Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > ბიზნესი და ეკონომიკა > ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ


Posted by: The DoctoR 18 Sep 2013, 10:37
წინა თემები:

I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306
II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779
III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0
IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381
V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0
VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0
VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34213354&st=0
VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688
X ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34361074
XI ნაწილი: http://forum.ge/?showtopic=34393449&hl=
XII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34450336&st=0
XIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34508813&st=0
XIVნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34542886&st=0

წინა თემის ტოპ მპოსტავთა ათეული:
Rioka1984 226
ingiloo 159
Mr-Banks 147
GიორGი 115
despine 112
The DoctoR 106
Ti-Ni 73
qondara 65
AGN 26
apoloni13 24

Posted by: qondara 18 Sep 2013, 11:20
QUOTE
qondara 65

ათეულში დავბრუნდი. bis.gif wink.gif

Posted by: [Giorgi] 18 Sep 2013, 11:32
QUOTE
Rioka1984 226


სგ სგ 2kiss.gif

Posted by: despine 18 Sep 2013, 11:45
qondara
რა ხდება შენს გპაბ-ზე?

Posted by: qondara 18 Sep 2013, 12:03
despine
მშვიდობაა დაპირება შეასრულეს. wink.gif

Posted by: advanced_clubber 18 Sep 2013, 12:42
ვინმეს დამფუძნებლის გადაწყვეტილება ხომ არ გაქვთ საწესდებო კაპიტალის გაზრდაზე ? პარტნიორთა შეთანხმება არა! ის შემთხვევა როცა დამფუძნებელი ერთია....

თუ გაქვთ იმეილზე გამომიგზავნეთ რა... ან აქ მიამაგრეთ პოსტს.... c.alaverdashvili@gmail.com

Posted by: The DoctoR 18 Sep 2013, 13:48
დავფიქსირდეთ rolleyes.gif
------------------------------------

Posted by: GიორGი 18 Sep 2013, 14:00
qondara
QUOTE
მშვიდობაა დაპირება შეასრულეს.

ანუ არ დაუცადე მიმდინარე თვის დეკლარაციას და თანხა გადაიტანეს?
რამდენია გადასახადი სხვა კოდზე გადატანის?


Posted by: Rioka1984 18 Sep 2013, 14:02
QUOTE
დავფიქსირდეთ rolleyes.gif
------------------------------------


vik.gif sa.gif

Posted by: [Giorgi] 18 Sep 2013, 14:06
Rioka1984

გილოცავ საყვარელო, ყველაზე მეტი პოსტი მოაგროვე

Posted by: Rioka1984 18 Sep 2013, 14:08
[Giorgi]

ეგ რა მოსალოცია მერეე? lol.gif lol.gif რამე პრიზიაა? fig.gif

Posted by: [Giorgi] 18 Sep 2013, 14:17
Rioka1984

პრიზი რო იყოს მე დამასწრებდი?

Posted by: qondara 18 Sep 2013, 14:19
GიორGი
არა არ დამიცდია მივედი შემოსავლების სამსახურში მივიტანე საგადახდო და ვუთხარი რო აგვისტოში გადავიხადე და სექტემბერში აისახა ახლა კიდე ნაჩენი მაქვსთქო. დავწერე განცხადება სავარაუდო დარიცხვის მოხსნის შესახებ დაასკანერეს საგადახო და საღამოსვე მოხსნეს სავარაუდო და ნარჩენიც აღარ მაქვს. არაფერი გადამიხდია.

Posted by: advanced_clubber 18 Sep 2013, 14:58
ვინმეს დამფუძნებლის გადაწყვეტილება ხომ არ გაქვთ საწესდებო კაპიტალის გაზრდაზე ? პარტნიორთა შეთანხმება არა! ის შემთხვევა როცა დამფუძნებელი ერთია....

თუ გაქვთ იმეილზე გამომიგზავნეთ რა... ან აქ მიამაგრეთ პოსტს.... c.alaverdashvili@gmail.com

Posted by: GიორGი 18 Sep 2013, 15:50
qondara
ოკ გასაგებია, წარმატებები

advanced_clubber

დაწერე კრების ოქმი, დღის განრიგი, თავჯდომარე, მდივანი
ვინ ესწრება, რა გადაწყვეტილება მიიღეს და რა თანხით გაიზარდა საწესდებო კაპიტალი, მოაწერინე ხელი ყველას და შესაბამისად ასახე მერე ეს ყველაფერი ბუღალტრულად
yes.gif
Tag:
Microsoft Word, Geniuse Keyboard & Mouse

Posted by: advanced_clubber 18 Sep 2013, 16:16
GიორGი

გამარჯობა, ეგ ყველაფერი თეორიულად ვიცი.. ურბალოდ ... თუ გაქ გაკეთებული... ერთი ბლანკი მინდა.... ერთია დამფუძნებელი....

Posted by: ingiloo 18 Sep 2013, 16:20
დავფიქსირდე smile.gif

..........................................

გამარჯობა ხალხო

Posted by: GიორGი 18 Sep 2013, 16:21
advanced_clubber
QUOTE
გამარჯობა, ეგ ყველაფერი თეორიულად ვიცი.. ურბალოდ ... თუ გაქ გაკეთებული... ერთი ბლანკი მინდა.... ერთია დამფუძნებელი....

პმ ნახე, პმ კი არა იმეილი :შ
yes.gif yes.gif

ingiloo
QUOTE
გამარჯობა ხალხო

გაგიმარჯოს ინგილო smile.gif

Posted by: Ti-Ni 19 Sep 2013, 12:18
"ბიზნესი და ეკონომიკიდან" პირდაპირ შემოვყავარ ამის წინა ნაწილში და თუ არ გავხენი დოქტორის მიერ იქ მითითებული ლინკი "ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ", აქ ისე ვერ შემოვდივარ ავტომატურად. იქაც არის შეკითხვა დასმული და ტყუილად ელოდება ვიღაც პასუხს. რა ხდება, მე მეშლება რამე თუ გასასწორებელია რაღაც?

შეკითხვაც მაქვს: შპს-ს ჰყავს 2 დამფუძნებელი, ერთს გასვლა და წილის გატანა უნდა. შპს-მ აიღო სესხი და ან სესხიდან უნდა წილის მიცემა იმ დამფუძნებლისთვის. შეიძლება? თუ _ კი, %-ს გამოიქვითავს ხარჯებში თუ ვერა? ალბათ ვერა იმიტომ, რომ ეკონომიკურ საქმიანჯობაზე არ გახარჯულა ეს სესხი?
* * *
და კიდევ, ანგარიშფაქტურა დადასტურებულია, არაა დეკლარაციაზე მიბმული არცერთი მხრის მიერ. მოხდა ნაწილი საქონლის უკან დაბრუნება. შესაბამისად ფაქტურაც უნდა დაკორექტირდეს. მაგრამ მითხრეს, რომ სანამ დეკლარაციას არ მიებმება, მანამ დაკორექტირება არ შეიძლებაო და მართალია? პრაქტიკულად შესაძლებელია, მაგრამ კანონით და წესით არ შეიძლებაო. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და რატომ?

Posted by: Giorgi761 19 Sep 2013, 14:11
იმპორტირებული საქონლის თვითღირებულებში შეიტანება თუ არა იმპორტის გადასახადი ?

Posted by: Mr-Banks 19 Sep 2013, 14:33
Giorgi761
QUOTE
იმპორტირებული საქონლის თვითღირებულებში შეიტანება თუ არა იმპორტის გადასახადი ?




კი

Posted by: kranci 19 Sep 2013, 15:01
გამარჯობა.
როდესაც ორგანიზაციას მანქანა აქვს ძირითად საშუალებად და ამ მანქანის ნაწილებს ყიდულობს,
ეს ნაწილები პირდაპირ ხარჯში რომ გატარდეს შეიძლება?
თუ ძირითად საშუალებად უნდა ავიღო ეგენიც?

Posted by: odo_tab 19 Sep 2013, 15:38
მშვიდობა ყველას,

შეკითხვა მაქვს ასეთი:
ბალანსზე აყვანილი, უკვე ამორტიზირებული რკინის კარი გავყიდე. თანხა ავიყვანე შემოსავალში და დავბეგრე დღგ-თი, გატარება როგორ უნდა გავაკეთო?

Posted by: g_jako 19 Sep 2013, 15:58
kranci
ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯები ემატება ძირითადი საშუალების ღირებულებას

Posted by: kranci 19 Sep 2013, 16:05
g_jako
QUOTE
ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯები ემატება ძირითადი საშუალების  ღირებულებას
   
     

ესე იგი, ავტომობილი რომ ღირს 10000ლარი და ვიყიდე რაღაც "სტუპიცის საკისარი" 5 ლარად, მანქანა გახდა 10005 ლარი? fingal.gif

Posted by: g_jako 19 Sep 2013, 16:13
kranci
QUOTE
"სტუპიცის საკისარი"

რა არის არ ვიცი მაგრამ თუ საბუთებით ყიდულობ და წესებს იცავ ეგრეა smile.gif

Posted by: kranci 19 Sep 2013, 16:25
g_jako
რავი ნაწილია რაღაც.
საბუთით ვყიდულობ კი, საბუთში ეწერა ეგრე.
გასაგებია, მადლობა. smile.gif

g_jako
ერთი შეკითხვა კიდევ, ამ ნაწილების ფასს დავამატებ ავტ. ღირებულებას და წლის ბოლოს რასაც მივიღებ ცვეთა იმას დავარიცხო?

Posted by: Mr-Banks 19 Sep 2013, 17:37
kranci


ცვეთა მგონი, ნაწილ-ნაწილ იქნება.

თუ 1-ლი იანვრიდან 30 სექტემბრამდე მანქანის საბალანსო ღირებულება იყო 10000 ლარი და 1-ლი ოქტომბრიდან 31 დეკემბრამდე ღირებულება გახდა 11000 ლარი, ცვეთა ნაწილ-ნაწილ არ დაითვლება?

ანუ 10000 ლარზე 1-ლი იანვრიდან 30 სექტემბრამდე და 11000 ლარზე 1-ლი ოქტომბრიდან 31 დეკემბრამდე და დაჯამდება ეს ცვეთა

Posted by: kranci 19 Sep 2013, 17:49
Mr-Banksანუ უნდა გადავანაწილო და რამდენჯერაც ნაწილის ყიდვა მომიწევს, ღირებულებაც უნდა გავზარდო და ვანაწილო კიდეც ეს ცვეთა, არა?

Posted by: Rioka1984 19 Sep 2013, 17:55
kranci

მასეთი რემონტი ხარჯში გაუშვი პირდაპირ, სტუპიცა დაზიანდა და შერემონტდა, გამოიცვალა, მანქანას ღირებულება არ შეუცვლია
* * *
QUOTE
ბალანსზე აყვანილი, უკვე ამორტიზირებული რკინის კარი გავყიდე. თანხა ავიყვანე შემოსავალში და დავბეგრე დღგ-თი, გატარება როგორ უნდა გავაკეთო?

odo_tab

დ-ტი 1410 კ-ტი 6110 - 100 ლარი (გაიყიდა მაგალითად 118 ლარად)

დ-ტი 1410 კ-ტი 3330 - 18 ლარი

დ-ტი 1110 კ-ტი 1410 - 118 ლარი

თვითღირებულება 0 -ია როგორც მივხვდი

Posted by: Mr-Banks 19 Sep 2013, 18:25
kranci

QUOTE
ანუ უნდა გადავანაწილო და რამდენჯერაც ნაწილის ყიდვა მომიწევს, ღირებულებაც უნდა გავზარდო და ვანაწილო კიდეც ეს ცვეთა, არა?


ეგრე გამოვა.... და ესეც მართალია

Rioka1984
QUOTE
მასეთი რემონტი ხარჯში გაუშვი პირდაპირ, სტუპიცა დაზიანდა და შერემონტდა, გამოიცვალა, მანქანას ღირებულება არ შეუცვლია



+1
საგადასახადო კოდექსში წერია:

32. ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯები – ხარჯები, რომლებიც ამაღლებს ძირითადი საშუალების ამოსავალ (თავდაპირველ, ნორმატიულ) მწარმოებლურობას (მათ შორის, შენობა-ნაგებობის ელემენტების მოდიფიკაცია (რეკონსტრუქცია) მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის გახანგრძლივების მიზნით და მათი მწარმოებლურობის ამაღლების უზრუნველსაყოფად; მანქანა-დანადგარის ნაწილების გაუმჯობესება მათი მწარმოებლურობის ამაღლების უზრუნველსაყოფად და ახალი საწარმოო პროცესების დანერგვა), გარდა მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯებისა, რომლებიც გაიწევა ძირითადი საშუალების ამოსავალი მწარმოებლურობის აღდგენის ან შენარჩუნების მიზნით.


ანუ, რემონტად არ ითვლება ქმედება, რომელიც ემსახურება ძირ. საშუალების მწრამოებურობის შენარჩუნებას და გავა პირდაპირ ხარჯში. მანქანის საბალანსო ღირებულება იგივე დარჩება

Posted by: kranci 19 Sep 2013, 18:29
Rioka1984
Mr-Banks
გაიხარეთ bis.gif

Posted by: ikuna888 20 Sep 2013, 10:18


1C-ის შემსწავლელი კურსები მირჩიეთ რა

Posted by: slim¹ 20 Sep 2013, 10:42
სააქციო საზოგადოებას აქვს გარკვეული მიწის ნაკვეთი, სადაც არის შენობა ნაგებობები. ეხლა რა ხდება პრივატიზაციის საბუთები არის დაკარგული. ქონების მართვის სამინისტროში არ მოიძებნება არავითარი დოკუმენტაცია არც რეესტრში მაგრამ 1962 წლიდან ეს ორგანიზაცია იხდის მიწის, ქონების და ყველა გადასახადს პირნათლად. მაგრამ მიწაზე არ გვაქვს არანაირი საბუთი რომ ჩვენ სარგებლობაშია... რა უნდა გაკეთდეს? როგორ მოვიქცეთ ხომ ვერ მეტყვით ვინმე?

Posted by: Esgha Gvaklda 20 Sep 2013, 12:56
სალამი ყველას!

შემთხვევით, ვინმემ ხომ არ იცით სუპერფინში "ყველა გატარება" როგორ ვნახო?

Posted by: The DoctoR 20 Sep 2013, 13:58
slim¹
თუ დოკუმენტაცია ბუნებაში არ არსებობს, სამოქალაქო კოდექსით 15 წლიანი სარგებლობა საფუძველი შეიძლება შეიქმნას საკუთრების რეგისტრაციის. მით უმეტეს მოდავე არ გყავს და სხვადასხვა დოკუმენტაციით დასტურდება სარგებლობის ფაქტი (მაგ. ქონების დეკლარაციით).
იურისტებთან გაიარე კონსულტაცია, სამოქალაქო სამართლის ხაზით...

Posted by: qondara 20 Sep 2013, 14:19
Esgha Gvaklda
ყველა საბუთზე დადგები და პერიოდს მიუთითებ.

* * *
სალამი. ასეთი შეკითხვა მაქვს მაგ: მინდა გავაქირავო ვთქვათ მობულური ტელეფონი რომლის ღირებულებაა 55 ლარი და მინდა გავაქირავო დღეში 2 ლარად. წინსწარ ავიღებ თანხას 55 ლარს ჩეკსაც ამოვარტყამ და რამდენ დღეშიც დამიბრუნებს იმდენ 2 ლარს დავუქვითავ და დანარჩენს დავუბრუნებ. აი დაბრუნება როგორ ავსახო ვერ ვხვდები და დამეხმარეთ რა. ანუ დოკუმენტურად როგორ ავსახო რო შს არ მომედაოს შემოწმებისას.

Posted by: The DoctoR 20 Sep 2013, 15:44
qondara
"მიღება-ჩაბარების აქტი" "დაბრუნების აქტი" "იჯარის შეწყვეტის ხელშეკრულება"
რამე ასეთი დაარქვი.

Posted by: Esgha Gvaklda 20 Sep 2013, 15:51
qondara
ეგ ყველა საბუთს მიჩვენებს და თუ რომელიმეს ავირჩევ მერე იხსნება მარტო მონიშნული საბუთის გატარებები ქვემოთ...

მე მინდა, რომ ყველა გატარება ვნახო და ექსელში გადავიტანო

Posted by: qondara 20 Sep 2013, 16:03
Esgha Gvaklda
ექსელში გატანისას ფრომატი "გატრებების სახით" მიუთითე

* * *
The DoctoR
და ეგ საკმარისი იქნება? ანუ დაბეგვრისას არ მომედავება შს ჩეკზე მეტი რო მექნება?

Posted by: Esgha Gvaklda 20 Sep 2013, 16:15
qondara
გმადლობ, გაიხარე

თუმცა მეორე პრობლემა წამოიჭრა, რადგან დემო ვერსია მაქვს, ექსელში ექსპორტს ვერ ვაკეთებ...

პროგრამაშივე როგორ ვნახო ყველა გატარება და იქიდან დავაკოპირებდი ექსელში, ან სხვა გზა ხომ არ არსებობს რაიმე?
* * *
QUOTE (qondara @ 20 Sep 2013, 14:19 )

* * *
სალამი. ასეთი შეკითხვა მაქვს მაგ: მინდა გავაქირავო ვთქვათ მობულური ტელეფონი რომლის ღირებულებაა 55 ლარი და მინდა გავაქირავო დღეში 2 ლარად. წინსწარ ავიღებ თანხას 55 ლარს ჩეკსაც ამოვარტყამ და რამდენ დღეშიც დამიბრუნებს იმდენ 2 ლარს დავუქვითავ და დანარჩენს დავუბრუნებ. აი დაბრუნება როგორ ავსახო ვერ ვხვდები და დამეხმარეთ რა. ანუ დოკუმენტურად როგორ ავსახო რო შს არ მომედაოს შემოწმებისას.

ჩემი აზრით, ეს ავანსია და შემოსავლად არ უნდა აღიარო. შემოსავლად უნდა აღიარო გარკვეული პერიოდულობით, ვთქვათ თვის ბოლოს ან კონტრაქტის შეწყვეტისას.

ავანსის შემთხვევაში ჩეკის ამორტყმა რამდენად სამართლიანი მიდგომაა, ეგ არ ვიცი, თუმცა ალტერნატივად შეგიძლია საბანკო ანგარიშზე ჩაარიცხინო და საფუძვლად "ავანსი თანახმად ## ხელშეკრულებისა"...

Posted by: qondara 20 Sep 2013, 16:38
Eსგჰა Gვაკლდა
საბურალტრო ოპერაციებიდან ცადე აბა. დააყენე პდფ-ში შემნახავი პროგრამა პრინტიდან რო გადაყავდეს ისეთი მაგ: cute pdf writer გეშველება ჩემი აზრით.
ფულს როცა ვიღებ ჩეკი უნდა ამოვარტყა ისე არ გამოვა.

Posted by: The DoctoR 20 Sep 2013, 16:51
qondara
QUOTE
ჩემი აზრით, ეს ავანსია და შემოსავლად არ უნდა აღიარო

ასე უნდა გააკეთო. და ნელნელა უნდა დაბეგრო მომსახურება. სხვაობა დარჩება ავანსად ან დაუბრუნდება მას.

Posted by: qondara 20 Sep 2013, 16:58
The DoctoR
ნაღდი ანგარშსწორების შემთხვევაში ჩეკი ხო უნდა ამოვარტყა და მერე თანხის უკან დაბრუნების ფორმით შემოსავლად ვაღიარებ მხოლოდ რაც დარჩება. ჩეკზე რო უფრო მეტი მექნება ამორტყმული და დაბეგრილი უფრო ცოტა არ შემექმნება პრობლემა?

Posted by: The DoctoR 20 Sep 2013, 17:13
qondara
არ უნდა შეგექმნას. შენ გაწეული მომსახურება დაბეგრე, თანხა ხომ არა. გარდა ამისა, ამ თანხას უკან დაუბრუნებ და საბოლოო ჯამში მიღებული თანხა და გაწეული მომსახურება ტოლი გექნება.
ოღონდ ეგ აღრიცხული და დოკუმენტურად გასწორებული უნდა გქონდეს, თორე მოვა ვიღაც უცოდინარი და ხელშეკრულებებს+ჩეკს გაითვალისწინებს რეალიზაციად smile.gif

Posted by: qondara 20 Sep 2013, 17:27
The DoctoR
QUOTE
ოღონდ ეგ აღრიცხული და დოკუმენტურად გასწორებული უნდა გქონდეს, თორე მოვა ვიღაც უცოდინარი და ხელშეკრულებებს+ჩეკს გაითვალისწინებს რეალიზაციად smile.gif


ეგაა ზუსტად რო მაფიქრებს. მადლობა რჩევისთვის. რამეს მოვიფიქრებ.

Posted by: Giorgi761 20 Sep 2013, 17:44
გამარჯობათ.ვინმეს ელექტრონული წიგნი"" F1 ბუღალტერი ბიზნესში "" ხომ არ გაქვთ ?
* * *
გამარჯობათ.ვინმეს ელექტრონული წიგნი"" F1 ბუღალტერი ბიზნესში "" ხომ არ გაქვთ ?

Posted by: rainbow jeanne 20 Sep 2013, 18:13
გამარჯობა,
ალტერნატიულმა აუდიტმა კომპანია რომ შეამოწმოს,ბრუნვა აქვს 3მლნ.ლარამდე,საკმაოდ ბევრი დოკუმენტია,დაახლოებით რა დაჯდება ხომ ვერ მეტყვით?

Posted by: Giorgi761 20 Sep 2013, 18:16
გამარჯობათ.ვინმეს ელექტრონული წიგნი"" F1 ბუღალტერი ბიზნესში "" ხომ არ გაქვთ ?

Posted by: Esgha Gvaklda 20 Sep 2013, 19:47
QUOTE (qondara @ 20 Sep 2013, 16:38 )
ფულს როცა ვიღებ ჩეკი უნდა ამოვარტყა ისე არ გამოვა.

ასე შევხედოთ სიტუაციას აბა:

259-ე მუხლის მიხედვით:
„2. ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი პირის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდების დროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას შესაბამისი მონაცემები აღირიცხება საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენებით. მომხმარებლად ჩაითვლება პირი, რომელიც ნაღდი ფულით ახორციელებს ანგარიშსწორებას მისთვის მიწოდებულ/მისაწოდებელ საქონელზე/მომსახურებაზე."

ავანსის შემთხვევაში კი მიწოდებას ადგილი არ აქვს! ავანსის თავისებურებაც ხომ ესაა - ჯერ ფულს იღებ, შემდეგ აწვდი საქონელს ან უწევ მომსახურებას. ასე რომ, ვთვლი ეს თემა საკმაოდ საკამათოა, თუმცა დანერგილი პრაქტიკით, ავანსის მიღება სალაროს ჩეკის ამორტყმის საფუძველია, რის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ მაგალითს მეტროს სადგურებში ბარათზე დარიცხულ თანხაზე სალაროს ჩეკის ამობეჭდვაც წარმოადგენს

პირადად მე ვთვლი, რომ ამ ჩანაწერით, ავანსზე ჩეკი არ უნდა ამოირტყას
* * *
rainbow jeanne
გააჩნია ორგანიზაციის საქმიანობის სახეს, დოკუმენტბრუნვას და სხვა ფაქტორებს... ასე ზეპირად ძნელია თქმა

Posted by: Rioka1984 21 Sep 2013, 05:22
QUOTE
პირადად მე ვთვლი, რომ ამ ჩანაწერით, ავანსზე ჩეკი არ უნდა ამოირტყას

Esgha Gvaklda

ნებისმიერ თანხის მიღებაზე ჩეკი თუ არ ამოარტყი დაჯარიმდები, დანიშნულება უნდა მიუთითო რა მნიშვნელობა აქვს ბანკია თუ ნაღდი

qondara
საკასო მეთოდით არა მგონია მუშაობდე, დავუშვათ წინა თვეში გაყიდე საქონელი კონსიგნაციით და მეორე თვეში მიიღე თანხა, შენ საქონლის მიწოდებისას ბეგრავ და არა თანხის მიღებისას ხო ესეა, ეს არის სალაროს მოძრაობა უბრალოდ, სალაროს შემოსავლის ორდერიც დაურთე თან ჩეკს და უკან დაბრუნებისას სალაროს გასავლის ორდერი, ორივეში დანიშნულებას ჩაუწერ და გააპრავებ wink.gif

* * *
QUOTE
ალტერნატიულმა აუდიტმა კომპანია რომ შეამოწმოს,ბრუნვა აქვს 3მლნ.ლარამდე,საკმაოდ ბევრი დოკუმენტია,დაახლოებით რა დაჯდება ხომ ვერ მეტყვით?


1 წელი დაახლოვებით 3000 -დან 6000 -ლარამდე, შენს შემთხვევაში მინიმუმ 5000 იქნება
* * *
QUOTE
1C-ის შემსწავლელი კურსები მირჩიეთ რა

ikuna888

თითონ IBS -ში ისწავლე ბარემ სერთიფიკატი მიიღო, სხვა მაგ სერთიფიკატს ვერ მოგცემს მე ესე მგონია, აი ამ ინსტრუქციებს მოგცემ და თუ მოინდომებ შენთითონ ისწავლი

http://allshares.ge/download.php?id=DDDD79A949

Posted by: Computer 21 Sep 2013, 11:28
მეგობრებო თუ გაქვს იქნებ სალაროს შემოსავლის ორდერი ამიტვირთოთ ან Excel ან Word ფორმატში.



Posted by: Rioka1984 21 Sep 2013, 11:50
QUOTE
მეგობრებო თუ გაქვს იქნებ სალაროს შემოსავლის ორდერი ამიტვირთოთ ან Excel ან Word ფორმატში.

Computer

http://allshares.ge/download.php?id=874F974A95

Posted by: Esgha Gvaklda 21 Sep 2013, 11:57
QUOTE (Rioka1984 @ 21 Sep 2013, 05:22 )
QUOTE
პირადად მე ვთვლი, რომ ამ ჩანაწერით, ავანსზე ჩეკი არ უნდა ამოირტყას

Esgha Gvaklda

ნებისმიერ თანხის მიღებაზე ჩეკი თუ არ ამოარტყი დაჯარიმდები, დანიშნულება უნდა მიუთითო რა მნიშვნელობა აქვს ბანკია თუ ნაღდი

მნიშვნელობა ის აქვს, რომ ბანკის შემთხვევაში ჩეკის ამორტყმა არ გჭირდება და დანიშნულებით თვალსაჩინოს გახდი იმას, რომ ჩარიცხული თანხა ავანსია და არა შემოსავალი

Posted by: Rioka1984 21 Sep 2013, 12:04
Esgha Gvaklda

ხო ბანკის შემთხვევაში არ დაგჭირდება ჩეკი რათქმაუნდა მარა სალაროს შემოსავლის ორდერითაც შეიძლება დანიშნულება მიუთითო შენ როგორც გინდა და მაინც არ აქვს მნიშვნელობა yes.gif wink.gif smile.gif

Posted by: PLAYer_1 21 Sep 2013, 12:07
გამარჯობათ


გუშინ მოვიდა რს.ჯი ზე ესეთი განცხადება ... რა უნდათ შეგიძლიათ ამიხსნათ ვინმემ?


1 დღით დააგვიანა ი.მ -მ მოგების საავანსოს გადახდა .. უკვე გადახდილია და 19 რიცხვშI ასახული იყო ბარათზე..

18 ში რს.ჯი_ს პირადი გვერდიდან ბანკის საგადახდო დავალებაც გავუგზავნე... რომ ინკასო არ დაედოთ ..

რა ხდება შეგიძლიათ მითხრათ,... და საშიშია რამე?


ეს განცხადება 18 რიცხვშია დაწერილი და 20 ში გამოგზავნილი

დაჟე 300 ლარის ზედმეტობა მაქვს ბარათზე (((

Posted by: Rioka1984 21 Sep 2013, 12:53
PLAYer_1

საავანსო გერიცხება 15 რიცხვში, ამ თვეში რადგან 15 კვირაა დაგერიცხა 16-ში, შენ კი გადაიხადე 19-ში, სამი დღე დაიგვიანე და ქონებაზე წარმოგეშვა გირავნობა/იპოთეკა, ეხლა საშიში აღარაფერია, კიდევ მოგივა ესეთი წერილი გაუქმებაზე, ავტომატურად გაუქმდება

Posted by: Giorgi761 21 Sep 2013, 14:20
გამარჯობათ.ვინმეს ელექტრონული წიგნი"" F1 ბუღალტერი ბიზნესში "" ხომ არ გაქვთ ?

Posted by: Rioka1984 21 Sep 2013, 14:55
QUOTE
გამარჯობათ.ვინმეს ელექტრონული წიგნი"" F1 ბუღალტერი ბიზნესში "" ხომ არ გაქვთ ?


Giorgi761

http://accareloaded.com/acca/

აქ ნახე აბა

Posted by: Computer 21 Sep 2013, 15:16
Rioka1984
გაიხარეთ. მადლობა დიდი

Posted by: Giorgi761 21 Sep 2013, 18:02
გამარჯობათ.ვინმეს ელექტრონული წიგნი"" F1 ბუღალტერი ბიზნესში ქართულად "" ხომ არ გაქვთ ?

Posted by: teramisu 21 Sep 2013, 21:44
ფინანსთა მინისტრის 996 ბრძნანება საბოლოო სახე სად შეიძლება ვნახო?

Posted by: ingainga 21 Sep 2013, 23:56
გამარჯობათ მაინტერესებს მცირე სტატუსს ჩვეულებრივი პატარა სახაჩაპურე მიიგებს თუ ვერე მისი ბრუნვა 30000 არ სცილდება

Posted by: Mr-Banks 22 Sep 2013, 02:25
teramisu


matsne.gov.ge

დარეგისტრირდი და საბოლოო ვერსიას ნახავ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 22 Sep 2013, 12:17
ერთ-ერთმა ფირმამ საიჯარო ქირა გადაურიცხა შეცდომით სხვას და ისევ დაუბრუნეს უკან. ბუღალტრულად როგორ უნდა გაატაროს?

Posted by: teramisu 22 Sep 2013, 13:32
QUOTE
teramisu matsne.gov.ge დარეგისტრირდი და საბოლოო ვერსიას ნახავ

Mr-Banks დავრეგიარტირდი მაგრამ საბოლოო ვერსიას მაინც არ მიჩვენებს, დეკლარაციებიის ფორმები ძვლია, კოდიფიცირებული ვერსია ფასიანია, და საბოლოო ვერსიაც ალბტ სავარაუდოდ ფასიანი სიამოვნებაა matsne.gov.ge-ზე

Posted by: phiphqia 22 Sep 2013, 17:54
გამარჯობათ, ტენდერებთან თუ გქონიათ ვინმეს შეხება, http://procurement.gov.ge ამ საიტზე უნდა დავრეგისტრირდე თუ არის კიდე სხვა?

Posted by: bachachuna 22 Sep 2013, 18:35
გამარჯობათ, მიკრო ბიზნესის მქონე პირების წლიური საშემოსავლოსთან დაკავშირებით მაინტერესებს, არის ავეჟის საამქრო და რომელს ვირჩევთ სპეციაური დაბეგვრის რეჟიმს?

Posted by: Mr-Banks 22 Sep 2013, 20:37
teramisu


არაა ფასიანი. მე ვნახულობ და რა ვიცი. http://allshares.ge/download.php?id=B51358BA93 გადმოწერე, აქაა ბოლო ვერსია.

phiphqia


კი, მანდ უნდა დარეგისტრირდე. სახელმწიფო ტენდერების მეტი საიტი არაა

Posted by: phiphqia 22 Sep 2013, 21:34
QUOTE (Mr-Banks @ 22 Sep 2013, 20:37 )

phiphqia


კი, მანდ უნდა დარეგისტრირდე. სახელმწიფო ტენდერების მეტი საიტი არაა

გმადლობთ გამოხმაურებისთვისsmile.gif

Posted by: rabateli 22 Sep 2013, 23:36
გამარჯობათ, შპს იხსნება მხოლოდ ავტომობილების იმპორტი–რეალიზაციისთვის. რა შემთხვევაში უწევს დღგ–ს გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება და თუ მოუწევს, ა/მ რეალიზაციის შემთხვევაში როგორ იხდის /ან არ იხდის/ დღგ–ს თანხას და დეკლარაციაში როგორ უთითებს.იგივე აქცისზე. მადლობთ ყურადღებისთვის.

Posted by: despine 23 Sep 2013, 10:05
QUOTE (ingainga @ 21 Sep 2013, 23:56 )
გამარჯობათ მაინტერესებს მცირე სტატუსს ჩვეულებრივი პატარა სახაჩაპურე მიიგებს თუ ვერე მისი ბრუნვა 30000 არ სცილდება

ალბათ გულისხმობთ მიკრო ბიზნესის სტატუსს, თუ ბრუნვა არ სცილდება 30000 ლარს და არ იყენებთ დაქირავებულ პირთა შრომას მიიღებთ სტატუსს, რომელიც განთავისუფლებს გადასახადებიგან და სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულებისგან.

სახაჭაპურეში მცხობელი, გამყიდველი და დამლაგებელი არ გეყოლებათ?
* * *
QUOTE (bachachuna @ 22 Sep 2013, 18:35 )
გამარჯობათ, მიკრო ბიზნესის მქონე პირების წლიური საშემოსავლოსთან დაკავშირებით მაინტერესებს, არის ავეჟის საამქრო და რომელს ვირჩევთ სპეციაური დაბეგვრის რეჟიმს?

შეკითხვა გაუგებარია, აუცილებლობას არ წარმოადგენს აირჩიოთ რაიმე განსხვავებული დაბეგვრის რეჟიმი.



ყველაზე შეღავათიანია მიკრო ბიზნესის სტატუსი. თუ ფიზიკური პირი დამოუკიდებლად ახორციელებს ეკონომიკურ
საქმიანობას, არ იყენებს დაქირავებულ პირთა შრომას და თავადვე ახორციელებს ა.ხის სხვადასხვა ნაწარმის წარმოება,
ბ.ტანსაცმლისა და თავსაბურავების ხის საკიდების წარმოება,
გ.ხის საოჯახო ნივთებისა და სამზარეულოს საკუთნოების წარმოება, მოცემული საქონლის ან/და მომსახურების წარმოებას და საცალო წესით მიწოდებას საბოლოო მომხმარებელზე მიიღებ მიკრო ბიზნესის სტატუსს და განთავისუფლდები გადასახადისგან, არც სალარო დაგჭირდება და ბრუნვაზეც არ არის შეზღუდვა.

Posted by: Pinturico 23 Sep 2013, 11:29
ხალხნო დამეხმარეთ რა:

საგადასახადო კოდექსი გვეუბნება, რომ:

მუხლი 101. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
1. ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება ფიზიკური პირის
მიერ დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან
სარგებელი, მათ შორის, წინა სამუშაო ადგილიდან პენსიის ან სხვა სახით მიღებული
შემოსავალი, ან შემოსავალი მომავალი სამუშაო ადგილიდან.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის სარგებლის ღირებულებად
ითვლება ქვემოთ მითითებული თანხა, რომელიც მცირდება დაქირავებულის მიერ ამ
სარგებლის მიღებისას დამქირავებლისათვის გადახდილი თანხით:

თ. დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობის დაზღვევის შემთხვევაში ან საპენსიო დაზღვევის ხელშეკრულების
მიხედვით სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის გადახდისას – დამქირავებლის მიერ
გადახდილი სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის მოცულობა;

ვაზღვევ თანამშრომლებს, მათ ნაცვლად ვიხდი სადაზღვევო პრემიას:

ა. საშემოსავლო ჩვეულებრივ იმავე სახაზინო კოდზე უნდა გადავრიცხო, რასაც ხელფასის შემთხვევაში ვრიცხავ?
ბ. საშემოსავლო სადაზღვეოსთვის თანხის გადახდის დღეს უნდა გადავრიცხო, თუ შემიძლია თვის ბოლოს?
გ. თვის განაცემებში, სადაზღვევო თანხა უნდა ავსახო როგორც ხელფასი თუ როგორც სხვა?

მადლობა წინასწარ

Posted by: qondara 23 Sep 2013, 11:37
Pinturico
1. საშემოსავლოს იგივე კოდეზე რიცხავ რადგან არის ზელაფსი/სარგებელი
2. თვის ბოლოს უნდა გადარიცხო არ აქვს მნიშვნელობა როდის გადარიცხვა მომსახურება თვის ბოლოს გაწეულად ითვლება
3. ასახე როგორც დაზღვევს ხარჯი და დაარიცხე საშემოსავლო თუ გინდა ცალკე გაუკეთე ანგარიში "დაზღვევის საშემოსავლო

Posted by: Run4me 23 Sep 2013, 12:50
გამარჯობათ , სალარო აპარატეი გაითიშა ტექნიკური მომსახურების სააბონენტო გადასახადის გადაუხდელობის გამო და ახლა უბრალოდ გადავიხდი სააბონენტოს და აღმიდგება თუ რა უნდა ვქნა ვინმემ იქნებ მირჩიოთ ამ ჯორჯიან სერვის ნეთვორკში ვრეკავ და გამორთულია ტელეფონიო საიტიც ვერ ვნახე რამე რომ რამენაირად დავუკავშირდე .
ის მაინტერესებს რომ გადავიხდი იქ მისვლა მჭირდება ქვითრით რომ აღმიდგინონ? და ჯარიმა თუ იქნება რამე?

Posted by: qondara 23 Sep 2013, 13:02
Run4me
რო გადაიხიდი (6 თვის გადახდას ითხოვენ წინასწარ) საგადახდო უნდა მიიტანო ისე არ ჩართავენ. რუსთავი 2-ის შენობაში არიან.

Posted by: Ti-Ni 23 Sep 2013, 13:22
QUOTE (kranci @ 19 Sep 2013, 16:25 )
g_jako
რავი ნაწილია რაღაც.
საბუთით ვყიდულობ კი, საბუთში ეწერა ეგრე.
გასაგებია, მადლობა. smile.gif

g_jako
ერთი შეკითხვა კიდევ, ამ ნაწილების ფასს დავამატებ ავტ. ღირებულებას და წლის ბოლოს რასაც მივიღებ ცვეთა იმას დავარიცხო?

არ ემატება ავტომანქანის ღირებულებას, ხარჯში გადის პირდაპირ.

"ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი ბასს 16 „ძირითადი საშუალებები“, მუხლი 24:

დანახარჯები, რომლებიც გაწეული იქნება ძირითადი საშუალებების უკვე აქტივებად აღიარების შემდეგ, მხოლოდ მაშინ დაემატება აქტივების საბალანსო ღირებულებას, თუ ამ დანახარჯების შემდეგ საწარმო მიიღებს მეტ ეკონომიკურ სარგებელს, ვიდრე არსებული აქტივების ამომავალი ნორმატიულ მწარმოებლობის პირობებში. აქტივების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ყველა სხვა დანახარჯი აღიარებული უნდა იქნეს ხარჯებად მათი გაწევისთანავე."
* * *
qondara

როცა გაწეული ან გასაწევი მომსახურებისთვის გადაგიხდიან ნაღდზე, ამოარტყავ ჩეკს, მერე მოგვიანებით კი თანხის ნაწილის უკან დაბრუნება გიწევს, ამ შემთხვევაში უნდა დაიწეროს აქტი თანხის დაბრუნებაზე, დაეკრას მას თავდაპირველი ჩეკი და ამოერტყას ის თანხა, რაც სინამდვილეში საბოლოოდ გადაიხადე. და წესრიგშია ყველაფერი. მგონი შეკითხვა სწორად გავიგე და პასუხიც შესაბამისია.
* * *
Esgha Gvaklda

არ აქვს მნიშვნელობა, ავანსია თუ არა, ნაღდზე როცა გიხდიან, ჩეკი უნდა ამოარტყა. წერია ნათლად "მიწოდებულ ან მისაწოდებელ საქონელზე ან მომსახურებაზეო" და მისაწოდებელზე არ წერია, 1-2 საათში თუ მიაწოდებ უნდა ამოარტყა და 2-3 კვირაში თუ მიაწოდებ, არაო. ჩეკი ყოველთვის უნდა ამოარტყა. და თანხის უკან დაბრუნების დოკუმენტალურად ასახვაც სავსებით შესაძლებელია.

Posted by: qondara 23 Sep 2013, 13:35
Ti-Ni
თავდაპირველი ჩეკი უნდა გავატანო და თანხის უკან დაბრუნებისას უნდა მოავტანიო უკან? მოკლედ მაგას იმდენი ფურცელი ჭირდება მაგდენი არაფერი დარჩება. ანუ გაქირავებისასა გავუფორმე ხელშეკრულება და თანხის დაბრუნებისასაც უნდა გავაფრომო უკან დაბრუნება.
მადლობა. 2kiss.gif

Posted by: Ti-Ni 23 Sep 2013, 13:42
qondara

კი, თავდაპირველი ჩეკი უნდა მოგიტანოს და ახალი ამოარტყა. არ უნდა ხელშეკრულებები და ამბები. ინტერნეტშია აქტი თანხის უკან დაბრუნებაზე და ერთი პატარა ფურცელია შესავსები. ვნახავ თუ ვიპოვე, მოგაწოდებ. ამოვბეჭდე ამ რამდენიმე ხნის წინ მეც თავითონ.
* * *
qondara

აი აქ ნახე
http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/Secdomit%20amortymuli%20Ceki.pdf

პირველი ნაწილი შეცდომით რომ ამოარტყავ ჩეკს იმისია და მეორეა, უკან დაბრუნებაზე

Posted by: qondara 23 Sep 2013, 13:51
Ti-Ni
ეგ დაბრუნება მე როგორ ვიცი მაშინ ივსება როცა უკან გიბრუნებენ შეძენილ ნივთს რომელსაც რაიმე წუნი აქვს. შეიძლება მე ვცდები. მე არ ვყიდი ვაქირავებ და ხელშეკრულება უნდა გავაფორმო რო კონკრეტულ პირს მივაქირავე რაღაც ნივთი მაგ: მობილური ტელეფონი და საგარანტიოდ გამოვართვი რაღაც თანხა რომელიც დაბრუნების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

Posted by: Ti-Ni 23 Sep 2013, 14:49
qondara

მითითებულია, უკან დაბრუნებული საქონელი ჩაწერეთო. მაგრამ მომსახურებას თუ აქვს ადგილი, ესეიგი გამოსავალი არ არის? ვიყიდე მომსახურება და გადავიხადე მაშინვე ნაღდზე. მერე მომსახურების ნაწილი აღარ მოვინდომე და გავაუქმე. ხომ უნდა დამიბრუნდეს თანხა? მაშინ როგორ უნდა ვაჩვენო აბა თანხის უკან დაბრუნება? ეს ისე, შეკითხვა მიჩნდება.

და მაგ შემთხვევას რაც შეეხება, თუ არ ამოარტყამ მაგ თანხაზე ჩეკს და არ დაგიბრუნებს ნივთს, მაშინ უნდა ამოარტყა აბა, როცა არ დაგიბრუნებს? და რის საფუძველზე და რა მიზნით? თანხის შემოსვლა ხომ მაშინ არ ხდება და ეგ თანხა უკვე რამდენი ხანია შენთან დევს? ლოგიკას ვერ მივხვდი.

Posted by: qondara 23 Sep 2013, 15:00
Ti-Ni
მოდი კიდევ ერთხელ დავწერ რა მინდა მაგ: მაქვს მობილური ტელეფონები (სხა რამეც შეიძლება) რომლის საბაზრო ღირებულებაა 55 ლარი. მინდა გავაქირავი დღეში 2 ლარად. წინასწარ გამოვართმევ 55 ლარს და ამოვარტყამ ჩეკს (ფული მივიღე ჩეკი უნდა ამოვარტყა) გავუფორმებ ხელშეკრულებას, როდესაც დამიბრუნებს რამდენ დღეშიც დამიბრუნებს იმდენ 2 ლარს დავუკავებ და დანარჩენს დავუბრუნებ და გავუფომებ უკან დაბრუნების აქტს(რომ დააბრუნა ტელეფონი X დღეში და უკან დაუბრუნდა X თანხა.) სულ ეგ იყო. უკვე გადავიფიქრე.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 23 Sep 2013, 15:23
ერთ-ერთმა ფირმამ საიჯარო ქირა გადაურიცხა შეცდომით სხვას და ისევ დაუბრუნეს უკან. ბუღალტრულად როგორ უნდა გაატაროს?

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2013, 15:56
qondara

ჩემი აზრით როცა ჩეკი არ უნდა გაუქმდეს. უბრალოდ აღიარდება ავანსში და შემდეგ დააბრუნებ ან სხვა შესაბამის მოქმედებას განახორციელებ.
ჩეკი უქმდება არასწორად ამორტყმის შემთხვევაში და არა შენ სწორად ამორტყმული გაქვს.

Posted by: qondara 23 Sep 2013, 15:59
The DoctoR
ზუსტად მაგ აზრს ვიზიარებ მეც რო ჩეკი სწორად ამოვარტყი და არ უნდა გავაუქმო. იმდენი ფორმალობა ჭირდება უკვე გადავიფიქრე არაფერსაც არ მოგაქირავებთ.

Posted by: despine 23 Sep 2013, 16:10

qondara
The DoctoR


ჩეკი უქმდება 1. თუ არასწორად მოხდა ჩეკის ამობეჭდვა 2. თუ ხდება მომხმარებელზე ფულის დაბრუნება (ჩეკით შეძენილი საქონლის უკან დაბრუნება.

Posted by: qondara 23 Sep 2013, 16:15
despine
არ იძენს ქირაობს და საგარანტიოდ ვიტოვებ თანხას. მოკლედ მაგარი ხათაბალაა რა.

Posted by: despine 23 Sep 2013, 16:20
QUOTE (qondara @ 23 Sep 2013, 16:15 )
despine
არ იძენს ქირაობს და საგარანტიოდ ვიტოვებ თანხას. მოკლედ მაგარი ხათაბალაა რა.

გეთანხმები, შენი სიტუაცია არც ერთ შემთხვევას არ ჰგავს yes.gif უბრალოდ მხოლოდ შეცდომით დაბეჭდილი ჩეკის გაუქმება არ ხდება ეს ავღნიშნე

Posted by: iko-iko 23 Sep 2013, 16:33
იმ შემთხვევაში თუ ჩემი საქმიანობა წარმოებს უცხოეთში დარეგისტრირებულ კომპანიაში და იქიდან მირიცხავენ შემოსავალს, მავალდებულებს თუ არა კანონი ვიბეგრებოდე საშემოსავლოთი?

მადლობა წინასწარ.

Posted by: despine 23 Sep 2013, 17:56
QUOTE (iko-iko @ 23 Sep 2013, 16:33 )
იმ შემთხვევაში თუ ჩემი საქმიანობა წარმოებს უცხოეთში დარეგისტრირებულ კომპანიაში და იქიდან მირიცხავენ შემოსავალს, მავალდებულებს თუ არა კანონი ვიბეგრებოდე საშემოსავლოთი?

მადლობა წინასწარ.

ძალინ ზოგადი კითხვაა,
რეზიდენტისათვის არ აქვს მნიშვნელობა საიდან მიიღო შემოსავალი საქართველოდან თუ მის ფარგლებს გარეთ არსებული წყაროდან- შემოსავალი იბეგრება. აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში არის შემოსავლის წყარო, მერე იქ იბეგრება თუ არა და ა.შ. უცხოურ კომპანიას აქვს თუ არა წარმომადგენლობა ჩვენს ქვეყანაში?


Posted by: GიორGი 23 Sep 2013, 18:18
despine
QUOTE
რეზიდენტისათვის არ აქვს მნიშვნელობა საიდან მიიღო შემოსავალი საქართველოდან თუ მის ფარგლებს გარეთ არსებული წყაროდან- შემოსავალი იბეგრება.

ჰო მაგრამ
აი მაგალიტად იქ იმ კანომდებლობით დაიბეგრა
მიიღო დივიდენდი ქართველმა და გამცემმა დაბეგრა იქაური კანონმდებლობით
აქაც უნდა დაიბეგროს?

Posted by: Mr-Banks 24 Sep 2013, 03:05
საფოსტო გზავნილით მიღებულია საქონელი, რომელიც არის 300 ლარამდე და არ ემატება დღგ 18%.

სასაქონლო ზედნადებში, რეალიზაციისას, გრაფაში დაბეგვრა, რომელი მიეთითება: "ჩვეულებრივი", თუ - "დაუბეგრავი"?


საუბარია, ისეთ საქონელზე, რომელიც, რომ 300 ლარზე ძვირი ყოფილიყო, დაემატებოდა 18% , ანუ სასაქონლო ნომენკლატურით გათავისუფლებული არაა.

Posted by: despine 24 Sep 2013, 09:19


მოქმედი „მანუალები“ განთავსებულია შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. აქვე, გამოქვეყნებულია ამჟამად გაუქმებული სიტუაციური სახელმძღვანელოებიც.

http://rs.ge/5699

Posted by: lalelale 24 Sep 2013, 10:21
მისასალმებელია რომ გამოაქვეყნეს მანუალები

Posted by: bachachuna 24 Sep 2013, 10:50
ეხლა რა მაინტერესებს, არის ავტოსერვისი, ცვლიან ზეთებს და ეს გამოცვლილი ზეთები რჩება სერვისში? გამოცვლილი ზეთებს ჰყავს კლიენტი და უნდათ გაყიდვა? როგორ უნდა მოხდეს ეს? ანუ ეს ზეთი შემოსავალში როგორ უნდა ავიღო?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Sep 2013, 11:40
ერთ-ერთმა ფირმამ საიჯარო ქირა გადაურიცხა შეცდომით სხვას და ისევ დაუბრუნეს უკან. ბუღალტრულად როგორ უნდა გაატაროს?

უპასუხეთ რა ამ კითხვას help.gif

Posted by: qondara 24 Sep 2013, 12:00
Red Hot Chili Peppers
დ-ტი შეცდმოით გადარიცხულილ თანხები(31 ზე დავამატებდი ასეთ ანგარიშს)
კ-ტი ბანკი
დაბრუნების შემდეგ
დ-ტი ბანკი
კ-ტი შეცდომით ჩარიცხული თანხები

Posted by: Ti-Ni 24 Sep 2013, 12:41
despine

მინდა გკითხო ასეთი რამ, შეიძლება იცოდე: შპს-ს არ მიუღწევია ჯერ 100 000-ის ბრუნვამდე. აქვს დღგ-თი დასაბეგრი ოპერაციებიც და ოპერაციებიც, რომელიც გათავისუფლებულია დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით. სავარაუდოდ მალე ავა 100 000 -დე. ახლა ელოდება დიდი მოცულობის ოპერაციას, რომელიც გათავისუფლებული დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით. თუ შეიძლება, რომ ამ ეტაპზე დავრეგისტრირდეთ დღგ-ს გადამხდელად? დღგ-ს ჩათვლა აწყობს ფირმას.
და მეორე შეკითხვაც მაქვს: თუ არ დავრეგისტრირდებით ახლა და დავრეგისტრირდებით მაშინ, როცა 100 000-ს გადააჭარბებს დავუშვათ 500 ლარით 10 000-იანი ოპერაციის გამო, გადაიხდის დღგ-ს 10 000-ზე თუ 500-ზე?
* * *
bachachuna

თუ მაგ ზეთს აქვს რაიმე ღირებულება, ამ ფასად აიღებ შემოსავალში. გაყიდვისას კი ჩამოწერ თვითღირებულებით. არა?

Posted by: lalelale 24 Sep 2013, 13:00
QUOTE (Ti-Ni @ 24 Sep 2013, 12:41 )
despine

მინდა გკითხო ასეთი რამ, შეიძლება იცოდე: შპს-ს არ მიუღწევია ჯერ 100 000-ის ბრუნვამდე. აქვს დღგ-თი დასაბეგრი ოპერაციებიც და ოპერაციებიც, რომელიც გათავისუფლებულია დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით. სავარაუდოდ მალე ავა 100 000 -დე. ახლა ელოდება დიდი მოცულობის ოპერაციას, რომელიც გათავისუფლებული დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით. თუ შეიძლება, რომ ამ ეტაპზე დავრეგისტრირდეთ დღგ-ს გადამხდელად? დღგ-ს ჩათვლა აწყობს ფირმას.
და მეორე შეკითხვაც მაქვს: თუ არ დავრეგისტრირდებით ახლა და დავრეგისტრირდებით მაშინ, როცა 100 000-ს გადააჭარბებს დავუშვათ 500 ლარით 10 000-იანი ოპერაციის გამო, გადაიხდის დღგ-ს 10 000-ზე თუ 500-ზე?
* * *



მუხლი 157. სავალდებულო რეგისტრაცია
1. პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი
უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღგ-ით დასაბეგრი
ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს (გარდა ამ მუხლის 11 ნაწილით
გათვალისწინებული შემთხვევისა):
ა) ვალდებულია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისათვის მიმართოს
საგადასახადო ორგანოს დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხის 100 000 ლარზე
გადაჭარბების დღიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა;
ბ) დღგ-ის გადამხდელად ითვლება იმ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების
მომენტიდან (ამ ოპერაციის ჩათვლით), რომლის მიხედვითაც დასაბეგრი ოპერაციის
საერთო თანხა გადააჭარბებს 100 000 ლარს[B]

ალბათ ჯობია მანამდე დარეგისტრირდე.

Posted by: bachachuna 24 Sep 2013, 13:48
Ti-Ni
არვიცი, დებეტში ეს ზეთი, მაგრამ კრედიტში რა?

Posted by: Giorgi761 24 Sep 2013, 14:18
"შენიშვნა: 36-ე უჯრა ივსება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ, რომელსაც საანგარიშო წელს 35-ე უჯრაში დაუფიქსირდა გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი"

გთხოვთ განმიმარტეტ რა იწეება ბოლობოლო 36 უჯრასი ტან შეწყვეტის დეკლარაციას ვაგზავნი

Posted by: despine 24 Sep 2013, 14:23
Ti-Ni

პირს შეუძლია ნებაყოფლობით გატარდეს რეგისტრაციაში დღგ-ის გადამხდელად. იგი დღგ-ის
გადამხდელად ითვლება საგადასახადო ორგანოსთვის მიმართვის დღიდან, მაგრამ არა უგვიანეს
სავალდებულო რეგისტრაციისთვის განსაზღვრული ვადისა.

მეორე შეკითხვას რაც შეეხება იმ ოპერაციის ჩათვლით არის გადამხდელი რომლის "გამო" გაადაჭარბა 100 000 ლარს, ანუ მაგალითში 10 000 დან

Posted by: Giorgi761 24 Sep 2013, 14:28
"შენიშვნა: 36-ე უჯრა ივსება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ, რომელსაც საანგარიშო წელს 35-ე უჯრაში დაუფიქსირდა გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი"

გთხოვთ განმიმარტეტ რა იწეება ბოლობოლო 36 უჯრასი ტან შეწყვეტის დეკლარაციას ვაგზავნი

Posted by: despine 24 Sep 2013, 14:49
Giorgi761

მცირეს გარდა ჩვეულებრივი დაბეგვრის წესით დასაბეგრი ოპარაციები გკონდა? თუ არა მაშინ შეეშვი
* * *

და თუ შეწყვეტისაა დეკლარაცია მაიშინ 0 ჩაწერე

Posted by: Ti-Ni 24 Sep 2013, 15:08
despine

დიდი მადლობა! კიდევ ერთს ვიკითხავ ამ საკითხთან დაკავშირებით მაშინ: თუ 10 000-იანი ოპერაციის გამო გადააჭარბა 100 000-ს და 10 000-ის დაბეგვრა უნდა მოხდეს, მაშინ ამ მომსახურების შესრულებისთვის მე რომ შესყიდვები გავაკეთე და დღგ გადავიხადე, შემიძლია ეს გადახდილი დღგ ჩავითვალო?
* * *
bachachuna

კრედიტში არასაოპერაციო შემოსავალი ჩემი აზრით.

Posted by: despine 24 Sep 2013, 15:13
Ti-Ni
დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის:
ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის
შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ
შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური
ფასეულობის ნაშთზე


Posted by: crystal 24 Sep 2013, 15:31
ბუღალტერის მომსახურება, როცა ძალიან ცოტა არის საქმე დაახლოებით რა ჯდება, თვეში?


Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Sep 2013, 15:47
სპეც ა/ფაქტურის გამოწერა აუცილებელია თუ არა საწვავის შეძენის დღეს?

Posted by: teramisu 24 Sep 2013, 15:48
ლიზინგის თემაზე ინფორმაცია სად შეიძლება რომ მოვიძიო, გატარებებით რომ იყოს

Posted by: iko-iko 24 Sep 2013, 15:59
despine
პირველრიგში დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის, უცხოურ კომპანიას არ აქვს წარმომადგენლობა ჩვენს ქვეყანაში, შემოსავლის წყარო რუსეთში იქნება, დაიბეგრება თუ არა იქ ეგ არ ვიცი.

Posted by: The DoctoR 24 Sep 2013, 17:01
teramisu
აღრიცხვის ლიტერატურაში თუ ნახავ, ძირითადად რუსულად.

Posted by: teramisu 24 Sep 2013, 17:03

The DoctoR მადლობა რჩევისათვის, მცდელობა მქონდა უკვე, მარა ცოტა რთულია, თვალები ამიჭრელდა, ანგარიშთა გეგმაც განსხვავდება ჩვენთან შედარებით სხვა სისტემა აქვთ sad.gif

Posted by: The DoctoR 24 Sep 2013, 17:14
teramisu
კონკრეტულად რა გაინტერესებს? იკითხე და იმედია დაგეხმარებით smile.gif

Posted by: Mr-Banks 24 Sep 2013, 17:17
QUOTE
საფოსტო გზავნილით მიღებულია საქონელი, რომელიც არის 300 ლარამდე და არ ემატება დღგ 18%.

სასაქონლო ზედნადებში, რეალიზაციისას, გრაფაში დაბეგვრა, რომელი მიეთითება: "ჩვეულებრივი", თუ - "დაუბეგრავი"?


საუბარია, ისეთ საქონელზე, რომელიც, რომ 300 ლარზე ძვირი ყოფილიყო, დაემატებოდა 18% , ანუ სასაქონლო ნომენკლატურით გათავისუფლებული არაა.


Posted by: The DoctoR 24 Sep 2013, 17:41
Mr-Banks
ეგ იგივე შემთხვევაა საქონელი რომ დღგ-ს არგადამხდელისგან იყიდო და მერე გაყიდო. თავისთავად დაიბეგრება დღგ-თი.

Posted by: predat0r 24 Sep 2013, 23:39
გამარჯობათ, ორი კითხვა მაქვს
1) ძირითადი საშვალების რეალიზაციის დროს რა ხდება, კერძოდ გატარება ვიცი რაც უნდა მოხდეს... მაგრამ მე 100% ღირებულება ხარჯად მაქვს ნაღიარები იმ წელს როცა შევიძინე მოგების დეკლარაციაშI და აქ რა შეიცვლება?
ასევე ქონების დეკლარაციაში როგორ აისახება ეს?
2)საწყობშI აღწერა მოხდა და არის დანაკლისი... ანუ ნაშთი მეტია ვიდე რეალობა... ჩემი აზრით "აღწერის აქტი" ან ბრძანება უნდა გამოიცეს დანაკლისზე და უნდა აღიარებული იქნას საბაზრო ფასად "რეალიზაციაში" შემოსავლად...
არსებობს თუარა რამე სტანდარტი ამ საბუთის შესადგენად? და სწორად ვმსჯელობ თუ არა ?

Posted by: Mr-Banks 25 Sep 2013, 00:05
The DoctoR


დიდი მადლობა, ანუ ჩვეულებრივს მივუთითებ. smile.gif

Posted by: Mr-Banks 25 Sep 2013, 10:59
გუშინ ვკითხულობდი სიტუაციურ სახელმძღვანელოებს და კურსათაშორის სხვაობებზე, რაღაც კარგად ვერ გავიგე. ლინკი ეს არის http://rs.ge/handlers/ManualDownload.ashx?ID=180 (კურსთა შორის სხვაობის ხარჯებში ასახვა (ავანსად თანხის გადახდის შემთხვევაში არ გაითვალისწინება კურსთაშორისი სხვაობა)

მანუალში წერია, რომ როდესაც გადახდილი გაქვს თანხა ავანსად, უკვე გადახდილი თანხითვე იღებ შემოსავალშიო, მაგრამ განბაჟების დროს, ხომ იმ კურსს ანგარიშობენ, რა კურსიც განბაჟების დღესა?


აქამდე ვაკეთებდი ესე:

1 სექტემბერი - დებეტი 1480 / კრედიტი 1220 - 100 დოლარი ( კურსი 1.6 ანუ 160 ლარი)

5 სექტემბერი - დებეტი 1610 / კრედიტი 1480 - 100 დოლარი (კურსი 1.5 ანუ 150 ლარი)

5 სექტემბერი - დებეტი 8240 (ზარალი) / კრედიტი 1480 - 10 ლარი (ზარალი)


10 სექტემბერი - დებეტი 1210 / კრედიტი 6110 - 500 ლარი
10 სექტემბერი - დებეტი 7210 / კრედიტი 150 ლარი (ჩამოწერა ხდება სრულად იმავე კალენდარულ წელიწადში)




რაიმეს არასწორად ვაკეთებ? არ დამზარდეთ და გამარკვიეთ რა.

Posted by: qondara 25 Sep 2013, 11:34
Mr-Banks
მეც განბაჟების დღეს არსებული კურსით ვაკეთებ და აუდიტორიც დამეთანხმა. მერე ვაკეთებ სხვაობების გადაფასებას წლის ბოლოს.

Posted by: Mr-Banks 25 Sep 2013, 11:41
qondara


ანუ, მე საქონელს რომ ვიღებ და ჩამოდის, ეგრევე მის რეალიზაციას ვახდენ. ეხლა ვეღარ ვხვდები, აბა, როგორ უნდა ავიღო შემოსავალში იმ ფასით, რაც გადავრიცხე, როდესაც განბაჟებისას დეკლარაციაში საერთოდ სხვა თანხა წერია? დავიბენი, არა და, სულ ესეთი გატარებები მაქვს. facepalm.gif

Posted by: temuka1 25 Sep 2013, 11:58
Mr-Banks
განბაჟების კურსით უნდა.სხვაობები გადაფასე წლის ბოლოს.

Posted by: Mr-Banks 25 Sep 2013, 12:19
temuka1
QUOTE
სხვაობები გადაფასე წლის ბოლოს.



წლის ბოლოს გადაფასებაში რას გულისხმობ?


8240 / 1480

ან

1480 / 8140

ეს გატარებები წლის ბოლოს გავაკეთო?

Posted by: mariam86 25 Sep 2013, 14:18
გამარჯობათ,თქვენი დახმარება მჭირდება როგორც დამწყებს... ერთერთ შპს-ს ბუღალტერმა შპს რომ გაიხსნა გაატარა დამფუძნებლის სესხი ,(ანუ შპს-მ ფუნქციონირება დაიწყო დამფუძნებლის სესხით)რაც დეკლარაციაში არ ასახა, მე როგორც ვიცი უნდა დარიცხოდა პროცენტი და დეკლარაციაშიც აესახა,ეს შპს უკვე 2 წელია ფუნქციონირებს,გთხოვთ მითხრათ თუ გამოსწორდება ეს სიტუაცია რამით? (ბუღალტერმა ეს დამფუძნებლის სესხი მხოლოდ შიდა დოკუმენტში აჩვენა). გთხოვთ დამეხმაროთ როგორ გამოვასწორო ეს სიტუაცია რომ დეკლარაციის შეუცვლელად? წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: advanced_clubber 25 Sep 2013, 14:34
mariam86

დეკლარაციაში ერთადერთი აისახება საპროცენტო ხარჯი... ხოლო ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში გადახდილი პროცენტი ხარჯად აღიარდება მხოლოდ "გადახდის" მომენტისათვის.. შესაბამისად თუ წინა პერიოდებში პროცენტი არ გაუცია.. საპროცენტო ხარჯსაც ვერ აჩვენებდა დეკლარაციაში...

შენ რაც მოგეთხოვება ისაა რომ "ფინანსურად" პროცენტის დარიცხვა უნდა განაგრძო (გაატარე საბუღალრო პრობრამაში) ხოლო რა დროსაც გასცემ.. იმ წელს უნდა აჩვენო მოგების დეკლარაციაში როგორც საპროცენტო ხარჯი.

გარდა ამისა გაითვალისწინე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 იანვარი ბრძანება №34 "საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე" ნახვა შეგიძლია აქ ====> https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1191445&lang=ge

Posted by: teramisu 25 Sep 2013, 14:51
გამარჯობათ, სად შეიძლება ანუიტეტის გრაფიკი რომ ვნახო?

Posted by: mariam86 25 Sep 2013, 15:22
დიდი მადლობა პასუხისთვის,მე მაინტერისებს ასე თუ შეიძლება რომ შპს ფუნქციონირება დაიწყოს დამფუძნებლის თანხით,ანუ გატარდეს როგორც ვალდებულება დამფუძნებლის (ან დირექტორის მიმართ) ,ანუ თუ შესაძლებელია რომ გატარდეს ასე: ვალდებულების დარიცხვა და გადახდა
* * *
ანუ პროცენტი რომ არ დაერიცხოს ასე თუა შესაძლებელი?

Posted by: qondara 25 Sep 2013, 15:44
mariam86
კი შეგიძლია სარეზერვი კაპიტალზე გაატარო.

Posted by: mariam86 25 Sep 2013, 16:10
დიდი მადლობა,რეალურადაც მასეა ფული არ უსესხებია სპს-სთვის,დამფუზნებელი ერთი ადამიანი 100% იანი წილით და უბრალოდ შპს რომ გახსნა თავის ფული ჩადო საწყისი კაპიტალის სახით

Posted by: advanced_clubber 25 Sep 2013, 16:39
mariam86

კაპიტალის გაზრდა (შეტანისას) და შემცირება (თანხის დაბრუნებისას ) ყველაზე კარგი ვარიანტია... მეც მასე ვაკეთებ... უბრალოდ დოკუმენტაცია შექმენი და ეგაა

Posted by: Natalya_B 25 Sep 2013, 16:42
Mr-Banks
მეც ვთვლი რომ საბაჟო დეკლარაციის დღისთვის არსებული კურსით. ჩვენ დარიცხვის მეთოდით ვმუშაობთ. და ეს მანუალი არ ვიცი ან საკასო მეთოდს გავს ან შეიძლება ფინანსური აღრიცხვისთვის იყოს უფრო.

* * *
advanced_clubber
mariam86
მე უფრო ვალდებულება დამფუძნებლის წინაშე მგონია. კაპიტალის ასე გაზრდა და შემცირება როცა გინდა რამდენად შესაძლებელია არ ვიცი. უფრო გამოცდილებს ამ საკითხებში კითხეთ.

Posted by: advanced_clubber 25 Sep 2013, 16:56
Natalya_B

კაპიტალის გაზრდა შემცირება არ მოითხოვს წესდებაში რაიმე ცვლილების რეგისტრაციას.. საკმარისია პარტნიორთა კრების ოქმში იქნეს დაფიქსირებული... ერთი დამფუძნებლის შემხვევაში პარტნიორის გადაწყვეტილება.... გარდა ამისა საგადასახადო კუთხით კაპიტალის გაზრდა შემცირება (თანხის გატანა ფულადი დორმით ) არ იბეგრება არაფრით... საერთოდ არ ეხება გადასახადების თემას... ვალდებულებათ თუ დატოვებ ბუღალტრულად... შეიძლება... ( შეიძლება მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული) რომელიმე "ჭკვიანმა" აუდიტორმა სარგებლად განიხილოს კომპანიის მიმართ ( უსასყიდლო სესხი ან რაიმე მასეთი ) რამი მე ასე ვფიქრობ

Posted by: qondara 25 Sep 2013, 17:10
advanced_clubber
მე მქონდა ეგ შემთხვევა და სარეზერვო კაპიტალზე გადავსვი აუდიტორის რეკომენდაციით.

Posted by: advanced_clubber 25 Sep 2013, 20:31
qondara

ხო ვიცი ხშირია.. მეთვითონ აუდიტორულ ფირმაში ვმუშაობდი...

Posted by: Mr-Banks 25 Sep 2013, 21:48
ხალხო, თქვენი დახმარება მინდა სასწრაფოდ.



შევიძინე ნივთი, ჩამოვიდა, გადავიხადე დღგ 18%, აღმოაჩნდა წუნი ამ ნივთს. მომწოდებელი მიგზავნის ახალს და წერს ინვოისში , რომ ეს ნივთი არის გარანტიის პირობებით და იცვლება. დღგ მაინც მომიწევს?

არავის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა?

Posted by: Natalya_B 26 Sep 2013, 00:35
advanced_clubber
qondara
საკუთარ კაპიტალს მიეკუთვნება: დამფუძნებელთა შენატანები, გაუნაწილებელი მოგება და მის საფუძველზე შექმნილი სარეზერვო კაპიტალი (ფონდები)!!!!!
საწარმოებს სამეურნეო საქმიანობის შედეგად შეიძლება დარჩეთ გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც აგრეთვე, გამოიყენება წარმოების გასაფართოებლად და წარმოადგენს აქტივების წყაროს.
გარდა აღნიშნულისა, საკუთარ წყაროების შემადგენლობაში შედის სარეზერვო კაპიტალი თუმცა მათ სპეციალური, მიზნობრივი დანიშნულება აქვთ და სხვა მიზნით მათი გამოყენება არ შეიძლება. რეზერვების შექმნა ზოგჯერ საწარმოს წესდებით ან საკანონმდებლო მოთხოვნებითაა გათვალისწინებული და მის დანიშნულებას მესაკუთრეებისა და კრედიტორების ზარალისაგან დაცვა წარმოადგენს.

ანუ პერიოდულად თანხები თუ დაჭირდა საწარმოს და შეაქვს დამფუძნებელს - სარეზერვო კაპიტალზე ატარებ, და იქ გროვდება ეს თანხა ? და მერე როცა გინდა უბრუნებ დამფუძნებელს? არ ვიცი. ეს თემა საინტერესოა მაგრამ კარგად არ ვიცი.
უსასყიდლო ან უპროცენტო სესხი უფრო რეალური არაა? და რა თქმა უნდა იბეგრება წლის ბოლოს მოგების გაანგარიშების დროს.

Posted by: Protea 26 Sep 2013, 10:58
გამარჯობა

არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ამ თემაში შემდეგი კითხვის დასმა, მაგრამ ცალკე თემაში ჯერჯერობით არავინ მცემს პასუხს, არადა სასწრაფოდ მჭირდება პასუხი და იქნება აქ მაინც იცოდეთ და მიპასუხოთ user.gif

თუ ვინმე კომპეტენტური ხართ, იქნებ გამარკვიოთ შპს-ის რეგისტრაციის თითოეულ ეტაპში?

წავიკითხე, რა საბუთებია ამისთვის საჭირო და ყველაზე მეტად წესდების საკითხი მაინტერესებს. მე თვითონ უნდა შევავსო თუ უმჯობესია ვინმე კომპეტენტურ პირთან ერთად?

თუ არ დაიზარებთ და დეტალურად ამიხსნით, დიდად მადლობელი დაგრჩებით. user.gif

Posted by: qwerty321 26 Sep 2013, 11:05
გამარჯობა
გთხოვთ დამეხმარეთ. ახალი ორგანიზაცია ვართ, პოლიგრაფიული მომსახურება გვაქვს. ერთ-ერთ უნივერსიტეტს დავუბეჭდეთ წიგნები.გუშინ გადავუგზავნე ზედნადები და ფაქტურა,მიიღო და დაადასტურა.დღეს მითხრეს,რომ წიგნი განთავისუფლებული ყოფილა დეღეგესაგან და რადგან მე დეღეგეს ჩათვლით გადავუგზავნე, შეიძლება დაგვაჯარიმონ...მართალია თუ იცით? ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე?

Posted by: Rioka1984 26 Sep 2013, 11:12
Protea
ზოგადად ივსება მარტივია ძაან მარა გააჩნია რა საქმიანობას ეწევი, ისე ჯობია იურისტმა გადახედოს და შეავსოს

აი აქედან გადმოწერე და შეავსე http://www.napr.gov.ge/?m=221
* * *
qwerty321

კორექტირება უნდა მისცე, ჩათვლას ვერ მიიღებს მყიდველი

Posted by: Mr-Banks 26 Sep 2013, 11:25
ხალხო, თქვენი დახმარება მინდა სასწრაფოდ.



შევიძინე ნივთი, ჩამოვიდა, გადავიხადე დღგ 18%, აღმოაჩნდა წუნი ამ ნივთს. მომწოდებელი მიგზავნის ახალს და წერს ინვოისში , რომ ეს ნივთი არის გარანტიის პირობებით და იცვლება. დღგ მაინც მომიწევს?

არავის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა?

Posted by: იახსარი 26 Sep 2013, 11:46
წინა საანგარიშო პერიოდში ფირმამ შეიძინა ძირითადი საშუალება (რომელიც არ უხმარია-შეფუთული დევს) 50 000 და წელს ყიდის 40 000 ად. მაინტერესებს რა საგადასახადო ვალდებულების წინაშე დგება გამყიდველი ფირმა..
პ.ს. გამარკვიეთ რა smile.gif

Posted by: ingiloo 26 Sep 2013, 12:15
ვინმემ ხომ არ იცით თავისუფლდება თუ არა ქონების გადასახადისგან წყლის მილგაყვანილობა, გაზის მილები და სხვა მსგავსი ენერგო კომუნიკაციები?

სადმე წერია მსგავსი რამ?

Posted by: despine 26 Sep 2013, 12:37
ingiloo
206-ე ნახე, განთავისუფლებულია:მიმოსვლის გზები, ელექტროგადამცემი ხაზები, აგრეთვე ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების საკაბელო ხაზები;

Posted by: ingiloo 26 Sep 2013, 12:40
despine
ეგ კოდექსშია კი და ვნახე, მაგრამ არც ერთი არ ეხება ჩემს სიტუაციას.
მიმოსვლის გზები არა, ელექტრო გადამცემი ხაზი არაა და არც ელექრონული კომუნიკაცია.

გაზგაყვანილობა და წყალგაყვანილობა მაინტერესებს.

სადმე კომენტარი ხო არაა, ან მინისტრის ბრძანება?
ვერ ვნახე ვერაფერი sad.gif

Posted by: Mr-Banks 26 Sep 2013, 12:40
QUOTE
ხალხო, თქვენი დახმარება მინდა სასწრაფოდ.



შევიძინე ნივთი, ჩამოვიდა, გადავიხადე დღგ 18%, აღმოაჩნდა წუნი ამ ნივთს. მომწოდებელი მიგზავნის ახალს და წერს ინვოისში , რომ ეს ნივთი არის გარანტიის პირობებით და იცვლება. დღგ მაინც მომიწევს?

არავის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა?

ingiloo
despine
Rioka1984




ძალიან მეჩქარება ხალხ, ჰეეელპ user.gif

Posted by: despine 26 Sep 2013, 12:48
ingiloo

მე მეტი არაფერი წამიკითხავს და მისწერე შემოსავლებს ზუსტად აღწერე რა არის და იკითხე გეკუთვნის თუ არა განთავისუფლება

Mr-Banks

ვაზუსტებ და მოგწერ

Posted by: nat_a 26 Sep 2013, 14:50
გამარჯობათ ტესტის ნიმუში არის მოცემული საგადასახადოს გვერდზე, რომლის პასუხიც ვერ მივიღე ვერანაირი გზით, იქნებ ვინმემ შეძლოთ ამოხსნა??

ნიმუში 1. (ტესტი)
ძირითადი საშუალებების პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2011 წლის ბოლოს შეადგენს 30000 ლარს. 2012 წელს შეძენილია ამ ჯგუფში შესატანი 15000 ლარის ძირითადი საშუალება, აქედან ამავე წელს ექსპლოატაციაში გადაეცა 11000 ლარის ძირითადი საშუალება. 2012 წელს პირველი ჯგუფიდან გაყიდული ძირითადი საშუალების ღირებულება 5000 ლარია. პირველი ჯგუფის რემონტის ხარჯი შეადგენს 4000 ლარს. საწარმოს პირველი ჯგუფის (ამორტიზაციის ნორმა 20%) ღირებულებითი ბალანსი 2012 წლის ბოლოს შეადგენს:

ა) 38500 ლარს;
ბ) 32500 ლარს;
გ) 32800 ლარს;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

როგორც საიტზე აქვთ მითითებული სწორი პასუხი უნდა იყოს ბ

Posted by: The DoctoR 26 Sep 2013, 15:27
ingiloo
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1730769

თუმცა აქ არ არის საუბარი გაზსადენებზე sad.gif

Posted by: ingiloo 26 Sep 2013, 15:56
The DoctoR
ეგეც ვნახე sad.gif მადლობა მაინც რომ დაძებნე.

ჯორჯიან ვოთერ ფოუერი - ქონების გადასახადს საერთოდ არ იხდის, სულ ნულოვანი დეკლარაციები აქვს, ამიტომ საეჭვოა საკმაოდ დიდი ქონებას ფლობს და ყველაფერი გათავისუფლებული როგორაა?

მეც მსგავსი თემა მაქვს და საფუძველი ვერ ვნახე user.gif

Posted by: XlargeXsmall 26 Sep 2013, 16:02
აბა ვინ ამოხსნის ???

ნიმუში 1. (ტესტი)
ძირითადი საშუალებების პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2011 წლის ბოლოს შეადგენს 30000 ლარს. 2012 წელს შეძენილია ამ ჯგუფში შესატანი 15000 ლარის ძირითადი საშუალება, აქედან ამავე წელს ექსპლოატაციაში გადაეცა 11000 ლარის ძირითადი საშუალება. 2012 წელს პირველი ჯგუფიდან გაყიდული ძირითადი საშუალების ღირებულება 5000 ლარია. პირველი ჯგუფის რემონტის ხარჯი შეადგენს 4000 ლარს. საწარმოს პირველი ჯგუფის (ამორტიზაციის ნორმა 20%) ღირებულებითი ბალანსი 2012 წლის ბოლოს შეადგენს:

ა) 38500 ლარს;
ბ) 32500 ლარს;
გ) 32800 ლარს;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

როგორც საიტზე აქვთ მითითებული სწორი პასუხი უნდა იყოს ბ

Posted by: nat_a 26 Sep 2013, 16:05
XlargeXsmall
თითქოს მარტივი ამოცანაა, მაგრამ სწორ პასუხს ვერ ვიღებ

Posted by: The DoctoR 26 Sep 2013, 16:09
ingiloo
QUOTE
ჯორჯიან ვოთერ ფოუერი

ბათუმის წყალკანალიც არ იხდის , მაგრამ იმიტომ რომ უზურფრუქტით აქვს აღებული სახელმწიფოსგან.
იგივეა ალბათ GWP-ს შემთხვევაშიც.

Posted by: Rioka1984 26 Sep 2013, 16:55
XlargeXsmall
nat_a

ლინკი დადეთ აბა სად წერია ეგ პასუხი

Posted by: nat_a 26 Sep 2013, 17:15
Rioka1984

http://www.mofacademy.ge/TestSample
* * *
Rioka1984

ვერ მიიღე ხო პასუხი?

Posted by: Rioka1984 26 Sep 2013, 17:39
nat_a

ჯერ ვერა გვიან ჩაუჯდები ექსპლუატაციაში შესვლაა ცოტა დამაბნეველი yes.gif smile.gif

Posted by: lalelale 26 Sep 2013, 17:52
QUOTE (XlargeXsmall @ 26 Sep 2013, 16:02 )
აბა ვინ ამოხსნის ???

30000 საწყისი
11000 (ემატება მხოლოდ ის რაც ექოლუატაციაშია შესული)
-5000 რეალიზებული
+2500 (30000*5%) რემონტის დასაშვებ ნორმაზე ნამეტი თანხა რაც ჩაირთვება ჯგუფში

წლის ბოლოსათვის ბალანსი მივიღე 38500- პასუხი ა)

spy.gif არ არის სწორი?

Posted by: Rioka1984 26 Sep 2013, 18:00
30 000 საწყისი
-6000 ამორტიზაცია
=24000
+11000 (რაც ექსპლოატაციაში გადაეცა)
-5000 (რეალიზაცია)
+4000 (რემონტი)
-1500 (30000*5%) ხარჯი

=32500 პასუხი
* * *
lalelale

ერთი შეცდომა დაგიშვია შენც wink.gif smile.gif

Posted by: [Giorgi] 26 Sep 2013, 18:05
Rioka1984

სგ სგ
შენ ყოფილხარ მცოდნე :* :*

Posted by: tuchka84 26 Sep 2013, 20:49
საბაჟოდან საწყობამდე ტრანსპორტირების დროს ზედნადების ატვირთვა სავალდებულოა?

Posted by: Rioka1984 26 Sep 2013, 21:31
QUOTE
საბაჟოდან საწყობამდე ტრანსპორტირების დროს ზედნადების ატვირთვა სავალდებულოა?

tuchka84

თუ ტრანსპორტი არ იცვლება არ არის სავალდებულო

Posted by: Mr-Banks 26 Sep 2013, 21:35
წუნდებულ საქონელზე უკან დაბრუნების ზედნადებს გამყიდველი წერს, ანუ ვინც იბრუნებს საქონელს?

Posted by: lalelale 26 Sep 2013, 22:20
წუნდებულ საქონელზე უკან დაბრუნების ზედნადებს წერს ის ვინც იბრუნებს საქონელს.

Posted by: XlargeXsmall 26 Sep 2013, 22:20
QUOTE (Rioka1984 @ 26 Sep 2013, 18:00 )
30 000 საწყისი
-6000 ამორტიზაცია
=24000
+11000 (რაც ექსპლოატაციაში გადაეცა)
-5000 (რეალიზაცია)
+4000 (რემონტი)
-1500 (30000*5%) ხარჯი

=32500 პასუხი
* * *
lalelale

ერთი შეცდომა დაგიშვია შენც wink.gif smile.gif

ამირტიზაცია რატომ დაარიცხე მარტო 30000-ს? და რატომ არა მაგალითდ მიმდინარე წელს ექსპლუატაციაში შესულ 11.000-ს? მადლომა თუ აგვიხსნი

* * *
აბა ვინ ამოხსნის ???

ნიმუში 1. (ტესტი)
ძირითადი საშუალებების პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2011 წლის ბოლოს შეადგენს 30000 ლარს. 2012 წელს შეძენილია ამ ჯგუფში შესატანი 15000 ლარის ძირითადი საშუალება, აქედან ამავე წელს ექსპლოატაციაში გადაეცა 11000 ლარის ძირითადი საშუალება. 2012 წელს პირველი ჯგუფიდან გაყიდული ძირითადი საშუალების ღირებულება 5000 ლარია. პირველი ჯგუფის რემონტის ხარჯი შეადგენს 4000 ლარს. საწარმოს პირველი ჯგუფის (ამორტიზაციის ნორმა 20%) ღირებულებითი ბალანსი 2012 წლის ბოლოს შეადგენს:

ა) 38500 ლარს;
ბ) 32500 ლარს;
გ) 32800 ლარს;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

როგორც საიტზე აქვთ მითითებული სწორი პასუხი უნდა იყოს ბ
* * *
ამირტიზაცია რატომ დაარიცხე მარტო 30000-ს? და რატომ არა მაგალითდ მიმდინარე წელს ექსპლუატაციაში შესულ 11.000-ს? მადლომა თუ აგვიხსნი

Posted by: predat0r 26 Sep 2013, 22:35
გამარჯობათ, ორი კითხვა მაქვს
1) ძირითადი საშვალების რეალიზაციის დროს რა ხდება, კერძოდ გატარება ვიცი რაც უნდა მოხდეს... მაგრამ მე 100% ღირებულება ხარჯად მაქვს ნაღიარები იმ წელს როცა შევიძინე მოგების დეკლარაციაშI და აქ რა შეიცვლება?
ასევე ქონების დეკლარაციაში როგორ აისახება ეს?
2)საწყობშI აღწერა მოხდა და არის დანაკლისი... ანუ ნაშთი მეტია ვიდე რეალობა... ჩემი აზრით "აღწერის აქტი" ან ბრძანება უნდა გამოიცეს დანაკლისზე და უნდა აღიარებული იქნას საბაზრო ფასად "რეალიზაციაში" შემოსავლად...
არსებობს თუარა რამე სტანდარტი ამ საბუთის შესადგენად? და სწორად ვმსჯელობ თუ არა ?

Posted by: Natalya_B 27 Sep 2013, 00:12
XlargeXsmall
იმიტომ, რომ 30000 არის 2011 წლის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი და მაგას გამოაკლო 2011 წლის დარიცხული ამორტიზაციის თანხა

Posted by: XlargeXsmall 27 Sep 2013, 00:22
ხოდა 2012-ს რატომ არ აკლებს? შეკითხვა ხომ მოიცავს 2012-საც....

Posted by: Rioka1984 27 Sep 2013, 04:15
QUOTE
ხოდა 2012-ს რატომ არ აკლებს? შეკითხვა ხომ მოიცავს 2012-საც....


XlargeXsmall

6. საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს შეადგენს შემდეგი წესით განსაზღვრული თანხა – საანგარიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი:
ა) მცირდება:
ა.ა) საანგარიშოს წინა საგადასახადო წელს დარიცხული ამორტიზაციის თანხით;

კი მოიცავს 2012 -საც მარა ეს მუხლი განმარტავს რას ნიშნავს ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი, 2012 წლის ამორტიზაცია 2013 წელს რომ იანგარიშებ მაშინ გააკლდება

predat0r
QUOTE
"აღწერის აქტი"

ასეთი ქონების რეალიზაციისას ერთობლივ შემოსავალში წერ მთლიან ღირებულებას რა ფასადაც გაყიდე და არა ნამეტ თანხას, ქონების გადასახადს კი ჩვეულებრივ გამოიანგარიშებ, საწყისი+შეძენა-რეალიზაცია-ამორტიზაცია=საბოლოოს (საწყისს+საბოლოო)/2=ქონების დასაბეგრი ბაზის
შენს შემთხვევაში ამორტიზაცია არ გაქვს და არც საბოლოო ნაშთი

თუ გინდა რომ სწორად იმსჯელო ამას ეწოდება ”ინვენტარიზაციის აქტი”, რაიმე სტანდარტი არ არსებობს, უნდა შედგეს 2-3 კაციანი კომისია და უნდა იყოს ბუღალტრული ნაშთიც რაოდენობებით და ფასებით, ფაქტიური ნაშთიც იგივენაირად და სხვაობაც გამოყვანილი იგივენაირად, ეს კომისიის წევრები მოაწერენ ხელს და ეგაა



Posted by: despine 27 Sep 2013, 10:06
Rioka1984


ამორტიზაციის მამა ხარ, რატო არ გეთანხებიან ვერ გავიგე, სწორი მსჯელობაა და სწორი პასუხი smile.gif

Posted by: tuchka84 27 Sep 2013, 10:15
Rioka1984
QUOTE
თუ ტრანსპორტი არ იცვლება არ არის სავალდებულო

შეიცვალა და 500 ლარიანი გვტენეს
ე.ი სამართლიანია ეს ჯარიმა?

Posted by: Rioka1984 27 Sep 2013, 10:32
QUOTE
შეიცვალა და 500 ლარიანი გვტენეს
ე.ი სამართლიანია ეს ჯარიმა?

tuchka84
მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა
1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 10 000 ლარს, – იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

6. პირს ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება:
ბ) საქონლის საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული შესაბამისი დოკუმენტებით ტრანსპორტირების შემთხვევაში;

რადგან შეიცვალა ტრანსპორტი და შენი საკუთარი ტრანსპორტით მოახდინე გადაზიდვა 1-ლი ნაწილის შესაბამისად სამართლიანია ეგ ჯარიმა სამწუხაროდ

Posted by: teramisu 27 Sep 2013, 11:32
შეიძლება უადგილოა ამ კითხვის დასმა აქ, მაგრამ თუ გქონია თ შეხება, კომპანია რატომ უნდა ავალდებულებდეს თანამშრომლებს განუღჩევლად სურვილისა რომ დაეზღვიან და ისარგებლონ კორპორატიული დაზღვევით, შეიძლება ამაში რაიმე დაინრტერესება ქონდეს ხელმძღავნელობას??? (თანხას იხდის თანამშრომელი ხელფასიდან)

Posted by: Rioka1984 27 Sep 2013, 12:46
teramisu

დაინტერესება ხელმძღვანელობას არ ექნება, როდესაც ბევრი დაეზღვევა ფასდაკლებებს აკეთებენ და მთლიანად კომპანიის და მისი თანამშრომლების დაინტერესება გამოდის

Posted by: tuchka84 27 Sep 2013, 12:47
Rioka1984
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: qondara 27 Sep 2013, 16:18
დირექტორებს უფრო უკეთესი პაკეტი აქვთ ყოველთვის, ჩვეულებრივ მოკვდავ თანამშრომლებს საბაზისო აქვთ და თვითონ რო უკეთსი მიიღონ, ანუ რაც მეტი დაეზღვევა მით უკეთსს პაკეტს შეთავაზებენ, საბაზისოს არ ცვლიან მაქსიმუმ 60%იანი დაფინანსება გაგიკეთონ.

Posted by: teramisu 27 Sep 2013, 16:24
Rioka1984
QUOTE
teramisu

დაინტერესება ხელმძღვანელობას არ ექნება, როდესაც ბევრი დაეზღვევა ფასდაკლებებს აკეთებენ და მთლიანად კომპანიის და მისი თანამშრომლების დაინტერესება გამოდის

დამფუძნებლის დაჟინებული მოთხოვნაა, თავად ამ პაკეტით არც ისარგებლებს და რა ხეირი უნდა ქონდეს??? კატეგორიულად ითხოვს რომ ყველა დაეზღვიოს საკუთარი სახსრებით თან

Posted by: Giorgi761 27 Sep 2013, 17:42
მე გ ვღებულობ რახაცა მრჩება ამოხსნა დაწერეთ რა

Posted by: crystal 27 Sep 2013, 18:56
არის ფირმები, რომლებიც საბუღალტრო მომსახურებას სთავაზობენ, რამდენად სანდოა და რეალური ფასები აქვთ?

იმედია ვინმე მიპასუხებს

Posted by: tuchka84 27 Sep 2013, 20:06
crystal
QUOTE
არის ფირმები, რომლებიც საბუღალტრო მომსახურებას სთავაზობენ, რამდენად სანდოა და რეალური ფასები აქვთ?

როგორც ყველა სფეროში არიან აქაც კვალიფიცირებული კადრებით დაკომპლექტებული გუნდი და პირიქითაც ფასებიც ასეა ზოგი რეალურს გეტყვის ზოგი არარეალურს smile.gif

Posted by: Mr-Banks 29 Sep 2013, 01:34
მჭირდება თქვენი დახმარება უკანდაბრუნებული საქონლის გატარებასთან დაკავშირებით.

სიტუაციის აღწერა: უცხოელ მომწოდებელს გადავურიცხე თანხა. მივიღე საქონელი. გავყიდე და აღმოჩნდა ბრაკი. დავიბრუნე და ახლა ვუბრუნებ უცხოელს, რომლიც ცვლის უსასყიდლოდ. ამის გატარება გავაკეთე ესე და დამეხმარეთ, უკან დაბრუნების გატარებაში.

1. უცხოელი მომწოდებელზე თანხის გადარიცხვა და საქონლის მიღება

დებეტი 1480 / კრედიტი 1210 - 500 ლარი (ლარში იყოს სიმარტივისთვის) - გადარიცხვა
დებეტი 1610 / კრედიტი 1480 - 500 ლარი - საქონლის მიღება


2. რეალიზაცია და ჩამოწერა

დებეტი 1410/ კრედიტი 6110- 900 ლარი - რეალიზაცია
დებეტი 7210/ კრედიტი 1610- 500 ლარი - საქონლის ჩამოწერა


3. უკან დაბრუნება მყიდველისგან

დებეტი 6120 / კრედიტი 1410- 900 ლარი - უკან დაბრუნება
დებეტი 1610 / კრედიტი 6120- 500 ლარი - თვითღირებულებით მიღება

ეს სწორია? ამის ზემოთ რომ 7210 მიწერია, იმაზე ხომ დაემატა გაყიდული საქონლის თვითღირებულება და ბოლო გატარებაში კრედიტში 6120 ჩახტება?


უცხოელზე დაბრუნების გატარება როგორ იქნება?


დებეტი 7220 / კრედიტი 1480- 500 ლარი
??????????



თქვენი დახმარება მინდა

Posted by: giofest 29 Sep 2013, 17:24
ვეძებე და ამ კითხვებზე კომპეტენტური პასუხი ვერ მივიღე და იქნებ ვინმე დამეხმაროს:

1. როდესაც დღგ-ს არგადამხდელი ფირმა ახორციელებს შიდაგადაზიდვას ზედნადების დაბეგვრის განყოფილებაში რა უნდა ჩაირთოს - ჩვეულებრივი, ნულოვანი თუ დაუბეგრავი?
2. როდესაც იგივე ფირმა აწვდის დღგ-ს გადამხდელ ორგანიზაციას საქონელს აზევე ზედნადების დაბეგვრის განყოფილებაში რა უნდა ჩაირთოს - ჩვეულებრივი, ნულოვანი თუ დაუბეგრავი?

მადლობა წინასწარ

Posted by: Mr-Banks 29 Sep 2013, 18:20
giofest
თუ საქონელი გათავისუფლებულია დღგ-სგან (სასაქონლო ნომენკლატურაში წერია) , მაშინ წერ დაუბეგრავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვეულებრივს და ნულოვანი არის გარკვეულ მომსახურებაზე, მაგალითად ლასარეში ტვირთის შენახვა და ა.შ.


Ingilo მიშველე რაა. smile.gif)))))

Posted by: giofest 30 Sep 2013, 08:28
დიდი მადლობა დახმარებისათვის, მომიწევს ბლომად კორექტირება ერთი არაკომპეტენტური რჩევის გამო

Posted by: ხიბლი 30 Sep 2013, 10:52
მაინტერესებს ესეტი რამ... ავტომობილის გაყიდვისას იწერება თუ არა დღგ-ს ფაქტურა?

Posted by: GიორGი 30 Sep 2013, 11:20
ხიბლი
QUOTE
მაინტერესებს ესეტი რამ... ავტომობილის გაყიდვისას იწერება თუ არა დღგ-ს ფაქტურა?

მსუბუქი ავტომანქანის რეალიზაცია (იმპორტი,რეექსპორტი) არ იბეგრება დღგ-თი შესაბამისად -->არა
თუ სატვირთოა კი
yes.gif

Posted by: Mr-Banks 30 Sep 2013, 11:32
მჭირდება თქვენი დახმარება უკანდაბრუნებული საქონლის გატარებასთან დაკავშირებით.

სიტუაციის აღწერა: უცხოელ მომწოდებელს გადავურიცხე თანხა. მივიღე საქონელი. გავყიდე და აღმოჩნდა ბრაკი. დავიბრუნე და ახლა ვუბრუნებ უცხოელს, რომლიც ცვლის უსასყიდლოდ. ამის გატარება გავაკეთე ესე და დამეხმარეთ, უკან დაბრუნების გატარებაში.

1. უცხოელი მომწოდებელზე თანხის გადარიცხვა და საქონლის მიღება

დებეტი 1480 / კრედიტი 1210 - 500 ლარი (ლარში იყოს სიმარტივისთვის) - გადარიცხვა
დებეტი 1610 / კრედიტი 1480 - 500 ლარი - საქონლის მიღება


2. რეალიზაცია და ჩამოწერა

დებეტი 1410/ კრედიტი 6110- 900 ლარი - რეალიზაცია
დებეტი 7210/ კრედიტი 1610- 500 ლარი - საქონლის ჩამოწერა


3. უკან დაბრუნება მყიდველისგან

დებეტი 6120 / კრედიტი 1410- 900 ლარი - უკან დაბრუნება
დებეტი 1610 / კრედიტი 6120- 500 ლარი - თვითღირებულებით მიღება

ეს სწორია? ამის ზემოთ რომ 7210 მიწერია, იმაზე ხომ დაემატა გაყიდული საქონლის თვითღირებულება და ბოლო გატარებაში კრედიტში 6120 ჩახტება?


უცხოელზე დაბრუნების გატარება როგორ იქნება?


დებეტი 7220 / კრედიტი 1480- 500 ლარი
??????????



თქვენი დახმარება მინდა

Posted by: Ambitious_Person 30 Sep 2013, 12:02
გამარჯობა, მაინტერესებს საგადასახადო კოდექსის ტესტები საფუძვლიანად რომ იყოს და ბევრი სად მოვიძიო ინტერნეტში?

Posted by: GიორGი 30 Sep 2013, 12:02
Mr-Banks
QUOTE
2. რეალიზაცია და ჩამოწერა



ამას რატომ აკეთებ?
გაყიდულია ნაწილი?

Posted by: Mr-Banks 30 Sep 2013, 12:08
GიორGი


ერთი ცალი ნივთი იყო, რომელიც მივიღე, გავყიდე, დავიბრუნე და ვუბრუნებ

Posted by: Protea 30 Sep 2013, 17:52
გამარჯობა

მოკლედ, საგადასახადოდან მომივიდა შეტყობინება შემოწმების შესახებ, მაგრამ ვინაიდან დაბალი რისკის საწარმოებში გავდივართ, საგადასახადო უფლებას გვიტოვებს ალტერნატიული აუდიტი ავირჩიოთ, ანუ დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია ან კერძო (A ან B კატეგორიის) აუდიტორი. და რა მაინტერესებს, რა უპირატესობები აქვს ალტერნატიულ აუდიტს უშუალოდ შემოსავლების სამსახურის აუდიტთან შედარებით?

30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა გააფორმოთ ხელშეკრულება თქვენ მიერ არჩეულ აუდიტორთან და ანუ 30 დღე დრო გვაქვს საბუთების მოსაწესრიგებლად, ჰო? ანუ ამ 30 დღეში არ შემოვლენ?

Posted by: garfield1 30 Sep 2013, 22:57
გამარჯობათ ხალხო smile.gif

მოკლედ სასარგებლო წიაღისეულთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა და იქნებ ვინმემ მიპასუხოთ, არ ვარ მაგ სფეროში გამოცდილი.

კომპანიამ უნდა შეისყიდოს სასარგებლო წიაღისეული, რომლის მოპოვებასაც სჭირდება სერთიფიკატი. უფლება აქვთ თუ არა რომ შესყიდვა ფიზიკური პირისგან განახორციელონ ?
მე ვფიქრობ რომ არა , მაგრამ თუ არის კოდექსში კონკრეტული მუხლი რომელიც ამას კრძალავს ?

Posted by: Rioka1984 1 Oct 2013, 01:26
[quote]1. უცხოელი მომწოდებელზე თანხის გადარიცხვა და საქონლის მიღება

დებეტი 1480 / კრედიტი 1210 - 500 ლარი (ლარში იყოს სიმარტივისთვის) - გადარიცხვა
დებეტი 1610 / კრედიტი 3110 - 500 ლარი - საქონლის მიღება
დებეტი 3110 / კრედიტი 1480 - 500 ლარი - მომწოდებლის გადახურვა ავანსიდან


2. რეალიზაცია და ჩამოწერა

დებეტი 1410/ კრედიტი 6110- 900 ლარი - რეალიზაცია
დებეტი 7210/ კრედიტი 1610- 500 ლარი - საქონლის ჩამოწერა


3. უკან დაბრუნება მყიდველისგან

დებეტი 6120 / კრედიტი 1410- 900 ლარი - უკან დაბრუნება
დებეტი 1610 / კრედიტი 7210- 500 ლარი - თვითღირებულებით მიღება


4. უცხოელზე დაბრუნება

დებეტი 1480 / კრედიტი 7220- 500 ლარი
დებეტი 7220 / კრედიტი 1610- 500 ლარი
დებეტი 1210 / კრედიტი 3110- 500 ლარი
დებეტი 3110 / კრედიტი 1480- 500 ლარი


Mr-Banks

მე პირადად არ გამიკეთებია ეს გატარებები მარა ეხლა რომ დავფიქრდი ესე დავალაგე და მემგონი სწორადაა ყველაფერი


Protea
კი 30 დღე გაქვს მოსაწესრიგებლად, ალტერნატიულის შემთხვევაში თუ დაეთანხმები დარიცხვას ჯარიმას აღარ გადაიხდი მაშინ და ეგაა მისი უპირატესობა

Posted by: The DoctoR 1 Oct 2013, 09:28
garfield1
თუ ლიცენზირებადია მოპოვება, მაშინ შენ არაფერი, მაგრამ იმ ფიზიკურ პირს შეექმნება პრობლემა. ამას საგადასახადო კოდექსი არ არეგულირებს, შენ ნახე საქართველოს კანონი "ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ", იქ არის ჩამონათვალი რა არის ლიცენზირებადი.
საგადასახადო კანონმდებლობამ შესაძლოა წიაღისეულის შეძენაზე გაწეული ხარჯი არ გამოგაქვითინოს, მიუხედავად იმისა რომ კეთილსინდისიერი შემძენი ხარ.

Posted by: tuchka84 1 Oct 2013, 10:19
Protea
QUOTE
რა უპირატესობები აქვს ალტერნატიულ აუდიტს უშუალოდ შემოსავლების სამსახურის აუდიტთან შედარებით?

+ ჯარიმებს არ გარიცხავთ
- მომსახურეობაში გართმევთ თანხას
უნდა დათვალოთ შეიძლება არც გიღირდეთ ალტერნატიული აუდიტი და შემოსავლების სამსახური გერჩივნოთ კონკრეტულ მომენტში

Posted by: ingainga 1 Oct 2013, 13:39
გამარჯობათ
ნაშთზე ჩათვლებს ვახორციელებდი ივლისში რამდენიმე ფირმამ ანგარიშფაქტურის გამოგზავნა
დამიგვიანა სექტემბრამდე რა უნდა გავაკეთო სექტემბერში მიღებული ჩასათვლელი ანგარიშფაქტურები
ივლისის თვის დეკლარაციას მივაბა და ჩავითვალო თუ არ მაქვს ამის უფლება?

Posted by: g_jako 1 Oct 2013, 14:49
ingainga
ჩათვლის მიღება შეგიძლია ამ თვეშიც


Posted by: ingiloo 2 Oct 2013, 10:14
garfield1
QUOTE
კომპანიამ უნდა შეისყიდოს სასარგებლო წიაღისეული, რომლის მოპოვებასაც სჭირდება სერთიფიკატი. უფლება აქვთ თუ არა რომ შესყიდვა ფიზიკური პირისგან განახორციელონ ?
მე ვფიქრობ რომ არა , მაგრამ თუ არის კოდექსში კონკრეტული მუხლი რომელიც ამას კრძალავს ?


კი რა პრობლემა. უნდა იყოს ვერ ვხვდები. ფიზიკური პირი ვინც ყიდის, თუ ეგაა ნედლეულის მომპოვებელი მაშინ ჭირდება ლიცენზია, თორემ თუ რეალიზატორია მაშინ არა.
თუ ფ/პ მომპოვებელია და ლიცენზია არ აქვს, ეგ მაგისი პრობლემაა, შენი კომპანიის კი არა, შენ არ გაქვს მაგის ვალდებულება ყველა შეძენაზე მოიძიო ლეგალურად მოპოვებულია თუ არა ნედლეული.

Posted by: The DoctoR 2 Oct 2013, 10:51
ingiloo
მილებზე ქონების გადასახადთან დაკავშIრებით რაიმე გაარკვიე?

Posted by: garfield1 2 Oct 2013, 11:10
ingiloo
დიდი მადლობა 2kiss.gif


Posted by: ingiloo 2 Oct 2013, 11:16
garfield1
არაფერს 2kiss.gif
The DoctoR
ვერაფერი sad.gif

რიოკა შემპირდა გაგირკვევო და არ ვიცი რა ქნა.

Posted by: The DoctoR 2 Oct 2013, 12:26
ingiloo
მე წინა პოსტში დავწერე შესაძლო მიზეზი ქონების გადასახადის არ გადახდის.
თვით ფაქტი, რომ არ იხდის გადასახადს, ცოტა არარეალურად მეჩვენება. თვით რკინიგზა და ენგურჰესი იხდის ქონების გადასახადს და იმათ ფონზე GWP უფრო მოკრძალებულად მეჩვენება user.gif

Posted by: Mr-Banks 2 Oct 2013, 12:36
ingiloo


დამეხმარე მეც რააააა smile.gif

Posted by: ingiloo 2 Oct 2013, 12:55
The DoctoR
უზურფრუქტი არაა.
მეც ვერაფერი ვნახე შეღავათის საფუძველი. ამიტომ გადაიხდის ჩვეულებრივად.
მადლობა დიდი.

Mr-Banks
თუ იმ გატარებებზე მეუბნები რიოკამ რაც დაგიწერა, ეგაა სწორი. რა ვიცი მე ასე ვფიქრობ.

Posted by: Mr-Banks 2 Oct 2013, 13:00
ingiloo


კაი. დიდი მადლობა.


და კიდევ ერთი კითხვა:

როდესაც უძრავი ქონების ყიდვაზეა საუბარი, როგორ სჯობს - შპს-მ იყიდოს, თუ დამფუძნებლებმა იყიდონ და მიაქირავონ მერე შპს-ს?

უძრავი ქონება თუ შპს-მ იყიდა, რა საბალანსო ღირებულებით დგება გატარებაზე, რაც ფაქტობრივად გადავიხადე, თუ - საბაზრო ფასით? აუდიტის დასკვნა საჭიროა?

Posted by: ingiloo 2 Oct 2013, 14:15
Mr-Banks
QUOTE
როდესაც უძრავი ქონების ყიდვაზეა საუბარი, როგორ სჯობს - შპს-მ იყიდოს, თუ დამფუძნებლებმა იყიდონ და მიაქირავონ მერე შპს-ს?

რა თქმა უნდა შპს-მ.

QUOTE
უძრავი ქონება თუ შპს-მ იყიდა, რა საბალანსო ღირებულებით დგება გატარებაზე, რაც ფაქტობრივად გადავიხადე, თუ - საბაზრო ფასით? აუდიტის დასკვნა საჭიროა?

კარგი იქნება თუ გამყიდველი კომპანია გააკეთებს აუდიტორის შეფასებას საბაზრო ფასზე.
შენ სარეალიზაციო ფასით დასვამ ბალანსზე რა თქმა უნდა, დღგ-ს გარეშე. დღგ-ს ითვლი.

Posted by: Mr-Banks 2 Oct 2013, 16:15
ingiloo


ფიზიკური პირისგან ვყიდულობ და დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ.

უძრავი ქონების შეძენა დღგ-თი დასაბეგრი ოპერაციაა? ანუ, დღგ-ს გადამხდელად დადგომა ხომ არ მომიწევს?

Posted by: ingiloo 2 Oct 2013, 16:59
Mr-Banks
თუ ის ფიზიკური პირი რეგისტრირებულია გადამხდელად, იმას მოუწევს რეგისტრაცია.
უძრავი ქონების მიწოდებაა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცია და არა შეძენა.

Posted by: Mr-Banks 2 Oct 2013, 17:50
ingiloo

აჰა, გასაგებია. დიდი მადლობა :*

Posted by: Rioka1984 3 Oct 2013, 10:56
ingiloo

მე როგორც გავარკვიე ნამდვილად არსად არ არის მოხსენებული მილგაყვანილობა და გაზგაყვინოლობა რომ თავისუფლდებოდეს ქონების გადასახადისაგან, ასე რომ უნდა გადაიხადოს GWP-მა

Posted by: Mr-Banks 3 Oct 2013, 13:27
შედარების აქტში, საშემოსავლოში დარიცხვაში -5,38 ლარს მანახებს და რა ხდება? fingal.gif რა შეცდომა უნდა დამეშვა?

Posted by: Rioka1984 3 Oct 2013, 15:04
Mr-Banks

ძირითადია თუ საურავი? ნახე პირადი ბარათი გატარების თარიღის მიხედვით და ნახე როდიდან მოდის ეგ თანხა დავალიანებაში, ზეპირად ვინ რას გეტყვის?

Posted by: lalelale 3 Oct 2013, 15:07
QUOTE (Mr-Banks @ 3 Oct 2013, 13:27 )
შედარების აქტში, საშემოსავლოში დარიცხვაში -5,38 ლარს მანახებს და რა ხდება? fingal.gif რა შეცდომა უნდა დამეშვა?

http://www.gsscode.ge/gsscode/share.aspx?Command=DisplayCommand&DisplayMode=Index&BaseID=352249&ItemID=352249&ModifierID=0&CurrentState=1&Date=01102013&Info=9C915FED

ეს ნახე, ამის გამო ხომ არ გაქვს დარიცხვა

Posted by: qondara 3 Oct 2013, 15:08
აქციზი დამემატა და დამეხმარეთ რა. 1 ოქტობრიდან დავიწყე და დეკლარაცია როდის უნდა შევავსო? როგორც ვიცი ჯერ დღგ ემატება და მერე აქციზი? ვთქვათ 20 ლარი არი ღირებულება აქციზის და დღგ-ის ჩათვლით. 10%ია აქციზი დღგ-ის დასაბგერ ბაზაში რა თანხა ჩავსვა და აქციზის ბაზაში რა?

Posted by: lalelale 3 Oct 2013, 15:29
QUOTE (qondara @ 3 Oct 2013, 15:08 )
აქციზი დამემატა  და დამეხმარეთ რა. 1 ოქტობრიდან დავიწყე და დეკლარაცია როდის უნდა შევავსო? როგორც ვიცი ჯერ დღგ ემატება და მერე აქციზი? ვთქვათ 20 ლარი არი ღირებულება აქციზის და დღგ-ის ჩათვლით. 10%ია აქციზი დღგ-ის დასაბგერ ბაზაში რა თანხა ჩავსვა და აქციზის ბაზაში რა?

20/1.18=16.94 ესაა შენი დღგს ბაზა
16.94/1.10=15.40 ესაა შენი აქციზის ბაზა

Posted by: The DoctoR 3 Oct 2013, 15:31
QUOTE
როგორც ვიცი ჯერ დღგ ემატება და მერე აქციზი?

ჯერ აქციზი და მერე დღგ.

ძირი თანხა იქნება 15.41, აქციზი 1.54, დღგ 3.05

Posted by: qondara 3 Oct 2013, 15:39
lalelale
The DoctoR
დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა კიდევ. ანუ გამოდის რომ დღგ-ის ბაზა აქციზის ჩათვლით თანხაა? სწორად გავიგე?

* * *
20/1.28=15.62 15.62*10%=1.56 ეს აქციზი 17.18*18%=3.09 ეს დღგ სწორად გავიგე?

Posted by: lalelale 3 Oct 2013, 16:03
დღგ-ის ბაზა აქციზის ჩათვლით თანხაა

Posted by: Mr-Banks 3 Oct 2013, 17:02
Rioka1984
lalelale

მე ზედმეტად მაქვს ჩარჩენილი არარეზიდენტ ფიზიკურ პირზე გადარიცხული საშემოსავლო 9.22 ლარი.


რომ ვაძლევ დიდ პერიოდს 2011 წლიდან 2014 წლამდე, ყველაფერი სწორადაა. ისეა, როგორც უნდა იყოს.


ზუსტად 2013 წლის 2 სექტემბრიდან იწყება ეს არევა.


ასეთ რამეს წერს:

დარიცხული ძირითადი: -5.38
გადახდილი:3.84

ზედმეტობა: 9.22




არასწორად გავაგზავნე ნეტა სექტემბრის დეკლარაცია? ვამოწმებ და ყველაფერი ემთხვევა განაცემში და საშემოსავლოში.

Posted by: The DoctoR 3 Oct 2013, 18:41
Mr-Banks
ეტყობა ძველი პერიოდის დეკლარაცია დააკორექტირე და გატარების თარიღით ამოაგდო მინუსი.
ეგ მინუსი ნიშნავს დარიცხულის აღდგენას და მეტი არაფერი

Posted by: Mr-Banks 3 Oct 2013, 21:59
The DoctoR

მადლობა. კორექტირება მაქვს გაკეთებული, მაგრამ თანხები არ შემიცვლია. უცნაურია. თვის ბოლოს ცნობას ავიღებ და ეგ იქნება, რომ დავალიანება არ მაქვს. biggrin.gif შევადარა ბანკის გადახდებს და ემთხვევა გადახდები ბარათზე არსებულ მონაცემებს.




მოკლედ, ეს წერილი მივიღე შემოსავლებისგან.

ბატონო/ქალბატონო

თქვენს 2013 წლის 25 სექტემბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ თანხის წინასწარ გადახდის შემთხვევაში, საქონლის მიღების მომენტში კომპენსაციის თანხა განისაზღვრება სრულად და შესაბამისად საქონელი მარაგებში ასახვას ექვემდებარება შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე. აღნიშნულ შემთხვევაში კურსთაშორის სხვაობა შედეგს არ წარმოშობს.



ანუ, ვეღარ გავიგე რა!

დღეს არის კურსი 1.6 და ვუკვეთავ 100$-ის საქონელს, ანუ 160 ლარია;
ხვალ მომდის საქონელი 1.5-ზე ანუ 150 ლარი. საბაჟო დეკლარაცია იწერება 150 ლარზე და არის ვთქვათ 30 ლარი. ვეღარ გავიგე, მარაგებში საქონელი რა თანხით ამყავს?????

გატარება მაქვს ასეთი:

1480 / 1220 - 160 - შეკვეთა

1610 / 1480 - 150 - მიღება
1610 / 33XX - 30 - განბაჟება

8240 / 1480 - 10 - ზარალი

1410 / 6110 - 300 - რეალიზაცია
1210 / 1410 - 300 - თანხის მიღება

რეალიზაცია უკეთდება საქონელს ამავე კალენდარულ წელს და რაიმეს არასწორად ვაკეთებ?

მარაგებში 150-ით ამყავს, თუ 160-ით?

გმადლობთ

Ingilo

მოდი შენც biggrin.gif

Posted by: ingiloo 4 Oct 2013, 10:05
Rioka1984
მადლობა. მაგრამ GWP-ს გამო არ მაინტერესებდა.

სახელმწიფომ დააფუძნა შპს. ამ შპს-ს საწესდებო კაპიტალშია შეტანილი 1000 000 ლარის ქონება, ზოგადად სამელიორაციო სისტემები, ადმინისტრაციული თუ სხვა შენობა-ნაგებობები.
შპს -ს მილგაყვანილობაზე არ იხდის ქონების გადასახადს.
მაინტერესებს რატომ? რა შეღავათია?

Posted by: The DoctoR 4 Oct 2013, 10:59
ingiloo
QUOTE
შპს -ს მილგაყვანილობაზე არ იხდის ქონების გადასახადს.

და შეიძლება იმიტომ იხდის რომ არ იცის რომ უნდა გადაიხადოს? smile.gif
თუ გაქვს საშუალება რომ მათი პოზიცია გაიგო ჩვენც გაგვაგებინე

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 11:03
Mr-Banks

როდესაც თანხის გადახდა ხდება ავანსად, მაშინ თვითღირებულება უნდა განსაზღვრო გადახდის მომენტისათვის არსებული კურსით, როდესაც ჯერ ხდება საქონლის მიღება და შემდეგ გადახდა, ასეთ შემთხვევაში უნდა განსაზღვრო საბაჟო დეკლარაციაში დაფიქსირებული ეროვნული კურსით, თუ ნაწილი ავანსად გადარიცხე და ნაწილი შემდეგ, მაშინაც ავანსით რაც გადაირიცხა ის უნდა დააფიქსირო იმ მომენტის კურსით და ნაწილი რაც შემდეგ გადარიცხე საბაჟო დეკლარაციის კურსით,

ეს საკითხი რეგულირდება ბასს 21-ით და 2011 წლის 07 აპრილს დამტკიცებული მანუალი 1004 -ით

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.###?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-0l--11-ru-50---20-help---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-10&cl=CL2.8&d=HASH542c720602ed22c574fb92.5.1&x=1

გადახედე ამას და მანუალი 1004 მოძებნე თუ იპოვი, მე არ მაქვს რომ მოგცე

Posted by: ingiloo 4 Oct 2013, 11:05
The DoctoR
QUOTE
და შეიძლება იმიტომ იხდის რომ არ იცის რომ უნდა გადაიხადოს? smile.gif

შეიძლება. დეკლარაციაში საფუძველი სსკ-ის 206 მუხლი წერია. პუნქტი კი არა.

206-ში კი ასეთი შეღავათი საერთოდ არ წერია. მოხუცი ბუღალტერი ყავთ ძალიან (80+) და ის იძახის საგადასახადოში მიმქონდა დეკლარაცია და ისინი მიმცირებდნენ, ჩემით კი არ ვამცირებდი ბაზასო. smile.gif
ხოდა დირექტორი აზრზე არაა.


Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 11:06
უცხოურ ვალუტაში გადარიცხული ავანსები გადაფასებას არ ექვემდებარება გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქონლის მიწოდება ვეღარ ხდება და თანხა უბრუნდება უკან

Posted by: The DoctoR 4 Oct 2013, 11:17
QUOTE
ხოდა დირექტორი აზრზე არაა.

მილიონის ქონებაზე გადასახადი არ გადაიხადო და პახოდუ აზრზე არ იყო ცოტა ტეხავს facepalm.gif

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 11:28
Rioka1984


მადლობა. არ მიხსნის ლინკს. იქნებ თავიდან მომცე. მდა, მდა, მდა....

QUOTE
გატარება მაქვს ასეთი:

1480 / 1220 - 160 - შეკვეთა

1610 / 1480 - 150 - მიღება
1610 / 33XX - 30 - განბაჟება

8240 / 1480 - 10 - ზარალი

1410 / 6110 - 300 - რეალიზაცია
1210 / 1410 - 300 - თანხის მიღება



ანუ ამ მაგალითზე, თუ 150 ლარის ექვივალენტი გადავრიცხე და ჩამომდის კურსის ცვლილების გამო 160 ლარის ექვივალენტი, საქონელი თვითღირებულებაში ამაქვს 150 (გადარიცხული) + 160(მიღებული)*18% ასეა?

რათა, რათა, რათა.... და რატომ უნდა გადავიხადო უფრო მეტი ან ნაკლები განბაჟების საფასური, რომელიც არსებული კურსით დაიანგარიშება?

QUOTE
2011 წლის 07 აპრილს დამტკიცებული მანუალი 1004 -ით



ეს რომ ვნახე, სწორედ ამიტომ ვარკვევ აქ.

აქაა http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=5699&lang=1&mid=10


ვნახე უკვე ............


ჩემნაირ მაგალითზე რა ხდება? არ წერია აქ. როდესაც წინასწარ ვიხდი და მერე ვიღებ საქონელს.

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 11:47
Mr-Banks

150 ლარის ექვივალენტი გადარიცხე თუ 160 ლარის? პირველ მაგალითში თითქოს 160 გაქვს გადარიცხული,


QUOTE
გატარება მაქვს ასეთი:

1480 / 1220 - 160 - შეკვეთა

1610 / 1480 - 160 - მიღება
1610 / 33XX - 30 - განბაჟება

1410 / 6110 - 300 - რეალიზაცია
1210 / 1410 - 300 - თანხის მიღება


ასე არ იქნება?

არა ხსნის ლინკს და აქ შედი და მეორე ლინკი გახსენი

https://www.google.ge/#q=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A1+21+%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97+%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 11:51
Rioka1984

მოკლედ, 1-ელ ოქტომბერს გადავრიცხე 1000$ (კურსი 1.6), ანუ 1600 ლარი.

5 ოქტომბერს მივიღე საქონელი- კურსი 1.7 - ანუ 1700 ლარი
დაერიცხა 18% ანუ 306 ლარი.


გატარება დამიწერე რა. smile.gif საქონელი რა თანხით ავა მარაგში, ანუ რა იქნება თვითღირებულება? რამდენი გატარება მაქვს ჩასასწორებელი ამის გამო, ბლიად mad.gif
* * *
შემოსავლების სამსახურმა ამავე კითხვაზე მომწერა ეს პასუხი:

10. უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაცია, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას, ასევე საბაჟო ღირებულების და იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის განსაზღვრისას უცხოური ვალუტა გადაიანგარიშება ლარებში: (27.03.2012. N5942)
ა) ოპერაციის დღისათვის/საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
ბ) კურსით, რომელიც განისაზღვრება ლარის მიმართ უცხოური ვალუტის გამოქვეყნებული კურსით, მათ შორის, სხვა სახელმწიფოებში გამოქვეყნებული კურსით იმ ვალუტის მიმართ, რომელზედაც არსებობს ლარის გაცვლის ოფიციალური კურსი, თუ ოპერაციის დღისათვის/საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის არ არსებობს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი.



აი, კომენტარს ვერ ვაკეთებ. facepalm.gif მე რა ვკითხე და რას მპასუხობენ.

Posted by: ikuna888 4 Oct 2013, 12:23
გამარჯობათ,

შესაძლებელია თუ არა 2007 წლიდან მცირეფასიანში აღრიცხული ნივთების 2013 წელში ძირითად საშვალებებში გადმოტანა
და რა გატარებაა ამისათვის საჭირო.

მადლობა წინასწარ

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 12:24
1480 / 1220 - 1600 - შეკვეთა

1610 / 1480 - 1600 - მიღება
3340 / 3XXX - 306 - განბაჟება


ესე იქნება ჩემი აზრით გატარებები, დღგ-ს გადამხდელი თუ არ ხარ მაშინ

1480 / 1220 - 1600 - შეკვეთა

1610 / 1480 - 1600 - მიღება
1610 / 3XXX - 306 - განბაჟება

Posted by: Natalya_B 4 Oct 2013, 12:26
Mr-Banks
ყველაფერი გასასწორებელია მაშინ, საწყისი მარაგებიდან დაწყებული - რეალიზაციით დამთავრებული. მეც ვაკეთევ რამდენი წელია უკვე საბაჟო დეკლარაციით, აუდიტორსაც ვკითხე და ასე მითხრა სწორიაო და ეხლა მართლა სიგიჟეა ამის გასწორება თან ვერ გავიგე და რა

Rioka1984
თუ ავანსი 2 ან 3 ჯერ მაქვს გადარიცხული მაშინ რა ვქნა? საშუალო კურსით უნდა ვიანგარიშო თვითღირებულება?????
ეგაა მერე სწორი?

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 12:30
Rioka1984
QUOTE
ესე იქნება ჩემი აზრით გატარებები, დღგ-ს გადამხდელი თუ არ ხარ მაშინ

1480 / 1220 - 1600 - შეკვეთა

1610 / 1480 - 1600 - მიღება
1610 / 3XXX - 306 - განბაჟება




დიდი მადლობა.

ეს ყველაფერი არის მარაზმი.
მეტი არაფერი!!!!!

განბაჟებაში სხვა თანხა იწერება და საწყისს ემატება განბაჟების თანხის 18%

რომელიმე ქვეყანაში ესეთი მარაზმი არის სადმე?

რა ჩაასწორებს ამდენ გატარებას?

Natalya_B

სხვა გზა მაქვს, რაიმე?

სულ ავანსით მაქვს მიღებული საქონელი საზღვარგარეთიდან.

nbg.gov.ge აქ არის ვალუტის ყველა დღის კურსი.

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 12:32
Natalya_B
QUOTE
თუ ავანსი 2 ან 3 ჯერ მაქვს გადარიცხული მაშინ რა ვქნა? საშუალო კურსით უნდა ვიანგარიშო თვითღირებულება?????


შეკრიბე სამივე ან ორივე გადარიცხვა და ისე იანგარიშე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსზე მე ნუ გამკიცხავთ lol.gif lol.gif

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 12:38
Rioka1984


შენ მადლობების მეტი არაფერი გეთქმის. 2kiss.gif

Posted by: Natalya_B 4 Oct 2013, 12:38
Rioka1984
ან ვთქვათ გადავრიცხე 10000$ კურსით 2,0 და ჩამოვიდა 2 თვეში საქონელი მაგრამ კურსი 1,6 გახდა. მა ამხელა თვითღირებულებით რომ მიზის რამდენად უნდა გავყიდო???
არ ვიცი რამდენად სწორია ასეთი მიდგომა.

* * *
Mr-Banks
მეც რამდენი წელია ასე ვმუშაობ და სულ ავანსები მაქვს მეც. ამის გასწორება კი შეიძლება შეუძლებელი ააფერია მაგრამ არ ვიცი მე არ მგონია რომ ამის გასწორება დავიწყო და თან არ ვეთანხმები მე ამას და რა ვიცი აბა რა გითხრა

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 12:47
QUOTE
შენ მადლობების მეტი არაფერი გეთქმის

Mr-Banks

დააკვირდი რაც დაწერე აბა lol.gif lol.gif lol.gif

დიდი მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის , ისეთ საკითხებს წერთ რასთანაც შეხება არ მქონია და მიხარია რომ ვსწავლობ თანდათან lol.gif lol.gif lol.gif


Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 12:48
Natalya_B


არ ეთანხმები, კარგია. სხვა რა გზაა?


არც იმას ვეთანხმები მე, რომ არარეზიდენტის ზემოდან დარიცხულ საშემოსავლოს, ვერ იქივითავ. facepalm.gif

Posted by: Natalya_B 4 Oct 2013, 12:52
Rioka1984
Mr-Banks
მე ეს თემა 1 წლის წინ გავიარე უკვე აუდიტორი რომ მოვიწვიე ვკითხე სპეციალურად და კიო მანუალებში წერიაო მაგრამ ჩვენთვის საბუთი არის საბაჟო დეკლარაციაო და ასე გავაგრძელე და ვისაც ვიცნობ ყველა ასე აკეთებს. ეხლა თქვენი გადასაწყვეტია როგორ მოიქცევით და მეც იმის მომხრე ვარ რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სწორად მაგრამ ამ საკითხში არ ვიცი რამდენად სწორია ასეთი მეთოდი

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 12:55
Rioka1984
QUOTE
დააკვირდი რაც დაწერე აბა



რა დავწერე, ვერ ვხვდები biggrin.gif


რამე წერია არასწორად? spy.gif


Natalya_B

სერტიფიცირებული აუდიტორი იყო? საბაჟო დეკლარაცია არის დოკუმენტი, მაგრამ ავანსად გადარიცხული თანხისთვის, რომელია მთავარი, გაიგე , ეხლა, აბა...


ოფიციალური წერილის დაწერა შეიძლება ამ საკითხზე საშემოსავლოში, უნდა მოვაბა თავი. rs.ge -დან ვერ გავგზავნი?

Posted by: Natalya_B 4 Oct 2013, 12:57
აბა მაშინ კურსთაშორის სხვაობა საერთოდ რისთვის არის? და განბაჟებისას ის კიდევ რომ დღგ და იმპორტი არის დაანგარიშებული განბაჯების დღის კურსიდან გამომდინარე და მე საქონელი სულ სხვა თანხის მიზის? არ ვიცი, არ ვეთანხმები.

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 13:01
Natalya_B

არც მე ვეთანხმები. biggrin.gif აუ, გული წამივა, იმდენი მაქვს ჩასასწორებელი. სათითაოდ რა ნახავს sad.gif

Posted by: Natalya_B 4 Oct 2013, 13:02
მეც როცა მექნება საშუალება კიდევ ვკითხავ სხვებსაც ამის შესახებ მაგრამ ეხლა არ ვაპირებ ნამდვილად ამის გადაკეთებას.

