Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > ბიზნესი და ეკონომიკა > ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ


Posted by: The DoctoR 14 Mar 2013, 00:45
წინა თემები:

I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306
II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779
III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0
IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381
V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0
VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0
VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34213354&st=0
VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688
X ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34361074
XI ნაწილი: http://forum.ge/?showtopic=34393449&hl=
XII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34450336&st=0

წინა თემის ტოპ მპოსტავთა ათეული:

Ti-Ni 167
The DoctoR 160
qondara 107
Maribeli 86
odo_tab 79
Lady_Bird 75
otikosi 60
Toxic:) 60
Red Hot Chili Peppers 52
burdga_777 45

Posted by: karela 14 Mar 2013, 00:58
The DoctoR
არ ვიცოდი თუ შევიდა ძალაში უკვე.

ეხლა ვნახე.

მუხლი 081.-1 დაუბეგრავი მინიმუმი
1. ფიზიკური პირი, რომლის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 6000 ლარს, უფლებამოსილია ამ შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი მინიმუმი − 1800 ლარი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ დასაბეგრ შემოსავალში არ გაითვალისწინება ამ კოდექსის საფუძველზე საშემოსავლო გადასახადისაგან განთავისუფლებული ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი.

3. დაუბეგრავი მინიმუმის გათვალისწინებით, გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის გადაანგარიშება და შესაბამისი თანხის დაბრუნება ხორციელდება დაქირავებულის მიერ დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის შესახებ დეკლარაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენით.

4. ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავლიდან დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის და თანხის დაბრუნების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

Posted by: თ-ი 14 Mar 2013, 07:16
როგორ უნდა გავაგზავნო ყოველთვიური განაცემთა დეკლარაცია? ვინმეს სჰევსებული ნიმუში ხოარაგაქვტ?

Posted by: Ann92 14 Mar 2013, 08:16
niaaa82
karela


ვყიდულობ მასალებს სამშენებლო კომპანიისთვის რომელიც გახარჯავს ამ მასალებს მშენებლობისთვის
ანუ 1610ზე გავატარო ხო?

Posted by: The DoctoR 14 Mar 2013, 10:04
თ-ი
ფინანსთა მინისტრის ბრძანება ნახე 996. დეტალურად არის აღწერილი შევსების წესი.

Ann92
1620 გაატარე, რადგანაც ეს შენთვის მასალაა, ანუ წარმოებაში გამოსაყენებელი. 1610-ზე როგორც წესი საქონელს აღრიცხავენ (ძირითადად სავაჭრო ორგანიზაციები).

Posted by: Ann92 14 Mar 2013, 10:16
The DoctoR

გამარჯობა. მადლობა გამოხმაურებისთვის
გასაგებია ყველაფერი. ეხლა მაინტერესებს მასალებს რო შევიძენ და 1620ზე დაგროვდება, მერე როცა შევასრულებთ სამუშაოს როგორ ჩამოვწერო? რა გატარება იქნება?

Posted by: Weatherreport 14 Mar 2013, 10:24
როდესაც სამუშაო დამთავრდება გადაიტან მზა პროდუქციაზე 1640 ზე, და ჩამოწერ ყველა მასალას რაც გაიხარჯა. ზოგჯერ 1630 -იც საჭიროა, გააჩნია რას აკეთებ,

Posted by: lalelale 14 Mar 2013, 10:33
როცა საწარმო თანამშრომელს უნაზღაურებს ბინის ქირის ხარჯს და ასევე ტრანსპორტის(ტაქსი, თვითმფრინავის ბილეთი და სხვ) ხარჯს ამ ოპერაციას დღგს და მოგების გადასახადის მიზნებისათვის როგორ გააატარებდით?


ამ ხარჯებს ვარიცხავ საშემოსავლოს და ვატარებ თანამშრომლის სარგებლის(ხელფასის) ანგარიშზე, მაგრამ მოგების გადასახადის მიზნებისათვის გამოსაქვით ხარჯად რომ აღიარდეს იგივე თანხა უნდა ვაღიარო უსასყიდლო მიწოდებად ხომ?

ანუ თუ ასეა, აღიარებულ მიწოდებას გამოაკლდება თანამშრომლის სარგებლის ხარჯი (სარგებელს+20%) და რეალური საგადასახადო მოგება მცირდება მხოლოდ საშემოსავლოს 20 %?

ასეა?

Posted by: The DoctoR 14 Mar 2013, 10:33
Ann92
QUOTE
როგორ ჩამოვწერო? რა გატარება იქნება?

აქტებით გადაიტან დაუმთავრებელ წარმოებაში 1630 თუ ამ შენობას შემდგომი რეალიზაციისთვის აშენებ, ან დაუმთავრებელ მშენებლობაში 2120 თუ შენთვის აშენებ.

lalelale
ჩემი აზრით მიწოდება არ არის ეგ. მხოლოდ სარგებელია და დაბეგრავ საშემოსავლოთი და შემდეგ გამოქვითავ ხელფასთან ერთად.

Posted by: Ann92 14 Mar 2013, 10:36
The DoctoR
Weatherreport

დიდი მადლობა გენაცვალეებო 2kiss.gif

Posted by: qondara 14 Mar 2013, 11:44
მეგობრებო დაკარგულ ჩგდ-ებ რა ვუყო?

Posted by: gio_cxel 14 Mar 2013, 12:22
ფორუმელებო, ინდმეწარმედ რეგისტრაციის შემდეგ, არ ვაპირებ ნაღდი ანგარიშსწორებით მუშაობას, შესაბამისად სალარო აპარატი არ მჭირდება , ვაპირებ ბანკში ანგარიშის გახსნას ინდმეწარმეზე..
1. ანგარიშის გახსნის შემდეგ უნდა შევატყობინო შემოსავლების სამსახურს ამ ანგარიშის შესახებ ხომ??? საჭიროა მისვლა შემოსავლებში??
2. რაიმე სახის ბეჭდის დამზადება მჭირდება???
3. ინდმეწარმე იბეგრება წლიური საშემოსავლო გადასახადით 20 % ხომ როგორც მე ვიცი ???
4. ყოველი შემთხვევისთვის, რომ დამჭირდეს ჩგდ-ს გამოწერა, სად უნდა შევიძინო?
გმადლობთ ყველას წინასწარ..

Posted by: Lady_Bird 14 Mar 2013, 13:40
gio_cxel
1 შენ არ უნდა შეატყობინო, ბანკი თავად შეატყობინებს
2. ბეჭედი აღარ არის სავალდებულო
3. კი 20%
4. ჩგდ-სთAნ არ მქონია არასდროს შეხება

და ინდ მეწარმეობა რად გინდა არ გირჩევნია შპს გახსნა? ერთ პირსაც შეუძლია შპს დარეგისტრირება...
* * *



მოკლედ რა მაინტერესებს იცით? შევიძინეთ მდფ-ი, ადგილზე დავაჭრევინეთ ზომების მიხედვით და ოფისში თანამშრომელმა ააწყო კარადები და თაროები. ავსახო ძირითად საშუალებებში? თუ გავუშვა ხარჯში? ეეჰ პასუხი კი ვიცი რაც გექნებათ მაგრამ მაინც ვკითხულობ. არ მიყვარს ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, მითუმეტეს ასეთი წვრილმანების.1000 ლარამდე სულ ჯამურად ღირებულება user.gif

Posted by: TT-KK 14 Mar 2013, 13:53
The DoctoR
ქართულმა ფირმამ გამიწია სატრანსპორტო მომსახურება, გამომიწერეს ინვოისი ფოთამდე, ხოლო ფოთიდან თბილისამდე დღგ-ის ა/ფ, მე ვთვლი რომ დღგ-ით არ უნდა დაიბეგროს, რადგან ტვირთის განბაჟება მოხდა თბილისში, გადამზიდავი ფირმის ბუღალტერი ფიქრობს რომ უნდა დაიბეგროს, ა/ფ შემთხვევით უკვე დავადასტურე და რა ვქნა ჩავითვალო დღგ? თუ არა?

gio_cxel
1. ისედაც შეიტყობენ მისვლა არ არის საჭორო.
2.ბეჭედი აუცილებელი არ არის, მაგრამ თუ გააკეთებ არც ეგ არის დანაშაული.
3. სწორად იცი.
4. საგადასახადოში.

Posted by: Lady_Bird 14 Mar 2013, 14:03
TT-KK

ქართული სატრანსპორტოები როცა მიწევენ მომსახურებას განუბაჟებელ ტვირთზე არ მიწერენ დღგ-ს, მხოლოდ როცა ფოთში განვაბაჟებ და მერე მომაქვს თბილისში ამ შემთხვევაში წერენ. წესით არ უნდა დაეწერა დღგ-ს ფაქტურა. მანდ მარტო არ ჩათვლაზე არ არის საუბარი. წესით თუ დღგ- არ უნდა დაეწერა მაშინ თანხაც ნაკლები უნდა გადაუხადო და დღგ-ს თანხა უნდა ამოგიგდოს ინვოისიდან,
* * *
არის მაგაზე დეტალური ინსტრუქცია გამოქვეყნებული. მაცნეზეც უნდა იყოს. უბრალოდ ოფისში არ ვარ თორემ ავტვირთავდი.

Posted by: gio_cxel 14 Mar 2013, 14:17
Lady_Bird
Lady_Bird
გაიხარეთ, დიდი მადლობა ორივეს. wink.gif
ამ ეტაპზე ინდმეწარმე ვარჩიე, ვნახოთ მომავალში.....

Posted by: The DoctoR 14 Mar 2013, 16:30
TT-KK
QUOTE
ქართულმა ფირმამ გამიწია სატრანსპორტო მომსახურება, გამომიწერეს ინვოისი ფოთამდე, ხოლო ფოთიდან თბილისამდე დღგ-ის ა/ფ, მე ვთვლი რომ დღგ-ით არ უნდა დაიბეგროს, რადგან ტვირთის განბაჟება მოხდა თბილისში, გადამზიდავი ფირმის ბუღალტერი ფიქრობს რომ უნდა დაიბეგროს, ა/ფ შემთხვევით უკვე დავადასტურე და რა ვქნა ჩავითვალო დღგ? თუ არა?

QUOTE
რის მაგაზე დეტალური ინსტრუქცია გამოქვეყნებული

ინსტრუქციაში წერია რომ ეს არ არის დღგ-თ დასაბეგრი ოპერაცია. აქედან გამომდინარე შენი ჩათვლა არ იქნება მართებული.

Posted by: otikosi 14 Mar 2013, 17:20
ვინმეს გადამზიდ კომპანიებთან შეხება ხომ არ გაქვტ მაინტერესებს სარკინიგზო ტრანსპორტირება რა დამიჯდება უკრაინიდან და რუსეთიდან/
წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: gio_cxel 14 Mar 2013, 17:43
წლიური საშემოსავლო როგორ დაიანგარიშება?? გაყიდვებიდან ამონაგებს - ხარჯი -- ამ თანხის , ანუ მოგების 20%, თუ გაყიდვებიდან ამონაგების 20 %?? მგონი პირველი, მარა იქნებ დამიზუსტოდ მაინც..

Posted by: g_jako 14 Mar 2013, 18:42
gio_cxel
ერთობლივ შემოსავალს-ხარჯი= მოგება *20%

Posted by: Toxic:) 14 Mar 2013, 19:00
qondara

QUOTE
მეგობრებო დაკარგულ ჩგდ-ებ რა ვუყო?



სამი წლის წინ მქონდა მასეთი შემთხვევა ,პოლიციიდან ცნობა და საგადასახადოში წერილის დაწერა მომთხოვეს.

Posted by: gio_cxel 14 Mar 2013, 20:01
g_jako
მადლობაააა.............

Posted by: burdga_777 15 Mar 2013, 03:47
QUOTE (Lady_Bird @ 14 Mar 2013, 13:40 )

მოკლედ რა მაინტერესებს იცით?  შევიძინეთ მდფ-ი,  ადგილზე დავაჭრევინეთ ზომების მიხედვით და ოფისში თანამშრომელმა ააწყო კარადები და თაროები.  ავსახო ძირითად საშუალებებში? თუ გავუშვა ხარჯში?  ეეჰ პასუხი კი ვიცი რაც გექნებათ მაგრამ მაინც ვკითხულობ.  არ მიყვარს ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, მითუმეტეს ასეთი წვრილმანების.1000 ლარამდე სულ ჯამურად ღირებულება

თუ ფიქრობ რო ეგ კარადა 2 თვეში ჩამოგეშლება თავზე ნუ ასახავ ძირითად საშუალებებში))))
მაგრამ საოფისე ინვენტარია და აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს რაც ძირითადი საშუალებისთვისაა, ერთ წელზე მეტი ვადით გექნება ასე რო მოგების დათვლის დროს პირდაპირ უშვებ ხარჯებში მაგრამ ქონებათ აღიარებ.
რა პასუხსაც ელოდი))

Posted by: Lady_Bird 15 Mar 2013, 09:31
burdga_777


ეჰ სხვა რა გზა მაქვს...

Posted by: odo_tab 15 Mar 2013, 09:59
მშვიდობა ყველას!!!!!!!!

The DoctoR

ბატონებო ცვეთის დარიცხვისას საგადასახო ჯგუფი რას ნიშნავს ? თუ დავუშვათ 1 ჯგუფში გავატარებ ყველას ერთი და იგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო თუ შემიძლია მე განვსაზღვრო რამდენხანს გაძლებს შეძენილი ძ.ს-ბი?
მაგ. კონდენციონერი, კომპიუტერი, მაცივარი, საოფისე მაგიდები და ა.შ შემიძლია ყველას 1 ჯგუფი დავარქვა და დავარიცხო სხვადასხვა პროცენტი ცვეთის?
გთხოვთ გამომეხმაუროთ.

Posted by: The DoctoR 15 Mar 2013, 10:06
odo_tab
QUOTE
საგადასახო ჯგუფი ნიშნავს

QUOTE
ყველას ერთი და იგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო

ჯგუფს ვერ გამოაცალკავებ. ყველაფერი ერთია მანდ. თუ რა თქმა უნდა კლასიფიკაციას არ შეუცვლის ძირითად საშუალებას (არის ასეთი სიტუაციებიც, მარა ძირ. საშუალების მახასიათებლებზეა დამოკიდებული).

Posted by: odo_tab 15 Mar 2013, 10:14
The DoctoR
და ე.ი ყველას ერთი და იგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო ?

Posted by: Lady_Bird 15 Mar 2013, 10:21
მოკლედ რა მაინტერესებს რა არსებითი სხვაობაა დღგ-ს სახაზინო კოდებს შორის 1082 საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან და 1089 დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან. გასაგებია რომ ერთში მომსახურება ფიგურირებს და მეორეში საქონელი , მაგრამ რომლეზე გაუშვებ დღგ-ს დიდი მნიშვნელობა აქვს? ერთ ბარათზე არ ჯდება მაინც? და თუ მომსახურებასაც ეწევი და საქონლის რეალიზაციასაც ამ შემთხვევაში რომელი უნდა მიუთითო?

Posted by: berulavamindia 15 Mar 2013, 10:57
გამარჯობათ.
საქონელი მოგვიბრუნა კონსიგნატორმა (დაახლოებით 4 თვის უკან წაღებული) პირობითად ვთქვათ 13000 ლარი, ბრუნვა უნდა შევიმციროთ, გასაგებია. დეკლარაციაში რომელიმე კონკრეტულ გრაფაში უნდა მიეთითოს 13000 თუ პირდაპირ დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვას უნდა მოაკლდეს ციფრი?

Posted by: odo_tab 15 Mar 2013, 11:52
berulavamindia
თუ ოთხი თვის წინ ა/ფ-ით იყო საქონელი წაღებული მაშინ მოგიწევთ ა/ფ-ს კორექტირება ან გაუქმება ორივეს.
ხოლო დეკლარაციაში დასაბეგრ ბრუნვას შეამცირებ.

Posted by: berulavamindia 15 Mar 2013, 12:05
QUOTE (odo_tab @ 15 Mar 2013, 11:52 )
berulavamindia
თუ ოთხი თვის წინ ა/ფ-ით იყო საქონელი წაღებული მაშინ მოგიწევთ ა/ფ-ს კორექტირება ან გაუქმება ორივეს.
ხოლო დეკლარაციაში დასაბეგრ ბრუნვას შეამცირებ.

მადლობთ. არა, მყიდველი დღგ-ს გადამხდელი არ არის.

Posted by: _Lali_ 15 Mar 2013, 12:11
Lady_Bird
QUOTE
მოკლედ რა მაინტერესებს რა არსებითი სხვაობაა დღგ-ს სახაზინო კოდებს შორის

მეც სულ მაგაზე მაქვს ხოლმე არევ-დარევა, მაგრამ ჩემი აზრით, არ უნდა ჰქონდეს დიდი მნიშვნელობა 82-ია თუ 89

იქბენ, ვინმემ უფრო კომპეტენტურად იცოდეს ამაზე პასუხი

Posted by: ჭყონდიდელი 15 Mar 2013, 13:02
მეგობრებო, მოგესალმებით,
მაქვს ერთი მე ვფიქრობ დიიიდი პრობლემა და მჭირდება რჩევები თუ როგორ მოვაგვაროთ

მოკლედ, ჩემს კომპანიას აქვს ნაქირავები ოფისი დიდუბე პლაზას შენობაში, რომელიც მდებარეობს წერეთლის 116 ნომერში, საიტზე რომ შეხვიდეთ ან ზოგადად რომ კითხოთ ვინმეს ყველა გეტყვით რომ არის წერეთლის 116 ნომერში, აგერ საიტიც http://didubeplaza.ge/, შესაბამისად მთელი 1 წლის მანძილზე, ყველა ტვირთის საბაჟოდან მიღებას ვაფორმებდით (გადაზიდვას ვუკეთებდით) გეზი-წერეთლის 116 მარშრუტით, ასევე როდესაც ვყიდიდით პროდუქციას, ვწერდით წერეთლის 116-დან ..... (კლიენტის მისამართი), მოკლედ ყველა ზედნადებსა და ფაქტურაში გვიწერია წერეთლის 116.

ინფორმაცია საიტიდან, რომელიც გამოვიყენეთ თავიდან და მერე ყურადღება არ მივაქციეთ, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი შეცდომა, მაგრამ....

(გვესტუმრეთ წერეთლის 116-ში,
მოგვწერეთ მისამართზე info@didubeplaza.ge
ან დაგვირეკეთ ტელეფონზე (995 32) 35 71 73)

წლის ბოლოს როდესაც დეკლარაციის ჩაბარების პროცედურები დავიწყეთ, შემთხვევით დავხედეთ ოფისის კომუნალურებს და შემდეგ ჩავიხდეთ კონტრაქტში "დიდუბე პლაზასთან" და მხოლოდ ახლა აღმოვაჩინეთ რომ შენობა კი დგას წერეთლის 116-ში, მაგრამ იურიდიულად გაფორმებულია სტანისლავსკის 5 ნომრად, (გვერდზე ჩაავალი პატარა ქუჩაა, წერეთლიდან) კონტრაქტშიც ოფისის ქირაობაზე გვიწერია სტანისლავსკის 5 და არა წერეთლის 116 ნომერი sad.gif

რამდენად დიდი პრობლემა შეიძლება ეს იყოს და როგორ შეიძლება მისი მოგვარება, იქნებ ამიხსნათ და დამეხმაროთ, თორემ სიმართლე გითხრათ ძალიან შეშინებული ვარ ამ თემით

პატივისცემით smile.gif

Posted by: Lady_Bird 15 Mar 2013, 13:07
_Lali_
QUOTE
მეც სულ მაგაზე მაქვს ხოლმე არევ-დარევა, მაგრამ ჩემი აზრით, არ უნდა ჰქონდეს დიდი მნიშვნელობა 82-ია თუ 89

იქბენ, ვინმემ უფრო კომპეტენტურად იცოდეს ამაზე პასუხი



შემოსავლების სამსახურში დავრეკე და არ აქვს არსებითი სხვაობაო. მაინც ერთ ბარათზე ჯდება ყველაფერიო. მოკლედ აღარ ვინერვიულებ ამაზე

Posted by: lalelale 15 Mar 2013, 13:17
ხალხნო,
იქნებ ვინმემ განგვიმარტოთ რას გულისხმობს კოდექსია 106 მუხლის ე) ქვეპუნქტი, რა საქონელი და მომსახურება არ ითვლება მიწოდებად მოგების გადასახადის მიზნებისათვის?



თავი XV
გამოქვითვები და ზარალი

მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება:

ე) იმ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი, რომელიც მოგების გადასახადის
მიზნებისათვის არ ითვლება მიწოდებად, გარდა ამ კოდექსის მე-100 მუხლის მე-4 ნაწილის
„ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

Posted by: GიორGი 15 Mar 2013, 14:21
ჭყონდიდელი
QUOTE
იურიდიულად გაფორმებულია სტანისლავსკის 5 ნომრად

ეგ იქნება იურიდიული მისამართი მაგ ფირმის ვისგანაც ნაქუირავები გაქ,
ხოლო ზედნადები იწერება ამ შემთხვევაში ფაქტიურზე ხომ?
ხოდა თუ კი წერეთლის 116 ია შენი მისამართი შეცდომა არ გექნება..
თუ სწორად გავიგე...
The DoctoR
მადლობა პასუხისთვის (წინა თემაში დარჩა)
smile.gif

Posted by: ჭყონდიდელი 15 Mar 2013, 14:45
GიორGი
QUOTE
ეგ იქნება იურიდიული მისამართი მაგ ფირმის ვისგანაც ნაქუირავები გაქ,
ხოლო ზედნადები იწერება ამ შემთხვევაში ფაქტიურზე ხომ?
ხოდა თუ კი წერეთლის 116 ია შენი მისამართი შეცდომა არ გექნება..
თუ სწორად გავიგე...

ფაქტიურად ორივე სწორი მისამართია ცენტრალური გზა მიდის წერეთლიდან და არის 116–ში
მაგრამ გვერდზე ჩადის პატარა გზა, სტანისლავსკის ქუჩა, ხოდა იქიდანაც არის, არაცენტრალური შესასვლელი (ანუ პატარა კარები) და იქიდან გამოდის სტანისლავსკის 5
ხოდა კომპანია დარეგისტრირებულია სტანისლავკის 5–ში.

და არ იქნება პრობლემა ხომ ?

Posted by: odo_tab 15 Mar 2013, 14:46
The DoctoR
და ე.ი ყველას ერთი და იგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო ?

Posted by: GიორGი 15 Mar 2013, 14:57
ჭყონდიდელი
QUOTE
და არ იქნება პრობლემა ხომ ?

არა..
იმიტომ რომ ზედნადბში იწერება არა იურიდიული არამედ ფაქტიური მისამართი
გამომდინარე აქედან არ უნდა იყოს..
smile.gif

Posted by: gio_cxel 15 Mar 2013, 15:58
მაინტერესებს, გადამზიდ კომპანიებთან (DHL, FEDEX) რა პროცედურაა გასავლელი იურიდიული პირის მიერ, როცა საქონელი ჩამოსულია 300 ლარზე ნაკლები ღირებულებით და განბაჟება არ უწევს....

ტრანსპორტირების ღირებულება საქონლის თვითღირებულებაში შედის თუ ცალკე ხარჯია??? აღარ მახსოვს არაფერი sad.gif ...........

Posted by: GeoGodF 15 Mar 2013, 17:05
უსასყიდლო რეალიზაციის გატარება შეგიძლიათ ვინმემ დამიწეროთ?

Posted by: GიორGი 15 Mar 2013, 17:16
gio_cxel
QUOTE
ტრანსპორტირების ღირებულება საქონლის თვითღირებულებაში შედის თუ ცალკე ხარჯია?

შედის
yes.gif

Posted by: gio_cxel 15 Mar 2013, 17:17
GიორGი
გაიხარე, მადლობა wink.gif
* * *
ერთი შეკითხვაც.... მოვწყდი კარგა ხანია ამ სფეროს და მაინტერესებს, ზედნადები ამობეჭდილის სახით გამოიყენება კიდევ? თუ მხოლოდდამხოლოდ ელ -ვერსიაა ???

Posted by: GიორGი 15 Mar 2013, 17:41
gio_cxel
QUOTE
მხოლოდდამხოლოდ ელ -ვერსიაა

მთავარი
QUOTE
ამობეჭდილის სახით გამოიყენება

გემოვნებისდამიხედვით
biggrin.gif

Posted by: gio_cxel 15 Mar 2013, 17:44
GიორGი
ისევ დიდი მადლობა wink.gif ანუ არაფერი შეცვლილა

Posted by: apoloni13 15 Mar 2013, 21:28
12% და 5%-იანი საბაჟო მოსაკრებელს რომ უძახიან შედის ხომ კონკრეტულად იმ პროდუქტების თვით ღირებულებაში რომელსაც ერიცხება და არა მთელ ინვოისის პროდუქტებში...? ხომ არ ვცდები?

Posted by: Lady_Bird 15 Mar 2013, 23:15
apoloni13
QUOTE
12% და 5%-იანი საბაჟო მოსაკრებელს რომ უძახიან შედის ხომ კონკრეტულად იმ პროდუქტების თვით ღირებულებაში რომელსაც ერიცხება და არა მთელ ინვოისის პროდუქტებში...? ხომ არ ვცდები?



იმპორტის გადასახადია. გადანაწილდება იმ პროდუქციის თვითღირებულებაზე რომელსაც ერიცხება.

Posted by: apoloni13 15 Mar 2013, 23:24
აი ტინკ სო... ისე ამ ქვეყანაში წელიწადში ერთხელ ბუღალტერის სასერთიფიკატო გამოცდა ტარდებოდეს ძალიან სასარგებლო იქნებოდა... და ლიცენზიით ხდებოდეს ბუღალტრობა და არა ვინც პალტოს და თეთრ საროჩკს ჩაიცმევს...

Posted by: Lady_Bird 15 Mar 2013, 23:29
apoloni13
QUOTE
ისე ამ ქვეყანაში წელიწადში ერთხელ ბუღალტერის სასერთიფიკატო გამოცდა ტარდებოდეს ძალიან სასარგებლო იქნებოდა... და ლიცენზიით ხდებოდეს ბუღალტრობა და არა ვინც პალტოს და თეთრ საროჩკს ჩაიცმევს...


???? ???



Posted by: apoloni13 15 Mar 2013, 23:34
ამეიკაში არის წელიწადში ორჯელ საჯარო და კერძო ბუღალტრის სასერთიფიკატო გამოცდები... ბევრი ბიზნესი ზარალდება ამ ქვეყანაში უპასუხისმგებელი ბუღალტერ-აუდიტ-ფინანსისტებით...

Posted by: gio_cxel 16 Mar 2013, 11:57
გამოცდილებო smile.gif
ასეთი კითხვა მაქვს:
გავაფორმე ხელშეკრულება ერთ-ერთ ვებ გვერდთან, რომლის თანახმად ისინი არიან შუამავლები მყიდველსა და ჩემს შორის. ჩემს მიერ მათთვის მიწოდებულ პროდუქციას გაყიდიან მაგალითისთვის 30%-იანი ფასდაკლებით, + თვითონაც იღებენ მომსახურების საკომისიოს...
მთხოვენ ზედნადები გადმოგვიგზავნე ფასდაკლებამდე ფასითო... ანუ შემდეგ ისინი ფასს დააკლებენ , გაყიდიან, მომსახურების საკომისიოს აიღებენ და დარჩენილ თანხას ჩარიცხავენ ჩემს ანგარიშზე...
მაინტერესებს შემდეგი: სწორია, რომ მე მათ ზედნადები გავუგზავნო საქონლის ფასდაკლებამდე ფასით???? ანუ რეალურად მე ზედნადებში მითითებულ თანხაზე ნაკლებ თანხას ვიღებ შემოსავლად და საშემოსავლოს გადახდა რის მიხედვით მომიწევს - ზედნადები რა თანხისაც გამოვწერე , თუ რა თანხასაც ჩარიცხავენ ჩემს ანგარიშზე?? ანუ ხელშეკრულების საფუძველზე მე მაქვს უფლება, რომ გადასახადი რეალურად მიღებული შემოსავლის მიხედვით გადავიხადო???

დიდი მადლობა ყველას....

Posted by: berulavamindia 16 Mar 2013, 12:15
იჯარაზე დაგვიანებისთვის 20 ლარი გვაქვს ჯარიმა. რა გატარებები სრულდება ამ დროს?

Posted by: gio_cxel 16 Mar 2013, 14:03
QUOTE
გამოცდილებო  ასეთი კითხვა მაქვს:გავაფორმე ხელშეკრულება ერთ-ერთ ვებ გვერდთან, რომლის თანახმად  ისინი არიან შუამავლები მყიდველსა და ჩემს შორის.  ჩემს მიერ მათთვის მიწოდებულ პროდუქციას  გაყიდიან  მაგალითისთვის 30%-იანი ფასდაკლებით, + თვითონაც იღებენ მომსახურების საკომისიოს...მთხოვენ ზედნადები  გადმოგვიგზავნე  ფასდაკლებამდე ფასითო...    ანუ შემდეგ  ისინი ფასს დააკლებენ , გაყიდიან, მომსახურების საკომისიოს აიღებენ და დარჩენილ თანხას  ჩარიცხავენ ჩემს ანგარიშზე...მაინტერესებს შემდეგი:  სწორია, რომ მე მათ ზედნადები გავუგზავნო საქონლის ფასდაკლებამდე ფასით????        ანუ რეალურად  მე ზედნადებში მითითებულ თანხაზე ნაკლებ თანხას ვიღებ შემოსავლად და  საშემოსავლოს გადახდა რის მიხედვით მომიწევს -  ზედნადები რა თანხისაც გამოვწერე , თუ  რა თანხასაც ჩარიცხავენ ჩემს ანგარიშზე?? ანუ ხელშეკრულების საფუძველზე მე მაქვს უფლება, რომ გადასახადი  რეალურად  მიღებული შემოსავლის მიხედვით გადავიხადო???დიდი მადლობა  ყველას....


Posted by: Weatherreport 16 Mar 2013, 14:20

gio_cxel

ზედნადების მიხედვით, რათქმაუნდა

Posted by: aviaciis moyvaruli 16 Mar 2013, 17:24
ერთი კითხვა მაქვს და თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ smile.gif

კომპანია რომელიც ახალი შექმნილია, მოგების გადასახადი უწევს პირობითად ვთქვათ 4000 ლარი, ამ თანხას ამ თვის ბოლომდე მთლიანად იხდი ? თუ ამის გადანაწილება ხდება ?

Posted by: Konkia 16 Mar 2013, 18:59
იხდი...მაგრამ თუ მომდევნო წელი კვარტალურად ბევრს ვერ გადაიხდი წერილი უნდა დაცერო საგადასახადოშირომ არ დაგარიცხონ კვარტალური
* * *
აუ მთელი წლის იჯარა ვერ გავეცი და დარიცხვები მაქვს გაკეთებული მაგრამ მოგება-ზარალში ვერ ავსახავ იმიტომ რომ არ მაქვს გაცემული....კანონი მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით

Posted by: gio_cxel 16 Mar 2013, 20:35
Weatherreport
საშემოსავლოში ვიკითხე დღეს და სწორია ყველაფერიო, ხელშეკრულების მიხედვით და რეალურად რაც იქნება შენი შემოსავალი მის მიხედვით გადაიხდი საშემოსავლოსო.... შენ სხვანაირად მეუბნები smile.gif რომელს დაგიჯეროთ ეხლა smile.gif smile.gif

Posted by: karela 17 Mar 2013, 00:06
კეთIლო ხალხო, კეთილო წუთისოფლის მგზავრებო დამეხმარეთ....
ელექტრო ენერგიის ხარჯი როგორ გავატარო?
შევიძინე საწვავი განვადებით, რომელიც დავხარჯე წარმოებაში 4324 ლარი , დღგ-ს ჩათვლით.
ან ეს როგორ გავატარო.
rolleyes.gif smile.gif
* * *
დღეს კვირაა და აქ არ პასუხობენ კითხვებს კვალიფიციური ბუღალტრები? biggrin.gif

Posted by: Gberu 17 Mar 2013, 21:28
მაქვს პრობლემა და იქნებ ვინმემ დამაკვალიანოთ
ესეგი მაქვს პატარა ფართი ნაქირავები 400 ლარად და 2011 წლიდან 2012 წლის ბოლომდე 400 ლარს რომ ვურიცხავდი ფართის პატრონს იმ დღესვე 80 ლარს(20 %-400 ლარის)მეთვითონვე ვრიცხავდი იჯარის საშემოსავლოს ანგარიშზე მარა პრობლემა იმაშია რომ დეკლარაციას არ ვაგზავნიდი ამ იჯარის საშემოსავლოსას. ხოდა ვიცი რო ჯარიმაა და რამე და ეს ყველაფერი როგორ დავალაგო რომ ამ ფართის პატრონმა არ იზარალოს

Posted by: ვასასი 17 Mar 2013, 21:33
Gberu
ეუფ

საერთოდ არ აგზავნიდი ყოველთვიურ საშემოსავლოს დეკლარაციას? თუ ამ დეკლარაციაში იჯარიდან საშემოსავლოს არ აჩვენებდი?

Posted by: Gberu 17 Mar 2013, 21:43
ანუ ამ იჯარის საშემოსავლოს რომ ვრიცხავდი იმის დეკლარაციას არ ვაგზავნიდი ანუ ფულს კი იღებდნენ და მარიცხავდნენ მარა ვის უხდიდი ამ იჯარას ეგ არ დაფიქსირებულა და ეს ფული რაღაც ვირტუალურ თუ რაღაცა ეგეთ ანგარიშზე ინახებოდაო

Posted by: Lady_Bird 18 Mar 2013, 10:31
Gberu
თუ იმ თვეებში თუ აგზავნიდი საშემოსავლოს დეკლარაციებს სხვა განაცემებზე, მაგალითად თანამშრომლის ხელფასზე, მაშინ უბრალოდ დააზუსტე დეკლარაციები და განაცემების შესახებ ინფორმაცია. თუ საერთოდ ამ პერიოდზე არ გიწევდა დეკლარაციების ჩაბარება და პირველადები გაქვს წარსადგენი მასშინ ჯარიმას ვერანაირად ვერ აცდები. დეკლარირების ვადების დარღვევა გამოდის.
აქ ეხლა მეორე პრობლემაა. შენ თუ ამ პიროვნებას 400 ლარს ურიცხავდი მის ანგარიშზე მაშინ საშემოსავლო მეტი უნდა გადაგერიცხა. როცა ხელზე გასაცემი თანხაა მოცემული ხდება აგროსვა ანუ ზემოდან დარიცხვა. ამ შემთხვევაში შენს მიერ გაცემული თანხა 400 ლარი არის 80 % და ამის საშემოსავლო უნდა გადაგერიცხა100 ლარი თითოეულ თვეზე.

Posted by: Gberu 18 Mar 2013, 11:23
Lady_Bird
დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის კიდე გკითხავ თუ არ შეგაწუხებ მე პირველ რიგში მაინტერესებს ის თუ ვისაც ვუხდიდი ამ ოჯარას ისაც ინდ.მეწარმეა და ის რო ჩააბარებს წლიურ დეკლარაციას როგორ უნდა დააფიქსიროს რო მე ვიხდიდი მის საშემოსავლოს?
და საერთოდ ხომ არ იცით ვინმე ბუღალტერი ან რამე საკონსულტაციო რომ ეს ყველაფერი დამალაგებინოს და ერთჯერადად ფული რომ გადავუხადო? ნუ ჯარიმასაც ავირტყავ რავი თუ სხვა გზა არ იქნება

Posted by: GიორGი 18 Mar 2013, 11:40
ხალხ
1. საქართველოს შიგნით ტვირთის გადაზიდვის მომსახურეობა დღგ-თი იბეგრება?

2. და კიდე ლომბარდმა, რომელსაც არ აქვს ბრუნვა 100 კ ზე (სავარაუდოდ არც ექნება biggrin.gif )
მოახდინა ჩარჩენილი ნივთის რეალიზაცია... უნდა დაიბეგროს თუი არა ეს რეალიზაცია დღგ-თი?
ერთი ამტკიცებს გინდათუარაოდა ...
ჩემი აზრით ბანკები და ლომბარდები ხომაა განთავისუფლებული დღგ-ს გან
თან 100 კ ზე არაა გადაცილებული...
მაგრამო ის ფინანსური მომსახურეობაა განთავისუფლებული თორემ რეალიზაცია კი არაო..
მოკლედ ვისაც გაგიკეთებიათ ლომბარდის ბუღალტრეია გეცოდინებათ

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 11:47
QUOTE (Gberu @ 18 Mar 2013, 11:23 )
Lady_Bird
დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის კიდე გკითხავ თუ არ შეგაწუხებ მე პირველ რიგში მაინტერესებს ის თუ ვისაც ვუხდიდი ამ ოჯარას ისაც ინდ.მეწარმეა და ის რო ჩააბარებს წლიურ დეკლარაციას როგორ უნდა დააფიქსიროს რო მე ვიხდიდი მის საშემოსავლოს?
და საერთოდ ხომ არ იცით ვინმე ბუღალტერი ან რამე საკონსულტაციო რომ ეს ყველაფერი დამალაგებინოს და ერთჯერადად ფული რომ გადავუხადო? ნუ ჯარიმასაც ავირტყავ რავი თუ სხვა გზა არ იქნება

თუ ვისაც იჯარას უხდი ინდ.მეწარმეა მაშინ შენ რატომ უქვითავდი საშემოსავლოს ? იგი ვალდებულია თვითონ გადაიხადოს საშემოსავლო.. ხოლო თუ მაინც და მაინც შენ გადაუხადე მაშინ სახაზინო კოდს რომ მიუთითებდი გადამხდელის ს.კოდში მისი საიდენტიფიკაციო კოდი უნდა მიგეთითებინა და არა შენი რომ მის ბარათზე დამჯდარიყო გადახდილად.. ისე კი შენ არ უნდა გადაგეხადა, თუ ფიზიკური პირია მაშინ შენ ხარ საგადასახადო აგენტი თუ იურიდიული პირია თვითონ ბეგრავს თავის თავს.

Posted by: Gberu 18 Mar 2013, 11:50
Maribeli
2011-ში ხო ეგეთი კანონი იყო რომ მე უნდა მეხადა და 2012-შიც გავაგრძელე რავიცი

Posted by: odo_tab 18 Mar 2013, 11:55
მშვიდობა ყველას!!!!!!!!

ბატონებო ცვეთის დარიცხვისას საგადასახო ჯგუფი რას ნიშნავს ? თუ დავუშვათ 1 ჯგუფში გავატარებ ყველას ერთი და იგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო თუ შემიძლია მე განვსაზღვრო რამდენხანს გაძლებს შეძენილი ძ.ს-ბი?
მაგ. კონდენციონერი, კომპიუტერი, მაცივარი, საოფისე მაგიდები და ა.შ შემიძლია ყველას 1 ჯგუფი დავარქვა და დავარიცხო სხვადასხვა პროცენტი ცვეთის?
გთხოვთ გამომეხმაუროთ.

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 12:12
QUOTE (Gberu @ 18 Mar 2013, 11:50 )
Maribeli
2011-ში ხო ეგეთი კანონი იყო რომ მე უნდა მეხადა და 2012-შიც გავაგრძელე რავიცი

შეგიძლია დამიწერო მაგ კანონის სახელი ან ნომერი???

Posted by: Gberu 18 Mar 2013, 12:14
ვინმემ არ იცით ბუღალტერი რომ ეს ყველაფერი დამალაგებინოს, კონსულტაცია გამიწიოს ? ფულსაც გადავუხდი რა უნდა მომთხოვოს ეგეთი

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 12:19
QUOTE (odo_tab @ 18 Mar 2013, 11:55 )
მშვიდობა ყველას!!!!!!!!

ბატონებო ცვეთის დარიცხვისას საგადასახო ჯგუფი რას ნიშნავს ? თუ დავუშვათ 1 ჯგუფში გავატარებ ყველას ერთი და იგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო თუ შემიძლია მე განვსაზღვრო რამდენხანს გაძლებს შეძენილი ძ.ს-ბი?
მაგ. კონდენციონერი, კომპიუტერი, მაცივარი, საოფისე მაგიდები და ა.შ შემიძლია ყველას 1 ჯგუფი დავარქვა და დავარიცხო სხვადასხვა პროცენტი ცვეთის?
გთხოვთ გამომეხმაუროთ.

საგადასახადო მიზნებისათვის ცვეთა ძირითად საშუალებებს ერიცხებათ ჯგუფების მიხედვით.. ჯგუფდება 4 ჯგუფად და თითოელ ჯგუფს თავისი ცვეთის ნორმა აქვს..მაგალითად შენობას 5 % აქვს და შენ რამდენ წელს განუსაზღვრავ ექსპლოატაციის ვადას არავის აინტერესებს,,,

მაგრამ ფინანსურ აღრიცხვაში კი პირიქით, ზუსტადაც შენ უნდა განუსაზრვრო ექსპლუატაციის ვადა და ისე დაარიცხო ცვეთა ფინანსური ცვეთის ერთ ერთი მოდელის მიხედვით...

მაგალითად თუ ვიყიდე კომპიუტერი საგადასახადო მიზნებისათვის ვარიცხავ ცვეთას საგადასახადო ჯგუფის მიხედვით 20 % (ან სულაც პირდაპირ ხარჯში გამოვიქვითავ), ხოლო ფინანსურ აღრიცხვასში განუსაზღვრავ ვთქვათ 3 წელს ვადასა და წრფივი მეთოდით დავარიცხავ ცვეთას...ქონებასაც ფინანსური ცვეთის დათვლილიდან გამოიყვან..

Posted by: GიორGი 18 Mar 2013, 12:21

Maribeli
QUOTE
შეგიძლია დამიწერო მაგ კანონის სახელი ან ნომერი???

იყო კი
მუხლი აღარ მახსოვს..
2012 წლის 1 ინვრიდან გაუქმდა..
იჯარაზე იყო..


Posted by: Gberu 18 Mar 2013, 12:27
Maribeli
არ ვიცი რა კანონი ბუღალტერი არ ვარ უბრალოდ მაშინ მახსოვს რომ საგადასახადოში მითხრეს რომ 2011-ში ვისაც ქონდა ნაქირავები იმას უნდა დაეკავებინა საშემოსავლო და გადაეხადა და 2012-ში გაუქმდა.შენ თუ ხარ ბუღალტერი დამეხმარე დამალაგებინე 2012 წელი მაღიარებინე საგადასახადოში რავი ავირტყავ იმ ჯარიმასაც მთავარი რაც მინდა რომ ეს 2012 წელის საშემოსავლოს რომ ჩააბარებს ის ფართის პატრონი დააფიქსიროს რომ იჯარას რომ იგებდა იმის საშემოსავლო გადახდილია . და პატივისცემა ჩემზე იყოს

Posted by: odo_tab 18 Mar 2013, 12:39
Maribeli
მადლობა, ყოველთვის მეხმარები.

თითოეულ ჯგუფს თავისი ცვეთის ნორმა აქვს საგადასახადო მიზნებისათვის
ჯგუფები ვიცი
მიწა
მიწა და შენობა-ნაგებობებვი
მანქანა -დანადგარები
სატრანსპორტო საშუალებები
ავეჯი და მოწყობილობა
ოფისის აღჭურვილობა

თუ შეიძლება თითოეულის ცვეთის ნორმა დამიწერეთ გთხოვთ
და კიდევ ფინანსური თვალსაზრისით მაგ. ძირითადი საშუალებები, როგორიცაა კომპიუტერი, მავივარი, კონდენციონერი ა.შ ცვეთას ვარიცხავ წრფივი მედოდით, მაინტერესებს ყველას ერთი დაიგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო თუ მე თვითონ შემიძლია განვსაზღვრო პროცენტის რაოდენობა და შესაბამისად მომსახურების ვადა.

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 13:02
QUOTE (Gberu @ 18 Mar 2013, 12:27 )
Maribeli
არ ვიცი რა კანონი ბუღალტერი არ ვარ უბრალოდ მაშინ მახსოვს რომ საგადასახადოში მითხრეს რომ 2011-ში ვისაც ქონდა ნაქირავები იმას უნდა დაეკავებინა საშემოსავლო და გადაეხადა და 2012-ში გაუქმდა.შენ თუ ხარ ბუღალტერი დამეხმარე დამალაგებინე 2012 წელი მაღიარებინე საგადასახადოში რავი ავირტყავ იმ ჯარიმასაც მთავარი რაც მინდა რომ ეს 2012 წელის საშემოსავლოს რომ ჩააბარებს ის ფართის პატრონი დააფიქსიროს რომ იჯარას რომ იგებდა იმის საშემოსავლო გადახდილია . და პატივისცემა ჩემზე იყოს

შენ 133 მუხლზე ამბობ , გადასახადების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან , ერთ ერთი იყო 130 მუხლი იჯარა.. მაგრამ იქ ეწერა ფიზიკურ პირებზეო და ი.მეწარმე კია ფიზიკური პირი მაგრამ მაინც გადასახადის გადამხდელია და დავაზუსტებ აბა მაგას მოგვიანებით..
ეხლა არ მცლია წლიური დეკლარაცის როა და მეც გაწამაწიაში ვარ.. მოგვიანებით შმეხმიანე 1 აპრილის მერე და ვნახოთ
* * *
QUOTE (odo_tab @ 18 Mar 2013, 12:39 )
Maribeli
მადლობა, ყოველთვის მეხმარები.

თითოეულ ჯგუფს თავისი ცვეთის ნორმა აქვს საგადასახადო მიზნებისათვის
ჯგუფები ვიცი
მიწა
მიწა და შენობა-ნაგებობებვი
მანქანა -დანადგარები
სატრანსპორტო საშუალებები
ავეჯი და მოწყობილობა
ოფისის აღჭურვილობა

თუ შეიძლება თითოეულის ცვეთის ნორმა დამიწერეთ გთხოვთ
და კიდევ ფინანსური თვალსაზრისით მაგ. ძირითადი საშუალებები, როგორიცაა კომპიუტერი, მავივარი, კონდენციონერი ა.შ ცვეთას ვარიცხავ წრფივი მედოდით, მაინტერესებს ყველას ერთი დაიგივე პროცენტი უნდა დავარიცხო თუ მე თვითონ შემიძლია განვსაზღვრო პროცენტის რაოდენობა და შესაბამისად მომსახურების ვადა.


ჯგუფის ნომერი
ძირითადი საშუალებები
ამორტიზაციის ნორმა (%)
1
მსუბუქი ავტომობილები; ავტოსატრაქტორო ტექნიკა გზებზე გამოსაყენებლად; ავეჯი ოფისისათვის; საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა; სატვირთო ავტომობილები, ავტობუსები, სპეციალური ავტომობილები და ავტომისაბმელები; მანქანები და მოწყობილობა მრეწველობის ყველა დარგისათვის, სამსხმელო წარმოებისათვის; სამჭედლო-საწნეხი მოწყობილობა; სამშენებლო მოწყობილობა; სასოფლო-სამეურნეო მანქანები და მოწყობილობა.
20

2
სპეციალური ინსტრუმენტები, ინვენტარი და მოწყობილობა; კომპიუტერები, მონაცემთა დამუშავების პერიფერიული მოწყობილობები და აღჭურვილობა; ელექტრონული მოწყობილობა.
20
3
სარკინიგზო, საზღვაო და სამდინარო სატრანსპორტო საშუალებები; ძალოვანი მანქანები და მოწყობილობა; თბოტექნიკური მოწყობილობა, ტურბინული მოწყობილობა, ელექტროძრავები და დიზელგენერატორები, ელექტროგადაცემისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; მილსადენები.
8
4
შენობები, ნაგებობები.
5
5
ამორტიზებადი აქტივები, რომლებიც შეტანილი არ არის სხვა ჯგუფებში.
15

4. თითოეული ჯგუფის საამორტიზაციო ანარიცხების ოდენობა გამოიანგარიშება საგადასახადო წლის ბოლოს ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსიდან, ამ მუხლის მე-3 ნაწილში მითითებული ამორტიზაციის ნორმების შესაბამისად.
5. შენობებსა და ნაგებობებს (შემდგომში – ნაგებობა) ამორტიზაცია დაერიცხება თითოეულ ნაგებობაზე ცალ-ცალკე. შესაბამისად, თითოეული ნაგებობა ცალკე ჯგუფად განიხილება.

* * *
სულ 5 ჯგუფია.. თავიანთი ცვეთის ნორმებით დაგიწერეე

ფინანსურ აღრიცხაში წრფივი მეთოდი მაგას ნიშნავს რომ ცვეთადი ღირებულება იყოფა ექსპლუატაციის წლებზე და ყოველ წელს ერთი და იგივე თანხა ერიცხება..
მაგალითად კომპი ღირს 800 ლარი.. ექსპლოატაციის ვადა 3 წელი თუ განუსზაზღვე ყოველ წელს დაერიცხევა 800/3=266.66 ლარი, მაშინ როცა სააგადასახადო მიზნებოსათვის ცვეთები იქნება 1. წელი -160 (20 %)
2. წლი- 128
3. წელი- 102.4 და აშ... ანუ კლებადია

Posted by: odo_tab 18 Mar 2013, 13:18
Maribeli

ვიცი დაკავებული ხართ, მაგრამ კიდევ ერთს შეგეკითხებით:

მაგ. კომპიუტერს სხვადასხვა დროს შეძენილს (ვიყიდე ნახმარი კომპიუტერი) რომ დავარიცხო 20% მეტი ამის უფლება არ მაქვს ? რადგან ვფიქრობ რომ 5 წელს ვერ გაქაჩავს, არ მაქვს უფლება მაგ 50 % დავარიცხო და გავთვალო 2 წელზე ?
* * *
Maribeli
დამატება გვიან წავიკითხე, მადლობა.
* * *
და ქონებაც ფინანსურიდან იანგარიშება ხომ ?

Posted by: qondara 18 Mar 2013, 13:58
Maribeli
ინდ მეწარმე ფიზიკური პირია

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 14:06
QUOTE (qondara @ 18 Mar 2013, 13:58 )
Maribeli
ინდ მეწარმე ფიზიკური პირია

ვიცი ბატონო.. მე თვითონვე ავღნიშნე.. მაგრამ გადასახადის გადამხდელიათქო...

[quote]შენ 133 მუხლზე ამბობ , გადასახადების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან , ერთ ერთი იყო 130 მუხლი იჯარა.. მაგრამ იქ ეწერა ფიზიკურ პირებზეო და ი.მეწარმე კია ფიზიკური პირი მაგრამ მაინც გადასახადის გადამხდელია და დავაზუსტებ აბა მაგას მოგვიანებით..
ეხლა არ მცლია წლიური დეკლარაცის როა და მეც გაწამაწიაში ვარ.. მოგვიანებით შმეხმიანე 1 აპრილის მერე და ვნახოთ [/quo

Posted by: gio_cxel 18 Mar 2013, 14:09
ორი საწყალი კითხვა მაქვს და იქნებ მიპასუხოთ რა smile.gif
1. ელ-ზედნადების გამოწერისას "დასაბეგრი" - აქ რომელი უნდა მოვნიშნო, ჩვეულებრივი, ნულოვანი თუ დაუბეგრავი, როცა ინდმეწარმე (დღგ-ს არგადამხდელი), უგზავნის შ.პ.ს-ს (დღგ-ს გადამხდელს)...

2. როდესაც ზედნადებს ვააქტიურებთ, მიმღებმა უნდა მიიღოს და "მიღებული" სტატუსით უნდა გამოჩნდეს და შემდეგ მაქვს უფლება "დავასრულო ", თუ გააქტიურების შემდეგ მაშინვე შემიძლია დასრულება???


გმადლობთ..

Posted by: berulavamindia 18 Mar 2013, 14:28
მაღაზიის იჯარის გადახდა დავაგვიანეთ და 20 ლარი დაგვერიცხა. ბუღალტრული გატარებები მითხარით დარიცხვაზე.
3110დ-ეთთან რა უნდა გატარდეს ? მითხრეს რომ 74-ებში არ უნდა მოხვდესო.

Posted by: lalelale 18 Mar 2013, 14:38
QUOTE (gio_cxel @ 18 Mar 2013, 14:09 )
ორი საწყალი კითხვა მაქვს და იქნებ მიპასუხოთ რა smile.gif
1. ელ-ზედნადების გამოწერისას "დასაბეგრი" - აქ რომელი უნდა მოვნიშნო, ჩვეულებრივი, ნულოვანი თუ დაუბეგრავი, როცა ინდმეწარმე (დღგ-ს არგადამხდელი), უგზავნის შ.პ.ს-ს (დღგ-ს გადამხდელს)...

2. როდესაც ზედნადებს ვააქტიურებთ, მიმღებმა უნდა მიიღოს და "მიღებული" სტატუსით უნდა გამოჩნდეს და შემდეგ მაქვს უფლება "დავასრულო ", თუ გააქტიურების შემდეგ მაშინვე შემიძლია დასრულება???


გმადლობთ..

1. დასაბეგრი უნდა მონიშნო ჩვეულებრივი, თუ საქონელი არ არის გათავისული დღგ-საგან საგადასახადო კოდექსის 168 მუხლის მიხედვით,

2. შეგიძლია მაშინვე დაასრულო, მაგრამ უმჯობესია დაელოდო მიმღების დასტურს.

Posted by: gio_cxel 18 Mar 2013, 14:40
lalelale
ანუ მე არ ვარ დღგ-ს გადამხდელი, ის არის, ვნიშნავ ჩვეულებრივს ხომ??

მიმღების დასტურს მე როგორ ვხვდები??? ზედნადებმა მიღებულებში უნდა გადაინაცვლოს მისაღებიდან თუ ???

მადლობა პასუხისთვის.

Posted by: ვასასი 18 Mar 2013, 14:45
Gberu
ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციებს აგზავნიდი ???

Posted by: Nobel 18 Mar 2013, 15:01
Maribeli
ძირითად საშუალებებზე აქ დასმულ კითხვას განვაგრძობ და ...

არ შეიძლება რომ ცვეთის დაანგარიშების საფინანსო მეთოდი საგადასახადო მეთოდს დავამთხვიო?
მაგალითად: კომპიუტერი რომელიც ღირს 2000 ლარი ცვეთა დავარიცხო წინა წლის საბალანსო ღირებულებიდან 40% (დაჩქარებული მეთოდით), აი ასე მაგალითად:
1 წელი: 800 (ანუ 2000 X 40%)
2 წელი: 480 (ანუ (2000-800) X 40%)
3 წელი: 228 (ანუ (2000-800-480) X 40%)

და მეორე შეკითხვა: ვინ აწესებს იმას კომპიუტერი 2 წელიწადში გაცვდება, 3 წელიწადში თუ 5 წელიწადში?
ან საგადასახადოს საამორტიზაციო მე-2 ჯგუფში შეიძლება თუ არა მქონდეს ორი სხვადასხვა ნივთი რომლიდან, ერთი გაცვდება 2 წელიწადში, ხოლო მეორე 4 წელიწადში? შეიძლება ასე თუ ჯგუფის ყველა ნივთს ერთიდაიგივე ცვეთის ვადა უნდა ქონდეს?

Posted by: lalelale 18 Mar 2013, 15:24
QUOTE (gio_cxel @ 18 Mar 2013, 14:40 )
lalelale
ანუ მე არ ვარ დღგ-ს გადამხდელი, ის არის, ვნიშნავ ჩვეულებრივს ხომ??

მიმღების დასტურს მე როგორ ვხვდები??? ზედნადებმა მიღებულებში უნდა გადაინაცვლოს მისაღებიდან თუ ???

მადლობა პასუხისთვის.

კი, ჩვეულებრივს ნიშნავ.

ზედნადებების რეესტრში: სვეტში მდგომარეობა გექნება
"მიღებული"

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 15:29
QUOTE (Nobel @ 18 Mar 2013, 15:01 )
Maribeli
ძირითად საშუალებებზე აქ დასმულ კითხვას განვაგრძობ და ...

არ შეიძლება რომ ცვეთის დაანგარიშების საფინანსო მეთოდი საგადასახადო მეთოდს დავამთხვიო?
მაგალითად: კომპიუტერი რომელიც ღირს 2000 ლარი ცვეთა დავარიცხო წინა წლის საბალანსო ღირებულებიდან 40% (დაჩქარებული მეთოდით), აი ასე მაგალითად:
1 წელი: 800 (ანუ 2000 X 40%)
2 წელი: 480 (ანუ (2000-800) X 40%)
3 წელი: 228 (ანუ (2000-800-480) X 40%)

და მეორე შეკითხვა: ვინ აწესებს იმას კომპიუტერი 2 წელიწადში გაცვდება, 3 წელიწადში თუ 5 წელიწადში?
ან საგადასახადოს საამორტიზაციო მე-2 ჯგუფში შეიძლება თუ არა მქონდეს ორი სხვადასხვა ნივთი რომლიდან, ერთი გაცვდება 2 წელიწადში, ხოლო მეორე 4 წელიწადში? შეიძლება ასე თუ ჯგუფის ყველა ნივთს ერთიდაიგივე ცვეთის ვადა უნდა ქონდეს?

საგადასახადო მეთოდით ცვეთა ერიცხება წინა წლის ნარჩენ ღირებულებას, ხოლო ფინანსური მეთოდით არა..ამიტომ ერთმანეთს როგორ უნდა დაამთხვიო მე არ ვიცი..

რაც შეეხება ექსპლუატაციის წლებს, ამას ადგენს თვითონ მენეჯმენტი . ბასს ში წერია რომ "გონებრივი განსჯის საფუძველზეო " მეტი არაფერია მითითებული... ამიტომ რა ვადასაც დაუწესებ ლოგიკასთან ახლოს უნდა იყოს. მაგ საკითხი უფრო დეტალურად თუ გაინტერესებს წაიკითხე ბასს 16 და ნახავ ცვეთის დარიცხვის ფინანსურ მეთოდებსაც..

საგადასახადო პირდაპირ გვეუბნება მოგება/ზარალშI ცვეთა შეიყვანეთ საგადასახადო ცვეთით დათვლილი, ხოლო ქონების მიზნებისათვის საშუალო გამოიანგარიშეთ ფინანსური ცვეთა დათვლიდანოო..შენ როგორც ამბობ ერთმანეთს ჯერ ერთი ვერ დაამთხვევ და მერე მეორე რომც დაამთხვიო მაშინ ქონების ღირებულება არ გამოგივა სწორი..
აბა ან როგორ უნდა დაამთხვიო, ამაგლითად მე თუ მოგება ზარალში არჩეული მაქ მეთოდი და ძირითად საშუალებებს ეგრევე ვიქვითავ, ანუ საგადასახადო ცვეთა ნულია, რა ქონების მიზნებისათვის მაინც ფინანსური ცვეთა არ უნდა დავრიცხო ?? მაშ ქონება როგორ უნდა გადავხიხადო სხვა ყვეალაფერს რომ თავი დავანებოთ, თორემ მარტო მაგაში არ გიქმბის პრობლემას კიდე უამრავი მხარეა

Posted by: Nobel 18 Mar 2013, 15:37
QUOTE (Maribeli @ 18 Mar 2013, 15:29 )
საგადასახადო მეთოდით ცვეთა ერიცხება წინა წლის ნარჩენ ღირებულებას, ხოლო ფინანსური მეთოდით არა..ამიტომ ერთმანეთს როგორ უნდა დაამთხვიო მე არ ვიცი..

დამთხვევაში იმას ვგულისხმობ, მაგალითად მეც რომ ცვეთა ფინანსური მეთოდით გავიანგარიშო, ისე როგორც საგადასახადო მეთოდია ანუ ცვეთა დავარიცხო წინა წლის ნარჩენ ღირებულებას. რატომ უნდა იყოს პრობლემა?

Posted by: qondara 18 Mar 2013, 15:44
Maribeli
დარწმუნებული ვიყავი რო გეცოდინებოდა უბრალოდ დავაზუსტე.

ეგ არ იდარდო შენ იყავი კარგად.

წარმატებები მოგების და ქონები დეკლარაციების შევსებაში.

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 15:46
QUOTE (Nobel @ 18 Mar 2013, 15:37 )
QUOTE (Maribeli @ 18 Mar 2013, 15:29 )
საგადასახადო მეთოდით ცვეთა ერიცხება წინა წლის ნარჩენ ღირებულებას, ხოლო ფინანსური მეთოდით არა..ამიტომ ერთმანეთს როგორ უნდა დაამთხვიო მე არ ვიცი..

დამთხვევაში იმას ვგულისხმობ, მაგალითად მეც რომ ცვეთა ფინანსური მეთოდით გავიანგარიშო, ისე როგორც საგადასახადო მეთოდია ანუ ცვეთა დავარიცხო წინა წლის ნარჩენ ღირებულებას. რატომ უნდა იყოს პრობლემა?

პრობლემა არაა/./ ფინანსურ აღრიცხვაში არის ერთი მსგავსი მეთოდი, "შმეცირებადი ნაშთის მეთოდი ქვია " თუმცა აცდენებს მაინც მოგცემს, ვინაიდან აი მაგალითად საგადასახადო მიზნებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა როდის იყიდე ძ.საშუალება თუნდაც 25 დეკემბერს, მაინც მონაწილეობს ცვეთაში ხოლო ფინანსურ აღრიცხვაში რა მეთოდიც არ უნდა აირჩიო პროპორციულად მონაწილეობს.. ხოდა ზუსტად ერთი ერთში მე არ მესმის როგორ უნდა დაამთხვიო ..

გარდა ამისა.. ფინანსური აღრიცვისას მაგ მეთოდს 'შემცირებადი ნაშთის მეთოდი " წარმოადგენს დაჩქარებული ცვეთის მეთოდს, ხოდა გამოვა რომ ქონების ღირებულებას იმცირებ..ესეც გქონდეს მხედველობაში

Posted by: gio_cxel 18 Mar 2013, 15:52
lalelale
ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ დასრულებული მაქვს უკვე ზედნადები და მდგომარეობა ისევ მისაღები უწერია, ანუ მას არ დაუდასტურებია ეგრე გამოდის ჯერ??? ანუ ჩემს მიერ დასრულების შემდეგ მას აქვს შესაძლებლობა დაადასტუროს ? და შემდეგ ეს ზედნადები ჩვეულებრივ გადაინაცვლებს მიღებულებში???

Posted by: Nobel 18 Mar 2013, 16:09
Maribeli
ხომ არ იცი საქართველოში გავრცელებულ საბუღალტრო პროგრამებში (ორისი და სუპერფინი) როგორ ხდება ცვეთის აღრიცხვა, როცა საჭიროა ორივე - საფინასო და საგადასახადო მეთოდი?
ერთი ფორმის მეშვეობით თვითონ ატარებენ ეს პროგრამები ორივე მეთოდს? თუ ორჯერ გიწევს სხვადასხვა მეთოდით ფორმის შევსება? თუ ხელით ხდება მაგალითად საგადასახადო მიზნებისთვის ცვეთის კორექცია?

Posted by: Maribeli 18 Mar 2013, 16:36
QUOTE (Nobel @ 18 Mar 2013, 16:09 )
Maribeli
ხომ არ იცი საქართველოში გავრცელებულ საბუღალტრო პროგრამებში (ორისი და სუპერფინი) როგორ ხდება ცვეთის აღრიცხვა, როცა საჭიროა ორივე - საფინასო და საგადასახადო მეთოდი?
ერთი ფორმის მეშვეობით თვითონ ატარებენ ეს პროგრამები ორივე მეთოდს? თუ ორჯერ გიწევს სხვადასხვა მეთოდით ფორმის შევსება? თუ ხელით ხდება მაგალითად საგადასახადო მიზნებისთვის ცვეთის კორექცია?

უფრო ხშირად საგადასახადო მიზნებისათვის ცვეთა ითვლება ცალკე, ძირითადად ექსელში.. პროგრამაში ამ დროს ფინანსურად არის დარიცხული.. თუმცაღა მე შემხვედრია პირიქითაც, როცა პროგრამაში ჰქონდათ საგადასახადო მიზნებისათვის დარიცხული და სამაგიეროდ ექსელში ჰქონდათ ფინანსუად დათვლილი ქონებისათვის..

თუმცაღა მე მეორე ვარიანტს გარკვეული მიზეზების გამო არ ვამართლებ,ამ დროს იღღვევა და მახინჯდება რეალურად ბუღალტრული აღრიცხვა.

ერთი რამ ცალსახაა, პროგრამაში ერრთი მეთოდით უნდა აღრიცხო ხოლო ერთ ერთი ცალკე ექსელში

Posted by: Gberu 18 Mar 2013, 16:38
ვასასი
არა მარტო წლიურს ვაბარებ ხოლმე
* * *
ერთსაც შეგეკითხებით ანუ რა ხდება ეს თვეები სულ ვრიცხავდი 80 ლარს რა როგორც იჯარის საშემოსავლოს და არ ვაბარებდი დეკლარაციას და შეიძლება რომ ეს ფული სადაც დაგროვდა საგადასახადომ წლიურ საშემოსავლოს ანგარიშზე პლიუსში დამისვას?
ანუ რო გავიმარტლო ტავი რო ბანკი ავტომატურად რიცხავდა თქო

Posted by: shaknike 18 Mar 2013, 17:11
ასეთი კითხვა მაქვს:
სალარო აპარატები ძირ. საშუალებებზე უნდა ავიყვანო ხო? რადგან ერთ წელზე მეტი ვადითაა... და ქონების გადსახადიც დაერიცხება

პირდაპირ ხარჯებში არ შეიძლება?

Posted by: Nobel 18 Mar 2013, 17:15
shaknike
რა ღირს სალაროს აპარატი გააჩნია.
რა ღირს?
* * *
მე როგორც ვიცი, თუ 150 ლარზე ნაკლებია შეგიძლია მიმდინარე წლის ხარჯებში გაატარო მთლიანად

Posted by: shaknike 18 Mar 2013, 17:20
QUOTE (Nobel @ 18 Mar 2013, 17:15 )
shaknike
რა ღირს სალაროს აპარატი გააჩნია.
რა ღირს?
* * *
მე როგორც ვიცი, თუ 150 ლარზე ნაკლებია შეგიძლია მიმდინარე წლის ხარჯებში გაატარო მთლიანად

რაც არის ჩვენთან რა.. 290 ლარიანები
საგადასახადო კუთხით რო ვიქვათავ ამას და 1000 ლარამდე სხვებსაც ეგ ვიცი...
ქონების გაანგარიშების მიზნებისთვის მაინტერესებს

Posted by: Nobel 18 Mar 2013, 17:26
shaknike
ხო ქონების გაანგარიშების მიზნით გითხარი, რადგან 150 ლარზე მეტია ძირ. საშუალებაა, ფინანსური აღრიცხვის მიზნით მაინც ბალანსზე უნდა გეჯდეს და წლების მიხედვით ცვეთა უნდა არიცხო. შესაბამისად ქონების გადასახადიც უნდა არიცხო.

Posted by: nostradamuss 18 Mar 2013, 20:42
gio_cxel
QUOTE
ზედნადები  ამობეჭდილის სახით  გამოიყენება კიდევ?


ზედდებული კი და ანგ ფაქტურას ითხოვენ ამბეჭდილს.. მე რომ შემამომწეს ყველა გამოწერილი და ჩათვილი ან აფქტურები მომთხოვეს...

Posted by: Nobel 18 Mar 2013, 21:13
"ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები" სადმე არის ინტერნეტში, რომ ჩამოვტვირთო?

განსაკუთრებით ბასს 16 მინდა user.gif

თუ არსად არაა ქართული, მაშინ რუსულად ან ინგლისურად საიდან ჩამოვტვირთო?

Posted by: sun_waiting 18 Mar 2013, 21:15
ფიზიკური პირის წლიური საშემოსავლო დეკლარაციის შევსების ფორმა/ინსტრუქცია მომმაწოდეთ რა, გუგლმა არაოო

Posted by: pata 18 Mar 2013, 22:52
პვარ ინდმეწარმე და მაქვს მაღაზია მინდა ხელნაკეთი ნივთები შევიტანო მაღაზიაში რომელთაც ჩემი მეგობარი აკეთებს და რა საბუთები დამჭირდწბა? ან როგორ მოვიქცე

Posted by: Nobel 19 Mar 2013, 00:20
შპს-მ კერძო პირისგან რომ შეიძინოს ძირითადი საშუალება (მაგალითად პრინტერი) ან მასალა (მაგალითად პრინტერის საღებავი-კარტრიჯი) რა საბუთები უნდა გაფომდეს? ზედნადები უნდა?

Posted by: Maribeli 19 Mar 2013, 09:23
ბასს 16 ინგლისურად.. http://www.worldgaapinfo.com/pdf/IAS/IAS16.pdf

ქართული ვერსია ბაფმა თარგმნა და ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის, რა თქმა უნდა 200 ლარად ყიდიან და ელექტრონულად რომ დადონ ვინღა იყიდის.. smile.gif)

მაგრამ პირდაპირ ბასსების შეჭიდება ისევეა როგორც თავსატეხს შეჭიდებიხარ , რთულად იკითხება, იმაზე რთულად ვიდრე კოდექს ან კანონები.. ამიტომ ჯერ რომელიმე ქართველი ავტორის ინტერპრეტაციები გენახა ბაა 16 ზე ანუ ძირითად საშუალებებზე ძირითად აზრს კი გაიგებდი და უფრო ნიუანსები და დეტალები თუ გინდა მერე წაიკითხე სტანდარტი.

კერძო პირისაგან საქონლის შესყიდვას კანონი არ კრძალავს, მაგრამ ეს თუ სისტემატიური ხასიათისაა ან ერთჯერადია მაგრამ რაოდენობაა იმხელა რო საეჭვო ხდება ეკონომიკური საქმიანობა იმ ფიზიკური პირისა, საბუთებს რაც შეეხება ფორმდება 1. ხელშეკრულება შესყიდვაზე
2. მიღება-ჩაბარების აქტი (ადრე ფორმდებოდა გამარტივებული ზედნადები რომელიც ეხალ ამოღებულია,და ზედნადებს მხოლოოდ იმ შემთხვევაშI დაწერთ თუ ადგილზე ყიდვის შემდეგ კომპანია გადმოზიდავს ოფისამდე .(ისიც შიდა გადაზიდვა იქნება უკვე)
3. თუ თანხა ხელზე აიღო- სალაროს გასავლის ორდერი

ხელნაკეთი ნივთებზე რომ ამბობთ, ეგ უკვე იმ ფიზიკური პირის ეკ.საქმიანობა გამოდის, ვინაიდან აკეთებს და მერე სისტემატიურად მოგაწვდით თქვენ გასაყიდად

Posted by: The DoctoR 19 Mar 2013, 09:26
Nobel
ბასს 16.
2008 წლისაა, მარა ბევრი არაფერი არ შეცვლილა

Posted by: odo_tab 19 Mar 2013, 09:29
მშვიდობა ყველას!!!!!!!!!!!!

სად ვნახო ინტერნეტში ბასს 16, თუ იცით ვინმემ ლინკი ჩამიგდეთ.
* * *
The DoctoR

მადლობა, დაგლოცოს უფალმა.

Posted by: giorgi510 19 Mar 2013, 10:05
გამარჯობათ,

მაქვს ზარალი დაუშვად ფინანსურად 14000, ხოლო საგადასახადო 15000 ლარი.

სხვაობა 1000 ლარი გამოწვეულია ამორტიზაციის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენების გამო.

ეს დროებითი სხვაობა, ამ შემთხვევაში (ანუ ზარალს ვგულისხმობ) როგორ აღირიცხება ბუღალტრულად? თუ გატარებას დაწერთ კარგი იქნება.

წინსწარ მადლობა!

Posted by: mziko86 19 Mar 2013, 10:58
გამარჯობათ,ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება. ვინმეს თუ გქონიათ კომპიტერის საშუალებით ჩარიცხვებთან (მობილურ ტელეფონებზე და კომუნალურ გადასახადებზე) საქმე? ვმუშაობ პროგრამა fina-ში,სადაც გატარებებს რომელასც ვაკეთებ ჩარიცხვებთან დაკავშირებით არასწორად სვავს ბალანსში თნხას. ჩვენი საქმიანობა შემდეგში მდგომარეობს:შპს-ს დირექტორს ბანკში შეაქვს გარკვეული თანხა წინასწარ დილერის ანგარიშზე,შემდეგ კი კომპიტერის საშუალებით ვაწარმოებთ ჩარიცხვებს. იქნებ დამეხმაროთ როგორი გატარება ექნება ბუღალტრულად. მე შემდეგნაირად ვატარებდი: სადეპოზიტო შენატანი: დებეტი 1710, კრედიტი 1210, დეპოზიტიდან გახარჯვა: დებეტი 7400, კრედიტი 1710, მიღებული შემოსავალი კი რასაც ამ ჩარიცხვებიდან ვიღებთ ვატარებდი: დებეტი 1710, კრედიტი 6190

Posted by: Nobel 19 Mar 2013, 11:52
Maribeli
The DoctoR

დიდი მადლობა

პატარა მომსახურების სფეროს ოფისისთვის რამდენიმე ძირითადი საშუალება მაქვს საგადასახადო და ფინანსური ცვეთით აღსარიცხი, ქონების გადასახადიც მისაწერი. ეს ყველაფერი ექსელში. და როცა ჩემით გავაკეთებ-მოხალაფორთებ ამას, მინდა ვინმე თქვენგანს ვანახო და შემიმოწმოს. იქნებ საკონტაქტო მომწეროთ პირადში user.gif

Posted by: AGN 19 Mar 2013, 14:32
გამარჯობათ,
არარეზიდენტმა ფირმამ უნდა გამიწიოს მომსახურება - პროექტის დამზადება. მე ვურიცხავ თანხას, ჯერ ავანსს და მერე დარჩენილ ღირებულებას. მაგრამ მერე როგორ უნდა მოვიქცე???
ანუ საქონლის შემთხვევაში შემოდის საბაჟოზე საქონელი, ფიქსირდება და შემდეგი ეტაპებიც გასაგებია, მაგრამ ამ შემტხვევაში?
წინასწარ გიხდით მადლობას

Posted by: The DoctoR 19 Mar 2013, 14:57
giorgi510
QUOTE
მაქვს ზარალი დაუშვად ფინანსურად 14000, ხოლო საგადასახადო 15000 ლარი.

QUOTE
ს დროებითი სხვაობა, ამ შემთხვევაში (ანუ ზარალს ვგულისხმობ) როგორ აღირიცხება ბუღალტრულად? თუ გატარებას დაწერთ კარგი იქნება.

2007 წლამდე აღირიცხებოდა როგორც აქტივი, მარა შემდგომი რედაქციით გააუქმეს ეს და არაფრად არ აღირიცხება ახლა.

Posted by: lolita da me 19 Mar 2013, 15:06
აუ ვინმემ თუ იცით ეხლა განბაჟებით საქონელი და იქ გვეუბნებიან რო საბაჟოდან საქონელი საწყობში რო გადავიტანოთ შიდა გადაზიდვის სასაქონლო უნდა დაიწეროსო და როგორ უნდა გავაკეთო ხო ვერ მეტყვით/?

Posted by: niaaa82 19 Mar 2013, 15:10
QUOTE (lolita da me @ 19 Mar 2013, 15:06 )
აუ ვინმემ თუ იცით ეხლა განბაჟებით საქონელი და იქ გვეუბნებიან რო საბაჟოდან საქონელი საწყობში რო გადავიტანოთ შიდა გადაზიდვის სასაქონლო უნდა დაიწეროსო და როგორ უნდა გავაკეთო ხო ვერ მეტყვით/?

მოკლედ როგორც წესი CMR-ში რაც უწერია დანიშნულებს ადგილი იქამდე იგულისხმება ტრანპორტირება ანუ არაფერიც არ იბეგრება თუ პირდაპირ იმ ტრანსპორტით მივიდა რითაც ჩამოიტანე.

თუ სახმელეთო გადაზიდვაზე გაქვს ლაპარაკი


ან კიდე მეორე ვარიანტია იქ საქართველოს ფოსტის მაქანები დგას ტერმინალზე და იმათ შეუკვეთვ 90 ლარი ღირს და ისინი გიწერენ ანგარიშფაქტურას.


როგორც წესი არაა საჭირო ხოლმე თუ პირდაპირ მყიდველთან არ მიგაქვს რათქმაუნდა და საკუთარ საწყობში მიგაქვს

Posted by: lolita da me 19 Mar 2013, 15:13
niaaa82
საქართველოს ფოსტის მანქანით მიგვაქვს მაგრამ იქ მძღოლმა თუ ვირაცამ უთხრა დირექტოს რო შიდა გადაზიდვის ზედნადები უნდა დაიწეროსო, ჩვენს საწყობში მიგვაქვს კი, აქამდეც ბევრჯერ მიმიგია იმპორტი მაგრამ ამისტანა რამე არ დამიწერია, ან ჯერ იმპორტის დეკლარაცია არ მომსვლია და რანაირად შევავსო ზედნადები

Posted by: niaaa82 19 Mar 2013, 15:31
QUOTE (lolita da me @ 19 Mar 2013, 15:13 )
niaaa82
საქართველოს ფოსტის მანქანით მიგვაქვს მაგრამ იქ მძღოლმა თუ ვირაცამ უთხრა დირექტოს რო შიდა გადაზიდვის ზედნადები უნდა დაიწეროსო, ჩვენს საწყობში მიგვაქვს კი, აქამდეც ბევრჯერ მიმიგია იმპორტი მაგრამ ამისტანა რამე არ დამიწერია, ან ჯერ იმპორტის დეკლარაცია არ მომსვლია და რანაირად შევავსო ზედნადები

არაა აარაფერი საჭირო,

მე არ ვწერ ხოლმე ან როგორ უნდა დავწერო

ტრანსპორტირების ზედნადები უნდა გამოწეროს საქართველოს ფოსტამ

Posted by: lolita da me 19 Mar 2013, 15:35
niaaa82
მეც ეგრე მგონია, ეხლა ცჰამოვიდა დაახლოვებით 1000 დასახელების საქონელი და არც კოდი გვაქვს მინიჩებული არც არაფერი რა ჩავუწერო?ეხლა დავრეკე საგადასახადოში და ხო უნდა დაწერე ზედნადებიო,შენ თუ ზედნადების შებსება არ იცი მოდი სერვისცენტრში და გასწავლითო biggrin.gif ძლივს მივახვედრე რა პრობლემა მქონდა,ეხლა 10 წუტში უნდა გადავურეკო გაგირკვევო

Posted by: niaaa82 19 Mar 2013, 15:42
QUOTE (lolita da me @ 19 Mar 2013, 15:35 )
niaaa82
მეც ეგრე მგონია, ეხლა ცჰამოვიდა დაახლოვებით 1000 დასახელების საქონელი და არც კოდი გვაქვს მინიჩებული არც არაფერი რა ჩავუწერო?ეხლა დავრეკე საგადასახადოში და ხო უნდა დაწერე ზედნადებიო,შენ თუ ზედნადების შებსება არ იცი მოდი სერვისცენტრში და გასწავლითო biggrin.gif ძლივს მივახვედრე რა პრობლემა მქონდა,ეხლა 10 წუტში უნდა გადავურეკო გაგირკვევო

დაწერე რა პასუხი რას გეტყვიან

პ.ს. ისე რა ჩვილი გული აქვთ ყველაფერზე იქ რომ გიბარებენ დაუნი ბავშვივით :დ

Posted by: lolita da me 19 Mar 2013, 16:01
niaaa82
biggrin.gif მოკლედ გადამრთეს გადმომრთეს დავაბნიე ისინიც მაგრად აშკარად არაფერია საჭირო, ბოლომდე არ მეთანხმებიან მაგრამ ასეა. 286ე მუხლი ნახეო და ვნახავ აბა

Posted by: Lady_Bird 19 Mar 2013, 16:31
niaaa82
QUOTE
ტრანსპორტირების ზედნადები უნდა გამოწეროს საქართველოს ფოსტამ


ზედნადებს ტვირთის მფლობელი წერს.
მეც დავსვი ადრე მსგავსი კითხვა. კოდექსის მიხედვით ზედნადების დაწერა სავალდებულოა როცა ხდება იმპორტირებული ტვირტის გადაზიდვის დროს სატრანსპორტო საშუალების ცვლილება. მგონია რომ ეს ხარვეზია ამ მუხლში და არ უნდა იყოს იმ ტვირთზე ზედნადების დაწერა სავალდებულო რომელიც ტოვებს საბაჟოს და მოყვება ინვოისები და დეკლარაცია. ჯერ საქონელი არ აგიყვანია შემოსავალში და რა კოდის მინიჭებაზეა საუბარი. იქნებ რაღაც არ ჩამოვიდა ან შეცდომით ჩამოვიდა. ასეთებიც მომხდარა.

Posted by: niaaa82 19 Mar 2013, 17:19
QUOTE (Lady_Bird @ 19 Mar 2013, 16:31 )
niaaa82
QUOTE
ტრანსპორტირების ზედნადები უნდა გამოწეროს საქართველოს ფოსტამ


ზედნადებს ტვირთის მფლობელი წერს.
მეც დავსვი ადრე მსგავსი კითხვა. კოდექსის მიხედვით ზედნადების დაწერა სავალდებულოა როცა ხდება იმპორტირებული ტვირტის გადაზიდვის დროს სატრანსპორტო საშუალების ცვლილება. მგონია რომ ეს ხარვეზია ამ მუხლში და არ უნდა იყოს იმ ტვირთზე ზედნადების დაწერა სავალდებულო რომელიც ტოვებს საბაჟოს და მოყვება ინვოისები და დეკლარაცია. ჯერ საქონელი არ აგიყვანია შემოსავალში და რა კოდის მინიჭებაზეა საუბარი. იქნებ რაღაც არ ჩამოვიდა ან შეცდომით ჩამოვიდა. ასეთებიც მომხდარა.

ჰო მეც მაგას ვიძახი,

ანუ ტრანსპორტირებსი ზედნადებს ვეძახი ჩვენს ენაზე,

იწერება ამ დროს ა/ფ და ცემეერის საფუძველზე ივსება სპეციალური ბლანკი ზედნადები არააა მგრამ ანუ როგორ ავხსნა არ ვიცი, არ უნდა ზედნადების გამოწერა ეგ ზუსტად ვიცი თუ სხვის საწყობში არ მიგაქვს საბაჟოდან

Posted by: goo1000 19 Mar 2013, 18:15
გამარჯობათ
ორმაგი დაბეგვრის ფორმას ვავსებ და არ ამატებს რა ვქნა ვერ დამეხმარებით? ძალიან გთხოვთ

Posted by: niaaa82 19 Mar 2013, 18:46
გრაფა 24 - უიმედო ვალები

აქ რას წერთ ხოლმე?

1492 -ზე

მაქვს გატარებული 2008-2009 ში დამფუძნებლის მიერ წაღაებული რაღაცეები, დაბეგრილი მაქვს, მაგრამ ამ მოთხოვნებიდან ვერ ამოდის ჰოდა
შეიძლება ესენი ჩავწერო? სპყ
* * *
1. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს რეალიზებულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები, რომელთა მიხედვით მისაღები შემოსავლები წინა საანგარიშო პერიოდებში შეტანილი იყო ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში.
2. უიმედო ვალების გამოქვითვა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში.

რას ნიშნავს დავალაინება ჩამოწერილია?
და ვადები აქვს ამ ვალებს ?

Posted by: naka 19 Mar 2013, 19:31
რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და წინასწარ მადლობა პასუხებისთვის smile.gif

1. შპს-მ ძირითად საშუალებებში მხოლოდ სალაროს აპარატი აქვს. ქონების გადასახადი საიდან უნდა დაანგარიშდეს 290 ლარიდან (ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით) თუ 245,76-დან (ღირებულება დღგ-ს გარეშე)?
2. შპს-ს მაღაზიაში უდგას კომპიუტერი, რომელიც მფლობელის საკუთრებაა (სახლიდან მიიტანა, ძველი), შესაბამისად არც არსადაა აღრიცხული. ეს დარღვევაა? როგორ უნდა დაამტკიცოს მფლობელმა, რომ კომპიუტერი შეძენილი არ არის? ან რამდენად კანონიერია, რომ მაღაზიაში უდევს?
3. 1 აპრილისთვის ბარდება წლის განაცემთა ინფორმაცია?
4. რომელ კოდებზე ირიცხება მოგების და ქონების გადასახადები?


Posted by: mziko86 19 Mar 2013, 21:00
გამარჯობათ,ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება. ვინმეს თუ გქონიათ კომპიტერის საშუალებით ჩარიცხვებთან (მობილურ ტელეფონებზე და კომუნალურ გადასახადებზე) საქმე? ვმუშაობ პროგრამა fina-ში,სადაც გატარებებს რომელასც ვაკეთებ ჩარიცხვებთან დაკავშირებით არასწორად სვავს ბალანსში თნხას. ჩვენი საქმიანობა შემდეგში მდგომარეობს:შპს-ს დირექტორს ბანკში შეაქვს გარკვეული თანხა წინასწარ დილერის ანგარიშზე,შემდეგ კი კომპიტერის საშუალებით ვაწარმოებთ ჩარიცხვებს. იქნებ დამეხმაროთ როგორი გატარება ექნება ბუღალტრულად. მე შემდეგნაირად ვატარებდი: სადეპოზიტო შენატანი: დებეტი 1710, კრედიტი 1210, დეპოზიტიდან გახარჯვა: დებეტი 7400, კრედიტი 1710, მიღებული შემოსავალი კი რასაც ამ ჩარიცხვებიდან ვიღებთ ვატარებდი: დებეტი 1710, კრედიტი 6190
P.S. ეს თანხა პროგრამა fina-ში,მი ჯდება ხარჯად,ჩვენ კი უბრალოდ ედპოზიტზე შეგვაქვს დილერის ანგარიშზე ერტერთ ბანკში და შემდეგ ეს თანხა იხარჯება და ამ თანხიდან პირიქით ჩვენ გვიჯდება ბონუსად მოგება ძალიან გთხოვ გამომეხმაუროთ თუ ვინმეს შეგიძლიათ დახმარება.წინასწარ მადლობა

Posted by: The DoctoR 19 Mar 2013, 21:41
niaaa82
დავალიანება ჩამოწერილია, როცა მისი ამოღების შანსი ნულის ტოლია და ბუღალტერიაში მოთხოვნებს შეიმცირებ რეზერვების ან გაუნაწილებელი მოგების ხარჯზე.
თუმცა საგადასახადო კოდექსი უფრო აკონკრეტებს ამ ფაქტს - სსკ მე-8 მუხლში (ტერმითა განმარტებები) წერია, თუ რა არის უიმედო ვალი.


Posted by: Nobel 19 Mar 2013, 21:54
გავაკეთე ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვის და ქონების გადასახადის გაანგარიშება ექსელში, გთხოვთ გადახედეთ და მითხარით სად არის შეცდომა? user.gif

ეს ექსელის ფაილი აქ მიდევს http://dasaqmeba.com/mmdir/cvetis-da-qonebis-gasasaxadis-gaangarisheba.xlsx

Posted by: phiphqia 19 Mar 2013, 22:20
მოგესალმებით
შპს-ში დივიდენდი რომ საერთოდ არ გავცე წლის მანძილზე შეიძლებაა? smile.gif

Posted by: The DoctoR 19 Mar 2013, 22:55
Nobel
ქონების გადასახადში ფორმულები ჩაგისწორე და ნახე აბა smile.gif



phiphqia
თუ გინდა საერთოდ ნუ გასცემ smile.gif

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 00:13
The DoctoR
მართიალი ხარ შეცდომა მქონდა, 2-ზე გაყოფა გამომრჩა smile.gif

რაც შეეხება პირველ წელს, თუ ივლისში შევიდა 960 ლარის ძირითადი საშუალება ექსპლუატაცაიში და წლის ბოლოს ნარჩენი ღირებულება იყო 800 ლარი, მაშინ როგორი იქნება ფორმულა?

შენ ამბობ რომ ასე იქნება ფორმულა (960+800)/2 X 1%/2 ანუ 4.40 ლარიო

სწორია ვითომ?

კომენტარებში ვნახე ასე გამოვიდა:
800/2 X 6/12 X 1% ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის 2.00 ლარი

რომელია სწორი მანც ვერ გავიგე sad.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Mar 2013, 00:32
შპს-მ გადაურიცხა თანხა მომწოდებლის ნაცვლად ფ/პ-ს სამჯერ სხვადასხვა თარიღებში, ფ/პ-მა კი სამივეჯერ გამოიტანა ის თანხები.
გამოსავალი რა იქნება და როგორ უნდა იმოქმედოს შპს-მ დარღვევა რო აღმოფხვრას?
და კიდედევ ფ/პ-ს რაიმე პრობლემები ხო არ შეექმნება?


Posted by: The DoctoR 20 Mar 2013, 00:43
Nobel
საწყისი 0 ხომ არ იქნება? თავდაპირველი და ნარჩენი ღირებულების საშუალო არითმეტიკული უნდა დაიანგარიშო.
და რადგანაც არასრული წელი ფუნქციონირებდა, ამის გამო გადასახადსაც პროპორციულად ანგარიშობ.

Red Hot Chili Peppers
ეს ფ/პ მომწოდებლის წარმომადგენელი იყო? ასეთ შემთხვევაში თუ ის თანხას ვერ დააბრუნებს, სამმხრივი შეთანხმება გააკეთე, რომ ფ/პ გადარიცხული თანხა ჩაითვალო იურიდიულ პირზე გადახდილად. ხელს მოაწერთ სამივე და ვსო.
და მომწოდებლმა და იმ ფ/პ ერთამანეთში გაარკვიონ - შეატანინოს მის ანგარიშზე თანხა.

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 00:48
The DoctoR
ლოგიკურად მართალი ხარ, მაგრამ ნახე აქ კომენტარებში http://www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/georgian_taxcode_commentary_book2_156-310.pdf
გვერდი 271-272 ზე

ასე წერია:
QUOTE
დავუშვათ:
- საწარმო დარეგისტრირდა 2011 წლის 1 სექტემბერს;
- 31.12.2011 მდგომარეობით საწარმოს ბალანსზე ერიცხებოდა დასაბეგრი ქონება X ლარის ღირებულებით;
- 31.12.2011 მდგომარეობით აკუმულირებულმა ცვეთამ შეადგინა Y ლარი;
- 31.12.2012 მდგომარეობით საწარმოს ბალანსზე ერიცხებოდა დასაბეგრი ქონება Z ლარის ღირებულებით;
- 31.12.2012 მდგომარეობით აკუმულირებულმა ცვეთამ შეადგინა Q ლარი;
- ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გადასახადის განაკვეთი განსაზღვრულია 1%‑ის ოდენობით.
მოცემულ შემთხვევაში ქონების გადასახადი გაიანგარიშება შემდეგნაირად:
2011 წლისათვის: (X-Y)/2×4/12 ×1% (ამ შემთხვევაში ქონების გადასახადი გამოითვლება პერიოდის პროპორციულად).
2012 წლისათვის: (X-Y+ Z-Q)/2×1%


ანუ პირველ წელსო (X-Y)/2×4/12 ×1%
ამის მიხედვით ჩემს მაგალითში ეგ 800/2×6/12×1% გამოდის ანუ 2.00 ლარი

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Mar 2013, 00:59
არა მომწოდებლის წარმომსადგენელი არა არის.
თუ დააბრუნა თანხა მაშინ პრობლემა მოგვარდება?

Posted by: The DoctoR 20 Mar 2013, 01:01
Nobel
როგორ გითხრა აბა....
ვნახოთ სხვა რას იტყვის. მე ასე ვაკეთებ გაანგარიშებას და ვფიქრობ რომ უფრო ლოგიკურია, ვიდრე 0+X თანხაზე.

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 01:06
The DoctoR
ლოგიკური კი არის მარა, კოდექსშიც რაღაც უცნაურად წერია "კალენდარული წელიო". და კალენდარული წლის დასაწყისში როცა არ იყო ეს აქტივი, გამოდის "ნულია" თავისთავად. აბა როგორ გავიგოთ?!

QUOTE
   მუხლი 202. ქონებაზე გადასახადის განაკვეთი

1. საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება დასაბეგრი ქონების ღირებულების არა უმეტეს 1 პროცენტის ოდენობით. ამ ნაწილის მიზნებისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება არის საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით),

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 10:36
QUOTE (Nobel @ 20 Mar 2013, 01:06 )
The DoctoR
ლოგიკური კი არის მარა, კოდექსშიც რაღაც უცნაურად წერია "კალენდარული წელიო". და კალენდარული წლის დასაწყისში როცა არ იყო ეს აქტივი, გამოდის "ნულია" თავისთავად. აბა როგორ გავიგოთ?!

QUOTE
   მუხლი 202. ქონებაზე გადასახადის განაკვეთი

1. საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება დასაბეგრი ქონების ღირებულების არა უმეტეს 1 პროცენტის ოდენობით. ამ ნაწილის მიზნებისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება არის საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით),

საწყისი ღირებულება 0, კოდექსშიც ასე წერია და მასე ვაკეთებ მეც..

რაიმე შეზღუდვა რომ ყოფილიყო მაგ შემთხვევაზე აუცილებლად იქნებოდა მითითებული კოდექსში ან ინსქტრუქციაში..არცერთგან არაფერია მაგაზე ნათქვამი და თან ერთ ერთ სერიოზულ და კომპეტენტურ პიროვნებასთანაც მაქვს გავლილი თავის დროზე, ასე რომ თუ ვინმეს ჯერა ჩემი საწყისი 0 ია, ვისაც არ ჯერა კიდევ დააზუსტეთ შემოსავლების სამსახურში. smile.gif

Posted by: odo_tab 20 Mar 2013, 10:43
QUOTE
საგადასახადო პირდაპირ გვეუბნება მოგება/ზარალშI ცვეთა შეიყვანეთ საგადასახადო ცვეთით დათვლილი, ხოლო ქონების მიზნებისათვის საშუალო გამოიანგარიშეთ ფინანსური ცვეთა დათვლიდანოო..შენ როგორც ამბობ ერთმანეთს ჯერ ერთი ვერ დაამთხვევ და მერე მეორე რომც დაამთხვიო მაშინ ქონების ღირებულება არ გამოგივა სწორი..აბა ან როგორ უნდა დაამთხვიო, ამაგლითად მე თუ მოგება ზარალში  არჩეული მაქ მეთოდი და ძირითად საშუალებებს ეგრევე ვიქვითავ, ანუ საგადასახადო ცვეთა ნულია

Maribeli
მშვიდობიან დღეს გისურვებთ,

ძირითად საშუალებებს ეგრევე ვიქვითავ, ნიშნავს პირდაპირ ხარჯში ატარებ ? ამ შემთხვევაში მოგება ხომ შეგიმცირდება, თუ არა სწორად გავიგე? ხარჯი გაიზარდა მოგება შემცირდა. ქონებისთვის ყველაფერი გასაგებია ფინანსურიდან ითვლება, მაგრამ მოგებისთვის ცვეთას თუ არ არიცხავ .... იქნებ ცოტა დაწვრილებით ამიხსნა ? გთხოვ ძალიან.

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 10:50
QUOTE (odo_tab @ 20 Mar 2013, 10:43 )
QUOTE
საგადასახადო პირდაპირ გვეუბნება მოგება/ზარალშI ცვეთა შეიყვანეთ საგადასახადო ცვეთით დათვლილი, ხოლო ქონების მიზნებისათვის საშუალო გამოიანგარიშეთ ფინანსური ცვეთა დათვლიდანოო..შენ როგორც ამბობ ერთმანეთს ჯერ ერთი ვერ დაამთხვევ და მერე მეორე რომც დაამთხვიო მაშინ ქონების ღირებულება არ გამოგივა სწორი..აბა ან როგორ უნდა დაამთხვიო, ამაგლითად მე თუ მოგება ზარალში   არჩეული მაქ მეთოდი და ძირითად საშუალებებს ეგრევე ვიქვითავ, ანუ საგადასახადო ცვეთა ნულია

Maribeli
მშვიდობიან დღეს გისურვებთ,

ძირითად საშუალებებს ეგრევე ვიქვითავ, ნიშნავს პირდაპირ ხარჯში ატარებ ? ამ შემთხვევაში მოგება ხომ შეგიმცირდება, თუ არა სწორად გავიგე? ხარჯი გაიზარდა მოგება შემცირდა. ქონებისთვის ყველაფერი გასაგებია ფინანსურიდან ითვლება, მაგრამ მოგებისთვის ცვეთას თუ არ არიცხავ .... იქნებ ცოტა დაწვრილებით ამიხსნა ? გთხოვ ძალიან.

არსებობს ესეთი მეთოდი ძირითად საშუალებების სრულად გამოქვითვის მეთოდი ნახე საგ.კოდექსი მუხლი 112, ხოდა მოგება/ზარალში პირდაპირ ვიქვითავ შეძენილ და ექსპლუატაციაში შესულ ძ.საშუალებებს..

ხარჯი კი იზრდება და მოგება მცირდება მაგრამ მხოლოდ პირველ წლებში, საამაგიეროდ მომდევნო წლებში ცვეთა აღარ მაქვს და იქ მეზრდება მოგება , ასე რომ უბრალოდ დროის ფაქტორია smile.gif))

Posted by: odo_tab 20 Mar 2013, 10:53
Maribeli

გაიხაროს შენმა გამზრდელმა, დიდი მადლობა, არასოდეს დახმარებაზე უარს არ ამბობ.

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 11:06
odo_tab
ანუ ეგ მარტივად რომ გაიგო შენ გჭირდება რომელიმე 1000 ლარამდე ძირ.საშუალების სამაგალითო ბუღალტრული გატარებები დაგიწერონ სრულად წლების მიხედვით.

მე ჩემებურად აზრზე ვარ და ჩემებურად ვაპირებ, ეხლა შემყავს ნივთობრივი ხარჯები ჩემს პროგრამაში და მაქმდე რომ მივალ და გავატარებ დავწერ აქაც.
მანამდე სხვა რას დაწერს საინტერესოა ...

Posted by: odo_tab 20 Mar 2013, 11:12
Maribeli

სრულად გამოქვითვა არამატერიალურ აქტივებზეც ვრცელდება ? მაგ. პროგრამებზე და ლიცენზიებზე ?

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 11:13
QUOTE (Nobel @ 20 Mar 2013, 11:06 )
odo_tab
ანუ ეგ მარტივად რომ გაიგო შენ გჭირდება რომელიმე 1000 ლარამდე ძირ.საშუალების სამაგალითო ბუღალტრული გატარებები დაგიწერონ სრულად წლების მიხედვით.

მე ჩემებურად აზრზე ვარ და ჩემებურად ვაპირებ, ეხლა შემყავს ნივთობრივი ხარჯები ჩემს პროგრამაში და მაქმდე რომ მივალ და გავატარებ დავწერ აქაც.
მანამდე სხვა რას დაწერს საინტერესოა ...

1000 ლარამდე ღირებულება არაფერ შუაშუია 112 მუხლთან, რა ათას ლარი და რატო არა ასი ათასობით ლარის ძ/საშუალებებიც გამოქვითია ეგრევე სრულად პირველივე წელს..


Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 11:29
Maribeli
ანუ ის რაც 111 მუხლში წერია 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებაზე იგიგივე პრინციპით მოქმედება შეიძლება 1000 ლარს ზემოთ ძირითად საშუალებაზე 112 მუხლის საფუძველზე?

მაშინ 111 მუხლის ნაცვლად 112 მუხლს გამოვიყენებ და ყველა ძირითად საშუალებას პირველივე წელს 100% ცვეთას დავარიცხავ, რამე პრობლემა იქნება?
რომელიმე დეკლარაციაში ან რამე დოკუმენტში უნდა მივუთითო, რომ 112-ე მუხლს ვიყენებ?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 11:37
odo_tab
5 წელი შეცვლა არ შეგიძლია. მაგ პრინციპს უნდა მიყვე, ანუ სრულ გამოქვითვას

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 11:39
QUOTE (Nobel @ 20 Mar 2013, 11:29 )
Maribeli
ანუ ის რაც 111 მუხლში წერია 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებაზე იგიგივე პრინციპით მოქმედება შეიძლება 1000 ლარს ზემოთ ძირითად საშუალებაზე 112 მუხლის საფუძველზე?

მაშინ 111 მუხლის ნაცვლად 112 მუხლს გამოვიყენებ და ყველა ძირითად საშუალებას პირველივე წელს 100% ცვეთას დავარიცხავ, რამე პრობლემა იქნება?
რომელიმე დეკლარაციაში ან რამე დოკუმენტში უნდა მივუთითო, რომ 112-ე მუხლს ვიყენებ?

პრობლემა არ იქნება.. თუ მაგ მეთოდს აირჩევ ვერ შეცვლი 5 წლის განმავლობაში.. დეტალურად წაიკითხე 112 მუხლი თუ მაგის არჩევას აპირებ,.. არის ნიუანსები რომლებიც არ გამოიქვითება, მაგალითად კაპიტალში შეტანილი ძ.საშუალებები


Posted by: beqaG 20 Mar 2013, 11:40
დავუშვათ შპს "გრიშა" არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შპს "მიშა"-სი
ხოდა ამ შპს "მიშა"-ს აქვს დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ, მაგრამ არ აქვს ფული.
შეიძლება შპს "გრიშა"-მ გადაიხადოს ეს თანხა? ანუ დაუფაროს დავალიანება.

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 11:41
Magdala
"5 წელი შეცვლა არ შეგიძლია" რას ნიშნავს?
1 წლის მერე სხვა ახალი ძირითადი საშუალება რომ შევიძინო ისაც მხოლოდ ამ "სრული გამოქვითვის" მეთოდით უნდა აღვრიცხო?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 11:43
Nobel
QUOTE
1 წლის მერე სხვა ახალი ძირითადი საშუალება რომ შევიძინო ისაც მხოლოდ ამ "სრული გამოქვითვის" მეთოდით უნდა აღვრიცხო?

კი
ერთი წლის მერე და საერთოდ 5 წლის განმავლობაში, საწყისი წელი მგონი ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციაში შესვლიდან აითვლება

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 11:44
QUOTE (Nobel @ 20 Mar 2013, 11:41 )
Magdala
"5 წელი შეცვლა არ შეგიძლია" რას ნიშნავს?
1 წლის მერე სხვა ახალი ძირითადი საშუალება რომ შევიძინო ისაც მხოლოდ ამ "სრული გამოქვითვის" მეთოდით უნდა აღვრიცხო?

კი.. სულ მაგ მეთოდით უნდა აღრიცხო მომდევნო 5 წელი მინიმუმ.

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 11:47
Maribeli
და 5 წლის განმავლობაში კაპიტალში თუ მოვინდომე შეყვანა ახალი შეძენილი ძირითად საშუალების, მაშინ ამას რას ვუზამ? ამ ახალ ძირითად საშუალებას საერთოდ არ უნდა დაერიცხოს ცვეთა თუ ცვეთა დაერიცხება 111-ე მუხლის მიხედვით?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 11:48
Nobel
მაგდენი აღარ ვიცი smile.gif
უფრო კომპეტენტურები გიპასუხებენ
გადავხედავ მაინც მაგ მუხლს
* * *
Nobel
კაპიტალში თუ შეიტან მაშინ გამოქვითვა არ შეგიძლია
რასაც არ შეიტან იმაზე ისევ სრული გამოქვითვის პრინციპით იხელმძღვანელებ

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 11:56
Magdala
მოკლედ იმდენ რამეს აღმოაჩენ ამ კოდექსში, რადმენსაც დისქავერის ტელეარხზე ვერ გაიგებ biggrin.gif

ვითომ პრაქტიკაში ბევრი სარგებლობს 112 მუხლით?
მე მგონი მეც, როგორც მცირე მომსახურების ბიზნესს მაწყობს ...

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 11:58
Nobel
არა მგონია თავიდანვე გამოქვითვა პრაქტიკული იყოს smile.gif
სფეროს და საწარმოს სიდიდეს გააჩნია ალბათ
ანუ რა არის იცი
ორივე ნორმას თავისი პლუსი და მინუსი აქვს და შენთივს რომელიცაა პრიორიტეტული იმას აირჩევ რა თქმა უნდა
მე 111 გამოვიყენებდი

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 12:04
QUOTE (Nobel @ 20 Mar 2013, 11:56 )
Magdala
მოკლედ იმდენ რამეს აღმოაჩენ ამ კოდექსში, რადმენსაც დისქავერის ტელეარხზე ვერ გაიგებ biggrin.gif

ვითომ პრაქტიკაში ბევრი სარგებლობს 112 მუხლით?
მე მგონი მეც, როგორც მცირე მომსახურების ბიზნესს მაწყობს ...

ძალიან ბევრი ვიცი ვინც დაიწყო ამ მუხლის გამოყენება..

რაც შეეხება კაპიტალში შეტანილს: კაპიტალში შეტანილი ან ნაჩუქარი ძ/საშუალება არ გამოქვითება პირდაპირ , ერიცხება მას ცვეთა... თუ მისი ღირებულება 1000 ლარზე მეტია, თუ ნაკლებია მაშინ ვრცელდება 111 მუხლი, მათ ამორტიზაცია საერთოდ არ ერიცხება და ისედაც ეგრევე სრულად გამოიქვითება მოგება/ზარალში.

Posted by: beqaG 20 Mar 2013, 12:06
ამ კითხვაზე ხომ არ გაქვთ პასუხი?
http://forum.ge/?showtopic=34508813&view=findpost&p=35678587

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 12:10
QUOTE (beqaG @ 20 Mar 2013, 11:40 )
დავუშვათ შპს "გრიშა" არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შპს "მიშა"-სი
ხოდა ამ შპს "მიშა"-ს აქვს დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ, მაგრამ არ აქვს ფული.
შეიძლება შპს "გრიშა"-მ გადაიხადოს ეს თანხა? ანუ დაუფაროს დავალიანება.

დამფუძნებელი რა შვილობილია ??? და მოგებიდან დივიდენს იღებს დამფუძნებელი კომპანია ???

მე ქონია სიტუაცია როცა სხვა კომპანიის მაგივრად გადამირიცხავს ბიუჯეტში ფული, მაგრამ ამ შემთხვევაშI მე მქონდა დავალიანება იმ კომპანიის მიმართ და იმან მომწერა ჩემს მაგივრად ბიუჯეტში ჩამირიცხე ეს თანხა ამა და ამ კოდზეო..

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 12:12
beqaG
240 მუხლი ნახე აბა

Maribeli
სასამართლოს გადაწყვეტილება რომ გადახდისუუნაროა არ უნდა?
ან რამე ასეთი სტატუსი
ან განაცხადი

Posted by: beqaG 20 Mar 2013, 12:23
Magdala
QUOTE
240 მუხლი ნახე აბა

სად ვნახო? smile.gif
რამე ბმული ხომ არ გაქვს?

QUOTE
მოგებიდან დივიდენს იღებს დამფუძნებელი კომპანია ???

წლის ბოლოს რათქმაუნდა smile.gif
QUOTE
მაგრამ ამ შემთხვევაშI მე მქონდა დავალიანება იმ კომპანიის მიმართ და იმან მომწერა ჩემს მაგივრად ბიუჯეტში ჩამირიცხე ეს თანხა ამა და ამ კოდზეო..

ხო არა, ეგ სიტუაცია არ არის აქ smile.gif


Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 12:25
რა მინუსი და პლიუსი შეიძლება ქონდეს 112 მუხლს 111 მუხლთან შედარებით?

ჩემი აზრით...
პლიუსი ალბათ ის იქნება, რომ:
- საგადასახადო მეთოდით ცვეთის რთული გაანგარიშება აღარ გიწევს ყოველ წელს - სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა ნომრები, ...
- თავიდან მეტი ფული გრჩება კომპანიაში, შესაბამისად ფულის დროში დისკონტირების პრინციპით მოგებული რჩები

უარყოფითი რა აქვს არ ვიცი, თქვენ ხომ არ იცით?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 12:26
beqaG

http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi/mukhli-240-mesame-pirze-gadakhdevinebis-miktseva

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 12:32
QUOTE (Nobel @ 20 Mar 2013, 12:25 )
რა მინუსი და პლიუსი შეიძლება ქონდეს 112 მუხლს 111 მუხლთან შედარებით?

ჩემი აზრით...
პლიუსი ალბათ ის იქნება, რომ:
- საგადასახადო მეთოდით ცვეთის რთული გაანგარიშება აღარ გიწევს ყოველ წელს - სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა ნომრები, ...
- თავიდან მეტი ფული გრჩება კომპანიაში, შესაბამისად ფულის დროში დისკონტირების პრინციპით მოგებული რჩები

უარყოფითი რა აქვს არ ვიცი, თქვენ ხომ არ იცით?

ერთ ერთი მინუსი ის არის რომ პირველივე წელს რომ ზარალზე გახვალ ეგ ზარალი 5 წელი შეგიძლია გადაიტანო მომდევნო დეკლარაციებში მეტი ვერა, ხოლო ცვეთა რომ დაგერიცხა სრულად გამოიქვითავდი ოღონდ დროშI გაწელილად.. ასე კი მხოლოდ 5 წელში თუ აითვისე ხომ კარგითუ არადა ზარალში წახვალ..
ეს ძირითადად მაშინ ხდება როცა მილიონობით და ასი ათასობით ძ/სშუალებებზეა საუბარი..

Posted by: beqaG 20 Mar 2013, 12:44
Magdala
QUOTE
http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-k...inebis-miktseva

მადლობა smile.gif

ანუ მე როგორც გავიგე თუ მესამე პირს აქვს კონკრეტული ფირმის მიმართ დავალიანება და და ამ კონკრეტულ ფირმას კი სახელმწიფოს მიმართ აქვს დავალიანება, ამ შემთხვევაში შეუძლია საგადასახადო ორგანოს გადაახდენინოს ამ მესამე პირს კონკრეტული ფირმის მაგივრად დავალიანება არა?

ეს ხდება იმ შემთხვევაში თუ ამ ფირმას არ შესწევს ძალა თავად გაისტუმროს დავალიენება სახელმწიფოს მიმართ.




Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 12:50
beqaG
QUOTE
დავუშვათ შპს "გრიშა" არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შპს "მიშა"-სი
ხოდა ამ შპს "მიშა"-ს აქვს დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ, მაგრამ არ აქვს ფული.
შეიძლება შპს "გრიშა"-მ გადაიხადოს ეს თანხა? ანუ დაუფაროს დავალიანება.

ოღონდ რამე დოკუმენტი ან ვინმეს გადაწყვეტილება თუ არის საჭირო ან რა არის საჭირო ეგ აღარ ვიცი

Posted by: niaaa82 20 Mar 2013, 12:51
QUOTE (The DoctoR @ 19 Mar 2013, 21:41 )
niaaa82
დავალიანება ჩამოწერილია, როცა მისი ამოღების შანსი ნულის ტოლია და ბუღალტერიაში მოთხოვნებს შეიმცირებ რეზერვების ან გაუნაწილებელი მოგების ხარჯზე.
თუმცა საგადასახადო კოდექსი უფრო აკონკრეტებს ამ ფაქტს - სსკ მე-8 მუხლში (ტერმითა განმარტებები) წერია, თუ რა არის უიმედო ვალი.

ეგ გასაგებია ტერმინი და მუხლი,

მაგრამ მე რაც ვიკითხე ეგ როგორ იქნება?

ანუ დამფუძნებელმა წაიღო საქონელი ფასნამატით,
1492ზეა გატარებული და შესაბამისად ერთობლივ შემოსსვალშია იმ წელს აყვანილი და დაბეგრილია

და ეს მოთხოვნა ასე უსასრულოდ არის დარჩენილი და
რადენად შესაძლებელი იქნება ტექნიკურად რომ
ეს უფასოდ მიწოდებული საქომელი პერიდულად უმედო ვალად ვაღიარო თქო ეგ მაინტერესებს?

Posted by: Lady_Bird 20 Mar 2013, 12:55
მოკლედ 1С პროგრამაში ვინც მუშაობთ მაინტერესებს მაღაზია საწყობში აუცილებელია რომ გასაყიდი ფასები დავარეგისტრირო? თუ ხელითაც შეიძლება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე ფასის ჩაწერა

Posted by: niaaa82 20 Mar 2013, 12:58
QUOTE (Magdala @ 20 Mar 2013, 12:50 )
beqaG
QUOTE
დავუშვათ შპს "გრიშა" არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შპს "მიშა"-სი
ხოდა ამ შპს "მიშა"-ს აქვს დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ, მაგრამ არ აქვს ფული.
შეიძლება შპს "გრიშა"-მ გადაიხადოს ეს თანხა? ანუ დაუფაროს დავალიანება.

ოღონდ რამე დოკუმენტი ან ვინმეს გადაწყვეტილება თუ არის საჭირო ან რა არის საჭირო ეგ აღარ ვიცი

ლოგიკურად შეიძლება

მე მქონდა ასეთი შემთხვევა რომ თანხას ვერ მირიცხავდნენ და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მომივიდა წერილი რომ შპს X-ის დავალიანებას დამიფარავდა შპს Y, რომელსაც ქონდა X-ის ვალი

ჩამირჩხა თანხა სულ სხვა კომპანიამ და შეაბამისად მე გავუკეთე ქვე ანგარიში ამ X-ს და საბუთებში ჩავდე ეს წერილი

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 13:02
niaaa82
ეს სხვანაირი შემთხვევაა
საგადასახადო დავალიანება არის ბიუჯეტში გადასახდელი

გავარკვევ ზუსტად
მანდ რეზიდენტობა არარეზიდენტობის ნიუანსიც იქნება გასათვალისწინებელი

Posted by: beqaG 20 Mar 2013, 13:10
niaaa82
QUOTE
ლოგიკურად შეიძლებამე მქონდა ასეთი შემთხვევა რომ თანხას ვერ მირიცხავდნენ და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მომივიდა წერილი რომ შპს X-ის დავალიანებას დამიფარავდა შპს Y, რომელსაც ქონდა X-ის ვალიჩამირჩხა თანხა სულ სხვა კომპანიამ და შეაბამისად მე გავუკეთე ქვე ანგარიში ამ X-ს და საბუთებში ჩავდე ეს წერილი

გასაგებია, მაგრამ 240-ე მუხლით ეს შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ Y-ს აქვს X-ს მიმართ დავალიანება, ხოლო X-ს თავის მხრივ აქვს სახელმწიფოს მიმართ დავალიანება და ვერ იხდის, უქონლობის გამო, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება Y-მა გადაუხადოს სახელმწიფოს X-ს დავალიანება.

და როგორც ვხვდები მუხლიდან, ესეც მხოლოდ იმ შეთხვევაში თუ დოკუმენტალურად არის დადასტურებული Y-ს ვალი X-ს მიმართ.

"1. გადასახადის გადამხდელის აღიარებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების მიზნით საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, მესამე პირს წარუდგინოს საგადასახადო მოთხოვნა და მისი ქონებიდან უზრუნველყოს გადასახადის გადახდევინება, თუ გადასახადის გადამხდელის ქონება იმდენად მცირეა, რომ საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების განხორციელებამ ვერ უზრუნველყო აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე დადგენილია, რომ მესამე პირს აქვს გადასახადის გადამხდელის დავალიანება, რომლის გადახდის ვადაც დამდგარია.
2. მოთხოვნის სრულად ან ნაწილობრივ შესრულებისთანავე გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანება შესაბამისად უქმდება ან მცირდება.
3. მესამე პირის მიერ საგადასახადო მოთხოვნის მიღებიდან 30 დღის ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, ამ პირის მიმართ განახორციელოს ამ კოდექსის 238-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
4. მესამე პირის მიმართ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების რიგითობას ირჩევს საგადასახადო ორგანო."


თქვენც იგივენაირად გაიგეთ, როგორც მე?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 13:15
beqaG
ოპტიმალური ვარიანტი
დამფუძნებელი გირიცხავს თანხას საბანკო ანგარიშზე ან შემოაქვს ქეშად, შენ მას განიხილავ როგორც სარგებელს (შენს დროებით სარგებლობაშჳ გადმოდის პროცენტით ან უპროცენტოდ, ამაზე დამფუძნებელთან შეთანხმდები) და შემდეგ იმას ანაწილებ ბიუჯეტში.
წლის ბოლოს შეგიძლია ერთობლივ შემოსავალში ჩართო ეს თანხა და გამოქვითო კიდევაც
ეს თანხა თუ მიღებული სარგებელი ჩაირთვება ეგ აღარ ვიცი ზუსტად

Posted by: beqaG 20 Mar 2013, 13:26
Magdala
QUOTE
ოპტიმალური ვარიანტიდამფუძნებელი გირიცხავს თანხას საბანკო ანგარიშზე ან შემოაქვს ქეშად, შენ მას განიხილავ როგორც სარგებელს (შენს დროებით სარგებლობაშჳ გადმოდის პროცენტით ან უპროცენტოდ, ამაზე დამფუძნებელთან შეთანხმდები) და შემდეგ იმას ანაწილებ ბიუჯეტში.წლის ბოლოს შეგიძლია ერთობლივ შემოსავალში ჩართო ეს თანხა და გამოქვითო კიდევაცეს თანხა თუ მიღებული სარგებელი ჩაირთვება ეგ აღარ ვიცი ზუსტად

აი ეგ არის მგონი მართლაც ოპტიმალური ვარიანტი smile.gif
მადლობა

Posted by: gveluk 20 Mar 2013, 14:16
გამარჯობა, მაინტერესებს იჯარის დაგვიანების შედეგად გადმორიცხული პირგასამტეხლო საშემოსავლოთი უნდა დავბეგრო თუ არა ????

Posted by: sofasofa 20 Mar 2013, 14:28
გთხოვთ დამეხმარეთ.....

შპს -ს (არქიტექტურული მომსახურება) არ აქვს დეკლარირებული 2012 წლის ივნისის თვის გადარიცხული ხელფასი (არც დეკლარაცია, არც განაცემთა ინფო) ჯარიმას ვერანაირად ვერ ავცდებით??? ანუ ეხლა ბალანსის დროს მოგების დეკლარაციის წარსადგენად შეიძლება არ ვაჩვენო ივნისში გაცემული ხელფასი??

Posted by: niaaa82 20 Mar 2013, 14:31
QUOTE (sofasofa @ 20 Mar 2013, 14:28 )
გთხოვთ დამეხმარეთ.....

შპს -ს (არქიტექტურული მომსახურება) არ აქვს დეკლარირებული 2012 წლის ივნისის თვის გადარიცხული ხელფასი (არც დეკლარაცია, არც განაცემთა ინფო) ჯარიმას ვერანაირად ვერ ავცდებით??? ანუ ეხლა ბალანსის დროს მოგების დეკლარაციის წარსადგენად შეიძლება არ ვაჩვენო ივნისში გაცემული ხელფასი??

ვარიანტი 1 :

დაადეკლალრო ეგ ყველაფერი და გადაიხდი 100-100 ლარს ჯარიმას ორივე დეკლარაციაზე


ვარიანტი 2:

გაატარო ეგ ყველაფერი ავანსად ივნისის თვეში და შედეგ თვეში გაგზავნი დეკლარაცია დააზუსტო ამ თანხით ანუ დაუმატო ეს ხელფასი


და ჯამში ორივენაირად გამოგივა ერთნარად

რავი მე დავაზუსტებდი gigi.gif

Posted by: Lady_Bird 20 Mar 2013, 14:34
sofasofa
და საშემოსავლო გადარიცხული გაქვს. თუ გადარიცხული გაქვს მაშინ მარტო ჯარიმა დაგერიცხება დაგვიანებით წარდგენისთვის. თუ არ გაქვს არც საშემოსავლო მაშინ საურავიც დაერიცხება. უნდა დაადეკლარირო. და მერე ჯარიმაზე მოგივა შეტყობინება. ეგ რომ სალაროთი იყოს გაცემული შეიძლება კიდევ რომ მოგვიანებით აჩვენო, მაგრამ რადგან გადარიცხვაა მაშინ აზრი არ აქვს დეკლარაციების არ წარდგენას და მოგების დეკლარაციაში არ ასახვას.

Posted by: niaaa82 20 Mar 2013, 14:38
QUOTE (niaaa82 @ 20 Mar 2013, 12:51 )
QUOTE (The DoctoR @ 19 Mar 2013, 21:41 )
niaaa82
დავალიანება ჩამოწერილია, როცა მისი ამოღების შანსი ნულის ტოლია და ბუღალტერიაში მოთხოვნებს შეიმცირებ რეზერვების ან გაუნაწილებელი მოგების ხარჯზე.
თუმცა საგადასახადო კოდექსი უფრო აკონკრეტებს ამ ფაქტს - სსკ მე-8 მუხლში (ტერმითა განმარტებები) წერია, თუ რა არის უიმედო ვალი.

ეგ გასაგებია ტერმინი და მუხლი,

მაგრამ მე რაც ვიკითხე ეგ როგორ იქნება?

ანუ დამფუძნებელმა წაიღო საქონელი ფასნამატით,
1492ზეა გატარებული და შესაბამისად ერთობლივ შემოსსვალშია იმ წელს აყვანილი და დაბეგრილია

და ეს მოთხოვნა ასე უსასრულოდ არის დარჩენილი და
რადენად შესაძლებელი იქნება ტექნიკურად რომ
ეს უფასოდ მიწოდებული საქომელი პერიდულად უმედო ვალად ვაღიარო თქო ეგ მაინტერესებს?

მიპასუხოთ იქნებ რა ვინმემ

help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 14:43
sofasofa
დააზუსტე ივნისის დეკლარაციები (საშემოსავლო და განაცემების)
ჯარიმა მარტო დაგვიანებაზეა მგონი

niaaa82
ეს წაიკითხე?
http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi/mukhli-8-terminta-ganmarteba/8-22

Posted by: sofasofa 20 Mar 2013, 14:58
QUOTE
sofasofa
დააზუსტე ივნისის დეკლარაციები (საშემოსავლო და განაცემების)
ჯარიმა მარტო დაგვიანებაზეა მგონი




გმადლობთ დახმარებისთვის
* * *
QUOTE (Lady_Bird @ 20 Mar 2013, 14:34 )
sofasofa
და საშემოსავლო გადარიცხული გაქვს. თუ გადარიცხული გაქვს მაშინ მარტო ჯარიმა დაგერიცხება დაგვიანებით წარდგენისთვის. თუ არ გაქვს არც საშემოსავლო მაშინ საურავიც დაერიცხება. უნდა დაადეკლარირო. და მერე ჯარიმაზე მოგივა შეტყობინება. ეგ რომ სალაროთი იყოს გაცემული შეიძლება კიდევ რომ მოგვიანებით აჩვენო, მაგრამ რადგან გადარიცხვაა მაშინ აზრი არ აქვს დეკლარაციების არ წარდგენას და მოგების დეკლარაციაში არ ასახვას.

კი საშემოსავლო გადარციხულია , თვის განაცემთა ინფო და საშემოსავლო დეკლარაცია შემიძლია გავაგზავნო ეხლა და ეს იქნება ანუ დაგვიანებით წარდგენა და ჯარიმა თითოზე 100 ლარი თუ სწორად გავიგე ?



გმადლობთ რომ მეხმარებით yes.gif user.gif

Posted by: Lady_Bird 20 Mar 2013, 15:13
QUOTE
კი საშემოსავლო გადარციხულია , თვის განაცემთა ინფო და საშემოსავლო დეკლარაცია შემიძლია გავაგზავნო ეხლა და ეს იქნება ანუ დაგვიანებით წარდგენა და ჯარიმა თითოზე 100 ლარი თუ სწორად გავიგე ?


