forum.ge
reklama
FORUM.GE ... წესები  · დახმარება  · ძებნა  · წევრები  · კალენდარი  · ჩატი
reklama

Pages: (147) « პირველი ... 111 112 [113] 114 115 ... ბოლო »  ( გადავიდეთ პირველ წაუკითხავ წერილზე ) Closed Topic · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

> ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ, ნაწილი XII
keen
ホンダフィット ომანი


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 9810
წევრი No.: 13462
რეგისტრ.: 10-October 05

გამოგზავნილია: 13 Feb 2013, 17:52  #35177926      · პროფილი · პირადი მიმოწერა
ამ რს.გე-ზე ყოველდღე ცვლიან რაღაცას და ... თუ იცის ვინმემ, ზედნადების კორექტირება-გაუქმების წესი შეცვალეს თუ ისეა რამე პრობლემა? boli.gif

პ.ს. ვერ ვაკორექტირებ და ვერც ვაუქმებ იმ ზედნადებებს, რომლებსაც ა/ფ-ა აქვს მიბმული...

This post has been edited by keen on 13 Feb 2013, 18:32
Toxic:)
Crazy Member


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1214
წევრი No.: 81577
რეგისტრ.: 5-January 09

გამოგზავნილია: 13 Feb 2013, 18:00  #35178078      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
QUOTE
1. საბაზრო ფასად დაბეგრავ და ვსო ოკ


საბაზროთი რატომ, ხომ შემიძლია მოძველებული ვადაგასული და ა.შ პროდუქცია გავყიდო თვითღირებულებაზე ნაკლებად.


--------------------
A journey of a thousand miles begins with a single step
MasterJC
ქვაფენილზე ამოსული


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 10993
წევრი No.: 86754
რეგისტრ.: 16-March 09

გამოგზავნილია: 13 Feb 2013, 20:31  #35180044      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა · aim
QUOTE (MasterJC @ 13 Feb 2013, 11:57 )
თანამშრომელს ეკუთვნის 1 თვის ხელფასი 300 ლარი
ფირმა ხელფასის სანაცვლოდ აძლევს 200 ლარიან ტელევიზორს, რომელსაც დღგ-ის ჩათვლით აფასებს 300 ალრად

უდნა გააკეთო გატარებები + ხელფასის დარიცხვა იმ თვის


მეორე
თანამშრომელს 8 000 ლარის ღირებულების ა/მ გადასცა ფირმამ დროებით სარგებლობაში უსასყიდლოდ, სულ 29 დღის განმავლობაში ქოდნა ეს ა/მ

მე ავდექი და 0,1% ვუანგარიშე, და 29 დღისა გამოდსი 2,9%, გადავამრავლე 8 000ზე და 20% საშემოსავლოს ამბავში გადავახდევიენ ფირმას, რო უნდა დაეკავებინა, ავგროსე რა (2010 წლის კოდექსით გამაკეთებინეს)


ხოდა ეს 2 ამოცანა ვინემ ადამიანურად რო დაწეროთ და ამიხსნათ შეგიძლიათ? აზრზე ვერ მოვედი რა
1 წელია კოდექსისკენ არ გამიხედია

ადრე ბევრად უფრო გულისხმიერები იყავით :/

ჭიამაია სადაა?


--------------------
I freed a thousand slaves. I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves © H.Tubman

ნაციონალები მაინც მონებად დარჩებიან

ოცნება, გამოიღე

მე მესმის ბევრის უხმო ყვირილი
NIA NIA
♥ მომწარო ტკბილი ♥


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 3215
წევრი No.: 14439
რეგისტრ.: 11-November 05

გამოგზავნილია: 13 Feb 2013, 21:06  #35180721      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
კითხვა მაქვს ძალიან სპეციფიკური და უცნაური. არის სამედიცინო დაწესებულება რომელიც დღგ-ს გადამხდელია. მაგრამ სამედიცინო დაწესებულებას იჯარით გაცემული აქვს ფართი რომლის დღგ-საც იხდის ხოლო დანარჩენი სამედიცინო მომსახურეობა განთავისუფლებულია დღგ-სგან. მაქვს კითხხვა ჩასათვლელ დღგ-სთან დაკავშირებით. ანუ ამის ნაწილსაც ითვლის - ნაწილს არა. როდესაც ორისში ვაკეთებთ გადახურვას 3330-ის და 3340-ის როგორ უნდა გადაიხუროს?