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 13:06
QUOTE
რა დავწერე, ვერ ვხვდები biggrin.gif

Mr-Banks

QUOTE
შენ მადლობების მეტი არაფერი გეთქმის


ანუ მე მაქ მადლობები მოსახდელი yes.gif lol.gif lol.gif

Natalya_B
Mr-Banks

დამიჯერეთ რომ ესეა სწორი და დანარჩენი თქვენ გადაწყვიტეთ yes.gif



Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 13:09
Rioka1984


ოღონდაცა რაააა biggrin.gif

Posted by: AGN 4 Oct 2013, 13:10
Mr-Banks
Natalya_B
Rioka1984

მეც მაქვს გასასწორებელი.... drug.gif

* * *
მადლობა რომ არსებობთ love.gif
მეც აუდიტორმა მითხრა რომ საბაჟო დეკლარაციაში კურსის მიხედვით (ავანსის გადარიცხვის დროსაც) იხელმძღვანელეო...

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 13:22
AGN


ამის გასწორებაზე, ერთი 10 საათი ისე დამეხარჯება, როგორც არაფერი, მაგრამ ზოგი ჭირი მარგებელიაო. გამარტივდება სიტუაცია და აღარ მომიწევს მოგება-ზარალის ანგარიში. დადებითი კუთხითაც შევხედოთ.

Posted by: Lady_Bird 4 Oct 2013, 14:17
ვაიმე ეს რა დაწერეთ , იმპორტი მაქვს თვეში 8-10 ამასთან ნახევარზე მეტი ავანსად გადარიცხული თანხებით, საბაჟოს კურსით მაქვს ყველა საქონელი აყვანილი შემოსავალში. თანაც სამშაბათს ალტერნატიულ აუდიტთან მიმაქვს საბუთები.
6 წელს მიმოწმებენ. წინასწარ არ მინდა ვიფიქრო რამდენს და რას ჩამისწორებენ.

გარდა ამისა შარშან საგადასახადომ შემიმოწმა მეორე კომპანია, იქაც ანალოგიურად მქონდა ყველაფერი გაკეთებული, უბრალოდ რაოდენობრივად იყო ცოტა. არაფერი არ გადაუანგარიშებიათ. აქ თუ ყველაფრის გადაანგარიშება დაიწყეს რა 3 თვე ეყოფა ჩემი ექვსი წლის შემოწმებას.

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 14:56
არ ჩამქოლოთ ეხლა, lol.gif მე კი მჯერა თითქმის 100 %-ით მარა იქნებ კიდე ვინმემ დაწეროს მაშინ ვინც იცის კარგად, ისე შემოწმება ხშირად ბევრ რამეს არ აკვირდება, ან არ აწყობს და არ დააკვირდება yes.gif

აბა ეხლა მეც დამეხმარეთ, ჩინეთში შეძენილ ნივთზე ინვოისში წერია ცალკე ნივთის ფასი და ცალკე იქაური ტრანსპორტირების საფასური, საბაჟო დეკლარაციაში კი მარტო ნივთის ფასია დაფიქსირებული და ტრანსპორტირების არა

როგორ ხდება ასეთ შემთხვევაში დეკლარაციის შეცვლა და ჩასწორება შეიძლება რომ ჩავაწერინოთ?

Posted by: Lady_Bird 4 Oct 2013, 15:13
Rioka1984

მიიტანე და ახალ დეკლარაციას გაგიკეთებენ . მქონდა მსგავსი შემთხვევა.

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 15:14
Lady_Bird

ლილოსთან რომაა საბაჟო მაგათი ტელეფონი ხომ არ იცით რომ დავრეკო წინასწარ?

Posted by: Lady_Bird 4 Oct 2013, 15:19


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი“
• გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.

+995 (32) 2262810

+995 (32) 2262811

• არასამუშაო საათებში (საღამოს 6 საათიდან დილის 10 საათამდე)

+995 599 041971
+995 599 042099



გაფორმების ეკონომიკური ზონა აეროპორტი
• ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

+995 (32) 226 28 58


* * *
Rioka1984
QUOTE
არ ჩამქოლოთ ეხლა,  მე კი მჯერა თითქმის 100 %-ით მარა იქნებ კიდე ვინმემ დაწეროს მაშინ ვინც იცის კარგად, ისე შემოწმება ხშირად ბევრ რამეს არ აკვირდება, ან არ აწყობს და არ დააკვირდება 



ხო ვნახე მანუალებში და ეგრეა როგორც შენ დაწერე. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში არც გადაიანგარიშონ. გააჩნია რა თანხებზეა საუბარი და რა ღირებულების ნაშთი რჩება წლის ბოლოს ამ იმპორტირებული საქონლიდან.

ვაიმე კარგი ახალი წელი მელოდება წინ სავარაუდოდ.

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 15:27
Lady_Bird

კი კი ესეა

მეც მადლობა დავრეკე და ჩამოიტანეო, არ მქონია საბაჟოსთან შეხება

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 15:45

Lady_Bird
QUOTE
ვაიმე კარგი ახალი წელი მელოდება წინ სავარაუდოდ.



მე ეხლავე ვიწყებ ამის გაკეთებას. არა და, 15 საქონელს ველოდები საზღვარგარეთიდან. 80% ჩამოსულია DHL-ში და არ გამომაქვს ჯერ ამის გამო. lol.gif

Posted by: Lady_Bird 4 Oct 2013, 16:45
Mr-Banks
მე ეხლა ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებ, საბუთები უნდა წარვადგინო. აზრიც არ აქვს. იმიტომ რომ დეკლარაციების დაზუსტების უფლება არ მაქვს. რომ შეამოწმებენ, თავად დააზუსტებს აუდიტი თუ საჭიროდ ჩათვლის და გადაიანგარიშებს რამეს.


Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 16:50
Lady_Bird


სერთიფიცირებული აუდიტორის მომსახურება რა ღირს? ყოველი წლის ბოლოს რომ შევამოწმებინო, კარგი იქნება, ვიდრე ერთბაშად 6 წლის ვამოწმებინო.

Posted by: Lady_Bird 4 Oct 2013, 16:57
Mr-Banks
ასე ვერ იტყვი, გააჩნია რომელ კატეგორიაში გადიხარ. რამხელა ბრუნვა გაქვს, რა სფეროა, რა მოცულობის საბუთები გაქვს და ასე შემდეგ. მე გეგმიურმა შემოწმებამ მომიწია ეხლა. რაც არ უნდა იყოს მაინც თავისებურად სანერვიულოა. ამ შემოწმებას რომ მოვრჩები მეც ვაპირებ ვისარგებლო ფინანსური და საგადასახადო აუდიტის მომსახურებით. ალბათ კვარტალურად ან ყოველ ექვს თვეში ერთხელ იქნება ოპტიმალური, რომ დროულად მოხდეს გადასახადების დაზუსტება და საურავიც ბევრი რომ არ დაგერიცხოს.

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 17:15
აი ჰევ ა ქვეშენ:

biggrin.gif


უკან რომ აგზავნი ბრაკ საქონელს, ეგ გაგზავნის თანხა, თვითღირებულებას ემატება?


მადლობა biggrin.gif

Posted by: Natalya_B 4 Oct 2013, 18:26
Mr-Banks
Lady_Bird
Rioka1984


და თუ ასეთი სიტუაცია - საქონელი ღირს 2000$, გადავრიცხე ავანსი 1000 $ კურსი 1,6, ჩამოვიდა საქონელი 2000$ კურსი 1.5. როგორ ავიყვანო ბალანსზე? (დანარჩენი 1000$ ვთქვათ 1 თვის შემდეგ უნდა გადაგავრიცხო).

Posted by: Mr-Banks 4 Oct 2013, 18:43
Natalya_B


დანარჩენ 1000$-ს აიღებ უკვე მიღების კურსით, ანუ რაც საბაჟოს დეკლარაციაშია.

Posted by: Rioka1984 4 Oct 2013, 21:55
Natalya_B

(1000*1,6=1600)+(1000*1,5=1500)=3100 ლარი იქნება ბალანსზე ასაყვანი ღირებულება


Mr-Banks

არა უკან დაბრუნება ცალკე ხარჯი იქნება ჩემი აზრით smile.gif

Posted by: Natalya_B 5 Oct 2013, 00:09
Rioka1984
1000*1,6=1600)+(1000*1,5=1500)=3100 ლარი იქნება ბალანსზე ასაყვანი ღირებულება

ანუ ავანსის და განბაჟების დღის საშუალო კურსით?

Posted by: Giorgi761 5 Oct 2013, 11:49
დივიდენდი უნდა გავცე და რამე სფუთები ხომ არ არის შესაქმნელი გრდა გასავლის ორდერისა.გთხოვთ მიპასუხოთ

Posted by: xatxat 5 Oct 2013, 14:22
გამარჯობათ, ავტომობილი იყო შპს-ზე გაფორმებული. ავარიის შედეგად ის ისე დაზიანდა, რომ არაფრად აღარ ვარგა და მაინტერესებს ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? ანუ როგორ ჩამოვწერო ეს ავტომობილი. თან წინა წლის დეკლარაციაში ცვეთა წინასწარ გავაკეთე და ახლა არ ვიცი რა უნდა ვქნა. მადლობა წინასწარ, იმედია გასაგებად ავხსენი.

Posted by: makunaesakia 6 Oct 2013, 18:32
დღგ-ს დეკლარაციისთვის ამოცანა მაქვს შესადგენი და სად შეიძლება მოვიძიო, იქნებ სადმე იყოს უკვე შედგენილი)))

Posted by: khatia88 7 Oct 2013, 15:55
გამარჯობა.
თქვენი დახმარება მჭირდება.
გავიარე ბუღალტერიის კურსები, ასევე ორისი.
ძალიან მჭირდება პრაქტიკა და მუშაობა.
თუ იცით რომელიმე კომპანიას აქვს ვაკანსია ბუღალტრის თანაშემწის, გამაგებინეთ.

Posted by: Mr-Banks 7 Oct 2013, 18:20
10 დოლარი დავახურდავ და მომივიდა 6 ევრო.

ამის გატარება დამიწერეთ, რა... მირევს ბალანსს...


დოლარის კურსი 1.6
ევროს კურსი 2

რანაირად იქნება?



ვსიო, გავაკეთე, 8240 კოდზე გავხსენი გარე საბალანსო და იქ ვაკეთებ კროს-კონვერტაციის დროს და ვაბალანსებ მოგება-ზარალით.

Posted by: Future> 7 Oct 2013, 20:49
გამარჯობა კოლეგებო
დამწყები ვარ და მინდა უბრალო შეკითხვები დავსვა ხოლმე რასაც ვერ გავიგებ user.gif

პირველ რიგში მაინტერესებს რა პროგრამას იყენებთ და თუ შემიძლია უფასოდ დროებით ვიმუშავო და ავითვისო? სანამ ოფიციალურზე გადავალ უბრალოდ შინაარს მინდა გავეცნო და მიდგომას, თეორიას ვსწავლობ მაგრამ პრაქტიკა უპირველეს ყოვლისა..


QUOTE
10 დოლარი დავახურდავ და მომივიდა 6 ევრო.

QUOTE
8240

ეს მაშინ როცა კურსთაშორის სხვაობიდან ზარალი გაქვს და 8140 მოგება , ამ შემთხვევაში მხოლოდ 8240 ით აბალანსებ თუ 8140 საც იყენებ sad.gif

QUOTE
კროს-კონვერტაციის

ეს ტერმინი რას ნიშნავს? biggrin.gif







Posted by: dato_sisauri 7 Oct 2013, 23:42
გამარჯობათ,

მაინტერესებს როცა ორგანიზაციას ანუ შპს-ს შემოაქვს საქონელი საქართველოში რა საბუთები ჭირდება ?

ანუ გამოგზავნილია ტვირთი შპს-ს სახელზე და ამ ტვირთის გასანბაჟებლად და წამოსაღებად საბაოჟოდან რა საბუთები დაგვჭირდება ?

Posted by: Mr-Banks 8 Oct 2013, 01:49
Future>
QUOTE
ეს ტერმინი რას ნიშნავს?



კროს-კონვერტაციას ბანკში იყენებენ ხშირად, როდესაც ხდება ერთი უცხოური ვალუტიდან მეორე უცხოურ ვალუტაში კონვერტაცია.

მაგალითად 1 ფუნტი = 2 დოლარს

მე კითხვა დავსვი ამ მაგალითზე, როდესაც ვაკონვერტირებ აღნიშნული კონფიგურაციით თანხებს, მათი შესაბამისი ექვივალენტი ლარებში "აცდება" ერთმანეთს და მქონდა ამ ნაშთების გასწორებაზე კითხვა.

ანუ 1 ფუნტტი გადავახურდავე და მომივიდა 2 დოლარი


ეროვნულის კურსით 1 ფუნტი არის 2.6 ლარ
2 დოლარი 3.2 ლარი




dato_sisauri
QUOTE
ანუ გამოგზავნილია ტვირთი შპს-ს სახელზე და ამ ტვირთის გასანბაჟებლად და წამოსაღებად საბაოჟოდან რა საბუთები დაგვჭირდება ?



ინვოისი დაგჭირდება, დირექტორი თავისი პირადობით და გადასახადების გადახდა (ლასარე + დღგ 18% + მომსახურების საფასური).

Posted by: dato_sisauri 8 Oct 2013, 10:19
Mr-Banks

რამე შპს-ს საბუთი ან სხვა რამე საბუთი არაფერი პროსტა დირექტორს მივიყვან და გამოვიტანთ ხო ?

მერე ზედნადები გამოიწერება რომ ეს ტვირთი საბაჟოდან გადადის საწყობში, მოვიტან ამ ტვირთს საწყობში და ვსიო მეტი არაფერი არ უნდა ?

Posted by: shelo1 8 Oct 2013, 10:25
გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ ნერგები.

სანერგე ადგილები აქვს რამდენიმე ადგილას, ახდენს ნერგების გამოყვანას და მერე მათ დარგვას. ამ პროცესის აღრიცხვა როგორ უნდა ხდებოდეს ეგ მაინტერესებს.


Posted by: Mr-Banks 8 Oct 2013, 11:23
dato_sisauri
QUOTE
რამე შპს-ს საბუთი ან სხვა რამე საბუთი არაფერი პროსტა დირექტორს მივიყვან და გამოვიტანთ ხო ?



ან დირექტორს ან დირექტორის მინდობილობით მესამე პირი. გამოიტანთ. მანამდე ზედნადებს გამოწერ და შეინახავ და როდესაც დაძრავ ტვირთს, მაშინ გაააქტიურებ. საწყობში დაასრულებ და მიიღებ.

Posted by: dato_sisauri 8 Oct 2013, 11:26
Mr-Banks


გასაგებია. მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: qondara 8 Oct 2013, 11:45
საკუთარ თავს კომპანიამ შეძლება უფასოდ გაუწიოს მომსახურება? მაინტერსებს უნდა დავბეგრო თუ არა.

Posted by: Mr-Banks 8 Oct 2013, 11:59
qondara


ურთიერთდამოკიდებული პირები იქნებით და საბაზრო ფასით გააკეთე. დაბეგვრითაც ჩვეულებრივად დაბეგრავ, ვითომ სხვამ გაგიწია მომსახურება და მერე ადგები და ჩაითვლი.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 8 Oct 2013, 12:30
სპეც ა/ფაქტურასთან დაკავშირებით რამე ცვლილებები ხო არ შესულა?

Posted by: qondara 8 Oct 2013, 13:06
Mr-Banks
უფასო მოსახურებაა საბაზრო ფასი არსი 0. კომპანია თავის ერთ-ერთ მომსახურებას იყენებს თავისი საქმის გასაკეთებლად ანუ ეკონომიკურ საქმიანობსათანაა კავშირში.


Posted by: ingiloo 9 Oct 2013, 10:30
qondara
უფრო კონკრეტულად დაწერე რა. საინტერესოა smile.gif
რა არის კომპანიის ძირითადი საქმიანობა და რა მომსახურებას უწევ.

Posted by: dato_sisauri 9 Oct 2013, 10:48
მოკლედ მჭირდება ვინმე ბუღალტერი ვისთანაც გავივლი კონსულტაციას

კერძოდ მაინტერესებს მეორადი ავტო-ნაწილების ბუღალტერიაში გარკვევა

თუ ვინმეს შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ, მომწერეთ

Posted by: vasoglonti 9 Oct 2013, 10:56
ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციაში ხელფასი დარიცხული იწერება თუ ხელზე ასაგები?

Posted by: qondara 9 Oct 2013, 11:07
ingiloo
მოკლედ მაქვს სმს მოკლე ნომერი რომლითაც ჩემს კლიენტებს გავუგზავნი შეტყობინებას ეს ნომერი მომანიჭა მარეგულირებელმა და მომსახურება არის უფასო არავის არ ვუხდი ფულს და არავინ არ მიხდის. ანუ დასააბეგრი ბაზა არის 0 ჩემი აზრით.
* * *
vasoglonti
დარიცხული იწერება.

Posted by: ingiloo 9 Oct 2013, 11:25
qondara
და მერე მაგ ნომრით რომ სმს გზავნი, მაგას თვლი რომ მომსახურებას უწევს თავს?

Posted by: qondara 9 Oct 2013, 11:30
ingiloo
იგივე მომსახურება სხვასაც შემიძლია გავუწიო პრობლემა არაა. სხვას შემიძლია გადავახდევიო შემიძლია არა. აქ დაწერეს რო უნდა დაბეგროო.

Posted by: ingiloo 9 Oct 2013, 11:46
qondara
თუ ეგ შენი ძირითადი საქმიანობაა არაფერსაც არ ბეგრავ.
თუ სხვა საქმიანობას ეწევა კომპანია, და ამ სმს მომსახურებას დამატებით უწევს სხვას, ის სხვა კიდევ ამაში ფულს იხდის, მაშინ შეიძლება მოგედაონ მართლა.

Posted by: qondara 9 Oct 2013, 12:42
ingiloo
სმს-ბის გაგზავნა არაა ჩემი ძირიტადი საქმინობაა უბრალიდ საქმეს ჭირდება რო სმს მიუვუდეს კლიენტს. მარეგულირბელმა მომცა ნომერი და ამ ნომერს ვიყენებ. სულ ეგაა.

Posted by: vasoglonti 9 Oct 2013, 13:46
წარმომადგენლობითი ხარჯის გატარება როგორ იქნება?

Posted by: qondara 9 Oct 2013, 13:51
vasoglonti
დ-ტი წარმომადგელობითი ხარჯი
კ-ტი კრედიტორი

Posted by: Red Hot Chili Peppers 9 Oct 2013, 13:56
სპეც ა/ფაქტურასთან დაკავშირებით რამე ცვლილებები ხო არ შესულა?

რომპეტროლი ფაქტურას მხოლოდ გახარჯულ საწვავზე მიწერს, დავურეკე და მითხრა ცვლილება შევიდაო კოდექსში
ვისოლი კი ჩვეულებრივად, რამდენ ტალონსაც შევიძენ იმისას მიწერს

რომელი მიგზავნის სწორად

უპასუხეთ რა ძალიან გთხოვთ help.gif

Posted by: Mr-Banks 9 Oct 2013, 14:25
vasoglonti

7-ზე გახსენი რაიმე ანგარიში და გაატარე:

წარმომადგენლობა / ფული

+ პროტოკოლი დაგჭირდება, ვინ დაპატიჟე


ერთობლივი შემოსავლი 1%-ზე მეტს ვერ გამოქვითავ მოგების გადასახადისთვის

Posted by: makunaesakia 9 Oct 2013, 20:28
მოგების გადასახადის დარიცხვის დროს დებეტში რა იწერება??(სხვა საგადასახო ხარჯი, სააღრიცხვო მოგების გადასახადის ხარჯი თუ გაუნაწილებელი მოგება?)

Posted by: ingainga 9 Oct 2013, 21:38
გამარჯობათ ინდ მეწარმეს მისი ქონება აქვს იჯარით გაცემული დრეგეს გადამხდელია როგორ უნდა ავიღო იჯარით აღებული
თანხები ჩათვლა უნდა მივცე მქირავებელს დავბეგრო უნდა დღეგეთი თუ არ უნდა ავუღო შემოსავალში წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Future> 9 Oct 2013, 22:07
Mr-Banks
მადლობა პასუხისთვის.






Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 09:52
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 9 Oct 2013, 13:56 )
სპეც ა/ფაქტურასთან დაკავშირებით რამე ცვლილებები ხო არ შესულა?

რომპეტროლი ფაქტურას მხოლოდ გახარჯულ საწვავზე მიწერს, დავურეკე და მითხრა ცვლილება შევიდაო კოდექსში
ვისოლი კი ჩვეულებრივად, რამდენ ტალონსაც შევიძენ იმისას მიწერს

რომელი მიგზავნის სწორად

უპასუხეთ რა ძალიან გთხოვთ help.gif

კი შეიცვალა... ახალი ბრძანებით 22 აგვისტო, ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #278 (იხილე ქვემოთ ციტატა):

გ) მე-15 – მე-16 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. თუ ნავთობპროდუქტის მიწოდება ხორციელდება ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით, ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების გარეშე, მიმწოდებელი ვალდებულია, ამის შესახებ წინასწარ აცნობოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც მას ანიჭებს დამატებით შვიდნიშნა კოდს. აღნიშნული კოდი არ არის სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი. ასეთი სახის მიწოდებებზე ნსაფ-ი გამოიწერება საანგარიშო პერიოდში (თვეში) განხორციელებული ნავთობპროდუქტის მიწოდებების მიხედვით, მაგრამ არა უგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 12 რიცხვისა. ამასთან, ნსაფ-ში მე-10, მე-11, მე-13, მე-16, მე-17 და მე-19-22-ე სტრიქონები არ ივსება (მიეთითება „ –“), მე-14 სტრიქონში იწერება „საცალო“, მე-15 სტრიქონში კი – საგადასახადო ორგანოს მიერ მინიჭებული შვიდნიშნა კოდი.
16. მყიდველის მიერ შეძენილი ნავთობპროდუქტის გამყიდველის სტაციონარულ ობიექტში შენახვის და შემდგომ პერიოდებში გამოყენების (განაშთვის) შემთხვევაში, გამოიწერება ნსაფ-ი ნავთობპროდუქტის მიწოდებაზე და საფ-ი ნავთობპროდუქტის შენახვის მომსახურებაზე. ამასთან, თუ შენახვის მომსახურება საქონლის მიწოდების მიმართ ატარებს დამხმარე ხასიათს და მისი ღირებულება გათვალისწინებულია მიწოდების ფასში, შესაძლებელია ნსაფ-ი გამოიწეროს მხოლოდ ნავთობპროდუქტის მიწოდებაზე.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-3 დღეს.

ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური

Posted by: ingiloo 10 Oct 2013, 11:41
makunaesakia
QUOTE
ოგების გადასახადის დარიცხვის დროს დებეტში რა იწერება??(სხვა საგადასახო ხარჯი, სააღრიცხვო მოგების გადასახადის ხარჯი თუ გაუნაწილებელი მოგება?)

5330 დებეტი (საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი)


ingainga
QUOTE
გამარჯობათ ინდ მეწარმეს მისი ქონება აქვს იჯარით გაცემული დრეგეს გადამხდელია როგორ უნდა ავიღო იჯარით აღებული
თანხები ჩათვლა უნდა მივცე მქირავებელს დავბეგრო უნდა დღეგეთი თუ არ უნდა ავუღო შემოსავალში წინასწარ დიდი მადლობა

ინდ მეწარმეა მეიჯარე და დღგ-ის გადამხდელი?
თუ ასეა, იღებს საიჯარო შემოსავალს, ბეგრავ დღგ-ით. ის მეორე მხარე რას შვება ითვლის თუ არა ეგ შენ არ გეხება.



პ/ს კითხვები დასვით გარკვევით, რომ სწორად გიპასუხონ!

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 12:05
QUOTE (ingiloo @ 10 Oct 2013, 11:41 )
makunaesakia
QUOTE
ოგების გადასახადის დარიცხვის დროს დებეტში რა იწერება??(სხვა საგადასახო ხარჯი, სააღრიცხვო მოგების გადასახადის ხარჯი თუ გაუნაწილებელი მოგება?)

5330 დებეტი (საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი)


ingainga
QUOTE
გამარჯობათ ინდ მეწარმეს მისი ქონება აქვს იჯარით გაცემული დრეგეს გადამხდელია როგორ უნდა ავიღო იჯარით აღებული
თანხები ჩათვლა უნდა მივცე მქირავებელს დავბეგრო უნდა დღეგეთი თუ არ უნდა ავუღო შემოსავალში წინასწარ დიდი მადლობა

ინდ მეწარმეა მეიჯარე და დღგ-ის გადამხდელი?
თუ ასეა, იღებს საიჯარო შემოსავალს, ბეგრავ დღგ-ით. ის მეორე მხარე რას შვება ითვლის თუ არა ეგ შენ არ გეხება.



პ/ს კითხვები დასვით გარკვევით, რომ სწორად გიპასუხონ!

არა !!

მოგების გადასახადის დარიცხვა
დ 9210 (მოგების გადასახადი)- კ - (საგად. დეკლ.მოგებ გადასახდ)
კ 3310 (გადასახდ,მოგებ)

მანამდე კი ფინანსური აღრიცხვით გამოანგარიშებული დასაბეგრი მოგებიდან უნდა გქონდეს გატარებული
დ 5330 (მიმდ.პერიოდ.დასაბეგრ მოგება)
კ 9210 - მოგების გადასახდი -მოგებ.გადასახ.ფინანს.აღრიცვის შედეგად

შემდეგ გამოიყვან გადავადებულ გადასახადს და თუ მუდმივია დაუკორექტირებ გასანაწილებელ დივიდენდს smile.gif))


Posted by: Mr-Banks 10 Oct 2013, 12:13
ფიზიკური პირისგან, როდესაც სესხს იღებს შპს, გადახდილ %-ს (ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილ ნორმის ფარგლებში, მაგალითად წლიური 21%) და საშემოსავლო 5%-ს იქვითავს შემოსავლიდან?

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 12:29
QUOTE (Mr-Banks @ 10 Oct 2013, 12:13 )
ფიზიკური პირისგან, როდესაც სესხს იღებს შპს, გადახდილ %-ს (ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილ ნორმის ფარგლებში, მაგალითად წლიური 21%) და საშემოსავლო 5%-ს იქვითავს შემოსავლიდან?

საკასო მეთოდი მოქმედებს ფიზ.პირის დროს...
ანუ რასაც გადაუხდი ნამდვილად % თანხას ის შეგიძლია გამოქვითო..

ასევე თუ დარიცხული თანხიდან დაუკავებ და 5 % ით ნაკლებს მისცემ იმასაც გამოიქვითავ, ხოლო თუ მთლიან დარიცხულ % გადაუხდი და შემდეგ შენ აკეთებ ე.წ აგროსვავს და მერე შენ იხდი 5 % მაშინ ნუ გამოიქვითავ, მაინც ამომიგდებენ ხარჯებიდან ამ 5 % როგორც არამიზნობრივ ხარჯს

Posted by: ingiloo 10 Oct 2013, 12:29
Maribeli
QUOTE
არა !!

smile.gif
მერწმუნე არანაირი დანაშაული არაა თუ ისე გაატარებს. ბევრად გაუადვილდება აღრიცხვა. მთავარია ჩანდეს ეგ გადასახდელი მოგების გდასახადი საიდან მიიღო.
შენ რასაც ამბობ ეგაა სტანდარტებში, და მე რასაც ვამბობ ასეა ჩემს მიერ ნანახ მინიმუმ 90 ბუღალტერიაში.

შენ ტუ ეგრე გსიამოვნებს ეგრე აკეთე, ეგეც სწორია. smile.gif

მეორე საკითხიც მონიშNული გქონდა და იქ რამე შესწორებას შეიტანდი?

Mr-Banks

QUOTE
(ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილ ნორმის ფარგლებში, მაგალითად წლიური 21%)

20%-ია.
ზოგადად როცა ფიზიკურ პირს უხდი %-ს, წყაროსთან აკავებ 5%, შესაბამისად მისი ხელზე ასაღები % იქნება უკვე საშემოსავლო გამოკლებული.
შენ ხარჯებში იტარებ დარიცხულ %-ს, ანუ საშემოსავლოიანად.

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 12:33
QUOTE (ingiloo @ 10 Oct 2013, 12:29 )




მეორე საკითხიც მონიშNული გქონდა და იქ რამე შესწორებას შეიტანდი?



მეორე კითხვა ისეა დასმული ვერ გავიგე აზრი ..
უბრალოდ ვერ მოვნიშნე სწორად ციტატა...

Posted by: Mr-Banks 10 Oct 2013, 12:46
ingiloo
QUOTE
20%-ია.


ეს რა არის აბა?


3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის კრედიტზე (სესხზე) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითოს:
ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული კომერციული ბანკის და რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ სესხებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით;
ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად.



20% არის როდესაც დამქირავებული დაქირავებულს აძლევს სესხს 20%-ზე ნაკლებად.


ჩემი შემთხვევაა, როდესაც შპს სესხულობს ფიზიკური პირისგან.

არა? user posted image

Posted by: ingiloo 10 Oct 2013, 12:53
Mr-Banks
QUOTE
ეს რა არის აბა?

ეგ არის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვის შეზღუდვა. რა შუაშია ეგ მუხლი სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთთან?
თუ გინდა 50%-ში აიღე ( biggrin.gif ), სსკ-ის 107-ე მუხლი არ გაძლევს უფლებას 24%-ზე მეტი გამოქვითო.


საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #34, 2011 წლის 28 იანვარი.
გულისხმობს საპროცენტო განაკვეთის დადგენას ფიზიკურ პირებზე გაცემულ სესხზე, ანუ მინიმუმ 20%.
თუ გინდა ამაზე მაღალ %-ში გაეცი პრობლემა კიარაა, უბრალოდ ამაზე დაბალ პროცენტში ვერ მისცემ ფიზიკურ პირს სესხს.

QUOTE
20% არის როდესაც დამქირავებული დაქირავებულს აძლევს სესხს 20%-ზე ნაკლებად.


ჩემი შემთხვევაა, როდესაც შპს სესხულობს ფიზიკური პირისგან.

არა? user posted image

შენ გეწერა ასეთი რაღაც:
QUOTE
(ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილ ნორმის ფარგლებში, მაგალითად წლიური 21%)

ფინანსთა მინისტრს ერთი რაღაც აქვს დადგენილი %-ზე და ეგ გითხარი, რომ 20%-ია.

არ აქვს მაგას მნიშვნელობა დაქირავებულია თU არა ისე, ყველა ფიზიკურ პირზე იგულისხმება yes.gif

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 12:53
20 % არის ურთიერთ დამოკიდებული პირების შემხვევაში საბაზრო % განაკვეთად დადგენილია 20 %.. ანუ მაგალითად ფირმამ სესხი თუ გასცა ურთიერთდამოკიდებულ პირზე ძალიან დაბალი % ით ან თუნდაც უპროცენტოდ, საგადასაადო მიზნებისათვის ეს სესხი მაინც განიხილება საბაზრო % ით გაცემულად ანუ 20 % ად გაცემულად...

შენ რაც დაწერე ეგ არის სესხების გამოქვითვა , ანუ ვთვათ ფირმამ აიღო სესხი 26 % ში,,, რა თქმა უნდა % თანხა უნდა გამოიქვითოს, მაგრამ გიწესებს შეზღუდვას და გეუბნება რომ მიუხედავად იმისა რომ შენ გადაიხადე 26% არაუმეტეს 24 % ისა გამოქვითეო...

Posted by: Mr-Banks 10 Oct 2013, 13:02
ingiloo


სესხი ავიღე წლიურ 21%-ში და გამოვქვითე სრულად.


სწორად ვქენი? გავამარტივებ კითხვას biggrin.gif


Maribeli
QUOTE
მიუხედავად იმისა რომ შენ გადაიხადე 26% არაუმეტეს 24 % ისა გამოქვითეო...



აგაშენა ღმერთმა. მეც ეგრე გავიგე და ეგეც გავაკეთე. smile.gif

Posted by: ingainga 10 Oct 2013, 13:05
გამარჯობათ შიდა გადაზიდვა გასაყიდი ფასებით ხდება?

Posted by: ingiloo 10 Oct 2013, 13:06
Mr-Banks
QUOTE
სესხი ავიღე წლიურ 21%-ში და გამოვქვითე სრულად.


სწორად ვქენი? გავამარტივებ კითხვას biggrin.gif

კი biggrin.gif

Posted by: Mr-Banks 10 Oct 2013, 13:07
ingiloo


აგაშენა ღმერთმა. 20% რომ დამიწერე, მეცვალა ფერი, ამდენ დეკლარაციას რა დააზუსტებდა. biggrin.gif


ingainga


ნულები ჩაწერე

Posted by: ESHELON 10 Oct 2013, 13:38
გამარჯობათ.. შპს -მ საკუთარი ძალებით ააშენა შენობა ........(შეიძინა მასალები და დაიქირავა მუშახელი)...შესაბამისად დღგ-ს ჩათვლა გაიკეთა... მაინტერესებს ეკუთვნის თუ არა შპს-ს ადგილზე აშენებული შენობის დღგ-ს გადახდა

Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2013, 13:49
Maribeli
QUOTE
20 % არის ურთიერთ დამოკიდებული პირების შემხვევაში საბაზრო % განაკვეთად დადგენილია 20 %.. ანუ მაგალითად ფირმამ სესხი თუ გასცა ურთიერთდამოკიდებულ პირზე ძალიან დაბალი % ით ან თუნდაც უპროცენტოდ, საგადასაადო მიზნებისათვის ეს სესხი მაინც განიხილება საბაზრო % ით გაცემულად ანუ 20 % ად გაცემულად...



ამ თემასთან დაკავშირებით მინდოდა კითხვის დასმა და თქვენც ამას განიხილავთ. უბრალოდ მაინტერესებს ეს 20% რატომ არის მიღებული საბაზრო განაკვეთად ან ვის მიერ არის მიჩნეული. ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთებს რომ გადავხედე 11%-18 % მდე მერყეობს. რატომ უნდა ვიანგარიშო 20% და არა 18 ან 15. თუკი ბანკები ანალოგიური პროცენტით გასცემენ კრედიტებს.
ჩემს შემთხვევაში დამფუძნებლისგან ვიღებ სესხს

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 13:55
QUOTE (Lady_Bird @ 10 Oct 2013, 13:49 )
Maribeli
QUOTE
20 % არის ურთიერთ დამოკიდებული პირების შემხვევაში საბაზრო % განაკვეთად დადგენილია 20 %.. ანუ მაგალითად ფირმამ სესხი თუ გასცა ურთიერთდამოკიდებულ პირზე ძალიან დაბალი % ით ან თუნდაც უპროცენტოდ, საგადასაადო მიზნებისათვის ეს სესხი მაინც განიხილება საბაზრო % ით გაცემულად ანუ 20 % ად გაცემულად...



ამ თემასთან დაკავშირებით მინდოდა კითხვის დასმა და თქვენც ამას განიხილავთ. უბრალოდ მაინტერესებს ეს 20% რატომ არის მიღებული საბაზრო განაკვეთად ან ვის მიერ არის მიჩნეული. ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთებს რომ გადავხედე 11%-18 % მდე მერყეობს. რატომ უნდა ვიანგარიშო 20% და არა 18 ან 15. თუკი ბანკები ანალოგიური პროცენტით გასცემენ კრედიტებს.
ჩემს შემთხვევაში დამფუძნებლისგან ვიღებ სესხს

ფინანსთა მინისტრის მიერ არი დადგენილი ბრძანებით ჩემო კარგო და ეხება მხოლოდ ურთიერთდამოკიდებულ პირებს..

ბანკები რომ 17-18 % გასცემენ არ ნიშნავს რომ რეალურად 18 % გამოდის სეხი, სინამდვილეში იქ ჩამალულია ათასი საკომისიო დამკიცების საკომისიოო, იქ განაღების საკომისიოო, იქ ესა აქ ესა..ამიტომ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (ანუ ფაქტ.გაძვირება) ყოველთვის გამოცხადებულზე მაღალია...

ეს რამდენიმე წლის წინ დაადგინეს და იმ დროისათვის რეალობასთან უფრო ახლოს იყო და ემსახურებოდა იმას რომ ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის არ მომხდარიყო რეალუზრზე დაბალი ან სულაც უპროცენტოდ თანხების გასესხებები

Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2013, 13:56
მოკლედ მეორე კითხვა მაქვს, თუკი შემოწმების დროს ხდება დეკლარაციის დაზუსტება და გადასახადის თანხის შემცირება. ჯარიმა უნდა დამერიცხოს?

მუხლი 275. საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით. (14.06.2011. N4754)



Maribeli

მადლობა. და ბრძანება როგორ ვნახო ხომ ვერ მეტყვი? ნომერი და თარიღი ხომ არ გასხოვს?

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 13:59
QUOTE (Lady_Bird @ 10 Oct 2013, 13:56 )
მოკლედ მეორე კითხვა მაქვს, თუკი შემოწმების დროს ხდება დეკლარაციის დაზუსტება და გადასახადის თანხის შემცირება. ჯარიმა უნდა დამერიცხოს?

მუხლი 275. საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით. (14.06.2011. N4754)



Maribeli

მადლობა. და ბრძანება როგორ ვნახო ხომ ვერ მეტყვი? ნომერი და თარიღი ხომ არ გასხოვს?

პირველი კითხვა ვერ გავიგე კარგად...

მოგიძებნი ბრძანებას

Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2013, 14:04
Maribeli
უბრალოდ ეს მუხლი კარგად ვერ გავიგე

უხლი 275. საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით. (14.06.2011. N4754)

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 14:15

აი შენ ბრძანება დაგიკოპირე პირდაპირ smile.gif





გამოქვეყნებულია 31.01.2011

რეგისტრირებულია
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროში
სარეგისტრაციო კოდი
200.250.000.22.033.016.118

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №34
2011 წლის 28 იანვარი ქ. თბილისი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის, 101-ე მუხლის მე-5 ნაწილისა და 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის წლიური საპროცენტო განაკვეთი დამტკიცდეს 20 პროცენტის ოდენობით.
2. არანაირი სარგებელი არ მიიღება მხედველობაში რეზიდენტი კომერციული ბანკის მიერ საკუთარი დაქირავებულისათვის ამ ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრულ საპროცენტო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით სესხის გაცემისას.
3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის კრედიტზე (სესხზე) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითოს:
ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული კომერციული ბანკის და რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ სესხებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით;
ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად.
4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

კ. ბაინდურაშვილი

Posted by: vasoglonti 10 Oct 2013, 14:15
ვისაც შეგიძლიათ დამეხმარეთ რა.ბულგარელების წარმომადგენლობა გაიხსნა საქართველოში.ეს ბულგარელები ხელსეკრულების საფუძველზე რიცხავენ ყოველ თვე თანხებს.თანხა არ ირიცხება შესრულებულ სამუშაოზე უბრალოდ რიცხავენ რა ხელშეკრულება ავალდებულებს.ეს თანხა როგორ გავატარო ბუღალტრულად მასწავლეთ რა.წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 14:25
QUOTE (Lady_Bird @ 10 Oct 2013, 14:04 )
Maribeli
უბრალოდ ეს მუხლი კარგად ვერ გავიგე

უხლი 275. საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით. (14.06.2011. N4754)

ეგ სხვა რამეა ჩემო კარგო... ეგ იცი რას ნიშნავს ძალიან მარტივად გეტყვი..
როდესაც შემოწმების შედეგად დადგინდება რომ კომპანიას მეტი გადასახადი უნდა გადაეხადა და გადაიხადა ცოტა ერიცხება ხოლმე ჯარიმები, მაგრამ ორი ვარიანტია 1. თუ ისეთი რამ გააკეთა რითაც საბოლოოდ აარიდა თავი გადასახადისაგან ერთჯერადი ჯარიმა არის შემცირებული თანხის 50 %, 2. მაგრამ თუ გადასახადი შემცირებულია უბრალოდ დროში - მაშინ 10 % ით..

მაგალითად : ფირმამ წელს თავის შენობას ჩაუტარა კაპიტალური რემონტი 10 000 ლარის ღირებულების, ასევე რესტორანში გართობაზე დახარჯა 500 ლარი.
1. რესტორნის ხარჯი თუ გამოიქვითა, რისი უფლებაც არ ქონდა ე.ი შეამცირა მოგების გადასახადი, ამ შემხვევაში შემმოწმებელი გადაახდევინებს იმ გაზრდილ მოგების გადასახადსაც (500*15 %) და ერთჯ.ჯარიმაც იქნება 50 % გადასახადის შემცირებისთვის
(ხარჯში გართობის ხარჯები არ იქვითება)

2. თუ ამ ფირმამ ეს კაპიტალური რემონტი არ აიყვანა კაპიტალიზაციაზე და პირდაპირ გამოქვითა როგორც მიმდინარე ხარჯი, ეს ნიშნავს რომ ამან უბრალოდ დრო გადმოწია წინ.. ანუ კაპიტალიზაციაზე რომ აყვანა მერე ცვეთის სახით მაინც ხო გამოქვითავდა უბრალოდ დროში გაეწელებოდა, ამან კი პირველივე წელს გამოიქვითა, ეს ნიშნავს რომ პირველ წელს გადასახადი შეიმცირა მაგრამ დროში(სამაგიეროდ მომდევნო წლებში მოგებას მეტს გადაიხდის ვიდრე გაზრდილი ცვეთა რომ ქონოდა)- ამ დროს ჯარიმა იქნება 10 % შემცირებული თანხის. იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ვადაა შეცვლილი

იმედია გასაგებად აგიხსენი მეტი დეტალურად არ შემიძლია smile.gif))


Posted by: ingiloo 10 Oct 2013, 14:27
Lady_Bird
QUOTE
თუკი შემოწმების დროს ხდება დეკლარაციის დაზუსტება და გადასახადის თანხის შემცირება. ჯარიმა უნდა დამერიცხოს?

შემოწმების დროს ვერანაირად ვერ დააზუსტებ დეკლარაციას.

ეგ მუხლი სხვა რამეს ეხება.
275. საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით. (14.06.2011. N4754)

ესაა, როცა საგადასახადო გამოწმებს და დეკლარაციაში გაქვს თანხა შემცირებული.

მაგ: დღგ-ს მაისის დეკლარაციაში დასაბეგრ ბრუნვაში გწერია 10000 ლარი, აქედან 2000 ლარი რეალურად არის აპრილის ბრუნვა. ეს შემოწმებისას დადგინდა.
აქ არის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლა, ანუ აპრილში გქონდა დეკლარირების ვალდებულება და მაისში დაადეკლარირე და გადაიხადე.

საგადასახადო დააკორექტირებს აპრილისა და მაისის დეკლარაციებს, მოხდება აპრილში დღგ-ს დარიცხვა, ასევე ჯარიმა რომელიც ამ მუხლის ამ ნაწილით 10%-ია, და მაისის თვეში დეკლარირებული და გადახდილი დღგ-ის შემცირება.
დარიცხვის შემდეგ ბარათზე დღგ-ის ძირითადი გადასახადები გასწორდება, შეგრჩება ჯარიმა 10%.

ამას გულისხმობს 275-ე მუხლის 1 ნაწილი. smile.gif


Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2013, 14:27
Maribeli
მადლობა. მაგრამ აქ როგორც მივხვდი დამქირავებლის მიერ დაქირავებულზე გაცემულ სესხის საპროცენო განაკვეთზეა საუბარი. დამფუძნებლის მიერ ორგანიზაციაზე გაცემულ სესხზეც იგივე უნდა გავრცელდეს?

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 14:29
QUOTE (Lady_Bird @ 10 Oct 2013, 14:27 )
Maribeli
მადლობა. მაგრამ აქ როგორც მივხვდი დამქირავებლის მიერ დაქირავებულზე გაცემულ სესხის საპროცენო განაკვეთზეა საუბარი. დამფუძნებლის მიერ ორგანიზაციაზე გაცემულ სესხზეც იგივე უნდა გავრცელდეს?

კი.. ურთიერთდამოკიდებული პირებია და იმიტომ. smile.gif)

Posted by: vasoglonti 10 Oct 2013, 14:31
სუპერფინში კონვერტაციის გატარება როგორ გავაკეთო?ევროდან გაყიდვას რო ვაკეთებ ევროს ანგარიშსაც იმდენი აკლდება რამდენიც ლარის ანგარიშს ემატება.ანუ:არ აკლდება იმდენი რამდენ ევროსაც ვყიდი რა.მემგონი კარგად ავხსენი ხო?smile.gif

Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2013, 14:33
Maribeli
[quote]2. თუ ამ ფირმამ ეს კაპიტალური რემონტი არ აიყვანა კაპიტალიზაციაზე და პირდაპირ გამოქვითა როგორც მიმდინარე ხარჯი, ეს ნიშნავს რომ ამან უბრალოდ დრო გადმოწია წინ.. ანუ კაპიტალიზაციაზე რომ აყვანა მერე ცვეთის სახით მაინც ხო გამოქვითავდა უბრალოდ დროში გაეწელებოდა, ამან კი პირველივე წელს გამოიქვითა, ეს ნიშნავს რომ პირველ წელს გადასახადი შეიმცირა მაგრამ დროში(სამაგიეროდ მომდევნო წლებში მოგებას მეტს გადაიხდის ვიდრე გაზრდილი ცვეთა რომ ქონოდა)- ამ დროს ჯარიმა იქნება 10 % შემცირებული თანხის. იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ვადაა შეცვლილი

იმედია გასაგებად აგიხსენი მეტი დეტალურად არ შემიძლია ))

გასაგებია. ძალიან კარგად ამიხსენი.








ingiloo
[quote]ემოწმების დროს ვერანაირად ვერ დააზუსტებ დეკლარაციას.[/quote]

ხო ვიცი რომ ვერ დავაზუსტებ დეკლარაციებს. ქვემოთ რომ სიტუაცია დაწერე აი ეგ შემთხვევა მაინტერესებდა. და ამ 10% ჯარიმის დარიცხვა ალტერნატიულის შემთხვევაშიც მოხდება?

Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2013, 14:34
----------------------------------------------

Posted by: ingiloo 10 Oct 2013, 14:38
Lady_Bird
ალტერნატიული ჯარიმას საერთოდ არ არიცხავს

Posted by: Rioka1984 10 Oct 2013, 15:08
Maribeli
პირველ რიგში მოგესალმებით, კაია რომ დაუბრუნდი ფორუმს



QUOTE
და ამ 10% ჯარიმის დარიცხვა ალტერნატიულის შემთხვევაშიც მოხდება?

Lady_Bird

მოხდება როცა გადამხდელი არ აღიარებს დარიცხვას და გასაჩივრებას აპირებს smile.gif

Posted by: Maribeli 10 Oct 2013, 15:13
QUOTE
Maribeli
პირველ რიგში მოგესალმებით, კაია რომ დაუბრუნდი ფორუმს



მეც მოგესალმებით.. ხშირად დრო არ მაქვს,ხანდახან შემოვიხედავხოლმე.. smile.gif

Posted by: Mr-Banks 10 Oct 2013, 17:17
Lady_Bird

დაარედაქტირე კურსთაშორის სხვაობები? 2 სააათი დამჭირდა და გავასწორე სულ. biggrin.gif

Posted by: aviaciis moyvaruli 11 Oct 2013, 09:06
დილამშვიდობისა,

მაგალითად მე მყავს რეალიზატორი პირობითად ,,ა" რომლის ანგარიში გახსნილი მაქვს 14 ებზე. ამ რეალიზატორს ვაწვდი მე პორდუქციას, იმან კი თვის ბოლოს ამიტვირთა ანგარიშ ფაქტურა რაღაც მომსახურებისთვის რომლითაც შეიმცირა ვალი. თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მითხრათ როგორ გავატარო. 31 ზეც უნდა გავუხსნა ანგარიში ?

Posted by: sun_waiting 11 Oct 2013, 12:09
ბანკის კრედიტზე დარიცხულ ჯარიმას ხარჯებში ვერ გავიქვითავ? საგადასახადო კუთხით გამოუქვითავ ხარჯებში უნდა გავატარო მგონი, ასე მახსოვს, არა?
თუ როგორ ხდება?

Posted by: Rioka1984 11 Oct 2013, 12:53
QUOTE
მაგალითად მე მყავს რეალიზატორი პირობითად ,,ა" რომლის ანგარიში გახსნილი მაქვს 14 ებზე. ამ რეალიზატორს ვაწვდი მე პორდუქციას, იმან კი თვის ბოლოს ამიტვირთა ანგარიშ ფაქტურა რაღაც მომსახურებისთვის რომლითაც შეიმცირა ვალი. თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მითხრათ როგორ გავატარო. 31 ზეც უნდა გავუხსნა ანგარიში ?

aviaciis moyvaruli

კი გაუხსენი 31 ზეც ანგარიში როგორც მომწოდებელი და წერილის ან შეთანხმების საფუძველზე გადაფარეთ დავალიანება ერთმანეთთან

QUOTE
ბანკის კრედიტზე დარიცხულ ჯარიმას ხარჯებში ვერ გავიქვითავ? საგადასახადო კუთხით გამოუქვითავ ხარჯებში უნდა გავატარო მგონი, ასე მახსოვს, არა?
თუ როგორ ხდება?

sun_waiting

კი შეგიძლია თუ ამ სესხის მიზნობრიობა და ბუღალტრული გატარებებიც ამტკიცებს რომ ნამდვილად ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოიყენე აღებული თანხა

Posted by: Rei2011 11 Oct 2013, 13:35
გამარჯობათ
იცით რა მაინტერესებს თვის განაცემთა ინფორმაციში ფორმას ავსებთ თუ ფაილს ტვირთავთ?

Posted by: sun_waiting 11 Oct 2013, 13:54
Rioka1984
მადლობა.

Rei2011
ჯობია ერთჯერადად ის ფაილი შეავსო და მერე ყოველთვიურად მხოლოდ თანხები ცვალო, ვიდრე ყოველ თვე ხელით წერო თანამშრომლების პ/ნ, მისამართები და ა.შ.

Posted by: Rei2011 11 Oct 2013, 13:57
sun_waiting

მადლობა smile.gif
და მონაცემები ლათინური ასოებით უნდა შევავსო? აქ "Arial" ფონტის გამოყენებით უწერია

Posted by: qondara 11 Oct 2013, 14:46
Rei2011
მე ქართულად ვავსებ და პრობლემა არ მქონია.

Posted by: sun_waiting 11 Oct 2013, 14:57
Rei2011
უნიკოდი გამოიყენე. არიალი დატოვე.

Posted by: Rei2011 11 Oct 2013, 15:14
qondara
sun_waiting
მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: ვასასი 11 Oct 2013, 20:46
აღმოჩნდა, რომ ბუღალტრის ვაკანსიების უმეტესობა ორისის და 1ს-ის მცოდნეებისთვისაა.მე კი სუპერფინი ვიცი. სად მირჩევთ ორისის შესწავლას?

Posted by: Toxic:) 11 Oct 2013, 23:00
თანამშრომელი წავიდა მივლინებაში ამერიკაში, მივლინებაში ყოფნის დრო სადღეღამისო ნორმების ხარჯებში გამოქვითვის მიზნით როდიდან უნდა ავთვალო, როცა ამერიკაში ჩავა თუ ფრენას რომ დაიწყებს იმ მომენტიდან, ანუ ისე მოხდა რომ 23 საათი მოუწია სხვადასხვა აეროპორტებში ფრენებს შორის ლოდინი .
* * *

ერთ ინსტრუქციაში მივლინებაში გამგზავრებისა და დაბრუნების დღეს ასეთი განმარტება აქვს ,, დღე როდესაც მოქმედება(გამგზავრება ან დაბრუნება განხორციელდა დღის 24 საათამდე,,
დღის 24 საათში რა იგილისხმება, 12 საათი?
* * *

მივაგენი რაცა ვეძებდი ,, სადღეღამისო ხარჯი განისაზღვრება მივლინებაში ფატობრივად ყოფნის დღეების მიხედვით, მივლინებაში გამგზავრებისა და დაბრუნების დღეების ჩათვლით,,

ანუ როგორც გავიგე თუ გაფრინდა 15 ში და 16 ში 15 საათი გაატარა მიუნხენის აეროპორტში მერე გადაფრინდა ამერიკაში, მე 15 დან შემიძლია სადღეღამისო ნორმის გამოქვითვა ამერიკის ნომრების მიხედვით?

Posted by: makunaesakia 11 Oct 2013, 23:43
რა განსხვავებაა როცაა დღგ-ს ჩაითვლიან და არ ითვლიან.. ანუ "ჩათვლა" რას გულისხმობს??

Posted by: ვასასი 12 Oct 2013, 12:04
როდესაც რაიმეს შეიძენ დღგ-ს გადამხდელი ფირმიდან, ღირებულებაში ხომ შედის დღგ, გამოგიწერენ ანგარიშ ფაქტურებს. და ამ ფაქტურებით გამოწერილი დღგ-ს ჯამმა ვთქვათ შეადგინა 100 ლ. პირობითად. მერე შენ გქონდა რეალიზაცია, აგრეთვე დღგ-ს გადამხდელი ხარ, რეალიზაციიდან თვის ოლოს ხომ უნდა გადაიხადო კუთვნილი დღგ? ვთქვად მოგიწია დღგ-ს გადახდამ 150 ლარი. შენ 150 ლარს კი არ გადარიცხავ, არამედ მარტო 50-ს 100ლარს კი ჩაითვლი.რადგანაც ეს 100 ლარი უკვე გადახდილი გაქვს შეძენილ პროდუქციაში.

Posted by: GიორGი 12 Oct 2013, 13:00
Toxic:)
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=94774&lang=ge
აქ ნახე მ,ივლინების ნორმები

makunaesakia
QUOTE
რა განსხვავებაა როცაა დღგ-ს ჩაითვლიან და არ ითვლიან.. ანუ "ჩათვლა" რას გულისხმობს??

ჩათვლა გულისხმობ ჩასათვლელი დღგ-ს გამოკლებას..
რომელიც უპირისპირდება გადასახდელ დღგ-ს
ნუ როგორც აგერ ვასასი ის დაუწერია


Posted by: გ.ნ.. 12 Oct 2013, 22:27
აუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს ინდ მეწარმე თუ ყიდის მაგ შემთხვევაში რა ხდება?

Posted by: irakli2125 13 Oct 2013, 00:57
გამარჯობათ არის აქ ვინმე ბუღალტერი ონლინეში? კონვერტაციებსში რომელიც ერკვევა კარგად

Posted by: makunaesakia 13 Oct 2013, 01:18
ვასასი, GიორGი ) მადლობა, გავიგე ეხლა )))

Posted by: aviaciis moyvaruli 13 Oct 2013, 18:27
Rioka1984
QUOTE
კი გაუხსენი 31 ზეც ანგარიში როგორც მომწოდებელი და წერილის ან შეთანხმების საფუძველზე გადაფარეთ დავალიანება ერთმანეთთან

შეგიძლიათ გატარებები დამიწეროთ ? მაგალითად მე რეალიზატორს მივაწოდე 200 ლარის პროდუქცია და იმან 50 ლარის მომსახურება გამიწია და ა/ფ ამიტვირთა ამ თანხაზე დღგ ს ჩათვლით.

Posted by: AGN 14 Oct 2013, 00:08
Maribeli
ingiloo
მოგესალმებით,
ასეთი შეკითხვა მაქვს, ვთქვათ მე ვიღებ სესხს უცხოურ კომპანიისგან, რა % განაკვეთით შემიძლია ავიღო, ანუ თუ შემიძლია იმ საბაზრო % განაკვეთით რაც იმ ქვეყანაში მოქმედებს? ეს ფირმა არის რეზიდენტი იმ ქვეყნის რომელთანაც მოქმედებს ორმაგი დაბეგვრისგან თავიდან აცილება, ანუ საშემოსავლოს არ გადავიხდი?

Posted by: Rioka1984 14 Oct 2013, 10:56
aviaciis moyvaruli

რეალიზაცია დღგ-ს გარეშე ალბად შენ ესე დაწერე

დ-ტი 1410 კ-ტი 6110 200 ლარი
დ-ტი 7210 კ-ტი 1610 თვითღირებულება

მომსახურების მიღება

დ-ტი 7XXX კ-ტი 3110 42.37 ლარი
დ-ტი 3340 კ-ტი 3110 7.63 ლარი

დავალიანების გადაფარვა

დ-ტი 3110 კ-ტი 1410 50 ლარი

Posted by: contador 14 Oct 2013, 11:12
გამარჯობა!!!
მჭირდება დახმარება. მოკლედ რა კოდზე რიცხავს ინდ.მეწარმე საშემოსავლოს ხელფასიდან? (100771003 ?)
საშემოსავლოს მოგებიდან 100771004, მაგრამ თუკი რიცხავდა არასწორად 100771004-ზე სახელფასოს, რა შედეგი მოყვება ამას საგადასახადოდან? დავალიანება არ ერიცხება და პორტალზე მიქონდა დადეკლარირებისას თანხა ჩვეულებრივად. უბრალოდ როდესაც აკეთებდა გადარიცხვას ხელფასის საშემოსავლოს რიცხავდა 100771004-ზე. ხელფასს გასცემდა ხელზე. არსებობს უწყისებიც.
იქნებ არსეობს შეზღუდვა და 100771004-ზე უნდა გადაერიცხა და ქონდა უფლება კიდეც რომ დაერიცხა ამ კოდით (სახელფასო) საშემოსავლო?

და კიდევ მაინტერესებს შეუძლია ინდ.მეწარმეს რომ ხელფასი აიღოს ყოველთვიურად?ორმაგ დაბეგვრასთან ხომ არ ექნება საქმე?

Posted by: Toxic:) 14 Oct 2013, 12:45
არ უნდა იყოს პრობლემა ბარათზე მაინც ორივე ერთად ჯდება ასეც რომ არ იყოს სალდირებული ჯამი ითვლება ბარათზე,



QUOTE
და კიდევ მაინტერესებს შეუძლია ინდ.მეწარმეს რომ ხელფასი აიღოს ყოველთვიურად?ორმაგ დაბეგვრასთან ხომ არ ექნება საქმე?


გაცემული ხელფასით როგორც ხარჯით გიმიცრდება დასაბერგი ერთობლივი შემოსავალი და შესაბამისად ორმაგი დაბერგვა რა გამოდის,
* * *
QUOTE
თანამშრომელი წავიდა მივლინებაში ამერიკაში, მივლინება იყო  15  დღე მაგრამ აქედან 3 დღე და ნახევარი  გზაში იყო ხან ჰაერში ხან სხვადასხვა აეროპორტში.მივლინებაში ყოფნის დრო ამერიკის სადღეღამისო ნორმების ხარჯებში გამოქვითვის მიზნით როდიდან უნდა ავთვალო, როცა ამერიკაში ჩავა თუ ფრენას რომ დაიწყებს იმ მომენტიდან.

ინსტრუქციით  სადღეღამისო ხარჯი განისაზღვრება მივლინებაში ფატობრივად ყოფნის დღეების მიხედვით, მივლინებაში გამგზავრებისა და დაბრუნების დღეების ჩათვლით




Posted by: Mr-Banks 14 Oct 2013, 14:37
როცა A კომპანია იღებს გრანტს, გამოაცხადებს ტენდერს გარკვეულ საქონელზე გრანტის ფარგლებში და ტენდერში მოიგებს B კომპანია, როგორ უნდა მოხდეს, რომ B კომპანია არ დაიბეგროს დღგ-თი? იცის ვინმემ?

Posted by: Toxic:) 14 Oct 2013, 15:07
მე ვფიქრობ ეგეთი რამე შეუძლებელია, თუ ა კომპანია გარდა იმისა რომ გრანტის მიმღებია სხვა რამე სტატუსიც არ აქვს რაც დღგსგან ანთავისუფლებს.

Posted by: გ.ნ.. 14 Oct 2013, 15:10
ინდ მეწარმე როცა ყიდის სოფლის მეურნეობის პროდუქტს ცჰვეულებრივ იბეგრება თუ თავისუფალია დაბეგვრისაგან?

Posted by: aviaciis moyvaruli 14 Oct 2013, 17:50
Rioka1984
ძალიან დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: Mr-Banks 14 Oct 2013, 22:53
Toxic:)


გრანტის შესახებ კანონში წერია

Posted by: ingiloo 15 Oct 2013, 10:08
AGN
QUOTE
ასეთი შეკითხვა მაქვს, ვთქვათ მე ვიღებ სესხს უცხოურ კომპანიისგან, რა % განაკვეთით შემიძლია ავიღო, ანუ თუ შემიძლია იმ საბაზრო % განაკვეთით რაც იმ ქვეყანაში მოქმედებს? ეს ფირმა არის რეზიდენტი იმ ქვეყნის რომელთანაც მოქმედებს ორმაგი დაბეგვრისგან თავიდან აცილება, ანუ საშემოსავლოს არ გადავიხდი?

თუ ურთიერთდამოკიდებული კომპანია არაა, მაშინ არანაირი შეზრუდვა არაა %-ის განაკვეთზე. იურიდიულ პირებთან ძირითადად საბაზრო განაკვეთით ფორმდება ხელშეკრულებები, ასე რომ იმ ქვეყნის %-ის განაკვეთითაც შესაძლებელია აღება. შენთვის შეზღუდვა მარტო %-ის გამოქვითვებში იქნება, 24%-ზე მეტს ვერ გამოქვითავ.
რაც შეეხება ორმაგ დაბეგვრას, აუცილებლად უნდა გქონდეს იმ უცხოური კომპანიის რეზიდენტობის ცნობა, იქაური საგადასახადოს მიერ გაცემული (ან მასთან გათანაბრებული სამსახურის), რომ არ დაბეგვრის საკითხი დააყენო.

Posted by: Toxic:) 15 Oct 2013, 11:31
Mr-Banks

ჩვეულებრივ რეზიდენტ გრანტის მიმღებ ორგანიზაციას თუ რამე საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე არ არის განთავისუფლებული დღგ სგან,შეღავათი ის აქვს რომ იმპორტის დროს არ იხდის დღგ ს და თუ ადგილობრივად შეიძლენს პროდუქციას შეუძლია ამ პროდუქციაზე გადახდილი დღგ ს დაბრუნება.
* * *
QUOTE
გრანტის შესახებ კანონში წერია



მაგას საგდასახადო კოდექსი არეგულირებს.

Posted by: _Lali_ 15 Oct 2013, 11:52
ანგარიშ ფაქტურები მინდა მივაბა დეკლარაციას და ძველ ვერსიაში ვაკეთებდი ამას, ახალში ვერ ვპოულობ როგორ და დამეხმარეთ რა...

ვიდეოები ვიპოვე საიტზე დახმარების და ვნახავ აბა, იმედია იქ იქნება ახსნილი ყველაფერი smile.gif

Posted by: Mr-Banks 15 Oct 2013, 12:08
Toxic:)
QUOTE
ჩვეულებრივ რეზიდენტ გრანტის მიმღებ ორგანიზაციას თუ რამე საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე არ არის განთავისუფლებული დღგ სგან,შეღავათი ის აქვს რომ იმპორტის დროს არ იხდის დღგ ს და თუ ადგილობრივად შეიძლენს პროდუქციას შეუძლია ამ პროდუქციაზე გადახდილი დღგ ს დაბრუნება.



მე მაინტერესებს, როდესაც გრანტის მიმღები რეზიდენტი ჩემგან ყიდულობს გრანტით გათვალისწინებულ პროდუქციას, როგორ დავიბრუნო მე დღგ....

Posted by: Toxic:) 15 Oct 2013, 12:40
Mr-Banks

ბიუჯეტიდან შენ ვერ დაიბრუნებ.

Posted by: Lady_Bird 15 Oct 2013, 13:04
_Lali_
ანგარიშ ფაქტურებში რომ შეხვალ ანგარიშ ფაქტურები დაყოფილია რამოდენიმე კატეგორიად ფერებით გაარჩევ. მონიშნე ანგარიშ ფაქტურების ლურჯი ღილაკი, ზედ რაოდენობაც აწერია. ეს არის დადასტურებული ანგარიშფაქტურები, შემდეგ აირჩევ პერიოდს რომელი თვის დეკლარაციასაც აბავ ამ ფაქტურებს, და მონიშნავ ანგარიშ ფაქტურებს და შემდეგ დეკლარცაიაზე მიბმას მონიშნავ და ეგ არის, იმედია ძაან აბდა უბდად არ ავხსენი
* * *




ასეთი კითხვა მაქვს
A კომპანია ჩემგან ყიდულობს საქონელს მაგრამ ამ შესყიდვას უფინანსებს B კომპანია რომელიც არ არის რეზიდენტი საწარმო და ანგარიშსწორებას ახდენს დოლარში უცხოეთიდან, თანხა ჩამირიცხეს ავანსად, საქონლის გადაცემის მომენტისთვის სავარაუდოდ იქნება სხვა კურსი. ზედნადებში რეალიზაციის დღეს არსებული კურსით უნდა ავიღო ფასები და ავანსი გადავაფასო თუ ავანსის ჩარიცხვის დღეს არსებული კურსით უნდა მივყიდო აღნიშნული საქონელი.

Posted by: Ti-Ni 15 Oct 2013, 13:25
გ.ნ..

იმას კითხულობ, რომ ინდმეწარმე დღგ-ს გადამხდელია, ქართულ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას ყიდის და ამ პროდუქციის რეალიზაცია გათავისუფლებულია დღგ-ს გან თუ არაო? ჰო, ამ შემთხვევაში ქართული წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვა არ იბეგრება დღგ-თი (გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით), დანარჩენის_კი.

Posted by: Mr-Banks 15 Oct 2013, 13:30
Toxic:)

მე თუ გადახდილი მაქვს დღგ, მაინც ვერ დავიბრუნებ?

Posted by: Lady_Bird 15 Oct 2013, 13:30
გ.ნ..
QUOTE
ინდ მეწარმე როცა ყიდის სოფლის მეურნეობის პროდუქტს ცჰვეულებრივ იბეგრება თუ თავისუფალია დაბეგვრისაგან?



თუ უშუალოდ თავად მოყავს ეს პროდუქცია განთავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისაგან 200000 ლარამდე, დღგ-ს არ იხდის. თუ ყიდულობს და ყიდის მაშინ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით. დღგ-სგან ამ შემთხვევაშიც განთავისუფლებულია.

Posted by: Toxic:) 15 Oct 2013, 13:59
Mr-Banks

ვერ დაიბრუნებ , მარტო იბრუნებს გრანტის მიმღები ამ გრანტის ფარგლებში შესყიდულ პროდუქციაზე გადახდილ დღგ ს, ნახე კოდექსში 63 მუხლია თუ არ ვცები. თან დაბრუნებაც არ არის მარტივი ლამის კამერალურ შემოწმებას გიტარებენ სანამ თანხას დაგისვავენ ანგარიშზე, ბარათზე დაბრუნება მარტივად ხდება.

Posted by: Lady_Bird 15 Oct 2013, 14:05


ამ კითხვაზე თქვენი აზრი მითხარით , როგორ უფრო სწორია. საგადასახადო კუთხით მაინტერესებს

QUOTE
ასეთი კითხვა მაქვს
A კომპანია ჩემგან ყიდულობს საქონელს მაგრამ ამ შესყიდვას უფინანსებს B კომპანია რომელიც არ არის რეზიდენტი საწარმო და ანგარიშსწორებას ახდენს დოლარში უცხოეთიდან, თანხა ჩამირიცხეს ავანსად, საქონლის გადაცემის მომენტისთვის სავარაუდოდ იქნება სხვა კურსი. ზედნადებში რეალიზაციის დღეს არსებული კურსით უნდა ავიღო ფასები და ავანსი გადავაფასო თუ ავანსის ჩარიცხვის დღეს არსებული კურსით უნდა მივყიდო აღნიშნული საქონელი.


Posted by: [Giorgi] 15 Oct 2013, 15:20
გამარჯობა ლამაზებო
ესეთი კითხვა მაქვს:
ინდ მეწარმე სარგებლობს მიკრო ბიზნესის სტატუსით, წინა წლის დეკლარაციაც შესაბამისად ჩააბარა და თანხაც არ გადაუხდია. წელს ბლომად რეალიზაცია ქონდა და გადასცდა 30000 ლარიან ლიმიტს. რა უნდა ქნას?

Posted by: _Lali_ 15 Oct 2013, 15:45
Lady_Bird
დიდი მადლობა. შევასრულე წარმატებით bis.gif

Posted by: crusaders 15 Oct 2013, 15:56
საშემოსავლოს დეკლარაციაში ნაღდი ანგარიშსწორებით ბრუნვა დღგ-ს ჩათვლით წერთ თუ გარეშე

Posted by: sairme2007 15 Oct 2013, 18:58
გამარჯობა, crusaders-ის შეკითხვას დავამატებ რა.. საშემოსავლოს დეკლარაციაში ნაღდი ანგარიშსწორებით ბრუნვაში შედის ოპერაცია - თანხის ბანკიდან სალაროში გადატანა? კონკრეტულად რა ოპერაციები იგულისხმება ამ ბრუნვაში?
იმიტომ რომ როგორც ვხედავ, მაგას ქვეპუნქტი აქვს, სადაც სალაროში დარჩენილი ნაშთი იწერება და როცა ბანკიდან გადამაქვს სალაროში თანხა და უბრალოდ დევს იქ, ბრუნვაში 0 ლარი გამოდის და ნაშთში იმ თანხის ოდენობა?
დიდი მადლობა წინასწარ.

Posted by: [Giorgi] 15 Oct 2013, 19:20
crusaders

მაგის განმარტება არსად არ წერია, უბრალოდ მე დღგ-ს ჩათვლით ვწერ ხოლმე
ოღონდ წარმოიდგინე ფირმა რომელიც სულ ნაღდზე ვაჭრობს. ეგ ბრუნვა მეტი გამოუვა ვიდრე რეალიზაცია biggrin.gif რაღაც ნიტოა
კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე უნდა გააკეთო ეგ
19ში დაგელაპარაკები მაგაზე მრგვალ მაგიდასთან :*

Posted by: Rioka1984 16 Oct 2013, 00:17
QUOTE
ინდ მეწარმე სარგებლობს მიკრო ბიზნესის სტატუსით, წინა წლის დეკლარაციაც შესაბამისად ჩააბარა და თანხაც არ გადაუხდია. წელს ბლომად რეალიზაცია ქონდა და გადასცდა 30000 ლარიან ლიმიტს. რა უნდა ქნას?

[Giorgi]

უნდა მიმართოს საგადასახადოს და გადავიდეს მცირე ბიზნესის სტატუსზე

QUOTE
საშემოსავლოს დეკლარაციაში ნაღდი ანგარიშსწორებით ბრუნვა დღგ-ს ჩათვლით წერთ თუ გარეშე

crusaders
ჩათვლით აუცილებლად რადგან საშემოსავლოს დეკლარაციაში დღგ არაფერ შუაშია

QUOTE
თანხის ბანკიდან სალაროში გადატანა

sairme2007
არა ეს ოპერაცია არ უნდა ასახო, მასე ფული რომ გაასესხო და მერე უკან დაიბრუნო იმასაც ხომ არ შეიტან? აქ იგულისხმება ის, რომ ა/ფაქტურაზე თუ გამოწერ მხოლოდ სალაროს შემოსავლის ორდერს ეს თანხაც უნდა შეიტანო და მათ შორის სალარო აპარატით რომაა იქ მხოლოდ საკასოში ამორტყმულს შეიტან

Posted by: Mr-Banks 16 Oct 2013, 02:06
კითხვა მაქვს სასწრაფო.

საზღვარგარეთიდან ვიყიდე აპარატი, რომელსაც მოყვება პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც აუცილებელია ამ აპარატის ასამუშავებლად.

ინვოისში ცალ-ცალკე წერია, პირობითად :
აპარატი - 200 ლარი
პროგრამა - 100 ლარი

გადავიხადე განბაჟება სრულ ღირებულებაზე 18% - 54 ლარი.


ეხლა მე ამ საქონელს ვაწვდი მყიდველს და ზედნადებში აპარატის და პროგრამის ღირებულება აჯამდება? თუ ნივთზე დამოუკიდებლად გამოვწერო ღირებულება და პროგრამაზე მიღება-ჩაბარება გავაფორმო?


ეს პროგრამა რომ მივიღე დისკით, არარეზიდენტისგან მიღებულ მომსახურებად ხომ არ ჩაითვლება?


Posted by: crusaders 16 Oct 2013, 13:06
Rioka1984

მადლობა მეც მასე ვფიქრობდი

Posted by: makunaesakia 16 Oct 2013, 18:16
ოფისისთვის მაგ: კატრიჯის ან ჩაიდნის ყიდვა რა ანგარიშით აისახება? ხარჯებში რა დავწერო რისთვის გაწეული ხარჯი?

Posted by: Mr-Banks 16 Oct 2013, 18:21
makunaesakia

7-ებზე გახსენი კატრიჯისთვის ცალკე და წვრილი საყოფაცხოვრებო ნივთებისთვის ცალკე

Posted by: ingainga 16 Oct 2013, 23:50
გამარჯობათ ერთი შეკითხვა მაქვს გავხსენი შპს შევიძინე ავთომანქანა გერმანიაში ყველა დოკუმენტი მაქვს ამ ავთომანქანის შეძენის მაგრამ
არ მაქვს თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი
როგორ უნდა დავაფიქსირო გადახდა? ანგარიშვალდებულ პირს რომ გადავახდევინებ მერე ეს ღირებულება უკან უნდა დავუბრუნო ანგარიშვალდებულ დაუბეგრავად?
მადლობა


Posted by: vasoglonti 17 Oct 2013, 01:04
გამარჯობათ.ფირმამ სოკარისგან იყიდა ბენზინის ტალონები.გატარება როგორ იქნება მაგის?

Posted by: makunaesakia 17 Oct 2013, 12:04
Mr-Banks[/quote]
QUOTE
makunaesakia

7-ებზე გახსენი კატრიჯისთვის ცალკე და წვრილი საყოფაცხოვრებო ნივთებისთვის ცალკე


მადლობაა)))

Posted by: Mr-Banks 17 Oct 2013, 13:06
ესეთი კითხვა მაქვს:

შემოვიტანე საზღვარგარეთიდან საქონელი 1000 ლარად, რომელზეც დაერიცხე ბაჟი 18% და გადასახდელი მაქვს 180 ლარი.

ვყიდი ამ საქონელს 3000 ლარად, ფაქტურაში მიეთითა 480 ლარი დღგ. ანუ უნდა ჩამერიცხოს 3480 ლარი.

საბოლოოდ ბიუჯეტში გადასახდელი დღგ როგორ იქნება ამ შემთხვევაში? 300 ლარი უნდა გადავიხადო? ანუ 480-180?

ამიხსენით რა....

Posted by: Rioka1984 17 Oct 2013, 13:14
Mr-Banks
კი ჩათვლილი დღგ აკლდება გადასახდელ დღგ-ს და სხვაობას იხდი

Posted by: Mr-Banks 17 Oct 2013, 13:17
Rioka1984


როცა შემომაქვს 8000 ლარის საქონელი, ამის დღგ გამოდის 1440 ლარი;

როდესაც ვყიდი 11000 ლარად, ამის დღგ გამოდის 1980 ლარი.


ანუ გადასახდელი დღგ მექნება 1980-1440=540 ლარი?

ანუ ამ შემთხვევაში დღგ-ს არ გადამხდელობა უფრო ზარალია?

Posted by: Rioka1984 17 Oct 2013, 13:55
QUOTE (Maribeli @ 10 Oct 2013, 09:52 )
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 9 Oct 2013, 13:56 )
სპეც ა/ფაქტურასთან დაკავშირებით რამე ცვლილებები ხო არ შესულა?

რომპეტროლი ფაქტურას მხოლოდ გახარჯულ საწვავზე მიწერს, დავურეკე და მითხრა ცვლილება შევიდაო კოდექსში
ვისოლი კი ჩვეულებრივად, რამდენ ტალონსაც შევიძენ იმისას მიწერს

რომელი მიგზავნის სწორად

უპასუხეთ რა ძალიან გთხოვთ help.gif

კი შეიცვალა... ახალი ბრძანებით 22 აგვისტო, ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #278 (იხილე ქვემოთ ციტატა):

გ) მე-15 – მე-16 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. თუ ნავთობპროდუქტის მიწოდება ხორციელდება ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით, ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების გარეშე, მიმწოდებელი ვალდებულია, ამის შესახებ წინასწარ აცნობოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც მას ანიჭებს დამატებით შვიდნიშნა კოდს. აღნიშნული კოდი არ არის სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი. ასეთი სახის მიწოდებებზე ნსაფ-ი გამოიწერება საანგარიშო პერიოდში (თვეში) განხორციელებული ნავთობპროდუქტის მიწოდებების მიხედვით, მაგრამ არა უგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 12 რიცხვისა. ამასთან, ნსაფ-ში მე-10, მე-11, მე-13, მე-16, მე-17 და მე-19-22-ე სტრიქონები არ ივსება (მიეთითება „ –“), მე-14 სტრიქონში იწერება „საცალო“, მე-15 სტრიქონში კი – საგადასახადო ორგანოს მიერ მინიჭებული შვიდნიშნა კოდი.
16. მყიდველის მიერ შეძენილი ნავთობპროდუქტის გამყიდველის სტაციონარულ ობიექტში შენახვის და შემდგომ პერიოდებში გამოყენების (განაშთვის) შემთხვევაში, გამოიწერება ნსაფ-ი ნავთობპროდუქტის მიწოდებაზე და საფ-ი ნავთობპროდუქტის შენახვის მომსახურებაზე. ამასთან, თუ შენახვის მომსახურება საქონლის მიწოდების მიმართ ატარებს დამხმარე ხასიათს და მისი ღირებულება გათვალისწინებულია მიწოდების ფასში, შესაძლებელია ნსაფ-ი გამოიწეროს მხოლოდ ნავთობპროდუქტის მიწოდებაზე.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-3 დღეს.

ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური

აქ ვერ მივხვდი მაინც რა ცვლილებაა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნავთობპროდუქტებზე ნსაფი უნდა გამოიწეროს მხოლოდ გახარჯულ საწვავზე, მე-16 იგივე დარჩა და როდესაც გამყიდველთან ინახება საწვავი შესაძლებელია ერთი ნსაფ-ი გამოიწეროს, ანუ რა რაოდენობასაც ყიდულობ იმ რაოდენობის ტალონებზე იწერება ნსაფ-ფი
* * *
Mr-Banks

ვერ მივხვდი რატო გამოდის უფრო ზარალი?

ზევით ეხლა გადავიანგარიშე და 3000 ლარს დამატებული დღგ არის 540 ლარი და არა 480

ანუ
1180 -დან დღგ არის 180
3540 -დან დღგ არის 540
სხვაობა გადასახდელია 540-180= 360 ლარი

9440 -დან დღგ არის 1440
12980 -დან დღგ არის 1980
სხვაობა გადასახდელია 1980-1440= 540 ლარი

ესეა სწორი მარა შენ კითხვას მაინც ვერ მივხვდი

3000 ლარში და 11000 ლარში თუ შედის დღგ მაშინ სხვანაირად იქნება და სწორად დასვი აბა კითხვა

Posted by: Mr-Banks 17 Oct 2013, 14:09
Rioka1984


გავიგე მადლობა.

საქონელი ვაჩუქე შპს-ს.

გატარება როგორ იქნება?

1410 / 6110 - 200 ლარი (გასაყიდი ფასი)
6110 / 1610 - 100 ლარი (თვითღირებულება)
8290 / 1410 - 200 ლარი (არასაოპერაციო ხარჯი და მოთხოვნის გაუქმება)


სწორია?

დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ smile.gif

Posted by: Ti-Ni 17 Oct 2013, 14:38
გამარჯობა ყველას!
იქნებ მიპასუხოთ რა: სომხეთის მოქალაქე, არარეზიდენტი ფიზიკური პირი აიყვანა დირექტორმა თანამშრომლად. ხელფასს რომ დავარიცხავ, რა გადასახდელებს ვუკავებ? საშემოსავლო 20% და კიდევ რა?

Posted by: Mr-Banks 17 Oct 2013, 14:52
Ti-Ni
http://www.rs.ge/5117

არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, საქართველოს წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე შემდეგი განაკვეთით:

დივიდენდები – 5% ; • პროცენტები – 5 %; • საწარმოს,ორგანიზაციის ან/და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხები – 10 %;
ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განხორციელებისას არარეზიდენტი ქვეკონტრაქტორების მიერ მიღებული შემოსავალი – 4 %;
ფიზიკური პირისთვის გადახდილი საიჯარო მომსახურების თანხა − 20% ; • სხვა თანხები, რომლებიც ითვლება საქართველოში მიღებულ შემოსავლად – 10%. • ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი – 20%



4) თუ პირი წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებულ გადამხდელს და მასთან არარეზიდენტი ფიზიკური პირი ასრულებს დაქირავებით მუშაობას სსკ მე-16 მუხლის შესაბამისად, მაშინ ამ ფიზიკური პირისთვის გადახდილი თანხები და ბინის ქირა წარმოადგენს მის ხელფასს და არა - მომსახურების საზღაურს. ეს მართლაც გამომდინარეობს სსკ მე-20 მუხლის მე-2 ნაწილის ბოლო წინადადებიდან. შესაბამისად, ეს თანხები არარეზიდენტის (უკუდაბეგვრის) დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტად არ განიხილება. http://aaf.ge/index.php?menu=1&rubr=1&mas=305

Posted by: Ti-Ni 17 Oct 2013, 16:29
Mr-Banks

დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: Mr-Banks 17 Oct 2013, 16:59
QUOTE
საქონელი ვაჩუქე შპს-ს.

გატარება როგორ იქნება?

1410 / 6110 - 200 ლარი (გასაყიდი ფასი)
6110 / 1610 - 100 ლარი (თვითღირებულება)
8290 / 1410 - 200 ლარი (არასაოპერაციო ხარჯი და მოთხოვნის გაუქმება)


სწორია?

დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ 


Posted by: Rioka1984 17 Oct 2013, 17:18

QUOTE
6110 / 1610 - 100 ლარი (თვითღირებულება)

Mr-Banks

აქ რატო ჩასვი 6110 ?

მე ვფიქრობ 1410 არ არის საჭირო და 8290 -ის მაგიერ 7310 რომ იყოს რეკლამის ხარჯი არ ჯობია?

Posted by: Mr-Banks 17 Oct 2013, 17:34
Rioka1984

რეკლამა არაა და მაინც მანდ ჩავსვა?


აბა, როგორ იქნება გატარება?

Posted by: vasoglonti 17 Oct 2013, 19:07
გამარჯობათ.ფირმამ სოკარისგან იყიდა ბენზინის ტალონები.გატარება როგორ იქნება მაგის?

Posted by: GI2GI™ 17 Oct 2013, 22:58
გამარჯობა. ერთი შეკითხვა მაქვს

აუდიტორი რომ გახდე ლიცენზირებული, რა გზა უნდა გაიარო?
როგორც ვიცი 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სჭირდება მაგრამ, კონკრეტულად რა მოთხოვნებია არ ვიცი.

მადლობა.

Posted by: Maribeli 18 Oct 2013, 10:51
QUOTE (GI2GI™ @ 17 Oct 2013, 22:58 )
გამარჯობა. ერთი შეკითხვა მაქვს

აუდიტორი რომ გახდე ლიცენზირებული, რა გზა უნდა გაიარო?
როგორც ვიცი 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სჭირდება მაგრამ, კონკრეტულად რა მოთხოვნებია არ ვიცი.

მადლობა.

მაგ ლიცენზიების გაცემა ამწუთას შეჩერებულია.
1 იანვრამდე გასცემდა პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭო და მისი მოთხოვნები იყო :
1. მინიმუმ 5 წლ.სამუშაო გამოცდილება (ფინანსები, ბუღალტ,იურისტ)
2. აუცილებლად იურისტის ან ეკომონიკის განხრით განათლება
3. გამოცდა უნდა ჩაგებარებინა რომელიც მოიცავდა 4 მსხვილ ჯგუფს : 1. საგადასახადო კოდექსი
2. ფინანსური აღრიცხვა (ბუღალტრ.აღრიცხვის საერთ,სტანდარტ)
3. აუდიტორული აღრიცხსი საერთაშ.სტანდარტები ე.წ ასს
4. სამოქალაქო კოდექსი, კანონი მეწარმეთა შესახებ, კანონები ტენდერების, საჯარო სამართ, აუქციონის და სხვა,,


შემდეგ ივნისის ახალი კანონით ეს აუდიტორული საბჭო გაუქმდა და უნდა გადაეცეს საერთ.ბუღ.ფედერაციის სრულუფლებიან წევრ ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოში პირველია ბაფი და კიდე ერთი ორი ახალი შექმნილი ფირმაა.. მაგრამ მათ ჯერ არ დაუწყიათ სერთიფიცირება ამიტომ არც ვიცით რა მოთხოვნები ექნებათ

Posted by: Rioka1984 18 Oct 2013, 11:17
Mr-Banks

7310 ან 7495 / 6190 - 200 ლარი (გასაყიდი ფასი)
6190 / 1610 - 100 ლარი (თვითღირებულება)

მე ესე ვფიქრობ


vasoglonti

დ-ტი 1690 კ-ტი 3110
დ-ტი 3340 კ-ტი 3110

შემდეგ ჩამოწერ რასაც გახარჯავ თვის განმავლობაში

დ-ტი 749X კ-ტი 1690

Posted by: Natalya_B 18 Oct 2013, 12:10
Rioka1984
Mr-Banks

7310 ან 7495 / 6190 - 200 ლარი (გასაყიდი ფასი)
6190 / 1610 - 100 ლარი (თვითღირებულება)
გადახდა ?

Mr-Banks
8290 / 1410 - 200 ლარი (არასაოპერაციო ხარჯი და მოთხოვნის გაუქმება)
არასაოპერაციო ხარჯი რატომ? მე მგონი ფინანსურ ხარჯზე უნდა გაუშვა

Posted by: Mr-Banks 18 Oct 2013, 12:12
Natalya_B
QUOTE
გადახდა ?



ჩუქებაა

Posted by: Nobel 18 Oct 2013, 14:26
დღგ სთან დაკავშირებით ვინ იცით ან ვის გაქვთ გამოცდილება, გამარკვიეთ რამდენი უნდა გადავიხადო:

ვთქვათ მომყავს პომიდორი და მერე მისგან ვაწარმოებ ტომატ-პასტას.
პომიდორის მოყვანა მიჯდება 2 ლარი. (რომელიც განთავისუფლებულია დღგ-ს გადასახადისგან)
ხოლო მისი გადამუშავება ტომატ-პასტის მისაღებად მიჯდება 1 ლარი.
ანუ ჯამში საბოლოო პროდუქტის ტომატ-პასტს ღირებულებაა 3 ლარი.

დღგ-ს ანუ "დამატებული ღირებულების გადასახადის" ეკონომიკური არსი არის რომ გადამუშვების დროს ჩემსმიერ დამატებულ ღირებულებაზე ანუ მხოლოდ 1 ლარზე გადავიხადო დღგ ანუ 18 თეთრი, ასეა ხომ?
მაგრამ ანგარიშფაქტურებით რატომ ახდევინებენ 3 ლარიდან ანუ 54 თეთრს? გამაგებინეთ ეს დღგ არის თუ ბრუნვის გადასახადი? დღგ რამდენი უნდა გადავრიცხო ბიუჯეტში 18 თეთრი თუ 54 თეთრი?

Posted by: Natalya_B 18 Oct 2013, 14:42
Mr-Banks
კი ნატონო ჩუქებაა, ხომ გაქვს 1410 ზე მოთხოვნა მაგას ხურავ 8290 ზე. ფინანსურ ხარჯზე არ უნდა გაუშვა?
7*** / 6190 რეალიზაცია ხარჯთან კორესპონდეციაში?

Posted by: Mr-Banks 18 Oct 2013, 16:13
Natalya_B


როგორ იქნება, დამიწერე აბა

Posted by: GI2GI™ 18 Oct 2013, 20:03
QUOTE (Maribeli @ 18 Oct 2013, 10:51 )
QUOTE (GI2GI™ @ 17 Oct 2013, 22:58 )
გამარჯობა. ერთი შეკითხვა მაქვს

აუდიტორი რომ გახდე ლიცენზირებული, რა გზა უნდა გაიარო?
როგორც ვიცი 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სჭირდება მაგრამ, კონკრეტულად რა მოთხოვნებია არ ვიცი.

მადლობა.

მაგ ლიცენზიების გაცემა ამწუთას შეჩერებულია.
1 იანვრამდე გასცემდა პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭო და მისი მოთხოვნები იყო :
1. მინიმუმ 5 წლ.სამუშაო გამოცდილება (ფინანსები, ბუღალტ,იურისტ)
2. აუცილებლად იურისტის ან ეკომონიკის განხრით განათლება
3. გამოცდა უნდა ჩაგებარებინა რომელიც მოიცავდა 4 მსხვილ ჯგუფს : 1. საგადასახადო კოდექსი
2. ფინანსური აღრიცხვა (ბუღალტრ.აღრიცხვის საერთ,სტანდარტ)
3. აუდიტორული აღრიცხსი საერთაშ.სტანდარტები ე.წ ასს
4. სამოქალაქო კოდექსი, კანონი მეწარმეთა შესახებ, კანონები ტენდერების, საჯარო სამართ, აუქციონის და სხვა,,


შემდეგ ივნისის ახალი კანონით ეს აუდიტორული საბჭო გაუქმდა და უნდა გადაეცეს საერთ.ბუღ.ფედერაციის სრულუფლებიან წევრ ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოში პირველია ბაფი და კიდე ერთი ორი ახალი შექმნილი ფირმაა.. მაგრამ მათ ჯერ არ დაუწყიათ სერთიფიცირება ამიტომ არც ვიცით რა მოთხოვნები ექნებათ

მადლობა საჭირო ინფორმაციისთვის smile.gif

Posted by: vasoglonti 19 Oct 2013, 11:48
გამარჯობათ.თუ იცით ვინმემ სალომბარდე საქმიანობთ მიღებული პროცენტები იბეგრება 5% იანი განაკვეთით?

Posted by: Natalya_B 19 Oct 2013, 19:23
Mr-Banks
1410 - 6190 - 200 ლარი (გასაყიდი ფასი)
7210 - 1610 - 100 ლარი (თვითღირებულება)
749* - 1410 - 200 ლარი (7499 ვთქვათ გახსენი ფინანსური ხარჯი და გადახურე მოთხოვნა მხოლოდ ფინანსურად)

Posted by: busuna80 20 Oct 2013, 10:26
გამარჯობათ.
გთხოვთ მირჩიოთ შედარებით იაფი და ნორმალური საბუღალტრო პროგრამა რომელია?

Posted by: pirveli1 20 Oct 2013, 11:10
გაზგასამართი სადგური რომელიც გაზის იმპორტიორი არაა ეწევა გაზის საცალო რეალიზაციას, ეკუთვნის თუ არა აქციზის გადასახადი?

Posted by: Rioka1984 20 Oct 2013, 12:18
QUOTE
გთხოვთ მირჩიოთ შედარებით იაფი და ნორმალური საბუღალტრო პროგრამა რომელია?

busuna80

ყველაზე იაფი და მარტივი მაინც ორისია მგონი

QUOTE
გაზგასამართი სადგური რომელიც გაზის იმპორტიორი არაა ეწევა გაზის საცალო რეალიზაციას, ეკუთვნის თუ არა აქციზის გადასახადი?

pirveli1

მუხლი 182. აქციზის გადამხდელი

დ) ახორციელებს ბუნებრივი აიროვანი კონდენსატის ან/და ბუნებრივი აირის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის მიწოდებას;

კი ეკუთვნის და იბეგრება 1000 მ3 -ზე 80 ლარით

Posted by: pirveli1 20 Oct 2013, 12:30
აბა იმპორტიორი არ იხდის?????/?/

Posted by: Rioka1984 20 Oct 2013, 12:50
QUOTE
აბა იმპორტიორი არ იხდის?????/?/

pirveli1
კი იმპორტიორიც იხდის

Posted by: surprizi 20 Oct 2013, 13:15
ხალხო, არ ვიცი ეს საკითხი იყო თუ არა განხილული, მარა მაქვს ესეთი კითხვა. პატარა სასტუმროა, აქვს შემოსავალი მთავარი საქმიანობიდან(დასვენება და ორჯერადი კვება) ხოლო სხვა დანარჩენი კვება იქნება ბარი თუ საუნა ყველაფერი დამატებითი ფასიანია ანუ დამატებითი შემოსავლის წყაროა. მაინტერესებს როგორ ჯობია რო ვაწარმოო თვითღირებულების დათვლა? ანუ კვებაში გახარჯული პროდუქტები პერიოდული აღწერიტ ვარკვიო და დავიმატო მომსახურების თვითღირებულება თუ თითოეული ცლცალკე ვითვალო?

მე ვფიქრობ რომ ყველაზე კაი ვარიანტია შემოსავლად ვაღიარო პერიოდის მანძილზე აკუმულირებული შემოსავალი.
თვითღირებულებად კი პერიოდული აღწერის დახმარებით გამოვლენილი დახარჯული პროდუქტები, კომუნალური და კაც საათები.

რას მირჩევთ? რამდენად სწორია აღნიშნული მიდგომა? საგადასახადო არ გაჭედავს?

Posted by: pirveli1 20 Oct 2013, 16:11
Rioka1984
ე.ი ჩვენ თუ შემოვიტანთ გაზს აზერბაიჯანიდან ორჯერ გადავიხდით აქციზს?

Posted by: Nikusha04 21 Oct 2013, 02:17
მოკლედ საერთოდ არ ვარ ბუღალტერიის აზრზე არაფერი ვიცი ვაპირებ გავიარო კურსები, სამუშაოს პერსპექტივა მაქვს თუ ავითვის რათქმაუნდა. მაინტერესებს ძნელია? ძაან ტვინის ბურღვაა? ეხლა ვინც იცის იმისთვის რათქმაუნდა არ იქნება ძნელი მარა მაინტერესებს 0დან ვინც იწყებს მაგ პერიოდში ძნელია ძაან ? დიდი სურვილი არ მაქვს რო ვისწავლო მარა სამუშაო მინდა და სხვა გზა არაა თუ ვისწავლი სამომავლოს სამსახურს დამპირდნენ.

Posted by: Mr-Banks 21 Oct 2013, 02:45
Nikusha04


თუ დეტალებზე ფოკუსირება არ შეგიძლია და კარგი და ზედმიწევნით ზუსტი მეხსიერება არ გაქვს, არ მოკიდო მაგ საქმეს ხელი.

Posted by: qondara 21 Oct 2013, 16:53
http://taxinfo.ge/
ბვერი საინტერესო რამე წერია მე გადავხედე და მომეწონა ამიტომ თქვენც ნახეთ.

Posted by: Mr-Banks 22 Oct 2013, 00:42
შპს როდესაც ყიდულობს ოფისს, მთლიანად გამოქვითვის უფლება აქვს, თუ ცვეთებით უნდა გამოქვითოს?

მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო
ანარიცხების სრულად გამოქვითვა

ანუ რაიმე პლიუსი აქვს ამ სახით რომ ვიხელმძღვანელო მომავალი 5 წელი?


ამიხსენით რა, ადამიანურად.

ვთქვათ წლის მანძილზე მოგება მაქვს 60 000 ლარი. დეკემბერში ოფისში და საოფისე ინვენტარში გადავიხადე 40 000 ლარი.


გამოვქვითე სრულად.


გამოდის რომ 20000 ლარის მოგების გადასახადიღა უნდა გადავიხადო?

თუ სრულად გამოქვითვას ავირჩევ, ქონების გადასახადის ფასი რა იქნება?


ველი, თქვენს პასუხს
* * *
მეორე კითხვა ეხება მივლინებას. როდესაც დაქირავებული მივლინების დროს საზღვარგარეთ რჩება არა სასტუმროში, არამედ კერძო ბინაში, რომელიც უფრო იაფი ღირს, ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად რა ჩაითვლება? ხელშეკრულება ბინის პატრონთან? თანხიდ გადახდა როგორ უნდა ანახოს?


Posted by: Nobel 22 Oct 2013, 09:13
Mr-Banks
პირველ კითხვაზე გიპასუხებ.
მეც მუხლი 112-ს ვიყენებ. კი 20 000 ლარიდან უნდა გადაიხადო მოგება.
მაგრამ 40 000 ლარად ნაყიდი ქონება მაინც უნდა გქონდეს ბალანსზე, ჩვეულებრივ წრფივი ამორტიზაციის მეთოდით არიცხავ ცვეთას და და საბალანსო ღირებულება გრჩება ყოველწლიურად. ამ საბალანსო ღირებულებიდან უნდა იანგარიშო ქონების გადასახადი. ქონების გადასახადზე მაგ მუხლის შეღავათი არ ვრცელდება.

Posted by: Mr-Banks 22 Oct 2013, 11:14
Nobel


რა დადებითი მხარე აქვს სრულად გამოქვითვას და რა "რისკის" წინაშე დავდგები მომავალი 5 წელი?

წრფივი ამორტიზაციის მეთოდით 5%-ია უძრავ ნივთებზე, ხომ?

ანუ თუ დეკემბერში მოხდება შეძენა დარჩენილი დღეების 365-ზე გადაანგარიშებით 5%-ს ავრიცხავ?

Posted by: ikuna888 22 Oct 2013, 12:47
გამარჯობათ

იქნება დამეხმაროთ ვინმე.

ძირითადი საშვალებები მაქვს გადასატანი მცირეფასიანებში და რა გატარებით შეიძლება ეს გავაკეთო.

ვმუშაობ " Superfin "-ში.

Posted by: daviti_231 22 Oct 2013, 16:04
ერთ ერთი კომპანიისთვის პროდუქცია რომ მიმეწოდებინა დავრეგისტრირდი იურიდიულ პირად, დღგ-ს სხვანაირად ვერ ჩაითვლიდა.
მაგრამ აღმოჩნდა რომ ერთიანად ვერ მიხდის თანხას, ნაწილი კონსიგნაციით წაიღო წინასწარი დაფარვით.

მაგრამ მე მთლიან პროდუქციაზე გამოვწერე ზედნადები და ანგარიშ ფაქტურა - მაინტერესებს სწორად მოვიქეცი თუ არა,
და მთავარი ჩემი პრობლემა რაც აღმოცნდა არის ის რომ, დოლარის კურსის ცვალებადობა ხელს მიშლის მაგრად.
ანუ ზედნადებში მითითებული ლარის ჯამი ორი თვის მერე რომ ჩამირიცხოს და ლარის კურსი დაბალი იყოს ვიზარალებ, რა შეიძლება ამ დროს გავაკეთო?

Posted by: qondara 22 Oct 2013, 16:56
daviti_231
კონსიგნაციით გაყიდული საქონელი არ უნდა აღიარო შემოსავალად. კონსიგნაცია მე როგორც ვიცი გულისხმობ ვინც მიიღო საქონელი ის რო გაყიდის მერე უნდა აღიარდეს შემოსავლად.

Posted by: daviti_231 22 Oct 2013, 17:07
ზედნადები გადაწერილი აქვს, არ ვაღიარო ანუ ზედნადები არ გადავაწერო? მაგრამ რომ მოითხოვა?

Posted by: Toxic:) 22 Oct 2013, 19:50
QUOTE
მეორე კითხვა ეხება მივლინებას. როდესაც დაქირავებული მივლინების დროს საზღვარგარეთ რჩება არა სასტუმროში, არამედ კერძო ბინაში, რომელიც უფრო იაფი ღირს, ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად რა ჩაითვლება? ხელშეკრულება ბინის პატრონთან? თანხიდ გადახდა როგორ უნდა ანახოს?



შეგიძლია გამოქვითო ნორმის მიხედვით დამადასტურებელი საბუთის გარეშე.

QUOTE
მაგრამ მე მთლიან პროდუქციაზე გამოვწერე ზედნადები და ანგარიშ ფაქტურა - მაინტერესებს სწორად მოვიქეცი თუ არა,
და მთავარი ჩემი პრობლემა რაც აღმოცნდა არის ის რომ, დოლარის კურსის ცვალებადობა ხელს მიშლის მაგრად.
ანუ ზედნადებში მითითებული ლარის ჯამი ორი თვის მერე რომ ჩამირიცხოს და ლარის კურსი დაბალი იყოს ვიზარალებ, რა შეიძლება ამ დროს გავაკეთო?


კონსიგნაციაში შემდგომი გადახდის პირობას თუ გულისხმობ და საქონელი უკვე მიაწოდე უნდა აღიარომ მიწოდებად ჩვეულებრივად , დოლარის კურსის ცვალებადობას რაც შეეხება ეგ ხელშერკულებით რეგულირდება და შეგიძლია ხელშეკრულებაში ჩაწერო რომ გადახდის დღის კურსით მოხდეს გადახდა.

* * *
QUOTE
ძირითადი საშვალებები მაქვს გადასატანი მცირეფასიანებში და რა გატარებით შეიძლება ეს გავაკეთო.


რის საფუძველზე გადაგაქვს მცირეფასიანებში ?
ძირითადი საშუალებების მიღება ფასეულეობებში გაქვს გაკეთებული თუ საბუღალტრო ოპერაციებით?

Posted by: Mr-Banks 22 Oct 2013, 21:07
Toxic:)


მადლობა პასუხისთვის.

ეხლა მაქვს დამატებითი კითხვა:

როდესაც იქ ვიქირავებ ბინას, მომცემენ ინვოისს, ხელშეკრულებასაც გავაკეთებ, უბრალოდ, უნდა დავბეგრო აქ როგორც არაერიზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურება?



ეს კითხვები მივწერე შემოსავლებს და პასუხი მივიღე არ ნახული. კანონები დამიკოპირეს, ვითომ არ ვიცოდე. facepalm.gif

Posted by: Toxic:) 22 Oct 2013, 21:14
ფოსტა მომწერე ინსტრუქციას გამოგიგზავნი.

Posted by: Mr-Banks 22 Oct 2013, 21:22
Toxic:)

შენც მივლინების ინსტრუქცია არ მომცე, თორემ გული წამივა. რამე ადამიანური მანუალი მომეცი. biggrin.gif


მეილს პირადში მოგწერ biggrin.gif

Posted by: Toxic:) 22 Oct 2013, 21:56
ადმიანურია smile.gif


კომპიუტერული პროგრამის შესყიდვა როცა ხდება უცხოეთიდან ინტერნეტით.უკუდაბეგრვის დღგ გადასახდეელია თუ არის რამე გამონაკლისები? მახოსვს ადრე აქ ვუღაცამ დაწერა რომ კასპერსკის ყიდულობს და არ ბერგავს .



Posted by: Mr-Banks 22 Oct 2013, 22:27
Toxic:)

იბეგრება არარეზიდენტის საშემოსავლო ზემოდან - გამოუქვითავი, ასევე უკუდაბეგვრით. თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ, ჩაითვლი, თუ არა - გამოუქვითავია.


მუხლი 176. უკუდაბეგვრა (20.12.2011. N5556)
1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:
ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური
პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს
ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;
ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის
ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის)
კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;
გ) საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული
მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური
დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიწოდება ინტერნეტით ან
ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, თუ იგი არ კვეთს საქართველოს
საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის
საშუალებით. (27.03.2012. N5942)

3. ამ მუხლის მიზნებისათვის ელექტრონულად გაწეულ მომსახურებას
განეკუთვნება:
ა) ვებგვერდის მიწოდება, ვებჰოსტინგი, პროგრამებისა და მოწყობილობების
დისტანციური ტექნიკური მომსახურება;
ბ) პროგრამული უზრუნველყოფა და შესაბამისი განახლება;


Posted by: migeli85 22 Oct 2013, 22:50
რატომ ფიქრობ, რომ მაგ სიტუაციაში ვერ გამოიქვითავ არარეზიდენტის საშემოსავლოს?

Posted by: Mr-Banks 22 Oct 2013, 23:05
migeli85


შემოსავლების პასუხი მაქვს. დავწერე კიდეც ამ ტემაში მათი პასუხი.
* * *
Toxic:)


ანუ, იქ მე სად დავრჩები, მაგის ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი არც მომეთხოვება. მხოლოდ მგზავრობის ბილეთია სავალდებულო ასანაზღაურებლად, სწორად გავიგე?

Posted by: migeli85 22 Oct 2013, 23:31
Mr-banks

გადავათვალიერე მთელი თემა, მაგრამ ვერ ვიპოვე. როგორც ჩანს, წინა თემებში გაქვს დაპოსტილი.

შეგიძლია ორი სიტყვით ახსნა, რატომ არ არის ეგ კომპანიის საოპერაციო ხარჯი?

Posted by: Mr-Banks 22 Oct 2013, 23:36
migeli85
QUOTE
Toxic:)




გადახედეთ.
დაგაინტერესებთ:


ბატონო/ქალბატონო


თქვენს 2013 აგვისტოს ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება იბეგრება საშემოსავლო გადასახადის 10 პროცენტიანი განაკვეთით.
შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების საფასური (100 ლარი) დაიბეგრება 10 პროცენტით.

ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის გარეშე.

თუ პირებს შორის დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს საკომპენსაციო თანხის მხოლოდ ხელზე ასაღებ ოდენობას (100 ლარი), ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ამ თანხაზე, თავდაპირველად, საშემოსავლო გადასახადის, ხოლო შემდეგ აგროსილ თანხაზე დღგ-ის დარიცხვა და საგადაგადასადო ვალდებულებების ამგვარად შესრულება.

თუ პირებს შორის დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს საკომპენსაციო თანხის მთლიან ოდენობას (თანხა საშემოსავლო და დღგ-ის გადასახადების ჩათვლით), აღნიშნულ შემთხვევაში მთლიანი თანხა დაიბეგრება საშემოსავლო და დღგ-ის გადასახადებით.

რაც შეეხება უკუდაბეგვრას, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 176-ე მუხლის გათვალისწინებით, დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება, ასევე, საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, თუ იგი არ კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით.

აქვე გაცნობებთ, რომ დღგ-ით უკუდაბეგვრას არ ექვემდებარება საქონლის მიწოდება ან მომსახურების გაწევა, რომელიც სსკ-ს 168-ე მუხლის საფუძველზე გათავისუფლებულია დღგ-ისგან.

აღნიშნულ შემთხვევაში, ბიუჯეტში გადახდილი თანხები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება.


"ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N1226 ბრძანების შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე დღგ გადაიხდება 1083 სახაზინო კოდზე. რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადს, თუ მომსახურების გამწევი ფიზიკური პირია, საშემოსავლო გადასახადის სახაზინო კოდი იქნება 1008, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში დაკავდება მოგების გადასახადი და დაკავებული თანხა გადაირიცხება 1029 სახაზინო კოდზე.

პირი, რომელიც სსკ-ის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად გადახდის წყაროსთან აკავებს გადასახადს, ვალდებულია გადასახადი ბიუჯეტში გადარიცხოს პირისათვის თანხის გადახდისთანავე. დღგ ბიუჯეტში გადაიხდება არაუგვიანეს საანგარიშო თვლის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.

Posted by: migeli85 23 Oct 2013, 12:12
QUOTE (Mr-Banks @ 22 Oct 2013, 23:36 )
migeli85
QUOTE
Toxic:)




გადახედეთ.
დაგაინტერესებთ:


ბატონო/ქალბატონო


თქვენს 2013 აგვისტოს ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება იბეგრება საშემოსავლო გადასახადის 10 პროცენტიანი განაკვეთით.
შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების საფასური (100 ლარი) დაიბეგრება 10 პროცენტით.

ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის გარეშე.

თუ პირებს შორის დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს საკომპენსაციო თანხის მხოლოდ ხელზე ასაღებ ოდენობას (100 ლარი), ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ამ თანხაზე, თავდაპირველად, საშემოსავლო გადასახადის, ხოლო შემდეგ აგროსილ თანხაზე დღგ-ის დარიცხვა და საგადაგადასადო ვალდებულებების ამგვარად შესრულება.

თუ პირებს შორის დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს საკომპენსაციო თანხის მთლიან ოდენობას (თანხა საშემოსავლო და დღგ-ის გადასახადების ჩათვლით), აღნიშნულ შემთხვევაში მთლიანი თანხა დაიბეგრება საშემოსავლო და დღგ-ის გადასახადებით.

რაც შეეხება უკუდაბეგვრას, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 176-ე მუხლის გათვალისწინებით, დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება, ასევე, საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, თუ იგი არ კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით.

აქვე გაცნობებთ, რომ დღგ-ით უკუდაბეგვრას არ ექვემდებარება საქონლის მიწოდება ან მომსახურების გაწევა, რომელიც სსკ-ს 168-ე მუხლის საფუძველზე გათავისუფლებულია დღგ-ისგან.

აღნიშნულ შემთხვევაში, ბიუჯეტში გადახდილი თანხები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება.


"ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N1226 ბრძანების შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე დღგ გადაიხდება 1083 სახაზინო კოდზე. რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადს, თუ მომსახურების გამწევი ფიზიკური პირია, საშემოსავლო გადასახადის სახაზინო კოდი იქნება 1008, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში დაკავდება მოგების გადასახადი და დაკავებული თანხა გადაირიცხება 1029 სახაზინო კოდზე.

პირი, რომელიც სსკ-ის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად გადახდის წყაროსთან აკავებს გადასახადს, ვალდებულია გადასახადი ბიუჯეტში გადარიცხოს პირისათვის თანხის გადახდისთანავე. დღგ ბიუჯეტში გადაიხდება არაუგვიანეს საანგარიშო თვლის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.

მადლობა პასუხისთვის.

არარეზიდენტის საშემოსავლოს არ გამოქვითვაზე საუბარია, როდესაც დღგ-ს გან განთავისუფლებული მომსახურების საფასურს უხდი კლიენტს.

სხვა შემთხვევაში ჩვეულებრივად იქვითავ.

ეგრე გესმის შენც?
* * *
და კიდევ ერთი.

როდესაც პროგრამულ უზრუნველყოფას ყიდულობ არარეზიდენტისგან, მაგ შემთხვევაში როიალტის თემა შემოდის და 20% - ით უნდა დაბეგრო და არა 10%.

ვიღაცამ დასვა ეს კითხვა და გამოვეხმაურე.

Posted by: ikuna888 23 Oct 2013, 12:33
Toxic:)

ფინანსური კუთხით ჩვენ ვხელმძღვანელობთ ფინანსთა მინისტრის 1321 ბრძანებით რომლის თანახმადაც

მცირეფასიანი აქტივი - არაძვირადღირებული (500 ლარზე ნაკლები ღირებულების), ერთ წელზე მეტი ვადით და ერთი წლით ან ნაკლები ვადით,
მიუხედავად ღირებულებისა, მრავალჯერადი გამოყენების ტექნიკა, ინვენტარი და მოწყობილობა;

500 ლარამდე უამრავი ნივთია ძირითადებში და მინდა მცირეფასიანში გადმოტანა რომ ფინანსური კუთხით იყოს სწორი


Posted by: Mr-Banks 23 Oct 2013, 12:35
migeli85
QUOTE
მადლობა პასუხისთვის.

არარეზიდენტის საშემოსავლოს არ გამოქვითვაზე საუბარია, როდესაც დღგ-ს გან განთავისუფლებული მომსახურების საფასურს უხდი კლიენტს.

სხვა შემთხვევაში ჩვეულებრივად იქვითავ.

ეგრე გესმის შენც?



დღგ-სგან თუ თავისუფლდება მომსახურება, საშემოსავლოს მაინც ხომ უხდი? უკუდაბეგვრა და საშემოსავლო დამოუკიდებელია.

QUOTE
როდესაც პროგრამულ უზრუნველყოფას ყიდულობ არარეზიდენტისგან, მაგ შემთხვევაში როიალტის თემა შემოდის და 20% - ით უნდა დაბეგრო და არა 10%.




მუხლი 104
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს განეკუთვნება:

ი) როიალტი, თუ როიალტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტია. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა როიალტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტი:
ი.ა) როიალტი ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ არარეზიდენტს საქართველოში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელთან დაკავშირებითაც წარმოიშვა როიალტის გადახდის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;

მუხლი 132. როიალტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით რეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის (გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა) გადახდილი როიალტი იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 20-პროცენტიანი განაკვეთით. (20.12.2012. N118 ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან)
2. ფიზიკური პირის მიერ (გარდა ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა) მიღებული როიალტი, რომელიც დაიბეგრა გადახდის წყაროსთან, არ ჩაირთვება ამ პირის ერთობლივ შემოსავალში და შემდგომ დაბეგვრას არ ექვემდებარება. (14.06.2011. N4754)
3. მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომელმაც მიიღო საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი როიალტი, უფლება აქვს, ჩაითვალოს გადახდის წყაროსთან ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადის თანხა.
4. სახელმწიფოსათვის გადახდილი როიალტი გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება.



როდესაც პროგრამულ უზრუნველყოფას ვიღებ არარეზიდენტი კომპანიისგან, ამ შემთხვევაში ვბეგრავ ზემოდან 10%-ით. მე ესე მაქვს გაკეთებული.

Posted by: migeli85 23 Oct 2013, 14:32
კარგია, ეს თემა რომ წამოვწიეთ.

ახლა გადავავლე თვალი კოდექსს და გავიარე დეტალურად ეს საკითხი.

როიალტის განმარტებას თუ ნახავ მე-8 მუხლში, პროგრამული უზრუნველყოფა პირდაპირ ხვდება მანდ, თუმცა 134 მუხლში, სადაც არარეზიდენტების დაბეგვრაზეა საუბარი, როიალტი არ არის ნახსენები, ანუ გამოდის რომ არარეზიდენტი კომპანიისაგან პროგრამის შესყიდვისას უნდა გამოიყენო 134 მუხლის ე ნაწილი, სადაც 2011 წლის ბოლოდან 10% გვაქვს განაკვეთი.

შესაბამისად სწორად ბეგრავ, 10%-ს რომ ადებ ზემოდან.

წეღან არასწორედ დავპოსტე 20% მოუწევს-თქო. ჩავასწორებ, ვინმე შეცდომაში არ შევიყვანო.

Posted by: ingainga 23 Oct 2013, 18:41
გამარჯობათ ერთი კითხვა მაქვს როგორ გავაუქმო ან დავაკორექტირო დეკლარაციაზე მიბმული და წარდგენილი ანგარიშფაქტურა? მადლობთ

Posted by: gogona22 23 Oct 2013, 21:16
ბანკის საკომისიო რა ანგარიშზე გავატარო?

2013 წლის აპრილში შპს გაყიდა მიწა , უნდა გადავიხადო ამ მიწის გადასახადი წელს? თუი დავაზუსტო და არ ვიხდი?

Posted by: Toxic:) 23 Oct 2013, 22:19
QUOTE
ანუ, იქ მე სად დავრჩები, მაგის ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი არც მომეთხოვება. მხოლოდ მგზავრობის ბილეთია სავალდებულო ასანაზღაურებლად, სწორად გავიგე?



კი ეგ სულ ეგრე იყო, ერთი პერიოდი დაიწყეს მაგ ხარჯის დამადასტრებელი დოკუმენტების მოთხოვნა რევიზორებმა ბევრი კომპანიაც დააჯარიმეს, მაგრამ ეს იყო 2010 წელში ძაან განუკითხაობა რომ იყო. მგზავრობაზეც ეკონომკლასის ღირებულება შეგიძლია გამიქვითო .




QUOTE
2013 წლის აპრილში შპს გაყიდა მიწა , უნდა გადავიხადო ამ მიწის გადასახადი წელს? თუი დავაზუსტო და არ ვიხდი?


პირველი აპრილის მდგომარეობით თუ შენს საკუთრებაში იყო მაშინ უნდა გადაიხადო.
* * *
ikuna888

ეგ ბრძანება საბიუჯეტო ოგრანიზაციებს ეხება ხომ არ გშელება რამე?
ტქნიკურად თუ გაინტერესებს სუერფინში ფასეულეობებში შექმენი ცალკე ჯგუფი მცირეფაიენების და იქ მიიღე ასეთი აქტივები.
* * *
Mr-Banks


QUOTE
თქვენს 2013 აგვისტოს ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება იბეგრება საშემოსავლო გადასახადის 10 პროცენტიანი განაკვეთით.
შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების საფასური (100 ლარი) დაიბეგრება 10 პროცენტით.


თუ სახელშეკრულებო თანხა 100 ლარია , შეგიძლია ხარჯებში 110 ლარი გამოქვითო?


Posted by: Mr-Banks 24 Oct 2013, 01:17
gogona22


7-ზე გახსენი

Toxic:)
QUOTE
თუ სახელშეკრულებო თანხა 100 ლარია , შეგიძლია ხარჯებში 110 ლარი გამოქვითო?



ეგ 100 ლარი მაგალითზე მივწერე. 100 ლარი თუ გადაიხადე, ზემოდან 10% ხომ იქნება 11.11 ლარი. მხოლოდ 100 ლარს ქვითავ. 11.11 არის გამოუქვითავი. მე ცალკე ანგარიში გავხსენი 74-ზე და იქ ვყრი ეგეთ თანხებს.

Posted by: aviaciis moyvaruli 24 Oct 2013, 10:10
გამარჯობათ,

ასეთი ოპერაცია მოხდა, X კომპანიასთან დავდეთ ნასყიდობის ხელშეკრულება აგვისტოში, სადაც ეწერა რომ მანქანის თანხას ჩვენ დავფარავდით დეკემბერი-იანვარში. პირობითად 500-500 დოლარს. ახლა ოქტომბერში გამომიგზავნეს მე ამ მანქანაზე ს/ზ და ა/ფ გამოგზავნის დღეს ოქტომბრის რიცხვით დაანგარიშებულუი კურსით. რამდენად სწორია ეს ოპერაცია ? და არა ხელშეკრულების დადების მომენტში არსებული კურსით.

Posted by: Toxic:) 24 Oct 2013, 11:15
QUOTE
თუ სახელშეკრულებო თანხა 100 ლარია , შეგიძლია ხარჯებში 110 ლარი გამოქვითო?



ეგ 100 ლარი მაგალითზე მივწერე. 100 ლარი თუ გადაიხადე, ზემოდან 10% ხომ იქნება 11.11 ლარი. მხოლოდ 100 ლარს ქვითავ. 11.11 არის გამოუქვითავი. მე ცალკე ანგარიში გავხსენი 74-ზე და იქ ვყრი ეგეთ თანხებს.



მაგ ლოგიკით ამ 11,11 ზე გადახდილი უკუდაბეგრვის დღგ ს ჩათვლის საკითხიც ეჭვქვეშ დადგება და ხომ არ ჯობია ორ ნაწილად მოხდეს დღგ ს გადახდა ცალკე 100 ზე და ცალკე 11,11 ზე ?


aviaciis moyvaruli

ხელშკრულებაში როგორ გიწერიათ ვალუტის კურსებზე?

Posted by: Mr-Banks 24 Oct 2013, 11:22
Toxic:)


მე დღგ დავარიცხე 111.11 ლარს და არც ეგ გამომიქვითავს, რადგან დღგ-ს გადამხდელი ჯერ არ ვარ.

Posted by: GიორGი 24 Oct 2013, 11:50
aviaciis moyvaruli
QUOTE
ასეთი ოპერაცია მოხდა, X კომპანიასთან დავდეთ ნასყიდობის ხელშეკრულება აგვისტოში, სადაც ეწერა რომ მანქანის თანხას ჩვენ დავფარავდით დეკემბერი-იანვარში. პირობითად 500-500 დოლარს. ახლა ოქტომბერში გამომიგზავნეს მე ამ მანქანაზე ს/ზ და ა/ფ გამოგზავნის დღეს ოქტომბრის რიცხვით დაანგარიშებულუი კურსით. რამდენად სწორია ეს ოპერაცია ? და არა ხელშეკრულების დადების მომენტში არსებული კურსით.

მოლაპარაკებაზეა ეგ
ითვლება ან მიმდინარე კურსი, ან საშუალო ან ხელშეკრულების გაფორმების დროს არსებული

Posted by: bako3333 24 Oct 2013, 14:08
კეთილო და ჭკვიანო ბუღალტრებო თქვენი დახმარება მჭირდება smile.gif მოკლედ ასეთი სიტუაციაა:

არის შპს რომელიც შეიქმნა 2008 წელს საწესდებო კაპიტალით 200 ლარი. 2008 წლიდან 2012 წლის დეკემბრამდე არაფერი არ ხდებოდა ამ შპს-ზე. 2012 წელს შპს-მ 22000 ლარად შეიძინა საწარმოო დანადგარები. ასევე 2012 წლის დეკემბრიდან დღემდე დამფუძნებლებს შპს-ს სალაროში შემოაქვთ წვრილი თანხები მიმდინარე ხარჯების დასაფარად (შენობის რემონტი, საწვავი და სხვა.). საწარმოო პროცესი ჯერ არ მიმდინარეობს საწარმოში. მაინტერესებს როგორ ვაჩვენო ამ თანხების შემოსვლა სალაროში (22000 და სხვა მცირე თანხები)? დამფუძნებლების მიერ შემოტანილ კაპიტალად ვერ ვაჩვენებ, რადგან შპს-ს დაფუძნების დროს საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრა 200 ლარით. მირჩიეთ როგორ შეიძლება რომ ვაჩვენო ეს თანხები smile.gif

Posted by: Toxic:) 24 Oct 2013, 15:20
კაპიტალის გაზრდაც შეგიძლია კრების ოქმის საფუძველზე, წედებაით ამის შეზღუდვა არ გექნება ან გააფორმე სასეხსო ხელშკრულება და სესხად აღიარე.

Posted by: Mr-Banks 24 Oct 2013, 15:23
QUOTE
ან გააფორმე სასეხსო ხელშკრულება



+1 ეს ჯობია

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Oct 2013, 16:12
ელექტრო ენერგიაზე ა/ფაქტურა ხელით იწერება თუ ელექტრონულად?

Posted by: GიორGი 24 Oct 2013, 17:39
bako3333
QUOTE
არის შპს რომელიც შეიქმნა 2008 წელს საწესდებო კაპიტალით 200 ლარი. 2008 წლიდან 2012 წლის დეკემბრამდე არაფერი არ ხდებოდა ამ შპს-ზე. 2012 წელს შპს-მ 22000 ლარად შეიძინა საწარმოო დანადგარები. ასევე 2012 წლის დეკემბრიდან დღემდე დამფუძნებლებს შპს-ს სალაროში შემოაქვთ წვრილი თანხები მიმდინარე ხარჯების დასაფარად (შენობის რემონტი, საწვავი და სხვა.). საწარმოო პროცესი ჯერ არ მიმდინარეობს საწარმოში. მაინტერესებს როგორ ვაჩვენო ამ თანხების შემოსვლა სალაროში (22000 და სხვა მცირე თანხები)? დამფუძნებლების მიერ შემოტანილ კაპიტალად ვერ ვაჩვენებ, რადგან შპს-ს დაფუძნების დროს საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრა 200 ლარით. მირჩიეთ როგორ შეიძლება რომ ვაჩვენო ეს თანხები

QUOTE
შეგიძლია კრების ოქმის საფუძველზე

გაუხსენი ახალი ანგარიში: "დამატებითი კაპიტალი"
yes.gif
* * *
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
ელექტრო ენერგიაზე ა/ფაქტურა ხელით იწერება თუ ელექტრონულად?

ნომერი ერთი ექნება მაინც და თანხა..
შეიძლება ადგილზე კომპიუტერული მოგცენ და + მოგივა რს ზეც

Posted by: bako3333 24 Oct 2013, 18:48
QUOTE (Toxic:) @ 24 Oct 2013, 15:20 )
კაპიტალის გაზრდაც შეგიძლია კრების ოქმის საფუძველზე, წედებაით ამის შეზღუდვა არ გექნება ან გააფორმე სასეხსო ხელშკრულება და სესხად აღიარე.

კრების ოქმი რომ გავაფორმო არის ალბათობა რომ მომედავონ, რომ ასე კი არ უნდა გაგეკეთებინა, წესდება უნდა შეცვლილიყო როდესაც მოხდა საწესდებო კაპიტალში ცვლილებაო? დამფუძნებელზე რომ გავაფორმო სესხი, წლიური პროცენტი 1%-ა ხო? თუ ვინმემ უნდა დაადგინოს და შეიძლება რომ უფრო მეტი იყოს? დივიდენდს ვფიქრობდი, მაგრამ ნუ მაგაზე 5% ყოფილა.
* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 24 Oct 2013, 15:23 )
QUOTE
ან გააფორმე სასეხსო ხელშკრულება



+1 ეს ჯობია

Mr-Banks[B]

კი ალბათ სესხს გავაფორმებ.

Toxic:)[B]
Mr-Banks[B]

ისე კრების ოქმით თუ გავაკეთე კაპიტალის გაზრდა, რამე საპროცენტო განაკვეთით ხომ არ მებეგრება კაპიტალი?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Oct 2013, 20:56
QUOTE (GიორGი @ 24 Oct 2013, 17:39 )
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
ელექტრო ენერგიაზე ა/ფაქტურა ხელით იწერება თუ ელექტრონულად?

ნომერი ერთი ექნება მაინც და თანხა..
შეიძლება ადგილზე კომპიუტერული მოგცენ და + მოგივა რს ზეც

კარგი იქნება თუ მასეა, მაგრამ
ენერგო პრო-ჯორჯიას ოფისში ვიყავი და მოვითხოვე გასულ პერიოდზე ფაქტურები, მათ კი მითხრეს ძველ პერიოდზე ვერ გამოვწერთო თანაც მხოლოდ ხელით იწერებაო და არავითარი რს-იო, თან განცხადება დამაწერინეს ფაქტურის მოთხოვნაზე.
ოპერატორმა მითხრა წყალზე და ელ/ენერგიაზე ასე არისო.

მართლაც ხო არ იქნება მასე როგორც მათ მითხრეს?

Posted by: aviaciis moyvaruli 24 Oct 2013, 22:53
Toxic:)
QUOTE

ხელშკრულებაში როგორ გიწერიათ ვალუტის კურსებზე?

ვალუტის კურსზე არაფერი წერია.

GიორGი
QUOTE
მოლაპარაკებაზეა ეგ
ითვლება ან მიმდინარე კურსი, ან საშუალო ან ხელშეკრულების გაფორმების დროს არსებული

ანუ პრობლემა არ იქნება ხო მაგ დღის კურსით რომ დამიანგარიშეს?

