Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format |
თბილისის ფორუმი > ბიზნესი და ეკონომიკა > ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ |
Posted by: ჯიმი ლევი 25 Feb 2012, 23:48 |
წინა თემები: I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306 II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779 III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0 IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381 V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0 VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0 VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34213354&st=0 VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0 IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688 |
Posted by: MasterJC 26 Feb 2012, 00:04 |
პირვეეელ მარა რა აზრი აქ წინა თემის დახურვას ავიდეს ასე 1000 გვერდზე ხოლმე კაი, ვსპეცდები ნელნელა რაც ვიცი, ვპასუხობ სხვებს რაც არ ვიცი, ვკითხულობ, ვსწავლობ და ისე ვპასუხობ |
Posted by: KING_XXI 26 Feb 2012, 00:47 |
ვააა მე-10 კლასში გადავედით?! ბანკეტი როდისაა ბანკეტი : )))) |
Posted by: General Bachelor 26 Feb 2012, 12:19 |
როგორ უნდა განვათავსოთ Google AdWords-ში ან Facebook-ში რეკლამა ისე, რომ ხარჯებში გავატაროთ? და ბიუჯეტში გვიწევს კიდევ რაიმეს გადახდა თუ არა? |
Posted by: QCQ 26 Feb 2012, 14:41 |
დავფიქსირდე რომ აქ ვარ რამე საინტერესო არ გამომჩეეს .. ))) |
Posted by: QVATA-90 26 Feb 2012, 15:31 |
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ. თუ კომპანია დაარსდა 2011წლის 02 თებერვალს და 2012წლის 02 თებერვლისთვის მისმა შემოსავალმა შეადგინა 90000ლარი მაგრამ 25 თებერვლისთვის უკვე 100000ლარს გადააჭარბა ამ შემთხვევაში უნდა გახდეს დღგს გადამხდელი? |
Posted by: MasterJC 26 Feb 2012, 16:15 |
QVATA-90 2 ვარიანტია ბუღალტრული და დარიცხვის მეთოდი არ მახსოვს ზუსტად როგორააა ისე ესე აითვლება 2011 წლის 2 თებერვლიდან 2012 წლის 1 თებერვლის ჩათვლით ბრუნვა არ უნდა აღემატებოდეს 100000 ლარს თუ არადა დღგ გადამხდელი გამოდის და ეხლა თუ იძახი რო 10000 ლარი ივაჭრა თუ იშოვა მაინცდამაინც 2 თებერვალს მაშინ, 2011 წლის 3 თებერვლიდან წლევანდელი 2 თებერვლის ჩათვლით უდნა დაითვალო ეგაა დარიცხვის მეთოდი თუ გაუგებარია, განვმარტავ უფრო ზუსტად რავიცი |
Posted by: mareta 26 Feb 2012, 16:51 |
2012 წლის 1 იანვრიდან დაითვალეთ შემოსავალი და თუ 100 000 გადააჭარბა იმ შემთხვევაში იქნები დღგ-ს გადამხდელი |
Posted by: NNina 26 Feb 2012, 17:01 |
რომელიმე საიტი მომეცით,კარგი რომ იყოს და ჩვენს შესახერბ ინფორმაცია ედოს. კანონმდებლობა,მაღაზიები და აშ. |
Posted by: QCQ 26 Feb 2012, 17:04 |
წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის პერიოდში თუ გადააჭარბა 100 000 მაშინ გაქვს ვალდებულება დღგს გადამხდელადრეგისტრაციის, და ნებისმიერ შემტხვევაში დარიცხვის მეთოდით, ანუ თებერვლიდან 12 თვე გადათვალე უკან. მარტი გამოდის ხო მგონი.. |
Posted by: MasterJC 26 Feb 2012, 17:12 | ||
QCQ QVATA-90 mareta დაიცა კაცო რას ამბობთ დარიცხვის მეთოდით მარტო 12 თვე უდნა დაითვალო მარა ბუღალტრული თუ რაცაა, იქ დღეებსაც აქვს მნიშვნელობა
რაო? |
Posted by: QVATA-90 26 Feb 2012, 17:19 |
მე უფრო ზუსტად ის მაინტერსებს დღებსაც თუ აქვს მნიშვნელობა. ანუ 2012წლის 02 თებერვალს თუ არ ავიდა 100ათასზე და ავიდა 25 თებერვალს ამ შემთხვევაში უნდა გავხდე თუ არა დღგს გადამხდელი. |
Posted by: QCQ 26 Feb 2012, 17:33 | ||
ხო რათქმაუნდა 1 მარტიდან ათვლის თუ ვცდები? 1 მარტიდან 25 თებერვლამდე თუ გადაცდა მაშინ დადგება არა??MasterJC |
Posted by: MasterJC 26 Feb 2012, 17:46 |
QVATA-90 გააჩნია რა ემთოდით ანგარიშობ ეგ ისე გასარკვევი ამქ, წესით, როცა დარიცხვით აკეთებ (მგონი ეს ისაა, თვის ჯამს რო დადებ) მაშჳნ დება თვეების დაანგარიშება 1იანვრიდან 1 იანვრამდე 1 თებერვლიდან, 1 თებერვლამდე და ა.შ. როცა მეორე მეთოდს იყენებ, ბუღალტრულს (მგონი ესე ქვია, როცა მიღებასაც და გაცემასაც მომენტალურად აღნუსხავ), მაშინ ყველა დღეს მნიშვნელობა აქვს 2011 წელი 1 თებერვალი - 500 ლარი (დაარსდა) 2 თებერვალი - 6000 ლარი 3 თებერვალი - 900 ლარი 4 თებეერვალი - 11000 კლარი დავუშვათ ასეა და 2012 წელი 31 იანვრის ჩათვლით არის ბრუნვა 99000 ლარი ეხლა უყურეთ 1 თებერვალი ვივაჭრეთ 1100 ლარი დაანგარიშდება 2.2.11დან 1.2.12ის ჩათვლით ანუ გამოაკლებ 500 ალრს და დაამატებ 1100 ლარს გამოვა 99600 ლარი. ანუ არ ვართ გადამხდელები დღგის მაშინ უკვე გადავალთ 2 თებერვალზე (ვივაჭრეთ 2300 ლარი) 2011 წლის 3.2.11-2.2.12 დაანგარიშდება 2 თებერვლის (2011) 6000 ლარი გამოაკლდება, და 3 თებერვლის (2012 წ) 2300 დაემატება ამ 99600 ლარს მივიღებთ 95900 ლარს ნუ ხო მიმიხვდით პრინციპს? და ეგრე დაანგარიშდება, სანამ 100000 არ გადაცდება თანხა დარცხვის მეთოდის დროს შეიძლება არ გამჴჩნდეს, ამგრამ აღმოჩნდეს რომ რეალურად რომელიღაცა დღეს 100000 გადაგიჭარბებია |
Posted by: KING_XXI 26 Feb 2012, 17:56 |
დრეს მოქმედი კოდექსით დივიდენდის გაცემა საგადასახადო მოგებიდან ხდება თუ ფინანსური? |
Posted by: QVATA-90 26 Feb 2012, 17:58 |
MasterJC ძალიან დიდი მადლობაა |
Posted by: likani77 26 Feb 2012, 18:03 |
QVATA-90 დღეებსაც აქვს მნიშვნელობა ანუ ყოველდღიური კონტროლი უნდა MasterJC-მ კარგად ახსნა ის მეორე მეთოდი |
Posted by: MasterJC 26 Feb 2012, 18:12 |
QVATA-90 likani77 გმადლობთ ისე, დღეების კონტროლი ძნელიც არაა, როგორც გონიათ ზეტები ხო გაქვს დღის ბოლოს და ამოწერე ექსელის ცხრილში და როცა უკვე ანხავ რო 95K მიუახლოვდა ბრუნვა საშუალო დღიური ბრუნვაც იცი, ყოველდღე გადაამოწმე ხოლმე თუ რამეა, წინასწარ შეგიძლია სავარაუდო დრო მიუთითო და ნებაყოფლობით დარეგისტრირდე დღგ-ის გადამხდელად რო დღეს 26 თებერვალაი, და ამრტის ბოლოდან დავდგები-თქო მერე მარტის ბოლოსკენ რო ნახავ რო არ აჭარბებ, ვადას გადააწევინებ საგადასახადოს სჯობს ზედმეტი გადაიხადო, ვიდრე დააგვიანო და ტყავი გაგაძრონ |
Posted by: QCQ 26 Feb 2012, 19:45 |
MasterJC არსებობს ორი მეთოდი დარიცხვის და საკასო. დღგს გადამხდელი ვალდებულია დარიცხვის მეთოდი გამოიყენოს, დრიცხვის მეთოდი ნიშნავს რომ სემოსავლად აღიარდება ოპერაციის განხორციელებისას და არა როცა რეალურად შემოვა თანხა სალაროში, სალარო მეთოდით კი თანხის შემოსვლისას * * * KING_XXI ფინანსური, . |
Posted by: mareta 26 Feb 2012, 20:18 |
2012 წლის 1 იანვრიდან დაითვალეთ შემოსავალი და თუ 100 000 გადააჭარბა იმ შემთხვევაში იქნები დღგ-ს გადამხდელი რაო? * * * არასწორია?? აქ წაკითხულიდან როგორც მივხვდი მასეა |
Posted by: QCQ 26 Feb 2012, 20:41 |
არა იანვრიდან კიარუნდა დათვალო წინა უწყვეტი 12 თვე უნდა გადათვალო. |
Posted by: mareta 26 Feb 2012, 20:50 |
უიმე ეგ კი ნამდვილად არ ვიცოდი . კი შემცხვა რო არასწორედ დავწერე პასუხი მარა რო არ დამეწერა ვერც მივხვდებოდი |
Posted by: QCQ 26 Feb 2012, 21:19 |
არაუშავს ყველა ვსწავლობთ |
Posted by: juli_26 26 Feb 2012, 22:17 |
დავხურე მაღაზია და ნაშთი დამრჩა ბევრი. დეკლარაციას რომ ჩავაბარებ ნაშთზე გადასახადი იქნება თუ როგორ ხდება გამარკვიეთ ვინმემ? |
Posted by: MasterJC 26 Feb 2012, 23:41 | ||
mareta
ბევრი უშვებს ამ შეცდომას 1 წელი კი არ აინტერესებთ ნებისმიერი უწყვეტი თვე უდნა ამოწმო |
Posted by: mareta 27 Feb 2012, 00:02 |
თქვენი წყალობით უკვე მეცოდინება მადლობთ |
Posted by: nostradamuss 27 Feb 2012, 00:10 |
მე როგორც ვიცისანამ დღგზე დადგები 10 დღით უადრე უნდა აცნობო შემოსავლებს... და შესაბამისად თითოეულ დღეს აქვს მნიშვნელობა.. |
Posted by: MasterJC 27 Feb 2012, 00:24 | ||||
QCQ
უი ეგ ამერია მარა დიდი მნIშნველია რ აქვს\იდეა ხო გასაგებია nostradamuss
დაჟე დღგ რო გახდები 2 დღე ვადა გაქ განაცხადო, მერე ჯარიმა წავა 1ში რო დღგ გახდები, 3ის ჩათვლით ვადა გაქ რო განაცხადო დღგ ვარო და 1-დან მოგიწევს 100K რაც გადაცდა დღგ-ის გადახდა |
Posted by: lchko 27 Feb 2012, 00:29 |
ცოტა ხნის წინ დავწერე და არავინ გამომეხმაურა, პერიოდიკას არ ხმარობთ? გამოწერა მინდა და ვნახულობ არის რამოდენიმე ვარიანტი, მაინტერესბს ყველაზე სანდო რომელია. არის "ბიზნესი და კანონმდებლობა", ბაფის ჟურნალი, "აუდიტი, აღრიცხვა" , შეიძლება კიდევ რაღაცაამ მოკლედ თუ ვინმეს გაქვთ გამოცდილება გაგვიზიარეთ. |
Posted by: TT-KK 27 Feb 2012, 02:22 | ||
lchko
ეს ადრე მომწონდა, ეხლა ცოტა მოსუსტდა |
Posted by: nostradamuss 27 Feb 2012, 09:16 | ||
ეგ ფორმა მაქვს სხვათაშორის მე ) ... ვიწვალე ორი დღე ფორმულების წერით მაგრამ ძაან მეხამრება ახლა რო ვაკვირდები .. |
Posted by: qondara 27 Feb 2012, 13:06 |
თანამშრომლების დაზღვევის შესახებ შევიდა კანონი ძალაში? |
Posted by: Lady_Bird 27 Feb 2012, 14:25 | ||
qondara
რა კანონზეა საუბარი? ********************* საქველმოქმედო ორგანიზაციების ჩამონათვალი სად ვნახო ხომ არ იცით? ადრე მოფ.გე-ზე ვნახულობდი და ვერ ვპოულობ. |
Posted by: ჭოლო 27 Feb 2012, 14:54 |
ორისის სწავლა მინდა და ბაფ-ში ვნახე მანდ ასწავლიან 3 კვირიანია და მემგონი კაი უნდა იყოს ვინმეს თუ გაქვთ გავლილი?? რას მირჩევთ ვიარო ბაფში? |
Posted by: qondara 27 Feb 2012, 15:36 | ||||
კანონი რომლის მიხედვით ყველა თანამშრომელი დაზღვეული უნდა გყავდეს. |
Posted by: MasterJC 27 Feb 2012, 15:44 | ||
choloo91 რავიცი მანდ არასდროს ვყოფილვარ პირადად მე 100ლარიანი კურსი გავირბინე ბუღალტერიის, რო რაც ოდესმე უსწავლებიათ გამეხსენებინა და ორისის აზრზე მოვსულიყავი www.icqe.ge მგონი მაგათ აქვთ ორისის ლექციები, ზუსტად არ ვიცი კოდექსს მაგარი სპეცი კითხულობს, კონსტანტინე გორბატკოვი კოდექსის ლომაი რა თან საგადასახადო კუთხითაც მაგრად იცის, და ბუღალტრული კუთხითაც ისე აუდიტს, კოდექსს, ბუღალტერიას ასწავლაინ და ექნებათ ორისიც ალბათ * * * juli_26
კაროჩე შემოსავალში უდან აჩვენო ეგ მემგონი შეიძლება რო თვითღირებულებით ჩაითვალო შემოსავლად, დაიბეგრო 20% და ეგ 20% გაუშვა ემრე შემსოავლების სამსახურშI, თუ საქმიანობ შეწყვიტე |
Posted by: KING_XXI 27 Feb 2012, 19:34 | ||
მართალი ხარ, ყოჩაღ ლაზეიკაა |
Posted by: mareta 28 Feb 2012, 00:22 |
ბენზინის ნაშთებს დღგ-ს დეკლარაციაში არ ვაჩვენებთ. რამდენად დიდი დარღვევაა? |
Posted by: ninia11 28 Feb 2012, 11:32 | ||
lchko
მე გამოწერილი მაქვს "აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები" და "გადასახადები&აღრიცხვა". სანდოში რას გულისხმობ? საკანონმდებლო სიახლეები ყველა ჟურნალში იბეჭდება. კონსულტაცია რომ გაგიწიოს ვინმემ მაინც ინფორმაციული ხასიათის იქნება. "გადასახადები&აღრიცხვა" მომწონს იმ მხრივ, რომ კომენტარებსაც წერენ ხოლმე ან სიახლეები რომ შედის რაღაც თემას განიხილავენ. "აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსებში" უფრო ზოგადი სტატიები იბეჭდება ეკონომიკაზე. |
Posted by: Toxic:) 28 Feb 2012, 11:56 |
აუდიტი და აღიცხვას საიტიც აქვს და ჟურნალში გამოქვეყნებული ზოგიერთ მასალას შეგიძლია გაეცნო. http://aaf.ge/index.php?menu=1&jurn=0&rubr=1 როცა ერთი და იგივე დასახელების საქონელი ოღონდ სხვადახვა მწარმოებლის და სხვადასხვა ხარისხის ზედნაებით შემოდის ერთნაირი დასახელებით, ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვახდინოთ ასეთი საქონლის აღრიცხვა, არადა გასაყიდი ფასიც სხვადასხვაა. |
Posted by: MasterJC 28 Feb 2012, 12:23 | ||||
Toxic:)
ჰოო, მძIმე შემთხვევაა ანუ სიტყვაზე ყაზბეგს მოაქვს ზედნადები, იქ წერია ლიმონათი 0,5ლ - 1,00ლ ნატახტარს მაოქვს ლიმონათი, იქაც წერია ლიმონათი 0,5ლ - 0,95? დაახლოებით ესეა? გავიკIთხავ mareta
შენც გაგირკვევ |
Posted by: shota_pixela 28 Feb 2012, 12:49 |
გამარჯობა საწარმომ იმუშავე 4 თვე 2009 წელს ივლისი- ოქტობრის ჩათვლით. შეუძლია თუ არა ოქტომბერშივე გასცეს დივიდენდი ? არის რაიმე შეზღუდვა ამაზე ? |
Posted by: MasterJC 28 Feb 2012, 13:06 | ||||||
mareta კაროჩე
Toxic:)
თუ ესეა
როგორც მე დავწერე, მაშIნ პროგრამაში გაატარე მომწოდებლის დასახელებით ჩაწერე ლიმონათი ყაზბეგი 0,5 ლიმონათი ნატახტარი 0,5 და ეგაა ცოტა დაკონკრეტდით შეკითხვაში ხოლმე shota_pixela ნაღდად არ ვიცი |
Posted by: Toxic:) 28 Feb 2012, 15:07 | ||||
შუალედური დივიდენდის გაცემაზე შეზღუდვა არ არის.
კარგი გამოსავალია ოღონდ მომწოდებლის დასახელებას ამ პროდუქცის დასახელებასთან ერთად ვერ დავწერ აღიცხვისთვის კი მასე გავაკეთებ. ვინმეს ხომ არ გაქვთ სხვა აზრი? ასეთი შემთხვევებიც მაქვს შეძენის საბუთში ერთი და იგივე საქონელი რომელსაც ერთი მწარმოებელი ყავს თითეულ მომწოდებელს სხვადასხვა სახელით უწერია, თითეულ ასეთი საქონელი ცალკე უნდა ავღრიცხოთ დასახელებების მიხედვით? |
Posted by: MasterJC 28 Feb 2012, 15:17 | ||||
Toxic:)
2 სხვადასხვა მწარმოებლის მსგავსი საქონელია ერთნაირი სახელით ხო? და რატო ვერ გაატარებ ეგრე? პროგრამას არ იყენებ? მაგალითად ორისს ბოლობოლო ლიმონათI 1 და ლიმონათI 2 დაწერე რავიცი
მემგონი ერთნაირად უდნა გაატარო + მოსთხოვე მომწოდებლებს, რო ტვინი გაანძრიეთ და ნორმალურად შეავსეთთქო ეხლა თუ მწვანე და ყვითელ მარშუტკებს მოაქვთ პივა და უწერიათ ლუდი ყაზბეგი 1ლ და 1ლ ყაზბეგის ლუდი გაატარე ერთად, რა პრობლემაა ერთ ანგარიშზე დასვავ |
Posted by: qondara 28 Feb 2012, 16:20 |
დაზღვევაზე არავის არაფერი გსმენიათ დავიჯერო? დამსაქმებლები ვალდებულები იქნებიან, თანამშრომლები დააზღვიონ http://commersant.ge/index.php?id=3663 ამაზე ვწერ |
Posted by: ingiloo 28 Feb 2012, 16:25 | ||||
Lady_Bird
http://www.rs.ge/4761 shota_pixela
თუ ლიკვიდაციაა, მაშინ არავითარი პრობლემა არაა, მოგების დეკლარაციას ისედაც წარადგენს და თავისუფლად განაწილდება მოგებიდან თანხები. მაგრამ თუ არაა ლიკვიდაცია და უბრალოდ შეჩერებული აქვს ეკონომიკური საქმიანობა, მაშინ დივიდენდად ეგ გაცემული თანხები არ ჩაითვლება. აქტიურ საწარმოს 6 თვეში შეუძლია სავარაუდო მოგებიდან დივიდენდების გაცემა, და შესაბამისად წლის ბოლოს მოგების დეკლარაციის წარდგენისას გაცემული თანხები უნდა დააკორექტიროს. |
Posted by: -anano- 28 Feb 2012, 16:37 |
.............................................................................................................. |
Posted by: juli_26 28 Feb 2012, 17:46 | ||
MasterJC
მადლობა |
Posted by: slim¹ 28 Feb 2012, 18:53 |
გამარჯობათ. ასეთი ფაქტის წინაშე დადექით ვთქვათ... არის სააქციო საზოგადოება აქვს საკმაოდ დიდი ტერიტორია რომლის მიწის ქონების გადასახადსაც პირნათლად იხდით და გადაწყვიტეთ ააშენოთ პატარა სალოცავი. ტერიტორიულად ეს ორგანიზაცია მდებარეობს სოფელში სადაც არ არის არც ეკლესია და არც მსგავსი დანიშნულების მქონე რაიმე შენობა-ნაგებობა. სოფლის მაცხოვრებლები არიან ძირითადად თანამშრომლები და ასევე (არათანამშრომელ) სოფლის მაცხოვრებლებსაც ექნებათ საშუალება ამ სალოცავით სარგებლობის დანიშნულებისამებრ. ეხლა კითხვა რაში მდგომარეობს. როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში და ასევე ასაშენებლად შეძენილი მასალები როგორ უნდა გატარდეს ბუღალტრულად. ამ ორგანიზაციის ძირითად შემოსავალს წარმოადგენს მექანიზმების იჯარა.) წინასწარ დიდი მადლობა ყველას ვინც გამომეხმაურება. ღმერთმა დალოცოს საქართველო! |
Posted by: MasterJC 28 Feb 2012, 19:25 |
slim¹ ხოოო რავიცი 'გაატარეთ ქველმოქმედებად კოდექსში წერია რამდენი შეიძლება იყოს ქველმოქმედებაზე გაწეული ხარჯი თუ არადა ფაქტიურად ეგ ყველაფერი შემოსავლად უნდა აიღო ეგრე მახსოვს |
Posted by: Lady_Bird 28 Feb 2012, 20:19 |
ingiloo მადლობა ****************************** * * * slim¹ ჩემი აზრით თქვენ რასაც წერთ მაგ ყველაფრის დაფინანსება უნდა მოხდეს თქვენი კომპანიის წმინდა მოგებიდან, მას შემდეგ რაც ბიუჯეტს გადაუხდით მოგების გადასახადს. აქციონერებმა უნდა გამოყონ თანხები თავიანთი მოგებიდან აღნიშნული პროექტის დასაფინანსებლად. სხვა შემთხვევაში უნდა აღიაროთ აღნიშნული სალოცავის აშენება და შემდეგ მისი გადაცემა შემოსავლად. უბრალოდ კომპანიის ბალანსზე ვერ გექნებათ სალოცავი . კომპანიის სახსრებით სალოცავის დაფინანსება ცოტა არ იყოს საგადასაადო რისკებთან არის დაკავშირებული და ძალიან კარგად უნდა გაერკვეთ მაგ საკითხში. ქველმოქმედებად ვერ გაატარებთ, რადგან საგადასახადო კუთხით არანაირი შეღავათი არ არის . |
Posted by: mareta 28 Feb 2012, 20:54 |
საწვავის გაცემის ყოველდღიური ფორმა თუ გაქვთ ვინმეს? მე კი ჩემით რაღაცა გავაკეთე ექსელში მინდა აქ დავდო რო ნახოთ მარა როგორ ვქვა?ძალიან გთხოვთ თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ |
Posted by: advanced_clubber 28 Feb 2012, 22:34 |
qondara ხელფასებს დააკლებენ მაგ დაზღვევის თანხას და ეგ იქნეა ხო მართლა ..ერესზე ფორუმი რომ გააკეთეს ნახეთ ? ეგ რომ ამუშავდება იქ ამბავი ატყდებაააააააააააააა |
Posted by: ninuca007 28 Feb 2012, 22:35 |
შპს-მ მეორე შპს-ს დროებითი სარგებლობისათვის უსასყიდლოდ გადასცა მიწა, მონათხოვრეს ხელშეკრულების თანახმად უნდა გადაეხადა მიწის გადასახადი 7000 ლარი , მიმდინარე წელს არ გვერიცხებოდა ამ მიწაზე გადასახადი , მონათხოვრემ მაინც გადაიხადა და სად წავიღო ეს თანხა რომელ ანგარიშზე? და ექვემდებარება თუ არა დაბეგვრას ? მიპასუხეთ რა ძალიან მჭირდებაა )))))))))0 |
Posted by: MasterJC 28 Feb 2012, 22:46 | ||
Lady_Bird slim¹
ისე ვინემ საქველმოქმედოს რო გადაურიცხონ? წესით სადღაც 8 თუ 10 % ქველმოქმედებაზე გათავისუფლებულია, თU რეგისტრირებულ საქველმოქმედო ფირმას უხდი რავი ცოტა დეტალებს უდნა გარკვევა თუ გავიგებ, დავწეერ |
Posted by: Lady_Bird 28 Feb 2012, 23:21 | ||||
MasterJC
ხო რა ვიცი ცოტა ისეთი საკითხია, განხილვა უნდა სხვა და სხვა ვარიანტებს კანნმდებლობასთან მიმრათებაში რა და როგორ ჯობია გაკეთება. * * * advanced_clubber
კი ვნახე. აამუშავებენ ნეტა? რა ვიცი ფეისბუკზე აქვთ გვერდი და მგონი რაც გახსნეს იკ არავინ შესულა. არადა კარგი იქნებოდა იქაც რომ იდებოდეს განახლებები. მაგრამ განახლებული საიტი თუ სრულყოფილად განახლდება ხოლმე ცლილებების მიედვით ეგეც წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება |
Posted by: advanced_clubber 29 Feb 2012, 01:15 |
Lady_Bird ო ცვლილებებს ეგენი ერესზე ერთი ორი კვირის მერე დებენ შემოღებიდან... matsne.gov.ge ze vnaxulob... ubralod texavs yoveldge gadatvaliereba... |
Posted by: forumze mogzauri 29 Feb 2012, 01:31 |
გთხოვთ მიპასუხე 2011 წლის 25 დეკემბერს დავრეგისტრირდი მცირე მეწარმედ მცირე მეწარმე რეალიზაციის 3-5%-მდე იხდის გადასახად მაგრამ 25 დეკემბრამდე რაც იკო რეალიზაცია ისიც 3-5% მდე იბეგრება თუ 25-მდე ნავაჭრი ჩვეულებრივად შემოსავალს გამოკლებული ხარჯი და სხვაობა დავბეგრო 20%ნტით * * * QVATA-90 QVATA-90 QVATA-90 QVATA-90 |
Posted by: Lady_Bird 29 Feb 2012, 09:02 |
advanced_clubber ელექტრონულ ზედნადებებთან დაკავშირებით ახალი ხომ არაფერი გაგიგია, გარდა იმისა რომ ვადა გადაწიეს 1 აპრილამდე? როგორ მაინტერესებს ამ ერთი თვის განმავლობაში რა სირთულეებმა იჩინა თავი და რა უპირატესობები გამოვლინდა |
Posted by: Giorgi761 29 Feb 2012, 10:25 |
გამარჯობათ.გთხოვთ მიპასუხოთ და თქვენი აზრები გამოთქვათ...მოკლედ საცალო ვაჭრობას ეხება კერძოდ ოქროს ბირჯას.მოკლედ როგორი ბურალტერია ჭირდება და რა ვალდებულებები აკისრიათ.გთხოვთ მიპაუხოთ ზალიან მეჩქარება .წინასწარ დიდი მადლობა |
Posted by: qondara 29 Feb 2012, 10:45 |
qondara ხელფასებს დააკლებენ მაგ დაზღვევის თანხას და ეგ იქნეა biggrin.gif biggrin.gif ხელფასიდან მე მხოლოდ საშემოსავლოს ვუკავებ, დაზღვევის პრემიას კომპანია იხდის. მყავს თანამშრომელბი ვისაც საშემოსავლოს გადახდაც არ უნდათ და ამიტომ ისინი არ მყავს დაზღვეული. თუ ეს კანონი შევიდა ძალაში მაშინ ყველა უნდა დავაზღვიო. მაინტერსებს შევიდა თუ არა? |
Posted by: Giorgi761 29 Feb 2012, 11:00 |
გამარჯობათ.გთხოვთ მიპასუხოთ და თქვენი აზრები გამოთქვათ...მოკლედ საცალო ვაჭრობას ეხება კერძოდ ოქროს ბირჯას.მოკლედ როგორი ბურალტერია ჭირდება და რა ვალდებულებები აკისრიათ.გთხოვთ მიპაუხოთ ზალიან მეჩქარება .წინასწარ დიდი მადლობა |
Posted by: MasterJC 29 Feb 2012, 11:12 | ||
slim¹
1. სუფთა მოგება დაიანგარიშეთ სააქციო საზოგადოების მაგისი 10% შეგიძლიათ ქველმოქმედებაზე გამოიყენოთ და ხარჯებად გამოიქვითოთ 2. მოძებნეთ რომელიმე რეგისტრირებული საქველმოქმედო ორგანიზაცია (1 წელზე მეტი გამცოდილება უდან ქოდნეს საქველმოქმედოსი, ისე არ მისცემენ მაგ სტატუსს) და გაუფორმეთ ხელშეკრულება, რო მისცემთ თანხას,დ ა ეგენი იქირავებენ კომპანიას ან რამე და ააშენებენ 3. ან საპატრიარქოს მიმართეთ დახმარებისთვის, რაიმეს გირჩევენ + სასულიერო პირი მაინც საპატრიარქომ უნდა მოგამაგროთ და სურვილისამებრ ან თქვენს განკარგულებაში დაიტოვეთ ტაძარი, ან საპატრიარქოს გადაეცით 4. რაც ზედმეტი ხარჯი მოგიწევთ, მაგ 10%ს რო აღემატებოდეს, მოგიწევთ რო შემოსავალში აიღოთ forumze mogzauri ზუსტად თავს ვერ დავდებ ადრე ეგრე იყო მგონი, იდეა თუ მერე საკანონმდებლო დონეზეც, რო 2011 წლის ბოლოდმე თU დარეგისტრირდებოდი, შეგეძლო აგერჩია მიმდინარე წელი 3/5 ან 20%იანი რომელიც გერჩია იმითი დაგებეგრა ზუსტად არ მახსოვს იდეა იყო ეგეთი თუ კანონშიც შეიტანეს თუ დავაზუსტებ, დაგიწერ |
Posted by: mareta 29 Feb 2012, 11:20 |
გამარჯობათ. მაინტერესებს რა ჯდება საერთაშორისო სერთიფიკატის გაკეთება თუ არ ვცდები აისო ქვია? |
Posted by: Giorgi761 29 Feb 2012, 12:34 |
გამარჯობათ.გთხოვთ მიპასუხოთ და თქვენი აზრები გამოთქვათ...მოკლედ საცალო ვაჭრობას ეხება კერძოდ ოქროს ბირჯას.მოკლედ როგორი ბურალტერია ჭირდება და რა ვალდებულებები აკისრიათ.გთხოვთ მიპაუხოთ ზალიან მეჩქარება .წინასწარ დიდი მადლობა |
Posted by: l_i_l_u 29 Feb 2012, 16:37 |
Giorgi761 სამართლებრივი ფორმა რა აქვს? შპს, ი/მ თუ რა? * * * ხალხო, ორისს სად ასწავლლიან კარგად და იაფად? |
Posted by: MasterJC 29 Feb 2012, 16:46 |
l_i_l_u ორისს და ბუღალტერიას ისწავლი ყველგან სადაც გაგეხარდება 100 ლარად მარა ეგ არის რო აზრზე მოგიყვანოს 1 თვემდე მიაქვს და ზოგადად აზრზე ხარ, მაგი ორისში სამუშაოდ მეეჭვება გშველოდეს ბევრს კარგი კურსი აქვს http://www.icqe.ge/ ამათ ოღონდ ორისი არ გამივლკია მაგათთან მე კოდექსი გავიარე და რაღაცეები და მომეწონა ეხლა ბუღალტერიის კურსი უდნა გავიარო რაც სადმე ოდესმე მისწავლია რო ცოტა ერთ ფორმაში მოვიყვანო ფასი არ ვიცი ოღონდ |
Posted by: Toxic:) 29 Feb 2012, 22:26 |
დღგ ს გადამხდელი ინდემწარმისგან მქონდა იჯარა 2011 წელში,ხარჯებში მხოლოდ გადახდილი იჯარის თანხის გაშვება შემიძლია თუ დარიცხულისაც? მე ვფიქრობ ფიზიკური პირი ფიზიკური პირია დღგს გადამხდელობა არაფეს ცვლის ამ შემთხვევაში.თქვენ რას იტყვით? |
Posted by: giofest 29 Feb 2012, 23:31 |
ხალხნო ამ ელექტრონულ ზედნადებებზე რას აპირებთ? ხვალიდან შედის ხომ ძალაში? კონკრეტული ინფო ვერ მოვიპოვე და ბრძანებაში (თუ არ შეცვლილა) ხვალინდელი თარიღია მითითებული. |
Posted by: Lady_Bird 29 Feb 2012, 23:35 |
giofest 1 აპრილიდან. რს.გე-ზე დევს ცვლილება დაწინა გვერდებზეც დევს ლინკი * * * Toxic:) ჩემი აზრიტ დარიცხულის საშემოსავლოს ჩათვლით ოღონდ დრგ-ს გარეშე |
Posted by: daneliatqva 29 Feb 2012, 23:42 |
გამარჯობა, თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ უმორჩილესად გთხოვთ, ან იქნებ ვინმე იცოდეთ ვინც ამას აკეთებს ძალიან დამავალებთ. მოკლედ, ყვითელი "მარშუტკის" მძღოლები დარეგისტრირდნენ მცირე მეწარმეებად. ყოველდღიური გეგმა აქვთ 58 ლარი . მაინტერესებს როგორ დაიბეგრება ანუ ბრუნვა რა ექნება? გეგმის გარდა ხელზე რა დარჩა მაგისი საბუთი არ არსებობს და ...58 ლარი ვერ იქნება ბრუნვა. თუ ეს ჩაბარებული გეგმა იჯარაა ნეტა? მოკლედ სპეციფიურია რა და იქნებ ვინმემ მირჩიოთ. უღმესი მადლობა |
Posted by: ninia11 1 Mar 2012, 11:11 | ||
MasterJC
ტერიტორიულად სად არიან, მოსკოვის გამზირზე? |
Posted by: ingiloo 1 Mar 2012, 11:26 | ||
Toxic:)
ხარჯებში გაიქვითავს იჯარის სახელშეკრულებო თანხა რაცაა იმას. დღგ არაფერ შუაშია ამ შემთხვევაში |
Posted by: bachachuna 1 Mar 2012, 11:26 |
კითხვა მაქვს ასეთი, დამფუძნებელს უნდა გადავუხადო სესხის პროცენტი, ეხლა მე მაინტერესებს დავუშვათ ეს პროცენტი შეადგენს 1000 ლარს. საშემოსავლოც ხო უნდა გადავიხადო 5 %? და ეს 5 პროცენტი როგორ უნდა ვიანგარიშო 1000ლ-ის 5 % ? თუ ის 5 % შედის უკვე 1000ლ-ში? ანუ როგორც დღგ იანგარიშება . * * * და კიდევ ერთი, თუ დოლარშია სესხი და უნდა დავუბრუნო დოლარის ექვივალენტი, რომელი კურსით უნდა ვიანგარიშო? ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ? |
Posted by: ingiloo 1 Mar 2012, 11:42 | ||||
bachachuna
მისაღები % თუა 1000 ლარი, მაშინ 1000-ის 5% -ია ბიუჯეტში გადასახდელი და არა 1000 ლარიდან ამოღებული თანხის 5%.
უნდა აიღო საქართველოს ბანკის მიერ გამოცხადებული იმ დღის კურსი რა დღესაც ხდება ოპერაცია. |
Posted by: MasterJC 1 Mar 2012, 11:53 | ||||
ninia11
კი მეტრო სამგორიდან რომ ამოხვალ, მოსკოვის პროსპექტს გაყვები და გზაჯვარედინზეა ეგ შენობა გვერდით პროფილაქტიკაა და არ შეგეშინდეს სხვაგან მოვხვდიო მეორე სართულზეა სასწავლო ცენტრი bachachuna
ხელშეკრუელბაში რა წერია გააჩნია ჩვეულებრივ, აფიქსირებენ გადახდის ვადას, და იმას რომ გადახდის დღეს სებ-ის ოფიციალური კურსით ანგარიშობენ თქვენ რა გიწერიათ? |
Posted by: Toxic:) 1 Mar 2012, 12:16 | ||
ingiloo
ვიცი რომ დღგ არაფერ შუაშია, ფიზიკურ პირთან მიმართებით ხარჯები ხომ საკასო მეთოდით გამოიქვითება, კითხვა შემდეგში მდგომარეობდა დღგს გადამხდელ ინდ მეწარმეზესთან ურთიერთობაშიც საკასო მეთოდით უნდა ვაღიარო ხარჯები? საქონლის სესხება როგორც ვიცი კანონით აკრძალული არ არის, თუ ქონია ვინმეს პრაქტიკაში ასეთი რამ? |
Posted by: bachachuna 1 Mar 2012, 12:17 |
MasterJC ხელშეკრულებაში მიწერია იმ დღის კურსი, როცა გადახდა მოხდება, ანუ გადახდის ვადა არ მიწერია, და როცა თვითონ მოითხოვს თუ შპს-საც ექნება იმ დროს გადახდის საშუალება არ მაქვს უფლება მაშინ მივცე? თუ აუცილებლად ხელშეკრულებაში უნდა მივუთითო როდის გადაუხდი? ingiloo დიდი მადლობა ეგ მაინტერესებდა ზუსტად |
Posted by: lchko 1 Mar 2012, 12:28 |
დღეს მინდა ღია კაფის გაქირავება, მაგრამ ვერ დავალაგე კომუნალური ხარჯების გადახდა, ელექტროენერგიის მრიცხველი უყენია ცალკე ამ კაფეს მიუხედავად იმისა ერთი ობიექტია, ანუ აბონენტის # სხვაა, როგორ გადაიხდის ეს ი/მ ჩემი შპს-ს აბონენტის ანგარიშზე დავალიანებას, უფრო სწორედ როგორ გაატარებს ხარჯებში, თუ რახან ხელშეკრულება ექნება პრობლემაც მოიხსნება. მოკლედ ავირიე და იქნებ გქონდათ ასეთი შემთხვევა. სამ თვიანი ქირავნობის ხელშეკრულება მინდა დავუდო ჯერჯერობით და არანაირი ნოტარიუსი. |
Posted by: ingiloo 1 Mar 2012, 12:41 | ||
lchko თუ კაფეს უყენია ცალკე მრიცხველი და ხერხდება ინდ.მეწარმის მიერ გახარჯული ენერგიის ინდენტიფიცირება, (მიუხედავად იმისა გააკეთებს თუ არა ამ მრიცხველის თავის სახელზე რეგისტრირებას, ბევრი მეწარმე ამას ვერ ახერხებს) მაშინ ხელშეკრულებაში დაამატებ ცალკე პუნქტს სადაც მითითებული იქნება ვინ დაფარავს კაფეში გახარჯული ენერგიის ხარჯს ანუ საიჯარო ქირა შეიცავს თუ არა კომუნალურ გადასახადებს. Toxic:)
ფიზიკურ პირს დღევანდელი კოდექსის მიხედვით არ ეკრძალება დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის წარმოება. უბრალოდ მინიჭებული აქვს უფლება აირჩიოს რომელი მეთოდით დაიწყებს აღრიცხვას. მუხლი 136. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები 7. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს, შემოსავლები და ხარჯები საკასო მეთოდით აღრიცხოს. 8. დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია გამოიყენოს აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდი. ანუ თუ შენ არ ხარ დღგ-ის გადამხდელი შეგიძლია მეთოდის არჩევა, ხოლო თუ დღგ-ის გადამხდელი რეგისტრირებული პირი ხარ მაშინ ვალდებული ხარ დარიცხვის მეთოდით აწარმოო. რავიცი მგონი ამომწურავად გიპასუხე |
Posted by: giofest 1 Mar 2012, 13:07 |
Lady_Bird მადლობა, მაგრამ ერ ესზე ვეძებე და ვერ ვნახე და მაგიტომ ვიკითხე. მადლობა კიდევ ერთხელ. |
Posted by: Lady_Bird 1 Mar 2012, 13:10 |
giofest პირველივე გვერდზე წერია |
Posted by: qondara 1 Mar 2012, 13:20 | ||
ანუ ეგ პირობა უნდა ნახო ხელშეკრულებაში. თუ ხელშეკრულებაშI გიწერია რომ პროცენტი არის X თანხა გადასახდების ჩატვლით მაშIნ X-ის 5 % უნდა დათვალო. თუ არადა X/0.95-X ეგ იქნება პროცენტი. სესხის დაბრუნების კურსიც ხელშეკრულებით რეგულირდება; სებ კურსით უნდა იყოს აუცილებლად |
Posted by: MasterJC 1 Mar 2012, 13:24 | ||||
bachachuna
1. ხელშეკრულებაში წერია X აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში გადახდის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის კურსით ხო? 2. და გადახდის ვადა გიწერია? (მქონაი შემთხვევა, რო ეწერა, იჯარას იხდიდა თვის დასაწყისში, 10 რიცხვამდე, როცა თვითონ უნდოდა) თუ გიწერია კონკრეტული დღე, მაშინ მაგის მიხედვით გადაიხდი თუ არ გიწერია, მაშინ როცა გინდა ოღოდნ გადახდის დღის კურსით lchko
ხელშეკრულებაში დაწერთ, ვინ გადაიხდის კომუნალურ ხარჯებს რახან ცალკეა მრიცხველი, ზნაჩიტ იდენტიფიცირება ხდება შეგიძლია გააკეთო ესე, სიტყვაზე აქირავებ 550 ლარად, მაგრამ კომუნალურს შენ იხდი შეგიძLია შესთავაზო, რო 500 ლარად მაიქირავებ და თითონ გადაიხადოს ან კომუნალური თითონ გადაიხადოს, იჯარა 550 ლარია, ამგრამ შენ გამოუქვითავ გადახდილს რავიცი ყველაზე ნაღდია, თითონ გაასწოროს ანგარიში და გაითვალისწინე, საშემსოავლოს რო გიკავებენ თორე ერთხელ გააქირავეს მგონი 1000 დოლარად თურ აღაცა, და მერე რო 800 მისცეს გამქირავებელს, გადაირია რატოო, და ის არ იცოდა რო 20% წყაროსთან დაუკავეს და გადასახადებში წავიდა :0 |
Posted by: bachachuna 1 Mar 2012, 13:37 |
MasterJC ხელშეკრულებაში არ მიწერია გადახდის ვადა. ეგ მაინტერესებდა, შეზგუდული ხომ არ ვარ მაგაში? qondara qondara დიდი მადლობა ორივეს |
Posted by: MasterJC 1 Mar 2012, 13:55 |
bachachuna არაა წესით, სჯობდა ყოფილიყო გადახდის ვადაც ისე, ზოგჯერ გადახდის ვადის გადაცილებაზეცაა ხელშეკრულებაში პირგასამტეხლო ჩადებული მარ აცოტა ნამუსით გადაუხადე, ნუ დაუგვიანებ ქირას |
Posted by: ninia11 1 Mar 2012, 14:39 |
MasterJC მადლობა პასუხისთვის. |
Posted by: lasha_soza 1 Mar 2012, 14:39 |
superfin ის შეძენა მინდა და რა ღირს ხო არ იცით ვინმემ? |
Posted by: Toxic:) 1 Mar 2012, 15:07 | ||||
10 ევრო თვეში, თავიდან 9 თვისას იხდი.
პასუხი ამომწურავია ოღონდ მე სულ სხვა რამეს ვკითხულობ, მე მაინტერესებს შემიძლია თუ არა ხარჯებში ვაღიარო 2011 წელს დდარიცხული მაგრამ გაუცემელი იჯარის თანხა, თუ მეიჯარე დღგ ს გადამხდელი ინდმეწარმეა. მუხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი 4. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებისა, თუ პირი, გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტისა, იყენებს დარიცხვის მეთოდს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი, როდესაც: ა) გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს; |
Posted by: giofest 1 Mar 2012, 15:37 | ||
ან ძააან დებილი ვარ ან დავბრმავდი |
Posted by: ingiloo 1 Mar 2012, 17:23 | ||
Toxic:)
უპს.... ჩემი აზრით ეგ ცვლილება წესით ეხება ფიზიკურ პირებზე გადახდილ ხელფასებს და სესხის %-ებს. მაგრამ მგონი იჯარაც საკასო მეთოდით უნდა იყოს, თუმცა გაუგებარია რატომ უნდა აიღოს ერთმა მხარემ X თანხა შემოსავლში და მეორემ ხარჯში Y გაატაროს ალბათ გარდამავალ დებულებებში დაამატებენ რამე განმარტებას. |
Posted by: Lady_Bird 1 Mar 2012, 17:28 |
giofest სად წაიღეს? გუშინდელ დღემდე პირველ გვერდზე ეწერა. არადა ვერ ვიპოვე. ამ ახალ ვებ გვერდზე ვერაფერს ვერ ვპოულობ.... * * * giofest http://rs.ge/default.aspx?sec_id=4845&lang=1&newsid=2113 |
Posted by: oto_terabyte 1 Mar 2012, 19:50 |
rs.ge-ზე ქონების გადასახადის დეკლარირება მინდა 2011 წლისთვის და მეუბნება ამას: რა ვქნა? აპრილამდე უნდა გაკეთდეს ხო ყოველწლიური დეკლარირება?... |
Posted by: Eirene 1 Mar 2012, 19:59 |
გამარჯობათ სუპერფინს სად ასწავლიან ყველაზე კარგად ხომ არ იცით? |
Posted by: Lady_Bird 1 Mar 2012, 20:00 |
oto_terabyte მოგვიანებით გადააგზავნე სად გეჩქარება |
Posted by: angelozistvaleba 1 Mar 2012, 20:17 |
გამარჯობათ მოკლედ ბუღალტერია რომ კარგად ვისწავლო საფუძვლიანად რა?და დაახლოებით რა ჯდება მაგის სწავლა და რომელია კარგი სასწავლებელი?ანუ ძაან გაბანძებული რომ არ იყოსს |
Posted by: QCQ 1 Mar 2012, 20:31 | ||
საწარმოზე კი ფიზიკურზე 1 ნოემბრამდე |
Posted by: MasterJC 1 Mar 2012, 21:56 |
angelozistvaleba www.icqe.ge მანდ ეხლა ველოდები კურსის დაწყებას 350ლარი და მგონი 6 კვირა უნდა სპეცები კარგი ყავთ ლექტორები რა |
Posted by: Mr_Zum 1 Mar 2012, 22:13 |
შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრები დილით რომელ საათზე იღება ხომ არ იცით? |
Posted by: QCQ 1 Mar 2012, 22:17 |
10 ზე იწყებენ . |
Posted by: MasterJC 1 Mar 2012, 22:29 | ||
Mr_Zum
10-19 საათები 2-3 შორის შესვენებაა მარა ცოდო არიან, ტვინს ნუ შეუჭამთ და ნერვებს ნუ მოუშლით, კარგი გოგოები არიან ეცადეთ დახურვის დროს არ მიხვიდეთ |
Posted by: lchko 1 Mar 2012, 23:10 | ||
ingiloo მადლობა, ეგრე გავაკეთებ, თუ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ის ჩაითვლის ხარჯად ეი მე აღარ გავატარებ ხარჯებში და ეგ იქნება. მაგრამ საშემოსავლოს ხომ აღარ ვაკავებთ თუ ის რეგისტრირებული პირია, მხოლოდ არარეგისტრირებულ ფ/პ არ გვაქვს ვალდებულება? |
Posted by: MasterJC 1 Mar 2012, 23:22 |
lchko იჯარა წყაროსთან კავდება 2011 წლიდან მერე რაიემ თუ შეიცვალა არ ვიცი არ მახსოვს ხვალე ვნახავ და გეტყვი |
Posted by: QCQ 1 Mar 2012, 23:36 | ||
2012 დან აღარ, თუ არარეგისტრირებულია მაშინ დაუკავებ |
Posted by: kkoxo 2 Mar 2012, 05:15 | ||
10 ზე დილით |
Posted by: MasterJC 2 Mar 2012, 08:23 |
lchko http://codex.ge/409 2012 წლიდან ამოღებულია იჯარის წყაროსთან დაკავება |
Posted by: Toxic:) 2 Mar 2012, 10:09 | ||
ისევ ვუბრუნდები ამ საკითხს, ასეთ შემთხვევებზე ელექტრუნული ზედნადებები რომ შემოვა, კოდი როგორ მივანიჭო ასეთ საქონელს? |
Posted by: MasterJC 2 Mar 2012, 11:57 |
Toxic:) ვერ მვიხვდი როგორაა მაგრამ ხო გითხარი 2 სხვადასხვა ფირმის მსგავსის აქონელი რო შემოდის ფაქტურაში ერთნაირი დასახელებით საბუთში შენ ჩაინიშნე როგორც გითხარი სიევ ეგრე ქენი ის ყაზბეგი და ნატახტარი რო მოვიყვანეტ მაგალIთად ბოლო-ბოლო, რაც იმათ მოცემულ საბუთში გიწერია, ეგ სახელი გადაიწერე და ფრჩხილებში მაიწერე (A და B მწარმოებელი) ერთს ყაზბეგი, მეროეს ნატახტარი და ეგაა რაა მადნ გაუგებარი |
Posted by: Lady_Bird 2 Mar 2012, 14:28 |
************************************ |
Posted by: angelozistvaleba 2 Mar 2012, 15:01 |
MasterJC შენს ირგვლივ ვინმემ გაიარა? კმაყოფილები არიან?მე კოკაკოლასთან რომაა ის მირჩიეს და რამე ხომ არ იცია მაგაზე? |
Posted by: MasterJC 2 Mar 2012, 15:13 | ||
angelozistvaleba
ბუღალტერიის კურსზე მეუბნები ალბათ? ეხლა გადის ერთი და კმაყოფილია, ერთმა გაიარა და ისიც კმაყოფილია და აწი მეც ვაპირებ სადაც ვმუშაობ, აუდიტორულ ფირმაშI, იმათთან არსებული სასწავლო ცენტრია და ესენი ორივე თანამშრომლები არიან და ძალიან მოწონთ ხოდა მეც მიდნა გავიარო, ჩავეწერე და ეხალ მალე დასრულდება კურსი და ახლის ფორმირებას დაიწყებენ ჯგუფის |
Posted by: batutra 2 Mar 2012, 15:37 |
ხალხო 1 რამ მაინტერესებს, ადგილი მაქვს დაქირავებული, ეს ადგილი არის ფიზიკური პირის. ტერიტორიაზე სხვებიც არიან და ყველას აქვს თავისი დენის ამთვლელი, მაგრამ აბონენტად თელასში არის მხოლოდ ეს კაცი, ანუ ტერიტორიის მეპატრონე. ჩვენ ეს ამთვლელები იმიტომ გვაქვს რო, რაც მოვა გადასახადი გავიგოთ ვის რამდენი გვიწევს. ეხლა რაშია საქმე, მე რაც მიწევს ვაძლევ ამ ფიზიკურ პირს, მერე ის მიდის და თავის სახელზე, რადGანაც თვითონაა აბონენტი იხდის ამ დენის ფულს. ხოდა მე როგორ უნდა ჩავითვალო ეგ თანხა? ქვითარი მოდის იმ კაცის სახელზე და როგორ დავამტკიცო რო მაგ თანხის რაღაც ნაწილი ჩემი ხარჯია? ყველაზე მარტივი გამოსავალი ჩემთვის ამ პრობლემის გადაწვეტისთვის არის აბონენტად დადგომა, მაგრამ ეგ არ გამოვა რადგანაც დაახლოებით 10000 ლარზე მეტი დაჯდება. ხოდა არსებული მდგომარეობით რა შეიძლება მოვიფიქრო რომ ეს დენის ხარჯი მე ჩავითვალო?! 300 ლარად ვიქირავე მიწა, ხელშეკრულებაში წერია 300 ლარი, ხოდა საშემოსავლოს გადახდის ამბავი როგორ უნდა იყოს? იმან უნდა გადაიხადოს 60 ლარი, თუ მე უნდა გადავიხადო? ხელშეკრულებაც რაღაც უაზროა, ჩემს გარეშე გაკეთდა და რაღაც ბარდაგია, არც საშემოსავლოა ნახსენები არც არაფერი. |
Posted by: Lady_Bird 2 Mar 2012, 15:40 |
batutra ვერ ჩითვლი მასე , არ შეიძლება. ამოგიგდებენ ხარჯებიდან. ჯობია საშუალოდ რამდენი გიწევს დათვალო და საიჯარო ხელშეკრულებაში შეატანინო ეგ თანხა, რომ ცალკე აღარ მისცე დენის ფული |
Posted by: angelozistvaleba 2 Mar 2012, 16:04 |
MasterJC მადლობა ... მერე რომ დაიწყებ გკითხავ მაინც რაღაცეებს .. |
Posted by: Lady_Bird 2 Mar 2012, 16:41 |
იმპორტი ვისაც გაქვთ ასეთი კითხვა მაქვს მოკლედ მაქვს განბაჟება EXW. ინვოისზე მიწერია იმპორტირების თარიღი 01.02.2012. ჩამომიტანა ქართულმა კომპანიამ და ინვოისი გამოწერილია 06.02.2012, მაგრამ ინვოისში არ უწერია დატვირთვის თარიღი. CMR-ში წერია 01.02.2012. ეს საქონელი 01.02 ეროვნლის კურსით უნდა ავიღო ხომ მიღებაში. და ტრანსპორტირების მომსახურება 01.02 კურსით უნდა ვიანგარიშო თუ როცა საბაჟოზე შეიტანა ტვირთი გადამზიდავმა, ანუ ფაქტიურად როცა დაასრულა მომსახურების გაწევა. |
Posted by: MasterJC 2 Mar 2012, 17:17 |
angelozistvaleba შენ არ გინდა გავლა? ერთად ვკითხოთ ლექტორებს კარგად ვერ გავიგე ეხლა ვიკIთხო აბა რა ფასებია ერთმა მIთხრა ბუღალტერიას დ აკოდექსს ერთად გავდივარ 500 მიჯდებაო და კოდექსი მე მაქ გავლილი უკვე აქაც და საგადასახადოშიც, სტაჟირებისას მარტო ბუღალტერია მინდა |
Posted by: bellge 2 Mar 2012, 17:28 |
მივლინებისთვის ინგლისური ვერსია ხომ არ გაქვთ? |
Posted by: angelozistvaleba 2 Mar 2012, 18:48 |
MasterJC ჯერ არ ვაპირებ ,ჩემმა მეგობრებმა კოკაკოლასთანა რაღაცა ბუღალყერის ცენტრიო თუ მსგავსი იქ გაიარეს და რავი დავინტერესდი რა იქნება მაგაზე უკეთესი იყოსთო სადმე.. |
Posted by: MasterJC 2 Mar 2012, 18:51 |
angelozistvaleba რავიცი შეიძლება ბაფფ-ზე ამბობენ ზოგი ამბობს მაგარიაო, ზოგი ამბობს, ამრტო კაჭკაჭივით გაზეპირებინებენო მე არ გამივლია და ვერ გეტყვი ისე მგონი აქ, ცენტრში ყავთ რამდენიმე ბაფფ-ის ლექტორი მოწვეული ეგრე გამიგია, მაგრამ არ შემიმოწმებია ჯერ ვინც ვნახე, ყველა კმაყოფილია და რო გავივლი გეტყვი |
Posted by: maxmmm2007 3 Mar 2012, 00:02 |
ასეთი კითხვა მაქვს..ი/მ ერთჯერადად ქირაობს მიკრობიზნესის სტატუსის მქონეს, კონკრეტულად სათარგმნი სამუშაოსთვის... ამ კუთხით დაბეგვრის საკითხი როგორაა???? თუ პირადში მიპასუხებთ უკეთესია... წინასწარ გმადლობთ |
Posted by: lchko 3 Mar 2012, 00:21 | ||
მოკლედ, ეტყობა შევაწუხე ეს ადამიანი იმდენი ვიფიქრე ამ გაქირავების ამბებზე, რა ფასი მეთქვა, როგორ გამეკონტროლებინა, ხან ხელებზე ვუყურე ხომ სუფთა ქალია თქო, მერე დზნ ბევრი პომდა ესვა და სულ მგონია პომადის წასმა ვინც არ იცის ის საჭმელსაც ვერ გააკეთებს და დღეს შემომითვალა გადავიფიქრეო , არა და აუცილებელია, ითხოვს ხალხი კაფეს, ჰოდა თუ ვინმეს კაფის ქირაობა უნდა გამოუშვით |
Posted by: Lady_Bird 3 Mar 2012, 10:12 |
angelozistvaleba კოკა კოლასათან ალბათ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციას გულისხმობ? მანდაც ძალიან კარგია დაკვალიფიციური განათლების ცენტრიც ძალიან კარგია. უბრალოდ კურსებს შორის არის სხვაობა. ბაფ-ში არის ACCA, დამწყებ ბუღალტერთა კურსი, მთავარ ბუღალტერთა სერტიფიცირების კურსი და ორისის კურსი. ანუ ამათ საგადასახადო ცალკე არ აქვთ. შედის მთავარ ბუღალტერთა კურსებში, კვალიფიციური განათლების ცენტრი უფრო მეტ კურსს სთAვაზობს დაინტერესებული პირებს. რაც შეეხება ლექტორებს კვალიფიციურ განათლების ცენტრში ის ლექტორები ასცავლიან რომლებიც არისნ ბაფის წევრები და ბაფშიც აქვთ ლექციები. კოტე კორბატკოვი ბაფშიც ასწავლის ACCA პროგრამაში. თუ საგადასახადოს გავლა გინდა სამგორში მიდი, თუ ბუღAლატერია და ორისი გინდა ორივეგან შეგიძლია მიხვიდე, იმის მიხედვით ტერიტორიულად რომელც უფრო გაწყობს |
Posted by: The DoctoR 3 Mar 2012, 10:31 |
Lady_Bird ტრანსპორტირების თანხის ანგარიში არ მოგიწევს, დეკლარაციაში ჩაგიწერენ საბაჟოზე და ეგ არის. მიღებას რაც შეეხება, მე როცა იმპორტი მაქვს დეკლარაციის შედგენის მიხედვით ვაკეთებ საქონლის მიღებას საწყობში. |
Posted by: goo1000 3 Mar 2012, 14:45 |
გამარჯობათ! იმ შემთხვევაში როცა შპს-დამფუძვნებელი და დირექტორი ერთი პირია და საკუთარი სახის ფართს იყენებს ეკონომიკური საქმიანობისათვის ამ შემთხვევაში აქვსუ თუ არა ვალდებულება გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება საკუთარ თავთან?(ასევე იურიდიული მისამართიც არის აღნიშნული ფართი) წინასწარ დიდი მადლობა! QCQ კი აუცილებლად. არ აქვს მნიშვნელობა იმას რომ დირექტორი და დამფუძნებელია და ვეგერ გავიგე აუდიტორს ვკიტხე და მეუბნება არაა საჭირო ხელშეკრულება როდესაც დამფუძვნებელი ერთი პირია და ფარტიც მისიაო. თქვენ რას ფიქრობთ და ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს თუ არა საიჯარო ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში გატარება? |
Posted by: MasterJC 3 Mar 2012, 15:05 |
goo1000 ეგ გვეწერა უკვე საკუთარ თავს უფორმებს ხელშეკრულებას, თუ ეს ფართი საწესდებო კაპიტალში არ შედის და ცალკე, კერძო ქონებაა გააფორმებს ხელშეკრულებას და იჯარას გადაიხდის და გამოიქვითავს ხარჯად გაფორმება აუცილებელია აი რეესტრში გატარება ვკითხე გამოცდილ ბუღალტერს და არაო მეც ეგრე ვიცი რო არაა საჭირო ოღონდ, საბაზრო ფასით უნდა იყოს იჯარა, თორე მერე ცხვირიდან ძმრად გადენს საგადასახადოLady_Bird ვაა, საერთაშორისო ცენტრში სწავლობდი რაიმეს? |
Posted by: Lady_Bird 3 Mar 2012, 15:24 |
MasterJC არა ბაფში ვსწავლობდი ადრე. საერთაშორისო ცენტრში კოდექსის გავლა მინდოდა და ვერ მოვახერხე, დრო არ მაქვს. ალბათ ზაფხულისკენ თუ ექნებათ კურსები მერე ავიღებ. მაინც ლექციის სახით რომ ისმენ უფრო ადვილია, განმარტებებით და მაგალითებით. თან შენ საქმიანობასთან დაკავშირებითაც შეგიძლია კითხვები დასვა. |
Posted by: MasterJC 3 Mar 2012, 15:37 | ||
Lady_Bird კი გორბატკოვის ლექციები ერთი სიამოვნებაა ერთI ის ტეხავს როცა რიგს ელოდები კითხვა დაუსვა და ზოგი რა იდიოტობას კითხავს ელემენტარულს და ისმენ განმარტებებს
გავარკვიე 300 ლარი და 8 კვირა ბუღალტერიის სრული კურსი +ორისის შესწავლა |
Posted by: Lady_Bird 3 Mar 2012, 15:38 |
The DoctoR გუშინ საბოლოოდ გავარკვიე ეგ საკითხი. მოკლედ როცა ტვირთზე უფლება და რისკები გადმოგეცემა იმ დღის კურსი უნდა ავიღო. ანუ როცა მოხდა საზღვარგარეთ ჩემს მიერ დაქირავებულ სატრანსპორტო საშუალებაზე საქონლის გადაცემა. ტრანსპორტირებას ავიღებ განისბაჟEბის კურსით, რადგან განბაჟების დღეს ასრულებს კომპანია სატრანსპორტო მომსახურების გაწევას. იმპორტის დროს განბაჟების დღის კურსი აიღება იმ შემთხვევაში თუ კი იმპორტიორი კომპანია ტვირთს გაწვდის საბაჟო ტერმინალამდე.( ეს ძირითAდად არის C ჯგუფის გადაზისვის პირობა) თუმცა ბევრი ბუღალტერი ნებისმიერი ინკოტერმსის პირობაზე იყენებს განბაჟების კურსს, რადგან ასე განმარტავენ რომ ტვირთი მათი ხდება მხოლოდ და მხოლოდ განბაჟEბის შემდეგ. მოკლედ გადავრეკე ბაფში და მითხრეს რომ უნდა ვიხელმძღვანელო აუცილებლად გადაზიდვის პირობით და იმის მიხედვით ავიღო კურსი, რადგან ერთ შემთხვევაზე თუკი კურსებს შორის სხვაობა ბიუჯეტის სასარგებლოდ არის საგადასახადო აუცილებლად გადაიანგარიშებს და მოგების გადდასახადის მიზნებისთვის დაჯდება სხვაობა. მაგალითად თუ იმპორტით შემოგაქვს საქონელი EXW პირობით და საქონლის დატვირთვის დროს ევროს კურსი იყო 2.21, ხოლო განბაჟების დღეს 2.23. მაშინ პროდუქციის თვითღირებულება გამოდის გაზრდილი. ანუ 100 ევროს საქონელი ერთ შემთხვევაში გიჯდება 221 ლარი, მეორე შემთხვევაში 223 ლარი. რაც საქონლის ჩამოწერისას მოგების დაანგარიშების დროს იწვევს ცვლილებას. ნუ ასევროზე ორი ლარი არაფერია მაგრამ როცა რომოდენიმე ათAსის საქონელია, მაშინ საგადასახადო აუცილებლად გადაიანგარიშებს. * * * MasterJC კი ძალიან ძლიერი სპეციალისტია, ნამდვილად ღირს მაგის ლექციებზე დასცრება, ბევრ რამეზე აგეხილება ადამიანს თვალი. შსს აკადემიაშიც კარგად ასწავლიან, მაგრამ ეგეც მაგარ მოუხერებელ ადგლას არის |
Posted by: MasterJC 3 Mar 2012, 16:52 | ||
Lady_Bird
მანდაც სწავლობდი? სლუჩაინა 1პრიმა საგადასახადო ჯგუფში ხო არა? (პრიმა ჩვენ შევარქვით) მაგარი კურსებია შსს-შიც თუ შანსი მოგეცა, არ უდნა გამაზო არ ინანებ და გორბატკოვიც ძლიერია ძალიან მაგის ლექციებზე უდან ნახო რა ტაციაობაა გვერდით აუდიტორიიდან სკამებს გვართმევენ ზოგჯერ სადაც ჩვენ ვმუშაობთ |
Posted by: J i j I 3 Mar 2012, 17:57 |
მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ფული ხო სავაჭრო მოთხოვნაა? |
Posted by: angelozistvaleba 3 Mar 2012, 18:14 |
Lady_Bird მადლობა ინფოსთვის,, ხო მაგას ვგულისხმობდი რაღაცა ფედერაცია რომაა.. უბრალოდ ბუღალტერია ვაბშე არ ვიცი დამწყები ვარ და ეგ ადრე მირჩიეს რაღაცა დონემდე გაწავლიანოო.. და მანდ მთელ ბუღალტერიას ვისწავლი მაგ კურსით? ანუ საგადასახადოს არ ვგულისხმობ .შენ რომელს მირჩევ ფასები მგონი ორივეგან ერთნაირია..http://www.icqe.ge/ ამას თუ წერეთელზე რომაა? საიტი რომ დავდე მანდ ბუღალტერიის სრული კურსი 300ლარი ჯდებაო 2 თვე და ამ ფაშიაო ორისის პროგრამა * * * MasterJC მადლობა .. და ეგ ბუღალტერიის სრული კურსი რას მოიცას?ანუ საიტზე ბევრი რაღაცაა ჩამოთვლილი? |
Posted by: Lady_Bird 3 Mar 2012, 18:44 | ||||
angelozistvaleba ჯერ ალბათ თუ არაფერი არ იცი ჯობია დამწყებების კურსი აიღო. ისე ცენტრში რომ მიხვიდე თუ ძალიან მოუხერებელი არ არის შენთვის მგონი ჯობია. მანდ ბუღალტერიაც და საგადასახადოც აქვთ დამწყებებისთვის. თან რაღაც სტაჟირების პროგრამა ქონიათ. ანუ თეორიას პრაქტიკაშიც გადაიტან. რაღაც პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსიც აქვთ. მოკლედ ლექტორები ორივეგან კარგები არიან , მაგ საკითხზე არვ ინერვიულო რომ არასწორ არჩევანს გააკეთებ. კარგად გადაათვალიერე მაგ ცენტრის საიტი. მგონი მანდ ჯობია რომ დაიწყო და მანდვე გააგრძელებ მერე მაღალ საფეხურებსაც. თუ სერიოზულად გაქვს გადაწყვერილი რომ მაგ სფეროში გინდა მუშაობა * * * MasterJC
არა მანდ არ ვსწავლობდი. უბრალოდ კოდექსი რომ შეიცვალა საგადასახადო კურსებით დავინტერესდი და მანდედან ვიცი რომ მანდაც არის ლექციები. მანდაც მაგარი ლექტორი ყავთ საგდასახადოში. შენ სად ხარ ? საგადასახადოში თუ უბრალოდ აუდიტორულ ფირმაში? * * *
რასთან დაკავშირებით? ანუ შენ შსს-შიც სწავლობდი და ცენტრშიც? * * * angelozistvaleba http://gfpaa.ge/site/ka/home.html ესეც ფედერაციის საიტი და დაურეკე და კითხე ფასებზე. ახლა არ ვიცი რა ფასები აქვთ |
Posted by: angelozistvaleba 3 Mar 2012, 19:29 |
Lady_Bird იცი როგორაა ჩემმა მეგობრებმა გაიარეს მანდ პეედერაციაში კოკაკოლასთან რომაა მოკლედ 2თვიანი კურსი გაიარეს სადღაც 220ლარი დაჯდა და თი თონ როგორც მითხრეს ეს ყველაფერ ი არისო მთლიანი ბუღალტერიაოო ,მარა აქციზური საზოგადოების დონეზე ვერ გავქაჩავთო.. ანუ მე ეხლა 20 წლის და იმათ ისე ამიხსნეს ასევე რომ დანარჩენი პრაქტიკაზეა დამოკიდებული ან თქვა სტაჯირება რომ დააიიწყოო შენც მაღალი ბუღალტრის დონეზე ახვალო ნუ პრაქტიკააო და ეგ როგორაა?ანუ მე მგონია რომ დავუშვათ რარააა დიდ ცოდნას მოიცავს ეგ ბუღალტერია და ამ 2თვიანი კურსებიტ მაგალითად ასწავლიან უბრალო მაღაზიის ბუღალტროვბა რომ გაქაჩო და არა ვთქვათ რამე დიდი ობიექტის რომელსაც მეტი წრებრუნვა აქ.... კი შეგაწუხე მარა იქნებ ა დამეეხმარო რომ უკეთ ცამოვყალიბდეეე |
Posted by: Lady_Bird 3 Mar 2012, 20:06 | ||
angelozistvaleba ეგ კურსი არის ზოგაედი ხასიათის. ნუ თუ მაგ კურსს გაუგებ კარგად და პრინციპს გაიგებ აღრიცხვის. მერე გამოცდილებიდან გამომდინარე განვითარდება შენი პროფესიული უნარჩვევებიც
სააქციოს გულისხმობ ალბათ. იცი რა მე მაგალითად ადრე ვმუშაობდი ერთ ერთ დიდ ორგანიზაციაში, სადაც ბევრი ბუღალტრები იყვნენ. ადვილად რომ წარმოიდგინო ხელფასებზე ერთი, ბანკზე ერთი, მივლინებებზე ცალკე, საქონლის შესყიდვაზეც ცალკე, შემოსავლებზე ცალკე, ძირითად საშუალებებზეც ცალკე და ასე შემდეგ. მოკლედ იმათმა მართო თავისი იცოდნენ დაერთიანობაში არ იცოდნენ. ანუ მექანიკურად აკეთებდნენ ყველაფერს.ხ ომ გესმის. ანუ მაგათთვის რომ მიგეცა დეკლარაციები შესავსებად ვარ შეავსებდნენ. მე ამ სამსახურში რომ გადმოვედი ყველაფერს მე ვაკეთებ. ერთ წელიწადში აქ უფრო მეტი რამე ვისწავლე, ვიდრე იქ რამოდენიმე წელიწადში. ასე რომ არც დიდი ორგანიზაციაში არ არის რთული მუშაობა, სადაც რამოდენიმე ბუღალტერია და საქმე გადანაწილებულია. თანაც იქ მთავარი ბუღალტერიც არის. ამ კურსთან ერთად აუცილბლად უნდა გქონდეს საგადასაადო კოდექსის საბაზისო ცოდნა. რომელი გადასახადი რა დროს დაარიცხო, დააკავო და გადაიადო ბიუჯეტში. ვაჭრობა არ არის რთული. მაგ კურსით ჩემი აზრით თავისუფლად უნდა შეძლო მაღაზიის ბუღალტერიის გაკეთება თუკი საგადასახადო კოდექსის შესაბამისი ცოდნაც გექნება. მერე როცა რაღაც სიტუაცია იქმნება ცოტა რთული და საეჭვო იკითხავ, კონსულტაციას გაივლი და თანდათან განვითარდები. ფედერაციაში მაგ კურსს რომ გაივლი შეგიძლია გაწევრიანდე და კონსულტაციები შეგიძლია მიიღო. თუ ორგანიზაცია რომელშიც მუშაობ, ვითარდება შენც ძალაუნებულეად მეტი და მეტი გაქვს გასაკეთებელი. |
Posted by: Toxic:) 3 Mar 2012, 20:29 |
გრანტებთან ხომ არ გაქვთ ვიმეს შეხება? კერძოდ თანამონაწილეობის საკითხი მაინტერესებს. |
Posted by: MasterJC 3 Mar 2012, 20:29 | ||||||||||
angelozistvaleba ტელეფონი უწერიათ და დაურეკე, დეტალურად გეტყვიან მე ესე ვიცი, რო ბუღალტერიას გასწავლიან 0დან სრულად + ორისს სრულად და 8 კვირა 300 ლარი ჯდებაო დღეს ვკითხე მენეჯერს
ბაფფში როგორც ვიცი ბუღალტერიასაც ასწავლიან მაგრამ მანდ ACCAს პროგრამაა მთავარი რომელსაც გარკვეულ დონეზე მყოფი ეკონომიკური განათლების ხალხი ეუფლება შენ ბუღალტერია გიდნა და ორისი აუცილებლად დაგჭირდება შესაბამისად, ან კვალიფიიციური განათლების საერთაშორისო ცენტრში წამოდი (icqe) ან ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაციაში (ბაფფ) მერე მოიფქირე თუ გიდნა ACCA ბაფფში მიდი და გაიარე კურსი ბუღალტერიის და შეიძლება კოდექსის გარეშეც აზრი არ ექნება
კი კარგად გითხრა აქვთ პრაქტიკაც თU გიდნა, ცოტას გაერკვევი Lady_Bird
საგადასახადოში სტაჟირებას გავდიოდი თეორიული კურსი გავიარე, სრული 5 კვირის მაგარი ლექტორები ყავთ არ ამოგასუნთქებენ მარა სიამოვნებით ვიხსენებ მერე 5 თვე საგადასახადოს სტაჟიორი ვიყავი ყველაფერი დეტალურად გავიარე კონტროლის დეპარტამენტში მარა მერე რეორგანიზაციამ წამოუარრათ და განყოფილება გააუქმეს ეხლა კერძო აუდიტორულ კომპანიაში ვმუშაობ აუდიდტორობას ვაწვები როიალ აუდიტში, მაგათია ეგ კვალიფიკაციური განათლების ცენტრიც
ჰო უბრალოდ შსს-ში 4 ჯგუფი იყო საგადასახადოსი და ხუმრობით ჩვენსას პრიმა შევარქვით angelozistvaleba
მაგას 100ლარიანი კურსების ხალხი აკეთებს მაგრამ ეგ ცოდნა საკმარისი არაა და არც ეგ ბუღალტერიაა ხელწამოსაკრავი აბა სრზუ დიდ ფირმას ვინ ჩაგაბარებს, გამოცდილება უდა დააგროოვო |
Posted by: goo1000 3 Mar 2012, 22:19 |
2011 წელში რამდენი იყო წლიური საპროცენტო განაკვეთი სესხებისთვის მჭირდება და დამეხმარეთ თუ შეგიძლიათ.წინასწარ მადლობა |
Posted by: QCQ 3 Mar 2012, 22:48 |
25 მაგრამ გადავამოწმებ თუ შევძელი მაინც |
Posted by: Lady_Bird 3 Mar 2012, 23:07 | ||
MasterJC
ხო ვიცი, მაგათი საიტი შესწავლილი მაქვს, კარგი ინფორმაციული ვებ გვერდი აქვთ. ამომწურავ ინფორმაციას გაძლევს მათი საქმიანობის შესახებ. ხო ერთ საგადასახადო კურსს ავიღებ მერე ისევ. ცვლილებებს რა გამოლევს ჩვენ კოდექსში. ბიზნეს ობუცმენმა განაცხადა რომ მთავრობასთან უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას რომ თუ ძალიან აუცილებელი არ იქნება ცვლილებები კოდექსში შევიდეს წელიწადში ორჯერ, რაც ბიზნესისთვის უფრო მარტივი და მისაღებია იქნება. აბა რა იყო ეს შარშან ცვლილების ცაკითხვას ვერ ასწრებდი რომ ახალი ცვლილება შედიოდა. საშინელებაა . ერთი დამატებითი კადრი გინდა მაგისთვის რომ მხოლოდ მაცნე. გოვ.გე -ს ადევნოს თვალი რა ხდება და რა იცვლება * * * Toxic:) არა სამწუხაროდ |
Posted by: QCQ 3 Mar 2012, 23:16 |
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის კრედიტზე (სესხზე) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითოს: ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული კომერციული ბანკის და რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ სესხებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით; ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად. goo1000 მემგონი ეს გჭირდებოდა ხო |
Posted by: MasterJC 4 Mar 2012, 00:18 |
Lady_Bird ვერ ვახერხებ რო ვიდეოთვალIთ სურათი გადავუღო ჩემს კოდიფიცირებულ კოდექსს გამოტენილი მაქვს ცვლილებებით ამოვბეჭდავ, ამოვჭრი და ვაკრავ შიგ მერე გატენლია საწყალი თრან რამდენი ცვლილება ემრე ან შეცვალეს ისევ ან ამოიღეს გორბატკოვთან კარგია, უემტესოაბა ძირითად ცვლილებებს აგიხსნის რატო შევიდა კოდექსში |
Posted by: lchko 4 Mar 2012, 15:32 |
თუ ვინმეს გახსოვთ ზეპირად - პარტნიორისგან სესხს რომ იღებ რამე მინიმალური ზღვარი ხომ არ უდევთ კანონმდებლობაში? მაქსიმალური გამოქვითვადი 24 % იყო შარშან. |
Posted by: NatoMagradze 4 Mar 2012, 16:43 | ||
ეროვნული ბანკის სასესხო პორცენტიტი უნდა ისარგებლო . ნაკლებად სადაოა. |
Posted by: QVATA-90 4 Mar 2012, 17:51 |
გამარჯობათ. თუ კომპანიამ 2011წლის სექტემბერში იყიდა მანქანა 15000ლარად წლის ბოლოს ცვეთის თანხა რამდენი იქნება თუ შეგიძლიათ მითხრათ. კიდევ ერთი რაღაც მაინტერესებს თუ ძირითადი საშუალება 1000ლარზე ნაკლებია პირდაპირ ხარჯში უშვებთ თუ ბალანსზე აგყავთ და არიცხავთ ცვეთას? |
Posted by: sun_waiting 4 Mar 2012, 19:21 | ||
მე ასე ვაკეთებ, თუმცა საინტერესოა სხვების მოსაზრებაც |
Posted by: guga1357 4 Mar 2012, 20:04 |
ფირმა რომელიც არ არის ჯერ დეღეგეს გადამხდელი, რას აკეთებს შემდეგ ორ სიტუაციაში? დისტრიბუციის დროს: 1) შედის დღგ-ს გადამხდელ სუპერმარკეტში და აკეთებს პროდუქტის დისტრიბუციას. 2) შედის სუპერმარკეტში, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი და აკეთებს პროდუქტის დისტრიბუციას. როგორ უნდა ვიანგარიშო ამ ორ შემთხვევაში დღგ? თუ შეიძლება მიპასუხეთ, გმადლობთ.. |
Posted by: angelozistvaleba 4 Mar 2012, 20:25 |
MasterJC აუუ დავიბენი რომელი ჯობია შენი აზრით????????? ეგ ბაფი ა რვიცი რა არის და წერეთელზე თუ შენ რომ საიტი მომეცი ისს?? ანუ ესე მიუდექი რომ თუ გავიარე ეგ კურსი მომცემს ისეთ ცოდმნნას დავუშვათ რომ სტაჯირების და პრაქტიკის შემთხვევაში ნორმალური რამის ბუღალტრად ვიმუშაოო?????? უბრალო და მცირებიუჯეტაიან ადგილს არ ვგულისხმობ.ეგ გასაგებია და ვიცი რომ მთავარ ბუღალტრად არავინ დამნიშნვას..ხო მიხვდი რაც ვიგულისხმე ანუ სტაჯირებაც რომ გავიარო ეგ ცოდნა მეყოფაა? ბევრ კიტხვას ვსვამ მარა ვერ ვერკვევი მაგეებში და.. |
Posted by: QCQ 4 Mar 2012, 22:11 |
guga1357 ვერ გავიგე შენი ფირმა დღგს გადამხდელი თუ არ არის რატო ანგარიშობ დღგს მიაწოდებ საქონელს ამოწერ ზედნადებს და ეგაა * * * QVATA-90 111-ე მუხლის მიხედვით ნახე რამდენი პროცენტი ერიცხება. 1000 ლარამდე ხარჯების კუთხით მთლიანად გამოიქვითება და ცვეთა არ ერიცხება შესაბამისად |
Posted by: MasterJC 5 Mar 2012, 00:22 |
angelozistvaleba არჩევანი შენზეა ბაფფსაც აქებენ და კვალიფიკაციური განათლების ცენტრსაც ცენტრში წამოდი შეხედე ტერიტორიულად რა გაწყობს რავიცი სამგორიდან ასე 5-10 წთის სავალია ფეხით, ან ტრანსპორტი როგორ მოგდის აქ ნაღდად ვიც კარგად ასწავლიან, ემც ველოდები ახალი კურსის დაწყებასს საიტზე ტელეფონი წერია და ნახე დაურეკე და გიაგე ზუსტად რაც გაინტერესებს საჭირო ცოდნას ნაღდად მიიღებ და თუ გიდნა კითხე, 1 თვე მაინც სტაჟირებას გაგატარებენ რეალურ საბუთებთან მემგონი არ ვიცი |
Posted by: kkoxo 5 Mar 2012, 04:52 | ||
დამოკიდებულია იმაზე ბურალტრულად რომელ მეთოდს ირჩევ ცვეთის დარიცხვის და იმაზე საგადასახადო კუთხით 100 % ცვეთას იღცეწვ თU ჩველებრივ 1000 ლარზე ნაკლები ღირებულების ძირსაშუალება გამოიქვითება იმავე წელს როცა ექსპოლოტაციაში სევა ,მაგრამ ბალანსე უნდა გქონდეს ბუღალტრული ცვეთის დარიცხვისთვის |
Posted by: QVATA-90 5 Mar 2012, 11:44 |
kkoxo 20% დარიცხვას ვიყენებ მაგრამ მე უფრო ზუსტად ის მაინტერესებს სექტემბერში რადგან არის შეძენილი 15000ლარის 20% დაერიცხება თუ თვეების მიხედვით მოხდება გადათვლა? |
Posted by: Giorgi761 5 Mar 2012, 11:45 |
თვეების მიხედვით დაარიცხე ცვეთა უკეთესია და დანართიც დაუდე თუ რომელი მეთოდით არიცხავ |
Posted by: Lady_Bird 5 Mar 2012, 12:53 |
სემფლებს და უფასოდ გამოგზვნილ ნიმუშებს, რომლებსაც პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით შემდგომში გადასცემთ კლიენტებს, როგორ აღრიცხავთ ფინანსურად და საგადასახადო კუთხით? |
Posted by: sun_waiting 5 Mar 2012, 15:09 |
საშემოსავლო გადასახადის საგადასახადო შეღავათი როგორც ვნახე ექვითება: "საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება ფიზიკურ პირთა შემოსავლების შემდეგი სახეები: I და II ჯგუფის ინვალიდების მიერ (გარდა მხედველობის გამო I და II ჯგუფის ინვალიდებისა) კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 1500 ლარამდე." ხომ არ შესულა რამე ცვლილება ამ კუთხით კანონში? უახლესი მონაცემი რაც ვნახე მხოლოდ ეს არის: მუხლი 82. საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება შემდეგ ფფიზიკურ პირთა მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე. 2-ა. ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების შემოსავალი. და დავიბენი, ვეღარ გავიგე როგორ და რა თანხით დავარიცხო თუ არ დავარიცხო საშემოსავლო გადასახადი 1 ჯგუფის ინვალიდს? გთხოვთ, დამეხმაროთ. |
Posted by: Lady_Bird 5 Mar 2012, 15:29 |
sun_waiting მგონი ეხლა ჯგუფები აღარ არის. და ასე წერენ მოწმობებში ინვალიდობას მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული , მაგრამ რომელი რომელს შეესაბამება არ ვიცი. როდინდელი ცნობა გაქვს? ადრე ძველ სამსახურში გვქონდა მსგავსი შემთვევა, როცა კოდექსში ჯგუფები აღარ ეწერა და იქ ხელფასების ბუღალტერმა ჯანდაცვაში გააგზავნა წერილი ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ თვითონ თანამშრომელმა მოუტანა რაღAც წერილი ჯანდაცვიდან რომელი ჯგუფი რომელს შეესაბამებოდა. აი დეტალურად აღარ მახსოვს. * * * sun_waiting აბა ამასაც გადახედე თუ რაიმეში დაგეხმარება, მაგრამ აქაც არ წერია ჯგუფები. აქ ხარისხებია https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=69448 |
Posted by: sun_waiting 5 Mar 2012, 18:11 |
Lady_Bird გმადლობ, ეს ლინკი ძალიან გამომადგა, ანუ საქმე მაქვს მკვეთრად შეზღუდულ შესაძლებლობებთან. სამწუხაროდ, ეხლა სამუშაო საათი უკვე აღარ არის და ხვალ გადავრეკავ ცხელ ხაზზე ვინმემ რამე მნიშვნელოვანი ინფო თუ იცის რაც დამეხმარება მითხარით ... |
Posted by: goo1000 5 Mar 2012, 20:01 |
მე მაინტერესებს ეროვნული ბანკის წლიური პროცენტი რამდენი იყო 2011 წლისათვის.იმისატვის რომ არ მომედავონ ხელშეკრულება ნაკლებზე გაქვს და სხვაობა შემისავალში რატომ არ აიგე,ან ასე ბევრი რატომ აიგე შემოსავალში და გადმორიცხე ბიუჟეტშიო * * * მუხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი 1. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, დარიცხვის მეთოდის გამოყენებისას გარიგებასთან (ხელშეკრულებასთან) დაკავშირებული ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება მომენტი, როცა შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა: ა) შესაძლებელია გადასახადის გადამხდელის მიერ ფინანსური ვალდებულების აღების ცალსახად მიჩნევა; ბ) ფინანსური ვალდებულების ოდენობა შეიძლება საკმარისი სიზუსტით შეფასდეს; გ) გარიგების (ხელშეკრულების) ყველა მონაწილემ ფაქტობრივად შეასრულა თავისი ვალდებულება ამ გარიგების (ხელშეკრულების) მიხედვით და სათანადო ანაზღაურება ექვემდებარება აუცილებელ გადახდას. 2. ფინანსურ ვალდებულებაში იგულისხმება გარიგების (ხელშეკრულების) შედეგად აღებული ვალდებულება, რომლის შესრულების ძალითაც ამ გარიგების (ხელშეკრულების) მეორე მონაწილემ უნდა მიუთითოს ვალდებულების შესაბამისი შემოსავალი ფულადი ან სხვა ფორმით. 3. სავალო ვალდებულების პროცენტის ან იჯარით გაცემული ქონებიდან გადასახდელის გადახდისას ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის მომენტი. თუ სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადა რამდენიმე საანგარიშო პერიოდს მოიცავს, ხარჯები საანგარიშო პერიოდებს შორის ნაწილდება მათი დარიცხვების შესაბამისად. 4. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებისა, თუ პირი, გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტისა, იყენებს დარიცხვის მეთოდს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი, როდესაც: ა) გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს; ბ) მიღებული მომსახურებისათვის საკომპენსაციო თანხის გადახდა უკავშირდება არარეზიდენტ საწარმოს, რომელიც არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში. ე.ი არარეზიდენტი თუ მიწევს სატრანსპორტო მომსახურეობას და მისთვის კუთვნილი თანხა არ გადამიხდია თვითღირებულებაში ვერ შევიყვან ჰო? |
Posted by: QVATA-90 6 Mar 2012, 11:18 |
გამარჯობათ. თქვენი აზრი მაინტერესებს საშემოსავლოს გადასახდაზე საურავი რომ ერიცხება მაგას როგორ ატარებთ? წლის ბოლოს მთლიანი საურავი რომ დაარიცხო და გაუნაწილებელი მოგებიდან რომ გადაიხადო რამდენად სწორია? * * * კიდევ მაინტერესებს თუ იცით ქონების გადასახადი ხარჯში გამოიქვითება? |
Posted by: TT-KK 6 Mar 2012, 15:12 | ||||
QVATA-90
მეც ესე ვაკეთებ
კი, გამოიქვითება იმავე წელს |
Posted by: wow-how 6 Mar 2012, 15:41 |
მიღებული ავანსების გადაფასება ხდება ხალხნო თუ იცით? თუ პირდაპირ დებიტორის ანგარიში უნდა გადაფასდეს საქონლის მიწოდების მომენტისათვის, ანუ ინვოისის გამოწერის დღისთვის? ჰა ვინმემ იცის? ეს რა თქმა უნდა უცხოური ვალუტის გადაფასებაზეა საუბარი, ანუ კურსთა შორის სხვაობაზე |
Posted by: QVATA-90 6 Mar 2012, 15:49 |
TT-KK ძაან დიდი მადლობა. საურავზე პერიოდს საიდან სადამდე ანგარიშობ? მე 16 იანვრიდან 16 იანვრამდე პერიოდს ვითვლი დეკემბრის საშემოსავლოს აღრიცხვაც მოხდეს თუ 1 იანვრიდან 1იანვრამდე დავთვალო? |
Posted by: niaaa82 6 Mar 2012, 17:21 |
დახმარება მინდა, ვიცი საკმაოდ განიხილეთ ეგ საკითხი, მაგრამ რაღაცეები დაზუსტება მინდა. მოკლედ პირვალდ ცხოვრებაში ფართს ვქირაობ ფიზიკური პირისგან და არა იურიდიულისგან და პანიკაში ვარ ხელშეკრულებაში წერია რომ გადასახადში შედის ფართი + კომუნალურები, ამას გამოვიქვითავ ხო ჩვეულებრივად?! და რაც შეეხება მთლიან თანხას ვთქვათ 500 ლარია? ვაძ;ლევ ამას ხელზე (აქ სალაროს გასავლის ორდერი საკამრისია? ) და რამეს ვიხდი კიდე დამთებიტ? ან სა შემოსავლო ან რამეს? და თუ ვიხდი სად ვიხდი (ანუ რომელ კოდზე) აუ დამეხმარეთ რა პანიკაში ვარ |
Posted by: MasterJC 6 Mar 2012, 17:28 | ||||
QVATA-90 საურავი როცა ერიცხება აღრიცხვის ვადები ასეთია: სიტყვაზე, გადახდის ბოლო ვადაა 16 რიცხვი 17დან დაიწყება დარიცხვა საურავის და რო გადაიხდი ამგალითად 20ში, გადახდის დღეზეც ხდება საურავის დარიცხვა niaaa82
კი
იჯარა წყაროსთან აღარ კავდება ანუ შენ მისცემ იმ 500 ლარს\ საბუთი ზუსტად არ ვიცი რა უდნა და მერე თავად უდნა დაიბეგროს და გადაიხადოს ბიუჯეტში |
Posted by: niaaa82 6 Mar 2012, 17:30 | ||||||||||||
5310-ზე ატარებთ? არ შეიძლება. მეც მასე ვაკეთებდი და შეცდომა იყო, გამისწორა აუდიტმა. არაფრით არ შეიძLება საურავების და ჯარიმების გაუნაწილებელი მოგებიდან გადახდაოო. თქვენ გადაამოწმეთ მაგრამ მე ზუსტრად ვიცი რომ არ შეიძლება * * *
და ის თუ აღარ გადაიხდის ჩემი პრობლემა არ არის ხო? და თუ არ არის დარეგისტრირებული გადამხდელად მაშინ რა ხდება? |
Posted by: MasterJC 6 Mar 2012, 17:43 | ||||
niaaa82
არაა კისერი უტეხია თუ არ გადაიხდის შენ ხო ხელშეკრულებას აჩვენებ რო გამოიქვითავ, საფუძველი რაცაა ხოდა საგადასახადოში ავტომატურად დარეგისტრირდება ის უბედური გადამხდელად და რო არ გადაიხდის, დააჯარიმებენ
მგონი ავტომატურად დარეგისტრირდება ზუსტად არ მახსოვს |
Posted by: QVATA-90 6 Mar 2012, 17:54 |
niaaa82 აბა როგორ უნდა დავარიცხოთ საურავი? |
Posted by: niaaa82 6 Mar 2012, 18:14 | ||
ცალკე მაქვს გახსნილი ანგარიში "გამოუქვთავი ხარჯი" 8ებზე ან 9იანბზე და საგადასახო აღრიცხვისთვის რბეა ხარჯად და გროვდება, და ფინანსურისთვისს კი იცით როგორც |
Posted by: advanced_clubber 6 Mar 2012, 20:44 |
niaaa82 რაც შეეხება იჯარას.. თუ ფიზიკური პირი არ არის რეგისტრირებული გადასახაიდს გადამხდელად... მაინც უკავებ საშემოსავლოს.. რადგანაც საგადასახადო აგენტად ითვლები თუ ფიზიკურ პირს უნაზღაურებ მოსახურების საფასურს რომელიც არ არის გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული ( იჯარა ითვლება მომსახურებად ) |
Posted by: Lady_Bird 6 Mar 2012, 21:43 |
QVATA-90 9 იანებზე გახსენი ანგარიში ბიუჯეტში გადახდილი ჯარიმები და საურავები. და მანდ აღრიცხავ. საგადასახადო მოგებიდან არ გამოქვითავ და ფინანსურიდან გამოიქვითება |
Posted by: nostradamuss 6 Mar 2012, 22:24 | ||
MasterJC
ავტომატურად ვერნაირად ვერ დარეგსიტრიდება ... ტუ საჯაროში დაარეგსიტრირებ ხელშეკრულებას მაშინ არის რაღაც შანსები ალბათ.. |
Posted by: MasterJC 6 Mar 2012, 22:51 |
nostradamuss ჩასწორება დამავიწყდა 1წელი+ თუ არეგისტრირებენ მაშინ ავტომატურად ამოვარდება ის და თუ არ დაარეისსტრირებს ხელშეკრულებას, ხარჯებს როგორ გამოიქვითავს? ხოდა მაინც მიადგებიან იმ ტიპს |
Posted by: niaaa82 6 Mar 2012, 23:12 | ||||
საბოლოო ჯამში რას ვშვები ანუ? თუ დარეგისტირებული არ არის? მოვითხოვ დარეგისტრიდეს ან ვუკავებ საშემოსავლოს? |
Posted by: MasterJC 6 Mar 2012, 23:24 |
niaaa82 წესით იჯარა წყაროსთან აღარ კავდება და შეგიძლია დაიკიდო http://codex.ge/427 აქაც წერია რო ამოღებულაი იჯარის წყაროსთან დაკავების მუხლიც ამოღებულაი ხოდა მემგონი რო უნდა დაიიდო გარდამავალში მგონი არაფერია მაგაზე |
Posted by: gio_cxel 7 Mar 2012, 10:39 |
ბუღალტრებს სიცოცხლე , საშემოავლოს სიკვდილი :დ ერთი პატარა კითხვა მაქვს. სამკაულებზე იმპორტის გადასახადი რამდენი %-ია ვერ მეტყვით? მადლობა წინასწარ.. |
Posted by: advanced_clubber 7 Mar 2012, 10:44 |
MasterJC ეგ მუხლი როგორც ასეთი კი არის ამოღებული.. "იჯარა" სადაც ეწერა.. მაგრამ !!!! მუხლი 169 გადასახადის წყაროსთან დაკავების წესი 1) გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი. კერძოდ: დ) საწარმო ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა .. მუხლი 14. მომსახურება ზ) ქონების გაცემა ქირით, იჯარით ან ლიზინგით..... ანუ იჯარა მომსახურებაა.... და თუ უხდი ფიზიკურ პირს რომელსაც არ აქვს გად.გადამხდელის მოწმობა... საგადასახადო აგენტად ითვლები და უნდა დააკავო.... |
Posted by: NatoMagradze 7 Mar 2012, 11:06 | ||
თუ არის დარეგისტრირებული მოსთხოვ დამადასტურებელად. (ადრე სერტიფიკატები რომ იყო აღარ არის ამიტომ რს.გე-ს ამონაწერს თუნდაც) და თუ არ არის უნდა გადარიცხო. თუნდაც მერე მოსთხოვო დარეგისტირება სავარაუდოდ გააძვირებს ქირას. ამიტომ გირჩევნია შენ თვითინ იხადო. ეგეტც ისეთივე ხარჯი იქნება და მოგებას შეამცირებს. მშვიდად იქნები თან. |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 11:08 |
კაროჩე სამსახურში მივალ და მოგცემთ ზუსტ ინფოს თვითონ საგადასაახდოდან ყველაფერი ამოიღეს იჯარის წყაროსთან დაკავებიდან და მეეჭვება რაიემ დარჩენილიყო და ყველა მუხლსაც ვნახავ კიდე |
Posted by: advanced_clubber 7 Mar 2012, 11:40 |
MasterJC შენ ICQE ში მუშაობ? |
Posted by: Lady_Bird 7 Mar 2012, 12:05 |
advanced_clubber არა მანდ სწავლობდა და სტაჟიორია როიალ აუდიტში. წინა გვერდებზე ვისაუბრეთ მაგ ცენტრზე |
Posted by: advanced_clubber 7 Mar 2012, 12:09 |
Lady_Bird ხო მე კოდექსზე მინდოდა გამევლო კურსი.. გორბატკოვთან.. მარა ვერ ვახერხებ სამსახურის გადამკიდე MasterJC ის მუხლები ნახე მე რომ დავწერე |
Posted by: goo1000 7 Mar 2012, 12:13 | ||
მიპასუხეთ გთხოვთ თქვენი აზრიც მაინტერესებს |
Posted by: MeAndYou 7 Mar 2012, 12:25 |
დავუშვად აკეთებ ერთ ოპერაციას, რომელიც იყოფა ორად. პირველი გათავისუფლებულია დღგ-სგან. მეორეს ბეგრავ. მოგება არის 100 დოლარი. ეს მოგება, მთლიანად პირველ ოპერაციაზე რომ გაუშვა, და მეორეზე არა, ანუ მეორე ოპერაციაზე, რომელიც დღგს ჩათვლით არის, ზუსტად იმ თანხაზე რომ გასცე ინვოისი, რაც შენ გიჯდება და შესაბამისად, რასაც ჩაითვლი დღგ-ს ზუსტად ის ჩაუთვალო შენც დამკვეთს, დარღვევაა? შეიძლება გახდეს დავის საგანი? ანუ დავუშვათ ვქირაობ რაღAც მომსახურებას რომელიც ჯამში მიჯდება 1000 ლარი, ამ მომსახურების პირველი ნაწილი მიჯდება 600 ლარი, რომელიც გათავისუფლებულია დღგსგან, ხოლო მეორე მიჯდება 400 ლარი, ამ 400-ს დღგს ჩათვლით ვიხდი. მე რომ ეს მომსახურება, რაც სხვისგან დავიქირავე, ვინმეზე გავყიდო და მოგება მთლიანად პირველზე გავუშვა, რომელიც არ არის დაბეგრადი, ხოლო ეს მეორე-400, ფასი უცვლელად მივაწოდო ჩემს დამკვეთს და შესაბამისად შემდეგ სუსტად ის თანხა ჩავუთვალო, რასაც მე ჩავითვლი. |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 12:32 | ||||||||
advanced_clubber
არა, როიალ აუდიტში ამნდ ვსწავლობდი და კიდევ უდნა ვისწავლო http://codex.ge/270
http://codex.ge/409
http://codex.ge/427
|
Posted by: Lady_Bird 7 Mar 2012, 12:32 |
advanced_clubber მეც. ზაფხულისთვის აუცილებლად უნდა მოვახერხო. ერთხელ გავიარე საგადასახადოს კურსი ძველ კოდექსზე ბაფში დავით პაპიაშვილთან და ძალიან მაგარი იყო. * * * ეხლა მაგ ცენტრში უნდა მივიდე იმიტომ რომ ბაფში ცალკე კოდექსი არ აქვთ |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 12:36 | ||||||
169ე მუხლი დღგ-სია და რა შუაშია? Lady_Bird
აუდიტოოოორ L:DLady_Bird advanced_clubber
მე საგადასახადოში გამატარეს შსს აკადემაიში ცოტა ბურტყუნებსო თურ ავიცი გაურკვევლად ამბობს გეგონება სათქმელს მარა გენიოსია მაგაზე მაგრად იქ ვერავინ კითხულობს 3-4 ლექტორი ყავდა მაშინ შსს აკადემიას, ვინც მაგის დონეზე კარგად ხსნიდა ზოგმა იცის და ვერ გაგებიენბ,ს ეგ კდიე რო ლაპარაკობდა, ხმაური რომც ყოფილიყო, რაღაცნაირად გვესმოდა მაიცნდ ა ლაგდებოდა თავში გორბატკოვიც მაგარია ვერ შევადარებ ერთმანეთს მაგრამ ამგრად იციან კოდექსი გორბატკოვის ლექციები ეხლა მგონი შაბათობით ტარდება ხალხს უნდოდა გავლა ტაციაობით მაგრამ მერე შაბათი დასვეს, იმიტო რო ყველა მუშაობდა |
Posted by: goo1000 7 Mar 2012, 12:46 |
და მე რატომ არ მპასუხობ ძალიან უაზროდ ვიკითხე? |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 12:54 |
goo1000 თუ მე მეუბნები, არ გაიგნორებ არ ვიცი იდეაში, სადღაც 24% იყო მაგრამ რატო მახსოვს არ ვიცი ეხლა სხვებს ვკითხე და მგონი 20% იყოო რავიცი სებ დაურეკე და კითხე, გეტყვიან ისე 24 ან 25% იყო მგონი მაქსიმუმი |
Posted by: goo1000 7 Mar 2012, 12:58 |
არა შენ არა ზოგადად დავწერე და თ დამავიწყდა ვის დავურეკო? |
Posted by: advanced_clubber 7 Mar 2012, 13:05 |
MasterJC ხო შემეშალა.. 154 მუხლია..კაი 169 შემეშალა და დახე რომ დღგ იყო მაგრამ რაც დავწერე ეგ ვერ წაიკითხე ? 154 მუხლი... შაბათს მინდა მეც... |
Posted by: goo1000 7 Mar 2012, 13:07 |
თუ იჯარის თანხა რომელიც უნდა გადამედხადა არ გადავიხადე მაშინ ვალდებული ვარ შემოსავალში ავიღო?მოგების წლიურ დეკლარაციაში ვაჩვენო ეს შემოსავალი? და თუ ეს ასეა მაშინ ეს იჯარის დაიბეგრება დღგ-ით ხომ რას ფიქრობთ თქვენ? ძალიან გთხოვთ გამარკვიეთ |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 13:09 | ||
goo1000 საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტზე ნახე ნომერი რავიცი ან 118-08 მგონი საინფორმაციო ში და გეტყვიან მგონი მინ. ზღვარი ფიზ. პირზე გასესხებისას 20 % არის თუ შენ ისესხე, მაშინ ხარჯებში 24% გამოქვითვაა ზუსტად ვერ დავდებ თავს მგონი ასეა advanced_clubber იქ წერია რო იჯარის წყაროსთან დაკავების მუხლი ამოღებულია იჯარის წყაროსთან დაკავება აღარ ევალება და თუ დიდი სურვილი გაქვს, თუ გიდნა შენ დაუკავე უფლება გაქვს მაგისი შენ გასცემ თანხას და გადაიხდის თუ არა კისერი უტეხია ხელშეკრუელბა 1+ წელია და შესაბამისად არეგისტრირებ
ჰოდა სცადე თუ გავიგე, გეტყვცი როდის დამთავრდება ეს ჯგუფი |
Posted by: Lady_Bird 7 Mar 2012, 13:10 | ||||
MasterJC
უკაცრავად, რატომღაც მეგონა რომ სტაჟირებას გადიოდი მაგ ფირმაში. * * *
არა რა ბურტყუნებს, მაგარ ლექციებს ატარებდა. ძალიან საინტერესო ლექციები ქონდა * * * ხმაური კი არ არა ხალხი სულგანაბული უსმენდა და მ,ერე შესვენებაზე იყო ხმაური. კითხვები და ერთი ამბები |
Posted by: advanced_clubber 7 Mar 2012, 13:38 |
MasterJC იჯარა კი ამოიღეს!!!!!!!!! მაგრამ მომსახურების საფასურს როცა უხდი ფიზ პირს რომელსაც არ აქვს გადამხდელის მოწმობა ვალდებული ხარ რომ დაააკავო... და ეს იჯარააა არის მომსახურება... 14 მუხლის მიხედვით.... ცალსახად და გადაჭრით უამრავი რამე არ წერია კოდექსში... ყველამ იცის არა ახლა სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ.. დამირეკეს უნდა მივსული ყავი 2 ჯერ თანაც.. და ვერცერთხელ ვერ მოვახერხე |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 13:46 | ||||
advanced_clubber
აჰა გასაგებია Lady_Bird
კეეეე 2 დღით ადრე ვინაწილებდით რიგს ვის რა უდნოდა რო ეკითხა Lady_Bird advanced_clubber ეს ჯგუფი რაც ყავს გორბატკოვს, მთავრდება თვის ბოლოს ] ახალი ჯგუფი აყავს ზეგიდან, და პარასკევობით ჩაატარებს მგონი საღამოზე რავი დაღლა ერთია, ამრა შორი თუ არაა, ღირს |
Posted by: QVATA-90 7 Mar 2012, 14:15 |
Lady_Bird მადლობააა დამფუძნებლის შენტანთან დაკავშირებით როგორ ჯობია უპროცენტო სესხად აღიარება თუ პროცენტი რომ დაერიცხოს? თან რაიმე პრობლემას ხომ არ შექმნის შენატანების სიხშირე ანუ წელიწადში ორჯერ ან სამჯერ რომ მოხდეს შეტანა და უკან დაბრუნება ისევ? |
Posted by: kkoxo 7 Mar 2012, 15:51 |
მოკლედ აქ უმრავლესობა პაპიაშვილის შეგირდები ვართ , მაგარი კაცია |
Posted by: gio_cxel 7 Mar 2012, 16:35 |
ვინმემ იქნებ მიპასუხოს?? განბაჟების დროს გადასახდელ თანხას საიდან ანგარიშობენ, საქონლის ღირებულებიდან თუ ღირებულებას +ტრანსპორტირება? |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 17:03 | ||
kkoxo
მაგარია რა კაცი ლეგენდა |
Posted by: NatoMagradze 7 Mar 2012, 17:37 | ||
ეროვნულ ბანკის საიტზე არის სპეციალური ფაილი ექსელის სადატს თარიღების მიხედვით არის სესხის პროცენტი და შეგიძლია ამით ისარგებლო . http://nbg.ge/index.php?m=306 |
Posted by: gio_cxel 7 Mar 2012, 17:43 |
რა ხდება ხალხო არავინ იცის განბაჟების პროცედურის შესახებ? სულ პატარა კითხვაა............ |
Posted by: zaz 7 Mar 2012, 17:53 |
ხომ არ იცით ბუღალტრული ლიტერატურა სად იყიდება? წიგნის მაღაზიებში თითქმის არ არის ბუღალტრული ლიტერატურა. |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 18:19 |
zaz ეროვნულ ბიბლიოთეკასთანაა სადღაც პაწუა მაღაზია პუშკინის სკვერიდან შედის ცოტა ვიწრო ქუჩა, რუსთაველის პარალელურად და გზის ზედა ხმარესაა. ქუჩის სახელი არ ვიცი და იქ ნახე ადრე წავაწყდი ძველიდ ა ახალი კოდექსები, ლექსიკონები, კანონები და ა.შ ყველაფერი ქონდათ თითქმის ისე ბაფფ-ში არის ACCA-ს წიგნები სხვა ვერაფერს გეტყვი |
Posted by: zaz 7 Mar 2012, 18:36 |
MasterJC დიდი მადლობა........................ |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 18:41 |
gio_cxel თვითღირებულება+ ტრანსპორტირება+ (თუ გაქვს) დაზღვევა+ ყველაფერი ერთი სიტყვით, ამგედან იანგარიშება ჯამიდან განბაჟებისას ბაჟი მემგონი სწორად გავიგე როგორც ამიხსნეს |
Posted by: gio_cxel 7 Mar 2012, 18:59 | ||
გაიხარე, მადლობა .............. |
Posted by: advanced_clubber 7 Mar 2012, 21:26 |
gio_cxel MasterJC თვითღირებულება+ ტრანსპორტირება+ (თუ გაქვს) დაზღვევა+ ყველაფერი ერთი სიტყვით, ამგედან იანგარიშება ჯამიდან განბაჟებისას ბაჟი ამით ანგარიშობენ დღგ-თი დასაბეგრ ბაზას .... ხოლო საბაჟო გადასახადი ... სხვაა და დადგენილია სეს ესნ კონკრეტული საქონლის მიმართ ფიქსირებული განაკვეთები.... საგადასახადო კოდექსში ნახე ზუსტი ტარიფები.... http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4805&lang=1 ხოლო გეზის მომსახურება ფიქსირებულია .... თუ არ ვცდები !!! 15000 მდე ღირებულების საქონლის განბაჟებისას 250 ლარი 15000 ზევით 300 და 30000 ლარის ზევით 400 ლარია zaz ლევან გრიგალაშვილი----- ბუღალტრული აღრიცხვა.... წითელი წიგნი... 20 ლარი ღირს... ძალიან ნორმალური წიგნია და + მაგას შოთა ელიავას "პრაქტიკული ბუღალტერია" ეს ახალ გამოსულია და მემგონი არაა მაღაზიებში... პავლოვის დასაწყისში პროკრედიტ ბანკთან არის ერთი ძალიან კარგი წიგნების მაღაზია.. საგადასახადო კოდექსიც კოდიფიცირებული და სულ ახალი ყველა ზვლილებით რაც გამოდის ხოლმე ერთ ერთი პირველები მაგათ აქვთ... სხვა მსგავსი კარგი ლიტერატურაც აქვთ... და ახალი საგადასახადო კოდექსი რუსულადაც აქვთ |
Posted by: niaaa82 7 Mar 2012, 21:57 |
მედაცჰემიიჯარასმაილიკი: მოკლედ ხელშეკრულება რომ გავუფრმებ იმ ფიზიკურ პირს 1 წლიანს, დარეგისტირება აღარ უწევს ჰო? და თვითონ მეუბნება არ დამიკავოო აღარ არის საჭიროო და მეც რომ ავდგე და ხელშეკრულებაში ჩავუწერო პირობა რომ თვითონ იღებს პასუხიმგებლობას საშემოსავლოზე შეიძლება? მირჩიეთ ახლა რამე უსერ |
Posted by: QCQ 7 Mar 2012, 22:02 |
niaaa82 წესით იჯარის გამცემი რეგისტრაციაზე უნდა დადგეს მაგრამ შენ თუ გეეჭვება რომ დადგება გადამხდელად თან ამ დროს გეუბნება წყაროსთან არ დამიბეგროო ხელშეკრულებაში ჩაუწერე აუცილებლად და შემოწმებიბას პასუხისმგებლობა მასზე იქნება, წესით ის უნდა მივიდეს და ი/მ დარეგისტრირდეს საჯაროში |
Posted by: MasterJC 7 Mar 2012, 22:29 |
niaaa82 დაუწერე რო შენ უხდი იჯარას და საგადასახადოსთან ანგარიშსწორებას თავად აწარმოებს და დაიკიდე |
Posted by: casandra 7 Mar 2012, 23:23 |
ხომ ვერ მეტყვით? მობრუნებული პურის თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად გაყიდვა თუ შემიძლია და რა საბუთები უნდა გავაფორმო ამ დროს? |
Posted by: Toxic:) 8 Mar 2012, 11:04 |
casandra მობრუნებულ პურს რას ეძახი? კოდექსში პირდაპირ წერია რომ დასაშვებია მოძველებული საქონლის თვითღიებულებაზე დაბალ ფასად გაყიდვა. შიდა აქტები უნდა შეადგინო . უკვე მეორედ მოლარე ბუღალტერს დანაკლისი აღმოაჩნდა თანხის , მარტო მე და მან ვიცით ეს, პირველ ჯერზე ვუთხარი რომ უნდა გაესწორებინა ეს თანხა დღემდე არ გაუსწორებია, ეხლა მეორედ რომ შეეშალა თავისი ინიციატივით არაფერს ამბობს რას იზამს. თან ასაკიანი კაცია და მეცოდება , მაგრამ ფაქტია რომ რეაგირების გარეშე არ უნდა დავტოვო ეს ამბავი. როგორ მოიქცეოდით ასეთ შემთხვევაში ყველას აზრი მაინტერესებს. |
Posted by: Lady_Bird 8 Mar 2012, 15:11 |
Toxic:) ძალიან დიდი თანხა თუ არ არის იქნებ ხელფასიდან დაუკავო . და გააფრთხილო რომ ახალი თანამშრომლის მოძიებაზე ფიქრობ უკვე. იქნებ უფრო ყურადღებით იყოს. აუ რა ძნეილია ისე |
Posted by: sun_waiting 8 Mar 2012, 18:19 |
ფიზიკური პირისთვის საშემოსავლო დეკლარაცია თუ გაგიგზავნიათ აქედან ვინმეს? იღებს მხოლოდ საიჯარო ქირას. და ანაზღაურება რამდენია (საშუალოდ)? სასწრაფოდ მინდა ვიცოდე როგორია ამ მომსახურების "საბაზრო" ფასი, რომ გადავურეკო. |
Posted by: nostradamuss 8 Mar 2012, 20:02 |
sun_waiting რავი გააჩნია ბრუნვასაც ... ეგ რო ჩააბრაო ალაბათ სულ 5 წუთს წაგართმევს ხო ? ? 50 -70 ლარი ... ქუთაისში მაგალითად ეს "სტავკაა" .. თბილისში არვიცი . წესით ალბათ ძვირი |
Posted by: ninako_1 8 Mar 2012, 21:34 |
............................................................................................................... |
Posted by: kkoxo 8 Mar 2012, 21:35 | ||
ელექ უნდა დარეგისტრირდეს და ვინმე გაგაგზავნინებს რა 50 |
Posted by: nostradamuss 9 Mar 2012, 09:19 |
ელ.ზედდებულები კიდე გადაიდოო 1 აპრილამდე არა??? ? |
Posted by: sun_waiting 9 Mar 2012, 09:52 |
nostradamuss kkoxo გმადლობთ. |
Posted by: goo1000 9 Mar 2012, 11:36 | ||||
ძალიან დიდი მადლობააა.გაიხარე |
Posted by: MasterJC 9 Mar 2012, 12:07 | ||||
casandra
არ ვიცი ზუსტად რა საბუთები უნდა ისე გაყიდვა შეგიძლია კოდექსში არის გათვალისწინებული წუნდებული, ვადაგასული/მოდიდან გადასული და ა.შ. საქონლის უფრო იაფად გაყიდვა შეიძლება ნუ თუ დისტრიბუტორებს უფორმებ საბუთებს რო ამდენი და ამდენი პური წაიღეს იქაც გააფორმებ რამდენი პური მოაბრუნეს უკან ალბათ და ზარალად გაატარებ და ისე გაყიდი ზუსტად არ ვიცი Toxic:)
უთხარი, რო ერთი თანხაც გაასწორე და მეორეც, თორე უაკცრავად ვარ, და ჩემს ზარალს შენი გაშვება მირჩევნია-თქოოოო ხელფასიდან დაუქვითე |
Posted by: goo1000 9 Mar 2012, 12:14 | ||
http://rs.ge/default.aspx?sec_id=4845&lang=1&newsid=2113 კი |
Posted by: nostradamuss 9 Mar 2012, 13:13 |
goo1000 მადლობა გაიხარე |
Posted by: Toxic:) 9 Mar 2012, 14:15 | ||
თანხა ვესესხე სალაროდან და აღარ მართმევდა , იმ თანხის სანაცვლოდო ანუ ქრთამს მთავაზობდა გაჩუმებისთვის არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის ბუღალტერიის საწარმოებლად აუცილებელია ქვემოთ მოყვანილი სტანდარტით ვიხელმძღვანეულო? დადგენილება N10 2005 წლის 5 აპრილი ქ. თბილისი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის დროებითი სტანდარტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ. |
Posted by: Lady_Bird 9 Mar 2012, 14:39 |
casandra თუ მობრუნებული პური ვადაგასულია ვერ გაყიდი ვერც დაბალ ფასად და ვერც საბაზრო ფასად. ვადაგასული კვების პროდუქტების რეალიზაცია აკრძალულია. თუ გინდა რომ ხარჯებში გაატარო საგადასახადოს უნდა მიმართო განცხადებით ჩამოწერის შესახებ. მომსახურება არის ფასიანი. ამიტომ თუ რაოდენობრივად ბევრია შეიძლება გიღირდეს მაგ პროცედურის გავლა, სხვა შემთხვევაში რეალიზაციად უნდა აჩვენო. კიდევ სურსათის უვნებლობის სამსახური არეგულირებს მაგ საკითხებს. განადგურების წესს და ა.შ. მაგრამ საგადასახადოს გარეშე მგონი ხარჯებში ვერ ჩამოწერ. თუ ვადაგასული არ არის მაშინ შეგიძლია რეალიზაცია. მაგრამ ეგ თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად გაყიდვა სადაო რომ არ გახდეს არ ვიცი როგორ რეგულირდება ეგ საკითხი. ალბათ შიდა ბრძანება უნდა რამე. მოკლედ რაც არ ვიცი ვერაფერს გირჩევ |
Posted by: MasterJC 9 Mar 2012, 14:53 | ||||
Toxic:)
მეგონა დირექტორი შენ იყავი ან ხელმძღვანელი ის თანხა, რაც ესესხე არ გაატარეთ? Lady_Bird
მაღაზიაში დისტრიბუტორს პური რო მოაქვს, ხო ვიბარებთ და თუ ძველია, მეორე დღეს, რაც არ გაიყიდა, დაძველდა, იამს ახლით ცვიან ძველი რო დაგროვდება, ემრე ცალკე მაოქვთ და იაფად გვაბარებენ გარეუბანში გვაქვს მაღაზია და ძირითადად ხალხი ქათამი/ძაღლი/ღორი ამეებისთვის ყიდულობს ზოგჯერ საკმაოდ კარგია პური და საჭმელადაც ვისაც უჭირს ოღონდ არასდროს მიკითხავს ამგას როგორ ჩამოწერენ |
Posted by: Lady_Bird 9 Mar 2012, 15:04 | ||
MasterJC
ხო არ ვიცი. უბრალოდ სურსათის მაღაზიაში რომ ვინმემ შეგამოწმოს და ნახოს რომ ვადაგასულ საკვებ პროდუქტს ყიდი, მაგაზე ჯარიმებია. ხოდა არა მგონია თავი გაიმართლოს ვიმემ იმით რომ ამ ვადაგასულ საქონელს ცხოველებისთვის და ფრინველებისთვის ყიდულობს ხალხი. დასაფიქრებელი თემაა. დღეს შეიძლება არ არის პრობლემა და არც აქამდე ყოფილა, მაგრამ ფაქტია რომ დარღვევაა და რაღაცნაირად სხვანაირად უნდა დაარეგულიროთ ეგ საკითხი. |
Posted by: goo1000 9 Mar 2012, 15:05 |
არადა სტაჟირებაზე პურის ქარხანაში ვიყავი და ისეთი დამპალი ბუღალტერი ჰყავდათ არაფერი არ მასწავლა, ბოროტი |
Posted by: **Prison_Breack** 9 Mar 2012, 15:13 |
სად შეიძლება რომ შევისწავლო 1C ბუღალტრული პროგრამა, ნორმალური შემსწავლელი კურსები თუ იცით მირჩიეთ რა მადლობა წინასწარ |
Posted by: Toxic:) 9 Mar 2012, 15:57 |
ავტომიბილის რესორი შეიცვალა, სტანდარტების მიხედვით იზრდება ძირ საშუალების ღირებულება?თუ როგორც რემონტის ხარჯი ისე გავა? |
Posted by: kkoxo 9 Mar 2012, 16:15 | ||
იზრდება |
Posted by: Scharfschutze 9 Mar 2012, 16:57 |
კითხვა: ვაწარმოებთ საკვები პროდუქციის გამოშვებას და ექსპედიტორების მეშვოებით მაღაზიაზე გაცემას. გთხოვთ გაგვიმარტოთ, გვაქვს თუ არა უფლება ვადაგასული და უკან დაბრუნებული მზა პროდუქციის ხარჯებში გატარებისა და თუ გვაქვს, რა დოკუმენტები უნდა შეიქმნას და რა ბუღალტრული გატარებები მიეცეს? შეიცვლება თუ არა საგადასახადოში ჩაბარებული დღგ-ის დეკლარაცია? პასუხი: საქონლის დაზიანების ან მისი ვარგისიანობის ვადის გასვლის გამო გამოწვეული ზარალი ასახავს რა საწარმოდან ეკონომიკური სარგებლის გასვლას, თავისი ბუნებით არ განსხვავდება სხვა ხარჯებისაგან. საზოგადოდ, თუ საქონელი დაზიანდა ან გაუვიდა სარეალიზაციო ვადა, ის უნდა ჩამოფასდეს მის ნეტო-სარეალიზაციო ღირებულებამდე, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში (მაგალითად, გაფუჭებული პროდუქტების შემთხვევაში) ნულის ტოლიც იყოს. ასსკ 208-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, "სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვისას გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს დეფექტური ან მოძველებული და მოდიდან გამოსული საქონელი, რომლის რეალიზაციაც შეუძლებელია მის წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებზე ან შეძენის ფასზე მეტ ფასად, შეაფასოს ამ საქონლის შესაძლო სარეალიზაციო ფასით". ბუღალტრულ გატარებას ექნება სახე: დ-ტი 73ხხ "დაზიანებული ან ვადაგასული საქონლის გაუფასურების ხარჯები" კ-ტი 1610 "საქონელი" ან 1640 "მზა პროდუქცია". რაც შეეხება დღგ-ს, რომელიც შეეხება იმ დაზიანებულ ან ვადაგასული საქონელს, რომელიც ჩამოფასდა ნულამდე და განადგურდა, ამ საკითხზე არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა როგორც სპეციალისტთა, ასევე საგადასახადო ინსპექტორებს შორის. ერთნი თვლიან, რომ უნდა მოხდეს ჩამოწერილი საქონლის დღგ-ით დაბეგვრა საბაზრო ფასებით, მეორენი კი თვლიან, რომ არც დღგ-ით დაბეგვრა და არც ჩათვლილი დღგ-ის კორექტირება არ უნდა მოხდეს. ჩვენ ვემხრობით შუალედურ პოზიციას, რომ თუ ნულამდე ჩამოფასებული დაზიანებული ან ვადაგასული საქონელი განადგურდა, მაშინ უნდა მოხდეს ამ საქონლის შეძენაზე ან წარმოებაზე ადრე გადახდილი და ჩათვლილი დღგ-ის აღდგენა, რაც აისახება საქონლის განადგურების თვეში დღგ-ის ყოველთვიური დეკლარაციის III განაყოფის მე-13 სტრიქონში. |
Posted by: Jeanne Hebutern 9 Mar 2012, 17:00 |
რატოოოოოოოოოოოოოოო ვერ შევდივარ რს.გე ზეეე??????? |
Posted by: s@h@a@k@o 9 Mar 2012, 20:56 |