ხო დააზუსტე. მგონი განაცემებზე არის 100 ლარი და დეკლარაციის დაგვიანებაზე 200. თუ არ ვცდები.. ზუსტად არ მახსოვს. მოკლედ 300 ლარზე ზემოთ არ იქნება ჯარიმა.

Posted by: odo_tab 20 Mar 2013, 15:15
Maribeli

არამატერიალური აქტივები - საგადასახადო კუთხით ასევე 20 % იბეგრება ?

Posted by: Maribeli 20 Mar 2013, 15:17
QUOTE (odo_tab @ 20 Mar 2013, 15:15 )
Maribeli

არამატერიალური აქტივები - საგადასახადო კუთხით ასევე 20 % იბეგრება ?

მოკლედ კოდექსის წაკითხვა გეზარება შენ ხო ??

ნახე კოდექში 113 მუხლი, განსაკუთრებით კი 2 ნაწილი.. სპეციალურად არ დაგიწერ ეხლა აქ ნორმას რომ იძულებული გახდე და ჩაიხედო კოდექში smile.gif

Posted by: odo_tab 20 Mar 2013, 15:21
Maribeli

ჰაჰაჰაჰაჰაჰა კარგად გამამხიარულე, ჯანდაბას ჩემი თავი ვნახავ.

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 15:25
sofasofa
ივნისის არ გაქვს ჩაბარებული საერთოდ?
50ლარი არის ეხლა დაგვიანებულზე

Posted by: odo_tab 20 Mar 2013, 15:25
Maribeli
წავიკითხე, გავიგე მადლობა უშველებელი smile.gif

Posted by: gveluk 20 Mar 2013, 15:27
QUOTE
გამარჯობა, მაინტერესებს იჯარის დაგვიანების შედეგად გადმორიცხული პირგასამტეხლო საშემოსავლოთი უნდა დავბეგრო თუ არა ????



აუ მეც მიპასუხეთ რაა :|

Posted by: sofasofa 20 Mar 2013, 15:32
QUOTE (Magdala @ 20 Mar 2013, 15:25 )
Magdala

ივნისის არ გაქვს ჩაბარებული საერთოდ?
50ლარი არის ეხლა დაგვიანებულზე

დიახ ივნისი ხელფასი და საშემოსავლო გადარიცხულია მაგრამ დეკლარაციები არ არის გაგზავნილი და თუ ეხლა გავაგზავნი ორივე დეკლარაციას განაცემთა ინფოს და ივნისის საშემოსავლოს მხოლოდ დაგვიანებით წარდგენისათვის გადავიხდი თითოზე 50 ლარს ?? ანუ სხვა ჯარიმაც ხომ არ მექნება ეგ მაინტერესებს??

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 15:34
sofasofa
მოიცა და ამდენი ხანი რატომ არ მოგივიდა შეტყობინება რომ დაჯარიმებული ხართ დაგვიანებით წარდგენისთვის? ჯობს ნულოვანი ჩააბარო ვიდრე საერთოდ არა (საერთოდ)
სხვა ჯარიმა არა. 50-50 ლარი თითოზე.

Posted by: archiko 20 Mar 2013, 15:39
გამარჯობა ! იქნებ დამეხმაროთ...
A პიროვნებამ დააარსა შპს და გახდა მისი 100%-ის მფლობელი (2011 წლის ოქტომბერში). 4 თვის შემდეგ ეს შპს გადასცა B პიროვნებას 100%-ით. მხოლოდ დოკუმენტში, სადაც წილის გადაცემაა აღნიშნული, არაა მითითებული შპს-ს ქონება (ღირებულება). B პიროვნებამაც ანალოგიურად 2 თვის შემდეგ გადასცა C-ს 100%-ით, შპს-ს ღირებულების მითითების გარეშე. ეხლა C-ს სურს გაყიდოს ეს შპს, ყოველგვარი კანონის და წესის დაცვით, გადასახადის გადახდის ვალდებულების აღებითაც...რა ხდება აბა, როგორ იბეგრებიან A, B, C პიროვნებები? ან ეხლანდელი მყიდველი იხდის რამეს? დღგ-ს იხდიდა შპს-ც და დღგ-ს იხდის ახალი მყიდველიც...იქნებ ამიხსნათ რა და როგორ მოხდება. მადლობა smile.gif

Posted by: Lady_Bird 20 Mar 2013, 15:49
sofasofa
არ გექნება სხვა ჯარიმა. მხოლოდ დაგვიანებისთვის. სულ აღარ მახსოვდა ჯარიმები რომ შეამცირეს

Posted by: sofasofa 20 Mar 2013, 16:07
QUOTE
Magdala



გაიხარეთ.... არ მომივიდა ჯარიმა , არ წარმიდგენია დეკლარაციით ივნისის თვის გაცემული ხელფასი, ეხლა რომ გავაგზავნი მომივა დაგვიანებისთბის.... გამიხარდა ჯარიმის შემცირებული თანხა :)

Posted by: Natalya_B 20 Mar 2013, 16:32
გამარჯობათ იქნება დამეხმაროთ
ჩამოგვაქვს ბავშვის მაღაზიისთვის ბევრი დასახელების საქონელი. ერთი და იგივე საქონელს ზომების მიხედვით სხვა და სხვა ფასები აქვს. როგორ შევიყვანო პროგრამაში რომ სწორედ დავითვალო თვითღირებულება - საქონლის მიხედვით და არ მივაქციოთ ყურადღება ზომებს? ანუ გამოიყვანს საშუალო თვითღირებულებას და იმით ჩამოვწერო? თუ ყველა სათითაოდ უნდა შევიყვანო ზომის და შესაბამისი ფასის მიხედვით?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 16:37
Natalya_B
რომელ პროგრამაში?
რაღაც სისტემაში მოაქციე და ისე გაუკეთე ქვეანგარიშები არ გაწყობს ასე?
მაგ. შარვალი 1610 1 და მერე მისი ქვეანგარიშები (ზომებით, ფერებით და ა.შ.)
მაისური 1610 2 და მისი ქვეანგარიშები, საშუალება გექნება ღირებულებაც დაინახო

Posted by: Natalya_B 20 Mar 2013, 16:57
Magdala
მადლობა პასუხისთვის.
ინფო-ში. ანუ ყველა ცალ-ცალკე შევიყვანო ჯერ ბრენდის მიხედვით და მერე ასეთი სქემით როგორც მომწერეთ. და ვთქვათ რამდენიმე თვეში რომ ჩამოვიდეს იგივე რაღაცა - უკვე იმავე ქვეანგარიშზე დავსვავ, და იქ თუ დარჩა ნაშტი უკვე საშუალოს დამითვლის? ეგრეა?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 17:05
Natalya_B
ინფოში როგორ ხდება არ ვიცი smile.gif
ხო მერე რაც ჩამოგივა ქვეანგარიშზე დასვამ და დასათვლელად და საკონტროლებლად უფრო ადვილია

შენ რომ შეგყავს 1610/3110 - აქ რა თანხას წერ, რა ფასადაც იყიდე ? (თვითღირებულებაში ამას გულისხმობ თუ ფასს + სხვა ხარჯები)

Posted by: Natalya_B 20 Mar 2013, 17:24
Magdala
არა, მთლიან თვითღირებულებას რა თქმა უნდა (იმპორტის გადასახადი, ტრანსპორტირება და ხარჯი). უბრალოდ მე მითხრეს რომ დიდი მაღაზიები ვისაც აქვთ ძალიან ბევრი საქონელი სათითაოდ არ შეყავთ პროგრამაშიო. და თუ დააჯგუფებ ისე რომ ზომებს და შესაბამისად ფასებს არ მიაქცევ ყურადღებას (ანუ პროგრამაში უფრო ადვილად რომ შეიყვანო) მაშინ წლის ბოლოს მოგების დეკლარაციისთვის ნაშტები პროგრამიდან არ გექნება სწორიო და ამიტომ თან უნდა ცალკე გააკეთო ვთქვათ ექსელში ყველა ზომის და ფასის მიხედვით და იქ დაითვალო თვიითღირებულება და ნაშტებიო. და მე რაღაცა მეეჭვება ამაში. და ვფიქრობ რომ სწორი იქნება პირდაპირ შევიყვანო ყველაფერი ცალ ცალკე?
და კიდევ ერთი მაინტერესებს - პარკები, რომელშიც ჩაიდება ეს საქონელი - გვაქვს ნაყიდი ოფიციალურად ბალანსზე აყვანილი. ამ პარკებს არ ვყიდით ცალკე, იასნია. ესენი როგორ ჩამოვწერო? რეალიზაციაში უნდა გავუშვა ვთქათ თვის ბოლოს, რამდენიც დაიხარჯა, რაღაცა მოგების დამატებით? თუ როგორ?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 17:32
Natalya_B
ზედნადებში როგორ გიწერიათ - შარვალი - 1000 ცალი, პარტია, თუ როგორ?
ვერ გავიგე რატომ არ გექნება სწორი
ცალ-ცალკე არ არის მგონი საჭირო, 1000 შარვალზე 1000 ქვეანგარიშს ხომ არ გახსნი
იცი რა შეეცადე რომ - თუ ერთეულად აიღებ ცალს მაშინ სულ ცალობით მიყვე ბოლომდე და მაშინ არ აირევი ნაშთებში

Posted by: Natalya_B 20 Mar 2013, 17:44
Magdala
არა, ინვოისით ჩამოდის და ვთქვათ არის კოდებით 1111, 2222, 3333, 4444, ანუ 4 სხვა და სხვა კოდით შარვალი, ყველა კოდს თავისი ფასი აქვს, მერე ოთხივეში არის სხვა და სხვა ზომის და ფასიც ზომის მიხედვით არის სხვა და სხვა. ამიტომ ეს ოთხივე კოდის შარვალი თან ყველა ზომის ერთ შარვლებში რომ გავუშვა - გამოიყვანს პროგრამა საშუალო თვითღირებულებას შარვლებზე და რა თქმა უნდა ეს კოდის მიხედვით რელურ თვითღირებულებას არ დაემთხვევა. ესეიგი ეს შარვლები ყველა თავისი კოდით და ამ კოდში ზომების მიხედვით უნდა შევიყვანო?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 18:07
Aრა აქვს მნიშვნელობა,იყოს ინვოისი. Mაშინ ინვოისის მიხედვით დაალაგე.კოდების იყოს ანგარიში და მისი ქვეანგარიშები იყოს ზომები. Aრა? smile.gif Natalya_B

Posted by: Natalya_B 20 Mar 2013, 18:13
Magdala
ხო, ალბათ ასე გავაკეთებ. და კიდევ პარკებზე ხომ ვერ მიპასუხებთ?
პარკები, რომელშიც ჩაიდება ეს საქონელი - გვაქვს ნაყიდი ოფიციალურად ბალანსზე აყვანილი. ამ პარკებს არ ვყიდით ცალკე, იასნია. ესენი როგორ ჩამოვწერო? რეალიზაციაში უნდა გავუშვა ვთქათ თვის ბოლოს, რამდენიც დაიხარჯა, რაღაცა მოგების დამატებით? თუ როგორ?

Posted by: naka 20 Mar 2013, 18:19
QUOTE (naka @ 19 Mar 2013, 19:31 )
რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და წინასწარ მადლობა პასუხებისთვის smile.gif

1. შპს-მ ძირითად საშუალებებში მხოლოდ სალაროს აპარატი აქვს. ქონების გადასახადი საიდან უნდა დაანგარიშდეს 290 ლარიდან (ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით) თუ 245,76-დან (ღირებულება დღგ-ს გარეშე)?
2. შპს-ს მაღაზიაში უდგას კომპიუტერი, რომელიც მფლობელის საკუთრებაა (სახლიდან მიიტანა, ძველი), შესაბამისად არც არსადაა აღრიცხული. ეს დარღვევაა? როგორ უნდა დაამტკიცოს მფლობელმა, რომ კომპიუტერი შეძენილი არ არის? ან რამდენად კანონიერია, რომ მაღაზიაში უდევს?
3. 1 აპრილისთვის ბარდება წლის განაცემთა ინფორმაცია?
4. რომელ კოდებზე ირიცხება მოგების და ქონების გადასახადები?

ძალიან გთხოვთ, ვინმემ მიპასუხეთ რა.... 2kiss.gif

Posted by: niaaa82 20 Mar 2013, 18:27
არა რა ემოციებში ვარ უნდა დავწერო აქ ))))

შარშან საგადასახდო შემოვიდა და ალეტნატიული აუდიტუ ავიყვანეთ, ჰოდა თითქმის გაჩერებული კომანია იყო და ახლა წლიურების კეთების დროს იმდენი შეცდომა აღმოვაჩინე დასკვნაში რომ ვეღაც ვბრაზდები ..მეცინება

რატომ აძლევენ ასეთ დაუნებს სერტიფიკატებს იცით ვინმემ? უსერ

ყველაზე სასაცილო მომენტები:
დაუბეგრავი არარეზიდენტის მომსახურება ამომიღო საქონლის თვითღირებულებიდან და სააბოლოო ნაშთი სადაცაა საქონლის იქ შეყვანილი აქვს,
მერე კიდე არიქა სალაროში თანხა გქონიათო და მოყვა გაახელფასა და ის არ შეიმჩნია კრედიტი ნაშტით რომდამიტოვა სალარო 2 წელი )))
კიდე უამრავი კურიოზია biggrin.gif

ვაჰ სად ვკვდებით ამის დედა ვატირე

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 18:56
Natalya_B
მანდ არის რაღაც ნიუანსი (პარკებზე)
თუ კომპანიის სახელი აწერია (ანუ გარკვეულწილად რეკლამაცაა) მაშინ სხვანაირად ხდება და თუ ამრტო შეფუთვაა მაშIნ სხვანაირად
მესმინა გორბადკოვისთვის ტავის დროზე mo.gif

Posted by: The DoctoR 20 Mar 2013, 19:06
naka
1, დღგ-ს გარეშე, თუ ჩათვლის უფლება გაქვს;
2. ინვენტარიზაციის დროს აღურიცხველად ჩაუთვლიან.
3. 1 აპრილისთვის არც ბარდებოდა. ბარდებოდა 30 იანვრისთვის, მაგრამ გააუქმეს. ანუ,
QUOTE
1 აპრილისთვის ბარდება წლის განაცემთა ინფორმაცია?
არა.
4. 1020 მოგება და 1031 ქონება.

Posted by: naka 20 Mar 2013, 19:33
The DoctoR
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: gveluk 20 Mar 2013, 20:03
QUOTE
გამარჯობა, მაინტერესებს იჯარის დაგვიანების შედეგად გადმორიცხული პირგასამტეხლო საშემოსავლოთი უნდა დავბეგრო თუ არა ????


Posted by: თუნგი 20 Mar 2013, 20:14
niaaa82


სერთიფიკატებს აძლევდნენ ყოველგვარი ტესტირების ან სხვა შემოწმების გარეშე.
დასკვნები რომ გადაიხედა, ატყდა ერთი ამბავი, შენს შემთხვევაზე უარესებიც იყო.
ახლა შეწყვიტეს ასე გაცემა და გამოცდის ჩატარებას აპირებენ, მაგრამ აღარ დაადგა საშველი.

P.S. შენ თუ კარგი ბუღალტერი ხარ, ახლა უნდა იწყებდე წლიურს? biggrin.gif

Posted by: rabateli 20 Mar 2013, 21:21
სალამი, ერთი შეკითხვა მაგვს,თუ შეიძლება მიპასუხოთ.

შ.პ.ს.–მ ბანკის საკუთარ ანგარიშზე ანაბარზე თანხის გაჩერებით მიიღო სარგებელი, ბანკი ამას ეძახის დარიცხული პროცენტის რეალიზაციას. მე ვიცი ,რომ ეს თანხა არის შემოსავალი შ.პ.ს–თვის
და ჩვეულებრივ იბეგრება. ბანკების იურისტებმა კი მითხრეს, რომ არ იბეგრება ეს ოპერაცია.

თუ იცით ვინმემ,ან წყარო მიმითითეთ, წინასწარ მადლობა.

Posted by: nostradamuss 20 Mar 2013, 21:24
გამარჯობათ, ასეთი რაღაც მიანტერსებს ... ავტო მანქანების ექპორტიორები რომ არინ მათი შემოსავლები თუ იბეგრება დღგ–თი ? ? ანუ გერმანიაში იყიდიან, იქედან თავისთავად მხოლოდ სატრანპორტო გადაზიდვის საბუთო მოჰყვება, შემდგე ქართულ საბაჟოზე არის შეფასებული ექსპერტების მიერ და ეს შეფასება უნდა ავიღო თვითღირებულბად ?? შემდგომ რა ფასად გაყიდა ეს ავტომობილი, ანუ ფასნამატიც თავისთავად უცნობი არის რადგან არანაირი დოკუმენტი გამყიდველთან არ დგება რომ სავარაუდო მოგება დაადგინო ერთეულ ნივთზე ...

ხომ არ გაქვთ გამოცდილება ამ ვარიანტში ? ?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 22:16
Aნაბარზე დარიცხული პროცენტები არ იბეგრება. rabateli

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Mar 2013, 22:57
შპს-ს შეუძლია სალაროში თანხის გაჩერება სამ დღეზე მეტი ხნით?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 23:21
Sაიდან მოიტანეთ რომ არ შეუძლია?Red Hot Chili Peppers

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 23:51
ეკონომიკურ-ფინანსურად ქონების გადასახადი ვიცი რომ ხარჯია.
მაგრამ საქართველოს საგადასახადო კოდექსითაც ხომ ხარჯია და გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან?
ანუ მოგების დეკარაციის 29-ე გრაფაში "სხვა გამოქვითვები" ჩაემატება ხო?

Posted by: Magdala 20 Mar 2013, 23:52
nostradamuss
საბაჟოზე დღგ-ით იბეგრება ავტომობილები
საბაჟოს ექსპერტი ალბათ საბაზრო ფასს ადგენს

Posted by: Nobel 20 Mar 2013, 23:57
http://www.revenue.mof.ge -ზე ეხლა ქონების დეკლარაციას არ ხსნის, სისტემა ურევს თუ რა ჭირს? თქვენთანაც ჭედავს?

Posted by: niaaa82 21 Mar 2013, 01:34
QUOTE (თუნგი @ 20 Mar 2013, 20:14 )
niaaa82


სერთიფიკატებს აძლევდნენ ყოველგვარი ტესტირების ან სხვა შემოწმების გარეშე.
დასკვნები რომ გადაიხედა, ატყდა ერთი ამბავი, შენს შემთხვევაზე უარესებიც იყო.
ახლა შეწყვიტეს ასე გაცემა და გამოცდის ჩატარებას აპირებენ, მაგრამ აღარ დაადგა საშველი.

P.S. შენ თუ კარგი ბუღალტერი ხარ, ახლა უნდა იწყებდე წლიურს? biggrin.gif

სერრთიფიკატი კიარდა ამან ჯერ სკოლის მათემატიკა და კაკ მინიმუმ ექსელი უნდა გაიროს...
შემოსავალში რაღაც ფანტასიკურ- ფოკუსის შედეგად მიღებული თანხები უწერია, გამოქვითვების ჯამს რაც დასკვნაში უწერია ის ციფრები აკლია, სალაროს კრედიტ ნასთზე და საქონლის თვითღირებულებაზე ხო საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი...

ისე ამას რა უნდა ვუყო ახლა მოვყველა და დავაზუსტო 2008დან ყველაფერი?
თი დავტოვო ასე საოცრად? gigi.gif

პ.ს. ჩემი არაა ეგ მეგობრისაა და უკვე გაჩრებეული იყო რომ შემოვიდნენ და მაგ დასკვნის გასავლელად ვის ეცალა ამ შემოდგომაზე )))

Posted by: akola 21 Mar 2013, 03:01
1 ოქტომბერს საწარმომ გაასესხა 10 000 ლარი 6 თვით თვეში 3%ად.
თანხას სრულად მიიღებს 6 თვის ბოლოს.

1.მოცემული ოპერაციები გაატარეთ ბუღალტრულად

2. 31 დეკემბრისთვის შეასრულეთ მოცემული ოპერაციებიდან გამომდინარე მაკორექტირებელი გატარებები.



გამოცდილი ხალხი დამეხმარეთ თუ შეიძლება

Posted by: The DoctoR 21 Mar 2013, 10:04
niaaa82
QUOTE
ისე ამას რა უნდა ვუყო ახლა მოვყველა და დავაზუსტო 2008დან ყველაფერი?

არაფერი არ გააკეთო. იყოს როგორც არის.



Posted by: vlla 21 Mar 2013, 10:26
შპს დაფუძნდა 2012 წლის 10 დეკემბერს.
ყოველწლიური დეკლარაციების ჩაბარება ახლა ხომ არ მეკუთვნის? (სსკ-ის 59-ე მუხლი პუნქტი 3).

Posted by: odo_tab 21 Mar 2013, 10:33
vlla

გეკუთვნის, თუ ჯერ არაფერი გაგიკეთებიათ ნულოვანი მაინც უნდა ჩააბარო, საწესდებო ხომ მაინც გაქვთ სხვა თუ არაფერი.

Posted by: The DoctoR 21 Mar 2013, 10:47
vlla
არ გეკუთვნის.
მომავლს წელს ჩააბარებ

Posted by: Maribeli 21 Mar 2013, 11:04
QUOTE (odo_tab @ 21 Mar 2013, 10:33 )
vlla

გეკუთვნის, თუ ჯერ არაფერი გაგიკეთებიათ ნულოვანი მაინც უნდა ჩააბარო, საწესდებო ხომ მაინც გაქვთ სხვა თუ არაფერი.

არ გეკუთვნის.. შენი პირველი წელი იქნება 2013 წელი , მაგრამ ბრუნვები 2012 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 ის 31 დეკემბრამდე.

მართალი ხარ, კოდექსის 59 მუხლის 3.პუნქტით

Posted by: vlla 21 Mar 2013, 11:44
The DoctoR
Maribeli

გაიხარეთ, დიდი მადლობა, ახლა უკვე დავმშვიდდი.

Posted by: phiphqia 21 Mar 2013, 11:59
სურსათის მაღაზიაში ფასნამატი რომ 5%ზე გავაკეთო (მაშინ როცა რეალურად 15%ზე მუშაობს) შეზღუდვაა რამეე? რო რამე როგორ მიუდგებიან საკითხს, კოდექსსი ამაზე არ მზღუდავს მაგრამ...

Posted by: archiko 21 Mar 2013, 12:17
QUOTE (archiko @ 20 Mar 2013, 15:39 )
გამარჯობა ! იქნებ დამეხმაროთ...
A პიროვნებამ დააარსა შპს და გახდა მისი 100%-ის მფლობელი (2011 წლის ოქტომბერში). 4 თვის შემდეგ ეს შპს გადასცა B პიროვნებას 100%-ით. მხოლოდ დოკუმენტში, სადაც წილის გადაცემაა აღნიშნული, არაა მითითებული შპს-ს ქონება (ღირებულება). B პიროვნებამაც ანალოგიურად 2 თვის შემდეგ გადასცა C-ს 100%-ით, შპს-ს ღირებულების მითითების გარეშე. ეხლა C-ს სურს გაყიდოს ეს შპს, ყოველგვარი კანონის და წესის დაცვით, გადასახადის გადახდის ვალდებულების აღებითაც...რა ხდება აბა, როგორ იბეგრებიან A, B, C პიროვნებები? ან ეხლანდელი მყიდველი იხდის რამეს? დღგ-ს იხდიდა შპს-ც და დღგ-ს იხდის ახალი მყიდველიც...იქნებ ამიხსნათ რა და როგორ მოხდება. მადლობა smile.gif

არავინ იცით? იქნებ მიპასუხოთ რა...

Posted by: Magdala 21 Mar 2013, 12:23
archiko
C- ხო არის ეხლა მფლობელი, ანუ ის ყიდის, A და B რა შუაშია?

Posted by: TT-KK 21 Mar 2013, 12:25
Magdala
QUOTE
Aნაბარზე დარიცხული პროცენტები არ იბეგრება. rabateli

დღგ-ით არ იბეგრება, მაგრამ ერთობლივ შემოსავალში ხომ შედის და მოგების გადასახადით ხომ დაიბეგრება?

Posted by: odo_tab 21 Mar 2013, 12:30

ქონების დარიცხვის გატარება ასეა ?

7465 - 3380

საურავის დარიცხვა სწორია ?

8285 - 3380

გთხოვთ მიპასუხოთ
* * *
vlla

ბოდიშს მოგახსენებთ, რა ვიცი 2006 წელს მე ჩამაბარებინა აუდიტმა, ამიტომ დავწერე.

Posted by: TT-KK 21 Mar 2013, 12:47
მივლინების ყოველდღიური ხარჯის ნორმატივები სად ვნახო? უცხოეთი ც მჭირდება და ადგილობრივიც

Posted by: The DoctoR 21 Mar 2013, 12:49
archiko
ყველა იბეგრება 20% საშემოსავლო გადასახადით ნამეტზე, თუ ფიზიკური პირებია არიან, რადგანაც წილი გაყიდეს 2 წლის შიგნით.

odo_tab
QUOTE
სწორია


Posted by: Magdala 21 Mar 2013, 12:50
TT-KK
131. 5

5. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტიდან მიღებული პროცენტები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება. ამასთანავე, აღნიშნული პროცენტები მიმღები პირის მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება, თუ ამ პროცენტების მიმღები არ არის ასევე ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტი.

Posted by: slim¹ 21 Mar 2013, 13:08
ვთქვათ რამე ორგანიზაციას არ ქონდა სალაროში ან საერთოდ ფული და დააგვიანა საშემოსავლოს ან ქონების ან რაიმე საბიუჯეტო გადასახადი. ამ გადასახადებზე დარიცხული პროცენტბი რომელ ანგარიშზე უნდა გავატაროთ? და კიდევ გდი მ დააგვაჯარიმა 500 ლარით ბუნებისთვის მიყენებული ზიანისათვის ესეც სად შეიძლება რო გავატაროთ?

Posted by: odo_tab 21 Mar 2013, 13:13
slim¹
ჯარიმები და საურავები ტარდება 8285 ანგარიშზე

8285 - 3380 ქონება
8285 - 3320 საშემოსავლო

Posted by: Natalya_B 21 Mar 2013, 13:16
Magdala
ზოგს აწერია ფირმის სახელი და ზოგს არა. და როგორ არის სწორი ორივე ვარიანტში თუ იცით? ყველას ექნება ვისაც მაღაზია აქვს და მომწერეთ რა.

Posted by: TT-KK 21 Mar 2013, 13:25
Magdala
უი, არ ვიცოდი, მადლობა დიდი 2kiss.gif

Posted by: archiko 21 Mar 2013, 13:36
QUOTE (Magdala @ 21 Mar 2013, 12:23 )
archiko
C- ხო არის ეხლა მფლობელი, ანუ ის ყიდის, A და B რა შუაშია?

კი ეხლა C არის მფლობელი, მაგარამ სანამ ეს მიიღებდა შპს-ს 100% წილს, მანამდე არც A და არც B არ დაბეგრილან არაფრით, რაც არაა სწორი ხო? პრობლემა ისაა რომ შპს ღირებულება (ქონება) არსად არაა მითითებული, ვერ ვსაზღვრავ რისი 20 % გადავიხადო. ალბათ ესეთ შემთხვევაში მოგების 20 %-ით უნდა დაიბეგროს ხო გადაცემა? სამივე პირი იბეგრება? 1 წელში ხდება ეს ყველაფერი და მაინც 3-ჯერ უწევს დაბეგვრა? აი ესენი მაინტერესებს...
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 21 Mar 2013, 12:49 )
archiko
ყველა იბეგრება 20% საშემოსავლო გადასახადით ნამეტზე, თუ ფიზიკური პირებია არიან, რადგანაც წილი გაყიდეს 2 წლის შიგნით.

odo_tab
QUOTE
სწორია

ნამეტში რა იგულისხმება, მოგება ხომ (რეალიზაციას-ხარჯები)? ბოდიში ელემენტარული შეკითხვისთვის, არ მაქვს გამოცდილება...მე ესეთი რაღაც ვიფიქრე: რადგან A იყო 4 თვით, მხოლოდ ამ 4 თვეში რა მოგებაც ნახა იმის 20 %-ის გადახდა საკმარისი არაა? B დაიბეგრებოდა 2 თვის მოგებიდან და ასევე C-ც პროპორციულად...

ეხლა ვინც ყიდულობს, ისიც დღგ-ს გადამხდელია და ეს შპს, რომელიც იყიდება, ესეც დღგ-ს იხდის. ეს ისე დამატებითი მონაცემები, რამე მნიშვნელობა თუ შეიძლება ქონდეს...

Posted by: niaaa82 21 Mar 2013, 13:48
სალამი ბავშვებო )

მოკლედ წეღან მკითხეს და პასუხი ვერ გავეცი ნორმალურად და იქნებ დამეხმაროთ რა,

შპს-ს რომელიც ფაქტობრივად გაჩერებულია 2012 წლის თებრვლის შედეგ, ნუ საგადასახადო ყავდათ შარშან თან და მილიონიპრობლემა, შარშანდელი
გაზაფხული-ზაფხულის საგადასახადო ბუმში მოყვნენ და გადაიხადეს ძალინ დიდი თანხები,
რაღაცეები დაზუსტდა და მოკლედ დაუჯდა მოგება 2012 ში, გადასახდელი აქვს.

1 წელზე მეტია არ მუშაობენ და შესაბამისად თანხაც არ გააჩნიათ.
რა ხდება ამ შემთხვევაში თუ ვერ გადაიხდის მოგების გადასახადს?
წავა საურავები ეს გასაგებია, მაგრამ უსასრულოდ?

ანუ რამე განცხადება და ასეთი ჰუმანური რაღაცეები არ შველის ამ ამბავს?

Posted by: The DoctoR 21 Mar 2013, 13:59
QUOTE
ნამეტში რა იგულისხმება, მოგება ხომ (რეალიზაციას-ხარჯები)? ბოდიში ელემენტარული შეკითხვისთვის, არ მაქვს გამოცდილება...მე ესეთი რაღაც ვიფიქრე: რადგან A იყო 4 თვით, მხოლოდ ამ 4 თვეში რა მოგებაც ნახა იმის 20 %-ის გადახდა საკმარისი არაა? B დაიბეგრებოდა 2 თვის მოგებიდან და ასევე C-ც პროპორციულად...

ეხლა ვინც ყიდულობს, ისიც დღგ-ს გადამხდელია და ეს შპს, რომელიც იყიდება, ესეც დღგ-ს იხდის. ეს ისე დამატებითი მონაცემები, რამე მნიშვნელობა თუ შეიძლება ქონდეს...

მოკლედ ამ შემთხვევაში განიხილება როგორც ქონების (აქტივის) მიწოდება. მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი ხანი ფლობდა, მთავარია რომ 2 წელზე ნაკლები იყო ფლობის დრო.
როცა A-მ შეიძინა (ან დააარსა) მაშინ რაღაც X თანხა ღირდა წილი, რეალიზაციის დროს Y. ამიტ სხვაობა, თუ იქნება დადებითი რიცხვი, იბეგრება 20%, თუ უარყოფითი იქნება, მაშIნ მხოლოდ დეკლარაცია ბარდება და ვსო.
ანალოგიურია დანარჩენი სუბიექტებისთვისაც.

niaaa82
QUOTE
ასეთი ჰუმანური რაღაცეები არ შველის ამ ამბავს?

კი. აღსრულება user.gif

Posted by: archiko 21 Mar 2013, 14:18
QUOTE (The DoctoR @ 21 Mar 2013, 13:59 )
მოკლედ ამ შემთხვევაში განიხილება როგორც ქონების (აქტივის) მიწოდება. მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი ხანი ფლობდა, მთავარია რომ 2 წელზე ნაკლები იყო ფლობის დრო.
როცა A-მ შეიძინა (ან დააარსა) მაშინ რაღაც X თანხა ღირდა წილი, რეალიზაციის დროს Y. ამიტ სხვაობა, თუ იქნება დადებითი რიცხვი, იბეგრება 20%, თუ უარყოფითი იქნება, მაშIნ მხოლოდ დეკლარაცია ბარდება და ვსო.
ანალოგიურია დანარჩენი სუბიექტებისთვისაც.

დიდი მადლობა. იქნებ ესეც ამიხსნა და აღარ შეგაწუხებ: სწორედ ამ წილის თანხებს ვერ ვადგენ ( x-ს და y-ს), არაა არც ამონაწერში და არც არანაირ დოკუმენტში ნახსენები. მხოლოდ 100%-ია მითითებული ორივე შემთხვევაში. ალბათ ექსპერტის დასკვნა იქნება საჭირო ხომ თანხების დასადგენად? მაგრამ ამის ალტერნატიული ვარიანტი მაინტერესებს თუ არის, ანუ თუა შესაძლებელი მოგების 20%-ების გადახდით მოგვარდეს ეს პრობლემა...

Posted by: niaaa82 21 Mar 2013, 14:22
QUOTE (The DoctoR @ 21 Mar 2013, 13:59 )


niaaa82
QUOTE
ასეთი ჰუმანური რაღაცეები არ შველის ამ ამბავს?

კი. აღსრულება user.gif

ანუ სასამრთლო და ლიკვიდაცია?

ვაჰ


მაგისთვის რამე ინსრუქცია არ არსებობს?

ან როგორ ხდება?

Posted by: phiphqia 21 Mar 2013, 14:31
QUOTE (phiphqia @ 21 Mar 2013, 11:59 )
სურსათის მაღაზიაში ფასნამატი რომ 5%ზე გავაკეთო (მაშინ როცა რეალურად 15%ზე მუშაობს) შეზღუდვაა რამეე? რო რამე როგორ მიუდგებიან საკითხს, კოდექსსი ამაზე არ მზღუდავს მაგრამ...

აუ მიპასუხეთ რაა.... smile.gif

Posted by: maverick16 21 Mar 2013, 14:48
QUOTE
შპს დაფუძნდა 2012 წლის 10 დეკემბერს.ყოველწლიური დეკლარაციების ჩაბარება ახლა ხომ არ მეკუთვნის? (სსკ-ის 59-ე მუხლი პუნქტი 3).

QUOTE
არ გეკუთვნის.. შენი პირველი წელი იქნება 2013 წელი , მაგრამ ბრუნვები 2012 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 ის 31 დეკემბრამდე.მართალი ხარ, კოდექსის 59 მუხლის 3.პუნქტით

ეს მგონი ინდმეწარმეზე არ ვრცელდება ხო?
ვეღარ გავიგე რა ვქნა 2012 წლის კოდექსში http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2012-tslis/mukhli-21-satsarmo წერია რომ
QUOTE
1. საწარმოდ ითვლება შემდეგი წარმონაქმნები, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას ან შექმნილი არიან ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად:
ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირები;
ბ) უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი კორპორაციები, კომპანიები, ფირმები და სხვა მსგავსი წარმონაქმნები, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა იურიდიული პირის სტატუსი, აგრეთვე უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება;
გ) გაერთიანებები, ამხანაგობები და სხვა მსგავსი წარმონაქმნები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით.
2. საწარმოს არ მიეკუთვნება ინდივიდუალური მეწარმე.



და 2013 წლის კოდექსში აღარ წერია http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi-2013-tslis/-02-kari-ii-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-021-satsarmo


QUOTE

1. გადასახადის გადამხდელი არის პირი, რომელსაც აქვს ამ კოდექსით დადგენილი გადასახადის გადახდის ვალდებულება.
2. საგადასახადო აგენტი არის პირი, რომელმაც ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევაში და დადგენილი წესით უნდა შეასრულოს გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულება.
3. ამ კოდექსის მიზნებისათვის საგადასახადო აგენტი გათანაბრებულია გადასახადის გადამხდელთან.




TT-KK
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=60034&lang=ge






ცუდი კოდექსი ყოფილა ფორმს ჯიზე ისევ ძალაშია პირველი ვარიანტი

Posted by: qondara 21 Mar 2013, 14:55
TT-KK
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებაN 231
მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ



Posted by: Mr-Banks 21 Mar 2013, 15:36
ორისის დემო ვერსია გაქვთ რომელიმე ღვთისნიერს, რომ რამენაირად მომაწოდოთ?

Posted by: Toxic:) 21 Mar 2013, 15:43
ვახროციელებთ ძირითად საქონელთან ერთად ტარის მიწოდებას რომელსაც გარკვეული პერიოდის მერე უკან ვიბრუნებთ უკან დაბრუნების ზედნადებით, აღნიშნული ტარა ბალანსზე გვეჯდა 10 ლარად, მაგრამ მიწოდების ზედნადებში და უკან დაბრუნების ზედნადებში ტარის ფასი არის 15 ლარი რის შედეგადაც აღმოჩნდა რომ წლის ბოლოს ტარა 15 ლარად დაგვიჯდა ბალანსზე, ვაპირებთ ტარის ღირებულების ხარჯებში გამოქვითვას და გვაინტერესებს რომელი ღირებულება უნდა გამოვქვითოთ 10 თუ 15 ლარი და სხვაობას 5 ლარს რა კვალიფიკაცია უნდა მიეცეს?

Posted by: maverick16 21 Mar 2013, 15:48
QUOTE
ორისის დემო ვერსია გაქვთ რომელიმე ღვთისნიერს, რომ რამენაირად მომაწოდოთ?

http://oris.ge/downloads.htm#Demo აქედან რატო არ გინდა გადმოწერო

Posted by: odo_tab 21 Mar 2013, 15:55
Mr-Banks

შედი oris.ge ნახე download accounting oris demo და გადმოწერე

Posted by: Maribeli 21 Mar 2013, 16:03
QUOTE (Toxic:) @ 21 Mar 2013, 15:43 )
ვახროციელებთ ძირითად საქონელთან ერთად ტარის მიწოდებას რომელსაც გარკვეული პერიოდის მერე უკან ვიბრუნებთ უკან დაბრუნების ზედნადებით, აღნიშნული ტარა ბალანსზე გვეჯდა 10 ლარად, მაგრამ მიწოდების ზედნადებში და უკან დაბრუნების ზედნადებში ტარის ფასი არის 15 ლარი რის შედეგადაც აღმოჩნდა რომ წლის ბოლოს ტარა 15 ლარად დაგვიჯდა ბალანსზე, ვაპირებთ ტარის ღირებულების ხარჯებში გამოქვითვას და გვაინტერესებს რომელი ღირებულება უნდა გამოვქვითოთ 10 თუ 15 ლარი და სხვაობას 5 ლარს რა კვალიფიკაცია უნდა მიეცეს?

და უკან დაბრუნების ზედანდებით თუ დაიბრუნე უკან რატომ აიღე 15 ლარად ?? განა იყიდე , უკან დაიბრუნე, ჯერ ერთი ისევ თვითღირებულებით უნდა დააბრუო უკან.. და ბალანსზე ისევ 10 ლარი უნდა გქონდეს...
ეხლა მეორე- ხარჯებში როგორ იქვითავ, წლის ბოლოს ნაშთზე არ გექნება ეგ უკან თუ დაიბრუნე?? კარად ვერმივხდი რაღაც..

Posted by: Toxic:) 21 Mar 2013, 16:35

QUOTE
და უკან დაბრუნების ზედანდებით თუ დაიბრუნე უკან რატომ აიღე 15 ლარად ?? განა იყიდე , უკან დაიბრუნე, ჯერ ერთი ისევ თვითღირებულებით უნდა დააბრუო უკან.. და ბალანსზე ისევ 10 ლარი უნდა გქონდეს...
ეხლა მეორე- ხარჯებში როგორ იქვითავ, წლის ბოლოს ნაშთზე არ გექნება ეგ უკან თუ დაიბრუნე?? კარად ვერმივხდი რაღაც..

ჩემი აზრით აკმაყოფილებს ძირითადი საშუალების მოთხოვნებს ეს ტარა და როგორც 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებას ვქვითავ ხარჯებში საგადასახადო მიზნებისთვის.უკან დაბრუნების შემთხვევაში ბალანსზე ასაყვან ფასს რაც შეეხება როგორც შენ ამბობ თუ მივაწოდე 15 ლარად დავაბრუნე 10 ლარად სხვაობა 5 ლარი რას მივაკუთვნო?

Posted by: Natalya_B 21 Mar 2013, 16:37
Maribeli
გამარჯობათ. იქნება მეც მიპასუხოთ. მაღაზიაში გვაქვს პარკები, რომლებშიც ვდებთ გაყიდულ საქონელს. ნაყიდია ოფიციალურად და ბალანსზეც აყვანილი. ამ პარკებს ცალკე არ ვყიდით. როგორ უნდა ჩამოვწეროთ და რეალიზაციაში უნდა გავუშვათ თუ არა? წინასწარ მადლობა

Posted by: Mr-Banks 21 Mar 2013, 16:47
maverick16
odo_tab


windows 8 -ზე არ ყენდება, სამწუხაროდ. არ გადის ბოლომდე ინსტალაცია

Posted by: Toxic:) 21 Mar 2013, 17:11
Natalya_B

რადგან დამუკიდებლად გასაყიდ საქონლად არ აღირიცხება შეგიძლია ხარჯებში გამოქვითო, ფრომას რაც შეეხება შიდა აქტები გააკეთე ჩამოწერის.

Posted by: Natalya_B 21 Mar 2013, 21:38
Toxic:)
როგორ? 1620 ზე მაქვს. საქონელი არაა, მაგრამ ხომ არის ბალანსზე. მთლიანად ხომ ვერ ჩამოვწერ - მაღაზიაში მიდევს. თუ არ უნდა დავსვა 1620 ზე?

Posted by: Nobel 21 Mar 2013, 23:19
საინტერესოა, შემოსავლების სამსახურის წინ რომ დგანან ე.წ. "სტაიაშიკები" ეგენი რეგისტრირებული მეწარმეები არიან?
ჩეკის გამოწერის ვალდებულება აქვთ თუ არა? თითოულ მანქანას 50 თეთრს ახდევინებენ და მანქანები ცოტა არაა, შემოსავალიც არ უნდა იყოს ცოტა. ერთ-ერთმა მითხრა ნაყიდი მაქვს ეს ადგილიო. არ ვიცოდი თუ იყიდებოდა ეგ ადგილები. რა სამეწარმეო სტატუსი გააჩნიათ?

Posted by: Maribeli 22 Mar 2013, 08:52
QUOTE (Natalya_B @ 21 Mar 2013, 16:37 )
Maribeli
გამარჯობათ. იქნება მეც მიპასუხოთ. მაღაზიაში გვაქვს პარკები, რომლებშიც ვდებთ გაყიდულ საქონელს. ნაყიდია ოფიციალურად და ბალანსზეც აყვანილი. ამ პარკებს ცალკე არ ვყიდით. როგორ უნდა ჩამოვწეროთ და რეალიზაციაში უნდა გავუშვათ თუ არა?  წინასწარ მადლობა

მაგ პარკებს თუ თქვენი კომპანიის სახელი ან ლოგო აწერია მაშინ რეკლამა გამოდის და ხარჯია, ასევე ხარჯია იმ შემთხვევაშიც თუ ცალკე პარკის შეძენა მომხმარებელს არ შეუძლია თქვენს მაღაზიაში, ანუ არ გაინიხილება გაყიდვის ობიექტად და არ დაფიქსირებულა არცერთი ასეთი ფაქტი მაშინ შეგიძლიად ხარჯშიც გამოიქვითოთ და არც დასაბეგრი არ გადხდება..
ხოლო თუ ცელოფნის გაყიდის ერთი ფაქტი მაინც დაფიქსირდა ან შესაძლებელია მომხმარებლის სურვილით დამატებით პარკის შეძენა მაშინ მთლიანად უნდა დანეგრო დღგ-თი საგადასახადო მიზნებისათვის.

გამოქვითვას რაც შეეხება 1. ვარიანტი თუ 1620 ზე გაქვს აღებული მაშინ წლის ბოლოს ნაშთზე რაც გაქვს იმას დატოვებ ხოლო დანარჩენი შეძენისას ავტომატურად ჩაირთვება "შეძებილ სასაქ,მატ ფასეულობებში "
2. თუ შეძენისთანავე ხარჯში გაუშვი, მაშინ "სხვა გამოქვითვებში " მოხვდება.. ეგა სულ

ხოლო ფინანსურად რა თქმა უნდა მიწოდების ხარჯია smile.gif
* * *
QUOTE (Toxic:) @ 21 Mar 2013, 16:35 )
QUOTE
და უკან დაბრუნების ზედანდებით თუ დაიბრუნე უკან რატომ აიღე 15 ლარად ?? განა იყიდე , უკან დაიბრუნე, ჯერ ერთი ისევ თვითღირებულებით უნდა დააბრუო უკან.. და ბალანსზე ისევ 10 ლარი უნდა გქონდეს...
ეხლა მეორე- ხარჯებში როგორ იქვითავ, წლის ბოლოს ნაშთზე არ გექნება ეგ უკან თუ დაიბრუნე?? კარად ვერმივხდი რაღაც..

ჩემი აზრით აკმაყოფილებს ძირითადი საშუალების მოთხოვნებს ეს ტარა და როგორც 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებას ვქვითავ ხარჯებში საგადასახადო მიზნებისთვის.უკან დაბრუნების შემთხვევაში ბალანსზე ასაყვან ფასს რაც შეეხება როგორც შენ ამბობ თუ მივაწოდე 15 ლარად დავაბრუნე 10 ლარად სხვაობა 5 ლარი რას მივაკუთვნო?

შენ ჩემო კარგო ერთმანეთში ურევ უკან დაბრუნებას და შემოსავლის დაკორექტირებას...
უკან დაბრუნებისას ბრუნდება უკან საქონელი, ვითომც არ გაგეყიდოს ისე, და ასევე კორექტირდება წინა დარიცხული შემოსავალი.. საქონელი შემოდის რა ფასიც ქონდა თვითღირებულებით, ხოლო შემოსავალი 15 ლარით დაგიკორექტირდება და შეგიმცირდება .. 5 ლარი აქ საერთოდ არ ფიგურირებს...

1000 ლარამდე გამოქვითვას რაც შეეხება, ეგ თუ 21 იანებზე გიზის მაშინ შეგიძლია გამოქვითო მხოლოდ საგადასახადო მიზნებისათვის მოგება/ზარალში, მაგრაბ ფინანსუად ბაალანსზე უნდა გეჯდეს, ფინანსური ცვეთა არიცხო და ქონებაც გადაიხადო თუკი ძირითად საშუალებად გაქვს აღიარებული..

Posted by: Lady_Bird 22 Mar 2013, 09:52
სალარო აპარატზე საექსპლუატაციო პერიოდს რამდენ უთითებთ?

Posted by: phiphqia 22 Mar 2013, 10:34
როგორც ვიცი პარკები რომლის რეალიზაცია არაა და შესაფუთად იყენებთ ხარჯში არ გამოიქვითება, გარდა ლოგოიანი პარკებისა, ასევე რესტორნები და მსგავსი კვების ობიექტები სალფეთქებს ვერ იქვითავს ხარჯში, რატო ვერ ვხვდები მაგრამ ასე მითხრეს...

Posted by: Maribeli 22 Mar 2013, 10:37
QUOTE (phiphqia @ 22 Mar 2013, 10:34 )
როგორც ვიცი პარკები რომლის რეალიზაცია არაა და შესაფუთად იყენებთ ხარჯში არ გამოიქვითება, გარდა ლოგოიანი პარკებისა, ასევე რესტორნები და მსგავსი კვების ობიექტები სალფეთქებს ვერ იქვითავს ხარჯში, რატო ვერ ვხვდები მაგრამ ასე მითხრეს...

სალფეტკები არ ვიცი, მაგრამ პარკებზე რაც დავწერე ესეა. ლოგოიანი რომც იყოს , მაგრამ მომხმარებლის სურვილით ყიდვაც \ხდებოდეს მაინც დაიბეგრება დღგ-თი.. მთავარია როგორც ავღნიშნე ანუ სულ უფასოდ უნდა გაიცემოდეს...

ამ საკითხზე კიდევ ბევრჯერ რომ არ მომიწიოს მტკიცება და ახსნა იხილეთ მანუალი, და ვისაც არ ჯერა ეხლა მაინც დაიჯერებს რაც მე ვთქვი რომ სიამრთლეა

Posted by: naka 22 Mar 2013, 11:07
2012 წლის დეკემბერში გადახდილია 2013 წლის იანვრის საიჯარო ქირა.
ქირის ხარჯი 2012 წელში უნდა ჩაითვალოს თუ იანვარში უნდა გადავიდეს?

Posted by: slim¹ 22 Mar 2013, 11:11
ფასიანი ქაღალდების (აქციების) რეესტრი არსებობს? ან რაიმე დაწესებულება რომელიც აქციონერთა შესახებ მომცემს ამონაწერს? ან სად შეიძლება ამ ამონაწერის გაკეთება?

Posted by: Magdala 22 Mar 2013, 11:21
Maribeli
მანუალებს სად ნახულობთ?

Posted by: GOG(IT)A 22 Mar 2013, 11:52
QUOTE
Maribeli
გამარჯობათ. იქნება მეც მიპასუხოთ. მაღაზიაში გვაქვს პარკები, რომლებშიც ვდებთ გაყიდულ საქონელს. ნაყიდია ოფიციალურად და ბალანსზეც აყვანილი. ამ პარკებს ცალკე არ ვყიდით. როგორ უნდა ჩამოვწეროთ და რეალიზაციაში უნდა გავუშვათ თუ არა? წინასწარ მადლობა


ჩვეულებრივ დაბეგრე როგორც რეალიზაცია. ესე ვაკეთებ, ათასჯერ მაქვს ეს ნაკითხი, ჩამოწერე თვითღირებულებით
* * *
QUOTE
მანუალებს სად ნახულობთ?


ბაფ-ში მაქვს ნანახი ეს მანუალები, წიგნია, მაგრამ უკვე საკმაოდ მოძველებული
* * *
QUOTE
ფასიანი ქაღალდების (აქციების) რეესტრი არსებობს? ან რაიმე დაწესებულება რომელიც აქციონერთა შესახებ მომცემს ამონაწერს? ან სად შეიძლება ამ ამონაწერის გაკეთება?


და მითხარი რომელი სს-ს შესახებ გაინტერესებს ინფორმაცია, თუ არადა ეწვიე www.napr.gov.ge -ს

Posted by: Maribeli 22 Mar 2013, 12:00
QUOTE (GOG(IT)A @ 22 Mar 2013, 11:52 )
QUOTE
Maribeli
გამარჯობათ. იქნება მეც მიპასუხოთ. მაღაზიაში გვაქვს პარკები, რომლებშიც ვდებთ გაყიდულ საქონელს. ნაყიდია ოფიციალურად და ბალანსზეც აყვანილი. ამ პარკებს ცალკე არ ვყიდით. როგორ უნდა ჩამოვწეროთ და რეალიზაციაში უნდა გავუშვათ თუ არა? წინასწარ მადლობა


ჩვეულებრივ დაბეგრე როგორც რეალიზაცია. ესე ვაკეთებ, ათასჯერ მაქვს ეს ნაკითხი, ჩამოწერე თვითღირებულებით
* * *
QUOTE
მანუალებს სად ნახულობთ?


ბაფ-ში მაქვს ნანახი ეს მანუალები, წიგნია, მაგრამ უკვე საკმაოდ მოძველებული
* * *
QUOTE
ფასიანი ქაღალდების (აქციების) რეესტრი არსებობს? ან რაიმე დაწესებულება რომელიც აქციონერთა შესახებ მომცემს ამონაწერს? ან სად შეიძლება ამ ამონაწერის გაკეთება?


და მითხარი რომელი სს-ს შესახებ გაინტერესებს ინფორმაცია, თუ არადა ეწვიე www.napr.gov.ge -ს

ძაან დიდი ბოდიში, შენ სად რა გაქვს ნანახი მე არ ვიცი, მაგრამ მანუალები რომლებზეც ხელი მიმიწვდება მე არის 2012 წლის ივლისის მდგომარეობით..

და მეორეც,მე დავწერე როგორც არის სწორი და ეხლა ვინ როგორ გააკეთებთ თქვენი საქმეა, მე აქ ჭკუას არავის არ ვარიგებ

Posted by: GOG(IT)A 22 Mar 2013, 12:04
QUOTE
მე დავწერე როგორც არის სწორი და ეხლა ვინ როგორ გააკეთებთ თქვენი საქმეა


და იგივე არ დავწერე მეც? )))
QUOTE
ჩვეულებრივ დაბეგრე როგორც რეალიზაცია


* * *
ის ვთქვი რომ ხარჯად არ აღიარდება საგადასახადოს მხრიდან, ცალკე თუ აღრიცხავს ეს სხვა საკითხია მაგრამ ჩვეულებრივ უნდა დაბეგროს!

რაც შეეხება მანუალს, ზუსტად ეს მანუალი მაქვს მე ნანახი წელიწად ნახევრის წინ, ძველი რომ არის იმას კი არ ნიშნავს რომ არ ვარგა!

Posted by: Magdala 22 Mar 2013, 12:09
რომელიღაც საიტზე დევს მანუალები
ეგ მაინტერესებს რომელზე

Posted by: GOG(IT)A 22 Mar 2013, 12:11
http://www.accountant.ge/forum აქ იდო მგონი მაგრამ გათიშულია

Posted by: Lady_Bird 22 Mar 2013, 12:28
QUOTE
სალარო აპარატზე საექსპლუატაციო პერიოდს რამდენ უთითებთ?



ამ მარტივ კითხვაზე ვერაფერს მირჩევთ?

Posted by: GOG(IT)A 22 Mar 2013, 12:35
QUOTE
ამ მარტივ კითხვაზე ვერაფერს მირჩევთ?


სამ წელიწადს მაგრამ 1000 ლარამდეა და საგადასახადო კუთხით კი თუ გინდა იმავე წელს ხარჯად აღიარე.

გეტყვი ეხლა რატო 3 წელიწადს, მას აქვს მეხსიერება მხოლოდ 1200 დღიური რეპორტი შეინახოს, შემდეგ ხდება ფისკალური მეხსიერების განახლება.

Posted by: bachachuna 22 Mar 2013, 13:14
გამოცდილებო, გთხოვთ დამეხმარეთ?
1. ბანკიდან აქვს შპს-ეს სესხი დოლარში, შესაბამისად უნდა მოვახდინო გადაფასება. შეგიძლიათ გატარება დამიწეროთ?

Posted by: Toxic:) 22 Mar 2013, 13:18
Maribeli
QUOTE
შენ ჩემო კარგო ერთმანეთში ურევ უკან დაბრუნებას და შემოსავლის დაკორექტირებას...
უკან დაბრუნებისას ბრუნდება უკან საქონელი, ვითომც არ გაგეყიდოს ისე, და ასევე კორექტირდება წინა დარიცხული შემოსავალი.. საქონელი შემოდის რა ფასიც ქონდა თვითღირებულებით, ხოლო შემოსავალი 15 ლარით დაგიკორექტირდება და შეგიმცირდება .. 5 ლარი აქ საერთოდ არ ფიგურირებს...


დაუშვად სხვადასხვა საანგარიშო პერიოდში მოხდა მიწოდება დაბრუნება მაშინ?


Posted by: niaaa82 22 Mar 2013, 16:11
მოკლედ გრანტი აქვს არასამეწარმეო იურიდიულ პირს აღებული.

პროექტი 1 წლიანია და საანგარიშგებო პეროდში არ დამთვარებულა,

ამ გრანტიდან არიგებენ ხელფასებსაც,

მოკლედ შემყავს ეს გრანტი ერთობლივ შემოსავალში და ამ ხელფასაბს ვწერ თუ არა გამოქვითვებში და საერთოდ სხვაობა არ დაიბეგრება წესით მაგრამ რას ვაკეთებ იქნებ დამეხმაროთ რა

Posted by: Toxic:) 22 Mar 2013, 17:09
niaaa82
მეც დავასვი ანალოგიური კითხვა ეხლახანს და ეს პასუხი მივიღე The DoctoR ისგან.

[quote][
გრანტი მთლიანად ჩაწერე ერთობლივ შემოსავალში, თუ სხვა ხარჯები არ გაქვს მაშინ გამოქვითვების ნაწილში არაფერი არ ჩაიწერება და გრანტის მთლიანი თანხა ჩაწერე გადასახადისგან განთავისუფლებულში.
ხარჯები იმიტომ ამოგაღებინე, რომ მანდ გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები იწერება და შენ გამოქვითვის უფლება არ გაქ.
მართალია ჯამი არ შეიცვლება, მაგრამ ვფიქრობ სწორი ასე იქნება. /quote]


Posted by: niaaa82 22 Mar 2013, 17:13
QUOTE (Toxic:) @ 22 Mar 2013, 17:09 )
niaaa82
მეც დავასვი ანალოგიური კითხვა ეხლახანს და ეს პასუხი მივიღე The DoctoR ისგან.

[quote][
გრანტი მთლიანად ჩაწერე ერთობლივ შემოსავალში, თუ სხვა ხარჯები არ გაქვს მაშინ გამოქვითვების ნაწილში არაფერი არ ჩაიწერება და გრანტის მთლიანი თანხა ჩაწერე გადასახადისგან განთავისუფლებულში.
ხარჯები იმიტომ ამოგაღებინე, რომ მანდ გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები იწერება და შენ გამოქვითვის უფლება არ გაქ.
მართალია ჯამი არ შეიცვლება, მაგრამ ვფიქრობ სწორი ასე იქნება. /quote]

თუ ხარჯები არის გრანტის ფარგლებში ძირითადად ჰონორარები და ხელფასები, ნუ შესყიდვებს არ ვთვლი რაც ამ პროექტს ჭირდება..
ეს ხელფასები გაცემული და დაბეგრილია გრანტის ფარგლებში.

ანუ უხეშად გრანტია 10 000 ლარი

ხარჯია 8000 ლარი ( 3000 ხელფასი +4000სხვა ხარჯი)

პოექტი საანგარიშგებო წელს არ დასრულებულა, მაგრამ თანხა წინასწაერ არის მიღებული.

ანუ
16 უჯრა - 10000 ლარი

22+29 - 8000 ლარი

და ეს 2000 ლარი არ დავბეგრო და ჩავწერო 34 უჯრაში?

თუ როგორ გააკეთე?

Posted by: Toxic:) 22 Mar 2013, 17:25
მეც მასე ვფიქრობდი როგორც შენ წერ რადგან უფრო თვალსაჩინა , მაგრამ როგორც The DoctoR მა თქვა წერ მარტო მიღებულ გრანტს ერთობლივ შემოსავალში და გამოქვითვებში არაფერს არ წერ არც ხელფასებს და 34 უჯრაში შესაბამისად გადმოგაქვს 10000 ლარი.

Posted by: nat_a 22 Mar 2013, 18:31
გამარჯობათ, ქონების გადასახადის დათვლასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, მე ვიტვლი ასე ვთქვათ 2012 წლის ქონების საწყისი ღირებულება მაქვს 10000 ლარი, 2012 წლის განმავლობაში შევიძIნე 20 000 ლარის, ვთქვათ ყველაფერს დავარიცხე ცვეთა 20 %, ანუ გამოვა 10 000-(10 000*20%)+20 000-(20 000*20%)=24000, ქონების გადასახადის დასათვლელად ვაკეთებ ასე წლის დასაწყისის ღირებულებას 10 000+წლის ბოლო ღირებულება 24000=34000/2=17000*1%=170 ლარი.

აუდიტმა დაითვალა ასე: წლის დასაწყისის ღირებულება 10 000+ (10 000-(10 000*20%))/2*1%=ანუ საშუალო ღირებულების გამოთვლაში გაითვალისწინა მხოლოდ წინა წლების შეძენა და მიმდინარე წლის შენაძენს, ცვეთის დარიცხვის შემდეგ ღირებულებაზე ანუ 20 000-(20 000*20%)=16000 პირდაპირ დაარიცხა 1%, ანუ ცვეთის გადასახადი გამომიყვანა 90+160=250 ლარი ნაცვლად 170 ლარისა.

კოდექსში წერია კალენდარული წლის დასაწყისისა და დასასრულისთვის საშუალო ღირებულებით დაითვლებაო. მაგრამ მე ვერ გავაგებინე რომ ეგეც უნდა გაეთვალისწინებინა ამ დათვლაში

Posted by: Natalya_B 22 Mar 2013, 18:43
Maribeli
დიდი მადლობა პასუხისთვის მაგრამ თავიდან არასწორედ დავსვი კითხვა. პარკები არ არის. მაქვს 2 სახეობის - 1620/1 ქაღალდის ჩანთა (ლუტეციაში და იცი პარის მაღაზიებში როგორებიც არის) და 1620/2 ყუთი. ერთის შეძენის ფასი არის 2.80 ლ და ყუთის 10 ლ. ლოგო კი აწერია მაგაზიის მაგრამ არც ერთს არ ვყიდით ცალკე. ნივთი როცა იყიდება - იმაში ვდებთ. გავაკეთეთ ბრძანება რომ გასაყიდი ფასი მოიცავს შეფუთვას.
როცა ნივთი გაიყიდა ვატარებ რეალიზაციას ვთქვათ 1110 – 6110 და იქვე ჩამოვწერ ამ ნივთის თვითღირებულებას 7210-1610 და ჩანთასაც ასე 7211-1620. დეკლარაციაში 1610 და 1620 ჯამურად შევიტანე პერიოდის დასაწყისისთვის სასაქ-მატ ფასეულობებში, შეძენილში და პერიოდის ბოლოსათვის არსებულ სსმფ-ში.
რამდენად სწორეა?

Posted by: sun_waiting 22 Mar 2013, 19:14
რა ხდება როცა დღის განმავლობაში ამორტყმულია 2 Z რეპორტი?
* * *
და კიდე: "მას აქვს მეხსიერება მხოლოდ 1200 დღიური რეპორტი შეინახოს, შემდეგ ხდება ფისკალური მეხსიერების განახლება." - ფისკალური მეხსიერების განახლება როგორ ხდება/ რას გულისხმობს?

Posted by: niaaa82 22 Mar 2013, 19:39
QUOTE (The DoctoR @ 19 Mar 2013, 22:55 )
Nobel
ქონების გადასახადში ფორმულები ჩაგისწორე და ნახე აბა smile.gif



phiphqia
თუ გინდა საერთოდ ნუ გასცემ smile.gif

25 % ს რატომ არიცხავთ ცვეთას კიარდა დამაბნია ამ ფაილმა :დ

და საერთოდ ახლა ვფიქრობდი რა ეს შემცირებული ნაშტით რომ ვარიცხავ ცვეთას

მაგალითად 1000 ლარიანი და 5 წელი აქვს გამოყენების ვადა მე2 ჯგუფისაა 20 % იანი ცვეთა:

1 წელი - 200 ლარი , დარჩა 800 ლარი
2 წელი - 800*0.2 = 160 ლარი, დარჩა 640 ლარი
3 წელი - 640*0.3=128 ლარი , დარჩა 512 ლარი
4 წელი - 512 * 0.2 = 102.5, დარჩა 409, 5

და ვაიმე დავიბენი მიშველეთ gigi.gif

ასე არ ჯობია :
1 წელი - 200
2- 200
და 5 წელში რომ დავარიცხო ცვეთა 20 %
და ყოველ წელს ნარჩენი იყოს 200ით ნაკლები არ გამოდის?
ქონებისთვის ვიძახი ამ ყველაფერს

მაგრამ მეორე წელს რომ 800 რჩევა ნარჩენი 200 რანაირად დავარიცხო?

help.gif help.gif

ინსრუქცია ან ფაილი არ გაქვთ უსერ

Posted by: გ.ნ.. 22 Mar 2013, 20:53
გამარჯობათ. ქონების გადასახადი ხო მიდის სხვა საერთო ხარჯებში და საშემოსავლოზე მაინტერესებს როგორ არის? help.gif

Posted by: Nobel 22 Mar 2013, 21:55
იურიდიული პირის ქონების გადასახადი მაქვს გადასახდელი და ქონების დეკლარაცია ჩასაბარებელი.
ჯერ დეკლარაცია ჩავაბარო თუ ჯერ გადავიხადო? თანმიმდევრობას აქვს მნიშვნელობა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 22 Mar 2013, 22:35
მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობაზე რაიმე შეღავათები ხო არ ვრცელდება?

Posted by: dunci 22 Mar 2013, 22:49
გამარჯობა. რჩევა მჭირდება, თუ შეიძლება და წინასწარ გიხდით დიდ მადლობას.
შპს-ს აქვს იჯარით აღებული ფართი (აქვე დავამატებ, რომ მოიჯარე და მეიჯარე ერთი ოჯახის წევრები არიან. ნუ, ხვდებით , ალბათ, როგორც ხდება ხოლმე...). მაგრამ კომუნალური გადასახადების ქვითრები მოდის ფართის მფლობელის სახელზე, რომელიც იხდის ამ ხარჯებს. გასაგებია, რომ შპს კომუნალურებს ხარჯებში ვერ აღიარებს, მაგრამ ორჯერ შეცდომა მოუვიდათ და შპს-ს საბანკო ანგარიშიდან მოხდა კომუნალურების გადახდა. და რა ვუშველო ამ ამბავს? დარიცხვას ხომ ვერ გავაკეთებ? ბევრი ვიფიქრე და ასეთი რამე შეიძლება რომ გავაკეთო, რომ იჯარის ხელშეკრულებში ჩავდო ასეთი პუნქტი, რომ შპს ნებას აძლევს ფართის მფლობელს (ანუ ვისზეც ქვითრები მოდის), რომ გადაიხადოს კომუნალურების ხარჯები? სისულელეა???

Posted by: daviti505 22 Mar 2013, 23:00
შპს ყიდის ავტომიბილს ფიზიკურ პირზე და ნასყიდობა და მიღება ჩაბარება ხო საკმარისი იქნება? და ვინმეს სანყიდობის პორმა ტუ გაქვთ მომეცით რა.
წინასწარ მადლობა

Posted by: GOG(IT)A 23 Mar 2013, 00:24
QUOTE
რა ხდება როცა დღის განმავლობაში ამორტყმულია 2 Z რეპორტი?
* * *
და კიდე: "მას აქვს მეხსიერება მხოლოდ 1200 დღიური რეპორტი შეინახოს, შემდეგ ხდება ფისკალური მეხსიერების განახლება." - ფისკალური მეხსიერების განახლება როგორ ხდება/ რას გულისხმობს?


არაფერიც არ ხდება, ატარებ ჩვეულებრივ ორივეს ერთი თარიღით, თუ გინდა ახსნა განმარტება დააწერინე ოპერატორს ან შენ დაწერე რატო მოხდა,

ფისკალური მეხსიერების განახლება კი იმას ჰქვია რომ ძველს ახლით შეგიცვლის ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი და ძველს კი წაიღებს შემოსავლების სამსახური არქივში

QUOTE
გამარჯობა. რჩევა მჭირდება, თუ შეიძლება და წინასწარ გიხდით დიდ მადლობას.
შპს-ს აქვს იჯარით აღებული ფართი (აქვე დავამატებ, რომ მოიჯარე და მეიჯარე ერთი ოჯახის წევრები არიან. ნუ, ხვდებით , ალბათ, როგორც ხდება ხოლმე...). მაგრამ კომუნალური გადასახადების ქვითრები მოდის ფართის მფლობელის სახელზე, რომელიც იხდის ამ ხარჯებს. გასაგებია, რომ შპს კომუნალურებს ხარჯებში ვერ აღიარებს, მაგრამ ორჯერ შეცდომა მოუვიდათ და შპს-ს საბანკო ანგარიშიდან მოხდა კომუნალურების გადახდა. და რა ვუშველო ამ ამბავს? დარიცხვას ხომ ვერ გავაკეთებ? ბევრი ვიფიქრე და ასეთი რამე შეიძლება რომ გავაკეთო, რომ იჯარის ხელშეკრულებში ჩავდო ასეთი პუნქტი, რომ შპს ნებას აძლევს ფართის მფლობელს (ანუ ვისზეც ქვითრები მოდის), რომ გადაიხადოს კომუნალურების ხარჯები? სისულელეა???


ხარჯებში არანაირად არ აღიარდება, ახალი აბონენტი დაარეგისტრირეთ ელ-ენერგიის მომწოდებელ კომპანიაში თქვენს შპს სახელზე, რაც შეეხება ძველ გადახდებს შეგიძლიათ ერთჯერადი შეთანხმება დადოთ მეიჯარესთან და იჯარის თანხებში ჩაითვალო
* * *
QUOTE
შპს ყიდის ავტომიბილს ფიზიკურ პირზე და ნასყიდობა და მიღება ჩაბარება ხო საკმარისი იქნება? და ვინმეს სანყიდობის პორმა ტუ გაქვთ მომეცით რა.
წინასწარ მადლობა


ზედნადები რომ გაუწერო რა პრობლემაა? ნებისმიერ ფიზიკურ პირზე შეიძლება ზედნადების დაწერა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 23 Mar 2013, 00:38
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 22 Mar 2013, 22:35 )
მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობაზე რაიმე შეღავათები ხო არ ვრცელდება?

მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობაზე რაიმე შეღავათები ხო არ ვრცელდება?

Posted by: GOG(IT)A 23 Mar 2013, 00:42
QUOTE
მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობაზე რაიმე შეღავათები ხო არ ვრცელდება?


არ ვიცი ნამდვილად, კოდექსში ჩაიხედე, მე არ შემხვედრია რამე ამაზე, ჩვეულებრივ იბეგრება მგონი ლოგიკურად, გააჩნია რა სტატუსით შემოდის საზღვარზე, ჰუმანიტარული ფორმით თუ როგორ? თუ აქ ყიდულობ და ყიდი არაფერი შეღავათი არ ვრცელდება.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 23 Mar 2013, 00:58
GOG(IT)A
კი აქ ყიდულობს
დახმარება მთხოვა დეკლარაცია შემიდგინეო ამიტომ მაინტერსებდა
ისე ერთი დახმარება მჭირდება თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ რა
მიღებული საქონელი რო შევამოწმე მხოლოდ 93 ლარზე არის გამოწერილი ზედნადები ანუ მოატყუეს დანარჩენი არ გაუგზავნეს თვითონ კი არ იცის შემოწმება, ჩეკები კი ამორტყმული აქვს დაახლოებით 1600 ლარის და ამაზე პრობლემა არ შეექმნება? და რა იქნება გამოსავალი ?

Posted by: karela 23 Mar 2013, 01:00
QUOTE (გ.ნ.. @ 22 Mar 2013, 20:53 )
გამარჯობათ. ქონების გადასახადი ხო მიდის სხვა საერთო ხარჯებში და საშემოსავლოზე მაინტერესებს როგორ არის?  help.gif

საგადასახადო ვალდებულებებია ესენი და ხარჯებში როგორ ატარებ საგადასახადო ვალდებულებებს ან რას გულისხმობ შეიძლებ არასწორდ გავიგე.

Posted by: shrek777 23 Mar 2013, 01:25
გამარჯობათ
მოკლედ მაქვს ასეთი შეკითხვა.
არის X კომპანია რომელსაც ყავს 5 დამფუძნებელი, თავიდან ამ კომპანიის საწესდებო კაპიტალი იყო 200 ლარი. smile.gif ადრე კანონი მოითხოვდა მგონი ასე. (დღევანდელი მდგომარეობით კომპანიის ქონება 5-ჯერ აღემატება ოფისის საფასურს)
შემდეგ ეს X კომპანია ცოტა გაიზარდა და შეიძინა ოფისი, თანხა გამოტანილი იყო ბანკიდან. ამ თანხის 70% გადახდილია დანარჩენს იხდის კომპანია, (სესხის დამთავრებამდე დარჩენილია ერთი წელი) ერთ-ერთ დამფუძნებელს უნდა გასვლა შპს-დან და სხვა დამფუძნებლებიც და თვითონაც თანახმები არიან რომ შპს-დან ამ დამფუძნებელმა წაიღოს მხოლოდ ეს ოფისი,
მაინტერესებს კანონიერი გზით როგორ შეიძლება ყველაზე ნაკლები გადასახადის გადახდა და რა უნდა გადაიხადოს კომპანიამ.
მადლობთ წინასწარ

Posted by: Toxic:) 23 Mar 2013, 11:09
QUOTE
გამარჯობა. რჩევა მჭირდება, თუ შეიძლება და წინასწარ გიხდით დიდ მადლობას.შპს-ს აქვს იჯარით აღებული ფართი (აქვე დავამატებ, რომ მოიჯარე და მეიჯარე ერთი ოჯახის წევრები არიან. ნუ, ხვდებით , ალბათ, როგორც ხდება ხოლმე...).  მაგრამ კომუნალური გადასახადების ქვითრები მოდის ფართის მფლობელის სახელზე, რომელიც იხდის ამ ხარჯებს. გასაგებია, რომ შპს კომუნალურებს ხარჯებში ვერ აღიარებს, მაგრამ ორჯერ შეცდომა მოუვიდათ და შპს-ს საბანკო ანგარიშიდან მოხდა კომუნალურების გადახდა.  და რა ვუშველო ამ ამბავს? დარიცხვას ხომ ვერ გავაკეთებ? ბევრი ვიფიქრე და ასეთი რამე შეიძლება რომ გავაკეთო, რომ იჯარის ხელშეკრულებში ჩავდო ასეთი პუნქტი, რომ შპს ნებას აძლევს ფართის მფლობელს (ანუ ვისზეც ქვითრები მოდის), რომ გადაიხადოს კომუნალურების ხარჯები? სისულელეა??? 


996 ბრძანებაში და მენუალებშიც წერია ამაზე რომ ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად ითვლება მოიჯარის მიერ იჯარის საგანზე მეიჯარის სახელით გაწეული ხარჯი,თუ მეპატრონის მიერ სწრაფი გადახდის აპარატით არის გადახდები სადაც გადამხდელი არ ფისირდება გამოქვითე ხარჯებში ეგ კომუნალურები. შენ რაც დაწერე ეგ ვარიანტიც არ უნდა იყოს მგონი პრობლემა.

Posted by: bachachuna 23 Mar 2013, 11:11
QUOTE
გამოცდილებო, გთხოვთ დამეხმარეთ?
1. ბანკიდან აქვს შპს-ეს სესხი დოლარში, შესაბამისად უნდა მოვახდინო გადაფასება. შეგიძლიათ გატარება დამიწეროთ?

დამეხმარეთ რა?

Posted by: TT-KK 23 Mar 2013, 15:28
Nobel
QUOTE
იურიდიული პირის ქონების გადასახადი მაქვს გადასახდელი და ქონების დეკლარაცია ჩასაბარებელი.ჯერ დეკლარაცია ჩავაბარო თუ ჯერ გადავიხადო? თანმიმდევრობას აქვს მნიშვნელობა?

ორივე უნდა მოასწრო 1 აპრილამდე, თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არ აქვს
* * *


Nobel
QUOTE
800/2 X 6/12 X 1%  ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის 2.00 ლარი

ესეა სწორი

Posted by: Nobel 23 Mar 2013, 16:17
TT-KK
მადლობა, მზად მაქვს დეკლარაცია და ორშაბათს ვაპირებ ჩაბარებას. ამოვისუნთქავ მერე facepalm.gif

კი, ქონების გადასახადის გაანგარიშების ფორმულა ეგრეა, საშემოსავლო სამსახურის აუდიტსაც ვკითხე და ბაფ-შიც. ორივემ მასე დამიდასტურა.

Posted by: Fluorescent Adolescent 23 Mar 2013, 16:56
მაინც ყველა მოვკვდებით და დაიკიდეთ რა საგადასახადო
რაზე ნერვიულობთ ვერ ვიგებ

Posted by: Celest 23 Mar 2013, 18:23
კომპეტენტურმა მიპასუხეთ რა, კოდექსში ვერ ვნახე...მიწის გადასახადი ეკუთვნის არარეზიდენტ კომპანიას, რომელსაც საკუთრებაში აქვს საქართველოში მიწა?

Posted by: Mr-Banks 23 Mar 2013, 20:52
კომპანიამ იყიდა ბეჭედი...

7425 / 1210 ასე გატარდება?


გმადლობთ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 23 Mar 2013, 22:57
ი/მ -ის ქონების დეკლარაცია არ ეკუთვნის ამ პერიოდისათვის?

Posted by: burdga_777 24 Mar 2013, 01:07
Red Hot Chili Peppers
პირველ ნოემბერს აბარებს
* * *
წესით და კანონით ძირითად საშუალების ბალანსზე უნდა აიღო მიუხედავად მისი ღირებულებისა, ეგ ქონების გადასახადის მიზნებისათვის დააკლებ შემდეგ ცვეთას და ორი წლის საშუალო შეწონილის 1 % ს გადაიხდი.
ხოლო მოგების გადასახადისათვის შეგიძლია პირდაპირ ხარჯში გაუშვა 1000 ლარამდე ღირებულებისაა
* * *
QUOTE (bachachuna @ 23 Mar 2013, 11:11 )
QUOTE
გამოცდილებო, გთხოვთ დამეხმარეთ?
1. ბანკიდან აქვს შპს-ეს სესხი დოლარში, შესაბამისად უნდა მოვახდინო გადაფასება. შეგიძლიათ გატარება დამიწეროთ?

დამეხმარეთ რა?

გამოტანა
დ 1220
კ 3210

აფასდება
დ 8200 რომელიმე ( დაამატე 8240)
კ 3210 ანუ გაიზარდა კურსი გაგეზარდა სესხის გადასახდელი თანხა

ჩამოფასდა
დ 3210
კ 8100 ( 8140) შემცირდა კურსი შეგიმცირდა სესხის თანხა
* * *
Celest
ჩემი აზრით ეკუთვნის

Posted by: GOG(IT)A 24 Mar 2013, 04:01
QUOTE
კი აქ ყიდულობს
დახმარება მთხოვა დეკლარაცია შემიდგინეო ამიტომ მაინტერსებდა
ისე ერთი დახმარება მჭირდება თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ რა
მიღებული საქონელი რო შევამოწმე მხოლოდ 93 ლარზე არის გამოწერილი ზედნადები ანუ მოატყუეს დანარჩენი არ გაუგზავნეს თვითონ კი არ იცის შემოწმება, ჩეკები კი ამორტყმული აქვს დაახლოებით 1600 ლარის და ამაზე პრობლემა არ შეექმნება? და რა იქნება გამოსავალი ?


წინა წლიდან არ გამოჰყვა ნაშთი? დაუმინუსდება როგორც ვატყობ და ეს პრობლემაა უკვე!

Posted by: The DoctoR 24 Mar 2013, 11:29
მოგესალმებით მეგობრებო

თუ კრედიტზე გადასახდელი პროცენტი წლიურად შეადგენს 30 პროცენტს (პირობითად) და ხდება ამ პროცენტის კაპიტალიზაცია, ამ შემთხვევაშიც მოქმედებს პროცენტის გამოქვითვის შეზღუდვა?
* * *
slim¹
QUOTE
ფასიანი ქაღალდების (აქციების) რეესტრი არსებობს? ან რაიმე დაწესებულება რომელიც აქციონერთა შესახებ მომცემს ამონაწერს? ან სად შეიძლება ამ ამონაწერის გაკეთება?

ეგ რეგისტრატორებს აქვთ, მაგრამ კონფიდენციალური ინფორმაციაა.

niaaa82
Toxic:)
QUOTE
მოკლედ შემყავს ეს გრანტი ერთობლივ შემოსავალში და ამ ხელფასაბს ვწერ თუ არა გამოქვითვებში და საერთოდ სხვაობა არ დაიბეგრება წესით მაგრამ რას ვაკეთებ იქნებ დამეხმაროთ რა

მოგების გადასახადის შევსების ინსტრუქციის თანახმად გრაფა 19-ში "გამოქვითვები სულ" იწერება "ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული და გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები (გარდა კაპიტალიზებადი და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 106-ე მუხლით განსაზღვრული ხარჯებისა)".
სსკ 106-ე მუხლის " ქვეპუნქტი - "მოგების გადასახადის ან საშემოსავლო გადასახადის გადახდისაგან განთავისუფლებული შემოსავლების მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები;"

თავის მხრივ, სსკ 99 მუხლის პირველი ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტი - "მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება: ორგანიზაციის მიერ მიღებული გრანტები, საწევრო შენატანები და შემოწირულებები".

აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, გაცემული ხელფასები და სხვა ხარჯები, რომლებიც გრანტის ფარგლებში იქნება გაწეული არ ექვემდებარება მოგების დეკლარაციაში ასახვას.

Posted by: Mr-Banks 24 Mar 2013, 11:54
QUOTE
კომპანიამ იყიდა ბეჭედი...

7425 / 1210 ასე გატარდება?


გმადლობთ



მიპასუხეთ რა. smile.gif

Posted by: burdga_777 24 Mar 2013, 12:10
Mr-Banks
წესით და კანონით ძირითად საშუალების ბალანსზე უნდა აიღო მიუხედავად მისი ღირებულებისა, ეგ ქონების გადასახადის მიზნებისათვის დააკლებ შემდეგ ცვეთას და ორი წლის საშუალო შეწონილის 1 % ს გადაიხდი.
ხოლო მოგების გადასახადისათვის შეგიძლია პირდაპირ ხარჯში გაუშვა 1000 ლარამდე ღირებულებისაა
დ2160
კ1210

Posted by: გ.ნ.. 24 Mar 2013, 16:10
თუ 2011 წლის დეკემბერში ვიყიდე ავტომობილი შპსს-თვის 2011-ივე წლის ქონების დეკლარაციაში ხომ უნდა იყოს წესით ცვეთაც დარიცხული და ქონების გადასახადიც?
სასწრაფოდ მაინტერესებს. იქნებ ვინმე დამეხმაროთ.

Posted by: nostradamuss 24 Mar 2013, 17:29
გ.ნ..
კი აუცილბლად. ცვეთას დაარიცხავ დარჩენილი დღეებისას რაც 2011ში გამოიყენე

Posted by: გ.ნ.. 24 Mar 2013, 18:34
გაიხარეეე. ქონებას მთლიანად ხო?

Posted by: Mr-Banks 24 Mar 2013, 18:46
burdga_777


35 ლარიან ბეჭედს ცვეთა უნდა ვარიცხო?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Mar 2013, 19:03
QUOTE (GOG(IT)A @ 24 Mar 2013, 04:01 )
QUOTE
კი აქ ყიდულობს
დახმარება მთხოვა დეკლარაცია შემიდგინეო ამიტომ მაინტერსებდა
ისე ერთი დახმარება მჭირდება თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ რა
მიღებული საქონელი რო შევამოწმე მხოლოდ 93 ლარზე არის გამოწერილი ზედნადები ანუ მოატყუეს დანარჩენი არ გაუგზავნეს თვითონ კი არ იცის შემოწმება, ჩეკები კი ამორტყმული აქვს დაახლოებით 1600 ლარის და ამაზე პრობლემა არ შეექმნება? და რა იქნება გამოსავალი ?


წინა წლიდან არ გამოჰყვა ნაშთი? დაუმინუსდება როგორც ვატყობ და ეს პრობლემაა უკვე!

გამოსავალი რა არის, როგორ გამოასწოროს?

Posted by: Toxic:) 24 Mar 2013, 19:53
The DoctoR

QUOTE
".აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, გაცემული ხელფასები და სხვა ხარჯები, რომლებიც გრანტის ფარგლებში იქნება გაწეული არ ექვემდებარება მოგების დეკლარაციაში ასახვას. 


საწყის და საბოლოო მარაგებთან დაკავშირებითაც იგივე მიდგომა იქნება სავარაუდოდ რადგან ეკონომიურ საქმიანობასთან არ არის დაკავშირებული ეს მარაგები.

კიდევ ერთი საკითხი მაინტერესებს ააიპს აქვს იჯარით აღებული ფართზე გააკეთა კაპიტალური რემონტი, ქონების დეკლარაციაში ამ რემონტის კაპიტალიზებული ღირებულება უნდა ავსახო ხო ალბათ?

საერთო ჯამაში შეცდომითაც რომ შეივსოს ორივე დეკლარაცია რადგან გადასახადებისგან განთავისუფლებულია , 100 ლარიანი ჯარიმაზე მეტი დაერიცხება რამე?

Posted by: angelozistvaleba 24 Mar 2013, 19:56
უცებ მთხარით რა თუ Dრიურად იღებ ხელფასს საშემოსავლო 20 პროცენტი მაინც გექვიტებაა? ანუ ჯამურის 20 პროცენტი დაიქვითება?

Posted by: maverick16 24 Mar 2013, 20:00
QUOTE
უცებ მთხარით რა თუ Dრიურად იღებ ხელფასს საშემოსავლო 20 პროცენტი მაინც გექვიტებაა? ანუ ჯამურის 20 პროცენტი დაიქვითება?

საშემოსავლოს ყველა ვარიანტში იხდი

Posted by: zerxeon 24 Mar 2013, 20:24
მოგესალმებით. მაქვს ასეთი სიტუაცია ფირმამ კერძო პირისაგან გაიფორმა სატვირთო ავტომობილი. 7 დღეში რიგი მიზეზების გამო ფირმამ მანქანის დაბრუნება გადაწყვიტა. ხელშეკრულება არ გაფორმებულა ჯერ ავტომობილის ყიდვაზრ მაგრამ მომსახურების საააგენტოში გადააფორმეს უკვე. დაბრუნებისას ფირმა დაიბეგრება? თუ უბრალოდ უკან გადაუფორმებს და მეტი არაფერი?

Posted by: გ.ნ.. 24 Mar 2013, 20:49
თუ ვინმეს შეგიძლიათ მიპასუხოთ; აქციზით განბაჟების დროს ავთომანქანის შემოტანისას რა შეღავათია, არ იბეგრება -ესეისი შემოსავალში არ აისახება?

Posted by: apoloni13 24 Mar 2013, 22:59
ამბობენ რომ აუდიტებს საგამოცდო ტესტები მოუწევთო... თუ ვერ გადალახეს და ჩამოერთვათ აუდიტორობა მათ დასკვნებს რა მოუვათ ძალა დაეკარგებათ და ხელთავიდან მოუწევთ უკვე ნაღდი აუდიტორის დასკვნა?

Posted by: მშვენიერია 24 Mar 2013, 23:01
zerxeon
უკან დაბრუნებაზე ფირმა არ იბეგრება

Posted by: apoloni13 24 Mar 2013, 23:06
zerxeon
შემოსავლების ანგარიშს გამოაკლდება უკან დაბრუნება ანუ სარეალიზაციო მოგება ისევ ის გექნება,

Posted by: მშვენიერია 24 Mar 2013, 23:17
apoloni13
ბევრ აუდიტორს შეუჩერეს ლიცენზიები. მაგათი დასკვნები გადახედვას თუ დაექვემდებარა მაშინ ვაი ჩვენს(ბუღალტრების) პატრონსsmile.gif

Posted by: apoloni13 24 Mar 2013, 23:25
მშვენიერია

ახლა ბაფი გასცემსო ლიცენზიებსო... ეგ როგორ ხდება ნეტა...

მე ვფიქრობ რომ სისხლის სამართალიც უნდა ჩაერთოს ბევრი დილეტანტის საქმეშიც... თაღლითობა არაა...

Posted by: მშვენიერია 24 Mar 2013, 23:31
apoloni13
ალტერნატიული აუდიტები გადასამზადებელია ყველა... მათ თავის დროზე უნდა გაეარათ ტესტირება.
მე მინდა რომ ობიექტური საგადასახადო კოდექსი არსებობდეს და ობიქტურად გააკეთონ შემოწმებაც. არ გვინდა რა ალტერნატიული აუდიტები და ზედმეტი ხარჯი. ეგ უსალამრთლობად მიმაჩნია...

Posted by: apoloni13 24 Mar 2013, 23:36
მშვენიერია
ასტრალურ თანხებზე იყოს თან საუბარი... და რეალურად აბსოლიტურად არაფერს არ აკეთებდნენ... ელიტ მაფია იყო! კი არა სამწუხაროდ არის ჯეერ კიდევ...

Posted by: The DoctoR 24 Mar 2013, 23:37
Toxic:)
სავარუდოდ მასე იქნება. კაპიტალიზირებული ღირებულება იქნება შენი დასაბეგრი ქონება.
მაგრამ მხოლოდ ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება ექვემდებარება დაბეგვრას როგორც მახსოვს...
ჯარიმას რაც შეეხება მაქსიმუმ 100 ლარიანი.

apoloni13
აუდიტს ლიცენზიაც არავინ არ ართმევს. საუბარია ალტერნატიული აუდიტის ჩატარების უფლებაზე.

Posted by: მშვენიერია 24 Mar 2013, 23:43
apoloni13
1 წლის შემოწმებაზე ბ კატეგორიამ 6000 ლარი მოითხოვაsad.gif ასე რომ დაველოდები უშუალოდ საგადასახადო შემოწმებას. სხვა რა გზაა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Mar 2013, 00:46
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 24 Mar 2013, 19:03 )
QUOTE (GOG(IT)A @ 24 Mar 2013, 04:01 )
QUOTE
კი აქ ყიდულობს
დახმარება მთხოვა დეკლარაცია შემიდგინეო ამიტომ მაინტერსებდა
ისე ერთი დახმარება მჭირდება თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ რა
მიღებული საქონელი რო შევამოწმე მხოლოდ 93 ლარზე არის გამოწერილი ზედნადები ანუ მოატყუეს დანარჩენი არ გაუგზავნეს თვითონ კი არ იცის შემოწმება, ჩეკები კი ამორტყმული აქვს დაახლოებით 1600 ლარის და ამაზე პრობლემა არ შეექმნება? და რა იქნება გამოსავალი ?


წინა წლიდან არ გამოჰყვა ნაშთი? დაუმინუსდება როგორც ვატყობ და ეს პრობლემაა უკვე!

გამოსავალი რა არის, როგორ გამოასწოროს?

ამ კითხვასთან შეგილიათ ვინმემ მირჩიოთ რამე?

ა/ფაქტურები რო გამოაწერინოს არ შველის ისე დღგს გადამხდელიც არ არის help.gif

Posted by: GOG(IT)A 25 Mar 2013, 11:15
Red Hot Chili Peppers

გამოსავალი? არამგონია, ძაან აცდენილია ნაშთები, რაც არ უნდ აგააკეთო წარმოიდგინე შენი თავი რევიზორის როლში, დაიჯერებ?
* * *
რათ უნდა ბუღალტერს აუდიტი, აუდიტორი იგივე ბუღალტერია. ))

Posted by: otikosi 25 Mar 2013, 11:46
გამარჯობათ...

ბუღალტრებო ერთი მომემნტი მაინტერესებს, როდესაც შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე ვერ გააკეთე ჩათვლა უბრალოდ იმის გამო რომ მომწოდებელმა არ გამოაგზავნა ანგარიშ-ფაქტურა, წლიურის მიზნებისთვის ხარჯში დღგ-ს ჩათვლით უნდა ჩავწეროთ თუ გარეშე? მე პირადად ამოვიღებდი დღგ-ს და ისე შევიტანდი ხარჯებში, რადგანაც მქონდა უფლება და ვერ ჩავითვალე, სადმე კოდექსში კონკრეტულად მაგ მომენტზე ხომ არ წერია? იქნებ ვინმემ მიმითითოთ....

წინასწარ დიდი მადლობა!!!!!!!!!!

Posted by: The DoctoR 25 Mar 2013, 11:51
otikosi
თუ გაქვს შანსი, რომ ოდესმე მაინც ჩაითვალო, მაშინ ამოიღე ხარჯებიდან.
და თუ ვერ ჩაითვლი, მაშინ შეიტანე ხარჯებში.

Posted by: GიორGი 25 Mar 2013, 11:59
ხალხ

მივლინების 2 ბილეთი, ერთი წასვლის და სხვა თვეში წამოსვლის არ მაქვს..
რადგან ფრენა არ იყო და იმგზავრა ავტობუსით..
ამ 2 მგზავრობას გასაგებია რომ ვერ ჩავდებ ხარჯში მაგრამ მთლიანად მივლინებას ხომ არ ექნება პრობლემა?

Posted by: otikosi 25 Mar 2013, 12:03
The DoctoR

შანსი რა როცა გადამხდელია ანგარიშ-ფაქტურას გამოაგზავნის და ჩათვლილი არ არის?...უბრალოდ ვერ ჩავითვალე იმიტომ ომ არ მომაწოდა, მაგისთვის არსებობს მუხლი კოდექსში რომელიც აჯარიმებს მომწოდებელს თუ ანგრიშ-ფაქტურას არ გადმოაგზავნის მოთხოვნის შედეგად მაგრამ ამ კონკრეტულ მომენტში მაინც უნდა ამოვიღო, იმ პრინციპით რომ კეისარს კეისრისა, შენ ვერ ჩაითვალე ეგშენი პრობლემაა... მეთანხმები?...
* * *
GიორGი

ჩადებ ხარჯებში ზღვრულ ოდენობას. გადახედე მინისტრის #996 ბრძანებას ადმინისტრირების შესახებ მუხლი 31.


Posted by: Magdala 25 Mar 2013, 12:08
QUOTE (GიორGი @ 25 Mar 2013, 11:59 )
ხალხ

მივლინების 2 ბილეთი, ერთი წასვლის და სხვა თვეში წამოსვლის არ მაქვს..
რადგან ფრენა არ იყო და იმგზავრა ავტობუსით..
ამ 2 მგზავრობას გასაგებია რომ ვერ ჩავდებ ხარჯში მაგრამ მთლიანად მივლინებას ხომ არ ექნება პრობლემა?

მაგ 2 მგზავრობას რატომ ვერ ჩადებ ხარჯებში?
მივლინების 15 ლარი შეგიძლია გამოქვითო

Posted by: otikosi 25 Mar 2013, 12:20
Magdala
როცა სხვა ქვეყანაში ცავიდა და ხარჯის დამადასტურებელი არ გაქვს მაგრამ სხვა დოკუმენტებით ადასტურებ რომ იქ მივლინებით იყო მაშინ შეგიძლია მინიმალური მგზავრობის ხარჯები გამოიქვითო, ანუ ავტობუსი იქნება ყველაზე მინიმალური, #996 ბრძანებაში მითითებულია კარგად!

* * *
Magdala
GიორGი

პლუს იქ კიდე მოცემულია მინიმალური ყოველდღიური რა ხარჯები შეგიძლია გამოიქვითო ამა თუ იმ ქვეყანაში.

Posted by: giga123888 25 Mar 2013, 12:28
გამარჯობათ,
ხომ არ იცით ინდმეწარმე როდის აბარებს ქონების გადასახადის დეკლარაციას ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებულ ქონებაზე?

Posted by: GიორGი 25 Mar 2013, 12:34
otikosi
გასაგებია მადლობა
QUOTE
პლუს იქ კიდე მოცემულია მინიმალური ყოველდღიური რა ხარჯები შეგიძლია გამოიქვითო ამა თუ იმ ქვეყანაში.

ეს ვიცი:
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=94774&lang=ge
აქააა
მაგრამ
QUOTE
#996 ბრძანება

არ იძებნება რატომღაც...
sad.gif

ეს არამგონია იყოს, 31 - ე მუხლი საერთოდ სხვა რამეა

http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb

Posted by: Magdala 25 Mar 2013, 12:41
otikosi
მეც ეგ ვუთხარი რატომ ვერ ჩადებ ხარჯებში მეთქი
ბოლოშია ნორმები GიორGი
https://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1237700

Posted by: otikosi 25 Mar 2013, 12:51

Magdala
GიორGი

ბოდიშით არასცორი მუხლებისთვის თუმცა აზრი სცორი მქონდა უბრალოდ ცუდად მახსოვდა სად უნდა ვეძიოთ.....

Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 12:53
წინა პოსტებს გადავხედე სადაც ქონების გადასახადის გაანგარიშების ფორმულიურებაზე გქონდათ საუბარი..

როგორც ჩანს აზრთა სხვადასხვაობაა საწყისი აქტივის მნიშვნელობის არსებობა-არარსებობის საკითხზე როცა საშუალება შეძენილია კალენდარული წლის დაწყების შემდგომ..

მეც ვიკითხე კომპეტენტურ პირებთან რომლებმაც მითხრეს რომ საწყისად 0 არ უნდა იქნას აღებულიო..

მეც ასე მგონია რადგან ეს ფორმულა შაბლონი ხო არაა, სადაც აუცილებლად უნდა შეიტანო საწყისი მნიშვნელობად 0 თუ აქტივი არ არის ..

შინაარსობრივად ხომ ეს ფორმულა ემსახურება უბრალოდ წლის დასაწყისში და ბოლოს არსებულ აქტივების მნიშვნელობებიდან საშუალოს გამოყვანას.. და თუ საწყისად საერთოდ არ არის აქტივი საერთოდ რატო უნდა ჩაიწეროს 0 .. ამ დროს საშუალო კი არ გამოდის არამედ შემცირება 2 ჯერ


Posted by: bachachuna 25 Mar 2013, 12:59
ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება. მიკრო ბიზნესის დეკლარაციასთან დაკავშირებით ვირჩევთ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმს და ვწერთ ერთობლივ შემოსავალს, ხარჯს და ვაგზავნით? სულ ეს არის?

Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 13:04
და რა მაინტერესებს ქონების გადასახადის ფორმას პირველად ვავსებ.. პროპორციულად მაქვს გაანგარიშებული თვეების მიხედვით გადასახდელი თანხა

ფორმაში ქონების ღირებულების ველში ის თანხა უნდა ჩაიწეროს ხო რაც გამოდის პროპორციულად? რაღაც ნიტოა მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა

ფიზიკური პირის ქონების ფორმას კი აქვს თვეების მიხედვით

Posted by: The DoctoR 25 Mar 2013, 13:10
otikosi
თუ არ ჩაითვლი, მაშინ იმ თანხას სად წაიღებ? ჩემი აზრით შენ ეს უნდა აღიარო მომავალში ჩასათვლელ დღგ-თ.
მერე დააკაჩავებ და გამოაგზავნინებ ფაქტურას და ჩაითვლი.


shaknike
აქ საკმაოდ კომპეტენტური ხალხი პოსტავს და მათ აზრს ვითვალისწინებ, მაგრამ მე მაინც ჩემს აზრზე ვრჩები ამ კონკრეტულ საკითხში - როცა შუა პერიოდში არის დაფუძნებული კომპანია, მისი საწყისი იქნება ქონების საწყისი.
ძალიან კარგია რომ შენც ჩემს აზრს იზიარებ smile.gif

Posted by: Nobel 25 Mar 2013, 13:14
shaknike
მე უკვე ვკითხე:
1. შემოსავლების სამსახურის საკონსულტაციოში
2. შემოსავლების სამსახურის აუდიტის განყოფილებაში
3. ბაფ-ში

და ყველამ საწყისი "0"-აო თქვეს. კიდე ვიღას უნდა ვკითხო?! მე მგონი ვისაც ეგ საკითხი ევალებოდათ ყველას ვკითხე.

შენ ვის კითხე?

Posted by: bachachuna 25 Mar 2013, 13:16
The DoctoR
Nobel
მეც ძალიან ბევრს ვკითხე, თან ძალიან ძლიერ ბუღალტრებს და ყველამ ერთნაირად მითხრა, საწყისი "0"

Posted by: GიორGი 25 Mar 2013, 13:17
otikosi
Magdala
ეგ გავიგე, დღეღამის ნორმაა...

მე ასეთი კითხვა მაქ, მაქვს წასვლის და არ მაქვს წამოსვლის ბილეთი..
მაქვს იმ როგანიზაციის მიწვევის საბუთი+პერიოდი
გასაგებია რომ ამ კონკრეტულ წამოსვლის ხარჯს ვერ ვაღიარებ მაგრამ ხომ არ შემედავებიან მთლიანად ამ პერიოდის მივლინებაზე მეთქი?

bachachuna
QUOTE
ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება. მიკრო ბიზნესის დეკლარაციასთან დაკავშირებით ვირჩევთ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმს და ვწერთ ერთობლივ შემოსავალს, ხარჯს და ვაგზავნით? სულ ეს არის?

yes.gif


Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 13:22
Nobel
შემოსავლების სამსახურში ნამუშევარ გამოცდილ კადრს რომელსაც ახლა თავისი აუდიტორული ფირმა აქვს smile.gif

ვაჰ რავი აბა დავიბენი მეც.. ერთგან უნდა ვიკითხო კიდე აბა და ის პიროვნება ჩემთვის კომპეტენტურობაში N1 ია biggrin.gif

( კომპანია „ბიზნესის აკადემიური ცენტრი"-ს დირექტორი, პროფესიონალი ბუღალტერი, აუდიტორი, “Sildey International GEAR”ტრეინინგ ცენტრის მიერ სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი.)

Posted by: The DoctoR 25 Mar 2013, 13:36
Nobel
bachachuna
QUOTE
შენ ვის კითხე?

მე აარვისზე არ მიკითხია ნამდვილად smile.gif
მე ასე დავთვალე ეგ საკითხი - საშუალო წლიური რომ დავანაწევროთ საშუალო თვიურად ხომ შემიძლია? თუ ასეთ დაყოფას გავაკეთებთ მაშინ ყოველთვიური საშუალო გამოვა გაცილებით მეტი ყოველწლიურ საშუალოზე, რადგანაც წლის დასაწყისში 0 არ ნიშნავს რომ აგვისტოში და ოქტომბერშიც 0 მაქვს.
ეს კანონიც ხომ რაღაც მოსაზრებებზე და ლოგიკაზეა დაფუძნებული - მე თუ დავფუძნდი აგვისტოში და ნოემბერში შევიძინე 10 მილიონის ქონება, რომლის ნარჩენი 31 დეკემბრისთვის არის 9 მილიონი, ქონების გადასახადი გამოდის (0+9 მლნ)/2*1%*4/12 = 15 ათასი ლარი.
ანუ 9 მილიონის ქონებაში ვიხდი 15 ათას ლარს.
თუ 0-ს შევცვლით საშუალო თვიურით მაშინ (10+9)/2*1%*4/12 = 31600 ლარს.
ვფიქრობ ბატონი სირაძე (ამ ახალი კოდექსის ავტორი) და მისი "სასტავი" ამხელაზე არ აპატიებდნენ გადამხდელის ქონების გადასახდს.
მით უმეტეს, ეს ის შემთხვევაა, როცა ამ თანხის ამოღება შემდგომ პერიოდზე ვეღარ მოხდება.

რაც შეეხება კანონს, იქ კი წერია კალენდარული წლის დასაწყისშიო, მაგრამ ეს კალენდარული წლის დასაწყისი თუ არ არსებობს?
იმათვის, ვინც შუა პერიოდში დაფუძNდა დამატებითი ჩანაწერი არის მათთვის - გადასახადის პროპორციული დაანგარიშება.

ამ პოსტით არ ვკამათობ არავისთან. მხოლოდ ჩემი "მწირი" არგუმენტები მოვიყვანე smile.gif

Posted by: Nobel 25 Mar 2013, 13:37
shaknike
The DoctoR
ლოგიკურად, არითმეტიკულად, შესაძლოა ნული არ უნდა იყოს საწყისი, და ეგ იწვევს ეჭვებს. მაგრამ მთავარია რას ამბობს კოდექსი და როგორ იგებს მას თავად შემოსავლების სამსახური.
შემოსავლების საკონსულტაციოში ყველა კონსულტანტს ვკითხე, მარტო ერთს არ ვენდე და ყველამ "0" არის მითხრა, ვიცითო ეგ საკითხი და პრაქტიკაში ასე ვიყენებთ. ყველას ახსოვდა ეს ფორმულა.
რომ არ მოვეშვი, მაინც გადარეკეს აუდიტის განყოფილებაშიც, ანუ ვინც რევიზიებზე დადის და მათაც ასე დაადასტურეს "0" არისო. გარდა ამისა თუ კომპანია წლის შუაში დაფუძნდა, პროპორციულად კომპანიის არსებობის თვეები ითვლება მარტო და არა სრული წელი, ესაც შემოსავლების სამსახურის აუდიტმა თქვა.

აბა ეხლა სხვას ვის უნდა დავუჯერო ქართული კოდექსის საკითხზე, ეს ხომ ბუღალტერიის სტანდარტები არაა, რომ თუნდაც ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტს ვკითხო?! smile.gif

რაც არ უნდა იყოს, მე "0"-ს ვწერ და ვერავინ მომედავება, რადგან ფაქტია ყველა პასუხისმგებელ პირს ვკითხე და მათი მითითებით ვაკეთებ smile.gif თუ არადა მათი ხელით მიწერილს ავაფარებ თვალებზე smile.gif

Posted by: GიორGი 25 Mar 2013, 14:01
რებიატა
5 დღე რომ იყო მივლინებაში, დოლარის კურსი წასვლის ავიღო თუ წამოსვლის?

Posted by: მშვენიერია 25 Mar 2013, 14:04
otikosi
ელექტრუნულ ფაქტურებს ნებისმიერ დროს ჩაითვლი. ასე რომ მოითხოვე და გამოიწერე. ხოლო თუ ვერ ხერხდება ხარჯებში დღგ-ს ჩათვლით უნდა ჩაწერო.

Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 14:12
Nobel
The DoctoR

რავი ეს საკითხი ალბათ თეთრ ლაქას გავს.. და ბუნებრივია გადამხდელმა და ბუღალტერმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს, მაგრამ საშემოსავლოს მხრიდან მეუცნაურება ამაზე დასტური
* * *
QUOTE (shaknike @ 25 Mar 2013, 13:04 )
და რა მაინტერესებს ქონების გადასახადის ფორმას პირველად ვავსებ.. პროპორციულად მაქვს გაანგარიშებული თვეების მიხედვით გადასახდელი თანხა

ფორმაში "ქონების ღირებულების" ველში ის თანხა უნდა ჩაიწეროს ხო რაც გამოდის პროპორციულად? რაღაც ნიტოა მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა

ფიზიკური პირის ქონების ფორმას კი აქვს თვეების მიხედვით

ამაზე რას მეტყვით

.

Posted by: Ti-Ni 25 Mar 2013, 14:25
მე მგონი, შეცდომით გავაკეთე კომენტარი smile.gif

Posted by: apoloni13 25 Mar 2013, 14:29
GიორGი
თანხა როცა გადაიხადე კონკრეტულად ის თარიღი არ უნდა გამოიყენო კურსად?!

Posted by: niaaa82 25 Mar 2013, 14:32
QUOTE (The DoctoR @ 25 Mar 2013, 13:10 )

აქ საკმაოდ კომპეტენტური ხალხი პოსტავს და მათ აზრს ვითვალისწინებ, მაგრამ მე მაინც ჩემს აზრზე ვრჩები ამ კონკრეტულ საკითხში - როცა შუა პერიოდში არის დაფუძნებული კომპანია, მისი საწყისი იქნება ქონების საწყისი.
ძალიან კარგია რომ შენც ჩემს აზრს იზიარებ smile.gif

მეც ასე ვაკეთებ და დავიბენი ცოტა არ იყოს 0 რანაირად არის საწყისი ღირებულება? spy.gif


და ბარემ კიდე იმდენი სუბიექტური აზრი მოვისმინე ამ ცვეთაზე და ქონებაზე (ესეც სიყვარული ხომ არ არის ყველას თავისი აზრი რომ ქონდეს gigi.gif )

მოკლედ ამ კომპიუტერულ ტქენიკაზე, საოფისე ინვენტარზე და ა.შ. ცვეთას რა მეთოდით არიცხავთ, რომ 5 წელიწადში ან თუნდაც 3ში გაილიოს?

ან საერთოდ თუ გინდათ გაიღეთ მოწყალება და ფაილი თუ გაქვთ ამიტვირთეთ რა user.gif

Posted by: TT-KK 25 Mar 2013, 14:38
The DoctoR
QUOTE
იმათვის, ვინც შუა პერიოდში დაფუძNდა დამატებითი ჩანაწერი არის მათთვის - გადასახადის პროპორციული დაანგარიშება.

პროპორციული გაანგარიშება ნიშნავს იმას, რომ რამდენი თვის განმავლობაშიც ფლობდი დასაბეგრ ქონებას, მხოლოდ იმ თვეების პროპორციულად უნდა დაარიცხო.


* * *
QUOTE
როცა  შუა პერიოდში არის დაფუძნებული კომპანია, მისი საწყისი იქნება ქონების საწყისი.

smile.gif
ამ შემთხვევაშიც საწყისი ღირებულება ნულის ტოლი იქნება, იმიტომ რომ კალენდარული წლის დასაწყისში ეს ქონება არ არსებობდა. ნამდვილად ესეა, თუ დამიჯერებთ.

Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 15:09

საერთოდ ქონების გადასახადის გაანგარიშების მიზნებისათვის ძირ. საშუალებებს რომელი კუთხით ერიცხება ცვეთა? ფინანსური თუ საგადასახადო? წერია ამაზე სადმე ან რამე შეზღუდვა არის?

Posted by: მშვენიერია 25 Mar 2013, 15:35
shaknike
მე როდესაც ალტერნატიული აუდიტი მყავდა მხოლოდ საგადასახადო მიზნებისათვის დაარიცხეს ცვეთა. ანუ 20%. ხოლო ქონებაც აქედან გამოიყვანეს. ხოლო ძველი გამოცდილი აუდიტორები ამ მიდგომას არ ეთანხმებიან და ფოქრობენ რომ ქონებაზე ცვეთა ფინანსურად უნდა დაერიცხოს, ნარჩენი ღირებულების გამოყვანისათვის.

Posted by: niaaa82 25 Mar 2013, 15:36
QUOTE (Nobel @ 19 Mar 2013, 21:54 )
გავაკეთე ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვის და ქონების გადასახადის გაანგარიშება ექსელში, გთხოვთ გადახედეთ და მითხარით სად არის შეცდომა? user.gif

ეს ექსელის ფაილი აქ მიდევს http://dasaqmeba.com/mmdir/cvetis-da-qonebis-gasasaxadis-gaangarisheba.xlsx

აქ ცვეთის თანხას რანაირად ანგარიშობ ?

ანუ 3 წელი გაქვს აღებული მომსახურების პერიოდი?

და ეს ძირ. საშუალებები ყველა არის მე3 ჯგუფის ( კოდექსიდან ანუ ექვედებარება 20 %იან ცვეთას)

ჰოდა ისა რა პრონციპით გაქვს შეგიძლია მ ითხრა?

თუ რადგან 1000 ლარამდეა მაგიტომ გაქვს ცევთა გაკეთებული 20 %ზე მეტი?

Posted by: მშვენიერია 25 Mar 2013, 15:41
ერთ-ერთი აუდიტორის პასუხს დავდებ ქონების ირგვლივ.
შემოსავლების სამსახურის განმარტებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111 - ე მუხლზე ამორტიზაცია(იხ.https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1648098#)
1000 ლარამდე ღირებულების ამორტიზებადი ძირითადი საშუალებების ღირებულება მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ექსპლოატაციაში გადაეცა. ასეთი ძირითადი საშუალების ღირებულების მთლიანად გამოქვითვისთვის აუცილებელი პირობაა, რომ ეს აქტივი გადაცემული იყოს ექსპლუატაციაში. ამასთან, 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებებთან მიმართებაში გაითვალისწინება არა მათი ჯამური, არამედ ერთეულის ღირებულება.
საგადასახადო კოდექსის მუხლით 201. ქონების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტი ქონების გადასახადისგადამხდელია რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე ანუ გადასახადის გადამხდელი ამ გადასახადს იხდის ბალანსის მიხედვით დაფიქსირებული ნარჩენი ღირებულების მიხედვით.
ჩვეულებრივ საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენლებიც იზიარებენ მიდგომას, რომ ბუღალტრულ აღრიცხვაში ანუ ფინანსურიანგარიშგების მიზნებისათვის ძირითად საშუალებათა ცვეთის მეთოდს და საამორტიზაციო ანარიცხების ნორმას დამოუკიდებლად ირჩევსგადასახადის გადამხდელი. ამასთან პირს
მოეთხოვება, თითოეული ძირითადი საშუალების მიხედვით ცვეთის დარიცხვა დაიწყოს მაშინ,როდესაც იგი ხელმისაწვდომია ექსპლუატაციისათვის და განაგრძოს ცვეთის დარიცხვა მისი ძირითად საშუალებად აღიარების შეწყვეტამდე,თუნდაც ამ პერიოდში აქტივი არ ფუნქციონირებდეს. ანუ აქტივის ცვეთა იწყება, როდესაც შესაძლებელია მისი გამოყენება. გავრცელებული პრაქტიკაა სასარგებლო მომსახურების ვადის დადგენისათვის იმავე ნორმების აღება რაც 111-ე მუხლშია, აქედან გამომდინარე 20 %-იანი განაკვეთით 5 წლიანი ვადა გამოდის წრფივი ამორტიზაციის მეთოდით. აქტივის ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით საწარმოს ყოველთვის შეუძლია გადახედოს სააღრიცხვო პოლიტიკას ამ ნაწილში.

Posted by: Nobel 25 Mar 2013, 16:08
niaaa82
ცვეთას ვარიცხავ წრფივი მეთოდით.
მე 3 წელი ვარიცხავ.

აჰა მოწყალება და ცხრილიც აქ არის http://dasaqmeba.com/mmdir/cvetis-da-qonebis-gasasaxadis-gaangarisheba.xlsx
smile.gif

***
ეს არის ფინანსური მეთოდი ცვეთის დარიცხვა, რაც ქონების გადასახადისთვის და ასევე ბალანსზე ძირითადი საშუალების ასახვისთვის გჭირდება.

რაც შეეხება საგადასახადო მიზნებისთვის ცვეთის დარიცხავას, ეგ უკვე სხვა საკითხია და კოდექსის 111-ე ან 112-ე მუხლის მიხედვით ცალკე უნდა დაიანგარიშო და მოგების დეკლარაციაში შემოსავლებიდან გაიქვითება.

Posted by: niaaa82 25 Mar 2013, 16:12
QUOTE (Nobel @ 25 Mar 2013, 16:08 )
niaaa82
ცვეთას ვარიცხავ წრფივი მეთოდით.
მე 3 წელი ვარიცხავ.

აჰა მოწყალება და ცხრილიც აქ არის http://dasaqmeba.com/mmdir/cvetis-da-qonebis-gasasaxadis-gaangarisheba.xlsx
smile.gif

ეგ მივხვხვდი, მაგრამ 3 წელი გამოდი რომ წელიწადში 33,33 % გამდის ცვეთა და რამე პრობლემა არ არის თქო ეგ ვიკითხე ?


ანუ წრფივი გასაგებია,

საგადასახადო კუთხით მე3 ჯგუფია და 20 %ზე მეტს ვერ არიცხავ წელიწადში ჰო მართალია?

ანუ გამოდის რომ 5 წელზე უნდა გაწელო...

თუნდაც გაორმაგებული გამოიყენო მე3 ჯგუფზე მაინც 4 წელზე გადის


მიხვდი რას ვკითხულობ?

ანუ რის საფუძველზე აკეთებ ეგრე ეგ მაინტერესებს, თორე 3 წელი მეც მაწყობს ამ ხარხურა რაღაცეებში gigi.gif

Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 16:17
მშვენიერია


გმადლობ

ორისში გატარების მხრივ წავაწყდი ცოტა სირთულეებს მაგ მხრივ:

მაქვს 1000 ლარამდე ღირებულების საშუალებები ხო რომლებსაც ვიქვითავ საგადასახადო კუთხით.. ..

მაქვს სხვადასხვა შედეგები.. პროგრამაში მოგება, დასადეკლარირებელი კი ზარალი.. ვეღარ გავიგე როგორ გავაგრძელო პროგრამაში აღრიცხვა და ამ წელს რა ნაშთები გადმოვიტანო.. გავაგრძელო ფინანსური კუთხით.. თუ ჩამოვწერო ეს ძირ საშუალებები და ხარჯში გავუშვა.. ამ შემთხვევაში ბალანსზე აღარ იქნება და ქონების გაანგარიშებას რაღა ვუყო, თუ ქონებისთვის ცალკე გრაფიკი შევადგინო და პროგრამის აღრიცხვასთან კავშირი არ ქონდეს...მოკლედ რამდენი თუ მიტრიალებს თავში გადამიდუღდა ტვინი

Posted by: Nobel 25 Mar 2013, 16:18
niaaa82
ზემოთ ნახე უკვე დავამატე იქ პასუხი.

ამავე დროს, 150 ლარზე ქვემოთ რაც არის არ შეიყვანო ძირ საშუალებებში. მცირე ფასიანში გავა და მიმდინერე ხარჯია.

Posted by: gucci07 25 Mar 2013, 16:18
დარეგისტრირებული ვარ მცირე მეწარმედ და შარშან მქონდა გახსნილი პატარა მაღაზია,რომელიც ვამუშავე ზუსტად 1 თვე და შემდეგ დავხურე,როგორც ვიცი 1 აპრილამდე მიწევს დეკლარაციის შევსება და თანხის გადახდა. მაინტერესებს მეკუთვნს თუ არა გადახდა, როდესაც არანაირი მოგება არ ქონია მაღაზიას,პირიქით მინუსში წავედი. თუ მეკუთვნის გადახდა გთხოვთ ამიხსნათ თუ როგორ ხდება დეკლარაციის შევსება და გადახდა მოცემულ სიტუაციაში. აგრეთვე მემგონი დაკარგული მაქვს ამორტყმული ზეტები და რამე პრობლემა ხომ არ შემექმნება?

წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 16:21
niaaa82
20% ზღვარი არ არის.. თან საგადასახადოს 20 % წრფივი არ არის. ეგ არის ნარჩენებზე გამოანგარიშებული
აი წერია 111 მული
10. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, მე-2 და მე-3 ჯგუფებზე გამოიყენოს დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმა, მაგრამ არა უმეტეს ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შესაბამისი ნორმის ორმაგი ოდენობისა.

Posted by: sne II der 25 Mar 2013, 16:26
ვინმეს გაგივლიათ ორისის კურსები ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში ან სხვაგან ხომ არ მირჩევდით?

Posted by: shaknike 25 Mar 2013, 16:31
gucci07
განულების ჩეკები თუ გაქვს დაკარგული და გაინტერესებს ნავაჭრის გაგება დაგიწერ ინსტრუქციას როგორ უნდა ამოაგდო თითოეული დღის ნავაჭრი ან მხოლოდ პერიოდის:

mode ღილაკით გადახვალ FM რეჟიმზე და შეხვალ 999999 იანის აკრეფით
შემდეგ დააჭერ 1 იანს თუ გინდა თითOეულ დღეს ამოწერილი ნავაჭრი ამწეროს თU მხოლოდ საერთო ჯამი პერიოდის მაშინ 11.
შემდეგ დააწვები st და შეგყავს საწყისი თარიღი ამ ფორმატით მაგ: 010112
შემდეგ qty და საბოლოო თარიღი: 311212
ბოლოს vd და ამოწერს ჩეკს

პ.ს. არ მოგიწევს გადასახადი

Posted by: nat_a 25 Mar 2013, 16:50
გამარჯობათ, ქონების გადასახადის დათვლასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, მე ვიტვლი ასე ვთქვათ 2012 წლის ქონების საწყისი ღირებულება მაქვს 10000 ლარი, 2012 წლის განმავლობაში შევიძIნე 20 000 ლარის, ვთქვათ ყველაფერს დავარიცხე ცვეთა 20 %, ანუ გამოვა 10 000-(10 000*20%)+20 000-(20 000*20%)=24000, ქონების გადასახადის დასათვლელად ვაკეთებ ასე წლის დასაწყისის ღირებულებას 10 000+წლის ბოლო ღირებულება 24000=34000/2=17000*1%=170 ლარი.

აუდიტმა დაითვალა ასე: წლის დასაწყისის ღირებულება 10 000+ (10 000-(10 000*20%))/2*1%=ანუ საშუალო ღირებულების გამოთვლაში გაითვალისწინა მხოლოდ წინა წლების შეძენა და მიმდინარე წლის შენაძენს, ცვეთის დარიცხვის შემდეგ ღირებულებაზე ანუ 20 000-(20 000*20%)=16000 პირდაპირ დაარიცხა 1%, ანუ ცვეთის გადასახადი გამომიყვანა 90+160=250 ლარი ნაცვლად 170 ლარისა.

კოდექსში წერია კალენდარული წლის დასაწყისისა და დასასრულისთვის საშუალო ღირებულებით დაითვლებაო. მაგრამ მე ვერ გავაგებინე რომ ეგეც უნდა გაეთვალისწინებინა ამ დათვლაში

იქნებ მეც გამცეთ პასუხი smile.gif

Posted by: Nobel 25 Mar 2013, 17:18
nat_a
170 ლარია, შენ ხარ მართალი.
ყოველ შემთხვევისთვის მიდი საშემოსავლოს საკონსულტაციოში და თხოვე დაგიანგარიშონ, რომ დარწმუნებული იყო.

Posted by: niaaa82 25 Mar 2013, 18:21
კიდევ ერთი საოცარი კითხვა, გრანტის ფარგლებში შეძენლი ძირითადი საშუალებებლი, მაგალითად კომპიუტერი და ასე შედეგ ექვემდებარება ქონების გადასახადის გადახდას?>

Posted by: მშვენიერია 25 Mar 2013, 18:23
niaaa82
მე როგორც ვიცი არა

Posted by: nat_a 25 Mar 2013, 18:44
Nobel
დიდი მადლობა, საშემოსავლოს საკონსულტაციო სადაა, მე საგადასაადოში ვაპირებ მისვლას კონსულტაციაზე

Posted by: Nobel 25 Mar 2013, 20:51
nat_a
ხო, ეგ არის, საგადასახადოს ეხლა შემოსავლების სამსახური ქვია.
ცენტრალური ოფისის მისამართია: თბილისი, ორთაჭალა, გია გულიას ქუჩა 4
http://maps.google.com/maps?q=%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98,+%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90+%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1+%E1%83%A5.,+%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98,+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D&hl=en&ie=UTF8&ll=41.679419,44.826665&spn=0.01202,0.032766&sll=41.679411,44.826654&sspn=0.001502,0.004096&oq=%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+&t=m&hq=%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98,+%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90+%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1+%E1%83%A5.,+%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98,+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D&z=16

Posted by: Toxic:) 25 Mar 2013, 20:52
niaaa82
თუ ეკონომიურს საქმიანობაში არ იყენებ არ იბეგრება, მაგრამ დეკლარირებით მაინც ადეკლარირებ როგორც განთავისუფლებულს.




უკვე მეორედ შემხვდა ეს საკითხი რომ იმპორტისას საქონელი დეკლარირების დღეს არსებული კურსით არ უნდა აიღო ბალანსზე.

http://www.aaf.ge/index.php?menu=1&jurn=0&rubr=1&mas=1465

ბოლო კითხვაპასუხია, არადა ძაან კომპეტენტური ხალხსი მიერ არის გაცემული პასუხი. მე სულ დეკლარიების დღის კურსით ამყავს საქონელი ბალანსზე და ეხლა ცოტა არ იყოს დავეჭვდი შეცდომას ხომ არ ვუშვებ.

Posted by: niaaa82 26 Mar 2013, 00:09
QUOTE (Toxic:) @ 25 Mar 2013, 20:52 )
niaaa82
თუ ეკონომიურს საქმიანობაში არ იყენებ არ იბეგრება, მაგრამ დეკლარირებით მაინც ადეკლარირებ როგორც განთავისუფლებულს.




უკვე მეორედ შემხვდა ეს საკითხი რომ იმპორტისას საქონელი დეკლარირების დღეს არსებული კურსით არ უნდა აიღო ბალანსზე.

http://www.aaf.ge/index.php?menu=1&jurn=0&rubr=1&mas=1465

ბოლო კითხვაპასუხია, არადა ძაან კომპეტენტური ხალხსი მიერ არის გაცემული პასუხი. მე სულ დეკლარიების დღის კურსით ამყავს საქონელი ბალანსზე და ეხლა ცოტა არ იყოს დავეჭვდი შეცდომას ხომ არ ვუშვებ.