Posted by: vasoglonti 24 Oct 2013, 23:03
გამარჯობათ.ვინმემ იქნებ ამიხსნათ საპაიო შენატანს რომელი კოდექსი არეგულირებს?ან საერთოდ რაარი?ან რამე ლინკი მომწეროთ იქნებ სადაც წერია?გთხოვთ დამეხმარეთ

Posted by: makunaesakia 24 Oct 2013, 23:09
ფირმა რომელიც ეწევა გადამზიდავ მომსახურებას, ანუ მიმართავს რომელიმე ხაზსს(ზიმს, მაერსკს და ა.შ კონტეინერის ჩამოყვანისთვის) იღებს მოგებას მათგან შემოთავაზებული ტარიფისა და მის მიერ კლიენტისთვის შეთავაზებული ტარიფების სხვაობით (მაგ: სატერმინალო და სადოკუმენტაციო მომსახურება.. ტრანსპორტირება.. როგორ ავსახო ბუღალტრულად ეს ? ანუ ჩემ მიერ გაწეული მომსახურება კლიენტისთვის და ის მომსახურება რომელსაც მიწევს (მაერსკი, ზიმი და ა.შ)

Posted by: mziko86 24 Oct 2013, 23:41
გამარჯობათ! თქვენი დახმარება მჭირდება შემდეგ საკითხში: ახლობელს ორი სხვადასხვა შპს აქვს,შეცდომით 1შპს-ს ანგარიშიდან ბუნებრივი აირის საფასური გადაიხადა 2 შპს გაზის საფასური. და კიდევ თანხაც შეცდომით გადარიცხა ერთი შეპესიდან მეორეში. გთხოვთ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე? დიდი მადლობა

Posted by: Mr-Banks 25 Oct 2013, 01:42
მოკლედ ეხლა რა ხდება.

საზღვარგარეთიდან რამდენიმე თვის წინ განვახორციელე იმპორტი, მაგალითად 1000 დოლარის , ჩამოვიდა საქონელი, განვაბაჟე და ა.შ. ეს კომპანია მეუბნება, რომ მიბრუნებს 100$-ს, ხოდა, რა ვქნა? რომ ჩამირიცხავს, რა კოდში ჩავაგდო, ან რა მოვიმოქმედო?

Posted by: GიორGი 25 Oct 2013, 10:47
bako3333
QUOTE
კრების ოქმი რომ გავაფორმო არის ალბათობა რომ მომედავონ, რომ ასე კი არ უნდა გაგეკეთებინა

არავინ არ მოგედავება, დამატებითი კაპიტალის შექმნა და გამოყენება ყველას შეუძლია..
აბა 200 ლარით რა უნდა დაიწყო დღევანდელ ბიზნესში?
თავისთავად მოაქ ან დამფუძნებელს ან იღებ სესხს
ამიტომ კაპიტალს გაუხსენი ცალკე ანგარიში:
QUOTE
"დამატებითი კაპიტალი"

და ეგ იქნება
სესხიც ეგრე გააკეთე თუ ეგ გადაწყვიტე
Red Hot Chili Peppers
შეიძლება, არაა გამორიცხული...
მაგათ აქვთ უფლება და პლიუს ქსელებს თუ არ ვცდები სპეც.ფაქტურები აწარმოონ
მაგრამ ჩემთან ყველა რს.ზე მოდის, ხელითაც მოაქვთ, მაგრამ ნომერი იგივეა
რავი, ამოგიბეჭდავენ და ნახავ..

aviaciis moyvaruli
QUOTE
ანუ პრობლემა არ იქნება ხო მაგ დღის კურსით რომ დამიანგარიშეს?

არა, დაწერე მცირე შეთანხმება რომ მხარეები შეთანხმდნენ ამადა ამ დღის კურსით მოხდეს ანგარიშსწორებათქო, მოაწერინე ხელი ორივე მხარეს და ეგაა
ეროვნული ბანკიდან ამოიღე მიმდინარე კურსი, http://www.nbg.ge/index.php?m=582
მიაკარა და ეგაა

mziko86
QUOTE
გამარჯობათ! თქვენი დახმარება მჭირდება შემდეგ საკითხში: ახლობელს ორი სხვადასხვა შპს აქვს,შეცდომით 1შპს-ს ანგარიშიდან ბუნებრივი აირის საფასური გადაიხადა 2 შპს გაზის საფასური. და კიდევ თანხაც შეცდომით გადარიცხა ერთი შეპესიდან მეორეში. გთხოვთ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე? დიდი მადლობა

ცოტა გარკვევით დაწერე, რა მოხდა, რა უნდა მომხდარიყო და ა.შ.

Mr-Banks
QUOTE
საზღვარგარეთიდან რამდენიმე თვის წინ განვახორციელე იმპორტი, მაგალითად 1000 დოლარის , ჩამოვიდა საქონელი, განვაბაჟე და ა.შ. ეს კომპანია მეუბნება, რომ მიბრუნებს 100$-ს, ხოდა, რა ვქნა? რომ ჩამირიცხავს, რა კოდში ჩავაგდო, ან რა მოვიმოქმედო?

შენ მაგარი ინდივიდუალური შემთხვევები გაქ გეფიცები..
biggrin.gif
მოკლედ თვითღირებულებას ვერ გააკლებ ჩემი აზრით, რადგან განბაჟებულია უკვე მაგ ფასში და ვერ შეეხები
ვერც რამე გამიხსენებია მსგაქვსი, მოვლიან ჩვენი გაჭირვების ტალკვესები და გიპასუხებენ
მეც მაინტერესებს პასუხი smile.gif

Posted by: vasoglonti 25 Oct 2013, 10:52
გამარჯობათ.დამფუძნებელი ხელზე აძლევს დირექტორს თანხებს საქონლის საყიდლად.როგორ გავატარო?საწესდებო კაპიტალის გაზრდას ბევრი ჩალიჩი უნდაო.საპაიო შენატანზე თუ გსმენიათ ვინმეს რამე?იქნებ დამაკვალიანოთ?

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2013, 11:34
თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან თუ გაქვთ შეხება ვინმეს?

Posted by: Mr-Banks 25 Oct 2013, 11:52
GიორGი
QUOTE
შენ მაგარი ინდივიდუალური შემთხვევები გაქ გეფიცები..



biggrin.gif ეგრეა, ეგრე biggrin.gif

Posted by: Lady_Bird 25 Oct 2013, 13:32
Mr-Banks
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლებში რომ დასვა არ გამოვა?

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2013, 13:42
QUOTE
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლებში რომ დასვა არ გამოვა?

ასეც უნდა მოიქცეს.

Posted by: Mr-Banks 25 Oct 2013, 14:16
Lady_Bird
The DoctoR


და ჩავრთავ მოგების დეკლარაციაში, შემოსავალში, ხომ?

Posted by: Lady_Bird 25 Oct 2013, 14:34
Mr-Banks
[QUOTE]და ჩავრთავ მოგების დეკლარაციაში, შემოსავალში, ხომ?[/QUOTE]


აუცილებლად smile.gif
* * *




ადრეც ვიკითხე და არავინ მიპასუხა, ამ კითხვაზე თქვენი აზრი მითხარით , როგორ უფრო სწორია. საგადასახადო კუთხით მაინტერესებს

QUOTE
ასეთი კითხვა მაქვს
A კომპანია ჩემგან ყიდულობს საქონელს მაგრამ ამ შესყიდვას უფინანსებს B კომპანია რომელიც არ არის რეზიდენტი საწარმო და ანგარიშსწორებას ახდენს დოლარში უცხოეთიდან, თანხა ჩამირიცხეს ავანსად, საქონლის გადაცემის მომენტისთვის სავარაუდოდ იქნება სხვა კურსი. ზედნადებში რეალიზაციის დღეს არსებული კურსით უნდა ავიღო ფასები და ავანსი გადავაფასო თუ ავანსის ჩარიცხვის დღეს არსებული კურსით უნდა მივყიდო აღნიშნული საქონელი.

[/quote]

Posted by: Natalya_B 25 Oct 2013, 15:32
Lady_Bird
როგორც გაირკვა, ავანსების დროს კურსთაშორის სხვაობა არ განიხილება, ამიტომ ავანსის ჩარიცხვის დღეს არსებული კურსით

Posted by: Mr-Banks 25 Oct 2013, 15:39
Natalya_B


+1 smile.gif

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2013, 15:50
QUOTE
ავანსების დროს კურსთაშორის სხვაობა არ განიხილება

და რატო არ განიხილება ეგ ვერ მივხვდი სიმართლე რომ ვთქვათ... smile.gif

Posted by: Natalya_B 25 Oct 2013, 15:58
The DoctoR
საქონელი გიჯდება იმდენი, რამდენიც გადარიცხე და არა იმდენი, რამდენიც გამოვიდა მის მიღების დროს. ასეთია ამის ახსნა განმარტება.

* * *
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტისთვის არსებული საქონლის ნაშთის დღგ-ს ჩათვლა თუ ვინმეს გაგიკეთებიათ? რა პროცედურაა? უნდა ჩატარდეს ინვენტარიზაცია და დღგ-ს დეკლარაციაში სად უნდა ჩავწეროთ საბაჟო დეკლარაციების ნომრები და თანხები?

Posted by: mziko86 25 Oct 2013, 16:21
ახლობელს ორი შპს აქვს (პანდა და ელენდერი) ,პანდის გაზის დარიცხული თანხა გადაიხადა ელენდერის ანგარიშიდან შეცდომით, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ეს სიტუაცია?
და მეორე შეკითხვა ,შპს პანდას ანგარიშიდან გადაირიცხა შპს ელენდერის ანგარიშზე თანხა შეცდომით ,რომელიც არ უნდა გადარიცხულიყო,ეს სიტუაციაც როგორ ავსახო თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ,დიდი მადლობა

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2013, 16:49
QUOTE
საქონელი გიჯდება იმდენი, რამდენიც გადარიცხე და არა იმდენი, რამდენიც გამოვიდა მის მიღების დროს. ასეთია ამის ახსნა განმარტება.

როგორც მახსოვს, ბუღალტრული აღრიცხვა უცხოურ ვალუტაში ოპერაციის დროს აღრიცხვას ითხოვს სამუშაო ვალუტასა და უცხოურ ვალუტას შორის ოპერაციის მომენტში დადგენილი სპოტ კურსით აღრიცხვას.
ასევე ვიცი კომპანია, რომელმაც 2008 წლის ნოემბერში (9-12 ნოემბერს დოლარი რომ 1.45-დან 1.65-ზე ავიდა ერთ დღეში) სხვაობა მიიღო 50 ათასი. ანუ ეგ როგორ უნდა აღირიცხოს?

Posted by: GიორGი 25 Oct 2013, 17:25
mziko86
QUOTE
ახლობელს ორი შპს აქვს

QUOTE
როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ეს სიტუაცია?

ორი თუ აქ აიყვანოს ერთი ბუღალტერი rolleyes.gif
სადაც ეგ გადარიცხვა (უმარტივესი) და ა.შ. შეეშალა იქ რამდენი რამე იქნება კიდე? sad.gif
თან მადლს მოისხამს ერთი ადამიანის დასაქმებით

ვიცოდეთ ბიზნესის კეთებ და არა ფულის გროვება
yes.gif

Posted by: bako3333 25 Oct 2013, 19:18
QUOTE (GიორGი @ 25 Oct 2013, 10:47 )
არავინ არ მოგედავება, დამატებითი კაპიტალის შექმნა და გამოყენება ყველას შეუძლია..
აბა 200 ლარით რა უნდა დაიწყო დღევანდელ ბიზნესში?
თავისთავად მოაქ ან დამფუძნებელს ან იღებ სესხს
ამიტომ კაპიტალს გაუხსენი ცალკე ანგარიში:
QUOTE
"დამატებითი კაპიტალი"

და ეგ იქნება
სესხიც ეგრე გააკეთე თუ ეგ გადაწყვიტე

GიორGი

მაშინ დამატებით კაპიტალს გავაკეთებ. აბა ტყუილად სესხი რაღატო გავაფორმო.

GიორGი
Toxic:)
Mr-Banks

მადლობა რჩევისთვის. გაიხარეთ... smile.gif

Posted by: nina1992 25 Oct 2013, 20:32
მოგების ახალი დეკლარაცია ნახეთ?

biggrin.gif


ეს რა უბედურებაა :|

Posted by: aviaciis moyvaruli 25 Oct 2013, 22:09
GიორGი
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

Posted by: Natalya_B 26 Oct 2013, 01:04
The DoctoR
გააჩნია რა ოპერაცია იყო. 100% ავანსების გადარიცხვის დროს და იმ ნაწილში რომელიც წინასწარ გადახდილია, სხვაობა არ განიხილება. შემდგომი გადახდის პირობით კი წარმოიშვება ვალდებულება, რომელიც გვაძლევს კურსთაშორის სხვაობას საკუთრების უფლების გადაცემის და გადახდის მომენტის შორის .

Posted by: chabakaury 26 Oct 2013, 15:28
თუ გავედი 23 აგვისტოს შვებულებაში 2 კვირით;
შვებულების თანხა როგორ იანგარიშება? აგვისტოში რაც გამომდიოდა დღეში ხელფასი იმის მიხედვით თუ
უნდა გადავანაწილო?

Posted by: garfield1 26 Oct 2013, 19:42
niana
QUOTE
მოგების ახალი დეკლარაცია ნახეთ?




ეს რა უბედურებაა :|


ადრე იყო ეგეთი, 2007 წლამდე, ჩემს ახალგაზრდობაში ანუ .
მართლაც რომ უბედურებაა sad.gif

Posted by: Mr-Banks 26 Oct 2013, 20:24
garfield1
niana


eservices.rs.ge -ზეა ახალი მოგების დეკლარაცია? რა შეიცვალა? თუ ჩემთან არ განახლდა ჯერ? spy.gif

Posted by: garfield1 26 Oct 2013, 20:34
Mr-Banks
არა მანდ არ დევს ჯერ.
აი ავტვირთე და ნახე, ოღონდ ფრთხილად გახსენი , გული არ გაგისკდეს facepalm.gif
http://allshares.ge/download.php?id=0E7FDFEE50

Posted by: Natalya_B 26 Oct 2013, 21:35
garfield1
ეს რა უბედურებაა sad.gif
* * *
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მოგების გადასახადის დეკლარაციაზე ახლად დამატებული დანართების შევსება (და მისი წარდგენა) სავალდებულოა მხოლოდ იმ გადამხდელებისათვის, რომელთა ერთობლივი შემოსავალი ან/და ხარჯი საანგარიშო პერიოდში შეადგენს ან გადააჭარბებს 5 000 000 ლარს.

Posted by: garfield1 26 Oct 2013, 21:57
Natalya_B
QUOTE
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მოგების გადასახადის დეკლარაციაზე ახლად დამატებული დანართების შევსება (და მისი წარდგენა) სავალდებულოა მხოლოდ იმ გადამხდელებისათვის, რომელთა ერთობლივი შემოსავალი ან/და ხარჯი საანგარიშო პერიოდში შეადგენს ან გადააჭარბებს 5 000 000 ლარს.

უი ეს არ ვიცოდი, კარგია ორის ნაცვლად ერთის შევსება მომიწევს, ეგეც საქმეა

Posted by: nina1992 27 Oct 2013, 00:05
garfield1
Mr-Banks
არაამქვეყნიური არაა, მაგრამ უბრალოდ ბევრია სამუშაო.
უნდა დაჯდე და დღეების მანძილზე უნდა კრიბო ეს მონაცემები.
ფაქტიურად მთელი ბალანსი და მოგება/ზარალი გადაგაქვს ხელით.


ნამეტანი "რთულად გასაგები" კაცია ეს ხადური, ეგ თუ მაგის იდეაა.

Posted by: garfield1 27 Oct 2013, 00:14
niana
ადრე, 2007 წლამდე ბალანსიც ბარდებოდა და თითქმის იგივეა, უბრალოდ ეს უფრო გართულებულია კიდე.
გაკეთებადია რათქმაუნდა, უბრალოდ ისედაც ამდენი საქმეა და ეს გვაკლდა კიდე რა sad.gif

Posted by: Toxic:) 27 Oct 2013, 14:24
ფიზიკ პირის ქონების დაკლარაციაში 40 000 ლარზე ზევით შემოსავლის მქონე პირი იხდის მიწის გადასახადს მისი ბინის პროპორციულ მიწაზე?

Posted by: The DoctoR 27 Oct 2013, 15:06
Natalya_B
ავანსის დროს კურსთაშორის სხვაობის გაუთვალისწინებლობა გამოიყენება მხოლოდ ნაშთის გადაფასების დროს. ავანსი, თუ უკან ფულის დაბრუნებას არ ველით არის არაფულადი მუხლი, რომლის დროსაც ნაშთი გადაფასება პერიოდის ბოლოს არ ხდება. ფულადი მუხლები კი პერიოდის ბოლოს ფასდება სამუშაო ვალუტასთან სპოტ კურსით.
რაც შეეხება კურსთაშორისი სხვაობის აღიარებას პერიოდის განმავლობაში, რომლის დროსაც ადგილი აქვს ოპერაციების სპოტ კურსით მოხდენას, ჩვეულებრივად აღირიცხება მოგებაში ან ზარალში.

Toxic:)
მრავალბინიან სახლებში ფიზ. პირები განთავისუფლებულია როგორც ვიცი მიწის გადასახადისგან.

niana
QUOTE
მოგების ახალი დეკლარაცია ნახეთ?

2014 წლის 1 იანვრიდან შედის ძალაში. ანუ მომავლაშI მოგვიწევს ამის ჩაბარება

Posted by: nina1992 27 Oct 2013, 15:20
The DoctoR
QUOTE
ანუ მომავლაშI მოგვიწევს ამის ჩაბარება

არა, 2013 წლის მოგება მაგით უნდა ჩააბარო.


დარწმუნებით ვიცი.

Posted by: The DoctoR 27 Oct 2013, 15:34
niana
ბრძანება ამოქმედდეს 2014 წლის 01 იანვარსო და 2013 წლის მოგებას ამით როგორ ჩააბარებ?

Natalya_B
სიტუაციურ სახელმძღვანელოს მიხედვით მართალი ხარ, ავანსის სხვაობა არ გაითვალიწინება მოგება ან ზარალშიო. მარა რატომ, ვერ გავიგე sad.gif

Posted by: nina1992 27 Oct 2013, 16:24
The DoctoR
QUOTE
ბრძანება ამოქმედდეს 2014 წლის 01 იანვარსო და 2013 წლის მოგებას ამით როგორ ჩააბარებ?

2013წლის დეკლარაციას ხომ აბარებ 1 აპრილამდე ხოდა ეგრე smile.gif
მე ვიკითხე ეს ბევრგან და საკმაოდ კომპეტენტურმა პირებმა მითხრეს, რომ ეხება 2013 წელს.

Posted by: Voila 27 Oct 2013, 16:27
chabakaury
QUOTE
თუ გავედი 23 აგვისტოს შვებულებაში 2 კვირით;
შვებულების თანხა როგორ იანგარიშება? აგვისტოში რაც გამომდიოდა დღეში ხელფასი იმის მიხედვით თუ
უნდა გადავანაწილო?

ე.ი. ერთადერთ კომპანიაში იცავდნენ ამ წესს, სადაც მე მიმუშავია, სავალდებულო არაა ასე დათვალო შვებულების თანხა, მაგრამ თუ გინდა, ითვლება ასე:
1 ნაწილი: ითვლი სამუშაო დღეებს აგვისტოში. ფიქსირებული დღიური ხელფასი უნდა გაამრავლო ნამუშევარ დღეებზე,
2 ნაწილი: ითვლი წინა 3 თვის საშუალო დღიურ ხელფასს, ამრავლებ შვებულების დღეებზე.
და ამათი ჯამი უნდა აიღო ხელფასის სახით.
ოღონდ, მომდევნო თვეში გექნება ასაღები ხელფასი ნაკლები, იმიტომ, რომ შვებულება მთლიანად გექნება აღებული წინასწარ, რაკი 23 აგვისტოდან 2 კვირა სექტემბერში გადადის.
გასაგებად დავწერე? rolleyes.gif

Posted by: advanced_clubber 27 Oct 2013, 16:42
5 მომხმარებლიანი ორისი ხომ არავის ეგულება გასაყიდად ?

Posted by: makunaesakia 27 Oct 2013, 17:05
ვარ შუამავალი ფირმა, მივმართავ გადამზიდავ კომპანიას და ჩამომაქვს ტვირთი კლიენტისთვის.. ჩვეულებრივ გამოვწერ ხოლმე ინვოისსს და დეკლარაციის წარდგენისას ინვოისების საფუძველზე შემიძლია დღგ-ს გამოანგარიება და გადახდა? თუ აუცილებელია ანგარიშ-ფაქურების გამოწერა?

Posted by: advanced_clubber 27 Oct 2013, 17:05
და ასევე ვინმეს ხომ არ გაქვთ ორისში ჩასაშენებელი ფაილები რომლითაც შეიძლება rs.ge დან ზედნადებების იმპორტი ?

Posted by: garfield1 27 Oct 2013, 17:53
The DoctoR
Toxic:)
კი იხდის შესაბამისი მიწის გადასახადს და დეკლარაციაში წერია პირდაპირ რომ ბინის შესაბამისი ფართის მიწაზე იხდი გადასახადს. გუშინ ჩავაბარე ზუსტად თანამშრომლის დეკლარაცია

Posted by: Red Hot Chili Peppers 28 Oct 2013, 09:59
ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია რომელ პერიოდს ეხება 2012-ს თუ 2013-ს?

Posted by: The DoctoR 28 Oct 2013, 10:06
QUOTE
2013წლის დეკლარაციას ხომ აბარებ 1 აპრილამდე ხოდა ეგრე

მარა 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით smile.gif

Posted by: Toxic:) 28 Oct 2013, 10:32
QUOTE
კი იხდის შესაბამისი მიწის გადასახადს და დეკლარაციაში წერია პირდაპირ რომ ბინის შესაბამისი ფართის მიწაზე იხდი გადასახადს. გუშინ ჩავაბარე ზუსტად თანამშრომლის დეკლარაცია


დავრეკე შემოსავლებში და მარტო ეკეონომიურ საქონიანობაში გამოყენებულ ბინის შესაბამის მიწის გადასახადს იხდი, სხვა შემთხვევაში განთავისუფლებულია მრავალბინიანი სახლის მიწის გადასახადიო.




როგორ ფიქრობთ მივლინების ხარჯიდან მარტო სადღეღამისო რომ აანაზღაუროს დამქირავებელმა , მგზავრობის და ღამისთევის ხარჯების არ ანაზღაურების გამო დასაბეგრი სარგებლის მომენტი ხომ არ გაუჩნდება შპს ს?

Posted by: AMEA 28 Oct 2013, 12:36
გამარჯობა, თქვენი დახმარება მჭირდება.
როგორ გაფორმდება შპს-ს მიერ ფიზიკური პირისგან ინსტრუმენტების შეძენის ფაქტი? ფიზიკური პირი ინდ. მეწარმედ არის დარეგისრირებული და მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი.

Posted by: tatat90 28 Oct 2013, 12:52
გამარჯობათ, მაინტერესებს დივიდენდების გაცემასთან დაკავშირებით სააქციო საზოგადოებაში კეთდება კრების ოქმი, მაგრამ შპს-ში ტუ გავეცი დივიდენდი რა საბუთი უნდა გაკეთდეს მაგაზე?

Posted by: qondara 28 Oct 2013, 13:10
AMEA
მიღება ჩაბარების აქტით გააკეთე და იქვე ჩაწერე ხელზე რამდენი მიიღო თანხა და ხელი მოაწერიე, (როგორც ვიცი მცირე ბიზნესი სალარო აპარატს არ იყენებს შეიძლება ვცდები). მაგ: მივიღე ხელზე 100 ლარი.

* * *
tatat90
მე როცა გავცემ არაფერს ვაფორმებ და ჯერ არავინ მომდავებია.

Posted by: AMEA 28 Oct 2013, 13:26
QUOTE (qondara @ 28 Oct 2013, 13:10 )
AMEA
მიღება ჩაბარების აქტით გააკეთე და იქვე ჩაწერე ხელზე რამდენი მიიღო თანხა და ხელი მოაწერიე, (როგორც ვიცი მცირე ბიზნესი სალარო აპარატს არ იყენებს შეიძლება ვცდები). მაგ: მივიღე ხელზე 100 ლარი.

* * *
tatat90
მე როცა გავცემ არაფერს ვაფორმებ და ჯერ არავინ მომდავებია.

ამ შემთხვევაში როგორც ინდმეწარმე ყიდის თუ როგორც ფიზიკური პირი? ინდმეწარმის მხარეც მაინტერესებს, თუ როგორ გააფორმებს. შედის ეს შემოსავალი ერთობლივ შემოსავალში?

Posted by: Nobel 28 Oct 2013, 13:56
ძვირადღირებული კომპიუტერული პროგრამა ამორტიზირებადია? რომელ საამორტიზაციო ნორმის ჯგუფში შედის?

Posted by: qondara 28 Oct 2013, 14:08
AMEA
ინდ. მეწარმე ფიზიკური პირია

Posted by: Mr-Banks 28 Oct 2013, 14:36
Nobel
ამ ჯგუფში შევა 2510 აქტ ლიცენზიები License

თუ 1000 ლარს ქვემოთაა, ჩამოწერე სრულად.

ამორტიზაცია ერიცხება, რაღა თქმა უნდა.

Posted by: Nobel 28 Oct 2013, 15:50
Mr-Banks
მადლობა
ანუ მე მაინტერესებს, საგადასახადოს კოდექსის საამორტიზაციო ჯგუფების რომელ ჯგუფში? ამორტიზაციის ნორმის რამდენ პროცენტიანში?

Posted by: The DoctoR 28 Oct 2013, 16:07
QUOTE
საგადასახადოს კოდექსის საამორტიზაციო ჯგუფების რომელ ჯგუფში? ამორტიზაციის ნორმის რამდენ პროცენტიანში?

მე-5 ჯგუფი. 15%

Posted by: advanced_clubber 28 Oct 2013, 17:39
5 მომხმარებლიანი ორისი.. კიდევ ერთხელ ვიკითხავ ... ))) ხომ არავის ეგულება გასაყიდად ?

Posted by: Toxic:) 28 Oct 2013, 17:45
The DoctoR

როგორ ფიქრობ მივლინების ხარჯიდან მარტო სადღეღამისო რომ აანაზღაუროს დამქირავებელმა , მგზავრობის და ღამისთევის ხარჯების არ ანაზღაურების გამო დასაბეგრი სარგებლის მომენტი ხომ არ გაუჩნდება შპს ს?

Posted by: The DoctoR 28 Oct 2013, 17:55
Toxic:)
მე პირიქით სიტუაცია მაქვს smile.gif მხოლოდ მგზავრობას ვანაზღაურებ smile.gif
შენ თუ იმას ფიქრობ, რომ რადგან არ აძლევ, ე.ი. ამით სარგებელი ნახე, ჩემი აზრი ეს იმის ანალოგიურია, კომპანიის სიმ ბარათი რომ საკუთარ ტელეფონში ჩადო და კომპანიამ სარგებელი ნახაო smile.gif
ძალიან აბსურდული "ბრალდება" იქნება smile.gif

Posted by: BURTYI 28 Oct 2013, 18:59
ესეთი კითხვა მაქვს:

კომპანიას, რომელიც ეწევა სატრანსპორტო–საექსპედიტორო საქმიანობას, აქვს თუ არა უფლება მომსახურების საფასური გადაუხადოს უცხოურ კომპანიას ნაღდი ფულით (გადასცეს ნაღდი ფული ამ კომპანიის წარმომადგენელ
მძღოლს) – თუ კი როგორ უნდა გაფორმდეს აღნიშნული ქმედება?

Posted by: garfield1 28 Oct 2013, 19:04
BURTYI
მე მქონდა 2 წლის წინ მსგავსი შემთხვევა, კომპანიას გამოვაგზავნინე მინდობილობა მძღოლზე, ამ მძღოლის პასპორტის ასლი გადავიღე და გასავლის ორდერზე მოვაწერინე ხელი. მაგის მერე საგადასახადომაც შემამოწმა და რავიცი, პრობლემა არ მქონია.
ლარში გადავუხადე და ვალუტაში გადასახდელი თანხის ოდენობა და ვალუტის კურსი, გასავლის ორდერის საფიძველში ჩავწერე

Posted by: Nobel 29 Oct 2013, 00:23
კომპიუტერული პროგრამა რომლის ღირებულებაც არის 2000 ლარი ქონების გადასახადით იბეგრება?

Posted by: Mr-Banks 29 Oct 2013, 00:32
დეკლარაციას როდესაც ვავსებთ და რეალიზებული პროდუქციის ღირებულების გრაფა რომ არის, მანდ ჩასაწერ თანხაში ნაჩუქარი საქონლის ღირებულებაც გაითვალისწინება?


ანუ თუ ვივაჭრე 10000 ლარის და ვაჩუქე სხვა კომპანიას (ზედნადები და ჩუქების აქტი არის) 500 ლარის საქონელი, მაგ გრაფაში 10 500-ს ვწერ, თუ 10 000 -ს?

Posted by: garfield1 29 Oct 2013, 00:35
Mr-Banks
უსასყიდლო მიწოდებაც იბეგრება ჩვეულებრივად, თუ სახაზინო ორგანიზაციას გადასცემ მხოლოდ მაშინ არის გათავისუფლებული, ამიტომ თუ ჩვეულებრივ კომპანიას აჩუქე, ერთობლივ შემოსავალში უნდა მიუთითო ეგ თანხა

Posted by: Mr-Banks 29 Oct 2013, 00:43
garfield1


ხო, მე ზედნადებით ვჯამავ ხოლმე თვიდან თვემდე განხორციელებულ ოპერაციებს.

სსიპ-ს ვაჩუქე და სსიპ სახაზინო ორგანიზაციად ითვლება?


მგონი, არ ითვლება

მუხლი 2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ცნება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის შესაბამისი კანონით, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ან კანონის საფუძველზე სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით შექმნილი, სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას.

Posted by: garfield1 29 Oct 2013, 01:12
Mr-Banks
არა სსიპ არ ითვლება, მხოლოდ სამინისტროები და თვითმმართველობები

Posted by: Red Hot Chili Peppers 29 Oct 2013, 09:39
ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია რომელ პერიოდს ეხება 2012-ს თუ 2013-ს?

Posted by: lalelale 29 Oct 2013, 10:21
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 29 Oct 2013, 09:39 )
ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია რომელ პერიოდს ეხება 2012-ს თუ 2013-ს?

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
მუხლი 205

12. ფიზიკური პირი ქონების გადასახადის დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს
წარუდგენს არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 ნოემბრისა. დეკლარაციაში მონაცემები
დასაბეგრი ქონების შესახებ შეიტანება გასული საგადასახადო წლის მიხედვით, ხოლო
დასაბეგრი მიწის შესახებ – მიმდინარე საგადასახადო წლის მიხედვით.

ანუ ქონება - 2012 წელს
მიწა-2013 წლის 1 აპრილის მონაცემებით

Posted by: Assassin_ 29 Oct 2013, 10:45
იქნებ ფორმულა დაწეროთ ვინმემ ხელფასი როგორ იანგარიშება ანუ ვთქვათ ხელზე იღებ 500 საშემოსავლოთი რამდენი გამოდის 625 ხო? და პირიქით ანუ ხელფასზე ყველაფერი მინდა რა.
ანუ გამოდის მაგალითად თუ გინდა რო ხელზე აიღოს 700 მაშინ 700/0,8=875 175 საშემოსავლო უნდა გადაიხადო.

Posted by: qondara 29 Oct 2013, 11:28
Assassin_
ხელზე გასაცემი ხელფასი უნდა გაყო 0.8 ეგაა ხელფასი სრულად ანუ საშემოსავლოს ჩათვლით, ხოლო მიღებული თანხის 20%ია საშემოსავლო. დეკლრაციაში საშემოსავლოს ჩათვლით თანხა იწერება.

Posted by: Toxic:) 29 Oct 2013, 11:35
The DoctoR
[quote]მე პირიქით სიტუაცია მაქვს smile.gif მხოლოდ მგზავრობას ვანაზღაურებ smile.gif
შენ თუ იმას ფიქრობ, რომ რადგან არ აძლევ, ე.ი. ამით სარგებელი ნახე, ჩემი აზრი ეს იმის ანალოგიურია, კომპანიის სიმ ბარათი რომ საკუთარ ტელეფონში ჩადო და კომპანიამ სარგებელი ნახაო smile.gif
ძალიან აბსურდული "ბრალდება" იქნება smile.gif[/quote

გამოდის რომ კომპანია თავისი ინტერესების გულისთვის გიშვებს მივლენებაში შენი ხარჯებით თან ეს ხარჯი სიმბარათისგან გასხვავებით შეიძლება საკმაო თანხა იყოს ?

Posted by: Assassin_ 29 Oct 2013, 11:36
qondara
მადლობა მე პროსტა ფორმულა მაინტერესებდა და დავადგინე როგორც იქნა biggrin.gif

Posted by: qondara 29 Oct 2013, 11:47
Toxic:)
და ნუ წახვალ ვერ დაგავალდებულებს. აქ თემაა თუ მომწვევი მხარე შეიძლება ანაზღაურებდეს ეს კიდე შეიძლება განიხილო თუმცა არც მაგაზე მოგედავებიან ჩემი აზრით.

Posted by: makunaesakia 29 Oct 2013, 12:23
მომსახურების საფასური გადავუხადე პირს და ამავდროულად გადავიხადე საშემოსავლოც, ეს პირი აღმოჩნდა ი.მ ანუ მე არ უნდა გადამეხადა საშემოსავლო, ასეთ დროს როგორ მოვიქცე? როგორ დავაბრუნებიო სახელმწიფოს ეს თანხა ?

Posted by: garfield1 29 Oct 2013, 12:39
makunaesakia
დაბრუნებით არამგონია დაგიბრუნონ, მაგრამ ხელფასის საშემოსავლოსთვის გამოიყენე ეგ ზედმეტობა. ამ მომსახურებას თუ არ დაადეკლარირებ (და არც გაქვს დეკლარირების ვალდებულება რადგან ი/მ-ს გადაურციხე) ის გადახდილი თანხა ზედმეტობაში აისახება საშემოსავლოს ბარათზე და ხელფასზე გამოიყენებ, მარტივად

Posted by: Mr-Banks 29 Oct 2013, 12:41
makunaesakia


განაცემთა ინფორმაცია დააკორექტირე და თვის საშემოსავლო დეკლარაცია.

Posted by: Nobel 29 Oct 2013, 12:53
კომპიუტერული პროგრამა რომლის ღირებულებაც არის 2000 ლარი ქონების გადასახადით იბეგრება?

Posted by: ingiloo 29 Oct 2013, 13:03
Nobel
პროგრამა არამატერიალური აქტივია და ქონების გადასახადით აღარ იბეგრება 2012 წლიდან.

Posted by: gulshematkivari66 29 Oct 2013, 13:51
გამარჯობა. ვარ დამწყები ბუღალტერი. ვიწყებ მაღაზიაში მუშაობას ბუღალტრად. ეს მაღაზია ინდ მეწარმეა და ხომ ვერ დამეხმარებით რა არის აუცილებელი? პირველ ეტაპზე რა უნდა ავღრიცხო და რა არა?

Posted by: Nobel 29 Oct 2013, 14:13
ingiloo
მადლობა, ბოლო ვერსიაში არ ჩანს, ამოუღიათ.

მრავალწლიანი ნარგავები, მაგალითად თხილის პლანტაციები, ქონების გადასახადით იბეგრება?

Posted by: GიორGი 29 Oct 2013, 14:35
ingiloo
გამარჯობა
QUOTE
პროგრამა არამატერიალური აქტივია და ქონების გადასახადით აღარ იბეგრება 2012 წლიდან.

ეგ არ ვიცოდი
მადლობა
იმედია დავძებნი შესაბამის ცლილებას smile.gif

ვერ ვნახე
აქ სხვა რამე წერია sad.gif

http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi/mukhli-113-aramaterialur-aktivebze-saamortizatsio-anaritskhebis-gamokvitva


* * *
gulshematkivari66
QUOTE
გამარჯობა. ვარ დამწყები ბუღალტერი. ვიწყებ მაღაზიაში მუშაობას ბუღალტრად. ეს მაღაზია ინდ მეწარმეა და ხომ ვერ დამეხმარებით რა არის აუცილებელი? პირველ ეტაპზე რა უნდა ავღრიცხო და რა არა?

საქონელი, შეძენა, რეალიზაცია, ხელფასები, იჯარა (თუ მესაკუთრე არაა) და ა.შ.
ვაჭრობა ყველაზე ადვილია..
ახლა იწყებს? თუ უბრალოდ შენ აგრძელებ?

Posted by: makunaesakia 29 Oct 2013, 14:43
Mr-Banks
დეკლარაცია არ მქონდაა შედგენილი, მარტო გადავრიცხე)
garfield1
ანუ ავტომატურად ზედმეტობაში მექნება ხო? და ხელფასების დროს გამომადგება. (არ ავსახავ ამას არც განაცემებში და არც დეკლარაციაში)

Posted by: Toxic:) 29 Oct 2013, 15:07
Mr-Banks

მივლინების ღამისთევის ხარჯების ინტრუქცია რომ გამოგიგზავნე სადაც ღამისთევის ხარჯის დოკუმენტის არქონის შემთხვევაშიც შეგეძლო ხარჯებში გამოგექვითა , აუდიტს ველაპარაკე და საგადასახადო შეიძლება შემოგედავოსო რადგან კოდექსის მიხედვით ყველა ხარჯი დოკუმენტურად უნდა იყოს დადასტურებულიო და მაგ ინსტრუქციაზე უპირატესი კოდექსი არისო.

Posted by: Mr-Banks 29 Oct 2013, 15:52
Toxic:)

აჰა, გაიხარე, ხოდა იქ რომ ფიზიკური პირისგან იქირავო ბინა, როგორც არარეზიდენტი, ისე უნდა დაბეგრო????

Posted by: gulshematkivari66 29 Oct 2013, 16:13
GიორGი

მადლობა გამოხმაურებისთვის. მაღაზია ჯერ არ გაუხსნია, მაგრამ აპირებს გახსნას. ხელფასები ხელზე უნდა გავცე თუ ბანკში ეხსნება ანგარიში ინდ მეწარმეს და ბანკიდან უნდა გადავრიცხო? რამდენი გადასახადი მექნება სულ გადასახდელი? ეს ინფორმაცია სად შეიძლება ვნახო ხომ არ იცით?
მადლობა წინასწარ

Posted by: Mr-Banks 29 Oct 2013, 16:18
მაქვს ასეთი კითხვა:

მივლინებით მიდის თანამშრომელი, რომელიც კერძო პირისგან იქაური მოქალაქისგან ქირაობს ბინას. გადახდილი თანხა დაიბეგრება როგორც არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურება?


ასევე, სახარჯოდ გაცემულ დღიურ თანხაზე, დოკუმენტების წარმოდგენა მოეთხოვება?

Posted by: gulshematkivari66 29 Oct 2013, 16:18
მე როგორც ვისწავლე ინდ მეწარმე ბიუჯეტში ამრტო საშემოსავლოს იხდისო და ეგ საშემოსავლე იგივე ყოფილა რაც შპს-ს შემთხვევაში მოგების გადასახდი

Posted by: Red Hot Chili Peppers 29 Oct 2013, 16:33
lalelale
გაიხარე დიდი მადლობა.

დასაბეგრ ქონებაზე (გარდა მიწისა) ქონების გადასახადის გაანგარიშებაში ავტომობილი და საწარმოზე გამოყენებული ქონება შევა?

Posted by: ingiloo 29 Oct 2013, 17:04
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
დასაბეგრ ქონებაზე (გარდა მიწისა) ქონების გადასახადის გაანგარიშებაში ავტომობილი და საწარმოზე გამოყენებული ქონება შევა?

კი, შედის ყველანაირი ძირითადი საშუალება რაც ბალანსზე უზის. 1000 ლარამდე ღირებულებისაც რომ იყოს.

gulshematkivari66
QUOTE
მე როგორც ვისწავლე ინდ მეწარმე ბიუჯეტში ამრტო საშემოსავლოს იხდისო და ეგ საშემოსავლე იგივე ყოფილა რაც შპს-ს შემთხვევაში მოგების გადასახდი

ინდ მეწარმე წლიური საშემოსავლო გადასახადის გარდა იხდის ყოველთვიურ საშემოსავლო გადასახადს გაცემულ ხელფასებზე, ასევე ქონების გადასახადს თუ 40 000 ლარს აცდა ოჯახის წლიური შემოსავალი. თუ დღგ-ის გადამხდელია მაშინ დღგ-საც.

Mr-Banks
QUOTE
მივლინებით მიდის თანამშრომელი, რომელიც კერძო პირისგან იქაური მოქალაქისგან ქირაობს ბინას. გადახდილი თანხა დაიბეგრება როგორც არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურება?

არა, რეალურად კია არარეზიდენტის მომსახურება, მაგრამ არაა საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული და არც საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული არაა შემოსავალი საშემოსავლოთიც რომ დაბეგრო.
QUOTE
ასევე, სახარჯოდ გაცემულ დღიურ თანხაზე, დოკუმენტების წარმოდგენა მოეთხოვება?

არა, არ მოეთხოვება.
არის ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი სამივლინებო დღიური ნორმები და იმის ფარგლებში შეგიძლია პირდაპირ გამოქვითო, დანარჩენი ნამეტი თანხა თუ დახარჯა კიდევ ხელფასად გაცემულად ითვლება და ბეგრავ საშემოსავლოთი.

Posted by: Mr-Banks 29 Oct 2013, 17:11
ingiloo
QUOTE
არა, რეალურად კია არარეზიდენტის მომსახურება, მაგრამ არაა საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული და არც საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული არაა შემოსავალი საშემოსავლოთიც რომ დაბეგრო.



გაიხარე! ანუ, იქაურმა მოქალაქემ მისცეს ინვოისი და თანხის გადაცემაზე მიღება-ჩაბარების აქტი გააკეთოს, ხომ?

საცხოვრებელი ხარჯის გამოქვითვა დოკუმენტის გარეშე არ შეიძლება? ესეც ხომ გაწერილია ბრძანებაში, დღიური რამდენია.

Posted by: ingiloo 29 Oct 2013, 17:30
Mr-Banks
QUOTE
საცხოვრებელი ხარჯის გამოქვითვა დოკუმენტის გარეშე არ შეიძლება? ესეც ხომ გაწერილია ბრძანებაში, დღიური რამდენია.

კი ბრძანებაშია და შეგიძლია დოკუმენტის გარეშე გამოქვითო, იმ ნორმის ფარგლებში.
ოღონდ ეს საქართველოში მივლინებაზე არ მოქმედებს, აქ გჭირდება სასტუმროს ინვოისი.

Posted by: gulshematkivari66 29 Oct 2013, 21:00
ingiloo

როგორ იხდის ამ ყველაფერს? ბანკში ეხსნება ანგარიშ თუ პიზიკურ პირს შეაქვს?

Posted by: Nobel 29 Oct 2013, 21:11
მრავალწლიანი ნარგავები, მაგალითად თხილის პლანტაციები, ქონების გადასახადით იბეგრება?

Posted by: predat0r 29 Oct 2013, 21:43
რაღაც ცვლილებები შევიდა კოდექსშიო ხო არ იცით რა ხდება? smile.gif

Posted by: Toxic:) 29 Oct 2013, 23:19
ingiloo
ამ საკითხზე რას იტყვი?
მივლინების ხარჯიდან მარტო სადღეღამისო რომ აანაზღაუროს დამქირავებელმა , მგზავრობის და ღამისთევის ხარჯების არ ანაზღაურების გამო დასაბეგრი სარგებლის მომენტი ხომ არ გაუჩნდება შპს ს?



საკრებულოს გადაწყვეტილება იყო 600 კვ ზე მეტი მიწაზე რომელზეც საცხოვრებელი სახლი არ იდგა თბილისში და მის შემოგარენში მიწის გადასახადით იბეგრებოდა, შარშანდელ ქონების დეკლარაციაში 24 თეთრს ანგარიშობდა ავტომატურაად კვადრატულზე ეხლა ნოლებს მიწერს გადასახდელ თანხაში, ცვლილებაც ვერ ვნახე რომ შესულიყო , ხომ არ იცით ვინმემ რამე?

Posted by: GიორGი 29 Oct 2013, 23:51
მოკლედ მე ამ მეთოდით ვაკეთებ:

http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1237700
ესაა მივლინების ნორმები.

გაფრენის ბილეთს+გამოფრენის+სასტუმროს ინვოისი+დღეების რაოდენობას-1 დღე (რადგან იმ დღეს მოდის)+ამათ დავადებ იმ ფირმის მიერ ხელმოწერილ და დამოწმებულ განმარტებას თუ სად იყო მივლინება...
ჩამოდის ეს პირი, და როცა უბრუნებ ამ მივლინების თანხას ვანგარიშობ იმ დღის კურსით..
ჰო სამივლინებოს ცალკე ვაძლევ ხელფასთან ერთად და რა თქმა უნდა იბეგრება 20% ით


yes.gif

gulshematkivari66
QUOTE
როგორ იხდის ამ ყველაფერს? ბანკში ეხსნება ანგარიშ თუ პიზიკურ პირს შეაქვს?

რა თქმა უნდა
მოკლედ პირველ რიგში (თუ გენდობა)
წაიყვანე დირექტორი ნოტარიუსთან და მოაცემინე მინდობილობა (ბანკში, საგადასახადოში და სხვა ეკ.საქმიანობის დროს, იციან ეგ ნოტარიუსებმა ზეპირად)
მერე წადი და გახსენი ანგარიში ბანკში, რა თქმა უნდა პირველად დირექტორი დაგჭირდება (მერე აღარ)
ფირმის ანუ ამ შპს-ს თუ ი/მ სახელზე
ამას იმიტომ გეუბნები რომ დამწყები ხარ, უშუალოდ იქნები ჩართული სხვადასხვა პროცესებში და უცებ ისწავლი (თუ ხარ მონდომებული)
ანუ შენთვის უფრო კარგი იქნება...

მერე კი რაც ამ მაღაზიის გახსნას დასჭირდა, ეს იქნება ფართის ქირავნობა (ხელშეკრულება დაჭირდება), იქ რამეს მოწყობა, უმნიშვნელო თაროც კი ამათი რემონტის და შეკეთების ხარჯების ზედნადებები და ინვოისები ყველაფერი შეინახე...
იქ კომპიუტერი დასჭირდება თუ სხვა პროგრამა იმათი ყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც
მოკლედ ყველაფერი შეაგროვე, დაალაგე თარიღის მიხედვით...
თუ რამე ჩეკს მოგიტანებენ დიდ ფურცელზე მიასტეპლერე და მიაწერე ხელით იქვე თუ რისი ხარჯია, მოკლედ შინაარსი, რაში იქნა გადახდილი ეს თანხა...
მერე საქონელს მიიღებ, და გასწავლით როგორ შეიყვანო, დღგიანად ან მის გარეშე და ა.შ.

3 თვეში ისწავლი დამოუკიდებლად თვიური დეკლარაციების გაგზავნას, მერე წლიურზეც მოგეხმარება ვინმე და ა.შ.
არ შეგეშინდეს და შანსი ხელიდან არ გაუშვა...
აქ იკითხე და გაგცემენ პასუხს, რა თქმა უნდა მეცთუ ვიცი თითქმის ყოვედღე ვიხედები და გიპასუხებ...


Posted by: Mr-Banks 30 Oct 2013, 00:14
GიორGი


მივლინების თანხა იბეგრება?

ლარში რატომ გაიცემა სამივლინებო თანხა? ეროვნული ბანკის ბრძანებით, ხომ არის შესაძლებელი ვალუტში ჩარიცხვა სამივლინებო თანხის?

Posted by: GიორGი 30 Oct 2013, 10:50
Mr-Banks
QUOTE
მივლინების თანხა იბეგრება?

იბეგრება ის თანხა რომელსაც საზღაურად გასცემ თანამშრომელზე რომელიც იყო მივლინებაში..
QUOTE
ლარში რატომ გაიცემა სამივლინებო თანხა?

ლარია ჩვენი ვალუტა და იმიტომ
QUOTE
ეროვნული ბანკის ბრძანებით, ხომ არის შესაძლებელი ვალუტში ჩარიცხვა სამივლინებო თანხის?

არ ვიცნობ ამ ბრძანებას მაგრამ მაინც არ მიმაჩნია ვალუტაში გავცე
მაგალითად ლირა რა ჯანდაბად უნდა?
ან ჩინური ფული საქართველოში?

Posted by: ingiloo 30 Oct 2013, 11:38
gulshematkivari66
QUOTE
როგორ იხდის ამ ყველაფერს? ბანკში ეხსნება ანგარიშ თუ პიზიკურ პირს შეაქვს?

აი გიორგიმ გითხრა უკვე კარგად smile.gif

Toxic:)
QUOTE
მივლინების ხარჯიდან მარტო სადღეღამისო რომ აანაზღაუროს დამქირავებელმა , მგზავრობის და ღამისთევის ხარჯების არ ანაზღაურების გამო დასაბეგრი სარგებლის მომენტი ხომ არ გაუჩნდება შპს ს?

არა, არამგონია. ხარჯში ვერ ჩასვამ და ეგაა.

Posted by: Mr-Banks 30 Oct 2013, 11:43
GიორGი
საზღაურად, ანუ დღიურ ხარჯს გულისხმობ?


საზღვარგარეთ მივლინებას ვგულისხმობ. თუ თურქეთში მიდის, ჩაურიცხე 100 ლირა. რა პრობლემაა.




Posted by: Lady_Bird 30 Oct 2013, 13:10
ეხლა ფიზიკურ პირზე გადასაგზავნი ქონების დეკლარაცია 2012 წლის შემოსავლების მიხედვით ივსება ხომ?

Posted by: The DoctoR 30 Oct 2013, 13:30
მთავრობა საგადასახადო სისტემის რეფორმას იწყებს. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ახალი ცვლილებების მთავარი მიზანი იქნება, საგადასახადო კოდექსი უფრო ჰუმანური გახდეს. ამ მიმართულებით რამდენიმე ცვლილება იგეგმება.
"ერთ-ერთი რეფორმა, რომელსაც ვახორციელებთ, იქნება ის, რომ ფინანსთა მინისტრს უფლება აღარ ექნება, განმარტოს კანონი. აბსოლუტური ნონსენსია, ერთმა ადამიანმა განმარტოს კანონი. გარდა ამისა, საგადასახადო ორგანო, როგორც წესი, სწავლობს ბოლო 6 წლის დოკუმენტაციას, ჩვენ ამ ვადის 3 წლამდე შემცირებას ვფიქრობთ. დღეს ყველა გადასახადი ცალ-ცალკე ირიცხება, რაც გადამხდელებს პრობლემებს უქმნის და შესაძლოა, რაიმე შეცდომის გამო სერიოზული ფინანსური სანქციები დაეკისროს. ჩვენ ამას ვცვლით და ამიერიდან გადასახადის ჩარიცხვა ერთ კოდზე მოუწევთ. ვფიქრობ, ესეც ძალიან გაუმარტივებს ბიზნესს მუშაობას", - განაცხადა ხადურმა.
საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებზე მინისტრთა კაბინეტი მთავრობის სხდომაზე იმსჯელებს.

3 წლამდე შემცირებას
3 წლამდე შემცირებას
3 წლამდე შემცირებას

2008-2010 წლების აუდიტორული შემოწმებები წამოვა წვიმასავით smile.gif

Posted by: Rioka1984 30 Oct 2013, 13:36
QUOTE
2008-2010 წლების აუდიტორული შემოწმებები წამოვა წვიმასავით


The DoctoR

უკვე წამოსულია, გამიკვირდა ერთერთ დიდ ორგანიზაციაში 2007 -დან 2010 -მდე პერიოდს ამოწმებენ მარტო

Posted by: Mr-Banks 30 Oct 2013, 14:48
აუუუუუუუუუუუ, რა მაგარია.... 1 კოდზე ჩარიცხვაააა, 1 კოდზე, ერთზე, ერთზე, ერთ, ერ, ეეეეე biggrin.gif

Posted by: ვასასი 30 Oct 2013, 15:15
ვაიმე ინდ მეწარმის ქონების დეკლარაციას ვერ ვავსებ.რომ ვაწვები "ქონება"-ს თქვენ ამ დეკლარაციის წარდგენა არ გეკუთვნითო. რას ქვია არ მეკუთვნის, შენობა აქვს საკუთრებაში რომელსაც ეკონომიკური საქმიანობისთვის იყენებს და აგრეთვე ბალანსზე რიცხული მანქანა-დანადგარები... რა ვუყო?

Posted by: nina1992 30 Oct 2013, 15:20
QUOTE
3 წლამდე შემცირებას

წინა წლებს თუ კარგად დაამუშავებენ.
თან იმის გათვალისწინებით, რომ ეხლა ტესტირებები რომ ჩაატერეს, რასაც ქვია კატასტროფული შედეგები აჩვენა.
ხალხი არ ყავთ ამდენი და შესაბამისი კვალიფიკაციის.


Posted by: Rioka1984 30 Oct 2013, 15:26
QUOTE
ვაიმე ინდ მეწარმის ქონების დეკლარაციას ვერ ვავსებ.რომ ვაწვები "ქონება"-ს თქვენ ამ დეკლარაციის წარდგენა არ გეკუთვნითო. რას ქვია არ მეკუთვნის, შენობა აქვს საკუთრებაში რომელსაც ეკონომიკური საქმიანობისთვის იყენებს და აგრეთვე ბალანსზე რიცხული მანქანა-დანადგარები... რა ვუყო?


ვასასი

ინდ მეწამრეს შემოსავალი თუ 40 000 -ს არ აღემატება არ იხდის ქონების გადასახადს, ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციაში შედი და იქ შეავსე, რომ მონიშნავ თითონ გამოგიტანს შესავსებ ველებს

Posted by: ვასასი 30 Oct 2013, 15:33
Rioka1984
2012 წლიდან საკუთრებაში არსებული შენობა აქვს რომელსაც ეკ საქმიანობისთვის იყენებს.11000 დოლარადაა შეფასებული. დანადგარებს იყენებს კიდე 1500 ლარიანს. საკასო აპარატია კიდე...ამ ყველაფრის ქონების გადასახადი არ ეკუთვნის?

Posted by: ingiloo 30 Oct 2013, 15:40
ვასასი
40 000-ზე მეტი უნდა გქონდეს შემოსავალი, რომ ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება გაგიჩნდეს. თუნდაც 500 000 ღირდეს ქონება.

Posted by: ვასასი 30 Oct 2013, 15:44
ვა! მე ვვარაუდობდი 200 ლარი მაინც ექნებოდა გადასახდელი ქონების გადასახადი. აუ რა გაეხარდება ამ ინდ მეწარმეს?! მადლობა. აი ერთი პლიუსი ინდ მეწრმეობისა


შპს-სებურად გამოვთვალე ყველაფერი smile.gif)

Posted by: Lady_Bird 30 Oct 2013, 17:29

The DoctoR
QUOTE
2008-2010 წლების აუდიტორული შემოწმებები წამოვა წვიმასავით



მგონი წამოსულია, ყველა ჩემს პარტნიორ ორგანიზაციაში შემოწმებაა. ჩემთანაც. დიდი ორგანიზაციებს სამ წელს უმოწმებენ სავარაუდოდ და საშუალო ორგანიზაციებს მგონი 6 წელს. გააჩნია ბრუნვას. თურმე კანონია მისაღები სასწრაფოდ და ამიტომაც ჩქარობენ

Posted by: Mr-Banks 30 Oct 2013, 18:44
დაქირავებული პირი მიდის აშშ-ში მივლინებით 10 დღით.

წარმოადგინა ავია-ბილეთის ინვოისი 1000 დოლარი.

ვნახე პრეზიდენტის ბრძანებულება, აშშ-ში სადღეღამისო ხარჯად გაწერილია სახარჯო თანხა დღეში 60 დოლარი. ცხოვრების ხარჯად კი 180 დოლარი (ნიუ იორკის გარდა).


ბილეთის თანხას გადავრიცხავ ჩვეულებრივად ტურისტულში და დაქირავებულს უნდა ჩავურიცხო

10 დღეზე 60 დოლარი და 9 დღეზე (როცა ტოვებს ქვეყანას, სასტუმროში ხომ არ იხდის იმ დღის თანხას) 180 დოლარი?

გაცემული თანხები, ანუ 10*60 და 180*9 იბეგრება საშემოსავლოთი?

ამ თანხების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები მოეთხოვება?




Posted by: The DoctoR 31 Oct 2013, 10:41
Mr-Banks
QUOTE
დაქირავებული პირი მიდის აშშ-ში მივლინებით 10 დღით.

არ გინდა დამიქირავო? user.gif

Posted by: Natalya_B 31 Oct 2013, 11:02
მირჩიეთ როგორ მოვიქცე. გვინდა 2 ცალი ნივთი დავდოთ სხვა მაღაზიაში და იმათმა თავისი % დაადონ. გაყიდვის შემთხვევაში - გვიხდიან თანხას, თუ ვერ გაყიდიან - გვიბრუნებენ. ხელშეკრულება საჭიროა? და საერთოდ როგორ გავატანო - ზედნადებო+ფაქტურა თუ როგორ?

Posted by: anakh 31 Oct 2013, 12:34
Mr-Banks
QUOTE
ამ თანხების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები მოეთხოვება?

საჯარო სამსახურში ხდება როგორც წესი მასე, როგორც შენ დაწერე და დოკუმენტაცია არ მოითხოვება, მაგრამ კერძო ორგანიზაციები სასტუმროს ხარჯს რეალური დანახარჯის მიხედვით ანაზღაურებენ, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალია სასტუმროს ნორმატიული (180$) ყველა ქვეყანაზე და ასეთი ძვირიანი სასტუმრო რატომ უნდა აუნაზღაურო თანამშრომელს? მოთხოვე სასტუმროს ინვოისი და რასაც გადაიხდის ის აუნაზღაურე.
თუ ღამე ნორმატიულზე (180$) მეტი გამოდის, მაშინ ის ზედმეტი თანხა არის ზენორმატიული ხარჯი და არაგამოქვითვადში უშვებ და ბეგრავ საშემოსავლოთიც. სხვა შემთხვევაში ნორმატიული განაცემი საშემოსავლოთი არ იბეგრება
* * *
GიორGი
QUOTE
ჰო სამივლინებოს ცალკე ვაძლევ ხელფასთან ერთად და რა თქმა უნდა იბეგრება 20% ით

სამივლინებოში რას გულისხმობ? მივლინება ჩვეულებრივი გამოქვითვადი ხარჯია თუ ზენორმატიული ხარჯი არ აქვს რა თქმა უნდა.
QUOTE
ეროვნული ბანკის ბრძანებით, ხომ არის შესაძლებელი ვალუტში ჩარიცხვა სამივლინებო თანხის?

ეს მეც არ ვიცი, ქვეყნის შიგნით უცხოური ვალუტის გადარიცხვა როგორც წესი არ დაიშვება

Posted by: GიორGი 31 Oct 2013, 14:42
anakh
QUOTE
სამივლინებოში რას გულისხმობ?

რას და ადამიანი რომ დადის აქეთ და იქეთ სხვა თანამშრომელთან შედარებით ხელფასზე ვაძლევ დანამატს, მაგალითად 200 ლარი ერთი პერიოდისთვის (ჩასვლა ჩამოსვლა)
ამას რა თქმა უნდა 20% საშემოსავლო


ხოლო:
QUOTE
მივლინება ჩვეულებრივი გამოქვითვადი ხარჯია

yes.gif

Posted by: TT-KK 31 Oct 2013, 15:16
ბავშვებო!!! 1 ნოემბერს რის (ვის) დეკლარაციას ვაბარებთ???
* * *
The DoctoR
QUOTE
Mr-BanksQUOTE დაქირავებული პირი მიდის აშშ-ში მივლინებით 10 დღით.არ გინდა დამიქირავო?

მეც წამიყვანეეეეეთ!!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: anakh 31 Oct 2013, 15:36
QUOTE
რას და ადამიანი რომ დადის აქეთ და იქეთ სხვა თანამშრომელთან შედარებით ხელფასზე ვაძლევ დანამატს, მაგალითად 200 ლარი ერთი პერიოდისთვის (ჩასვლა ჩამოსვლა

ოქ გასაგებია smile.gif

Posted by: Rioka1984 31 Oct 2013, 16:03
QUOTE
მირჩიეთ როგორ მოვიქცე. გვინდა 2 ცალი ნივთი დავდოთ სხვა მაღაზიაში და იმათმა თავისი % დაადონ. გაყიდვის შემთხვევაში - გვიხდიან თანხას, თუ ვერ გაყიდიან - გვიბრუნებენ. ხელშეკრულება საჭიროა? და საერთოდ როგორ გავატანო - ზედნადებო+ფაქტურა თუ როგორ?


Natalya_B

ხელშეკრულებას თუ გააფორმებ მაშინ მომსახურების ღირებულება უნდა გადაუხადო შენახვისთვის,

მეორე ვარიანტია ზედნადები გაუწერო და მერე უკან დაბრუნება გააკეთო თუ ვერ გაყიდის,

ა/ფაქტურა თვის ბოლოს დაუწერე რომ კორექტირებაზე არ იწვალო თუ მალევე დააბრუნებს უკან


Posted by: ingiloo 31 Oct 2013, 16:05
TT-KK
QUOTE
ბავშვებო!!! 1 ნოემბერს რის (ვის) დეკლარაციას ვაბარებთ???

ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციას.

niana
QUOTE
თან იმის გათვალისწინებით, რომ ეხლა ტესტირებები რომ ჩაატერეს, რასაც ქვია კატასტროფული შედეგები აჩვენა.
ხალხი არ ყავთ ამდენი და შესაბამისი კვალიფიკაციის.

რომელ ტესტირებას გულისხმობ?
ალტერნატიული აუდიტის ტესტირება იყო ახლა და მანდ იყო კატასტროფული შედეგები? rolleyes.gif

Posted by: nina1992 31 Oct 2013, 16:30
ingiloo
QUOTE
მანდ იყო კატასტროფული შედეგები?   

yeap
yes.gif


Posted by: Mr-Banks 31 Oct 2013, 16:38
QUOTE
დაქირავებული პირი მიდის აშშ-ში მივლინებით 10 დღით.

წარმოადგინა ავია-ბილეთის ინვოისი 1000 დოლარი.

ვნახე პრეზიდენტის ბრძანებულება, აშშ-ში სადღეღამისო ხარჯად გაწერილია სახარჯო თანხა დღეში 60 დოლარი. ცხოვრების ხარჯად კი 180 დოლარი (ნიუ იორკის გარდა).


ბილეთის თანხას გადავრიცხავ ჩვეულებრივად ტურისტულში და დაქირავებულს უნდა ჩავურიცხო

10 დღეზე 60 დოლარი და 9 დღეზე (როცა ტოვებს ქვეყანას, სასტუმროში ხომ არ იხდის იმ დღის თანხას) 180 დოლარი?

გაცემული თანხები, ანუ 10*60 და 180*9 იბეგრება საშემოსავლოთი?

ამ თანხების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები მოეთხოვება?



მიპასუხეთ ადამიანურად რა... user.gif

Posted by: ingiloo 31 Oct 2013, 16:46
Mr-Banks
ბილეთი გინდა ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად.
ვიზის ღირებულებას ცალკე გამოქვითავ.
დღიურ ხარჯზე არ გჭირდება ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სასტუმროზეც შეგიძლია ისე გამოქვითო ნორმის ფარგლებში, მაგრამ სალაროდან/ბანკიდან თანამშრომელზე გაცემული თანხა რამდენითაც მეტი იქნება ამ გამოსაქვით ნორმირებულ ხარჯებზე, იმას ბეგრავ საშემოსავლოთი, როგორც სახელფასო განაცემს.

კიდევ ვერ გაიგე? rolleyes.gif

Posted by: GიორGი 31 Oct 2013, 17:01
TT-KK
QUOTE
მეც წამიყვანეეეეეთ!!!!!

შეავსე მწვანე ბარათი, მაინც რა იცი რა ხდება biggrin.gif

ingiloo
ხვალ რომ გადაიგზავნება ფიზიკური პირის დეკლარაცია (ქონების)
გადახდა როდის ხდება? 15 მდე?


Posted by: alva 31 Oct 2013, 17:16
აუდიტორული კომპანიებისთვის, (რომლებიც უწევთ საბუღალტრო მომსახურებას კლიენტებს) მაქვს შემდეგი სახის შეთავაზება.
ჩვენმა კომპანიამ შექმნა ERP სისტემა, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ბევრ ფუნქციას და მათ შორის ბუღალტრულ მოდულსაც.
მზად ვართ გავაფორმოთ თქვენთან ხელშეკრულება და უსასყიდლოდ გადმოგცეთ იმდენი ლიცენზია რამდენი თქვენ გჭირდებათ.
სანაცვლოდ, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ ჩვენს დახურულ სისტემაში, სადაც დაწერთ შენიშვნებს, რისი გაუმჯობესება გსურთ, რისი გამარტივება და ა.შ.

ამავდროულად იმოქმედებს დიდი ფასდაკლების სისტემა, თუ თქვენ გენდომებათ კლიენტებს შესთავაზოთ ჩვენი პროდუქტი.
სისტემა თავის თავში მოიცავს, ბუღალტერიას, მენეჯერულ მოდულს, POS მაღაზიების მოდულს და დისტრიბუციას ამ ეტაპზე.

თუ არიან მსურველები, მომწერეთ თქვენი ტელეფონი და სახელი, დაგიკავშირდებით, გაგაცნობთ, მოვალთ თქვენთან.

ზოგადად შეკითხვაზე: მე არ ვარ აუდიტორი/ბუღალტერი მაგრამ მინდა ეგეთი პროგრამა და რამდენში მომცემთ?
გპასუხობთ: ერთი მენეჯერის (ბუღალტერი+მენეჯერი) ლიცენზია ღირს 500 ლარი, ერთი სალარო ღირს 250 ლარი, ერთი დისტრიბუციის პოკეტი ღირს 300 ლარი.
განვმარტავ: ერთი ნიშნავს ერთ მომხმარებლიანს.

Posted by: Mr-Banks 31 Oct 2013, 17:20
ingiloo
QUOTE
ბილეთი გინდა ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად.
ვიზის ღირებულებას ცალკე გამოქვითავ.
დღიურ ხარჯზე არ გჭირდება ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სასტუმროზეც შეგიძლია ისე გამოქვითო ნორმის ფარგლებში, მაგრამ სალაროდან/ბანკიდან თანამშრომელზე გაცემული თანხა რამდენითაც მეტი იქნება ამ გამოსაქვით ნორმირებულ ხარჯებზე, იმას ბეგრავ საშემოსავლოთი, როგორც სახელფასო განაცემს.

კიდევ ვერ გაიგე?



გავიგე, შენ გასაგებად მიხსნი, უმფროსო. მეტს არ ვაძლევ. ნორმის ფარგლებში ვაძლევ და ნორმის ფარგლებში გაცემული თანხა იბეგრება საშემოსავლოთი? ეს მაინტერესებს.

ნორმა არის ნიუ იორკს გარეთ 180$ საცხოვრებელი. ვაძლევ 9 დღისას, ნორმაზე ნაკლებს , მაგალითად 900 დოლარს. ვბეგრავ საშემოსავლოთი?

Posted by: ingiloo 31 Oct 2013, 17:22
GიორGი
QUOTE
ხვალ რომ გადაიგზავნება ფიზიკური პირის დეკლარაცია (ქონების)
გადახდა როდის ხდება? 15 მდე?

კი 15-მდე

Mr-Banks
QUOTE
მეტს არ ვაძლევ. ნორმის ფარგლებში ვაძლევ და ნორმის ფარგლებში გაცემული თანხა იბეგრება საშემოსავლოთი? ეს მაინტერესებს.

არ იბეგრება.

ნამეტ საშემოსავლოთი იმიტომ ბეგრავ, რომ სარგებლის თემა წარმოიშობა. როცა შეუძლია 100$-ან სასტუმროში იცხოვროს სიტყვაზე და ცხოვრობს ლუქსში, ხოა სარგებელი? biggrin.gif ხოდა სხვაობას დაბეგრავ, ხარჯში კი გამოიქვითავ ზღვრულ ნორმას. ასევეა ბილეთებშიც, ეკონომ კლასის ბილეთი უნდა გამოქვითო, ბიზნეს კლასის კი არა.

ეს შეზღუდვებია მარტო, თორემ ბიზნესს რომ მივლინება სჭირდება და ეს ყველაფერი თუ საშემოსავლოთი გაბეგრინეს, ეგ განვითარება კიარა განადგურებაა. smile.gif

Posted by: Mr-Banks 31 Oct 2013, 17:43
ingiloo


გასაგებია, ბიზნეს კლასი არა ისა კიდე, ეკონომიც წავა. biggrin.gif

Posted by: predat0r 1 Nov 2013, 15:24
გამარჯობათ, გასავლის ზედდებულის ელექტრონული ფორმა ხო არ გაქვთ ვინმეს?
სავაჭრო ობიექტზე დღის ბოლოს რეალიზაცია რო ჩამოწეროს....

Posted by: Natalya_B 1 Nov 2013, 16:19
Rioka1984
კომისიის ან კონსიგნაციის ვარიანტი რომ გავაკეთო?
ანუ ხელშეკრულების, მიღება-ჩაბარების აქტის და შიდა გადაზიდვის ზედნადების საფუძველზე ვაძლევ ნივთს. როცა გაუკეთებს რეალიზაციას, მე გადამიხდის თანხას მინუს 10%, რომელიც მისთვის იქნება შემოსავალი საკომისიოს სახით.

Posted by: Mr-Banks 1 Nov 2013, 17:00
ესე იგი,

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია მიწევს. rs.ge -დან ელექტრონული განცხადების გაგზავნა, შემეძლება, თუ მომსახურების სააგენტოში უნდა მივიდე?

ამ საანგარიშო თვეში, ანუ 15 ოქტომბრიდან დღემდე გადახდილი მაქვს განბაჟების თანხები და 15 ნოემბრამდე რა საქონელსაც მივაწვდი და ფაქტურას რომ გამოვწერ, 15 ოქტომბრიდან გადახდილ განბაჟების თანხიდან ჩათვლა მერგება მიწოდებული საქონლის დღგ-ზე, თუ - არა?


P.S. ისე დავამთხვიე, რომ ნაშთი არაფერი არ მაქვს საქონლის. user.gif

Posted by: Natalya_B 1 Nov 2013, 17:20
Mr-Banks
შარშან დავრეგისტრირდი საგადასახადოში

* * *
განბაჟების თანხებს ჩაითვლი რეგისტრაციის დღისთვის არსებული ნაშთების მიხედვით მარტო 15 ოქტომბრიდან კი არა. ასე არ არის?

Posted by: The DoctoR 1 Nov 2013, 17:37
Mr-Banks
ნაშთი თუ არ გაქვს ვერაფერს ვერ ჩაითვლი მაშინ.

Posted by: Mr-Banks 1 Nov 2013, 17:46
The DoctoR


ანუ გადახდილი განბაჟების საფასურიდან ვერ ჩავითვლი იმას მაინც, რასაც 15 ნოემბრამდე მივიღებ და გავყიდი ? sad.gif

Posted by: bachachuna 1 Nov 2013, 18:49
ბუღალტრებო სასწრაფოდ მიპასუხეთ რა გთხვოთ? ფიზიკური ქონების დეკლარაციაში სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართსაც ვწერთ და არასასოფლო სამეურნეოსაც? საკარმიდამოს?

Posted by: vasoglonti 1 Nov 2013, 20:31
გამარჯობათ.ვინმემ დღგს გაანგარიშება დამიწერეთ რა.მაგ:1000 ლარი არის დღგს ჩათვლით და როცა არაა დღგს ჩათვლით.ძალიან მჭირდება გთხოვთ

Posted by: PLAYer_1 2 Nov 2013, 10:29
გამარჯობათ ...
rs.ge ზე მომივიდა ფაქტურის მოთხოვნა ოპერაციაზე რომელიც ჩატარდა 05-სექ-2012 და მაქვს უფლება რომ გავუგზავნო????

თუ მაქვს ამ შემთხვევაში რა ხდება მე ოქტომბრის დღგს დეკლარაციაზე უნდა მივაბა? ))

დღგს ყოველთვე ნულოვანს ვგზავნი და ხომ არ შემიშლის ხელს ეს მიბმული ფაქტურა

user.gif

Posted by: qondara 2 Nov 2013, 12:39
vasoglonti
1000/1.18=847.46 ესაა ძირი საიდანაც ანგარიშობ დღგ. 1000*18/118=152.54 ესაა დღგ.
* * *
PLAYer_1
შეგიძლია გაუგზავნო ოპერაციის თარიღში მიუთითე რომ სექტემბრის არის და შეგიძლია მაიაბა ოქტომბრის დეკლარაციას. მაგრამ თუ მოთხოვნა მოგივიდა ესეიგი მომსახურება გაუწიე ან საქონელი მიაწოდე რომელიც დღგ-ით იბეგრება და რატო გზავნიდი ნულოვანს?

Posted by: garfield1 2 Nov 2013, 12:43
qondara
QUOTE
1000/1.18=847.46 ესაა ძირი საიდანაც ანგარიშობ დღგ. 1000*18/118=152.54 ესაა დღგ

და პირდაპირ დასაბეგრი ბაზა, ანუ 847.46 რომ გაამრავლო 18 %ზე ვერა ? ამდენი ჩალიჩი რა საჭიროა 1000*18/118=152.54 rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: qondara 2 Nov 2013, 14:42
garfield1
ანუ პირდაპირ რო გამოიყვან რა პრობლემაა. როცა იცი დღგ-ის ჩაღვლით თანხა, ჯრ დღგ-ის გარეშე გამოყვანას და იქედან დღგ-ის დაღვლას არ ჯობს პირდაპირ გამოიყვანო დღგ? შენი ნებაა როგორც გინდა.

Posted by: PLAYer_1 2 Nov 2013, 15:39
qondara
QUOTE
შეგიძლია გაუგზავნო ოპერაციის თარიღში მიუთითე რომ სექტემბრის არის და შეგიძლია მაიაბა ოქტომბრის დეკლარაციას. მაგრამ თუ მოთხოვნა მოგივიდა ესეიგი მომსახურება გაუწიე ან საქონელი მიაწოდე რომელიც დღგ-ით იბეგრება და რატო გზავნიდი ნულოვანს?



ის 2012 წელში მოხდა ოპერაცია ))
და 2012 წლის ფაქტურას მთხოვს )) იმიტომ ვიკითხე.. მაშინ არ გამიგზავნია ნულოვანი))
ეხლა ვგზავნი 2013 წელს ნულოვანს.. აღარ მაქვს ოპერაციები .. გაჩერებულია ჯერ ჯერობით)

ანუ გავუგზავნო ხო? შეილება ესეიგი 2012 წლის ფაქტურის გამოწერა smile.gif

Posted by: qondara 2 Nov 2013, 15:58
PLAYer_1
აუჰ წელს არ დავკვირებივარ. მე მგონი პრობლემას არ უნდა იყოს. თუ დღესვე არ გეჩქარება პასუხი 2შაბათს დაგიზუსტებ. მანამდე იქნებ ვინმემ დაპოსტოს ვისაც მსგავსი შემთხვევა ქონია.

Posted by: PLAYer_1 2 Nov 2013, 16:05
qondara
QUOTE
აუჰ წელს არ დავკვირებივარ. მე მგონი პრობლემას არ უნდა იყოს. თუ დღესვე არ გეჩქარება პასუხი 2შაბათს დაგიზუსტებ. მანამდე იქნებ ვინმემ დაპოსტოს ვისაც მსგავსი შემთხვევა ქონია.


კარგი დიდი მადლობა... არა ორშაბათს გადავუგზავნი ))) 1 წელია არ უჩქარია და 1 დღე რას გადაუწყვიტავს biggrin.gif




აბა ვინმეს ხომ არ გქონიათ მსგავსი შემთხვევააა?))

QUOTE
rs.ge ზე მომივიდა ფაქტურის მოთხოვნა ოპერაციაზე რომელიც ჩატარდა 05-სექ-2012 და მაქვს უფლება რომ გავუგზავნო????

თუ მაქვს ამ შემთხვევაში რა ხდება მე ოქტომბრის დღგს დეკლარაციაზე უნდა მივაბა? ))

დღგს ყოველთვე ნულოვანს ვგზავნი და ხომ არ შემიშლის ხელს ეს მიბმული ფაქტურა


Posted by: da_to 2 Nov 2013, 18:55
გამარჯობათ, შპს-ს ვარეგისტირებ და მირჩიეთ რომელ ბანკში გავხსნა ანგარიში, მადლობა წინასწარ .....

Posted by: gulshematkivari66 2 Nov 2013, 21:36
GიორGი

მადლობა ამომწურავი პასუხისთვის. მე ვკითხე რთ ახლობელ ბუღალტერს და ინდ. მეწარმეზე ბანკის ანგარიშის გახსნა არ არის საჭირო, პიზიკურ პირსაც შეუძლია გადაიხადოს საშემოსავლო და ხელფასების საშემოსავლო და რამდენად მართალია?

კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თუ დამეხმარებით. საქართველოში ყველა იურიდიული პირი ხომ აკეთებს ბურალტრულ აღრიცხვას ფასსების მიხედვით. ანუ დარიცხვის მეთოდით. შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება იმ პერიოდში როცა ეს ფაქტი მოხდა და არა მაშინ როცა გადახდა მოხდა. ანუ ხელფასის დარიცხვა თუ მოხდა 2012 წლის 30 დეკემბერს , მაგრამ ჩავურიცხეთ ხელფასი 2013 წლის 5 იანვარს ეს ხარჯში რომელ პერიოდში უნდა გატარდეს? 2012 წელს თუ 2013 წელს? მე მითხრეს რომ ეხლა უკვე ხარჯის აღრიცხვა საკასო მეთოდით ხორციელდებაო და დარიცხვის მეთოდით მარტო შემოსავლები აღირიცხებაო. რამდენად მართალია? მადლობა წინასწარ

* * *
da_to

რჩევას ვერ მოგცემ იმიტომ, რომ მე თვითონაც ეხლა ვერკვევი ამ ყველაფერში, მაგრამ ცემს გამოცდილებას გაგიზიარებ. მე რომ გავხსენი შპს დარეგისტრირებისას მივუთითე საქართველოს ბანკში ვხსნი ანგარიშსთქო და უფასოდ გამეხსნა ანგარიში საქართველოს ბანკში ავტომატურად. ისე მგონი 12 თუ 15 ლარი ღირს. სხვადასხვა ბანკს სხვადასხვა პირობები აქვს, საქ. ბანკზე უკეთესი პირობები აქვს სხვებს როგორც ვიცი

Posted by: donvaso 2 Nov 2013, 21:53
გამარჯობა,
შპს-ს დარეისტრირება მინდა და სად შევამოწმო სახელწოდება უკვე დარეგისტრირებულია თუ არა??
ხელფასი დაახლოებისთ რამდენი უნდა გადავუხადო ბუღალტერს, ბიზნესი დაახლ. 10-15K$ იანია. იმპორტზეა ორიენტირებული და აქ უკვე საქონლის გაყიდვაზე?
ერთმა 350 ლარი მომთხოვა და ცოტა ძვირი მეჩვენება smile.gif

Posted by: nina1992 2 Nov 2013, 21:57
QUOTE
ერთმა 350  ლარი მომთხოვა და ცოტა ძვირი მეჩვენება 

donvaso
მეობარო, ორ რამე გაითვალისწინე, არასოდეს არ დაზოგო ფული რეკლამაში და კარგ ბუღალტერში.

თუ ცუდი ბუღალტერი შეგხვდა, დაგაქცევს .... ფირმის მეპატრონეებს ბუღალტერია მხოლოდ ხელფასების დამრიგებელი გონიათ.

Posted by: donvaso 2 Nov 2013, 22:00
niana
ანუ, ეგ მისაღები ფასია???
.................................................

Posted by: da_to 2 Nov 2013, 23:07
gulshematkivari66
QUOTE
რჩევას ვერ მოგცემ იმიტომ, რომ მე თვითონაც ეხლა ვერკვევი ამ ყველაფერში, მაგრამ ცემს გამოცდილებას გაგიზიარებ. მე რომ გავხსენი შპს დარეგისტრირებისას მივუთითე საქართველოს ბანკში ვხსნი ანგარიშსთქო და უფასოდ გამეხსნა ანგარიში საქართველოს ბანკში ავტომატურად. ისე მგონი 12 თუ 15 ლარი ღირს. სხვადასხვა ბანკს სხვადასხვა პირობები აქვს, საქ. ბანკზე უკეთესი პირობები აქვს სხვებს როგორც ვიცი


საქ. ბანკისკენ ვიხრები ჯერ-ჯერობით. ვიკვლევ ყველას პიროებებს და ტარიფებს.

Posted by: donvaso 2 Nov 2013, 23:18
შპს-ს დარეისტრირება მინდა და სად შევამოწმო სახელწოდება უკვე დარეგისტრირებულია თუ არა??

Posted by: Mr-Banks 3 Nov 2013, 01:21
donvaso

რაში გაინტერესებს რეგისტრირებულია, თუ - არა სახელი? კანონი არ აწესებს შეზღუდვას. ისე კი, აქ შეგიძლია შემოწმება: napr.gov.ge <=== ეხლა გათიშულია ეს საიტი და ამ ბოლო დროს, ხშირად ითიშება. ალტერნატიული ვებ-გვერდი: http://rs.ge/5385 (დიდ და პატარა ლათინურ ასოებს მნიშვნელობა აქვს)


რა საქმიანობით იქნები დაკავებული?

350 ლარი არის ძალიან იაფი, მითუმეტეს, თუ საშემოსავლოც შედის.

რასაც მე ჩემი შპს-სთვის ვაკეთებ, 1000 ლარზე ნაკლებად არ დავთანხმდებოდი. 100000 წვრილმანია გასათვალისწინებელი. თან იმპორტი მარტივი საქმე არაა. ზედნადების გამოწერა, ჩამოწერა, ფაქტურები, ინვოისები, ხელშეკრულებები, იქ განაცემტა ინფორმაცია თვეში ერთხელ და დაკავებული გადასახადების შესახებ ინფო.... განბაჟებაზე ცალკე დეკლარანტს უნდა უყურო სათვალეებით, ტრანსპორტირების თანხას რომ ალალ-ბედზე წერენ და საქონლის თვითღირებულებას ერთისას ზრდიან და მეორისას ამცირებენ. მოკლედ რა! biggrin.gif

Posted by: garfield1 3 Nov 2013, 10:43
da_to
ინტერნეტბანკინგი საქართველოს ბანკს აქვს ყყველზე მარტივი და გამართული ,ეგეც ერთერთი კრიტერიუმია ბანკის არჩევის დროს,ნუ ჩემთვის ნამდვილად არის.

Posted by: Mr-Banks 3 Nov 2013, 13:32
garfield1
da_to


თიბისი ბანკის ბანკინგს ნუ შეადარებთ, ძალიან გთხოვთ. საქართველოს ბანკის იურიდიული პირების ბანკინგი არის კატასტროფა.

Posted by: garfield1 3 Nov 2013, 13:37
Mr-Banks
თიბისის ბანკი კლიენტი არ ვიცი და ინტერნეტბანში დიჯიპასით ვსარგებლობდი, გადამიყვანა ჭკუიდან.
საქართველოს ძალიან მარტივად აქვს

Posted by: Mr-Banks 3 Nov 2013, 13:42
garfield1


თიბისი ბანკის განახლებული ბანკინგი გინახავს? ნახე და შეგეცვლება წარმოდგენა. https://tbconline.ge/ibs/ka/web/ibscorporate/login



Posted by: garfield1 3 Nov 2013, 13:48
Mr-Banks
კი ამით ვსარგებლობ, ასევე ვსარგებლობ ლიბერთის, რესპუბლიკას და საქართველოს ბანკის ინტერნეტბანკინგით და შედარებას არც გავაკეთებ, ჩემი აზრით საქართველოს ბანკი უკონკურენტოა ამ შემთხვევაში .

Posted by: gulshematkivari66 3 Nov 2013, 13:49
ინდ მეწარმე, რომელიც დღგ-ს გადამხდელი არ არის ყველა მცირე ბიზნესის სტატუსით სარგებლობს თუ დარეგისტრირებისას უნდა მიმართონ ამის შესახებ საგადასახადოს? თუ მცირე ბიზნესს მიეკუთვნება მხოლოდ შემოსავლების 5 %-ს იხდის და დეკლარაცია უნდა წარადგინოს წელიწადში ერთხელ ხო? თუ არ არის მცირე ბიზნესი მაშინ ყოველთვიურად უნდა გადააგზავნოს დეკლარაცია? თუ დეკლარაცია მცირე ბიზნესმაც ყოველთვიურად უნდა გააგზავნოს? თუნდაც ხელფასების საშემოსავლო ხომ უნდა დააფიქსიროს?

Posted by: NABUKKO 3 Nov 2013, 14:25
QUOTE (da_to @ 2 Nov 2013, 18:55 )
გამარჯობათ, შპს-ს ვარეგისტირებ და მირჩიეთ რომელ ბანკში გავხსნა ანგარიში, მადლობა წინასწარ .....

გამარჯობა,
გააჩნია რა გინდა smile.gif))
ა) თუ კარგი სახელფასო პირობები თანამშრომლებისთვის - მაშინ რესპუბლიკა ბანკი;
ბ) თუ საკრედიტო პროდუქტები (შედარებით დაბალი % და მარტივი პროცედურა) - საქართველოს ბანკი;
გ) თუ უბრალოდ მყარი და სანდო ბანკი გჭირდება მიმდინარე ოპერაციებისთვის - მაშინ თიბისი;

სამწუხაროდ მომსახურება საქართველოს ბანკებში ადამიანურ ფაქტორზეა დამოკიდებული (ანუ გააჩნია ვინ შეგხვდა) , რაც შეეხება ტარიფებს თითქმის სტანდარტულია ყველგან +-0.10 თეთრი


პ.ს. ინტერნეტ ბანკინგი მე თიბისი ბანკის მირჩევნია user.gif

Posted by: da_to 3 Nov 2013, 15:37
მადლობა ყველას გამოხმაურებისთვის ... ვინაიდან ჯერ სტარტაპია, მარტივი პროცედურების ბანკს შევარჩევ. შემდეგ დრო გვანახებს თუ ისე წავიდა საქმე როგორც დაგეგმილი მაქვს სხვაგანაც გავხსნი ანგარიშს.

Posted by: ვასასი 3 Nov 2013, 16:46
რაც მთავარია ტაოპრივატბანკს, ანუ-"ყანა"ბანკს არ გაეკარო biggrin.gif

Posted by: NABUKKO 3 Nov 2013, 17:01
QUOTE (gulshematkivari66 @ 3 Nov 2013, 13:49 )
ინდ მეწარმე, რომელიც დღგ-ს გადამხდელი არ არის ყველა მცირე ბიზნესის სტატუსით სარგებლობს თუ დარეგისტრირებისას უნდა მიმართონ ამის შესახებ საგადასახადოს?  თუ მცირე ბიზნესს მიეკუთვნება მხოლოდ შემოსავლების 5 %-ს იხდის და დეკლარაცია უნდა წარადგინოს წელიწადში ერთხელ ხო? თუ არ არის მცირე ბიზნესი მაშინ ყოველთვიურად უნდა გადააგზავნოს დეკლარაცია? თუ დეკლარაცია მცირე ბიზნესმაც ყოველთვიურად უნდა გააგზავნოს? თუნდაც ხელფასების საშემოსავლო ხომ უნდა დააფიქსიროს?

http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4723&lang=1&catid=56

ეს წაიკითხე

Posted by: Mr-Banks 3 Nov 2013, 20:01
garfield1
QUOTE
ჩემი აზრით საქართველოს ბანკი უკონკურენტოა ამ შემთხვევაში .



ნამდბილად მაიბტერესებს, რაშია უკონკურენტო საქართველოს ბანკის ჯოჯო ბანკინგი, სადაც ადამ-კუკუს დროინდელი ფონტებია გამოყენებული? lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif აი, ჯერ მარტო რა მოგწონს დიზაინში? მართლა მაინტერესებს biggrin.gif

Posted by: gulshematkivari66 3 Nov 2013, 20:07
NABUKKO
მადლობა. დღეს მთელი დღე მაგას ვკითხულობ. ბევრ რამეში გავერკვიე, მაგრამ კიდევ რამდენიმეჯერ წაკითხვაა საჭირო.
ერთ რამეს ვერ მივხვდი. მცირე ბიზნესი ფიზიკური პირია და თანამშრომლის დაქირავების უფლება არ აქვს ხომ ?
* * *
NABUKKO
მადლობა. დღეს მთელი დღეა მაგას ვკითხულობ და ბევრ რამეში გავერკვიე. ერთ რამეს ვერ მივხვდი. მცირე ბიზნესად დარეგისტრირება მარტო ინდ მეწარმეს შეუძლია და ტანაც დაქირავებული თანამშრომელი არ უნდა ყავდეს ხომ? ნუ ბრუნვაც არ უნდა აჭარბებდეს 100 000-ს.
კიდევ ერთი რაგაც მაინტერესებს. ცვეტაზე და ინვესტიციებზე სად ვნახო რა წესებია და როგორ აღირიცხება?
* * *
NABUKKO
მადლობა. დღეს მთელი დღეა მაგას ვკითხულობ და ბევრ რამეში გავერკვიე. ერთ რამეს ვერ მივხვდი. მცირე ბიზნესად დარეგისტრირება მარტო ინდ მეწარმეს შეუძლია და ტანაც დაქირავებული თანამშრომელი არ უნდა ყავდეს ხომ? ნუ ბრუნვაც არ უნდა აჭარბებდეს 100 000-ს.
კიდევ ერთი რაგაც მაინტერესებს. ცვეტაზე და ინვესტიციებზე სად ვნახო რა წესებია და როგორ აღირიცხება?
* * *
NABUKKO
მადლობა. დღეს მთელი დღეა მაგას ვკითხულობ და ბევრ რამეში გავერკვიე. ერთ რამეს ვერ მივხვდი. მცირე ბიზნესად დარეგისტრირება მარტო ინდ მეწარმეს შეუძლია და ტანაც დაქირავებული თანამშრომელი არ უნდა ყავდეს ხომ? ნუ ბრუნვაც არ უნდა აჭარბებდეს 100 000-ს.
კიდევ ერთი რაგაც მაინტერესებს. ცვეტაზე და ინვესტიციებზე სად ვნახო რა წესებია და როგორ აღირიცხება?
* * *
ვინმეს ანგარიშთა გეგმა ხომ არ გაქვთ ამოსაბეჭდი ვერსია?

Posted by: wveto66 3 Nov 2013, 20:54
გამარჯობა. ვინმეს ანგარიშთა გეგმის ამოსაბეჭდი ვერსია ხომ არ გაქვთ?
* * *
გამარჯობა. ვინმეს ანგარიშთა გეგმის ამოსაბეჭდი ვერსია ხომ არ გაქვთ?
* * *
მეგონა არ იწერებოდა და ახალი უზერი გავაკეთე. ზვლივს გამოჩნდა პოსტები smile.gif)

Posted by: PLAYer_1 4 Nov 2013, 10:37
გამარჯობათ ...
rs.ge ზე მომივიდა ფაქტურის მოთხოვნა ოპერაციაზე რომელიც ჩატარდა 05-სექ-2012 და მაქვს უფლება რომ გავუგზავნო????

თუ მაქვს ამ შემთხვევაში რა ხდება მე ოქტომბრის დღგს დეკლარაციაზე უნდა მივაბა? ))

დღგს ყოველთვე ნულოვანს ვგზავნი და ხომ არ შემიშლის ხელს ეს მიბმული ფაქტურა

Posted by: lalelale 4 Nov 2013, 10:40
ფაქტურა უნდა გამოწერო, მიუთითებ დასაბეგრი ბრუნვის თვეს სექტემბერს. სექტემბრის თვის დეკლარაცია გექნება დასაზუსტებელი რადგან ნულოვანი გქონია გაგზავნილი, და ფაქტურასაც იმ დაზუსტებულს მიაბავ.

Posted by: qondara 4 Nov 2013, 11:20
PLAYer_1
მოკლედ გავარკვიე. შეგიძლია გამოწერა კი არადა ვალდებული ყოფილხარ მოთხოვნიდან 30 დღის ვადაში გამოწერო და ინფორმაციული თვასაზრისით მიაბა მიმდინარე თვის დეკლარაციას.

Posted by: garfield1 4 Nov 2013, 11:33
Mr-Banks
ვაიმე რას გადამეკიდე ? biggrin.gif
მომწონს და რა ვქნა, 6 წელია მაგას ვიყენებ და არ შემქმნია პრობლემა.
და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ , ყველა გადარიცხვაზე არ მიწევს რაღაც უაზრო კოდების შეყვანა.

გეკამათები რატომ მოგწონს თიბისითქო ?


Posted by: nat_a 4 Nov 2013, 11:50
გამარჯობათ, მაინტერესებს თუ იყავით ვინმე გასული ალტერნატიული აუდიტის გამოცდაზე, ან რამე თუ გსმენიათ როგორ ჩატარდა?

Posted by: Rioka1984 4 Nov 2013, 11:51
da_to
QUOTE
გამარჯობათ, შპს-ს ვარეგისტირებ და მირჩიეთ რომელ ბანკში გავხსნა ანგარიში, მადლობა წინასწარ .....


თბისის კიდევ ერთი დიდი კიიიიი

QUOTE
შპს-ს დარეისტრირება მინდა და სად შევამოწმო სახელწოდება უკვე დარეგისტრირებულია თუ არა??

donvaso

ეგ ადრე იყო შეზღუდვა და ეხლა აღარ არის, ერთიდაიგივე სახელით შეიძლება რამდენიმე ორგანიზაციის რეგისტრაცია

QUOTE
ინდ მეწარმე, რომელიც დღგ-ს გადამხდელი არ არის ყველა მცირე ბიზნესის სტატუსით სარგებლობს თუ დარეგისტრირებისას უნდა მიმართონ ამის შესახებ საგადასახადოს? თუ მცირე ბიზნესს მიეკუთვნება მხოლოდ შემოსავლების 5 %-ს იხდის და დეკლარაცია უნდა წარადგინოს წელიწადში ერთხელ ხო? თუ არ არის მცირე ბიზნესი მაშინ ყოველთვიურად უნდა გადააგზავნოს დეკლარაცია? თუ დეკლარაცია მცირე ბიზნესმაც ყოველთვიურად უნდა გააგზავნოს? თუნდაც ხელფასების საშემოსავლო ხომ უნდა დააფიქსიროს?

gulshematkivari66

დარეგისტრირებისას უნდა მიმართო რომ მოგანიჭონ მცირე ბიზნესის სტატუსი, დეკლარაცია დაქირავებულების ყოველთვე და წლის საშემოსავლო კიდევ ერთხელ, უბრალოდ იხდი ბრუნვის 5%-ს დანარჩენი იგივეა რაც ინდ/მეწარმე







* * *
PLAYer_1

უნდა გამოუწერო აუცილებლად და ამ თვის დეკლარაციას მიაბა, დასაბეგრ ბრუნვაში ნული ჩაწერე ისევ რადგან ეგ თანხა 2012 წლის სექტემბერში დაბეგრილი გექნება უკვე, ის რამდენად ჩაითვლის დღგს ეგ შენი პრობლემა არაა

Posted by: Mr-Banks 4 Nov 2013, 12:02
garfield1


განა გადაგეკიდე, აი, მართლა ძალიან არა - ესთეტიური დიზაინი აქვს. biggrin.gif




აქვე კითხვა:



ოქტომბრის თვეში მოხდა რეალიზაცია: 50 000 და მიეთითა თვის დეკლარტაციაში;

ნოემბერში, მოხდა უკან დაბრუნება გარკვეული საქონლის, ვთქვათ, 2000 ლარის ღირებულების.


ეს უკან წამოღება ნოემბრის დეკლარაციაში გაითვალისწინება, თუ ოქტომბრის დაკორექტირება უნდა მოხდეს?

Posted by: Rioka1984 4 Nov 2013, 12:04
Mr-Banks
QUOTE
ეს უკან წამოღება ნოემბრის დეკლარაციაში გაითვალისწინება, თუ ოქტომბრის დაკორექტირება უნდა მოხდეს?


ნოემბრის ოპერაციააა

Posted by: Roy! 4 Nov 2013, 12:12
"ინვოისი საავანსო თანხის მოთხოვნაზე" - ეს რით განსხვავდება ჩვეულებრივი ინვოისის ფორმისგან? მხოლოდ კომენტარში უწერია რომ ავანსის თანხაა?

Posted by: PLAYer_1 4 Nov 2013, 12:30
qondara
Rioka1984


გაიხარეთ დიდი მადლობა ......

Posted by: makunaesakia 4 Nov 2013, 12:30
სამეურნეო ხარჯის შესახებ იცით რამე? ბანკის ანგარიშზე "სამეურნეო ხარჯის " ოპერაცია დამხვდა შესრულებული და ვერ მივხვდი საიდან გაჩნდა, ბანკმა თავისით შეასრულა ნეტა?

Posted by: The DoctoR 4 Nov 2013, 12:47
makunaesakia
გამოტანილი იქნება ხელზე ეგ ფული და ბანკი მასე გაატარებდა...

Posted by: Rioka1984 4 Nov 2013, 12:48
QUOTE
გამოტანილი იქნება ხელზე ეგ ფული და ბანკი მასე გაატარებდა...


+1111111

ესე ატარებენ გამოტანილ თანხას
* * *
QUOTE
"ინვოისი საავანსო თანხის მოთხოვნაზე" - ეს რით განსხვავდება ჩვეულებრივი ინვოისის ფორმისგან? მხოლოდ კომენტარში უწერია რომ ავანსის თანხაა?

Roy!

ზოგადად ინვოისი გულისხმობს წინასწარ გამოწერას თანხის ავანსად ჩარიცხვისთვის და შემდეგ როდესაც მოხდება მიწოდება მაშინ უნდა გამოიწეროს ზედნადები თუ მომსახურება არაა, არაფერი განსაკუთრებული ფორმა არ არსებობს მიუთითე ავანსი და ვსო

Posted by: makunaesakia 4 Nov 2013, 13:15
მადლობაა ))))))Rioka1984

Posted by: NABUKKO 4 Nov 2013, 14:48
QUOTE (gulshematkivari66 @ 3 Nov 2013, 20:07 )
NABUKKO
მადლობა. დღეს მთელი დღე მაგას ვკითხულობ. ბევრ რამეში გავერკვიე, მაგრამ კიდევ რამდენიმეჯერ წაკითხვაა საჭირო.
ერთ რამეს ვერ მივხვდი. მცირე ბიზნესი ფიზიკური პირია და თანამშრომლის დაქირავების უფლება არ აქვს ხომ ?
* * *

მცირე ბიზნესი ფიზიკური პირია yes.gif და აქვს უფლება დაიქირავოს თანამშრომლები. უბრალოდ ვინაიდან სპეციალურ დაბეგვრის რეჟიმს მიექუთვნება საშემოსავლოს ყოველთვიურად არ უკავებს თანამშრომლებს და არ ახდენს დეკლარირებას. დეკლარირება ხდება მხოლოდ წლის ბოლოს ანუ 15 იანვრამდე და ასევე გადასახადის გადახდა (დაკავებული საშემოსავლო) და ისიც იმ შემთხვევაში თუ წლის ბოლოს ხელფასის სახით განაცემები აღემატება ერთობლივი შემოსავლის 25%:
საგადასახადო კოდექსის მუხლი 94. მცირე და მიკრო ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები
და გადასახადის წყაროსთან დაკავების წესი
4. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ ევალება:
ა) კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ფარგლებში გაცემული ხელფასის ხარჯზე;
ბ) მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №999 2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ
მუხლი 15. მცირე ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები, დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის წყაროსთან დაკავება
5. მცირე ბიზნესს არ ევალება:
ა) მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება. ამასთან, არარეზიდენტი პირისაგან მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში იგი ვალდებულია ოპერაცია დაბეგროს დღგ-ით საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული უკუდაბეგვრის წესით;
ბ) კალენდალური წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ფარგლებში გაცემულ სახელფასო ხარჯზე გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება.
6. მცირე ბიზნესს კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ზემოთ გაცემულ სახელფასო თანხებზე ეკისრება საგადასახადო აგენტის ვალდებულება. იგი ვალდებულია 25 პროცენტის ზემოთ გაცემულ სახელფასო თანხებზე საანგარიშოს მოდევნო წლის 15 იანვრამდე გაიანგარიშოს და ბიუჯეტში ჩარიცხოს გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადი, რის შესახებაც იგი წარადგენს საგადასახადო ორგანოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციას.

მაგალითი 1
პირობა:
ჯონდის მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა 2011 წლის აგვისტოში. სტატუსის მინიჭებამდე ჯონდის დაქირავებულ თანამშრობლებზე გაცემული ჰქონდა გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი ხელფასები. კალენდარული წლის განმავლობაში (2011წ.) ჯონდის მიერ გაცემულმა სახელფასო ანაზღაურებამ არ გადააჭარბა 25%-ს, შესაბამისად, ჯონდის არ წარმოეშვა გადახდის წყაროსთან დაუბეგრავი ხელფასის ადაანგარიშებისა და საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჯონდიმ მიიჩნია, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსის
მინიჭებამდე (2011 წლის აგვისტომდე) გაცემული და გადახდის წყაროსთან
დაბეგრილი ხელფასებიდან საშემოსავლო გადასახადი ექვემდებარება აღდგენას და დააზუსტა 2011 წლის ყოველთვიური დეკლარაციები (შეიმცირა საშემოსავლო გადასახადის თანხა).
შედეგი:
ჯონდის ქმედება მართლზომიერია.
7. მცირე ბიზნესი ვალდებულია საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს გამარტივებული საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია ამ ბრძანების „მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიერ დეკლარაციის ფორმისა, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №2) შესაბამისად

Posted by: qondara 4 Nov 2013, 15:13
შეკითხვა მაქვს ასეთი. იმპორტით შემოვიტანე საქონელი და აღმოჩნდა რომ განსხვავებული იმისგან რაც უნდა ყოფილიყო. ახლა მეუბნება დააბრუნე და შეგიცვლიო ოღონდ დაბრუნების ფული შენ გადაიხადეო. მე მაინტრერსებს საბაჟოს დღგ-ის თემა ანუ რო შემოვიტანე საბაჟო დეკლარაციაც შემივსეს და ახლა უკან რო დავაბრუნებ იმ დეკლარაციას რა ვუყო?

Posted by: The DoctoR 4 Nov 2013, 16:30
qondara
რეჟიმი შეუცვალე რეეექსპორტზე. რა და როგორ არ ვიცი ეგ smile.gif ცხელ ხაზზე გეტყვიან ჯიგრულად. 2299299

Posted by: qondara 4 Nov 2013, 16:38
The DoctoR
მადლობა მე მგონი ჯობს მივიდე და ვიკითხო.

Posted by: nat_a 4 Nov 2013, 16:51
თუ იყავით ვინმე გასული ალტერნატიული აუდიტის გამოცდაზე, ან რამე თუ გსმენიათ როგორ ჩატარდა?

Posted by: The DoctoR 4 Nov 2013, 17:38
nat_a
როგორც ვიცი ძალიან ცუდი შედეგებია...

Posted by: NABUKKO 4 Nov 2013, 17:39
QUOTE (qondara @ 4 Nov 2013, 15:13 )
შეკითხვა მაქვს ასეთი. იმპორტით შემოვიტანე საქონელი და აღმოჩნდა რომ განსხვავებული იმისგან რაც უნდა ყოფილიყო. ახლა მეუბნება დააბრუნე და შეგიცვლიო ოღონდ დაბრუნების ფული შენ გადაიხადეო. მე მაინტრერსებს საბაჟოს დღგ-ის თემა ანუ რო შემოვიტანე საბაჟო დეკლარაციაც შემივსეს და ახლა უკან რო დავაბრუნებ იმ დეკლარაციას რა ვუყო?

უნდა განხორციელდეს საქონლის რეექსპორტი
საგადასახადო კოდექსის მუხლი 233. რეექსპორტი
4. იმპორტში მოქცეული ის საქონელი, რომელსაც დადგენილია, რომ, აქვს დეფექტი, ან რომლის რაოდენობა, ხარისხი, შეფუთვა ან აღწერილობა არ შეესაბამება გარიგებას და ამ მიზეზით უბრუნდება მომწოდებელს ან მის მიერ მითითებულ სხვა პირს, შეიძლება მოექცეს რეექსპორტში.
5. რეექსპორტში მოქცეული საქონელი უნდა დარჩეს უცვლელ მდგომარეობაში, გარდა იმ ცვლილებებისა, რომლებიც გამოწვეულია ბუნებრივი ცვეთით, ტრანსპორტირებით ან შენახვის ნორმალური პირობებისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი დანაკარგებით.

გადასახდელების დაბრუნება რეექსპორტისას

იმპორტში მოქცეული დეფექტური საქონლის რეექსპორტისას ხორციელდება გადახდილი იმპორტის გადასახდელების დაბრუნება ან მომავალ ვალდებულებათა ანგარიშში ჩათვლა იმ სასაქონლო ოპერაციისთვის დადგენილი პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც მოქცეული იყო საქონელი;

Posted by: gogona22 4 Nov 2013, 22:14
QUOTE (Mr-Banks @ 24 Oct 2013, 01:17 )
gogona22


7-ზე გახსენი


ბანკის საკომისიო თავიდან (2004 წლიდან -დან ) 8290 ზეა გატარებული და გავაგრძელო, თუ 7490 -ზე გავატარო ?

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 11:24
gogona22


აქ ადრე მეც ვიკითხე და 7-ზე მირჩიეს.

Posted by: დაღლილი 5 Nov 2013, 11:40
უცებ კარგი ფართი ვნახე, არც საგადასახადოში ვარ რეგისტრირებული არც სალარო აპარატი ამიღია (უბრალოდ შ.პ.ს მაქვს რეგისტრირებული და ბანკში ანგარიში მაქვს გახსნილი სადაც ქეში 0 მაქვს)...... ამ ფართის მეპატრონემ რომ არ გააქირავოს ფართი ორი თვის ფულს ვუხდი წინასწარ.... ფული ხელზე უნდა და არა საბანკო გადარიცხვით

მერე ამ ფართის თანხა ხარჯებში რომ გამიტაროს ბუღალტერმა რომელიც ჯერ არ მყავს (როცა ავიყვან), რა უნდა გავაკეთო? უბრალოდ მარტივი ფორმა გავაკეთო სადაც მივუთითებ რომ თანხა გადავეცი ჩემი შ.პ.ს სახელით მეიჯარეს თუ სპეციალური დოკუმენტი არსებობს?


Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 11:44
დაღლილი
QUOTE
უცებ კარგი ფართი ვნახე, არც საგადასახადოში ვარ რეგისტრირებული არც სალარო აპარატი ამიღია (უბრალოდ შ.პ.ს მაქვს რეგისტრირებული და ბანკში ანგარიში მაქვს გახსნილი სადაც ქეში 0 მაქვს)...... ამ ფართის მეპატრონემ რომ არ გააქირავოს ფართი ორი თვის ფულს ვუხდი წინასწარ.... ფული ხელზე უნდა და არა საბანკო გადარიცხვით

მერე ამ ფართის თანხა ხარჯებში რომ გამიტაროს ბუღალტერმა რომელიც ჯერ არ მყავს (როცა ავიყვან), რა უნდა გავაკეთო? უბრალოდ მარტივი ფორმა გავაკეთო სადაც მივუთითებ რომ თანხა გადავეცი ჩემი შ.პ.ს სახელით მეიჯარეს თუ სპეციალური დოკუმენტი არსებობს?



როგორ, როგოოორ? biggrin.gif

საგადასახადოში არ ხარ რეგისტრირებული, რას ნიშნავს? biggrin.gif

Posted by: დაღლილი 5 Nov 2013, 12:04
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Nov 2013, 11:44 )
დაღლილი
QUOTE
უცებ კარგი ფართი ვნახე, არც საგადასახადოში ვარ რეგისტრირებული არც სალარო აპარატი ამიღია (უბრალოდ შ.პ.ს მაქვს რეგისტრირებული და ბანკში ანგარიში მაქვს გახსნილი სადაც ქეში 0 მაქვს)...... ამ ფართის მეპატრონემ რომ არ გააქირავოს ფართი ორი თვის ფულს ვუხდი წინასწარ.... ფული ხელზე უნდა და არა საბანკო გადარიცხვით

მერე ამ ფართის თანხა ხარჯებში რომ გამიტაროს ბუღალტერმა რომელიც ჯერ არ მყავს (როცა ავიყვან), რა უნდა გავაკეთო? უბრალოდ მარტივი ფორმა გავაკეთო სადაც მივუთითებ რომ თანხა გადავეცი ჩემი შ.პ.ს სახელით მეიჯარეს თუ სპეციალური დოკუმენტი არსებობს?



როგორ, როგოოორ? biggrin.gif

საგადასახადოში არ ხარ რეგისტრირებული, რას ნიშნავს? biggrin.gif

რომ არ ვიცი და არ ვარ კომპეტენტური აღნიშნულ საკითხში კითხვებიც ამიტომ გაჩნდა ვეცადე არსებული სიტუაცია გადმომეცა რაც შეიძლება ზუსტად რომ მცოდნესთვის ადვილად მისახვედრი ყოფილიყო და არ გაჩენოდა დამატებითი კითხვები

იმაზე ნამდვილად არ ვფიქრობ და არც მერიდება ეს სასაცილოდ გადმოვეცი თუ არა (თუმცა კარგი საქმის მცოდნე მიხვდებოდა რომ არ ვიცი და ეცდებოდა აეხსნა სურვილის შემთხვევაში, ხოლო იმისათვის ვინც უცოდინარზე ოდნავ მეტი იცის სასაცილო იქნებოდა ეს ყველაფერი და კარგი მიზეზი იქნებოდა იმის სადემონსტრაციოდ რომ ვითომ რაღაც რაღაცეებში მაგრად ერკვევა)


პ.ს რაც შეეხება რეგისტრაციას რს.გე-ს პაროლი და მომხმარებელის მიღება იგულისხმებოდა

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 12:06
დაღლილი


შპს ახორციელებს რაიმე საქმიანობას? რაიმე გაგიკეთებია ამ შპს-თი? იმპორტი ან რაიმე? გაყიდვა? წარმოება?

Posted by: დაღლილი 5 Nov 2013, 12:15
არა,არაფერი გამიკეთებია შპს-ს უბრალოდ რეგისტრირებულია და საბანკო ანგარიშია გახსნილი სადაც არანაირი ბრუნვა არ დაფიქსირებულა

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 12:26
დაღლილი


მე ახალი შპს-ს გაკეთებას გირჩევდი. აიღებ საგადასახადოში იუზერს და პაროლს.

რაც შეეხება იჯარას, იჯარა უნდა დარეგისტრირდეს ოფიციალურად რეესტრში. თანხა ხელზე შეგიძლია, რომ მისცე. ბუღალტერი გააკეთებს მაგას.

Posted by: garfield1 5 Nov 2013, 12:40
დაღლილი
თუ შპს ცარიელია და არაფერი ბრუნვა არ ყოფილა მანამდე, მიდი საგადასახადოში, აიღე რს-ის იუზერი და პაროლი და მაგ კომპანიით იმუშავე.
იჯარას რაც შეეხება, 1 წელზე მეტი ვადის თუა, უნდა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში, მაგრამ საწყის ეტაპზე შეგიძლია მოკლევადიანი გააფორმო და მხოლოდ ერთი წლის მერე წარმოიქმნება რეგისტრაციის ვალდებულება.
ფართის მეპატრონეს ფულს თუ ხელზე უხდი წინასწარ, უნდა მოგცეს ჩეკი და სალაროს შემოსავლის ორდერი, შენ არ გაქვს აუცილებლობა სალარო აპარატის აღების სანამ ნაღდ ფულზე არ დაიწყებ საქონლის ან მომსახურების გაყიდვას.

Posted by: NABUKKO 5 Nov 2013, 12:59
[QUOTE=gogona22,4 Nov 2013, 22:14 ] [/QUOTE]
ბანკის საკომისიო თავიდან (2004 წლიდან -დან ) 8290 ზეა გატარებული და გავაგრძელო, თუ 7490 -ზე გავატარო ?[/QUOTE]
7490 -ზე უნდა გაატარო yes.gif
* * *
QUOTE (garfield1 @ 5 Nov 2013, 12:40 )
დაღლილი
თუ შპს ცარიელია და არაფერი ბრუნვა არ ყოფილა მანამდე, მიდი საგადასახადოში, აიღე რს-ის იუზერი და პაროლი და მაგ კომპანიით იმუშავე.
იჯარას რაც შეეხება, 1 წელზე მეტი ვადის თუა, უნდა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში, მაგრამ საწყის ეტაპზე შეგიძლია მოკლევადიანი გააფორმო და მხოლოდ ერთი წლის მერე წარმოიქმნება რეგისტრაციის ვალდებულება.
ფართის მეპატრონეს ფულს თუ ხელზე უხდი წინასწარ, უნდა მოგცეს ჩეკი და სალაროს შემოსავლის ორდერი, შენ არ გაქვს აუცილებლობა სალარო აპარატის აღების სანამ ნაღდ ფულზე არ დაიწყებ საქონლის ან მომსახურების გაყიდვას.

+1
უბრალოდ თუ ვისგანაც ქირაობ ფიზიკური პირია ქვითარს ვერ მოგცემს და შენ უნდა გააფორმო გასავლის ორდერი, რომელსაც ააკრავ საიჯარო ხელშეკრულებას და პირადობის მოწმობის ასლს

Posted by: wveto66 5 Nov 2013, 13:22
garfield1
მეიჯარე თუ ფიზიკური პირია ჩეკს და სალაროს შემოსავლის ორდერს როგორ მიცემს? (უბრალოდ დამაინტერესა)

Rioka1984
მცირე ბიზნესი სპეციალურ დაბეგვრის რეჟიმს მიეკუთვნება და საშემოსავლოს ყოველთვიურად არ უკავებს თანამშრომლებს და არ ახდენს დეკლარირებას. დეკლარირება ხდება წლის ბოლოს, უფრო სწორად შემდეგი წლის 15 იანვრამდე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელფასის ხარჯები შეადგენს მთლიანი წლის შემოსავლების 25%-ზე მეტს და იხდის იმ ნაწილის საშემოსავლოს რომელიც გადააჭარბებს 25 %-ს. ასეთი დასკვნა გამოვიტანე NABUKKO-ს მოწერილიდან და მე ვფიქრობ ეს უფრო ზუსტია. თუ ვცდები მითხარით smile.gif
* * *
კიდევ ერთი რარაც მაინტერესებს. ახლობელს (თავის ანგარიშს ყადაღა ადევს და ვერ არეგისტრირებს შპს-ს) ბიზნესის დაწყება უნდა და მთხოვა შპს-ს დამფუძნებელი იყავიო. არანაირი პასუხისმგებლობა არ გეკისრებაო. რამდენად მართალია? შპს-ს დამფუძნებლის პასუხისმგებლობა რითი განიზაზღვება ხომ ვერ მეტყვით?
* * *
NABUKKO
დიდი მადლობა ნაბუკო. ამომწურავი პასუხი იყო და ძალიან წამადგა. gulshematkivari66 ვარ

Posted by: NABUKKO 5 Nov 2013, 13:59
QUOTE (wveto66 @ 5 Nov 2013, 13:22 )
კიდევ ერთი რარაც მაინტერესებს. ახლობელს (თავის ანგარიშს ყადაღა ადევს და ვერ არეგისტრირებს შპს-ს) ბიზნესის დაწყება უნდა და მთხოვა შპს-ს დამფუძნებელი იყავიო. არანაირი პასუხისმგებლობა არ გეკისრებაო. რამდენად მართალია? შპს-ს დამფუძნებლის პასუხისმგებლობა რითი განიზაზღვება ხომ ვერ მეტყვით?
* * *

წაიკითხე კანონი მეწარმეტა შესახებ და მანდ წერია ყველაფერი smile.gif)
აი მაგალითად:
თუ რეგისტრაციამდე საზოგადოების სახელით რაიმე მოქმედება განხორციელდა, ამ მოქმედების შემსრულებლები და დამფუძნებლები პასუხს აგებენ 110 პერსონალურად, როგორც სოლიდარული მოვალეები ამ მოქმედებიდან წარმოშობილი ყველა ვალდებულებისათვის. ეს პასუხისმგებლობა ძალაში რჩება საზოგადოების რეგისტრაციის შემდეგაც.

Posted by: დაღლილი 5 Nov 2013, 14:07
Mr-Banks

დიდი მადლობა გაწეული დახმარებისათვის

garfield1
NABUKKO

სწორად გაიგეთ ჩემი პრობლემა, გასაგებია ყველაფერი უღმესი მადლობა.

კი ფართის მეპატრონე ფიზიკური პირია, იჯარას რეესტრში რომ არ დავარეგისტრირო მაგიტომ 11 თვით ვუფორმებ.

გასავლის ორდერი რაიმე სპეციალური დოკუმენტია თუ შემიძლია მეც გავაკეთო რაიმე მსგავსი ტექსტით

QUOTE

მე, ქვემორე ხელისმომწერი, ფართის მეპატრონე (პირადი ნომერი ___________________) ვადასტურებ, რომ 2013 წლის 5 ნოემბერს შპს „დასახელება“ დირექტორის, სახელი,გვარი მივიღე 2013 წლის დეკემბრისა და 2014 წლის ნოემბრის თვეების ქირა ______________ (__________________________) ლარის ოდენობით.


და კიდევ ერთი შეკითხვა იჯარის თანხა რომ 8 ნოემბერს გადავიხადო და საგადასახადოში რომ 10 ნოემბერს (ანუ იჯარის თანხის გადახდის შემდეგ) დავრეგისტრირდე რაიმე დარღვევა ხომ არ არის და ბუღალტერს რომ ავიყვან ხო შეძლებს ამ თანხის ხარჯებში გატარებას?

Posted by: garfield1 5 Nov 2013, 14:28
დაღლილი
http://fino.ge/

აქ ნახე , მარცხნივ ბუღალტრული დოკუმენტები რომ წერია, მანდ დააჭირე და ჩამოტვირთავ, ექსელშია ფორმები, შემოსავლის და გასავლის ორდერების და ასევე რამდენიმე საჭირო ფორმაა .
დაღლილი
საგადასახადოში დარეგისტრირებას ანუ რს-ის პაროლს გულისხმობ ? ეგ არ არის პრობლემა, ჩვეულებრივად გატარდება ხარჯში

Posted by: დაღლილი 5 Nov 2013, 14:47
QUOTE (garfield1 @ 5 Nov 2013, 14:28 )
დაღლილი
http://fino.ge/

აქ ნახე , მარცხნივ ბუღალტრული დოკუმენტები რომ წერია, მანდ დააჭირე და ჩამოტვირთავ, ექსელშია ფორმები, შემოსავლის და გასავლის ორდერების და ასევე რამდენიმე საჭირო ფორმაა .
დაღლილი
საგადასახადოში დარეგისტრირებას ანუ რს-ის პაროლს გულისხმობ ? ეგ არ არის პრობლემა, ჩვეულებრივად გატარდება ხარჯში

გაიხარე რა....

კი რს-ის პაროლს ვგულისხმობდი....

სალაროს გასავლის ორდერის ნომერში 1 ჩავწერო ხომ რადგან პირველად ვაკეთებ და აქამდე არ გამომიყენებია? თუ სპეციალური ნუმერაციაა მანდაც?

საფუძველში - საიჯარო თანხა, იჯარის თანხა, ორი თვის იჯარის თანხა, ორი თვის ქირა თუ რისი ჩაწერა უფრო მართებულია?

Posted by: GიორGი 5 Nov 2013, 15:42
დაღლილი
არანაირი გასავლის ორდერი არ გინდა (ჯერ)
ექნება იმ ფიზ პირს საბანკო ანგარიში და ბანკიდან გადაურიცხე yes.gif
მერე ამას ბურალტერი დაგილაგებს
მაგრამ რომ დადასტურდეს ნამდვილად რომ ფართი გქონდა და გაქვს ნაქირავები ბანკში ჩაურიცხე
მოკლედ ჩემი აზრით ჯობია ბანკიდან გაცემა და არა სალაროთი
yes.gif

Posted by: anakh 5 Nov 2013, 15:44
QUOTE
მე მითხრეს რომ ეხლა უკვე ხარჯის აღრიცხვა საკასო მეთოდით ხორციელდებაო და დარიცხვის მეთოდით მარტო შემოსავლები აღირიცხებაო. რამდენად მართალია? მადლობა წინასწარ

მარტო ხელფასის ხარიცხვა შეიძლება საკასო მეთოდით, სხვა ხარჯები ჩვეულებრივად დარიცხვის მეთოდით აღირიცხება

Posted by: The DoctoR 5 Nov 2013, 15:57
მომწოდებელზე ვალუტაში გადახდილი ავანსები წლის ბოლოს გადაფასებას არ ექვემდებარება.
ანუ საუბარი არის წლის ბოლოს გადაფასებაზე და არა ოპერაციის მომენტში არსებული სპოტ კურსებით მიღებულ სხვაობებზე.
ასე რომ, მეგობრებო, მთლად ცხელი ხაზის პასუხს ნუ დაეყრდნობით.
http://forum.ge/?showtopic=34573712&view=findpost&p=38522915

წყარო: http://allshares.ge/download.php?id=18F17A6094
http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8799&Itemid=104

Posted by: anakh 5 Nov 2013, 17:01
The DoctoR
საინტერესო ინფორმაციაა

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 17:09
The DoctoR
ანუ რა ხდება?


გადავრიცხე თანხა 100$. კურსი 1.65 ანუ 165 ლარი

მივიღე საქონელი, მაგრამ კურსი იყო 1.67, ანუ მივიღე 167 ლარის საქონელი, რაც დეკლარაციაში წერია და დამერიცხა დღგ 18% ანუ 30 ლარი.


1480/ 1220 - 165 ლარი

1610 / 1480 - 167 ლარით ვხურავ თუ 165 ლარით?


იგულისხმება, რომ საქონლის რეალიზაცია წლის ბოლომდე განვახორციელე და ნაშთი არ მაქვს.




Posted by: The DoctoR 5 Nov 2013, 17:10
QUOTE
ანუ რა ხდება?

2 ლარს აღიარებ დადებით საკურსო სხვაობად

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 17:12
The DoctoR


გავგიჟდები ეხლა. ეგრე ვაკეთებდი, მერე მითხრეს არაო და გადავასწორე ყველაფერი და ეხლა რა გამოდის, რომ თავიდან უნდა დავყვე და ვასწორო???? sad.gif

QUOTE
გადავრიცხე თანხა 100$. კურსი 1.65 ანუ 165 ლარი

მივიღე საქონელი, მაგრამ კურსი იყო 1.67, ანუ მივიღე 167 ლარის საქონელი, რაც დეკლარაციაში წერია და დამერიცხა დღგ 18% ანუ 30 ლარი.



1480/ 1220 - 165 ლარი

1610 / 1480 - 167 ლარი

1480 / 8140 - 2 ლარი


ესე იქნება? facepalm.gif

Posted by: The DoctoR 5 Nov 2013, 17:15
QUOTE
ესე იქნება?

მე ასე ვფიქრობ. ასე იყო ყოველთვის, მაგრამ რაც ეგ მანუალი გამოვიდა, მერე აირია მონასტერი. როგორც ჩანს გაუგებრობა გამოიწვია გადაფასების დროს წარმოქმნილმა საკურსო სხვაობამ და ოპერაციის დროს მომხდარმა საკურსო სხვაობამ. არადა ეგ ერთი და იგივე არაა.

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 17:17
The DoctoR

კარგი. ამ ყველაფერს ბოლო რომ მოვუღო, შემოსავლების სამსახურს უნდა მივმართო წერილობით, ხომ? ამ

Posted by: garfield1 5 Nov 2013, 17:18
Mr-Banks
QUOTE
ესე იქნება?

კი yes.gif

როცა ნაშთი გაქვს მომწოდებელთან ვალუტაში, ანუ ვთქვათ თანხა დეკემბერში გადარიცხე და იანვარში ელოდები საქონელს , მაგ შემთხვევაში არ უნდა მოახდინო გადაფასება.

Posted by: wveto66 5 Nov 2013, 17:18
anakh

QUOTE
მე მითხრეს რომ ეხლა უკვე ხარჯის აღრიცხვა საკასო მეთოდით ხორციელდებაო და დარიცხვის მეთოდით მარტო შემოსავლები აღირიცხებაო. რამდენად მართალია? მადლობა წინასწარ

მარტო ხელფასის ხარიცხვა შეიძლება საკასო მეთოდით, სხვა ხარჯები ჩვეულებრივად დარიცხვის მეთოდით აღირიცხება

შეიძლებაა თუ სავალდებულოა უკვე კანონით? დარიცხვის მეთოდის არიცხავდნენ წლის ბოლოს ხელფასებს და ამით ამცირებდნენ მოგების გადასახადსო. ამიტომაც ეხლა ხელფასის დარიცხვა საკასო მეთოდით ხორციელდებაო. ანუ ოქტომბრის თვის ხელფასი თუ ჩავრიცხე 5 ნოემბერს გატარდება 5 ნოემბერსო. ასეთი რამ მითხრა ერთმა ბუღალტერმა. რამდენად სწორია?

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 17:25
garfield1
The DoctoR


ეხლა ვნახე მაგ დასკვნაში მოხსენიებული 1004 სიტუაციური სახელმძღვანელო.

user posted image

აქედან მე გამომაქვს დასკვნა, რომ: თუ იმავე წელს ახდენ საქონლის რეალიზაციას, მაშინ არ ითვალისიწნებ არასაოპერაციო მოგებას/ზარალს.

ანუ რაც მანდ არის აღწერილი, ზუსტად ეგეთი სიტუაცია მაქვს. ვრიცხავ თანხას, ვიღებ საქონელს და ეგრევე ვახდენ მის რეალიზაციას.


არაა ეგრე?

Posted by: wveto66 5 Nov 2013, 17:34
აუ რამდენი მქონია სასწავლი :დ ვკითხულობ და ასე მგონია ჩინურია :დ
* * *
NABUKKO

კანონი მეწარმეთა შესახებ სად ვნახო ბოლო ვერსია?

Posted by: Ibeer 5 Nov 2013, 18:55
ინფო ბუგალტერიის დემო ვერსიაზე შრიფტის გასწორება ვინ იცის?? თუ იცით მომწერეთ sad.gif(( help.gif

Posted by: Lady_Bird 5 Nov 2013, 19:00
დამეხმარეთ რა

დირექტორმა გამოწერა ტეკნიკური ლიტერატურა ამაზონიდან. ფირმის საქმიანობიდან გამომდინარე დაჭირდა. რა ვუყო ამ წიგნებს სად უნდა გატარდეს? რომელ ანგარიშზე? ჩამოვწერო პირდაპირ თუ რა უნდა ვუყო

Posted by: Natalya_B 5 Nov 2013, 19:35
The DoctoR
აქ წერია წლის ბოლოს არ ექვემდებარება მაგრამ ამ სახელმძღვანელოში საერთოდ ავანსების თემა არის განხილული და არა წლის ბოლოზეა ლაპარაკი.