ცასარიცხი აპარატიდან შემოსავალი როგორ იბეგრება?გთხოვთ მიპასუხეთ |
Posted by: natashka55 10 Mar 2012, 00:04 |
ორისში საქონლის ნაშთებს, როგორ აკონტროლებთ? ერთი მაღაზიაა მხოლოდ. ვერ გავიგე როგორ გავაკონტროლო ნაშთები. |
Posted by: Ti-Ni 10 Mar 2012, 08:57 |
გამარჯობა! მაინტერესებს, ხილ-ბოსტნეული გასაყიდად უვარგისი რომ ხდება, როგორ უნდა ჩამოიწეროს, რა დოკუმენტი უნდა შეიქმნას? და კიდევ, დავუშვათ, მე რომ ვიგაც ჭარხლის თესლით მოვამარაგე და შემდეგ მოყვანილი პროდუქცია შევისყიდე, როგორ გატარდება ეს ყველაფერი? მადლობა წინასწარ |
Posted by: bachachuna 10 Mar 2012, 12:37 |
გამარჯობა ბუღალტრებო, კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა როგორ უნდა შევავსო? დაუშვათ სექტემბერში მივაწოდე 10 ცალი რაგაც საქონელი, დამიბრუნე მარტში, კორექტირების ანგარიშ ფაქტურას რომ გამოვიძახებ და წავშლი ამ საქონელის დასახელებას სანაცვლოთ რას ვწერთ? და დანარჩენი საქონლის დასახელებებს უცვლელად ვტოვებთ? არ გამიგზავნია არასდროს და იქნებ დამეხმაროთ |
Posted by: toi toto 10 Mar 2012, 13:56 | ||
ინსტრუქცია ნახე, ძალიან კარგად არის ახსნილი. კონკრეტულ ფაქტურას ეძებ და იმას ხსნი და აკორექტირებ. პმ-ში ფოსტა მომწერე და ფაილს გადმოგიგზავნი ინსტრუქციის, |
Posted by: teramisu 10 Mar 2012, 20:47 |
გამარჯობათ, მაინტერესებს სექტემბერში განხორციელებულ ფაქტურას, რომელიც ნოებერშია გამოწერილი დეკემბრის დეკლარაციაშია ჩათვლილი, შეცდომა ხომ არ არის?? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 11 Mar 2012, 01:38 |
დამქირავებელმა უნდა გადაიხადოს საშემოსავლო თუ გამქირავებელმა? იმ შემთხვევაში თუ გამქირავებელი ფიზიკური პირია. და თუ ფიზიკური პირია ვალდებული მაშინ საშემოსავლოს დეკლარაციაში იწერება თუ არა? |
Posted by: kkoxo 11 Mar 2012, 03:13 |
თუ იურიდ პირი ქირაობს მაშინ ის ვალდებულია დააკაოს და თან დაადეკლარიროს |
Posted by: MasterJC 11 Mar 2012, 11:52 | ||
s@h@a@k@o
ჩვეულებრივ ინკასაციებს ხო არტყვ, სალაროს აპარატის ზეტივით როა, ხოდა მაგას როგ აატარებ შემოსავლებში, იმ თანხას დაიბეგრავ რა ჩვეულებრივ საშემოსავლოთი |
Posted by: **Prison_Breack** 11 Mar 2012, 12:06 | ||
იქნებ ვინმემ იცოდეთ, მადლობა .................................................. |
Posted by: MasterJC 11 Mar 2012, 12:17 |
**Prison_Breack** არ ვიცი ორისი ვიცი და 1ს არა სადმე წსასწავლო ცენტრები დაგუგლე ან რომელიმე დასაქმბის საიტზე ნახე, სწავლებები იქაც ხო წერია |
Posted by: piki-a 11 Mar 2012, 12:49 |
გამარჯობათ, თუ შეიძლება მიპასუხოთ, ინდივიდუალურმა მეწარმე მოგების 20% რომ არ გადაიხადოს საჭირო დროს, რა ჯარიმები ეკისრება ყოველ გადაცილებულ პერიოდზე, რამდენად გაიზრდება საწყისი თანხა პირადად მის სახელზე ქონება არ გააჩნია, დიდი მადლობა წინასწარ |
Posted by: Lady_Bird 11 Mar 2012, 13:05 |
piki-a ყოველ ვადაგაცილებულ დღეზე 0.07 %. ყოველ ას ლარზე წელიწადში გამოდის 25 ლარის ფარგლებში თუ არ ვცდები მხოლოდ საურავი. **Prison_Breack** http://ibs.ge/teach/ ესენი არიან ოფიცილური წარმომადგენლები, ამათ დაურეკე . მგონი ორკვირიანი კურსი უნდა ქონდეთ. |
Posted by: otikosi 11 Mar 2012, 15:49 |
kkoxo თუ იურიდ პირი ქირაობს მაშინ ის ვალდებულია დააკაოს და თან დაადეკლარიროს ეგ მუხლი 2012 წლის 1 იანვრიდან აგარ ფუნქციონირებს. |
Posted by: kkoxo 11 Mar 2012, 16:11 | ||
როგორ არის ეხლა ? |
Posted by: nostradamuss 11 Mar 2012, 18:52 |
გამარჯობათ ... სალონებზე რა არის სიახლე ხომ არ იცით ვინმემ ?? რაღაც თვალი მოვკარი გუშინ თარგამძე დაბორიალობდა სალონებში და ნუგეშებდა სტილისტებს და .... 2011 შემოსავალი არ ებეგრებათ ხო ? ვინც "მიკრო"-ბი არიან.. ამ წელს ფიქსირებულიო და რა ტარიფი არსებობს?? * * * kkoxo თუნიურიდიული პირი ქირაობს ფიზიკური პირისგან იურიდიული ბეგრავს.. თუ იურიდიული პირი ქირაოს ი/მ ან იურიდიულისგან მაშინ ხელშეკრულენაში რასაც ჩაწერთ იმის მიხედვით, ანუ შეგიძლია შენ დაბეგრო და დაადეკლარირიო, თუარადა მეიჯარე დაბეგრავს თავის შემოსავალს.. მოკლედ ფიზკურ პირის ფართის იჯარას უკავებ მხოლოდ, დანარჩენ შემთხვევაში შეთანხმების მიხედვით .... |
Posted by: mareta 11 Mar 2012, 20:10 |
გამარჯობათ. პირი არის ი.მ საკუთარ სახლში აწარმოებს პროდუქციას ამავე დროს აქვს საკუთარ ბინაშ ერთი კუთხე გაქირავებული შპს-ზე. ამ შემთხვევაში ქირიდან მიღებული შემოსავალი მიღო როგორც ფიზიკურმა პირმა თუ როგორც ი.მ ? |
Posted by: sun_waiting 11 Mar 2012, 20:40 |
mareta როგორც ხელშეკრულებაში გიწერიათ. ისე შენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ჩემი აზრით როგორც ფ/პ ჯობდა მიგექირავებინა. |
Posted by: mareta 11 Mar 2012, 21:30 |
ფ/პ შემთხვევაში შპს-მ უნდა დაადეკლარისროს ხო? თუ არადა უნდა დარეგსისტრირდეს რო თვითონ დადეკლარიროს? |
Posted by: nostradamuss 11 Mar 2012, 22:46 | ||
mareta კიი ეგრეა ნამდვილად... უდა დაადეკლარირო .. * * *
|
Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Mar 2012, 03:13 | ||
მეც მასე გავიგე და იმიტომ დავსვი რო გადამემოწმებინა ზუსტად თუ იცისვინმემ დაწერეთ რა ძალიან გთხოვთ |
Posted by: ვასასი 12 Mar 2012, 10:37 |
------------------------------------ |
Posted by: Taxvi525 12 Mar 2012, 11:45 | ||
გამარჯობა, კითხვა მაქვს გრანტზე თუ იცით ვინმემ იქნებ დამეხმაროთ, ევროპულმა ბანკმა შპს ს აუდიტორული კონსულტაციისთვის ჩაურიცხა თანხის ნაწილი რაზეც არის საგრანტო ხელშეკრულება დადებული, (ეს თანხა ჩარიცხა აუდიტორული ფირმის ანგარიშზე ) თუ იბეგრება რამით , ან ბუღალტრული გატარებები როგორ იქნება? :S * * *
გამქირავებელი იხდის , თუ არაა რეგისტრირებული ფ/პ ვალდებულია დარეგისტრირდეს , ყველა შემთხვევაში გამქირავებელია ვალდებული გადაიხადოს საშემოსავლო |
Posted by: batutra 12 Mar 2012, 14:22 |
Taxvi525 ვარ ინდ მეწარმე, დაქირავებული მაქვს მიწა 300 ლარად, უშუალოდ ქირის თანხას >> 300 ლარს ვურიცხავ გამქირავებელს, რომელიც არის ფიზიკური პირი, ხოლო 75 ლარს საშემოსავლოს ვრიცხავ მე. ანუ იანვრიდან ახალი კანონია რომლის მიხედვითაც მე იმ ფიზიკურ პირს უნდა გადავუხადო მთლიანი, 375 ლარი და უნდა გადაუხდია უნდა მტკვარში გადამხტარა? ხელშეკრულება უნდა შევცვალო და ასე უნდა ჩაიწეროს??? >>> იჯარის ღირებულება 300 ლარი + საშემოსავლო გადასახადი 20% 75 ლარი??? თუ ასე >>> 375 ლარი საშემოსავლოს ჩათვლით? მე ამ 2 თვის საშემოსავლო უკვე გადავიხადე და იმ ტიპმა დამირეკა და მითხრა 2 თვის 150 ლარი ქირაასთან ერთად უნდა გადმომირიცხოო, არადა გადახდილი მაქვს უკვე დიდი მადლობელი ვიქნები თუ დამეხმარებით. |
Posted by: nostradamuss 12 Mar 2012, 15:01 | ||
batutra
ეს ჩაწერე ხელშეკრულებაში.. ახლა რაც შეეხება იმ 150 ლარს.. თუ გადარაიცხული გაქვს იანვარ თებერვალის 75-75 ლარი, ანუ სულ 150 ლარი, ხელშეკრულება შეცვალე 1 მარტიდან.. ის გადახდილი ჩაეთველბა მას და 1 მარტიდან უკვე 375 ლარი გადაურიცხე და მერე თვითონ გადარიცხოს 75 ლარი, ანუ 12 თვიდან 2თვე გაქვს შენ გადარიცხული და დანარჩენ 10 თვეს ის გადაიხდის. გადახიდს ქვითრები აცVენენ ბოლოს დაბოლსო შენც. ოღონ უნდა მივიდეს ის ტიპი და დარეგისტრირდეს საგადასახადოში "გადამხედლ ან მეწარმე ფიზიკურ პირად" ... და მერე უნდა გადაურიცხია ის 75 ლარი და უნდა მტკვარში გადაუყრია |
Posted by: elsbet 12 Mar 2012, 15:08 |
თუ იურიდიულმა პირმა გააგრძელა გადახდა ფიზიკური პირის იჯარის საშემოსავლოს 20 % დანაშაულია? |
Posted by: Taxvi525 12 Mar 2012, 15:20 |
მასეა ახლა კანონი გამქირავებელია ვალდებული გადაიხადოს და რავიცი.. * * * გამარჯობა, კითხვა მაქვს გრანტზე თუ იცით ვინმემ იქნებ დამეხმაროთ, ევროპულმა ბანკმა შპს ს აუდიტორული კონსულტაციისთვის ჩაურიცხა თანხის ნაწილი რაზეც არის საგრანტო ხელშეკრულება დადებული, (ეს თანხა ჩარიცხა აუდიტორული ფირმის ანგარიშზე ) თუ იბეგრება რამით , ან ბუღალტრული გატარებები როგორ იქნება? :S * * * ...და ჩემ კითხვასთან დაკავშირებით არ გაქვთ პასუხი არავის? :S |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Mar 2012, 15:31 | ||
გაგახარებს ღმერთი დეკლარაციაშიც არ აისახე ალბათ 18 უჯრაში |
Posted by: batutra 12 Mar 2012, 16:01 |
nostradamuss გაიხარე ჯიგარო, ე.ი. ამ 2 თვის გამო იმას არავინ შეედავება? მიუხედავად იმისა რო კანონი შეიცვალა?! და რა ხდება მაშინ თუ არაა ეგ ტიპი გადამხდელად ან მეწარმე პიზიკურ პირად დარეგისტრირებული? |
Posted by: elsbet 12 Mar 2012, 16:35 |
შ.პ.ს. აქირავებს სამშენებლო კონსტრუქციებს, თითოეულის ღირებულება არ აღემატება 1000 ლარს, იქნებ მითხრათ ვინმემ, ძირითად საშუალებად ვაღიარო და დავბეგრო ქონების გადასახადით თუ როგორც საქონელი (1600) და მიმდინარე ნაშთით ავსახო მოგება-ზარალში? |
Posted by: nostradamuss 12 Mar 2012, 16:58 | ||||
elsbet
არა არანიარი დანაშაული არ არის.. batutra
შენ გექნება ხელში ხელშეკრულება რომ 2 თვე გადაიხადე და მარტიდან უკვე ის იყო ვალდებული გადაეხადა და მორჩა. არავინ შეგედავება.. შეედავებიან იმას თუ კი არ გადაიხდის.. უნდა იყოს დარეგისტრირებული ეგ არის საჭირო და დანარჩენი მისი საქმეა... რავი .. |
Posted by: Toxic:) 12 Mar 2012, 17:57 | ||
ფორმა და შინაარასი შეუსაბამობაშია ერთმანეთთან, თუ სწორად წერ მომსახურების საფასური გამოდის ეგ თანხა. |
Posted by: zuralv 12 Mar 2012, 18:19 |
იცით რა მაინტერესებს, არამატერიალური აქტივის რეალიზაციის დროს ზედნადების გამოწერა უნდა მოხდეს? |
Posted by: lolita da me 12 Mar 2012, 19:32 |
ხალხნოოო ახალ სალარო აპარატებზე როგორ გავიგო დეტალურად რა თანხებია ამორტყმული და კიდევ, როგორ შეიძლება უკვე ამორტყმული თანხის გაუქმება, აქტი უნდა დაიწეროს თუ რამე სხვა მეთოდი არსებობს? |
Posted by: Lady_Bird 12 Mar 2012, 19:44 |
ორისი ვისაც გაქვთ თუ შეძლებთ დახმარებას. ნოუთბუქზე დავაინსტალირე ორისი და გასაღებს ვერ ხედავს. საიტიდან რომელი ფაილები უნდა გადმოვწერო და სად უნდა ჩავწერო ხომ ვერ ამიხსნით. ვინდოუს 7-ზე. |
Posted by: lchko 12 Mar 2012, 23:21 |
lolita da me ამობეჭდავ ჩვეულებრივად ზ-ის განულების შემდეგ, სამსახურში არ ვარ თორემ მოგწერდი. ამავე დასახელების წინა თემაში დადო ვიღაცამ დასკანერებული ინსტრუქცია გაუქმებაზე ჰო აქტი იწერება, ისე ვერ გააუქმებ,ზუსტად არ ვიცი როგორ |
Posted by: TT-KK 13 Mar 2012, 00:26 | ||
lolita da me lchko
საკანცელარიოში იყიდება აქტის ფორმები, ყოველთვის უნდა გედოთ ეგ ფორმები უჯრაში, იმიტომ რომ აქტი შეცდომით ამორტყმულ თანხაზე უნდა დაიწეროს მაშინვე, შეცდომის დაფიქსირებისას დაუყოვნებლივ. |
Posted by: kkoxo 13 Mar 2012, 03:28 | ||||
არა |
Posted by: Taxvi525 13 Mar 2012, 10:11 | ||||
შპს-სთვის აუდიტორული მომსახურების თანხის ნაწილი გადაიხადა ევროპულმა ბანკმა გრანტის ხელშეკრულების საფუძველზე :S .. ასეც შეუსაბამობაშია? |
Posted by: qondara 13 Mar 2012, 10:48 |
გამარჯობა, ერთი შეკითხვა მაქვს, კომპიუტერები და საოფისე ავეჯი რომლებიც 1000 ლარამდე ღირებულებისაა და კოდექსის მიხედვით გამოვქვითე ხარჯებში. ქონების გადასახდით უნდა დავბეგრო? |
Posted by: natiamax 13 Mar 2012, 10:53 |
მარეგულირებელთან ვინმეს გაქვთ ურთიერთობა? |
Posted by: nostradamuss 13 Mar 2012, 11:09 |
ერთი კითხვა მაქვს ... მეწარმეს აქვს ბიზნესი, არის მცირე სტატუსით, 2011 ში ჰქონდა აგრეთვე შემოსავალი იჯარით, იჯარის საშემოსავლოს იხდიდა გადახდის წყარო.. გადახდის წყაროსგან მიღებული შემოსავალი თავისთავად 5 % არ დაიბეგრება და შესაბამისად ერთობლივ შემოსავალშიც არ უნდა ვაჩვენო ხომ ? თუ სხვა უჯრაში უნდა ავსახო? კერძოდ 31 ში?(საქართველოს წყაროდან მიღებული და გადახდის წყაროდან დაბეგრილი შემოსავალი ) ........ |
Posted by: qondara 13 Mar 2012, 11:17 | ||
კომუნიკაციების მარეგულრებელთან მქონდა. |
Posted by: nostradamuss 13 Mar 2012, 11:18 | ||
qondara
თუ კი ფინანსურ ხარჯად გაქვს უკვე აღიარებული მაშინ არ გიწევს გადასახადი... ანუ ძირითადში ხომ არ გაქვს აყვანილი. მაშინ არ დაბეგრავ. |
Posted by: qondara 13 Mar 2012, 11:23 | ||||
ძირითად საშუალებებად მიზის ფინანსურად ისევ ბალანსზე. წინდა წელს დავადეკლარირე და გადავიხადე კიდეც, ახლა მიმტკცებს ერთი რო არ უნდა გადაგეხადაო. ანუ სწორად მოვიქეცი? |
Posted by: nostradamuss 13 Mar 2012, 11:38 |
qondara თუ კი გიზის ბალანსზე უნდა გადაიხადო წელსაც... მაგრამ თუ ფინანსურად უკვე ჩამოწერე ანუ ხარჯებში გაუშვი შესყიდვისთანავე მაშინ შეგეძლო არ გადაგეხადა... ახლა რადგან ძირითადში გიზის რა გზა გაქვს სხვა.. |
Posted by: niaaa82 13 Mar 2012, 12:41 |
სალამი, ვინმეს ხომ არ გქნიათ პრაქტიკაში, კომპანია იყო ევროპაში გამოფენაზე და გამოფენაზევე შეიძნა საქონელი ინვოისით, ცოტა რაოდენობის. მოაქვთ თვითონ, აეროპრტშ არის საშუალება რომ განბაჟდეს ეგერე ან რა პროცედურებია საჭირო ასეთი ტვირთის განსაბაჟებლად? |
Posted by: maxo-tt 13 Mar 2012, 13:01 |
სალამი ხალხო ვინმემ მითხარით მოგების გადასახადი როგორ გადავიხადო ხაზინაში? დეკლარაცია გადავგზავნე უკვე.... ანგარიშის ნომერს ვერ ვპოულობ შპს სთვის |
Posted by: maxo-tt 13 Mar 2012, 13:02 |
ოოპს. double post ................... |
Posted by: Lady_Bird 13 Mar 2012, 13:14 |
qondara უნდა გადაიხადო ქონების გადასახადი. 1000 ლარამდე საშუალებების გამოქვითვა არაფერ შუაშია არ არის ქონების გადასახადთან. ჩვეულებრივ ფინანსური ცვეთა უნდა დაარიცხო და ქონების გადასახდიც გადაიხადო |
Posted by: gogona22 13 Mar 2012, 13:40 |
ტელეფონის დავალიანება აქვს შპს 2009 წლის გადასახდელი და ამონაწერში მითითებულია ,რომ გადარიცხვისას მიუთითეთ საბილინგო ანაგარიში 6956 და სად უნდა მივუთითო ეს ანგარიში არ იცით? |
Posted by: qondara 13 Mar 2012, 14:13 |
Lady_Bird nostradamuss დიდი მადლობა მეც ვფიქრობ რომ უნდა გადამეხადა და წელსაც გადავიხდი. |
Posted by: Taxvi525 13 Mar 2012, 14:15 |
maxo-tt 10077 1020 ზე უნდა გადაიხადო |
Posted by: NatoMagradze 13 Mar 2012, 15:00 | ||
მეტს მქონდა პრობლემა და დრაივერი იყო სპეციალური ვინდოუს 7 სთვის საიტზე ორისის და ის გადმოვწერე. ფონტები დაგისვა კარგად? |
Posted by: nostradamuss 13 Mar 2012, 15:05 |
gogona22 საგადახდო დავალების შინაარსში ჩაუწერე ეგ და რომ დაუჯდება მიმღებს ანგარიშზე ის გაატარებს მერე მაგ 6956 - ზე ალბათ... ალბათ კიარა ასე იქნება დარწმუნებული ვარ, რადგან მიღებული შემოსავლები იმათ უნდა გაატარონ მაგ ანგარიშზე... და აიოლებენ საქმეს რომ მიაგნონ |
Posted by: elsbet 13 Mar 2012, 15:11 |
შ.პ.ს. აქირავებს სამშენებლო კონსტრუქციებს, თითოეულის ღირებულება არ აღემატება 1000 ლარს, იქნებ მითხრათ ვინმემ, ძირითად საშუალებად ვაღიარო და დავბეგრო ქონების გადასახადით თუ როგორც საქონელი (16 00) და მიმდინარე ნაშთით ავსახო მოგება-ზარალში? |
Posted by: goo1000 13 Mar 2012, 16:03 |
თუ იჯარის თანხა რომელიც უნდა გადამედხადა არ გადავიხადე მაშინ ვალდებული ვარ შემოსავალში ავიღო?მოგების წლიურ დეკლარაციაში ვაჩვენო ეს შემოსავალი? და თუ ეს ასეა მაშინ ეს იჯარის თანხა დაიბეგრება დღგ-ით?რას ფიქრობთ თქვენ? ძალიან გთხოვთ გამარკვიეთ |
Posted by: Lady_Bird 13 Mar 2012, 16:08 | ||
elsbet შპს -მ უნდა აიღოს ძირითად საშუალებებში, საქონელი არანაირად არ არის, რომ ყიდიდე მაშინ 16-ზე დასვამდი ,
ეს ცოტა ვერ გავიგე..... * * * goo1000 მგონი შემოსავალში უნდა აიღო ხანდაზმულობის ვადა რომ გაუვა....თუ უსასყიდლოდ გაძლევს ვინმე ფართს და ამ შემთხვევაზე გაქვს მაშინ შემოსავალში აიღებ და გამოქვითვაც შეგიძლია, მაგრამ თუ ვალდებული ხარ რომ გადაუხადო მაშინ ვალდებულებებში გექნება და მერე აღიარებ შემოსავლად. და რატომ გინდა რომ შემოსავლად აღიარო? * * * NatoMagradze კი გუშინ გადმოვწერე და კარგად დასვა ფონტებიც და გასაღების დრაივერიც გადმოვწერე. |
Posted by: goo1000 13 Mar 2012, 16:27 | ||
Lady_Bird
კი არ მინდა მაგრამ ხარჯებში არ გამიტარებია და სხვა რა გზა მაქვს?მაგის გამო დეკლარაცია დავაზუსტო?და დღგ-ით არ დაიბეგრება?შემოსავალში თუ ავიღებ? და რა შემთხვევაშია საჭირო იჯარის რეესტრში დაფიქსირება როდესაც იჯარის ხელშეკრულება ერთწელზე მეტი ვადითაა დადებული? |
Posted by: Lady_Bird 13 Mar 2012, 16:47 | ||||
goo1000
იმიტომ რომ ხარჯებში არ გაგიტარებია შემოსავლად უნდა აიღო? დააზუსტე მერე დეკლარაცია... მოგების დეკლარაციაზეა საუბარი? ჯერ ვადა არ გასულა წარდგენის, ასე რომ კიდევაც რომ გადააგზავნო ხელმეორედ ჩაითვლება პირველადად წარდგენილად.
რამდენადაც ვიცი 1 წლით და 1 წელზე მეტი ვადით როცაა დადებული მაშინ. |
Posted by: nostradamuss 13 Mar 2012, 16:55 | ||
ერთი კითხვა მაქვს ... მეწარმეს აქვს ბიზნესი, არის მცირე სტატუსით, 2011 ში ჰქონდა აგრეთვე შემოსავალი იჯარით, იჯარის საშემოსავლოს იხდიდა გადახდის წყარო.. გადახდის წყაროსგან მიღებული შემოსავალი თავისთავად 5 % არ დაიბეგრება და შესაბამისად ერთობლივ შემოსავალშიც არ უნდა ვაჩვენო ხომ ? თუ სხვა უჯრაში უნდა ავსახო? კერძოდ 31 ში?(საქართველოს წყაროდან მიღებული და გადახდის წყაროდან დაბეგრილი შემოსავალი ) ........ * * *
ასეა ნამდვილად. უნდა დაარეგისტრირო .. 50+1 ლარი ჯდება ყველაფერი ეგ.. |
Posted by: goo1000 13 Mar 2012, 17:34 |
და თუ არ გამიტარებია რეესტრში შესაბამისად ხარჯებში ვერ გამოვქვითავ და უნდა ავოღო შემოსავალში?და ეს შემისავალში აღებული იჯარის თანხა დაიბეგრება თუ არა დღგ-ით ამაში გამარკვიეთ თუ შეიძლება. |
Posted by: nostradamuss 13 Mar 2012, 17:43 | ||
და რატო ვერ უნდა ჩადო ხარჯებში ეს ვერ გავიგე ... ჩევულებრივად ჩადევი ხარჯებში მაგაში არავინ გზღუდავს... უბრალოდ 1 წელზე მეტ ვადიანი ხელშეკრულება უნდა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში და თუ არ დარეგისტრირდება მოიჯარე ზარალდება ამაით , რადგან ადმინისტრაციული სანქაცია არის ამის შესახებ .. რომლითაც დაჯარიმდება მოიჯარე.... მეიჯარე არანირად.... ჩადევი ხარჯებში ჩვეულებრივ , თავისი საშემოსავლოებით |
Posted by: goo1000 13 Mar 2012, 17:59 |
მოიჯარეც და მეიჯარეც ერთი პირია ოგონ ერთ შემთხვევაში ფიზიკური და მეორე შემთხვევაში იურიდიული და ამ შემტხვევაში რაა გამოსავალი მაშინ სხვა |
Posted by: maxo-tt 13 Mar 2012, 18:15 | ||
ეგ რა კოდია? ანგარიშის ნომერია? http://www.rs.ge/Default.aspx?sec_id=4875&lang=1 აი ეს ფორმა რისთვისაა ხომ არ იცი? |
Posted by: goo1000 13 Mar 2012, 18:38 | ||
ა
სახაზინო კოდია 10077 1020-მოგების გადასახადი ირიცხება ამ კოდზე |
Posted by: vailetvailet 13 Mar 2012, 18:43 |
გამარჯობათ იქნებ დამეხმაროთ ზაფხულში ვიყიდე მანქანა აქ სადღაც 1 თვე მყავდა და გავყიდე მომიციე ეხა ელეკრონული დეკლარაციის შევსება მივედი საგადასახადოში დამარეგისთრირეს საიტზე ხო და მითხრეს აქედან გაგზავნეო ხოდა შევედი მაგ საიტზე და ვერ გავიგე მანდ სად არის ეს მანქანების დეკლრაცის ფორმა |
Posted by: ninuca007 13 Mar 2012, 19:28 |
მივლინებულის მგზავრობაზე გაწეული ხარჯი სრულად შემიძლია ხარჯად ჩავთვალო ? თუ რამე ნორმა არსებობს? |
Posted by: vailetvailet 13 Mar 2012, 19:35 |
გამარჯობათ იქნებ დამეხმაროთ ზაფხულში ვიყიდე მანქანა აქ სადღაც 1 თვე მყავდა და გავყიდე მომიცია ეხა ელექტრონული დეკლარაციის შევსება მივედი საგადასახადოში დამარეგისთრირეს საიტზე ხო და მითხრეს აქედან გაგზავნეო ხოდა შევედი მაგ საიტზე და ვერ გავიგე მანდ სად არის ეს მანქანების დეკლრაცის ფორმა |
Posted by: goo1000 13 Mar 2012, 20:01 | ||||||||||||||
მანდ ნახე საშემისავლოს დეკლარაცია და ეგ უნდა შეავსო * * *
კი მგზავრობის შეგიძლია სრულად გამოქვითო * * *
|
Posted by: vailetvailet 13 Mar 2012, 20:50 |
goo1000 ეგ კი ვნახე მარა ხო უნდა ჩაეწეროს რა მანქანა იყო რა გირებულების სულ სხვა რაგაცააა |
Posted by: maxo-tt 13 Mar 2012, 22:12 |
goo1000 და ინტერნეტ ბანკინგიდან რომ გადავიხადო შეიძლება? მიმღებში უნდა მივუთითო ეგ კოდი? და ერთიანია ეგ კოდი თუ? შუაში სფეისმა დამაფიქრა |
Posted by: casandra 13 Mar 2012, 22:51 |
როდესაც ფიზიკური პირისგან ვყიდულობთ მანქანა-დანადგარს, უნდა დავბეგროთ თუ არა საშემოსავლო გადასახადით?თუ მარტო მომსახურების დროს ვბეგრავთ? |
Posted by: ninuca007 14 Mar 2012, 00:50 | ||||||
მიმღები : ხაზინის ერთიანი ანგარიში მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი : 100771020 მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი : TRESGE22 * * *
მადლობა დღგ-დან თანხა როცა გადაგაქვს სხვა გადასახადზე და იხდი მომსახურების გადასახადს 50 ლარს ეს საგადასახადო ხარჯად ითვლება? |
Posted by: nostradamuss 14 Mar 2012, 08:56 | ||
casandra
უნდა დაბეგრო |
Posted by: one_day 14 Mar 2012, 09:43 |
გამარჯობათ შპს _ ს დასარეგისტრირებლად სად უნდა მივიდე? რამდენ ხანში გამიკეთებენ? და რა იქნება ამისთვის საჭირო? გამარკვიეთ რა ... რამდენია გადასახდელი ? ვიგაცამ მითხრა რასაც გადაიხდი ანგარიშზე დისვამენო |
Posted by: Lady_Bird 14 Mar 2012, 10:01 | ||
casandra nostradamuss
საქონლის შესყიდვის დროს არ ბეგრავ არაფერს. ხელშეკრულებას გააფორმებ შესყიდვაზე და სასაქონლოს ან მიღება ჩაბარებას. თუ მას გადახდა ეკუთვნის ეგ შენი პრობლემა არ არის.... |
Posted by: Taxvi525 14 Mar 2012, 10:10 | ||||
ნებაყოფლობითია უკვე გინდა დაარეგისტრირებ გინდა არა , მაგრამ თუ არ გაქ დარეგისტრირებული ხარჯებში ვერ გამოქვითავ (საგადასახადო მიზნებისთვის) |
Posted by: goo1000 14 Mar 2012, 11:44 | ||
ხოდა ამიტომ უნდა ავიღო შემოსავალში ხომ? და დღგ-ით უნდა დავბეგრო თუ არა ამაში გამარკვიეთ |
Posted by: smallbookkeeper 14 Mar 2012, 11:45 |
დამეხმარეთ თანამშრომელზე 500 ლარის ღირებულების საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა როგორ დავბეგრო დღგ-ით და საშემოსავლო გადასახადით? გატარებებიც ამიხსენით რა როგორ უნდა გავატარო. |
Posted by: Taxvi525 14 Mar 2012, 12:05 | ||||
არა უბრალოდ ფინანსურ და საგადასახადო კუთხით გექნებათ სხვაობა ხარჯებთან დაკავშირებით |
Posted by: goo1000 14 Mar 2012, 12:09 | ||
დიდი მადლობა |
Posted by: MasterJC 14 Mar 2012, 12:12 | ||
nostradamuss
თუ სწორად გავიგე აქვს ბიზნესი, მცირე მეწარმის სტატუსი და იბეგრება 5% რეიჟიმით ამ დროს პარალელურად იჯარით აქირავებს ფართს ეს არის ორი სხვადასხვა ბიზნესი და შეხებაში არაა ის 5% დარჩება, იჯარას ჩვეულებრივ, 20% დაიბეგრავს პროსტა ქონების გადასახადის გაანგარიშებისას ორივედან მიღებულ შემოსავალს შეკრებს, რო 40K გამოუვა თუ არა |
Posted by: 022022 14 Mar 2012, 12:13 |
სასქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი რას ნიშნავს შეგიძლიათ მითხრათ ? |
Posted by: MasterJC 14 Mar 2012, 12:19 | ||||
ნინუცა007
goo1000
არა 5 აპრილი 2005 წლის ფინანსთა მინისტრის #220 ბრძანება მაცნეზე ნახე ლიმიტებია საქართველოში და სხვადასხვა ქვეყნებში სად როგორ და რამდენი შეიძლება რო გამოიქვითონ one_day შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ რეგიონულ ოფისში მიხვალ და დაგარეგისტრირებენ და გაგარკვევენ ოღონდ ყურადღებით მოუსმინე, ერთი და იგივე ბევრჯერ არ გაამეორებინო, ცოდო არიან |
Posted by: goo1000 14 Mar 2012, 12:24 | ||
ლიმიტები არის კი მივლინების დროს გაწეულ ხარჯებზე(სასტუმრო კვება და ა.შ) მაგრამ ბილეთის საფასურზეც? |
Posted by: maxo-tt 14 Mar 2012, 12:32 | ||
ninuca007
შენ გაიხარე და დანიშნულებას როგორ ჩავწერ აქვს მნიშვნელობა? რამე შაბლონი ხომ არის მაგისთვის ? უბრალოდ "მოგების გადასახადი" რომ ჩავუწერო ხომ არ არის პრობლემა? და კიდევ 1 კითხვა მაქვს და ჩემით გავალ მერე ანუ მოგებასაც რომ გადავიხდი, შემდეგ დივიდენდად როგორ უნდა გავიტანო თანხა? როგორც ვიცი დივიდენდის 5%-ც ხაზინაში უნდა გადავიხადო ხომ? |
Posted by: GIGIMAMU 14 Mar 2012, 13:28 |
სალამი ყველას. ბუღალტერიის შესაწავლა მინდა და ხომ ვერ მირჩევდით საიდან დავიწყო? რა სახელმძღვანელოები გამოვიყენო და სად მოვიძიო. წინასწარ დიდი მადლობა . |
Posted by: lasha_soza 14 Mar 2012, 16:12 |
გამარჯობათ, ინდ მეწარმედ დარეგისტრირებისთვის სად უნდა მივიდე და რა დოკუმენტაცია იქნება საჭირო? და რამდენია გადასახდელი თანხა? |
Posted by: NatoMagradze 14 Mar 2012, 17:12 |
შ.პ.ს. მეორე შ.პ.ს. აძლევს 1 თვის ვადის სესხს, უსასყიდლო. გამსესხებელმა შემოსავლად უნდა აღიაროს პროცენტი (თეორიული) ეს მოგების დაანგარიშებისთვის თუ ეს დღგ-ესაც ეხება? და რა გატარებებია ამ დროს? და მსესხებელი სავარაუდოდ არ ატარებს ხარჯებში მაგრამ დაბეგვრაც ხო არ უწევს? |
Posted by: Hurricаnes 14 Mar 2012, 17:21 |
კეთილნო მიკრო ბიზნესით მოსარგებლემ ქონების და არასასოფლოს დეკლარაციები უნდა ჩააბაროth? |
Posted by: NatoMagradze 14 Mar 2012, 17:27 | ||
რას გულისხმობ? თუ ავია ბილეთია - მაგის ნორმა არის მხოლოდ ის რომ უნდა იყოს ეკონომ კლასი. გამონაკლისიც შეიძლება თუ ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონა მიდის მივლინებაში ან თუ დაადასტურებ რომ სხვა ბილეთი არ იყო და არ წასვლით ეკონომიკური საქმიანობას ექმნებოდა პრობლემა. თუ ავტომანქანით მიდის მივლინებაში მაშიი უნდა საგზაო ფურცელი სად მიდის რამდენ კილომეტრზე და ამის მიხედვით დაანგარიშებული ან საწვავის ტალონი ან თანხა |
Posted by: liza_liza 14 Mar 2012, 17:31 |
დეკლარაციის ხელით ჩაბარება შესაძლებელია?ფასიანი ხომ არ არის? |
Posted by: likani77 14 Mar 2012, 19:13 |
liza_liza თუ რამე არ შეიცვალა, მაშინ შესაძლებელია, ოღონდ 30 ლარი ღირს, ადრე ასე იყო ყოველ შემთხვევაში. |
Posted by: nostradamuss 14 Mar 2012, 20:01 | ||
MasterJC
ეგ კი გასაგებია.. მარა დეკლარაციაში როგორ ვაჩვენო?? რომ მივიღე იჯარით შემოსავლი და ამ შემოსავლის საშემოსავლო გადახდილი არის მოიჯარის მიერ... ერთობლივ შემოსავალში ეს იოჯარა საერთოდ არ ჩავწერო ? ? |
Posted by: MasterJC 14 Mar 2012, 20:04 | ||||||||||||
goo1000
არ ვიცი
მონახე აბა მე არ მეცალა რო ეგ მომეძებნა ვმუშაობ და სამუშაოდან ვწერ GIGIMAMU GIGIMAMU www.icqe.ge შედი და დაურეკე ჯგუფი მორჩა და ახალი ჯგუფი არ დაწყებულა ჯერ მგონი ეხლა გროვდება შეგიძლია ბაფფ-შიც ცადო და თუ დამოუკიდებლად გინდა, სიმართლე გითხრა არ ვიცი lasha_soza
პირადობა საკმარისია მემგონი NatoMagradze
ვერ გავიგე მარა უპროცენტოდ რატო ასესხებ? დაგიჭერენ არ შეიძლება მაშინ მოგიწევს რო დაბეგრო თუ რაღაცა ურთიერთდაინტერესბული თუ რაღაცა პირები ხართ ურთიერთდამოკიდებული და არ შეიძლება რა უდნა მისცე %-ით კარგად ჩამოაყალიბვე აბა კითხვა
რაღაცა შემთხვევაში, მგონი მნიშვნელობა აქვს მაგას სიტყვაზე კლიენტზე რო ცუდი შთაბეჭდილება არ უდნა მომეხდინაო ან რამე ეგეთი ის კანონი თუ ბრძანება ანხე რაც დაგიწერე |
Posted by: ninuca007 14 Mar 2012, 20:46 | ||
კი მოგების გადასახადი ჩაწერე http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi/mukhli-130-dividendebis-dabegvra-gadakhdis-tsqarostan |
Posted by: sun_waiting 14 Mar 2012, 21:23 |
სამსახურში (შპს) ახალი კადრის აყვანისას რა საბუთებია მოსაგვარებელი ბუღალტერიაში? ანუ რა უნდა იდოს საქმეში? 1) პირის განცხადება სამსახურში აყვანის შესახებ. 2) მისი CV...... 3) დირექტორის ბრძანება სამსახურში აყვანის თაობაზე. 4) კონტრაქტი. სხვა რამე არის საჭირო? და მე-3 პუნქტი (მე-4-ც) მომაწოდეთ თუ გაქვთ რა ვინმეს. |
Posted by: 022022 14 Mar 2012, 21:44 |
სასქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი მარტივ ენაზე რას ნიშნავს შეგიძლიათ მითხრათ ? |
Posted by: kkoxo 14 Mar 2012, 21:49 | ||
ის დარჩენილი საქონელი რომელიც იყიდეტ , რომ გაგეყიდათ |
Posted by: maxo-tt 14 Mar 2012, 22:12 |
ninuca007 მაგარია ანუ ჩემ თავს (დამფუძნებელს) დივიდენდად რომ მივცე თანხა, არ დაიბეგრება ხო? და ერთი ისიც მასწავლეთ დივიდენდად თანხის გაცემა როგორ ხდება და მართლა შეგეშვებით ) ჩეკი უნდა გავწერო და დანიშნულებაში ჩავუწერო რომ დივიდენდია თუ ? მოგების გადასახადს არ მახდევინებს ბანკი უარყოფილია ბანკშიო დამიწერა. ხომ არ იცით რას ნიშნავს? |
Posted by: 022022 14 Mar 2012, 23:36 |
kkoxo აუ ვერ მივხვდი, შეგიძლიათ მაგალითით რომ ამიხსნათ? დიდი მადლობა |
Posted by: kkoxo 14 Mar 2012, 23:59 | ||
მოდერატორს ვეტყვი რომ საქმე არ გაქვს |
Posted by: Lady_Bird 15 Mar 2012, 00:05 | ||
|
Posted by: NatoMagradze 15 Mar 2012, 01:09 |
ოფიციალურად არ ვართ ურთიერთდამოკიდებული პირები. ჩემ უფროს აქვს სურვილი 1 თვით მეგობრის კომპანიას დაეხმაროს. და უნდა უპროცენტოდ. მე ვიფიკრე სავარაუდო პროცენტს ანუ რომელიც შეიძლებოდა რომ მიმეღო ვაღიარებ არასაოპერაციო შემოსავალდად. ეხლა უბრალოდ ვეღარ ვხდები დღგ-თიც უნდა დავბეგრო თუ მხოლოდ მოგების გადასახადით. ისე თუ მე ამას მაინც ვაღიარებ შემოსავლად ბიუჯეტი არ ზარალდება მე მას რაც უნდა გადაემხადა მაიცნ გადავიხდი. ანუ რომ გამეცა სესხი პროცენტით. არის ამაში რამე დარღვევა? თუ შესაძლებელაი საქონლსი უსასყიდლოდ გადაცემა რატომ არ შეიძლება უპროცენტო სესხი? |
Posted by: pro_leo66 15 Mar 2012, 02:38 |
როგორც ამბობენ ბუღალტერია ხალხის მტერია |
Posted by: nostradamuss 15 Mar 2012, 09:17 |
maxo-tt ინტერნეტ ბანკი შპს-ს სახელზე ხომ გაქვს გაკეთებული > ? ? პირადი ანგარიშიდან ხომ არ ცდილობ გადახდას? ? |
Posted by: Lady_Bird 15 Mar 2012, 09:46 |
NatoMagradze არანაირი პრობლემა არ არის. ხელშეკრულებას გააფორმებ და შენ პროცენტი უნდა აღიარო შემოსავლად საგადასახადო მიზნებისთვის. დღგ მგონი არ უნდა შეეხოს, ფინანსური მომსახურებაა. მგონი არც გატარებები არ უნდა იმიტომრომ შპს იბეგრება კოდექსის მიხედვით და რეალურად შემოსავალი არ მიუღია. იმ ფირმამაც უნდა აღიაროს და ჩართოს ერთობლივ შემოსავალაში და ამავე დროს აქვს გამოქვითვის უფლება რადგან ორჯერ არ მოხდეს ერთი და იგიგვე თანხის დაბეგვრა, რადგან ეს პროცენტის თანხა თქვენთან უნდა დაიბეგროს. კანონით არ არის აკრძალული. აბა რომ ვამაყობთ ბიზნესის დაწყება ადვილიაო და 200 ლარით შპს ვაფუძნებთ, რა უნდა აკეთოს ადამიანმა 200 ლარით ან თუნდაც 2000 -ით, ახლობლებს დახმარებაც ავუკრძალოთ? მაინც გადარეკე ფედერაციაში თუ გინდა და გაიარე კონსულტაცია 1 საათის შემდეგ არიან ხოლმე. |
Posted by: 022022 15 Mar 2012, 10:32 |
kkoxo კაკრას საქმე რომ მაქვს და საგადასახადოს აზრზე რომ არ ვარ იმიტომ გეკითხებით |
Posted by: MasterJC 15 Mar 2012, 10:51 | ||
022022 საგადასახადო კოდექსის და ბუღალტერიის კურსი გაიარე მოგიყვანენ აზრზე 2 თვეში მოგვიანებით გადავხედავ რა გიდნა და გიპასუხებ' მარა აზრზე თუ არ ხარ, რაში გაინტერესებს? უი, შუტკა რა ავტომობილს არ იყიდიან არასდროს ბუღალტრები? ვინ მიპასუხებს აბა LD * * * 022022 სმფ - სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები იგივე მაგათი მარაგი ანუ რასაც იყიდი, დავუშვათ ა/მ ნაწილების მაღაზია ხარ და გაქვს ნაყიდი დისკები, საბურავები, ზეთი და ა.შ. ეს არის შენი ამრაგი თვის ბოლოს ან რაღაცა პერიოდის ბოლოს, ხო ამოწმებ რა გაქვს განაყიდი და რა დარჩა და ანგარიშობ მაგ ნაშთებს რო იცოდე რა დაგრჩა და რა გაქ მოსატანი ეგაა მემგონი nostradamuss
დეკლარაციაში არ მახსოვს არ შემივსია არასდროს მგონი ერთობლივ შემოსავალში, რაც მიიღე წლის განმავლობაში, ყველაფერს რო გამოქვითავ, სუფთა მოგება, ამგას როგორ არ ჩაწერ იაჯრიდან ამდენი მივიღე, მცირე მეწარმეობიდან ამდენიო |
Posted by: Hurricаnes 15 Mar 2012, 11:07 |
კეთილნო მიკრო ბიზნესის სტატუსით მოსარგებლემ ქონების და არასასოფლოს დეკლარაციები უნდა ჩააბაროს? |
Posted by: maxo-tt 15 Mar 2012, 11:18 |
nostradamuss კი, შპს რათქმაუნდა ყველაფერი სწორად მაქვს მგონი შეყვანილი ხო? |
Posted by: MasterJC 15 Mar 2012, 11:38 | ||
მიდით მიპასუხეთ |
Posted by: toi toto 15 Mar 2012, 12:59 |
აბა ახალგაზრდებო, როგორ ფიქრობთ აფასების რეზერვი უნდა დავბეგრო მოგების გადასახადით? |
Posted by: qondara 15 Mar 2012, 13:44 |
აბა ახალგაზრდებო, როგორ ფიქრობთ აფასების რეზერვი უნდა დავბეგრო მოგების გადასახადით? ჩემი აზრით არ უნდა დაბეგრო. |
Posted by: -anano- 15 Mar 2012, 14:00 |
ხალხო ერთი კითხვა მაქ ნუ შეიძლება ბუღალტერიასთან ნაკლებ კავშირშია მარა იქნებ იცოდეთ. როგორც ვიცი საქონლის გადაზიდვის დროს თუ გადამზიდავის მანქანა და ნომერი არ გეწერა ზედნადებზე გაჯარიმებენ და როდესაც საქონლის მიწოდება ხდება მაღაზიიდან მაგ დროს თუ ზედნადებში მანქანა არ იყო მითითებული მაშინაც შეუძლიათ დაგაჯარიმონ? |
Posted by: gogona22 15 Mar 2012, 14:24 |
შსსდან მომივიდა რაგაც ა/ფ მაგთიკომის მომსახურების და არა არის არ იციით? |
Posted by: lolita da me 15 Mar 2012, 14:38 |
lchko TT-KK მადლობა ხალხნო ამ ყველაფერი გავარკვიე როგორც უნდა გამეკეთებინა. ვინც მიწის გადასახადში კომპეტენტურები ხართ იცით რა მაინტერესებს, ფიზიკურ პირს გაქირავებული აქვს ფართობი, მაინტერესებს 2010 წელში ეკუთვნოდა თუ არა მიწის გადასახადი და როგორ გამოანგარიშდებოდა? თუ მის საკუთრებაში არის 100 კვადრატული მაგრამ გაქირავებული აქვს 20 ამ შემთხვევაში გადასახადი 20-დან უნდა გადაიხადოს? 2011-ში როგორ იქნებოდა? |
Posted by: elsbet 15 Mar 2012, 14:41 |
დეკლარაციების შევსების ინსტრუქციები სად დევს ხომ ვერ მეტყვით? |
Posted by: toi toto 15 Mar 2012, 15:26 |
gogona22 ტელებონის 112 გადასახადის . იურიდიულ პირებზე 0.5 თეთრი... * * * elsbet http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb/mukhli-41-mogebis-gadasakhadis-deklaratsiis-shevseba http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb |
Posted by: MasterJC 15 Mar 2012, 17:11 | ||||||
gogona22
რა და ტელეფონზე რო გისმენდით ამდენი ხანი და სისულელებს ლაპარაკობდი შენ გადაიხადე მაგისი მომსახურების ფულიო არ ვიცი -anano-
კი ჯარიმდებაო გამოცდილმა ბუღალტერმა და დაჟე მგონი 100 ლარამდეო elsbet ფინანსთა მინსიტრის 996 ბრძანებაა მემგონი მაცნე ჯიზე ან კოდექს ჯიზე ნახე
უხ მაგათი დედაც |
Posted by: toi toto 15 Mar 2012, 17:16 | ||
MasterJC
ჯეკ... |
Posted by: -anano- 15 Mar 2012, 17:34 | ||
და ტაქსით თუ მიაქ ნაყიდი საქონელი? ტაქსის ნომერი უნდა მივუთითო? * * * MasterJC მადლობა ისე დახმარებისთვის... |
Posted by: nostradamuss 15 Mar 2012, 17:44 | ||||
მოიცა ეგ გადასახადი სად უნდა გადავიხადო და რა ანგარიშზე ? მე ჯერაც არ დამიდასტურებია ეგ და იმედია არ დამიჭერენ მაგის გამო ? ? * * * MasterJC
ჰოდა ეგაა... სად ჩავწერო ნეტა ?? ? |
Posted by: MasterJC 15 Mar 2012, 17:58 | ||||||
-anano-
კი პირადობას გამაორთმევ დავუშვათ, ბაზრიდან მოგაქ რეგულარულად რომელიმე მძღოლს უთხარი'დაუძმაკაცდი და იმისი მონაცემები ჩაწერე ხოლმე'სულკ იმისი კლიენტი იქნები და სკიდკაც მოთხოვე შეგიძLია ეგრე ქნა ეტყვო რო ესეა თქოდ ა ჩაგაწერინებს არა აქვთ პროლემა რამდენადაც ვიცი
არაფრის nostradamuss
რავიცი არ შემივსია დეკლარაციები არასდროს ვიცი რო ესეა და სად იწერება არ ვიცი |
Posted by: gio_cxel 15 Mar 2012, 19:36 |
მაინტერესებს ი/მ-დ რომ დავრეგისტრირდე სალარო აპარატი ავტომატურად უნდა შევიძინო? + თუ აპირებ საქონლის იმპორტს უცხოეთიდან, რომელი ფორმა ჯობია, შ.პ.ს. თუ ი/მ ? მადლობა წინასწარ. |
Posted by: ninuca007 15 Mar 2012, 20:18 | ||||
კი ეგ ყოფილა , მაგთიკომში ვიკითხე ანგარიშიდან არ ჩამოაჭრიან? |
Posted by: goo1000 15 Mar 2012, 20:53 | ||
კი ავტომატურად ჩამოიჭრება ანგარიშიდან |
Posted by: gio_cxel 15 Mar 2012, 21:29 | ||
...............???????????????????????????? |
Posted by: nostradamuss 15 Mar 2012, 22:06 | ||
goo1000
მოიცა პორტალზე არის ჩემი ნომ მითითებული და ავტომატურად ჩამოიჭრება ხო ? აბა შპს-ს სახელზე მობილურის ნომერი არ მაქვს და მეტს რას ნახავდნენ რო ?? ) |
Posted by: gio_cxel 15 Mar 2012, 22:23 | ||||
??????????????????????????????????????????? |
Posted by: TT-KK 15 Mar 2012, 22:57 |
Rs.ge რატომ არ იხსნება ხომ არ იცით, დეკლარაციებს ვერ ვგზავნი და რა ვქნა,არც ერთი ბრაუზერით არ იხსნება,მიშველეეეთ |
Posted by: gio_cxel 15 Mar 2012, 23:00 |
ვინმემ იქნებ გამცეთ პასუხი რა........... |
Posted by: TT-KK 15 Mar 2012, 23:38 |
gio_cxel 1) სალარო აპარატი უნდა შეიძინო იმ შემთხვევაში,თუ ამის ვალდებულება გაგიჩნდება: ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში. 2)იმპორტის შემთხვევაში ი/მეწარმეც და შპს-ც ერთნაირ პირობებში არიან. |
Posted by: gio_cxel 15 Mar 2012, 23:49 |
გაიხარე. მადლობა............... |
Posted by: Ti-Ni 16 Mar 2012, 00:23 |
გამარჯობა! მაინტერესებს, ხილ-ბოსტნეული გასაყიდად უვარგისი რომ ხდება, როგორ უნდა ჩამოიწეროს, რა დოკუმენტი უნდა შეიქმნას? და კიდევ, დავუშვათ, მე რომ ვიგაც ჭარხლის თესლით მოვამარაგე: ვიყიდე ჭარხლის თესლი და მივეცი გლეხს და შემდეგ მოყვანილი პროდუქცია ამ ფასის ფარგლებში უფასოდ ავიგე, როგორ გატარდება ეს ყველაფერი, ვერ მეტყვით? |
Posted by: Lady_Bird 16 Mar 2012, 09:29 | ||||
Ti-Ni Ti-Ni
თU მაღაზიაზე საუბრობ საგადასახადოში უნდა წარადგინო განცხადება რომ ხარჯებში გატარება შეძლო. თუ მცირე რაოდენობით არის ეს პროდუქცია და არ ღირს საგადასახადოში წარდგენა, რადგან ეს მომსახურება ფასიანი მაშინ რეალიზაციად უნდა აჩვენო რამდენადაც ვიცი
ანუ რას ამბობ რომ თუ მიეცი 1000 ლარის თესლი ამ გლეხს მოყავს თავის მიწაზე ჭარხალი და მერე 1000 ლარის ღირებულების ჭარხალს გაძლევს? მაშინ ეს რაღაც ბარტერის მსგავსი გამოდის. ჩემი აზრით თესლის რეალიზაცია უნდა აჩვენო, შემდეგ უნდა აჩვენო ჭარხლის მიღება და ერთმანეთზე გადახურავ ანგარიშებს. ეს ცოტა ისეთი ოპერაციაა სადაო, ჩემი აზრით ასეთ ოპერაციაზე საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის საკითხი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე შეიძლება სადაო გახდეს და დაბეგვრა მოგიწიოს, ეს მხოლოდ ჩემი ხედვაა. ამას ჯობია ეს გლეხი დაიქირაო და მისი მიწაც იჯარით აიღო, და ხელშეკრულებაში ჩაწერო რომ მას მომსახურებას ან ხელფასს აუნაზღაურებ ნატურალური სახით. ამ შემთხვევაში პროდუქცია გამოდის შენი მოყვანილი არ აქვს იურიდიული პირი ხარ თუ ფიზიკური. დღგ არ გეხება და თუ პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს შემთხვევაში არც ამპირზე მიცემული ჭარხლის საბაზრო ღირებულება დაიბეგრება საშემოსავლოთ. რადგან 200000 ლარის ფარგლებში შეღავათებია. განა რამდენი ჭარხალი უნდა მოიყვანო რომ ამ ზღვარს აცდე. ერთი ის არის რომ როცა შეღავათებით სარგებლობ ხარჯებს ვერ გამოქვითავ. შეიძლება არასწორად გავიგე დასმული საკითხი, რა ვიცი თუ გინდა უფრო დეტალურად დაწერე და დავფიქრდები * * * gio_cxel თუ მოგიწევს ნაღდი ანგარიშსწორებით თანხების მიღება მაშინ აუცილბლად გინდა, ან ჩგდ უნდა გქონდეს. * * * როცა შენი პროდუქციის ან მომსახურების რეალიზაციას დაიწყებ ნაღდი ანგარიშსწორებით იმ დროისთვის შეძენილი უნდა გქონდს. არ არსი აუცილებელი დარეგიოსტრირებისთანავე შეიძინო. შემოსაველბის მიღებას რომ დაიწყებ იმ დროისთვის |
Posted by: Taxvi525 16 Mar 2012, 10:14 |
ninuca007 მაგარია ანუ ჩემ თავს (დამფუძნებელს) დივიდენდად რომ მივცე თანხა, არ დაიბეგრება ხო? უნდა დაბეგრო დივიდენდის 5% უნდა გადაიხადო ბიუჯეტში |
Posted by: Lady_Bird 16 Mar 2012, 10:16 |
გუშინ არ.გე-ზე აღმოვაჩინე რომ დაუმატებიათ ახალი ფანჯარა რომლზეც ჩანს გეზის მომსახურების ღირებულებები 400, 300 და 150 ლარიანი. ვისაც განბაჟებებთან გაქვთ შეხება გეცოდინებათ. ხოდა მიჩანს მხოლოდ დავალიანება და გადახდილი თანხებ არ ჩანს არაფერი. და წერია ბოლოთ გადასახდელი თანხა. დავიწყო ნერვიულობა და წავიდე საგადასახადო დავალების ასლებით საგადასახადოში თუ თქვენთანაც ასე ჩანს ? შეიძლება ახალი დამატებულია და ბოლომდე არ არის ინფორმაცია ატვირთული. თქვენთან როგორ ჩანს ? გადახდები ასახულია თუ არა? |
Posted by: ninia11 16 Mar 2012, 10:27 |
Lady_Bird გუშინ დილით ვნახე მეც და თავიდან "დავპანიკდი". ვისაც განბაჟება ქონდა ყველასთან ეგრე ჩანს. ალბათ ბოლომდე ვერ დახვეწეს ჯერ ან გვეტყვიან რომ არასწორად გადავიხადეთ |
Posted by: Lady_Bird 16 Mar 2012, 10:36 |
ninia11 ალბათ გაასწორებენ...... კარგია ისე რომ დაამატეს. ხალხო ელექტრონულ ზედნადებებში რომ არისდასრულებულის გრაფა. რას ნიშნავს ხომ ვერ ამიხსნით? |
Posted by: toi toto 16 Mar 2012, 10:49 | ||
არსად არ იხდი, თვითონვე გაჭრიან კორპორატიულის შემთხვევაში მობილურის ანგარიშიდან და ასევე კომპანიის სახელზე რეგისტრირებული ქალაქის ტელეფონის გადასახადზე დაგემატება... ასე რომ მაგ პრობლემიდან გაგვანთავისუფლეს. თვითონვე ზრუნავენ ჩამოჭრა-დამატებაზე... * * * gio_cxel თუ ნაღდი ანგარიშწრებით აპირებ თანხის მირებას, მაშინ ვალდებულება გიჩნდება სსა ყიდვის და გამოყენების. იმპორტის დროს შპს და ი/მ-ს მნიშვნელობა არ აქვს... |
Posted by: ninia11 16 Mar 2012, 10:54 | ||
toi toto
ისინი გვარიცხავენ და გადახდა გვიწევს. მე მაგთის ნომრებზე რაც მერიცხება მაგთს ვურიცხავ, სილქნეტის მერიცხება 0.50 ლარი და მაგას სილქნეტს ვურიცხავ. |
Posted by: toi toto 16 Mar 2012, 10:57 | ||
ელექტრონულად ვინმე ზედნადებებს ტვირთავთ უკვე? რა კოშმარია. დღეში 50 ზედნადები იწერება, რომლებშით თითოეულში 50 , ხან მეტი დასახელების საქონელი შედის.. ამათი იქ შეყვანა და ხომ გადამერია ოპერატორი გოგოები... ატვირთვით კიდე ეს ორის მენეჯერმა არ გვაღირსა პროგრამის ფუნქციის დამატება... თან ექსელის ფაილის ატვირთვაც სეიძლება, მაგრამ რა ფორმატით უნდა იყოს ხომ არ იცით. ვერ შევურჩიე... * * *
ninia11 ხო თავისთავად. გვეჭრება და გადასახადს ემატება, თორემ ცალკე არსად არ ვრიცხავთ... |
Posted by: ninia11 16 Mar 2012, 11:10 |
toi toto ხო, ცალკე "112"-ს არ ვუხდით. ინვოისი რომ მოდის ცალკე არის გამოყოფილი ეს თანხა. ისე ბევრი ვერ გარკვეულა - სილქნეტს რატომ უნდა გადავუხადოთ თუ ფაქტურა სხვამ გამოწერაო. |
Posted by: toi toto 16 Mar 2012, 11:17 |
ninia11 ხო, ეგ კითხვა მეც გამიჩნდა, მაგრამ რას გაუგებთ მაგათ.. ეგ 50 თეთრი არაფერს არ მიწყვიტავს, და არც კორპორატიულების რამოდენიმე ლარი. ასე რომ.... მათ იტეხონ მერე თავები... |
Posted by: ninia11 16 Mar 2012, 11:20 | ||
toi toto ინვოისში გამოყოფილია ცალკე ეს თანხა, გადარიცხვის საფუძველი გვაქვს. მართალი ხარ
|
Posted by: Toxic:) 16 Mar 2012, 13:24 |
ავტომობილის სათადარიგო ნაწილი 1000 ლარამდე ღირებულების, ჯერ სასაქონლო მარაგებში ავიღო და მერე ჩამოვწერო ხარჯებში? თუ ძირიდად საშუალებებში ავიღო და მარტო საგადასახადო მიზნებისთვის ვაღოარო ხარჯად? |
Posted by: MasterJC 16 Mar 2012, 13:37 | ||||||||||
gio_cxel
ჯერ გაარკვიე თუ დაგჭირდება სალარო რა საქმიანობასაც აარჩევ იქ, მაშინ გჭირდება და არჩევანი არცა გაქ აქ უდნა იყიდო სალარო აპარატი, საგადასახადოში და 300ლარამდე ჯდება Ti-Ni Lady_Bird
დამოკიდებულაი რაოდენობაზე ჩვეუელბრივ, ამას ზარალობენ და ატარებენ რო ვითომგ აიყიდა დ აიბეგრავენ იმისათვის, რო ჩამოწერო, დაგჭირდება: 1. პირველ რიგში ყველა საბუთის მოგროვება, იმიტო რო 5 დღე არ გეყოფა, რაც ვადაა და გაიჭედები 2. ეს უდნა იყოს დიდი რაოდენობით, დაჟე ტონამდეც კი 3. გინდა მერიის ნებართვა და ხელშეკრულება ნაგავსაყრელთან, სადაც ამ პროდუქციას გადაზიდავ 3. ა/მ დაქირავება, რომლითაც ეს გაფუჭებულკი საქონელი გადაიზიდება და მერე ამ ა/მ დეზინფექციის ხარჯები 4. ექსპერტიზის დასკვნა, რო ეს საქონელი ნაღდად უვარგისია 5. საგადასახადომ უდან შეამოწმოს და დაესწროს ნაგავსაყრელზე ამ პროდუქციის განადგურებას. იქ სურათებს გადაუღებენ რო განადგურდა და საბუთსაც მოგცემენ კაროჩე ამგარი ტვინსი ხმარებაა რა თუ რამდენიმე კილოა თუნდაც 100მდე და ძაან ძვირფასი ხილი არაა (ტროპიკული ხილი და რამე) ამდენ შარს, პროსგა გაატარე როგორც განაყიდი და იზარალე სჯობს თორე ისე დიდი დრო და ხარჯები მაიქვს რა სტაჟირებისას, ერთ ობიექტს დაჭირდა ხილის განადგურება, ასე 6 ტონამდე 6 თვე აგროვეს მგონი და უნდოდათ, საწყისი წონით ჩამოეწერთ, არადა ამ დამპალ ხილს მარტო წვენი იმდენი გაუვიდა, 1/3 დაიკლო საერთო ოანმ და ამ აბდაუბდაშI დრო არ ეყოთ და ხარჯი ტყუილად გასწიეს როცა საგადასახადო თანახმა იყო, რო ა) ცამოეწერა ამ 6 ტონიდან 4 ტონა, რასაც რეალურად ეს დამპალი ხილი იწონიდა ბ) ჩამოეწერა 6ვე ტოან, თუ ექსპერტიზის დასკვნას დადებდნენ, რო ეს ხილი დალპობამდე ამდენს იწონიდა კი იდგა ხილსი გუბე მარა ეხლა იამს ვინ აწონიდა და სამხარაულსი ექსპერტებმა ეგ დასკვნა ვერ გასცეს და დრო არ ეყო შესაბამისად თუ ჩამოწერა გიდნა, წინასწარ უდნა დაიჭირო თადარიგი, თორე 5 სამუშაო დღე არასდროს არაა საკმარისი ჩამოსაწერად პირადი და სხვების გამოცდიელბიდან გამომდინარე გეუბნები Ti-Ni
ოოო არ გამოვა ეგრე, მემგონი ხელშეკრულება გინდათ და იმ აკცს მოყვანის საფასური უნდა მისცე ან ანტურით< ან ისე თორე რაღაცა ნიტოდ გამოდის მემგონი
სწორს გეუბნება ცოტა დეტალურად დაწერე რა toi toto
ანუ, კორპორატიულიდან რო აგახევენ მაყუთს, თან თავადვე ჩამოგაწერენ ხარჯებში და არ იწვალებ? ვერ გავიგე კარგად |
Posted by: amber 16 Mar 2012, 13:42 |
გამარჯობა..თუ შეგიძლიათ სასწრაფოდ რომ მიპასუხოთ ელექტრონული ზედნადების შევსების დროს საქონლის შტრიხკოდები ერთიდაიმავე საქონელზე ახლიდან უნდა მივუთითო ხოლმე? თუ შემიძლია დავნომრო? მოკლედ იქნებ გამარკვიოთ შტრიხკოდებთან დაკავშირებით ზოგადად რა ხდება მადლობთ წინასწარ |
Posted by: MasterJC 16 Mar 2012, 13:46 | ||||||||
gio_cxel
ჯერ გაარკვიე თუ დაგჭირდება სალარო რა საქმიანობასაც აარჩევ იქ, მაშინ გჭირდება და არჩევანი არცა გაქ აქ უდნა იყიდო სალარო აპარატი, საგადასახადოში და 300ლარამდე ჯდება Ti-Ni Lady_Bird
დამოკიდებულაი რაოდენობაზე ჩვეუელბრივ, ამას ზარალობენ და ატარებენ რო ვითომგ აიყიდა დ აიბეგრავენ იმისათვის, რო ჩამოწერო, დაგჭირდება: 1. პირველ რიგში ყველა საბუთის მოგროვება, იმიტო რო 5 დღე არ გეყოფა, რაც ვადაა და გაიჭედები 2. ეს უდნა იყოს დიდი რაოდენობით, დაჟე ტონამდეც კი 3. გინდა მერიის ნებართვა და ხელშეკრულება ნაგავსაყრელთან, სადაც ამ პროდუქციას გადაზიდავ 3. ა/მ დაქირავება, რომლითაც ეს გაფუჭებულკი საქონელი გადაიზიდება და მერე ამ ა/მ დეზინფექციის ხარჯები 4. ექსპერტიზის დასკვნა, რო ეს საქონელი ნაღდად უვარგისია 5. საგადასახადომ უდან შეამოწმოს და დაესწროს ნაგავსაყრელზე ამ პროდუქციის განადგურებას. იქ სურათებს გადაუღებენ რო განადგურდა და საბუთსაც მოგცემენ კაროჩე ამგარი ტვინსი ხმარებაა რა თუ რამდენიმე კილოა თუნდაც 100მდე და ძაან ძვირფასი ხილი არაა (ტროპიკული ხილი და რამე) ამდენ შარს, პროსგა გაატარე როგორც განაყიდი და იზარალე სჯობს თორე ისე დიდი დრო და ხარჯები მაიქვს რა სტაჟირებისას, ერთ ობიექტს დაჭირდა ხილის განადგურება, ასე 6 ტონამდე 6 თვე აგროვეს მგონი და უნდოდათ, საწყისი წონით ჩამოეწერთ, არადა ამ დამპალ ხილს მარტო წვენი იმდენი გაუვიდა, 1/3 დაიკლო საერთო ოანმ და ამ აბდაუბდაშI დრო არ ეყოთ და ხარჯი ტყუილად გასწიეს როცა საგადასახადო თანახმა იყო, რო ა) ცამოეწერა ამ 6 ტონიდან 4 ტონა, რასაც რეალურად ეს დამპალი ხილი იწონიდა ბ) ჩამოეწერა 6ვე ტოან, თუ ექსპერტიზის დასკვნას დადებდნენ, რო ეს ხილი დალპობამდე ამდენს იწონიდა კი იდგა ხილსი გუბე მარა ეხლა იამს ვინ აწონიდა და სამხარაულსი ექსპერტებმა ეგ დასკვნა ვერ გასცეს და დრო არ ეყო შესაბამისად თუ ჩამოწერა გიდნა, წინასწარ უდნა დაიჭირო თადარიგი, თორე 5 სამუშაო დღე არასდროს არაა საკმარისი ჩამოსაწერად პირადი და სხვების გამოცდიელბიდან გამომდინარე გეუბნები Ti-Ni
ოოო არ გამოვა ეგრე, მემგონი ხელშეკრულება გინდათ და იმ აკცს მოყვანის საფასური უნდა მისცე ან ანტურით< ან ისე თორე რაღაცა ნიტოდ გამოდის მემგონი
|
Posted by: ninuca007 16 Mar 2012, 13:55 | ||
არ ვიცი იბეგრება თუ არა გადახედე კოდექსს ან საგადასახადოში იკითხე |
Posted by: Lady_Bird 16 Mar 2012, 13:58 | ||
Toxic:)
ჩემი აზრით სათადარიგო ნაწილი ძირითად საშუალებაში არ უნდა აიღო. ჯერ უნდა დასვა მარაგებში, მერე იმის მიხედვით თ რა ნაწილია ან უნდა ჩამოწერო როცა მოიხმარ ან უნდა ააფასო. გააჩნია შემთხვევას. ნუ კაპიტალურ შეკეთებაში შედის უნდა აფასდეს. თუ ისეთ ნაწილია რომლის გამოცვლასაც ავტომობილი საჭიროებს პერიოდულად ხარჯებში გაუშვებ. ანუ ექსპლუატაციის ხარჯი გექნება უბრალო.... * * * amber თითო პროდუქტზე თითო კოდი გექნება. ექსელის ფაილში ჩამოწერ და ატვირთავ რს.გე-ზე. მერე კოდს რომ ჩაწერ საქონლის დასახელებას ატომატურად დაგიწერს |
Posted by: senkistan37 16 Mar 2012, 14:18 |
ავტომანქანა რომ გავაქირაო სატაქსაოდ, ამის იურიდიული მხარე როგორ იქნება? ანუ შ.პ.ს. თუ ი/მ უნდა დავრეგისტრირდე მცირე ბიზნესის სტატუსით თუ რა ჯობია????????? |
Posted by: Toxic:) 16 Mar 2012, 14:26 | ||
ქონების გადასახადის კუთხით იზრდება საბალანსო ღირებულება რემონის ხარჯით? |
Posted by: ninia11 16 Mar 2012, 14:31 | ||
Lady_Bird
ნახე ეს ფანჯარა რომ აღარ არის? ალბათ ამატებენ ინფორმაციას |
Posted by: Lady_Bird 16 Mar 2012, 14:45 |
ninia11 კი ვნახე. შევედი და გადახდები ეწერა რამოდენიმე, მერე გამომგადო პროგრამამ და თავიდან რომ შევედი აღარ იყო ის ფანჯარა. ხო ალბათ ინფორმაციას ამატებენ. * * * Toxic:) თუკი ისეთი სახის რემონტი რომ აფასება ხდება მაშინ გაიზრდება თავისთავად. აი მაგალითAდ თუ ავტომობილს გამოუცვლი ძრავს ეს კაპიტალურ რემონტში გადის და მოხდება აფასება. ქონების გადასახადის კუთხითაც დასაბეგრი ბაზა გაიზრდება. თუკი სარკეს გამოუცვლი ავტომობილს მაშინ ეს ჩვეულებრივი ხარჯი იქნება....ნუ დაზიანდა და გამოცვალე. |
Posted by: Taxvi525 16 Mar 2012, 15:07 | ||||
ზედნადებს რომ გახსნით სადაც აქვს ატვირთვის ღილაკი იქვეა ექსელის ფორმაც რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვითოთ და იმ ფორმატით შეავსეთ ხოლმე amber << შტრიხკოდების მითითება არაა აუცილებელი , თქვენს მიერ მითითებული კოდები შეგიძლიათ შეიყვანოთ |
Posted by: Giorgi761 16 Mar 2012, 15:15 |
გამარჯობათ.გთხოვთ მიპასუხოთ.მოკლედ მოვახდინე იჯარით ახებული ქონების რემონტი და დამიჯდა ეს რემონტი დაახლოებით 7000 ლარი.ეს 7000 ლარი ვაღიარე ხარჯად და დეკლარირებაშიც ჩავწერე ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯები (28 გრაფა)7000 ლარი.სწორედ მოვიქეცი თუ არა გთხოვთ მიპასუხოთ.მადლობთ |
Posted by: Toxic:) 16 Mar 2012, 15:23 |
არ მოქცეულხარ სწორად,თუ ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებული იჯარით აღებული ქონების რემონტის ხარჯების კაპიტალიზება ხდება და მხოლოდ 15 % შეგიძლია გამოქვითო ცვეთის სახით ყოველწლიურად, იჯარის ხელშკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში ნარჩენი ღირებულება ნულს უტოლდება და თან დღგ თი იბეგრება თუ დღგს გადამხდელი ხარ. კოდექს თუ გადახდავ მარტივი ენით წერია ეს ყველაფერი. |
Posted by: ninia11 16 Mar 2012, 15:23 | ||
Giorgi761
7000 მთლიანად ხარჯში ვერ აღიარებ. წელიწადში 15% შეგიძლია გამოქვითო მხოლოდ. ასე იყო და მაინც სხვამაც მოგწეროს. |
Posted by: gigasmart 16 Mar 2012, 15:55 |
გამარჯობა. მაღაზია გავხსენი ოქტომბრის დასაწყისში, დაქირავებულ შრომას არ ვიყენებ არც იჯარას ვიხდი. მაინტერესებს როდის უნდა წარვადგინო დეკლარაცია? მაღაზიაში ვაგროვებ ზე რეპორტებს და ზედნადებებს. ძალიან გთხოვთ თუ გაქვთ ატვირთეთ დეკლარაციის ნიმუში. იქნებ შევსებულის რამე ასლი გქონდეთ. მადლობა წინასწარ |
Posted by: toi toto 16 Mar 2012, 16:02 | ||
ცალკე ანგარიშებზე ამ თანხების გადახდა არ გიწევს, თვითონვე ჩამოგეჭრება, ხოლო ამის დამადასტურებლად პორტალზე ფაქტურა მოგივა... |
Posted by: Toxic:) 16 Mar 2012, 16:02 | ||
gigasmart 996 ბრძანებაში არის ინსტრქუცია. Lady_Bird
ვთქვათ ავიღე მარაგებში, მოგების დეკლარაციაში ამ დეტალის ღირებულება შევიტანე ძირ საშუალებების რემონტის ხარჯებში, ამავე დროს სასაქონლო მატერიალური მარაგების საბოლოო ნაშთში აღარ მიიღებს მონაწილეობას ამ დეტალის ღირებულება და უკვე ცდომლიებას მაძლევს მოგების დეკლარაციაში. |
Posted by: toi toto 16 Mar 2012, 16:07 | ||
დანარჩემი იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობაში უნდა გაიტარო და ქონების გადასახადი გადაიხადო... |
Posted by: Lady_Bird 16 Mar 2012, 16:08 |
Toxic:) ცდომილებას როგორ გაძლევს? რადგან ცალკეა დეკლარაციაში გამოყოფილი, მაშინ 7-ზე დაგროვებული სხვა ხარჯებიდანაც უნდა ამოიღო და ისე გადაანაწილო 7-ის ხარჯი . კარგად ვერ მივხვდი რას გულისხმობ. |
Posted by: giorgi510 16 Mar 2012, 16:09 |
მოგესალმებით, მაქვს შემდეგი შეკითხვა: შპს ყიდულობს მსუბუქ ავტომობილს ფიზიკური პირისგან, ამისთვის საკმარისია მხოლოდ ნასყიდობის ხელშეკრულება? ასევე, ყიდვის შემდგომ, რადგანაც ავტომობილი მეორადია, მასზე საწვავების ჩამოწერის მიზნით როგორ უნდა დაფიქსირდეს თავდაპირველი (შესყიდვის დროს) სპიდომეტრის ჩვენება? წინასწარ გიხდით მადლობას! |
Posted by: qondara 16 Mar 2012, 16:23 | ||
მიღება ჩაბარების აქტს მიაკარი გამყიდველის პირადიბის ასლი, თუ ნაღდით იხდი მიღება ჩაბარების აქტში ჩაწერე რა თანხა მიიღო ხელზე და მოაწერინე ხელი. საწვავი რო ჩემოწერო საგზაო ფურცელი უნდა აწარმოო და განვლილი კმ-ების მიხედვით ჩამოწერო საწვავი. |
Posted by: Giorgi761 16 Mar 2012, 16:23 |
გამარჯობათ.გთხოვთ მიპასუხოთ.მოკლედ მოვახდინე იჯარით ახებული ქონების რემონტი და დამიჯდა ეს რემონტი დაახლოებით 7000 ლარი.ეს 7000 ლარი ვაღიარე ხარჯად და დეკლარირებაშიც ჩავწერე ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯები (28 გრაფა)7000 ლარი.სწორედ მოვიქეცი თუ არა გთხოვთ მიპასუხოთ.მადლობთ მეორე ვარიანტი ასე გავაკეთე "იჯარით აღებული ქონების კეთილ მოწყობა" გავხსენი ქვეანგარიშიში 2190 სადაც ცვეთა დავაკელი 15 %მარტო და ის ვაღიარე ხარჯად . ხოლო დანარჩენი მასალები რაც დავხარჯე ...7400 გავუშვი. და დეკლარირებაში ჩავწერე მარტო ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯები 28 გრამა 2190 ცვეთა. და დანარჩენი სხვა გამოქვითვებში 29 გრაფა... ესე შეიძლება |
Posted by: giorgi510 16 Mar 2012, 16:43 | ||||
ესეიგი ნასყიდობის ხელშეკრულება და პლიუს მიღება-ჩაბარების აქტს გავაფორმებ, ეს გასაგებია. მაგრამ როგორ ვიქცევი სპიდომეტრის ჩვენებაზე? საგადასახადო მიზნებისთვის უნდა ვაწარმოო ყოველთვიური აღრიცხვა რომ ჩამოვწერო შესაბამისი საწვავი, მაგრამ რა საბუთი უნდა შევქმნა, იმის დასადასტურებლად, რომ შესყიდვის დროს ავტომობილს ქონდა გავლილი 10000კმ და არა სიტყვაზე 1200კმ? ანუ საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადოს როგორ დაუმტკიცო, რომ მართლა ამდენი ქონდა გარბენი როცა ვიყიდე ავტომობილი? |
Posted by: Giorgi761 16 Mar 2012, 17:16 |
"სრულად გამოქვითული ძირითადი საშუალების ღირებულება (ს.კ. 112) მათ შორის " ეს განმიმართეთ გთხოვთ რა იგულისხმება |
Posted by: giorgi510 16 Mar 2012, 17:32 | ||
1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები, რომლის მთლიანად გამოქვითვის უფლება გაქვს |
Posted by: kudrachuna 16 Mar 2012, 17:35 |
ახალი ელ.სასაქონლოს შესახებ შესაბამისი ბრძანება და მითითება ან რამე ცვლილებაზე ლინკი მინდა სასწრაფოდ და დისტრიბუტორმა რა ქნას?როცა სადრაც სოფელში( ინტერნეტის,კომპიუტერის არქონის გამო) როგორ მოახდინოს სასაქონლო ზედნადებით რეალიზაცია? |
Posted by: Giorgi761 16 Mar 2012, 18:13 |
"სრულად გამოქვითული 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები " აბა ეს რახას ნიშნავს |
Posted by: goo1000 16 Mar 2012, 18:57 |
kudrachuna მაილი მომწერე და გადმოგიგზავნი ბრძანებას |
Posted by: gigasmart 16 Mar 2012, 20:11 |
შევსებული საშემოსავლოს დეკლარაცია ხომარგაქვთ ვინმეს? შედარება მინდა მოვახდინო. |
Posted by: sun_waiting 16 Mar 2012, 22:47 |
როგორც შპს გავაქირავეთ ფართი შპს-ზე და თანხა ჩაგვირიცხეს ჩვენს ანგარიშზე, ოღონდ მათი ანგ-დან არა, უბრალოდ "იჯარის ქირა მაია მაიაშვილი" ასეთი სახით. არც ის წერია ვისი იჯარაა, არც არაფერი. ნუ, ჩვენ კი მივხვდით რომელი ფართიდან იყო ეს საიჯარო ქირა (სულ 3 ფართს ვაქირავებთ), მაგრამ პრობლემა ხო არ იქნება მომავალში, რომ მათი პირადი ანგარიშიდან არ გადმორიცხეს თანხა და ვიღაც მეასეხარისხოვან ადამიანს შემოატანინეს ჩვენს ანგარიშზე? |
Posted by: TT-KK 17 Mar 2012, 01:18 |
ელ. სასაქონლო ზედნადები როდიდან არის სავალდებულო? |
Posted by: toi toto 17 Mar 2012, 10:55 | ||||
მოახდინეთ ამ თანხის უკან გადარიცხვა და ჩამოარიცხინე შპს-ს ანგარიშიდან. დამატებით შემოსავლად ჩაგითვლიან აუცილებლად.... პირდაპირ მითხრა რევიზორმა. * * *
ჯერჯერობით 1 აპრილიდან... |
Posted by: Giorgi761 17 Mar 2012, 11:40 |
გამარჯობათ დივიდენდი მინდა გავცე და რამდენ პროცენტში დავბეგრო ხომ ვეერ მეტყვით.არარეზიდენტი ფიზიკური პირია აქციონერი |
Posted by: giorgi510 17 Mar 2012, 11:53 | ||||||
იქნებ მიპასუხოთ ამაზე. რაიმე ტიპის ექსპერტიზაა საჭირო? მაგალითად სამხარაულის? თუ გადაფორმების დროს შესაძლებელია საპატრულომ გაცეს დოკუმენტი სადაც იქნება აღნიშნული სპიდომეტრის ჩვენება? |
Posted by: Rezimari 17 Mar 2012, 12:56 |
ძალიან მჩირდება იქნებ ვინმე დამეხმაროთ. ვარ იურუდიული პირი მაქვს ჩემი ფირმა ანუ და ვიყიდე ტალონები ვინმეხ ხო არ გაქვთ ფორმის ნიმუში როგორი უნდა იყოს გახარჯული საწვავი გავატარო და დავდო საბუთათ. მაინტერესებს ამომწურავი ინფორმაცია როგორ გავაკეთო ეს პროცედურა, მადლობთ |
Posted by: giorgi510 17 Mar 2012, 13:00 | ||
მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თუ მაქვს მაგალითად ერთი კომპიუტერი (800 ლარი) და ერთი პრინტერი (500 ლარი), ორივე შემიძლია სრულად გაუშვა ხარჯებში? როგორც 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალება, თუ რადგანაც ერთ ღირებულებით ჯგუფში შედიან და მათი ჯამი 1000 ლარს აღემატება ჩვეულებრივად 20% უნდა დავარიცხო? |
Posted by: ვასასი 17 Mar 2012, 13:11 |
sun_waiting აუცილებლად შპს-ს ანგარიშიდან უნდა გადმოერიცხათ იჯარის თანხა. მე უკან გადავურიცხავდი იმ მეასეხარისხოვან პიროვნებას ამ თანხას (რა თქმა უნდა წინასწარ გავაფრთხილებდი) და მოვთხოვდი რომ ფირმის კუთვნილი ანგარიშიდან გადმოერიცხათ ის თანხა. |
Posted by: Giorgi761 17 Mar 2012, 14:14 |
გამარჯობათ დივიდენდი მინდა გავცე და რამდენ პროცენტში დავბეგრო ხომ ვეერ მეტყვით.არარეზიდენტი ფიზიკური პირია აქციონერი |
Posted by: kkoxo 17 Mar 2012, 15:01 |
1. არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, შემდეგი განაკვეთებით: ა) დივიდენდები – ამ კოდექსის 130-ე მუხლის მიხედვით; მუხლი 130. დივიდენდების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან 1. რეზიდენტი საწარმოს მიერ ფიზიკური პირისთვის ან არარეზიდენტი საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდები იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 0-პროცენტიანი განაკვეთით. 2. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირების (გარდა ინდივიდუალური საწარმოსი) მიერ მიღებული დივიდენდები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და დივიდენდების მიმღები საწარმოს მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება. 3. რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდები, რომლებიც დაიბეგრა გადახდის წყაროსთან, არ ჩაირთვება ამ პირის ერთობლივ შემოსავალში და შემდგომ დაბეგვრას არ ექვემდებარება. 4. საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის აქციებიდან/წილიდან მიღებული დივიდენდები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და დივიდენდების მიმღები პირის მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება. 5. თავისუფლად მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდიდან მიღებული დივიდენდები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და დივიდენდების მიმღები პირის მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება. 6. რეზიდენტი საწარმოს მიერ სახელმწიფოსთვის გადახდილი დივიდენდები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება. 7. თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში საერთაშორისო საწარმოდან მიღებული დივიდენდები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და ამ დივიდენდების მიმღები პირის მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება. 2. ამ კოდექსის 130-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული რეზიდენტი საწარმოს მიერ ფიზიკური პირისთვის ან არარეზიდენტი საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდები (მათ შორის, ამ კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) 2011 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 იანვრამდე იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2013 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე – 3-პროცენტიანი განაკვეთით. |
Posted by: Giorgi761 17 Mar 2012, 15:26 |
ბოდი მაგრამ ჩემ შემთხვევაში რა გამოდის 0% ??????/ ფირმა დარეგისტრირებულია საქართველოში რეზიდენტი საწარმოა.მაგრამ დააფუძნა არარეზიდენტმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ. განმიმარე გთხოვ |
Posted by: kkoxo 17 Mar 2012, 16:24 | ||
0 პროცენტიანი გარდამავალ დებულებაში დაზუსტებულია , რომ არის 5 % და ამ კლასიფიკაციაში ხო ჯდება , რეზიდენტი საწარმო უხდის ფიზიკურ პირს ჩემი აზრით 5 % უნდა დაბეგრო |
Posted by: giorgi510 17 Mar 2012, 17:26 | ||
მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თუ მაქვს მაგალითად ერთი კომპიუტერი (800 ლარი) და ერთი პრინტერი (500 ლარი), ორივე შემიძლია სრულად გაუშვა ხარჯებში? როგორც 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალება, თუ რადგანაც ერთ ღირებულებით ჯგუფში შედიან და მათი ჯამი 1000 ლარს აღემატება ჩვეულებრივად 20% უნდა დავარიცხო? |
Posted by: Kandinsky 17 Mar 2012, 17:44 |
ბუღალტრული პროგრამა რომააა FINA www.fina.ge ამ პროგრამაზე რას ფიქრობთ თუ იყენებს ვინმე? როგორც საწყობისთვის ასევე ბუღალტერიისთვის....? |
Posted by: kkoxo 17 Mar 2012, 17:45 | ||
გაუშვებ ორივეს 1000 ლარამდე ხარჯებში , ცალ-ცალკე ღირს 1000 ზე ნაკლები |
Posted by: sun_waiting 17 Mar 2012, 17:52 | ||||||
მოკორესპონდენტოდ ეს ანგ წერია 10059811550100000000, როგორც ვხვდები საერთო ტრანზიტული ანგარიშია და როგორ გადავურიცხო იმ ტიპს? გმადლობთ გამოხმაურებისთვის, ისედაც აურდაურია ყველაფერში და კიდე ესღა მაკლდა. deida_vasasi |
Posted by: giorgi510 17 Mar 2012, 19:10 | ||||
გაიხარე>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
Posted by: Toxic:) 17 Mar 2012, 21:53 | ||
ავტომობილის სარემონტო დეტალები რომელიც ავიღე მარაგებში და მერე ჩამოვწერე ხარჯებში არის 100 ლარის. მოგების დეკლარაციაში (გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები (გარდა კაპიტალიზირებადისა) თუ შევიტანე ეს 100 ლარი და ძირითადი საშუალებების რემონტის გრაფაშიც,ასევე საქონლის საბოლოო ნაშთის გრაფა 100 ლარით ნაკლები მექნება.ამ შემთხვევაში ხარჯი გამომდის 200 ლარი რაც არასწორია. ალბათ 20 გრაფაში (გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები (გარდა კაპიტალიზირებადისა) არ უნდა შევიდეს სარემონტო მასელების ღირებულებ?. |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 18 Mar 2012, 00:41 |
სესხის პროცენტიდან რამდენი პროცენტის გატარება შეიძლება ხარჯებში? |
Posted by: ninuca007 18 Mar 2012, 01:57 | ||
ეს ფაქტურა რომელ თვეს უნდა მივაბა? გამოწერის არის მარტი და ოპერაციის თებერვალი შპს-მ მეორე შპს-ს დროებითი სარგებლობისათვის უსასყიდლოდ გადასცა მიწა, მონათხოვრეს ხელშეკრულების თანახმად უნდა გადაეხადა მიწის გადასახადი 7000 ლარი , მიმდინარე წელს არ გვერიცხებოდა ამ მიწაზე გადასახადი , მონათხოვრემ მაინც გადმოგვირიცხა იბეგრება თუ არა ეს თანხა ?და სად წავიღო ეს თანხა რომელ ანგარიშზე? იბეგრება თუ არა თანამშრომლისთვის გაწეული ერთჯერადი ფულადი დახმარება? |
Posted by: kkoxo 18 Mar 2012, 03:01 | ||
იბეგრება როცა გაწიე მაშინ |
Posted by: Lady_Bird 18 Mar 2012, 09:50 |
Toxic:) მე მგონი რემონტში უნდა შეიტანო და მე-20 გრაფიდან ამოიღო. რადგან ძირ. საშუალებების რემონტი ცალკეა გამოყოფილი.. ერთ-ერთში უნდა შეიტანო და არAღ მოგცემს ცდომილებას |
Posted by: goo1000 18 Mar 2012, 13:25 | ||
მაქსიმუმი 24%-ია ამაზე მეტს ვერ გამოქვითავ |
Posted by: bigbadboomboom 18 Mar 2012, 13:39 |
ჩემი მეუღლე არის ინდ მეწარმე . პროფუქცია ჩამოვიდა ჩემ სახელზეე .. შემიძლია მე მივყიდო ჩემ მეუგლეს ( ხელი არ გვაქვს მოწერილი) ეს პროდუქციაა რო მან მერე მოახდინოს მისი რეალიზაციაა როგორც ინდ მეწარმემ? ანუუუ რა სახლის დოკუმენტი უნდა გაფორმდეს ჩვენს შორის? ერთჯერადად რო ყიდის ფიზიკური პირი არ იბეგრებაო ვიგაცამ მითხრა ... დამეხმარეთ რა |
Posted by: mareta 18 Mar 2012, 14:53 |
გამარჯობათ საქონლის ეკსპორტი გვინდა გავაკეთოთ. როგორც ვიცი ამ შემთხვევაში ვთავისუფლდებით დღგ-ს გადასახადიდან? თუ შეგიძლიათ ცოტაოდენი გამარკვიოთ როგორ ხდება ეს პროცესი? და რას ნიშნავს უკუდაბეგვრა? |
Posted by: giorgi510 18 Mar 2012, 15:05 | ||
უკუდაბეგვრა ექსპორტზე არ ვრცელდება. უკუდაბეგვრა არის როდესაც მომსახურებას იღებ არარეზიდენტისგან საქართველოში. ამ შემთხვევაში შენ იხდი 18%-ს ბიუჯეტში და შემდეგ ითვლი ამ გადახდილ დღგ-ს. ექსპორტზე საჭირო ინფორმაცია ალბათ შეგიძლია "გეზ"-ში მიიღო, თუნდაც რომ დარეკო ცხელ ხაზზე. |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 18 Mar 2012, 15:39 | ||||
გაიხარე დიდი მადლობა კოდექსში ჩავიხედე მაგრამ არ არის მითითებული, რაღაც სხვანაირად წერია. სად ვნახო ისეთი კითხვები რაც კოდექსში არ წერია? თუ დამეხმარებით დიდი მადლობელი ვიქნები |
Posted by: goo1000 18 Mar 2012, 17:18 | ||
მუხლი 107. პროცენტების გამოქვითვის შეზღუდვა (17.12.2010. N4114) 1. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის გათვალისწინებით, კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები გამოიქვითება არა უმეტეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წლიური პროცენტის ფარგლებში, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად. 2. საწარმოში, რომლის წილის (აქციების) 20 პროცენტზე მეტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეკუთვნის მოგების გადასახადისაგან განთავისუფლებულ იურიდიულ პირებს, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული გამოსაქვითი პროცენტების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გადამხდელის მიერ პროცენტის სახით მიღებული ნებისმიერი შემოსავლისა და ნებადართული გამოქვითვებით (პროცენტების გამოქვითვების გარდა) შემცირებული ერთობლივი შემოსავლების თანხების ჯამის 50 პროცენტს. http://nbg.ge/index.php?m=306 აი აქაა საპროცენტო განაკვეთები კვარტლებისა და წლების მიხედვით და ნახე |
Posted by: i-a 18 Mar 2012, 17:19 |
სალამი, მაინტერესებს ვინმე თუ არის საქმის კურსში ქონების დეკლარაციების ჩაბარების თაობაზე? რა ხდება, დღემდე რომ არ გაძლევს დეკლარაციის შევსების საშუალებას? მე ხომ არ მეშლება რამე თქვენთან როგორაა? |
Posted by: goo1000 18 Mar 2012, 17:23 | ||
მაინც გადაამოწმე მე ასე ვიცოდი რომ 24%-ზე მეტს ვერ გამოქვითავ და შეცვლილა |
Posted by: NatoMagradze 18 Mar 2012, 17:41 |
ქონების დეკლარაცია ამობებნ იმ კვირიდან გაიხსენებაო. |
Posted by: kkoxo 18 Mar 2012, 17:57 | ||
ადრეა ჯერ |
Posted by: ninuca007 18 Mar 2012, 19:02 | ||||
არ დამიბეგრავს იანვარში გავეცი და ახლა რომ გადავრიცხო და დეკლარაციაც დავაზუსტო დავჯარიმდები? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 18 Mar 2012, 19:41 |
მოგების დეკლარაციაში მე-20 უჯრაში ადრე ეწერა შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, ეხლა კი წერია გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები (გარდა კაპიტალიზირებადისა), იგივენაირად უნდა შევავსო თუ რამე შეიცვალა მე-20 უჯრას ვგულისხმობ? |
Posted by: nostradamuss 18 Mar 2012, 21:34 |
მცირე და მიკრო მეწარმეებისათვის შეცვლილი არის წლიური დეკლრაცაიები, მაგრამ პორტალზე ახალი არ დევს ფაქტია.. თუმცა მცირე მეწარმეებისათვის ერთობლივი შემოსავლიდან ანგარიშობს 5 %-ს, ვალდებლი ხოარ ვიქნებით რომ თუ ახალი არ დადვეს მაშინ ხელზე შევიტანოთ ეს ახალი დეკლარაციები ? ? ? ? |
Posted by: sonex2009 18 Mar 2012, 21:39 |
მაქ თანხები გაპეოცენტებული საშემოსავლო რამდენი პროცენტი უნდა გადავიხადო???? |
Posted by: kkoxo 18 Mar 2012, 23:28 | ||
არ დაჯარიმდები |
Posted by: Giorgi761 19 Mar 2012, 10:27 |
დილა მშვიდობისა ყველას .1 აპრილამდე მოგების დეკლარაცია უნდა გაიგზავნოს და გადახდა როდემდე არის ხომ ვერ ეტყვით.მოგების გადახის ვადა როდემდეა ? * * * გამარჯობათ სტუმრებს ველოდები უცხოეთდან და მაინტერესებს თუ მე ფირმის სახელით დავჯაშნავ სასტუმროს ნომრებს ..შევძლევ თუ არა ხარჯებში გატარებას? და დღგ-ს ჩათვლას..გთხოვ მომწეროთ * * * დილა მშვიდობისა ყველას .1 აპრილამდე მოგების დეკლარაცია უნდა გაიგზავნოს და გადახდა როდემდე არის ხომ ვერ ეტყვით.მოგების გადახის ვადა როდემდეა ? * * * გამარჯობათ სტუმრებს ველოდები უცხოეთდან და მაინტერესებს თუ მე ფირმის სახელით დავჯაშნავ სასტუმროს ნომრებს ..შევძლევ თუ არა ხარჯებში გატარებას? და დღგ-ს ჩათვლას..გთხოვ მომწეროთ ორივე კითხვაძე |
Posted by: nostradamuss 19 Mar 2012, 13:26 | ||
|
Posted by: pasa 19 Mar 2012, 13:33 | ||
http://www.rs.ge/4881 მემგონი ეს დაგეხმარება |
Posted by: nostradamuss 19 Mar 2012, 13:37 |
იქნებ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ??? |
Posted by: kkoxo 19 Mar 2012, 13:52 | ||||
1 აპრილამდე თAნ უნდა გადაიხადო
კი გამოქვითავ მაგრამ დღგ-ს ვერ ჩაითვლი თუ სწორად მახსოვს |
Posted by: Giorgi761 19 Mar 2012, 16:45 |
ხო ეგ ვიცი მეც ეგრე მახსოვს რომ დღგ-ს ვერ ჩავითვლი.მაგრამ რავი ხარჯად რო ვახიარო იმაზე არ მომედავონ.ისე რა საფუთები შევქმნა თუ მარტო ფაქტურა საკმარისი იქნება დავის გადახდის ? ანუ გადახდის ქვითარიი |
Posted by: TT-KK 19 Mar 2012, 18:25 | ||
kkoxo Giorgi761 მეც დავინტერესდი ამ საკითხით და ეს სტუმრები უბრალოდ სტუმრები არიან თუ რამე საქმის ,მომსახურების გასაწევად ჩამოდიან? ჩემი აზრით,თუ უბრალოდ სტუმრები არიან მაშინ საგადასახადო ხარჯად ვერ ჩაითვლის (მხოლოდ ფინანსური ხარჯის აღიარება შეუძლია), ხოლო თუ რამე მომსახურეობა უნდა გაუწიონ, მაშინ საშემოსავლოთი უნდა დაბეგროს გადახდილი თანხა, და უკუდაბეგვრის დღგ-ით(რასაც ჩაითვლის კიდეც) kkoxo თუ მეშლება რამე, იმედია გამისწორებ * * * Red Hot Chili Peppers
ამის შესახებ რა გაარკვიეთ? მე ვერ მოვიცალე რომ ფორმას გადავხედო |
Posted by: kkoxo 19 Mar 2012, 21:25 | ||||
კი ფაქტურა საკმარისია
ეკონომიკურ საქმიანობას უნდა უკავშირდებოდეს და ზღვრულ რაოდენობას არ უნდა აჭარბებდეს |
Posted by: KING_XXI 19 Mar 2012, 22:34 |
მოკლედ 2 წლის წინ შემისრულდა 100 000 ბრუნვა და არ დავმდგარვარ დღგ-ის გადამხდელად, ახლა რომ დავდგე გადამხდელად დაგვიანებით და დავაზუსტო წინა წლების დეკლარაციები, 1 წლის წინ იმპორტირებული საქონლის დღგ-ს ჩავითვლი საბაჟო დეკლარაციებით თუ ვერა (საქონელი სრულად მაქვს რეალიზებული ამ მომენტისთვის)? |
Posted by: sonex2009 19 Mar 2012, 22:38 |
აქ თანხები გაპეოცენტებული საშემოსავლო რამდენი პროცენტი უნდა გადავიხადო???? |
Posted by: KING_XXI 19 Mar 2012, 22:40 | ||
1 აპრილამდე ხდება მოგების გადასახადის გადახდა სასტუმროს ხარჯების გამოქვითვას შეძლებ კოდექსით დადგენილი წარმომადგენლობითი ხარჯების ზღვრული ნორმის ფარგლებში, მაგრამ დღგ-ს ვერ ჩაითვლი, წარმომადგენლობით ხარჯებზე დღგ-ს ცათვლა არ ხდება. |
Posted by: kkoxo 19 Mar 2012, 22:48 | ||
ჩათვლით ვერ ჩაითვლი ვადა აქვს ფაქტურებს ჩAტვლის და გადამხდელად აღრიცხვაზე რომ განაცხადს გააკეტებ მოხვდები ავტომატურად აუდიტის შესამოწმწბელთა სიაში , გამოსავალი მიდიხარ და ეუბნები რო ნებაყოფილობიტ გინდა რომ დადგე , შეიძლება მოგთხოვონ ბანკის ამონაწერი სალაროს ამონაწერი და ანგარიშფაქტურები ბოლო 12 თვის ( ეს შეიძლება ) მეორე ვარიანტი მიდიხარ ეუბნები ნებაყოფილობიტ გინდა დადგომა და არაუგვიანეს მეორე დგეს გარეგისტრირებენ და შემდეგ აზუსტებ ძველებს რო დააზუსტებ მაშინ არის შანსი რო შეგამოწმონ მაგრამ ,ფაქტია უნდა დარეგისტრირდე |
Posted by: KING_XXI 19 Mar 2012, 23:13 |
kkoxo ფაქტურებს აქვს ვადა და ვერ ჩაითვლი, მაგრამ საბაჟო დეკლარაციებს არ აქვს ვადის შეზღუდვა. თავის დროზე რომ არ დავდექი გადამხდელად ამის გამო ჩათვლის უფლებას ხომ არ ვკარგავ ეს მაინტერესებდა. ახლა უკვე აღარ მაქვს საქონლის ნაშთები და საგადასახადოს პოზიცია როგორი არის ხოლმე ასეთ დროს მაინტერესებდა... ჩემი აზრით შემიძლია ჩათვლის მიღება იმ სასაქონლო ნაშთებზე რომელიც დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების წარმოშობის მომენტისთვის მქონდა და მას შემდეგ შეძენებზეც, მაგრამ საგადასახადო როგორ უყურებს ამ ყველაფერს არ ვიცი |
Posted by: kkoxo 19 Mar 2012, 23:28 |
ა საბაჟო თუ გაქვს ვადა როგორც თკვი არ აქვს პრობლემა არის , ის რომ ბუღალტრულად უნდა ჩAნდეს და საჭირო დროს დაამტკიცო რომ გქონდა ნამდვილად სასაქონლო ნაშთი ( რეალიზაციის მიხედვით , იმ დროინდელი საქონლის მოძრაობის უწყისებით და წლიური მოგების დეკლარაციებით სადაც ჩანს რამდენი დაგღცა საქონელი წლის ბოლოს) |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Mar 2012, 00:13 | ||||
ჯერჯერობით არაფერი არ გამირკვევია. ნუთუ არავინ დაინტერესებულა ამ თემით |
Posted by: natiamax 20 Mar 2012, 09:14 |
ტელეკომუნიკაციათან შეხება ვინმეს ხომ არ გაქვთ? |
Posted by: giorgi510 20 Mar 2012, 13:39 |
როდესაც შპს ფიზიკური პირისგან ყიდულობს მეორად ავტომობილს (ნასყიდობის და მიღება-ჩაბარების საფუძველზე), როგორ უნდა მოხდეს შეძენის დღეს არსებული სპიდომეტრის ჩვენების დაფიქსირება? საპატრულო პოლიცია გაცემს ამ ცნობას? თუ ექსპერტიზა უნდა დავანიშნინო, თუ უბრალოდ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ავღნიშნო და ეს იქნება საკმარისი? |
Posted by: lolita da me 20 Mar 2012, 13:45 |
ხალხნო ქონების დეკლარაციას რაღაც გადასახადის განაკვეთის გამო რომ ვერ ვხსნიდით, შეიცვაალ რამე?ვინმე ხართ საქმის კურსში? |
Posted by: 022022 20 Mar 2012, 15:00 |
ხომ არ იცით რას ნიშნავს საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაცია (ეგრედ წოდებული Transfer Pricing) და რა დანიშნულება აქვს მას ? ძალიან მჭირდება ამ ინსტიტუტის შესახებ ინფორმაცია და საგადასახადო კოდექსში ისეთი აბდაუბდა წერია ვერაფერი გავიგე |
Posted by: incoter 20 Mar 2012, 18:33 |
ვინმე თუ მუშაობთ 1С-ში და შეგყავთ იმპორტით შემოსული საქონელი? ნუთუ ესეთი მარტივი ოპერაცია შეიძლება იყოს ასეთი დიდი თავის ტკივილი?( |
Posted by: KING_XXI 20 Mar 2012, 18:37 | ||
კი ტელევიზორი მაქვს სახლში |
Posted by: natiamax 20 Mar 2012, 18:40 |
შენ ისეთი ყოჩაღი ხარ ინტერნეტიც გექნება და მონიტორიც |
Posted by: KING_XXI 20 Mar 2012, 19:00 |
1C დემო ვერსია არის სადმე რომ ჩამოვტვირთო? |
Posted by: Toxic:) 20 Mar 2012, 20:49 |
ძველ სალაროს აპარატებს რას უშვებით ქონების გადასახადის კუთხით? |
Posted by: odo_tab 21 Mar 2012, 11:35 |
მშვიდობა ყველას! გთხოვთ თუ თქვენთვის ცნობილია უკვე ქონება რამდენი პროცენტით იბეგრება. ვერავინ მითხრა, არადა ნამდვილად ვიცი შეიცვალა განაკვეთი. უმორჩილესად გთხოვთ რაც შეიძლება სწრაფად მიპასუხოთ - თუ რა თქმა უნდა იცით. |
Posted by: Giorgi761 21 Mar 2012, 11:37 |
საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის დასაბეგრ ქონებაზე, გარდა მიწისა, გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით) არა უმეტეს 1 პროცენტის ოდენობით. ამასთან, სასაქონლო ნარჩენი ღირებულება 2000 წლამდე შესყიდულ აქტივებზე იზრდება 3-ჯერ, 2000 წლიდან 2004 წლამდე შესყიდულ აქტივებზე – 2-ჯერ, ხოლო 2004 წელს შესყიდულ აქტივებზე - 1.5-ჯერ. ხოლო, იმ აქტივებზე, რომელთა შესყიდვის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება იზრდება 3-ჯერ; (სსკ 202 მუხლი) * * * ფიზიკური პირისთვის დასაბეგრ ქონებაზე (გარდა მიწისა), გადასახადის წლიური განაკვეთი დიფერენცირებულია გადასახადის გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით და განისაზღვრება შემდეგი ოდენობით: ა) 100 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის – საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.05 პროცენტისა და არა უმეტეს 0.2 პროცენტისა; ბ) 100 000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის – საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.8 პროცენტისა და არა უმეტეს 1 პროცენტისა; (მუხლი 202.5) |
Posted by: odo_tab 21 Mar 2012, 11:42 |
Giorgi761 გიორგი დიდი მადლობა, მე მაინტერესებს დეკლარაციას არ გვავსებინებდა ონლაინში განაკვეთის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ თუ მოხდა რაიმე ცვლილება, დარჩა ისევ 1 % თუ შეიცვალა ? * * * საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის დასაბეგრ ქონებაზე, გარდა მიწისა, გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით) არა უმეტეს 1 პროცენტის ოდენობით. ამასთან, სასაქონლო ნარჩენი ღირებულება 2000 წლამდე შესყიდულ აქტივებზე იზრდება 3-ჯერ, 2000 წლიდან 2004 წლამდე შესყიდულ აქტივებზე – 2-ჯერ, ხოლო 2004 წელს შესყიდულ აქტივებზე - 1.5-ჯერ. ხოლო, იმ აქტივებზე, რომელთა შესყიდვის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება იზრდება 3-ჯერ; (სსკ 202 მუხლი) და თუ ლიცენზია შეძენილი მაქვს 2009 წლის აპრილში მაშინ ნარჩენი ღირებულება გაიზრდება 1.5 ჯერ ? |
Posted by: 022022 21 Mar 2012, 12:34 |
მიშველეთ ხალხოო ................... |
Posted by: keen 21 Mar 2012, 13:49 |
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №633, მუხლი 4. არარეზიდენტის მიერ საქართველოში გადახდილი/დაკავებული გადასახადების შესახებ ცნობის მოთხოვნა (ფორმა №3)... ხომ არავის აქვს გამოცდილება ამ ფორმის შევსება-გაგზავნის? რაღაცის დაზუსტება მინდოდა... |
Posted by: Giorgi761 21 Mar 2012, 14:21 |
დარჩა ანუ იხდის 1% თუ ზემოთ აღნიშნულ წლებს აკმაყოფილებ |
Posted by: Toxic:) 21 Mar 2012, 14:31 |
საქონლის მიწოდებიდან მაქსიმუმ რა ვადაში შეიძლება გამოიწეროს კორექტირების ანგარიშფაქტურა? . 2010 ში მიწოდებულ საონელზე თუ შემიძლია დღეს გამოვწერო კორექტირებული?კანონში მგონი არსად არ არის ეს მითითებული მაგრამ ........ |
Posted by: nostradamuss 21 Mar 2012, 15:46 | ||
odo_tab
უკვე შეავსებ. დღეს შევავსე და გადავაგზავნე მე .. და 1 % როგორც ადრე ქონებაზე და მიწაზე ჩაწერ მისამრთს და თვითონ განგისაზღვრავს ტარიფს. * * * მცირე და მიკრო ბიზნესის წარმომადგენლებმა ახალი წლიური დეკლრაცია რომ არ დევს პორტალზე ვალდებულები არინ კანცელარიას ჩააბარონ ხელით შევსებული ? ? იცით ვინმემ რამე ამის შესახებ ? ? ? |
Posted by: TT-KK 21 Mar 2012, 16:09 | ||
შარშან ხომ გავზარდე, წელსაც კიდევ უნდა გავზარდო? |
Posted by: apsaros 21 Mar 2012, 21:10 |
საქონლის ბარტერული გაცვლა როგორ გატარდება ვინმემ მითხარით, მაგასითად შპს "იქს"-მა მომაწოდა 12000ლარის საქონელი და სანაცვლოდ წაიღო იმავე თანხის საქონელი. რა ანგარიშებზე უნდა გატარდეს, ეგ მაინტერესებს. წინასწარ მადლობა |
Posted by: vlla 21 Mar 2012, 22:06 |
შპს-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი მე ვარ (მაგალითისთვის მომყავს). შპს-ს საქმიანობა მუდმივად ითხოვს სპეციალური მრავალადგილიანი ავტომობილით შორ მანძილებზე გადაადგილებას. მაგრამ ეს ავტომობილი ჩემს პირად საკუთრებაშია და არ არის შპს-ს კუთვნილება. აღნიშნულის გამო საწვავის ხარჯების გადახდა ჩემი პირადი თანხებიდან მიწევს (ნუ მცირე ნაწილს ხელფასის სახით კი ვიმატებ მაგრამ არ მყოფნის) და ამის გარდა კომპანია არარეალურად გაზრდილ მოგებას აჩვენებს რადგან საწვავის ხარჯებს გამოქვითებში ვერ ვაჩვენებ. მაგრამ საქმე ისაა რომ არც წესდების შეცვლა და ჩემი საკუთარი მანქანის შეტანა მაწყობს შპს-ს კაპიტალში იმიტომ რომ არ ვიცი როგორ წარიმართება საქმიანობა მომავალში. ფირმა კი ამჟამად იმდენ ფულს ვერ გამოიმუშავებს რომ ახალი მანქანა შევიძინოთ. შეიძლება რაიმე სახის ხელშეკრულებით ეს ჩემი პირადი მანქანა ფირმამ იჯარით აიღოს და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე საწვავის ხარჯების გატარება შევძლო? სხვისგან რომ ვიქირავო ავტომობილი ზოგადად ვფიქრობ შესაძლებელია ასეთი სქემა, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში ხელშეკრულება როგორ გავაფორმო ჩემს თავსა და ჩემსავე ფირმას შორის? რას მირჩევთ როგორ მოვიქცე? ავტომობილის არც სხვისგან ქირაობა მაწყობს რადგან ამ შემთხვევაში ჩემი უმოქმედოდ დარჩება, და ამას მირჩევნია საერთოდ გავყიდო და ამ ბიზნესიდან გავიდე. |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Mar 2012, 22:25 |
მოგების დეკლარაციაში მე-20 უჯრაში ადრე ეწერა შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, ეხლა კი წერია გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები (გარდა კაპიტალიზირებადისა), იგივენაირად უნდა შევავსო თუ რამე შეიცვალა მე-20 უჯრას ვგულისხმობ? თუ იცის ვინმემ უპასუხეთ რა |
Posted by: The DoctoR 21 Mar 2012, 23:25 |
apsaros როგორც ცალცალკე ოპერაციები ისე აღიარე ჯერ (რეალიზაცია და საქონლის/მომსახურების შეძენა) და შემდეგ დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანების გადახურე. vlla შენს თავთან გააფორმე ხელშეკრულება არანაირი პრობლემა აარ არის. ერთი მხარე იქნება შპს მეორე მხარე ფიზ.პირი შენ. |
Posted by: NatoMagradze 22 Mar 2012, 00:44 | ||
გააფორმე იჯარის ხელშეკრულება როგორც შ.პ.ს რომელიც წარმოდგენილი იქნება დირექტორის სახით და ფიზიკურ პირს შორის, ფასი დაწერე ნორმალური საბაზრო ფასებიდან გამომდინარე. და ამით მოიხსნი პრობლემას. საწვავასაც გაატარებ ხარჯში ასევე თუ მანქანის ხარჯი იქნებ სხვა იმასაც. ერთი ეგ არის რომ უნდა აწარმოო აღრიცხვა საწვავის და კილომეტრაჟების. და მეორეც იჯარის თანხა უნდა დაიბეგროს |
Posted by: apsaros 22 Mar 2012, 01:07 |
The DoctoR არ შეიძლება ასე გატარდეს? დებეტი 1410 კრედიტი 3110 |
Posted by: The DoctoR 22 Mar 2012, 09:56 |
apsaros დებეტი - 3110 კრედიტი - 1410 |
Posted by: elsbet 22 Mar 2012, 11:11 | ||
კაპიტალიზირებადში იგულისხმება დაუმთავრებელი წარმოება, რაც თავისთავად არ უნდა გამოიქვითოს. ანუ ავსებ იგივენაირად, გამოქვითავ მხოლოდ შეძენილ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობებს. |
Posted by: DOCTOR_N 22 Mar 2012, 11:53 |
ახალ ელექტრონულ ზედნადებში საქონლის კოდის ადგილზე რა უნდა ჩავწერო? შტრიხ კოდი არ აქვს. |
Posted by: bachachuna 22 Mar 2012, 12:00 |
გამარჯობა ყველას, მაინტერეებს, როცა დღგ-ეს ფაქტურას წერ, აუცილებელია ყველა ვარიანტში სასაქონლო ზედნადებიც გამოიწეროს? |
Posted by: elsbet 22 Mar 2012, 12:04 | ||
არა, ყველა შემთხვევაში არ გამოიწერება სასაქონლო ზედნადები, მაგ. შესრულებულია სამუშაო, ამ შემთხვევაში იწერება მიღება-ჩაბარების აქტი |
Posted by: bachachuna 22 Mar 2012, 12:48 |
b]elsbet[/b] ანუ როგორი სიტუაციაა, ტენდერის მანქანების გარემონტება ხდება, იცვლება ნაწილები, და ხდება მომსახურებაც, ყველაფერ ამაზე დგება აქტი მთლიანი ჩამონათვლით სადაც იწერება რეომელ მანქანაზე რა ნაწილები დაიხარჯა და რა მომსახურება შესრულდა, შემდეგ ითხოვენ ამ ყველაფერზე დღგ-ეს, ასეთშემთხვევაში აუცილებელია ზედნადებიც იგივე ყველა ჩამონათვლით? |
Posted by: elsbet 22 Mar 2012, 13:27 | ||||||
ამ შემთხვევაში უნდა გამოწერო სასაქონლო, ჩაწერო ა/მანქანის ნაწილები, რ-ბა, ფასები და ბოლოს მიაწერო მომსახურების ღირებულება . * * *
სასაქონლოზე დაშტრიხე მიწოდების გრაფა და შენი აქტიც მიაყოლე |
Posted by: bachachuna 22 Mar 2012, 14:20 |
elsbet დიდი მადლობა |
Posted by: სან 22 Mar 2012, 14:38 |
გამარჯობათ. გამოცდილი ბუღალტრების დახმარება გვჭირდება როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციას, პროექტისთვის ჩაერიცხება გრანტი, და შემდგომ იწერება ხარჯები, როგორ ხდება მისი ბუღალტრული გატარება? პირველი პროექტია, და შესაბამისად გამოცდილება არ გვაქვს. თეორიულად ვიცი ბუღალტერია, წინა სემესტრში ვისწავლე, მაგრამ პრაქტიკული გამოცდილება არ მაქვს |
Posted by: Ti-Ni 22 Mar 2012, 15:01 | ||||||
დიდი მადლობა! როგორც მომწერე, ორივენაირად შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ვისაც საქმე ეხება, მას ასე არ აწყობს იმიტომ, რომ თუ რეალიზაციას აჩვენებს, მაშინ დაჯარიმება მოუწევს საკმაო თანხით _ დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირების ვალდებულება წარმოექმნება სადღაც 3 თვის წინ. თუ მეორე ვარიანტს გააკეთებს, მაშინ საშემოსავლოები რომ არ აქვს გადახდილი, მაგაზე დაჯარიმდება. ერთმა მითხრა, მაშინ ხელშეკრულება უნდა გააფორმო, რომ გლეხს სათესლე მასალით ამარაგებ, რომელსაც შენთვის ჭარხალი მოჰყავს, მერე კალკულაციები უნდა შექმნა, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველა დანახარჯი, რაც მოსავლის მიღებასთანაა დაკავშირებული და ისე ჩამოწერო სათესლე მასალაც და სხვა ხარჯებიცო _ ფაქტიურად წარმოებაზე ააწყო რა. მაგრამ მიწაზე იჯარის გაფორმება ხომ მაინც მოუწევს თუ არა? |
Posted by: vlla 22 Mar 2012, 16:51 |
The DoctoR NatoMagradze აჰა, გასაგებია, ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის |
Posted by: mareta 22 Mar 2012, 16:58 |
გამარჯობათ. 2000 ლარია 5 % გაპროცემტებული ფ/პ მიერ. რამდენი ექნება საშემოსავლო გადასახდელი? და ამ საშემოსავლოს წელიწადში ერთხელ გადაიხდის ხო? |
Posted by: tornike-92 22 Mar 2012, 17:24 |
რაგაც კითხვა მაქვს. ერთ საწარმოში რომელიღაც ორგანიზაციამ გადარიცხა ფული ერთი თვის წინ და მაშინვე არ გაკეთდა ბუღალტრული გატარება. ეხლა კიდევ რიცხავს თანხას და ვიღაცამ მითხრა რაღაც შუალედური აქტებია საჭიროო თუ რაღაცო და ვერ გავიგე წესივრად გამარკვიეთ რა რა უნდა გავაკეთო. |
Posted by: Lady_Bird 22 Mar 2012, 17:46 |
Ti-Ni განა რა მოსავალი მოიყვანეთ ჭარხლის რომ 200000 ლარიან ზღვარს აცდით? 200000 ლარის ფარგლებში საშემოსავლოზეც შეღავათია. მიწის იჯარა აუცილებლად გინდა. თუ უსასყიდლოდ მოგცა( მოგაქირავა) მიწა ვინმემ მაინც გინდა ხელშეკრულება . ყველაზე კარგია გლეხი დაიქირავე და შენთან მუშაობს აგრონომად დამოყავს ჭარხალი. მოსავალს როცა აიღებთ ხელფასს უხდი მოსავლის ნაწილით . თუ შენმა რეალიზაციამ გადააჭარბა 200000 ლარს მაშინ იხდი საშემოსავლოს, თუ არ გადააჭარბა 200000 ლარს სარგებლობ შეღავათით საშემოსავლოზეც და მოგების გადასახადზეც.... მეორე ვარიანტი რომ გააკეთოთ ჯობია. |
Posted by: niaaa82 22 Mar 2012, 17:48 |
სალამი , როგორ ხართ ბავშვებო როგორ? : )) მოკლედ ქართული შპს + გერმანული შპს გაუფრომეს ერთობლივი ხელშეკრულება ფიზიკური პირს გარკვეული საქმიანობისთვის. ხელშეკრულების ერთ მახარეს ფიზკური პირი აწერს ხელს მეორე მხარეს ეს 2 ორგანიზაცია. დადგა ახლა ჟამი ჰონორარის გადახდისა და გერმანული ფირმა იძახის თქვენ გადმოგირიცხავთ ფულსო და თვენ მიეცით ეს ფულიამ ფიზკურ პირსო. თან იქ უკუდაბეგვრა და რაღაცეები და მოკლედ და თუი აქვს გადმოსარიცხი 100 ევრო, იძახის რომ 80 გადმოვრიცხავო ბარემ დავბეგრავიო 1) შეიძლება ქართულ ორგანიზაციას ჩაურიცხოს ფული დ ამერე ქართულმა ორგანიზაციამ გასცეს ჰონორარი?! 2) თუ შეიძლება მაშIნა ქ როცა ჩაირიცხება და ფულს გამოვითანთ აქაც ხომ არ მოუწევს საშემოსავLოთი დაბეგვრა (ხელოვნებსი სფეროა)? და საერთოდ არ ჯობია პირდაპირ ფიზკურ პირს ჩაურიცხოს? |
Posted by: Lady_Bird 22 Mar 2012, 17:59 | ||
niaaa82 სად დაიკარგე რომ აღარ შემოდიხარ?