მაგ: ჩასათვლელი მთლიანი თანხა წარმოადგენს 2000.00 ლარს.
აქედან ჩაითვალა დაწესებულებამ 1000.00 ლარი და გადახურვაც გააკეთა. დარჩენილ 1000.00 ლარს რა გატარება გავუკეთო? თუ ნაშთად უნდა დარჩეს 3340-ის ბარათზე?


--------------------
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Меня трудно найти, легко потерять но невозможно забыть. ©MEXXX

Если ты бросаешь мечту, ты умераешь. © MEXXX

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
salia55
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 190
წევრი No.: 52314
რეგისტრ.: 24-January 08

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 09:41  #35187776      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა

QUOTE
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები სადაც დასაბეგრი თვე მითითებულია 2012 წლის ნოემბერი და მეორეში ოქტომბერი, დამიწერეს 2013 წლის იანვრის თვეში, . ჩავითვლი თუ არა ამ ფაქტურით გამოწერილ დღგ-ს თანხას 2013 წლის იანვრის თვის დღგ-ს დეკლარაციაში


მიპასუხეთ რააა


--------------------
1
The DoctoR
Number 46


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 2005
წევრი No.: 114377
რეგისტრ.: 22-April 10

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 10:05  #35187883      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
Toxic:)
კი შეგძლია, მარა
QUOTE
ჩვეულებივ რეალიზაციაა
ამ ფრაზაში მე გავიგე რომ ჩვეულებრივ ფასად ყიდდი smile.gif

NIA NIA
თუ ნაშთად უნდა დარჩეს 3340-ის ბარათზე?
თვითღირებულებას დაემატება.

This post has been edited by The DoctoR on 14 Feb 2013, 10:07


--------------------
Only Easy Day Was Yesterday
odo_tab
MSHVIDOBA KVELAS


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 200
წევრი No.: 104633
რეგისტრ.: 11-November 09

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 10:24  #35187995      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
The DoctoR
იქნებ ამ საკითხშიც დამეხმაროთ,გაცემული მაქვს თანხა სხვადასხვა (კვების პროდუქტები, ჭურჭელი) და თანაც დაბეგრილი მაქვს საშემოსავლოთი, დეკლარაციაში ნაჩვენები მაქვს სხვა და მითითებული მაქვს განაცემი,

ოღონდ გატარება ვფიქრობ მაქვს არასწორად, ვატარებ 7425, მაგრამ ვერ ვაკავშირებ ხელფასის დარიცხვასა და შეძენას,
დავარიცხე 7410/სხვა - 3130 = 500
3130 - 3320 = 100

გავეცი 400 ლარი ა/პირზე, შეიძინა ჭურჭელი, ყავა შაქარი, ქაღალდი და ა.შ
გატარება როგორ გავაკეთო?

ხარჯში როგორ გავატარო, ერთ შემთხვევაში მაქვს მხოლოდ ზედნადებით შესყიდვა, მეორე შემთხვევაში ა/ფაქტურით.
Protea
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 297
წევრი No.: 81426
რეგისტრ.: 4-January 09

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 10:29  #35188035      · პროფილი · პირადი მიმოწერა
გამარჯობა, ასეთი შეკითხვა მაქვს:

სადისტრიბუციო კომპანია თვის განმავლობაში მეორე კომპანიას საქონლის გადაზიდვების მომსახურებასაც უწევს, შესაბამისად, უგზავნის შესაბამის გადაზიდვაზე შესაბამის თანხაზე ანგარიშ-ფაქტურას (ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება). ახლა მაინტერესებს, ეს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხაც ძირითად რეალიზაციას უნდა მიემატოს და დეკლარაციაში დასაბეგრი რეალიზაციის უჯრაში ჩაიწეროს?