Posted by: wveto66 5 Nov 2013, 19:41
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Nov 2013, 17:12 )
The DoctoR


გავგიჟდები ეხლა. ეგრე ვაკეთებდი, მერე მითხრეს არაო და გადავასწორე ყველაფერი და ეხლა რა გამოდის, რომ თავიდან უნდა დავყვე და ვასწორო???? sad.gif

QUOTE
გადავრიცხე თანხა 100$. კურსი 1.65 ანუ 165 ლარი

მივიღე საქონელი, მაგრამ კურსი იყო 1.67, ანუ მივიღე 167 ლარის საქონელი, რაც დეკლარაციაში წერია და დამერიცხა დღგ 18% ანუ 30 ლარი.



1480/ 1220 - 165 ლარი

1610 / 1480 - 167 ლარი

1480 / 8140 - 2 ლარი


ესე იქნება? facepalm.gif

8140 ანგარიშთა გეგმაში რომ არ არის ჩვენ უნდა დავამატოთ?

Posted by: Natalya_B 5 Nov 2013, 19:42
Mr-Banks
ამ სახელმძღვანელოს მიხედვით სწორედ ვაკეთებთ. თუ მთლიანად არის რეალიზებული საქონელი მაშინ ერთი და იგივე შედეგია - ამ 2 ლარს თვითღირებულების სახით თუ კურსთაშორის სხვაობით ჩამოწერ ხარჯში რა მნიშვნელობაა. მაგრამ თუ ნაწილი რეალიზებული არ არის მაშინ გამოდის რომ კურსთაშორის სხვაობის სახით ჩამოწერე მთელი საქონლის და არა მხოლოდ რელიზებულის. და ამიტომ ავანსები არ ექვემდებარება გადაფასებას. მე ასე გავიგე.
* * *

Rioka1984

როგორ არის სწორი ბოლო ბოლო??? მახსოვს შენ თქვი რომ 100% ეგრეაო.

Posted by: Mr-Banks 5 Nov 2013, 20:41
Lady_Bird
QUOTE
დირექტორმა გამოწერა ტეკნიკური ლიტერატურა ამაზონიდან. ფირმის საქმიანობიდან გამომდინარე დაჭირდა. რა ვუყო ამ წიგნებს სად უნდა გატარდეს? რომელ ანგარიშზე? ჩამოვწერო პირდაპირ თუ რა უნდა ვუყო


74-ზე გახსენი წიგნებისთვის ცალკე ანგარიში.

wveto66
QUOTE
8140 ანგარიშთა გეგმაში რომ არ არის ჩვენ უნდა დავამატოთ?


კი

Natalya_B

მეც ეგრე გავიგე, რომ თუ იმავე წელს ვახდენ საქონლის რეალიზებას, რაც გადახდილი მაქვს, იმავე თანხით ვხურავ და განბაჟებას აღვრიცხავ დეკლარაციაში დაფიქსირებული თანხით.

Posted by: Weatherreport 5 Nov 2013, 22:28
ერთი შეკითხვა მაქვს, მოკლედ იხურება ერთი შპს(დროებით შეჩერება ხდება) და იხსნება მეორე, რომელიც იმუშავებს იგივე პროფილით, საქონლის ნაშთები როგორ გადადის ერთიდან მეორეზე? ასევე ძირითადი საშუალებები? დამფუძნებლები არ იცვლებიან.

Posted by: sairme2007 5 Nov 2013, 22:54
QUOTE (Rioka1984 @ 16 Oct 2013, 00:17 )
QUOTE
თანხის ბანკიდან სალაროში გადატანა

sairme2007
არა ეს ოპერაცია არ უნდა ასახო, მასე ფული რომ გაასესხო და მერე უკან დაიბრუნო იმასაც ხომ არ შეიტან? აქ იგულისხმება ის, რომ ა/ფაქტურაზე თუ გამოწერ მხოლოდ სალაროს შემოსავლის ორდერს ეს თანხაც უნდა შეიტანო და მათ შორის სალარო აპარატით რომაა იქ მხოლოდ საკასოში ამორტყმულს შეიტან

დიდი მადლობა პასუხისთვის

Posted by: marineparcaxa 5 Nov 2013, 23:21
გამარჯობა
გთხოვთ კომპეტენტურმა პირებმა მომწეროთ რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში?

შპს-მ გაუგზავნა მომწოდებელ შპს-ს ზედნადები და ანგ.ფაქტურა გარკვეულ თანხაზე და ამავდროულად ეს თანხა გადაურიცხა მას ანგარიშზე(მასალების მომწოდებელს).აღმოჩნდა რომ სხვა თანხაზე უნდა მომხდარიყო ყველა ეს ოპერაცია(
უფრო ნაკლებზე).ბუღალტრულად რა უნდა გაკეთდეს ამის გამოსასწორებლად?ან თუ შეიძლება ეს თანხა მომავალში გასწორდეს?როგორ უნდა გატარდეს სწორად ბუღალტრულად და ასევე RS-ზე რა უნდა გაკეთდეს?

მადლობა წინასწარ

Posted by: NABUKKO 5 Nov 2013, 23:31
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Nov 2013, 17:12 )
The DoctoR


გავგიჟდები ეხლა.  ეგრე ვაკეთებდი, მერე  მითხრეს არაო და გადავასწორე ყველაფერი და ეხლა რა გამოდის, რომ თავიდან უნდა დავყვე და ვასწორო????   sad.gif

QUOTE
გადავრიცხე თანხა 100$. კურსი 1.65 ანუ 165 ლარი

მივიღე საქონელი, მაგრამ კურსი იყო 1.67, ანუ მივიღე 167 ლარის საქონელი, რაც დეკლარაციაში წერია და დამერიცხა დღგ 18% ანუ 30 ლარი.



1480/ 1220 - 165 ლარი

1610 / 1480 - 167 ლარი

1480 / 8140 - 2 ლარი


ესე იქნება? facepalm.gif


ბუღალტრული თვითღირებულება უნდა განისაზღვროს შემდეგნაირად:

- თუ საქონლის ღირებულება გადახდილია ავანსის სახით, გამოიყენება ავანსის გადარიცხვის დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი;

- თუ საქონლის ღირებულება გადახდილი უნდა იქნეს განბაჟების შემდეგ, როგორც წესი, გამოიყენება განბაჟების დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი (ვინაიდან საქონლის თვითღირებულებაში შეიტანება მის შეძენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რაც გაწეულია საქონლის საბოლოო ადგილსამყოფლამდე მიტანამდე, შეძენიდან განბაჟების დღემდე მომხდარი საკურსო სხვაობებიც საქონლის თვითღირებულებაში უნდა აისახოს);

- თუ საქონლის ღირებულების ნაწილი გადახდილია ავანსის სახით, ნაწილი კი გადაიხდება განბაჟების შემდეგ, მაშინ ნაწილობრივ გამოიყენება ავანსის გადარიცხვის დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი (გადახდილი ღირებულების ნაწილში), ნაწილობრივ კი _ განბაჟების დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი (გადასახდელი ღირებულების ნაწილში).

აღნიშნული გამომდინარეობს, ერთი მხრივ, ბასს 21 _ `უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების~ 2007 და შემდგომი წლების რედაქციიდან, რომელიც საქონლისა და მომსახურებისათვის წინასწარ გადახდილ თანხებს არაფულად ანუ არაგადაფასებად მუხლებად განიხილავს (თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში დღემდე ნორმატიული დოკუმენტის ძალა აქვს ბასს-ების 2004 წლის ქართულენოვან გამოცემას, რომელიც ამ საკითხს სხვაგვარად განიხილავდა, ხოლო ბასს-ების და ფასს-ების ქართულ ენაზე გამოცემულ შემდგომ რედაქციებს ნორმატიული დოკუმენტის ძალა ჯერ არ მინიჭებიათ!), მეორე მხრივ კი სსიპ `შემოსავლების სამსახურის~ მიერ 07.04.2011 წ. დამტკიცებული ე.წ. `მენუალიდან~ #1004.

Posted by: Natalya_B 5 Nov 2013, 23:37
Rioka1984
ავანსების თემა ისევ აქტუალურია. შენი აზრი დაწერე კიდევ ერთხელ რა.

Posted by: Mr-Banks 6 Nov 2013, 00:38
Natalya_B

აგერ დაწერა ამ იუზერმა NABUKKO ისე, როგორც ჩვენ ვთქვით, მოკლედ, 1004-ე მანუალით ვხელმძღვანელობთ.

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 00:44
QUOTE (marineparcaxa @ 5 Nov 2013, 23:21 )
გამარჯობა
გთხოვთ კომპეტენტურმა პირებმა მომწეროთ რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში?

შპს-მ გაუგზავნა მომწოდებელ შპს-ს ზედნადები და ანგ.ფაქტურა გარკვეულ თანხაზე და ამავდროულად ეს თანხა გადაურიცხა მას ანგარიშზე(მასალების მომწოდებელს).აღმოჩნდა რომ სხვა თანხაზე უნდა მომხდარიყო ყველა ეს ოპერაცია(
უფრო ნაკლებზე).ბუღალტრულად რა უნდა გაკეთდეს ამის გამოსასწორებლად?ან თუ შეიძლება ეს თანხა მომავალში გასწორდეს?როგორ უნდა გატარდეს სწორად ბუღალტრულად და ასევე RS-ზე რა უნდა გაკეთდეს?

მადლობა წინასწარ

უნდა მოხდეს ს/ზ და აფ კორექტირება, გადარიცხული/ჩარიცხული თანხა კი მოლაპარაკების ამბავია, შეგიძლიათ ავანსად დატოვოთ ან სხვაობა დაიბრუნოთ/დაუბრუნოთ უბრალოდ წერილი დაგჭირდებათ თანხის დაბრუნებაზე

პ.ს როდის მოხდა ეს ოპერაწია? წინა პერიოდის დეკლარაციაში ხომ არ აისახა უკვე?

Posted by: The DoctoR 6 Nov 2013, 09:43
Mr-Banks
Natalya_B
NABUKKO
მოკლედ ავანსები გავიარეთ smile.gif
მე ბასს 21-ით ვიხელმძღვანელებ და თქვენ როგორც უფრო სწორად მიგაჩნიათ.
ჩვენი კანონმდებლობა, როგორც ვატყობ, ძალიან აშორებს ბუღალტერიას გადასახადებისგან და ეგ ძალიან ცუდია sad.gif

კიდევ ერთი საკითხი ბასს-იდან.
ბასს 2. პ. შ10. 2009 წლის რედაქცია

ბასს 2-ით ნებადართული არ არის უშუალოდ ბოლო დროს უცხოურ ვალუტაში შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შედეგად წარმოშობილი საკურსო სხვაობების ჩართვა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეძენის დანახარჯებში. ეს ცვლილება ბასს 2-ის წინა ვერსიასთან შედარებით განაპირობა ბასს 21ით `უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შედეგები გათვალისწინებული ცალკეული საკურსო სხვაობის კაპიტალიზაციის ნებადართული ალტერნატიული მეთოდის გაუქმებამ. აღნიშნული ალტერნატიული მეთოდი უკვე მნიშვნელოვანწილად შეიზღუდა იმკ-11-ით `უცხოური ვალუტის გაცვლა – ვალუტის ძლიერი გაუფასურების შედეგად მიღებული ზარალის კაპიტალიზაცია”. იმკ-11 შეიცვალა 2003 წელს გადასინჯული ბასს 21-ით.

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 10:02
QUOTE (The DoctoR @ 6 Nov 2013, 09:43 )
Mr-Banks
Natalya_B
NABUKKO
მოკლედ ავანსები გავიარეთ smile.gif
მე ბასს 21-ით ვიხელმძღვანელებ და თქვენ როგორც უფრო სწორად მიგაჩნიათ.
ჩვენი კანონმდებლობა, როგორც ვატყობ, ძალიან აშორებს ბუღალტერიას გადასახადებისგან და ეგ ძალიან ცუდია sad.gif

გეთანხმები, საკმაოდ ბევრი ლაპსუსიაsad.gif( კოდექსში წერია ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა აწარმოო საერთაშორისო სტანდარტებითsmile.gif) რომელიც ითვალისწინებს დარიცხვას და ამ დროს ხელფასების აღრიცხვას გთხოვენ საკასოთი. იგივეა ამ შემთხვევაშიც... მოკლედ გამოსასწორებელი ჯერ კიდე ბევრიაsmile.gif)) მე მაინც გირჩევ ა.წ მენუალით იხელმძღვანელო, სტანდარტები რა არის არ იციანsmile.gif)) და ჯარმას წერენ ეგრევე... ან ბუღალტრული სოლიდარობა უნდა გამოვიჩინოთsmile.gif)) და გავასაჩივროთ ეს ამბავი... უბრალოდ აქმდე არავის მოუგია.
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 6 Nov 2013, 09:43 )


კიდევ ერთი საკითხი ბასს-იდან.
ბასს 2. პ. შ10. 2009 წლის რედაქცია

ბასს 2-ით ნებადართული არ არის  უშუალოდ ბოლო დროს უცხოურ ვალუტაში შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შედეგად წარმოშობილი საკურსო სხვაობების ჩართვა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეძენის დანახარჯებში. ეს ცვლილება ბასს 2-ის წინა ვერსიასთან შედარებით განაპირობა ბასს 21ით  `უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შედეგები გათვალისწინებული ცალკეული საკურსო სხვაობის კაპიტალიზაციის ნებადართული ალტერნატიული მეთოდის გაუქმებამ. აღნიშნული ალტერნატიული მეთოდი უკვე მნიშვნელოვანწილად შეიზღუდა იმკ-11-ით `უცხოური ვალუტის გაცვლა – ვალუტის ძლიერი გაუფასურების შედეგად მიღებული ზარალის კაპიტალიზაცია”. იმკ-11 შეიცვალა 2003 წელს გადასინჯული ბასს 21-ით.

ამ რედაქციას ძალა ჯერ არ აქვს
* * *
QUOTE (NABUKKO @ 5 Nov 2013, 23:31 )
ჩვენს ქვეყანაში დღემდე ნორმატიული დოკუმენტის ძალა აქვს ბასს-ების 2004 წლის ქართულენოვან გამოცემას, ხოლო ბასს-ების და ფასს-ების ქართულ ენაზე გამოცემულ შემდგომ რედაქციებს ნორმატიული დოკუმენტის ძალა ჯერ არ მინიჭებიათ!

!!!

Posted by: The DoctoR 6 Nov 2013, 10:40
QUOTE
ამ რედაქციას ძალა ჯერ არ აქვს

2004 წლის რედაქციაშიც იმავე პუნქტში იგივე წერია smile.gif

კიდევ ერთი კითხვა საკურსო სხვაობაზე - დავუშვათ და დადებითი არის საკურსო სხვაობა, მაშინ რას ვშვებით? იგნორირებას ვუკეთებთ?

Posted by: gulshematkivari66 6 Nov 2013, 12:02
NABUKKO

ძალიან ბევრს ვსწავლო თქვენგან და მადლობა ასე დაწვრილებით და ვრცელი განხილვისთვის თითოეული საკითხის. დამწყები ბუღალტრებისთვის ეს ბევრს ნიშნავს და ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ბევრს აკეთებ. ყურადღებით ვკითხულობ ყოველთვის შენს პოსტებს. ერთი რაღაც ვერ გავიგე. მანუალი რა არის და სად ვნახო ეგ მანულები. ამაში იგივე კოდექსები იგულისხმება?
* * *
და კიდევ ერთი რაღაც მაინტერესებს. საკასო მეთოდით მარტო ხელფასები აღირიცხება თუ სხვა ხარჯებიც? საკასო მეთოდით ხელფასების აღრიცხვა კანონით მოითხოვება უკვე? ანუ ეს რას ნიშნავს. ოქტომბრის ხელფასი ნოემბერში რომ ჩავრიცხო ნოემბერში უნდა გავატარო? დარიცხვა აღარ უნდა გავუკეთო? თუ არ დაგეზარებათ გამარკვიეთ ამ საკითხში. მადლობა

Posted by: anakh 6 Nov 2013, 12:21
Ibeer
მე ვაკონვერტირებ convert.ge-ზე, ვირჩევ ibw-დან eng-ზე გადაყვანას და გადადის wink.gif
QUOTE
დირექტორმა გამოწერა ტეკნიკური ლიტერატურა ამაზონიდან. ფირმის საქმიანობიდან გამომდინარე დაჭირდა. რა ვუყო ამ წიგნებს სად უნდა გატარდეს? რომელ ანგარიშზე? ჩამოვწერო პირდაპირ თუ რა უნდა ვუყო

ჩვეულებრივად ხარჯებში გაიტარე 7-ზე. მე 7490 ლიტერატურის ხარჯზე გავატარებდი

Mr-Banks
შენ მაგალითზე მე ვერ გავიგე საქონელი 3700 ლარად რატომ უნდა ყოფილიყო აყვანილი მარაგებში, მე მგონი როგორც თავიდან გაკეთდა ისე არის სწორი და ვინმე ამიხსნის რაში ვცდები?

* * *
gulshematkivari66
QUOTE
საკასო მეთოდით მარტო ხელფასები აღირიცხება თუ სხვა ხარჯებიც?

მარტო ხელფასები და ასევე არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურების ხარჯები აი ნახე http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8762&Itemid=104
ნოემბერში გიატარებ ხელფასის ხარჯად.
The DoctoR
ანუ როგორ აკეთებთ ამ კურსთაშორის სხვაობას დავიბენი უკვე

Posted by: marineparcaxa 6 Nov 2013, 12:32
QUOTE (NABUKKO @ 6 Nov 2013, 00:44 )
QUOTE (marineparcaxa @ 5 Nov 2013, 23:21 )
გამარჯობა
გთხოვთ კომპეტენტურმა პირებმა მომწეროთ რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში?

შპს-მ გაუგზავნა მომწოდებელ შპს-ს ზედნადები და ანგ.ფაქტურა გარკვეულ თანხაზე და ამავდროულად ეს თანხა გადაურიცხა მას ანგარიშზე(მასალების მომწოდებელს).აღმოჩნდა რომ სხვა თანხაზე უნდა მომხდარიყო ყველა ეს ოპერაცია(
უფრო ნაკლებზე).ბუღალტრულად რა უნდა გაკეთდეს ამის გამოსასწორებლად?ან თუ შეიძლება ეს თანხა მომავალში გასწორდეს?როგორ უნდა გატარდეს სწორად ბუღალტრულად და ასევე RS-ზე რა უნდა გაკეთდეს?

მადლობა წინასწარ

უნდა მოხდეს ს/ზ და აფ კორექტირება, გადარიცხული/ჩარიცხული თანხა კი მოლაპარაკების ამბავია, შეგიძლიათ ავანსად დატოვოთ ან სხვაობა დაიბრუნოთ/დაუბრუნოთ უბრალოდ წერილი დაგჭირდებათ თანხის დაბრუნებაზე

პ.ს როდის მოხდა ეს ოპერაწია? წინა პერიოდის დეკლარაციაში ხომ არ აისახა უკვე?

წინა თვის დეკლარაციაში ჯერ არ ასახულა,
დიდი მადლობა ინფორმაციისათვის,

Posted by: vasoglonti 6 Nov 2013, 13:01
გამარჯობათ.იქნებ მომეხმაროთ?დამფუძნებელი აძლევს შ.პ.ს. დირექტორს თანხებს ხელზე საქონლის საყიდლად.როგორ გავატარო?საწესდებო კაპიტალის გაზრდას ბევრი ჩალიXი უნდა.საპაიო შენატანი როგორ ხდება?იქნებ დამეხმაროთ რა

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 13:08
QUOTE (The DoctoR @ 6 Nov 2013, 10:40 )

2004 წლის რედაქციაშიც იმავე პუნქტში იგივე წერია smile.gif


biggrin.gif რა წერია ის არ მიგულისხმია (ცვლილებებს ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში), უბრალოდ ვამბობ რომ შემდეგ რედაქციებს კანონიერი ძალა არ აქვს და უნდა იხელმძღვანელოთ 2004 წლის რედაქციით

Posted by: Lady_Bird 6 Nov 2013, 13:20
The DoctoR
QUOTE
მოკლედ ავანსები გავიარეთ
მე ბასს 21-ით ვიხელმძღვანელებ და თქვენ როგორც უფრო სწორად მიგაჩნიათ.
ჩვენი კანონმდებლობა, როგორც ვატყობ, ძალიან აშორებს ბუღალტერიას გადასახადებისგან და ეგ ძალიან ცუდია



გეთანხმები. მეც ბასსით ვხელმძღვანელობ. საინტერესოა რამდენს და როგორ გადამიანგარიშებენ. მანუალებს რომ ვკითხულობა ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება რომ ბუღალტერია სტანდარტებით კი არა საგადასახადო აღრიცხვა უნდა
აწარმოო. საინტერესოა ერთი რამდენმა ადამიანმა იმუშავა მაგ მანუალზე რომელიც ავანსების თემას ეხება და საერთოდ მაგარი უაზრობაა. სხვა მანუალებშიც არის ნიუანსები რომლებზეც კამათი შეიძლება.

Posted by: The DoctoR 6 Nov 2013, 13:28
NABUKKO
მე არასწორად გავიგე smile.gif ვიფიქრე იქ სხვა წერია თქო და მაგიტო მიმითითე smile.gif

ისე, შესაძლებელია რომ როგორც ავანსებზე, ასევე სხვა საკითხებზე ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ და მივაწოდოთ როგორც სიტუაციური სახელმძღვანელო smile.gif
გამიგია შესაძლებელია ასეთი რამ...

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 13:52
საქონლის თვითღირებულება ფორმირდება იმ თანხით,რომელიც დაიხარჯა ამ საქონლის შეძენაზე (იხ, საგადასახადო კოდექსის მუხლი 73 მე 10 პუნქტი და 148 -ს
აქედან გამომდინარე, საქონლის თვითღირებულებაში უნდა შეიტანოთ ლარების ის ოდენობა, რაც დაგიჯდათ ამ საქონლის შეძენაზე - ვალუტის გადარიცხვის დღისთვის მოქმედი კურსით. რაც შეეხება საბაჟო დეკლარაციის კურსს, იგი გამოიყვანება იმპორტის გადასახდელების განსაზღვრისთვის და არა საქონლის თვითღირებულების ფორმირებისთვის.

პ,ს საზოგადოდ კი ე,წ, "მენუალის" დაცვა გადასახადის გადამხდელის მიერ სავალდებულო არ არის smile.gif)


Posted by: Natalya_B 6 Nov 2013, 14:04
Mr-Banks
The DoctoR
მოკლედ, ამ საკითხზე დღეს წავედი საგადასახადოში, მერე დავრეკე ცხელ ხაზზე, განვიხილე იმპორტის დროს ავანსების საკითხი თავიდან ბოლომდე - უნდა ვიხელძღვანელოთ 1004 მენუალით.

Posted by: Mr-Banks 6 Nov 2013, 14:08
Natalya_B


აგაშენა ღმერთმა. მეც ვიკითხე და მეც ვიყავი მისული. ერთსა და იმავეს მეუბნებიან მეც. შარის თავი ვის აქვს.

Posted by: The DoctoR 6 Nov 2013, 14:09
NABUKKO
QUOTE
საგადასახადო კოდექსის მუხლი 73 მე 10 პუნქტი და 148 -ს

მე ვფიქრობ, რომ ეგ მუხლი და ზოგადად ჩვენი მოქმედი კოდექსი თვითღირებულების განსაზღვრისთვის ეფუძნება ბასს და რატომ ამასაც გეტყვი (ჩემს აზრს რა თქმა უნდა smile.gif )
სსკ 145.3-ის მიხედვით:
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვისას გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია წარმოებული ან შეძენილი საქონლის ღირებულება აღრიცხვაში ასახოს ამ საქონლის წარმოებაზე გაწეული ხარჯების (გარდა საამორტიზაციო ანარიცხებისა) ან შეძენის ფასად. ამასთანავე, გადასახადის გადამხდელი საქონლის ღირებულებაში შეიტანს მისი შენახვისა და ტრანსპორტირების ხარჯებს.
ეს პუნქტი ზუსტად შეესაბამება ბასს 2-ს მოთხოვნებს, გარდა ამორტიზაციის დანახარჯების არგათვალისწინებისა. ესეც იმიტომ, რომ კოდექსი არ მოითხოვს აქტივების გადაფასების შემთხვევაში მიღებული შემოსულობების ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას და შესაბამისად, აფასებით გაზრდილი საამორტიზაციო თანხის გამოქვითვის საშუალებასაც არ გვაძლევს. მე მხოლოდ ამ განსხვავებას ვხედავ სტანდარტსა და კოდექსს შორის.
გარდა ამისა შეძენის დანახარჯები აბსტრაქტული ცნებაა და კოდექსში მისი დაკონკრეტება არ არის (გარდა ტრანსპორტირებისა და შენახვისა). ამიტომ მივდივართ ბასს 2-თან.
წინააღმდეგ შემთხვევაში რას მივიღებთ?
დანახარჯი მოიცავს როგორც საკურსო სხვაობას, ასევე სატელეფონო ხარჯს, საფოსტო ხარჯს, ადმინისტრაციულ ხარჯს, იჯარას და ა.შ. და ეს იმიტომ, რომ დარეკვის და წერილის გაგზავნის გარეშე არ მოხდებოდა დაკვეთის მიცემა, ადმინისტრაციის (მაგ. შესყიდვების მენეჯერის) ხელფასის გარეშე და მისი კომპიუტერისთვის ელ.ენერგიის მიწოდების გარეშე ის ვერ გაამზადებდა დოკუმენტაციას, იჯარის გარეშე ვერ შევინახავთ საქონელს (მხოლოდ ის კაპიტალიზირდება, რაც აუცილებელია დანიშნულების ადგილამდე მოსატანად (მაგ. საქონელის შენახვა გზაში)) და ასეთ ხარჯებს საკმაოდ ჩამოვთვლით დამეთანხმები ალბათ smile.gif
ასეთი გაუგებრობისთვის ყველა ჩვენთაგანი კითხულობს ბასს 2-ს, რომელიც გვიფილტრავს ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი ხარჯებიდან რეალურად რა უნდა შევიყვანოთ თვითღირებულებაში და ამატებს, რომ საკურსო სხვაობა არ უნდა შეიტანოო.
მე ასეთი ლოგიკა მაქვს user.gif

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 14:12
QUOTE (gulshematkivari66 @ 6 Nov 2013, 12:02 )
მანუალი რა არის და სად ვნახო ეგ მანულები. ამაში იგივე კოდექსები იგულისხმება?
* * *
და კიდევ ერთი რაღაც მაინტერესებს. საკასო მეთოდით მარტო ხელფასები აღირიცხება თუ სხვა ხარჯებიც? საკასო მეთოდით ხელფასების აღრიცხვა კანონით მოითხოვება უკვე? ანუ ეს რას ნიშნავს. ოქტომბრის ხელფასი ნოემბერში რომ ჩავრიცხო ნოემბერში უნდა გავატარო? დარიცხვა აღარ უნდა გავუკეთო? თუ არ დაგეზარებათ გამარკვიეთ ამ საკითხში. მადლობა

1) მენუალი არის იგივე "შპარგალკა" smile.gif)) ოღონდ გადამხდელებისთვის არა შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვისsmile.gif)))

2) ხელფასები უნდა აღრიცხო საკასოთი (მიხვდნენ, რომ ასე მოგების გადასახადი უმცირდება გადამხდელსsmile.gif). დიახ კანონით არის მოთხოვნილიsmile.gif))

ოქტომბრის ხელფასი ნოემბერში რომ ჩავრიცხო ნოემბერში უნდა გავატარო?

კი ნოემბერში უნდა აღიაროsmile.gif)

მუხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი
4. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებისა, თუ პირი, გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტისა, იყენებს დარიცხვის მეთოდს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი, როდესაც:
ა) გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა; (15.05.2012. N6211)
ბ) მიღებული მომსახურებისათვის საკომპენსაციო თანხის გადახდა უკავშირდება არარეზიდენტ საწარმოს, რომელიც არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში.

Posted by: anakh 6 Nov 2013, 14:20
QUOTE
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვისას გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია წარმოებული ან შეძენილი საქონლის ღირებულება აღრიცხვაში ასახოს ამ საქონლის წარმოებაზე გაწეული ხარჯების (გარდა საამორტიზაციო ანარიცხებისა) ან შეძენის ფასად. ამასთანავე, გადასახადის გადამხდელი საქონლის ღირებულებაში შეიტანს მისი შენახვისა და ტრანსპორტირების ხარჯებს.

აჰა მეც მანდ ვარ, ამ მანუალით ესე ნამდვილად არ გამოდის.

Posted by: Mr-Banks 6 Nov 2013, 14:40
NABUKKO
QUOTE
2) ხელფასები უნდა აღრიცხო საკასოთი




ერთი, შენ გახარებას, ეს კარგად ამიხსენი რა. user.gif



Posted by: Giorgi761 6 Nov 2013, 14:45
FOB შემთხვევაში მეკისრება თუ არა საშემოსავლო გადასახადი მოკლედ ინვოისში წერია FOB და ტრანსპორტირებაც.გთხოვთ მიპასუხოთ

Posted by: GიორGი 6 Nov 2013, 15:12
Mr-Banks
ანუ გამოიქვიტავ რაც რეალურად მიეცი და არა დარიცხულს

QUOTE
საკურსო სხვაობა არ უნდა შეიტანოო.

yes.gif მეც აქ ვარ
NABUKKO
QUOTE
რაც დაგიჯდათ ამ საქონლის შეძენაზე - ვალუტის გადარიცხვის დღისთვის მოქმედი კურსით.

3 თვის მერე გადავრიცხე, მოუბრუნდე უნდა?
გაყიდულია ეგ საქონელი უკვე
კაი და კურსის მიხედვით ზედმეტობა დაჯდა ამ დროს რა ხდება?

Giorgi761
QUOTE
FOB შემთხვევაში მეკისრება თუ არა საშემოსავლო გადასახადი მოკლედ ინვოისში წერია FOB და ტრანსპორტირებაც.გთხოვთ მიპასუხოთ

ფულს იხდი, გადაიზდვაში?
პიზიკურ არარეზიდენტს უხდი თუ რეზიდენტს?
თუ მომწოდებელს უხდი?
FOB ნიშნავს როცა გამყიდველი მოგიტანს ტვირთს მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე..
მაგრამ რეალურად რა ხდება ეგ დაწერე ანუ ზემოთ რა კითხვებიც დავსვი..

Posted by: Giorgi761 6 Nov 2013, 15:17
მე გამყიდველს ვუხდი პირდაპირ ფოტამდე

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 15:23
QUOTE (vasoglonti @ 6 Nov 2013, 13:01 )
გამარჯობათ.იქნებ მომეხმაროთ?დამფუძნებელი აძლევს შ.პ.ს. დირექტორს თანხებს ხელზე საქონლის საყიდლად.როგორ გავატარო?საწესდებო კაპიტალის გაზრდას ბევრი ჩალიXი უნდა.საპაიო შენატანი როგორ ხდება?იქნებ დამეხმაროთ რა

გამარჯობა,
არსებობს ამ ოპერაციის ბუღალტრულად ასახვის 2 ვარიანტი
1 ვარიანტი) საწესდებო კაპიტალის გაზრდა
ზოგადად, ბუღალტრულ გატარებას ექნება ასეთი სახე:
დ-ტი 1110 კ-ტი 5150 საწესდებო კაპიტალის შევსება
დ-ტი 1430 კ-ტი 1110 ანგარიშვალდებულ პირზე თანხის გაცემა
თუმცა, აქ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, შპს-ს ერთი დამფუძნებელი ჰყავს თუ რამდენიმე და საწესდებო კაპიტალის გაზრდის გამო ხომ არ იცვლება მათი წილობრივი მონაწილეობა შპს-ის კაპიტალში. თუ არ იცვლება, მაშინ საწესდებო კაპიტალის სიდიდის ცვლილების სანოტარო წესით დამოწმება სავალდებულო არ არის. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებთან მიმართებაში კანონის 47.5 მუხლით მოითხოვება მხოლოდ, რომ "წელიწადში ერთხელ მართვაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი მარეგისტრირებელ ორგანოში წარადგენს ინფორმაციას (წინა წლის 31 დეკემბრისათვის არსებული მდგომარეობით) საწარმოში პარტნიორების წილობრივი მონაწილეობის შესახებ".

2 ვარიანტი) გაფორმდეს პარტნიორთან სესხის ხელშეკრულება, უნდა გაითვალისწინო,რომ ხელშეკრულებაში ჩადებული სესხის % არ უნდა იყოს ნაკლები ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი %

Posted by: Mr-Banks 6 Nov 2013, 15:33
კითხვა:


საქართველოში რეგისტრირებული შპს რიცხავს თანხას საფრანგეთში არარეზიდენტ საწარმოში (იმართება გამოფენა და იქ მონაწილეობს ეს შპს), რომელსაც აქ არ ყავს წარმომადგენელი.


როგორ იბეგრება? მადლობა

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 15:35
QUOTE (Mr-Banks @ 6 Nov 2013, 14:40 )
NABUKKO
QUOTE
2) ხელფასები უნდა აღრიცხო საკასოთი




ერთი, შენ გახარებას, ეს კარგად ამიხსენი რა. user.gif

ამ შემთხვევაში აღრიცხვა იგულისხმება საგადასახადო მიზნებისთვისsmile.gif)
ფინანსური კუთხით დარიცხვით უნდა აღრიცხო
მაგალითად:
მე პირადად ყოველ თვეში ვახდენ ხელფასების დარიცხვას, უბრალოდ წლის ბოლოს საგადასახადო მოგება/ზარალის დეკლარაციაში ხარჯების ნაწილში ავსახავ მხოლოდ საანგარიშო წლის მანძილზე გაცემულს.

Posted by: Mr-Banks 6 Nov 2013, 15:39
NABUKKO

მე ეგრევე რამდენსაც ვარიცხავ , იმდენს გავცემ. დარღვევა ხომ არ არის?



QUOTE
კითხვა:


საქართველოში რეგისტრირებული შპს რიცხავს თანხას საფრანგეთში არარეზიდენტ საწარმოში (იმართება გამოფენა და იქ მონაწილეობს ეს შპს), რომელსაც აქ არ ყავს წარმომადგენელი.


როგორ იბეგრება? მადლობა

Posted by: makunaesakia 6 Nov 2013, 15:45
დღგ-ს ჩათვლაზეე დამეხმარეთ , პირველად მიწევს გაგზავნა დეკლარაციის) მომწოდებლებისგან ა/ფ რომ მივიღებ ყველა დღგ ჩავითვალო ხო? ამათ გარდა კიდევ უნდა ჩავითვალო სხვა რამ?

Posted by: NABUKKO 6 Nov 2013, 15:47
QUOTE (Mr-Banks @ 6 Nov 2013, 15:39 )
NABUKKO

მე ეგრევე რამდენსაც  ვარიცხავ , იმდენს გავცემ. დარღვევა ხომ არ არის?




smile.gif)) არა, სწორედ იქცევი

Posted by: Nobel 6 Nov 2013, 17:27
რომელი ტერმინი ჯობია რომ გამოვიყენო კონსილიდირებული, ნაერთი, გაერთიანებული, საერთო, მთლიანი თუ სხვა, მაშინ როცა მინდა დიდი კომპანიის სხვადასხვა პროექტების და დანაყოფების მოგება-ზარალი, ბალანსი, ქეშფლოუ გავაერთიანო და ცალკე წარმოვაჩინო?

Posted by: The DoctoR 6 Nov 2013, 17:37
Nobel
QUOTE
კონსილიდირებული

თუ ფილიალებთან გვაქ საუბარი


Posted by: vasoglonti 6 Nov 2013, 17:49
უკაცრავად.ბუღალტერიის თეორიული ვერსიის ნებისმიერი ლიტერატურა თუ გაქვთ ვინმეს ელექტრონული ვერსია მომწერეთ რა გთხოვთ.ძალიან მჭირდება.წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Nobel 6 Nov 2013, 18:18
The DoctoR
მთლად ფილილებს ვერ დავარქმებდი, ანუ დამოუკიდებელი ბიზნეს სუბიექტები არაა. უბრალოდ ერთი კომპანიის სხვადასხვა პროდუქტების წარმოებაა ანუ სხვადასხვა პროექტებია, მაგალითად ცალკე კიტრი და ცალკე პომიდორი.

Posted by: gulshematkivari66 6 Nov 2013, 20:03
QUOTE (vasoglonti @ 6 Nov 2013, 17:49 )
უკაცრავად.ბუღალტერიის თეორიული ვერსიის ნებისმიერი ლიტერატურა თუ გაქვთ ვინმეს ელექტრონული ვერსია მომწერეთ რა გთხოვთ.ძალიან მჭირდება.წინასწარ დიდი მადლობა

http://support.apex.ge/BookstoreFiles/BughaltruliAghritskhva.pdf

რამდენად კარგია არ ვიცი, მაგრამ ეს ამოაგდო გუგლში რომ ჩავწერე ბუღალტრული აღრიცხვის თეორია

Posted by: vasoglonti 6 Nov 2013, 20:56
QUOTE (gulshematkivari66 @ 6 Nov 2013, 20:03 )
QUOTE (vasoglonti @ 6 Nov 2013, 17:49 )
უკაცრავად.ბუღალტერიის თეორიული ვერსიის ნებისმიერი ლიტერატურა თუ გაქვთ ვინმეს ელექტრონული ვერსია მომწერეთ რა გთხოვთ.ძალიან მჭირდება.წინასწარ დიდი მადლობა

http://support.apex.ge/BookstoreFiles/BughaltruliAghritskhva.pdf

რამდენად კარგია არ ვიცი, მაგრამ ეს ამოაგდო გუგლში რომ ჩავწერე ბუღალტრული აღრიცხვის თეორია

შენ გაიხარე.მაგრად დამეხმარე.თუ ვინმემ გაგაბრაზოს მე მითხარი. yes.gif

Posted by: The DoctoR 7 Nov 2013, 09:28
Nobel
მაშინ ჩემი აზრით მაგას ინდივიდუალური უნდა დაარქვა (როგორც არის ბასს 27 - კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება) თუ წარდგენას აკეთებ დამფუძნებლებთან/აქციონერებთან. თუ შიდა მოხმარებისთვის გინდა, მაშინ რაც გინდა ის დაარქვი. უბრალოდ გამოქვეყნების შემთხვევაში ეტიკეტი არ დაარღვიო თქო... smile.gif

Posted by: Nobel 7 Nov 2013, 10:11
The DoctoR
მადლობა რჩევისთვის, გავითვალისწინებ.

და კიდევ ამათი ქართული დასახელება როგორ არის თარგმნილი, ვინმემ ხომ არ იცით?
Payback period
Net present value (NPV)
Internal rate of return (IRR)
break-even

Posted by: lalelale 7 Nov 2013, 10:24
Nobel

Payback period- ამოგების პერიოდი
Net present value (NPV)-წმინდა მიმდინარე ღირებულება
Internal rate of return (IRR)-უკუგების შიდა განაკვეთი

break-even -წაუგებლობის წერტილი (თუ არ ვცდები)

Posted by: Toxic:) 7 Nov 2013, 11:22
დირექტორის ხელფასის გაზრდაზე თვითონ დირექტორის გადაწყვეტილება საკმარისია თუ ჯობია დამფუძნებლის გადაწყვეტილება გავაკეთო?

QUOTE
წესდებაში თუ არ გიწერია რომ დამფუძნებლები წყვიტავენ მაშინ დირექტორით გააკეთეQUOTE


წესდებაში წერია რომ პარტნიორთა კრებამ უნდა გადაწყვიტოს დირექტორის დანიშვნა და გამოწვევა, მათტან ხელშერკულებების დადება და შეწყვეტა , აგრეთვე მათი ანგარიშების დამტკიცება.
ეს ანგარიშების დამტკიცება ვერ გავიგე რას ნიშნავს??




ეს ადრეც დავწერე არარეზიდენტისგან პროგრამა შევიძინე 1000 $ დავარიცხე საშემოსავლო 10 % 111$ უკუდაბეგვრის დღგს ამ თახას რომ დავარიცხავ 200$ ამ თანხიდან რაც საშემოსავლოს წილზე მოდის ანუ 111 $ ის დღგს ჩათვლის უფლება მაქვს?

Posted by: nina1992 7 Nov 2013, 11:33
The DoctoR
QUOTE
მომწოდებელზე ვალუტაში გადახდილი ავანსები წლის ბოლოს გადაფასებას არ ექვემდებარება.ანუ საუბარი არის წლის ბოლოს გადაფასებაზე და არა ოპერაციის მომენტში არსებული სპოტ კურსებით მიღებულ სხვაობებზე.ასე რომ, მეგობრებო, მთლად ცხელი ხაზის პასუხს ნუ დაეყრდნობით.ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ (post #38522915)

შენ გაიხარე, ეხლა დამჭირდა და ამ IFRS ის გაგება მაინც რა საშინელებაა ინგლისურად.
საერთოდ არ მახსოვდა ეგ პუნქტი მანდ, ეხლაც ალბათ სამჯერ გადავიკითხე და მერე გავიგე :

Cumulative translation differences
BC53 IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates requires an entity to classify
some cumulative translation differences (CTDs) relating to a net investment in a
foreign operation as a separate component of equity. The entity transfers the
CTDs to the income statement on subsequent disposal of the foreign operation.
The proposals in ED 1 would have permitted a first-time adopter to use the CTDs
in accordance with previous GAAP as the deemed CTDs in accordance with IFRSs
if reconstructing CTDs would have involved undue cost or effort.
BC54 Some respondents to ED 1 argued that it would be more transparent and
comparable to exempt an entity from the requirement to identify CTDs at the
date of transition to IFRSs, for the following reasons:
(a) An entity might know the aggregate CTDs, but might not know the amount
for each subsidiary. If so, it could not transfer that amount to the income
statement on disposal of that subsidiary. This would defeat the objective of
identifying CTDs as a separate component of equity.
(b) The amount of CTDs in accordance with previous GAAP might be
inappropriate as it might be affected by adjustments made on transition to
IFRSs to assets and liabilities of foreign entities.
BC55 The Board found these arguments persuasive. Therefore, a first-time adopter need
not identify the CTDs at the date of transition to IFRSs (paragraphs D12 and D13
of the IFRS). The first-time adopter need not show that identifying the CTDs
would involve undue cost or effort.


ქართულად არ მოგვეპოვება ბუღალტრების "ბიბლია"? biggrin.gif

Posted by: anakh 7 Nov 2013, 12:53
Mr-Banks
ანუ არარეზიდენტი გიწევს მომსახურებას ხომ? უნდა დაიბეგროს საშემოსავლოთი (10%) და დღგ-ი დაერიცხოს ზემოდან. გადარიცხვის დღეს გადაიხდი არარეზიდენტის საშემოსავლოს იმ დღის კურსით და დღგ-ს ინვოისის გამოწერის თარიღით. იმედია გასაგებად აგიხსენი
QUOTE
ეს ადრეც დავწერე არარეზიდენტისგან პროგრამა შევიძინე 1000 $ დავარიცხე საშემოსავლო 10 % 111$ უკუდაბეგვრის დღგს ამ თახას რომ დავარიცხავ 200$ ამ თანხიდან რაც საშემოსავლოს წილზე მოდის ანუ 111 $ ის დღგს ჩათვლის უფლება მაქვს?

კი არარეზიდენტის დღგ-ს ითვლი სრულად თუ სულ დღგ-იანი ბრუნვა გაქვს და პროპორციის წესით თუ შერეული (დღგიანი და უდღგეო) ბრუნვა გაქვს.

* * *
Nobel
სტანდარტის მიხედვით კონსოლიდირებული უწყისების შედგენა ხდება იმ შემთხვევაში როცა ლაპარაკია რამოდენიმე ორგანიზაციაზე, რომლებშიც "დედა"კომპანიას 50%-ზე მეტი წილი აქვს და ამ ორგანიზაციებში მენეჯმენტის მართვის/კონტორლის უფლება. ესეც სააქციო საზოგადოების დროს, სხვა შემთხვევაში კონსოლიდირებული უწყისების გაკეთება სავალდებულო არ არის. შენს შემთხვევაში ერთი ორგანიზაციაა და ამიტომ ინდივიდულაურია როგორც დოქტორმა დაგიწერა.

Posted by: Mr-Banks 7 Nov 2013, 13:03
anakh


ხო, მაგრამ არარეზიდენტს ვურიცხავ თანხას და მომსახურება გაიწევა საფრანგეთში. მომსახურება არის გამოფენაში მონაწილეობის მიღება. . საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად ჩაითვლება ეს?




ამ მუხლში კი წერია ეს, მაგრამ
მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის
წყაროსთან
1. არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, შემდეგი განაკვეთებით:


მაგრამ


104-ე მუხლში მე ვერ ვნახე მსგავსი რამ, რომ მსგავსი განაცემნი საქართველოდან გაცემულია.


ასევე,

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა (20.12.2011. N5556)
1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:
ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;



Posted by: wveto66 7 Nov 2013, 13:28
რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და ძალიან გთხოვთ გამარკვიეთ:
1) უცხოელი თანამშრომელი მყავს და ხელფას რომ ვუხდი ჩვეულებრივ 20 პროცენტს ვიხდი საშემოსავლოს. სხვანაირად ხომ არ უნდა დავბეგრო?
2) 13 00 და 1500 ინვესტიციებში და თამასუქებში შეგიძლიათ გამარკვიოთ? ეს აქცია, ობლიგაცია, სერთიფიკატი და თამასუქები რა არის და პრაქტიკაში თუ გამოიყენება საერთოდ. რამდენიმე მაგალითი თუ შეგიძლიათ მომიყვანოთ როცა პრაქტიკაში გვხდება მსგავსი შემთხვევები და როგორ უნდა აღირიცხოს. ძალიან მაინტერესებს და მჭირდება. დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: anakh 7 Nov 2013, 14:08
Mr-Banks
მომსახურების გაწევის ადგილი ნახე 166 მუხლის დ) პუნქტი

Posted by: Mr-Banks 7 Nov 2013, 15:08
anakh


სახელოვნებო და კულტურული არ წერია მაგ დ პუნქტიში.


შემოსავლებში დავაზუსტე და არ იხდით არაფერსო.

Posted by: anakh 7 Nov 2013, 15:19
QUOTE
სახელოვნებო და კულტურული არ წერია მაგ დ პუნქტიში.


შემოსავლებში დავაზუსტე და არ იხდით არაფერსო.

ოკ smile.gif

Posted by: Toxic:) 7 Nov 2013, 16:29


QUOTE
ეს ადრეც დავწერე არარეზიდენტისგან პროგრამა შევიძინე 1000 $ დავარიცხე საშემოსავლო 10 % 111$ უკუდაბეგვრის დღგს ამ თახას რომ დავარიცხავ 200$ ამ თანხიდან რაც საშემოსავლოს წილზე მოდის ანუ 111 $ ის დღგს ჩათვლის უფლება მაქვს?

კი არარეზიდენტის დღგ-ს ითვლი სრულად თუ სულ დღგ-იანი ბრუნვა გაქვს და პროპორციის წესით თუ შერეული (დღგიანი და უდღგეო) ბრუნვა გაქვს.


რეალურად მან გამიწია 1000& მომსახურება და მე დღგს ვიხდი 1111დოლრაიდან და ამ 111 დოლარის დღგს ჩათვლა მგონია რომ სადაო შეიძლება გახდეს.

Posted by: Mr-Banks 7 Nov 2013, 16:38
Toxic:)


ზემოდან საშემოსავლოს ვერ ჩაითვლი. ამაზე ვრცელი პასუხი დავწერე. უკუდაბეგვრას ჩაითვლი, თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ.

Posted by: The DoctoR 7 Nov 2013, 16:58
Mr-Banks
QUOTE
ზემოდან საშემოსავლოს ვერ ჩაითვლი

შენ არ იფიქრო რომ ყველა შენს დანაწერს ვაკრიტიკებ ან რაიმე ამის მსგავსი, მაგრამ ვიცი რომ ეგ პასუხი შემოსავლების სამსახურმა მოგწერა და ცოტა არ იყოს არაა საფუძვლიანი.
დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯის გამოქვითვა ნიშნავს ყველა იმ ხარჯს, რომელზეც არსებობს დოკუმენტი და შესაბამისად, ვერ გამოქვითავ ხარჯს, რომელზეც მხოლოდ ჩეკი გაქვს (ან საერთოდ არაფერი არ გაქვს).
რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადს, ამას კანონის აწესებს და ის ფაქტი, რომ ადამიანს ფული ხელზე მივეცი და ადმინისტრირების შემდეგ ეგ განაცემი გამეზარდა 20%-ით არ ნიშნავს დოკუმენტურად დაუდასტურებელს.
ვიცი შენც და სხვაც შემედავება, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ.
და რაც შეეხება მანუალებს - ერთხელ მაგათთან (ცხელ ხაზთან) საუბარში ვთქვი, რომ მანუალებში ასე წერია თქო და მანუალი ხომ კანონი არაა, მაგას რას უყურებო.
ანუ, როგორც უნდა მანუალს ისე "იყენებენ" smile.gif

Posted by: Mr-Banks 7 Nov 2013, 17:00
The DoctoR


არა, არაფერს ვიფიქრებ. მეც მაგის მომხრე ვარ, რომ ზემოდან რაცაა დარიცხული გამოიქვითოს, იმიტომ რომ არარეზიდენტი არავინ გამოგიწერს საშემოსავლოს ჩათვლით ინვოისს.


მანუალზე მეც ეგრე მითხრეს, მაგრამ მერე დამირეკეს და ეგრეა, რაც მანდ წერიაო (კურსებზე დავრეკე ადრე).

Posted by: micatmplobeli 7 Nov 2013, 18:51
მაქვს აფთიაქი მინდა გამოვყო პატარა ფართი და შევიტანო ბიჯუტერია. ბიჯუტერიის გამოწერას ვაპირებ ჩინეთიდან. იქნებ ამიხსნათ შემოსავალში როგორ უნდა ავიღო ზედნადები მაინტერესებს ანუ. მადლობა წინასწარ

Posted by: elerda 7 Nov 2013, 22:38
გამარჯობათ. მაქვს ასეთი შეკითხვა ორმაგ დაბეგვრასთან დაკავშირებით . ჩვანი პარტნიორი ფირმა არის გერმანიაში დარეგისტრირებული მაგრამ არ იძლევიან რეზიდენტობის დამადასტურებელ ცნობას .რაც არ უნდა სასაცილოდ ჟღერდეს ჯორზე შეჯდენ და არ იძლევიან. საგადასახადო კი გვთხოვს ან წარმოადგინეთ ცნობა ან გადაიხადეთო 10%. შეკითხვა -არის რამე სხვა გზა ამ ცნობის მოპოვების ??? და რისთვის მოახდინენს ხელშეკრულებების რატიფიცირება ქვეყნებმა თუ მერე მაინც გახდევინებენ 10%???? გამოდის ეს უბრალოდ სისულელეა იმიტომ რომ უმეტესი უცხოური ფირმები არ იძლევიან ამ ცნობებს ის კიარა ბევრი საერთოდ აზრზე არ არის რომ ასეთი ცნობა არსებობს.რა უნდა ვქნათ?

Posted by: NABUKKO 8 Nov 2013, 01:11
QUOTE (GიორGი @ 6 Nov 2013, 15:12 )

QUOTE
რაც დაგიჯდათ ამ საქონლის შეძენაზე - ვალუტის გადარიცხვის დღისთვის მოქმედი კურსით.

3 თვის მერე გადავრიცხე, მოუბრუნდე უნდა?
გაყიდულია ეგ საქონელი უკვე
კაი და კურსის მიხედვით ზედმეტობა დაჯდა ამ დროს რა ხდება?



ავანსზად გადახდილ თანხაზეა ლაპარაკი. თუ 3 თვის შემდეგ ურიცხავ და გაყიდულია, ე.ი საქონელი ბალანსზე იყო უკვე...რაც ნიშნავს იმას, რომ ბუღალტრული თვითღირებულება განსაზღვრული იყო :

- თუ საქონლის ღირებულება გადახდილი უნდა იქნეს განბაჟების შემდეგ, როგორც წესი, გამოიყენება განბაჟების დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი (ვინაიდან საქონლის თვითღირებულებაში შეიტანება მის შეძენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რაც გაწეულია საქონლის საბოლოო ადგილსამყოფლამდე მიტანამდე, შეძენიდან განბაჟების დღემდე მომხდარი საკურსო სხვაობებიც საქონლის თვითღირებულებაში უნდა აისახოს);


* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 7 Nov 2013, 13:03 )
anakh


ხო, მაგრამ არარეზიდენტს ვურიცხავ თანხას და მომსახურება გაიწევა საფრანგეთში. მომსახურება არის გამოფენაში მონაწილეობის მიღება. . საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად ჩაითვლება ეს?




ამ მუხლში კი წერია ეს, მაგრამ
მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის
წყაროსთან
1. არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, შემდეგი განაკვეთებით:


მაგრამ


104-ე მუხლში მე ვერ ვნახე მსგავსი რამ, რომ მსგავსი განაცემნი საქართველოდან გაცემულია.


ასევე,

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა (20.12.2011. N5556)
1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:
ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;

მგონი ამ შემთხვევაში მომსახურებას კი არ იღებ უბრალოდ გამოფენაზე მონაწილეობის რეგისტრაციაში იხდი თანხას? თუ მომსახურება მაშინ რაში გამოიხატება... rolleyes.gif სიმართლე გითხრა მომსახურების შემთხვევაში მეც ვერ ვნახე დასაბეგრი ბაზა...ხვალ კარგად ვნახავ, რამე არ იყოს
* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 7 Nov 2013, 16:38 )
Toxic:)


ზემოდან საშემოსავლოს ვერ ჩაითვლი. ამაზე ვრცელი პასუხი დავწერე. უკუდაბეგვრას ჩაითვლი, თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ.

თუ ხელშეკრულებაში ან ინვოისში საქართველოს კანონმდებლობით დასაკავებელ არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადზე არაფერია ნათქვამი, მაშინ იგულისხმება, რომ ხელშეკრულებით ან ინვოისით განსაზღვრული მომსახურების ღირებულება არარეზიდენტმა უნდა მიიღოს სრულად, ანუ არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადის გარეშე (და არა პირიქით, როგორც ამას ზოგჯერ საგადასახადო ინსპექტორები ცდილობენ ამტკიცონ). ასეთ შემთხვევაში არარეზიდენტისათვის გადახდილი თანხა წარმოადგენს მომსახურების რეალური ღირებულების 90%-ს (10%-იანი საშემოსავლო გადასახადის შემთხვევაში), შესაბამისად, დასარიცხი ხარჯი 1000 დოლარის შემთხვევაში იქნება 1111,11 დოლარი, ხოლო ბიუჯეტში გადასახდელი გადასახადები იქნება: არარეზიდენტის საშემოსავლო _ 111,11 დოლარი, ხოლო არარეზიდენტის დღგ _ 18%ხ1111,11=200 დოლარი. ბუღალტრულ გატარებებს ექნებათ სახე:

დ-ტი “ხარჯი” კ-ტი 3110 “მიმწოდებელი” - 1111,11 დოლარი (ექვივალენტი ლარებში);

დ-ტი 3110 “მიმწოდებელი” კ-ტი 3315 “არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი” - 111,11 დოლარი (ექვივალენტი ლარებში);

დ-ტი 3340/1 “ჩვეულებრივ დღგ-ში ჩასათვლელი უკუდაბეგვრის დღგ”
კ-ტი 3335 “გადასახდელი უკუდაბეგვრის დღგ” - 200 დოლარი (ექვივალენტი ლარებში).

ბოლო გატარებაში ვგულისხმობთ, რომ გადასახადების გადამხდელი რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად, ამიტომ ჩაითვლის უკუდაბეგვრის დღგ-ს მისი გადახდის შემდეგ “ჩვეულებრივ” დღგ-ში. yes.gif

Posted by: Lady_Bird 8 Nov 2013, 10:08


ავტომობილის შეძენისას ხელშეკრულებაში ან ინვოისში ავტომობილის მარკის და გამოშვების წელის დაფიქსირება საკმარისია ? თუ სხვა ტექნიკური მახასიათებლებიც უნდა ჩაიწეროს?

Posted by: NABUKKO 8 Nov 2013, 10:43
QUOTE (Lady_Bird @ 8 Nov 2013, 10:08 )
ავტომობილის შეძენისას ხელშეკრულებაში ან ინვოისში ავტომობილის მარკის და გამოშვების წელის დაფიქსირება საკმარისია ? თუ სხვა ტექნიკური მახასიათებლებიც უნდა ჩაიწეროს?

წესით საკმარისია,მე მაინც დეტალურად დავწერდი: VIN კოდს, ძარის,ძრავის და შასსის .

Posted by: lalelale 8 Nov 2013, 10:47
QUOTE (elerda @ 7 Nov 2013, 22:38 )
გამარჯობათ. მაქვს ასეთი შეკითხვა ორმაგ დაბეგვრასთან დაკავშირებით . ჩვანი პარტნიორი ფირმა არის გერმანიაში დარეგისტრირებული მაგრამ არ იძლევიან რეზიდენტობის დამადასტურებელ ცნობას .რაც არ უნდა სასაცილოდ ჟღერდეს ჯორზე შეჯდენ და არ იძლევიან. საგადასახადო კი გვთხოვს ან წარმოადგინეთ ცნობა ან გადაიხადეთო 10%. შეკითხვა -არის რამე სხვა გზა ამ ცნობის მოპოვების ??? და რისთვის მოახდინენს ხელშეკრულებების რატიფიცირება ქვეყნებმა თუ მერე მაინც გახდევინებენ 10%???? გამოდის ეს უბრალოდ სისულელეა იმიტომ რომ უმეტესი უცხოური ფირმები არ იძლევიან ამ ცნობებს ის კიარა ბევრი საერთოდ აზრზე არ არის რომ ასეთი ცნობა არსებობს.რა უნდა ვქნათ?

სხვა გზა რაღა უნდა იყოს თოფით ხომ არ დაადგები.

თუმცაღა თუ დაუკავებ 10 % გადასახდელი თანხიდან და ისე გადაურიცხავ, მერე თავი ვალდებულად უნდა ჩათვალოს მოგცეს რეზიდენტობის ცნობა და წლის ბოლოს მიაწოდო ცნობა საქართველოში დაკავებული და გადახდილი გადასახადების შესახებ ჩასათვლელად.

თუ თანხა არსებითია მათთვის კი შეწუხდებიან

Posted by: Rioka1984 8 Nov 2013, 10:56
მე 1004 მანუალის მიხედვით გავაკეთებდი მაინც, დოქტორის აზრიც გასათვალისწინებელია მაგრამ შემოწმება მე ვფიქრობ 1004 -თი იხელმძღვანელებს, თქვენ გადაწყვიტეთ დანარჩენი

შემოსავლების მაგივრად მიწერეთ ააფ კონსულტანტს კითხვა და მიიღებთ ამომწურავ პასუხს კანონის და მანუალების მითითებით

Posted by: vasoglonti 8 Nov 2013, 12:02
გამარჯიბათ.ესეთი კითხვა მაქვს.მოკლედ შენდება კორპუსი საცხოვრებელი.მასალებს ვყიდულობთ ჩვეულებრივად.ეხლა მაინტერესებს საბუღალტრო გატარება როგორ იქნება მასალას რო ვიყიდი შემდეგ 2120 ზე უნდა დავაკრედიტო ეს მასალები?იქნებ დამეხმაროთ?

Posted by: AGN 8 Nov 2013, 15:55
elerda
მეც არ მიგზავნიდნენ რეზიდენტობის ცნობას, ბოლოს კი 10 % კი არ დავუკავე, არამედ 50% დარჩენილ თანხას არ ვურიცხავდი smile.gif მერე კი ინება და 1 კვირაში გამომიგზავნა რეზიდენტობის ცნობა smile.gif

მაინტერესებს, რამდენად სწორად დავიანგარიშე უკუდაბეგვრის დღგ.
ანუ ჯერ 30% ავანსი გადავურიცხე, ვთქვათ მაისის თვეში - 3000$ (კურსი 1.64) , შემდეგ 20% აგვისტოში - 2000$ (კურსი 1.66), დარჩენილი 50% პროექტის დამზადების შემდეგ - 10 ოქტომბერს, კურსი 1.664. 10 ოქტომბერს გადავრიცხე უკუ.დღგ-ეც. პროექტს მიგზავნიან და 20 ოქტომბერს. მომსახურების ღირ-ბა გამოდის - 16560 ლარი X 18% =2980.80 ლარი.
თუ, არასწორად ვიანგარიშე? 10 ოქტომბრის კურსით უნდა მეანგარიშა მთლიანი პროექტი და მაგ თანხაზე გადამერიცხა უკუდ. დღგ-ეც? თუ როცა მივიღებდი პროექტს იმ კურსით????? მთლად ავირიე lol.gif lol.gif lol.gif drug.gif vis.gif

Posted by: NABUKKO 8 Nov 2013, 16:54
QUOTE (AGN @ 8 Nov 2013, 15:55 )
elerda
მეც არ მიგზავნიდნენ რეზიდენტობის ცნობას, ბოლოს კი 10 % კი არ დავუკავე, არამედ 50% დარჩენილ თანხას არ ვურიცხავდი smile.gif მერე კი ინება და 1 კვირაში გამომიგზავნა რეზიდენტობის ცნობა smile.gif

მაინტერესებს, რამდენად სწორად დავიანგარიშე უკუდაბეგვრის დღგ.
ანუ ჯერ 30% ავანსი გადავურიცხე, ვთქვათ მაისის თვეში - 3000$ (კურსი 1.64) , შემდეგ 20% აგვისტოში - 2000$ (კურსი 1.66), დარჩენილი 50% პროექტის დამზადების შემდეგ - 10 ოქტომბერს, კურსი 1.664. 10 ოქტომბერს გადავრიცხე უკუ.დღგ-ეც. პროექტს მიგზავნიან და 20 ოქტომბერს. მომსახურების ღირ-ბა გამოდის - 16560 ლარი X 18% =2980.80 ლარი.
თუ, არასწორად ვიანგარიშე? 10 ოქტომბრის კურსით უნდა მეანგარიშა მთლიანი პროექტი და მაგ თანხაზე გადამერიცხა უკუდ. დღგ-ეც? თუ როცა მივიღებდი პროექტს იმ კურსით????? მთლად ავირიე lol.gif lol.gif lol.gif drug.gif vis.gif

ანუ გამოდის ესე:
დაბეგვრის ობიექტი თანახმად:
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა
ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;
საგადასახადო აგენტი:
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა
2. საგადასახადო აგენტად ითვლება:
ბ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ― ქვეპუნქტის მიზნებისათვის − პირი (კრედიტორი), რომელიც სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში იღებს მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანს (საქონელს).
დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დრო:
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა
ბ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ― ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − საკუთრებაში მიღებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) საბაზრო ფასზე, დღგ-ის გარეშე.

აქედან გამომდინარე დასაბეგრი ოპერაციის დროთ ითვლება მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის კრედიტორის საკუთრებაში გადაცემის მომენტი
გამოდის,რომ როცა მიიღებ საკუთრებაში პროექტს მაშინ (კარგია, რომ ხელშეკრულებაში იყოს დაფიქსირებული მიღების თარიღი, თუ არა და მიღება-ჩაბარება გააფორმეთ)



Posted by: Mr-Banks 8 Nov 2013, 17:14
AGN
QUOTE
მეც არ მიგზავნიდნენ რეზიდენტობის ცნობას, ბოლოს კი 10 % კი არ დავუკავე, არამედ 50% დარჩენილ თანხას არ ვურიცხავდი   მერე კი ინება და 1 კვირაში გამომიგზავნა რეზიდენტობის ცნობა

მაინტერესებს, რამდენად სწორად დავიანგარიშე უკუდაბეგვრის დღგ.
ანუ ჯერ 30% ავანსი გადავურიცხე, ვთქვათ მაისის თვეში - 3000$ (კურსი 1.64) , შემდეგ 20% აგვისტოში - 2000$ (კურსი 1.66), დარჩენილი 50% პროექტის დამზადების შემდეგ - 10 ოქტომბერს, კურსი 1.664. 10 ოქტომბერს გადავრიცხე უკუ.დღგ-ეც. პროექტს მიგზავნიან და 20 ოქტომბერს. მომსახურების ღირ-ბა გამოდის - 16560 ლარი X 18% =2980.80 ლარი.
თუ, არასწორად ვიანგარიშე? 10 ოქტომბრის კურსით უნდა მეანგარიშა მთლიანი პროექტი და მაგ თანხაზე გადამერიცხა უკუდ. დღგ-ეც? თუ როცა მივიღებდი პროექტს იმ კურსით????? მთლად ავირიე         



3000 $ *1,64+2000*1.66+5000*1.664=4920+3320+8320=16560

საშემოსავლო შედიოდა ამ თანხაში? სწორად იანგარიშე ამ კურსებით. ავანსად გადარიცხულ თანხებზე ხომ იყო ზემოთ საუბარი. გადახდის დღეს არსებული კურსი არის შენი ხარჯი. ამის 18% იქნება უკუდაბეგვრის დღგ 2980 ლარი.


NABUKKO

QUOTE
ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;



არარეზიდენტის დაბეგვრასთან ეს რა შუაშია?

Posted by: da_to 8 Nov 2013, 19:26
გამარჯობათ, რაღაც დეტალების დაზსუტება მინდა ვისაც არ გეზარებათ.

1. ტენდერში მონაწილოება უნდა მიიღოს უცხოურმა კომპანიამ (ქართული შვილობილი რომ ჩამოაყალიბოს ვერ დააკამყოფილებს ტენდერის მოთხოვნებს) - სისტემაში რეგისტრირდება ჩვეულებრივ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო წესების გათვალისწინებით და აქ დამატებით არაფერი იქნება საჭირო ხო?
2. საქონლის იმპორტის დროს და შემდგომ რა გადასახადები იქნება გადასახდელი?


Posted by: ekauka 8 Nov 2013, 19:47
da_to

სააგენტოს საიტზე ჩვეულებრივად დარეგისტრირდებით, არაა პრობლემა


Posted by: AGN 8 Nov 2013, 22:04
Mr-Banks
საშემოსავლო არ მეკუთვნოდა, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ქვეყნების სიაშია, ინგლისის რეზიდენტია ეს ფირმა და რეზიდენტობის ცნობა გამოვაგზავნინე smile.gif უკუდაბეგვრის დეკლარაცია არ შემივსია და ხომ დამეხმარებით smile.gif

Posted by: Mr-Banks 8 Nov 2013, 22:13
AGN


ძალიან კაი. კი, დაგეხმარებით. smile.gif

Posted by: wilow25 9 Nov 2013, 10:52
იმპორტი ვის გაუკეთებია დახმარება მჭირდება. დღგ უკუ დაბეგვრით უნდა გავაკეთო?

Posted by: ESHELON 9 Nov 2013, 16:38
თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ... smile.gif მიღებულ უკანდაბრუნების ს/ზ-ზე ანგარიშ ფაქტურას უმეტესობა არ მიგზავნის და რამდენად სწორია...??

Posted by: tamubeatles 10 Nov 2013, 00:23
მაინტერესებს შემიძლია თუ არა იჯარით აღებული შენობის ბალანსზე აყვანა შპს-ს შემთხვევაში, დამწყები ვარ და მირჩიეთ

Posted by: vasoglonti 10 Nov 2013, 12:46
არარეზიდენტზე გაწეული საშუამავლო მომსახურების თანხა როგორ იბეგრება მასწავლეთ რა

Posted by: Shagrent 11 Nov 2013, 10:54
კარგა ხანია რაფერი მითხოვია ამ თემაში და კვალიფიციური რჩევა მინდა როგორ აჯობებბს smile.gif


ინდმეწარმე უნდა დადგარიყო დღგ-ს გადამხდელად სექტემბრის თვეში და აღმოაჩინა ახლა. თუ არის შესაძლებელი მივიდეს საგადასახადოში ახლა დაწეროს დღგ-ს რეგისტრაციაზე განცხადება ძველ პერიოდზე და წარადგინოს სექტემბრის და ოქტომბრის დეკლარაციები. ასევე მაინტერესებს ჩათვლის შესაძლებლობა როგორ აქვს, მხოლოდ ახლა არსებულ მარაგზე შეუძლია გაიკეთოს ჩათვლა თუ მოთხოვოს მომწოდბელს ფაქტურა და დღგ-ს სავალდებულო წარმოშობის მომენტიდან რა ოპერაციებიც აქვს განხორციელებული იმათზეც შეუძლია ჩათვლა გააკეთოს?

იტოკში სიტუაცია ასეთია, დარღვეულია დღგ-ს რეგისტრაციის ვადა, უნდა დამდგარიყო სექტემბრის თვეში და გაიგო დღეს და ვეძებ რაც შეიძლება ოპტიმალური ვარიანტი მოვძებნო. (ის ვარიანტი რომ გაიტრუნოს და მიაჩუმათოს საქმე განხილვას არ ექვემდებარება რადგან 10 თვის ჩეკებითაა მარტო გადაცილებული 100კ-ს biggrin.gif )

Posted by: TT-KK 11 Nov 2013, 14:42
Shagrent
დააჯარიმებენ დაგვიანებულ აღრიცხვაზე და გადასახდელი თანხის 0.05 პროცენტით ყოველ გადაცილებულ დღეზე, დანარჩენი ჩვეულებრივად იქნება ყველაფერი.

QUOTE
მოთხოვოს მომწოდბელს ფაქტურა და დღგ-ს სავალდებულო  წარმოშობის მომენტიდან რა ოპერაციებიც აქვს განხორციელებული იმათზეც შეუძლია ჩათვლა გააკეთოს

* * *
wilow25
QUOTE
იმპორტი ვის გაუკეთებია დახმარება მჭირდება. დღგ უკუ დაბეგვრით უნდა გავაკეთო?

უკუდაბეგვრა იმპორტთან არ არის დაკავშირებული.

იმპორტის განბაჟების შემდეგ 5 დღეში იხდი დღგ-ს, შეტყობინება მოგივა. მომდევნო თვეში დეკლარაციის შევსებისას შეიტან დეკლარაციაში ამ დღგ-ს და ჩაითვლი.

Posted by: GიორGი 11 Nov 2013, 15:52
გამარჯობა

რამდენად აუცილებელია სალარო აპარატის მოხსნა?
ანუ ერთ ერთი ობიექტი დაიხურა და აუცილებლად მოსახსნელია?

Posted by: NABUKKO 11 Nov 2013, 21:06
[QUOTE=Mr-Banks,8 Nov 2013, 17:14 ] მაინტერესებს, რამდენად სწორად დავიანგარიშე უკუდაბეგვრის დღგ.
ანუ ჯერ 30% ავანსი გადავურიცხე, ვთქვათ მაისის თვეში - 3000$ (კურსი 1.64) , შემდეგ 20% აგვისტოში - 2000$ (კურსი 1.66), დარჩენილი 50% პროექტის დამზადების შემდეგ - 10 ოქტომბერს, კურსი 1.664. 10 ოქტომბერს გადავრიცხე უკუ.დღგ-ეც. პროექტს მიგზავნიან და 20 ოქტომბერს. მომსახურების ღირ-ბა გამოდის - 16560 ლარი X 18% =2980.80 ლარი.
თუ, არასწორად ვიანგარიშე? 10 ოქტომბრის კურსით უნდა მეანგარიშა მთლიანი პროექტი და მაგ თანხაზე გადამერიცხა უკუდ. დღგ-ეც? თუ როცა მივიღებდი პროექტს იმ კურსით????? მთლად ავირიე          [/QUOTE]


3000 $ *1,64+2000*1.66+5000*1.664=4920+3320+8320=16560

საშემოსავლო შედიოდა ამ თანხაში? სწორად იანგარიშე ამ კურსებით. ავანსად გადარიცხულ თანხებზე ხომ იყო ზემოთ საუბარი. გადახდის დღეს არსებული კურსი არის შენი ხარჯი. ამის 18% იქნება უკუდაბეგვრის დღგ 2980 ლარი.


NABUKKO

[QUOTE]ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;[/QUOTE]


არარეზიდენტის დაბეგვრასთან ეს რა შუაშია? [/QUOTE]

არარეზიდენტის დღგ-ზე ხო იყო საუბარი...მე მაპატიეთ, ქვეპუნქტები მიუთიე არასწორადsad.gif( ისე ზუსტად არარეზიდენტს ეხება ესეც.
მოკლედ უნდა დამეწერა და გასაგები იქნებოდა:
ავანსად გადახდილი თანხებიდან გამოითვლიდი მხოლოდ არარეზიდენტის საშემოსავლოს, რაც შეეხება არარეზიდენტის დღგ-ს უნდა გამოიანგარიშო მომსახურების გაწევის მომენტისთვის არსებული კურსით...საკურსო სხვაობა კი იქნება შენი მოგება/ზარალი.
გააჩნია ხელშეკრულებაში რა გიწერიათ მომსახურების გაწევის/მიწოდების თარიღი (10? 20?) თუ არ წერია არაფერი მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გაფორმდეს.

Posted by: Mr-Banks 12 Nov 2013, 01:30
სტრანნი კითხვა მაქვს:

ფიზიკური პირი კომპანიის Paypal-ზე მირიცხავს დოლარს და მე უნდა ჩავურიცხო ლარი ბანკში.

ამაზე გაფორმდება შეთანხმება, ასე ვთქვათ, ვალუტის გაცვლის შესახებ. ეს ხომ კანონიერია?


ასევე მაინტერესებს, ამ სახის ოპერაციას ხომ არ ვბეგრავ? საშემოსავლოს თვიურ დეკლარაციაში, მე ამ ფიზიკურ პირს რომ თანხას ჩავურიცხავ, სად ავსახავ? ამ უჯრაში?

37-ე უჯრა: არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას

Posted by: NABUKKO 12 Nov 2013, 11:03
QUOTE (Mr-Banks @ 12 Nov 2013, 01:30 )
სტრანნი კითხვა მაქვს:

ფიზიკური პირი კომპანიის Paypal-ზე მირიცხავს დოლარს და  მე უნდა ჩავურიცხო ლარი ბანკში.

ამაზე გაფორმდება შეთანხმება, ასე ვთქვათ, ვალუტის გაცვლის შესახებ.  ეს ხომ კანონიერია?


ასევე მაინტერესებს, ამ სახის ოპერაციას ხომ არ ვბეგრავ?  საშემოსავლოს თვიურ დეკლარაციაში, მე ამ ფიზიკურ პირს რომ თანხას ჩავურიცხავ, სად ავსახავ? ამ უჯრაში? 

37-ე უჯრა: არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას

იდეაში ეს არის სუფთა ფინანსური ოპერაცია, რომლის შედეგად უნდა დაგრჩეს მოგება საკურსო სხვაობიდან + მომსახურების საკომისიო ( რომლებიც საბოოლოდ შეგიქმნიან დასაბეგრ ბაზას) ჩემი აზრით ეს ოპერაცია დეკლარირებას არ ექვემდებარება ( რა თქმა უნდა თუ ამ ფიზიკურ პირს პირიქით არ გაუჩნდა ამ ოპერაციის შედეგათ შემოსავალიsmile.gif ერთი კითხვა გამიჩნდა, რამდენაგ გაქვს, თუ რა თქმა უნდა საფინამსური ინსტიტიტი არ ხარ, მსგავსი საქმიანობის უფლება

Posted by: Mr-Banks 12 Nov 2013, 11:18
NABUKKO
QUOTE
37-ე უჯრა: არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას



ამ უჯრაში როგორი თანხები იწერება? მაგალითად 1000 ლარამდე ნაჩუქარი ნივთის ღირებულება და 1000 ლარამდე თანხა?

როგორია ამ უჯრისთვის შესაფერისი თანხები?

Posted by: NABUKKO 12 Nov 2013, 11:30
QUOTE (Mr-Banks @ 12 Nov 2013, 11:18 )
NABUKKO
QUOTE
37-ე უჯრა: არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას



ამ უჯრაში როგორი თანხები იწერება? მაგალითად 1000 ლარამდე ნაჩუქარი ნივთის ღირებულება და 1000 ლარამდე თანხა?

როგორია ამ უჯრისთვის შესაფერისი თანხები?

დიახ, 1000 ლარამდე თანხა
* * *
QUOTE (NABUKKO @ 12 Nov 2013, 11:30 )
QUOTE (Mr-Banks @ 12 Nov 2013, 11:18 )
NABUKKO
QUOTE
37-ე უჯრა: არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას



ამ უჯრაში როგორი თანხები იწერება? მაგალითად 1000 ლარამდე ნაჩუქარი ნივთის ღირებულება და 1000 ლარამდე თანხა?

როგორია ამ უჯრისთვის შესაფერისი თანხები?

დიახ, 1000 ლარამდე თანხა

გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ საქ,მინისტრის ბრძანება #996 31,12,2010წ 38-ე მუხლის "ქ" პუნქტის თანახმად,გადასახადის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის 37-ე უჯრაში – არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (დახმარება, სწავლის, მკურნალობის ანაზღაურება და სხვა);
ამ უჯრაში უნდა იწერებოდეს ის თანხები, რომლებიც (ზოგად შემთხვევაში) იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით, მაგრამ ანაზღაურების გამცემს არ ეკისრება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრის ვალდებულება.

Posted by: Natalya_B 12 Nov 2013, 15:09
ასეთი კითხვა მაქვს. ხელშეკრულებით საიჯარო ქირას ვრიცხავთ წინსაწარ, 5 რიცხვამდე. დაფიქსირებულია დოლარში, გადარიცხვის დღისთვის არსებული კურსით. თუ გადავაცილეთ 5 რიცხვს - მაშინ ა/ფაქტურას მაძლევენ თვის ბოლო დღის არსებული კურსით. სხვაობას რა ვუყო?

Posted by: qondara 12 Nov 2013, 15:23
Natalya_B
გადაფასების შედეგად მიღებულ შემოსავალზე/ზარალზე დასვი. არასაოპრაციო შემოსავლებში და ხარჯებში დაამატე.

Posted by: Ti-Ni 12 Nov 2013, 15:40
გამარჯობა ყველას!

ასეთი შეკითხვა მაქვს: როცა ორგანიზაციებზე დაუყოვნებლივ ნაღდი ანგარიშსწორებით ხდება მიყიდვა საქონლის და არ რჩება დავალიანება, არ ვატარებ ცალკე ანგარიშზე. ასეთ რეალიზაციებს ვატარებ ერთ საერთო ანგარიშზე. ზედნადების ნომრებს ვუთითებ საფუძველში. ვაშავებ რამეს? თუ დღის განმავლობაში 10-მა ორგანიზაციამ იყიდა ასე რამე და თანხაც მაშინვე გადაიხადა, ვაჯამებ ერთად და ისე ვატარებ თავისი ზედნადების ნომრებიანად ერთად. უზედნადებოდ გაყიდვებს ვატარებ ცალკე ანგარიშზე. ჰოდა რამის დარღვევაა ეს?

Posted by: Natalya_B 12 Nov 2013, 15:47
qondara
ესეიგი, სხვაობა მიმაქვს არასაოპერაციო შემოსავალზე.
დღს-ს ჩათვლას ვაკეთებ ა/ფაქტურის მიხედვით. თვის ბოლოს ეს არასაოპერაციო შემოსავალი ხომ უნდა ჩავრთო ყოველთვიურ დეკლარაციებში? დღგ-ს გარეშე? ზოგჯერ 0,15 თეთრია ეს ასე წოდებული შემოსავალი.

Posted by: qondara 12 Nov 2013, 15:54
Natalya_B
არა დღგ-ის მიზნებისთვის შემოსავლაში არ უნდა ჩართო. მხოლოდ ერთობლივ შემოსავალში ჩართავ მოგები მიზენბისთვის (ეს ალბათ იცი კიდეც მარა მაინც დავწერე)

Posted by: Natalya_B 12 Nov 2013, 17:41
qondara
ანუ მხოლოდ წლის ბოლოს.
და ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციაში არ შეიტანება?

Posted by: qondara 12 Nov 2013, 17:48
Natalya_B
არც საშემოსავლოში არ იწერება თუ გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადის დეკლარაციას გულისხმობ.

Posted by: Natalya_B 12 Nov 2013, 17:58
qondara
ოკ მადლობა გაიხარე

Posted by: datoko 13 Nov 2013, 12:26
http://enterprisesuite.intuit.com/ - Quickbook enterprise solution 13 - საუკეთესო ამერიკული პროგრამაა, აქვს მულტი-საწყობის, მულტი ვალუტის, მულტი ანგარიშების, უამრავი ანგარიშგება, საუკეთესოა ბიზნესის აღრიცხვისა და ანალიზისთვის, მარტივია მოხმარება, ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი პროგრამაა ამერიკაში. გირჩევთ ამ პროგრამით სარგებლობას.

მე მაქვს ქვეპროგრამა რომლითაც შესაძლებელია ინვოისებისა და შიდა გადაზიდვების გაგზავნა rs.ge-ზე, დაინტერესების შემთხვევაში შემეხმიანეთ, ნუ გადაიხდით ზედმეტს აღრიცხვაში, პროგრამის დახვეწასა და გაუმჯობესებაში.

Posted by: Natalya_B 13 Nov 2013, 12:27
კიდევ ასეთი კითხვა მაქვს. ფირმას ყავს 100% დამფუძნებელი. გაფორმებულია დირექტორად. და არის კიდევ მეორე დირექტორი. ეხლა ამ დამფუძნებელს აღარ უნდა დირექტორობა. ამონაწერში მითითებულია ორივე დირექტორი. რა უნდა გაკეთდეს, რომ დამფუძნებელი განთავისუფლდეს დირექტორის თანამდებობიდან და დარჩეს მხოლოდ როგორც 100% დამფუძნებელი?

Posted by: maia_1990 13 Nov 2013, 13:19
გამარჯობათ, თქვენი დახმარება მჭირდება smile.gif

ორგანიზაცია ყიდულობს დაბადების დღის მისალოც ბარათებს და სასაჩუქრე ჩანთებს. ეს წარმომადგენლობით ხარჯად ითვლება თუ სრულად შეგვიძლია ხარჯებში გამოვქვითოთ? როგორ უნდა იქნეს კლასიფიცირებული ამ შემთხვევაში?


Posted by: NABUKKO 13 Nov 2013, 13:27
QUOTE (Natalya_B @ 13 Nov 2013, 12:27 )
კიდევ ასეთი კითხვა მაქვს. ფირმას ყავს 100% დამფუძნებელი. გაფორმებულია დირექტორად. და არის კიდევ მეორე დირექტორი. ეხლა ამ დამფუძნებელს აღარ უნდა დირექტორობა. ამონაწერში მითითებულია ორივე დირექტორი. რა უნდა გაკეთდეს, რომ დამფუძნებელი განთავისუფლდეს დირექტორის თანამდებობიდან და დარჩეს მხოლოდ როგორც 100% დამფუძნებელი?

წესდებაში ვინაიდან წერია, უნდა შეიცვალოს და ხელახლა რეესტრში დარეგისტრირდეს
* * *
QUOTE (maia_1990 @ 13 Nov 2013, 13:19 )
გამარჯობათ, თქვენი დახმარება მჭირდება smile.gif

ორგანიზაცია ყიდულობს დაბადების დღის მისალოც ბარათებს და სასაჩუქრე ჩანთებს. ეს წარმომადგენლობით ხარჯად ითვლება თუ სრულად შეგვიძლია ხარჯებში გამოვქვითოთ? როგორ უნდა იქნეს კლასიფიცირებული ამ შემთხვევაში?

გააჩნია ვის ჩუქნის მერე:
თუ სხვა კომპანიებს, რომლებიც არიან შენი კონტრაქტორები ან უბრალოდ რაიმე ბიზნეს ურთიერთობისთვის გჭირდებიან მაშინ წარმომადგენლობითი ხარჯია;
თუ, თანამშრომლები ყველა ვარიანტში უნდა დაბეგრო (ამ შემთხვევაში ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას შეძლებ) ან მოგების გამოყენებიდან გაუშვა (მაშინ ერთობლივ შემოსავალს ვერ შეამცირებ)

Posted by: Natalya_B 13 Nov 2013, 13:56
NABUKKO
გასაგებია მადლობა


Posted by: Ti-Ni 13 Nov 2013, 15:09
ვეღარ ვაზროვნებ ახლა და მეტყვით, უსასყიდლოდ მიღებულ საქონელს შემოსავალში რომ ავიღებ, მაგაზე დღგ უნდა დავარიცხო და გადავიხადო?

Posted by: Mr-Banks 13 Nov 2013, 15:12
Ti-Ni


არა.............. გაჩუქებაზე იხდი დღგ-ს, თუ გადამხდელი ხარ

Posted by: Ti-Ni 13 Nov 2013, 15:22
Mr-Banks

მადლობა smile.gif
და დღგ-ს დეკლარაციაშიც არ ვაჩვენებ, ასე მახსოვს. არა? smile.gif

Posted by: Mr-Banks 13 Nov 2013, 15:25
Ti-Ni


თუ მჩუქებელი, დღგ-ს გადამხდელია, დღგ-ს ფაქტურას ხომ გამოწერს?

Posted by: Toxic:) 13 Nov 2013, 19:29
განაცმეთა ინფორმაციაში, პირის რეზიდენტობაზეა მოთხოვნა თუ მოქალაქეობაზე, ანუ თუ დაქირავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა მაგრამ წელიწადზე მეტია საქართველოშია, რა უნდა ჩავწერო ?

Posted by: vasoglonti 13 Nov 2013, 20:06
გამარჯობათ.მშენებლობის შემთხვევაში.ვყიდულობ მასალებს 1620 ზე ვსვავ.შემდეგ ეს მასალები რაგაცა ანგარიშზე ხო უნდა დავაკრედიტო?2120 ზე?(დაუმთავრებელი მშენებლობები)თუ რა ვქნა?დამეხმარეთ რა.
მაგ:ვიყიდე ბეტონი 1620 ზე დავსვი.შემდეგ ეს ბეტონი გამოვიყენე აივნის ჩასხმაზე.ეს გატარება როგორ იქნება?




Posted by: Toxic:) 13 Nov 2013, 20:16
შევიძნინეთ 300 ლიტრი საწვავის ტალონი, თვის ბოლოს მომწოდებელმა ფაქტურა გამოგვიწერა გახარჯულ 200 ლიტრ საწვავზე, დღგს დეკლარაციაში მიღებული საწვავის გრაფაში 300 ლიტრი უნდა ჩავწეროთ თუ რაც რეალურად მივიღეთ 200ლიტრი ?

Posted by: NABUKKO 13 Nov 2013, 21:02
QUOTE (Toxic:) @ 13 Nov 2013, 19:29 )
განაცმეთა ინფორმაციაში, პირის რეზიდენტობაზეა მოთხოვნა თუ მოქალაქეობაზე, ანუ თუ დაქირავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა მაგრამ წელიწადზე მეტია საქართველოშია, რა უნდა ჩავწერო ?

რეზიდენტობა უნდა ჩაიწეროს,
მუხლი 34. საქართველოს რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური
პირები
2. საქართველოს რეზიდენტად, მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის განმავლობაში, ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის პერიოდში, რომელიც მთავრდება ამ საგადასახადო წელს,
ასე, რომ რეზიდენტობა - საქართველო იქნება

Posted by: Thugboy 13 Nov 2013, 21:33
მოგესალმებით, მაინტერესებს ბუღალტრები როგორ ითვლით დებიტორულ დავალიანებს. როცა გვაქ ზედნადებები ანუ ვიცით რეალიზაცია და შესყიდვებიც, ასევე ვიცით თვის ხარჯებიც როგორ შეიძლება დებიტორული დავალიანების გამოთვლა???

Posted by: wilow25 14 Nov 2013, 12:04
გამარჯობათ. იმპორტზე გავიჭედე აბა ვინ დამეხმარება. ინვოისით რაც ოდის საქონელი აქ საბაჟო დეკლარირებით საბაზრო ღირებულებას მისვამენ მა|შინ როცა რეალურად გადახდილი მაქვს 2000 ლარი მაგრამ დეკლარაციით საქონლის ღირებულება 2500-ია. ვფიქრობ ეს შემოსავალში ავიღო. რაც შეეხება დღგ-ს აი აქ მართლა გავიჭედე. ჩათვლა გავაკეთე და დეკლარაციაში იმპორტის გვერდი რომ შევავსე დღგ- ს გამომიკლო საბაჟო დეკლარაციით მიღებული დღგ. მოკლედ აი ამ დღგ-ს რა ვუყო
* * *
გამოგზავნილია: 13 Nov 2013, 20:16 #38722918 ბარათი · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
შევიძნინეთ 300 ლიტრი საწვავის ტალონი, თვის ბოლოს მომწოდებელმა ფაქტურა გამოგვიწერა გახარჯულ 200 ლიტრ საწვავზე, დღგს დეკლარაციაში მიღებული საწვავის გრაფაში 300 ლიტრი უნდა ჩავწეროთ თუ რაც რეალურად მივიღეთ 200ლიტრი ?


წინასწარ გაწეულ ხარჯებში დასვი 1710-ზე 300 ლარი და ხარჯად აღიარე 200 ლარი დღგ-ს გარეშე რა თქმაუნდა და 100 ლარიანი ტალონიც დაგრჩება რაც ისედაც რეალურად გაქვს

Posted by: The DoctoR 14 Nov 2013, 12:30
wilow25
QUOTE
გამარჯობათ. იმპორტზე გავიჭედე აბა ვინ დამეხმარება. ინვოისით რაც ოდის საქონელი აქ საბაჟო დეკლარირებით საბაზრო ღირებულებას მისვამენ მა|შინ როცა რეალურად გადახდილი მაქვს 2000 ლარი მაგრამ დეკლარაციით საქონლის ღირებულება 2500-ია. ვფიქრობ ეს შემოსავალში ავიღო. რაც შეეხება დღგ-ს აი აქ მართლა გავიჭედე. ჩათვლა გავაკეთე და დეკლარაციაში იმპორტის გვერდი რომ შევავსე დღგ- ს გამომიკლო საბაჟო დეკლარაციით მიღებული დღგ. მოკლედ აი ამ დღგ-ს რა ვუყო

სატარიფო ღირებულება მხოლოდ დღგ-ს გაანგარიშებისთვის გაითვალისწინება. საქონლის შეძენის ღირებულება ინვოისით აიღე. ჩათვლა კიდევ საბაჟო დეკლარაციით გააკეთე. არაინარი კორექტირება ბუღალტერიაში არ დაგჭირდება.

Toxic:)
QUOTE
შევიძნინეთ 300 ლიტრი საწვავის ტალონი, თვის ბოლოს მომწოდებელმა ფაქტურა გამოგვიწერა გახარჯულ 200 ლიტრ საწვავზე, დღგს დეკლარაციაში მიღებული საწვავის გრაფაში 300 ლიტრი უნდა ჩავწეროთ თუ რაც რეალურად მივიღეთ 200ლიტრი ?

ვფიქრობ 200 ლიტრი უნდა ასახო

Posted by: wilow25 14 Nov 2013, 13:44
Thugboy
თუ სხვა შემოსავლები არ გაქვს და მართო ზედნანდებებით ყიდი შეადარე ზედნადებებით გაყიდული სალაროს და ბანკს(თუ რა თქმაუნდა უნაღდო ანგარიშსწორებააა) თუ არადა აწარმოე სალაროს შემოსავლის ორდერები და ყოველთვის გეცოდინება თუ ყოველდღიური აღრიცხვების გაკეთება არ გინდა
* * *
The DoctoR დღგ-ს დეკლარაციაში ჩათვლა შემიმცირა საბაჟო დეკლარაციით ნაჩვენებმა დღგ-მ და ეს ვერ გავიგე. დღგ-ს დანართი ბ ნაწილი მესამე რომ შევავსე იმპორტზე გამოწერილი სასაქონლო დეკლარაციები აი აქ ნაჩვენებმა დღგ შედარების აქტში ჩათვლას გამომიკლო და გადახდაში დაფიქსირდა

Posted by: makunaesakia 14 Nov 2013, 13:57
შუამავალი ფირმა ვარ, კონტეინერები ჩამომაქვს, ამიტო მოსახერხებელი ყველაფრის ექსელში ასახვა(ხარჯად და შემოსავლად), ამის გამო რამე პრობლემა შემექმნება? თუ აუცილებელია დებეტ/კრედიტის გატარებები მოვახდინო?

Posted by: -anano- 14 Nov 2013, 14:44
გამარჯობათ, ერთი ესეთი კითხვა მაქ. განვახორციელე საქონლის იმპორტი და საბაჟო მომსახურება მაქ 300 ლარი . და შესაძლებელია თუ არა ამ 300 ლარიდან თვის ბოლოს დეკლარაციის ჩაბარებისას ჩავითვალო დღგ. თუ კი რომელი კანონი აძლევს ამის უფლებას იქნებ მითხრათ და კითხვა ნომერი 2: საბაჟოზე როდესაც ამომიბეჭდეს დეკლარირების ფურცელი იქ გამბაჟების ნომერი არის შეცდომით და რომ დავრეკეთ გვითხრეს ამობეჭვდისდროს არის დაშვებული შეცდომაო და რომ მივიდე ხელახლა ამომიგებენ? ერთმა მითხრა ფული ღირს ხელახლა ამობეჭვდაო .

Posted by: Lady_Bird 14 Nov 2013, 14:47
ერთი კითხვა მაქვს? რამდენადაც ვიცი მანუალები 2010 წლიდან არის. აქვს თუ არა აუდიტს უფლება ეს მანუალი გამოიყენოს 2008 ან 2009 წელზე .? თუკი კოდექსის მუხლი ორაზროვანია და მე ჩემს სასარგებლოდ ვკითხულობ, აუდიტორი ბიუჯეტის სასარგებლოდ და თავის არგუმენტაციას მანუალებით ამყარებს?


Posted by: qondara 14 Nov 2013, 14:52
Lady_Bird
მანუალის გამოყენება მე როგორც ვიცი სავალდებულო არაა.

Posted by: Lady_Bird 14 Nov 2013, 14:57
qondara
ეგ ჩვენთვის , მაგრამ ეგენი მანუალებით ხელმძღვანელობენ

Posted by: The DoctoR 14 Nov 2013, 14:58
Lady_Bird
QUOTE
მანუალის გამოყენება მე როგორც ვიცი სავალდებულო არაა.

მაგრამ, მანუალი ერთგვარი წესია, საკითხის განხილვის თანმიმდევრობაა და რათქმაუნდა შესაძლებელია ძველ პერიოდზე მისი გამოყენებაც.

Posted by: qondara 14 Nov 2013, 15:30
The DoctoR
სსკ-ის მუხლი სხვა ინტერპრეტაციით შეიძლება წაიკითხო(ასეთი მუხლები ბევრია) და შეგიძლია ედაო და მოიგო კიდეც ხდება ეგეთებიც. მაგ: მანუალში წერია რო თუ თანამშრომელს ჩუქნი 1000 ლარის ღირებულების რაიმეს საშემოსავლო 1000ის 20%-ია მაშინ როცა კოდექსში წერია რო თუ 1000 ლარს გაცემ ხელზე მაშინ 1250-ის 20 % უნდა დათვალო. უპირატესი კოდექსია ამ შემთხვევაში და ნებიმიერ შემთხვევაში შეუძლიათ მოგედაონ.

Posted by: AGN 14 Nov 2013, 15:41
Toxic:)
2012 ჩვეულებრივ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ვუწერდი "საქაართველო"-ს განაცემთა ინფორმაციაში, მაგრამ რამოდენიმე თვეა ვწერ იმ ქვეყანას რომლის მოქალაქეც არის, საგადასახადოშიც რომ დავრეკე მითხრეს მოქალაქეობის ქვეყანა ჩაწერეო, აღარც ივსება სხვანაირად

Posted by: Lady_Bird 14 Nov 2013, 15:45

ხოდა კიდევ არამეწარმე ფიზიკური პირის შემოსავლები კოდექსის მიხედვით საკასო მეთოდით რომ ითვლება, ხოლო თუ დამფუძნებელი კომპანიას უპროცენტო სესხს აძლევს მანუალების მიხედვით საშემოსავლო გადასახადის გადახდის და დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება რომ წარმოექმნება ეგ როგორ იქნება? მაშინ როდესაც ფიზიკურ პირებთან კომპანიას აქვს საგადასახადო აგენტის ფუნქციის შესრულების ვალდებულება. ხოდა ამ დროს ფიზიკურ პირს შეიძლება ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულებაც დაუდგეს. რა დროს უნდა მოხდეს ამ საშემოსავლოს ან გადახდა ან დეკლარირება? ამას ვინ განსაზღვრავს?

ხო კიდევ ავანსების ყბადაღებული თემა ხომ სრული უაზრობაა

Posted by: The DoctoR 14 Nov 2013, 16:05
QUOTE
უპირატესი კოდექსია ამ შემთხვევაში და ნებიმიერ შემთხვევაში შეუძლიათ მოგედაონ.

ეგ კი და ასეც უნდა იყოს. არის საკითხები, რომელიც სამაგიეროდ კოდექსში არ წერია და არც მიახლოებული პასუხია ამაზე. მაგალითად, როცა დეკლარირებული საქონლის შეძენები ნაკლებია ფაქტობრივად დადგენილზე ამ შემთხვევაში სხვაობას რეალიზებულად გითვლიან. თუ დღგ-ს რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობ, გასაყიდი ფასის მიხედვით ან ზემოდან გარიცხავენ 18% ან თვლიან რომ გასაყიდი ფასი მოიცავს დღგ-ს და ა.შ.
თუმცა, ზოგიერთი იმდენად საშინელებაა, რომ როგორ "მოიფიქრეს" ეგ საკითხავი user.gif

Posted by: qondara 14 Nov 2013, 16:17
The DoctoR
Lady_Bird
ნეტა მოვესწრებით ისეთ საგადასახდო კოდექსს რომელსაც წაიკითხავ და მიხვდები რა წერია ყოველგარი ინტერპრეტაციების გარეშე?

Posted by: The DoctoR 14 Nov 2013, 16:21
qondara
ნეტა იმას თუ მოვესწრებით რომ საგადასახადო ორგანოს წარმადგენლებს ექნებათ პასუხი ყველა კითხვაზე user.gif
ცხელი ხაზი ისეთ რაღაცეებს ამბობს, გული გაგიჩირდება. თან ყველაზე საინტერესო ისაა, ერთი და იმავე კითხვაზე ყველა სხვადასხვას ამბობს smile.gif
ასევე, არის საკითხები, რომელზეც პასუხი საქართველოში 1 ადამიანს აქვს.
ვფიქრობ, რომ ასე არ შეიძლება...

და ის როგორ მოგწონთ, რომ შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე რეკლამები "გაიჩითა"? მე ძალიან არ მომწონს maxati.gif

Posted by: TT-KK 14 Nov 2013, 16:33
The DoctoR
ყველაფერში გეთანხმებით.



QUOTE
ერთი და იმავე კითხვაზე ყველა სხვადასხვას ამბობს
-ამან ყველაზე მეტად დამტანჯა.

Posted by: qondara 14 Nov 2013, 16:47
The DoctoR
+111 აი ყველა ბუღალტრის, აუდიტორის და სართოდ ყველასი ვისაც შეხება აქვს სსკ-თან შემოსავლების სამასხურთან ყველას გულისტკივლს მოუყარე თავი ამ პოსტში რა.
და რეკლამა რა ღირს ისე ნეტა?
QUOTE
ასევე, არის საკითხები, რომელზეც პასუხი საქართველოში 1 ადამიანს აქვს.

ის ადამინი ჯერ არ დაბადებულა.

Posted by: Lady_Bird 14 Nov 2013, 16:53
დარიცხული და გაუცემელი ხელფასების გამოქვითვის შეზღუდვა რომელი წლიდან გვაქვს ? და რომელი მუხლია კოდექსში?

Posted by: qondara 14 Nov 2013, 17:03
Lady_Bird
2011 წლიდანაა როგორც მახსოვს.

Posted by: Mr-Banks 14 Nov 2013, 17:20
The DoctoR
QUOTE
ნეტა იმას თუ მოვესწრებით რომ საგადასახადო ორგანოს წარმადგენლებს ექნებათ პასუხი ყველა კითხვაზე
ცხელი ხაზი ისეთ რაღაცეებს ამბობს, გული გაგიჩირდება. თან ყველაზე საინტერესო ისაა, ერთი და იმავე კითხვაზე ყველა სხვადასხვას ამბობს



+1


კაი პასუხი მივწერე მაგაზე.

Posted by: iasagi 14 Nov 2013, 17:49
QUOTE
ნეტა იმას თუ მოვესწრებით რომ საგადასახადო ორგანოს წარმადგენლებს ექნებათ პასუხი ყველა კითხვაზე ცხელი ხაზი ისეთ რაღაცეებს ამბობს, გული გაგიჩირდება. თან ყველაზე საინტერესო ისაა, ერთი და იმავე კითხვაზე ყველა სხვადასხვას ამბობს



სანამ კოდექსი არ იქნება ორაზროვანი მანამდე არავის არ ექნება ერთის ზუსტი პასუხი



ასე , რომ საგადასახადოში 100 % -იან სწორ პასუხს არ უნდა ელოდებოდეთ დახვეწამდე , კოდექსის " განვიტარებამდე"

+1 დამანახეთ wink.gif

Posted by: Toxic:) 14 Nov 2013, 19:27
AGN

QUOTE
2012 ჩვეულებრივ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ვუწერდი "საქაართველო"-ს განაცემთა ინფორმაციაში, მაგრამ რამოდენიმე თვეა ვწერ იმ ქვეყანას რომლის მოქალაქეც არის, საგადასახადოშიც რომ დავრეკე მითხრეს მოქალაქეობის ქვეყანა ჩაწერეო, აღარც ივსება სხვანაირად

შვიდნიშნა პირადი ნომერი აქვს პასპორტის და არ იტვირთება არაფრით, წინ ნოლები ჩავწერო თუ სხვა გზა არის რომ აიტვირთოს?

Posted by: Alex Caulfield 15 Nov 2013, 10:43
გამარჯობა, მაინტერესებს საწარმოს დაფუძნებისას, თანხის საწარმოს კაპიტალში შეტანა სჯობს თუ საწარმოსთვის სესხის მიცემა? თუ დავუშვებთ ორ ვარიანტს, რომ შესაძლოა თანხის შუალედურად გატანაც მაწყობდეს და შესაძლოა პერიოდიოს ბოლოსაც...
მადლობა

Posted by: qondara 15 Nov 2013, 10:55
კომპანიას გავუწიე მომსახურება და არ მიხდის 3 წელია და თანხა არაა დიდი ამიტომ გაფავწყვიტე ჩამოვაწერო. ეს თანხა კიდე უნდა ჩავრთო ერთობლივ შემოსავალში თუ გამოუქვითავ ხარჯად ჩამოვწერო? თავის დროზე ჩავრთე და დავბეგრე. ჩემი აზრით არ უნდა ჩავრთო.

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2013, 10:57
ფიზიკურმა პირმა დააფუძნა საწარმო და არის 50%-ის მფლობელი.
უნდა რომ მის საკუთრებაში არსებული მიწა შეიტანოს კაპიტალში.
სსკ 151-ე მუხლი:
"პირის (პირთა) მიერ იურიდიული პირისათვის მასში 50 პროცენტის ან მეტი წილის (აქციების) სანაცვლოდ აქტივების გადაცემა (დავალიანებით ან მის გარეშე) არ არის აქტივების მიწოდება."
მაგრამ ჩემს მიერ დასახულებული შემთხვევა წილის გადაცემას არ ითვალისწინებს; მას უკვე აქვს ეგ წილი.

თქვენი აზრით, თუ შეიძლება ზემოთმოყვანილი შემთხვევა რამეინარად დავუკავშიროთ აქტივების არ მიწოდებას? ან სხვა რაიმე ვარიანტი არსებობს ამისთვის?

Posted by: qondara 15 Nov 2013, 11:03
The DoctoR
და კაპიტალში წილი რო გაიზარდოს მაგ მიწის ღირებულებით რა დაშავდება როო?

Posted by: AGN 15 Nov 2013, 11:06
Toxic:)
ჩაწერე როგორც პასპორტში, მაგრამ უჯრაში, სადაც წერია "პირის რეზიდენტობა" ჩაწერე რომელი ქვეყნის მოქალაქეა, ანუ "საქართველო" არ ჩაწერო, არ ატვირთავს.

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2013, 11:09
qondara
2ნი არიანი. 50-50% აქვთ. დააფუძნეს 0 ლარით. მიწის შეტანით ამას წილი არ მოემატება, დარჩება იგივე.
ასე რომ გააკეთოს - შეცვალოს წესდება, ვალდებულება აიღოს წილის სანაცვლოდ აქტივის მიწოდებაზე და შემდეგ შეიტანოს მიწა. რას იტყვი?
ცნობისთვის, მიწას ფლობს 1 წელია და საშემოსავლოს თემას რომ აცდეს ეგ მომენტია.

Posted by: qondara 15 Nov 2013, 11:23
The DoctoR
მე ეგრე გავაკეთებდი როგორც დაწერე. წესდებაში შევტანდი ცლილებას და წილის სანაცვლოდ შევიტანდი მიწას. ანუ მეწრამეთა შესახებ კანონი როგორც ვიცი არ ზღუდავს ანუ ერთს შეუძლია შეიტანოს წილის სანაცვლოდ მატერუალიური ქონება და მეორეს არა. მაგ: მე მაქვს მიწა და პარტნიორს აქვს იდეა. მე მიწას შევიტან პარტნიორი არაფერს სამაგიეროდ მის იდეაზე აეწყობა ბიზნესი. ესაა ჩემი ლოგიკა.

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2013, 11:29
qondara
QUOTE
მეწრამეთა შესახებ კანონი როგორც ვიცი არ ზღუდავს

შეზღუდვაზე კი არ მაქვს საუბარი. არის შპს 2 დამფუძნებლით, პროპორცია 50-50.
ორივეს შეაქვს რაღაც. მაგრამ ერთს აქვს მიწა, რომელსაც ფლობს 1 წელია. რომ შეიტანოს კაპიტალში უნდა, მაგრამ პახოდუ არ უნდა რომ დაიბეგროს საშემოსავლო გადასახადით (2 წელზე ნაკლები ვადით რომ ფლობს და ა.შ. და ა.შ.). ამიტომ 151-ე მუხლი ამბობს, აქტივების მიწოდება არაა თუ მის სანაცვლოდ წილს ღებულობო. ეს მიწის სანაცვლოდ წილს არ ღებულობს (ამჟამინდელი წესდების რედაქციით), არამედ პროსტა შეაქვს მიწა. მეორე პარტნიორის შენატანი და წილი უცვლელია.

და ამ ვითარებაში რომ
QUOTE
შეცვალოს წესდება, ვალდებულება აიღოს წილის სანაცვლოდ აქტივის მიწოდებაზე და შემდეგ შეიტანოს მიწა.
შენი აზრით მოჟნა ხომ?

Posted by: forumze mogzauri 15 Nov 2013, 11:49
ტუ ვინმემ იცით გთხოვთ დამეხმაროთ თუ შემიძლია 2012 წლის დღგ ჩათვლა ახლა

Posted by: qondara 15 Nov 2013, 11:51
The DoctoR
ჩემი აზრით შესაძლებელია.

ის მაგალითი მხოლოდ იმიტომ მოვიყავნე რო მოდავების საფუძველი არ იქნებათქო რო შენ რო შეიტანე მეორემ რატო არ შეიტანაო.

Posted by: -anano- 15 Nov 2013, 13:23
გამარჯობათ, ერთი ესეთი კითხვა მაქ. განვახორციელე საქონლის იმპორტი და საბაჟო მომსახურება მაქ 300 ლარი . და შესაძლებელია თუ არა ამ 300 ლარიდან თვის ბოლოს დეკლარაციის ჩაბარებისას ჩავითვალო დღგ. თუ კი რომელი კანონი აძლევს ამის უფლებას იქნებ მითხრათ და კითხვა ნომერი ? წინაზე არავინ გამცა პასუხი და იქნებ ეხლა ვინმემ იცოდეთ? და კიდევ ერთი კითხვა მაქ smile.gif ორისის პროგრამასთან დაკავშირებით. ორის როცა ყიდულობ ლიცენზია ვადიანია? ერთგან რო ვცადე ჩართვა დამიწერა რომ ვადა გვაქ გასული ლიცენზიის და რაა ეხლა საჭირო ისევ რომ გაგვიგრძელონ და რამე თანხა ჯდება ამის გაკეთება? ძალიან დამეხმარებით თუ ვინმემ იცით smile.gif წინასწარ დიდი მადლობა.....

Posted by: qondara 15 Nov 2013, 14:26
forumze mogzauri
კი შეგიძლია მე ჩავითვალე.

* * *
QUOTE
კომპანიას გავუწიე მომსახურება და არ მიხდის 3 წელია და თანხა არაა დიდი ამიტომ გაფავწყვიტე ჩამოვაწერო. ეს თანხა კიდე უნდა ჩავრთო ერთობლივ შემოსავალში თუ გამოუქვითავ ხარჯად ჩამოვწერო? თავის დროზე ჩავრთე და დავბეგრე. ჩემი აზრით არ უნდა ჩავრთო.


ამაზე პასუხი არ გაქვთ?

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2013, 14:36
-anano-
საგადასახადო კოდექსი იძლევა ჩათვლის საფუძველს. 173-ე მუხლია ტუ არ ვცდები.
ორისის ლიცენზია ვადიანი არ არის. თუმცა, რასაც იყიდი, იმ გასაღებით მომდევნო (უფრო ახალ) ვერსიას ვერ გახსნი.

qondara
QUOTE
კომპანიას გავუწიე მომსახურება და არ მიხდის 3 წელია და თანხა არაა დიდი ამიტომ გაფავწყვიტე ჩამოვაწერო. ეს თანხა კიდე უნდა ჩავრთო ერთობლივ შემოსავალში თუ გამოუქვითავ ხარჯად ჩამოვწერო? თავის დროზე ჩავრთე და დავბეგრე. ჩემი აზრით არ უნდა ჩავრთო.

არ გაქვს ჩამოწერის უფლება.

Posted by: vasoglonti 15 Nov 2013, 14:48
გამარჯობათ.მაინტერესებს ფაქტურა უნდა გადამეგზავნა წინა თვეში.ეხლა რო გადავაგზავნო რომელი თვის დეკლარაციას უნდა მივაბა?

Posted by: -anano- 15 Nov 2013, 14:49
The DoctoR
ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის და, ახალი ვერსიის გახსნა თუ მომინდა ამისთვის რა უნდა გავაკეთო?

Posted by: Natalya_B 15 Nov 2013, 15:05
The DoctoR
ესეიგი საბაჟოზე გადახდილი მომსახურების საფასური 300 ლარი მთლიანად არ უნდა შევიტანოთ თვითღირებულებაში? 18% უნდა ჩავითვალოთ?

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2013, 15:10
Natalya_B
შენი ნებაა. თუ არ ჩაითვლი დღგ-ს მაშინ მთლიანად ხარჯია.

Posted by: Natalya_B 15 Nov 2013, 15:17
The DoctoR
ანუ უფლება მაქვს შევიტანო თვითღირებულებაში მთლიანად. საინტერესოს, დღგ-ს ჩათვლას ჩვენი ნებით ვაკეთებთ?

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2013, 15:19
Natalya_B
QUOTE
საინტერესოს, დღგ-ს ჩათვლას ჩვენი ნებით ვაკეთებთ?

დღგ-ს ჩათვლა საერთოდ ნებაყოფლობითი მოვლენაა smile.gif

Posted by: Natalya_B 15 Nov 2013, 15:32
The DoctoR
გადახდასთან განსხვავებით smile.gif

Posted by: qondara 15 Nov 2013, 15:34
The DoctoR
როდემდე უნდა ვათრიო ვალი არ მიხდის და. ანუ განულების შანსი არ მაქვს?

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2013, 15:42
qondara
წესით არ გაქვს. იმიტომ რო ფუნქციონირებადი საწარმოა, გადახდიუნარიანი, პროსტა შენ "გჩაგრავს" smile.gif
ვფიქრობ რომ სურვილის მიუხედავად ვერ "მოხსნი" აღრიცხვიდან

Posted by: Natalya_B 15 Nov 2013, 16:04
qondara
მეც ასე ვიცი რომ ვერა. ეხლა თუ პატარა თანხაზეა ლაპარაკი ეგ კაი მაგრამ თუ დიდზე და ხელშეკრულება გაქვს გაფორმებული და საჯარიმო სანქციები გაქვს ჩადებული - უნდა წაუყენო აუცილებლად.

Posted by: qondara 15 Nov 2013, 17:00
Natalya_B
500 ლარამდე თანხაზეა საუბარი. საჯარიმო სანქცია არ მაქვს ჩადებული. რა უნდათ ხარჯებში არ გავქვითავ ჩემთვის გავანულებ რატო მზღუდავენ? ძაან ალოგიკურია.

Posted by: TT-KK 15 Nov 2013, 17:47
forumze mogzauri
QUOTE
forumze mogzauriკი შეგიძლია მე ჩავითვალე.

მეც ჩავითვალე

Posted by: Mr-Banks 15 Nov 2013, 18:05
ხალხ, მე მაინტერესებს ესეთი რამ. ხელშეკრულება იდება 2 თვიანი მომსახურებაზე და მთლიანი თანხა ირიცხება პირველ თვეში.


დეკლარაცია რომ არის, იქ შესრულებულ მომსახურებაში ვუთითებ ამ თანხებს, თუ რომ დასრულდება მომსახურება, იმ თვის დეკლარაციაში ავსახავ?


ანუ მაგალითი:

1 ოქტომბერს დაიდო ხელშეკრულება და სრულდება 30 ნოემბერს. 15 ნოემბერს ჩაირიცხა თანხა 1000 ლარი, მაგალითად.

ოქტომბრის თვის დეკლარაციაში უნდა აისახოს ეს თანხა თუ ნოემბრის?

Posted by: TT-KK 15 Nov 2013, 22:42
Mr-Banks
ა/ფაქტურას როცა გამოუწერ რომელ თვეს მიუთითებ შესრულებაში, რეალიზაციასაც იმ თვეში აჩვენებ, თანხის ჩარიცხვის დროს მნიშვნელობა არ აქვს.

Posted by: The DoctoR 16 Nov 2013, 00:48
Mr-Banks
QUOTE
ხელშეკრულება იდება 2 თვიანი მომსახურებაზე

როგორც ვატყობ მომსახურებს გაწევა ორივე თვეში განხორციელდება. ამ შემთხვევაში ცალ--ცალკე დაადეკლარირებ თვეების მიხედვით.

Posted by: NABUKKO 16 Nov 2013, 01:39
QUOTE (The DoctoR @ 16 Nov 2013, 00:48 )
Mr-Banks
QUOTE
ხელშეკრულება იდება 2 თვიანი მომსახურებაზე

როგორც ვატყობ მომსახურებს გაწევა ორივე თვეში განხორციელდება. ამ შემთხვევაში ცალ--ცალკე დაადეკლარირებ თვეების მიხედვით.

+1

Posted by: Rioka1984 16 Nov 2013, 01:47
QUOTE
ტუ ვინმემ იცით გთხოვთ დამეხმაროთ თუ შემიძლია 2012 წლის დღგ ჩათვლა ახლა


შეგიძლია თუ იყავი დღგ-ს გადამხდელი 2012 -ში, თუ არ იყავი და ეხლა დადექი გადამხდელად ნაშთი უნდა გქონდეს იმ საქონლის რომელზეც ჩაითვლი, ინვენტარიზაცია უნდა გააკეთო აუცილებლად და დააფიქსირო ნაშთი

ისე ელექტრონულ ა/ფაქტურებზე შეზღუდვა მოხსნილია

QUOTE
გამარჯობათ.მაინტერესებს ფაქტურა უნდა გადამეგზავნა წინა თვეში.ეხლა რო გადავაგზავნო რომელი თვის დეკლარაციას უნდა მივაბა?

vasoglonti

ამ თვისას უნდა მიაბა

QUOTE
ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის და, ახალი ვერსიის გახსნა თუ მომინდა ამისთვის რა უნდა გავაკეთო?

-anano-

ცოტას გადაგახდევინებენ და კიდევ ერთი წელი გაგიხანგრძლივდება განახლების უფლება




Posted by: ingiloo 16 Nov 2013, 14:15
qondara
QUOTE
კომპანიას გავუწიე მომსახურება და არ მიხდის 3 წელია და თანხა არაა დიდი ამიტომ გაფავწყვიტე ჩამოვაწერო. ეს თანხა კიდე უნდა ჩავრთო ერთობლივ შემოსავალში თუ გამოუქვითავ ხარჯად ჩამოვწერო? თავის დროზე ჩავრთე და დავბეგრე. ჩემი აზრით არ უნდა ჩავრთო.

შეგიძლია, ოღონდ უნდა აკმაყოფილებდე შემდეგ პირობებს.
სსკ-ის 108-ე მუხლის პირობებს ,,უიმედო ვალის გამოქვითვა" აკმაყოფილებ.
ახლა ნახე მე-8 მუხლის 29-ე ნაწილი, უიმედო ვალის განმარტება. თუ გაქვს ერთ-ერთი დოკუმენტი აქედან შეგიძლია გამოქვითო ხარჯში. შემოსავალში არ ამატებ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგ ერთხელ უკვე დაბეგრილია.
ა) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ;
რედაქციით:
ბ) ცნობა აღსრულების ორგანოდან სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად მიქცევის შედეგად კრედიტორის მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილებით კუთვნილი თანხის მიუღებლობის ან ნაწილობრივ მიღების თაობაზე;“.
გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინება შესაბამისი პირის მიმართ გადახდისუუნარობის თაობაზე განცხადების წარმოებაში მიღების ან გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების ან/და რეაბილიტაციის დაწყების შესახებ, თუ მოსამართლის მიერ ამ კრედიტორის მოთხოვნა არ იქნა აღიარებული;
დ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ ან გარდაცვალების ცნობა.

ამიტომ, თუ დიდია ამოსაღები თანხა და გიღირს, შეიტანე სარჩელი და აღსრულება ამოიღებს. smile.gif

QUOTE
500 ლარამდე თანხაზეა საუბარი. საჯარიმო სანქცია არ მაქვს ჩადებული. რა უნდათ ხარჯებში არ გავქვითავ ჩემთვის გავანულებ რატო მზღუდავენ? ძაან ალოგიკურია.

არავინ გზღუდავს ბუღალტრულად ჩამოწერაზე. შეზღუდვა მარტო საგადასახადო მიზმებისთვისაა, რომ მოგების გადასახადი არ შეამცირო. ბუღალტრულად ჩამოწერე და ხარჯში არ გამოქვითო. არაა პრობლემა.

Posted by: burdga_777 16 Nov 2013, 21:27
გამარჯობათ
ხო არავის გაქვთ შეხება სამშენებლო კომპანიის ბუღალტერიასთან? მინდა რაიმე კონსპექტი (თუ არსებობს ასეთი) რომელ
* * *
ვააჰ)
ხოდა რას ვამბობდი, ანუ კონსპექტები მესაჭიროება ფორმა 29 ით და თავისი ნორმებით თუ მოგეპოვებათ ვინმეს ელექტრონული ვერსია

Posted by: Storno 16 Nov 2013, 22:15
პატივცემულო ფორუმელებო,
გთხოვთ, მომწეროთ თქვენი აზრი, თუ შპს ფიზიკური პირისგან მიიღებს მიწის ნაკვეთს, ორი წლის შემდეგ აშენებული ფართის სანაცვლოდ მიღების პირობით, ფართის ამ ფიზიკურ პირზე გადაფორმების მომენტში რა ღირებულება დამებეგრება, მიწის თავდაპირველი საბაზრო ღირბეულება თუ მიწოდების მომენტში ანალოგიური ფართის საბაზრო ღირებულება?

Posted by: NABUKKO 17 Nov 2013, 04:37
QUOTE (Storno @ 16 Nov 2013, 22:15 )
პატივცემულო ფორუმელებო,
გთხოვთ, მომწეროთ თქვენი აზრი, თუ შპს ფიზიკური პირისგან მიიღებს მიწის ნაკვეთს, ორი წლის შემდეგ აშენებული ფართის სანაცვლოდ მიღების პირობით, ფართის ამ ფიზიკურ პირზე გადაფორმების მომენტში რა ღირებულება დამებეგრება, მიწის თავდაპირველი საბაზრო ღირბეულება თუ მიწოდების მომენტში ანალოგიური ფართის საბაზრო ღირებულება?

ეს არის საბარტერო ოპერაცია, შესაბამისად მიწოდების მომენტში ანალოგიური ფართის საბაზრო ღირებულება...

ძალიან არსებითია სსკ 161 7 ნაწილში აღნიშნული ფრაზა, რომ ბარტერული გარიგებების დროს დღგ-ით დაბეგვრა ხდება `გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის თითოეული მხარისათვის~, ე.ი. საბაზრო ფასს განსაზღვრავს თითოეული მხარე ცალ-ცალკე და აუცილებელი არ არის, რომ მათი შეფასებები გარიგების საბაზრო ფასის თაობაზე ერთმანეთს ემთხვეოდნენ.
სსკ 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის `ზ~ პუნქტის მიხედვით, საქონლის/მომსახურების გაცვლის ოპერაციის (ბარტერის) შემთხვევაში დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება, თუ `საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის ერთ-ერთი მხარე არ არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი. ამ შემთხვვევაში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ სანაცვლოდ მიღებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ღირებულება ტოლია მიწოდებული საქონლის/მომსახურების ღირებულებისა, მასზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის ჩათვლით~.

დასაბეგრი თანხა და დრო რეგულირდება საგადასახადო კოდექსის 161-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიხედვით:
7. საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის თითოეული მხარისათვის:
ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ა― ქვეპუნქტის შესაბამისად;
ბ) დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დრო განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა.ბ― ქვეპუნქტის შესაბამისად

აქედან გამომდინარე:
2. დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/ მომსახურების საბაზრო ფასით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის გარეშე:
ა) თუ დღგ-ის გადამხდელი დასაბეგრი ოპერაციის სანაცვლოდ იღებს ან უფლება აქვს, მიიღოს საქონელი/მომსახურება

ა.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება საქონლის მიწოდების ან მომსახურების გაწევის მომენტი, მაგრამ:
ა.ბ.ა) არა უგვიანეს მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული საქონლისათვის ან გაწეული მომსახურებისათვის ანაზღაურების მოთხოვნის (ინვოისის) წარდგენის
ან/და მიწოდებული საქონლისათვის ან გაწეული მომსახურებისათვის თანხის გადახდის ვალდებულების მომენტისა;
ვინაიდან საქმე გვაქვს უძრავ ქონებასთან:
8. უძრავი ქონების რეალიზაციისას დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის მარეგისტრირებელ ორგანოში წარსადგენი საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია (გადაცემა) დამოკიდებულია ამ დოკუმენტის მხარის (მხარეების) მიერ გარკვეული ვალდებულების შესრულებაზე ან/და პირობის დადგომაზე, − ასეთი ვალდებულების შესრულების/პირობის დადგომის თარიღი.


Posted by: Storno 17 Nov 2013, 10:47
NABUKKO

დიდი მადლობა ასეთი დეტალური ანალიზისთვის.

ბარტერი, რომ ასეთი ხანგრძლივი პერიოდის მერე ხდება მაგ საკითხში "ვიჭედები".
* * *
burdga_777

ეს ნორმები ალბათ ძველია (კომუნისტებისდროინდელი) თუ არის რამე ახალი ნორმები?
მეც დაინტერესებული ვარ მშენებლობის ბუღალტერიით.

Posted by: sun_waiting 17 Nov 2013, 11:08
მომაწოდეს ჩგდ-ები, რომლებიც არც თანხით და არც თარიღით არ ემთხვევა იმ ორგანიზაციდან გამოწერილ ს/ზ-ებს.

გავატარო ჩგდ-ები იმ მონაცემებით რაც მაქვს? არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ნაწილ-ნაწილ ვაძლევდით თანხას დისტრიბუტორებს სხვა და სხვა დროს? ასე 3110-ს შევიმცირებ იმ ორგანიზაციაზე. რეალურად მართლა გადახდილია თანხა, უბრალოდ ვერ ვასწავლე , რომ ან საერთოდ არ გამოაწერინონ ორგანიზაციაზე ს/ზ და ან სრული თანხა ჩააწერინონ ჩგდ-ში ზუსტ თარიღზე :/

Posted by: gulshematkivari66 17 Nov 2013, 12:47
გამარჯობათ. ცვეთის ხარჯის ჩამოწერა ძირითადი საშუალების ანგარიშიდან ყოველი წლის ბოლოს ხდება თუ ძირითადი საშუალების გაყიდვის დროს ერტად?
* * *
მაგალითად ვიყიდე მანქანა 10 000 ლარად. მისი სალიკვიდაციო ღირებულება არის 1000 ლარი, მომსახურების ვადა არის 5 წელი

წრფივი ცვეთის მეთოდით წლიური ცვეთა გამოდის 1800 ლარი. დ. 7170 კ. 2280 1800 (5-ჯერ)

2180-დან ჩამოკლება ცვეთის ხარჯის როდის ხდება იქნებ გამარკვიოთ?

Posted by: The DoctoR 17 Nov 2013, 13:40
Storno
დიდი ალბათობით ეგ არის ბარტერი, რომელსაც აქვს ეკონომიკური შინაარსი. როგორც წესი მიწის გადაცემის დროს 2-3ჯერ მეტი ღირებულების ფართს უბრუნებენ უკან .
ჩემი აზრით, მიწის მიღების მომენტში უნდა აღიარდეს მისი საბაზრო ფასი და ფართის გადაცემის მომენტში ასევე ფართის ფასი. მიმღებისთვის (მიწის ყოფილი მეპატრონისთვის) ნამეტი იქნება დასაბეგრი.


Posted by: NABUKKO 17 Nov 2013, 14:25
QUOTE (The DoctoR @ 17 Nov 2013, 13:40 )
Storno
დიდი ალბათობით ეგ არის ბარტერი, რომელსაც აქვს ეკონომიკური შინაარსი. როგორც წესი მიწის გადაცემის დროს 2-3ჯერ მეტი ღირებულების ფართს უბრუნებენ უკან .
ჩემი აზრით, მიწის მიღების მომენტში უნდა აღიარდეს მისი საბაზრო ფასი და ფართის გადაცემის მომენტში ასევე ფართის ფასი. მიმღებისთვის (მიწის ყოფილი მეპატრონისთვის) ნამეტი იქნება დასაბეგრი.

+ 1 yes.gif

Posted by: sun_waiting 17 Nov 2013, 14:52
QUOTE (sun_waiting @ 17 Nov 2013, 11:08 )
მომაწოდეს ჩგდ-ები, რომლებიც არც თანხით და არც თარიღით არ ემთხვევა იმ ორგანიზაციდან გამოწერილ ს/ზ-ებს.