ალბათ ჯობია, მაგრამ გააჩნია ხელშეკრულებაში რა წერია. რისი ჰონორარია, ვინ არის პასუხისმგებელი გადახდაზე. .... მოკლედ ცოტა რთულია ასე პასუხის გაცემა როცა არ იცი ოპერაციის შინაარსი |
Posted by: niaaa82 22 Mar 2012, 18:09 | ||||
აი გამიჭირდა და მოვედი : ) მოკლედ ფილმის გადაღებაზეა საუბარი რაღაც კონკრეტული ფესტივალისთვის. ხელშეკრულებაში წერია რომ თანხით ყველაფერს უზრუნველყოფს გერმანული მხარე, ეს ქართული ორგანიზაცია უბრალოდ პასუხიმგებელია აქაურ ამბებზე, კვებით მომარაგებაზე, მუშახელი დაქირავებაზე და ასე შემდეგ. და ყველაზე მთავრი მომენტი ამ ქართულ მხარეს მოგება არ რჩება, ანუ უბრალოდ უზრუნველყოფს რაღაცეებს და ასეთ შემთვევაში ის რომ ვთქვათ 80 ევროს გადმორიცხავ 100 ევროს მაგივრად (ანუ იქვე ბეგრავს) და ესენი აქ ანგარიშიდან რომ გამოიტანენ და ჰგასცემენ კიდე ხო უნდა დაბეგრონ? ანუ პირდაპირ ჯობია მმეგონი გადახდა ჰო? მიშველეთ ახლა რამე |
Posted by: sun_waiting 22 Mar 2012, 19:35 |
გამარჯობათ, ჭკვიანებო და გამოცდილებო ხშირად დამხმარებიხართ და ეხლაც თქვენი იმედი მაქვს ეხლა რა ხდება: მოგებისა გადასახადის დეკლარაციაციაში გამოსაქვით ხარჯებში კომუნალურებიდან საერთოდ სტანდარტია რომ მარტო ელ-ენერგია იქვითება (ჩანს ჩამონათვალში)? წყალმა,ნაგავმა, გაზმა "რა დააშავა"? თუ მარტო ჩვენ შემთხვევაშია ასე და რამე გვაქვს გასასწორებელი? გმადლობთ წინასწარ. |
Posted by: Ti-Ni 22 Mar 2012, 19:39 | ||||
მე მგონი, თუ შეკითხვას ცოტა დააკონკრეტებ, უკეთესად გიპასუხებენ. რისთვის გადარაცხა, წინასწარ გადარიცხა, საქონლის მიღების მერე გადარიცხა თუ რას ეხებოდა ეს გადარიცხვა? * * *
შპს საქმიანობს და ვისაც უხდის საფასურს იმ ჭარხლის მოყვანისთვის, ხომ უნდა დაუკავოს საშემოსავლოც, თუ დაქირავებით მომუშავეა ის გლეხი. მე როგორც ვიცი, რათქმაუნდა. ძალიან დიდი მადლობა დახმარების და გულისხმიერი პასუხებისთვის! ვიმედოვნებ, ყველაფერი მოგვარდება |
Posted by: tornike-92 22 Mar 2012, 19:58 |
Ti-Ni საწესდებო კაპიტალი გადარიცხეს ერთი თვის წინ და მაშინ არ გაკეთებულა გატარება, და გუშინ მითხრა ვიღაცამ შუალედური აქტები უნდაო და ვერ გავიგე ვერაფერი. მე მგონია რომ ჩვეულებრივი გატარება საკმარისი უნდა იყოს. და საერთოდ რა არის ეგ შუალედური აქტი? |
Posted by: Ti-Ni 22 Mar 2012, 19:59 | ||||
სხვა გამოსაქვით ხარჯებში წავა დანარჩენი ყოველშემთხვევაში მე ასე ვიცი * * *
ჰოოო, არაფერი არაა პრობლემა, ჩემი აზრით გატარებით ჩვეულებრივ გაატარებ მაგ ოპერაციას ბუღალტრულად და შეულედური აქტი ეგ იქნება აქტი იმის თაობაზე, რომ მეწილემ თუ მეწილეებმა საწესდებო კაპიტალი ჩადეს საწარმოში, ანუ წერილობითი დოკუმენტი ბეჭდით და ხელმოწერილი შესაბამისი პირების მიერ, ვინ და რამდენი კაპიტალი ჩადო საწარმოში და წილები თუ შეიცვალა ამით და როგორ. აბა უფრო გამოცდილები რას გეტყვიან, ვნახოთ |
Posted by: sun_waiting 22 Mar 2012, 20:35 |
Ti-Ni გმადლობ. თუ არ დაგეზარება ბარემ ისიც მითხარი სხვა გამოქვითვებში კიდე რას ვაჯამებთ? |
Posted by: DOCTOR_N 22 Mar 2012, 21:42 |
ახალ ელექტრონულ ზედნადებში საქონლის კოდის ადგილზე რა უნდა ჩავწერო? შტრიხ კოდი არ აქვს მოცემულ პროდუქციას. |
Posted by: Lady_Bird 22 Mar 2012, 21:53 | ||
DOCTOR_N შენ უნდა მიანიჭო კოდები საქონელს ინდივიდუალურად. და მერე ექსელის ცხრილს ავირთავ რს.გე-ზე და კოდს რომ ჩაწერ სახელს თვითონ ჩაწერს. ა Ti-Ni
არა იცი როგორ არის? თუ შემოსავალი არ აღემატება 200000 ლარს მაშინ საშემოსავლოსაც არ უკავებ დაქირავებულ პირებს. ნახე 82-ე მუხლი ც) ქვეპუნქტი საშემოსავლო გადასაადისგან განთავისფლებულია ც) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირის მიერ, რომლის მიერ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სამრეწველო გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პირველადი მიწოდებით მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს, აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში დაქირავებულისათვის გაცემული ანაზღაურება. (17.12.2010. N4114) |
Posted by: xucishvili 22 Mar 2012, 23:51 |
გამარჯობათ ექსელში რაგაც პრობლემა შემექმნა და თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ http://fastpic.ru/ http://fastpic.ru/ ანუ პირველ სურათზე როგორც არის გაკეთებული რიცხვების შემთხვევაში ისე მინდა გავაკეთო მეორეც და არ გამოდის იმელები წერია ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად მინდა დალაგდეს ისე რომ თითო ველს თითო ემაილი შეესაბამებოდეს ,იმედი მაქვს თქვენი დახმარების |
Posted by: lonely_girl 23 Mar 2012, 00:08 |
თუ ვინმემ იცით სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები რომ დაარეგისტრირეს ინდ. მეწარმედ იმათი ბუღალტერია როგორ უნდა გაკეთდეს? |
Posted by: niaaa82 23 Mar 2012, 00:20 | ||||||
მიშველეთ რა უსერ |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 23 Mar 2012, 01:52 | ||
ჩემი აზრით გერმანულმა მხარემ გადმოურიცხოს ქართულ მხარეს 100 ევრო და ქართულმა მხარემ დაუკავოს მაინც გადაამოწმე |
Posted by: amber 23 Mar 2012, 11:20 |
ძალიან გთხოვთ იქნებ დამეხმაროთ..როცა გამქირავებელი–ვინც იჯარით გასცემს ქონებას–იხდის გადასახადს..თანხა ამ სახაზინო კოდზე–10 13 უნდა ჩარიცხოს? წინასწარ გიხდით მადლობას. |
Posted by: teona300 23 Mar 2012, 12:23 |
გამარჯობათ.როგორ ხაართ? ელ.სასაქონლო ზედნადებებზე მაინტერესებს.საგადასახადოში ვიკითხე მაგრამ ვერ გამცეს ამომწურავი პასუხი რაც მაინტერესებდა. როგორც ვიცი 1 აპრილიდან სავალდებულოა განურჩევლად ყველასათვის მაგრამ ვერადავერ გავგე არსი როგორ ხდება ეს ყველაფერი,ვგულისხმობ ზედნადებების სევსებაზე პორტალში.კი მომცეს სატესტო ვერსია მაგრამ იმდენად გაუგებარია ცემთვის რომ...ეგ ერთი და მეორე ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი და დასრულების ადგილი როდის უნდა მიუთითო,როგორ ხდება ხოლმე საერთოოოოდ....იქნებ ამიხსნათ.გმადლობთ წინასწარ. |
Posted by: Ti-Ni 23 Mar 2012, 12:32 |
გამარჯობა ყველას! ვინც პრაქტიკულად ასრულებთ ამ ოპერაციას, იქნებ მითხრათ, როგორ ხდება: 1. გასული წლის დივიდენდი ამ წელში რომ გავცე, გასულ წელში დარიცხვა უნდა იყოს გაკეთებული? 2. თუ დამფუძნებელს, რომელიც ასევე თანამშრომელია შპს-ში, მუდმივად გაჰქონდა თანხები შპს-დან და არ დაუბრუნებია, დივიდენდის სახით შეიძლება გამოექვითოს და თუ კი, როგორ? 3. დივიდენდის გაცემა დეკლარაციაში იწერება? დიდი მადლობა წინასწარ იმედია სულელური შეკითხვები არ დავსვი |
Posted by: nan_nanuka 23 Mar 2012, 12:52 |
გამარჯობათ ,ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ , მოკლედ არის ურთიერთდამოკიდებული ორი საწარმო მაგ შპს A და შპს B , შპს A საკრედიტო ხაზი აქვს, სურვილი აქვს მისი საკრედიტო ხაზიდან გამოიტანოს თანხა(ბუნებრივია ბანკს უხდის პროცენტს) და სესხის ხელშეკრულებით მიცეს შპს B, კითხვა : პროცენტი როგორ უნდა განისაზღვროს?????( შპს A , შპს B 100 % წილის მფლობელია) გთხოვთ მომწერეთ რა,წინასწარ მადლობაა |
Posted by: Magdala 23 Mar 2012, 13:17 |
მცირე მეწარმის სტატუსის მქონე პირისთვის დეკლარაციის ჩაბარება სავალდებულოა? |
Posted by: teona300 23 Mar 2012, 13:18 | ||
100771013 არის იჯარის საშემოსავლო სახაზინო კოდი. * * * * * * |
Posted by: bachachuna 23 Mar 2012, 13:33 |
გამარჯობათ, ცოტა ისეთი კითხვა კი მაქვს, მაგრამ მაინც უნდა ვიკითხო. ცვეთის დარიცხვის დროს აუცილებელია თუ არა სალიკვიდაციო ღირებულების განსაზღვრა? არ შეიძლება ნულის ტოლი იყო? |
Posted by: maxo-tt 23 Mar 2012, 13:53 |
ხალხო დივიდენდის სახით დამფუძნებელზე თანხის გაცემა როგორ ხდება შპს-ს შემთხვევაში? სიტყვაზე დასაბეგრი მოგება იყო 1000 ლარი, მოგების გადასახადი გადავიხადე 150 ლარი. დარჩა 850. ამ 850 ის გატანა შეიძლება დივიდენდის სახით ხომ? |
Posted by: teona300 23 Mar 2012, 13:53 | ||||
იცით რა მაინტერესებს,როგორ ხდება?საქონლის თვითღირებულება იწერება თუ თანხა დღგ-ს ცათვლით.ანუ შესყიდვის ფასით? |
Posted by: ingiloo 23 Mar 2012, 14:54 | ||||||||||||
Ti-Ni
არავითარი დარიცხვა არ გაკეთდება. გაუნაწილებელ მოგებაში იდება ეგ თანხა თავისთავად როცა გასცემ მერე დივიდენდის თანხას გადაიტან კრედითში და ეგაა.
თუ თანამშრომელია, მაშინ ხელფასად დაებეგრება.
კი, საშემოსავლოს დეკლარაციაში nan_nanuka
საბაზრო საპროცენტი განაკვეთი, ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული maxo-tt
კი teona300
დღგ-ს გადამხდელი თუ ხარ გარეშე |
Posted by: teona300 23 Mar 2012, 15:02 | ||||
ანუ ეგ იმას ნიშნავს რომ ხარჯებიც ეგრე უნდა ჩავითვალო დღგ-ს გარეშე ? და ერთობლივი შემოსავალიც გამოდის დღგ-ს გარეშეეეე? |
Posted by: ingiloo 23 Mar 2012, 15:19 | ||||
teona300
რა თქმა უნდა თუ ხარ დღგ-ს გადამხდელი, შენი შემოსავალი და დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა უნდა ემთხვეოდეს ერთმანეთს თუ განთავისუფლებული ოპერაციები არაა. დღგ-ს დასაბეგრი ბრუნვა კი ნიშნავს რაღაც შემოსავალს რომლიც უნდა დაიბეგროს დღგ-ით. ანუ შენი შემოსავალი თუა 100 ლარი, მოგებას გადაიხდი 100*15%= 15 ლარს. და დღგ-ს 100 *18%=18 ლარს. შენ თუ ერთობლივ შემოსავალს კიდევ ამ ერთობლივი შემოსავლის დღგ-ს ამატებ და ისე ბეგრავ გამოდის რომ ორმაგად ავსებ ბიუჯეტს მგონი გასაგებად ავხსენი * * * Magdala
კი სავალდებულოა. მუხლი 93. მიკრო და მცირე ბიზნესის დეკლარაციის წარდგენა წაიკითხე და მიხვდები |
Posted by: teona300 23 Mar 2012, 15:28 | ||||||||
* * *
ანუ თანხას დღგ-ს ჩათვლით ვწერთ ერთობლივ შემოსავალში? |
Posted by: ingiloo 23 Mar 2012, 16:18 | ||
teona300
არა აგიხსნი მაგალითად შენ გაყიდე 80 ლარის ღირებულების ტელეფონი 100 ლარად. . დღგ-ით უნდა დაბეგრო ეგ 100 ლარი. დღგ უნდა გადაიხადო 18 ლარი. გამოწერ ფაქტურას. ანუ გასაყიდი თანხა იქნება 100 + (100*18%)=118 ლარი. 100 ლარი იქნება დღგ-ით დასაბეგრი თანხა, და ამასთანავე ერთობლივი შემოსავალიც. სულ რომ აღარაფერი გაყიდო იმ წელს ერთობლივ შემოსავლად დაადეკლარირებ 100 ლარს, დღგ-ით დასაბეგრ ბრუნვად 100 ლარს ასევე. უმეტეს შემთხვევაში დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა და ერთობლივი შემოსავალი ტოლია. |
Posted by: NatoMagradze 23 Mar 2012, 16:44 | ||||
850*0.05 ეს არის 42.5 ეს არის დივიდენდის საშემოსავლო თუ ფიზიკური პირია დამფუძნებელი და რაც დარჩება 850-42.5 შეგიძლია გასცე დივიდენდად. თუ ერთი დაფუძნებელი ყავს ბრძანება დაწერე თუ გაკვს კანცელარიის წარმოება და თუ რამდნეიმე დამფუძნებელია საჭიროა პარტნიორთა კრების ოქმი * * *
თუ დამფუძნებელი არის შ.პ.ს მაშინ არ ხდება დაბეგვრა წყაროსთან და 850 ლარი არის დივიდენდი რომელიც მერე მიმღებისთვსი არის შემოსავალი |
Posted by: sun_waiting 23 Mar 2012, 17:07 | ||||||
ხელფასად დაბეგვრაში რას გულისხმობ? ანუ რადგანაც თანამშრომელია ყოველთვიური ხელფასის გაცემის დროს ნაცვლად სტანდარტულისა ასე გავუტარებ? დარიცხვა:7410/3130 3130/3320 გაცემა: 3130/1430 საშემ.: 3320/1210. * * * NatoMagradze
ეს ფრაზა ვერ გავიგე. დამიზუსტეთ რა თუ შეგიძლია. + მე მაინტერესებს როცა შპს-ს ყავს მხოლოდ 1 დამფუძნებელი და ის ამავდროულად არის შპს-ს დირექტორი, ამ შემთხვევაში 850 ლარიდან 5% ვუკავებ და დარჩენილ 42.5ლ. გავცემ ხო? და წინა პოსტის მეორე ნაწილში ვერ გავიგე რას გულისხმობ... |
Posted by: teona300 23 Mar 2012, 17:13 | ||||
ან მე ვერ გავიგე კარგად შენ რას მეუბნები ან არ ვიცი....ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში დღგ-ზე. მე როგორც გავიგე შენ მეუბნები რომ თუკი გავყიდე 100 ლარად საქონელი,შესაბამისად მე მმივიღე თანხა 100 ლარი ხო, მე დღგ უნდა გადავიხადო 18 ლარი.ანუ 100 *18%. გამოდის 118 არა? მგრამ იმას როგორ ახსნი რომ იგივე 100 ლარიან საქონელზე მე დავწერ ა/ფ და პროგრამა მითვლის არა 18 ლარს არამედ 15.25-ს? |
Posted by: goo1000 23 Mar 2012, 18:03 | ||||
მე გადასახდელ დღგ-ს ასე ვანგარიშობ მოცემულ მაგალითს თუ ავიღებ(100/1.18=84.75-თანხა დღგ-ს გარეშე და 100-84.75=15.25 გადასახდელი დღგ) რომელია ახლა სწორი აქედან
|
Posted by: ingiloo 23 Mar 2012, 18:10 | ||
შენ 100 ლარს დღგ-ს ჩათვლით ტუ იანგარიშებ დაგიწერს 15.25 ლარის აბა რა იქნება, ისედაც დღგ-ს გარეშე თანხიდან კიდევ იღებს დღგ-ს. teona300 goo1000 ისე გარწმუნებთ რომ ერთობლივი შემოსავალი თუა 100 ლარი, დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა(ანუ რაც დღგ-ით უნდა დაბეგრო) იქნება 100 ლარი. შემოსავალი და დღგ-ს ბრუნვა ტოლი უნდა იყოოოს. თორემ გამოდის რომ ერთობლივ შემოსავალს ამატებთ დღგ-ს თანხას და ისე ბეგრავს ორმაგად. დღგ ერთ-ერთი გადასახადია და რატომ უნდა დაუმატო შემოსავალს ? |
Posted by: sun_waiting 23 Mar 2012, 18:26 |
ingiloo მეც მიპასუხე რა, ზევით კითხვის კითხვა დაგისვი |
Posted by: ingiloo 23 Mar 2012, 18:40 | ||
sun_waiting
ვაიმე მგონი ასე უნდა იყოს: 7410/3130 7410/3320 (რადგან ერთი ვალდებულება მეორე ვალდებულებით არ მცირდება) და დანარჩენი სწორია 3130/1430 3320/1210 ხო კიდევ: ამას თანხის ჩამოწერის დროს უთვლი ხელფასად ხო? და მანამდე ეს თანხები რომ მიქონდა დირექტორს ის პერიოდი სესხად უნდა ჩაუთვალო და % უნდა აიგო შემოსავალში მოკლედ გააფრთხილეთ ეგ დირექტორი დაანებოს თავი ფულის თავის გემოზე ტრიალს |
Posted by: incoter 23 Mar 2012, 19:47 | ||
არ არის. კურსებზე რომ ჩაეწერო მაინც არ გაძლევენ. რომ ნახო რას აკეთებს მერე ხომ აღარ იყიდი. |
Posted by: lchko 23 Mar 2012, 21:49 |
როგორ გამიხარდა პაროლი რომ გავიხსნე. რა უნდა გკითხიოთ, პარტნიორს თანხები გააქვს, მინდა გავუფორმო თავისივე სესხის დაბრუნება, სალაროს გასვლის ორდერი ხომ ეყოფა? ანუ მარტო მაგაზე რომ მოვაწერინო ხელი ნუ დასაკავებელი 5 %-ს დავამინუსებ ბარათიდან, თანხა არის ბლომად ჯერჯერობით * * * ან უკეთესი ვარიანტი, მარტო ძირი რომ დავუბრუნო ამჯერად არ შეიძლება? პროცენტს მერე მივცემ |
Posted by: teona300 23 Mar 2012, 22:31 | ||||||
არა,არ ვუმატებ მე დღგ-ს.მე ვთქვი რომ რეალიზაცია მქონდა მაგ:50 000 სულ თქო..არ მითქმია რო ამას + 18% კიდევ თქო. უბრალოდ სიმართლე გითხრა მართლა დავიბენი.გიომ როგორც თქვა მე ეგრე ვანგარიშობ ხოლმე.ანუ გავყიდე 100 ლარად რაგაც დასახელების საქონელი და ამ 100 ლარიდან ამოვიგე დღგ...ამიტომ გამოდის 15.25.... ეგ კი ვიცი რომ ნამდვილად ეგრეაა.არ ვიცი,თუ არა მაშინ ვერ გავიგე.გამოდის არასწორად ვითვლი და ვცდები?(100/1.18) * * *
გასაგებია...და შენ როგორ აკეთებ მაშინ? გაყიდე 100 ლარად და ა/ფ რა თანხაზე წერ? 100 ლარზე თუ 118-ზე? მე როგორც გავიგე მეუბნები რო გაყიდე 100 ლარად და დასაბეგრი არის ეგ 100 ლარიო.ანუ 100*18%..+118.....? |
Posted by: TT-KK 23 Mar 2012, 22:40 | ||
incoter
+ * * * ingiloo teona300 * * * რა მაცინებს ახლა მე, უკვე 24 მარტია, ორ აგურს უნდა ვეძებდე |
Posted by: qwertyuiop 23 Mar 2012, 23:18 |
სალამი ყველას.მიკრომეწარმემ საშემოსავლო დეკლარაცია როორც ფიზიკურმა პირმა ისე უნდა შეავსოს თუ როგორც ინდმეწარმემ? რომ არ შეავსოს რა სახით დაჯარიმდება? |
Posted by: NatoMagradze 24 Mar 2012, 00:42 | ||||||||
როცა შ.პ.ს დამფუძნებელია სხვა შ.პ.ს.-სი ანუ იურიდიული პირი აფუძნებს შ.პ.ს. და ის იღებს დივიდენდს მაშინ მისი კომპანიისთვის ის არის შემოსავალი. ეს რაც შეეხება პირველ ნაწილს. ხოლო როცა დამფუძნებელი არის 1 პირი ის იღებს დივიდენდს მიუხედავად იმისა რომ დირექტორი ეგ არის თუ სხვა. ანუ დაბეგვრის წესიც არ იცვლება, 850 ლარიდან 5 პროცენტი ანუ 42.5 მიდის ბიუჯეტში და დარჩენილი ნაწილი 807.5 მიდის დამფუძნებელთან. |
Posted by: lolita da me 24 Mar 2012, 10:33 |
2011 წელს ფიზიკურ პირს ფართი ქონდა გაქირავებული, და საშემოსავლოს დამქირავებელი იხდიდა, მაინტერესებს ამ ფიზიკურმა პირმა საშემოსავლოს დეკლარაცია როგორ უნდა ჩააბაროს?ანუ დაუშვათ 3000 ლარი იყო მისი შემოსავალი, ხოლო ამ თანხის საშემოსავლო გადახდილი აქვს დამქირავებელს, როგორ უნდა შეივსოს საშემოსავლოს დეკალრაცია? |
Posted by: giorgi510 24 Mar 2012, 10:58 |
როდესაც შპს ფიზიკური პირისგან ყიდულობს მეორად ავტომობილს (ნასყიდობის და მიღება-ჩაბარების საფუძველზე), როგორ უნდა მოხდეს შეძენის დღეს არსებული სპიდომეტრის ჩვენების დაფიქსირება? საპატრულო პოლიცია გაცემს ამ ცნობას? თუ ექსპერტიზა უნდა დავანიშნინო, თუ უბრალოდ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ავღნიშნო და ეს იქნება საკმარისი? |
Posted by: giofest 24 Mar 2012, 11:49 |
ხალხნო ესეთ სიტუაციას შევეჩეხეთ: მოკლედ ამ წელს რაღაც საქმეები არ წავიდა კარგად და ვაპირებთ ფირმის საქმიანობის ასე ვთქვათ შეჩერებას (გამოჩნდა კომპანია რომელიც ჩვენს დარჩენილ საქონელს მთლიანად იყიდის და შესაბამისად სასაქაონლეო ნაშთი არ გვექნება). ანუ ოფიცილურად არ ვაპირებთ შეჩერებას მაგრამ ისიც არ გვინდა რომ მოგების გადასახადი ვიხადოთ 2012 წლის და რას გვირჩევთ როგორ შეიძლება ეს რომ მოხერხდეს? |
Posted by: TT-KK 24 Mar 2012, 12:15 |
giofest განცხადება დაწერეთ რომ თქვენს ფირმას 2012 წელს 50 პროცენტით შეუმცირდა შემოსავლები 2011 წელთან შედარებით და მიმდინარე გადასხდელებს აღარ დაგარიცხავენ, ოღონდ დროზე დაწერე |
Posted by: giofest 24 Mar 2012, 13:12 |
ეგ რომ დავწერო მაინც დამარიცხავენ რაღაცას და სწორედ ეგ არ გვინდა, თორემ ადრეც დაგვიწერია განცხადება განახევრებაზე. |
Posted by: TT-KK 24 Mar 2012, 15:49 |
[giofest მიმდინარე გადასახდელებს,ანუ საავანსოებს აღარ დაგარიცხავენ |
Posted by: qwertyuiop 24 Mar 2012, 16:15 |
სალამი ყველას.მიკრომეწარმემ საშემოსავლო დეკლარაცია როორც ფიზიკურმა პირმა ისე უნდა შეავსოს თუ როგორც ინდმეწარმემ? რომ არ შეავსოს რა სახით დაჯარიმდება? მიპასუხეთ რა ვინმემ |
Posted by: anabeki 24 Mar 2012, 16:31 |
ვინმემ თუ იცის,შ.პ.ს რეგისტრაციას ეხლა აწარმოებს საჯარო რეესტრი,წესდებაში წერია,რომ საწესდებო კაპიტალია 100 ლარი არაფულადი შენატანის სახით.როგორ ავსახოთ ბუღალტრულად საწესდებო კაპიტალი. |
Posted by: giofest 24 Mar 2012, 18:03 |
TT-KK ხოდა მაგას ვიძახი რომ წინა წელს გვქონდა ეგრე გაკეთებული და სულ კი არ მოგვიხსნეს არამედ შეგვიმცირეს და მერე რომ ნახეს რომ ასე თუ ისე ბრუნვა გვქონდა ერთად დაგვარიცხეს რაც თავიდანვე უნდა დაერიცხათ. |
Posted by: Ti-Ni 24 Mar 2012, 18:21 |
შპს-მ შეიძინა ავტომანქანა წლის დასაწყისში მაგალითად 4000-ად, წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გამოუცვალა ნაწილები, მინა, ზეთის ფილტრი,საბურავები და ასე შემდეგ სადღაც 500 ლარის . როგორ უნდა გავითვალისწინო ეს ყველაფერი ავტომანქანის ღირებულების დადგენისთვის, მაგალითად ქონების გადასახადის დარიცხვის მიზნით? |
Posted by: sun_waiting 24 Mar 2012, 19:44 | ||
NatoMagradze
აჰაა, გმადლობ. ანუ ჩვეულებრივ ყველაფერი როგორც ვიცოდი ნუ, მეორე ნაწილი , თორე შპს-ს თუ კიდე შპს-ს დაფუძნება შეეძლო ეგ არ ვიცოდი |
Posted by: s@h@a@k@o 24 Mar 2012, 22:02 |
lolita da me მგონი რო ვალდებულება არ აქვს დეკლარირების |
Posted by: NatoMagradze 24 Mar 2012, 22:07 | ||
თუ ეს ამ ნაწილებით გაიზარდა ამ ავტომანქანის ღირებულება გაზრდი და რა თქმა უნდა იმოქმედებს ქონების გადასახადის დაანგარიშებისას. მაგრამ რაც ჩამოთვალე ესენი უფრო ხარჯებს გავს და ის შეგიძლია გამოქვითო როგორ მანქანის ხარჯი და მაშინ რაც გადაიხადა საწყისად ავტომანქანაში დაარიცხე ცვეთა და ისე იანგარიშე ქონების გადასახადი |
Posted by: LeGo 24 Mar 2012, 23:17 | ||||||
ეს არის თბილისში რეგისტრირებული გადამხდელისთვის... სატრანზიტო კოდები განსხვავდება რეგიონების მიხედვით.... * * * giofest
რაღაცას არასწორად ამბობ... თუ შეგიმცირდა საავანსოები მერე აღარ დაგერიცხებოდათ... განცხადებით თუ მიმართავ, ან საერთოდ არ დაგერიცხება საავანსო, ან დაგერიცხება 50-50%... 15 მაისს, ივლისს, სექტემბერს და დეკემბერს მუხლი 155. მიმდინარე გადასახდელები 3. თუ გადასახადის გადამხდელის მიმდინარე საგადასახადო წლის მოსალოდნელი დასაბეგრი შემოსავალი (მოგება), მათ შორის, საგადასახადო შეღავათების გათვალისწინებით, არანაკლებ 50 პროცენტით მცირდება გასული საგადასახადო წლის დასაბეგრ შემოსავალთან (მოგებასთან) შედარებით და აღნიშნულის შესახებ იგი მიმდინარე გადასახდელების გადახდის ვადის დადგომამდე აცნობებს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, შეამციროს ან არ გადაიხადოს მიმდინარე გადასახდელების თანხები. |
Posted by: giofest 24 Mar 2012, 23:53 |
აჰა გასაგებია! დიდი მადლობა მაშინ მივწერთ საშემოსავლოს. ეს RS-ის საიტიდან უნდა გაკეთდეს თუ პირადად უნდა მივიტანოთ რაიონულ განყოფილებაში? |
Posted by: MR_OZIKA 25 Mar 2012, 00:15 |
giofest განცხადებას რომ დაწერ და შეგიმცირებენ ან მოგიხსნიან; მერე თუ აღმოჩნდა რომ წლის განმავლობაში გქონდა შემოსავლები მაგ შემთხვევაში გარიცხავენ იმ საავანსოსაც რაც შეგიმცირეს თავისი საურავებით. |
Posted by: giofest 25 Mar 2012, 00:57 |
ჰო კიდე წერილის მიწერის შემდეგ რაიმე ინფორმაციას მოითხოვენ ფირმისგან? |
Posted by: TT-KK 25 Mar 2012, 01:23 | ||
giofest
არა, წერილი საკმარისია |
Posted by: amber 25 Mar 2012, 10:27 |
გამარჯობა თუ შეგიძლიათ გამარკვიოთ.სალარო აპარატი თუ შევიძინე 1 თებერვალს,მომსახურების 3 თვიანი ვადა 1ლი თებერვლიდან აითვლება თუ 1 იანვრიდან? წინასწარ გიხდით მადლობას ... * * * და კიდევ-დეკლარირებული ანგარიშ ფაქტურის კორექტირება რა ვადაშია შესაძლებელი? |
Posted by: giofest 25 Mar 2012, 13:37 |
TT-KK და ელეტრონულად უნდა გავაგზავნოთ? ადრე მახსოვს რეგიონულ სერვის ცენტრში მივიტანეთ. |
Posted by: giorgi510 25 Mar 2012, 13:41 |
როდესაც შპს ფიზიკური პირისგან ყიდულობს მეორად ავტომობილს (ნასყიდობის და მიღება-ჩაბარების საფუძველზე), როგორ უნდა მოხდეს შეძენის დღეს არსებული სპიდომეტრის ჩვენების დაფიქსირება? საპატრულო პოლიცია გაცემს ამ ცნობას? თუ ექსპერტიზა უნდა დავანიშნინო, თუ უბრალოდ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ავღნიშნო და ეს იქნება საკმარისი? ეს მჭირდება საწვავის ჩამოსაწერად.... |
Posted by: maxo-tt 25 Mar 2012, 14:28 | ||||||
ეგ გასაგებია. და როგორ უნდა მოხდეს ფულის გაცემა დივიდენდის სახით ფიზიკურ პირზე? მის საბანკო ანგარიშზე უნდა გადაირიცხოს ჩეკი უნდა გამოიწეროს თუ ? რა პროცედურაა მაგისთვის გასავლელი იქნებ მითხრათ და ეს პირობითი 42.5 ლარი სახელმწოფო ხაზინაში უნდა გავუშვა? სადაც მოგების გადასახადი გადავიხადე იმ ანგარიშზე ისევ? |
Posted by: niniko09 25 Mar 2012, 15:12 |
ხომ არ იცით ვინმემ, საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ჯერ არ არის საგადასახადო რეესტრში საქველმოქმედოდ დარეგისტრირებული, მხოლოდ საჯარო რეესტრში არასამეწარმეო იურიდიული პირია და სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან ქველმოქმედების მიზნით ერიცხება გარკვეული თანხები (რასაც თავადაც ქველმოქმედების მიზნით განკარგავს, არ ჰყავს ხელფასიანი თანამშრომლები და არ ყიდის არაფერს) რა გადასაადი ეკისრება საგადასაადოში? - თუ საშემოსავლო - რამდენი პროცენტი? ამ ჩარიცხული თანხიდან? თუ სულ გახარჯულია ქველმოქმედებაში? მთხოვეს და იქნებ დავეხმაროთ |
Posted by: gvelis_wiwila 25 Mar 2012, 15:13 |
ხალხნო საშემოსავლოების გადახდა რომ დავაგვიანო, საგადასახადო დამადგება/? |
Posted by: tamaracka 25 Mar 2012, 17:27 | ||||
წლიურ საშემოსავლოს გულისხმობთ? პრინციპში სულერთია ყოველთვიურზეა საუბარი თუ წლიურზე, საურავებს დაგარიცხავენ. საგადასახადოს შემოსვლას რაც შეეხება, არა მგონია მაგას შემოყვეს ვინმე,თუმცა გამორციხულიც არაა და გააჩნია რა თანხაზეა საუბარი * * *
რამდენადაც გავარკვიეთ, სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების შემოსავლის აღიარება მათ "ნამუსზე" ყოფილა ანუ მათი შემოსავალი ფიქსირდება მხოლოდ ბარათების საშუალებით და სხვა –ხელზე მიღებული მგზავრობის ღირებულების კონტროლის მექანიზმი არ არსებობსო. ე.ი. რამდენსაც აღიარებს შემოსავალს, იმდენს გადაიხდის საბოლოოდ, როგორც მოგვახსენეს და ჩვეულებრივი დეკლარაცია უნდა წარადგინოს წლის ბოლოს. ცოტა დაულაგებელი სიტუაცია კია მანდ ისე... |
Posted by: chipolino1101 25 Mar 2012, 19:18 |
გთხოვთ გამარკვიოთ ვისაც არ დაგეზარებათ: ვარ ფიზიკური პირი და 2011 წელს გაქირავებული მქონდა სასაწყობო ფართი და ოჯახის შემოსავალი არ აღემატებოდა 40 000 ლარს. 1.მეკუთვნის თუ არა ქონების დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის გადახდა (ქონებაში ვგულისხმობ გაქირავებულ სასაწყობო ფართს)? 2.მეკუთვნის თუ არა იმ არასასოფლო სამეურნეო მიწის გადასახადზე დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის გადახდა, რომელზეც ეს სასაწყობო ფართია განთავსებული? ყოველ წლის მარტ-აპრილში ამ პრობლემის წინაშე ვარ და კოდექსის ცვლილების გამო ვერ გამირკვევია რა გავაკეთო. კოდექსის კითხვისას სულ თავ-გზა ამებნა |
Posted by: nesha 25 Mar 2012, 21:03 |
მოგესალმებით, მაინტერესებს როგორ ხდება სესხის პროცენტის კაპიტალიზაია, ძირითად საშუალებებზე. თუ არასწორედ დავპოსტე იქნებ მიმასწავლოთ სად შეიძლება დასმულ კითხვაზე ინფორმაციის მოძიება/მიღება. დიდი მადლობა წინასწარ. |
Posted by: NatoMagradze 25 Mar 2012, 23:07 | ||||||||
დივიდენდის გადახდა შეიძლება ყველანაირად. ანგარიშზე ჩარიცხვით, ხელზე მიცემით - გასავლის ორდერით. და საშემოსავლსო გადარიცხვა 1005 ზე მგონი გადაამოწმე. ისე საბლოოოდ მგონი ერთ ადგილას უშვებს მაინც ყველა საშემოსავლოს არაა პრობლემა. მე 1003 ც გამიშვია. * * * ვინმეს მიკროსტატუსის მქონე პირის დეკლარაცია თუ გაგიგზავნიათ? ეხლა მიწერს ისევ 20 პროცენტს საშემოსავლოს და სტატუსი ავტომატურად არ ცვლის ამ დარიცხვას? |
Posted by: likani77 26 Mar 2012, 08:21 | ||
NatoMagradze
ეგ სავარაუდოდ შეიცვალა პარასკევს საღამოს, იმიტომ რომ დღისით ჩვეულებრივად გავუშვი ეგ დეკალარაციები და კიდევ დამრჩა 1-2 და რა ვქნა არ ვიცი, იქნებ დღეს გავიგო რამე. |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 26 Mar 2012, 09:31 |
1000 ლარამდე ღირებული ძირითად საშუალებას გამოქვითვის შემდეგ ერიცხება ქონების გადასახადი? |
Posted by: nostradamuss 26 Mar 2012, 09:36 |
Red Hot Chili Peppers თუ გამოქვითული გაქვს უკვე მაშინ არ ერიცხება |
Posted by: temozia 26 Mar 2012, 09:43 | ||||
ერიცხება
სად წერია??? |
Posted by: maia_r 26 Mar 2012, 10:51 |
ქონების გადასახდის განაკვეთი რამდენია? ქონება ეკუთვნის თბილისში რეგისტრირებულ შპს-ს ძირითადი საშუალებებია მიწა არ აქვს წინასწარ მადლობა |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 10:54 |
ხალხო მოგების გადასახადის დაანგარიშების დროს ერთობლივ შემოსავლიდან დარიცხულ ხელფასს ვერ გამოვქვითავთ? ფორმაში გაცემული ხელფასი წერია, ეხლა მივაქციე ამას ყურადღება, |
Posted by: -anano- 26 Mar 2012, 10:58 |
ხალხო თქვენ შეგიძლიათ რაიმე საბუღალტრო კურსები რო მირჩიოთ? ACCA ს 4 თვიანი კურსები მინდოდა მაგრამ მიღება აგვისტოშI ქონიათ და ვერ ვითმენ იქამდე |
Posted by: bachachuna 26 Mar 2012, 11:03 |
Lady_Bird დარიცხულს ვერ გამოქვითავ, გაცემული რაც გაქვს მხოლოდ იმას |
Posted by: niniko09 26 Mar 2012, 11:35 | ||
niniko09
ამაზე ვერ მიპასუხებთ??? |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 11:49 |
-anano- აი ამ კურსებიდან ამოარჩიე. კარგი კურსებია ძალიან http://jobs.ge/client/icqe/ * * * bachachuna და ეს მხოლოდ საშტატო თანამშრომელთა ხელფასს ეხება თუ პროექტისთვის ფიზიკურ პირებს რომ დავიქირავებ და გარკვეული სახის მომსახურებას მიწევენ იმათ ანაზღაურებასაც. |
Posted by: kranci 26 Mar 2012, 11:56 |
მოგების დეკლარაციაში შესწორების შეტანა მინდა და როგორ უნდა მოვიქცე, თავიდან უნდა შევავსო ფორმა? |
Posted by: Stanley 26 Mar 2012, 11:58 |
გამარჯობა ხალხნო 2010 წელს გამოწერილ დღგს ფაქტურებზე 2011 წელს გამოწერილ იქნა კორექტირებული ანგარიშ ფაქტურები. წლიური საშემოსავლოს შევსებისას რა გავაკეთო შეძენილი საქონელი უნდა შევამცირო თუ რა უნდა ვქნა? :ს |
Posted by: elsbet 26 Mar 2012, 12:35 |
მოგების დეკლარაციაში შესწორების შეტანა მინდა და როგორ უნდა მოვიქცე, თავიდან უნდა შევავსო ფორმა? თავიდან უნდა შეავსო, ანუ უკვე გაგზავნილს ვერ შეასწორებ |
Posted by: toi toto 26 Mar 2012, 12:46 | ||
bachachuna
* * * გ.გ) 22-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად, ხელფასის (სარგებელის) სახით ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი, ანუ ფაქტობრივად გაცემული ხელფასი; * * * მაგრამ, თუ შეავსებ და გადახედავ, ნახავ რომ დარიცხული წერია 22 გრაფაში... * * * რეალურად გაცემული თავისი საშემოსავლოთი.... |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 13:23 | ||
toi toto
არა არ წერია დარიცხული. დღეს ამოვბეჭდე ცარიელი ფორმა და გაცემული წერია. მოკლედ ახ ხელფასებში მაინც ყოფილიყო თანხვედრა საგადასახადო და ფინანსურ აღრიცხვას შორის. რა არის ყველაფერს თითქმის გადახედვა უნდა ბარათებზე და საგადასახადო მიზნებისთვის დაკორეკტირება. და ცალკე ექსელში მჭირდება მერე ცხრილების კეთება. მოგების დეკლარაციაში ამა თუ იმ უჯრაში რა შედის და რა არ შედის. მოკლედ ჩავაბარებ დეკლარაციებს და აპრილიდან მივდივარ 1ც-ს პრეზენტაციაზე. საინტერესოა რამდენად რეალურად აკეთებს საგადასახადო აღრიცხვას ფინანსურთან ერთად. არადა ამ ფორუმზე არავინ არ არის მგონი 1 ც-ს მომხამრებელი რომ მოკლე მიმოხილვა გააკეთოს. არ ვიცი ორის მენეჯრეს რამდენად აქვს საგადასახადო აღრიცხვის მხარდაჭერა. |
Posted by: toi toto 26 Mar 2012, 13:29 | ||
აი ამ წუთსი გავხსენი ცაბარებული დეკლარაცია, სადაც დარიცხული, წერია... ამოვბეჭდე და გაცემული წერია... გვეკაიფებიან? მხოლოდ იმ ხელფასს იტარებ რომელიც გაეცი საანგარიშო წელს. და არა დარიცხულს. ადრე რომ ირიცხავდნენ ხარჯების შემცირების მიზნით ეს რომ აიშორონ თავიდან. |
Posted by: likani77 26 Mar 2012, 13:31 |
5%-იანებს რაც შეეხება, კვირის მანძილზე დავდებთ ფორმას თავიდანო, ასე თქვეს. |
Posted by: -anano- 26 Mar 2012, 13:39 |
Lady_Bird მადლობაააა ამ წუთას მეც მაგ კურსებს ვათვალიერებდი |
Posted by: likani77 26 Mar 2012, 13:58 |
5%-იანებს რაც შეეხება, კვირის მანძილზე დავდებთ ფორმას თავიდანო, ასე თქვეს. მანამდე ნულოვანები გააგზავნეთო. |
Posted by: Taxvi525 26 Mar 2012, 14:05 |
თუ იცით ჩგდ ს გამოყენება დისტრიბუციის დროს შეიძლება? |
Posted by: TT-KK 26 Mar 2012, 14:14 |
ბავშვებო ზედნადების გამოწერის დროს როცა ტაქსით მიაქვთ საქონელი,ტაქსის მძღოლის და მანქანის მონაცემები უნდა ჩაიწეროს თუ არა? |
Posted by: ingiloo 26 Mar 2012, 14:22 | ||||||
giofest
სასაქონლო ნაშთს თუ სულ დაყიდით მაშIნ ყველავარიანტში უნდა გადაიხადოთ მოგება. ახლა არ გადაიხდით და როცა აღადგენთ საქმიანობას მაშინ გადაგახდევინებენ ოღონდ სხვანაირად * * * maxo-tt
შენ როგორც გინდა ისე გასცემ ფულს, ხელზე მიცემ თუ ანგარიშზე ჩაურიცხავ. მაგამ შესაბამისი საბუთი უნდა გამოწერო ხელზე მიცემის დროს.
საშემოსავლოს როცა იხდი მაშინ იხდება ესეც. საშემოსავლოს დეკლარაციას რომ წარადგენ იქაა გრაფა და იქ ჩაწერ, შესაბამისად გადაიხდი იგივე ანგარიშზე. * * * Red Hot Chili Peppers კი ქონების გადასახადი ერიცხება 1 წელზე მეტი ექსპლუატაციის ვადა რასაც აქვს ყველა ძირითად საშუალებას, მიუხედავად მისი ფასისა |
Posted by: dato291177 26 Mar 2012, 14:27 |
გამარჯობათ ბუღალტერია ჩემით რომ გავაკეთო, ანუ სპეციალურ პროგრამაში არ დავამუშავო და მე თვითონ დავთვალო ხარჯები და შემოსავლები და შევავსო დეკლარაცია, ხომ შეიძლება ეგრე? |
Posted by: ingiloo 26 Mar 2012, 14:29 | ||
Lady_Bird
მოგების გადასახადის დაანგარიშებისას გამოქვითვებში მიდის დარიცხული ხელფასი, გაცემული ხელფასი კი საშემოსავლოთI იბეგრება. რომელ ფორმაში წერია "გაცემული ხელფასი"? ალბათ საშემოსავლოს დეკლარაციაში ხო? |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 14:30 |
ქონების დეკლარაციას როდის ვაბარებთ? * * * ingiloo არა მოგების დეკლარაციაში.... * * * და გაცემულში იმედი მაქვს საშემოსავლოთი იგულისხმება და რა ხელზე გაცემული.... ცუდად არის საქმე |
Posted by: ingiloo 26 Mar 2012, 14:37 |
dato291177 ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა გქონდეს მოწესრიგებული. ამას პროგრამაში გააკეთებ თუ ფურცელზე არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია სწორად იყოს. |
Posted by: TT-KK 26 Mar 2012, 14:42 | ||
dato291177 კი, შეიძლება,თუ სწორად გაკეთება შეგიძლია, რატომაც არა ingiloo
2011წლის მოგების დეკლარაციაში გაცემული ხელფასები გამოიქვითება რამდენადაც მახსოვს და არა დარიცხული |
Posted by: kranci 26 Mar 2012, 14:44 | ||
მივწერე საგადასახადოს და ესეთი პასუხი მოვიდა: თქვენს 2012 წლის 26 მარტის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ მოგების გადასახადის დეკლარაციის 22-ე უჯრაში მიეთითება – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად, ხელფასის (სარგებელის) სახით ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი, ანუ ფაქტობრივად გაცემული ხელფასი |
Posted by: TT-KK 26 Mar 2012, 14:45 | ||
Lady_Bird
კი, საშემოსავლოთი იგულისხმება |
Posted by: Taxvi525 26 Mar 2012, 14:50 | ||
|
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 14:50 | ||||
ingiloo
დღემდე ეგრე მეგონა. არ მიმიქცევია ყურადღება, მაგრამ ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით მომსახურებაც რომ იყოს ფაქტობრივად გაცემული უნდა გამოქვითო. TT-KK
კიდევ კარგი.... ქონების დეკლარაციაც მითხარით რა როდის ბარდება, |
Posted by: kranci 26 Mar 2012, 14:54 |
Taxvi525 შეიძლება, მაგრამ ჯობია სალარო აპარატი იყიდო |
Posted by: elsbet 26 Mar 2012, 14:59 |
მითხარით, კორექტირებას როგორ ატარებთ? |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 15:03 | ||
TT-KK
ვითომ აუილებელია? არ მგონია ეგეთ წვრილმანებზეპრობლემა შეიქმნას. მგონი ეს უფრო მხსვილ გადაზიდვებზე და საწვავისნაშთებზე კონტროლისთვის გაკეთდა....ბოლოს და ბოლოს იტყვი რომ ეკონომიკური საქმიანობისთვის არ გაქვს საქონელი ნაყიდი და სახლში მიგაქვს. ან სულაც სპონტანურად გადაწყვიტე ტაქსით წასვლა კოდებზე რა ქენით? |
Posted by: Taxvi525 26 Mar 2012, 15:09 | ||
მადლობა (აქვთ ჩგდ-ები და..) |
Posted by: bachachuna 26 Mar 2012, 15:33 |
Lady_Bird ფიზიკურ პირებზე ყველანაირი ანაზღაურება შედის მხოლოდ გაცემული, იურიდიულზე დარიცხული |
Posted by: kranci 26 Mar 2012, 15:37 |
bachachuna ვეღარ გავიგე რა ხდება, ვთქვათ შპს გასცემს ფიზიკურ პირზე ხელფასს. მთლიანი ხელფასი შეადგენს ათას ლარს. მოგების დეკლარაციაში 1000 ლარს აჩვენებს შპს, თუ საშემოსავლოს გამოკლებით? |
Posted by: bachachuna 26 Mar 2012, 15:37 |
რა თქმა უნდა გაცემულში იგულისხმება საშემოსავლოთი დაბეგრილი ხელფასი * * * დეკლარაციაში შევა მთლიანი ხელფასი ანუ 1000ლ. |
Posted by: Giorgi761 26 Mar 2012, 15:57 |
ელექტრონულზედნადებებთან დაკავშირებით რაიმე ცვლილებები ხომ არ არის ......ვინმემ ხომ არ იცით |
Posted by: l_i_l_u 26 Mar 2012, 16:06 |
Lady_Bird საწარმო/ორგანიზაცია ქონების გადასახადის დეკლარაციას შესაბამის საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 აპრილისა და ამავე ვადაში იხდის ქონების გადასახადს |
Posted by: TT-KK 26 Mar 2012, 16:34 | ||
Lady_Bird
ვერ გავიგე,მე მკითხე? რომელ კოდებზე? |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 16:45 |
TT-KK არა ზოგადად ვიკითხე. ელ ზედნადებებთან დაკავშირებით სასაქონლო კოდებზე * * * l_i_l_u მადლობა. მე კიდევ მეგონა რომ ვადები გადაწიეს 1 ნოემბრამდე |
Posted by: TT-KK 26 Mar 2012, 18:23 | ||
Lady_Bird
ელ. ზედნადებებს უკვე იყენებს ვინმე თუ ყველა 1 აპრილიდან გადადის? სასაქონლო კოდები,რამდენადაც ვიცი მარჯანიშვილის 5-ში უნდა აიღო |
Posted by: კოქსი 26 Mar 2012, 18:39 |
................................................................................................................................................................................. |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 18:40 | ||
TT-KK
ხუმრობ? და ვინ გითხრა....... |
Posted by: დეკო 26 Mar 2012, 19:04 |
სსიპ-ს აქვს როგორც დაუბეგრავი ისე დასაბეგრი ოპერაციები, თუმცა დღგ-ს რეგისტრაცია ჯერ არ გაუვლია, რადგან ბრუნვა ჯერ 100 000-მდე არ ასულა. თუმცა, როდესაც დადგება დღგ-ს გადამხდელად დადგომის ვალდებულება, მაინტერესებს, როგორ მოხდება დღგ-ს ჩათვლები, ვინაიდან იმ საქონელს და მომსახურებას რასაც ვყიდულობ, ყველაფერს ამ ოპერაციებში არ ვიყენებ, ანუ თვის მანძილზე მიღებული შემოსავლების პროპორციულად მომიწევს დღგ-ს ჩათვლა თუ რამე სხვა მომენტებია მანდ ?! |
Posted by: smallbookkeeper 26 Mar 2012, 19:21 |
თუ შეგიძლიათ მომწერეთ საქართველოში არსებული დიპლომატიური სტატუსის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციებში დაქირავებით მომუშავე საქართველოს მოქალაქეებმა მიღებული შემოსავლებიდან რომელ სახაზინო კოდზე უნდა გადარიცხონ საშემოსავლო გადასახადი 1 აპრილამდე? |
Posted by: qwertyuiop 26 Mar 2012, 19:33 |
წლიური საშემოსავლო გავაგზავნე შაბათს და საგადასახადო ვალდებულება დამიწერა 20 პროცენტი როცა ნული უნდა დაეწერეა და ეხლა შემდეგი ნულოვანი უნდა გადავაგზავნო რომ ის გაუქმდეს თუ რა უნა გავაკეთო? რაგაც ფორმებში არის შეცდომაო და შეასწორეტო და როგორ კეტდება ეგებ ვინმემ იცის |
Posted by: slim¹ 26 Mar 2012, 19:40 |
ბანკის საკომისიოს რა ანგარიშებზე ატარებთ? |
Posted by: gigasmart 26 Mar 2012, 20:02 |
კრედიტ ბანკიდან ან ლიბერთიდან შეიძლება საშემოსავლო გადავიხადო? და სხვაზე რო იყოს გაფორმებული შემიძლია რომ მე გადავიხადო? |
Posted by: niaaa82 26 Mar 2012, 22:02 |
სალამი, მოკლედ მე ვარ შპს A და არის კიდე შპს B წლის განმავლობაში მეც ვუსრულებ მმსახურებას და ისიც. ორივეს მომსახურება განთავსიუფლებულია ჩათვლის უფლებისგან (საერთაშორისო გადაზისვა უფრო კონკრეტულად) წლის ბოლოს აღმოჩნდა რომ ორივემ ერთმანეთს შევუსრულეთ ერთი და იგივე ღირებულების მომსახურება, არც მე დაგდავრიცხე არც იმან გადმორიცხა (როგორც ხდება ხოლმე ) ახლა დავწერე წეილი ტიტულიან ბლანკზე, მივუთითე ინვოისის ნომრები და ასე შემდეგ და გავუგზავნე კიდე რამე არის საჭირო ჩათვლისთვის?! პ..ს. შემოსავალში აყვანილი მყავს იმავე თვეშI ეს ინვოისი პ.ს.ს.იმის ბუღალტერი მწერს : tu sheidzleba daazustet ara invoisis aramed angarishfaqturis nomeri, urtiertchatvla rom moxdes, jer ertmanets deklaraciebi unda gavugzavnot მითხარით არ დამიმალოთ რა არის კიდევ საჭირო რა დეკლარაციებზე და ფაქტურებზე მელაპარაკება, როცა ფაქტურას არ ვწერ მე არც ერთ მომსახურებაზე მითხარით არ დამიმალოთ |
Posted by: surprizi 26 Mar 2012, 22:16 |
ხალხო ამიხსენით, მაქვს ძირითადი საშუალება ავეჯი 600 ლარის. ვაღიარე როგორც "1000 ლარამდე ძ. ს." და გადავუძახე ხარჯებში, ავტომატურად არც ცვეთა დამირიცხავს რადგანაც სრულად გაიცვითა აღრიცხვაზე აყვანისთანავე. ამ ჩამოწერილ ძ. ს. ქონების გადასახადი უნდა გადავიხადო? თუ კი იქნებ ამიხსნათ კალკულიაცია. თუ დავიშვებთ რომ ეს საშუალება შევიძინე 13 აგვისტოს. მადლობა წინასწარ |
Posted by: bugalteri2 26 Mar 2012, 22:33 |
surprizi ქონების გადასახადი უნდა გადაიხადო. წლის დასაწყისში თუ სხვა არეფრი გქონდა, ქონების ღირებულება იქნება ნულის ტოლი, წლის ბოლოს 600 ლარი მინუს ცვეთა, საშუალო წლიური ღირებულების 1% უნდა გადაიხადო |
Posted by: niaaa82 26 Mar 2012, 22:36 | ||
ეგ რომ გამოქვითე კარგი გიქნია : )) მოგების დეკარაციაში გამოქვითავ 600ვე ლარს. რაც შეეხება ქონების კუთხით: გააკეთე ცალკე ექსელის ფაილი და იქ აღრიცხე: ანუ დაარიცხავ ცვეთას ჩვეულებრივად და გადაიხიდ ქონების 1 %. შენს შემთხვევაში: ავიღოთ 5 თვე აგვისტოდან: საწყისი ღირებულება იყო - 600 ლარი ცვეთა 20% წელიწადზე = 600*0.2= 120 ლარი ცვეთა შენს 5 თვეზე: 120 / 12 *5 = 50 ლარი ნარჩენი ღირ. წლის ბოლოს 550 ლარი ქონების გადასახადის მიზნებითვის საშუალო წლიური თ რაღაც ამდაგავრი ღირებულება : ( 600 +550) /2 = 575 ლარი ქონების გადასახი 1 % = 5.75 ლარი პ.ს პრონციპში საწყის ღირებულებაზე 600 უნდა ავიღო თუ 0 არ ვიცი ეგ გადაამოწმე. პრონციპი ნაპოვნი გაქვს რაც მათავარია |
Posted by: surprizi 26 Mar 2012, 22:38 |
bugalteri2 მადლობა მაგრამ მომავალ წელს მაგ ქონებაზე რამე ისევ მექნება გადასახდელი? ისე სად შეიძლება საგადასახადო კანონში მაგის ამოკითხვა???? ანუ კალკულიაცია სად დავრწმუნდე რომ მასეა. ანუ ბევრი სხვადასხვანაირად ანგარიშობს და მინდა ერთხელ და სამუდამოდ შავით ტეთრზე დაწერიი საკუთარი თვალებით ვნახო. მადლობა წინასწარ * * * ისე და ეგ ქონების გადასახადი მოგების დეკლარაციის სხვა ხარჯების მუხლში უნდა გავითვალისწინო არა? |
Posted by: bugalteri2 26 Mar 2012, 22:45 |
surprizi მუხლი 202. ქონებაზე გადასახადის განაკვეთი 1. საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება დასაბეგრი ქონების ღირებულების არა უმეტეს 1 პროცენტის ოდენობით. ამ ნაწილის მიზნებისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება არის საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით), რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში მხოლოდ უძრავ ქონებასთან მიმართებით უნდა გაიზარდოს: (14.06.2011. N4754) ა) 2000 წლამდე მიღებულ აქტივებზე – 3-ჯერ; ბ) 2000 წლიდან 2004 წლამდე მიღებულ აქტივებზე – 2-ჯერ; გ) 2004 წელს მიღებულ აქტივებზე – 1.5-ჯერ; დ) იმ აქტივებზე, რომელთა მიღების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, – ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ოდენობით. |
Posted by: niaaa82 26 Mar 2012, 22:48 | ||
ვაიმე მომაქციეთ რა ყურადღება |
Posted by: surprizi 26 Mar 2012, 22:55 | ||
ეგ ვიცი მაგრამ ერთმა მითხრა რომ ქონება თუ მთლიანად ჩამოიწერაო ესეიგი არც ცვეთის ცნება არაა მასთან მისადაგებულიო და თუ არის მისადაგებულიო ესეიგი ცვეთა შეადგენს 100% ანუ ის თანხა რაზეც ქონების გადასახადი უნდა იქნეს დაანგარიშებული უბრალოდ არ არსებობსო. ერთის მხრივ ლოგიკურია, მაგრამ გადაჭრით ვერ ვპასუხობ ხოს ან არას. |
Posted by: bugalteri2 26 Mar 2012, 23:04 |
surprizi ეგ ვიცი მაგრამ ერთმა მითხრა რომ ქონება თუ მთლიანად ჩამოიწერაო ესეიგი არც ცვეთის ცნება არაა მასთან მისადაგებულიო და თუ არის მისადაგებულიო ესეიგი ცვეთა შეადგენს 100% ანუ ის თანხა რაზეც ქონების გადასახადი უნდა იქნეს დაანგარიშებული უბრალოდ არ არსებობსო. ერთის მხრივ ლოგიკურია, მაგრამ გადაჭრით ვერ ვპასუხობ ხოს ან არას. მაშინ მე გიპასუხებ გადაჭრით საგადასახდო მიზნებისთვის ამორტიზაციას აღარ დაარიცხავ, მაგრამ ქონების გადასახადი უნდა გადაიხადო ამ წელსაც და მომავალ წელსაც, მანამდე სანამ მისი საბალანსო ღირებულება ნულს არ გაუტოლდება |
Posted by: surprizi 26 Mar 2012, 23:08 |
ფოტოს გამოყენებაზე უფლება რომელ ჯგუფში შევიყვანო? ანუ რამდენ პროცენტიანი დარიცხვით ვთვალო 20 თუ 15?? ანუ არამატერიალურ 1000 ლარამდე აქტივზეა საუბარი * * * ისე და თანხა რაც გამომივა ანუ ქონების გადასახადი მოგების დეკლარაციაში შევა ხო? |
Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2012, 23:18 |
niaaa82 დეკლარაცია არვიცი მაგრამ ურთიერთჩავლის დროს კომპანიები ჯერ ურთიერშედარების აქტს აკეთებენ და მერე ურთიერთჩათვლაზე შეთანხმებას დებენ. კონკრეტულად თუ რაიმე განსხვავებული პრაქტიკა აქვთ სატრანსპორტო კომპანიებს არ ვიცი. დაურეკე და უფრო გაარკვევ რას ითხოვს შენგან. მეილით ცოტა რთულია როცა საკითხები გასარკვევი გაქვს |
Posted by: NatoMagradze 27 Mar 2012, 01:01 | ||||
1 ნოემბრამდე გადავიდა ვადა მიწის დეკლარაციის. რომელცი აქამდე 1 მაისამდე ბარდებოდა და 15 ნოემბრამდე გადახდა იყო. * * *
სავარაუდოდ გამოწერა ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურა ნულოვანი და მის დადასტურებას გთხოვს. თუ ასეა ეს. მაშინ ასევე გამოწერ შენც და გაატარებთ ორივე ბარათზე და ერთმანეთს გადაფარავს. |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 01:26 | ||
bugalteri2
შარშან ხომ გავზარდე ქონების ღირებულება ამ პრინციპით და წელს კიდევ უნდა გავზარდო? ქონების დეკლარაციას ვავსებ და ვგზავნი და ნულოვანი იგზავნება,რა ხდება? |
Posted by: Lady_Bird 27 Mar 2012, 09:00 | ||
NatoMagradze
ხო მიწაზე გადაიწია , მართალი ხარ. და მაგაში ამერია..... |
Posted by: nostradamuss 27 Mar 2012, 09:18 |
სტატუსის მქონე მეწარმეები ელექტრონულად კიდე ვერ აბარებენ დეკლარაციებს ?? ? თუ ხელზე უნდა ჩააბარონ კანცელარიაში ? |
Posted by: lacoste716 27 Mar 2012, 09:46 |
ბუღალტრებო!!! გთხოვთ დამეხმარეთ და გამარკვიოთ, მოგება-ზარალის უწყისში უნდა აისახოს თუ არა გაცემული დივიდენტის საშემოსავლო და გადახდილი ფინ. სანქცია? |
Posted by: Giorgi761 27 Mar 2012, 10:08 |
დილამშიდობისა ყველას .....ვინმემ ხომ არ დააზუსტა რა ხდება ამ ელექტრონულ ზედნადებებთან დაკავშირებით. |
Posted by: freeandhappy 27 Mar 2012, 10:20 |
არასწორად გამოწერილი ელ.ზედნადების გაუქმება არ შეიძლება??? |
Posted by: kranci 27 Mar 2012, 11:01 | ||||
ეს რაღაა, რა მარჯანიშვილის 5? მე როგორც ვიცი კოდები გადამხდელის სურვილისამებრ ენიჭება საქონელს. ეს რამე ახალია? |
Posted by: -anano- 27 Mar 2012, 11:10 |
Giorgi761 freeandhappy http://forum.ge/?showtopic=34343373&st=180&hl= თუ რამე გაინტერესებთ აქაა განხილული დაწვრილებით |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 11:22 | ||
გაცემული დივიდენდი თავის საშემოსავლოთი გამოიქვითება ხარჯებში, მაგრამ ფინ. სანქაცია არა. ესეთი შეკითხვა მაქვს - შპს უფორმებს შრომით ხელშეკრულებას არარეზიდენტ პირს, ანუ სამუშაოზე იყვანს ვთქვათ ვიღაც გერმანელს და ამ გერმანელს შპს-მ უყიდა თვითმფრინავის ბილეთი რომ ჩამოსულიყო საქართველოში და დაუფარა სასტუმროს ხარჯი, ნუ რამდენიმე დღით. მაინტერესებს ეს ხარჯები რა ხარჯებია? თვითმფრინავის და სასტუმროს ხარჯებს ვგულისხმობ |
Posted by: bachachuna 27 Mar 2012, 11:26 |
niaaa82 ქონების გადასახის განსაზღვრაში მეც გამაეკვიეთ რა. ანუ თუ საწყისი ღირებულება იყო 100ლარი დაერიცხა ცვეთა სიტყვაზე 20ლარი. საბოლოოდ უნდა გადავიხადო (100+(100-20))/2*1% ? |
Posted by: Niksona 27 Mar 2012, 11:27 |
ხალხო რაღაცას აცხადებნენ მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებზე რომ ვითომ მოჭრილი გახდებაო გადასახადიო და მართალია თU იცით ? ან რამე ზუსტი ინფო ხომ არ გაქვთ ? |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 11:36 | ||
kranci
ცოტა გაუგებრობაა, სასაქონლო კოდები რომ შემეკითხა მე ვიფიქრე შტრიხკოდებზე მეკითხებოდა და შტრიხკოდები უნდა აიღო მაგ მისამართზე და არა სასაქონლო კოდები. |
Posted by: nostradamuss 27 Mar 2012, 11:36 |
მეწარმემ შესარულა თავის საკუთარ სახლში სასტუმრო მომსახურება. შემოსავალი 40 000 ლარს ცდება, ქონების გადასახადი უნდა გადაიხადოს ხო ? ? და ქონებად ეს საკუთარი სახლი უნდა აღიაროს ? და ამ მომსახურების გასაწევად რა აქტივებიც არსებობს ყველაფერი ქონებაში უნდა ასახოს ? ? ?? |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 11:41 |
ესეთი შეკითხვა მაქვს - შპს უფორმებს შრომით ხელშეკრულებას არარეზიდენტ პირს, ანუ სამუშაოზე იყვანს ვთქვათ ვიღაც გერმანელს და ამ გერმანელს შპს-მ უყიდა თვითმფრინავის ბილეთი რომ ჩამოსულიყო საქართველოში და დაუფარა სასტუმროს ხარჯი, ნუ რამდენიმე დღით, იმიტომ, რომ მერე თითონ იქირავს ბინას თბილისშI. მაინტერესებს ეს ხარჯები რა ხარჯებია? თვითმფრინავის და სასტუმროს ხარჯებს ვგულისხმობ |
Posted by: lacoste716 27 Mar 2012, 11:59 | ||||
მადლობა |
Posted by: Toxic:) 27 Mar 2012, 12:06 | ||
სტანდარტების მიხედვით,შუა წელს ნაყიდ ძირითად საშუალებაზე მთლიანი წლის ცვეთის დარიცხვის უფლება ხომ მაქვს?
ჩემი აზრით ხელფასს სახით განაცემი გამოდის და საშემოსავლოთი უნდა დაიბეგროს. |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 12:14 | ||||||
უკაცრავად... არც დივიდენდი არ გამოიქვითება |
Posted by: lacoste716 27 Mar 2012, 12:23 | ||||||||
სხვას რა ინფორმაცია გაქვთ მირჩიეთ |
Posted by: SEAZONE 27 Mar 2012, 12:31 |
გთხოვთ მიპასუხოთ ე.ი. პირველი წელია ვამუშავებ მაღაზიას, ანუ საქონელი საწყის პერიოდში არის 0. მაქვს შემოსავალი სალაროთი დაახლოებით 1700 ლარი. ხარჯი (მ.შ. იჯარა, ხელფასი, კომინალური, სარეალიზაციო საქონლის შეძენა) - დაახლოებით 7700 ლარი, ანუ ვარ სრუუუუუუულ ზარალში. ვავსებ წლიურ საშემოსავლოს და სისტემას გამოაქვს მოგების გადასახადი 380 გელ. რა ხდება? იქნებ არსებობს რამე საგადასახადო ნორმა, რომ დარჩენილი (გაუყიდელი) საქონელი შემოსავალში არ დამიჯდეს? |
Posted by: Giorgi761 27 Mar 2012, 12:42 |
1 მაისითვის გადავიდაო კიდე ელ.ზედნადები...რამდენად მართალია ხომ არ იცით |
Posted by: amber 27 Mar 2012, 12:56 |
ხალხო მიწაზე არ გადაუწევია დეკლარაციას.უბრალოდ ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვადამ გადაიწია 1ელ ნოემბრამდე.დანარჩენი ყველაფერი იგივეა. |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 13:07 | ||
Toxic:)
რამდენი თვეც იყო ექსპლოატაციაში შესვლის დღიდან, იმდენი თვე უნდა დაარიცხო და თუ პირველ თვეში 15 რიცხვამდე მოხდა,მაშინ ეს თვეც შედის,თუ 15-ის მერე,მაშინ პირველი თვე არ შედის |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 13:08 | ||||
და გაცემა რომელი დღით უნდა ვაჩვენო? როდესაც ბილეთი ვიყიდე? თუ ფრენის თარიღი? |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 13:20 | ||||
lacoste716
დივიდენდი ნამდვილად არ გამოიქვითება, ეგ სუფთა მოგებიდან მიდის და ხარჯი არანაირად არ არის, უბრალოდ საშემოსავლოთი იბეგრება. სანქცია საურავები კიდევ ფინანსური ხარჯია და არა საგადასახადო ხარჯი,ამიტომ არც ეგ გამოიქვითება SEAZONE რაღაცას არასწორად ავსებ Giorgi761
ეს დავაზუსტოთ ვინმემ,მართალია? |
Posted by: chipolino1101 27 Mar 2012, 13:20 |
გთხოვთ გამარკვიოთ ვისაც არ დაგეზარებათ: ვარ ფიზიკური პირი და 2011 წელს გაქირავებული მქონდა სასაწყობო ფართი და ოჯახის შემოსავალი არ აღემატებოდა 40 000 ლარს. 1.მეკუთვნის თუ არა ქონების დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის გადახდა (ქონებაში ვგულისხმობ გაქირავებულ სასაწყობო ფართს)? 2.მეკუთვნის თუ არა იმ არასასოფლო სამეურნეო მიწის გადასახადზე დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის გადახდა, რომელზეც ეს სასაწყობო ფართია განთავსებული? ყოველ წლის მარტ-აპრილში ამ პრობლემის წინაშე ვარ და კოდექსის ცვლილების გამო ვერ გამირკვევია რა გავაკეთო. კოდექსის კითხვისას სულ თავ-გზა ამებნა |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 13:23 | ||||
giorgi510
სხვათაშორის არარეზიდენტის მომსახურება დღგ-ით იბეგრება, რასაც მაშინვე ჩაითვლი კიდეც (უკუდაბეგვრა ქვია მაგას) * * * chipolino1101
როცა შემოსავალს დაითვლი ესეთ შემთხვევაში საიჯარო შემოსავალს ემატება ხელფასები ოჯახის წევრების და სხვა შემოსავალი თუ რამეა კიდე, ჯამში რაც გამოვა იმის მიხედვით ბეგრავ ქონებას, (მე მგონი ახლა 100000 ათასია ზღვარი და არა 40000, კოდექსში ეს ადვილი გასარკვევია) |
Posted by: lchko 27 Mar 2012, 13:32 |
პარტნიორთან სესხის ხელშეკრულების ნიმუში არ გაქვთ ვინმეს? თუ არ დაგეზარებათ ატვირთეთ რა |
Posted by: SEAZONE 27 Mar 2012, 13:42 |
TT-KK სავარაუდოდ - არასწორად ვავსებ (იმედია), მაგრამ რას ვაკეთებ არასწორად? ნაცნობმა ბუღალტერმა მითხრა, რომ ის საქონელი რაც გაუყიდელი დარჩა (4000 ლარის) უნდა შემოსავალში ვაჩვენო, როგორც "საანგარიშო პერიოდის ბოლოს არსებული სასაქონლო-მატერიალური ქონება". ხოდა ეგაა ძირითადად, რომ მჭედავს |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 13:42 | ||||
nostradamuss
1.თუ მეწარმემ გასწია სასტუმრო მომსახურება,მაშინ ეგ შემოსავალი ჩაირთვება ინდმეწარმის ერთობლი შემოსავალში და დაიბეგრება ჩვეულებრივ როგორც ინდმეწარმე, ოღონდ ბინა ვის სახელზეც არის გაფორმებული,მასთან უნდა დაიდოს საიჯარო ხელშეკრულება(თუნდაც ი/მ და სახლის მეპატრონე ერთი და იგივე იყოს). 2.თუ მომსახურება კერძო პირის სახელით იქნა გაწეული და შემოსავალი 100000 ლარზე მეტია (ეს ზღვარი დააზუსტეთ, არ მახსოვს 40000-დან მგონი გადაიწია 100000-მდე), მაში იბეგრება ამ კერძო პირის სახელზე რიცხული ქონების საბაზრო ღირებულება (ბინები,მანქანები, მიწის ნაკვეთები და ა.შ.) * * * SEAZONE
სამაგიეროდ 2011-ში რაც გაქვს ნაყიდი საქონელი მთლიანად გამოიქვითება |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 13:47 | ||||
და აქ უკუდაბეგვრა რა შუაშია? ეს პიზიკური პირია, რომელსაც შრომითი ხელშეკრულება გაუფორმე |
Posted by: SEAZONE 27 Mar 2012, 13:51 | ||
TT-KK
ანუ გადავიხადო ის მოგების საავანსო რასაც სისტემა ანგარიშობს? იქნებ 2012 საერთოდაც ვერ მივიღო მოგება? |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 14:12 |
ერთი ამ კითხვაზე გამეცით პასუხი - შპს როდესაც ფიზ. პირისგან ყიდულობს მეორად ავტომობილს, როგორ უნდა მოხდეს სპიდომეტრის ჩვენების დაფიქსირება. საწვავების ჩამოწერის მიზნით მჭირდება. საკმარისია, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ჩავწერო? თუ რამე სხვა სახის დოკუმენტია საჭირო? |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 14:18 | ||||||||
SEAZONE
თუ ყველაფერი სწორად შეავსე და მაინც მოგება გაქვს, მაშინ უნდა გადაიხადო giorgi510
ალბათ საკმარისია, იმიტომ რომ
არ არის საჭირო * * * giorgi510
როცა არარეზიდენტი გიწევს მომსახურებას, მაშინ გადახდილი ანაზღაურება იბეგრება დღგ-ით, უკუდაბეგვრის წესით, შენ რადგან შრომითი ხელშეკრულება გაუფორმე შეიძლება ამ შემთხვევაში არ ეხება, კარგად არ მახსოვს, მე უბრალოდ შეგახსენე, რომ გადაგემოწმებინა |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 14:31 |
TT-KK ხო მაგრამ რამდენად მისაღები იქნება ეს საგადასახადოსთვის? იმიტომ, რომ თეორიულად შეიძლება შპს გაურიგდეს "ბარიგას" და ხელშეკრულებაში ჩაწეროს რაც უნდა და ჩამოწეროს დიდი რაოდენობით საწვავი. უბრალოდ მაინტერესებს პრაქტიკაში როგორ ხდება ხოლმე? |
Posted by: TT-KK 27 Mar 2012, 14:44 | ||
giorgi510
საწვავის ჩამოწერა უნდა დაასაბუთო შემდეგ, როცა შენ ამუშავებ ავტომობილს, დაუსაბუთებლად ვერ ჩამოწერ და ბარიგასთან გარიგება არაფერ შუაშია |
Posted by: The DoctoR 27 Mar 2012, 14:47 |
ინდ. მეწარმის წლიურ საშემოსავლო გადასახადში მე-40 გრაფა "კაპიტალიზირებადი ხარჯი" რას ნიშნავს ხომ არ იცით? ვერსად ვერ ვიპოვე განმარტება. |
Posted by: giorgi510 27 Mar 2012, 15:14 | ||||
ძალიან კარგი თუ ეგრეა, უბრალოდ შეიძლება რომ მანქანას გავლილი აქვს 10.000კმ, ჩავწერო ხელშეკრულებაში რომ გავლილი ქონდა 2.000კმ და 8.000კმ-ზე კარგად დასაბუთებულად ჩამოწერო საწვავი. |
Posted by: niaaa82 27 Mar 2012, 15:30 |
ჰო კიდევ ბარემ აქ დავწერ, წინა გევრდებზე აჟიოტაჟი იყო და დღეს გავარკვიე საგდასახადოში მისული ვიყავი ბარემ : მოგების დეკლარაციაში დარიცული და ხელზე გაცემული ხელფასიო ვიღაცამ იკითხა ჰოდა როგორც ადრე ვწერთ დარიცხულ ხელფასს, რომელიც უკვე გავეცით. ანუ თუ დეკემბერში დაარიცხე და იანვარში დაარიგე ეგ არ შეიყვანება ან თუ სექტემბრი მერე არიცხავ, მაგრამ არ გასცემ ეგეც არ შიყვანება. არ მახსოვს ვინ იკითხა, მაგრამ ეგაა პასუხი : ))) |
Posted by: anaqsunamun 27 Mar 2012, 16:22 |
გამარჯობათ, ვინმეს თანამშორმლის აყვანის ბრძანების ფორმა არ გაქვთ? |
Posted by: ESCADA 27 Mar 2012, 17:17 |
შპს ვარ, დამაჯარიმეს თურმე უნდა მიმეწოდებინა ინფორმაცია განაცემების შესახებ, 2008 წლიდან მაქვს შპს და მსგავსი რამ არასდროს არ ჩამიბარებია და არც დაუჯარიმებივართ, ეხლა დამაჯარიმეს 100 ლარით. ყველაზე სასაცილოა ის რომ ჩემ თავს ვუხდი ხელფასს სხვა არავინ არ მყავს თანამშრომელი. კიდევ რამე ხომ არ მაქვს ჩასავარებებელი მოგების დეკლარაციის გარდა??? DA KIDEV ესეთი შეკითხვა,შპს - ს ლიკვიდაცია როგორი პროცედურაა??? მინდა ინდ მეწარმე და მცირე ბიზნესად დავრეგისტრირდე, ხოომ ვერ მეტყვით ამის შესაXებ - რა პერიოდში ხდება . ძალიან ხომ არ გაიწელება დროში??? |
Posted by: smallbookkeeper 27 Mar 2012, 18:01 |
ESCADA ხელფასს რომ გასცემ (შენს თავზე) საშემოსავლო გადასახადს არ იხდი და საშემოსავლო დეკლარაციას არ აბარებ? |
Posted by: NatoMagradze 27 Mar 2012, 19:08 |
რაც შეეხება ფიზიკური პირის ქონებრივ დეკლარაციებს მართლაც მიწისაც და 40, 100 ათასზე შემოსავლის შემთხვევაში ჩასაბარებლისაც გადავიდა 1 ნოემბერს. გადახდა კვლავ 15 ნოემბერსაა. 205 მუხლი |
Posted by: Zarios 27 Mar 2012, 20:38 |
გმრჯობათ, იქნებ ვინმემ ამიხსნას, ელექტრონული დეკლარირების შემთხვევაში. 37-ე გრაფაში რა ჩავწერო? "გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას." ვარ ინდ. მეწარმე და ჩემი აზრით კვარტალურს რომ ვიხდიდი წინასწარ, იმ გადახდილ თანხას ვწერ, თუ მაგ თანხას თავისით გამოქვითავს როცა დეკლარაციას გავაგზავნი? წინასწარ მდალობას გიხდით |
Posted by: nostradamuss 27 Mar 2012, 21:58 |
Zarios იმ საავანსოებს ავტომატურად გამოქვითავს.. მანდ არ ჩაწერო არაფერი.. ნუ თუ კი არ გქონდ ამასეთი შემოსავალი მიღებული რათქმუნდა.. |
Posted by: Niksona 27 Mar 2012, 22:27 | ||
|
Posted by: Zarios 27 Mar 2012, 22:31 |
nostradamuss გაიხარე |
Posted by: ESCADA 27 Mar 2012, 23:55 | ||
smallbookkeeper
კი ვაბარებ როგორ არა, ეგენი ჩაბარებული მაქვს, როგროც ამიხსნეს ყოფილა 31 იანვრამდე შესავსები საიტზევე ინფორმაცია ვისზე გავცემ ხელფასს და რამდენი გავეცი - ანუ ეს არც ვიცოდი, ბუღალტერსაც არ უთქვამს შარშან არ შემივსია არც შარშანწინ... |
Posted by: lacoste716 28 Mar 2012, 01:19 |
TT-KK დივიდენდთან დაკავშირებით გასაგებია და გადახდილი 5%(დივიდენდის საშემოსავლო) ხარჯად არ უნდა აისახოს? |
Posted by: Lady_Bird 28 Mar 2012, 08:09 |
lacoste716 არა არ უნდა აისახოს. დივიდენდი გაიცემა მოგებიდან, საშემოსავლო კი აცემული დივიდენდის ნაწილია და არანაირად არ არის ხარჯი. |
Posted by: giorgi510 28 Mar 2012, 09:27 | ||
არა, ეგ მთლიანად წმინდა მოგებიდან გამოიქვითება |
Posted by: NatoMagradze 28 Mar 2012, 10:29 |
მინდა გავაირო აუდიტის კურსები. ერთი ვერსიაა მოსკოვის გამზირზე და მეორე ევროპული ცენტრი კოსტავაზე. ან შემთხვევიოს ხომ არ იცით ეხლა რომ იყოს სადმე მიღება და კარგი იყოს? |
Posted by: lacoste716 28 Mar 2012, 11:36 |
Lady_Bird giorgi510 მადლობა დიდი * * * შევიძინე საოფისე ინვენტარი(მაგიდა, სკამები და ა.შ.), სულ 1000 ლარამდე ღირებულების. ამ ქონების დეკლარირება და ქონების გადასახადის გადახდა არის თუ არა საჭირო? |
Posted by: qondara 28 Mar 2012, 12:51 |
საკუთარი წარმოების ძირითად საშუალებებზე გაწეული ხარჯი გამოიქვითება თუ არა მიმდინარე პერიოდში, მშენებლობის დასრულების შემდეგ უნდა მოვახდინო ამორტიზაციის სახით გამოქვიტვა როგორც სსკ-ის 105 მუხლი მე-3 ნაწილშია? |
Posted by: nostradamuss 28 Mar 2012, 12:56 |
ელ.სასაქონლო ზედდებულები 1 დან შემოდის თუ იცით ვინმემ ?? |
Posted by: vlla 28 Mar 2012, 13:15 |
გამარჯობათ. შპს-ის იურიდიული მისამართია ქუთაისი, სადაც არც ოფისია არაფერი და ერთი ადამიანი მუშაობს სახლიდან თავის საკუთარ კომპიუტერზე. შპს-ს ქონება რეალურად განლაგებულია თბილისში. ქონების გადასახადის გადახდისას, სახაზინო კოდებში ხომ თბილისი უნდა მივუთითო? |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 13:16 |
vlla კი, ქონების მდებარეობის ადგილი * * * lacoste716 კი, თუ 2011-ში შეიძინე ეხლა უნდა ჩართო და გადაიხადო, კიდეც, ოღონდ ქონების გადასახადის გაანგარიშების მიზნით, დაარიცხე ფინანსური ცვეთა 20% და გამოაკელი საწყის ღირებულებას |
Posted by: giorgi510 28 Mar 2012, 13:24 | ||
ქონება უნდა დაადეკლარირო და გადაიხადო. მოგებიდან კი შეგიძლია სრულად გამოქვითო |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 13:28 | ||||
qondara
ისევე როგორც შეძენილზე, ძ.ს.-ის ღირებულების 5%, დანარჩენი დაემატება ძ.ს.-ის ღირებულებას თუ უკვე გიზის ბალანსზე ეგ ძ.ს. თუ ჯერ არ მიგიღია ექსპლოატაციაში, მაშინ მთლიანად დაამატე ძ.ს.-ის ღ-ბას.