--------------------
"One head cannot contain all wisdom."
--The Olduvai Cycle, Systems University Archives
CY 8550
ninimela1
Newbie


*
ჯგუფი: Registered
წერილები: 7
წევრი No.: 161127
რეგისტრ.: 7-February 13

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 10:29  #35188042      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
keen

ამ რს.გე-ზე ყოველდღე ცვლიან რაღაცას და ... თუ იცის ვინმემ, ზედნადების კორექტირება-გაუქმების წესი შეცვალეს თუ ისეა რამე პრობლემა? პ.ს. ვერ ვაკორექტირებ და ვერც ვაუქმებ იმ ზედნადებებს, რომლებსაც ა/ფ-ა აქვს მიბმული... [/quote]

ფაქტურაზე თუ გაქვს მიბმული იმ ზედნადებს ვერ დააკორექტირებ, თუ დადასტურებული არ აქვს ვისაც გადაუგზავნე უნდა უთხრა უარყოფა მისცეს, მერე ფაქტურიდან ამოშალო ზედნადების ნომერი და მხოლოდ ამის შემდეგ მოგცემს დაკორექტირების ან გაუქმების საშუალებას, ხოლო თუ დადასტურებული აქვს და ვთქვათ:
1.საქონელი უკან მოგიბრუნდა, უკან დაბრუნებას გამოწერ ზედნადებით და ფაქტურასაც დააკორექტირებ, და ფაქტურაში უკან დაბრუნების ზედნადების ნომერსაც მიუთითებ.
2.თუ ფასი კორექტირდება ზედნადების დაკორექტირება არ ხდება მხოლოდ ფაქტურას აკორექტირებ
* * *
Protea
QUOTE
სადისტრიბუციო კომპანია თვის განმავლობაში მეორე კომპანიას საქონლის გადაზიდვების მომსახურებასაც უწევს, შესაბამისად, უგზავნის შესაბამის გადაზიდვაზე შესაბამის თანხაზე ანგარიშ-ფაქტურას (ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება). ახლა მაინტერესებს, ეს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხაც ძირითად რეალიზაციას უნდა მიემატოს და დეკლარაციაში დასაბეგრი რეალიზაციის უჯრაში ჩაიწეროს? 


დიახ, დასაბეგრ ბრუნვაში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა იწერება ჯამურად (ანუ ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხას + ძირითადი რეალიზაცია)
keen
ホンダフィット ომანი


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 9810
წევრი No.: 13462
რეგისტრ.: 10-October 05

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 10:50  #35188226      · პროფილი · პირადი მიმოწერა
ninimela1
QUOTE
ფაქტურაზე თუ გაქვს მიბმული იმ ზედნადებს ვერ დააკორექტირებ, თუ დადასტურებული არ აქვს ვისაც გადაუგზავნე უნდა უთხრა უარყოფა მისცეს, მერე ფაქტურიდან ამოშალო ზედნადების ნომერი და მხოლოდ ამის შემდეგ მოგცემს დაკორექტირების ან გაუქმების საშუალებას, ხოლო თუ დადასტურებული აქვს და ვთქვათ:
1.საქონელი უკან მოგიბრუნდა, უკან დაბრუნებას გამოწერ ზედნადებით და ფაქტურასაც დააკორექტირებ, და ფაქტურაში უკან დაბრუნების ზედნადების ნომერსაც მიუთითებ.
2.თუ ფასი კორექტირდება ზედნადების დაკორექტირება არ ხდება მხოლოდ ფაქტურას აკორექტირებ


გაიხარე, დიდი მადლობა smile.gif ანუ, შეუცვლიათ ...