გავატარო ჩგდ-ები იმ მონაცემებით რაც მაქვს? არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ნაწილ-ნაწილ ვაძლევდით თანხას დისტრიბუტორებს სხვა და სხვა დროს? ასე 3110-ს შევიმცირებ იმ ორგანიზაციაზე. რეალურად მართლა გადახდილია თანხა, უბრალოდ ვერ ვასწავლე , რომ ან საერთოდ არ გამოაწერინონ ორგანიზაციაზე ს/ზ და ან სრული თანხა ჩააწერინონ ჩგდ-ში ზუსტ თარიღზე :/

მეც მიპასუხეთ რა 30303030303030

Posted by: Storno 17 Nov 2013, 15:00
sun_waiting
QUOTE (sun_waiting @ 17 Nov 2013, 11:08 )
მომაწოდეს ჩგდ-ები, რომლებიც არც თანხით და არც თარიღით არ ემთხვევა იმ ორგანიზაციდან გამოწერილ ს/ზ-ებს.

გავატარო ჩგდ-ები იმ მონაცემებით რაც მაქვს? არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ნაწილ-ნაწილ ვაძლევდით თანხას დისტრიბუტორებს სხვა და სხვა დროს? ასე 3110-ს შევიმცირებ იმ ორგანიზაციაზე. რეალურად მართლა გადახდილია თანხა, უბრალოდ ვერ ვასწავლე , რომ ან საერთოდ არ გამოაწერინონ ორგანიზაციაზე ს/ზ და ან სრული თანხა ჩააწერინონ ჩგდ-ში ზუსტ თარიღზე :/

ვერ ვხვდები პრობლემა რაშია? ისედაც იძულებული ხარ პირველადი დოკუმენტებით გაატარო ოპერაციები და ეგრე გამოდის, რომ თანხას იხდიდი ერთ დღეს და საქონელს იღებდი სხვა დღეს. დაგრჩება ან ვალი 3110-ზე ან გადახდილი ავანსი 1480-ზე. თუ იმას გულისხმობ, რომ მეტი გაქვს გადახდილი და ჩგდ-ები არ არის საკმარისი ეგ უკვე სხვა თემაა.
* * *
QUOTE
Storno
დიდი ალბათობით ეგ არის ბარტერი, რომელსაც აქვს ეკონომიკური შინაარსი. როგორც წესი მიწის გადაცემის დროს 2-3ჯერ მეტი ღირებულების ფართს უბრუნებენ უკან .
ჩემი აზრით, მიწის მიღების მომენტში უნდა აღიარდეს მისი საბაზრო ფასი და ფართის გადაცემის მომენტში ასევე ფართის ფასი. მიმღებისთვის (მიწის ყოფილი მეპატრონისთვის) ნამეტი იქნება დასაბეგრი.


მადლობა
* * *
ბუღალტრულად რა ვუყო სხვაობას, კლიენტისადმი მოთხოვნის თანხას რომელიც დამრჩება ფართის მიწოდების შემდეგ?

Posted by: sun_waiting 17 Nov 2013, 15:10
Storno
ჰო, ანუ პრობლემად მომეჩვენა, რომ ს/ზ-ს თარიღი და გამოწერილი ჩგდ-ს თარიღი და თანხაც (!!!) არ დაემთხვა თითქმის არც ერთხელ ერთმანეთს.
+ ჩგდ-ები დამიკარგეს თანამშრომლებმა, ვინც პროდუქცია ხელზე აიღო დისტრიბუტორისგან , ნუ მაგათზე სშო-ს მოვთხოვ იმ ორგანიზაციას და საბოლოოდ ურთიერთშედარების აქტს გავაფორმებინებ, რომ ნამდვილად დაფარული გვაქვს ვალდებულება.

ყველაფერი სწორია ხო?

Posted by: rezi0881 17 Nov 2013, 15:21
sun_waiting

ჩგდ-ეები უნდა გაატარო იმ თანხით და იმ თარიღით რაც ზედ აწერია. ალბათ საქონელს იტოვებს კონსიგნაციით მერე გადახდისას რა თქმა უნდა ჩგდ/ზედნადების თარიღი არ დაემთხვევა თანხასაც ალბათ ბოლომდე არ/ვერ იხდის და თანხაც არ დაემთხვევა. გატარებებს რო გააკეთებ არ გიბალანსდება სალარო/მომწოდებელი. კარგია როცა ბალანსდება და მიყვები მასე. მაგრამ უთხარი თვის ბოლოს მაინც გაასწოროს ხოლმე თუ არადა წლის ბოლოს მაინც კუდები რო არ გადაყვეს შემდეგ წელში.

QUOTE
არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ნაწილ-ნაწილ ვაძლევდით თანხას დისტრიბუტორებს სხვა და სხვა დროს?


კი თუ ეგ სიტუაციაა სხვანაირად ვერც იქნება.

Posted by: sun_waiting 17 Nov 2013, 15:29
rezi0881
Storno
დიდი მადლობა.

Posted by: Storno 17 Nov 2013, 16:53
QUOTE
Storno
ჰო, ანუ პრობლემად მომეჩვენა, რომ ს/ზ-ს თარიღი და გამოწერილი ჩგდ-ს თარიღი და თანხაც (!!!) არ დაემთხვა თითქმის არც ერთხელ ერთმანეთს.
+ ჩგდ-ები დამიკარგეს თანამშრომლებმა, ვინც პროდუქცია ხელზე აიღო დისტრიბუტორისგან , ნუ მაგათზე სშო-ს მოვთხოვ იმ ორგანიზაციას და საბოლოოდ ურთიერთშედარების აქტს გავაფორმებინებ, რომ ნამდვილად დაფარული გვაქვს ვალდებულება.

ყველაფერი სწორია ხო?


ჩგდ-ებს ხომ მეორე ნახევარი აქვთ ხოლმე, თუ მაგათზე მყიდველის (ანუ თქვენი) იდენტიფიცირება ხდება, ასლები გამოითხოვე და ეგაა. თუ არა და ბოლო ბოლო სშო-ები და შედარების აქტიც წავა. ლოგიკურად პრობლემა არ არის, მაგრამ გარკვეული რისკი მაინც არსებობს "ვალის პატიებით" მიღებული შემოსავლის თემა წამოწიოს მაკონტროლებელმა.

Posted by: forumze mogzauri 17 Nov 2013, 20:30
გამარჯიობათ თუ ვინმემ იცის მიპასუხეთ. მაღაზია მაქვს და საგადასახადო შემოვიდა და საქონელი ამიღწერეს ფინანსურად რაც მაქვს იმაზე მეტად ნაკლები აღმოჩნდა რეალურად თუ შეიძლება ახლა რომ დავაკორეკტირო აგვისტოს დეკლარაცია და რეალიზაციაში ვაჩვენო გამოვლენილი სხვაობა
* * *
გთხოვთ მიპასუხეთ 2012 წლის 20 დეკემბერს დავდექი დღგ გადამხდელათ თუ შეიძლება 20 დეკემბრის მდგომარეობით რაც საქონელი მქონდა ნაშთად ახლა გამოვაგზავნიო დღგ-ს ანგარშ ფაქტურა და ჩავითვალო ჩათვლა

Posted by: qondara 17 Nov 2013, 22:03
ingiloo
დიდი მადლობა. მხოლოდ ბუღალტრულად ვაპირებ ჩამოწერას ხარჯებში არ გავქვითავ მხოლოდ ფინანსურად გავქვითავ გამოუქვითავ ხარჯზე.

Posted by: The DoctoR 18 Nov 2013, 10:18
Storno
QUOTE
ბუღალტრულად რა ვუყო სხვაობას, კლიენტისადმი მოთხოვნის თანხას რომელიც დამრჩება ფართის მიწოდების შემდეგ?

ოოო, საინტერესოა smile.gif
ალბათ არასაოპერაციო ზარალად უნდა აღიარო ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვების გარეშე.

QUOTE
გთხოვთ მიპასუხეთ 2012 წლის 20 დეკემბერს დავდექი დღგ გადამხდელათ თუ შეიძლება 20 დეკემბრის მდგომარეობით რაც საქონელი მქონდა ნაშთად ახლა გამოვაგზავნიო დღგ-ს ანგარშ ფაქტურა და ჩავითვალო ჩათვლა

კი შეგიძლია, ოღონდ წლიური დეკლარაცია დააკორექტირე შემდეგ.

qondara
QUOTE
მხოლოდ ბუღალტრულად ვაპირებ ჩამოწერას ხარჯებში

უნდა გქონდეს საფუძველი ჩამოწერის. მაგ. დებიტორის ფინანსური სიძნელეები, გაკოტრება და ა.შ.

Posted by: qondara 18 Nov 2013, 10:28
The DoctoR
არ აქვთ სიძნელეები არ მიხდიან და მორჩა მეც მეზარება ხვეწნა. ჩემთვის ჩამოვწერ არ გამოვქვითავ, საგადასახდოს რა პრეტენზია ექნება თავის დროზე დავბეგრე დღგ-ითაც და ერთობლივ შეომსავალშიც ჩართე.

Posted by: Natalya_B 18 Nov 2013, 12:46
qondara
ისე რას გიშლის რო? იჯდეს რა თავის ანგარიშზე

Posted by: Shagrent 18 Nov 2013, 12:48
თუ ვინმემ იცით საწვავის გამოქვითვასთან დაკავშირებით (ერთობლივ შემოსავლიდან) მისიტრის ბრძანებულებაა რაღაც (ადრე ვნახე და ახლა ვეღარ ვნახულობ) და კოდექსში რომელი მუხლია კიდევ მიმიწერეთ პლუზ smile.gif

Posted by: The DoctoR 18 Nov 2013, 12:51
Shagrent
მინისტრის ბრძანება 230.
კოდექსში ამისთვის სპეც მუხლი არაა. დოკუმენტურად ხარჯის დადასტურებაზე სადაცაა საუბარი ამას ავსებს ეს ბრძანება საწვავის ნაწილში.

Posted by: Shagrent 18 Nov 2013, 12:51
The DoctoR
გაიხარე, სპს

Posted by: vlla 18 Nov 2013, 13:05
გადასახადების გადახდის დაგვიანების გამო დარიცხული საურავები (ანუ "ჩვეულებრივი" საურავები) რომელ სახაზინო კოდზე უნდა გადავრიცხო?
ჩემი აზრით 1143-ზე უნდა გადაირიცხოს, მაგრამ თუ თქვენც დამაკვალიანებთ, მადლობელი დაგრჩებით user.gif

Posted by: Shagrent 18 Nov 2013, 13:15
The DoctoR
რა მაინტერესებს, რატომღაც მახსოვდა რომ გარბენის რეესტრი არ ყო ყველასთცის სავალდებულო. სიტყვაზე ორგანიზაციის შემოსავალი არის 300კ-დან 450კ-მდე და მისი საწვავის ხარჯი არ აღემატება თვეში 1000 ლარს. ამ შემთხვევაში როგორ არის საქმე? პრაქტიკაში მაინც საჭიროა გარბენის რეესტრი?



vlla
რომელ გადასახადშიც დაგერიცხა საურავი იმ კოდზე გადარიცხე

Posted by: Storno 18 Nov 2013, 13:41
QUOTE
The DoctoR
რა მაინტერესებს, რატომღაც მახსოვდა რომ გარბენის რეესტრი არ ყო ყველასთცის სავალდებულო. სიტყვაზე ორგანიზაციის შემოსავალი არის 300კ-დან 450კ-მდე და მისი საწვავის ხარჯი არ აღემატება თვეში 1000 ლარს. ამ შემთხვევაში როგორ არის საქმე? პრაქტიკაში მაინც საჭიროა გარბენის რეესტრი?


მაგავე ბრძანებაში ხომ არის მითითებული განსაკუთრებულ შემთხვევებში გარბენის გარეშე ჩამოწერის შესაძლებლობა?!

Posted by: violet-violeta 18 Nov 2013, 13:54
გამარჯობათ. გთხოვთ მირჩიოთ სად შეიძლება დეტალურად გავეცნო სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის დოკუმენტაციის წარმოების შესახებ ინფორმაციას. უნივერსიტეტში დოკუმენტაციაზე აქცენტს არ აკეთებენ,არადა ორისის პროგრამის სწავლისას მჭირდება ვიცოდე რა შემთხვევაში უნდა შევავსო სასაქონლო ზედნადები და რა შემთხევევაში ანგარიშფაქტურა. ანუ მჭირდება ინფორმაცია იმის შესახებ რომელი ბუღალტრული დოკუმენტი რა შემთხვევაში და ვის მიერ ივსება.

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 14:34
ინდ. მეწარმის გარდაცვალკების შემთხვევაში, ზედმეტად გადახდილ თანხას, აბრუნებს ხომ ბიუჯეტი? რაიმე განსაკუთრებული ფორმა უნდა, თუ უბრალოდ განცხადებით მიმართვაც საკმარისია?

Posted by: qondara 18 Nov 2013, 15:42
როდესაც გაჩუქება ხდება რა გატარეა უნდა გავაკეთო?
დ-ტი 14
კ-ტი 61
დ-ტი ??
კ-ტი 14
ანუ 14 რზე დავხურო?

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 15:50
qondara


7-ზე გახსენი გაჩუქებული საქონლისთვის ანგარიში


Posted by: wilow25 18 Nov 2013, 15:51
აბა იმპორტზე ვინ დამეხმარებაააა. გეზის გადასახადი დატრანსპორტირება რომ ხარჯში გავუშვა რამე დამე დაშავდება? ძველ ბუღალტერს გეზზე ჩათვლილი აქვს დღგ და საიდან მოვიტანო გეზის ფაქტურა. ეხლა რომ გადამიხადეს არაფერი მოყვა გარდა ბანკის ქვითრის. ხო კიდევ ის რომ დეკლარაციაში ტრანსპორტირების თანხას ვერ ვპოულობ თუ ცალკე არის მაგის დოკუმენტი

Posted by: qondara 18 Nov 2013, 15:59
Mr-Banks
მერე 2ჯერ ხო არ გამომივა ხარჯში გაშვება? ერთხელ თვითღირებულება ხო წავა და მერე კიდე სრულად. აი ასე:

დ-ტი 14- 100 ლარი
კ-ტი 61- 100 ლარი
დ-ტი თვით ღირებულება - 80 ლარი
კ-ტი 16 - 80 ლარი
დ-ტი 7 გაჩუქებული საქონელი 100 ლარი
კ-ტი 14 - 100 ლარი
სწორია ასე?

Posted by: The DoctoR 18 Nov 2013, 16:16
QUOTE
დ-ტი 7 გაჩუქებული საქონელი 100 ლარი

ოღონდ არ გამოიქვითება.

Posted by: qondara 18 Nov 2013, 16:28
The DoctoR
ფინანსურად ხო გამოვქვითავ?

* * *
გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს რეალიზებულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები, რომელთა მიხედვით მისაღები შემოსავლები წინა საანგარიშო პერიოდებში შეტანილი იყო ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში.
უიმედო ვალების გამოქვითვა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში.

აი რა მიპასუხა შემპსავლებმა დებიტორების განულებაზე. მე ვერ მივხვდი. მივწერე მხოლოდ ფინანსურად მინდა განულებათქო და ეს მიპასუხეს.

Posted by: The DoctoR 18 Nov 2013, 16:51
qondara
მაგენს შაბლონური პასუხები აქვს და შენ რაც გინდა იმის პასუხს არ გწერენ ხოლმე smile.gif
QUOTE
მივწერე მხოლოდ ფინანსურად მინდა განულებათქო და ეს მიპასუხეს.

ბუღალტრულად გაანულებ და ვერავინ ვერ შემოგედავება, მაგრამ მე რომ დავწერე საფუძველი უნდა გქონდეს თქო, სტანდარტი ამბობს რომ უნდა გქონდეს მიზეზი, რომ ჩამოწეროო. ეგ არის და ეგ. კანონი მაგას არ გირეგულირებს.

იმ საჩუქრებს კიდევ ბუღალტერიაში გამოქვითავ, მოგების გადასახადისთვის ვერა user.gif

Posted by: ingiloo 18 Nov 2013, 16:54
qondara
ფინანსურად გაანულებ უპრობლემოდ.
QUOTE
გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს რეალიზებულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები, რომელთა მიხედვით მისაღები შემოსავლები წინა საანგარიშო პერიოდებში შეტანილი იყო ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში.

ამას აკმაყოფილებ.
QUOTE
უიმედო ვალების გამოქვითვა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში.

ამასაც.
მაგრამ ამათ გამოქვითვა აქვთ ნაგულისხმები.
ჩამოწერა ბუღალტრულად შეგიძლია.
ვალები შეგიძლია ჩამოწერო თუ:
1. გასულია მათი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა. სახელშეკრულებო მოთხოვნებისთვის დადგენილია ხანდაზმულობის 3 წლიანი ვადა, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევებში დადგინდეს სხვა ვადებიც (საქ. სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 129), მაგალითად უძრავ ნივთებთან დაკავშირებული მოთხოვნებისთვის ვადა 6 წელია;
2. აღარ არსებობს (ლიკვიდირებულია) მევალე ან მისი უფლებამონაცვლე (მემკვიდრე)-ხანდაზმულობის ვადის გასვლამდეც;
3. მევალის მხრიდან ვალის პატიებისას.

თუ ხარჯში არ გამოქვითავ რა პრობლემაა ვერ ვხვდები, მთავარია მოგების გადასახადი არ შეამცირო და ჩამოწერე რაც გინდა biggrin.gif


Posted by: qondara 18 Nov 2013, 16:58
The DoctoR
არა მოგების გადასახდს თეთრს არ მოვაკლებ. ჩემთვის გავანულებ გულს გაუხარდება. სდანდარტს ვეტყვი რო არ გადამიხადა და რა მექნათქო?

* * *
ingiloo
The DoctoR
დიდი მადლობა 2kiss.gif
* * *
კიდე ჩავეკითხე და პასუხიც მომწერეს:
აღნიშნულ შემთხვევაში იხელმძღვანელეთ ბასის სტანდარტების შესაბამისად.

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 17:31
qondara
ingiloo
The DoctoR


ანუ, საქონელი, რომელიც გავაჩუქე, ვერ გამოვიქვითავ ერთობლივი შემოსავლიდან?
spy.gif




მე მაქვს ასეთი კითხვა: შპს-ს აქვს უფლება იყიდოს უცხოური ვალუტა ფიზიკური პირისგან?

Posted by: wilow25 18 Nov 2013, 17:32
ბავშვებო გეზის გადასახადი ხარჯში მინდა გავუშვა რა გადაანაწილებს ამდენ საქონელზე რას იტყვით

Posted by: qondara 18 Nov 2013, 17:52
Mr-Banks
თვითღირებულებას გამოქვითავ ჩვეულებრივად. აი 14ს რო დახურავ 7ზე როგორც აქ მასწავლეს იმას ვერ გამოქვითავ.

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 18:03
qondara


აქ სადმე წერია ეგ?




მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება:
ა) ის ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან, გარდა ამ კოდექსის 117-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ბ) გართობაზე გაწეული ხარჯები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გადასახადის გადამხდელი ახორციელებს გართობითი ხასიათის ეკონომიკურ საქმიანობას და ხარჯები გაწეულია ასეთი საქმიანობის ფარგლებში;
გ) ფიზიკური პირის მიერ პირადი მოხმარებისათვის გაწეული ხარჯები, ლატარიებიდან, კაზინოებიდან (სამორინეებიდან), აზარტული ან სხვა მომგებიანი თამაშობებიდან მიღებულ მოგებებთან დაკავშირებული ხარჯები ან ხელფასის სახით შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
დ) მოგების გადასახადის ან საშემოსავლო გადასახადის გადახდისაგან განთავისუფლებული შემოსავლების მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
ე) იმ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი, რომელიც მოგების გადასახადის მიზნებისათვის არ ითვლება მიწოდებად, გარდა ამ კოდექსის მე-100 მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ვ) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისგან შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი.
ზ) „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“–„ი“ და „ლ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ უფლებებთან დაკავშირებული გარიგებების შედეგად გადახდილი თანხის სახით გაწეული ხარჯი, თუ საგანი არ არის მის მესაკუთრეზე საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული. (22.02.2011. N4206)
თ) ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირისგან ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის ფარგლებში შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი. (20.12.2011. N5556)
ი) ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირის მიერ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობასა და დამატებით განხორციელებულ საქმიანობას შორის გაუმიჯნავი ხარჯები. (25.05.2012. N6330)


Posted by: NABUKKO 18 Nov 2013, 18:52
QUOTE (qondara @ 18 Nov 2013, 15:42 )
როდესაც გაჩუქება ხდება რა გატარეა უნდა გავაკეთო?
დ-ტი 14
  კ-ტი 61
დ-ტი ??
კ-ტი 14
ანუ 14 რზე დავხურო?

გააჩნია ვის ჩუქნი

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 18:57
ნერვები მაქვს დაწყვეტაზე უკვე. ამ დედა არღნიან კოდექსს მოუვლიან საბოლოოდ, თუ - არა?????


საგინებელია მაგის დამწერი!!! mad.gif

Posted by: NABUKKO 18 Nov 2013, 19:06
QUOTE (Mr-Banks @ 18 Nov 2013, 18:57 )
ნერვები მაქვს დაწყვეტაზე უკვე.  ამ დედა არღნიან კოდექსს მოუვლიან საბოლოოდ, თუ - არა?????


საგინებელია მაგის დამწერი!!!  mad.gif

მეც მოვიკითხე ეს ამბავი და შევცვლითოოოოოოოsmile.gif))) ერთი ოპერაცია აღარ დატოვეს დასაბეგრი რომ არ იყოს sad.gif(( კარგია, რომ დაქირავებული თანამშრომლები ოფისის ჰაერს რომ სუნთქავენ მაგაზე არ ვიხდით არაფერს

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 19:14
QUOTE
კარგია, რომ დაქირავებული თანამშრომლები ოფისის ჰაერს რომ სუნთქავენ მაგაზე არ ვიხდით არაფერს




თავიდან არის დასაწერი, თავიდან!!!! ამას რა ჩაასწორებს, სრული დომხალია!

Posted by: Ibeer 18 Nov 2013, 19:18
QUOTE (violet-violeta @ 18 Nov 2013, 13:54 )
გამარჯობათ. გთხოვთ მირჩიოთ სად შეიძლება დეტალურად გავეცნო სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის დოკუმენტაციის წარმოების შესახებ ინფორმაციას. უნივერსიტეტში დოკუმენტაციაზე აქცენტს არ აკეთებენ,არადა ორისის პროგრამის სწავლისას მჭირდება ვიცოდე რა შემთხვევაში უნდა შევავსო სასაქონლო ზედნადები და რა შემთხევევაში ანგარიშფაქტურა. ანუ მჭირდება ინფორმაცია იმის შესახებ რომელი ბუღალტრული დოკუმენტი რა შემთხვევაში და ვის მიერ ივსება.

ინფორმაცია ინტერნეტში არ ვიცი სად, მაგრამ თუ გინდა მოკლედ მოგწერ? idea.gif

Posted by: NABUKKO 18 Nov 2013, 21:44
QUOTE (NABUKKO @ 18 Nov 2013, 18:52 )
QUOTE (qondara @ 18 Nov 2013, 15:42 )
როდესაც გაჩუქება ხდება რა გატარეა უნდა გავაკეთო?
დ-ტი 14
  კ-ტი 61
დ-ტი ??
კ-ტი 14
ანუ 14 რზე დავხურო?



გააჩნია ვის ჩუქნი და რას? თუ წარმომადგენლობითი ხარჯია სხვა გატარება ექნება, თუ ისე საჩუქარია და დღგ ს გადამხდელი ხარ უნდა დაბეგრო, შესაბამისად გატარებაც განსხვავებული იქნება, თუ თანმშრომელია მიმღები საშემოსავლოთიც უნდა დაბეგრო და გატარება განსხვავებული იქნება, მაგალითად: დ-1490 კ- 8190 საქონლის უსასყიდლოთ მიწოდენა; დ- 1490 კ- 3339 დღგ საქონლის უსასყიდლოთ მიწოდებაზე; დ - 7219 კ- 1610 უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის ჩამოწერა თვითღირებულებაზე; დ - 7429 კ- 3139 სახელფასო სარგებლის დარიცხვა; დ - 3139 კ- 3329 საშემოსავლო გადასახადის დარიცხბა; დ - 3139 კ 1490 სარგებლის გაცემა; თუ უბრალოდ წარმომადგენლობითი ხარჯია( სსკ) მიხედვით პირდაპირ 7 ბზე გაატარე

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 21:54
NABUKKO


კლიენტს რო ვაჩუქო, გატარება დამიწერე აბა

Posted by: NABUKKO 18 Nov 2013, 22:06
გააჩნია რა სახით ჩუქნი? თუ წარმომადგენლობითის სახით, როგორც დავწერე უკვე პირდაპირ ხარჯათ აღიარებ , თუ ისე მაშინ დღგ დაბეგრავ და ისიც დავწერე

Posted by: Mr-Banks 18 Nov 2013, 22:36
NABUKKO

არაა წარმომადგენლობა, არც დღგ-ს გადამხდელი ვარ.


არ გამოიქვითება ეს შემოსავლიდან? spy.gif

Posted by: NABUKKO 18 Nov 2013, 22:51
მუხლი 008. ტერმინთა განმარტება

33. წარმომადგენლობითი ხარჯი – პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯი, რომელიც მოიცავს:
გ) სუვენირების შეძენის ხარჯებს;
საგადასახადო კოდექსი არ განმარტავს, თუ რა არის სუვენირი, ანუ რომელი მატერიალური ფასეულობა შეიძლება იქნეს განხილული სუვენირად. სავარაუდოთ, ძვირადღირებული მატერიალური ფასეულობები, ან ის მატერიალური ფასეულობები, რომელთა შესაძლო გამოყენება სცილდება სუვენირების დანიშნულებას, წარმომადგენლობითი ხარჯების განსაზღვრის მიზნებისათვის სუვენირებად არ უნდა ჩაითვალოს. თუ სუვენირის სტატუს აკმაყოფილებს კლიენტებისთვის ნაჩუქარი ნივთი, წარმომადგენლობით ხარჯში გაატარებ და წლის ბოლოს გამოქვითავ ერთობლივი შემოსავლიდან. მუხლი 116. წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის შეზღუდვა
ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ პირს უფლება აქვს, გამოქვითოს წარმომადგენლობითი ხარჯები არა უმეტეს საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 1 პროცენტის ოდენობით.


* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 18 Nov 2013, 22:36 )
NABUKKO

არაა წარმომადგენლობა, არც დღგ-ს გადამხდელი ვარ. 


არ გამოიქვითება ეს  შემოსავლიდან?  spy.gif

სსკ მუხლი 102. ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები მე-2 ნაწილის თანახმად:
2. საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდებისას ერთობლივ შემოსავალში ასახვას ექვემდებარება ამ საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასი. ეს არ ეხება იმ სარეკლამო საქონლის უსასყიდლოდ გავრცელებას, მათ შორის, საცალო რეალიზატორის მეშვეობით, რომელსაც დამოუკიდებელი სამომხმარებლო მახასიათებლები არ გააჩნია და ძირითადი საქონლის/მომსახურების მიწოდების განუყოფელი ნაწილია.
(თუ ორგანიზაცია დღგ-ს გადამხდელია - საბაზრო ფასში იგულისხმება ფასი დღგ-ს გარეშე!!!)
ხოლო სსკ 161-მუხლის მე-2 ნაწილის "დ" პუნქტის მიხედვით:
მუხლი 161. დასაბეგრი ოპერაცია, ოპერაციის თანხა და დრო
2. დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/ მომსახურების საბაზრო ფასით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის გარეშე:
დ) საქონლის/მომსახურების კომპენსაციის გარეშე მიწოდების შემთხვევაში.
შესაბამისად, თუ ეს საჩუაქარი "წარმომადგენლობითი ხარჯის "განმარტებას არ აკმაყოფილებს დაიბეგრება საგადასახადო კოდექსის ამ მუხლების მიხედვით,თუ შპს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული არ არის და ეს არც ევალება, მასზე სსკ 161 მუხლი ვერ ვრცელდება.
რაც შეეხება :
სარეკლამო საქონლის უსასყიდლოდ გავრცელებას, მათ შორის, საცალო რეალიზატორის მეშვეობით, რომელსაც დამოუკიდებელი სამომხმარებლო მახასიათებლები არ გააჩნია და ძირითადი საქონლის/მომსახურების მიწოდების განუყოფელი ნაწილია - ეს მიწოდებათ არ ითვლება და შესაბამისად არც დღგ-თი და არც მოგებით არ იბეგრება.შესაბამისად:
მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
ე) იმ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი, რომელიც მოგების გადასახადის მიზნებისათვის არ ითვლება მიწოდებად, გარდა ამ კოდექსის მე-100 მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

ეხლა კი კონკრეტული პასუხი, თუ არ არის წარმომადგენლობითი ხარჯი და დღგ-ს გადამხდელიც არ ხარ ერთობლივ შემოსავალში უნდა აიღო საბაზრო ფასად მარაგებს კი შეამცირებ თვითღირებულებით და შესაბამისად შეგიძლია ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვა...საბაზრო ფასია აქ მნიშვნელოვანი!!!

Posted by: Mr-Banks 19 Nov 2013, 03:02
QUOTE
ერთობლივ შემოსავალში უნდა აიღო



რა უნდა ავიღო შემოსავალში. მე გავაჩუქე.



მოკლედ, ვერაფერი გავიგე.



მაქვს ბევრი ცოცხი. იყიდა ჩემგან კლიენტმა (შპს) 100 ცოცხი, ხოდა ავდექი და ერთი ცალი ცოცხი ვაჩუქე. ცოცხს ვყიდი 50 ლარად, მეძვირე ვარ.


რა ამყავს შემოსავალში?


გატარება მაქვს ასეთი:


1410 / 6110 - 50 ლარი
7211 (გაჩუქებულს აქ აღვრიცხავ) / 1610 - 10 ლარი (თვითღირებულება)
7490 / 1410 - 50 ლარი (სხვა ხარჯებში ვუშვებ)



არის აქ რაიმე შეცდომა?


Posted by: The DoctoR 19 Nov 2013, 09:24
QUOTE
არის აქ რაიმე შეცდომა?

QUOTE
7490 / 1410

ამის უფლება არ გაქვს.

Posted by: qondara 19 Nov 2013, 10:24
The DoctoR
მეც მქონდა იგივე შეკითხვა. აბა სად დავხუროთ 14?

Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 10:42
QUOTE (Mr-Banks @ 19 Nov 2013, 03:02 )
QUOTE
ერთობლივ შემოსავალში უნდა აიღო



რა უნდა ავიღო შემოსავალში. მე გავაჩუქე.



მოკლედ, ვერაფერი გავიგე.



მაქვს ბევრი ცოცხი. იყიდა ჩემგან კლიენტმა (შპს) 100 ცოცხი, ხოდა ავდექი და ერთი ცალი ცოცხი ვაჩუქე. ცოცხს ვყიდი 50 ლარად, მეძვირე ვარ.


რა ამყავს შემოსავალში?


გატარება მაქვს ასეთი:


1410 / 6110 - 50 ლარი
7211 (გაჩუქებულს აქ აღვრიცხავ) / 1610 - 10 ლარი (თვითღირებულება)
7490 / 1410 - 50 ლარი (სხვა ხარჯებში ვუშვებ)



არის აქ რაიმე შეცდომა?

დ-9120 განსაკუთრებული ხარჯები (მოგების გამოყენება) კ- 1410 ამ თანხით ერთობლივ შემოსავალს ვერ იმცირებ საგადასახადო მიზნებისთვის

Posted by: The DoctoR 19 Nov 2013, 10:47
qondara
გადახურვას მეც 7XXX ვაკეთებ, მაგრამ Mr-Banks ეწერა რომ ამას ვქვითავო და ანუ გამოქვითვა არ შეგიძლია თქო ეგ დავწერე smile.gif

Posted by: qondara 19 Nov 2013, 10:56
The DoctoR
ახლა მივხვდი.

Posted by: Mr-Banks 19 Nov 2013, 11:12
The DoctoR
QUOTE
ამის უფლება არ გაქვს.


კარგი, მაშინ როგორ იქნება 10 ლარად შეძენილი ცოცხის გაჩუქება, რომელსაც 50 ლარად ვყიდი. მართლა, ვერ ვხვდები.


QUOTE
1410 / 6110 - 50 ლარი
7211 (გაჩუქებულს აქ აღვრიცხავ) / 1610 - 10 ლარი (თვითღირებულება)
7490 / 1410 - 50 ლარი (სხვა ხარჯებში ვუშვებ)


Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 11:15
QUOTE (Mr-Banks @ 19 Nov 2013, 03:02 )
QUOTE
ერთობლივ შემოსავალში უნდა აიღო



რა უნდა ავიღო შემოსავალში. მე გავაჩუქე.



მოკლედ, ვერაფერი გავიგე.



მაქვს ბევრი ცოცხი. იყიდა ჩემგან კლიენტმა (შპს) 100 ცოცხი, ხოდა ავდექი და ერთი ცალი ცოცხი ვაჩუქე. ცოცხს ვყიდი 50 ლარად, მეძვირე ვარ.


რა ამყავს შემოსავალში?


გატარება მაქვს ასეთი:


1410 / 6110 - 50 ლარი
7211 (გაჩუქებულს აქ აღვრიცხავ) / 1610 - 10 ლარი (თვითღირებულება)
7490 / 1410 - 50 ლარი (სხვა ხარჯებში ვუშვებ)



არის აქ რაიმე შეცდომა?

[QUOTE]


1410 / 6110 - 50 ლარი -ამ გატარებით ხომ აღიარებ რეალიზაციას, შემდეგ 6110 ხომ გადახურავ 53 ებზე - ხო და ამ გატარებით იღებ შემოსავალში
7211 (გაჩუქებულს აქ აღვრიცხავ) / 1610 - 10 ლარი (თვითღირებულება)- თვითღირებულებასაც 7211-ით შეგიძლია მოგების გადასახადის შემცირება
7490 / 1410 - 50 ლარი (სხვა ხარჯებში ვუშვებ) - ამით მოგების გადასახადს ვერ შეამცირებ. იდეაში 7490 ზე აკუმულირდება ისეთი ხარჯი, რომლითაც შეგიძლია მოგების შცირება, ჩემი რეკომენდაციაა გატარებას მიეცეს ასეთი სახე. დ-9120 კ- 1410



Posted by: Mr-Banks 19 Nov 2013, 11:21
The DoctoR


გამოუქვითავი ხარჯია გაჩუქებული საქონელი? სად წერია, მითხარი რა.

Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 11:47
QUOTE (Mr-Banks @ 19 Nov 2013, 11:21 )
The DoctoR


გამოუქვითავი ხარჯია გაჩუქებული საქონელი?    სად წერია, მითხარი რა.

გამოდის, რომ 2 ჯერ იმცირებ მოგებას და მაგაზე დაგაჯარიმებენ

Posted by: The DoctoR 19 Nov 2013, 11:53
Mr-Banks
QUOTE
გამოუქვითავი ხარჯია გაჩუქებული საქონელი? სად წერია, მითხარი რა.

გამოსაქვითი ხარჯია გაჩუქებული საქონელი, მაგრამ თვითღირებულების ნაწილში. შენ ხომ მოთხოვნა წარმოგეშვება მიწოდებისგან (1410-6100) და იმის ჩამოწერას (7XXX-1410) მე, მაგალითად, ვაიგივებ ვალის პატიება/ჩამოწერასთან, რაზეც წინა პოსტებში გვეწერა რომ მხოლოდ მაშინ შეიძლება მისი ჩამოწერა თუ არის სასამართლოს დადგენილება/ლიკვიდაცია/გარდაცვალება და ა.შ.
ანუ, დებიტორული მოთხოვნა, რომელიც მიწოდებისGან წარმოგეშვება არ გამოიქვითება.

Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 12:17
QUOTE (The DoctoR @ 19 Nov 2013, 11:53 )
Mr-Banks
QUOTE
გამოუქვითავი ხარჯია გაჩუქებული საქონელი? სად წერია, მითხარი რა.

გამოსაქვითი ხარჯია გაჩუქებული საქონელი, მაგრამ თვითღირებულების ნაწილში. შენ ხომ მოთხოვნა წარმოგეშვება მიწოდებისგან (1410-6100) და იმის ჩამოწერას (7XXX-1410) მე, მაგალითად, ვაიგივებ ვალის პატიება/ჩამოწერასთან, რაზეც წინა პოსტებში გვეწერა რომ მხოლოდ მაშინ შეიძლება მისი ჩამოწერა თუ არის სასამართლოს დადგენილება/ლიკვიდაცია/გარდაცვალება და ა.შ.
ანუ, დებიტორული მოთხოვნა, რომელიც მიწოდებისGან წარმოგეშვება არ გამოიქვითება.

100% ეგრეააააა და წყალი არ გაუვა

Posted by: Mr-Banks 19 Nov 2013, 12:21
NABUKKO
The DoctoR


ანუ 1410 გადავხურო რომელ კოდზე? smile.gif

დიდი მადლობა ორივეს

Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 12:31
QUOTE (Mr-Banks @ 19 Nov 2013, 12:21 )
NABUKKO
The DoctoR


ანუ    1410 გადავხურო რომელ კოდზე?  smile.gif

დიდი მადლობა ორივეს

მე, 9120- განსაკუთრებულ ხარჯებზე ვხურავ . 9120/1 მაქვს გახსნილი ქვეანგარიში,რომელსაც დავარქვი მოგების გამოყენება და რაც კი ესეთი ხარჯია, რომელიც ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება (მოგების გადასახადის მიზნით)მანდ ვატარებ, შემდეგ,როცა მოგების გადასახადს დავითვლი საგადასახადო კუთხით ფინანსურად ჩამოვწერ და ეგ არის

Posted by: Storno 19 Nov 2013, 14:39
QUOTE
მე, 9120- განსაკუთრებულ ხარჯებზე ვხურავ . 9120/1 მაქვს გახსნილი ქვეანგარიში,რომელსაც დავარქვი მოგების გამოყენება და რაც კი ესეთი ხარჯია, რომელიც ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება (მოგების გადასახადის მიზნით)მანდ ვატარებ, შემდეგ,როცა მოგების გადასახადს დავითვლი საგადასახადო კუთხით ფინანსურად ჩამოვწერ და ეგ არის


ამ კოდექსს რა ვუთხარი, როგორ მაქსიმალურად ბუნდოვანია, რომ მოგედავონ და შენც თავს იზღვევ აბსურდული ოპერაციებით.
ჩემი ეკონომიკური საქმიანობის ნაწილია კლიენტთა კმაყოფილებისთვის მათზე გარკვეული პრომო აქციების განხორციელება და ამ მიზნით გაკეთებული "საჩუქარიც" გამოქვითვას უნდა ექვემდებარებოდეს (არც უარყოფს ამას კოდექსი და არც ადასტურებს, ანუ როგორ "მიაწვები" იმაზეა დამოკიდებული). იდეაში აქ 6120 ანგარიში უნდა იქნას გამოყენებული დებიტორის ჩამოსაწერად.

Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 15:36
აი ეხლა ეს მოვჩიცქნე, მართალია 2008 წლით არის დათარიღებული...მაინტერესებს თქვენი კომენტარები:
კითხვა: როდესაც ხდება საქონლის გაყიდვა და მეორე საქონელი გადაეცემა მყიდველს საჩუქრად ან ხდება გათამაშება, როგორი ბუღალტრული გატარება მიეცემა საჩუქარს ან მოგების სახით გაცემულ საქონელს? მაგალითად, გაიყიდა 2500 ლარის საქონელი. ამაზე გაცემულია საჩუქრის სახით 150 ლარის საქონელი ან გათამაშდა 250 ლარის საქონელი. გთხოვთ დამიწეროთ ბუღალტრულად, როგორ გატარდება და რითი დაიბეგრება.

პასუხი: თქვენი საქმიანობიდან (ხელშეკრულებებიდან, სარეკლამო ბუკლეტებიდან, საჯაროდ გაცხადებული მარკეტინგული პოლიტიკიდან და სხვ.) უნდა ჩანდეს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ახდენთ მყიდველისთვის საქონლის ჩუქებას და წამახალისებელ გათამაშებაში პრიზის გაცემას. ასეთ შემთხვევაში დამტკიცდება, რომ საქონლის ჩუქებაც და წამახალისებელ გათამაშებაში პრიზის გაცემაც ხდება ერთადერთი მიზნით: ხელი შეუწყოს თქვენი პროდუქციის გაყიდვებს, ანუ, ეს ხდება სარეკლამო-მარკეტინგული მიზნებით (და არა, ვთქვათ, საქველმოქმედო მიზნებით). შესაბამისად, ბუღალტრული გატარებები ორივე შემთხვევაში მსგავსია (დაიბეგრება დღგ-ით, თუ საწარმო დღგ-ის გადამხდელია, და აღიარდება ერთობლივ შემოსავალშიც და ხარჯებშიც), კერძოდ:

1) საქონლის ჩუქების შემთხვევაში:

დ-ტი 7310 კ-ტი 6110 Z (Z - გაჩუქებული საქონლის საბაზრო ღირებულება, ან ის ღირებულება, რა ფასადაც საწარმო ამ საქონელს ყიდის);

დ-ტი 6110 კ-ტი 3330 Z/1,18*18% (გაჩუქებულ საქონელზე დარიცხული დღგ, თუ საწარმო დღგ-ის გადამხდელია);

დ-ტი 6110 კ-ტი 1610 T (T - გაჩუქებული საქონლის თვითღირებულება).

2) საქონლის წამახალისებელი გათამაშების შემთხვევაში საქართველოს კანონის "ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" 24-ე მუხლის თანახმად საწარმოს უნდა გააჩნდეს წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვა, ხოლო მოგების მიმღებ ფიზიკურ პირს უნდა უკავებდეს საშემოსავლო გადასახადს 12%-ის ოდენობით სსკ 218-ე მუხლის 1-"ე" პუნქტისა და 281-ე მუხლის "ვ" ქვეპუნქტის თანახმად. ბუღალტრულ გატარებებს ექნება სახე:

დ-ტი 7310 კ-ტი 3190 S (ფიზიკურმა პირმა მოიგო Z ღირებულების საქონელი, S=Z/0,88);

დ-ტი 3190 კ-ტი 3320 0,12*S (ფიზიკური პირის მოგებიდან საშემოსავლო გადასახადის დაკავება);

დ-ტი 3190 კ-ტი 6110 Z=0,88*S (Z - გათამაშებული საქონლის საბაზრო ღირებულება, ან ის ღირებულება, რა ფასადაც საწარმო ამ საქონელს ყიდის);

დ-ტი 6110 კ-ტი 3330 Z/1,18*18% (გათამაშებულ საქონელზე დარიცხული დღგ, თუ საწარმო დღგ-ის გადამხდელია);

დ-ტი 6110 კ-ტი 1610 T (T - გათამაშებული საქონლის თვითღირებულება).

რაც შეეხება 2500 ლარის საქონლის გაყიდვას, ის დაიბეგრება და აღრიცხვაში გატარდება ჩვეულებრივი წესით.

Posted by: DiTa 19 Nov 2013, 15:38
მოგესალმებით,
ვინმემ თუ იცის მაღაზიას რომელიც არის დარეგისტრირებული როგორც შპს შეუძლია თუ არა ფიზიკური პირისგან შეისყიდოს/ჩაიბაროს საქონელი?
თუ კი რა ფორმით?ანუ რა დოკუმენტებია საჭირო?
მაგალითად ამერიკაში მრავლად არის ასეთი მაღაზიები რომლებიც ხალხისგან იბარებენ გარკვეულ ფასში საქონელს და შემდეგ მაღაზიაში უწევენ რეალიზაციას..მაინტერესებს ჩვენთან თუ არის ასეთი რამ შესაძლებელი...

Posted by: qondara 19 Nov 2013, 15:43
DiTa
შეგიძლია შეძინო საქონელი ფიზიკური პირებისგან, უნდა გააფორმო ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი რომელშიც თუ ფულს ხელზე უხდი ასევე უნდა დააფიქსირო რა თანხა მიეცი ხელზე და ასევე გააკეთო სალარო გასავლის ორდერი და მიაკრა ზედ.

Posted by: TT-KK 19 Nov 2013, 16:42
wilow25
QUOTE
ბავშვებო გეზის გადასახადი ხარჯში მინდა გავუშვა რა გადაანაწილებს ამდენ საქონელზე რას იტყვით

თვითღირებულებაში უნდა შეიტანო დღგ-ის გამოკლებით, დღგ-ს ჩაითვლი, დეკლარაციაში შეიტან ქვითრის საფუძველზე.

Posted by: Storno 19 Nov 2013, 17:54
QUOTE
1) საქონლის ჩუქების შემთხვევაში:

დ-ტი 7310 კ-ტი 6110 Z (Z - გაჩუქებული საქონლის საბაზრო ღირებულება, ან ის ღირებულება, რა ფასადაც საწარმო ამ საქონელს ყიდის);

დ-ტი 6110 კ-ტი 3330 Z/1,18*18% (გაჩუქებულ საქონელზე დარიცხული დღგ, თუ საწარმო დღგ-ის გადამხდელია);

დ-ტი 6110 კ-ტი 1610 T (T - გაჩუქებული საქონლის თვითღირებულება).


ეგ "ზავედენია" (ის თუ არის მე რომ ვფიქრობ) ძალიან უცნაურ გატარებებს იძლევა ხოლმე. როგორ შეიძლება ხარჯიც იყოს და შემოსავალიც ერთ გატარებაში, ან დღგ-ს რა სულელურად ატარებს მაგათი პროგრამა?! ალბათ პრაქტიკანტის დაწერილი პასუხია, შინაარსობრივად მთლად ცუდი არ არის მაგრამ გატარებები "გლიჯამს".

Posted by: violet-violeta 19 Nov 2013, 18:10
QUOTE (Ibeer @ 18 Nov 2013, 19:18 )
QUOTE (violet-violeta @ 18 Nov 2013, 13:54 )
გამარჯობათ. გთხოვთ მირჩიოთ სად შეიძლება დეტალურად გავეცნო სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის დოკუმენტაციის წარმოების შესახებ ინფორმაციას. უნივერსიტეტში დოკუმენტაციაზე აქცენტს არ აკეთებენ,არადა ორისის პროგრამის სწავლისას მჭირდება ვიცოდე რა შემთხვევაში უნდა შევავსო სასაქონლო ზედნადები და რა შემთხევევაში ანგარიშფაქტურა. ანუ მჭირდება ინფორმაცია იმის შესახებ რომელი ბუღალტრული დოკუმენტი რა შემთხვევაში და ვის მიერ ივსება.

ინფორმაცია ინტერნეტში არ ვიცი სად, მაგრამ თუ გინდა მოკლედ მოგწერ? idea.gif

თუ მომწერთ მადლობელი დაგრჩებით smile.gif

Posted by: qondara 19 Nov 2013, 18:13
Storno
დარიცხვები არაა თორე შედეგს იგივეს მიიღებ საბოლოო ჯამში.

Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 18:14
ეხლა ეს მითხარით, როცა ერთჯერადი ხელშეკრულებით მყავს აყვანილი ფიზიკური პირები (რაღაც პროექტის ფარგლებში და მომსახურება უნდა გამიწიოს 1 დღეში) ოღონდ ძალიან ბევრნი არიან, ვთქვათ 300 კაცი...შიმშილით, რომ არ დაიხოცონ ვაწვდი კვებას. ვიცი რომ უნდა დავბეგრო,უბრალოდ პროექტი გრძელდება 3 თვე და ეს კონტრაქტორები იცვლებიან სულ...ინფორმაციის დეფიციტის გამო ვერ ვადგენ ზუსტად სახელ და გვარს ვისაც მივაწოდე...ერთზე, რომ დავარიცხო და ისე დავბეგრო? ვთქვათ რომელიმე მენეჯერზე? რამე პრობლემას თუ ხედავთ? (ნუ იმ მენეჯერს შევუთანხმდები და 40000 არ გადააჭარბებს)

Posted by: vasoglonti 19 Nov 2013, 21:25
ინდ მეწარმეს ფართი აქ აღებული ფიზიკური პირისგან იჯარით.იჯარის ღირებულება საშემოსავლოთი იბეგრება?

Posted by: NABUKKO 19 Nov 2013, 21:42
QUOTE (vasoglonti @ 19 Nov 2013, 21:25 )
ინდ მეწარმეს ფართი აქ აღებული ფიზიკური პირისგან იჯარით.იჯარის ღირებულება საშემოსავლოთი იბეგრება?

იბეგრება yes.gif

Posted by: vasoglonti 19 Nov 2013, 22:08
ინდ მეწარმემ უნდა გადაიხადოს საშემოსავლო ხო?და სახაზინო კოდი რომელი უნდა მიუთითო?

Posted by: DiTa 19 Nov 2013, 22:26
qondara

მადლობა დროული პასუხისთვის და დახმარებისთვის!

ერთი კითხვითაც მოგმართავთ და თუ შეგიძლიათ შესაბამისად დამეხმარეთ..

როგორც მივხვდი მცირე ბიზნესად დარეგისტრირების და ფიქსირებული 5%ის გადახდის შემთხვევაში ბევრი "სახლაფორთო" შორდება საქმეს..

მაინტერესებს სავალდებულოა თუ არა საქონლის აღრიცხვა რომლის რეალიზაციასაც ახდენ,ანუ შეუძლია თუ არა საგადასახადოდან შემოწმებაზე მოსულ პირს მოგთხოვოს პროდუქციის წარმომავლობა?

ამ ყველაფერს იმიტომ ვკითხულობ რომ მაგალითან თაფლი,რომელიც გლეხისგან აიღე პირდაპირ საბუთი არაფერი გექნება,როგორ და რამდენად იყიდე...


Posted by: qondara 20 Nov 2013, 10:29
DiTa
მუხლი 89. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
3. საგადასახადო ორგანოს მიერ მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან გამოსვლის საფუძველია:
დ) საგადასახადო ორგანოს მიერ ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლინდა, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი აღემატება 150 000 ლარს.

მუხლი 91. მცირე ბიზნესის შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები
1. გარდა ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს უფლება აქვს, არ აღრიცხოს შემოსავლები და ხარჯები.

2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ხარჯების დადასტურება ხდება ამ კოდექსის შესაბამისად.

3. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი მისთვის ან მის მიერ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში ვალდებულია შეინახოს აღნიშნული დოკუმენტი.

7. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურმა პირმა უნდა აწარმოოს ხარჯების აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით), რომლის წესები რეგულირდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით (საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება № 999 საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ) .

------------------------------------------------------------------------------------
აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით ვალდებული ხარ გქონდეს პირველადი დოკუმენტაცია. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება № 999 საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ ამ ბრძანებაში წერია დეტალურად და გადახედე.

Posted by: NABUKKO 20 Nov 2013, 10:59
QUOTE (vasoglonti @ 19 Nov 2013, 22:08 )
ინდ მეწარმემ უნდა გადაიხადოს საშემოსავლო ხო?და სახაზინო კოდი რომელი უნდა მიუთითო?

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის
შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან (10.09.2008 N 702) - 1013. ი/მ - მე არის ამ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტი და შესაბამისად მან უნდა დააკავოს და გადარიცხოს გადასახადი

Posted by: lalelale 20 Nov 2013, 11:16
ფინანსური აღრიცხვის მიზნით ნაავარიევი მანქანის ჩამოსაწერად რა უნდა მოვამზადო ვინ მირჩევს?

ვის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა


და ფორმებიც თუ გაქვთ იქნებ მომწეროთ PM-ში

Posted by: NABUKKO 20 Nov 2013, 11:57
QUOTE (lalelale @ 20 Nov 2013, 11:16 )
ფინანსური აღრიცხვის მიზნით ნაავარიევი მანქანის ჩამოსაწერად რა უნდა მოვამზადო ვინ მირჩევს?

ვის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა


და ფორმებიც თუ გაქვთ იქნებ მომწეროთ PM-ში

საგადასახადო კუთხით ვიცი როგორც უნდა მოიქცე, თუ გინდა მოგწერ მოგვიანებით

Posted by: keandra 20 Nov 2013, 14:55
ინვოისში 3 სახეობის პროდუქცია ზუსტად ერთნაირი სახელწოდებით და ერთნაირი თვითღირებულებით თუ შეიძლება რომ ერთ კოდზე მივიღო? ანუ ერთ პოზიციაზე? ფერებშია სხვაობა უბრალოდ.

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 15:15
NABUKKO


მეც ვნახე ეგ მაგალითი და რომ არ მომეწონა, მაგის მიხედვით გავაკეთე მაგრამ ჩემებური კოდებით.


ეხლა მაქვს ასეთი კითხვა:

გამოუქვითავი ხარჯები რომელ კოდებზე გავატარო? მაგალითად: სანქციები, ჯარიმები, არარეზიდენტის ზემოდან დარიცხული საშემოსავლო და ახლა უკვე გაჩუქებული საქონლის ღირებულება.

რომელ კოდებზე გავხსნა?

დიდი მადლობა წინასწარ



Posted by: qondara 20 Nov 2013, 15:31
Mr-Banks
მე 9ებზე ვაკეთებ

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 15:39
qondara



ეხლა მე რა მაინტერესებს:

9110 განსაკუთრებული შემოსავლები
9120 განსაკუთრებული ხარჯები


9110-ზე აღრიცხული შემოსავლები ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება?

9120-ზე აღრიცხული ხარჯები, როგორც გაირკვა, არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან.

ასეა?

Posted by: Storno 20 Nov 2013, 15:52
QUOTE
ეხლა მე რა მაინტერესებს:

9110 განსაკუთრებული შემოსავლები
9120 განსაკუთრებული ხარჯები


9110-ზე აღრიცხული შემოსავლები ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება?

9120-ზე აღრიცხული ხარჯები, როგორც გაირკვა, არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან.

ასეა?



ანგარიშთა გეგმის ფორმირება სუფთა ბუღალტრული შიდა სამზარეულოა. რომელ, ანგარიშზეც გინდა იმაზე გაატარებ, უფრო სწორად, ეკონომიკურად რა ტიპის ხარჯს/შემოსავალს განეკუთვნება იმაზე გაატარებ, მაგალითად საგადასახადო ჯარიმაც შეიძლება იყოს შენთვის 7-იანი ხარჯი (ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ ვთქვათ გადასახადის გადახდა დააგვიანე იმიტომ, რომ უფრო მომგებიანად გამოიყენე ფული). გასათვალისწინებელია მხოლოდ ის გარემოება, რომ მოგების დეკლარაციის შედგენისთვის დაგჭირდება ხარჯების და შემოსავლების კლასიფიკაცია გამოქვითვებად და ერთობლივ შემოსავლად და მერე რომ არ "იჩიჩქნო", ჯობია გატარების მომენტში განასხვავო. მაგალითად თუ შენს კომპანიაზე დაკისრებულ ჯარიმებს აღრიცხავ 8240-ზე, საბიუჯეტო სანქციებისთვის მე გავხსნიდი 8241-ს. 9-ნზეც ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ.

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 15:54
Storno


გავიგე ეგ, მადლობა.

ეს მაინტერესებს:

QUOTE
ეხლა მე რა მაინტერესებს:

9110 განსაკუთრებული შემოსავლები
9120 განსაკუთრებული ხარჯები


9110-ზე აღრიცხული შემოსავლები ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება?

9120-ზე აღრიცხული ხარჯები, როგორც გაირკვა, არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან.


Posted by: NABUKKO 20 Nov 2013, 16:17
QUOTE (qondara @ 20 Nov 2013, 15:31 )
Mr-Banks
მე 9ებზე ვაკეთებ

მეც 9 ზე ვატარებ

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 16:49

qondara
NABUKKO


მეც 9-ებზე გავაკეთებ, მაგრამ ეს მითხარით

QUOTE
9110 განსაკუთრებული შემოსავლები
9120 განსაკუთრებული ხარჯები


9110-ზე აღრიცხული შემოსავლები ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება?

9120-ზე აღრიცხული ხარჯები, როგორც გაირკვა, არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან.


Posted by: qondara 20 Nov 2013, 16:57
Mr-Banks
შემოსავალი ყველანაირი ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალაში.

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 17:49
qondara
QUOTE
შემოსავალი ყველანაირი ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალაში.



აი, რა მარაზმია. შემოსავალი ყველაფერი ჩაირთვება და ხარჯი - არა!!!!!

Posted by: snowwhite 20 Nov 2013, 18:19
კკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკკ

Posted by: qondara 20 Nov 2013, 18:23
Mr-Banks
არა ხარჯი არა. მეც მაგას ვამბობ თუ არასაოპერაციო შემოსავალი შემოსავალია და უნდა დავბეგრო, არასაოპერაციო ხარჯმა რა დააშავა რატო არ უნდა გამოვქვითო? აი არასაოპრაციო ხარჯი უნდა იქვითებოდეს არასაოპერაციო შემოსავლიდან და ეგ იქნებოდა სამართლიანი მიდგომა.

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 18:29
qondara
QUOTE
აი არასაოპრაციო ხარჯი უნდა იქვითებოდეს არასაოპერაციო შემოსავლიდან და ეგ იქნებოდა სამართლიანი მიდგომა.



მე საბუღალტრო პროგრამა არ მაქვს. ექსელში მაქვს აწყობილი ყველაფერი ფორმულით სამ ვალუტაში, ერთი ღილაკის პრინციპით (კოდი შემყავს, კოდის განაშიფრს თვითონ წერს ცალკე შიტიდან და თანხასღა ვწერ). ასე რომ, გადავაწყვე ამ ინსტრუქციის მიხედვით და, შესაბამისად, საბალანსოს შიტზე გავმიჯნე 9-იანის ხარჯი და 9-იანის შემოსავალი.

რასაც მიწერს მოგებას, მაგალითად 10 000 ლარს საბალანსოში და 9-იანის ხარჯი იქნება, ვთქვათ, 400 ლარი, დასაბეგრი მოგება მექნება 10 400 ლარი.




Posted by: NABUKKO 20 Nov 2013, 18:29
QUOTE (Mr-Banks @ 20 Nov 2013, 16:49 )
qondara
NABUKKO


მეც 9-ებზე გავაკეთებ, მაგრამ ეს მითხარით

QUOTE
9110 განსაკუთრებული შემოსავლები
9120 განსაკუთრებული ხარჯები


9110-ზე აღრიცხული შემოსავლები ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება?

9120-ზე აღრიცხული ხარჯები, როგორც გაირკვა, არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან.

ჯერ მსგავსი შემოსავალი არ მქონია, მაგრამ არსებობს ისეთი რომელიც შეგიძლია 9-ზე გაატარო და არ მიაკუთვნო ერთობლივ შემოსავალს, მაგას სსკ არეგულირებს, აი მაგალითად საგადასახადო შეთანხმების დროს ნაპატიები ვალი.
4. ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება:
ა) სახელმწიფოსთვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის იმ საწარმოს კაპიტალიდან აქტივების გამოტანა, რომლის წილის/აქციების 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფოს ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაშია;
ბ) სახელმწიფოსთვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;
გ) საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით განსაზღვრული პროექტების (მათ შორის, მოსამზადებელი ეტაპის) განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ, რომლებთანაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გაფორმებული აქვს პროექტის განხორციელების უფლებამოსილების შესახებ ხელშეკრულება, ამ პროექტების ფარგლებში საქონლის სხვა პირებისათვის გადაცემა;
დ) მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებულისთვის გადახდილი ხელფასი, ამ კოდექსის 94-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით;
ე) ამ კოდექსის 115-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება.
ვ) გადასახადის გადამხდელთან გაფორმებული საგადასახადო შეთანხმების საფუძველზე გადასახადების ან/და სანქციების შემცირებით, აგრეთვე საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერით მიღებული სარგებელი.(2012 წლის 15 მაისი.№6211-რს)
* * *
QUOTE (NABUKKO @ 19 Nov 2013, 18:14 )
ეხლა ეს მითხარით, როცა ერთჯერადი ხელშეკრულებით მყავს აყვანილი ფიზიკური პირები (რაღაც პროექტის ფარგლებში და მომსახურება უნდა გამიწიოს 1 დღეში) ოღონდ ძალიან ბევრნი არიან, ვთქვათ 300 კაცი...შიმშილით, რომ არ დაიხოცონ  ვაწვდი კვებას. ვიცი რომ უნდა დავბეგრო,უბრალოდ პროექტი გრძელდება 3 თვე და ეს კონტრაქტორები იცვლებიან სულ...ინფორმაციის დეფიციტის გამო ვერ ვადგენ ზუსტად სახელ და გვარს ვისაც მივაწოდე...ერთზე, რომ დავარიცხო და ისე დავბეგრო? ვთქვათ რომელიმე მენეჯერზე? რამე პრობლემას თუ ხედავთ? (ნუ იმ მენეჯერს შევუთანხმდები და 40000 არ გადააჭარბებს)

ამ საკითხთან დაკავშირებით მჭირდება თქვენი დახმარება

Posted by: Lilian 20 Nov 2013, 22:06
QUOTE
ფერებშია სხვაობა უბრალოდ.

ფასი ტუ ერტნაირი აქვს კი შეიძლება smile.gif
მაგრამ მაგ: ინვენტარიზაციას ტუ ატარებ მაგისთვის ჯობია ფერების მიხედვითაც გქონდესს დახარისხებული.
გააჩნია რა არისს... საკანცელარიო თუა დიდი მნიშვ. არ აქვსს, მილი თუა მაშინ არსებითი.
keandra

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 22:11
NABUKKO
QUOTE
ეხლა ეს მითხარით, როცა ერთჯერადი ხელშეკრულებით მყავს აყვანილი ფიზიკური პირები (რაღაც პროექტის ფარგლებში და მომსახურება უნდა გამიწიოს 1 დღეში) ოღონდ ძალიან ბევრნი არიან, ვთქვათ 300 კაცი...შიმშილით, რომ არ დაიხოცონ  ვაწვდი კვებას. ვიცი რომ უნდა დავბეგრო,უბრალოდ პროექტი გრძელდება 3 თვე და ეს კონტრაქტორები იცვლებიან სულ...ინფორმაციის დეფიციტის გამო ვერ ვადგენ ზუსტად სახელ და გვარს ვისაც მივაწოდე...ერთზე, რომ დავარიცხო და ისე დავბეგრო? ვთქვათ რომელიმე მენეჯერზე? რამე პრობლემას თუ ხედავთ? (ნუ იმ მენეჯერს შევუთანხმდები და 40000 არ გადააჭარბებს)



ხელფასს როგორ უხდი, თუ მონაცემები არ გაქვს?
* * *
ვიცი, რომ ეს კითხვა 1000 გზის გადაღეჭილი და დამუშავებულია, მაგრამ იქნებ ადამიანურად მაინც დაწეროთ დღგ-ს გადახდა/ჩათვლის ამბავი დღგ გადამხდელი/ არ გადამხდელისთვის.

ხოდა ეს პოსტი ავპინოთ-ხოლმე ყველა თემაში.


მე დავწერ და გამისწორეთ:

სიტუაცია დღგ-ს არ გადამხდელისთვის

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი. საქონლის ფასმა შეადგინა 1180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად.

მოგება: 3000-1180= 1820 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 273 ლარი
გადასახდელი დღგ: 180 ლარი

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 453 ლარი




სიტუაცია დღგ-ს გადამხდელისთვის

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად დღგ-ს ჩათვლით, შესაბამისად, ფაქტურაში დღგ დაფიქსირდა 18% ანუ 457.63 ლარი, ხოლო საქონლის ფასი - 2542.37 ლარი

მოგება: 2542.37-1000= 1542.37 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 231.55 ლარი
გადასახდელი დღგ: 457.63-180= 277.63

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 509.18 ლარი





ეს სწორია?

Posted by: NABUKKO 20 Nov 2013, 23:29
ერთჯერადი ფიქსირებული თანხა აქვთ და არიან მონაცვლეობით, ვთქვათ , დაცვის თანამშრომლები, რომლებსაც აქვთ მცოცაივი გრაფიკი, ცვლაში უნდა იყოს 20 კაცი და ზუსტად ვერ ვარკვევ რომელი რომელ ცვლაში იყო ანუ სახელს და გვარს ვგულისხმობ ვანია იუო თუ კოლიაsad.gif(( თან ყოველდღე არ ხდება ეგ ამბავი ამ შემთხვევაში მარტივად მოგვარდებოდა ყველაფერი, პროპორციულად მივაწერდი ყველას. საქმე რთულდება იმით, რომ შეიძლება ერთ ადამიანს მოუწია რომ ემუშავა თვეში 1 დღე და მეორეს 3... დაცვის გარდა სხვადასხვა დაქირავებულები არიან ანალოგიურად. ს/ზ ში წერია ულუფების რაოდენობა მაგ. 56 და ვინ მიირთვა კონკრეტულად ვერ ვარკვევsad.gif(( ვიფიქრე ამდენ წვალებას ერთს მივაწერ

Posted by: Mr-Banks 20 Nov 2013, 23:42

ვიცი, რომ ეს კითხვა 1000 გზის გადაღეჭილი და დამუშავებულია, მაგრამ იქნებ ადამიანურად მაინც დაწეროთ დღგ-ს გადახდა/ჩათვლის ამბავი დღგ გადამხდელი/ არ გადამხდელისთვის.

ხოდა ეს პოსტი ავპინოთ-ხოლმე ყველა თემაში.


მე დავწერ და გამისწორეთ:

სიტუაცია დღგ-ს არ გადამხდელისთვის

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი. საქონლის ფასმა შეადგინა 1180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად.

მოგება: 3000-1180= 1820 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 273 ლარი
გადასახდელი დღგ: 180 ლარი

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 453 ლარი




სიტუაცია დღგ-ს გადამხდელისთვის

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად დღგ-ს ჩათვლით, შესაბამისად, ფაქტურაში დღგ დაფიქსირდა 18% ანუ 457.63 ლარი, ხოლო საქონლის ფასი - 2542.37 ლარი

მოგება: 2542.37-1000= 1542.37 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 231.55 ლარი
გადასახდელი დღგ: 457.63-180= 277.63

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 509.18 ლარი





ეს სწორია?

Posted by: NABUKKO 21 Nov 2013, 09:21
Mr-Banks,
თუ სწორად გავიგე ერთ სიტუაციას განიხილავ, სადაც იმპორტირებული საქონლის ღირებულება არის - 1000 ლარი, სარეალიზაციო კი 3000 ლარი.
მე მაპატიე თუ მეშლება რამეsmile.gif))
ეს ჩემებური ვარიანტებია:
1)სიტუაცია დღგ-ს არ გადამხდელისთვის:

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი. საქონლის ფასმა შეადგინა 1180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად.

მოგება: 3000-1180= 1820 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 273 ლარი
გადასახდელი დღგ: 180 ლარი

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 453 ლარი

2) სიტუაცია დღგ-ს გადამხდელისთვის (ჩემებური ვერსია)

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად + დღგ-ს (ვინაიდან როცა დღგ-ს გადამხდელი არ იყოყიდიდა იგივე ფასად), შესაბამისად, ფაქტურაში დღგ დაფიქსირდა 18% ანუ 540 ლარი, ხოლო საქონლის ფასი - 3000 ლარი

მოგება: 3000-1000= 2000 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 300 ლარი
გადასახდელი დღგ: 540-180= 360

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 300 ლარი
აქ აღსანიშნავია ის, რომ დღგ - არის ირიბი გადასახადი და შესაბამისად 540 ლარი კომპანიამ გადაახდევინა კლიენტებს, აქედან გამომდინარე კომპანიის საბიუჯეტო ხარჯი არ გამოდის
მე ასე ვფიქრობ


* * *
QUOTE (NABUKKO @ 19 Nov 2013, 18:14 )
ეხლა ეს მითხარით, როცა ერთჯერადი ხელშეკრულებით მყავს აყვანილი ფიზიკური პირები (რაღაც პროექტის ფარგლებში და მომსახურება უნდა გამიწიოს 1 დღეში) ოღონდ ძალიან ბევრნი არიან, ვთქვათ 300 კაცი...შიმშილით, რომ არ დაიხოცონ  ვაწვდი კვებას. ვიცი რომ უნდა დავბეგრო,უბრალოდ პროექტი გრძელდება 3 თვე და ეს კონტრაქტორები იცვლებიან სულ...ინფორმაციის დეფიციტის გამო ვერ ვადგენ ზუსტად სახელ და გვარს ვისაც მივაწოდე...ერთზე, რომ დავარიცხო და ისე დავბეგრო? ვთქვათ რომელიმე მენეჯერზე? რამე პრობლემას თუ ხედავთ? (ნუ იმ მენეჯერს შევუთანხმდები და 40000 არ გადააჭარბებს)

The DoctoR,
შენი აზრი მაინტერესებს?

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 11:00
გამარჯობათ. გეზის და ტრანსპორტირების მომსახურება არ მინდა ხარჯში გავუშვა და გატარება არ გამომდის. თუ საქონლის ღრებულებაში შევიყვან ფაქტიურად ისევ ხარჯად აღიარებაა და თან მაგარი მეზარება ათასობით საქონელზე გადანაწილება . აბა ყველაზე ადვილი ხერხი როგორ გავატარო

Posted by: Lady_Bird 21 Nov 2013, 11:01
NABUKKO

QUOTE
ერთჯერადი ფიქსირებული თანხა აქვთ და არიან მონაცვლეობით, ვთქვათ , დაცვის თანამშრომლები, რომლებსაც აქვთ მცოცაივი გრაფიკი, ცვლაში უნდა იყოს 20 კაცი და ზუსტად ვერ ვარკვევ რომელი რომელ ცვლაში იყო ანუ სახელს და გვარს ვგულისხმობ ვანია იუო თუ კოლია(( თან ყოველდღე არ ხდება ეგ ამბავი ამ შემთხვევაში მარტივად მოგვარდებოდა ყველაფერი, პროპორციულად მივაწერდი ყველას. საქმე რთულდება იმით, რომ შეიძლება ერთ ადამიანს მოუწია რომ ემუშავა თვეში 1 დღე და მეორეს 3... დაცვის გარდა სხვადასხვა დაქირავებულები არიან ანალოგიურად. ს/ზ ში წერია ულუფების რაოდენობა მაგ. 56 და ვინ მიირთვა კონკრეტულად ვერ ვარკვევ(( ვიფიქრე ამდენ წვალებას ერთს მივაწერ


მგონია ჯობია ცალკე გახსნა ერთი ანგარიში და იქ მოახდინო ჯამურად დაღრიცხვა და დაბეგვრა. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ რა და რამდენი ულუფა მიიღო, მთავარია რომ საშემოსავლოთი და დღგ-თი დაბეგრო თუკი დღგ-ს გადამხდელიც ხარ. ცალკე აღრიცხვას აზრი ექნებოდა თუ რამოდენიმე თანამშრომელი სარგებლობს საშემოსავლო გადასახადზე შეღავათით, მაშინ მათი გამიჯვნა აუცილებელი გახდებოდა.

Posted by: NABUKKO 21 Nov 2013, 11:05
Lady_Bird
ეს გასაგებია მაგრამ განაცემთა ინფორმაცია როგორ შევიტანო?

Posted by: Lady_Bird 21 Nov 2013, 11:18
NABUKKO
პროპორციულად გადაანაწილე იმის მიხედვით ვინ რამდენი კაცდღე იმუშავა. რა პრობლემა უნდა იყოს თუკი მკაცრად განსაზღვრული არ გაქვს თითოეულ ადამიანზე ვინ რა და რამდენი უნდა აიღოს. უბრალოდ კოეპიციენტები მიუყენე თვეში ნამუშევარი დღეების მიხედვით
* * *
ხელფასს ხომ მაინც ნამუშევარი დღეების მიხედვით არიცხავ. რადგან ფიქსირებული ხელფასი არ აქვთ და დროებით სამუშაოს გისრულებენ მაინც მოგიწევს მგონი დაანგარიშება ვინ რამდენი დღე იმუშავა.,

შეიძლება სწორად ვერ გავიგე სიტუაცია...

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 11:23
NABUKKO
პასუხისმგებელ პირს დააწერე ეს თანამშრომლები შიდა ხელშეკრულება გაფორმდება. ხოდა ყველას ხო მაინც უდებ ხელშეკრულებას ერთჯერადია თუ ორჯერადი smile.gif სჰენ ერტი გეყოლება

Posted by: Rioka1984 21 Nov 2013, 11:41
QUOTE (Mr-Banks @ 20 Nov 2013, 23:42 )
ვიცი, რომ ეს კითხვა 1000 გზის გადაღეჭილი და დამუშავებულია, მაგრამ იქნებ ადამიანურად მაინც დაწეროთ დღგ-ს გადახდა/ჩათვლის ამბავი დღგ გადამხდელი/ არ გადამხდელისთვის.

ხოდა ეს პოსტი ავპინოთ-ხოლმე ყველა თემაში.


მე დავწერ და გამისწორეთ:

სიტუაცია დღგ-ს არ გადამხდელისთვის

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი. საქონლის ფასმა შეადგინა 1180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად.

მოგება: 3000-1180= 1820 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 273 ლარი

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 273 ლარი




სიტუაცია დღგ-ს გადამხდელისთვის

კომპანიამ განახორციელა იმპორტი. იმპორტმა შეადგინა 1000 ლარი. რომელზეც დაერიცხა დღგ 18% ანუ 180 ლარი.

აღნიშნული საქონელი გაყიდულ იქნა 3000 ლარად დღგ-ს ჩათვლით, შესაბამისად, ფაქტურაში დღგ დაფიქსირდა 18% ანუ 457.63 ლარი, ხოლო საქონლის ფასი - 2542.37 ლარი

მოგება: 2542.37-1000= 1542.37 ლარი
გადასახდელი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 15%: 231.35 ლარი
გადასახდელი დღგ: 457.63-180= 277.63

სულ საბიუჯეტო ხარჯი: 508.98 ლარი





ეს სწორია

თუ დღგ-ს გადამხდელი არ არის რატომ ახდევინებთ დღგ-ს ვერ მივხვდი მე

ასე არ იქნება?
* * *
NABUKKO

განაცემთა ინფორმაცია რისთვის არსებობს? იმისთვის რომ ვინ რა შემოსავალი მიიღო აღირიცხოს, ადრე იყო შრომის წიგნაკები, ეხლა განაცემთა ინფორმაციებია, შენი დარღვევა იქნება მხოლოდ ის ფაქტი რომ არ მიაწვდი ინფორმაციას საგადასახადოს ვინ რამდენი მიიღო შემოსავალი და შეიძლება ვიღაც 40000 ლარსაც მიუახლოვდეს შენი და კიდევ სხვა საქმიანობიდან, აქ კიდევ ქონების გადასახადის დამალვა გამოვა თანამშრომლის მხრიდან, გასაგებია რომ შენ არ მალავ გადასახადს მაგრამ ინფორმაციას არ აწვდი და ეს მაინც დანაშაულია, თუ წარმოუდგენელია მაგის გაშიფვრა მაშინ ნუ გააკეთებ მარა ეს ფაქტია გასათვალისწინებელი ჩემის აზრით wink.gif smile.gif



Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 11:48
Rioka1984
ეს სწორია ჩემო კარგო. მე მინდა გეზი და სატრანსპორტო მომსახურება გავატარო. კი ვიცი როგორც ხდება ამათ დღგ=საც ვითვლი თუმცა არ მიდნა ეს ხარჯში ვაჩვენო და საქონელზეც არ მინდა დავამატო. ამიტომ ერთი ანგარიში დასახური მრჩება. მაინტერესებს ვისაც ასე ყველაფრის გარეშე გაუეკთებია ხარჯად რომ არ აღიაროს როგორ გავატარო.

Posted by: The DoctoR 21 Nov 2013, 11:53
NABUKKO
ვფიქრობ ჯობს ერთ ადამიანს მისცე თანხა და ვსო. ეგ
QUOTE
განაცემთა ინფორმაცია რისთვის არსებობს? იმისთვის რომ ვინ რა შემოსავალი მიიღო აღირიცხოს, ადრე იყო შრომის წიგნაკები, ეხლა განაცემთა ინფორმაციებია, შენი დარღვევა იქნება მხოლოდ ის ფაქტი რომ არ მიაწვდი ინფორმაციას საგადასახადოს ვინ რამდენი მიიღო შემოსავალი და შეიძლება ვიღაც 40000 ლარსაც მიუახლოვდეს შენი და კიდევ სხვა საქმიანობიდან, აქ კიდევ ქონების გადასახადის დამალვა გამოვა თანამშრომლის მხრიდან, გასაგებია რომ შენ არ მალავ გადასახადს მაგრამ ინფორმაციას არ აწვდი და ეს მაინც დანაშაულია, თუ წარმოუდგენელია მაგის გაშიფვრა მაშინ ნუ გააკეთებ მარა ეს ფაქტია გასათვალისწინებელი ჩემის აზრით
მართალია, მაგრამ არ გამოაჩინო კვება და იქნება ვიღაც პრარაბის ხელფასი.

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 12:09
NABUKKO
ვფიქრობ ჯობს ერთ ადამიანს მისცე თანხა და ვსო. ეგ
QUOTE
განაცემთა ინფორმაცია რისთვის არსებობს? იმისთვის რომ ვინ რა შემოსავალი მიიღო აღირიცხოს, ადრე იყო შრომის წიგნაკები, ეხლა განაცემთა ინფორმაციებია, შენი დარღვევა იქნება მხოლოდ ის ფაქტი რომ არ მიაწვდი ინფორმაციას საგადასახადოს ვინ რამდენი მიიღო შემოსავალი და შეიძლება ვიღაც 40000 ლარსაც მიუახლოვდეს შენი და კიდევ სხვა საქმიანობიდან, აქ კიდევ ქონების გადასახადის დამალვა გამოვა თანამშრომლის მხრიდან, გასაგებია რომ შენ არ მალავ გადასახადს მაგრამ ინფორმაციას არ აწვდი და ეს მაინც დანაშაულია, თუ წარმოუდგენელია მაგის გაშიფვრა მაშინ ნუ გააკეთებ მარა ეს ფაქტია გასათვალისწინებელი ჩემის აზრით
მართალია, მაგრამ არ გამოაჩინო კვება და იქნება ვიღაც პრარაბის ხელფასი.


--------------------
Only Easy Day Was Yesterday


ხო მაგრამ თუ დაგადგნენ 300 კაცს როგორ დამალავ. ასე რომ ყველაზე კარგი ვარინტი ესაა რომ ერთ პასუხისმგებელ პირს დააწერო მთელი პერსონალი. პრობლემა არაა თუ კი შიდა ხელშეკრულება დაიდება და უფროსობის ხელმოწერებით იქნება. მორჩა რაა smile.gif

Posted by: Rioka1984 21 Nov 2013, 12:12
The DoctoR
QUOTE
არ გამოაჩინო

smile.gif
კი ბატონო ამისთვის ავღნიშნე რა დანაშაული შეიძლება გამოვლინდეს აღნიშნულ შემთხვევაში თორემ არ მგონია დაკითხვები ჩაატარონ ვინ რა ულუფა მიირთვა და არ მოხდა ასახვა განაცემთა ინფორმაციაში, გააჩნია რა რაოდენობის ადამიანი დაიმალება, ეს ჩემი აზრია, რევიზია კი ყველა თავისებურად უდგება საკითხს

wilow25

ვერ ვხვდები როგორი სიტუაცია გაქვს, კ-ტი მომწოდებელი და დებეტის ანგარიში გინდა? მაგრამ არ გინდა არც 16XX და არც 7XXX ანგარიშები? რატომ არ გინდა?



აბა მე მინდა ეხლა რამე ხელჩასაჭიდი და შეიძლება ვინმე რამე ინფორმაციას ფლობდეთ

ერთ ძველ საქმეზე მაქვს სასამართლო და ესეთი სიტუაციაა:

იყო დისტრიბუცია და ადგილზე მიტანილ საქონელს ყიდიდა შედარებით მაღალ ფასად ზედნადებით

მეორე ვარიანტი კი იყო საბითუმო ფასი და მოდიოდნენ საწყობში საიდანაც შედარებით დაბალ ანუ საბითუმო ფასად იყიდებოდა, ასეთ საბითუმო ფასებში მოხვედრილია ურთიერთდამოკიდებული პირიც, 3 რევიზია ისე ჩატარდა რომ ამ საკითხზე ყურადღება არ გაუმახვილებიათ, 6 წლის თავზე კი საგამოძიებო მოვიდა და შეამოწმა მთლიანი პერიოდი, ურთიერთდამოკიდებულ პირზე რეალიზაცია აიყვანეს საბაზრო ფასზე და აღნიშნეს რომ გავლენა იქონია გარიგების შედეგებზე

მე ვამტკიცებ რომ საბაზრო ფასი შეიძლება იყოს საბითუმოც და საცალოც, არიან ძალიან ბევრი კლიენტები რომლებსაც მიქონდათ საბითუმო (ანუ იგივე ფასად რაც ურთიერთდამოკიდებულს) და მეორე საცალო ფასი დისტრიბუციის შემთხვევაში, 10%-იან ზღვარსაც არ სცილდება მაგრმამ რევიზია რომ მორჩა 5 დღეში შევიდა ეს ბრძანება ძალაში

მინდა კიდევ რამე დამატებით მტკიცებულება და იქნებ ვინმეს რამე მანუალი ან განმარტება მოგეპოვებოდეთ

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 12:23
Rioka1984
ვერ გავიგე რაზე გედავებიან თუ რატომ გაქვს სხვადა სხვა ფასებში რეალიზაცია? არ აქვთ უფლება თუ კი რეალიზება ნეტო სარელიზაციო ფასში ხდებოდა. საქონელი + დღგ *(თუ ხარ )და + 3 % დანამატი. ვსიო არანაირად არ აღვევ კოდექს. მაგრამ თუ ჩემს დისტრიბუციაში როგორც ხდებოდა მასეა მაშინ ოოო. ჩემი დისტრიბუტორებები ზედნადებით ორმაგს ადებდნენ და თვითონ იღებდნენ ისე რომსალაროში არ შემოდიოდა და არ ჩანდა ეს მოთხოვნა იყო თუ ხელფასი. მოკლედ უფროსობასთან ასე იყვნენ შეთანხმებულები და მერე ბუღალტრებს გვადგება პრობლემები. მემგონი იგივე ვარიანტი გაქვს

Posted by: Rioka1984 21 Nov 2013, 12:38
wilow25

არა არა ვიცი ეგ სიტუაცია მარა ჩემტან ეგ არ მომხდარა შანსი არ დავუტოვე დისტრიბუტორებს მაგისთვის

ურთიერთდამოკიდებულ პირზე მაქვს გაყიდული საბითუმო ანუ დაბალ ფასად დისტრიბუციის ფასთან შედარებით და ეს ფასი გაზარდეს საბაზრო ფასით, თუმცა ეს ფასი ფიქსირდება უამრავ მყიდველთან ვისაც საწყობიდან მიქონდა თავისი ტრანსპორტით, ანუ ორი ფასი მქონდა საცალო და საბითუმო, ამ საბითუმოდან ურთიერთდამოკიდებული იყო ერთი პიროვნება და იმასთან მიწოდება აიყვანეს საბაზრო ფასზე

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 12:45
Rioka1984
კანონით არ აქვთ უფლება თუ კი თვითღირებულებაზე 3%-იანი ნამატით გაქვს რეალიზებული. ეს როდის მოხდა თუმცა ვერ გეტყვი რა პერიოდებში როდის რა განაკვეთები იყო ნორმა . მე ვამბობ 2-3 წლის განმავლობაში ეს ნამატი საკმარისია რაზეც ვერ უნდა მოგედავნონ.
საბაზრო ღრებულებით რეალიზებული ქონება მოჯნა შეგიფასონ მარა საბითუმო პროდუქტი მემგონი კიდე სხვარამეშია საქმე. ნაშთი როგორ გქონდა. აი თუ დანაკლისი გქონდა მაგას კი შეგიფასებდნენ საბაზრო სარეალიზავიო ფასად

Posted by: NABUKKO 21 Nov 2013, 12:48
Lady_Bird
wilow25
Rioka1984
The DoctoR
გაიხარეთ!!! ყველას დიდი მადლობა!!! 2kiss.gif
საგადასახადოს შარის თავი არ მაქვს, 300 კაცს ვერ დავმალავ, თა ნაც ერთს რომ გაუფორმო ხელშეკრულება გამოუვა, რომ მარტო ერთ თვეში 40000-ს გადააჭარბებს, ხელშეკრულებაში იმასაც ვერ ჩავწერ,რომ უფლება აქვს თვითონ დაიქირავოს სხვადასხვა სპეციალისტები (ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩაეთვლება და მერე იმას მიადგებიან). უჰჰჰჰჰჰ sad.gif(( დავჯდები და გადავანაწილებ ჩემებურად...დაკითხვას ნამდვილად არ მოუწყობენ მართლა ამდენი ჭამე თუ იმდენი და ეგ არის...იმედი მქონდა იოლად გამოვძვრებოდი მაგ სიტუაციიდან...ეს ბუღალტერია ხო მაქვს შეტენილი smile.gif)) ეხლა ლუკმებიც უნდა დაუთვალო ამ ხალხსsmile.gif)) რა მარაზმია , თანაც როცა სადღაც მიუვალ ადგილებში ამუშავებ ამ ხალხს და ვერც სასადილოში ვერ გაიქცევა და ვერც სახლიდან მოიტანს რამესsad.gif((( გეგონება ვაქეიფებ რაააააა და + კომპანიის ინტერესში შედის ეს ამბავი, უნდა იყოს მაშინ განსხვავება , თუ გჭირდება ეს ამბავი სამეწარმეო საქმიანობისთვის პირდაპირ შემოსავალთან დაკავშირებული ხარჯი უნდა იყოსსსს!!!


ერთი უბედურებაა მარტო, ეს კონტრაქტები არის 3 თვიანი და ხელფასს ყოველ თვე არ გავცემ,,,კვების თანხა კი ყოველტვიურად უნდა ვაჩვენო

Posted by: Rioka1984 21 Nov 2013, 12:57
wilow25

3% ნამატი მქონდა

2004-2009 წლებია შემოწმებული 2010 წელს და ეს მუხლია გამოყენებული საფუძვლად

საგადასახადო კოდექსი ( 2010 წლის )‎ > ‎
მუხლი 22. გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის პრინციპები
1. გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოიყენება გარიგებაში დოკუმენტურად დადასტურებული საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივი ფასი, თუ ამ კოდექსით საბაზრო ფასის ან სხვა ღირებულების გამოყენება არ არის გათვალისწინებული.
2. საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასად ითვლება ფასი, რომელიც ყალიბდება საქონლის/მომსახურების ბაზარზე იდენტური (ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – მსგავსი) საქონლის/მომსახურების მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთზემოქმედების შედეგად და შესაბამის ბაზარზე იმ პირებს შორის დადებული გარიგების საფუძველზე, რომლებიც ამ კოდექსის 23-ე მუხლის მიხედვით არ არიან ურთიერთდამოკიდებული პირები. ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის გარიგება მხედველობაში მიიღება მხოლოდ იმ პირობით, რომ მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ მოახდენს ასეთი გარიგების შედეგებზე.


არ მოუხდენია გავლენა გარიგების შედეგებზე ნამდვილად მაგრამ ისინი ამტკიცებენ თითქოსდა მოახდინა, ყველანაირი მტკიცებულება მაქვს და თანაც 2011 წლის 01 იანვრიდან მიეცა განმარტება რომ არ უნდა სცილდებოდეს 10% -იან ზღვარს, თუმცა ჩემს პერიოდზე არ ითვალისწინებენ

დღეს რომ შემოწმებულიყო არ დაარიცხავდნენ მაგრამ მაშინ არ იყო ეს ბრძანება და დაარიცხეს

მემგონი კარგად მიმყავს სასამართლო და მინდა კიდევ რამე მტკიცებულება თუ არსებობს რა შემთხვევაში ახდენს გავლენას გარიგების შედეგებზე ურთიერთდამოკიდებულება

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 13:01
NABUKKO
მერე რა პრობლემაა თუ ყოველთვე არ გასცემ ხელფას ვალდებულებაში დაგიჯდება დარიცხული ხელფასი. თუ არ მუშაობს კომპანია და მაგიტომ არ გაიცემა ხელფასი შესაბამისად არც კვება არ გექნება. ასე რომ თუ უბრალოდ ყინავ ხელფასს ვალდებულებაში დასვი ოღონთ წლიურ დეკლარაციაში გაუცემელი ხელფასი არ უნდა აჩვენო ხარჯში. მაშინ აღიარე რა პერიოდშიც იქნება გადახდილი

Posted by: Toxic:) 21 Nov 2013, 13:30
გადამხდელად არარეგისტრირებული ფიზიკური პირი თავისი მასალით მიმზადებს დანადგარს , თვითონ არ დგება გადამხდელად რეგისტრაციაზე თან ახლობელია და რა გამოსავალი არსებობს რომ მასაც არ შეექმნას შემდგომში პრობლემები და მეც ნაკლები გადავიხადო.
მე ასე ვფიქრობ ხელშეკრულებაში გავმიჯნო შესყიდული მასალები და მომსახურება, მომსახურებაზე დავბეგრავ მაგრამ მასალების მიწოდებაზე ხომ შეიძლება ოდესმე შეემოედავონ ?

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 13:41
Toxic:)
შესყიდული მასალები რომ დააფიქსირე დოკუმენტიც გინდა. მომსახურება ხელფასის სახით თუ გინდა დაბეგრე და დანარჩენი მითუმეტეს რომ ძირითად საშუალებებს ეხება აიღე შემოსავალში თუმცა აქაც დაიბეგრები. თუ არადა მთელი მომსახურება და მასალები შიყვანე ღირებულებაში და მარტო შემოსავალში და ძირითადში ისე ასახე. ისედაც ეს ხელფასი პირდაპირ დანახარჯებში ჩართო გაქვს უფლება. ასე რომ არაა პრობლემაა

Posted by: NABUKKO 21 Nov 2013, 13:59
QUOTE (wilow25 @ 21 Nov 2013, 13:01 )
NABUKKO
მერე რა პრობლემაა თუ ყოველთვე არ გასცემ ხელფას ვალდებულებაში დაგიჯდება დარიცხული ხელფასი. თუ არ მუშაობს კომპანია და მაგიტომ არ გაიცემა ხელფასი შესაბამისად არც კვება არ გექნება. ასე რომ თუ უბრალოდ ყინავ ხელფასს ვალდებულებაში დასვი ოღონთ წლიურ დეკლარაციაში გაუცემელი ხელფასი არ უნდა აჩვენო ხარჯში. მაშინ აღიარე რა პერიოდშიც იქნება გადახდილი

არა ჭამით ყოველ თვე მუშაობენ და შესაბამისად ვაჭმევ , უბრალოდ კონტრაქტის საფუძველზე თანხა უნდა გადაუხადო ერთჯერადად, პროექტის ბოლოს

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 14:09
NABUKKO რა პრობლემაა. ხელშეკრულებით ხომ ითვალისწინებს ბოლოს გადახდას. ხოდა თუ კონკრეტული ხელფასი გაიცემა დარიცხვები გააკეთე თუ არადა თვის ბოლოს მაინც ხომ ითვლი რა გამოიმუშავეს და ის დარიცხე. ბუღალტრულად და დეკლარირებას კვების ღირებულებით გაუშვებ, ასე რომ პრობლემას არ ქმნის ეგ ფაქტი

Posted by: Toxic:) 21 Nov 2013, 14:44
wilow25

შესყიდული მასალები რომ დააფიქსირე დოკუმენტიც გინდა. მომსახურება ხელფასის სახით თუ გინდა დაბეგრე და დანარჩენი მითუმეტეს რომ ძირითად საშუალებებს ეხება აიღე შემოსავალში თუმცა აქაც დაიბეგრები. თუ არადა მთელი მომსახურება და მასალები შიყვანე ღირებულებაში და მარტო შემოსავალში და ძირითადში ისე ასახე. ისედაც ეს ხელფასი პირდაპირ დანახარჯებში ჩართო გაქვს უფლება. ასე რომ არაა პრობლემაა .

მე ვერ ვახერხებ რომ ვიყიდო მასალები საბუთებით , მაშინ ჩემი მსაალით დავამზადებნებდი და პრობლემაც ნაკლები იქნებოდა, მოკლედ იმან უნდა იყიდოს მასალები ააწყოს დანადგარი და უნდა მომყიდოს მე, ანუ ცალკე მასალები და ცალკე მომსახურების ყიდვა ჯობია ფიზიკური პირისგან?

Posted by: The DoctoR 21 Nov 2013, 14:51
Rioka1984
QUOTE
მიწოდება აიყვანეს საბაზრო ფასზე

ვიცით, რომ საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასად ითვლება ფასი, რომელიც ყალიბდება საქონლის/მომსახურების ბაზარზე იდენტური (ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – მსგავსი) საქონლის/მომსახურების მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთზემოქმედების შედეგად და შესაბამის ბაზარზე იმ პირებს შორის დადებული გარიგების საფუძველზე, რომლებიც ამ კოდექსის მე-19 მუხლის მიხედვით არ არიან ურთიერთდამოკიდებული პირები. ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის გარიგება მხედველობაში მიიღება მხოლოდ იმ პირობით, რომ მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ მოახდენს ასეთი გარიგების შედეგებზე.
ასევე ვიცით, რომ
საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოიყენოს საბაზრო ფასი შემდეგ შემთხვევებში:
ა) თუ გარიგება განხორციელდა ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ ახდენს ასეთი გარიგების შედეგებზე;
ბ) თუ საგადასახადო ორგანო საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად ასაბუთებს, რომ გარიგების მონაწილეებს შორის განცხადებული ფასი განსხვავდება ფაქტობრივი ფასისაგან;
საქართველოს ფინანსთა მინისტრს უფლება აქვს, განსაზღვროს შემთხვევები, როდესაც პირების ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ ახდენს მათ შორის განხორციელებული გარიგების შედეგებზე.

ჩემი აზრით:
-უნდა დადგინდეს საბითუმო და საცალო ფასი. მათ შორის: შენი ტრანსპორტირებით, საწყობში რეალიზაციის დროს;
–უნდა დადგინდეს საცალო და საბითუმო რეალიზაციის მოცულობები (როდისაა საცალო და როდის საბითუმო);
–უნდა დადგინდეს, რა მოცულობის საქონელი მიჰქონდა ურთიერთდამოკიდებულ პირს (ანუ საცალო შემძენი იყო თუ საბითუმო);
– უნდა დადგინდეს ანალოგიურ საქონელზე სარეალიზაციო ფასი იმ რაიონში/ქალაქში;

მიღებული ინფორმაცია უნდა შეუსაბამო რეალურ სურათს. თუ შენი აღრიცხვა და საგადასახადო ადმინისტრირება საბაზრო პირობებიდან გამომდინარეობს, მაშინ უნდა დაამტკიცოს საგამოძიებო სამსახურმა რომ ასე არ არის (ანუ მტკიცების ტვირთი მასზე უნდა გადაიტანო).

Posted by: vasoglonti 21 Nov 2013, 16:12
გამარჯობათ.ესეთი რამე მაინტერესებს.გადავაგზავნე შესრულებული სამუშაოების ფაქტურა ფორმა 2 ის საფუძველზე.ანუ შევასრულე სამუშაო (სამშენებლო) და მაგალითად დამიჯდა 100000 ლარი.როგორ გავატარო ბუღალტრულად იქნებ ამიხსნათ?
თუ როდესაც საქონლის გახარჯვას ვაკეთებ მაგ დ 1630 კ 1620 ამით იწურება ყველაფერი?ამიხსენით რა.
თუ რამე გაურკვევლად დავწერე მკითხეთ და ზუსტად აგიხსნით კონკრეტულად.

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 16:22
vasoglonti
ეს სამშენებლო რა არıს კომპანიაში იყო სამშენებლო პროცესები თუ კომპანია უწევს სახვას სამშენებლო მომსახურებას

Posted by: Mr-Banks 21 Nov 2013, 17:36
Rioka1984
The DoctoR
NABUKKO


ვერ გავიგე ეს დღგ... ამიხსენით რა.... ვიცი, რომ თქვენთვის მარტივია.


იმპორტის ფასი 1000 ლარი.

სარეალიზაციო ფასი 3540 ლარი ყველანაირი გადასახადის ჩათვლით.

დღგ-ს გადამხდელი და არ გადამხდელისთვის დამითვალეთ რა.


მე ვთვლი ასე:

დღგ-ს არ გადამხდელისთვის - საქონლის ფასი იქნება 1180 ლარი. მოგებას მიიღებს 2360 ლარს.

დღგ-ს გადამხდელისთვის - საქონლის ფასი 2000 ლარი, გადასახდელი დღგ 360 ლარი. დასაბეგრი მოგება 1640 ლარი????


Posted by: Ti-Ni 21 Nov 2013, 17:53
დამფუძნებელმა ნაღდზე რომ შეიტანოს ფული კაპიტალში შეიძლება? და თუ_ კი, სალარო აპარატში უნდა გატარდეს?
* * *
NABUKKO

განაცემთა ინფორმაციაში რატომ უნდა შეიტანო კვების ღირებულება? სად წერია, რომ უნდა შეიტანო? იქნება ბენზინი აჩუქე, ან კარადა აჩუქე, განაცემებში ესეც უნდა შეიტანო? სად წერია ამის შესახებ, რომ ეს ინფორმაცია განაცემებში უნდა იქნეს შეტანილი?

Posted by: NABUKKO 21 Nov 2013, 18:15
QUOTE (Ti-Ni @ 21 Nov 2013, 17:53 )
დამფუძნებელმა ნაღდზე რომ შეიტანოს ფული კაპიტალში შეიძლება? და თუ_ კი, სალარო აპარატში უნდა გატარდეს?
* * *
NABUKKO

განაცემთა ინფორმაციაში რატომ უნდა შეიტანო კვების ღირებულება? სად წერია, რომ უნდა შეიტანო? იქნება ბენზინი აჩუქე, ან კარადა აჩუქე, განაცემებში ესეც უნდა შეიტანო? სად წერია ამის შესახებ, რომ ეს ინფორმაცია განაცემებში უნდა იქნეს შეტანილი?

დაქირავებულ პირებს ხელფასად ეთვლებათ და შესაბამისად გამოდის, რომ ჩემგან მიღებული ხელფასი ეზრდებათ მიღებული კვების თანხით

Posted by: wilow25 21 Nov 2013, 18:26

Mr-Banks
დეღეგეს გადამხდელი თუ არაა მაშინ ასეთ გატარებას გააკეთებ
დ 1610 ----1180 ლარი
კ 3190 ---- 1180ლარი (იმპორტი)

რელიზება
დ 1110 ან 1410 ---3540
კ 6110--- 3540 (შემოსავალი რეალიზაციიდან)

ჩამოწერა
დ7210 ---1180
კ 1610----1180
მოგებას და დაითვლი არასაბალანსო ანგარიშების სხვაობით ანუ 6110- გამოაკელი 7210-ები 2360 ლარი იქნება

ახლა თუ გადამხდელია დეღეგის. შენ თვითონ გჭირდება ჩათვლა გაიკეთო რადგან შეძენილ საქონელზე რა დეღეგეც გექნება გადასახად დეღეგეს გამოაკლდება და ნაკლებს გადაიხდი. ამის გჰატარებები ასე იქნება
დ 1610 ---1000
დ 3340--- 180 ეს შენი ჩათვლააა
კ 3190 --- 1180 იმპორტი

ახლა გაყიდე
დ 1110 ან 1410 ----3540
კ 6110 ---3000 ლარი დეღეგის გარეშე 3540 გაყოფილი 1.18-ზე
კ 3330 --- 540 ეს გადასახადი დეღე

ჩAმოწერა ჩვეულებრივათ როგორც ზემოთ
დ 7210 --- 1000
კ 1610--- 1000

აქ მოგება გექნება 3000-1000=2000 ლარი
იმედია გასაგებად აგიხსენი
ახლა კი დეღეგეს რას უზავ
ჩათვლა ანუ 3340 გაქვს 180 ლარი გადასახადი კი 3330- 540 ლარი. ხოდა 540 ლარიდან გამოგექვითება 180 ლარი და რაც დაგრჩება იმას გადაიხდი ბიუჯეტში. აი ამისთვისაა კარგი მეტი ჩათვლა გქონდეს

Posted by: Ti-Ni 21 Nov 2013, 18:32
NABUKKO

არა, მაგას არ ვგულისხმობ. რომ უნდა დაიბეგროს ეგ გასაგებია, მაგრამ განაცემთა ინფორმაციაში რატომ უნდა შევიდეს? სად წერია, რომ უნდა შევიდეს არაფულადი განაცემი?

Posted by: NABUKKO 21 Nov 2013, 18:38
QUOTE (Mr-Banks @ 21 Nov 2013, 17:36 )
Rioka1984
The DoctoR
NABUKKO


ვერ გავიგე ეს დღგ... ამიხსენით რა....  ვიცი, რომ თქვენთვის მარტივია.


იმპორტის ფასი 1000 ლარი.

სარეალიზაციო ფასი 3540 ლარი ყველანაირი გადასახადის ჩათვლით.

დღგ-ს გადამხდელი და არ გადამხდელისთვის დამითვალეთ რა.


მე ვთვლი ასე:

დღგ-ს არ გადამხდელისთვის - საქონლის ფასი იქნება 1180 ლარი. მოგებას მიიღებს 2360 ლარს.

დღგ-ს გადამხდელისთვის - საქონლის ფასი 2000 ლარი, გადასახდელი დღგ 360 ლარი.    დასაბეგრი მოგება 1640 ლარი????

1) თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ შესაბამისად იმპორტის დროს გადახდილი დღგ შენი ხარჯია და პროდუქციის თვითღირებულებას გიზრდის, ხოლო რეალიზაციის დროს სხვას დღგ-ზ ხომ არ ახდევინებ...გამოდის, რომ ამ ორი თანხის სხვაობა შენი მოგებაა (3000-1180)
2) თუ ხარ დღგ-ს გადამხდელი და მანამდე არ იყავი დღგ-ს გადამხდელი: საქონელში , რომელსაც რეალიზაციას უკეთებდი იყო გათვალისწინებული მხოლოდ შენი მოგების თანხა, როგორც კი დარეგისტრირდები გადამხდელად იმ საქონელს, რომელსაც მანამდე შენი მოგების გათვალისწინებით ყიდიდი უნდა დაამატო დღგ: ანუ გამოდის ესე თუ მანამდე 3000 ლარად ყიდიდი და შესაბამისად თვითღირებულება გქონდა 1180 ლარი, დღგ-ს გადამხდელის პირობებში უნდა გაყიდო 3540 ლარად(3000+540) და თვითღირებულება გექნება 1000, საიდანაც შენი კუთვნილი თანხა არის მხოლოდ 3000 ლარი დანარჩენი 540 ლარი კი ეკუთვნის ბიუჯეტს, მაგრამ ვინაიდან შენ გაქვს ჩათვლის უფლება შეგიძლია საბაჟოზე გადახდილი დღგ-ს თანხა 180 ლარი გაქვითო და ბიუჯეტს გადაუხადო სხვაობა...აქვე შეგახსენებ , რომ დღგ-არის ირიბი გადასახადი,შენ უბრალოდ მაგ გადასახადის აკუმულირება გევალება და მერე გადახდა ბიუჯეტში. კლიენტს შენ ხომ ახდევინებ შენ კუთვნილ თანხას მოგების ჩათვლით + დღგ-ს რომელიც ეკუთვნის ბიუჯეტს. აქედან გამომდინარე, დღგ-ს გადასახადი არც ორგანიზაციის მოგება/ზარალზე არ აისახება...შესაბამისად ვერც ხარჯის სტატუს მისცემ დღგ-ს -თავიდანვე ეს თანხა შენ არ გეკუთვნოდა.

Posted by: sun_waiting 21 Nov 2013, 20:40
მიმშველეთ რამე ვინც იბერ ინფოში ერკვევით. ლეპტოპი გამოირთო ავარიულად, პროგრამაში მუშაობისას "გაჭედა" და გამოვრთე პირდაპირ "კნოპკით".

ეხლა რომ ვრთავ პროგრამაში არეულია ბევრი რამე, კერძოდ: ჟურნალში ენთერით ხო უნდა გამოიტანოს პატარა ფანჯარაში ის კონკრეტული გატარება, ამჟამად უშუალოდ ჟურნალის ჩამონათვალის სიაშივე დაედითების საშუალებას მაძლევს, + თანხა არ ჩანს მარჯვენა მხარეს და შეცვლა თუ მინდა სულ დაბლა ხო ჩანს უშუალო გატარება და იქ დაბლიდან უნდა შევუცვალო თანხა :/

2) არეულია ბრუნვითი ბალანსის ფანჯარაც - ჩანს მხოლოდ საწყისი ნაშთები, ბრუნვა დებეტ-კრედიტი და ნაშთი , მაგრამ რაზეა საუბარი დასახელების გრაფა ხო არის, ხოდა ის გრაფა ცარიელია - არ ჩანს არაფერი, მაგრამ სულ დაბლა ველი რომ აქვს იქ ჩვეულებრივად ჩანს სიტყვები :/

მეგობარმა ცადა გასწორება და უარესი მოუვიდა. გქონიათ ასეთი შემთხვევა? უშუალოდ იბერ ინფოს ოფისიდან არ მაქვს ნაყიდი და არ ვიცი იმათ რომ დავურეკო რამდენად დამეხმარებიან sad.gif

სეთინგებში ხელჩასაჭიდი ვერაფერი ვნახე

Posted by: NABUKKO 21 Nov 2013, 21:49
QUOTE (Ti-Ni @ 21 Nov 2013, 18:32 )
NABUKKO

არა, მაგას არ ვგულისხმობ. რომ უნდა დაიბეგროს ეგ გასაგებია, მაგრამ განაცემთა ინფორმაციაში რატომ უნდა შევიდეს? სად წერია, რომ უნდა შევიდეს არაფულადი განაცემი?

სსკ 101 (2) გ, განმარტავს , რომ ეს არის დაქირავებულისათვის სახლფასო შემოსავალი და შესაბამისად უნდა აისახოს განაცემთა ინფორმაციაში, რა მნიშვნელობაა ნატურით მიიღო თუ ფულით

Posted by: The DoctoR 22 Nov 2013, 09:20
Ti-Ni
QUOTE
დამფუძნებელმა ნაღდზე რომ შეიტანოს ფული კაპიტალში შეიძლება?

yes.gif
QUOTE
სალარო აპარატში უნდა გატარდეს?

no.gif

Posted by: NABUKKO 22 Nov 2013, 10:03
ვახ, ეს თანამშრმლების კვება საბაზრო ფასად უნდა მივაწოდო? თუ მე რა თანხითაც შევიძინე ის ჩაითვლება ამ შემთხვევაში საბაზრო ფასად? არ გამხადეს "ბარიგა' smile.gif)))))

Posted by: Lady_Bird 22 Nov 2013, 10:59
NABUKKO
აი ეს ნახე. აქ უალკოჰოლო სასმელებზეა საუბარი მაგრამ შემდეგ კვების მაგალითია განხილული. http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8805&Itemid=104

Posted by: vasoglonti 22 Nov 2013, 10:59
QUOTE (wilow25 @ 21 Nov 2013, 16:22 )
vasoglonti
ეს სამშენებლო რა არıს კომპანიაში იყო სამშენებლო პროცესები თუ კომპანია უწევს სახვას სამშენებლო მომსახურებას

კომპანია უწევს სამშენებლო სამუშაოებს დამკვეთს.

Posted by: Lady_Bird 22 Nov 2013, 11:03
http://taxinfo.ge/images/stories/sxva/07-2.122.pdf



კანონპროექტი საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცლილებების შესახებ. 2.4 მუხლის ამოღებასაც აპირებენ. ეს მანუალებსაც შეეხება თუ მხოლოდ ცალკეულ ინსტრუქციებს?

Posted by: wilow25 22 Nov 2013, 11:16
[b]vasoglonti[/b
კარგი ჩემო კარგო. რადგან შენ კომპანიაში არ ეწევი პროდუქციის შექმნა ს შეგიძლია ეს მასალები სარეალიზაციო კოდზე დასვა რატო იტკიებ თავს. რა უნდა დააფიქსირო მაგ გატერებებით რა შეიქმნა რო? ამიტომ ჩვეულებრივად 1610 -ზე გაატარე შეძენილი საქონელი და გამოყენებისას ჩამოწერე როგორც რეალიზებული პროდუქტი 7210 -ზე. თუ მომსახურებაში მიიღე 100 000 ლარი აქედან გამიჯნე რა არის მომსახურებიდან შემოსავალი და რა პროდუქტის ღირებულება. ასე რომ პრობლემაც არაფერია.

Posted by: vasoglonti 22 Nov 2013, 11:30
QUOTE (wilow25 @ 22 Nov 2013, 11:16 )
[b]vasoglonti[/b
კარგი ჩემო კარგო. რადგან შენ კომპანიაში არ ეწევი პროდუქციის შექმნა ს შეგიძლია ეს მასალები სარეალიზაციო კოდზე დასვა რატო იტკიებ თავს. რა უნდა დააფიქსირო მაგ გატერებებით რა შეიქმნა რო? ამიტომ ჩვეულებრივად 1610 -ზე გაატარე შეძენილი საქონელი და გამოყენებისას ჩამოწერე როგორც რეალიზებული პროდუქტი 7210 -ზე. თუ მომსახურებაში მიიღე 100 000 ლარი აქედან გამიჯნე რა არის მომსახურებიდან შემოსავალი და რა პროდუქტის ღირებულება. ასე რომ პრობლემაც არაფერია.

მოკლედ უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა.არის სამშენებლო კომპანია,რომელსაც დამკვეტმა შეუკვეტა კორპუსის აშენება.ყველა 100 000 ის შესრულებულ სამუშაოზე დამკვეთი შემსრულებელს (სამშენებლო კომპანიას)გადასცემს ფართს.
საქონელს ვყიდულობთ ჩვეულებრივ.მაინტერესებს რომელი გზაა უფრო მართებული საქონლის გასაწერად.ის რაც თქვენ მითხარით?7210 ზე გაწერა,თუ ეს მასალები დავაკრედიტო 1630 (დაუმთავრებელ წარმოებაზე)და ფართის გდმოცემის დროს,ანუ ფორმა 2 ის ჩაბარების დროს იქნება ჩემთვის 1640 (მზა პროდუქცია).
ეს თეორიულად.ასევე არ ვიცი არც პირველი შემთხვევის და არც მეიორე შემთხვევის საბუღალტრო გატარება.
დამეხმარტ იქნებ????

Posted by: wilow25 22 Nov 2013, 12:09
vasoglonti
მოდი მასჰინ ასე ვქნათ რადგან სამშენებლო კომპანიაა და ბინებზეა საუბარი მაშინ გააკეთე მასე რომ ნედლეულიდან შექმნა მასალა და მერე მოახდინო რეალიზაცია ანუ ჩაბარება.
მასალის შეძენა :
დ 1620
კ 1110 ან 3110 პრიციპში ისედაც გექნება ორგანიზაციები შესაქმნელი თუ ვისგან რას ყიდულობ . ასე რომ თუ დეღეგეს გადამხდელი ხარ ასე გაატარე მაგ; შეიძინე 20 000 ლარის მასალა
დ1620 -16 949. 15 დეღეგის გარეშე ანუ 20 000/1.18 უეჭველი იქნები დეღეგის გადამხდელი
დ3340-3050.85 = 20 000/1.18 * 0.18 ჩათვლა
კ3110- 20 000

ახლა შევქმნათ ჯერ დაუმთავრებელ წარმოებაში გადავიტანოთ პროდუქტი
დ 1630--- 16 949.15 რასაც გახარჯავ მე სუმთელს დავწერ
კ 1620 --- 16 949.15

ამის მერე შუალედური ანგარიშები გჭირდება რო შეიქმნას 1640
დ 1635--- 16 949.15
კ 1630--- 16 949.15

და მზა პროდუქტად აღიარება უკვე
დ 1640 --- 16 949.15
კ 1635 ----16 949.15


ახლა ჩააბარე ანუ გაყიდე ვთქვათ ამაში გადაგიხადეს 50 000 ლარი
დ 1110 ---50 000
კ 6110 --43 372.88 დეღეგის გარეშე ანუ 50 000/1.18
კ 3330 -- 7627.12 ესეც შენი გადასახადი დეღეგე

ახლა შენ იცი აღარაფერი არ უნდა შეგეშალოს




* * *
უი ჩამოწერა დამავიწყდა ბოდიში . რადგან წარმოებაა მაშინ ჩამოწერა 7110-ზე გააკეთე

დ 7110 ---- 16 949.15
კ 1640 ------16 949.15

Posted by: Ti-Ni 22 Nov 2013, 12:14
The DoctoR

მადლობა smile.gif

NABUKKO

smile.gif რომ შეიძინე საკვები და გამოგიწერეს საბუთი, რა ღირებულებაც საბუთში გიწერია, იმ ღირებულებით უთვლი სარგებლად თანამშრომელს და არა საბაზრო თუ ფასნამატით. ოღონდ რაც ვერ გავიგე არის, რომ თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ და გამოგიწერეს მაგ საკვებზე ფაქტურა, დღგ-ს ითვლი და არიცხავ კიდეცო. სხვამ მითხრა, დღგ-ს არ ითვლი და არც არიცხავ, უბრალოდ საშემოსავლოს იხდი შეძენისას დღგ-ს ჩათვლით ღირებულებაზეო, ანუ სარგებელს დღგ-ს ჩათვლით ღირებულებას იღებო. დააზუსტებს ვინმე?
* * *
wilow25

შუალედური ანგარიშის გამოყენება ყოველთვის არაა საჭირო, მე როგორც ვიცი. ეგ მაშინ იქნება საჭირო მაგალითად, თუ დაუმთავრებელ წარმოებაზე აკეთებ რაღაც საერთო ნარევს, რომელიც შემდეგ სხვადასხვა პროდუქციისთვის გჭირდება. ეს ნარევი გადაგაქვს შუალედურ ანგარიშზე იმ რაოდენობებით, რა რა რაოდენობებითაც გჭირდება, ამატებ იქ თითოეული პროდუქციის მიხედვით მასალებს და დანახარჯებს და მერე გადაგაქვს ეს მზა პროდუქციაში. თორემ თუ მაგალითად, კაკაოსგან ვამზადებ მხოლოდ ერთი სახის შოკოლადს და არა კიდევ ცალ-ცალკე შოკოლადს თხილით, ქიშმიშით, ნუშით და ასე შემდეგ, გადავიტან დაუმთავრებელ წარმოებაზე ყველაფერს ერთიანად და მერე პირდაპირ მზა პროდუქციაზე, რაღატომ გადავიტანო შუალედურზეც თუ იქ აღარაფრის დამატება არ მჭირდება?
* * *
vasoglonti

ყველა შემთხვევაში უნდა შექმნა მზა პროდუქცია. აბა თუ მზა პროდუქცია არ შექმენი, დაუმთავრებელ წარმოებას ფართად როგორ აიღებ? ყოველ 100 000-ის შესრულებულ სამუშაოზე ფართს კი იღებ, მაგრამ ეგ მაშინვე იღებ ფართს თუ უკვე რომ დაასრულებ კორპუსის მშენებლობას? იქნებ 100 000 მხოლოდ 2 სართულის მშენებლობაზე წავიდა და კიდევ 15 სართული ასაშენებელი გაქვს, იმ პირველ-მეორე სართულზე იღებ ფართს თუ როგორ? უკვე აშენებული 2 სართული შენი მზა პროდუქციაა? ხელშეკრულების პირობებსაც გააჩნია, ჩემი აზრით.

Posted by: vasoglonti 22 Nov 2013, 13:14
QUOTE (wilow25 @ 22 Nov 2013, 12:09 )
vasoglonti
მოდი მასჰინ ასე ვქნათ რადგან სამშენებლო კომპანიაა და ბინებზეა საუბარი მაშინ გააკეთე მასე რომ ნედლეულიდან შექმნა მასალა და მერე მოახდინო რეალიზაცია ანუ ჩაბარება.
მასალის შეძენა :
დ 1620
კ 1110 ან 3110 პრიციპში ისედაც გექნება ორგანიზაციები შესაქმნელი თუ ვისგან რას ყიდულობ . ასე რომ თუ დეღეგეს გადამხდელი ხარ ასე გაატარე მაგ; შეიძინე 20 000 ლარის მასალა
დ1620 -16 949. 15 დეღეგის გარეშე ანუ 20 000/1.18 უეჭველი იქნები დეღეგის გადამხდელი
დ3340-3050.85 = 20 000/1.18 * 0.18 ჩათვლა
კ3110- 20 000

ახლა შევქმნათ ჯერ დაუმთავრებელ წარმოებაში გადავიტანოთ პროდუქტი
დ 1630--- 16 949.15 რასაც გახარჯავ მე სუმთელს დავწერ
კ 1620 --- 16 949.15

ამის მერე შუალედური ანგარიშები გჭირდება რო შეიქმნას 1640
დ 1635--- 16 949.15
კ 1630--- 16 949.15

და მზა პროდუქტად აღიარება უკვე
დ 1640 --- 16 949.15
კ 1635 ----16 949.15


ახლა ჩააბარე ანუ გაყიდე ვთქვათ ამაში გადაგიხადეს 50 000 ლარი
დ 1110 ---50 000
კ 6110 --43 372.88 დეღეგის გარეშე ანუ 50 000/1.18
კ 3330 -- 7627.12 ესეც შენი გადასახადი დეღეგე

ახლა შენ იცი აღარაფერი არ უნდა შეგეშალოს




* * *
უი ჩამოწერა დამავიწყდა ბოდიში . რადგან წარმოებაა მაშინ ჩამოწერა 7110-ზე გააკეთე

დ 7110 ---- 16 949.15
კ 1640 ------16 949.15

შენ აგაშენა ღმერთმა.ძალიან დამეხმარე.ეხლა ის მითხარი.იმ შემთხვევაში თუ არ ვიცი სად რა მასალა წავიდა.ანუ რომელ სართულზე,რომელ აივანზე რა დაიხარჯა(ფორმა2 ში კი წერია მარა ცოტა უზუსტობაა და რო არ ამერიოს)შეიძლება როგორც შენ ქენი მთლიანად დავაკრედიტო მასალები?

Posted by: wilow25 22 Nov 2013, 13:54
Ti-Ni
ვერ გაატარებს პროგრამულად და მსჰენებლობა როცა მიმდინარეობას აბა აქ მარტო ერთი კონკრეტული პროდუქტი ნამდვილად არ ენდომება. საქონლიდან დაწყებული და ყველა პირდაპირი დანახარჯები ხო უნდა დასვავს. ტუ ხელიტ აკეტებს გააკეტოს მასე ამასჰი არავინ სჰეედავება
* * *
vasoglonti
კარგი ჩემო კარგო დააკრედიტე მასალები და მთლიანი გასვლა მასალის ხომ გაქვს და ეგაა. თუმცა აუცილებლად გააკონტროლე საწყობიდან მასალები რო გავა რა დაგრჩა და შეადარე ფორმაა 2 ში რა რაოდენობა გაგიტარეს. ეს იმისთვის რომ ნაშთში დანაკლისი არ მოგივიდეს. არავინ მოგთხოვს მეორე თუ მეათე სართლზე დაკონკრეტებას როცა მთლიანი ერთი ობიექტი 1640-ად ითვლება

Posted by: vasoglonti 22 Nov 2013, 14:35
დიდი მადლობა.ეგრე ვიზავ აუცილებლად

Posted by: Ti-Ni 22 Nov 2013, 14:48
wilow25

მე არ შემქმნია პრობლემა ჯერ პროგრამულად 1635-ის გამოუყენებლობის გამო

Posted by: vasoglonti 22 Nov 2013, 15:00
იქნებ ამაშიც დამეხმაროთ?დამფუძნებელი დირექტორს თანხას აძლევს ხელზე.ნუ აძლევდა მასალების საყიდლად.როგორ გავატარო ეს თანხა?საწესდებო კაპიტალის გაზრდა რომ გავაკეთო ბევჯერ მოხდა ეგეთი ოპერაცია და ყველა ხელზე მიცემულ თანხაზე ცალკე ხო არ შევცვლი წესდებას?რა შეიძლება გაკეთდეს ამ შემთხვევაში?

Posted by: wilow25 22 Nov 2013, 15:03
ხელით ატარებ და მაგიტომ. სამეურნეო ოპერაციებიდან გააკეთე ჯერ ერთი თვითონ სვამს ყველაფერს და ნაკლებს წვალობ და აბა შედეგები შეამოწმე უარყოფით სალდოებს არ გიყრის?
* * *
[b]vasoglonti[/bშენ არ გაქვს უფლება საწესდებო კაპიტალში აჩვენო ეგ თანხა . ამიტომ შეგიძლია ვალდებულებაში ასახო რომ კომპანიას ვალი აქვს დამფუძნებლის
ასეთი გატარება გააკეთე
დ 1110 ----1000 ლარი
კ 3160 ------1000 ლარი ეს
ნამეტანიც ნუ მოგივა ამ ვალის დაბრუნების ვადა არ გადაწიო დიდი ხნით
რაც შეიძლება მალე დაფარე
თუ სალაროში შემოდის საკმარისი თანხა და გყოფნის ყველაფრისთვის მაშინ ეტაპოვრივად აჩვენე რომ კომაპნია აბრუნებს დამფუძნებლის ვალს მაგ ეხლა 500 ლარი დავუბრუნოთ
დ3160---500
კ1110 ---500

Posted by: vasoglonti 22 Nov 2013, 15:14
აუ ღმერთმა აგაშენა.შენ რა კაი კაცი/ქალი ყოფილხარ.smile.gif

Posted by: wilow25 22 Nov 2013, 15:17
vasoglonti
ქალი ვარ ქალი smile.gif აგერ ჩემს საქმეებს მოვრჩი შაღეს და უაზროდ ვზივარ სამსახურში აბა რა ვაკეთო. ამ ოხე უცხოელებს კი ვერ გააგებინებ რომ აღარ გაქვს საქმე. სანამ სამუშაო დრო არ ამოგეწურება უნდა იჯდე და დაწებდე სკამზე smile.gif

Posted by: vasoglonti 22 Nov 2013, 15:18
ეს თანხა პროცენტშია ან არაა პროცენტში მაგას არ მავალდებულებს კოდექსი ხო?
* * *
ხოდა კაი ქალი ხარ.თუ ვინმემ გაგაბრაზოს მე მითხარი smile.gif

Posted by: wilow25 22 Nov 2013, 15:24
vasoglonti
გავალდებულებს აუცილებლად მოგედავებიან თუ მაგის დაფარვა მალევე არ მოხდა. მართლა არ მახსოვს პერიოდი მარა უკეთესია თუ 60 სამუშაო დღეში გააკეთებ დაფარვას. გადაამოწმე მაგ ინტერვალებით თუ სალაროში გაქვს თანხა გადაფარე. თუ არადა მაშნ სესხის სახე უნდა მიეცეს. მერე უკვე ტვინის ბურღვაა პროცენტის რა ნაწილი უნდა აღიარო და რა არა. მოკლედ მთელი შენი ფინასური შედეგი გექნება დასათვლელი რომ გათვალო პროცენტის ხარჯად აღიარების უფლება გაქვს თუ ზარალად გაუშვა .

Posted by: kbila799 22 Nov 2013, 19:48
გამარჯობათ ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ... ე.ი ასეთი მდგომარეობა მაქვს ... ვიყიდე სათვირთო მანქანა და ეს მანქანა უნდა დავასაქმო კომპანიაში ..ეს კომპანია მეუბნება .დ. ღ. გ. ს ჩათვლას ვაკეთებო რასნიშნავს ეს ვერგავიგე .... მე მომიწევს კიდე დ ღ გ ს გადახდა თუ როგორ იქნება .... ვაპირებ მე გავხსნა ინდ მეწარმე მცირე ბიზნესის განხრით და მომიწევს მგონი 5 % ის გადახდა ხო ???? თუ როგორ მოვიკცე არვიცი დ ღ გ ს გადამხდელად ხოარ დავრეგისტრირდე ბარემ იმიტომ რომ მგონი 100 000 ლარს გადავცდები დაახლოებით ... რომელი ჯობიია რომელი უფრო ნაკლებ ხარჯიანი იქნება ჩემთვის ... რამდენი % ის გადახდა მომიწევს თუ დ ღ გ ს ჩათვლას გამიკეთებს კომპანია ??? და რამდენი იქნება თუ მცირე მეწარმედ დავრეგისტრირდები










მადლობა წინასწარ
* * *
დამეხმარება ვინმეე ?? გამარკვიეთ

Posted by: Mr-Banks 22 Nov 2013, 22:02
მარტივი კითხვა მაქვს.

2012 წელს დამფუძნებლებმა შეავსეს შპს-ს კაპიტალი 100 ლარით. ამ თანხით მოხდა ბანკის ანგარიშის საკომისიოს და ბეჭდის თანხის ხარჯის გასტუმრება. ზარალი დაჯდა 40 ლარი, რადგან ამ წელს კომპანიას არ ქონდა შემოსავალი.

ანუ, წლის ბოლოს რა ნაშთებიც დამრჩა, გადავიტანე 2013 წლის გატარებების დასაწყისში.
დებეტი - თანხა ბანკში 1210 - 60 ლარი
კრედიტი - საწესდებო კაპიტალი 5150 - 100 ლარი
დებეტი - საანგარიშო პერიოდის მოგება-ზარალი 5330 - 40 ლარი


2012 წლის მოგების გადასახადი შევავსე ნულოვანი, ანუ ზარალი 40 ლარი არ ვანახე, რადგან არ მქონია ამ წელს ბრუნვა.

ეხლა მაქვს კითხვა:

1. 2013 წელს, რა მოგებაც მექნება, როგორი გატარებით უნდა გადავფარო ეს 40 ლარი, ანუ 2012 წლის ზარალი?
2. რადგან 2012 წლის მოგების დეკლარაცია ნულოვანი გავაგზავნე, ამ 40 ლარს გამოვქვითავ 2013 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან?


Posted by: kbila799 22 Nov 2013, 22:09
გამარჯობათ ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ... ე.ი ასეთი მდგომარეობა მაქვს ... ვიყიდე სათვირთო მანქანა და ეს მანქანა უნდა დავასაქმო კომპანიაში ..ეს კომპანია მეუბნება .დ. ღ. გ. ს ჩათვლას ვაკეთებო რასნიშნავს ეს ვერგავიგე .... მე მომიწევს კიდე დ ღ გ ს გადახდა თუ როგორ იქნება .... ვაპირებ მე გავხსნა ინდ მეწარმე მცირე ბიზნესის განხრით და მომიწევს მგონი 5 % ის გადახდა ხო ???? თუ როგორ მოვიკცე არვიცი დ ღ გ ს გადამხდელად ხოარ დავრეგისტრირდე ბარემ იმიტომ რომ მგონი 100 000 ლარს გადავცდები დაახლოებით ... რომელი ჯობიია რომელი უფრო ნაკლებ ხარჯიანი იქნება ჩემთვის ... რამდენი % ის გადახდა მომიწევს თუ დ ღ გ ს ჩათვლას გამიკეთებს კომპანია ??? და რამდენი იქნება თუ მცირე მეწარმედ დავრეგისტრირდები

Posted by: NABUKKO 22 Nov 2013, 22:33
QUOTE (Mr-Banks @ 22 Nov 2013, 22:02 )
მარტივი კითხვა მაქვს. 