ოკ მადლობა : )

და საბაჟო კურს ვიღებ მეც თვითღირებულებისთვის და ავანს მერე გადაფასებას ვუკეთებ

ჰოდა რა უნდთ ამათ ახალა ამიტ თქვან რომ მოვყვე და ჩავსაწორო ბოლო 4 წელი? user.gif

Posted by: gucci07 26 Mar 2013, 01:28
QUOTE (shaknike @ 25 Mar 2013, 16:31 )
gucci07
განულების ჩეკები თუ გაქვს დაკარგული და გაინტერესებს ნავაჭრის გაგება დაგიწერ ინსტრუქციას როგორ უნდა ამოაგდო თითოეული დღის ნავაჭრი ან მხოლოდ პერიოდის:

mode ღილაკით გადახვალ FM რეჟიმზე და შეხვალ 999999 იანის აკრეფით
შემდეგ დააჭერ 1 იანს თუ გინდა თითOეულ დღეს ამოწერილი ნავაჭრი ამწეროს თU მხოლოდ საერთო ჯამი პერიოდის მაშინ 11.
შემდეგ დააწვები st და შეგყავს საწყისი თარიღი ამ ფორმატით მაგ: 010112
შემდეგ qty და საბოლოო თარიღი: 311212
ბოლოს vd და ამოწერს ჩეკს

პ.ს. არ მოგიწევს გადასახადი

აპარატიც აღარ მაქვს,გავასხვისე და რას მირჩევ, რა ვქნა?

Posted by: qondara 26 Mar 2013, 10:52
Toxic:)

მეც საბაჟო დეკლარაცაიშია დაფიქსირებული კურსით ამყავს და ახლახანს მყავდა აუდიტი არაფერი უთქვამს. შემოსავლების სამსხური რამეს მეტყვის?

Posted by: nat_a 26 Mar 2013, 10:53
Nobel

დიდი მადლობა, ვიყავი დღეს კონსულტანტებმაც მითხრეს რომ მე ვარ მართალი, და არა "აუდიტი" smile.gif
* * *
Toxic:)

საგადასახადოს აუდიტის დეპარტამენტიც განბაჟების კურსით იღებს, ანუ რაც საბაჟო დეკლარაციაში არის დაფიქსირებული, ზოგი აუდიტი ინვოისის კურსს იღებს როცა შენი ტრანსპორტირებით არის, მაგრამ საგადასახადო ზუსტად ვიცი რომ არ ეთანხმება მაგას, ეს დავაზუსტე მაშინ როდესაც ჩემი ერთ-ერთი ფირმა საგადასახადომ შეამოწმა და 100% დაემთხვა ჩემი და მათი მონაცემები.

Posted by: odo_tab 26 Mar 2013, 11:18
QUOTE
აჰა მოწყალება და ცხრილიც აქ არის http://dasaqmeba.com/mmdir/cvetis-da-qoneb...ngarisheba.xlsx

QUOTE
10. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, მე-2 და მე-3 ჯგუფებზე გამოიყენოს დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმა, მაგრამ არა უმეტეს ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შესაბამისი ნორმის ორმაგი ოდენობისა.

Nobel

მშვიდობა ყველას!!!!!!!!!!!!

მოწყალება და ცხრილი sad.gif გასაგებია, მაგრამ სასარგებლო მომსახურების ვადად აღებული გაქვს 2 წელი გამოდის რომ ცვეთას არიცხავ 50%-ით? არადა შესაბამისი ნორმის ორმაგი ოდენობა 40% არ გამოდის ? მეც მაქვს ასევე დარიცხული ცვეთა, მაგრამ რაღაცატომ მგონია რომ რაღაც არ არის სწორი. თქვენი ცხრილის მიხედვით მეც სწორად მაქვს დათვლილი ცვეთა, მაგრამ ...................,

Posted by: Nobel 26 Mar 2013, 11:28
odo_tab
ფინანსური მეთოდით დარიცხული ცვეთა, რომელიც წრფივი დარიცხვის მეთოდით იანგარიშება ჩემს შემთხვევაში (და საექსპლუატაციო წლების მიხედვით თანაბრად ცვდება)
განსხვავდება
საგადასახადო მეთოდით დარიცხული ცვეთისგან, რომელიც ნარჩენი ღირებულების ნორმიდან იანგარიშება (რომელიც წლების მიხედვით არათანაბრად ცვდება. კერძოდ წინაწლებში უფრო მეტად ვიდრე მომდევნო წლებში)

გაითვალისწინე რომ ეს ორი მეთოდი ბუნებრივია არ ედრება ერთმანეთს.

Posted by: odo_tab 26 Mar 2013, 11:32
Nobel

მადლობა, საგადასახადო მეთოდით გასაგებია ყველას ვარიცხავთ 20% და ნარჩენი ღირებულებიდან, მაგრამ ფინანსური ცვეთა შეგვიძლია დავარიცხოთ ჩვენი შეხედულებით? ანუ თუ ვთვლით რომ ძ.ს გაიცვითება 2 წელიწადში შეგვიძლია დავარიცხოთ 50% ?

Posted by: Nobel 26 Mar 2013, 11:36
odo_tab
კი რა თქმა უნდა, მაგალიტად მე 2 წლიწადში სრულად მიცვდება მობილური ტელეფონი, როგორც ფიზიკურად ისე განსაკუთრებით მორალურად. 2 წლის მერე ვაგდებ მობილურს ეს არის ფაქტი და ჩემი გადასაწყვეტია smile.gif

Posted by: odo_tab 26 Mar 2013, 11:37
Nobel

გაიხარე დიდი მადლობა.
* * *
Nobel

და მოგებისთვის (საგადასახადო ცვეთას) ხომ არ აქვს მნიშვნელობა ძ.ს როდის არის შეძენილი? დავუშვათ თუ შევიძინე ნოემბერში მაინც მთლიანად 20% ერიცხება ცვეთა ხომ ? ვცდები ?

Posted by: Ti-Ni 26 Mar 2013, 12:05
smile.gif ფირმა ფირმა დაარსდა მაისში, ძირითადი საშუალებები შეიძინა ზოგი ივნისში, ზოგი სექტემბერში და ზოგი ნოემბერში. ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისას საწყისს ვიღებ 0-ს, საბოლოოს ნარჩენ ღირებულებას, ვყოფ 2-ზე, ვამრავლებ 1%-ზე და მერე? რამდენი თვის პროპორციულად ვანგარიშობ გადასახადს? ალბათ მაისიდან, არა? smile.gif

Posted by: odo_tab 26 Mar 2013, 12:39
The DoctoR
Nobel

ბატონებო მოგების დეკლარაციებში წლების მიხედვით გამოყენებული მაქვს ფინანსური ცვეთის თანხები, განსხვავება 2007 წლიდან დღემდე საგადასახადოსა და ფინანსურს შორის არის 725 ლარი, როგორ ფიქრობთ რომ არ შევცვალო დეკლარაციები შემოწმების შემთხვევაში ჯარიმა ბევრი იქნება ? თუ შევცვალო ? თქვენ რას იზამდით ამ შემთხვევაში? გასაგებია თქვენ ასეთ შეცდომას არ დაუშვებდით, მაგრამ მაინც რას იზამდით?

Posted by: Ti-Ni 26 Mar 2013, 13:12
ახლა გამარკვიეთ კარგად: დეკლარაციაში ხელფასის ხარჯში შედის მხოლოდ ის თანხა, რაც ხელზე გაეცი საშემოსავლოს გარეშეო. მართალია? smile.gif ცოტა არ იყოს, არ მჯერა, მაგრამ ერთმა მომწერა, არ შეგეშალოს არაფრით და საშემოსავლოს ჩათვლით არ დაწეროო. 2011 წლიდან ასე არისო.

Posted by: burdga_777 26 Mar 2013, 13:16
QUOTE (odo_tab @ 26 Mar 2013, 12:39 )
The DoctoR
Nobel

ბატონებო მოგების დეკლარაციებში წლების მიხედვით გამოყენებული მაქვს ფინანსური ცვეთის თანხები, განსხვავება 2007 წლიდან დღემდე საგადასახადოსა და ფინანსურს შორის არის 725 ლარი, როგორ ფიქრობთ რომ არ შევცვალო დეკლარაციები შემოწმების შემთხვევაში ჯარიმა ბევრი იქნება ? თუ შევცვალო ? თქვენ რას იზამდით ამ შემთხვევაში? გასაგებია თქვენ ასეთ შეცდომას არ დაუშვებდით, მაგრამ მაინც რას იზამდით?

ჯარიმა არის რა თანხითაც შეგიმცირდა მოგების გადასახადი იმის 50 %.
დააზუსტე რავი როგორც გინდა, არ არის დიდი თანხა ჯარიმა

* * *
Ti-Ni
საშემოსავლის ჩათვლითაა ხელფასი ხარჯი და არა მის გარეშე
2011 დან არა და 2012 წლის 15 ივნისიდან მხოლოდ ის კანონი შევიდა ძალაში რომ დარიცხული ხელფასი არ შეგიძლია ხარჯებში გამოქვითო, მხოლოდ გაცემულია ხარჯი საშემოსავლოს ჩათვლით

Posted by: odo_tab 26 Mar 2013, 13:24
burdga_777
მადლობა, გაიხარე

Posted by: Ti-Ni 26 Mar 2013, 13:25
burdga_777

ჰო, რათქმაუნდა, მაგრამ ისე დაბეჯითებით მითხრა, არ გამოქვითო საშემოსავლოო, რომ დავეჭვდი მართლა smile.gif მადლობა smile.gif

Posted by: bachachuna 26 Mar 2013, 13:40
მოგების დეკლარაციაში წინა წლის ზარალი უნდა ჩაიწეროს? მთლიანად თუ რამე ნორმები არსესობობს? საკმაოდ დიდი ზარალი იყო წინა წელს

Posted by: berulavamindia 26 Mar 2013, 13:44
გამარჯობათ, ერთი პრობლემა მაქვს და იმედია დამეხმარებით.

დავიბრუნეთ საქონელი რომელიც იყო წაღებული სხვადასხვა პერიოდში, გასაგებია ამას რომ ვიმცირებთ ბრუნვაში, მაგრამ დღგ-ს დეკლარაციაში რომელ გრაფაში ვწერ?
ორი ვარიანტია პრინციპში
ვამცირებ "დღგ, დარიცხული საგადასახადო პერიოდში განხორციელებულ ბრუნვაზე" თუ "დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე"

Posted by: naka 26 Mar 2013, 13:47
მოგების დეკლარაციაში 26-ე უჯრაში "სრულად გამოქვითული 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები" უნდა ჩაიწეროს თუ არა სალარო აპარატის ღირებულება?

და კიდევ ერთი: ყველა სხვადასხვანაირად ამბობს და აკეთებს:
სალარო აპარატი არ უნდა ჩაითვალოს ძირითად საშუალებებში, პირდაპირი ხარჯია და შესაბამისად არც ცვეთა უნდა დაერიცხოსო.
იქნებ გამარკვიოთ
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: khatu899 26 Mar 2013, 14:02
დედებითი საკურსო სხვაობა როგორ იბეგრება ?

Posted by: Nobel 26 Mar 2013, 14:08
odo_tab
QUOTE
Nobel
და მოგებისთვის (საგადასახადო ცვეთას) ხომ არ აქვს მნიშვნელობა ძ.ს როდის არის შეძენილი? დავუშვათ თუ შევიძინე ნოემბერში მაინც მთლიანად 20% ერიცხება ცვეთა ხომ ? ვცდები ?

ეგ ზუსტად არ ვიცი, მე 111-ე მულის ნაცვლად 112-ე მუხლს ვიყენებ და 100% ცვეთას ვარიცხავ ეგრევე.

მანდ მე მგონი, როგორც ფინანსური ცვეთის დროს პროპორციულად უნდა დაარიცხო და ასე იქნება:
(საწყისი.ღირებულება X 20%) X (2/12)
დაზუსტებით არ ვიცი და მაინც გადაამოწმე

და ნოემბერი ჩაითვლება ცვეთაში თუ 15 რიცხვამდე შევიდა ექსპლუატაციაში, თუ 15 რიცხვის მერე მაშინ არა.

Posted by: Lady_Bird 26 Mar 2013, 14:11
მოკლედ იქნებ მითხრათ კორეკტირების ფაქტურა როგორ შევავსო.
მოკლედ გავყიდე 2 დასახელების საქონელი. აკედან 1 დასახელება დავიბრუნე მთლიანად. ფაქტურის შევსების დროს ვუთითებ საქონლის უკან დაბრუნებას. შემდეგ რა ხდება. ამ ორი დასახელებიდან რომელი უნდა დავტოვო და რომელი უნდა წავშალო? და უკან დაბრუნების ზედნადები უნდა მივუთIთო სადმე? მოკლედ კორექტირება არასდროს გამიკეთებია...

Posted by: khatu899 26 Mar 2013, 14:15
თუ შპს -ს აღებული აქვს სესხი უცხოურ ვალუტაში და სესხის დასრულების დროს აღმოჩნდა დადებითი საკურსო სხვაობა , უნდა დაიბეგროს თუ არა და როგორ ? იქნებ დამეხმაროთ

Posted by: Mr-Banks 26 Mar 2013, 14:16
თარიღებს არ მაცვლევინებს ორისი და რა ვქნა? 2012 წელი მინდა, რომ გავაკეთო და როგორც მაქვს ურათზე არჩეული, არაო ეგრეო. იცით ვინმემ რაიმე?

Posted by: khatu899 26 Mar 2013, 14:23
5330/10 დებეტში თუ არის დადებითი საკურსო სხვაობაა თუ უარყოფითი

Posted by: niaaa82 26 Mar 2013, 14:28
QUOTE
Mr-Banks

დააჭირე დავხუროოთ სანაგრიშეგპო რეიდორი ანუ 2011, სანამ არ დახურავ არ გადაგიყვას, მერე გადადი ანალიზურ პერიდზე და იქ მიუთითე 2012.

QUOTE
khatu899

რას ნიშნავს სააანგარიშგებო პერიოდში დადებითი საკურსო სხვაობა?
ანუ გადახურვის მერე თუ დებეტის ბრუნვაში მოხვდა მაშინ ზარალია
იმედია სწორად მივხვდი შეკითხვას

Posted by: khatu899 26 Mar 2013, 14:32
QUOTE (niaaa82 @ 26 Mar 2013, 14:28 )
QUOTE
Mr-Banks

დააჭირე დავხუროოთ სანაგრიშეგპო რეიდორი ანუ 2011, სანამ არ დახურავ არ გადაგიყვას, მერე გადადი ანალიზურ პერიდზე და იქ მიუთითე 2012.

QUOTE
khatu899

რას ნიშნავს სააანგარიშგებო პერიოდში დადებითი საკურსო სხვაობა?
ანუ გადახურვის მერე თუ დებეტის ბრუნვაში მოხვდა მაშინ ზარალია
იმედია სწორად მივხვდი შეკითხვას

გადახურვის მერე კრედიტის მხარეს მოხვდა ანუ არის დადებითი საკურსო სხვაობა და მოგების დეკლარაციაში უნდა დაუმატო ერთობლივ შემოსავალს? და კიდე რითი იბეგრება ხომ ვერ მეტყვით?

Posted by: niaaa82 26 Mar 2013, 14:42
QUOTE
khatu899


მაგალითად როცა ბანკის გადაფასებას აკეთებ და ან ვალუტას რიცხავ და ზარალია:
დ- 8240
კ- 1200

გადახურვის დროს გადახურავ 8200ებს როგორც ხარჯებს

დ- 5330
კ-8200

შესაბამისად 53ებეზე მოხვდება დებეტის მხარეს ბრუნვაში და დაემატება გამოქვითვებს


თუ კურსის სხვაობით მოიგებ პირიქით გააკეთებ ყველაფერს 81ებზე და
დაემატება ერთობლივ შემოსავლას

ცალკე არაფრით იბეგრება

Posted by: Mr-Banks 26 Mar 2013, 14:48
niaaa82


არ მაწერინებს 2011 -საც კი, რომ დავხურო მერე..... sad.gif

Posted by: bachachuna 26 Mar 2013, 14:58
[b]Lady_Bir
რომელი საქონელიც დაიბრუნე მთლიანად წაშალე ფაქტურიდან. საქონლის ნაწილი, რომ დაგებრუნებინა ფაქტურაში დატოვებდი იმდენს რამდენიც მყიდველთან დარჩა.

Posted by: niaaa82 26 Mar 2013, 15:02
QUOTE (Mr-Banks @ 26 Mar 2013, 14:48 )
niaaa82


არ მაწერინებს 2011 -საც კი, რომ დავხურო მერე..... sad.gif

მოკლედ მაშინ შედი და სასტრარტო ნაშტებში , სადაც ბარათები და ბრუნვ ებია იქ ზემოთ მარჯვენა მხარეს რა თარიღი ამითითებული?

სავარაუდოდ ახლა თუ იწყებ მუშაობას პროგრამაში 2013 იქნება მითითებული და შეცვალე
* * *
მოკლედ ახლა ასეთი კითხვა მაქვს.

კომპანიას საწყობში ქონდა საქონელი 2 წელი რომელიც ვერ გაყიდა და დარჩა (არაფუჭებადი), მაგრამ მაინც ვერ გაუკეთა რეალიზაცია რაღაც ნაწილს.

შარშან ადგა დამფუძნებელი და ეს 8000ის საქონელი გააჩუქა.

თავისთავად დავამტეთ ამ თვითღირებულებას ფასი და დავბეგრეთ დღგ-თი, როგორც კომპენსაციის გარეშე მიწოდება.

დასაბეგრი შემოსავალი ვაღიარეთ:
დ- 1492 უიმედო ვალი
კ- შემოსავალში დავსვი 81ებზე

ეს თანხა ერთობლივ შემოსავალში უნდა შევიყვანო?
ანუ იბეგრება მოგებით?
თუ 34 უჯრაში ჩავწერო?

არ ვიცი როგორ ხდება პირველად მაქვს ეგეთი შემთხვევა
* * *
მომაქციეთ ყურადღებაააააააა უსერ

Posted by: nat_a 26 Mar 2013, 16:13
მგონი მაგ თანხას უიმედო ვალში ვერ გამოქვითავ, უნდა დაბეგრო მოგებითაც

და კიდევ, თუ ფიზიკურ პირებზე მოხდა გაჩუქება საშემოსავლოთიც უნდა დაგებეგრა

Posted by: niaaa82 26 Mar 2013, 16:18
QUOTE (nat_a @ 26 Mar 2013, 16:13 )
მგონი მაგ თანხას უიმედო ვალში ვერ გამოქვითავ, უნდა დაბეგრო მოგებითაც

და კიდევ, თუ ფიზიკურ პირებზე მოხდა გაჩუქება საშემოსავლოთიც უნდა დაგებეგრა

მაშინ რა გამოვიდა?

მაგას ჯობდა დამფუძნებელზე გამეცა და საშემოსავლოთი დამბეგრა, გამოვქვცითავდი მაინც user.gif


იქნებ ვინმეს გქონიათ პრაქტიკაში ან იცით?

დამეხმარეთ რაააა help.gif

Posted by: nat_a 26 Mar 2013, 16:28
დამფუძნებელზეც თუ ჩუქებით გასცემდი უნდა დაგებეგრა საშემოსავლოთიც, დღგ-იც და მოგებითაც smile.gif

Posted by: niaaa82 26 Mar 2013, 16:43
QUOTE
nat_a


ვიკითხე ეგ და არ უნდა საშემოსავლოო დღგ-თი დაბეგრეო ასე მითხრეს და თან მერე აუდი გვყავდა და დატოვა როგორც იყო ისე

და მაინც იქნებ ვინემს გქონდეთ პრაქტიკა სად წავიღო ეს შემოსავლებში?

არ მინდა ამის დაბეგვრა :დ

Posted by: Mr-Banks 26 Mar 2013, 17:02
niaaa82


ძალიან დიდი მადლობა!!!!

Posted by: nat_a 26 Mar 2013, 17:10
niaaa82
შენი ნებაა, მაგრამ თუ ფიზიკურ პირს ჩუქნი რამეს საშემოსავლოთი უნდა დაბეგრო, ბოლო ცვლილებებით რომელიც თუ არ ვცდები 2013 წლის 1 იანვრიდან არის ძალაში თუ ეს საჩუქარი არ აღემატება 1000 ლარს მაშინ აღარ ბეგრავ საშემოსავლოთი, ამ ცვლილებამდე წინა პერიოდში ნებისმიერი ჩუქება იბეგრება. ნახე კოდექსის 154 მუხლის მ-ქვეპუნქტი

Posted by: lalelale 26 Mar 2013, 18:11
ერთი ასეთი კითხვა მაქვს:

დამფუძნებელმა ბანკის ანგარიშზე მიმდინარე საჭიროებისათვის
18.01 შემოიტანა თანხა(უპროცენტო სესხი) 8000 ლარი
ანაზღაურება მოხდა 05.03 5000 ლარი და 25.03 დანარჩენი 3000 ლარი.

თუ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი აღნიშნული პერიოდისათვის ლარზე 14.7 %

რა იქნება საპროცენტო ხარჯად ასაღიარებელი და შემდგომ ერთობლივ შემოსავალში ასაღები?

თუ არ დაგეზარებათ იქნებ გამოანგარიშება დაწეროთ გამოცდილებმა





Posted by: berulavamindia 26 Mar 2013, 18:19
გამარჯობათ, ერთი პრობლემა მაქვს და იმედია დამეხმარებით.

დავიბრუნეთ საქონელი რომელიც იყო წაღებული სხვადასხვა პერიოდში, გასაგებია ამას რომ ვიმცირებთ ბრუნვაში, მაგრამ დღგ-ს დეკლარაციაში რომელ გრაფაში ვწერ?
ორი ვარიანტია პრინციპში
ვამცირებ "დღგ, დარიცხული საგადასახადო პერიოდში განხორციელებულ ბრუნვაზე" თუ "დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე"

Posted by: keandra 26 Mar 2013, 21:17
კომუნალურ გადასახადებზე თუ ხდება დღგ-ს ჩათვლა? ელექტროენერგია, წყალი და ა.შ. ??

Posted by: gucci07 26 Mar 2013, 21:51
ძალიან გთხოვთ დამაკვალიანეთ ფლიზზზ. მოკლედ შარშან ერთი თვე ვამუშავე პატარა პროდუქტების მაღაზია და რომ არ გაამართლა დავხურე 1 თვეში, აპარატი გავასხვისე და ეხლა რომ დავძებნე ყოველ დღე ამორტყმული ზეტები ვერ ვიპოვე და როგორ მოვიქცე 1 აპრილამდე მაქვს გასაკეთებელი დეკლარაცია თუ რაც ქვია. ძალიან გთხოვთ არ დაიზაროთ და დამაკვალიანეთ ფლიზზზზზზ.

წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: maverick16 26 Mar 2013, 23:56
QUOTE
კომუნალურ გადასახადებზე თუ ხდება დღგ-ს ჩათვლა? ელექტროენერგია, წყალი და ა.შ. ??

კი ხდება
berulavamindia
QUOTE
დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე

ასე ვიცი მე


დამენძრა ხალხო დეკლარაციას ვერ ვასწრებ მგონი bis.gif bis.gif bis.gif

Posted by: niaaa82 27 Mar 2013, 00:24
QUOTE (maverick16 @ 26 Mar 2013, 23:56 )


დამენძრა ხალხო დეკლარაციას ვერ ვასწრებ მგონი bis.gif bis.gif bis.gif

: ))))))))))))))))))))

რამხელა პოზიტივი იყოს პოსტში )))))

Posted by: novice 27 Mar 2013, 09:33
გამარჯობათ! დავარეგისტრირე ბიზნესი.
პირველად ვავსებ დეკლარაციას (საშემოსავლო მცირე ბიზნესი).
თუ არ შეწუხდებით განმიმარტეთ რა უნდა შევიტანო გრაფაში
1.ეკ. საქმიანობაში გამოყენებული აქტივების ღირებულება
2.საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, თუ საწარმო მხოლოდ 6 თვის დაარსებულია .

პრინციპში წარმოდგენა მაქვს, რომ ეკ. საქმიანობაში გამოყენებული აქტივების ღირებულება უნდა იყოს მანქანა-დანადგარების ღირებულება, რომელსაც ვიყენებ, მაგრამ თუ დანადგარები ჯართში შეძენილი და შემდეგ გარემონტებულია, ფასი როგორ დავადგინო.
2. თუ არანაირი წინა წლის ნაშტი არ მქონია ალბათ 0 უნდა დავაფისირო.

პროფესიონალის დადასტურება არ მაწყენდა.

Posted by: The DoctoR 27 Mar 2013, 09:59
niaaa82
ძალიან ხლართავ სიტუაციას ახლა შენ smile.gif
ჩუქება სიტყვა არ მოწონს კოდექსს.
ამიტომ ასე მოიქეცი - წესით ზედნადები გაწერილი არ გექნება. მიწოდების დღეს დაწერე ინვენტარიზაციის ოქმი (მანამდე ბრძანება ინვენტარიზაციის კომისიის შექმნაზე). ის საქონელი რაც ვითომ გააჩუქე აღიარე გაფუჭეულად და ჩამოწერე (თუ სპეც უტილიზაცია არ ესაჭიროება).
დაბეგრავ დღგ-თი თვითღირებულებას +მცირე ფასნამატი ან საბაზრო ფასით.
აღიარებ ერთობლივ შემოსავალში და შესაბამისად გამოქვითვებშიც. თუ გექნება მოგება ამ ოპერაციიდან დაიბეგრება 15%-ით.
ბუღალტერიაში პირდაპირ არასაოპერაციო ხარჯად აღიარებ ყველანაირი დებიტორის გარეშე.

Posted by: zerxeon 27 Mar 2013, 10:05
QUOTE
მოგესალმებით. მაქვს ასეთი სიტუაცია ფირმამ კერძო პირისაგან გაიფორმა სატვირთო ავტომობილი. 7 დღეში რიგი მიზეზების გამო ფირმამ მანქანის დაბრუნება გადაწყვიტა. ხელშეკრულება არ გაფორმებულა ჯერ ავტომობილის ყიდვაზრ მაგრამ მომსახურების საააგენტოში გადააფორმეს უკვე. დაბრუნებისას ფირმა დაიბეგრება? თუ უბრალოდ უკან გადაუფორმებს და მეტი არაფერი?


QUOTE (apoloni13 @ 24 Mar 2013, 23:06 )
zerxeon
შემოსავლების ანგარიშს გამოაკლდება უკან დაბრუნება ანუ სარეალიზაციო მოგება ისევ ის გექნება,

QUOTE (მშვენიერია @ 24 Mar 2013, 23:01 )
zerxeon
უკან დაბრუნებაზე ფირმა არ იბეგრება


სსკ-ის მე-16 მუხლის თანახმად, საქონლის მიწოდებად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით (მათ შორის, საქონლის რეალიზაცია, გაცვლა, ხელფასის ან ნატურალური ფორმით ანაზღაურება) ან უსასყიდლოდ.

ამასთან, სსკ-ის 72-ე მუხლის თანახმად, 1. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არის წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეთა იდენტიფიცირება, აქვს თარიღი და მოიცავს მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ჩამონათვალსა და ღირებულებას. საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერულ) ოპერაციაზე გამოწერილ პირველად საგადასახადო დოკუმენტში საქონლის ღირებულების (მათ შორის, საქონლის ერთეულის ფასის) მითითება სავალდებულო არ არის. (14.06.2011. N4754)
2. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი დგება არანაკლებ ორ იდენტურ ეგზემპლარად, რომლებიც რჩება სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეებთან.
3. პირი ვალდებულია პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი შეინახოს იმ კალენდარული წლის დამთავრებიდან, რომელსაც იგი მიეკუთვნება, არანაკლებ 6 წლის განმავლობაში.

კერძო პირი არ იყო დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი მაგრამ ფირმა არის გადამხდელი და დ.ღ.გ.-ს გადახდა ავტომობილზე ფირმას მოუწევს უეჭველი.

RS.ge-ზე მომსახურების ხარჯები როგორ დავარეგისტრირო. მაგალითად მომსახურების სააგენტოს მომსახურებაში გადახდილი თანხა და ნოტარიუსის მომსახურების საფასური. და საერთოდ ზოგადად საგადასახადოს რანაირად უნდა ვანახო მსგავსი ხარჯები.

Posted by: novice 27 Mar 2013, 10:19
გამარჯობათ! დავარეგისტრირე ბიზნესი.
პირველად ვავსებ დეკლარაციას (საშემოსავლო მცირე ბიზნესი).
თუ არ შეწუხდებით განმიმარტეთ რა უნდა შევიტანო გრაფაში
ეკ. საქმიანობაში გამოყენებული აქტივების ღირებულება
და
საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, თუ საწარმო მხოლოდ 6 თვის დაარსებულია

Posted by: Toxic:) 27 Mar 2013, 10:29
შპს რომელიც რამოდენიმე წლის წინ შეიქმნა შექმნის წელს ქონდა მხოლოდ ერთი ოპერაცია და იმ წლის მერე დეკლარაციები არც ჩაბარებულა, ეხლა აღმოჩნდა რომ წესდებით კაპიტალის შევსება უნდა მომხდარიყო კომპიუტერით რაც რეალურად არ მომხდარა. სადაო რომ არ გახდეს ქონების გადასახადის არადეკლარირება და ასე შემდეგ. მე ჩემს რამოდენიმე ვარიანტს დავწერ თქვენ რას მირჩევთ იქნებ არის რამე უკეთესი გამოსავალი.

1. დავაზუსტო პირველი წლის დეკლარაცია და ეს კომპიუტერის დავსვა საქონლის საწყის და საბოლოო ნაშთში. (სადაო ხომ არ გახდება კომპიუტერის საქონლად აღირება როცა შპს ს სულ სხვა პროფილი ქონდა?)
2.კრების ოქმის საფუძველზე მოხდეს წესდების იმ პუქტის გაუქმება სადაც ხდება კომპიუტერით კაპიტალის შევსება თუ ეს იურიდიულად დასაშვები არ არის მაშინ მოხდეს კაპიტალის შემცირება კომპიუტერის დამფუძნებელზე მიწოდებით.
* * *



zerxeon
QUOTE
კერძო პირი არ იყო დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი მაგრამ ფირმა არის გადამხდელი და დ.ღ.გ.-ს გადახდა ავტომობილზე ფირმას მოუწევს უეჭველი.

RS.ge-ზე მომსახურების ხარჯები როგორ დავარეგისტრირო. მაგალითად მომსახურების სააგენტოს მომსახურებაში გადახდილი თანხა და ნოტარიუსის მომსახურების საფასური. და საერთოდ ზოგადად საგადასახადოს რანაირად უნდა ვანახო მსგავსი ხარჯები.


გააჩნია ავტომობილს მსუბუქი ავტომიბილები განთავისუფლებულია დღგს გან, გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი საკმარისია ხარჯად აღიარებისთვის შეგიძლია დღგც ჩაითვალო.

Posted by: The DoctoR 27 Mar 2013, 10:47
Toxic:)
1. საქონლად დასმა შესაძლებელია, მაგრამ შეფასება უნდა გქონდეს, რა ფასადაც დასვამ იქ.
2. გამორიცხულია საკითხია ეგ. 2008 წლამდე ნოტარიუსი გინდოდა და გარდა ამისა ახლაც წარმოუდგენელია შენ კრების ოქმის შეცვალო და ამდენი წელი რეგისტრაციაში არ გაატარო smile.gif

3. საერთოდ რომ არ აჩვენო კომპიუტერის შეტანა? მოთხოვნა გექნება დამფუძნებლის მიმართ და მაქსიმუმ ვიღაც ინტრიგანმა რევიზორმა სარგებელი დაარიცხოს (ანუ რომ არ შემოიტანა და თავის თავს რომ არ მოაკლო ეგ კომპი, ამის გამო მან ისარგებლა და რაღაც ასეთი უაზრობა smile.gif) მანუალებშიც არის ეგ საკითხი განხულილი (დამფუძნებლის მიერ მოთხოვნის არშესრულება)

Posted by: nataliaever 27 Mar 2013, 10:52
2 ჯგუფის ძირითადი საშვალებები (კომპიუტერები) ჩამოვწერე და შემიძლია თუ არა რომ შევამცირო ამით მოგება? მითხრეს თუ ჯგუფი 100% არ ჩამოწერე ამით მოგებას ვერ შემცირებოო. მირციეთ რა რამეეეეე გამოცდილო ბუღალტრებო.

Posted by: khatu899 27 Mar 2013, 11:14
მაინტერესებს კონვერტაციის ეს გატარება სწორია? დ 1220 კ 1210 1000 ლარი
დ 5330/10 კ 1210 3 ლარი
თუ 5330 ნაცვლად სხვა ანგარიში უნდა გამოვიყენო?

Posted by: keandra 27 Mar 2013, 11:50
შპს ზე გამოყოფილი სესხის ფიზიკური პირის ანგარიშზე ჩარიცხვა თუ შეიძლება, თუ ეს პირი ამ შპს-ს თანამფლობელია? ბანკმა ფიზიკურ პირზე ჩავრიცხავთო. ბუღალტრულად როგორ გადამისამართდება შემდეგ ეს სესხი შპს-ზე?

Posted by: gucci07 27 Mar 2013, 11:57
ძალიან გთხოვთ დამაკვალიანეთ ფლიზზზ. მოკლედ შარშან ერთი თვე ვამუშავე პატარა პროდუქტების მაღაზია და რომ არ გაამართლა დავხურე 1 თვეში, აპარატი გავასხვისე და ეხლა რომ დავძებნე ყოველ დღე ამორტყმული ზეტები ვერ ვიპოვე და როგორ მოვიქცე 1 აპრილამდე მაქვს გასაკეთებელი დეკლარაცია თუ რაც ქვია. ძალიან გთხოვთ არ დაიზაროთ და დამაკვალიანეთ ფლიზზზზზზ.

წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: keandra 27 Mar 2013, 12:06
QUOTE
ძალიან გთხოვთ დამაკვალიანეთ ფლიზზზ. მოკლედ შარშან ერთი თვე ვამუშავე პატარა პროდუქტების მაღაზია და რომ არ გაამართლა დავხურე 1 თვეში, აპარატი გავასხვისე და ეხლა რომ დავძებნე ყოველ დღე ამორტყმული ზეტები ვერ ვიპოვე და როგორ მოვიქცე 1 აპრილამდე მაქვს გასაკეთებელი დეკლარაცია თუ რაც ქვია. ძალიან გთხოვთ არ დაიზაროთ და დამაკვალიანეთ ფლიზზზზზზ.

ფისკალური რეპორტი ამოარტყით იმ აპარატზე. შუალედი უნდა მიუთითოთ ის ერთი თვე და ამოარტყავს აპარატი თვითონ. ახალი აპარატის ლენტი ჩადევით რომ ეყოს.

Posted by: gucci07 27 Mar 2013, 12:09
QUOTE (keandra @ 27 Mar 2013, 12:06 )
QUOTE
ძალიან გთხოვთ დამაკვალიანეთ ფლიზზზ. მოკლედ შარშან ერთი თვე ვამუშავე პატარა პროდუქტების მაღაზია და რომ არ გაამართლა დავხურე 1 თვეში, აპარატი გავასხვისე და ეხლა რომ დავძებნე ყოველ დღე ამორტყმული ზეტები ვერ ვიპოვე და როგორ მოვიქცე 1 აპრილამდე მაქვს გასაკეთებელი დეკლარაცია თუ რაც ქვია. ძალიან გთხოვთ არ დაიზაროთ და დამაკვალიანეთ ფლიზზზზზზ.

ფისკალური რეპორტი ამოარტყით იმ აპარატზე. შუალედი უნდა მიუთითოთ ის ერთი თვე და ამოარტყავს აპარატი თვითონ. ახალი აპარატის ლენტი ჩადევით რომ ეყოს.

აპარატიდან ვერ ამოვარტყავ,სხვას გადავუფურმე და აღარ მაქვს. და ეგ დეკლარაციის ფორმა სად დევს ვერ ვნახე rs.ge ზე

Posted by: keandra 27 Mar 2013, 12:10
QUOTE
ფისკალური რეპორტი ამოარტყით იმ აპარატზე. შუალედი უნდა მიუთითოთ ის ერთი თვე და ამოარტყავს აპარატი თვითონ. ახალი აპარატის ლენტი ჩადევით რომ ეყოს.

ისა და აპარატი სხვაზეა რეგისტრირებული? სხვა ინდმეწარმეზე? თუ იგივეზე დარჩა?
* * *
QUOTE
აპარატიდან ვერ ამოვარტყავ,სხვას გადავუფურმე და აღარ მაქვს. და ეგ დეკლარაციის ფორმა სად დევს ვერ ვნახე rs.ge ზე

http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb/mukhli-32-sashemosavlo-gadasakhadis-tsliuri-deklaratsia
საშემოსავლოს ფორმა ეს არის. დეკლარირებაში შედი რს.გე ზე და ნახავ და შეავსებ.

Posted by: gucci07 27 Mar 2013, 12:18
არა სხვას გადავუფორმე და შესაბამისად მის სახელზეა

Posted by: nataliaever 27 Mar 2013, 12:21
QUOTE
2 ჯგუფის ძირითადი საშვალებები (კომპიუტერები) ჩამოვწერე და შემიძლია თუ არა რომ შევამცირო ამით მოგება? მითხრეს თუ ჯგუფი 100% არ ჩამოწერე ამით მოგებას ვერ შემცირებოო. მირციეთ რა რამეეეეე გამოცდილო ბუღალტრებო.

არასწორად დავსვი შეკითხვა?

Posted by: gio_cxel 27 Mar 2013, 12:22
მეგობრებო 2013 წელს დარეგისტრირებული ი/მ ამ საგადასახადო წლის ბოლოს არაფერ დეკლარაციას აბარებს ხომ??

Posted by: gucci07 27 Mar 2013, 12:23
QUOTE (keandra @ 27 Mar 2013, 12:10 )

საშემოსავლოს ფორმა ეს არის. დეკლარირებაში შედი რს.გე ზე და ნახავ და შეავსებ.

იზვინი შეგაწუხე ამდენი შეკითხვებით,rs.ge ზე ვერ ვპოულობ სად არის ეგ დეკლარირების განყოფილება და შეგიძლია რომ ამიხსნა ზუსტად სად არის?

Posted by: keandra 27 Mar 2013, 12:25
QUOTE
იზვინი შეგაწუხე ამდენი შეკითხვებით,rs.ge ზე ვერ ვპოულობ სად არის ეგ დეკლარირების განყოფილება და შეგიძლია რომ ამიხსნა ზუსტად სად არის?

შენი კოდით და პაროლით რომ შეხვალ რს.გე ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში აწერია ელექტრონული დეკლარირება.

Posted by: Magdala 27 Mar 2013, 12:27
QUOTE (gio_cxel @ 27 Mar 2013, 12:22 )
მეგობრებო    2013 წელს  დარეგისტრირებული ი/მ  ამ საგადასახადო წლის ბოლოს არაფერ დეკლარაციას აბარებს ხომ??

წლის ბოლოს უნდა ჩააბარო....................................

Posted by: gucci07 27 Mar 2013, 12:29
QUOTE (keandra @ 27 Mar 2013, 12:25 )
QUOTE
იზვინი შეგაწუხე ამდენი შეკითხვებით,rs.ge ზე ვერ ვპოულობ სად არის ეგ დეკლარირების განყოფილება და შეგიძლია რომ ამიხსნა ზუსტად სად არის?

შენი კოდით და პაროლით რომ შეხვალ რს.გე ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში აწერია ელექტრონული დეკლარირება.

ჩემი სახელით და პაროლით, რომ შევდივარ მიხსნის გვერდს სადაც გამოგზავნილი წერილებია და იქ მსგავსი არაფერია ეგეთი.

Posted by: gio_cxel 27 Mar 2013, 12:38
Magdala
ანუ 2014 წლის აპრილში უნდა ჩავაბარო ხომ?? 2013 წლის აპრილში არაფერი მიწევს არა??

Posted by: keandra 27 Mar 2013, 12:49
QUOTE

QUOTE (keandra @ 27 Mar 2013, 12:25 )
QUOTE
იზვინი შეგაწუხე ამდენი შეკითხვებით,rs.ge ზე ვერ ვპოულობ სად არის ეგ დეკლარირების განყოფილება და შეგიძლია რომ ამიხსნა ზუსტად სად არის?

შენი კოდით და პაროლით რომ შეხვალ რს.გე ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში აწერია ელექტრონული დეკლარირება.

ჩემი სახელით და პაროლით, რომ შევდივარ მიხსნის გვერდს სადაც გამოგზავნილი წერილებია და იქ მსგავსი არაფერია ეგეთი.

მე როგორც ვაკეთებ ის გითხარი და არ ვიცი სხვანაირადაც თუ იხსნება რს. პირდაპირ ზედდებულების სიას ხსნის? მთავარზე დააჭირე და იპოვი ელექტრონულ დეკლარირებას. მეტს ვერაფერს გირჩევ.
* * *
შეტყობინებები წაიკითხე და გადახვალ მერე მთავარზე. მთავარს დააჭერ და გადახვალ უეჭველი. ხშირად არ შედიხარ ხოლმე ეტყობა და მაგიტომ აგდებს შეტყობინებებს.

Posted by: niniko-2009 27 Mar 2013, 13:33
გამარჯობა ყველას. ერთი შეკითხვა მაქვს: ბინათმშენებლობისას მიწა რომელზეც შენდება ბინა წლის ბოლოს მოგების დეკლარაციაში უნდა აისახოს თუ არა სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ნაშთებში, როგორც საქონელი?

Posted by: forum_irakli 27 Mar 2013, 14:09
გამარჯობათ
შ.პ.ს. როცა გაქვს ჩამოყალიბებული და ბიზნეს საქმიანობა ჯერ არ დაგიწყია, რა ეტაპიდან გჭირდება ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება? აი ვთქვათ რაიმე საიტია, სანამ სატესტო რეჟიმში ამუშავებ გჭირდება რაიმე დოკუმენტაცია?

Posted by: berulavamindia 27 Mar 2013, 14:44
QUOTE (maverick16 @ 26 Mar 2013, 23:56 )
QUOTE
კომუნალურ გადასახადებზე თუ ხდება დღგ-ს ჩათვლა? ელექტროენერგია, წყალი და ა.შ. ??

კი ხდება
berulavamindia
QUOTE
დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე

ასე ვიცი მე


დამენძრა ხალხო დეკლარაციას ვერ ვასწრებ მგონი bis.gif bis.gif bis.gif

გაიხარე პასუხისთვის. მოასწრებ, რა დროს ხელის ჩაქნევაა wink.gif

Posted by: temuka1 27 Mar 2013, 14:55
გამარჯობათ.
ქონების გადასახადს ი/მ აბარებს თუ რაიმე შეიცვალა?

Posted by: niniko-2009 27 Mar 2013, 15:01
QUOTE (temuka1 @ 27 Mar 2013, 14:55 )
გამარჯობათ.
ქონების გადასახადს ი/მ აბარებს თუ რაიმე შეიცვალა?

აბარებს თუ წლიური შემოსავალი 40000 ლარს გადააჭარბებს

Posted by: berulavamindia 27 Mar 2013, 15:14
ერთი ანგარიშ-ფაქტურის რამოდენიმეჯერ დაკორექტირება შეიძლება?
იმიტომ რომ გაგზავნილი მაქვს და რიგ-რიგობით აბრუნებს რასაც ვერ გაყიდის.

Posted by: GOG(IT)A 27 Mar 2013, 16:21
QUOTE
ერთი ანგარიშ-ფაქტურის რამოდენიმეჯერ დაკორექტირება შეიძლება?
იმიტომ რომ გაგზავნილი მაქვს და რიგ-რიგობით აბრუნებს რასაც ვერ გაყიდის


რამდენჯერაც გინდა

Posted by: ვასასი 27 Mar 2013, 16:24
QUOTE (maverick16 @ 26 Mar 2013, 23:56 )


დამენძრა ხალხო დეკლარაციას ვერ ვასწრებ მგონი bis.gif bis.gif bis.gif

ცარიელი ჩააბარე თუ ვერ ასწრებ, სავარაუდო გადასახდელი + ცოტა მეტიც გადარიცხე, მერე როცა დაამთავრებ ბოლო-ბოლო წლიურ ბალანსს, დაზუსტებული გაუშვი ეგ წლიური დეკლარაცია. ვსიო

Posted by: Nobel 27 Mar 2013, 16:42
3 დღეა რაც მოგების და ქონების დეკლარაციები ელექტორონულად გადავაგზავნე.
rs.ge ზე ისევ ყვითელი ფერი აქვს ანუ "გადაგზავნილი" სტატუსი აქვს. მე-3 დღეა და არ უნდა შეცვლილიყო ფერი და სტატუსი? რამდენ ხანს უნდა ველოდო?

და კიდევ, 2 დღის უკან იურიდიული პირის ქონების გადასახადი გადავიხადე. არ შეიძლება რომ სადმე გადავამოწმო მიუვიდათ თუ არა ეს თანხა და ჩამეთვალა თუ არა?

Posted by: maverick16 27 Mar 2013, 16:52
QUOTE
აბარებს თუ წლიური შემოსავალი 40000 ლარს გადააჭარბებს

      დასაბეგრი შემოსავალი
   
   
     
     
     
       
     
       
       
       
       

Posted by: lalelale 27 Mar 2013, 17:04
QUOTE (maverick16 @ 27 Mar 2013, 16:52 )
QUOTE
აბარებს თუ წლიური შემოსავალი 40000 ლარს გადააჭარბებს

      დასაბეგრი შემოსავალი
   
   
     
     
     
       
     
       
       
       
       

წინა წლის (2011 კალენდარული წლის) შემოსავლების მიხედვით არაა დეკლარირების ვალდებულება?

Posted by: niniko-2009 27 Mar 2013, 17:43
QUOTE (lalelale @ 27 Mar 2013, 17:04 )
QUOTE (maverick16 @ 27 Mar 2013, 16:52 )
QUOTE
აბარებს თუ წლიური შემოსავალი 40000 ლარს გადააჭარბებს

      დასაბეგრი შემოსავალი
   
   
     
     
     
       
     
       
       
       
       

წინა წლის (2011 კალენდარული წლის) შემოსავლების მიხედვით არაა დეკლარირების ვალდებულება?

თუ კი წინა წელს ქონდა ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება და მიმდინარე წელს დასაბეგრი შემოსავალი 40 000 ლარზე ნაკლებია, მაშინ სპეციალური განაცხადი უნდა შეავსოს, რომ მოეხსნას ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

Posted by: Ti-Ni 27 Mar 2013, 18:52
შპს დღგ-ს გადამხდელად რომ დარეგისტრირდა, შეამოწმა საგადასახადომ და შემოსავალი ნაკლებობით ჰქონდა ნაჩვენები, დაერიცხა ამას თავისი კუთნილი დღგ-ს გადასახადი, ჯარიმა და საურავი. აქედან არცერთი არ გამოაკლდება საგადასახადო თვალსაზრისით ერთობლივ შემოსავალს? თუ გამოაკლდება ძირი თანხა?

Posted by: Lady_Bird 27 Mar 2013, 19:39
Ti-Ni
არა არ გამოაკლდება. ბიუჯეტში გადახდილი ჯარიმები და საურავები გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან. მხოლოდ ფინანსური ხარჯია. დღგ ისედაც არ მონაწილეობს ერთობლივი შემოსავალში
* * *
Nobel
QUOTE
3 დღეა რაც მოგების და ქონების დეკლარაციები ელექტორონულად გადავაგზავნე.
rs.ge ზე ისევ ყვითელი ფერი აქვს ანუ "გადაგზავნილი" სტატუსი აქვს. მე-3 დღეა და არ უნდა შეცვლილიყო ფერი და სტატუსი? რამდენ ხანს უნდა ველოდო?

და კიდევ, 2 დღის უკან იურიდიული პირის ქონების გადასახადი გადავიხადე. არ შეიძლება რომ სადმე გადავამოწმო მიუვიდათ თუ არა ეს თანხა და ჩამეთვალა თუ არა?




ყვითელი ნიშნავს რომ გადაგზავნილია. თანხის გადახდა შეამოწმე შედარების აქტით და კონკრეტული გადასახადის ბარათით. ბარათზე ჩანს გადასახადის დარიცხვაც და გადახიდლი თანხაც

Posted by: naka 27 Mar 2013, 20:38
დეკემბრის თვის ელ.ენერგიის ქვითარი გამოწერილია იანვარში და თანხაც იანვარშია გადახდილი.
ეს თანხა დეკემბრის ელ.ენერგიის ხარჯში ითვლება თუ იანვრის?

Posted by: berulavamindia 27 Mar 2013, 21:34
დაზუსტებულ დღგ-ს დეკლარაციაში საწვავის ბრუნვები ისევ უნდა დავწერო? ან საბაჟო დეკლარაციები? საერთოდ სადმე დევს ინფორმაცია შევსების წესზე?

Posted by: Nobel 27 Mar 2013, 21:38
QUOTE (Lady_Bird @ 27 Mar 2013, 19:39 )
Ti-Ni
Nobel
QUOTE
3 დღეა რაც მოგების და ქონების დეკლარაციები ელექტორონულად გადავაგზავნე.
rs.ge ზე ისევ ყვითელი ფერი აქვს ანუ "გადაგზავნილი" სტატუსი აქვს. მე-3 დღეა და არ უნდა შეცვლილიყო ფერი და სტატუსი? რამდენ ხანს უნდა ველოდო?

და კიდევ, 2 დღის უკან იურიდიული პირის ქონების გადასახადი გადავიხადე. არ შეიძლება რომ სადმე გადავამოწმო მიუვიდათ თუ არა ეს თანხა და ჩამეთვალა თუ არა?




ყვითელი ნიშნავს რომ გადაგზავნილია. თანხის გადახდა შეამოწმე შედარების აქტით და კონკრეტული გადასახადის ბარათით. ბარათზე ჩანს გადასახადის დარიცხვაც და გადახიდლი თანხაც


აი ქონების დეკლარაცია ისევ ყვითელია, 2 დღის წინ ჩავაბარე, არ უნდა შეცვლილიყო ფერი?

user posted image




ეს არის ბარათი? ესაც ცარიელი რატომ არის?

user posted image

Posted by: Lady_Bird 27 Mar 2013, 21:45
Nobel
არა ფერი არ უნდა შეიცვალოს ეგრე უნდა იყოს. და ბარათი რომ გახსენი გვერდით პერიდი მონიშნე ან რეFრეში მიეცი რომ გამოჩნდეს. ეგრე პირდაპირ რომ შეხვალ არ გამოაქვს ინფორმაცია.
აბა ნახე თავიდან
* * *
berulavamindia
დღგ ს დეკლარაციაში დაზუსტებისას შეიტანება მხოლოდ გამოტოვებული ანგარიშ ფაქტურები და მთავარი ძირითადი ნაწილი ივსება თავიდან ისე როგორც უნდა იყოს შევსებული სწორად

Posted by: berulavamindia 27 Mar 2013, 22:17
QUOTE (Lady_Bird @ 27 Mar 2013, 21:45 )
Nobel
არა ფერი არ უნდა შეიცვალოს ეგრე უნდა იყოს. და ბარათი რომ გახსენი გვერდით პერიდი მონიშნე ან რეFრეში მიეცი რომ გამოჩნდეს. ეგრე პირდაპირ რომ შეხვალ არ გამოაქვს ინფორმაცია.
აბა ნახე თავიდან
* * *
berulavamindia
დღგ ს დეკლარაციაში დაზუსტებისას შეიტანება მხოლოდ გამოტოვებული ანგარიშ ფაქტურები და მთავარი ძირითადი ნაწილი ივსება თავიდან ისე როგორც უნდა იყოს შევსებული სწორად

გასაგებია, მადლობა... და ამ ძირიდათ ნაწილში შედის საწვავის ბრუნვები? smile.gif


Posted by: intri 27 Mar 2013, 22:27
ვინმეს ხომ არ გაქვთ შპს-სთვის ჩუქების ხელშეკრულება? ან სად შეიძლება რო ვნახო. დიდი მადლობა

Posted by: Nobel 27 Mar 2013, 22:35
Lady_Bird
უცნაურია დარეფრეშების მერე აჩვენა

ანუ გადახდილი რომ მაქვს ჩანს, და ალბათ ის არის "წითელი რგოლით რომ მოვნიშნე"
და როცა დეკლარაციას წაიკითხავენ დარიცხვაში ჩამიწერენ? "მწვანე რგლით რომ მაქვს მონიშნული" მანდ?
როდის ჩაწერენ დარიცხვის გრაფაში?
user posted image

Posted by: Picki-119 27 Mar 2013, 22:41
გამარჯობა.

მოკლედ 2 წლის წინ განაცხადი დავწერე შპს ს საქმიანობის სეჩერებასთან დაკავშირებით და დავტოვე ორთაჭალაში, იმის მერე როვნახულობ მაინც ყოველ წელს სტატუსს "მოქმედს" მიჩვენებს !შესაბამისად ნულოვანს მაინც ვაგზავნით,
ამჯერად პრობლემა შეიქმნა ის რომ მონაცემების განახლებისას არ მაწერინებს "ქალაქს" თითქოს ჩატვირთა მიმდინარეობ ს მაგრამ არ მიშლის ქალაქების ჩამონათვალსsad.gif შესაბამისად 0 ოვანსაც ვერ ვაგზავნი. არადა 10 დღეში თუარ შეავსება მონაცემებიო რაღაც მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო დაგეკისრებათო !
http://www.radikal.ru

1.იქნენ იცოდეთ რა მოვუხერხო და რა ჭირს ამ RS პროგრამას?!
2. დახურვასთან დაკავშირებით რა უნდა მოვიმოქმედო?

http://www.radikal.ru

Posted by: Protea 27 Mar 2013, 22:44
გამოცდილო ბუღალტტრბო, თქვენი რჩევა მჭირდება.

ასეთი სიტუაციაა:

1. შპს-მ, რომელსაც რამდენიმე დამფუძნებელი ჰყავს, 2012 წლის აპრილში გაარემონტა ფართი, რომელიც ერთ-ერთი დამფუძნებლის საკუთრებაა, მაგრამ საიჯარო ხელშეკრულება მასთან გაფორმებული არ არის. როგორ არის შესაძლებელი, რომ ეს რემონტის ხარჯები საიჯარო ხელშეკრულების არარსებობის გათავლისწინებით ხარჯებში გამოვიქვითო ახლა მოგების დეკლარაციაში?

2. 2012 წლის დეკემბერში ნაყიდია ძირითადი საშუალება, კერძოდ სამზარეულოს კარადა 60 ლარად. ქონების გადასახადისთვის ცვეთის დარიცხვა აბსურდად მიმაჩნია, რადგან რაღაც თეთრები გამოდის და შემიძლია თუ არა, რომ უბრალოდ ხარჯებში (რახან 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებაა) გამოვიქვითო ეს კარადა? თუ მაინც უნდა დავარიცხო ცვეთა და ქონების გადასახადიც გამოვითვალო?

Posted by: shaknike 27 Mar 2013, 22:56
Picki-119
ქართული შრიფტით ჩაწერ ქალაქის დასახელებას თუნდაც ბოლომდე არა და მერე თავად ამოაგდებს

Posted by: Toxic:) 27 Mar 2013, 23:01
Picki-119
შპს ზე საქმიანობის დროებით ჩეჩერების განცხადებებს ერთი პერიოდი იბარებდნენ შეცდომით, ანუ რეალურად ეგ არაფერს არ ნიშნავს გინდ ჩაგიბარებია გინდ არა.

Posted by: Nobel 27 Mar 2013, 23:10
Picki-119
აბა სხვა ბრაუზერით ცადე, რადგან მაიკროსოფტის სერვერია - ინტერნეტ ექსპლორერით ცადე.

Posted by: Toxic:) 27 Mar 2013, 23:41
Protea
იჯარით აღებული ქონების რემონტი კაპიტალიზდება და 15 პროცენტი ერიცხება ცვეთა წლიურად. შენს შემთხვევასაც მიესადაგება ეგ მუხლი იმიტომ რომ უსასყიდლო იჯარა გამოდის და საერთოდაც ოპერაციის შინაარსიდან გამომდინარე შეიძლება საგადასახადომ ეგ რემონტის თანხა იჯარის საფასურის სანაცვლოდ მიწოდებად ანუ ბარტერად ჩაგითვალონ თუმცა გადასახადების კუთხით დიდი განსახვავება არ იქნება სხვა ვარიანტებთან განსხვავებით. სხვების აზრსაც დაელოდე შეიძლება მე მეშლება რამე,

კარადაც რაც შეეხება ხარჯებში უნდა გამოქვითო მაგრამ ქონების გადასახადი მაინც უნდა გადაიხადო, ამაზე წინა გვერდებზე ბერვია დაწერილი და გადაავლე თვალი.



Posted by: Lady_Bird 27 Mar 2013, 23:46
Nobel
დარიცხვა პირველში უნდა გამოჩნდეს წესით. ორში აუვილებლად გამოჩნდება და გადაამოწმე

Posted by: Red Hot Chili Peppers 27 Mar 2013, 23:48
პროგრამის შეძენა შეიძლება პირდაპირ ხარჯებში გავუშვა?

Posted by: Mr-Banks 28 Mar 2013, 00:16
Red Hot Chili Peppers



მეს მაინტერესებს ეს. ლიცენზია მაინტერესებს .

Posted by: gucci07 28 Mar 2013, 00:21
QUOTE (keandra @ 27 Mar 2013, 12:49 )
QUOTE

QUOTE (keandra @ 27 Mar 2013, 12:25 )
QUOTE
იზვინი შეგაწუხე ამდენი შეკითხვებით,rs.ge ზე ვერ ვპოულობ სად არის ეგ დეკლარირების განყოფილება და შეგიძლია რომ ამიხსნა ზუსტად სად არის?

შენი კოდით და პაროლით რომ შეხვალ რს.გე ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში აწერია ელექტრონული დეკლარირება.

ჩემი სახელით და პაროლით, რომ შევდივარ მიხსნის გვერდს სადაც გამოგზავნილი წერილებია და იქ მსგავსი არაფერია ეგეთი.

მე როგორც ვაკეთებ ის გითხარი და არ ვიცი სხვანაირადაც თუ იხსნება რს. პირდაპირ ზედდებულების სიას ხსნის? მთავარზე დააჭირე და იპოვი ელექტრონულ დეკლარირებას. მეტს ვერაფერს გირჩევ.
* * *
შეტყობინებები წაიკითხე და გადახვალ მერე მთავარზე. მთავარს დააჭერ და გადახვალ უეჭველი. ხშირად არ შედიხარ ხოლმე ეტყობა და მაგიტომ აგდებს შეტყობინებებს.

ყველა წერილის წაკითხვის მერე გადამიყვანა მთავარ გვერძე და ვიპოვე როგორც იქნა,მაგრამ რაგაც უცნაურ ფორმატშია XML ში იხსნება, ბარემ ეგეც მითხარი რა რომ შევავსებ სად რა იმეილზე უნდა გავაგზავნო, პირველად ვაკეთებ და გარტYმაში არ ვარ საერთოდ. მადლობა დიდი და ბოდიში შწყუხებისთვის. მთელი დღეა ტვინი გავბურღე

Posted by: Picki-119 28 Mar 2013, 00:42
shaknike
shaknike
Nobel

ოპერათი ვცადე ქართული შრიფტი და გახსნა, მადლობ ა გაიხარეთsmile.gif

ადრე რო შეცდომით ჩაიბარეს განაცხადი გასაგებია, მაგრამ დღეს როგორ უნდა დავხურო ან შევაჩერო შპს? რო ყოველ წელს არმომიწიოს დეკლარაციის გაგზავნა...


Posted by: keandra 28 Mar 2013, 09:38
QUOTE
მაგრამ რაგაც უცნაურ ფორმატშია XML ში იხსნება, ბარემ ეგეც მითხარი რა რომ შევავსებ სად რა იმეილზე უნდა გავაგზავნო,

ყოველწლიური საშემოსავლო უნდა შეავსო მანდ. გააქტიურება რს-ზე ხდება პირდაპირ. არავითარი მაილები და ა. შ. მეტი კონკრეტიკა ძნელია. თუ არასდროს შეგივსია და არ იცი როგორც შენ ამბობ შენით ნუ შეავსებ მაინც. მცოდნეს შეავსებინე ვინმეს.

Posted by: Toxic:) 28 Mar 2013, 10:00
QUOTE
ადრე რო შეცდომით ჩაიბარეს განაცხადი გასაგებია, მაგრამ დღეს როგორ უნდა დავხურო ან შევაჩერო შპს? რო ყოველ წელს არმომიწიოს დეკლარაციის გაგზავნა...


თუ არ გაქვს ბრუნვა შეგიძლია არ ჩააბარო დეკლარაცია, დახურვით ლიკვიდაცია უნდა გააკეთო და ეგ აუტკივარი თავის ატკვებაა.

Posted by: esmeralda_79 28 Mar 2013, 10:36
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 27 Mar 2013, 23:48 )
პროგრამის შეძენა შეიძლება პირდაპირ ხარჯებში გავუშვა?

მე პირადად პროგრამა ავიგე არამატერიალურ აქტივებში.. 2590-ზე.. შესაბამისად დავარიცხე ცვეთა..და ქონებაშიც ვაღიარე... მაგრამ ერთი ახლობელი მეუბნება რო 2012 წელს შეიცვალა კანონიო და ქონების გადასახადს არ იხდი არამატერიალურ აქტივზეო.. რამდენად მართალია რ ვიცი..კანონი ამის შესახებ ვერ ვიპოვე... მე თვითონ მაინც ვიხდი ქონებას არამატერიალურზე..

Posted by: Mikela-r2 28 Mar 2013, 10:47
QUOTE (esmeralda_79 @ 28 Mar 2013, 10:36 )
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 27 Mar 2013, 23:48 )
პროგრამის შეძენა შეიძლება პირდაპირ ხარჯებში გავუშვა?

მე პირადად პროგრამა ავიგე არამატერიალურ აქტივებში.. 2590-ზე.. შესაბამისად დავარიცხე ცვეთა..და ქონებაშიც ვაღიარე... მაგრამ ერთი ახლობელი მეუბნება რო 2012 წელს შეიცვალა კანონიო და ქონების გადასახადს არ იხდი არამატერიალურ აქტივზეო.. რამდენად მართალია რ ვიცი..კანონი ამის შესახებ ვერ ვიპოვე... მე თვითონ მაინც ვიხდი ქონებას არამატერიალურზე..

მართალი უთქვამს, 201 მუხლი შეიცვალა, ქონების გადასახადის გაანგარიშებისას არამატერიალური აქტივები არ შეიტანო კალკულაციაში.

Posted by: esmeralda_79 28 Mar 2013, 11:00
QUOTE (Protea @ 27 Mar 2013, 22:44 )
გამოცდილო ბუღალტტრბო, თქვენი რჩევა მჭირდება.

ასეთი სიტუაციაა:

1. შპს-მ, რომელსაც რამდენიმე დამფუძნებელი ჰყავს, 2012 წლის აპრილში გაარემონტა ფართი, რომელიც ერთ-ერთი დამფუძნებლის საკუთრებაა, მაგრამ საიჯარო ხელშეკრულება მასთან გაფორმებული არ არის. როგორ არის შესაძლებელი, რომ ეს რემონტის ხარჯები საიჯარო ხელშეკრულების არარსებობის გათავლისწინებით ხარჯებში გამოვიქვითო ახლა მოგების დეკლარაციაში?

2. 2012 წლის დეკემბერში ნაყიდია ძირითადი საშუალება, კერძოდ სამზარეულოს კარადა 60 ლარად. ქონების გადასახადისთვის ცვეთის დარიცხვა აბსურდად მიმაჩნია, რადგან რაღაც თეთრები გამოდის და შემიძლია თუ არა, რომ უბრალოდ ხარჯებში (რახან 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებაა) გამოვიქვითო ეს კარადა? თუ მაინც უნდა დავარიცხო ცვეთა და ქონების გადასახადიც გამოვითვალო?

1. ჩემი აზრით ხელშეკრულების გარეშე ვერ აღიარებ ხარჯად.. ის კია დამფუძნებელი მაგრამ არის კიდე ფიზ/პირი რომელსაც აქვს ქონება... და სრული უფლება აქვს რომ ამ ქონების გაქირავებით მიიღოს შემოსავალი, შენთვის კი ეს იქნება იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა.. რომელიც იყოფა ჯგუფების მიხედვით და შესაბამისად ერიცხება %.. ეს ნახე..

http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi-2013-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-15-gamokvitvebi-da-zarali/mukhli-111-saamortizatsio-anaritskhebi-da-gamokvitvebi-dziritad-sashualebata-mikhedvit

2. აუცილებლად უნდა აიღო ძირითად საშუალებაში.. მერე რა რო 60 ლარია და აბსურდული ციფრი გამოდის ცვეთა.. თუ არსებობს შესაბამისი საბუთი რომელიც გამოწერილია შპს-ზე ყოველთვის გამოიჩენს თავს.. და სწორი მიდგომა მაინც ძირითად საშუალებაში აღება არის.. ეს კარადა სამზარეულოში იქნება წლეები, ამიტო გააკეთე სწორად და იქნები მშვიდად.. smile.gif
* * *
მეგობრებო ინდ.მეწარმესთან ვისაც გქონიათ შეხება იქნებ ორი სიტყვით ამიხსნათ როგორ ხდება მოგების დათვლა?? ვიცი რო 20%-ია..

Posted by: MEGA 28 Mar 2013, 11:29
გამარჯობათ, ხაზინის კოდი /ანგარიშის ნომერი არ იცით სადაც საშემოსავლო უნდა ჩავრიცხო?

Posted by: khatu899 28 Mar 2013, 11:40
QUOTE (khatu899 @ 27 Mar 2013, 11:14 )
მაინტერესებს  კონვერტაციის ეს გატარება    სწორია?                დ 1220              კ 1210  1000 ლარი
                                                                                                                            დ 5330/10        კ 1210  3 ლარი
თუ 5330 ნაცვლად სხვა ანგარიში უნდა გამოვიყენო?

ეს გატარება შეცდომაა?

Posted by: odo_tab 28 Mar 2013, 11:53
MEGA

საშემოსავლო - 1018

Posted by: shaknike 28 Mar 2013, 12:13
khatu899
შეცდომაა

5330 ს მანდ არაფერი ესაქმება

დ. 8220 (არასაოპერაციო ზარალი)

თუ პირიქით იქნება
კ. 8130 (არასაოპერაციო მოგება)
* * *
odo_tab
saSemosavlo gadasaxadi mewarme fizikur pirTa saqmianobiT miRebuli Semosavlebidan
1004

Posted by: Pinturico 28 Mar 2013, 12:53
ვინმე ხომ ვერ მეტყვით, როგორ გამოვიწერო ფირმიდან რაღაც ნივთი amazon.com-დან, ისე რომ გამოწერილი ნივთის ხარჯებში ჩათვლა შევძლო?

ვინმეს ხომ არ გქონიათ მსგავსი შემთხვევა

Posted by: Lady_Bird 28 Mar 2013, 14:37
Pinturico
უნდა დარეგისტრირდე იურიდიული პირის სახელით როგორც ამაზონზე ასევე გადამზიდის მისამართზე. ბარათიც უნდა გახსნა ანგარიშწორებისთვის ორგანიზაციის სახელზე და ამ ბარათით გადაიხადო.
უფრო დეტალურად ონლაინ შოფინგის თემაში იკითხე. ან გადამზიდს დაურეკე და რჩევებს მოგცემენ და დაგაკვალიანებენ. www.camex.ge მაგალითდ ამათ. ან სხვა რომელიმეს.

Posted by: esmeralda_79 28 Mar 2013, 15:26
QUOTE (MEGA @ 28 Mar 2013, 11:29 )
გამარჯობათ, ხაზინის კოდი /ანგარიშის ნომერი არ იცით სადაც საშემოსავლო უნდა ჩავრიცხო?

http://rs.ge/4825


აქ ნახე სახაზინო კოდები.... ეს არის 1003


დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან 1003

Posted by: khatu899 28 Mar 2013, 15:31
შეგიძლიათ დამეხმაროთ მაინტერესებს სამსარშუტო ტაქსს როგორ უნდა დავარიცხო ცვეთა მოგების დეკლარაციისთვის ? სასარგებლო მომსახურების ვადა, წელი როგორ მიუთითო? ხომ ვერ დამეხმარებით ?

Posted by: Magdala 28 Mar 2013, 15:44
khatu899
10 წელი ვადა და 20% ცვეთა

Posted by: khatu899 28 Mar 2013, 15:54
QUOTE (Magdala @ 28 Mar 2013, 15:44 )
khatu899
10 წელი ვადა და 20% ცვეთა

მადლობთ.
* * *
(თავდაპირველი ღირებულება შეძენის დროს, ლარი / სასარგებლო მომსახურების ვადა, წელი) * (20 ცვეთის პროცენტი /12 თვეზე ) ეს სწორია ?????/ თუ პირდაპირ ღირებულებას უნდა დავარიცხო 20 % ?

Posted by: niniko-2009 28 Mar 2013, 16:42
QUOTE (khatu899 @ 28 Mar 2013, 15:54 )
QUOTE (Magdala @ 28 Mar 2013, 15:44 )
khatu899
10 წელი ვადა და 20% ცვეთა

მადლობთ.
* * *
(თავდაპირველი ღირებულება შეძენის დროს, ლარი / სასარგებლო მომსახურების ვადა, წელი) * (20 ცვეთის პროცენტი /12 თვეზე ) ეს სწორია ?????/ თუ პირდაპირ ღირებულებას უნდა დავარიცხო 20 % ?

თუ ცვეთას შემცირებული ნაშთის მეთოდით არიცხავ მაშინ ყოველ წელს შემცირებული ღირებულებიდან არიცხავ 20%-ს 10 წლის განმავლობაში. ანუ საბალანსო ღირებულება *20% იქნება პირველი წლის ცვეთა, მე-2 წლის -( საბალანსო ღირებულება - პირველი წლის ცვეთა)*20% და ა.შ ბოლოს რაც დარჩება იქნება ნარჩენი ღირებულება

Posted by: esmeralda_79 28 Mar 2013, 17:13
მეგობრებო ინდ.მეწარმესთან ვისაც გქონიათ შეხება იქნებ ორი სიტყვით ამიხსნათ როგორ ხდება მოგების დათვლა?? ვიცი რო 20%-ია..

Posted by: Rei2011 28 Mar 2013, 18:01
გამარჯობათ
შეგიძლიათ მითხრათ აქ რა მეთოდითაა ცვეთა დარიცხული
საწყისი ღირებულება 1957.17 შეძენილია 2004წლის ოქტომბერში მუდმივი კვების წყარო
2004 ცვეთა-36.70
2005ცვეთა-220.18
2006ცვეთა-293.58
2007ცვეთა-293.58
2008ცვეთა-293.58
2009ცვეთა-293.58
2010ცვეთა-391.43
2011ცვეთა-85.61

მადლობა

Posted by: Picki-119 28 Mar 2013, 18:14
QUOTE (Toxic:) @ 28 Mar 2013, 10:00 )
QUOTE
ადრე რო შეცდომით ჩაიბარეს განაცხადი გასაგებია, მაგრამ დღეს როგორ უნდა დავხურო ან შევაჩერო შპს? რო ყოველ წელს არმომიწიოს დეკლარაციის გაგზავნა...


თუ არ გაქვს ბრუნვა შეგიძლია არ ჩააბარო დეკლარაცია, დახურვით ლიკვიდაცია უნდა გააკეთო და ეგ აუტკივარი თავის ატკვებაა.

მადლობა გაიხარე
..................................

Posted by: werth 28 Mar 2013, 19:50
ფოთი-თბილისი საქართველოს ტერიტორიაზე გადაზიდვაა, ამიტომ 0-ვანი დღგ არ ვრცელდება. (საერთაშორისო გადაზივა იბეგრება 0-ვანი დღგ-ით). ტვირთი განბაჟებული იყო თუ განუბაჟებელი მაგას რა მნიშვნელობა აქვს. ისე ნებისმიერ პრობლემას თუ ჯერ ადამიანურ ენაზე აღვწერთ ქაღალდზე, ("დავშლით მარტივ მამრავლებად") მერე მისი ბუღალტრულ ენაზე (ანგარიშის ნომრების მინიჭება) გადატანა გაგვიადვილდება, პროგრამისტები ეგრე აწყობენ ალგორითმებისგან ურთულეს ჩანაწერებს. მე არ ვამბობ ყველა ოპერაციაზე, მე ვამბობ იმ ოპერაციაზე, რომელშიც დავიბენით.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 28 Mar 2013, 21:35
QUOTE (Mikela-r2 @ 28 Mar 2013, 10:47 )
QUOTE (esmeralda_79 @ 28 Mar 2013, 10:36 )
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 27 Mar 2013, 23:48 )
პროგრამის შეძენა შეიძლება პირდაპირ ხარჯებში გავუშვა?

მე პირადად პროგრამა ავიგე არამატერიალურ აქტივებში.. 2590-ზე.. შესაბამისად დავარიცხე ცვეთა..და ქონებაშიც ვაღიარე... მაგრამ ერთი ახლობელი მეუბნება რო 2012 წელს შეიცვალა კანონიო და ქონების გადასახადს არ იხდი არამატერიალურ აქტივზეო.. რამდენად მართალია რ ვიცი..კანონი ამის შესახებ ვერ ვიპოვე... მე თვითონ მაინც ვიხდი ქონებას არამატერიალურზე..

მართალი უთქვამს, 201 მუხლი შეიცვალა, ქონების გადასახადის გაანგარიშებისას არამატერიალური აქტივები არ შეიტანო კალკულაციაში.

თუ 1000 ლარამდე ღირებულების არის არამატერიალური აქტივი მაშინ მთლიანად შეიძლება გამოვქვითო?

Posted by: giofest 28 Mar 2013, 21:43
შეიძლება არასწორ ადგილას ვწერ და წინასწარ ბოდიში.
მოკლედ რაღაც მაინტერესებდა ინფო ბუღალტერში ჰოდა დემო ვერსია დავაყენე. ნუ მაგის ამბავი კი იცით, სისტემის ფონტებს ურევს რაღაც საშინლად, ჰოდა მოვინდომე წაშლა. მაგრამ ვერ ვპოულობ საიდან უნდა წავშალო! გადავირიე კაცი რამის დამეთხაროს თვალები. ვერც ერთმა ანინსტალერმა პროგრამამ ვერ უშველა. გთხოვთ დამეხმაროთ.

Posted by: ANKA82_ 28 Mar 2013, 22:52
გამარჯობათ rs.ge-ზე შევავს ჩემი საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია. ფიზიკური პირი ვარ და უცხოეთიდან გადამიხადეს ხელფასი რომელიც მე უნდა დავადეკლარირო.

შემთხვევით პერიოდში 2013 ჩავწერე 2012-ის მაგივრად და ვერ მეტყვით გაგზავნილი დეკლარაცია როგორ გავაუქმო?

Posted by: giofest 28 Mar 2013, 22:53
დააკორექტირე უბრალოდ ანუ ისევ შეავსე თავიდან როგორც საჭიროა

Posted by: ANKA82_ 28 Mar 2013, 23:11
giofest
აი ესე გამოიყურება გვერდი, 2013-ის მაგივრად 2012 უნდა იყოს. როგორ უნდა დავაკორექტირო? სად უნდა დავაჭირო?

user posted image

ეგ ხო მთელი წლის დეკლარაციაა 2013 კიდე ჯერ არ დამთავრებულა. წესით ეგ 2013-ის დეკლარაცია 2014-ში უნდა შემევსო.

Posted by: keandra 29 Mar 2013, 00:05
რს-ზე მივიღე ასეთი შეტყობინება: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 239-ე მუხლის საფუძველზე თქვენი ნებისმიერი სახის ქონებაზე წარმოშობილია საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება.
მარეგისტრირებელი ორგანო ვალდებულია არაუგვიანეს შეტყობინების მირების მომდევნო დღისა რეგისტრაციაში გაატაროს საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება.
კონკრეტულად რას ნიშნავს ვერ დამეხმარებით? სად გავარკვიო რა ხდება?

Posted by: niaaa82 29 Mar 2013, 00:23
QUOTE
keandra

სავარაუდოდ საშემოსავლო გაქვს 1 დღით დაგვიანებული და 15 რომ გააგზავნი მარტისას გასწორდება თავისით

Posted by: akoako_1987 29 Mar 2013, 00:53
ერთი კითხვა მაქვს და ვინც იცით იქნებ დამაკვალიანოთ.

მეხუთე წელია ვცხოვრობ იტალიაში.2012 წლის მაისში გავაკეთე ცხოვრება მუშაობის საბუთი და მას შემდეგ საქართველოში ჩამოვიყვანე 6 ავტომანქანა,რომლებიც გავყიდე,რამოდენიმემ თავის თავი და ხარჯები გაისტუმრა და ეგ იყო,პირველმა პირიქით ზარალში წამიყვანა,2 3 ზე კი დამრჩა 500 600 დოლარი

არ ვარ ინდმეწარმე და ერთი სიტყვით არსად არავარ დარეგისტრირებლი,შემოვდიოდი საქართველოში,თუ კლიენტი იყო ეგრევე ვყიდდი,თუ არადა ცოლიძას ვუტოვებდი მინდობილობით და მე მივდიოდი უკან.

დეკლარაციის შევსება მაინც მომიწევს? და თუ მომიწევს როგორ მოვიქცე,მე იტალიაში ვარ ეხლა და ჯერ ვერანაირად ვერ წამოვალ საქართველოში.ერთი სიტყვით მირჩიეთ რა რა გავაკეთო

Posted by: odo_tab 29 Mar 2013, 09:48
shaknike
QUOTE
odo_tabsaSemosavlo gadasaxadi mewarme fizikur pirTa saqmianobiT miRebuli Semosavlebidan1004

მშვიდობა ყველას!!!!!!!!!!!!!

იქ არ იყო მითითებული მეწარმე ფიზიკური პირი. (:

Posted by: novice 29 Mar 2013, 09:52
გამარჯობათ!! ინდ. მეწარმემ დაარეგისტრირა ბიზნესი აგვისტიში, მაგრამ მანქანა-დანადგარები შეძენილია უფრო ადრე, როგორ შეიძლება ეს გაფორმდეს?
იმედია არ დატოვებთ უპასუხოდ.

Posted by: odo_tab 29 Mar 2013, 10:05
keandra
QUOTE
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 239-ე მუხლის საფუძველზე თქვენი ნებისმიერი სახის ქონებაზე წარმოშობილია საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება.


მეც მოვიღე იგივე შეტყობინება დეკლარაციის გაგზავნის შემდეგ, წავედი შემოსავლების სამსახურში და მითხრეს, რომ ყველას ეგზავნება დეკლარაციის მოგები ან ქონების ჩაბარების შემდეგ. თვითონვე გააგზავნეს ბანკში მოთხოვნა, რომ გადარიცხულიყო ბიუჯეტში შესაბამისი თანხა რაც მქონდა დეკლარაციით გადასახადი. უბრალოდ ინფორმაციას გაწვდიან, რომ არ ფაგავიწყდეს გადასახადი.

Posted by: Pinturico 29 Mar 2013, 10:28
მოკლედ ეგეთი შემთხვევა მაქვს და თქვენი აზრი მაინტერესებს:

არის პროფესიონალური კალათბურთის კლუბი, რომლის სამართლებრივი ფორმა არის ა(ა)იპ. ეს ა(ა)იპ დაფინანსებას იღებს სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებული ერთ-ერთო სსიპ-იდან და ამით ირჩენს თავს (სპორტსმენების ხელფასების დაფარმა ამ სსიპიდან გადმორიცხული თანხით ხდება). კლუბი მონაწილეობს საქართვეოს ჩემპიონატში. გასულ საანგარიშგებო წელს, ევროს კურსის ცვალებადობის გამო დაფიქსირდა კურსთაშორის სხვაობიდან მოგება. მესმის, რომ ეს მოგება მოგების დეკლარაციაში უნდა შევიყვანო ერთობლივ შემოსავლებში, მაგრამ ხომ შემიძლია ამ ერთობლივი შემოსავლებიდან გამოვქვითო მაგალითად სპორტსმენის ხელფასის ხარჯები? არანაირ ეკონომიკურ საქმიანობას ა(ა)იპ არ ეწევა. შემოსავლები აქვს მხოლოდ სსიპიდან შემოწირულობის სახით და ეს კურსთაშორის სხვაობის მოგება დაჯდა ამ პერიოდში.

ანუ მე ძირითადად მაინტერესებს მაგ კურსთაშორის სხვაობიდან მოგების გადასახადის გადახდა ხომ არ მიწევს?

მადლობა წინასწარ.

Posted by: Gamge 29 Mar 2013, 10:41
გამარჯობათ, არის შპს რომელიც 2011 წელის ბოლოს დარეგისტრირდა და იყიდეს ინვენტარი, 2011 წლის მოგების დეკლარაცია შეავსო ბუღალტერმა და გამოვიდა ზარალი, წელს უკვე შემოსავლები იყო და ეხლა მე მინდა შევუვსო და თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ რამდენიმე კითხვა მაქვს:

1. 2011 წლის დეკლარაციაში ხარჯებში არ იყო გატარებული ერთი ფაქტურა 1000ლარამდე, ეხლა შემიძლია ძველი დეკლარაციის ჩასწორება?
2. დაქირავებული არავინ ჰყავდათ, შესაბამისად ხელფასებს არ იხდიდნენ და არც საშემოსავლო დეკლარაციებს ავსებდნენ,
3. იჯარით აქვთ აღებული ფართი, რომლის იჯარაც არ გადაუხდიათ შესაბამისად არც საშემოსავლო. როგორც ვიცი ამ იჯარის თანხას ხარჯებში იქამდე ვერ გავუშვებ სანამ ფაქტიურად არ გადაიხდი და საშემოსავლოს არ გადარიცხავ. შესაბამისად შეუძლიათ რომ წელს გადაუხადონ და მომავალი წლისთვის უკვე ხარჯებში გაატარონ მთლიანად? თუ როგორ მოვიქცე?
4. ხარჯებში ვწერ რაზეც საბუთი აქვთ, მაგრამ ზედდებულების ნაწილი, სანამ ელექტრონულ ზედდებულებს შემოიტანდენ დაკარგულია, დარჩენილია მხოლოდ ქვითრები, შეუძლია იმ კომპანიას, ვისგანაც ყიდულობდნენ საქონელს რამე საბუთის გაკეთება, რომ ნამდვილად ამ თანხის საქონელია წამოღებული? თუ აზრი არ აქვს?
5. იყო ესეთი ოპერაცია: კლიენტმა გადაიხადა 50 ლარი, მაგრამ მერე უკან მოითხოვა დაბრუნება, გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი და უკან გადაურიცხეს ეს თანხა. ეს 50 ლარი შემოასვლებშიც უნდა ავიყვანო და ხარჯებშიც? თუ როგორ კეთდება.


ვიცი ბევრი კითხვაა მაგრამ მცოდნეებისთვის მემგონი მარტივი იქნება პასუხის გაცემა და თუ არ დაგეზარებათ მადლობელი ვიქნები smile.gif

Posted by: gio_cxel 29 Mar 2013, 10:54
მაინტერესებს, როდესაც ხელშეკრულება ფორმდება ორ იურიდიულ პირს შორის საქონლის შეძენაზე (გარკვეული პირობებით, რომელიც ხელშეკრულებაშია ნახსენები) იწერება ზედნადები შესყიდულ საქონელზე, შემდეგ მყიდველი ურიცხავს გამყიდველს თანხას, არის თუ არა საჭირო და სავალდებულო მიღაბა - ჩაბარების აქტი? თუ ეს მხოლოდ მომსახურების შემთხვევაში ფორმდება??

Posted by: Lady_Bird 29 Mar 2013, 11:33
gio_cxel
არ არის საჭირო მიღება ჩაბარების აქტი საქონლის შესყიდვაზე როცა ზედნადები ფორმდება/ უბრალოდ მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებას ზოგიერთი კომპანია ახდენს შიდა სტანდარტის გამო. აუ როგორ მეზარება ეგეთ კომპანიებთან ურთიერთობა. ისედაც ამხელა ბიუროკრატიის პირობებში კიდევ რომ ძალით ართულებ პროცედურებს ამ საბუთEბის გაფორმებით.

Posted by: Ti-Ni 29 Mar 2013, 11:54
Lady_Bird

დიდი მადლობა! smile.gif

Posted by: slim¹ 29 Mar 2013, 12:27
ხალხნო და ჯამაათნო. ახალი საგადასახადო კოდექსი რუსულ ენაზე ხომ არ გეგულებათ სადმე? (და კიდევ ბასს ის რუსული სახელმძღვანელოც კარგი იქნებოდა)
პ.ს.
წინასწარ გმადლობთ!

Posted by: Magdala 29 Mar 2013, 12:33

სადაც იურიდიული ლიტერატურა იყიდება ყველგანაა რუსულადაც
ბასს-ზე ვერ გეტყვი

Posted by: bachachuna 29 Mar 2013, 12:53
რა მაინტერესებს იცით? მანქანების გაყიდვასთან დაკავშირებით. თუ 6 ტვეზე ნაკლებია ყიდვა-გაყიდვის შუალედი ყველას უწევს ფიზიკურ პირებად დარეგისტრირება და დეკლარაციის გაგზავნა და სხვა ფირმაში თუ იღებს ხელფას ის არ უნდა ჩაიწეროს ხომ შემოსავალში?

Posted by: Magdala 29 Mar 2013, 13:11
bachachuna
ფიზიკურ პირად დარეგისტრირება რა არის?

Posted by: TT-KK 29 Mar 2013, 13:17
werth
QUOTE
ფოთი-თბილისი საქართველოს ტერიტორიაზე გადაზიდვაა, ამიტომ 0-ვანი დღგ არ ვრცელდება. (საერთაშორისო გადაზივა იბეგრება 0-ვანი დღგ-ით). ტვირთი განბაჟებული იყო თუ განუბაჟებელი მაგას რა მნიშვნელობა აქვს. ისე ნებისმიერ პრობლემას თუ ჯერ ადამიანურ ენაზე აღვწერთ ქაღალდზე, ("დავშლით მარტივ მამრავლებად") მერე მისი ბუღალტრულ ენაზე (ანგარიშის ნომრების მინიჭება) გადატანა გაგვიადვილდება, პროგრამისტები ეგრე აწყობენ ალგორითმებისგან ურთულეს ჩანაწერებს. მე არ ვამბობ ყველა ოპერაციაზე, მე ვამბობ იმ ოპერაციაზე, რომელშიც დავიბენით.
lol.gif
ეს მე მომწერეთ?
არ იბეგრება, არა!
* * *
bachachuna
რაც დაწერე სწორია.

Posted by: bachachuna 29 Mar 2013, 13:22
Magdala
ფიზიკური პირის სტატუს ანიჭებენ საგადასახადოში, რომ შეძლოს დეკლარაციის გაგზავნა. დეკლარირებაშიც, რომ შეხვალ მითუთებულია ფიზიკური პირი

Posted by: gio_cxel 29 Mar 2013, 13:44
Lady_Bird
მართალი ხარ... ზედმეტი არაფერი ვარგა..
მადლობა პასუხისთვის...

Posted by: Magdala 29 Mar 2013, 13:58
bachachuna
გადასახადის გადამხდელად უნდა დარეგისტრირდე თუ ფიზიკურ პირად? biggrin.gif

Posted by: mziko86 29 Mar 2013, 14:06
გამარჯობათ, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ. საწარმოს ეკონომიკური საქმიანობისთვის საოფისე ინვენტარი ჰქონდა თხოვებით. როგორ უნდა დაარიცხოს ეკონომიკური სარგებელი და რა გატარება ექნება ბუღალტრულად?წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Natalya_B 29 Mar 2013, 14:13
ყველას გამარჯობა. დაკორექტირებას დროებითი და მუდმივი სხვაობების გათვალისწინებით ვაკეთებთ მხოლოდ როცა მოგებაზე გავდივართ ან ფინანსურად ან საგადასახადო? როცა ფინანსურიც და საგადასახადოც ზარალი გვაქვს მაშინ არაფერს არ ვაკორექტირებთ?

Posted by: qondara 29 Mar 2013, 15:11
Magdala
bachachuna გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად უნდა დარეგისტრირდეს. ორივემ სწორად დაწერეთ ოღონდ სხვადასხვა სიტყვებით.

Posted by: GOG(IT)A 29 Mar 2013, 15:44
QUOTE
გამარჯობათ, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ. საწარმოს ეკონომიკური საქმიანობისთვის საოფისე ინვენტარი ჰქონდა თხოვებით. როგორ უნდა დაარიცხოს ეკონომიკური სარგებელი და რა გატარება ექნება ბუღალტრულად?წინასწარ დიდი მადლობა


თხოვებით რას ნიშნავს? ბუღალტრულ გაგებაში ცოტა გამიჭირდა

Posted by: g_jako 29 Mar 2013, 16:22
QUOTE (novice @ 29 Mar 2013, 09:52 )
გამარჯობათ!! ინდ. მეწარმემ დაარეგისტრირა ბიზნესი აგვისტიში, მაგრამ მანქანა-დანადგარები შეძენილია უფრო ადრე, როგორ შეიძლება ეს გაფორმდეს?
იმედია არ დატოვებთ უპასუხოდ.

გაფორმებაში რას გულისხმობ ვერ გავიგე ,მაგრამ რახან ინდ მეწარმეა პრობლემა არ შეექმნება. გამოვა რომ მეწარმეს საწარმოს გახსნის მომენტისთვის უკვე გააჩნდა გარკვეული სახის დანადგარები, რომლებიც შემდგომ გამოიყენა ეკონომიკური საქმიანობისთვის yes.gif

Posted by: Ti-Ni 29 Mar 2013, 16:37
იქნებ იცოდეთ რა: დამფუძნებლებმა გაუნაწილებელი მოგების ნაწილი ჩააბრუნეს საწარმოში. ესეიგი ნაწილი დივიდენდად გაიტანეს და ნაწილი დატოვეს. გასვლა რომ უნდა ერთერთ დამფუძნებელს, აქვს უფლება მისი კუთვნილი ჩაბრუნებული მოგების გატანის? თუ_კი, როგორ დაიბეგრება?

Posted by: GიორGი 29 Mar 2013, 16:49
წინა წელს მოგება იყო 12 000
ეხლა არის 6 000

რა მაინტერსებს იცით, ამ 6 000 ახლა გახდევინებენ?
თუ კვარტარულად გაგიყოფენ და ამ ექსვსს ზედმეტობიდან მოაჭრიან?

Posted by: berulavamindia 29 Mar 2013, 17:33
წლიური საშემოსავლოს გადახდა გვინდა და სახაზინო კოდი თუ იცით რომელია გვითხარით რა.

Posted by: g_jako 29 Mar 2013, 17:33
GიორGი
კითხვა არასწორად გაქვთ ჩამოყალიბებული.... რაც გავიგე იქიდან კი
თუ საავანსო ანუ 12000 გადახდილი გაქვთ ახლა არაფერს არ იხდით და 6000 ზედმეტობაში დაგიჯდებათ... მერე ეგ ზედმეტობაც გაიქვითება 2013 წლის საავანსოთი..... yes.gif
* * *
berulavamindia
100771004

Posted by: Ti-Ni 29 Mar 2013, 22:02
ფირმას არაფერი არ გაუკეთებია საერთოს, იჯარის ქირა აქვს გადახდილი ერთი თვის და დეკლარაცია როგორ უნდა გაიგზავნოს? ნულოვანი თუ ეს იჯარის ხარჯი უნდა ჩავწერო?
* * *
GიორGი

დეკლარაციას რომ გააგზავნი, ეგრევე ჩამოგეჭრება საავანსოდ გადახდილიდან მაგ 6000-ის მოგების გადასახადი. მერე ზედმეტობაზე დაარიცხავენ საავანსოებს და ეგ იქნება, არ დაგჭირდება გადახდა, სანამ ზედმეტობა გექნება.

Posted by: ikk999 29 Mar 2013, 22:56
გამარჯობათ... მაინტერესებს უნდა გადავიხადო თუ არა დღგ 100 000 მეტად თუ გავყიდი უძრავ ქონებას?

Posted by: Magdala 29 Mar 2013, 23:03
ikk999
ფიზიკური პირი ხარ თუ იურიდიული?

Posted by: ikk999 29 Mar 2013, 23:07
ფიზიკური. ------------------------------------------------

Posted by: Magdala 29 Mar 2013, 23:17
Mაშინ არ მოგიწევთ გადახდა ikk999

Posted by: ikk999 29 Mar 2013, 23:24
კომერციულსა და საცოვრებელს ფართებს შორის არაა განსხავება ??? ფიზიკური პირი ყიდის კომერციულ ფართს ...

Posted by: Mr-Banks 29 Mar 2013, 23:53
Ti-Ni
QUOTE
იქნებ იცოდეთ რა: დამფუძნებლებმა გაუნაწილებელი მოგების ნაწილი ჩააბრუნეს საწარმოში. ესეიგი ნაწილი დივიდენდად გაიტანეს და ნაწილი დატოვეს. გასვლა რომ უნდა ერთერთ დამფუძნებელს, აქვს უფლება მისი კუთვნილი ჩაბრუნებული მოგების გატანის? თუ_კი, როგორ დაიბეგრება?



გასვლა, ანუ ყიდის თავის წილს?


ისე, კი ჩაბრუნებული წილი შეგიძლია, გააფორმო, როგორც დამფუძნებლის უპროცენტო სესხი და გატანაც არ იბეგრება.

Posted by: მშვენიერია 30 Mar 2013, 03:06
რაც უფრო ვუღრმავდები ამ ბუღალტერიას მით უფრო მეკარგება სურვილი ბუღალტრობის, არ უნდა არსებობდეს ამდენი განსხვავებული ვერსიები ერთსა და იმავე თემაზე...
ურთულესი პროფესიაა ექიმის პროფესიის შემდეგ...
* * *
Mr-Banks
უპროცენტო სესხს საგადასახადო აღიარებს??? ამის შესახებ რაიმე მანუალი თუ გაქვთ იქნებ დადოთ.

Posted by: GOG(IT)A 30 Mar 2013, 04:28
QUOTE
უპროცენტო სესხს საგადასახადო აღიარებს??? ამის შესახებ რაიმე მანუალი თუ გაქვთ იქნებ დადოთ.


შეუძლიათ მინიმუმ წლიური 27 % დაგარიცხონ პროცენტი, უნდა დაამმტკიცო რა. მე მაინც თავს ვარიდებ ამ უპროცენტო სესხს, გაეცი დივიდენდი და ეგაა, წლის ბოლოს რომ გადახურავ და მოგება-ზარალის უწყის შეადგენ შეგიძლია უკან მოატანინო ეგ დივიდენდი წლიური პროცენტის დარიცხვით/12 და გამრავლებული გატანიდან წლის დასასრულამდე არსებულ დროზე. იმედია გაიგებ რაც გითხარი.

ბუღალტრობას არ შეეშვა, სულ უნდა ისწავლო,საინტერესო და სახიფათო პროფესიაა მაგრამ სამსახური სულ გაქვს, მთავარია გამოცდილება შეიძინო და ყოველღამე საგადასახადო კოდექსი ბალიშად დაიდო! ცოტა მოსაწყენიცაა მაგრამ ორგანიზაციაში ყველაზე დაფასებული პოსტი გიკავია და ყველაზე ბევრი თავისუფალი დრო გაქვს, შენს წინაშე თვით დირექტორები კრთიან )))
* * *
QUOTE
წლის ბოლოს რომ გადახურავ და მოგება-ზარალის უწყის შეადგენ შეგიძლია უკან მოატანინო ეგ დივიდენდი



ეს იმ შემთხვევაში თუ გატანილი დივიდენდი > მოგების წლის ბოლოს. ან ბოლო ბოლო მოიწვიე პარტნიორთა კრება და გაატანინე საწესდებო კაპიტალი, რა პრობლემაა?

Posted by: niangiko 30 Mar 2013, 09:18
მაინტერესებს ასეთი რამ, უცხოურ ფირმასთან შეუძლია თუ არა აქ დაფუძნებულ ნებისმიერ ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმას ვთქვათ შპს-ს აწარმოოს სერვისის შესყიდვა თუ სახეზე გვაქვს ხელმოწერილი და ბეჭედდარტყმული ხელშეკრულების არ არსებობა, ანგარიშ-ფაქტურის ან მიღება-ჩაბარების აქტის არ არსებობა, სათანადოდ ვიზირებული ინვოისის არ არსებობა ხარჯის აღიარებისთვის. საკმარისად იქნება თუ არა მიჩნეული ონლაინ ინვოისი და საბანკო გადარიცხვა?

Posted by: novice 30 Mar 2013, 10:15
QUOTE (The DoctoR @ 14 Mar 2013, 10:33 )
Ann92
QUOTE
როგორ ჩამოვწერო? რა გატარება იქნება?

აქტებით გადაიტან დაუმთავრებელ წარმოებაში 1630 თუ ამ შენობას შემდგომი რეალიზაციისთვის აშენებ, ან დაუმთავრებელ მშენებლობაში 2120 თუ შენთვის აშენებ.


ცოტა უფრო დეტალურად ხომ არ შეგიძლიათ ამ ოპერაციის გატარების აღწერა? როგორ შეიძლება დავფარო სხვაობა 1620 და 1640 შორის. პროდუქციის წარმოებაში ხომ მაქვს ხარჯები??.

დაუშვათ დ-1640 - 200
კ- 1620- 100
კ- ????

* * *
QUOTE (g_jako @ 29 Mar 2013, 16:22 )
QUOTE (novice @ 29 Mar 2013, 09:52 )
გამარჯობათ!! ინდ. მეწარმემ დაარეგისტრირა ბიზნესი აგვისტიში, მაგრამ მანქანა-დანადგარები შეძენილია უფრო ადრე, როგორ შეიძლება ეს გაფორმდეს?
იმედია არ დატოვებთ უპასუხოდ.

გაფორმებაში რას გულისხმობ ვერ გავიგე ,მაგრამ რახან ინდ მეწარმეა პრობლემა არ შეექმნება. გამოვა რომ მეწარმეს საწარმოს გახსნის მომენტისთვის უკვე გააჩნდა გარკვეული სახის დანადგარები, რომლებიც შემდგომ გამოიყენა ეკონომიკური საქმიანობისთვის yes.gif

გაიხარე!!
27მარტს გადავიხადე საშემოსავლო. ჩემს გვერდზე გრაფაში დეკლარაციებით დარიცხული თანხები არ ჩანს. გადახდილი თანხა სადმე ხომ უნდა გამოჩნდეს.

Posted by: otikosi 30 Mar 2013, 10:47
Magdala
შეგიძლია მიმითითო რომელი მუხლით ან რომელი ბრძანებით ხელმძღვანელობ 100000-ზე ფიზიკურმა პირმა უძრავი ქონების რეალიზებბისას რომ დღგ არ უნდა გადაიხადოს?...

Posted by: ikk999 30 Mar 2013, 12:10
"მუხლი 157. სავალდებულო რეგისტრაცია
1. პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს! "
და ჩემს მიერ განსახირციელებელი ოპერაციები რამდენად ითველება ეკონომიურ საქმიანობად?

Posted by: temo_O 30 Mar 2013, 12:25
გამარჯობა.

მაინტერესებს რა გადასახადების გადახდა უწევს ფიზიკურ პირს, რომელიც იღებს იჯარით გახემული ფართიდან შემოსავალს წელიწადში 200000 ლარს.
ვიცი რომ იჯარიდან უნდა მოხდეს საშემოსავლოს გადახდა.
მაგრამ რადგან თანხა 100000 ლარზე მეტია დღგ-ც უწევს?

Posted by: shaknike 30 Mar 2013, 12:28
novice
მაგ დროს უნდა გამოიყენო შუალედური ანგარიში 1635
მაგ:

შევიდა რაღაც მასალა წარმოებაში:
დ.1635
კ. 1620 ( წესით ჯერ 1630 ზე უნდა გადავიდეს)

გამოვიდა პროდუქცია:
დ.1640
კ.1635

და ასევე ხარჯების გატარება:

დ71... (ტექნოლოგიური დანაკარგია თუ რაცაა)
კ.1635

Posted by: ikk999 30 Mar 2013, 12:29
კაკრას აკურა შენ კითხვაზე დამიწერია პასუხი. კოდექსის 157 მუხლი ნახე smile.gif

Posted by: otikosi 30 Mar 2013, 12:48
ikk999

ანუ თუ შემოსავლის მიღების მიზნით იყიდება ესეიგი ეკონომიკური საქმიანობაა, მაგრამ უძრავ ქონებაძე კონკრეტულად საცხოვრებელ სახლზე 4წელიწადში 4 სახლის რეალიზება შეგიძლია, ბაინდურაშვილის ბრძანებაა ეგეთი და ეკონომიკურ საქმიანობად არ ჩაგეთვლება და შენ საერთოდ უძრავ ქონებაზე გაქვს დასმული კითხვა და ესე გადაჭრით რომ ფიზიკური პირი არ გადაიხდის დღგ-ს არ გამოვა... ანუ კონკრეტული მუხლი უნდა წავიკითხოთ...უბრალოდ მეც მაინტერესებს... და მაგდალა ამბბობს რომ არ იხდიო და იქნებ რაიმე იცის ისეთი რაც მე და შენ არ ვიცით! smile.gif
* * *
temo_O
როგორც კი გადასცდა 100000 ეგრევე უნდა დამდგარიყო დღგ-ს გადამხდელად და ყოველთვიურად დღგ-ს დეკლარაცია უნდა წარედგინა და გადასახადი უნდა გადაეხადა.

Posted by: ikk999 30 Mar 2013, 13:14
ხო თუ უზრავი ქონების ყიდვა გაყიდვით ხარ დაკავებული და შემოსავალს იღებ ამ საქმიანობით ხო. მე მაინტერესებდა უბრალოდ ვაპირებ უზრავი ქონების გაყიდვას (კომერციული თუ საცხოვრებელი ფართის ) და სხვა უზრავი ქონებით ჩანაცვლებას... მეუბნებიან რომ უნდა გადაიხადო დღგ მაგ შემთხვევაშიცო . და რაგაც არალოგიკურია. კოდექსში მსგავს საკიტზე არაფერი წერია მგონი, ან ვერ ვნახე კარგად

Posted by: temo_O 30 Mar 2013, 13:25
otikosi
ikk999
ანუ იჯარიდან ჯერ დღგ უნდა გადაიხადოს და მერე საშემოსავლო?
და სადმე შეიძლება კონკრეტუკი მუხლი ვნახო?
საშემოსავლოზე მუხლი არის. დღგზე არის, მაგრამ ერთიამად არსად იქნება ეს შემთხვევა???

Posted by: Magdala 30 Mar 2013, 13:46
otikosi
QUOTE
1. ეკონომიკურ საქმიანობას არ განეკუთვნება ფიზიკური პირის მიერ ყოველი
უწყვეტი 48 თვის განმავლობაში მის საკუთრებაში არსებული 4 საცხოვრებელი ბინის
(სახლის) მასზე დამაგრებული მიწით რეალიზაცია.

Posted by: TT-KK 30 Mar 2013, 14:26
ფიზიკური პირის მიერ კომერციული ფართის რეალიზაცია ეკ.საქმიანობად ითვლება და დღგ-ით იბეგრება 100000 ლარზე , მე როგორც მახსოვს (საცხოვრებელი ფართისგან განსხვავებით)


Posted by: Fluorescent Adolescent 30 Mar 2013, 14:30
TT-KK

QUOTE
ფიზიკური პირის მიერ კომერციული ფართის რეალიზაცია ეკ.საქმიანობად ითვლება და დღგ-ით იბეგრება 100000 ლარზე


გამარჯობა.
დამაინტერესა კომერციულ ფართად რომელი ფართი ითვლება? ანუ მაქვს შენობა და გავყიდე, რა შემთხვევაში ჩამითვლის საგადასახადო კომერციულ ფართად?

Posted by: TT-KK 30 Mar 2013, 14:44
QUOTE
რა შემთხვევაში ჩამითვლის საგადასახადო კომერციულ ფართად?
 
       
თუ რეესტრში კომერციულ ფართად არის დარეგისტრირებული და/ან  გაქირავებული გაქვს ან განთავსებული გაქვს შიგ ობიექტი რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას   
     
   
   
     
     
     
       
     
       
       
       
       

Posted by: Fluorescent Adolescent 30 Mar 2013, 14:59
TT-KK

გასაგებია
მადლობა smile.gif



---------------------

Posted by: Magdala 30 Mar 2013, 15:09
ikk999
არ ითვლება შენი ეკონომიკურ საქმიანობად


QUOTE
და მაგდალა ამბბობს რომ არ იხდიო და იქნებ რაიმე იცის ისეთი რაც მე და შენ არ ვიცით!

არ იხდის დღგ0ს. არ არის ეს ეკონომიკური საქმიანობა, პირვლად ყიდის ეტყობა რადგან სვამს ასეთ კითხვას, ე.ი. აზრზე არ არის და მისთვის ეს "ბიზნესს" არ წარმოადგენს

Posted by: ikk999 30 Mar 2013, 15:40

info@rs.ge





თქვენს 2013 წლის 30 მარტის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ საცხოვრებელი სახლის რეალიზაცია არ წარმოადგენს ეკონომიკურ სდაქმიანობას და, შესაბამისად, მისი რეალიზაციის შემთხვევაში არ გადაიხდით დღგ-ს, ხოლო კომერციული ფართის რეალიზაციისას, თუ თანხამ გადააჭარბა 100 000 ლარს, ვალდებული ხართ დარეგისტრირდეთ დღგ-ის გადამხდელად და გადაიხადოთ დღგ.

Posted by: TT-KK 30 Mar 2013, 16:09
QUOTE
კომერციული ფართის რეალიზაციისას, თუ თანხამ გადააჭარბა 100 000 ლარს, ვალდებული ხართ დარეგისტრირდეთ დღგ-ის გადამხდელად და გადაიხადოთ დღგ.

სწორად მხსომებია jump.gif
* * *
წლიური გადასახადები 31 მარტს უნდა გადაირიცხოს აუცილებლად? 1-ში უკვე გადაცილებულია? ზუსტად ვინ იცის?

Posted by: azdaki 31 Mar 2013, 09:52
QUOTE
წლიური გადასახადები 31 მარტს უნდა გადაირიცხოს აუცილებლად? 1-ში უკვე გადაცილებულია? ზუსტად ვინ იცის?



+1

Posted by: მაკ-კი 31 Mar 2013, 10:56
rs.ge ჩემთან გამართულად არ მუშაობს, ხომ არ იცით რა ხდება, დეკლარაცია უნდა შევავსო

Posted by: -anano- 31 Mar 2013, 11:12
ერთი კითხვა მაქ ფიზიკური პირის საკუთრებაში არის ერთი ბინა და უნდა ამ ბინის გაყიდბა . თანხა 100 000 ს ასცდა და შემთხვევით ამ ბინის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალზე დღგ ხო არ იქნება გადასახდელი?

Posted by: ekuna1 31 Mar 2013, 11:12
ხალხნი, იქნებ მასწავლოთ როგორ შევავსო ინდ მეწამრის დეკლარაცია , თორემ დამაჯარიმებენ ხვალ

ან რაიმე ფორმა არ არსებობს სემპლივიტ რო ვნახო? rs.ge ვნახე დეკლარაცია და ვერ გავიგე ვერაფერი

Posted by: Svani91 31 Mar 2013, 11:14
ანუ დღეს ბოლო დღეა? rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: მაკ-კი 31 Mar 2013, 11:22
რს.გე თქვენთან მუშაობს?
http://eservices.rs.ge/ ეს ურევს
Svani91
კი

Posted by: TT-KK 31 Mar 2013, 11:51
დეკლარაციების გაშვება დრო დღეს მტავრდება თუ ხვალ?

Posted by: Fluorescent Adolescent 31 Mar 2013, 11:58
TT-KK

ხვალ


მე კიდე რაღაც შეტყობინება მაქვს მოსული და ვერ ვხსნი
იმედია აუდიტი არაა biggrin.gif

Posted by: TT-KK 31 Mar 2013, 12:03
Fluorescent Adolescent
ნუ გეშინია, ბანკი რომ მუშაობს შაბათ-კვირას იმას გატყობინებენ.


QUOTE
ხვალ

ეს ვერ გავიგე, თუ დეკლარაციების ვადა ხვალამდეა, გადასახადების რატომ არ არის ხვალამდე?

Posted by: Fluorescent Adolescent 31 Mar 2013, 12:13
TT-KK

ალბათ ბანკებს რომ ამუშავებენ მაგიტო. ვერ მოედავები რომ შაბათ კვირა იყო და ვერ გადავიხადე ფულიო. ვინ თქვა რო ხვალ დაგვიანებულიაო? მეეჭვება რაღაც

QUOTE
ნუ გეშინია, ბანკი რომ მუშაობს შაბათ-კვირას იმას გატყობინებენ.


გაახურეს რა საქმე. ტელეფონზეც 5ჯერ მომივიდა უკვე სმს

ekuna1

QUOTE
rs.ge ვნახე დეკლარაცია და ვერ გავიგე ვერაფერი


აბა რა ვერ გაიგე გვკითხე და დაგეხმარებით. ძალიან მარტივად ივსება

Posted by: TT-KK 31 Mar 2013, 12:25
Fluorescent Adolescent
QUOTE
ალბათ ბანკებს რომ ამუშავებენ მაგიტო. ვერ მოედავები რომ შაბათ კვირა იყო და ვერ გადავიხადე ფულიო. ვინ თქვა რო ხვალ დაგვიანებულიაო? მეეჭვება რაღაც

მართალი ხარ, ხვალაც შეიძლება გადარიცხვა.

Posted by: lolita da me 31 Mar 2013, 12:42
აუ იცით რა მაინტერესებს მცირე ბიზნესის სტატუსი ჰქონდა 2012 წელს ინდმეწარმეს და დღეს ან ხვალ რო სტატუსი შეიცვალოს და მირკრო ბიზნესმენი გახდეს შეძლებს 2012 წლის დეკლარაცია მირკო ბიზნესის სატუსით ჩააბაროს?

Posted by: nijaradze 31 Mar 2013, 13:15
GOG(IT)A

პარტნიორებმა გაუნაწილებელი მოგება რომ ჩააბრუნონ საწარმოში, ალბათ ვგულისხმობთ საწარმოს საწესდებო კაპიტალში ჩაბრუნებას, ანუ შეტანას? საგადასახადო ვალდებულება არ წარმოიშვება ასე ჩაბრუნებულ თანხაზე? ძალიან გთხოვთ მუხლი მიმითითეთ! მეორე ვარიანტი: განაწილებული მოგების ანუ დივიდენდის ჩაბრუნება საწესდებო კაპიტალში , ანუ დივიდენდი დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით და აჩაბრუნდება ანუ შეიტანება საწესდებო კაპიტალში
წილის გატანა იბეგრება? გატანილი წილის უპროცენტო სესხად ჩაბრუნება ანუ გადაცემა საწარმოზე და შემდეგ უკან მიღება ფიზიკურ პირს თანხის უპროცენტოდ გასესხებაზე საგადასახადო ვალდებულებებს ხომ არ წარმოუქმნის? მხოლოდ ერთხელ თუ ასესხა საწარმოს უპროცენტოდ? ან საგადასახადო წლის - პერიოდის განმავლობაში თუ გასესხება (თანხის უპროცენტოდ გასესხება) რამდენჯერმე თუ მოხდა? ეხ ! იმხელა შეკითხვები გამომივიდა, რომ თუ მიპასუხებს ვინმე კიდევ ერთხელ დავრწმუნდები ,რომ განათლებული ,კარგი და საამაყო ხალხი არ დაილვა . სადღეგრძელოც გამომივიდა და ფორუმზე- სასჯელი არმივიღო განატლების ნაცვლად.

Posted by: ikaika155 31 Mar 2013, 13:36
არიქა მიშველეთ smile.gif
ვარ შპს და ქონებიდან მაქვს მხოლოდ კომპიუტერი. უნდა წარვადგინო თუ არა ქონების გადასახადი?

Posted by: Svani91 31 Mar 2013, 16:07
ხალხო, http://eservices.rs.ge/ ზე ახალი მომხმარებელი შევქმნა? პირველად ვგზავნი დეკლარაციას და მისვლა ხო არაა საჭირო?

Posted by: SpyZooka 31 Mar 2013, 18:24
საბრუნავი საშუალება

ძირითადი საშუალება

სასაქონლო მატერიალური მარაგი

არასანოტარო ფორმა

მიმდინარე აქტივები

იქნებ თითოეული მითხრათ რას ნიშნავს რა smile.gif

Posted by: Svani91 31 Mar 2013, 20:13
მოკლედ, თანხა გადავრიცხე და დეკლარაცია ვერ გავგზავნე, მომხმარებლის დამოწმებაზე ვეღარ მივასწარი რეესტრში.

ხვალ დილითვე ვიზამ და რა სანქციები მემუქრება?

მიპასუხეთ რა, გამოუცდელი ვარ ამ საქმეში

Posted by: Fluorescent Adolescent 31 Mar 2013, 20:19
Svani91

QUOTE
ხვალ დილითვე ვიზამ და რა სანქციები მემუქრება?


არაფერი
ხვალაა ბოლო დღე

QUOTE
მომხმარებლის დამოწმებაზე ვეღარ მივასწარი რეესტრში.


საგადასახადოში აკეთებენ ხოლმე აქტივაციას. რეესტრში ვინ მიგგზავნა?

Posted by: Svani91 31 Mar 2013, 20:25
Fluorescent Adolescent

პოსტის წერის დროს ვჩქარობდი, შემეშალა. შემოსავლების სამსახურში მივალ დილითვე

QUOTE
არაფერი
ხვალაა ბოლო დღე


მადლობა, გადავრჩი მგონი smile.gif

Posted by: Fluorescent Adolescent 31 Mar 2013, 20:29
Svani91

ხოო გადარჩი smile.gif
ეჰ რაც მე დეკლარაციების დაგვიანებაზე მაქვს ჯარიმები ისე შენ გაიხარე

Posted by: Svani91 31 Mar 2013, 20:55
Fluorescent Adolescent

მადლობ დახმარებისთვის, გაიხარე

Posted by: Fluorescent Adolescent 31 Mar 2013, 21:20
Svani91

შენც გაიხარე ჭირიმე შენი 2kiss.gif

Posted by: კოქსი 31 Mar 2013, 22:04
..............................................................................................................................

Posted by: tamta@tat 31 Mar 2013, 23:20
გამარჯობათ
ხელფასის საშემოსავლო გადახდილი თუ არ არის ხარჯში ვერ ვაღიარებთ გაცემულ ხელფასს?საშემოსავლოში დადეკლარირებულია

Posted by: fatboyslim 31 Mar 2013, 23:27
გამარჯობა..

მოგების დეკლარაციას ვაგზავნი და იქნებ მომემაროთ... ესეთი სიტუაცია მაქვს : შემოსავალი - 3169,6 ლარი , შეძენილი საქონელი - 4873,5 ლარი , გაყიდული საქონლის თვით.ღირ. - 2715,75 ლარი , შესაბამისად

საქონლის ნაშთი 2157,75 ლარი. ხოდა ვარ დღგ -ს გადამხდელი და იქნებ მომეხმაროთ მოგების გამოყვანაში.. მადლობა წინსაწარ


P.S მგონი შემოსავალს გაყიდული საქონლის დღგ აკლდება აგარ მახსოვს და მაგიტომ გავიჭედე smile.gif

Posted by: tamta@tat 31 Mar 2013, 23:36
QUOTE
ხელფასის საშემოსავლო გადახდილი თუ არ არის ხარჯში ვერ ვაღიარებთ გაცემულ ხელფასს?საშემოსავლოში დადეკლარირებულია

rolleyes.gif

Posted by: მშვენიერია 1 Apr 2013, 00:10
fatboyslim
შემოსავალი დღგ-ს გარეშე უნდა იანგარიშო და ანალოგიურად დღგ-იანი პროდუქციის შესყიდვებიც დღგ-ს გარეშეა საანგარიშო

Posted by: tamta@tat 1 Apr 2013, 00:18
მშვენიერია
მე ვერ დამეხმარები?

Posted by: მშვენიერია 1 Apr 2013, 00:20
QUOTE (tamta@tat @ 31 Mar 2013, 23:20 )
გამარჯობათ
ხელფასის საშემოსავლო გადახდილი თუ არ არის ხარჯში ვერ ვაღიარებთ გაცემულ ხელფასს?საშემოსავლოში დადეკლარირებულია

თუ ხელფასი არ გაგიცია, დეკლარირება აბა რას გაუკეთეთ? მაშინ მაგ დეკლარაციით საშემოსავლოს ბარათზე თანხა შეგიმცირდათ?

თუ ბარათზე ზედმეტობა იყო?

Posted by: tamta@tat 1 Apr 2013, 00:22
მშვენიერია
არა,ხელფასი გავეცით,დავადეკლარირეთ,მაგრამ ფირმას აქვს დავალიანება და მიმდინარე საშემოსავლოც არ გადაუხდია.პირიქით საურავი ერიცხება

Posted by: მშვენიერია 1 Apr 2013, 00:24
tamta@tat
თუ ხელფასი გაეცით და საშემოსავლო ჯერ არ გადაგირიცხავთ ამ შემთხვევაში ჩაითვლით ხარჯში. მაგრამ საშემოსავლო იქნებ დროულად გადარიცხოთ რათა საურავი არ გაგეზარდოთ.
განაცემთა ინფორმაცია და საშემოსავლო დეკლარაცია იმ თვეში აუცილებლად უნდა გქონდეთ გადაგზავნილი.

Posted by: tamta@tat 1 Apr 2013, 00:28
მშვენიერია
კი,იმ თვეში განაცემთა ინფორმაცია და დეკლარაციაც გადაგზავნილია,ბარათზეც ასახულია საშემოსავლო,მაგრამ ვერ გადაიხადეს და საურავი ერიცხება.ალტერნატიულმა დაარიცხა დიდი თანხა და ვერ იხდიან.მეც ვიცოდი რომ ამ შემთხვევაში ქონდა ხარჯში ჩათვლის უფლება,მაგრამ დღეს მითხრეს რაღაც კანონი შეიცვალა და საშემოსავლო თუ არ აქვს გადახდილი ხარჯად ვერ აღიარებსო.

Posted by: მშვენიერია 1 Apr 2013, 00:31
tamta@tat
როდესაც ორგანიზაცია დარიცხვის მეთოდით მუშაობს, არ აქვს უფლება ჩაითვალოს ხარჯებში ფიზიკურ პირებზე გაუცემელი თანხები,
თქვენს შემთხვევაში გაიცა ხელფასი. დაერიცხა საშემოსავლოც, ასე რომ ხარჯებში ჩაითვლება. მე ასე ვიცი. ვნახოთ სხვა რას დაწერს,

Posted by: tamta@tat 1 Apr 2013, 00:34
მშვენიერია
დიახ,თან დარიცხვის მეთოდით ვმუშაობთ.
თქვენ გაიხარეთ,ცოტა დავმშვიდდი,თან დეკლარაცია გაგზავნილი მქონდა და ვინერვიულე.დიდი მადლობა

Posted by: მშვენიერია 1 Apr 2013, 00:36
tamta@tat
smile.gif წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერი კარგად იქნებაsmile.gif

Posted by: tamta@tat 1 Apr 2013, 00:39
[b]მშვენიერია[
მადლობა,თქვენც ასევე. smile.gif

Posted by: temo_O 1 Apr 2013, 10:19
გამარჯობა,
მაინტერესებს:
1) თუ ორგანიზაციაში არის თანამშრომელი რომლის ხელფასიც არის ბრუნვის % - ამ ხელფასს ვატარებ ხარჯში?
2) თუ ორგანიზაციაში არის თანამშრომელი რომელსაც აქვს დამატებითი პრემია (გარკვეულ ბრუნვას როცა ცდება კომპანია) - ამ პრემიას ვატარებ ხარჯში?
3) საახალწლოდ დარიგებულ პრემიას ვატარებ თუ არა ხარჯში?

მადლობ.

Posted by: tamta@tat 1 Apr 2013, 10:23
Maribeli
გამარჯობა,თქვენი აზრი მაინტერესებს,ჩემ კითხვაზე.თუ არ შეწუხდებით...
* * *

Posted by: Maribeli 1 Apr 2013, 11:16
QUOTE (tamta@tat @ 1 Apr 2013, 10:23 )
Maribeli
გამარჯობა,თქვენი აზრი მაინტერესებს,ჩემ კითხვაზე.თუ არ შეწუხდებით...
* * *

შეცდომით გითხრეს, თუ საშემოსავლო არ გადაგირიცხავს ხარჯში ვერ გამოიქვითავო კი არა უნდა ეთქვათ თუ საშემოსავლოთი არ დაგიბეგრია და არ გაგიცია მაშინ ვერ გამოიქვითავ ხარჯში..

შენს შემთხვევაში კი ფაქტიურადაც გაეცი ხელფასი და გაცემაც აჩვენე და დაბეგრე საშემოსავლოთი, ეს უკვე საკმარისია (აკმაყოფილებს საკასო მეთოდის პირობას) და შეგიძლია გამოიქვითო ხარჯში..
არაფერ შუაშია იმ დადეკლარირებული საშემოსავლოს როდის გადარიცხავ ბიუჯეტში, იქნება ერთი წელი სულ სულ არ ვრიცხავ და მაგალითად ქონებაში ან მოგებაში იმხელა ზედმეტობა მაქვს რომ საბოლოო სალდო დადებით მაქვს , ამიტომ აღარ ვჩივი დარიცხულ საურავებს და თანხების დროებით შეკავების მიზნით არ ვიხდი გამიზნულად საშემოსავლოს.. ეს ერთ ერთი კომპანიის რეალური მააგალითიდან გითხარი.ასე რომ ნუ დარდობ, თუ დაადეკლარირე ხარჯია smile.gif

Posted by: tamta@tat 1 Apr 2013, 11:21
Maribeli
დიდი მადლობა,გაიხარე 2kiss.gif

Posted by: temo_O 1 Apr 2013, 11:26
Maribeli

ჩემს შემთხვევაში ვერ დამეხმარები?

Posted by: Ann92 1 Apr 2013, 11:42
გამარჯობა
სამსახურის მანქანისთვის შევიძინეთ აკუმულატორი და ანტიფრიზი
როგორ უნდა გავატარო?
დამეხმარეთ რა

Posted by: khatu899 1 Apr 2013, 11:45
გამარჯობათ , როგორ უნდა გავატარო ბუღალტრულად ქონების, მოგების და საგადასახადო ჯარიმები ? და ეს გადასახადები ხარჯია თუ არა? help.gif

Posted by: Maribeli 1 Apr 2013, 12:39
QUOTE (temo_O @ 1 Apr 2013, 10:19 )
გამარჯობა,
მაინტერესებს:
1) თუ ორგანიზაციაში არის თანამშრომელი რომლის ხელფასიც არის ბრუნვის % - ამ ხელფასს ვატარებ ხარჯში?
2) თუ ორგანიზაციაში არის თანამშრომელი რომელსაც აქვს დამატებითი პრემია (გარკვეულ ბრუნვას როცა ცდება კომპანია) - ამ პრემიას ვატარებ ხარჯში?
3) საახალწლოდ დარიგებულ პრემიას ვატარებ თუ არა ხარჯში?