ისე, ზედნადებიც დავაკორექტირე. კორექტირებულ ფაქტურაში ამოვშალე ზედნადები, დავაკორექტირე ეს უკანასკნელი და მერე ისევ ჩავწერე... ალბათ, ასე უფრო სწორია.
odo_tab
MSHVIDOBA KVELAS


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 200
წევრი No.: 104633
რეგისტრ.: 11-November 09

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 10:57  #35188274      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
The DoctoR
"მუდმივი სხვაობა არ გამოიქვითება საგადასახადო მიზნით, როგორც მიმდინარე ისე მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდებში, სააღრიცხვო მოგების საგადასახადო მოგებად გადაანგარიშების მიზნით, ასეთი მუდმივი სხვაობის გამომწვევი მუხლები თავიდანვე უნდა იქნეს კორექტირებული".

ეს ბასს-დან არის, მაგრამ როგორ დავაკორექტირო ასეთი მუდმივი სხვაობა თავიდანვე, მაგ. დამაჯარიმეს დეკლარაციის დაგვიანებისთვის 200 ლარით.
გატარება ასე გავაკეთე:

7465 - 3320 =200ლარს
3320 - 1210 = 200 ლარს, როგორ უნდა დავაკორექტირო თავიდანვე, 7465 ხომ ხარჯში წავა როგორც სააღრიცხვოთი ასევე საგადასახადო კუთხით, კარგი საგადასახადოში არ ავიღებ ხარჯში, სად წავიღო ესეც 4210 დავსვა ? და არასოდეს არ გავქვითო ? გადავქექე მთელი ბასს-ი ვერაფერი გავიგე.
Protea
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 297
წევრი No.: 81426
რეგისტრ.: 4-January 09

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 11:06  #35188349      · პროფილი · პირადი მიმოწერა
ninimela1
QUOTE
დიახ, დასაბეგრ ბრუნვაში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა იწერება ჯამურად (ანუ ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხას + ძირითადი რეალიზაცია)

გაიხარე, უღრმესი მადლობა პასუხისთვის. smile.gif
ninia11
Crazy Member


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1205
წევრი No.: 114632
რეგისტრ.: 26-April 10

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 11:12  #35188408      · პროფილი · პირადი მიმოწერა
Toxic:)
QUOTE
გეზში გადახდილ 400 ლარიდან ვითვლი 61 ლარს ხო? საგადასახადო დავალებებიც უნდა დავურთო დოკუმენტაციას?

კი ჩაითვლი და დეკლარაციაში მე-12 გარაფაში ჩაწერ მაგ თანხას. სხვა არაფრის წარდგენა არ გჭირდება
keen
ホンダフィット ომანი


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 9810
წევრი No.: 13462
რეგისტრ.: 10-October 05

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 12:11  #35189059      · პროფილი · პირადი მიმოწერა
QUOTE (ninia11 @ 14 Feb 2013, 11:12 )
Toxic:)
QUOTE
გეზში გადახდილ 400 ლარიდან ვითვლი 61 ლარს ხო? საგადასახადო დავალებებიც უნდა დავურთო დოკუმენტაციას?

კი ჩაითვლი და დეკლარაციაში მე-12 გარაფაში ჩაწერ მაგ თანხას. სხვა არაფრის წარდგენა არ გჭირდება

შეგიძლიათ, შესაბამისი დოკუმენტი მიმითითოთ? რის საფუძველზე?..

This post has been edited by keen on 14 Feb 2013, 12:13
ninia11
Crazy Member


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1205
წევრი No.: 114632
რეგისტრ.: 26-April 10

გამოგზავნილია: 14 Feb 2013, 12:35  #35189376      · პროფილი · პირადი მიმოწერა
keen
სსკ, მუხლი 173. დღგ-ის ჩათვლა
ე) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელთა მიერ მიწოდებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ტარიფები დადგენილია დღგ-ის ჩათვლით, კანონით ან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_...View&id=1164755

0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას (0 სტუმარი და 0 უჩინარი წევრი)
0 წევრი:
Topic Options Pages: (147) « პირველი ... 111 112 [113] 114 115 ... ბოლო » Closed Topic · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

 



ფორუმის ინტერნეტთან კავშირს უზრუნველყოფს: კავკასუს ონლაინი
[ Script Execution time: 0.8713 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP Disabled ]