ექსპლოატაციაში მიღების და ბალანსზე აყვანის შემდეგ ჩვეულებრივად ყველაფერი. თუ ჯერ არ გაქვს ბალანსზე, ხომ იცი რომ დღგ-ით იბეგრება საკუთარი წარმოების ძ.ს.-ის მიღება, ოღონდ იქვე ჩაითვლი კიდეც |
Posted by: Zarios 28 Mar 2012, 13:52 |
ანგარიშის ნომერს ხომ ვერ მეტყვით, რა ანგარიშზე უნდა შევიტანო საშემოსავლო? |
Posted by: qondara 28 Mar 2012, 13:59 | ||||||
ანუ ჯერ არ მიმღია ექსპლოტაციაში არ მიმიღია. ანუ ხარჯების მხოლოდ 5%-ს გამოვიქვითავ და ექპლოატაციაში რომ მივიღებ დღგ-ის დავარიცხავ იქვე ჩავითვლი. როცა ექპლოტაციაში შევა უკვე ჩვეულებრივად ამორტიზაციას დავარიცხავ და ეგააა? |
Posted by: Ti-Ni 28 Mar 2012, 14:02 | ||||
ძალიან დიდი მადლობა კი,მასეა დასვენებულ გონებაზე გამახსენდა მეც |
Posted by: Zarios 28 Mar 2012, 14:04 | ||
ანგარიშის ნომერს ხომ ვერ მეტყვით, რა ანგარიშზე უნდა შევიტანო საშემოსავლო? |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 14:04 | ||||
qondara- თუ ჯერ არ მიგიღია მაშინ თვითრირებულებას დაამატე მთლიანად, ხარჯები მერე, როცა აითვისებ
* * * Zarios ხელფასის საშემოსავლო 03-ზე და ი/მეწარმის 04-ზე |
Posted by: Ti-Ni 28 Mar 2012, 14:09 |
შეკითხვა მაქვს ასეთი: დივიდენდი და პროცენტი გადახდის წყაროსთან იბეგრება 0%-ითო, წერია 130 და 131 მუხლებში კოდექსში. ვინ ბეგრავს აბა და რა განაკვეთით, ვერ მეტყვით? თუ შესაბამის მუხლებსაც მიმითითებთ კოდექსიდან, ძალიან მადლობელი ვიქნები. 5%-ით იბეგრება იურიდიულ პირზე გაცემული დივიდენდიო და თავად დივიდენდის მიმღები იურიდიული პირი ბეგრავს, ასე ვიცი. არასაფინანსო ორგანიზაციებიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავალი როგორ იბეგრება? და ფიზიკურ პირთან მიმართებაში როგორაა დივიდენდი და % შემოსავალი? |
Posted by: amber 28 Mar 2012, 14:10 |
Zarios http://treasury.gov.ge/ გეზე შედი სახაზინო კოდებში , მერე ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდებში,ჩამოშალე საგადასახადო შემოსავლები,საშემოსავლო გადასახადი და დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი და იქვე მოძებნი შენ რომელ საშემოსავლოს იხდი..ძემოთ კიდე პდფ ფაილებშ ნახავ შედგენის წესს |
Posted by: _Lali_ 28 Mar 2012, 14:13 |
მოგესალმებით ახალი შესწავლილი მაქვს ბუღალტერია, ეხლა ვერკვევი რაღაცებში და ძალიან გთხოვთ, დამეხმაროთ, მეშინია რაიმე არასწორად არ გავაკეთო შევიძინეთ საბუღალტრო პროგრამა და ასე გავატარე: ძირ. საშუალებების შესყიდვა დ 2590 კ 3110 არასაოპერაციო ხარჯი დ 8220 კ 1210 ასე უნდა იყოს? იგივენაირად გავატარე დიჯიპასის შეძენაც (ბანკმა რომ მოგვყიდა გადარიცხვების გასაკეთებლად, 10 ლარი ღირს) ინდ. მეწარმეზეა ლაპარაკი |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 14:13 | ||||||
Ti-Ni
ეგ ჯერ არ არის ძალაში,მგონი 2014 დან ამოქმედდება, თუ სწორად მახსოვს * * * _Lali_
ეს სწორია
აქ რა იგულისხმე? პროგრამის ჩამოწერა ტუ გინდოდა არ არის სწორი |
Posted by: _Lali_ 28 Mar 2012, 14:21 | ||
TT-KK
ეს პროგრამა რომ ვიყიდეთ, ბანკიდან ხომ გადავრიცხე თანხა და ეგ ვიგულისხმე არასაოპერაციო ხარჯი (700 ლარისაა პროგრამა) |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 14:23 | ||
_Lali_
დ3110კ1210 უნდა იყოს |
Posted by: Zarios 28 Mar 2012, 14:24 |
TT-KK amber დიდი მადლობა =) |
Posted by: Ti-Ni 28 Mar 2012, 14:25 | ||||||||
ამ დროისთვის როგორ არის,ვერ მეტყვის ვინმე? |
Posted by: _Lali_ 28 Mar 2012, 14:28 | ||
TT-KK
ეგ ნიშნავს, რომ ხარჯში წავიდა პირდაპირ ეს პროგრამა? მე ვიფიქრე, რადგან არამატერიალური აქტივია, ხარჯიც არასოპერაციო უნდა იყოს-მეთქი. ანუ 8200 დიდი მადლობა. ეგრე გავაკეთებ მაშინ |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 14:35 | ||
_Lali_
არა, ეგ არის გადახდა პროგრამის ღ-ბის Ti-Ni 5% |
Posted by: keen 28 Mar 2012, 14:38 |
ელექტრონულ ზედნადებთან დაკავშირებით რაიმე სიახლე ხომ არაა? 1 აპრილიდან შედის ძალაში?.. |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 14:39 |
_Lali_ ხარჯში იმ შემთხვევაში წავა თუ ჩამოწერ დ7400(თუ გინდა 8200)კ2590 სად გაიარე კურსები?უბრალოდ მაინტერესებს, თუ გინდა პმ-ში მომწერე |
Posted by: _Lali_ 28 Mar 2012, 14:43 | ||
TT-KK
ანუ, საბუღალტრო პროგრამას არ სჭირდება ჩამოწერა? მე რომ თანხა გადავიხადე, ეგ ხომ არის ხარჯი, ამიტომ მინდოდა გამეტარებინა არასაოპერაციოში ა, დაგიწერია ზედა პოსტი. დიდი მადლობა |
Posted by: Zarios 28 Mar 2012, 15:49 |
2010 წელს შევიძინე საოფისე ავეჯი და რაღაცეები, და წლის ბოლოს გადავიხადე ქონების გადასახადი, და ღირებულება კი ხარჯებში გავატარე. და 2011 წელს არაფერი შემიძენია, და ქონების გადასახადის გადახდა მაინც მეკუთვნის 2011 წელს? |
Posted by: niaaa82 28 Mar 2012, 16:17 | ||
კი გეკუთვნის. მოკლედ მოგებას ვინც ავსებთ ამ ეტაპზე, 38 და 39 უჯრაზე მომიყევით რამე რა )) რა შემთხვევაშ ივსება? |
Posted by: iasagi 28 Mar 2012, 16:21 | ||
ერიცხება |
Posted by: The DoctoR 28 Mar 2012, 19:10 |
niaaa82 მ) 38-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 131-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, ხოლო თუ დეკლარაციას ავსებს არარეზიდენტი – 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ გ“ – „ ე“ ქვეპუნქტების მიხედვით საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული და ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადის თანხა, რომელზეც არსებობს გადახდის დამადასტურებელი საბუთი; ნ) 39-ე უჯრაში – უცხოეთში (საქართველოს ფარგლებს გარეთ) ფაქტობრივად გადახდილი გადასახადის თანხა შემოსავალზე, რომელიც მიღებული არ არის საქართველოში არსებული წყაროდან, მაგრამ არაუმეტეს იმ ოდენობისა, რომელიც დარიცხული იქნებოდა ამ შემოსავალზე საქართველოში მოქმედი წესით და განაკვეთით, გადასახადის ჩასათვლელი თანხა განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 124-ე მუხლის მიხედვით; მე-1000 პოსტი |
Posted by: გოგო...ნა 28 Mar 2012, 19:29 |
გთხოვთ დამეხმარეთ! დღგ-ს დეკლარაციის დაზუსტების დროს ნავთობ პროდუქტების ველებსაც ვავსებთ თუ მხოლოდ მთავარ გვერდს? |
Posted by: ingi_q 28 Mar 2012, 19:55 |
იქნებ დამეხმაროთ იმპორტით შემოტანილი საქონელი გაჩერებულია საბაჟოს საწყობში. ორგანიზაციამ განბაჟებამდე როგორ უნდა ასახოს ბუღალტრულად? წინასწარ დიდი მადლობა |
Posted by: TT-KK 28 Mar 2012, 23:43 | ||
ingi_q თუ საბუთები არ გაქვს ვერ ასახავ, ჩემი აზრით გოგო...ნა მთავარს ავსებ და ა/ფ თუ გაქვს გამორჩენილი ამატებ * * * The DoctoR
|
Posted by: Drakula 29 Mar 2012, 09:44 |
იქნებ ვინმემ დაზუსტებით იცოდეს, 1 აპრილიდან სავალდებულო გახდება ელექტრონული ზედნადებების სისტემის შემოღება თუ ისევ გადაწიეს? ზოგი ამბობს გადაწიესო, ზოგი - არაო და ვეღარ გავიგე, ვინ არის მართალი და ვინ - არა. |
Posted by: Lady_Bird 29 Mar 2012, 10:23 |
Drakula რომ გადაეწიათ ვადა გამოქვეყნდებოდა რს.გე-ზე. ასე რომ ორშაბათიდან ახალ ეტაპზე გადავდივართ. |
Posted by: გოგო...ნა 29 Mar 2012, 10:51 |
TT-KK ვიცი ეგ მაგნამ საწვავის ნაშთების ველებს ვავსებ? |
Posted by: lchko 29 Mar 2012, 11:05 | ||
კადრების მართვის დონეს გააჩნია, ისე კი კონტრაქტი თუ გაქვს არანაირი ბრძანება ან რეზიუმე აღარ გინდა, თუ სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე ლიცენზია არ სჭირდება, მაგ ექიმს უნდა მოატანინო საბუთები, ხოლო ელექტრიკს, მიუხედავად იმისა ამ უკანასკნელმაც შეიძლება დაგღუპოს : დ, მაინც შეგიძლია ენდო და მხოლოდ პირადობის ასლი და კონტრაქტი გქონდეს. |
Posted by: bachachuna 29 Mar 2012, 11:13 |
გამარჯობა ყველას, თუ ვინმეს გაქვთ ასეთი შემთხვევა და ან ვინმემ იცით იქნებ მიპასუხოთ? პროფილაქტიკაში ხელოსნებს ხშირად სჭირდებათ მანქანის რემონტის დროს ნაწილების ბენზინით გარეცხვა და ხშირად მოგვიწევს ყიდვა, რა უნდა ვქნა ასეთ შემთხვევაში, რომ სწორედ გავაკეთო ყველაფერი? |
Posted by: gulita 29 Mar 2012, 11:24 |
ელექტრონულ ზედნადებებთან დაკავშირებით რა ხდება ახალი ხო არ გაქვთ ინფორმაცია? გადავდივართ 1 აპრილიდან თუ გადაიწევს კიდე ვადა? |
Posted by: tamtu8 29 Mar 2012, 11:53 |
ძირითადი საშუალება რა ანგარიშზე ჩამოვწერო? ალბათ ნარჩენი ღირებულება უნდა დავარიცხო ცვეთის სახით მთლიანად თუ როგორ დავიბენი ?ბუღალტრულად როგორ იქნება? გატარება მაინტერესებს |
Posted by: VCF 29 Mar 2012, 12:55 |
იქნებ დამეხმაროთ. ინდ მეწარმე ვარ. ამ წელს ბრუნვა არ მქონია საერთოდ. მოვრჩი ასე ვთქვათ მაგ მხრივ მუშაობას. წინებზე მყავდა ბუგალტერი და ის აკეთებდა... რავქნა ეხლა მე თვითონ ვერ ვიზავ? ბრუნვა არ მქონია საერთოდ ? თუ მარტივია იქნებ დამეხმაროთ |
Posted by: elsbet 29 Mar 2012, 13:04 | ||
აუცილებლად უნდა ჩააბარო 2011 წლის ნულოვანი დეკლარაცია 2 აპრილამდე, ნახე 2-3 აპრილს შედარების აქტი. გაანულე გადასახადები და შემდეგ ისევ გააგზავნე დეკლარაცია შეჩერებაზე . ბოლოს მიხვალ საჯარო რეესტრში , გადაიხდი გადასახადს, მგონი 15-დან 25 ლარამდე და გაგიუქმებენ ი/მ-ს * * * საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტისას მეწარმე ფიზიკური პირი საგადასახადო ორგანოს 30 სამუშაო დღის ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას ერთობლივი შემოსავლებისა და გამოქვითვების შესახებ. (მუხლი 153-2) |
Posted by: lasha_soza 29 Mar 2012, 14:32 |
გამარგობათ, ერთი კითხვა მაქვს. ვიყიდე მანქანა არ გასულა 6 თვე და ეს მანქანა გავყიდე, ამ შემთხვევაში მე როგორც ვიცი ვაგზავნი დეკლარაციას, და მაინტერესებს ეს საიდან და როგორ ხდება? არ მაქვს არც მეწარმის და არანაირი სტატუსი.. |
Posted by: bona dea 29 Mar 2012, 14:39 |
მოგესალმებით, მაინტერესებს ვინმეს თუ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია გადავდივართ თუ არა 1 აპრილიდან ელექტრონულ ზედნადებებზე? |
Posted by: qondara 29 Mar 2012, 14:47 | ||
ZiriTadi saSualebebis Camowera: debeti “arasaopoeracio xarjebi” krediti “ZiriTadi saSualebebi” ZiriTadi saSualebebis gayidvidan miRebuli Semosavli daricxva debeti “moTxovnebi mowodebidan da momsaxurebidan” krediti “arasaopoeracio Semosavlebi” ZiriTadi saSualebebis cveTis Camowera debeti “ZiriTadi saSualebebis cveTa” krediti “ZiriTadi saSualebebi” ZiriTadi saSualebebis demontaJis xarjebis daricxva debeti “demonaJis xarjebi” krediti “gadasaxdeli xelfasi” krediti “masalebi” |
Posted by: Ti-Ni 29 Mar 2012, 16:02 |
გამარჯობა! არარეზიდენტს აღარ უნდა დაუკავოს შპს-მ 2012 წელს იჯარიდან მიღებულ შემოსავალზე საშემოსავლოო, თავად უნდა გადაიხადოს არარეზიდენტმა და დეკლარაციასაც თავად წარადგენსო. მაინტერესებს, შპს-მ სად უნდა აჩვენოს ეს განაცემი საშემოსავლოს ყოველთვიურ დეკლარაციაში? და კიდევ, ფიზიკურმა პირმა საშემოსავლო ყოველთვიურად უნდა გადაიხადოს, თუ იჯარის თანხას ყოველთვიურად იღებს თუ შეუძლია წლის ბოლოს გადაიხადოს ერთიანად? როგორც მე ვიცი, შემოსავლის მიღებისას უნდა გადაიხადოს,ანუ ყოველთვიურად. მიპასუხეთ რა |
Posted by: lasha_soza 29 Mar 2012, 16:16 | ||
კი თუ ყოველთვიურად იღებს ყოველთვიურად იხდის.. |
Posted by: predat0r 29 Mar 2012, 16:31 |
სასაქონლო ზედნადებზე რა ხდება ხო არ იცით? აპრილიდან სავალდებულო როა... სად უნდა შეივსოს ეს ფორმა , ელ. დელარირებაში ვერ ვნახე ... პს. ავსებს ვინმე გადახვედით? |
Posted by: Badura 29 Mar 2012, 16:45 |
rs.ge -ზე სასაქონლო ზედნადების შევსებისას, ტრანსპორტირების დაწყების ადგილის გრაფაში სულ ერთი და იგივე მისამართი რო ეწეროს ვერ მოხერხდება ? ანუ როგორც კი ახლის შევსებას დავიწყებ ავტომატურად რო ეწეროს ?! |
Posted by: Ti-Ni 29 Mar 2012, 19:40 | ||||
საწვავის ჩამოწერის უწყისი არ შეუძლია ვინმეს, რომ მომაწოდოს? დიდი მადლობა წინასწარ * * *
და მე რომ შპს ვარ,დეკლარაციაში სად უნდა ვაჩვენო ეს განაცემი თუ რადგან აღარ ვბეგრავ მე,არც ვაჩვენებ საშემოსავლოს დეკლარაციაში? |
Posted by: GEORGIERz 29 Mar 2012, 20:38 |
გამარჯობათ იქნებ ვინმე დამეხმაროთ? -- 20.12.2011 N 5556 „ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება --ამ დადგენილების ნახვა მინდა და ვერსად ვნახე |
Posted by: sun_waiting 29 Mar 2012, 21:10 | ||||
lchko
მაქვს ძველი ბუღალტრის დატოვებული კონტრაქტის ასლები და იმის მიხედვით შევუვსე ახლებს, +ვწერ ბრძანებებს, ვურთავ პირადობას, ნუ, CV სასურველია საკონტაქტო ინფოსთვის. ისე, კონტრაქტის გადახედვა არ გვაწყენდა..... _Lali_
2იანზე რატო ატარებ? 1000 ლარამდე შეგიძლია პირდაპირ ხარჯებში გაუშვა : )) ამიტომ მე ასე გავაკეთე: 7427 პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი (არ მახსოვს ეს იყო ანგ.გეგმაში თუ ჩემით დავამატე, ანუ თუ არ გექნება შენ დაამატე) / 3110 მერე გადახდა: 3110/ფული. |
Posted by: Toxic:) 29 Mar 2012, 23:01 |
თუ ძირითადი საშუალება შევიძინე 15 იანვარს და 15 ოქტომბერს, ქონების გადასახადის მიზნებისთვის საბალანსო ღირებულება იქნება ორივე შემთძვევაში (0+X)/2 ასე გამოითვლება ანუ საწყისი 0 იქნება? |
Posted by: TT-KK 29 Mar 2012, 23:45 |
Toxic:) 0-ია კი, საწყისი ღირებულება არის წინა წლის ნაშთი |
Posted by: The DoctoR 30 Mar 2012, 10:07 |
Toxic:) (შეძენის ღირებულება+ნარჩენი ღირებულება)/2 |
Posted by: bachachuna 30 Mar 2012, 10:44 |
Toxic:) TT-KK მეც მასე მგონია, ისეთ პიროვნებას ვკითხე, რომელსაც 100%-ით ვენდობი და მაგანაც მასე მითხრა, ანუ წინა წლის ნარჩენი ღირებულებას + ამ წლის ნარჩენი ღირებულება/2 |
Posted by: მანიაჩკა 30 Mar 2012, 11:02 |
გთხოვთ, გთხოვთ, გთხოვთ ACCA F8 წიგნი არსებობს ინტერნეტში? სასწრაფოდ მჭირდება ერთი თავი მხოლოდ ამ წიგნიდან. ძააააააააააააააააააააააააან გთხოვთ, დამეხმარეთ. |
Posted by: KING_XXI 30 Mar 2012, 11:13 |
1 აპრილიდან ხდება ელექტრონული ზედნადებები სავალდებულო თუ გადადეს კიდევ 1 თვით? |
Posted by: The DoctoR 30 Mar 2012, 11:15 |
bachachuna ჯგუფზე თუ არის საუბარი კი, მაგრამ თუ ცალკეულ ძირითად საშუალებაზეა საუბარი, მაშინ შეძენის ღირებულება+ნარჩენი/2 |
Posted by: dzirkoka 30 Mar 2012, 11:16 |
მიკრობიზნესი რის დეკლარირებას აკეთებს წლის ბოლოს? 1.საშემოსავლო ყოველწლიური მეტი არაფერი? |
Posted by: Taxvi525 30 Mar 2012, 11:45 |
მოგების დეკლარაციაში იჯარის ხარჯი ფაქტიურად გაცემული თანხა უნდა აისახოს თუ დარიცხული? :S |
Posted by: niaaa82 30 Mar 2012, 11:45 | ||
ჰოო მეც ეგერ ევაკეთებ 5 წელია და რავი : ))) ისადა სახზაზინოკოდები ხო კველაფერი იგივეა? 1020 მოგება და 1031 ქონება მიწის გარდა? |
Posted by: kranci 30 Mar 2012, 11:51 | ||
კი, ეგრეა |
Posted by: Taxvi525 30 Mar 2012, 12:06 | ||
?? |
Posted by: dzirkoka 30 Mar 2012, 12:06 |
kranci niaaa82 The DoctoR მიკრობიზნესი რის დეკლარირებას აკეთებს წლის ბოლოს? 1.საშემოსავლო ყოველწლიური მეტი არაფერი? |
Posted by: bachachuna 30 Mar 2012, 12:06 |
niaaa82 თქვენ როგორ აკთებთ? * * * Taxvi525 იჯარის თანხა თუ იურიდიული პირისაგან გაქვთ ნაქირავები დარიცხული უნდა ჩაწეროთ |
Posted by: The DoctoR 30 Mar 2012, 12:18 | ||
dzirkoka
|
Posted by: dzirkoka 30 Mar 2012, 12:28 |
The DoctoR დიდი მადლობა. |
Posted by: VCF 30 Mar 2012, 13:32 |
ვარ ინდ მეწარმე. ამ წელს ბრუნვა არ მქონია საერთოდ. მოვრჩი ასე ვთქვათ მაგ მხრივ მუშაობას. წინებზე მყავდა ბუგალტერი და ის აკეთებდა... შევედი ამ სისტემაში და ეს ფორმა უნდა შემევსო ? ყველაფერში ნოლი ეწერა დავტოვე იგივე და გავაგზავნე. სწორია ? |
Posted by: niaaa82 30 Mar 2012, 13:33 | ||||
ეგ რომ გამოქვითე კარგი გიქნია : )) მოგების დეკარაციაში გამოქვითავ 600ვე ლარს. რაც შეეხება ქონების კუთხით: გააკეთე ცალკე ექსელის ფაილი და იქ აღრიცხე: ანუ დაარიცხავ ცვეთას ჩვეულებრივად და გადაიხიდ ქონების 1 %. შენს შემთხვევაში: ავიღოთ 5 თვე აგვისტოდან: საწყისი ღირებულება იყო - 600 ლარი ცვეთა 20% წელიწადზე = 600*0.2= 120 ლარი ცვეთა შენს 5 თვეზე: 120 / 12 *5 = 50 ლარი ნარჩენი ღირ. წლის ბოლოს 550 ლარი ქონების გადასახადის მიზნებითვის საშუალო წლიური თ რაღაც ამდაგავრი ღირებულება : ( 600 +550) /2 = 575 ლარი ქონების გადასახი 1 % = 5.75 ლარი |
Posted by: Ti-Ni 30 Mar 2012, 13:41 | ||
ინგლისური ვერსია, რამდენადაც ვიცი,არის და ქართული არა. * * * http://www.firstload.com/?uniq=9504f7581b3851bd&log=47382&fn=ACCA+papers+F8+download ინგლისური ვერსია |
Posted by: მანიაჩკა 30 Mar 2012, 13:55 |
Ti-Ni მადლობა |
Posted by: MasterJC 30 Mar 2012, 13:57 |
კვატაშიძე, ხორავა, გოგრიჭიანი ამათი ბუღალტრული აღრიცხვის წიგნი ელ.ვერსია არ მოგეძევებათ? ახალი 60 ღირს და მეძვირება ძალაინ :/ sun_waiting Ti-Ni ICQE-ში 60ლარი ღირსო კათედრაზეცოგვარი დამავიწყდა ლექტორის, ის ასწავლის მაღლივშიც :/ წიგნაი + ამოცანები მართლა მომეწონა მარა არ ვიცი თუ გავქაჩავ ამჟამად დაქსეროქსებით კიდე კაი წიგნია და მიტყდება დავაქსეროქსო D: |
Posted by: VCF 30 Mar 2012, 13:58 |
ვარ ინდ მეწარმე. ამ წელს ბრუნვა არ მქონია საერთოდ. მოვრჩი ასე ვთქვათ მაგ მხრივ მუშაობას. წინებზე მყავდა ბუგალტერი და ის აკეთებდა... შევედი ამ სისტემაში და ეს ფორმა უნდა შემევსო ? ყველაფერში ნოლი ეწერა დავტოვე იგივე და გავაგზავნე. სწორია ? |
Posted by: Ti-Ni 30 Mar 2012, 14:00 |
MasterJc, მაღლივში შარშან 40 ღირდა. არაა ძვირი, კარგი წიგნია თავისი ამოცანების კრებულით და ღირს ყიდვა. |
Posted by: sun_waiting 30 Mar 2012, 14:21 |
MasterJC და მაღლივში კათედრაზე უბრალოდ დააკვირდი უახლესი გამოცემა მოგცენ, თორე ყოველ წელს ჩაწორებულ ვარიანტებს ბეჭდავდნენ სულ რაღაც 1 წელია დავამთავრე და ძველი არ შემოგყიდონ |
Posted by: sex-women 30 Mar 2012, 14:30 |
ამდენი თემაში შეიძლება სადმე ჩემს კითხვაზეც იყოს პასუხი, თუ ვინმემ იცით. ინდ მეწარმეს რომელსაც აქვს სამომხმარებლო სესხი აღებული ხელფასის საფუძველზე, სესხის პროცენტის გატარება მთლიანად ხდება თუ არა ხარჯებში? და რის საფუძველზე? კოდექსის რომელი მუხლია და ა.შ. წინასწარ მადლობააა |
Posted by: Ti-Ni 30 Mar 2012, 14:43 |
საწვავის ჩამოწერის უწყისი არავის აქვს, რომ გადმომიგზავნოს? |
Posted by: SEAZONE 30 Mar 2012, 15:00 |
ვარ ი/მ, 31 იანვარს გადავგზავნე განაცემების წლიური დეკლარაცია და მივიღე ჯარიმა -100 ლარი (30 იანვრამდე მქონია ვადა). რომელ კოდზე გავუშვა ჯარიმა. აი ეს ვიპოვე 11 33 - "ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის" - გამომადგება? |
Posted by: elsbet 30 Mar 2012, 16:42 | ||
დაზუსტებული რატომ? პირველადი უკვე ჩააბარე? |
Posted by: amber 30 Mar 2012, 17:29 |
გამარჯობა. სასწრაფოდ მჭირდება თქვენი დახმარება ხვალ ან ზეგ რომ გავაგზავნო ელექტრონულად დეკლარაცია შეიძლება? შაბათ –კვირა რომ უწევს უღრმესი მადლობა წინასწარ |
Posted by: Lady_Bird 30 Mar 2012, 17:35 |
amber შეიძლება.................. * * * ხალხო სტატისტიკის ფორმებს ავსებთ? გამომიგზავნეს მეილზე წლიურები. არადა მთელი წელი არ შემივსია. წლიურის ჩაბარება ყველას ეხებაო. სად მცალია ეხლა მაგათთვის. |
Posted by: kranci 30 Mar 2012, 20:38 | ||
VCF კი ეგ ფორმა უნდა შეგევსო Lady_Bird
რომ არ შეავსო რა მოხდება? |
Posted by: atlantus 30 Mar 2012, 20:53 |
Ti-Ni სხვა სერვერზე ატვირთული არსად არ არის , მანდედან ვერაფრით ვერ ჩამოვიღე |
Posted by: _Lali_ 30 Mar 2012, 21:45 | ||
niaaa82
როდესაც ძირ. საშ. არის კომპიუტერული პროგრამა (1000 ლარამდე), იმასაც ერიცხება ცვეთა? თუ პირდაპირ შეიძლება ხარჯში გაშვება და ქონების 1%-ის გადახდა? |
Posted by: Lady_Bird 30 Mar 2012, 21:59 |
niaaa82 _Lali_ კომპიუტერული პროგრამა არამტერიალური აქტივი არ არის? და მაგას ცვეთა ერცხება საერთოდ? ვაიმე რას ვკითხულობ.... |
Posted by: TT-KK 30 Mar 2012, 22:01 |
_Lali_ ხარჯში გაუშვი, მაგრამ ქონება დაარიცხე (ცვეტაც დაარიცხე, ოღონდ ფინანსური, ქონების გაანგარიშებისთვის) |
Posted by: Lady_Bird 30 Mar 2012, 22:02 |
kranci რა ვიცი აბა რა მოხდება, როდესაც მაგათი მონაცემები ქვეყნდება სასაცილოდ არ ყოფნის ხალხს....... გააწყალებენ უბრალოდ გულს, . |
Posted by: iasagi 30 Mar 2012, 22:24 | ||
კი აქტივია დაარიცხე 15 % |
Posted by: VCF 30 Mar 2012, 22:31 |
kranci მადლობა გამოხმაურებისთვის |
Posted by: niaaa82 30 Mar 2012, 23:03 |
ხალხნო და ჯამაათნო : )) აი ეს ახალი კოდექსი რაც შემოიღეს მატერიალური მარაგების ჩამოწერა, საგადასახოადოს აქტის გარეშე აღარ შეიძLება და ადრე როგორ იყო?! მეგობარს ვულაგებ რაღაც ძველ საბუთებს და იკ წავაწდი შიდა აქტს, ანუ ჩამოიტანეს რაღაც საქონელი და საწყობში დალაგების დროს დავარდა ყუთი და გატყდა ამ რაღაც სიფრიფანა ქაღალდის საფუძველზე აქვს ტელევიზორი ჩამოწერი, ასე შეიძლებოდა? ვის გქონდათ შეხება აბა ეგეთ რამეებთან ადრე? |
Posted by: nceus 31 Mar 2012, 11:19 |
გამარჯობათ, ზედნადებები სავალდებულოაააა 1 დან? |
Posted by: casandra 31 Mar 2012, 11:51 |
თუ იცით დისტრიბუციის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოხდეს ელ ზედნადებების გამოწერა? დისტრიბუტორს უნდა ქონდეს თუ არა ამობეჭდილი ქვე-ზედნადებები ?????????????????? ვინმეს თუ გაქვთ დისტრიბუციასთან შეხება იქნებ გამომეხმაუროთ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ. ყველა დისტრიბუტორს პრინტერი და ინტერნეტი ხომ არ ექნება............................... |
Posted by: bona dea 31 Mar 2012, 12:20 |
საგადასახადო არ ითხოვს არც პრინტერების ქონის აუცილებლობას და არც მატერიალურ დოკუმენტს ქაგალდზე გამოწერილი ზედნადების სახით, დისტრიბუტორს ყველა ვარიანტში უნდა ქონდეს პოკეტი რომელშიც თავსდება ინტერნეტში ჩარტული სიმბართი, რომ მოხდეს ელ.ზედნადების გამოწერა და საგადასახადოს საიტზე ატვირთვა, მაგრამ მაღაზიების მხრიდან არის მოთხოვნა გამოუწერონ ზედნადები, ამიტომ დისტრიბუტორს ხშირ შემთხვევაში უწევს ორმაგი შრომის გაწევა,პოკეტზეც უნდა შეავსოს ზედნადები და ატვირთოს საიტზე და შემდეგ უკვე საგადასახადოს მიერ მინიჭებული ნომრით გამოუწეროს მაღაზიას ზედნადები * * * სხვა ვარიანტი არ არსებობს , მაშინ დისტრიბუტორებუ უნდა გადაიყვანონ პრისეილზე, პრისეილი აიღებს შეკვეთებს და ერთი კაცი იქნები იქნება ვინც კომპიუტერთან იჯდება და ამ შეკვეტების მიხედვით გამოეწერს ზედნადებებს და ატვირთავს ელექტრონულად |
Posted by: nceus 31 Mar 2012, 12:23 |
გამარჯობათ, ზედნადებები სავალდებულოაააა 1 დან? |
Posted by: -anano- 31 Mar 2012, 12:43 |
nceus კი .......................... |
Posted by: nceus 31 Mar 2012, 12:46 |
-anano- GMADLOB, გადასარევი ინფორმაციაააა )))))))))))) |
Posted by: casandra 31 Mar 2012, 13:02 |
თუ დისტრიბუტორს არ აქვს პოკეტი, არ შეუძლია დარეკოს ოფისში და გამოაწერინოს ზედნადები ? |
Posted by: nceus 31 Mar 2012, 13:25 |
სასაქონლო კოდები შტრიხკოდებით უნდა შევიყვანო აუცილებლად? თუ შემიძლია ინვოისში მითითებული კოდები მივანიჭო? |
Posted by: bona dea 31 Mar 2012, 13:45 |
რაც შეეხება ზედნადებებს, საგადასახადოს მივმართე კითხვით და მომწერეს 1 აპრილიდან სავალდებულოა ელ .ზედნადებებზე გადასვლაო, მაგრამ შეიძლება რამოდენიმე დღით გადაიწიოს ჯერ ეს დაუზუსტებელია * * * როგორ არ შეიძლება მაგრამ, დისტრიბუციის შემთხვევაში იმდენი ზედნადები იწერება პიზიკურად შეუძლებელია ,მაგრამ თუ არ გკავს ბევრი დისტრიბუტორი და მსხვილი შეკვეთებია შესაძლებელია, ჩემს შემთხვევაში 400 ზედნადები მაინც იწერება და მაგას მე ფიზიკურად ვერანაირად ვერ მოვახერხებ, თქვენ თუ დღეში 50 ზედნადებზე მეტს არ წერთ ეგ კიდევ შეიძლება |
Posted by: goo1000 31 Mar 2012, 14:45 |
გამარჯობათ დამეხმარეთ რა გთხოვთ ოქროს ბირჟაზე მოვაჭრის ბუგალტერია როგორ ბუნდა გავაკეთო? რამე გარკვეული სპეციფიკაა? და როდესაც ი.მ ამ ოქროს ფიზიკური პირებისგან იძენს გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტად რა უნდა იქონიონ? რა დოკუმენტი დგება ამ დროს ფიზიკური პირი ჩეკს ხომ ვერ მისცემს დამეხმარეთ რა გთხოვთ.მეჩქარება ძალიან |
Posted by: nceus 31 Mar 2012, 15:10 |
სასაქონლო კოდები შტრიხკოდებით უნდა შევიყვანო აუცილებლად? თუ შემიძლია ინვოისში მითითებული კოდები მივანიჭო? * * * ეხლა ვუსმინე მხოლოდ პირველადი მიწოდებისას არის სავალდებულოო სასაქონლო ზედნადები ელექტრონულადო და რას ნიშნავს? |
Posted by: Ti-Ni 31 Mar 2012, 15:31 |
გამარჯობა! როცა ჯერ კიდევ დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული არ ვიყავი, მაშინდელ ზედნადებზე გამომიწერეს ფაქტურა უკვე დარეგისტრირების შემდეგ, ჩავითვლი ამ დღგ-ს თუ ვერა? ე.ი ზედნადები დათარიღებულია მაგალითად 20 თებერვლით, გადამხდელად დავრეგისტრირდი 15 მარტს და ფაქტურა გამომიწერეს 17 მარტს, ჩავითვლი დღგ-ს? მადლობა წინასწარ! |
Posted by: -anano- 31 Mar 2012, 16:16 | ||
nceus არაფერს
შეგიძლია ის კოდი მიანიჭო რაც შენ გინდა , არაა აუცილებელი შტრიხკოდები იყოს |
Posted by: nceus 31 Mar 2012, 16:33 |
-anano- გმადლობ , გმადლობ |
Posted by: casandra 31 Mar 2012, 16:43 |
bona dea დიდი მადლობა! 50 ზე მეტი ზედნადების გამოწერა ჯერიჯერობით არ გვიწევს.პოკეტი კი ძვირი ღირს რამდენადაც ვიცი |
Posted by: sasutela 31 Mar 2012, 17:10 |
მოგების და ქონების დეკლარაციის გაგზავნის ბოლო ვადა დღეს არის თუ ორშაბათსაც შეიძლება? |
Posted by: Pixel_misha 31 Mar 2012, 17:20 |
ვართ ახალგახსნილი შპს, გვჭირდება ფასიანი კონსულტაცია ბუღალტერიაში. პიემში მომწერეთ ვისაც შეგიძლიათ, ან თუ იცნობთ ვინმეს, ვისაც შეუძლია, მომწერეთ მისი კოორდინატები. |
Posted by: sun_waiting 31 Mar 2012, 19:09 | ||
goo1000
მიღება-ჩაბარების აქტი ქვია მგონი მაგას/ |
Posted by: amber 31 Mar 2012, 19:19 |
გამარჯობა ძალიან მჭირდება დახმარება..საშემოსავლოს გადახდის ბოლო ვადა როდისაა,2 აპრილი? და ეს ვადები დეკლარაციას რო აგზავნი შეტყობინებით მოგდის თუ როგორ იგებ? მადლობთ წინასწარ |
Posted by: mareta 31 Mar 2012, 19:24 |
გამარჯობათ ხალხო. სალარო აპარატი შევიძინე 300 ლარად 2011 წელს და იმავე წელს ჩამოვწერე 100 % .მაინტერესებს ქონების დეკლარაციაში უნდა ვაჩვენო? და თუ კი რა თანხით |
Posted by: web_life 31 Mar 2012, 20:35 |
შ.პ.ს -ს გახსნა მინდა და რა განსხვავებაა შ.პ.ს-სა და ი/მ -ს შორის ხომ ვერ მეტყვით? და რაღაც საწყისი კაპიტალი უნდა გქონდესო ბანკშიო თუ რაღაც მართალია? ტუ რამე სხვაობაა მეწარმესა და შ.პ.ს- შ შორის გარდა იმისა რო პასუხისმგებლობაა ნაკლები მითხარით რააააა |
Posted by: goo1000 31 Mar 2012, 20:59 | ||
გადახდის ვადები კოდექსშია მითითებული ი ორშაბათსაა დეკლარაციის ჩაბარების და თანხის გადახდის ბოლო ვადა,რადგან 31 მარტი არასამუშაო დღეს დაემთხვა. საბედნიეროდ |
Posted by: tasikuna-taso 31 Mar 2012, 21:06 |
გამარჯობათ. გთხოვთ დამეხმაროთ. მაქვს შპს. პროდუქციას, რასაც ვაწარმოებ გადამაქვს ერთი ქალაქიდან მეორეში, ჩემსავე მაღაზიაში. აქამდე ვწერდი (ხელით ვავსებდი) რტანსპორტირებისთვის ზედნადებს, გადაზიდვის დროს მძღოლს საბუთი რომ ქონოდა. პირველი აპრილიდან როგორ უნდა მოვიქცე, ხომ ვერ მეტყვით? ეს ზედნადები გამოდგება ისევ? |
Posted by: goo1000 31 Mar 2012, 21:08 | ||
არა ეგ აგარ გამოდგება გამოწერ ელექტრონულს ხვალიდან |
Posted by: sex-women 31 Mar 2012, 21:16 |
თუ ვინმემ იცით. ინდ მეწარმეს რომელსაც აქვს სამომხმარებლო სესხი აღებული ხელფასის საფუძველზე, სესხის პროცენტის გატარება მთლიანად ხდება თუ არა ხარჯებში? და რის საფუძველზე? კოდექსის რომელი მუხლია და ა.შ. წინასწარ მადლობააა |
Posted by: tasikuna-taso 31 Mar 2012, 21:43 | ||
დიდი მადლობა |
Posted by: anooki 31 Mar 2012, 22:21 |
მაინტერესებს არასამეწარმეო იურიდიული პირი თუ ფლობს ქონებას, რომელიც გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობისთვის,კერძოდ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის, მაგრამ მიწა, რომელზეც ის დგას არ არის ამ ორგანიზაციის მფლობელობაში გადაიხდის თუ არა მიწის გადასახადსაც, რომლის ფართობი 5 ჰექტარზე ნაკლებია და ფიზიკურ პირს ეკუთვნის და გადაიხდის თუ არა ქონების გადასახადს, თუ მისი შემოსავალი 200000 ლარზე ნაკლებია? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 1 Apr 2012, 00:19 |
საქონლის გადაფასება რომ მოვახდინო (მაგ: ვყიდულობ შაქარს ტომით და ვაფასოებ პაკეტებში) ლიცენზია სჭირდება? |
Posted by: TT-KK 1 Apr 2012, 00:35 |
Red Hot Chili Peppersარ ჭირდება შაქრის დაფასოებას ლიცენზია |
Posted by: niaaa82 1 Apr 2012, 00:35 | ||
ჰმმ 2 დღეა ყურადღება არ მომაქციეთ ? |
Posted by: kkoxo 1 Apr 2012, 03:39 | ||
აბა რა შედეგები გვაქვს დადგა 1 აპრილი დიდი ტყუილების და დეკლარაციების ჩაბარების ბოლო თარიღი რამდენმა გააკეთა საპირველაპრილო დეკლარაციები * * *
ადრე ახალ კოდექსამდე თუ ეგეთ ქაღალდს აჩვენებდი გეტყოდნენ რატო ჩამოწერეო თუ არ ჩამოწერდი რატო არ ჩამოწერეო მინისტრი ამის შესახებ http://www.youtube.com/watch?v=8X1izyPFQio&lr=1 დიდია მოსასმენად |
Posted by: goo1000 1 Apr 2012, 09:44 |
ზედნადებს ვერ ვბეჭდავ სისტემური შეცდომაა და სცადეთ მოგვიანებითოოო ახლა რა ვქნააა?საპირველ აპრილო ხუმრობაა? სანამ გავააქტიურებ ხომ უნდა ვნახო როგორი სახე აქვს იქნებ შემეშალა რამე უუუჰ ყველას როგორ გძინავთ გაიგვიძეეეეეთ |
Posted by: Toxic:) 1 Apr 2012, 12:10 |
ელ ზედნადებები დღეს კვირა რომ არის ხვალიდან შედის ძალაში? |
Posted by: TT-KK 1 Apr 2012, 13:33 | ||
niaaa82 ადრე როცა საქონელი იყო ჩამოსაწერი,აუცილებლად უნდა დაგეწერა განცხადება და მოგეწვია საგადასახადოს წარმომადგენელი, მისი თანდასწრებით ნადგურდებოდა და მერე იწერებოდა ოქმი, თავისთავად ხელს აწერდა ისიც. მაგრამ იყო შემთხვევები როცა განცხადებას შეიტანდი მაგრამ არავინ მოვიდოდა მაგრამ დაგრთავდნენ ნებას წარმომადგენლის გარეშე გაგენადგურებინა საქონელი და ოქმიც დაგეწერა. განცხადების მიტანა აუცილებელი იყო(მაშინ მიგვქონდა). თუ რამეში დაგეხმარება ეს ინფორმაცია ხო კაი, თუ არადა ok * * * Toxic:)
ჩვენ დავიწყეთ დღეიდან, ოღონდ არა Rs.ge-დან, პროგრამას მივაბით |
Posted by: lchko 1 Apr 2012, 16:29 |
აღმოვაჩინე რომ წინა დირექტორს ახალთახალი აიპოდი სახლში წაუღია, 2500 ლარი დაჯდა დღგს-ს გარეშე, რა გავაკეთო? იმას ვეღარ დავაბრუნებ, საზღვარგარეთაა და არც დაბრუნდება კარგა ხანს. სარგებლად ვუღიარო, ხელფასად ვაღიარო (დარჩენილი აქვს თანხა ასაღები), თუ მისი ოჯახის წევრთან ყიდვა-გაყიდვა გავაფორმო. რა შეიძლება გავაკეთო? |
Posted by: TT-KK 1 Apr 2012, 17:05 | ||||
lchko
ეს ვერ გავიგე, შეიძლება გადაღლილი ვარ , სად დაჯდა?
ალბათ ამიტომაც გაიყოლა |
Posted by: NNina 1 Apr 2012, 18:02 |
ორისისთვის ფონტები გადმოვიწეე და არააფერი ესველა და იქნებ თქვენ იცით,რა სჭირს. |
Posted by: MjaviTo 1 Apr 2012, 19:00 |
იცი რა... ძალიან კარგი გოგო ხარ შენ... |
Posted by: achi25 1 Apr 2012, 19:25 | ||||
რომელი ვინდოუსი გაქ? * * *
რომელი ვინდოუსი გაქ? |
Posted by: NNina 1 Apr 2012, 21:05 |
achi25 7 და რა იყო. მნიშვნელობაც აქვს?? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 1 Apr 2012, 21:37 |
მაღაზიისთვის შეძენილი პოლიეთილენის პარკები გაყიდული საქონლის ჩასადებად რო არის (გასაყიდად არა) შეიძლება თუ არა პირდაპირ ხარჯებში რო გავატარო |
Posted by: freeandhappy 1 Apr 2012, 21:48 |
ელ.ზედანდებს როცა გამოწერ, და გააქტიურებ, შიდაგადაზიდვის დროს დასრულება მაშინ უნდა მონიშნო როცა მივა ობიექტზე პროდუქცია? |
Posted by: Toxic:) 1 Apr 2012, 22:01 | ||
სასაოფლო სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადზე 200000 ლარიანი ზღვარი არ მოქმედებს, თუ სხვა შეღავათები ვრცელდება , 40000 ლარზე მეტი შემოსავლის შემთხვევაში მაინც იხდის ფიზიკური პირი , ააიპ ს რაც შეეხება ეკონომიურ საქმიანობაში თუ იყენებს ქონებას მასზე შეღავათები არ ვრცელდება, მიწა სახელმწიფოსი ხომ არ არის რომელზეც ეს ქონება დგას? სუპერფინში დავრეკე და კვირის ბოლოსთვის მოხეხდება პროგრამიდან ელ ზედნადებების გაგზავნაო, მანამდე რამე მარტივ გამოსავალს ხომ ვერ მირჩევდით ? |
Posted by: lchko 1 Apr 2012, 22:12 |
TT-KK აიპოდშია გადახდილი 2500 ლ, წაღებული აქვს საზღვარგარეთ საიდანაც არ ჩამოვა, ამიტომ მინდა რაღაცნაირად გავაფორმო |
Posted by: TT-KK 1 Apr 2012, 23:52 |
Red Hot Chili Peppers შეიძლება lchko რეალიზაცია გააფორმე |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 2 Apr 2012, 00:09 | ||
lchko ეგ როგორ? როგორც გაყიდული? |
Posted by: lchko 2 Apr 2012, 00:42 |
ჰო მეც მაგ აზრამდე მივდივარ, გმადლობთ პასუხისთვის მარგამ თვითონ რომ არ ბრძანდება აქ, ხომ შეიძლება დაუსწრებლად აქტის სახით რომ დავწეროთ, და ვაღიაროთ რეალიზაციად, გადავიხადოთ დღგ და დავუქვითოთ როგორც ხელფასი. ან მეორე ვარიანტი მაქვს მისი ოჯახის წევრი დავიბარო და რეალიზაცია გავუფორმო და მიზეზი იქაც დავაფიქსირო. თორემ რა გამოდის 2 თვის ნაყიდი უახლესი მოდელის Iპოდი უმოზეზოდ გავყიდე, თუ მაგას არავინ მკითხავს. |
Posted by: Kandinsky 2 Apr 2012, 09:39 |
დღეს აუცილებელია ელექტრონულ ზედდნადებებზე გადასვლა... თუ არა??? |
Posted by: Lady_Bird 2 Apr 2012, 09:43 |
Kandinsky აუცილებელია.................... |
Posted by: Toxic:) 2 Apr 2012, 10:51 | ||
ასეთი მითითება არის: თუ იგივე პოლიეთილენის პარკების რეალიზაციას დამოუკიდებლადაც ახდენ მაშინ მიწოდებაა და თუ მარტო საქონლის ჩასადებათ იყენებ მაშინ ხარჯია. ელ ზედნადებებზე რა ხდება, გაითიშა სერვერი? |
Posted by: pasa 2 Apr 2012, 11:11 |
rs.ge მაგარი გადატვირთულია მემგონი. დილიდან ვერ შევდივარ |
Posted by: Strategy2008 2 Apr 2012, 11:23 |
სალამი ხალხო მაინტერესებს საავანსო ანგარიშებზე ვალუტაში არსებული ნაშთები (მაგ. 1480 და 3120) გადაფასებადია თუ არა? |
Posted by: lolita da me 2 Apr 2012, 11:29 |
აუ ზედნადებები გუშინ უკვე ელექტრონული უნდა ყოფილიყო?თუ დღეიდან 02.04.12-დან შევიდა ძალაში? და კიდევეს დასრულების ღილაკი რას ნიშნავს? მე როდის უნდა დავაჭირო მაგ დასრულებას?აუ გამარკვიეთ რაა |
Posted by: Kandinsky 2 Apr 2012, 11:34 |
აუ ამ ზედდებუსლ ფაქტურა როგორ უნდა მივაბა... თუ ცალცალკე უდნ აგამოვწერო? |
Posted by: tamtu8 2 Apr 2012, 11:34 | ||
გუშინდელი დღიდან უკვე ელექტრონული უნდა გამოგეწერა დასრულების ღილაკი ნიშნავს ტრანსპორტირების დასრულებას ანუ როდესაც ტვირთი მყიდველს ჩაბარდება (ზედნადებში მითითებულ ტრანსპორტირების დასრულების ადგილზე )მაშინ დააჩერ დასრულებას. RS სერვერი არ მუშაოოობს რავქნაა ნომერი დაიდო?ვინმემ ხომარ ნახეთ რა ნომერზე გავაგზავნო საიდენტიფიკაციო? |
Posted by: Rei2011 2 Apr 2012, 11:36 |
გამარჯობათ საურავის სახაზინო კოდი რამდენიმეა და ხომ არ იცით რომელზე უნდა გავუშვა ? tamtu8 ჩემთან ჩვეულებრივად შედის |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 2 Apr 2012, 11:39 | ||
საქონლის ჩასადებად არის. ხარჯებში პირდაპირ შეიძლება შეძენის დღიდან რო გავატარო? |
Posted by: Strategy2008 2 Apr 2012, 11:44 | ||
lolita da me
თუ ტრანსპორტირების გარეშე წერ - ეგრევე უნდა დაასრულო, თუ ტრანსპორტირებით - მაშინ უნდა დაელოდო ტრანსპორტირების დასრულებას და შემდეგ უნდა დაასრულო ზედნადები |
Posted by: toi toto 2 Apr 2012, 11:47 |
ელ. ზედნადების შევსების დროს მიწოდების სახე ტრანსპორტირებით და ტრანსპორტირების გარეშე, როდესაც ხდება კლიენტის მიერ საკუთარი ტრანსპორტით წაღება მაინც ტრანსპორტირებით უნდა მოვნიშნოთ? ეს ხომ არ ცაითვლება რომ მე ჩემი ტრანსპორტით მოვენსახურე? გეხვეწებით ელ. ზედნადების ინსტრუქცია თუ გაქვთ რა.. 35 ბრძანება მაქვს, უბრალოდ ეს რომლები უნდა მონიშნო და ასე შემდეგ არის სადმე მითითებული? |
Posted by: Toxic:) 2 Apr 2012, 11:48 | ||
.
არა როცა გახარჯავ მაშინ, თან ჩამოწერის აქტიც გააკეთე თვეში ერთხელ მაინც. |
Posted by: lolita da me 2 Apr 2012, 11:49 |
tamtu8 ანუ რაღაც ინფორმაცია უნდა მომივიდეს რო მყიდველმა საქონელი მიიღო და მერე დავაჭერ მე დასრულებას ხო? ვაიმე მე რო უკვე დავაჭირე? * * * Strategy2008 აა გასაგებია მადლობა დიდი მგონი გავარკვიე |
Posted by: toi toto 2 Apr 2012, 11:56 | ||
დასრულებულით რომ შევავსე შიდა გადაზიდვის ზედნადები სტატუსში წერს დაუდასტურებელი? ვინ უნდა დამიდასტუროს , რა უბედურებაააააააააააააა... * * *
მერე დასრულებას როგორ უნდა მივცე... ორის მენეჯერიდან ვაკეთებ ატვირთვებს.... |
Posted by: Strategy2008 2 Apr 2012, 12:05 |
toi toto რა დამთხვევაა როგორც ორისში ამიხსნეს ისევ შეხვალ გაგზავნილ ზედნადებში და იქიდან დაასრულებ. მანდ არის სამი ღილაკი - ატვირთვა, გააქტიურება და დასრულება. ამ შემთხვევაში მხოლოდ დასრულების ღილაკი უნდა იყოს აქტიური და მაგ ღილაკს დააჭერ. * * * 238-43-43; 238-39-94; 238-39-96 ესაა მაგათი საკონტაქტო |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 12:16 | ||
რის გადასახადზეც დაგერიცხა საურავი იმ კოდზე უნდა სჰეიტანო.. |
Posted by: zuralv 2 Apr 2012, 12:31 |
მიღების ღილაკს რომ მინაწერი აქვს გვერდით არავის არ გინახიათ? თუ მე ვთვლი მაგას მხოლოდ პრობლემად?:-) |
Posted by: Jeanne Hebutern 2 Apr 2012, 12:32 |
Toxic:) პოლიეთილენის პარკებზე ეგ მითითება სად წერია შეგიძლია დააგდო ბრდზანებაა თუ მუხლი ან რამეე? |
Posted by: SinnerWoman 2 Apr 2012, 12:34 |
ახალი ზედნადებების შესახებ ინფორმაცია ან რამე სადმე დევს? დასრულების უფლებას არ მაძლევს საიტი და რა ვქნა მაქვს თუ არა უფლება ახალი ზედნადებები დავწერო და გავუშვა ქსელში? და რატომ შეიძლება არ მომცეს დასრულების უფოლება? |
Posted by: goo1000 2 Apr 2012, 12:38 |
ვაიმეე დამეხმარეთ რააა ვეგარ გავიგეეეე როდესაც საქონელს ვაწვდი მყიდველს ტრანსპორტირებით ის თანხას მიხდის ტრანსპორტირების ჩათვლით რა უნდა მივუთითო ტრანსპორტირების ხარჯი გამყიდველი თუ მყიდველი? მყიდველი იხდის მართალია მაგრამ საქონლის თანხა სხვაა ტრანსპორტირების სხვა და ჯამურ თანხაში შეკრიბავს და ისე დასვავს? ტუ მარტო საქონელის ღირებულებას დასვავს რა ვქნაააა როგორ გავაკეთო |
Posted by: giofest 2 Apr 2012, 12:43 |
ამ ახალი ზედნადების საფუძველზე როგორ იწერება ფაქტურა? უნდა მიებას თუ როგორ მოხდება? |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 12:44 | ||
ფონტი ჩააგდე შრიფტებში კონტროლ პანელიდან.,შემდეგ დაბლა შრიფტებს რომ ცვლი იქედან კონტეკსტური მენიუს საშუალებით შედი სეთინგში მიეცი დაბავიტ.. დაამატე ფინიშ (ფინლანდი. ) |
Posted by: Jeanne Hebutern 2 Apr 2012, 12:51 |
Toxic:) პოლიეთილენის პარკებზე ეგ მითითება სად წერია შეგიძლია დააგდო ბრდზანებაა თუ მუხლი ან რამეე? |
Posted by: Rei2011 2 Apr 2012, 12:56 |
achi25 დღგ და ქონების გადასახადზეა დარიცხული... |
Posted by: Toxic:) 2 Apr 2012, 12:58 |
როცა იურიდიულმა პირმა შეიძლინა იაფფასიანი ნივთი, რომელიც შეიძლება ჯიბით წაიღოს,ტრანსპორტირებაში რა უნდა ჩაიწეოს? სამარშუტო ტაქსი? |
Posted by: ninia11 2 Apr 2012, 13:01 |
დადეს ინფორმაცია, რომ ელექტრონული ზედნადებები სავალდებულოა http://rs.ge/default.aspx?sec_id=4845&lang=1&newsid=2141 |
Posted by: Toxic:) 2 Apr 2012, 13:01 |
Jeanne Hebutern მეილი მომწერე და გამოგიზავნი. |
Posted by: free2rhyme 2 Apr 2012, 13:11 |
საქონლის კოდში რა უნდა მივუთითო? მაგალითად მაქვს მაღაზია და ვყიდი ჩაის ყავას და კაკაოს კოდი პირობითად მივუთითო? მაგ: ჩაი - 1 ყავა - 2 და ასე შემდეგ თუ რა ჯანდაბაა? |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 13:18 | ||
საგადასახადოს საიტზე ვარ დარეგისტრირებული და იქ მომივიდა შეტყობინება მარტის თვეში, რომ სავალდებულო ელ. ზედნადები გადადებულია 1 აპრილამდე. არ მომსვლია, რიმ კიდე გადაიდოო და ე.ი. უკვე სავალდებულოა. ყველა გადავიდა. ხელით აგარ გამოწერო. |
Posted by: HiStorian 2 Apr 2012, 13:23 |
სერვის ცენტრის ნომრები სულ ტყუილადაა მითითებული საიტზე. იქნებ ვინმემ მიპასუხოს 1. შიდა გადაზიდვის დროს, მაგალითად ბალასტის კარიერიდან ბაზამდე მოკლე მანძილზე გადაზიდვასაც უნდა ხომ ელექტრონული ზედნადების გამოწერა? უბრალოდ ღირებულების ჩაწერის გარეშე 2. საქონლის კოდი საიდან გავარკვიო, მაგ: ბალასტის, ან ღორღის? წინასწარ მადლობა |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 13:24 | ||
ნუმუში უნდა გადმოტვირთო და ხელით უნდა შეიყვანო საქონელი. შენ რაზ გაგიხარდება ის კოდი მიანიჟე ან შენთვის თუ უფრო ადვილია შეგიძლია საქონელს რა შტრიხ კოდი აქვს ის დაარქვა. და როცა იმ ნიმუშში ჩაწერილ საქონელს ატვირთავ, ზედნადების შევსების დროს საქონლის შეყვანა აგარ გიწევს, ჩვეულებრივ საქონელზე რა კოდის გექნება მინიჟებული იმ კოდს ჩაწერ და თავისით დაგიწერს შენს მიერ ატვირთულ საქონელს. ის ექსელის მორმა აუცილებლად მაიკროსოფტის 2003 -ში უნდა გადაიყვანო. ნომერს თვითონ მიანიჭებს. |
Posted by: zuralv 2 Apr 2012, 13:31 |
არაკეთილსინდისიერმა მეწარმემ ჩემს საწარმოზე გამოწერა ზედნადები, მაშინ როდესაც არ მომხდარა არანაირი ოპერაცია. ამ შემთხვევაში რა ხდება, შეგიძლიათ ვინმემ ამიხსნათ? |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 13:37 | ||||
ზემოთ მაქვს ახსნილი როგორ უნდა გააკეთო კოდებიც და როგორ უნდა ატვირთო. და შიდა გადაზიდვას რაც შეეხება დავაზუსტებ და დავწერ. ისე მე როგორც ვიცი თვითღირებულებით უნდა გადასცე, იმიტომ რომ როცა მოსამართს იცვლის საქონელი უნდა გადაიტანო და ზედნადებიც უნდა გამოწერო იმ მისამართზე. * * *
ჩვეულებრივ როგორც ანგარიშ-ფაქტურას ადასტურებ ისევე აქვს ზედნადებს ბოლოში <მივიღე> თუ არ მიგიღია არ დაადასტურებ რა. |
Posted by: SinnerWoman 2 Apr 2012, 13:46 |
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების შევსების წესი დეტალურადაა გაწერილი. დისტრიბუცია ვალდებული იქნება 48 საათის განმავლობაში დაუდასტუროს საქონლის მიღება. ელექტრონული ზედნადების შევსების შემდეგ, ხდება მისი გააქტიურება (ტრანსპორტირების დროის მითითებით), ამის შემდეგ ელექტრონულ ზედნადებს ენიჭება უნიკალური ნომერი. ტრანსპორტირების დასრულების შემდეგ კი, სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია საქონლის მიმღები პირის შესახებ მონაცემების შევსება და ელექტრონული ზედნადების დახურვა ეს ვინმემ სადგე წაიკითხეთ სადაა გაწერილი დეტალურად წესი შევსების__ |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 13:56 | ||
Rei2011 რომელი ქალაქის მიხედვით. ბათუმზე ვიცი. და სხვა ქალაქი თუა მაშინ ვნახავ ინტერნეტ ბანკში და გეტყვი აუცილებლა. * * *
ბათუმში დღგ-ს კოდია 100691089 და ქონებას რაც შეეხება დიდი მნიშვნელობა აქვს სასოფლოა მიწის თუ მანქანი და ა.შ.. კონკრეტულად რისიც გჭირდება მითხარი და დაგეხმარები. |
Posted by: Taxvi525 2 Apr 2012, 14:04 | ||||||
მაგ დადასტურებას საგადასახადო კუთხით არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს , ანუ ითვლება შენთან რომ არის მიღებულად, სერვისცენტრში უნდა შეიტანო განცხადება და გააუქმებენ |
Posted by: TT-KK 2 Apr 2012, 14:06 | ||||||
lchko
ამაზე ურთიერთჩათვლის აქტი გააფორმე
არა * * * Red Hot Chili Peppers
ხომ მოგწერე, კი მეთქი |
Posted by: Strategy2008 2 Apr 2012, 14:23 |
ზედნადების გაუქმება რას ნიშნავს ამ ბრძანებების და ინსტრუქციების ლინკები შეგიძლიათ დადოთ? |
Posted by: SEAZONE 2 Apr 2012, 14:24 |
ი/მ, 31 იანვარს გადავგზავნე განაცემების წლიური დეკლარაცია და მივიღე ჯარიმა -100 ლარი (30 იანვრამდე მქონია ვადა). რომელ კოდზე გავუშვა ჯარიმა. აი ეს ვიპოვე 11 33 - "ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის" - გამომადგება? |
Posted by: Taxvi525 2 Apr 2012, 14:25 |
არ დევს არსად ინსტრუქცია ვიდეო დახმარება რომაა ის ნახე ან ტელ.2 26 21 43 ზე შეგიძლია დარეკო თუ გაგიმართლა გიპასუხებენ |
Posted by: SinnerWoman 2 Apr 2012, 14:30 |
ვინმემ არ იცით სად ტარდება საგადასახადოში ინფორმირება და როდს და რომელ საათებშ? |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 14:32 | ||
მეც 31 იანვარს გადავგზავნე და არ მიმიღია. შედარების აქტში დაგიჯდა ჯარიმა? |
Posted by: toi toto 2 Apr 2012, 14:33 |
დღეს სერვერებს ცვლიანნ საგადასახადოში და არ ატვირთოთ ზედნადებებიო გამომიცხადეს დიდუბეში.... რკინიგზელთა სასახლიდან იწყება რიგები... რა აბდაუბდა ფორმა აააააააააააააააქვთ... |
Posted by: SinnerWoman 2 Apr 2012, 14:38 | ||
toi toto
ანუ რა უნდა ვქნათ დღეს არ ვიმუშაოთ? |
Posted by: Rei2011 2 Apr 2012, 14:45 |
achi25 დახმარებისთვის მადლობა დღგ-ში მაქვს საურავი გადასახდელი და ქონებაში (დღგ-ს სახაზინო კოდია 100771082 და ქონების 100771031 |
Posted by: Taxvi525 2 Apr 2012, 14:49 | ||
ჩვეულებრივ უნდა შეავსოთ ფაქტურა როგორც ხელით დაწერილ ზედნადებებზე , ამ კვირაში ჩაირთვება და მერე იქნება ავტომატურად გადაგზავნა შესაძლებელი -ო |
Posted by: Badura 2 Apr 2012, 14:53 |
რა მაინტერესებს, ზედნადების შევსების შემდეგ გააქტიურებას რო ვაჭერ, ავტომატურად გადაეგზავნება ადრესატს ? |
Posted by: freeandhappy 2 Apr 2012, 15:04 |
ზედნადები დავაკორექტირე, მანქანის სერია შეევცვალე, და გაქტიურების მერე დაწერა გააქტიურების დროინდელი დრო.. ეს რას ნიშნავს რომ მაგ დროს დაიწყო მიწოდება? |
Posted by: SEAZONE 2 Apr 2012, 15:30 |
achi25 ასე მითხრა ჩემმა ყოფილმა ბუღალტერმა (გავუშვი ამ ჯარიმის გამო), შეიძლება არც იყოს? |
Posted by: lasha_soza 2 Apr 2012, 15:30 | ||
კი, დროის მიდითებაღა რჩება გასაკეთებელი და ავტომატურად იგზავნება |
Posted by: Magdala 2 Apr 2012, 15:48 |
რა კითხვა მაქვს ახალლ სალარო აპარატზე დღის ბოლოს ზეტი რომ უნდა ამოარტყა თანხა სალაროში 0.00 -აო არადა იმ დღეს შემოსავალი გვქონდა რამე არასწორად გავაკეთე და იმის ბრალია? ჯარიმა არის ამაზე? |
Posted by: nostradamuss 2 Apr 2012, 15:51 |
მოკლედ სალონს მიაკითხეს, რომელიც არის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე და ასეთი დოკუმენტი დატოვეს რომ ფიქსირებული გადასახადი ერთ სავარძელზე არის 50 ლარიო, და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელად უნდა დარეგისტრირდეო.. იქვე წერია რომ გაქვთ ნება რომ მცირე ან მიკრო სტატუსიც შეინარჩუნოთ, ანუ არ გადახვიდეთ ფიქსირებულზეო.. ან უნდა იყოთ ფიქსირებული ან სტანდარტული ინდ მეწარმე სალარო აპარატითო.... ეს რამდენად სიმართლე არის? ან სად არის დაწერილი დადგენილების ან კანონის სახით ხომ არიცით ან ხომ არ გაგიგაით ? ? |
Posted by: goo1000 2 Apr 2012, 16:11 | ||
კი ნამდვილად მასეა სალონებზე და თონეებზე დადგინდა ჯერ ჯერობით ერთეულ თონეზე და სავარძელზე 50 ლარი გადასვლა და არ გადასვლა ნებაყოფლობითია |
Posted by: free2rhyme 2 Apr 2012, 16:12 | ||
achi25
მადლობა მეგობარო მასე გავაკეთე ზუსტად |
Posted by: Financist 2 Apr 2012, 16:14 |
რა სხვაობაა აქტიურსა და დასრულებულ ზედნადებს შორის? ანუ მე ვყიდი საწყობიდან და ჩემგან რომ მიაწვთ მე რომ ეგრევე დასრულებას დავაჭირო და გზაში რომ გააჩერონ რადგან არ არის აქტიური ზედნადები იმ საათისთვის შანსია რომ არ ჩაუთვალონ საბუთში ? მე გუშინ რომ გავწერე აქტიურებშI მეჯდა ყველა და დღეს რომ გავხსენი აღმოვაჩინე რომ ისევ აქტიურებში იყო სანამ დასრულებას არ დავაჭირე და დასრულებას რომ დავაჭირე დასრულების თარიღად დღევანდელი მიანიჭა. არადა რეალურად ჩემგან რომ იყიდის მყიდველი მე რა ვიცი რამდენი ხანი უნდა ატაროს იმ მანქანით? ან როდის მიიტანს ტავის საწყობში? მოკლედ მაგ უაზრო დროებში ძალიან ვიჭედები. თუ ვინმე დამეხმარებით და ცოტათი გამარკვევთ დიდად დამავალებთ უბნის ინსპექტორს ვიძახებ უკვე 3 დღეა და ვერ მოაღწია ჩემამდე რომ ეგ ამიხსნას. |
Posted by: zuralv 2 Apr 2012, 16:29 |
მაგალითად X საწარმომ, რომლისგანაც არაფერი მიყიდია გამომიწერა 10000 ლარის ზედნადები. X საწარმოს გენერალური დირექტორი გელა ირწმუნება, რომ მე მისგან ნამდვილად წამოვიღე საქონელი. როგორ იქცევა ამ დროს საგადასახადო? რაზე დაყდნობით გამოაქვს გადაწყვეტილება? ჩემი აზრით მიღების ღილაკს აქაც იგივე ფუნქცია უნდა ქონდეს რაც ანგარიშ-ფაქტურების შემთხვევაში! * * * აფსურდამდე მიდის ეს ყველაფერი ასეთი ზედნადები პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არცაა ჩემი აზრით. იგივეა ზედნადებს მყიდველის ხელმოწერა არ ახლდეს. რატომ არავინ არ ფიქრობს ამ საკითხზე ჩვენი ფორუმელების ჩათვლით? ძალიან გაკვირვებული ვარ. არავის გაწუხებთ? რამდენი გამოაგზავნის არასწორად შევსებულ ზედნადებს იმდენი საგადასახადოში ვირბინოთ? |
Posted by: Financist 2 Apr 2012, 16:36 | ||
zuralv
თუმცაღა მეორე ვარიანტიც აქვს ამ ყველაფერს, დაუშვათ გამყიდველმა გაყიდა ნამდვილად მიაწოდა და მერე მხარე არ აღიარებს მიღებას. მერე ? მოკლედ ფურცლომანია მაინც უფრო სანდო იყო |
Posted by: zuralv 2 Apr 2012, 16:45 |
ხო რათქმაუნდა. საერთოდაც ეს ფუნდამენტური საკითხია.დოკუმენტს თუ ორივე მხარე არ ეთანხმება ის საგადასახადო დოკუმენტი როგორაა? საგადასახადოსთვის სწორედ ამას უნდა ქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. არ ვიცი მე მგონი ასეთი ფორმით ელექტრონული დოკუმენტის არსებობას ისევ ქაღალდის ზედნადებები ჯობდა. |
Posted by: Badura 2 Apr 2012, 16:52 |
lasha_soza მადლობა |
Posted by: nostradamuss 2 Apr 2012, 17:20 | ||
goo1000
ჰო მაგრამ რა ხდება იცი ? ? სტანდარტულ ინდმეწარმედ უნდა გადახვიდე და საკასო უნდ ადაიდგა ?? ეგ არის მოთხოვნაში ? ? ერს ვერ გავიგე.. იმ დოკუმენტში წერია რო გინარჩუნდება მიკროს სტატუსი და შეგიძლია გადახვიდე ან შეგიძლია დარჩე მიკროდ... სწორად ვგებულობ ? ? |
Posted by: MasterJC 2 Apr 2012, 17:44 | ||
მემგონი არაფერი გაუგებარი 1. ირჩევ ფიქსირებული გადაიხადო, თუ არა ფიქსირებული - იხდი სკამზე 50 ლარს არაფიქსირებული - ურტყავ ჩეკს და მერე იხდი თანხას 2. არაფიქრსირებული თუ ხარ, არჩევ მიკრო იყო თუ არა მგონი ესაა კიდე რაიმე სხვაა? ფიქსირებული თუ ხარ, მაშინვ ერ ვხვდები რატო უდან შეგეძლოს მიკრო/არამიკრო არჩევა, აზრი არ აქვს მემგონი |
Posted by: Badura 2 Apr 2012, 19:31 |
ტრანსპორტირებისას და დისტრიბუციის დროს მისათითებელია ხარჯები; რა იგულისხმება ამ ხარჯებში ? |
Posted by: ვასასი 2 Apr 2012, 19:38 |
nostradamuss ხომ ვერ მიმითითებ რა დოკუმენტია და რა ნომერი, იქნებ მოვძებნო, მეც მაინტერესებს.... |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 21:05 | ||||
მე როგორც გავიგე რაც გაინტერესებს იმაზე გიპასუხებ:როცა ზედნადებს გააგზავნი მარტო გაგზავნის თარიღი ფიქსირდება და იქ სადაც ტრანსპორტირება დასრულდება ის დააფიქსირებს მიგებას და მიგების თარიღიც ავტომატურად სხვა იქნება. * * *
მე უკვე მქონდა შეხება ამ საკითხთან და ტრანსპორტირებაში რა ხარჯიც გავწიე, ოგონდ ბუგალტრულად ან დაქირავებული მძღოლი უნდა გყავდეს რომელსაც ხელფას უხდი და საშემოსავლოს უკვითავ ან ერთჯერად მომსახურებაძე ხელშეკრულება უნდა გქონდეს რომ მომსახურება დააფიქსირო და ხარჯში ჩაითვალო.ჩვეულებრივი სითუაციაა ოგონდ ძედნადებს აქ დამატებული და ახალი რომ არის იმიტომ ვერ ვრისკავტ. |
Posted by: Toxic:) 2 Apr 2012, 21:15 | ||
როცა შენ ხარ მყიდვევლი და გამოგიწერეს ზედნადები, ქვევით ხომ წერია რომ დადასტურება აუცილებელი არ არის. მიღება სხვანაირად როგორ უნდა დააფიქსირო? |
Posted by: achi25 2 Apr 2012, 21:19 | ||||||
არაფერს გაიხარე!!!!!!! * * * იცით რა მაინტერესებს: ამ შეკითხვაზე პასუხი არა მგონია ვინმეს ქონდეს მზად პასუხი. როცა ფიზიკური პირიდან ვყიდულობ საქონელს მას ხო არ შეუძლია ელ ზედნადების გამოგზავნა და რა უნდა ვქნათ ამ პრობლემასთან დაკავსირებით? * * * Toxic:)
იქ არ წერია რომ დადასტურება აუცილებელი არ არისო. მივიღე იმისთვის არის, რომ დაადასტურო იმ საქონლის მიღება რეალურად რა საქონელსაც მიიღებ. როცა აღმოაჩენ რომ ძედნადებსა და მიღებულ საქონელს შორის განსხვავებაა თავისთავად არ მიიღებ. * * *
გეთანხმები 100 %-ით.საგადასახადოში სირბილი შეიძლება არც მოგვიწიოს რაგაც გზები გამოჩნდება მაგრამ რაც შეეხება შეცდომით გამოგზავნილ ზედნადებებს ძაან დიდ დროს წაგვართმევს. კი გვაწუხებს, მარა რას ვიზამთ აბა? ანგარიშ-ფაქტურას ვინც აგზავნიდა ძედნადები ქონდა, მაზე დაყრდნობით გზავნიდა და მაიც ხანდახან შეცდომით იყო და ახლა რაზე დაყრდნობი უნდა შეამოწმო. შენ რას ფიქრობ რამე შეგვიძლია შევცვალოთ? |
Posted by: lolita da me 3 Apr 2012, 00:05 |
მოკლედ ათასი კითხვა მაქვს და ვერცერთს ვპასუხობ,როგორც ზემოთ დაწერეს თუ საქონლის მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე ხდება, მაშინვე უნდა დავასრულოთ,ხოლო თუ ტრანსპორტირებით,მაშინ უნდა დამიდასტუროს კლიენტმა საქონლის მიღება და მერე უნდა დავასრულო მე, როგორ უნდა მივხვდე კლიენტმა დამიდასტურა თუ არა ეს სასაქონლო რომელიც ჯერ კიდევ "აქტიურში" მიზის,მაინცდამაინც უნდა დავურეკო? დღეს რა სასაქონლოებიც გავგზავნე,ის რომელიცდავასრულო ანუ ტრანსპორტირების გარეშე რომ იყო,ჯერ კიდევ დაუდასტურებელია, ასეთი უმნიშვნელოა როდის დადასტურდება მიღებული საქონელი? ინსტრუქციები რატომ არ იდებაა? |
Posted by: TT-KK 3 Apr 2012, 00:41 |
ისევ სასაქონლო ზედნადებებზე თუ გვიან დავადასტურე მიღებული ზედნადები,რა ხდება მაშინ? ვთქვათ 1 კვირით,ან ერთი თვით გვიან? |
Posted by: nostradamuss 3 Apr 2012, 08:04 | ||
MasterJC
დოკუმენტშიარის მითითებული რომ თუ მცირე ან მიკრო სტატუსი გაქვს შეგფიძლია შეინარჩუნო და ფიქსირებული არ გახდე ... აქ ყველფერი გასაგებია, გუშინ კიდე შემოსავლების სქამსახურში რომ ვიკითხე განმიცხადეს რომ მიკროდან უნდა გადახვიდე სტანდარტულ ინდ მეწრმედ და ჩეკი ამოარტყა, ან ფიქსირებულზე გადახვიდეო.. მეთქი ეს ვალდებულებაათქო ? იმან პასუხი ვერ გამცა.. იმათ დოკუმენტში კი წერია რომ შეგიძLიათ შეინარჩუნოთ სტატუსი.., რაღაც სწორად ვერ გამცეს პასუხი აშკარად.. ის დოკუმენტი კი მაქვს მაგრამ რავიცი .. ბრძანების სახე იმას არ აქვს დადგენილებას ის არ გავს.. შემოსავლების ლოგო ადევს და ვორდში არის აკრებილი ) მაგრამ რადგან სალონში მოიტანს ე.ი მთლად ყურადღების გარეშე დასატოვებელი არ უნდა იყოს. ხო ? რავი რაა..... |
Posted by: მანიაჩკა 3 Apr 2012, 09:43 |
რამდენიმე კითხვა მაწუხებს ცუდად და იქნებ გამარკვიოთ: 1. ჩგდ-ს გამოყენება მარტო ფიზიკური პირებისთვის არის ნებადართული, თუ ინდ. მეწარმესაც შეუძლია? 2. ონლაინ ვაჭრობის შემთხვევაში (ამ დროს ხო არ მოითხოვება სალარო აპარატი), აუცილებელია, რომ ეს იყოს ინტერნეტ-მაღაზია, თუ უბრალოდ დისტრიბუტორისთვის, უნაღდო ანგარიშსწორება, მაგ. e-money-თ გადახდის დროს იგივე რეგულაციები ვრცელდება? ხო, და კიდევ, ამ შემთხვევაში, უნაღდო ანგარიშსწორებიდან რამდენ დღეში უნდა მოხდეს საქონლის მიწოდება (გონივრული ვადა 1 კვირის ფარგლებში ჯდება? თუ 2-3 დღეა?) 3. და ბოლოს, ეს ელექტრონული დეკლარაციები, არაკომერციულმა იურიდიულმა პირმაც უნდა შეავსოს ხო? |
Posted by: goo1000 3 Apr 2012, 10:21 |
საშემოსავლოს დეკლარაციაში დასაბეგრ სჰემოსავალს ხან 20 % ანგარიშობდა და სვავდა ხან 25%-ს მერე საერთოდ ნულები დამისვა ახლაც არაა გასწორებული ვეგარ გავიგე რამდენი პროცენტია და რატომ არ სვამს? ი.მ წლიურ საშემოსავლოს ვგულისხმობ. |
Posted by: The DoctoR 3 Apr 2012, 10:39 |
რა დღეშია შემოსავლების სამსახურის სერვერი ვერ წამოიდგენთ... დაუვარდებათ ხალხს რეალიზაცია უეჩველი |
Posted by: amber 3 Apr 2012, 10:52 |
გამარჯობა თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ ფიზიკურმა პირმა იურიდიულ პირს რომ მანქანის რაიმე ნაწილი (მაგნიტოფონი)მიყიდოს,ერთჯერადად,დაიბეგრება ეს პირი საშემოსავლოთი? და გადახდის ვალდებულება ვის ექნება? |
Posted by: toi toto 3 Apr 2012, 11:03 | ||
ზედნადებებს დადასტურება არ სჭირდებაო, ვერ გავიგე რა... ეს ინსტრუქციები მაინც დადონ სადმე.... საგადასახადოში ვერ მიხვალ ისეთი ამბებია... |
Posted by: Kobalty 3 Apr 2012, 11:25 |
მუხლი 133. იჯარის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან ამოღებულ იქნეს (8.11.2011. N5202 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან) 1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით რეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის (გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა) გადახდილი საიჯარო მომსახურების თანხა, გარდა ლიზინგის შემთხვევისა, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 15-პროცენტიანი განაკვეთით. თუ შეგიძლიათ რომ დამიზუსტოთ, 2012 წლიდან ქირის მიმღები ფიზიკური პირი თვითონ იხდის თუ არა ქირის საშემოსავლოს და 15%-ს თუ 20%-ს? დიდი მადლობა წინასწარ. |
Posted by: amber 3 Apr 2012, 11:30 |
Kobalty ამ უხლის ამოღება გულისხმობს,რომ დაბეგვრის და გადახდის ვალდებულება დამქირავებელს აღარ ეკისრება,შესაბამისად ეს ვალდებულება გადადის გამქირავებელზე.მან უნდა დაბეგროს და გადაიხადოს 20%ი.როგორც ვიცი შეიძლება დამქირავებელი და გამქირავებელი შეთანხმდნენ,რომ ისევ გამქირავებელი გადაიხდის მაგრამმგონი ამის შესახებ შემოსავლებს უნდა ეცნობოს.მოკლედ ეს უნდა დააზუსტო შემოსავლებში. |
Posted by: Kobalty 3 Apr 2012, 11:32 | ||
amber მადლობა გამოხმაურებისთვის.
აბა 15% რომ წერია მუხლში? |
Posted by: amber 3 Apr 2012, 11:38 |
Kobalty უნდა ნახო 309 მუხლის 1 ნაწილი-20130წლამდე 20%ია საშემოსავლო |
Posted by: Kobalty 3 Apr 2012, 11:43 | ||
amber
აი ეს მონაკვეთი, ცალსახად სად წერია? ანუ თანხის მიმღებისთვის გადასახადის გადახდის ვალდებულება? |
Posted by: The DoctoR 3 Apr 2012, 11:48 | ||
Kobalty
თუ ეს პირი გადასახადის გადამხდელი არ არის და ფიზიკური პირისგანვე არ ღებულობს ქირის ფულს, მაშინ გადახდის წყაროსთან უნდა დაუკავდეს 20%. |
Posted by: Kobalty 3 Apr 2012, 12:05 | ||
The DoctoR
კომპანია ვარ და გამქირავებელიც არარეგისტრირებული ფიზიკური პირია. ე.ი. მე მაქვს დაკავების ვალდებულება მაინც, ცალსახად? თუ კი, თუ შეგიძლია დამიზუსტო მუხლი.. გმადლობთ წინასწარ |
Posted by: achi25 3 Apr 2012, 12:09 | ||
20-ს და 25%-ს კი არ ანგარიშობს. კარგად დააკვირდი მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე გადამხდელად იქნება დარეგისტრირეული და შემოსავლის 5 %-ს ანგარიშობს იმშემთხვევაში თუ ხარჯები არ აჩვენე და თუ პირიქით მაშინ 3%. ოთღონდ შემოსავლის მოხედვით........... |
Posted by: The DoctoR 3 Apr 2012, 12:13 |
Kobalty სსკ მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი. 1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ: დ) საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა; |
Posted by: achi25 3 Apr 2012, 12:42 | ||
ელ.ზედნადების პროტოპოლში რაგაც ინსტრუქციები არის, მაგრამ ჩემთვისაც არადამაკმაყოფილებელია. |
Posted by: goo1000 3 Apr 2012, 13:40 | ||
დიდი მადლობა პასუხისათვის მაგრამ ნამდვილად ინდ. მეწარმედაა დარეგისტრირებული |
Posted by: Toxic:) 3 Apr 2012, 13:51 |
შიდა გადაზიდვაში ფასებში არავერი არ ჩავწერე, ინსტრუქციით როგორ არის მითითებული ხომ არ იცით? * * * სუპერფინში მითხრეს აპრილის შუა რიცხვებამდე ვერ ვახერხებთო პროგრამისთვის ელ ზედნადებების სერვერზე ატვიღტვის ფუნქციასო, 15 აპრილამდე მაგას თუ ველოდე ცოცხალი ან ვიქნები ან არა რომელ პროგრამა მუშაობს ამ მკუთხით ხომ ვერ მირჩევთ და რა ღირს? |
Posted by: tasikuna-taso 3 Apr 2012, 14:46 | ||
ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო ფასების ჩაწერა. |
Posted by: toi toto 3 Apr 2012, 15:04 |
საქონლის კოდიფიცირება აუცილებელია? პროგრამაში კოდები არ მაქვს მითითებული, მხოლოდ რასაც ქვეანგარიში ანიჭებს. დასახელებით მაქვს შეყვანილი. თან არის 1000 დასახელების საქონელი მინიმუმ და ამათი კოდიფიცირება უნდა გავაკეთო? აუცილებებელია? |
Posted by: Kobalty 3 Apr 2012, 15:22 |
The DoctoR გასაგებია, გმადლობთ. |
Posted by: MasterJC 3 Apr 2012, 15:36 |
კონსულტაციები უნდოდა მგონი ვიღაცას http://www.icqe.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=704%3Aaqcia-ufaso-sagadasakhado-konsultaciebiq&catid=25%3Asiaxleebi&Itemid=648&lang=ka-GE სცადეთ აბა, უფასოა |
Posted by: Ti-Ni 3 Apr 2012, 17:04 |
გამარჯობა ყველას. მაინტერესებს ასეთი რაღაც: რეალიზაციებიდან შემოსავალზე, მაგალითად მთელი კვირის შემოსავალზე დღგ ერთიანად არის დარიცხული მთელ თანხაზე და არა ცალ-ცალკე თითოეული ოპერაციის მიხედვით. შეიძლება ასე? რომ ვკითხე, რატომ მეთქი, მარტივია და არაშრომატევადიო.არა და პირველად ვნახე ასეთი რამ. და კიდევ, სად უნდა ინახებოდეს რესტორანში კლიენტებისგან შემოსული შემოსავალი დღის განმავლობაში? მენეჯერს დააქვს ჯიბით და ესეც არ ვიცი, ჩვეულებრივი შემთხვევაა? თუ _ არა, წესით როგორ უნდა იყოს? მომწერეთ რა, ძალიან მაინტერესებს. |
Posted by: nostradamuss 3 Apr 2012, 17:25 |
toi toto დააქსპორტე ექსელში, გადანომრე და მერე ატვირტე პროგრამში.. ამის საშუალებას არ გაძლევს? ? 1C ასე გააკეთეს სამსახურში ჩემთან. |
Posted by: The DoctoR 3 Apr 2012, 17:57 |
toi toto როგორც მე ვიცი კოდიფიცირება უნდა მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ გაგიადვილდეს მუშაობა. აუცილებელი არ არის. მე კიდევ ის მაინტერესებს, სად, ვის და როგორ უნდა დავუკავშირდე თუ ვერ ვახერხებ ელ.ზედნადების გაწერას და მინდა ქაღალდზე გავწერო? |
Posted by: achi25 3 Apr 2012, 19:51 | ||||
ორისის განახლებულ ვერსიას უკვე აქვს ეგ ფუნქცია. * * * The DoctoR
დიახ კოდირება გიადვილებს იმას რომ საქონლის ჩაწერა ბევრჯერ არ მოგიწიოს.კოდირება აუცილებელია. |
Posted by: Ti-Ni 3 Apr 2012, 20:08 |
ძალიან მარტივი შეკითხვაა ან შეიძლება რამე ამგვარი,მაგრამ პასუხი მაინც მაინტერესებს და ტუ ვინმემ იცით, მიპასუხეთ რა |
Posted by: achi25 3 Apr 2012, 20:21 | ||
Ti-Ni
ჯერ რესტორანზე გიპასუხებ: როცა შემოსავალი გაქ კასაზე აუცილებლად იმ თანხის გაყიდული საქონლის რეესტრი უნდა დააკრა Z ანგარიშს, ყოველდღიური. დღგ-ერთი ფირმიდან გაქ მოსული ანგარიშფაქტურები საქონლის მიხედვით ოგონდ დაჯამებული?????? თუ ასეა მაშინ შეილება მთავარია საქონლის დასახელების მიხედვით მტლიან ჯამში რაოდენობა და თანხა ზუსტი იყოს. კითხვა სჭორად გავიგე ესეა. |
Posted by: The DoctoR 3 Apr 2012, 21:13 |
achi25 მე რო ერთი და იგივე საქონელს დროთა განმავლობაში სხვადასხვა კოდი მივანიჭო დანაშაულია? |
Posted by: eross78 3 Apr 2012, 21:58 |
ზედნადები არასწორად გამოწერის დროს როგორ მოვიქცე საგადასახაოდოს მივმართო ? |
Posted by: SpyZooka 3 Apr 2012, 22:04 |
ფიფო ლიფო და საშუალო შეწონილის გამოთვლა როგორ უნდა? |
Posted by: Ti-Ni 3 Apr 2012, 23:09 | ||
არა, 48 საატის განმავლობაში გაუქმების და ახლის გამოწერის უფლება გაქვს,ასე მითხრა მე საგადასახადოს წარმომადგენელმა. |
Posted by: eross78 3 Apr 2012, 23:21 |
Ti-Ni დდი მადლობა . |
Posted by: Ti-Ni 3 Apr 2012, 23:22 | ||||
დიდი მადლობა. მაგრამ Z ანგარიშს კი ააკრავს გაყიდული საქონლის რეესტრს, მაგრამ ეს თანხა სად უნდა ინახებოდეს,შემოსული ნაღდი ფული, მენეჯერის საფულეში? დღის განმავლობაში აქვს ამის უფლება? კასა საერთოდ არ არსებობს.2-3 დღე აგროვებს შემოსულ თანხებს საფულეში და მერე შეაქვს ანგარიშზე ბანკში. |
Posted by: Lady_Bird 3 Apr 2012, 23:40 | ||
The DoctoR
რს.გე-ზე შენს გვერდზე რომ შეხვალ ფაქტურებში და ზედნადებებში, ზედნადების ღილაკზე წერია ნომერი 2 26-21-43, ალბათ მანდ უნდა დარეკო და გაგარკვევენ. |
Posted by: achi25 3 Apr 2012, 23:46 | ||
The DoctoR The DoctoR
არა ერთს რომ ატვირთავ საქონლის დასახელებას თავისი კოდებით რეესტრი შეინახე და იმის მიხედვით ყოველთვის შეგიზლია ისარგებლო. და თუ რამე საქონელი დაგემატა საწყობში შეგიზლია ძველი ატვირთული წაშალო იმექსელის ფორმაში ჩაამატო რომელშიც გქონდა შევსებული და თავიდან ატვირთავ. |
Posted by: MasterJC 4 Apr 2012, 09:04 |
აბა დავყრი კითხვებს და ვისაც რაზე შეგიძლიათ მიპასუხეთ 1. ი/მ რო გახდეს შპს. მარტო სტატუსი შეიცვალოს, რა არის საჭირო 2. ეს უკვე პირადი ინტერესი, დავუშვათ, ი/მ გახდა შპს, ან პირიქით (მეეჭვება ვინმემ შპს ი/მ-დ გადააკეთოს, მაგრამ მაინც) და მერე აღმოჩნდა რაიმე სახის დანაკლისი ან რავიცი რაიმე დასაჯარიმებელი იმ პერიოდიდან, სანამ სტატუსს შეიცვლიდა, როგორ დაჯარიმდება? რაიმე განსხვავებული მიდგომით? ისეთიც კი მსმენია, რომ ზოგმა ი/მ, შპს თუ რაც ქონდა გააუქმა რაიმე მიზეზის გამო, მგონი რეგიონში გააკეთეს თუ სადღაც, მარა იმის პოვნას რა უნდოდა, დამფუძNებელი და თანამშრომლები ყველა იგივე იყო, თანამდებობებიც და პროფილიც კი, მარტო სახელი შეიცვალა და ეგონათ ჯარიმას გაექცეოდნენ 3. მეზობელი ყიდის ერთსადა იმავე საქონელს. ჟანგბადს მყიდველი სხვადასხვაა, მაგრამ რამდენიმე მსხვილი მყიდველიც ყავს პრობლემა ისაა, რომ ამ მსხვილ შემყიდვლეებს, მგონი ერთი ყაზტრანსგაზია, ყავთ ბევრი და დიდი ბრიგადები. რომლებსაც ვის როდის და როგორ მოუნდებათ, მოდიან და ყიდულობენ ან ჟანგბადს ადრე ვწერდიხ ელითო და ეხლა რა ვქნა არ აქვს ამ ხალხს პირადობებიო მე ვურჩიე, გამოწერე ყაზტრანსგაზზე ეს ელ.ზედნადები, და გადამზიდველად თU უშUალო მყიდველი თუ რაც ქვია, ვინც მოვა მუშა, ან ბრიგადირი ის მიუთითე, და დაურეკე ამ კომპანიას და უთხარი მუშებს პირადობების ტარება მოსთხოვონ მეთქი გამოდგება ეს რჩევა? 4. ყური მოვკარი ხალხი ჩიოდა ეს 50 ლარიანი ბუღალტრები რო არიან, ვაკეთებთ საბუთებსო და ვაძლევთო, ამრტო დეკლარაციას აბარებენო. და ეგრე ამბობდა ერთი და სხვაც დაეთანხმა, ემც ეგ მჭირსო, რო ბუღალტერმა უზარმაზარი ნაშთები მაჩვენაო სულო 2-3 ათასის საქონელი არ ამქვს და დეკლარაციაში აღმოჩნდა 30000 თუ რამდენიღაცა არ ვიცი დალოცვილო რო აბარებიენბ, კითხე მაიცნ აგიხსნას სად რა ჩაგიწერა ეგეთ შემთხვევაში იმ გაჭირვებულმა რა შეიძლება ქნას? დაერხა? |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 09:52 |
MasterJC 1. გააუქმოს ი/მ და გახდეს შპს. მეტი გზა არ არის. 2. აქაც იგივე - უნდა გააუქმოს შპს და გახდეს ი/მ. ორივე შემთხვევაში: გაუქმების შემდეგ ვერაფერს ვერ მოთხოვენ (მანამდე შევა რევიზია, მერე ვეღარ). და კიდევ: ორივე შემთხვევაში შესაძლებელია საქმიანობის შეჩერება ან/და ორივე სუბიექტის ერთად ყოფნა. 3. ყაზგაზტრანსზე გაწეროს რათქმა უნდა, ან ზედნადები საერთოდ არ გაწეროს თუ 1-2 ბალონი მიაქვთ. 4. დააზუსტოს დეკლარაცია და მომავალში 100 ლარი გადაიხადოს |
Posted by: toi toto 4 Apr 2012, 10:28 | ||||
მე პროგრამა მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზედნადების დაწერისთანავე ის ავტომატურად იტვირთება პორტალზე, ასევე ფაქტურაც. ამიტომ მაგის ყველადღე ექსელში გადატანები არ მჭირდება.