2012 წელს  დამფუძნებლებმა შეავსეს შპს-ს კაპიტალი 100 ლარით. ამ თანხით მოხდა  ბანკის ანგარიშის საკომისიოს  და ბეჭდის თანხის ხარჯის გასტუმრება. ზარალი დაჯდა 40 ლარი, რადგან ამ წელს კომპანიას არ ქონდა შემოსავალი.

ანუ,  წლის ბოლოს რა ნაშთებიც დამრჩა, გადავიტანე 2013  წლის გატარებების დასაწყისში.
დებეტი - თანხა ბანკში 1210 - 60 ლარი
კრედიტი - საწესდებო კაპიტალი 5150 - 100 ლარი
დებეტი - საანგარიშო პერიოდის მოგება-ზარალი 5330 - 40 ლარი


2012 წლის მოგების გადასახადი შევავსე ნულოვანი, ანუ ზარალი 40 ლარი არ ვანახე, რადგან არ მქონია ამ წელს ბრუნვა.

ეხლა მაქვს კითხვა:

1. 2013 წელს, რა მოგებაც მექნება, როგორი გატარებით უნდა გადავფარო ეს 40 ლარი, ანუ 2012 წლის ზარალი?
2. რადგან 2012 წლის მოგების დეკლარაცია ნულოვანი გავაგზავნე, ამ 40 ლარს გამოვქვითავ 2013 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან?

დეკლარაცია უნდა დააზუსტო 2012 წლის, შემოსავალი თუ არ გაქვს არ ნიშნავს იმას ხარჯი რომ არ უნდა აღიარო

Posted by: Mr-Banks 22 Nov 2013, 22:44
NABUKKO


40 ლარის გამო ნუ დამაზუსტებინებ. არ არის გადამწყვეტი. user.gif თუ აუცილებელია, მაინცდამაინც?

ამაზე მიპასუხე:

QUOTE
1. 2013 წელს, რა მოგებაც მექნება, როგორი გატარებით უნდა გადავფარო ეს 40 ლარი, ანუ 2012 წლის ზარალი?

2. რადგან 2012 წლის მოგების დეკლარაცია ნულოვანი გავაგზავნე, ამ 40 ლარს გამოვქვითავ 2013 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან?


Posted by: NABUKKO 22 Nov 2013, 23:13
QUOTE (Mr-Banks @ 22 Nov 2013, 22:44 )
NABUKKO


40 ლარის გამო ნუ დამაზუსტებინებ.  არ არის გადამწყვეტი. user.gif თუ  აუცილებელია, მაინცდამაინც?

ამაზე მიპასუხე:

QUOTE
1. 2013 წელს, რა მოგებაც მექნება, როგორი გატარებით უნდა გადავფარო ეს 40 ლარი, ანუ 2012 წლის ზარალი?

2. რადგან 2012 წლის მოგების დეკლარაცია ნულოვანი გავაგზავნე, ამ 40 ლარს გამოვქვითავ 2013 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან?

წესით წინა პერიოდს ეხება და იმას უნდა მიაქუთვნო,ზედმეტი შარი რათ გინდა , ერთი თანხა გექნება შესატანი, 2013 ში, რომ შეამცირო ერთობლივი შემოსავალი მაგაზე მოგედავებიან. რაც შეეხება 5330 უნდა გადახურო 5320 ზე - დაუფარავი ზარალი, ეს გატარება 31.12.12 ში უნდა დააფიქსირო. მოგების შემთხვევაში 5330 დან 5310 გადაიტან გაუნაწილებელ მოგებაზე. 2012 წლის ბოლოს შენი ბალანსი იქნება: დ 1210 - 60. კ 5150 - 100. დ 5320 - 40 (დ 5320 კ 5330 40ლარი)

Posted by: Mr-Banks 22 Nov 2013, 23:29
NABUKKO
QUOTE
ეს გატარება 31.12.12 ში უნდა დააფიქსირო


31.12.2012 წელს გავატარე ასე:

დებეტი 5320 / კრედიტი 5330 - 40 ლარი

მაგრამ, მოგების 2012 წლის დეკლარაციაში არ მივუთითე 40 ლარი.


ეხლა მე მაქვს სხვა კითხვა:

ეს 40 ლარი როგორ გადავფარო 2013 წლის შემოსავლიდან. გატარება მაინტერესებს.

ანუ, დავაკორექტირო 2012 წლის მოგების დეკლარაცია? spy.gif ჯარიმა არ იქნება?






Posted by: NABUKKO 22 Nov 2013, 23:43
QUOTE (Mr-Banks @ 22 Nov 2013, 23:29 )
.NABUKKO
QUOTE
ეს გატარება 31.12.12 ში უნდა დააფიქსირო


31.12.2012 წელს გავატარე ასე:

დებეტი 5320 / კრედიტი 5330 - 40 ლარი

მაგრამ, მოგების 2012 წლის დეკლარაციაში არ მივუთითე 40 ლარი.


ეხლა მე მაქვს სხვა კითხვა:

ეს 40 ლარი როგორ გადავფარო 2013 წლის შემოსავლიდან. გატარება მაინტერესებს.

ანუ, დავაკორექტირო 2012 წლის მოგების დეკლარაცია? spy.gif ჯარიმა არ იქნება?

თუ ნულოვანი გქონდა გაგზავნილი არ დაგაჯარიმებენ (სანამ შემოწმება შემოვა მანამდე, თუ რამე აღმოაჩინე უნდა დააზუსტო!!! მაგაზე ვერავინ მოგედავება, აი სხვა არის თუ იცი და არ დააზუსტე/დააკორექტირე და იმათმა ნახეს მაშინ ოოოოოო)
ეხლა 2013 წლის გატარება : თუ მოგებაზე გახვედი ჯერ 2012 წლის ზარალი უნდა გადაფარო და დ -5330 კ -5320 40ლარი
დანარჩენ თანხას გადაიტან გაუნაწილებელ მოგებაზე დ-5330 კ-5310
* * *
QUOTE (kbila799 @ 22 Nov 2013, 22:09 )
გამარჯობათ ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ... ე.ი ასეთი მდგომარეობა მაქვს ... ვიყიდე სათვირთო მანქანა და ეს მანქანა უნდა დავასაქმო კომპანიაში ..ეს კომპანია მეუბნება .დ. ღ. გ. ს ჩათვლას ვაკეთებო რასნიშნავს ეს ვერგავიგე .... მე მომიწევს კიდე დ ღ გ ს გადახდა თუ როგორ იქნება .... ვაპირებ მე გავხსნა ინდ მეწარმე მცირე ბიზნესის განხრით და მომიწევს მგონი 5 % ის გადახდა ხო ???? თუ როგორ მოვიკცე არვიცი დ ღ გ ს გადამხდელად ხოარ დავრეგისტრირდე ბარემ იმიტომ რომ მგონი 100 000 ლარს გადავცდები დაახლოებით ... რომელი ჯობიია რომელი უფრო ნაკლებ ხარჯიანი იქნება ჩემთვის ... რამდენი % ის გადახდა მომიწევს თუ დ ღ გ ს ჩათვლას გამიკეთებს კომპანია ??? და რამდენი იქნება თუ მცირე მეწარმედ დავრეგისტრირდები

თუ თავიდანვე იცით, რომ თქვენი შემოსავალი 100000 გადააცილებს 12 უწყვეტ კალენდარულ თვეში მაშინ ინდ მეწ. უნდა დარეგისტრირდეთ, ეს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციასაც ეხება ( მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება, მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 000 ლარს)...
როგორც მივხდი მანქანა თქვენ უნდა გასცეთ იჯარით და შესაბამისად დღგ-ს საბუთი იმათ სჭირდებათ ჩათვლისთვის...

Posted by: Mr-Banks 22 Nov 2013, 23:58
NABUKKO

ანუ, ავდგე და დავაკორექტირო და ეს 40 ლარი 2012 წლის მოგებაში ზარალში ვანახო? რამე ხომ არ იცვლება "ზარალზე გასული" კომპანიისთვის?

QUOTE
დ -5330 კ -5320 40ლარი


ამ გატარებას რომ ვატარებ სატესტოდ, კაპიტალის სექციაში 100 ლარი არ უნდა დაჯდეს ჯამში ?

Posted by: NABUKKO 23 Nov 2013, 01:07
QUOTE (Mr-Banks @ 22 Nov 2013, 23:58 )
NABUKKO

ანუ, ავდგე და დავაკორექტირო და  ეს 40 ლარი  2012 წლის  მოგებაში ზარალში ვანახო?  რამე ხომ არ იცვლება "ზარალზე გასული"  კომპანიისთვის?

QUOTE
დ -5330 კ -5320 40ლარი


ამ გატარებას რომ ვატარებ სატესტოდ, კაპიტალის სექციაში 100 ლარი არ უნდა დაჯდეს ჯამში ?


არაფერი არ შეიცვლება, წელს თუ მოგებაზე გახვედი "ამოწვავ" ზარალს და ესსაა. მე დავაზუსტებდი.

ისევ 60 გრჩება?
ეს იმიტომ, რომ 5330 არის აქტ/პას ანგარიში, დააკვირდი მანამდეც (2012) ეს 40 ლარი 5330-ის დებეტში არ დაგიჯდა? (ანუ გამოდის ერთი ჯიბიდან მეორეში გადაგაქვს) ისევ 100 ლარი რომ დაგრჩეს 5330-ის კრედიტში უნდა იყოს 40 ლარი ნაშთი

Posted by: Rioka1984 23 Nov 2013, 01:33
QUOTE
-უნდა დადგინდეს საბითუმო და საცალო ფასი. მათ შორის: შენი ტრანსპორტირებით, საწყობში რეალიზაციის დროს;
–უნდა დადგინდეს საცალო და საბითუმო რეალიზაციის მოცულობები (როდისაა საცალო და როდის საბითუმო);
–უნდა დადგინდეს, რა მოცულობის საქონელი მიჰქონდა ურთიერთდამოკიდებულ პირს (ანუ საცალო შემძენი იყო თუ საბითუმო);
– უნდა დადგინდეს ანალოგიურ საქონელზე სარეალიზაციო ფასი იმ რაიონში/ქალაქში;

მიღებული ინფორმაცია უნდა შეუსაბამო რეალურ სურათს. თუ შენი აღრიცხვა და საგადასახადო ადმინისტრირება საბაზრო პირობებიდან გამომდინარეობს, მაშინ უნდა დაამტკიცოს საგამოძიებო სამსახურმა რომ ასე არ არის (ანუ მტკიცების ტვირთი მასზე უნდა გადაიტანო).

The DoctoR

მადლობა, ეს ყველაფერი დგინდება მაგრამ სააპელაციო სასამართლომდე ვარ მისული და ჯერჯერობით ჩემი სიმართლე ვერ დავამტკიცე, არადა ხომ ვიცი მართლა არაფერ გარიგებას არ ქონია ადგილი, უბრალოდ ჩაჭიდებულები არიან ამ მუხლზე რომ ურთიერთდამოკიდებულ პირზე უნდა გავრცელდეს საბაზრო ფასი და ვსო მეტს არაფერს ითვალისწინებენ, არადა მოსამართლე გვისმენს და ატყობ რომ სჯერა შენი, თუმცა შედეგი vik.gif სხვანაირია ბოლოს facepalm.gif smile.gif
* * *
QUOTE
ანუ, დავაკორექტირო 2012 წლის მოგების დეკლარაცია? spy.gif ჯარიმა არ იქნება?

Mr-Banks

ზარალის დეკლარაცია გინდაც დაგვიანებით გადააგზავნო არაა ჯარიმა და ჯობია დააზუსტო, თანაც გეტყობა შენ რომ ყველაფერი გინდა ზუსტად და ჩაწიკწიკებულად გქონდეს (არაა ესე ბევრი ბუღალტერი lol.gif yes.gif )

დანარჩენი NABUKKO -მაც გითხრა სწორად ყველაფერი

Posted by: NABUKKO 23 Nov 2013, 02:28
Rioka1984
ვერ ვხვდები...ამ შემთხვევაში საბითუმო ფასი გამოდის იგივე საბაზრო ფასია, ვინაიდან გაცხადებული ფასი იყო ?

Posted by: Rioka1984 23 Nov 2013, 02:36
NABUKKO
მეც მაგას ვამობ და ვამტკიცებ რომ საბითუმო ფასი იყო საბაზრო ფასი იგივე, მაგრამ დისტრიბუცია ხომ ყიდიდა მაღალ ფასად ანუ საცალოდ და შემოწმებამ უბრალოდ დააფიქსირა რომ ურთიერთდამოკიდებულ პირზე უფრო დაბალ ფასადაა მიყიდული ვიდრე სხვა მყიდველებზე, ის არ აინტერესებთ მე საბითუმო კლიენტებიც რომ მყავდა და ერთიდაიგივე ფასი ფიქსირდება ამ საბითუმო კლიენტებსა და ურთიერთდამოკიდებულ პირს შორის, ესაა ზუსტად უსამართლობა და კოდექსის სხვადასხვანაირად მიდგომა, ამ მთავრობის დროს პირველად ვარ სასამართლოში და ვნახოთ აბა იქნებ შეიცვალა სიტუაცია, სამჯერ გადაიდო უკვე და უნდა მოვრჩე ეხლა ალბად

Posted by: NABUKKO 23 Nov 2013, 02:54
QUOTE (Rioka1984 @ 23 Nov 2013, 02:36 )
NABUKKO
მეც მაგას ვამობ და ვამტკიცებ რომ საბითუმო ფასი იყო საბაზრო ფასი იგივე, მაგრამ დისტრიბუცია ხომ ყიდიდა მაღალ ფასად ანუ საცალოდ და შემოწმებამ უბრალოდ დააფიქსირა რომ ურთიერთდამოკიდებულ პირზე უფრო დაბალ ფასადაა მიყიდული ვიდრე სხვა მყიდველებზე, ის არ აინტერესებთ მე საბითუმო კლიენტებიც რომ მყავდა და ერთიდაიგივე ფასი ფიქსირდება ამ საბითუმო კლიენტებსა და ურთიერთდამოკიდებულ პირს შორის, ესაა ზუსტად უსამართლობა და კოდექსის სხვადასხვანაირად მიდგომა, ამ მთავრობის დროს პირველად ვარ სასამართლოში და ვნახოთ აბა იქნებ შეიცვალა სიტუაცია, სამჯერ გადაიდო უკვე და უნდა მოვრჩე ეხლა ალბად

2116 მანუალი ნახე?

Posted by: Rioka1984 23 Nov 2013, 11:39
QUOTE
2116 მანუალი ნახე?

NABUKKO

მაგ მენუალში დგინდება რომ ურთიერთდამოკიდებულებამ გავლენა იქონია გარიგების შედეგებზე და მე პირიქით მინდა როდის არ ახდენს გავლენას

Posted by: Mr-Banks 23 Nov 2013, 16:58
Rioka1984
QUOTE
ზარალის დეკლარაცია გინდაც დაგვიანებით გადააგზავნო არაა ჯარიმა და ჯობია დააზუსტო, თანაც გეტყობა შენ რომ ყველაფერი გინდა ზუსტად და ჩაწიკწიკებულად გქონდეს (არაა ესე ბევრი ბუღალტერი     )



მართალს ბრძანებ. biggrin.gif


ანუ, ეს 40 ლარი რა მუხლში გავუშვა მოგების დეკლარაციაში? სხვა გამოქვითვები - (29) -ე უჯრაში? ანუ ეს იყო ბანკის ანგარიშის გახსნის და ბეჭდის თანხა და გამოიქვითება,ხომ? biggrin.gif ამას დავაზუსტებ ეხლავე და გავუშვებ.

კიდევ მაინტერესებს, ზარალზე გასული კომპანიისთვის რაიმე ხომ არ იცვლება? ანუ 2012 წელს ზარალზე რომ გავედი, რამე სხვანაირად ხომ არ უნდა გამეკეთებინა?




2012 წლის ბოლოს მქონდა ეს გატარება:

დებეტი 5320 / კრედიტი 5330 - 40 ლარი

2013 წელი დავიწყე ამ გატარებებით:

დებეტი - 1210 - 60 ლარი (ბანკში თანხა რაც დარჩა 100 ლარიდან)
კრედიტი - 5150 - 100.00 ლარი (რაც დამფუძნებლებმა შევიტანეთ)
დებეტი - 5330 - 40.00 ლარი (ზარალი)


ეხლა 2013 წელს კომპანია გავა მოგებაზე. გატარება მინდა 31 დეკემბერს რა უნდა დავსვა, რომ ეს 40 ლარი გადავფარო. მერე, ეს 40 ლარი ხომ გამოიქვითება 2013 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან? და რაც დარჩება, ხომ ისღა მექნება გადასახდელი?

აბა, დასცხე, არ დაინდო. biggrin.gif

Posted by: manbg77 23 Nov 2013, 18:53
ორის ვინც იცნობთ დამეხმარეეეეეეეეეეეეეეთ!
სამსახურში აქვთ ორისის 5.109 ვერსია მგონი 5 მომხმარებლიანი, რომელიც სერვერზე არის დაინსტალირებული, ასლი ავიგე და მინდა სახში ერთ მომხმარებლიანი გავხსნა.
ეს ყველაფერი შესაძლებელია?
სახში მაქვს 5.103 ვერსია და ვერ გავხსენი sleep.gif

Posted by: bachachuna 24 Nov 2013, 16:59
გამარჯობა ყველას, ესეიგი მოხდა დაბრუნება საქონლის, გამოვწერე დაბრუნების ზედნადები, ეხლა უნდა დავაკორექტირო ანგარიშფაქტურა, ყოველშემთხვევაში ასე ვაკეთებდი ადრე, სანამ შეცვლიდნენ რს.გე-ზე რაგაცეებს, რამე შეიცვალა მაგ მხრივ ვეღარ ვაკორექტირებ და იქნებ გამარკვიოტ?

Posted by: kbila799 24 Nov 2013, 18:48
QUOTE
თუ თავიდანვე იცით, რომ თქვენი შემოსავალი 100000 გადააცილებს 12 უწყვეტ კალენდარულ თვეში მაშინ ინდ მეწ. უნდა დარეგისტრირდეთ, ეს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციასაც ეხება ( მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება, მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 000 ლარს)...
როგორც მივხდი მანქანა თქვენ უნდა გასცეთ იჯარით და შესაბამისად დღგ-ს საბუთი იმათ სჭირდებათ ჩათვლისთვის...




დიახ სავარაუდოდ 100 000 გადავცდები .. მარა ვიფიკრე სანამ მაგ ტანხამდე ავალ ჯერ მცირე ბიზნესზე დავრეგისტრირდებითქო ..ასე შეიძლებაა? დ ღ გ ს რამდენი მოუწევს პროცენტი რო გადავიხადო ??


NABUKKO

Posted by: temozia 24 Nov 2013, 23:54
QUOTE
ორის ვინც იცნობთ დამეხმარეეეეეეეეეეეეეეთ!
სამსახურში აქვთ ორისის 5.109 ვერსია მგონი 5 მომხმარებლიანი, რომელიც სერვერზე არის დაინსტალირებული, ასლი ავიგე და მინდა სახში ერთ მომხმარებლიანი გავხსნა.
ეს ყველაფერი შესაძლებელია?
სახში მაქვს 5.103 ვერსია და ვერ გავხსენი 



ერთი-ორი ფაილი იქნება განსხვავებული და ისინი ძველი ვერსიის უნდა გადააწერო, მერე გახსნის

Posted by: Mr-Banks 25 Nov 2013, 01:35
მოკლედ, გაკეთდა 3 საქონლის იმპორტი საზღვარგარეთიდან.

საქონელი 1- 100 $
საქონელი 2 - 150$
საქონელი 3 - 200$

სულ ტრანსპორტირება : 100$

ეს 100$ გავანაწილე შესაბამისად და დავსვი 20, 30 და 50$.

ანუ საქონლის ფასები დაჯდა:
საქონელი 1- 120 $
საქონელი 2 - 180$
საქონელი 3 - 250$


აღმოჩნდა მესამე საქონელი წუნდებული და ვაგზავნი უკან 200$-იან საქონელს (შიფინგიანად 250$).

უკან გაგზავნისას, ბუღალტრულად ჩამოწერა 200$-ზე უნდა გავაკეთო, თუ 250$-ზე? უკან ვინც იბრუნებს ამ საქონელს, მხოლოდ 200$-ს დარიცხავს და რა არის ამ სიტუაციიდან გამოსავალი? როგორ გავაკეთო???

Posted by: smurfeta 25 Nov 2013, 15:19
გამარჯობა, დამეხმარეთ რა, საგადასახადო თვითღირებულების გამოთვლის რომელ მეთოდს აღიარებს. ძალიან სპეციფიურ საქონელთან მაქვს საქმე და ვერაფრით ვხვდები როგორ დავთვალო თვითღირებულება (((

Posted by: The DoctoR 25 Nov 2013, 15:46
Mr-Banks
50$ დანარჩენ 2 საქონელზე უნდა გადაანაწილო ჩემი აზრით.

Posted by: GeoDevil 25 Nov 2013, 15:58
ჩგდ-ს ფასი ხო არ იცით? და რამდენი უნდა იყიდო მინიმუმ?

Posted by: qondara 25 Nov 2013, 16:42
GeoDevil
0.05 ლარი ანუ 5 თეთრი. მინიმალური ოდენობა ზუსტად არ ვიცი.

Posted by: bachachuna 25 Nov 2013, 17:40
QUOTE
გამარჯობა ყველას, ესეიგი მოხდა დაბრუნება საქონლის, გამოვწერე დაბრუნების ზედნადები, ეხლა უნდა დავაკორექტირო ანგარიშფაქტურა, ყოველშემთხვევაში ასე ვაკეთებდი ადრე, სანამ შეცვლიდნენ რს.გე-ზე რაგაცეებს, რამე შეიცვალა მაგ მხრივ ვეღარ ვაკორექტირებ და იქნებ გამარკვიოტ?

არავინ იცის? დამეხმარეთ რა sad.gif

Posted by: datoko 25 Nov 2013, 18:27
bachachuna
დაბრუნების ზედნადებზე გაწერე ახალი ანგარიშ ფაქტურა, რად გინდა რომ დააკორექტირო?!

smurfeta
ბასს-ის სტანდარტებს აღიარებს საგადასახადო - წესით და კანონით.

Posted by: Mr-Banks 26 Nov 2013, 01:12
The DoctoR


მადლობა. ისევ ამ ყბადაღებულ საკითხს, კურსებს დავუბრუნდები. მოკლედ, შემოსავლებს მივწერე იგივე კითხვა და მომწერეს ეს:

ბატონო/ქალბატონო


თქვენს 2013 წლის 25 ნოემბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომსსკ–ის 73–ე მუხლის მე–10 ნაწილის თანახმად უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაცია, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას, ასევე საბაჟო ღირებულების და იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის განსაზღვრისას უცხოური ვალუტა გადაიანგარიშება ლარებში:
ა) ოპერაციის დღისათვის/საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
ბ) კურსით, რომელიც განისაზღვრება ლარის მიმართ უცხოური ვალუტის გამოქვეყნებული კურსით, მათ შორის, სხვა სახელმწიფოებში გამოქვეყნებული კურსით იმ ვალუტის მიმართ, რომელზედაც არსებობს ლარის გაცვლის ოფიციალური კურსი, თუ ოპერაციის დღისათვის/საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის არ არსებობს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი.



ვეღარ გავიგე, ოღონდ მართლა! sad.gif(((

მოდით აქ


ingilo
NABUKKO
Rioka1984

Posted by: The DoctoR 26 Nov 2013, 09:22
Mr-Banks
მაგათ მივწერე მე 22 ნოემბერს, 5 ფურცლიანი მოსაზრება და ვუთხარი რომ მანუალი ეწინააღმდეგება კოდექსს თქო. ჯერ არაფერი არ მოუწერიათ და ვნახოთ user.gif

Posted by: Lady_Bird 26 Nov 2013, 09:31
Mr-Banks

ეხლა მამოწმებს ალტერნატიული.
ამ დღეებში მაგ საკითხს გავივლი აუდიტორებთან , და მოგახსენებთ შედეგს თუ ძალიან არ ჩქარობთ.. გაფრთხილება მომცეს რომ თურმე არასწორად მაქვს გაკეთებული განბაჟებები მაგ საკურსო სხაობის გამო. მოკლედ დავუსაბუთე მეც რომ ეგ მანუალი ხარვეზებით არის შედგენილი . კი მართალი ხარო დამეთანხმა ბევრ რამეში შესაბამისობაში ვერ მოდის ერთმანეთთანო მაგრამ საგადასახადოს ასეთი მიდგომა აქვსო. მოკლედ ჩემი აზრი მოვახსენე . გავივლი უფროს აუდიტორთანო. ხოდა რომ შევხვდები ისევ უნდა ვკითხო ერთი კოდექსის რომელ მუხლს მიუთითებენ გადაანგარიშების საფუძვლად.

ხოდა მაინტერესებს ეხლა ცვლილებები რომ მზადეება კოდექსში შესატანი და აპირებენ 2.4 მუხლის ამოღებას. ეს მანუალებსაც შეეხება ხომ თუ მხოლოდ ცალკეულ ინსტრუკციებს.

მუხლი 002

4. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ამ კოდექსის ცალკეული თავების და მუხლების გამოყენების მიზნით გამოსცემს ინსტრუქციებს. ამასთანავე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ინსტრუქცია შეათანხმოს საქართველოს მთავრობასთან.
* * *
Mr-Banks


ეგ მუხლი გადასახადების დაანგარიშების მიზნებისთვის არის.

Posted by: The DoctoR 26 Nov 2013, 09:45
Lady_Bird
QUOTE
ცვლილებები რომ მზადეება კოდექსში შესატანი და აპირებენ 2.4 მუხლის ამოღებას.

როგორც ძია ნოდარიმ თქვა, ამის ამოღების აუცილებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ ერთი ადამიანი (ანუ მინისტრი) არ უნდა წყვიტავდეს ცალკეული მუხლების ინტერპრეტირებას.
ამ ნაწილის ამოღება არ გამოიწვევს მანუალების არ გამოყენებას, რადგან მანუალი თავისი არსით არის დადგენილი წესი კოდექსის მუხლის გამოყენებაზე ან ფაქტობრივი გარემოებების დროს მოქმედებების თანმიმდევრულ შესრულებაზე. აუდიტი მხოლოდ კოდექსის მიხედვით ტარდება მაინც smile.gif

Posted by: Lady_Bird 26 Nov 2013, 09:56
The DoctoR

აი მაგალითად კიდევ ერთი საკითხი. არარეზიდენტის დაბეგვრის თემა. ვბეგრავთ გადახდის წყაროსთან. რა თქმა უნდა ხდება მომსახურების თანხის აგროსვა შესაბამისად ვიხდით მოგების გადასახადს ბიუჯეტში. მანუალების მიხედვით ეს არარეზიდენტის მოგების ან საშემოსავლო გადასახადი არ უნდა გამოვქვითო ერთობლივი შემოსავლიდან. კოდექსის რომელი მუხლი ეწინააღმდეგება მის გამოქვითვას ცალსახად არ არის ნათელი.

გამოიქვითება ყველა ხარჯი რომელიც შემოსავლის მიღებასთან არის დაკავშირებული. ცხადია არარეზიდენისგან შევიძინე მომსახურება იმ მიზნით რომ შემდგომში მივიღო შემოსავალი და განვახორციელო ეკონომიკური საქმიანობა,

ამასთან ყველა ხარჯი დოკუმენტურად უნდა იყოს დადასტურებული. თუ ამ მუხლს ავიღებთ იგივე პრინციპით მაშინ თუ შრომით ხელშეკლრულებში ანაზღაურებას განვსაზღვრავთ ხელზე ასაღები თანხით საშემოსავლო არ უნდა გამოვქვითოთ? მოგების და საშემოსავლო გადასახადებს რა დოკუმენტურად დადასსტურება ჭირდება?

Posted by: The DoctoR 26 Nov 2013, 10:19
Lady_Bird
ვიცი, რომ არის ეგ პრობლემაც smile.gif
და ვერავინ ვერ ხსნის რატომ არ გამოიქვითება smile.gif

Posted by: GeoDevil 26 Nov 2013, 10:23
გამარჯობა, ხალხო იქნებ დამეხმაროთ. მინდა ვისწავლო ელემენტარული ბუღალტერია ყიდვა გაყიდა რომ გავაკეთო და ხაჯები გავწერო მაგ: საიტის. დრო არ მაქვს, რომ მთლიანი კურსი გავიარო და რაიმე მოკლე კურსი ან რაიმე ლიტერატურა არ არის მარტივად რო დავამუღამო?
მადლობა წინასწარ

Posted by: wilow25 26 Nov 2013, 10:46
Mr-Banks
ამიტომაა ჩემო კარგო კურსთა შორის სხვაობა უნდა დაითვალო და ამ საპროცენტო შემოსავალში დაგიჯდება ანდა საპროცენტო ხარჯში სხვაობა

Posted by: The DoctoR 26 Nov 2013, 11:20
ასეთი ამოცანაა და ვერ გავიგე მუღამი და იქნებ დამეხმაროთ.
ამოცანა:
არარეზიდენტმა საწარმომ, 2011 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივი დაწესებულების გარეშე ერთჯერადი მომსახურების გაწევის მიზნით დაიქირავა: საქართველოს მოქალაქე (რეზიდენტი) 26 კალენდარული დღით, თურქეთის მოქალაქე (არარეზიდენტი) 45 კალენდარული დღით და უკრაინის მოქალაქე (არარეზიდენტი) 9 კალენდარული დღით.
არარეზიდენტმა საწარმომ ხელფასის სახით საქართველოს მოქალაქეს გადაუხადა 1300 ლარი, თურქეთის მოქალაქეს 1500 ლარი და უკრაინის მოქალაქეს 2000 ლარი.
არარეზიდენტ საწარმოს გადახდის წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დაკავების ვალდებულება აქვს:
ა) 4800 ლარიდან;
ბ) წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დააკავების ვალდებულება არ აქვს;
გ) 2800 ლარიდან;
დ) 1300 ლარიდან.

პასუხი არის 2800 ლარი, ანუ 1300+1500 ლარი.
ვიცით, რომ არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი, თუ დაქირავებით მუშაობა ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე საგადასახადო წლის განმავლობაში არა უმეტეს 30 კალენდარული დღისა და შემოსავლის (ხელფასის) გადამხდელი არის არარეზიდენტი დამქირავებელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ხარჯი მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გადახდილი თუ არა;
ამის მიხედვით უკრაინელი არ იბეგრება.
მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
ა) პირი, რომელიც დაქირავებულს უხდის ხელფასს, გარდა:
ა.ა) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ საქართველოს რეზიდენტი დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა;
ა.ბ) არარეზიდენტის მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა, როდესაც ასეთი ხარჯი არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს;

ამის მიხედვით დანარჩენი 2ის დაბეგვრის საკითხი არ უნდა იდგეს, რადგანაც არ ევალება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა.

იქნებ თქვენ მითხრათ რატომ უნდა დააკავოს 2800 ლარი გადახდის წყაროსთან? არც იმას გამოვრიცხავ რომ პასუხი არ იყოს სწორი smile.gif

Posted by: Mr-Banks 26 Nov 2013, 11:46
The DoctoR
Lady_Bird


ხალხო, ანუ სანამ საპირისპიროს არ იტყვის შემოსავლები, მანამდე რასაც გადავრიცხავ, იმითვე უნდა დავხურო?


ეხლა მე მაქვს ასეთი კითხვა: გადავრიცხე 100$, კურსი 1.65.

მივიღე 100$-ის საქონელი, კურსი 1.67.


165-ით რომ დავხურო, დეკლარაციაში ხომ 167 იქნება და მოკლედ რა.

აუდიტორს მეც ვკითხე, იმან თავის უფროსს , ორივე დაიბნა და არკვევენ ამ საკითხს. biggrin.gif

Posted by: berulavamindia 26 Nov 2013, 12:28
მასალებისგან მზა პროდუქციის მიღება, ვინმეს აწყობილი თუ გაქვთ ორისში ოპერაცია, გთხოვთ მომაწოდოთ. *.oex ფაილი მანდ აწყობაში არის ექსპორტი. smile.gif

Posted by: wilow25 26 Nov 2013, 13:00
smurfeta
გააჩნია რა საქონელი გაქვს ჩემო კარგო. თუ მალე ფუჭებადია აუცილებლად ფიფო მეთოდი გამოიყენე თორემ ამაზე მოგედავებიან. თ არა და საშუალო გადასარევია. ლიფო მოაშორე აღარ გჭირდებათოოოოოოოოოოოოოოოოო
* * *
Mr-Banks
მაგ შემთხვევაში ცთქვათ რომ არ მოგედავება იმიტომ რომ ზარალზე მიდიხარ და არ ამცირებ შენი კურსთაშორის სხვაობის ზარალით მოგებას. მაგრამ აი კურსი რომ მიღების დროს დაბალი იყოს მაგ შემთხვევაში შემოსავალი გაქვს (მოგება) აი ეგ კი უნდა დაიბეგროს და მაგაზე უეჭველი მოგედავება
* * *
Mr-Banks
ნუ გადამრიე ვინ აუდიტს კითხე. თუმცა ჩემ ფირმაში აუდიტი იყო და მე მთხოვეს კურსთაშორის სხვაობები გამეკეთებინა. თავდაყირა დააყენეს. ბოლოს ისევ ჩემი ნამუშევარის ასლი აიღეს და ბეჭედი დაარტყეს.

Posted by: Natalya_B 26 Nov 2013, 13:53
qondara
რეექსპორტი მგონი გქონდა გაკეთებული. იგივე სიტუაცია მაქვს, უნდა გავაგზავნო DHL - ით უკან 6 ნივთი და მივიღებ ახალ 6 ცალს. როგორი პროცედურაა?

Posted by: Mr-Banks 26 Nov 2013, 14:06
wilow25
QUOTE
მაგ შემთხვევაში ცთქვათ რომ არ მოგედავება იმიტომ რომ ზარალზე მიდიხარ და არ ამცირებ შენი კურსთაშორის სხვაობის ზარალით მოგებას. მაგრამ აი კურსი რომ მიღების დროს დაბალი იყოს მაგ შემთხვევაში შემოსავალი გაქვს (მოგება) აი ეგ კი უნდა დაიბეგროს და მაგაზე უეჭველი მოგედავება



ხოდა ერთი სტანდარტი არ არსებობს, როგორ უნდა აკეთო ადამიანმა ეს უბედურება?

Posted by: qondara 26 Nov 2013, 14:44
Natalya_B
აღარ დამჭირდა და სამწუხაროდ არ ვიცი როგორი პროცედურაა. თუმცა თეორიულ დონეზე შემიძლია რაღაცეები მოვძებნო.

* * *
Natalya_B
http://www.mof.ge/show_law.aspx?id=98 ეს ლინკი ვიპოვე იქნებ გამოგადგეს

Posted by: Natalya_B 26 Nov 2013, 15:07
qondara
დირექტორმა უნდა გააგზავნოს DHL და ვნახოთ იქ რას შეუვსებენ. დანარჩენს მერე ვნახავ.

Posted by: berulavamindia 26 Nov 2013, 15:42
აღარ მომწეროთ მე, მოვძებნე სანამ ვინმე დამხმარე გამოჩნდა.

Posted by: wilow25 26 Nov 2013, 15:47

Mr-Banks
ბუღალტრული სტანდარტებით უნდა აღრიცხო ზარალიც და მოგებაც. საგადასახადო იმ პონტში არ მოგედავება ზარალის შემთხვევაში რომ იმას უხდი მეტს თორემ შენთვის უკეთესია ზარალიც აჩვენო. უნდა აკონტროლო კურსი ხელშეკრულება და გადახდის დროს კურსი და ეგაა. თუ გატარებგების პრობლემა გაქვს მომწერე და მერე დავწერ.
* * *
berulavamindia
ჯერ ცხრილები უნდა ჩააშენო ზუსტად არ მახსოვ 50 ლარი თუ დოლარი დაგვიჯდა და მერე უკვე მოჟნა თუ არადა ხელით როგორ აკეთო სამეურნეო ოპერაციებიდან იმას აგიხსნი თუ არ იცი

Posted by: Mr-Banks 26 Nov 2013, 15:58
wilow25


გატარების პრობლემა არ მაქვს.

მე ვერ გავიგე და უკვე მეათიათასედ კითხულობს აქ ყველა.

გადავრიცხე 1000$ საქონლის ღირებულება. კურსი იყო 1.65, ანუ გადამირიცხავს 1650 ლარი.

მივიღე ეს საქონელი სრულად, ანუ 1000 $-ის, კურსი არის 1.67, ანუ 1670 ლარის საქონელი მიმიღია.


კითხვა: გადარიცხული თანხა ხომ უნდა გადავხურო მიღებული საქონლით.

ხოდა, 1650 ლარით ჩავხურავ, თუ 1670 ლარით. თუ 1670 ლარით ჩავხურავ, მაშინ 20 ლარი მოგებას უნდა მივაკუთვნო.


ანუ ვარიანტი 1:

1480 / 1220 - 1000 $ (1650 ლარი)
1610 / 1480 - 1650 ლარი


ვარიანტი 2:

1480 / 1220 - 1000 $ (1650 ლარი)
1610 / 1480 - 1670 ლარი
1480 / 8140 - 20 ლარი




რომელია სწორი? მე-2 ვარიანტით ვაკეთებდი. მერე სიტუაციური სახელმძღვანელო ვნახე და დავიწყე პირველი ვარიანტით (გადავაკეთე) და ვერ გავიგე ერთი ამათი აბდა-უბდა დედაც რა!!! mad.gif

Posted by: berulavamindia 26 Nov 2013, 16:06
QUOTE (wilow25 @ 26 Nov 2013, 15:47 )
Mr-Banks
ბუღალტრული სტანდარტებით უნდა აღრიცხო ზარალიც და მოგებაც. საგადასახადო იმ პონტში არ მოგედავება ზარალის შემთხვევაში რომ იმას უხდი მეტს თორემ შენთვის უკეთესია ზარალიც აჩვენო. უნდა აკონტროლო კურსი ხელშეკრულება და გადახდის დროს კურსი და ეგაა. თუ გატარებგების პრობლემა გაქვს მომწერე და მერე დავწერ.
* * *
berulavamindia
ჯერ ცხრილები უნდა ჩააშენო ზუსტად არ მახსოვ 50 ლარი თუ დოლარი დაგვიჯდა და მერე უკვე მოჟნა თუ არადა ხელით როგორ აკეთო სამეურნეო ოპერაციებიდან იმას აგიხსნი თუ არ იცი

ახლობელს ვთხოვე გამიკეთა. smile.gif

გატარებები ხო სწორია ისე...

დ-კ
1635-1620
1640-1635

რა ცხრილია ამისთანა ისე 50 ლარი რომ დაგიჯდათ smile.gif

Posted by: wilow25 26 Nov 2013, 16:59
Mr-Banks
არა ჩემო კარგო თუ კი გაქვს გადახდილი აჩVენებ იმას რაც გადახდის მომენტში გადაიხადეეეე. ასე რომ მაგ შემთხვევაში ნუგა იჩალიჩებ მაგ დენს. თუ საქონლის ღირებულებაზე მოქმედებს ეს სხვაობა მაშინ შეგიძლია ააფასო საქონლის თვითღირებულება/. ასე რომ მიდი თუ ავანსად გადახდა გაქვს მანდ პრობლემა არაააა. ეს როცა კონსიგნაციით ყიდულობ მაშინ გააკეთებ კურსთა შორის სხვაობას
* * *
berulavamindia
სადაც კალკულაცია კეთდება მზა პროდუქტისთვის და ავტომატურად თვითონ გადაანაწილებს ყველაფერს. შენ მარტო გაყიდვასღა გააკეთებ. ეს ორისს აქვს. დარეკავ გადაიხდი და თუ შენ შეძელი ჩაგდება ფაილების ხო კარგი თU არადა შემოვლენ კომპში და გაისწორებენ. მე ცოთა დამუღამება დაგჭირდება. მოყვება ახსნა მაგ ცხრილს როგორ გააკეთო კალკულაცია.
ეგ გატარება არაუშავ წავა თუ კი ერთნაირად აკეთებ ჩამოწერას მასე გააკეთე. მარა მერე რაოდენობაზე ხო უნდა გამოყო. თუ ერთი Gირებულებაა და ერთი პროდუქტია ეგ გატარება მა\შინ გადგება

Posted by: berulavamindia 26 Nov 2013, 17:28
QUOTE (wilow25 @ 26 Nov 2013, 16:59 )
Mr-Banks
არა ჩემო კარგო თუ კი გაქვს გადახდილი აჩVენებ იმას რაც გადახდის მომენტში გადაიხადეეეე. ასე რომ მაგ შემთხვევაში ნუგა იჩალიჩებ მაგ დენს. თუ საქონლის ღირებულებაზე მოქმედებს ეს სხვაობა მაშინ შეგიძლია ააფასო საქონლის თვითღირებულება/. ასე რომ მიდი თუ ავანსად გადახდა გაქვს მანდ პრობლემა არაააა. ეს როცა კონსიგნაციით ყიდულობ მაშინ გააკეთებ კურსთა შორის სხვაობას
* * *
berulavamindia
სადაც კალკულაცია კეთდება მზა პროდუქტისთვის და ავტომატურად თვითონ გადაანაწილებს ყველაფერს. შენ მარტო გაყიდვასღა გააკეთებ. ეს ორისს აქვს. დარეკავ გადაიხდი და თუ შენ შეძელი ჩაგდება ფაილების ხო კარგი თU არადა შემოვლენ კომპში და გაისწორებენ. მე ცოთა დამუღამება დაგჭირდება. მოყვება ახსნა მაგ ცხრილს როგორ გააკეთო კალკულაცია.
ეგ გატარება არაუშავ წავა თუ კი ერთნაირად აკეთებ ჩამოწერას მასე გააკეთე. მარა მერე რაოდენობაზე ხო უნდა გამოყო. თუ ერთი Gირებულებაა და ერთი პროდუქტია ეგ გატარება მა\შინ გადგება

აწყობილი მაქვს ეგ გატარება სამეურნეო ოპერაციებში ნუ ეგრეთ წოდებულ ჩაქუჩებში... ანუ დავუშვათ
1620 00001
1620 00002
1620 00003
მიდის 1635-ის ფინანსურ ანგარიშზე ეს ყველაფერი და რაც გამოვა ამათი ღირებულება ის მიდის 1640, რაოდენობებსაც უთითებ. ავტვირთე სურათის ფაილიც დაბლა როგორ ასრულებს გატარებებს.

1620-ზე საქონელი ზედნდადებების ჩამოტვირთით გადმომაქვს ისე და მოუხერხებელია ძნელი ხო არ იცი რამე მარტივი გზა ხო არ არსებობს რომ გამიადვილოს საქმე? პრობლემა იმაშია რომ ერთეულებს უთითებენ სხვადასხვას, მაგალითად შაქარი ერთს კილოებში უწერია, ერთს ტონებში, მარგარინი ერთს კილოებში, მეორეს ცალობაში.


ცხრილის არსებობაზე აქამდე არც ვიცოდი, მადლობა პასუხისთვის. დამაინტერესა დავრეკავ ორისში.

Posted by: Mr-Banks 26 Nov 2013, 17:30
wilow25
QUOTE
ასე რომ მიდი თუ ავანსად გადახდა გაქვს მანდ პრობლემა არაააა.



ანუ ავანსად გადახდის დროს, ასე იქნება?

QUOTE
ანუ ვარიანტი 1:

1480 / 1220 - 1000 $ (1650 ლარი)
1610 / 1480 - 1650 ლარი


Posted by: wilow25 26 Nov 2013, 17:48
Mr-Banks
კი ჩემო კარგო მასე იქნება შენ ფულის გადახდა გიფიქსირდება მაშინ რა კურსიც თავდაპირველად იყო და იმავე კურსით გაქვს გასავლის ორდერი თუ უნაღდო ანგარიშსწორება ასე რომ ვერაფერს ვერ შეცვლი. გარდა იმ შემთხვევისა თუ ძალიან დიდი სხვაობა მოხდა საქონლის თვითღირებულებაზე. ასე რომ მანდ ვერც ვერაფერს შეცვლი რომც გინდოდეს.
* * *
wilow25
ხო კიდევ მაგ სამეირნეო გატარებებში ყუთი შევამჩნიე. არ ვიცი შენია თუ არა ეგ გატარებები. და არც ის ვიცი თუ გახარჯვა მინიმალურად როგორ ხდება. თუმცა არასდროს შეითანო მინიმალურ ერთეუ;ლში საქონელი ყუთებით და შეკვრებით როცა წარმოება მიდის. იქ შეიძლება ყუთში 20 კილო იყოს მაგრამ შენ 11 კილო დაგჭირდეს. ჩამოგიწერს მთელ 20 კილოს

Posted by: lalelale 27 Nov 2013, 10:34
QUOTE (lalelale @ 20 Nov 2013, 11:16 )
ფინანსური აღრიცხვის მიზნით ნაავარიევი მანქანის ჩამოსაწერად რა უნდა მოვამზადო ვინ მირჩევს?

ვის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა


და ფორმებიც თუ გაქვთ იქნებ მომწეროთ PM-ში

კიდევ ერთხელ დავპოსტავ, იქნებ ვინმემ რამე მირჩიოთ cry.gif

Posted by: The DoctoR 27 Nov 2013, 11:14
QUOTE
სეთი ამოცანაა და ვერ გავიგე მუღამი და იქნებ დამეხმაროთ.
ამოცანა:
არარეზიდენტმა საწარმომ, 2011 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივი დაწესებულების გარეშე ერთჯერადი მომსახურების გაწევის მიზნით დაიქირავა: საქართველოს მოქალაქე (რეზიდენტი) 26 კალენდარული დღით, თურქეთის მოქალაქე (არარეზიდენტი) 45 კალენდარული დღით და უკრაინის მოქალაქე (არარეზიდენტი) 9 კალენდარული დღით.
არარეზიდენტმა საწარმომ ხელფასის სახით საქართველოს მოქალაქეს გადაუხადა 1300 ლარი, თურქეთის მოქალაქეს 1500 ლარი და უკრაინის მოქალაქეს 2000 ლარი.
არარეზიდენტ საწარმოს გადახდის წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დაკავების ვალდებულება აქვს:
ა) 4800 ლარიდან;
ბ) წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დააკავების ვალდებულება არ აქვს;
გ) 2800 ლარიდან;
დ) 1300 ლარიდან.

პასუხი არის 2800 ლარი, ანუ 1300+1500 ლარი.
ვიცით, რომ არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი, თუ დაქირავებით მუშაობა ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე საგადასახადო წლის განმავლობაში არა უმეტეს 30 კალენდარული დღისა და შემოსავლის (ხელფასის) გადამხდელი არის არარეზიდენტი დამქირავებელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ხარჯი მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გადახდილი თუ არა;
ამის მიხედვით უკრაინელი არ იბეგრება.
მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
ა) პირი, რომელიც დაქირავებულს უხდის ხელფასს, გარდა:
ა.ა) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ საქართველოს რეზიდენტი დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა;
ა.ბ) არარეზიდენტის მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა, როდესაც ასეთი ხარჯი არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს;

ამის მიხედვით დანარჩენი 2ის დაბეგვრის საკითხი არ უნდა იდგეს, რადგანაც არ ევალება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა.

იქნებ თქვენ მითხრათ რატომ უნდა დააკავოს 2800 ლარი გადახდის წყაროსთან? არც იმას გამოვრიცხავ რომ პასუხი არ იყოს სწორი


Posted by: Konkia 27 Nov 2013, 15:42
გამარჯობათ. ასეთი სიტუაცია არის. ფიზიკურ პირს უნდა სესხის გამოტანა სახლის შესაძენად, მას აქვს შპს და ბანკმა შესთავაზე შპს-ეს სახელზე გამოიტანეო სესხი და პროცენტებსაც ხარჯში ანახებო. 2 წლის დივიდებდი გაუცემელია, ამ დივიდენტს გავცემო. შეიძლება დივიდენტის გაცემისთვის სესხის აღება? რა რისკებთან არის ეს გზა დაკავშირებული? მირჩიეთ რამე ჭკვიანური ფლზ...

Posted by: temozia 27 Nov 2013, 16:44
QUOTE
QUOTE (lalelale @ 20 Nov 2013, 11:16 ) ფინანსური აღრიცხვის მიზნით ნაავარიევი მანქანის ჩამოსაწერად რა უნდა მოვამზადო ვინ მირჩევს? ვის გქონიათ მსგავსი შემთხვევადა ფორმებიც თუ გაქვთ იქნებ მომწეროთ PM-ში    კიდევ ერთხელ დავპოსტავ, იქნებ ვინმემ რამე მირჩიოთ 



აუდიტი ან ექსპერტი მოიყვანე, შეაფასებინე, დაწეროს დასკვნა თანდართული სურათებისთ და მერე გაყიდე

Posted by: migeli85 27 Nov 2013, 16:55
QUOTE (Konkia @ 27 Nov 2013, 15:42 )
გამარჯობათ. ასეთი სიტუაცია არის. ფიზიკურ პირს უნდა სესხის გამოტანა სახლის შესაძენად, მას აქვს შპს და ბანკმა შესთავაზე შპს-ეს სახელზე გამოიტანეო სესხი და პროცენტებსაც ხარჯში ანახებო. 2 წლის დივიდებდი გაუცემელია, ამ დივიდენტს გავცემო. შეიძლება დივიდენტის გაცემისთვის სესხის აღება? რა რისკებთან არის ეს გზა დაკავშირებული? მირჩიეთ რამე ჭკვიანური ფლზ...

სესხი შპს-ს სახელზე რომ გამოიტანოს, პროცენტს ვერ გაატარებს ხარჯში, რადგან ეგ საოპერაციო საქმიანობისთვის გაწეული ხარჯი ვერ იქნება. მაგის გარდა მაგ სცენარით საშემოსავლოს თემაც დადგება, რადგან ხელფასად ჩაუთვლიან აღებულ სესხსა და პროცენტს.

მოკლედ მაგ ვარიანტს არ გირჩევ.

დივიდენდებზე კარგად ვერ გავიგე, ანუ ფიზიკური პირი აიღებს სესხს და სესხის უზრუნველსაყოფად ასაღებ დივიდენდებს ჩადებს?


Posted by: Konkia 27 Nov 2013, 17:08
დიახ ანუ ორი წლის დივიდენდი აქვთ გასაცემი და გაცემის მიზნით სესხი რომ გამოიტანონ ბანკიდან. აი ამ შინაარსით უნდათ დატვირთვა....

Posted by: despine 27 Nov 2013, 17:20
The DoctoR

გეთანხმები 154-ე მუხლის თანახმად დაკავების ვალდებულება არ აქვს არარეზიდენტ საწარმოს, შეიძლება შეკითხვაა არასწორი ფორმით, და უბრალოდ დასაბეგრი ბაზა რამდენია ეს იგულისხმება, საქართველოს მოქალაქის და თურქეთის მოქალაქის შემოსავალი საქართველოში არსებული წყაროდან არის და იბეგრება გადახდის წყაროსთან, მაგრამ აგენტის ფუნქციას დამქირავებელი არარეზიდენტის არ ასრულებს არა ავალდებულებს კოდექსი.

Posted by: migeli85 27 Nov 2013, 18:29
QUOTE (Konkia @ 27 Nov 2013, 17:08 )
დიახ ანუ ორი წლის დივიდენდი აქვთ გასაცემი და გაცემის მიზნით სესხი რომ გამოიტანონ ბანკიდან. აი ამ შინაარსით უნდათ დატვირთვა....

მაგ შემთხვევაში ვერ ვხედავ პრობლემას. მთავარია, ბანკი დაეთანხმოს სესხის უზრუნველყოფის მაგ ფორმას.

სავარაუდოდ ბანკი მოითხოვს კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებას, რომ მიახლოებით მაინც დათვალოს ასაღები დივიდენდის ოდენობა და გადაწყვიტოს რა თანხის სესხის გაცემა უღირს.

Posted by: Mr-Banks 27 Nov 2013, 19:25
ფიზიკური პირისგან რომ რაიმეს ყიდულობ, გადახდილი თანხა საშემოსავლოს ყოველთვიურ დეკლარაციაში სადმე ხვდება, ან - განაცემთა ინფორმაციაში?


და მეორე კითხვა მაქვს. უძრავი ქონების ყიდვის დროს, ქონების ღირებულებას დაემატება საჯარო რეესტრის საფასური, თუ - პირდაპირ ხარჯებში გავუშვა?

Posted by: migeli85 27 Nov 2013, 23:34
QUOTE (Mr-Banks @ 27 Nov 2013, 19:25 )
ფიზიკური პირისგან რომ რაიმეს ყიდულობ, გადახდილი თანხა საშემოსავლოს ყოველთვიურ დეკლარაციაში სადმე ხვდება, ან - განაცემთა ინფორმაციაში?


და მეორე კითხვა მაქვს. უძრავი ქონების ყიდვის დროს, ქონების ღირებულებას დაემატება საჯარო რეესტრის საფასური, თუ - პირდაპირ ხარჯებში გავუშვა?

პირველ კითხვაზე პასუხია - კი, ხვდება ორივეგან, თუ მომსახურებას ყიდულობ და ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელად არ არის დარეგისტრირებული.

მეორე კითხვას რაც შეეხება, უფრო სწორია, უძრავი ქონების ღირებულებას რომ დაამატო რეესტრის ხარჯები.

Posted by: manbg77 27 Nov 2013, 23:43
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=60034

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №220 დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ.
ბოლო ვარიანტი მინდა უკრაინაში მივლინების ხარჯებია მაქვს ჩამოსაწერი.

Posted by: maverick16 27 Nov 2013, 23:54
Konkia
QUOTE
დიახ ანუ ორი წლის დივიდენდი აქვთ გასაცემი და გაცემის მიზნით სესხი რომ გამოიტანონ ბანკიდან. აი ამ შინაარსით უნდათ დატვირთვა....

და მერე კიდე დივიდენდი ცალკე დაბეგროს უღირს ამის გაკეთება ვაბშე?

Posted by: manbg77 28 Nov 2013, 00:38
ბრძანება #560 - "დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის N220 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

http://gsscode.ge/gsscode/data.aspx?Command=DisplayCommand&DisplayMode=Index&BaseID=202574&ItemID=202575&ModifierID=0&CurrentState=0&Date=02072008&Info=4FAE6CDB

მივლინების ხარჯების ნორმის განსაზღვის ბოლო ვარიანტი ეს არის ხო?

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 00:51
migeli85
QUOTE
პირველ კითხვაზე პასუხია - კი, ხვდება ორივეგან, თუ მომსახურებას ყიდულობ და ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელად არ არის დარეგისტრირებული.

მეორე კითხვას რაც შეეხება, უფრო სწორია, უძრავი ქონების ღირებულებას რომ დაამატო რეესტრის ხარჯები.


მე მომსახურებაზე არ მაქვს საუბარი. ვიყიდე წიგნი ფიზიკური პირისგან. გავუფორმე ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩავურიცხე თანხა. 10 ლარი. ეს 10 ლარი განაცემთა ინფორმაციაში ან დეკლარაციაში ხვდება სადმე?

ნასყიდობა ანუ და არა - მომსახურება.

Posted by: burdga_777 28 Nov 2013, 00:58
1C პროგრამის სასწავლო "წიგნი" ხო არ მოგეპოვებათ ვინმეს ისეთი როგორიც ორისს აქვს ან არსებობს საერთოდ ეგეთი?)

Posted by: NABUKKO 28 Nov 2013, 10:16
QUOTE (Mr-Banks @ 28 Nov 2013, 00:51 )
migeli85
QUOTE
პირველ კითხვაზე პასუხია - კი, ხვდება ორივეგან, თუ მომსახურებას ყიდულობ და ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელად არ არის დარეგისტრირებული.

მეორე კითხვას რაც შეეხება, უფრო სწორია, უძრავი ქონების ღირებულებას რომ დაამატო რეესტრის ხარჯები.


მე მომსახურებაზე არ მაქვს საუბარი. ვიყიდე წიგნი ფიზიკური პირისგან. გავუფორმე ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩავურიცხე თანხა. 10 ლარი. ეს 10 ლარი განაცემთა ინფორმაციაში ან დეკლარაციაში ხვდება სადმე?

ნასყიდობა ანუ და არა - მომსახურება.

10 ლარიანი წიგნი თუ იყიდე რატომ დაბეგრე? არ მგონია მანამდე სამეწარმეო საქმიანობასი გამოეყენებინა. ნახე მაინც გადასახადისგან განთავისუფლება. სსკ მუხლი 82 ვ.გ

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 11:55
Konkia
ეს რაღა იციან ამ უფროსობამ გაუგიათ შეპესე მაქვს და სესხს იძლევიანო და მიდიიი ყიდულობენ ქონებას და მერე ბუღალტრებს სთხოვენ გასწორებას. ასე რომ ჯერ ერთი მაგ პროცენტის ხარჯს ვერ ჩაითვლი თუ არ იცი შენი ფინანსური მდგომარეობა. და მეორეც დანარჩენ ფულს რას უშვრები სახლი უნდა აჩვენო რომ უფროსმა იყიდა? smile.gif

* * *
. burdga_777მასეთი წიგნი სადაა ჩემო აკრგო. ვნახავ ერთი მეილზე უნდა მქონდეს მარა მგონი საწყობია მარტო
* * *
burdga_777
მეილი მომწერე გადმოგიგზავნი. წიგნი კი მაქვს მაგრამ იმას ელექტრონულად ვერ დაგიწერ smile.gif მეილზე რაც მაქვს ქართულადაა და მემგონი გამოგადგება

Posted by: nene_ee 28 Nov 2013, 12:41
თუ საგადასახადომ მომთხოვა ისეთი ხელშეკრულების წარდგენა, რომელიც წერილობითი ფორმით (კანონის მოთხოვნის შესაბამისად) აუცილებლად უნდა მქონდეს და არ მაქვს რა სანქცია დამეკისრება?
გაითვალისწინეთ , რომ რეალურად ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების მეორე მხარეს ვუხდი ანაზღაურებას ბანკში და შესაბამის გადასახადს ვიხდი ბიუჯეტშიც. თუმცა ხელშეკრულება წერილობით არ მაქვს.
რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დამეკისროს?

Posted by: burdga_777 28 Nov 2013, 12:45
QUOTE (NABUKKO @ 28 Nov 2013, 10:16 )
QUOTE (Mr-Banks @ 28 Nov 2013, 00:51 )
migeli85
QUOTE
პირველ კითხვაზე პასუხია - კი, ხვდება ორივეგან, თუ მომსახურებას ყიდულობ და ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელად არ არის დარეგისტრირებული.

მეორე კითხვას რაც შეეხება, უფრო სწორია, უძრავი ქონების ღირებულებას რომ დაამატო რეესტრის ხარჯები.


მე მომსახურებაზე არ მაქვს საუბარი. ვიყიდე წიგნი ფიზიკური პირისგან. გავუფორმე ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩავურიცხე თანხა. 10 ლარი. ეს 10 ლარი განაცემთა ინფორმაციაში ან დეკლარაციაში ხვდება სადმე?

ნასყიდობა ანუ და არა - მომსახურება.

10 ლარიანი წიგნი თუ იყიდე რატომ დაბეგრე? არ მგონია მანამდე სამეწარმეო საქმიანობასი გამოეყენებინა. ნახე მაინც გადასახადისგან განთავისუფლება. სსკ მუხლი 82 ვ.გ

არ ხვდება არც განაცემთა ინფორმაციაში და არც ყოველთვიურს საშემოსავლო დეკლარაციაში.
განაცემთა ინფორმაციაში არ შეგყავს რადგან საქონლის ყიდვაა და არა მომსახურება არ გაქ ვალდებულება შეასრულო საგადასახადო აგენტის ფუნქცია და დაუბეგრო საშემოსავლოთი, ხოლო საშემოსავლოს დეკლარაციაში არ შეგყავს ეგ მონაცემი იმიტო რო არც დაბეგვრა გქონია საშემოსავლოთი და არც რეალიზაცია გქონია, გქონია მხოლოდ ყიდვა.
რადგან გადასახადის გადამხდელად არ არის რეგისტრირებული ფიზიკური პირი და შესაბამისად ვერ გამოგიწერს ზედნადებს, ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად ხელშეკრულებასთან ერთად შეგიძლია გამოიყენო მიღება-ჩაბარების აქტი, შესყიდვის აქტი, და ამ შეძენას უჩვენებ მოგების დეკლარაციაში რომელსაც აბარებ 1 აპრილამდე.
მაგრამ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა გეხმარებოდეს მოგების მიღებაში, ანუ უნდა ამაღლებდეს პერსონალის კვალიფიკაციას, მაგ. საბუღალტრო წიგნი ან საბუღალტრო ჟურნალი, თუ ჯინსების თაობას იყიდი ამას საგადასახადო ხარჯჯში არ გიღიარებს და გექნება მხოლოდ ფინანსური ხარჯი და არ შეგექმნება სალაროს ნაშთზე პრობლემა იმ თანხით რა თანხაც გაქ წიგნებში გადახდილი უბრალოდ ხარჯში ვერ ჩაითვლი.
თუ ამ წიგნს ეკონომიკური საქმიანობისთვის იყენებ ანუ იყიდე ფიზიკური პირისგან და ყიდი ხდება ჩვეულებრივ ეკონომიკურ საქმიანობაში და როგორც ხარჯად აღიარებ წლის ბოლოს ასევე შემოსავლად უნდა აღიარო როცა გაიყიდება

Posted by: migeli85 28 Nov 2013, 12:51
QUOTE (Mr-Banks @ 28 Nov 2013, 00:51 )
migeli85
QUOTE
პირველ კითხვაზე პასუხია - კი, ხვდება ორივეგან, თუ მომსახურებას ყიდულობ და ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელად არ არის დარეგისტრირებული.

მეორე კითხვას რაც შეეხება, უფრო სწორია, უძრავი ქონების ღირებულებას რომ დაამატო რეესტრის ხარჯები.


მე მომსახურებაზე არ მაქვს საუბარი. ვიყიდე წიგნი ფიზიკური პირისგან. გავუფორმე ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩავურიცხე თანხა. 10 ლარი. ეს 10 ლარი განაცემთა ინფორმაციაში ან დეკლარაციაში ხვდება სადმე?

ნასყიდობა ანუ და არა - მომსახურება.

მაშინ არ ხვდება არც საშემოსავლოში და არც განაცემებში.

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 13:09
NABUKKO
QUOTE
10 ლარიანი წიგნი თუ იყიდე რატომ დაბეგრე?



არ დამიბეგრავს. ვიკითხე, ბატონო.

migeli85
burdga_777

მადლობა

Posted by: berulavamindia 28 Nov 2013, 13:46
გამარჯობათ კოლეგებო, ვინმეს საწვავის ხარჯვის ფორმა თუ აქვს გთხოვთ მომაწოდოთ ან ამ თემაში ან მაილზე წინასწარ მადლობა. ჩემი მაილი: mindiaberulava@gmail.com
* * *
QUOTE (burdga_777 @ 28 Nov 2013, 12:45 )
QUOTE (NABUKKO @ 28 Nov 2013, 10:16 )
QUOTE (Mr-Banks @ 28 Nov 2013, 00:51 )
migeli85
QUOTE
პირველ კითხვაზე პასუხია - კი, ხვდება ორივეგან, თუ მომსახურებას ყიდულობ და ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელად არ არის დარეგისტრირებული.

მეორე კითხვას რაც შეეხება, უფრო სწორია, უძრავი ქონების ღირებულებას რომ დაამატო რეესტრის ხარჯები.


მე მომსახურებაზე არ მაქვს საუბარი. ვიყიდე წიგნი ფიზიკური პირისგან. გავუფორმე ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩავურიცხე თანხა. 10 ლარი. ეს 10 ლარი განაცემთა ინფორმაციაში ან დეკლარაციაში ხვდება სადმე?

ნასყიდობა ანუ და არა - მომსახურება.

10 ლარიანი წიგნი თუ იყიდე რატომ დაბეგრე? არ მგონია მანამდე სამეწარმეო საქმიანობასი გამოეყენებინა. ნახე მაინც გადასახადისგან განთავისუფლება. სსკ მუხლი 82 ვ.გ

არ ხვდება არც განაცემთა ინფორმაციაში და არც ყოველთვიურს საშემოსავლო დეკლარაციაში.
განაცემთა ინფორმაციაში არ შეგყავს რადგან საქონლის ყიდვაა და არა მომსახურება არ გაქ ვალდებულება შეასრულო საგადასახადო აგენტის ფუნქცია და დაუბეგრო საშემოსავლოთი, ხოლო საშემოსავლოს დეკლარაციაში არ შეგყავს ეგ მონაცემი იმიტო რო არც დაბეგვრა გქონია საშემოსავლოთი და არც რეალიზაცია გქონია, გქონია მხოლოდ ყიდვა.
რადგან გადასახადის გადამხდელად არ არის რეგისტრირებული ფიზიკური პირი და შესაბამისად ვერ გამოგიწერს ზედნადებს, ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად ხელშეკრულებასთან ერთად შეგიძლია გამოიყენო მიღება-ჩაბარების აქტი, შესყიდვის აქტი, და ამ შეძენას უჩვენებ მოგების დეკლარაციაში რომელსაც აბარებ 1 აპრილამდე.
მაგრამ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა გეხმარებოდეს მოგების მიღებაში, ანუ უნდა ამაღლებდეს პერსონალის კვალიფიკაციას, მაგ. საბუღალტრო წიგნი ან საბუღალტრო ჟურნალი, თუ ჯინსების თაობას იყიდი ამას საგადასახადო ხარჯჯში არ გიღიარებს და გექნება მხოლოდ ფინანსური ხარჯი და არ შეგექმნება სალაროს ნაშთზე პრობლემა იმ თანხით რა თანხაც გაქ წიგნებში გადახდილი უბრალოდ ხარჯში ვერ ჩაითვლი.
თუ ამ წიგნს ეკონომიკური საქმიანობისთვის იყენებ ანუ იყიდე ფიზიკური პირისგან და ყიდი ხდება ჩვეულებრივ ეკონომიკურ საქმიანობაში და როგორც ხარჯად აღიარებ წლის ბოლოს ასევე შემოსავლად უნდა აღიარო როცა გაიყიდება

ნაშთზე სალაროში ისე, გატარების შესრულება ამის მსგავს ოპერაციაზე არ შეიძლება?

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 14:44
nene_ee
თუ უნაღდო ანგარიშსწორებით ხდება გადახდა არაფერსაც აღარ მოგთხოვს თუ კი ეს შენი საქმიანობიდან გამომდინარე გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ იხდი. საფუძველში ხო უთითებ რისაა და თუ კი ეს ითვალისწინებს მუდმივ მომსახურებას დადე შენც ეს ხელშეკრულება მაგას რაღა უნდა ფორმას მოგცემ ან შეგივსებ მე თვითონ და ხელიღა მოაწერეთ smile.gif

Posted by: AGN 28 Nov 2013, 15:15
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისგან შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეულ ხარჯს რატომ ვერ გამოვქვითავ ერთობლივი შემოსავლიდან???

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 15:24
AGN
. ხო გიწერს ზედნადებს და რას ქვია ვერ გამოქვითავ.

Posted by: AGN 28 Nov 2013, 15:27
wilow25
რას ნიშნავს:
მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება:
ვ) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისგან შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი.

Posted by: nene_ee 28 Nov 2013, 15:36
wilow25
შრომით ხელშეკრულებაზეა საუბარი. უნაღდოთი ვიხდი ხელფასს.

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 15:49
კითხვა მაქვს ესეთი:

იმპორტიორს ჩავურიცხე თანხა 100 $. კურსი 1.65 ანუ 165 ლარი.

მივიღე 100$-ის საქონელი, კურსი 1.67. ანუ 167 ლარის საქონელი. რადგან, ავანსად გადახდის დროს, მარაგში გადახდის დღის კურსით ამყავს, მარაგში ავიყვანე 1.65 კურსით, ანუ 165 ლარად.

აღმოჩნდა ბრაკი და ვაგზავნი უკან. ბუღალტრულად აღრიცხვას, ანუ გაგზავნას 1.65 კურსით ვაკეთებ? ექსპორტის დეკლარაციაში კი სხვა კურსია, მაგრამ იქნებ ამაზეც დამაკვალიანოთ.

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 15:51
nene_ee
მოკლედ ჯერჯერობით ხმასაც არვაინ ამოიღებს თუმცა ხელშეკრულება სავალდებულოა იმიტომ რომ როცა განაცემთა ინფორმაციაშI აღარ ჩასვამ და აღარც გადარიცხავ უნდა ემთხეოდეს ხელშეკრულების დასრულების პერიოდ.შეუძლიათ მოგედაონ როგორც დამალვა. ხელშეკრულებას რაღა უნდა.
* * *
Mr-Banks
ჯერ ერთი რატომ აიყვანე 1.65 -ით დეკლარირებით თუ 1.67 გაქვს და გადახდაც მაგ კურსით გაქვს. რაც შეეხება რეექსპორტს სხვა კურსი რაქტომ უნდა აჩვენო აქ ხომ უბრალოდ აბრუნებ და საქონელში აღარ იხდი. რეექსპორტი რაც დაგიჯდება ის ათვალე იმ დღის კურსით რა დროსაც დანახარჯი გექნება. ხოლო თუ სხვა ჩამოგდის და იმაზე მოგიწევს დამატება აი იმას კი ასახავ სხვა კურსით.

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2013, 16:12
nene_ee
QUOTE
შრომით ხელშეკრულებაზეა საუბარი. უნაღდოთი ვიხდი ხელფასს.


დარიცხვის უწყისები არ გაქვს? არც შემოწმებულ ფირმაზე და არც მიმდინარე შემოწმების დროს არავის მოუთხოვი ჩემთვის შრომითი ხელშეკრულება. არც საგადასახადოს და არც აუდიტს. ძველ პერიოდებზე ზეპირი ფორმითაც შეიძლებოდა შრომითი ხელშეკრულების დადება. ეხლა შევიდა ცვლილებები რომელიც სავალდებულოს ხდის შრომითი ხელშეკრულების დადებას წერილობითი ფორმით, ისიც გარკვეულ პერიოდ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ვადა. დარიცხვის უწყისები გააკეთე თუ არ გაქვს, რის საფუძველზეც მოახდენ გადარიცხვას. ხელშეკრულება მაინც ვერ იქნება უშუალოდ თანხის გადარიცხვის საფუძველი. ხელშეკრულება ზოგადად არის სამოქმედო გეგმა ორ ან რამოდენიმე პირს შორის და არ არის აუცილებელი რომ შესრულდეს. შეიძლება სულ არ იაროს თანამშრომელმა რამოდენიმე დღეს და ნაკლები დაარიცხო. არ ვიცი მაგაზე წესით არ უნდა გაართულონ თუ რაღაც განსაკუთრებულ თანხებთან არ გაქვს საქმე, რაც არ უნდა დიდი იყოს ზოგადად ბიუჯეტი წაგებაში მაინც არ გამოდის

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 16:18
[b]Lady_Bird[/bხო ჩემო კარგო არავის მოუთხოვია მაგრამ ორი თვის უკან ჩემი ლაბორატორიიდან თანამშრომელი რომ გაუშვეს უფროსობამ კაცი წავიდა და უჩივლა ხელშეკრულებამდის გამანთავისუფლეს გაფრთხილების და ყველაფრის გარეშეო. ხო მოგვთხოეს კი არადა ყველა შემომსვლელიც კი კინაღამ ჩვენ დაგვაწერე.

Posted by: Toxic:) 28 Nov 2013, 16:18


ხელშკეულებებზე გამახენდა, ვინმეს ხომ არ გაქვთ შრომითი ხელშეკრულების შაბლონი ახალ შრომითი კოდექსის ნორმებს რომ აკმაყოფილებდეს ისეთი?

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 16:24
wilow25
QUOTE
ჯერ ერთი რატომ აიყვანე 1.65 -ით



იმიტომ რომ ეს საკითხი განვიხილეთ აქ, ვიკითხე საგადასახადოშიც და ავანსის დროს, რა კურსითაც რიცხავ, იმ კურსითვე იღებ მარაგში.


QUOTE
რაც შეეხება რეექსპორტს სხვა კურსი რაქტომ უნდა აჩვენო აქ ხომ უბრალოდ აბრუნებ და საქონელში აღარ იხდი. რეექსპორტი რაც დაგიჯდება ის ათვალე იმ დღის კურსით რა დროსაც დანახარჯი გექნება. ხოლო თუ სხვა ჩამოგდის და იმაზე მოგიწევს დამატება აი იმას კი ასახავ სხვა კურსით.



ანუ, ბუღალტრულად იმავე თანხით აღვრიცხავ, რა თანხითაც მარაგში ავიყვანე. ასეა?


The DoctoR

შენ რამე ხომ არ გაგირკვევია კურსებზე? გუშინ ვესაუბრე კომპეტენტურ თანამშრომელს შემოსავლებში და ავანსის დროს, რასაც გადარიცხავ, იმითვე აიყვან შემოსავალშიო.

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 16:29
AGN
muxli 106. xarjebi, romlebic ar gamoiqviTeba
erToblivi Semosavlidan ar gamoiqviTeba:
a) is xarjebi, romlebic dakavSirebuli ar aris ekonomikur
saqmianobasTan,
შენ გაუშვი ხარჯში დამაგაზე ვერავინ შეგედავება როცა ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევი.

Posted by: AGN 28 Nov 2013, 16:36
wilow25
გაშვებული მაქვს smile.gif წინა გვერდებზე წავიკითხე და გამიკვირდა თუ რატომ არ გამოიქვითება...

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 16:38
Mr-Banks
ამ კუსთა შორის სხვაობებზე წინაზე მქონდა საუბარი. კურსთა შორის სხვაობა მაშინ მოქმედებს როცა საქონელს ყიდულობ კონსიგნაციით. თუ არადა გადახდის მომეტისთვის რაც არის კურსი ის ჯდება. სტანდარტებით თუ კოდექსით არაფერს არღვევ პირიქით ასე რომ ამდენს ნუღა წვალობთ. მე თუ სალაროდან ვთქვათ კურსი 1.67 -ია ავიგე 167 ლარი რომ 100 $ გადავრიცხო ესეიგი დამიჯდა 167 ლარი და რა შუაშაი ხვალ და ზეგ რა კურსი იქნება როცა ოპერაცია დამთავრებულია

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 16:40
wilow25


ამას ვწერ მერე მეც და ნუღარ მაბნევ. biggrin.gif

Posted by: AGN 28 Nov 2013, 16:44
მივლინების ხარჯის დროს, როცა ნორმაზე მეტი აქვს გახარჯული თანამშრომელს, სხვაობას ვბეგრავ და ჩვეულებრივ ვუშვებ ხარჯში ხომ?

Posted by: berulavamindia 28 Nov 2013, 16:47
საწვავის ხარჯვის ფორმა რომელიმეს თU გაქვთ გამოუშვით რა გთხოვთ, წინასწარ მადლობა. ჩემი მაილი: mindiaberulava@gmail.com

Posted by: AGN 28 Nov 2013, 16:48
Mr-Banks
2 დღის წინ თვითონ აუდიტმა მიპასუხა რომ კურსთა შორის სხვაობა უნდა დააფიქსიროო biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
მაგრამ არ ვაფიქსირებ, თუ ავანსით მაქვს გადახდილი

Posted by: The DoctoR 28 Nov 2013, 16:51
Mr-Banks
QUOTE
შენ რამე ხომ არ გაგირკვევია კურსებზე?

შესაბამის ორგანოებში გადავაგზავნეთ შენი წერილიო და ვნახოთ რა იქნება.
რაც არ უნდა მომწერონ, მე მაინც "ჩემებურად" გავაგრძელებ smile.gif
და რო დამაჯარიმებენ (თუ მოხდა ასე) მერე გავასაჩივრებ და ვნახოთ რა ჩიტს დავიჭერ smile.gif

სხვათაშორის, ვისაც ვკითხე (თეორიტიკოსს თუ პრაქტიკოსს) უკლებლივ ყველამ მხრები აიჩეჩეს – რა თქმა უნდა აღიარდება საკურსო სხვაობაო. ასე ვაკეთებდით ყოველთვისო.
გამოდის, რომ მანუალის გამოქვეყნებამ შეუცვალა საზოგადოებას აზრი და არა პრაქტიკამ, კოდექსმა ან სტანდარტმა. ზნაჩიტ, მანუალი გასაუქმებელია smile.gif

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 17:00
The DoctoR
ნუ დარდობთ მე თვითნ მაქვს აუდიტისთვის გაკეთებული და კურსთაშორის სხვაობები მე მაქვს იმათვის დათვლილი. ავანსის დროს არაფერი უნდაა.

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 17:01
The DoctoR
AGN

მე საკმაოდ კომპეტენტურს ვკითხე შემოსავლებში, გუშინ ვესაუბრე და ავანსის დროს, არ გაითვალისწინებაო მოგება-ზარალი. ასე მითხრა...

თან შენ ხომ რაღაც გადაწყვეტილება დადე, სადაც იგივე მოტივაცია ეწერა.

Posted by: smurfeta 28 Nov 2013, 17:01
ვაიმე კი კარგ დროს ვკითხულობ მაგრამ მაინც, როცა შპს-ს დამფუძნებელი და შპს-ს დირექტორი ერთი და იგივე პიროვნება ეს სადმე დასაბუთებულად უნდა იყოს, ვგულისხმობ ან რეესტრი ან ნოტარიუსის დამოწმება. 2012 წლის ნოემბერსჰი დაფუძნდა შპს-ს რომელსაც ყავს ერთი დამფუძნებელი და ეს დამფუძნებელი არის ასევე დირექტორი და იღებს ხელფას ჩვეულებრივ, რამე უნდ აგამეკეთებინა?

Posted by: berulavamindia 28 Nov 2013, 17:11
QUOTE (smurfeta @ 28 Nov 2013, 17:01 )
ვაიმე კი კარგ დროს ვკითხულობ მაგრამ მაინც, როცა შპს-ს დამფუძნებელი და შპს-ს დირექტორი ერთი და იგივე პიროვნება ეს სადმე დასაბუთებულად უნდა იყოს, ვგულისხმობ ან რეესტრი ან ნოტარიუსის დამოწმება. 2012 წლის ნოემბერსჰი დაფუძნდა შპს-ს რომელსაც ყავს ერთი დამფუძნებელი და ეს დამფუძნებელი არის ასევე დირექტორი და იღებს ხელფას ჩვეულებრივ, რამე უნდ აგამეკეთებინა?

ამონაწერში ხელმძღვანელიც ხომ ფიქსირდება ისედაც.

Posted by: smurfeta 28 Nov 2013, 17:17
კი ამონაწერში უწერია რომ 100 % წილის მფლობელია და ასევე დაფიქსირებულია როგორც ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი. ანუ ეს ყოველივე საკმარისია ხომ?

Posted by: Rioka1984 28 Nov 2013, 17:18
berulavamindia

მოგწერე მეილზე
* * *
wilow25

ვერ გამოქვითავ მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე როცა გიწერს ზედნადებს

nene_ee

ზოგადად ინფორმაციის წარუდგენლობაზე 100 ლარიანი სანქცია ვრცელდება

Posted by: teramisu 28 Nov 2013, 17:21
გამარჯობა, მაინტერესებს კოდექსით თუ მაქვს უფლება ძირითადი საშუალება საბალანსო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გავყიდო, თუ მაქვს რა გატარებები იქნება საშრო?

Posted by: The DoctoR 28 Nov 2013, 17:21
QUOTE
თან შენ ხომ რაღაც გადაწყვეტილება დადე, სადაც იგივე მოტივაცია ეწერა.

იქ საუბარი გადაფასებებზე იყო და არა საკურსო სხვაობაზე ოპერაციის დროს.

Posted by: Rioka1984 28 Nov 2013, 17:22
burdga_777

მომწერე მეილი და მოგწერ

Posted by: teramisu 28 Nov 2013, 17:26
The DoctoR

გადავხედე თემას კუსთაშორის სხვაობის დაფიქსირებასთან დაკავშIრებით და უკვე თუ არ ვცდები 2012 წლიდან, ქვეყნის გარეთ მომწოდებლისათვის ავანსად გადარიცხული თანხა არ გადაიანგარიშება, ანუ მიღებული მარაგი ბალანსზე უნდა აიყვანოთ გდარიცხვის დღისათვის არსებული კურსით და არა პროდუქციის ჩაბარების დღის, ნამდვილად ასეა, ეს პრობლემა ქონდა საქართველოს რკინიგზას და დიდი დავების შედეგად რკინიგზის პრობლემის გადაწყვეტის გამო ასეთი ცვლილება შევიდა

და თუ შეიძლება მეც მიპასუხეთ
კოდექსით თუ მაქვს უფლება ძირითადი საშუალება საბალანსო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გავყიდო, თუ მაქვს რა გატარებები იქნება სჭირო?

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2013, 17:26
wilow25
QUOTE
მე თუ სალაროდან ვთქვათ კურსი 1.67 -ია ავიგე 167 ლარი რომ 100 $ გადავრიცხო ესეიგი დამიჯდა 167 ლარი და რა შუაშაი ხვალ და ზეგ რა კურსი იქნება როცა ოპერაცია დამთავრებულია


და როცა ავანსად რიცხავ თანხას 50% და დარჩენილ 50%-ს საქონლის მიღებიდან 90 დღის ვადაში მაშინ რას აკეთებთ? და რა ლოგიკაა ამაში, ცალსახად მანუალი არის ხარვეზებით შედგენილი. და როცა შემოსავალი ჯდება კურსთაშორის სხვაობით რატომ არ განიხილავენ მსგავს მაგალითს.

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 17:30
teramisu


ვააა, მართლა?? smile.gif

Posted by: The DoctoR 28 Nov 2013, 17:32
teramisu
და კანონის რომელი ნორმა შეიცვალა ხომ არ გაქვს ინფორმაცია? ჩემი აზრით, რა მუხლებიც შეიძლება მიესადაგებოდეს საკურსო სხვაობას, თითქმის არაფერი არ არის შეცვლილი 2004 წლიდან. (მაგ. მუხლი 8, 73, 136, 145 და ძველი კოდექსის შესაბამისი მუხლები).

წინა გვერდებზე დავდე დავების საბჭოს გადაწყვეტილება, სადაც ერთ ერთ კომპანიას საკურსო სხვაობები ხარჯად არ უღიარეს, მაგრამ იქ წერია რომ რადგან ეგ (ავანსი) არაფულადი მუხლია, პერიოდი ბოლოს არ უნდა გადაფასებულიყოო. გადაფასება და ოპერაციის დროს აღიარებული საკურსო სხვაობა ერთი და იგივე ნამდვილად არაა მოგეხსენება.

Posted by: teramisu 28 Nov 2013, 17:33
Mr-Banks
იქნებ ისიც იცოდეთ კოდექსით თუ მაქვს უფლება ძირითადი საშუალება საბალანსო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გავყიდო, თუ მაქვს რა გატარებები იქნება სჭირო?

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 17:34
Lady_Bird
QUOTE
და როცა ავანსად რიცხავ თანხას 50% და დარჩენილ 50%-ს საქონლის მიღებიდან 90 დღის ვადაში მაშინ რას აკეთებთ? და რა ლოგიკაა ამაში, ცალსახად მანუალი არის ხარვეზებით შედგენილი. და როცა შემოსავალი ჯდება კურსთაშორის სხვაობით რატომ არ განიხილავენ მსგავს მაგალითს.



შემდეგ გადახდილ 50%-ზე გაითვალისწინებ კურსებს...
* * *
teramisu


შეგიძლია............


გატარება იქნება ჩემი აზრით:


1410 / 2150 - გაყიდვა
1210 / 1410 - ჩარიცხვა

Posted by: teramisu 28 Nov 2013, 17:42

Mr-Banks
დიდი მადლობა, მარა მე სხვაობას ვგულისხმობდი გატარებაში

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2013, 17:43
Mr-Banks


ხოდა მაგაშია საქმე. არასწორად არის ჩამოყალიბებული. ავანსად გადარიცხული თანხები არ უნდა გადაფასდეს წლის ბოლოს რადგან არაფულად მუხლებად ითვლება. მათი გადაფასება ხდება საქონლის მიღების მომენტისთვის. ამასთან წესით უნდა გავითვალისწინოთ მიწოდების პირობაც, რასაც არავინ ითვალისწინებს რადგან არ არსებობს ერთიანი ჩამოყალიბებული პოზიცია. მოკლედ აზრი არ აქვს აქ ჩვენი პოზიციის დაფიქსირებას. ვინც ზედმეტ თავის ტკივილს ერიდებით იხლემძღვანელეთ მანუალით. მე აუდიტის მოსაზრებას დაველოდები. და შემდგომი პერიოდებითვის შესაბამისად ვიმოქმედებ.

Posted by: Rioka1984 28 Nov 2013, 17:44
teramisu

147 მუხლი ნახე

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 17:47
Mr-Banks
ხოდა მაგას ვამბობ ჩემო კარგო თუ კურსთაშორის სხვაობა არ მოხდება მოგება ზარალსაც არაფერი შეეხეება. მხოლოდ ავანსის დროს. თორემ აბა კონსიგნაცია გქონდეს სულ დეტალებში ვუთვლით თეთრებს შემოსავალში რამდენი დაჯდა და რა იყო დასაბეგრი

Posted by: Rioka1984 28 Nov 2013, 17:49
Lady_Bird
Mr-Banks

ეს კითხვა პასუხი ნახეთ, შპს "ააფ-მენეჯმენტი"-ს პასუხია და იურიდიული ძალა შეიძლება არ ქონდეს მარა ინფორმაციის კუთხით შეგიძლია დაეყრდნოთ, მე მეტს აღარ დავწერ ამ ავანსად გადარიცხულ თანხაზე lol.gif lol.gif

კითხვა: შპს ახორციელებს საქონლის იმპორტს საზღვარგარეთიდან, გადახდა ხორციელდება ავანსის სახით პროფორმა-ინვოისის საფუძველზე, ხოლო საქონლის მიღება ხდება კომერციული ინვოისით იგივე თანხით. გთხოვთ განგვიმარტოთ, იმპორტირებული საქონლის თვითღირებულებაში შესატანად გამოიყენება ინვოისის საფუძველზე გადახდილი თანხა გადარიცხვის დღეს არსებული უცხოური ვალუტის ეკვივალენტით ლარში თუ განბაჟების დღეს დეკლარაციაში ასახული ეროვნული ბანკის კურსით? შპს ახორციელებს ბუღალტრულ აღრიცხვას დარიცხვის მეთოდით. პასუხის გაცემისას გთხოვთ მიგვითითოთ კონკრეტული საკანონმდებლო საფუძველი.

პასუხი: საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ეს საკითხი პირდაპირ განმარტებული არ არის. აღნიშნული საკითხი რეგულირდება ბასს 21-ით `უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შედეგები~ და ასევე, სსიპ `შემოსავლების სამსახურის~ მიერ 2011 წლის 7 აპრილს დამტკიცებული სიტუაციური სახელმძღვანელოთი (ე.წ. `მენუალი~) #1004.

მიუხედავად იმისა, რომ იმპორტირებული საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მიზნებისათვის გამოიყენება სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსი, მისი ბუღალტრული თვითღირებულება უნდა განისაზღვროს შემდეგნაირად:

- თუ საქონლის ღირებულება გადახდილია ავანსის სახით, გამოიყენება ავანსის გადარიცხვის დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი;

- თუ საქონლის ღირებულება გადახდილი უნდა იქნეს განბაჟების შემდეგ, გამოიყენება განბაჟების დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი;

- თუ საქონლის ღირებულების ნაწილი გადახდილია ავანსის სახით, ნაწილი კი გადაიხდება განბაჟების შემდეგ, მაშინ ნაწილობრივ გამოიყენება ავანსის გადარიცხვის დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი (გადახდილი ღირებულების ნაწილში), ნაწილობრივ კი _ განბაჟების დღეს მოქმედი სავალუტო კურსი (გადასახდელი ღირებულების ნაწილში).

აღნიშნული გამომდინარეობს, ერთი მხრივ, ზემოაღნიშნული #1004 `მენუალიდან~ და მეორე მხრივ, ბასს 21 _ `უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების~ 2007 და შემდგომი წლების რედაქციიდან, რომელიც საქონლისა და მომსახურებისათვის წინასწარ გადახდილ თანხებს არაფულად მუხლებად განიხილავს. კერძოდ, ამ სტანდარტის მე-8 მუხლით განსაზღვრულია:

`ფულადი მუხლები არის საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფული, მისაღები აქტივები და გასანაღდებელი ვალდებულებები, რომლებიც გადახდილი ან მიღებული იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულებით~. მე-16 მუხლი კი განმარტავს, რომ `ფულადი მუხლისათვის დამახასიათებელი არსებითი ნიშანია ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულების მიღების უფლება (ან მიწოდების ვალდებულება). ფულადი მუხლების მაგალითებია: პენსიები და მომუშავეთა სხვა გასამრჯელოები, რომლის გადახდა ფულით უნდა მოხდეს; ანარიცხები, რომლისთვისაც ანგარიშსწორება ფულით უნდა მოხდეს; ფულადი დივიდენდები, რომელიც აღიარებულია ვალდებულების სახით. ანალოგიურად, კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების ან აქტივების ცვალებადი რაოდენობის მიღებას (ან მიწოდებას) და როდესაც მისაღები (ან მისაწოდებელი) რეალური ღირებულება ტოლია ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულების, წარმოადგენს ფულად მუხლს. პირიქით, არაფულადი მუხლისათვის დამახასიათებელი არსებითი ნიშანია ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულების მიღების უფლების (ან მიწოდების ვალდებულების) არარსებობა. არაფულადი მუხლების მაგალითებია: საქონლისა და მომსახურებისათვის წინასწარ გადახდილი თანხები (მაგ., გადახდილი საიჯარო ქირა); გუდვილი; არამატერიალურიაქტივები; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები; ძირითადი საშუალებები და ანარიცხები, რომლისთვისაც ანგარიშსწორება არაფულადი აქტივებით უნდა მოხდეს~.
ამგვარად, ბასს 21-ის მიხედვით, საქონლისა და მომსახურებისათვის წინასწარ გადახდილი თანხები (ავანსები) არაფულად მუხლებს წარმოადგენს. სტანდარტის 23-ე მუხლის `ბ~ პუნქტის თანახმად, `არაფულადი მუხლები, რომლებიც შეფასებულია უცხოური ვალუტით პირვანდელი ღირებულების მეთოდით, უნდა გადაანგარიშდეს ოპერაციის შესრულების თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით~.

აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში დღემდე ნორმატიული ძალა აქვს ბასს-ების 2004 წლის ქართულენოვან გამოცემას, მასში შემავალი ბასს 21-ის მაშინდელი რედაქცია კი ამ საკითხს სხვაგვარად განიხილავს (ბასს-ების და ფასს-ების ქართულ ენაზე გამოცემულ შემდგომ რედაქციებს დღემდე ნორმატიული დოკუმენტის ძალა არ მინიჭებიათ!). მიუხედავად ამისა, სსიპ `შემოსავლების სამსახურის~ მიერ 2011 წლის 7 აპრილს დამტკიცებული #1004 `მენუალიდან~ გამომდინარე, ამ თარიღიდან დაწყებული უცხოურ ვალუტაში გადახდილი ავანსები გადაფასებას არ ექვემდებარება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ცნობილი გახდა, რომ ავანსის სანაცვლო საქონლის ან მომსახურების მიწოდება ვეღარ მოხდება და ავანსის თანხა ექვემდებარება უკან დაბრუნებას.

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 17:50
teramisu
ანუ იყიდე ეს საშუალება 1000 ლარად.

1480 / 1210 - 10 000 ლარი
2150 / 1480 - 10 000 ლარი



ყიდი :

1410 / 2150 - 7 000 ლარი
1210 / 1410 - 7000 ლარი



3000 ლარს გადაიყვან ზარალზე.

8290 / 2150 - 3000 ლარი


ასე ვფიქრობ მე

Posted by: wilow25 28 Nov 2013, 17:55
Mr-Banks
ხო მაგ შემთხვევაში 50 პროცენტს აფიქსირებ იმ კურსით რაც გადაიხადე და შემდეგ საქონლის მიღებისას კურსთა შორის სხვაობას აკეთებ და თავისთავად საქონლის თვითღირებულებაც გაიზრდება ან შემცირდება და შესაბამისად საპრონცენტო ხარჯი ან შემოსავალი . სტანდარტებით იხელმძღვანელეთ თOრემ უკვე ძალიან ბევრჯერ უაზროდ ისმევა შეკითხვა. აქ არც კოდექსი იცვლება და არს სტანდარტული აღრიცხვა . მოკლედ აქ სადაოდ არაფერია

Posted by: The DoctoR 28 Nov 2013, 17:56
QUOTE
არაფულადი მუხლები, რომლებიც შეფასებულია უცხოური ვალუტით პირვანდელი ღირებულების მეთოდით, უნდა გადაანგარიშდეს ოპერაციის შესრულების თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით~.

ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ავანსი (უკვე შეფასებული სიდიდე) გადაანგარიშდა ოპერაციის დროს მომხდარი კურსით, ანუ ჩვენს მაგალითში საქონლის/მომსახურების მიღების კურსით?

QUOTE
უცხოურ ვალუტაში გადახდილი ავანსები გადაფასებას არ ექვემდებარება,

გადაფასება კიდევ არის პერიოდის ბოლოს (ძირითადად 31.12 სთვის) არაფულადი სავალუტე ნაშთის გადაფასებას იმ თარიღის კურსით.
ანუ არაფულადი არ გადაფასდება და ფულადი გადაფასდება. ეს ვიცით.
მაგრამ გადაფასება და გადაანგარიშება სხვადასხვა რამე არაა? ამ პასუხში მგონია რომ სხვადასხვაა და მეც ამას "ვაწვები". smile.gif
* * *
აღსრულდა!...bis.gif
მოკლედ, დიდი ჯაფის და ოფლისღვრის შედეგად დავადგინე, რომ არაფულად მუხლებთან მიმართებაში საკურსო სხვაობა არ წარმოიშვება

კარგები ხართ რომ ამდენი მეკამათეთ. მივეფით ჭეშმარიტებამდეbis.gif

ახლა იმაში შემეკამათეთ, არარეზიდენტზე გადახდილი თანხა, რომელიც აიგროსა რატომ არ გამოიქვითება smile.gif ჯერჯერობით ეს მიდგომა არასწორი მგონია.

Posted by: Mr-Banks 28 Nov 2013, 23:14
The DoctoR
QUOTE
მოკლედ, დიდი ჯაფის და ოფლისღვრის შედეგად დავადგინე, რომ არაფულად მუხლებთან მიმართებაში საკურსო სხვაობა არ წარმოიშვება



მოგივიდა პასუხი? ანუ ადამიანურ ენაზე გადმოგვითარგმნე ეხლა. biggrin.gif



Posted by: Rioka1984 28 Nov 2013, 23:34
QUOTE
აღსრულდა!...

The DoctoR

ვაუ !!! lol.gif lol.gif

ეს გვერდები რაღაცნაირად ავპინოთ ან რა ვიცი მერე საძებნი არ გახდეს კიდევ დასვავენ კითხვებს

QUOTE
ჯერჯერობით ეს მიდგომა არასწორი მგონია


და დანარჩენი ყველა მიდგომა მოგწონს? user.gif


რაღაცას მოვკარი ყური ფინანსთა მინისტრმა თქვა ჯარიმა საურავებს ვაუქმებთო და გაგიგიათ რამე? ამინისტია ხომ არ გამოდის რამე ძველ წლებზე?

Posted by: Mr-Banks 29 Nov 2013, 00:00
Rioka1984

შენ მაინც აგვიხსენი


QUOTE
ადამიანურ ენაზე გადმოგვითარგმნე ეხლა



QUOTE
არაფულად მუხლებთან მიმართებაში საკურსო სხვაობა არ წარმოიშვება



mo.gif

Posted by: NABUKKO 29 Nov 2013, 01:46
QUOTE (Rioka1984 @ 28 Nov 2013, 23:34 )



რაღაცას მოვკარი ყური ფინანსთა მინისტრმა თქვა ჯარიმა საურავებს ვაუქმებთო და გაგიგიათ რამე? ამინისტია ხომ არ გამოდის რამე ძველ წლებზე?

მეც გავიგე ამნისტიის ამბავი, აპირებენsmile.gif)

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 09:47
QUOTE
ამნისტიის ამბავი,

QUOTE
აპირებენ

ყოვლად უსამართლობა იქნება ეგ! ვიცი რომ მე არავინ არაფერს არ მეკითხება, მაგრამ როგორც რიგითი მოქალაქე წინააღმდეგი ვარ ამისი!


QUOTE
მოგივიდა პასუხი?

პასუხი არ მომსვლია, მაგრამ თავიდან გადავიკითხე საჭირო დოკუმენტაცია/ლიტერატურა და ამ დასკვნამდე მივედი smile.gif
თქვენ, 1004 მანუალის "მომხრეებს" კიდევ "საყვედური", რომ შესაბამისი მუხლი/პუნქტი ან დაწერეთ თავის დროზე smile.gif მარა თქვენ კი არა, ოფიციალურ დოკუმენტში (მანუალში) არ წერია ეგ smile.gif

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2013, 09:50

Rioka1984
NABUKKO


ეს არის კანონპროექტის ლინკი http://taxinfo.ge/images/stories/sxva/07-2.122.pdf
* * *
The DoctoR
QUOTE
ყოვლად უსამართლობა იქნება ეგ! ვიცი რომ მე არავინ არაფერს არ მეკითხება, მაგრამ როგორც რიგითი მოქალაქე წინააღმდეგი ვარ ამისი!



მეც არ ვეთანხმები, ძალიან ბევრმა უკვე გადაიხადა ჯარიმებიც და საურავებიც, იმ ხალხს რა პასუხს გასცემენ? ამნისტიას ჯობია კოდექსი დახვეწონ რომ ადამიანურად იკითხებოდეს და ყოველ მეორე კვირაც ცვლილებები არ შედიოდეს.

Posted by: Toxic:) 29 Nov 2013, 10:01
QUOTE
და როცა ავანსად რიცხავ თანხას 50% და დარჩენილ 50%-ს საქონლის მიღებიდან 90 დღის ვადაში მაშინ რას აკეთებთ? და რა ლოგიკაა ამაში, ცალსახად მანუალი არის ხარვეზებით შედგენილი. და როცა შემოსავალი ჯდება კურსთაშორის სხვაობით რატომ არ განიხილავენ მსგავს მაგალითს.

ამ შემთხვევაში რა ხდება?

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2013, 10:09
ნაწილს იღებ ავანსად გადარიცხული თანხით და ნაწილს საბაჟოზე არსებული კურსით. smile.gif და ამ ყველაფერს პროგრამულად როგორ აკეთებთ? თუ ექსელში აკეთებთ?

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 10:10
Toxic:)
რას ქვıა რა ლოგıკაა ამაში. საქმეც იმაშია რომ მე ვერ ვხედავ ალოგიკურს და ამიტომაც მიკვირს. მარტო კოდექსით ნუ სარგებლობთ და ნუ ჩაიხვევთ. ამისთვის ბუღალტრული სტანდარტები და 9 ძირითადი პრინციპია. თუ საფუძვლიანად გაქვს ეს ყველაფერი შეგნებული და ნასწავლი მერწმუნეთ არც კი მოგივათ აზრად მსგავსი შეკითხვებნის დასმა. ასე რომ ალოგიკურს რას ხედავთ მაგაში? მე თუ 100$-იანი საქონელი შევიძინე ავანსად 50 $ გადავრიცხე კურსით 1,60 ლარი ანუ სალაროდან გავიდა 80 ლარი . 90 დღის მერე თუ კურსი 1,68 ლარია სალაროდან კიდე 80 ლარს ვეღარ აიღებ და ამაში ლოგიკა რათ უნდა . სალაროდან იღებ 84 ლარს. მაშინ როცა საქონლის მოწვდა ხდება. აქ კურსთაშორის სხვაობას არ გააკეთებ იმითმ რომ საქონელი რეალურად არ გაქვს პირველი გადახდისას. ეს უხეშად რომ ვთქვათ ის ვარიანტია რომ ერთიდან 2 ლარად იყიდო და იგივე საქონელი სხვისგან 2,05 ლარად. მაგრამ თუ ავანსად გაქვს გადახდილი 50$ აჩვენებ 80 ლარის გასვლას, შემდეგ თუ მოგაწოდეს საქონელი და კურსი 1,68 არის საქონელი აგავს 1,68 ლარით და გადახდა თუ მოწვდის შემდეგ მოხდა და კურსი 1,7 ლარია აი აქ უკვე კურსთა შორის სხვაობას აკეთებ

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 10:26
wilow25
QUOTE
მარტო კოდექსით ნუ სარგებლობთ და ნუ ჩაიხვევთ. ამისთვის ბუღალტრული სტანდარტები და 9 ძირითადი პრინციპია. თუ საფუძვლიანად გაქვს ეს ყველაფერი შეგნებული და ნასწავლი მერწმუნეთ არც კი მოგივათ აზრად მსგავსი შეკითხვებნის დასმა

უფროსო,
აქ იმიტომ შემოვდივართ და ვპოსტავთ, რომ საღი მსჯელობა იყოს პრობლემატურ საკითხზე და საჭიროების შემთხვევაში ერთმანეთს დავეხმაროთ და ცოდნა გავუზიაროთ. მე და ჩემნაირი ხალხი, ვისაც ბასს არ გვინახია თვალად იმიტომ შემოვდივართ რომ შენნაირი ხალხისგან ვისწავლოთ. ჰოდა როცა რაიმე საკამათო საკითხია, მაშინ მოგვყავს კანონის მუხლი ან სტანდარტის პუნქტი.
ამიტომ, როცა 9 ძირითად პრინციპზეა საუბარი, რომლის გაგებაშიც არ ვარ, კი არ უნდა მიგვითითო ჩვენს უცოდინრობაზე, არამედ უნდა დაწერო რა წერია იქ და ამით გავიგებთ უფრო.
და შენს 70 პოსტს რომ გადავხედე რომელიმე პუნქტი და ნორმა მითითებული არ გაქვს და ამიტომ ალოგიკურად მოგვეჩვენა ყველაფერი smile.gif

Posted by: Toxic:) 29 Nov 2013, 10:32
უცხოელმა მომწოდებალმა დაგვაკლო საქონელი, ეს აღოვაჩინეთ როცა საქონელი საწყობში დაიცალა, საგადასახადოში გვითხრეს რომ მოკვლევა უნდა ჩატარებულიყო და მთელი ამბები ანუ არ ღირდა. ვაღიარეთ დანაკლისად. მომწოდებელი კი აღიარებს რომ დაგვაკლო მაგრამ ოფიციალურ საბუთს არ მაძლევს, მეუბნება მაგ საქონლის ღირებულებით ნაკლები გადმომირიცხეო. ეხლა რა ხდება მომწოდებელის ბარათზე რჩება დავალიანება რომელსაც შემოწმებისას საგადასახადო სავარაუდოდ შემოსავლად მიღიარებს. ეს რომ თავიდან ავიცილო არის რამე გამოსავალი?

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 10:33
1 ვარიანტი
ავანსად გადახდიალია 50$ კურსი 1,6 და მოწვდის მომენტში გადახდილია დარჩენილი 50 $ კურსით 1,68 ლარი
ავანსის გადახდა
დ 1710 -80 ლარი
კ 3110ან 1210 -80 ლარი

ახლა საქონელი მივიღოთ დარჩენილი 50$ გადავიხადოთ კურსი 1,68
დ 1610--164 ლარი 80ლარს + 84 ლარი
კ 1710 --80 ლარი
კ 3110 ან 1210 ---84 ლარი


2 ვარიანტი
როცა ავანსად 50 $- ვიხდით შემდეგ ვიღებთ საქონელს და მიღებისას კურსი არის 1,68 ლარი ხოლო გადახდა ხდება საქონლის მოწვდიდან ვთქვათ 60 დღის შემდეგ და კურსი არის 1,65 ლარი
ავანსად გადახა კურსი 1,68 50$=80ლარი
დ 1710--80
კ 3110--80

საქონლის მიღება კურსი 1,65 დარჩენილი 50$-ის ვალდებულებად აღარება მოხდება აქ 50$= 84 ლარი
დ 1610 -- 164 ლარი
დ 1710-- 80 ლარი
კ 3110---84 ლარი

ახლა გადავიხადოთ კურსით 1,65// 50 $-ისთვის უეჭველი 82,50 ლარის ღება მოგვიწევს smile.gif ასე რომ
დ 3110 ---84 მომწოდებელს 50 $ უნდა მისცე და კიდია შენ რამდენად გადაახურდავებ smile.gif
კ 8110--- 1,50 კურსთა შორის სხვაობა შემოსავალში გიჯდება და ამას თუ არ დაბეგარავ საგადასახადო როცა იქნება დაგითვლის smile.gif
კ 1110--82,50

იმედია ახლა გასაგები გახდებაააააააა.

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 10:35
Toxic:)
მეც მაქ ესეთი სიტუცია. ოღონდ ამინაზღაურეს დანაკლისი და შესაბამისად მაქვს დავალიანება. დავუკავშირდი, შედარების აქტზე ფოსტით მიპასუხეს რომ ვალი არ გავთო და ვაღიარებ არასაპერაციო მოგებაში. ვოტ ტაკ smile.gif

Posted by: Rioka1984 29 Nov 2013, 10:40
QUOTE
შენ მაინც აგვიხსენი


Mr-Banks

არაფულად მუხლებად განიხილება ავანსად გადარიცხული თანხა და შესაბამისად საკურსო სხვაობა არ წარმოიშვება, ანუ 1004 მანუალს ვეყრდნობით სანამ გააუქმებენ yes.gif

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 10:41
Toxic:)
სავალდებულოა და აუცილებელი საბაჯო დეკლარირება შეიცვალოს. ესე სადაა ნაკლები გადმომირიცხე და ეგ არისო. საბაჯოს სად გაურბიხარ. საშლელი გამოგიგზავნოს რომ ის ზედმეტი საქონელი ამოშალოთ smile.gif

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 10:42
QUOTE
1004 მანუალს ვეყრდნობით სანამ გააუქმებენ

და გაუქმების შემდეგაც user.gif

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 10:46
Rioka1984
ნებისმიერ არაფულად მუხლს ფულადი გაზომვის პრინციპი არეგულირებს ასე რომ

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2013, 11:16
აი პროგრამულად როგორ უნდა გავაკეთო როცა 50% მაქვს ავანსი გადარიცხული და 50 მერე უნდა გადავრიცხო არ ვიცი. 1C პროგრამაში ვინმე თუ მუშაობთ როგორ აკეთებთ? შეუძლებელია....მე რამდენადაც ვხედავ, ორ კურსს ვერსად ვერ მივუთითებ. გამოდის ექსელში უნდა ვაკეთო და მერე ხელით ვაკეთო გატარებები. არადა ავტომატურად რა კარგად აკეთებს და ანაწილებს ყველაფერს. თუ იცით ვინმემ მასწავლეთ. ან სხვა პროგრამებში როგორ აკეთებთ?

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 11:20
Lady_Bird
არ გექნება ფუნქცია ჩართული ორი ვალუტის და მაგიტომ არ ჩანს. ამიტომ მოგიოწევთ ფულის ვგადახდა და დამატება. თუ არადა ხელით უნდა გაატარო

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 11:25
და არარეზიდენტზე დაკავებული საშემოსავლოს გამოქვითვასთან დაკავშირებით რას იტყვით? არ გამოიქვითებაო რომ ამბობენ, რატომო, რა არის მიზეზიო?

Posted by: Rioka1984 29 Nov 2013, 11:26
The DoctoR

ხო მარტო ეგ არ არეგულირებს ამ საკითხს yes.gif

ვინმეს რამე ტესტები ხომ არ გაქვთ ალტერნატიული აუდიტის რომ ტარდება 7 დეკემბერს?


აი მანუალებს მოგცემთ მგონი ყველაა და სარჩევიც აქვს, გამოგადგებათ ვისაც არ გაქვთ




http://allshares.ge/download.php?id=F1F7A89973

Posted by: Mr-Banks 29 Nov 2013, 11:28
Rioka1984
The DoctoR


აჰა, იასნა... ანუ გადასასწორებელი აღარ მექნება biggrin.gif biggrin.gif



The DoctoR


მოკლედ, მე რაც ვიცი არარეზიდენტის შესახებ, ანუ რაც მითხრეს, ინვოისში უნდა იყოს მითითებულიო.

ასევე, კოდექსში ხომ არის მუხლი, რომ გამოიქვითება მხოლოდ დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი. რა თქმა უნდა, არარეზიდენტზე გადახდილი საშემოსავლო დოკუმენტურად დადასტურებულია, მაგრამ რადგან ეს არ წერია ინვოისში და არანაირ საბუთში, ამიტომ ვერ გამოქვითავ.



Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2013, 11:31
wilow25
1C პროგრამაში მუშაობ? და აქვს ეგ ფუნქცია? უბრალოდ ჯერ არ დამირეკია, გავარკვევ

Posted by: Rioka1984 29 Nov 2013, 11:32
Lady_Bird

გადაურიცხე 70 ლარი და დააფიქსირე პორტალზე ეგ საკითხი, მოგიგვარებენ

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 11:45
QUOTE
გამოიქვითება მხოლოდ დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი

QUOTE
არარეზიდენტზე გადახდილი საშემოსავლო დოკუმენტურად დადასტურებულია

QUOTE
მაგრამ რადგან ეს არ წერია ინვოისში და არანაირ საბუთში,

შეიძლება არასწორი შედარებაა, მაგრამ ქონების გადასახადიც არაა ინვოისით დადასტურებული, მაგრამ კანონით განსაზღვრული ადმინისტრირების შედეგად წარმოშობილი ვალდებულებაა, რომელიც გამოიქვითება.

Posted by: Mr-Banks 29 Nov 2013, 11:49
The DoctoR


და ეხლა დავფიქრდი და არათანაბარ პირობებში ჩაყენებაა რეზიდენტის და არარეზიდენტის.


მაგალითად: ერთი და იგივე მომსახურება უნდა გაგიწიოს რეზიდენტმა და არარეზიდენტმა.

ორივეს უხდი 500 ლარს.

პირველ შემთხვევაში იქვითავ 500 ლარს და მეორე შემთხვევაში გამოქვითვას უნდა დაექვემდებაროს 500 ლარს + ზემოდან 10%. ამიტომ, ალბათ, ჩათვალეს, რომ ეს იქნებოდა არათანაბარი მდგომარეობა. ამიტომ გეუბნებიან, რომ ინვოისში ჩაიწეროს 500 ლარი არარეზიდენტისთვის ყველა გადასახადის ჩათვლით.

ეს ჩემი მოსაზრებაა.



Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 12:00
QUOTE
არათანაბარ პირობებში ჩაყენებაა რეზიდენტის და არარეზიდენტის.

QUOTE
ირველ შემთხვევაში იქვითავ 500 ლარს და მეორე შემთხვევაში გამოქვითვას უნდა დაექვემდებაროს 500 ლარს + ზემოდან 10%

და თუ ინვოისი იქნება 550 ლარზე მაშინ? smile.gif
თანაბარ პირობებს ეგ არ ქმნის, რადგან თუ ინვოისში დაწერ 1 მილიონს, მაშინ გამოქვითვის უფლება გაქვს. ანუ ინვოისის ცვლილებაზეა საუბარი მხოლოდ.
ჩემი გადმოსახედიდან გამოქვითვის შეზღუდვა იმის გამო, რომ თურმე +10% დოკუმენტურად დაუდასტურებელია, ძალიან სუსტი პასუხია შემოსავლების ცხელი ხაზის მხრიდან (და ალბათ მთლიანად შემოსავლების სამსახურის მხრიდან).
დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯია ინვოისის საერთოდ არ ქონა და ეგეც შეიძლება რომ არ გაითვალისწინონ დაუდასტურებლად, თუ არის გადახდილი ეგ თანხა და თუ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურება/შეძენილი საქონელი სახეზეა.

Posted by: berulavamindia 29 Nov 2013, 12:09
QUOTE (smurfeta @ 28 Nov 2013, 17:17 )
კი ამონაწერში უწერია რომ 100 % წილის მფლობელია და ასევე დაფიქსირებულია როგორც ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი. ანუ ეს ყოველივე საკმარისია ხომ?

არ მესმის მეტი რა უნდა იყოს საჭირო smile.gif ერთერთ სამსახურში, რომლის საბუთები გადავიბარე, იყო ბრძანება გაკეთებული სადაც დირექტორმა თავისი თავი დანიშნა დირექტორად. ჩემი აზრით ეს ბრძანება აუცილებელი არ იყო. ხელმძღვანელი ისედაც თვალნათლივ ჩანს ამონაწერშიც. ერთი ის მომენტია როცა ხელმძღვანელი იცვლება ამონაწერშიც უნდა აღინიშნოს ცვლილება.

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2013, 12:09
The DoctoR
QUOTE
და თუ ინვოისი იქნება 550 ლარზე მაშინ?
თანაბარ პირობებს ეგ არ ქმნის, რადგან თუ ინვოისში დაწერ 1 მილიონს, მაშინ გამოქვითვის უფლება გაქვს. ანუ ინვოისის ცვლილებაზეა საუბარი მხოლოდ.
ჩემი გადმოსახედიდან გამოქვითვის შეზღუდვა იმის გამო, რომ თურმე +10% დოკუმენტურად დაუდასტურებელია, ძალიან სუსტი პასუხია შემოსავლების ცხელი ხაზის მხრიდან (და ალბათ მთლიანად შემოსავლების სამსახურის მხრიდან).
დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯია ინვოისის საერთოდ არ ქონა და ეგეც შეიძლება რომ არ გაითვალისწინონ დაუდასტურებლად, თუ არის გადახდილი ეგ თანხა და თუ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურება/შეძენილი საქონელი სახეზეა.



100% გეთანხმები.

არსებობს მოსაზრება რომ თუკი ინვოისში თანხის წინ მომსახურების გამწევს ჩავაწერინებთ NET -ს ანუ მაშინ შეიძლება საგადასახადო არ მოგვედავოს . ერთ ერთმა აუდიტორმა მითხრა. ერთი სიტყვა ცვლის ყველაფერს. უბრალოდ ნება არ არის. თორემ არ არის ეგ გასაპრობლემებელი საკითხი. სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს აქვთ არარეზიდენტის მომსახურების დიდი ხარჯები და ჩემი აზრით მაგათ უფრო მეტად აწვებათ ეგ გამოუქვითვი ხარჯი

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 12:12
Lady_Bird
QUOTE
სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს აქვთ არარეზიდენტის მომსახურების დიდი ხარჯები და ჩემი აზრით მაგათ უფრო მეტად აწვებათ ეგ გამოუქვითვი ხარჯი

მაგათ პირიქით არ უნდა დააწვეთ, იმიტომ რომ ექნებათ გენერალური შეთანხმება მომსახურებაზე მისი დამატებიანად/დანართებიანად და მაგათ იურისტებს ეგ არ გამოეპარებათ.
უსაქმური ხალხი *#*#* მახათს იყრიდაო ეგ თემაა.
სხვა ყველაფერი დალაგებული აქვთ და ახლა მხოლოდ ეგ საკითხი დარჩა დასარეგულირებელი და თან სასაცილო ისაა, რომ ასეთი უსუსური პასუხი აქვთ ამაზე.

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2013, 12:26
The DoctoR

მეორე არგუმენტი რატომაც არ გამოიქვითება აღნიშნული ხარჯი არის ის რომ საგადასახადო არარეზიდენტის მომსახურებაზე დარიცხულ გადასახადს არ მიიჩნევს ეკონომიკური საქმიანობისთვის გაწეულ ხარჯად რაც სრული აბსურდია რადგან რომ არა არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურება მე ჩემს ეკონომიკურ საქმიანობას ალბათ ვერ განვახორციელებდი, რადგან შევიძინე არარეზიდენტის მომსახურება ესე იგი ის ჩემი ეკონომიკური საქმიანობისთვის იყო საჭირო რომ შემდგომი შემოსავლები მიმეღო.
ასეთი არგუმენტიც მომისმენია. ჩემი აზრით სუსტი არგუმენტია.

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2013, 12:34
QUOTE
არარეზიდენტის მომსახურებაზე დარიცხულ გადასახადს არ მიიჩნევს ეკონომიკური საქმიანობისთვის გაწეულ ხარჯად

ეგ ახალი ხილია smile.gif
დისკრიმინაციის ელემენტებს აქვს ადგილი smile.gif

Posted by: Lilian 29 Nov 2013, 12:55
http://www.accountingformanagement.org/first-in-first-out-method-fifo-method-perpetual/
აქქ ფიფოო მეთოდში ვერ გავიგე რაღაცეები :/
ნასწავლი მაქვს და ახლა მჭირდებააა სასწრაფოდდ თან sad.gif
დრო რო მქონდეს თვითონაცც ვიჩალიჩებ ვინმემ მარტივად რო ამიხსნათ შეგეძლიათთ???? smile.gif))))
ერთი რაც მახსოვსს ფერსთ ინ ფერსთ აუთიაა biggrin.gif

Posted by: Rioka1984 29 Nov 2013, 13:00
Lilian

აი მარტივად ესეა, პირველად შემოსული უნდა პირველად გაყიდო, ანუ იყიდე ბენზინი 1000 ლიტრი 2 ლარად, შემდეგ იყიდე 1000 ლიტრი 2.10 ლარად, საშუალო ფასი იქნება 2.05 ლარი ეს არის MIDL მეთოდი, მაგრამ FIFO-ს შემთხვევაში თვითღირებულება ჯერ უნდა ჩამოწერო პირველად ნაყიდი რომ გაქვს 2 ლარიანი და შემდეგ 2.10 ლარიანი

მგონი მარტივად აგიხსენი

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 13:09
Mr-Banks
სად წერია რომ არ გამოიქვითება. გინდა მუდმივი და გინდა არამუდმივი დაწესებულება არარეზიდენტის ჩვეულებრივათ აღირიცხება გარდა 134 მუხლილს ბ და ე ქვეპუნქტების

Posted by: Lilian 29 Nov 2013, 13:10
QUOTE
ეს არის MIDL მეთოდი

საშალო შეწონილი ხოო??? ეს მახსოვს საქონლის რეალიზაციისას რო ჩამოიწერება საშუალო ფასით.
ეგ მახსოვსს...
აი დაახლოებით ესეთი რაღაცაა მაქვს ბალანსი საწყისი ნაშთი მარაგის რაღაც ვთქვათ 24 ერთ X 1000 დოლ = რაღაცაას
მერე რიცხვების მიხედვით ხან შეძენაა ხან გაყიდვაა....
მაგ: 1 იანვარი საწყისი ნაშთი 24X1000
4 იანვარი გაყიდვა 16 ცალის
7 იანვარი შეძენა 12X1020$
10/01 შეძენა 10*1050
14/01 გაყიდვა 16
23/01 გაყიდვა 12
24/01 შეძენა 12*1060$
27 ჯენ. 4* 1080$
ჯენ 29 გაყიდვა 6 ერთ








Rioka1984

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 13:12
Lilian
რა გინდა რომ გაიგო ფიფოზე smile.gif პირველი შემოვიდა პირველი გავიდა. მკაცრათ მოითხოვს საგადასახადო მაგ მეთოს იმ საწარმოებისგან რომლებსაც მალე ფუჭებადი პროდუქტი აქვთ. მოლედ უფლებაც არ გაქვს რომ არ გამოიყენო smile.gif
* * *
Lilian
ეს რა გიწერია ვერ გავიგე მარა ფიფო უფრო ადვილია თU ხელით აკეთებ . თუ პროგრამით აკეთებ ჩაურთე და ნუღა წვალობ. თუ არადა რაც ნაშთი გაქვს ის ამოყიდე ანუ ჩამოწერე ნაშთის თვითღირებულება და არა ახალი შეძენილი. ნაშტს რომ ამოყიდი მერე შეძენები გაუშვი. შენ თუ ნაშთში კატასტროფა ღირებულება გიზის და ფიფო მეთოდს გთხოვენ გამოიყენო მაშინ ახალი აღარ იყოდოოოო smile.gifsmile.gif

Posted by: Lilian 29 Nov 2013, 13:18
QUOTE
რა გინდა რომ გაიგო ფიფოზე


ლინკზე სულ ბოლოში როააა ახსნილი აეგ ცხრილია.....
მაგ: 16 რომ გაიყიდა ამ წუთას ვერ ვხვდები 8-ად და კიდე 8-ად რატომ გაყო... და სხვადასხვა ფასი რატომ მიენიჭა..
wilow25

Posted by: Rioka1984 29 Nov 2013, 13:23
Lilian
QUOTE
აი დაახლოებით ესეთი რაღაცაა მაქვს ბალანსი საწყისი ნაშთი მარაგის რაღაც ვთქვათ 24 ერთ X 1000 დოლ = რაღაცაას
მერე რიცხვების მიხედვით ხან შეძენაა ხან გაყიდვაა....
მაგ: 1 იანვარი საწყისი ნაშთი 24X1000
4 იანვარი გაყიდვა 16 ცალის
7 იანვარი შეძენა 12X1020$
10/01 შეძენა 10*1050
14/01 გაყიდვა 16
23/01 გაყიდვა 12
24/01 შეძენა 12*1060$
27 ჯენ. 4* 1080$
ჯენ 29 გაყიდვა 6 ერთ


ხო პროგრამაში თუ მუშაობ თვითონ ჩამოწერს თვითღირებულებას და თუ ხელით აკეთებ უნდა ამოწურო ჯერ 24 ერთეული 1000 დოლარიანი, ანუ 4 იანვარს ჩამოწერ 16*1000; 14 იანვარს ჩამოწერ 8 ცალს 1000 -ად და 8 ცალს უკვე 1020 -ად, ასე გააგრძელებ

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 13:23
Lilian
უი იქ კურსშია ცვლილება ჩემო კარგო და მაგიტომ სხვადასხვა ფასია. თუმცა თუ ფიფო მეთოდს გამოიყენებ შენი საბაზრო ღირებულებაც მერყევი იქნება
თუ შეიძინე 2 ლარად და მერე შეიძინე 2.05 ლარად პირველს სხვასარეალიზაციო ღირებულება ექნება და მეორეს სხვა.
* * *
ახლა მე დაგტოვებთ ჩემი საქმეები დამრჩება ესე. ჩემი ტრაილერი საბაჟოზე გაიჭედა ხვალ თუ მეცლება მიზეზებს მოგახსნებთ ვისაც იმპორტები აინტერესებს . აბა თქვენ იცით

Posted by: Lilian 29 Nov 2013, 13:30
QUOTE
ხო პროგრამაში თუ მუშაობ თვითონ ჩამოწერს თვითღირებულებას და თუ ხელით აკეთებ უნდა ამოწურო ჯერ 24 ერთეული 1000 დოლარიანი, ანუ 4 იანვარს ჩამოწერ 16*1000; 14 იანვარს ჩამოწერ 8 ცალს 1000 -ად და 8 ცალს უკვე 1020 -ად, ასე გააგრძელებ

ვაიმეეეეე შენ გაიხარეე გამინათდა გონებაააააააა smile.gif))))))))))))
Rioka1984
მადლობააააა

Posted by: zanduki 29 Nov 2013, 13:57
დახმარება მჭირდება, სად შეიძლება ბუღალტერიის შესწავლა, ვეძებ კურსებს smile.gif

Posted by: Rioka1984 29 Nov 2013, 14:04
zanduki
ACCA -ში თუ საფუძვლიანად გინდა

http://www.accatraining.ge/site/

Posted by: Mr-Banks 29 Nov 2013, 14:31
იმპორტირებული მეორადი საქონელი ბაჟდება? ანუ ემატება 18%?

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2013, 14:33
------------------------------------------------

Posted by: TT-KK 29 Nov 2013, 16:35
Mr-Banks

QUOTE
იმპორტირებული მეორადი საქონელი ბაჟდება?    ანუ ემატება 18%?

კი, ჩვეულებრივად.

Posted by: wilow25 29 Nov 2013, 20:39
Mr-Banks
მეორადი კი არა ჩემმა უფროსმა სახლისთვის 2 საათი წამოიღო ცარელა მანქანით გადმოვიდა და მთელი დღე მაგაზე მარბენინეს ექსპერტით შემიფასეს ფიზიკურ პირს დეღეგეც დაარიცხეს ეგ 18 % და გეზის მომსახურებაც გადაახდევინეს. ვინ გამოგიშვებს ესეე

Posted by: kbila799 30 Nov 2013, 00:16
გამარჯობათ ..როდესაც ვარ დ რ გ ს გადამხდელი და მიკეთებენ დ ღ გ ს ჩათვლას რამდენი პროცენტით ვიბეგრები ?? სშემოსავლოს ვიხდი კიდე ან სხვა რაიმეს ? მარტივი კითხვა და მიპასუხეთ თუიცით

Posted by: Rioka1984 30 Nov 2013, 01:53
kbila799

იყიდე საქონელი 100 + 18 (დღგ-ს ჩათვლა) = 118 ლარად

გაყიდე საქონელი 20% ფასნამატით: 120 + 21.6 (გადასახდელი დღგ) = 141.60 ლარად

დღგ გადასახდელია 21.60-18=3.60 ლარი

მოგება 120-100=20

მოგების გადასახადი შპს-სათვის 20*15%= 3 ლარი
საშემოსავლო გადასახადი ი/მ-სათვის 20*20%= 4 ლარი




Posted by: wilow25 30 Nov 2013, 10:40
kbila799
მოდი ასე ავხსნათ შენთვის.
იყიდე საქონელი ზედნადებით ღირს 118 ლარი. გამოთვლი ასე ჩათვლილ დეღეგეს 118 /1.18*0.180=18 ლარის. ეს შენი ჩათვლაა საქონლის ღირებულება დაგრჩება 100 ლარი (118-18)
შემდეგ ყიდი ვთქვათ 141.6 ლარად. იგივე ვარიანტით გამოთვალე დეღეგე რა გიწევს გადახდა 141.60/1.18*0.18=21.6 ლარის. მოკლედ თუ ჩათვლას გიკეთებენ დაგროვდება ეს ჩათვლა და გამოგაკლდება გადასახად დეღეგეს. 21.60 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 21.60-18 =3.6 ლარს. თუ არ გაქვს ანგარიშფაქტურები გადაიხდი სუფთა გადასახადი დეღეგე რაც გაქვს.