მადლობ.

თუ კომპანია მოგებაზე არ არის ჩემი პირველი რჩევა სიტყვა "პრემიას "მოერიდე და იხმარე სიტყვა "ხელფასის დანამატი " ან "ბონუსი "..
რაც შეეხება შენს კითხვას ხარჯია ფინანსური აღრიცხვისათვის ცალსახად.ხოლო საგადასახადო მიზნებისათვის ერთი შეხედვით ხარჯი მგონია მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია თანხის ოდენობა, ანუ საგადასახადოს მიდგომა ასეთია რომ თუ გაცემული პრემიები რამდენჯერმე აღემატება მის ჩევულებრივ ხელფასს უკვე არამიზნობრივი ხარჯია და შეიძლება არც ჩათვალონ ხარჯად, ამიტომ გეუბნები აქ უკვე გააჩნია თანხის მოცულობებს smile.gif)

Posted by: temo_O 1 Apr 2013, 12:43
Maribeli
აჰა მადლობ.
არა პრემია პრინციპში ნორმის ფარგლებშია.

Posted by: Maribeli 1 Apr 2013, 13:33
QUOTE (temo_O @ 1 Apr 2013, 12:43 )
Maribeli
აჰა მადლობ.
არა პრემია პრინციპში ნორმის ფარგლებშია.

ხო ნორმის ფარგლებში ეგ ერთი თემაა და მეორეა ის რომ შენ უნდა დაასაბუთო თუ რატომ იყო ამ პრემიების გაცემა შენი ეკონომიკური საქმიანობისთვის საჭირო და აუცილებელი...

Posted by: GიორGი 1 Apr 2013, 13:36
რაფერ ხართ ხალხო, ამოისუნთქეთ ცოტა?

პირველი მოგება ჩავაბარე დამოუკიდებლად (!)..
მადლობა აქ ვინც დამეხმარა, 2kiss.gif
წარმატებები ყველას და ჩემს თავსაც smile.gif

Posted by: otikosi 1 Apr 2013, 13:40
დღეს დეკლარაციის ჩაბარების ვადა აღარ არის რადგანაც სამუშაო დღედ გამოაცხადეს კვირა?...

Posted by: temo_O 1 Apr 2013, 13:40
Maribeli
და თუ მივუთითებ რომ ხელფასის დანამატია? smile.gif

Posted by: TT-KK 1 Apr 2013, 13:54
GიორGი
QUOTE
პირველი მოგება ჩავაბარე დამოუკიდებლად

ყოჩაღ!
Maribeli
აბა, მეც მინდა სასწრაფო დახმარება დაღლილობისგან და უძილობისგან ვეღარ ვაზროვნებ

1. ღობე გააკეთეს და ხარჯებია თუ ძირითად საშუალებებში დავამატო?

Posted by: GიორGი 1 Apr 2013, 14:00
TT-KK
QUOTE
ყოჩაღ!

2kiss.gif
QUOTE
1. ღობე გააკეთეს და ხარჯებია თუ ძირითად საშუალებებში დავამატო?

თუ დროებითია (აი სამშენებლო ობიექტებს რომ შემოავლებენ ხოლმე) მგონი რომ ხარჯია
თუ მუდამ დარჩება კეთილმოწყობისთვის გადახდილი
ასე არაა?

Posted by: Maribeli 1 Apr 2013, 14:19
QUOTE (TT-KK @ 1 Apr 2013, 13:54 )
GიორGი
QUOTE
პირველი მოგება ჩავაბარე დამოუკიდებლად

ყოჩაღ!
Maribeli
აბა, მეც მინდა სასწრაფო დახმარება დაღლილობისგან და უძილობისგან ვეღარ ვაზროვნებ

1. ღობე გააკეთეს და ხარჯებია თუ ძირითად საშუალებებში დავამატო?

რისთვის მეკითხები ფინანსურად თუ საგადასახადო კუთხით /.??
და კიდევ ღობე გაქვს ბალანსზე როგორც ნაგებობა ?? თუ ეხლა აშენდა ახალი ??

Posted by: TT-KK 1 Apr 2013, 14:21
GიორGი
QUOTE
თუ მუდამ დარჩება კეთილმოწყობისთვის გადახდილი
-ესაა, მაგრამ
ხარჯია თუ ძირითადი საშუალება?

Posted by: Maribeli 1 Apr 2013, 14:28
QUOTE (TT-KK @ 1 Apr 2013, 14:21 )
GიორGი
QUOTE
თუ მუდამ დარჩება კეთილმოწყობისთვის გადახდილი
-ესაა, მაგრამ
ხარჯია თუ ძირითადი საშუალება?

თუ კაპიტალურადაა აშენებული ძ/საშუალებაა ფინანსური აღრიცვისათვის და ჩასვავ ჯგუფში "ნაგებობები " ასევე დაარიცხავ ცვეთას და გადაიხდი ქონებას,,,

საგადასახადო მიზნებისათვის კი უკვე გააჩნია სიტუაციას. შენ გამოქვითვის რა მეთოდები გაქვს არჩეული.

Posted by: TT-KK 1 Apr 2013, 15:17
Maribeli
ე.ი.ძირითადი საშუალებაა-ნაგებობაა

მადლობა

Posted by: momxre 1 Apr 2013, 19:46
იქნებ ამიხსნათ ინდ. მეწარმემ ყოველ თვე უნდა აბაროს დეკლარაციები თუ წელიწადში ერთხელ?

Posted by: karela 1 Apr 2013, 21:38
momxre
წლიური დეკლარაცია წელიწადში ერთხელ.
თუ დღგ-ს გადამხდელი გახდი დამატებითი ღირებულების გადასახადის დეკლარაცია უნდა ჩააბარო ყოველ თვეს.

Posted by: Nobel 1 Apr 2013, 22:13
მოკლედ არის ასეთი სიტუაცია:
კომპანიის ანგარიშზე არის თანხა და კომპანიას უნდა გადაიხადოს კომპანიის ტელეფონის მომსახურების ღირებულება პლასტიკური ბარათით. მაგრამ კომპანია მცირეა და არ აქვს თავისი პლასტიკური ბარათი.

მაგრამ კომპანიის ანგარიშვალდებულ დირექტორს აქვს, თავის პირადი საბანკ ანგარიში და პირადი პლასტიკრი ბარათი.

ეხლა შეკითხვა:
საბუღალტრო-საგადასახადო თვალსაზრისით ნებადართულია თუ არა, რომ, კომპანიამ გადაურიცხოს ამ ანგარიშვალდებულ დირექტორს ფული და ამ დირექტორმა კომპანიისთვის გადაიხადოს თავისი პირადი პლასტიკური ბარათით ტელეფონის გადასახადი?

Posted by: TT-KK 1 Apr 2013, 22:31
Nobel
გადარიცხვა რატომ არ ხერხდება? ამ შემთხვევაში ტელეფონი კომპანიის სახელზე უნდა იყოს გაფორმებული.


თუ მაინცდამაინც დირექტორის პლასტიკური ბარათით გინდა, მაშინ გადარიცხვის დანიშნულებაში უნდა მიუთითო სწორად(მაგ.ტელეფონის ხარჯის დასაფარად) და მერე დირექტორმა ჩეკი უნდა წარმოადგინოს.
ბუღალტრულად ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება როგორც ნაღდი ანგარიშსწორება ანგარიშვალდებული პირის მიერ.

Posted by: Shagrent 2 Apr 2013, 08:50
ჩამოვრჩი ეტყობა ცხოვრებას, ი/მ შემთხვევაში ქონების დეკლარაციის ამბავში რამე შეიცვალა?

Posted by: georgy 2 Apr 2013, 11:27
ვინმემ ამიხსენით ბუღალტრულად რა დატვირთვა აქვს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას მომსახურებაზე, რომელზეც უკვე არსებობს ხელშეკრულება, ინვოისი, საბანკო გადარიცხვა და ანგარიშ-ფაქტურა.

არის თუ არა სადმე (კანონში) გაწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საჭიროება, აქვს თუ არა საგადასახადოს სადავო გახადოს გაწეული მომსახურება და ანგარიშსწორება მიღება-ჩაბარების აქტის გარეშე როდესაც უკვე არსებობს ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტები.

P.S. ის, რომ მიღება-ჩაბარების აქტი კომპანიებს შორის სადავო საკითხების მტკიცებულებად შეიძლება იქნას გამოყენებული, ეს მესმის.

Posted by: Mr-Banks 2 Apr 2013, 11:32
georgy

"იყოს, რას აშავებს"


"თუ იქნება, ძალიან კარგია"



თუ ა/ფ არსებობს, მაშინ მიღება-ჩაბარება არ არის აუცილებელი. თუ ა/ფ-ის გამომწერი არ არის ორგანიზაცია, მაშინ ოპერაციის დახურვისთვის მიღება-ჩაბარება აუცილებელია.

Posted by: Maribeli 2 Apr 2013, 11:39
QUOTE (georgy @ 2 Apr 2013, 11:27 )
ვინმემ ამიხსენით ბუღალტრულად რა დატვირთვა აქვს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას მომსახურებაზე, რომელზეც უკვე არსებობს ხელშეკრულება, ინვოისი, საბანკო გადარიცხვა და ანგარიშ-ფაქტურა.

არის თუ არა სადმე (კანონში) გაწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საჭიროება, აქვს თუ არა საგადასახადოს სადავო გახადოს გაწეული მომსახურება და ანგარიშსწორება მიღება-ჩაბარების აქტის გარეშე როდესაც უკვე არსებობს ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტები.

P.S. ის, რომ მიღება-ჩაბარების აქტი კომპანიებს შორის სადავო საკითხების მტკიცებულებად შეიძლება იქნას გამოყენებული, ეს მესმის.

ზემოთჩამოთვლილი დოკუმენტები ცალ ცალკე სხვადასხვა დანიშნულებისა,,
1. ხელშეკრულება -შეთანხმებაა , რაც სულაც არ ნიშნავს რომ ის რაზეც შეთანხმდნენ კომპანია შესრულდა
2.ინვოისი- გადასახდელი თანხის მოთხოვნაა, და არც ეს არ ადასტურებს რომ მომსახურება გაწეულია
3.საბანკო გადარიცხვა- ასევე მხოლოდ თანხის გადარიცხვას ადასტურებს და არა სამუშაოს შესრულებას, მით უმეტეს უმეტესი ორგანიზაციები ავანსაც ითხოვენ თანხების გადარიცხვებს.
4. აი ა/ფაქტურა კი წარმოადგენს იმის დასტურს რომ გარკვეული სამუშაო შესრულდა, ხოლო ა./ფაქტურის გამოწერას ჭირდება თავისი საფუძველი და სწორედ ამიტომ ფორმდება მ/ჩაბარების აქტი.
ზოგიერთ კომპანიამ შეიძლება არც მოითხოვოს მ/ჩაბარების აქტი მომსახურებაზე, მაგრამ გააჩნია მომსახურებასაც, მაგალითად იჯარაზე, ქირავნობებზე ზოგადად არავინ ითხოვსხოლმე მ.ჩაბარების აქტს, მაგრამ აი მშენებლობაზე ან რემონტებზე აუცილებლად ფორმდება მ/ჩაბარების აქტი ე.წ ფორმა #2

და ბოლოს და ბოლოს , თუ მე მომსახურების შემკვეთი მხარე ვარ, არც მე არ დავადასტურებ ა.ფაქტურას ისე თუ არ მექნა შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა #2 ) ვინაიდან არამარტო ა/ფაქტურის საფუძველია ასევე ამ ფორმა #2 ში არის ჩემი კუთვნილი მასალებიც რომელიც შემსრულებელმა ფირმამ გახარჯა და მათ ჩამოწერის საფუძველიც არის ეს აქტი.

Posted by: georgy 2 Apr 2013, 11:40
Mr-Banks
QUOTE
"იყოს, რას აშავებს"
"თუ იქნება, ძალიან კარგია"

ჰო მეც მასე ვფიქრობ, მაგრამ ბუღალტრების უმეტესობამ ხომ იცი როგორ იცის, დააბრეხვებენ ისეთ რაღაცას, რასაც არავითარი კანონი არ ამყარებს და გიმტკიცებენ, რომ "აუცილებელია", "ამის გარეშე არ შეიძლება", "ყველა ასე აკეთებს" biggrin.gif





* * *
Maribeli
ნუ ასე მიღება-ჩაბარების აქტის სისწორესაც სჭირდება დასკვნა და ექპერტიზის ჩატარება, რომ ესა და ეს მომსახურება ნამდვილად შესრულდა და სწორია.

კანონით არის გაწერილი რა შემთხვევაში რა დოკუმენტაცია არის საჭირო?

Posted by: Maribeli 2 Apr 2013, 11:50
QUOTE (georgy @ 2 Apr 2013, 11:40 )
Mr-Banks
QUOTE
"იყოს, რას აშავებს"
"თუ იქნება, ძალიან კარგია"

ჰო მეც მასე ვფიქრობ, მაგრამ ბუღალტრების უმეტესობამ ხომ იცი როგორ იცის, დააბრეხვებენ ისეთ რაღაცას, რასაც არავითარი კანონი არ ამყარებს და გიმტკიცებენ, რომ "აუცილებელია", "ამის გარეშე არ შეიძლება", "ყველა ასე აკეთებს" biggrin.gif

კანონებით რომ საუბრობთ, აბა ის მითხარით მაშინ ა.ფაქტურა რომ გამოწერე მაგის გამოწერას რომელიმე კანონი გავალდებულებდა???

გამოწერე იმიტომ რომ შემკვეთმა მხარემ მოგთხოვა,თორე დაგებეგრა მარტო დღგ-თი და მორჩებოდა ვინ გექაჩებოდა რო წერდი დღგ0-ს ? რომელ კანონში ამოიკითხე რომ აუცილებლად ა.ფაქტუაც უნდა დაწერო ??? მაგრამ დაწერე ა.ფაქტურა იმიტომ რომ შემკვეთმა მოგთხოვა
ხოდა ანალოგიურად თუ მოგთხოვს ფორმა #2 ისიც უნდა დაუწერო და ის კი არა ფორმა #3 იც რომ მოგთხოვონ ისიც უნდა დაუწერო , იმიტომ რომ შემკვეთს რა ფორმითაც და რომელი დოკუმენტითაც სურს იმ ფორმით ჩაიბარებს შესრულებულ სამუშაოს, უნდა მარტო ა.ფაქტურით ჩაიბარებს და უნდა მარტო მ.ჩაბარების აქტით.

Posted by: georgy 2 Apr 2013, 11:59
Maribeli
QUOTE
კანონებით რომ საუბრობთ, აბა ის მითხარით მაშინ ა.ფაქტურა რომ გამოწერე მაგის გამოწერას რომელიმე კანონი გავალდებულებდა???


საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №84 (2005 წლის 14 თებერვალი), მუხლი 3:

3. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია საქონლის (მომსახურების) მიმღების მოთხოვნის შემთხვევაში დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებიდან არა უგვიანეს მეორე დღისა გამოწეროს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და წარუდგინოს მიმღებს მიუხედავად იმისა, ეს უკანასკნელი არის თუ არა გადასახადის გადამხდელი.

Posted by: Maribeli 2 Apr 2013, 12:02
QUOTE (georgy @ 2 Apr 2013, 11:59 )
Maribeli
QUOTE
კანონებით რომ საუბრობთ, აბა ის მითხარით მაშინ ა.ფაქტურა რომ გამოწერე მაგის გამოწერას რომელიმე კანონი გავალდებულებდა???


საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №84 (2005 წლის 14 თებერვალი), მუხლი 3:

3. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია საქონლის (მომსახურების) მიმღების მოთხოვნის შემთხვევაში დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებიდან არა უგვიანეს მეორე დღისა გამოწეროს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და წარუდგინოს მიმღებს მიუხედავად იმისა, ეს უკანასკნელი არის თუ არა გადასახადის გადამხდელი.

ხოდა გამარჯობა შენი, მოთხოვნის შემთხვევაშიო... მეც ეგ არ დაგიწერე აბა რა დავწერე სხვა ? მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა გამოწეროთქო...
ხოდა თუ ფორმა #2 მოგთხოვა და ამის გარეშე არ ჩაიბარა მომსახურება, რის საფუძველზე წერ ა/ფაქტურას?

Posted by: georgy 2 Apr 2013, 12:13
Maribeli
ფორმა #2 რის საფუძველზე ითხოვს?

აი კოდექსში კიდევ რა წერია:

3. ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის შემთხვევაში:
ა) მისი გამომწერი თავისუფლდება როგორც სასაქონლო ზედნადების, ისე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (მათ შორის, სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების) გამოწერის ვალდებულებისაგან;
ბ) მისი მიმღები უფლებამოსილია გამოიყენოს იგი როგორც ტრანსპორტირების, ისე ჩათვლის დოკუმენტის სახით.


სად წერია, რომ ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის საფუძველი ფორმა #2 უნდა იყოს?

მომსახურების არ ჩაბარება რას ნიშნავს, თუ გავაფორმეთ ხელშეკრულება, გავწიე მომსახურება, გავუგზავნე ინვოისი და გამოვუწერე ფაქტურა. მაგალითად, გავუკეთე რეკლამა, ეს უნდა მანდამაინც მიღება-ჩაბარების აქტით უნდა დამეთანხმოს რომ მე ნამდვილად გავუკეთე რეკლამა თუ რა? smile.gif

Posted by: temo_O 2 Apr 2013, 12:14
გამარჯობა.

2 წელია დაახლოებით რაც ბალანსზე მიზის მისაღები თანხა 1000 ლარის ექვივალენტი. (მისაღებია სომხეთიდან).
პირს არ შეუძლია გადახდა. როგორ შეიძლება ამ თანხის აღიარება უიმედო ვალად და ჩამოწერა?
რამდენად აუცილებელია ხოლმე თუნდაც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კომპანიების ვალდებულების ჩამოსაწერად 1 წლის გასვლის შემდგომ სასამართლო გადაწყვეტილება.


მადლობ.

Posted by: Fluorescent Adolescent 2 Apr 2013, 22:03
ურიელა ქალი
ურიელა შეშა
ურიელა ბიჭო
რამ გაგაშეშა
ურიელა ქალი
ურიელა შეშა
ურიელა ბიჭო
რა ჯანდაბამ გაგაშეშა
ჰეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეე


ეს როგორ გავატარო? drug.gif

Posted by: Nobel 2 Apr 2013, 23:32
Fluorescent Adolescent
დებეტი ქეიფი
კრედიტი პახმელია
smile.gif

Posted by: TT-KK 2 Apr 2013, 23:54
Fluorescent Adolescent
Nobel


biggrin.gif biggrin.gif
თქვენ გაიხარეთ,ბავშვებო, რამდენი ხანია არ გამიცინია

Posted by: KEROP 3 Apr 2013, 00:12
გამარჯობათ

მე მაინტერესებს საბუთი მჭირდება სამუშაო სტაჟის სად უნდა ჩაიწეროს ეს სტაჟი , ისევ შრომის წიგნაგში (თუ ხო სად შეილება რო ვიყიდო) თუ რამე სხვა ფორმაა მაგისთვის ????????????

Posted by: Magdala 3 Apr 2013, 00:29
KEROP
ცნობა რომ მოგცენ სამსახურიდან არა?
შრომის წიგნაკი აქვს ვინმეს კიდევ>? eek.gif

Posted by: KEROP 3 Apr 2013, 00:50
QUOTE (Magdala @ 3 Apr 2013, 00:29 )
KEROP
ცნობა რომ მოგცენ სამსახურიდან არა?
შრომის წიგნაკი აქვს ვინმეს კიდევ>? eek.gif

......................ხო .................................

Posted by: storage 4 Apr 2013, 13:55
გამარჯობათ, ესეთი შეკითხვა მაქვს, თუ ინდმეწარმეს დაარეგისტრირებ და არაფერს არ საქმიანობ რა ხდება ამ შემთხვევაში, რამე გადასახადი დამეკისრება

Posted by: bachachuna 4 Apr 2013, 13:57
გამარჯობა ყველას, ეხლა რა მაინტერესებს ვიქირავეთ ფართი და ვაკეთებთ რემონტს, შევიძინეთ მასალები, ეს მასალები მივუტანეთ ინდ. მეწარმეს რომელმაც დაამზადა ამ მასალებისაგან კარებები და გამოწერა ზედნადები ამ კარებებზე, რამდენად სწორეა ეს და რა საბუთები უნდა მოვითხოვო, რომ ეს მასალები ჩემს ფირმას ჩამოვაწერო? ან საერთოდ რა უნდა გავაკეთო ამ დროს? მე არ მქონია შეხება ამასთან.

Posted by: ssefishvili 4 Apr 2013, 14:53
QUOTE (bachachuna @ 4 Apr 2013, 13:57 )
გამარჯობა ყველას, ეხლა რა მაინტერესებს ვიქირავეთ ფართი და ვაკეთებთ რემონტს, შევიძინეთ მასალები, ეს მასალები მივუტანეთ ინდ. მეწარმეს რომელმაც დაამზადა ამ მასალებისაგან კარებები და გამოწერა ზედნადები ამ კარებებზე, რამდენად სწორეა ეს და რა საბუთები უნდა მოვითხოვო, რომ ეს მასალები ჩემს ფირმას ჩამოვაწერო? ან საერთოდ რა უნდა გავაკეთო ამ დროს? მე არ მქონია შეხება ამასთან.

თუ ხელშეკრულებით არა გათვალისწინებული იჯარით აღებული ფართის რემონტი, ამ შემთხვევაში მასე გაწეულიდანახარჯები უნდა აიღო შესაბამის იჯარით აღებული ქონების რემონტის ანგარიშზე და ყოველწლიურად მაგ თანხიდან გამოიქვითო 15 %. ხოლო თუ დროზე ადრე მოხდება ამ საიჯარო ხელშეკრულების მოშალ ამ შემთხვევაში რემონტის ნარჩენ თანხას გაანულებ, გადაიტან გამოუქვითავ ხარჯებში და თუ დღგ-ს გადამხდელიც ხარ დაბეგრავ დღგ-ით. ხოლო საბუთებს რაც შეეხება ს/ზ სთან ერთად უნდა გქონდესმიღება-ჩაბარებაც და ხელშეკრულებაც თუ იქნება მაგ ინდ. მეწარმესთან მითუმეტეს კარგი. და მასალა რომ იყიდე მაგაზეც გჭირდება საბუთი. ს\ზ ა/ფ და ა.შ.

Posted by: bachachuna 4 Apr 2013, 15:25
ssefishvili
დიდი მადლობა, ზედნადებები მასალაზე მაქვს, მაგრამ იმან რომ გამოწერა კარებზე ზედნადები ეს რამდენად სწორია? ფაქტიურად იმას მომსახურებაში გადავუხადეთ ჩვენ ფული, მასალები ჩვენ მივუტანეთ რითიც დაამზადა კარებები და ის მასალები ჩემს ფირმას აწერია, შესაბამისად, ხომ უნდა მოხდეს ამ მასალების ჩამოწერა? და მაინტერესებს იმისგან რა საბუთი მჭირდება, რომ მე ეს მასალები ჩამოვწერო?

Posted by: alfonso 4 Apr 2013, 15:47
გამარჯობათ

საბილიარდო რო გახსნა და თან ბარიც რო გქონდეს (პივა , წვენები) , თან ტურნირები რო ჩაატარო რეგულარულად რა ლიცენზიები ჭირდება და შ.პ.ს. უნდა გახსნა თუ ინდ. მეწარმე ????

Posted by: TT-KK 4 Apr 2013, 16:30
bachachuna
QUOTE
შევიძინეთ მასალები, ეს მასალები მივუტანეთ ინდ. მეწარმეს

1.შენ ვისგანაც იყიდე იმას უნდა გამოეწერა ზედნადები შენთვის
2.როცა ხელოსანს მიუტანე მასალა, მაშინ უნდა გამოგეწერა შიდა გადაზიდვის ზედნადები
3.როცა დაამზადა კარები იმას უნდა გამოეწერა ინვოისი(თუ დღგ-ის გადამხდელია, მაშინ დღგ-ის ფაქტურა) მომსახურებაზე ან მიღება-ჩაბარების აქტი, ან ხელშეკრულება მომსახურეობის, ან ყველაფერი ერთად (ეხლა მოდაშია, ყველაფერს ერთად წერენ), ამის საფუძველზე შენ ჩამოწერ მასალას და შემოსავალზე აიღებ კარებს.
4.ბოლოს ისევ შიდა გადაზიდვის ზედნადებით კარებს გადაიტან შენთან და ჩამოკიდებ.
* * *

QUOTE
იმან რომ გამოწერა კარებზე ზედნადები ეს რამდენად სწორია

იხ. ზემოთ

Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2013, 16:53

არარეზიდენტი სატრანსპორტო კომპანიისთვის გადასახდელი მომსახურების საფასურის დაბეგვრა რომ არ მოვახდინო მოგების გადასახადით ამისათვის რა უნდა მოვთხოვო ამ ორგანიზაციას და საგადასახადოში რაიმე უნდა წარვადგინო? იქნებ მოკლედ ამიხსნათ. თურქეთის სატრანსპორტო კომპანიაზეა საუბარი.




Posted by: niaaa82 4 Apr 2013, 20:04
ბავშვებო ბავშვებო როგორ ხართ? : )

მოკლედ დღგ მაქვს ზედმეტობა დაგროვილი ანუ შეძენილი საქონელი/მომსახურებით

ახლა შემოდის იმპორტი და საქონელი უნდა განვაბაჟო,
ჰოდა სხვადასხვა კოდი აქვს ამ დღგ-ს მაგრამ ეს ჩემი დაგროვილი დღგ შემიძლია ჩავითვალო საბოჟოზე გადასახდელ დღგ-ში?

მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის : ))


QUOTE
Lady_Bird

მოკლედ უთხარი აპისტოლი მინდა საგადასახოდოში მისატანათ აქ რომ 10 % არ გადავიხადოთქო და მიხვდებიან ეგერევე რაზე ეუბნები.

მერე შედიხარ პორტალზე და ორმაგ დაბეგვრაში თუ განცხადებებში არ მახსოვს ავსებ ფორმა 1 ან ფორმა 2 ს , იმის მიხედვით ფიზიკური პირია თუ შპს ეს არარეზიდენტი.

მერე ეს საბუთებიმიგაქვს საგადასახადოში და მეთელი წელი თავისუფალი ხარ, მომავალ წელს თავიდან უნდა გააკეთო

Posted by: bachachuna 4 Apr 2013, 20:33
TT-KK
ძალიან,ძალიან დიდი მადლობა, ანუ გავაუქებინო იმათ მიერ გამოწერილი ზედნადები?

Posted by: niaaa82 4 Apr 2013, 21:19
ჰოდა კიდე ვინმემ თუ იცით ნატურალური ქვების შემოტანას რაეიმე ნებართვა ჭირდება?

Posted by: ვასასი 4 Apr 2013, 22:46
QUOTE (niaaa82 @ 4 Apr 2013, 20:04 )
მოკლედ დღგ მაქვს ზედმეტობა დაგროვილი ანუ შეძენილი საქონელი/მომსახურებით

ახლა შემოდის იმპორტი და საქონელი უნდა განვაბაჟო,
ჰოდა სხვადასხვა კოდი აქვს ამ დღგ-ს მაგრამ ეს ჩემი დაგროვილი დღგ შემიძლია ჩავითვალო საბოჟოზე გადასახდელ დღგ-ში?


კი yes.gif
--------------------------------

Posted by: GიორGი 5 Apr 2013, 11:16
niaaa82
QUOTE
ეს ჩემი დაგროვილი დღგ შემიძლია ჩავითვალო საბოჟოზე გადასახდელ დღგ-ში?

კი აბა, გამოაკლდება ბარათზე ზედმეტობას...
ვიცი მაგენი შეტყობინებაზე სახაზინოში 39 წერენ ბოლოში, ეგრეა შენთანაც ხო?
---------
რეაბიატა
ერთჯერადად დაქირავებულ ფიზ. პირს რა თანხაც არ უნდა იყოს ხომ უნდა დაუკავდეს წყაროსთან საშემოსავლო?
1000 ლარამდე არაო, მე არაფერი გამიაგია ასეთი და იქნებ იცოდეთ
smile.gif

Posted by: Rei2011 5 Apr 2013, 12:40
storage
თუ არაფერს არ საქმიანობ არც არაფერი გეკისრება

Posted by: TT-KK 5 Apr 2013, 12:49
GიორGი
QUOTE
ერთჯერადად დაქირავებულ ფიზ. პირს რა თანხაც არ უნდა იყოს ხომ უნდა დაუკავდეს წყაროსთან საშემოსავლო?

კი

QUOTE
1000 ლარამდე არაო, მე არაფერი გამიაგია ასეთი და იქნებ იცოდეთ

ეგ ეხება ქველმოქმედებისთვის გაჩუქებულ თანხასო

Posted by: GიორGი 5 Apr 2013, 13:14
TT-KK
აჰა, გასაგებია მადლობა
smile.gif

Posted by: Ti-Ni 5 Apr 2013, 13:18
ესეც ჩვენი ფინანსების უახლესი ისტორია
არ ვიცოდი და გავოგნდი.
http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=rustavi2&seekTime=05-04-2013%2009:36


Posted by: TT-KK 5 Apr 2013, 13:28
Ti-Ni
ხმას ვერ ვრთავ და ცოტა მიმანიშნე რა, რაზეა?

QUOTE
არ ვიცოდი და გავოგნდი.

ამან დამაინტრიგა

Posted by: slim¹ 5 Apr 2013, 14:25
ესეიგი რა მაინტერესებს: როდესაც თანამშრომლებს ხელზე აძლევ ფულს მაგალითად რაიმის შესაძენად ან საჭმელად და ასე შემდეგ გასავლის ორდერზე აწერინებ ხელს. რა გატარებებია საჭირო?

Posted by: Mr-Banks 5 Apr 2013, 14:43
slim¹


თანხას ურიცხავ ანგარიშზე


მერე ის რომ ხარჯავს, ჩეკები უნდა მოგიტანოს . დარჩენილი თანხა შეიტანოს სალაროში, ხოლო, თუ დააკლდა, დამატებით აუნაზღაურებ.


1430 / 1210 - გაცემა

დახურვა იმის მიხედვით, რა იყიდა.


ჭამისთვის თუ აძლევ ფულს, საშემოსავლო უნდა დაუმატო. თუ წარმომადგენლობითი ხარჯია, მაშინ აქტი გჭირდება.

Posted by: Nobel 5 Apr 2013, 15:25
2 მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელიც ჩემი საკუთრებაა მინდა რომ ჩემ შპს-ს გადავცე გამოსაყენებლად და შესაბამისად შპს-ს ხარჯებში ავსახო მისი სატელეფონო მომსახურების ხარჯები.

როგორ უნდა მოვიქცე? ჯერ ჩავაბარო ეს პირადი ნომრები მობილურ კომპანიას და მერე თავიდან შევიძინო შპს-ს სახელით? თუ სხვა გზაც არსებობს? როგორ ჯობია?

Posted by: alfonso 5 Apr 2013, 16:18
გამარჯობათ

საბილიარდო რო გახსნა და თან ბარიც რო გქონდეს (პივა , წვენები) , თან ტურნირები რო ჩაატარო რეგულარულად რა ლიცენზიები ჭირდება და შ.პ.ს. უნდა გახსნა თუ ინდ. მეწარმე ????

Posted by: Mr-Banks 5 Apr 2013, 17:00
Nobel


მიყიდე.... ყველაზე კარგი გზაა.


alfonso
ლიცენზია არ გჭირდება.

შპს ჯობია

Posted by: KEROP 5 Apr 2013, 17:16
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Apr 2013, 17:00 )
Nobel


მიყიდე.... ყველაზე კარგი გზაა.


alfonso
ლიცენზია არ გჭირდება.

შპს ჯობია

ფულიანი ტურნირები რო ჩაატარო არ უნდა ლიცენზია ?

Posted by: Mr-Banks 5 Apr 2013, 17:54
KEROP


ანუ ვაწესებ ჯილდოს შიდა ტურნირზე, ვინ სწრაფად ჩაყრის ბურთებს ბილიარდის თამაშის დროს????

ლიცენზია არ უნდა. ეს არ არის ლატარეა ან გათამაშება. ეს არის შიდა ტურნირზე გამარჯვებულის დაჯილდოვება. გადასახადებით დაიბეგრება ნაჩუქარი თანხა

Posted by: KEROP 5 Apr 2013, 18:12
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Apr 2013, 17:54 )
KEROP


ანუ ვაწესებ ჯილდოს შიდა ტურნირზე, ვინ სწრაფად ჩაყრის ბურთებს ბილიარდის თამაშის დროს????

ლიცენზია არ უნდა. ეს არ არის ლატარეა ან გათამაშება. ეს არის შიდა ტურნირზე გამარჯვებულის დაჯილდოვება. გადასახადებით დაიბეგრება ნაჩუქარი თანხა

მადლობა !!!!

ანუ 100 ლარი რო იკოს საპრიზო ფონდი 20% გადავუხდი საგადასახადოს დანარჩენს გავათამაშებ ხო

Posted by: Mr-Banks 5 Apr 2013, 18:25
KEROP
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1358584

მე-9 მუხლი, მე-2 ნაწილი


1000 ლარამდე ნაჩუქარი საერთოდაც არ იბეგრება

Posted by: Nobel 5 Apr 2013, 19:05
მადლობა Mr-Banks

***
ეხლა მდგომარეობა ასეთია:
მცირე შპს-მ შეიძინა 2 მობილური ტელეფონის ნომერი მაგთისგან.
შპს-ს მაგთისგან აქვს საავანსო გადახდის სისტემაზე შეთანხმება, ანუ შპს წინასწარ პერიოდულად დეპოზიტზე დებს გარკვეულ თანხას და მერე იქედან მაგთი აკლებს სატელეფონოს საუბრებზე დახარჯულს. ალბათ ბევრს გაქვთ ამგადვარი სიტაცია.

და კითხვა მაქვს ასეთი:
რა უნდა მოვთხოვო მაგთის (ინვოისი, ფაქტურა, ხარჯების ამონაწერი თუ რა?) და რა პერიოდულობით (ყოველთვიურად, წლის ბოლოს, თუ როდის?) ?

Posted by: Fluorescent Adolescent 5 Apr 2013, 19:12
Nobel

ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნებოდა თვის განმავლობაში წინასწარ დადებულ თანხაზე თვის ბოლოს ანგარიშ ფაქტურას თუ გამოწერდა მაგთი, მიუხედავად იმისა გაიხარჯებოდა თუ არა მაგრამ სავარაუდოდ ამ შეთავაზებაზე არ წამოვა. ამიტომ ალბათ გამოაგზავნის თვის ბოლოს ხარჯების ამონაწერს და შესაბამის თანხაზე ანგარიშ ფაქტურას.

სიმართლე გითხრა მე მსგავსი შემთხვევა არ მქონია, მხოლოდ მე და დირექტორს გვაქვს ფირმაზე გაფორმებული ნომრები და ჩვენც არ ვითხოვთ ანგარიშ ფაქტურას. გვკიდია.

ვინმე უფრო კომპეტენტურს უნდა ვკითხოთ

Posted by: KEROP 5 Apr 2013, 19:49
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Apr 2013, 18:25 )
KEROP
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1358584

მე-9 მუხლი, მე-2 ნაწილი


1000 ლარამდე ნაჩუქარი საერთოდაც არ იბეგრება

დიდი მადლობა დახმარებისთვის .................................

Posted by: teramisu 5 Apr 2013, 21:43
ორისში წარმოება როგორ ხდება და ხელფასების დარიცხვა ხომ ვერ მეტყვით, ვერაფერი ვერ გავუგე, ან სადმე ელ.წიგნი ხომ არ გეგულებათ?

Posted by: Shota525 5 Apr 2013, 22:13
სასწრაფოდ შეამოწმეთ ყველამ თქვენი ანგარიშები... დღეს ჩემს მეგობარს დააკისრეს ინკასო იმის გამო რომ თითქოს და არ იყო გადახდილი საშემოსავლო 1 აპრილამდე. სინამდვილეში თანხა ჩარიცხულია უკვე 3 კვირაა და ვერ გაურკვევიათ ,ანუ არ მოხსნეს სავარაუდო პროგრამულად(ვინც კურსშია მიხვდებით სავარაუდო დარიცხვას რას უწოდებენ). მივედით საგადასახადოში გაასწორეს,მოიბოდიშეს ჩვენი ბრალოაო, მაგრამ რაღა დროსია რაც კი თანხა იყო ანგარიშზე უკვე მოუხსნიათ,ახლა კიდევ ცალკე პროცედურებია გასავლელი თანხის დაბრუნებაზე..

ჩვენს გარდა კიდევ იყო ხალხი იმავე საკითხზე მისული ,გადახდილ საშემოსავლოზე საურავები და ინკასოები საჩუქრად დაურიგეს
bis.gif

ეს პროგრამული პრობლემა ყოველ წელს არის... რა ვერ დაალაგეს,ვერ ვხვდები? რატომ უცნდება ეს პრობლემა კეთილსინდისიერ გადამხდელს. დეკლარაციით დარიცხული თანხა და სავარაუდო რომ ერთი და იგივეა ხომ უნდა ხვდებოდენ? ან სანამ გაარკვევენ ინკასო მაინც არ დააწესონ mad.gif

თემა თუა რის რს.ჯის უკომპეტენტო ლაპსუსებზე? გახსენით ვინმე,თორე, წაიღეს ტვინი ამ უტვინოებმა...

Posted by: Fluorescent Adolescent 5 Apr 2013, 22:16
Shota525

რა გითხრა აბა
რაც იციან აკეთებენ და მეტი აღარ შეუძლიათ givi.gif

Posted by: Shota525 5 Apr 2013, 22:33
QUOTE (Fluorescent Adolescent @ 5 Apr 2013, 22:16 )
Shota525

რა გითხრა აბა
რაც იციან აკეთებენ და მეტი აღარ შეუძლიათ givi.gif

ჰო მაგარი იციან... კეთილსინდისიერ გადამხდელსაც ცხოვრებას უწამლავენ... თან ისე ახიკეს თანხები,ზოგ ძველ ანგარიშზე შემორჩენილი 3 თეთრიც კი წაიღეს lol.gif lol.gif lol.gif vik.gif facepalm.gif

Posted by: migeli85 5 Apr 2013, 22:36
QUOTE (ikaika155 @ 31 Mar 2013, 13:36 )
არიქა მიშველეთ smile.gif
ვარ შპს და ქონებიდან მაქვს მხოლოდ კომპიუტერი. უნდა წარვადგინო თუ არა ქონების გადასახადი?

კი, უნდა წარადგინო, თუ ეგ კომპიუტერი ძირითად საშუალებებში გიზის.

Posted by: maiko_mm 6 Apr 2013, 00:19
Nobel
მაგთი-ს უნდა მოსთხოვო რო ყოველი თვის ბოლოს გამოგიწეროს ა/ფ შენს მიერ რეალურად გაწეულ ხარჯზე, გადახდილ თანხას დასვავ ავანსებში და ყოველი თვის ბოლოს გადახურავ გამოწერილი ფაქტურის შესაბამისი თანხით.

Posted by: maverick16 6 Apr 2013, 00:19
ერთ საკითხზე მაინტერესებს თქვენი აზრი მომწოდებელმა თებერვალში გამომიწერა ზედნადები და თებერვალში მივიღე საქონელი მაგრამ ზედნადები დაასრულა მარტში, ფაქტურა გამომიწერა მარტში მარტის ოპერაციით, მე უარყოფა მივეცი მართალი ვარ თუ მტყუანი boli.gif
* * *
QUOTE
ეხლა მდგომარეობა ასეთია:მცირე შპს-მ შეიძინა 2 მობილური ტელეფონის ნომერი მაგთისგან.შპს-ს მაგთისგან აქვს საავანსო გადახდის სისტემაზე შეთანხმება, ანუ შპს წინასწარ პერიოდულად დეპოზიტზე დებს გარკვეულ თანხას და მერე იქედან მაგთი აკლებს სატელეფონოს საუბრებზე დახარჯულს. ალბათ ბევრს გაქვთ ამგადვარი სიტაცია.და კითხვა მაქვს ასეთი:რა უნდა მოვთხოვო მაგთის (ინვოისი, ფაქტურა, ხარჯების ამონაწერი თუ რა?) და რა პერიოდულობით (ყოველთვიურად, წლის ბოლოს, თუ როდის?) ?

ეხლა მივედი ერთ ფირმაში მაგთი ყოველ თვეში უგზავნის ინვოისს გადასახდელ თანხაზე და რო გადაიხდიან მერე ფაქტურას უგზავნის გადახდილ თანხაზე

Posted by: Fluorescent Adolescent 6 Apr 2013, 08:42
maverick16

QUOTE
ფაქტურა გამომიწერა მარტში მარტის ოპერაციით, მე უარყოფა მივეცი მართალი ვარ თუ მტყუანი


კანეშნა მართალი ხარ, როცა მიწოდება მოხდა იმ პერიოდით უნდა გამოიწეროს ანგარიშ ფაქტურა

Posted by: KEROP 7 Apr 2013, 18:28
გამარჯობათ

სათამაშოების ამოსაღები აპარატი რო დადგა , რამე ლიცენზია სჭირდება მაგას თუ ჩვეულებრივად დარეგისტრირდები ინდ.მეწარმეთ და ეგ არი ????????????????

Posted by: ამნეზია 7 Apr 2013, 22:36
ხელოუ, დამეხმარეთ რა baby.gif
სალარო აპარატზე ზეტის ამობეჭდვის დესრულების მერე შემთხვევით დავაჭირე ცეელკას, ამობეჭდა პატარა ქვითარი და ვერ გავარკვიე რისი იქნება? user.gif

Posted by: zerxeon 8 Apr 2013, 00:56
მეგობრებო არის ორგანიზაცია რომლის ძირითადი საქმიანობა არის დსპ დვპ და მსგავსი ხის მასალების დამუშავება და რეალიზაცია ასევე აქსესუარების და ა.შ. ყიდვა გაყიდვა. რასაც გადავხედე ინტერნეტში ყველაზე ძალიან fina.ge-s (http://fina.ge/index.php?mode=product_accounting და http://fina.ge/index.php?mode=functions_acc) პროგრამა მომეწონა როგორც საბუღალტრო პროგრამა. დამწყები ვარ და უფრო იუზერ ფრენდლი მეჩვენა ვიდრე ორისი. ამავე დროს მეუბნებიან რომ ორისი უფრო დახვეწილი და მრავალფუნქციურიაო. ვერ გადამიწყვეტია რომელი შევიძინო. უბრალოდ ორისის გვერდზე არ არის ასე დეტალურად აღწერილი პროგრამა რას აკეთებს. მაგალითად ფინას აქვს მაღაზია საწყობის მოდული ბუღალტერიასთან ერთად და ორისს ეგეთი რამე აქვს? მოკლედ გამოცდილი ხალხის აზრი მაინტერესებს ვისაც გიმუშავიათ ან ერთ ან მეორე პროგრამასთან რომელს რა პლიუსები და მინუსები აქვს.

Posted by: qondara 8 Apr 2013, 12:41
სალამი მეგობრებო. საქონლის რეექსპორტი რომ გავაკეთო რა პროცედურებია საჭირო და რა გადასახდები უნდა გადავიხადო? რომელი კანონის არეგულირებს და სადმე არის განმარტებები? დამხმარეთ რა.

Posted by: lacoste716 8 Apr 2013, 13:36
მოგესალმებით, დახმარება-რჩევა მჭირდება!
საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებისას შევასე
"ნაწილი III დანართი "ა" საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები"

user posted image

გავაგრძელე შევსება და მესამე საფეხურზე შემხვდა ეს
ნაწილი III, დანართი "ბ", საანგარიშო პერიოდის განაცემების შესახებ ინფორმაცია

user posted image

აქ რა მონაცემი უნდა ჩაიწეროს?
იგივე ინფორმაცია უნდა ჩავწერო?


Posted by: lalelale 8 Apr 2013, 13:52
QUOTE (lacoste716 @ 8 Apr 2013, 13:36 )
მოგესალმებით, დახმარება-რჩევა მჭირდება!
საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებისას შევასე
"ნაწილი III დანართი "ა" საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები"

user posted image

გავაგრძელე შევსება და მესამე საფეხურზე შემხვდა ეს
ნაწილი III, დანართი "ბ", საანგარიშო პერიოდის განაცემების შესახებ ინფორმაცია

user posted image

აქ რა მონაცემი უნდა ჩაიწეროს?
იგივე ინფორმაცია უნდა ჩავწერო?

ეგ სოციალურ გადასახადს ეხება და თუ მიმდინარე პერიოდის დეკლარაციას ავსებ მაგ გადასახადი ამოღებულია კოდექსიდან.

ასე რომ ცარიელს დატოვებ

Posted by: lacoste716 8 Apr 2013, 13:56
lalelale
მადლობა yes.gif

Posted by: qondara 8 Apr 2013, 15:04
სალამი მეგობრებო. საქონლის რეექსპორტი რომ გავაკეთო რა პროცედურებია საჭირო და რა გადასახდები უნდა გადავიხადო? რომელი კანონის არეგულირებს და სადმე არის განმარტებები? დამხმარეთ რა.


Posted by: Likolika 8 Apr 2013, 15:54
მოგესალმებით!

დახმარება მჭირდება smile.gif იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას აქვს ზედმეტობა დღგ-ში და სურვილია თანამშრომლების ხელფასიდან გადასახდელი საშემოსავლოს გაქვითვა ამ ზედმეტობით, როგორ უნდა მოიქცეს კომპანიის ბუღალტერი? დეკლარაციის ჩაბარებისას დააფიქსიროს ყოველივე და შესაბამისად მაშინვე გაქვითოს თუ უშუალოდ ხელფასის დარიცხვისას უნდა მოახდინოს შეტყობინების გაგზავნა საშემოსავლო სამსახურში?

Posted by: g_jako 8 Apr 2013, 16:02
Likolika
თანხის გადატანა ფასიანია და 50 ლარი ღირს 5000 ლარამდე... განცხადება უნდა დაწერო საგადასახადოში გადაიხადო ფული და სადაც გინდა იქ დაგისვამენ თანხას.... მეორე საკითხია რამდენად გიღირს ამის გაკეთება.... დღგ ზედმეტობაში დიდხანს არ რჩება 50 ლარი კიდე ზედმეტი ხარჯია.... rolleyes.gif

Posted by: Likolika 8 Apr 2013, 16:21
ჩვენს კომპანიას ისეთი საქმიანობა აქვს რომ დღგ მუდმივად ზედმეტობაშია. ანუ შესაბამისად ალბათ მიღირს. მე უპრო სხვა რამ მაინტერესებს. საშემოსავლო დეკლარაციის დროს რომ ვაჩვენო და არა უშუალოდ ხელფასის დარიცხვისას არის თუ არა პრობლემა.

Posted by: brastinto 8 Apr 2013, 17:59
საშემოსავლო დეკლარაციაში დღგ ნახსენები არაა და შესაბამისად ვერც დააფიქსირებ.

Posted by: niaaa82 8 Apr 2013, 19:03
QUOTE (Likolika @ 8 Apr 2013, 16:21 )
ჩვენს კომპანიას ისეთი საქმიანობა აქვს რომ დღგ მუდმივად ზედმეტობაშია. ანუ შესაბამისად ალბათ მიღირს. მე უპრო სხვა რამ მაინტერესებს. საშემოსავლო დეკლარაციის დროს რომ ვაჩვენო და არა უშუალოდ ხელფასის დარიცხვისას არის თუ არა პრობლემა.

ლოგიკურად - ხელფასის დარიცხვის დღემდე უნდა იყოს განცხადება საგადასახოსი გაგზავნილი

yes.gif

Posted by: KEROP 8 Apr 2013, 19:22
გამარჯობათ

სათამაშოების ამოსაღები აპარატი რო დადგა , რამე ლიცენზია სჭირდება მაგას თუ ჩვეულებრივად დარეგისტრირდები ინდ.მეწარმეთ და ეგ არი ????????????????

Posted by: მშვენიერია 8 Apr 2013, 23:30
უშრეტ ამოუწურავი კითხვები ბუღალტერიის ირგვლივ, ეჰჰჰ.... ოდესმე ამოიწურება???

Posted by: Mr-Banks 9 Apr 2013, 02:29
უშრეტი კითხვების ამოწურვაში იქნებ დაგეხმაროთ საგადასახადო კოდექსის განმარტებები - http://allbanks.ge/?p=646

წიგნი არის 2012 წლის გამოცემა

Posted by: qondara 9 Apr 2013, 10:22
Mr-Banks
მეგობარო შენ არ იცი რო ბუღალტერია და სსკ უშრეტი და ამოუწურავია?
ახლა კითხვა:
საქონლის რეექსპორტი რომ გავაკეთო რა პროცედურებია საჭირო და რა გადასახდები უნდა გადავიხადო? რომელი კანონის არეგულირებს და სადმე არის განმარტებები? დამხმარეთ რა. 26.07.2012 წლის N290 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქცია, თავი XVII ვნახე კიდე არის რამე?



Posted by: gelako123 9 Apr 2013, 11:34
რას ნიშნავს გადავადებული შემოსავალი?

Posted by: Fluorescent Adolescent 9 Apr 2013, 11:41
Geoorgian National Statistics Office <survey_mailer@tbilisi.geostat.ge>

ესენი თქვენც გწერენ? ვინმემ უთხარით რომ Georgian ერთი o-თი იწერება


Posted by: Mr-Banks 9 Apr 2013, 12:39
qondara
QUOTE
საქონლის რეექსპორტი რომ გავაკეთო რა პროცედურებია საჭირო და რა გადასახდები უნდა გადავიხადო? რომელი კანონის არეგულირებს და სადმე არის განმარტებები? დამხმარეთ რა. 26.07.2012 წლის N290 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქცია, თავი XVII ვნახე კიდე არის რამე?



http://rs.ge/4983

Posted by: GიორGი 9 Apr 2013, 14:56
Mr-Banks
QUOTE
უშრეტი კითხვების ამოწურვაში იქნებ დაგეხმაროთ საგადასახადო კოდექსის განმარტებები - http://allbanks.ge/?p=646

წიგნი არის 2012 წლის გამოცემა

ვაჰ ე რა კაი რამე ჩანს..
ვერ ამოვბეჭდავ?

Posted by: Nobel 9 Apr 2013, 17:04
საგადასახადო კოდექსის კომენტარები შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქედან:
http://www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/georgian_taxcode_commentary_book1_1-155.pdf
http://www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/georgian_taxcode_commentary_book2_156-310.pdf

Posted by: GიორGი 9 Apr 2013, 17:21
Nobel
QUOTE
საგადასახადო კოდექსის კომენტარები შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქედან:
წიგნი I
წიგნი II


up.gif up.gif

Posted by: Natalya_B 9 Apr 2013, 17:39
მოგების კორექტირებაზე მიპასუხეთ რა ვინმემ. ვთქვათ გვაქვს მუდმივიც და დროებითიც სხვაობა. მაგალითად შემოსავალი ფინანსურიც და საგადასახადოც ერთმანეთს ემთხვევა და არის 10000 ლარი. ჯარიმა გვაქვს 2000 ლარი (მუდმივი სხვაობა). ფინანსური ცვეთის ხარჯი არის 1500 და საგადასახადო ცვეთა 1000. ფინანსური მოგება გამოდის 10000-2000-1500=6500 ლ. დასაბეგრი მოგება 10000-1000=9000 ლარი.

1. დ-9210 -(6500*15%)=975 ლარი
დ-2340 (1350-975)=375 ლარი
კ-3310 -(9000*15%)=1350 ლარი

2. დ-5330- 975 ლარი
კ-9210-975 ლარი

რამდენად სწორია?

Posted by: მშვენიერია 9 Apr 2013, 18:21
Mr-Banks
მადლობა მადლობა. მე უშრეტ კითხვებში ორაზროვანი საგადასახადო კოდესი ვიგულისხმე. და დაიგნორებული ბუღალტერია...

Posted by: KEROP 9 Apr 2013, 20:21
გამარჯობათ

სათამაშოების ამოსაღები აპარატი რო დადგა , რამე ლიცენზია სჭირდება მაგას თუ ჩვეულებრივად დარეგისტრირდები ინდ.მეწარმეთ და ეგ არი ????????????????

Posted by: niaaa82 9 Apr 2013, 23:13
სალამი ,

მოკლედ ვისაც დისტრიბუციასთან შეხება გაქვთ იქნებ დამეხმაროთ:

მოდის დისტრიბუტორი ტვირთვას საქონელს საყობში და მიაქვს რამოდენიმე ობიექტზე ისე, რომ არ იცის ვინ რადენს დაოტოვებს,
როგორ წერთ ზედნადებს ამ დროს? ანუ მყიდველში ვის წერთ?
როცა დაიტოვეს ვიღაც კონკრეტულია გასაგებია რომ გამოვწერთ მაშინვე ზედნადებს, და იმას რასაც დაიტოვებს ამ პირველ ზედნადებს როგორ აკლებთ?


Posted by: qondara 10 Apr 2013, 01:01
Mr-Banks
დიდი მადლობა. კიდევ მაინტერსებს ინვოსის შეცვალ ხო შემიძლია? მაგ: ვიყიდე 5 დოლარად და 10ად გამაქვს რეექსპორტით შეიძლება ასეთი რამე?

Posted by: Mr-Banks 10 Apr 2013, 01:29
qondara


რეექსპორტი არის, შემოვიდა საქონელი და ხდება მისი გატანა რეალიზაციის გარეშე, ხომ?


შენ უნდა აიღო წესით მომსახურების ღირებულება, ანუ რომ გამოიტანე ფორთის პორტიდან და მიგაქვს წითელ ხიდზე. ამის ინვოისი უნდა გამოწერო.


თუ შენ შემოგაქვს, რა თქმა უნდა, უმატებ ფასს. ანუ მიმღებ ინვოისს შენ ანაზღაურებ და ახალ ინვოისს ის მიმღები აგინაზღაურებს.

Posted by: burdga_777 10 Apr 2013, 02:18
QUOTE (Likolika @ 8 Apr 2013, 15:54 )
მოგესალმებით!

დახმარება მჭირდება smile.gif იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას აქვს ზედმეტობა დღგ-ში და სურვილია თანამშრომლების ხელფასიდან გადასახდელი საშემოსავლოს გაქვითვა ამ ზედმეტობით, როგორ უნდა მოიქცეს კომპანიის ბუღალტერი? დეკლარაციის ჩაბარებისას დააფიქსიროს ყოველივე და შესაბამისად მაშინვე გაქვითოს თუ უშუალოდ ხელფასის დარიცხვისას უნდა მოახდინოს შეტყობინების გაგზავნა საშემოსავლო სამსახურში?

საურავის დარიცხვა ხორციელდება გადასახადის თანხაზე და იგი არის სხვაობა გადასახადის გადამხდელის შეუსრულებელ საგადასახადო ვალდებულებებსა და ზედმეტად გადახდილი გადასახადების ჯამს შორის.
ანუ სანამ ზედმეტობა გაქ დღგზე ან სხვა რომელიმე გადასახადზე შეგიძლია უბრალოდ ჩააბარო დეკლარაცია ყოველნაირი განცხადების გარეშე არავინ საურავს არ დაგიწერს. მკითხავთ მაშ რატომაა გადასახდელი 50 ლარიო? გიპასუხებთ არ ვიცითქო) გადავიტანე შავი ლითონის ექსპორტის აქციზის გადასახადი საშემოსავლოზე, გადავიხადე 50 ლარი მაგრამ ერთ თვეზე მეტი ლოდინის შემდეგ მომივიდა შეტყობინება რომ აღნიშნულ სახაზინო კოდზე ამ რაოდენობის თანხა არ მოგვეპოვება და ვერ გადავიტანთო, და შავი ლითონის "აქციზის" გადასახადი აღარ არსებობს, ჩაანაცვლეს სხვა სახელწოდებით შესაბამისად აღნიშნულ სახაზინო კოდზე არასოდეს დაგროვდება ის თანხა რაც მიზის პლიუსში. ხოოდა როცა გადავხედე ზემოთ ხსენებულ კანონს ჩავაბარე საშემოსავლოს დეკლარაცია როცა არც შედარების აქტზე მეჯდა აქციზის ზედმეტი თანხა რომლის გადატანასაც თითქმის ორი თვე ველოდი და არც თანხა ჩამირიცხავს საშემოსავლოზე, მინდა გითხრათ რომ არანაირი არც საურავი არ მომსვლია და არც ჯარიმა.. უნდა აკონტროლოთ უბრალოდ სხვადასხვა ანგარიშის ზედმეტობები ყოველთვის გქონდეთ ზედმეტობაში ვიდრე დარიცხული გადასახადისა..

Posted by: vlla 10 Apr 2013, 10:47
rs.ge-ზე ა/ფ-ის ახალი ინტერფეისი ბევრად დახვეწილია კია, მაგრამ ჩემთან არ მუშაობს გამართულად.
თქვენთან როგორ მუშაობს?

Posted by: nostradamuss 10 Apr 2013, 12:20
vlla
QUOTE
rs.ge-ზე ა/ფ-ის ახალი ინტერფეისი ბევრად დახვეწილია კია, მაგრამ ჩემთან არ მუშაობს გამართულად.თქვენთან როგორ მუშაობს?



არ ჩემთან არ მუშაობს.. ვერ მოვამაგრე ა.ფ. დღგ-ს დეკრალაციას...


Posted by: niaaa82 10 Apr 2013, 12:55
სალამი ,

მოკლედ ვისაც დისტრიბუციასთან შეხება გაქვთ იქნებ დამეხმაროთ:

მოდის დისტრიბუტორი ტვირთვას საქონელს საყობში და მიაქვს რამოდენიმე ობიექტზე ისე, რომ არ იცის ვინ რადენს დაოტოვებს,
როგორ წერთ ზედნადებს ამ დროს? ანუ მყიდველში ვის წერთ?
როცა დაიტოვეს ვიღაც კონკრეტულია გასაგებია რომ გამოვწერთ მაშინვე ზედნადებს, და იმას რასაც დაიტოვებს ამ პირველ ზედნადებს როგორ აკლებთ?

და კიდევ:
სალარო აპარატის გაყიდვა შეიძლება? ანუ სხვა შპს-ს რომ მიყიდო თუ სამარდჟამოდ შენთან რჩება? biggrin.gif

Posted by: qondara 10 Apr 2013, 13:27
Mr-Banks
ანუ მაგ: ისრაელიდან შემომაქვს მანქანის ბლუთუსი და მე გადავურიცხე 5000 დოლარი და მერე მე ეს მინდა რეექსპორტით მივყიდო ესტონეთში 8000 დოლარად? ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევი? ძაან გავჭედე ვერაფრით ვერ მივხვდი.

Posted by: Mr-Banks 10 Apr 2013, 13:54
qondara


ხოდა გასაჭედი აქ რა არის? ინვოისი გამოუწერე იმ ესტონელს 8000 დოლარზე და ეგაა.
http://rs.ge/common/get_doc.aspx?id=7554 ეს ნახე

Posted by: Natalya_B 10 Apr 2013, 14:16
გამოცდილებო smile.gif მიპასუხეთ რა მოგების კორექტირებაზე . სწორია თუ არა?

ვთქვათ გვაქვს მუდმივიც და დროებითიც სხვაობა. მაგალითად შემოსავალი ფინანსურიც და საგადასახადოც ერთმანეთს ემთხვევა და არის 10000 ლარი. ჯარიმა გვაქვს 2000 ლარი (მუდმივი სხვაობა). ფინანსური ცვეთის ხარჯი არის 1500 და საგადასახადო ცვეთა 1000. ფინანსური მოგება გამოდის 10000-2000-1500=6500 ლ. დასაბეგრი მოგება 10000-1000=9000 ლარი.

1. დ-9210 -(6500*15%)=975 ლარი
დ-2340 (1350-975)=375 ლარი
კ-3310 -(9000*15%)=1350 ლარი

2. დ-5330- 975 ლარი
კ-9210-975 ლარი


Posted by: qondara 10 Apr 2013, 16:23
Mr-Banks

დიდი მადლობა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 10 Apr 2013, 19:07
QUOTE (niaaa82 @ 10 Apr 2013, 12:55 )
სალამი ,

მოკლედ ვისაც დისტრიბუციასთან შეხება გაქვთ იქნებ დამეხმაროთ:

მოდის დისტრიბუტორი ტვირთვას საქონელს საყობში და მიაქვს რამოდენიმე ობიექტზე ისე, რომ არ იცის ვინ რადენს დაოტოვებს,
როგორ წერთ ზედნადებს ამ დროს? ანუ მყიდველში ვის წერთ?
როცა დაიტოვეს ვიღაც კონკრეტულია გასაგებია რომ გამოვწერთ მაშინვე ზედნადებს, და იმას რასაც დაიტოვებს ამ პირველ ზედნადებს როგორ აკლებთ?


საწყობიდან იწერება დისტრიბუციის ზედნადები დისტრიბუტორზე ამის შემდეგ როდესაც რეალიზაციას ახდენს დისტრიბუტორი მაშინ ამ დისტრიბუციის ზედნადებიდან იწერება ქვე-ზედნადები მყიდველზე

Posted by: mziko86 11 Apr 2013, 01:06
გამარჯობათ! თქვენი დახმარება მჭირდება. რამოდენიმე დისტრიბუტორისგან გამოწერილი ზედნადების თანხა აღემატება მათ მიერ ამორტყმულ ჩეკის თანხას. მიღებული საქონელი ჩანს რომ ბევრია ჩეკი კი შეცდომით ნაკლებზეა ამორტყმული.

ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე იქნებ მირჩიოთ? დიდი მადლობა წინასწარ.

Posted by: niaaa82 11 Apr 2013, 02:55
QUOTE (mziko86 @ 11 Apr 2013, 01:06 )
გამარჯობათ! თქვენი დახმარება მჭირდება. რამოდენიმე დისტრიბუტორისგან გამოწერილი ზედნადების თანხა აღემატება მათ მიერ ამორტყმულ ჩეკის თანხას. მიღებული საქონელი ჩანს რომ ბევრია ჩეკი კი შეცდომით ნაკლებზეა ამორტყმული.

ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე იქნებ მირჩიოთ? დიდი მადლობა წინასწარ.

ამოარტყით ჩეკი, თუ 1 და 2 წლის წინანდელი ამბავი არ არის : )

Posted by: GიორGი 11 Apr 2013, 14:05
რებიატა
საწესდებო კაპიტალიდან რამდენიცააქ შენატანი მოწილეს იმის გატანა შეიძლება?
თუ კი მაში დაიბეგრება?
თუ არა რატომ არ შეიძლება?
mo.gif

niaaa82
QUOTE
მოკლედ ვისაც დისტრიბუციასთან შეხება გაქვთ იქნებ დამეხმაროთ:

მოდის დისტრიბუტორი ტვირთვას საქონელს საყობში და მიაქვს რამოდენიმე ობიექტზე ისე, რომ არ იცის ვინ რადენს დაოტოვებს,
როგორ წერთ ზედნადებს ამ დროს? ანუ მყიდველში ვის წერთ?
როცა დაიტოვეს ვიღაც კონკრეტულია გასაგებია რომ გამოვწერთ მაშინვე ზედნადებს, და იმას რასაც დაიტოვებს ამ პირველ ზედნადებს როგორ აკლებთ?

მთავარ ზედნადებს ანუ დისტრიბუციას ხომ გამოწერ როცა მიდის ბორტი? მერე დღის განმავლობაში წერ ამ ზედნადების ქვე-ზედნადებებს..
შესაბამისად ნაშთი ისევ შემოგაქ საღამოს..
თუ არ ეყოფა საქონელი და დაიმატებს ისევ წერ მთავარ ზედნადებს და ა.შ.

Posted by: Mr-Banks 11 Apr 2013, 14:27
GიორGი
წესდებაში წერია, რომ უნდა შეიტანო? თუ გამოიტან, გამოდის, რომ კანონს არღვევ.

Posted by: GიორGი 11 Apr 2013, 14:42
Mr-Banks
QUOTE
წესდებაში წერია, რომ უნდა შეიტანო?

არა კონკრეტულად არ წერია, ზოგადი წესდებაა საჯარო რეესტრში რომ კეთდება...
QUOTE
თუ გამოიტან, გამოდის, რომ კანონს არღვევ.

წილიდან არ გადის, უბრალოდ მისი დადებული თანხა რომ აიღოს შეიძლება?

Posted by: mziko86 11 Apr 2013, 15:04
გამარჯობათ,მადლობთ პასუხისთვის კითხვაზე(გამარჯობათ! თქვენი დახმარება მჭირდება. რამოდენიმე დისტრიბუტორისგან გამოწერილი ზედნადების თანხა აღემატება მათ მიერ ამორტყმულ ჩეკის თანხას. მიღებული საქონელი ჩანს რომ ბევრია ჩეკი კი შეცდომით ნაკლებზეა ამორტყმული.

ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე იქნებ მირჩიოთ? ) მაგრამ მე სხვა რამ ვიკითხე,ჩეკს დისტრიბუტორი არტყავს და არა მე,მე როგორც მეწარმემ თანხა გადავიხაე სრულად,რაც ზედნადებით იყო ,მაგრამ რამოდენიმე დისტრიბუტორმა შეცდომი ნაკლები თანხის ჩეკი ამოარტყა. იქნებ ამაზე მირჩიოთ როგორ მოვიქცე. დიდი მადლობა

Posted by: Mr-Banks 11 Apr 2013, 16:20
GიორGი


რა დანიშნულებით შეიტანა ეგ თანხა ბანკში? როგორც საწესდებო კაპიტალი?

თუ ეგ თანხა გაფორმდება როორც პარტნიორის უპროცენტო სესხი, მაშინ გამოტანა შეიძლება და არც იბეგრება.


mziko86

თუ უნდა ამოერტყა 100 ლარის და ამოარტყა 80 ლარის, კიდევ 20 ლარი რომ ამოარტყა, რამე დაშავდება?

Posted by: GიორGი 11 Apr 2013, 16:25
mziko86
QUOTE
ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე იქნებ მირჩიოთ? ) მაგრამ მე სხვა რამ ვიკითხე,ჩეკს დისტრიბუტორი არტყავს და არა მე,მე როგორც მეწარმემ თანხა გადავიხაე სრულად,რაც ზედნადებით იყო ,მაგრამ რამოდენიმე დისტრიბუტორმა შეცდომი ნაკლები თანხის ჩეკი ამოარტყა. იქნებ ამაზე მირჩიოთ როგორ მოვიქცე. დიდი მადლობა

რომ მოვა კიდე ის დისტრიბუცია ამოარტყმევინე დარჩენილი თანხის ჩეკი..

Mr-Banks
QUOTE
რა დანიშნულებით შეიტანა ეგ თანხა ბანკში? როგორც საწესდებო კაპიტალი?

კი
QUOTE
თუ ეგ თანხა გაფორმდება როორც პარტნიორის უპროცენტო სესხი

ეგ ვიცი... სესხად არ მინდა...

მაგრამ მთლიანად რომ გაიტანოს კაპიტალიდან არ შეიძლება?
ანუ რას ვკითხულობ:
დამფუძნებელი კაპიტალში შეტანილ თანხას ხელს ვერ ახლებს, ხო?

Posted by: Mr-Banks 11 Apr 2013, 16:36
GიორGი


შესაძლებელია, სხვა რამეებში დაიხარჯოს. ან დახურე ბიზნესი და გაიტან.

ეხლა ვნახე საჯაროს დოკუმენტის ნიმუში. არ წერია მანდ, კაპიტალი რამდენია, თუმცა კანონშია, რომ თუ კაპიტალის არ შეტანის გამო დაირღვა რამე კანონი, ეგ ისჯება.


კანონი მეწარმეთა შესახებ:

5. საზოგადოების დაფუძნებისას პარტნიორები უნდა შეთანხმდნენ წილების
განაწილებაზე და დათქვან კაპიტალში მათი შენატანის ოდენობა. შენატანი შეიძლება
იყოს მატერიალური და არამატერიალური ქონება, სამუშაოს შესრულება ან/და
მომსახურების გაწევა

Posted by: GიორGი 11 Apr 2013, 18:11
Mr-Banks
QUOTE
ეხლა ვნახე საჯაროს დოკუმენტის ნიმუში. არ წერია მანდ, კაპიტალი რამდენია

ხო არ წერია, წერია მხოლოდ წილები პროცენტულად.
QUOTE
თუმცა კანონშია, რომ თუ კაპიტალის არ შეტანის გამო დაირღვა რამე კანონი, ეგ ისჯება.

შეტანილია, ბანკში... ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომლის დანიშნულებაა "საწედებო კაპილაში ტანხის შეტანა"
საქმე იმაშია რომ არც ბიზნესი იხურება და მოგებაზეც არის...
უბრალოდ მაინტერსებს თუა შესაძლებელი რაც ტავიდან აქვთ შენატანი ის გაიტანონ?
დივიდენდს არ ვგულისხმობ, აი იმენო კაპიტალი
biggrin.gif

Posted by: KEROP 12 Apr 2013, 00:15
გამარჯობათ

სათამაშოების ამოსაღები აპარატი რო დადგა , რამე ლიცენზია სჭირდება მაგას თუ ჩვეულებრივად დარეგისტრირდები ინდ.მეწარმეთ და ეგ არი ????????????????

Posted by: Magdala 12 Apr 2013, 13:09
Oრგანიზაციის კუთვნილი მსუბუქი ავტომობილის გაყიდვა დღგ-თი იბეგრება?

Posted by: GიორGი 12 Apr 2013, 13:27
Magdala
QUOTE
Oრგანიზაციის კუთვნილი მსუბუქი ავტომობილის გაყიდვა დღგ-თი იბეგრება?


მსუბუქი ავტომანქანა დღგ-თი საერთოდ არ იბეგრება...

Posted by: niaaa82 12 Apr 2013, 15:03
სალამი მეგობრებო,

შპს საქონელი გამომგზავნმა ფოსტით მომაწოდა, ჰოდა მივედი და რაღაც ფარღალალა დეკლარაცია გამიკეტეს, გამარტივებული დეკლარაცია აწერია და რს-ზე არ მომსვლია არაფერი შეტყობინება და ამას არც ნომერი აქვს და არც აარაფერი და ეს როგორ დავადეკლალირო? უსერ


Posted by: GიორGი 12 Apr 2013, 15:24
niaaa82
QUOTE
შპს საქონელი გამომგზავნმა ფოსტით მომაწოდა, ჰოდა მივედი და რაღაც ფარღალალა დეკლარაცია გამიკეტეს, გამარტივებული დეკლარაცია აწერია და რს-ზე არ მომსვლია არაფერი შეტყობინება და ამას არც ნომერი აქვს და არც აარაფერი და ეს როგორ დავადეკლალირო? უსერ

მეც მომიგდეს ეგრე :დ

მგზავრობა ხომ წერია?
გეზის თანხა?
დღგ?
და რაც მთავარია ა ნომერიც იქნება მანდ

Posted by: niaaa82 12 Apr 2013, 15:39
QUOTE (GიორGი @ 12 Apr 2013, 15:24 )
niaaa82
QUOTE
შპს საქონელი გამომგზავნმა ფოსტით მომაწოდა, ჰოდა მივედი და რაღაც ფარღალალა დეკლარაცია გამიკეტეს, გამარტივებული დეკლარაცია აწერია და რს-ზე არ მომსვლია არაფერი შეტყობინება და ამას არც ნომერი აქვს და არც აარაფერი და ეს როგორ დავადეკლალირო? უსერ

მეც მომიგდეს ეგრე :დ

მგზავრობა ხომ წერია?
გეზის თანხა?
დღგ?
და რაც მთავარია ა ნომერიც იქნება მანდ

ვაიმდე დავდებ რომ ნახოთ რა საცოდაობაა gigi.gif

Posted by: Natalya_B 12 Apr 2013, 15:45
niaaa82
20010/109353 - დეკლარაციის ნიმერია.
ასეთი ძაან ბევრი მაქვს ჩვეულებრივად ატარებ ყველა საჭირო ინფორმაცია ამ დეკლარაციაში არის

Posted by: ARMINDA 12 Apr 2013, 15:49
კიკი ამეებს ჩვეულებრივად ვატარებ მეც

Posted by: Fluorescent Adolescent 12 Apr 2013, 15:51
niaaa82

მეც მომცეს ეგ გუშინ :/

Posted by: Mr-Banks 12 Apr 2013, 15:58
როდესაც მომწოდებელი FEDEX-ით ან სხვა ფოსტით პირდაპირ კომპანიის მისამართზე მიგზავნის პროდუქციას, ბუღალტრულად მარაგებზე აღრიცხვა ჩვეულებრივად ხდება , ხომ?


მგონი, სწორად დავსვი კითხვა user.gif

Posted by: niaaa82 12 Apr 2013, 16:01
ვაჰ და მარტო დღგ რატომ დამიწერეს და მეტი არაფერი არ ჩაუწერიათ?
დეკლარაციის 20 ლარი გამომართვეს მარტო


დავიბენი )))))


და ეს პორტალზე დღგ-ს ბარათზე აისახება? ზედემტობა მაქვს და არ ვაპირებ გადახდას

Posted by: Fluorescent Adolescent 12 Apr 2013, 16:03
niaaa82

20 ლარი რა ამბავია
მე კამექსში მომცეს და კაპიკი არ გამოურთმევიათ


Posted by: _Lali_ 12 Apr 2013, 17:21
Fluorescent Adolescent
QUOTE
მე კამექსში მომცეს და კაპიკი არ გამოურთმევიათ

იმიტომ, რომ უფასოა მაგის გაკეთება. უბრალოდ, ზოგი გადამზიდი ახდევინებს დეკლარაციის გამოწერის ფულს (მაგალითად, უსა2ჯორჯია)

Posted by: Mr-Banks 12 Apr 2013, 17:40
QUOTE
ოდესაც მომწოდებელი FEDEX-ით ან სხვა ფოსტით პირდაპირ კომპანიის მისამართზე მიგზავნის პროდუქციას, ბუღალტრულად მარაგებზე აღრიცხვა ჩვეულებრივად ხდება , ხომ?


მგონი, სწორად დავსვი კითხვა 


Posted by: HedPe 13 Apr 2013, 20:25
გამარჯობათ, სეს ესნ კოდები სად ვნახო გარკვევით ? ფორთოხლის სეს ესნ კოდი მინდა წინასწარი შეტყობინების ფორმისთვის.

Posted by: GeorgeSword 14 Apr 2013, 15:35
გამარჯობა
მინდა იბეიდან გამოვიწერო ლეპტოპი, ჩემთვის (არაკომერციული მიზნებისთვის)
ინვოისში ეწერება ფასი 200$+ტრანსპორტირების ხარჯი(უსა2ჯორჯია) დაახლოვებით 20-30 $
მაინტერესებს განბაჟება რამდენი დაჯდება და რა სახის მოსაკრებლების და გადასახადების გადახდა მომიწევს?

Posted by: berulavamindia 14 Apr 2013, 18:15
რს.გეზე აფებში ეს მიწერია:

"თქვენს რეაგირებას
გადასაგზავნი (-2)"

რას უნდა ნიშნავდეს ნეტა ეგ -2?

Posted by: მშვენიერია 14 Apr 2013, 19:47
berulavamindia
ფაქტურა გაქვს დასადასტურებელი ან გადასაგზავნი;

Posted by: naka 14 Apr 2013, 20:19
მარტის ფაქტურა შეიძლება თუ არა რომ აპრილის დეკლარაციას მივაბა და თავისთავად დღგ-ც აპრილში ჩავითვალო?
(ჯერ არ გამოუგზავნია მომწოდებელს)
და კიდევ ერთი: ორი ერთნაირი ფაქტურა ყოფილა გამოგზავნილი და ორივე დავადასტურე. რეალურად ერთი უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე?

Posted by: diversanti 14 Apr 2013, 23:56
ერთი შპს-ს წედება მაინტერესებს,
არის რამე სევისი , რომ ამოვიღო ელქტრონულად?

Posted by: gio020 15 Apr 2013, 01:15
აიფონი რო გამოვიწერო ამერიკიდან განბაჯება უნდა?

Posted by: maverick16 15 Apr 2013, 01:26
naka
QUOTE
მარტის ფაქტურა შეიძლება თუ არა რომ აპრილის დეკლარაციას მივაბა და თავისთავად დღგ-ც აპრილში ჩავითვალო?(ჯერ არ გამოუგზავნია მომწოდებელს)და კიდევ ერთი: ორი ერთნაირი ფაქტურა ყოფილა გამოგზავნილი და ორივე დავადასტურე. რეალურად ერთი უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე?

1. კი შეიძლება
2. თუ მიბმული არ გაქ დეკლარაციაზე დაურეკე და გააუქმებინე, თუ მიბმულია მაშინ ჩათვლიდან ამოიღე.

Posted by: GeorgeSword 15 Apr 2013, 01:34
QUOTE
გამარჯობამინდა იბეიდან გამოვიწერო ლეპტოპი, ჩემთვის (არაკომერციული მიზნებისთვის)ინვოისში ეწერება ფასი 200$+ტრანსპორტირების ხარჯი(უსა2ჯორჯია) დაახლოვებით 20-30 $მაინტერესებს განბაჟება რამდენი დაჯდება და რა სახის მოსაკრებლების და გადასახადების გადახდა მომიწევს?


გამეცით ამაზე თუ შეიძლება პასუხი smile.gif

Posted by: naka 15 Apr 2013, 01:43
maverick16
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: NoahSon 15 Apr 2013, 10:00
ერთი ასეთი კითხვა მაქვს საბაჟოსთან (ბუღალტრულად) დაკავშირებით:

რაღაცეები ჩამოვიტანე საზღვარგარეთიდან კომპანიის სახელით - საიტზე განბაჟებებში რომ შევედი, თანხას მიჩვენებს 364 ლარს, მაგრამ განბაჟების 0 ლარია რატომღაც.არ დავჯარიმდები მაგაზე? 300 ლარს როცა აჭარბებს ნაჩვენები თანხა, მაშინ ხო უკვე უნდა გავიარო საბაჟო? თუმცა ეს 364 ლარი არის ტრანსპორტირებიანად და მითხრეს, რომ ტრანსპორტირების თანხა არ ითვლება 300 ლარამდე განბაჟებაშიო და წესით პრობლემა არ უნდა შეგექმნას, უბრალოდ მაინც გაიკითხეო.

იქნებ დამიზუსტოთ ვინმემ. მადლობა წინასწარ.

Posted by: goo1000 15 Apr 2013, 10:03
გამარჯობათ
საშემოსავლოს დეკლარაციაში ხელფასის გავემის თარიღს ვერ ვწერ და რატომ? დამეხმარეთ თუ შეგიძლიათ რა დაემართა ვერ ვხვდები

Posted by: _Lali_ 15 Apr 2013, 13:47
gio020
QUOTE
აიფონი რო გამოვიწერო ამერიკიდან განბაჯება უნდა?

თუ ფასი (თვითღირებულება + ტრანსპორტირება გადამზიდის) 300 ლარს ასცდა, მაშინ უნდა, ისე არა

Posted by: NoahSon 15 Apr 2013, 14:25
_Lali_
შემთხვევით ჩემს კითხვაზეც ხომ ვერ გამცემდით პასუხს?

Posted by: Mr-Banks 15 Apr 2013, 14:47
_Lali_
QUOTE
თუ ფასი (თვითღირებულება + ტრანსპორტირება გადამზიდის) 300 ლარს ასცდა, მაშინ უნდა, ისე არა




ტრანსპორტირება არ ითვლება, თუ საქონლის ფასი ნაკლებია 300 ლარზე. თუ შეძენის ფასი მეტია 300 ლარზე, მერე იანგარიშება (ფასი+ტრანსპორტირება)*18%

ესე არაა?

მე არ გადამახდევინეს და.....

Posted by: NoahSon 15 Apr 2013, 15:06
Mr-Banks
QUOTE
ტრანსპორტირება არ ითვლება, თუ საქონლის ფასი ნაკლებია 300 ლარზე. თუ შეძენის ფასი მეტია 300 ლარზე, მერე იანგარიშება (ფასი+ტრანსპორტირება)*18%

მეც ეგრე ვფიქრობ მაგრამ მაინც დაზუსტება მინდოდა. ყოველ შემთხვევაში, კომპანიით რომ გავაკეთეთ, http://www.rs.ge-ზე 0-ია საბაჟოსი, მიუხედავად იმისა, რომ ღირებულებას, რომელიც 300-ზე ნაკლები იყო, პლიუს ტრანსპორტირება 364-ია.

ერთი მომენტია კიდე - არასამთავრობო მაქვს და იქნებ მაგის გამოცაა?

Posted by: Mr-Banks 15 Apr 2013, 16:03
NoahSon



კომპანიას თუ მოაქვს (იუპიესი და ა.შ.) rs.ge -ზე არ გამოჩნდება smile.gif

მეც შენ მდგომარეობაში ვიყავი ზუსტად. 300-ს ასცდა ტრანსპორტირების ღირებულებიანად. ისე, 300-ს ქვემოთ იყო.

მუხლი 199. - გადასახადისაგან გათავისუფლება

ო) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში (გარდა ამ მუხლის „დ.ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 400 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) ან ამ ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ ქვეპუნქტში დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1043717

Posted by: _Lali_ 15 Apr 2013, 17:44
Mr-Banks
კი, ნამდვილად მასეა. მე ცოტა სხვანაირად დავწერე, არასწორად smile.gif

Posted by: geonana 15 Apr 2013, 17:49
გთხოვთ მირჩიეთ, თუ კონკრეტულ თვეში არ მაქვს დასაბეგრი ოპერაცია მაქვს ნულოვანი უკუდაბეგვრის დეკლარაციის ჩაბარების ვალდებულება? მადლობა

Posted by: lalelale 15 Apr 2013, 23:22
QUOTE (geonana @ 15 Apr 2013, 17:49 )
გთხოვთ მირჩიეთ, თუ კონკრეტულ თვეში არ მაქვს დასაბეგრი ოპერაცია მაქვს ნულოვანი უკუდაბეგვრის დეკლარაციის ჩაბარების ვალდებულება? მადლობა

ვალდებულება არ გაქვს, რადგან ნებისმიერი წარუდგენელი დეკლარაცია ითვლება "ნულოვანად" წარდგენილად.

თუ გინდა რომ დაზღვეული იყო, მომავალში დაზუსტების შემთხვევაში ჯობია ნულოვანი გადააგზავნო, რადგან პირველ შემთხვევაში თუ დააზუსტებ ჯარიმას დაგარიცხავენ და თუ წარდგენილ ნულოვან ინფორმაციას დააზუსტებ ჯარიმას აირიდებ.

Posted by: khatu899 16 Apr 2013, 11:27
შპს რპომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი შეუძლია იმპორტის განხორციელება ?

Posted by: Mr-Banks 16 Apr 2013, 11:34
khatu899


რა თქმა უნდა................................

18%-ს მაინც იხდი, თუ საქონელი 300 ლარზე ზემოთაა

Posted by: khatu899 16 Apr 2013, 11:40
QUOTE (Mr-Banks @ 16 Apr 2013, 11:34 )
khatu899


რა თქმა უნდა................................

18%-ს მაინც იხდი, თუ საქონელი 300 ლარზე ზემოთაა

მადლობთ

Posted by: odo_tab 16 Apr 2013, 11:50
მშვიდობა ყველას!!!!!!!

გთხოვთ გამარკვიოთ,
ინვენტარიზაციაში საქონელის ღირებულება დღგ-თი შეგვაქვს თუ დღგ-ს გარეშე? თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ.

Posted by: GeorgeSword 16 Apr 2013, 12:08
ნივთის ონლაინ ყიდვის დროს,თუ 300 ლარს აჭარბებს 18% ის გარდა დამატებით საბაჟო მოსაკრებლის და სხვა გადასახადების გადახდა უწევს?

Posted by: Ambitious_Person 16 Apr 2013, 12:09
ე.ი ორისის დემო ვერსია დავაყენე , ადრე მქონდა ვიდეო გაკვეთილები და წამეშალა. იქნებ გეგულებათ ძალიან მჭირდება. ამით ძალიან დამეხმარებით

Posted by: tamta@tat 16 Apr 2013, 12:10
რა ჭირს rs.ge-ს,მარტო ჩემთანაა გამორთული ნეტა? mad.gif mad.gif

Posted by: Ti-Ni 16 Apr 2013, 12:10
odo_tab

დღგ-ს გარეშე ვიღებთ საქონლის ღირებულებას აუცილებლად.

Posted by: odo_tab 16 Apr 2013, 12:11
tamta@tat
არა ჩემთანაც გამორთულია.

Posted by: tamta@tat 16 Apr 2013, 12:13
odo_tab
ნეტა რა ხდება? rolleyes.gif

Posted by: odo_tab 16 Apr 2013, 12:14
Ti-Ni

მადლობა, და როცა არ ხარ გადამხდელი მაშინ დღგ-თი ალბად ხომ?

* * *
tamta@tat
არ ვიცი, ვიმედოვნებ მალე აღდგება.

Posted by: Ti-Ni 16 Apr 2013, 12:51
QUOTE (Natalya_B @ 10 Apr 2013, 14:16 )
გამოცდილებო smile.gif მიპასუხეთ რა მოგების კორექტირებაზე . სწორია თუ არა?

ვთქვათ გვაქვს მუდმივიც და დროებითიც სხვაობა. მაგალითად შემოსავალი ფინანსურიც და საგადასახადოც ერთმანეთს ემთხვევა და არის 10000 ლარი. ჯარიმა გვაქვს 2000 ლარი (მუდმივი სხვაობა). ფინანსური ცვეთის ხარჯი არის 1500 და საგადასახადო ცვეთა 1000. ფინანსური მოგება გამოდის 10000-2000-1500=6500 ლ. დასაბეგრი მოგება 10000-1000=9000 ლარი.

1. დ-9210 -(6500*15%)=975 ლარი
დ-2340 (1350-975)=375 ლარი
კ-3310 -(9000*15%)=1350 ლარი

2. დ-5330- 975 ლარი
კ-9210-975 ლარი

დ. მოგების გადასახადის ხარჯი _1275ლ
დ. გადავადებული გადასახადი აქტივი _75ლ
კ. გადასახდელი მოგების გადასახადი _1350 ლ

მოგების გადასახადის ხარჯი იმიტომ 1275 ლ, რომ 975 არის ის, რაც ფინანსურად გამოგივიდა, 300 ლარი არის მუდმივის სხვაობის შედეგად წარმოქმნილი საგადასახადო მოგების გადასახადი, რამაც უნდა შეგიმციროს გაუნაწილებელი მოგება და ამიტომ დაბეგვრის შემდგომ მოგებას უნდა გამოაკლო. ხოლო 75 ლარი არის შენი აქტივი, რომელიც ნაკლები საგადასახადო ცვეთის გამო დაგერიცხა. ერთ დღესაც შენი ფინანსური ცვეთა დავუშვათ 0-ს გაუტოლდება, ხოლო საგადასახადო ცვეთა ისევ იარსებებს და მერე ფინანსური მოგება მეტი გექნება, საგადასახადო კი_ნაკლები და იმ დაგროვილ გადავადებულ გადასახადს მაშინ გაუშვებ ხარჯში
დ. მოგების გადასახადის ხარჯი სიტყვაზე 3000+75
კ. გადასახდელი მოგების გადასახადი 3000
კ. გადავადებული გადასახადი აქტივი 75

ვცდები?

* * *
odo_tab

კი, როცა დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ, მაშინ დღგ-ს ჩათვლით ღირებულებაა შენი საქონლის თვითღირებულება smile.gif

tamta@tat
odo_tab

ჩემთან ჩვეულებრივად მუშაობს. ახლა ჩაირთო შეიძლება?

Posted by: niaaa82 16 Apr 2013, 16:51
QUOTE (niaaa82 @ 12 Apr 2013, 15:39 )
QUOTE (GიორGი @ 12 Apr 2013, 15:24 )
niaaa82
QUOTE
შპს საქონელი გამომგზავნმა ფოსტით მომაწოდა, ჰოდა მივედი და რაღაც ფარღალალა დეკლარაცია გამიკეტეს, გამარტივებული დეკლარაცია აწერია და რს-ზე არ მომსვლია არაფერი შეტყობინება და ამას არც ნომერი აქვს და არც აარაფერი და ეს როგორ დავადეკლალირო? უსერ

მეც მომიგდეს ეგრე :დ

მგზავრობა ხომ წერია?
გეზის თანხა?
დღგ?
და რაც მთავარია ა ნომერიც იქნება მანდ

ვაიმდე დავდებ რომ ნახოთ რა საცოდაობაა gigi.gif

ისადა ეს როდის უნდა აისახოს ჩემს ბარათზე?

არ დაადგა საშველი :ს

Posted by: karela 16 Apr 2013, 17:22
როცა ზედნადებს ვაგზავნი, აუცილებლად ჩეკის ამორტყმას უნდა უსწრებდეს წინ ზედნადების გაგზავნა თუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს?

Posted by: _Lali_ 16 Apr 2013, 17:24
karela
არა აქვს მნიშვნელობა

Posted by: lalelale 16 Apr 2013, 17:37
დღგ-ს გადამხდელი საწარმოს მიერ თანამშრომლისათვის ავია ბილეთის უსასყიდლოდ მიწოდების გატარებებს ვერავინ დამიწერთ? გამისკდა თავი smile.gif

Posted by: khatia88 16 Apr 2013, 18:04
შ.პ.ს საწესდებო კაპიტალი რამდენია არსებული კანონით?

Posted by: otikosi 16 Apr 2013, 18:50
khatia88

რამდენიც გინდა 0-დან უსასრულობამდეეეეეეეეეეეე

Posted by: karela 16 Apr 2013, 19:45
_Lali_

მადლობა

დღგ-ს ფაქტურები მომდის და ვუარყო თუ დავადასტურო ვეღარ გავიგე.
დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ.
* * *
სახელფასო უწყისის ფორმები არ გაქვთ ექსელის ფორმატში ჯამაათნო?

Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2013, 13:54
karela

მე ვადასტურებ. რა მნიშვნელობა აქვს, ვარ თუ არა გადამხდელი. ეგ საბუთი ჩემთვისაც საბუთია, ისევე როგორც გამომგზავნისთვის.
თავად გააკეთე ეგ ფორმები ექსელში.სულ ადვილია.

Posted by: მშვენიერია 17 Apr 2013, 13:58
ისეთი საიტი ხომ არ იცით ვინმემ რომ დავრეგისტირდე და საგადასახადო კოდექსში შესული ყველა ცვლილება ფოსტაზე მომივიდეს?

Posted by: khatu899 17 Apr 2013, 14:01
QUOTE (khatu899 @ 16 Apr 2013, 11:40 )
QUOTE (Mr-Banks @ 16 Apr 2013, 11:34 )
khatu899


რა თქმა უნდა................................

18%-ს მაინც იხდი, თუ საქონელი 300 ლარზე ზემოთაა

მადლობთ

და ამ 18 პროცენტს ვამატებ საქონლის თვისთრირებულებას თუ არ ვარ დღგ-ს გადამხდელი ?

Posted by: Mr-Banks 17 Apr 2013, 14:15
khatu899
მშვენიერია


აქ დევს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები http://allbanks.ge/?p=646


რაც შეეხება, საგადასახადო კოდექსს, ამ ლინკზეა https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1043717

Posted by: მშვენიერია 17 Apr 2013, 14:18
Mr-Banks
მადლობა. მე მინდა მხოლოდ სიახლეები მეცნობოს ავტომატურად. კოდექსი და განმარტებები მაქვს და ვკითხულობ.

Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2013, 14:18
QUOTE (lalelale @ 16 Apr 2013, 17:37 )
დღგ-ს გადამხდელი საწარმოს მიერ თანამშრომლისათვის ავია ბილეთის უსასყიდლოდ მიწოდების გატარებებს ვერავინ დამიწერთ? გამისკდა თავი smile.gif

თუ სამსახურეობრივი მიზნით მიემგზავრება, არაფრით არ იბეგრება და ეგრევე ჩამოიწერება ხარჯში.
დ. წინასწარ გაწეული ხარჯი ავიაკომპანია
კ. ფული,

მერე გაფრენის დღეს
დ. მივლინების ხარჯი
კ. წინასწარგაწეული ხარჯი ავიაკომპანია.

თუ უბრალოდ ჩუქნი, მაშინ დღგ-საც არიცხავ და საშემოსავლოსაც და იქნება მაგალითად:
დ. მოთხოვნა 500 ლ
კ. გადასახდელი დღგ 76.30ლ,
კ. უსასყიდლო რეალიზაცია 423.7ლ.

მერე ხარჯში რომ უნდა ჩამოწერო:
დ. არასაოპერაციო ხარჯი 600ლ
კ. მოთხოვნა 500ლ,
კ. გადასახდელი საშემოსავლო 100ლ.

Posted by: Weatherreport 17 Apr 2013, 14:55
ინგლისურ-ქართული შესყიდვის ხელშეკრულება მჭირდება, თუ გაქვთ ვინმეს ნიმუში. წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Magdala 17 Apr 2013, 15:25
Dღგ სანგარიშფაქურას გამოწერის ვადები აქვს? Mოთხოვნის გარეშე რომ გამოვწერო იანვრის ფაქტურა რამე ჯარიმა ხომ არ არის?

Posted by: Ti-Ni 17 Apr 2013, 15:52
Magdala
შეგიძლია გამოწერო. მე დეკემბერში გამოვწერე იანვრის ოპერაციაზე ფაქტურა და ჩათვლაც ჩვეულებრივ ხდება ამ ფაქტურის საფუძველზე.

Posted by: Mr-Banks 17 Apr 2013, 16:21
ამ მარტივ კითხვაზე მიპასუხეთ რა:

A კომპანიამ B კომპანიისგან სატესტოდ იყიდა გარკვეული ნივთი (სიმბოლური ფასი 1 ლარი + ტრანსპორტირება 100 ლარი).

ეს როგორ უნდა აღირიცხოს და შემდეგ ჩამოიწეროს?

Posted by: niko-se 17 Apr 2013, 19:15
ამიხსენით რა ვინმემ მარტივ და გასაგებ ენაზე.. რა განსხვავებაა ინვოისსა და ზედნადებს შორის.. წარმოდგენა არ მაქვს smile.gif)

Posted by: ikuna888 17 Apr 2013, 19:41

ბუღალტერიაში მინდა მომზადება კერძოდ და იქნებ ვინმე მირჩიოთ კვალიფიციური და კარგი გადმოცემის უნარით.

განსაკუთრებით მაინტერესებს ისეთი საკითხები როგორიცაა ინვენტარიზაცია, ქონების ჩამოწერა და ა.შ


Posted by: lalelale 17 Apr 2013, 22:18
QUOTE (niko-se @ 17 Apr 2013, 19:15 )
ამიხსენით რა ვინმემ მარტივ და გასაგებ ენაზე.. რა განსხვავებაა ინვოისსა და ზედნადებს შორის.. წარმოდგენა არ მაქვს smile.gif)

ზედნადები არის საქონლის (და არა მომსახურების) გადაზიდვა- გადაცემის დოკუმენტი, რომლის ფორმა და შინაარსი დადგენილია კანონმდებლობით, რომელიც იწერება სანამ ტვირთის ტრანსპორტირებას დაიწყებ.

ინვოისი არის საკუთარი სურვილის და მოთხოვნების მიხედვით შექმნილი დოკუმენტი, რომელიც გამოიყენება ანაზღაურების მოთხოვნის მიზნით, ანუ ფული რომ გადაგიხადონ, საქონელზეც იწერება და მომსახურებაზეც.

უნდა მოიცავდეს პირველადი დოკუმენტისა\ტვის საჭირო ყველა რეკვიზიტს
* * *
QUOTE (მშვენიერია @ 17 Apr 2013, 13:58 )
ისეთი საიტი ხომ არ იცით ვინმემ რომ დავრეგისტირდე და საგადასახადო კოდექსში შესული ყველა ცვლილება ფოსტაზე მომივიდეს?

შესაძლოა ამ საიტზე ნახო მაგდაგვარი სერვისი http://gsscode.ge/

ან matsne.gov.ge-დან გამოიწერე RSS FEED-ები ყოველდღიურად ნახავ ყველა განახლებას კომპაქტურ რეჟიმში,

მაგრამ ეს RSS FEED-ები internet explorer-ის "ბრაუზერში" იხსნება მარტო
* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 17 Apr 2013, 16:21 )
ამ მარტივ კითხვაზე მიპასუხეთ რა:

A კომპანიამ B კომპანიისგან სატესტოდ იყიდა გარკვეული ნივთი (სიმბოლური ფასი 1 ლარი + ტრანსპორტირება 100 ლარი).

ეს როგორ უნდა აღირიცხოს და შემდეგ ჩამოიწეროს?

სატესტო ფასის ცნება არ არსებობს, ამიტომ სხვაობა საბაზრო ფასსა და შენს მიერ გადახდილ ხარჯს შორის უნდა აიღო ერთობლივ შემოსავალში,
მერე კი ჩვეულებრივ ჩამოწერ "სატესტო ფასის"+ტრანსპორტირების ხარჯებს

Posted by: Mr-Banks 17 Apr 2013, 22:37
lalelale


სატესტოდ რომ არ არსებობს ვიცი, უბრალოდ აღვწერე სიტუაცია. შეგიძლია, გატარებები დამიწერო? მადლობა წინასწარ

Posted by: tamta@tat 17 Apr 2013, 22:49
გამარჯობათ.
ესე იგი ასეთი კითხვა მაქვს.მცირე მეწარმეს გადახდილი აქვს 2012 წლის განმავლობაში რაც დაერიცხა საავანსო თანხა,მაგრამ წლიური დეკლარაცია რომ ჩააბარა,ის თანხა არ ჩამოაკლო და არიცხავენ საურავს.რა ხდება ხომ ვერ მეტყვით? rolleyes.gif

Posted by: მშვენიერია 17 Apr 2013, 22:54
niko-se
ზედნადები გამოიწერება უშუალოდ საქონლის შეძენისას მყიდველის მოთხოვნის საფუძველზე.

რაც შეეხება ინვოისს ამას წერენ ის ორგანიზაციები რომელსაც არ აქვთ ზედნადების გამოწერის ვალდებულება, მაგალითად ის ორგანიზაციები რომლებიც მომსახურებას ეწევიან, (სასტუმროები, რესტორნები და ასე შ)

Posted by: Natalita11 17 Apr 2013, 23:10
ერთი თხოვნა მაქვს, ვინც დაინტერესდებით: მჭირდება ორისში რაღაცეების გარკვევა. მიმუშავია ძალიან ბევრ საბუღალტრო და ფინანსურ პროგრამაში, მაგრამ ორისში არა და სასწრაფოდ მინდა რაღაცეებში გავერკვე. ჩემით საჩალიჩოდ ან კურსებზე სასიარულოდ დრო არ მაქვს. თუ ვინმემ კარგად იცით ეს პროგრამა, იქნებ ჩემთვის საინტერესო კითხვებზე მიპასუხოთ. სულ 2-3 საათი დამჭირდება ალბათ. რა თქმა უნდა, მომსახურების საფასურსაც აგინაზღაურებთ. smile.gif

Posted by: მშვენიერია 17 Apr 2013, 23:34
Natalita11
წიგნი არ გავქვთ?

Posted by: karela 18 Apr 2013, 00:28
Ti-Ni
დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ და რაში მჭირდება? იყოს რა...
მე არ ვითვლი დღგ-ს და...

Posted by: Natalita11 18 Apr 2013, 08:27
QUOTE
წიგნი არ გავქვთ?


მაქვს, მაგრამ 1 დღეში წიგნიდან ვერ გავაკეთებ ყველაფერს... მოკლედ, მერჩია ვინმეს ეჩვენებინა...

Posted by: tamta@tat 18 Apr 2013, 10:32
საქონლის დისტრიბუციით მიწოდების შემთხვევაში,ფიზიკურ პირზე საქონლის გაყიდვა ზედნადების გარეშე დასაშვებია?

Posted by: Magdala 18 Apr 2013, 10:36
ძედნადები უნდა გამოწერო შენ ნებისმიერი მიწოდების დროს,ფიზიკურია თუ იურიდიული მნიშვნელობა არ აქვსtamta@tat

Posted by: tamta@tat 18 Apr 2013, 10:41
Magdala
და,ამბობენ როცა ბორტიდან ყიდი და ყიდულობს ფიზიკური პირი სავალდებულო არ არისო?

Posted by: Magdala 18 Apr 2013, 10:44
Bორტიდან ანუ ადგილზ ყიდულობენ და თვითონ მიაქვთ?მასინ შენ არ გიწევს არაფრის გამოწერა გინდ იურიდიული იყოს გინდ ფიზიკური,იმიტომ რომ შენს მფლობელობაში აღარ არის საქონელიtamta@tat

Posted by: tamta@tat 18 Apr 2013, 10:49
Magdala
ესე იგი ზედნადების ტიპი არის დისტრიბუცია,ვთქვათ ვმუშაობ რეგიონში,მოვიდა ვიღაც ფიზიკური პირი და ჩემგან უნდა საქონლის შეძენა,ერთი ან ორი ცალის.ამ შემთხვევას ვგულისხმობ
yes.gif
* * *
tamta@tat

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: Gia_Gia 18 Apr 2013, 13:59
შესაძლებელია დღეღამის განმავლობასი არარეზიდენტზე რამოდენიმეჯერ მიწოდებული (განუბაჟებელი) საქონლის ერთ ზედნადებში ასახვა? თითო მიწოდებაზე ცალკე უნდა იყოს ზედნადები ვიცი, მაგრამ თუ ვერ მოხდა ზედნადების გამოწერა და ატვირთვა და შემდგომ მოხდეს ერთი ზედნადების ატვირთვა ვთქვად სამმ მიწოდებაზე (რაოდენობრივ ჯამზე) ?

Posted by: khatu899 18 Apr 2013, 15:11
იცით რა მაინტერესებს შპს შემოიტანა რაგაც პატარა ნივთი რომლის ღირებულება არის 0.4 ცენტი და არ მოხდა ამის განბაჟება და შეიძლება ასე ტუ დარღვევაა? იქნებ დამეხმაროთ ვინმე

Posted by: Natalya_B 18 Apr 2013, 15:15
Ti-Ni
მადლობა მადლობა პასუხისთვის. აბა თუ სწორედ გავიგე:
ფინანსური მოგება 6500 ლ. დასაბეგრი მოგება 9000 ლარი. 2000 ლარი (მუდმივი სხვაობა).
ესეიგი:
დ. 9210 მოგების გადასახადის ხარჯი - 1275ლ
დ. 2340 გადავადებული გადასახადი აქტივი - 75ლ
კ. 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი - 1350 ლ
დ-5330- 1275 ლარი
კ-9210-1275 ლარი
გახდა ფინანსური მეტი, ვთქვათ ფინანსური მოგ 9000, საგად 7000
დ. 9210 მოგების გადასახადის ხარჯი - 1350
კ. 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი - 1050
კ. 4210 გადავადებული მოგების გადასახადი - 200
და ამ დროს გვაქვს 2340 ზე 75 ლარი. 2340 და 4210 გადავხუროთ?

Posted by: khatu899 18 Apr 2013, 16:35
QUOTE (khatu899 @ 18 Apr 2013, 15:11 )
იცით რა მაინტერესებს  შპს შემოიტანა რაგაც პატარა ნივთი რომლის ღირებულება არის 0.4 ცენტი და არ მოხდა ამის განბაჟება და შეიძლება ასე ტუ დარღვევაა? იქნებ დამეხმაროთ ვინმე

help.gif

Posted by: lalelale 18 Apr 2013, 17:19
ხალხო იცით რა მაინერესებს

როცა თანამშრომლის სარგებელს 100 ლარს ვაღიარებთ ხელფასის სახით განაცემად საშემოსავლო გადასახადს და ხარჯს როგორ ვანგარიშობთ აგროსვით თუ პირდაპირ 20%-ის დარიცხვით?

1 ) 100*20%=20(საშემოსავლო) და ხარჯი სულ 120 თუ
2 100/0.8=125(ხარჯი) და საშემოსავლო 25 ლარი

რომელია სწორი?

Posted by: kranci 18 Apr 2013, 17:28
lalelale
QUOTE
რომელია სწორი?

მეორეmo.gif

Posted by: nk2009 18 Apr 2013, 18:28
გამარჯობათ,

მაინტერესებს თუ გქონიათ ვინმეს შეხება ონლაინ კაზინოს ბუღალტერიასთან, არ დაიზაროთ გამომეხმაურეთ

Posted by: Ti-Ni 18 Apr 2013, 20:15
QUOTE (Natalya_B @ 18 Apr 2013, 15:15 )
Ti-Ni
მადლობა მადლობა პასუხისთვის. აბა თუ სწორედ გავიგე:
ფინანსური მოგება 6500 ლ. დასაბეგრი მოგება 9000 ლარი. 2000 ლარი (მუდმივი სხვაობა).
ესეიგი:
დ. 9210 მოგების გადასახადის ხარჯი - 1275ლ
დ. 2340 გადავადებული გადასახადი აქტივი - 75ლ
კ. 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი - 1350 ლ
დ-5330- 1275 ლარი
კ-9210-1275 ლარი
გახდა ფინანსური მეტი, ვთქვათ ფინანსური მოგ 9000, საგად 7000
დ. 9210 მოგების გადასახადის ხარჯი - 1350
კ. 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი - 1050
კ. 4210 გადავადებული მოგების გადასახადი - 200
და ამ დროს გვაქვს 2340 ზე 75 ლარი. 2340 და 4210 გადავხუროთ?

გახდა ფინანსური მეტი, ვთქვათ ფინანსური მოგ 9000, საგად 7000
დ. 9210 მოგების გადასახადის ხარჯი - 1350
კ. 3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი - 1050
კ. 2340 გადავადებული მოგების გადასახადი აქტივი _75
კ. 4210 გადავადებული მოგების გადასახადი ვალდებულება - 125


ეს იმიტომ, რომ 1050 წარმოშობილია იმ მოგებისგან, რომელსაც გამოკლებული აქვს ცვეთა, რაც ჩვენ ამ წელს ფინანსურად აღარ გვაქვს და ეს ვერ იქნება მომავალი საგადასახადო ვალდებულება. ხოლო მხოლოდ 125 არის იმ ხარჯის კუთვნილი გადასახადი, რაც საგადასახადოს ნებართვით გამოვაკელით მოგებას, მაგრამ ფინანსურად ვერ გამოვაკლებთ და რაც მომავალში აუცილებლად წარმოგვიშობს ამდენითვე მეტ მოგების გადასახადს, ამიტომ ახლავე ვითვალისწინებთ და ვაღიარებთ ვალდებულებად. ამის გამო 200 ლარს ვერ დავარქმევთ მთლიანად მომავალ ვალდებულებას, რომ გადავხუროთ საგადასახადო აქტივთან.

თუ რამე მეშლება, შემისწოროს ვინმემ.

Posted by: Gia_Gia 18 Apr 2013, 20:46
შესაძლებელია დღეღამის განმავლობასი არარეზიდენტზე რამოდენიმეჯერ მიწოდებული (განუბაჟებელი) საქონლის ერთ ზედნადებში ასახვა? თითო მიწოდებაზე ცალკე უნდა იყოს ზედნადები ვიცი, მაგრამ თუ ვერ მოხდა ზედნადების გამოწერა და ატვირთვა და შემდგომ მოხდეს ერთი ზედნადების ატვირთვა ვთქვად სამმ მიწოდების ჯამურ რაოდენობაზე და თანხაზე?

Posted by: Ti-Ni 18 Apr 2013, 20:52
QUOTE (lalelale @ 18 Apr 2013, 17:19 )
ხალხო იცით რა მაინერესებს

როცა თანამშრომლის სარგებელს 100 ლარს ვაღიარებთ ხელფასის სახით განაცემად საშემოსავლო გადასახადს და ხარჯს როგორ ვანგარიშობთ აგროსვით თუ პირდაპირ 20%-ის დარიცხვით?

1 ) 100*20%=20(საშემოსავლო) და ხარჯი სულ 120  თუ
2    100/0.8=125(ხარჯი) და საშემოსავლო 25 ლარი

რომელია სწორი?

რათქმაუნდა 25. ავტომატურად შეცდომით დავწერე პასუხში ციფრი.


* * *
Gia_Gia

რა მნიშვნელობა აქვს, რეზიდენტია თუ არარეზიდენტი, ზედნადები ტვირთის გადაადგილებისას ყოველთვის ცალ-ცალკეა საჭირო წესით. თუ შენი ტრანსპორტით მიაწოდე და ტრანსპორტის გადაადგილების და შესაბამისი ხარჯის დადასტურება რამოდენიმეჯერ გჭირდება, ერთი ზედნადებით ვერ დაადასტურებ, რამე უნდა მოიფიქრო ამისთვის კიდევ. სხვა პრობლემა თუ შეიძლება შეიქმნას რამე, ისიც გაითვალისწინე. თორემ აბა ისე, ზედნადებს გამოწერენ, მერე 3-4-ჯერ აკორექტირებენ იმის გამოც, რომ მიწოდებული საქონლის რაოდენობა შეცდომით ეწერა. ჰოდა რა მნიშვნელობა აქვს, შეცდომით ეწერა თუ არა. იყო ნაკლები და დაწერ მეტს, თუ სხვა არაფერი გაბრკოლებს და საქონლის გასვლა უნდა დაფიქსორდეს მხოლოდ.

ისე, "ყოველ დღიურად" ერთად იწერება და "დღეღამის" დეფიზით smile.gif ბოდიში, ქართულის გაკვეთილი არ გვაქვს, მართალია smile.gif

Posted by: CORDOBA 18 Apr 2013, 21:57
გამარჯობათ ფორუმელებო.
"სტრანი" კითხვა მაკვს და იკნებ შეძლებისდაგვარად (კომპეტენტურმა) ხალხო გამარკვიეთ ერთი რამ,
დავუშვათ ვისწავლე საქართველოში ბუღალტრული კურსები, როგორც იტყვიან 5-ანზე ავითვისე ყველა ხარისხი ბუღალტრული. შემდეგ ეს ცოდნა მხოლოდ საქართველოში ბიზნესის წარმოებისას გამომადგება თუ სხვა ქვეყანაშიც, ბიზნესისშიც იგივე მეთოდია ბუღალტერიის,
ანუ იმის ქმა მინდა რომ ომის კანინი ყველგან ერთია და ასევე 2+2=4 ყველგან
მხედველობში მაკვს კონსტრუქცია ბუღალტრული ყვეკლგან ერთიდაიგივე არის, ანი როგორც საქართველოში გამომადგება ეს კურსი იმ დონეზე გამომადგება სხვა ქვეყანაშიც ?

ყველას წინასწარ გიხდით მადლობას.

Posted by: Mr-Banks 18 Apr 2013, 22:20
QUOTE
ამ მარტივ კითხვაზე მიპასუხეთ რა:

A კომპანიამ B კომპანიისგან სატესტოდ იყიდა გარკვეული ნივთი (სიმბოლური ფასი 1 ლარი + ტრანსპორტირება 100 ლარი).

ეს როგორ უნდა აღირიცხოს და შემდეგ ჩამოიწეროს?



როგორ დავიჯერო, რომ მსგავსი შემთხვევა არ გქონიათ. გატარებები დამიწერეთ რა

Posted by: lalelale 18 Apr 2013, 23:08
CORDOBA

ფინანსური თვალსაზრისით ბუღალტრული ბალანსირების და აღიარების პრინციპები ერთგვაროვანია. (IFRS, IAS)...

თუ შენი საქმის ძლიერი სპეციალისტი იქნები არ გაგიჭირდება არც აქ მუშაობა და არც იქ smile.gif

ოღონდ უპირობოდ დაგჭირდება ადგილობრივი სამეწარმეო და საგადასახადო რეგულირების შესწავლა

Posted by: niseti 18 Apr 2013, 23:46
ვაპირებ გავხსნა პატარა საბითუმო საიდანაც მივყიდი ხორცს სხვადასხვა ფირმებსა(დღგ-ს გადამხდელებს) ასევე ინდმეწარმეებს და კერძო პირებს. რა არის ის აუცილებელი რაც ბუღალტრულად უნდა გაკეთდეს გარდა იმისა რომ უნდა დავრეგისტრირდე დღგ-ს გადამხდელად?

Posted by: Gia_Gia 19 Apr 2013, 10:04
Ti-Ni

უნდა დაფიქსირდეს მხოლოდ საქონლის გასვლა. სხვა არაფერში არ მჭირდება ეგ ზედნადები.

Posted by: Ti-Ni 19 Apr 2013, 12:40
CORDOBA

მე პირადად გეტყოდი სრულად დარწმუნებით, რომ რასაც ACCA-ში ასწავლიან, თითქმის ყველაგან გამოგადგება ზუსტად ისე, როგორც ასწავლიან. მაგალითად გერმანიში ცოტა სხვა მიდგომები აქვთ რაღაცეების მიმართ და იქ ცოდნის გადახალისება დაგჭირდება. თორემ დანარჩენად საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნას მიიღებ და ყველგან გამოგადგება. თუმცა აუცილებლად პრაქტიკულად უნდა მუშაობდე.სხვა მხრივ გინდ გისწავლია და გინდ_არა. ადგილობრივი საგადასახადო კოდექსის ცოდნა, არ ვიცი, რამდენად დაგჭირდება სხვა ქვეყანაში მუშაობისას. თუ სერიოზულ პოზიციაზე იმუშავებ, იქ საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის ბუღალტრები სხვადასხვა ჰყავთ და არ ითხოვენ ყოვლისმცოდნეობას ამ მხრივ.ასეც უნდა იყოს რათქმაუნდა.

Posted by: qondara 19 Apr 2013, 12:52
მიკრო მეწარმემ გამიკეთა სტენდი და საშემოსავლო ხო არ უნდა დავუკავო?

Posted by: Ti-Ni 19 Apr 2013, 12:54
Gia_Gia

მაშინ თუ ფაქტობრივად ერთ დღეს მოხდა მოწოდება, გააკორექტირე ის ზედნადები, რაც გაქვს იმ დღეს გამოწერილი. ჩვენ ორჯერ განვახორციელეთ მიწოდება ერთ დღეს და ტვირთს შეცდომით ერთიდაიგივე ზედნადები გავაყოლეთ პირველი მიწოდებისას გამოწერილი. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ რეალიზაცია ნაკლები იყო ნაჩვენები და გავაკორექტირეთ ზედნადები მესამე თუ მეოთხე დღეს და დავწერეთ ორმაგი რაოდენობა მიწოდებული საქონლის.

qondara

მიკრო მეწარმემ თუ გაგიწია მომსახურება, რომელიც ფიქსირებულ გადასახადს იხდის, მაშინ მაგის საშემოსავლო უნდა გადაიხადო, რომ ჩაითვალო ხარჯში. ასე იყო და ამ მთავრობის ხელში თუ შეიცვალა რამე, არ ვიცი.

Posted by: Gia_Gia 19 Apr 2013, 13:03
Ti-Ni

მადლობა, ანუ პრობლემა არ არის ერთი და იგივე კომპანიაზე 24 საათის განმავლობასი მიწოდებული საქონლის რაოდენობის ერთ ზედნადებში ასახვა. აი ეს მაინტერესებდა.

Posted by: qondara 19 Apr 2013, 13:26
Ti-Ni
დიდი მადლობა. მაშინ სულაც არ გამოდის იაფი გაწეული მომსახურება. გადავხდი და მეტჯერ აღარ გამოვიყენებ მიკრო და მცირე მეწარმის მომსახურებას.

Posted by: Ti-Ni 19 Apr 2013, 14:25
QUOTE (qondara @ 19 Apr 2013, 13:26 )
Ti-Ni
დიდი მადლობა. მაშინ სულაც არ გამოდის იაფი გაწეული მომსახურება. გადავხდი და მეტჯერ აღარ გამოვიყენებ მიკრო და მცირე მეწარმის მომსახურებას.

მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება

ვ) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისგან შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი.
ი) ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირის მიერ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობასა და დამატებით განხორციელებულ საქმიანობას შორის გაუმიჯნავი ხარჯები. ( 2012 წლის 25 მაისი. №6330- Iს )

* * *
QUOTE (Gia_Gia @ 19 Apr 2013, 13:03 )
Ti-Ni

მადლობა, ანუ პრობლემა არ არის ერთი და იგივე კომპანიაზე 24 საათის განმავლობასი მიწოდებული საქონლის რაოდენობის ერთ ზედნადებში ასახვა. აი ეს მაინტერესებდა.

გააჩნია შემთხვევებს ალბათ. ჯობია, როგორც წესი და რიგია, ისე გამოიწეროს. უბრალოდ გამოსავალი ესაა ხოლმე.

Posted by: njnnjn 19 Apr 2013, 15:07
ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება დამეხმარეთ, მაინტერესებს, როგორ უნდა ვაწარმოო ინდ. მეწარმის ბუღალტრული აღრიცხვა პროგრამის გარეშე. ანუ ექსელში რა უნდა ავღრიცხო? მუშავდება ნაშთები . ექსელში სალარო იშიფრება ჩეკების მიხედვით. ს/ზ, ა.ფ და დეკლარაციები ჩვეულებრივად იგზავნება. კიდევ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ბუღალტერია წესრიგში ჩავთვალო? ბალანსი უნდა გაკეთდეს? ხელფასის გაცემისას გასავლის ორდერები და კიდევ რა არის საჭირო?

დიდი მადლობა წინასწარ!

Posted by: maverick16 19 Apr 2013, 15:22
tamta@tat
QUOTE
ესე იგი ზედნადების ტიპი არის დისტრიბუცია,ვთქვათ ვმუშაობ რეგიონში,მოვიდა ვიღაც ფიზიკური პირი და ჩემგან უნდა საქონლის შეძენა,ერთი ან ორი ცალის.ამ შემთხვევას ვგულისხმობ

თუ არ მოგთხოვა არ გამოწერ ზედნადებს, ჩეკს ამოარტყავ და ეგაა

Posted by: მშვენიერია 20 Apr 2013, 00:41
რა შემთხვევაში არ შეიძლება დეკლარაციის დაკორექტირება?

Posted by: revaza28 20 Apr 2013, 11:24
დივიდენდის აგების შემთხვევაში რამდენ პროცენტს ვუხდით სახელმწიფოს, ან როდის შემიძლია ავიგო დივიდენდი

Posted by: tamta@tat 20 Apr 2013, 14:44
maverick16
მადლობა yes.gif yes.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Apr 2013, 15:01
ხილ-ბოსტანით ვაჭრობა განთავისუფლებულია გადასახადისაგან?

Posted by: ვასასი 20 Apr 2013, 15:01
მშვენიერია
სულ შეიძლება, მთავარია დაკორექტირების შემდეგ გადასახადის თანხამ არ გადააჭარბოს ბარათზე ასახულ თანხას, თუ გადააჭარბებს, ჯობია იმ დღესვე გადარიცხო თავისი საურავებიანად.

revaza28
5%. მოგების დეკლარაციის ჩაბარების შემდეგ.
* * *
Red Hot Chili Peppers
ზოგადად დღგ-სგან გათავისუფლებულია. ისე, თუ შენს მიწაზე მოწეულს ყიდი - არაფერს იხდი, თუ ვაჭრობ- იხდი ჩვეულებრივ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Apr 2013, 15:31
ვასასი
ვვაჭრობ მაგრამ სახლის ეზოში ტენტით გადახურულ რკინის კონსტრუქციაში დახლებზე და ამ შემთხვევაშიც არ არის არანაირი შერავათები?

Posted by: ვასასი 20 Apr 2013, 15:58
Red Hot Chili Peppers
სამწუხაროდ არა.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Apr 2013, 16:00
ვასასი
დღგ-ს განაც არა?

Posted by: ვასასი 20 Apr 2013, 16:04
საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება მის სამრეწველო დამუშავებამდე დღგ-ის გადასახადისგან თავისუფლდება

http://www.rs.ge/default.aspx?sec_id=4439&lang=1
"ფ"

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Apr 2013, 16:07
ვასასი
გაიხარე, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის

Posted by: revaza28 20 Apr 2013, 16:34
ვასასი

მადლობა და ეხლა რომ გადავრიცხო რამე ჯარიმას ავიკიდებ? ? თუ რა ბედი მეწევა?

Posted by: ვასასი 21 Apr 2013, 16:01
როცა გაიტან დივიდენდს, მაშინ გადარიცხავ კუთვნილ გადასახადს. თუ უკვე აღებული გაქვთ და გადასახადი არ გადაგირიცხიათ, დათვალეთ გადასახადზე დარიცხული საურავი რამდენი მოგიწევთ. თითო ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.07 % -ა გადარიცხვის დღის ჩათვლით და გადარიცხეთ ჯამურად

Posted by: daviti505 21 Apr 2013, 20:08
ეთი ესეთი შეკითხვა მაქვს. მაგალითად ძიღითადი საშვალების ისტორიული ღირებულება 10000 დაგროვილი ცვეთა 7000 ნარჩენი ლოგიკურად 3000 და გავყიდე 2000 ად მედატ არ გაიყიდა. ეს თანხა ყოველთვიურ დელარაციაშI უნდა ვაჩვენო როგორც რეალიზაცია ან როგორ მოვიქცე იქნებ დამაკვალიანოთ.

Posted by: Mr-Banks 22 Apr 2013, 12:38
QUOTE
ამ მარტივ კითხვაზე მიპასუხეთ რა:

A კომპანიამ B კომპანიისგან სატესტოდ იყიდა გარკვეული ნივთი (სიმბოლური ფასი 1 ლარი + ტრანსპორტირება 100 ლარი).

ეს როგორ უნდა აღირიცხოს და შემდეგ ჩამოიწეროს?



კოდები დამიწერეთ რა.....

Posted by: Ti-Ni 22 Apr 2013, 14:28
Mr-Banks

სატესტოდ რას ჰქვია, ესეიგი იყიდა, გამოსცადა და რა მერე? რა შედეგი უნდა მოიტანოს ამ გამოცდამ, რას ელის ფირმა?


Posted by: GიორGი 22 Apr 2013, 14:37
ხალხ
სტატისტიკა კანონით მოგვეთხოვება?

Posted by: Mr-Banks 22 Apr 2013, 14:39
Ti-Ni
QUOTE
ატესტოდ რას ჰქვია, ესეიგი იყიდა, გამოსცადა და რა მერე? რა შედეგი უნდა მოიტანოს ამ გამოცდამ, რას ელის ფირმა?



გამოსცადა იმიტომ, რომ ენახა როგორ მუშაობს და შემდეგ უნდა იყიდოს დიდი პარტია.



Posted by: lola_keta 22 Apr 2013, 14:55
გამარჯობათ, ერთი კითხვა მაქვს და თქვენი დახმარება მჭირდება იქნებ დამეხმაროთ smile.gif

არაყის იმპორტის დროს რა არის საჭირო? და რა გადასახადები???

მადლობა წინასწარ smile.gif

Posted by: GიორGი 22 Apr 2013, 15:19
lola_keta
QUOTE
არაყის იმპორტის დროს რა არის საჭირო? და რა გადასახადები???

შეხება არ მქონია კონკრეტულად მაგ პროდუქტთან მაგრამ
სავარაუდოდ:
1. წარმოშობისნ სერთიფიკატი, კეთდება თავად შემოსავლების სამსახურში
2. ინვოისი შენი ამოწერილი და იმ ფირმის კოორდინატები რომელიც ყიდულობს
ეგ ორი უეჭველი
ასხვადასხვა პროდუქტს სხვადასხვა სასაქონლო კოდი აქვს და დაბეგრის განაკვეთი..
ზუსტად გეტყვიან შემოსავლების სამსახურში.