თუ ჩემი საქმის გაადვილებისთვის არის კოდირება, მაშინ აუცილებლობა დას მდგომარეობს? თან მე ხელით არ ვავსებ პორტალიდან. დასახელებით ძალიან კარგად მაქვს იდენთიფიცირება გაკეთებული... |
Posted by: MasterJC 4 Apr 2012, 10:44 | ||||||||||||||
The DoctoR გმადლობ ცოტა დავაზუსტებ აბა. კდიე კითხვები მომემატა
ანუ აუქმებ იმ რეგისტრაციას და არეგისტრირებ ახალ შპს-ს? მეგოან უბრალოდ სტატუსს შეიცვლიდი მაიშინ რა გამოდის, იმ თუ ხარ თურ აც ხარ სტატუსის შეცვლამდე მანამდე ხო გაქვს რაიმე. ფართი, საქონელი და ა.შ. ეგ რო გააუქმო, ამშIნ ლიკვიდაცია თუ რაღაცა ეგეთი პროცედურა უნდა ხო მგონი? ზუსტად არ ვიცი მგონი რაღა ც პროცედურა უდნა იყოს ხო? გამოდის რო იმ და შპს სხვადასხვა ფირმებია, უბრალოდ საერთო დამაარსებლით. რაღაც ცოტა მერევა და კარგად ვერ ვაყალიბებ მგონი
ანუ აქ ორი ვარიანტია ხარ იმ. დაარეგისტრირებ პარალელურად შპს-ს. მერე იმ-ს შეაჩერებ და ეგაა? ან
ცოტა დეტალურად არ შეიძლება? რაღაცა ამერია მგონი თავში ეს 1. და 2. პუნქტები ერთიანად
ხან 1 მიაქვთ ხან 10 მაგრამ სულ არ გამოწერა ხოა რ გამოდის, ელზედნადებებია და :/ თან რამდენჯერმე მაიქვთ სხვადასხვა ბრიგადებსო ეს გასაგებია, დიდი მადლობა
ჰო, ვიფიქრე მე ბუღალტერიის გამოცდიელბა არ ამქვს სხვების საბუთები იცოცხლე, ბევრჯერ შემიმოწმებია ამ შემთხვევაში, დეკლარაციას რო ჩაასწორებ რაიმე საბუთს ხომა რ ითხოვენ? რა მიზეზით ჩაასწორეო? ან რაიმე დასკვნა ხო არ უდნა, აუდიტორული ან რაიემ ეგეთი 3 დღეა რაც მოვისმინე და ტვინს ვიჭყლეტავ როდ ავფიქრდი, ვინ იცის რამდენი ადამიანია ეგეთ დღეში 50ლარიანი ბუღალტრების წყალობით |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 11:02 |
სამეწარმეო სამართალში არის ცნება "რეორგანიზაცია", მაგრამ ეს მხოლოდ იურიდიული სუბიექტებისთვის (სპს, შპს, სს). სხვა შემთხვევაში ასე ვთქვათ "გადასვლა" და იურიდიულ-სამართლებრივი ფორმის შეცვლა არ მოხდება. შენ თუ გინდა რომ გქონდეს რომელიმე სუბიექტი, მაშინ ერთი უნდა გააუქმო ან გექნება ორივე, არც ეს არის პრობლემა. შპს შემთხვევაში ხდება გაუქმება ანუ ლიკვიდაცია. ეს ვრცელი პროცესია, რომლის დროსაც მიმართავ საჯარო რეესტრს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების გამო, ის ვალდებულია მიმართოს შემოსავლების სამსახურს რომ ესა და ეს პირი ახდენს ლიკვიდაციას, ისინი 90% შემოდიან რევიზიაზე, შემდეგ იხდის ყველა ვალდებულებას სახელმწიფოს და სხვა კრედიტორების წინაშე და ამის შემდეგ იხურება შპს. 3 თვე მინიმუმ გრძელდება ეს პროცესი (რადგანაც კრედიტორებს 3 თვე აქვს მოთხოვნის წაყენების უფლება. თავის მხრივ რევიზიაც 3 თვე არის +რამდენიც მოუნდება). ი/მ უფრო მარტივია - ასწორებ ბიუჯეტთან ვალს, იხდი 15 ლარს მგონი და გაუქმებული იქნები. რაც შეეხება დეკლარაციის დაზუსტებას - არანაირი დოკუმენტი ამისთვის არ გინდა. მთავარია სწორად ჩაწერო ციფრები, რომ შემოწმების დროს არ დაგაჯარიმონ. |
Posted by: ninia11 4 Apr 2012, 11:05 |
საქონლის კოდებს რომ ატვირთავ ექსელის ფაილში (რომელიც საიტიდან ჩამოვტვირთე) მითითებულია საქონლის ფასი. დავუშვათ სხვადასხვა ფასად ვყიდი, როგორ მოვიქცე ამ შემთხვევაში? ყოველ ჯერზე ვშალო ეს რეესტრი? თუ არის იმის საშუალება რომ რამოდენიმე რეესტრიდან შემეძლოს ამორჩევა? |
Posted by: MasterJC 4 Apr 2012, 11:14 | ||
The DoctoR
ვაახ, ემგონა ეგ ლიკვიდაციის პროცესი ყველას უნდოდა, სტატუსის მიუხედავად გაიხარე, ეხლა მეტი ვიცი ესე იგი, გადაიხდი ბიუჯეტთან დავალიანებას და რაც გაქვს დარჩენილი საქონელი იმაზე ალბათ ინვენტარიზაცია და შემოსავალში აიყვან? თუ როგორ წავა ამდენი ხანია ესეთ რამეებთან შეხება მქონდა და არასდროს დავფიქრებივარ მაგას ადრე ის მაინტერესებდა, როგორ ხდებოდა პროდუქციის წარმოების გაკონტროლება, სუფთად რო ეწარმოებინათ და როგორ იჭერდნენ მატყუარებს და დარღვევებს როგორ პოულობდნენ |
Posted by: TT-KK 4 Apr 2012, 11:29 |
Ti-Ni რესტორანში თონის პურზე ზედნადებს გიწერენ ელექტრონულად? |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 11:32 | ||||
MasterJC სიმართლე რომ გითხრა ი/მ ნაკლებად მქონია შეხება ყველა ასპექტში და შესაბამისად ეს ნიუანსები ვიცი იმათგან, ვინც გააუქმა/მონაწილეობა მიიღო ი/მ გაუქმებაში. რევიზია არსად არ შესულა. შენს შემთხვევაში რომ შემოვიდეს რევიზია, მე არ დამაბრალო რაც შეეხება შპს, ეგ უეჭველია ამბავია, კანონშიც ეგრე წერია
შენ ჯაბა ხომ არ ხარ ებანოიძე და ხომ არ გვიმალავ? |
Posted by: MasterJC 4 Apr 2012, 11:41 | ||||||
The DoctoR
ჰო მახსოვს ეგეთი რამე ეწერა
მე სულ არ მქონია ეხლა დამაინტერესა. თუ ის რაც იკლაპარაკეს, თუნდაც ყოველ მე10 გადამხდელს ჭირს, ზნაჩით მაგარი დარხევიათ და ეგაა პოპული გუდვილი დ ანუგეში გაიჯეჯილებენ და გამოდის სამართალდარღვევაა ან საბუთები მაიწოდეს და ჩეკები არ ამოარტყეს, ან რამე ეგეთი და ოო, დაერხათ მაშინ
ეგ ვინაა? საგადასახადოს რაღაცაა ხო მგონი? გამიგია სახელიდ ა გვარი მართლა არ ვიცი ვინაა ოღონდ სტაჟიორი ვიყავი დიდი ხნის წინ საგადასახადო პრევენციაში ხოდა ეხლა ცოდნას ვიფართოვებ რა ხო იცი რასაც ლექციებზე გასწავლიან ან რამე ის კარგია, ამგრამ ზოგჯერ იმისთანა სიტუაცია გაეძრობა, ვეც კიწ არმოდიგენ და თავის "დასაზღვევად" მაიხლოებით მაინც ერკვეოდე წინასწარ, სჯობს |
Posted by: ninia11 4 Apr 2012, 11:48 |
კიდევ ერთი კითხვა დავუშვათ შიდა გადაზიდვაა და პროდუქცია მიდის რეგიონში. მანქანა გადის დილის 6 საათზე. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გამოვწერო ზედნადები? ანუ პორტალზე რიცხვი ხომ ავტომატურად იწერება |
Posted by: _Lali_ 4 Apr 2012, 12:21 | ||
The DoctoR
ვინა რის ჯაბა ებანოიძე, მეც მითხარით რა! |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 12:32 | ||
შემოსავალების სამსახურის უფროსი |
Posted by: Ti-Ni 4 Apr 2012, 12:35 | ||
არა, არ გამოუწერიათ ელექტრონულად. Z ანგარიშს კი ააკრავს გაყიდული საქონლის რეესტრს, მაგრამ ეს თანხა სად უნდა ინახებოდეს,შემოსული ნაღდი ფული, მენეჯერის საფულეში? დღის განმავლობაში აქვს ამის უფლება? კასა საერთოდ არ არსებობს.2-3 დღე აგროვებს შემოსულ თანხებს საფულეში და მერე შეაქვს ანგარიშზე ბანკში _ რესტორანზეა საუბარი. მომწერეთ!! |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 12:47 | ||||
როდესაც რაიმე მიზეზით ვერ ახდენ ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გამოწერას წესით პორტალზე უნდა დადებულიყო ნომერი და ამ მითითებულ ნომერზე უნდა გააგზავნო შენი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაცო კოდი და მხოლოდ ამის შემდეგ გაქვს უფლება გამოწერო ხელით შევსებული სასაქონლო ზედნადები. * * *
ორგანიზაციის სალაროში უნდა იდოს წესით ეგ ფული. უფლება არ აქვს ჯიბით ატაროს,იმ შემთხვევაში თუ საქვეანგარიშოდ არ გაქვს მასზე გაცემული ეს თანხა, და საქვეანგარიშოდ რომ გასცე მაგის მიზეზიც უნდა გქონდეს.სხვა შემთხვევაში მაგას სესხად გიღიარებს საგადასახადო,ამიტომ ჯობს მოერიდო |
Posted by: ingiloo 4 Apr 2012, 12:59 | ||
MasterJC
ლიკვიდაციის პროცესის დაწყება ინდ მეწარმესთან ნიშნავს ინდ მეწარმის ფიზიკურად მოსპობას რას ერჩით? ინდ. მეწარმის რეგისტრაციიდან მოხსნის დროს არ ხდება შემოწმება, შპს-ს კი აუცილებლად შემოწმდება. საქონლის ნაშთი აუცილებლად შემოსავალს ემატება და იბეგრება |
Posted by: Ti-Ni 4 Apr 2012, 13:03 | ||||
თბილისის შემოსავლებში ერთ შემთხვევას ვერ ნახავ, მე მგონი, ერთიდაიგივე პასუხი რომ მიიღო ერთიდაიგივე შეკითხვაზე. რა სჯობია ისეთ სამსახურს, ლაპარაკში რომ გიხდიან ფულს და პასუხიც არ მოგეთხოვება იმაზე, რა თქვი და რა არა. 5 შემოსავლების სამსახურში ვარკვიე და მაინც ვერ გავარკვიე, არარეზიდენტი, გადასახადის გადამხდელად საქართველოში რეგისტრირებული რამდენს იხდის საშემოსავლოს საიჯარო შემოსავალზე და ეკუთვნის თუ არა უკუდაბეგვრა.წარმოდგენა არ ჰქონდა არცერთს. მცხეთის საგადასახადოში მითხრეს ერთადერთი სწორი პასუხი.თუმცა ისიც გადავამოწმე მერე სამგან კიდევ. |
Posted by: ingiloo 4 Apr 2012, 13:13 | ||
საქართველოში რეგისტრირებული პირი თუა აღარ აქვს მნიშვნელობა რეზიდენტია თუ არარეზიდენტი. იხდის ჩვეულებრივად შემოსავლის 20%-ს. მუდმივი დაწესებულების მქონე პირს იგივე ვალდებულებები აქვს რაც საქართველოს რეზიდენტ მეწარმე პიზიკურ თუ იურიდიულ პირს |
Posted by: lolita da me 4 Apr 2012, 13:17 |
მოკლედ პრობლემა მაქვს როგორც ყოველთვის 02.04.12 14:40 გავააქტიურე სასაქონლო, ხოლო ჩაბარებსი თარირად მეც არ ვიცი როგორ ჩაიწერა 02.04.12 14:35, ამ ზედნადების დასრულება რომ გადავწყვიტე მიწერს რომ აქტივაციის დრო არ უნდა აღემატებოდესო ჩაბარების დროსო, მინდა კორექტირება და ვერ ვახერხებ ვინმემ ხო არ იცით როგორ უნდა მოვიქცე? საგადასახადოში ცხელ ხაზზე ვრეკავ და მითიშავენ |
Posted by: shore83 4 Apr 2012, 13:52 |
საგადასახადოში რა ნომერზე რეკავთ იქნებ დაწეროთ ნომერი, 077-ის შემდეგ ვერ გავარკვიე სად მიპასუხებენ კითხვებზე, ორი დღის წინ საგადასახადოში ნომერი ჩამაწერინეს უბნის საგადასახადო აგენტის და ნომერი რეგისტრირებული არ არისო რომ ვრეკავ, ალბათ არარსებულ ნომრებს ამბობენ, თქვენ სად რეკავთ? |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 13:55 |
ფიზიკური პირისგან როგორ იძენთ საქონელს? თუ შესყიდვები ხორციელდება პერიოდულად და არაგადამხდელი ფიზიკური პირია გამყიდველი? ანუ ვერ გამოწერს ელექტრონულ სასაქონლო ზედნადებს * * * lolita da me ხოო, ეგ პორტალის ხარვეზი იყო. ბევრს ქონდა ეგ პრობლემა. და გასწორდებაო, როგორც შემოსავლების სამსახური აკეთებს განმარტებას. |
Posted by: ingiloo 4 Apr 2012, 14:10 | ||
Maiko Shamugia
შესყიდვის აქტებს აფორმებენ ხოლმე, გამყიდველი ფიზიკური პირის პირად მონაცემებით |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 14:21 |
ingiloo კი მაგრამ , ვალდებულება რომ არის სასაქონლოს გამოწერის? 2. სამეწარმეო საქმიანობისათვის ქვეყნის შიგნით საქონლის მიწოდებისას გამოყენებული უნდა იქნეს სასაქონლო ზედნადები, გარდა სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურების (№III-06 დანართი), ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების (№III-09 დანართი) და ხე-ტყისა და მისი პირველადი გადამუშავების პროდუქტის სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების (№III1-1 დანართი) მიხედვით განხორციელებული მიწოდებისა. (9.08.2011 N 432 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 3. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტის გარეშე აკრძალულია საქონლის საწარმოს ტერიტორიულად განცალკევებულ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის (ფილიალები, საამქროები, უბნები და ა.შ.) საქონლის ტრანსპორტირება (გადაადგილება) და შენახვა. [U][/U][U][COLOR=red] |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 14:24 |
აქაც ვიკითხავ უფრო აქტიური თემაა.... იქნებ ამიხსნათ ზედნადების შაბლონს ვაკეთებ და გამყიდველის და მიმღების სახელი და გვარი სად უნდა შევიყვანო? 14-15 უჯრა საერთოდ არ ჩანს ჩემთან და ჩემს მიერ მიღებულ ზედნადებებში წერია ეგ მონაცემები. * * * shore83 226 21 43 ეს ნომერია წერია ზედნადებებთან დაკავშირებით, თუმცა ვერ დავრეკე |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 14:31 |
Maiko Shamugia ეგ პრობლემა არის, განსაკუთრების რესტორნებისთვის და სასტუმროებისთვის, ვინც სოფლის მეურნეობის პროდუქტს ბაზარში იძენს. შესყიდვის აქტით რო მოხდეს შეძენა და შემდეგ შიგა გადაზიდვის ზედნადები რომ გამოიწეროს შესყიდვის ადგილიდან საწყობამდე არ წავა ვითომ? ანუ ტრანსპორტირების დროს დოკუმენტი მექნება უკვე... |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 14:32 | ||
The DoctoR
ჭკვიანურია. |
Posted by: ingiloo 4 Apr 2012, 14:44 | ||||
Maiko Shamugia
კერძო პირებზე ეგ ვალდებულება არაა. The DoctoR
აი მაგალითად რესტორნის თანამშრომელი წავიდა თელავში და იყიდა გლეხისგან პროდუქტი. გამოწერენ გამარტივებულ ზედნადებს ან შესყიდვის აქტს გამყიდველის პირადი მონაცემებით, მოაწერინებს ხელს იმ გლეხს და მორჩა. ესაა შეძენის საბუთი. ტრანსპორტირების დროს კი გამოწერს სასაქონლოს შიდა გადაზიდვისას. The DoctoR მითითებ თელავი-თბილისი და ეგაა რა |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 14:50 | ||||
ingiloo ვითომ რატომ არაა ... The DoctoR
პრინციპში ეგეც იდეაა ... დეპარტამენტში თქვეს ხარვეზია და ალბათ გაასწორებენო ... * * * Lady_Bird
ჩემი აზრით მაგ გრაფას ავსებს მხოლოდ მყიდველი, ანუ იქ წერია, რომ მიმღების რეკვიზიტები უნდა შეივსოს ... |
Posted by: ingiloo 4 Apr 2012, 15:03 | ||
Maiko Shamugia
რატომ და მე ვარ გლეხი, ჩემს მოყვანილ პამიდორს ვყიდი.არანაირ გადასახადს არ ვიხდიდა არავინ მითვლის შემოსავალს, რად მინდა ზედმეტი ფურცლები და თავის ტკივილი? ეს ფურცლები იმას უნდა ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად ვინც მერე ხარჯებს იქვითავს, ხოდა მე შესყიდვის აქტზე მოვუწერ ხელს, რომელსაც თვითონვე გამომიწერს. რამე პრობლემაა? |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 15:11 |
არც მე მინდა ზედმეტი ფურცლები და თავის ტკივილი ... მაგრამ ფიზიკური პირისგან როცა პერიოდულ (საქონლის) შესყიდვებს ვაკეთებ სასაქონლო ზედნადებს ვწერ. |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 15:12 |
Maiko Shamugia მყიდველი როგორ ავსებს როცა გამყიდველი ავსებს სასაქონლოს და ის უგზავნის მყიდველს. მე მაგალითად გუშინ მივიღე სასაქონლო და ეწერა ეგ მონაცემები. ეხლა შევდივა და რს.გე-ზე სასაქონლოს რომ ვავსებ ეგ გრაფები საერთოდ არ არის |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 15:16 |
მე თუ ვყიდი ფიზიკურ პირზე საქონელს მიაქვს ტავისი ტრანსპორტით მაინც მაქვს ვალდებულება ზედნადების გამოწერის? მგონი არა ხომ? ცჰეკი ხომ საკმარისია ამ შემთხვევაში? |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 15:16 |
Maiko Shamugia ეხლა რა ხდება, სასაქონლო არის ტრანსპორტირების დოკუმენტი და ამავე დროს შესყიდვის დამადასტურებელი. ფიზიკური პირისგან ელ. ზედნადებს ვერანაირად ვარ მიიღებ. ამიტომ აფორმებ შესყიდვის აქტს სადაც იქნება ორივე მხარის რეკვიზიტები, დასახელება და სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო კოდი და მისი პირადი ნომერი, მისამართები. საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და ღირებულება. ეს ყველაფერი იძლევა ოპერაციის შინაარსისა და მისი მონაწილე მხარეების იდენტიფიცირების საშუალებას. ამის შემდეგ შენ ავსებ ელ.ზედნადებს შიდა გადაზიდვაზე. საქონლის შესყიდვის ადგილიდან დანიშნულების პუნქტამდე. * * * თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე საუბარი, რომელიც საქართველოშია წარმოებული და მოყვანილი, მაშინ სასაქონლო ზედნადების შევსება სავალდებულო არ არის, კოდექსში პირდაპირ წერია. ასე რომ ამ პროდუქციაზე მარტო შესყიდვის აქტიც საკმარისია * * * goo1000 არ გაქვს ვალდებულება თუკი არ მოგთხოვა. თუ მოგთხოვს უნდა დაუწერო... უარის თქმის უფლება არ გაქვს |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 15:24 | ||
დიდი მადლობააა. შევსების დროს გრაფების ნომრები არ ჩანს.ინსტრუქციას გადმოგიგზავნი თუ გინდა იქნებ დაიხმარო და გამოგადგეს ისე აქაც დავდე წეგან |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 15:25 |
კი მაქვს ინსტრუქცია, მაგრამ ვერ მივხვდი სად უნდა ჩავწერო. საქონელს რომ ვწერ. შემდეგ არის ერთი გრაფა მხოლოდ შენიშვნა აწერია.... გადავხედავ ინსტრუქციას, მაგრამ იქაც უჯრებით არი გაწერილი ყველაფერი |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 15:28 |
Lady_Bird მე მიღებულზე მაძლევს მაგ მონაცემის ჩაწერის საშუალებას. ანუ რომ ჩაიბარა საქონელი ხო? თან შენიშვნაა წითლად რომ ეს მონაცემი მხოლოდ შიდა მოხმარებისთვისაა და საგადასახადო მიზნებისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 15:31 | ||
მყიდველის და მიმგების უჯრა გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ როდესაც ძედნადებს გაააქტიურებ ისე არ ჩანს ვერ გააკეთებ შაბლონში |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 15:33 |
Maiko Shamugia აი გუშინ მომივიდა სასაქონლო, სადაც ეწერა გამყიდველი სახელი და გვარი და ჩემი თანამშრომლისაც, ვინც შეისყიდა. ანუ გამოყიდველმა შევსების დროს ჩაწერა და ისე გადმომიგზავნა. ჯერ მე არ გამომიწერია რეალურად და ფორმას რომ გადავხედე არ არის ეგ გრაფები აშკარად. ელ.ზედნადებების თემაა ქვემოთ და იქ მითხრეს რომ მგონი ეგ უჯრები აქტივაციის დროს აქტიურდება და როცა გამოვწერ რეალურად მერე ვნახავ |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 15:35 |
Lady_Bird ოკ. ხოო მეც მაგ დღეში ვარ. სატესტოს ვაგზავნი აქეთ-იქით და ვაუქმებ მერე . |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 15:36 |
goo1000 მადლობა..... გასაგებია ყველაფერი |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 15:56 |
და კიდევ ერთი შეკითხვა დამებადა. თუ მივუთითებთ, რომ ტრანსპორტირების გარეშეა ... ტრანსპორტირების დასრულების ადგილს აღარ ითხოვს და აღარც მძღოლის და ტრანსპორტის მონაცემებს და ეგ როგორ??? რომ გააჩერონ მანქანა ანუ ნებისმიერს შეუძლია წაღება ??? |
Posted by: MasterJC 4 Apr 2012, 16:02 | ||
მსგავსი კIთხვა მაქვს წეღან დავწერე ყაზტრანსგაზის ხალხს მაიქვს მეზობლისგან ჟაგბადი-მეთქი იმათ მაიქვთ სადაც მუშაობენ ზოგი ფეხით მოდის, ზოგი ტაქსით და ზოგი საკუთარი მანქანითო ან სამუშაოსიო და საბოლოო ადგილი სად უნდა სდიო ვის სად მაიქვს რო გამოტოვოს ეგ გრაფა მოსულა? დედაჩემს რო მოუვიდა ელზედნადები, იქ არაფერი ეწერა დანიშნულების ადგიზლე რამენიმეგან და ჩვენც არ შეგვეძლო რო შეგვევსო |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 16:06 |
Mაიკო შჰამუგია არ მოითხოვს რადგან ტრანსპორტირების გარეშე ნიშნავს რომ მისამართის შეცვლა არ მომხდარა. ერთი და იგივე მისამართ უთითებს მერე. ანუ ტრანსპორტირების გარეშე არ ნიშნავს ავტომობილის გარეშე ტვირთის გადატანას. თუკი საქონლის გადაადგილება ხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების გარეშე და მაშინ უნდა მივუთითოთ ტრანსპორტირებით, შემდეგ კატეგორიაში ავირჩევთ სხვას და გამოდის ცარიელი უჯრა სადაც ჩავწერთ კომენტარს, ხელით, სამარშუტო ტაქსით, ტაქსით, ველოსიპედით, ურიკით და ა.შ აი ჩემს კორპუსში მაგალითად 3 მარკეტია და სამივეს ერთი და იგივე მისამართი აქვთ. ერთმანეთს რომ მიყიდონ მაგალითად რაიმე სახის საქონლი, მაგათვის არის კატეგორია ტრანსპორტირების გარეშე... * * * უი შენი სახელი ქართულად რატომ დამიწერა? |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 16:10 |
მე კიდევ ვიგულისხმე ტრანსპორტირების ხარჯს როცა მე არ ვწევ და მე-2 მხარე. როგორ ხდება მაშინ მაგის იდენტიფიცირება? |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 16:17 | ||
Maiko Shamugia
კარგადა ვერ გავიგე ეს კითხვა? ადრე იყო რაღაც გრაფა სადაც ხარჯის ჩაწერას ითხოვდა და ეხლა აღარ არის ჩემთან....და არჩევანს გაძლევდა მყიდველი, გამყიდველი. * * * შიდა გადაზიდვაზეა მარტო ხარჯის გრაფა |
Posted by: Toxic:) 4 Apr 2012, 16:26 |
გამოვუწერე მყიდველს ზედნადები, რომელმაც დაიქირავა ტქასი და უხდის X თანხას. მე რაც გამოვწერე ზედნადები ასეთ შემთხვევებზე ტრანსპორტირების ხარჯშიც ჩავწერე X თანხა. ეხლა მითხრა ერთმა რომ როცა მყიდველი თვითონ იხდის ტრანსპორტირების თანხას შენ არ გევალება რომ ჩაწეროო? ვერ გავიგე რომელია სწორი? * * * როცა მყიდველს შენი ტრანსპორტით უწევ მომსახურებას, მაშინტრანსპორტირების ხარჯშიც უნდა ჩაწერო ეს თანხა და თვითონ ზედნადბეშიცო. უბნის საგადასახადო ინპექსტორმა გვითხრა ასეო. სადმე არ არის სრულყოფილი ინსტრუქცია რომ ყველა კითხვაზე სრულად იყოს პასუხი გაცემული? |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 16:33 | ||
Toxic:)
და მე თუ ფასში მაქვს უკვე ტრანსპორტირების ხარჯიც შეყვანილი, მაშინ? |
Posted by: Toxic:) 4 Apr 2012, 16:37 | ||
მაშინ არანაირი პრობლემა არ არის, ტრანსპორტირების ხარჯში არაფერს არ ჩაწერ. |
Posted by: natashka55 4 Apr 2012, 16:47 |
რა პრობლემა სასაქონლო ზედნადებთან ატეხილი... ახლა გავაგზავნე უპრობლემოდ. შევსებაც მარტივია. |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 16:55 | ||||
აუცილებლად უნდა ჩაწერო და იქვე ამოგიგდებს გრაფას ვინ გაწია ეს ხარჯი მყიდველმა თუ გამყიდველმა და მიუთითებ მყიდველს. |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 16:57 |
ტრანსპორტირების ხარჯთან რა პრობლემაა და ვიტყვი ... თუ არ იკვეთება ვინ წევს ტრანსპორტირების ხარჯს, მნიშვნელობა არ აქვს თანხაშია შესული თუ ცალკე იხდი, ვთქვათ მძღოლის მიერ გამოწერილი ინვოისის საფუძველზე. რა გამოდის? თუ ვიტყვი, რომ ტრანსპორტირების ხარჯს მყიდველი წევს და ამას ვერ დავასაბუთებ , არც არავინ დამიჯერებს და შესაძლებელია სარგებლად აღიარება მომიწიოს. ხომ ღირს ტრანსპორტირება რაღაც ხარჯი ... როცა ჩემი მხრიდან ხდება ტრანსპორტირება ყოველთვის ვადგენ მძღოლის მხრიდან გამარტივებულ ფაქტურას (ინვოისს), რითაც ვასაბუთებ ტრანსპორტირების ფაქტს და ღირებულებას. * * * goo1000 სად აგდებს მაგ გრაფას მე ვერ ვნახე ... და კიდევ ერთი შესაძლებელია თუ არა ფაქტურას მიებას ავტუმატურად სასაქონლო ? ვერც მაგას მივაგენი ... |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 17:09 | ||||
goo1000
და თუ ჯიბის ფული გადაუხადა და შენ კიდევ ზედნადებში ხარჯს უთითებ, ხომ არ მოდის წინააღმდეგობაში? მე ვფიქრობ თუ გამყიდველის დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯია, მხოლოდ მაშინ უნდა შეავსო, სხვა შემთხვევაში დატოვო 0. |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 17:15 | ||||
სადაც წერ მძღოლის პირადობის ნომერს და მანქანის ნომერს იქ აგდებს
ინსტრუქციაში ასე წერია რომ უნდა მიუთითო ვინ გაწია ეს ხარჯი და სხვა რა გითხრა არ ვიცი 0 ჩაწერის უფლება მაშინ გაქვს თუ ავტო პარკში გყავს მანქანა სხვა შემთხვევაში იმის დასაბუთებაც მოგიწევს რატომ წერ 0-ს * * * https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1569502 |
Posted by: vlla 4 Apr 2012, 17:40 |
გამარჯობათ, დახმარება მჭირდება უწინ არასდროს მქონია მსგავსი შემთხვევა. ქუთაისში დასაქმებულ ჩემს თანამშრომელს საქვეანგარიშოდ თანხებს ვურიცხავ და გამოგზავნილ საბუთებზე დაყრდნობით ვახდენ ხოლმე ანგ.ვალდებული პირიდან ჩამოწერას. მაგრამ ახლა რომ გადავურიცხე თანხა, გადახდის დამადასტურებელი საბუთი არ მისცეს, ანუ ხელზე გადაუხადა ვიღაცას. ეს ნაშთი დაახლოებით ერთი კვირაა რაც აქვს დაუფარავი. მინდა რომ ეს დარჩენილი თანხა როგორც ხელფასი ისე გავატარო და საშემოსავლოთი დავბეგრო. მაგრამ მაინტერესებს დეკლარაციას როცა შევავსებ იქ განაცემის სახეში ხელფასი მივუთითო თუ სხვა? და გაცემის თარიღში რა ჩავწერო? როცა თანხა საქვეანგარიშოდ გადავურიცხე თუ როცა საშემოსავლო გადასახადს გადავიხდი ის თარიღი? ასევე მაინტერესებს ეს ნაშთი ხელფასად რომელი დოკუმენტის საფუძველზე უნდა ვაღიარო, შიდა აქტი უნდა შევადგინო რამე? |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 17:43 |
vlla დააბრუნებინე უკან, შემოსავლის ორდერი გაწერე. შემდეგ გაეცი სალაროდან და დაბეგრე იმავე დღით როგორც ხელფასი. თუ ასე არ მოხერხდება, მაშინ რომ ჩაურიცხე იმ დღეს გაეცი ხელფასად |
Posted by: vlla 4 Apr 2012, 18:00 |
The DoctoR გმადლობ, მეც ვიფიქრე მასე, მაგრამ რომ დავაბრუნებინო მაშინ გამოდის რომ თბილისში ჩამოვიდა, ამაზე კი ალბათ დამატებით მივლინების გაფორმება მომიწევს. თანაც ხელფასი ახლახანს გადავურიცხე და ასე უცებ კიდევ გადარიცხვა, თუნდაც პრემიის სახით შეიძლება გართულდეს. არ შეიძლება რამე ბრძანების მაგვარი რომ დავწერო, მაგალითად ამას და ამას გადაერიცხა საქვეანგარიშოდ თანხა, მაგრამ აღნიშნულმა პირმა არ წარმოადგინა გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები, რის გამოც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება რომ ეს ნაშთი დაიბეგროს საშემოსავლოთი და აღიარდეს ხელფასად. და ამ ბრძანების თარიღი ვაჩვენო გაცემის თარიღად. თუ ძალიან მიამიტურად ვმსჯელობ და საგადასახდო მაინც გადარიცხვის თარიღით განიხილავს? |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 18:19 |
vlla მიამიტურად არ მსჯელობ, კარგი გამოსავალია. ხელფასის უწყისს ბრძანება დაურთე მაგ ტექსტით და ვსო |
Posted by: Maiko Shamugia 4 Apr 2012, 18:31 |
goo1000 გაიხარე ამ გრაფას ვეძებ რახანია vlla ვფიქრობ გადარიცხვის თარიღით უნდა დაიბეგროს. და უკან რომ გადმოგირიცხოს რა პრობლემაა??? |
Posted by: Ch0pin 4 Apr 2012, 18:47 |
გამარჯობა. მოკლედ, კითხვა მაქვს სახელმწიფო სტრუქტურაში მომუშავე ბუღალტრებთან (ან ვინც იცის იმასთან . მაინტერესებს რაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება “ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ” კანონში, ანუ რა არის მთავარი ამ კანონში (ინსტრუქციაში). ძალიან დიდია და ასე ყველაფერს ვერ ვისწავლი არადა მჭირდება |
Posted by: vlla 4 Apr 2012, 18:59 |
The DoctoR Maiko Shamugia ოკ, გმადლობთ რჩევისთვის მოვიფირებ კიდევ და ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტს შევარჩევ. ეს თემა რომ არ არსებობდეს რა მეშველებოდა |
Posted by: achi25 4 Apr 2012, 19:00 | ||
ninia11
rs.ge-ზე შეგიზლია შტრიხ კოდების ჩამოტვირთვა. როცა ძედნადებში შეხვალ შტრიხკოდების ატვირთვა სადაც წერია ის გახსენი და პირველივეა ჩამოტვირთვა. |
Posted by: ingiloo 4 Apr 2012, 19:00 |
vlla თუ თანხას არ დააბრუნებინებ მაშინ გაცემის თარიღით უნდა დაიბეგროს თუ თანხას დააბრუნებინებ მაშჳნ 20% სესხად ჩათვალე ის პერიოდი რამდენი ხანიც ქონდა თანხა წაღებული |
Posted by: achi25 4 Apr 2012, 19:07 | ||
MasterJC Maiko Shamugia
მე როგორც ვიცი ტრანსპორტირების დროს პასუხისმგებლობა იმას კი არ ენიჭება ვინც გაყიდა, არამედ ვინც იყიდა და ტრანსპორტირებასაც ახორციელებს. |
Posted by: niaaa82 4 Apr 2012, 19:11 |
ვაიმდე ზედანდებიი ))) ჩამომაქვს საქონელი რომელსაც საბოჟOდან ვყიდი, ანუ ვაბაჟებ და იმავე მანქანით მიდის მყიდველთან, ჰოდა როგორ გამოვწერო ახლა? თან გუშინ მოხდა ეს ყველაფერი. თან ამ საქონელს შტრიხ კოდები მე უნდა მივანიჭო თუ განბაჟებისას რა კოდებიც ენიჭება ის უნდა გადმოვწერო? ტრანსპორტირებსი გარეშე მივუთითო? თუ რა ჯანდაბა ვქნა? |
Posted by: achi25 4 Apr 2012, 19:23 | ||
კოდს რაც შეეხება შენ რაც გაგიხარდება ის კოდი მიანიჭე. და რა ჩვეულებრივ რა მანქანით მიდის ის მანქანა ჩაწერე, რა პრობლემააა?? |
Posted by: zuralv 4 Apr 2012, 19:27 |
ფორუმი გადავიკითხე და იმათ საყურადღებოთ ვამბობ ვისაც ეს ეხება! ფიზიკური პირისაგან გამოწერილი გამარტივებული ზედნადები, შესყიდვის აქტი და ასე შემდეგ 2011 წლის 1 იანვრიდან აღარ ითვლება ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად. |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 19:29 | ||
თუ გუშინ მოხდა დღეს რაღა უნდა უშველო არა ტრანსპორტირებით უნდა მიეთითოს და იქვე ისიც ვინ წევს ამ ხარჯს |
Posted by: achi25 4 Apr 2012, 19:31 | ||
zuralv
დიდი მადლობა, მაგრამ შესყიდვის აქტი უკვე 2007 წლიდან ამოღებულია. და მეც მაინტერესებს თუ იცი ფიზუკური პირიდან როგორ უნდა მივიგო საქონელი?????????? |
Posted by: KING_XXI 4 Apr 2012, 19:36 | ||||
Ch0pin კანონს აბა ნახევრად ხომ არ ისწავლი ))) თუ ვერ ისწავლი მაშინ ვინმემ პრაქტიკულად უნდა გასწავლოს ის რაც სენ გჭირდება ვერავინ ვერ გეტყვის ეგრე რა არის მთავარი და რა არამთავარი * * *
შეგიძლიათ მითხრათ რატომ? თუ ეს გამარტივებული ზედნადები სრულად აკმაყოფილებს სსკ-ის 72-ე მუხლის მოთხოვნებს და გამოქვითვების თავის შესაბამისად დოკუმენტურად დასაბუთებული ხარჯი გაოქვითვას ექვემდებარება, რატომ ვერ გამოვქვითავ, რის საფუძველზე? |
Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2012, 21:27 |
achi25 კოდექსის 72-ე მუხლს უნდა აკმაყოფილებდეს. და შენ თუ გინდა შესყიდვის აქტი დაარქვი, თუ გინდა მიღება ჩაბარების აქტიდა თუ ინდა ინვოისი.... მთავარია მაგ მუხლის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს. მშვიდად რომ იყო მარტივი ხელშეკრულებაც გააფორმე და ფიზ. პირის პირადობის ასლიც დააკარი ზედ. თანხის მიცემა თუკი ანგარიში არ აქვს შეგიძLია მიღება ჩაბარებით გააფორმო.... |
Posted by: Toxic:) 4 Apr 2012, 21:37 | ||||
ჯიბის ფული გადახადა მაგრამ რეალურად ხომ ხარჯი გამოდის,ანუ წესით ერთჯერადი ხელშეკრულება უნდა გაუფორმოს ტაქს და დააკავის გადახდილი თანხიის საშემოსავლო. თან კიდევ ინსტრუქციაში ასე წერია ვ) მე-9 სტრიქონში იწერება ტრანსპორტირების სახე: ვ.ა) საავტომობილო; 10. თუ მე-4 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტის ,,ვ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ტრანსპორტირება ხორციელდება მყიდველის (მიმღების) ან გამყიდველის (გამგზავნის) საკუთრებაში ან სარგებლობაში (იჯარა) არსებული სატრანსპორტო საშუალებით, ზედნადების მე-12 სტრიქონი არ ივსება ანუ რა გამოდის ეს გრაფა სწორედ ასეთ შემთხვევებზეა გათვლილი როცა ერთჯერადად ქირაობ ავტომობილს, თუ ჩემი მანქანაა და მყიდველი ტრანსპორტირების თანხას ცალკე მიხიდს, ასეთი თანხა აქ არ მოხვდება. თუ სწორად ვერ გავიგვე იქნებ დაწეროთ თქვენი აზრიც |
Posted by: Ch0pin 4 Apr 2012, 21:38 | ||
KING_XXI
არა, მე მაინტერესებს ძირითადათ რა საკითხებზე უნდა გავამახვილო ყურადღება თქო, 170 გვერდი როგორ ვისწავლოო P.S. ეს კანონი გასაუბრებისთვის მჭირდება. |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 22:00 | ||
კონკრეტულად მაგ გრაფაში არა როდესაც შენი ტრანსპორტით მიგაქვს საქონლის ღირებულებას დაამატე ტრანსპორტირების თანხაც ან იქვე ცალკე მომსახურეობად ჩასვი სასაქონლოში და ისე გამოყავი საქონის ღირებულება და მიწოდებაზე გადახდილი თანხები |
Posted by: Toxic:) 4 Apr 2012, 22:07 | ||
საქონლის ჩამონათვალში რომ დავამატო სატრასპორტო მომსახურება, შემიძლია? ყველაზე უფრო მაინც ის მაინტერესებს როცა მყიდველი არა თავისი ავტომობილით ასრულებს საქონლის გადაზიდვას და რაღაც თანხას უხდის მანქანის მძღოლს რომელის ოდენობაც წესით ჩემთვის არ უნდა იყოს ცნობილი, უნდა ჩაიწეროს თუ არა ეს თანხა ამ გრაფაში. |
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 22:12 | ||
goo1000
ინსტრუქცია ახლა წავიკითხე და იქ წერია "მე-12 სტრიქონში იწერება გამყიდველის (გამგზავნის) ან მყიდველის (მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი ლარებში"; ანუ მე თუ 0-ს ჩავწერ, შემდეგ არ მომიწევს იმის დასაბუთება რატომ ნული და არა თანხა, იმიტომ რომ გაწეული ხარჯი არ მქონია. |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 22:18 | ||||
კი შეგიძლია საერთოდ როდესაც გადაზიდვისას იწერება მანქანის ნომერი და ეს მანქანა არაა ატვირთული ავტო პარკში ყოველთვის ითხოვს თრანსპორტირების ხარჟის გამწევის მითითებას,მყიდველს ან გამყიდველს,შენს შემთხვევაში მიუთითე მყიდველი სასურველია თანხაც და თუ ის არაა თანახმა მაშინ ტრანსპორტირების თანხაში ჩაწერე 0 და ეს უკვე მას მოუწევს იმის ახსნა რატომ რათქმაუნდა იმ შემთხვევაში თუ დაადასტურა,მაგრამ შენ მაინს თავის დაზღვევის მიზნით ამობეჭდე ზედნადები და ხელი მოაწერინე * * *
თუ არ გაგიწევია ჩაწერ 0 მაგაში არავინ შემოგედავება რათქმაუნდა მე იმ შემთხვევას ვგულისხმობდი როდესაც ხდება საქონლის ტრანსპორტირება და ხარჯის გაწევა |
Posted by: Toxic:) 4 Apr 2012, 22:38 | ||
რაღაც ვერ გავიგე, ხარჯის გაწევაში რას გულისხმობ, თუ მყიდველმა გადაუხადა ტაქსის მძღოლს თანხა ეს სხვა თემაა და ამ ზედნადებში არ უნდა მოხვდეს? |
Posted by: goo1000 4 Apr 2012, 22:42 | ||
მაგრამ რეალურად როდესაც არ გყავს ხელშეკრულებით მანქანა მიგაქვს ტვირთი ტრანსპორტირებით და შეგამოწმეს მაშინ როგორ ახსნი 0-ს?მასშინ ხომ ჩაგეთვლება უსასყიდლოდ მიღებულ მომსახურეობაში * * * და მე ის მაინტერესებს ფაქტურის გამოწერა როგორ უნდა მოხდეს ელექტრონულ ზედნადებზე? |
Posted by: Ch0pin 4 Apr 2012, 23:01 | ||||
........................................................................................... |
Posted by: ambako1 4 Apr 2012, 23:25 | ||||
maxo-tt
არა ფინანსური მოგება სულ სხვაა ingiloo
|
Posted by: The DoctoR 4 Apr 2012, 23:40 | ||
goo1000
ასე დაწვრილმანდებიან ვითომ?... მაშინ ორი გზა არსებობს: 1) მყიდველს კითხო ტრანსპორტირებას როგორ აკეთებს და თუ თანხას იხდის, რამდენს; და 2) მივუთითოთ "სხვა" შემდეგ ჩავწეროთ ტაქსით, მარშუტკით ან კიდევ მიმღების სახელი გვარი და იმან როგორც უნდა ისე მიიტანოს ტვირთი ადგილამდე. როგორც ყველაფერი საქართველოში ესეც ორაზროვანი და გაუგებარია |
Posted by: achi25 4 Apr 2012, 23:43 | ||
Lady_Bird
მადლობა. |
Posted by: MasterJC 4 Apr 2012, 23:44 | ||
მძღოლის მონაცემებისთვის მარტო პ/ნ გინდა რო ჩაწერ, თუ სწორია, ავტომატურად ავსებს გვარ-სახელს რეესტრზეა მიბმული მძღოლის და მყიდველის მონაცემებზე, ორივეზე ასე შვრება |
Posted by: maxo-tt 4 Apr 2012, 23:52 |
ხალხნო მოგების გადასახადი რომ გადავიხადე მარტის თვეში, სადმე უნდ მივუთითო ეს მარტის თვის დეკლარაციაში? რაღაც ვერ ვიპოვე ჩამონათვალში |
Posted by: kkoxo 5 Apr 2012, 01:03 | ||
მარტის თვის რომელ დეკლარაციაში ? არა არსად |
Posted by: Toxic:) 5 Apr 2012, 10:11 | ||
დაწვრილმანება არ გამოდის ერთერთ აქტში ვნახე , საერთოდ არ ეწერა ზედნადებებში გადამზიდავის მონაცემები და სარგებლად ჩაუთვალეს გადაზიდვის საბაზრო ღირებულება, ჯამში საკმაოდ სოლიდური თანხა გამოვიდა. |
Posted by: goo1000 5 Apr 2012, 11:14 |
როგორ წერთ ამ ელექტრონულ ზედნადებებზე ფაქტურას მითხარით რა მე რს-დან ვწერ ზედნადებს და არ ვიცი ფაქტურას უნდა მიებას თუ ხელით უნდა შევიყვანო |
Posted by: nostradamuss 5 Apr 2012, 12:06 |
სექტემბერში გადავიხადე ზედმეტად საშემოსავლო ... მერე დაარიცხა პროგრამამ სავარუდო გადასახდელი,ახლა ხო წლიური ჩავაბარე და ნარჩენში დამიჯდა.. დავწერე 2 დღის წინ სავარაუდოს მოხსნაზე განაცხადი, და 10 დღეში გაგეცემა პასუხიო და დღეს კიდე ინკასო დამადო.. ეს ყველაფერი თავისთავად გასწორდება ? ? ჩემი მხრიდან კიდე რამე განცხადებები იქნება საჭირო ? ? |
Posted by: bekgog 5 Apr 2012, 12:10 |
nostradamuss ინკასო მოგეხსნება თავისით და ანგარიშზე გქონდა რამე თანხა ? |
Posted by: nostradamuss 5 Apr 2012, 12:11 | ||
კი ეგრეა , რეესტრზე არის მიბმული, მეგონა რომ მძღოლის PIN-ს რო ჩაწერდი "დაჟე" მანქნაის მოდელსაც ამოაგდებდა, ამათგან არაფერია გასაკვირი) ყველანაირი ბაზები გააჩნიათ და ... |
Posted by: bekgog 5 Apr 2012, 12:13 |
აი მანქანის ნომერს რო ვწერ ხარჯის გრაფას აქრობს ჩემთან , თქვენთან როგორაა ? |
Posted by: nostradamuss 5 Apr 2012, 12:18 | ||
bekgog არა არაფერი მქონდა.. გადავიხადე გადასახდელი, და განულებული მქონდა ანგარიში. ანუ თავისით გასწორდება ხო ? ? მოიხსნება სავარაუდო, და ნარჩენს გააბათილებს.. მარა საურავი ?? ? საურავს წაიღებს ? * * * bekgog
კიი ეგრეა ჩემთანაც ... |
Posted by: bekgog 5 Apr 2012, 12:29 |
nostradamuss დააგვიანდა ბუღალტერს გადახდა და დაედო ჩემ ანგარიშსაც ინკასო და თავისით მოიხსნებაო, საურავიც წაიღო ჩემთან |
Posted by: nostradamuss 5 Apr 2012, 12:34 |
bekgog ოკ .. გაიხარე. |
Posted by: goo1000 5 Apr 2012, 12:44 | ||||
ალბათ ავტოპარკში გყავს და იმიტომ აქრობს ისე არ გააქრობს |
Posted by: ninia11 5 Apr 2012, 13:15 | ||
achi25
დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. 1 კითხვა - რა ფონტით შემყავს? |
Posted by: goo1000 5 Apr 2012, 13:36 | ||||
ქართული შრიფტი რაც გაქვს ვინდოუსზე,იმ შრიფტით აკრიფე ჩვეულებრივ. * * *
ჩემს კითხვაზე პასუხი არავის არ გაქვთ? |
Posted by: Taxvi525 5 Apr 2012, 14:05 |
ჯერ ისევ ხელით იწერება , ამ კვირაში გაკეთდება და ავტომატურად მიებმება ო |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Apr 2012, 14:07 |
როდესაც ფიზიკური პირი მიწევს ტრანსპორტირებას მე უნდა დავუკავო საშემოსავლო? თანხის მიღება ჩაბარების აქტიტ ხო შეიძლება ხარჯებში გავატარო როდესაც ი/მ ვარ და სალაროს მეურნეობას არ ვაწარმოებ? |
Posted by: Ti-Ni 5 Apr 2012, 14:18 | ||||
მადლობა კი, დავადგინე როგორც იქნა მეც სერიოზულად ორჯერ გულუას ქუჩაზე, 3ჯერ ტელევიზიასთან და ორჯერ აღმაშენებელზე ვიყავი შემოსავლების სამსახურში და ყველგან მცდარი ინფორმაცია მომაწოდეს. |
Posted by: ninia11 5 Apr 2012, 14:25 | ||
goo1000 მადლობა!
ჯერ არ არის ეგ ფუნქცია ჩართული. როგორც მითხრეს მალე იქნებაო. |
Posted by: Ti-Ni 5 Apr 2012, 14:27 |
და რა მაინტერესებს კიდევ, ხილ-ბოსტნეულს მაღაზიაში ყიდულობს კაფე, ზედნადებს არ უწერენ და როგორ უნდა მოიქცეს? თავად ვერ გამოწერს მის სახელზე ხომ? |
Posted by: LIKI-G 5 Apr 2012, 14:32 |
თუ შეიძლება მეც მიპასუხეთ: ვარ ი.მ.გასულ წელს სტაბილურად ყოველ კვარტალში ვიხდიდი საშემოსვლოს საავანსოს.მარტში რომ გავაგზავნე ი/მ წლიური საშემოსავლო დეკლარაცია რაიმე განაცხადიც უნდა დამეწერა სადმე რომ ის გადახდილი საავანსო ჩაეთვალათ თუ ეს ავტომატურად მოხდება?პირად ბარათში ისევ ზედმეტობა ჩანს. მადლობა წინასწარ! |
Posted by: ingiloo 5 Apr 2012, 14:33 | ||||
Ti-Ni
ჩემი მოწოდებული იმფორმაცია მცდარია? და შემოსავლებში ვერ გიპასუხეს ამაზე? * * *
შესყიდვის აქტი გააფორმოს თუ არარეგისტრირებული ფიზიკური პირისგან ყიდულობს და შეავსოს გამყიდველის პირადი მონაცემები, მოაწერინოს ხელი. მაგრამ თუ მაღაზიაა რატომ არ უწერენ ზედნადებს? |
Posted by: Badura 5 Apr 2012, 16:09 |
ქვეზედნადებზე ჩამბარებელი და მიმღები ავურიე ერთმანეთში და ისე შევინახე, მაგრამ მიმღების დასახელებაში ის წერია ვინც ჩამბარებელში ჩავწერე ( ანუ ვინც რეალურად მიმღებია) ამაზე რამე ჯარიმები არის თუ არ წარმოადგენს პრობლემას ? ქვეზედნადების წაშლა შესაძლებელია ? თვითონ მის გვერდზე რო შევდივარ გაუქმება კი აწერია ქვევით მაგრამ მეშინია მაგ ღილაკმა მთლიანი ზედნადები არ წაშალოს |
Posted by: qondara 5 Apr 2012, 16:14 |
გთხოვთ მიპასუხოთ: 1. დაზიანებული პროდუქციის (ტექნიკური წუნი) ჩამოწერის შემთხევაში ჩამოწერა ხდება თვით ღირებულებით; მაინტრესებს უნდა დავბეგრო ჩამოწერის ოპერაცია დღგ-ით? 2. ჩვენს პროდუქციას გარკვეული კატეგორიის მომხმარებელს ვჩუქნით თვეშ დააახლოებით 15 ცალი გამოდის უსასყიდლოდ გაცემული, პროდუქცია 15 ან 30 ლარის ღირებულებისაა, მაინტერსებს უნდა დავბეგრო თუ არა საშემოსავლოთი და თუმკი წლის ბოლოს განაცემთა შესახებ ინფორმაციაში როგორ ვაჩევნო? |
Posted by: The DoctoR 5 Apr 2012, 16:58 |
qondara 1. ჩამოწერა უნდა დაბეგრო დღგ-თი. 2. მე უსასყიდლოდ მიწოდების დროს მხოლოდ დღგ-თი ვბეგრავ და არასაგადასახადო ხარჯად ვაღიარებ. |
Posted by: qondara 5 Apr 2012, 17:01 | ||
ანუ ჩამოწერის დროს დღგ-ით უნდა დავბეგრო თვითღირებულებიდან თუ საბაზრო ღირებულებიდან? |
Posted by: The DoctoR 5 Apr 2012, 17:39 |
qondara თვითღირებულებიდან, იმიტომ რომ თვითღირებულებას+დღგ=საბაზრო ფასს. (ნუ სამეწარმეო მოგებას რადგან ჩამოწერაა არ აქცევენ ყურადღებას). |
Posted by: Badura 5 Apr 2012, 18:13 | ||
|
Posted by: goo1000 5 Apr 2012, 20:21 | ||
საავანსო ავტომატურად ჩაგეთვლება დამატებითი განაცხადი არაა საჭირო |
Posted by: naperckali 5 Apr 2012, 20:24 |
გამარჯობა! იქნებ ვინმემ იცით და ლინკი დამიდოთ ან დამაკვალიანოთ -2008წ დასაწყისში(სავარაუდოდ)მიღებულ ამინისტიაზე ჯარიმებიზე,საურავებზე და სხვა გადასახადების შესახებ წინასწარ მადლობა! |
Posted by: litterator 5 Apr 2012, 21:21 |
მოკლედ, წელს 30 მარტს გავაგზავნე წლიური დეკლარაცია, მოგების გადასახადი დაჯდა, სადღაც 1400 ლარამდე, ხოლო 4 აპრილის ბრძანებით ინკასო დამედო იურიდიული პირის ანგარიშზე. რამე შეიცვალა? წინა წლებში ასეთი რამ არ მახსოვს, ნელ–ნელა ვიხდიდი . . იქნებ ვინმემ იცით |
Posted by: Toxic:) 5 Apr 2012, 21:54 |
litterator წინა წლებში რას გულისხმობ, ყოველთვის ასე იყო მაგი კი არა შარშან ფასიანი რომ იყო ინკასოს და გირავნობის მოხსნა დავალიანების დარიცხვის მომენტშივე ედებოდა ანგარიშებს ინკასო. როცა დაიფარება ეგ თანხა ავტომატურად მოგეხსნება ინკას, ოღონდ ძაანაც ნუ დააგვიანებ გადახდას. არასემეწარმეო არაკომერციული იურიდიულმა პირმა მიიღო სახელმწიფო გრანტი, გრანტის პროექტის თანახმად გრანტის თანხის 10 % უნდა გადაიხადოს შპს მ, ანუ შპს არის თანადამფინანსებელი ამ პროექტის. რა მაინტერესებს ამ შპს ს თვის რა კვალიფიკაცია უნდა მიეცეს გაცემულ თანხას რომელსაც გრანტის აძლევს ააიპ ს და უნდა დაიბეგროს თუ არა ეს განაცემი. პ.ს უანგაროდ არ შექვს მაგრამ ამ ეტაპზე მაგას არ აქვს მგონი მნიშვნელობა. თან ის არის ცუდი რომ ამ თანხის ოდენობის გაუნაწილებელი მოგება არ აქვს ამ შპს ს , თორემ გაუნაწილებელი მოგებიდან გავიდოდა ეს თანხა და პრობლემა არ იქნებოდა. რამე გამოსავალს ხომ ვერ მირჩევდით, არ დაიზაროთ ყველამ დაწერეთ თქვენი აზრი ანალოგიურ სიტუაციაში რას გააკეთებდით. |
Posted by: litterator 5 Apr 2012, 22:09 |
[QUOTE=Toxic:),5 Apr 2012, 21:54 ]litterator წინა წლებში რას გულისხმობ, ყოველთვის ასე იყო მაგი კი არა შარშან ფასიანი რომ იყო ინკასოს და გირავნობის მოხსნა დავალიანების დარიცხვის მომენტშივე ედებოდა ანგარიშებს ინკასო. როცა დაიფარება ეგ თანხა ავტომატურად მოგეხსნება ინკას, ოღონდ ძაანაც ნუ დააგვიანებ გადახდას. ინკასო მქონდა ერთხელ, მაგრამ ასე დეკლარაციის წარდგენიდან 4 დღეში დაედოთ, ასეთი რამ არ მახსენდება კი, არ დავაგვიანებ, როგორც ირიცხება ანგარიშზე თანხა, მაშინვე იჭრება მადლობა ყურადღებისთვის |
Posted by: CHC 5 Apr 2012, 23:36 |
რამოდენიმე კითხვა მაქვს არარეზიდენტისაგან პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენისას არარეზიდენტის საშემოსავლოთი დაბეგვრასთან დაკავშირებით და იქნებ დამეხმაროთ: 1) არარეზიდენტისაგან პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენის შემთხვევაში, არარეზიდენტის საშემოსავლოთი და უკუდაბეგვრის დღგ-თი უნდა განხორციელდეს მომსახურების დაბეგვრა ხომ? და არარეზიდენტის საშემოსავლო განისაზღვრება არამატერიალური აქტივის ღირებულების 10%-ით ხომ? 2) როგორ უნდა მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში თუ შევისყიდეთ ეს პროგრამული უზრუნველყოფა და მიღებიდან 5 დღეში მივყიდეთ სხვა კომპანიას? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ვალდებული გადავიხადოთ არარეზიდენტის საშემოსავლო თუ საბოლოო მომხმარებელმა? დიდ მადლობას გიხდით წინასწარ. |
Posted by: naperckali 5 Apr 2012, 23:41 |
გამარჯობა! იქნებ ვინმემ იცით და ლინკი დამიდოთ ან დამაკვალიანოთ -2008წ დასაწყისში(სავარაუდოდ)მიღებულ ამინისტიაზე ჯარიმებიზე,საურავებზე და სხვა გადასახადების შესახებ წინასწარ მადლობა! |
Posted by: web_life 6 Apr 2012, 00:38 |
ვინც ზუსტად იცით იქნებ საბოლოოდ გამარკვიოთ ზედნადებში კოდის მინიჭება-ში რა იგულისხმება ?ანუ ჩემი ბუღალტრული ქვეანგარიშებიი უნდა მივანიჭო? თუ ბუღალტერი საქმეს იმარტივებს ..ათას ხუთასამდე ქვეანგარიშია გადავირიე რანაერად უნდა გავაკეთო არ ვიცი შეუძლებელია ამხელა სიაში რამე მოვძებნო მცირე დროში სანამ კლიენტი მელოდება ..ცხელ ხაზზე ვერ ვრეკავ და იქნებ მითხრათ ვინმემ რააა გთხოვთ. |
Posted by: goo1000 6 Apr 2012, 10:08 | ||
შენ რაც გაგიხარდება ის კოდი მიანიჭე არ გზგუდავენ მაგაში და როდესაც ჩაწერ საქონლის კოდს დასახელებას ავტომატურად ჩაგისვამს |
Posted by: Toxic:) 6 Apr 2012, 10:14 | ||||||
კი ასეა, გადახდილი დღგს ჩათვლის უფლებაც გაქვს.
თქვენ ხართ ვალდებული.
|
Posted by: The DoctoR 6 Apr 2012, 10:25 |
Toxic:) საქართველოს კანონი "გრანტების შესახებ" ამბობს, რომ გრანტის გამცემი არ შეიძლება იყოს რეზიდენტი იურიდიული პირი. შესაბამისად, შპს განაცემი არ ჩაითვლება ხარჯად და არ დაექვემდებარება გამოქვითვას. |
Posted by: Toxic:) 6 Apr 2012, 12:16 | ||
The DoctoR
ზუსტად ეგ მაინტერესებს , რა კვალიფიკაცია უნდა მიეცეს ამთანხას, თანხის გამცემი შპს ს თვის და გრანტის მიმღები ააიპ ისთვის ? |
Posted by: The DoctoR 6 Apr 2012, 12:27 |
Toxic:) შპს დაბეგრავს დღგ-თი თუ ნატურით გასცემს ამ "გრანტს"და არ გამოქვითავს ერთობლივი შემოსავლიდან. ანალოგიურად ფულადი განაცემიც არ გამოიქვითება. ხოლო ააიპ-სთვის ორივე შემთხვევაში ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება. |
Posted by: toi toto 6 Apr 2012, 13:00 |
ჩემს მიერ გამოწერილ ზედნადებში ცვლილების შეტანა ან/და გაუქმება 48 საათის განმავლობაში შემიძლია ხომ? |
Posted by: lchko 6 Apr 2012, 13:13 |
მძღოლი რომ რაღაცას მოგიტანთ, ან ქვიშას ან რამეს ეგეთს, 200-300 ლარის ფარგლებში, მომსახურების ხელშეკრულებას აფორმებთ თუ ერთჯერად შრომითს? |
Posted by: Ti-Ni 6 Apr 2012, 14:18 | ||||||
არა, შენი მოწოდებული ინფორმაცია სწორია. ჰო, ამ შეკითხვაზე არცერთმა არ იცოდა სწორი პასუხი, ხან რა მითხრეს, ხან რა, რომელ საგადასახადოშიც არ ვიყავი. მცხეთაში მითხრეს მარტო სწორად. მაღაზიისგან ყიდულობენ,მაგრამ მაღაზიამ, არ გამოვწერ ელექტრონულ ზედნადებს, გინდა იყიდეთ გინდა არაო. რაა გამოსავალი? მხოლოდ ის,რომ იპოვონ ის მაღაზია, რომელიც ელექტრონული ზედნადების გამოწერაზე თანახმა იქნება? |
Posted by: ingiloo 6 Apr 2012, 14:25 | ||
Ti-Ni
მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა (8.11.2011. N5202) 1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 10 000 ლარს, – იწვევს პირის დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, ამავე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული სანქციის შეფარდების შემდეგ, − იწვევს პირის დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. მაგრამ მყიდველს ამ შემტხვევაში ერტადერთი გამოსავალი აქვს, წავიდეს და სხვა მაღაზია მოძებნოს * * * lchko ერთჯერადი მომსახურების გააფორმე, რად გინდა თანამშრომლად აყვანა |
Posted by: The DoctoR 6 Apr 2012, 14:38 | ||||
Ti-Ni
ეს მუხლი წაუკითხეთ მაღაზიის მეპატრონეს და როგორ არ გამოწერს მერე ვნახოთ |
Posted by: ingiloo 6 Apr 2012, 14:47 |
The DoctoR ხო ამობეჭდილი უნდა გქონდეს თან და გამზადებული შეხვდე ყველანაირ ჭირვეულ წინააღმდეგობას |
Posted by: Toxic:) 6 Apr 2012, 15:16 | ||
The DoctoR
ამ განაცემს რა სახელი დაერქმევა ? |
Posted by: Ti-Ni 6 Apr 2012, 15:17 | ||||||||
დიდი მადლობა! მაგრამ მაგალითად 10-15 ლარის ხილ-ბოსტნეულსაც რომ ყიდულობდე, მაინც გავრცელდება ეგ მუხლი იმ გამყიდველზე? და ინდ. მეწარმეა და აქვს ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გამოწერის ვალდებულება? არ ვიცი მე. * * *
კი, ასე მითხრეს შემოსავლებიდან და შევასწორე და გავაუქმე კიდეც უპრობლემოდ. |
Posted by: The DoctoR 6 Apr 2012, 15:33 | ||||
Toxic:)
გრანტის ხელშეკრულების თანახმად განაცემი. არც აღრიცხვის და არც კანონის მხრივ პრობლემა არ გექნება, იმიტომ რომ შესაბამისად აღრიცხავ და დაბეგრავ.
ვინც მეწარმეა ყველას აქვს ვალდებულება გამოწეროს. |
Posted by: sun_waiting 6 Apr 2012, 16:14 |
იჯარასთან მაქვს კიდევ ერთი კითხვა და ვიცი არც ამჯერად გამაწბილებთ მისაღები საიჯარო თანხის დარიცხვას ვაკეთებ თვის ბოლოს , - რადგანაც ხელშეკრულება გაფორმებულია 11 რიცხვში გადახდა ხორციელდება მომდევნო თვის ყოველ 11 დღეს. თანხა დოლარშია და იხდიან "გადახდის დღისთვის დაფიქსირებული კურსით". კითხვა: დარიცხვის განხორციელება 31 რიცხვში ხდება და წინასწარ არ ვიცი რამდენია კურსი და ვწერ ზოგადად 1.65-ს და მერე ჩავასწორებ როცა გადაიხდიან რამდენიც გამოდის ლარებში. ჰოდა, ბოლო 2 თვეა აშკარად ცოტას რიცხავენ ჩემი კურსიც იკლებს და იკლებს და თქვენ როგორ აკეთებთ 1) არიცხავთ და მერე ჩაასწორებთ კურსს? 2) ეროვნული ბანკის კურსით ითხოვთ მოიჯარეებისგან გადახდას? |
Posted by: ingiloo 6 Apr 2012, 16:20 | ||
sun_waiting
ეს ყველა შემტხვევაში ისე 11 რიცხვი რა უბედურებაა ან თვის დასაწყისი აგეღოთ ან ბოლო |
Posted by: sun_waiting 6 Apr 2012, 16:26 | ||
ingiloo
ნუ, გეთანხმები :/ და დარიცხვას რაც შეეხება 31 რიცხვის მონაცემებით დავარიცხო და 11შიც იმავეთი გადაიხადონ? ეს არ გამოვა სწორი ხელშეკრულების თანახმად . ანუ გამოდის 31-ში 11 რიცხივის მონაცემით დავარიცხო (ანუ რაც იქნება და მერე ჩავასწორო) სწორია? |
Posted by: Ti-Ni 6 Apr 2012, 16:46 | ||||
იცით რა მაინტერესებს, წინა ბუღალტერს გასული წლის ერთერთი თვის საშემოსავლოს დეკლარაციაში ჩაუწერია სოციალური გადასახადიც. რათქმაუნდა გადაუხდელია ეს სოციალური გადასახადი და ერიცხება საურავები.მაქვს უფლება კორექტირებული დეკლარაცია გავაგზავნო, რომ შესწორება მოხდეს? და კიდევ, არარეზიდენტ საქართველოში გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს იჯარის ქირას რომ უხდი, ეს განაცემი წელს აღარ შევა ხო საშემოსავლოს დეკლარაციაში თუ როგორ იქნება? * * *
კიდევ ვიკითხავ რაღაცას რა: სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციას ვინც ეწევა და დღგ-ს გადამხდელი იყო, გათავისუფლდა ხომ დღგ-ს ვალდებულებისგან? და როდიდან, ხომ არ იცით? და რომ დარჩეს დღგ-ს გადამხდელად და იხადოს მაინც, შეუძლია? და რა დროიდანაც დღგ-ს გადახდის ვალდებულება მოეხსნა, მაგ დროიდან ვეღარ გამოუწერს კლიენტებს ფაქტურებს, რომ ჩაითვალონ მათ დღგ? |
Posted by: ingiloo 6 Apr 2012, 17:20 |
sun_waiting ხო ისევ ჩაასწორო ეგ ჯობს, მაგრამ ყველას ის ჯობია ხელშეკრულებაში თარიღი შეცვალოთ. აღარ იქნება პრობლემები. |
Posted by: l_i_l_u 6 Apr 2012, 17:31 | ||||
Ti-Ni
16 მარტს არის ეგ ცვლილება შესული
კი, ეგრეა |
Posted by: Lady_Bird 6 Apr 2012, 17:41 |
Ti-Ni თუ საქართველოში მოყვანილ ან წარმოებულ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზეა საუბარი შეგიძლია ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, 286 მუხლში ნახე 6. პირს ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება: ა) საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პირველადი (სამრეწველო გადამუშავებამდე – სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პროდუქციის, აგრეთვე რეგულარული ან უწყვეტი წესით საქონლის (ელექტრო- ან თბოენერგია, გაზი, წყალი) ტრანსპორტირების ან მიწოდების შემთხვევაში |
Posted by: Ti-Ni 6 Apr 2012, 17:44 | ||||||
არამგონია ეგრე იყოს იმიტომ,რომ საგადასახადოში მითხრეს, მარტის თვის დეკლარაციას ჩვეულებრივ ჩააბარებთ და დღგ-საც ჩვეულებრივ გადაიხდით და აპრილიდან აღარო. 16 მარტს ცვლილება შევიდა,მაგრამ მაშინვე არ ამოქმედებულა,რამდენადაც ვიცი.პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ან მარტის ბოლოს,ან აპრილის პირველ რიცხვებში და მაშინ შევიდა ძალაში. |
Posted by: Lady_Bird 6 Apr 2012, 17:45 |
შეგიძლია ადგილზე გააფორმო შესყიდვა მარტივი ხელშეკრულებით და ზედნადები გარეშე გადაიტანო. |
Posted by: ingiloo 6 Apr 2012, 17:45 | ||||||||
იმ შემტხვევაში შემიძლია მარტო თუ მე მოვიყვანე ეგ პროდუქტი. ანუ ავირე მოსავალი და მიმაქვს ბაზარში გასაყიდად.
* * *
სწორად უთქვამთ საგადასახადოში |
Posted by: Lady_Bird 6 Apr 2012, 17:48 |
[b]Ti-Ni[/b მგონი 19 ში გამოქვეყნდა თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ იცი რა არის ყველაზე საინტერესო? როგორ უნდა განისაზღვროს ქართული ხილ-ბოსტენულია თუ იმპორტირებული? (ნუ ბანანზე და ანანასზე არ მაქვს საუბარი) აი მაგალითად ვაშლი არის როგორც ქართული ასევე შემოტანილი... ან კიდევ გარგარი, კიტრი, და ა. შ. ეგ ცვლილება მხოლოდ ქართულ პროდუქციას შეეხო და განსაზღვრის მექანიზმი არ არსებობს. მიდი ეხლა და გაარკვიე რა პროდუქციას ყიდულობ. ყველა იტყვის ქართულიაო... |
Posted by: Ti-Ni 6 Apr 2012, 17:50 | ||
დიდი მადლობა საბუთი როდისმე ხომ უნდა მიიღო,რომ ნამდვილად შეისყიდე და ასე შემდეგ და ის მაღაზია კიდევ ამბობს, აი ჩეკი, საბუთს ვერ გამოგიწერ და გინდ იყიდე გინდ არაო. |
Posted by: Lady_Bird 6 Apr 2012, 17:51 |
ingiloo არა ეგრე არ წერია... ნებისმიერ დონეზე შეგიძლია ზედნადების გარეშე, ყოველშემთხვევაში მუხლში ეგრე წერია. პირველადი პროდუქცია წერია და არა პირველადი გადაზიდვა ან მიწოდება * * * Ti-Ni და მიღება ჩაბარება გააფორმე, უთარი ამ ჩეკით რა ვიყიდე ხომ უნდა გაიგოს ბუღალტერმა თქო, რა ვიცი რამე უთხარი. |
Posted by: ingiloo 6 Apr 2012, 17:58 | ||||
Lady_Bird
ეს რა არი აბა? |
Posted by: Toxic:) 6 Apr 2012, 18:50 | ||
The DoctoR
ერთი კითხვაც მაქვს, ამ გრანტის პროექტის მერე ამ შპს ს გადმოეცემა ინფრატრუქტურის ნაწილი, შპსთვის შემოსავალი იქნება, ააიპ ისთვის მიწოდება ? |
Posted by: lchko 6 Apr 2012, 19:09 | ||
არა თანამშრომლობა არც მიგულისხმია, ერთჯერადი შრომითი ჯობია თუ ერთჯერადი მომსახურება თქო ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ეგ ვიკითხე |
Posted by: Ti-Ni 6 Apr 2012, 19:21 |
საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლს უახლესი მდგომარეობით ვერავინ მომაწვდის? matsne.gov.ge -ზე არისო და ვერ ვნახე ვერაფრით. |
Posted by: kranci 6 Apr 2012, 19:21 |
ელ ზედნადებში გააქტიურების დროს რომ "გადავადება" გამოდის რას ემსახურება ეგ? რა ფუნქცია აქვს? |
Posted by: bekgog 6 Apr 2012, 21:33 |
kranci შეგიძლია წინასწარ გამოწერო ზედნადები და შენ მითითებულ დროს გააქტიურდება თავისით |
Posted by: maria8 6 Apr 2012, 22:33 |
გამარჯობა, ასეთი პრობლემა მაქვს, ვყიდი ბინას, რომელიც გადმოვიფორმე რამოდენიმე თვის წინ, საშემოსავლოს გადახდა ხომ არ მომიწევს? ფ/პირი ვარ, არარეგისტრირებული, სამეწარმეო საქმიანობას არ ვეწევი. გთხოვთ მომწეროთ, მეშინია არ გამომრჩეს რამე. მადლობა წინასწარ |
Posted by: kranci 6 Apr 2012, 22:51 | ||
bekgog
გაიხარე |
Posted by: gigasmart 6 Apr 2012, 22:56 |
რს.გე სისტემაში ვეღარ შევდივარ და რა დაემართებოდა? ხო ეგრე იწერება მაგალითად d.gogaladze da mere paroli |
Posted by: maria8 6 Apr 2012, 23:01 |
იწერება მომხმარებლის სახელი (შეიძლება ს/კოდი იყოს ან სიტყვა) და პაროლი |
Posted by: goo1000 6 Apr 2012, 23:02 |
ტრანსპორტირების დამთავრების (დასრულების) დრო და საათი მართვადია სასაქონლოში და შეგვიძლია მომავალ დგეს შევიყვანოთ წინა დღის თარიღი და დრო როგორც დავაკვირდი ხომ? |
Posted by: gigasmart 6 Apr 2012, 23:07 |
maria8 სახელი და გვარი არ უნდა? ავტომატურად მომცეს როგორც მახსოვს სახელის პირველი ასო და მერე გვარი შენ შედიხარ ეხლა ჩვეულებრივად? |
Posted by: Lady_Bird 6 Apr 2012, 23:31 |
ingiloo ) საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პირველადი (სამრეწველო გადამუშავებამდე – სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პროდუქციის, აგრეთვე რეგულარული ან უწყვეტი წესით საქონლის (ელექტრო- ან თბოენერგია, გაზი, წყალი) ტრანსპორტირების ან მიწოდების შემთხვევაში ანუ წერია რომ პირი არ დაჯარიმდება თუკი ახდენს სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის ტრნსპორტირებას. პირველადი პროდუქტი არის პროდუქტი რომელიც არ გადამუშავებულა და სასაქონლო კოდი არ შეუცვლია. ანუ რძე არის პირველადი პროდუქტი და შეგიძლია გადაიტანო ზედნადების გარეშე, ყველი არის უკვე რძისგან მიღებული პროდუქტი, რომელსაც აქვს სხვა სასაქონლო კოდი, ყველს თუ გადაზიდავ მაშინ აუცილებლად უნდა გქონდეს ზედნადები. ამ მუხლში ამ პირველადი პროდუქტის გადაზიდვაზეა საუბარი და არა ფერმერის მიერ მოყვანილი პროდუქციის გადაზიდვაზე |
Posted by: bekgog 6 Apr 2012, 23:50 |
gigasmart კი მუშაობს ჩვეულებრივად, რაგაც ციფრების კომბინაცია გექნება გაიხსენე |
Posted by: Toxic:) 7 Apr 2012, 13:26 |
როცა მყიდველს ჩემი მანქანით ვუწევ საქონლის მიწოდებას და ამისთვის დამატებით ვახდევინებ თანხას. ამ თანხის 12 გრაფაში შეყვანა საკმარისია, თუ ინვოისი და მიღებაჩაბარება უნდა გაფორმდეს სატრანსპორტო მომსახურებაზე. ასეთი აზრიც იყო რომ სატრანსპორტო მომსახურება ზედნადებში უნდა ჩაიწეროს საქონელთან ერთად, მაგრამ განხომილებაში სხვას რომ უთითებ დამატებით გX\თხოვს რაღაც ინფორმაციების ჩაწერას. |
Posted by: kranci 7 Apr 2012, 17:01 |
Toxic:) მგონი ჯობია სატრანსპორო ინვოისი გააკეთო ცალკე და ანგარიშფაქტურაში ჩაუწერო ტრანსპორტირება, ზედნადებში არა |
Posted by: goo1000 7 Apr 2012, 17:13 | ||
გამარჯობა! კომპანია გარკვეულ მიზეზთა გამო ვერ ახდენს საქონლის იმპორტს ამიტომ იმისათვის რომ "კლიენტურა"არ დაკარგოს აპირებს სიტუაციის გამოსწორებამდე ქვეყანაშივე მოახდინოს საქონლის შეძენა და შემდგომი რეალიზაცია.იმისდა გამო, რომ ჩვენ გვაქვს საბითუმო ფასები იძულებულები ვართ ფასნამატი ავიღოთ ძალიან მცირე მაგალითად: თუ ვიყიდით 14-ლარად გავყიდით 14,5- ად (და ეს ფასნამატიც 0.5 ხელშეკრულებით უნდა გადავუხადო მძღოლს რომელიც ახდენს აღნიშნული საქონლის მყიდველამდე მიტანას )შესყიდვის დღგ-ს ჩავითვლი მაგრამ ფასნამატის დღგ ცალსახად ჩემთვის კიდევ დამატებითი გასავალია "ხარჯი")ანუ რეალურად არანაირი მოგება არ მრჩება და პლუს ამას დამატებით მექნება ფასნამატის დღგ გადასახდელი.ძალიან გთხოვთ მითხარით რამდენად დასაშვები და გამართლებულია ეს 1.ფინანსური და 2.საგადასახადო კუთხით? * * *
პირდაპირ საქონლის ღირებულებაში რომ შეიყვანო? მე ასე ვაკეთებ ვისთანაც ჩემი ტრანსპორტირებით მიმაქვს იმას მივყიდი ვთქვათ 1.3 და ვისაც თავისი ტრანსპორტირებით 1 ლარად |
Posted by: NatoMagradze 7 Apr 2012, 22:43 |
როცა დაგვიანებით ხდება ზედნადების გამოწერა ანუ საქონელი წავიდა 6 საათზე და ზედნადები გამოიწერა 10 საათზე რა ჯარიმაა? გადავადებას აქვს - იც და + იც მაგრამ მხოლოდ ზრდას იძლევა დროის ანუ ამას ვერ ვაკორექტირებთ? |
Posted by: ნოდარი13 7 Apr 2012, 23:50 |
ასეთ სიტუაციაში ვარ 2011 წლის აგვისტოში ვიყიდე ჩასარიცხი აპარატი ვარ ინდ მეწარმე მაქვს ბანკში გახსნილი ანგარიში რომელზეც ამ დღემდე დამერიცხა დაახლოებით 500-600 . ხოდა არც რს.გე არ ვარ დარეგისტრირებული და არც დეკლარაცია ჩამიბარებია და როგორ მოვიქცე ახლა? პლიუს ამას წინა წელს ვიყიდე მანქანა და დაახლოებით 4 თვეში გავყიდე. მირჩიეთ რამე არ მინდა დიდი თანხით დამაჯარიმონ |
Posted by: IDIOTKA 8 Apr 2012, 00:21 |
ანგარიშფაქტურებში შედიხართ ვინმე? სადამსე იქნება გათიშული? |
Posted by: kkoxo 8 Apr 2012, 00:23 | ||
ინდმეწარმის სახელით თუ იყიდე და გაყიდე მაშინ თუ ოდესმე შემოწმდები დაჯარიმდები რადგან დეკლარაცია 1 აპრილამდე უნდა ჩაგებარებინა მაგრამ იმედი გქონდეს რომ ალბათ არ შემოწმდები |
Posted by: TT-KK 8 Apr 2012, 00:46 |
maria8 თუ მოგება დაგრჩება,მაშინ მოგიწევს საშემოსავლოს გადახდა |
Posted by: ნოდარი13 8 Apr 2012, 09:57 |
TT-KK kkoxo მანქანა არ მიყიდია ინდ მეწარმის სახელით ჩემთვის ვიყიდე პირადად როგორც ფიზიკურმა პირმა. შასემოსავლოს კი გადავიხდი მაგრამ ჯარიმა რამდენი იქნება? რო არ ჩავაბარე დეკლარაცია? |
Posted by: otikosi 8 Apr 2012, 10:04 |
მუხლი 274. საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა 1. პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენისათვის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის დარღვევა – იწვევს პირის დაჯარიმებას ამ დეკლარაციის/გაანგარიშების საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხის 5 პროცენტის ოდენობით ყოველ დაგვიანებულ სრულ/არასრულ თვეზე (არასრული თვეები ერთ თვედ ჯამდება). ამასთანავე, მთელ დაგვიანებულ პერიოდზე გამოანგარიშებული სანქციის ჯამური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხის 30 პროცენტს. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით გამოანგარიშებული სანქციის ჯამური თანხა არ უნდა იყოს 200 ლარზე ნაკლები. 3. თუ საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია, პირს ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება. * * * NatoMagradze ელ. ზედნადების ინსტრუქციაში ცალსახად არის მითითებული ელ. ზედნადები გამოწერილ უნდა იქნას მიწოდებისთანავე ან ტრანსპორირების დაწყებისთანავე. თუმცა თუ ამ დროს გადაცემის მომენტში როცა მიწოდებას ახორციელებ არ დაგიჭირეს საგადასახადოს თანამშრომლებმა ან ტრანსპორტირების დროს არ გააჩერეს სატრანსპორტო საშუალება და არ გადაამოწმეს შესაბამისი ელ.ზედნადები არაფერიც არ მოხდება.ვერავინ ვერ გაიგებს. ტუ საუბარი იქნება იმაზე რომ ჩეკის ამოწერის დრო არ ემთხვევა ელ ზედნადების გაწერის დროს იტყვი რომ ჩეკი ამოირტყა მაშინ როდესაც მოხდა თანხის გადახდა ხოლო ზედნადები ამოიწერა მაშინ როდესაც მოხდა მიწოდება ან ტრანსპორტირების დაწყება და ეს დროები ერთმანეთს არ ემთხვევა! * * * NatoMagradze რაც შეეხება გადავადებას უკან გადავადება მემგონი არსად არაფერში არ ხდება! * * * goo1000 სამეწარმეო/ეკონომიკური საქმიანობის შედეგიდან საგადასახადო კოდექსი იღებს გადასახადს და არ ადგენს იმ წესებს მეწარმე სუბიექტმა მაინდამაინც შემოსავალი უნდა მიიღოს და არა ზარალი, ეს მენეჯმენტის პრეროგატივაა და ძალიან კარგად აკეთებთ თუ გაცემთ ეხლა ცოტას რათა არ დაკარგოთ მომხმარებელი, თუ ეგ მიწოდებები იქნება ყველა საბუთით გაწერილი ეს არის დოკუმენტი რითაც შენ შეგეძლება დაცვის მექანიზმი შეიქმნა კონკრეტულად იმ საბუთებსი გაწერილ საქონელზე, შეეცადე ყველა ელ. ზედნადები რასაც კონკრეტლად აკ ნაყიდ და შემდეგ "იფად" გაყიდულ საქონელზე ამოწერ მიმღებმა დაადასტუროს "მივიღე"-ს ფუნქციიტ ელ ზედნადებებში. არაფერი პრობლემა არ იქნება წესით! * * * Toxic:) ფინანსური აღრიცხვის კუთხით ეგ ოპერაცია ითვლება საქონლის თვითღირებულებად და შეგიძლია პირდაპირ საქონელში შეიტანო. თ) ამ პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტის ,,ვ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მე-12 სტრიქონში იწერება გამყიდველის (გამგზავნის) ან მყიდველის (მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი ლარებში; ეს არის ინსტრუქციიდან ამონაწერი და კონკრეტულად არის მითითებული ხარჯი მყიდველის ან გამყდველის, შეიძლება რს.ჯი-ზე კონკრეტულად დასვა ეგ კითხვა თუმცა რაც უფრო მეტი დოკუმენტი გექნება შენს მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე მით მეტი ბერკეტი გექნება! |
Posted by: goo1000 8 Apr 2012, 10:38 | ||
გაიხარე უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის |
Posted by: amber 8 Apr 2012, 10:59 |
გამარჯობა იქნებ დამეხმაროთ და გამარკვიოთ ცოტა მყიდველმა ზედნადების დადასტურება რამდენ ხანში უნდა მოახდინოს? და სავალდებულოა თუ არა? და ამ პირს თუ მცირე ბიზნესის სტატუსი აქვს, მაინც უნდა დაადასტუროს ? წინასწარ გიხდით მადლობას |
Posted by: otikosi 8 Apr 2012, 11:16 |
amber 'მივიღე' ფუნქცია გამოიყენება მხოლოდ მყიდველ-გამყიდველს შორის ურთიერთობისათვის და მისი გამოყენება/არ გამოყენება არ განიხილება საგადასახადო მიზნებისათვის ზედნადებიდან არის ამონაწერი, ფუნქცია "მივიღე"-ს გასწვრივ წერია და არეგულ;ირებს იმ მომენტს რომ გამყიდველმა დაასრულოს გააქტიურებული ელ ზედნადები, ანუ მიმღებმა გააქტიურა ეს ფუნქცია და მყიდველთან ესაქტიური ელ ზედნადები გამწვანდება და მიხვდება რომ საქონელი მივიდა მყიდველის ობიექტზე და დაასრულებს. როგორც ზემოთ წერია საგადასახადო მიზნებისტვის არაფერს არ წარმოადგენს! |
Posted by: maria8 8 Apr 2012, 14:10 | ||||
დიდი მადლობა, მოგება ყველა ვარიანტში დამრჩება, რადგან არ შემიძენია, გადმოვიფორმე |
Posted by: lchko 8 Apr 2012, 16:27 | ||
ვერ გაგახარებ, 2 წელზე ადრე თუ გაყიდი გიწევს გადასახადი, მიღებული სხვაობიდან. |
Posted by: sonex2009 8 Apr 2012, 16:48 |
ვინმემ რამე ხო არ იცით ფულის გამსესხებლები ვინც საგადასახადოში დარეგისტრირდნენ მთელი ქონებები დაუყადაღენ რა ხდება???? * * * ??????????????????????????????????????????????????????? |
Posted by: FeBrUaRy6 9 Apr 2012, 02:21 |
მოკლედ აქ ვიკითხავ და ძალიან გთხოვთ იქნებ დამეხმაროთ. ე.ი მაქვს ერთოთახიანი ბინა რომელიც მინდა გავაქირავო დღიურად,ანუ ყოველ თვე არ მექნება ფიქსირებული შემოსავალი,ანუ შემოსავალი იქნება არასტაბილური და შეიძლება ყოველ დღე სხვა და სხვა თანხას შეადგენდეს.ასევე ვიცი რომ სალარო მაპარატის ქონა როგორც ფიზიკურ პირს არ მევალება. ასე რომ მაინტერესებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სად და როგორი სტატუსით უნდა დავრეგისტრირდე და როგორ დამებეგრება შემოსავალი?? საერთოდ ვიცი რომ იჯარით მიღებული შემოსავალი იბეგრება 20%-ით (თვიურად გაქირავების შემთხვევაში) ,მაგრამ ეს ვარიანტი რამდენად გამოდგება ჩემს შემთხვევაში? წინასწარ ძალიან დიდი მადლობა |
Posted by: Drakula 9 Apr 2012, 09:32 |
უმორჩილესად გთხოვთ, დამეხმაროთ! ჩვენი კომპანიის დირექტორი ორი დღით მივლინებაში მიემგზავრება ერევანში და იქნებ მითხრათ, მივლინება რა ფორმით გამოვწერო? აქამდე საქართველოს ფარგლებში დადიოდა მივლინებებში და ამ შემთხვევაში, როგორც ვხვდები, განსხვავებული ფორმაა საჭირო და იქნებ იცოდეთ ვინმემ? |
Posted by: Toxic:) 9 Apr 2012, 12:52 |
Drakula მეილი მომწერე და გამოგიზავნი ინსტრუქციას. |
Posted by: ingiloo 9 Apr 2012, 14:03 | ||
FeBrUaRy6
არ აქვს მნიშვნელობა როგორი შემოსავალი გაქვს, ყოველთვიური სტაბილური თუ დღიური. უნდა დარეგისტრირდე რეგისტრირებულ ფიზიკურ პირად და წლის ბოლოს უნდა წარადგინო საშემოსავლოს დეკლარაცია წლიურ შემოსავალზე, გადაიხდი 20%-ს. |
Posted by: FeBrUaRy6 9 Apr 2012, 15:16 |
ingiloo დიდი მადლობა,იცით რა მაინტერესებს ,რამდენადაც ვიცი როცა თვიურად არის ბინა გაქირავებული მაშინ არსებობს ხელშეკრულება და ნათელია თუ რამდენია თვიური შემოსავალი. ხოლო დღიურზე მე რით დავამტკიცებ რომ სწორად და პატიოსნად მოვახდენ დეკლარირებას? თუ ეს ესე არ კონტროლდება? ასევე მაინტერესებს თუ დავრეგისტრირდები ფიზიკურ გადამხდელ პირად,საკმარისი იქნება მხოლოდ წელიწადში ერთხელ დეკლარირება და მთლიანი წლიური შემოსავლის 20%-ის ერთიანად გადახდა წლის ბოლოს? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა) |
Posted by: gia08 9 Apr 2012, 17:01 |
ვარ ვიდეო ოპერატორი ( ქორწილებს ვიღებ ) ამ თემაზე მაქვს საიტი, რეკლამის განთავსებას ვაპირებ, დარეგისტრირებული ვარ ი/მ - მიკრობიზნესის სტატუსით. კანონის თანახმად გადასახადი არ ეხება ჩემს საქმიანობას. მაინტერესებს გადასახადი შემეხება თუ არა. წინასწარ მადლობა |
Posted by: XlargeXsmall 9 Apr 2012, 19:46 |
კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტში უდევს 100 მილიონი ახალგაზრდების კულტურული დონის განვითარებისათვის სხვადსხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად. ამისთვის ის უკვეთავს ვინმე იურიდიულ პირს კონკრეტული ღონისძიების ორგანიზებას, მაგალითებად "ინტელექტუალური შეჯიბრების მოწყობა" და ტრანსლირება ტელევიზიით და ამაში უხდის ბიუჯეტი ფულს. ეს არის მომსახურების გაწევა და დღგ-ით დასაბეგრი ერთი შეხედვით, მაგრამ ხომ არ არის გრანტი? თუ ვინმე იცნობთ გრანტების თემას იქნებ თქვენი აზრი მითხრათ? ? ? გრანტს იძლევა სამინისტროც კანონის მიხედვით, სფეროც ისეთი რომ გრანტია, მაგრამ ბიუჯეტში როგორ უნდა იყოს ეს პროექტი გაწერილი და დაფინანსებული რომ გრანტი ერქვას აღარ ვიცი... |
Posted by: FeBrUaRy6 10 Apr 2012, 00:51 | ||
მიპასუხეთ რა |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 10 Apr 2012, 02:51 |
როდესაც ფიზიკური პირი მიწევს ტრანსპორტირებას მე უნდა დავუკავო საშემოსავლო? თანხის მიღება ჩაბარების აქტიტ ხო შეიძლება ხარჯებში გავატარო როდესაც ი/მ ვარ და სალაროს მეურნეობას არ ვაწარმოებ? |
Posted by: nostradamuss 10 Apr 2012, 09:32 |
Red Hot Chili Peppers შენ უნდა დაუკავო, თუ დარეგისტრირებული პირი არ არის... თუ დარეგისტრირებულია მაშინ ხელშეკრულებაში რასაც ჩაუწერ იმის მიხედვით. |
Posted by: otikosi 10 Apr 2012, 11:13 |
FeBrUaRy6 ხელშეკრულების საფუძველზე მოახდინე დათვლა, ანუ რამდენ დღესაც გააქირავებ იმდენ დგეზე ხელშეკრულების გამარტივებული ფორმა აწარმოე. საკმარისია ერთხელ წლის ბოლოს დეკლარირება |
Posted by: ingiloo 10 Apr 2012, 11:37 | ||
FeBrUaRy6
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996 2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ მუხლი 110. დაბეგვრისა და საგადასახადო ანგარიშგების წესი 1. ფიზიკური პირისათვის ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტად განიხილება მოკლე ვადით გაცემისათვის განკუთვნილი საცხოვრებელი ადგილის ფართობი. 2. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი განისაზღვრება დაბეგვრის ობიექტის (ოთახის) მიხედვით და შეადგენს კალენდარულ თვეში 10 ლარს 1 კვადრატულ მეტრზე. დაბეგვრის ობიექტის ადგილმდებარეობის ან/და სეზონურობის გათვალისწინებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეამციროს ან/და გაზარდოს ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი. 3. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის პერიოდი, გადასახადის გადამხდელის სურვილისამებრ, შეიძლება მოიცავდეს როგორც სრულ კალენდარულ წელს, ასევე ერთ ან მეტ კალენდარულ თვეს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს უწყვეტი. 4. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი გაიანგარიშება საკუთრებაში არსებული მოკლე ვადით გაცემისათვის განკუთვნილი საცხოვრებელი ადგილის ფართობის (კვ.მ) მიხედვით, რომელიც კალენდარული თვეების შესაბამისად, შესაძლებელია, იყოს განსხვავებული. 5. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი გაიანგარიშება თითოეულ თვეზე დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით და გადასახადის გადახდა ხორციელდება კვარტალში ერთხელ, არა უგვიანეს განცხადებაში მითითებული თვის/თვეების შესაბამისი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, განცხადებით მიმართვის დღისათვის მოქმედი განაკვეთის შესაბამისად. და ა.შ ბოლომდე წაიკითხე ისე ეს ბრძანება საინტერესო რაღაცეები წერია |
Posted by: goo1000 10 Apr 2012, 12:09 |
ანგარიშ ფაქტურის მოთხოვნა როგორ უნდა გავაუქმოოოო? მასწავლეთ რა გააუქმეო და როგორ გავაუქმო ვერ გავიგე არსად არ წერია გაუქმება |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 10 Apr 2012, 13:35 |
ხელფასის გაცემა ხელზე ხო შეიძლება უწყისით? |
Posted by: ingiloo 10 Apr 2012, 13:56 | ||
Red Hot Chili Peppers
კი |
Posted by: FeBrUaRy6 10 Apr 2012, 15:21 | ||
ingiloo აი,ზუსტად ეს მაინტერესებდა დიდი მადლობა,გაიხარეთ otikosi
და ეს რას ნიშნავს?? |
Posted by: nostradamuss 10 Apr 2012, 15:22 |
ლომბარდის აღრიცხვა რამე სპეციფიკა არის ? ? სალარო აპარატები ეხებათ თუ იცით?? ან მოგება როგორ უნდა აჩვენონ? მიღებული პროცენტი უნდა ამოარტყან ჩეკზე ალბათ ხო ? ? იქნებ ვინმემ იცოდეთ? მადლობა წინასწარ .... |
Posted by: Ti-Ni 10 Apr 2012, 15:22 | ||
და მე მაინტერესებს კიდევ, შეცდომით დღგ-ს არაგადამხდელისთვის გამოწერილი ფაქტურიდან როგორ უნდა შევიტანო მონაცემები დეკლარაციაში? მიბმით ხომ ვერ მიებმება,გაუქმებით, თუ უარყოფა არ მომივიდა, ვერ გავაუქმებ და რა უნდა ვქნა? (უარყოფის მოთხოვნის გარეშე მაინტერესებს) გვიპასუხოთ რა იქნებ? |
Posted by: Toxic:) 10 Apr 2012, 15:32 |
XlargeXsmall "გრანტის მიმღები შეიძლება იყოს: ა) საქართველოს სახელმწიფო საქართველოს პრეზიდენტის მიერ უფლებამოსილი ორგანოს (ორგანიზაციის) სახით; ბ) საქართველოს მთავრობა საქართველოს მთავრობის მიერ უფლებამოსილი ორგანოს სახით; გ) საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველოს ორგანო; დ) საქართველოს რეზიდენტი ან არარეზიდენტი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, მისი წარმომადგენლობა, ფილიალი, განყოფილება; ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; ვ) საქართველოს მოქალაქე". პირველ რიგში თუ აკმაყოფილებთ გრანტის მიმღების განმარტებას? |
Posted by: otikosi 10 Apr 2012, 16:09 |
FeBrUaRy6 შეიმუშავე შენით რაიიმე ხელშეკრულება ან იჯარის ჩვეულებრივი ხელშეკრულება გადააკეთე ისე რომ შენს საქმეს მოერგოს! მხარეები პირობები ვადები პასუხიმგებლობა დავა და რეკვიზიტები მარტივად ან მოკლედ ჩამოაყალიბე და ეგაა რა |
Posted by: NatoMagradze 10 Apr 2012, 17:10 | ||||
თუ სწორედ გავიგე შენ გადამხდელი ხარ და ის არა. მაშინ ფაქტურა სწორედაც რომ უნდა გამოგეწერა. თუ არ დაგიდასტურა არაა პრობლემა ფაქტურას არ მიაბავ დეკლარაციას სამაგიოერდ დასაბეგრ ბრუნვაში ჩაწერ ჩვეულებრივად |
Posted by: 022022 10 Apr 2012, 17:14 |
დღეგენსგან განთავისუფლება ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე რას ნიშნავს ხომ ვერ მეტყვით ვინმე? |
Posted by: ingiloo 10 Apr 2012, 17:33 | ||
022022
დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლება ნიშნავს ძველ კოდექსში რომ იყო ნულოვანი დღგ-ს ცნება იმას. ანუ რაღაც ოპერაციის განზორციელებისას (ოპერაციები კოდექსშია ჩამოთვლილი) ჩემ შემოსავალზე არ ვიხდი დღგ-ს.მაგრამ იმავე მომსახურებას თუ ვიყიდი მე გადახდილ დღგ-ს ჩავითვლი. ანუ ჩათვლის უფლება მაქვს. ჩათვლის უფლების გარეშე ნიშნავს გათავისუფლებულ ოპერაციებს არც ვითვლი და არც ვბეგრავ. |
Posted by: Ti-Ni 10 Apr 2012, 17:36 | ||||||
დიდი მადლობა ამდენი ხანია ვკითხულობ და თუ არ დაგიდასტურეს, არ შეიძლება ისეო.არადა ძალიან არ მეჯერა, რომ არ შეიძლებოდა სხვანაირად. |
Posted by: chitiashvili 10 Apr 2012, 17:38 |
http://www.interesi.ucoz.ro |
Posted by: nostradamuss 10 Apr 2012, 21:22 |
ლომბარდის აღრიცხვა რამე სპეციფიკა არის ? ? სალარო აპარატები ეხებათ თუ იცით?? ან მოგება როგორ უნდა აჩვენონ? მიღებული პროცენტი უნდა ამოარტყან ჩეკზე ალბათ ხო ? ? იქნებ ვინმემ იცოდეთ? მადლობა წინასწარ .... |
Posted by: amber 11 Apr 2012, 12:30 |
გამარჯობა მაინტერესებს შეიძლება თუ არა ანგარიშ ფაქტურის ქაღალდზე გამოწერა,თუ მაინცდამაინც ელექტრონულადაა აუცილებელი? წინასწარ გიხდით მადლობას. |
Posted by: qondara 11 Apr 2012, 12:50 |
აუცულებლად ელექტრონულად უნდა გამოწერო ანგარუ-ფაქტურა. |
Posted by: amber 11 Apr 2012, 13:19 |
qondara დარწმუნებული ხარ? ძალიან მჭირდება და რამე ბრძანება ხომ არ იცი კონკრეტულად რო აწესებდეს ელექტრონულზე გადასვლის ვალდებულებას? |
Posted by: kranci 11 Apr 2012, 13:43 |
amber კიდევ გაქვს ქაღალდის ანგარიშ-ფაქტურა? |
Posted by: amber 11 Apr 2012, 13:54 |
მე არა კლიენტს უწერს ფიზიკური პირი,რომელსაც კომპიუტერზე წვდომა არ აქვს და ამიტომ მაინტერესებს ქარალდზე რომ გამოუწეროს რამე პრობლემა ხოარ შექმნება? |
Posted by: Ti-Ni 11 Apr 2012, 14:12 |
როგორც დავადგინე, შპს-ს 19 მარტიდან მოხსნილი აქვს დღგ-თი დაბეგვრის ვალდებულება, რადგან საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ყიდვა-გაყიდვას ეწევა. მაინტერესებს, 19 მარტის შემდეგაც რომ აქვს გამოწერილი ფაქტურები, როგორ უნდა გააუქმოს ან როგორ უნდა მოიქცეს საერთოდ დეკლარაცისს შევსების საჭიროებისთვის? ან თუ გააუქმებს, როგორ, როცა დადასტურებულია უკვე? |
Posted by: sex-women 11 Apr 2012, 14:57 |
გთხოვთ მომაქციეთ ყურადღებაააა, დავსვი კითხვა და არავინ მიპასუხა და თუ ვინმემ იცით ინდ მეწარმეს რომელსაც აქვს სამომხმარებლო სესხი აღებული ხელფასის საფუძველზე, სესხის პროცენტის გატარება მთლიანად ხდება თუ არა ხარჯებში? და რის საფუძველზე? კოდექსის რომელი მუხლია და ა.შ. წინასწარ მადლობააა |
Posted by: Toxic:) 11 Apr 2012, 18:39 | ||
თუ ადასტურებ რომ ეს სესხი შენი ეკონომიური საქმიანობითვის გამოიყენე მაშინ გამოქვითავ ხარჯებში, სხვა შემთხვევაში არა. |
Posted by: Maiko Shamugia 11 Apr 2012, 19:24 | ||
XlargeXsmall
სამინისტრო არ არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც მოგებაზეა ორიენტირებული. შესაბამისად თანხა რომელიც ბიუჯეტში უდევს არის პროგრამის თანხა. ანუ სუბსიდირებას ახდენს სხვა-დასხვა კულტურული ღონისძიებების. ასეთი თანხები, ჩემი აზრით, არ წარმოადგენს დღთ-ი დასაბეგრ ოპერაციას. ჩვეულებრივი საბიუჯეტო თანხის ხარჯვაა ... თუ ამ დაფინანსებით მოგებაზე არ არის ორიენტირებული. ეს ბიუჯეტის დამტკიცების დროს იქნება განსაზღვრული. |
Posted by: Mr Adam 11 Apr 2012, 19:32 |
გამარჯობა! გავხსენი ჰოსტელი! (პატარა სასტუმრო) ძალიან პატარა, 10 კაციანი მაქსიმუმ.. მაინტერესებს ბუღალტერიას როგორ მივხედო, დამჭირდება თუ არა ვინმეს აყვანა თუ ჩემითაც მოვახერხებ ამ საქმის შესრულებას? თუ დამაკვალიანებთ მაგრად დამავალებთ ":) მადლობა წინასწარ! |
Posted by: EKUCA85 11 Apr 2012, 20:22 |
აუ ელექტრონული ანგარი-შფაქტურის შევსების წესი სად ვნახო, ვინმემ დამეხმარეთ რაა ლიმონათის ყუთები აღარ გააქვთ |
Posted by: NatoMagradze 11 Apr 2012, 20:46 | ||
მე ამას წინათ სოკარში გამიუქმეს ელექტრონული ფაქტურა და სანაცვლოდ გამომიწერეს ქაღალდის ძველებური სპეცფაქტურა და იქაურმა აუდიტმაც და ჩემმხვევაში ფიზიკური პირი თუ არის ნუ გამოწერ ფაქტურას და უფვენე . ანუ მთავარია დაბეგრო და სხვა დოკუმენტაცია მაიცნ შეადგინო ამ ფიზიკურ პირთან. საქონელს აწვდი თუ მომსახუეობა გაუწიე? |
Posted by: The DoctoR 11 Apr 2012, 20:47 |
Maiko Shamugia მე პირიქით ვფიქრობ - ეს არის დასაბეგრი ოპერაცია იმის გამო, რომ ეს კი არ არის სუბსიდირება, არამედ ეს არის მომსახურების/საქონლის შესყიდვა. დღეს ასეთი რაღაც ტენდერების მეშვეობით ხდება გამონაკლისების გარდა. ალბათ XlargeXsmall სწორედ ეს გამონაკლისი შემთხვევა აქვს. |
Posted by: web_life 11 Apr 2012, 21:14 |
შეიძლება ძალიან სულელურ კითხვას ვსვამ და არ დამცინოთ. ვარ დღგ-ს გადამხდელი,ბუღალტერი ყოველი იმპორტის დროს ერთი და იგივე საქონელზე ახალ ქვე ანგარიშს მიხსნის. იმხელა სიაა რო ვეღარ ვაკონტროლებ რომელი რა გაიყიდა და მოვკვდი ამ ნაშთების მიმატება გამოკლებით..მაინტერესებს შეიძლება თუ არა ერთ ქვე ანგარიშზე გატარდეს სხვადასხვა დროს შემოტანილი ერთი და იგივე საქონელი და დღგ-ს გადამხდელისთვის რამდენადაა ნებადართული და მიზანშეწონილი . ცოტა გამარკვიეთ რაა..თორე ასე მგონია ეზარება ჩემ ბუღალტერს ძველი ქვე ანგარიშების ძებნა და ახალს იმიტო ხსნის უფრო მარტივია..მე კიდე გადავდექი უკვე ჭკუიდან იმდენია მთელი კვირა ვუნდები აღწერის ნაშთების გადაცემას .მადლობა ქინასწარ |
Posted by: The DoctoR 11 Apr 2012, 21:40 |
web_life შენი ბუღალტერი სწორად აკეთებს, ახალ საქონელს შესაბამის ანგარიშს უხსნის. თუ ფიქრობ, რომ ერთიდაიგივე საქონელს 2 და მეტი ანგარიში აქვს გახსნილი გადაამოწმე და ეჭვის გამართლების შემთხვევაში შესაბამისი ზომები მიიღე. თუ გინდა რომ ბუღალტერიაში საწყობის ციფრი გეწეროს ჯამურად, მაგისთვის საწყობის პროგრამა უნდა შეიძინო, რომელშიც ანალიზურად ჩაშლი შენს პროდუქციას. |
Posted by: Toxic:) 11 Apr 2012, 21:41 | ||
მომწოდებელს დავუბრუნე საქონელი, დავურეკე ვუთხარი რომ კორექტირების ანგარიშფაქტურა გამოეწერა, არ გამოწერა და ამას შეიძლება რამე სანქცია მოყვეს შემოწმებისას? როგორც მახსოვს კორექტირებული იწერება იმ საანგარიშო პერიოდში როცა ეს ფაქტი დადგა, ანუ მარტში თუ დავუბრუნე საქონელი 15 მდე შეუძლია გამომიწეროს ? * * * Lady_Bird
ძველი კოდექსით სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული ფიზიკური პირის მიერ ეწერა, ეხლა შენი პოსტში ვნახე რომ შეცვლილა, იცი რა მაინტერესებს შპს თუ სხვა საქმიანობასთან ერთად ეწევა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანას მაშინაც ვრცელდება ეს შეღავათი? |
Posted by: web_life 12 Apr 2012, 00:07 | ||
მადლობა გამოხმაურებისთვის ! ხოდა აი რა ზომები მივიღო ზუსტად ვიცი რო ერთ საქონელს ორი ქვე ანგარიშიც აქვს და ოთხიც .ვეუბნები ბუღალტერს და ასეა საჭიროვო.მეც გაჩუმებული ძველი ადრინდელი ქვე ანგარიშებიდან ვნაშთავ. რაც შეეხება სასაწყობე პროგრამას მქონდა და საშუალო შეწონილ ფასს სვამდა მგონი და ბუღალტერიც სხვა მყავდა და არ იყო არანაერი პრობლემა.და ახალ ბუღალტერთან ყველაფერი უსაშველო როგორაა გადავირიე.ეხლა ორისში ატარებს და ამ პრობლემით შეწუხებულმა სპეციალურად ვნახე რას შვება ეს ორისი და ვიცი რო მანდაც არის ფიფო ლიფო და საშუალოს არჩევანი და რაღა ჯანდაბად უნდა თუ ვერ გამოვიყენე. მაინც მე ვაკეთებ ძველის განაშთვას და დავიჯერო პროგრამულად შეუძლებელია რო ვთქვათ ბრინჯი ჩამოვწერო 100 კილო და ცხრა ქვეანგარიშზე რო მიწერია არ ვწერო ერთგან 20 კილო მეორეგან 30 მესამეგან 10 და მეოთხეგან 40 .რეალობაში იმ ძველსაც და ახალსაც ერთ ფიქსირებულ ფასში ვყიდი და ვერ ვხვდები სხვაობას ხალხნო და იქნებ დუნდუკი ვარ არ დამიმალოთ |
Posted by: _Lali_ 12 Apr 2012, 00:13 | ||
web_life
აუ, რა სისულელეა, ერთი და იგივე საქონელს რად უნდა ახალი ანგარიშები. ღირებულება კიდევ, გინდა FIFO აირჩიე და გინდა საშუალო. სამჯერ ჩამოგვივიდა კარის სახელური და ცოტა განსხვავებული იყო მესამე, მაგრამ პრინციპში იგივე ფასში რადგან ვყიდით, ერთ ანგარიშზე გავუშვით ყველა. არაფერი არ არის არეული და გასაკონტროლებლადაც ძალიან ადვილია. ჩემი რჩევა იქნება, გაუშვი ეგ ბუღალტერი და მოიყვანე ახალი |
Posted by: web_life 12 Apr 2012, 00:21 | ||
გეთახმები რო სხვადასხვა თვითღირებულება დაჯდა სხვადასხვა შემოტანის დროს .ეგ პროგრამულად მაგრამ რეალურად რო ავიღოთ საწყობში ერთად რო ხვდება ის ხო არ განსხვავდება ის ძველი შემოტანილია თუ ახალი.ბრინჯი-ბრინჯია ხო? პირიქით შეიძლება ბოლოს შეტანილი პირველად გაყიდო და პროგრამულად ხო მაინც ძველს ვწერ.მოკლედ აეგ ვერ გამიგია. * * *
აუ გაიხარე.მეც მასე მესმის და გადავირიე ეს ახალი ბუღალტერი რა ფოკუსებს აკეთებს ათჯერ ვუთხარი უკვე.მაგრამ არაო დღგ-ხარო და გაშიფრულად უნდა გქონდესო და ჰა!მეც ვემორჩილები,მეთქი არის რაღაც ბუღალტრული ნიუანსი რის გამოც აკრძალულია. არადა სულ ავირიე.კაი მადლობა ხალხნო |
Posted by: goo1000 12 Apr 2012, 09:15 | ||
|
Posted by: Lady_Bird 12 Apr 2012, 09:30 |
Toxic:) დაზუსტებით ვერ გეტყვი მაგრამ, წესით უნდა შეეხოს. ოღონდ გამიჯნული უნდა გქონდეს ეს ხელფასები სხვა ხელფასებისგან. ანუ უშუალოდ დაკავშირებული უნდა იყოს სასაოფლო სამეურნეო საქმიანობასთან ამ ხელფასების გაცემა. * * * amber შეგიძლია გამოწერო ქაღალდის ფაქტურები. თუკი დაგრჩა ნაშთში. უკან მაგას არ იბრუნებენ და ხომ უნდა გახარჯო. მეც მაქვს რამოდენიმე და მეზარება უკვე ხელით შევსება, |
Posted by: Toxic:) 12 Apr 2012, 09:44 | ||
ანუ იურიდიულ პირებს უეჭველი ეხებათ ხო ეგ განთავისუფლება? მომწოდებელს დავუბრუნე საქონელი, დავურეკე ვუთხარი რომ კორექტირების ანგარიშფაქტურა გამოეწერა, არ გამოწერა და ამას შეიძლება რამე სანქცია მოყვეს შემოწმებისას? როგორც მახსოვს კორექტირებული იწერება იმ საანგარიშო პერიოდში როცა ეს ფაქტი დადგა, ანუ მარტში თუ დავუბრუნე საქონელი 15 მდე შეუძლია გამომიწეროს ? |
Posted by: Lady_Bird 12 Apr 2012, 09:49 | ||
Toxic:)
კოდექსის მიხევით პირი არის როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირი.... ასე რომ უნდა შეეხოთ. მაშინ უნდა ეწეროს გარკვევით მხოლოდ ფიზიკური პირი... თუ გინდა ამათ დაურეკე 2 28 28 28 ბიზნეს ომბუცმენის ცხელი ხაზია. * * * Toxic:) პიემი ნახე,....... |
Posted by: Shagrent 12 Apr 2012, 10:42 |
იმპორტირებული საქონლის დეკლარაცია არის გაბნეული და შესაძლებელია ნეტიდან მაგის ამოღება? |
Posted by: PLAYer_1 12 Apr 2012, 11:37 |
გამარჯობათ , გეხვეწებით დამეხმარეთ რა, დღეს ვნახე ესეთი რაღაც ((( ი.მ ვარ და საშემოსავლოს მგივრად გავაკეთე წლიური მოგების დეკლარაცია.. რა ვქნა ვის რა მივწერო? , ნუ დაიზარებთ რა ძალიან გთხოვთ :| მიშველეთ რა რამე * * * Lady_Bird MasterJC goo1000 Toxic:) TT-KK nostradamuss Ti-Ni The DoctoR ingiloo kkoxo giorgi510 achi25 toi toto sun_waiting niaaa82 NatoMagradze Giorgi761 qondara Red Hot Chili Peppers Taxvi525 lchko bachachuna ninia11 amber QCQ mareta Maiko Shamugia elsbet kranci giofest KING_XXI maxo-tt advanced_clubber QVATA |
Posted by: ingiloo 12 Apr 2012, 12:16 |