ეს გაყიდულ საქონელზე ყოველთვე იხდი დეღეგეს.
ახლა საშემოსავლო. ხელფასებს თუ გასცემ ესეც ყოველთვე უნდა გადაიხადო მაგ ხელფასი 500 ლარი მაგის 20 % =100 ლარი გიწევს.
მოგებას კი წლის ბოლოს დაითვლი და გადაიხდი მოგების 15%.
მოკლედ ყელაფერს იხდი თავის დროზე

Posted by: kbila799 30 Nov 2013, 11:51
Rioka1984
wilow25
ძალიან დიდი მადლობა Yურადღებისთვივ.. ესეიგი ყიდვა გაყიდვა ჩემ საქმეს არეხება ....მყავს სატვირთო მანაქანა რომელიც უნდა მივაქირაო (დავასაქმო კომპანიაში )) კომპანია მეუბნება დღგ ს ჩაგითვლიო..ესეიგი მე აგარ გადავიხდი დღგ ს? ეს ვერ გამიგია... ბობლობოლო რამდენი პროცენტი უნდა დამექვითოს რამდენი უნდა შევიტანო საგადასახადოში ?

Posted by: wilow25 30 Nov 2013, 12:14
kbila799
თუ შენი ფირმა დეღეგეს გადამხდელია მაშინ გაქირავების თანხა შენს შემოსავლად ითვლება თუ შენ აქირავებ მანქანებს მსგ: 500 ლარად ამის 18 პროცენტს გადაიხდი საგადასახადოში. რაც შეეხება დეღეგის ჩათვლას დამქირავებელმა როგორ უნდა ჩაგითვალოს აქეთ შენ უნდა გაუგზავნო ჩათვლის ფაქტურა თუ რა თქმაუნდა დეღეგის გადამხდელი ხარ.

Posted by: kbila799 30 Nov 2013, 13:05
wilow25
მოდი ამკონკრეტულ შეკითხვაზე გამეცი პასუხი... თვეს ბოლოს დამერიცხა 45000 ლარი. ამას რამდენი გამოაკლდება პროცენტი ??? დღგ? და წლის ბოლოს კიდე საშემოსავლო

Posted by: wilow25 30 Nov 2013, 13:28
kbila799
მაშინ ასე გავარჩიოთ. თუ ხარ ინდმეწარმე და თან დეღეგეს გადამხდელი მოგიწევს 45000-ის 18 % გადახდა. თან ისიც გასარკვევია ეს თანხა რამდენი თვისაა. შეიძლება 4 ან 5 თვის იყოს. თუ რამდენიმე თვისაა მაშინ ყოველთვეზე გადაანაწილე რა ეკუთნის თვეს და დეკლარაცია უნდა გააგზავნო დეღეგის. ვთქვათ 5 თვეზეა გათვლილი ამ შემთხვევაში 9000 ლარის 18 პროცენტს გააგზავნი. 9000/1.18*0.18=1372.88 ლარი გექნება ყოველთვე გადასახადი დეღეგის. თU ერთჯერადი მომსახურებისთვის იღებ მაგ თანხას მაშინ რომელ თვესაც ეკუთვნის ეგ თანხა იმ თვეში გააგზავნი დეღეგის დეკლარაციას და მოგიწევს 45000/1.18*0.18=6864.4 ლარის გადახდა დეღეგის.
ხოლო წლის ბოლოს ინდ მეწარმის შემთხვევაში 45000-6864.4(დეღეგე)=38135.59 ლარის 20 პროცენტს გადაიხდი. ანუ 7627.11 ლარის გადახდა გიწევს. შეგიძლია ეს თანხა საშემოსავლო კოდზე ნელნელა შეიტანო მთლიანის გადახდა თუ გიჭირს.

შპს-ის დროსაც დეღეგეს იგივენაირად აკეთებ მარტო მოგების გადასახადს იხდი 15%-ს 20 %-ის მაგივრად ანუ 38135.59-ის 15 %=5720.33 ლარის გადახდა გიწევს მოგების

თუ არ ხარ დეღეგის გადამხდელი მაშინ მარტო მოგების გადასახადებს გადაიხდი ან 20 %-ს ან 15%-ს. გააჩნია შეპესე ხარ თუ ინდმეწარმე

Posted by: ingiloo 30 Nov 2013, 14:48
შპს-მ გაყიდა შენობა-ნაგებობა მიწასთან ერთად + მისასვლელი გზა. ეს გზა დღგ-ით იბეგრება თუ არა?

Posted by: wilow25 30 Nov 2013, 16:45
ingiloo
ეს გზა ხო მიეკუთვნება ამ შენობა ნაგებობებს ან ამონაწერში რა აქვს მითითებული. ან როგორ გაყიდა თუ მისი კუთვნილება არ იყო. ასე რომ იბეგრება ჩვეულებრივად თუ რათქმაუნდა წილში მთავრობა არ ზის

Posted by: kbila799 30 Nov 2013, 17:18
QUOTE (wilow25 @ 30 Nov 2013, 13:28 )
kbila799
მაშინ ასე გავარჩიოთ. თუ ხარ ინდმეწარმე და თან დეღეგეს გადამხდელი მოგიწევს 45000-ის 18 % გადახდა. თან ისიც გასარკვევია ეს თანხა რამდენი თვისაა. შეიძლება 4 ან 5 თვის იყოს. თუ რამდენიმე თვისაა მაშინ ყოველთვეზე გადაანაწილე რა ეკუთნის თვეს და დეკლარაცია უნდა გააგზავნო დეღეგის. ვთქვათ 5 თვეზეა გათვლილი ამ შემთხვევაში 9000 ლარის 18 პროცენტს გააგზავნი. 9000/1.18*0.18=1372.88 ლარი გექნება ყოველთვე გადასახადი დეღეგის. თU ერთჯერადი მომსახურებისთვის იღებ მაგ თანხას მაშინ რომელ თვესაც ეკუთვნის ეგ თანხა იმ თვეში გააგზავნი დეღეგის დეკლარაციას და მოგიწევს 45000/1.18*0.18=6864.4 ლარის გადახდა დეღეგის.
ხოლო წლის ბოლოს ინდ მეწარმის შემთხვევაში 45000-6864.4(დეღეგე)=38135.59 ლარის 20 პროცენტს გადაიხდი. ანუ 7627.11 ლარის გადახდა გიწევს. შეგიძლია ეს თანხა საშემოსავლო კოდზე ნელნელა შეიტანო მთლიანის გადახდა თუ გიჭირს.

შპს-ის დროსაც დეღეგეს იგივენაირად აკეთებ მარტო მოგების გადასახადს იხდი 15%-ს 20 %-ის მაგივრად ანუ 38135.59-ის 15 %=5720.33 ლარის გადახდა გიწევს მოგების

თუ არ ხარ დეღეგის გადამხდელი მაშინ მარტო მოგების გადასახადებს გადაიხდი ან 20 %-ს ან 15%-ს. გააჩნია შეპესე ხარ თუ ინდმეწარმე

შენ გაიხარე ძმაო 2kiss.gif .. ახლა მოვედი სახში დილიდან 2 ბუღალტერს შევხვდი და ვერაფერი ამიხსნეს ნორმალურად .. მალადეცც .. გეტყობა რო შენი საქმის პროფესიონალი ხარ ....


ახლა შეხედე ესეთ რამეს .. როდესაც ფირმა მეუბნება რო დღგ ს ჩათვლას ვაკეთებო ....ესეიგი მე აღარ გადავიხდი დღგ ს ხო ასე გამოდის ??

მადლობა ყურადღებისთვის ბუღალტრის აყვანას ვაპირებ და შემიძლია შენზე შევაჩერო არჩევანი ?

Posted by: vasoglonti 30 Nov 2013, 21:23
QUOTE (ingiloo @ 30 Nov 2013, 14:48 )
შპს-მ გაყიდა შენობა-ნაგებობა მიწასთან ერთად + მისასვლელი გზა. ეს გზა დღგ-ით იბეგრება თუ არა?

მიწა დღგსგან განტავისუფლებულია როგორც ვიცი.ამიტომ უნდა მოხდეს შენობის ღირებულების ცალკე გამოყოფა და დღგ დაარიცხო მხოლოდ შენობის ღირებულებას.ჩემი აზრით

Posted by: Mr-Banks 30 Nov 2013, 21:35
vasoglonti

up.gif

მართალია.

168-ე მუხლი
1. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი საქონლის მიწოდება, იმპორტი ან დროებითი შემოტანა:

ქ) მიწის ნაკვეთის მიწოდება;

Posted by: Rioka1984 30 Nov 2013, 23:02
vasoglonti
Mr-Banks

გზა არ განიხილება როგორც მიწა, თუმცა დაზუსტებით ვერ ვიტყვი იბეგრება თუ არა, ingiloo -მ მიწა რომ განთავისუფლებულია ჩვენზე კარგად იცის დამიჯერეთ yes.gif smile.gif


Posted by: Mr-Banks 30 Nov 2013, 23:41
Rioka1984


მეც ეგრე ვფიქრობ, რომ ეცოდინებოდა. smile.gif


ეხლა ის მითხარი, დღგ-ს დასაბეგრ ოპერაციებში, ანუ 100 000 ლარამდე ბრუნვაში რეალიზებული და უკან დაბრუნებული და მერე მომწოდებელთან უკანვე გაბრუნებული საქონელი გაითვალისწინება?


ანუ რეალიზაცია თუ მაქვს 80 000 ლარი და უკან დაბრუნებული მაქვს 5000, ეს 5000 გამოაკლდება, თუ - არა?

Posted by: Rioka1984 30 Nov 2013, 23:55
Mr-Banks

როგორც მივხვდი შენ გაქ რეალიზაცია 80 000, უკან დაიბრუნე 5000 და უკან დააბრუნე ეს 5000 მომწოდებელთან

ამ შემთხვევაში მომწოდებელთან დაბრუნება არ არის საინტერესო, რათქმაუნდა გაითვალისწინება და გააკლდება რადგან კორექტირების ანგარიშფაქტურასაც დაწერ და რეალიზაციას აუქმებ ფაქტიურად, თუმცა ჯერ თუ ასცდი 100 000 ლარს და მერე დაიბრუნე, ამ შემთხვევაში უნდა დამდგარიყავი გადამხდელად როცა ასცდი

ყველაფერი შენ როგორ უნდა მოიფიქრო და დაგემართოს? მაგარი რთული საქმიანობა გაქვს როგორც გატყობ


* * *
ჩავასწორებ კორექტირების ა/ფაქტურას ვერ დაწერ თუ არა ხარ გადამხდელი ჯერ, ზედნადებით დაიბრუნებ

Posted by: Mr-Banks 1 Dec 2013, 00:25
Rioka1984


არ მაქვს რთული საქმიანობა, უბრალოდ მაქვს არასტანდარტული კითხვები, რადგან სტანდარტულზე არ გაწუხებთ.


ზედნადებით უკან მაქვს მობრუნებული. არ ვარ ამცდარი 100 000-ს. დაბრუნებული მაქვს ზედნადებით უკან და არ მინდა ჯერ დადგომა. 1 რეალიზაცია მინდა ჩავკვეხო რამენაირად და ამიტომ ვკითხულობ, უკან დაბრუნება გააკლდება ჯამურ რეალიზაციას? smile.gif

Posted by: Rioka1984 1 Dec 2013, 00:41
Mr-Banks

ხო გააკლდება მაგრამ რჩევას თუ მიიღებ ნუ ეთამაშები მასე ახლოს, თუ მაინც უნდა დადგეს დღგ-ს გადამხდელად მაშინ მალევე დააყენე, იმიტომ არის 70000 ზევით ნებაყოფლობითი, რევიზიამ რომ მერე რამე დაგიფიქსიროს ერთობლივ შემოსავალში დაგაჯარიმებს დღგ -შიც
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 27 Nov 2013, 11:14 )
QUOTE
სეთი ამოცანაა და ვერ გავიგე მუღამი და იქნებ დამეხმაროთ.
ამოცანა:
არარეზიდენტმა საწარმომ, 2011 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივი დაწესებულების გარეშე ერთჯერადი მომსახურების გაწევის მიზნით დაიქირავა: საქართველოს მოქალაქე (რეზიდენტი) 26 კალენდარული დღით, თურქეთის მოქალაქე (არარეზიდენტი) 45 კალენდარული დღით და უკრაინის მოქალაქე (არარეზიდენტი) 9 კალენდარული დღით.
არარეზიდენტმა საწარმომ ხელფასის სახით საქართველოს მოქალაქეს გადაუხადა 1300 ლარი, თურქეთის მოქალაქეს 1500 ლარი და უკრაინის მოქალაქეს 2000 ლარი.
არარეზიდენტ საწარმოს გადახდის წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დაკავების ვალდებულება აქვს:
ა) 4800 ლარიდან;
ბ) წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დააკავების ვალდებულება არ აქვს;
გ) 2800 ლარიდან;
დ) 1300 ლარიდან.

პასუხი არის 2800 ლარი, ანუ 1300+1500 ლარი.
ვიცით, რომ არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი, თუ დაქირავებით მუშაობა ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე საგადასახადო წლის განმავლობაში არა უმეტეს 30 კალენდარული დღისა და შემოსავლის (ხელფასის) გადამხდელი არის არარეზიდენტი დამქირავებელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ხარჯი მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გადახდილი თუ არა;
ამის მიხედვით უკრაინელი არ იბეგრება.
მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
ა) პირი, რომელიც დაქირავებულს უხდის ხელფასს, გარდა:
ა.ა) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ საქართველოს რეზიდენტი დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა;
ა.ბ) არარეზიდენტის მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა, როდესაც ასეთი ხარჯი არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს;

ამის მიხედვით დანარჩენი 2ის დაბეგვრის საკითხი არ უნდა იდგეს, რადგანაც არ ევალება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა.

იქნებ თქვენ მითხრათ რატომ უნდა დააკავოს 2800 ლარი გადახდის წყაროსთან? არც იმას გამოვრიცხავ რომ პასუხი არ იყოს სწორი

ამ საკითხზე გავარკვიე და პასუხი რაც უწერია არ არის სწორი, სწორია ბ) წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დაკავების ვალდებულება არ აქვს;



საერთოდ მაგ ტესტების პასუხები თითქმის არ არის სწორი

წინა ალტერნატიულის გამოცდაზე 600 -დან 7 -მა ჩააბარა მხოლოდ, ძალიან ცუდი შედეგია მაგრამ არც გასაკვირია, დრო ძალიან ცოტაა სამი საათი, ერთ ამოცანის ამოხსნას 7 წუთი უნდა დაუთმო და თან უნდა იმსჯელო მუხლების მითითებით ისე არ გითვლიან მაღალ ქულას, facepalm.gif

Posted by: temozia 2 Dec 2013, 00:45
QUOTE
წინა ალტერნატიულის გამოცდაზე 600 -დან 7 -მა ჩააბარა




საიდან იცი? თუ სანდო წყაროა კარგია, იმედია არ დაგეზარება და 7 დეკემბრის შედეგებსაც დადებ wink.gif

Posted by: Rioka1984 2 Dec 2013, 01:54
temozia

კი კარგად ვიცი, აპროტესტებენ და რამდენიმე დაემატა ვისაც აუწიეს ქულები, მაქსიმუმ 15 კაცმა შეიძლება გადალახოს

მარა კარგი რატოა? smile.gif

Posted by: The DoctoR 2 Dec 2013, 09:31
ingiloo
მისასვლელი გზა თუ საკუთრებაა მაშინ ყველაფერი დღგ-თ იბეგრება.
თუ სერვიტუტია, მაშინ იასნია არა და თან უსასყიდლო სერვიტუტიც არ იბეგრება მგონი (მაგრამ ეგ პრინციპში მეორე მხარის საქმეა)

Posted by: Lady_Bird 2 Dec 2013, 09:31
Rioka1984


ვინც წინა პერიოდებში ჩართული იყო ალტერნატიული აუდიტის პროგრამაში ისინიც აბარებენ? უბრალოდ მე ვინც მამოწმებს ისინიც ემზადებიან 7 დეკემბრის ტესტებისთვის და გამიკვირდა. არ ვიცი რა ხდება მაგ ალტერნატიულთან დაკავშირებით.

Posted by: Toxic:) 2 Dec 2013, 10:10
უცხოელი მომწოდებელი თუ მისგან ყოველთვიურად შევიძენთ მის მიერ შემოთავაზებული გეგმით განსაზღვრული რაოდენობის პროდუქციას გვაძლევს ბონუს და თუ წლიურ გეგმასაც შევასრულებთ დამატებით წლიურ ბონუსსაც გვაძლევს , მაინტერესებ შემოსავალში ეს ბონუსები რომელი დღის კურისთ უნდა ავიღოთ შემოსავალში და გარდა მოგების გადასახადით დაბერგვისა სხვა სახის გადასახადით ხომ არ დაიბეგრება აღნიშნული ოპერაცია?

Posted by: Rioka1984 2 Dec 2013, 10:29
Lady_Bird

კი მაგათთვისაა ზუსტად, ახალბედების იყო და ეხლა მოქმედ აუდიტებს უტარდებათ

Posted by: The DoctoR 2 Dec 2013, 10:30
Toxic:)
ჩემი აზრით:
1.მხოლოდ მოგებით დაიბეგრება.
2. როცა წარმოგეშვება ფულის მიღების უფლება იმ კურსით.

Posted by: Nobodys Fault but Mine 2 Dec 2013, 10:59
QUOTE
წინა ალტერნატიულის გამოცდაზე 600 -დან 7 -მა ჩააბარა


ნამდვილად ასეა, მეგობარმა ჩააბარა და ძალიან გახარებულია 22 წლის გოგო smile.gif

Posted by: Storno 2 Dec 2013, 11:10
QUOTE
იმედია ახლა გასაგები გახდებაააააააა.


ასე დარწმუნებით არ ამტკიცო. ამდენი ხალხი, რომ მსჯელობს ამ საკითხზე განა მათი უსწავლელობის ბრალია, პრობლემატური თემაა.

Posted by: ingiloo 2 Dec 2013, 11:18
wilow25
Mr-Banks
Rioka1984
vasoglonti
მე ვფიქრობ რომ დღგ-ით იბეგრება. ნაგებობის რეალიზაცია დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციაა. გზა კი ხაზოვანი ნაგებობაა. შესაბამისად ვფიქრობ რომ დღგ-ი დასაბეგრია, მიუხედავად იმისა რომ მიწასთან გამიჯვნა რთულია.

The DoctoR
QUOTE
თუ სერვიტუტია, მაშინ იასნია არა და თან უსასყიდლო სერვიტუტიც არ იბეგრება მგონი (მაგრამ ეგ პრინციპში მეორე მხარის საქმეა)

არაა სერვიტუტი. ჩვეულებრივი მიწოდებაა, ყველანაირი პირობის გარეშე.

Posted by: Storno 2 Dec 2013, 11:18
QUOTE




ჯგუფი: Members
წერილები: 5087
წევრი No.: 126786
რეგისტრ.: 31-January 11

გამოგზავნილია: 30 Nov 2013, 21:35  #38917473     ბარათი · პროფილი · პირადი მიმოწერა
vasoglonti



მართალია.

168-ე მუხლი
1. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი საქონლის მიწოდება, იმპორტი ან დროებითი შემოტანა:

ქ) მიწის ნაკვეთის მიწოდება;




მართალი იყო 2010 წლამდე, მერე ხომ შერეულ ოპერაციად განიხილა კოდექსმა სადაც შენობა-ნაგებობაა წამყვანი კომპაონენტი, ანუ მიწაც ზედ მიაბეგრეს დღგ-ით

Posted by: wilow25 2 Dec 2013, 11:43
kbila799
smile.gifsmile.gif ვინ მპარავს ჩემს მოწერილ კონსულტაციებს ჰააა. მიდით იგულავეთ მიდით.
* * *
Mr-Banks
სალარო ბანკი დაითვალე რამდენი გაქვს რა უკან დაბრუნება და გაცემა. ნუ ახლა თუ კონსიგნაცია ბევრია ეგ სხვაა.

Posted by: The DoctoR 2 Dec 2013, 11:55
QUOTE
მიდით იგულავეთ მიდით.

user.gif

Posted by: wilow25 2 Dec 2013, 11:57
ნებისმიერი საკითხი როგორც არ უნდა არჩიოთ აქ დეტალებში ნამდვილად არცერთი ვერ ვერკვევით ვის რა მდგომარეობა აქვს და ჩემთვის თუ სწორი სვლა იქნება შესაძლოა მისთვის არასწორი იყოს. ასე რომ ჩემო კარგებო აქ იმაზე არაა ლაპარაკი თუ ვინ უკეთ იცის და რას ამტკიცებს. მე რეალურად კოდექსით მიხემლძღვანილია მაგრამ სხვა ზომები მიუღია საგადასახადოს.
* * *
მიწას და გზას რაც შეეხება 2 წლის წინ საბუთით დანტკიცებული იყო რომ ეკუთვნოდა შენობა ნაგებობას და 1 თვის წინ ამაზე დავა დაიწყო და ჯერაც ვერ არკვევენ თუ ვის და რას ეკუთვნის.
* * *
The DoctoR
ბატონო ტუ ქალბატონო რატომ აკოპირებ ჩემს ცალკეულ სიტყვებს? რამეს ვერ არკვევ?

Posted by: Storno 2 Dec 2013, 13:10
პატივცემულო ფორუმელებო. დღგ-ს არგადამხდელი რა ფორმას აბარებს გამოყენებულ საწვავზე?
წინასწარ მადლობა.

Posted by: The DoctoR 2 Dec 2013, 13:18
Storno
აღარ აბარებს. ადრე აბარებდა ფორმა 7-ს

Posted by: Storno 2 Dec 2013, 13:21
The DoctoR

დიდი მადლობა. აბა, აუდიტის მიმდინარეობისას დაადგენენ ხარჯვის სისწორეს?

Posted by: The DoctoR 2 Dec 2013, 13:30
wilow25
QUOTE
რატომ აკოპირებ ჩემს ცალკეულ სიტყვებს?

იმიტომ რომ ასეთი სიტყვები 3 წელია აქ ვარ და ჯერ არ წამიკითხია smile.gif

Storno
QUOTE
აბა, აუდიტის მიმდინარეობისას დაადგენენ ხარჯვის სისწორეს?

ალბათ. თუნდაც ახლა რომ წერენ დღგ-ს დეკლარაციაში, ზუსტი არაა, ზეპირად ჩაწერილია ხოლმე.

Posted by: Storno 2 Dec 2013, 13:37
The DoctoR

ხო რა თქმა უნდა, კითხვა არასწორად დავსვი. ყველაფერი აუდიტის დროს მოწმდება.
იმის თქმა მინდოდა, ნსაფ-ების მიბმა აღარ არის საჭიროთქო დღგ-ს არგადამხდელებისთვის.
არ მინდა მოვსინჯო "მიბმის" ღილაკი, რა დეკლარაციას მიაბამს საინტერესოა.

Posted by: wilow25 2 Dec 2013, 13:43
The DoctoR
როგორი სიტყვები ჩემო კარგო. რამე თუ არ მოგწონს შენიშვნას მივიღებ და თუ არასწორი დავწერე მაგასაც გავითვალისწინებ მიუხედავად იმის რომ ამ ყველაფერს ჩემი გამოცდილებიდან და რეალური პრაქტიკიდან ვწერ.
* * *
Storno
აუდიტის დროს იმას დაადგენენ თუ რამდენია ნორმა შენი ფირმისთვის და მაგას გიღიარებს ხარჯად

Posted by: Storno 2 Dec 2013, 13:51
wilow25
smile.gif მადლობა, მაგრამ მაგას არ ვკითხულობ. ეს ნსაფ-ები რამე ფორმას უნდა მივაბა თუ არა, როცა დღგ-ს არგადამხდელი ვარ.

Posted by: wilow25 2 Dec 2013, 14:45
Storno
წლıს ბოლოს დანახარჯებშı გაუშვı და ეგააა

Posted by: temozia 2 Dec 2013, 20:08


Rioka1984
QUOTE
კი კარგად ვიცი, აპროტესტებენ და რამდენიმე დაემატა ვისაც აუწიეს ქულები, მაქსიმუმ 15 კაცმა შეიძლება გადალახოს

მარა კარგი რატოა? 


კარგიათქო სანდო წყაროზე ვთქვი, იმ იმედით რომ ახალ შედეგებსაც სანდოს მოგვაწვდიდა.

თუმცა ისიც კარგია ცოტამ რომ ჩააბარა
და ეხლაც თუ ცოტა ჩააბარებს არც ეგ იქნება ცუდი

Posted by: kbila799 2 Dec 2013, 20:59
QUOTE (wilow25 @ 2 Dec 2013, 11:43 )
kbila799
smile.gifsmile.gif ვინ მპარავს ჩემს მოწერილ კონსულტაციებს ჰააა. მიდით იგულავეთ მიდით.
* * *
Mr-Banks
სალარო ბანკი დაითვალე რამდენი გაქვს რა უკან დაბრუნება და გაცემა. ნუ ახლა თუ კონსიგნაცია ბევრია ეგ სხვაა.

ვერმიგიხვდი ნამდვილად smile.gif მე ყოველშემთხვევაში კმაყოფილი ვარ შენი განმარტებით რაც მითხარიი ........

Posted by: NABUKKO 2 Dec 2013, 22:01
QUOTE (ingiloo @ 30 Nov 2013, 14:48 )
შპს-მ გაყიდა შენობა-ნაგებობა მიწასთან ერთად + მისასვლელი გზა. ეს გზა დღგ-ით იბეგრება თუ არა?

მე ვფიქრობ დაიბეგრება, ეს ოპერაცია განიხილება როგორც შერეული
მუხლი 177. შერეული ოპერაცია
5. მიწისა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის მიწოდებისას ოპერაცია ითვლება შენობა-ნაგებობის მიწოდებად.
აქედან გამომდინარე მისასვლელი გზაც ანალოგიურად დაიბეგრება

* * *
QUOTE (The DoctoR @ 2 Dec 2013, 10:30 )
Toxic:)
ჩემი აზრით:
1.მხოლოდ მოგებით დაიბეგრება.
2. როცა წარმოგეშვება ფულის მიღების უფლება იმ კურსით.

+1 yes.gif

Posted by: Toxic:) 3 Dec 2013, 11:26
QUOTE
უცხოელი მომწოდებელი თუ მისგან ყოველთვიურად შევიძენთ მის მიერ შემოთავაზებული გეგმით განსაზღვრული რაოდენობის პროდუქციას გვაძლევს ბონუს და თუ წლიურ გეგმასაც შევასრულებთ დამატებით წლიურ ბონუსსაც გვაძლევს , მაინტერესებ შემოსავალში ეს ბონუსები რომელი დღის კურისთ უნდა ავიღოთ შემოსავალში და გარდა მოგების გადასახადით დაბერგვისა სხვა სახის გადასახადით ხომ არ დაიბეგრება აღნიშნული ოპერაცია?


--------------------


QUOTE
Toxic:)
ჩემი აზრით:
1.მხოლოდ მოგებით დაიბეგრება.
2. როცა წარმოგეშვება ფულის მიღების უფლება იმ კურსით.


ხელშეკრულებაში არაფერი არ არის ნათქვამი ფულის მიღების ვადებზე, მე დეკლარრირების დღის კურსით ვაპირებდი შემოსავალში აღებას, მაგრამ ეხლა მომთხოვეს ინვოისები წინა სამი თვის ბონუსზე რომელის საფუძველზე შეგვიმცირდება არსებული დავალიანება . ამ ინვოისებმა დამაბნიეს.
კიდევ ერთი რაღაც მაინტერესებს თუ ყველა პირობა შევასრულეთ ამ მომწოდებელთან ერთ ჩვენს თანამშრომელს წაიყვანენს სამოგზაუროდ რომელიმე ქვეყანაში, ესეც კომპანიის სარგებლად უნდა ჩავთვალოთ?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 3 Dec 2013, 11:43
მეწარმეს შეუძლია თუ არა ან რამე პრობლებლემა ხო არ შეექმნება თუ ზედნადების გარეშე მხოლოდ ჩეკით მოახდენს საქონლის რეალიზაციას იმ შემთხვევაში თუ მხოლოდ 5%-ს უმატებს თვითღირებულებას?

Posted by: The DoctoR 3 Dec 2013, 11:43
QUOTE
ხელშეკრულებაში არაფერი არ არის ნათქვამი ფულის მიღების ვადებზე

მაშინ ჩარიცხვის დღე იქნება ეკვივალენტური მოთხოვნის წამორშობის დღისა და შესაბამისად იმავე თარიღით შექმნი ინვოისს.

მეორე შემთხვევაში უფრო თანამშრომლის სარგებელს/წახალისებას უფრო ჰგავს. თუ დოკუმენტაცია (ვიზა, ბილეთები, დაზღვევა და ა.შ.) იქნება თანამშრომლის სახელზე, კომპანია არაფერს არ აღიარებს სავარაუდოდ.

Posted by: NABUKKO 3 Dec 2013, 12:33
QUOTE (The DoctoR @ 3 Dec 2013, 11:43 )
QUOTE
ხელშეკრულებაში არაფერი არ არის ნათქვამი ფულის მიღების ვადებზე

მაშინ ჩარიცხვის დღე იქნება ეკვივალენტური მოთხოვნის წამორშობის დღისა და შესაბამისად იმავე თარიღით შექმნი ინვოისს.

მეორე შემთხვევაში უფრო თანამშრომლის სარგებელს/წახალისებას უფრო ჰგავს. თუ დოკუმენტაცია (ვიზა, ბილეთები, დაზღვევა და ა.შ.) იქნება თანამშრომლის სახელზე, კომპანია არაფერს არ აღიარებს სავარაუდოდ.

თუ ხელშეკრულების პირობააა, თანამშრომლის წაყვანა/წახალისება, მაშინ პირველ რიგში კომპანიას ჩაეთვლება სარგებლად და მერე თანამშრომელს.

Posted by: U-Impl 3 Dec 2013, 13:03
გამარჯობათ

მაინტერესებს ესეთი რამ.

თუ წლის ბოლოს 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებებს გამოვქვითავ მთლიანად. ვალდებული ვარ თუ არა რომ მათზე ქონების გადასახადი გადავიხადო?

წინასწარ გიხდით მადლობას

Posted by: Lady_Bird 3 Dec 2013, 13:32
U-Impl
QUOTE
თუ წლის ბოლოს 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებებს გამოვქვითავ მთლიანად. ვალდებული ვარ თუ არა რომ მათზე ქონების გადასახადი გადავიხადო?



აუცილებლად. ცვეთაც უნდა დაარიცხო, უბრალოდ საგადასახადო მიზნებისთვის ხდება მოგების დეკლარაციაში მათი მთლიანად გამოქვითვა

Posted by: U-Impl 3 Dec 2013, 13:50
QUOTE (Lady_Bird @ 3 Dec 2013, 13:32 )
U-Impl
QUOTE
თუ წლის ბოლოს 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებებს გამოვქვითავ მთლიანად. ვალდებული ვარ თუ არა რომ მათზე ქონების გადასახადი გადავიხადო?



აუცილებლად. ცვეთაც უნდა დაარიცხო, უბრალოდ საგადასახადო მიზნებისთვის ხდება მოგების დეკლარაციაში მათი მთლიანად გამოქვითვა

მადლობთ.

და იმ ცვეთას აღარ ვატარებ შემდგომ როგორც ხარჯებში ხო? იმიტომ რომ მთლიანად გამოქვითულია?

Posted by: qondara 3 Dec 2013, 13:51
Red Hot Chili Peppers
მნიშვნელობა არ აქვს რამდენს უმატებ ზედნადები მაინც ინდა გაგზავნი მიმღებთან.

Posted by: Lady_Bird 3 Dec 2013, 13:54
U-Impl
QUOTE
ა იმ ცვეთას აღარ ვატარებ შემდგომ როგორც ხარჯებში ხო? იმიტომ რომ მთლიანად გამოქვითულია?



1000 ლარამდე რასაც გამოქვითავ ამის ცვეთას აღარ ატარებ ხარჯებში არც ამ წელს და არც შემდგომ წლებში, რადგან წინასწარ გაქვს გამოქვითული.

Posted by: wilow25 3 Dec 2013, 17:41
Red Hot Chili Peppers
თუ კი არ არის დეღეგეს გადამხდელი და საქონლის თვითღურებულებაზე არ უწევს 18%-ის დამატება; უფლება გაქვს და დამაკმაყოფილებელი ნამატია 5 % იმისთვის რომ საგადასახადო არ მოგედავოს. ასევე შეგიძლია მარტო ჩეკით ან ჩეგედით მოახდინო რეალიზაცია.
* * *
qondara
ერთ კევას რომ ყიდულობ გიგზავნიან ზედნადებს? smile.gif
* * *
Lady_Bird
ხო ცვეთას რაც შეეხება 1000 ლარამდის გამოქვითებზე. ახლა საგადასახადო ქონებაში აგიღებს ნებისმიერ ნივთს 1000 ლარამდის ღირებულებსს რომელიც 1 წელზე მეტხანს მუშაობს და იყენებ საწარმოსთვის. ასე რომ ჯობია აიღო ძირითად საშუალებებში და დაარიცხო ცვეთა

Posted by: Lady_Bird 3 Dec 2013, 18:29
Rioka1984
The DoctoR


მოკლედ არ ჩამქოლოთ და არ ვეშვები ავანსების თემას. მოკლედ ეხლა მივუბრუნდი მანუალს 1004. მოკლედ გადავიკითხე და იმ დასკვნამდე მივედი რომ აღნიშნული მანუალი საერთოდ არ ეხება იმპორტის ოპერაციებს და განკუთვნილია სიტუაციისთვის
როცა საქართველოში გარიგება იდება უცხოურ ვალუტაში და კანონმდებლობის შესაბამისად გადახდა ხორციელდება შესაბამისი კურსით ლარებში. და მგონია რომ არასწორად ხდება მისი გამოყენება იმპორტის ოპერაციებზე.


Posted by: Mr-Banks 3 Dec 2013, 18:59
wilow25
QUOTE
უფლება გაქვს და დამაკმაყოფილებელი ნამატია 5 % იმისთვის რომ საგადასახადო არ მოგედავოს.



ეს სად წერია?

ერთი საქონელი მაქვს, სადაც 5%-ზე ნაკლებია ფასნამატი და რა პრობლემა შემექმნება?






ეხლა მაქვს კითხვა:

ალტერნატიული აუდიტი რომ ჩავატარო ჩემი ნებით, შემიძლია? მერე როდესაც მომიწევს, ამ უკვე ჩატარებულს ძალა ექნება?

Posted by: Natalya_B 3 Dec 2013, 18:59
თუ იცით ვინმემ: საბაჟო დეკლარაციაში წერია 36 ნივთი, ინვოისშიც წერია 36 ნივთი. რეალურად ჩამოვიდა 35, აღმოვაჩინეთ უკვე ადგილზე. გამოსავალი რა არის? გავანაწილე ხარჯები 35 ნივთზე. მომწოდებელს გამოვაგზავნინე წერილი რომ მათ შეეშალათ და 1 ცალი არ გამოაგზავნეს და 1 ნივთის თანხა ავანსად დაგვიჯდება. ამ წერილს ჩავდებ საბუთებში. მომედავებიან ამაზე?

Posted by: Mr-Banks 3 Dec 2013, 19:04
wilow25
QUOTE
უფლება გაქვს და დამაკმაყოფილებელი ნამატია 5 % იმისთვის რომ საგადასახადო არ მოგედავოს.



ეს სად წერია?

ერთი საქონელი მაქვს, სადაც 5%-ზე ნაკლებია ფასნამატი და რა პრობლემა შემექმნება?






ეხლა მაქვს კითხვა:

ალტერნატიული აუდიტი რომ ჩავატარო ჩემი ნებით, შემიძლია? მერე როდესაც მომიწევს, ამ უკვე ჩატარებულს ძალა ექნება?

Posted by: Toxic:) 3 Dec 2013, 23:18
QUOTE
თუ იცით ვინმემ: საბაჟო დეკლარაციაში წერია 36 ნივთი, ინვოისშიც წერია 36 ნივთი. რეალურად ჩამოვიდა 35, აღმოვაჩინეთ უკვე ადგილზე. გამოსავალი რა არის? გავანაწილე ხარჯები 35 ნივთზე. მომწოდებელს გამოვაგზავნინე წერილი რომ მათ შეეშალათ და 1 ცალი არ გამოაგზავნეს და 1 ნივთის თანხა ავანსად დაგვიჯდება. ამ წერილს ჩავდებ საბუთებში. მომედავებიან ამაზე?

უნდა შეატყობინო საგადასახადოს, კერძოთ საბაჟოს აუდიტის სამსახურს ადგილზე მოვლენ მოკვლევას ჩაატარებენ აღწერენ საქონელს , მომწოდებლის წერილიც თუ გაქვს ალბათ უფრო მარტივად დაადასტურებენ იმ ფაქტს რომ ნაკლულად ჩამოგივიდა საქონელი და დააკროექტირებენ დეკლარაციას.თუ დიდი ღირებულების არ არის ეგ საქონელი მაშინ დანაკლისად აღიარე.
შენ რაც დაწერე ეგ ვარიანტი არ გამოდგება.



საგადასახადოს მხრიდან პრემიის ხარჯათ არ აღიარებასთან დაკავშირებით პრაქტიკაში ხომ არ გქონიათ შეხება ან ხომ არ გაგიგიათ? ჟურნალი რომ არის გადასახადები და აღრიცხვა იქ რამოდენიმეჯერ წავიკითხე რომ პრემიის ხარჯებში გამოქვითვა არასწორია.

Posted by: iasagi 3 Dec 2013, 23:40
QUOTE
ეს სად წერია?

ერთი საქონელი მაქვს, სადაც 5%-ზე ნაკლებია ფასნამატი და რა პრობლემა შემექმნება?






ეხლა მაქვს კითხვა:

ალტერნატიული აუდიტი რომ ჩავატარო ჩემი ნებით, შემიძლია? მერე როდესაც მომიწევს, ამ უკვე ჩატარებულს ძალა ექნება?


--------------------
კაცს დააწვენენ საგიჟეთში, რომელიც პერიოდულად იძახის: "გაგაწარმ




არსად არ წერია ლოგიკური უნდა იყოს , შეიძლება თვითღირებულებზე ნაკლებად მოგიწიოს გაყიდვა

მაგ. სიგარეტებში ძალიან დაბალია ფასნამატი ანუ ლოგიკური უნდა იყოს და არცანდეს ურთიერდამოკიდებულება
თუ ცეკით ყიდი არც ურთიერდამოკიდებულება გამოჩნდება

Posted by: Natalya_B 4 Dec 2013, 00:51
Toxic:)
ერთი კვირა რომ გასულია უკვე განბაჯების დღიდან? თან 1 ნივთიც გაყიდულია უკვე.

Posted by: Rioka1984 4 Dec 2013, 01:18
QUOTE
მეწარმეს შეუძლია თუ არა ან რამე პრობლებლემა ხო არ შეექმნება თუ ზედნადების გარეშე მხოლოდ ჩეკით მოახდენს საქონლის რეალიზაციას იმ შემთხვევაში თუ მხოლოდ 5%-ს უმატებს თვითღირებულებას?

Red Hot Chili Peppers

ფასნამატის % -ზე შეზღუდვა აღარ არის, უბრალოდ თუ დაბალი ფასი გაქვს უნდა დააფიქსირო კიდევაც, თუ საცალო რეალიზაციაა საბოლოო მომხმარებელზე მაშინ გაყიდე საკასოთი ნო პრობლემ

QUOTE
საერთოდ არ ეხება იმპორტის ოპერაციებს და განკუთვნილია სიტუაციისთვის

Lady_Bird

იმპორტია თუ ადგილობრივი რა მნიშვნელობა აქვს, მომწოდებელი წერია მენუალში და მომწოდებელია უცხოელიც და საქართველოსიც


Mr-Banks

შენ ყურადღებას ნუ მიაქცევ შეიძლება 5% -ზე დაბალი ფასნამატიც დაამატო, კიდევ ვიმეორებ საგადასახადომ რომ თქვას სხვა მაღაზიაში ძვირი ღირსო და აგიფასოს, შენ უნდა დაუმტკიცო რომ იაფად გაყიდე (თუ ყიდი იაფად რათქმაუნდა) ამ შემთხვევაში უმჯობესია გაწერო ზედნადები

* * *
საგადასახადოს უნდა მიწერო და შეიძლება თვითონ შემოვიდნენ, ჩაგეთვლება რევიზიად მაგრამ ფინანსურმა შეიძლება კიდევ გადაგამოწმოს
* * *
QUOTE
საგადასახადოს მხრიდან პრემიის ხარჯათ არ აღიარებასთან დაკავშირებით პრაქტიკაში ხომ არ გქონიათ შეხება ან ხომ არ გაგიგიათ?


Toxic:)

არ გამიგია, რატომ არ უნდა გამოიქვითოს? ნუ დაარქმევ მაშინ პრემიას და გაეცი ხელფასად smile.gif

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 05:33
Rioka1984
სწორედ მანდ ვუშვებთ შეცდომას როცა ყურადღებას მხოლოდ მომწოდებელზე ვამახვილებთ და არა მთლიანად ტექსტზე. ლარებით გადახდაზეა მანუალში საუბარი და არა უცოურ ვალუტაზე. ეს კი ნიშავს რომ გარიგება ეხება ადგილობრივ მიწოდებას. ხვალ დავრეკავ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში და გავივლი კონსულტაციას

Posted by: qondara 4 Dec 2013, 10:16
wilow25
ჩემი ორგანიზაცია 1 კევს არ ყიდულობს. ერტყობა შენი ყიდულობს და პირადი გამოცდილებით დაწერე.

Posted by: wilow25 4 Dec 2013, 10:34
qondara
ჩემო კარგო მე ყველა ორგანიზაცია და თუ საწარმო მევალება და შიდა აუდიტიც ჩემი საქმეა ფირმებში. ასე რომ კორექტული ბრძანდებოდეთ. მე თუ მაგალითი მომყავს და რამეს ვწერ ეს იმისთვის რომ უკეთ მიხვდნენ. არამგონია იმაზე მეტი ვალდებულებები გეკისტოს შენს ერთ ფირმაში ვიდრე მე 8 სხვადასხვა ფირმაში სადაც მარტო კევას არ ყიდულობე. ჩემი ფირმები საცალოც არის, წარმოებაც ექსპორტ იმპორტიც ასე რომ თუ დავწერ ჩემი გამოცდილებიდან დავწერ თანაც იმას რაზეც პასუხისმგებლობა ამი|ღია და ვიცი. მაშინ როცა შეკითხვა დაისმევა ისე დასვით რომ გასარკვევი იყოს რა ფირმასთან გაქვს საქმე
* * *

QUOTE
მეწარმეს შეუძლია თუ არა ან რამე პრობლებლემა ხო არ შეექმნება თუ ზედნადების გარეშე მხოლოდ ჩეკით მოახდენს საქონლის რეალიზაციას იმ შემთხვევაში თუ მხოლოდ 5%-ს უმატებს თვითღირებულებას?

Red Hot Chili Peppers

ფასნამატის % -ზე შეზღუდვა აღარ არის, უბრალოდ თუ დაბალი ფასი გაქვს უნდა დააფიქსირო კიდევაც, თუ საცალო რეალიზაციაა საბოლოო მომხმარებელზე მაშინ გაყიდე საკასოთი ნო პრობლემ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ფასნამატზე შეზღუდვა არ არის მაგრამ აბა 3%-ზე დაბალი დამაატე თუ არ მოგედავოს საგადასახადო. თუ დასჭირდათ მაინც მოგედავებიან იმიტომ რომ კოდექსი ითვალისწინებს საქონლის ღირებულების დადგენას საბაზრო ფასით იგივე საქონლის ან მსგავსი.

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 10:47
QUOTE
კოდექსი ითვალისწინებს საქონლის ღირებულების დადგენას საბაზრო ფასით

მე მაქვს საქონელი, რომლის საბაზრო ფასი ამ მომენტში თვითღირებულებაზე ნაკლებია. მაშინ რა უნდა ვქნათ?

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 10:50
wilow25
QUOTE
საქონლის ღირებულების დადგენას საბაზრო ფასით იგივე საქონლის ან მსგავსი.



როგორც წესი ამ მეთოდს ურთიერთდამოკიდებული პირების შემთხვევაში მიმართავენ და არა ყველასთან, რადგან კოდექსი უფლებას გაძლევს თვითღირებულებაზე დაბალი ფასითაც გაყიდო საქონელი.

Posted by: wilow25 4 Dec 2013, 10:52
The DoctoR
გააკეთე განაცხადი და მერე რა ფასადაც გინდა გაყიდე

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 10:53
wilow25
განაცხადი სად უნდა გავაკეთო ან რატომ უნდა გავაკეთო? დღეში რომ 5ჯერ ფასი იცვლება 5ჯერ განაცხადი უნდა გავაკეთო თუ როგორაა ეგ?

Posted by: qondara 4 Dec 2013, 10:54
wilow25
რა დავწერე არაკორექტული? შენ გამოცდილება გქონიათქო და სხვისი გამოციდლების აღიარება თუ არაკორექტულობა იყო არ ვიცოდი.

მე გირჩევთ რო ზედნადები გაგზავნოთ თუნდაც ერთი ცალი მაუსი გაყიდოთ, 1 ცალ კევზე არ გაგაზავნოთ როგორც ზემოთ მეგობარმა საკუთარი გამოცდილებით ბრძანა.

Posted by: wilow25 4 Dec 2013, 10:55
Lady_Bird
ვინ თქვა რომ უფლება გაქვს გაყიდო თვითღირებულებაზე დაფალ ფასად განაცხადის გარეშე. ამაზე პასუხს ვაგებ რომ არანაირი უფლება არ გაქვს . 2 თვის წინ ფირმას მასე გადავახდევინეთ 28 000 მდის როცა დავთვალეთ. ეგ იმიტომ რომ მასე ფიქრობდა, რომ შეეძლო დაბალ ფასად გაყიდვა
* * *
qondara
მე კევაზე კი არ ვთქვი ჩემო კარგო მაგალითი მოვიყვანე და ნუ ინტრიგობთ. ასე რომ დამერწმუნეთ ყველა მე აქ არანაირი გამოცდილების და ინფორმაციის ასაGებად არ შემოვდივარ, და ნუ მეკიდებით. შეიძლება როდისმე თქვენს ფირმაშიც მოვხვდე აუდიტის ჩასატარებლად. smile.gifsmile.gif

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 11:00
wilow25
QUOTE
2 თვის წინ ფირმას მასე გადავახდევინეთ 28 000 მდის როცა დავთვალეთ. ეგ იმიტომ რომ მასე ფიქრობდა,



რა გადაახდევინეთ?

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 11:02
wilow25
QUOTE
ვინ თქვა რომ უფლება გაქვს გაყიდო თვითღირებულებაზე დაფალ ფასად განაცხადის გარეშე.

და ვინ თქვა რომ უფლება არ მაქვს? კანონში არ წერია რომ განცხადებით უნდა მივმართო ვინმეს ამ დროს .
მუხლი 147. მოგება და ზარალი აქტივების მიწოდებისას
4 . ამ მუხლის პირველი − მე-3 ნაწილების დებულებები არ გამოიყენება ჯგუფური მეთოდით ამორტიზაციას დაქვემდებარებული აქტივების ა და სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მიმართ.

აქ ასეთი არსად არ წერია.


Posted by: qondara 4 Dec 2013, 11:05
wilow25
ვააააა მუქარა გაურიე. და რა მოხვდე რას იზამ დედას გაფიცებ? ზედანდებები არ გამიუქმო. დიდი მადლობა რო მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა ჩვენს გასანთლებად იცლი პატივს გვდებ და შემოდიხარ.

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 11:12
QUOTE
რა მოხვდე რას იზამ დედას გაფიცებ?

ფასნამატს გაგივრცელებს biggrin.gif

ცხელ გულზე დავრეკევ საგადასახადოს ცხელ ხაზზე და რეკომენდირებულია მოხდეს იმ განაცხადის გამოგზავნაო. ანუ განაცხადის გაგზავნა/არგაგზავნა არაა ამოსავალი წერტილი (რაც ლოგიკურია).

Posted by: qondara 4 Dec 2013, 11:24
ესეც შემოსავლების სამსახურის პასუხი თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად რეაზლიაცაზე. აქ განცხადების წარდგენა მხოლოდ ჩამოწერაზეა.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვისას გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, დეფექტური ან მოძველებული და მოდიდან გამოსული საქონელი, რომლის რეალიზაციაც შეუძლებელია მის წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებზე ან შეძენის ფასზე მეტ ფასად, შეაფასოს ამ საქონლის შესაძლო სარეალიზაციო ფასით.

ვადაგასული ან/და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისთვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერისას გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს შეატყობინოს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის (სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის სახეობის, რაოდენობისა და ღირებულების მითითებით) შესახებ და ჩამოწერა განახორციელოს მხოლოდ საგადასახადო ორგანოს მიერ შესაბამისი დადასტურების შემთხვევაში.

Posted by: AGN 4 Dec 2013, 11:26
დილა მშვიდობის smile.gif
როცა შპს ზრდის კაპიტალს, მაგრამ თანხები არის შემოსული $, მე ლარში უნდა გავზარდო კაპიტალი იმ კურსით რა დღესაც იდება გადაწყვეტილება? საკურსო სხვაობა მექნება ხოლმე, თუ არა?

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 11:30
The DoctoR
განაცხადი რს.გე ს პორტალიდან უნდა გაიგზავნოს, უბრალოდ სად წერია რომ ვალდებული ვარ გაგზავნაზე ეგ ვერ გავიგე. თუ არსად არ ფიქსირდება რომ მეწარმე ვალდებულია განცხადებით მიმართოს საგადასახადოს აღნიშნული სიტუაციის დროს მაშინ საგადასახადოს უფლება არ აქვს რომ ფასი გადაიანგარიშოს. კოდექსში ცალსახად არ წერია განხადების თაობაზე არაფერი და იმედი მაქვს რომ ამ მუხლს ცალკე ბრძანება არ არეგულირებს

Posted by: wilow25 4 Dec 2013, 11:33
ასე რომ ბავშვებო ის დრო რაც თავისუფალი მაქვს ვერთობი და მიიღე თუ მისაღებია შენთვის ინფორმაცია თუ კონსულტაცია. არავისთან საკამათოთ არ ვარ აქ. არც არავის რამის დასათვლელად. smile.gif

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 11:38
AGN
გადაწყვეტილების დღეს არსებული კურსით უნდა ასახო კაპიტალში და საკურსო სხვაობა წარმოგეშვება თანხის მიღების დროს.

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 11:38
wilow25
მითხარი მუხლი ან ბრძანება განცადების წარდგენის ვალდებულების შესახებ რომელიც მეწარმემ დაარღვია და შემოსავლები საბაზრო ფასით გადაუანგარიშეთ

Posted by: Toxic:) 4 Dec 2013, 11:41
QUOTE
არ გამიგია, რატომ არ უნდა გამოიქვითოს? ნუ დაარქმევ მაშინ პრემიას და გაეცი ხელფასად

ჟურნალში ის არგუმენტი ქონდათ მოყვანილი რომ ,,პრემია არ წარმოადგენს საოპერაციო ხარჯს და იგი არ არის ეკონომიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული. საგადასახადო მიზენებისთვის ერთობლივი შემოსავლებიდან არ გამოიქვითება რადგანაც არ არის დაკავშირებული შემოსავლების მიღებასთან,, ამას არ ვეთანხმები მაგრამ რადგან დაწერეს ალბათ მთლად საფუძველს მოკლებული არ არის და ქონდათ ისეთი შემთხვევა რომ საგადასახადომ ხარჯებიდან ამოუღო პრემია.

QUOTE
ერთი კვირა რომ გასულია უკვე განბაჯების დღიდან? თან 1 ნივთიც გაყიდულია უკვე.


მაშინ ჩემი აზრით ჯობია დანაკლისად აღიარო, ოღონდ დაბერგვის კუთხით ცოტა მეტის გადახდა მოგიწევს. მაინც დარეკე საგადასახადოს ცხელ ხაზზე რას გეტყვიან.

Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 11:43
wilow25
QUOTE
ასე რომ დამერწმუნეთ ყველა მე აქ არანაირი გამოცდილების და ინფორმაციის ასაGებად არ შემოვდივარ, და ნუ მეკიდებით. შეიძლება როდისმე თქვენს ფირმაშიც მოვხვდე აუდიტის ჩასატარებლად. smile.gifsmile.gif

ხოდა თუ ჭკუის დასარიგებლად და რჩევის მისაცემად ხარ შემოსული, მაშინ ცოტა კორექტულად რომ გააკეთო ეგ საქმე კარგი იქნება up.gif დაუყვედრებლად yes.gif


რაც შეეხება თვითღირებულებაზე დაბალი ფასით რეალიზაციას.
კოდექსი ამას არ კრძალავს! საბაზრო ფასი აიღება მხოლოდ ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის გარიგებისას. თუ ასეთი შემთხვევა გაქვთ და საბაზრო ფასიც თვითღირებულებაზე ნაკლებია, მაშინ თვითღირებულებით გაყიდეთ (თუ საგადასახადოს მოდავების გეშინიათ).


Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 11:47
Toxic:)
QUOTE
,,პრემია არ წარმოადგენს საოპერაციო ხარჯს

პრემია არის თანამშრომლის წახალისება რომ უფრო მეტად და ხარისხიანად იმუშაოს და უნდა გამოიქვითებოდეს.
მაგრამ არის შემთხვევები, რომ უაზრო პრემიებია გაცემული და ეგ ბადებს ეჭვს, რომ შემოსავლის მიღებასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს.

მაცნეზე თუ ხარ რეგისტრირებული კოდექსის 142-ე მუხლზე კომენტარი მაქვს სხვისი სახელით დაწერილი და დაახლოებით ჩვენს განსახილველ საკითხს ეხება.

105-ე მუხლი ამბობს, რომ გამოიქვითება მხოლოდ შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯი.
142-ე მუხლი ამობობს, რომ ხელფასი საკასო მეთოდით გამოიქვითება.

მე ვამბობ - რა იქნება, თუ წინასწარ გავცემ 5 თვის ხელფასს და ვაღიარებ გამოქვითვებში?

Posted by: Natalya_B 4 Dec 2013, 12:09
Toxic:)
მადლობა.
კიდევ რა მაინტერესებს -
1. "ოღონდ დაბერგვის კუთხით ცოტა მეტის გადახდა მოგიწევს" - ამით რას გულისხმობ?
2. და მომწოდებელი როგორ გადავხრურო? მე უკვე მაქვს გადახდილი თანხა მთლიანად. ანუ ამ ნივთის ფასი რომ პრინციპში ავანსად უნდა დამრჩეს, გამოდის რომ რადგან ვაღიარე რომ რაოდენიბრივად სუყველა ჩამოვიდა - დავალიანებაც უნდა დავფარო მთლიანად. და მომავალში რომ გამომიგზავნის მომწოდებელი ამ ნივთს და ფულს აღარ მომთხოვს, ეს იძულებული ვიქნები შემოსავლად ვაღიარო? ანუ ეხლა გადავხურო მთლიანად, არ გამოგზავნილი ნივთის საფასურიც?

Posted by: Mr-Banks 4 Dec 2013, 12:13
სტრანნი კითხვა მაქვს lol.gif

ბრტყელტუჩა, სახრახნისი, ჩაქუჩი და მსგავსი ნივთები, რომელ კოდზე ტარდება? biggrin.gif გამოიქვითება ხომ შემოსავლიდან?

ასევე, აღნიშნული ნივთების ღირებულება ქონების გადასახადში გაიანგარიშება?



ასევე, საპონი და მსგავსი სახარჯი მასალა რომელ კოდზე გატარდება? გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან, თუ - არა? user.gif

Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 12:16
The DoctoR
QUOTE
105-ე მუხლი ამბობს, რომ გამოიქვითება მხოლოდ შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯი.
142-ე მუხლი ამობობს, რომ ხელფასი საკასო მეთოდით გამოიქვითება.

მე ვამბობ - რა იქნება, თუ წინასწარ გავცემ 5 თვის ხელფასს და ვაღიარებ გამოქვითვებში?

არც არაფერი. რატოა პრობლემა ? დაქირავებულის ხელფასი ყოველთვის ეკონომიკურ საქმიანობასთან და შემოსავლის მიღებასთანაა დაკავშირებული, გინდ წინასწარ გაეცი. გაცემის დროს დაბეგრავ ავანსს და გამოიქვითავ.
აი თუ ამ თანამშრომელს 2 თვის მერე გაათავისუფლებ, მაშინ ის დარჩენილი 3 თვის ხელფასი შენი ხარჯი აღარაა, ამიტომ გამოქვითვებიდან უნდა ამოიღო.

Posted by: wilow25 4 Dec 2013, 12:26
ingiloo
აჰაა კიდე ერთი. და ვინ რას აყვედრის ჩემო კარგო. უაზრო კომენტარებია აქეთ ჩემი მისამართით კიდევ პრეტენზიას აყენებთ. მე ჩემი გვერდი მაქვს და ვინც მიცნობს კი იციან სადაც უნდა მნახონ. ისიც იციან როგორ დაყვედრებულ პასუხს მიიღებენ.

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 12:26
ingiloo
QUOTE
არც არაფერი. რატოა პრობლემა ?

სწორედ ეგაა, რომ შემიქმნეს პრობლემა. მართალია პასუხი
QUOTE
აი თუ ამ თანამშრომელს 2 თვის მერე გაათავისუფლებ, მაშინ ის დარჩენილი 3 თვის ხელფასი შენი ხარჯი აღარაა,
იყო და ბოლოს დაიჯერეს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ "ხვრელია".
ისევე როგორც წინა პოსტებში მეწერა ამოცანა, რომლის მიხედვითაც არარეზიდენტი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი დაწესებულება, ქირაობს ფიზიკურ პირებს და უხდის ხელფასს, მაგრამ მას, გადახდის წყაროსთან დაკავების ვალდებულება არ აქვს. გამოდის, რომ მიმღებმა უნდა გადაიხადოს საშემოსავლო. ეს წარმოუდგენელია და +ამას, არც კონტროლის მექანიზმია ამ შემთხვევაში.

Posted by: Mrs Raycher 4 Dec 2013, 12:29
ხალხო!

მირჩიეთ კარგი ბუღალტერიის კურსები მინდა.

სად, როგორ, რამდენად?

მოკლედ ყველაფერი რაც იცით მითხარით რა smile.gif

Posted by: wilow25 4 Dec 2013, 12:34
ერესიდან გაგზავნილი შეკითხვები და პასუხები ზოგად მცნებას მოიცავს. აშკარა ეთიკის უქონლობაა თუ როგორია იკამათო პრობლემატურ საკითხებზე. ვისაც რამე დაგჭირდებათ ფეისზე ჩ|ემს გვერდზე ან მეილზე დატოვეთ შეტყობინება. იმის კომპლექსი არასდროს მოიხსნება თუ როგორ შეიძლება გაიგო სხვისი, იმიტომ რომ საქმეს აკეთებ და გგონი ყველაფერი იცი. მასე მეც ვიცი ყველაფერი მაგრამ ყოველთვის არის თემა როცა აუცილებელია იკითხო.


მე იმას ვერ ვხვდები რატომ დამიწყეთ პირადად მე კამათი და არა თემას.
ჩატი სხვაგან არსებობს

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 12:35
wilow25
QUOTE
მითხარი მუხლი ან ბრძანება განცადების წარდგენის ვალდებულების შესახებ რომელიც მეწარმემ დაარღვია და შემოსავლები საბაზრო ფასით გადაუანგარიშეთ



აუ ამაზე გამეცი პასუხი მართლა მაინტერესებს , რის საფუზველზე გადაუანგარიშეთ შემოსავლები საბაზრო ფასით

Posted by: wilow25 4 Dec 2013, 12:41
საგადასახადოს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება იმ მომენტისთვის თუ რამეში ეჭვი შეეპარა და ისე დაგიდგინოს თუ რა როგორ გადაიხადო. შემოვა და დაუმტკიცე თუ რატომ ყიდიდი თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად. რას დაუდებ არგუმენტად თუ არაფერი არ გაქვს. სიტყვიერად დედას დაუფიცებთ? მე ეჭვს შევიტან ყიდი თვითღირებულებით (უფროსწორად მე მაჩვენებ ამას) დანარჩენი ნამატი შენია რაზეც საბუთს არ წერ.

Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 12:41
Mr-Banks
QUOTE
სტრანნი კითხვა მაქვს lol.gif

ახალი ამბავი biggrin.gif

QUOTE
ბრტყელტუჩა, სახრახნისი, ჩაქუჩი და მსგავსი ნივთები, რომელ კოდზე ტარდება? biggrin.gif გამოიქვითება ხომ შემოსავლიდან?

ასევე, აღნიშნული ნივთების ღირებულება ქონების გადასახადში გაიანგარიშება?



ასევე, საპონი და მსგავსი სახარჯი მასალა რომელ კოდზე გატარდება? გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან, თუ - არა? user.gif

კი გამოიქვითება. სამეურნეო ხარჯია ორივე. 74-ებზე გაატარე. ქონების გადასახადს ამათზე არ იხდი.

The DoctoR
QUOTE
მაინც ვფიქრობ რომ "ხვრელია".

ზოგადად ბევრი ხვრელია კოდექსში ხო. ცალსახა განმარტება და გადაწყვეტა არ აქვს ბევრ რამეს.
თუ არარეზიდენტი 6 თვეზე მეტი აგრძელებს საქ-ში საქმიანობას, ითვლება როგორც რეზიდენტი. ასევე, ამ 183 დღეზე ნაკლები დროითაც რომ იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე და ახორცილებელდეს ეკ.საქმიანობას, ბევრ შემთხვევაში ითვლება რომ მუდმივი დაწესებულება აქვს. რამე დანადგარი ან მოედანი რომ ქონდეს უკვე მუდმივი დაწესებულებაა. ასე, რომ ვალდებული პირის დადგენაც ადვილია უკვე.

wilow25
QUOTE
მასე მეც ვიცი ყველაფერი

ოკ გასაგებია givi.gif
თვით საგადასახადოს მამები არ იტყვიან ამას smile.gif

რისი თქმაც მინდოდა უკვე დავწერე ზემოთ და აქ საკამათოდ არ შემოვდივარ.

Posted by: qondara 4 Dec 2013, 12:43
wilow25
QUOTE
მცნებას
არა ცნებას, "მ" ზედმეტია. და საერთოდ რა შუაშია "მ"ცნება, ალბათ საინფომაციო ხასიათისააა უნდა დაგეწერა.

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 12:46
wilow25
არ ხარ მართალი. კოდექსი მაძლევს უფლებას რომ გავყიდო თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად. ამასთან არ მთხოვს არანაირ დასაბუთებას. მე შეიძლება ბევრი მიზეზი მქონდეს. მაგალითად დაბალი ბრუნვა ქონდეს საქონელს და მისი შენახვა უფრო ძვირი მიჯდებოდეს ვიდრე მე ის შემოსავლას მაძლევს დროში. და შეიძლება მოვიშორო თავიდან და სხვა საქონელი შევიძინო. ან სულად ფინანსური სიძნელეები მქონდეს ან დებიტორების ამოღებასთან მქონდეს პრობლემა და იმმკონკრეტულ მომენტში მიღიდეს გარკვეული საქონლის რეალიზაცია. მე მრავალი მიზეზი შეიძლება მქონდეს ამისთვის. აი აუდიტორი რის საფუძველზე შეიტანს ეჭვს? რით ასაბუთებს ამ ეჭვს

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 12:47
QUOTE
თუ არარეზიდენტი 6 თვეზე მეტი აგრძელებს საქ-ში საქმიანობას, ითვლება როგორც რეზიდენტი. ასევე, ამ 183 დღეზე ნაკლები დროითაც რომ იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე და ახორცილებელდეს ეკ.საქმიანობას, ბევრ შემთხვევაში ითვლება რომ მუდმივი დაწესებულება აქვს. რამე დანადგარი ან მოედანი რომ ქონდეს უკვე მუდმივი დაწესებულებაა. ასე, რომ ვალდებული პირის დადგენაც ადვილია უკვე.

საუბარი ერთჯერადად განხორციელებულ საქმიანობაზე. კოდექსი პირდაპირ მიუთითებს, რომ გადახდის წყაროსთან დაკავების ვალდებულება არ აქვს.
1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
ა) პირი, რომელიც დაქირავებულს უხდის ხელფასს, გარდა:
ა.ა) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ საქართველოს რეზიდენტი დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა;
ა.ბ) არარეზიდენტის მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა, როდესაც ასეთი ხარჯი არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს;

ამას ვგულისხმობდი.


wilow25
QUOTE
რას დაუდებ არგუმენტად თუ არაფერი არ გაქვს.

და საგადასახადომ რომ დამიდოს არგუმენტი არა?

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 12:50
მე შეიძლება საქონელი გავყიდო დემპინგურ ფასად და ამის საფუძველზე შეიძლება მოხდეს სხვა საქონლის რეალიზაციის გაზრდა. ყველამ კარგად ვიცით რომ კარფური მუშაობს ამ პრინციპით. ჩემი არც თუ ისე დიდი სიმპატიებისა ამ ჰიპერმარკეტის მიმართ ცხადია რომ კარგად მუშაობს .

Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 12:56
The DoctoR
QUOTE
საუბარი ერთჯერადად განხორციელებულ საქმიანობაზე. კოდექსი პირდაპირ მიუთითებს, რომ გადახდის წყაროსთან დაკავების ვალდებულება არ აქვს.

აა ეგ არ ვიცოდი. არ წამიკითხავს წინა გვერდები.


Posted by: Mr-Banks 4 Dec 2013, 13:00
ingiloo

ვაშა, შენ დაბრუნებას.

ოფისის შესყიდვის თანხის სრულად გამოქვითვის უფლება მაქვს, ხომ ერთობლივი შემოსავლიდან?

5 წელი ოღონდ ამ სქემას უნდა გავყვე, ასეა?


Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 13:03
ავიაბილეთების ონლაინ შესყიდვის დროს უცხოური ავიაკომპანიიდან რა ვალდებულებები შეიძლება წარმომეშვას?

Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 13:06
Mr-Banks
QUOTE
ვაშა, შენ დაბრუნებას.
ოფისის შესყიდვის თანხის სრულად გამოქვითვის უფლება მაქვს, ხომ ერთობლივი შემოსავლიდან?

5 წელი ოღონდ ამ სქემას უნდა გავყვე, ასეა?


biggrin.gif
კი, თუ აირჩევ სრულად გამოქვითვის მეთოდს, ამ მეთოდს იყენებ 5 წელი. წლის განმავლობაში შეძენილ ძირ.საშუალებებს იქვითავ სრულად იმავ წელს.
რასაც აქამდე ცვეთას არიცხავდი, ამას ეგრე გააგრძელებ, ცვეთის სახით გამოიქვითავ.

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 13:21
ვნახე პასუხი და აღარ შეგაწუხებთ yes.gif

Posted by: Ti-Ni 4 Dec 2013, 13:40
QUOTE (ingiloo @ 4 Dec 2013, 12:41 )
Mr-Banks
QUOTE
სტრანნი კითხვა მაქვს lol.gif

ახალი ამბავი biggrin.gif

[QUOTE]ბრტყელტუჩა, სახრახნისი, ჩაქუჩი და მსგავსი ნივთები, რომელ კოდზე ტარდება? biggrin.gif გამოიქვითება ხომ შემოსავლიდან?

ასევე, აღნიშნული ნივთების ღირებულება ქონების გადასახადში გაიანგარიშება?

კი გამოიქვითება. სამეურნეო ხარჯია ორივე. 74-ებზე გაატარე. ქონების გადასახადს ამათზე არ იხდი.


მაინტერესებს, გამოიქვითება ხარჯში, მაგრამ ქონების გადასახადს რატომ არ იხდი? და რატომ იხდი მაშინ ქონების გადასახადს 10 ლარიან ტანსაცმლის საკიდზე?

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 13:44
Ti-Ni
ტანსაცმლის საკიდზე რატომ იხდი?

Posted by: NABUKKO 4 Dec 2013, 13:47
QUOTE (The DoctoR @ 4 Dec 2013, 13:21 )
ვნახე პასუხი და აღარ შეგაწუხებთ yes.gif

სალამი smile.gif)
მეც მაინტერესებს ეს საკითხი smile.gif)
და მაინც განვიხილოთ, ოკ?
ჩემი აზრი: ეს არის საერთაშორისო გადაზიდვა:
25. საერთაშორისო გადაზიდვა – ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ან სარკინიგზო ტრანსპორტით, საზღვაო, სამდინარო ან საჰაერო ხომალდით მგზავრთა, საქონლის (მათ შორის, ფოსტის) სხვადასხვა სახელმწიფოში, რომელთაგან ერთ-ერთი საქართველოა, მდებარე ორ პუნქტს შორის ნებისმიერი გადაზიდვა. ამასთანავე, საერთაშორისო გადაზიდვას არ მიეკუთვნება:
ა) გადაზიდვა, რომელიც ხორციელდება მხოლოდ საქართველოს საზღვრების გარეთ მდებარე პუნქტებს შორის ან მხოლოდ საქართველოს საზღვრების შიგნით მდებარე პუნქტებს შორის;
ბ) საქონლის მილსადენით და ელექტროგადამცემი ხაზით გადაადგილება.
ვინაიდან, გადაზიდვის სასტარტო ადგილი იქნება საქართველო, შესაბამისად განხილული უნდა იყოს, რომ მომსახურების გაწევის ადგილი ჩაითვლება საქართველო, ხო? აქედან გამომდინარე დაიბეგრება:
მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
გ) საწარმოს, ორგანიზაციის ან/და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხები – 10 პროცენტით;

ესეა????smile.gif))


Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 13:48
Ti-Ni
QUOTE
მაინტერესებს, გამოიქვითება ხარჯში, მაგრამ ქონების გადასახადს რატომ არ იხდი? და რატომ იხდი მაშინ ქონების გადასახადს 10 ლარიან ტანსაცმლის საკიდზე?

სამეურნეო ხარჯია და იმიტომ არ იხდი ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადს იხდი ბალანსზე აღრიცხულ ძირითად საშუალებებზე. არც ტანსაცმლის საკიდია ქონების გადასახადით დასაბეგრი. ღირებულებას არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში.
მაგ: თარო ძირითადი საშუალებაა და ბალანსზე უნდა დავსვა, მაგრამ იგივე ღირებულების საბურავი ვთქვათ ჩემთვის მიმდინარე (სარემონტო) ხარჯია და არც ბალანსს ეხება და არც ქონების გადასახადს მითუმეტეს.
ჩემი აზრით რა თქმა უნდა.

Posted by: Ti-Ni 4 Dec 2013, 14:00
ingiloo

არა, საბურავი და კიდევ ფანჯრის ახალი ჩარჩო, ხო, ჩვეულებრივი ხარჯია და ქონების გადასახადს მათზე არ იხდი, მაგრამ ისეთმა ვინმემ მითხრა, ყველა ნივთი, კალკულატორი იქნება, ტანსაცმლის საკიდი თუ 20 ლარიანი კარადა, 1 წელზე მეტი დროით რასაც იყენებ, ხარჯში გამოქვითავ, მაგრამ ქონების გადასახადს ყველაზე იხდიო, რომ არ მჯეროდეს, არ შეიძლება smile.gif

Posted by: NABUKKO 4 Dec 2013, 14:01
QUOTE (ingiloo @ 4 Dec 2013, 13:48 )
Ti-Ni
QUOTE
მაინტერესებს, გამოიქვითება ხარჯში, მაგრამ ქონების გადასახადს რატომ არ იხდი? და რატომ იხდი მაშინ ქონების გადასახადს 10 ლარიან ტანსაცმლის საკიდზე?

სამეურნეო ხარჯია და იმიტომ არ იხდი ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადს იხდი ბალანსზე აღრიცხულ ძირითად საშუალებებზე. არც ტანსაცმლის საკიდია ქონების გადასახადით დასაბეგრი. ღირებულებას არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში.
მაგ: თარო ძირითადი საშუალებაა და ბალანსზე უნდა დავსვა, მაგრამ იგივე ღირებულების საბურავი ვთქვათ ჩემთვის მიმდინარე (სარემონტო) ხარჯია და არც ბალანსს ეხება და არც ქონების გადასახადს მითუმეტეს.
ჩემი აზრით რა თქმა უნდა.

მეც ზუსტად მასე ავღრიცხავ. ქონებას ვიხდი მხოლოდ ძირითად ფონდებზე და მსგავსი , ტანსაცმლის საკიდი ა.შ , რომლებიც ჩემთვის უფრო მხარჯვადია, პირდაპირ ხარჯებში ვუშვებ...მაგ. ჩემი საქმიანობისთვის მჭირდება ფერადი პლასტმასის ბურთები (აი ბავშვების სათამაშო პატარა ბურთები რომ არის), ამ ბურთების ღირებულებაა 1ც- ვთქვათ 10 ლარი, მიუხედავად იმისაა რომ ამ ბურთებს ვიყენებ ე/საქმიანობაში მაინც მიმაჩნია რომ ხარჯად უნდა ვაღიარო...ელემენტარულად ვერ გავთვლი რამდენ ხანს გამოვიყენებ ერთ და იგივე ბურთს...შეიძლება ერთი წელიც მქონდეს ,შეიძლება 2 დღეში უვარგისი გახდეს...უნდა გადავიხადო ქონება???

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2013, 14:09

ამ კითხვაზე ვერაფერს მირჩევთ?


QUOTE
ავიაბილეთების ონლაინ შესყიდვის დროს უცხოური ავიაკომპანიიდან რა ვალდებულებები შეიძლება წარმომეშვას?


Posted by: Ti-Ni 4 Dec 2013, 14:13
NABUKKO

თუ თარო ჩემი ძირითადი საშუალებაა, რატომ არ არის ჩემი ძირითადი საშუალება ტანსაცმლის საკიდი? შეიძლება, თაროც გამიფუჭდეს 2 კვირაში. ვარ დაწესებულება და მაქვს ერთი პატარა ოფისი ქირით. და მაქვს 4 კომპიუტერი ყველა 1000 ლარზე ნაკლები, 30-30 ლარიანი კალკულატორები, 50-50 ლარიანი სკამები, 200 ლარიანი დივანი, 400 ლარიანი სეიფი და 15 ლარიანი ტანსაცმლის საკიდი. ყველას გამოქვითვის უფლება მაქვს შეძენის წელსვე ხარჯად. და რის მიხედვით ვადგენ, რომ 200 ლარიანი დივანი ჩემი ძირითადი საშუალებაა, მაგრამ 15 ლარიანი ტანსაცმლის საკიდი, 30 ლარიანი კალკულატორი _ არა?
* * *
Lady_Bird

ავიაბილეთების შესყიდვა განთავისუფლებულია უკუდაბეგვრის დღგ-სგან. სხვას რას გულისხმობ, რა მხრივ გაინტერესებს?

Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 14:23
Ti-Ni
NABUKKO
მე მაინც ვთვლი, რომ ნივთების ძირითად საშუალებებად აღიარება საწარმოს საქმიანობიდან გამომდინარე ხდება. კალკულატორი ტექნიკაა, თუნდაც 5 ლარიანი თარო - ავეჯი, მაგრამ ტანსაცმლის საკიდი, ნოხი, დანა-ჩანგალი, ფარდა და სხვა მსგავსი ნივთები რა არის თუ არა სამეურნეო საქონელი? რა შუაშია ქონება.

NABUKKO-ს შემთხვევაა საინტერესო, ბურთები რომ ახსენა.
თუ გასართობი ცენტრია, ჩემი აზრით ყველა გასართობი საშუალება სასრიალოები იქნება ეს, ბადეებიანი ჯებირები, სკამები თუ ბატუტები, ყველაფერი ძირითადი საშუალებებია, რისი საშუალებითაც კომპანია შემოსავალს იღებს. ამიტომ მე, ბურთებსაც თავისი სათავსოებიანად ძირითად საშუალებად ავღრიცხავდი და ქონებას გადავიხდიდი.

Posted by: qondara 4 Dec 2013, 14:40
ვეთანხმები ingiloo-ს ძირითადი საშუალება არის ქონება რომელსაც იყენებ ეკონომიკურ საქმიანობაში და 1 წელზე მეტი ხნის გამოყენების ვადით. ტანსაცმლის საკიდი თუ არ გექნება ვერ იმუშავბ ან კალკულატორი? მე მცირე ფასიანი ნივეთებში გავუშვი და ქონების გადასახადით არ ვბეგრავ.

Posted by: NABUKKO 4 Dec 2013, 14:45
Ti-Ni
მეც დამაინტერესა ამ ამბავმა და ის ვთქვი ,რომ მეც ხარჯად ვაღიარებ და ქონებას არ ვიხდი ტანსაცმლის საკიდის მსგავს ნივთებზე.
ingiloo
კი სრულიად გეთანხმები, რომ ამ ბურთების საშუალებით შემოსავალს ვიღებ, მაგრამ აქვე მაინტერესებს ასეტი ბურთი მაქვს უამრავი, ინვენტარიზაციისთვის ვაწარმოებ მხოლოდ რაოდენობრივ აღრიცხვას...ანუ შენ მირჩევ გადავიხადო ქონება და ვაღიარო ძირითადებში რომ არ მომედავონ?...თუ არ დავარიცხე და ვამტკიცებ რომ არ უნდა გადამეხადა იმ არგუმენტით, რომ:
31. ძირითადი საშუალება – მატერიალური აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია.
ხო მაგრამ მგონი ამაში გავიჭედებიsad.gif(
30. ქონება – ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა შეუზღუდავად შეძენა, ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეუძლიათ პირებს.


Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 14:57
NABUKKO
ჯერ დავაზუსტებ. ის ბურთები რომელია, შეგიძლია ან სურათი დადო ან ისე ამიხსნა?

QUOTE
ხო მაგრამ მგონი ამაში გავიჭედებიsad.gif(

აბა სად იჭედები?
QUOTE
31. ძირითადი საშუალება – მატერიალური აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია.

QUOTE
30. ქონება – ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა შეუზღუდავად შეძენა, ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეუძლიათ პირებს.

ბადეში რომ ყრია ბევრი პატარა ბურთი, ბავშვები რომ ხტებიან ხოლმე შიგ, მაგის მაგალითი ავიღოთ. არის ერთი გასართობი ,,ატრაქციონი" რომელსაც მომსახურების გაწევისას იყენებ, ამ ბურთებით იღებ შემოსავალს, ნივთია და შეუძღუდავად ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეგიძლია.
რას ერჩი ახლა ამ ბურთებს რატო არ აგყავს ბალანსზე და არ იხდი ქონების გადასახადს? biggrin.gif

Posted by: NABUKKO 4 Dec 2013, 15:00
QUOTE (ingiloo @ 4 Dec 2013, 14:57 )
NABUKKO
ჯერ დავაზუსტებ. ის ბურთები რომელია, შეგიძლია ან სურათი დადო ან ისე ამიხსნა?

QUOTE
ხო მაგრამ მგონი ამაში გავიჭედებიsad.gif(

აბა სად იჭედები?
QUOTE
31. ძირითადი საშუალება – მატერიალური აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია.

QUOTE
30. ქონება – ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა შეუზღუდავად შეძენა, ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეუძლიათ პირებს.

ბადეში რომ ყრია ბევრი პატარა ბურთი, ბავშვები რომ ხტებიან ხოლმე შიგ, მაგის მაგალითი ავიღოთ. არის ერთი გასართობი ,,ატრაქციონი" რომელსაც მომსახურების გაწევისას იყენებ, ამ ბურთებით იღებ შემოსავალს, ნივთია და შეუძღუდავად ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეგიძლია.
რას ერჩი ახლა ამ ბურთებს რატო არ აგყავს ბალანსზე და არ იხდი ქონების გადასახადს? biggrin.gif

ხო ზუსტად ასეთი ბურთებიაsmile.gif) მაგრამ გასარტობი ცენტრი არააsmile.gif)) უბრალოდ მჭირდება საქმიანობისათვის...
აი ამაში ვიჭედები
30. ქონება – ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა შეუზღუდავად შეძენა, ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეუძლიათ პირებს.

Posted by: ingiloo 4 Dec 2013, 15:03
NABUKKO
QUOTE
აი ამაში ვიჭედები
30. ქონება – ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა შეუზღუდავად შეძენა, ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეუძლიათ პირებს.

ხოდა რატო ფიქრობ ეგრე?
ეგ ბურთები ნივთია, შეუზღუდავად შეგიძლია ფლობა, ვერავინ მოვა და წაგართმევს, განკარგავ თავისუფლად და სარგებლობ, იღებ შემოსავალს ამის დახმარებით.

მეტი რაღა უნდა ეწეროს? rolleyes.gif

Posted by: Ti-Ni 4 Dec 2013, 15:21
qondara

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 31-ე ნაწილის მიხედვით, ძირითადი საშუალება განიმარტება როგორც მატერიალური აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია."

სამეურნეო დანიშნულების ხარჯია, კი ბატონო, ეს ჩემი ტანსაცმლის საკიდი და კალკულატორიც, მაგრამ ხომ ექვემდებარება ძირითადი საშუალების განმარტებას? საგადასახადო კუთხით მაქვს მაგათი ხარჯში გაშვების უფლება, თორე ფინანსურად საიდან? იქნებ მე ფარდები მიკიდია 500-800 ლარიანი, ტანსაცმლის საკიდები 10 ცალი მაქვს 200-200 ლარიანი და ფინანსურად ვუშვებ ხარჯში? _არ ვუშვებ.

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 15:28
QUOTE
რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია."

ეს გვაბნევს ყველას. დედაჩემს ჰქონდა საშლელი, რომელსაც დაახლოებით 3 წელიწადი იყენებდა, მაგრამ ძირითადი საშუალება არაა smile.gif

არც ბრტყელტუჩაა ძირითადი საშუალება, რადგან ის არ გამოიყენება
QUOTE
საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის


Posted by: qondara 4 Dec 2013, 15:45
Ti-Ni
აი კალკულატრორი ნამდვილად არაა ძირითადი საშუალება და არც ქონების გადასახდით იბეგრება, არც ფარდა რამდენ ლარიანიც არ უნდ იყოს. რაც შეეხება ტანსაცმლის საკიდს თუ რაღაც საოცრებაა და 200 ლარი გადაიხადე ჩათვალე ძირითად საშუალებად და ქონების გადასახდიც უნდა გადაიხადო, მე მინახავს კომპანია 300 ლარიანი ფეხის საწმენდით და ძირ. საშულებად ჩათვალეს და ქონების დასაბეგრ ბაზაშიც შეიყვანეს. მე პირადა 50 ლარიანი საკიდი მაქვს რომელიც ნამდვილად არაა ძირითადი საშუალება. მოკლედ ეგ ჩემი აზრია.

Posted by: NABUKKO 4 Dec 2013, 15:47
ingiloo
The DoctoR
Ti-Ni
ესეიგი, სწორად არ ვარიცხავ ამ ბურთებზე ქონების გადასახადს:კი გამოდის, რომ მომსახურების გაწევისთვის მჭირდება, მაგრამ რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე ნაკლებია....
???? ეგრეა ხო?


Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 15:54
სხვათაშორის, პრეზიდენტის ბრძანებულებით 150 ლარამდე ღირებულების ნივთი არ არის ძირითადი საშუალება.

Posted by: despine 4 Dec 2013, 16:04
The DoctoR
შეგიძლია მომწერო ბრძანებულების ნომერი და თარიღი?

Posted by: qondara 4 Dec 2013, 16:16
despine
საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №70
საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
მუხლი 42

საწარმოს ძირითად საშუალებებს არ მიეკუთვნება და აღირიცხება საბრუნავ საშუალებებში, ხოლო ორგანიზაციებში – მცირეფასიან საგნებში:

1. ერთ წელზე ნაკლებ ხანს გამოსადეგი შრომის საშუალებები, მიუხედავად მათი ღირებულებისა.

2. შრომის საშუალებები, რომელთა ღირებულება ერთეულზე შეძენის თარიღისათვის 150 ლარამდეა, მიუხედავად მათი მომსახურების ვადისა.

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2013, 16:53
სხვათაშორის მეტად საყურადღებო საკითხი ამ ბრძანებულებიდან:
"საწარმოს, ორგანიზაციის მთავარ ბუღალტერს (ბუღალტერს) ეკრძალება მიიღოს შესასრულებლად და გასაფორმებლად დოკუმენტები ისეთ ოპერაციებზე, რომლებიც ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას და არღვევს სახელშეკრულებო და საფინანსო დისციპლინას. ასეთი დოკუმენტების შესახებ მთავარი ბუღალტერი წერილობით აცნობებს ხელმძღვანელს. ხელმძღვანელისაგან აღნიშნული დოკუმენტების შესრულების შესახებ წერილობითი განკარგულების მიღების შემდეგ მთავარი ბუღალტერი (ბუღალტერი) ასრულებს მას, ამავე დროს მთელი პასუხისმგებლობა უკანონო ოპერაციების შესრულებისათვის ეკისრება ხელმძღვანელს."

Posted by: Toxic:) 4 Dec 2013, 19:38
Natalya_B
QUOTE
დავალიანებაც უნდა დავფარო მთლიანად. და მომავალში რომ გამომიგზავნის მომწოდებელი ამ ნივთს და ფულს აღარ მომთხოვს, ეს იძულებული ვიქნები შემოსავლად ვაღიარო? ანუ ეხლა გადავხურო მთლიანად, არ გამოგზავნილი ნივთის საფასურიც?

კი არასაოპერაციო შემოსავლად უნდა აღიარო. ამას ვგულისხმობდი რომ ფაქტიურად ორჯერ გიწევს დაბეგვრა ერთხელ დანაკლისად აღიარებისას და მეორეს როცა შემოსავალად აღიარებ მაგ სხვაობას.

The DoctoR
QUOTE
პრემია არის თანამშრომლის წახალისება რომ უფრო მეტად და ხარისხიანად იმუშაოს და უნდა გამოიქვითებოდეს.
მაგრამ არის შემთხვევები, რომ უაზრო პრემიებია გაცემული და ეგ ბადებს ეჭვს, რომ შემოსავლის მიღებასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს.


მენუალებშიც არის 100000 ლარიან პრემიაზე, რომ გაბერილია და არარეალურია. ანუ თუ რეალობას შეესაბამება არ უნდა იყოს მაგის გამოქვითვა პრობლემა. ბრძანება აუცილებელია გაცემისას?

Posted by: AGN 4 Dec 2013, 23:41
The DoctoR
და შემდეგ, ყოველი წლის ბოლოს გადაფასება, ხომ?

Posted by: Mr-Banks 5 Dec 2013, 12:16
აბააააააა, მეგობრებო!

სანამ დღგ-ს გადამხდელი ვიქნებოდი, საქონლის ღირებულებას ვამატებდი განბაჟებას და დეკლარაციის საფასურს.


ეხლა დღგ-ს გადამხდელობაზე როგორაა ეს ამბავი?

დამიწერეთ გატარებები. საქონლის მიღება, დღგ და დეკლარაციის საფასური.

საქონელი 1000 ლარი
დღგ 18%
დეკლარაცია 100 ლარი





Posted by: vlla 5 Dec 2013, 12:53
2014 წლის იანვარში ვყიდი ძირითად საშუალებას.
მაგრამ იმის გამო, რომ ფული მჭირდება, მყიდველი ამ ძირითადი საშუალების ღირებულების ნაწილს მიხდის 2013 წლის დეკემბერში ავანსის სახით.

მეკისრება თუ არა ვალდებულება, რომ დეკემბერში მიღებული თანხიდან გამოვყო შესაბამისი დღგ და გადავიხადო 2014 წლის 15 იანვრამდე?

Posted by: Mr-Banks 5 Dec 2013, 12:55
vlla


ჩემი აზრით არა, რადგან საქონელზე საკუთრების უფლება ისევ შენ გაქვს და აღნიშნულის რეალიზაცია არ მომხდარა.

Posted by: vlla 5 Dec 2013, 13:34
Mr-Banks

გმადლობთ. მეც მასე მგონია, მაგრამ ბიუჯეტი უნდა დავგეგმო და თუ 15 იანვრამდე მექნება დღგ-ს ნაწილი გადასახდელი, ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღვმოჩნდები.
არც ის მინდა, რომ შემდეგ ამ ერთ ოპერაციის გამო საგადასახადო მომედაოს.
ცხელ ხაზზე რომ დავრეკო, გამცემენ სანდო პასუხს? ან თუ ვინმე მირჩევთ ძალიან მადლობელი დაგრჩებით user.gif

Posted by: Lady_Bird 5 Dec 2013, 14:03
vlla

არ უნდა ცხელ ხაზზე დარეკვა. თუკი ძირითად საშუალებას მიყიდი იანვრის თვეში 15 თებერვლამდე მაგის დღგს გადახდის ვალდებულება არ დაგეკისრება.

Posted by: vlla 5 Dec 2013, 14:14
Lady_Bird

უჰ თქვენ გაიხარეთ, შვებით ამოვისუნთქე, დიდი მადლობა.

Posted by: Mr-Banks 5 Dec 2013, 17:43
QUOTE
აბააააააა, მეგობრებო!

სანამ დღგ-ს გადამხდელი ვიქნებოდი, საქონლის ღირებულებას ვამატებდი განბაჟებას და დეკლარაციის საფასურს.


ეხლა დღგ-ს გადამხდელობაზე როგორაა ეს ამბავი?

დამიწერეთ გატარებები. საქონლის მიღება, დღგ და დეკლარაციის საფასური.

საქონელი 1000 ლარი
დღგ 18%
დეკლარაცია 100 ლარი


Posted by: despine 5 Dec 2013, 17:48
სსკ-ს 206ე მუხლის ჭ პუნქტით გათვალისწინებულია შეღავათი კერძოდ, შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით ქონების გადასახადისგან განთავისუფლებულია სამედიცინო საქმიანობისათვის გამოყენებული, სამედიცინო დაწესებულებებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები.

ფ.პ. საკუთრებაში აქვს მიწა მიმაგრებული შენობა ნაგებობით, შენობაში განთავსებულია შპს რომელიც ეწევა მხოლოდ სამედიცინო საქმიანობას. ისარგებლებს თუ არა ფიზიკური პირი აღნიშნული შეღავათით?

Posted by: khatia88 6 Dec 2013, 01:04
გამარჯობა,
შეგიძლიათ მიმითითოთ ბუღალტერმა რა ნაწილი უნდა იცოდეს კოდექსიდან კარგად?
საწყის ეტაპზე მაინც.

Posted by: The DoctoR 6 Dec 2013, 09:33
QUOTE
ისარგებლებს თუ არა ფიზიკური პირი აღნიშნული შეღავათით?

შპს ისარგებლებდა მის საკუთრებაში რომ ყოფილიყო მიწა.

Posted by: Toxic:) 6 Dec 2013, 09:37
საქონელი განბაჟდა ელექტრონულად და უამინდობის გამო რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩამოვიდა თბილისში, გარესაბალანსო ანგარიშებზე რომ არ დავსვა და პირდაპირ ჩამოსვლის დღეს გავაკეთო მიღება რა პრობლემა იქნება?

Posted by: despine 6 Dec 2013, 10:35
QUOTE (The DoctoR @ 6 Dec 2013, 09:33 )
QUOTE
ისარგებლებს თუ არა ფიზიკური პირი აღნიშნული შეღავათით?

შპს ისარგებლებდა მის საკუთრებაში რომ ყოფილიყო მიწა.

ეს გასაგებია, მაგრამ ფ.პ. რატომ ვერ ისარგებლებს შეღავათით?

ფ.პ.-ს დაბეგვრის ობიექტია საკუთრებაში არსებული მიწა, და თუ ეს მიწა გამოყენებულია სამედიცინო საქმიანობისთვის, მასზე დამაგრებულია სამედიცინო დაწესებულება რატომ არ თავისუფლდება?


Posted by: NABUKKO 6 Dec 2013, 10:42
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Dec 2013, 17:43 )
QUOTE
აბააააააა, მეგობრებო!

სანამ დღგ-ს გადამხდელი ვიქნებოდი, საქონლის ღირებულებას ვამატებდი განბაჟებას და დეკლარაციის საფასურს.


ეხლა დღგ-ს გადამხდელობაზე როგორაა ეს ამბავი?

დამიწერეთ გატარებები. საქონლის მიღება, დღგ და დეკლარაციის საფასური.

საქონელი 1000 ლარი
დღგ 18%
დეკლარაცია 100 ლარი

გააჩნია კრედიტიტ ყიდულობ თუ ავანსი გქონდა გადახდილი? მაგრამ დებეტში ორივევარიანტში გექნება 1610 საქონელი და ჩასათვლელი/გადახდილი დღგ 3340
* * *
QUOTE (despine @ 5 Dec 2013, 17:48 )
სსკ-ს 206ე მუხლის ჭ პუნქტით გათვალისწინებულია შეღავათი კერძოდ, შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით ქონების გადასახადისგან განთავისუფლებულია სამედიცინო საქმიანობისათვის გამოყენებული, სამედიცინო დაწესებულებებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები.

ფ.პ. საკუთრებაში აქვს მიწა მიმაგრებული შენობა ნაგებობით, შენობაში განთავსებულია შპს რომელიც ეწევა მხოლოდ სამედიცინო საქმიანობას.  ისარგებლებს თუ არა ფიზიკური პირი აღნიშნული შეღავათით?

როგორც ვხვდები ამ ფიზიკურ პირს გაქირავებული აქვს ხო ამ შპს ზე? თუ ეგრეა გამოდის რომ ამ შეღავათით ვერ ისარგებლებს არ არის ეს მისი საქმიანობა აი ამ შპს ბალანსზე/საკუთრებაში რომ ყოფილიყო აუცილებლად უნდა ესარგებლა

Posted by: Mr-Banks 6 Dec 2013, 11:21
NABUKKO

ავანსი მქონდა გადახდილი.


ეს ერთი გატარება დამიწერე და ამის მერე აღარ შეგაწუხებთ მსგავს საკითხებზე. biggrin.gif

Posted by: despine 6 Dec 2013, 11:28
NABUKKO

არ აქვს არც იჯარა არც გაქირავება და არაფერი ასეთი

* * *
რას ნიშნავს საერთოდ სამედიცინო საქმიანობისთვის გამოყენებული მიწა? ტალახით მკურნალობას თუ ამ მიწაზე შენობა ნაგებობის მიმაგრებას სადაც სამედიცინო დაწესებულაა განთავსებული?

Posted by: The DoctoR 6 Dec 2013, 11:32
QUOTE
არ აქვს არც იჯარა არც გაქირავება და არაფერი ასეთი

აბა ფიზიკური პირის თუ არის და შპს თუ საქმიანობს ეგ როგორაა? უსასყიდლო იჯარაა ზნაჩიტ.

Posted by: despine 6 Dec 2013, 12:01
QUOTE (The DoctoR @ 6 Dec 2013, 11:32 )
QUOTE
არ აქვს არც იჯარა არც გაქირავება და არაფერი ასეთი

აბა ფიზიკური პირის თუ არის და შპს თუ საქმიანობს ეგ როგორაა? უსასყიდლო იჯარაა ზნაჩიტ.

უსასყიდლოდ აქვს გადაცემული ფართი- შენობა ნაგებობა და არა მიწა

Posted by: The DoctoR 6 Dec 2013, 12:09
QUOTE
და არა მიწა

იგულისხმება რომ ამ შენობა-ნაგებობაზე მიმაგრებული მიწა ამ შენობა-ნაგებობის კუთვნილებაა. ანუ მიწაც შპს სარგებლობაშია.

Posted by: despine 6 Dec 2013, 12:13
The DoctoR
NABUKKO

მადლობააა 2kiss.gif 2kiss.gif

Posted by: Natalya_B 6 Dec 2013, 19:26
Mr-Banks
ვთქვათ 1000 საქონელი და 180 საბაჟო დღგ
1610 - 3110/მომწ - 1000
3340 - 3185 - 180
1610 - 3110/დეკლ - 84.75
3340 - 3110/დეკლ - 15.25
თუ ინპორტი და ტრანსპრტი არ გაქვს.
ანგარიშები დეკლარაციის და საბაჟოს წინაშე ვალდებულებების, რომლებიც გინდა ის გამოიყენე

Posted by: Mr-Banks 6 Dec 2013, 23:45
Natalya_B


ანუ დეკლარაციის საფასური ემატება საქონლის ღირებულებას?

3185 რა კოდია?
* * *
ზედნადებში ტრანსპორტირების თანხა რომ წერია, მაგის ჩაწერა აუცილებელია????

Posted by: Mr-Banks 7 Dec 2013, 01:19
ზედნადებში ტრანსპორტირების თანხა რომ წერია, მაგის ჩაწერა აუცილებელია????

0 - ები მიწერია და როგორ გამოვასწორო ეს? უსასყიდლოდ მირებულ მომსახურებად ჩავთვალო???


ჰა, მოვიდა წლის ბოლო, მიშველეთ rolleyes.gif

Posted by: NABUKKO 7 Dec 2013, 01:31
QUOTE (Mr-Banks @ 6 Dec 2013, 11:21 )
NABUKKO

ავანსი მქონდა გადახდილი. 


ეს ერთი გატარება დამიწერე  და ამის მერე აღარ შეგაწუხებთ მსგავს საკითხებზე.  biggrin.gif

1) ავანსის გადარიცხვა საქონლის მომწოდებელზე (1000 ლარი):
დ-ტი1480 (მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები)
კ-ტი 1220 (უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში)
2) საქონლის მიღება მომწოდებლისგან (1000 ლარი):
დ-ტი 1610 (საქონელი)
კ-ტი 1480 (მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები)
3) განბაჟების დროს გადახდილი დღგ (180 ლარი)
დ-ტი 3340 (გადახდილი დღგ)
კ -ტი 1210 (ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში)
4) დეკლარაცია:
დ-ტი 1610 (საქონელი)
დ-ტი 3340 (გადახდილი დღგ)
კ- ტი 3110/3190





* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 6 Dec 2013, 23:45 )

ანუ  დეკლარაციის საფასური  ემატება საქონლის ღირებულებას?


სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულებაში შედის მის შეძენასთან და
გადამუშავებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, ასევე ყველა დანახარჯი, რაც
დაკავშირებულია ადგილსამყოფელამდე მის სათანადო მდგომარეობაში მოყვანასთან.
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის შეძენის დანახარჯები მოიცავს: მათი შეძენისას
მომწოდებლისათვის გადახდილ თანხას, იმპორტთან დაკავშირებულ საბაჟო გადასახადს, სხვა
არადაბრუნებად გადასახადებს, საექსპედიტორო, ტრანსპორტირების, შენახვის გადაზიდვის
ხარჯები და სხვა.

Posted by: Natalya_B 7 Dec 2013, 02:27
Mr-Banks
კი, დეკლარაციის საფასური ემატება.
3185 მე მაქვს ვალდებულება საბაჟოს წინაშე თავისი ქვეანგარიშებით: იმპორტი, მისაკრებელი, დღგ.

Posted by: Mr-Banks 7 Dec 2013, 02:33
Natalya_B
NABUKKO


მადლობა 2kiss.gif



QUOTE
ზედნადებში ტრანსპორტირების თანხა რომ წერია, მაგის ჩაწერა აუცილებელია????

0 - ები მიწერია და როგორ გამოვასწორო ეს? უსასყიდლოდ მირებულ მომსახურებად ჩავთვალო???


ჰა, მოვიდა წლის ბოლო, მიშველეთ  

Posted by: NABUKKO 7 Dec 2013, 02:55
კითხვა:
შპს (არ არის დღგ-ს გადამხდელი) აწარმოებს კვების პროდუქტებს (ხაჭაპური,ლობიანი და ა,შ) და თვითონვე ახდენს ამ პროდუქციის რეალიზაციას...ვინაიდან მზა პროდუქცია მიექუთვნება მალფუჭებად პროდუქტებს თითქმის ყოველ დღე აქვთ ჩამოსაწერი მზა პროდუქციის ნაშთი , ეს გაფუჭებული/უვარგისი ნაშთი არის ძალიან მცირე და ამიტომ ,მგონი, არ ღირს საგადასახადოს შეწუხებაsmile.gif)) , როგორ ფიქრობთ გახდება სადავო თუ არა , რომ რეალიზაციაც მოხდეს (საბაზრო ფასად? ) და ამავე დროს თვითღირებულებით ჩამოწერა ხარჯებზე? + გატარებებში გავიჭედე
1) დ-ტ 7210/ კ-ტი 1630 - ეს თვითღირებულება
2)დ-ტი ????/ კ-ტი 6110 facepalm.gif
რეალიზაციას კომპენსაციის გარეშე რა ვუყო?|??
* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 7 Dec 2013, 02:33 )

QUOTE
ზედნადებში ტრანსპორტირების თანხა რომ წერია, მაგის ჩაწერა აუცილებელია????

0 - ები მიწერია და როგორ გამოვასწორო ეს? უსასყიდლოდ მირებულ მომსახურებად ჩავთვალო???


ჰა, მოვიდა წლის ბოლო, მიშველეთ  

ტრანსპორტირება არ გაქვს გადახდილი?

Posted by: Mr-Banks 7 Dec 2013, 03:09
NABUKKO
QUOTE
ტრანსპორტირება არ გაქვს გადახდილი?


არა. თანამშრომლის მანქანით ხდება.....

უსასყიდლოდ მიღებულად ჩამეთვლება? წინა თარიღით რომ გავაფორმო ტრანსპორტირების მომსახურება, მოსულა?

Posted by: NABUKKO 7 Dec 2013, 16:30
QUOTE (Mr-Banks @ 7 Dec 2013, 03:09 )
არა.  თანამშრომლის მანქანით ხდება..... 

უსასყიდლოდ მიღებულად ჩამეთვლება?  წინა თარიღით რომ გავაფორმო ტრანსპორტირების მომსახურება, მოსულა?

მძღოლად არა ვინ არის გაფორმებული თქვენთან ან ბალანსზე მანქანა არ გაქვთ? თუ მანქანის ნომერია დაფიქსირებული? მაშინ ხელშეკრულება დაუდე სატრანსპორტო მომსახურებაზე იმ თანამშრომელს,თუ ძალიან ძველი ამბავი არა არის თანხის გაცემა ეხლა აჩვენე და დაადეკლარირე,თუ ძველია მაშინ გირჩევ წინა თარირით დაუდო ეს კონტრაქტი და წინა პერიოდით აჩვენო ,რომ გადაიხადე და დააზუსტო დეკლარაცია შესაბამისად...რეალურად ფაქტია, რომ თავისი ფეხით არ მოვიდოდა ეს საქონელი თქვენამდე...და შესძლოა გადაზიდვის საკითხი დადგეს შემოწმების დროს და კვალიფიკაციას მისცემენ ზუსტად მიღებული სარგებლის...ამიტომ ჩემი აზრით სჯობია დააფიქსირო ან მიღებული სარგებელი , ან ხარჯად აღიარო და გადასახადი გადაიხადო (საურავები დაემატება თუ დააზუსტე წინა პერიოდი).ნუ იმასაც გააჩნია ვინ შეგამოწმებს, მაგრამ ლოგიკურად უნდა მიაგნოს მაგ ოპერაციას...და თანაც ხო იცი ყველაფერს ყურადღებას აქცევენ და "ჯოხს ფოთოლი რატომ არ ასხია" ამბავია
* * *
კითხვა:
შპს (არ არის დღგ-ს გადამხდელი) აწარმოებს კვების პროდუქტებს (ხაჭაპური,ლობიანი და ა,შ) და თვითონვე ახდენს ამ პროდუქციის რეალიზაციას...ვინაიდან მზა პროდუქცია მიექუთვნება მალფუჭებად პროდუქტებს თითქმის ყოველ დღე აქვთ ჩამოსაწერი მზა პროდუქციის ნაშთი , ეს გაფუჭებული/უვარგისი ნაშთი არის ძალიან მცირე და ამიტომ ,მგონი, არ ღირს საგადასახადოს შეწუხებაsmile.gif)) , როგორ ფიქრობთ გახდება სადავო თუ არა , რომ რეალიზაციაც მოხდეს (საბაზრო ფასად? ) და ამავე დროს თვითღირებულებით ჩამოწერა ხარჯებზე? + გატარებებში გავიჭედე
1) დ-ტ 7210/ კ-ტი 1630 - ეს თვითღირებულება
2)დ-ტი ????/ კ-ტი 6110 facepalm.gif
რეალიზაციას კომპენსაციის გარეშე რა ვუყო?|??
* * *

საზკვების ობიექტების ბუღალტერიასთან გქონიათ ვინმეს შეხებ???? იქნებ დამეხმაროთ ამ საკითხში პლიზზზზზზ smile.gif)

Posted by: phiphqia 7 Dec 2013, 21:23
მოგესალმებით
ვინმემ თუ იცის მცირე ბიზნესის სტატუსის მატარებელი მეწარმეს შეუძლია ისარგებლოს როგორც დარიცხვის ასევე საკასო მეთოდითაც?
და კიდე ერთი შეკითხვა, 133-ე მუხლი ამოღებულიაო წავიკითხე და ანუ შპს-ს აღარააქვს ვალდებულება ფ.პ-ს დაუკავოს იჯარის თანხა? თუ სხვა რომელიმე მუხლშია ამაზე რამე დამატებული და მე ვერ მივაგენი?

Posted by: NABUKKO 8 Dec 2013, 03:03
QUOTE (phiphqia @ 7 Dec 2013, 21:23 )
133-ე მუხლი ამოღებულიაო წავიკითხე და ანუ შპს-ს აღარააქვს ვალდებულება ფ.პ-ს დაუკავოს იჯარის თანხა? თუ სხვა რომელიმე მუხლშია ამაზე რამე დამატებული და მე ვერ მივაგენი?

მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
დ) საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა;
მუხლი 014. მომსახურება
1. მომსახურებად ითვლება საქმიანობა, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება. თუ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურებას მიეკუთვნება შემდეგი საქმიანობა:
ზ) ქონების გაცემა ქირით, იჯარით ან ლიზინგით; (13.10.2011. N5118)

აქედან გამომდინარე თუ ფიზიკური პირი(მეიჯარე) არ არის რეგისტრირებული გადამხდელად და უწევს მომსახურეობას(ამ შემთხვევაში იჯარა) რეგისტრირებულ მეწარმეს, გადასახადი უნდა დაუკავოს და გადაიხადოს ბიუჯეტში რეგისტრირებულმა მეწარმემ/საგადასახადო აგენტმა

Posted by: phiphqia 8 Dec 2013, 12:37
NABUKKO
დიდი მადლობა.

მცირე ბიზნესთან დაკავშირებულ შეკითხვაზე იქნებ ვინმემ მიპასუხოთ? sad.gif

Posted by: Mr-Banks 8 Dec 2013, 14:19
გვყიდე საქონელი 2000 ლარად, დღგ - 360 ლარი.

1410 / 6110 - 2000 ლარი
1410 / 3330 - 360 ლარი


ასე იქნება? ანუ 6110-ზე აღირიცხება თანხები დღგ-ს გარეშე, ხო?


დღგ-ს ახალი გადამხდელის კითხვა biggrin.gif



დარიცხვის და საკასო მეთოდების მარტივი მაგალითიც მითხარით, რომ გავიგო ადვილად.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 8 Dec 2013, 17:13
ყოველთვიურ საშემოსავლოს დეკლარაციაში საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხაში რა იგულისხმება, თანამშრომელზე გაცემული და ჯერ საბუთი რო არ წარუდგენია თუ ყველა შემთხვევაში?

Posted by: qondara 8 Dec 2013, 18:26
Mr-Banks
დარიცხვის მეთოდის შემთხვევაში მნუშვნეოლობა არ აქვს ფულს გადაიხდის თუ არა შემოსავლად მაშინვე. საკასო მეთოდი შემთხვეაში შემოსავად აღიარებ მხოლოდ მას შემდეგ რაც ფულს გადაგიხდიან. სულ ეგაა.
დ-ტი 14 კ-ტი 61 2000
დ-ტი 14 კ-ტი 3330 360

პ.ს. e ხარისხად x-ს ნეპერის რიცხვი ქვია. wink.gif

Posted by: rezi0881 8 Dec 2013, 18:59
იჯარასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა იქნებ ვინმემ იცოდეთ.

ინდ მეწარმე იხდის ქირის საფასურს 800$ ეროვნული ბანკის კურსით

ე.ი დარიცხვა უნდა გატარდეს თვის ბოლო დღეს ხომ

დარიცხვა 31.01.2013 დ 7420 კ 3110 თანხა 800$ (31.01.2013 ეროვნული ბანკის კურსი 1.6574 X 800 = 1325.92)

გადახდა 07.02.2013 დ 3110 კ 1210 თანხა 800$ (07.02.2013 ეროვნული ბანკის კურსი 1.6613 X 800 = 1329.04)

დარიცხულსა და გადახდილ თანხას შორის სხვაობაა 3.12

საკურსო სხვაობის თანხა უნდა გატარდეს თუ როგორ ხდება ამ შემთხვევაში გატარებები იქნებ დამიწეროთ? დარიცხვა/გადახდა დოლარით უნდა გატარდეს თუ ლარით გამარკვიეთ რა.

Posted by: Mr-Banks 8 Dec 2013, 20:01
qondara
QUOTE
პ.ს. e ხარისხად x-ს ნეპერის რიცხვი ქვია. 



ეგ მეც ვიცი. biggrin.gif


მადლობა, ანუ რა გამოდის:


როცა სესხის აღება მიხდებოდა, როცა ვიხდიდი, მაშინ ვაკეთებდი - ხოლმე გატარებას.

ეხლა თვის ბოლო რიცხვში უნდა დავარიცხო უკვე?

Posted by: qondara 8 Dec 2013, 22:00
Mr-Banks
ხარჯად თვის ბოლოს უნდა აღიარო ფინანსურად. მაგრამ საგადასახდო კუთხით საკასო მეთოდით უნდა გამოქვითო ანუ სანამ არ გადაიხდი მოგების მიზნებისთვის ვერ გამოქვითავ.


Posted by: NABUKKO 8 Dec 2013, 22:51
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 8 Dec 2013, 17:13 )
ყოველთვიურ საშემოსავლოს დეკლარაციაში საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხაში რა იგულისხმება, თანამშრომელზე გაცემული და ჯერ საბუთი რო არ წარუდგენია თუ ყველა შემთხვევაში?

საანგარიშო თვის მანძილზე გაცემული თანხა (და არა ნაშთი).
საბუთი არ აინტერესებთ მხოლოდ გაცემული რაც გაქვს ჯამურად
მაგ
1/12/13 გაეცი 10 ლარი
2/12/13 მოიტანა საბუთი 5 ლარზე
15/12/13 გაეცი 100 ლარი
16/12/13 მოიტანა საბუთი 50 ლარზე
დეკლარაციაში ჩაწერ თვის მანძილზე გაცემულს, ანუ ამ შემთხვევაში 110 ლარს
მგონი გასაგებად დავწერე

Posted by: Mr-Banks 9 Dec 2013, 00:57
NABUKKO


არ მაქვს ჩაწერილი ეგ თანხები. ამის დედაც. მე მეგონა, რაც გაცემული იყო თვეში და ვერ დაბრუნდა მაგ თვეშივე. ანუ უნდა დავყვე ყველა დეკლარაციას???????????????????


საქვეანგარიშოდ ითვლება, ბანკიდან გატანილი/გადარიცხული და სალაროდან გატანილიც, ხომ?

Posted by: Natalya_B 9 Dec 2013, 11:06
NABUKKO
Mr-Banks
დარწმუნებული ხარ? მე მხოლოდ თვის ბოლოთვის რაც ხელზე დარჩა იმას ვწერდი დეკლარაციაში ყოველთვის.

Posted by: Mr-Banks 9 Dec 2013, 11:22
Natalya_B
QUOTE
მე მხოლოდ თვის ბოლოთვის რაც ხელზე დარჩა იმას ვწერდი დეკლარაციაში ყოველთვის.




მეც ეგრე მეგონა ...............

Posted by: qondara 9 Dec 2013, 11:30
Natalya_B
მეც ეგრე ვწერ თვის ბოლოს სალაროში რაც რჩება ბანკში შეუტანელი. ხელზე ნაღდ ფულს არ გავცემ რაც შემოდის ყოველი კვირის ბოლოს შედის ბანკში და შესაბამისად თუ რამე რჩება იმ ნაშთს ვწერ. ჩემი აზრით მანდ თვის ბოლოს რა ნაშთი გრჩება სალაროში ეგ იწერება.

Posted by: Mr-Banks 9 Dec 2013, 11:32
qondara
Natalya_B
QUOTE
ჩემი აზრით მანდ თვის ბოლოს რა ნაშთი გრჩება სალაროში ეგ იწერება.



მეც ეგრე მახსოვს.......... თვის ბოლოს რაც რჩება დაუბრუნებელი, ეგ უნდა ჩაიწეროს

Posted by: NABUKKO 9 Dec 2013, 11:35
QUOTE (Natalya_B @ 9 Dec 2013, 11:06 )
NABUKKO
Mr-Banks
დარწმუნებული ხარ? მე მხოლოდ თვის ბოლოთვის რაც ხელზე დარჩა იმას ვწერდი დეკლარაციაში ყოველთვის.

ეს არის პასუხი RS იდან

ყოველთციური საშემოსავლო დეკლარაციის 42 გრაფა (ქეისი)

კითხვა

მოგესალმებით, ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციის 43 გრაფაში რა იწერება, ანგარიშ–ვალდებულ პირზე საანგარიშო თვის ბოლო დღეს არსებული ფულადი ნაშთი, თუ ანგარიშ–ვალდებულ პირზე საანგარიშო თვის ბრუნვა, ანუ მთლიანად რა თანხა მიიღო თვის განმავლობაში, როგორც ანგარიშ–ვალდებულმა პირმა? წინასწარ დიდი მადლობა



პასუხი

ბატონო/ქალბატონო
თქვენს 2012 წლის 5 ივლისის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ დეკლარაციის III ნაწილის 42-ე უჯრაში აისახება ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის, ანუ უჯრაში შეიტანება თვის ბოლო დღისთვის პირის ხელთ არსებული ნაღდი ფულის მარაგი.

მაგალითი:

საწარმო „A“–ს 29 ივნისს ჰქონდა 10000 ლარი ნაღდი ფულის სახით, 2000 ლარი გასცა საქვეანგარიშოთ, ხოლო 1000 ლარი შეიტანა ბანკში.

შედეგი:

ამ შემთხვევაში დეკლარაციის 42-ე უჯრაში აისახება 7000 ლარი (10000–(2000+1000)), ვინაიდან პირს 30 ივნისისთვის ხელთ აქვს მხოლოდ 7000 ლარი.

დეკლარაციის III ნაწილის 43-ე უჯრაში აისხება საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა.

შეიტანება თვის განმავლობაში საქვეანგარიშოთ გაცემული თანხების ჯამი.

მაგალითი:

საწარმომ თვის განმავლობაში პირზე საქვენაგარიშოთ გასცა 15000 ლარი, აღნიშნული თანხიდან პირმა 5000 ლარით შეიძინა საქონელი, ხოლო 3000 ლარი უკან დააბრუნა.

შედეგი: მიუხედავად საქონლის შეძენისა და თანხის ნაწილის უკან დაბრუნებისა, დეკლარაციის 43-ე უჯრაში აისახება 15000 ლარი.


Posted by: daviti505 9 Dec 2013, 11:35
დამეხმარეთ რა. ფართი მაქვს ნაქირავები და საშემოსავლო მე რო დავაკავო მოხდება რამე? თუ აუცილებლად ვინც მომაქირავა ის უნდა იყოს რეგისტრირებული და იმან უნდა გადაიხადოს. და კიდევ მსმენია, რომ აუცილებლად გადარიცხვით უნდა მოხდეს ანგარიშწორება და რამდენად მართალია?

Posted by: Natalya_B 9 Dec 2013, 11:38
NABUKKO
ეგ მეც ვნახე ინტერნეტში. მაგრამ ამ წუთას დავრეკე აუდიტორტან და არა, რაც დაუბრუნებელი თანხა რჩება ხელზე - იმას ვწერთ დეკლარაციაშიო. ვის დავუჯეროთ ეხლა? sad.gif

Posted by: NABUKKO 9 Dec 2013, 11:42
QUOTE (qondara @ 9 Dec 2013, 11:30 )
Natalya_B
მეც ეგრე ვწერ თვის ბოლოს სალაროში რაც რჩება ბანკში შეუტანელი. ხელზე ნაღდ ფულს არ გავცემ რაც შემოდის ყოველი კვირის ბოლოს შედის ბანკში და შესაბამისად თუ რამე რჩება იმ ნაშთს ვწერ. ჩემი აზრით მანდ თვის ბოლოს რა ნაშთი გრჩება სალაროში ეგ იწერება.

სალაროს ნაშთის შემთხვევაში თვის ბოლოს დარჩენილი ნაშთი იწერება smile.gif)) სწორედ წერsmile.gif) აქ საუბარი იყო საქვეანგარიშო თანხებზე
* * *
QUOTE (Natalya_B @ 9 Dec 2013, 11:38 )
NABUKKO
ეგ მეც ვნახე ინტერნეტში. მაგრამ ამ წუთას დავრეკე აუდიტორტან და არა, რაც დაუბრუნებელი თანხა რჩება ხელზე - იმას ვწერთ დეკლარაციაშიო. ვის დავუჯეროთ ეხლა? sad.gif

მე ვისაც ვიცნობ გარშემო ბუღალტერს ყველა თვის მანძილზე გაცემულს წერს

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №122 2012 წლის 18 აპრილი ქ. თბილისი , გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ჩ) 42-ე უჯრაში - ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის;

ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა;

სალარო- თვის ბოლოს ნაშთიოოოო
საქვეანგარიშო - გ ა ც ე მ უ ლ ი თანხა და არა საქვეანგარიშოდ გაცემული თვის ბოლოს ნაშთი

Posted by: Rioka1984 9 Dec 2013, 11:50
QUOTE
დამეხმარეთ რა. ფართი მაქვს ნაქირავები და საშემოსავლო მე რო დავაკავო მოხდება რამე? თუ აუცილებლად ვინც მომაქირავა ის უნდა იყოს რეგისტრირებული და იმან უნდა გადაიხადოს. და კიდევ მსმენია, რომ აუცილებლად გადარიცხვით უნდა მოხდეს ანგარიშწორება და რამდენად მართალია?

daviti505

თუ არარეგისტრირებული ფიზიკური პირია შენ დააკავე და განაცემთა ინფორმაციაშიც მოახვედრე, თუმცა ქონების დეკლარაციას რომ გადააგზავნის მაინც გახდება თვითონ მეწარმე ფიზიკური პირი, გადარიცხვა არაა აუცილებელი თუ საბუთს მოგცემს თანხის მიღებაზე

საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხას რაც შეეხება ვერსად ვნახე ინსტრუქცია, ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #122 არის მაგრამ არ უწერია განმარტება

ლოგიკიდან გამომდინარე მეც მგონია რომ გაცემული უნდა ჩაიწეროს, რევიზორი თვითონ ნახავს მერე სად ჩამოწერა ის თანხა და უკან რა დააბრუნა, ასე რომ ეხლა რამდენ ადამიანსაც კითხავთ ყველას თავისი აზრი ექნება მაგ საკითხზე yes.gif

Posted by: qondara 9 Dec 2013, 11:51
NABUKKO

სორი. კარგად არ დავაკვრდი კითხვას. baby.gif

Posted by: NABUKKO 9 Dec 2013, 11:52
QUOTE (Natalya_B @ 9 Dec 2013, 11:38 )
NABUKKO
მაგრამ ამ წუთას დავრეკე აუდიტორტან და არა, რაც დაუბრუნებელი თანხა რჩება ხელზე - იმას ვწერთ დეკლარაციაშიო.

გამოცვალე აუდიტორიsmile.gif))
* * *
Rioka1984
სალამი!!!
რამე რჩევას ხომ არ მომცემ ამ საკითხთან დაკავშირებით:

შპს (არ არის დღგ-ს გადამხდელი) აწარმოებს კვების პროდუქტებს (ხაჭაპური,ლობიანი და ა,შ) და თვითონვე ახდენს ამ პროდუქციის რეალიზაციას...ვინაიდან მზა პროდუქცია მიექუთვნება მალფუჭებად პროდუქტებს თითქმის ყოველ დღე აქვთ ჩამოსაწერი მზა პროდუქციის ნაშთი , ეს გაფუჭებული/უვარგისი ნაშთი არის ძალიან მცირე და ამიტომ ,მგონი, არ ღირს საგადასახადოს შეწუხებაsmile.gif)) , როგორ ფიქრობთ გახდება სადავო თუ არა , რომ რეალიზაციაც მოხდეს (საბაზრო ფასად? ) და ამავე დროს თვითღირებულებით ჩამოწერა ხარჯებზე? + გატარებებში გავიჭედე
1) დ-ტ 7210/ კ-ტი 1630 - ეს თვითღირებულება
2)დ-ტი ????/ კ-ტი 6110 facepalm.gif
რეალიზაციას კომპენსაციის გარეშე რა ვუყო?|??

Posted by: Rioka1984 9 Dec 2013, 12:28
QUOTE
შპს (არ არის დღგ-ს გადამხდელი) აწარმოებს კვების პროდუქტებს (ხაჭაპური,ლობიანი და ა,შ) და თვითონვე ახდენს ამ პროდუქციის რეალიზაციას...ვინაიდან მზა პროდუქცია მიექუთვნება მალფუჭებად პროდუქტებს თითქმის ყოველ დღე აქვთ ჩამოსაწერი მზა პროდუქციის ნაშთი , ეს გაფუჭებული/უვარგისი ნაშთი არის ძალიან მცირე და ამიტომ ,მგონი, არ ღირს საგადასახადოს შეწუხებაsmile.gif)) , როგორ ფიქრობთ გახდება სადავო თუ არა , რომ რეალიზაციაც მოხდეს (საბაზრო ფასად? ) და ამავე დროს თვითღირებულებით ჩამოწერა ხარჯებზე? + გატარებებში გავიჭედე
1) დ-ტ 7210/ კ-ტი 1630 - ეს თვითღირებულება
2)დ-ტი ????/ კ-ტი 6110 facepalm.gif
რეალიზაციას კომპენსაციის გარეშე რა ვუყო?|??

NABUKKO

რადგან ჩამოწერას არ უკეთებ და საბაზრო ფასით რეალიზაციაში უშვებ საგადასახადოს რაღაზე უნდა წარმოეშვას დავის საკითხი? არ მგონია

გატარებას რაც შეეხება
1) დ-ტ 7210/ კ-ტი 1630 - ეს თვითღირებულება
2) დ-ტ 1410/ კ-ტი 6110 - ის მაგივრად ჩასვი 7399 მიწოდების არგამოსაქვითი ხარჯი
2) დ-ტ 7399/ კ-ტი 6110

ნუ მე ესე ვფიქრობ

Posted by: NABUKKO 9 Dec 2013, 12:49
Rioka1984
დიდი მადლობა!!!
ხო მეც მასე ვფიქრობ , რაზე უნდა მომედავონ...მაგრამ მაინც დავაზუსტეsmile.gif))
შენ გაიხარე!!! ეს 1410 -თი მიშლიდა, უიმედო ვალად მრჩებოდა და ამის თრევა მომიწევდა წლიდან-წლამდეsmile.gif))

Posted by: Storno 9 Dec 2013, 12:51
Toxic:)

პრემია არც ბუღალტრულად არ არის ხარჯი, თუ ნამდვილად პრემიაა და არა ბონუსი ან დამატებითი დროის ანაზღაურება. მაგრამ, თუ ეს დაბეგრილია, როგორც წესი არ აპრობლემებენ, ისე კი შეუძლიათ ზუსტად მაგ საბაბით - ეკონომუკურად გაუმართლებელი ხარჯი.

Posted by: Rioka1984 9 Dec 2013, 12:58
Storno

QUOTE
პრემია არც ბუღალტრულად არ არის ხარჯი


რატომ არ არის ხარჯი?

თუ არალოგიკურ ხელფასს გასცემ და ვერ დადგინდება რომ ეკონომიკურ საქმიანობას მოხმარდა ვერც ხელფასს გამოქვითავ ხარჯებში, სარგებელიც არ გამოიქვითება, პრემიას ჭირდება რამე შიდა დოკუმენტი რის საფუძველზეც გასცემ, ან ბრძანება, ან ხელშეკრულება და გამოსაქვითი ხარჯია ჩვეულებრივად, რათქმაუნდა ლოგიკასთან და საქმიანობასთან ახლოს უნდა იყოს გაცემული პრემია

Posted by: Storno 9 Dec 2013, 13:01
NABUKKO
QUOTE
30. ქონება – ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა შეუზღუდავად შეძენა, ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეუძლიათ პირებს.


ხო მაგრამ ქონების გადასახადით ხომ მე-8 მუხლის ეს განმარტება არ იბეგრება?!
* * *
Rioka1984
რატომ არ არის ხარჯი?

პრემიის განმარტებაა ეკონომიკურ თეორიაში ასეთი, რომ ეს არის თანამშრომელთა ირიბი მეწილეობა კომპანიაში, ანუ წახალისებაა, მაგრამ მოგებიდან წილის მიცემის გზით. ის რაც მოგებიდან გაიცემა ხარჯიც არ არის. ოღონდ მე არ მომიგონია smile.gif

QUOTE
თუ არალოგიკურ ხელფასს გასცემ და ვერ დადგინდება რომ ეკონომიკურ საქმიანობას

გეთანხმები 100%, არც არავინ დავობს, მაგრამ პრემიაზე შეუძლიათ "მოგაწვნენ", მეეჭვება აუდიტორთაგან ბევრმა იცოდეს პრემიის თეორიული განმარტება, მაგრამ გუმანითაც მიხვდებიან, ახალ წელს რომ ყველა თანამშრომელს 100 ლარი დაურიგე, როგორ გაიმართლებ თავს?!

Posted by: Rioka1984 9 Dec 2013, 15:36
Storno

0255 სახელმძღვანელო ნახე აბა და იქ არის გაშიფრული პრემიის დროს როგორ გამოიკვეთა რომ ხელოვნურად არის გაზრდილი გამოსაქვითი ხარჯი, ახალწელს რომ გასცემ 100 ლარს პრემიას და საწარმო მოგებაზე მუშაობს დამიჯერე არავინ გაგამართლებინებს თავს

Posted by: Natalya_B 9 Dec 2013, 15:50
NABUKKO
Rioka1984
ვთქვათ 10000 ვივაჭრე, 5000 შემოიტანა სალაროში დამფუძნებელმა = 15000. გავეცი საქვეანგარიშოდ 15000, აქედან 14000 ბანკში შეიტანა. ხელზე დარჩა 1000. ესეიგი 43 უჯრაში ვწერ 15000 ?