პს

QUOTE
ხალხ
სტატისტიკა კანონით მოგვეთხოვება?


Posted by: ვასასი 22 Apr 2013, 16:28
GიორGი
არა. თუმცა მე აწიოკებული ვყავდი ტელეფონზე და ვუვსებდი. ბევრი ვიცი არ ავსებენ. კანონი არ მოითხოვს, არც სანქციებია რამე.

Posted by: The DoctoR 22 Apr 2013, 22:45
მოკლედ უცნაური კითხვას მაქვს და იქნებ გამარკვიოთ smile.gif

როდის უნდა მოხდეს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში - როცა ხდება ხელფასის დარიცხვა, თუ როცა ხდება ხელფასის გაცემა?

თუ არგუმენტირებას მოაყოლებთ დიდად დამავალებთ user.gif

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 11:21
QUOTE (The DoctoR @ 22 Apr 2013, 22:45 )
მოკლედ უცნაური კითხვას მაქვს და იქნებ გამარკვიოთ smile.gif

როდის უნდა მოხდეს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში - როცა ხდება ხელფასის დარიცხვა, თუ როცა ხდება ხელფასის გაცემა?

თუ არგუმენტირებას მოაყოლებთ დიდად დამავალებთ user.gif

ამ საკითხზე ვფიქრობ უკვე მერამდენე კვირაა smile.gif თუ საგადასახადო კუთხით ვიმსჯელებთ, დარიცხვა უნდა მოხდეს მაშინ, როცა გასცემ, რადგან ვალდებულება მხოლოდ მაშინ წარმოგეშვება საშემოსავლოს გადახდის, როცა სარგებელს იღებს პირი. მაგრამ ფინანსური კუთხით თუ ვაღიარებთ, რომ თანამშრომელს აუცილებლად ვაძლევთ ხელფასს, არ აქვს მნიშვნელობა როდის, დროულად თუ დაგვიანებით, მაშინ ჩვენ აუცილებლად ვაღიარებთ ვალდებულებას თანამშრომლის მიმართ და აუცილებლად ვაღიარებთ მოსალოდნელ ვალდებულებას საგადასახადოს მიმართ იმიტომ, რომ ეს ხარჯები ახლო მომავალში ყოველმიზეზგარეშე წარმოგვეშვება. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ დარიცხვა უნდა მოხდეს ხელფასის ხარჯის დარიცხვისას და არა ხელფასის გაცემისას. მაგრამ წლის ბოლოს რომ საშემოსავლო გადასახადის პირადი ბარათის და გადასახდელი საშემოსავლოს ანგარიშის ციფრები ერთმანეთს არ დაემთხვევა, თუ გაუცემელი ხელფასი გაქვს და საშემოსავლოს დარიცხვაც გააკეთე, მაშინ? მე არ გადავიხადე საშემოსავლო გაუცემელ ხელფასზე. მქონდა ამის ვალდებულება კანონით? არც საშემოსავლოს დარიცხვის გატარება გავაკეთე. და არ ვიცი, წესიერად როგორ უნდა მქონდეს.

Posted by: khatu899 23 Apr 2013, 11:22
იქნებ დამეხმაროთ ვინმე მაინტერესებს შპს შემოიტანა ჩინეთიდან რაგაც პატარა ნივთი რომლის ღირებულება არის 0.4 ცენტი და არ მოხდა ამის განბაჟება და შეიძლება ასე თუ დარღვევაა?

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 11:25
khatu899

მხოლოდ ერთი ცალი შემოიტანა?

Posted by: khatu899 23 Apr 2013, 11:32
QUOTE (Ti-Ni @ 23 Apr 2013, 11:25 )
khatu899

მხოლოდ ერთი ცალი შემოიტანა?

არა სამი დასახელაბაა

Posted by: The DoctoR 23 Apr 2013, 11:36
Ti-Ni
QUOTE
ვაღიარებთ მოსალოდნელ ვალდებულებას

მეც ამ კუთხით მივდივარ, მაგრამ იმან დამაეჭვა, რომ სტანდარტში გარკვევით არ წერია ამის შესახებ. იქ წერია, რომ უკვე გადახდილი თანხები აკლდება.
მოკლედ, ეგ საკითხი იმიტომ წამოვჭერი, რომ ვიფიქრე შეიძლება სადმე წერია გასაგებად, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე ეს ასე უნდა იყოს მეთქი, მაგრამ როგორც ვხედავ არსად არ წერია.

QUOTE
საგადასახადო კუთხით

ეგ საკითხი ამ ეტაპზე ნაკლებად მაინტერესებს. მაგას ბუღალტერიის გარეთ ვანგარიშობ ხოლმე

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 12:00
The DoctoR

ერთმა დაწერა აქ ასეთი გატარება: დ. ხელფასის ხარჯი_კ. გადასახდელი ხელფასი, კ. გადასახდელი საშემოსავლო. ძალიან ლოგიკურია და დარიცხვაც ასე უნდა მოხდეს და არა გაცემისას. მე ვაკეთებ გატარებას დ. ხელფასის ხარჯი_კ. გადასახდელი ხელფასი მერე დ. გადასახდელი ხელფასი_კ. გადასახდელი საშემოსავლო. რომელია მართალი? მე პირველი უფრო მომწონს, მაგრამ მეორე ვისწავლე და აღარ დავფიქრებულვარ პირველ მაგალითზე.

Posted by: Mr-Banks 23 Apr 2013, 12:03
Ti-Ni


მე არ მიპასუხებ თუ რთული კითხვა დავსვი? smile.gif))))))))))))))))))))))))

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 12:19
khatu899

შპს-მ შემოიტანა თუ ფიზიკურმა პირმა? შესყიდვის საბუთებით შპს-ზეა გაფორმებული? პრაქტიკულად როგორ ხდება, არ ვიცი, მაგრამ შპს-ს სახელით თუა შემოტანილი, საბაჟოზე დეკლარირება გამორჩათ? არ შეიძლება, მე რამდენადაც ვიცი.

Posted by: khatu899 23 Apr 2013, 12:21
Ti-Ni
შპს შემოიტანა და სატრანსპორტო ანბაჯებს ხოლმე ჩვენი სახელით მაგრამ ამის განბაჯება არ მოხდა

Posted by: ms__calypso 23 Apr 2013, 12:29
მოგესალმებით
დახმარება მჭირდება და თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ smile.gif
მუშაობა დავიწყე სადისტრიბუციო კომპანიაში სადაც ასევე არის წარმოება. მჭირდება რამოდენიმე ხანს ვინმე წარმოებაში გამოცდილი ბუღალტერის დახმარება რო დამაკვალიანოს. ავუნაზღაურებ შესაბამისად. კარგად უნდა ესმოდეს წარმოების ბუღალტერიაც და სადისტრიბუციოც.

სასწრაფოდ მჭირდება user.gif

Posted by: Mr-Banks 23 Apr 2013, 12:37
QUOTE
ამ მარტივ კითხვაზე მიპასუხეთ რა:

A კომპანიამ B კომპანიისგან სატესტოდ იყიდა გარკვეული ნივთი (სიმბოლური ფასი 1 ლარი + ტრანსპორტირება 100 ლარი).

ეს როგორ უნდა აღირიცხოს და შემდეგ ჩამოიწეროს?




როგორც ჩანს, ძალიან ძნელი კითხვაა და საშემოსავლოს ხომ არ მივმართო? biggrin.gif

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 13:22
Mr-Banks

smile.gif მაგ კითხვაზე ვფიქრობ და ვერ მივხვდი, როგორ იქნება სწორი. თუ 1 ლარად მოგყიდათ, ყოველგვარი ხელშეკრულების და პირობების გარეშე, მაშინ მანაც შემოსავალში უნდა აღიაროს ეგ რეალიზაცია თავისი საბაზრო ღირებულებით და შენც და შენ მერე, თუ ცდის შემდეგ მართლა 0 გახდა მაგ ნივთის ღირებულება, გაუშვებ ხარჯში, მაგრამ არ გადააგდებ. მაგრამ თუ 0 არ გახდა, ჩამოაფასებ. და ხელშეკრულება არ გაქვთ, რომ აიღებთ ერთ ნივთს ამდენი და ამდენი % ფასდაკლებით და შემდეგ თუ გამოგადგებათ, დიდ შეკვეთას გააკეთებთ? აბა რის საფუძველზე ადგენთ, რომ 900 ლარიანი ნივთი 1 ლარი ღირს? არც ფინანსურად და არც საგადასახადო კუთხით ხომ არ იქნება გამართლებული? შინაარსს ვერ ვხვდები ოპერაციისას თავად, რომ მერე მივხვდე, როგორ უნდა აღირიცხოს. მოვიფიქრებ კიდევ სახლში smile.gif
* * *
khatu899

არც გათავისუფლებული თუ არაა და არაფერი, მაშინ უნდა განბაჟებულიყო, როგორც ვიცი და საგადასახადოში რომ იკითხო?
* * *
ms__calypso

კერძო მასწავლებელი მოძებნე და უთხარი, ასე მჭირდებათქო და გასწავლის. თან ყოველთვის დაგეხმარება, თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდება.

მაქვს ასეთი შეკითხვა: 1. ერთმა მითხრა, რომ როგორც ტურისტული ბიურო, გათავისუფლებული ვართ დღგ-სგანო. ასეა? და კიდევ: დღგ-ს რომ ვითვლი და ზედმეტობაში მიჯდება გადახდილი დღგ, მერე ამ დღგ-ს ზედმეტობით საშემოსავლოს ვქვითავო. ეს მართლა ასეა? ავტომატურად ასე რომ იყოს, არ მგონია. განცხადებით რომ მიმართო და დაგრთონ ამის ნება, ესეც არ გამოგია ცალკეული შემთხვევების გარდა და მასიურად ასე რომ იყოს, მეეჭვება. რა იცით?
* * *
როგორც კოდექსში წერია:
ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებულია:
ჟ) ტუროპერატორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტულ ობიექტებში უცხოელი ტურისტების ორგანიზებული შემოყვანა და მათთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული მომსახურების პაკეტის მიწოდება.

მაგრამ უკვე აქ შენს გარეშე ჩამოსულ ტურისტებს რომ მომსახურებას უწევ, ეგ ჩვეულებრივ დაიბეგრება დღგ-თი, ხო?

ცათვლილი დღგ-თი საშემოსავლოს შემცირება, არ ვიცი. გავაგზავნე შეკითხვა საშემოსავლოში და რას მიპასუხებენ, მაინტერესებს.

Posted by: Mr-Banks 23 Apr 2013, 15:11
Ti-Ni

B კომპანიამ შექმნა ახალი აპარატი, რომელიც საბაზროდ ღირს 1000 ლარი.

A კომპანიამ უთხრა, რომ სატესტოდ მიეცა ერთი ცალი, რომ ენახა, როგორ მუშაობს და შემდეგ შეუკვეთავდა, თუ კარგად იმუშავებდა.

გამოუწერა B-მ A-ს ინვოისი 101 ლარზე, სადაც წერია, რომ 100 ლარი არის ტრანსპორტირების ხარჯი, ხოლო 1 ლარი არის სიმბოლური ფასი, როგორც Free Sample.

A-მ დატესტა ეს აპარატი, მოეწონა, მაგრამ უკან კი აღარ აბრუნებს ამ ერთ ცალს, არამედ დარჩა რა.



ხოდა, ასეთი ძნელია ეს კითხვა მართლა?

Posted by: Maribeli 23 Apr 2013, 15:24
QUOTE (Mr-Banks @ 23 Apr 2013, 15:11 )
Ti-Ni

B კომპანიამ შექმნა ახალი აპარატი, რომელიც საბაზროდ ღირს 1000 ლარი.

A კომპანიამ უთხრა, რომ სატესტოდ მიეცა ერთი ცალი, რომ ენახა, როგორ მუშაობს და შემდეგ შეუკვეთავდა, თუ კარგად იმუშავებდა.

გამოუწერა B-მ A-ს ინვოისი 101 ლარზე, სადაც წერია, რომ 100 ლარი არის ტრანსპორტირების ხარჯი, ხოლო 1 ლარი არის სიმბოლური ფასი, როგორც Free Sample.

A-მ დატესტა ეს აპარატი, მოეწონა, მაგრამ უკან კი აღარ აბრუნებს ამ ერთ ცალს, არამედ დარჩა რა.



ხოდა, ასეთი ძნელია ეს კითხვა მართლა?

განაბაჟეთ ნიმუში ?? თუ უცხოეთიდან ჩამოვიდა უნდა განბაჟდეს როგორც 1000+100 ნივთი

შემოსავალში აიღე საბაზრო ფასით, ხოლო სხვაობა გამოვა არასაოპერაციო შემოსავალი.
მასეთი შემთხვევა მქონდა ადრე მე და ესეგავაკეთეთ

დ21XX/კ 31XX- 1100 ის უცხოური კომპ.ვალდებულება
დ31XX/კ 81XX- 999- არის შენი სარგებელი , ამით იმ კომპ.გადასახდ.დარჩება 101 ლარი,
ასევე 21 ებზე საბაზრო ფასით გექნება ეგ ნივთი და ხელიც აღარ შეგეშლება რომ ფინანსურად არიცხო ცვეთა სწორად.
საგადასახადო კუთხითაც შემოსავალში ჩართავ სხვაობას 999 ლარს, როგორც სარგებელი უსასყიდლოდ მიწოდებიდან.

ოღონდ საბაჟოზე უნდა წარადგინო ინვოისი სადაც წერია რომ ნივთის ფასია 1000+100 ტრანსპორტირება მაგრამ ბოლოში ექნება შენიშვნა : FREE OF CHARGE (ნიმუში), რადგანაც დღგ უნდა იქნეს სრულ თანხაზე გადახდილი

თუ ეს ნივთი ადგილობრივი წარმოების არის და უცხოეთიდან არ ჩამოსულა ,მაშინ გატარებები იგივეა, უბრალოდ მანდ დღგ-ს თემა შენი პრობლემაა არაა და თვითონ ვინც მოგაწოდა ის იზრუნებს რომ დღგ-თი დაბეგროს თუ დასაბეგრია, შენ მხოლოდ შემოსავალში ჩართავ სხვაობას (შენს სარგებელს )
* * *
TI-NI
THE DOCTORE

საშემოსავლოს დარიცხვა შეგიძლიათ ასეთი სქემით თუ მოგეწონებათ ;
დავიწყებ იმით რომ საშემოსავლო ჩახსნილი მაქვს რამდენიმე ქვე პუნქტებად , მოვიყვან მათგან რამდენიმე მაგალითს 1. გადასახდელი საშემოსავლო (რს.გე ბარათზე) 2. მოსალოდნელი საშემოსავლო დარიცხ.ხელფასიდან 3. საშ.ფიზ პირების მომსახურებიდან 4. არარეზიდენტ საშემოსავლო და.აშ..ვისაც რა სპეციფიკა აქვს

ამ შემთხვევაში თქვენ 1 და 2 დაგჭირდებათ, თვის ბოლოს რომ დაარიცხოთ ხელფასი დ7410/კ 3130-1250, შემდეგ დ3130/კ 3320 02 -250 (მოსალოდნ.საშემოსავლო).
შემდეგ უკვე როცა ფაქტიურად გასცემთ ხელფასს მოსალოდნელიდან გადაგაქვთ 1 ბაარათზე ანუ დ3320 02/კ 3320 01 - 250 ლ, ამით გაგინულდებათ 2 ბარათი და გადავა 1 ბარათზე და შეგედრებათ რს.გეს საშემოსავლოს ბარათიც. ეს არსად არ წერია და ვინც როგორ მოიფიქრებს და გაიმარტივებს საქმეს იმაზეა დამოკიდებული..ნუ თუ წლის ბოლოს 3320 02 ზე დარჩა ნაშთი ეგ იქნება დროებითი სხვაობის შემადგენელი ელემენტი (მოიცავს 7410 ზე დადებეტებულ ხელფასსა და ფაქტ.გაცემულის (აგროსილის ანუ დარიცხულს ) შორის სხვაობას)

Posted by: ms__calypso 23 Apr 2013, 15:46
QUOTE (ms__calypso @ 23 Apr 2013, 12:29 )
მოგესალმებით
დახმარება მჭირდება და თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ smile.gif
მუშაობა დავიწყე სადისტრიბუციო კომპანიაში სადაც ასევე არის წარმოება. მჭირდება რამოდენიმე ხანს ვინმე წარმოებაში გამოცდილი ბუღალტერის დახმარება რო დამაკვალიანოს. ავუნაზღაურებ შესაბამისად. კარგად უნდა ესმოდეს წარმოების ბუღალტერიაც და სადისტრიბუციოც.

სასწრაფოდ მჭირდება user.gif

კერძო მასწავლებელს ხო ვერ მიმასწავლით კვალიფიციურს smile.gif

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 16:19
Maribeli

კარგი გამოსავალია smile.gif მადლობა!

Mr-Banks-ის შეკითხვას რაც შეეხება, კი, როგორც ამბობ, მასე უნდა გააკეთოს. მაგრამ ეგ ნივთი ძირითად საშუალებად რადგან არ მიუღია, საქონელია და გასაყიდად უნდა, სასაქონლო ანგარიშზე დასვამს უბრალოდ ალბათ.

* * *
რა მაინტერესებს კიდევ: მიმტანი რომ ჩეკს უწერს მომხმარებელს, ის აუცილებლად ქართულადაც უნდა იყოს შევსილი? თუ შეიძლება უცხო ენაზე რომ იყოს მხოლოდ? ჩამონათვალს ვგულისხმობ, რა შეუკვეთა სტუმარმა.

Posted by: Mr-Banks 23 Apr 2013, 16:38
Maribeli
Ti-Ni


დიდი მადლობა.

უცხოეთიდან მივიღეთ ნივთი კი. უბრალოდ საბაზრო ფასი არის იმდენი, რომ განბაჟებას არ ექვემდებარება და პირდაპირ ფედექსმა მოგვიტანა. ნივთი 1000 ლარზე ნაკლები ღირეებულებისაა და მინდა, ჩამოვწერო. ცვეთა აუცილებელია?

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 17:29
Mr-Banks

და განბაჟებას როგორ არ ექვემდებარება, თუ შპს-მ შემოიტანა და შპს-ს სახელზეა ნაყიდი?
500 ლარიანი შეღავათი მხოლოდ ფიზიკურ პირებზეა და არა შპს-ებზე, როგორც ვიცი.

თუ ძირითადი საშუალებაა, გაუშვებ პირდაპირ ხარჯში, კი. ამასთანავე, ბალანსზე გექნება და ქონების გადასახადს გადაიხდი მაგაზეც. მაგრამ თუ საქონელია, ვერ ჩამოწერ. თუ ჩამოწერ, უნდა შეინახო, არ გადააგდო. საგადასახადომ უნდა დაგიმოწმოს, რომ მართლა უვარგისია და არაფერი ღირებულება არ აქვს. ჩამოფასება შეგიძლია გაუკეთო აქტის საფუძველზე. თუ რაიმე ღირებულებით შეიძლება, რომ გაყიდო, უნდა გაყიდო და მერე ჩამოწერ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულებაში.

Posted by: Mr-Banks 23 Apr 2013, 17:53
Ti-Ni


300 ლარიანი შეღავათი ყველას ეხება, ფიზიკურსაც და იურიდიულსაც. smile.gif

მუხლი 199: ო) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში (გარდა ამ მუხლის „დ.ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 400 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) ან ამ ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ ქვეპუნქტში დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

Posted by: melodyman/ 23 Apr 2013, 18:00
ანგარიშთა გეგმა მინდა ბანკებისთვის.
იქნებ ვინმე,როგორმე... user.gif

Posted by: The DoctoR 23 Apr 2013, 18:19
შარშან აგვისტოში გამიწიეს მომსახურება. ფაქტურა გამომიწერეს დღეს. ჩავითვლი თუ არა დღგ–ს?

Posted by: Ti-Ni 23 Apr 2013, 18:49
The DoctoR
მუხლი 174
3. დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება:

დ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:

დ.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

დ.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის მე-4 კვარტალის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:

ე.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ე.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

Posted by: The DoctoR 23 Apr 2013, 18:55
Ti-Ni
მე–3 პუნქტი რომ დაწერე, ბარემ 3 პრიმაც დაგეწერა smile.gif
იქ წერია, რომ ელ. ანგარიშ–ფაქტურებზე "დ" და "ე" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდებაო smile.gif
მაგრამ ერთმა მითხრა, საგადასახადოში მითხრეს შეგიძლია მხოლოდ იმავე წლის დეკემბრამდე ჩაითვალოო. მანუალებშიც დაახლოებით ანალოგიური წერია, მაგრამ იქ ფაქტობრივი გარემოებებია ცოტა განსხვავებული.
ამის გამო დავიბენი – კანონში ცალსახად (როგორც არასდროს) წერია რომ შეიძლება ჩაითვალო, მაგრამ კონსულტანტები ამბობენ არაო user.gif

Posted by: daviti505 23 Apr 2013, 22:23
ეთი ესეთი შეკითხვა მაქვს. მაგალითად ძიღითადი საშვალების ისტორიული ღირებულება 10000 დაგროვილი ცვეთა 7000 ნარჩენი ლოგიკურად 3000 და გავყიდე 2000 ად მედატ არ გაიყიდა. ეს თანხა ყოველთვიურ დელარაციაშI უნდა ვაჩვენო როგორც რეალიზაცია ან როგორ მოვიქცე იქნებ დამაკვალიანოთ.
ამ კითხვაზე გამეცით რა პასუხი დავიჯერო არავის არანაირი ვერსია არ გაქვთ.
2 აუტის დაურეკე და ყველა სხვადასხვას იძახის.

Posted by: maverick16 23 Apr 2013, 23:48
დღის ბოლოს ზეტის არ ამორტყმაზე რა სანქციებია იცის ვინმემ? ან საერთოდ სად ვნახო ინფო მაგასთან დაკავშირებულ ჯარიმებზე

Posted by: ვასასი 24 Apr 2013, 00:31
maverick16
ჯარიმა არა ის. დილას ამოარტყი და მერე დაიწყე მუშაობა

Posted by: _Lali_ 24 Apr 2013, 00:50
maverick16
smile.gif რაც ჩვენ დილაობით გვაქვს ჩეკები ამორტყმული...

Posted by: bikako25 24 Apr 2013, 06:09
გამარჯობათ. ერთერთ საინფორმაციო ცენტრთან ვთანამშრომლობ და ჩემი მომსახურების უპირატეს პოზიციაზე განთავსებაში ვიხდი გარკვეულ თანხას.
როგორ უნდა მოვიქცე რომ ეს თანხა ხარჯებში გავატარო. ბუღალტერმა ვერ მითხრა როგორ მოვიქცეთ.
იქნებ დამეხმაროთ

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 08:53
QUOTE (The DoctoR @ 23 Apr 2013, 18:55 )
Ti-Ni
მე–3 პუნქტი რომ დაწერე, ბარემ 3 პრიმაც დაგეწერა smile.gif
იქ წერია, რომ ელ. ანგარიშ–ფაქტურებზე "დ" და "ე" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდებაო smile.gif
მაგრამ ერთმა მითხრა, საგადასახადოში მითხრეს შეგიძლია მხოლოდ იმავე წლის დეკემბრამდე ჩაითვალოო. მანუალებშიც დაახლოებით ანალოგიური წერია, მაგრამ იქ ფაქტობრივი გარემოებებია ცოტა განსხვავებული.
ამის გამო დავიბენი – კანონში ცალსახად (როგორც არასდროს) წერია რომ შეიძლება ჩაითვალო, მაგრამ კონსულტანტები ამბობენ არაო user.gif

ეგ მომსახურება წინა წელს როგორ გამოქვითე ხარჯებში ალბათ დღგ-ს ჩათვლით ხომ ? ვინაიდან დღგ-ს ფაქტურა არ გქონდა ხარჯებშიც დღგ-ს ჩათვლით გაუშვებდი.. აქედან გამომდინარე ეხლა რომ დღგ ჩაითვალო მაშინ წინა წლის ხარჯი უნდა შეამცირო შესაბამისად გაზარდო წინა წლის მოგება.. ხოდა განა რამხელა მაგ დღგ-ს თანხა რომ ამდენი ჩალიჩი გიღირს ?

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 09:12
Maribeli
10 ათასი არის ეგ თანხა.
შენ ამბობ რომ ჩათვლა შეიძლება ხომ? ანუ ერთ აზრზე ვართ? rolleyes.gif

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 09:21
QUOTE (The DoctoR @ 24 Apr 2013, 09:12 )
Maribeli
10 ათასი არის ეგ თანხა.
შენ ამბობ რომ ჩათვლა შეიძლება ხომ? ანუ ერთ აზრზე ვართ? rolleyes.gif

ხარჯი უნდა შეამცირო წილა წლის აუცილებლად და დაზუსტო მოგება/ზარალი, შესამაბისად გადაიხადო მოგების გადასახადიც..

ამის შემდეგ ვფიქრობ საგადასახადო აღარ შემოგედავება თუ ჩაითვლი..იმ კომპანიამ ხომ შარშანვე დაბეგრა დღგ-თი ??

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 09:40
Maribeli
კი დღგ–თი დაბეგრილი აქვს იმას.
მოგების დაზუსტებაც არაა პრობლემა. ზარალია და ამიტო smile.gif
საგადასახადო კონსულტანტებმა ასეთი პასუხი გაცეს ერთს – დეკემბრამდე შეგიძლია ჩათვლაო და მანუალი ნახე კიდევ 1177, იმაშიც დაახლოებით ასე წერია, მაგრამ ფაქტობრივი გარემოება აქვს სხვა.
არადა კანონში გასაგებად წერია და კარგია რომ შენც დამიდასტურე ჩემი მოსაზრება.

მადლობა smile.gif

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 10:28
QUOTE (The DoctoR @ 24 Apr 2013, 09:40 )
Maribeli
კი დღგ–თი დაბეგრილი აქვს იმას.
მოგების დაზუსტებაც არაა პრობლემა. ზარალია და ამიტო smile.gif
საგადასახადო კონსულტანტებმა ასეთი პასუხი გაცეს ერთს – დეკემბრამდე შეგიძლია ჩათვლაო და მანუალი ნახე კიდევ 1177, იმაშიც დაახლოებით ასე წერია, მაგრამ ფაქტობრივი გარემოება აქვს სხვა.
არადა კანონში გასაგებად წერია და კარგია რომ შენც დამიდასტურე ჩემი მოსაზრება.

მადლობა smile.gif

რა არის იცი, კოდექსში გეთანხმები რომ ეგრე წერია და პირდაპირ თუ გავიგებთ შეგიძლია ეხლაც ჩაითვალო, მაგრამ ის ნიუანსები რაც მე გითხარი არ დაგავიწყდეს.. მაგრამ დამკვიდრებული პრაქტიკიდან გამომდინარე გირჩევ წინა წლის დეკემბერში მაინც დააზუსტო და იქ ჩაითვალო, მოგება/ზარალის დაზუსტება ნუ მაინც მოგიწევს..

საგადასახადო მაინც არ მიესალმება ნებისმიერ დროს დღგ-ს ჩათვლას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვერ ხვდება იმ ნიუანსს რაც მე გითხარი (ანუ თუ მეორე წელია დაწყებული და წინა წელში ის ხარჯი დღგ-ს ჩათვლით გამოქვითა,დასაზუსტებელი რომაა ვერ ხვდებიან ) ასევე მეორე ფაქტორიცაა, როგორც იცი დეკემბერში ხდება წლის განმავლობაში ჩათვლილი დღგ-ეების პროპორციული შემცირება (ვისაც აქვს ჩათვლის უფლების გარეშე ოპერაციები) ამიტომ თუ შესაცირებელი თანხა მეტი უნდა ყოფილიყო შესამაბისად ამოღებულიდღგ-ც მცირეა და დარღვევაა..

ამიტომ ჩემი რჩევა მიუხედავად იმისა რომ შენ შეგიძლია წინა წლის დაზუსტების შემდეგ ეხლა ჩაითვალო დღგ,მაინც წინა წლის დეკემბრის თვე დააზუსტე და იქ ჩაითვალე ჯობია მგონი..მაგრამ მანამდე მისწერე რს.ზე და იმათგანაც მიიღე პასუხი, რო რამე იყოს გქონდეს რამე ხელჩასაჭიდი თორე ფორუმზე მიღებული რჩევა არგუმენტად მერე ვეღარ გამოგადგება smile.gif)

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 11:08
Maribeli
პროპორცია არ ირღვევა, იმიტომ რომ ყველაფერი დასაბეგრია. ამაში ვერავინ ვერ შემედავება, ნუ, დღევანდელი დღემდე მაინც.
დეკემბერში ჩათვლა კიდევ არასწორად მიმაჩნია, იმიტომ, რომ მე ფაქტურას დღეს მაძლევენ. კამერალური ამომიღებს ჩათვლიდან უეჭველი და თან დამაჯარიმებს.
მივწერე ჩვენს ძმებს შემოსავლებში და ვნახოთ რას მიპასუხებენ. მაგრამ მათი ამბავი რომ ვიცი, მხოლოდ მუხლს მიმითითებენ smile.gif

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 11:14
QUOTE (The DoctoR @ 24 Apr 2013, 11:08 )
Maribeli
პროპორცია არ ირღვევა, იმიტომ რომ ყველაფერი დასაბეგრია. ამაში ვერავინ ვერ შემედავება, ნუ, დღევანდელი დღემდე მაინც.
დეკემბერში ჩათვლა კიდევ არასწორად მიმაჩნია, იმიტომ, რომ მე ფაქტურას დღეს მაძლევენ. კამერალური ამომიღებს ჩათვლიდან უეჭველი და თან დამაჯარიმებს.
მივწერე ჩვენს ძმებს შემოსავლებში და ვნახოთ რას მიპასუხებენ. მაგრამ მათი ამბავი რომ ვიცი, მხოლოდ მუხლს მიმითითებენ smile.gif

არაუშავს მერე ისევ მისწერე ეგ მუხლი ვიცი მაგრამ კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე კონკრეტული პასუხი მომწერეთთქო, და მეორე პასუხი უფრო კონკრეტული იქნება..(კითხვას რომ დაუბრუნებ უკან წინა ტექსტი ჩაუკოპირე, შეიძლება სხვასთან მივიდეს და ვერ გაიგებს რას ეკითხებოდი წინა წერილში)

Posted by: Mr-Banks 24 Apr 2013, 12:17
Ti-Ni
Maribeli
QUOTE
განაბაჟეთ ნიმუში ?? თუ უცხოეთიდან ჩამოვიდა უნდა განბაჟდეს როგორც 1000+100 ნივთი

შემოსავალში აიღე საბაზრო ფასით, ხოლო სხვაობა გამოვა არასაოპერაციო შემოსავალი.
მასეთი შემთხვევა მქონდა ადრე მე და ესეგავაკეთეთ

დ21XX/კ 31XX- 1100 ის უცხოური კომპ.ვალდებულება
დ31XX/კ 81XX- 999- არის შენი სარგებელი , ამით იმ კომპ.გადასახდ.დარჩება 101 ლარი,
ასევე 21 ებზე საბაზრო ფასით გექნება ეგ ნივთი და ხელიც აღარ შეგეშლება რომ ფინანსურად არიცხო ცვეთა სწორად.
საგადასახადო კუთხითაც შემოსავალში ჩართავ სხვაობას 999 ლარს, როგორც სარგებელი უსასყიდლოდ მიწოდებიდან.

ოღონდ საბაჟოზე უნდა წარადგინო ინვოისი სადაც წერია რომ ნივთის ფასია 1000+100 ტრანსპორტირება მაგრამ ბოლოში ექნება შენიშვნა : FREE OF CHARGE (ნიმუში), რადგანაც დღგ უნდა იქნეს სრულ თანხაზე გადახდილი

თუ ეს ნივთი ადგილობრივი წარმოების არის და უცხოეთიდან არ ჩამოსულა ,მაშინ გატარებები იგივეა, უბრალოდ მანდ დღგ-ს თემა შენი პრობლემაა არაა და თვითონ ვინც მოგაწოდა ის იზრუნებს რომ დღგ-თი დაბეგროს თუ დასაბეგრია, შენ მხოლოდ შემოსავალში ჩართავ სხვაობას (შენს სარგებელს )



მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგაწუხებთ.

საგადასახადო კოდექსში წერია ასეთი რამ: "1. გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოიყენება გარიგებაში საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივი ფასი, თუ ამ კოდექსით საბაზრო ფასის ან სხვა ღირებულების გამოყენება არ არის გათვალისწინებული."

თუ მე ეს ნივთი უნდა ავიყვანო საბაზრო ფასით, სად წერია ამის შესახებ? smile.gif ნელ-ნელა ვეცნობი ბუღალტერიას.

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 12:58
Maribeli
თქვენს 2013 წლის 24 აპრილის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ სსკ 173-ე მუხლის თანახმად, დღგ-ის ჩათვლა არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა მიღებული ჩათვლის დოკუმენტების საფუძველზე, გარდა ამ კარით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
სსკ 174-ე მუხლის პირობათა გათვალისწინებით, დღგ-ის ჩათვლის განხორციელება შესაძლებელია საქონლის/მომსახურების მიმღების ჩათვლის უფლება აქვს იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით, რომელიც გამოწერილია ოპერაციის განხორციელების თვის მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის ან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში და ამავე ვადებშია ასახული დღგ-ის დეკლარაციაში.

ამასთან, აღნიშნული შეზღუდვები არ ვრცელდება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე.

2012 წლის 1 იანვრის შემდგომ პერიოდზე განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციებზე გამოწერილი ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურებით ჩათვლის განხორციელებისას, გაითვალისწინება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ხანდაზმულობის ვადა (6 წელი).

შესაბამისად, 2012 წლის აგვისტოს ოპერაციაზე გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურით უფლება გაქვთ განახორციელოთ ჩათვლა. ამასთან, ჩათვლა შესაძლებელია საოპერაციო თვის დაზუსტებული დეკლარაციითაც.

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 13:03
ხოდა ეგ არ გითხარი მეც, უფრო კარგი იქნება თუ დააზუსტებ წინა წლის რომელიმე თვესთქო, თუ არადა დააზუსტე მარტო მოგება.ზარალი და ჩაითვალე ამ თვეში (ამის უფლება კოდექსით გაქსვთქო, )მაგრამ მეტი სიფრთხილისაკენ მოგიწოდე მე.


Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 13:09
Maribeli
სიფრთხილე კი, მაგრამ დღეს გამოწერილ ფაქტურაზე უკანა პერიოდი როგორ დავაზუსტო? smile.gif


Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 13:47
QUOTE (The DoctoR @ 24 Apr 2013, 13:09 )
Maribeli
სიფრთხილე კი, მაგრამ დღეს გამოწერილ ფაქტურაზე უკანა პერიოდი როგორ დავაზუსტო? smile.gif

როგორ და ჩვეულებრივად.. არანაირი პრობლემაა არაა, დასაბეგრი თვე ხომ იქნება იქ მითითებული აგვისტო, ხოდა ადექი და მიაბი წილა წლის რომელიმე დაზუსტებულ დეკლარაციას, მაგალითისთვის მოვიყვანე მე დეკემბერი.

Posted by: niaaa82 24 Apr 2013, 14:18
სალამი ბავშვებო,

მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს

საქოენლი უნდა გავატანო ერთ-ერთ შპს.
ოღონ არ ყიდულობს,
მიაქვს დააწყობს 1 თვე და რასაც ვერ გაყიდის დამიბრუნებს და რასაც გაყიდის იმის თანხას ჩამირიცხავს.

ახლა ხვალ რომ მოვა და გავატან ჩვეულებრივი ზედნადები დავუწერო? ანუ გაყიდვის თავისი ფასებიანად?
და ფაქტურაც უნდა დავწერო?

როგორ ხდება ეგ?

დამეხმარეთ რა არ დაგეზაროთ

Posted by: maverick16 24 Apr 2013, 15:37
ვასასი
_Lali_
მადლობა მე არ მქონია აპარატებთან შეხება. ახლობელი მუშაობს გამყიდველად და უფროსი მაინც გაუჩმახებდა ზეტის ამორტყმა რო დაავიწყდა, ამიტო ვუთხარი ესეთი რაღაც: დილით ამოერტყა ზეტი და 2 საათის შემდეგ გაეკეთებინა საათის გასწორება, ვითომ არეული იყო დრო givi.gif

Posted by: lchko 24 Apr 2013, 16:19
გამარჯობა ხალხო მინდა გადავამოწმო ჩემი ინფორმაცია

საგადასახადო შემოწმებისას : სალაროს ბუღალტრულ და რეალურ ნაშთს შორის ნაკლებობა აღიარდება ხელფასად გაცემულად, იბეგრება 20% და პარალელურად გამოიქვითება ხარჯებში? თუ სხვანაირად არის და მე არ ვიცი სწორად

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 16:35
QUOTE (lchko @ 24 Apr 2013, 16:19 )
გამარჯობა ხალხო მინდა გადავამოწმო ჩემი ინფორმაცია

საგადასახადო შემოწმებისას : სალაროს ბუღალტრულ და რეალურ ნაშთს შორის ნაკლებობა აღიარდება ხელფასად გაცემულად, იბეგრება 20% და პარალელურად გამოიქვითება ხარჯებში? თუ სხვანაირად არის და მე არ ვიცი სწორად

კი აბა გეგონოს.. smile.gif)))
მარტო მაგით რო მთავრდებოდეს რაღა გვიჭირს..
1. რიგში დანაკლისი- ჯერ აღიარდება სალაროზე პასუხისმეგებლ პირზე გაცემულ უპროცენტო სესხად
2.ამ სესხს დაერიცხება პროცენტები და მიუღებელი შემოსავალით გაიზრდება -ერთობლივი შემოსავალი (როგორც უსასყიდლოდ მიწოდება)
3. იმ ფიზიკურ პირს ჩაეთვლება ხელფასად- ბოლო ის რაც წესით უნდა გადაეხადა პროცენტი მაგრამ არ გადაუხდია სარგებლად განიხილება და იმასაც საშემოსავლოთი დაგიბეგრავენ
4. შემდეგ ამ თანხას მთლიანად დაგიბეგრავენ საშემოსავლოთი
5. გამოქვითვის უფლება ეჭვი მეპარება მოგცენ, მიუხედავად იმისა რომ საშემოსავლოთი დაგბეგრავენ , ვინაიდან არ დააკმაყოფილებს მთავარ მოთხოვნას ხარჯების გამოქვითვისთვის "არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან " - აი ესე გეტყვიან და არ გამოგაქვითინებენ., ნუ შენ თუ როგორმე დაუმტკიცებ მერე დაუსაბუთებ რომ ეს ხარჯი შენი ეკონომიუკური საქმიანობისთვის იქნა გაწეული მაშინ მალადეც შენ და გამოქვითე თუ მაგდენს მიაღწევ,,

ასე რომ წარმატებებს გისურვებ და გირჩევ არ გქონოდეს ფიქტიური სალაროს ნაშთი smile.gif

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 16:49
Maribeli
QUOTE
გამოქვითვის უფლება ეჭვი მეპარება მოგცენ

უპრობლემოდ ქვითავენ. პირველ რიგში იმიტომ რომ სარგებელი=ხელფასი, რაც არის დაქირავებით მუშაობა.
მეორეც ალბათ იმიტომ, რომ ერთობლივ შემოსავალს რომ ზრდიან, მაშინ ხარჯადაც უნდა აღიარდეს ხო ასეა smile.gif

Posted by: lchko 24 Apr 2013, 16:52
QUOTE
Maribeli


გგმმადლობთ smile.gif)
რა გითხრა, ვფიქრობ ჯერ, მაგრამ ხელფასად თუ აღიარეს, ხელფასი თავისთავად ეკონომიკური საქმიანობისთვის გაცემულ ხარჯს წარმოადგენს და თან ვიცი რომ პრაქტიკ იდან რომ ასე გააკეთეს რამდენიმე ადგილას. ნუ რას გვიზამენ მოგწერთ biggrin.gif

Posted by: niaaa82 24 Apr 2013, 16:56
QUOTE (niaaa82 @ 24 Apr 2013, 14:18 )
სალამი ბავშვებო,

მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს

საქოენლი უნდა გავატანო ერთ-ერთ შპს.
ოღონ არ ყიდულობს,
მიაქვს დააწყობს 1 თვე და რასაც ვერ გაყიდის დამიბრუნებს და რასაც გაყიდის იმის თანხას ჩამირიცხავს.

ახლა ხვალ რომ მოვა და გავატან ჩვეულებრივი ზედნადები დავუწერო? ანუ გაყიდვის თავისი ფასებიანად?
და ფაქტურაც უნდა დავწერო?

როგორ ხდება ეგ?

დამეხმარეთ რა არ დაგეზაროთ

მიპასუხეთ რაა help.gif help.gif help.gif

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 17:06
QUOTE (The DoctoR @ 24 Apr 2013, 16:49 )
Maribeli
QUOTE
გამოქვითვის უფლება ეჭვი მეპარება მოგცენ

უპრობლემოდ ქვითავენ. პირველ რიგში იმიტომ რომ სარგებელი=ხელფასი, რაც არის დაქირავებით მუშაობა.
მეორეც ალბათ იმიტომ, რომ ერთობლივ შემოსავალს რომ ზრდიან, მაშინ ხარჯადაც უნდა აღიარდეს ხო ასეა smile.gif

აუ მაგას ნუ იტყვი... მქონდა შემთხვევა რომ არ გამომაქვითინეს, მიზეზი იყო ზუსტად ის რომ ვერ ვასაბუთებდით და ვერ მტკიცდებოდა ამ ხარჯის "ეკონომიკურ საქმიანობისთვის საჭიროება ".. უფრო უკეთესი სიტუაცია მქონდა, ხელფასის დანამატად იყო დარიხული და საშემოსავლოთიც დაბეგრილი , მაგრამ არაოო..ეს დანამატი მის ხელფასს მნიშვნელოვნად აღემატებოდა და ეგ იყო შემოდავების მიზეზი(და თანხაც საკმაოდ დიდი იყო).
ამიტომაც, აქსიომა არაა რომ რადგან საშემოსავლოთი დაბეგრე ამავე დროს ეკ.ხარჯია .

მართალია ხელფასად გიღიარებენ, მაგრამ ყველანაირი სარგებელი არ არის გამოქვითვადი,,. აქ იგივე მიდგომაა რაც , მაგალითად როდესაც პირზე გაწერილია პრემია ან დანამატი და ეს პრემია რამდენჯერმე აღემატება მის ხელფასს, აქაც სწორედ ეს მომენტი ერთვება (მანუალები თუ გაქვს ნახე ).

ასე რომ, ღმერთმა ქნას გამოქვითონ, როცა პატარაა თანხა შეიძლება არც დაწვრილმანდნენ, ასევე გააჩნია ვინ შეგხვდება შემმოწმებელი და სხვა კიდე რამდენიმე ფაქტორი.. პრაქტიკა არაერთგვაროვანია ამ საკითხთანაც ისევე როგორც ბევრ სხვა საკითხებში აუდიტის დეპარტამენტის თანამშრომლები სხვადასხვანაირად მოქცეულან, კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე..

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 17:20
Maribeli
მანუალში გარკვევით წერია სალაროს ფაქტობრივ ნაშთზე, რომ იქვითება როგორც ხელფასი. 02.02.2012 წლის 1162 ბრძანებაა, მარა მანუალის ნომერი არ ვიცი.
"სალაროს ფიქტიური ნაშთის სარგებლად განხილვა" თუ რაღაც ასეთი სათაური აქვს.
თუ დიდი თანხაზე იქნება პრობლემა, უნდა იჩივლო წესით და მოიგებ კიდეც.

Posted by: Maribeli 24 Apr 2013, 17:38
QUOTE (The DoctoR @ 24 Apr 2013, 17:20 )
Maribeli
მანუალში გარკვევით წერია სალაროს ფაქტობრივ ნაშთზე, რომ იქვითება როგორც ხელფასი. 02.02.2012 წლის 1162 ბრძანებაა, მარა მანუალის ნომერი არ ვიცი.
"სალაროს ფიქტიური ნაშთის სარგებლად განხილვა" თუ რაღაც ასეთი სათაური აქვს.
თუ დიდი თანხაზე იქნება პრობლემა, უნდა იჩივლო წესით და მოიგებ კიდეც.

სარგებლად განხვილვა რო წერია ეგ ვიცი და მაგიტო ვთქვი ხელფასად განიხილება და საშემოსავლოთი ბეგრავენქო,,მაგრამ იქ აღარ წერია ექვემდებარება გამოქვითვასო..

ეგ შემთხვევა წლების წინ იყო,მაშინ გამოცდილება არ მქონდა და მით უმეტეს ჩივლის აზრი არ ქონდა,რითი დაამემტკიცებინა ხარჯის ეკონომიკური საქმიანობისათვის საჭიროება ??

რაც იყო იყო, მწარე გამოცდილება მაქვს მაგ საკითხში და მე ყოველთვის ძალიან ვფრთხილობხოლმე smile.gif

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2013, 17:47
Maribeli
ეტყობა ძველი მანუალი გაქვს შენ. ახალში წერია რომ დაზუსტდება გამოსაქვითი ხარჯი.
http://fastpic.ru/view/50/2013/0424/009c0c7cc2f24e5ea3b2cb550f0d8bed.jpg.html

Posted by: sofioge 24 Apr 2013, 23:06
QUOTE (niaaa82 @ 24 Apr 2013, 16:56 )
QUOTE (niaaa82 @ 24 Apr 2013, 14:18 )
სალამი ბავშვებო,

მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს

საქოენლი  უნდა გავატანო ერთ-ერთ შპს.
ოღონ არ ყიდულობს,
მიაქვს დააწყობს  1 თვე და რასაც ვერ გაყიდის დამიბრუნებს და რასაც გაყიდის იმის თანხას ჩამირიცხავს.

ახლა ხვალ რომ მოვა და გავატან  ჩვეულებრივი ზედნადები დავუწერო? ანუ გაყიდვის თავისი ფასებიანად?
და ფაქტურაც უნდა დავწერო?

როგორ ხდება ეგ?

დამეხმარეთ რა არ დაგეზაროთ

მიპასუხეთ რაა help.gif help.gif help.gif

რეალურად ეს პროცესი ხელშეკრულებით უნდა გააფორმო და იმის ფართში იჯარა გააფორმო და ასაწყობებ ამ საქონელს. გამოდის, რომ შიდა გადაზიდვით გადაადგილებ მთელ საქონელს და გაყიდულს ტრანსპორტირების გარეშე სასაქონლოთი მიყიდი.
* * *
მოგესალმებით, ერთი შეკითხვა მაქვს:

ფასდაკლეიბის უფლებას ვყიდით, რაც გამოიხატება პლასტიკური ბარათის გადაცემით, რომელიც გარკვეული თანხა ღირს და ვადა აქვს, მაგალითად ფასდაკლების კუპონი. ამ უფლების მიწოდება დღგ-თ დასაბეგრია თუ არა რას ფიქრობთ? მე კოდექსში გათავისუფლება ვერ ვნაზე, ერთად-ერთი საქონლის განმარტებაში მატერიალური და არამატერიალური რომ წერია იმ ვარიანტში ვფიქრობ, რომ დასაბეგრია. თქვენ რას ფიქრობთ?

* * *
მოგესალმებით, ერთი შეკითხვა მაქვს:

ფასდაკლეიბის უფლებას ვყიდით, რაც გამოიხატება პლასტიკური ბარათის გადაცემით, რომელიც გარკვეული თანხა ღირს და ვადა აქვს, მაგალითად ფასდაკლების კუპონი. ამ უფლების მიწოდება დღგ-თ დასაბეგრია თუ არა რას ფიქრობთ? მე კოდექსში გათავისუფლება ვერ ვნაზე, ერთად-ერთი საქონლის განმარტებაში მატერიალური და არამატერიალური რომ წერია იმ ვარიანტში ვფიქრობ, რომ დასაბეგრია. თქვენ რას ფიქრობთ?

Posted by: maverick16 24 Apr 2013, 23:29
niaaa82
QUOTE
სალამი ბავშვებო, მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვსსაქოენლი  უნდა გავატანო ერთ-ერთ შპს.ოღონ არ ყიდულობს, მიაქვს დააწყობს  1 თვე და რასაც ვერ გაყიდის დამიბრუნებს და რასაც გაყიდის იმის თანხას ჩამირიცხავს.ახლა ხვალ რომ მოვა და გავატან  ჩვეულებრივი ზედნადები დავუწერო? ანუ გაყიდვის თავისი ფასებიანად?და ფაქტურაც უნდა დავწერო?როგორ ხდება ეგ?დამეხმარეთ რა არ დაგეზაროთ



1 ვარიანტი.
1.გამოუწერ ზედნადებს მთლიანად კონსიგნაციით
2.თუ დეკლარაციის ჩაბარებამდე მოესწრო ყველაფერი არ გამოუწერ ჯერ ფაქტურას
3.შემდეგ რასაც ვერ გაყიდის წამოიღებ უკან დაბრუნების ზედნადებით, რასაც დაუტოვებ იმაზე ჩეკს ამოურტყამ
4.გამოუწერ ფაქტურას ჩეკის თანხაზე და შიგ ჩასვამ პირველი ზედნადების და უკან დაბრუნების ზედნადების ნომრებს

2 ვარიანტი
1.იგივე
2. გამოწერ ფაქტურას მთლიან თანხაზე თუ დეკლარაციამ მოგიწია მიაბავ და დაბეგრავ
3. იგივე
4.გამოწერილ ფაქტურას დააკორეკტირებ უკან დაბრუნების ზედნადების თანხით მიაბავ ზედნადების ნომერს, დააზუსტებ იმ დეკლარაციას რომელშიც დაბეგრილი გქონდა მთლიანი თანხა და შეიმცირებ დაბეგვრას.

სხვასაც კითხე მაინცდამაინც გამოცდილი არ ვარ.

Posted by: niaaa82 25 Apr 2013, 00:47
QUOTE (maverick16 @ 24 Apr 2013, 23:29 )
niaaa82
QUOTE
სალამი ბავშვებო, მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვსსაქოენლი  უნდა გავატანო ერთ-ერთ შპს.ოღონ არ ყიდულობს, მიაქვს დააწყობს  1 თვე და რასაც ვერ გაყიდის დამიბრუნებს და რასაც გაყიდის იმის თანხას ჩამირიცხავს.ახლა ხვალ რომ მოვა და გავატან  ჩვეულებრივი ზედნადები დავუწერო? ანუ გაყიდვის თავისი ფასებიანად?და ფაქტურაც უნდა დავწერო?როგორ ხდება ეგ?დამეხმარეთ რა არ დაგეზაროთ



1 ვარიანტი.
1.გამოუწერ ზედნადებს მთლიანად კონსიგნაციით
2.თუ დეკლარაციის ჩაბარებამდე მოესწრო ყველაფერი არ გამოუწერ ჯერ ფაქტურას
3.შემდეგ რასაც ვერ გაყიდის წამოიღებ უკან დაბრუნების ზედნადებით, რასაც დაუტოვებ იმაზე ჩეკს ამოურტყამ
4.გამოუწერ ფაქტურას ჩეკის თანხაზე და შიგ ჩასვამ პირველი ზედნადების და უკან დაბრუნების ზედნადების ნომრებს

2 ვარიანტი
1.იგივე
2. გამოწერ ფაქტურას მთლიან თანხაზე თუ დეკლარაციამ მოგიწია მიაბავ და დაბეგრავ
3. იგივე
4.გამოწერილ ფაქტურას დააკორეკტირებ უკან დაბრუნების ზედნადების თანხით მიაბავ ზედნადების ნომერს, დააზუსტებ იმ დეკლარაციას რომელშიც დაბეგრილი გქონდა მთლიანი თანხა და შეიმცირებ დაბეგვრას.

სხვასაც კითხე მაინცდამაინც გამოცდილი არ ვარ.

მასე ვაპირებ ზუსტად, და ვისაც ვკითხე ყველამ მითხრა დარღვევა არ არისო.

ფართის იჯარა საერთოდ რა შუააშია? ტიპს სარეალიზაციოდ მიაქვს ჰუჰ
მე კი არ მცემს პატივს, და ჩემს საქმეს კი არ აკეთებს, თუ უნდა სულ არ წაიღოს gigi.gif

Posted by: bikako25 25 Apr 2013, 03:23
მოკლედ თქვენც ჩემი ბუღალტერიბით ძაან მაგრებიხართ როგორც ჩანს.
თუ რთულ შეკითხვაზე ვერ მპასუხობთ მარტივზე მიპასუხეთ.
საბუღალტრო აღრიცხვას ჩემი ვაი ბუღალტერი ექსელში აწარმოებს. ორისი არარის საჭიროო მოთხრა და
საკმარისია ეს თუ აუდიტი რო მეწვევა მომაკვლევინებან ბუღალტერს, თუ მანამდე სხვამ არ მოკლა?

Posted by: The DoctoR 25 Apr 2013, 09:34
bikako25
საჭირო ექსელიც არაა, არავინ არ ითხოვს ამას. მაგრამ ბუღალტრული პროგრამა რომ ექსელზე უკეთესია, ფაქტია.
უფრო იოლად ღებულობ შენთვის საჭირო ინფორმაცია საჭირო დროს. ხელის გულზე გაქვს ყველაფერი მარტივად რომ ვთქვათ smile.gif

Posted by: Toxic:) 25 Apr 2013, 11:03
მენულაები ვისაც გავთ 1004 მენუალი 2011 წლის შემდგომ პეიოდებზე ვრცელდება თუ იცით? მე ვისაც ვკითხე იმპორტირებული საქონელი ყველას დეკლარირების დღის კურსით აყავს და აყავდა ბალანსზე.

Posted by: Weatherreport 25 Apr 2013, 11:27
გამარჯობათ, ერთი კითხვა მაქვს. RS -ზე დაამატეს ახალი ფაქტურები, იქედან რომ უშვებ ორისით ატვირთულ ფაქტურას მიწერს აქციზის თანხასაც. აქციზი მონიშნული არსად არ მაქვს. რისი ბრალი უნდა იყოს?

Posted by: Ti-Ni 25 Apr 2013, 11:32
QUOTE (bikako25 @ 25 Apr 2013, 03:23 )
მოკლედ თქვენც ჩემი ბუღალტერიბით ძაან მაგრებიხართ როგორც ჩანს.
თუ რთულ შეკითხვაზე ვერ მპასუხობთ მარტივზე მიპასუხეთ.
საბუღალტრო აღრიცხვას ჩემი ვაი ბუღალტერი ექსელში აწარმოებს. ორისი არარის საჭიროო მოთხრა და
საკმარისია ეს თუ აუდიტი რო მეწვევა მომაკვლევინებან ბუღალტერს, თუ მანამდე სხვამ არ მოკლა?

smile.gif)) რა კარგად ვიცინე smile.gif თუ ახალგაზრდაა და თან იაფად გიწევს ბუღალტრულ მომსახურებას, არ გაქვს საწუწუნო არაფერი smile.gif შენც მიეხმარე რაღაცეების გარკვევაში და ეცადეთ, სანამ ფირმის სახელით რამეს მოიმოქმედებდეთ, მანამ გაარკვიოთ, რა როგორ ხდება smile.gif გამოუსწორებელი არაფერია, თუ დროზე მიუსწრებ smile.gif

Posted by: nostradamuss 25 Apr 2013, 11:41
მეგობრებო ,,, მაქვს მაღაზიაში სქონელი რომელიც არის ჩამოსაწერი, ანუ დაზინებული, გატეხილი, პროგრამულად გაუმართავი და ა. შ. ამ ყველფრი სჩამოწერა მინდა და როგორ უნდა მოვიქცე საგადასახადო კუთხით? უნდა ვაცნობო რაღაც ფორმით მგონი.. ზუსტად არ ვიცი და იქნებ დამაკვალიანოთ? ?

მადლბა წინასწარ


Posted by: Ti-Ni 25 Apr 2013, 11:53
nostradamuss

თუ გაქვთ ვადაგასული ან/და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობი და გინდათ ამ ფასეულობების ჩამოწერა, ჩამოწერის დოკუმენტის დასადასტურებლად ვალდებული ხართ მიმართოთ განცხადებით (განცხადებას თან უნდა დაურთოთ ჩამოსაწერი საქონლის შესახებ ინფორმაცია ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 994 ბრძანებით დადგენილი ფორმით და მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (მომსახურების საფასური 20 ლარი)) საგადასახადო ორგანოს. დოკუმენტის დადასტურების შემდეგ შეგეძლებათ ჩამოწეროთ აღნიშნული საქონელი.

და განცხადების ფორმაც rs.ge-ზევეა, სერვისები-განცხადების ფორმები

Posted by: Mr-Banks 25 Apr 2013, 12:05
The DoctoR
QUOTE
საჭირო ექსელიც არაა, არავინ არ ითხოვს ამას.



ბუღალტრული აღრიცხვა სავალდებულო არაა?

Posted by: namo 25 Apr 2013, 12:51
კითხვა ორისის მცოდნე კეთილ ხალხთან

ექსელში ექსპორტისას ეს ოხერი ფილტრი ვერ ხედავს ორისის ფონტით აკრეფილ სახელებს -

რა ჯანდაბა ვუყო ? თუ არის რამე ხერხი მოფიქრებული ამ პრობლემის გადასაჭრელად ?

Posted by: HedPe 25 Apr 2013, 13:23
გამარჯობათ. მაქვს შედმეგი შეკითხვა.

ინდივიდუალური მეწარმე 2 წლის განმავლობაში აწარმოებს საერთაშორისო გადაზიდვებს საკუთარი ავტო სატრანსპორტო საშუალებებით.
ახლა კი უნდა რომ შექმნას შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და აქტივები გადაიტანოს შპსზე.
მაინტერესებს როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული ძირითადი საშუალებების გადატანა შპსზე დამატებითი გადასახდელების გარეშე. მაგ. შპსზე მიყიდვა და ა.შ
არის შესაძლებელი მიყიდვის გარეშე მოხდეს გადატანა ი/მ ბალანსიდან შპსსაზე. სადაც დამფუძნებელიც თვითონ არის.

Posted by: grafinia79 25 Apr 2013, 13:31
namo
QUOTE
კითხვა ორისის მცოდნე კეთილ ხალხთან

ექსელში ექსპორტისას ეს ოხერი ფილტრი ვერ ხედავს ორისის ფონტით აკრეფილ სახელებს -

რა ჯანდაბა ვუყო ? თუ არის რამე ხერხი მოფიქრებული ამ პრობლემის გადასაჭრელად ?

ეტყობა ორისის ფონტი არ გაქვს ცალკე ფონტებში. თორემ მე ჩვეულებრივ ექსელში ექსპორტისას მიხსნის და ორისის ფონტიტაც ვბეჭდავ ექსელშივე.

Posted by: maverick16 25 Apr 2013, 14:05
QUOTE (Mr-Banks @ 25 Apr 2013, 12:05 )
The DoctoR
QUOTE
საჭირო ექსელიც არაა, არავინ არ ითხოვს ამას.



ბუღალტრული აღრიცხვა სავალდებულო არაა?

პროგრამა არაა სავალდებულო, თუ გინდა ქაღალდზე წერე.

Posted by: namo 25 Apr 2013, 14:58
QUOTE

ეტყობა ორისის ფონტი არ გაქვს ცალკე ფონტებში. თორემ მე ჩვეულებრივ ექსელში ექსპორტისას მიხსნის და ორისის ფონტიტაც ვბეჭდავ ექსელშივე.

grafinia79
ფილტრს რო ვადებ მაშინ არ აჩვენებს - თორემ ისე კი ცანს ექსელში ჩვეულებრივად -
ფილტრში არ აღიქვავს

Posted by: GიორGი 25 Apr 2013, 15:59
დივიდენდის საშემოსავლოს სახაზინო ხომ არ გახსოვთ?

* * *
რს-ზე ვნახე და ეგ იქნება ხო?
http://www.radikal.ru

Posted by: Toxic:) 25 Apr 2013, 18:33
სტანტარტებით რა მოთხოვნებია უიმედო ვალის ასაღიარებლად იქნებ ერთი ორი სიტყვით დაწეროთ.

Posted by: Shota525 25 Apr 2013, 20:01
QUOTE (GიორGი @ 25 Apr 2013, 15:59 )
დივიდენდის საშემოსავლოს სახაზინო ხომ არ გახსოვთ?

* * *
რს-ზე ვნახე და ეგ იქნება ხო?
http://www.radikal.ru

ჰო ეგ არის,მაგრა თუ მიმღებიტქვენ ხართ როგორც ფიზიკური პირი იურიდიულ ფირმისგან მაშინ ის იბეგრება გადახდის წყაროსთან ,ამიტომ რაში გჭირდებათ?

Posted by: NITSA_144 25 Apr 2013, 21:46
Toxic:)
მუხლი 11. უიმედო ვალების გამოქვითვა

1. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს გამოქვითოს რეალიზებულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები, რომელთა მიხედვით მისაღები შემოსავლები წინა საანგარიშო პერიოდებში შეტანილი იყო ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში.

2. უიმედო ვალების გამოქვითვა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში.

მუხლი 12. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 180-ე მუხლის გამოყენება

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-12 მუხლის 21-ე ნაწილის შესაბამისად, უიმედო ვალი არის საქონლის ან/და მომსახურების რეალიზაციის შედეგად გადასახადის გადამხდელის მიერ აღიარებული მოთხოვნა ან მისი ნაწილი, რომლის გადახდის ვადა გასულია და რომელიც არ იქნა ანაზღაურებული მიმდინარე საანგარიშო წლის ბოლომდე, ამასთანავე, არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:

ა) სასამართლოს კანონიერ ძალში შესული გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ;

ბ) ცნობა სააღსრულებო დაწესებულებიდან სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად მიქცევის შედეგად მოვალისათვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით კუთვნილი თანხის მიუღებლობის ან ნაწილობრივ მიღების შესახებ;

გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინება შესაბამისი პირის მიმართ გადახდისუუნარობის თაობაზე განცხადების წარმოებაში მიღების ან გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების ანდა რეაბილიტაციის დაწყების შესახებ, ამასთანავე, თუ მოსამართლის მიერ ამ კრედიტორის მოთხოვნა არ იქნა აღიარებული;

დ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ.

2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 180-ე მუხლის გამოყენებისას გასათვალისწინებელია შემდეგი:

ა) პირის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე კრედიტით, რაც გულისხმობს გადახდის გადავადებას ანუ დებიტორული დავალიანების წარმოქმნას;

ბ) საქონლის/მომსახურების კრედიტით მიწოდებამ, რომელიც ყოველთვის გარკვეულ რისკთანაა დაკავშირებული, შესაძლებელია ცალკეულ გარემოებათა გამო წარმოქმნას ვალი;

გ) ვალის დაფარვა შესაძლებელია ეჭვს არ იწვევდეს, ასევე შესაძლებელია არსებობდეს როგორც საეჭვო, ასევე უიმედო ვალი;

დ) დებიტორული დავალიანება (მათ შორის უიმედო) ყველა შემთხვევაში საქონლის/მომსახურების მიწოდებით არ წარმოიქმნება. იგი შესაძლებელია წარმოიქმნას იმ შემთხვევაშიც, როდესაც პირი წინასწარ იხდის მისთვის მისაწოდებელი საქონლის ან გასაწევი მომსახურების ღირებულებას. ეს არის გაწეული ხარჯი, მაგრამ იგი არ მიეკუთვნება საანგარიშო წლის გამოსაქვით ხარჯს (გარდა უიმედოდ აღიარებული დებიტორული დავალიანებისა) და განიხილება როგორც მომავალი (შესაბამისი) პერიოდის ხარჯი.

3. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით უიმედო ვალი ისეთი დებიტორული დავალიანებაა, რომლის დაფარვის ალბათობა ნულის ტოლია (მყიდველი/მომწოდებელი გაკოტრდა ან კოტრდება, ლიკვიდირებულია, სარჩელის ხანდაზმულობის ვადა გასულია და სხვა).

4. უიმედო ვალი, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ექვემდებარება ხარჯად აღიარებას და ჩამოწერას, განსხვავებით საეჭვო ვალისაგან.

Posted by: HedPe 25 Apr 2013, 21:56
გამარჯობათ, მცენარეებისა და მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის შემოტანაზე
წინასწარი შეტყობინების ფორმა #3 გავაგზავნე. საქონლის კოდი მაქვს შეცდომით მითითებული. როგორ შეიძლება გამოვასწორო შეცოდმა?
ან რამდე დაშავდება? ფორთოხლის კოდი მაქვს ლიმონის კოდის ნაცვლად.

Posted by: nostradamuss 25 Apr 2013, 23:35
Ti-Ni
QUOTE
თუ გაქვთ ვადაგასული ან/და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობი და გინდათ ამ ფასეულობების ჩამოწერა, ჩამოწერის დოკუმენტის დასადასტურებლად ვალდებული ხართ მიმართოთ განცხადებით (განცხადებას თან უნდა დაურთოთ ჩამოსაწერი საქონლის შესახებ ინფორმაცია ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 994 ბრძანებით დადგენილი ფორმით და მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (მომსახურების საფასური 20 ლარი)) საგადასახადო ორგანოს. დოკუმენტის დადასტურების შემდეგ შეგეძლებათ ჩამოწეროთ აღნიშნული საქონელი.და განცხადების ფორმაც rs.ge-ზევეა, სერვისები-განცხადების ფორმები



მადლობა smile.gif

Posted by: lalelale 25 Apr 2013, 23:56
QUOTE (namo @ 25 Apr 2013, 14:58 )
QUOTE

ეტყობა ორისის ფონტი არ გაქვს ცალკე ფონტებში. თორემ მე ჩვეულებრივ ექსელში ექსპორტისას მიხსნის და ორისის ფონტიტაც ვბეჭდავ ექსელშივე.

grafinia79
ფილტრს რო ვადებ მაშინ არ აჩვენებს - თორემ ისე კი ცანს ექსელში ჩვეულებრივად -
ფილტრში არ აღიქვავს

ორისი რომ გახსნა ინგლისური ვერსიით და ისე დააექსელო, ფილტრისთვის არ უნდა გქონდეს პრობლემა, მითუმეტეს თუ ექსელი ორისის ფონტს ხედავს

Posted by: khutsurauli 26 Apr 2013, 02:43
namo

მე მივხვდი რასაც ამობ და მაგას დიდი ხანია ვერაფერი მოვუხერხე, არ გადადის სხვა ფორმატში, თუ ვინმე გვასწავლის მეც დიდად გამომადგება

lalelale
grafinia79
აი ამ მონიშნულში რომაა ორისის ფონტი მაგას გულისხმობს ეს და ამას გიხსნით თქვენ ჩვეულებრივი ქართული ენით?


user posted image

Posted by: GიორGი 26 Apr 2013, 10:08
Shota525
QUOTE
ჰო ეგ არის,მაგრა თუ მიმღებიტქვენ ხართ როგორც ფიზიკური პირი იურიდიულ ფირმისგან მაშინ ის იბეგრება გადახდის წყაროსთან ,ამიტომ რაში გჭირდებათ?

შპს დან გააქვს დამფუძნებლებს
საშემოსავლო მივნდა გადავრიცხო და ამ სახაზინოზე ხომ წავა?

Posted by: kranci 26 Apr 2013, 10:22
GიორGი
QUOTE
შპს დან გააქვს დამფუძნებლებს
საშემოსავლო მივნდა გადავრიცხო და ამ სახაზინოზე ხომ წავა?

კი, მაგ კოდზე უნდა გადარიცხო.
მე მასე ვრიცხავ ხოლმე

Posted by: levan666 26 Apr 2013, 10:30
khutsurauli
QUOTE

მე მივხვდი რასაც ამობ და მაგას დიდი ხანია ვერაფერი მოვუხერხე, არ გადადის სხვა ფორმატში, თუ ვინმე გვასწავლის მეც დიდად გამომადგება

namo
QUOTE
ფილტრს რო ვადებ მაშინ არ აჩვენებს - თორემ ისე კი ცანს ექსელში ჩვეულებრივად -
ფილტრში არ აღიქვავს



იმიტომ ვერ ხედავს რომ თქვენ ფილტრის ველში კრეფთ აკადნუსხურით და უნდა დაიწეროს სხვა კოდირებით... მაგისთვის უნდა დააყენოთ სხვა კოდირება Ca (catalan) იქ სადაც გიყენიათ EN, KA და RU საათთან...
თუ მაგას ვერ აყენებთ მაშინ convert.ge-ზე შედით და მთლიანი ორისის ექსელის შიტი პირდაპირ coppy-paste-ით გადაიტანეთ და კოდირება შეუცვალეთ, standart-იდან _ENG (აკადნუსხური ფონტი) ან UTF8 (sylfaeni)-ში გადაიყვანეთ და ისევ უკან ექსელში გადმოაკოპირეთ უკან ექსელში... განლაგებას და სვეტებს არაფერს აურევს თუმცა გექნებათ ქართული კოდირებით და ფილტრსაც გააკეთებთ

Posted by: namo 26 Apr 2013, 11:07
levan666
QUOTE

იმიტომ ვერ ხედავს რომ თქვენ ფილტრის ველში კრეფთ აკადნუსხურით და უნდა დაიწეროს სხვა კოდირებით... მაგისთვის უნდა დააყენოთ სხვა კოდირება Ca (catalan) იქ სადაც გიყენიათ EN, KA და RU საათთან...
თუ მაგას ვერ აყენებთ მაშინ convert.ge-ზე შედით და მთლიანი ორისის ექსელის შიტი პირდაპირ coppy-paste-ით გადაიტანეთ და კოდირება შეუცვალეთ, standart-იდან _ENG (აკადნუსხური ფონტი) ან UTF8 (sylfaeni)-ში გადაიყვანეთ და ისევ უკან ექსელში გადმოაკოპირეთ უკან ექსელში... განლაგებას და სვეტებს არაფერს აურევს თუმცა გექნებათ ქართული კოდირებით და ფილტრსაც გააკეთებთ

გაიხარე მეგობარო ! smile.gif - ვცდი მაგ ამბავს და იმედია გამოვა

Posted by: temuka1 26 Apr 2013, 11:21
The DoctoR

მანუალები რომელ საიტზე ვნახოო??

Posted by: The DoctoR 26 Apr 2013, 11:35
temuka1
http://matsne.gov.ge

აქ არის, მაგრამ სრულად არა.

Posted by: temuka1 26 Apr 2013, 12:27
The DoctoR

ელ. ანგარიშ–ფაქტურებზე "დ" და "ე" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდებაო ,ეს რომელ მუხლში წერიააა???

Posted by: GიორGი 26 Apr 2013, 12:37
kranci
QUOTE
კი, მაგ კოდზე უნდა გადარიცხო.
მე მასე ვრიცხავ ხოლმე

ოკ მადლობა\

Posted by: AGN 26 Apr 2013, 13:40
გამარჯობათ,
შპს ხომ შეუძლია სხვადასხვა ფასად გაყიდოს ერთი და იგივე საქონელი?

Posted by: shaknike 26 Apr 2013, 14:32
დოკუმენტაციის წარმოების ინსტრუცქიები ახალი არის სადმე?

და თუ იცით სალაროს შემოსავალ-გასავლის ორდერების ამობეჭვდა შევსება სავალდებულოა ყველა ოპერაციაზე? რომელიც სალაროსთანაა დაკავშირებული.. ი/მ არ მაქვს მხედველობაში რათქმა უნდა

Posted by: Desmond Miles 26 Apr 2013, 14:50
AGN
რა თქმა უნდა..
თუ გინდა 100%-ით გაზარდე საქონელზე ფასი.
რეალიზაცია თუ გაქვს. :დ

Posted by: AGN 26 Apr 2013, 15:21
Дезмонд Майлс
მადლობა smile.gif

Posted by: Misplaced 26 Apr 2013, 15:50
khutsurauli
namo
http://allshares.ge/download.php?id=D6AA069F84
აი ამით შეუცვალე ფონტი, მე მასე ვამუშავებ ხოლმე, თორემ ორისის ფონტი ულამაზოა, ვერ ვემუშავები მაგას biggrin.gif
მაკროსით შეუცვლი ფონტს და ფილტრშიც გამოჩნდება ჩვეულებრივsmile.gif

Posted by: asklipiodota 26 Apr 2013, 16:41
ეა-10ით რომელი ქალაქის ა/ფ ნომრები იწყება?

Posted by: Gianni 26 Apr 2013, 22:44
ხალხნო, საოჯახო სასტუმრო როგორ იბეგრება? რამე ლინკი არ გაქვთ რომ გადავხედო და გავიხსენო?

ანუ სახლია, ცხოვრობს ოჯახი და პახოდუ აქირავებს საცხოვრებელ ფართს სტუმრებზე.

საგადასახადოში აღრიცხვაზე რა სახით უნდა დადგეს და რა გადასახადები მოუწევს?smile.gif

მადლობა დიდი

Posted by: NITSA_144 27 Apr 2013, 01:08
Gianni
დადგება გადამხდელ ფიზიკურ პირად და წელიწადში ერთხელ პირველ აპრილამდრე შეავსებს დეკლარაციას და გადაიხდის საშემოსავლოს 20 %
ეს იმ შემტხვევაში ტუ მხოლოდ ფართს აქირავებს
სხვა შემტხვევაში ი.მ ან სპს და ჩვეულებრილ სამეწარმეო ეკონომიკურ საქმიანობას განახორციელებს, შემოსავლები-ხარჟები და ა. შ
პირველ შემთხვევაში რაც დავწერე თუ მხლოდ იჯარის სახით არის შემოსავალი გადამხდელი ფიიზკური პირი საკმარისია ასე ვთქვათsmile.gif

Posted by: bikako25 27 Apr 2013, 08:39
ყოველ თვე ხელფასებს ვერ ვცემ. გადმორიცხვებზე ვარ დამოკიდებული და მიგვიანებენ პარტნიორები. ყოველ 3 ან 2 ტვეს ვცემ ხელფასებს. აქედან გამომდინარე საშემოსავლოს ყოველთვიურად ვერ ვიხდი. რაიმე პრობლემა ხომარ შემექმნება?

Posted by: Gianni 27 Apr 2013, 12:32
QUOTE (NITSA_144 @ 27 Apr 2013, 01:08 )
Gianni
დადგება გადამხდელ ფიზიკურ პირად და წელიწადში ერთხელ პირველ აპრილამდრე შეავსებს დეკლარაციას და გადაიხდის საშემოსავლოს 20 %
ეს იმ შემტხვევაში ტუ მხოლოდ ფართს აქირავებს
სხვა შემტხვევაში ი.მ ან სპს და ჩვეულებრილ სამეწარმეო ეკონომიკურ საქმიანობას განახორციელებს, შემოსავლები-ხარჟები და ა. შ
პირველ შემთხვევაში რაც დავწერე თუ მხლოდ იჯარის სახით არის შემოსავალი გადამხდელი ფიიზკური პირი საკმარისია ასე ვთქვათsmile.gif

გაიხარე დიდი მადლობა,
ანუ გამოდის თუ გადამხდელ ფიზიკურ პირად დადგება მხოლოდ წლიური შემოსავლის 20% გადაიხდის და არანაირი ხარჯების და კომუნალურების და ასშ გამოქვითვა არ დასჭირდება ხომ?

facepalm.gif
* * *
QUOTE (bikako25 @ 27 Apr 2013, 08:39 )
ყოველ თვე ხელფასებს ვერ ვცემ. გადმორიცხვებზე ვარ დამოკიდებული და მიგვიანებენ პარტნიორები. ყოველ 3 ან 2 ტვეს ვცემ ხელფასებს. აქედან გამომდინარე საშემოსავლოს ყოველთვიურად ვერ ვიხდი. რაიმე პრობლემა ხომარ შემექმნება?

საშემოსავლოს იხდი მაშინ როცა ხელფასების გაცემას ახორციელებ და არა დარიცხვას. ასე რომ არანაირი პრობლემა არაა.მთავარია გაცემამდე გადაიხადო wink.gif

Posted by: maiko_mm 27 Apr 2013, 17:49
გამარჯობათ, სასწრაფოდ მესაჭიროვება ბუღალტერი თურქულ ფირმაში, რომელიც ახორციელებს ერთჯერადი პროდუქციის (ჭიქები, თეფშები, ჩანგლები და.ა.შ.) იმპორტს და რეალიზაციას.
ხეფასი : 500 ლარი
აუცილებელი მოთხოვნები:
საგადასახადო კოდექსის და ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლების ცოდნა.
საბუღალტრო პროგრამა - ORIS-ის ცოდნა.
სასურველია - სარიშვილის პროგრამასთან მუშაობის გამოცდილება
ასევე სასურველია თურქული ენის ცოდნა, თუმცა არაა სავალდებულო.
დაინტერესების შემთხვევაში მომწერეთ პირადში smile.gif


Posted by: khutsurauli 28 Apr 2013, 00:10
QUOTE (asklipiodota @ 26 Apr 2013, 16:41 )
ეა-10ით რომელი ქალაქის ა/ფ ნომრები იწყება?

ელექტრონულად აღარ და ადრე თელავის იყო
* * *
QUOTE (temuka1 @ 26 Apr 2013, 12:27 )
The DoctoR

ელ. ანგარიშ–ფაქტურებზე "დ" და "ე" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდებაო ,ეს რომელ მუხლში წერიააა???

მუხლი 174.
3-1 . ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე. (2012 წლის 15 მაისი.№6211-რს)


* * *
QUOTE (levan666 @ 26 Apr 2013, 10:30 )
იმიტომ ვერ ხედავს რომ თქვენ ფილტრის ველში კრეფთ აკადნუსხურით და უნდა დაიწეროს სხვა კოდირებით... მაგისთვის უნდა დააყენოთ სხვა კოდირება Ca (catalan) იქ სადაც გიყენიათ EN, KA და RU საათთან...
თუ მაგას ვერ აყენებთ მაშინ convert.ge-ზე შედით და მთლიანი ორისის ექსელის შიტი პირდაპირ coppy-paste-ით გადაიტანეთ და კოდირება შეუცვალეთ, standart-იდან _ENG (აკადნუსხური ფონტი) ან UTF8 (sylfaeni)-ში გადაიყვანეთ და ისევ უკან ექსელში გადმოაკოპირეთ უკან ექსელში... განლაგებას და სვეტებს არაფერს აურევს თუმცა გექნებათ ქართული კოდირებით და ფილტრსაც გააკეთებთ

convert.ge -მ გაამართლა და გამომივიდა გაიხარე,
catalan-ი ვერ მოვძებნე და ლინკი ხომ არ გაქვთ რომ გადმოვწეროთ?

Posted by: levan666 28 Apr 2013, 11:53
khutsurauli
QUOTE

convert.ge -მ გაამართლა და გამომივიდა გაიხარე,
catalan-ი ვერ მოვძებნე და ლინკი ხომ არ გაქვთ რომ გადმოვწეროთ?


წესით ორისს რო აყენებ თავისით უნდა დაეყენებინა ეგეც ახლა ორისის საიტიდან შეგიძლია გადმოწერო oris.ge

დაუნლოუდებში Keyboard drivers and fonts ნახე და იქ მიხვდები რომელი დრაივერია შენი კომპისთვის ოპერაციული სისტემის მიხედვით, უცებ დაინსტალირდება და გადატვირთვის მერე უნდა იმუშაოს, ოღონდ მაგას catalan არადა finnish აწერია მაგრამ ერთი და იგივეა smile.gif

Posted by: ekonomika 28 Apr 2013, 23:36
ხალხო რაღაც მინდა გკითხოთ
1) პირობითად ვარ დღგ გადამხდელი .მაქვს ავტომობილი 16500 ლარად
2) ვაქირავებ ავტობულს დღიურად 150 ლარი დღგ-ს გარეშე
3)მე ვიხდი მოგების გადასახადს და მძღოლის ხელფას
4)ვარ შპს. და ბალანსზეა ავტო.

დღეები ფასი/დღე დღგ თვეში
მუშაობა( შემოსავალი თვეში) 5 150 27 750

ხარჯი
ხელფასი 75
რეზერვი 0
საცხოვრებელი 0

ქონების გადსახადი 1% 13,75 თვეში (ანუ მთლიანი ავტოს 16500*1%/12 თვეზე)
ამორტიზაცია 20% 275,00 თვეში (ანუ მთლიანი ავტოს 16500*20%/12 თვეზე)


სულ ხარჯი 363,75 (ამორტიზაციას +ხელფასი + ქონების გადასახადი )
საოპერაციო მოგება 386,25 (შემოსავალს- სულ ხარჯი )
მოგების გადასახადი 20% 77,25 ( საოპერაციო მოგების 20 %)


სუფთა მოგება 309,00 ( საოპერაციო მოგებას - 20 %)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
შეკითხვა :
1) შეიძლება რომ რეზერვი გავუშვა ხარჯებში ?ანუ ყოველი თვეში 40 ლარი (მაგ.) რომ ავიღო და შევინახო ამ მანქნაის "შავი დღისთვის"
2) დღგ იანად უნდა ვინგარიშო ყველაფერი ? ანუ აქ "მუშაობა( შემოსავალი თვეში) "ვიანგარიშე 5*150=750 ისე გამოვყავი დღგ.რა ვუყო მას?
3) რამე სხვაგავრი ხომ არა ????ფორმულებით მინდა გავაკეთო და იქნებ დამაკვალიანაოდ???ზუსტად მინდა რომ დავწერო ყველაფერი ....

იქნებ დამაკვალიანოთ რა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 29 Apr 2013, 10:22
ინდ მეწარმემ სხვა ინდ მეწარმისგან შეუძლია უპროცენტო სესხის აღება?

Posted by: The DoctoR 29 Apr 2013, 12:40
ekonomika
1. რეზერვში მოგების გადატანა შეგიძლია. კრების ოქმით წმინდა მოგებას მიმართავ რეზერვში.
2. ყველაფერი დღგ-ს გარეშე უნდა იანგარიშო თუ დღგს გადამხდელი ხარ. დღგ-ს კიდევ ჩაითვლი.

Posted by: ekonomika 29 Apr 2013, 13:11
The DoctoR
ანუ რაც მიწერია ყველაფერი სწორედ მაქვს ?smile.gif

Posted by: WERIX 29 Apr 2013, 13:13
მოგესალმებით,

მაქვს ასეი კითხვა:

როგორ უნდა გატარდეს ბუღალტრულად დამფუძნების მიერ კომპანიისათვის ფულის სესხება? რა წლირი საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება მიესადაგოს დამფუძნებლის სესხს და რა ვადით არის შესაძლებელი ასეთი სესხი? ხომ არგაქვთ ხელშეკრულების ფორმა დამფუძლსა და კომპანიას შორს ფულის სესხებაზე?

კონკრეტულად არის შემდეგი სიტუაცია: არის 3 დამფუძნებელი, 2 საქართველოს მოქალაე და ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე. უცხო ქვეყნის მოქალაქე დამფუძნებლს ნდა რომ კომპანიას ასესხოს ფული გარკვეული ოდენობით. ფულის მოწოდება მოხდება საბანკო გადარიცხვით მისი პირადი ანგარიშიდან კომპანიის საბანკო ანგარიშზე საქართველოში.

გმადლობთ წინასწარ

Posted by: The DoctoR 29 Apr 2013, 13:15
ekonomika
კი yes.gif

WERIX
წლიური 20%. ვადა რამდენიც გინდა

Posted by: ekonomika 29 Apr 2013, 13:16
The DoctoR
მადლობა გაიხარე smile.gif

Posted by: WERIX 29 Apr 2013, 14:30
The DoctoR
გმადლობთ.
მე როგორც ვხვდები, ამაზე არის გარკვეული წერილობითი შეთანხმება საჭირო... თუ არ არის აუცილებელი? დაფარვა როგორ უნდა ხდებოდეს? ანუიტეტის წეისთ? თ შესაძლებელია გარკვეულ მომენტში მთლიანი თანხის დაბრუნება?

Posted by: The DoctoR 29 Apr 2013, 15:15
WERIX
ხელშეკრულება უნდა აუცილებლად.
QUOTE
დაფარვა როგორ უნდა ხდებოდეს? ანუიტეტის წეისთ? თ შესაძლებელია გარკვეულ მომენტში მთლიანი თანხის დაბრუნება?

როგორც მხარეები ჩათვლიან მისაღებად. შეზღუდვა არ გაქვს.

Posted by: WERIX 29 Apr 2013, 15:33
The DoctoR
სენკიუ smile.gif

და ამ ხელშეკრულების რამე დრაფტი შესაძლებელია რომ მოვიძიო?
გმადლობთ კიდევ ერთხელ დახმარებისათვის

Posted by: AGN 29 Apr 2013, 16:07
გამარჯობათ,
როცა შპს უხდის რეგისტრირებულ პირს მომსახურების ან ქირის თანხას, თვის განაცემთა ინფორმაციაში უნდა ჩაწეროს მაგ პირვნების მონაცემები? საშემოსავლოს იხდის ფიზიკური პირი.

Posted by: niaaa82 29 Apr 2013, 16:43
სალამი,
მოკლედ ჩვეულებრივად გამოწერილი ზედნადები, რომელზეც ფაქტურა არ დამიწერია

შეიძლება უკან დაბრუნება გავაკეთო და ნაშთზე გამოვწერო ფაქტურა რაც რეალურად იყიდა?



* * *
მომაქციეთ ყურაღება მომაქციეთ ყურადღებაააა help.gif help.gif help.gif

Posted by: lacoste716 29 Apr 2013, 17:55
გაგზავნილი და დასრულებული ელ-ზედნადების კორექტირება თუ არის შესაძლებელი?

მექანიკური შეცდომა მოხდა, ზომის ერთეული არასწორად იქნა მითითებული.
მყიდველი გასწორებას ითხოვს, ან რისი გაკეთება შეიძლება ასეთ დროს?

Posted by: Mr-Banks 29 Apr 2013, 20:28
მაინტერესებს, უცხოელი მომწოდებლისგან შეძენილი პროგრამა იბეგრება? ანუ პროგრამა დისკზე ჩაწერილი ღირს 500$. იბეგრება ლიცენზიის და/ან პროგრამის შეძენა 18%-ით?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 29 Apr 2013, 22:41
lacoste716
კი კორექტირება შეიძლება yes.gif

Posted by: elene_yifshidze 30 Apr 2013, 01:13
გამარჯობა,

ვინმემ ხო არ იცით ბუღალტერიის კარგი მასწავლებელი, კერძოდ რომ ამზადებდეს? ძალიან მჭირდება..
საბიუჯეტო ბუღალტერიის სწავლა მინდა პირველ რიგში smile.gif

Posted by: karela 30 Apr 2013, 08:30
elene_yifshidze
მე ვიცი, ეხლა ვამთავრებ მასთან კურსს და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ გამიმართლა მასთან რომ მოვხვდი.
გლდანში არის ტერიტორიულად.

Posted by: njnnjn 30 Apr 2013, 10:15
QUOTE (niaaa82 @ 29 Apr 2013, 16:43 )
სალამი,
მოკლედ ჩვეულებრივად გამოწერილი ზედნადები, რომელზეც ფაქტურა არ დამიწერია

შეიძლება უკან დაბრუნება გავაკეთო და ნაშთზე გამოვწერო ფაქტურა რაც რეალურად იყიდა?



* * *
მომაქციეთ ყურაღება მომაქციეთ ყურადღებაააა help.gif help.gif help.gif

ორნაირად შეგიძლია, ზედნადები დააკორექტირო და ამოშალო საქონელი რომელიც დაბრუნდა (მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩეკი არ ამოგირტყია),მერე ან–ფ–ს ჩვეულებრივად გააგზავნი. მაგრამ ამას ჯობია დაწერო უკან დაბრუნების ზედნადები, ხოლო ა–ფ–ში უნდა მიუთითო როგორც გაყიდვის ზედნადები, ასევე უკან დაბრუნების ზედნადები. საქონლის ამოშლა არ გჭირდება ა–ფ–დან, თვითონვე გამოაკლებს დაბრუნებულ საქონელს, ოღონდ მიაბი ორივე ზედნადები.
* * *
QUOTE (lacoste716 @ 29 Apr 2013, 17:55 )
გაგზავნილი და დასრულებული ელ-ზედნადების კორექტირება თუ არის შესაძლებელი?

მექანიკური შეცდომა მოხდა, ზომის ერთეული არასწორად იქნა მითითებული.
მყიდველი გასწორებას ითხოვს, ან რისი გაკეთება შეიძლება ასეთ დროს?

შეიძლება, თუ მასზე ა–ფ არ არის მიბმული. თუ მიბმულია, მაშინ უარყოფა მოგცენ ა–ფ–ზე, წაშალეთ და ს/ზ–ს კორექტირების შემდეგ ახალი გააგზავნეთ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 30 Apr 2013, 11:34
ინდ მეწარმეს სხვა ინდ მეწარმისგან შეუძლია უპროცენტო სესხის აღება?

თუ ვინმემ იცით პასუხი არ დაიზაროთ რა ძალიან გთხოვთ

Posted by: kranci 30 Apr 2013, 11:37
QUOTE
უპროცენტო სესხი

არსებობს? spy.gif

Posted by: Rioka1984 30 Apr 2013, 13:29
QUOTE
წესით ორისს რო აყენებ თავისით უნდა დაეყენებინა ეგეც ახლა ორისის საიტიდან შეგიძლია გადმოწერო oris.ge

დაუნლოუდებში Keyboard drivers and fonts ნახე და იქ მიხვდები რომელი დრაივერია შენი კომპისთვის ოპერაციული სისტემის მიხედვით, უცებ დაინსტალირდება და გადატვირთვის მერე უნდა იმუშაოს, ოღონდ მაგას catalan არადა finnish აწერია მაგრამ ერთი და იგივეა

Finnish თავისთავად მოყვება ორისს ისე როგორ იმუშავებ მარა ფონტის გადაყვანას ეგ ვერ აკეთებს

QUOTE
როცა შპს უხდის რეგისტრირებულ პირს მომსახურების ან ქირის თანხას, თვის განაცემთა ინფორმაციაში უნდა ჩაწეროს მაგ პირვნების მონაცემები? საშემოსავლოს იხდის ფიზიკური პირი.

თუ საშემოსავლოს ფიზიკური პირი იხდის შპს-მ აღარ უნდა ცაწეროს და თუ შპს უკავებს საშემოსავლოს მაშინ შპს-მ უნდა აჩვენოს განაცემთა ინფორმაციაში
* * *
QUOTE
ინდ მეწარმეს სხვა ინდ მეწარმისგან შეუძლია უპროცენტო სესხის აღება?

არ შეუძლია მაინც ჩაუთვლიან პროცენტად და დაბეგრიან რევიზიისას მინისტრის დადგენილი პროცენტით

Posted by: GიორGი 30 Apr 2013, 13:44
საწვავის ჩამოწერის რამე ნორმატივი არსებობს, მაქსიმუმი ან მინიმუმი
დიდ ან პატარა მანქანებზე?
თუ კი დამილინკეთ რა გთხოვთ smile.gif

Posted by: Rioka1984 30 Apr 2013, 13:53
QUOTE
საწვავის ჩამოწერის რამე ნორმატივი არსებობს, მაქსიმუმი ან მინიმუმი
დიდ ან პატარა მანქანებზე?
თუ კი დამილინკეთ რა გთხოვთ

ნორმატივი არ არსებობს, მანქანას რაც უწერია წვა პასპორტში იმის მიხედვით უნდა ჩამოწერო, თუ მეტს წვავს მაშინ ექსპერტიზის დასკვნა გინდა რომ ნორმაზე მეტს წვავს

Posted by: AGN 30 Apr 2013, 14:02
როცა შპს უხდის რეგისტრირებულ პირს მომსახურების ან ქირის თანხას, თვის განაცემთა ინფორმაციაში უნდა ჩაწეროს მაგ პირვნების მონაცემები? საშემოსავლოს იხდის ფიზიკური პირი,
გთხოვთ მიპასუხოოთ, ზოგი მიმტკიცებს, რადგან საშემოსავლო დეკლარაციაში არ ვწერ არაფერს, არც განაცემთა ინფორმაციაში უნდა დავწერო.

Posted by: Rioka1984 30 Apr 2013, 14:03
QUOTE
თუ საშემოსავლოს ფიზიკური პირი იხდის შპს-მ აღარ უნდა ცაწეროს და თუ შპს უკავებს საშემოსავლოს მაშინ შპს-მ უნდა აჩვენოს განაცემთა ინფორმაციაში
* * *

AGN

გიპასუხე ცოტა ზევით უკვე

Posted by: elene_yifshidze 30 Apr 2013, 14:32
QUOTE
elene_yifshidze
მე ვიცი, ეხლა ვამთავრებ მასთან კურსს და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ გამიმართლა მასთან რომ მოვხვდი.
გლდანში არის ტერიტორიულად.


PM ნახე smile.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 30 Apr 2013, 14:38
QUOTE (Rioka1984 @ 30 Apr 2013, 13:29 )
არ შეუძლია მაინც ჩაუთვლიან პროცენტად და დაბეგრიან რევიზიისას მინისტრის დადგენილი პროცენტით

როდესაც ი/მ იყენებს თავის ფულს ბიზნენის წამოსაწყებად მაშინაც უნდა დაბეგროს როგორც სესხის პროცენტი?

Posted by: GიორGი 30 Apr 2013, 14:48
Rioka1984
QUOTE
ნორმატივი არ არსებობს, მანქანას რაც უწერია წვა პასპორტში იმის მიხედვით უნდა ჩამოწერო, თუ მეტს წვავს მაშინ ექსპერტიზის დასკვნა გინდა რომ ნორმაზე მეტს წვავს

ოკ გასაგებია
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
როდესაც ი/მ იყენებს თავის ფულს ბიზნენის წამოსაწყებად მაშინაც უნდა დაბეგროს როგორც სესხის პროცენტი?

არა კაცო მისია და რასაც უნდა იმას იზამს
:დ


Posted by: Mr-Banks 30 Apr 2013, 15:02
QUOTE
მაინტერესებს, უცხოელი მომწოდებლისგან შეძენილი პროგრამა იბეგრება? ანუ პროგრამა დისკზე ჩაწერილი ღირს 500$. იბეგრება ლიცენზიის და/ან პროგრამის შეძენა 18%-ით?



ესე მგონია, ძნელ კითხვებს ვსვამ

Posted by: lacoste716 30 Apr 2013, 15:02
Red Hot Chili Peppers
როგორ დავაკორექტირო თუ მასწავლით ძაან დამავალებთ wink.gif
* * *
QUOTE (njnnjn @ 30 Apr 2013, 10:15 )
QUOTE (lacoste716 @ 29 Apr 2013, 17:55 )
გაგზავნილი და დასრულებული ელ-ზედნადების კორექტირება თუ არის შესაძლებელი?

მექანიკური შეცდომა მოხდა, ზომის ერთეული არასწორად იქნა მითითებული.
მყიდველი გასწორებას ითხოვს,  ან რისი გაკეთება შეიძლება ასეთ დროს?

შეიძლება, თუ მასზე ა–ფ არ არის მიბმული. თუ მიბმულია, მაშინ უარყოფა მოგცენ ა–ფ–ზე, წაშალეთ და ს/ზ–ს კორექტირების შემდეგ ახალი გააგზავნეთ

ანგარიშ ფაქტურა სჭორად არის გამოწერილი და მაინც უნდა გაუქმდეს? სხვა მეთოდი არ არსებობს?

Posted by: AGN 30 Apr 2013, 15:07
Rioka1984
გაიხარე, მე მეგონა მაინც უნდა ჩამეწერა და იმ გრაფაში სადაც წერია "დაკავებული გადასახადი" ნულს ჩავწერდი smile.gif

Posted by: niaaa82 30 Apr 2013, 15:24
QUOTE (njnnjn @ 30 Apr 2013, 10:15 )
QUOTE (niaaa82 @ 29 Apr 2013, 16:43 )
სალამი,
მოკლედ ჩვეულებრივად გამოწერილი ზედნადები, რომელზეც ფაქტურა არ დამიწერია

შეიძლება უკან დაბრუნება გავაკეთო და ნაშთზე გამოვწერო ფაქტურა რაც რეალურად იყიდა?



* * *
მომაქციეთ ყურაღება მომაქციეთ ყურადღებაააა  help.gif  help.gif  help.gif

ორნაირად შეგიძლია, ზედნადები დააკორექტირო და ამოშალო საქონელი რომელიც დაბრუნდა (მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩეკი არ ამოგირტყია),მერე ან–ფ–ს ჩვეულებრივად გააგზავნი. მაგრამ ამას ჯობია დაწერო უკან დაბრუნების ზედნადები, ხოლო ა–ფ–ში უნდა მიუთითო როგორც გაყიდვის ზედნადები, ასევე უკან დაბრუნების ზედნადები. საქონლის ამოშლა არ გჭირდება ა–ფ–დან, თვითონვე გამოაკლებს დაბრუნებულ საქონელს, ოღონდ მიაბი ორივე ზედნადები.

ფაქტურაში მთლიანი საქონელი უნდა ჩავწერო თუ რაც რეალურად გაიყიდა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 30 Apr 2013, 16:37
QUOTE (GიორGი @ 30 Apr 2013, 14:48 )
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
როდესაც ი/მ იყენებს თავის ფულს ბიზნენის წამოსაწყებად მაშინაც უნდა დაბეგროს როგორც სესხის პროცენტი?

არა კაცო მისია და რასაც უნდა იმას იზამს
:დ

გატარება როგორ გავაკეთო, ჯერ სალაროში შემოვიტანო და მერე გადავიხადო თუ როგორც ვალდებულება საწარმოს პერსონალის წინაშე?

Posted by: qondara 30 Apr 2013, 18:21
მაქვს ასეთი სიტუაცია. მომსახურებას მიწევს კომპანია რომელიც მეუბნება რომ არის უცხოური კომპანიის აგენტი და რეალურად მომსახურებას მიწევს არარეზიდენტი თვითონ არის შუამავალი და მაძლევს მხოლოდ ინვოისს. მაინტერსებს უნდა გადავიხადო თუ არა მე უკუდაბეგვრის დღგ და არარეზიდენტის საშემოსავლო.


Posted by: niaaa82 30 Apr 2013, 19:00
QUOTE (qondara @ 30 Apr 2013, 18:21 )
მაქვს ასეთი სიტუაცია. მომსახურებას მიწევს კომპანია რომელიც მეუბნება რომ არის უცხოური კომპანიის აგენტი და რეალურად მომსახურებას მიწევს არარეზიდენტი თვითონ არის შუამავალი და მაძლევს მხოლოდ ინვოისს. მაინტერსებს უნდა გადავიხადო თუ არა მე უკუდაბეგვრის დღგ და არარეზიდენტის საშემოსავლო.

ვის ინვოისს გაძლევს ?
არარეზიდენტის ? თუ თავისას?

ანგარიშსწორებას თუ რეზიდენსტს უკეთებ არ ბეგრავ, თუ იმათ მაშინ კი

Posted by: Rioka1984 1 May 2013, 00:20
QUOTE
როგორ დავაკორექტირო თუ მასწავლით ძაან დამავალებთ wink.gif

QUOTE
ანგარიშ ფაქტურა სჭორად არის გამოწერილი და მაინც უნდა გაუქმდეს? სხვა მეთოდი არ არსებობს?

ესეიგი კი აგიხსნეს მარა კიდევ განვავრცობ, თუ ზედნადები მიბმულია ანგარიშფაქტურაზე მაშინ კორექტირების საშუალება არ გაქვს, თუ არ არის მიბმული მაშინ რომ გახსნი ზედნადებს დაბლა არის ყვითლად კორექტირება და მერე რომელი საქონლის კორექტირებაც გინდა ზედ დააწკაბებ ერთხელ და გინდა წაშლი გინდა შეცვლი რაოდენობას, მერე მანდვე მწვანე ალამს დააჭერ, და ბოლოს დაბლა ცვლილებების გააქტიურებას
მე-2 ვარიანტი თუ ანგარიშფაქტურაზეა მიბმული და დადასტურებული მაშინ უკან დაბრუნების ზედნადებს გამოწერ რასაც იბრუნებ და მერე ანგარიშფაქტურას გახსნი და კორექტირებას მისცემ, ანგარიშფაქტურაში წერ უკვე უკან დაბრუნებულს კი არა, არამედ ახალ ნაშთს რასაც რეალურად ყიდულობს მყიდველი, ანუ უკან დაბრუნებულს ამოაკლებ

Posted by: lalelale 1 May 2013, 00:45
QUOTE (Mr-Banks @ 30 Apr 2013, 15:02 )
QUOTE
მაინტერესებს, უცხოელი მომწოდებლისგან შეძენილი პროგრამა იბეგრება? ანუ პროგრამა დისკზე ჩაწერილი ღირს 500$. იბეგრება ლიცენზიის და/ან პროგრამის შეძენა 18%-ით?



ესე მგონია, ძნელ კითხვებს ვსვამ

კი იბეგრება

Posted by: The DoctoR 1 May 2013, 09:22
qondara
QUOTE
მაქვს ასეთი სიტუაცია. მომსახურებას მიწევს კომპანია რომელიც მეუბნება რომ არის უცხოური კომპანიის აგენტი და რეალურად მომსახურებას მიწევს არარეზიდენტი თვითონ არის შუამავალი და მაძლევს მხოლოდ ინვოისს. მაინტერსებს უნდა გადავიხადო თუ არა მე უკუდაბეგვრის დღგ და არარეზიდენტის საშემოსავლო.

წარმომადგენლის მიერ გაწეული მომსახურება, თუ არარეზიდენტის მიერაა დაქირავებული, ითვლება წარმომადგენლის მიერ გაწეულ მომსახურებად

Posted by: qondara 1 May 2013, 10:35
niaaa82
The DoctoR
თავის ინვოისს მაძლევს. წარმომაგენლობა არაა აგენტია შუამავალი და იღებს საკომისიოს. ისე რომელ მუხლში წერია ეგ? მე შემოსავლებს მივწერე და პასუხს დავდებ რა მომწერეს.

Posted by: The DoctoR 1 May 2013, 10:42
qondara
მუხლი 178. წარმომადგენლის მიერ განხორციელებული ოპერაცია
1. წარმომადგენლის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდება ითვლება დამკვეთის ოპერაციად, გარდა წარმომადგენლის მიერ დამკვეთისათვის გაწეული მომსახურებისა.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილი არ ეხება საქართველოში არარეზიდენტის მიერ რეზიდენტი წარმომადგენლის მეშვეობით საქონლის მიწოდებას, როცა ეს არარეზიდენტი არ არის რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად საქართველოში. ამ შემთხვევაში დღგ-ით დაბეგვრის მიზნით მიწოდება წარმომადგენლის მიერ განხორციელებულად ითვლება.

Posted by: qondara 1 May 2013, 11:24
The DoctoR
წარმომადგენელი და აგენტი ერთი და იგივეა? ანუ ამ კომპანიას თავისი სახელი აქვს არარეზიდენტს სხვა სახელი.

Posted by: The DoctoR 1 May 2013, 11:41
qondara
მუხლი 244. აგენტის ოპერაციები
1. საქონლის/მომსახურების მიწოდება პირის მიერ, რომელიც არის სხვა პირის აგენტი (რწმუნებული), განიხილება როგორც ამ სხვა პირის (რწმუნებლის) ოპერაციები.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილი არ ეხება აგენტის მიერ იმ პირისათვის (რწმუნებლისათვის) გაწეულ მომსახურებას, რომლის აგენტიცაა.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილი არ ეხება საქართველოში არარეზიდენტის მიერ რეზიდენტი აგენტის მეშვეობით საქონლის მიწოდებას, როცა ეს არარეზიდენტი არ არის რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად საქართველოში. ამ შემთხვევაში დღგ-ით დაბეგვრის მიზნით მიწოდება ითვლება აგენტის მიერ განხორციელებულად.

ეს არის ძველი კოდექსის ჩანაწერი.
ანუ იგივეა ამ შემთხვევააში

Posted by: qondara 1 May 2013, 12:33
The DoctoR
დიდი მადლობა.
აი რა მომწერა შმოსავკების სამსაურმა:
1. თუ თქვენ რეალურად მომსახურებას გიწევთ არარეზიდენტი და თქვენ ხართ ინდმეწარმე ან იურიდიული პირი (შპს, სააქციო საზოგადოება და ა.შ), ამ შემთხვევაში საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის თანახმად,
არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, შემდეგი განაკვეთებით:
ა) დივიდენდები – ამ კოდექსის 130-ე მუხლის მიხედვით;
ბ) პროცენტები – ამ კოდექსის 131-ე მუხლის მიხედვით;
გ) საწარმოს, ორგანიზაციის ან/და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხები – 10 პროცენტით;
ფიზიკური პირისთვის გადახდილი საიჯარო მომსახურების თანხა − 20%;
ე) გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც საგადასახადო კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, – 10 პროცენტით;
ვ) ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი – 20%.

დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:
- არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება.
2. რარეზიდენტის მიერ საქართველოს წყაროდან მიღებული შემოსავალი (თუ ის არ მიეკუთვნება მის მუდმივ დაწესებულებას), იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით.

თუ უცხოური საწარმო ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირი საქართველოში ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას კანონმდებლობით განსაზღვრული პროფესიონალური სტატუსის მქონე შუამავლის, აგენტის ან ბროკერის მეშვეობით, რომელიც უფლებამოსილი არ არის, აწარმოოს მოლაპარაკებები ან ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ამ უცხოური საწარმოს ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის სახელით, მაშინ შუამავლის, აგენტის ან ბროკერის საქმიანობა არ წარმოშობს ამ უცხოური საწარმოს ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში.

Posted by: The DoctoR 1 May 2013, 12:53
QUOTE
რომელიც უფლებამოსილი არ არის, აწარმოოს მოლაპარაკებები ან ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ამ უცხოური საწარმოს ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის სახელით,

ეს ალბათ იმას ნიშნავს, რომ თუ ვინმე სხვისი სახელით "ჩალიჩობს" და მხოლოდ შუამავალია.

დღგ-ს ნაწილს რაც შეეხება
QUOTE
მუხლი 244. აგენტის ოპერაციები

აქ კიდევ თუ ოფიციალურად წარმოადგენს მას. (მაგალითად, "ჯეოსელის" წარმომადგენლები რეგიონში, რომლებიც ცალკე იურიდიული პირები არიან)

Posted by: nostradamuss 1 May 2013, 12:58
რა მაინტერესებს იცით? საქონლის ჩამოსაწერად გადასახადი რა კოდზე უნდა გადავიხადო ? და არის თუ არა გადასახადი დამოკიდებული ჩამოსაწერი საქონლის ღირებულბაზე ? მადლობა წიანსწარ

Posted by: The DoctoR 1 May 2013, 13:09
nostradamuss
20 ლარი კორ სტანდარტში. ანგარიში არ ვიცი user.gif

Posted by: nostradamuss 1 May 2013, 13:34

QUOTE
20 ლარი კორ სტანდარტში. ანგარიში არ ვიცი



იმედია ოპერატორებს ეცოდინბათ ხო ? wink.gif

Posted by: Rioka1984 1 May 2013, 15:34
QUOTE
იმედია ოპერატორებს ეცოდინბათ ხო ?

განცხადებას რომ ატვირთავ რს-ზე მაგ ID განცხადებით მიხვალ და გადაიხდი

Posted by: tatiana123 1 May 2013, 18:02
გთხოვთ დამეხმაროთ, მოგების დეკლარაციაში შესყიდული საქონელი მცირდება კაპიტალიზებადი ხარჯით და ჩამოდის 42-ე გრაფაში, მაგრამ ეს ხარჯი ჯერ კიდევ დევს 1600 ანგარიშზე და მონაწილეობს სასაქონლო მარაგების ნაშთში წლის ბოლოს, თუ შესყიდული საქონელი მცირდება კაპიტალიზებადი ხარჯით, სასაქონლო მარაგების ნაშთი წლის ბოლოს იგივე ციფრით არ მცირდება?

Posted by: mamuka117 1 May 2013, 18:03
ბასს 38 მინდა ქართულად ნათარგმნი, თუ არსებობს ვინმემ დამილინკეთ რა

Posted by: Ti-Ni 2 May 2013, 12:00
tatiana123

შეკითხვა ვერ გავიგე. ესეიგი გაინტერესებს, რა კავშირია მე-18, მე-20 და 42-ე გრაფების მონაცემებს შორის?

Posted by: Mr-Banks 2 May 2013, 12:25
Ti-Ni


ერთ კითხვაზე მიპასუხე რა... წინასწარ მადლობა

1 მარტს A კომპანიამ მომაწოდა საქონელი - ინვოისში წერია საქონელი 100 ლარი; ტრანსპორტირება 50 ლარი.

10 მარტს გადავუხადე თანხა.


ეს გატარება სწორია?

1610 / 3110 - 100 ლარი

-------------------------------------
3110 / 1210 - 100 ლარი
7340 / 1210 - 50 ლარი

Posted by: The DoctoR 2 May 2013, 12:32
Mr-Banks
ეგ ტრანსპორტირება თვითღირებულებაში არ შევა?

შეძენა 1610-3110 100 ლარი ან 150
7340-3110 თუ 50 ლარი აქ ჩამოვა
და 3110-1210

Posted by: Ti-Ni 2 May 2013, 13:23
Mr-Banks
The DoctoR

ჩემი მოკლე მოსაზრებით smile.gif :
თუ ყიდვა-გაყიდვაა და არა წარმოება, იქნება
დ. 1610 _ 150ლ
კ. 3110 1 _100ლ
კ. 3110 2 _50ლ

ზოგი კი უშვებს პირდაპირ ხარჯში ტრანსპორტირების ხარჯს ისე და მაშინ იქნება
დ. 1610 _ 100ლ
კ. 3110 1 _100ლ

დ. 7210 xx _ 50ლ
კ. 3110 2 _ 50ლ

7340-ზე ალბათ არ იქნება იმიტომ, რომ მად გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები აღირიცხება. არა?

თუ წარმოებაა კიდევ, მაშინ 71XX ანგარიშზე იქნება შესყიდვისას ტრანსპორტირების ხარჯი.
მე ასე დავალაგებდი და რა ვიცი smile.gif




Posted by: Mr-Banks 2 May 2013, 14:02
The DoctoR
QUOTE
3110-1210



აქ მთლიანად 150 ლარი გადავა, ხომ?


Ti-Ni
QUOTE
დ. 1610 _ 150ლ
კ. 3110 1 _100ლ
კ. 3110 2 _50ლ


3110-ს ორი ცალი ქვე ანგარიში რად უნდა? ერთი და იგივე კომპანიას არ ვაძლევ 150 ლარს?


აააა, 7210-ს გავუხსნი ქვე-ანგარიშს ტრანსპორტირებისთვის და აქ გავატარებ, ხომ?

გასაგებია. ის მითხარი, 3110-ზე 2 ქვე-ანგარიში რათა, რათა, რათა biggrin.gif


Posted by: burdga_777 2 May 2013, 14:35
Mr-Banks
თვითღირებულებას ემატება ყველა ხარჯი გარდა უკან ამოღებისა ანუ დღგს გარდა რომელზეც იკეთებ ჩათვლას
თუ წარმოება არ ხდება 1610 ზე აითებ, თუ წარმოება ხდება ნედლეულზე 1620.
დ 1610 150 ლ
კ 3110 150 ლ ( თუ იგივე კომპანია გიწევს ტრანსპორტირებას)

თუ სხვა კომპანია მაშინ
დ 1610 150ლ
კ 3110( ა კომპანია) 100
კ 3110 (ბ კომპანია) 50 ლ

ჩამოწერა მოხდება 1610 ის შემთხვევაში 7210-ზე , წარმოების შემთხვევაში 7110 -ზე
გადახდა
დ 3110 150
კ 1210 150

* * *
50 ლარი არ ჩამოვა თავიდანვე, გაყვება როცა საქონელი გაიყიდება თვითღირებულების ჩამოწერის დროს
* * *
მე მაქვს ერთი ასეთი კითხვა თუ გქონიათ ვინმეს შეხება
არის სახაჭაპურე რომელიც არ იყენებს დაქირავებით შრომას და შემოსავალი არ აღწევს 30 000 ლარს წელიწადში და ამ მხვრივ აკმაყოფილებს მიკრო ბიზნესის სტატუსის მოთხოვნებს, მაგრამ იქვე თან ყიდის სასმელებს ( კოკა-კოლას, წვენს და ა.შ) რომელიც უკვე ვაჭრობაა და არ შეიძლება ამ საქმიანობით აღნიშნული სტატუსის მიღება.
შესაძლებელია თუ არა სასმელების ყიდვა ჩვეულებრივი დაბეგვრით განვახორციელო, ხოლო ხაჭაპურის წარმოება მიკრო ბიზნესის სტატუსით. თუ სასმელები ამოვიღო გაყიდვიდან და მარტო ხაჭაპური ვყიდო) თუ სასმელები სხვა ინდ.მეწარმეს დავაწერო და თავისი სახელით ვწერო?
ასეთი კითხვა მივწერე ზუსტად შემოსავლების სამსახურს და პასუხი მივიღე, "დიახ სასმელების ყიდვა-გაყიდვა არის ვაჭრობა და არ შეიძლება სტატუსის მინიჭებაო))
ახალი მითხრა რაღაც და აღარ ჩავთვალე მეორე კითხვა გამეგზავნა))
გმადლობთ წინასწარ

Posted by: Natalya_B 2 May 2013, 15:18
ძალიან გთხოვთ მომეხმარეთ. ადრე გეკითხებოდით მაგრამ ბოლომდე ვერ გავიგე. ქვემოთ მოვიყვანე გატარებები და რაც პარკს ეხება შემისწორეთ რა.
QUOTE
Maribeli
გამარჯობათ. იქნება მეც მიპასუხოთ. მაღაზიაში გვაქვს პარკები, რომლებშიც ვდებთ გაყიდულ საქონელს. ნაყიდია ოფიციალურად და ბალანსზეც აყვანილი. ამ პარკებს ცალკე არ ვყიდით. როგორ უნდა ჩამოვწეროთ და რეალიზაციაში უნდა გავუშვათ თუ არა? წინასწარ მადლობა

ჩვეულებრივ დაბეგრე როგორც რეალიზაცია. ესე ვაკეთებ, ათასჯერ მაქვს ეს ნაკითხი, ჩამოწერე თვითღირებულებით


დავბეგრო როგორც რეალიზაცია - ეს ვერ გავიგე. პარკები მაქვს 1620 ზე. გავყიდე რაღაცა ნივთი. ვატარებ

1110-6110 (ნივთის ღირებულება)
6110-3330 (დღგ)
7210-1610 (ნივთის ჩამოწერა)
და აქ ვატარებ
7111 - 1620 (პარკის თვითღირებულება)

Posted by: Protea 2 May 2013, 15:43
"საგადასახდო კონტროლის განხორციელების მიზნით, გევალებათ ხუთი დღის ვადაში წარმოადგინოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა სერია ბბ-05 ნომერი *******".

ახლა მომივიდა ეს შეტყობინება და რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული? რატომ მოუნდათ მაინც და მაინც ეს ფაქტურა? :S

Posted by: cava 2 May 2013, 17:32
შეტყობინება
საგადასახდო კონტროლის განხორციელების მიზნით, გევალებათ ხუთი დღის ვადაში წარმოადგინოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა სერია ბბ-05 ნომერი 2644519

მეც მივიღე. და რაც მთავარია, ასეთი ნომრით ვერ ვნახე ჩემთან. თუ შეიძლება ნომერი რომ მომწეროთ? იგივე ხომ არაა?

Posted by: Mr-Banks 2 May 2013, 21:15
burdga_777
QUOTE
1 მარტს A კომპანიამ მომაწოდა საქონელი - ინვოისში წერია საქონელი 100 ლარი; ტრანსპორტირება 50 ლარი.

10 მარტს გადავუხადე თანხა.



ანუ, როგორ იქნება ბოლო-ბოლო... სამმა კაცმა მომწერა და სამივემ სხვადასხვანაირად. biggrin.gif ტრანსპორტირებას იგივე კომპანია მიწევს. დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ. აღრიცხვა ხდება საკასო მეთოდით.



ანუ საქონლის მიღება ავანსად იქნება:

1610 / 3110 - 150 ლარი

გადახდა იქნება: 3110 / 1210 - 150 ლარი

ესე იქნება???



Posted by: ვასასი 2 May 2013, 21:33
Protea
cava
როგორც ჩანს ერთ ფაქტურას ეძებენ და ყველას უგზავნიან შეტყობინებას. თუ ასეთუ ნომერი არ გაქვთ, მშვიდად განაგრძეთ მუშაობა.
ადრე ხელით რომ ვავსებდით, დამიბარეს და მიმატანინეს 1 ფაქტურა, მეორე მხარესაც მოატანინეს იგივე ფაქტურის პირი, შეხედეს-შეცდომით იყო ერთი ციფრი დეკლარაციაში შეტანილი, იქვე ჩაასწორეს და გამოგვიშვეს.

Posted by: burdga_777 3 May 2013, 01:55
Mr-Banks
კი ეგრეა, საქონლის კრედიტით ყიდვაა.

Posted by: Mr-Banks 3 May 2013, 02:04
burdga_777
QUOTE
50 ლარი არ ჩამოვა თავიდანვე, გაყვება როცა საქონელი გაიყიდება თვითღირებულების ჩამოწერის დროს



ვთქვათ მივყიდე ეგ საქონელი B კომპანიას 200 ლარად (100+50 ასაღები ფასი იყო), როგორ იქნება?


6110 / 1610 - 200 ლარი

7210 / ???



Posted by: maverick16 3 May 2013, 02:45
QUOTE
ვთქვათ მივყიდე ეგ საქონელი  B  კომპანიას 200 ლარად  (100+50  ასაღები ფასი  იყო),  როგორ იქნება?  6110 / 1610  -  200 ლარი7210 / ???

ეგრე რატო, ესე იქნება.
1. 1110/6110-200
2. 7210/1610-150

Posted by: bikako25 3 May 2013, 09:01
ოფისი ვიქირავე ფიზიკური პირისაგან. ბუღალტერი მეუბნება რომ გადახდილ ქირას ხარჯებში ვერ გავატარებ. რა მოვიმოქმედო?

Posted by: Mr-Banks 3 May 2013, 13:02
maverick16
QUOTE
ეგრე რატო, ესე იქნება.
1. 1110/6110-200
2. 7210/1610-150



მადლობა. 50 ლარი ამ 150 ლარიდან ტრანსპორტირების ხარჯი იყო და მაინც ესე გატარდება, ხომ? დიდი მადლობა

Posted by: Rioka1984 3 May 2013, 15:24
QUOTE
"საგადასახდო კონტროლის განხორციელების მიზნით, გევალებათ ხუთი დღის ვადაში წარმოადგინოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა სერია ბბ-05 ნომერი *******".

ახლა მომივიდა ეს შეტყობინება და რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული? რატომ მოუნდათ მაინც და მაინც ეს ფაქტურა? :S



QUOTE
შეტყობინება
საგადასახდო კონტროლის განხორციელების მიზნით, გევალებათ ხუთი დღის ვადაში წარმოადგინოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა სერია ბბ-05 ნომერი 2644519

მეც მივიღე. და რაც მთავარია, ასეთი ნომრით ვერ ვნახე ჩემთან. თუ შეიძლება ნომერი რომ მომწეროთ? იგივე ხომ არაა?

ადრეც გამოგზავნეს ესე აფსოლიტურად ყველასთან შეცდომით და იგივე იქნება მარა ეხლა მე არ მომსვლია და დააზუსტეთ თუ არ გაქვთ ეგ ფაქტურა გაანებეთ თავი

QUOTE
ოფისი ვიქირავე ფიზიკური პირისაგან. ბუღალტერი მეუბნება რომ გადახდილ ქირას ხარჯებში ვერ გავატარებ. რა მოვიმოქმედო?

ფიზიკური პირისგან როგორ ვერ გაიტარებ, მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონესგან ვერ გაიტარებ ხარჯებში მხოლოდ

Posted by: tatiana123 3 May 2013, 16:10
შეკითხვა ვერ გავიგე. ესეიგი გაინტერესებს, რა კავშირია მე-18, მე-20 და 42-ე გრაფების მონაცემებს შორის?


დიახ, მოგების დეკლარაციაში კოდექსის მიხედვით მე-20-ე გრაფას ვაკლებთ კაპიტალიზებად ხარჯს, სასაქონლო ნაშთი წლის ბოლოს არის ის, რაც დევს 1600 ანგარიშზე წლის ბოლოს, მაგრამ მასში შედის კაპიტალიზებადი ხარჯიც, რომელიც ჯერ კიდევ არაა ძირითადი საშუალება. მე-18-ე გრაფა უნდა შემცირდეს თუ არა იგივე კაპიტალიზებადი ხარჯით?

Posted by: The DoctoR 3 May 2013, 16:13
tatiana123
თუ არაა ძირითადი საშუალება და ჯერ ისევ საქონელია, მაშინ ჩვეულებრივად ხდება ყველაფერი. როცა საქონელი იქცევა ძირითად საშუალებად ან მის შემადგენელ ნაწილად, იმ წელს შეამცირებ ნაშთს და შეძენებს (ან რომელიმეს საქონლის შეძენის პერიოდის მიხედვით).

Posted by: Buffered 3 May 2013, 16:15
მეგობრებო,
რაიმე ძვრა თუ არის საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ელექტრონული ვაჭრობის კუთხით?
კერძოდ, რა გზა არსებობს, რომ შპს-მ გადაუხადოს თანხა ფიზიკურ პირს უნაღდო ანგარიშსწორებით, თუ საუბარია მცირე თანხებზე (მაგალითად 50-100 ლარამდე) და ადგილი არ აქვს განმეორებით გადახდებს. აუცილებელია თუ არა ისევ ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების ქაღალდზე ან ელექტრონული სახით გაფორმება/ჩაბარება?
კითხვა მეორენაირად რომ ჩამოვაყალიბოთ - როგორ შეიძლება და რა გზები არსებობს, რომ შპს-მ ხარჯებში აჩვენოს ფიზიკური პირისთვის გადახდილი თანხა ელექტრონული ვაჭრობის შემთხვევაში?

მადლობა! smile.gif

Posted by: tatiana123 3 May 2013, 16:18
QUOTE
თუ არაა ძირითადი საშუალება და ჯერ ისევ საქონელია, მაშინ ჩვეულებრივად ხდება ყველაფერი. როცა საქონელი იქცევა ძირითად საშუალებად ან მის შემადგენელ ნაწილად, იმ წელს შეამცირებ ნაშთს და შეძენებს (ან რომელიმეს საქონლის შეძენის პერიოდის მიხედვით).


არა, ასე არ არის, საქონელი რომელიც მომავალ წელს იქცევა ძირითად საშუალებად, წელს კაპიტალიზებადი ხარჯია და მოგების დეკლარაციაში 42 გრაფაში აღირიცხება

Posted by: The DoctoR 3 May 2013, 16:20
tatiana123
ასეთი ჩანაწერი არის სადმე? არ გამიგია ანალოგიური რამ...