web_life ჩემი აზრით სწორად აკეტებს შენი ბუღალტერი, თუ მიღებულ საქონელს სუბ ანგარიშებზე სვავს. ბრინჯს ექნება ერთი მთავარი ანგარიში და მიღებული ახალი საქონელი სუბ ანგარიშებზე უნდა წავიდეს იმ შემთხვევაში, თუ თვითღირებულება სხვადასხვაა, სახეობა სხვადასხვაა (მრგვალია,გრძელი, თეთრი თუ ყავისფერი) და სარეალიზაციო ფასიც სხვაა. თუ მარტო ერთი ბრინჯი მოგაქვს ერთია თვითღირებულება და სარეალიზაციო ფასი მაშინ აღარ უნდა სუბ ანგარიშები. შენ ბრინჯზე გაქვს პრობლემა და წარმოიდგინე ახლა ავტონაწილების მაღაზია ან რკინეულობის მაღაზია რა დღეში იქნება იმდენ ჭანჭიკში და ლურსმანში PLAYer_1 არაფერი არაა საგანგაშო. დააზუსტე ორივე და რაც მოგებაში დაადეკლარირე, გადაიტანე საშემოსავლოში. ოღონდ ეგაა რომ საშემოსავლოში საურავი დაგერიცხება, ცოტა იქნება არ ინერვიულო |
Posted by: PLAYer_1 12 Apr 2012, 12:21 | ||
ingiloo
და როგორ გადავიტანო? და ეგ დაზუსტებაც რა არის არ ვიცი 1367 მქონდა გადასახდელი და შევიტანე 1370 .. გმადლობთ |
Posted by: ingiloo 12 Apr 2012, 12:39 | ||
PLAYer_1
რა არის დაზუსტება და როგორც თავიდან მიიტანე თუ გაგზავნე ეგ მოგების დეკლარაცია, იგივეს გააკეთებ ახლა ორივე დეკლარაციაზე ოღონდ და ბარათზე გასწორდება თვითონ. |
Posted by: kranci 12 Apr 2012, 12:48 |
ესე იგი რა ხდება. გუშინ მომწოდებელმა მომიტანა საქონელი, გამომიწერა ელ ზედნადები, რომელიც მე დავადასტურე და ოპერაციის დასრულებაც მოხდა. მიღებისას საქონელს არაფერი ეტყობოდა, მაგრამ შემდეგ რომ კარგად შევამოწმეთ არ აღმოჩნდა ისეთი როგორივ გვინდოდა, საქონელი უკან დავაბრუნეთ და ზედნადებიც გააუქმა მომწოდებელმა, ა/ფ არ ქონდა გამოგზავნილი, მაგრამ ეს ზედნადები ჩემთან მიღებულებში ისევ ჩანს, როგორ უნდა მოვიქცე ამ შემთხვევაში? უკან დაბრუნების ზედნადები გამოვწერო? თუ გაქრება ეს ზედნადები მერე |
Posted by: toi toto 12 Apr 2012, 12:52 | ||
PLAYer_1
ამ პირტალია ამონაწერის მიხედვით გადახდილი გაქვს მოგებაში და დეკლარირებული გაქვს საშემოსავლოსი. იმიტომ რომ ზედმეტობა დაგიჯდა მოგებაზე და დავალიანება საშემოსავლოში. და თუ ინდივიდუალური მეწარმე ხარ მოგების დეკლარაციის შევსება შენთან რა შუაშია,,... წლიური საშემოსავლო დეკლარაცია ივსება. |
Posted by: PLAYer_1 12 Apr 2012, 13:20 |
ingiloo ეხლა მითხრა ერთმა ბუღალტერმა, არაფერი არ გინდა უბრალოდ წერილი მისწერე და გადაგიტანენო, ეს შესაძლებელია ? |
Posted by: ingiloo 12 Apr 2012, 13:26 |
PLAYer_1 ეგ არ ვიცი |
Posted by: amber 12 Apr 2012, 13:31 |
ძალიან გთხოვთ სასწრაფოდ დამეხმაროთ..ინდ მეწარმეს ფიზიკურმა პირმა მოუტანა 500 მეტრი კაბელი და ამ შემთხვევასი ინდ მეწარმემ რომ შეიძინოს ეს საქონელ მხოლოდ შესყიდვის აქტი საკმარისია თუ შიდა გადაზიდვის ზედნადები უნდა გამოწეროს? |
Posted by: ingiloo 12 Apr 2012, 13:36 |
amber შესყიდვის აქტიც საკმარისია, მითუმეტეს იმას მოუტანია. |
Posted by: amber 12 Apr 2012, 13:43 |
ingiloo ძალიან დიდი მადლობა და ის ფიზიკური პირი ხომ არ დაჯარიმდება ზედნადების გარესე რომ მიიტანს იმ კაბელებს? |
Posted by: ingiloo 12 Apr 2012, 14:36 | ||
amber
რეგისტრირებული თუ არაა გადამხდელად ვინ უნდა დააჯარიმოს? არამგონია რა ვიცი |
Posted by: amber 12 Apr 2012, 14:47 |
ingiloo დიდი მადლობა.მეც მასე ვფიქრობ.ეკონომიკური საქმიანობა ხომარაა ერთჯერადად ახორციელებს მიწოდებას და რატომ უნდა დაიბეგროს. |
Posted by: Maiko Shamugia 12 Apr 2012, 15:35 | ||
The DoctoR
ეგ სხვა თემაა და თავისთავად დაექვემდებარება მაგ ნაწილში შესყიდვების კანონს, მაგრამ მე საბოლოო შედეგს ვგულისხმობ. მას შეეძლო თავად მოეხდინა ღონისძიების ორგანოზება ან ქვეკონტარქტორის მეშვეობით (ანუ შეესყიდა მომსახურება, როგორც შენ ამბობ) მაგრამ საბოლოო ჯამში ემსახურება მე-3 პირის ინტერესებს და თუ ეს საბიუჯეტო პროგრამით წავიდა და არაა მოგების მიზნით განხორციელებული. დღგ-თი არ უნდა დაიბეგროს. * * * მაგრამ ქვეკონტრაქტორი (რომელიც აწყობს ამ ღონისძიებას სამინისტროს დაფინანსებით) თავისთავად დაიბეგრება, და არა სამინისტრო ! იმიტომ რომ სწორედ ის კომპანია იქნება მოგებაზე ორიერტირებული. |
Posted by: -anano- 12 Apr 2012, 15:50 |
ხალხო ზედნადებს ვუწერ საელჩოს და ამ ელ ვერსიას არააქ დღგს გასათიში და ბუღალტერს რო ვეკითხები რა ვქნა მეთქი, მყიდველში ხო უთითებ მაგ საელჩოს და თვითონ კანონი ხოაო რო ეგენი თავისუფლდებიან დღგ ს გადახდისაგანო და თუ გინდაო შენიშნვნაში რამე მიუთითეო და ჩვეულებრივად გააგზავნეო.ნუ ამ შემთხვეაში გამიმართლა რო საელჩოსი სულ არ უნდოდათ არანაირი საბუთი და ეგრე გავაგზავნე მაგრამ სხვა დროს მეორე მხარეს ხო შეუძლია რო შემომედავოს იქ ის თანხა დღგს ჩათვლით იგულისხმებაო და მარტო შენიშვნაში დაწერა არ კმარაო მერე რაღა ვქნა უფროსებიდან არავინ არაფერს მეუბნება რა ვქნა არადა მერე ვიცი რამე ისე თუ არ იყო პასუხს მე მომთხოვენ * * * ხო კიდე ერთი კითხვა მაქ. ორგანიზაციამ იყიდა რაღაცა საქონელი ჩვენგან და გადაიხადა თანხა ბარათით რომელიც გაფორმებულია უშუალოდ ამ პირზე. შეიძლება ასეთი რაღაცა? აქ მეუბნებიან რო არ გადაახდევინო ეგეთ შემთხვევებში ბარათითო და რო ეკითხებიან რატო არ მაქ უფლებაო ვერაფერს ამბობენ ( ნუ მე როგორც ვიცი ასეთ დროს მემგონი კომპანია რაღაცა პროცენტს იხდის არა ბანკის მომსახურებისა და ვითომ მაგიტო?) თუ ვინმემ ივით გთხოვთ მეც გამარკვიოთ რა არ უნდათ ჩემებს ბარათით გადახდა ორგანიზაციის დროს |
Posted by: Toxic:) 12 Apr 2012, 16:04 |
მომწოდებელს დავუბრუნე საქონელი, დავურეკე ვუთხარი რომ კორექტირების ანგარიშფაქტურა გამოეწერა, არ გამოწერა და ამას შეიძლება რამე სანქცია მოყვეს შემოწმებისას? როგორც მახსოვს კორექტირებული იწერება იმ საანგარიშო პერიოდში როცა ეს ფაქტი დადგა, ანუ მარტში თუ დავუბრუნე საქონელი 15 მდე შეუძლია გამომიწეროს ? კიდევ მაინტერესებს, ინვოისის შენახვა აუციელებლი არის თუ არა როცა გაქვს ზედნადები და ფაქტურა, ანუ ინვოისი ხომ მხოლოდ გადახდის საფუძველია და ამის გარდა აქვს სხვა რამე დატვირთვა? |
Posted by: -anano- 12 Apr 2012, 16:08 | ||
არა არანაირი, მე პირადად არ ვინახავ მარა თუ გინდა ყოველი შემთხვევისთის ზედნადებს მიაკარი |
Posted by: Toxic:) 12 Apr 2012, 16:13 | ||
საქვეანგარიშოთ თანხის გაცემა შეიძლება როგოც ნაღდი ასევე უნაღდო ფორმით და აქედანგამომდინარე შესაძლებელია რომ გადაიხადოს პიროვენბამ თავისი ბართით, ოღონდ გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად წერილი მოატანინე რომ ნამდვილად იმ ორგანიზაციის თანამშრომელია და მათი სახელით ყიდულობს პროდუქციას. |
Posted by: tamtu8 12 Apr 2012, 16:30 |
განვიხილოთ საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები * * * გამარჯობა! აი ახალი თემაააც დაპოსტეთ ახალი კანონები ბრძანებები და განვიხილოოოოთ მგონი თქვენთვისაც საინტერესო უნდა იყოს ეს თემა. იმედი მაქვს იაქტიურებთ და ერთმანეთის დახმარებით სიახლეები არ გამოგვეპარება . |
Posted by: -anano- 12 Apr 2012, 16:38 | ||
]
ნუ ეგ არაა პრობლემა მარა ის მაინც ვერ გავიგე რატო არ უნდა ეგრე რო იხადონ, ერთი კი მივხვდი მემგონი ამით კომპანია ზარალობს თუ რავი რაა. ამასობაში კი მე ვიჭყლიტები ჩემ კომპანიასა და კლიენტს შორის |
Posted by: NatoMagradze 12 Apr 2012, 18:03 | ||
ეგ ფასიანია გადატანა. მგონი 5000 ათასამდე მგონი 200 ლარი ჯდება გადატანა. მაგრამ დეკლარაცია იყოს სწორი და გადასახადი ერთაგ თუ ზედმეტობაში არ დაგერიცხება საურავი და იყოს ეგრე. |
Posted by: Mr Adam 12 Apr 2012, 19:09 | ||
|
Posted by: oqrokaci 12 Apr 2012, 19:19 |
მოგესალმებით ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის ჩაბარება 1 მაისის მაგივრად 1 ნოემბრამდე გაიაიწია??არასასოფლი სამეურნეო მიწაზე მაქ დეკლარაცია გასაგზავნი და ფორმის შევსებას არ აკეთებს |
Posted by: Toxic:) 12 Apr 2012, 20:14 | ||||
The DoctoR
ეს თანადაფინანსებული თანხაც უნდა გაიხაჯოს გრანტის პროექტის მიხედვით ანუ არაეკონომიურ საქმიანობაში და 105-4 მუხლი შემთხვევას არ მიესადაგება ხო? 4. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს მისთვის საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდების შედეგად წარმოშობილი სარგებელი ერთობლივი შემოსავლიდან, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც ეს საქონელი ან მომსახურება გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში. |
Posted by: goo1000 12 Apr 2012, 20:33 |
თქვენი დახმარება "რჩევა" მჭირდება მინდა რომ მივიღო უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება ბუღალტერიის წარმოებაში(გარკვეული ცოდნა და რაგაც გამოცდილება მაქვს) და თქვენი აზრით ვინც ერკვევით ამ საკითხში სად უფრო მეტ ცოდნას მივიღებ ბაფში? თუ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში? თუ არის კიდევ სხვა ალტერნატივა ძალიან გთხოვთ არ დაიზაროთ და მირჩიოთ რომელი ჯობს რით და რატომ.წინასწარ გიხდით მადლობას |
Posted by: elee 12 Apr 2012, 22:41 |
რამდენიმე კითხვა მაქვს იქნებ დამეხმაროთ და მითხრათ რა უნდა ჩავწერო ამ გრაფებში 1.სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას დაქვემდებარებული ერთობლივი შემოსავალი. მათ შორის: 2.დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული შემოსავალი 3.იმ საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავლები, რომლებზეც არ ვრცელდება მიკრო ბიზნესის სტატუსისთვის დადგენილი ბრუნვის 30000 ლარიანი ზღვარი 4.სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას დაქვემდებარებული შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები სულ. მათ შორის: 5.ხელფასის ხარჯი 6.ჩვეულებრივი წესით დაბეგვრას დაქვემდებარებული ერთობლივი შემოსავალი. მათ შორის: 7.საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული. მათ შორის: 8.ხელფასის სახით მიღებული 9.საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული. მათ შორის: 10.ხელფასის სახით მიღებული 11.გამოქვითვები სულ 12.წინა წლების ზარალი, რომელიც ექვემდებარება გამოქვითვას 13.დაბეგვრისგან გათავისუფლებული შემოსავალი 14.საქართველოს წყაროდან მიღებული და გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი შემოსავალი 15.ეკ. საქმიანობაში გამოყენებული აქტივების ღირებულება 16.საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები 17.საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები |
Posted by: lolita da me 12 Apr 2012, 23:05 |
ე.ი. რა ხდება შპს დღგ-ს გადამხდელი გახდა 16 მარტს, დღგ-ს დეკლარაციაში ნავაჭრი 16 მარტიდან უნდა მივუთითო თუ მთელი მარტი უნდა ავსახო და 16 მარტამდე რეალიზაცია დღგ-სგან განთავისუფლებულში ჩავწერო? და კიდევ 10 მარტს მიღებულ საქონელზე ეგრევე რო მივიღო ჩათვლა შეიძლებაა?ღირს 6 დღის გამო ნაშთებზე ჩათვლის მიღება? |
Posted by: QVATA-90 12 Apr 2012, 23:23 |
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ. თუ ძირითადი საშუალების რეალიზაცია მოხდა აგვისტოს თვეში ქონების გადასახადი მაინც უნდა გადავიხაო? და თუ კი როგორ უნდა დავიანგარიშო? საწყისი ღირებულებისა და აგვისტოს მდგომარეობით საშუალო ღირებულების 1%? |
Posted by: vlla 13 Apr 2012, 10:12 |
მარტის თვის დღგ 17 აპრილს დილით რომ გადაირიცხოს ბიუჯეტში საურავები ხომ არ დამეწერება? ახლახანს გავაგზავნე დავალება მაგრამ ბანკმა 17.04.2012-ით გაატარა |
Posted by: The DoctoR 13 Apr 2012, 12:16 |
Toxic:) უსასყიდლოდ გაცემული საქონელი გამოიქვითება კოდექსით დადგენილი შეზღდუვებით - ანუ გამოქვითვა შეგიძლია, მაგრამ ამისათვის ის სხვა პირობასაც უნდა აკმაყოფილებდეს და არა მხოლოდ უსასყიდლოდ უნდა იყოს გაცემული. მე ეს ოპერაცია წარმომიდგენია ასე: 1. გაყიდე, დაბეგრე, გაგიჩნდა მოთხოვნა. 2. თვითღირებულებით ჩამოწერე, მაგრამ მაინც დაგრჩა მოთხოვნა (უიმედო ვალების გამოქვითვის შეზღუდვა იმოქმედებს შენს შემთხვევაში). ეს რო იყოს ქველმოქმედება, მაშინ გამოქვითავდი უიმედო ვალსაც, მარა ახლა მკვდარი მოთხოვნა დაგრჩა, რომელიც შენს გაუნაწილებელ მოგებას დააკლდება მხოლოდ და ისიც მომავალ წელს. დასკვნა: იბეგრები დღგ-თი (თუ ექვემდებარება), იბეგრები ნამეტზე მოგების გადასახადით, გიმცირდება სავარაუდო დივიდენდი. |
Posted by: Ti-Ni 13 Apr 2012, 13:36 |
არის დღეს აქ ვინმე? ვერ მეტყვით, საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციის თანხა, რომელზეც მოიხსნა დღგ-ს ვალდებულება, რომელ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს დეკლარაციაში? |
Posted by: goo1000 13 Apr 2012, 13:52 | ||
|
Posted by: Ti-Ni 13 Apr 2012, 14:04 | ||
მე მითხრეს არ დაგეკისრება საურავებიო. იმიტომ რომ გადახდის დღე,არასამუშაო დღეს ემთხვევა და გადახდის თარიღად არასამუშაო დღის მომდევნო სამუშაო დღე აღიარდებაო |
Posted by: LeGo 13 Apr 2012, 15:10 | ||
litterator
მაგის მეტი რა ვიცი შარშან ეტყობა გაცილებით ნაკლები გქონდა დავალიანება... (ან სხვა ტექნიკური მიზეზები იყო ) |
Posted by: zandrukella 13 Apr 2012, 19:38 |
ხლახო საწარმომ (შპს) მოგების განაწილების დროს დაკავებული დივიდენდი ბიუჯეტში რა კოდით უნდა გაუშვას? |
Posted by: The DoctoR 13 Apr 2012, 21:46 |
QVATA-90 მონაწილეობას მიიღებს საწყისს ნაშთში. Ti-Ni გადასახდელი დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე. zandrukella 1005 |
Posted by: დეკო 13 Apr 2012, 22:35 |
მაქვს როგორც დღგ-თი დასაბეგრი ისე დაუბეგრავი ოპერაციები. ჩათვლა დღგ-სი პროპორციულად უნდა მოვახდინო ?! |
Posted by: PARAGON_L 14 Apr 2012, 00:16 | ||
დაუბეგრავში თუ დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულ ოპერაციებს გულისხმობ, მაშინ კი პროპორცია უნდა გამოიყენო |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Apr 2012, 01:05 |
მარტში ზედნადები მომივიდა ხელით გამოწერილი და იგივე ზედნადები ელექრონულადაც, ორივე ზედნადები ხო არ ჩამეთვლება შემოსავალში? |
Posted by: PARAGON_L 14 Apr 2012, 01:07 | ||
არ ჩაგეთვლება, ხელით გამოწერილი შეგიძლია გადააგდო, იურიდიული ძალა არ აქვს |
Posted by: sex-women 14 Apr 2012, 10:14 | ||||
Toxic:)
კი ვადასტურებ, იმით რომ, ქრონოლოგიულად მიყვება სესხის აღება და იგივე თანხით შესყიდვა. მაგრამ ბუღალტერი მეუბნება, რომ პროცენტის მხოლოდ 24% უნდა გატარდეს ხარჯებში და არა მთლიანად პროცენტი, მაინტერესებს კოდექსში რომელ მუხლში ან სად ვნახო ზუსტად? |
Posted by: ვასასი 14 Apr 2012, 10:51 |
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №34 2011 წლის 28 იანვარი ქ. თბილისი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის, 101-ე მუხლის მე-5 ნაწილისა და 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ: 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის წლიური საპროცენტო განაკვეთი დამტკიცდეს 20 პროცენტის ოდენობით. 2. არანაირი სარგებელი არ მიიღება მხედველობაში რეზიდენტი კომერციული ბანკის მიერ საკუთარი დაქირავებულისათვის ამ ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრულ საპროცენტო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით სესხის გაცემისას. 3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის კრედიტზე (სესხზე) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითოს: ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული კომერციული ბანკის და რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ სესხებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით; ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად. 4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე. კ. ბაინდურაშვილი http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_...View&id=1191445 |
Posted by: goo1000 14 Apr 2012, 12:53 | ||
და მე რატომ არავინ მაქცევს ყურადღებას? |
Posted by: MasterJC 14 Apr 2012, 13:05 |
goo1000 ბაფში ალბათ კარგ ცოდნას მიიღებ, არ ვიცი, შეხება არ მქონია ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში კარგი ლექტორები ყავთ. ბუღალტერია არ გამივლია, სხვა რაღაცა გავიარე, მაგრამ სერიოზულად ასწავლიან icqe.ge - მანდ შეიძლება, კვალიფიკაციური განათლების ცენტრშიც სწავლა ეხლა ვსწავლობ ბუღალტერიას და კმაყოფილი ვარ მანამდე კოდექსი გავიარე და აკადემიაში გავლილ კოდექსის კურსს ბევრად არ ჩამოუვარდებოდა, მაგარი ლექტორები ყავთ ორივე |
Posted by: PLAYer_1 14 Apr 2012, 13:52 | ||
NatoMagradze
დეკლარაცია კი სწორედაა , თან საშემოსავლოს დეკლარაციაა როგორიც ი.მ შეესაბამება, უბრალოდ სხვა კოდზე გადავრიცხე, მოგების კოდზე გადავრიცხე და ანუ რა უნდა ვქნა ბოლო ბოლო მაინც ვერ გავიგე ბუღალტერი არ ვარ და ვერ ვხვდევბი რა ზედმეტობა რის ზედმეტობა |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Apr 2012, 14:05 | ||||
მარტში ხო ჰქონდა ძალა ხელით გამოწერილს 1 აპრილამდე? |
Posted by: PARAGON_L 14 Apr 2012, 17:26 | ||
1 აპრილიდან სავალდებულო გახდა ელექტრონული ზედნადების გამოწერა, თორემ ისე თებერვლიდან შესაძლებელი იყო უკვე, შენ შემთხვევაში ელექტრონული ზედნადები სრულიად საკმარისია და ხელით გამოწერილის შენახვა არც გჭირდება. |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Apr 2012, 19:03 |
ნოემბერში დღგ-ს დეკლარაცია არის შეცდომით გადაგზავნილი დაახლოებით 20000 ლარი ნაცვლად 2000 ლარისა, საურავი დარიცხულია 1700 ლარი, დაზუსტებული რო გავუშვა საურავი მომეხსნება? და თუ არა როგორ უნდა მოვიქცე? |
Posted by: World maps 14 Apr 2012, 20:35 |
გამარჯობათ. გთხოვთ დადოთ საწვავის ჩამოწერის უწყისი თუ გაქვთვინმეს. და კიდევ მაინტერესებს რა სახის დოკუმენტებია საჭირო როდესაც იჯარით ყავს ფირმას მანქანები და საწვავით ფირმა უზრუნველყოფს. |
Posted by: otikosi 15 Apr 2012, 11:12 |
Red Hot Chili Peppers დაზუსტებულმა თუ შეამცირა დასარიცხი თანხა აუცილებლად შეასწორებენ საურავის დარიცხვასაც. |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 15 Apr 2012, 11:51 |
გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, გფარავდეთ უფალი |
Posted by: დეკო 15 Apr 2012, 21:33 | ||
|
Posted by: lchko 16 Apr 2012, 00:21 | ||
იცი რა, ნულოვანი ანგარიშფაქტურაც უნდა გამოუწერო. ოღონდ რომ შევსებ ცვლილებებს ვეღარ შეიტან, ამიტომ წერილი აფრინე ზუსტი რეკომენდაციის მისაღEბად. |
Posted by: goo1000 16 Apr 2012, 11:00 | ||||
ჩამოთვლილთაგან რომლის სერთიფიკატი უფრო წონადია საზოგადოების თვალში |
Posted by: MasterJC 16 Apr 2012, 13:16 | ||
goo1000
1. ნებისმიერი სერთიფიკატი საამაყოა, თუ მართლა შენს ცოდნას გამოხატავს 2. ყველგან სამუშაოზე ახურებენ სერთიფიკატებით და სტანდარტებით, როცა რეალურად მარტო სერთიფიკატები საკმარისი არაა 3. ალბათ ACCA/ბაფფ არის ყველაზე "ცვეტში" სახელია და იმიტო, თუმცა იმას არ ნიშნავს რომ ცოდნას არ იძლევიან 4. შსს და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიებშI ბევრი სპეციალისტი ყავთ, რომელბიც იამვე ბაფფ-ში, სტუ-ში, თსუ-ში ასწავლიან პარალელურად. მაგრამ რაღაც მომენტში, თითქოს უფრთხიან სახელმწიფო სტრუქტურების სერთიფიკატებს. 5. ICQE-შიც ისინი ასწავლიან, ვინც თსუ-სტუ-ბაფფ-ში ყელა არა, ლექტორების ნაწილი და ნამდვილად ვერ ვიტყვი რო ვერ ერკვევიან, პირიქით, ძალაინ აკრგად ასწავლიან რაც მე გავიარე და ჯერ-ჯერობით იქაური არავინ შემხვედრია ერთქვათ რო ცუდიაო ან რამე არ მასწავლესო 6. რეალურად, თუ ვინმე მცოდნესთან მოხვდი, ის დახედავს სერთიფიკატს, და იტყვის საღოლო მიაქცევენ ყურადღებას მარტო იმას, თU ქულები წერია, არამდენი ქულა აიღე და რომელ ცენტრშI, იამსაც დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ აინტერესებთ ვინ გასწავლა და რამდენად კარგად სერთიფიკატი მაგ დროს მეორე ხარისხოვანია შენი გადასაწყვეტია პირადი გამოცდილებით ვიცი რო აკადემაიშიც მაგრად გვასწავლეს, თუმცა რამდენიმე საგანზე უკეთესს ვისურვებდი სხვა ლექტორებთან შედარებით მოიკოჭლებდნენ რ3-4 კაცი და კვალიფიკაციური განათლების ცენტრშიც კარგად მასწავლეს, ჯერ გორბატკოვმა, და მერე ეხლა ვინცა მყავს, გვარი დამავიწყდა, ელგუჯა ქვია |
Posted by: The DoctoR 16 Apr 2012, 22:48 |
სოფლის მეურნეობის დარგია მეთევზეობა. არის თუ არა თევზის მოყვანა და შემდგომი რეალზიაცია დღგ-გან განტავისუფლებული? წესით უნდა იყოს, მაგრამ იქნებ რაიმე გამონაკლისები არის... |
Posted by: LeGo 17 Apr 2012, 02:12 |
The DoctoR info@rs.ge -ზე მისწერე... |
Posted by: iasagi 17 Apr 2012, 02:51 | ||
გათავისუფლებულია ! |
Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2012, 09:03 | ||
iasagi და როგორც მითხრეს, ჩათვლის უფლებით. მაგრამ ვერ ამიხსნეს, ჩათვლის უფლებით რას ნიშნავს.კონკრეტულ მაგალითზე ვერ გამარკვევთ? * * *
გადასახდელი დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე? _ ეს პასუხია იმაზე, სად უნდა ჩაიწეროს სოფლის მეურნეობის პროდუქცისს რეალიზაციიდან მიღებული დასაბეგრი ამონაგების თანხა? თუ ამ ბრუნვაზე გადასახდელი დღგ? ალბათ დღგ იგულისხმე, მაგრამ ამ გრაფაში რატომ ჩაიწერება, ამ სვეტში ხო გადასახდელი დღგ-ები იწერება და არა შესამცირებელი თანხები. მე ჩავწერე დანართ "ა"-ს გრაფაში "ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებული ოპერაციები" და თავადვე ჩასვა მერე ეს თანხა 0-ვანი განაკვეთით დასაბეგრში. * * * და რა მაინტერესებს კიდევ, 1.მასალების ჩამოწერა რესტორანში როგორ ხდება? ალბათ კალკულაციების მიხედვით. მაგრამ პირდაპირ ხდება მასალების ჩამოწერა თუ მზა კერძების სახით _ ანუ დაუმთავრებელი წარმოება,მზა პროდუქცია და ეს მზა პროდუქცია ჩამოიწერება? 2. სასტუმროში მომსახურების თვითღირებულების ჩამოწერასაც კალკულაცია უნდა დაერთოს თან?რა სახის უნდა იყოს? |
Posted by: The DoctoR 17 Apr 2012, 09:46 | ||||
Ti-Ni
უკვე დაბეგრილი, მაგრამ შემდგომში დაკორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ-ს თანხა. სხვა შემთხვევაში
|
Posted by: Lady_Bird 17 Apr 2012, 10:06 | ||
The DoctoR
თუკი თევზის მეურნეობა გაქვს საკალმახეს მსგავსი მაშინ განთავისუფლებულია, მაგრამ ზღვაში თევზჭერა არ არის განთავისუფლებული |
Posted by: casandra 17 Apr 2012, 10:40 |
ხომ ვერ მეტყვით, წელიწადში რამდენი დღით შემიძლია გავუშვა თანამშრომელი ქვეყნის შიგნით მივლინებაში, თუ არსებობს დღეების მაქსიმალური რაოდენობა? |
Posted by: -anano- 17 Apr 2012, 11:01 |
lchko ნულოვანიც გამოვუწერე იმედია რამე პრეტენზია არ ექნებათ შემდგომ * * * ხალხო კიდე ერთი კითხვა მაქ, ამას წინათ ერთი მიმტკიცებდა რო თუო ელ ზედნადები მოგივიდა და ფაქტურაცო ჩეკის ქონა სავალდებულო აღარააო და მართალია? ხო კიდე ერთიც გამყიდველებმა დამიკარგეს რამოდენიმე ჩეკი, და თვითონ იმ კომპანიას რო ვთხოვო ვინც საქონელი მოგვყიდა რო სალაროს შემოსავლის ორდერი მაინც დამიწეროს, ამ ორდერს რამე ძალა ექნება ? საგადასახადოში ვიკითხე და არაო არანაირი ძალა არ ქავს ჩვენთცის შემოსავლის ორდერსო და ან მე ვერ ვკითხე სწორად ან იმათმა ვერ გაიგეს მე რა მინდოდა , მეეჭვება რო არანაირი ძალა არ ქონდეს. |
Posted by: Laash 17 Apr 2012, 12:20 |
ბუღალტრული აღრიცხვა რაიმე კონკრეტული პროგრამით უნდა მოხდეს? თუ არის რომელიმე კანონში მსგავსი მოთხოვნა? |
Posted by: tamrikor 17 Apr 2012, 12:21 |
გამარჯობა, ხელფასს წლის განმავლობაში ერთხელ ან ორჯერ გავცემ და დეკლარირება მაინც უნდა გავუშვა ნულოვანი ყოველთვე? და კიდევ კვარტლური საშემოსავლოც უნდა გავუშვა თუ არ გავცემ? |
Posted by: The DoctoR 17 Apr 2012, 12:23 | ||
არც ზედნადები და არც ელ.ფაქტურა მკაცრი აღრიცხვის არ არის, ამიტომ ჩეკი საჭიროა ამოარტყა ფულის მიღების დროს. თუმცა სალაროს შემოსავალის ორდერი რომ გამოგიწერონ ამით შენ დაადასტურებ, რომ თანხა გადახდილია და ანგარიშვალდებული პირიდან თანხის ჩამოწერის საფუძველი გექნება. სხვა მხრივ შეძენილ საქონელზე სალაროს ჩეკის ქონა/არქონა არაფერს არ ნიშნავს. |
Posted by: lolita da me 17 Apr 2012, 12:36 |
აქ მოღვაწე ბუღალტერებო საქონლის ჩამოწერას როგორ ახდენთ ყოველდღიურად თუ ყოველთვიურად? |
Posted by: buchu 17 Apr 2012, 12:38 |
გამარჯობათ, იქნებ ვინმემ დამეხმაროთ. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისაგან ორგანიზაციამ მივიღე მომსახურება, რაშიც უნდა გადავუხადო მას 300 ლარი. ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მიღებულ მომსახურებაზე. ამ 300 ლარიდან, საშემოსავლო ჩვენ უნდა დავუკავოთ და გადავრიცხოთ ბიუჯეტში, თუ მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი თვითონ არის ვალდებული მიხედოს საშემოსავლო გადასახადს? მადლობა წინასწარ. |
Posted by: The DoctoR 17 Apr 2012, 12:40 |
Laash ნებადართულია, მაგრამ არა სავალდებულო. tamrikor თუ თვის განმავლობაში არც ბრუნვა და არც განაცემი არ გქონია, შეგიძლია საერთოდ არ ჩააბარო. კვარტალურს კიდევ არ ავსებ, თუ მინისტრის ბრძანებით არ გადაგიყვანეს კვარტალურზე. lolita da me მე 2 კვირაში ვწერდი და თან ინვენტარიზაციას ვაკეთებდი. მაგრამ ნებისმიერ დროს შემეძლო ნაშთის დასმა... გააჩნია რა საქმიანობას ეწევი. |
Posted by: Laash 17 Apr 2012, 12:45 |
The DoctoR დიდი მადლობა |
Posted by: lolita da me 17 Apr 2012, 12:49 |
The DoctoR ფურნიტურის მაღაზიაა, ყოველდღე ვაკეთებ ჩამოწერებს, მაგრამ ეს საკმაოდ შრომატევადია, თვეში ერთხელ რომ ჩამოვწერო არ შეიძლებაა?ნუ შავად ჩემთვის მაინც ვაწარმოებ ნაშთების აღრიცხვას. მაგრამ მერე დაუშვათ შემოწმებაზე რომ შემოვიდნენ ორგანიზაციაში და მომთხოვონ ყოველდღიური ჩამოწერები? |
Posted by: The DoctoR 17 Apr 2012, 12:55 |
lolita da me ვალდებულება ჩამოწერის სიხშირის არ გაქვს. ბუღალტერიისთვის უნდა აწარმოო მუდმივი ან პერიოდული ჩამოწერა, რომლებსაც ცალცალკე დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს. საბოლოო ჯამში ყველა გზა ნაშთთან მიდის, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ფაქტიურ ნაშთს. |
Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2012, 13:00 |
და რა მაინტერესებს კიდევ, 1.მასალების ჩამოწერა რესტორანში როგორ ხდება? ალბათ კალკულაციების მიხედვით. მაგრამ პირდაპირ ხდება მასალების ჩამოწერა თუ მზა კერძების სახით _ ანუ დაუმთავრებელი წარმოება,მზა პროდუქცია და ეს მზა პროდუქცია ჩამოიწერება? 2. სასტუმროში მომსახურების თვითღირებულების ჩამოწერასაც კალკულაცია უნდა დაერთოს თან?რა სახის უნდა იყოს? The DoctoR, თუ იცი, შემიძლია სწრაფად რეალიზებადი პროდუქტი შესყიდვისთანავე 7210ზე გავუშვა და შემდეგ მხოლოდ რეალიზაციის გატარებები გავაკეთო. საერთოდ,ვიცი, რომ ეს მეთოდიც არის,მაგრამ ჩვენთან რამდენად ნებადართული იქნება, არ ვიცი. |
Posted by: lolita da me 17 Apr 2012, 13:10 |
The DoctoR ხო და პერიოდული ჩამოწერები რო ვაწარმოო,შეუძლია საგადასახადოს მომთხოვოს აი მაგალითად კონკრეტულ 17.04.12-ში რა მაქვს გაყიდული? თუ შეუძლია მირჩევნია მაშინ ეხლა ვაწარმოო ყოველდღიური გაშიფვრები რომ მერე თავი არ ვიმტვრიო მიმიხვდით/? თორემ ჩემთვის ყოველთვის მექნება ნაშთები რომელიც მაქსიმალურადვ დაემთხვევა ფატიურს. |
Posted by: The DoctoR 17 Apr 2012, 13:21 | ||
lolita da me საგადასახადო შენ მოგთხოვს ნაშთს 17.04-ში და ეგ ნაშთი უნდა მისცე სხვას არაფერს. თუ ანგარიშვალდებული არ ხარ დირექტორთან ან სხვა ზემდგომ პირთან, შეგიძლია აწარმოო პერიოდული აღრიცხვა და 1-2 კვირაში ერთხელ გააკეთო ინვეტარიზაცია. ყველას ჯობს ყოველდღიური ანუ მუდმივი მეთოდი, მაგრამ როგორც თქვი შრომატევადი არის. ამიტომ ყოველ 2 კვირაში აღწერე საქონელი და შესაბამისად აღრიცხე ბუღალტერიაში. Ti-Ni
ყოველ 2 კვირაში აღწერე საქონელი და შესაბამისად აღრიცხე ბუღალტერიაში. შეზღუდვა არ გაქვს. რაც შეეხება ჩამოწერებს: 1. კერძი უნდა ჩამოწერო საბოლოო ჯამში, მაგრამ ნედლეული ნორმატივების მიხედვით უნდა გახარჯო კერძზე (ვფიქრობ უკეთესი იქნება ბრძანებები რო გქონდეს თითო კერძზე რა და რამდენი მასალა მიდის და დირექტორის და შეფ-მზარეულის ხელწერები). 2. აქ ნომრების მიხედვით. ნომერს რომ ყიდი, მხოლოდ ოთახი და საწოლი არ იყიდება არა? იქ შედის სხვადასხვა მომსახურება და კვებაც. ამიტომ სრული პაკეტის თვითღირებულება ჩამოწერე. ესეც ბრძანებით გაამყარე. მართალია იმის კონტროლი იმ კაცმა შეჭამა თუ არა რთულია, მაგრამ სწორედ მაგიტომაც არსებობს ქრონომეტრაჟი, რომელსაც საგადასახადოც იყენებს და მენეჯმენტმაც შეიძლება გამოიყენოს საჭიროების შემთხვევაში. |
Posted by: lolita da me 17 Apr 2012, 13:28 |
The DoctoR მადლობა |
Posted by: lchko 17 Apr 2012, 13:37 |
[quote]The DoctoR[/quot [quote]lolita da me[/quote] თვეთვეში თუ ჩაჯდა იმას პერიოდული აღარ ჰქვია, საგადასახადო თუ შემოვა რეალიზაცია და ნაშთი უნდა შეესაბამებოდეს უბრალოდ მეტი არაფერი, არ ხარ ვალდებული ჩაწიკწიკებული დაახვედრო თუ პროგრამა არ გაქვს. რეალიზაციას აიღებენ ზეტებით, ზედნადებებით და ხელშეკრულებებით და გამოთვლიან ნაშთს მიღებიდან გამომდინარე, რაც უნდა ემთხვეოდეს საწყობს. თვის ბოლო დღემდე შეგიძლია აღწერა არ გააკეთო უწყვეტი მეთოდისას. რომ აღწერ რაც აკლია უშვებ რეალიზაციაში. ყოველდღიურ აღრიცხვას კიდევ სხვა მეთოდია სპეციფიკური საქონელი ქვია თუ რაღაც ეგეთი. რაც შეეხება პერიოდულს მთელი წელიწადი აღრიცხავ მხოლოდ მიღებას ერთგვაროვანი საქონლის მიხედვით 72-ზე როგორც ზემოთ დაგიწერეს , შეგიძლია ერთგვაროვანი და პლუს მწარმოებლების მიხედვით აღრიცხო, და წლის ბოლოს აკეთებ აღწერას რაც აკლია უშვებ რეალიზაციაში, |
Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2012, 14:00 | ||||
ძალიან დიდი მადლობა აქ არაფერი მაგის მსგავსი არ ხდება.ანუ ყველაფერი ნულიდანაა გასაკეთებელი, როგორც ვატყობ. |
Posted by: buchu 17 Apr 2012, 14:11 |
გამარჯობათ, იქნებ ვინმემ დამეხმაროთ. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისაგან ორგანიზაციამ მივიღე მომსახურება, რაშიც უნდა გადავუხადო მას 300 ლარი. ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მიღებულ მომსახურებაზე. ამ 300 ლარიდან, საშემოსავლო ჩვენ უნდა დავუკავოთ და გადავრიცხოთ ბიუჯეტში, თუ მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი თვითონ არის ვალდებული მიხედოს საშემოსავლო გადასახადს? მადლობა წინასწარ. |
Posted by: The DoctoR 17 Apr 2012, 14:23 |
buchu მიეცი ფული და მისი პრობლემაა გადახდა/არგადახდა |
Posted by: lolita da me 17 Apr 2012, 14:26 |
lchko და პროგრამა თუ მაქვს? მოკლედ მე თვეში ერთხელ გავაკეთებ ჩამოწერებს, პროგრამაში, ხოლო ჩემთვის შავად მაინც ვაწარმოებ ექსელში აღრიცხვას რომ ყოველი შემთხვევისთვის მქონდეს ნაშთი. |
Posted by: vlla 17 Apr 2012, 15:26 |
დამეხმარეთ თუ შეიძლება. ახალი ელექტრონული ზედნადები როგორ უნდა დავადასტურო? 4 დღის წინ იგივე გამყიდველისგან მივიღე ზედნადები და დავადასტურე "მივიღე" ღილაკზე დაკლიკებით. ახლა კი ეს ფუნქცია საერთოდ გაქრა და მხოლოდ "ზედნადების ბეჭდვა" ჩანს. მომწოდებელმა არასწორად ხომ არ შეავსო ზედნადები? |
Posted by: Niksona 17 Apr 2012, 15:31 |
ხალხნო რამე ხომ არ ისმის მცირე ბიზნესის მოჭრილ გადასახადზე გადაყვანის შესახებ ? ? ? ვითომ ეს 5 % ჩეკიდან არაფერია მაგრამ იმდენი გამოდის გადასახადი რომ არ ვიცი როგორ მოვიქცე . ჩვეულებრივი სტატუსის მქონი ინდ მეწარმისთვის კი ბევრად ნაკლები გამოდის მოგების 20 % ს რომ იხდი მაგრამ ვერ ვრისკავ. მაქვს ხილ ბოსტანი და შესყიდვის საბუთების აღება ძალიან პრობლემატურია ჩემთვის , ფაქტიურად ბაზარში ვერავისგან აიღებ რა საბუთს . როგორ მოვიქცე არ ვიცი, მირჩიეთ რამე რა პ.ს. ამ მოჭრილი გადასახადის იმედი მაქვს დაჯე 200 ლარი რო გაიჩითოს მაწყობს, ესე კი სადღაც 500-600 ლარი გამომდის თვეში და რავიცი ამდენი მართლა არ იშოვნება რომ წელიწადში მარტო საგადასახადოში 7-8კ გადავიხადო ნეტა შემოიღონ ფიქსირებული რა . |
Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2012, 15:33 |
vlla დადასტურება სასწრაფოდ აუცილებელი სულაც არაა აბა მეც ვნახავ, თუ რამე გავარკვიე, მოგწერ ისე გამოდი და ხელახლა შედი საიტზე. mozilla-დან ძალიან ურევს ჩემთანაც და ამ ბროუზერიდან ხომ არ ხარ შესული. ან ხომ არ გეშლება და უკვე დადასტურებულს ხომ არ ხსნი. |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 17 Apr 2012, 16:10 |
საშემოსავლოს ყოველთვიურ დეკლარაციაში ნაღდი ანგარიშწორებით განხორციელებულ ბრუნვაში დღგ-ს ჩათვლით უნდა ჩავწერო თუ გარეშე |
Posted by: buchu 17 Apr 2012, 16:16 |
ნამდვილად აღარ არის დადასტურების ღილაკი ელექტრონულ ზედნადებების გვერდზე. მხოლოდ "ზედნადები ბეჭდვა" არის. შეცდომით რომ დაგაწეროს ვინმემ რაიმე საქონელი, მაშინ რა უნდა გააკეთო საინტერესოა. |
Posted by: -anano- 17 Apr 2012, 16:33 | ||
არადა ეგ საფინანსოში უბნის რწმუნებულმა თუ რაღაც მაგდაგვარ თანამდებობაზე მყოფმა მითხრა, თან ამორტყმაზე არაა ლაპარაკი უბრალოდ ვუთხარი რო ჩეკები დამიკარგეს მეთქი და თუ დღგეც გამოგიგზავნის აღარაა აუცილებელი ჩეკის ქონაო. ინდ მეწარმის ბუღალტერიაზე მაქ მე საუბარი, ხარჯში გატარება მინდა მე ამ გადახდილი ფულისა. |
Posted by: goo1000 17 Apr 2012, 17:01 | ||
თუ დღგ-ს ანგარიშფაქტურა გაქვს მაშინ ჩეკი აუცილებელი არაა შემოსავლის ორდერიც კმარა,სხვა შემთხვევაში ჩეკის გარეშე ვერ გაატარებ ხარჯებში . |
Posted by: Rei2011 17 Apr 2012, 17:10 | ||
Red Hot Chili Peppers
ჩათვლით -anano- ხარჯში გასატარებლად ჩეკი აუცილებელი არ არის.. მუხლი 105. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები-წაიკითხე და შენთვითონ მიხვდები |
Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2012, 17:23 | ||||||
48 საათის განმავლობაში ახალს გამოაწერინებ და მორჩა * * *
არაა, მე დღგ-ს გარეშე ვიცი და მგონია, რომ ვინც მითხრა, სწორად მითხრა. |
Posted by: lchko 17 Apr 2012, 17:58 | ||
თუ საწყობის პროგრამა გაქვს უბრალოდ გაიადვილებენ საქმეს და ნაშთებს მოგთხოვენ, და ისე შეადარებენ დოკუმენტალურ და ფიზიკურ ნაშთებს ერთმანეთს, თუ არა და თვის ბოლო დღეს შეგიძლია აღწერა გააკეთო და დააზუსტო ნაშთი. ეს არის უწყვეტი მეთოდი იმიტომ რომ თვე თვეში ჯდება, ეს მეთოდი კარგია მსხვილი რაღაცეების გაყიდვისას, მაგრამ აბსოლუტურად ზედმეტი შრომაა წვრილ-წვრილი რაღაცეების გაყიდვისას და იყენებენ პერიოდულს ანუ წლის ბოლოს აკეთებენ აღწერას და ასწორებენ რეალიზაციას და ნაშთებს, თუ რათქმაუნდა თვითონ არ ჭირდებათ ზუსტი ნაშთის ცოდნა. |
Posted by: -anano- 17 Apr 2012, 18:07 |
goo1000 Rei2011 მადლობა ხალხო |
Posted by: The DoctoR 17 Apr 2012, 18:09 | ||
Ti-Ni
|
Posted by: vlla 17 Apr 2012, 22:39 | ||
Ti-Ni
რავი არა მგონია, მგონი ყველაფერს სწორად ვაკეთებ: შევდივარ "ანგარიშ-ფაქტურები ზედნადებები" - ში, შემდეგ "ზედნადებები" - ში, შემდეგ ვაკლიკებ "მიღებული" - ს. მაგალითად, ზედნადები # 0002353957 (მანქანის ნომერი DAG866) მიღებულში მიჩანს როგორც დაუდასტურებელი: http://imageshack.us/photo/my-images/225/waybill1.png/ როდესაც შევდივარ ზედნადებში, მივიღე-ს ფუნქცია, რომლითაც ადრე ვახდენდი დადასტურებას, საერთოდ გამქრალია, დარჩენილია მხოლოდ ზედნადების ბეჭდვის ფუნქცია: http://imageshack.us/photo/my-images/694/waybill2.png/ როგორ უნდა დავადასტურო ვეღარ გავიგე. ზედნადებს გააქტიურება ხომ არ სჭირდება? ანუ ეს ზედნადებები სისტემაში აქტიურში კი არ მიზის, არამედ მიღებულში. მაგრამ ადრე ჩვეულებრივად დავადასტურე მივიღე-ს ფუნქციით და ახლა შეცვალეს რამე ვითომ? რაღაც სპეციალურ სოფტსა და ტექნიკაზე რომ იყო საუბარი, ეგ მხოლოდ დისტრიბუტორებს ჭირდებათ თუ ყველა გადამხდელს? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 17 Apr 2012, 22:42 | ||
გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაში უნდა დღგ-ს გარეშე და ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებულ ბრუნვა-ში ჩათვლით თუ არ ვცდები. სხვები ოგორ აკეთებთ? |
Posted by: Rei2011 17 Apr 2012, 22:54 | ||
Ti-Ni
და ვინ იყო ეგ ჭკვიანი? Red Hot Chili Peppers სრული პასუხისმგებლობით გეუბნები რომ უნდა დღგ-ს ჩათვლით..მაგის მეტს რას ვაკეთებ |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 17 Apr 2012, 23:13 | ||||
ესეიგი როგორც მე დავწერე სწორია? |
Posted by: ვასასი 17 Apr 2012, 23:24 |
Red Hot Chili Peppers ------------------------------------ |
Posted by: oqrokaci 18 Apr 2012, 01:41 |
მოგესალმებით ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის ჩაბარება 1 მაისის მაგივრად 1 ნოემბრამდე გადაიწია??არასასოფლო სამეურნეო მიწაზე მაქ დეკლარაცია გასაგზავნი და ფორმის შევსებას არ აკეთებს.ვადა გადაიწია??ვინმემ თუ იცით იქნებ დამეხმაროთ |
Posted by: Toxic:) 18 Apr 2012, 10:26 |
oqrokaci კი გადაიწია. ა.ა.ი.პ გრანტის პროექტის ფარგლებში ეწევა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანას, უფრო კონკრეტულად ახალი ჯიშის ჯანმრთელი პროდუქცია გამოყავთ. გრანტის პროექტის ძირითად და დამხმარე პერსონალზე ვინც ამ საკითხზე მუშაობს ვრცელდება თუ არა ეს შეღავათი მუხლი 82. გადასახადისაგან გათავისუფლება 1. საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება ფიზიკურ პირთა შემოსავლების შემდეგი სახეები: ც) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირის მიერ, რომლის მიერ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სამრეწველო გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პირველადი მიწოდებით მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს, აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში დაქირავებულისათვის გაცემული ანაზღაურება. (17.12.2010. N4114) |
Posted by: The DoctoR 18 Apr 2012, 10:37 |
oqrokaci კი, 1 ნოემბრამდეა ვადა |
Posted by: Rei2011 18 Apr 2012, 10:39 |
oqrokaci მუხლი 205. ქონების გადასახადის გამოანგარიშება და გადახდა 12. ფიზიკური პირი ქონების გადასახადის დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 ნოემბრისა. დეკლარაციაში მონაცემები დასაბეგრი ქონების შესახებ შეიტანება გასული საგადასახადო წლის მიხედვით, ხოლო დასაბეგრი მიწის შესახებ – მიმდინარე საგადასახადო წლის მიხედვით.(20.12.2011 N 5556) |
Posted by: ninuca007 18 Apr 2012, 11:06 |
პრემია იბეგრება, ხო ? ))))))))0 |
Posted by: The DoctoR 18 Apr 2012, 11:16 |
ninuca007 კი Toxic:) ვფიქრონ გაქვს საბაბი დაბეგვრისაგან განთავისუფლების |
Posted by: Toxic:) 18 Apr 2012, 11:34 | ||||
საბაბი ნამდვილად არის, უბრალოდ სიტყვა წარმოება მაეჭვებს ხომ არ ასოცირდება საწარმოსთან, თუ ასეა ააიპ არ არის საწარმო და შესაბამისად ეს შეღავთიც არ გავრცელდება. თქვენ რას იტყვით? |
Posted by: lolita da me 18 Apr 2012, 12:20 |
lchko The DoctoR აუუუუუ ნუ ვერაფრით გადავწყვიტე რა გავაკეთო,პერიოდული ავირჩიო თუ მუდმივი მეთოდი, თუ საბუთით მაქვს გაყიდული არ ჩამოვწერო ხოლმე ხო მაშინვე? საბუთით გაყიდულები რო ცალკე ჩამოვწერო და საცალოდ გაყიდულები ცალკე პერიოდული მეთოდით არ შეიძლება ხო ალბათ? |
Posted by: oqrokaci 18 Apr 2012, 14:20 |
Rei2011 The DoctoR Toxic:) დიდი მადლობა |
Posted by: SinnerWoman 18 Apr 2012, 14:54 |
კითხვა აქვს და იქნებ დამეხმაროთ? გამოიწერა ზედნადები რომელშიც შეცდომაა დაშვებული და უნდა გამოვვალოთ. ზედნადები გაუქმების საშუალებას აღარ იძლევა და რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? |
Posted by: The DoctoR 18 Apr 2012, 15:22 | ||
Toxic:) აიპ-ი თუ იყო არ მიმიქცევია ყურადღება... მაშინ არამგონი უფლება გქონდეს, იმის გამო რომ
. აქ ერთობლივი შემოსავალი საუბარია ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულ ერთობლივ შემოსავალზე. აიპ-სთვის კიდევ ეკონომიკური საქმიანობა არ იქნება ბოსტნეულის მოყვანა. შენ როგორ ფიქრობ? |
Posted by: ვასასი 18 Apr 2012, 16:25 |
ხალხნო , ამ ახალ ზედნადებში, ტრანსპორტირებისას მანქანის ნომრები გვაქვს სატრანზიტო, შესაბამის გრაფას ვავსებ და მიწითლებს და არ მიაქტიურებს, თქვენ გქონიათ ეგეთი შემთხვევა და როგორ მოქცეულხართ? |
Posted by: Toxic:) 18 Apr 2012, 16:53 | ||||||
ბიზნეს ომბუცმენის ცხელ ხაზზე დავრეკე და რადგან ,, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირი რადგან წერიაო, პირის განმარტებაში ააიპ იც ჯდებაო და აქედან გამომდინარე მასზეც გავრცელდება ეს შეღავათიო. ეერთობლივ შემოსავალზე რომ ვკითხე პროქდუქციას რომ მოიყანთ ხო მოხდება მისი დარიგება სასყიდლით ან უსასყიდლოთო. თუ გახსოვს ადრე რომ გკითხე შპს -ს მიერ ააიპ ისთვის გრანტის ფარგლებში გაწეულ თანდადაფინანსებაზე, ეგეც ვკითხე და რადგან ააიპ ისთვის ეკონომიური საქმოანობით არ ყოფილა ეს შემოსავალი მიღებული არ უნდა დაიბეგროსო. არადა აუდიტებთანაც გავიარე ეს საკითხი და დასაბეგრიაო,მარტო ჟურნალი რომ არის გადასახადები და აგრიცხვა მანდედან მომივიდა პასუხი რომ ერთობლივ შემოსავალში არ უნდა შეიტანოს ააიპ მა ეგ თანხაო. * * *
მე შენიშვნაში ჩავწერდი მაგ ყველაფერს. |
Posted by: The DoctoR 18 Apr 2012, 17:04 |
Toxic:) გრანტს რაც შეეხება მე მაინც ჩემს პოზიციაზე ვარ, რადგანაც რეზიდენტი იურიდიული პირი გრანტს ვერ გასცემს. შესაბამისად აიპ-სთვის ეს მიღებული აქტივი ყველაფერია გარდა გრანტისა. რამდენად შესაძლებელია მისი პერიოდულად შემოსავლად აღიარება საკითხავია. პერიოდულად აღიარდება გრანტი, თუ ის პირობით არის გაცემული და ნელ-ნელა ხდება ამ პირობის დაკმაყოფილება. ერთადერთი ვარიანტი, რის მიხედვითაც შეიძლება არ დაიბეგროს ეს შემოსავალი, თუ ვიტყვით რომ ეს არის შემოწირულობა. თუმცა ხელშეკრულებაში წერია, რომ ეს არ არის შემოწირულობა და არის გრანტი. მოკლედ ძალიან "ავრიე" ტერმინები შენი მოსაზრებაც დაწერე და იქნებ კიდევ შემოგვთავაზონ ფორუმელებმა თავინთი პოზიციები. ბიზნეს ომბუდსმენის ცხელი ხაზი რამდენად კომპეტენტურია კიდევ? აქ დაიწერა, რომ საგადასახადოში გაცემული პასუხების უმეტესობა არასწორია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მათ ზეპირ ნათქვამს არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს და ამავრდოულად ყოველთვის სწორ მოსაზრებას არ გეუბნებიან, მარტო ცხელი ხაზის იმედზე ნუ იქნები თუ თანხა დიდი არის და შესაბამისად რისკიც. |
Posted by: dmalliance 19 Apr 2012, 01:47 |
ფიზიკურ პირები ჩემგან ყიდულობენ მომსახურეობას და რეკლამის მიზნით მათ ვჩუქნით საწვავის ტალონებს, დღგ-ს მიზნებისათვის ეს რომ რეალიზაციაა საბაზრო ფასით გასაგებია მაგრამ საშემოსავლო გადასახადით უნდა დავბეგროთ თუ არა? თუ ვინმეს გაქვთ მსგავსი სიტუაცია მომწერეთ რა როგორ მოვიქცე |
Posted by: brastinto 19 Apr 2012, 09:31 |
კი, საშემოსავლო გადასახადითაც იბეგრება - წყარო: სსკ 154-1-მ. |
Posted by: Ti-Ni 19 Apr 2012, 12:25 | ||||
აბა საკმაოდ სოლიდური აუდიტია და დავიჯერო, ეშლება? ლოგიკითაც რომ მივყვე, დღგ ბრუნვა არაა, ბრუნვაზე დამატებული ღირებულებაა.და ბრუნვა თავისთავად დღგ-ს გარეშე გამოდის. თან კიდევ ჩეკებზეც ხომ ცალკეა გამოტანილი დღგ-ს თანხა. და ამასთან დაკავშირებით კითხვა მაქვს: დღგ-ს გადამხდელი რომ აღარ ხარ და სალარო აპარატი მაინც გამოყოფს დღგ-ს, შეიძლება ამის ასე დატოვება თუ აუცილებლად უნდა გადააპროგრამირებირო, რომ აღარ გამოიტანოს დღგ? |
Posted by: -anano- 19 Apr 2012, 12:42 | ||
ისე ეს მეც მაინტერესებს ოღონდ ჩემთან პირიქითაა სულ არ წერს სალარო აპარატი დღგს ცალკე.0 ს აჩვენებს ყველგან , არადა დღგს გადამხდელები ვართ. რამე პრობლემა ხო არ იქნება? |
Posted by: Ti-Ni 19 Apr 2012, 13:00 | ||||
პრობლემა, არ ვიცი, თუ შეიძლება, რომ იყოს რამე, მაგრამ მიიტანე ოფისში და ისე დააპროგრამებენ, რომ დაწეროს. |
Posted by: -anano- 19 Apr 2012, 14:37 | ||
ხო მარა მეორე პრობლემაც იქმნება მანდ. დღგს გარეშე როცა ყიდულობენ საქონელს იქ ჩეკი რო ამოვარტყა მაგ დროს ხო მერე დღგს ჩათვლით ამოვა ქვი|თარი რომელი ჯობია ვეღარ გავიგე |
Posted by: abrama19 19 Apr 2012, 15:00 |
ერთი კითხვა მაქვს და დამეხმარეთ თუ შეიძლება. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულმა გლეხმა რომელიც ყიდის თავის პროდუქტს (მაგ: ყველი, რძე, ნადუღი და ა.შ) მოთხოვნის შემთხვევაში რა საბუთი უნდა გამოწეროს და თუ შეიძლება ამ საბუთის ხარჯში გატარება? |
Posted by: The DoctoR 19 Apr 2012, 15:35 | ||
abrama19 შესყიდვის აქტს გამოწერს. Ti-Ni საუბარი არის ფულის მოძრაობაზე და არა რეალიზაციაზე. მაშინ ეს გრაფა აზრს დაკარგავდა, რადგაც ორი გრაფით ზემოთ წერია გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება, სადაც დღგ-ს გარეშე უნდა აჩვენო თვის რეალიზაცია.
არ აქვს მნიშვნელობა |
Posted by: datosia 19 Apr 2012, 15:51 |
ახალი ცვლიბე შედის ხელფასის გაცემა მხოლოდ გადარიცხვით იქნება შესაძლებელი http://www.interpressnews.ge/ge/politika/198710-khelfasis-naghdi-fulith-gacema-garkveuli-shemthkhvevebis-garda-kharjshi-aghar-chaithvleba.html |
Posted by: kranci 19 Apr 2012, 15:57 | ||
ხელზე გაცემული ნეტავ რა შემთხვევაში გამოიქვითება? კარგი, მუდმივ თანამშრომლებს ჩასვავ სახელფასო პროგრამაში, მაგრამ თუ ფიზიკური პირის დაქირავება გიწევს, მაგალითად ხელოსნის, რა უნდა ქნა? ყველას ხომ არ აქვს ბანკში ანგარიში. |
Posted by: sun_waiting 19 Apr 2012, 18:10 | ||
kranci
გაუხსნი და 10 ლარია თუ რამდენიც იქნება კონკრეტულ მომსახურე ბანკში ბარათის დამზადების იმას ხელფასიდან გამოუქვითავ |
Posted by: TT-KK 19 Apr 2012, 19:05 |
ჩემო ნიჭიერო ხალხო ასეთი შეკითხვა მაქვს: 1.კერძო პირს საკუთრებაში აქვს კომერციული ფართი, ამ ფართის გაყიდვის შემთხვევაში დღგ-ით იბეგრება? |
Posted by: buchu 19 Apr 2012, 19:37 | ||
The DoctoR
კი ბატონო, შესყიდვის აქტი შეიქმნება და ორივე მხარე დაადასტურებს ხელმოწერით ამ ფაქტს. ჩემი შეკითხვაა, ამ დროს საშემოსავლო გადასახადით თუ იბეგრება გლეხი? ან ორგანიზაციას თუ აქვს ვალდებულება გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებაზე? გარდა გლეხისა, ხომ შეიძლება, რომ ფიზიკური პირისაგან შესყიდვის აქტის საშუალებით შევიძინოთ რაიმე საქონელი, ან ნივთი (არა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული). ამ დროს, ამ ფიზიკურ პირს უნდა დავუკავოთ საშემოსავლო? |
Posted by: kranci 19 Apr 2012, 19:57 | ||
sun_waiting
არ მიზიდავს ეგ ვარიანტი დიდ გაუგებრობებს გამოიწვევეს ეს კანონი, ასე მგონია რატომღაც. ჯერ ვნახოთ რას შემოგვთავაზებენ. |
Posted by: The DoctoR 19 Apr 2012, 22:00 |
TT-KK ფიზიკურ პირს თუ აქვს საკუთრებაში არა. buchu წესით საშემოსავლო გადასახადით უნდა დაიბეგროს ნამეტზე, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს თვითონვე. გადახდის წყაროსთან დაკავებას არ ექვედებარება. თუმცა არავინ არ იბეგრავს თავს, რადგან მექანიზმი ამის შემოწმების საკმაოდ სუსტია |
Posted by: TT-KK 19 Apr 2012, 22:21 | ||
The DoctoR
კი, ფიზიკური პირია. თუ 100000 ლარზე მეტად გაყიდა? მაინც არა? კოდექსში ვერ ვიპოვე შესაბამისი პასუხი. |
Posted by: burdga_777 19 Apr 2012, 23:03 |
გამარჯობათ ხო არ იცით ფიზიკური პირის და მეწარმე ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი ერთ სახაზინო კოდზე ხო არ ირიცხება? 1010 ზე ჩავრიცხე ფიზიკური პირის მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებულ შემოსავალზე მარა შედარების აქტში 0 ლარი წერია გადახდილი( |
Posted by: The DoctoR 19 Apr 2012, 23:53 |
TT-KK დღგ-ს გადახდა ხდება ეკონომიკურ საქმიანობაში წარმოებული ოპერაციიდან. ეკონომიკურ საქმიანობას არ განეკუთვნება ფიზიკური პირის მიერ ყოველი უწყვეტი 48 თვის განმავლობაში მის საკუთრებაში არსებული 4 საცხოვრებელი ბინის (სახლის) მასზე დამაგრებული მიწით რეალიზაცია. |
Posted by: nat_a 20 Apr 2012, 11:38 |
გამარჯობათ, ვინმე ხომ არ ყიდით რეგისტრაციიდან მოხსნილ GPRS სალარო აპარატს? |
Posted by: Stanley 20 Apr 2012, 11:46 |
გამარჯობა კეთილო ხალხო ერთი მარტივი კითხვა მაქვს საქონლის შეძენა და საქონლის გაყიდვა ბუღალტრული გატარებებით როგორ იქნება? |
Posted by: buchu 20 Apr 2012, 11:53 | ||
The DoctoR
შეგიძლია ამ პირობის დამადასტურებელი ან მუხლი მიმითითო სსკ-დან, ან რაიმე წყარო? მადლობა წინასწარ! |
Posted by: nat_a 20 Apr 2012, 12:03 |
შეძენა: დ.1610 კ. 3110 , როცა დაფარავ ვალს დ. 3110 კ.1110(სალარო) ან 1210(ბანკი) გაყიდვა: დ.1410 კ.6110 კ.3330(თუ დღგს გადამხდელი ხარ) დ.7210 კ.1610 |
Posted by: buchu 20 Apr 2012, 12:05 |
ელექტრონულ ზედნადებებს ვერ ვადასტურებ, ღილაკი "მივიღე" გაქრა. თვენთანაც იგივე პრობლემაა ხალხო? |
Posted by: TT-KK 20 Apr 2012, 12:28 | ||||
The DoctoR გმადლობ , მეგობარო
აი ამას ვეძებდი გუშინ და ვეღარ ვიპოვე სად წერია, ძალიან გთხოვ მიმითითე რა, რომ წავაკითხო ერთ ჩემი ცოდვით სავსე ადამიანს. buchu
არ არის საჭირო დადასტურებაო |
Posted by: NatoMagradze 20 Apr 2012, 12:32 |
ერთი ბუღალტერმა ეხლა გამომიწერა ადერ რომ იყო სპეც ანგარიშ-ფაქტურა, ზედნადებს რომ შეიცავდა და მიმტკიცებს ეს შეიძლებაო გავარკვიეო საგადასახადოშიო და ელექტრონულს არ მიწერს და რამე ხომ არ იცით მართლა მსგავსი? |
Posted by: asklipiodota 20 Apr 2012, 12:36 |
ინდ/მეწარმემ ახლა რომ გადააგზავნოს იანვრის, თებერვლის და მარტის ნულოვანი დეკლარაციები, პრობლემა შეექმნება? დაგვიანებულად ხომ არ ჩაეთვლება? |
Posted by: amber 20 Apr 2012, 12:40 |
გამარჯობა თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ პირს ადრე ჰქონდა შპს რომელსაც დიდი ხანია არ აქვს ბრუნვა,აღარ ფუნქციონირებს,ადრე ყოველწლიურად აგზავნიდა ნულოვან დეკლარაციებს.ორი წლის წინ შემოსავლებში უთხრეს აღარ გინდა ნულოვანის გაგზავნაო და ახლა რამე ხომ არ შეცვლილა კანონმდებლობაში? თვითონ შპს ს მდგომარეობა იგივეა.ანუ აღარც ნულოვანი აღარ უნდა გაგზავნოს?მადლობთ წინასწარ |
Posted by: Stanley 20 Apr 2012, 12:50 |
nat_a -------------------- |
Posted by: Ti-Ni 20 Apr 2012, 12:52 | ||||
გამორჩენილს ჩავამატებ, თუ შეიძლება: დ.1610 დ.3340 ( დღგ-ს გადამხდელი თუა) კ. 3110 , როცა დაფარავ ვალს დ. 3110 კ.1110(სალარო) ან კ.1210(ბანკი) * * *
მე როგორც მითხრეს, ყოველთვიური ნულოვანი დეკლარაციების გადაგზავნის აუცილებლობა არ არის. შეუძლია გადააგზავნოს, არაა პრობლემაო. სხვები რას იტყვით? |
Posted by: bachachuna 20 Apr 2012, 13:46 |
ადრე ეს კითხვა არ გამჩენია, მაგრამ ეხლა დამაეჭვეს და მაინტერესებს თქვენ როგორ აკეთებთ? აი მაგალითად ავტომაღაზიაში მივიღეთ ძრავის ჩამოსასხმელი ზეთი ესა და ეს და გვერზე უცერია 50ლ. ზედნადებში ცალობაში წერია 1ც. მე როგორ უნდა შევიტანო პროგრამაში? ჩვეულებრივად 50ლ და ჩამოვწერო როგორც ლიტრობით, იმიტომო რომ ლიტრობით ვყიდით, თუ უნდა შევიტანო როგორც 1 ც და ყოველი 1 ლტ-ის გაყიდვის დროს ინდა ჩამოვწერო, როგორც 1/50 და ა. შ.? და ყველაფერზე ასე? |
Posted by: Ti-Ni 20 Apr 2012, 13:47 | ||||
როგორც გვითხრეს, არ აქვს მნიშვნელობა სალარო აპარატი დღგ-თი აჩვენებს თუ მის გარეშეო დღგ-ს გადამხდელი რომ ხარ, ყოველთვის დღგ-ს ამატებ სარეალიზაციო ფასს და ისე ყიდი მაინც საქონელს, მყიდველისთვის რა მნიშვნელობა ექნება. |
Posted by: bachachuna 20 Apr 2012, 13:49 |
ადრე ეს კითხვა არ გამჩენია, მაგრამ ეხლა დამაეჭვეს და მაინტერესებს თქვენ როგორ აკეთებთ? აი მაგალითად ავტომაღაზიაში მივიღეთ ძრავის ჩამოსასხმელი ზეთი ესა და ეს და გვერზე უცერია 50ლ. ზედნადებში ცალობაში წერია 1ც. მე როგორ უნდა შევიტანო პროგრამაში? ჩვეულებრივად 50ლ და ჩამოვწერო როგორც ლიტრობით, იმიტომო რომ ლიტრობით ვყიდით, თუ უნდა შევიტანო როგორც 1 ც და ყოველი 1 ლტ-ის გაყიდვის დროს ინდა ჩამოვწერო, როგორც 1/50 და ა. შ.? და ყველაფერზე ასე? |
Posted by: Ti-Ni 20 Apr 2012, 14:04 | ||
და როდიდან იქნება სავალდებულო? ვერ გავხსენი ლინკი |
Posted by: tuchka84 20 Apr 2012, 14:34 |
bachachuna თქვენ თუ ლიტრობრივ უნდა მოახდინოთ რეალიზაცია მაშინ ესე უნდა შეიყვანოთ 5X40-50ლტ ზეთი კასტროლი სინთეთიკა და აქედან უნდა ყიდოთ ლიტრობით |
Posted by: Ti-Ni 20 Apr 2012, 14:44 | ||
რა პროგრამაში მუშაობ? რაღაც მეეჭვება მაინცდამაინც მასე რომ იყოს აუცილებელი. მაგალითად ორისში განზომილებები რამდენიმე შეგიძლია შეიტანო და რომელი განზომილებითაც გინდა, იმითი ჩამოწერ პროგრამაში. და ლიტრობით რომ არ ყიდდე და გრამობით ყიდდე რამეს, მეასედებში და მეათასედებში უნდა ითვალო ეგრე? სისულელე მგონია. დავუშვათ ესენციას ვყიდულობ ლიტრობით და ვყიდი მილიგრამობით, ალბათ გაგიჟდები ადამიანი, მასე რომ აკეთო. |
Posted by: bachachuna 20 Apr 2012, 15:26 |
tuchka84 კი მე ლიტრობით ვახდენ რეალიზაციას და სუპერფინშიც შევიტანე ლიტრობით. Ti-Ni მეც მასე ვაკეთებ იმდენი რამე მოდის მასე და ძალიან გამიჭირდება მეასედებში და მეატასედებში თვლა, უბრალოდ დღეს თქვეს ერთმა თქვა, რომ როგორც ზედნადებში წერია დაუშვათ ერთი კასრი შენც მასე უნდა შეიტანო პროგრამაშიო. მემგონი მე სწორედ ვაკეთებ არა? |
Posted by: tuchka84 20 Apr 2012, 16:24 |
bachachuna მთავარია უმცირესით უნდა აღრიცხო თორემ თუ დაგიშალეს და ნახეს მაშინაა პრობლემა რომ ნახონ რომ შლი და არ აჩვენებ რომ შლი. |
Posted by: bachachuna 20 Apr 2012, 16:27 |
tuchka84 მეც მასე მიმაჩნია სწორედ და უფრო მოსახერხებელადაც. დიდი მადლობა |
Posted by: The DoctoR 20 Apr 2012, 16:48 |
buchu 1. ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება: ა) საქონლის/მომსახურების მიწოდებით მიღებული შემოსავლები; ბ) აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი; რომელიმეში მოხვდება TT-KK საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №989 2010 წლის 31 დეკემბერი საქმიანობის ან/და ოპერაციების სახეების ან/და ოპერაციათა ერთობლიობების, რომლებიც არ განეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას |
Posted by: niaaa82 20 Apr 2012, 16:57 |
სალამი ) მოკლედ ახლა რაშია საქმე, სესხი გვკონდა 3 წლიანი დამფუძნებლისგან, წლიური 20 %. ვარიცხავდი ამ %ს და არ ვიხდიდი , ანუ ბოლოს უნდა გავცე კველაფერი ერთად, ბოლოს ანუ იმ კვირაში უწევს. ახლა გამოვწერ გასავალის ორდერს, ჩავწერ ძირითად თანხას ვთქვათ 1000 ლარი + % 600 ლარი გადავიხდი და დავადეკლალრირებ. პ.ს. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: ვადეკლალირებ მარტო 600 ლარს? და ვიხდი ამ 600 ლარის 5 %? და სად ვიხდი კოდი ხომ არავის გამოგიყენებიათ პრაქტიკაში? ძალიან დამავალებთ თუ მიპასუხებთ მადლობაა |
Posted by: The DoctoR 20 Apr 2012, 17:05 |
niaaa82 ადეკლარირებ 600 ლარს, იხდი ამის 5% 1006 კოდზე (ფიზიკურ პირზე გაცემული პროცენტის საშემოსავლო) |
Posted by: niaaa82 20 Apr 2012, 17:08 | ||
მადლობა ოქრო ხალხი ხართ აქ თქვენ ნახევარზე მეტი : ))) |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Apr 2012, 17:53 |
საიჯარო ქირა ხელზე შეიძლება გავცე? |
Posted by: Ti-Ni 20 Apr 2012, 17:56 | ||||
მე კი მგონია, რომ ყველა ვისაც როგორ შეუძლია და ეხმარება სხვას მიყვარს აქაურობა |
Posted by: gogla8031 20 Apr 2012, 19:34 |
სპეც ა/ფ დანართი 7 როგორ შევავსო ხოარიცთ? და არის რამე ჯარიმა დაგივიანებით შევსებაზე? |
Posted by: sun_waiting 20 Apr 2012, 20:05 | ||
ჩეკი უნდა ამოგირტყას მიღებულ თანხაზე და მიაკრას სალაროს გასავლის ორდერს. |
Posted by: smallbookkeeper 20 Apr 2012, 20:52 |
საქონლის განბაჟების გადვიანებისთვის ჯარიმა რამდენია და როგორ დაითვლიან? |
Posted by: NatoMagradze 21 Apr 2012, 00:47 | ||||
კი ჯერ0ჯერობით შეიძლება. მთავარია სათანადო დოკუმეტაცია გაამზადო. ანუ თუ იურიდიული პირია მოგცეს ჩეკი და თუ არის ფიზიკური პირია მოაწერინე ხელი გასავლის ორდერზე. * * *
დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ, როგორც ჩანს და ამიტომ გამოგრჩა. თუ არა დღგ-ს დეკლაარციაზეა მიბმული და ერთად მიდის. მე როგორც მახსოვს 100 ლარია ჯარიმა. ამიტომ დროულად გააგზავნე. მიაბავ დეკლარაციებს ან ხელით შეიყვან პირველ გვერდზე. მეორე გვერდს არ ავსებ თუ არ გაგიყიდია თავად. ბოლო გევრდზე კი ავსებ იმ მონაცემებ რამდენი გქონდა თვის დასაწყიში რამდენი გახარჯე და რა დაგრჩა თვიონ დაგისვავს მერ. დააკვირდი გრაფებს და არაა რთული შეავსებ. |
Posted by: gogla8031 21 Apr 2012, 09:37 | ||
NatoMagradze
მადლიობა გამოხმაურებისთვის. დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ , მესამე გრაფა მაბნევს ცოტა . ყოველ თვე უნდა შეივსოს ხო ? რომელი რიცხვიდან რომლამდე? ეგ ჯარიმა ყოველ დაგვიანებულ თვეზეა ? ანუ მე პირველი შენაძენი 22.03.2012 _ში და მეორე 28.03.2012 და ასე შემდეგ დღემდე ვახდენ შეძენას და დღემდე არშემივსია არც ვიცოდი რო შესავსები იყო რამე ფორმა ხოარ გეგულება სადმე? მადლობა წინასწარ. |
Posted by: vlla 21 Apr 2012, 11:35 |
გამარჯობათ. ჩემს ახლად აყვანილ თანამშრომელს A-ს დღეს სასწრაფოდ დასჭირდა თანხა, მაგრამ ანგარიში სხვა ბანკში აქვს გახსნილი და დროის მოგების მიზნით საჭირო თანხა მეორე თანამშრომელს B-ს გადავურიცხე (რომელიც შტატშიც არ მყავს აყვანილი, ჩემთან დროგამოშვებით დამხმარედ მუშაობს). თანხის გადახდას რეალურად A ახდენს და გადახდის ქვითრებშიც A-ს სახელი და გვარია დაფიქსირებული. B-ს რომ აღნიშნული თანხა ჩამოვაწერო და საგადასახადო არ მომედავოს, რამე შიდა დოკუმენტი უნდა შევადგინო, რომ ეს თანხა რეალურად A-სთვის არის განკუთვნილი თუ არ არის საჭირო? |
Posted by: spinx 21 Apr 2012, 11:46 |
vlla მე ასე გავაკეთებდი გადავურიცხე ამ "ა" - ს და ჩვეულებრივ ხელფასი ეს ა ადგეს და ასესხოს ამ ბ-ს თავისი ხელფასი და თვის ბოლოს კიდე პირიქიტ გადაურიცხავ ბ-ს და დაუბრუნებს ვალს, სულ არ არის საჭირო ამდენი ფიქრი ჩემი აზრით |
Posted by: ramazi-rugby 21 Apr 2012, 12:25 |
წარმოების მცოდნე კარგ ბუღალტერს ვეძებ. დატვირთვა დიდი არ არის. მთავარია საქმისადმი კარგი მიდგომა. |
Posted by: spinx 21 Apr 2012, 12:30 |
ramazi-rugby მუდმივად რო იყოს თუ გრაფიკით? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Apr 2012, 17:08 | ||||||
გამქირავებელი ფ/პ -ია ხოლო დამქირავებელი ი/მ და სალაროს წარმოება არააქვს |
Posted by: FeBrUaRy6 21 Apr 2012, 17:44 |
მაინტერესებს არსებულა ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული ჟურნალი,თუ შეუძლია ფიზ.პირს ისარგებლოს ამ ჟურნალით? ვთქვათ აგარაკის ყოველდღიური გაქირავებიდან შემოსული თანხების აღსარიცხად ? ხოლო წლის ბოლოს იხელმძღვანელოს ამ ჟურნალით, გააკეთოს დეკლარირება და გადაიხადოს შემოსავლის 20%? |
Posted by: gigasmart 21 Apr 2012, 20:43 |
ინმეწარმე ვარ. მაღაზია მაქვს პატარა. მაინტერსებს მცირე ბიზნესის სტატუსი რომ მივიღო, მერე საშემოსავლო როგორ უნდა დავიანგარიშო? ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში ხო შემოსავალს ვაკლებ გამოქვითებს და მერე იმის 20 პროცენტს ვანგარიშობ. და მცირე ბიზნესის შემთხვევაში გამოქვიტების გარეშე უნდა დავიანგარიშო მთლიანი შემოსავლის 3 ან 5 პროცენტი? ზოგადად რომელი ჯობია? ბრუნვა დიდი არ მაქვს |
Posted by: vlla 21 Apr 2012, 21:54 |
spinx გმადლობთ, მაგრამ იცით რაშია საქმე, საკმაოდ დიდ თანხაზეა საუბარი რომელიც 3-4 - ჯერ აღემატება ხელფასს, ამიტომ არამგონია ეგ ვარიანტი ამ შემთხვევაში მიზანშეწონილი იყოს. |
Posted by: ვასასი 21 Apr 2012, 22:51 |
gigasmart ჩვენ დაგვჭირდა , ვითვალეთ, ვითვალეთ და აღმოჩნდა, რომ ინდ.მეწარმედ დარჩენა ჯობია |
Posted by: NatoMagradze 22 Apr 2012, 00:52 | ||||||||||
თუ სწორედ მახსოვს 100 ლარია ერთჯერადად ფორმის წარდუგენლობისთვის. ასე რომ აღარ გადადო და გააგზავნე. შენ თუ მარტში შეიძინე პირველად საწავვი ესე იგი თვის დასაწყისში სავარაუდოდო არ გქონდა და ფაწერ მესამე გრაფაში 0-ს მეოთხეში ჩაწერ რამდენი ლიტრი შეიძინა და ბოლოს გახარჯულში რამდენი გაეცი. და დაგისვავს ბოლოში ნაშთს თვითონ. * * *
კიდევ ეს დეკლარაცია ბარდება როგორ სხვა დეკლარაციები 15 რიცხხვამდე მომდევნო თვისა. ანუ შენ მარტი უნდა ჩაგებარებინა 15 აპრილამდე ( ამ ჯერად 17 აპრილამდე დასვენებების გამო). და ყოველ თვე უნდა აბარო რომელ თვეშიც გექნება საწვავში მოძრაობა. |
Posted by: incoter 22 Apr 2012, 21:57 | ||||||
TT-KK -მ იკითხა კომერციულ ფართზე და არა საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციაზე. ამ შემთვევაში, 100000-ზე მეტად თუ გაიყიდა, უნდა დაიბეგროს. თუ ეკონომიკურ საქმიანობაში იყენებდა, მაშინ ხომ საერთოდ კითხვაც ზედმეტია. |
Posted by: TT-KK 22 Apr 2012, 22:32 | ||||
incoter
საინტერესოა! კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ახალ აშენებულ კორპუსში, პირველ სართულზე არსებულ ფართს, რომელიც საჯარო რეესტრში გატარდა როგორც კომერციული ფართი,
ჯერ არ გამოუყენებია (ეს თუ რაიმეს ცვლის). The DoctoR კიდევ ერთხელაც ჩაგვერთე რა, გთხოვ, სხვა კომპეტენტური ადამიანების აზრიც საინტერესოა |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 22 Apr 2012, 23:18 |
ფართის გამქირავებელი ფ/პ -ია ხოლო დამქირავებელი ი/მ და სალაროს წარმოება არააქვს, ამ შემთხვევაში რა დოკუმენტი შეიძლება გამოიყენოს ქირა ხარჯად რო ჩაითვალოს? ხელშეკრულების შემდეგ |
Posted by: Jarkko Ruutu 23 Apr 2012, 00:42 |
გამარჯობათ ხალხო, თქვენი დახმარება მჭირდება http://oris.ge/ ამ საიტიდან გადმოვწერე დემო ვერსია, დავაყენე გავუშვი, მარა ზოგიერთ ფონტს ქართულად არ აჩვენებს, ლათინური ასოებით რაღაც უცნაურობებს წერს.. რისი ბრალი იქნება? თუ იცით რათქმაუნდა |
Posted by: nostradamuss 23 Apr 2012, 09:49 | ||
Red Hot Chili Peppers
საბანკო ანგარიშზე გადაურიცხოს..ხელშეკრულება ხომ გაქვს.. და მორჩა მეტი საბუთი არ არის საჭირო ... * * * ლომბარდის აღრიცხვა მიანტერესებს.. იქნბა ვინმემ იცოდეთ?? ე.ი არის ასეთი სურათი: ტექნიკის და ძვირფასეულობის ლომბარდი აქვს.. სავარაუდოდ ხლშეკრულებაც ექნებათ შესაბამისი .. და მოგება რაც ექნებათ, ანუ საპროცენტო განაკვეთი ეს უნდა დაფიქსირდეს ჩეკზე ხო ? იქნებ ვინმეს გაქვთ შეხება ამ საქიანობასთან......? ან როცა გაპრობლემდება კლიენტი ... და დაუშვათ ვერ გადაიხადა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, და რეალიზება მოხდა დალომბარდებული ნივთის, ეს შემოსავალი პირდაპირ მოგებად ჩაითვლება? ანუ ეგეც ჩეკზე უნდა გამოჩნდეს ? ? |
Posted by: Niksona 23 Apr 2012, 10:22 | ||
ვინმემ რამე ხომ არ იცით? |
Posted by: nostradamuss 23 Apr 2012, 10:40 |
Niksona შემოსავლების სამსახურში შეგიძლია მიხვიდე და დაწერო განაცხადი რომ გადაგიყვანონ სტანდარტულ ი/მ -ზე... და მცირე მეწარმის სტატუსი მოგიხსნიან და შემდეგ დაბეგრავ მოგების 20 %-ს |
Posted by: Giorgi761 23 Apr 2012, 11:01 |
აუცილებად დღგ -ჩათვლით ..ნათლად წერია რომ ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ..აანუ ჩეკით გაყიდული რაც გაქვს ის უნდა დაწერო და ზემოდ რეალიზაციაში დღგ-ს გარეშე...... |
Posted by: incoter 23 Apr 2012, 12:11 |
rs.ge გათიშულია და შეტYობინება sms-ით ხომ არ იცით რა ნომერზე უნდა გავუგზავნოთ, რომ ქაღალდზე ვაპირებთ ზედნადების გამოწერას? |
Posted by: nostradamuss 23 Apr 2012, 12:14 |
ლომბარდის აღრიცხვა მიანტერესებს.. იქნბა ვინმემ იცოდეთ?? ე.ი არის ასეთი სურათი: ტექნიკის და ძვირფასეულობის ლომბარდი აქვს.. სავარაუდოდ ხლშეკრულებაც ექნებათ შესაბამისი .. და მოგება რაც ექნებათ, ანუ საპროცენტო განაკვეთი ეს უნდა დაფიქსირდეს ჩეკზე ხო ? იქნებ ვინმეს გაქვთ შეხება ამ საქიანობასთან......? ან როცა გაპრობლემდება კლიენტი ... და დაუშვათ ვერ გადაიხადა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, და რეალიზება მოხდა დალომბარდებული ნივთის, ეს შემოსავალი პირდაპირ მოგებად ჩაითვლება? ანუ ეგეც ჩეკზე უნდა გამოჩნდეს ? ? |
Posted by: oleg625256 23 Apr 2012, 12:28 |
rs.ge ისევ მკვდარია . ხომ არ ისმის რამე აღდგენაზე ? |
Posted by: freeandhappy 23 Apr 2012, 12:39 | ||
oleg625256
აუ რა სჭირს??? დიდი ხანია ასეა? |
Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2012, 12:48 | ||||
სადღაც საათნახევარი ალბათ. რა სჭირს, არ ვიცი. |
Posted by: nostradamuss 23 Apr 2012, 12:59 | ||
ჭედავს სერვერები .... |
Posted by: Strategy2008 23 Apr 2012, 13:13 |
თუ სერვერზე ვერ ტვირთავთ ზედნადებებს, რაღაც ნომერზე დარეკეთ ან sms გააგზავნეთო (ელ. ზედნადების პრეზენდაციაზე იძახდნენ) ხოდა ვინმემ ხომ არ იცით ეგ ნომერი და რა შინაარსის sms უნდა გაიგზავნოს? დადგა რიგი |
Posted by: incoter 23 Apr 2012, 13:35 |
info@rs.ge გააგზავნეთ შეტობინება და ხელით შეავსეთ |
Posted by: IVDIT 23 Apr 2012, 13:39 | ||
პირადი საგადასახადო მრჩეველი ყავს ფირმას და კატეგორიულად გვითხრა არ გაყიდოთ საქონელი ზედნადების გარეშეო. არანაირი სმს და მეილის გაგზავნაო |
Posted by: NatoMagradze 23 Apr 2012, 13:41 |
მერე რომ გაიხსნება უნდა ელექტრონული მაინც? |
Posted by: incoter 23 Apr 2012, 13:51 | ||||
ფინანსთა მინისტრის #35 ბრძანებას იგნორირება გაუკეთეთო? |
Posted by: Strategy2008 23 Apr 2012, 13:52 | ||
incoter
შეტყობინებაში რა ტიპის ინფორმაცია უნდა ჩაიწეროს? |
Posted by: incoter 23 Apr 2012, 14:05 | ||||
რომ ტექნიკური მიზეზების გამო(კონკრეტულად ვებგვერდის მიუწბდომლობის) ვერ ავსებთ ელ. ზედნადებს |
Posted by: schatz_87 23 Apr 2012, 14:07 | ||
როცა ძალიან ბევრი ზედნადებია დასაწერი და ხელით შევსება პრაქრიკულად შეუძლებელია, მაგ შემთხვევისთვის არაფერი არ უთქვავთ პრეზენტაციაზე? იმედია მალე ჩაირთვება/ * * * ჩაირთო როგორც იქნა |
Posted by: niaaa82 23 Apr 2012, 14:34 |
სალამი ბავშვებო, მოკლედ მეგობარს აქვს შპს , კომპიუტერული მომსახურება და ასე შემდეგ. მიდის საზღვარგარეთ ახლა და უნდა დროებით დახურვა. ანუ არა ლიკვიდაცია არამედ დახურვა. მე ფიზიკურად არასდროს არ გამიკეთებია და მითხარით რამე თუ მეშლება: 1. მივდივარ საგდასახადოში და ვწერ განცხადებას რომ დროებით შემიჩერონ 2. განცხადება რომ საავანსოები არ დმერიცხოს. და კიდე რა ?! ანუ ამას უნდა მომავალ ზაფხულამდე რომ არ დაერიცხოს საავანსოები და რომელი ჯობია, განცხადება დროებით შეჩერებაზ თუ მარტო საავანსოებზე თუ ორვეზე ერთად? პ.ს. 2012ის მოგება რომ უნდა ჩავაბაროთ 1 თვის მანძილზე ეს ვიცი |
Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2012, 14:35 |
ისევ გაითიშა, რა გახდა ასეთი საპრობლემო მაინც! |
Posted by: sommmos 23 Apr 2012, 14:37 |
ე.ი. რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და მოხარული ვიქნები თუ დამეხმარებით... 1) შპს ახალი დაფიძნებულია, ჯერ ერთი თვეც არ გასულა, მაგრამ შემოსავალი აქ აქვს, თვის ბოლოსათვის თუ მდგომარეობა ისევ არ შეიცვალა, ხელფას საიდან გაცემს? 2) უნაღდო ანგარიშსწორების დროს შპს გამოიყენებს იმ ანგარიშს სადაც საწედებო კაპიტალი აქვს თუ სხვა ანგარიში უნდა გაიხსნას ბანკში? |
Posted by: lolipopi-pop 23 Apr 2012, 15:11 |
გამარჯობათ, თქვენი დახმარება მჭირდება.. შპს-მ (სადისტრიბუციომ) გააფორმა ხელშეკრულების დანართი და აქტი ერთ ერთ კლიენტთან იმაზე, რომ თუ შეისყიდიდა გარკვეული რაოდენობის საქონელს, გაყიდვების გაზრდის მიზნით ჩატარებული მარკეტინგული აქტიურობისთვის მყიდველს გაუკეთებს 10% იან ფასდაკლებას. როცა ფასდათმობაზეა ლაპარაკი აუცილებელია, რომ ა/ფ ები დავაკორეტირო სათითაოდ ყველა იქვე? პ.ს თან არის ისეთი საქონელიც რომელი დღგ-თი საერთოდ არ იბეგრება და შესაბამისაფ აფ საც ვერ დავუკორექტირებ, ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთო? ან თუ არის სხვა გზა, მაგალითად ამ მყიდველმა რომდა მიცეროს მარკეტინგულ მომსახურებაზე ა/ფ და მე ურთიერთჩათვლით შევუმცირო ვალი. წინასწარ მადლობა |
Posted by: IVDIT 23 Apr 2012, 15:12 |
ასეთი შეტყობინება მოგვივიდა ვინაიდან დღეს 23.04.2012 rs.ge მუშაობს შეფერხებით,უფლება გაქვთ ს/ზ გამოწეროთ მატერიალური ფორმით,ამასთან სავალდებულოა დღის ბოლოს,გამოწერილი მატერიალური ფორმის ზედნადების საფუძველზე გამოწეროთ ელ.ზედნადები,სადაც შენიშვნაში მიუთითებთ მატერიალური ზედნადების ნომერს. |
Posted by: niaaa82 23 Apr 2012, 15:20 | ||
მომაქციოთ იქნებ ყურადღება |
Posted by: nostradamuss 23 Apr 2012, 15:38 | ||
niaaa82
ჯობია დაწერო განაცხადი შეჩერებასთან დაკავშირებით, რომ შეაჩერებ საავანსოებიც არ დაგერიცხება.. 1 თვიანი ვადაც არ არის საჭირო რომ დეკლრაცია ჩააბარო.. ლიკვიდაციას რომ აკეტებდე მაშინ გინდა წლიურის ჩაბარება 1 თვეში, დანარჩენ შემთხვევაში არ ხარ ვალდებული. მოკლედ დაწერე შეჩერება, მომვალ წელს ჩააბარე დეკლარაცია 0 ვანი(თუ რათქუნდა არ უმუშავია ამ წელში) და მორჩა.. როცა ჩამოვა დაწერს განაცხადს რომ განაახლა ბიზნესი და ეგაა... |
Posted by: ekonomika 23 Apr 2012, 17:17 |
იქნება და ვინმე დამეხმაროთ რარაც რჩევა მინდა ..... შპს რომ გააკეტოს თანხის მიცემა მოძღვარზე ანუ რომ მისცეს ტანხა და აგრეთვე სახელწიფოსთანაც მართალი იყოს . როგორ შიეძლება რომ ეს ტანხა გაუშვას ქველოქმედებაში .????? იქნება და დამეხმაროთ რა ? |
Posted by: Lady_Bird 23 Apr 2012, 18:04 |
niaaa82 მოკლედ უნდა გადააგზავნოს დეკლარაცია 2012 წელს რაც იმუსავა იმის მიხედვით. გადაიხდის გადასახადს და დაწერს განცხადებას დროებით შეჩერებაზე. P.S ვაკე საბურტალოს საგადასახადოში რემონტია და ხომ არ იცით სად წავიდნენ? |
Posted by: nostradamuss 23 Apr 2012, 18:07 | ||
Lady_Bird
შეჩერებაზე ახლა უნდა ჩააბაროს დეკლრაცია ? ?? მე ვიცი რომ შეწყვეტაზე უნდა ჩააბრაოს დეკლრაცია 30 დღეში.. |
Posted by: Lady_Bird 23 Apr 2012, 18:11 | ||
nostradamuss ხო ჩემმა ახლობელმა სეაჩერა ერთი წლით და ჩააბარა დეკლარაცია და მერე მიირეს განცხადება დროებით შეჩერებაზე. ის ინდ. მეწარმე იყო. სეწყვეტაზეც თავისთავად უნდა ჩააბაროს. 2 28 28 28 ბიზნეს ომბუცმენის ცხელი ხაზი, ძალიან ყურადრებიანები არიან. მე რამოდენიმეჯერ დამჭირდა და გამირკვიეს რაღაც პატარ პატარა საკითხები. დარეკეთ მაინც. იქნებ რაიმე შეიცვალა * * *
ამათი ამბავი არავინ იცით? არადა ახალი გარემონტებული არ იყო? ალბათ სხვაგან გადავიდნენ... |
Posted by: nostradamuss 23 Apr 2012, 21:28 |
Lady_Bird კი ხსჰირად ვრეკავ ხოლმე და მარტლა ძაან კარგია.. facebook-შიც მყავს ომბუდსმენიც და იქაც ნებისმიერ საკიტხზე მპასუხობენ .. * * * ლომბარდის აღრიცხვა მიანტერესებს.. იქნბა ვინმემ იცოდეთ?? ე.ი არის ასეთი სურათი: ტექნიკის და ძვირფასეულობის ლომბარდი აქვს.. სავარაუდოდ ხლშეკრულებაც ექნებათ wink.gif შესაბამისი .. და მოგება რაც ექნებათ, ანუ საპროცენტო განაკვეთი ეს უნდა დაფიქსირდეს ჩეკზე ხო ? იქნებ ვინმეს გაქვთ შეხება ამ საქიანობასთან......? ან როცა გაპრობლემდება კლიენტი ... და დაუშვათ ვერ გადაიხადა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, და რეალიზება მოხდა დალომბარდებული ნივთის, ეს შემოსავალი პირდაპირ მოგებად ჩაითვლება? ანუ ეგეც ჩეკზე უნდა გამოჩნდეს ? ? ლოგიკურად ასე უნდა იყოს ალბათ.. რაღაც ხელშეკრულების შაბლონი კი აქვთ მაგრამ ზაან სასაცილოა რომ ჩაუღმავდები ... ასე რომ მთლად ვერ ვეყრდნობი მაგათ მეცნიერულ ნაშრომებს... |
Posted by: FUJIN 23 Apr 2012, 21:51 |
კითხვა მაქვს გამოცდილ (ან გამოუცდელ) ბუღალტერთან თუ როგორ მოვიქცე> მაქვს კომპანია , დაარსებულია 96 წელს, დაახლოებით 2003 დავწერე განცხადება საქმიანობის შეჩერების შესახებ. არანაირი საბუღალტრო დოკუმენტაცია მე არ გამაჩნია , მაქვს მარტო წესდება . როგორ უნდა მოვიქცე , რა დოკუმენტები დამჭირდება , რა საიდან გამოვითხოვო და რა პროცედურები უნდა შევასრულო ?? და ვინმემ ხომ არ იცის რაიმე მარტივი და მუქთა პროგრამა ბუღალტრული გატარებებისთვის (ექსელში ხომ არ აქვს ვინმეს შექმნილი ) |
Posted by: gogla8031 24 Apr 2012, 08:17 | ||
ნატო მადლობა დიდი, დაკდევ აქვე გკითხავ გადავაგზავნე დეკლარაცია და თუ ჯარიმა მერგება რამდენხანსი მოდის პასუხი ? ალბათ საიტზე თუ სასლში? და კიდევ ერთი ვთქვათ მაღტის არ გადავაგზავნო და დავიცკო აპრილიდან ჩვეულებრივად გადაგზავნა მარტში მარტო ერთი კვირა გამომდის შეძენა და ჯარიმას არ მირჩევნია არგადავაგზავნო? რამოხდება მაგ შემტხვევაში? და კიდევ ერთი კარგი სპეციალისთი ან რამე ფირმა რომელიც დამეხმარება ან კონსულტაციას გამიწევს საბუღალტრო სისტემის მოწყობაში ხომარ გეგულება სადმე გული მიგრძნობს გეცოდინება.მადლობა კიდევ. |
Posted by: nostradamuss 24 Apr 2012, 08:24 |
ლომბარდის აღრიცხვა მიანტერესებს.. იქნბა ვინმემ იცოდეთ?? ე.ი არის ასეთი სურათი: ტექნიკის და ძვირფასეულობის ლომბარდი აქვს.. სავარაუდოდ ხლშეკრულებაც ექნებათ wink.gif შესაბამისი .. და მოგება რაც ექნებათ, ანუ საპროცენტო განაკვეთი ეს უნდა დაფიქსირდეს ჩეკზე ხო ? იქნებ ვინმეს გაქვთ შეხება ამ საქიანობასთან......? ან როცა გაპრობლემდება კლიენტი ... და დაუშვათ ვერ გადაიხადა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, და რეალიზება მოხდა დალომბარდებული ნივთის, ეს შემოსავალი პირდაპირ მოგებად ჩაითვლება? ანუ ეგეც ჩეკზე უნდა გამოჩნდეს ? ? ლოგიკურად ასე უნდა იყოს ალბათ.. რაღაც ხელშეკრულების შაბლონი კი აქვთ მაგრამ ზაან სასაცილოა რომ ჩაუღმავდები ... ასე რომ მთლად ვერ ვეყრდნობი მაგათ მეცნიერულ ნაშრომებს... sad.gif |
Posted by: amber 24 Apr 2012, 11:05 |
გამარჯობა საწარმოს გასესხებული აქვს თანხა ფიზიკურ პირზე,რომელიც არც პროცენტებს და არც პირგასამტეხლოს არ უხდის.მაიტერესებს საწარმო მაინც დაიბეგრება? იმედია ძალიან ბუნოვნად არ დავწერე მადლობთ წინასწარ |
Posted by: 1-1 24 Apr 2012, 11:25 |
Statement of Comprehensive income შეუძლია ვიმეს ამიხსნას რა არიი.... და რა პრინციპით ითვლება.... |
Posted by: The DoctoR 24 Apr 2012, 11:31 |
nostradamuss ჩეკზე წესით მთლიანი თანხა უნდა ამოიტყას და შემდეგ ხელშეკრულებით გამოყოფ რომელია ძირი და რომელი შემოსავალი. რეალიზაციის დროს კიდევ ვფიქრობ რომ ჯერ ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება ნივთის საკუთრებაში მიღება და მევალის თანხის გადაფარვა და მერე თუ გაყიდი შესაბამისად ამონაგები და ჩამოწერა გექნება. |
Posted by: MasterJC 24 Apr 2012, 11:36 | ||
იქვე გადავედით< ცოტა ზემოთ, ხილიანზეო ჩიქოვანის 8 ან 10 ზუსტად ვერ მითხრა მეგობარმა ნოემრი, ახალი გადასულები ვართო |
Posted by: nostradamuss 24 Apr 2012, 11:50 | ||
The DoctoR
და ბრუნვად მე რომელი დამიფიქსირდება ? ძირიც და შემოსავალიც? ცოტა ალოგიკური ხომ არ არის ? |
Posted by: lolipopi-pop 24 Apr 2012, 11:53 | ||
მომაქცევს ვინმე ყურადგებას? |
Posted by: The DoctoR 24 Apr 2012, 12:08 |
nostradamuss ბრუნვა მხოლოდ პროცენტი გექნება. ალოგიკური არ არის, რადგან ხელშეკრულებით გამოყოფ შენ ძირს და თუ ვინმე დაინტერესდება 100 ლარიანი ჩეკით 10 ლარი რატო აჩვენე შემოსავლში, ხელშეკრულებაშI ჩაახედებ და ვსო. მე ერთ-ერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში ვარ. აქ ასე ვაკეთებთ. რაც შემოდის ფული იმაზე ჩეკს ვარტყამთ, მაგრამ შემოსავალს ხელშეკრულების მიხედვით ვითვლით. კიდე ერთი ნიუანსი იქნება თუ შპს არის გადაუხდელი პროცენტები დარიცხვით აღიაროს. ჯარიმას კიდევ როცა მოიტანს მერე აღიარებ შემოსავალში. lolipopi-pop სადისტრიბუციომ გაუკეთა ფასდაკლება ობიექტს? რაღაც ვერ გავიგე ვინ ვის რა უქნა და უფრო გარკვევით დაწერე შეიძლება შევძლოთ დახმარება |
Posted by: ვასასი 24 Apr 2012, 12:39 |
ფასის კორექტირებას როგორ აკეთებთ? გაგზავნილ-დასრულებლ-დადასტურებლ ზედნადებში ახლა აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთ საქონელზე თვითღირებულებაზე დაბალი ფასი ჩაგვიწერია,ზედნადები არ კორექტირდება, როგორ მოვიქცე? |
Posted by: tuchka84 24 Apr 2012, 12:46 |
მჭირდება სასაქონლო კრედიტის (კონსიგნაციის) ხელშეკრულების ფორმა ხომ არ გაქვთ? deida_vasasi გაუქმებასაც ვერ ახდენთ? 48 საათი აქ მგონი დრო |
Posted by: ვასასი 24 Apr 2012, 13:24 |
ვერ ვაუქკებთ 1 კვირის წინანდელია |
Posted by: cin_namon 24 Apr 2012, 13:56 |
ყველაზე კარგი კურსები, საერთაშორისო ფინანსურ აღრიცხვაში და ქართული ფინანსური საკანონმდებოლო ბაზის შესწავლაში სად არის? აი მართლა კარგი და შედეგიანი...... |
Posted by: nostradamuss 24 Apr 2012, 14:13 | ||
The DoctoR
გასაგებია ... შეგიძლია ხელშეკრულების შაბლონი გამომიგზავნო ? ? თუ პროგრამა გიბეჭდავთ? .... ი/მ არის .. და დარიცხვის მეთოდით არა მგონია დასჭირდეს, საკასო მეთოდით, როცა შემომივა მაშინ ვაღიარებ .. როცა რეალიზებას ახდენთ ნივთისას ეგ მთლიანად შემოსავალში ღბულობთ ? თუ ძირს გაისტუმრებთ და ზემოთ ამონაგები რაც იქნება ამას აღიარებ უკვე ბრუნვაში ? ეგეც ხელშეკრულებაში უნდა იყოს სავარაუდოდ გაშიფრული ალბათ.. ძვირფასუელობა აქვტ ამათ ძირითადად და გადაფორმების პროცედურა არ ენქბა. მიღება ჩაბარებით გაარეალიზაციებს და ჩეკით რათქმუნდა ხო ? |
Posted by: Lady_Bird 24 Apr 2012, 14:25 | ||
MasterJC
მადლობა * * * play it fucking loud პირადად არ გამივლია მაგრამ ამას აქებენ ძალიან. http://www.icqe.ge/ მართლა კარგი ლექტორები არიან თუ გადახედავ http://www.icqe.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=702%3Asagazafkhulo-fasdaklebebis-aqcia-yoveli-mesame-ufasod&catid=25%3Asiaxleebi&Itemid=648&lang=ka-GE |
Posted by: cin_namon 24 Apr 2012, 14:34 |
საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე + ORIS ORIS |
Posted by: sex-women 24 Apr 2012, 15:00 |
გამარჯობა, ვარ ინდ. მეწარმე, მაქვს ორი მაღაზია ერთი და იგივე ქალაქში, როდესაც პროდუქციით მოვამარაგე გამოწერეს ერთი მაღაზიის მისამართზე ყველა პროდუქცია, ეხლა მინდა მეორე მაღაზიაში გადავიტანო (ეხლა გავხსენი მეორე) და მაინტერესებს, შიდა გადაზიდვის ფაქტურა შევავსო და მყიდველიც მე ვიყო და გამყიდველიც? და ფასების მითითება თუ არის საჭირო? იმიტომ, რომ ფასი ხო არ იცვლება, მხოლოდ ტრანსპორტირება იცვლება. ანუ დასახელება და რაოდენობა რომ მივაწერო საკმარისია? |
Posted by: tuchka84 24 Apr 2012, 15:25 |
sex-women ფაქტურა კი არა ზედნადები უნდა გამოიწეროს შიდა გადაზიდვის რათქმაუნდა მყიდველშიც თქვენ იქნებით და გამყიდველშიც უბრალოდ დამთავრების ადგილი და ტრანსპორტირება უნდა შეავსოდ, ფასების მითითება არ არის საჭირო |
Posted by: -anano- 24 Apr 2012, 15:27 | ||
მყიდველი არ იწერება იქ მარტო გამყიდველი იწერება და შენი თავი ჩაწერე და ფასებიც არაა აუცილებელი მიუთითო. |
Posted by: sex-women 24 Apr 2012, 15:34 | ||||
ზუსტად ასე ვაკეთებ მაგრამ მიწერს ერთეულის ფასი უნდა აღემატებოდეს 0-სოო |
Posted by: tuchka84 24 Apr 2012, 15:52 |
sex-women მე პროგრამით ვაგზავნი ზედნადებებს და ცარიელებს ტოვებს გრაფებს ეხლა რს.გე დან ვცადე ერთეულის ფასის გრაფაში 0 ჩავუწერე და დაამატა საქონელი ჩვეულებრივ |
Posted by: -anano- 24 Apr 2012, 19:08 | ||
+1 |
Posted by: sex-women 25 Apr 2012, 12:21 |
tuchka84 anano ძალიან დიდი მადლობაა, ძალიან დამეხმარეთ. * * * ეხლა ის მაინტერესებს, თუ ფიზიკური პირისგან ვყიდულობ მის მიერ ხელნაკეთ პროდუქციას, ზედნადებს გამოვწერ, მაგრამ rs.ge-ზე რანაირად ავსახო? ან გამყიდველმა რანაირად ასახოს? |
Posted by: anaqsunamun 25 Apr 2012, 13:24 |
გამარჯობათ, თუ არის აქ ვინმე ვისაც კვების ობიექტის ბუღალტერია უკეთებია, ან ხომ ვერ მიმასწავლით სად შეიზლება კონკრეტულად ამ საქმის სპეციფიკაში ჩავიხედო? ვგულისხმობ ბარ-რესტორანს. მჭირდება მცირე კურის გავლა ამ კუთხით... |
Posted by: giorgi510 25 Apr 2012, 13:31 |
გამარჯობათ, შპს-1 ყიდის მსუბუქ ავტომობილს შპს-2ზე. (არცერთის საქმიანობა არ არის დაკავშირებული ავტომობილების ყიდვა-გაყიდვასთან). აღნინული ოპერაცია დღგ-თი უნდა დაიბეგროს ხო ალბათ? |
Posted by: NatoMagradze 25 Apr 2012, 13:53 | ||
მსუბუქი ავტომანქანებით ვაჭრობა განთავისუფლებულია დღგ-სგან 168 მუხლი გადაიკითხე. ამიტომ არანაირად არ უნდა დაიბეგროს დღგ-თი |
Posted by: giorgi510 25 Apr 2012, 14:23 | ||||
ხო მაგრამ ეს ამ შპს-თვის არ არის მუდმივი საქმიანობა. რეალურად სხვა სფეროში საქმიანობენ |
Posted by: anaqsunamun 25 Apr 2012, 14:25 | ||
არავინაა რომ დამეხმაროს? (((((((((( |
Posted by: Ti-Ni 25 Apr 2012, 14:38 | ||||
სტაჟირება გინდა რომ გაიარო სადმე თუ უბრალოდ აგიხსნას ვინმემ?სტაჟირება შემეძლო მიმესწავლებია, ოღონდ ფასიანია.ისე მე მგონი, უფასოდ არც არავინ მოინდომებს რამის სწავლებას წესიერად. |
Posted by: anaqsunamun 25 Apr 2012, 14:44 | ||||||
უფასოდ რათქმაუნდა არა, ვიცი ვინც ამ საქმეს ემსახურება დრო ნაკლებად აქვს, მითუმეთეს უფასოდ სტაჟირება მინდა სადაც ამ კუთხით ყველად დეტალს კარგად შემასწვლინ. * * * დამეხმარეთ რა იქნებაა, თუ არადა ვიტირებ ((((((((((((((((( |
Posted by: tuchka84 25 Apr 2012, 14:59 | ||
sex-women
და აქამდე რა დოკუმენტით ახდენდით მიღებას? ერთჯერადია ეს შესყიდვა თუ სისტემატიური სახე აქვს/ექნება? |
Posted by: =problema= 25 Apr 2012, 17:15 |
გამარჯობათ 20 იანვარს დავაფუძნე შპს, დღემდე მისი სახელით სამი ოპერაცია მაქ შესრულებული. დაფუძნების ხარჯი, დომეინის და ჰოსტინგის, ასევე ბანკის ანგარიშების გახსნის, შესაბამისად საგადასახადოში არანაირი ინფრომაცია არ გადამიცია. ერთ ახლობელს ვკითხე და მითხრა, რომ რადგან დღგ_ს გადამხდელი არ ხარ, წლის ბოლოს მოგიწევს მხოლოდ საგადასახადოში ანგარიშების წარდგენაო. მაინტერესებს რამდენად სწორია მისი რჩევა? მინდა რომ ყველაფერი მქონდეს კანონიერად და არ მსურს ჩემი ამ საკითხის არ ცოდნის გამო რაიმე ჯარიმები დამეკისროს. შპს_ს შემოსავლები ჯერ არ ჰქონია, მაისიდან ვაპირებთ აქტიური საქმიანობის დაწყებას. ასევე გვესაჭიროება ბუღალტერი და მსურველებმა პმ მომწერეთ. წინასწარ მადლობა რჩევისათვის |
Posted by: sex-women 25 Apr 2012, 17:19 |
მაინტერესებს, თუ ფიზიკური პირისგან ვყიდულობ მის მიერ ხელნაკეთ პროდუქციას, ზედნადებს გამოვწერ, მაგრამ rs.ge-ზე რანაირად ავსახო? ან გამყიდველმა რანაირად ასახოს? |
Posted by: NatoMagradze 25 Apr 2012, 19:40 | ||
დღგს არ გადამხდელს ვალდებულება რამე ინფორმაცია წარადგინოს საგადასახადოში უჩნდება მაშინ თუ ვინმეზე გასცემს ხელფასს ან ფიზიკურ პირზე გასცემს რაიმე მომსახურეობის საფასურს. თუ ესენი არ გაგიკეთებია შესაბამისად არც საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენა არ გევალება. თუ საწვავს კიდულობ ჩააბარებ სპეც ფორმას და ამასა თუ არ აკეთებ არც ეს გექნება ჩასაბარებელი და მართლაც მხოლოდ წლის მონაცემებს ჩააბარებ მომავალ ანუ 2013 წლის 31 მარტის ჩათვლით. სავარაუდოდ 30 იანვარს ისევე 2013 წლისას ჩააბარებ განაცემთა ინფორმაციას. მოკლედ თუ ფუსლ არ იხდი ხელფასად ან მომსახურეობაზე თავისუფალი ხარ 30 იანვრამდე 2013 წლისა. |
Posted by: lolita da me 25 Apr 2012, 21:38 |
შპს ყიდის ბლოკს, თუ ფიზიკური შეიძენს ამ ბლოკს, სასაქონლო უნდა გაიწეროს მაინც? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Apr 2012, 22:49 |
სალარა აპარატის ჩეკი არის შეცდომით ამორტყმული, ვიცი რო აქტი იწერება და ინახება მეწარმესთან, სხვა რამე ქმედება ხო არ არის საჭირო? |
Posted by: nostradamuss 25 Apr 2012, 23:04 |
Red Hot Chili Peppers არა მეტი რაფერი ... * * * რა მაინტერესებს იცით ? ? 1 ლი საავანსო 15 მაისს ერიცხება მოგებაზე ხო ? ? 17 აპრილს გამომიჩნდა შედარების აქტში.. განცხადება დავწერე საავანსოს მოხსნაზე, სავარუდო შემოსავლის 50 % ით შემცირებსათან დაკავშირებით და ეს საავანსო არ უნდა მომეხსნას? 24 აპრილს დავწერე ეს განაცხადი.. 15 მაისამდე უნდა დაიწეროს ეგ განცხადება როგორც მე ვიცი .... და ხო სწორად მაქვს გაკეთებული ? ? კანონშიც ვნახე 155-ე მუხლი არის და გარკვევით სწერია რომ 1-ლი საავანსო 15 მაისს უნდა იქნეს გადახდილი და რავიცი ..... |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Apr 2012, 23:27 |
nostradamuss წესით ჯერ არ უნდა დარიცხულიყო * * * მიღებულ ელ ზედნადებში მიმღების მისამართი არასწორად არის მითითებული რაიემე პრობლრმა ხო არ შეექმნება მიმღებს? |
Posted by: nostradamuss 26 Apr 2012, 00:03 | ||||
Red Hot Chili Peppers
მეც ეგ მიკვირს.. ჯერ რატო დაერიცხა ვერ გავიგე...