Posted by: tatiana123 3 May 2013, 17:09
QUOTE
ასეთი ჩანაწერი არის სადმე? არ გამიგია ანალოგიური რამ...



http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb/mukhli-41-mogebis-gadasakhadis-deklaratsiis-shevseba იხ. გ.ა პუნქტი

Posted by: bikako25 3 May 2013, 17:38
Rioka1984
აბა დამაკვალიანე როგორ ავხახო ხარჯებში ოფისის ქირა. ქირის ფულს ხელზე ვუხდი მოიჯარეს.

Posted by: The DoctoR 4 May 2013, 10:49
tatiana123
"გარდა კაპიტალიზირებადი ხარჯებისა" მომავალ პერიოდში რატო გულისხმობ? მე თუ სამშენებლო მასალა ვიყიდე და ნაშთი დამრჩა წლის ბოლოს, აქ კაპიტალიზირება ბუნებრივია არსად არ იქნება; ხოლო ის ფაქტი რომ მე მომავალში ამ მასალით ქონების ღირებულებას გავიზრდი, ჯერ კიდევ არ არის ფაქტი (შეიძლება მხოლოდ მიმდინარე რემონტი ჩავატარო, ან 100% გამოქვითვა მქონდეს).
ასე რომ, ჩემი აზრით, კაპიტალიზირებად ხარჯს მაშინ აქვს ადგილი, როცა მოხდება მისი გაწევა. (სხვათაშორის ხარჯების გაწევის მომენტის განმარტებაშიც "მომავალი პერიოდის ხარჯის" ცნება არ არის. ხარჯი აღიარდება მაშინ, როდესაც მოხდება მისი გაწევა).

Posted by: Rioka1984 4 May 2013, 12:17
bikako25
დ7420 კ/3110 მაგ: 200 ლარი
დ3110 კ/1110 200 ლარი

Posted by: sicxe 5 May 2013, 13:18
გამარჯობათ, ანდროიდიდან აგზავნით ვინმე ზედნადებებს? იგზავნება? მუშაობს?
http://www.ebay.com/itm/10-1-Google-Android-4-03-Tablet-PC-8GB-1GB-DDR3-HDMI-Bundle-10-Keyboard/230941040324?pt=US_Tablets&hash=item35c5289ec4 ამის შეძენა მინდა და ლეპტოპზე უფრო ადვილია სატარებლად, მირჩევთ რამეს?

Posted by: maverick16 6 May 2013, 11:43
Mr-Banks
QUOTE
მადლობა.  50  ლარი ამ 150 ლარიდან ტრანსპორტირების ხარჯი  იყო და მაინც ესე გატარდება, ხომ? დიდი მადლობა

მაგ ხარჯს თვითღირებულებას მაშინ ვუმატებ ხოლმე როცა განუბაჟებულია საქონელი ან როცა ძირითადი საშუალებაა. მარა საქონელზეც შეიძლება და თუ თვითღირებულებაში შეიყვან ეგრე გატარდება თუ არადა ცალკე ხარჯში
* * *
sicxe
კი დაჟე ანდროიდ ტელეფონიდან ვაგზავნი მოშნი ტელეფონი უნდა იყოს ოღონდ. მაგრამ მე პატარა ნეთბუქს გირჩევდი 500 ლარები ღირს და ექსელშიც იმუშავებ რამე რო იყოს და სხვა პროგრამებსაც გაუშვებ smile.gif

Posted by: Ti-Ni 7 May 2013, 14:34
"გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 2 მაისს თქვენს პორტალზე გამოიგზავნა შეტყობინებები საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის თაობაზე. თუ აღნიშნული ფაქტურები არ გეკუთვნით თქვენ მოთხოვნილი ინფორმაცია დატოვეთ რეაგირების გარეშე."

არაფერი მოთხოვნა არ მოსულა ამ შეტყობინების გარდა, ვერსად ვერაფერი ვნახე და სად უნდა მოსულიყო, ხომ არ გამომრჩა რამე?

მაინტერსებს კიდევ: დამფუძნებლები ორ ფირმას აერთიანებენ. რა არის საჭირო, რა უნდა გაკეთდეს? ფირმების აუდიტორული შემოწმება შეერთებამდე სავალდებულოა? საშემოსავლო სამსახურის მიერ უნდა გაკეთდეს რამე, შემოწმება ან ასეთი? 3 წელია ფირმები არსებობს და არ შემოწმებულა ჯერ არც საგადასახადოსგან და არც სხვა აუდიტორისგან. ან სად ვნახო ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია?


Posted by: The DoctoR 7 May 2013, 15:37
Ti-Ni
QUOTE
მაინტერსებს კიდევ: დამფუძნებლები ორ ფირმას აერთიანებენ. რა არის საჭირო, რა უნდა გაკეთდეს? ფირმების აუდიტორული შემოწმება შეერთებამდე სავალდებულოა? საშემოსავლო სამსახურის მიერ უნდა გაკეთდეს რამე, შემოწმება ან ასეთი? 3 წელია ფირმები არსებობს და არ შემოწმებულა ჯერ არც საგადასახადოსგან და არც სხვა აუდიტორისგან. ან სად ვნახო ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია?

საჯაროში დაწერ განცხადებას შერწყმაზე. შემდეგ საგადასახადო ბარათების გასაერთიანებლად იქ დაწერ განცხადებას. თუ რაიმე უზუსტობები იქნება, წერილობით პასუხს მიწერ და ვსო.

maverick16
QUOTE
ანდროიდ ტელეფონიდან ვაგზავნი

ეგ აპლიკაცია სად შეიძლება რომ ვნახო?

Posted by: patiii88 7 May 2013, 16:24
გამარჯობათ, ჩ. გ. დ-ს დაკარგვის შემთხევაში როგორ უნდა მოვიქცე? რამოდენიმე ფურცელი არ იყო მიცებებული და დამეკარგა და როგორ უნდა მოვიქცე? დავიკიდოო?

Posted by: kranci 7 May 2013, 16:31
patiii88
თუ საგადასახადოში გაქვს აღებული, მაშინ რომელიმე სერვის ცენტრში განაცხადე, განცხადებას დაგაწერინებენ დაკარგვის შესახებ.

Posted by: GOG(IT)A 7 May 2013, 18:32
QUOTE
ეგ აპლიკაცია სად შეიძლება რომ ვნახო?


მე უაპლიკაციოდ პირდაპირ საიტიდან გავაგზავნე!

Posted by: bikako25 7 May 2013, 20:03
Rioka1984
ჩემნაირი მოკვდავებისთვის ცოტა გასაგებ ენაზე ვერ ამიხსნით?
* * *
ხელფასების დაკავებული საშემოსავლო გადავრიცხე 30 აპრილს. 15 მაისამდე უნდა გავაგზავნო დეკლარაცია ხოM/?
ხო აისახებოდა საბიუჯეტო გადარიცხვა იმ დღესვა?
რს. გე სად ვნახავ გადახდილი მაქვს თუ არა ეს საშემოსავლო? სად უნდა ჩანდეს?

Posted by: zandrukella 8 May 2013, 16:42
იმ შემთხვევაში როდესაც გაქვს მხოლოდ ჩგდ (ანგარიშფაქტურისა და ზედნადების გარეშე) არის თუ არა ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი დკუმენტი

Posted by: tatiana123 8 May 2013, 19:10
QUOTE
"გარდა კაპიტალიზირებადი ხარჯებისა" მომავალ პერიოდში რატო გულისხმობ? მე თუ სამშენებლო მასალა ვიყიდე და ნაშთი დამრჩა წლის ბოლოს, აქ კაპიტალიზირება ბუნებრივია არსად არ იქნება; ხოლო ის ფაქტი რომ მე მომავალში ამ მასალით ქონების ღირებულებას გავიზრდი, ჯერ კიდევ არ არის ფაქტი (შეიძლება მხოლოდ მიმდინარე რემონტი ჩავატარო, ან 100% გამოქვითვა მქონდეს).
ასე რომ, ჩემი აზრით, კაპიტალიზირებად ხარჯს მაშინ აქვს ადგილი, როცა მოხდება მისი გაწევა. (სხვათაშორის ხარჯების გაწევის მომენტის განმარტებაშიც "მომავალი პერიოდის ხარჯის" ცნება არ არის. ხარჯი აღიარდება მაშინ, როდესაც მოხდება მისი გაწევა).




გასაგებია, თქვენ ძალიან დამეხმარეთ, თორემ ორი წლის მოგების დეკლარაციის დაზუსტებას ვაპირებდი. დიდი მადლობა. მაგრამ ერთი კითხვა კიდევ მაქვს: თუ შეიძლება საქონელი იმპორტის დროს ავიღო შემოსავალში მოცულობის მიხედვით, შემდეგ გადავიყვანო კილოგრამებში და ისე გავყიდო? ერთ ტრაილერში აწყვია პენოპლასტი და ცემენტი, და წონის მიხედვით ხარჯების გადანაწილება არ აწყობთ. საგადასახადო მხრით რამეს დავაშავებ?

Posted by: phiphqia 8 May 2013, 23:19
მოგესალმებით ყველას, ასეთი გამოუვალი სიტუაცია მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ
ინდ მეწარმეა და ჩეკების მიხედვით ავიდა 100 000 ლარზე და დადგა დღგ-ს გადამხდელად, ამასთან ამ ერთი წლის მანძილზე ჰქოდნა ბანკში ჩამორიცხული თანხა იმაზე რომ ერთ-ერთმა კომპანიამ გადაუხადა აღნიშნული ფული იმისთვის რომ გარკვეული დროის მანძილზე ითანამშრომლებდნენ მხოლოდ ამ კომპანიასთან კონკრეტულ პროდუქციაზე და ამ პროდუქციას არ მიიღებდა სხვა კომპანიიდან( ანუ საჩუქარი, არასაოპერაციო შემოსავალი, რომელიც 2012 წელს შემოსავალში ვაღიარე და დავბეგრე), + ჰქონდა კიდე პრომო საჩუქრები მიღებული საქონლის სახით, + სარეკლამო ბანერი საჩუქრად. ამათან აღნიშნული მეწარმეს ამ 12უწყვეტი კალენდარული თვის მანძილზე ჰქონდა დროებით შეჩერება.
შეკითხვა: ითვლება თუ არა დღეს სავალდებულო რეგისტრაციის დროს სამივე სახის შემოსავალი დღგ-თი დასაბეგრ შემოსავლად? ანუ აღნიშნული შემოსავლები თუ დაემატება საკასო აპარატით მიღებულ შემოსავლებს,გამოდის რომ დღგ რეგისტრაცია მოხდა დაგვიანებით.
და კიდე, როცა 12 უწყვეტი კალენდარული თვის მანძილზე მოხდა სამეწარმეო საქმიანობის შეჩერება და შემდეგ აღდგენა,დღგ-ს სავალდებულო რეგისტრაციამდე შემოსავალი სამეწარმეო საქმიანობის აღდგენის შემდეგ უნდა დავთვალო თუ შეჩერებამდე რაც მივიღე შემოსავალი ეგეც უნდა დავუმატო?

Posted by: The DoctoR 9 May 2013, 00:01
tatiana123
QUOTE
თუ შეიძლება საქონელი იმპორტის დროს ავიღო შემოსავალში მოცულობის მიხედვით, შემდეგ გადავიყვანო კილოგრამებში და ისე გავყიდო? ერთ ტრაილერში აწყვია პენოპლასტი და ცემენტი, და წონის მიხედვით ხარჯების გადანაწილება არ აწყობთ. საგადასახადო მხრით რამეს დავაშავებ?

როგორც გაქვს ინვოისში ზომის ერთეული ისე აღრიცხე. შენ რომ "კგ"-ში აიყვანო და მერე მეტრებში, ცალობაში ან სხვა ერთულში გაყიდო, დაგჭირდება ექსპერტის დასკვნა, რომ 1 კგ პენოპლასტი = 10 მეტრს, ან 5 ცალს და ა.შ.

phiphqia
საქმიანობის შეჩერება არამგონი გათვალისწინებული რომ იქნეს, დანარჩენს რაც შეეხება - საჩუქრები არ დაემატება დასაბეგრ ბაზას, რადგან მიწოდებას არ აქვს ადგილი. ბანკში ჩამორიცხული თანხა სავარაუდოდ ე.წ. "ექსკლუზივია" (დისტრიბუციაში ასე უძახიან) და როგორც მომსახურება ისე ჩაითვლება. ჩემი აზრით ჩეკს+ბანკში ჩამორიცხული თანხა არის გასათვალისწინებელი.

Posted by: ვასასი 9 May 2013, 00:44
როგორი სახის იურიდიულ პირად ჯობია დარეგისრირება , როდესაც პირს აქვს თონე, რომელიც არ ექვემდებარება ფიქსირებული გადასახადის გადახდას რადგანაც თვითონ ღუმელი არ შეესაბამება შესაბამის მოთხოვნებს.(არ არის ჩAსაკრავი)ფიქსირებული გადასახადი (50ლ) კი მხოლოდ თიხის/აგურის ჩასაკრავ თონეებზე ვრცელდება.
შპს.არ განიხილება. ჩვეულებრივ ინდ მეწარმედ დარეგისტრირდეს, მცირე ბიზნესის სტატუსი მიიღოს, თუ მიკრო ბიზნესის სტატუსი?
პირის წლიური ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 12000 ლარს.

Posted by: burdga_777 9 May 2013, 02:39
ვასასი
და როცა აკმაყოფილებ მიკრო ბიზნესის სტატუსის მოთხოვნებს სხვა რაღა შეღავათი გინდა არ იხდი გადასახადს. და თუ შპს არ განიხილება შესაბამისად იურიდიულ პირად ვერ დარეგისტრირდები, ინდ. მეწარმე არ არის იურიდიული პირი, ხოლო მიკრო ბიზნესისათვის არც ინდ. მეწარმედ რეგისტრაციაც გჭირდება, ასე რომ ყველაზე კარგი ვარიანტია მიკრო ბიზნესის სტატუსი

Posted by: bikako25 9 May 2013, 09:07
ხელფასების დაკავებული საშემოსავლო გადავრიცხე 30 აპრილს. 15 მაისამდე უნდა გავაგზავნო დეკლარაცია ხოM/?
ხო აისახებოდა საბიუჯეტო გადარიცხვა იმ დღესვა?
რს. გე სად ვნახავ გადახდილი მაქვს თუ არა ეს საშემოსავლო? სად უნდა ჩანდეს?

Posted by: afrika 9 May 2013, 10:10
მოგესალმებით ყველას,გთხოვთ არ დაიზაროთ და გამცეთ პასუხი.მიმდინარე გადასახდელებს თუ სჭირდება დეკლარაციის შევსება?და თანხა როგორც წლიური გადავიხადო იმ ანგარიშზე უნდა ჩავრიცხო?

Posted by: Ti-Ni 9 May 2013, 11:56
ვასასი

თუ იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობასაც მოელით სერიოზული რაოდენობით, მაშინ ისეთ გადამხდელად დარეგისტრირდით, რომ თქვენი საბუთით ხარჯების გამოქვითვა შეეძლოს შპს-ს.

bikako25
საშემოსავლო არ უნდა გადარიცხო უფრო გვიან, ვიდრე ხელფასები გაეცი. დეკლარაცია 15-მდე უნდა გააგზავნო. აისახებოდა აუცილებლა. პირად ბარათზე ნახე rs.ge-ზე შენს გადამხდელის გვერდზე.

afrika

დეკლარირება არ სჭირდება და კი, იმავე ანგარიშებზე გადარიცხავ.


...
შეკითხვა მაქვს უცნაური: შპს-მ იყიდა რაღაც ნივთები და თანხა სრულად იქნა გადახდილი და ჩეკიც არის სრულ თანხაზე. მოგვიანებით ნივთების ნაწილი დაბრუნდა. შესაბამისი თანხა, რომელიც გამყიდველმა დაუბრუნა მყვიდველ შპს-ს, სალარო აპარატში უნდა გატარდეს? მე მგონია, რომ _ რათქმაუნდა.
* * *
The DoctoR

დიდი მადლობა! smile.gif

Posted by: toi toto 9 May 2013, 13:58
ვინმეს 2010 წელს როგორი სასაქონლო ზედნადებიც იყო , ელექტრონული ფორმა ხომ არა გაქვთ?

Posted by: phiphqia 9 May 2013, 14:06
phiphqia
საქმიანობის შეჩერება არამგონი გათვალისწინებული რომ იქნეს, დანარჩენს რაც შეეხება - საჩუქრები არ დაემატება დასაბეგრ ბაზას, რადგან მიწოდებას არ აქვს ადგილი. ბანკში ჩამორიცხული თანხა სავარაუდოდ ე.წ. "ექსკლუზივია" (დისტრიბუციაში ასე უძახიან) და როგორც მომსახურება ისე ჩაითვლება. ჩემი აზრით ჩეკს+ბანკში ჩამორიცხული თანხა არის გასათვალისწინებელი.[/QUOTE]



მადლობთ გამოხმაურებისთვის, მიწოდებად ის მაინც ხომ ითვლება პროდუქცია რომ აჩუქა? ნუ შეიძლება რეკლამის საჩუქარი არ ჩავთვალო მაგრამ პროდუქცია რომ აჩუქეს ამას რა ვუყო? sad.gif

Posted by: bikako25 9 May 2013, 14:10
Ti-Ni
კონკრეტულად სად აისახება? სად მოვძებნო?

Posted by: phiphqia 9 May 2013, 14:15
ელ-ენერგიის, გაზისა და წყლის გადასახადებზე დღგ-ს ჩათვლებს ვერ გავიკეთებ მგონი არაა? გათავისუფლებულნი არიან დღგ-სგან?

Posted by: bikako25 9 May 2013, 14:25
ვრ ვიპოვე სად უნდა იყოს ასახული? rs. ge - ზე არარის სასხული. მე ვერ ვიპოვე სად უნდა იყოს კონკრეტულად?

Posted by: kranci 9 May 2013, 14:27
bikako25
შედარების აქტში ნახე? შეიძლება ახლა არ იყოს ასახული, მაგრამ 15-ში აუცილებლად აისახება თუ სწორ კოდზე გადარიცხე.

Posted by: Ti-Ni 9 May 2013, 14:29
phiphqia

ფაქტურები მოდის ჩვეულებრივ და დღგ-ს თანხაც მითითებულია და გათავისუფლებულები როგორ არიან? სულ ვითვლი მე. ხელით შემყავს რეესტრში ფაქტურის ნომერი და ასე შემდეგ. ვცდები?

bikako25

შედი შენს გვერდზე rs.ge-ზე, მერე გახსენი "შედარების აქტი/პირადი ბარათი", მონიშნე თარიღი, მერე გადადი პირად ბარათში, აირჩიე რომელი გადასახადის ნახვა გინდა_დღგ, საშემოსავლო, ქონება თუ ა.შ._ და იქნება მად ყველაფერი დაწვრილებით. რომ გადარიცხავდი, გადარიცხვაც იქნება და მერე ეწერება იგივე თანხით დაერიცხა სავარაუდოო.ანუ ეს ნიშნავს, რომ წინასწარ დაგარიცხა საშემოსავლო გადახდისტანავე. დეკლარაციას რომ გააგზავნი, თუ ნაკლები გამოვა მაგ გადარიცხულ თანხაზე, სხვაობა ზედმეტობაში დაგიჯდება. თუ _არა და პირიქით.

Posted by: ვასასი 9 May 2013, 15:00
ვაიმე დაბნეული ვარ. ახლობელი არის ინდ.მეწარმე რომელსაც აქვს თონე, იყენებს 1 დაქირავებულ პირს. სულ აბურდული აქვს ბუღალტერია როგორც ჩანს, ხან საბუთი აკლია და ხანაც ჩეკები არაა შესაბამისად ამორტყმული. ეს დაბეგვრის რეჟიმი მასზე არ ვრცელდება, რომ გადაიხადოს 50 ლარი ამ 1თონეზე თვეში და ამოისუნთქოს. მეხვეწება დამეხმარეო, მე სულ მსხვილ შპს-ებში მაქვს ნამუშევარი, ამ ინდ.მეწარმეებთან და სტატუსის მქონე ხალხთან შეხება არ მქონია, არადა ტიპს "მთლად ბუღალტრების უფროსი" ვგონივარ, არ მინდა იმედები გავუცრუო და ამიტომ გთხოვთ დახმარებას. რა ვურჩიო, იყოს ისევ ინდ.მეწარმე და ასე იწვალოს (თანაც წლიური საშემოსავლო ძალიან ბევრი გამოსდის) თუ მცირე ბიზნესის გადამხდელად დარეგისტრირდეს? მაგრამ აქააც ვერ გავერკვიე:
•"მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 3%-ით, თუ პირს აქვს ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ერთობლივი შემოსავლის 60 პროცენტის ოდენობის ხარჯების (გარდა დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასის ხარჯისა) დამადასტურებელი დოკუმენტები."
ასე რომ წერია, ესე იგი საბუთები შეიძლება არც გქონდეს და მშვიდად იხადო შენთვის ამორტყმული ჩეკებიდან 5%? თუ საბუთები მაინც აუცილებელია?
თუ არადა ბოლო ვარიანტი: მცხობელს გააფორმებს მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონედ, არ ექნება საკასო აპარატი და ყოველ თვიურად არაფერსაც არ იხდის?
ვაიმე მიშველეთ

Posted by: Fluorescent Adolescent 9 May 2013, 15:12
ვასასი

მოდი იქიდან დავიწყოთ ბრუნვა რამდენი აქვს დაახლოებით

Posted by: ვასასი 9 May 2013, 15:24
12000 წელიწადში საშუალოდ
არასოდეს არა აქვს და არც იმედია, რომ ექნება შემდეგი სახის ხარჯის დოკუმენტი: შეშის, ელ-ენერგიის,წყლის,ნაგვის, ცელოფნების...

Posted by: qondara 9 May 2013, 15:32

ბრძანება #128 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ძალაშია - 01/06/2013
მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
მუხლი 1

"გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით (200090000.22.033.016112, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 63-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. 64-ე მუხლის:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"მუხლი 64. იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური წესის გამოყენებაზე უარი და სტატუსის გაუქმება"

ბ) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4-მე-6 პუნქტები:

"4. პირს, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, უუქმდება მინიჭებული სტატუსი, თუ სტატუსის მინიჭებიდან ნებიმიერი მომდევნო უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში დასაბეგრი ოპერაციების მიხედვით მის მიერ დეკლარირებული და ბიუჯეტში გადახდილი დღგ-ის თანხა 200 000 ლარზე ნაკლებია.

5. პირს, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის 2' ნაწილის საფუძველზე, უუქმდება მინიჭებული სტატუსი, თუ იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალურ წესზე გადასვლიდან მომდევნო უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში არ განუხორციელებია საწარმოს ძირითად საშუალებად გამოსაყენებელი ან/და საწარმოს ძირითადი საშუალებისათვის განკუთვნილი, არანაკლებ 5,0 მლნ ლარის საბაჟო ღირებულების საქონლის იმპორტი.

6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, პირს სტატუსი უუქმდება სტატუსის გაუქმების საფუძვლის დადგომის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან."

3. 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 პუნქტები:

"4. პირებს, რომლებსაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე სტატუსი მინიჭებული აქვთ 2013 წლის 1 ივნისამდე და სტატუსის მინიჭებიდან გასულია 12 კალენდარული თვე, სტატუსი უუქმდებათ იმ შემთხვევაში, თუ 2013 წლის 1 ივნისამდე წინა 12 უწვეტი კალენდარული თვის განმავლობაში მათ მიერ დასაბეგრი ოპერაციების მიხედვით დეკლარირებული და ბიუჯეტში გადახდილი დღგ-ის თანხა 200 000 ლარზე ნაკლებია. ამ შემთხვევაში, პირს სტატუსი უუქმდება 2013 წლის 1 ივნისიდან.

5. პირებს, რომლებსაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის 2' ნაწილის საფუძველზე სტატუსი მინიჭებული აქვთ 2013 წლის 1 ივნისამდე და სტატუსის მინიჭებიდან გასულია 12 კალენდარული თვე, სტატუსი უუქმდებათ იმ შემთხვევაში, თუ სტატუსის მინიჭებიდან მომდევნო უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში არ განუხორციელებიათ საწარმოს ძირითად საშუალებად გამოსაყენებელი ან/და საწარმოს ძირითადი საშუალებისათვის განკუთვნილი, არანაკლებ 5,0 მლნ ლარის საბაჟო ღირებულების საქონლის იმპორტი. ამ შემთხვევაში, პირს სტატუსი უუქმდება 2013 წლის 1 ივნისიდან.".



მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივნისიდან.



ფინანსთა მინისტრი

ნოდარ ხადური
ბრძანება - # 132
"საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 26 აპრილის N120 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება - # 125
"საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


Posted by: Ti-Ni 9 May 2013, 16:10
მითხარით რა: საქონელი რომ დააბრუნა შპს-მ და ფული დაუბრუნეს შესაბამისად, სალარო აპარატში უნდა გავატარო? ჩეკი არ მოითხოვია გამყიდველს, ფული რომ დააბრუნა. მაგრამ მე მგონია, რომ უნდა გატარდეს სალარო აპარატში.

Posted by: zandrukella 9 May 2013, 19:19
ითვლება თუ არა ჩგდ ხარჯის გაწევის დამადასტურებელ დოკუმენტად?

Posted by: nostradamuss 9 May 2013, 20:06
გამარჯობათ, კითხვა მაქვს ერთი...

მობილურის აქსესუარების მაღაზია ფუნქციონირებს თითქმის 3 წელია, ახლა დახურვას აპირებენ, 3 წლის განმავლობაში ნაგროვები აქვს "ბრაკი", გადამწვარი,გატეხილი და ა.შ. საქონელი რომელიც ჩვეულბრივ საწყობს ეწერა. ამათი ერთიანად ჩამოწერის უფლება ხომ მექნება და ხაჯის დოკუმანტად ვაღიარებ ხო ?

Posted by: Desmond Miles 9 May 2013, 20:50
QUOTE
შეკითხვა მაქვს უცნაური

სულაც არ არის უცნაური, ხდება ხოლმე.. wink.gif


QUOTE
შპს-მ იყიდა რაღაც ნივთები და თანხა სრულად იქნა გადახდილი და ჩეკიც არის სრულ თანხაზე. მოგვიანებით ნივთების ნაწილი დაბრუნდა. შესაბამისი თანხა, რომელიც გამყიდველმა დაუბრუნა მყვიდველ შპს-ს, სალარო აპარატში უნდა გატარდეს? მე მგონია, რომ _ რათქმაუნდა.


ნაწილ საქონელთან ერთად, უნდა დაგიბრუნოს ჩეკი, ამ ჩეკს გააუქმებ და დარჩენილი თანხის ჩეკს "ამოარტყამ"..

Posted by: phiphqia 9 May 2013, 22:15
QUOTE (Ti-Ni @ 9 May 2013, 14:29 )
phiphqia

ფაქტურები მოდის ჩვეულებრივ და დღგ-ს თანხაც მითითებულია და გათავისუფლებულები როგორ არიან? სულ ვითვლი მე. ხელით შემყავს რეესტრში ფაქტურის ნომერი და ასე შემდეგ. ვცდები?


სამივედან ითვლი (დენი, გაზი, წყალი)?ძალიან კარგი, ხო რავი მე არ მქონია ჯერ შეხება ეგეთებთან.

Posted by: Rioka1984 10 May 2013, 15:27
QUOTE
ითვლება თუ არა ჩგდ ხარჯის გაწევის დამადასტურებელ დოკუმენტად?

არ ითვლება, ეგ გადახდის დამადასტურებელია როგორც საკასოს ჩეკი

QUOTE
მობილურის აქსესუარების მაღაზია ფუნქციონირებს თითქმის 3 წელია, ახლა დახურვას აპირებენ, 3 წლის განმავლობაში ნაგროვები აქვს "ბრაკი", გადამწვარი,გატეხილი და ა.შ. საქონელი რომელიც ჩვეულბრივ საწყობს ეწერა. ამათი ერთიანად ჩამოწერის უფლება ხომ მექნება და ხაჯის დოკუმანტად ვაღიარებ ხო ?

კი ატვირთე რს.გე -ზე განაცხადი და დადებითი პასუხის შემდეგ ჩამოწერე და აღიარე ხარჯად

მემგონი სხვა ყველა კითხვას გაეცა პასუხი

Posted by: qondara 10 May 2013, 15:35
ფაქტურებს მარტო მე ვერ ვაბამ დეკლარაციას?

Posted by: maia_1990 10 May 2013, 16:38
გამარჯობათ.

ერთი კითხვა მაქვს და თუ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ smile.gif)

მოკლედ უნივერსიტეტი დავამთავრე აღრიცხვა-ანგარიშგება-აუდიტის მიმართულებით. ვმუშაობ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში არა ჩემი პროფესიით და ბუღალტერიაც უნდა გადმოვიბარო smile.gif მოგეხსენებათ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი არ გვაძლევს იმდენ პრაქტიკას რომ შევძლოთ ბუღალტრობა უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე, ამიტომ მინდა გავიარო მოკლევადიანი პრაქტიკის კურსი.

რას მირჩევთ?

Posted by: AGN 10 May 2013, 17:00
help.gif
წინასწარი დეკლარირება თუ გაქვთ გაკეთებული ვინმეს?
მე გავაკეთე, იმპორტის დეკლარაცია მივიღე ჩემს პორტალზე, ეხლა ვათვალიერებ და შეფასების # და თარიღის გრაფები ცარიელია... დღგ-ს დეკლარაცია როგორ უნდა შევავსო?????? sad.gif

Posted by: The DoctoR 11 May 2013, 10:37
ვისაც შეხება გქონიათ მაინტერესებს - რა პრიორიტეტით სარგებლობს მსხვილი გადამხდელები ან საერთოდ, აქვს თუ არა ამ სტატუსს მნიშვნელობა?

Posted by: one_day 12 May 2013, 13:54
გამარჯობათ smile.gif

სავანსო ეხლა ამ თვეშია გადასახდელი?
რომელ რიცხვში და სადამდეა დრო smile.gif?
გმადლობთ smile.gif

Posted by: Natalita11 12 May 2013, 14:05
QUOTE
გამარჯობათ 

სავანსო ეხლა ამ თვეშია გადასახდელი?
რომელ რიცხვში და სადამდეა დრო ?
გმადლობთ


მოგების გადასახადზე თუ ამბობ კი, პირველი საავანსო 15 მაისამდე უნდა გადაიხადო. წინა წლის მოგების გადასახადის 25%..
* * *
QUOTE
ვისაც შეხება გქონიათ მაინტერესებს - რა პრიორიტეტით სარგებლობს მსხვილი გადამხდელები ან საერთოდ, აქვს თუ არა ამ სტატუსს მნიშვნელობა?


კანონმდებლობით მგონი არაფერი, გარდა იმისა რომ საბაჟოზე დღგ-ს აღარ იხდი და შესაბამისად ნაღდი ფული არ "გეყინება" თვიდან თვემდე.

რაღაც ერთჯერად შეღავათებს აწესებს ხოლმე ფინანსთა სამინისტრო ე.წ. "ოქროს სიის" კომპანიებისთვის, რომელიშიც ყველა მსხვილი გადამხდელი, როგორც წესი არ შეყავთ...

Posted by: nostradamuss 12 May 2013, 20:17
Rioka1984
QUOTE
QUOTE
მობილურის აქსესუარების მაღაზია ფუნქციონირებს თითქმის 3 წელია, ახლა დახურვას აპირებენ, 3 წლის განმავლობაში ნაგროვები აქვს "ბრაკი", გადამწვარი,გატეხილი და ა.შ. საქონელი რომელიც ჩვეულბრივ საწყობს ეწერა. ამათი ერთიანად ჩამოწერის უფლება ხომ მექნება და ხაჯის დოკუმანტად ვაღიარებ ხო ?

კი ატვირთე რს.გე -ზე განაცხადი და დადებითი პასუხის შემდეგ ჩამოწერე და აღიარე ხარჯად



მადლობა გაიხარე smile.gif smile.gif

Posted by: zerxeon 12 May 2013, 21:07
გამარჯობათ მეგობრებო!

მომსახურებაზე ბუღალტრული გატარება როგორ გავაკეთო?
მაგალითად ავტომობილით მოვემსახურე სხვა ფირმას და გადაუზიდე ტვირთი. ფირმა არ არის გადამზიდი კომპანია ეწევა სამშენებლო მასალების გაყიდვას.
რა გატარებები უნდა გავაკეთო ასეთ შემთხვევაში?
წინასწარ დიდ მადლობას გიხდით დახმარებისთვის. ეხლა ვსწავლობ და ძალიან ნუ გამკიცხავთ თუ მარტივი რამე ვიკითხე.

Posted by: Ti-Ni 13 May 2013, 13:23
QUOTE (Дезмонд Майлс @ 9 May 2013, 20:50 )
QUOTE
შეკითხვა მაქვს უცნაური

სულაც არ არის უცნაური, ხდება ხოლმე.. wink.gif


QUOTE
შპს-მ იყიდა რაღაც ნივთები და თანხა სრულად იქნა გადახდილი და ჩეკიც არის სრულ თანხაზე. მოგვიანებით ნივთების ნაწილი დაბრუნდა. შესაბამისი თანხა, რომელიც გამყიდველმა დაუბრუნა მყვიდველ შპს-ს, სალარო აპარატში უნდა გატარდეს? მე მგონია, რომ _ რათქმაუნდა.


ნაწილ საქონელთან ერთად, უნდა დაგიბრუნოს ჩეკი, ამ ჩეკს გააუქმებ და დარჩენილი თანხის ჩეკს "ამოარტყამ"..

დიდი მადლობა!
ჩეკის გაუქმება როგორ ხდება?


Posted by: TT-KK 13 May 2013, 14:11
საწარმოს კუთვნილი ავტომობილის რეალიზაცია დღგ-ით უნდა დაიბეგროს?

Posted by: The DoctoR 13 May 2013, 14:16
TT-KK
QUOTE
საწარმოს კუთვნილი ავტომობილის რეალიზაცია დღგ-ით უნდა დაიბეგროს?

განტავისუფლებულია დღგ-სგან

Posted by: mamuka117 13 May 2013, 14:18
ბასს 38 ქართულად ნათარგმნი თუ არის ხელმისაწვდომი, ან ელექტრონული ვერსია თუ არსებობს?

Posted by: The DoctoR 13 May 2013, 14:30
mamuka117
არამტერიალური აქტივები. 2004 წლის 31 მარტი

Posted by: TT-KK 13 May 2013, 14:33
The DoctoR
QUOTE
განთავისუფლებულია დღგ-სგან
მადლობა, კოდექსში ვნახე მხოლოდ იმპორტირებულის რეალიზაციის გათავისუფლება, ე.ი. სწორად ვერ გავიგე ?

ერთი შეკითხვაც რაა, სტუმრებისთვის ხშირად მიწევს სასტუმროს დაქირავება, საგადასახადო ხარჯებში არ შემყავს და ამიტომ დღგ-საც ვერ ჩავითვლი ხომ?

Posted by: The DoctoR 13 May 2013, 14:36
TT-KK
QUOTE
მადლობა, კოდექსში ვნახე მხოლოდ იმპორტირებულის რეალიზაციის გათავისუფლება, ე.ი. სწორად ვერ გავიგე ?

8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის მიწოდება ან/და იმპორტი;

QUOTE
ერთი შეკითხვაც რაა, სტუმრებისთვის ხშირად მიწევს სასტუმროს დაქირავება, საგადასახადო ხარჯებში არ შემყავს და ამიტომ დღგ-საც ვერ ჩავითვლი ხომ?

ხარჯად აღიარება შეგიძლია უპრობლემოდ, ერთობლივი შემოსავლის 1%-ის ფარგლებში. დღგ-ს ჩათვლა კიდევ არ შეიძლება, მარა არა იმის გამო რომ ხარჯად ვერ აღიარებ.

Posted by: SNYPI 13 May 2013, 14:50
6500 რო გადავანაწილოთ 2 წელზე რამდენი იქნება თვეში გადასახადი დაწერეთ ზუსტად მაინტერესებს რა

Posted by: TT-KK 13 May 2013, 15:08
The DoctoR
QUOTE
ხარჯად აღიარება შეგიძლია უპრობლემოდ, ერთობლივი შემოსავლის 1%-ის ფარგლებში


ეს გასაგებია,მაგრამ

QUOTE
დღგ-ს ჩათვლა კიდევ არ შეიძლება, მარა არა იმის გამო რომ ხარჯად ვერ აღიარებ.


აბა რატომ? თუ ძაან არ შეგაწუხეთ, ბარემ ესეც მიპასუხეთ რა?

უღრმესი მადლობა!

Posted by: The DoctoR 13 May 2013, 15:13
TT-KK
174 მუხლში წერია რომ ჩათვლა არ ხორციელდება წარმომადგენლობით ხარჯებზე.
ალბათ იმიტომ, რომ ასეთი ხარჯი არანაირად არაა დაკავშირებული საქონლლის/ მომსახურების მიწოდებასთან (ან თუ არის ძალიან ირიბად)

Posted by: ingiloo 13 May 2013, 15:21
TT-KK

QUOTE
QUOთE
საწარმოს კუთვნილი ავტომობილის რეალიზაცია დღგ-ით უნდა დაიბეგროს?

განტავისუფლებულია დღგ-სგან


გააჩნია რა ტიპის ავტომობილია. მსუბუქი მანქანების მიწოდება გათავისუფლებულია, მაგრამ სატვირთო ავტომანქანა იბეგრება დღგ-ით ჩვეულებრივად.

მუხლი 168. გადასახადისაგან გათავისუფლება
1. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი საქონლის მიწოდება, იმპორტი ან დროებითი შემოტანა:
ნ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის მიწოდება ან/და იმპორტი;

Posted by: Mr-Banks 13 May 2013, 15:29
პარტნიორმა შპს-ს ანგარიშზე ჩარიცხა თანხა შემდეგი დანიშნულებებით: 1. პარტნიორის სესხი; 2. პარტნიორის შენატანი.


კითხვა ასე მდგომარეობს: შპს-მ რომ დაუბრუნოს ეს თანხები პარტნიორს, იბეგრება? და მეორე კითხვა: განაცემთა ინფორმაცია rs.ge-ზე ივსება ან რაიმე ივსება ამ პორტალზე?

Posted by: Rioka1984 13 May 2013, 15:31
უძრავ ქონებას საბალანსო ღირებულებაზე მეტად რომ გაყიდი, გასაგებია რომ ნამეტი ტანხა შემოსავალია და იბეგრება მარა იმ წელს ცვეთას როგორ ვარიცხავთ?

Posted by: TT-KK 13 May 2013, 15:51
The DoctoR
მადლობა, გადავიკითხე 174-ე მუხლი და ვნახე, მოკლედ,ვეღარ ვიმახსოვრებ ამ ამოტრიალებულ კოდექსს biggrin.gif
ingiloo
მადლობა, 168-ე მუხლიც გადავიკითხე, მსუბუქ ავტომობილზე მაინტერესებდა

Rioka1984
ცვეთას არიცხავ იმ პერიოდის პროპორციულად რა დროსაც შენს საკუთრებაში იყო უძრავი ქონება (მიწას არ ერიცხება საერთოდ ცვეთა, ასევე არამეწარმე ფიზიკური პირის ქონებას)

Posted by: burdga_777 13 May 2013, 15:57
TT-KK
The DoctoR
შეგიძლია ჩაითვალო დღგ იმ შემთხვევაში თუ თქვენს მიერ ნაყიდ სასტუმროს ნომერს შემდგომ მიყიდი თქვენს სტუმარს ანუ რეალიზაციად აღიარებ და თავად დაბეგრავ 18 %-ით.

* * *
Mr-Banks
თუ სესხის სახით შეგაქ დაბრუნების დროს აღნიშნული თანხა უნდა დაუბრუნო პროცენტთან ერთად რომელიც ჯერ-ჯერობით 20 % - ია
2. პარტნიორის შენატანი ეგ საწესდებო კაპიტალის შევსება ალბათ როგორც გავიგე. შეიტან ჩვეულებრივად რამდენის ვალდებულებაც აქ და გატანის შემთხვევაში დაბეგრავ 5 %-ით

Posted by: Mr-Banks 13 May 2013, 16:05
burdga_777
QUOTE
თუ სესხის სახით შეგაქ დაბრუნების დროს აღნიშნული თანხა უნდა დაუბრუნო პროცენტთან ერთად რომელიც ჯერ-ჯერობით 20 % - ია


ეს პარტნიორი დირექტორიც არის და სასესხო ხელშეკრულება როგორ იქნება? ორივე მხარეს ერთი და იგივე ადამიანმა უნდა მოაწეროს? თუ ხელშეკრულება იქნება ისე, რომ თუ დააბრუნებს 30 დღეში , % არ იხდის, ხომ შეიძლება?


QUOTE
2. პარტნიორის შენატანი ეგ საწესდებო კაპიტალის შევსება ალბათ როგორც გავიგე. შეიტან ჩვეულებრივად რამდენის ვალდებულებაც აქ და გატანის შემთხვევაში დაბეგრავ 5 %-ით



არაა შევსება, უბრალოდ თანხა დააკლდა შპს-ს და შეიტანა ერთ-ერთმა პარტნიორმა, საბანკო დანიშნულებაში წერია "პარტნიორის შენატანი", მაგრამ სესხად რომ გავუშვა, შეიძლება?

Posted by: ingiloo 13 May 2013, 16:31
Mr-Banks
QUOTE
არაა შევსება, უბრალოდ თანხა დააკლდა შპს-ს და შეიტანა ერთ-ერთმა პარტნიორმა, საბანკო დანიშნულებაში წერია "პარტნიორის შენატანი", მაგრამ სესხად რომ გავუშვა, შეიძლება?


კი სესხად უნდა გაუშვა, ეგაა უფრო სწორი.

Posted by: Mr-Banks 13 May 2013, 16:38
ingiloo
burdga_777

ანუ მეგობრებო, მჭირდება თქვენი საბოლოო ვერდიქტი ამ საკითხთან დაკავშირებით:

პარტნიორმა და დირექტორმა თავის შპს-ს გადაურიცხა თანხები შემდეგი დანიშნულებით:
1. 100 ლარი - პარტნიორის სესხი;
2. 500 ლარი - პარტნიორის შენატანი.



ანუ ვაფორმებ სასესხო ხელშეკრულებას ფიზიკურ პირ A-სა და შპს დირექტორ A-ს შორის (ერთი და იგივე რომ არის, შეიძლება?????) 600 ლარზე, იმ პირობით რომ 30 დღეში თუ დაბრუნდება, %-ს არ გადაიხდის.

შპს უბრუნებს 600 ლარს და %-ს არ იხდის, რადგან 30 დღეში ჩაეტია.

შესაძლებელია ასეთი რამ?



Posted by: Ti-Ni 13 May 2013, 17:01
QUOTE (Ti-Ni @ 13 May 2013, 13:23 )
QUOTE (Дезмонд Майлс @ 9 May 2013, 20:50 )
QUOTE
შეკითხვა მაქვს უცნაური

სულაც არ არის უცნაური, ხდება ხოლმე.. wink.gif


QUOTE
შპს-მ იყიდა რაღაც ნივთები და თანხა სრულად იქნა გადახდილი და ჩეკიც არის სრულ თანხაზე. მოგვიანებით ნივთების ნაწილი დაბრუნდა. შესაბამისი თანხა, რომელიც გამყიდველმა დაუბრუნა მყვიდველ შპს-ს, სალარო აპარატში უნდა გატარდეს? მე მგონია, რომ _ რათქმაუნდა.


ნაწილ საქონელთან ერთად, უნდა დაგიბრუნოს ჩეკი, ამ ჩეკს გააუქმებ და დარჩენილი თანხის ჩეკს "ამოარტყამ"..


ჩეკის გაუქმება როგორ ხდება, არავინ იცის?

კიდევ მაინტერესებს, რომ ვარ შპს და აღარ მჭირდება სალარო აპარატი, შემიძლია, პირდაპირ მივყიდო ეს აპარატი სხვა ფირმას თუ საგადასახადოში არის საჭირო რაიმე?

Posted by: Rioka1984 13 May 2013, 17:05
QUOTE
ჩეკის გაუქმება როგორ ხდება, არავინ იცის?

კიდევ მაინტერესებს, რომ ვარ შპს და აღარ მჭირდება სალარო აპარატი, შემიძლია, პირდაპირ მივყიდო ეს აპარატი სხვა ფირმას თუ საგადასახადოში არის საჭირო რაიმე?


ჩეკის გაუქმება აღარ მახსოვს სალარო აპარატების მომსახურებაში უნდა იკითხო მემგონი იქვე აკეთებენ,
უნდა მოხსნა ჯერ შენ სალარო აპარატი რეგისტრაციიდან, დავალიანება თუ დაფარული გაქვს ყოველთვიური მაშინ დაგჭირდება 37 ლარი და მერერო გაყიდი შენ აღარა ხარ საჭირო
* * *
ესეიგი გავიხსენე, მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების ან
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის ფაქტის დაფიქსირების აქტი უნდა შეადგინო და ის ჩეკი დააკრა ზედ აუცილებლად,

http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/Secdomit%20amortymuli%20Ceki.pdf

Posted by: SNYPI 13 May 2013, 17:16
QUOTE
6500 რო გადავანაწილოთ 2 წელზე რამდენი იქნება თვეში გადასახადი დაწერეთ ზუსტად მაინტერესებს რა

არავინ იცით?

Posted by: Rioka1984 13 May 2013, 17:18
SNYPI
ვერ ვხვდები რაზე უნდა გადაანაწილო?

Posted by: burdga_777 13 May 2013, 18:07
Mr-Banks
შეიძლება რა თქმა.
30 დღესთან დაკავშირებით არ ვიცი არ გამიგია რატომღაც ასეთი რაღაც ვადებთან დაკავშირებით, თუ 30 დღეში უბრუნებს 1.66 % გამოგდით, რადგამ 20 % არის წლიური ( 600 *1.66= 9.96) . და თუ პროცენტს არ დაუბრუნებ სადაც 5 % ია კიდე დასაბეგრი თან ასეთ თანხაზე მგონი არავინ დაგსჯით. ალბათ 1-2 % ი იქნება ბუღალტრების ვინც ასეთ შემთხვევაში თანხასთან ერთად პროცენტს აბრუნებდეს.
ხოლო რაც შეეხება შენატანს თუ საწესდებო კაპიტალი გაქვთ შესავსები ანუ ვალდებულება აქვს დამფუძნებელს შპს მიმართ მაგ შემთხვევაში შეიტანება პარტნიორის შენატანი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ან უნდა მოიწვიო დამფუძნებელთა კრება და საწესდებო კაპიტალი გაზარდო ან ეს თანხაც სესხად უნდა აღიარო

Posted by: TT-KK 13 May 2013, 18:11
QUOTE
SNYPIვერ ვხვდები რაზე უნდა გადაანაწილო?

ვერც მე ვხვდები , ალბათ
270.83???

Posted by: ingiloo 13 May 2013, 18:15
Mr-Banks
QUOTE
1. 100 ლარი - პარტნიორის სესხი;
2. 500 ლარი - პარტნიორის შენატანი.


საგადასახადო კუთხით ერთიდაიგივეა. როგორც burdga_777-მე გითხრა თუ კაპიტალს არ ზრდი ყველა ვარიანტში სესხად განიხილება, გინდა შენატანი დაარქვი და გინდა ნასესხები თანხა. 30 დღეს არ აქვს მნიშვნელობა. საგადასახადო ყველა დღეს თვლის. დაარიცხე % და გაიქვითე ხარჯში, რომც არ გადაუხადო ეგ % რეალურად, ხარჯში ჩაისვამ.


burdga_777
QUOTE
თუ პროცენტს არ დაუბრუნებ სადაც 5 % ია კიდე დასაბეგრი


5%-ით როგორც დივიდენდს ისე ბეგრავთ? რატომ?

Posted by: burdga_777 13 May 2013, 18:25
ingiloo
მუხლი 131. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით.

მგონი ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, თუ ვცდები?

Posted by: Mr-Banks 13 May 2013, 19:01
burdga_777
ingiloo


გასაგებია ეგ.

1. ანუ შეიძლება რომ ხელშეკრულების მხარე იყოს ერთი და იგივე პიროვნება (ფიზიკური პირი და დირექტორი);
2. 20% ვერ გავიგე......... რა არის, საიდან მოვიდა? sad.gif დღგ_ს გადამხდელი არაა შპს. ვწერ ხელშეკრულებაში ასეთ რამეს, რომ სესხის თანხა არის 600 ლარი და % არის დღეზე 1% ვთქვათ. გავიდა 10 დღე. ვუხდი 660 ლარის და საშემოსავლოში ვიხდი ამ 60 ლარის (სესხის %) 20%-ს ანუ 12 ლარს. ასეა?

Posted by: ingiloo 13 May 2013, 19:03
burdga_777
QUOTE
მგონი ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, თუ ვცდები?


კი ეგრეა. smile.gif

თუმცა გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირი როცაა, რამდენად აქვს ვალდებულება შპს-ს წყაროსთან დაკავების?
* * *
Mr-Banks
1. მოადგილე არ ყავს მაგ დირექტორს? რა ვიცი აბა

2. რაც შეეხება 20%-ს, ესაა ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი სესხის წლიური განაკვეთი, როცა საქმე ეხება ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემას. თუ სესხის თანხაა 600 ლარი, და 10 დღეში უბრუნებ უკან. მაშინ 600X20%/365დღეX10 დღე, ეს გექნება დასაბეგრი მერე 5% -ით როგორც გაცემული %. ოღონდ თუ გასცემ იმ შემთხვევაში.

Posted by: Mr-Banks 13 May 2013, 20:11
ingiloo
შპს იღებს სესხს ფიზიკური პირისგან. ამას ვამბობ ამდენი ხანია....

Posted by: keandra 14 May 2013, 09:36
შპს-მ საავანსო რომელ კოდზე უნდა ჩარიცხოს? რომელზეც მოგების გადასახადს რიცხავს?

Posted by: bekgog 14 May 2013, 10:56
უკან დაბრუნება როგორ უნდა გაკეთდეს ორისში და რს.გე -ზე?

Posted by: qondara 14 May 2013, 12:35
თუ მოგების დეკლარაცია მაქვს გადავადებული ანუ ჯერ არ ჩამიბარებია სამი თვიტ გადამივადეს საავანსო მაინც უნდა გადავიხადო?

Posted by: Ti-Ni 14 May 2013, 13:21
საშემოსავლოს დეკლარაციაში რომ არ შევიტანო სალაროს თვისბოლოს ნაშთის მონაცემები, რა მოხდება? აუცილებელია შეტანა და თუ არ შევიტან, არასწორად წარდგენილი დეკლარაციის გამო ჯარიმა დაეკისრება შპს-ს?
სერიოზულად მიშლის უკვე ნერვებს დირექტორიც და მისი სალაროც.
* * *
Mr-Banks

ისევ დავწერ, რაც უკვე დაწერილი მაქვს აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ ჩემზე უკეთესად დააზუსტებ, იქნებ მეც მომაწოდო დაზუსტებული პასუხი:
როცა შპს სესხს იღებს ფიზიკური პირისგან უპროცენტოდ ,როგორც ამბობენ, 20% ყველა შემთხვევაში უნდა იანგარიშო მაინცო. ამასთანავე პიზიკურ პირთან მიმართებაში ხარჯი აღიარდება მხოლოდ გადახდის მომენტისთვის და ასევე შემოსავალიც. ამიტომ თუ მე წლის ბოლოს უნდა გადავუხადო მას 20%, ვატარებ ამას ხარჯად წლის ბოლოს. ამასთანავე რომ არ გადავუხადე, იმავდროულად ვატარებ შემოსავლად იგივე ციფრს. ასეთი შემოსავალი დღგ-თი არ იბეგრება. ხარჯის და შემოსავლის გატარება 0 შედეგს იძლევა. რომელი საშემოსავლო უნდა გადაიხადო 20%-ზე, თუ ფიზიკურ პირს არ მიუღია ეს სარგებელი და საშემოსავლოს გადახდის ვალდებულებაც ზუსტად გადახდის მომენტისტვის დგება? გამოდის არც საშემოსავლოს გადახდის ვალდებულება გეკისრება. ეს ინფორმაცია მაქვს მე და ვინც ეს პასუხი მომცა, მანვე მითხრა, რომ რადგან შედეგი ნულია, არაფერი გატარებები არ ხდებაო. ანუ %-ის ხარჯის და შემოსავლის გატარება არ ხდება შპს-ს მიერო. თუმცა არ ვიცი, როცა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტი დგება, ეს შემოსავალი თუ გაითვალისწინება ერთობლივ შემოსავალში, მაშინ შემოსავლის გატარება იმოქმედებს ერთობლივი შემოსავლის ციფრზე.

Posted by: The DoctoR 14 May 2013, 15:24
keandra
იმავე კოდზე.

qondara
და დასარიცხი არაფერი არ იქნება და... ალბათ როცა წარადგენ დეკლარაციას, მერე დაარიცხავენ უკანა რიცხვით. ამიტომ რომ გადარიცხო შესაბამისი თანხა უკეთესი იქნება მგონი.

Ti-Ni
მაქსიმუმ დეკლარაციის არასწორად შევსება = 100 ლარი.

Posted by: qondara 14 May 2013, 16:15
The DoctoR
მადლობა. პასუხისთვის. მეც ვფიქრობ რომ საავანსო ჩაბარებული დეკლარაციის მიხედვით გამოდის.
* * *
აი ეს მომწერა შემოსავლების სამსახურმა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 155-ე მუხლის თანახმად, მიმდინარე გადასახდელებს არ იხდის გადასახადის გადამხდელი, რომელსაც გასული საგადასახადო წლის განმავლობაში არ ჰქონდა დასაბეგრი შემოსავალი/დასაბეგრი მოგება, ასევე პირი, რომელსაც მიმდინარე წელს გაუუქმდა მიკრო ბიზნესის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი და გასული საგადასახადო წლის მიხედვით ჰქონდა დასაბეგრი შემოსავალი.

ამასთან, თუ გადასახადის გადამხდელის მიმდინარე საგადასახადო წლის მოსალოდნელი დასაბეგრი შემოსავალი (მოგება), მათ შორის, საგადასახადო შეღავათების გათვალისწინებით, არანაკლებ 50 პროცენტით მცირდება გასული საგადასახადო წლის დასაბეგრ შემოსავალთან (მოგებასთან) შედარებით და აღნიშნულის შესახებ იგი მიმდინარე გადასახდელების გადახდის ვადის დადგომამდე აცნობებს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, შეამციროს ან არ გადაიხადოს მიმდინარე გადასახდელების თანხები.
სხვა შემთხვევაში, უნდა გადაიხადოთ მიმდინარე გადასახადები (საავანსოები).

Posted by: The DoctoR 14 May 2013, 16:38
qondara
QUOTE
აი ეს მომწერა შემოსავლების სამსახურმა

ამათმა პასუხის გაცემა არ იციან. მუხლს დააკოპირებენ და ეგაა მათი პასუხი smile.gif

Posted by: qondara 14 May 2013, 16:44
The DoctoR

მოსალოდნელი საავანსო უნდა გადარიცხოო ასე გამოდის ჩემი აზრით. ჯანდაბას მაგათი თავი გადავრიცხავ.

Posted by: Mr-Banks 14 May 2013, 17:11
Ti-Ni


დიდი მადლობა ამდენი წერისთვის, თუმცა უფრო მარტივი ენით ვისურვებდი. smile.gif

Posted by: Lady_Bird 15 May 2013, 10:37
მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს. დავაკორექტირე ფაქტურა, შემცირდა დღგ. ფაქტურა კი მივაბი დეკლარაციას, მაგრამ მთავარ ნაწილში ეს შემცირებული დღგ რომელ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს?

Posted by: The DoctoR 15 May 2013, 10:39
Lady_Bird
მიწოდების შემტხვევაში "დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე"
შესყიდვის შემთხვევაში "ჩასათვლელი დღგ-ს კორექტირება".
დაახლოებით ასეთი დასახელებებია smile.gif

Posted by: Lady_Bird 15 May 2013, 11:33
The DoctoR
QUOTE
Lady_Bird
მიწოდების შემტხვევაში "დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე"
შესყიდვის შემთხვევაში "ჩასათვლელი დღგ-ს კორექტირება".
დაახლოებით ასეთი დასახელებებია



მადლობა smile.gif

Posted by: contador 15 May 2013, 12:03
გთხოვთ მირჩიოთ უალოეს საათებში, ინდ. მეწარმე იყო მცირე ბიზნესის სტატუსით მოვაჭრე. აქვს სასურსათო მაღაზია, სალარო აპარატით მუშაობს. 19 აპრილიდან გახდა დღგ-ს გადამხდელი. აქვს ჩასარიცხი აპარატი მობილური გადახდებისთვის (ფეიბოქსი), ასევე ჩაის აპარატი. ორივე ოპერაციებზე აქვს გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება. (ანუ აპარატებისათვის ფართი აქვს გადაცემული იჯარის სახით.). შემოსავალი ამ ოპერაციებზე ერიცხება ბანკით. ზოგი პროცენტით ზოგიც ფიქსირებულაბ. გთხოვთ ამიხსნათ როგორ მოვიქცე ორივე სიტუაციაში. პლიუს ჰქონდა ფართი გაცემული იჯარით და შესაბამისად წლიური რომ ჩავაბარე, დავადეკლარირე ორივე სახის შემოსავალი და ყველა გაგასახადიც გადახდილია. 2012 წლის ჩათვლით.
როგორ დავადეკლარირო ეს შემოსავალი? რომელი დეკლარაციის შევსება მომიწევს? და პლიუს უნდა დავადეკლარირო თუარა 19 აპრილამდე ამ აპარატებით და იჯარით მიღებული შემოსავალი ეხლა??თუ მხოლოდ აპრილის
თვე უნდა მივამატო სალარო აპარატით რეალიზაციას?
* * *
QUOTE
მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს. დავაკორექტირე ფაქტურა, შემცირდა დღგ. ფაქტურა კი მივაბი დეკლარაციას, მაგრამ მთავარ ნაწილში ეს შემცირებული დღგ რომელ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს?

13 გრაფა თუ ითვლი შეავსე 3 გვერდიდან აღებული შემცირების თანხით. თუ შენ უგზავნი ფაქტურას დღგ ბრუნვის კორექტირებაე გრაფა კრედიტის მხარეს, რომ გაიზარდოს შენი დღგ იბრუნებ.

Posted by: Rioka1984 15 May 2013, 16:52
QUOTE
მაქსიმუმ დეკლარაციის არასწორად შევსება = 100 ლარი.

The DoctoR
ეს სადმე წერია რომ არასწორ შევსებაზე 100 ლარია ჯარიმა? მე არ გამიგია და იქნებ მიმითითო

Posted by: ingiloo 15 May 2013, 17:10
Rioka1984

მუხლი 291. სხვა ჯარიმები
პირის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა, რისთვისაც ამავე კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ჯარიმის ოდენობა, – იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

ანუ ცალკე დეკლარაციის არასწორად შევსებაზე ჯარიმა არაა, თუმცა ითვალისწინებს დაჯარიმებას.

Posted by: Mr-Banks 15 May 2013, 17:19
QUOTE
პარტნიორმა და დირექტორმა თავის შპს-ს გადაურიცხა თანხები შემდეგი დანიშნულებით:
1. 100 ლარი - პარტნიორის სესხი;
2. 500 ლარი - პარტნიორის შენატანი.



ანუ ვაფორმებ სასესხო ხელშეკრულებას ფიზიკურ პირ A-სა და შპს დირექტორ A-ს შორის (ერთი და იგივე რომ არის, შეიძლება?????) 600 ლარზე, იმ პირობით რომ 30 დღეში თუ დაბრუნდება, %-ს არ გადაიხდის.

შპს უბრუნებს 600 ლარს და %-ს არ იხდის, რადგან 30 დღეში ჩაეტია.

შესაძლებელია ასეთი რამ?


Posted by: contador 15 May 2013, 17:48
გთხოვთ მირჩიოთ, ინდ. მეწარმე იყო მცირე ბიზნესის სტატუსით მოვაჭრე. აქვს სასურსათო მაღაზია, სალარო აპარატით მუშაობს. 19 აპრილიდან გახდა დღგ-ს გადამხდელი. აქვს ჩასარიცხი აპარატი მობილური გადახდებისთვის (ფეიბოქსი), ასევე ჩაის აპარატი. ორივე ოპერაციებზე აქვს გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება. (ანუ აპარატებისათვის ფართი აქვს გადაცემული იჯარის სახით.). შემოსავალი ამ ოპერაციებზე ერიცხება ბანკით. ზოგი პროცენტით ზოგიც ფიქსირებულად. გთხოვთ ამიხსნათ როგორ მოვიქცე ორივე სიტუაციაში. პლიუს ჰქონდა ფართი გაცემული იჯარით და შესაბამისად წლიური რომ ჩაბარდა, დადეკლარირდა ორივე სახის შემოსავალი და ყველა გაგასახადიც გადახდილია. 2012 წლის ჩათვლით. როგორ დადეკლარირდეს ეს შემოსავალი? რომელი დეკლარაციის შევსება საჭირო? და პლიუს უნდა დადეკლარირდეს თუარა 19 აპრილამდე ამ აპარატებით და იჯარით მიღებული შემოსავალი ეხლა??თუ მხოლოდ აპრილის თვე უნდა მიემატოს სალარო აპარატით რეალიზაციას? ეს შეკითხვა გამოვაგზავნე დღეს და პასუხიც მივიღე. დიდ მადლობას მოგიხდით მაგრამ უფრო სხვა მხრივ მაინტერესებდა და შეკითხვა მაქვს. ყოველთვიურად 15 რიცხვამდე როდესაც გაიგზავნება დეკლარაციები, სად აისახება თანხა შემოსავლის ფეიბოქსიდან და ჩაის აპარატიდან? რომელ დეკლარაციებში და რა სახით? და ყოველთვიურად უნდა დადეკლარირდეს? და რადგან დადგა დღგ-ს გადამხდელად 19 აპრილიდან, საჭიროა თუარა 2013 წლის თანხა შემოსავლის ფეიბოქსიდან და ჩაის აპარატიდან 19აპრილამდე უნდა აისახოს აპრილის დეკლარაციაში?ტუ წლის ბოლოს? დიდი მადლობა ყურადღებსათვის

Posted by: Mr-Banks 15 May 2013, 23:56
ზოგიერთმა ბუღალტერმა მითხრა, რომ საწსდებო კაპიტალს ხელი არ უნდა ახლოო და მართალია?

ვთქვათ, საწყისი კაპიტალია 100 ლარი.

გინდა იყიდო 4000 ლარის პროდუქცია და გაყიდო. ზრდიან პარტნიორები კაპიტალს 3900 ლარით.

იყიდეს პროდუქცია. გაყიდეს 5000 ლარად. ამ 5000 ლარის ხელფასად გაცემა შეიძლება, თუ არა?

Posted by: burdga_777 16 May 2013, 01:42
QUOTE (ingiloo @ 15 May 2013, 17:10 )
Rioka1984

მუხლი 291. სხვა ჯარიმები
პირის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა, რისთვისაც ამავე კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ჯარიმის ოდენობა, – იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

ანუ ცალკე დეკლარაციის არასწორად შევსებაზე ჯარიმა არაა, თუმცა ითვალისწინებს დაჯარიმებას.

დეკლარაციის არასწორად შევსებაზე იმ შემთხვევაშია ჯარიმა თუ ამცირებ დასარიცხ თანხას, ანუ თუ მოგება გადასახდელი გაქვს 1000 ლარი და ჩაწერე რო გაქვს არა ათასი არამედ 500 ჯარიმდები შემცირებული თანხის 50 %-ით, ანუ 500 ლარის 50 % ით. არის 10 % იანი ჯარიმა როცა შენ მაისში ჩასათვლელ დღგ-ს ანგარიშფაქტურას ითვლი აპრილში ანუ წინასწარ.
ხოლო რაც შეეხება თქვენს შემთხვევას სალაროს ნაშთის და ანგარიშქვეშგაცემულ გრაფებს შეავსებ თუ არა მაგისთვის ჯარიმა არ მომყოლია არსად არ ვიცი. კითხვა კი იქნება თქვენსგან მაშინ რატოა ეგ გრაფა დეკლარაციაშიო. პასუხს გაგცემთ არ ვიცითქო) მათი ჭქუით სალაროს ნაშთს აკონტროლებენ მაგრამ 100 დან 99 % -ს არასწორად ექნება მითითებული იმიტო რო რეალურად რთულია სალაროს გაკონტროლება..
* * *
Mr-Banks
) ზემოთ გაგეცი პასუხი და იქნებ ეხლა უფრო დაგიზუსტო.
შესაძლებელია ფიზიკურმა პირმა რომელიც ამავდროულად არის შპსს დირექტორი გააფორმოს სასესხო ხელშეკრულება ვინაიდან ისინი წარმოადგენენ სხვადასხვა მხარეს, შპს არ წარმოადგენს მხოლოდ დირექტორის საკუთრებას, შპს თავის ვალდებულებებზე პასუხს აგებს მხოლოდ იმ თანხით რაც საწესდებო კაპიტალში აქვს ჩადებული და ვერავინ ვერ შეეხება დირექტორს თუ სისხლის სამართლის პასუხისგებამდე არ არის საქმე მისული, შესაბამისად ფიზიკური პირს აქვს ვალი ( ანუ ამ შპს-ს დირექტორს) ვერავინ შეეხება შპს-ს) ეგ მარტივ ენაზე)) თუ ეს გაშინებს კიდე ვინმეს გამონახვა არ უნდა გაგიჭირდეს ისეთი ადამიანის რომ სხვა ფიზიკური პირი დააფიქსირო ხელშეკრულებაში და არა შპს-ს დირექტორი.
ეხლა რაც შეეხება ვადებს. შეგიძლია ხელშეკრულება ნებისმიერი განაკვეთი მიუთითო , ან უბრალოდ როგორც აღნიშნე თუ 30 დღეში დაუბრუნებს პროცენტს არ გადაიხდისო.
მინდა გითხრა რო ეგ სახელმწიფოს არ აინტერესებს, და 15 % იც რო ჩაწერო ხელშეკრულებაში ( პროცენტები ყველგან მითითებულია წლიური) საგადასახადო ჩვენ გვიღიარებს 20 %-ს( ეს არის ფინანსთა მინისტრის მიერ მოჩოთქილი პროცენტიsmile.gif) და აქედან 5 % -ს ( 20-15 ) გვიღიარებს შემოსავლად.
უფრო რო გავაადვილოთ
სესხის აღება
დ 1210- 600
კ 3160 ( თუ დირექტორზე აკეთებ) ან შეგიძლია აიღო უბრალოდ მოკლევადიანი სესხი 3210 - 600

ეხლა თანხის დაბრუნება
პროცენტს არიცხავ ( 600 ლარის 20/12=1.67 % ანუ ერთი თვის ( ან 30 დღეზე გამოთვლი რავი)
დ 8210 10.02
დ 3320 0.501 ( უნდა დაუქვითო გადასახდელი პროცენტი 5 % ით. 10.02 * 5%)
კ 3410 ( გადასახდელი პროცენტი) - 9.519

სესხის გადახდა
დ 3210 - 600 ( ძირი თანხა როგორც ეძახიან ხოლმე)
დ 3410 - 9.519 ( დაქვითული პროცენტი)
კ 1210 (1110) 609.519

საგადასახადო კუთხით ეგრე იქნება ხოლო ეგ ვადები ფინანსური კუთხით შეგიძლია მხოლოდ გამოიყენო. ბევრი განსვავებაა ბასს სტანდარტებსა და ჩვენს უნიკალურ კოდექს შორის.
იმედია ცოტათი მაინც გაგარკვიე))

* * *
Mr-Banks
საწესდებო კაპიტალი შეგიძლია გამოიყენო ნებისმიერი დანიშნულებისათვის რაც კანონით არ არის აკრძალული) შპს-ს დანუშნულებისთვის რა თქმა უნდა)) აი ურთიერთგამომრიცხავი მაგალითი გაქვთ მოყვანილი. როცა ზრდი 3900 ლარით ესეც შენი საწესდებო კაპიტალია და როცა პროდუქციას ყიდულობ ესეიგი შეეხე კიდეც)
5000 ლარის ხელფასად გაცემა შეგიძლია თუ რა თქმა უნდა არ ფიქრობ საქმიანობის წინ წაწევაზე და არ გჭირდება თანხა შპს-ს მომავალი მიზნებისათვის,მაგრამ ხელზე აიღებ მხოლოდ 4000 ლარს დანარჩენს გადაურიცხავ ყველაზე დიდ მოწილეს სახელმწიფოს სახით 20 %ს)
* * *
contador
არ ვიცი რატო გადაწყვიტე მცირე ბიზნესის სტატუსით სარგებლობა, რა შეღავათი ნახე.
19 აპრილამდე რაც შემოსავალი და სამეურნეო ოპერაციები გქონდა უნდა აღრიცხო ჩვეულებრივი სტატუსით, ანუ თავისთავად გექნებოდა სალაროს ჩეკზე ამორტყმული რეალიზაცია, ამისგან არ იყავი განთავისუფლებული, არ უნდა გქონდეს ასევე დაკარგული 19 აპრილამდე რაც საბუთი გამოუწერიათ თქვენთვის, ჩეკზე მაქ საუბარი რადგან მხოლოდ ზედნადები არაფერს ნიშნავს და არც დაგეკარგება ვინაიდან თქვენს პორტალზე ყველა იქნება მოსული. ანუ ავსებ ჩვეულებრივი ინდ მეწარმის დეკლარაციას.
მეორე კითხვას რაც შეეხება ყოველთვიურად მოგიწევთ სამი სახის დეკლარაციის ჩაბარება, საშემოსავლო, დღგ და განაცემთა ინფორმაცია ( ანუ ხელფასს ვისაც აძლევ მათი პირადი მონაცემები და რამდენსაც აძლევთ ხელფასს)
შემოსავალი იწერება როგორც საშემოსავლოს დეკლარაციაში, გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაში ასევე დღგ-ს დეკლარაციაში. არ ვიცი ფეიბოქსზე როგორ ხდება , მგონი განთავისუფლებულია დღგსგან ვინაიდან ფინანსური მომსახურებაა, ხოლო იჯარით მიღებული შემოსავალი და ჩაის აპარატით მირებული შემოსავალი აუცილებლად უნდა დაბეგროთ დღგ-ს 18 % იანი განაკვეთით და შესაბამისად ყოველი მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე იხდით 18 პროცენტს და აბარებთ დეკლარაციას და არა წლის ბოლოს. წლის ბოლოს საშემოსავლო დეკლარაციას აბარებთ.
კარგია ფორუმზე განხილვა მაგრამ აუცილებლად დაგჭირდებათ ბუღალტრის კონსულტაცია

Posted by: Pinturico 16 May 2013, 11:04
გამარჯობა:

ერთი ასეთი კითხვა მაქვს.

როცა თანამშრომელს ვაძლევ დამატებით სარგებელს, რომელიც ფაქტიურად ხელფასად ითვლება. მაგ: ვქირაობ მისთვის ბინას და ამ ბინის ღირებულებას ვიხდი მე. ამ გადახდილი თანხიდან საშემოსავლო (როგორც თანამშრომლისთვის მიცემული დამატებითი სარგებელი) ბინის ქირის გადახდისთანავე უნდა გადავრიცხო ბიუჯეტში, თუ მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე?

მახსოვს თითქოს რაღაც მუხლი იყო, რომელიც ამბობდა რომ პირდაპირ არაფულადი სახით მიღებული შემოსავლიდან საშემოსავლოს გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა. შეიძლება მეშლება და იქნებ მიმითითოთ

Posted by: Mr-Banks 16 May 2013, 11:38
burdga_777


ყველაზე დიდი მადლობა, რაც აქამდე გადამიხდია. smile.gif))))


ანუ, ეს 2-ვე კითხვა, იმიტომ დავსვი, რომ შპს-ს სჭირდება ფული, რომ იყიდოს პროდუქცია და ვეძებ მარტივ გზას საამისოდ.

1. სესხის შემთხვევაში, რომ გავამარტივოთ, ამბობ, რომ 20% უნდა იყოს წლიური და ამით დავი-დარაბას ავცდები. შემდეგ ამ სესხის %-ს დავბეგრავ 5% საშემოსავლოთი, როგორც ფიზიკური პირის შემოსავალი და განაცემთა ინფორმაციაშიც შევიტან ამ მონაცემევბს, ხომ?

2. საწესდებო კაპიტალის შემთხვევაში, უბრალოდ აღვნიშნე, რომ სესხი რომ არ ავიღო და ეს თანხა დადონ დამფუძნებლებმა, შემდეგ მოხდეს პროდუქციის ყიდვა და გაყიდვა და შემდეგ გაცემა ხელფასებად და რა თქმა უნდა, დაბეგვრა. ანუ საწესდებო კაპიტალი იყო 0, გაიზარდა 2000 ლარით და გახდა 2000 ლარი. ეხლა ვიყიდეთ ამ 2000 ლარის პროდუქცია და მოვახდინეთ რეალიზაცია 5000 ლარად. ეხლა გავეცი ეს 5000 ლარი ხელფასად (4000 ლარი ხელზე + 1000 ლარი საშემოსავლო). კაპიტალზე დარჩა 0 ლარი. ეს დასაშვებია? ლეგალურია ეს ოპერაცია? უბრალოდ დავიბენი, ერთი ბუღალტერი მეუბნება, კაპიტალს ხელი არ უნდა ახლოო.

Posted by: burdga_777 16 May 2013, 15:02
Mr-Banks
1. ეგრეა, ან კიდევ მარტივი გზა არსებობს მაგისთვის თუ პროცენტის გადახდაც არ გინდა, ვისაც ყიდი ხოლმე პროდუქციას და კარგი ურთიერთობა გაქ რა იცი იქნებ ავანსი გადმოგირიცხოს ამ პროდუქციისათვის და არ პროცენტის გადახდა დაგჭირდება და არც დაბეგვრა, როცა პროდუქციას მიაწვდი მაშინ აღიარებ ავანს შემოსავლად და ეგაა. ნუ ეგ ყოველი შემთხვევისათვის.
2. კაპიტალი არის პასივი და მასთან შეხებაც არ გამოგდის. გატარებით აგიხსნი და მიხვდები.

როცა დამფუძნებელს შეაქვს კაპიტალი საწარმოში იქნება შემდეგი გატარება
დ 1210 ან 1110
კ 5150 ( საწესდებო კაპიტალი)

5150 ზე შეგექმნა ვალდებულება დამფუძნებლის მიმართ და ეს თანხა იქნება მანამ სანამ არ გაზრდი ამ კაპიტალს და ან არ შეამცირებ, ანუ პარტნიორი არ წაიგებს ამ თანხას.
ურთიერთობა გექნება ფულად აქტივთან რომელიც შეგიძლია გამოიყენო, შეგიძლია პროდუქცია იყიდო, შეგიძლია ხელფასად გასცე. ასეთი რამ კოდექსში არ წერია, და არც მეწარმეთა შესახებ კანონში არ მომიკრავს თვალი
* * *
Pinturico
ჩემი აზრით უნდა გადარიცხო ქირის გადახდის დღეს. არ ვიცი არ მახსოვს მსგავსი რამ კოდექსში. იქნებ დააზუსტოს ვინმემ ვისაც ქონია მსგავსი შემთხვევა

Posted by: Mr-Banks 16 May 2013, 16:15
burdga_777


აჰა, ეგ გატარება გავიგე. იასნა. ანუ, კაპიტალის ფული უმჯობესია, რომ დარჩეს ხელუხლებლად. დიდი მადლობა

Posted by: Rioka1984 17 May 2013, 12:58
QUOTE
Rioka1984

მუხლი 291. სხვა ჯარიმები
პირის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა, რისთვისაც ამავე კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ჯარიმის ოდენობა, – იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

ანუ ცალკე დეკლარაციის არასწორად შევსებაზე ჯარიმა არაა, თუმცა ითვალისწინებს დაჯარიმებას.

დეკლარაციის არასწორად შევსებაზე იმ შემთხვევაშია ჯარიმა თუ ამცირებ დასარიცხ თანხას, ანუ თუ მოგება გადასახდელი გაქვს 1000 ლარი და ჩაწერე რო გაქვს არა ათასი არამედ 500 ჯარიმდები შემცირებული თანხის 50 %-ით, ანუ 500 ლარის 50 % ით. არის 10 % იანი ჯარიმა როცა შენ მაისში ჩასათვლელ დღგ-ს ანგარიშფაქტურას ითვლი აპრილში ანუ წინასწარ.
ხოლო რაც შეეხება თქვენს შემთხვევას სალაროს ნაშთის და ანგარიშქვეშგაცემულ გრაფებს შეავსებ თუ არა მაგისთვის ჯარიმა არ მომყოლია არსად არ ვიცი. კითხვა კი იქნება თქვენსგან მაშინ რატოა ეგ გრაფა დეკლარაციაშიო. პასუხს გაგცემთ არ ვიცითქო) მათი ჭქუით სალაროს ნაშთს აკონტროლებენ მაგრამ 100 დან 99 % -ს არასწორად ექნება მითითებული იმიტო რო რეალურად რთულია სალაროს გაკონტროლება..
* * *

burdga_777
არასწორ შევსებაზეც შეუძლიათ დაგაჯარიმონ, იმიტომ რომ ინფორმაციის წარუდგენლობა იგივე განაცემთა ინფორმაციის წარუდგენლობაზე ხოა 100 ლარი ჯარიმა? ხოდა სალაროს ნაშთს რომ გთხოვენ და დადგინდება რომ შეცდომით წარადგინე გამოიყენებენ 291. მუხლს და დაგიწერენ ერთჯერად 100 ლარიან ჯარიმას, მარა მართლა 99% არ ავსებს სწორად და წერონ ეგ 100 ლარი, +თუ სხვა ჯარიმები იპოვეს და დაკმაყოფილდნენ მაგაზე თავს აღარ შეიწუხებენ

Posted by: topo 17 May 2013, 13:05

გამარჯობა,

შემდეგი კითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროოთ smile.gif)

მოკლედ, მაინტერესებს მაქვს თU არა 11/2012 დღგ-ს თანხის ახლა ჩათვლის უფლება?

Posted by: Rioka1984 17 May 2013, 13:09
topo
თუ ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურაა კი, მოხსნილია შეზღუდვები

Posted by: topo 17 May 2013, 13:15
Rioka1984

ძალიან დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: lalelale 17 May 2013, 13:44
უკუდაბეგვრის დღგის დარიცხვის და გადახდის გატარებებს ხომ ვერ დამიწერდით?

Posted by: burdga_777 17 May 2013, 17:39
ხო არავის გქონიათ ფორმა 29 -სთან ურთიერთობა? მინდა შევსების ინსტრუქცია ნორმები და ა.შ

Posted by: qondara 17 May 2013, 18:01
მივლინების ანგარიში როგორ დავწერო? ანუ სპეციალურ ფორმა არსებობს?

Posted by: sex-women 18 May 2013, 13:54
მეგობრებო, დღეს მივიღე აუდიტის შემოსვლის შესახებ შეტყობინება. მაინტერესებს თუ აღმოაჩენს აუდიტი ისეთ თანხებს, რომელიც შეცდომით მაქვს ხარჯებში გატარებული და მას მოგებაში ჩამითვლის, თუ გაითვალისწინებს ისეთ დოკუმენტს, რომლის წლიურ დეკლარაციაში ასახვაც დამავიწყდა და რეალურად არის ხარჯი, დასტურდება დოკუმენტალურად. ამასაც გაითვალისწინებს?
* * *
როდესაც მოვა შეტყობინება მას შემდგე დეკლარაციების დაზუსტება შეგიძლია თუ არა?

Posted by: Rioka1984 18 May 2013, 14:17
QUOTE
მეგობრებო, დღეს მივიღე აუდიტის შემოსვლის შესახებ შეტყობინება. მაინტერესებს თუ აღმოაჩენს აუდიტი ისეთ თანხებს, რომელიც შეცდომით მაქვს ხარჯებში გატარებული და მას მოგებაში ჩამითვლის, თუ გაითვალისწინებს ისეთ დოკუმენტს, რომლის წლიურ დეკლარაციაში ასახვაც დამავიწყდა და რეალურად არის ხარჯი, დასტურდება დოკუმენტალურად. ამასაც გაითვალისწინებს?
* * *
როდესაც მოვა შეტყობინება მას შემდგე დეკლარაციების დაზუსტება შეგიძლია თუ არა?


კი გაითვალისწინებს ყველაფერს, დაზუსტება შეგიძლია მარა თუ გაზრდი გადასახადს მაინც დაჯარიმდები ასე რომ დაელოდე ალტერნატიულს და ჯარიმას აცდები თუ აღიარებ გადასახადებს

Posted by: sex-women 18 May 2013, 14:28
QUOTE

Rioka1984



მადლობა smile.gif

Posted by: ანანასი 18 May 2013, 15:12
საშემოსავლო, მოგების, ქონების და დღგ დეკლარაციების ფორმები მჭირდება და სად დევს?
ლინკი რომ დადოთ user.gif

Posted by: Rioka1984 18 May 2013, 15:32
ანანასი
ელექტრონულია და ფორმები რაღაში გჭირდება?

Posted by: ანანასი 18 May 2013, 15:59
Rioka1984
ანუ რო ამოვბეჭდო. კოდექსზე მჭირდება ხელით შესავსებად

Posted by: limber 18 May 2013, 20:25
გამარჯობათ ფინანსების სწავლა მინდა სრულყოფილად რაღაც დონეზე მაქვს ცოდნა ინგლისური ვიცი ორიგინალში წაკითხვა მინდა რათქმაუნდა ქართულად დაიტანჯები კაცი და მირჩიეთ რა თანმიმდევრობით რა წავიკითხო რა რის მერე რა გადავიმეორო მათემატიკიდან დერივატივები ინტეგრალები და ა.შ. მოკლედ თუ დამაკვალიანებთ მადლობელი დავრჩები...
ასევე ბუღალტერიის განყოფილებაში რატო ვწერ შემიდარეთ აუდიტი/ბუღალტერი და მათემატიკის ცოდნასთან დაკავშირებით ფინანსებთან მიმართებაში იმიტომ რომ ვკოჭლობ მათემატიკაში. წინასწარ მადლობბ.

Posted by: adamas1209 19 May 2013, 00:19
4 დღეში მაქვს 40 გვერდიანი საკურსო ნაშრომი მოსამზადებელი თემაზე "არაპირდაპირი გადასახადები და მათი აღრიცხვა", საინტერესო თემაა და დიდი სიამოვნებით დავამუშავებდი დრო რომ მქონდეს, მაგრამ ვერ ვასწრებ ვერანაირად.
თუ ვინმეს მოგეპოვებათ თქვენი სტუდენტობის დროინდელი ნაშრომები, ან თუნდაც ახალი ელექტრონული ლიტერატურა ამ თემის ირგვლივ, იქნებ დამეხმაროთ. წინასწარ დიდი მადლობა !

Posted by: aviaciis moyvaruli 19 May 2013, 13:46
მაინტერესებს ასეთი რამე, 2012 ში რეალიზატორმა წაიღო პროდუქცია დღგ _იანიც ჩვეულებრივ და დააბრუნა ახლა 2013 ში, კორექტირება უნდა გავუკეთო ხო 2012 ისას?

Posted by: maverick16 19 May 2013, 20:19
ხალხო ორისში რთული გატარებების გაკეთება როგორ უნდა გამახსენეთ რა

Posted by: Maiko Shamugia 20 May 2013, 00:00
maverick16
რთული გატარებები რას ნიშნავს ? smile.gif "კლუჩებიდან"
aviaciis moyvaruli
კორექტირება 2012 -ისას. დეკლარაციაში ასახავ იმ თვეში როცა დაბრუნება მოხდა.

Posted by: Celest 20 May 2013, 00:44
ხალხო იქნებ ვინმემ მიპასუხოთ...
არარეზიდენტ კომპანიას (ჰოლანდიაში არსებულს) მომსახურება გავუწიე (ფიზიკურიმა პირმა), რომლისთვისაც ანაზღაურებას ვიღებ...მაინტერესებს, დავიბეგრები საშემოსავლო გადასახადით? თანხას არაეროვნულ ვალუტაში ვიღებ, თუ დავიბეგრები დაბეგვრის დღისათვის არსებული ეროვნული კურსით ეროვნულ ვალუტაში შემაქვს ხაზინაში თუ როგორ?
ვადაც სადამდეა საშემოსავლოს გადახდის?

კოდექსში ნუ მაქექვინებთ რა user.gif

გარდა ამისა, ის კომპანია თავის მხრიდან იხდის საშემოსავლოს თავის ქვეყანაში და ორმაგი დაბეგვრაც არ გამოვიდეს...

თან ჰოლანდიასთან გვაქვს შეთანხმება ორმაგ დაბეგვრასთან დაკავშირებით 2kiss.gif

Posted by: maverick16 20 May 2013, 01:54
Maiko Shamugia
ანუ ერთი დებეტი და რამდენიმე კრედიტი რა, რამდენიმე სახეობის მასალიდან მინდა მზა პროდუქცია გავაკეთო პროგრამაში, კი ვიპოვე საიდანაც კეთდება მაგრამ რაღაც არ გამომდის რაოდენობას რო ვწერ თვითღირებულება ხო უნდა დამიწეროს თვითონ? არ მიწერს

Posted by: Maiko Shamugia 20 May 2013, 09:55
maverick16
იმიტომ რომ ფორმულა გეშლება. მსგავსი ოპერაცია აიღე და გადააკეთე. მაგალითად საქონელი/რეალიზაცია ოღონდ გაითვალისწინე დღგს გადამხდელი ხარ თუ არა. ფორმულების მართვა ორისის წიგნშია აღწერილი ისიც დაგეხმარება. მე როგორც წესი ვაკოპირებ მსგავს ოპერაციას კლუჩებიდან მერე გადავაკეთებ ხოლმე როგორც მჭირდება ან ვამატებ ან ვშლი ოპერაციას. (ანუ რეალიზაციაში არის საქონლის ჩამოწერის ოპერაცია, რაც გამოგადგება. დანარჩენი მიჭერ-მოჭერი და ეგაა wink.gif . თუ ოპერაციებთან შეხება გაქვს არ უნდა გაგიჭირდეს)
* * *
Celest
მასე ადვილად ვერ გაგცემენ პასუხს. ოპერაციის პატარა ნიუანსი მთლიანად ცვლის დასაბეგრი ოპერასიის არსს. ჯერ ის არის გასარკვევი ითვლება თუ არა აღნიშნული შემოსავალი საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად. იმიტომ რომ შეკითხვაში აფიქსირებთ ჰოლანდიაში არსებულ ფირმისგანო. შესაბამისად დასაკონკრეტებელია რა სახის მომსახურებას უწევთ. ფიზიკური პირი ანუ იდმეწარმე ? თან უკუდაბეგვრის დღგ-საც მიაქციე ყურადღება. არარეზიდენტის მომსახურებაზე ხშირად ექვემდებარება გადახდას.

Posted by: ანანასი 20 May 2013, 10:30
QUOTE
გარდა ამისა, ის კომპანია თავის მხრიდან იხდის საშემოსავლოს თავის ქვეყანაში და ორმაგი დაბეგვრაც არ გამოვიდეს...

თან ჰოლანდიასთან გვაქვს შეთანხმება ორმაგ დაბეგვრასთან დაკავშირებით

აქ აღარ უნდა დაიბეგრო წესით.

Posted by: Mr-Banks 20 May 2013, 11:22
ესეთი რამე მაინტერესებს, ვთქვათ, შპს-ს უფლებამოსილმა პირმა კომპანიის ბარათიდან 20 მაისს გაანაღდა თანხა, მაგრამ ბარათიდან ხომ გვიან იჭრება შედარებით და ამონაწერში გატარდა 22 მაისს. რა თქმა უნდა, 22 მაისის საბუთში წერია, რომ ჩამოიჭრა 20 მაისს განაღდებული თანხა.


ეს გატარება

1430 / 1210


22 მაისის თარიღით გატარადება, თუ 20 მაისის? ფაქტიურად, ფული ბანკომატიდან გაიცა 20 მაისს, მაგრამ 22 მაისს ჩამოჭრა ბანკმა და ასახა ამონაწერში.

Posted by: Maiko Shamugia 20 May 2013, 12:00
Mr-Banks
შენც 22 ში გაატარე. რას გიშლის ამ შემთხვევაში? შედეგობრივად არაფერს შეგიცვლის. ანგარიშვალდებული პირზე თანხის ჩამოწერის ვადა გონივრული უნდა იყოს და რა თქმა უნდა 2 დღეზე მეტი შეიძლება. (მოკლედ მიხვდი მე მგონი რასაც ვგულისხმობ) . საკონტროლოდ უფრო გაგიადვილდება. საფუძველში მიუთითე რომ არის 20 ის ტრანზაქცია და მორჩა

Posted by: Mr-Banks 20 May 2013, 12:14
Maiko Shamugia

ანუ ხელს იმაში მიშლის, რომ ანგარიშვალდებული პირი აბრუნებს თანხას 21-ში. biggrin.gif

ანუ გატარება იქნება ასეთი:

21 მაისი - 1210 / 1430 - 100 ლარი
22 მაისი - 1430 / 1210 - 100 ლარი - (20 მაისს განაღდებული თანხა)


რაღაც კარგად ვერ ჩანს.

მე ვაკეთებ ასე:

20 მაისი - 1430 / 1210 - 100 ლარი - (22 მაისის საბუთი თანხის განაღდებაზე)
21 მაისი - 1210 / 1430 - 100 ლარი - თანხის დაბრუნება



რაიმე შეცდომაა აქ?

Posted by: Beatleman 20 May 2013, 13:01
გამარჯობათ ყველას

ვინმემ იცით რამე საბუღალტრო ფირმა ან ვინმე, ვისთანაც შემიძლია
ერთჯერადად მივიდე და რამე კონკრეტულ საკითხზე დამაკვალიანონ?

ანუ რაღაც-რაღაცა პატარა კითხვები მაქვს ბუღალტრულ აღრიცხვაზე

მადლობა წინასწარ...

Posted by: lalelale 20 May 2013, 13:06
IAS-11 სამშენებლო კონტრაქტები ქართულად ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

მადლობა წინასწარ

Posted by: Mr-Banks 20 May 2013, 13:06
Beatleman
QUOTE
ანუ რაღაც-რაღაცა პატარა კითხვები მაქვს ბუღალტრულ აღრიცხვაზე


დაწერე აქ და რაც ვიცით, დავწერთ smile.gif
* * *
burdga_777
QUOTE
) ზემოთ გაგეცი პასუხი და იქნებ ეხლა უფრო დაგიზუსტო.
შესაძლებელია ფიზიკურმა პირმა რომელიც ამავდროულად არის შპსს დირექტორი გააფორმოს სასესხო ხელშეკრულება ვინაიდან ისინი წარმოადგენენ სხვადასხვა მხარეს, შპს არ წარმოადგენს მხოლოდ დირექტორის საკუთრებას, შპს თავის ვალდებულებებზე პასუხს აგებს მხოლოდ იმ თანხით რაც საწესდებო კაპიტალში აქვს ჩადებული და ვერავინ ვერ შეეხება დირექტორს თუ სისხლის სამართლის პასუხისგებამდე არ არის საქმე მისული, შესაბამისად ფიზიკური პირს აქვს ვალი ( ანუ ამ შპს-ს დირექტორს) ვერავინ შეეხება შპს-ს) ეგ მარტივ ენაზე)) თუ ეს გაშინებს კიდე ვინმეს გამონახვა არ უნდა გაგიჭირდეს ისეთი ადამიანის რომ სხვა ფიზიკური პირი დააფიქსირო ხელშეკრულებაში და არა შპს-ს დირექტორი.
ეხლა რაც შეეხება ვადებს. შეგიძლია ხელშეკრულება ნებისმიერი განაკვეთი მიუთითო , ან უბრალოდ როგორც აღნიშნე თუ 30 დღეში დაუბრუნებს პროცენტს არ გადაიხდისო.
მინდა გითხრა რო ეგ სახელმწიფოს არ აინტერესებს, და 15 % იც რო ჩაწერო ხელშეკრულებაში ( პროცენტები ყველგან მითითებულია წლიური) საგადასახადო ჩვენ გვიღიარებს 20 %-ს( ეს არის ფინანსთა მინისტრის მიერ მოჩოთქილი პროცენტი) და აქედან 5 % -ს ( 20-15 ) გვიღიარებს შემოსავლად.
უფრო რო გავაადვილოთ
სესხის აღება
დ 1210- 600
კ 3160 ( თუ დირექტორზე აკეთებ) ან შეგიძლია აიღო უბრალოდ მოკლევადიანი სესხი 3210 - 600

ეხლა თანხის დაბრუნება
პროცენტს არიცხავ ( 600 ლარის 20/12=1.67 % ანუ ერთი თვის ( ან 30 დღეზე გამოთვლი რავი)
დ 8210 10.02
დ 3320 0.501 ( უნდა დაუქვითო გადასახდელი პროცენტი 5 % ით. 10.02 * 5%)
კ 3410 ( გადასახდელი პროცენტი) - 9.519

სესხის გადახდა
დ 3210 - 600 ( ძირი თანხა როგორც ეძახიან ხოლმე)
დ 3410 - 9.519 ( დაქვითული პროცენტი)
კ 1210 (1110) 609.519

საგადასახადო კუთხით ეგრე იქნება ხოლო ეგ ვადები ფინანსური კუთხით შეგიძლია მხოლოდ გამოიყენო. ბევრი განსვავებაა ბასს სტანდარტებსა და ჩვენს უნიკალურ კოდექს შორის.
იმედია ცოტათი მაინც გაგარკვიე))




შენ რაც გატარებებიც დაწერე, დარიცხვის მეთოდით და საკასო მეთოდით აღრიცხვისთვის ერთი და იგივეა?


5

მუხლი 107. პროცენტების გამოქვითვის შეზღუდვა
1. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის გათვალისწინებით, კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები გამოიქვითება არა უმეტეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წლიური პროცენტის ფარგლებში, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად.

საკასო მეთოდით სხვა არის ანუ? user posted image

Posted by: burdga_777 20 May 2013, 13:54
არ არის სხვა, იგივე გატარებებია და ამ გატარებებს აკეთებ მხოლოდ იმ დღეს როცა თანხას აბრუნებ.
შენ შემთხვევაში დარიცხვის მეთოდი არ გამოდგება ვინაიდან საქმე გაქვს ფიზიკურ პირთან და 144 მუხლის 4 პუნქტის ა ქვეპუნქტის შესაბამისად ხარჯად აღიარებ გადახდის დროს და არა დარიცხვის დროს.

Posted by: contador 20 May 2013, 14:02
QUOTE (burdga_777 @ 16 May 2013, 01:42 )
QUOTE (ingiloo @ 15 May 2013, 17:10 )
Rioka1984

მუხლი 291. სხვა ჯარიმები
პირის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა, რისთვისაც ამავე კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ჯარიმის ოდენობა, –  იწვევს დაჯარიმებას 100  ლარის ოდენობით.

ანუ ცალკე დეკლარაციის არასწორად შევსებაზე ჯარიმა არაა, თუმცა ითვალისწინებს დაჯარიმებას.

დეკლარაციის არასწორად შევსებაზე იმ შემთხვევაშია ჯარიმა თუ ამცირებ დასარიცხ თანხას, ანუ თუ მოგება გადასახდელი გაქვს 1000 ლარი და ჩაწერე რო გაქვს არა ათასი არამედ 500 ჯარიმდები შემცირებული თანხის 50 %-ით, ანუ 500 ლარის 50 % ით. არის 10 % იანი ჯარიმა როცა შენ მაისში ჩასათვლელ დღგ-ს ანგარიშფაქტურას ითვლი აპრილში ანუ წინასწარ.
ხოლო რაც შეეხება თქვენს შემთხვევას სალაროს ნაშთის და ანგარიშქვეშგაცემულ გრაფებს შეავსებ თუ არა მაგისთვის ჯარიმა არ მომყოლია არსად არ ვიცი. კითხვა კი იქნება თქვენსგან მაშინ რატოა ეგ გრაფა დეკლარაციაშიო. პასუხს გაგცემთ არ ვიცითქო) მათი ჭქუით სალაროს ნაშთს აკონტროლებენ მაგრამ 100 დან 99 % -ს არასწორად ექნება მითითებული იმიტო რო რეალურად რთულია სალაროს გაკონტროლება..
* * *
Mr-Banks
) ზემოთ გაგეცი პასუხი და იქნებ ეხლა უფრო დაგიზუსტო.
შესაძლებელია ფიზიკურმა პირმა რომელიც ამავდროულად არის შპსს დირექტორი გააფორმოს სასესხო ხელშეკრულება ვინაიდან ისინი წარმოადგენენ სხვადასხვა მხარეს, შპს არ წარმოადგენს მხოლოდ დირექტორის საკუთრებას, შპს თავის ვალდებულებებზე პასუხს აგებს მხოლოდ იმ თანხით რაც საწესდებო კაპიტალში აქვს ჩადებული და ვერავინ ვერ შეეხება დირექტორს თუ სისხლის სამართლის პასუხისგებამდე არ არის საქმე მისული, შესაბამისად ფიზიკური პირს აქვს ვალი ( ანუ ამ შპს-ს დირექტორს) ვერავინ შეეხება შპს-ს) ეგ მარტივ ენაზე)) თუ ეს გაშინებს კიდე ვინმეს გამონახვა არ უნდა გაგიჭირდეს ისეთი ადამიანის რომ სხვა ფიზიკური პირი დააფიქსირო ხელშეკრულებაში და არა შპს-ს დირექტორი.
ეხლა რაც შეეხება ვადებს. შეგიძლია ხელშეკრულება ნებისმიერი განაკვეთი მიუთითო , ან უბრალოდ როგორც აღნიშნე თუ 30 დღეში დაუბრუნებს პროცენტს არ გადაიხდისო.
მინდა გითხრა რო ეგ სახელმწიფოს არ აინტერესებს, და 15 % იც რო ჩაწერო ხელშეკრულებაში ( პროცენტები ყველგან მითითებულია წლიური) საგადასახადო ჩვენ გვიღიარებს 20 %-ს( ეს არის ფინანსთა მინისტრის მიერ მოჩოთქილი პროცენტიsmile.gif) და აქედან 5 % -ს ( 20-15 ) გვიღიარებს შემოსავლად.
უფრო რო გავაადვილოთ
სესხის აღება
დ 1210- 600
კ 3160 ( თუ დირექტორზე აკეთებ) ან შეგიძლია აიღო უბრალოდ მოკლევადიანი სესხი 3210 - 600

ეხლა თანხის დაბრუნება
პროცენტს არიცხავ ( 600 ლარის 20/12=1.67 % ანუ ერთი თვის ( ან 30 დღეზე გამოთვლი რავი)
დ 8210 10.02
დ 3320 0.501 ( უნდა დაუქვითო გადასახდელი პროცენტი 5 % ით. 10.02 * 5%)
კ 3410 ( გადასახდელი პროცენტი) - 9.519

სესხის გადახდა
დ 3210 - 600 ( ძირი თანხა როგორც ეძახიან ხოლმე)
დ 3410 - 9.519 ( დაქვითული პროცენტი)
კ 1210 (1110) 609.519

საგადასახადო კუთხით ეგრე იქნება ხოლო ეგ ვადები ფინანსური კუთხით შეგიძლია მხოლოდ გამოიყენო. ბევრი განსვავებაა ბასს სტანდარტებსა და ჩვენს უნიკალურ კოდექს შორის.
იმედია ცოტათი მაინც გაგარკვიე))

* * *
Mr-Banks
საწესდებო კაპიტალი შეგიძლია გამოიყენო ნებისმიერი დანიშნულებისათვის რაც კანონით არ არის აკრძალული) შპს-ს დანუშნულებისთვის რა თქმა უნდა)) აი ურთიერთგამომრიცხავი მაგალითი გაქვთ მოყვანილი. როცა ზრდი 3900 ლარით ესეც შენი საწესდებო კაპიტალია და როცა პროდუქციას ყიდულობ ესეიგი შეეხე კიდეც)
5000 ლარის ხელფასად გაცემა შეგიძლია თუ რა თქმა უნდა არ ფიქრობ საქმიანობის წინ წაწევაზე და არ გჭირდება თანხა შპს-ს მომავალი მიზნებისათვის,მაგრამ ხელზე აიღებ მხოლოდ 4000 ლარს დანარჩენს გადაურიცხავ ყველაზე დიდ მოწილეს სახელმწიფოს სახით 20 %ს)
* * *
contador
არ ვიცი რატო გადაწყვიტე მცირე ბიზნესის სტატუსით სარგებლობა, რა შეღავათი ნახე.
19 აპრილამდე რაც შემოსავალი და სამეურნეო ოპერაციები გქონდა უნდა აღრიცხო ჩვეულებრივი სტატუსით, ანუ თავისთავად გექნებოდა სალაროს ჩეკზე ამორტყმული რეალიზაცია, ამისგან არ იყავი განთავისუფლებული, არ უნდა გქონდეს ასევე დაკარგული 19 აპრილამდე რაც საბუთი გამოუწერიათ თქვენთვის, ჩეკზე მაქ საუბარი რადგან მხოლოდ ზედნადები არაფერს ნიშნავს და არც დაგეკარგება ვინაიდან თქვენს პორტალზე ყველა იქნება მოსული. ანუ ავსებ ჩვეულებრივი ინდ მეწარმის დეკლარაციას.
მეორე კითხვას რაც შეეხება ყოველთვიურად მოგიწევთ სამი სახის დეკლარაციის ჩაბარება, საშემოსავლო, დღგ და განაცემთა ინფორმაცია ( ანუ ხელფასს ვისაც აძლევ მათი პირადი მონაცემები და რამდენსაც აძლევთ ხელფასს)
შემოსავალი იწერება როგორც საშემოსავლოს დეკლარაციაში, გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაში ასევე დღგ-ს დეკლარაციაში. არ ვიცი ფეიბოქსზე როგორ ხდება , მგონი განთავისუფლებულია დღგსგან ვინაიდან ფინანსური მომსახურებაა, ხოლო იჯარით მიღებული შემოსავალი და ჩაის აპარატით მირებული შემოსავალი აუცილებლად უნდა დაბეგროთ დღგ-ს 18 % იანი განაკვეთით და შესაბამისად ყოველი მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე იხდით 18 პროცენტს და აბარებთ დეკლარაციას და არა წლის ბოლოს. წლის ბოლოს საშემოსავლო დეკლარაციას აბარებთ.
კარგია ფორუმზე განხილვა მაგრამ აუცილებლად დაგჭირდებათ ბუღალტრის კონსულტაცია

და რა მაინტერესებს, 19 აპრილამდე რაც იყო ბრუნვა იჯარით (ანუ ფართი ქონდა გაქირავებული, მარტი თებერვალი. გადავიდნენ მას მერე) როდის უნდა დადეკლარირდეს? მცირე მეწარმის დეკლარაციით?ჩვეულებრივი დაბეგვრის გრაფით? თუ საემოსავლოს დეკლარაციით წლის ბოლოს? ფეიბოქსზე მითხრეს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დღგ-ს გადამხდელი ვიქნები თუ არა და როგორ უნდა მოვიქცე? ყოველთვიურად სარეალიზაციო თანხას, რა თანხა უნდა დავამატო? რასაც ჩამირიცხავენ?

Posted by: Mr-Banks 20 May 2013, 14:03
burdga_777


ანუ, თუ ხელშეკრულებაში წერია ასეთი რამ, რომ თანხას ვაბრუნებ 3 თვის მერე (1000 ლარი წლიური 20%).


1-ლი იანვარი - სესხის აღება

დებეტი 1220 - 1000
კრედიტი 3210 - 1000



1-ლი აპრილი - სესხის დაბრუნება
დებეტი 3210 - 1000
დებეტი 3410 - 1000*20%/4=50 ლარი
კრედიტი 1220 - 1050 ლარი

ასევე ვრიცხავ საშემოსავლოს

დებეტი 3320 - 50*5%=2.5 ლარი
კრედიტი 1220 - 2.5 ლარი

და rs.ge -ს განაცემთა ინფორმაციაში და დეკლარაციაშიც ამ სესხის %-ის მიმღებზე შევავსებ ინფოს.

მითხარი, რომ კარგი მოსწავლე ვარ. biggrin.gif


P.S. 144-ე მუხლი გრძელვადიანს ეხება და თან მე-4 მუხლი არ აქვს. https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1043717
user.gif

Posted by: burdga_777 20 May 2013, 14:33
Mr-Banks
კი ეგრეა yes.gif
142 მუხლია შეცდომით დამიწერია)

Posted by: Ti-Ni 20 May 2013, 14:45
Celest

მაქვს წაკითხული, რომ თუ შენი შემოსავალი საზღვარგარეთ უკვე დაბეგრილია, მაგრამ იქ დაბეგვრის განაკვეთი უფრო მცირეა, ვიდრე საქართველოში, სხვაობას იხდი საქართველოში. მაგალითად დაგბეგრეს 15%-იანი განაკვეთით, 5%-ს იხდი აქ. საშემოსავლოში გაიარე და გეტყვიან ზუსტად ყველაფერს.

Posted by: levvani 20 May 2013, 14:51
რამდენი ხანია აგარარ შემოვსულვარ smile.gif დავფიქსირდი

Posted by: ingiloo 20 May 2013, 14:56
lalelale
QUOTE
IAS-11 სამშენებლო კონტრაქტები ქართულად

Posted by: Mr-Banks 20 May 2013, 14:58
burdga_777
Ti-Ni
QUOTE
ესეთი რამე მაინტერესებს, ვთქვათ, შპს-ს უფლებამოსილმა პირმა კომპანიის ბარათიდან 20 მაისს გაანაღდა თანხა, მაგრამ ბარათიდან ხომ გვიან იჭრება შედარებით და ამონაწერში გატარდა 22 მაისს. რა თქმა უნდა, 22 მაისის საბუთში წერია, რომ ჩამოიჭრა 20 მაისს განაღდებული თანხა.


ეს გატარება

1430 / 1210


22 მაისის თარიღით გატარადება, თუ 20 მაისის? ფაქტიურად, ფული ბანკომატიდან გაიცა 20 მაისს, მაგრამ 22 მაისს ჩამოჭრა ბანკმა და ასახა ამონაწერში.



მითხარით რა ეს...


სწორად ვშვრები?

QUOTE
20 მაისი - 1430 / 1210 - 100 ლარი - (22 მაისის საბუთი თანხის განაღდებაზე)
21 მაისი - 1210 / 1430 - 100 ლარი - თანხის დაბრუნება


Posted by: burdga_777 20 May 2013, 15:06
Mr-Banks
უფრო რეალურია ეგრე. მაგრამ თუ 22 ში აიღო თანხა 21 ში როგორ დაუბრუნა))

Posted by: Mr-Banks 20 May 2013, 15:13
burdga_777

ანუ როდესაც ბარათიდან თანხა ნაღდდება, ეს ამონაწერში ცოტა მერე ჩნდება, მანამდე დაბლოკილია ბარათზე.

ანუ, 20 მაისს აიღო თანხა (ბანკომატიდან გაცემა)
21 მაისს უკვე დააბრუნა, მაგრამ ბანკმა ამონაწერში 22 მაისს გაატარა, სადაც წერია, რომ თანხა განაღდდა 20 მაისს.

Posted by: Maiko Shamugia 20 May 2013, 15:20
Mr-Banks
მერე რა დააბრუნოს. თანხას თუ დოკუმენტი წარმოგიდგინა ხარჯვაზე? წარმოგიდგინა და აუნაზღაურე. ან აუნაზღაურე და წარმოგიდინა. შედეგი არ გეცვლება. მოკლედ შენ იცი ... მაშინ შუალედური ანგარიში უნდა გაუხსნა ბანკს ფული გზაში და როცა აისახა მაშინ უნდა გადმოაჯინო და მთელი ჩალიჩი. რატო ართულებ ვერ ვხვები. თუ რაღაც განსაკუთრებული არ ხდება, რომ მართლა თანხა შემოაქვს და სესხის განხილვის თემა დგება, თუმცა მანდაც საფუძველში გიწერია რომ 20-ში აქვს გატანილი. რა ვიცი მე არ გავართულებდი და სენი საქმის შენ იცი. მერე ამონაწერს რომ აგიცდება უნდა ეძებო რატომ . თუ ეღტი შემთხვევაა კი ბატონო .

Posted by: Mr-Banks 20 May 2013, 15:29
Maiko Shamugia

მოკლედ, აი, ეს დამალაგებინე მაშინ:

20 მაისს გაიცა თანხა საკანცელარიო საქონლის საყიდლად (პირობითად).

20 მაისს პირმა გაანაღდა თანხა 10 ლარი.

21 მაისს მოიტანა ზედნადები 6 ლარზე და 4 ლარი დააბრუნა.

ბანკმა თანხა ჩამოჭრა 22 მაისს, სადაც წერია: თანხის განაღდება ATM 20 მაისი, 2013 წელი


მე ვაკეთებ ასე:

20 მაისი - 1430 / 1210 - 10 ლარი საფუძველი: 22 მაისის საბუთი

21 მაისი - 7425 / 1430 - 6 ლარი საფუძველი: ზედნადები

აქვე 1210 / 1430 - 4 ლარი - სალაროს შემოსავლის ორდერი 21 მაისი



შენი აზრით, როგორ უნდა?

Posted by: The DoctoR 20 May 2013, 16:07
"ოქროს სიაში" ხართ ვინმე?
ან ვისაც გქონიათ შეხება და იცით რა და როგორ პატარა "სავეტი" მჭირდება smile.gif

Posted by: Maiko Shamugia 20 May 2013, 16:12
Mr-Banks
21 მაისი - 7425 / 1430 - 6 ლარი საფუძველი: ზედნადები
22 მაისი - 1430 / 1210 - 10 ლარი საფუძველი: ბანკის ტრანზაქცია
აქვე 1210 / 1430 - 4 ლარი - სალაროს შემოსავლის ორდერი 22 მაისი

22 ში დააბრუნებინე რას მიახრჩე ჯერ ხომ ვადა აქვს .

Posted by: GeorG-E 20 May 2013, 18:26
გამარჯობა, მაკქვს ასეთი კითხვა. ვინმემ თუ იცით: რომელი სერთიფიკატი ფასობს ყველაზე მეტად საქართველოში (ბუღალტერიის)? წინასწარ მადლობა

Posted by: Maiko Shamugia 20 May 2013, 18:57
GeorG-E
აუფ . ცოდნა ფასობს ყველაზე მეტად biggrin.gif ისე ACCA

Posted by: adamas1209 20 May 2013, 21:53
ბასს-ების ელექტრონული ვერსია ხომ არ გაქვთ ქართულ ენაზე ? იქნებ ვინმემ ლინკ მომცეთ, მადლობა წინასწარ

Posted by: AGN 21 May 2013, 11:12
მოგესალმებით, მინდა დავაზუსტო ერთი საკითხი: არარეზიდენტი ფირმის მიერ გაწეული მომსახურება უკუდაბეგვრის წესით უნდა დაიბეგროს, თუ საქართველოში არ მიწევს მომსახურებას მაშინ საშემოსავლოთი არ იბეგრება, ხომ ასეა? და ვთქვათ, არარეზიდენტ ფირმას ვუხდი მომსახურების 30%, შემდეგ 20% მერე კი დარჩენილ 50% (ვთქვათ, პროექტის დამზადება), დღგ-ს ვრიცხავ დასკვნის მიღების დროს , ანუ ბოლო გადახდის შემდეგ, თუ თითეული გადარიცხვის დროს დღგ-ც უნდა გადავრიცხო?

Posted by: ESHELON 21 May 2013, 11:58
დამეხმარეთ რა...ე.ი ი/მ სახელზე ორი ობიქტი მაქვს და ზედნადებებს რომ მიგზავნიან როგორ გავმიჯნო რომელი ობიექტისთვის არის გადმოგზავნილი...ორივე დავაფიქსირე რს.გე-ზე მაგრამ მაინც არ მაძლევს საშუალებას და თუ ვინმეს შეგიძლიათ ამიხსენით წესიერად რა...

Posted by: nostradamuss 21 May 2013, 14:05
გამარჯობათ, ხომ არ გქონიათ შეხება, მანქანებზე მოჭრილი ცხივრებს როგორ ანბაჟებენ ? რა ტარიფი არსებობს მაგ ყველაფრისთვის ?

მადლობა წინასწარ ..

Posted by: bliah 21 May 2013, 15:36
იქნებ დაწეროათ , ფირმის ანგარიშზე უნდა გადმორიცხოს იურიდიულმა პირმა თანხა( მომსახურების საფასური ) და რა დოკუმენტაციაა საჭირო როგორ ხდება , მარტო ბანკის ქვითარია საკმარისი ? თუ როგორ
მადლობა წინასწარ

Posted by: busuna80 21 May 2013, 17:43
გამარჯობათ. თუ იცით ორისის დემო ვერსიით მუშაობა შეიძლება? მითხრეს რომ მუშაობს ჩვეულებრივად, ოღონდ მხოლოდ ლარზე?
მადლობა

Posted by: Celest 21 May 2013, 17:49
QUOTE
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად

საქართველოში არსებული წყარო არ არის....

Posted by: tozi777 21 May 2013, 18:45
ისა და რა მანტრესებს: ვარ ეკონომისტი , ცოტა მესმის ბუღალტერიის ანა ბანა (ნუ მთლად ჩაინიკი არ ვარ)

ხოდა მინდა სასწრაფოდ პრაქტიკული ბუღალტერიიის შესწავლა (კერძო მასწავლებელთან) ყოველგვარი დამატებითი არაფრისმომცემი თეორიების გარეშე.
და 2-3 თვიან კურსში ვერ ჩავეტევი?(და თუ კი ხომვერ მიმასწავლით ფირმას) მინდა დაახლოებით 500-600 ათასი წლიური ბრუნვიანი ფირმის
სამართავად. ფირმა არის წარმოება და თითოეული შეკვეთა არის დაახლოებით 5 ათას დოლარიანი. მაქსიმუმ 20 დასაქმებულით.

Posted by: ბუღალტერი 21 May 2013, 21:33
tozi777
3 თვიანში ჩაეტევი თუ კაი მასწავლებელი შეგხვდა. და თუ შრომისმოყვარე და სწავლისმოყვარე ხარ.

* * *
ვიმუშავებ, ბუღალტრის დამხმარედ, თანაშემწედ.

ჩემ შესაძლებლობებში შედის.
საბუღალტრო პროგრამის „Oris”–ის საფუძვლების ცოდნა
საოფისე პროგრამების ცოდნა: Excell, Word
საბუღალტრო დოკუმენტაციის აღრიცხვა
კრედიტორული და დებიტორული ნაშთების კონტროლი
ელ. ფაქტურების მიღება-გამოწერა
ყველა საჭირო დეკლარაციის ფორმის მომზადება
დახურვის ოპერაციის წარმოება
წლიური ბალანსის მომზადებაში დაკისრებული მოვალეობების შესრულება.
რაც ბუღალტერიას ეხება ყველაფერს გავაკეთებ

ბუღალტრადაც შემიძლია მუშაობა, მაგრამ გამოუცდელობიდან გამომდინარე ამ პასუხისმგებლობას საწყის ეტაპზე არ ავიღებ ჩემ თავზე !!!

სქესი: მამრობითი
ასაკი:22
განათლება: უმაღლესი (ბაკალავრი)
ენები: რუსული (საშუალო დონეზე)
ვცხოვრობ თბილისში. გლდანის რაიონში.
დაინტერესებული პირები დამიკავშირდით - მობ: 599 89 88 48
გიორგი

Posted by: lalelale 21 May 2013, 22:23
QUOTE (bliah @ 21 May 2013, 15:36 )
იქნებ დაწეროათ , ფირმის ანგარიშზე უნდა გადმორიცხოს იურიდიულმა პირმა თანხა( მომსახურების საფასური ) და რა დოკუმენტაციაა საჭირო როგორ ხდება , მარტო ბანკის ქვითარია საკმარისი ? თუ როგორ
მადლობა წინასწარ

ინვოისის საფუძველზე გადმოგირიცხავს ხეშეკრულებაში მითითებულ ბანკის ანგარიშზე.
თან გაწეულ მომსახურებაზე მიღება ჩაბარების აქტიც გააფორმე.
თუ დღგს გადამხდელია მომსახურების გამწევი გამოწერს ანგარიშფაქტურასაც.

Posted by: Mr-Banks 22 May 2013, 03:38
user posted image


რამდენიმე მარტივი კითხვა მაქვს:

1. rs.ge -ს კალენდარში წერია, რომ 17 ივნისამდე უნდა წარვადგინოთ განაცემთა ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია მოიცავს მაისის თვეს, ასეა? ანუ 17 ივნისამდე ვავსებთ ამ ცხრილს მაისის თვის მონაცემების მიხედვით?

2. ჩემს შემთხვევაში, სურათზე მონიშნული მაქვს %. ანუ შპს-მ ისესხა ფიზიკური პირისგან სესხი 600 ლარი წლიური 20%. თვეში უნდა გადავუხადო 10 ლარი (600*20%/12) %-ის სახით ამ ფიზიკურ პირს. თანხაში რას ვწერ? 10 ლარს, ხომ? დაკავებული გადასახადი იქნება 5% ანუ 10 ლარის 5% არის 50 თეთრი. სწორად ვწერ?

და აქვე:
3. როდესაც ძირ თანხასაც ვფარავ, მაშინ როგორ იქნება მე-2 პუნქტი? ანუ ეგრევე ვაძლევ 610 ლარს. smile.gif


დიდი მადლობა

Posted by: diversanti 22 May 2013, 12:27
ინვოისი რომელსაც ერთვის გადახდის ქვითარი შეიძლება ჩაითვალოს ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად?
აუცილებელია მიღება ჩაბარების დოკუმენტიც?

Posted by: ingiloo 22 May 2013, 15:29
diversanti
გააჩნია რა მომსახურებაა გაწეული. სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს აუცილებელია მიღება-ჩაბარების აქტიც და ფორმა 2-ც. სხვა შემთხვევაში თუ ჩვეულებრივი საქონლის მიწოდებაა ინვოისი ჩეკთან ერთად სრულიად საკმარისია.

Posted by: **Prison_Breack** 22 May 2013, 21:50
გამარჯობათ

თუ შეიძლება მიპასუხეთ, მაგალითად: არის პირი რომელსაც უნდა რომ მიიღოს შეკვეთები ავეჯის დამზადებაზე (საწოლი,სამზარეულო) როგორ შეიძლება მისი ბუღალტერია გაკეთდეს? ყოველი დეტალი უნდა ჩამოიწეროს რაც ვთქვათ საწოლის დამზადებას დასჭიდება? როგორ წარმოებაშია???

და როგორ ჯობია რომ დარეგისტრირდეს მიკრო მეწარმედ თუ ინდმეწარმედ? და სალარო აპარატი თუ დასჭირდება მაინტერესებს ( ხომ არ ჯობია ბანკში ჩავარიცხინოთ კლიენტებს და ამის საფუძველზე დავიბეგროთ)?

მადლობა წინასწარ

Posted by: karela 22 May 2013, 23:01
**Prison_Breack**
დარეგისტრირდეს ინდ. მეწარმედ, ან შ.პ.ს-დ და აწარმოოს ჩვეულებრივად ბუღალტერია. აიყვანოს ბუღალტერი.
სალარო აპარატიც დასჭირდება რა თქმა უნდა.


ყოველი დეტალის ჩამოწერა რა საჭიროა. მასალები რო ყიდულობს რისთვის ყიდულობს წინასწარ ხომ იცის? დავუშვათ სკამს სხვა დეტალები უნდა, მაგიდას სხვა, საწოლს სხვა და ა.შ.
შეიძინა მასალები, დაამზადა ა-სახის პროდუქცია, ბ-სახის პროდუქცია და ასე შემდეგ.

Posted by: Mr-Banks 23 May 2013, 00:40
QUOTE (Mr-Banks @ 22 May 2013, 03:38 )
user posted image


რამდენიმე მარტივი კითხვა მაქვს:

1. rs.ge -ს კალენდარში წერია, რომ 17 ივნისამდე უნდა წარვადგინოთ განაცემთა ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია მოიცავს მაისის თვეს, ასეა? ანუ 17 ივნისამდე ვავსებთ ამ ცხრილს მაისის თვის მონაცემების მიხედვით?

2. ჩემს შემთხვევაში, სურათზე მონიშნული მაქვს %. ანუ შპს-მ ისესხა ფიზიკური პირისგან სესხი 600 ლარი წლიური 20%. თვეში უნდა გადავუხადო 10 ლარი (600*20%/12) %-ის სახით ამ ფიზიკურ პირს. თანხაში რას ვწერ? 10 ლარს, ხომ? დაკავებული გადასახადი იქნება 5% ანუ 10 ლარის 5% არის 50 თეთრი. სწორად ვწერ?

და აქვე:
3. როდესაც ძირ თანხასაც ვფარავ, მაშინ როგორ იქნება მე-2 პუნქტი? ანუ ეგრევე ვაძლევ 610 ლარს. smile.gif


დიდი მადლობა

rs.ge -ზე მსგავსი ინფო არასოდეს შეგივსიათ, ალბათ..... mo.gif

Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 11:10
Mr-Banks

არ შემივსია, მაგრამ უნდა ჩაწერო %+საშემოსავლოს ჩათვლით თანხა და "დაკავებულ გადასახადში" საშემოსავლოს თანხა. მაგ გვედრის მონაცემები უნდა დაემთხვეს საშემოსავლოს დეკლარაცისს მონაცემებს. იქ ხომ საშემოსავლოს ჩათვლით თანხას წერ. ქვედა გრაფაში კი განაკვეთის რაოდენობას უთითებ და პროგრამა თავად ანგარიშობს იმ ციფრიდან დასაკავებელ გადასახადს. დამრგვალებულად 50 თეთრი იქნება, მაგრამ მე როცა ვავსებ საშემოსავლოს მეასედის სიზუსტით ვუთითებ. ასე ვამჯობინებ. დავწერდი 10.53-ს და 0.53 საშემოსავლოს.
კი, მაისის თვის მონაცემების მიხედვით და 17 ივნისის ღამის 12 საათამდე გაქვს დრო, რადგან 14-15 შაბათ-კვირა ემთხვევა.
მესამე შეკითხვა ვერ გავიგე, რას გულისხმობ.
* * *
busuna80

არა, არ შეიძლება smile.gif 10-10 ოპერაციის მეტს არ გაკეთებინებს დემო ვერსია.

bliah

იმისთვის, რომ მომსახურების საფასური გადმოგირიცხონ, უნდა ჰქონდეს მომსახურების მიმრებს ( და თქვენც რათქმაუნდა ) თქვენს მიერ გამოწერილი ანგარიშფაქტურა მომსახურებაზე ან თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხართ _ ინვოისი ან მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს ორივეს რეკვიზიტები, რა მომსახურება გაიწია, როდის და რა თანხის. და სხვა პირობებიც, თუ ასეთი რამე არსებობს, მაგალითად რა პერიოდში უნდა მოხდეს მომსახურების თანხის ანაზღაურება.

Posted by: ingiloo 23 May 2013, 11:21
Mr-Banks
QUOTE
3. როდესაც ძირ თანხასაც ვფარავ, მაშინ როგორ იქნება მე-2 პუნქტი? ანუ ეგრევე ვაძლევ 610 ლარს. smile.gif

ისევ ისე დაწერ როგორც მე-2 კითხვაზე გააკეთებ. 610 ლარს კი არ ბეგრავს შენ, ბეგრა 10 ლარს ეგაა %, ამიტომ 600 ლარს დაიკიდებ ამ შემთხვევაში და პროცენტის გრაფაში დაწერ მარტო % რაცაა, ანუ 10 ლარი. თუ 10 ლარია ხელზე გასაცემი თანხა უნდა აგროსო და აიყვანო დასაბეგრ ბაზამდე, ანუ 10 ლარს +0.5 საშემოსავლო. მანდ დაწერ 10.5 ლარს.

1 და 2 კითხვაზე Ti-Ni-მ გიპასუხა უკვე.

Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 11:22
diversanti

როცა ინვოისში მიეთითება, რომ მომსახურება უკვე გაწეულ იქნა, მიღება-ჩაბარების აქტი არაა კიდევ აუცილებელი. მაგრამ თუ ინვოისი მომსახურებამდე გამოიწერა და მომსახურება რამდენიმე კვირის მერე ჩაბარდა, მაშინ ალბათ მიღება-ჩაბარებაც ჯობია დაიწეროს, ჩემი აზრით.
* * *
QUOTE (ESHELON @ 21 May 2013, 11:58 )
დამეხმარეთ რა...ე.ი ი/მ სახელზე ორი ობიქტი მაქვს და ზედნადებებს რომ მიგზავნიან როგორ გავმიჯნო რომელი ობიექტისთვის არის გადმოგზავნილი...ორივე დავაფიქსირე რს.გე-ზე მაგრამ მაინც არ მაძლევს საშუალებას და თუ ვინმეს შეგიძლიათ ამიხსენით წესიერად რა...

ორივე ობიექტს ერთიდაიგივე მისამართი აქვს? მისამართი მიათითებინე სწორად და გამიჯნული იქნება.

Posted by: AGN 23 May 2013, 11:56
გამარჯობათ, მინდა დავაზუსტო ერთი საკითხი: არარეზიდენტი ფირმის მიერ გაწეული მომსახურება უკუდაბეგვრის წესით უნდა დაიბეგროს, თუ საქართველოში არ მიწევს მომსახურებას მაშინ საშემოსავლოთი არ იბეგრება, ხომ ასეა? და ვთქვათ, არარეზიდენტ ფირმას ვუხდი მომსახურების 30%, შემდეგ 20% მერე კი დარჩენილ 50% (ვთქვათ, პროექტის დამზადება), დღგ-ს ვრიცხავ დასკვნის მიღების დროს , ანუ ბოლო გადახდის შემდეგ, თუ თითეული გადარიცხვის დროს დღგ-ც უნდა გადავრიცხო?

Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 12:30
AGN

იურიდიული პირი თუ არის, საშემოსავლო არც ისე ეხება და არც ასე. უკუდაბეგვრას რაც შეეხება, დანამდვილებით არ ვიცი, მაგრამ თუ გადახდა დაკავშირებულია მომსახურების ეტაპობრივ მიღებებთან, მაშინ დღგ-ც ეტაპების მიხედვით უნდა დაარიცხო. თუ სხვა მიზეზით რიცხავ ეტაპობრივად, მაშინ ეგ ისედაც წინასწარგადახდა გამოდის და მომსახურების გაწევის მომენტში დაარიცხავ დღგ-ს. უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში გრაფას ჰქვია "მომსახურების გაწევის მომენტი" და არა გადახდის მომენტი. ლოგიკურიცაა. საქონელია თუ მომსახურება, შეიძლება თვეებით ადრე ვიყიდო და ნაწილ-ნაწილ გადავრიცხო იმის გამო, რომ ერთიანად არ მაქვს თანხა, მაგრამ აუცილებლად წინასწარ უნდა გადავიხადო. ხოლო დღგ მაშინ უნდა იქნეს დარიცხული როცა საქონელი ან მომსახურება საქართველოს საზღვარს გადმოკვეთს. ვცდები?

Posted by: ingiloo 23 May 2013, 12:34
AGN
არარეზიდენტის მომსახურებაზე უკუდაბეგვრის დღგ-ს იხდი ყველა შემთხვევაში, გადაურიცხე თუ არა მომსახურების ღირებულება. უკუდაბგვრის დღგ-ის გადახდა ხდება მომსახურების დასრულების შემდეგ, ანუ ხდება მომსახურების ღირებულების დარიცხვა სრულად იმ თვეში როცა დასრულდა მომსახურება. მაგ: თუ მომსახურების თანხა იყო სულ 100 ლარი და მომსახურება დასრულდა აგვისტოში, დღგ უნდა დაარიცხო აგვისტოს თვეში და გადაიხადო უკუდაბეგვრის დღგ-ც 100 ლარზე და არა რამდენს გადაუხდი.

რაც შეეხება თანხის გადახდას ეგ საშემოსავლოს ეხება უკვე. ანუ საშემოსავლოს გადახდა დამოკიდებულია გადახდაზე, ანუ შენ შემთხვევაში ჯერ დასადგენია რა მომსახურება გაგიწია და ითვლება თუ არა საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, და მერე ნაწილ-ნაწილ გადახდის შემთხვევაში თითოეული გადახდა დაიბეგრება შესაბამის თვეებში საშ.გადასახადით.
* * *
Ti-Ni
არ აქვს მნიშვნელობა იურიდიული პირია თუ ფიზიკური, არარეზიდენტის მომსახურება ორივეს გულისხმობს და იბეგრება 10%-ით.

Posted by: Mr-Banks 23 May 2013, 13:15
Ti-Ni
QUOTE
მესამე შეკითხვა ვერ გავიგე, რას გულისხმობ.


ანუ, კომპანიამ ისესხა შენგან 600 ლარი წლიურ 20%-ში (თვეში % გამოდის 10 ლარი).
გავიდა 1 თვე და გიხდი 610 ლარს.
აქედან 600 ლარი ძირი თანხაა, რაც ვისესხე და 10 ლარი დარიცხული %.
10 ლარის 5%-ს ანუ 50 თეთრს ვრიცხავ ბიუჯეტში და შენ ხელზე გაძლევ 9.5 ლარს.

ხოდა, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მე რომ გაძლევ ეგრევე 610 ლარს, პროცენტის უჯრაში რას ვწერ, მაინც 10 ლარს, ხომ?

ingiloo

დიდი მადლობა.

ოქროები ხართ



აქვე 1 კითხვა: თანამშრომელზე რომ გავცემ ხელზე თანხას (კოდი 1430 - მოთხოვნები პერსონალზე) , ეს საშემოსავლოს დეკლარაციაში უნდა ავსახო?



Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 13:22
Mr-Banks

როგორც მივხვდი, საქვეანგარიშო თანხაზე ამბობ, რაიმეს საყიდლად რომ გასცემ ანგარიშვალდებულ პირზე. მე როგორც ვიცი, თუ თვის ბოლომდე დააბრუნებს, არ წერ და თუ მასთან რჩება გარკვეული თანხა, მაშინ ავსებ დეკლარაციაში და წერ იმ ნარჩენ დაუბრუნებელ თანხას 43 უჯრაში და რამდენ ადამიანს აქვს ეგ თანხა, მაგას _ 44-ეში.
* * *
ingiloo

სად წერია, რომ არარეზიდენტი უირიდიული პირის მომსახურება იბეგრება საშემოსავლოთი? 134-ე მუხლის ე პუნქტი? იურიდიული პირის მომსახურება არ იბეგრება საშემოსავლოთი. საშემოსავლო ეხება ფიზიკურ პირს. თითქმის 100% მჯერა, შენი კომენტარის გამო რომ არ მეეჭვებოდეს smile.gif

მუხლი 079. გადასახადის გადამხდელი
საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელია:
ა) რეზიდენტი ფიზიკური პირი;
ბ) არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც შემოსავალს იღებს საქართველოში არსებული წყაროდან.

და შემდეგ მოდის ეგ 134-ე მუხლი და იურიდიული პირი რა შუაშია?

Posted by: Mr-Banks 23 May 2013, 13:28
Ti-Ni

აჰა, ანუ თუ 2 დღეში აბრუნებს და თვის ბოლო რიცხვამდე ხდება ეს, მაშინ არ ვწერ. კიდევ კაი, თორემ თებერვალში იყო ასეთი და მეთქი, ავირტყი ჯარიმა biggrin.gif


მერე ერთი საშემოსავლოს თვიურ დეკლარაციაზეც შეგაწუხებ რა mo.gif

Posted by: AGN 23 May 2013, 13:33
ingiloo Ti-Ni დიდი მადლობა პასუხისთვის.
ჩემი ვარიანტი ეხება პროექტის მომზადებას, ანუ როცა გადმომიგზავნიან ფოსტის მეშვეობით საბოლოო რეპორტს მაშინ დავბეგრაბ უკუდაბეგვრის დღგ-ეთი?
მგონი ჩემს შემთხვევაში (მე როგორც მივხვდი) საშემოსავლოთი არ უნდა დავბეგრო, არა???

Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 13:40
AGN

არა, მე ვამბობ, რომ არ უნდა დაბეგრო საშემოსავლოთი. არსად არ უთქვამთ ეგ საშემოსავლოში. 5გან ვიყავი არარეზიდენტის დაბეგვრასთან დაკავშირებულ საკითხზე. როცა მომიწევს მისვლა, კიდევ ვიკითხავ, თუ სხვა არავინ იქნა კიდევ აქ ჩემს აზრზე smile.gif
კი, ბოლოს დაბეგრავ. მე რამდენადაც ვიცი, ფოსტის მიღებისას უნდა დაბეგრო.

Posted by: ingiloo 23 May 2013, 13:50
Mr-Banks
QUOTE
თანამშრომელზე რომ გავცემ ხელზე თანხას (კოდი 1430 - მოთხოვნები პერსონალზე) , ეს საშემოსავლოს დეკლარაციაში უნდა ავსახო?

არა, ეგაა საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები, და გაქვს ჩვეულებრივი მოთხოვნა პერსონალთან. მაგრამ თუ მაგ გაცემულ თანხება ჩათვლი ხელფასად, მერე კი უნდა დაამატო საშემოსავლოს დეკლარაციაში გაცემული ხელფასების სახით.

Ti-Ni
QUOTE
სად წერია, რომ არარეზიდენტი უირიდიული პირის მომსახურება იბეგრება საშემოსავლოთი?


სსკ-ის 134 მუხლი გულისხმობს არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრას გადახდის წყაროსთან. ანუ რადგან რეზიდენტი პირი არაა, (არ აქვს ამას მნიშვნელობა ფიზიკური პირია თუ იურიდიული,) ეგ ვერ გადაიხდის ჩვენს ბიუჯეტში თანხებს, არ აქვს გადამხდელის მოწმობა. ნებისმიერი გადამხდელად არარეგისტრირებული პირის შემოსავალი იბეგრება გადახდის წყაროსთან, უბრალოდ არარეზიდენტებს აქვთ შეღავათი დაბალი განაკვეთის სახით და იბეგრებიან სხვაგვარად, + ამას ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებები. საქ-დან მიღებული ნებისმიერი შემოსავალი უნდა დაიბეგროს ჩვენი კოდექსის მიხედვით, ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა ამას ფ/პ იღებს თუ იურიდიული პირი.

მაგ: თუ ჩემს კომპანიას გერმანულმა კომპანიის წარმომადგენელმა გაუწია მომსახურება (ვთქვათ რემონტი გაუკეთა რაღაც დანადგარს) დღგ-იც ხო ვბეგრავ მაგრამ ასევე ვალდებული ვარ გადახდილი თანხები დავბეგრო საშემოსავლო გადასახადით 10%. თუ ქვეყნებს შორის არსებობს შეთანხმება ორმაგ დაბეგვრაზე, მაშინ ჩემს კომპანიას უნდა ქონდეს გერმანული კომპანიის (ვინც მომემსახურა) რეზიდენტობის დამადასტურებელი ცნობა, რომ გავთავისუფლდე საშ. გადასახადის გადახდისგან. ანუ ცნობა აუცილებლად უნდა მქონდეს, რადგან შეიძლება გერმანული კომპანია იყოს, მაგრამ სხვა ქვეყნის რეზიდენტი ამავდროულად და ამ ქვეყანასთან შეთანხმება ორმაგ დაბეგვრასზე არ ქონდეს საქართველოს.

Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 14:01
ingiloo

რაღაც არ მესმის. რატომ უნდა გადაიხადოს არარეზიდენტმა იურიდიულმა პირმა საშემოსავლო? ეს მისი ერთობლივი შემოსავალია და ამ ერთობლივი შემოსავლიდან ის იხდის თავის ქვეყანაში მოგების გადასახადს. მოგების გადასახადი კი ანგარიშდება დაბეგვრამდე მოგებიდან. რა ლოგიკით უნდა მოსთხოვოს საქართველომ არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, გადამიხადე ფაქტიურად მოგების გადასახადი იმ მთლიანი შემოსავლიდან, რაც საქართველოდან მიიღეო? აბსურდი მეჩვენება. იმ არარეზიდენტს იქნებ 1 ლარი რჩება მოგება და შენ 100 ლარს სთხოვ გადასახადს?

The Doktor, იქნებ იცოდე შენც, თორე აშკარად არ მჯერა და არც მინდა დავიჯერო ეს არალოგიკურობა smile.gif

Posted by: ingiloo 23 May 2013, 14:19
Ti-Ni
იმიტომ უნდა გადაიხადოს რომ შეიძლება იმ ქვეყნის კანონმდებლობით სხვა ქვეყნიდან მიღებული შემოსავალი (ამ შემთხვევაში საქართველოდან) არ ემატება ერთ.შემოსავალს და საერთოდ არ იბეგრება. ეს საკითხი რეგულირდება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებით, რაც შეღავათს აძლევს კომპანიებს შემოსავალი უფრო დაბალი განაკვეთით დაბეგრონ, ასევე სხვა ქვეყანაში ინვესტირების სტიმულია. მაგალითად განვიხილოთ ისევ გერმანია. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებაში ერთ-ერთ დასაბეგრ შემოსავლად წერია ,,ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი"-ც, ეს ხელშეკრულება არის შეღავათი არარეზიდენტი კომპანიისთვის, რადგან შეთანხმებაში ყოველთვის წერია დაბალი განაკვეთი ვიდრე თავის ქვეყანაშია იგივე მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალზე. ამიტომ სახელმწიფო ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, აკეთებს ასეთ საშეღავათო შეთანხმებებს სხვადასხვა ქვეყანასთან. ის შემოსავალი, ვინც არ უნდა მიიღოს, თუ ჩვენ ქვეყანაში უკვე დაიბეგრა, არარეზიდენტის ქვეყანაში აღარ იბეგრება, ამიტომ რადგან ევროპაში მაღალი განაკვეთებია საგადასახადო კუთხით, რომელი კომპანია იტყვის უარს საქართველოდანაც მიიღოს რამე შემოსავალი, დაბეგროს 10% და მიიღოს მაღალი მოგება.

რა ვიცი იმედია კარგად ავხსენი user.gif

Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 14:45
ingiloo

ესეიგი იმ ქვეყნების რეზიდენტებს, რომლებთანაც ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებია გაფორმებული, ურჩევნიათ საქართველოში დაიბეგრონ და არა საკუთარ ქვეყანაში? მაშინ თუ იქ ბეგრავენ თავიანთ მოგებას და არა აქ, არ იციან, რომ საქართველოში მიღებული შემოსავალი და მასთან დაკავშირებული ხარჯები შეუძლიათ არ შეიტანონ საგადასახადო მიზნით მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში?
და რადგან ქართული მხარისთვის ცნობილია, რომ თავის ქვეყანაში დაიბეგრება აქედან მიღებული მისი შემოსავალი, ამიტომ არ არის ქართული კომპანია ვალდებული, დაბეგროს გერმანული კომპანიის შემოსავალი?

და ესეც საშემოსავლოს გვერდიდან

"არა რეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში:

გადასახადის განაკვეთი:
არარეზიდენტი იურიდიული პირი საქართველოს წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე იბეგრება შემდეგი განაკვეთით: დივიდენდი – 5%; პროცენტი – 5%; საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხები – 10 %; „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განხორციელებისას არარეზიდენტი ქვეკონტრაქტორების მიერ მიღებული შემოსავალი – 4 %; გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად – 10%."

Posted by: Weatherreport 23 May 2013, 14:54
ერთი კითხვა მაქვს, მოკლედ ძირითად საშვალებას პირდაპირ ხარჯებში რომ გაატარებ და შემდეგ ბალანსზე მაინც რომ იტოვებ და ცვეთას არიცხავ რომელიც ხარჯებში აღარ მიდის, ამ პროცესის გატარება მაინტერესებს შესყიდვიდან -- ბოლომდე, თუ არ დაგეზარებათ

Posted by: ingiloo 23 May 2013, 14:57
Ti-Ni
QUOTE
ესეიგი იმ ქვეყნების რეზიდენტებს, რომლებთანაც ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებია გაფორმებული, ურჩევნიათ საქართველოში დაიბეგრონ და არა საკუთარ ქვეყანაში?

კი 100%, იმიტომ რომ თუ გაქვს ეს ხელშეკრულება სხვა სახელმწიფოსთან, ავტომატურად გულისხმობს შეღავათს. შეღავათი რომ მინდა იმიტომ მოვდივარ და ვაკეთებ ბიზნესს შენს ქვეყანაში, აბა მაღალი განაკვეთებით ჩემს სახელმწიფოშიც ვიბეგრები. საფრანგეთში 30%-ია საშემოსავლო და 10%-ად რომ დაიბეგრები პატარა შეღავათია?

QUOTE
მაშინ თუ იქ ბეგრავენ თავიანთ მოგებას და არა აქ, არ იციან, რომ საქართველოში მიღებული შემოსავალი და მასთან დაკავშირებული ხარჯები შეუძლიათ არ შეიტანონ საგადასახადო მიზნით მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში?

როგორ არ იციან, მაგრამ აქ უნდა ამოვიდეთ თითოეული ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. ყველა ქვეყანასთან სხვადასხვა პირობები გვაქვს. არის ასეთი პირობაც: თუ ის ქვეყანა დაბეგრავს თავისთან აქ აღარ ვბეგრავთ ხო, მაგრამ არის ხელშეკრულებები სადაც უპირობოდ აქ იბეგრება, ანუ არც გვაინტერესებს არანაირი სხვა პირობა. ოღონდ მთავარი:რეზიდენტობის ცნობა უნდა გვქონდეს! თუ არ გვაქვს მაშინ ჩვენთან უნდა დაიბეგროს და სულ აღარ აინტერესებს სახელმწიფოს ეს შემოსავალი კიდევ თუ დაიბეგრა არარეზიდენტთან. თუ მოხდა ვთქვათ ორმაგი დაბეგვრა , მაშინ არის სხვადასხვა პროცედურები და ხდება გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება.
QUOTE
"არა რეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში:

თუ მუდმივი დაწესებულებაა, ის ჩვეულებრივად იბეგრება როგორც საქართველოს საწარმო. რაც შეეხება ჩვენს თემას, არარეზიდენტის შემოსავალი იბეგრება აი ამ პუნქტით:
QUOTE
გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად – 10%."
ოღონდ ეს განაკვეთი შეიძლება უფრო დაბალიც კი იყოს ზოგ ქვეყნებთან გაფორმებულ შეთანხმებებში. რათქმა უნდა დაბალ განაკვეთს გამოვიყენებთ.

Posted by: Ti-Ni 23 May 2013, 15:13
ingiloo

რაღაც არ მჯერა მაინც არაფრით, რომ კომპანიამ მომსახურება რო გამიწია, ამაზე საშემოსავლო უნდა გადავუხადო. დივიდენდი, % და როიალტი კიდევ მესმის, მაგრამ ასეთი სახის შემოსავალი? ვერ ვიჯერებ smile.gif ინვესტიციას რომ დებს, მისი წმინდა შემოსავალი იბეგრება აქ და არა მისი ერთობლივი შემოსავალი, როგორც ვიცი.


* * *
Weatherreport

მე ასე ვაკეთებ მაგალითად :
დ. 1690 1/001_კ. 3110
დ. 3110_კ.1210

წლის ბოლოს ცვეთას ვარიცხავ ფინანსური თვალსაზრისით:
დ. 7455_ კ1690 2/ 001

Posted by: busuna80 23 May 2013, 15:24
Ti-Ni
მადლობა.

თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ, პატარა შპს ზე, რომელსაც არ აქვს ბუღალტრული პროგრმა და მეც დამწყები ბუღალტერი ვარ, ექსელის ფორმატში ხომ არ გაქვთ რაიმე ფორმა ბუღალტრული აღრიცხვისთვის? ძალაინ დამეხმარებით smile.gif

Posted by: vlla 23 May 2013, 15:59
სავარაუდოდ ამ წელს გაყიდვები ძალიან შემიმცირდება, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი.
მოგების გადასახადის შემდგომ მიმდინარე გადასახდელს კიდევ გადავიხდი, მაგრამ სექტემბრიდან უკვე ფულის ნაკლებობა მექნება.
სექტემბერში უკვე დაზუსტებით განვსაზღვრავ დასაბეგრი მოგება 50% - ით მიმცირდება თუ არა.

ხომ შემიძლია შეღავათით ვისარგებლო, საგადასახადო ორგანოს მივმართო და დარჩენილი ორი მიმდინარე გადასახდელი შევამცირო/არ გადავიხადო?
კოდექსის 155-ე მუხლის მე - 3 პუნქტი ამას არ მიკრძალავს როგორც წავიკითხე.
სწორად ვმსჯელობ? შესაბამისი პირობების დადგომის შემთხვევაში მაქვს უფლება დარჩენილი ორი მიმდინარე გადასახდელი არ გადავიხადო?

Posted by: ingiloo 23 May 2013, 16:13
Ti-Ni
ვაიმე როგორ დაგაჯერო biggrin.gif

ბიზნესიდან შემოსავალი, რომელიც არ არის დაკავშირებული მუდმივ წარმომადგენლობასთან, იმ სახელმწიფოს მიერ დაიბეგრება რომლის რეზიდენტიც მოცემული პირია, ანუ მომსახურების გამწევი. ანუ ამოსავალი წერტილია რეზიდენტობის ცნობა. თუ ეს ცნობა არ არსებობს ანუ არ აქვს მომსახურების მიმღებს, მაშინ საქართველო ბეგრავს 10%-ით. ესაა რეალობა. უმეტეს შემთხვევაში საგადასახადო ბეგრავს და თუ მოიტანენ ხოლმე ამ ცნობას ხდება დარიცხული თანხების მოხსნა. კონტროლი ხდება რომ გადახდილი თანხა დაუბეგრავი არ დარჩეს რა. smile.gif

თუ ჩემი არ გჯერა წაიკითხე ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის კომენტარები ორმაგ დაბეგვრაზე და გაერკვევი დეტალურად. ანუ (OECD) - ის კომენტარები. რომლის მიხედვითაც აფორმებს საქართველო ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებს სხვადასხვა სახელმწიფოებთან.

Posted by: Irina_7676 24 May 2013, 01:08
კომპანიის მანქანაზე თანამშრომელს ჭირდება მინდობილობა ?

Posted by: The DoctoR 24 May 2013, 09:26
Ti-Ni
ყველა პოსტი არ წამიკითხია, მაგრამ მივხვდი რაზეც არის საუბარი.

სსკ-ს 134-ე მუხლის მიხედვით რეზიდენტი ვალდებულია არარეზიდენტს გაწეულ მომსახურებაზე საშემოსავლო გადასახადი დაუკავოს გადახდის წყაროსთან შესაბამისი განაკვეთით.
მაგრამ, თუ მთავრობის დადგენილებით ამ არარეზიდენტის ქვეყანასთან გვაქვს ორმაგი დაბეგვრის შესახებ რატიფიცირებული შეთანხმება და ეგ არარეზიდენტი წარმოადგენს დამოწმებულ ცნობას, რომ ნამდვილად იმ ქვეყნის რეზიდენტია (საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის მაგვარს), მაშინ რეზიდენტი თავისუფლდება გადახდის წყაროსთან დაკავების ვალდებულებისაგან.
http://mof.ge/4793

Posted by: Toxic:) 24 May 2013, 12:23
busuna80

http://ac-group.ge/finaudit.html

ქვედა კუთხეშია ჩამოსატვირთი, ექსელის ფაილში პროგრამა.



7 ინჩიანი პლანშეტით რამდენად მოსახერხებელი იქნება რს ჯე ზე მუშაობა, ან პლანშეტიდან TeamViewer ით საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა, ტყუილა რომ არ ვიყიდო ხომ არ გაქვთ ვინმეს გამოცდილება?

Posted by: NIA NIA 24 May 2013, 15:40
კითხვა მაქვს ასეთი

მოგების გადასახადი მქონდა 80000.00 ვთქვათ და გადავიხადე ეხლა წინასაავანსოები ხო უნდა გადავიხადო 20000.00 ყოველ სამ თვეში ერთხელ მაგრამ ამ წელს მაგდები არც სამუშაო მეწნება და არც ფული რომ გადავიხადო და შესაძლებელია დავწერო განცხადება ან რამე რომ მაგის ნახევარი მოგება არ გამომივა წელს და მაგ თანხებს ვერ გადავიხდი ან რა შეიძლება რომ გავაკეთო?
* * *
QUOTE (Toxic:) @ 24 May 2013, 11:23 )
busuna80

http://ac-group.ge/finaudit.html

ქვედა კუთხეშია ჩამოსატვირთი, ექსელის ფაილში პროგრამა.



7 ინჩიანი პლანშეტით რამდენად მოსახერხებელი იქნება რს ჯე ზე მუშაობა, ან პლანშეტიდან TeamViewer ით საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა, ტყუილა რომ არ ვიყიდო ხომ არ გაქვთ ვინმეს გამოცდილება?

რს.გე-ზე მუშაობა შესაძლებელია მაგრამ TeamViewer ით საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა არ მიცდია და არ ვიცი სიმართლე გითხრა თუმც არ მგონია გაქაჩოს

Posted by: busuna80 24 May 2013, 16:46
Toxic:)
http://ac-group.ge/finaudit.html

მადლობა smile.gif

Posted by: ვასასი 24 May 2013, 17:01
NIA NIA
კი . დაწერ განცხადევას, რომლის ფორმა რს-ზეა. მოსალოდნელი მოგება მიმცირდება 50% ით და საავანსოები არ დამარიცხოთ თქო და ვსიო

Posted by: pasa 24 May 2013, 17:18
მოგესალმებით,

თუ შეგიძლიათ მომცეთ ლინკი სადაც წერია, რომ დღგ-ს ჩათვლა შესაძლებელია 6 წლის განმავლობაში

Posted by: tamta@tat 25 May 2013, 12:15
გამარჯობათ,
მაინტერესებს რამდენად გამართლებულია პროდუქციის ჩამოფასება თვითღირებულებაზე ნაკლებ თანხად და შემდეგ რეალიზაცია.ვთქვათ ჩამოსაწერი პროდუქციაა,მაგრამ მე ჩამოვაფასე და გავყიდე ერთ კონკრეტულ პირზე.

Posted by: lalelale 25 May 2013, 12:59
QUOTE (pasa @ 24 May 2013, 17:18 )
მოგესალმებით,

თუ შეგიძლიათ მომცეთ ლინკი სადაც წერია, რომ დღგ-ს ჩათვლა შესაძლებელია 6 წლის განმავლობაში


მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა

3 პრიმა მუხლი .
ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე.

ანუ დღგს ჩათვლის ვადის შეზღუდვა არ ვრცელდება ელექტრონულ ფაქტურებზე

Posted by: Mr-Banks 25 May 2013, 23:28
1000 ლარამდე არამატერიალური აქტივის სრულად გამოქვითვა ასე სწორია?

დებეტი / ლიცენზიები 2510 - კრედიტი / ფული ბანკში 1210
დებეტი / ცვეთა და ამორტიზაცია 7455 - კრედიტი / ლიცენზიების ამორტიზაცია 2610



სწორია?

Posted by: Mr-Banks 26 May 2013, 15:37
QUOTE
1000 ლარამდე არამატერიალური აქტივის სრულად გამოქვითვა ასე სწორია?

დებეტი / ლიცენზიები 2510 - კრედიტი / ფული ბანკში 1210
დებეტი / ცვეთა და ამორტიზაცია 7455 - კრედიტი / ლიცენზიების ამორტიზაცია 2610



სწორია?



თუ ესე

2510 / 1210
2610 / 2510
7455 / 2610


მიპასუხეთ რა ხალხო.... 1000 ლარამდეა და ეგრევე ვქვითავ საგადასახადოს თანახმად

Posted by: chabakaury 26 May 2013, 18:54
ორის ფონტი არ ეცვლება? ძალიან მაინტერესებს

ის კი ვიცი როგორც უნდა გადაცვალო და მერე რაღაც იეროგლიფები ჩანს და
წესიერად რო წავიკითხო და ამობეჭდვითაც სხვა ფონტით ამოიბეჭდოს
და ექსელშიც სხვა ფონტით რო გავიდეს როგორ უნდა.. ან რომელი ფონტია რომელიც წესიერად წაიკითხავს

Posted by: Maiko Shamugia 26 May 2013, 19:29
Mr-Banks
QUOTE
000 ლარამდე არამატერიალური აქტივის სრულად გამოქვითვა ასე სწორია?

დებეტი / ლიცენზიები 2510 - კრედიტი / ფული ბანკში 1210
დებეტი / ცვეთა და ამორტიზაცია 7455 - კრედიტი / ლიცენზიების ამორტიზაცია 2610



ასე. მაგრამ ფინასური ცვეთითაც მთლიანად ქვითავ? შეგიძლია ფინანსურად სხვა % დაარიცხო. ანუ 1000 ლარამდე საგადასახადო კუთხითაა და როგორც წესი ბუღალტრული აღრიცხვით კი არა ცალკე ცხრილი დგება ხოლმე და ისე იანგარიშება საგადასახადო ცვეთა

* * *
chabakaury
convert.ge დან შეგიძლია გადაიყვანო ექსპორტირებული სხვა ფონტზე.

Posted by: chabakaury 26 May 2013, 19:39
Maiko Shamugia

არა ეგ ვიცი მაგრამ, პირდაპირ სხვა ფონტში რო გამოდიოდეს ეგრე მაინტერესებს

Posted by: Maiko Shamugia 26 May 2013, 20:08
chabakaury
მასეთი არ გამიგი რა ვიცი.

Posted by: Mr-Banks 26 May 2013, 23:26
Maiko Shamugia
QUOTE
ასე. მაგრამ ფინასური ცვეთითაც მთლიანად ქვითავ?



აქვს რაიმე აზრი? უვადოა და 15%-იანი ცვეთით უნდა გავაკეთო, მაგრამ თუ სრულად გადადის ხარჯში საგადასახადოს კუთხით, აქვს მნიშვნელობა, რო ვარიცხო ცვეთა?


100 ლარიანი ლიცენზიის ცვეთის დაწერაში დამეხმარე რა


მაგალითად

დებეტი 2510 / კრედიტი 1210 - 100 ლარი

I წლის ბოლოს

7455 / 2160 - 15 ლარი (დარჩა 85 ლარი)

II წლის ბოლოს

7455 / 2160 - 12.75 ლარი (დარჩა 72.25 )


....


სულ ბოლოს როგორ იქნება???


Posted by: Maiko Shamugia 27 May 2013, 00:38
Mr-Banks
წრფივ მეთოდს თუ აირჩევ ყოველ წელს თანაბრად ერიცხება. ვთქვათ 20%-იანი . 100 ლარიანს ყოველ წელს 20 ლარს დაარიცხავ და მე-5 წელს გაგინულდება თუ სალიკვიდაციო ღირებულება არ გაქვს დადგენილი.
ის აზრი აქვს, რომ ფინანსური ცვეთიდან იანგარიშება ქონების გადასახადი. ანუ ნარჩენი ღირებულება თუ გიზის ბალანსზე მას დაერიცხება ქონების გადასახადი. საგადასახადო კუთხით კი მთლიანად იქვითება.

Posted by: Mr-Banks 27 May 2013, 01:14
Maiko Shamugia

მუხლი 201. ქონების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტი
1. ქონების გადასახადის გადამხდელია:
ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე;

და აქვე:

31. ძირითადი საშუალება – მატერიალური აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია.


არამატერიალური აქტივი რაიმე შუაშია? smile.gif

Posted by: Maiko Shamugia 27 May 2013, 01:56
Mr-Banks
კი ეგ ცვლილება შესულია 2012 წლის მაისიდან როგორც მახსოვს. ანუ ამოიღეს არამატერიალური აქტივები. ასე რომ წინა პერიოდი გასათვალისწინებელია. თან ზოგად პრინციპზე ვმსჯელობდი ცვეთის დარიცხვის პრინციპს ვგულისხმობ. smile.gif

Posted by: Mr-Banks 27 May 2013, 11:19
Maiko Shamugia


არამატერიალური აქტივი შეძენილია 2013 წელს. smile.gif))


მაგალითად, იყიდე 200 ლარიანი პროგრამა. ვადა არ აქვს ამ პროგრამას. როგორ გაატარებ?

დ. 2510 / კ.1210 - 200 ლარი
დ. 7455 / კ. 2610 - 200 ლარი

ეს ერთდროულად გატარდება ხომ?


წლის ბოლოს როგორ იქნება გატარებები ?

Posted by: Maiko Shamugia 27 May 2013, 11:47
Mr-Banks
კი შეგიძლია მასე გაატარო. თუმცა პოლიტიკით როგორც გაქვთ ზოგადად არჩეული არამატერიალირ აქტივებზე ცვეთა მე მასე დავარიცხავდი მაგალითად. 20 პროცენტეიანს ავირჩევდი წრფივს. შემდეგ წლებშიც ხომ უნდა გემსახუროს პროგრამა. ნუ, ფინანსური აღროცხვისთვის უფრო სწორი აღრიცხვა გამოდის. თუ შენი პრინციპით გაატარებ . წლის ბოლოს არაფერი გატარება არ სჭირდება საბალანსი ღირებულება უკვე 0 გიზის მაგ გატარებითაც. ხარჯი გადაიხურება წლის ბოლოს მოგება-ზარალზე და მაგით მორჩება.
* * *
და რატომ ერთდოულად წლის ბოლოს დაარიცხე ცვეთა.

Posted by: Mr-Banks 27 May 2013, 12:10
Maiko Shamugia


ანუ, ეს გატარება სწორია, ხომ?


20%-იან წრფივში რას გულისხმობ? არამატერიალური აქტივის ცვეთა 15% არაა, თუ განუსაზღვრელი ვადისაა?



Posted by: Maiko Shamugia 27 May 2013, 12:15
Mr-Banks
კი სწორია გატარებები. ფინანსურთან დაივიწყე საგადასახადო. პოლიტიკით რა პროცენტსაც განსაზღვრავ ის იქნება.

Posted by: Mr-Banks 27 May 2013, 12:26
Maiko Shamugia


გაიხარე შენ.... რაღაცეებს ვსწავლობ თანდათან... smile.gif

Posted by: AGN 27 May 2013, 16:11
ingiloo The DoctoR
ანუ მაინც ვერ გავიგე, ჩემს ვარიანტთან დაკავშირებით, უცხო ფირმა მიწევს მომსახურებას - პროექტს მიმზადებს საზღვარგარეთ, საშემოსავლოთი უნდა დავბეგრო - 10%? თითქოს, მაგალითები რომ წავიკითხე, ასე მივხვდი, რომ თუ მიწევენ მომსახურებას საქართველოს ტერიტორიაზე, მაშინ იბეგრება, არასწორედ გავიგე??? sad.gif

Posted by: Toxic:) 27 May 2013, 16:25
სალაროს აპარატზე შეცდომით ამორტყმული თანხის კორექტირებისთვის მხოლოდ აქტი საკმარისია თუ სხვა პროცედურებიც არის ჩასატარებელი? როგორც ვიცი თვითონ სალარო აპარატზე არ ხდება ამორტყმული ჩეკის გაუქმება.

Posted by: The DoctoR 27 May 2013, 17:15
Toxic:)
აქტი საკმარისია.
AGN
უკუდაბეგვრა მოგიწევს სავარაუდოდ და საშემოსავლოთი არ დაიბეგრები.

Posted by: AGN 27 May 2013, 17:17
The DoctoR
კი უკუდაბეგვრის დღგ-თი დავბეგრავ, მაგრამ საშემოსავლო არ მაქვს ხომ გადასახდელი? დიდი მადლობა smile.gif


Posted by: The DoctoR 27 May 2013, 17:19
AGN
საქართველოში მიღებულ შემოსავლად არ ითვლება ეგ და არ დაიბეგრები.

Posted by: PINKY 27 May 2013, 17:38
მაინტერესებს თუ ვინმემ იცით.
მითხრეს რომ ტურისტულისთვის, კერძოდ ავია ბილეთების გაყიდვისთვის არსებობს რაღაც სპეციალური (უფრო მოხერხებული) საბუღალტრო პროგრამა.

თუვინმემ იცით რამე იქნებ მითხრათ რა პროგრამაა ?

Posted by: ingiloo 27 May 2013, 18:05
AGN
QUOTE
(ვთქვათ, პროექტის დამზადება),

გასარკვევია რა პროექტია. თუ მომსახურება უშუალოდ არ ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ დაკავშირებულია საქ-ში არსებულ უძრავ ან მოძრავ ქონებასთან მაგ მომსახურებას ჩვეულებრივ ბეგრავ საშემოსავლო გადასახადით.
მაგ: თუ ეს პროექტი ეხება სამშენებლო საქმიანობას და ეს ქონება საქართველოში მდებარეობს, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა გააკეთო ასეთი პროექტი მაინც დაიბეგრები. ვგულისხმობ არქიტექტურულ პროექტებს და მსგავსთ.

Posted by: AGN 27 May 2013, 19:05
ingiloo

არქიტექტურულ პროექტს ეხება, შენობა რომელიც მდებარეობს საქართველოში. მაგრამ ასეთი მაგალითი იყო: საზღვარგარეთ თუ გაგიფუჭდებ მანქანა, იქ გაწეულ მომსახურებას (რემონტს) არ ბეგრავო საშემოსავლოთიო, ...

Posted by: Kobalty 28 May 2013, 01:08
თუ იცით, 239-ე მუხლის საფუძველზე – მასალებზე შეიძლება თუ არა წარმოიშვას საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა?

Posted by: Maiko Shamugia 28 May 2013, 01:52
AGN
დაიტანჯა ეს ადამიანი smile.gif

მოკლედ მივყვეთ ეტაპობრივად.
ჯერ საშემოსავლო (მოგების) გადასახდით დაბეგვრა.
რეგულირდება სსკ მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან.
1. არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, შემდეგი განაკვეთებით:
ე) გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც ამ კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, – 10 პროცენტით; (8.11.2011. N5202)

ახლა მივყვეთ რა ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად.[/U][/SIZE]

რეგულირდება სსკ მუხლი 104. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი
1. ამ კარის მიზნებისათვის საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს განეკუთვნება:
გ) საქართველოში მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ამ მიზნით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურება საქართველოში გაწეულად ითვლება, თუ:
გ.ბ) მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ უძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს საქართველოში;[U]
[SIZE=7]
(თქვენ შემთხვევაში ეს პუნქტი უნდა გავითვალისწინოთ).
ანუ გამოდის რომ ბეგრავთ შემოსავლის 10%-ით. გადახდის მომენტში. აქაც გააჩნია რა თანხიდან. კონტრაქტი რა თანხაზე გაქვთ გაფორმებული? ანუ ვგულისმობ აგროსილი თანხის მომენტს. [/B][U]
* * *
ახლა უკუდაბეგვრის დღგ
რეგულირდება სსკ მუხლი 176. უკუდაბეგვრა
1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:
ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;
ხოლო დღგ-ს მიზნებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეულ მომსახურებად ითვლება
მუხლი 166. მომსახურების გაწევის ადგილი
1. ამ კარის მიზნებისათვის მომსახურების გაწევის ადგილად ითვლება:
ა) ადგილი, სადაც მდებარეობს უძრავი ქონება, თუ მომსახურება უკავშირდება უძრავ ქონებას, მათ შორის:
ა.ბ) სამშენებლო საქმიანობის მომზადებისა და კოორდინაციასთან დაკავშირებული მომსახურება;
(თქვენს შემთხვევაში ეს მუხლი ესადაგება).
შესაბამისად იბეგრებით უკუდაბეგვრის დღგ-თიც
ამასთან გადასახადის გადახდა და უკუდაბეგვრის დღგ-ს დეკლარირება მოგიწევთ არა თანხის გადახდის მომენტში, არამედ მომსახურების ფაქტიური გაწევის თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე. (ხო, დღგ-ს თანხაც იანგარიშება გროსიდან).
* * *
[b]Kobalty

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საგადასახადო გირავნობა მოძრავ ნივთებზე და არამატერიალურ ქონებაზე. (სამოქალაქო კოდექსი. მუხლი 254);
იპოთეკა ვრცელდება უძრავ ქონებაზე (სამოქალაქო კოდექსი მუხლი 286).

239-ე რითი ზღუდავს ? მე მგონი არაფრით. მხოლოდ ლიზინგით მიღებულ ქონებაზე არ ვრცელდება.

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 03:06
Maiko Shamugia


2 კითხვა მაქვს, აქედან 1 დაზუსტებითი:

1. ბანკის საკომისიო ბუღალტრულ აღრიცხვაში გადის არასაოპერაციო ხარჯებში და ერთობლივი შემოსავლიდან ვერ გამოიქვითება, ხომ?

2. შეიძლება, თუ არა, რომ საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი გამოიქვითოს ხარჯებიდან და ასევე ტენდერებში მონაწილეობის საფასური?


დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: Maiko Shamugia 28 May 2013, 09:01
Mr-Banks
ეკ საქმიანობასთან დაკავშურებული ყველა ხარჯი გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან. ორივე ხარჯი ექვემდებარება გამოქვითვას .

Posted by: Marsh & McLennan 28 May 2013, 09:13
Mr-Banks

QUOTE
2. შეიძლება, თუ არა, რომ საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი გამოიქვითოს ხარჯებიდან და ასევე ტენდერებში მონაწილეობის საფასური?


ტენდერებს ნუ გამახსენებთ, მიჯრით წავაგე 5 ტენდერი cry.gif
სწორად გიპასუხა ჩვენმა ამხანაგმა, უნდა გამოქვითო ორივე ხარჯი

Posted by: Kobalty 28 May 2013, 09:55
Maiko Shamugia
გმადლობთ.
ანუ ამ შემთხვევაში მასალაც ქონებაც ითვლება ხომ და ვრცელდება ხო?

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 10:13
Marsh & McLennan
Maiko Shamugia


დიდი მადლობა ორივეს და ერთი "გლეხური: კითხვა მაქვს.


მაგალითად ჯარიმა არ იქვითებაო, კოდექსში წერია და ამ დროს რომელ კოდზე ტარდება ჯარიმა? smile.gif)))

Posted by: Maiko Shamugia 28 May 2013, 10:26
Kobalty

QUOTE
ანუ ამ შემთხვევაში მასალაც ქონებაც ითვლება ხომ და ვრცელდება ხო?

yes.gif

Mr-Banks
ბუღალტრულად? მე მაგალითად 82 ებს ვუხსნი სუბანგარიშს და ვარქმევ გამოუქვითავ ხარჯებს. ადვილი რომ იყოს აღსარიცხად.

Posted by: Marsh & McLennan 28 May 2013, 10:30
Mr-Banks

დებეტი 8285 საბიუჯეტო ჯარიმები და საურავები
კრედიტი 33XX იმის მიხედვით თუ რა ჯარიმაა

Maiko Shamugia

up.gif

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 11:18
Marsh & McLennan
Maiko Shamugia


და შემდეგ, როდესაც მოგების გადასახადს ავსებ და წერია გამოქვითვასთან დაკავშირებული ხარჯები, უნდა ჩაწერო მთლიან ხარჯებს - ეს სანქციები მაგალითად, ხომ? smile.gif

ნელ-ნელა ვსწავლობ biggrin.gif

Posted by: Marsh & McLennan 28 May 2013, 11:56
Mr-Banks

ხო შენც ხო აღნიშნე რო არ გამოიქვითება
პროგრამა გაქვს ბუღალტრული?

Posted by: Ti-Ni 28 May 2013, 12:02
smile.gif The Doctor-ს მადლობა.

და ასეთი შეკითხვა მაქვს: შპს მუშაობს გასული წლის მაისის დასაწყისიდან. ივნისში ბრუნვა ადის 100 000-მდე. უწყვეტ 12 თვეს რომ ვითვლი, გასული წლის მაისის ბრუნვა უნდა გამოვაკლო და ისე განვსაზღვრო, დღგ-ს გადამხდელად უნდა დავრეგისტრირდე თუ არა? თუ გასული წლის მაისის ბრუნვებიც უნდა მივათვალო? იმიტომ, რომ თუ მაისის ბრუნვებს გამოვაკლებ და ივნისიდან ივნისამდე ვიანგარიშებ, თვენახევარი კიდევ ალბათ არ იქნება საჭირო დღგ-სთვის რეგისტრაცია.

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 12:05
Marsh & McLennan


არ მაქვს. EXCEL-ში ავაწყვე მთლიანი თემპლეითი თავისი კოდებიანად, გატარებებიანად და ბალანსიანად და ავტომატური დათვლებიანად სამ ვალუტიანი . biggrin.gif

Excel მაინც ვიცი კარგად biggrin.gif

Posted by: The DoctoR 28 May 2013, 12:20
Ti-Ni
უწყვეტი 12 თვე - ნებისმიერი თვის პირველი რიცხვიდან მომავალი წლის იმავე თვის პირველ რიცხვამდე.
შენს შემთხვევაში 1 მაისიდან 30 აპრილის ჩათვლით, ან 1 ივნისიდან 31 მაისის ჩათვლით და ა.შ. smile.gif

Mr-Banks
QUOTE
Excel მაინც ვიცი კარგად 

მაკროსები იცი?

Posted by: _Lali_ 28 May 2013, 12:23
Mr-Banks
QUOTE
EXCEL-ში ავაწყვე მთლიანი თემპლეითი

კი მაგრამ სად მუშაობ, რომ საბუღალტრო პროგრამა არ გაქვთ? FINA მაინც შეიძინეთ, იაფია ყველაზე

Posted by: Marsh & McLennan 28 May 2013, 12:30
Mr-Banks

მეც მასწავლე user.gif




------------------------------------

Posted by: Ti-Ni 28 May 2013, 12:35
The DoctoR

smile.gif მადლობა კიდევ!

ერთი შეკითხვაც მაქვს: ვასრულებ მომსახურებას, რომელიც დროსთან არის დაკავშირებული. მაგალითად შეკვეთიდან შეიძლება 3-7 დღეში ან სულაც ორ კვირაში შესრულდეს. მომსახურების ღირებულებას, რომელსაც ხშირად წინასწარ მიხდიან, შემოსავალში ვიღებ სამუშაოს დასრულებისთვის, თუნდაც შესრულების პერიოდი ერთი თვიდან მეორე თვეში გადადიოდეს. მართალია, შეკვეთების უმეტესობა იმის საშიშროებას არ შეიცავს, რომ გაუქმდეს ან რამე ამგვარი და ხომ არ მაქვს ვალდებულება, რომ შემოსავალში ავიღო მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა მომსახურების გაწევის დასაწყისში?

Posted by: The DoctoR 28 May 2013, 12:43
Ti-Ni
თუ დარიცხვის მეთოდით მუშაობ, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად გაწევ მომსახურებას მაშინ უნდა აღიარო და დაბეგრო.
ვადას ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 12:51
The DoctoR
QUOTE
მაკროსები იცი?


დიდი ხანია, აღარ გამომიყენებია. მარტივი მაკროსები ვიცი, თუმცა VBA-ზე ჩაჯდომა მჭირდება.

_Lali_
QUOTE
კი მაგრამ სად მუშაობ, რომ საბუღალტრო პროგრამა არ გაქვთ? FINA მაინც შეიძინეთ, იაფია ყველაზე


ჯერ არსად არ ვმუშაობ. smile.gif ვეუფლები ნელ-ნელა და როდესაც ხელით ვაკეთებ, უფრო ვსწავლობ და ბევრ რაღაცას თავად ვხვდები, თუ რატომ ასე და არა - ისე.

Marsh & McLennan

გამოგიგზავნი თემფლეითს და თან დატესტავ, რადენად სწორად მაქვს აწყობილი. smile.gif პატარა ბუღალტერიისთვის მისწრებაა. smile.gif

Posted by: Pinturico 28 May 2013, 12:53
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს და ვინმეს მსგავსი შემთხვევა თუ გქონიათ, ეგებ დამეხმაროთ.

შეცდომით გადაირიცხა თანხა ერთ-ერთ ფიზიკურ პირთან, რომლისგანაც საწარმო ქირაობდა ბინას. ანუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მთლიანი თანხა აღებული ჰქონდა და დამატებით ჩაირიცხა მის ანგარიშზე შეცდომით თანხა. ეს მოხდა 2012 წელს დაახლ. ერთი წლის წინ. იმ პერიოდიდან მოყოლებული, ვერ მოხერხდა შეცდომით ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება. საწარმოს სასამართლოსთვის არ მიუმართავს. ამჟამამ, გავაგზავნეთ ოფიციალური წერილი თანხის მოთხოვნით მის ორ რეგისტრირებულ მისამართზე, და წერილი უკან დაგვიბრუნდა. ტელეფონით ვერ ვუკავშირდებით.

შეგვიძლია თუ არა 1 წლის მერე ეს თანხა უიმედო ვალად ვაღიაროთ და ჩამოვწეროთ?

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 12:55
Pinturico
რატომ უნდა აღიარო უიმედო ვალად? სასამართლოში უჩივლეთ. უიმედო ვალად იწოდება ვალი, რომლის მირების ყველა გზა ამოწურულია.


29. უიმედო ვალი – საქონლის ან/და მომსახურების რეალიზაციის ან აღნიშნულის ფარგლებში წინასწარი გადახდის შედეგად გადასახადის გადამხდელის მიერ აღიარებული მოთხოვნა ან მისი ნაწილი, რომლის გადახდის ვადა გასულია და რომელიც არ იქნა ანაზღაურებული მიმდინარე საგადასახადო წლის ბოლომდე, ამასთანავე, არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:
ა) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ;
ბ) ცნობა სააღსრულებო დაწესებულებიდან სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად მიქცევის შედეგად მოვალის მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილებით კუთვნილი თანხის მიუღებლობის ან ნაწილობრივ მიღების თაობაზე;
გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინება შესაბამისი პირის მიმართ გადახდისუუნარობის თაობაზე განცხადების წარმოებაში მიღების ან გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების ან/და რეაბილიტაციის დაწყების შესახებ, თუ მოსამართლის მიერ ამ კრედიტორის მოთხოვნა არ იქნა აღიარებული;
დ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ ან გარდაცვალების ცნობა.

Posted by: NIA NIA 28 May 2013, 13:34
QUOTE (ვასასი @ 24 May 2013, 16:01 )
NIA NIA
კი . დაწერ განცხადევას, რომლის ფორმა რს-ზეა. მოსალოდნელი მოგება მიმცირდება 50% ით და საავანსოები არ დამარიცხოთ თქო და ვსიო

უღრმესი და უდიდესი მადლობა.

ვინმემ ხო არ იცით ამ განცხადების ფომა სადაა და რა ჰქვია ანუ რს.გე-ზე როგრ მოვიძიო? წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: AGN 28 May 2013, 14:45
Maiko Shamugia
ნამდვილად დავიტანჯე smile.gif smile.gif smile.gif


დიდი მადლობა ყველას დახმარებისთვის smile.gif

Posted by: Maiko Shamugia 28 May 2013, 14:45
Mr-Banks
გამოუქვითავი რატომ ქვია ? მოგენის დეკლარაციაში არ იღებს მონაწილეიბას . ანუ არ იქვითება

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 15:34
Maiko Shamugia


კაი, ნუ მეჩხუბები. 2kiss.gif

Posted by: ingiloo 28 May 2013, 18:09
AGN
QUOTE
არქიტექტურულ პროექტს ეხება, შენობა რომელიც მდებარეობს საქართველოში.

ამ შემთხვევაში ბეგრავ საშემოსავლოთიც.
QUOTE
მაგრამ ასეთი მაგალითი იყო: საზღვარგარეთ თუ გაგიფუჭდებ მანქანა, იქ გაწეულ მომსახურებას (რემონტს) არ ბეგრავო საშემოსავლოთიო, ...

აქ არა smile.gif თუმცა გიპასუხეს უკვე

Ti-Ni
QUOTE
ვასრულებ მომსახურებას, რომელიც დროსთან არის დაკავშირებული. მაგალითად შეკვეთიდან შეიძლება 3-7 დღეში ან სულაც ორ კვირაში შესრულდეს. მომსახურების ღირებულებას, რომელსაც ხშირად წინასწარ მიხდიან, შემოსავალში ვიღებ სამუშაოს დასრულებისთვის, თუნდაც შესრულების პერიოდი ერთი თვიდან მეორე თვეში გადადიოდეს. მართალია, შეკვეთების უმეტესობა იმის საშიშროებას არ შეიცავს, რომ გაუქმდეს ან რამე ამგვარი და ხომ არ მაქვს ვალდებულება, რომ შემოსავალში ავიღო მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა მომსახურების გაწევის დასაწყისში?

წინასწარ ჩარიცხული თანხები არის ავანსი, ავანსი შემოსავალს არ ემატება. ასე რომ როცა დასრულდება მომსახურება, და გამოიწერება პირვ.დოკუმენტი, მაშინ უნდა აიღო შემოსავალში.


Posted by: Red Hot Chili Peppers 28 May 2013, 18:45
უკან მიბრუნებულ საქონელზე კორექტირების ფაქტურა უნდა გამომიწერონ? და დღგ-ს ჩათვლა უნდა შევიმცირო?

Posted by: ingiloo 28 May 2013, 18:54
Red Hot Chili Peppers
თუ უკვე გამოწერილია ფაქტურა კი. ასევე უნდა დააზუსტო დღგ-ს დეკლარაციაც.

Posted by: zerxeon 28 May 2013, 19:34
მაქვს მასალა (მინა) 1620 XX ანგარიშზე რომლის დამუშავების შემდეგ ვღებულობ საქონელს რომელიც გატარებული მაქვს როგორც საქონელი 1610 XX (დაჭრილი მინა) ანგარიშზე.
ორისში ვცადე გატარება დ. 1610 XX კ. 1620 XX მაგრამ არ მატარებინებს მეუბნება დაუშვებელიაო. იქნება ვინმემ დამეხმაროთ.
ხომ არ შევაერთო ეგ ანგარიშები? ანუ რაც გატარებები მაქვს გაკეთებული 1610 XX-ზე გაადვიტანო 1620 XX -ზე? ან ვაფშე ამ ორისს რა ჯანდაბა უნდა რატომ არ გამატარებინა ეგეც ვერ მივხვდი. დამეხმარეთ პლზ რაა.

Posted by: ვასასი 28 May 2013, 19:57
QUOTE (NIA NIA @ 28 May 2013, 13:34 )
QUOTE (ვასასი @ 24 May 2013, 16:01 )
NIA NIA
კი . დაწერ განცხადევას, რომლის ფორმა რს-ზეა. მოსალოდნელი მოგება მიმცირდება 50% ით და საავანსოები არ დამარიცხოთ თქო და ვსიო

უღრმესი და უდიდესი მადლობა.

ვინმემ ხო არ იცით ამ განცხადების ფომა სადაა და რა ჰქვია ანუ რს.გე-ზე როგრ მოვიძიო? წინასწარ დიდი მადლობა

თქვენი ფირმის პირად გვერდზე (rs.ge -დან რომ შედიხართ)საიდანაც დეკლარაციებს და ა.შ. აგზავნით. მანდ მთავარ გვერდზე იპოვეთ "განცხადებები" ->ახალი განცხადების რეგისტრაცია->თანხების კორექტირება->სავარაუდო დარიცხვის მოხსნის შესახებ. შეავსებთ პუნქტებს და გააგზავნით.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 28 May 2013, 20:26
ingiloo
გაიხარე დიდი მადლობა

Posted by: Maiko Shamugia 28 May 2013, 21:41
zerxeon
არასწორად ატარებ დ. იმიტომ. ეგ არის წარმოების პროცესი. 1620 დან გადაუტანე 1635 ზე (შუალედურ ანგარიშზე. )გარდა მინისა მინის ჭრაზე გაცემული ხელფასი მოხვდება 1635 ის დებეტში. ასევე სხვა პირდაპირი დანახარჯები. ამის შემდეგ უნდა დასვა 1640 ზე მზა პროდუქცია, სადაც გახსნი საჭირო სასაქონლო ანგარიშებს. და გადაიტან გატარებით კ 1635. დ 1640

Posted by: Mr-Banks 28 May 2013, 23:02
ამ კანონის თანახმად https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1191445#part_1

3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის კრედიტზე (სესხზე) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითოს:
ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული კომერციული ბანკის და რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ სესხებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით;
ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად.


ანუ, ფიზიკური პირისგან შპს-მ აიღო სესხი წლიურ 20%-ში.

რადგან ზედა ზღვარი 24%-ია, ეს სხვაობა 24%-20% შპს-ს შემოსავალში ხომ არ აღიარდება?


Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 01:37
QUOTE
ანუ, ფიზიკური პირისგან შპს-მ აიღო სესხი წლიურ 20%-ში.

რადგან ზედა ზღვარი 24%-ია, ეს სხვაობა 24%-20% შპს-ს შემოსავალში ხომ არ აღიარდება?

ჯერ ის რომ შპს -სთვის ეგ % ხო ხარჯია და შემოსავლად რატო უნდა აღიარდეს, პირიქით მაშინ 4%-ით ხარჯი უნდა გაგიზარდონ და იმ ფიზიკურ პირს გაუზარდონ შემოსავალი რაც ბოლო ჯამში ერთიდაიგივე გამოვა საგადასახადოსთვის, და მეორე კიდე წერია კანონში რომ არაუმეტეს და ეს ნიშნავს რომ 24ზე მეტი არ უნდა იყოს, ხელშეკრულებით ხომ ასაბუთებ რომ 20%-ში იღებს და ორივე მხარე აწერს ხელს, შეგიძლია რა მოკლედ
* * *
QUOTE
უკან მიბრუნებულ საქონელზე კორექტირების ფაქტურა უნდა გამომიწერონ? და დღგ-ს ჩათვლა უნდა შევიმცირო?


QUOTE
თუ უკვე გამოწერილია ფაქტურა კი. ასევე უნდა დააზუსტო დღგ-ს დეკლარაციაც.


დღგ-ს დეკლარაცია რატო უნდა დააზუსტოს?

Red Hot Chili Peppers
კი იმან უნდა გამოგიწეროს უკან დაბრუნების ზედნადები და კორექტირებული ა/ფაქტურა რომელსაც იმავე დეკლარაციას მიაბავ როდესაც გამოგიწერენ და მე-13 უჯრაში ჩაწერ კორექტირებულ დღგ-ს თანხას


* * *
Pinturico
QUOTE
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს და ვინმეს მსგავსი შემთხვევა თუ გქონიათ, ეგებ დამეხმაროთ.

შეცდომით გადაირიცხა თანხა ერთ-ერთ ფიზიკურ პირთან, რომლისგანაც საწარმო ქირაობდა ბინას. ანუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მთლიანი თანხა აღებული ჰქონდა და დამატებით ჩაირიცხა მის ანგარიშზე შეცდომით თანხა. ეს მოხდა 2012 წელს დაახლ. ერთი წლის წინ. იმ პერიოდიდან მოყოლებული, ვერ მოხერხდა შეცდომით ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება. საწარმოს სასამართლოსთვის არ მიუმართავს. ამჟამამ, გავაგზავნეთ ოფიციალური წერილი თანხის მოთხოვნით მის ორ რეგისტრირებულ მისამართზე, და წერილი უკან დაგვიბრუნდა. ტელეფონით ვერ ვუკავშირდებით.

შეგვიძლია თუ არა 1 წლის მერე ეს თანხა უიმედო ვალად ვაღიაროთ და ჩამოვწეროთ?


იქნებ არ ცხოვრობს მაგ მისამართზე და უკან დაბრუნდებოდა წერილი, აფერისტიც არ არის და წასულია სადმე? თუმცა თუ 1 წელი გავიდა კი იქნება აფერისტი smile.gif,
სასამართლომდე მე გირჩევდი "აღსრულების ეროვნული ბიუროს გამარტივებულ წარმოების განყოფილება"-ს მიმართო და უფრო მარტივად ამოიღებენ თანხებს, თუ არადა მერე სასამართლო, ეს ეტაპები თუ არ გაიარე საგადასახადო არ ჩაგითვლის უიმედო ვალად

Posted by: Mr-Banks 29 May 2013, 01:54

Rioka1984


დიდი მადლობა. მაინც დავაზუსტე. smile.gif



Posted by: Toxic:) 29 May 2013, 10:00
წარმოებაზე გაცემული ხელფასი, რომ არ შევიტანო წარმოებული პორდუქციის თვითღირებულებაში პრობლემა არის?
თუ წარმოებული პროდუქციის ნაშთი წლის ბოლოს არ რჩება და ფასნამატი იმედნად დიდია რომ ხელფასის შეტანის შემთხვევაშიც გასაყიდი ფასი არ შეიცვლებოდა.

Posted by: ingiloo 29 May 2013, 10:01
Rioka1984
QUOTE
დღგ-ს დეკლარაცია რატო უნდა დააზუსტოს?

რატომ და თუ წარდგენილი აქვს უკვე, ჩასათვლელი თანხები ექნება შესამცირებელი. საქონელი დააბრუნა უკან და გამოწერეს კორექტირების ანგარიშფაქტურა.

Posted by: Ti-Ni 29 May 2013, 11:13
საბაჟო დეკლარაცია სად შეიძლება ინახოს ონლაინში?

Posted by: GიორGი 29 May 2013, 11:59
Ti-Ni
QUOTE
საბაჟო დეკლარაცია სად შეიძლება ინახოს ონლაინში?

ვერ ნახავ მგონი თუ არ გაქვს წვდომა ასიკუდაში
smile.gif

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 12:07
QUOTE
რატომ და თუ წარდგენილი აქვს უკვე, ჩასათვლელი თანხები ექნება შესამცირებელი. საქონელი დააბრუნა უკან და გამოწერეს კორექტირების ანგარიშფაქტურა.


ingiloo
არ უნდა დაზუსტება, თუ აპრილის ანგარიშფაქტურაზე გაკეთდა კორექტირება მაისში კორექტირებულს მიაბავ მაისის თვის დეკლარაციას და ამ თვეშივე შეამცირებ ჩათვლას, ეგ რასაც შენ ამობ არასწორია

Posted by: NIA NIA 29 May 2013, 12:09
QUOTE (ვასასი @ 28 May 2013, 18:57 )
QUOTE (NIA NIA @ 28 May 2013, 13:34 )
QUOTE (ვასასი @ 24 May 2013, 16:01 )
NIA NIA
კი . დაწერ განცხადევას, რომლის ფორმა რს-ზეა. მოსალოდნელი მოგება მიმცირდება 50% ით და საავანსოები არ დამარიცხოთ თქო და ვსიო

უღრმესი და უდიდესი მადლობა.

ვინმემ ხო არ იცით ამ განცხადების ფომა სადაა და რა ჰქვია ანუ რს.გე-ზე როგრ მოვიძიო? წინასწარ დიდი მადლობა

თქვენი ფირმის პირად გვერდზე (rs.ge -დან რომ შედიხართ)საიდანაც დეკლარაციებს და ა.შ. აგზავნით. მანდ მთავარ გვერდზე იპოვეთ "განცხადებები" ->ახალი განცხადების რეგისტრაცია->თანხების კორექტირება->სავარაუდო დარიცხვის მოხსნის შესახებ. შეავსებთ პუნქტებს და გააგზავნით.

უღრმესı და უდıდესı მადლობა გაıხარეთ

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 12:11
QUOTE
წარმოებაზე გაცემული ხელფასი, რომ არ შევიტანო წარმოებული პორდუქციის თვითღირებულებაში პრობლემა არის?
თუ წარმოებული პროდუქციის ნაშთი წლის ბოლოს არ რჩება და ფასნამატი იმედნად დიდია რომ ხელფასის შეტანის შემთხვევაშიც გასაყიდი ფასი არ შეიცვლებოდა.


უფრო სწორი იქნება თუ შეიტანდი მარა თუ არ შეიტან არავინ დაგაჯარიმებს მაგაზეც

Posted by: Ti-Ni 29 May 2013, 12:44
Toxic:)

არ არის პრობლემა. მაგის უფლება საერთაშორისო სტანდარტებითაც გაქვს, მე რამდენადაც ვიცი. შეგიძლია, თვითღირებულებაში ძირითადი მასალების დანახარჯების გარდა სხვა ხარჯები არ შეიტანო და ისე ასახო წლის ბოლოს ნაშთში. ჩვენი საგადასახადო კოდექსი ამას არ კრძალავს, თუ არ ვცდები.
* * *
GიორGი
მადლობა smile.gif ჰო, ვერ ნახავო, ასე მითხრეს გეზში. დაშვება უნდა გქონდეს ასიკუდაშიო smile.gif რა სასაცილო სახელია smile.gif

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 14:21
გამარჯობათ.. დახმარება მინდა.. ინდ.მეწარმესთან არასოდეს მქონია შეხება .. და ეხლა მომიწია.. ვთქვათ საბაჟო დეკლარაციით მივიღე საქონელი, ინდ. მეწარმე ვალდებულია თუ არა რაოდენობრივად აღრიცხოს საქონლის დასახელება??? ან საერთოდ როგორ ხდება ეს პროცესი?

Posted by: advanced_clubber 29 May 2013, 14:22
გამარჯობ ყველას.... შემთხვევით ვინმეს ხომ არ მოეპოვება ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტები შედარებით ახალი.. ქართულ ან ინგლისურ ენაზე... 2004 ის მაქ და შემდგომი ცვლილებებით თუ აქვს ვინმეს ?

Posted by: GიორGი 29 May 2013, 14:35
esmeralda_79
QUOTE
გამარჯობათ.. დახმარება მინდა.. ინდ.მეწარმესთან არასოდეს მქონია შეხება .. და ეხლა მომიწია.. ვთქვათ საბაჟო დეკლარაციით მივიღე საქონელი, ინდ. მეწარმე ვალდებულია თუ არა რაოდენობრივად აღრიცხოს საქონლის დასახელება??? ან საერთოდ როგორ ხდება ეს პროცესი?

საბაჟო დეკლარაცია დგება ინვოისზე ან რაიმე სხვა საბუთზე
შესაბამ,ისად ტვირთსაც უნდა მოყვებოდეს ეს საბუთი
ან შეიზლება არ აქვს საბუთი და ექსპერტმა შეუფასოს, გადათვლიან და მერე

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 14:39
კი ეს ვიცი დეკლარაცია ინვოისი და მსგავსი.. უბრალოდ მაინტერესებს აღრიცხვა როგორ ხდება რაოდენობრივად??? ანუ პრობრამაში ცალობით ვგებულობ?

Posted by: GიორGი 29 May 2013, 14:53
esmeralda_79
ნწუ
თითოეულ საქონელს აქვს თავისი კოდი, ამ კოდის მიხედვით ბაჟდება მერე ამ კილოგრამში, ან ცალობაში და ა.შ.
მოკლედ საქონელს გააჩნია და იმასაც თუ როგორ წერია ინვოისში

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 15:06
აი ვთქვათ ვიკიდე 5 ცალი კალკულატორი, უნდა გავყიდო..ვარ ინდ. მეწარმე მაქვს თუ არა ვალდებულება რაოდენობრივად ავღრიცხო?? ანუ 1610 გავატარო 5 ცალი.. ?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 29 May 2013, 15:11
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემდეგ რაც ნაშთი რჩება ის როგორ აღრიცხოს დღგ-ს ჩათვლით თუ გარეშე?

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 15:19
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 29 May 2013, 15:11 )
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემდეგ რაც ნაშთი რჩება ის როგორ აღრიცხოს დღგ-ს ჩათვლით თუ გარეშე?

ვთქვათ 200 ლარია საქონელი რომელიც იკიდე დ.1610 კ.3110= 169.49 დ.3340 კ,3110= 30.51


და ადრე მიღებული რაც გაქვს ის რჩება როგორც იყო ისე.. აწი რასაც მიიღებ იმას არიცხავ დღგ-ს

Posted by: GიორGი 29 May 2013, 15:22
esmeralda_79
QUOTE
აი ვთქვათ ვიკიდე 5 ცალი კალკულატორი, უნდა გავყიდო

როგორც ყიდი წესით ისევე უნდა გაწერო, ისე რომ თვითღირებულებას არ შეეხო..
QUOTE
ვარ ინდ. მეწარმე მაქვს თუ არა ვალდებულება რაოდენობრივად ავღრიცხო?? ანუ 1610 გავატარო 5 ცალი.. ?

yes.gif
შენ თუ გინდა ყუთობით გაყიდე მაგრამ ამ ყუთში რამდენია ეს უნდა იცოდე და შესაბამისად ცამოწერო

Red Hot Chili Peppers
QUOTE
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემდეგ რაც ნაშთი რჩება ის როგორ აღრიცხოს დღგ-ს ჩათვლით თუ გარეშე?

გარეშე
yes.gif

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 15:23
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 29 May 2013, 15:11 )
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემდეგ რაც ნაშთი რჩება ის როგორ აღრიცხოს დღგ-ს ჩათვლით თუ გარეშე?

ვთქვათ 200 ლარია საქონელი რომელიც იკიდე დ.1610 კ.3110= 169.49 დ.3340 კ,3110= 30.51


და ადრე მიღებული რაც გაქვს ის რჩება როგორც იყო ისე.. აწი რასაც მიიღებ იმას არიცხავ დღგ-ს

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 15:27
QUOTE
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემდეგ რაც ნაშთი რჩება ის როგორ აღრიცხოს დღგ-ს ჩათვლით თუ გარეშე?

Red Hot Chili Peppers
უნდა დააფიქსირო ნაშთი ოფიციალური ინვენტარიზაციით და შემდეგ ამ ნაშთზე დააწერინო დღგ-ს ა/ფაქტურები მომწოდებლებს, ამის შემდეგ შეგიძლია ვინც დაგიწერს დღგს ა/ფაქტურას იმ სახეობაზე გამოყო დღგ და ისე დააფიქსირო, დანარჩენი დღგ-ს ჩათვლით

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 15:30
QUOTE (GიორGი @ 29 May 2013, 15:22 )
esmeralda_79
QUOTE
აი ვთქვათ ვიკიდე 5 ცალი კალკულატორი, უნდა გავყიდო

როგორც ყიდი წესით ისევე უნდა გაწერო, ისე რომ თვითღირებულებას არ შეეხო..
QUOTE
ვარ ინდ. მეწარმე მაქვს თუ არა ვალდებულება რაოდენობრივად ავღრიცხო?? ანუ 1610 გავატარო 5 ცალი.. ?

yes.gif
შენ თუ გინდა ყუთობით გაყიდე მაგრამ ამ ყუთში რამდენია ეს უნდა იცოდე და შესაბამისად ცამოწერო

ვერ აგიხსენით ეტყობა კარგად.. მე ვიცი როგორ ხდება მიღებაც და ჩამოწერაც შპს-ში.. მაგრამ ეს პროცესი ინდ. მეწარმისთვის იგივე არააა.. შემიძლია თანხობრივად გავაკეთო ყველაფერი.. ოღონდ ფასნამატი როგორ და რამდენი?

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 15:30
QUOTE
აი ვთქვათ ვიკიდე 5 ცალი კალკულატორი, უნდა გავყიდო..ვარ ინდ. მეწარმე მაქვს თუ არა ვალდებულება რაოდენობრივად ავღრიცხო?? ანუ 1610 გავატარო 5 ცალი.. ?

esmeralda_79
კი გაქვს ვალდებულება რადგან ნებისმიერ დროს ინვენტარიზაციაზე ინსპექტორი რომ მოვიდეს უნდა იცოდე ნაშთი რა გაქვს სახეობებით და რაოდენობრივათ, ზედმეტობაზეც ჯარიმაა და დანაკლისზეც
* * *
QUOTE
ვერ აგიხსენით ეტყობა კარგად.. მე ვიცი როგორ ხდება მიღებაც და ჩამოწერაც შპს-ში.. მაგრამ ეს პროცესი ინდ. მეწარმისთვის იგივე არააა.. შემიძლია თანხობრივად გავაკეთო ყველაფერი.. ოღონდ ფასნამატი როგორ და რამდენი?


იგივეა მაგ შემთხვევაში ინდ/მეწარმეც და შპს-ც, ერთნაირად უნდა აღრიცხო

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 15:34
QUOTE (Rioka1984 @ 29 May 2013, 15:27 )

უნდა დააფიქსირო ნაშთი ოფიციალური ინვენტარიზაციით და შემდეგ ამ ნაშთზე დააწერინო დღგ-ს ა/ფაქტურები მომწოდებლებს, ამის შემდეგ შეგიძლია ვინც დაგიწერს დღგს ა/ფაქტურას იმ სახეობაზე გამოყო დღგ და ისე დააფიქსირო, დანარჩენი დღგ-ს ჩათვლით

ეს გააჩნია როდის აქვს მიღებული საქონელი..
* * *
QUOTE (Rioka1984 @ 29 May 2013, 15:30 )
QUOTE
აი ვთქვათ ვიკიდე 5 ცალი კალკულატორი, უნდა გავყიდო..ვარ ინდ. მეწარმე მაქვს თუ არა ვალდებულება რაოდენობრივად ავღრიცხო?? ანუ 1610 გავატარო 5 ცალი.. ?

esmeralda_79
კი გაქვს ვალდებულება რადგან ნებისმიერ დროს ინვენტარიზაციაზე ინსპექტორი რომ მოვიდეს უნდა იცოდე ნაშთი რა გაქვს სახეობებით და რაოდენობრივათ, ზედმეტობაზეც ჯარიმაა და დანაკლისზეც
* * *
QUOTE
ვერ აგიხსენით ეტყობა კარგად.. მე ვიცი როგორ ხდება მიღებაც და ჩამოწერაც შპს-ში.. მაგრამ ეს პროცესი ინდ. მეწარმისთვის იგივე არააა.. შემიძლია თანხობრივად გავაკეთო ყველაფერი.. ოღონდ ფასნამატი როგორ და რამდენი?


იგივეა მაგ შემთხვევაში ინდ/მეწარმეც და შპს-ც, ერთნაირად უნდა აღრიცხო

ვთქვათ არის პატარა ბიჟუტერიის მაღაზია, საყურეები, ბეჭდები, მძივები, თმის სამაგრები.. ამას ვღებულობ ყველაფერს დეკლარაციით.. ამის აღრიცხვა რაოდენობრივად ორისში ცოტა რთულია...არსებობს თუ არა სხვანაირი აღრიხცა? არა რაოდენობრივი?
* * *
QUOTE (Rioka1984 @ 29 May 2013, 15:30 )
QUOTE
აი ვთქვათ ვიკიდე 5 ცალი კალკულატორი, უნდა გავყიდო..ვარ ინდ. მეწარმე მაქვს თუ არა ვალდებულება რაოდენობრივად ავღრიცხო?? ანუ 1610 გავატარო 5 ცალი.. ?

esmeralda_79
კი გაქვს ვალდებულება რადგან ნებისმიერ დროს ინვენტარიზაციაზე ინსპექტორი რომ მოვიდეს უნდა იცოდე ნაშთი რა გაქვს სახეობებით და რაოდენობრივათ, ზედმეტობაზეც ჯარიმაა და დანაკლისზეც
* * *
QUOTE
ვერ აგიხსენით ეტყობა კარგად.. მე ვიცი როგორ ხდება მიღებაც და ჩამოწერაც შპს-ში.. მაგრამ ეს პროცესი ინდ. მეწარმისთვის იგივე არააა.. შემიძლია თანხობრივად გავაკეთო ყველაფერი.. ოღონდ ფასნამატი როგორ და რამდენი?


იგივეა მაგ შემთხვევაში ინდ/მეწარმეც და შპს-ც, ერთნაირად უნდა აღრიცხო

ვთქვათ არის პატარა ბიჟუტერიის მაღაზია, საყურეები, ბეჭდები, მძივები, თმის სამაგრები.. ამას ვღებულობ ყველაფერს დეკლარაციით.. ამის აღრიცხვა რაოდენობრივად ორისში ცოტა რთულია...არსებობს თუ არა სხვანაირი აღრიხცა? არა რაოდენობრივი?

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 15:45
QUOTE
ეს გააჩნია როდის აქვს მიღებული საქონელი..

esmeralda_79
რატო გააჩნია აბა თქვი

სხვა მეთოდი მე არ ვიცი მოვლენ, დაგილუქავენ აღრიცხავენ და სხვაობებზე დაგაჯარიმებენ, სკანერი უნდა დადგა და რასაც გაყიდი კოდით გაატარო რომ ნაშთი სულ იცოდე, ეს იმისთვისაა მხოლოდ როცა ინვენტარიზაციას ჩაატარებენ თორე ისე ფასნამატით ჩატარდება რევიზია და მაშინ შეიძლება თანხობრივად აღრიცხვაც

Posted by: advanced_clubber 29 May 2013, 15:59
გამარჯობ ყველას.... შემთხვევით ვინმეს ხომ არ მოეპოვება ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტები შედარებით ახალი.. ქართულ ან ინგლისურ ენაზე... 2004 ის მაქ და შემდგომი ცვლილებებით თუ აქვს ვინმეს ?

Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 16:08
QUOTE (Rioka1984 @ 29 May 2013, 15:45 )
QUOTE
ეს გააჩნია როდის აქვს მიღებული საქონელი..

esmeralda_79
რატო გააჩნია აბა თქვი

სხვა მეთოდი მე არ ვიცი მოვლენ, დაგილუქავენ აღრიცხავენ და სხვაობებზე დაგაჯარიმებენ, სკანერი უნდა დადგა და რასაც გაყიდი კოდით გაატარო რომ ნაშთი სულ იცოდე, ეს იმისთვისაა მხოლოდ როცა ინვენტარიზაციას ჩაატარებენ თორე ისე ფასნამატით ჩატარდება რევიზია და მაშინ შეიძლება თანხობრივად აღრიცხვაც

ერთი ასეთი შემთხვევა მქონდა... დღგ მინდოდა გამოეწერათ ჩემთვის, არ გამომიწერეს.. და რო ვიკითხე რაღაცა გარკვეული პერიოდი იყო გასული და ამიტო მითხრეს უარი.. როგორც მახსოვს 6 თვე..


ინდ. მეწარმესთან დაკავშირებით იქნებ იცოდეთ სად შეიძლება წავიკითხო ეს ყველაფერი უფრო დაწვრილებით ???

Posted by: GიორGი 29 May 2013, 16:34
esmeralda_79
QUOTE
ინდ. მეწარმესთან დაკავშირებით იქნებ იცოდეთ სად შეიძლება წავიკითხო ეს ყველაფერი უფრო დაწვრილებით ???


იგივეა ინდ. მეწარმის შემთხვევაშიც დღგ, ჩათვლა, გამოთვლა და ვარესები
yes.gif

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 16:37
მუხლი 261. ინვენტარიზაცია
3. საგადასახადო ორგანოს უფროსს უფლება აქვს, სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე გამოსცეს ბრძანება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან/და ძირითადი საშუალებების ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შერჩევითი ინვენტარიზაციის თაობაზე. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის გარეშე მოახდინოს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან/და ძირითადი საშუალებების ფაქტობრივი მდგომარეობის აღწერა გადასახადის გადამხდელის ან მისი წარმომადგენლის თანდასწრებით. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია 2 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს ცალკეულ სახეობათა მიხედვით სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან/და ძირითადი საშუალებების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემები, რის შემდეგაც საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ახდენს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან/და ძირითადი საშუალებების ფაქტობრივი და ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისი მონაცემების შედარებას და ყოველივე ეს შეაქვს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან/და ძირითადი საშუალებების აღწერის ოქმში. (8.11.2011. N5202)

მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა
4. გადასახადის გადამხდელთან სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღურიცხველი და პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გარეშე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გამოვლენა –
იწვევს პირის დაჯარიმებას გამოვლენის მომენტში ამ სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულების ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი−მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შესაბამისი სანქცია გამოიყენება, თუ სასაქონლო ზედნადებში არ არის მითითებული ან არასწორად არის მითითებული (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დაშვებულია ტექნიკური შეცდომა, რომელმაც არ შეიძლება არსებითი გავლენა იქონიოს შედეგზე):
ა) დოკუმენტის შედგენის თარიღი ან/და ნომერი;
ბ) სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი ან სახელი და გვარი, პირადი ნომერი;
გ) საქონლის დასახელება ან/და რაოდენობა.

7. ამ მუხლის პირველი−მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული სანქციები არ დაეკისრება მიკრო და მცირე ბიზნესის, აგრეთვე ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირებს.(20.12.2011 N 5556)

9. საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელთან:
ა) ამ კოდექსით განსაზღვრული ინვენტარიზაციის შედეგად სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის გამოვლენა −
იწვევს პირის დაჯარიმებას გამოვლენის მომენტში ამ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულების 50 პროცენტის ოდენობით (მათზე გაწეული ხარჯის და დღგ-ის ჩათვლის გაუქმების გარეშე), ამასთანავე, სამართალდამრღვევს გამოვლენილ დანაკლისთან დაკავშირებით შემდგომ პერიოდში საგადასახადო ვალდებულება აღარ დაეკისრება;
ბ) ამ კოდექსით განსაზღვრული დანაკლისის გამოვლენა, გარდა ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, განიხილება მისი აღმოჩენის მომენტში საბაზრო ფასით განხორციელებულ მიწოდებად და გადასახადებით დაიბეგრება ამ კოდექსით დადგენილი წესით.

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილითა და მე-9 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სანქციები არ გამოიყენება, თუ:
ა) სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღურიცხველი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ზედმეტობის ან/და დანაკლისის ოდენობა არ აღემატება ამავე სახის აღრიცხული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების 2 პროცენტს;
ბ) გადასახადის გადამხდელმა ზედმეტობის ან/და დანაკლისის შესახებ ინფორმაცია ასახა საგადასახადო ანგარიშგებაში ან/და მიაწოდა საგადასახადო ორგანოს ინვენტარიზაციის ან საგადასახადო შემოწმების დაწყებამდე, რომლის თანახმად, ზედმეტობა აღიარებულია სარგებლად, ხოლო დანაკლისი − მიწოდებად.

11. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით ან მე-9 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენა, თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 1 000 ლარს, −
იწვევს პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

12. ამ მუხლის მე-11 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას ყოველ შემდგომ განმეორებაზე 400 ლარის ოდენობით.

15. სსზ-ის ტერიტორიაზე ამ მუხლის მე-4 ან/და მე-9 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენისას ამ მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა დაეკისრება სსზ-ის სტატუსის მქონე პირს. (8.11.2011. N5202 ამოქმედდეს 2012 წლია 1 იანვრიდან)[B][/B][I]

აი არსად წერია რომ ინდ/მეწარმეზე არ ვრცელდება ეს მუხლები, არ ვრცელდება მხოლოდ მიკრო და მცირე ბიზნესის და ფიქსირებული გადასახადის სტატუსის მქონეებზე


ჩათვლას რაც შეეხება ელექტრონულ ა/ფაქტურებზე ეგ შეზღუდვა მოხსნილია

Posted by: Maribeli 29 May 2013, 16:42
ვისაც ინკასო ადევს დღეს ვინმეს თუ დაურეკეს შემოსავლების სამსახურის სააღსრულებო დეპარტამენტიდან ???

ერთ ერთ კომპანიაში რომელსაც 10 დღეა ინკასო დაედო, დღეს დამირეკეს და ბრძნანებაა გაცემული თანხის იძულებით ამოღების შესახებო.. რამდენიმე წელია ინკასოს დადებით კმაყოფილდებოდა საგადასახადო და დამატებითი იძულებით გადახდის ღონისძიებები აღარ გამოიყენებოდა.. ეხლა მე ის უფრო მაინტერესებს ყველას ჩამოუარეს ვისაც ინკასოები ჰქონდა თუ მარტო ეს კომპანია მოახვედრეს რისკებში ???


Posted by: esmeralda_79 29 May 2013, 16:49
Rioka1984
გაიხარე.. უღრმესი მადლობა.. როგორ მეგონა და იმედი მქონდა რო ინდ.მეწარმე სხვანაირად ღებულობდა საქონელს, არა რაოდენობრივად..

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 16:53
QUOTE
ვისაც ინკასო ადევს დღეს ვინმეს თუ დაურეკეს შემოსავლების სამსახურის სააღსრულებო დეპარტამენტიდან ???

ერთ ერთ კომპანიაში რომელსაც 10 დღეა ინკასო დაედო, დღეს დამირეკეს და ბრძნანებაა გაცემული თანხის იძულებით ამოღების შესახებო.. რამდენიმე წელია ინკასოს დადებით კმაყოფილდებოდა საგადასახადო და დამატებითი იძულებით გადახდის ღონისძიებები აღარ გამოიყენებოდა.. ეხლა მე ის უფრო მაინტერესებს ყველას ჩამოუარეს ვისაც ინკასოები ჰქონდა თუ მარტო ეს კომპანია მოახვედრეს რისკებში ???

Maribeli
ჩვენ ინკასო ყადაღით შევაცვლევინეთ რადგან არ დასრულებულა დავა მარა არ დაურეკავთ ჯერჯერობით, მასე გაუჭირდა ბიუჯეტს?

Posted by: Maribeli 29 May 2013, 16:56
QUOTE (Rioka1984 @ 29 May 2013, 16:53 )
QUOTE
ვისაც ინკასო ადევს დღეს ვინმეს თუ დაურეკეს შემოსავლების სამსახურის სააღსრულებო დეპარტამენტიდან ???

ერთ ერთ კომპანიაში რომელსაც 10 დღეა ინკასო დაედო, დღეს დამირეკეს და ბრძნანებაა გაცემული თანხის იძულებით ამოღების შესახებო.. რამდენიმე წელია ინკასოს დადებით კმაყოფილდებოდა საგადასახადო და დამატებითი იძულებით გადახდის ღონისძიებები აღარ გამოიყენებოდა.. ეხლა მე ის უფრო მაინტერესებს ყველას ჩამოუარეს ვისაც ინკასოები ჰქონდა თუ მარტო ეს კომპანია მოახვედრეს რისკებში ???

Maribeli
ჩვენ ინკასო ყადაღით შევაცვლევინეთ რადგან არ დასრულებულა დავა მარა არ დაურეკავთ ჯერჯერობით, მასე გაუჭირდა ბიუჯეტს?

არ ვიცი ... ძალიან გამიკვირდა..ვერაფერი დავაცდევინე ვინც დამირეკა, ხოდა იქნება გავარკვიო , თუ სხვებსაც ვისაც ინკასოები ადევთ მასე დაურეკეს მაშინ ბიუჯეტს უჭირს, ხოლო თუ სხვებს არ დაურეკეს (ვისაც ინკასოა ადევს) მაშინ ჩემი კომპანია მოხვდა ეტყობა რისკებში და სწორედ მაგის გარკვევას ვცდილობ..

ნუ დაგეზარებათ და ვისაც ინკასოები ადევს და არ დაურეკიათ დაწერეთ რა..

Posted by: Rioka1984 29 May 2013, 17:00
Maribeli
წინა თვის დავალიანებაზეა საუბარი?

Posted by: Maribeli 29 May 2013, 17:05
QUOTE (Rioka1984 @ 29 May 2013, 17:00 )
Maribeli
წინა თვის დავალიანებაზეა საუბარი?

15 შე დეკლარაცია რომ ჩავაბარე გადასახდელ დღგ-ზე დაედო ინკასო 17 ში.. მასე ადრეც მომხხდარა თან რამდენიმე კომპანიაში მქონია ესეთი შემთხვევა სხვადასხვა დროს მაგრამ არცერთ შემთხვევაში ინკასოზე იქით არ წასულან.. იდებოდა ინკასო და მერე ნელ ნელა ჩაიხურებოდა თავისით როცა თანხები ჩამოირიცხებოდა ეჭრებოდა იმდენი სანამ ინკასო დაიხურებოდა.. ბოლო ხუთი წელია არავისგან გამიგია რომ როცა ინკასო ადევს დამატებით კიდევ იძულებით თანხის გადახდევინების ბრძანება გაცემულიყო (უფლება რო აქვთ ვიცი და მაგ უფლებას ადრე აქტიურად იყენებდნენ მაგრამ ეხლა ხო აღარ გამოიყენებოდა) .დღეს კი დამირეკეს და უნდა მოვიდეთ და სალარო დაგილუქოთო თუ ხვალამდე არ დაფარავთო... სტრანნა...სტრანნა...

Posted by: G.I.nsomni.A.c 29 May 2013, 22:01
გამარჯობა!

დარწმუნებული ვარ, ეს კითხვა და შესაბამისი პასუხიც, აქ უკვე დაიდო, მაგრამ ამ ფორუმზე ძებნება, განსაკუთრებით ქართული ასოებით, ცოტა რთულია.
მოკლედ, რამოდენიმე დღის წინ შპს დავარეგისტრირე და rs-ზე დეკლარაციების ლინკზე რომ შევედი, ასეთი მოთხოვნა დამხვდა:

შემოსავლების სამსახურის მიერ მიმდინარეობს გადამხდელთა საინფორმაციო პორტალის განახლება-სრულყოფა, აღნიშნულთან დაკავშირებით სსიკ 102–ე მუხლის თანახმად, გთხოვთ წარმოადგინოთ (შეავსოთ პორტალიდან) სრული ინფორმაცია თქვენი კომპანიის სტრუქტურული ერთეულების და ობიექტების შესახებ, ამ შეტყობინების გაცნობიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. მონაცემების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში თქვენს მიმართ განხორციელდება სსიკ–ს 137–ე მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

გადავწყვიტე შემევსო, მაგრამ... საქმე ის გახლავთ, რომ ჩემი ერთადერთი ობიექტი ჩემი ინტერნეტ მაღაზია, რომლის გახსნაზეც ახლა ვმუშაობ, ხოლო შპს-ს მისამართი - ჩემი სახლის მისამართია.
როგორ მოვიქცე? ობიექტების რაოდენობაში 0-ს რომ ვწერ, თეთრი ფანჯარა ჩნდება და მორჩა. ვინმეს ხომ არ გაქვთ მსაგვსი გამოცდილება?

წინასწარ დიდი მადლობა!

Posted by: zerxeon 29 May 2013, 22:19
QUOTE (Maiko Shamugia @ 28 May 2013, 21:41 )
zerxeon
არასწორად ატარებ დ. იმიტომ. ეგ არის წარმოების პროცესი. 1620 დან გადაუტანე 1635 ზე (შუალედურ ანგარიშზე. )გარდა მინისა მინის ჭრაზე გაცემული ხელფასი მოხვდება 1635 ის დებეტში. ასევე სხვა პირდაპირი დანახარჯები. ამის შემდეგ უნდა დასვა 1640 ზე მზა პროდუქცია, სადაც გახსნი საჭირო სასაქონლო ანგარიშებს. და გადაიტან გატარებით კ 1635. დ 1640

უღრმესი მადლობა. 1 შეკითხვაც მაქვს. 1 ფირფიტიდან ზომების ამოჭრის შემდეგ რჩება ნარჩენი შუშა რაც ისეთი ზომისაა რომ რეალიზაციისთვის არ გამოდგება. ეს ნარჩენი მასალად უნდა დავტოვო ? ასეთ ნარჩენს იბარებენ როგორც ჯართს. წარმოების პროცესში შემიძლია ფირფიტიდან დარჩენილი ნარჩენი პირდაპირ დანახარჯად გავატარო? ანუ ვთქვათ 9 კვადრატული დაჭრილი მინის მისაღებად გავხარჯე 10 კვადრატული მინა. ამასთან მინა კვადრატულობით მაქვს გატარებული და არა ზომების მიხედვით. თან ჭრის პროცესი არ ითვალისწინებს იმ 1 კვადრატულის განადგურებას. ჩემი აზრით ის 1 კვადრატული ჯართად უნდა ვაღიარო მაგრამ ყველა შეკვეთაზე სხვადასხვა რაოდენობის ნარჩენი რჩება და მანდ ვიჭედები. ამიტომ ვიფიქრე ნარჩენი მასალად დავტოვო და თვის ბოლოს რაიმე აქტის საფუძველზე ვაღიარო ჯართად და რეალიზაცია გაუკეთო როგორც ჯართს. ასეთ შემთხვევასი საგადასახადოსთან რამე პრობლემა ხომ არ შემექმნება?

Posted by: Mr-Banks 29 May 2013, 22:39
ხალხო, სასწრაფოდ მჭირდება თქვენი დახმარება.



დღეს ავიღე ამანათი ფედექსიდან/ დეკლარაცია შეავსეს და ჩაწერეს დღგ-ს ტანხა 353.53 ლარი

ამავე ფორმაში წერია, ქვემოთ, მე-11 პუნქტში: დღგ - სახაზინო კოდი 201 012 039 - 354

და rs.ge -ზე რომ ვძებნი გზავნილის ნომრით, მიწერს 353 ლარს და რომელ წყალში გადავვარდე? biggrin.gif



მარა, თანხას რომ ვამრავლებ 18%-ზე, მართლაც 353. 53 ლარია.


და 354 და 353 რა შუაშია, ვერ ვხვდები

Posted by: Maiko Shamugia 29 May 2013, 23:15
zerxeon
არა , პირდაპირ ხარჯად არ აღიარო. იმიტომ რომ შენ თვითონ იძახი რჩება ნარჩენი მასალა, რომელსაც ღირებულება გააჩნია. ამიტომ 1635 დან 1640-ს გაუხსენი კიდევ ერთი ქვეანგარიში რომელსაც დაარქმევ - "ნარჩენი მასალა". ყოველ ჭრაზე უნდა შედგეს აქტი, სადაც მითითებული იქნება რა ზომის მინა დაიჭრა და მზა პროდუქცია რა მიიღეთ და რა დარჩა ნარჩენი.(გამომდინარე იქიდან, რომ გამოსავლიანობის % სხვადასხვა გაქვთ). რაც შეეხება გატარებებს განვიხილოთ პატარა მაგალითი:
ვთქვათ 7მ2 და 35 ლარის ღირებულების მინას ვჭრი, რომელზეც მუშახელს დავურიცხე 5 ლარი.
დ 1635 კ 1620 7მ2 (35 ლარი);
დ 1635 კ 3130 5 ლარი
წარმოების შემდეგ მივიღე 5 მ2 მზა პროდუქცია და 2 მ2 ნარჩენი . ანუ 71% მზა 29% ნარჩენი. შედეგი:
დ1640/01/01 - "მზა მინა" კ 1635 5მ2 35*71%= 25 ლარი+5 ლარი(ხელფასი)=30 ლარი
დ1640/01/09 - "ნარჩენი მასალა" კ 1635 35*29%= 10 ლარი

Posted by: Mr-Banks 29 May 2013, 23:21
Maiko Shamugia



მეც დამეხმარე რა smile.gif)))))

სამ სხვადასხვა თანხას მაჩვენებს დღგ-სას mo.gif mo.gif mo.gif

Posted by: Maiko Shamugia 29 May 2013, 23:35
Mr-Banks
მარტივად გადაიხადე 354 ლარი მითითებულ კოდზე. წყალში გადავარდნის გარეშე smile.gif))

Posted by: Mr-Banks 30 May 2013, 00:01
Maiko Shamugia


რს.ჯი-ზე 353 -ს წერს და ვერ ვცვლი sad.gif

Posted by: GიორGი 30 May 2013, 00:35
Mr-Banks
რს ზე რა უნდა შეცვალო?
QUOTE
გადაიხადე 354 ლარი მითითებულ კოდზე

და დღგ-ს დეკლარაციის მე-4 პუნქტში ჩაწერე ის რაც გეზის შეტყობინებაში მოგივიდა!
სხვაობა დაგიჯდება ზედმეტობაში და ეგ იქნება... yes.gif

Posted by: Mr-Banks 30 May 2013, 00:46
GიორGი


გეზ-ით არ მიმიღია. ფედექსმა ჩამოიტანა და დეკლარირება ფედექსში მოხდა. 30 დღეში უნდა გადავიხადო 18%. საფოსტო გზავნილის განბაჟებაში რომ შევდივარ, წერს 353 ლარს და თავად ფედექსის დეკლარაციაში მიწერია 353.53 და დაბლა მე-11-ში 354.

Posted by: GიორGი 30 May 2013, 00:47
Mr-Banks
QUOTE
გეზ-ით არ მიმიღია. ფედექსმა ჩამოიტანა და დეკლარირება ფედექსში მოხდა. 30 დღეში უნდა გადავიხადო 18%. საფოსტო გზავნილის განბაჟებაში რომ შევდივარ, წერს 353 ლარს და თავად ფედექსის დეკლარაციაში მიწერია 353.53 და დაბლა მე-11-ში 354.

ჰოდა გადაიხადე რამოდენიმე ლარით ზედმეტი და არ იქნება პრობლემა

Posted by: Mr-Banks 30 May 2013, 00:49
GიორGი


კაცო, რას ვწერ, ვერ კითხულობ? biggrin.gif rs.ge -ზე დეკლარირებაში მიწერს 353-ს და ვერ ვცვლი, არ იცვლება. biggrin.gif ზუსტად ეს უნდა გადაიხადო, ანუ. biggrin.gif

Posted by: GიორGი 30 May 2013, 00:54
Mr-Banks
ეს იმიტომ რომ თეთრებს არ ანგარიშობენ დღგში და ამრგვალებენ ისე როგორც ექსელშია ROUND ფუნქცია
მეც ამიტომ გეუბნები გაყავი ის თანხა თავად და რამდენსაც მიიღებ იმაზე ცოტათი მეტი გადაიხადე
biggrin.gif

Posted by: Maiko Shamugia 30 May 2013, 09:41
Mr-Banks
ვერ ვიხდიო ზედმეტს. მეტი სადარდებელი არ გქინდეს და ამას გადაიტან smile.gif გადაიხადე რამდენსაც გახდევინებს. 353 ლარი. გადასახადი მრგვალდება მძიმის გარეშე. მერე გადაამოწმე მაინც შედარების აქტით გული რომ დაიმშვიდო. ფიზიკურმა პირმა მიიღო? ან პირდაპირ ბანკში შეიტანე თანხა მაგ კოდზე. იმდენი რამდენიც მოგესურვება . არ ააწიოკა ფორუმი ერთი ლარის გულისთვის wink.gif))

Posted by: zerxeon 30 May 2013, 09:43
Maiko Shamugia
გაიხარე. დიდი მადლობა.

Posted by: Rioka1984 30 May 2013, 11:36
ყოველთვე ცვალებადი ხელფასის შემთხვევაში შრომით ხელშეკრულებას როგორ დებთ? ანუ ხელფასს როგორ აფიქსირებთ ხელშეკრულებაში? რომ არ ჩაიწეროს შრომის ანაზღაურება და ჩაიწეროს თანახმად სახელფასო უწყისისა დანაშაულია რამე თქვენი აზრით?

Posted by: GიორGი 30 May 2013, 12:23
Rioka1984
რატომაა ცვალებადი რაღაც მიზეზი ხომ იქნება, ან გამომუშავება ან თუ კონსულტანტია ვიზიტების საათი და ა.შ.
აი ეგ მიზეზი ჩაწერე და კოეფიციენტი გაუწერე..

Posted by: Rioka1984 30 May 2013, 13:56
რატო და უფროსობა ხან მოუმატებს და ხან დაუკლებს, დამღალეს უკვე smile.gif

Posted by: Natalya_B 30 May 2013, 15:16
დამეხმარეთ. უცხოეთიდან საქონელთან ერთად ჩამოდის პოსტერები და კატალოგები. ინვოისში რაოდენობები უწერია - ფასი ნული. როგორ მოვიქცე თვითღირებულების დათვლის დროს და ბალანსზე როგორ ავიყვანო და როგორ ჩამოვწერო?

Posted by: Mr-Banks 30 May 2013, 15:40
Natalya_B


სიმბოლური ფასი უნდა ეწეროს აუცილებლად. შეაცვლევინე ინვოისი.

ესეც შეიძლება, რომ 100 ცალი პოსტერი 1 დოლარი. wink.gif

Posted by: Natalya_B 30 May 2013, 16:19
Mr-Banks
სხვა გზა არ არსებობს? ინვოისის მთლიანი თანხაც შეიცვლება, ჩვენ კი უკვე გადავრიცხეთ.
ვინმეს ჰქონდა გამოცდილება კიდევ?

Posted by: Ti-Ni 30 May 2013, 16:44
G.I.nsomni.A.c

2 26 25 14 ან 15 ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაა საშემოსავლოსი. დარეკე და ტელეფონზევე შეგავსებინებენ მაგ ინფორმაციას, თუ საჭირო იქნება.

Posted by: HarrisonHill 30 May 2013, 16:53
საგადასახოდსთან დაკავშირებით მჭირდება დახმარება... წინასწარ გმადლობთ smile.gif

მოკლედ, სიტუაციას ავღწერ და მაინტერესებს სად შევცდი

ვარ შ.პ.ს.

1) ვიყიდე ნივთი, რომლის ღირებულებაც არის 200 ლარი
2) ჩამოვიტანე ის ნივთი და რადგანაც იურიდ. პირი ვარ, განბაჟება ნებისმიერ შემთხვევაში მიწევს. ანუ ამ 200 ლარს ემატება 18% = 36 ლარი
3) გავყიდე ნივთი 250 ლარად. ანუ მოგება დამრჩა 14 ლარი. ვიხდი მოგების გადასახადს 20% =- 2.8 ლარს.
4) ეს ყველაფერი გავიმეორე 500-ჯერ და წლიურმა იმპორტმა გადააჭარბა 100 000-ს (236 x 500). ანუ ეხლა კიდე მემატება დღგ.
5) წლის ბოლოს დავიანგარიშე და ხდება შემდეგი:
საერთო დანახარჯი 500 ცალი 200 ლარიანი ნივთის დროს - 200 x 500 + 18% (ბაჟი) + 18% (დღგ) = 139 240
მოგება - 250 x 500 - 139 240 = -14240

ანუ 14 240 ლარის ზარალში წავალ? ვერაფერი გავიგე...

წინასწარ მადლობა...

Posted by: Mr-Banks 30 May 2013, 17:01
Natalya_B

კორექტირება გააკეთე. wink.gif


HarrisonHill
QUOTE
2) ჩამოვიტანე ის ნივთი და რადგანაც იურიდ. პირი ვარ, განბაჟება ნებისმიერ შემთხვევაში მიწევს. ანუ ამ 200 ლარს ემატება 18% = 36 ლარი


300 ლარამდე მაინც თავისუფლდება ფიზიკურისთვისაც და იურიდიულისთვისაც. smile.gif


QUOTE
3) გავყიდე ნივთი 250 ლარად. ანუ მოგება დამრჩა 14 ლარი. ვიხდი მოგების გადასახადს 20% =- 2.8 ლარს.


ჯერ არაფერს იხდი. მოგებას იხდი მთლიან შემოსავლებს - ხარჯი . მოგების გადასახადია 15%

QUOTE
4) ეს ყველაფერი გავიმეორე 500-ჯერ და წლიურმა იმპორტმა გადააჭარბა 100 000-ს (236 x 500). ანუ ეხლა კიდე მემატება დღგ.


შემდეგ ხდები დღგ-ს გადამხდელი და დღგ-ს ჩათვლის უფლება გექნება

იმპორტზე მაინც იხდი დღგ-ს, ხარ თუ არა დღგ-ს გადამხდელი. როდესაც დღრგ-ს გადამხდელი ხარ, შეგიძლია, ეს დგ დაიბრუნო ასევე დღგ-ს გადამხდელისგან.



მარტივად:

იყიდე 200 ლარიანი ნივთი
გაყიდე 250 ლარად (არ იხდი გადასახადს)

გააკეთე ეს 100 ჯერ. 5000 ლარი დარჩა მოგება. 31 დეკემბერს თუ ეს დარჩა, გადაიხდი მოგებისას 750 ლარს. smile.gif




ეხლა დღგ-ს ჩათვლით:

იყიდე 200 ლარად
გაყიდე 250 ლარად აქედან დღგ არის 45 ლარი, ანუ მოგება არის 5 ლარი


თუ დღგ-ს გადამხდელს მიყიდი, ჩაითვლი ამ 45 ლარს უკან. თუ არ მიყიდი დღგ-ს გადამხდელს, ვერ ჩაითვლი.






Posted by: The DoctoR 30 May 2013, 17:07
HarrisonHill
QUOTE
ანუ 14 240 ლარის ზარალში წავალ?

ამ დათვლით კი, იმიტომ რომ როცა დღგ–ს გადამხდელი ხდები იმ თანხაში დღგ–ც შედის. ანუ თუ 250 ლარად ყიდი ისევ, მაშინ ჯერ აკლდება 18%, რაც დაგრჩება იმას თვითღირებულება და მერე გრჩება მოგება. ამ ციფრებით შენ თვითღირებულებასაც ვერ ამოიღებ, მოგებაზე საუბარი ზედმეტია smile.gif
ან შეძენის ღირებულება უნდა შეამცირო და გასაყიდი ფასი იგივე დატოვო, ან ფასი უნდა გაზარდო.

Posted by: HarrisonHill 30 May 2013, 17:07
Mr-Banks
გასაგებია, ეხლა მივხვდი, მადლობა smile.gif

ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ისეთი ფასი უნდა დავადო, რომ ღირებულების 18%-ზე მეტი იყოს და + კიდე რამე მოგება დამრჩეს

The DoctoR
QUOTE
ამ დათვლით კი, იმიტომ რომ როცა დღგ–ს გადამხდელი ხდები იმ თანხაში დღგ–ც შედის. ანუ თუ 250 ლარად ყიდი ისევ, მაშინ ჯერ აკლდება 18%, რაც დაგრჩება იმას თვითღირებულება და მერე გრჩება მოგება. ამ ციფრებით შენ თვითღირებულებასაც ვერ ამოიღებ, მოგებაზე საუბარი ზედმეტია


ხო ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ნივთის ღირებულებას ჯერ 18% უნდა დაუმატო და მერე იმდენი, რამდენი მოგებაც გინდა და მაგ ფასად გაყიდო.

აი თურმე რატომ ღირს ყველაფერი ასე ძვირი ჩვენთან biggrin.gif

Posted by: Mr-Banks 30 May 2013, 17:13
HarrisonHill


თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ, დაიკიდე. biggrin.gif


თუ 500 ლარიანი საქონელი მოგაქვს, ამაზე იხდი დღგ-ს 90 ლარს. ანუ საქონლის თვითღირებულება ხდება 590 ლარი უხეშად.


გაყიდე 690 ლარად. მოგება დაგრჩა 100 ლარი. რადგან დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ, ვერ იბრუნებ დღგ-ს.

თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ: გაყიდე 690 ლარად, აქედან დღგ არის 124.2 (ბიუჯეტში რასაც რიცხავ) და შენ გრჩება 690-124.2 < 590

მერე დაიბრუნებ ამ დღგ-ს, თუ მიყიდე დღგ-ს გადამხდელს.

Posted by: Natalya_B 30 May 2013, 17:14
The DoctoR
გამარჯობათ. იქნება მირჩიოთ რამე.
უცხოეთიდან საქონელთან ერთად ჩამოდის პოსტერები და კატალოგები. ინვოისში რაოდენობები უწერია - ფასი ნული. როგორ მოვიქცე თვითღირებულების დათვლის დროს და ბალანსზე როგორ ავიყვანო და როგორ ჩამოვწერო?

Posted by: HarrisonHill 30 May 2013, 17:21
Mr-Banks
QUOTE
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ, დაიკიდე.  


არ ვარ, მარა იმაზე ვფიქრობ, რო ავიდე 100კ-ზე რა მომივა biggrin.gif

მე მეგონა ასეთი ნაგლი კომპანიები გვყავს საქართველოში რო ყველა პროდუქტზე ამხელა მოგებას ნახულობენ მეთქი. თურმე სახელმწიფოს გამო ვიხდით ამდენს gigi.gif

QUOTE
იმპორტზე მაინც იხდი დღგ-ს, ხარ თუ არა დღგ-ს გადამხდელი. როდესაც დღრგ-ს გადამხდელი ხარ, შეგიძლია, ეს დგ დაიბრუნო ასევე დღგ-ს გადამხდელისგან.


ანუ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა 100კ-ზე არ ვარ ასული და არ ვარ დღგ-ს გადამხდელი, თუ ვთქვათ შემოვიტანე საქართველოს გარედან პროდუქცია - მაინც მომიწევს დღგ-ს გადახდა?

და თუ არ მომიწევს... მაშინ... 4 კომპანია რო დაარეგისტრირო და აკონტროლო რო ბრუნვა 100კ-ზე არ ავიდეს არსად? gigi.gif gigi.gif

Posted by: GიორGი 30 May 2013, 18:01
HarrisonHill
QUOTE
მაშინ... 4 კომპანია რო დაარეგისტრირო და აკონტროლო რო ბრუნვა 100კ-ზე არ ავიდეს არსად?

მალე გამდიდრდები
yes.gif

Posted by: Mr-Banks 30 May 2013, 18:27
რაიმე დარღვევა ხომ არაა, როდესაც ინვოისი გამოწერილია A კომპანიაზე, იხდის ნაწილ თანხას და ნაწილ თანხას რიცხავს სხვა კომპანია?


როგორ უნდა გატარდეს ეს ბუღალტრულად?

Posted by: nijaradze 30 May 2013, 19:45
QUOTE (Mr-Banks @ 30 May 2013, 18:27 )
რაიმე დარღვევა ხომ არაა, როდესაც ინვოისი გამოწერილია A კომპანიაზე, იხდის ნაწილ თანხას და ნაწილ თანხას რიცხავს სხვა კომპანია?


როგორ უნდა გატარდეს ეს ბუღალტრულად?

თქვენ გჭირდებათ ჩემისთანა დამხმარე; როცა სხვა იხდის თანხის მეორე ნაწილს, გატარება იგივე იქნება მაგრამ, ამ საკთხზე დაგჭირდებათ იურიდიული დოკუმენტის შექმნა ,რომ მეორე გადამხდელმა თუ გადახდის დოკუმენთებში არ მიუთითა ,რომ ნამდვილად შეთანხმებით და ნებით იხდის და ა შ. შეიძლება როდისმე უკან მოითხოვოს როგორც შეცდომით გადახდილი თანხა.

Posted by: Maiko Shamugia 31 May 2013, 08:53
Mრ-Bანკს
თუ დღგ-ს გადამხდელს მიყიდი, ჩაითვლი ამ 45 ლარს უკან. თუ არ მიყიდი დღგ-ს გადამხდელს, ვერ ჩაითვლი.


ეს რა ახალ კანონებს წერთ ??? facepalm.gif

Posted by: The DoctoR 31 May 2013, 09:23
მოგების გადასახადის დეკლარაციის შევსების ინსტრუქციის მიხედვით უსასყიდლოდ/ჩუქებით მიღებული საქონელი არ აისახება საბოლოო მარაგებში.
კითხვა მაქვს - თუ არ აისახება მარაგებში, მაშინ ან მოგებით არ იბეგრება (რაც აბსურდია) ან კიდევ შეძენებში არ აისახება.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? შეძენებშიც არ უნდა ავსახო უსასყიდლო/ჩუქებით მიღებული საქონელი?

Posted by: ingiloo 31 May 2013, 10:29
The DoctoR
QUOTE
მოგების გადასახადის დეკლარაციის შევსების ინსტრუქციის მიხედვით უსასყიდლოდ/ჩუქებით მიღებული საქონელი არ აისახება საბოლოო მარაგებში.
კითხვა მაქვს - თუ არ აისახება მარაგებში, მაშინ ან მოგებით არ იბეგრება (რაც აბსურდია) ან კიდევ შეძენებში არ აისახება.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? შეძენებშიც არ უნდა ავსახო უსასყიდლო/ჩუქებით მიღებული საქონელი?

უსასყიდლოდ მიღებული საქონელი აღირიცხება როგორც ხარჯში (შეძენილ საქონელში) ისე შემოსავალში. ამ წელს ფისკალური შედეგი ნულია. როცა მოახდენ ამ საქონლის რეალიზაციას, იმ წელს უნდა აღიარო კიდევ შემოსავლად და დაბეგრო მოგების გადასახადით.

Posted by: salia55 31 May 2013, 10:45
უსასყიდლოდ გადაცემული საქონლის თვითღირებულების გამოქვითვის უფლება მაქვს?

Posted by: Maiko Shamugia 31 May 2013, 11:17
salia55
კი. უსასყიდლოდ გადაცემული, თუ მას მატერიალურად მოსახმარი დანიშნულება გააჩნია რეალიზაციაშიც უნდა აღიარო საბაზრი ფასით. შესაბამისად გამოქვითავ მის თვითღირებულებასაც. ამასთან თუ ანგარიშფაქტურა არ გაქვს გამოწერილი ასეთ საქონელზე, გადახდილი დღგ შეგიძლია გამოქვითო ერთობლივი შემოსავლიდან.

Posted by: GიორGი 31 May 2013, 12:44
ხალხ
მოგების გადასახადში ვარ ზედმეტობაში
ეხლა ეს საავანსოები რომ გამოვტოვო და არ გადავიხადო ხომ მოეჭრება თავისით?
ანუ რაიმე დარღვევა ხომ არაა?

ჰოდა კიდე
ეს დაუბეგრავი მინიმუმი და ესენი შემოვიდა უკვე თუ ჯერ არა?
spy.gif

Posted by: GeoDevil 31 May 2013, 13:18
სად შეიძლება წავიკითხო რა გადასახადები უნდა გადაიხადონ: ფისიკურმა პირმა, ინდმეწარმემ და შპსმ?
მადლობა წინასწარ

Posted by: ingiloo 31 May 2013, 15:11
GიორGი
QUOTE
მოგების გადასახადში ვარ ზედმეტობაში
ეხლა ეს საავანსოები რომ გამოვტოვო და არ გადავიხადო ხომ მოეჭრება თავისით?
ანუ რაიმე დარღვევა ხომ არაა?

თუ ზედმეტობა გაქვს, დაარიცხავ მიმდინარეს და თავისით ჩამოაჭრის. გადასახდელი არაფერი გექნება .მე ასე ვიცი და იკითხე მაინც მომსახურებაში.

QUOTE
ეს დაუბეგრავი მინიმუმი და ესენი შემოვიდა უკვე თუ ჯერ არა?

დაუბეგრავ მინიმუმზე შეწყდა საუბარი smile.gif

GeoDevil
QUOTE
სად შეიძლება წავიკითხო რა გადასახადები უნდა გადაიხადონ: ფისიკურმა პირმა, ინდმეწარმემ და შპსმ?

საგადასახადო კოდექსში.

Posted by: GიორGი 31 May 2013, 16:00
ingiloo
QUOTE
თუ ზედმეტობა გაქვს, დაარიცხავ მიმდინარეს და თავისით ჩამოაჭრის. გადასახდელი არაფერი გექნება .მე ასე ვიცი და იკითხე მაინც მომსახურებაში.

მაქვს ზედმეტობა, პირევლი კვატლის გადავიხადე, ეხლა სამივე კვარტალიც რომ მოეჭრას თავისით მაინც ზედმეტობა დარჩება
მაგრამ მე იმას ვამბობ დარღვევა რაიმე ხომ არ არის მეთქი

Posted by: ingiloo 31 May 2013, 16:06
GიორGი
QUOTE
დარღვევა რაიმე ხომ არ არის მეთქი

არა

ბარათზე თუ არ დაარიცხავ მიმდინარეს ისე არაფერი ჩამოეჭრება ოღონდ

Posted by: Mr-Banks 31 May 2013, 17:29
Maiko Shamugia
QUOTE
თუ დღგ-ს გადამხდელს მიყიდი, ჩაითვლი ამ 45 ლარს უკან. თუ არ მიყიდი დღგ-ს გადამხდელს, ვერ ჩაითვლი.


ეს რა ახალ კანონებს წერთ ??? 



თუ სწორად არ ვწერ, დაწერე სწორად ირონიის გარეშე. facepalm.gif

Posted by: Maiko Shamugia 31 May 2013, 20:28
Mr-Banks
ხო კაი საწყენად არ მითქვამს . ისე შესყიდვებიდან ითვლი დღგ-ს და არა გაყიდვებიდან smile.gif ასე რომ ეგ არ უნდა დაგეწერაsmile.gif
* * *
GიორGი
თვითონ დაგერიცხება საავანსოები. ასევე თვითონ ჩამოგაჭრიან თუ ზედმეტიბა გაქვს.
* * *
დაუბეგრავი მინიმუმი რამდენადაც მახსოვს უკვე ძალაშია. კოდექსში ჩასვეს მუხლი. და წლის ბოლოს ხდება გადასახადის დამრუნება დაქირავენულის მიერ.

Posted by: ingainga 1 Jun 2013, 00:04
მე მაინტერესებს რა სჰემტხვევასჰი იბეგრება ავანსები დღეგეს მიზნებისატვის და რა სჰემთხვევაში არა ლამის ორმა ბუღალტერმა დავწყვიტოტ ერტმანეთი გთხოვთ დამეხმარეთ
დეკლარაციის გაშვების დღე ახლოვდება და მეორე მსოფლიო ომზე ვარესი მელოდება წინნ

Posted by: Maiko Shamugia 1 Jun 2013, 00:13
ingainga
ავანსი არ იბეგრება დღგ-თი. შემთხვევა რა შუაშია.

Posted by: maverick16 1 Jun 2013, 00:34
QUOTE
ბარათზე თუ არ დაარიცხავ მიმდინარეს ისე არაფერი ჩამოეჭრება ოღონდ

ბარათზე როგორ უნდა დაარიცხო givi.gif თვითონ ერიცხება

Posted by: GeoDevil 1 Jun 2013, 00:38
ingiloo
QUOTE
საგადასახადო კოდექსში.

ხო ეგ გასაგებია, მაგრამ სადმე ისეთი რამე არ არის რომ მოკლედ იყოს ახსნილი? მთელი კოდექსის წაკითხვა როარ დამჭირდეს

Posted by: ingiloo 1 Jun 2013, 09:03
maverick16
QUOTE
ბარათზე როგორ უნდა დაარიცხო  თვითონ ერიცხება

ავმატურად ერიცხება წინა საანგარიშო წლის მონაცემები. შენ აკონტროლებ თუ გინდა საერთოD არ დაარიცხიმებ მაგ საავანსოებს, იქნება და იმ წელს შემოსავალი არ მაქვს საერთოდ. ანუ შენზეა დამოკიდებული დაერიცხება ავტომატურად თუ არა, ან რა რაოდენობის smile.gif

Posted by: XOXOXO 1 Jun 2013, 22:02
გამარჯობათ, მაინტერესებს შ.პ.ს, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი საბაჯოზე გადახდილ 18%-ს რამეში გაოიყენებს? და კიდე შ.პ.ს-ს მინუმუმ რამდენ პროცენტში შეუდზლია ფული ისესხოს მაგ. დამფუძნებლისგან?

Posted by: Mr-Banks 1 Jun 2013, 23:52
XOXOXO
QUOTE
მაინტერესებს შ.პ.ს, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი საბაჯოზე გადახდილ 18%-ს რამეში გაოიყენებს?


გამოყენებაში რას გულისხმობ? გადასახდელია ეგ დღგ და პროდუქცია უნდა გაყიდო +18% ნამატით.

QUOTE
და კიდე შ.პ.ს-ს მინუმუმ რამდენ პროცენტში შეუდზლია ფული ისესხოს მაგ. დამფუძნებლისგან?


მაქსიმუმ 24%-ში შეუძლია, ისესხოს.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1191445&lang=ge "ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად."






მე მაქვს ასეთი კითხვა:

როდესაც საშემოსავლო გადასახადს იხდი, სახაზინო კოდის არჩევისას ირჩევ იმ რეგიონს, სადაც შპს-ს იურიდიული მისამართია, ასეა ,ხომ?


ეხლა, რაც შეეხება საფოსტო გზავნილის განბაჟების საგადასახადო სახაზინო კოდს, მომცეს დეკლარაცია, სადაც წერია სახაზინო კოდი 201 012 039 და ეს არის თბილისის და ამ შემთხვევაში რას ვშვრები, თუ კომპანია სხვაგანაა რეგისტრირებული? მაინც ამ სახაზინო კოდზე ვიხდი თანხას?

Posted by: XOXOXO 2 Jun 2013, 02:16
Mr-Banks
QUOTE
გამოყენებაში რას გულისხმობ? გადასახდელია ეგ დღგ და პროდუქცია უნდა გაყიდო +18% ნამატით.


კი ეგ რო უნდა გადავიხადო ვიცი, მაგრამ მე თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ და იმპორტის დროს საბაჯოზე გადავიხადე დღგ ეს გადახდილი 18% პლიუსში მექნება? შემეძლება რო ვთქვათ დავიბრუნო ან წლის ბოლოს მოგების გადასახადში გადავიტანო? და კიდე შ.პ.ს დარეგისტრირების დროს როგორ ჯობია საბრუნავი ფული საწეზდებო კაპიტალში შევიტანო თუ მერე სესხათ აიღოს შ.პ.ს დამფუძნებლისგან?

Posted by: Maiko Shamugia 2 Jun 2013, 06:47
XOXOXO
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ. საბაჟოზე გადახდილი დღგ თი გაგეზრდება მხოლოდ შენი იმპორტირებული საქონლის თვითღირებულება. დღგ - ს ვერ დაისვავ ზედმეტობაში. რაც შეეხება დამფუძნებლიდან სესხის აღებას, იმის გათვალისწინებით, რომ დამფუძნებელი და კომპანია ურთიერთდამოკიდებული პირები არიან , სესხი უნდა გაფორმდეს საბაზრო განაკვეთით. არანაკლებ 24 % ისა ეროვნულ ვალუტაში. წლიური განაკვეთით ფიზიკურ პირებზე. თუ დამფუძნებელი იურიდიული პირია სხვა % ია საბაზრო . (ასევე სხვა განაკვეთებია უცხოურ ვალუტაზე) . საბაზრო პროცენტები ქვეყნდება NBG. GE ზე და განისაზღვრება ყოველწლიურად. სესხის % შეუძლია კომპანიას გამოქვითოს ხარჯებში არაუმეტეს ფინანსრთა მინისტრის მიერ ნორმატიული აქტით განსაზღვრული ოდენობისა. ამასთან სარგებლის გადახდის მომენტში გადაიხდით გასაცემი თანხის (სარგებლის) 5% ს საშემოსავლოს. რაც შეეხება შენატანით კაპიტალის გაზრდას, საჭიროა პარტნიორთა სხდომის ოქმი , სადაც დაგიქსირდება გადაწყვეტილება კაპიტალის გაზრდაზე. ამ შემთხვევაში საგადასახადო ვალდენულებები არ გექნებათ. რომელი ჯობია თქვენი გადასაწყვეტია smile.gif

Posted by: Mr-Banks 2 Jun 2013, 12:36
XOXOXO
QUOTE
კი ეგ რო უნდა გადავიხადო ვიცი, მაგრამ მე თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ და იმპორტის დროს საბაჯოზე გადავიხადე დღგ ეს გადახდილი 18% პლიუსში მექნება? შემეძლება რო ვთქვათ დავიბრუნო ან წლის ბოლოს მოგების გადასახადში გადავიტანო? და კიდე შ.პ.ს დარეგისტრირების დროს როგორ ჯობია საბრუნავი ფული საწეზდებო კაპიტალში შევიტანო თუ მერე სესხათ აიღოს შ.პ.ს დამფუძნებლისგან?