გააუქმოს და თავიდან გამოაგზავნინოს რატო ეშარება ან გამომგაზნს ან მიმღებს რო ? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 26 Apr 2012, 00:33 | ||
nostradamuss პირად ბარათში ჩაიხედე და დააზუსტე საავანსოა თუ არა? * * *
რამოდენიმე დღის წინ არის გამომზავნილი და აწი რა ეშველება თან ბევრია, როგორც არის ისე რა უჭირს? |
Posted by: natashka55 26 Apr 2012, 01:41 |
კორექტირებას ვერ უკეეთებ ზედნადებს? |
Posted by: nostradamuss 26 Apr 2012, 08:09 | ||
Red Hot Chili Peppers
კიი აშკარად პირველი საავანსო აწერია. . "17 აპრილს დაერიცხა პირველი საავანსო" თქვენთანაც ხომ არ ჩანს რამე ასეთი ? ? იქნება მარტო მე არ მერიცხება ? ? მარა 15 მაისი წერია კოდექსში აშკარად ... 15 მაისამდე უნდა გადაიხადო და 15 მაისის შემდეგ უკვე ერიცხება საურავები.. ხომ არ ვცდები. ხომ ასე არის ? ? დაჟე 15 მაისამდე შედარების აქშიც არ ჩანს ხოლმე .... |
Posted by: The DoctoR 26 Apr 2012, 09:52 |
საშემოსავლოს ახალი ფორმა ნახეთ? სალაროში ნაშთი, ანგარიშვალდებული პირები და სარგებლის მიმღები პირები უნდა ვუჩვენოთ ყოველ თვე. |
Posted by: sex-women 26 Apr 2012, 10:11 |
მაინტერესებს, თუ ფიზიკური პირისგან ვყიდულობ მის მიერ ხელნაკეთ პროდუქციას, ზედნადებს გამოვწერ, მაგრამ rs.ge-ზე რანაირად ავსახო? ან გამყიდველმა რანაირად ასახოს? გთხოვთ მომწეროთ.. |
Posted by: tuchka84 26 Apr 2012, 10:17 | ||
lolita da me
არ არის ვალდებული რო გამოწეროს თუ ფიზიკური პირი არ ითხოვს |
Posted by: nostradamuss 26 Apr 2012, 10:41 | ||
The DoctoR
და სად არის ეგ ? ვნახე ყოველთვიური დეკლარაცია და აქ არაფერი არ არის ცვლილება და..... |
Posted by: ikaika155 26 Apr 2012, 10:44 |
მაქვს ახლად ჩამოყალიბებული ტურისტული სააგენტო და მაინტერესებს საგადასახადო კუთხით აუცილებელი არის თუ არა ხელშეკრულების გაფორმება სასტუმროებთან, ტრანსპორტთან და კვების ობიექტებთან? თუნაც ერთჯერადი მომსახურების დროს |
Posted by: Toxic:) 26 Apr 2012, 10:49 | ||
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1638094 ადრე რაც გრაფები იყო რაც ინფორმაციულ ხასიათს ატარებდა, მათი არ შევსებაზე ჯარიმა არ იყო, ყველაზე უარეს შემთხვევაში 100 ლარიან ჯარიმას თუ მიუყენებდნენ, ეხლა მაგ მხრივაც ხომ არ გამკაცრდა ? |
Posted by: Beatleman 26 Apr 2012, 11:15 |
გამარჯობათ ვაპირებ პატარა ფართში ჩამომსასხმელი ლუდის გაკეთებას (წასაღებს ) ჩემი გათვლებით ბრუნვა ავა 150 000-ზე რას მირჩევთ? დავრეგისტრირდე ინდ. მეწარმედ თუ შ.პ.ს? და კიდევ... აღებული მაქვს ბანკიდან კრედიტი და თუ შემიშლის რამეში ხელს ინდ მეწარმის ვარიანტში? |
Posted by: nostradamuss 26 Apr 2012, 11:22 |
Toxic:) რა გაართულეს ეგეც კიდე რა... ეს ნაღდი ფულის ჩამატება რამ მოაფიქრატ.. ასე კონტროლი ? |
Posted by: The DoctoR 26 Apr 2012, 11:27 |
Toxic:) ჯარიმები ჯერ არ შეცვლილა, მარა ინფორმაციის არმიწოდებაზე 200 ლარი ხომ არის? ძველ პერიოდში ჩასწორებები დასრულდა |
Posted by: toi toto 26 Apr 2012, 11:53 |
ვაიმე, რა ტვინი წაიღეს რა ამ ცვლილებებით... ჩამოყალიბდნენ, შეაჯერონ გული და მერე შეიტანონ ცვლილებები... აღარ იციან როთი გაერთნონ... |
Posted by: lio 26 Apr 2012, 11:56 |
თქვენი რჩევა მჭირდება ინვენტარიზაციის ჩატარების პროცედურასთან დაკავშირებით. ვინ აკეთებს ინვენტარიზაციას? ვინ ადგენს მიღება-ჩაბარების აქტს? ვინ ესწრება შემოწმების პროცესს და ა.შ..? არსებობს სადმე ინსტრუქციები ამ თემაზე? წინასწარ გიხდით მადლობას |
Posted by: sex-women 26 Apr 2012, 12:14 | ||
წყარო??? |
Posted by: sun_waiting 26 Apr 2012, 12:34 | ||||
მდაააჰ ) რა "მშვენიერი" პუნქტები დაუმატებიათ . თუკი ყველა ვალდებულება დაფარული აქვთ ფირმებს , ურჩევნიათ საქვეანგარიშოს გრაფის ნაშთი სალაროს დაამატონ.... მეთანხმებით? |
Posted by: Toxic:) 26 Apr 2012, 12:52 | ||
სალაროს ფიქტიურ ნაშთს მაინც სარგებლად განიხილავენ მითითებაც არის ამის შესახებ, ასე რომ მაინცდამაინც კაი გამოსავალი არ არის. |
Posted by: lolipopi-pop 26 Apr 2012, 14:38 | ||
შეთანხება დაუდო რომ თუ ეს შპს "1" იყიდდა შპს "2" გან 100000 ზე მეტ საქონელს შპს "2" გაუკეთებდა ამ 100000 ის 2% დამატებით ფასდათმობას. ხოდა მაინტერესებს აუცილებელია ამ შემთხვევაში რომ ჩამოვყვე სათითაოდ ყველა ფაქტურას და ვაკორექტირო? მადლობაა წინასწარ |
Posted by: amber 26 Apr 2012, 14:49 |
გამარჯობა იქებ დამეხმაროთ საქონლის უკან დაბურებისას ზედნადები ვინ უნდა გამოწეროს? მადლობთ წინასწარ |
Posted by: The DoctoR 26 Apr 2012, 15:23 |
lolipopi-pop მომსახურებაზე გამოგიწეროს ფაქტურა ასე არ აჯობებს? და ურთიერთჩათვლას გაიკეთებთ მერე... |
Posted by: sex-women 26 Apr 2012, 15:25 | ||||
შენ თვითონ უნდა გამოწერო უკან დაბრუნების ზედნადები. |
Posted by: amber 26 Apr 2012, 15:55 |
sex-women მადლობა გამოხმაურებისთვის მაგრამ ვერ გავიგე ვინ უნდა გამოწეროს ვინც აბრუნებს იმან თუ ვისაც უბრუნებენ |
Posted by: lolipopi-pop 26 Apr 2012, 15:58 | ||
მეც ეგ ვუთხარი და "მეკაჩავა" შპს "2" ის ბუღალტერი რატო დავწეროო ხოდა შემეპარა ეჭვი მადლობააა |
Posted by: ikaika155 26 Apr 2012, 16:12 |
მაქვს ახლად ჩამოყალიბებული ტურისტული სააგენტო და მაინტერესებს საგადასახადო კუთხით აუცილებელი არის თუ არა ხელშეკრულების გაფორმება სასტუმროებთან, ტრანსპორტთან და კვების ობიექტებთან? თუნაც ერთჯერადი მომსახურების დროს |
Posted by: The DoctoR 26 Apr 2012, 16:45 |
lolipopi-pop შეთანხმების საგანია ეგ. თუ ხელშეკრულებით რეგულირდება ეს საკითხი, მაშინ სანახავია იქ როგორ წერია, თუ ზეპირი შეთანხმებაა, არაფერი არ იცვლება მგონი იმან რო მომსახურებაზე ფაქტურა გამოწეროს და სამაგიეროდ შენ არ მოგიწევს წვალება. |
Posted by: toni2 26 Apr 2012, 16:48 |
გამარჯობათ, ფართს ვქირაობ და ქირის თანხაში არ არის გათვალისწინებული საშემოსავლო. თუ იცით გამარკვიეთ რა საბანკო ანგარიშზე უნდა ჩავრიცხო ქირის თანხა და საშემოსავლო როგორ და სად უნდა გადავიხადო თუ მთლიანად უნდა ჩავრიცხო და იმან უნდა გადაიხადოს? და როგორც ვიცი იმ ჩარიცხვის დღესვე უნდა მოხდეს საშემოსავლოს გადახდა ხო, არც შპს მაქვს დარეგისტრირებული და არც ინდ.მეწარმე საეკლესიო მაღაზიაა. წინასწარ გმადლობთ |
Posted by: Ti-Ni 26 Apr 2012, 16:59 |
მომწერეთ რა მალე, თუ შეგიძლიათ, შპს-ს სახელზე გაფორმებულ ავტომანქანის შეკეთებისას და ნაწილების გამოცვლისას ზედნადები რომ გამოიწერება, შენიშვნაში არ უნდა იყოს მითითებული მანქანის სერია, ნომერი ან რამე კიდევ? აბა იქნებ დირექტორმა თავისი მანქანა შეაკეთებინა და გამოაწერინა ზედნადები ფირმის სახელზე. ან რა ინფორმაცია უნდა იყოს კიდევ დოკუმენტში? |
Posted by: sex-women 26 Apr 2012, 17:07 | ||
ვინც იბრუნებს იმან უნდა გამოწეროს ელ. ზედნადბი, მეც მქონდა ეგ კითხვა და რს.გე-ზე მიპასუხეს. |
Posted by: amber 26 Apr 2012, 17:24 |
sex-women დიდი მადლობა.რს .გეზე ხშირად დასმულ კითხვებში ვნახე გამყიდველმა უნდა გამოწეროსო და მაინც გადავამოწმე.მადლობა |
Posted by: Ti-Ni 26 Apr 2012, 17:52 |
კიდევ მაქვს ესეთი შეკითხვა, შპს-მ მანქანის შეკეთების მომსახურებისთვის მოითხოვა ხელშეკრულების გაფორმება პროფილაქტიკასთან, რომ ჩაეწერათ ზუსტად, რა მომსახურებას უწევენ და უარი თქვა ამაზე პროფილაქტიკამ.არ მაწყობსო. შპს არის ისიც. რატომ შეიძლება არ აწყობდეს? ზედნადებში ყველაფერს ცავწერთ, რას რა ღირებულებით ვაკეთებთო, მაგრამ ხელშეკრულებას არ გავაფორმებთო და თან ზედნადებს ხელით გამოწერენ, ჯერ გვაქვს ამის უფლებაო. რა ეშმაკობებს აქვს აქ ადგილი, არავინ იცის? დიდი მადლობა წინასწარ. და გამოდგება ასეთი საბუთი საბუთად? |
Posted by: nostradamuss 26 Apr 2012, 21:54 | ||
Ti-Ni
აზრზეარ არიან მარტივად რომვთქვათ ... რა შუაშია ხელშეკრულების არ დადება ? რა დამატებით პასუხისმგებლობას აკისრებთ ნეტა ? ? ან შენმა ორგანიზაციამ რა უნდა ჩაუწეროს ასეთი რო ? ? უბრალოდ თანამშროლობის ხელშეკრულება გინდა ხო ? |
Posted by: Dardiani Didgula 26 Apr 2012, 22:02 |
კომპანიაში, რომელიც არის შპს, გვაქვს ფაქტობრივი შემოსავლები, ანუ მომსახურებისაგან მიღებული შემოსავლები, ასევე გვაქვს გრანტი. გავაკეთეთ აუდიტი, აუდიტმა თავის დასკვნაში ასახა მხოლოდ მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები და ხარჯები, ხოლო გრანტი არ ასახა, რადგან ეს გავლენას არ ახდენს მოგება ზარალზეო, გრანტიდან შემოსავლები არ ჩანს არც კომპანიის ბალანსში, არც მოგება-ზარალის უწყისში, რაც ჩემთვის გაუგებარია, იქნებ დამეხმაროთ და თუ შეგიძლიათ ამიხსნათ, როგორ არის სწორი. მადლობა დიდი, წინასწარ. |
Posted by: natashka55 26 Apr 2012, 22:18 | ||
გრანტი არ იბეგრება. მე ეუთო 4 ევრო რომ მრჩება პროექტიდან უკან მაბრუნებინებს )) მაგრამ ბალანსში თუ გრანტიდან რაღაც დამრჩა, ინვენტარი ან რაღაც თანხა მაინც მიზის ბალანსძე. მოგება ზარალზე სწორია. |
Posted by: Dardiani Didgula 26 Apr 2012, 23:18 |
natashka55 მადლობა, ანუ აუდიტმა, რომელიც ამოწმებს ორგანიზაციას, გრანტის თანხები არ უნდა ასახოს აუდიტის დასკვნაში? |
Posted by: sun_waiting 26 Apr 2012, 23:19 | ||||
რა მითითებას გულისხმობ დამიკონკრეტე რა, გადავხედავ. უნდა გადავწყვიტო ეხლა რომელი ჯობია 1430-ზე დავტოვო თუ 1110-ზე გადავიტანო სად უფრო მეტად ვიტისკებით |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 27 Apr 2012, 00:37 | ||||
nostradamuss ჩემტან ჯერ არ არის დარიცხული |
Posted by: nostradamuss 27 Apr 2012, 08:02 | ||
Red Hot Chili Peppers
მცირე სტატუსი მქონე მეწარმეებს ტურმე კვრტლურად ერიცხებათ... კალენდარული კვრატლის მიხედვით... 94 მუხლი არის ... |
Posted by: The DoctoR 27 Apr 2012, 10:11 |
Dardiani Didgula გრანტთან პრაქტიკული შეხება არ მქონია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გრანტით მიღებული აქტივები უნდა აისახოს ანგარიშგებაში, ასევე მოგება ზარალში უნდა აისახოს გრანტის მიღება-ხარჯვის შესაბამისი მუხლები. შენიშვნებში კი მიეთითოს გრანტის თანხების მოძრაობა. უბრალოდ არ მოხდება მოგების/ზარალის კორექტირება გრანტთან დაკავშირებული თანხებით. |
Posted by: Toxic:) 27 Apr 2012, 10:33 | ||||
"გრანტის მიმღები შეიძლება იყოს: ა) საქართველოს სახელმწიფო საქართველოს პრეზიდენტის მიერ უფლებამოსილი ორგანოს (ორგანიზაციის) სახით; ბ) საქართველოს მთავრობა საქართველოს მთავრობის მიერ უფლებამოსილი ორგანოს სახით; გ) საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველოს ორგანო; დ) საქართველოს რეზიდენტი ან არარეზიდენტი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, მისი წარმომადგენლობა, ფილიალი, განყოფილება; ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; ვ) საქართველოს მოქალაქე". აქედან გამომდინარე შპს გრანტის მიმღების განმარტებას ვერ აკმაყოფილებს . გრანტებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი და რამოდენიმე შეკითხვა მეც მაქვს, გრანტის პროექტის ფარგლებში შეძენილ საქონელზე გადახდილი დღგ თუ შემიძლია გამოვიყენო ეკონომიურ საქმიანობით წარმოშობილ საბიუჯეტო ვალდებულებებზე? გრანტის დარეგიტრირება საგადასახადოში აუცილებელია ?
მეილი მომწერე და გამოგიზავნი მითითებას შენთვითონ მიხვდები როგორ ჯობია. |
Posted by: bachachuna 27 Apr 2012, 10:42 |
Toxic:) მეც გამომიგზავნეთ რა გთხოვთ. |
Posted by: nceus 27 Apr 2012, 12:39 |
საინვენტარიზაციო კოდების რითი არტყავთ ხალხოოოოო , გამარჯობაააათ, და რამე სპეციპიკური აპარატი თუა ? |
Posted by: ikaika155 27 Apr 2012, 12:56 |
იქნებ ვინმემ გამცეთ პასუხი მაქვს ახლად ჩამოყალიბებული ტურისტული სააგენტო და მაინტერესებს საგადასახადო კუთხით აუცილებელი არის თუ არა ხელშეკრულების გაფორმება სასტუმროებთან, ტრანსპორტთან და კვების ობიექტებთან? თუნაც ერთჯერადი მომსახურების დროს მადლობთ |
Posted by: Toxic:) 27 Apr 2012, 14:55 | ||
ჯობია გქონდეს თუმცა სავალდებულო არ არის მთავარია პირველადი დოკუმენტები გქონდეს წესრიგში რითაც დასტურდება თქვენს შორის შესრულებული ოპერაციები . |
Posted by: ikaika155 27 Apr 2012, 15:08 | ||||
პირველად დოკუმენტებში გადარიცხვის საბუთი და ფაქტურა იგულისხმება ხომ? |
Posted by: Toxic:) 27 Apr 2012, 15:17 |
კი 1. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია სწორად და დროულად აღრიცხოს შემოსავლები და ხარჯები დოკუმენტურად დადასტურებულ მონაცემთა საფუძველზე. ამასთან, დასაბეგრი შემოსავლის (მოგების) განსაზღვრისას მიღებულ შემოსავლებში და გაწეულ ხარჯებში არც ერთი ელემენტი არ უნდა იქნეს გამოტოვებული ან ორჯერ ჩართული. |
Posted by: nostradamuss 27 Apr 2012, 17:34 |
საქონელი მიიღეს ელექტრონულად, გადამზიდავმა დაკარგა ამორტყმული სალარო აპარატის ჩეკი ... რა შეიძლება რომ მოვიფიქრო ? ? შემოსავლის ორდერი რომ გამოვაწერინო მომწოდებელს რა მოხდება?? ამით ხომ დადასტურდება ნაღდი ფულის გადახდის ნამდვილობა ? ? ხომ არ გქონიათ ასეთი შემთხვევა ? |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 27 Apr 2012, 19:51 |
დაზღვევის გატარება როგორ იქნება? |
Posted by: Strategy2008 28 Apr 2012, 12:52 |
მყიდველმა იყიდა ნივთი და რაღაც დროის შემდეგ დაბრუნდა, რომ გადაცვალოს იგივე ღირებულების ნივთში ან დაამატოს თანხა და აიღოს უფრო ძვირადღირებული. ოღონდ სალაროს ჩეკი არ ქონდა (გადავაგდეო). მაინტერესებს არის თუ არა რამე კანონი ან ბრძანება, რომლითაც რეგულირდება ეს მომენტი და ზუსტად შევძლებ მყიდველს ავუხსნა (კანონი/ბრძანება ვაჩვენო) თუ რატომ ვერ შევუცვლი ნივთს სალაროს ჩეკის გარეშე. |
Posted by: ATILA_travian 28 Apr 2012, 16:47 |
მაინტერესებს ფიზიკური პირი, მის მიერ მემკვიდრეობით მიღებული ქონების რეალიზაციისას, დეკლარირებულ თანხაზე ნაკლებ ღირებულებით, ვალდებულია თუ არა გადაიხადოს საშემოსავლო გადასახადი? ეს ფიზიკური პირი წარმოადგენს II რიგის მემკვიდრეს |
Posted by: -anano- 29 Apr 2012, 00:38 | ||
მე ეგრე ვაკეტებ ხოლმე მარა ამას წინათ ერთი მედავებოდა არანაირი ძალა არ აქვს მაგასო და რავიცი აბა დაელოდე უფრო მცოდნეს რას გეტყვის |
Posted by: iasagi 29 Apr 2012, 00:42 | ||
მორალური კანონი და ვარსკვლავები :დ |
Posted by: Did_Giorgi 29 Apr 2012, 01:57 |
ერთი რაღაც მაინტერესებს რა ალბათ ძალიან მარტივია, მაგრამ არ დამზარდეთ და მიპასუხეთ: დღგ-ს დეკლარაციაში, კერძოდ კი მეორე გრაფაში (18% განაკვეთით დასაბეგრი ბრუნვა) რა თანხაც წერია, ეგ დღგ-სთან ერთადაა თუ დღგ-ს გარეშე? ანუ კომპანიას თუ მაგ გრაფაში უწერია სიტყვაზე 100 000 და პირველ გრაფაში (დღგ დარიცხული ბრუნვაზე საგადასახადო პერიოდის განმავლობაში) - 18 000 მაგისი რეალიზაცია 100 000 ლარი იყო საიდანაც 18 000 დღგ-ა თუ 118 000 ლარი რეალიზაცია იყო 100 000 ლარი დღგ-ს გარეშე და + 18 000 ლარი დღგ ?? |
Posted by: inga-inga 29 Apr 2012, 13:28 |
გამარჯობა! მე ახალი ვარ ამ ფორუმზე და თქვენი დახმარება მჭირდება - ხომ ვერ შემატყობინებთ სასწავლო პრობრამა "ინფოს" ელექტრონულ მისამართს? წინასწარ გიხდით მადლობას!!! |
Posted by: bachachuna 29 Apr 2012, 14:45 |
როცა შპს-ეს აქვს ორი ობიექტი და რაგაცა დროის შემდეგ საჭირო გახდა ერთერთი ობიექტის ცალკე შპს-ეთ გადაკეტება, მაინტერესებს როგორ უნდა მმოხდეს პირველი შპს-ედან დარჩენილი ნაშთების გადატანა ახალ შპს-ეზე და საერთოდ რა უნდა იქნებ გათვალისწინებული და რა უნდა გაკეთდეს ამისატვის? |
Posted by: likani77 29 Apr 2012, 15:09 | ||
bachachuna
ძველმა შპს-მ ახალ შპს-ს უნდა მიჰყიდოს იმ ობიექტზე არსებული ნაშთები რომელიც უკვე ახალ შპს-ს ეკუთვნის, ჩვეულებრივ გამოიწერება სასაქონლო ზედნადები, სულ მცირე ფასნამატი გაუკეთე, რომ თვითღირებულებით არ მიყიდოს. მეტი არაფერი. |
Posted by: TT-KK 29 Apr 2012, 16:16 | ||||
inga-inga
სასწავლო ცენტრი "ბიზნესინფო" გინდა თუ საბუღალტრო პროგრამა "იბერინფო"? * * * Did_Giorgi
დღგ-ს გარეშეა, ე.ი. 100000 ლარი არის რეალიზაცია 18000 ლარი იქნება დღგ |
Posted by: bachachuna 29 Apr 2012, 17:42 |
likani77 დიდი მადლობა, სხვა ხომ არაფერია ისეთი, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია ასეთ დრო? |
Posted by: likani77 29 Apr 2012, 18:28 |
bachachuna არა, ჩვეულებრივი გაყიდვაა სხვა ფირმაზე რა თუ ორივე დღგ გადამხდელია ფაქტურასაც გაუგზავნი და ეგ იქნება |
Posted by: KING_XXI 29 Apr 2012, 20:02 |
დირექტორის ანაზღაურების ოდენობას ვინ განსაზღვრავს შპს-ში და რა დოკუმენტი დგება ამასთან დაკავშირებით? |
Posted by: ვასასი 29 Apr 2012, 20:25 |
ერთი ბრძანებით ვარეგულირებთ ვის რამდენი ხელფასი ექნება, მოაწერს ხელს დირექტორი, დაარტყამთ ბეჭედს და ვსიო |
Posted by: nostradamuss 29 Apr 2012, 22:40 | ||
KING_XXI
ტუ კი მფლობელი ჰყქვას ფირმას და სამეთვალყურეო საბჭო არსებობს მაშინ მაგათი დასკვნა სჭირდება ოქმის სახით და თუ კი არ არის ასეთი სტრუქტურა მაშინ დირექტორი დაამტკიცებს ყველას ხელფასს.. |
Posted by: MasterJC 29 Apr 2012, 23:19 |
დისტრიბუტორმა გამოგზავნა ზედნადები ელექტრონული არაფერი გვიყიდია ელ.ზედნადებს აწერია მწვანედ "მისაღები" როგორ გავაუქმო? უარას ვერ ვეტყვი ამ ოხერ გამოგზავნილს? არაფერი გვიყიდია და აშკარად რაღაცა შეეშალათ როგორ გავაუქმო? ვერაფერი ვერ ვპოვე რო დავაჭირო -anano- ანუ დავურეკო, გამოვლანძღო და გააუქმებენ? მე მეგონა რო შეიძლებოდა ჩემგან გაუქმება |
Posted by: -anano- 29 Apr 2012, 23:30 | ||
ვერც იპოვი ისევ თვითონ უნდა გააუქმოს |
Posted by: Lady_Bird 30 Apr 2012, 08:23 |
ხომ არ იცით როდის შედის ძალაში ფიზიკურ პირებზე განაცემების უნაღდო ანგარიშწორების გზით განხორციელების შესახებ ცვლილება? |
Posted by: brolia 30 Apr 2012, 11:20 |
გამარჯობათ , გთხოვთ გამარკვიოთ ბუღალტრებო, რა განსხვავებაა სასაქონლო ზედნადებსა და ანგარიშ-ფაქტურას შორის? |
Posted by: phiphqia 30 Apr 2012, 12:33 | ||||
არც მე ჩამითვალეს და რა საჭიროა ეგ აბა ვერ ვხვდები რა |
Posted by: sun_waiting 30 Apr 2012, 13:42 | ||||
Lady_Bird
პარასკევს ვიყავი საგადასახადოში და ესეც კიდევ ერთხელ დავაზუსტე, რომ ჯერ არ შესულა. როდის შევა არც მე ვიცი... brolia
მარტივად რომ გითხრა, თუკი დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ, ა/ფ არ გჭირდება და თქვენი ფირმისთვის ს/ზ-ც საკმარისია. |
Posted by: Toxic:) 30 Apr 2012, 15:53 |
https://matsne.gov.ge/index.php?searchQuery=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98&geo=on&searchTarget=title&searchDocumentsFilter=all&documentTypeGroup=&issuer=&issuer2=&documentNumber=&issueDateS=&issueDateE=®istrationNumber=&publishDateS=&publishDateE=&documentStatus=&documentAdditionalStatus=&courtDecisionsCOURT=&courtDecisionsCATEGORY=&courtDecisionsARGUMENT=&agreementSide=&queryString=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98&option=com_ldmssearch&sortField=&sortDirection=&view=docSearchResults&searchType=advanced&limitstart=0 |
Posted by: lolita da me 30 Apr 2012, 17:19 |
სასაქონლოს ატვირთვისას მომივიდა შეცდომა,კერძოდ 28 აპრილს შეცდომით იმ ორგანიზაციას ავუტვირთე სასაქონლო რომელსაც არ ეკუთვნოდა,შეცდომა დღეს აღმოვაჩინე,იმ ორგანიზაცის რომელსაც არ ეკუთვნოდა ეს სასაქონლო კი გავუუქმე მაგრამ, რომელსაც ეკუთვისნ როგორ გავუგზავნო ეხლა 28 რიცხვის კუთვნილი სასაქონლო, გთხოვთ დამეხმარეთ როგორ მოვახდინო კორექტირება |
Posted by: pataputina 30 Apr 2012, 19:14 |
გამარჯობა ვეტერანები რამდენადაც მახსოვს საშემოსავლოსგან გათავისუფლებულნი არიან რაღაც ზღვარამდე და ზუსტად ჰხომ ვერ შემახსენებთ რამდენია ეს ზღვარი წელიწადში??? 3 თუ 4 ათასი? მადლობა |
Posted by: nostradamuss 30 Apr 2012, 21:23 | ||
pataputina
3000 |
Posted by: pataputina 1 May 2012, 09:46 |
nostradamuss მადლობა |
Posted by: -anano- 1 May 2012, 10:52 | ||
მე როგორც ვიცი ვერ გაუგზავნი ძველი რიცხვით . |
Posted by: mziko86 1 May 2012, 11:02 |
გამარჯობათ, ვარ მეწარმე, ფიზიკური პირისგან მაქვს ნაქირავები ფართი, ხელსჰეკრულებაში ჩადებული პირობების საფუძველზე კომუნალურ გადასახადებს ვიხდი მე, მაგრამ ინტერნეტის, ტელეფონის და დენის გადასახადი მოდის გამქირავებელის სახელზე,რამდენად სწორია რომ ბუღალტრულად ეს გადასახადები მე ჩავითვალო? წინასწაარ გიხდით მადლობას |
Posted by: sun_waiting 1 May 2012, 11:29 |
ეხლა რა ხდება: გავეცი დივიდენდი და გატარებების დაზუსტება მინდა რა 1) დივიდენდის დარიცხვა ? / 3420 2) საშემოსავლოს დარიცხვა 3420/3321 3) დ-ს გაცემა 3420/1210 4) ს-ს გადახდა 3321/1210 ა) ეს გატარებები სწორია? ბ) 1პუნქტში დებეტში რა იქნება ვეღარ ვხვდები, ვიცი რომ დივიდენდს ხარჯებში ვერ გავატარებ, მირჩიეს "საგადასადასახადო კუთხით გამოუქვითავ ხარჯში" გავატარო და რამდენად მართებულია? |
Posted by: Strategy2008 1 May 2012, 11:56 | ||
iasagi მაგრამ
სსკ რომ არ ცნობს? |
Posted by: anaqsunamun 1 May 2012, 14:05 |
გამარჯობათ, თუ არის აქ ვინმე ვისაც კვების ობიექტის ბუღალტერია უკეთებია, ან ხომ ვერ მიმასწავლით სად შეიზლება კონკრეტულად ამ საქმის სპეციფიკაში ჩავიხედო? ვგულისხმობ ბარ-რესტორანს. მჭირდება მცირე კურის გავლა ამ კუთხით... არავინაა რომ დამეხმაროს? (((((((((( სტაჟირება მინდა სადაც ამ კუთხით ყველად დეტალს კარგად შემასწვლინ. * * * დამეხმარეთ რა იქნებაა, თუ არადა ვიტირებ ((((((((((((((((( |
Posted by: nostradamuss 1 May 2012, 14:32 |
mziko86 თუ შენს სახელზე არ არის ვერ ჩადებ ხარჯებში.. გადამოიფორმე შენს სახელზე და აი მაშIნ გაქვს უფლება |
Posted by: The DoctoR 1 May 2012, 15:05 |
sun_waiting დ-5310 (გაუნაწილებელი მოგება) ან 5400 (გადაფასების რეზერვი) |
Posted by: bachachuna 1 May 2012, 15:37 |
როცა მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირს უხდი მომსახურებისათვის თანხას საშემოსავლოთი მაინც უნდა დავბეგრო? |
Posted by: Rei2011 1 May 2012, 15:43 |
ე.ი. რა მაინტერესებს საქონლია მიღება-ჩაბარება გაკეთებული 15 აპრილს და ზედნადები იმ დროს არ გამოიწერა და ეხლა რომ გავუგზავნო რამე დაშავდება? |
Posted by: niaaa82 1 May 2012, 17:17 |
სალამი, როგორ გავაუქმო ელ.ზედნადები, ვერ ვიპოვე ვერსად? რაღაც შეცდომაა ძველში და გასასწორებელი მაქვს და ძველი თარიღი როგორ გავუკეთო? |
Posted by: shore83 1 May 2012, 17:33 |
მაინტერესებს შეიძლება თუ არა ელ.ზედნადებების გადატანა ფაქტურებში, არის თუ არა შესაძლებელი? ამდენი ზედნადები ახლიდან რომ არ გადავწერო.. გმადლობთ |
Posted by: niaaa82 1 May 2012, 17:50 | ||
ახლიდან რატომ უნდა გადმოწერო? ზედნადებს რომ წერ იმას ნომერი ენიჭება გააქტიურებისას და იმ ნომერს შეიტან ფაქტურაში. ერთ 2 კვირაში დავამტებთ ფაქტურაზე მიბმის ფუნქციასო და კორექტირების და გაუქმების ფუნქციასაცო დღეს მითხრეს. |
Posted by: ვასასი 1 May 2012, 17:57 |
Rei2011 კი დაშავდება, არ შეიძლება ეგრე, ოპერაციის მოხდენისას უნდა გამოიწეროს ზედნადები. niaaa82 თუ ორივე მზარის მიერაა დასრულებულ-დადასტურებული ზედნადები, შენ ვერარაფერს ვერ შეცვლი, მგონი უნდა დაწერო განცხადება შემოსავლების სამსახურის უფროსის სახელზე და სთხოვო ჩაგისწორონ. shore83 კი შეიძლება, ორისს აქვს ეგ ფუნქცია, დამატებით თანხას თუ გადაიხდი, ორისში გატარებულ ზედნადებს გაგიტარებს რს.გე-ს ზედნადებების პროგრამაში+ ანგარიშ-ფაქტურასაც მიაბავს. არიან პროგრამისტებიც, რომლებიც რაღაც პროგრამას ჩაგიწერენ კომპიუტერში და ისიც იგივეს აკეთებს.100 თუ 150 ლარს იღებენ ამ პროგრამაში. |
Posted by: nostradamuss 1 May 2012, 22:39 | ||
bachachuna
არ ხარ ვალდებული დაუკავო საშემოსავლო |
Posted by: Rei2011 2 May 2012, 10:16 |
deida_vasasi ისე პირდაპირ ფაქტურის გამოწერა ხომ შეიძლება? |
Posted by: Toxic:) 2 May 2012, 10:16 | ||
ჟურნალი რომ არის გადასახადები და აღიცხვა ან აუდიტი აღრიცხვა და ფინანსები მაგათ რედაქციაში დარეკე , ასევე შეგიძლია აუდიტორულ კომპანეიბს ჩამოურეკო და არ დაგზარდებიან ფულს თუ გადაუხდი |
Posted by: bachachuna 2 May 2012, 10:52 |
nostradamuss დიდი მადლობა ძალიან მიყვარს ეს თემა, ძალიან მეხმარებით ყველა |
Posted by: niaaa82 2 May 2012, 12:47 | ||
როგორ ხარ? მე დავრეკე გუშინ ცხელ ხაზზე და ვიკითხე, მე მაქვს ეგთი შემთხევვა, დასრულების ადგილი მიწერია არასწორად. და 1 კვირა მოითბინეთო და გაუქმების ფუნქცია დაემატებაო. მაგრამ ახალს რომ გამოწერ ძვერლ თარიღს ვერ დაუსვამო და ექნება სპეციალური გრაფა სადაც ძVელი ზედნადების ნომერს დათარიღ მიუთითებდ ა ერთად ჩააკარავ საბუთებშიო და რავი ვითომ მომატყვილა? |
Posted by: Toxic:) 2 May 2012, 13:49 |
ზედანდები გავაუქმე 30 აპრილის და სანაცვლოდ ახალი გამოვწერე 1 მაისით, შენიშვნაში ჩავწერე ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა დღგს ფაქტურაში არ ვიცი როგორ მოვიქცე 1 მაისს გამოწერილი ზენდადების ნომერი ჩავწერო და თარიღი 30 აპრილი? |
Posted by: goo1000 2 May 2012, 16:09 |
გამარჯობა! იმ შემთხვევაში როდესაც დღგ-ს გადამხდელი მიყიდის საქონელს არასამთავრობო ორგანიზაციას,რომელიც გათავისუფლებულია დღგ-ს გადასახადისაგან . აღნიშნული ოპერაციიდან მიგებული თანხა დღგ-ს გადამხდელი გამყიდველისათვის თავისუფლდება თუ არა დღგ-ს გადასახადისაგან? და ამ ორგანიზაციას უნდა მივყიდო საქონელი დღგ-ს გარეშე თანხით? სა სასაქონლო დღგ-ს გარეშე თანხაზე გამოვწერო? და ფაქტურა ? |
Posted by: amber 2 May 2012, 17:35 |
niaaa82 შეგიძლია დაწერო ცხელი ხაზის ნომერი? |
Posted by: Lady_Bird 2 May 2012, 18:17 |
goo1000 მოკლედ ასეთმა ორგანიზაციამ უნდა წარმოგიდგინოს ცნობა საგადასახადოდან რომ განთავისუფლებულია და შენ მერე მიყიდი ნულოვანი განაკვეთით. ფაქტურის გამოწერის დროსაც იქ დღგ-ს გრაფაში არიჩევ ნულოვანს. ანუ ფაქტირუად დღგ-ს გარეშე მიყიდი. (საგადასახადოს ცნობაში სხვა დასხვა შინაარსია ხოლმე ჩაწერილი, არის მთავრობათაშორისი შეთანხმებები რაღაც პროექტების ფარგლებში და შეღავათებით სარგებლობენ) მერე ეგ ცნობის ასლი ფაქტურასთან ერთად ჩააკარი საბუთებში. |
Posted by: niaaa82 2 May 2012, 19:07 | ||
226 21 43 თუ სწორად მახსოვს . გადავამოწმებს მერე ან შენ თვითონ ნახე რს.გეზე რომ შედიხარ ზედნადებებში იქვე პანელზე აქვს მიწერილი |
Posted by: JPEG 2 May 2012, 21:13 |
გამარჯობათ ბუგალტრებო დამეხმარეთ რა შპს წელიწადია არსებობს არაფერი გაუკეტებია საერტოდ და დეკლარაცია არ მაქ ჩაბარებული არაფერი ჯარიმაა ამაზე რამე? |
Posted by: teramisu 2 May 2012, 23:58 |
არანაირი ჯარიმა არ არის თუმცა სასურველია წლიური ცარიელი ფორმები ჩააბარო მანქანის დაზგვევა გავაკეთეთ რა გატარება ენქბა??? |
Posted by: nostradamuss 3 May 2012, 09:14 | ||
go1000
კიი .. მოსთხოვე ცნობა.. ისე არის ორი ვარიანტი. მე მქონდა მასეთი შემთხვევა რომ არსსებობს 0 ვანით დაბეგვრა და არსებობს დღგ-სგან საერთოდ განთავისუფლებული... შარშან მქონდა ასეთი ოპერაცია და დამამახსოვრდა... |
Posted by: Magdala 3 May 2012, 10:59 |
ახალი სალარო აპარატები რომ თავისით ანგარიშობენ დღგ-ს როგორ "ხვდებიან" ვინ არის გადამხდელი და ვინ არა? თუ ავტომატურად ხდება? |
Posted by: ვასასი 3 May 2012, 11:07 |
niaaa82 ვაიმეე ეს რა კარგი რამე მითხარი, ეგრე მაქვს ერთი ზედნადები"ნურც გაფრინდები, ნურც მოფრინდები" მეთქი როდისღაც დავწერ განცხადებას და ჩავანაცვლებ. თუ გაუქმება და ახლის დაწერა იქნება შესაძლებელი მაგას რა ჯობია |
Posted by: goo1000 3 May 2012, 11:09 | ||||
ცნობაში წერია რომ გათავისუფლებია ჩათვლის უფლებით და ამ შემთხვევაში ფაქტურაში ნულოვანი მივუთითო თუ დაუბეგრავი? |
Posted by: Scharfschutze 3 May 2012, 13:23 |
ელ ფაქტურაში ზედნადებების მიბმის შაბლონი რომაა ექსელის ფაილი, ეგ როგორ მუშაობს ვაბშე? ვიწერ მაგ ფაილს, ვსვავ ზედნადების ნომრებს და თარიღებს, ვაბავ ფაქტურას და მიბმული ფაილი არ ჩანს. მარტო მიბმის გრაფის გვერძე ჩანს 1,2,3,4,5... ზედნადებების რაოდენობა რაც იმ ფაილში იყო .. ჰოდა ვინც გარკვეული ხართ მითხარით რა რას ვაკეთებ არასწორად, თორემ ამ ელ ზედნადებების სათითაოდ მიბმა კოშმარია, ექსელში ამოვიღებდი ზედნადებებსდა კოპით გადავიტანდი პირდაპირ თარიღებს და ნომრებს |
Posted by: Lady_Bird 3 May 2012, 14:20 |
goo1000 ნულოვანი უნდა მიუთითო. |
Posted by: Scharfschutze 3 May 2012, 14:53 | ||
lolita da me
არ უნდა გაგეუქმებინა, კორექტირება უნდა გაგეკეთებინა უბრალოდ და შეგეცვალა ორგანიზაცია, ძველი თარიღით კიდევ ვერ გაუგზავნი.. |
Posted by: goo1000 3 May 2012, 15:22 | ||||
დიდი მადლობა |
Posted by: niaaa82 3 May 2012, 15:46 |
სალამი, მოკლედ ბოლო პერიოდში ვინც დაარეგისტრირეთ შპს ან რამე მაგდაგვარი, იმათი დახმარება მჭირდება. რეესტრში დარეგისტრირდა შპს, ბანკში ანგარიში გაიხსნა ავტომატურად, ბეჭედიც გააკეთეს და მოკლედ , ახლა საგადასახადოში ავტომატურად აისახება ეს ინფო თუ მისვლა უნდა? თან რსგეზეც დასარეგისტრირებელია მოკლედ მირჩიეთ რა ვქნა და როგორ? ანუ ეგერევე რეგისტრაცია საიტიდან თუ ჯერ დირექტორი უნდა მივიდეს საგადასახადოში? |
Posted by: otikosi 3 May 2012, 16:42 |
არავითარი მისვლა არ უნდა, არც ბეჭდის გაკეთება და მისი გამოყენებაა სავლდებულო, რეესტრიდან ინფო პირდაპირ მიდის საგადასახადოში და ბანკს იმენა ავალებს კოდექსი გახსნიდან 3(თუ არ ვცდები) დღის ვადაში აცნობოს საგადასახადოს.ასე რომ თუ დარეგისტრირდი რეესტრში ანგარიშიც გახსენი და მითუმეტეს ერესზეს დარეგისტრირდი ყველამ ყველაფეი იცის, თან მალე სტატისტიკაც შეგაწუხებს როგორც კი პირველივე მიმდინარე კალენდარული კვარტალი გავა ინფოზე. რაც შეეხება იმას რომ ადრე წერდნენ განცხადებას საქმიანობის დაწკებაზე მე როგორც ვიცი სავალდებულო არ არის, მტავარია დეკლარაციები იქნეს თავის დროზე წარდგენილი და თვითონ აგღრიცხონ სად ხარ და რას აკეთებ * * * JPEG თუ ვინმემ დაამტკიცა რომ საქმიანობ მაშინ ერთიანად მოგთხოვენ ყველაფერს, დეკლარაციის წარუდგენლობასაც და მის მიხედვით გადასახდელ თანხებს |
Posted by: DATK@ 3 May 2012, 17:13 |
Scharfschutze გამოდი სისტემიდან და მერე ხელახლა რომ შეხვალ, გასწორებული იქნება. |
Posted by: kranci 3 May 2012, 17:41 |
ხელფასებზე ხდება რამე ახალი? აპრილის ხელფასი ხელზე რომ გაიცა დაშავდა უკვე რამე თუ ჯერ არა? |
Posted by: niaaa82 3 May 2012, 17:51 | ||
მადლობაა, დავრეგისტრირე უკვე დაგანაცხადი გადავუგზავნე, ხვალ მიიტანენ საგადასახადოში და ეგაა : ) |
Posted by: rostom789 3 May 2012, 21:29 |
გამარჯობათ! მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ მუხლათან დაკავშირებით: მუხლი 174 #3. ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ, დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის ან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ასახული არ არის დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, ამავე ვადებში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით). აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაზე; (8.11.2011. N5202) დასაბეგრი ოპერაცია იყო 2011 წლის ნოებერში, ჩაითლის დღგ-ს ორაგანიზაცია თებერვლის თვის დეკლარაციაში? |
Posted by: ვასასი 3 May 2012, 21:43 | ||
მგონი ჯერ ახალი არაფერი არაა.ძველებურად გავეცით ჩვენც ხელფასები. |
Posted by: kranci 3 May 2012, 22:09 | ||
deida_vasasi
გმადლობთ. |
Posted by: NatoMagradze 3 May 2012, 23:31 | ||
ვერ ჩაითვლით, რადგან მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე ვადა კი არის მაგრამ ვინაიდან წელი იცვლება მაგ მუხლის საფუძველზე ვეღარ ჩაითვლი. |
Posted by: niaaa82 3 May 2012, 23:41 | ||||
და რა უნდა მოხდეს ახალი? რამე გამომრჩა? გამაგებინეთ მეც რა მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისთვის : )) |
Posted by: sun_waiting 4 May 2012, 00:00 |
დაგვაჯდა "სიკვდილის ბუზი" დღეს მივიღეთ საგადასახადოსგან შემოწმებაზე წერილი . პროსტა უცნაური ისაა, რომ რს.გე-ზეც უნდა მოსულიყო შეტყობინება და არაა არაფერი, თან 26აპრილსაა დაწერილი და 28 აწერია კონვერტს. |
Posted by: Lady_Bird 4 May 2012, 08:16 | ||
sun_waiting
28 ამოაგზავნეს ალაბათ და ამიტომ. ისე რს.გე -ზ უნდა მიგეღო. წარმატებებს გისურვებთ. * * * niaaa82 ცვლილება მზადდება, რომლის მიხედვითაც ხელფასები ფიზიკურ პირებბზე ხელფასის სახით განაცემები უნდა განხორციელდეს უნაღდო ანგარიშსწორებით თუკი გსურს რომ ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითო. განისაზღვრება ცალკეული შემთხვევები როცა შესაძლებელი იქნება ხელზე გაცემაც |
Posted by: ninia11 4 May 2012, 10:58 |
sun_waiting პორტალზე შეიძლება არც მიიღო. ჩემთან მოვიდა და არ იხსნებოდა, მივედი და ვიკითხე, პროგრამულად პრობლემები არისო და არ იგზავნებოდაო. ალტერნატიულის არჩევის უფლება გაქვს? |
Posted by: Ti-Ni 4 May 2012, 12:47 | ||||||
ახლა გამახსნდა, ერთერთ აუდიტორულ ფირმაში (ალტერნატიული აუდიტიც არის) სალაროს შემოსავლის ორდერებს (მყიდველისათვის განკუთვნილ ნაწილს ანუ) აღიარებდნენ გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტად, თუ მასზე გარკვევით ეწერა ინფორმაცია გადამხდელის და თანხის მიმღების და თუ ბეჭედი სრულად მოჩანდა ან ისე მაინც, რომ საიდენტიფიკაციო ნომერი და დასახელება იკითხებოდა. |
Posted by: ვასასი 4 May 2012, 13:08 |
sun_waiting ერთ ბედს ქვეშა ვართ ლაბავ მე და შენ ოღონდ ჩემები მიდიან უკვე. |
Posted by: MasterJC 4 May 2012, 14:19 |
sun_waiting ნუ გეშინია თუ რამე საშისია, ბოლოს მაინც შეგეშინდება, წინასწარ ნუ გაიხეთქავ გულს deida_vasasi გილოცავ :დ ისე, საგადასახადო კაციჭამიები აღარ არიან აი აუდიტორული კარგად უნდა შეარჩიო, გამოქექილი იყოს ცოტა და რამე იაღლიში არ მოუვიდეს მერე მისცემ ყველაფერს რაც მაგ საქმეს სჭირდება და დაელოდები დასკვნას |
Posted by: niaaa82 4 May 2012, 15:29 | ||
ჯვარი წერია სუყველას ისე რომ შემოდიან ალტერნატიული აუდიტის უფლება გაქვს ხო? და ეგ აუდიტი მაგათია თუ დამოუკიდებელიც შეიძლება და საშულოდ რა ჯდება დასკვნა 1 წელი? |
Posted by: Ti-Ni 4 May 2012, 16:40 | ||||
გააჩნია რა მოცულობის საქმე იქნება გასაკეთებელი. რამდენადაც ვიცი, ერთი თვის საქმიანობის აუდიტორული შემოწმება 300-1000 ლარი ჯდება. და მართლა კარგი აუდიტორი უნდა მოძებნო.ზოგი მხოლოდ იბრალებს აუდიტორობას და ფულს იჯიბავს. http://www.rs.ge/default.aspx?sec_id=4861&lang=1 აქ ნახავ ინფორმაციას ალტერნატიულ აუდიტთან დაკავშირებით, ვისი აყვანა შეიძლება და ასე შემდეგ. და ამათგან არჩევის შემთხვევაშიც ჯობია გაიკითხო, რამდენად პროფესიონალია, ვისი აყვანაც დაგაინტერესებს. |
Posted by: NatoMagradze 4 May 2012, 17:28 |
ხელისუფლებამ ხელფასის ნაღდი ფულით გაცემის აკრძალვა გადაიფიქრა. პარლამენტში ინიცირებულ "საგადასახადო კოდექსში" ცვლილებების პროექტის თავდაპირველი ვარიანტით, ხელფასის ნაღდი ფულით გაცემა, გარკვეული შემთხვევების გარდა, ხარჯში აღარ უნდა ჩათვლილიყო. კერძოდ, ერთობლივი შემოსავლიდან არ უნდა გამოქვითულიყო ნაღდი ფულადი ფორმით გაცემული ხელფასის სახით გაწეული ხარჯი, გარდა ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი შემთხვევებისა.კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისთვის კი, პროექტიდან აღნიშნული მუხლი ამოღებულია."საგადასახადო კოდექსში" ცვლილებების პროექტი მეორე მოსმენით უახლოეს სესიაზე იქნება განხილული. |
Posted by: keen 4 May 2012, 18:24 |
მოგესალმებით... მაინტერესებს, მაგალითად შეიძინე პროდუქცია ორგანიზაციისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციით - სალაროს ჩეკი და ზედნადები. დაკარგე ჩეკი. თუ არის მისი ასლის ამოღების საშუალება? |
Posted by: dzirkoka 4 May 2012, 20:21 |
გამარჯობა, თუ შეგიძლიათ, რომ დამეხმაროთ? ორგანიზაციისათვის ვიყიდე რაღაცეები. რაც ეს ელექტრონული ზედნადებები შემოვიდა შეხება არ მქონია. მაღაზიამ გადმომიგზავნა ელექტრონულად. შევედრი rs.ge ზე და ზედნადებებში მოსულია ზედნადები მაღაზიისაგან. სტატუსში აწერია დაუდასტურებელი. როგორ უნდა დავადასტურო? |
Posted by: natashka55 4 May 2012, 20:35 |
dzirkoka მოსულ ზედნადებს დააკლიკე და ბოლოში მარჭვნივ ღილაკს დააკლიკე მიღებას |
Posted by: dzirkoka 4 May 2012, 21:25 |
natashka55 არ ჩანს ეგ ღილაკი. მარტო ამობეჭდვის ღილაკია. ვერ გავუგე ვერაფერი. |
Posted by: natashka55 4 May 2012, 21:34 |
ხვალ გამოჩნდება. ხო ასეა ხანდახან არ ჩანს. არანაირი პრობლემა არ არის ხვლა რომ დაადასტურო |
Posted by: _Lali_ 4 May 2012, 21:43 | ||
ზოგჯერ სამი დღის მერე ჩნდება ხოლმე |
Posted by: dzirkoka 4 May 2012, 21:54 |
natashka55 _Lali_ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ხვალ ჩავხედავ. მაქვს შ.პ.ს წელიწადში მაქსიმუმ 10 -15 ფინანსური ოპერაცია ჩატარდეს. ვინმე ბუღალტერს, ხომ არ მირჩევთ? დავიტანჯე ჩემით ვაკეთებ რაღაცეებს და ხანდახან ვურევ ხოლმე : ) |
Posted by: Giorgi761 4 May 2012, 23:22 |
გამარჯობა ყველას .....ახალ ბრზანებებს ხომ არ გაეცანიტ ყოველტვიურ სასჰემოსავლოსტან დაკავსჰირებიტ კერძოდ ყოველტვიური საშემოსავლო დეკლარაცია |
Posted by: bachachuna 5 May 2012, 10:44 |
dzirkoka natashka55 [b]_Lali_[ მიღების ღილაკი არ ჩანს იმიტომ, რომ მეორე მხარეს არ აქვს დასრულების ღილაკზე დაჭერილი |
Posted by: natashka55 5 May 2012, 10:49 |
bachachuna ხანდახან დასრულებაც არ აქტიურდება აქცტივაციის დროს... |
Posted by: tuchka84 5 May 2012, 11:01 |
dzirkoka დადასტურების ვალდებულება არ გაქვთ ასე რომ ნუ ინერვიულებთ მაგაზე |
Posted by: sun_waiting 5 May 2012, 13:06 | ||||||||||
Lady_Bird
ალბათ. ჩვენ 2ში საღამოსკენ მივიღეთ, როცა 28-დან 5 დღე უკვე გადიოდა (5 დღეში უნდა წარუდგინო საგადასახადოს გადაწყვეტილება თუკი ალტ.აუდიტს ირჩევ, ან თავისით შემოვლენ). დავრეკე რს-ში და იმათაც გაუკვირდათ რატო არ მიიღეო... ალტ.აუდიტის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილების დარეგისტრირებისთანავე მოვიდა წერილი რს,გე-ზე ninia11
კი, და ავირჩიეთ უკვე.... deida_vasasi
რამდენი ხანი ამოწმებდნენ? ამ კაცმა (ვინც ავირჩიეთ) კონკრეტული თარიღი არ მითხრა ანუ შეზღუდულები არ არიან დროში? MasterJC
თავიდან დირექტორმა ისეთი ხმით დამირეკა წერილი მოვიდაო მეც შემაშინა ეხლა ჩამოვყალიბდით ყველაფერზე და დავმშვიდდი უკვე. და რა იაღლიში შეიძლება მოუვიდეთ? Giorgi761
აქაც დევს წინა გვერდებზე ლინკი მაგ ბრძანების შესახებ, გადახედე წინა გვერდებს და მაცნეგოვგე-ს ლინკს ნახავ და დეტალუკრადაა ყველაფერი აღწერილი. |
Posted by: Lady_Bird 5 May 2012, 17:36 | ||
sun_waiting
რა უცნაურია. როგორც წესი როცა წერილს აგზავნიან, რს.გეზე შეტყობინებაც იგზავნება და იმავე დღეს რეკავენ საწარმოს ხელმძღვანელთან და სიტყვიერადაც აყენებენ საქმის კურსში. ჩემი ნაცნობი ორი ინდ. მეწარმე მოყვა შერჩევაში და ორივეს ტელეფონითაც დაუკავშირდნენ. |
Posted by: vlla 5 May 2012, 22:48 |
შპს-ს სულ ყავს ორი დამფუძნებელი. ერთ-ერთი მათგანი დირექტორია და ხელფასს ყოველთვიურად იღებს. მეორე დამფუძნებელი მხოლოდ წილს ფლობს და კომპანიის საქმიანობაში საერთოდ არ ერევა, თუმცა აპრილის თვეში დამატებითი სამუშაო გამოგვიჩნდა და აქტიურად გვეხმარებოდა. გვინდა რომ გაწეული სამუშაოსთვის რამე ფულადი ანაზღაურება გადავუხადოთ პრემიის სახით. მაინტერესებს საგადასახადო კოდექსი რამე შეზღუდვებს თუ აწესებს დამფუძნებლებზე შრომის ანაზღაურების გადახდის მხრივ - ამ პრემიისა და საშემოსავლოს ერთობლივი შემოსავლებიდან გამოქვითვას შევძლებ? დირექტორის ბრძანება საკმარისია ამ თანხების გაფორმებისთვის თუ ხელშეკრულების მსგავსი სხვა დოკუმენტიც უნდა შევადგინო? |
Posted by: otikosi 6 May 2012, 12:50 |
როგორც ერთი დამფუძნებელია დირექტორი და იღებს ხელფასს ისე შეიძლება მეორე დამფუზნბელიც რაგაც შეთანხმებით რაგაც მომსახურების გაგიწია და ანაზღაურება მიიღო, ოღონდ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უნდა იყოს დოკუმენტალურად, როგორც შეთანხმება ისე გაწეული მომსახურება, შედეგი უნდა არსებიბდეს რომელსაც ეკონომიკური მიზნებისთვის ქონდა ადგილი. ისე ურტიერტ დამოკიდებულ პირებს თუ გადახედავ კოდექში კარგი იქნება თავი XVII საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასება (8.11.2011. N5202) |
Posted by: ninia11 7 May 2012, 10:38 | ||||
sun_waiting 5 დღიან ვადას დიდად არ აქცევენ ყურადღებას როგორც მივხვდი. შეგიძლია მერეც ჩააბარო. თუ რამეა გირეკავენ.
წესით ხელშეკრულებაში უნდა დაწეროს როდის იწყებს შემოწმებას და როდის დაამთავრებს. * * * Lady_Bird
ჩვენთან შეტყობინება მოვიდა, დარეკვით არ დაურეკავთ და არც პორტალზე მოვიდა შეტყობინება. გვიან მოვიდა და არ იხსნებოდა, როგორც მითხრეს პროგრამული პრობლემები იყოო. |
Posted by: HedPe 7 May 2012, 11:32 |
გამარჯობათ, ერთი გამარკვიეთ კომპენტენტურებმა საქონლის რეექსპორტი დღგით იბეგრება? თუ შეგიძლიათ კოდექსიდან შესაბამისი მუხლებიც მოიყვანეთ. |
Posted by: Ti-Ni 7 May 2012, 12:29 |
HedPe მუხლი 168 4. ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებულია: ა) საქონლის რეექსპორტი ან ექსპორტი მხოლოდ იმ საანგარიშო პერიოდისათვის, რომელშიც განხორციელებულია დეკლარირება საქონლის რეექსპორტის ან საქონლის ექსპორტში გაშვების შესახებ; (13.10.2011. N5120) ბ) საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა, რომელიც განკუთვნილია უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური სარგებლობისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიების წევრების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის და რომლის გამოყენების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი; გ) ექსპორტში, რეექსპორტში, გარე გადამუშავებაში ან ტრანზიტში მოქცეული საქონლის გადაზიდვა და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების გაწევა * * * მოგების და ქონების გადასახადებზე თითქმის ორმაგი ზედმეტობა ზის შედარების აქტში რა საავანსოც წელს მოუწევდა იმასთან შედარებით და არაფერი არ უნდა გადაიხადოს ხო შპს-მ ამ გადასახადებიდან წელს? ყოველი შემთხვევისთვის მიპასუხეთ რა |
Posted by: lchko 7 May 2012, 13:51 | ||
მომსახურების გაწევა თუ იყო შეიძლება ურთიერთდამოკიდებულებაზე მიდგეს საქმე, მაგრამ თუ ერთჯერად შრომითს გაუფორმებ და ჩვეულებრივად გადაიხდი საშემოსავლოს არავითარი პრობლემა არ გექნებათ. |
Posted by: Toxic:) 7 May 2012, 14:05 | ||
არა გრანტის მიმღები არაკომერიცული იურიდიული პირი თუ არ არის დღგს გადამხდელად რეგიტრირებული შეძლებს თუ არა შესყიდულ საქონელზე გადახდილი დღგ ს თანხის ჩათვლას ან დაბრუნებას ამ მუხლის მიხედვით? 63-5 როგორ იბრუნებს დღგ–ის თანხას გრანტის მიმღები პირი 5. გრანტის მიმღებ პირს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ყიდულობს გრანტის ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებულ საქონელს ან/და ამავე საწყისებზე იღებს მომსახურებას, უფლება აქვს, ამ მუხლით დადგენილი წესით ჩაითვალოს ან დაიბრუნოს ამ საქონლისათვის/მომსახურებისათვის გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე. |
Posted by: Ti-Ni 7 May 2012, 14:49 | ||||
არა, არ უნდა გადაიხადოს, როგორც მივხვდი დიდი მადლობა კიდევ რა მაინტერესებს იცით? მაგალითად წლის ბოლოს დაიანგარიშე და ქონების და მოგების გადასახადები საავანსოდ გადახდილზე მეტი გამოვიდა. ამას საანგარიშგებო წლის ხარჯში გაატარებ თუ მიმდინარე წლის ხარჯში? და ბუღალტრულ გატარებებს როდის გააკეთებ? |
Posted by: Niksona 7 May 2012, 16:03 |
ბუღალტრებო დამეხმარეთ რა , ესეთი კითხვა მაქვს : ვარ ი/მ. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე , ვაჭრობ ხილ-ბოსტანით . მაქვს თუ არა უფლება პროდუქცია გავყიდო ელექტორნული ზედნადებით , როდესაც მე თვითონ შეძენის დროს საბუთით არ ვყიდულობ . |
Posted by: Ti-Ni 7 May 2012, 16:59 |
და კიდევ: წლის ბლოს ანგარიშებზე რომ მაქვს გადასახდელი დღგ 200 და გადახდილი დღგ 100, რას ვაკეთებ? მომდევნო წლის საწყის ნაშთებში რა გადამაქვს? მე მგონი რაღაც უცნაურ კითხვას ვსვამ, მაგრამ თუ მაინც მიპასუხებს ვინმე, მადლობელი ვიქნები. |
Posted by: niaaa82 7 May 2012, 18:13 |
სალამი, მოკლედ ხელშეკრულების აწყობა მინდა და არ ვიცი ეგეთი რამე თუ არის ბუნებაში საერთოდ ანუ მხარეების მონაცვლეობა მჭირდება, მხარეები ერთი და იგივე მომსახურებას უწევენ პერიოდულად ერთმანეთს, ანუ ერთი და იგივე საქმიანობას ეწევა ორივე შპს, და ხან ერთია დამკვეთი და ხან მეორე. შესაძლეებელაი ასეთი კონტრაქტის აწყობა? ან თუ ვინმეს გაქვთ რამე შაბლონის მაგვარი იქნებ გადმომოგდოთ რომ მე ჩემს ჭკუაზე გადავაწყო. მადლობააა : ) |
Posted by: -anano- 7 May 2012, 20:04 |
ბუღალტრებო დამეხმარეთ ვთქვათ საქონელი შევიძინე აპრილის თვეში და ზედნადებიც აპრილის თვეშია გამოწერილი, მაგრამ ფაქტურა გამოგზავნილია მაისის თვეში. მაქ თუ არა უფლება აპრილის დღგში ჩავითვალო ეს ფაქტურა? |
Posted by: natashka55 7 May 2012, 20:08 |
-anano- ფაქტურა შეიძლება იყოს გამოწერილი მაისსში აპრილის თვის. პერიოდში რა არის მითითებული? |
Posted by: -anano- 7 May 2012, 20:14 |
natashka55 აპრილის თვეა მითითებული, ანუ შემიძლია რო აპრილის დღგეში ჩავითვალო? |
Posted by: NatoMagradze 7 May 2012, 20:43 | ||
მე პირადად ყველა თვის ბოლოს ვაკეტებ გატარებას დ 3330 და კ 3340 და დეკლარაციაში შესულ დღგ-ების ჯამს ვწერ ანუ ასე თან ვიგებ რომელიმე ფაქტურა ხო არ გამომრჩა თან გადახურვიტ უფრო ნათელია რა სიტუაცია გადასხდელია თუ არა ან რამდენი. ანუ რომ წლის ბოლოს თუ გადასახდელი დღგ არის 3330 - 200 ლარი და ჩათვლა ანუ გადახდილი დღგ 3340 - 100 გამოდის რომ რჩება გადასახდელი 100 ლარი ანუ 3330. ის ემართლაც უცნაურად იკიტხე |
Posted by: natashka55 7 May 2012, 21:41 | ||
-anano-
კი |
Posted by: The DoctoR 7 May 2012, 21:45 |
Toxic:) არა. თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ ვერც ჩაითვლი. ადრე დავსვი ეს კითხვა, მაგრამ არავინ არ გამომეხმაურა და იქნებ ახლა უფრო დამეხმაროთ: ამხანაგობა აშენებს სახლს. ჯერ ექსპლუატაციაში შესული არ არის, მაგრამ ბინების გაყიდვის დროს ხდებოდა ამ ფართის მყიდველზე საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია საკუთრების უფლებით (და არა მომავალ მესაკუთრედ რეგისტრაცია). იბადება კითხვა: იბეგრება თუ არა ეს ოპერაცია დღგ-თი? |
Posted by: -anano- 7 May 2012, 22:12 |
natashka55 მადლობა............. |
Posted by: NatoMagradze 7 May 2012, 23:54 | ||
უძრავი ქონების რეალიზაციისას დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის მარეგისტრირებელ ორგანოში წარსადგენი საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია (გადაცემა) დამოკიდებულია ამ დოკუმენტის მხარის (მხარეების) მიერ გარკვეული ვალდებულების შესრულებაზე ან/და პირობის დადგომაზე, − ასეთი ვალდებულების შესრულების/პირობის დადგომის თარიღი. აბა ეს მუხლი ტუ გამოგადგება. ისე ვერ მივხდი რას ნიშნავს საკუთების უფლება არა მესაკუთრედო. მგონი ეს ერთიდაიგივე უნდა იყოს. |
Posted by: gio_cxel 8 May 2012, 03:49 |
რა მაინტერესებს იცით, ავტო სამრეცხაოები როგორ დამოკიდებულებაში არიან საშემოსავლო სამსახურთან? ანუ რა გადასახადს იხდიან, თუ იხდიან? მადლობა წინასწარ. |
Posted by: otikosi 8 May 2012, 07:34 |
და მეკხმარეთ რა მეწარმეთა შესახებ კანონი მინდა უკანასკნელი ვერსია უკანასკნელი დამატებებით და სად ვეძებო? ან საერთოდ კანონები, კოდექსები ეგეთი ცვლილებებით სად იქნება? წინასწარ დიდი მადლობა * * * gio_cxel გააჩნია ავტო სმრეცხაოს მომწყობი პირი ვინ არის *(ფიზიკური თუ იურიდიული) და იმის მიხედვით შეიძლება მერე ჩამოყალიბდე რა ვალდებულებები გააჩნია |
Posted by: The DoctoR 8 May 2012, 09:59 |
NatoMagradze მომავალი მესაკუთრე - ეს არის ვალდებულების რეგისტრაცია, რომ ამ მშენებარე სახლში ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ნადვილად გადმოგეცემა კონკრეტული ფართი. მესაკუთრედ რეგისტრაცია - ეს არის უკვე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია კონკრეტულ ფართზე. დროში არის განსხვავება და მეტი არაფერი. ახლა ჩემი აზრი როგორია ამ თემასთან დაკავშირებით - რამდენად გამოიყენება შენს მიერ დაწერილი მუხლი და საერთოდ დღგ-ს თავში მოტანილი სხვა მუხლები, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საკუთრების უფლების გადაცემით არ გადაცემულა სარგებლობის უფლება, არ გადაცემულა ყველა რისკი მყიდველისთვის და გლეხურად რომ ვთქვათ - რომ არ აშენდეს ეს სახლი საერთოდ და არ მოხდეს საქონლის მიწოდება, წინასწარ დაბეგვრა არ გამოვა? უფლების გადაცემა განთავისუფლებულია დღგ-სგან სსკ 168 1.ღ |
Posted by: qondara 8 May 2012, 11:11 |
არარეზიდენტზე დივიდენდის გაცემა ჩვეულებრივ 5%-ით იბეგრება? |
Posted by: Toxic:) 8 May 2012, 11:13 | ||||||
matsne.gov.ge forms.ge
პირდაპირ ცათვლა არ გამოდის . საგადასახადოში მითხრეს ფაქტურების რეესტრს წარმოადგენ და დაგიჯდება ბარათზეო . |
Posted by: The DoctoR 8 May 2012, 12:34 |
Toxic:) რომელ ბარათზე? რომელიც არ გაქვს? |
Posted by: gio_cxel 8 May 2012, 12:49 | ||
ორივე შემთხვევა რო დამიხასიათით მოკლედ? ფიზიკურის დროს რა ხდება და იურიდიული პირის დროს რა? მადლობა პასუხისთვის... |
Posted by: natashka55 8 May 2012, 13:59 | ||
გააჩნია რა პროექტიდან ყიდულობ ამ საქონელს. თუ გრანტიდან მაშინ ჩაითვლი. [QUOTE]რომელ ბარათზე? რომელიც არ გაქვს? [QUOTE] როგორ არ გაქვს. რს.გე ხომ ხარ დარეგისტრირებული. ზედმეტად გადახდლი თანხა ვინმეს გამოაქვს? მე პირადად ვითვლი ხოლმე საშემოსავლოში. ოღონდ გადატანის მომსახურება ფასიანია |
Posted by: Toxic:) 8 May 2012, 15:10 | ||||
კი გრანტია. დღესაც ვიყავი მაგ საკიტზე და ცაითვლიო განცხადების და ფაქტურების რეესტრის საფუძველზეო. ოღონდ რომელ ანგარიშზე დასავავენ არ ვიცი, ალბათ დღგ ს ანგარიში დაემატება ბარათს.
ხო გადატანა 50 ლარია თუ არ ვცდები, სალდირებულად რომ მეჯდეს ზედმეტობაში და სხვა გადასახადებში გამოვიყენო პრობლემა იქნება? |
Posted by: natashka55 8 May 2012, 15:17 | ||
სხვა ანგარიშზე გადატაცაც 50 ლარია მომსახურება. თუ ეს თანხა არ აღემატება 5000 ლარს. არანაირი პრობლემა არ არის. |
Posted by: gio_cxel 8 May 2012, 15:27 | ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
Posted by: qondara 8 May 2012, 15:29 |
არარეზიდენტზე დივიდენდის გაცემა ჩვეულებრივ 5%-ით იბეგრება? |
Posted by: chantura 8 May 2012, 17:46 |
qondara 2. ამ კოდექსის 130-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული რეზიდენტი საწარმოს მიერ ფიზიკური პირისთვის, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისთვის ან არარეზიდენტი საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდები (მათ შორის, ამ კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) 2011 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 იანვრამდე იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2013 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე – 3-პროცენტიანი განაკვეთით. (8.11.2011. N5202) გრანტებთან დაკავშირებით, ასეთი კითხვა გამიჩნდა, რომ დღგ-ს მაინც ითვლით ან იბრუნებთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეძენილი საქონელი ან მომსახურება არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყენება? |
Posted by: ვასასი 8 May 2012, 22:02 | ||
მე არ ჩავითვლიდი აპრილის თვეში, მაისში ჩავითვლიდი, თან საგადასახადო მიზის და რომ ნახეს ესე ვაკეთებდი-მოეწონათ. |
Posted by: vlla 9 May 2012, 00:22 |
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების (საშემოსავლოს) ახალი ფორმა როდიდან შედის ძალაში? ახლა რომ ვნახე ისევ ძველი ფორმით ავსებს |
Posted by: KING_XXI 9 May 2012, 11:33 |
vlla მომავალი თვიდან შედის ახალი დეკლარაციის ფორმა ძალაში... ---------------------------------------------------------------- და დეკლარაციის ველში: ”ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა;” თვის განმავლობაში საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა შედის თუ თვის ბოლოს არსებული საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხის ნაშთი? |
Posted by: natashka55 9 May 2012, 12:18 | ||
deida_vasasi
კი, ორივე ვარიანტი მოსულა |
Posted by: -anano- 9 May 2012, 12:23 | ||
კითხვა გავუგზავნე მაილზე და ასეთი პასუხი მომწერეს თქვენს 2012 წლის 8 მაისის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 175-ე მუხლის შესაბამისად, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი უფლებამოსილია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა გამოწეროს და საქონლის/მომსახურების მიმღებს წარუდგინოს მხოლოდ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებისას. ამასთან, ჩათვლის უფლება მყიდველს აქვს იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომელიც დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთვრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდისა ან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით მყიდველის მიერ ასახულია დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში . შესაბამისად, თუ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა გამოიწერება ოპერაციის განხორციელების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე, ასეთ შემთხვევაში ა/ფაქტურა შეგიძლიათ მიაბათ (მათ შორის ჩათვლის მიღების მიზნით) ოპერაციის განხორციელების თვის დეკლარაციას, თუკი ა/ფაქტურის გამოწერამდე შესაბამისი დღგ-ის დეკლარაცია არ არის წარდგენილი (გადაგზავნილი). * * * ანუ 15 რიცხვამდე შეგიძლიათ ჩაითვალოთო |
Posted by: ვასასი 9 May 2012, 12:58 |
-anano- კი კი შეიძლება ჩათვლა, უბრალოდ შემმოწმებლებს გაუხარდათ, საწვალებელი აღარ გვექნება გასაკონტროლებლად ჩვენთვის ასე უფრო ადვილიაო, თორე კი შეიძლება. |
Posted by: natashka55 9 May 2012, 13:18 | ||
ჩვენთვის ასე ადვილი მითუმეტეს თუ დარიცხვით აკეთებ. არაა ეს ჩემი პრობლემა ))))))) |
Posted by: -anano- 9 May 2012, 13:23 |
deida_vasasi natashka55 მადლობა გამოხმაურებისთვის ხალხო |
Posted by: freeandhappy 9 May 2012, 18:13 |
საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია , მაგალითად :ყველი... ფაქტურის გამოწერის დროს რომელი უნდა მივუთითოთ, ნულოვანი თუ დაუბეგრავი? |
Posted by: advanced_clubber 9 May 2012, 19:42 |
freeandhappy ყველს სოფლის მეურნეობის პროდუქტად ჩვენ ვთვლით... მაგრამ საგადასახადო განიხილავს როგორც მრეწველობად... და დღგ-ს გან განთავისუფლება არ ეხება რამდენადაც მე ვიცი... ჩვეულბრივად დასაბეგრი ოპერაციაა... |
Posted by: Lady_Bird 9 May 2012, 22:55 |
freeandhappy ყველი დღგ-თი იბეგრება თუ გადამხდელი ხარ. ეგ წარმოებული პროდუქტია. არ არის პირველადი პროდუქტი ასე რომ იბეგრება |
Posted by: chantura 10 May 2012, 00:11 |
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიმართ ლიბერალური მიდგომა დაიწყო ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებულია: ქ) საქართველოში მთლიანად წარმოებული საქონლისაგან მიღებული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 0201, 0203 11 – 0203 19, 0204 10 000 00 – 0204 23 000 00, 0204 50 110 00 – 0204 50 390 00 კოდებში მითითებული საქონლის (მათ შორის, გატარებული/დაკეპილი ფორმით არსებულის (ფარშის)), აგრეთვე საქართველოს ბინადარი ცხოველისგან მიღებული პროდუქტის სამრეწველო გადამუშავების შედეგად წარმოებული ყველის მიწოდება, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ჟ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. (16.03.2012. N5910) შესაბამისად, ფაქტურა ნულოვანი უნდა გამოიწეროს |
Posted by: nostradamuss 10 May 2012, 09:40 |
გამარჯობათ, ლომბარდები და ვალიუტის პუნქტები არ იბეგრებიან დღგ-თი? კოდექსში ვერ მოვაგენი ზუსტად მუხლს და ..... |
Posted by: chantura 10 May 2012, 10:55 |
nostradamuss დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გარეშე განთავისუფლებულია ფინანსური ოპერაციების განხორციელება ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევა. შესაბამისად ლომბარდი ამ ნაწილში განთავისუფლებულია დღგ-სგან, თუმცა უკუდაბეგვრის ვალდებულებები წარმოგეშვება თუ სალომბარდო ხელშეკრულების დარღვევის შედეგად დალომბარდებული საქონელი გადადის ლომბარდის საკუთრებაში. ხოლო შემდეგ თუ ლომბარდის საკუთრებაში გადასული საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავალი 12 უწყვეტი თვის განმავლობაში გადააცილებს 100 000 ლარს, მაგ შემთხვევაში წარმოიშობა სავალდებულო რეგისტრაციის ვალდებულება. ასევე არის სხვა რისკები, რომელიც გასათვალისწინებელია ლომბარდის საქმიანობის დროს |
Posted by: freeandhappy 10 May 2012, 11:24 | ||
advanced_clubber Lady_Bird მადლობა გამოხმაურებისთვის chantura
რა განასხვავებაა ნულოვანს და დასაბეგრს შორის... მე ნულოვანი გამოვწერე მაგრამ .. |
Posted by: chantura 10 May 2012, 11:36 |
freeandhappy ე.ი არის 18%-იანი, ასევე შეგიძლია მიუთითო ნულოვანი, რაც გულისხმობს, რომ ოპერაცია დღგ-სგან განთავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით (ანუ დღგ-ს არ იხდი და ასევე არ უქმდება აღნიშნულ ოპერაციაზე გამოყენებული საქონლის შეძენისას გადახდილი დღგ), ან შეგიძლია მიუთითო დაუბეგრავი, რაც გულისხმობს, რომ ოპერაცია დღგ-სგან განთავისუფლებულია ჩათვლის უფლების გარეშე (დღგ-ს არ იხდი, თუმცა უქმდება (ან არ ითვლი) აღნიშნულ ოპერაციაზე გამოყენებული საქონლის შეძენისას გადახდილი დღგ), |
Posted by: gio_cxel 10 May 2012, 11:38 | ||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
Posted by: mziko86 10 May 2012, 12:02 |
გამარჯობათ, ფორუმზე ჩემს დასმულ შეკითხვაზე (გამარჯობათ, ვარ მეწარმე, ფიზიკური პირისგან მაქვს ნაქირავები ფართი, ხელსჰეკრულებაში ჩადებული პირობების საფუძველზე კომუნალურ გადასახადებს ვიხდი მე, მაგრამ ინტერნეტის, ტელეფონის და დენის გადასახადი მოდის გამქირავებელის სახელზე,რამდენად სწორია რომ ბუღალტრულად ეს გადასახადები მე ჩავითვალო? წინასწაარ გიხდით მადლობას)აქ გამცეს პასუხი , რომ ხარჯში ვერ ჩავითვლი კომუნალურ ან სატელეფონო გადასახადებს, თუ მეწამრმ თავის სახელზე არ გადაიფორმა.(პასუხისთვის დიდი მადლობა) ეს კითხვა დასმული მქონდა rs.ge-ზე და ელექტრონულ ფოსტაზე მომივიდა შემდეგი პასუხი: თქვენს 2012 წლის 30 აპრილის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანების 31-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს საგადასახდო კოდექსის მოთხოვნების გაუთვალისწინებლად ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტებად შეიძლება ჩაითვალოს მოიჯარის მიერ იჯარის საგანზე მეიჯარის სახელით გაწეული ხარჯის დოკუმენტი, ე.ი. შემიძლია ჩავითვალო ხარჯად ფიზიკური პირის სახელზე მოსული გადასახადები? * * * მაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა და ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ. ვიყავი ინდ. მეწარმე, 1000 ლარამდე ღირებულების ჩემს სახელზე შეძენილი ძირითადი საშუალებები პირველ წელს გამოვქვითე ხარჯში, შემდეგ შევაჩერე მეწარმეობა და დავაფუძნე შპს ჩემს სახელზევე იმავე საქმიანობაზე და იმავე ადგილას , თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ ეს ძირითადი საშუალებები როგორ ავღრიცხო შპს-ში, როდესაც მეწარმეობა შეჩერებული მაქვს. |
Posted by: chantura 10 May 2012, 12:10 |
mziko86 კი, შესაბამისი ბრძანებით 2011 წლიდან მაგის უფლება მოგვანიჭეს. ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს მოიჯარის მიერ კომუნალურების გადახდის ვალდებულებას, ასევე მეიჯარეს გამოაწერინე ინვოისი თავის დაზღვევის მიზნით მაინც და დაიტოვე შესაბამისი კომუნალურების ქვითრები ან მათი ასლები. |
Posted by: Toxic:) 10 May 2012, 14:09 |
საგადასახადოს სერვისცენტრებში თუ ყოფილხართ ამ ბოლო დროს, როგორი თავაზიანები და ზრდილობიანები გახდნენ უნდა ნახოთ ლამის თან გადამყვნენ ძალიან მისასალმებელი და სასიამოვნო ფაქტია. |
Posted by: chantura 10 May 2012, 14:22 |
mziko86 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებების გამოქვითვის უფლება გაქვს მხოლოდ მოგების გადასახადის გაანგარიშების მიზნებისათვის. ფინანსურად ისინი მაინც გაქვს ბალანსზე, შესაბამისად არიცხავ ცვეთად და იხდი ქონების გადასახადებს. თუ ლიკვიდაცია მოხდა, აღნიშნული ძირითადი საშუალებები ჩაითვლება საბაზრო ფასად რეალიზაციად. მაგრამ თუ უბრალოდ შეაჩერე ფუნქციონირება ლიკვიდაციის გარეშე, ეს ძირითადი საშუალებები უნდა გქონდეს ბალანსზე და შესაბამისად შეგიძლია მიყიდო შპს-ს, მაგრამ ფასი უნდა იყოს საბაზრო, რადგან ურთიერთდამოკიდებული პირებს შორის ხდება გარიგება. რა თქმა უნდა, რეალიზებულ ძირითად საშუალებებზე ი/მ-ს ექნება საშემოსავლო გადასახადი გადასახდელი |
Posted by: mziko86 10 May 2012, 14:53 |
დიდი მადლობა პასუხისთვის , მაგრამ ერთ რამეში მაინც ვერ ვერკვევი, ინდ მეწარმეც და შპს-ს დამფუძნებელიც ერთი და იგივე ადამიანია, ამ შემთხვევაში ძირითადი საშუალების მიყიდვა საკუთარ თავზე გამოსდის, ამასთანავე მიყიდვის დროს მიყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტის გამოწერა ვეღარ მოხდება, მას შემდეგ ერთი წელია გასული. ეს ძირითადი საშუალებები იგივე ოფისის და იგივე პიროვნების კუთვნილებაა, რაც ინდ მეწარმის დროს იყო, უბრალოდ ინდ მეწარმის ნაცვლად ახლა შპს-ა. |
Posted by: chantura 10 May 2012, 15:14 |
შენიშვნა მართებულია. ინდ მეწარმე და შპს-ს სხვადასხვა სამეურნეო სუბიექტია. რათა ნასყიდობის ხელშეკრულება (ასევე ს/ზ-ს) ბათილად არ ჩაითვალოს, შპს-ში ხელმოწერის უფლება მინდობილობის საფუძველზე ასევე მიანიჭე რომელიმე თანამშრომელს, მაგალითად ბუღალტერს. ასეთ შემთხვევაში დოკუმენტი იურიდიულ ძალას არ დაკარგავს. |
Posted by: Ti-Ni 10 May 2012, 16:02 | ||||||
კი, მასე ვიცი მეც, მაგრამ უცნაურობებს ვაწყდები და მერე ვშიშობ, მე ხომ არ ვცდებიმეთქი დიდი მადლობა * * *
მოხარული ვარ ნამდვილად, მაგრამ ცარიელი თავაზიანობა რად გინდა, პასუხი კიდევ, სულ მცირე, ორგან მაინც უნდა გადაამოწმო. არცერთხელ არ ყოფილა, სწორი პასუხი მიმეღოს ერთგან კითხვით. წერილობით შეკითხვაზე კიდევ ჰო, მარა ამაზეც ორჭოფ პასუხს იძლევიან ხოლმე. |
Posted by: nostradamuss 10 May 2012, 16:41 | ||
chantura
რა რისკებს გულისხმობ შეგიძლია დამიწერო ? მადლობა წინასწარ |
Posted by: Ti-Ni 10 May 2012, 17:03 |
chantura 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებების გამოქვითვის უფლება გაქვს მხოლოდ მოგების გადასახადის გაანგარიშების მიზნებისათვის. ფინანსურად ისინი მაინც გაქვს ბალანსზე, შესაბამისად არიცხავ ცვეთად და იხდი ქონების გადასახადებს. თუ ლიკვიდაცია მოხდა, აღნიშნული ძირითადი საშუალებები ჩაითვლება საბაზრო ფასად რეალიზაციად. მაგრამ თუ უბრალოდ შეაჩერე ფუნქციონირება ლიკვიდაციის გარეშე, ეს ძირითადი საშუალებები უნდა გქონდეს ბალანსზე და შესაბამისად შეგიძლია მიყიდო შპს-ს, მაგრამ ფასი უნდა იყოს საბაზრო, რადგან ურთიერთდამოკიდებული პირებს შორის ხდება გარიგება. რა თქმა უნდა, რეალიზებულ ძირითად საშუალებებზე ი/მ-ს ექნება საშემოსავლო გადასახადი გადასახდელი და მაშინ გატარება დ. ხარჯი _ კ. ფული არ იქნება, იქნება მაგალითად დ. ოფისის აღჭურვილობა _ კ. ფული და წლის ბოლოს დასაბეგრი ანუ დეკლარაციაში ასასახი მოგება შემიმცირდება მთლიანი თანხით და არა ფინანსური მოგება, რომელიც კაპიტალში უნდა აისახოს. ხო? და მაინტერესებს, ასეთი ნივთები ერთ ანგარიშზე რომ იყოს ყველა ხომ შეიძლება? რეესტრში მექნება კონკრეტულად თითოეული თავისი დაწვრილებითი ინფორმაციით. არ გამოვა? |
Posted by: The DoctoR 10 May 2012, 17:23 |
თუ ფირმა აშენებს შენობას, რომელსაც თვითონ გამოიყენებს და ამ მშენებლობის საწყის ეტაპზე არ არის დღგ-ს გადამხდელი, მაგრამ შეძენილ მასალებზე აქვს საფ-ი, თუ არის შესაძლებელი დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემდეგ ეს შენობა ნაგებობა როგორც ნაშთი ისე განიხილო და ჩათვლა გაიკეთო? 1. თუ გასული არ არის საფ-ის გამოწერიდან 3 თვე; 2. თუ გასულია 3 თვე. 3. თუ ეს შენობა აღმოჩნდება, რომ სარეალიზაციოდ არის გამიზნული (პრინციპში დღეისათვის გასაყიდი და საკუთარი საქმიანობისთვის აშენებული შენობები მაინც იბეგრება დღგ-თი). |
Posted by: KING_XXI 10 May 2012, 19:47 |
The DoctoR არ მგონია ეგ ჩაგათვლევინონ, მაგრამ ექსპლუატაციაში გადაცემას დაგიბეგრავენ მაგ შენობას და თან ჩაგათვლევინებენ ვინც ეგ დღგ-ის თავი ეგრე დაწერა თავი არ უნდა მოაჭრა?! იყო კოხტად ძველ კოდექსში, ყველაფერი გასაგებად და მარტივად .... |
Posted by: The DoctoR 10 May 2012, 23:33 |
KING_XXI მაგრამ ნაშთზე თუ ჩავითვლი, ფქილი მექნება ნაშთად თუ კედელი თითქოს დიდი სხვაობა არ უნდა იყოს მით უმეტეს ამ ნაშთს, რომელიც მერე საქონელი ხდება ვბეგრავ |
Posted by: Toxic:) 11 May 2012, 10:20 | ||
ეგ სხვა თემაა,წერილობითზეც რასაც მივწერ პასუხად იგივე ჩემს ტექსტს მწერენ ანუ არაფრის მომცემი პასუხები მივიღე მე რამდენჯერაც მივწერე. მაგასთან დაკავშირებით მაინტერესებს , წინასწარი გადაწყვეტილების და 5000 ლარის გადახდის გარდა სადმე შეიძლება ისეთი პასუხის მიღება რომელსაც მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათი არ ექნება? |
Posted by: chantura 11 May 2012, 11:01 |
nostradamuss ერთ ერთი ლომბარდის შემოწმებისას დაგვჭირდა ამ საკითხის შესწავლა. და როგორც გამოირკვა ძალიან მწირია ის ნორმატიული აქტები ან ინსტრუქციები რომელიც დაარეგულირებდა სალომბარდო საქმიანობას. თავად ლომბარდებშიც არ არის ერთიანი მიდგომები. მაგალითად: ნაღდი თანხის მიღების დროს სალაროს ჩეკი რაზე უნდა ამოარტყა, მთლიან თანხაზე თუ მხოლოდ მიღებულ სარგებელზე. სხვადასხვა ლომბარდი სხვადასხვანაირად ახორციელებს. როდესაც საკონტროლო შესყიდვით შედის საგადასახადო აგენტი, იგი აჯარიმებს იმაზე, რომ მთლიან თანხაზე რატომ არ არის ამორტყმული ჩეკი. თუ მთლიან თანხაზე ამოარტყამ, საგადასახადო შემოწმებისას შეიძლება მთლიანი თანხა აგიღონ შემოსავალში თუ მოინდომეს. და კიდევ ბევრი სხვა საკითხია. ყველა, ვინც ლომბარდის ბუღალტერიას აკეთებდა, ამბობდა რომ საზიზღარი საწარმოებელია ბუღალტერია. იმედია შესაბამისი პროგრამა გექნება. |
Posted by: CyberMom 11 May 2012, 11:06 |
ერთი მარტივი შეკითხვა მაქვს და თუ მიპასუხებთ, დიდი მადლობელი ვიქნები, უბრალოდ, პირველად მიხდება ამის გაკეთება. გვაქვს საქონელი, რომელსაც მალე ვადა გასდის ( საქმე ეხება სამედიცინო დანიშნულების საგნებს) და გვყავს კლიენტები, რომლებიც იყიდიან ამ საქონელს ნახევარ ფასში, ამ შემთხვევაში თვითღირებულებაზე დაბალ ფასში. ჩვენ გვაწყობს ამ საქონლის ასეთ ფასში გაყიდვა, ვიდრე ვადა გაუვა და საერთოდ ვეღარ გავყიდით. როგორ უნდა აღვრიცხო ეს ყველაფერი რომ პრობლემა არ შემექმნას საგადასახადოსთან? |
Posted by: The DoctoR 11 May 2012, 12:07 | ||
chantura
თუ ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული ძირი თანხა და %, მაშინ არ აქვთ მთლიანად შემოსავალში აღების უფლება და შესადავებელია. თუ არაფრით არ რეგულირდება ამ თანხის გამიჯვნის წესი, მაშინ რა თქმა უნდა მასეა. |
Posted by: freeandhappy 11 May 2012, 12:34 |
საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის , მაგალითად : ყველი, ,მხოლოდ პირველადი მიწოდება თავისუფლება დღგ-ს გან თუ ყოველი შემდგომი მიწოდებაც? ვინმეს თუ შეუძლია ამ საკითხთან დაკავშირებით რამე ინფორმაციის სახით მომაწოდოთ? |
Posted by: Ti-Ni 11 May 2012, 12:44 |
მე რამდენადაც ვიცი, შემდგომიც. ჩვენ ვყიდულობთ და ვყიდით ( ყველას არა, მაგრამ ამ ცვლილების შემდეგ დღგ-ს გან გათავისუფლებულ პროდუქტს) და არ ვიბეგრებით * * * ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ რა, თუ ვინმემ იცით: ტურისტულ კომპანიას,შპს-ს, უნდა ხელშეკრულება დადოს ინდ. მეწარმესთან, რომელიც ტურისტების გადაადგილებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მარშრუტით. მაინტერესებს, რა საბუთი უნდა გამოწეროს ინდ. მეწარმემ, რომ ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად გამოადგეს შპს-ს? თუ გადარიცხვით გადაიხდით მომსახურების საფასურს, მაშინ მხოლოდ ინვოისიც საკმარისიაო და თუ ხელზე გადაიხდითო, მაშინ ზედნადებს გამოგიწერთო. რა არ უნდა გამომრჩეს მხედველობიდან? მე რამდენადაც ვიცი, ზედნადები და ინვოისი საკმარისი არ არის და ცალკე ხელშეკრულებაც საჭიროა თითოეულ მარშრუტზე. თუ ეს მხოლოდ მაშინ, როცა ერთჯერად მომსახურებას უწევს? |
Posted by: chantura 11 May 2012, 13:35 |
The DoctoR თუ მთლიანად ამოარტყამ ჩეკს ძირზე და პროცენტზე, მაინც საშუალება ეძლევა რევიზორს რომ შემოგედავოს. ყურით მოტანილი მიზეზი იქნება, მაგრამ მაინც. ისეთ რამეზე შედავებია პირს რევიზორი, რომ თავზე თმები ყალყზე დაგიდგება ადამიანს. მიდი და მერე ეჭიდავე მედიაციაზე. CyberMom თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად სქონლის შეფასების უფლებას სტანდარტები და საგადასახადო კოდექსი გაძლევს. 145-ე მუხლი 5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვისას გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, დეფექტური ან მოძველებული და მოდიდან გამოსული საქონელი, რომლის რეალიზაციაც შეუძლებელია მის წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებზე ან შეძენის ფასზე მეტ ფასად, შეაფასოს ამ საქონლის შესაძლო სარეალიზაციო ფასით. ასევე, 14/06/2011-დან 147-ე მუხლში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც: 3. აქტივების უსასყიდლოდ ან თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად მიწოდებისას მიმწოდებლის მოგება განისაზღვრება, როგორც დადებითი სხვაობა მიწოდებული აქტივების საბაზრო ფასსა და ამ კოდექსის 148-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ აქტივების ღირებულებას შორის. ამსთა, 4. ამ მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილების დებულებები არ გამოიყენება ჯგუფური მეთოდით ამორტიზაციას დაქვემდებარებული აქტივებისა და სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მიმართ. (14.06.2011. N4754) ასე, რომ მოახდინე საქონლის წმინდა სარეალიზაციო ფასით შეფასება, შესაბამისი ბრძანების ან აქტის საფუძველზე და წესით პრობლემა არ უნდა შეგექმნეს |
Posted by: Ti-Ni 11 May 2012, 17:49 |
რატო არავინ მპასუხობს? თუ ხელშეკრულებაში ყველა მარშრუტზე დაიწერება ღირებულება, მაშინ არ უნდა თითოეულ მომსახურებაზე ხელშეკრულებაო და თუ არა, მაშინ მარტო ინვოისს მარტივი ხელშეკრულების გაფორმება აჯობებს ყოველ ჯერზეო. ჰოდა თქვენი აზრიც მაინტერესებს. |
Posted by: CyberMom 11 May 2012, 18:15 |
chantura დიდი მადლობა!!! |
Posted by: NoNameUser 12 May 2012, 05:05 |
საინტერესო თემაა ! ბევრი მასალა გამოსადეგია და დასაფასებელი : ) |
Posted by: elene2011 12 May 2012, 09:42 |
გამარჯობათ...დამწყები ბუღალტერი ვარ...ახლახანს ვისწავლე კურსებზე და ოჯახური ბიზნესის (სალონი, კოსმეტოლოგის კაბინეტი+ სასწავლო ცენტრი სასალონე სპეციალობებისთვის) ბუღალტრად ვიქნები-მე და ჩემი მეუღლე და 3 დაქირავებული სპეციალისტი ვიქნებით შპს-ში...საკუთარი ფართი გვაქვს,გავარემონტეთ კიდეც,მაგრამ ძირითადი საშუალებების შესაძენად თანხები აღარ გვეყო.ბანკებმა და მიკრო საფინანსოებმა შპს-ზე სესხის გაცემაზე უარი გვითხრეს-3 ან 6 თვიანი გამოცდილება უნდა გქონდეთო...ერთ-ერთმა მისო-მ მოგვცა სესხი 5 ათასი $-ს ოდენობით ოღონდ პირადად ჩემს სახელზე: მე ვარ შპს-ის 100%იანი წილის მფლობელი,დამფუძნებელი და ასე შემდეგ. მინდა ეს სესხი გავატარო შპს-ის ხარჯებში(უფრო სწორედ-ის პროცენტი,რომელსაც გადავიხდი სესხის დაფარვის პერიოდში), ვინაიდან სესხით რეალურად შემომაქვს ძირითადი საშუალებები(აქტივები)...რაღაც მონახაზები კი მაქვს, როგორ უნდა გავაკეთო ეს,მაგრამ რას მირჩევთ ჩემო გამოცდილო მეგობრებო? ორგანიზაციის შიდა ბრძანებებით დავავლდებულო საკუთარ თავს ფირმის წარმომადგენლობა სესხის გამოსატანად თუ...როგორ მოვიქცე? და აქვე: სად იყიდება (რომელ საკანცელარიოში) ბუღალტრული აღრიცხვის ფორმები, ბლანკები, სარეგისტრაციო წიგნები და და ასე შემდეგ...ნუ,მე გამარტივებული ბუღალტერია მექნება ვფიქრობ...წინასწარ დიდი მადლობა |
Posted by: -anano- 12 May 2012, 14:32 | ||
კი ნამდვილად ჯობია, მიღება ჩაბარრებები გამოწერეთ მარტივი ყოველ შესრულებულ მომსახურებაზე სათითაოდ და საკმარისია. * * * ხელშეკრულება დადეთ საერთო თანხისა და შემდგომ ყოველი სამუშაოს შესრულებისას გამოწერეთ მიღება ჩაბარების აქტი იმ თანხაზე რა თანხის მომსახურებასაც გაწევს . |
Posted by: chantura 12 May 2012, 16:59 |
elene2011 შპს და მისი დამფუძნებელი სხვადასხვა იურიდიული სუბიექტია. დამფუძნებლის მიერ მიღებულ სესხზე პროცენტებს შპს ვერ გადაიხდის, თუ გადაიხდის და ეს დაფუძნებლის შემოსავლად და ხელფასის სახით გაცემულ თანხად ჩაითვლება და შესაბამისად დაიბეგრება. ჩემი აზრით, თავად დამუძნებელმა უნდა ასესხოს შპს აღებული თანხა. მაგრამ ამ შემთხვევაში, განაკვეთი საბაზრო უნდა იყოს 20% და ამ თახით მოახდინოს ხარჯებში გამოქვითვა (გაცემის წყაროსთან 5%-ით დაბეგრავ). ხოლო სესხი მეტი პროცენტით იქნება აღებული ბანკიდან და ეს სხვაობა დარჩება გამოუქვითავი. ჩემი აზრი ასეთია, და აბა ვინმემ იქნებ უკეთესი რამე გირჩიოთ. |
Posted by: elene2011 12 May 2012, 17:43 | ||
დიდი მადლობა.საყურადღებოა თქვენი პასუხი...საბაზრო 20% საიდანაა აღებული?არსებობს რამე ნორმა?რატომ 20 და არა თქვათ-24%? თუ სესხად არა, ის ფული,რაც მჭირდება ძირითადი საშუალებების შესაძენად (ყველა უნდა შემოვიტანო ცხადია საბუთებით,ელექტროზედდებულებით და ასე შემდეგ),საბუღალტრო გატარებებში როგორ ავღრიცხვო: საიდან მოვიდა? კაპიტალია? დამფუძნებლის (შეგახსენებთ,100% იანი წილის მფლობელია დამფუძნებელი-საკუთარ თავს ასესხებს ფულს? ) არ შეიძლება,სწორედ იმის გამო,რომ შპს-ს ბიზნესის წარმოების მინიმალური გამოცდილების არარსებობის გამო არ შეეძლო სესხის გამოტანა და სესხი მისი "სახელით" ან "მისთვის" გამოიტანა დამფუძნებელმა,იგივე-დირექტორმა.... |
Posted by: nostradamuss 13 May 2012, 11:09 | ||
chantura
ეგ მეც გამიკვირდა რომ მთლიან თანხას აჩვენებნ და მერე უნდა გამოყონ იქედან პროცენტები სარგებელის სახით, მაგრამ ეს რომ ხელშეკრულეით დაარეგულირო რა მოხდება ? ანუ ხელშეკრულების საფუძველზე დავუშვათ 120 ლარიდან ვაღიარებ 20 ლარს პროცენტად და 100 ლარს ძირ თანხად.. სადაც გავიკითხე ლომბარდებში ყველგან ასე აკეთებდნენ... პროგრამა სპეციალური არ მაქვს.. უბრალოდ ექსელში დავწერე ფორმულები და იმით ვასხვავებ ძირ თანხას და პროცენტს და შესაბამისად რომელი უნდა ვაღიარო სარგებად და რომელი არა ... |
Posted by: lasha_mrisxane 13 May 2012, 11:32 |
გამარჯობა ხალხნო. წელს ვამთავრებ CSL-ის ბაკალავრს და მივდივარ გზის გასაყარზე. მოკლედ, ვფიქრობ იმაზეც, რომ დავეუფლო ბუღალტერიას, შემდგომში აუდიტს კარგად. მაგისტრატურა ფინანსების მიმართულებით სად არის კარგი? (რათქმაუნდა, ამ კუთხით გამოცდილება არ მაქ და თუ გამოცდების ჩაბარება მომიწევს ვერ გავქაჩავ) ან სერიოზული კურსები. აქეთკენ თუ წავალ სერიოზულად უნდა ვისწავლო, პატარა კურსები არ მაინტერესებს, გატარებები, დეკლარაციის წარდგენა და ა.შ აზრზე ვარ, ბუღალტერიაში ვმუშაობ და მაგიტომ |
Posted by: goo1000 13 May 2012, 13:59 |
გამარჯობა! სად ვნახო საშემოსავლო დეკლარაციის ახალი ფორმა და ინსტრუქცია? ლინკი დადეთ ან გადმომიგზავნეთ თუ ვინმეს გაქვთ ძალიან გთხოვთ |
Posted by: Giorgi761 13 May 2012, 18:26 |
გამარჯობათ გთხოვთ დამეხმაროთ ..ვარ მცირე სატტუსის იდივიდუალური მეწარმე და ერტიო დაქიავებული პირი მყავს რომელიც არის 60 წლის .გთხოვთ მიპასუხოთ მაქვს თუ არა ვალდებულება , რომ გადავიხადო საშემოსავლო ..რახაც მახსოვს რომ 60 წლის პირს თუ დაასაქმებ არ იხდი საშემოსავლოს ..მადლობა წინასწარ |
Posted by: bobo1968 13 May 2012, 18:51 |
გამარჯობა. ერთი საკითხი მაინტერესებს.. ხელფასის დეკლარაცია დაგვიანებით წარვადგინე და ჯარიმა დამაკისრეს 100 ლარი და მომივიდაშეტყობიმება სად უნდა გადავიხადო????????????არადა ანგარიშზე მაქვს თანხა და არ ჩამომაჭრეს ეს ჯარიმა .... ალბათ დროზე თუ არ გადავიხდი კიდევ დამემატება პროცენტები |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 May 2012, 21:01 |
დღგ-ს ფაქტურას მიგზავნიან და წერია სხვადასხვა თარიღებში გამოწერილი ზედნადებების ნომრები და თარიღები, ხოლო დასახელებაში არ უთითებენ რა დასახელების საქონელი იყო მოწოდებული, საქონლის დასახელების გრაფაში წერია ტექსტი: საქონლის ღირებულება. შეიძლება თუ არა ასეთი ფაქტურის დადასტურება |
Posted by: Hermyon 13 May 2012, 21:21 |
მოგესალმებით ვიწრო სპეციალობად მინდა ავირჩიო ბუღალტერია, კონტროლი, აღრიცხვა და ა.შ და რა მაინტერესებს მდიდრები ხართ?: |
Posted by: gio_cxel 13 May 2012, 21:22 |
ავტოსამრეცხაოს რა ურთიერთობა აქვს საგადასახადოსთან? |
Posted by: user123 13 May 2012, 22:40 |
ახლახანს დავარეგისტრირე შპს. გავხსენი ლუდის ბარი და ორი კვირაა უკვე ვამუშავებ. ბუღალტერის აყვანა არ მინდა. ვფიქობ მეც გავართმევ თავს მაინტერესებს რამდენად რთული და სფეციფიკურია შპს-სთვის ბუღალტრული მომსახურება? შეძლებს თუ არა ამას რიგითი მოქალაქე? (მანამდე ინდ. მეწარმე ვიყავი და დეკლარირებას და ა. შ. მე თვითონ ვაკეთებდი). რა უნდა გავითვალისწინო ამ დროს? რა ნორმატივები უნდა დავიცვა ჯარიმა რო არ დამიწერონ? 25_ში დარეგისტრდა შპს. დღეს გადავაგზავე ნულოვანი დეკლარაცია, რადგან აპრილში არ მქონდა საქმიანობა. მაისიდან დამეწყო გაყიდვები. თუ საქმიანობა არ მექნება მაინც საჭიროა 0ვანი დეკლარაციის გაგზავნა? და ბოლო კითხვა დაუშვათ მაისში ვიყიდე 1200-ის და გავყიდე 1000-ის ანუ ზარალი მქონდა 200 ლარი. დამრჩა 100 ლარის საქონელი. აისახება ეს თუ არა დეკლარაციაში, ანუ როგორც ნაშთი? (არ ასახვის შემთხვევაში რამდენია ჯარიმა?). და თუ სიტყვაზე ივნისში უკვე მოგებაზე წავედი ვითვალისწინებ თუ არა წინა თვის ზარალს - 200 ლარს? წინასწარ დიდი მადლობა |
Posted by: MasterJC 13 May 2012, 23:04 |
lasha_mrisxane თსუ არ ჩააბარო მაგისტრატურა მაგარი ჩათლახობაა სისხლი გამიშრეს თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტი შეიძლება გირჩიო, ამგრამ თავს ვერ დავდებ თეუსუ-ს სანამ მოსპობდნენ, რაც კი რამე აკრგი იყო იქ, თავართქილაძეში გაიქცა და ალბათ ძლიერი იქნება სხვებს ვერ გეტყვი |
Posted by: Shagrent 14 May 2012, 11:42 |
ერთი კითხვა მაქვს და წამეხმარეთ აბა სახელმწიფო საკუთრების მქონე ორგანიზაციის ბალანსი არის შემდეგ ნაირი მიმდინარე აქტივები ( ნაღდი ფული ) ძირითადი საშვალებები (მიწა შენობა ნაგებობა) ვალდებულებები არ აქვს და კაპიტალში საწესდებო კაპიტალი, სარეზერვო კაპიტალი და წმინდა მოგება. ეკონომიკის სამინისტროდან მიიღო წერილი, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს საწესდებო კაპიტალის შემცირება. სარეზერვო ფონდი კი აქვს მაგრამ, კომუნისტების დროინდელი ორგანიზაციაა და პირველადი დოკუმენტაცია როგორც ჩანს გაბნეულია, ვერ გავშიფრე ეს სარეზერვო კაპიტალი რა არის. უბრალოდ სარეზერვო კაპიტალს + საწესდებო კაპიტალი = ძირითად საშვალებებს ( ციფრებით ემთხვევა) ხოლო ორგანიზაციას ასევე აქვს აუდიტორული დასკვნა რომლის საფუძველზეც გადაფასდა ქონება და ქონების ღირებულება უდრის საწესდებო კაპიტალს ( ციფრებით). იტოკში ვინც გაერკვიეთ ახლა რაც მე დავწერე, როგორ უნდა გასწორდეს ეს ყველაფერი ან ამიხსენით მიახლოებით მაინც (ტალჩოკი მინდა რა ) ან კიდე თU შეგიძლიად მიმითითოდ ნორმა ან წესი რამე რაც ამას არეგულირებს. მალობთ წინასწარ |
Posted by: ImereTinski 14 May 2012, 12:01 |
ბუღალტერიის კარგი კურსები სად შეიძლება გავიარო + მაინტერესებს თუ არსებობს რამე სახის საკონსულტაციო ფირმა ან კერძო პირი ვინც დამეხმარება რა თანმიმდევრობით და როგორ და რა არის საჭირო შ.პ.ს-ს დასარეგისტრირებლად და შემდეგ საგადასახადო იურიდიული საკითხების მოსაგვარებლად და სხვა წვრილმან შეკითხვებზეც ჰქონდეს პასუხი . . . |
Posted by: Shagrent 14 May 2012, 12:09 |
ImereTinski ადიტორული ფირმები არის მაგისთვის მისწრება, რა თქმა უნდა თუ რამე სერიოზულს აპირებ და თუ პატარა რაღაცას აკეთებ რამე იაფფასიანი ბუღალტრული ფირმა ნახე ისე ბაფში კარგი კურსები როგორც ამბობენ http://gfpaa.ge/site/ka/home.html |
Posted by: ImereTinski 14 May 2012, 12:25 |
Shagrent გაიხარე მადლობა პატარა მინდა რათქმაუნდა ანუ იმედია ბუღალტერიის შესწავლასთან ერთად გამოცდილ ბუღალტერს სხვა საკითხებიც ეცოდინება რო დამეხმაროს ))) |
Posted by: Shagrent 14 May 2012, 12:30 | ||
ImereTinski
კი, რაც შენ დაგჭირდება ბუღალტერი დაგეხმარება ყველაფერში ხოლო რესგისტრაციას რაც ჭირდება მიხვალ რეესტრში და ნთვითონ გეტყვიან. გამარტივებულია ძაან, დაჟე წესდებები ნიმუშები ოხრად ყრია ნეტში. და თუ პარტნიორები გყავს კრების ოქმი დაგჭირდება კიდევ |
Posted by: ვასასი 14 May 2012, 12:49 | ||
დღგ-ს გადამხდელად ახვედით აღრიცხვაზე? რომელ დეკლარაციებს აგზავნით? სავარაუდოდ საშემოსავლოს. თუ საქმოანობა არ განგიხორციელებიათ, არ ხართ ვალდებული დეკლარციების გაგზავნის, არ გაგზავნა გულისხმობს საქმიანობის/შემოსავლის არ ქონას. საშემოსავლოს დეკლარაციის გაგზავნისას იწერება დაქირავებულს პირებზე განაცემები,საშემოსავლოს თანხა, ამ პირთა რაოდენობა,გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება , ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. ზარალი ან საქონლის ნაშთები ამ დეკლარაციასთან კავშირში არაა. ეგენი მოგების წლიურ დეკლარაციაში-31 მარტამდე. დაგჭირდებათ ბუღალტრული აღრიცხვისთვის შემოსავლის ზედდებულების გატარება, საქონლის საწყისი ნაშთებისთვის.რომლებსაც ყოველდღიურად ნავაჭრის მიხედვით გამოაკლებთ ნედლეულს. |
Posted by: ImereTinski 14 May 2012, 12:51 | ||
Shagrent
აი მაგალითად მინდა გავაკეთო ინტერნეტ მაღაზია ადგილზე მიტანის მომსახურებით და რა არის საჭირო ? ანუ შ.პ.ს -დ მინდა მაინც დარეგისტრირება და სალარო აპარატი და ა.შ ? მაინტერესებს მიკრო ბიზნესის სტატუსი მექნება თუ მცირე ? რა განსხვავებაა ამ ორს შორის ? და რამდენად მართალია რომ 30 000 ზე ნაკლები ბრუნვა როცა გაქვს წელიწადში იხდი ფიქსირებულ 50 ლარს თვეში ?! იქნებ ცოტა წვრილად იცოდეს ვინმემ აქ |
Posted by: odo_tab 14 May 2012, 12:56 |
მშვიდობა ყველას, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ მჭირდება სასწრაფოდ ოფისი 2007 -ის საინსტალაციო ინგლისური, უფასო გადმოწერით თუ ვინმემ იცით ლინკი დამიგდეთ, გთხოვთ |
Posted by: goo1000 14 May 2012, 13:32 |
ეს ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი ჯერ ხომ მხოლოდ თონეებზე და სალონებზე დამტკიცდა თუ ყველა მიკრო ბიზნესის საქმიანობის სახეობაზეეე? |
Posted by: chantura 14 May 2012, 13:39 |
nostradamuss ბევრი ვიცი რომ მარტო სარგებელზე ახდენს ჩეკის ამორტყმა. ისე საკასო მეთოდით, რომ იმუშავო კიდევ უფრო გაგიადვილდება ბუღალტერიის წარმოება და გადასახადებით დაბეგვრის ბაზაც შეიძლება შეგიმცირდეს |
Posted by: user123 14 May 2012, 14:30 | ||||||||||
მადლობა პასუხისთვის
არა ჯერ ისეთი ბრუნვა გვაქვს ვერ ავცდებით დღგ-ს ამ წელს, შემდეგ წელს ვნახოთ.