ჩემნაირ სიტუაციაში ხარ ორივე საკითხში.

1. მეც ვიხდი გზავნილზე 18%-ს და შემდეგ ვუკეთებ ფასნამატით რეალიზაციას;
2. მე სესხი ავიღე, შემდეგ დავფარე ძირი თანხა + % და ეს % დავბეგრე 5%-ით და ეხლა უნდა ავსახო ეს მაისის თვის დეკლარაციაში. სესხი ჯობია კაპიტალის გაზრდას. სესხის აღება მაქსიმუმ 24%-მდე შეგიძლია.

Posted by: -anano- 2 Jun 2013, 13:12
ბავშვებო ერთი რაღაც მაინტერესებს. ესეიგი ი/მ რომელიც არაა დღგს გადამხდელი და ყავს ერთი დაქირავებული პიროვნება. აქვს უფლება რო გამოიყენოს გამარტივებული აღრიცხვის ჟურნალი?

Posted by: busuna80 2 Jun 2013, 17:52
მიპასუხეთ გთხოვთ:
შპს-მ დაიქირავა ხელოსანი რემონტისტვის 1კვირით და გადაუხადა 100ლარი, ამ თანხის საშემოსავლო უნდა გადაიხადოს შპს-მ?

Posted by: Maiko Shamugia 2 Jun 2013, 18:12
busuna80
კი უნდა გადაიხადოს 25 ლარი საშემოსავლო 100 ლარ გაცემულ თანხაზე. ნუ თუ რათქმაუნდა ინდმეწარმე არ არის ხელოსანი .

Posted by: XOXOXO 2 Jun 2013, 18:23
Maiko Shamugia
Mr-Banks

დიდი მადლობა, გასაგებია

Posted by: busuna80 2 Jun 2013, 18:37
Maiko Shamugia
დიდი მადლობა, და თუ ინდ მეწარმეა საშემოსავლოს აღარ იხდის ხო?

Posted by: Maiko Shamugia 2 Jun 2013, 18:59
busuna80
არა. ინდმეწარმე თვითონაა ვალდენული გადაიხადოს საშემოსავლო.

Posted by: busuna80 2 Jun 2013, 19:06
Maiko Shamugia
მადლობა smile.gif

სამედიცინო დაწესებულებაში, კლინიკაში ვინმეს ხომ არ გაქვთ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება?

Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 00:25
QUOTE

მე მაქვს ასეთი კითხვა:

როდესაც საშემოსავლო გადასახადს იხდი, სახაზინო კოდის არჩევისას ირჩევ იმ რეგიონს, სადაც შპს-ს იურიდიული მისამართია, ასეა ,ხომ?


ეხლა, რაც შეეხება საფოსტო გზავნილის განბაჟების საგადასახადო სახაზინო კოდს, მომცეს დეკლარაცია, სადაც წერია სახაზინო კოდი 201 012 039 და ეს არის თბილისის და ამ შემთხვევაში რას ვშვრები, თუ კომპანია სხვაგანაა რეგისტრირებული? მაინც ამ სახაზინო კოდზე ვიხდი თანხას?


Posted by: The DoctoR 3 Jun 2013, 09:25
ingiloo
QUOTE
The DoctoR
QUOTE
მოგების გადასახადის დეკლარაციის შევსების ინსტრუქციის მიხედვით უსასყიდლოდ/ჩუქებით მიღებული საქონელი არ აისახება საბოლოო მარაგებში.
კითხვა მაქვს - თუ არ აისახება მარაგებში, მაშინ ან მოგებით არ იბეგრება (რაც აბსურდია) ან კიდევ შეძენებში არ აისახება.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? შეძენებშიც არ უნდა ავსახო უსასყიდლო/ჩუქებით მიღებული საქონელი?

უსასყიდლოდ მიღებული საქონელი აღირიცხება როგორც ხარჯში (შეძენილ საქონელში) ისე შემოსავალში. ამ წელს ფისკალური შედეგი ნულია. როცა მოახდენ ამ საქონლის რეალიზაციას, იმ წელს უნდა აღიარო კიდევ შემოსავლად და დაბეგრო მოგების გადასახადით.

ანუ მე თუ უსასყიდლოდ გადმომცეს რაღაც, რომელიც ჯერ არ გამიყიდია ეს არ უნდა ავსახო მარაგებში? და გამოქვითვებში მთლიანად ვწერთ თუ მხოლოდ გაყიდულის ნაწილს?

Posted by: Maiko Shamugia 3 Jun 2013, 10:08
The DoctoR
კი უსასყიდლოს ეგრევე გაქვითვინებს. სამაგიეროდ რეალიზაციის მომენტში ჩაჯდება შემოსავალში მთლიანად.

#996 (ინსტრუქცია)
მე-17 და მე-18 უჯრებში – სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ღირებულება (გარდა უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებულისა) შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის
მე-20 უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის, მათ შორის, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ღირებულება (გარდა კაპიტალიზებადი ხარჯებისა)

Posted by: The DoctoR 3 Jun 2013, 10:31
Maiko Shamugia
QUOTE
#996 (ინსტრუქცია)
მე-17 და მე-18 უჯრებში – სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ღირებულება (გარდა უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებულისა) შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის
მე-20 უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის, მათ შორის, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ღირებულება (გარდა კაპიტალიზებადი ხარჯებისა)

აი ამან დამაეჭვა და ცოტა გამაკვირვა კიდეც.
მე ვაკეთებდი როგორც საქონლის მიღების დროს ხდება ხოლმე - ანუ მთლიანად შეძენებში ვაღიარებდი და ნაშთი თუ მქონდა, შესაბამისად ნაშთშიც. (თუმცა საგადასახადო ვალდებულება ჯამში მაინც არ მეცვლება, პრინციპია განსხვავებული მხოლოდ).
ახლა როცა ამას მივაქციე ყურადღება, გამოდის, რომ უსასყიდლოდ მიღების წელს, თუ ჩავთვლით, რომ ამ საქონლის რეალიზაცია არ მომხდარა, საგადასახადო ვალდებულებაზე არ იმოქმედებს და შემდგომ პერიოდებში გაყიდული საქონელი ჩაჯდება მხოლოდ რეალიზაციაში და ამით დაიბეგრება rolleyes.gif
ისე ამ მოგების და საშემოსავლო დეკლარაციებში ბევრი რაღაცაა გასასწორებელი ჩემი აზრით. ძალიან აბსურდული რაღაცეებია user.gif

Posted by: ingiloo 3 Jun 2013, 11:48
The DoctoR
ხო სწორად მიხვდი. პირველ წელს შედეგი 0-ია. როცა ყიდი მერე ბეგრავ მთლიანად.
ნაშთებში არ ჩვენება კიდევ ჩემი აზრით გულისხმობს იმას, რომ იმ წელს როცა არ ახდენ ამ საქონლის რეალიზაციას, ნაშთებში რომ დაამატო მაინც გიწევს მოგებით დაბეგვრა, მერე კიდევ რეალიზაციის დროსაც ხო ბეგრავ. ხოდა 2-ჯერ რომ არ დაიბეგროს ამიტომ აღარ უნდა აჩვენო ნაშთებში.


Posted by: The DoctoR 3 Jun 2013, 11:50
ingiloo
QUOTE
ნაშთებში არ ჩვენება კიდევ ჩემი აზრით გულისხმობს იმას, რომ იმ წელს როცა არ ახდენ ამ საქონლის რეალიზაციას, ნაშთებში რომ დაამატო მაინც გიწევს მოგებით დაბეგვრა, მერე კიდევ რეალიზაციის დროსაც ხო ბეგრავ. ხოდა 2-ჯერ რომ არ დაიბეგროს ამიტომ აღარ უნდა აჩვენო ნაშთებში.

2-ჯერ არ გიწევს დაბეგვრა, რადგან მომავალ წელს ხომ თავდაპირველი ნაშთის სახით აკლდება ერთობლივ შემოსავალს.

ingiloo
Maiko Shamugia
მადლობა გამოხმაურებისთვის ორივეს wink.gif

Posted by: berulavamindia 3 Jun 2013, 12:28
გამარჯობათ, წარმოებაში ახალბედა ვარ და თქვენი დახმარება მჭირდება.

გვაქვს პროდუქცია რომელსაც ვინახავდით ერთ-ერთი ორგანიზაციის მაცივარში.
ორგანიზაციამ გამოგვიწერა მომსახურებისთვის ა/ფ, ინვოისი და ა.შ.

დაახლოებით ვხვდები გატარებებს, მაგრამ დაზუსტება არ მაწყენს.
რა გატარებები სრულდება ამ დროს ვინ მიკარნახებს? smile.gif))))
წინასწარ მადლობთ.

Posted by: user24 3 Jun 2013, 12:32
დებეტში მომსახურების ხარჯი,
კრედიტში ვალდებულება იმ ორგანიზაციის მიმართ ვინც გიწევს მომსახურებას.

როდესაც ფულს გადაუხდი
დებეტში იქნება ვალდებულება
კრედიტში გადახდილი თანხა (ან ბანკი ან სალარო)

Posted by: berulavamindia 3 Jun 2013, 12:36
QUOTE (user24 @ 3 Jun 2013, 12:32 )
დებეტში მომსახურების ხარჯი,
კრედიტში ვალდებულება იმ ორგანიზაციის მიმართ ვინც გიწევს მომსახურებას.

როდესაც ფულს გადაუხდი
დებეტში იქნება ვალდებულება
კრედიტში გადახდილი თანხა (ან ბანკი ან სალარო)

არა ეგ მარტივი გატარებები გასაგებია. 1610-იც ხომ უნდა ჩავრთო გატარებაში? ანუ საქონლის თვითღირებულება ხომ უნდა გაიზარდოს.

და კიდე ორისში ვერ ვნახე ამაზე არის აწყობილი ოპერაცია?

Posted by: The DoctoR 3 Jun 2013, 12:41
berulavamindia
QUOTE
რა ეგ მარტივი გატარებები გასაგებია. 1610-იც ხომ უნდა ჩავრთო გატარებაში? ანუ საქონლის თვითღირებულება ხომ უნდა გაიზარდოს.

შენახვის ხარჯები არ ირთვება თვითღირებულებაში უმეტეს შემთხვევაში. გააჩნია რა პროდუქცია და რა მიზნით არის შენახული.

QUOTE
და კიდე ორისში ვერ ვნახე ამაზე არის აწყობილი ოპერაცია?

წარმოების გატარებები არ არის ორისში.

Posted by: berulavamindia 3 Jun 2013, 12:56
სათესლე იყო კარტოფილის და ეხლა უნდა დათესონ.

Posted by: The DoctoR 3 Jun 2013, 12:58
berulavamindia
QUOTE
სათესლე იყო კარტოფილის და ეხლა უნდა დათესონ.

როგორც მახსოვს ეგ უნდა ჩაირთოს თვითღირებულებაში.

Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 14:14
QUOTE

მე მაქვს ასეთი კითხვა:

როდესაც საშემოსავლო გადასახადს იხდი, სახაზინო კოდის არჩევისას ირჩევ იმ რეგიონს, სადაც შპს-ს იურიდიული მისამართია, ასეა ,ხომ?


ეხლა, რაც შეეხება საფოსტო გზავნილის განბაჟების საგადასახადო სახაზინო კოდს, მომცეს დეკლარაცია, სადაც წერია სახაზინო კოდი 201 012 039 და ეს არის თბილისის და ამ შემთხვევაში რას ვშვრები, თუ კომპანია სხვაგანაა რეგისტრირებული? მაინც ამ სახაზინო კოდზე ვიხდი თანხას?



საშემოსავლო არ გადაგიხდიათ, ალბათ biggrin.gif

Posted by: -anano- 3 Jun 2013, 14:28
ბავშვებო ერთი რაღაც მაინტერესებს. ესეიგი ი/მ რომელიც არაა დღგს გადამხდელი და ყავს ერთი დაქირავებული პიროვნება. აქვს უფლება რო გამოიყენოს გამარტივებული აღრიცხვის ჟურნალი?

Posted by: GიორGი 3 Jun 2013, 14:41
QUOTE
სახაზინო კოდი 201 012 039

ეგ არის დღგ-ს სახაზინო კოდი
მაგას გიწერს გეზი შეტყობინებაში
ყველას ეგრე უწერენ ამ შემთხვევაში გადაიხადე მითიტებულ კოდზე


Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 14:46
GიორGი
ანუ, რა სახაზინოც წერია, მაგაზე გადავიხადო, მიუხედავად იმისა, თუ სად აქვს შპს-ს იურიდიული მისამართი, ხომ?

მაინც ვიკითხე. საშემოსავლო რეგისტრაციის მიხედვითო, ასე მითხრეს.

Posted by: GიორGი 3 Jun 2013, 14:51
Mr-Banks
QUOTE
ანუ, რა სახაზინოც წერია, მაგაზე გადავიხადო

yes.gif yes.gif
დღგ, აქციზი, იმპორტის გადახადი - კი
yes.gif yes.gif
ხოლო საშემოსავლო ჩვეულებრივად

Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 14:57
GიორGი


გაიხარე, თორე უკვე მეგონა, რომ აქ ხალხი გადასახადებს არ იხდიდა lol.gif

Posted by: Ti-Ni 3 Jun 2013, 15:03
მომწერწთ რა: შპს-მ ფაქტიურად შეაჩერა ძირითადი საქმიანობა _ ახლო მომავალში დაიფარება დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები და შემოსავალს მიიღებს მხოლოდ ქონების გაქირავებიდან, რომელიც მის ბალანსზე ირიცხება. რაც არც ისე ბევრია. რაღაც პერიოდის მერე კი ამ ქონების გაყიდვასაც აპირებს. საგადასახადო რამე მხრივ უნდა ჩავაყენო საქმის კურსში? საქმიანობის შეჩერების თუ რამე ამდაგვარის გამო?

Posted by: ingiloo 3 Jun 2013, 15:10
Ti-Ni
არა, საგადასახადოსთან არანაირი ვალდებულება არ გაქვს მაგ მხრივ. შენ ეკონომიკირ საქმიანობას ხო არ აჩერებ, შემოსავლის წყაროს იცვლი, ამიტომ ჩვეულებრივად აგრძელებ მუშაობას და დეკლარაციების ჩაბარებას.

როცა ქონებას გაყიდი და საგადასახადოსთან ყველანაირ ვალდებულებას დაფარავ, მაშინ ლიკვიდაციაზე შეიტან განაცხადს. ავტომატურად გადადიხარ საგადასახადო შემოწმების რეჟიმში, ანუ 90% შეამოწმებენ კომპანიას.

Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 15:27
საშემოსავლო თვიურ დეკლარაციაში რომ წერია, თანხა საბანკო ანგარიშებზეო, თუ ვალუტა მიდევს, თვის ბოლო დღის არსებული ეროვნულის კურსით დაიანგარიშება ხომ?

Posted by: GიორGი 3 Jun 2013, 15:39
Mr-Banks
QUOTE
საშემოსავლო თვიურ დეკლარაციაში რომ წერია, თანხა საბანკო ანგარიშებზეო

მოიცა, ეგ სად წერია?
რომელი უჯრაა?
biggrin.gif

გადავამოწმე ეხლა და ჩემთან არაა
no.gif

Posted by: Ti-Ni 3 Jun 2013, 15:53
ingiloo

დიდი მადლობა smile.gif
შემოსავლის წყაროს ცვლილებას ამ მომენტისთვის კი ექნება ფატიურად ადგილი, მაგრამ ძალიან უმცირდება ამით შემოსავალი და ამან დამაფიქრა.
ნეტა აქამდე შემოსულიყვნენ და შეემოწმებინათ. ცოტა ჭკვიანურად იმუშავებდა.

Posted by: ikuna888 3 Jun 2013, 16:00
გამარჯობათ,

ეხლა უნდა ჩამოვწერო მცირეფასიანი აქტივები. გამზადებული მაქვს ჩამოწერის აქტი და კომისიის ოქმი ხომ არ არის საჭირო?

თუ ვინმეს გავთ ამიტვირთეთ ჩამოწერის აქტი რომ ვნახო რამდენად სწორად მაქვს შედგენილი.

ვარ დამწყები ბუღალტერი და ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება.

დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: ingiloo 3 Jun 2013, 16:26
Ti-Ni
არაფრის

მერე რა რომ უმცირდება, საგადასახადოს რა ესაქმება, თავისი გაჭირვება აქვს კომპანიას biggrin.gif


Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 16:34
GიორGი
QUOTE
მოიცა, ეგ სად წერია?
რომელი უჯრაა?


გადავამოწმე ეხლა და ჩემთან არაა


"ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის" - უცბად ეს მეგონა ბანკი biggrin.gif მე მაპატიეთ biggrin.gif

Posted by: sa_ly 3 Jun 2013, 18:54
გამარჯობა, ერთი კითხვა მაქვს, პრეზენტაცია მაქვს გასაკეთებელი ბუღალტერიაში, რომელიმე კომპანიის მაგალითზე და სად შეიძლება კომპანიების შესახებ ასეთი ინფორმაციის მოძიება?? მაგალითად "ნიკორას" ან თუნდაც "ელიტ ელექტრონიქსის"

Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 21:33
საშემოსავლოს თვიურ დეკლარაციასთან დაკავშირებით მაქვს 2 კითხვა:

1. ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები და გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული პროცენტები - 21-ე უჯრა

აქ იწერება ის დარიცხული პროცენტი, რომელიც ასესხა ფიზიკურმა პირმა შპს, ხომ?



2. გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება - 35-ე უჯრა

აქ გაყიდული პროდუქცია (ანუ რეალიზებული) პროდუქცია შედის, თუ - არა?


Posted by: nostradamuss 3 Jun 2013, 21:37
გამარჯობათ... რა მინტერესებს... მცირე მეწრმეებს მიმდინარე გადასახდელები რომელი თვის 15 ში ერიცხება შეგიძლიათ მითხრათ? პირველი არის 15,04, ში და დანარჩენები არ მახსოვს sad.gif ...

Posted by: Shevchenko andrei 3 Jun 2013, 21:57
მეგობრებო ასევე მაქ კითხვა : ექსპორტზე გასატანად რა დოკუმენტაციის გატანაა საჭირო? არის თუარა აუცილებელი შპს დავარსო?

ხილის და ბოსტნეულის გატანას ვგულისხმობ

Posted by: casandra 3 Jun 2013, 22:50
გამარჯობა..........თუ ვინმე გამარკვევთ. შერეული ოპერაციების დროს, ვთქვათ დამიმონტაჟეს კარები , ( კარების მომწოდებელი და დასამონტაჟებელი სამუშაოს შემსრულებელი არის ერთი და იგივე კომპანია) ამ შემთხვევაში უნდა გამომიწერონ თუ არა კარების მოწოდებაზე სასაქონლო ზედნადები.
როგორც ერთ ერთი კომპანია გვეუბლება, მათ არ ევალებათ ზედნადების გამოწერა

Posted by: Mr-Banks 3 Jun 2013, 23:38
casandra


კარებზე გამოიწერება ს/ზ და ფაქტურაში იქნება აღნიშნული ეს ს/ზ + მომსახურების თანხა

კარები არის საქონელი და სჭირდება ს/ზ. თუ ის კომპანია ა/ფ-ს არ წერს, მაშინ ინვოისი და მიღება-ჩაბარება გინდა მონტაჟზე

Posted by: casandra 4 Jun 2013, 00:26
დიდი მადლობა, მაგრამ მსგავს სიტუაციაში სასაქონლო ზედნადები ჩვენს ორგანიზაციას არ გამოუწერეს. ( გვითხრეს არ ვართ ვალდებულებიო) გამოწერეს ა/ფ მთლიან თანხაზე სადაც შედის კარების და მონტაჟის ღირებულება.

Posted by: GიორGი 4 Jun 2013, 12:57
nostradamuss
QUOTE
გამარჯობათ... რა მინტერესებს... მცირე მეწრმეებს მიმდინარე გადასახდელები რომელი თვის 15 ში ერიცხება შეგიძლიათ მითხრათ? პირველი არის 15,04, ში და დანარჩენები არ მახსოვს sad.gif ...

ყოველ სამ თვეში, კვარტალურად
Shevchenko andrei
QUOTE
მეგობრებო ასევე მაქ კითხვა : ექსპორტზე გასატანად რა დოკუმენტაციის გატანაა საჭირო? არის თუარა აუცილებელი შპს დავარსო?

ხილის და ბოსტნეულის გატანას ვგულისხმობ

საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატი, ინვოისი, წონა და ა.შ.
ისე ვერ გააკეთებ თუ არ ხარ დარეგისტრირებული, ბოლოსდაბოლოს ვისაც აწოდებ საქონელს ის მოგთხოვს ამ ყველაფერს...
რუსეთში, უკრაინაში და ყაზახეთში რომ ითხოვენ წარმოშობის სერთიფიკატს უეჭველი ვიცი
Mr-Banks
QUOTE
1. ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები და გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული პროცენტები - 21-ე უჯრა

დამფუძნებლებზე გაცემული დივიდენდი
და ყველა ის განაცემი რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას..

QUOTE
2. გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება - 35-ე უჯრა

რეალიზაცია /1.18
yes.gif

Posted by: Ti-Ni 4 Jun 2013, 13:38
casandra

ფაქტურა თუ გამოწერეს არაა აუცილებელი ზედნადები. ზოგი საქონელს მხოლოდ ფაქტურით ყიდის და არ წერს ზედნადებს საერთოდ. მაგრამ, მე როგორც ვიცი, ფაქტურა მაშინვე უნდა გამოიწეროს და არა კვირეების შემდეგ. თუმცა კარი რომ იყიდეთ და დაამონტაჟებინეთ, თქვენთვის დიდი მნიშვნელობა არ ექნება 2-3 დღის დაგვიანებით ფაქტურის გამოწერას ამჟამად. ოღონდ კარის და მომსახურების ღირებულება გამიჯნული თუ იქნება, აჯობებდა. ამ შემთხვევაში ამასაც არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, რემონტის ხარჯში არ უნდა გავიდეს ეგ ყველაფერი? საქონელს რომ ყიდულობდე სარეალიზაციოდ, მაშინ_კი. ყოველშემთხვევაში მე ასე ვიცი და ასე მითხრეს საკმაოდ კომპეტენტურმა ადამიანებმა.

Posted by: Rioka1984 4 Jun 2013, 13:51
casandra
არასწორია მაგრამ პრინციპში შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს მაგ: კარები 100 ლარი ღირდა და მომსახურება 20 ლარი თუ კარები ღირდა 120 ლარი? შენთვის ხო ხარჯია 120 ლარი და შეეშვი

Posted by: grafinia79 4 Jun 2013, 14:39
გამარჯობა,

როგორც მითხრეს, დღგ-ს ჩათვლის პერიოდი 6 წელზე განისაზღვრა და ეგება მომწეროთ სად წერია შესაბამისი ბრძანებულება?

Posted by: Rioka1984 4 Jun 2013, 15:31
მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა
1. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის:
ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე;
ბ) საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში ამ ოპერაციაზე დარიცხული და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის თანხა, რომელიც იმავდროულად ჩათვლის მიღების საფუძველია.
გ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს შორის საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში − თითოეული მხარისათვის მიწოდებულ საქონელზე/გაწეულ მომსახურებაზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის თანხა. ამასთანავე, ჩათვლა ხორციელდება სანაცვლო საქონლის/მომსახურების მიღების მომენტში, მიღებულ საქონელთან/მომსახურებასთან მიმართებით ამ მუხლით დადგენილი შეზღუდვების (გარდა ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულისა) გათვალისწინებით.(20.12.2011 N 5556)
2. დღგ-ის ჩათვლა ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) საქონელი ან/და მომსახურება გამოიყენება ან გამოყენებული იქნება:
ა.ა) დასაბეგრ ოპერაციებში, გარდა ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციებისა;
ა.ბ) საქონლის რეექსპორტში ან/და ექსპორტში; (13.10.2011. N5120)
ა.გ) საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის;
ბ) საქონელი ან/და მომსახურება გამოიყენება ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული საქონლის წარმოებისათვის ან/და მომსახურების გაწევისათვის.
3. დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება:
ა) პირის მიერ სოციალური მიზნით, გასართობი ღონისძიებებისათვის გაწეულ ხარჯზე ან წარმომადგენლობით ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე, გარდა ასეთი ღონისძიებების ფარგლებში პირის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდებისა, როდესაც ასეთი ხარჯის ფარგლებში შესყიდული საქონელი ან/და მომსახურება ამ პირის მიერ იბეგრება დღგ-ით;
ბ) ამ მუხლის მე-4–მე-11 ნაწილების გათვალისწინებით, ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენებული ან/და გამოსაყენებელი საქონლის/მომსახურების საწარმოებლად გაწეულ ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე;
გ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც არ იძლევა საქონლის/მომსახურების გამყიდველის იდენტიფიცირების საშუალებას;
დ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:

დ.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

დ.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის მე-4 კვარტალის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:

ე.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ე.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ვ) უსაქონლო ოპერაციების ან ფიქტიური გარიგებების მიხედვით გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურებით. ამასთანავე, მიღებული დღგ-ის ჩათვლა მყიდველისათვის უქმდება. (17.12.2010. N4114)
ზ) საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში − თუ საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის ერთ-ერთი მხარე არ არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი. ამ შემთხვევაში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ სანაცვლოდ მიღებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ღირებულება ტოლია მიწოდებული საქონლის/მომსახურების ღირებულებისა, მასზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის ჩათვლით.(20.12.2011 N 5556)
174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს (2012 წლის 12 ივნისი. №6446-რს)


3-1 . ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე. (2012 წლის 15 მაისი.№6211-რს)


grafinia79
აი ბოლო 3-1 პუნქტს მიაქციე ყურადღება

Posted by: Shevchenko andrei 4 Jun 2013, 16:10
QUOTE
საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატი, ინვოისი, წონა და ა.შ.ისე ვერ გააკეთებ თუ არ ხარ დარეგისტრირებული, ბოლოსდაბოლოს ვისაც აწოდებ საქონელს ის მოგთხოვს ამ ყველაფერს...რუსეთში, უკრაინაში და ყაზახეთში რომ ითხოვენ წარმოშობის სერთიფიკატს უეჭველი ვიცი

GიორGი
უფრო კონკრეტულად? smile.gif რამე ლინკი ხომ არ გექნებათ რომ წავიკითხო?

Posted by: GიორGი 4 Jun 2013, 16:27
Shevchenko andrei
QUOTE
უფრო კონკრეტულად?

მიდი შემოსავლების სამსახურში
უთხარი ესა და ეს პროდუქცია მაქვს ამა და ამ ქვეყანაში გასატანი და რა საბუთები მჭირდებათქო

Posted by: Shevchenko andrei 4 Jun 2013, 18:00
GიორGი
მადლობთ ბატონო, გაიხარეთ!


რთულია ისე ექსპორტზე პროდუქციის გატანა? ხომ არ გქონიათ შეხება?

Posted by: GიორGი 4 Jun 2013, 21:57
Shevchenko andrei
QUOTE
რთულია ისე ექსპორტზე პროდუქციის გატანა? ხომ არ გქონიათ შეხება?


მე როცა ვაკეთებდი წარმოშობის სერთიფიკატს მიკეთებდა მერიის თუ რაღაც ეკონომიკის სამსახური, მივიტანე კალკულაცია და საქონლის დასახელება რაც ამ პროდუქციის წარმოებაში წავიდა..
ეხლა შემოსავლების სამსახურივე აკეთებსო, ჰოდა ამიტომ გეყუბნები მიდი იქ და უფრო აგიხსნიან.

ზოგადად კი რასაც მოგთხოვენ თუ მიიტან იმ ყველაფერს 20 წუთის საქმეა..

Posted by: grafinia79 4 Jun 2013, 23:14
Rioka1984
დიდი მადლობა!

Posted by: Pinturico 5 Jun 2013, 11:26
ერთი ასეთი კითხვა მაქვს, ვინმეს ხომ არ გქონიათ შეხება:

როცა საქართველოში ვაარსებ უცხოური საწარმოს ფილიალს, რა თქმა უნდა აქაური საიდენტიფიკაციო კოდი მენიჭება, აქაურ ბანკში ვხსნი ანგარიშს და საგადასახადო ვალდებულებებსაც ვასრულებ საქართველოს კანონმდებლობით.

მაინტერესებს, უცხოური საწარმოს მიერ ჩემთვის (მისივე ფილიალისთვის) სხვადასხვა ხარჯების დასაფარად ჩარიცხულ თანხას რა კლასიფიცირება უნდა მივცე?

რა არის ეს? კაპიტალში თანხის შემოტანაა იმ საწარმოს მიერ, თუ რა ტიპის შემოსავალია ზოგადად ეგ?

Posted by: Protea 5 Jun 2013, 12:17
2011 წლის აპრილიდან საწვავის ჩამოწერის წესები, როგორც ვიცით, შეიცვალა ( http://www.ghn.ge/news-39696.html )

იქნებ მითხრათ, საგადასახადო კოდექსში რომელ მუხლში წერია საწვავის ჩამოწერის ეს ახალი წესები (ხელმოწერებიანი უწყისის არსებობა, თვეში ერთხელ ოდომეტრის ჩვენება)? გადავხედე კოდექსს და ვერაფერი ვნახე საწვავის ჩამოწერაზე და იქნებ მიმასწავლოთ. user.gif

Posted by: ingiloo 5 Jun 2013, 12:30
Protea
მაგაზეა ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #230.
* * *
Pinturico
ეგაა როგორც შემოსავალი ისევე ხარჯიც. ფისკალური შედეგი 0-ია. კაპიტალთან არანაირი შეხება არ აქვს მაგ ჩარიცხვებს.

Posted by: _Lali_ 5 Jun 2013, 12:51
ხომ ვერ მეტყვით შრომითი კონტრაქტი მაქსიმუმ რამდენ წელზე შეიძლება გაფორმდეს (თუ არსებობს ასეთი ზღვარი კანონში)? შპს-ზეა ლაპარაკი, რომელსაც აყავს სამუშაოდ თანამშრომელი. ანუ მაქსიმალურად დიდი ვადა მაინტერესებს

Posted by: Pinturico 5 Jun 2013, 12:57
ingiloo
QUOTE
ეგაა როგორც შემოსავალი ისევე ხარჯიც. ფისკალური შედეგი 0-ია. კაპიტალთან არანაირი შეხება არ აქვს მაგ ჩარიცხვებს.


გასაგებია, მაგრამ მოდი ასე დავსვათ საკითხი: თუ უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში ეგეთი ჩარიცხვების თანხა 100 000 ლარს აღემატება, მაგ ჩარიცხული თანხიდან (შემოსავლიდან) დ.ღ.გ.-ს გადახდა მომიწევს?

არადა რეალურად ეგ ხო ჩემი შემოსავალი არ არის. ჩემმა საწარმომ უცხოეთიდან მომცა ფული?

Posted by: Protea 5 Jun 2013, 13:05
ingiloo
QUOTE
მაგაზეა ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #230.

დიდი მადლობა, გაიხარე! smile.gif

Posted by: Mr-Banks 5 Jun 2013, 13:13
_Lali_


არ არსებობს. განუსაზღვრელი ვადა შეგიძლია, ჩაწერო. wink.gif

Posted by: ingiloo 5 Jun 2013, 13:17
Pinturico
QUOTE
თუ უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში ეგეთი ჩარიცხვების თანხა 100 000 ლარს აღემატება, მაგ ჩარიცხული თანხიდან (შემოსავლიდან) დ.ღ.გ.-ს გადახდა მომიწევს?


არ გიწევს გადახდა, არც რეგისტრაცია გადამხდელად

მუხლი 157. სავალდებულო რეგისტრაცია
1. პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს:

ეგ ჩარიცხვები არაა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცია, ასე რომ მილიონი რომ გადმოგირიცხოს სათაომ დღგ-სთან არანაირ კავშირში არაა.

Posted by: NIA NIA 5 Jun 2013, 13:39
ხალხო რა მაიტერესებს იცით? 2012 დეკემბერში შემოტანილია საქონელი და ნაწილი უკან დაბრნდა ზედნადებით 2013 წლის აპრილში. ამის საფუძველზე მოხდა დეკემბრის ანგარიშ ფაქტურის კორექტირება და მაინტერესებს საოპერაციო პერიოდში რომელი თვე უნდა მიეთითოს საქონლის შემიტანის ანუ დეკემბერი თუ უკან დაბრუნების ანუ აპრილი?



წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: _Lali_ 5 Jun 2013, 13:42
Mr-Banks
გაიხარე, დიდი მადლობა! smile.gif

Posted by: lalelale 5 Jun 2013, 14:21
QUOTE (NIA NIA @ 5 Jun 2013, 13:39 )
ხალხო რა მაიტერესებს იცით? 2012 დეკემბერში შემოტანილია საქონელი და ნაწილი უკან დაბრნდა ზედნადებით 2013 წლის აპრილში. ამის საფუძველზე მოხდა დეკემბრის ანგარიშ ფაქტურის კორექტირება და მაინტერესებს საოპერაციო პერიოდში რომელი თვე უნდა მიეთითოს საქონლის შემიტანის ანუ დეკემბერი თუ უკან დაბრუნების ანუ აპრილი?



წინასწარ დიდი მადლობა.

ანგარიშ ფაქტურის კორექტირებისას საოპერაციო პერიოდი უნდა მიეთითოს საქონლის უკან დაბრუნების ანუ აპრილის პერიოდი

Posted by: berulavamindia 5 Jun 2013, 14:56
შპს დამფუძნებელს და ერთპიროვნულ მფლობელს უნდა მანქანა იჯარით მისცეს შპს-ს. მანქანის ფასი 5000 დოლარს შეადგენს.
იჯარის საფასური რამდენი უნდა იყოს დაახლოებით რომ პრობლემა არ შეექმნას?

Posted by: zerxeon 5 Jun 2013, 15:46
ზედნადები გამომიწერეს შეცდომით აქტიურია მაგრამ სამწუხაროდ მიღებაზე მაქვს დაჭერილი. რა შეიძლება რომ გავაკეთო? როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს ეგ ზედნადები?

Posted by: GიორGი 5 Jun 2013, 16:21
zerxeon
QUOTE
ზედნადები გამომიწერეს შეცდომით აქტიურია მაგრამ სამწუხაროდ მიღებაზე მაქვს დაჭერილი. რა შეიძლება რომ გავაკეთო? როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს ეგ ზედნადები?

იმან უნდა დააკორექტიროს
yes.gif

Posted by: Mr-Banks 5 Jun 2013, 17:07
დღეს ვიყავი საშემოსავლოში და ამიხსნეს ყველაფერი ადამიანურად, რაც მაინტერესებდა. smile.gif დეკლარაციებზე და მთელ ამბებზე ამომწურავი პასუხი გამცეს. smile.gif

Posted by: Pinturico 5 Jun 2013, 18:32
ingiloo

ერთსაც გკითავ და ამით მოვრჩები biggrin.gif
QUOTE
ეგ ჩარიცხვები არაა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცია, ასე რომ მილიონი რომ გადმოგირიცხოს სათაომ დღგ-სთან არანაირ კავშირში არაა.


ეგ თანხა როგორ უნდა გავატარო? smile.gif რა უნდა დავარქვა მაგ გადმორციხვას?

და კიდევ, საქონლის ექპორტი რომ არ იბეგრება დ.ღ.გ.-თი ეგ ვიცი, მარა მომსახურების ექსპორტის შემთხვევაში როგორაა?

კონკრეტული მაგალითი: მაქვს ვებ-დიზაინის სტუდია. საიტებს ვუმზადებ უცხოურ კომპანიებს საქართველოში. ვემსახურები მხოლოდ უცხოელ კლიენტებს. ჯამში 100 000 ლარზე მეტის მომსახურება გავუწიე. მეკუთვნის დ.ღ.გ.-ს გადახდა თუ არა?

Posted by: qondara 6 Jun 2013, 10:40
აუდიტის დეპარტამენტისგამ მომივიდა შეტყობინება საქონლის შესახებ მთხოვენ ინფორმაციას მყიდველების მიხედვით ანუ ფიზიკური პირებიც აინტერსებთ და იურიდიულიც. შემოწმების ნიშნებია ვითომ?

Posted by: ingiloo 6 Jun 2013, 11:43
Pinturico
QUOTE
ეგ თანხა როგორ უნდა გავატარო?  რა უნდა დავარქვა მაგ გადმორციხვას?

ჩვეულებრივად გაატარებ 6-ებზე, შეგიძლია 6-ანი ანგარიშები დაყო ქვეანგარიშებად, სხვადასხვა ტიპის შემოსავლებისთვის. 6110, 6120 და ა.შ
შენი შემოსავალია ეგ ჩარიცხვები,( ოღონდ არა დღგ-ით დასაბეგრი) და შესაბამისად ხარჯიც.

QUOTE
კონკრეტული მაგალითი: მაქვს ვებ-დიზაინის სტუდია. საიტებს ვუმზადებ უცხოურ კომპანიებს საქართველოში. ვემსახურები მხოლოდ უცხოელ კლიენტებს. ჯამში 100 000 ლარზე მეტის მომსახურება გავუწიე. მეკუთვნის დ.ღ.გ.-ს გადახდა თუ არა?


ეს უცხოური კომპანიები, არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებები არიან თუ სხვა ქვეყანაში მოქმედ კომპანიებს უწევ მომსახურებას. აქ წარმომადგენლობა ან მუდმივი დაწესებულება არ აქვთ?

qondara
გააჩნია რა წერია მაგ შეტყობინებაში. თუ ითხოვენ ბრუნვით უწყისებს, დეკლარაციების გაშიფვრას და სალაროს ბრუნვას, მაშინ შემოწმების კანდიდატი ხარ.

თუ არადა შეიძლება სხვა კომპანიას ან ფიზიკურ პირს ამოწმებენ რომლებსაც შენთან ქონდათ შეხება, და ახლა ითხოვენ შენგან ინფორმაციას ამ პირებზე.

Posted by: Rioka1984 6 Jun 2013, 13:07
QUOTE
აუდიტის დეპარტამენტისგამ მომივიდა შეტყობინება საქონლის შესახებ მთხოვენ ინფორმაციას მყიდველების მიხედვით ანუ ფიზიკური პირებიც აინტერსებთ და იურიდიულიც. შემოწმების ნიშნებია ვითომ?

qondara
შემოწმებაზე შეტყობინება მოგივიდოდა, მაგას ქვია ინფორმაციის მოთხოვნა და აშკარად სხვას ამოწმებენ, თუმცა თუ იმასთან და შენთან რამე არ დაემთხვა და რამე საეჭვო გახდა შეიძლება შენთანაც გადმოვიდნენ

Posted by: manbg77 6 Jun 2013, 22:04
სამშენებლო კომპანიისთვის რომელი საბუღალტორ პროგრამა ჯობია?

კომპანის აქვს რამოდენიმე პროექტი (მშენებლობა) და ცალცალკე პროექტის მიხედვით რომ გააკეთოს ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი სახსრების მოძრაოდა. პროექტის მართვისას დამტკიცებული ხარჯთაღრისცხვის კონტროლი და შესყიდვების კონტროლი რომ შეეძლოს. კიდე ძირითადი საშუალებების ცვეთა პროექტების მიხედვით.
ბუღალტრული/მენეჯერული/საგადასახადო ჭრილში რომ გაწვდიდეს ინფორმაციას. ანუ დაახლოებით როგორი განზომილების საბუღალტრო პროგრამაზე მაქვს საუბარი ხომ ხვდებით!
სუპერფინით და ორისით ასეთი კომპანიის მართვა ძნელია, რამე სხვა უკეთესი არ არსებობს?

Posted by: Mr-Banks 6 Jun 2013, 23:47
კითხვა მაქვს თვიურ დეკლარაციაზე.

გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება- 35-ე უჯრა <<< აქ რას ვწერ?


საშემოსავლომ მომწერა ეს: " ბატონო/ქალბატონო
ამასთან, 35-ე უჯრაში ვინაიდან მითითებული უნდა იქნეს გამოშვებული პროდუქციის და არა რეალიზებული პროდუქციის ღირებულება. "

ამათ ოფისში რომ ვიყავი, გაყიდული პროდუქცია უნდა ჩაწეროო.

ვეღარ გავიგე...


ვინმემ მიპასუხეთ, ვინც ვაჭრობას ახორციელებთ, რას წერთ მაგ ველში? არავინ ხართ პრაქტიკოსი ამ კონკრეტულ საკითხში?

Posted by: Toxic:) 7 Jun 2013, 09:27
Mr-Banks

მე ვინც ვიცი ვისაც მარტო ვაჭრობა აქვს ყველა 6110 ის ბრუნვას წერს მაგ უჯრაში.





ზედნადების გამოწერის დროს როცა მყიდველი ან არ არ ვერ გეუბნება მანქანის მონცემებს და ტრანსპორტირების სახეში რომ ჩაწერო სხვა , ეს მანქანა რომ გააჩეროს შემოსავლების სამსახურმა ზედნადების გამომწერს ანუ გამყიდველსაც დააჯარმიმებენ 100 ლარიანი ჯარიმითო (სხვა ჯარიმები). თქვენ როგორც იცით ამის შესახებ ?

Posted by: ingiloo 7 Jun 2013, 10:09
Mr-Banks
QUOTE
რას წერთ მაგ ველში?

როგორც პრაქტიკამ მაჩვენა, მანდ რეალიზაციიდან ყოველთვიურ შემოსავალს წერენ.

QUOTE
საშემოსავლომ მომწერა

შემოსავლების სამსახური და არა საშემოსავლო სამსახური.

არ გეწყინოს, მაგრამ სულ ასე ამბობ user.gif

Toxic:)
QUOTE
ზედნადების გამოწერის დროს როცა მყიდველი ან არ არ ვერ გეუბნება მანქანის მონცემებს და ტრანსპორტირების სახეში რომ ჩაწერო სხვა , ეს მანქანა რომ გააჩეროს შემოსავლების სამსახურმა ზედნადების გამომწერს ანუ გამყიდველსაც დააჯარმიმებენ 100 ლარიანი ჯარიმითო (სხვა ჯარიმები). თქვენ როგორც იცით ამის შესახებ ?


კი დაგაჯარიმებენ.


Posted by: qondara 7 Jun 2013, 10:35
აი ეს წერია შეტყობინებაში:
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 70-ე მუხლის თანახმად, გევალებათ წარმოადგინოთ 2012
წლის იანვრის, მარტის, ოქტომბრის თვეებში რეალიზებული საქონლის შესახებ ინფორმაცია დანართის
შესაბამისად.
აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენა გევალებათ 5 სამუშაო დღის ვადაში.
დანართი ” 1 ” ფურცელზე

დანართში კიდე არის ცხრილი რომელიც უნდა შეივსოს როგორც იურიდიული პირებზე ანუ ზედნადების ნომერი და ფაქტურის ნომერი ასევე ფიზიკურ პირებზე რომელსაც სალარო აპარატით მივყიდე.

Posted by: ingiloo 7 Jun 2013, 10:50
QUOTE
2012
წლის იანვრის, მარტის, ოქტომბრის თვეებში რეალიზებული საქონლის შესახებ ინფორმაცია დანართის
შესაბამისად.

ამოწმებენ სხვა პირებს სავარაუდოდ და შენგან ითხოვენ იმფორმაციას.
1. მგონია რომ უფრო მეტი პირებისთვის გექნება მიყიდული საქონელი ვიდრე მაგ დანართშია ჩამოთვლილი.
2. რეგისტრირებული როდისაა შენი შპს? შენი შემოწმება რომ ქონდეთ გეგმაში მთლიან პერიოდზე გამოითხოვდნენ ინფორმაციას და არა 2012 წლის რამდენიმე თვეზე.

Posted by: Mr-Banks 7 Jun 2013, 11:30
ingiloo
QUOTE
შემოსავლების სამსახური და არა საშემოსავლო სამსახური.

არ გეწყინოს, მაგრამ სულ ასე ამბობ 



არ მეწყინა, უბრალოდ, ასე უფრო მიმარტივდება. მთავარია, ხომ იგებ, რასაც ვგულისხმობ. biggrin.gif

Toxic:)
ingiloo

ანუ, 6110-ის ბრუნვას ვწერ მანდ, გასაგებია. დიდი მადლობა ორივეს. :*


Posted by: GიორGი 7 Jun 2013, 13:57
ingiloo
QUOTE
როგორც პრაქტიკამ მაჩვენა, მანდ რეალიზაციიდან ყოველთვიურ შემოსავალს წერენ.

+1
ვინც დღგ-ს გადამხდელი არაა მისთვის აუცილებელია
ვინც არის ეს მონაცემი აქვთ უკვე დღგ-ს დეკლარაციის მიხედვით

Posted by: The DoctoR 7 Jun 2013, 16:41
ingiloo
QUOTE
Toxic:)
QUOTE
ზედნადების გამოწერის დროს როცა მყიდველი ან არ არ ვერ გეუბნება მანქანის მონცემებს და ტრანსპორტირების სახეში რომ ჩაწერო სხვა , ეს მანქანა რომ გააჩეროს შემოსავლების სამსახურმა ზედნადების გამომწერს ანუ გამყიდველსაც დააჯარმიმებენ 100 ლარიანი ჯარიმითო (სხვა ჯარიმები). თქვენ როგორც იცით ამის შესახებ ?


კი დაგაჯარიმებენ.

და 100 ლარიანი ჯარიმა რატომ? არასწორად შევსებას თვლიან? და მაშინ გადამზიდავს 500 ლარიანს "აჩუქებენ" ხო?

Posted by: Ti-Ni 7 Jun 2013, 16:59
მოკლედ ასეთი სავალალო ვითარებაა: ერთი შპს გაჩერდა და ახალმა შპს-მ დაიწყო მის ბაზაზე მუშაობა. დარჩენილი მარაგებიდან, რომელიც ახალ შპს-ს მიეყიდა, ზოგიერთ საქონელზე არ არის ზედნადები გამოწერილი და ისეა გაყიდული ახალი შპს-ს მიერ. რაა გამოსავალი? მიღება-ჩაბარება რომ გაკეთდეს ძველი თარიღით და ფაქტურა გამოვწერო ახლა, ერთი კვირის დაგვიანებით არ უშველის საქმეს?

Posted by: ingiloo 7 Jun 2013, 17:08
The DoctoR
QUOTE
და 100 ლარიანი ჯარიმა რატომ? არასწორად შევსებას თვლიან? და მაშინ გადამზიდავს 500 ლარიანს "აჩუქებენ" ხო?

yes.gif

საჭირო რომ არ იყოს ეგ გრაფა ხო არ იქნებოდა საერთოდ.
სადისტრიბუციო კომპანიებს განსაკუთრებით აწუხებთ ეგ პრობლემა.
ვთქვათ გამოიწერა ზედნადები 1 მანქანაზე, გაფუჭდა ეს მანქანა და მოუწია ტვირთის ტრანსპორტირება სხვა მანქანას. გაგაჩერებენ და 500 ლარი ზედ გაქვს.
ამიტომ უნდა გამოიწეროს ახალი ზედნადები, ის ძველი გაუქმდეს.

Posted by: GიორGი 7 Jun 2013, 23:33
ხალხ ამ ბოლო დროს ხშირად მესმის შესვლები როგორც აუდიტი ისე ინვენტარიზაციაზე და თქვენთანაც ეგრეა?
spy.gif

Posted by: Rioka1984 8 Jun 2013, 00:53
QUOTE
და 100 ლარიანი ჯარიმა რატომ? არასწორად შევსებას თვლიან? და მაშინ გადამზიდავს 500 ლარიანს "აჩუქებენ" ხო?

ამ შემთხვევაში გამყიდველი რა შუაშია? მარტო გადამზიდველს დააჯარიმებენ და აქაც სადაოს თუ გახდით შეიძლება გაიმარჯვოთ, ანუ 500 ლარიანი არის აღურიცხავი საქონელი და ეს საქონელი არ უნდა ჩათვალონ აღურიცხავად რადგან მასზე არის ზედნადები მარა არ წერია სატრანსპორტო საშუალება და უნდა გამოწერონ 100 ლარიანი ჯარიმის ოდენობა როდესაც არ დგინდება, გამყიდველი არაფერ შუაშია ამ შემთხვევაში ზუსტად ვიცი

QUOTE
ანუ, 6110-ის ბრუნვას ვწერ მანდ, გასაგებია. დიდი მადლობა ორივეს. :*

მე ესე ვთვლი რომ აქ გამოშვებული პროდუქცია იწერება მხოლოდ წარმოების შემთხვევაში ან მომსახურების გაწევის შემთხვევაში, რეალიზებული პროდუქცია არსად წერია რომ ჩაწერეო

QUOTE
მოკლედ ასეთი სავალალო ვითარებაა: ერთი შპს გაჩერდა და ახალმა შპს-მ დაიწყო მის ბაზაზე მუშაობა. დარჩენილი მარაგებიდან, რომელიც ახალ შპს-ს მიეყიდა, ზოგიერთ საქონელზე არ არის ზედნადები გამოწერილი და ისეა გაყიდული ახალი შპს-ს მიერ. რაა გამოსავალი? მიღება-ჩაბარება რომ გაკეთდეს ძველი თარიღით და ფაქტურა გამოვწერო ახლა, ერთი კვირის დაგვიანებით არ უშველის საქმეს?


მიღება ჩაბარება არ არის საქონელზე გამოსაწერი, ერთი გამოსავალია რომ ზედნადების გარეშე გამოწეროს ა/ფაქტურა, თუმცა მაინც დარღვევაა მარა რაიმე სახის ჯარიმას არ უნდა დაექვემდებაროს წესით

QUOTE
ხალხ ამ ბოლო დროს ხშირად მესმის შესვლები როგორც აუდიტი ისე ინვენტარიზაციაზე და თქვენთანაც ეგრეა?
spy.gif


კი გახშირდა უჭირს ბიუჯეტს ძაან, მაგრამ არაუჭირს თუ უსამართლო ჯარიმებს მაინც აღარ დაწერენ შემოწმებას სად გავექცევით? ისე ეს ბუღალტრებზე არაა თითონ ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს ბუღალტერი რომ სწორად აკეთოს ყველაფერი, რაც ცოტა უჭირთ საქართველოში არსებულ ხელმძღვანელებს და უფასოდ უნდათ ბუღალტერია და სისწორე

Posted by: Ti-Ni 8 Jun 2013, 14:42
Rioka1984

მადლობა! მითხრეს, რომ ხარჯებში ნუ გაუშვებ მაგ პროდუქციას, სრულად აღიარე შემოსავალში და შესაძლოა, არ შემოგედავონ მერე, თუ მაინცდამაინც შემოდავების ხასიათზე არ იქნებიანო. მაგრამ ალბათ უსასყიდლოდ მიღებულად ჩათვლიან და ამასაც დაბეგრავენ. ფაქტურას თუ გამოვწერ, მერე არ ვიცი, რა იქნება. მირჩიეს, ჯობია არ გამოწერო, თუ უნდათ მაგაზეც ისევე შემოგედავებიან, როგორც ფაქტურის არ გამოწერის შემთხვევაშიო და ეს ფაქტურაც ფიქტიურ საბუთად არ ჩაგითვალონო.

უსამართლო ჯარიმების არ გამოწერის იმედი შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს ახლა? smile.gif რომ შემეძლოს, ჩემს დირექტორს საერთოდ ავუკრძალავდი დირექტორობას ისე.

Posted by: buffalbill 8 Jun 2013, 21:52
ვერსად ვერ ვიპოვე ამის თემა--------თირკმლის გაყიდვა როგორ ხდება

რა პროცედურაა

რა ღირს მითხარით ვინმემ



მოდერმა გადაიტანოს თუუ სადმე იცის ვთხოვ

Posted by: manbg77 9 Jun 2013, 00:10
საგადასახადო კოდექსია ყველაზე ბოლო ვერსია საიდან გადმოვწერო?

Posted by: Rioka1984 9 Jun 2013, 01:06
QUOTE
საგადასახადო კოდექსია ყველაზე ბოლო ვერსია საიდან გადმოვწერო?

manbg77
http://www.rs.ge/4713

http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi-2013-tslis

Posted by: mziko86 9 Jun 2013, 13:32
გამარჯობათ! იქნებ ვინმემ დამეხმაროთ ერთ საკითხში? როდესაც მაღაზიაში პროდუქტის რეალიზაცია ხდება საბანკო ტერმინალის გამოყენებით,როგორი გატარება ექნება ბუღალტრულად ასეთ ოპერაციას? დიდი მადლობა წინასწარ.

Posted by: maverick16 9 Jun 2013, 13:50
QUOTE
ვერსად ვერ ვიპოვე ამის თემა--------თირკმლის გაყიდვა როგორ ხდება

ძირითადი საშუალების გაყიდვაა ცვეთა ექნება დარიცხული და თუ სარგებელი მიიღე გაყიდვით დაბეგრავ
» სპოილერის ნახვისთვის დააწკაპუნეთ აქ «

Posted by: Mr-Banks 9 Jun 2013, 13:56
mziko86

1210 / 6110 - 1000 ლარი

7210 / 1610 - აქ ამ გაყიდული საქონლის თვითღირებულება - 600 ლარი

ტერმინალს საკომისიო ხომ მიაქვს, ხოდა ეს იქნება

8290 / 1210 - 10 ლარი (მაგალითად)


Posted by: mziko86 9 Jun 2013, 13:58
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დახმარებისთვის

Posted by: maaiiko 10 Jun 2013, 10:55
გამარჯობათ რაღაც კითხვა მაქვს საქონლის იმპორტის გატარებაში გავიჭედე ორისში ვმუშაობ. ვერ ვიგებ როგორ გამოვყო დღგს თანხა, საბაჯო მოსაკრებლის და ტრანსპორტირების რომ მერე თვითრირებულებას დაემატოს. 1610-3110 ზე ვაპირებდი მთლიანი თვითღირებულების გატარებას, მაგრამ მითხრეს რომ უნდა გამოვყო და გადავანაწილო ხო და გატარებები აღარ გამომდის ვიფიქრე 1630 ხომ არ გამოვიყენო მეთქი აქ დავარიცხო ყველა ხარჯი და მერე შემოსავალში ავიღო საქონელი თვითღირებულებით, მაგრამ არ ვიცი მასე შეიძლება თუ არა. იქნებ დამეხმაროთ. წინასწარ მადლობა. smile.gif

Posted by: GიორGი 10 Jun 2013, 11:41
maaiiko
ერთი დასახელება გაქვს თუ რამოდენიმე?

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 11:49
maaiiko


თუ საქონელი ღირს 90 ლარი, ტრანსპორტირება 10 ლარი, დღგ 18 ლარი, რა უშლის ხელს ასეთ გატარებას

აღება
1610 / 1210 - 100 ლარი
1610 / 3330 - 18 ლარი

გაყიდვა
1210 / 6110 -500 ლარი
7210 / 1610 - 118 ლარი

დღგ-ს გადახდა

3330 / 1210 - 18 ლარი

Posted by: Ti-Ni 10 Jun 2013, 11:52
maaiiko

გექნება გატარებები

დ. საქონელი
დ. საბაჟო მოსაკრებლების ხარჯი
დ. ტრანსპორტირების ხარჯი
დ. გადახდილი დღგ
კ. ვალდებულება მომწოდებლის მიმართ
კ. ვალდებულება საგადასახადოს მიმართ ( ესეიგი რაც დღგ გადაიხადე იმის დარიცხვა)


მერე
დ. საქონელი
კ. საბაჟო მოსაკრებლების ხარჯი
კ. ტრანსპორტირების ხარჯი

მე ასე ვფიქრობ.


Posted by: GიორGი 10 Jun 2013, 11:57
Ti-Ni
QUOTE
ან თუ დღგ-ს გადამხდელი არაა

თვითღირებულებას უნდა დაამატო დღგ-ს თანხა
yes.gif
* * *
maaiiko
კონკრეტულად დაწერე რა ხარჯები გაქვს
გეზი გექნება, დღგ, კიდე წესით ტრასპორტირებაც, აქციზი, იმპორტის გადასახადი?
ზემოთ შეგეკითხე კიდევ თუა რამოდენიმე საქონელი ორისში ეგრე ვერ გაატარებ, ნუ ხერხს გასწავლით
ანუ შინაარსი დაწერე და დაგეხმარებით
yes.gif

პს
ვინმეს ხომ არ აქვს ACCA -ს F1 ლექციები წიგნი რომ მათხოვოს, ბიძაშვილს უნდა ...

Posted by: Rioka1984 10 Jun 2013, 12:10
QUOTE
თუ საქონელი ღირს 90 ლარი, ტრანსპორტირება 10 ლარი, დღგ 18 ლარი, რა უშლის ხელს ასეთ გატარებას

აღება
1610 / 1210 - 100 ლარი
1610 / 3330 - 18 ლარი

გაყიდვა
1210 / 6110 -500 ლარი
7210 / 1610 - 118 ლარი

დღგ-ს გადახდა

3330 / 1210 - 18 ლარი

აღება
1610 / 1210 - 100 ლარი
1610 / 3340 - 18 ლარი
მექანიკური შეცდომაა და შეცდომაში არ შეხვიდე, 3330 -ის მაგივრად 3340 ჩათვლა

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 12:15
Rioka1984


სანამ ჩათვლამდე მივალთ, ის დღგ რასაც დაგიწერენ, ხომ 30 დღეში უნდა გადაიხადო და გადასახდელი დღგ-ს კოდი არ იქნება მანდ?

Posted by: ingiloo 10 Jun 2013, 12:23
Mr-Banks
QUOTE
გადასახდელი დღგ-ს კოდი
ეკუთვნის მხოლოდ გადასახდელ დღგ-ს რომელიც დასაბეგრი ბრუნვიდან იანგარიშება.

ჩასათვლელზე მხოლოდ ჩასათვლელი დღგ-ებია, რომც არ გადაიხადო მაინც. თორემ ისე შინაარსი ეცვლება ოპერაციას და რაღაც გაუგებრობაა.

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 12:45
ingiloo
QUOTE
ეკუთვნის მხოლოდ გადასახდელ დღგ-ს რომელიც დასაბეგრი ბრუნვიდან იანგარიშება.


ამას ვამბობ ზუსტად.

თუ ამანათი მივიღე 500 ლარიანი და 30 დღეში წარმომეშვა 18%-ის, ანუ 90 ლარის გადახდის ვალდებულება, როგორ გაატარებ?

1610 / 1480 (მიღება) - 500 ლარი
1610 / 3330 - 90 ლარი

ასე არაა???

Posted by: ingiloo 10 Jun 2013, 13:33
Mr-Banks
ვერ გავიგე რას გულისხმობ

QUOTE
1610 / 1480 (მიღება) - 500 ლარი

ეს რა ოპერაციაა? საქონელი იყიდე თუ მოგყიდეს?

თუ იყიდე მაშინ 1610/3110
3340/3110
3110/1210

თუ გაყიდე მაშინ 1410/3330
1410/6110
7190/1610
1210/1410

მე ასე გავაკეთებდი

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 13:48
ingiloo
შენ გადაგიხადე ფული ავანსად 500 ლარი

1480 / 1210 - 500 ლარი

მომაწოდე საქონელი

1610 / 1480 - 500 ლარი
1610 / 3330 - 90 ლარი (30 დღეში უნდა გადავიხადო დღგ)


გავყიდე საქონელი 700 ლარად

1210 / 6110 - 700 ლარი
7210 / 1610 - 590 ლარი (ჩამოიწერა საქონელი 18%-ანად)

გადავიხადე დღგ

3330 / 1210 - 90 ლარი



ეს ყველაფერი არასწორია?

Posted by: ingiloo 10 Jun 2013, 13:51
QUOTE
1610 / 3330 - 90 ლარი (30 დღეში უნდა გადავიხადო დღგ)

3330 არის გადასახდელი დღგ. ანუ რომ გაყიდი რამეს და შემოსავალს მიიგებ, იმ შემოსავლის 18% უნდა დასვა 3330-ზე.

ამ შემთხვევაში ანუ საქონლის ყიდვისას, როცა დღგ-ს ჩათვლის უფლება გაქვს, ატარებ 3340 ანგარიშზე.

ასე გამოდის რომ 3340 ანგარიშს საერთოდ არ ხმარობ და 3330 აბგარიშს ხან დებეტზე სვავ და ხან კრეტიტში.

მგონი სწორად გავიგე რაც იკითხე.

Posted by: GიორGი 10 Jun 2013, 13:52
QUOTE
1610 / 1480 (მიღება)

ავანსად?
არანაირად არაა
დაუკვირდი აბა....
შენ ავანსი თუ გაქვს გადახდილი მაშინ ეს იმას ნიშნავს რომ საქონელი ჯერ არ გაქ
1610 არანაირად არ იქნება მანდ
1480/ბანკი ეგრე იქნება
QUOTE
1610/3110

+1
ანუ მიიღე საქონელი მომწოდებლისგან

Posted by: Ti-Ni 10 Jun 2013, 13:52
Mr-Banks

3330 რატომ იქნება, როცა დღგ-ს გადახდა აქტივს გაძლევს. აქტივია ჩემთვის წესით იმიტომ, რომ თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ, თვითღირებულებაში შედის და თუ ვარ გადამხდელი, შემიძლია შევიმცირო ამ თანხით გადასახდელი დღგ-ს ვალდებულება.

ამიტომ მგონია, რომ რადგან ოპერაცია ფაქტობრივად აქტივს გვაძლევს უნდა იყოს:
დ. 3340 _90ლ
კ. 3390 _90ლ სხვა საგადასახადო ვალდებულებები თუ მაინცდამაინც

გადახდა
დ. 3390 _90ლ
კ. 1210 _90ლ

თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ, მაშინ საერთოდ არ მჭირდება ეს 3340 და 3330, ვწერ
დ. 1610 _590ლ
კ. 3110 _500ლ
კ. 3390 _90ლ

არა?

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 13:53
ingiloo

თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ, მაშინ რა ხდება? smile.gif


და განბაჟების 18% სად უნდა აღირიცხოს?

Posted by: GიორGი 10 Jun 2013, 13:56
Mr-Banks
QUOTE
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ, მაშინ რა ხდება? smile.gif


და განბაჟების 18% სად უნდა აღირიცხოს?

ხო გითხარი?
უნდა დაამატო თვითღირებულებას

Ti-Ni
QUOTE
არა?

კი
biggrin.gif

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 14:00
Ti-Ni
QUOTE
არა?



არ ვიცი და ვკითხულობ. ბუღალტერიის წიგნი მაქვს გადასახდელი დღგ 3330-ზე არის და...

ჩათვლაზეა ეგ biggrin.gif



GიორGი
QUOTE
ხო გითხარი?
უნდა დაამატო თვითღირებულებას


ვამატებ თვითღირებულებას, მაგრამ რომ გავფილტრავ, მინდა, რომ ვიცოდე, მაგის გარეშე რამდენი იყო. ანუ 3390-ზე ავიყვან და ეგაა.

დიდი მადლობა

Posted by: ingiloo 10 Jun 2013, 14:03
Mr-Banks
QUOTE
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ, მაშინ რა ხდება? smile.gif


და განბაჟების 18% სად უნდა აღირიცხოს?


თუ არ ხარ გადამხდელი, მაშინ საქონელზე დასვავ დღგ-იან თანხას.
სხვა საბაჟო ხარჯებისთვის კი შეიძლება ცალკე ანგარიშის გაკეთება 17-ებზე მაგალითად. როგორც ტრანსპორტირებისთვის აკეთებ ცალკე.

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 14:24
ingiloo


აჰა, გაიხარე, მადლობა smile.gif

Posted by: Ti-Ni 10 Jun 2013, 15:56
Mr-Banks

smile.gif მოდი ასე ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს, საბაჟოზე გამომატარებინებენ საქონელს დღგ-ს ჩათვლით თუ ადგილობრივი გამყიდველი მომყიდის დღგ-ს ჩათვლით? საქონელს ორივე შემთხვევაში ვიღებ დღგ-ს ჩათვლით, განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ იმპორტის შემთხვევაში დღგ უნდა გადავიხადო 1 თვის მანძილზე და ვალდებულება საგადასახადოსთან წარმომექმნება, ხოლო ადგილობრივი გამყიდვლის შემთხვევაში მევალე ერთი მყავს, არ მაქვს ასე დაცალცაკევებული საქონლის ღირებულება და დღგ-ს თანხა და ორივეს მაშინ ვიხდი, როცა მინდა ან მომეთხოვება. აქედან გამომდინარე საბაჟოზე გადახდილ თუ აწი გადასახდელ დღგ-ს არ აქვს 3330-ს შინაარსი და ჩასათვლელი დღგ არის.

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 16:09
Ti-Ni


ცალკე ანგარიში გავუხსენი, როგორც შენ თქვი.

Posted by: Nini_Ninia 10 Jun 2013, 20:35
გამარჯობათ ხალხო რაღაცაში იქნებ დამეხმაროთ.
თუ 500 ლარის საქონელი გავყიდეთ 800 ლარად + 18% დღგ, ამ შემთხვევაში დღგ სად და როგორ უნდა გავატარო და

მეორე ვარიანტი, თუ შევიძინე 1000 ლარის საქონელი +18 % დღგ. აქ სად ვატარებ დღგ-ს

Posted by: Mr-Banks 10 Jun 2013, 21:12
Nini_Ninia


დღგ-ს გადამხდელი ხარ, თუ - არა?

Posted by: Nini_Ninia 10 Jun 2013, 21:21
Mr-Banks
რაღაც ამოცანას ვაკეთებ და იმისთვის მჭირდება. ორი პირობაა ასეთი:
1. შპს-მ 500 ლარის საქონელი გაყიდა 800 ლარად (+ 18% დღგ) და
2.შპს-მ შეიძინა 1000 ლარის საქონელი კრედიტით (+18 % დღგ)

ვერ ვიგებ ეს დღგ სად უნდა გავატარო

Posted by: ingiloo 11 Jun 2013, 11:14
Nini_Ninia

ყიდვა

1610/3110 - 424
3340/3110 - 76
3110/1210 - 500

გაყიდვა
1410/3330 - 122
1410/6110 - 678
7190/1610 - 424
1210/1410 - 800

მეორე მაგალითშიც იგივენაირად იქნება, უბრალოდ აღარ გააკეთებ ბანკის/სალაროს გატარებას და დაგრჩება კრედიტად (ვალდებულებად)

პ/ს ამ გატარებებში შესყიდვის და სარეალიზაციო ფასი მოიცავს დღგ-ს.


Posted by: niaaa82 11 Jun 2013, 18:03
მოკლედ აი სვუპის და ჰოთსეილი მაგვარ საიტებზე რომ დადებ პროდუქციას.

ვთქვათ გაიყიდა რაღაც 100 ლარად და აქედან 15 ლარს იტოვებენ თვითონ და გირიცხავენ 85 ლარს.

ეს როგორ გავტარო შემოსავალში როგორც 85 ლარი და დავბეგრო დღგ-თი თუ როგორც 100 ლარი?

თუ რა ვაქნა? ვინმეს არ გქნოათ მსგავსი შემთთხვევა?

Posted by: maaiiko 11 Jun 2013, 20:04
QUOTE (GიორGი @ 10 Jun 2013, 11:57 )

maaiiko
კონკრეტულად დაწერე რა ხარჯები გაქვს
გეზი გექნება, დღგ, კიდე წესით ტრასპორტირებაც, აქციზი, იმპორტის გადასახადი?
ზემოთ შეგეკითხე კიდევ თუა რამოდენიმე საქონელი ორისში ეგრე ვერ გაატარებ, ნუ ხერხს გასწავლით
ანუ შინაარსი დაწერე და დაგეხმარებით
yes.gif


მადლობა. smile.gif საქონელი რამოდენიმე სახის არის. თანხას ვანაწილებ ყველაფერზე. ხარჯები დღგ, საბაჯო მოსაკრებელი და ტრანსპორტირების ხარჯი. ეხლა სატერმინალო მომსახურების ხარჯი ვნახე და ამას რა ვუყო აღარ ვიცი.

Posted by: ooo,girl,girl 11 Jun 2013, 20:55
იქნებ დამეხმაროთ აქ ვინმე, მინდა ერთი ორგანიზაციის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის გარკვევა, ანუ შპს-ა თუ რა? მაქვს ამ ორგანიზაციის დარტყმული ბეჭედი, სადაც ეწერა რაღაც ციფრები და ამით ვიპოვე საჯარო რეესტრის და შემოსავლების სამსახურის საიტზე და ამომიგდო ინდ.მეწარმე და მინიჭებულ აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსიო. შეიძლება ორგანიზაცია იყოს ინდმეწარმე?

Posted by: ingiloo 11 Jun 2013, 21:28
ooo,girl,girl
ინდ მეწარმე ორგანიზაცია ვერანაირად ვერ იქნება. ინდ მეწარმე არის ფიზიკური პირი.

Posted by: Mr-Banks 11 Jun 2013, 21:48
არარეზიდენტ ბანკში ანგარიშის გახსნისას, ხომ უნდა აცნობო საგადასახადოს და ამასთან დაკავშირებით მაქვს 2 კითხვა:

1. Paypal-ზე კომპანიის მიერ ანგარიშის გახსნა, განიხილება, თუ - არა არარეზიდენტ ბანკში გახსნილი ანგარიშის ანალოგიურ ქმედებად?
2. Paypal-ზე რაიმე საკომისიო თუ გადავიხადე, დაიბეგრება ეს, როგორც არარეზიდენტზე გაცემული თანხა (საშემოსავლო 10% + უკუდაბეგვრა 18%)?

Posted by: ooo,girl,girl 11 Jun 2013, 21:53
QUOTE (ingiloo @ 11 Jun 2013, 21:28 )
ooo,girl,girl
ინდ მეწარმე ორგანიზაცია ვერანაირად ვერ იქნება. ინდ მეწარმე არის ფიზიკური პირი.

ხო, მეც ასე ვიცი და ვერაფერი გავიგე, ორგანიზაციის სახელიტ დარტყმულ ბეჭედზე საიდენტიფიკაციო კოდის მიხედვით ჩემს უფროსს მიგდებს, ამ ორგანიზაციის მისამართით, ინდ მეწარმეო. ისე დიდი ალბათობით შპს იქნება? რის მიხედვით დავასკვნა არ ვიცი

Posted by: ingiloo 11 Jun 2013, 21:56
ooo,girl,girl
შენი უფროსია ინდ მეწარმე სავარაუდოდ, და საიდენთიფიკაციო კოდიც თავისი პირადი ნომერი ექნება. ამიტომაც აგდებს რეესტრი შენს უფროსს მაგ კოდით.


Posted by: ooo,girl,girl 11 Jun 2013, 22:38
შეიძლება ინდ.მეწარმემ შექმნას თავისი სააგენტო რაღაც და ეს სააგენტო ცალკე არ იყოს რეგისტრირებული იურიდიულ პირად? sad.gif

Posted by: Ti-Ni 11 Jun 2013, 23:12
ooo,girl,girl

კი მაგრამ საიდენტიფიკაციო კოდი შპს-სი 9 ნიშნაა და ინდ. მეწარმის კიდევ 11 ნიშნა. ძველი ბეჭედი ხომ არაა ინდ.მეწარმის? თქვენს შპს-ს შეიძლება სახელი იგივე აქვს და აირია ბეჭდები იქნებ.

Posted by: niaaa82 12 Jun 2013, 00:29
QUOTE (niaaa82 @ 11 Jun 2013, 18:03 )
მოკლედ აი სვუპის და ჰოთსეილი მაგვარ საიტებზე რომ დადებ პროდუქციას.

ვთქვათ გაიყიდა რაღაც 100 ლარად და აქედან 15 ლარს იტოვებენ თვითონ და გირიცხავენ 85 ლარს.

ეს როგორ გავტარო შემოსავალში როგორც 85 ლარი და დავბეგრო დღგ-თი თუ როგორც 100 ლარი?

თუ რა ვაქნა? ვინმეს არ გქნოათ მსგავსი შემთთხვევა?

help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif

Posted by: Nini_Ninia 12 Jun 2013, 07:45
ingiloo
მადლობა დახმარებისთვის smile.gif

Posted by: The DoctoR 12 Jun 2013, 09:20
niaaa82
ვფიქრობ 100 ლარიდან უნდა დაბეგრო. 15 ლარი საკომისიო გექნება.

მეც მაქვს ერთი კითხვა:
სადღაც წაკითხული მაქვს, რომ მივლინების ხარჯების განხილვისას საგადასახადო ორგანო ყურადღებით სწავლობს იმ ფაქტს, თუ პიროვნება (ები) ერთი და იმავე ადგილზე ხშირად არის მივლინებული, ხომ არ არის ამ პიროვნებისთვის ამ კონკრეტულ ადგილზე მივლინება საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგ. ხომ არ ყავს იმ ქალაქში/ქვეყანაში თავისი ნათესავები ან ხომ არ აქვს თავისი კერძო ბიზნესი და ა.შ.

ანალოგიური ხომ არ წაგიკითხავთ თქვენ ან ხომ არ იცით სად წერია? smile.gif

Posted by: Toxic:) 12 Jun 2013, 09:57
The DoctoR

მაქვს ეგ ინსტრუქცია ფოსტა მომწერე და გამოგიზავნი.

Posted by: qondara 12 Jun 2013, 10:24
niaaa82
მე მთლიანად ვბეგრავ შემოსავლად და საკომისიოს ხარჯად ვაღიარებ. ანუ 100 ლარი შემოსავალი და 15 ხარჯი. საკომიოსზე ფაქტურასაც მიგზავნიან.

* * *
The DoctoR

მეც გამიჩნდა ეგ ეჭვი რო შეიძლება სარგაბლად მიიჩნიონ ამიტომ მივლინების ანგარიშს ვაწერიებ ხოლმე. რამე შაბლონი ვერ ვიპოვე.

Posted by: The DoctoR 12 Jun 2013, 10:41
qondara
QUOTE
მეც გამიჩნდა ეგ ეჭვი რო შეიძლება სარგაბლად მიიჩნიონ ამიტომ მივლინების ანგარიშს ვაწერიებ ხოლმე. რამე შაბლონი ვერ ვიპოვე.

ანგარიშს აქვს მერე მნიშვნელობა? თუ დამიმტკიცეს რომ იქ ოჯახი მყავს ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? ანგარიშის შევსება არაა პრობლემური...

Posted by: Ti-Ni 12 Jun 2013, 10:45
niaaa82

ჰო, მთლიანი თანხა უნდა დაბეგრო. ისევე როგორც მთლიანი თანხა იბეგრება, პოს ტერმინალით გადახდისას ანგარიშზე საკომისიოჩამოჭრილი რომ ჯდება თანხა.

Posted by: qondara 12 Jun 2013, 10:46
The DoctoR
რავიცი მეტი დამაჯერებლობითვის რო გამოძიება არ მოუნდეთ. ოჯახი არა მარა ბიზნესი კი აქვს სხვა ქვეყნებშიც და ეგეც პრობელმა იქნება ვითომ?

Posted by: ingiloo 12 Jun 2013, 10:47
The DoctoR
QUOTE
თუ დამიმტკიცეს რომ იქ ოჯახი მყავს ამ შემთხვევაში როგორ ხდება?

მივლინებისთვის გამოყოფილი თანხა ითვლება სახელფასო განაცემად smile.gif

Posted by: Ti-Ni 12 Jun 2013, 10:48
qondara
The DoctoR

თუ ხელმძღვანელობა აგზავნის თანამშრომელს მივლინებაში თუნდაც თავისივე ქალაქში, მაგაზე რა პრობლემა უნდა შექმნან.ხშირად მასე წასულებს ოჯახის ნახვის შესაძლებლობაც კი არ აქვთ ნორმალურად და თუ დირექტორი "დაპრავაჟობს" აქეთ-იქეთ, როგორც მოესურვება, ისე, ძალიანაც კარგი, სარგებლად თუ ჩაუთვლიან. ვერ ვიტან ასე ფირმის ხარჯზე გამორჩენებს.

Posted by: The DoctoR 12 Jun 2013, 11:11
ingiloo
QUOTE
მივლინებისთვის გამოყოფილი თანხა ითვლება სახელფასო განაცემად

ესეც სადაო საკითხია.
როგორც წესი ასეთი შემთხვევები ხდება მაშინ, როცა ადგილი აქვს დიდი რაოდენობით მივლინებას. ამიტომ თანხაც დიდია ბუნებრივია. მაგრამ ისევე როგორც სხვა ბევრ შემთხვევებში, არავინ იცის სად გადის ზღვარი საქმიან მივლინებას და ოჯახთან ყოფნას შორის. ვფიქრობ, მტკიცების ტვირთი საგადასახადო ორგანოზეა და არა გადამხდელზე.

Posted by: ingiloo 12 Jun 2013, 11:23
The DoctoR
QUOTE
ვფიქრობ, მტკიცების ტვირთი საგადასახადო ორგანოზეა და არა გადამხდელზე.

პირიქით.
როცა რამეს აკეთებ და მითუმეტეს დიდ თანხებზეა ლაპარაკი, ისე უნდა გააკეთო რომ ვერავინ მოგედაოს.
როცა საქმე გამოსაქვით ხარჯებს ეხება მითუმეტეს და გადასახადს ამცირებ, მტკიცების ტვირთი გადამხდელზე ყოვეთვის.

მე რომ გამოწმებდე, თავისუფლად დაგარიცხავდი მაგ თემაზე (ოჯახი თუ გყავს იქ და ვერ დგინდება ზუსტად იმ დროს სამსახურებრივი საქმე გქონდა იქ თუ არა), ასე რომ მერე შენ მოგიწევდა მტკიცება ეს ეგრე კი არა ასე იყოო. smile.gif

ზოგადად მივლინება რომ კეთდება, თუ სამსახურებრივი საქმეა, ისედაც ჩანს, ოფიციალური მიწვევებია გამოგზავნილი ხოლმე ხშირად, ან ტრენინგებზე თუ აგზავნი ვინმეს ესეც მტკიცდება სერთიფიკატით ან მსგავსი საბუთით.

Posted by: Mr-Banks 12 Jun 2013, 11:30
The DoctoR
QUOTE
ვფიქრობ, მტკიცების ტვირთი საგადასახადო ორგანოზეა და არა გადამხდელზე.



ადმინისტრაციულ წარმოებაში მტკიცების ტვირთი ყოვცელთვის ადმინისტრაციულ ორგანოზეა, მაშინაც კი, როდესაც მოსარჩელეა. smile.gif



ამაზე მიპასუხეთ:

არარეზიდენტ ბანკში ანგარიშის გახსნისას, ხომ უნდა აცნობო საგადასახადოს და ამასთან დაკავშირებით მაქვს 2 კითხვა:

1. Paypal-ზე კომპანიის მიერ ანგარიშის გახსნა, განიხილება, თუ - არა არარეზიდენტ ბანკში გახსნილი ანგარიშის ანალოგიურ ქმედებად?
2. Paypal-ზე რაიმე საკომისიო თუ გადავიხადე, დაიბეგრება ეს, როგორც არარეზიდენტზე გაცემული თანხა (საშემოსავლო 10% + უკუდაბეგვრა 18%)?

Posted by: The DoctoR 12 Jun 2013, 13:55
ingiloo
QUOTE
როცა რამეს აკეთებ და მითუმეტეს დიდ თანხებზეა ლაპარაკი, ისე უნდა გააკეთო რომ ვერავინ მოგედაოს.

ეგ იმ შემთხვევაში თუ მარტო მაკულატურა მაქვს და როგორც თქვი არ დგინდება სხვა გარემოებებით.
მაგრამ არის შემთხვევები, როცა არც მოსაწვევია, არც სხვა მაიდენტიფიცირებელი საბუთი, მაგრამ რეალურად აქვს მივლინებას ადგილი. მაგ. შეხვედრა კონტრაგენტთან.
სურათებს ხომ ვერ გადავიღებ მასთან ერთად რომ ნამდვილად ერთად ვიყავით?! biggrin.gif

რომ შევაჯამოთ, ფიქტიურ ოპერაციაზე ოჯახის წევრების ადგილსამყოფელი არც არის საჭირო. აი ფაქტობრივ ოპერაციაზე კი გარემოებები გვაჩვენებს რომ ეგ მივლინება საჭირო იყო. თუმცა არის ნიუანსები რომლებზეც მაინც მოგედავებიან (მაგალითად შენ "აპირებ მოდავება" smile.gif )

Posted by: GიორGი 12 Jun 2013, 14:11
maaiiko
QUOTE
თანხას ვანაწილებ ყველაფერზე.

როგორ?
QUOTE
ეხლა სატერმინალო მომსახურების ხარჯი ვნახე და ამას რა ვუყო აღარ ვიცი.

ესეც უნდა გადაანაწილო, ოღონდ დღგ-ს გარეშე (ფაქტურას გამოგიწერს სავარაუდოდ ტერმინალი)

yes.gif

Posted by: sex-women 12 Jun 2013, 15:41
მეგობრებო ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ!!!


7 ბუღალტერს ვკითხე 7-ვემ სხვადასხვა პასუხი გამცა! გადავირიე!!!!

ნაშთებს როგორ ანგარიშობთ შეგიძლიათ მითხრათ? მაგალითად: შევიძინე 1000 კარის პროდუქცია გავყიდე 500 ლარის რომლის თვითღირებულებაც შეადგენს 365 ლარს ანუ მოგება 25 % დამრჩა, ნიშნავს თუ არა რომ მე მაღაზიაში დამრჩა 1000 - 365=635 ლარის პროდუქცია???? ასე სწორად არ ვანგარიშობ? დამრჩა თუ არა 635 ლარის პროდუქცია???


rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: qondara 12 Jun 2013, 15:46
მაგას პროგრამა არ აკეთებს? კი შენი გაქვს 635 ლარის თვითღირებულების პროდუქცია დარჩენილი.

Posted by: sex-women 12 Jun 2013, 15:54
qondara

QUOTE
მაგას პროგრამა არ აკეთებს? კი შენი გაქვს 635 ლარის თვითღირებულების პროდუქცია დარჩენილი.


არ არ მაქვს პროგრამა smile.gif

Posted by: ingiloo 12 Jun 2013, 16:14
sex-women
კი სწორად ანგარიშობ. რეალიზაციის დროს საქონელი ჩამოიწერება თვითღირებულებით, ამ შემთხვევაში 365 ლარით. ნაშთი დაგრჩა 635 ლარი.

Posted by: XOXOXO 12 Jun 2013, 18:17
QUOTE
1. Paypal-ზე კომპანიის მიერ ანგარიშის გახსნა, განიხილება, თუ - არა არარეზიდენტ ბანკში გახსნილი ანგარიშის ანალოგიურ ქმედებად?
2. Paypal-ზე რაიმე საკომისიო თუ გადავიხადე, დაიბეგრება ეს, როგორც არარეზიდენტზე გაცემული თანხა (საშემოსავლო 10% + უკუდაბეგვრა 18%)?



ეს მეც მაინტერესებს, არავინ იცით როგორ არის?

ესეთი კითხვა მაქვს, კომპანიას უნდა ერთერთ უცხოურ ინტერნეტ მაღაზიაში პროდუქციის შეძენე და ინტერნეტ მაღაზია უარს ეუბნება წინასწარ ინვოისის მიცემეში რომ შემდეგ მოხდეს თანხის გადარიცხვა, ამ მაღაზიას რეგისტრაციის დროს არ აქვს იურიდიული პირების რეგისტრაციის ფორმა მარტო ფიზიკურ პირს შეუძლია რეგისტრაცია, მაინტერესებს კომპანიაზე რომ მოხდეს პლასტიკური ბარათის გაცემა და შემდეგ ეს ბარათი მიებას ფეიფალს (პეიფალის ექაუნთიც კომპანიაზე იქნება) და ფეიფალის გავლით მოხდეს გადახდა რამე დარღვევა ხო არ არის ან რა ხარჯებია ამ შემთხვევაში? ან რაიმე სხვა ხერხი თუ არის?

Posted by: Rioka1984 12 Jun 2013, 18:30
sex-women
მეც დაგიწერ რომ 10>7 ზე გქონდეს უკვე პასუხი wink.gif , საინტერესოა რომელი ბუღალტერი გეუბნევა სხვანაირად? მასეა მასე ელემენტარულია ეგ ძაან და აღარავის კითხო

Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Jun 2013, 20:50
ტრანსპორტირების ღირებულება მაინცდამაინც თვითღირებულებაში უნდა შევიტანო? არ შეიძლება პირდაპირ რო გამოვქვითო?

Posted by: Mr-Banks 12 Jun 2013, 23:42
XOXOXO

გავარკვიე დღეს.

1. Paypal, moneybooker და ა.შ. ვერ განიხილება არარეზიდენტი ბანკის ანალოგად;
2. ამ საიტების მიერ გაწეული საკომისიო დაიბეგრება, როგორც არარეზიდენტი, ანუ თუ ჩამოგვაჭრა 5$ საკომისიო, ზემოდან ვამატებთ 0.55 $ და შემდეგ 5.55$-ს დაბეგრავ უკუდაბეგვრით 18%.


QUOTE
ესეთი კითხვა მაქვს, კომპანიას უნდა ერთერთ უცხოურ ინტერნეტ მაღაზიაში პროდუქციის შეძენე და ინტერნეტ მაღაზია უარს ეუბნება წინასწარ ინვოისის მიცემეში რომ შემდეგ მოხდეს თანხის გადარიცხვა, ამ მაღაზიას რეგისტრაციის დროს არ აქვს იურიდიული პირების რეგისტრაციის ფორმა მარტო ფიზიკურ პირს შეუძლია რეგისტრაცია, მაინტერესებს კომპანიაზე რომ მოხდეს პლასტიკური ბარათის გაცემა და შემდეგ ეს ბარათი მიებას ფეიფალს (პეიფალის ექაუნთიც კომპანიაზე იქნება) და ფეიფალის გავლით მოხდეს გადახდა რამე დარღვევა ხო არ არის ან რა ხარჯებია ამ შემთხვევაში? ან რაიმე სხვა ხერხი თუ არის?



ანგარიშვალდებულ პირზე გაეცი თანხა. იყიდოს ამ ფიზიკურმა პირმა ეს ნივთი და ბუღალტრულად გაატარებ მერე ჩვეულებრივად.


ანუ თუ ღირს 100$ ნივთი, გაეცი ანგარიშვალდებულ პირზე 166 ლარი. რომ იყიდის ფიზიკური პირი ნივთს, მისცემს შპს-ს ამ ნივთს, შეძენის დოკუმენტს, დააბრუნებ დარჩენილ თანხას და კურსთაშორის სხვაობას დათვლი.

Posted by: XOXOXO 13 Jun 2013, 00:09
Mr-Banks
QUOTE
2. ამ საიტების მიერ გაწეული საკომისიო დაიბეგრება, როგორც არარეზიდენტი, ანუ თუ ჩამოგვაჭრა 5$ საკომისიო, ზემოდან ვამატებთ 0.55 $ და შემდეგ 5.55$-ს დაბეგრავ უკუდაბეგვრით 18%.


0.55 $ რატო ვამატებთ? დღს გადამხდელი ვარ თუ არა მნიშვნელობა აქვს?

QUOTE
ანუ თუ ღირს 100$ ნივთი, გაეცი ანგარიშვალდებულ პირზე 166 ლარი. რომ იყიდის ფიზიკური პირი ნივთს, მისცემს შპს-ს ამ ნივთს, შეძენის დოკუმენტს, დააბრუნებ დარჩენილ თანხას და კურსთაშორის სხვაობას დათვლი.


ხო მაგრამ განბაჟება უწევს პროდუქციას და მაგ შემთხვევაში ხო ფიზიკურ პირს მოუწევს განბაჯება? მაგ; დირექტორზე რო გაიცეს თანხა შეიძლება?

Posted by: Mr-Banks 13 Jun 2013, 00:28
XOXOXO
QUOTE
ხო მაგრამ განბაჟება უწევს პროდუქციას და მაგ შემთხვევაში ხო ფიზიკურ პირს მოუწევს განბაჯება? მაგ; დირექტორზე რო გაიცეს თანხა შეიძლება?


განბაჟების თანხიანად მიეცი ხელზე. კი, დირექტორზე შეიძლება.

QUOTE
0.55 $ რატო ვამატებთ? დღს გადამხდელი ვარ თუ არა მნიშვნელობა აქვს?


არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ხელფასივითაა. დარიცხული თუ არის 100 ლარი, ხელზე იღებ 80 ლარს.

არარეზიდენტზე არის 10%, ანუ თუ ხელზე აძლევ 81 ლარს, დარიცხული უნდა გამოთვალო ჯერ. იქნება 81*10/9=90 ლარი

მერე იხდი ამ 90 ლარის 18%-ს უკუდაბეგვრას! smile.gif დღგ-ს გადამხდელი, არა გადამხდელი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ეხება მომსახურებას.

Posted by: blue_velvet 13 Jun 2013, 10:27
გამარჯობა.
მაინტერესებს შემდეგი საკითხები.
1)რა საქონელი უნდა გააქტიურდეს rs.ge-ზე

2)სად შეიძლება კერძო ბუღალტრის მოძებნა სასწავლებლად. კვირაში 1 დღე. დაუშვათ კვირას 2 საათი რომ იყოს და გავიარო საკითხები.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 Jun 2013, 13:11
ტრანსპორტირების ღირებულება მაინცდამაინც თვითღირებულებაში უნდა შევიტანო? არ შეიძლება პირდაპირ რო გამოვქვითო?

Posted by: GიორGი 13 Jun 2013, 13:17
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
ტრანსპორტირების ღირებულება მაინცდამაინც თვითღირებულებაში უნდა შევიტანო? არ შეიძლება პირდაპირ რო გამოვქვითო?

თუ ამავე საქონელთანაა პირდაპირ კავშირში თვითღირებულებაში შესატანი ხარჯია
და უნდა შეიტანო კიდეც...
yes.gif

Posted by: keandra 13 Jun 2013, 14:07
უცხოეთიდან ვღებულობთ ხოლმე საქონელს საბუთებით ყველაფერს ოფიციალურად., მაგრამ იშვიათ შენთხვევაში არის ასეთი პრობლემა: ზოგიერთი საქონლის დასახელების ფასი (ჩვენთვის თვითღირებულება) არის ხოლმე შეცდომით მითითებული ძალიან დაბალი და როდესაც რეალურ გასაყიდ ფასს ვადებს გამოდის ძალიან მაღალი ფასნამატით გაყიდული -800-1000% და ზოგჯერ მეტი. ხომ არ ქმნის ეს პრობლემას საგადასახადო შემოწმების შემთხვევაში?

Posted by: PLAYer_1 13 Jun 2013, 14:40
გამარჯობათ

თუ შეიძლება მითხარით ინდ. მეწარმემ რომ სახლი გაყიდოს ეს შემოსავალი დაებეგრება? rolleyes.gif

Posted by: GიორGი 13 Jun 2013, 15:52
keandra
QUOTE
უცხოეთიდან ვღებულობთ ხოლმე საქონელს საბუთებით ყველაფერს ოფიციალურად., მაგრამ იშვიათ შენთხვევაში არის ასეთი პრობლემა: ზოგიერთი საქონლის დასახელების ფასი (ჩვენთვის თვითღირებულება) არის ხოლმე შეცდომით მითითებული ძალიან დაბალი და როდესაც რეალურ გასაყიდ ფასს ვადებს გამოდის ძალიან მაღალი ფასნამატით გაყიდული -800-1000% და ზოგჯერ მეტი. ხომ არ ქმნის ეს პრობლემას საგადასახადო შემოწმების შემთხვევაში?

წინასწარ გამოაგზავნინე ინვოისი ამის ბევრი ფორმა არსებობს თუ კი თამამშრომლობთ მაგ ორგანიზაციასთან (მაილი, სკაიპი , ფაქსი)
გადაამოწმე და მერე განაბაჟე
თუ არადა ეგრე მოგება გაგეზრდება, საგადასახადო მოგიდგება საბაზრო ფასით, რატომ გაქვს ამხელა ნამატიო ჩემი აზრით იკითხავენ მაგრამ თუ სხვაგანაც ეგრე ღირს რა ენაღვლებათ შენ იბეგრები მოგებაში საბოლოოდ...
მონოპოლისტი და ფასებით მოთამაშე არ უნდა იყო ჩემი აზრით...

ისე იმას რაში აწყობს ეგ შეცდომა? ფული ხომ უნდა გადაურიცხო, თუ ინვოისში მითითებულზე ზედმეტს ურიცხავ ?
spy.gif

Posted by: cuore 13 Jun 2013, 17:15
მოგესალმებით არ ვიცი სწორად ვკითხულობ აქ თუ არა მარა რადგან ბუგალტერს უკავშირდება ეს თემა დავსვავ აქაც მოკლედ რაშია საქმე ვმუშაობ კერძო Fირმაში ხელზე ვიღებ 500 ლარს (ნუ ბანკში მერიცხება 500 ლარი ასაღები) ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე მაქ ყველასაჩირო მოწმობა როგორც ვიცი ომის მონაწილეებს არ უკავდებათ საშემოსავლო თუ რაცაა კარგად ვერ ვერკვევი, ბუღალტერი მეუბნება რა სისულელებს მეუბნებიო ,, მოკლედ იქნებ გამარკვიოთ ამ საკითხში მეკუთვნის თუ არა დამატებით 20% (ასე ყოფილა როგორც გავიგე).. ბუღალტერი მეუბნება სჰენი საშემოსავლო მაგ 500 ლარში ზისო მოკლედ ვერ გავერკვიე რა რა ხდება , წინასწარ დიდი მადლობა ველი თქვენ დახმარებას

Posted by: The DoctoR 13 Jun 2013, 17:33
cuore
3000 ლარამდე ხარ განთავისუფლებული. ანუ პირველი 6 თვე არ უნდა დაგიკავოს საშემოსავლო და შემდეგ პერიოდზე კი.
სსკ 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ნახე.

Posted by: cuore 13 Jun 2013, 17:35
The DoctoR
ბუგალტერი მეუბნება რო მაგ 500 ლარში ზისო შენი საშემოსავლოო და მტელი წლის განმავლობაში მაშინ რატო ვიღებ 500 ლარს ეს ვერ გავიგე მაბოლებს ვიტომ რამეს???

Posted by: Mr-Banks 13 Jun 2013, 18:05
PLAYer_1
QUOTE
გამარჯობათ

თუ შეიძლება მითხარით ინდ. მეწარმემ რომ სახლი გაყიდოს ეს შემოსავალი დაებეგრება? 



რამდენი ხანია, რაც ამ ბინას ფლობ?

cuore
QUOTE
ბუგალტერი მეუბნება რო მაგ 500 ლარში ზისო შენი საშემოსავლოო და მტელი წლის განმავლობაში მაშინ რატო ვიღებ 500 ლარს ეს ვერ გავიგე მაბოლებს ვიტომ რამეს???


შრომითი ხელშეკრულება გაქვს? რამდენი წერია შრომით ხელშეკრულებაში ასანაზღაურებელი ხელფასი?

Posted by: cuore 13 Jun 2013, 20:49
Mr-Banks

კი მააქვს უფრო სწორად ბუღალტერს აქვს და რა წერია არ ვიცი შიგნით გავერკვევი ამ დღეებში აუციებლად

გავარკვიე უკვე და ასე წერია პირდაპირ ხელზე ასაღები თანხა 500 ლარი

დარიცხული ამდენი იმდენი არ წერია საერთოდ არაფერი..

Posted by: shelo1 14 Jun 2013, 10:30
ვინმე უკრაინის საგადასახადო კოდექსში ერკვევით?

ესეთი რამ მაინტერესებს. უკრაინის რეზიდენტმა ფირმამ ხელშეკრულების შესაბამისად მე გამიწია მომსახურება, კერძოდ კი მომცა ექსპერტიზული დასკვნა. თანხა მაქვს გადასახდელი 20 საბანკო დღეში.. ყოველდღიურად მირეკავს ის უკრაინული ფირმა და მეუბნება, რომ იქნებ როგორმე ადრე გადამიხადო თანხა, თორემ აქაური კოდექსით ვჯარიმდებიო. თანხა არის ა.შ.შ დოლარებში, ხოდა მაინტერესებს რა მუხლით შეიძლება ის დაჯარიმდეს?

პ.ს. არ მიკითხავს როცა ველაპარაკე კონკრეტულად რა მუხლზე იყო საუბარი.

Posted by: qondara 14 Jun 2013, 10:44
cuore
125 ლარი გამოდის საშემოსავლო და ჩემი აზრით არ უნდა დაგიკავოს.

Posted by: PLAYer_1 14 Jun 2013, 10:53
Mr-Banks
QUOTE
რამდენი ხანია, რაც ამ ბინას ფლობ?


2 წელიწადზე მეტია ))))))))))))

Posted by: Rioka1984 14 Jun 2013, 11:58
მუხლი 082. გადასახადისაგან გათავისუფლება
1. საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება ფიზიკურ პირთა შემოსავლების შემდეგი სახეები:
ა) არარეზიდენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ დაწესებულებებში დაქირავებით მუშაობით მიღებული შემოსავლები;

ბ) მიღებული გრანტი, სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია, მაგროვებადი და დაბრუნებადი ხასიათის არასახელმწიფო საპენსიო სქემიდან მიღებული პენსია განხორციელებული შენატანების ოდენობით, სახელმწიფო სტიპენდია, დახმარებებისა და ერთჯერადი გასაცემლების მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებიდან ან/და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან მიღებული თანხები;

გ) ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიო ან/და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებისათვის ან/და საპრიზო ადგილების დაკავებისათვის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მიერ მიღებული ფულადი და სხვა სახის ჯილდოები;
დ) ალიმენტი;
ე) განქორწინების საფუძველზე მიღებული ქონების ღირებულება (შემოსავალი);
ვ) ფიზიკური პირის მიერ:
ვ.ა) 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის (სახლის) მასზე დამაგრებული მიწით რეალიზაციით მიღებული ნამეტი;

PLAYer_1
არ იბეგრება 2 წელზე მეტი თუა

* * *
QUOTE
მოგესალმებით არ ვიცი სწორად ვკითხულობ აქ თუ არა მარა რადგან ბუგალტერს უკავშირდება ეს თემა დავსვავ აქაც მოკლედ რაშია საქმე ვმუშაობ კერძო Fირმაში ხელზე ვიღებ 500 ლარს (ნუ ბანკში მერიცხება 500 ლარი ასაღები) ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე მაქ ყველასაჩირო მოწმობა როგორც ვიცი ომის მონაწილეებს არ უკავდებათ საშემოსავლო თუ რაცაა კარგად ვერ ვერკვევი, ბუღალტერი მეუბნება რა სისულელებს მეუბნებიო ,, მოკლედ იქნებ გამარკვიოთ ამ საკითხში მეკუთვნის თუ არა დამატებით 20% (ასე ყოფილა როგორც გავიგე).. ბუღალტერი მეუბნება სჰენი საშემოსავლო მაგ 500 ლარში ზისო მოკლედ ვერ გავერკვიე რა რა ხდება , წინასწარ დიდი მადლობა ველი თქვენ დახმარებას

cuore

მუხლი 082. გადასახადისაგან გათავისუფლება
2. საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება შემდეგ ფიზიკურ პირთა მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე:
ა) ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების;
ბ) მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე საქართველოს მოქალაქეების;
გ) პირის, რომელსაც მინიჭებული აქვს „ქართვლის დედის“ საპატიო წოდება;
დ) მარტოხელა დედის;
ე) პირის, რომელმაც იშვილა ბავშვი (შვილად აყვანიდან 1 წლის განმავლობაში);
ვ) პირის, რომელმაც მინდობით აღსაზრდელად აიყვანა ბავშვი;
ზ) მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები მრავალშვილიანი პირის (რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის სამი ან სამზე მეტი შვილი) მიერ აღნიშნულ რეგიონში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი, ხოლო მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ ერთ- ან ორშვილიან პირს (რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის ერთი ან ორი შვილი) აღნიშნულ რეგიონში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებულ 3000 ლარამდე დასაბეგრ შემოსავალზე გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი უმცირდება 50 პროცენტით.
3. თუ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელს წარმოექმნება ერთზე მეტი საგადასახადო შეღავათის უფლება, მასზე გავრცელდება მათგან ერთი, უმაღლესი შეღავათი.
4. ამ მუხლის მიზნებისათვის:
ა) აქტივის საკუთრებაში ფლობის 2-წლიანი ვადა აითვლება:
ა.ა) მარეგისტრირებელ ორგანოში საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მიზნით საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღის მიხედვით;
ა.ბ) თუ არ ხდება საკუთრების უფლების მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაცია, – საკუთრების უფლების წარმოშობის მომენტიდან;
ბ) აქტივის „რეალიზაციით მიღებული ნამეტი“ იანგარიშება, როგორც:
ბ.ა) სხვაობა აქტივის მიწოდების ფასსა და მასზე საკუთრების უფლების წარმოშობისას მისი შეძენის ფასს შორის;
ბ.ბ) სხვაობა აქტივის მიწოდების ფასსა და უსასყიდლოდ მიღების მომენტში მის საბაზრო ფასს შორის, თუ აქტივზე საკუთრების უფლება უსასყიდლოდ იყო მიღებული.
გ) ქონების ჩუქებისას ან/და ანდერძით მემკვიდრეობისას I, II, III და IV რიგის მემკვიდრეებად ითვლებიან შემდეგი პირები: (20.12.2011 N 5556)
გ.ა) I რიგის მემკვიდრეებად − მეუღლე, შვილი, ნაშვილები, შვილიშვილი, შვილიშვილის შვილი და მისი შვილი, მშობელი და მშვილებელი;
გ.ბ) II რიგის მემკვიდრეებად − და, ძმა, დისწული, ძმისწული და მათი შვილები;
გ.გ) III რიგის მემკვიდრეებად − ბებია და პაპა, ბებიის დედ-მამა და პაპის დედ-მამა, როგორც დედის, ისე მამის მხრიდან;
გ.დ) IV რიგის მემკვიდრეებად − ბიძა (დედის ძმა და მამის ძმა), დეიდა და მამიდა.“;
5. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგადასახადო წლის მიხედვით გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების მიზნით დაქირავებული პირი ვალდებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით წარუდგინოს დამქირავებელს შეღავათით სარგებლობის შესახებ საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა. ერთზე მეტი სამუშაო ადგილის არსებობის შემთხვევაში გადახდის წყაროს, სადაც უნდა გავრცელდეს შეღავათი, განსაზღვრავს დაქირავებული პირი.(20.12.2011 N 5556)

ცნობა უნდა წარადგინო საგადასახადოდან და 625 ლარი უნდა აიღო ხელფასი, ორგანიზაციამ კი ეს 125 ლარი აღარ უნდა გადარიცხოს ბიუჯეტში, (3000/625)=4,8 თვე შეგიძლია ისარგებლო

Posted by: Ti-Ni 14 Jun 2013, 12:06
cuore

ახლა რა ხდება: როცა წერია ხელშეკრულებაში ხელზე ასაღები ხელფასი 500 ლარიო, ორგანიზაცია მაგის საშემოსავლოს უხდის შემოსავლების სამსახურს 125 ლარს. შემოსავლების სამსახური კი ამბობს: თუ პირი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე საქართველოს მოქალაქეა, ან მარტოხელა დედაა, ან ასე შემდეგ, არ გადამიხადო ეგ 125 ლარი, მიეცი მაგ თანამშრომელს, სანამ 3000 ლარს არ გასცემ მასზეო და 3000 ლარს რომ აიღებს უკვე, მერე აღარ მისცე მას ეგ 125 ლარი, მე გადმომირიცხეო. ფირმისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, შენ გადაგიხდის მაგ 125 ლარს თუ სახელმწიფოს. ხარჯი მაინც გასდის ყველა შემთხვევაში ერთიდაიგივე.აქედან გამომდინარე: თუ ყოველთვიურად იღებ ხელფასს და შენი ხელზე ასაღები ხელფასი 500 ლარია, ხოლო დარიცხული 625 გამოდის, იანვარი, თებერვალი, მარტი და აპრილი უნდა მოგცენ ხელზე 625 ლარი, სულ 2500 ლარი. ხოლო მაისში 500 ლარი დაუბეგრავი+100 ლარი დაბეგრილი= 600 ლარი და გადაიხადონ ბიუჯეტში 25 ლარი საშემოსავლო. მომდევნო თვეებში კი აიღებ დეკემბრის ჩათვლით 500 ლარს ყოველთვიურად.

კოდექსი ამბობს:

2. საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება შემდეგ ფიზიკურ პირთა მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე:
ა) ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების;
ბ) მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე საქართველოს მოქალაქეების;
გ) პირის, რომელსაც მინიჭებული აქვს „ქართვლის დედის“ საპატიო წოდება;
დ) მარტოხელა დედის;
ე) პირის, რომელმაც იშვილა ბავშვი (შვილად აყვანიდან 1 წლის განმავლობაში);
ვ) პირის, რომელმაც მინდობით აღსაზრდელად აიყვანა ბავშვი;
ზ) მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები მრავალშვილიანი პირის (რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის სამი ან სამზე მეტი შვილი) მიერ აღნიშნულ რეგიონში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი, ხოლო მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ ერთ- ან ორშვილიან პირს (რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის ერთი ან ორი შვილი) აღნიშნულ რეგიონში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებულ 3000 ლარამდე დასაბეგრ შემოსავალზე გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი უმცირდება 50 პროცენტით.
3. თუ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელს წარმოექმნება ერთზე მეტი საგადასახადო შეღავათის უფლება, მასზე გავრცელდება მათგან ერთი, უმაღლესი შეღავათი.

Posted by: Rioka1984 14 Jun 2013, 12:08
QUOTE
ტრანსპორტირების ღირებულება მაინცდამაინც თვითღირებულებაში უნდა შევიტანო? არ შეიძლება პირდაპირ რო გამოვქვითო?

Red Hot Chili Peppers
ნუ უმჯობესია რომ დაადო თვითღირებულებას მაგრამ არავინ დაგაჯარიმებს მაგაზე თუ ცალკე გექნება

Posted by: contador 14 Jun 2013, 12:17
ძალიან სასწრაფოდ მჭირდება დღგ- შესახებ ინფორმაცია. ვერ მოვიძიე დეტალურად ნეტში. თუკი არ გადავიხდი დღგ-ს თანხას 15 რიცხვამდე რა პროცესები და სანქციები ეკისრება? ნაილ-ნაწილ შეიძლება შევიტანო? ინკასოში ვადა ეთითება? ან როდის დამაკისრებენ ინკასოს? იქნებ ლინკიც დადოთ?

Posted by: Ti-Ni 14 Jun 2013, 12:35
Rioka1984

თუ წლის ბოლოს მაგ საქონლის ნაშთი დარჩა და ფაქტობრივად ტრანსპორტირების ხარჯი მთლიანად ექნა გამოქვითული, რაც თვითღირებულებაში უნდა იყოს ჩართული და რაც მოგებას გაუზრდიდა, მაინც არ შეექმნება პრობლემა? თუმცა წარმოებაშიც ნაშთში დარჩენილ საქონელს უმეტესობა მხოლოდ ძირითადი მასალების დანახარჯით გამოთვლილი თვითღირებულებით ტოვებს და არ გამიგია, ამაზე რამე პრობლემა შექმნოდათ. სტანდარტები ამის უფლებას იძლევა.

Posted by: Rioka1984 14 Jun 2013, 12:37
contador
20 რიცხვისკენ დაგედება ინკასო, არ გადაიხდი და 16 რიცხვიდან ითვალე თანხის 0.06% დღეში, 2 კვირაში შეიძლება დაგირეკონ და იძულებით სალაროდან თანხის ამოღებაზე გაგაფრთხილონ, ეს არის ყველაფერი რაც შეიძლება მოყვეს

Posted by: contador 14 Jun 2013, 12:41
QUOTE (Rioka1984 @ 14 Jun 2013, 12:37 )
contador
20 რიცხვისკენ დაგედება ინკასო, არ გადაიხდი და 16 რიცხვიდან ითვალე თანხის 0.06% დღეში, 2 კვირაში შეიძლება დაგირეკონ და იძულებით სალაროდან თანხის ამოღებაზე გაგაფრთხილონ, ეს არის ყველაფერი რაც შეიძლება მოყვეს

მეტი არაფერი? ანუ ვერ გავწელავ დროს მეორე დეკლარაციამდე? ჩათვლა იქნებ მოგროვდეს და ვაჭრობა არ იყოს ისე ძალიან?იძულებით რა პერიოდს მომცემენ?

Posted by: Rioka1984 14 Jun 2013, 12:46
QUOTE
თუ წლის ბოლოს მაგ საქონლის ნაშთი დარჩა და ფაქტობრივად ტრანსპორტირების ხარჯი მთლიანად ექნა გამოქვითული, რაც თვითღირებულებაში უნდა იყოს ჩართული და რაც მოგებას გაუზრდიდა, მაინც არ შეექმნება პრობლემა? თუმცა წარმოებაშიც ნაშთში დარჩენილ საქონელს უმეტესობა მხოლოდ ძირითადი მასალების დანახარჯით გამოთვლილი თვითღირებულებით ტოვებს და არ გამიგია, ამაზე რამე პრობლემა შექმნოდათ. სტანდარტები ამის უფლებას იძლევა.

Ti-Ni

მემგონი შენთვითონ გაეცი პასუხი ხომ? tongue.gif
* * *
QUOTE
მეტი არაფერი? ანუ ვერ გავწელავ დროს მეორე დეკლარაციამდე? ჩათვლა იქნებ მოგროვდეს და ვაჭრობა არ იყოს ისე ძალიან?იძულებით რა პერიოდს მომცემენ?

ვერ გაიგებ მაგას და ვერავინ გეტყვის, თუ დიდი თანხაა მაშინ შეიძლება დაგირეკონ და თუ პატარა თანხაა შეიძლება არც დაგირეკონ, თუ დაგირეკეს მალევე მოვლე მეორე მესამე დღეს

Posted by: contador 14 Jun 2013, 12:56
QUOTE (Rioka1984 @ 14 Jun 2013, 12:46 )
QUOTE
თუ წლის ბოლოს მაგ საქონლის ნაშთი დარჩა და ფაქტობრივად ტრანსპორტირების ხარჯი მთლიანად ექნა გამოქვითული, რაც თვითღირებულებაში უნდა იყოს ჩართული და რაც მოგებას გაუზრდიდა, მაინც არ შეექმნება პრობლემა? თუმცა წარმოებაშიც ნაშთში დარჩენილ საქონელს უმეტესობა მხოლოდ ძირითადი მასალების დანახარჯით გამოთვლილი თვითღირებულებით ტოვებს და არ გამიგია, ამაზე რამე პრობლემა შექმნოდათ. სტანდარტები ამის უფლებას იძლევა.

Ti-Ni

მემგონი შენთვითონ გაეცი პასუხი ხომ? tongue.gif
* * *
QUOTE
მეტი არაფერი? ანუ ვერ გავწელავ დროს მეორე დეკლარაციამდე? ჩათვლა იქნებ მოგროვდეს და ვაჭრობა არ იყოს ისე ძალიან?იძულებით რა პერიოდს მომცემენ?

ვერ გაიგებ მაგას და ვერავინ გეტყვის, თუ დიდი თანხაა მაშინ შეიძლება დაგირეკონ და თუ პატარა თანხაა შეიძლება არც დაგირეკონ, თუ დაგირეკეს მალევე მოვლე მეორე მესამე დღეს

1000 ლარია და მოვლენ რას ნიშნავს?შემოწმებას გააკეთებენ? თუ? და დარეკვიდან რო ეგრევე შევიტანო?

Posted by: Ti-Ni 14 Jun 2013, 13:02
contador

დღგ უნდა გადაიხადო დეკლარაცისს წარდგენამდე, ანუ ამ თვეში 17.06.2013-მდე. ნაწილ-ნაწილ არ შეგიძლია გადახდა. ინკასოს რამდენ დღეში არ ვიცი, მაგრამ შეტყობინება მოგივა რს.გე-ზე ალბათ ძალიან მალე ქონების დაყადაღების შესახებ. თუ 1-2 დღე გაქვს საპრობლემო, ნულოვან დეკლარაციას გაუშვებ, მერე ამ დეკლარაციას დააკორექტირებ 1-2 დღეში და თანხასაც იმ დღესვე გადაიხდი, დაგერიცხება მხოლოდ საურავი გადასახდელი დღგ-ს თანხაზე 0.07% დღიურად და ესეც უნდა გაითვალისწინო გადახდისას.

Posted by: Rioka1984 14 Jun 2013, 13:05
QUOTE
1000 ლარია და მოვლენ რას ნიშნავს?შემოწმებას გააკეთებენ? თუ? და დარეკვიდან რო ეგრევე შევიტანო?

მოვლენ იმას ნიშნავს რომ სალაროდან იღებენ ნაღდ თანხას და შეაქვთ ბანკში თითონ მაგრამ 1000 ლარზე არა მგონია მოვიდნენ, რომ დაგირეკავენ შეიტან და არაა პრობლემა ეგეც

QUOTE
თანხაზე 0.07%

0,07% შეიცვალა 0,06%-ით

Posted by: Ti-Ni 14 Jun 2013, 13:29
Rioka1984

ჰო, მივხვდი smile.gif დაპირება შეგვისრულეს პირნათლად smile.gif)

Posted by: play it fucking loud 14 Jun 2013, 13:35
rs.ge ის მანუალი არ გაქვთ ვინმეს???
ინსტრუქციები, ნებისმიერი საინტერესო მასალა რომელიც გამომადგება.



Posted by: GიორGი 14 Jun 2013, 13:46
რებიატა
მაქვს მსუბუქი მანქანა რეალიზებული
რომელიც არ ექვემდებარება დღგ-თი დაბეგვრას
მაინტერესებს ეგ ბრუნვა აქ: ანუ დღგ-ს დეკლარაციის ბოლო გვერძე მე-4 გრაფაში "ბრუნვა, რომელიც არ გაითვალისწინება დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში და რომელზეც ჩათვლილი დღგ არ ექვემდებარება გაუქმებას "
ხომ უნდა ჩავწერო?

Posted by: Ti-Ni 14 Jun 2013, 14:43
ხალხებო, არის რამე პრობლემა, თუ წერილობითი განკარგულება ან მსგავსი რამე არ მაქვს და გარკვეული კატეგორიის კლიენტებზე ფასდაკლებით ვყიდი საქონელს? მაგალითად 5 მყიდველი მყავდა და 2-ს ფასდაკლებით მივყიდე რაღაც, 3-ს ჩვეულებრივ? თვითღირებულებაზე ნაკლებად არა ოღონდ.

Posted by: Rioka1984 14 Jun 2013, 14:57
QUOTE
ხალხებო, არის რამე პრობლემა, თუ წერილობითი განკარგულება ან მსგავსი რამე არ მაქვს და გარკვეული კატეგორიის კლიენტებზე ფასდაკლებით ვყიდი საქონელს? მაგალითად 5 მყიდველი მყავდა და 2-ს ფასდაკლებით მივყიდე რაღაც, 3-ს ჩვეულებრივ? თვითღირებულებაზე ნაკლებად არა ოღონდ.

ეს ისეთი თემაა რა სადავო მარა გეტყვი ეხლა რა რისკებია, რომ ყიდი ფასდაკლებით უნდა დაასაბუთო რამით, ჩეკში ფასი ხო არ ფიქსირდება და შეუძლიათ მოგედაონ, ჯობია მასეთი ფასდაკლებით რასაც გაყიდი ზედნადებში დააფიქსირო ფასი, მეტი არაფერი

Posted by: cuore 14 Jun 2013, 14:57
Ti-Ni

უღრმესი მადლობა ამომწურავი პასუხითვის

Posted by: GიორGი 14 Jun 2013, 15:04
ჩემს კითხვაზე არ გქონიათ გამოცდილება?



QUOTE
მაქვს მსუბუქი მანქანა რეალიზებული
რომელიც არ ექვემდებარება დღგ-თი დაბეგვრას
მაინტერესებს ეგ ბრუნვა აქ: ანუ დღგ-ს დეკლარაციის ბოლო გვერძე მე-4 გრაფაში "ბრუნვა, რომელიც არ გაითვალისწინება დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში და რომელზეც ჩათვლილი დღგ არ ექვემდებარება გაუქმებას "
ხომ უნდა ჩავწერო?




cry.gif

Posted by: contador 14 Jun 2013, 15:39
ძალიან მაინტერესებს როგორ მოვახდინო მაღაზიის დახურვა? რეალურად ნაშთია დიდი. სასურსათოა. კვების პროდუქტებით ვაჭრობა. არის დღგ-ს გადამხდელი. პროცესი ამიღწერეთ ვინმემ გთხოვთ.
* * *
კიდევ მაინტერესებს თუ იცით ვინმემ როგორ გავყიდო პროდუქცია? ანუ ფასი როგორ დავთვალო? მოდის უკრაინიდან თვითღირებულებაა- ყიდვის ფასი + ტრანსპორტირება. როგორ გავყიდო? შეიძლება რო ამ ფასად გავყიდო? რა ნამატი უნდა გავუკეთო? საჭიროა ნამატის გაკეთება თუ თანამშრომელს უნდა ყიდვა? მინდა რომ შეღავათი გაუწიო. კონკრეტულ მაგალითზე თუ გამითვლით? მაგ.: თუ ღირდა 5 ლარი და + 10 ლარი ტრანსპორტირება. გავყიდი რა ფასად?

Posted by: GიორGი 14 Jun 2013, 16:40
contador
QUOTE
ძალიან მაინტერესებს როგორ მოვახდინო მაღაზიის დახურვა? რეალურად ნაშთია დიდი. სასურსათოა. კვების პროდუქტებით ვაჭრობა. არის დღგ-ს გადამხდელი. პროცესი ამიღწერეთ ვინმემ გთხოვთ.
* * *
კიდევ მაინტერესებს თუ იცით ვინმემ როგორ გავყიდო პროდუქცია? ანუ ფასი როგორ დავთვალო? მოდის უკრაინიდან თვითღირებულებაა- ყიდვის ფასი + ტრანსპორტირება. როგორ გავყიდო? შეიძლება რო ამ ფასად გავყიდო? რა ნამატი უნდა გავუკეთო? საჭიროა ნამატის გაკეთება თუ თანამშრომელს უნდა ყიდვა? მინდა რომ შეღავათი გაუწიო. კონკრეტულ მაგალითზე თუ გამითვლით? მაგ.: თუ ღირდა 5 ლარი და + 10 ლარი ტრანსპორტირება. გავყიდი რა ფასად?

აიყვანე ბუღალტერი
yes.gif

Posted by: PROGENIC 14 Jun 2013, 16:46
ბაზარში მომუშავე ინდ მეწარმე რამდენს უხდის ბუღალტერს საშუალოდ შეგიძლიათ მითხრათ? smile.gif

Posted by: contador 14 Jun 2013, 16:56
QUOTE (GიორGი @ 14 Jun 2013, 16:40 )
contador
QUOTE
ძალიან მაინტერესებს როგორ მოვახდინო მაღაზიის დახურვა? რეალურად ნაშთია დიდი. სასურსათოა. კვების პროდუქტებით ვაჭრობა. არის დღგ-ს გადამხდელი. პროცესი ამიღწერეთ ვინმემ გთხოვთ.
* * *
კიდევ მაინტერესებს თუ იცით ვინმემ როგორ გავყიდო პროდუქცია? ანუ ფასი როგორ დავთვალო? მოდის უკრაინიდან თვითღირებულებაა- ყიდვის ფასი + ტრანსპორტირება. როგორ გავყიდო? შეიძლება რო ამ ფასად გავყიდო? რა ნამატი უნდა გავუკეთო? საჭიროა ნამატის გაკეთება თუ თანამშრომელს უნდა ყიდვა? მინდა რომ შეღავათი გაუწიო. კონკრეტულ მაგალითზე თუ გამითვლით? მაგ.: თუ ღირდა 5 ლარი და + 10 ლარი ტრანსპორტირება. გავყიდი რა ფასად?

აიყვანე ბუღალტერი
yes.gif

და რთულია მიპასუხოთ?იქნებ დამეხმაროთ?

Posted by: Tamta2612 14 Jun 2013, 20:56
ხალხნო, ვინმე ხომ არ მუშაობთ 1C საბუღალტრო პროგრამაში? კონსულტაციები მჭირდება, იქნებ დამეხმაროთ!

Posted by: Toxic:) 15 Jun 2013, 20:20
მოკლედ ასეთი სიტუაციაა, ააიპ ის თანამშრომელმა თავისით მოიპოვა რაღაც დაფინანსება და წავიდა უცხოეთში ოღონდ ეს დაფინანსება ითვალისწინებდა მარტო ღამისთევის და მგზავრობის თანხებს, ამ ვიზიტის ფარგლებში რა სამეცნიერო კონფერენციებსაც უნდა დაესწორს ეს თანამშრომელი და რა სიახლეებსაც უნდა გაეცნოს ამ ააიპს სფეროსაც ეხება . როგორ ფიქრობთ შეუძლია ააიპმა მივლინებაში ყოფნის დღიური ხარჯი დაუფაროს ამ თანამშრომელს, მივლინების ნორმების შესაბამისი თანხით?

Posted by: Weatherreport 16 Jun 2013, 12:20
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ და იმპორტს აკეთებ , ის საბაჟოზე გადახდილი დღგ სად მიდის ბუღალტრულად?

Posted by: The DoctoR 16 Jun 2013, 14:34
Weatherreport
თვითღირებულებაში

Toxic:)
ვფიქრობ არ იქნება პრობლემა მივლინების დაფინანსების.


ახალი თემა: http://forum.ge/?act=ST&f=41&t=34542886


Posted by: lalelale 16 Jun 2013, 19:14
QUOTE (Weatherreport @ 16 Jun 2013, 12:20 )
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ და იმპორტს აკეთებ , ის საბაჟოზე გადახდილი დღგ სად მიდის ბუღალტრულად?

შეგყავს პროდუქციის თვითღირებულებაში

Posted by: lonely123 16 Jun 2013, 22:32
ვეძებ სამსახურს ძალიან ცუდ დღეში ვართ
მყავს დედა 20 წლიანი გამოცდილებით ბუღალტერიის სფეროში მეც აგრეთვე გავლილი მაქვს საბუღალტრო კურსი
გვიჭირს ძალიან. დავკარგეთ ბინა.დედა მუშაობს თუმცა მისი ხელფასი არ გვყოფნის იქნებ ვინმემ დაგვასაქმოთ გთხოვთ cv-ს რომ ვგზავნით არავინ გვირეკავს ვთქვათ მითითებულ ნომერზე თუვრეკავთ გვეუბნებიან cv გამოგზვანეთო .იქნებ თქვენ გჭირდებათ ბუღალტერი ან ვინმე თქვენს ახლობელს გემუდარებით დაგვასაქმეთ გთხოვთ თუ კი შეგიძლიათ მომწერეთ პმ

Posted by: Weatherreport 16 Jun 2013, 23:40
მადლობაა. ჯიგრები ხართ smile.gif)) ეს 30 ასო რა უბედურებაა smile.gif

Posted by: ჯიმი ლევი 17 Jun 2013, 05:30
http://forum.ge/?f=41&showtopic=34542886

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)