დიახ ყოველთვიურ საშემოსავლოს. ამის გარდა სხვა რაიმე დოკუმენტის გადაგვაზნა საჭიროა ჩვენი მხრიდან? გარდა მოგების გადასახადისა.
უკვე 2 კვირაა დავიწყეთ საქმიანობა და შესაბამისად ვალდებულები ვართ, რომ ყოველთვიურად მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე რეგულარულად გადავაგზავნოთ დეკლარაცია? სანამ საქმიანობას არ შევწყვეტთ?
ეს როდისთვის დამჭირდება? და რამდენ ხანში ერთხელ? და თუ სიტყვაზე მაისში წაგებაზე წავალ და ივნისში მოგებაზე ეს როგორ უნდა დავაბალანსო? წინასწარ მადლობა |
Posted by: kranci 14 May 2012, 14:35 |
სალამი. ელ ზედნადებში თარიღის შეცვლას შევძლებ? დასრულებულია უკვე და დადასტურებული მეორე მხრიდან. 48 საათიც გასულია |
Posted by: Giorgi761 14 May 2012, 15:02 |
მცირემეწარმის სტატუსის ი/მ ----ემ აიყვანა თანამშრომელი..რომელიც 60 წლის არის, აქვს თუარა აგადასახადო ვალდებულება..? საშემოსავლო უნდა გადაიხადოს ? გთხოვთ მიპასუხოთ |
Posted by: chantura 14 May 2012, 15:57 |
Giorgi761 43. საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება 45 წლიდან 60 წლამდე ას-ა-კის პირის მიერ კერძო სამართლის იურიდიული პირისაგან ან ფიზიკური პირისაგან ხელფასის სა-ხით მიღებული შემოსავალი ახალ სამუშაო ადგილზე დაქირავებით მუშაობის და-წყე-ბიდან ერთი წლის განმავლობაში, თუ პირმა ამ სამუშაო ადგილზე დაქირავებით მუ-შაობა დაიწყო 2012 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 ივლისამდე და მუშაობის დაწ--ყებამდე 3 თვის განმავლობაში უმუშევარი იყო. ეს წესი არ გამოიყენება, თუ პირი ზემოაღნიშნულ დამქირავებელთან და-საქ-მდება იმავე სამუშაო ადგილზე უკვე დაქირა-ვე-ბული პირის გათა-ვი-სუ-ფლების შემთხვევაში. (6.12.2011. N5372) 60 წელი შედის თუ არა, არ ვარ დარწმუნებული. მგონი 60 წლისაზე უკვე აგარ ვრცელდება მაგრამ ასევე გაითვალისინე რომ მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი და საშემოსავლოს არ აკავებს "ა) კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ფარგლებში გაცემული ხელფასის ხარჯზე;" |
Posted by: -anano- 14 May 2012, 16:41 | ||
აღარაფერი გეშველება უკვე |
Posted by: kranci 14 May 2012, 16:59 |
-anano- დავრეკე საგადასახადოში და არაო ისე კორექტირების ფუნქცია ჩართულია უკვე, მაგრამ თარიღს არ ცვლის |
Posted by: nostradamuss 14 May 2012, 17:39 |
chantura საკასო მეთოდით ვახდენ კი აღრიცხვას ... ხელშეკრულებით ვარეგულირებ და გამოვყოფ საპროცენტო და ძირ თანხებს და ალბათ არ იქნება დარღვევა ხო ? არვიცი რა ... მეტი რა უნდა მოვიფიქრო ? ? |
Posted by: Bestpc 14 May 2012, 17:51 |
თქვენი რჩევა მჭირდება გავიარე ბუღალტერიის კურსები 3 თვე ვიარე (ორისის პროგრამას გვასწავლიდნენ). მაგრამ კარგად ვერ გვასწავლეს რა პრაკტიკაც არ გაგვაკეთებინეს და რას მირჩევთ რა გავაკეთO ? როგორ შევისწავლო კარგად ბუღალტერია ? რამე ორგანიზაციის ბაზა რომ მომცა ეგ იქნება უმაგრესი ვნახავდი გატარებებს რას როგორ ატარებენ და ა.შ. ნუ მოკლედ ან რამე საიტი ხომ არ არის ან რამე ამდაგვარი ?? ( |
Posted by: lolita da me 14 May 2012, 20:17 |
აპრილის თვეში კლიენტმა დამიბრუნა გარკვეული თანხის პროდუქტი, დღს-ს დეკლარაციაში სადმე უნდა ავსახო ეს?თუ პირდაპირ უკან დაბრუნებით კორექტირებული ბრუნვა უნდა ჩავწერო? |
Posted by: vlla 14 May 2012, 20:28 |
ჰმ, დღგ-ს ა/ფ-ს არ მიდასტურებენ. როგორ მოვიქცე? |
Posted by: nostradamuss 14 May 2012, 21:43 |
vlla ეგ იმატი პრობლემაა თუ არ გიდასტურებენ |
Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 May 2012, 21:46 |
დღგ-ს ფაქტურას მიგზავნიან და წერია სხვადასხვა თარიღებში გამოწერილი ზედნადებების ნომრები და თარიღები, ხოლო დასახელებაში არ უთითებენ რა დასახელების საქონელი იყო მოწოდებული, საქონლის დასახელების გრაფაში წერია ტექსტი: საქონლის ღირებულება. შეიძლება თუ არა ასეთი ფაქტურის დადასტურება? |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 09:57 |
ვყიდულობ კომპანიისათვის აპარატურას. ნაღდი ანგარიშსწორება შესაძლოა? და თუ შეიძლება რა უნდა ვქნა რომ ხარჯებში გავატარო? თული დავუსვათ ბანკით ჩავურიჩხავ რა უპირატესობა მექნება? და ხარჯებში როგორ გავატარებ? რომ არ გადამაგდონ რა შემთხვევაში უფრო ნაკლები შანსი? |
Posted by: The DoctoR 15 May 2012, 10:06 | ||
|
Posted by: MasterJC 15 May 2012, 10:07 |
Red Hot Chili Peppers მოსთხოვე დააზუსტონ ისე, თუ ზედნადებები თან ახლავს, მაშინ რა პრობლემაა? თუ ორივე გაქვს სანამ ელექტრონული შემოვიდოდა, მანამდე ეგ პრობლემა არ იყო ა/ფ-ში ეწერა 5-6 სზ ნომერი და თანხები და ზედ მიკრული ქონდა ყველა სზ დეტალური მონაცემებით |
Posted by: Lady_Bird 15 May 2012, 12:09 |
ასეთი შემთხვევა თუ გქონიათ იქნებ მირჩიოთ აზრი აქვს თუ არა განცხადების დაწერას. მოკლედ წინა თვეში 17 გავაგზავენე დღგ-ს დეკლარაცია და 17-ში გადავიხადე. ბანკის ამონაწერშიც თანხა 17 რიცხვშიაგასული ჩემი საბანკო ანგარიშიდან, მაგრამ პირად ბარათზე თანხის შესვლა ბიუჯეტში ნაჩვენებია 18 რიცხვით და პატარა საურავია დარიცხული, რაც ზედმეტობიდან ჩამოიჭრა. (მოკლედ ჩემი უფროსი გადასახადებს ყოველთვის ცოტა ზედმეტობით იხდის ასეთი გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან თავის დასაცავად,) გავარკვიო? თუ მეტყვიან ჩვენთან 18-ში დაჯდაო და ამიტომ დაგერიცხათ საურავიო. * * * არადა ტყუილად სასიარულო დროც არ მაქვს |
Posted by: Ti-Ni 15 May 2012, 12:21 | ||||
დიდი მადლობა პასუხისთვის და გულისხმიერებისთვისაც |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 12:23 |
მე კომპანიისათვის ვყიდულობ გარკვეულ ნივთს. და თუ ანგარიშსწორება საბანკო გადარიცხვით მოვახდინე ეს ზედნადები მაინც საჭიროა? და რახდება მაშინ თუ ხელზე გადავუხდი თანხას? გამარკვიეთ სანამ ბუღალტერს ავიყვან.. |
Posted by: Lady_Bird 15 May 2012, 12:31 |
bikako25 მოკლედ რომ გითხრა ორივე შემთხვევაში ზედნადები საჭიროა. ზედნადები არის საქონლის შესყიდვის დამადასტურებელი საბუთი და ასევე ტრანსორტირების დოკუმენტიც, |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 12:35 |
ხელზე უნდა ამოვაბეჭდინო თუ ელექტრონულად გადმოვაგზავნინო? |
Posted by: Ti-Ni 15 May 2012, 12:50 | ||
ასეთი შეკითხვა მაქვს: კლიენტი საკრედიტო ბარათით იხდის მომსახურების საფასურს და პოს-ტერმინალის ქვითარზე აწერია 270 ლარი, ხოლო ბანკში ანგარიშზე ჯდება 264 ლარი. შემოსავალში 270 ლარი უნდა ავიღო და შემდეგ 6 ლარი ბანკის მომსახურების ხარჯი ვაჩვენო თუ პირდაპირ 264 ავიღო შემოსავალში? მაგრამ მე მგონია 270 უნდა ავიღო. აბა ნაღდ ფულზე რომ იხდის, 270 იხდის და. დღგ-ს დარიცხვა იქნება და შემდგომი გატარებები ასე: 1. დ. მოთხოვნა 270ლ კ.რეალიზაცია 228.80ლ და გადასახდელი დღგ 41.20ლ 2. დ. ბანკი _ კ. მოთხოვნა 270ლ 3. დ. ბანკის მომსახურების ხარჯი _კ. ფული ბანკში 4ლ. ????? არ მალოდინოთ რა დიდ ხანს და მერე მაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა. * * *
ელექტრონული უნდა გამოგიგზავნონ. თუ გინდა რომ ხელზე მიიღო ადგილზევე, შეავსებენ ელექტრონულს, გამოგიგზავნიან და თან ამოგიბეჭდავენ. |
Posted by: chantura 15 May 2012, 12:57 |
Ti-Ni კი, აუცილებლად მასე უნდა გაატარო. ბრუნვის შემცირების უფლება არ გაქვს. თუმცა ანგარიშზე თანხა გიჯდება 264 ლარი, ბანკის ამონაწერის საფუძველში აუცილებლად ეწერება 270 ლარი და საკომისიო 6. |
Posted by: Ti-Ni 15 May 2012, 13:11 | ||
ძალიან დიდი მადლობა! ! კი მასე წერია. ძველ ბუღალტერს სულ შემცირებული თანხებიდან აქვს აღებული დღგ-ც და ალბათ აუცილებლად უნდა დავაკორექტირო ესეც? აქვე მეორე შეკითხვასაც დავწერ: ერთმა შპს-მ კლიენტების წასახალისებლად დააწესა ასეთი პრიზი: ვინც მასთან შეიძენს ნივთს, მეორე შპს-სგან მიიღებს უსასყიდლოდ რაიმეს. ახლა მაინტერესებს: დავუშვათ გაფორმებულია ხელშეკრულება და შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით შპს-ებს შორის, საჩუქრის გამცემმა შპს-მ ხომ მაინც რეალიზაციად უნდა აღიაროს ეს უსასყიდლოდ გაცემული საქონელი? და ჩვეულებრივ სარეალიზაციო ფასით ხო? რამდენადაც ვიცი_ კი. |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 13:12 |
დავუშვად გდმომიგზავნა ელექტრონული ზედნადები. მე როგორ გადავამოწმებ რომ ის ნამდვილად შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზეა გატარებული და მარტო ექსელში შედგენილი ცხრილი არარი, მაინტერესებს მე თუ შემიძლია მისი სიყალბის დადგენა. * * * ამ შემთხვევაში ერთეული ტექნიკის შეძენის შემთხვევაში. როდესაც ხელზე ხდება ანგარიშსწორება სალაროაპარატის ჩეკი არარის სკმარისი? ელ ზედნადები მჭირდება მაინც? |
Posted by: niaaa82 15 May 2012, 14:56 |
ააა ეჰლა თქვენი თანადგომა მჭირდება ისე, როგორც არასდროს მოკლედ აპრილის დასაწყისში გაიყიდა საქონელი და გამოიწერა ა.ფ. დღეს აღმოჩნდა რომ ზედნადებში წერია ტრანსპორტირების გარეშე და უნდა ეწეროს ტრანსპორირებით, რადგან არ კორექტირდება, უნდა წავიდე ახლა საგადასახადოში და დავწერო განცხადება რომ შეცვლონ. სანამ ზედნადები არ შეიცვლება ესენი ფაქტურას არ ადასტურებენ, დღეს დეკარაცია უნდა გავაგზავნო და რა ვქნა თვენ როგორ ფიქრობთ? 0ოვანი გავაგზავნო და ამ დღეებში დავაზუსტო, როცა ფაქტურები დამიდასტურდება თუ კომპენსაციის გარეშე რომ არის გრაფა იქ ჩავწერო ? პ.ს. და თუ ეს მეორე, მაშინ დამეხმარეთ იმიტომ რომ არასდროს გამიკეთებია :უსერ: |
Posted by: Ti-Ni 15 May 2012, 15:11 | ||
rs.ge-ზე შენს გვერდზე უნდა მოგივიდეს და იქ გადაამოწმო, რომ თუ ნამდვილად შეესაბამება ნაყიდი საქონელი და გადახდილი თანხები ერთმანეთს. კი, გჭირდება. აბა ვინ სად ეძებოს, შენ ჩეკში 500 ლარი რომ გიწერია, სინამდვილეში რაში გადაიხადე ის 500 ლარი. იქნება სახლისთვის იყიდე რაღაცეები |
Posted by: niaaa82 15 May 2012, 15:13 | ||
მომაქციეთ რა ყურადღება |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 15:16 |
გაიხარე მადლობა. ერთსაც გკითხავ ბარემ. თანხას რო ჩავრიცხავ რამდენ ხანში უნდა მივიღო ზედნადები? რაიმე ადასტურება ხომარ არი საჭირო ჩემი მხრიდან? |
Posted by: Ti-Ni 15 May 2012, 15:26 | ||
ანუ თუ ზედნადები შეცდომითაა გამოწერილი, გამოდის ფაქტურაც შეცდომით იქნება მაშინ. მე მგონია, აჯობებდა ფაქტურის გაუქმება, სინამდვილეში დასაბეგრი თანხის დაბეგვრა და მაგ ფაქტურის და ზედნადების ამბის შემდეგ გარკვევა. შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, მაგ ფაქტურის გამოწერა-არ გამოწერას ამწუთში.გადასახადი მაინც იმდენი უნდა გადაიხადო, რამდენიც გეკუთვნის.ისინი ვერ ჩაითვლიან დღგ-ს მაგ ფაქტურისას და იმათი ინტერესია ფაქტურის გამოწერა. მე ასე ვფიქრობ. და "კომპენსაცისს გარეშე" გრაფაში რატომ უნდა ჩაიწეროს, უსასყიდლოდ გასხვისდა? |
Posted by: niaaa82 15 May 2012, 15:29 | ||||
ფაქტურა შეცდომით რატომ არის? ზედნადები რომ არის არასწორად მითითებული? ეგ ზედნადები ხომ გასწორდებ ამაინც? და თანხა და ყვეაფერი სწორია. ანუ მე დასაბეგრ ბრუნავს ჩავწერ დეკლარაციაში ფაქტურების გარეშე და მერე მაისის დეკლარაციაში მივაბამ ფატურას თუ რა უნდა ვქნა? ვერ გავიგე |
Posted by: dsu 15 May 2012, 15:29 |
მოგესალმებით, თუ დაინტერესდებით იქნებ გამომეხმაუროთ შემდეგი ვაკანსიისთვის: თანამდებობა: უმცროსი ბუღალტერი (იმუშავებს მთავარ ბუღალტერთან) მოთხოვნები: ორისში მუშაობის უნარი, ბუღალტრად მუშაობის გარკვეული გამოცდილება, სასურველია ფლობდეს ინგლისურს ცოტათი მაინც ხელფასი: დაახლოებით 800 ლარი კვალიფიკაციის გათვალისწინებით საკონტაქტო ინფორმაცია: დავით სუბელიანი, 595570004, dsubeliani@gmail.com დამატებითი ინფორმაცია: ახლად შექმნილი კომპანია ქართული და არაქართული კაპიტალით, რომელიოც გეგმავს თავის სეგმენტში ერთ–ერთი ლიდერი გახდეს, დაკომპლექტებული ახალგაზრდა კოლექტივით, სასიამოვნო სამუშაო გარემო სადაც ნებისმიერ დასაქმებულს ეძლევა შესაძლებლობა პროფესიული ზრდისთვის. დედლაინი: რაც შეიძლება სწრაფად ვინაიდან ვაკანსია შეივსება მაშინვე როგორც კი პირველივე ხელსაყრელ კანდიდატს ვიპოვით. მადლობთ დახმარებისთვის, |
Posted by: Ti-Ni 15 May 2012, 15:34 | ||
ზედნადები უნდა მიიღო მაშინვე, როგორც კი საქონელს აიღებ. არა აქვს მნიშვნელობა, თანხას როდის ჩარიცხავ ან გადაიხდი ხელზე. rs.ge-ზე ზედნადების დადასტურება სავალდებულო არ არის, მაგრამ აუცილებლად გადაამოწმე და თანაც იქვე დაადასტურებ მაშინვე, არაა პრობლემა |
Posted by: The DoctoR 15 May 2012, 15:55 | ||
|
Posted by: Ti-Ni 15 May 2012, 16:01 | ||||||
პირადში მოგწერე რაღაც. 100%იან პასუხს ვერ გეტყვი, არ ვარ ასე კომპეტენტური. * * *
ძალიან მაინტერესებს მეც. ისე შენობაზე როგორ ჩაითვლის. ეს ხომ ფაქტიურად წარმოებასავითაა და წარმოებისას მზა პროდუქციაში ან დაუმთავრებელ წარმოებაში გადასულ ნედლეულ და მასალებზე ჩათვლა აღარ ხდება. ხდება მხოლოდ ნედლეულზე და მასალებზე, რომლებიც ნაშთად არსებობს,არა? თუ ტყემლის ხიდან ვლაპარაკობ ახლა მე? |
Posted by: Toxic:) 15 May 2012, 17:04 | ||
მეც ვნახე რამოდენიმე ზედნადებს რომელიც გამომიწერეს ტრანსპორტირების გარეშე უწერია, თუ არ გავასწორებინებ დიდი დარღვევა იქნება? ტრანსპორტირების გარეშე რა შემთხვევაში იწერება ზედნადები იქნებ ეგეც დაწეროთ. |
Posted by: goo1000 15 May 2012, 17:36 | ||
მთავარია დაბეგრო თვე სწორად ფაქტურა მეორე თვეშიც შეგიძლია მიაბა რეესტრს მაგის უფლება გაქვს |
Posted by: The DoctoR 15 May 2012, 17:41 |
Ti-Ni სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთი დაუმთავრებელი წარმოებაც არის და მზა პროდუქციაც. ყველაფერი რაც საწყობში მაქვს. შესაბამისად შენობა, რომელიც "საწყობში მაქვს" რატო არ უნდა ჩავითვალო ამისი დღგ, თუ მე მისი მიწოდების შემდეგ დღგ-თი დავბეგრავ? ნაშთზე ჩათვლის "მუღამიც" ეგ არ არის? |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 18:02 |
Ti-Ni იქვე როგორ გადავამოწმებ ელექტრონულ ზედნადებს? ამოვაბეჭდინო ხო?Ti-Ni მადლობა მეგობარო |
Posted by: Lady_Bird 15 May 2012, 18:04 | ||
Toxic:)
ისე მაგარი უაზრო ოპერაციაა, ალბათ იშვიათი შემთხვევებია როცა მყიდველს და გამყიდველს ერთი და იგივე მისამართი აქვთ. მეც მქონდა ასეთი ზედნადები, მაგრამ ფაქტურაც იმ დღესვე იყო გამოწერილი ამიტომ დიდად აღარ მივაქციე ყურადღება. ფუქტურის არსებობის შემთვევაში შესაძლებელია რომ საერთოდ აღარ გამოიწეროს ზედნადები. ხშირად მყიდველებსაც და გამყიდველებსაც არ ესმით სწორად ამ ოპერაციის შინაარსი და გონიათ რომ თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით არ ხდება საქონლის გადაზიდვა უნდა გამოიწეროს ზედნადები ტრანსპორტირების გარეშე, რაც არასწორია. |
Posted by: donkosta 15 May 2012, 18:07 |
სალამი პატივცემულებო რა მაინტერესებს, 2 სხვადასხვა პროფილის საქმეზე 1 ფირმა, შპს რომ გაიხსნას რამე პრობლემაა? დავუშვათ არის რაღაც ტურიზმის ვარიანტი, სიტყვაზე სასტუმრო და მეორეთი ავტოსერვისი აი ეს რომ 1 შპს-სშI იყოს გაერთიანებული საერთო ბუღალტერიით არ გამოვა? |
Posted by: Lady_Bird 15 May 2012, 18:08 | ||
ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე გამოდილება ხომ არ გქონიათ>?
|
Posted by: goo1000 15 May 2012, 18:08 | ||||||
გეთანხმები
ტყუილად მოგიწევს სიარული მასე გეტყვიან მე მქონდა მასეთი შემთხვევა ავედი და კოდი დამიწერეს ჩარიცხე ამ კოდზეო * * *
მე რატომ არ მაქცევთ ყურადრებას? |
Posted by: niaaa82 15 May 2012, 18:17 | ||||
ანუ, ახლა ჩავწერ 18%ით დასაბეგრ ბრუნვაში თნახას და გადავიხდი დღგ-ს, და მომავალი თვის დეკლარაციაშI ავკინძავ ამ ფაქტურებს რეესტრში უბრალოდ და თანხა არსად აღარ გამოჩნდება ჰო? |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 18:29 |
Lady_Bird ესეიგი მე თუ 2 კგ ნივთს ვიყიდი ზედნადებში ტრანსპორტირება უნდა ჩაიწეროს? იღლიაში რო ამოვიდო და წავიდე მაინც? * * * ფაქტურა და ზედნადები განმიმარტე რა რა დროს რა უნდა ამომიწერონ? და ზედნადები ადგილზე როგორ შევამოწმო ესეც მითხარი. |
Posted by: chantura 15 May 2012, 18:45 |
bikako25 კი, ტრანსპორტირება უნდა ჩაიწეროს და მიეთითოს "სხვა". ტრანსპორტირების გარეშე შესყიდვის შემთხვევაში, შიდა გადაზიდვის ს/ზ უნდა გამოიწეროს. |
Posted by: Lady_Bird 15 May 2012, 18:46 |
bikako25 მაინც, თუკი ნივთის დასაწყობების მისამართი განსხვავდება გამყიდველის მისამართისგან უნდა გამოიწეროს ზედნადები ტრანსპორტირებით. ფაქტურა არის დღგ-ს ჩათვლის მიღების დოკუმენტი.( არ ვიცი რამდენად გამართულად დავწერე ეს წინადადება) თუ არ ხარ დღგ-ს გადამხდელი ორგანიზაცია, მაშინ არ გჭირდება და არ გამოაწერინო. სხვა ნებ ისმიერი ნივთის შეძენისას გჭირდება ზედნადები, გარდა სოფლის მეურენობის პროდუქტებისა. ეს პროდუქტები შეგიძლია შეიძინო შესყიდვის ან მიღება - ჩაბარების აქტებით და გადაზიდო ზედნადების გარეშე, თუკი საქართველოშია წარმოებული. |
Posted by: goo1000 15 May 2012, 18:49 | ||||
ჰოო |
Posted by: Lady_Bird 15 May 2012, 18:49 | ||
goo1000
წინა გვერდებს გადახედე, ლინკი იდო მაცნეს ვებ გვერდიდან |
Posted by: bikako25 15 May 2012, 19:53 |
კომპანიას ვაძლევ შეკვეთას საზღვარგარეთიდან ინვენტარის შემოტანაზე. თანხის 70% წინასწარტ უნდა ჩაურიცხო და 2 თვეში ჩამომიტანს შეკვეთას. ზედნადებს რათქმაუნდა ნივთების ჩამოსვლისას მომცემს. მე მაინტერესებს რა გარანტია მაქვს რო შეასრულებს ეს კომპანია ჩემს შეკვეთას და არ გადამაგდებს? მე რა გარანტია უნდა მოვითხოვო რო ტანხა არ დავკარგო? |
Posted by: iasagi 15 May 2012, 22:46 | ||
დააგინებინე წასვლისას ? |
Posted by: nostradamuss 16 May 2012, 09:39 | ||
bikako25 ხელშეკრულება დაუდევი, დაარეგსიტრირე რეესტრში (51 ლარი) და მორჩა.. რამე რომ იყოს გაუსაჩივრებ და ეგაა ..
ეგ არ უშველის დამიჯერე |
Posted by: bikako25 16 May 2012, 09:57 |
iasagi უკვე დავაგინებიინე მარა ვენდო???? |
Posted by: The DoctoR 16 May 2012, 10:00 | ||||
goo1000
შემოსადავებელი თუ ექნება ვინმეს რამე შენი აზრით? ან რა კუთხით? |
Posted by: bikako25 16 May 2012, 10:05 |
nostradamuss რეესტრსჰი საჩალიჩოდ არღირს 3000 დოლარზეა საუბარი. დამემეგონა რო საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაში რაღაც გარანტიის მაგვრი მექნებოდა. გასაჩირებამდე თუ მივიდა საქმე რეესტრის გარეშეც გასაჩივრდება უპრობლემოდ. |
Posted by: toi toto 16 May 2012, 10:47 |
რს-ზე ისევ ძველი ფორმაა საშემოსავლოსი... |
Posted by: Ti-Ni 16 May 2012, 10:54 | ||||
რომ ამოგიბეჭდავენ ზედნადებს, წაიკითხავ ადგილზე ან ცოტა მოგვიანებით შენს ოფისში,სწორად არის თუ არა შევსილი, შეხვალ მერე შენს rs.ge-ს გვერდზე და ნახავ, ხომ ემთხვევა მონაცემები თუ გინდა ამოაბეჭდინე, თუ გინდა შენ ამობეჭდე შენთან. 48 საათის განმავლობაში თუ აღმოაჩენ რამე ხარვეზს ზედნადებში, შესაძლებელი იქნება ძველის გაუქმება და ახლის გამოწერა. არაფრის * * *
მადლობა საინტერესოა. რამდენი რამე მაქვს კიდევ საცოდნელი! * * * აქვე მეორე შეკითხვასაც დავწერ: ერთმა შპს-მ კლიენტების წასახალისებლად დააწესა ასეთი პრიზი: ვინც მასთან შეიძენს ნივთს, მეორე შპს-სგან მიიღებს უსასყიდლოდ რაიმეს. ახლა მაინტერესებს: დავუშვათ გაფორმებულია ხელშეკრულება და შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით შპს-ებს შორის, საჩუქრის გამცემმა შპს-მ ხომ მაინც რეალიზაციად უნდა აღიაროს ეს უსასყიდლოდ გაცემული საქონელი? და ჩვეულებრივ სარეალიზაციო ფასით ხო? რამდენადაც ვიცი_ კი. ვერავინ მიპასუხებს? |
Posted by: bachachuna 16 May 2012, 11:52 |
კითხვა მაქვს ასეთი, შპს-ეს ერთიერთი ობიექტი გამოეყო და ახალ შპს-ეთ "გადაკეთდა ასერომ ვტქვატ, დარჩენილი საქონლის ნაშთი ძველმა შპს-ემ მივყიდე ახალ შპს-ეს თვითღირებულებაზე ოდნავ მაღალი ფასით. ასევე უნდა მივყიდო 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები, რომლებიც შეძენელი იყო 2011წ. მაინტერესებს რა ფასად უნდა მივყიდო ესენი? |
Posted by: chantura 16 May 2012, 12:04 |
Ti-Ni საინტერესო შეკითხვაა. ორი ვერსია მაგ მაგ შემთხვევაში გაგებული. რეალიზაციად, რომ უნდა აღიარო და დღგ-თი დაბეგრო, ეგ ცალსახაა. მაგრამ რეალიზაებული საქონლის თვითღირებულება საგადასახადო ხარჯია თუ არა, აი ეგ არის საკითხავი. ზოგი ამბობს ვერ გამოქვითავო, ზოგი კი გამოქვითავ როგორც სარეკლამო მიზნებისთვის გაწეული ხარჯი. და კიდევ ერთი პრობლემა, აბა თავად გატარებებს დააკვირდი დ. 1410 კ 6110 უსასყიდლოდ მიწოდება (დღგ-ს არ გამოვყობ სიმარტივისთვის) დ. 7211 კ 1610 ჩამოწერა აი 1410-ს შემდეგ რა ანგარიშზე უნდა გადახურო, საგადასახადო თუ არასაგადასახადო ხარჯზე? აბ იქნებ ვინმეს უკეთესი აზრი მოუვიდეს |
Posted by: shelo1 16 May 2012, 12:29 |
ასეთი კითხვა მაქ: კაპიტალური რემონტი უტარდება ექსპლუატაციაში მყოფ მანქანას (დიდი მანქანებია, ავტოდრეზინა და მასეთები), კაპ. რემონტზე შევიდა დავუშვათ იანვრის თვეში და იქიდან გამოვიდა მაისის თვეში. კაპ. რემონტს გარე ორგანიზაცია ატარებს. ამ კაპ. რემონტის პერიოდში უნდა ხდებოდეს თუ არა ცვეთის დარიცხვა? |
Posted by: elsbet 16 May 2012, 13:03 | ||
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახალი საშემომოსავლოს დეკლარაციის შევსებისას „ჩ) 42-ე უჯრაში - ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის; ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა; "ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა;"- მიმდინარე თვის განაცემი უნდა ჩაიწეროს თუ საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხის ნაშთი? ძაან მაინტერესებს * * *
ბრძანება ძალაში შედის 01 მაისიდან და ე.ი. მაისის დეკლარირების დროს დადებენ ახალს |
Posted by: Ti-Ni 16 May 2012, 13:13 | ||||||
აი მე როგორ წარმომიდგენია: შპს X რეკლამის შემკვეთი წიგნების მაღაზია 1. დ. რეკლსმის ხარჯი _ კ. ვალდებულება 10ლ 2. დ. მოთხოვნა _კ. რეალიზაცია 10ლ დ. რპთ _კ. წიგნი 5ლ 3. დ. ვალდებულება _კ. მოთხოვნა 10ლ მაგრამ როგორ იქნება შპს Y-ის გატარებები,რომელიც რეკლამას ყიდის? 1. დ. მოთხოვნა _კ. რეალიზაცია 10ლ 2. დ. რპთ=რეკლამის თვითღირებულება _ კ. რეკლამა 6ლ 3. დ. არასაგადასახადო ხარჯი _კ. მოთხოვნა არა? * * *
იქნებ მომაწოდოთ რა ეს ახალი ფორმა ვინმემ, თუ არ შეწუხდებით. ვერ მივაგენი. |
Posted by: kranci 16 May 2012, 13:39 | ||
+1:user: |
Posted by: Rei2011 16 May 2012, 14:20 |
იცით რა მაინტერესებს ძველი ფაქტურები მაქვს მორჩენილი და რა ვუყო? ანუ გამოსაწერი ფაქტურები რომ იყო სანამ ელექტრონულზე გადავიდოდით |
Posted by: _Lali_ 16 May 2012, 14:24 |
26 აპრილს გავაგზავნე ზედნადები და ჯერ კიდევ დაუდასტურებელია და უნდა ავღშფოთდე თუ არ მივაქციო ყურადღება? |
Posted by: elsbet 16 May 2012, 14:26 | ||
ბრძანება #122, 2012 წლის 18 აპრილი - * * * https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_...View&id=1638094 |
Posted by: tuchka84 16 May 2012, 14:43 |
_Lali_ მყიდველს დადასტურების ვალდებულება არ აქვს შესაბამისად გამყიდველიც არ ნერვიულობს |
Posted by: kranci 16 May 2012, 15:01 | ||
elsbet
გაიხარე |
Posted by: The DoctoR 16 May 2012, 15:17 |
shelo1 ვფიქრობ უნდა დაარიცხო იმ ღირებულებას, რომელიც რემონტის დაწყებამდე იყო. |
Posted by: Ti-Ni 16 May 2012, 15:31 | ||||
და რატომ მეუბნება,არ გაქვს ამ გვერდის ნახვის უფლებაო? |
Posted by: nostradamuss 16 May 2012, 15:37 | ||
_Lali_
ნამდვილად არ გაქვს საქმე ისე რომ აღშფოთდე ამ სიტუაციაში )))))) |
Posted by: elsbet 16 May 2012, 15:38 |
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №122 2012 წლის 18 აპრილი ქ. თბილისი ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: მუხლი 1. ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი 060111, 3.01.11) დამტკიცებული ინსტრუქციის: 1. №II-06 დანართით დამტკიცებული „გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის’’: ა) III ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით; ბ) დეკლარაციის დანართი „ა“ – „საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით; გ) დეკლარაციის დანართი „ბ“-ს შემდეგ დაემატოს დეკლარაციის დანართი „გ“ – „დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას“ თანდართული რედაქციით. 2. 38-ე მუხლის: ა) მე-6 პუნქტის: ა.ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „გ) მე-18 უჯრაში – რეზიდენტ ფიზიკური პირებისათვის გადახდილი როიალტი;“; ა.ბ) „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „კ) 25-ე უჯრაში – 22-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი რომელიც გადახდის წყაროსთან ექვემდებარება 10%-იან დაბეგვრას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;“; ა.გ) „ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ჟ) 31-ე უჯრაში –28-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი, რომელიც ექვემდებარება 10%-იანი განაკვეთით დაბეგვრას;“; ა.დ) „ფ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ფ) 36-ე უჯრაში – ფიზიკურ პირთა რიცხოვნობა, რომელზეც გაცემულია მე-16 უჯრაში ასახული თანხა;“; ა.ე) „შ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჩ“-„ძ“ ქვეპუნქტები: „ჩ) 42-ე უჯრაში - ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის; ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა; ძ) 44-ე უჯრაში - პირთა რაოდენობა რომელზეც გაცემულია 43-ე უჯრაში ასახული თანხა.“; ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „7. დეკლარაციის დანართი „ა“-ს უჯრებში მონაცემები აისახება უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად, ამასთან: ა) მე-3 სვეტში აისახება შემოსავლის მიმღებ პირთა (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისა) დასახელება; ბ) მე-4 სვეტში აისახება ანაზღაურების გაცემის კონკრეტული თარიღი, ამასთან ხელფასის არაფულადი ფორმით ანაზღაურებისას ანაზღაურების გაცემის თარიღად ჩაითვლება თვის ბოლო რიცხვი; გ) მე-5 სვეტში აისახება განაცემის სახე (ხელფასი, დივიდენდი, პროცენტი, ნივთ-მოგება, მომსახურების ანაზღაურება, სტიპენდია, ამხანაგობის დასაბეგრი მოგების (შემოსავლის) წილის მფლობელზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელად საგადასახადო ორგანოში, გაცემული მისი წილის შესაბამისი შემოსავალი და სხვა); დ) მე-6 სვეტში აისახება განაცემის ოდენობა (თანხა); ე) მე-7 სვეტში აისახება შეღავათის ოდენობა (თანხა); ვ) მე-8 სვეტში აისახება წყაროსთად დასაკავებელი გადასახადის განაკვეთი; ზ) მე-9 სვეტის ჯამი უნდა შეესაბამებოდეს დეკლარაციის III ნაწილის 26-ე და 34-ე უჯრებში ასახული თანხების ჯამს.’’; გ) მე-8 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი: „9. დეკლარაციის დანართი „გ“–ში აისახება გადახდის წყაროსთან ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების ფაქტობრივად დადგენით დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას, ფიზიკურ პირ(ებ)ზე თანხის დაბრუნების თვის ბოლო რიცხვის მდგომარეობით.“. მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან. დ. გვინდაძე ნაწილი III განაცემის დასახელება თანხა (ლარი) დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე ხელფასის/სარგებლის (ფულადი, ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება. მათ შორის: 16 ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით) 17 რეზიდენტი ფიზიკური პირებისათვის გადახდილი როიალტი 18 გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზიკურ პირებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (გარდა პროცენტებისა) 19 არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას (გარდა დივიდენდებისა და ანაბრებზე გაცემული პროცენტებისა) 20 ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები და გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული პროცენტები 21 მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება, რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა), მათ შორის, 22 სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის: „ გ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%); 23 „ დ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4%); 24 „ ე” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%). 25 გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი საშემოსავლო გადასახადი (17,18,19,20,21,23,24,25 უჯრებში ასახული თანხების შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი) 26 საწარმოებზე (ორგანიზაციებზე) გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების ჩათვლით) 27 საწარმოებზე (ორგანიზაციებზე) გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების გამოკლებით), მათ შორის: 28 ა)სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის: „ გ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%); 29 „ დ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4%); 30 „ ე” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%). 31 ბ) გაცემული დივიდენდები (განაკვეთი 5 %) 32 გ) პროცენტები (განაკვეთი 5 %) 33 საწარომებისათვის (ორგანიზაციებისათვის) გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადი (29,30,31,32,33 უჯრებში ასახული თანხების შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი) 34 ინფორმაციისათვის გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება 35 ფიზიკურ პირთა რიცხოვნობა, რომლებზეც გაცემულია მე–16 უჯრაში ასახული თანხა 36 არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას 37 ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის: 38 საკონტროლო–სალარო აპარატების საშუალებით 39 მაქსიმალური ხელფასი 40 მინიმალური ხელფასი 41 ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის 42 საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა 43 პირთა რაოდენობა რომელზეც გაცემულია 43-ე უჯრაში ასახული თანხა 44 დეკლარაციის დანართი „ა“ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება გაცემის თარიღი განაცემის სახე განაცემის ოდენობა შეღავათის ოდენობა წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადის განაკვეთი გადასახადი (ლარი) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 რეზიდენტ ფიზ.პირებზე განაცემები: 1.1 დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები 1.2 გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზ.პირები, რომლებიც ეწევიან მომსახურებას 1.3 სხვა ფიზიკური პირები 2 რეზიდენტ საწარმოებზე(ორგანიზაციებზე) განაცემები: 3 არარეზიდენტებზე განაცემები: 3.1 ოფშორულ ქვეყნებში რეგისტრირებული პირები 3.2 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი იურიდიული პირები 3.3 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი ფიზიკური პირები დეკლარაციის დანართი „გ“ დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას № დაქირავებული ფიზიკური პირისათვის დაბრუნებული საშემოსავლო გადასახადის ოდენობა დაკავების საანგარიშო პერიოდი დაბრუნების თარიღი |
Posted by: nostradamuss 16 May 2012, 15:41 | ||
Ti-Ni
http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no122-2012-tslis-18-aprili-k-tbilisi ეს ნახე და ინსტრუქცაც არის შევსების... |
Posted by: temo_O 16 May 2012, 15:58 |
გამარჯობა მაქვს კითხვა. შპს-ს შემოაქვს საზღვარგარეთიდან საქონელი. მისი თვითღირებულების განსაზღვრა ბუნებრივია ხდება FOB Price + ტრანსპორტირება პორტამდე + იმპორტის გადასახადები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). მაინტერესებს ავალდებულებს თუ არა კანონმდებლობა კომპანიას რომ თვითღირებულებაში შეიყვანოს: 1). პორტიდან საწყობამდე ტრანპორტირების ღირებულება; 2). საქონლის დაცლისათვის დაქირავებული მუშა-ხელის ღირებულება; 3). იმპორტის დეკლარაციების გადასახადები (400 ლარი და ა.შ. თუ რამე არსებობს კიდევ); 4) სატერმინალო და ძირითადი საწყობების იჯარა. ანუ რამდენად სწორია ამ ხარჯების შეყვანა უბრალოდ ზედნადებ ხარჯებში, და არა საქონლის თვითღირებულებაში? მადლობ. |
Posted by: Heаd 16 May 2012, 16:06 |
ბუღალტერიის ერთ თვიანი კურსის გავლა მინდა და სად მირჩევთ? |
Posted by: Ti-Ni 16 May 2012, 16:59 | ||
ერთ თვიანი კურსი რად გინდა, რა უნდა გასწავლონ ერთ თვეში ასე უცებ. ისე თვენახევრიანი კურსი ვიცი, თავისუფლებასთანაა იქვე. ყველაზე უკეთესი ეგაა, რაც კი რამე მოკლეხნიანი კურსები მინახავს.დაგიზუსტო ინფორმაცია? * * * nostradamuss elsbet დიდი მადლობა ორივეს შეკითხვა მაქვს კიდევ. დავიღალე და თქვენც დაიღალეთ ალბათ ასე გაუთავებელი შეკითხვებით, მაგრამ აბა რა ვქნა? შპს-ს დირექტორმა,რომელიც ასევე დამფუზნებელიცაა, იყიდა შპს-ს სახელზე აიპოდი. სინამდვილეში აიპოდი სახლში წაიღო და შპს-ში დადო თავისი ძველი კომპიუტერი. თუ ვინმე მოვა, ამას ისევ წავიღებ და აიპოდს ჩამოვიტან აქო. ამ ზღაპარს ვინ დაუჯერებს, რომ აიპოდზე მუშაობს ორისში, ავსებს და ბეჭდავს ზედნადებებს ათობით. ეს თავისი ძველი კომპიუტერი როგორც ფირმაში კაპიტალის ჩადებად ხომ შეიძლება გაფორმდეს? და იმ აიპოდზე არ შეექმნება პრობლემები? მე რომ შემმოწმებელი ვიყო, ერთ თეთრს არ ვაპატიებდი ისე. და მეორე შეკითხვა: გუშინდელ ჩეკზე ზედმეტი თანხაა ამორტყმული. რა შეიძლება გაკეთდეს? |
Posted by: Heаd 16 May 2012, 17:03 |
Ti-Ni ერთ თვიანში იგულისხმება ეგ თვე ნახევრიანიც მაინცდამაინც 30 დღე არა. თუ დამიზუსტებ გამიხარდება <3 |
Posted by: sun_waiting 16 May 2012, 20:35 |
Ti-Ni ისე, ეგ კომპი დამფუძნებლის შემოტანილ ქონებაში რომ ჩასვათ მგონი უკეთესი იქნება და აიპოდზე კიდე ბოლო ბოლო გაფუჭებულია და შესაკეთებლადაა წაღებული-ც კმარა, ნუ თუ მაინდამაინც თავზე დაგადგა ვინმე და უცებ აღწერა გააკეთეს. ისე კი პოსტიდან ჩანს, რომ ისეთი ფირმა არ უნდა იყოს ვისაც ასეთ კანტროლკებზე ადგებიან და აღწერას უტარებენ, ასე რომ ქალმ დაუნ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- მოგების გადასახადის დეკლარაციის წარგენისას ბუღალტერმა დაზუსტებული გადააგზავნა საბოლოოდ, რის გამოც ეხლა დაგვერიცხა და + დაგვერიცხა შეგვიმცირდა გადასახდელი (მიმიხვდით ალბათ). ჰოდა, ეს დარიცხული მოგების გადასახადის შემცირება როგორ გავატარო? 3310-ს რა დავუკორესპონდენტო? დარიცხვის უკუგატარება რომ გავაკეთო 9210-ზე? მგონი მთლად სწორი ვერ იქნება, |
Posted by: Ti-Ni 17 May 2012, 12:19 | ||
დიდი მადლობა და გაუნაწილებელი მოგება არ იქნება მოკორესპონდენტო? |
Posted by: smallbookkeeper 17 May 2012, 12:23 |
ესეთი კითხვა მაქვს. კომპანიამ შემოიტანა საქონელი და საბაჟო დეკლარაციით დაერიცხა გადასახდელი დღგ 100 ლარი. იმავე თვეში მოახდინა ამ საქონლის რეალიზაცია საქართველოში და და გადასახდელი დღგ დასაბეგრი ბრუნვიდან აქვს 120 ლარი. ვერ გავიგე როგორ უნდა ავსახო დღგ-ის დეკლარაციაში ეს ყველაფერი. წესით ხომ ეს 100 ლარი უნდა ჩავითვალო და ამ თვეში მხოლოდ 20 ლარი უნდა მქონდეს გადასახდელი? მაგრამ დეკლრაცია რომ შევავსო ჩასათვლელი 100 და გადასახდელი 120 კიდევ 20 ლარი დამერიცხება და საბაჟო დეკლარაციით დარიცხულს100 ლარს დაემატება, ვერ გავიგე რა, დამეხმარეთ. |
Posted by: ვასასი 17 May 2012, 13:02 |
როგორც ჩანს ის 100 ლარი არ გადაგიხდიათ ჯერ |
Posted by: Ti-Ni 17 May 2012, 13:47 |
იქნებ იცოდეთ შეკითხვების ნაწილზე მაინც პასუხი : უცხოური ტურისტული სააგენტო უგზავნის ქართულ ტურისტულ სააგენტოს ტურისტების ჯგუფს, რომელთა სრული მომსახურების პაკეტში უხდის გარკვეულ თანხას. მომსახურების პაკეტში შედის: 1) სასტუმროს ხარჯები, 2) ტურისტულ მარშრუტზე გადაადგილების, კვების, ღამისთევის, პირველადი სამედიცინო დახმარების ხარჯები. მაქვს ასეთი შეკითხვა: 1. დაქირავებულ მძღოლს თავისივე მანქანით რომ გადაუხადოს მომსახურების ცალკე კუთვნილი საშემოსავლოთი დაბეგვრით და საწვავისთვის მისცეს ტალონები კილომეტრაჟის მიხედვით საშემოსავლოთი დაბეგვრის გარეშე, შეიძლება? თუ ავტომანქანა მძღოლს არ ეკუთვნის და რომელიმე კომპანიისგან იქირავებს მაშინ? ხელზე გადახდა ნებადართულია მძღოლისთვის? 2. რა საბუთის საფუძველზე, როგორ გამოქვითავს ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშობა, თუ ტურისტული ჯგუფი ღამეს გაათევს გლეხის ოჯახში და ისადილებს გლეხურ სასადილოში? 3. მუზეუმში ან თეატრში შესასვლელი ბილეთების ხარჯის გამოსაქვითად რა საბუთი უნდა იქნეს წარმოდგენილი? და ბოლოს, 4. თუ საჭირო გახდება ტაქსის მომსახურებით სარგებლობა, ამ ხარჯის გამოსაქვითად რაიმე საბუთი მოპოვება თუა შესაძლებელი? დიდი მადლობა წინასწარ! მიკრო მეწარმესთან გაწეულ ხარჯს ვერ ჩაითვლის, ვიცი. |
Posted by: tornike-92 17 May 2012, 14:21 |
ესეიგი რა ხდება მანქანა არის იჯარით აღებული და დადებულია ხელშეკრულება. ყოვლეთვიურად საიჯარო თანხა ირიცხება ბანკში. ფული გადარიცხულია საწვავის ტალონების საყიდლაც. მაინტერესებს რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს პროცედურები გამართული იყოს ბუღალტრულად? ოდომეტრის (გავლილი მანძილის გასაზომი ხელსაწყო.) დანიშვნა თუ არის საჭირო? ყველაფერი მაინტერესებს რაც ამ საკითხს ეხება. დამეხმარეთ რა მადლობა წინასწარ |
Posted by: smallbookkeeper 17 May 2012, 14:37 |
deida_vasasi ნამდვილად არ გადამიხდია, და რომ გადავიხდი რა შეიცვლება? მაინც 120 გამომდის გადასახდელი? თუ მოიხსნება დარიცხვა? |
Posted by: Ti-Ni 17 May 2012, 14:59 | ||
თუ გადაიხდი, 20 დარჩება გადასახდელი. და თუ არ გადაიხდი, მაშინ ერთბაშად მოგიწევს 120-ის გადახდა. ისე ჯერ ჯობია გადაიხადო და შემდეგ დეკლარაცია გააგზავნო. |
Posted by: nerio 17 May 2012, 15:21 |
საშემოსავლოს დეკლარაციაში : 38,39 უჯრაში (ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა, მათ შორის საკონტროლო სალარო აპარატებით) რას ვწერთ? ანუ ორისიდან რომელ ანგარიშის ციფრს მიუთითებ? |
Posted by: Ti-Ni 17 May 2012, 15:39 | ||
ჩეკების მიხედვით რა თანხაც გაქვს ამორტყმული, იმ თანხას წერ. 1110 ანგარიშის სადებეტო ბრუნვას თვის განმავლობაში. |
Posted by: tornike-92 17 May 2012, 16:11 |
ესეიგი რა ხდება მანქანა არის იჯარით აღებული და დადებულია ხელშეკრულება. ყოვლეთვიურად საიჯარო თანხა ირიცხება ბანკში. ფული გადარიცხულია საწვავის ტალონების საყიდლაც. მაინტერესებს რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს პროცედურები გამართული იყოს ბუღალტრულად? ოდომეტრის (გავლილი მანძილის გასაზომი ხელსაწყო.) დანიშვნა თუ არის საჭირო? ყველაფერი მაინტერესებს რაც ამ საკითხს ეხება. დამეხმარეთ რა მადლობა წინასწარ |
Posted by: oceola 17 May 2012, 17:29 |
ზედნადებში საქონლის კოდი რომ წერი იქ რ მივუთითო სპორტული კეტის შემთხვევაში? და საერთოდ მანდ სადმე უნდა ვეძიო ეგ კოდები თუ მწარმოებელი უთითებს თვითონ? |
Posted by: Ti-Ni 17 May 2012, 17:39 | ||||
შენ რა საქონლის რეალიზაციასაც ახდენ, ყველას უნდა მიანიჭო შენ თავადვე კოდი 1, 2, 3,... და ა.შ..ან თუ უკვე რაიმე ნიშნის მიხედვით აქვს კოდები მინიჭებული, შეგიძლია იგივე მიანიჭო, თუ ასე უფრო გაგიადვილდება. ზედნადებების გვერდზე არის ღილაკი შტრიხკოდების ატვირთვა.გახსნი მაგას.გამოგიტანს ფანჯარას,აირჩიე შტრიხკოდის ნიმუშის ჩამოტვირთვა, შეავსე როგორც გინდა,შემდეგ გადადი ღილაკზე იმავე ფანჯარაში არსებული შტრიხკოდის ჩამოტვირთვა.ჩამოიტვირთება მაგ გვერდზე და საქონლის კოდში რა ნომერსაც დაწერ,იმ ნომერზე გატარებულ საქონელს ჩაგიწერს თავად. თუ რაიმეს დამატება დაგჭირდება მომავალში, უნდა წაშალო რს.ზე ეგ ჩამოტვირთული ფაილი, დაამატო დესკტოპზე შენახულ ჩამონათვალში ახალი საქონელი, ან სადაც გექნება შენახული ეგ ექსელის ფაილი, და ხელახლა ატვირთო მერე. * * *
თუ ფიზიკური პირისგან არის იჯარით აღებული, საშემოსავლოთიც უნდა დაიბეგროს.მეც მჭირდებოდა და ამ წუთს მითხრეს, საშემოსავლო შპს-მ უნდა გადაიხადოს მის მაგივრადო. ბენზინის ხარჯის გამოქვითვა პრობლემურიაო. თუ ტალონები იმ პირმა უნდა იყიდოს და არა შპს-მ, მაშინ ბენზინის ხარჯს ასე ვერ გამოქვითავ და მე მგონი საშემოსავლოთი ეგ ბენზინის თანხაც უნდა დაიბეგროს. ეს ზუსტად არ ვიცი. მე შპს-ს ტალონებით მაინტერესებდა და ესეც გამიპრობლემურეს.თუმცა არის კანონი,სადაც წერია,როგორ უნდა გამოიქვითოს საწვავის ხარჯი და თუ ნორმებზე მნიშვნელოვნად მცირე ხარჯია ნაჩვენები,შეიძლება არ შეიქმნას პრობლემა. კი, სპიდომეტრის ჩვენებები საჭიროა, საწვავის ჩამოწერის უწყისის წარმოაბაა საჭირო. უფრო მეტს ვერ გეტყვით,არ ვიცი სამწუხაროდ. იქნებ სხვებმა გიპასუხონ. |
Posted by: bachachuna 17 May 2012, 22:37 |
2011წელს ნაყიდი საქონლელი უკან უნდა დავუბრუნო გამყიდველს რა უნდა გავაკეტო ამისათვის? |
Posted by: Lady_Bird 17 May 2012, 22:49 |
tornike-92 Ti-Ni აი აქ არის ინსტრუქცია საწვავის ჩამოწერის შესახებ, შედარებით გამარტივებულია http://businessombudsman.ge/cms/site_images/sawvavis%20Camowera.pdf * * * bachachuna ის გამოწერს უკან დაბრუნების ზედნადებს და კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურას, შენ დაუბრუნებ საქონელს |
Posted by: Ti-Ni 18 May 2012, 09:53 |
Lady_Bird დიდი მადლობა |
Posted by: mindia 18 May 2012, 10:11 |
მოკლედ სამსახურში აქტუალური პრობლემა გვაქვს, გვჭირდება ახალი საბუღალტრო-ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ყველა მოდული ექნება (შესყიდვების, წარმოების, რეალიზაციის, ხელფასები, ძირითადები და ა.შ.) ასევე სასურველი თუ რეპორტინგსაც ავტომატურად გააკთებს თუ არადა ბაზებთან დაშვება აუცილებელი მოთხოვნაა დატის ამოსაღებად. ბრუნვა ძალიან დიდია... ამჟამად ინფო-ბუღალტერს და ერთ-ერთ ERP სისტემას ვიყენებთ, ეს უკანასკნელი კი ბოლომდე ვერ გაგვიმართეს. მომხმარებლების რაოდენობა დაახლოებით 30 იქნება და შენელება არ უნდა გამოიწვიოს. |
Posted by: bachachuna 18 May 2012, 10:41 |
Lady_Bird როცა მე ვაბრუნებ დაბრუნების ზედნადები იმან უნდა გამოწეროს? რატომღაც მე ვიცოდი როცა მე ვაბრუნებ ზედნადები მე უნდა გამოვწერო და იმან უნდა დააკორექტიროს ანგარიშ ფაქტურა.და უკან დაბრუნების ზედნადები სად უნდა გამოიქეროს? რს-გეზე? |
Posted by: Misplaced 18 May 2012, 11:08 |
გამარჯობა, ერთი თXოვნა მაქვს, სასწრაფოდ მჭირდება ვინმე გამოცდილ ბუღალტერთან კონსულტაცია, ვინც დისტრიბუციაში მუშაობს. გამოცდილება მეც მაქვს, მაგრამ დსტრიბუციასთან არანაირი შეხება არ მქონია დღემდე და ცოტა მიჭირს წვრილმანებში გარკვევა, ვინმე თუ ხართ ასეთი კონსულტაცია რომ გამიწიოთ შესაბამისი ანაზღაურებით რასაკვირველია, ძალიან მჭირდება და თან რაც შეიძლება მალე. ან იქნებ იცნობდეთ ვინმეს, ვინც დამეხმარება |
Posted by: -anano- 18 May 2012, 11:15 |
bachachuna მეც ეგრე ვიცი რო ვინც აბრუნებს საქონელს ის წერს უკან დაბრუნების ზედნადებსაც. RS ზე გამოწერ დაბრუნებას. |
Posted by: _Lali_ 18 May 2012, 11:17 |
mindia მე პირადად Fina-ს გირჩევდი http://fina.ge/ |
Posted by: Strategy2008 18 May 2012, 11:44 |
შპს-მ ფიზიკური პირისგან აიღო სესხი, რომელზეც წლის ბოლოს დაარიცხა რაღაც %. მაგრამ ეს % არ გადაუხდია (შესაბამისად არ გადაუხდია საშემოსავლოც). როგორ უნდა აისახოს ბუღალრტულად? (ადრე დარიცხვისთანავე ტარდებოდა ხარჯებში, ახლა სანამ არ გაიცემა, მანამ ვერ გატარდება ხარჯად ) |
Posted by: mindia 18 May 2012, 11:51 |
_Lali_ მადლობა, გადავხედე ეხლა მაგ საიტს, რატომღაც მგონია რომ ძირითად აქცენტი რეალიზაციებზე აქვს მაგ პროგრამას და კლიენტების უმრავლესობაც სწორედ მაღაზიები ყავს. მე რეალიზაციასთან ერთად წარმოებაც მინდა (დანაკარგების ანალიზი, გამოსავლიანობები, შაბლონები და ა.შ.) და აქვს ვითომ მაგის მხარდაჭერა? |
Posted by: Lady_Bird 18 May 2012, 12:27 |
bachachuna რს.გე ზე უნდა გამოიწეროს. მე რამდენადაც ვიცი უკან დაბრუნებას წერს გამყიდველი. რს.გე -ზეც რომ შეხვალ და გახსნი უკან დაბრუნების ზედნადებს იქ შენს მონაცემებს ჩაწერს გამყიდველში, რაც არასწრია. შენ ხომ არ ხარ ამ შემთხვევაში გამყიდველი. აი კითხვა პასუხებს გადახედე. აქაც წერია რომ გამყიველი წერს უკან დაბრუნების ზედნადებს. http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4723&lang=1&catid=61 mindia მე რამდენადაც ვიცი ლიდერობენ ორის მენეჯერი და 1C. www.ibs.ge ამათ მიმართე და პრეზენტაციას გაგიკეთებენ. ასევე ამ უკანასკნელი პროგრამის დანერგვას ახდენს დელტა , ნიკორაში აქვთ დელტას 1C. ხო მართლა კიდევ აპექსს აქვს კარგი გამართული პროგრამა. გუდვილმა დანერგა და რამდენადაც ვიცი წარმატებულად მუშაობენ. გუდვილსაც აქვს წარმოება- რეალიზაცია. და კიდევ უფრო აფართოებენ წარმოების ხაზს. http://www.apex.ge/ |
Posted by: shelo1 18 May 2012, 12:58 |
ა/ფ-ში რო არ იყოს სრულად მითითებული ს/ზ-ის ნომერი , ანუ ეწეროს ციფრები სრულად და ის სერია რო აქვს "ელ" არ ქონდეს მითითებული რამე პრობლემაა? და საერთოდ საგადასახადოს ცხელი ხაზი მითხარით რა თუ ვინმემ იცით. |
Posted by: Lady_Bird 18 May 2012, 13:10 |
shelo1 რატომღა ეგ ელ ეწერება მხოლოდ PDF ფაილში როცა ამობეჭდვას აკეთებ. და ელექტრონულ ვერსიაში საერთოდ არ ჩანს. რატომ უნდა იყოს პრობლემა, მითუმეტეს თუ ამობეჭდვის ვალდებულება საერთოდ არ გაქვს. არცერთ ფაქტურაში ელ არ ჩამიწერია, ყვეგან მარტო ციფრებს ვწერ. |
Posted by: Ti-Ni 18 May 2012, 13:15 |
იქნებ მიპასუხოთ: ტურისტული კომპანია ქირაობს გიდს, მცირეხნიან ხელშეკრულებას დებს მასთან. კვების ღირებულება, რომელიც გაიწევა მასზე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას, ანუ ტურისტებს რომ გაყვება მაშინ, ჩვეულებრივ შეიძლება,რომ გამოიქვითოს ხარჯებიდან თუ საშემოსავლოთიც უნდა დაიბეგროს? |
Posted by: Lady_Bird 18 May 2012, 13:15 |
ცხელი ხაზი აღარ აქვთ. 2 28 28 28 ბიზნეს ომბუდსმენის ცხელი ხაზია |
Posted by: shelo1 18 May 2012, 13:28 |
Lady_Bird მეც არ ვწერდი და არც ვითხოვდი რომ ჩაეწერათ და რავი ჩვენს ორგანიზციას თვითონ აქვს საბიუჯეტო გადასახადების სამსახური და მაგენმა მითხრეს რა რო მაუცილებელია, რომლებიც უკვე მიბმულია და რომლებში არ ყოფილა ეგენი მიწერილი მაგას არაუშავს, მაგრამ აწი რომლებსაც გამოწერთ უნდა მიუთითოთო. ეხლა დავრეკე მაგ ცხელ ხაზზე და მითხრეს , რომ აუცილებელია სრულად იქნას მითითებული იმიტომ რომ ეგ სერია მერე შეიძლება შეიცვალოს და ნომრებიც განმეორდესო ... ანუ სერია გახდეს სიტყვაზე ეა , ეი... (( |
Posted by: Code_49 18 May 2012, 13:46 |
ხალხო არავინ არ მპასუხობს განათლების თემაში და იქნებ აქ მიშველოთ. ბუღალტერიის სწავლა მინდა. არც დიპლომი მჭირდება და არც ხარისხი. უნდა ვისწავლო რო მე გავატარო ხოლმე ბუღალტერეა. საბუთებთან ურთიერთობიდან დაწყებული ორის პროგრამამდე დამთავრებული. საბურთალოს ტერიტორიაზე ხო არ იცით სად შეიძლება ვიარო ცოტა შეღავათიან ფასად? ინტერნეტშიც ქვეყნის ყრია მაგრამ მაინც რო გირჩევენ უკეთესია... |
Posted by: bachachuna 18 May 2012, 14:50 |
Lady_Bird ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხომ მე ვარ გამყიდველი? ის საქონელი მე მიზის ნაშთში და ის როგორ გამოწერს? რავიცი, რავიცი |
Posted by: _Lali_ 18 May 2012, 15:16 |
mindia ყველაფერი აქვს. წარმოებაც და რაც კი რამე შეიძლება მოგაფიქრდეს, ისიც. თან სულ ვითარდებიან და ამატებენ რაღაცებს, კლიენტების მოთხოვნებიდან გამომდინარე. უნივერსალური პროგრამაა. რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს |
Posted by: Lady_Bird 18 May 2012, 15:18 | ||
bachachuna
გამყიდველი თუ გამოდიხარ მაშინ რატომ იწერება კორეკტირების ანგარიშ ფაქტურა გამყიდველთან? აბა დაურეკე 2 28 28 28 რას გეტყვიან. * * * Code_49 საბურთალოზე არაფერი არ ვიცი. აქ ვინც ვპოსტავთ ძირითადად რეკომენდაციას ვუწევთ ხოლმე საკუთარი გამოცდილებიდან ფედერაციას წერეთელზე და კვალიფიციური განათლების ცენტრს. http://www.icqe.ge/?lang=ka-GE ბევრი პროგრამები აქვთ და ამოარჩევ შენთვის რაც იქნება მისაღები. |
Posted by: Code_49 18 May 2012, 16:49 |
Lady_Bird დიდი მადლობა |
Posted by: Toxic:) 18 May 2012, 18:18 |
Code_49 საბურთალოზე http://www.cac.edu.ge/index.php?pg=nw&id=272 ესენი არიან და კარგათ ასწავლიან ძალიან ოღონდ ოდნავ ძვირია სხვებთან შედარებით. http://www.pdcgeo.ge/ ამათ ტელევიზიის წინ აქვთ ოფისი და თითქმის იგივე პედაგოგები ყავთ ვინც კვალიფიციური განათლების ცენტრში . |
Posted by: bachachuna 18 May 2012, 20:56 |
Lady_Bird მადლობ, დავრეკავ და დავწერ აქაც პასუხს |
Posted by: HedPe 18 May 2012, 23:11 |
გამარჯობა მაინტერესებს რეექსპორტის დროს ანგარიშწორება საქართველოს ტერიტორიაზე ხომ უპრობლემოდ მოხდება? თუ გადამხდელი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა მაინც ლარს იხდის ხომ? თუ შეიძლება შესაბამისი ბრძანებებზე ან მუხლებზე კოდექსიდან ლინკები მომაწოდეთ. |
Posted by: vlla 19 May 2012, 12:20 |
განბაჟების (საბაჟო ბროკერის) მომსახურება დღგ-ით დაბეგვრის რომელ განაკვეთშია მოქცეული? |
Posted by: ESTRANGED 19 May 2012, 12:40 |
გამარჯობ, ასეთი შეკითხვა მაქვს... ვთქვათ მაქვს შპს ან ვარ ი/მ, ვამუშაოვებ მაღაზიას.. ჩავატარე აღწერა და გამოვლიდა დანაკლისი... ეს ანაკლისი ბუღალტურლად როგორ უნდა დავაფიქსირო? რა დოკუმენტი უნდა შევქმნა? |
Posted by: luka_B 19 May 2012, 13:39 |
ESTRANGED ბუღალტრულად ხარჯად აღიარეთ ხოლო დაბეგვრის მიზნით ხარჯადაც და შემოსავლადაც |
Posted by: goo1000 19 May 2012, 13:57 |
გამარჯობა სასაქონლო ზედნადებზე მაგ: № ელ-0005824976 მომივიდა ანგარიშ ფაქტურა სადაც მითითებული იყო სასაქონლო ზედნადების ნომერი 000-ის გარეშე ანუ 5824976- რა ვქნა? დავადასტურო ფაქტურა? თუ დავაბრუნო უკან? |
Posted by: lchko 19 May 2012, 16:18 | ||
luka_B
უფრო დეტალურად თუ შეგიძლია გვითხარი რა ეგ ამბავი, მეც მაინტერესებს, ასეთი შემთხვევაა ერთ საწარმოში. ნედლეულის დანაკლისია 120 ათასის. ეს ხომ უნდა ვაღიაროთ რალიზაციად (და რა ფასად ვაღიაროთ, თვითღირებულების?) გადავიხადოთ დღგ და პარალელურად რას ვაკეთებ? იგივე თანხით ხარჯში ვუშვებ მოგება მაინც რომ არ გადავიხადოთ? |
Posted by: The DoctoR 19 May 2012, 21:31 | ||
lchko
იგივე ხარჯად რომ აღიარო, მაშინ დებიტორული დავალიანებაც უნდა აღიარო. და ვისზე გაწერ ამ უიმედო 120 ათასს ეგ საკითხავია |
Posted by: Ti-Ni 21 May 2012, 12:25 |
გამარჯობა ყველას. იცით რა მაინტერესებს? დირექტორს ბანკიდან რომ გამოაქვს თანხა რაიმეს საყიდლად და შესყიდული ნივთი 3-4 დღეში რომ მოაქვს შესაბამისი დოკუმენტით, ბანკიდან გამოტანილი თანხა ჯერ სალაროში უნდა შემოიტანოს, შემდეგ სალაროს გასავლის ორდერით გავიდეს ეს თანხა საქვეანგარიშოდ მის სახელზე და რომ მოიტანს ნივთს, ჩამოეწეროს ვალი? პირდაპირ ბანკიდან გატანა რომ გატარდეს საქვეანგარიშოდ, არ შეიძლება? |
Posted by: brastinto 21 May 2012, 12:29 | ||
უპრობლემოდ შეიძლება ბანკიდან საქვეანგარიშოდ დაეწეროს და შემდეგ სალაროში შემოტანის გარეშე დახარჯოს. |
Posted by: Ti-Ni 21 May 2012, 13:10 | ||||
brastinto დიდი მადლობა * * *
მე ვიცი, რომ ბუღალტრულად გაატარებ დ. ხარჯი_კ. საქონელი 120 და საგადასახადო მიზნებით ანგარიშგებისას 120-ს დაუმატებ დასაბეგრ შემოსავალს. მაგრამ მეორე გატარებას რას გააკეთებ და როგორ, ვერ ვფიქრობ ახლა. რა იქნება? * * * brastinto ანგარიშვალდებული პირისგან საქვეანგარიშო თანხის ჩამოწერას რაიმე დოკუმენტის შექმნა სჭირდება, თუ იცით? |
Posted by: Rei2011 21 May 2012, 14:06 |
გამარჯობათ ხელფასის დარიცხვის უწყისის ფორმა ხომ არ გაქვთ რამე? |
Posted by: storage 21 May 2012, 14:43 |
მოკლედ ესეთ დღეში ვარ, სამსახურში შემომტენეს ფაქტურების და ზედნადებების გადაგზავნა ხოდა ფაქტურაში რარაც შემეშალა, გავაუქმე, და ახალი გადავაგზავნე, რა პროცედურებია ამ ყველაფრის შემდეგ. ამ გაუქმებულ ანგარიშ ფაქტურას რა ემუქრება? როგორ მოვიქცე? |
Posted by: Rei2011 21 May 2012, 14:59 |
storage თუ გააუქმე მანდ დამთავრდა ყველაფერი.. აღარაფერი აღარაა საჭირო |
Posted by: storage 21 May 2012, 15:11 |
Rei2011 ანუ რატო გავაუქმე და ასე შემდეგ კითხვები არ გაუჩნდებათ ხო იმ სისხლისმსმელებს )) |
Posted by: Rei2011 21 May 2012, 15:14 |
storage ეგ ადრე იყო სანამ ელექტრონულზე გადავიდოდა ტვინის ბურღები... ეხლა მარტივადაა ყველაფერი.. თუ გააუქმე ზედმეტად აღარაფერი მოგეთხოვება შენ |
Posted by: storage 21 May 2012, 15:28 |
Rei2011 გაიხარე შენ. ხო მართლა, შემთხვევით ნორმალური ბუღალტერიის კურსებო ხო არ იცი სადმე? |
Posted by: Lady_Bird 21 May 2012, 15:45 |
ელექტრონულ ზედნადებს თუ არ დაასრულებ 48 საათში რახდება მერე ხომ არ იცით? და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ხუთშაბათს საღამოს გავყიდე საქონელი ზედნადებით, მაგრამ დავასრულე ზედნადები მეორე დღეს. ამ ორგანიზაციაში ძალიან ბიუროკრატიაა და გარდა იმისა რომ ზედნადები და ფაქტურა გამოწერილია, + ამას ითხოვენ მიღება-ჩაბარების აქტს ამ საქონელზე, თუმცა რა საჭიროა ვერ ვხვდები... ხოდა ამ მიღება ჩაბარების აქტში ზედნადების გამოწერის თარიღი უნდა მივუთითო თუ დასრულების? |
Posted by: Rei2011 21 May 2012, 15:55 |
storage კურსებზე სიარულს ჯობია ვინმე კარგ ბუღალტერთან ერთად იმუშაო თანაშემწედ.. ნორმალური კურსები თუ არის სადმე არ ვიცი.. მე პირადად ACCA-ში დავდივარ და ახალი ჯერ ვერაფერი ვისწავლე |
Posted by: storage 21 May 2012, 16:01 | ||
Rei2011
მე საერთოდ გარტყმაში არ ვარ, უბრალოდ ეხლა შემომტენეს ფაქტურების და ზედნადებების გადაგზავნა და ვიფიქრე ცოტა რამეს ვისწავლითქო, იქნება გამომადგეს რამეში |
Posted by: lchko 21 May 2012, 16:13 | ||
დებიტორზ გაწერას არ ვამბობ, ვიგულისხმე ნედლეულის დანაკლისი ხომ მაქვს სიტყვაზე 100 ათ ლარის თვითღირებულების, იგივე პროდუქციას რომ ვაღიარებ რეალიზებულად და გადავიხდი დღგ-ს, პარალელურად ნედლეული ხომ უნდა ჩამოიწეროს ხარჯებში. აი ამ ოპერაციის უფრო სრულყოფილად გაგება მინდა, უფრო სწორედ რა თანხით ვაღიარო რელიზებულად. |
Posted by: -anano- 21 May 2012, 17:13 | ||
მეც მყავს ეგეთი კლიენტები და გამოწერის თარიღს ვუთითებ მიღება ჩაბარებაში. და რაც შეეხება დასრულებას არაფერიც არ მოხდება მე პირადად 24 დღე მქონდა აქტიური ერთი ზედნადები და არც არაფერი ომხდარა ჩვეულებრივად დავასრულე |
Posted by: murjo 21 May 2012, 17:44 |
სასწრაფოდ მჭირდება ვინმე,ვისაც შეუძია ფინანსური აღრიცხვის ამოცანების ამოხნსა.გვჭირდება საგამოცდოდ,რათქმაუნდა ანაზღაურებით. ამოცანები არის ამ წიგნის მიხედვით :Financial Accounting Horngren Harrison 7th ed pm |
Posted by: niaaa82 21 May 2012, 19:05 |
სალამი , ასეთი სიტუაციაა, მოკლედ სალარო აპარატი არააქვს შპს, მარტო გადარიცხვეით მუშაობს და კლინეტმა გაიგიჟა თავი ხელზე უნდა მოგცეთო, თან საბუთი უნდათ. მარტო ფაქტურა რომ გამოვწერო საკმარისი იქნება? |
Posted by: NatoMagradze 21 May 2012, 19:49 | ||
ფაქტურა და სალაროს შემოსავლის ორდერი რომ დაადასტურო თანხის მიღება |
Posted by: The DoctoR 21 May 2012, 23:02 |
lchko გატარებები ასე იქნება: დ1400 კ6190 დ7210 კ1620 1400 დაგრჩება და დაგრჩება ბალანსში. ამას ხომ ვერ ჩამოწერ ასე მარტივად? |
Posted by: kkoxo 22 May 2012, 00:18 | ||
ფაქტურა საკმარისია |
Posted by: niaaa82 22 May 2012, 01:33 | ||||
არეგულირებს მაგას რამე მუხლი ახლა კოდექში? ადრე აკთებდნენ მახსოვს, მაგრამ რავი ახლა მარცხი ელანდზეაოო |
Posted by: kkoxo 22 May 2012, 01:53 |
არ მახსოვს ზუსტად მუხლი შეიძლება ბრძანებაში იყოს ამაზე საუბარი , ფაქტია როდესაც ანგარიშფაქტურას წერენ ვალდებულება არ აქვთ ჩეკის ამორტყმის და შებრუნებული ვარიანტია რა |
Posted by: ImereTinski 22 May 2012, 09:19 |
შეიძლება თუ არა ნახმარი სალაროს ყიდვა თუ შემოსავლების სამსახურში უნდა იყიდო მაინც და მაინც ახალი ? |
Posted by: Toxic:) 22 May 2012, 10:10 | ||
საგადასახადო მიზნებისთვის საბაზრო ფასით უნდა აღიარო რეალიზაციად და საქონელი თვითღირებულებით ჩამოწერო , 100 000 ლარს თუ პირობითად არ ამბობ მაშინ საკმაოდ დიდი თანხაა და შეიძლება სულ სხვა კუთხით მიუდგნენ და ფინანსურს ან პროკურატურას გადასცენ საქმე ლოგიკურიცაა 100 000 რომ კარგავ კაცი რაღაც რეაგირება ხომ უნდა მოახდინო რომ გამოავლინო რამ ან ვინ გამოიწვია ეს დანაკარგი . |
Posted by: ვასასი 22 May 2012, 10:38 |
ამ ახალი ზედნადებების რეესტრში, როცა ძალიან ბევრი მაქვს ზედნადები, არის რამე გრაფა რომლის მიხედვით გამოვარჩევ ტრანსპორტირების ხარჯი მყიდველისაა თუ გამყიდველის? თუ სათითაოდ ყველა ზედნადებში უნდა შევიდე, რომ ვნახო ხარჯი ჩემია თუ მყიდველის? თქვენ როგორ იქცევით? და კიდე,ტრანსპორტირების ხარჯს ხელზე ასაღებს უთითებთ ხო? |
Posted by: goo1000 22 May 2012, 10:43 | ||||||
გამარჯობა! რის საფუძველძე მტკიცდება შპს-ში რა თანამდებობის პირს რამდენი ექნება ანაზღაურება არის ამის შესახებ რაიმე დოკუმენტი ან ბრძანება? თუ რამე მოგეპოვებათ გადმომიგზავნეთ რა ძალიან გთხოვთ * * *
კი სათითაოდ უნდა ნახო.
ხელზე ასაღებს თუ მიუთითებ მასზე გადასახდელი საშემოსავლო ხარჯებში ხომ მისი ჩათვლით უნდა გაატარო და როგორ? ჩემი აზრით საშემოსავლოს ჩათვლით უნდა მიუთითო.შეიძლება ვცდები სხვებიც ხომ გიპასუხებენ და . . . . მეც მოპასუხეთ რააა * * *
კი შეიძლება არანაირი პრობლემა არააა ეგ |
Posted by: ვასასი 22 May 2012, 10:54 |
ხო ხო საშემოსავლოს ჩათვლით უნდა მივუთითოთ. |
Posted by: niaaa82 22 May 2012, 12:42 | ||
მონახე ვინმე ვისაც უნდა გაყიდვა ამ ახალი სალარო აპარატის და წაყევი საგადასახადოში და გადმოგიფორმებენ ჩვეულებრივად, იქ რაღაცები იქნება გადასახდელი 100 ლარამდე და დანარჩენ ფასსზე თქვენ თვითონ მოილაპრაკებთ |
Posted by: Ze Moreira 22 May 2012, 12:49 |
კოდექსში კარგად ჩახედული ბუღალტრის კონსულტაცია მჭირდება ფორუმზე არა, რეალური ბუღალტრის მარტივი საკითხია გასარკვევი, მაგრამ კვალიფიციური პასუხი მჭირდება მადლობა |
Posted by: ikaika155 22 May 2012, 12:55 |
მოგესლმებით. მაინტერესებს დეკრეტის თანხას ვინ ანაზღაურებს ორგანიზაცია თუ სახელმწიფო? |
Posted by: lchko 22 May 2012, 13:27 | ||
დ1400 კ6190 დ7210 კ1620 1400 დაგრჩება და დაგრჩება ბალანსში. ამას ხომ ვერ ჩამოწერ ასე მარტივად? მივხვდი რას გულისხმობ, ამ გატარებებით გამოდის რომ დანაკლისზე პასუხისმგებლობა ვიღაცას უნდა დაეკისროს. მაშინ რა გამოდის, დავუშვათ გამოვლინდა დანაკლისი (ნუ ვთქვათ გაიძარცვა საწყობი), ვაღიარე ეს რეალიზაცია. უნდა გადავიხადო 18% დღგ. საწყობის გამგეს უნდა ჩავუთვალო დანაკლისი ხელფასად +20%, თუ ვერ გამოვქვითე უნდა გადავიხადო მოგება +15%. ანუ უნდა გავკოტრდე დანაკლისის გამო? მართლა ვერ წარმოვიდგინე, რაღაცა სტიქია გამოდის. |
Posted by: MasterJC 22 May 2012, 13:29 |
Ze Moreira დაწერე რა გიდნა აბა შენ თუ გგონია რო არ არიან აქ რეალური ბუღალტრები, ცდები |
Posted by: niaaa82 22 May 2012, 13:34 |
ხელფასებზე რამე ხომ არ გარკვეულა, ნაღდიანგარიშსწორება რომ უნდ აგეუქმებინათ? იცით ვინმემ რამე? და ეს მარტო ხელფასს შეეხება თუ სხვა ყველა განაცემს? მაგალითად დივიდენდს? არარეზიდენტი ფიზიკური პირისთვს გადასახადს და ა.შ. |
Posted by: Ze Moreira 22 May 2012, 13:40 |
MasterJC ვარ დაქირავებული უცხოური კომპანიის მიერ, რომელსაც აქ ოფისი არა აქვს. ხელფასი მერიცხება პირდაპირ კანადიდან. მერიცხება ის, რაზეც მოვილაპარაკეთ ანუ net. მეკუთვნის საშემოსავლოს გადახდა თუ არა? |
Posted by: Toxic:) 22 May 2012, 14:39 | ||
სახელმწიფო ანაზღაურებს 600 ლარამდე გამოდის სოც დაზღვევა ქვია თუ არ ვცდები, კერძო სტრუქტურებში ზოგი მთლიანად ანაზღაურებს რაც ამ პერიოდში ეკუთვნოდა თანამშრომელს ხელფასი, ზოგი ხელფასს გამოკლებული 600 ლარი, ზოგი კიდევ საერთოდ არაფერს არ გასცემს |
Posted by: MasterJC 22 May 2012, 14:53 |
Ze Moreira დავაზუსტებ აბა წესით, რეზიდენტი ფიზიკური პირი შენ ხარ, ხელფასს იღებ არარეზიდენტისგან მაგრამ დაბეგვრით იბეგრები დავაზუსტებ და გეტყვი საღამოზე აუცილებლად 100%იან პასუხს |
Posted by: QCQ 22 May 2012, 14:53 |
Ze Moreira მუხლი 82. გადასახადისაგან გათავისუფლება 1. საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება ფიზიკურ პირთა შემოსავლების შემდეგი სახეები: ფ) რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი (მათ შორის, სარგებელი), რომელიც არ განეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს; საქართველოს რეზიდენტად, მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის განმავლობაში, ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის პერიოდში, რომელიც მთავრდება ამ საგადასახადო წელს, ან ფიზიკური პირი, რომელიც ამ საგადასახადო წლის განმავლობაში იმყოფებოდა უცხო ქვეყანაში საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში. |
Posted by: Ze Moreira 22 May 2012, 15:02 |
MasterJC QCQ მადლობა მაგრამ სულ სხვადასხვა პასუხს ვიღებ Aმასწინად დავრეგისტრირდეი ფიზიკურ პირად საგადასახადოში და კონსულტანტიც ძალიან დავაბნიე ბოლოს გადაიხადეო მითხრა არადა რომ არ მივსულიყავი 100 წელი ვერავინ ნახავდა და შემამოწმებდა. ეხლა რომ შემომედავოს საგადასახადო რა უნდა ვქნა? რადგან დავრეგისტრირდი მგონია შემამოწმებენ აუცილებლად. დავის გადაწყვეტა როგორ ხდება? არ მინდა რომ ჯარიმა დამაკისრონ გადაუხდელობის შემთხვევაში. |
Posted by: Toxic:) 22 May 2012, 15:06 | ||||
დღეს მომივიდა მცირე ტვირთზე ტრანსპორტირების გარეშე და დავაკორექტირებინე , შეცდომა მეგონა მაგრამ თურმე მართლები ყოფილან და როცა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით არ ხდება საქონლის გადაზიდვა მაშინ დასაშვები ყოფილა ასე. |
Posted by: goo1000 22 May 2012, 15:31 |
მე რატომ არავიმ მპასუხობს დზაან უაზროდ ვიკითხე? |
Posted by: QCQ 22 May 2012, 15:36 | ||||
ეს იკითხეე?? ე.ი პირს რომ დაიქირავებ დირექტორი იქნება თუ ნებისმიერი უნდა დადო ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებაში იქერება ხელფასი ეს იქნება ფიქსირებლი თუ გამომუშავებით და სხვა მონაცემებიც რათქმაუნდა. თანხის გაცემისას უკავებ საშემოსავლოს და წლის ბოლოს დარიცხულ ხელფას გაატარებ ხარჯში * * *
სალაროს ჩეკი აუცილებელია! თუ ხელზე იღებ თანხას შემოისავლის ორდერი არ გათავისუფლებს არც ზედნადები სალაროს გამოყენებისგან |
Posted by: Ti-Ni 22 May 2012, 16:00 |
ფიზიკური პირისგან შპს ავტომანქანას ყიდულობს. ყიდვის დოკუმენტაცია რა უნდა გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი და შესყიდვის აქტი? ნაღდი ანგარიშსწორება ხდება. |
Posted by: lchko 22 May 2012, 17:23 |
სალამი , ასეთი სიტუაციაა, მოკლედ სალარო აპარატი არააქვს შპს, მარტო გადარიცხვეით მუშაობს და კლინეტმა გაიგიჟა თავი ხელზე უნდა მოგცეთო, თან საბუთი უნდათ. მარტო ფაქტურა რომ გამოვწერო საკმარისი იქნება? ფაქტურა და სალაროს შემოსავლის ორდერი რომ დაადასტურო თანხის მიღება სალაროს ჩეკი აუცილებელია! თუ ხელზე იღებ თანხას შემოისავლის ორდერი არ გათავისუფლებს არც ზედნადები სალაროს გამოყენებისგან ხომ მაგრამ როდესაც ანგარიშფაქტურა იწერება რეალიზაციისთანავაე გამყიდველი თავისუფლდება სალაროს ჩეკის გაცემის ვალდებულებისგან |
Posted by: MasterJC 22 May 2012, 17:33 | ||
Ze Moreira
დაიცა, დაიცა შენ რაიმე ისეთ სამუშაოს აკეთებ, რასაც მრე ინტერნეტით აგზავნი? ანუ სიტყვაზე პროგრამისტი ხარ, პროგრამსას უწერ და უგზავნი? თუ ეგრეა, ამშინ არ იხდი და გათავისუფელბული ხარ მგონი |
Posted by: niaaa82 22 May 2012, 18:20 |
მოკლედ მოვედი მე ისევ, ასეთი რაღაც ხდება ახლა: I კომოანიას აქვს დავლიანება >>> II კომპანიის მიმართ = ვთქვათ 1000 ლარი II კომოპანიას აქვს დავალიანება >>>> III კომპანიის მიმართ = აქაც 1000 ლარი ვიცი რომ კეთდება ეგთი რაღც რომ I კომპანიამ პირდაპირ გადაურიცხოს III კომპანიას ამ II კომანიის დავალებით. თუ გქონიათ პპრაქტიკაში? და როგორ უნდა მოვაგვარო საბუთობრივად და რა გატარებები იქნება საჭირო? მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის |
Posted by: Ze Moreira 22 May 2012, 18:48 |
MasterJC სოფტწეარ დეველოპერი არ ვარ, ვაკეთებ სამუშაოს ნაწილს საქართველოში ნაწილს უცხოეთში IT სამუშაოზეა ლაპარაკი |
Posted by: niaaa82 22 May 2012, 19:16 | ||
გავიარე კონსულტაცია აუდითთან და შეგიძლია ფაქტურის დაწერაოო |
Posted by: NatoMagradze 22 May 2012, 19:31 | ||
მე მქონია მსგავსი სიტუაცია და ასე გავაკეთე. მომწარა კომპანია II რომ გთხოვთ ჩემი დვაალიანება გადაურცხოთ კომპანია III-ს და ამის საფუძველზე გადარიცხე. მაგრამ არის ერთი ნიუანსი. ანუ გაარკვიე კომპანია II-ს ან ყადაღა ან რამე ხომ არ ადევს. რადგან შეიძლება იყოს ამისგან თავის არიდების გზა. ანუ ბიუჯეტში ფული რომ წავიდეს. მე რომ რევიზია მყავდა მაშინ მან ამ კუთხით გამოიკვლია ეს საკითხი და რომ არ ქონდ აიმ დროს იმ კომპანიას ყადაღა აღარაფერი უთქვამს |
Posted by: niaaa82 22 May 2012, 19:38 | ||||
წერილი ბლანკზე საკმარისია? კომპანია II მე ვარ და არანაირი დავალიანება არ მაქვს, თუ არ ჩავთვლით ზედმეტობას : ) უბრალოდ ძაან იწელება დროში და მე მაწყობს ეგეთი ქმედება. და ბარემ გატარებებიჩ მოაყოლე რა , რომ წითლები არ დამრჩეს. მადლობა წინასწარ |
Posted by: ikaika155 22 May 2012, 20:06 | ||||
ამ ექვსას ლარს ორგანიზაციის "გავლით" იღებს დაქირავებული პირი თუ თვითონ უნდა მივიდეს სოც სააგენტოში? ორგანიზაცია ხომ არაფერს აგებს ამ შემთხვევაში? |
Posted by: MasterJC 22 May 2012, 21:18 |
Ze Moreira ვიგულისხმე რო რაღაცა ისეთს აკეთებდი, რის შედეგსაც ინტერნეტით უგზავნიდი სუელრთია რას, არსებით მნიშვნელობა არ აქვს კაროჩე, დავეკითხე ნამდვილად მცოდნე ადამიანს და მართალივ არ შენ ხარ რეზიდენტი, დაგიქირავა არარეზიდენტმა ხოდა შესაბამისად, წესით და რიგით უნდა მოხდეს ასე: 1. დაგიქირავა იმან, და გიხდის ხელფასს. ვთქვათ ის ცხოვრობს თურქეთში და საშემოსავლო იქ არის 15% გაძლევს 1000 ლარს, აქედან 150 ლარს დააკავებს თურქეთში როგორც საშემოსავლოს და გამოგიგზავნის 850 ლარს. შენ დაადეკლარირებ ამ შემოსავალს გამომდინარე იქიდან, რო საქართველოში საშემოსავლო არის 20%, საქართველოს ბიუჯეტი წაიღებს ჩვენსა და იამთ საშემოსავლოებს შორის სხვაობას (20-15=5%), ანუ 50 ლარს და დაგრჩება 800 ლარი 2. თუ თურქეთში არის 20 ან ემტი % საშემოსავლო, ის შესაბამის თანხას დაგიკავებს. ენ შემოსავალს დაადეკლარირებ, მაგრამ ჩვენ ბიუჯეტში არაფერს იხდი, რადგაანც 20% ან უფრო მეტი ისედაც ჩამოგეჭრა, მაგრამ მეტის გადახდისას, რა თქმა უდნა აქ არაფერს დაგიბრუნებენ 3. თუ ის საშემოსავლოს არ გიკავებს. კიდია, დაავიწყდა, იქაური კანონმდებლობა არ მოითხოვს და ა.შ. სულერთია რა მიზეზით, შენ, როგორც პატიოსანი მოქალაქე, ამ შემსოავალს დაადეკლარირებ და 20%ს გადაიხდი, ანუ 1000 ლარიდან 200 ლარს ბიუჯეტში 4. თუ იმას კიდია და არ მოუწერია საქართველოში, თქვენი მოქალაქე ჩემზე მუშაობსო, არც შენ მიგიწერია ჩვენთან რო არარეზიდენტი უცხოელი ფულს მიხდისო შეგიძლია ნამუსზე ხელი აიღ და არაფერიც არ გადაიხადო რაც არ ჩანს, იმას ვერც დაგიბერავენ მარა ეს უკვე კანონდარღვევა გამოდის და თუ ამოიქექა, მაშინ დაგიკავებენდ ა დაჯარიმდები რავი იმედია გასაგებად დავწერე :/ |
Posted by: Ze Moreira 22 May 2012, 22:08 | ||
MasterJC კი გასაგებია დიდი მადლობა
ნუ დავრეგისტრირდი გადამხდელად ასე რომ სავარაუდოდ ადრე თუ გვიან შევმოწმდები. ის იხდის თუ არა გადასახადს თავის ქეყანაში ეგ საიდან ჩანს? მე არ ვიცი მაგალითად რამეს იხდის თუ არა. უცებ რომ აღმოჩნდეს რომ არ იხდის მე დამაჯარიმებენ? მე რაზეც მოვილაპარაკეთ იმას მიხდის და არა +20%-ს შემოსავლის დეკლარირება როგორ ხდება ისე? ეხლა ამ პასუხის მიხედვით მე რომ გადავიხადო სიტყვაზე 5% და მერე საგადასახადო მომადგეს არაფერზე შემედავებიან? იურიდიული სახე რომ ქონდეს ამ კონსულტაციას ვის შეიძლება მივმართო? |
Posted by: MasterJC 22 May 2012, 22:26 | ||
Ze Moreira იმათ კითხე ხელფასს რომ მიგზავნით, მანდ დაბეგრილია თქო? დაგუგლე ან ვიკიპედიაშI ნახე მაგ ქვეყანაში საშემოსავლო გადასახადი რამდენია ქართული კანონმდებლობა და მთელი მსოფლიოსი ითვალისწინების ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებას ანუ რაც უვკე დაგებეგრა, აქ რომა რ დაგებეგროს ხელმეორედ მარტო სხვაობით დაგბეგრავენ თუ ჩვენთან უფრო მაღალი განაკვეთია გადასახადის (15 და 20%ზე რო მოვიყვანე მაგალითი ეგ) მემგონი არ დაგაჯარიმებენ. უბრალოდ გადაიხდი ცნობა ან რამე სთხოვე თუ გიბეგრავენ, რო ჩემ ქვეყანაში მიდნა წარვადგინო-თქო
ყოველწლიურ დეკლარაციას შეავსებ შემოსავლების სამსახურში რა შემოსავალი მიიღე საიდან და როგორ. რა გადასახადის გადახდა გიწევს ემრე და რამდენის და გადაიხდი ადგილზე გაგარკვევენ შესანიშნავი გოგოები ყავს შემსოავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტს. არ დაგზარდებიანდ ა აგიხსნიან |
Posted by: დეკო 22 May 2012, 22:33 | ||
Ti-Ni
ნასყიდობის ხელშეკრულება + მიღება-ჩაბარების აქტი საკმარისია. |
Posted by: ImereTinski 22 May 2012, 22:56 |
სალარო აპარატს არავინ ყიდიით ? ეფად მინდა ოღოონდ : ))))) |
Posted by: brastinto 23 May 2012, 09:39 | ||
ეფად გვაქვს "მერკური-180"-ები |
Posted by: Rei2011 23 May 2012, 10:31 | ||||
brastinto
ძველი ა/ფაქტურები მაქვს მორჩენილი და რა ვუყო ხომ არ იცით?
ეს მეც მაინტერესებს |
Posted by: ninia11 23 May 2012, 10:48 | ||
Rei2011
რამდენადაც ვიცი ამ ეტაპზე გადაიფიქრეს ამ კანონის შემოღება - საბოლოოდ გადაიფიქრეს თუ არა ეგ აღარ ვიცი. |
Posted by: Rei2011 23 May 2012, 10:55 | ||
ninia11
მადლობა |
Posted by: goo1000 23 May 2012, 11:12 | ||
გაიხარე და გადმომიგზავნე ხელშეკრულების ნიმუში რა გთხოვ * * * * * * 5. 84-მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 პუნქტები: "4. საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულების მქონე პირებმა 2013 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყონ საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილი სსა-ის მოდელების (გარდა გარე გადახდისა და მონაცემთა აღრიცხვის ერთიან ტერმინალთან ინტეგრირებული სისტემური საკონტროლო-სალარო აპარატებისა და GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატებისა) რეგისტრაციიდან მოხსნა. 5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით რეგისტრაციიდან მოხსნას დაქვემდებარებული საკონტროლო-სალარო აპარატები 2013 წლის 1 იანვრიდან ჩაითვალოს დაკარგულად, მიენიჭოს დაკარგულის სტატუსი და გავრცელდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია.". მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. * * * http://gss.ge/gsscode/share.aspx?Command=DisplayCommand&DisplayMode=Index&BaseID=245698&ItemID=245698&ModifierID=303424&Date=01062012&Info=821C92FC * * * |
Posted by: Ti-Ni 23 May 2012, 12:24 |
MasterJC Ze Moreira და თუ ორგანიზაციაა, ლეგალურად იხდის გაწეული მომსახურებისთვის, ხელშეკრულებაში არ უნდა იყოს, რამდენს არიცხავს და რამდენს უკავებს? ისე სხვათაშორის ვაკომენტარებ |
Posted by: ჯიმი ლევი 23 May 2012, 12:43 |
http://forum.ge/?f=41&showtopic=34393449 * * * შემდეგი ნაწილი გაიხსნა . ეს იხურება . |