Posted by: Rioka1984 9 Dec 2013, 15:51
Natalya_B
QUOTE
ესეიგი 43 უჯრაში ვწერ 15000 ?

yes.gif

თუმცა ამას დოკუმენტალურად ვერ ვადასტურებ და უბრალოდ ჩემი ლოგიკაა, დეკლარაციები რომ დააზუსტოთ და მერე სხვა რამე გაარკვიოთ მე ნუ დამემდურებით smile.gif

Posted by: Storno 9 Dec 2013, 16:02
Rioka1984


ჰოდა, მეც მაგას გეუბნები, რომ პრემიას არ გამოგაქვითიებენ smile.gif თუმცა ეს მანუალი მთლად ის თემა არ არის რაზეც ვსაუბრობდით, რომ გაცემულიყო როგორ მოიქცეოდა შემმოწმებელი? ამაზე დუმს ეს მანუალი.

Posted by: Natalya_B 9 Dec 2013, 16:14
თუ ვინმემ იცით მომწერთ რა
Rioka1984
ხოოო, ამდენი დეკლარაციის დაკორექტირება sad.gif
ასეთი რაღაცა მაინტერესებს კიდევ და თუ გქონდათ შეხება. მაძლევენ საქონელს გასაყიდად და ვიტოვებ საკომისიოს. მეუბნებიან, გავაკეთოთ ხელშეკრულება. რომელშიც ჩაიწერება, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ არ გაიყიდა, საქონელს დავიბრუნებთო. საქონელს გვაძლევენ ზედნადებით. ეხლა ასეთი რამ არ მესმის:
1. საქონელს რადგან ზედნადებით მაძლევენ - ჩვეულებრივი რეალიზაცია გამოდის და უნდა ბალანსზე ავიყვანო?
2. ზედნადებში თავის ფასს ჩაწერენ, რომელიც ჩემთვის იქნება თვითღირებულება, და მერე მე უნდა დავამატო თვითონ რამდენიც მინდა?
ეს საკომისიო ხელშეკრულება უკვე აღარ გამოდის იმიტომ რომ საკომისიოს დროს ხომ საქონელი ბალანსზე არ უნდა ავიყვანო იმიტომ რომ მე არ მეკუთვნის.
როგორ მოვიქცე?

Posted by: ingiloo 9 Dec 2013, 16:28
ბასს-ები ხო იძლება უფლებას მნიშვნელოვანი აქტივები ცალკე ჯგუფად დავსვა და ცალკე ვარიცხო ცვეთა. (ბასს 16)
მაინტერესებს, რამდენად შედის ასეთ აქტივებში ვენტილაცია, გათბობის სისტემები, შეკიდული ჭერი და ჟალუზები? რას ფიქრობთ?

ვფიქრობ, რომ შეკიდული ჭერი და ჟალუზები ჩვეულებრივი მიმდინარე რემონტია და უნდა მოხდეს კაპიტალიზება.

Posted by: JI0 9 Dec 2013, 16:45
არ ვიცი სწორად ვპოსტავ თუ არა და იქნებ დამეხმაროთ.
მაქვს დარეგისტრირებული კომპანია რომელმაც 1თვე იმუშავა მარა ჩემი ფეხები და მინდა ამის გაუქმება და რა პროცედურები არის საჭირო?

და დღგ თუ რაღაც როგორ უნდა გავგზავნო 15რიცხვამდე რო უნდა გაიგზავნოს ეგ ხანვის ვეხვეწები ხან ვის რო გამიგზავნოს და მიტყდება უკვე sad.gif და ეგეც მასწავლეთ რა

Posted by: The DoctoR 9 Dec 2013, 17:15
ingiloo
QUOTE
შეკიდული ჭერი და ჟალუზები?

ეს კაპიტალიზირებული მაქვს მე.
QUOTE
ვენტილაცია, გათბობის სისტემები,
ესეც. მარა აქ შეგიძლია აგრეგატები ცალკე აღრიცხო (შეგიძლია კი არა, უფრო მართებულიცაა მგონი)

Posted by: ingiloo 9 Dec 2013, 17:20
The DoctoR
მეც ეგრე ვფიქრობ, მადლობა up.gif

Posted by: Mr-Banks 9 Dec 2013, 17:26
ყველა ზედნადებში მიწერია სატრანსპორტო ხარჯი 0.


ეხლა რომ გავაფორმო წინა თარიღით შემსრულებელთან ხელშეკრულება და ჩავწერო, რომ გადახდა მოხდება 31 დეკემბრამდე, რამე დაშავდება?


ზედნადებების დაკორექტირება მომიწევს?


Posted by: JI0 9 Dec 2013, 17:28
არ ვიცი სწორად ვპოსტავ თუ არა და იქნებ დამეხმაროთ.
მაქვს დარეგისტრირებული კომპანია რომელმაც 1თვე იმუშავა მარა ჩემი ფეხები და მინდა ამის გაუქმება და რა პროცედურები არის საჭირო?

და დღგ თუ რაღაც როგორ უნდა გავგზავნო 15რიცხვამდე რო უნდა გაიგზავნოს ეგ ხანვის ვეხვეწები ხან ვის რო გამიგზავნოს და მიტყდება უკვე sad.gif და ეგეც მასწავლეთ რა

Posted by: NABUKKO 9 Dec 2013, 18:48
Storno,
smile.gif)) ისე დამახვია თავბრუ ამ კოდექსმა, რომ ესეც მივაბიsmile.gif))) ნამდვილად არ იბეგრებაsmile.gif))


Rioka1984
Storno
Toxic:)

დეტალურად გავიარე პრემიების ამბავი, არანაირი პრობლემა არ არის თანამშრომლის წახალისება/პრემიის გაცემა, მიტუმეტეს თუ საწარმო/ორგანიზაცია ფინანსურად მოგებაზე გადის, წარმატებით დაასრულა რაიმე პროექტი, საახალწლოდ წაახალისა თანამშრომლები. ლოგიკურად უნდა იყოს მიბმული რაიმე მოვლენასთან, ამ დროს საკმარისია დირექტორის ბრძანება/განკარგულება, რომელშიც უნდა ჩანდეს რის საფუძველზე ეძლევა თანამშრომელს პრემია. ჩვეულებრივად ექვემდებარება ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას!!! შეზღუდვაზეც ვიკითხე და არ სად არც ერთ კანონიში/ბრძანებაში/ინსტრუქციაში არ არის მაგ საკითხის რეგულაცია, მაგრამ ბუნებრივია პრემიის ოდენობა უნდა ჯდებოდეს გონივრულ ფარგლებში. მაგ,: თუ დამლაგებელს მთელი წლის მანძილზე ხელფასის სახით აქვს მიღებული , ვთქვათ 7000 ლარი , ბუნებრივია საახალწლო პრემიას 10000 ლარს ვერ მისცემ

* * *
QUOTE (Rioka1984 @ 9 Dec 2013, 15:51 )
Natalya_B
QUOTE
ესეიგი 43 უჯრაში ვწერ 15000 ?

yes.gif

თუმცა ამას დოკუმენტალურად ვერ ვადასტურებ და უბრალოდ ჩემი ლოგიკაა, დეკლარაციები რომ დააზუსტოთ და მერე სხვა რამე გაარკვიოთ მე ნუ დამემდურებით smile.gif

მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ზუსტად დოკუმენტი:
ჩ) 42-ე უჯრაში - ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის;
ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა; - აქაც ხომ მიუთითებდნენ მაშინ თვის ბოლოსათვის საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხის ნაშთი?!

Posted by: Rioka1984 9 Dec 2013, 20:47
QUOTE
ჰოდა, მეც მაგას გეუბნები, რომ პრემიას არ გამოგაქვითიებენ smile.gif თუმცა ეს მანუალი მთლად ის თემა არ არის რაზეც ვსაუბრობდით, რომ გაცემულიყო როგორ მოიქცეოდა შემმოწმებელი? ამაზე დუმს ეს მანუალი.

Storno

რა აუცილებელია ის იყოს ახსნილი რომ პრემია გამოსაქვითიაო გინდათუარა? მაგ მენუალში ზუსტად ის ფაქტია ახსნილი რომ რა შემთხვევაში არ გამოიქვითება პრემია, ამის შემდეგ შენ უნდა გამოიტანო დასკვნა როგორი პრემია არ გამოიქვითება და როგორი გამოიქვითება, ზოგადად პრემია გამოუქვითავი ხარჯიაო სადმე წერია? მმემგონი მიპასუხებ რომ არ წერია, ხოდა ამ მანუალიდან გამომდინარე ლოგიკურ პრემიას გამოქვითავ ერთობლივი შემოსავლიდან

QUOTE
ასეთი რაღაცა მაინტერესებს კიდევ და თუ გქონდათ შეხება. მაძლევენ საქონელს გასაყიდად და ვიტოვებ საკომისიოს. მეუბნებიან, გავაკეთოთ ხელშეკრულება. რომელშიც ჩაიწერება, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ არ გაიყიდა, საქონელს დავიბრუნებთო. საქონელს გვაძლევენ ზედნადებით. ეხლა ასეთი რამ არ მესმის:
1. საქონელს რადგან ზედნადებით მაძლევენ - ჩვეულებრივი რეალიზაცია გამოდის და უნდა ბალანსზე ავიყვანო?
2. ზედნადებში თავის ფასს ჩაწერენ, რომელიც ჩემთვის იქნება თვითღირებულება, და მერე მე უნდა დავამატო თვითონ რამდენიც მინდა?
ეს საკომისიო ხელშეკრულება უკვე აღარ გამოდის იმიტომ რომ საკომისიოს დროს ხომ საქონელი ბალანსზე არ უნდა ავიყვანო იმიტომ რომ მე არ მეკუთვნის.
როგორ მოვიქცე?

Natalya_B

ზედნადების გამოწერა არასწორია ამ შემთხვევაში, გამოდის, რომ ჩვეულებრივად ყიდულობ და ყიდი, ხელშეკრულების საფუძველზე შიდა გადაზიდვით უნდა მოვიდეს შენამდე საქონელი, და როგორც იჯარა ისე გაფორმდეს რომ შენთან დალაგდება სარეალიზაციოდ, ამის შემდეგ გაყიდულ საქონელზე აიღებ რაღაც საკომისიოს, რომელიც დღგ-თიც და მოგებითაც უნდა დაბეგრო თუ ხარ გადამხდელი დღგ-ის

* * *
QUOTE
არ ვიცი სწორად ვპოსტავ თუ არა და იქნებ დამეხმაროთ.
მაქვს დარეგისტრირებული კომპანია რომელმაც 1თვე იმუშავა მარა ჩემი ფეხები და მინდა ამის გაუქმება და რა პროცედურები არის საჭირო?

და დღგ თუ რაღაც როგორ უნდა გავგზავნო 15რიცხვამდე რო უნდა გაიგზავნოს ეგ ხანვის ვეხვეწები ხან ვის რო გამიგზავნოს და მიტყდება უკვე sad.gif და ეგეც მასწავლეთ რა



JI0

კომპანიაში შპს -ს გულისხმობ ალბად, შპს-ს საქმიანობა არ შეიძლება ან დროებით შეწყვიტო ან გააუქმო, ლიკვიდაციაა მხოლოდ შესაძლებელი და 1 თვე ნამუშევარის ლიკვიდაცია ადვილი იქნება მაგრამ ნუ გაუკეთებ ლიკვიდაციას და იყოს თავისთვის, 1 წლის შემდეგ რომ დაიწყო საქმიანობა კიდევ შპს დაფუძნებული გექნება უკვე და 100 ლარიც დაზოგილი, დეკლარაცია კიდევ რს.გე -ზე უნდა შეავსო მაგრამ აქედან ახსნა ცოტა რთულია, ციფრებია შესავსები და ჩვენ როგორ გეტყვით სად რა ჩაწერო
* * *
Mr-Banks

პრობლემა არ უნდა იყოს, უბრალოდ ფაქტიურად გაცემის დროს გამოქვითავ ერთობლივი შემოსავლიდან

Posted by: JI0 9 Dec 2013, 21:50
Rioka1984
ხო მარა ტვინი მომეტყნა ყოველ 15რიცხვში რაღაცეების გზავნით, და ლიკვიდაცია დიდი პროცედურაა?

Posted by: Rioka1984 9 Dec 2013, 22:37
JI0

ჯერ ის რომ ასეთი სიტყვებისგან თავი შეიკავე აქ ბევრი შემოდის და კითხულობს

უნდა კი ჩალიჩი, წესით რევიზიაც უნდა ჩატარდეს, ნუ მარტივად ვერ იზავ საბუთებს უნდა თავის მობმა და სიარული საგადასახადოში

Posted by: rezi0881 10 Dec 2013, 00:47
QUOTE
იჯარასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა იქნებ ვინმემ იცოდეთ.

ინდ მეწარმე იხდის ქირის საფასურს 800$ ეროვნული ბანკის კურსით

ე.ი დარიცხვა უნდა გატარდეს თვის ბოლო დღეს ხომ

დარიცხვა 31.01.2013 დ 7420 კ 3110 თანხა 800$ (31.01.2013 ეროვნული ბანკის კურსი 1.6574 X 800 = 1325.92)

გადახდა 07.02.2013 დ 3110 კ 1210 თანხა 800$ (07.02.2013 ეროვნული ბანკის კურსი 1.6613 X 800 = 1329.04)

დარიცხულსა და გადახდილ თანხას შორის სხვაობაა 3.12

საკურსო სხვაობის თანხა უნდა გატარდეს თუ როგორ ხდება ამ შემთხვევაში გატარებები იქნებ დამიწეროთ? დარიცხვა/გადახდა დოლარით უნდა გატარდეს თუ ლარით გამარკვიეთ რა.


ვერავინ მიპასუხებთ? არავის გაქვთ იჯარა უცხოურ ვალუტაში?

Posted by: mziko86 10 Dec 2013, 02:02
გამარჯობათ,თქვენი დახმარება მჭირდება,ცოტა ხნის წინს გახდა მაღაზია დღგს გადამხდელი,მუშაობს 12 პროცენტზე,ორისში როგორ გავატარო საქონლის ჩამოწერა თვითღირებულებით? დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: Storno 10 Dec 2013, 10:59
rezi0881

QUOTE
ვერავინ მიპასუხებთ? არავის გაქვთ იჯარა უცხოურ ვალუტაში?


ვინაიდან ჯერ იღებ მომსახურებას და მერე იხდი, ეს საკურსო სხვაობა მიაკუთვნე არასამეწარმეო მოგება/ზარალს ანუ 8100ან8200.

რაც შეეხება გატარებებს, გააჩნია პროგრამა ერთვალუტიანი გაქვს თუ მრავალვალუტიანი. თუ ერთვალუტიანი გაქვს მაშინ ლარში მოგიწევს გატარება, მითითებულ შემთხვევაში დ8290 კ3110 = 3.12ლარი
* * *
Rioka1984
QUOTE
ლოგიკურ პრემიას გამოქვითავ ერთობლივი შემოსავლიდან


თქვენ თუ რამე ლოგიკა დაიჭირეთ საგადასახადო კოდექსში და მით უმეტეს შემმოწმებლების მხრიდან ამ კოდექსის ინტერპრეტაციაში, ნობელის პრემია გარანტირებული გაქვთ.

Posted by: mziko86 10 Dec 2013, 11:04
ალბათ ბევრისთვის რასაც მე ვკითხულობ მეტისმეტად წვრილმანია,უბრალოდ გამოუცდელი ვარ და რასაც ვაკეთებ ბუღალტერიაში ყველაფრის გადამოწმებას ვცდილობ,რომ არ შემეშალოს. თვითღიებულებით ჩამომიწერია საქონელი დღგს გადამხდელამდე 7210-1610 ორისში,მაგრამ დღგ-სთან რადგან შეხება არ მქონია მინდა დავაზუსტო.

კიდევ ერთი კითხვა მაქვს და თქვენი დახმარების იმედი მაქვს,მაღაზია დღგს გადამხდელი ცოტა ხნის წინ გახდა,მანამდე ასე ვატარებდი საქონლის მიგებას ორისში 1610 - 3110; 3110-1110. და საქონლის ნაშთი ზედნადებების თანხას ემთხვეოდა რეესტრის მიხედვით,ეხლა კი რაც დღგს გადამხდელია ვატარებ ასე: 1610-3110, 3340 -3110 და 3110 -1110 ეხლა უკვე მთელი თვის ზედნადებების რეესტრით თანხა არ ემთხვევა 1610,რადგან 1610 დღგ-ს გარეშე ვატარებ როგორც წესით დღგ-თი საქონლის მიღებაზე უნდა.
თუ შეგიზლიათ მითხარით საქონლის ნაში რომ სწორად მქონდეს ორისში ზედნადების თანხით უნდა შევიყვანო საქონლის მიღება(თანხა ზედნადებით დღგს ჩათვლით) თუ დღგ-ს ფაქტურით(ანუ საქონლის თანხა დღგს გარეშე)? დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 11:18
QUOTE
ნობელის პრემია გარანტირებული გაქვთ

Storno

კაი მე მეტ კომენტარს აღარ გავაკეთებ, შენ ნუ გამოქვითავ პრემიას შენი ნებაა

mziko86

რათქმაუნდა დღგ-ს გარეშე უნდა შეიტანო ფაქტურის მიხედვით, 1610 აღარ დაემთხვევა ზედნადების ჯამს და ეს ლოგიკურიცაა არ ინერვიულო მაგაზე, 1610 და 3340 -ის ჯამი უნდა დაემთხვეს ზედნადებს

Posted by: Storno 10 Dec 2013, 11:21
NABUKKO
Rioka1984

ერთი სიტყვით თავი რომ მოვუყაროთ პრემიის თემას, დაბეგვრის მიზნებისთვის ეს არის ხელფასის სახით განაცემი და ვინაიდან ხელფასი ერთ-ერთი იმ ხარჯთაგანია, რომელიც საკასო პრინციპით გამოიქვითება ანუ რა მომენტისთვისაც საშემოსავლო უკვე გადახდილია, ნამუსიანმა შემმოწმებელმა არ უნდა გააპრობლემოს.
და რაც შეეხება პრემიის "ლოგიკურობას", თუ ასეთი ლოგიკები გაქვთ, მაშინ ეს პრემია კი არა ბონუსია.

Posted by: Mr-Banks 10 Dec 2013, 11:46
Storno
Rioka1984


რა მაინტერესებს იცით? ვთქვათ, კომპანიის მოგება არის უხეშად 10000 ლარი. გავეცი ხელფასად 5000 ლარი და დავბეგრე პატიოსნად. რაიმე პრობლემა იქნება?

Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 11:49
QUOTE
რა მაინტერესებს იცით? ვთქვათ, კომპანიის მოგება არის უხეშად 10000 ლარი. გავეცი ხელფასად 5000 ლარი და დავბეგრე პატიოსნად. რაიმე პრობლემა იქნება?

Mr-Banks

თუ საქმეს ჭირდება და იმდენი თანამშრომელი გყავს რამდენიც საჭიროა არ იქნება პრობლემა, არ უნდა იყოს ხელოვნურად გაბერილი ციფრი არც ხელფასი და არც პრემია

Posted by: sizmara1 10 Dec 2013, 11:54
გამარჯობა
07 დეკემბრერს ჩატარებული ალტერნატიული აუდიტის გამოცდაზე იცით რამე? როგორ ჩაიარა? რა პროგნოზებია? რამდენი კაცი იყო?
წინა გამოცდის შედეგებიდან გამომდინარე მაგრად მაინტერესებს ეხლა რა მოხდა

Posted by: Nikiii 10 Dec 2013, 12:18
გამარჯობათ!მირჩიეთ აუდიტორი ისეთი რომ თქვენ გმაKოფილები დარჩით არა მეძვირე


Posted by: Storno 10 Dec 2013, 12:22
Mr-Banks
QUOTE
რა მაინტერესებს იცით? ვთქვათ, კომპანიის მოგება არის უხეშად 10000 ლარი. გავეცი ხელფასად 5000 ლარი და დავბეგრე პატიოსნად. რაიმე პრობლემა იქნება?


ვეთანხმები პატივცემულ Rioka1984-ს, მხოლოდ იმ ინფორმაციით, რაც გადმოეცი არ უნდა იყოს პრობლემა, უფრო მეტიც შეიძლება ზარალიანი იყოს კომპანია და ეკონომიკურად დასაბუთებული ხარჯები მაინც გამოქვითო (ყველა და ყოველთვის არა, მაგრამ ძირითადად კი).

* * *
sizmara1
QUOTE
წინა გამოცდის შედეგებიდან გამომდინარე მაგრად მაინტერესებს ეხლა რა მოხდა


წინა გამოცდის შედეგები როგორი იყო, თუ იცით?

Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 12:28
QUOTE
წინა გამოცდის შედეგები როგორი იყო, თუ იცით?


ჯერ არ არის პასუხები მაგრამ ძალიან უკეთეს შედეგს არ უნდა ველოდოთ, რთული ტესტები იყო საკმაოდ

Posted by: Storno 10 Dec 2013, 12:33
Rioka1984

მე არ წინა ვიცი ზუსტად, ოფიციალური სტატისტიკაც ვერსად ვნახე, ამბობდენენ 800 კაცი გავიდა და გასაჩივრებების შემდგომ 15-მა გადალახაო.

Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 12:36
QUOTE
მე არ წინა ვიცი ზუსტად, ოფიციალური სტატისტიკაც ვერსად ვნახე, ამბობდენენ 800 კაცი გავიდა და გასაჩივრებების შემდგომ 15-მა გადალახაო.


ნუ მიახლოვებითი ციფრებია ეგ, დაზუსტებით არავინ იცის, მე 600 კაცი ვიცი და 7 გავიდა, მერე გააპროტესტეს და 15 მდე გავიდა მგონი

Posted by: NABUKKO 10 Dec 2013, 13:22
QUOTE (Storno @ 10 Dec 2013, 11:21 )
მაშინ ეს პრემია კი არა ბონუსია.

ბონუსი [ლათ. ბონუს _ კარგი] _ (ეკონ.). დამატებითი დაჯილდოვება, პრემია; გამყიდველის ფასდაკლება მუდმივი მყიდველისათვის.

პრემია [ლათ. პრაემიუმ _ ჯილდო] _ 1. ფულადი ან მატერიალური ჯილდო რაიმე დარგში დამსახურებისათვის. 2. მუშაკთა დამატებითი ანაზღაურება. 3. (ფინანს.). განსხვავება ფასიანი ქაღალდის საბირჟო და ნომინალურ ღირებულებას შორის. 4. თანხა, რომელსაც ოფციონის მყიდველი უხდის მის გამყიდველს გარკვეული უფლების შესაძენად. 5. დაზღვევის გადასახადი.

ჩემსთვის ერთი და იგივეაsmile.gif)) ორივე ვარიანტში- დამატებითი ანაზღაურებაა
* * *
QUOTE (Rioka1984 @ 10 Dec 2013, 12:36 )
QUOTE
მე არ წინა ვიცი ზუსტად, ოფიციალური სტატისტიკაც ვერსად ვნახე, ამბობდენენ 800 კაცი გავიდა და გასაჩივრებების შემდგომ 15-მა გადალახაო.


ნუ მიახლოვებითი ციფრებია ეგ, დაზუსტებით არავინ იცის, მე 600 კაცი ვიცი და 7 გავიდა, მერე გააპროტესტეს და 15 მდე გავიდა მგონი

მეც 7 ვიცი, აი გაპროტესტების შემდეგ რა ხდება აღარ ვიცი

Posted by: Storno 10 Dec 2013, 13:36
NABUKKO
ერთი სიტყვით, მთავარია იყოს პრემიები და რამენაირად გატარდება smile.gif

Posted by: Mr-Banks 10 Dec 2013, 13:43
ხალხო,

ამ დღგ-ს გადამხდელისთვის როგორაა სწორი:

ჩამოვიდა საქონელი

1000 ლარი + დღგ 180 ლარი

გამიწიეს სატრანსპორტო მომსახურება

200 ლარი + დღგ 36 ლარი


საქონლის თვითღირებულებას ანუ 1000 ლარს დაემატება სატრანსპორტო მომსახურება 200 ლარი დღგ - ს გარეშე, თუ - 236 ლარი დღგ-ს ჩათვლით?

ჩემი აზრით, მხოლოდ 200 ლარი და საქონლის თვითღირებულება მექნება 1200 ლარი, ხოლო 36 ლარი წავა ჩასათვლელ დღგ-ში. სწორია?

Posted by: Storno 10 Dec 2013, 13:48
პატივცემულო ფორუმელებო, იქნებ დამეხმაროთ შემდეგ საკითხში, თუ მსუბუქი ავტომობილის (დღგ-სგან განთავისუფლებული) ლიზინგი შეწყდა დროზე ადრე, ლიზინგის მიმდინარეობისას მიღებული თანხები ხომ არ ჩამეთვლება ჩვეულებრივ საიჯარო თანხებად და დღგ-ით ხომ არ დამებეგრება?
* * *
Mr-Banks
QUOTE
ჩემი აზრით, მხოლოდ 200 ლარი და საქონლის თვითღირებულება მექნება 1200 ლარი, ხოლო 36 ლარი წავა ჩასათვლელ დღგ-ში. სწორია?


თუ მიგაჩნია, რომ იმპორტისას გადახდილი დღგ-ის ჩათვლა გეკუთვნის, მაშინ ამ საქონლის საწყობამდე მოტანის დღგ-ც შეგიძლია ჩაითვალო

Posted by: Mr-Banks 10 Dec 2013, 14:22
Storno

QUOTE
თუ მიგაჩნია, რომ იმპორტისას გადახდილი დღგ-ის ჩათვლა გეკუთვნის, მაშინ ამ საქონლის საწყობამდე მოტანის დღგ-ც შეგიძლია ჩაითვალო


მიმაჩნია, ანუ? კანონით ასე არაა? 1000 ლარზე თუ ვიხდი იმპორტის დღგ-ს 180 ლარს, ამ 180 ლარს ვითვლი.


მე მქონდა საქონლის თვითღირებულებასთან დაკავშირებული კითხვა:

QUOTE
ჩამოვიდა საქონელი

1000 ლარი + დღგ 180 ლარი

გამიწიეს სატრანსპორტო მომსახურება

200 ლარი + დღგ 36 ლარი


საქონლის თვითღირებულებას ანუ 1000 ლარს დაემატება სატრანსპორტო მომსახურება 200 ლარი დღგ - ს გარეშე, თუ - 236 ლარი დღგ-ს ჩათვლით?

ჩემი აზრით, მხოლოდ 200 ლარი და საქონლის თვითღირებულება მექნება 1200 ლარი, ხოლო 36 ლარი წავა ჩასათვლელ დღგ-ში. სწორია?



ანუ საქონლის საბოლოო თვითღირებულება ამ მაგალითით რამდენი გამოვა?

Posted by: NABUKKO 10 Dec 2013, 14:48
QUOTE (Mr-Banks @ 10 Dec 2013, 14:22 )
Storno

QUOTE
თუ მიგაჩნია, რომ იმპორტისას გადახდილი დღგ-ის ჩათვლა გეკუთვნის, მაშინ ამ საქონლის საწყობამდე მოტანის დღგ-ც შეგიძლია ჩაითვალო


მიმაჩნია, ანუ? კანონით ასე არაა? 1000 ლარზე თუ ვიხდი იმპორტის დღგ-ს 180 ლარს, ამ 180 ლარს ვითვლი.


მე მქონდა საქონლის თვითღირებულებასთან დაკავშირებული კითხვა:

QUOTE
ჩამოვიდა საქონელი

1000 ლარი + დღგ 180 ლარი

გამიწიეს სატრანსპორტო მომსახურება

200 ლარი + დღგ 36 ლარი


საქონლის თვითღირებულებას ანუ 1000 ლარს დაემატება სატრანსპორტო მომსახურება 200 ლარი დღგ - ს გარეშე, თუ - 236 ლარი დღგ-ს ჩათვლით?

ჩემი აზრით, მხოლოდ 200 ლარი და საქონლის თვითღირებულება მექნება 1200 ლარი, ხოლო 36 ლარი წავა ჩასათვლელ დღგ-ში. სწორია?



ანუ საქონლის საბოლოო თვითღირებულება ამ მაგალითით რამდენი გამოვა?

დრგ-ს გარეშე

Posted by: Mr-Banks 10 Dec 2013, 15:00
NABUKKO


ანუ 1200 ლარი, სწორად ვაკეთებ, ხომ?

მოკლედ, ამ დღგ-ს დეკლარაციას რომ დავხედე, ცალკე შელოცვები ამის შევსებას უნდა.

Posted by: Natalya_B 10 Dec 2013, 15:24
Rioka1984
მადლობა პასუხისთვის. ასე გავაკეთე და რამდენად სწორია?
ხელშეკრულებაში ჩავწერე რომ 3 თვით ვიღებ საქონელს მაგრამ თუ ამ 3 თვის განმავლობაში ვერ გავყიდე - იბრუნებს უკან. მოაქვს ზედნადებით და მიღება-ჩაბარების აქტით. ანუ ჩვეულებრივი ყიდვა გამოდის მაგრამ უფლება მაქვს დავაბრუნო თუ ვერ გავყიდე. ვყიდი გარკვეული ფასნამატით, ეს უკვე იმ ხელშეკრულებაში არ ჩავწერე, და რეალიზაციის შემთხვევაში ჩვეულებრივად ჩამოვწერ თვითღირებულებას და იქიდან დავიბეგერბი.
ასე შეიძლება?
* * *
Mr-Banks
ვინ გაგიწია სატრანსპორტო მომსახურეობა? თუ ჩვენმა კომპანიამ და გაქვს ა/ფ მაშინ რა თქმა უნდა დღგ-ს გარეშე და დღგ ჩათვლაში. თუ თვითონ საქონლის უცხოელმა მომწოდებელმა გაგიწია სატრანსპორტო მომსახურეობა თავის ხარჯზე და ინვოისში უწერია, მაშინ ემატება საქონელს.

* * *
Rioka1984
NABUKKO
საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხებს რაც ეხება - დარწმუნებულები ხართ, რომ რაც საქვეანგარიშოდ გაიცა და ანგარიშვალდებულმა პირმა ბანკში შეიტანა, ეს თანხებიც უნდა შევიტანოთ?
ამ მაგალითში ბანკზე არაფერია ნათქვამი.
მაგალითი:
საწარმომ თვის განმავლობაში პირზე საქვენაგარიშოთ გასცა 15000 ლარი, აღნიშნული თანხიდან პირმა 5000 ლარით შეიძინა საქონელი, ხოლო 3000 ლარი უკან დააბრუნა.
შედეგი: მიუხედავად საქონლის შეძენისა და თანხის ნაწილის უკან დაბრუნებისა, დეკლარაციის 43-ე უჯრაში აისახება 15000 ლარი.

Posted by: Mr-Banks 10 Dec 2013, 15:47
Natalya_B

ჩვენმა, ჩვენმა გამიწია. ანუ სწორად ვაკეთებ.


დიდი მადლობა

Posted by: Storno 10 Dec 2013, 15:57
Mr-Banks
QUOTE
მიმაჩნია, ანუ? კანონით ასე არაა? 1000 ლარზე თუ ვიხდი იმპორტის დღგ-ს 180 ლარს, ამ 180 ლარს ვითვლი.


დღგ-ის ჩათვლას თავისი პირობები აქვს. მაგალითად, თუ შემოიტან რვეულებს მაგაზე დღგ-ით დაგბეგრავენ იმპორტისას, მაგრამ შემდგომი მიწოდება დღგ-სგან ჩათვლის უფლებითაა განთავისუფლებული და იმპორტისას გადახდილ დღგ-ს ვერ ჩაითვლით, ვერც საბაჟოდან საწყობამდე გადაზიდვის მომსახურების დღგ-ს და ვერც შემოსავლების სამსახურის მომსახურების საფასურის დღგ-ს.
ვერ ჩაითვლი, ნიშნავს რომ ხარჯია და საქონლის თვითღირებულებაში უნდა ასახო.
"მიგაჩნიაში" ვგულისხმობ, რომ თქვენი განსასაზღვრია შემოტანილი საქონლის დანიშნულება, ანუ შემდგომში დღგ-იან ოპერაციებში გამოიყენებთ თუ არა.
ასე რომ, თუ შემოტანილი საქონელი თქვენი აზრით გათვალისწინებულია შემდგომში დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში გამოსაყენებლად, მაშინ თვითღირებულებაში დღგ-ეები არ უნდა შეიყვანო.

Posted by: PINKY 10 Dec 2013, 18:36
გამარჯობათ,

მაინტერესებს ასეთი რაღაც:

ფეისბუქზე ორგანიზაციის გვერდის რეკლამირებისთვის გვეჭრება რაღაც ევროები,
გვაინტერესებს რომელ ქვეყანაში მიდის ეს თანხა, რომ ბუღალტერმა დაბეგროს..

Posted by: rezi0881 10 Dec 2013, 20:43
Storno

მადლობა გამოხმაურებისთვის. smile.gif

QUOTE
ვინაიდან ჯერ იღებ მომსახურებას და მერე იხდი, ეს საკურსო სხვაობა მიაკუთვნე არასამეწარმეო მოგება/ზარალს ანუ 8100ან8200.


წინასწარ ვიხდით სანამ მომსახურებას მივიღებდეთ დეკემბის თვის იჯარა იფარება 7 დეკემბრამდე (და არის დეკემბრის თვის იჯარის გადასახადი)

ანუ ნოემბრის ბოლოს ხო უნდა დავარიცხო იჯარის თანხა, პროგრამას რაც შეეხება ერთ ვალუტიანია და შესაბამისად 30 ნოემბერს ეროვნულს რა კუსიც ექნება მაგ კურსით დავარიცხავ ლარში, გადახდის დროს კი იმ დღეს რა კურსიც იქნება იმ კურსით გადავიხდი. ასეა? rolleyes.gif საკურსო სხვაობის გატარება გასაგებია მადლობა.

წლის ბოლოს საკურსო სხვაობით ან მოგებას ნახულობს ორგანიზაცია ან ზარალს, რაც უნდა აისახოს დეკლარაციაში როგორც მე ვიცი, თუ შეგიძლია მიპასუხეთ ინდ-მეწარმის შემთხვევაში ეს სხვაობა წლიურ დეკლარაციაში ცალკე გრაფაში ეთითება თუ როგორ აისახება რა ფორმით? smile.gif


Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 20:54
Storno

საბაჯოებზე კარგად ერკვევი ალბად და ესეთი ღია კითხვა შეგიძლია გაშიფრო რა როგორ იქნება?

ანუ,

2013 წლის 30 აგვისტოს შპს "X" -მა შპს "Y" -ს საბაჟო საწყობში მიაწოდა შემდეგი უცხოური საქონელი:

1) 1 ტონა შაქარი 9300 ლარად, რომლის იმპორტის დანახარჯები შეადგენს 900 ლარს;

2) 1 ტონა ფქვილი 7400 ლარად, რომლის იმპორტის დანახარჯები შეადგენს 800 ლარს;

3) 100 ცალი რვეული (ნომენკლატურის კოდი 4820 20 000 00) 560 ლარად, რომლის იმპორტის დანახარჯები შეადგენს 1100 ლარს;

4) 300 ცალი ჟურნალ-გაზეთი (ნომენკლატურის კოდი 4901) 1100 ლარად, რომლის იმპორტის დანახარჯები შეადგენს 1500 ლარს;

შპს ”Y" -მა აღნიშნული საქონლის განბაჟება განახორციელა 2013 წლის 02 სექტემბერს.

უნდა იმსჯელო თითოეულ ორგანიზაცას სათითაო ოპერაციის მიხედვით რა საგადასახადო ვალდებულებები წარმოეშვება.

Posted by: NABUKKO 10 Dec 2013, 21:01
QUOTE (rezi0881 @ 10 Dec 2013, 20:43 )
Storno

მადლობა გამოხმაურებისთვის. smile.gif

QUOTE
ვინაიდან ჯერ იღებ მომსახურებას და მერე იხდი, ეს საკურსო სხვაობა მიაკუთვნე არასამეწარმეო მოგება/ზარალს ანუ 8100ან8200.


წინასწარ ვიხდით სანამ მომსახურებას მივიღებდეთ დეკემბის თვის იჯარა იფარება 7 დეკემბრამდე (და არის დეკემბრის თვის იჯარის გადასახადი)

ანუ ნოემბრის ბოლოს ხო უნდა დავარიცხო იჯარის თანხა, პროგრამას რაც შეეხება ერთ ვალუტიანია და შესაბამისად 30 ნოემბერს ეროვნულს რა კუსიც ექნება მაგ კურსით დავარიცხავ ლარში, გადახდის დროს კი იმ დღეს რა კურსიც იქნება იმ კურსით გადავიხდი. ასეა? rolleyes.gif საკურსო სხვაობის გატარება გასაგებია მადლობა.

წლის ბოლოს საკურსო სხვაობით ან მოგებას ნახულობს ორგანიზაცია ან ზარალს, რაც უნდა აისახოს დეკლარაციაში როგორც მე ვიცი, თუ შეგიძლია მიპასუხეთ ინდ-მეწარმის შემთხვევაში ეს სხვაობა წლიურ დეკლარაციაში ცალკე გრაფაში ეთითება თუ როგორ აისახება რა ფორმით? smile.gif

გამარჯობაsmile.gif)
გამოდის, რომ ავანსად უხდი, და ამ შემთხვევაში საკურსო სხვაობა აღარ წარმოგეშვება. რასაც გადაუხდი ის თანხა უნდა აღიარო ხარჯად.
მაგალითად:
7.12.13 გადაუხადე დეკემბრის 1000 აშშ კ.1.8
დ-ტი 1480 / კ-1110/1210 1800 ლარი
31.12.13 აღიარე თვის ხარჯად
დ-ტი 7420/ კ-1480 1800 ლარი

Posted by: rezi0881 10 Dec 2013, 21:03
PINKY

ეგ რეკლამირების ევროები გეჭრებათ ალბათ ორგანიზაციის ანგარიშიდან, რაც უნდა ჩანდეს ბანკის ამონაწერში. სად რომელ ანგარიშზე ირიცხება, იმის მიხედვით უნდა გაატაროთ რეკლამის ხარჯად. მაგრამ კონტრაქტი მიღება ჩაბარება საბუთის სახით თუ არაფერი გიჭირავთ, მარტო ამონაწერით ხარჯში რო გაუშვათ საგადასახადო კუთხით რამდენად დამაკმაყოფილებელია ეგ არ ვიცი.

Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 21:10
PINKY

ზუსტად ვერ მივხვდი მაგრამ ეგ მომსახურება უკუდაბეგვრის დღგ და არარეზიდენტის საშემოსავლოთიც უნდა დაიბეგროს ჩემი აზრით

Posted by: rezi0881 10 Dec 2013, 21:16
NABUKKO

QUOTE
გამარჯობა)
გამოდის, რომ ავანსად უხდი, და ამ შემთხვევაში საკურსო სხვაობა აღარ წარმოგეშვება. რასაც გადაუხდი ის თანხა უნდა აღიარო ხარჯად.
მაგალითად:
7.12.13 გადაუხადე დეკემბრის 1000 აშშ კ.1.8
დ-ტი 1480 / კ-1110/1210 1800 ლარი
31.12.13 აღიარე თვის ხარჯად
დ-ტი 7420/ კ-1480 1800 ლარი


მადლობა smile.gif

გამოდის რო დარიცხვა აღარ უნდა მოხდეს? გადავიხადო და თვის ბოლოს პირდაპირ ხარჯად გავატარო? ამ შემთხვევაში 3110 ზე მოიჯარე აღარ მჭირდება 1480 ზე გავხსნა მოიჯარის ანგარიში და მაგ ანგარიშებით ვატარო, რა გატარებებიც დამიწერეთ? rolleyes.gif ამაბნია ამ წინასწარ გადახდილმა იჯარამ. მადლობაsmile.gif

Posted by: NABUKKO 10 Dec 2013, 21:31
QUOTE (rezi0881 @ 10 Dec 2013, 21:16 )
NABUKKO

QUOTE
გამარჯობა)
გამოდის, რომ ავანსად უხდი, და ამ შემთხვევაში საკურსო სხვაობა აღარ წარმოგეშვება. რასაც გადაუხდი ის თანხა უნდა აღიარო ხარჯად.
მაგალითად:
7.12.13 გადაუხადე დეკემბრის 1000 აშშ კ.1.8
დ-ტი 1480 / კ-1110/1210 1800 ლარი
31.12.13 აღიარე თვის ხარჯად
დ-ტი 7420/ კ-1480 1800 ლარი


მადლობა smile.gif

გამოდის რო დარიცხვა აღარ უნდა მოხდეს? გადავიხადო და თვის ბოლოს პირდაპირ ხარჯად გავატარო? ამ შემთხვევაში 3110 ზე მოიჯარე აღარ მჭირდება 1480 ზე გავხსნა მოიჯარის ანგარიში და მაგ ანგარიშებით ვატარო, რა გატარებებიც დამიწერეთ? rolleyes.gif ამაბნია ამ წინასწარ გადახდილმა იჯარამ. მადლობაsmile.gif

დარიცხვას ახდენ პერიოდის ბოლოს, ანუ 31,12,13, როცა ხარჯად აღიარებ. 3110 შეგიძლია დატოვო, მაშინ გატარებას ოდნავ შეცვლი:
დ-ტი 1480/კ-ტი 1110/1210 ავანსის გადახდა
დ-ტი 7420/კ-ტი 3110 მომსახურების მიღება
დ-ტი 3110/კ-ტი 1480 ავანსის გადახურვა

Posted by: rezi0881 10 Dec 2013, 21:41
QUOTE
დარიცხვას აქეთებ პერიოდის ბოლოს, ანუ 31,12,13, როცა ხარჯად აღიარებ. 3110 შეგიძლია დატოვო, მაშინ გატარებას ოდნავ შეცვლი:
დ-ტი 1480/კ-ტი 1110/1210 ავანსის გადახდა
დ-ტი 7420/კ-ტი 3110 მომსახურების მიღება
დ-ტი 3110/კ-ტი 1480 ავანსის გადახურვა


მოიაჯარეს ასევე ვუხდი კომუნალურ გადასახადებს აქ უკვე მიღებული მომსახურების შემდეგ რა თქმა უნდა, ეს გატარებები უფრო მართებული იქნება, 3110-ს დავტოვებ ერთ ბარათზე დავინახავ ყველაფერს, დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: NABUKKO 10 Dec 2013, 21:44
QUOTE (Rioka1984 @ 10 Dec 2013, 21:10 )
PINKY

ზუსტად ვერ მივხვდი მაგრამ ეგ მომსახურება უკუდაბეგვრის დღგ და არარეზიდენტის საშემოსავლოთიც უნდა დაიბეგროს ჩემი აზრით

yes.gif

მაგრამ, მართლა საინტერესოა რომელ ქვეყანაშია დარეგისტრირებული? და ამ რეკლამებს თვითონ ყიდის თუ უფლება აქვს გადაცემული ვინმეზე?შეიძლება სისულელეს ვამბობ baby.gif

Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 22:05
rezi0881

მოიჯარის სახელზე თუ მოდის კომუნალურები და შენ იხდი ბანკით, შეგიძლია ეგეც გაიტარო ხარჯებში, როგორც აგენტი იხდი და შენს ეკონომიკურ საქმიანობას ხმარდება

Posted by: rezi0881 10 Dec 2013, 22:09
Rioka1984

კი ეგ ვიცი, მასე ვიზავ მადლობა. smile.gif მოიჯარეს ვურიცხავ თავის შპს-ს ანგარიშზე

Posted by: Rioka1984 10 Dec 2013, 22:18
---------------------------------------------------------------

Posted by: Natalya_B 10 Dec 2013, 23:37
NABUKKO
დარიცხვას ახდენ პერიოდის ბოლოს, ანუ 31,12,13, როცა ხარჯად აღიარებ. 3110 შეგიძლია დატოვო, მაშინ გატარებას ოდნავ შეცვლი:
დ-ტი 1480/კ-ტი 1110/1210 ავანსის გადახდა
დ-ტი 7420/კ-ტი 3110 მომსახურების მიღება
დ-ტი 3110/კ-ტი 1480 ავანსის გადახურვა

სხვაობა მაინც ხომ დარჩება რადგან 3110 ზე სხვა თანხა ექნება, მიღებული ფაქტურის მიხედვით და 1480 ზე რაც გადარიცხული აქვს.
გადარიცხა 500, ფაქტურა მიიღო 490, გამოქვითა ავანსიდან 490, 10 ლარი ხომ დარჩა მაინც ავანსზე??? ან პირიქით, 490 გადარიცხა, ფაქტურით 500 მოვიდა, 10 დააკლდა. ამ სხვაობას რას უშვება?
7420-3110-ამ დარიცხვას ხომ ა/ფაქტურის მიხედვით აკეთებს? და რანაირად გაუშვებს ხარჯში ავანსად გადარიცხულ თანხას?

Posted by: NABUKKO 11 Dec 2013, 00:23
QUOTE (Natalya_B @ 10 Dec 2013, 23:37 )
NABUKKO
დარიცხვას ახდენ პერიოდის ბოლოს, ანუ 31,12,13, როცა ხარჯად აღიარებ. 3110 შეგიძლია დატოვო, მაშინ გატარებას ოდნავ შეცვლი:
დ-ტი 1480/კ-ტი 1110/1210 ავანსის გადახდა
დ-ტი 7420/კ-ტი 3110 მომსახურების მიღება
დ-ტი 3110/კ-ტი 1480 ავანსის გადახურვა

სხვაობა მაინც ხომ დარჩება რადგან 3110 ზე სხვა თანხა ექნება, მიღებული ფაქტურის მიხედვით და 1480 ზე რაც გადარიცხული აქვს.
გადარიცხა 500, ფაქტურა მიიღო 490, გამოქვითა ავანსიდან 490, 10 ლარი ხომ დარჩა მაინც ავანსზე??? ან პირიქით, 490 გადარიცხა, ფაქტურით 500 მოვიდა, 10 დააკლდა. ამ სხვაობას რას უშვება?
7420-3110-ამ დარიცხვას ხომ ა/ფაქტურის მიხედვით აკეთებს? და რანაირად გაუშვებს ხარჯში ავანსად გადარიცხულ თანხას?

ვინაიდან ავანსად იხდის,თანხის მიმღები ვალდებული იქნება თვის ბოლოს ზუსტად მიღებულ თანხაზე გაუწეროს ფაქტურა , ხელშეკრულების პირობაც ასეთი ექნება, გადახდის დღისათვის არსებული ეროვნული კურსით...ხო და ავანსად გადახდილი ეკვივალენტი იქნება მეიჯარისთვის შემოსავალი და მოიჯარისთვის ხარჯი...კურსთა შორის სხვაობა აღარ ექნებათ... აი პირიქით რომ ყოფილიყო მაშინ ექნებოდა (ხელშეკრულებაში იგივე პირობით)
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები გადაფასებას არ ექვემდებარება და ისინი აღირიცხებიან ოპერაციის მოხდენის დღისათვის არსებული ლარის გაცვლითი კურსით.
ბუღალტრული აღრიცხვის 21–ე საერთაშორისო სტანდარტს , რომლის შესაბამისადაც წინასწარ გადახდილი ავანსები წარმოადგენენ არაფულად მუხლებს და ისინი საანგარიშო წლის ბოლოს გადაფასებას არ ექვემდებარებიან.
არაფულადი მუხლების მაგალითებია: საქონლისა და მომსახურებისათვის წინასწარ გადახდილი თანხები (მაგ., გადახდილი საიჯარო ქირა)

Posted by: rezi0881 11 Dec 2013, 00:44
Natalya_B

გამარჯობა smile.gif

ფაქტურას არ გვიწერენ ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული ერთ წლიანი. ხელშეკრულების პირობის მიხედვით თანხა უნდა გადავიხადოთ ყოველი თვის წინასწარ 7 რიცხვამდე ანუ დკემბრის თვის იჯარა უნდა გადავიხადოთ 7 დეკემბრამდე ესთი მოთხოვნაა კონტრაქტით. რადგან წინასწარ ვიხდით ხო ავანსად გადახდილი თანხა გამოდის?

დ-ტი 1480/კ-ტი 1110/1210 ავანსის გადახდა - ეს გადავიხადე 07.012.2013

დ-ტი 7420/კ-ტი 3110 მომსახურების მიღება - ეს გამოდის რომ დარიცხვა/ხარჯად აღიარება ხდება ამ დროს ხომ 31.12.2103 მაგრამ დარიცხვა ხო წინასწარ ხდება და მერე თანხის გადახდა აქამდე არ მქონია ესე ავანსათ გადახდა იჯარის აქ ცოტა გავიჭედე შეიძლება ასე? გამოდის დარიცხვები წინასწარ არ უნდა ვაკეთო შესაბამისად საკურსო სხვაობაც აღარ მექნება.

დ-ტი 3110/კ-ტი 1480 ავანსის გადახურვა - აქ დებეტ/კრედიტი ერთი და იგივეა მოიჯარე, ეს გატარებაც 31.12.2103 - ით გატარდება? ეს მითხარით რა.






Posted by: Natalya_B 11 Dec 2013, 01:12
rezi0881
ჯერ ავანსის გადარიცხვას აკეთებ ამ გატარებით 1480 - 1210
თვის ბოლოს მომსახურების მიღება 7420-3110
ავანსიდან გაქვითვა 3110-1480 როცა მომსახურების დარიცხვა მოხდა იმავე რიცხვით ავანსიდან გაქვითვაა რადგან შესრულდა ეს ოპერაცია
მე ასე მგონია
* * *
NABUKKO
კი ბატონო გეთანხმები ყველაფერში.
მაგრამ ასეთი მაგალითი - ვთქვათ ხელშეკრულებაში ჩადებულია ასეთი პირობა რომ თუ 7 დეკემბერს გადააცილე მაშინ ა/ფაქტურას გაძლევენ თვის ბოლო რიცხვით დაფიქსირებული კურსით. აი ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება სხვაომა. ეს სხვაობა არასაოპერაციო ხარჯი/შემოსავალი იქნება?

Posted by: NABUKKO 11 Dec 2013, 02:31
QUOTE (Natalya_B @ 11 Dec 2013, 01:12 )

მაგრამ ასეთი მაგალითი - ვთქვათ ხელშეკრულებაში ჩადებულია ასეთი პირობა რომ თუ 7 დეკემბერს გადააცილე მაშინ ა/ფაქტურას გაძლევენ თვის ბოლო რიცხვით დაფიქსირებული კურსით. აი ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება სხვაომა. ეს სხვაობა არასაოპერაციო ხარჯი/შემოსავალი იქნება?

ამ შემთხვევაში ადგილი ექნება საკურსო სხვაობას (რომც არ ეწეროს ხელშეკრულებაში და გადახდის პირობა,წინასწარი გადახდა, დაარღვიოს მომწოდებელი/მომსახურების გამწევი ვალდებულია დააფიქსიროს შესრულებული სამუშაო/გაწეული მომსახურება თვის ბოლო რიცხვისათვის არსებული კურსით,ხოლო გადახდა არსებული ხელშეკრულების პირობებში მაინც უნდა განხორციელდეს გადახდის დღეს მოქმედი კურსით. ეს საკურსო სხვაობა კი იქნება საოპერაციო ხარჯი/შემოსავალი და შესაბამისად უნდა აისახოს მოგება/ზარალზე...საგადასახადო თავის მხრივ ამ ოპერაციას განიხილავს,როგორც კრედიტორული დავალიანების დაფარვა. ეს უკვე ფულადი მუხლი გამოდის და გადამხდელს აქვს უფლება ზარალის შემთხვევაში გამოქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან/ან მოგების შემთხვევაში ვალდებულია - ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში.
* * *
rezi0881
თუ არარეგისტრირებული ფიზიკური პირია წყაროსთან დაბეგვრის ვალდებულება გექნება

Posted by: The DoctoR 11 Dec 2013, 10:07
Rioka1984
როგორც ვატყობ 7 დეკემბერს გამოცდაზე იყავი smile.gif

Posted by: alva 11 Dec 2013, 10:45
ყველაზე მეტად რა ფუნქცია გაკლიათ საბუღალტრო პროგრამაში, რომელიც გაგიმარტივებთად მუშაობას?
გთხოვთ დაასახელოთ პროგრამა და ფუნქცია.

Posted by: Mr-Banks 11 Dec 2013, 11:30
მოკლედ, როდესაც სესხი აქვს შპს-ს აღებული და ამ სესხის დაფარვა ვერ ესწრება 31 დეკემბრამდე, რა ღონისძიებებია გასატარებელი აღნიშნულთან დაკავშირებით?


გასაცემი %-ის დარიცხვა მოვახდინო 31 დეკემბრის მდგომარეობით?

Posted by: Rioka1984 11 Dec 2013, 11:44
The DoctoR
ინტუიცია არ გღალატობს yes.gif smile.gif

Posted by: Lady_Bird 11 Dec 2013, 11:57
Rioka1984



წარმატებები. როდის გაიგებ შედეგებს?


მოკლედ რაც შეეხება ჩემს კითხვას. არარეზიდენტმა გამიწია სატრანსპორტო მომსახურება. გადასახადის დაანგარიშების დროს ვახდენ თანხის აგროსვას და ისე ვიხდი ბიუჯეტში, მაგრამ დეკლარაციაში როგორ უნდა შევიტანო? საინვოისო თანხის ექვივალენტი თუ აგროსილი თანხის ექვივალენტი? დავიბენი

Posted by: Mr-Banks 11 Dec 2013, 11:57
Rioka1984

რა ქენი, ჩააბარე გამოცდა?

Posted by: NABUKKO 11 Dec 2013, 12:03
Rioka1984
წარმატებას გისურვებ

Posted by: The DoctoR 11 Dec 2013, 12:07
Rioka1984
მანდ 162.7 მუხლი და 176 უნდა მიგეყენებინა.
ალფასთვის იმპორტის დროსაა დასაბეგრი და ბეტასთვის უკუდაბეგვრით.

Posted by: Storno 11 Dec 2013, 12:09
Rioka1984
QUOTE
საბაჯოებზე კარგად ერკვევი ალბად და ესეთი ღია კითხვა შეგიძლია გაშიფრო რა როგორ იქნება?


შპს "X"-სთვის ეს არ განიხილება საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ ოპერაციად და დღგ-ს არ გადაიხდის, ხოლო შპს "Y"-ს მოუწევს
1) ხან იმპორტის დღგ-ს გადახდა საბაჟო ღირებულებიდან და ფასნამატის დღგ-ს გადახდა უკუდაბეგვრით,
2) ხან მხოლოდ საბაჟო ღირებულებიდან იმპორტის დღგ-ის გადახდა,
3) ხან მხოლოდ უკუდაბეგვრის დღგ-ის გადახდა მთლიან ღირებულებაზე,
4) ხან არც ერთი და არც მეორე.

ეს რაც ზეპირად გავიხსენე, კოდექსშია ჩასახედი და თუ დეტალურად გნებავთ მოგწერთ დღის განმავლობაში

Posted by: rezi0881 11 Dec 2013, 12:18
Storno
NABUKKO
Rioka1984
Natalya_B

თენქს თენქს 2kiss.gif

QUOTE
თუ არარეგისტრირებული ფიზიკური პირია წყაროსთან დაბეგვრის ვალდებულება გექნება


რეგისტრირებულია თვითონ დაბეგრავს თავის შემოსავლებს.



Posted by: Mr-Banks 11 Dec 2013, 12:20
ამ მარტივ კითხვაზე მიპასუხეთ, რა smile.gif)))

QUOTE
მოკლედ, როდესაც სესხი აქვს შპს-ს აღებული და ამ სესხის დაფარვა ვერ ესწრება 31 დეკემბრამდე, რა ღონისძიებებია გასატარებელი აღნიშნულთან დაკავშირებით?


გასაცემი %-ის დარიცხვა მოვახდინო 31 დეკემბრის მდგომარეობით?


Posted by: Storno 11 Dec 2013, 12:26
rezi0881

ცოტა გვიან ჩავერთვები ამ იჯარის თემაში, NABUKKO-მ და Natalya_B-მ დეტალურად ახსნეს ოპერაციის შინაარსი და მათ ვეთანხმები, მაგრამ ერთ საკითხს დავაზუსტებ:

QUOTE
ფაქტურას არ გვიწერენ ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული


ფაქტურაში მაინცდამაინც დღგ-ის ფაქტურა არ იგულისხმება. მხოლოდ ხელშეკრულებით დარიცხვებს ვერ გააკეთებთ. უნდა მოსთხოვოთ მეიჯარეს ჩვეულებრივი ინვოისი (ფაქტურა) (თუ დღგ-ის გადამხდელი არაა) ყოველი თვის ბოლოს განვლილი თვის საიჯარო მომსახურებაზე, ამ ინვოისში თანხა მიეთითება ორგვარად, თუ ამ თვის გნმავლობაში ჩაურიცხეთ თანხა მაშინ რამდენი ლარიც ჩაურიცხეთ იმდენზე უნდა გამოიწეროს, ხოლო თუ მომდევნო თვეში უხდით მაშინ ეროვნულის კურსით თვის ბოლოს.

თქვენს შემთხვევაში თანხა იხდება ავანსად, თუ ბუღალტერული ყველა სტანდარტი გინდათ ზედმიწევნით დაიცვათ ეს თანხა 1720-ზე უნდა დასვათ, ან არადა იყოს 3110-ზე. და თვის ბოლოს ამავე თანხით გაატარებთ ხარჯს.

Posted by: sun_waiting 11 Dec 2013, 12:35
იჯარის ხელშეკრულებაში წერია: "ავტომატურად გაგრძელდეს 1 წლის ვადით თუკი მხარეები არ გადაწყვეტენ მის შეწყვეტასო".

ანუ ავტომატურად გრძელდება და არც ახალი ხელშეკრულების გაფორმებაა საჭირო და არც ბრძანების ამის შესახებ?

მადლობა წინასწარ.

Posted by: rezi0881 11 Dec 2013, 12:43
Storno


QUOTE
ფაქტურაში მაინცდამაინც დღგ-ის ფაქტურა არ იგულისხმება. მხოლოდ ხელშეკრულებით დარიცხვებს ვერ გააკეთებთ. უნდა მოსთხოვოთ მეიჯარეს ჩვეულებრივი ინვოისი (ფაქტურა) (თუ დღგ-ის გადამხდელი არაა) ყოველი თვის ბოლოს განვლილი თვის საიჯარო მომსახურებაზე, ამ ინვოისში თანხა მიეთითება ორგვარად, თუ ამ თვის გნმავლობაში ჩაურიცხეთ თანხა მაშინ რამდენი ლარიც ჩაურიცხეთ იმდენზე უნდა გამოიწეროს, ხოლო თუ მომდევნო თვეში უხდით მაშინ ეროვნულის კურსით თვის ბოლოს.

თქვენს შემთხვევაში თანხა იხდება ავანსად, თუ ბუღალტერული ყველა სტანდარტი გინდათ ზედმიწევნით დაიცვათ ეს თანხა 1720-ზე უნდა დასვათ, ან არადა იყოს 3110-ზე. და თვის ბოლოს ამავე თანხით გაატარებთ ხარჯს.


მოიჯარე დღგ-ის გადამხდელია ჩვენ არა. თქვენ გულისხმობთ თუ გადავიხადე 7 დეკემბერს დეკემბრის თვის იჯარა. 31,12,2013 ში უნდა გამომიწეროს ინვოისი სადაც იქნება დაფიქსირებული 7 დეკემბერს გადახდილი თანხა? და მაგ ინვოისის საფუძველზე უნდა გავატარო დარიცხვაც და ხარჯში გატარებაც?

Posted by: Storno 11 Dec 2013, 12:53
rezi0881

თქვენ ხართ თუ არა დღგ-ის გადამხდელი მაინც მოითხოვეთ დღგ-ის ფაქტურა ხარჯისთვის "ძლიერი" დოკუმენტია smile.gif

QUOTE
31,12,2013 ში უნდა გამომიწეროს ინვოისი სადაც იქნება დაფიქსირებული 7 დეკემბერს გადახდილი თანხა? და მაგ ინვოისის საფუძველზე უნდა გავატარო დარიცხვაც და ხარჯში გატარებაც?


დიახ
* * *
Mr-Banks
QUOTE
ამ მარტივ კითხვაზე მიპასუხეთ, რა )))

QUOTE
მოკლედ, როდესაც სესხი აქვს შპს-ს აღებული და ამ სესხის დაფარვა ვერ ესწრება 31 დეკემბრამდე, რა ღონისძიებებია გასატარებელი აღნიშნულთან დაკავშირებით?


გასაცემი %-ის დარიცხვა მოვახდინო 31 დეკემბრის მდგომარეობით?


ვისგან გაქვს სესხი აღებული? ფიზიკური პირისგან თუ საწარმოსგან? სავარაუდოდ ბანკისგან არა?!

Posted by: rezi0881 11 Dec 2013, 13:01
Storno

QUOTE
თქვენ ხართ თუ არა დღგ-ის გადამხდელი მაინც მოითხოვეთ დღგ-ის ფაქტურა ხარჯისთვის "ძლიერი" დოკუმენტია


გასაგებია დიდი მადლობა.

sun_waiting

QUOTE
იჯარის ხელშეკრულებაში წერია: "ავტომატურად გაგრძელდეს 1 წლის ვადით თუკი მხარეები არ გადაწყვეტენ მის შეწყვეტასო".

ანუ ავტომატურად გრძელდება და არც ახალი ხელშეკრულების გაფორმებაა საჭირო და არც ბრძანების ამის შესახებ?

მადლობა წინასწარ.


თუ პირობებს არ ცვლით და იგივე პირობებით აგრძელებთ. როგორც ვიცი უბრალოდ ახალი ხელშეკრულება იქნება იგივე ტექსტით თარიღები შეიცვლება და გააგრძელებთ ისე.

Posted by: mziko86 11 Dec 2013, 13:04
გამარჯობათ უსასყიდლოთ შეძენილ საქონელს როგორი გატარება ექნება, როცა დღგ-ს გადამხდელი ხარ? დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: Mr-Banks 11 Dec 2013, 13:07
Storno
QUOTE
ფიზიკური პირისგან



QUOTE
ბანკისგან



ორივესგან და ორივეზე მითხარი, თუ არ შეწუხდები

Posted by: Storno 11 Dec 2013, 13:18
Mr-Banks

ბუღალტრული მიზნებისთვის ყველა ვარიანტში პროცენტის დარიცხვა უნდა მოახდინო ყოველი თვის ბოლოს (ამ შემთვევაში 31 დეკემბერს). დ8210 კ3410 და თუ შპს-ა დ3410 კ3311(წყაროსთან დასაკავბელი პროცენტის მოგების გადასახადი), თუ ფიზიკური პირია დ3410 კ3321 ( წყაროსთან დასაკავებელი პროცენტის საშემოსავლო), თუ ბანკია არ აკავებ.

თუ სესხი ფიზიკური პირისგანაა ამ %-ის ხარჯს ვერ გამოქვითავ სანამ არ გასცემ.
* * *
და აქვე უნდა გაითვალისწინო 24%-იანი შეზღუდვა თუ ბანკისგან არ გაქვს ნასესხები

Posted by: Mr-Banks 11 Dec 2013, 13:37
Storno
QUOTE
და აქვე უნდა გაითვალისწინო 24%-იანი შეზღუდვა თუ ბანკისგან არ გაქვს ნასესხები



კი, ეს გათვალისწინებული მაქვს.

ანუ დარიცხვას 31 დეკემბერში ვაკეთებ უკვე.


დიდი მადლობა

Posted by: Rioka1984 11 Dec 2013, 14:37
Lady_Bird
Mr-Banks
NABUKKO
The DoctoR

იქით კვირის ბოლოს იქნება პასუხები, თუმცა არ მაქვს გასვლის იმედი და არც არის ეს ჩემი ძირითადი საქმიანობა, ოთხგან ვმუშაობ ისედაც, სამი ღია კითხვა იყო რაც დავწერე მაგ დონის და უფრო რთული, ამ სამ კითხვაზე თუ ვერ იმსჯელებდი ვერ გადიხარ საშუალო არითმეტიკულით, 20 ამოცანიდან ვიცი კაი შედეგი მექნება მაგრამ ესენი კარგად ვეღარ მოვასწარი, თუმცა ვნახოთ მაინც მაქვს პატარა იმედი smile.gif

მადლობა ყველას 2kiss.gif

Posted by: Storno 11 Dec 2013, 14:47
Rioka1984

ის თანხები რაც თქვენს მაგალითში იყო, ზუსტად გახსოვთ? მაგალითად, "იმპორტის ხარჯი 900 ლარი" ასე იყო მოცემული?

Posted by: Rioka1984 11 Dec 2013, 14:49
Storno

კი ეგ ზუსტად მახსოვს

Posted by: Storno 11 Dec 2013, 14:57

Rioka1984

ვერ ვხვდები ამ ტექსტის შინაარსს "იმპორტის ხარჯი 900 ლარი", წინა ტესტირებაზეც იყო გაუმართავი ტექსტები

Posted by: Rioka1984 11 Dec 2013, 15:17
Storno

ხო კაი გაანებე თავი გამოქვეყნდება მერე და დავწერ რასაც გავარკვევ

Posted by: Storno 11 Dec 2013, 15:42
Rioka1984

წინა არ გამოაქვეყნეს. გასაჩივრებაზე ნაწერებსაც არ აჩვენებდნენ.

Posted by: Lilian 11 Dec 2013, 16:57
QUOTE
ანუ ავტომატურად გრძელდება და არც ახალი ხელშეკრულების გაფორმებაა საჭირო და არც ბრძანების ამის შესახებ?

მადლობა წინასწარ.

1 გვერდიანი შეთანხმების (ანუ შეთანხმება ამა და ამ ხელშეკრულების ცვლილების თაობაზე) მაგვარი ერთვის თან პირობების ცვლილების შემთ-ში.
და ავტომატურად რომ გრძელდება მაგ დროს არა სავალდებულო არაფრის დამატება. დევს და დევს biggrin.gif

sun_waiting

Posted by: The DoctoR 11 Dec 2013, 16:57
QUOTE
წინა არ გამოაქვეყნეს. გასაჩივრებაზე ნაწერებსაც არ აჩვენებდნენ.

და რა არის ამის მიზეზი ხომ არ იცი? თითქოს პირველი გამოცდა უფასო იყოო და შემდეგი კიდევ ფასიანი იქნებაო. ამის გამო უნდათ რომ ჩაჭრან ხალხი და იქეთ ფული მიიღონო. დასაჯერებელია ეგ ვითომ? baby.gif

Posted by: Rioka1984 11 Dec 2013, 17:08
The DoctoR

რომელი შემდეგი იქით წელს რაც იქნება ის იქნება ფასიანიო? არ გამიგია მე ეგ ამბავი

არ ვიცი თითქოს ეს პროექტი წარმატებით მუშაობს და გაუქმება უნდათ თუ უბრალოდ ხარისხის აწევა მაღლა თან ამ დონეზე ვერ ვიგებ, ნამდვილად ისეთი ამოცანები იყო რომ თუ პრაქტიკაში არ გქონია შეხება 7 წუთში ვერ ჩაეტეოდი კოდექსში ძებნას და მსჯელობას tom.gif

Posted by: Toxic:) 11 Dec 2013, 19:05
უცხოურ ვალუტაში ავანსის ჩარიცხვებზე აქ ბევრი კი დაწერეთ მაგრამ ერთ კითხვას დავსვავ . წლის ბოლოს პროგრამას სანამ ვიცემ სავალუტო ნაშტების გადაფასების დავალებას რომ გავთიშო ავანსის გადახდის ოპერიაციები და ამ ავანსის საფუძველზე მიღებული საქონლის მიღების ოპერაციები და ისე დავათვლევინო სწორ შედეგს მივიღებ?

Posted by: sizmara1 11 Dec 2013, 23:01
QUOTE
თითქოს პირველი გამოცდა უფასო იყოო და შემდეგი კიდევ ფასიანი იქნებაო


მე როგორც ვიცი ყველა ადამიანისთვის პირველი გამოცდა უფასო იქნება. ხოლო ყოველი შემდგომი ცდა იქნება ფასიანი.

Posted by: NABUKKO 12 Dec 2013, 01:31
QUOTE (sun_waiting @ 11 Dec 2013, 12:35 )
იჯარის ხელშეკრულებაში წერია: "ავტომატურად გაგრძელდეს 1 წლის ვადით თუკი მხარეები არ გადაწყვეტენ მის შეწყვეტასო".

ანუ ავტომატურად გრძელდება და არც ახალი ხელშეკრულების გაფორმებაა საჭირო და არც ბრძანების ამის შესახებ?

მადლობა წინასწარ.

როგორც წესი, როცა ხელშეკრულებაში ჩადებულია პროლონგაციის პირობა (რაც იმას ნიშნავს, რომ მოქმედების პერიოდი გრძელდება იგივე ვადით ანუ 1 წლით და შეთანხმების პირობები უცვლელია) არაფერი აღარ არის საჭირო , თუ კი იცვლება ან სახელშეკრულებო ფასი , ან სხვა რამე პირობა დანართიც საკმარისია, სადაც მიეთითება ხელშეკრულების კონკრეტული მუხლი რომელიც იცვლება

Posted by: Storno 12 Dec 2013, 10:53
The DoctoR
QUOTE
დასაჯერებელია ეგ ვითომ? 


მე, საერთოდ, შეთქმულების თეორიის არ მჯერა. ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ბევრმა ვერ ჩააბარა და მაგათ ერთი წელი გასვლის უფლება არ აქვთ, ამ ხნის განმავლობაში მუშაობის უფლება აქვთ თუ არა ეგეც ვერ გავიგე.
Rioka1984
QUOTE
7 წუთში ვერ ჩაეტეოდი კოდექსში ძებნას და მსჯელობას

გეთანხმები, რომ შეხება თუ არ გქონდა ვერ ჩაეტოდი მაგ ვადაში, მაგრამ ეს ხომ მოქმედი აუდიტორების გამოცდა იყო და მათ შეხება უნდა ქონოდათ.

Posted by: sizmara1 12 Dec 2013, 10:58
მეორე გამოცდაშიც თუ იგივე შედეგი დაიდო რაც პირველში (600-700 კაცში 7 გასული) ალბათ 70% ზღვარს საწევენ თორე დავრჩით ალტერნატიული აუდიტორების გარეშე და ეგააა biggrin.gif

Posted by: The DoctoR 12 Dec 2013, 10:59
Storno
QUOTE
მაგრამ ეს ხომ მოქმედი აუდიტორების გამოცდა იყო და მათ შეხება უნდა ქონოდათ.

როგორც გავიგე ისეთი რთული კითხვები იყო, რომ ამით ცოდნას ვერ გამოავლენდი. ერთია, როცა ვიღაც(ებ)ი 1 თვის მანძილზე 23 კითხვას ადგენს და მეორე, როცა ამ 1 თვის "ნამუშავარი" 3 საათში უნდა ამოხსნა.
თან გავითვალისწინოთ ის, რომ წინა გამოცდაზე საკმაოდ გამოცდილი და მოქმედი აუდიტორები ღებულობდნენ მონაწილეობას და 99% არჩაბარება უფრო ტესტების ბრალია, ვიდრე მათი არცოდნის.
ვფიქრობ, რომ დაახლოებით იგივე შედეგები იქნება ამ გამოცდაზეც და კიდევ ერთხელ დადასტურდება ის ფაქტი, რომ ცუდი შედეგი უცოდინრობისგამოვლინება კი არა, ტესტების არასწორად შედგენის "დამსახურებაა".

Posted by: Storno 12 Dec 2013, 11:17
The DoctoR
QUOTE
არასწორად შედგენის "დამსახურებაა"


დამიჯერე, არც ისეთი საშინელებები იყო, როგორც ამბობენ. თუმცა რამოდენიმე კითხვა იყო სტილისტურად და ტექსტუალურად გაუმართავი.
სისულელეა ის რომ ნაწერებს არ ასკანერებენ და არ იძლევიან საშულებას გაეცნო, "დაჟე" გასაჩივრებაზე არ გაჩვენებენ, ასე იყო პირველ შემთხვევაში და აწი რაიქნება არ ვიცი.

Posted by: sizmara1 12 Dec 2013, 11:26
ერთი ჩემი ახლობელი იყო წინა გამოცდაზე, 6 % დააკლდა და გაასაჩივრა. ნაშრომიც აჩვენეს და სულ დეტალებში აუხსნეს თავის შეცდომები. მართალია არ მოუმატეს არცერთი ქულა მარა დაარწმუნეს რომ რაც ეკუთვნოდა ის დაუწერეს.

Posted by: Storno 12 Dec 2013, 11:30
sizmara1

რა ვიცი, რა ვიცი?! დაიკიდე smile.gif

Posted by: The DoctoR 12 Dec 2013, 11:40
Storno
QUOTE
დამიჯერე, არც ისეთი საშინელებები იყო

არა შეფ, მე არ ვამბობ საშინელებები იყო.
მე იმას ვამბობ (გადმოცემით ნათქვამის ჩემებული "რედაქცია"), რომ როცა აუდიტს ატარებ, თუნდაც 35 "ჩახლართული" საკითხი გქონდეს გაქვს შესაბამისი დროს, რაც აღემატება 3 საათს და ამ დროში მსჯელობით თუ პირდაპირ კოდექსის მუხლით გადიხარ ფონს.
როცა ანალოგიურად "ჩახლართული" საკითხი გხვდება და ეს 3 საათში უნდა გააანალიზო და დაწერო, უკვე დრო აღარ გყოფნის.

ვფიქრობ რომ ეგაა პრობლემა

Posted by: sizmara1 12 Dec 2013, 11:42
QUOTE
დაიკიდე

მკიდია უკვე yes.gif

Posted by: Rioka1984 12 Dec 2013, 11:47
QUOTE
ეს ხომ მოქმედი აუდიტორების გამოცდა იყო და მათ შეხება უნდა ქონოდათ.

Storno

მეც ვიყავი მოქმედი აუდიტი და მე თუ არ მაქვს ჯერ დიდი გამოცდილება ძალიან ბევრს ვიცნობ ვისაც საერთოდ შეხება არ ქონია მაგ ამოცანის საკითხებთან, მე სულ ერთი წელია რაც აუდიტში ჩავერთე და მანამდეც მქონდა პატარა გამოცდილება, მაგრამ აუდიტად დაბერებული ხალხი იყო და საკმაოდ მცოდნეები მაგრამ მაინც ვერ ჩააბარეს, ესე საუბარი არ შეიძლება, აი ერთი ამოცანა დავწერე და საბოლოო პასუხამდე სამი დღეა ვერ მივსულვართ, წინა ტესტირების ამოცანები მაქვს და გავშიფრეთ მაგრამ დამიჯერე 30 აუდიტიდან ყველას საკუთარი აზრი ქონდა იმდენად ორაზროვანი ამოცანები იყო

The DoctoR

გეთანხმები ყველაფერში

Posted by: Storno 12 Dec 2013, 11:49
The DoctoR
რაღაცა ისე გამომდის, ვითომ მაგათი ადვოკატი ვიყო smile.gif ღმერთმა დამიფაროს.

Posted by: The DoctoR 12 Dec 2013, 11:54
Storno
QUOTE
რაღაცა ისე გამომდის, ვითომ მაგათი ადვოკატი ვიყო

არა შეფ, არც ამას ვფიქრობ მე პირადად yes.gif

მომავალი გვაჩვენებს, რას ემსახურებოდა ეს ტესტები. როგორც ზემოთ აღნიშნე, ისიც კი არაა ცნობილი, მოქმედ აუდიტორებს შეუწყდებათ უფლებამოსილება თუ არა.

Posted by: Rioka1984 12 Dec 2013, 12:10
QUOTE
მოქმედ აუდიტორებს შეუწყდებათ უფლებამოსილება თუ არა.


The DoctoR

დარეკილზე პასუხი გამცეს რომ უწყდებათ მომავალი ერთი წლით yes.gif

ეხლა რომ ქულები დაწიონ მაშინ იმ 600 -მა კაცმა რა დააშავა იმათაც უნდა დუწიონ მაშინ, არა მგონია ხარისხს აწევენ მაღლა ვინც დარჩება დარჩება და ვუსურვებ წარმატებას

შემოსავლების სამსახურის აუდიტები რომ წერენ აქტს თვითონ არ იღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას, დეპარტამენტია და ერთობლივად მიდიან საბოლოო შედეგზე, ალტერნატიული კი დამოუკიდებელია და საკმაოდ გამოცდილი უნდა იყოს რომ სწორი აქტი დაწეროს, მე ვეთანხმები თუმცა ცოტა მარტივად შეიძლებოდა ტესტირება smile.gif

Posted by: Storno 12 Dec 2013, 12:14
Rioka1984
QUOTE
საბოლოო პასუხამდე სამი დღეა ვერ მივსულვართ


თუ იმ იმპორტი უკუდაბეგვრის ამოცანს გულისხმობ, მაგაზე პუნქტების მიხედვით მოგწერე მე და მუხლები მიგითითა კიდევ ერთმა ფორუმელმა.
ზუსტი მსჯელობისთვის კი ზუსტი ტექსტი და თანხებია საჭირო. კი თქვი რომ ზუსტად მახსოვსო, მაგრამ მგონი რაღაცეები მაინც არ გახსოვს მაგ ამოცანის პირობიდან.

Posted by: sizmara1 12 Dec 2013, 13:09
QUOTE
საკმაოდ გამოცდილი უნდა იყოს რომ სწორი აქტი დაწეროს


ეს მართალია, თორე ც კატეგორიაში ისეთი აუდიტორები შემხვედრია უფფფფფფფფ
wink.gif იქით მომიწია რაღაცეების სწავლება რო სისულელე არ დაეწერა

Posted by: Mr-Banks 12 Dec 2013, 17:35
ადრეც ვიკითხე და არ გამეცით პასუხი:


სანამ ალტერნატიული აუდიტი დამადგება, მაქვს სურვილი, თავად დავიქირავო ალტერნატიული აუდიტორი.



ხოდა, როდესაც მომიწევს ალტერნატიული აუდიტი, რაც შემოწმებული მექნება უკვე, იმას ძალა ექნება?

Posted by: Lady_Bird 12 Dec 2013, 19:53
Mr-Banks
QUOTE
ანამ ალტერნატიული აუდიტი დამადგება, მაქვს სურვილი, თავად დავიქირავო ალტერნატიული აუდიტორი.



ხოდა, როდესაც მომიწევს ალტერნატიული აუდიტი, რაც შემოწმებული მექნება უკვე, იმას ძალა ექნება?


--------------------



მგონი ეგ პროექტი შეჩერებულია ადრე რომ იყო, განცხადებით მიმართავდი საგადასახადოს ალტერნატიული აუდიტის ჩატარების შესახებ. თუ შემოწმებისთვის გინდა რომ მზად იიყო შეგიძლია დაიქირავო აუდიტი და ჩაატარებინო საგადასახადო აუდიტი. დააზუსტებ ყველაფერს და მმოამზადებ საბუთებს. როცა შემოწმება მოგიწევს მერე ალტერნატიული რაღად გინდა პირდაპირ საგადასახადოს შეამოწმებინებ. პრინცპიში რისკებისგან დაცული უნდა იყო.

Posted by: teramisu 12 Dec 2013, 21:48
777777777777777777777777777777777

Posted by: NABUKKO 13 Dec 2013, 10:48
ესეიგი სამომავლოდ ვინმეს თU დაგჭირდათ პირწიგნაკიsmile.gif)) ანუ ფაცებუკიsmile.gif)) დარეგისტრირებულია აშშ-ში კალიფორნიაშიsmile.gif)))

Posted by: Storno 13 Dec 2013, 11:59
NABUKKO
"სიდან" ამდენი ინფორმაცია smile.gif

Posted by: Ti-Ni 13 Dec 2013, 14:17
გამარჯობა ყველას!

მაინტერესებს, თანამშრომელმა რომ იყიდა ფირმისთვის რამე და არც ჩეკი მოუტანია, არც რაიმე საბუთი, ამ თანხას რა ვუყო? ხელფასად უნდა გავუტარო და დავბეგრო ალბათ. თუ ჯობია, ხელფასი არ დავარქვა და სხვა განაცემად შევიტანო დეკლარაციაში? აქტი უნდა დაიწეროს, რატომ გაიცა და რა იქნა ნაყიდი ამ თანხით?

Posted by: NABUKKO 13 Dec 2013, 14:31
QUOTE (Ti-Ni @ 13 Dec 2013, 14:17 )
გამარჯობა ყველას!

მაინტერესებს, თანამშრომელმა რომ იყიდა ფირმისთვის რამე და არც ჩეკი მოუტანია, არც რაიმე საბუთი, ამ თანხას რა ვუყო? ხელფასად უნდა გავუტარო და დავბეგრო ალბათ. თუ ჯობია, ხელფასი არ დავარქვა და სხვა განაცემად შევიტანო დეკლარაციაში? აქტი უნდა დაიწეროს, რატომ გაიცა და რა იქნა ნაყიდი ამ თანხით?

გააჩნია რა იყიდა, თუ რაიმე სახარჯი (საკანცელარიო ან მსგავსი) მაშინ სჯობია ხელფასის დანამატად ჩაუთვალო და ოვერტაიმზე ან ბონუსზე გააფორმო ბრძანება. აქტი, რომ შეადგინო ნაპატიებ თანხად ჩაგითვლიან.
თუ კი უფრო ძვირადღირებული რამ (ძირ, ფონდი ან მსგავსი) ყიდვის დროს უნდა მოეთხოვა იმ ორგანიზაციაზე საბუთი და თუ უვარს განაცხადებდნენ მაშინ ვალდებული იყო შეეტყობებინა საგ-სთვის
ესაა ჩემი კომენტარი smile.gif)
* * *
QUOTE (Storno @ 13 Dec 2013, 11:59 )
NABUKKO
"სიდან" ამდენი ინფორმაცია smile.gif

googl- მა იცის ყველაფერიsmile.gif))

Posted by: qondara 13 Dec 2013, 14:36
Ti-Ni
თუ თანამშრომელზე სარგებლად გაცემ თანხას მაშინ თუ მნიშვნელოვანი აქტივი იყიდა კომპანია ვერ გამოოიყენებს თუ ბალანსზე არ ექნება, მერე იჯარით უნდა აიღო ისევ თანამშრომლისგან.

Posted by: Ti-Ni 13 Dec 2013, 14:44
qondara
NABUKKO

მადლობა!

არა, პატარა თანხებია, სურსათია ნაყიდი და კიდევ საწვავი.
საწვავი არ გამოჩნდება არსად და ხელფასზე დანამატად გაიცემა, დავუშვათ, მაგრამ სურსათი რომ ჩანს გასვლაში და საბუთი არაა შესყიდვაზე, ამას როგორ მოევლება? თუ შედგება აქტი, რომ ეს და ეს იქნა ნაყიდიო და თანხა დაიბეგრება საშემოსავლოთი, მაინც შეიქმნება პრობლემა?

Posted by: dreamcatchermetkibijo 13 Dec 2013, 15:50
იმ შემთხვევაში როდესაც თანამშრომლებზე თვეში რამდენჯერმე ვარიცხავ ხელფასებს (თანხის გატანის მიზნით) ეს როგორ გავატარო ორისში?

Posted by: NABUKKO 13 Dec 2013, 18:24
QUOTE (Ti-Ni @ 13 Dec 2013, 14:44 )
სურსათია ნაყიდი

გააჩნია რა სურსათია? მზა პროდუქტი,თუ კარტოფილი,ხახვის მსგავსები?
* * *
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 13 Dec 2013, 15:50 )
იმ შემთხვევაში როდესაც თანამშრომლებზე თვეში რამდენჯერმე ვარიცხავ ხელფასებს (თანხის გატანის მიზნით) ეს როგორ გავატარო ორისში?

მე მაპატიე, შინაარსი ვერ გავიგე:
ხელფასს გასცემ თვეში რამდენჯერმე? რას გულისხმობ?
ავანსის სახით გასცემ?

თუ ავანსად გასცემ
ვთქვათ 5.12.13 გაეცი ავანსი
დ-ტი 3130/ კ-ტი 1110 - ავანსის გაცემა 400 ლარი
დ-ტი 3320/კ-ტი 1210 - საშ.გადასახადი 100 ლარი
15.12.13 ისევ გაეცი
იგივე გატარება და პირობითად იგივე თანხა
31.12.13 დაარიცხავ
დ-ტი 7120/ კ-ტი 3130 1000 ლარი
დ-ტი 3130/კ-ტი 3320 200 ლარი

Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Dec 2013, 16:31
ალტერნატიული აუდიტი დარღვევას თუ აღმოაჩენს ჯარიმას ექვემდებარება, თუ რა თანხის დარღვევასაც აღმოაჩენს იმის გადახდა მოუწევს მხოლოდ+საურავი?

Posted by: xaliana 14 Dec 2013, 16:56
თუ შეიძლება მირჩიეთ რა ანგარიშზე უნდა გავატარო სხვადასხვა ხარჯები - მაგალითად იატაკის ტილო, თხევადი საპონი და მსგავსი რაღაცეები ?

უკაცრავად, თუ ბევრჯერ დასმული კითხვა დავსვი, უბრალოდ ვერ მოვძებნე. ვერ მოვიპიკრე მსგავს ხარჯებს რა ქვია....

წიანსწარ დიდი მადლობა

Posted by: MEGI_MEGI 14 Dec 2013, 17:08
xaliana
საყოფაცხოვრებო ხარჯებში მემგონი

Posted by: NABUKKO 14 Dec 2013, 17:56
xaliana
7490 სხვა საერთო ხარჯები, შეგიძლიათ გახსნათ ქვეანგარიში მაგ. ოფისის შენახვა ან ჰიგიენური საშუალებების ხარჯი

Posted by: xaliana 14 Dec 2013, 18:43
MEGI_MEGI
NABUKKO
დიდი მადლობა!

და სალარო აპარატები ძირითად საშვალებაში ითვლება სავარაუდოდ ხომ ?

Posted by: Giorgi761 14 Dec 2013, 21:02
კი ითვლება .იმიტომ რომ ერთწელზე მეტად მოიხმარ ..მაგრამ შეგიძლია 100% ჩამოწერო

Posted by: Rioka1984 14 Dec 2013, 21:38
QUOTE
ალტერნატიული აუდიტი დარღვევას თუ აღმოაჩენს ჯარიმას ექვემდებარება, თუ რა თანხის დარღვევასაც აღმოაჩენს იმის გადახდა მოუწევს მხოლოდ+საურავი?

Red Hot Chili Peppers

თუ არ აღიარებ და გასაჩივრებას აპირებ ჯარიმაც დაგერიცხება, თუ აღიარებ დარიცხვას მაშინ ძირი + საურავი მხოლოდ

Posted by: alva 15 Dec 2013, 17:02
თუ შეგიძლიათ მომცეთ მოგება ზარალის უწყისის ფორმა ექსელში. რამე "სტანდარტული"

წინასწარ მადლობა

Posted by: Toxic:) 15 Dec 2013, 17:13
ყავა ჩაი და ა.შ ხარჯებში გამოქვითვაებთან დაკაშვირებით ხომ არ შეცვლილა საგადასახადოს მიდგომა, პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებას დავაკლო?


alva

ბერვია ინტერნეტში თუ ვერ ნახავ მეილი მომწერე და გამოგიზავნი.

Posted by: Mr-Banks 16 Dec 2013, 00:25
ადრეც ვიკითხე და კიდევ დავაზუსტებ:

ჩაქუჩი, ბრტყლეტუჩა და ა.შ. ნივთები, რასაც ვყიდულობ ოფისისთვის, გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან, მაგრამ ქონების გადასახადს არ ვიხდი, ხომ?


აქვე, იქნებ დამიწეროთ, რა შედის ქონების გადასახადში , ანუ როგორი ქონება?

შენობა, მანქანა გასაგებია. ხალიჩა? ნაგვის ყუთი? ეს სადმე არის დაკონკრეტებული?

Posted by: U-Impl 16 Dec 2013, 11:54
მოგესალმებით.

მაინტერესებს. ბანერები სტიკერები ფლაერები, კედლის სტიკერები და ესეთი სარეკლამო მასალა, ასევე ფარდა ჟალუზები შედის თუ არა ძირითად საშუალებებში თუ არა

წინასწარ გიხდით მადლობას

Posted by: kranci 16 Dec 2013, 12:03
Toxic:)
QUOTE
ყავა ჩაი და ა.შ ხარჯებში გამოქვითვაებთან დაკაშვირებით ხომ არ შეცვლილა საგადასახადოს მიდგომა, პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებას დავაკლო?


აი ასეთი მანუალია ბოლო

http://radikal.ru/fp/aea56f5b4ffb41ca83fce5faa59df61e

Posted by: dreamcatchermetkibijo 16 Dec 2013, 12:39
NABUKKO ჰო, რამდენჯერმე გავცემ თვეში, ნუ ნოემბერში ესე მომიწია, უფროსს უნდოდა ფულის გატანა და როგორც ხხელფასი ისე დავაფიქსირე 2 თანამშრომელზე თითოზე 2-2ჯერ, საშემოსავლოს ვიხდი, მაგრამ როგორ ავღრიცხო თვეში რამდენჯერმე რომ ვარიცხავ თანამშრომელს?

* * *
ანუ შეიძლება კიდევ მომიწიოს ეგრე გაკეთება და როგორ შეიძლება რომ სწორად ავღრიცხო? და კიდევ ერთი კითხვა: გამათბობელი გაზის(კარმას) შეძენა ძირითად საშუალებაში ითვლება ჰომ? მადლობა წინასწარ ))

Posted by: U-Impl 16 Dec 2013, 12:59
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 16 Dec 2013, 12:39 )
NABUKKO ჰო, რამდენჯერმე გავცემ თვეში, ნუ ნოემბერში ესე მომიწია, უფროსს უნდოდა ფულის გატანა და როგორც ხხელფასი ისე დავაფიქსირე 2 თანამშრომელზე თითოზე 2-2ჯერ, საშემოსავლოს ვიხდი, მაგრამ როგორ ავღრიცხო თვეში რამდენჯერმე რომ ვარიცხავ თანამშრომელს?

* * *
ანუ შეიძლება კიდევ მომიწიოს ეგრე გაკეთება და როგორ შეიძლება რომ სწორად ავღრიცხო? და კიდევ ერთი კითხვა: გამათბობელი გაზის(კარმას) შეძენა ძირითად საშუალებაში ითვლება ჰომ? მადლობა წინასწარ ))

ბუღალტრული გატარება ზუსტად ისევე იქნება როგორც ჩვეულებრივ ატარებ ყოველთვიურად. და ქმედება რომ განამტკიცო საბუთით შეადგინე ბრძანება და ეგ არის. ჩვეულებრივი თვიური ხელფასი ხომ ხელშეკრულებით და ბრძანებით არის განმტკიცებული და ამ შემთხვევაში ქვებრძანებასავით რაიმე საბუთს შეადგენ და ეგ არის.

კი კარმა შედის ძირითად საშუალებებში. შეგიძლია ცვეთა დაარიცხო ან გამოქვითო მთლიანად თუ 1000 ლარამდეა მაგრამ ქონების გადასახადს მაინც იხდი

Posted by: alles-wird-ok 16 Dec 2013, 13:10
2012 ან 2013 წლის მოგების დეკლარაციის ფორმაა საიდან გადმოვწეროო ჰელფ მეე :დ:
* * *
2007 ვნახულოობ ინტერნეტში მხოლოოდ და ეგაა ბოლოო ???

Posted by: dreamcatchermetkibijo 16 Dec 2013, 13:20
U-Impl
მადლობა, გაიხარე )

Posted by: Ti-Ni 16 Dec 2013, 13:56
ხალხებო, c კატეგორიის ალტერნატიული აუდიტის მომსახურება რაჯდება, ხომ არ იცით? შემოწმებაში მოვყევით, რაღა გვიჭირს smile.gif

Posted by: qondara 16 Dec 2013, 14:44
U-Impl
რაც შენ ჩამოთვალე არცერთი არ შედის ძირითად საშუალებებში.

Posted by: U-Impl 16 Dec 2013, 15:09
QUOTE (qondara @ 16 Dec 2013, 14:44 )
U-Impl
რაც შენ ჩამოთვალე არცერთი არ შედის ძირითად საშუალებებში.

გაიხარე დიდი მადლობა.

ანუ ჩვეულებრივად გავატარო როგორც სარეკლამო ხარჯი ხო?

Posted by: vasoglonti 16 Dec 2013, 15:18
სალამი ყველას.ვინმემ თუ იცის თბილისში თუა სადმე უფასო კონსულტაცია ბუღალტრისთვის?ბევრი ისეთი თემაა რომელსაც აქ ვერ ვწერ ანუ ვერ გადმოვცემ სწორად.იქნებ მირჩიოთ რამე?

Posted by: Storno 16 Dec 2013, 15:25
U-Impl

QUOTE
ანუ ჩვეულებრივად გავატარო როგორც სარეკლამო ხარჯი ხო?

თუ მნიშვნელოვან ფასიანია (ძველი ნორმაა, მაგრამ მაინც იყენებენ - 150 ლარს ზევით), სადმე ინახავ და პერიოდულად იყენებ ან გამოკრულია თვალსაჩინოს, მაშინ ჩემი აზრით ძირითადი საშუალებაა.
თუ ფლაერები, მცირეფასიანი სტიკერები და ასეთი რაღაცეებია, მე დავსვამდი 1690-ზე და მოხმარების (დარიგება, ძირითად პროდუქტთან ერთად გატანება და ა.შ.) კვალობაზე, ყოველი თვის ბოლოს ინვენტარიზაციის საფუძველზე ჩამოვწერდი. (ოღონდ დამოუკიდებელი სამომხმარებლო თვისება არ უნდა ქონდეს).

ძალიან ინდივიდულაური თემაა.

Posted by: U-Impl 16 Dec 2013, 15:39
QUOTE (Storno @ 16 Dec 2013, 15:25 )
U-Impl

QUOTE
ანუ ჩვეულებრივად გავატარო როგორც სარეკლამო ხარჯი ხო?

თუ მნიშვნელოვან ფასიანია (ძველი ნორმაა, მაგრამ მაინც იყენებენ - 150 ლარს ზევით), სადმე ინახავ და პერიოდულად იყენებ ან გამოკრულია თვალსაჩინოს, მაშინ ჩემი აზრით ძირითადი საშუალებაა.
თუ ფლაერები, მცირეფასიანი სტიკერები და ასეთი რაღაცეებია, მე დავსვამდი 1690-ზე და მოხმარების (დარიგება, ძირითად პროდუქტთან ერთად გატანება და ა.შ.) კვალობაზე, ყოველი თვის ბოლოს ინვენტარიზაციის საფუძველზე ჩამოვწერდი. (ოღონდ დამოუკიდებელი სამომხმარებლო თვისება არ უნდა ქონდეს).

ძალიან ინდივიდულაური თემაა.

დიდი მადლობა.

აი მაგალითად მაქვს ფარდა როლეტი რომელიც ფანჯარაზე არის ჩამოკიდებული და ზედ ჩემი ფირმის ლოგოა, ფუნქციურად ის მზისგან დამცავ როლს ასრულებსდა პარალელურად თუ ვინმე სტუმარი მოვა ჩემს ლოგოს დაინახავს. აი ესეთ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ გატარდეს ეს ყველაფერი, ძირითად საშუალებად თუ არა?

Posted by: Storno 16 Dec 2013, 15:45
U-Impl

მე ძირითად საშუალებაში ავსახავდი

Posted by: U-Impl 16 Dec 2013, 15:45
და ასევე მაინტერებეს როგორ გატარდება ესეთი შემთხვევა.

საქართველოში ერთ ერთ შეპესესთან უცხოური სხვა კომპანიიდან სტუმრად ჩამოვიდა წარმომადგენელი საქმიან შეხვედრისთვის. სასტუმროს ხარჯო იკისრა შპს. როგორ გატარდება ეს შემთხვევა?

წინასწარ გიხდით მადლობას.

Posted by: qondara 16 Dec 2013, 15:58
U-Impl
მოკლედ ეგ ფარდა-ჟალუზი ჩვულებრივი საოფისე ცარჯი ხოლო მასზე ლოგოს დატანა სარეკლამო ხარჯი.

QUOTE
საქართველოში ერთ ერთ შეპესესთან უცხოური სხვა კომპანიიდან სტუმრად ჩამოვიდა წარმომადგენელი საქმიან შეხვედრისთვის. სასტუმროს ხარჯო იკისრა შპს. როგორ გატარდება ეს შემთხვევა?

წარმომადგენლობით ხარჯზე დასვი.

Posted by: Storno 16 Dec 2013, 15:59
U-Impl
QUOTE
საქართველოში ერთ ერთ შეპესესთან უცხოური სხვა კომპანიიდან სტუმრად ჩამოვიდა წარმომადგენელი საქმიან შეხვედრისთვის. სასტუმროს ხარჯო იკისრა შპს. როგორ გატარდება ეს შემთხვევა?


ბუღალტრულად მარტივი საკითხია - დ7350 (წარმომადგებლობითი ხარჯი) კ3190 (სასტუმრო).
საგადასახადო კუთხით კი უნდა ამტკიცო ამ ხარჯის წარმომადგენლობითობა.

Posted by: NABUKKO 16 Dec 2013, 16:43
QUOTE (Storno @ 16 Dec 2013, 15:45 )
U-Impl

მე ძირითად საშუალებაში ავსახავდი

yes.gif მეც მასე ავსახავდი ფარდა-ჟალუზებს და ბანერებსაც. ფლაიერებს, ნუ გააჩნია რაოდენობას, თუ მცირე თანხის არის პურდაპირ სარეკლამო ხარჯად ვაღიარებდი, თუ არა და 16-ზე

Posted by: qondara 16 Dec 2013, 17:17

QUOTE
საგადასახადო კუთხით კი უნდა ამტკიცო ამ ხარჯის წარმომადგენლობითობა.


მიწერ მოწერა ხო გქონდა სანამ ჩამოვიდოდა, თუ საქმეზე ჩამოვიდა რაღაც ანგარიშიც უნდა დაწეროს და მეტი მტკიცება რაღად უნდა.

* * *
NABUKKO
ფლაერებს ცვეთას როგორ დაარიცხავ?

Posted by: NABUKKO 16 Dec 2013, 18:25
QUOTE (qondara @ 16 Dec 2013, 17:17 )

NABUKKO
ფლაერებს ცვეთას როგორ დაარიცხავ?

და რატომ უნდა დავარიცხო? უბრალოდ 16 დავსვავ და ინვენტარიზაციის საფუძველზე ჩამოვწერ
აი ჟალუზებზე და ბანერებზე დავარიცხავდი.
smile.gif)) ეხლა ვნახე ჩემი წინა პოსტი და მივხვდი ამ კითხვის მიზეზსsmile.gif)) წერტილი და 16 დავამატეsmile.gif))

Posted by: qondara 16 Dec 2013, 18:34
NABUKKO
ჟალუზი თავის არსით არანაირად არაა ძირ. საშუალება 16 სტანდარტი ნახე. არც ბანერი თუ რა თქმა უნდა სარეკლამო კომპანია არ ხარ და არ აქირავებ. მოკლედ როგორც გინდა.
ისე ეს ძირითადსაშუალებადაღიარებოფობია ძაან აქტუალური თემაა.

Posted by: NABUKKO 16 Dec 2013, 18:44
QUOTE (qondara @ 16 Dec 2013, 18:34 )
NABUKKO
ჟალუზი თავის არსით არანაირად არაა ძირ. საშუალება 16 სტანდარტი ნახე. არც ბანერი თუ რა თქმა უნდა სარეკლამო კომპანია არ ხარ და არ აქირავებ. მოკლედ როგორც გინდა.
ისე ეს ძირითადსაშუალებადაღიარებოფობია ძაან აქტუალური თემაა.

yes.gif
სტანდარტი გასაგებია, ადრე მქონდა ასეთი შემთხვევა, სარეკლამო ბანერი იყო გამოფენილი ა.წ ლაითბოქსი ( კომპანიის სახელწოდება) მერიის საბუთიც მქონდა და საგადასახადო რომ შემოვიდა განიხილა ეს ბანერი, როგორც ძირითადი საშ.


Posted by: ingainga 16 Dec 2013, 21:09
სუპერმარკეტის ბუღალტერი ვარ ერტი კითხვა მაქვს რამდენიმე სჰეპესე საცუქრად მიგზავნის გარკვეული რაოდენობის ღირებულების საქონელს მაინტერესებს რომელი მუხლით აქვთ უფლება გაცუქების ან და მე ბუღალტერიაში როგორ ვაღიარო საცუქრად ჩატვლას არ მაძლევენ შაჩუქრად მოწოდებულ ზედნადებებზე გთხოვთ ამიხსნატ როგორ მოვიქცეე

Posted by: rezi0881 16 Dec 2013, 21:54
გამარჯობათ rolleyes.gif სალარო აპარატი ვიყიდეთ გადავიხადეთ კორ სტანდარტ ბანკში 350 ლარი, ზედნადები მივიღეთ ჯორჯიან სერვის ნეთვორკისგან 290 ლარის აპარატის ღირებულება . ხოლო ხელშუკრულებაში მითითებულია კიდევ 60 ლარი ერთ წლიანი მომსახურების საფასური. მითხარით რა გატარებები თუ სწორადაა. თუ არაა შემისწორეთ რა თუ არ შეწუხდებით.

დ-ტი - 3110 კორ სტანდარტ ბანკი
კ-ტი - 1410 ინდ-მეწ. ............................................. 350 ლარი

დ-ტი - 2160 სალ. აპარატი
კ-ტი - 3110 კორ სტანდარტ ბანკი....................... 290 ლარი

ერთ წლიანი მომსახურების საფასური 60 ლარი. ესეც ავანსად გადახდილი თანხა გამოდის. ამ შემთხვევაში ესე შეიძლება ამ თანხის ხარჯად აღიარება?

დ-ტი - 3110 კორ სტანდარტ ბანკი
კ-ტი - 7490 სალ. აპარატის მომსახ ხარჯი....... 60 ლარი

მერე კი ვარიცხო უკვე ხარჯები ყოველი თვის ბოლოს 5 ლარი

დ-ტი - 7490 სალ. აპარატის მომსახ ხარჯი
კ-ტი - 3110 კორ სტანდარტ ბანკი....................... 5 ლარი და ასე ვარიცხო ყოველი თვის ბოლოს სანამ არ გაიქვითება??

Posted by: NABUKKO 16 Dec 2013, 23:37
rezi0881
დ-ტი 3110 / კ-ტი 1110,1120,1430 გააჩნია - 290 ლარი
დ-ტი 1480 /კ-ტი 1110,1120,1430 60 ლარი
დ-ტი 21/კ-ტი 3110 290ლარი
1 წლის მანძილზე ყოველი თვის ბოლოს
დ-ტი 7490/კ-ტი 1480 5 ლარი
რაც შეეხება 3110 და 1480 დაარქვი ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი და არა კორსტანდარტი


Posted by: rezi0881 17 Dec 2013, 01:10
NABUKKO

ესეიგი ესაც ავნასად იყო გადახდილი 1 რიცხვშია თანხა გადახდილი და ზედნადები მოსულია 6 რიცხვში
ესე გავატარე

დ 1480 კ 1430 - 350
დ 2160 კ 3110 - 290
დ 3110 კ 1480 - 290

სხვაობას 60 ლარს დ 7490 კ 1480 - 12 თვის განმავლობაში 5-5 ლარს რო გამოვქვიქათავ ეგ განაშთავს.
მგონი სწორეა. მადლობა smile.gif

Posted by: NABUKKO 17 Dec 2013, 11:06
QUOTE (rezi0881 @ 17 Dec 2013, 01:10 )
NABUKKO

ესეიგი ესაც ავნასად იყო გადახდილი 1 რიცხვშია თანხა გადახდილი და ზედნადები მოსულია 6 რიცხვში
ესე გავატარე

დ 1480 კ 1430 - 350
დ 2160 კ 3110 - 290
დ 3110 კ 1480 - 290

სხვაობას 60 ლარს დ 7490 კ 1480 - 12 თვის განმავლობაში 5-5 ლარს რო გამოვქვიქათავ ეგ განაშთავს.
მგონი სწორეა. მადლობა smile.gif

თუ ავანსი იყო კი, უფრო მართლებულია

Posted by: Storno 17 Dec 2013, 11:19
qondara
QUOTE
ძირითადსაშუალებადაღიარებოფობია


"ფობია" თუ "მანია"? smile.gif

მატერიალურია, ერთ წელზე მეტი ხანი მოიხმარება, გამოიყენება ადმინისტრაციული მიზნებისთვის, ძირითადი საშუალებაა, მა რა ჯანდაბა? smile.gif

Posted by: Lady_Bird 17 Dec 2013, 11:21
მოკლედ დღეს აუდიტი მეუბნება აქტს რომ მივიტან საგადასახადოში შეიძლება უკან მოაბრუნონ საკითხების დამატებითი შესწავლისთვისო, და რა იცით ამის შესახებ და რამდენ დღეში გავიგებ გამიგრძელებენ თუ არა შემოწმებას?

Posted by: qondara 17 Dec 2013, 11:29
Storno
ფობია ანუ შიში რომ ყველაფერი ძირითად საშუალბად თუ არ აიღე უბედურება გეწვევა.
მაგ ლოგიკით ფანჯარა, კარი ყველაფერი ძირითადი საშულებააა.

Posted by: Lady_Bird 17 Dec 2013, 11:30
Ti-Ni


მარტო C კატეგორიის უფლება მოგცეს? უბრალოდ ძვირია ბ სთან შედარებით

Posted by: Storno 17 Dec 2013, 11:41
qondara
QUOTE
მაგ ლოგიკით ფანჯარა, კარი ყველაფერი ძირითადი საშულებააა.


ნუ გადამრიე, აპა რაია მაგნები?

შენობაზე დასაკაპიტალიზირებელები მაინც არაა??????

Posted by: qondara 17 Dec 2013, 12:06
Storno
კარი და ფანჯარა ნამდვილად არაა ძრითადი საშუალება ისევე როგორც ჟალუზი, შენობის ღირებულებას უნდა დაამატო ეგ მართალია. სარეკლამო ლაიტ ბოქსი არის აქტივი მაგრამ არანაირად ძიითად საშუალება.
International Accounting Standard (IAS) 16, defines Fixed Assets as assets whose future economic benefit is probable to flow into the entity, whose cost can be measured reliably. ეს ინგლისურად. ეს ქართულად: ძირითადი საშულალებები არის აქტივები რომლის საშუალებითაც საწარმო ეწევა სამეწარმეო საქმნობას და რამდენიმე საანგარიშგებო პერიოდის განავლობააშ მონაწილეობენ პროდუქციის დამზადებას და მომსახურების გაწევაში და რომლის შეფასებაც საიმედოდაა შესაძლებელი.


Posted by: Storno 17 Dec 2013, 12:21
qondara
QUOTE
კარი და ფანჯარა ნამდვილად არაა ძრითადი საშუალება ისევე როგორც ჟალუზი, შენობის ღირებულებას უნდა დაამატო ეგ მართალია. სარეკლამო ლაიტ ბოქსი არის აქტივი მაგრამ არანაირად ძიითად საშუალება.
International Accounting Standard (IAS) 16, defines Fixed Assets as assets whose future economic benefit is probable to flow into the entity, whose cost can be measured reliably. ეს ინგლისურად. ეს ქართულად: ძირითადი საშულალებები არის აქტივები რომლის საშუალებითაც საწარმო ეწევა სამეწარმეო საქმნობას და რამდენიმე საანგარიშგებო პერიოდის განავლობააშ მონაწილეობენ პროდუქციის დამზადებას და მომსახურების გაწევაში და რომლის შეფასებაც საიმედოდაა შესაძლებელი.


თუ ამბობ, რომ აქტივია (ბანერი, ლაითბოქსი), ბალანსის რომელ განყოფილებაში უნდა დასვა, თუ არა ძირითად საშულებებში.
ძირითადი საშუალების განმარტების თქვენეულ ინტერპრეტაციაში ჩავამატებდი "...პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს....". ისე კი აქტივის ძირითადი საშუალებად აღიარებისთვის საკმარისია ის იყოს მატერიალური, შეფასებადი (როგორც თქვენც მიუთითებთ) და ეკონომიკური სარგებლის შემომტანი რამოდენიმე საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში.
ხომ მეთანხმები, რომ საოფისე ინვენტარი უშუალოდ არ მონაწილეობს პროდუქციის დამზადებაში ან მომსახურების გაწევაში, მაგრამ ფიქსირებული აქტივია?
რაღა დააშავა ლაითბოქსმა ან ბანერმა, რომელმაც კლიენტს მისცა ინფორმაცია თქვენი ადგილმდებარეობის, საქმიანობის ან სხვა საკითხების შესახებ, ხომ დაგეხმარათ ეს სარგებლის მიღებაში, მეტი რა ქნას "ხომ არ იმღერებს" smile.gif?!

Posted by: dreamcatchermetkibijo 17 Dec 2013, 12:26
ერეს.ჯიზე შედარების აქტში(პირად ბარათზე) მიწერს - 11,62 ლარს , ანუ სასწრაფოა ამის გადახდა? რააღაც მცირე თანხებია რამოდენიმეში გადასახდელი.

Posted by: qondara 17 Dec 2013, 12:29
Storno
არსებობს მომღერალი ლაითბოქსებიც მე მინახავს ,მარა ბასს 16ის მოთხოვნას არ აკმაყოფილელბს გინდაც ცეკვავდეს. ეგ მოხოლოდ ჩემი აზრია ნება შენია რადაც გინდა აღიარე.

Posted by: karela 17 Dec 2013, 17:33
QUOTE (ingainga @ 16 Dec 2013, 21:09 )
სუპერმარკეტის ბუღალტერი ვარ ერტი კითხვა მაქვს რამდენიმე სჰეპესე საცუქრად მიგზავნის გარკვეული რაოდენობის ღირებულების საქონელს მაინტერესებს რომელი მუხლით აქვთ უფლება გაცუქების ან და მე ბუღალტერიაში როგორ ვაღიარო საცუქრად ჩატვლას არ მაძლევენ შაჩუქრად მოწოდებულ ზედნადებებზე გთხოვთ ამიხსნატ როგორ მოვიქცეე

პრომო საქონელზე დღგ–ს ჩათვლას არ გამოგიგზავნის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმან გაჩუქა.
შენ ჩვეულებრივად გაატარებ , ანუ მარაგში აღიარებ.
დ. 1610 ან 7210
კ.3110 ანუ მომწოდებელი
შემდეგ მომწოდებელს გადაფარავ შემდეგნაირად.
დ,8190
კ.3110

Posted by: Mr-Banks 18 Dec 2013, 03:12
Ti-Ni

100 000 ლარამდე ბრუნვისას - 1000 ლარი.
200 000 ლარამდე - 1500 ან 2000 აღარ მახსოვს.


ეს C კატეგორიას ეხება. რამდენი წლის შემოწმება მოგთხოვეს? 6?

Posted by: vasoglonti 18 Dec 2013, 10:52
საწარმომ ფიზიკური პირისგან აიგო სესხი გრძელვადიანი.როგორ დავბეგრო ან რა ხდება მაგ შემთხვევაში?გატარება როგორი იქნება?იქნებ დამეხმაროთ?

Posted by: qondara 18 Dec 2013, 10:58
vasoglonti
სესხი თუ პროცენტიანია მაშინ გაცემული პროცენტი უნდა დაბეგრო გადახდის წყაროსთან 5%-ით, პროცენტს გამოიქვითავ საკასო მეთოდით ანუ რასაც გადაიხდი იმად აღიარებ მხოლდო ხარჯად, აქვე გაითვალისიწინე გამოსაქვითი პროცენთის ზედა ზღავრი როგორც მახსოვს 24%ია სსკ-ის მიხედვით. თუ უპროცენტოა მაშინ სესხის პროცენტი უნდა ჩართო ერთობლივ შემოსავალში.

Posted by: Natalya_B 18 Dec 2013, 11:19
karela
პრომო საქონელზე დღგ–ს ჩათვლას არ გამოგიგზავნის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმან გაჩუქა.
შენ ჩვეულებრივად გაატარებ , ანუ მარაგში აღიარებ.
დ. 1610 ან 7210
კ.3110 ანუ მომწოდებელი
შემდეგ მომწოდებელს გადაფარავ შემდეგნაირად.
დ,8190
კ.3110

პირიქით უნდა იყოს
კ 8190 - დ 3110

Posted by: vasoglonti 18 Dec 2013, 11:19
ანუ უფრო ზუსტად მაინტერესებს უპროცენტო სესხი.აღებული სესხის 24 პროცენტს დავბეგრავ მოგების გადასახადით მხოლოდ ესე სწორია?

Posted by: Mr-Banks 18 Dec 2013, 11:57
vasoglonti
QUOTE
მოგების



საშემოსავლო გადასახადით

ანუ ისესხე 1000 ლარი 2 თვით წლიურ 21%-ში.

დარიცხული % იქნება 1000*21%*60/365 = 34.52 ლარი

365 იმიტომ რომ წელიწადში ამდენი დღეა და ბანკები ეგრე ანგარიშობენ წლიურ %-ს


ამ 34.52 ლარის 5%-ს რიცხავ ბიუჯეტში 1006 კოდზე - 1.73 ლარი

დარჩენილს გასცემ ხელზე , ანუ 34.52-1.73 = 32.79

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Dec 2013, 12:14
ერეს.ჯიზე შედარების აქტში(პირად ბარათზე) მიწერს - 1,2 ლარს , სასწრაფოა ამის გადახდა? რააღაც მცირე თანხებია გადასახდელი. იმპორტზე 1 და აქციზზე საურავია 0,2 ))

Posted by: vasoglonti 18 Dec 2013, 12:16
თუ ვსესხულობ უბრალოდ 1000 ლარს პროცენტის გარეშე.მაშინ რა ხდება?და კიდევ 60 რაა?

Posted by: karela 18 Dec 2013, 12:24
Natalya_B
კი კი, მართალი ხარ
ingainga
შეცდომით დავწერე ბოლო გატარება, პირიქით უნდა იყოს

Posted by: Mr-Banks 18 Dec 2013, 12:30
dreamcatchermetkibijo


კი, უნდა გადაიხადო

vasoglonti

60 რა არის და 2 თვეში რამდენი დღეც არის, ის


თუ სესხულობ 1000 ლარს %-ის გარეშე, მაშინ მოგების გადასახადში ჩართავ შემოსავალში იმ %-ს, რაც უნდა გაგეცა, ანუ 34.52 ლარს და წლის ბოლოს დაბეგრავ 15%-ით

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Dec 2013, 12:39
Mr-Banks მადლობა )
თუ შეგიძლია ისიც მითხარი იმპორტი და აქციზი რა კოდებზე უნდა გადავრიცხო)

Posted by: vasoglonti 18 Dec 2013, 12:48
გასაგებია.დიდი მადლობა.იქნებ მუხლებიც მითხრა თუ გახსოვს კოდექსის რომელიც არეგულირებს ამ სიტუაციას?

Posted by: Mr-Banks 18 Dec 2013, 13:07
dreamcatchermetkibijo
აქ ნახე http://www.rs.ge/4825



Posted by: GიორGი 18 Dec 2013, 13:37
გამარჯობათ

რამდენი ხანია აქ არ შემომიხედავს, როგორ ხართ?

მოკლედ ერთი ასეთი საკითხი:

ლომბარდს ჰყავს მევალე 21 000 ლარის ოდენობით
ჩარჩა ნივთი და გაიყიდა 15 000 ად
დარჩა 6 000
ლომბარდმა ამ ფულის ამოსაღებად მიმართა სასამართლოს, სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი ლომბარდის სასარგებლოდ
საქმე გადაეცა აღმასრულებელს ამ თანხის ამოსაღებად.
კითხვა:
როდის უნდა აღიარდეს შემოსავალი
1. მაშინ როცა სასამერთლომ გამოიტანა განაჩენი?
თუ
2. თუ როცა აღმასრულებელი ამოიღებს და გადმოურიცხავს ლომბარდს?

* * *
dreamcatchermetkibijo
QUOTE
თუ შეგიძლია ისიც მითხარი იმპორტი და აქციზი რა კოდებზე უნდა გადავრიცხო)

განბაჟების დროს მოგცემდნენ შეტყობინებას სადაც წერია ეგ კოდები ან მოვიდოდა იმ ფირმის რს. ის გვერძე შეტყობინების სახით
კი შეადგენ შენვე ვთქვათ სახაზინო კოდებს მაგრამ სხვადასხვა აქციზურ საქაონელს სხვადასხვა კოდებს აძლევენ..
ამიტომ ის შეტყობინება ნახე...

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Dec 2013, 13:45
აქციზზე ძველი დარიცხულია, (არ მაქვს ის შეტყობინება) უბრალოდ ზედმეტობები მქონდა მოგებაში და არ მიწითლებდა პირად ბარათს, ეხლა რომ ჩამომეჭრა ის ზედმეტობა უკვე გამიწითლა და მაგიტო ვაპირებ შედგენას.GიორGი
Mr-Banks ამდლობა

Posted by: Mr-Banks 18 Dec 2013, 13:54
GიორGი
QUOTE
2. თუ როცა აღმასრულებელი ამოიღებს და გადმოურიცხავს ლომბარდს?



ამ დროს, რადგან სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინებიდან ხანდაზმულობის ვადა აითვლება 10 წლამდე. ანუ შენ 10 წელი გექნება მოთხოვნის უფლება. თუ ამ ვადაში პირს არანაირი ქონება არ ექნა, უბრალოდ, ჩამოიწერება ეგ თანხა, რადგან მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი აღარ იარსებებს.

ასევე, პირის გარდაცვალებისას, შეიძლება, მას არ ჰქონდეს მემკვიდრეობა ან ჰქონდეს და არ მიიღოს მისმა მემკვიდრემ, ვისზეც შემდგომ გავრცელდება ვალდებულების ამოღება.

ასევე, ვალაუვალობა არ შეიძლება გახდეს პირის სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი - ევროპული კონვენციის თანახმად




Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Dec 2013, 15:03
1 - საგადასახადო ინსპექცია
2 - საბაჟო ორგანო
3 - არასაგადასახადო შემოსულობები
4 - მსხვილ გადამხდელთა ინსპექცია
აქციზი საგადასახდო ინსპექციას ეკუთვნის?

Posted by: GიორGი 18 Dec 2013, 15:06
Mr-Banks
QUOTE
ამ დროს, რადგან სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინებიდან ხანდაზმულობის ვადა აითვლება 10 წლამდე. ანუ შენ 10 წელი გექნება მოთხოვნის უფლება. თუ ამ ვადაში პირს არანაირი ქონება არ ექნა, უბრალოდ, ჩამოიწერება ეგ თანხა, რადგან მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი აღარ იარსებებს.

ასევე, პირის გარდაცვალებისას, შეიძლება, მას არ ჰქონდეს მემკვიდრეობა ან ჰქონდეს და არ მიიღოს მისმა მემკვიდრემ, ვისზეც შემდგომ გავრცელდება ვალდებულების ამოღება.

ასევე, ვალაუვალობა არ შეიძლება გახდეს პირის სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი - ევროპული კონვენციის თანახმად


მშვენიერი პასუხია up.gif

dreamcatchermetkibijo
ხომ გითხარი
შეამოწმე რს. გე ზე შეტყობინებები
იქ იქნება მოსული განბაჟების დროს შეტყობინება და იქვე იქნება მითიტებული სახაზინო კოდებიც

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Dec 2013, 15:08
შევამოწმე მაგრამ არ არის, შეიძლება წაშალა ძველმა ბუღალტერმა, მარტო საურავი მაქვს 1 ლარი. ((((((

Posted by: GიორGი 18 Dec 2013, 15:24
dreamcatchermetkibijo
QUOTE
შევამოწმე მაგრამ არ არის, შეიძლება წაშალა ძველმა ბუღალტერმა, მარტო საურავი მაქვს 1 ლარი. ((((((

არაა გადარიცხული თუ არის და დაკლებულია
თუ კი არის ის გადარიცხვა ნახე და იმის მიხედვით თუ არადა მოგწერთ ზოგადად აქციზის სახაზინოს მაგრამ
საბაჟოზე დარიცხული აქციზია ეეგ?

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Dec 2013, 15:53
ერესზე გადახდილების გრაფაში მიწერს ამას : გადახდილია საგადასახადო დავალებით აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 309396
(მოსაკრებელი საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე (18.04.2011 N 233)
3093)
და მერე არის დარიცხული ეს 1 ლარი, ანუ ესე იქნება?
"აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 2061"
00772061 და წინ 1 თუ 2 ?GიორGი

Posted by: temozia 18 Dec 2013, 19:07
ახალი გამოცდის შედეგები ყოფილა ალტერნატიულში და რა ხდება ხომ არ იცით?
ამბობენ წინას მსგავსიაო

Posted by: kiwiii 19 Dec 2013, 02:27
აბა ბუღალტრებო ,რას მირჩევთ....სად შეიძლება გავიარო ბუღალტერიის დაწყებითი კურსი...

Posted by: Mr-Banks 19 Dec 2013, 02:40
ხალხნო! mo.gif mo.gif

ვიცი, რომ წლის ბოლო მოდის და დიდ ამბავში იქნებით vis.gif

მაგრააააამ boli.gif

მე მინდა, თქვენი დახმარება love.gif



უცხოელმა მომწოდებელმა მომაწოდა საქონელი:

1. ვაშლი - 10 ლარი
2. მსხალი - 20 ლარი
3. ატამი - 15 ლარი

ტრანსპორტირება დაჯდა სულ 9 ლარი.

ეს 9 ლარი გავყავი სამად და მარაგში ავიყვანე:

1. ვაშლი - 10 ლარი + 3
2. მსხალი - 20 ლარი + 3
3. ატამი - 15 ლარი + 3



ვაშლი აღმოჩნდა გაფუჭებული და დავუბრუნე უკან. ინვოისში ჩავუწერე 13 ლარი (ანუ რა თვითღირებულებითაც მე ავიყვანე მარაგში) და ესე დავადეკლარირე რეექსპორტის დეკლარაციაში. ამ ვაშლის გაგზავნისთვის გადავიხადე 5 ლარი. უცხოელი მიმწოდებელი მეუბნება, რომ ამინაზღაურებს მხოლოდ 10 ლარს და ტრანსპორტირების 3 ლარს - არა. მაგრამ მე დავადეკლარურე, როგორც 13 ლარი.

კითხვა:

1. ამ ვაშლის უკან გაგზავნისთვის რომ 5 ლარი გადავიხადე, ეს საგარანტიო ხარჯებში გატარდება? თუ რა კოდზე გატარდება?
2. 13 ლარად რომ ავიყვანე ეს ვაშლი მარაგში და მინაზღაურებს 10 ლარს მხოლოდ, ანუ საქონლის ფასს ტრანსპორტირების გარეშე, ამას რა ვუყო და თან გაგზავნის დეკლარაციაშიც რომ 13 ლარი მიწერია?
3. ამ ჩემი აღწერილი ოპერაციებიდან, რაიმე გამოუქვითავი ხარჯი ხომ არ არის?

სავალუტო სხვაობებზე რომ თავი უნდა ვიმტვრიო, ამაზე აღარ შეგაწუხებთ. უკიდურესად ვსაჭიროებ თქვენ დახმარებას.

მოდით და მომეხმარეთ, ძალიან მჭირდებით. წელი ჩემთვისაც იხურება. givi.gif

The DoctoR
Rioka1984
NABUKKO
qondara
wilow25
Lady_Bird
Natalya_B
ingiloo

Posted by: vasoglonti 19 Dec 2013, 10:59
ანგარიშვალდებულ პირზე თანხის გაცემა დ 1430 კ 1110 იქნება? თუ დ 3160 კ 1110?

Posted by: karela 19 Dec 2013, 11:08
vasoglonti
დ. 1430
კ.1110

Posted by: The DoctoR 19 Dec 2013, 11:53
Mr-Banks
ის 5 ლარი ტრანსპორტირების ხარჯია შენთვის. უცხოელს კიდევ უჩივლე და იმ 3 ლარსაც აგინაზღაურებს

Posted by: Rioka1984 19 Dec 2013, 12:23
QUOTE
ამბობენ წინას მსგავსიაო


უარესი yes.gif smile.gif

მარტო ერთი ადამიანი ვიცი ჯერჯერობით ვინც გადალახა, "ააფ-მენეჯმენტი"-ს რედაქტორი გიორგი ცერცვაძე

Posted by: Mr-Banks 19 Dec 2013, 13:07
The DoctoR
QUOTE
უცხოელს კიდევ უჩივლე და იმ 3 ლარსაც აგინაზღაურებს

აქაური სასამართლო რომ იყოს კი, მაგრამ 200 ევრო ღირს ამად?

ასე ამბობს, რომ ჩვენ გადავიხადეთ გამოგზავნის თანხაო და ვერ ავანაზღაურებთ პროპორციულ ტარიფსო.

არ გქონია მსგავსი შემთხვევა? რა ვქნა?

Rioka1984
NABUKKO
qondara
wilow25
Lady_Bird
Natalya_B
ingiloo


მომეხმარეთ mo.gif

Posted by: qondara 19 Dec 2013, 13:26
Mr-Banks
ჩემთან რო ჩამოვიდა სხვა პროდუქცია რეექსპორტზე რო ვიკითხე იგივე ფასად უნდა დააბრუნოო ასე მითხრეს და ტრასპორტირება ჩემ შემთხვევაში მომწოდებელმა გადაიხადა და არ შემიყვანია. თუმცა არ გამიკეთებია (სხვაგვარად მოვაგვარეთ) და თავს ვერ დავდებ .

Posted by: vasoglonti 19 Dec 2013, 13:49
როდესაც ვაწარმოებ პროდუქციას.ხელფასის გაცემა მუშაზე,რომელიც დასაქმებულია პროდუქციის წარმოებაზე მართებულია ესეთი გატარება? დ 1631 კ 3130 დ 3130 კ 1110 დ 3320 კ 1110.ესე სწორი იქნება?რო მუშის ხელფასი თვითღირებულებაში ჩამეთვალოს?

Posted by: Storno 19 Dec 2013, 13:55
vasoglonti
დ1631 კ3130 დარიცხულ ხელფასზე
დ3130 კ3320 დასაკავებელი საშემოსავლო

დ3130 კ1110 ხელფასის გაცემა
დ3320 კ1210 საშემოსავლოს გადარიცხვა

გატარებების პრობლემა არ არის, პრობლემაა სწორად განაწილება და მიკუთვნება შესაბამის პროდუქციაზე.
აგრეთვე, პრობლემაა საგადასახადო მიზნებისთვის ხელფასის გამოქვითვა, რადგან, გამოქვითვა ხდება საკასო მეთოდით.

Posted by: Rioka1984 19 Dec 2013, 13:59
Mr-Banks

3 ლარი დოკუმენტურად გიდასტურდება რომ დახარჯე?

7390 -ზე გაატარე

Posted by: sizmara1 19 Dec 2013, 14:53
Rioka1984
შენი შედეგი როგორი იყო? (თუ საიდუმლო არაა) ვინც 30 % აცდა კარგი მაჩვენებელიაო ამბობენ.

Posted by: The DoctoR 19 Dec 2013, 15:02
სამმა გადალახა რაც მე გავიგე.
Rioka1984
QUOTE
შენი შედეგი როგორი იყო? (თუ საიდუმლო არაა)


Posted by: Natalya_B 19 Dec 2013, 15:07
ყველას მოგესალმებით
გარკვეული საქონელი 3 დღით გასაყიდად სხვა ადგილას უნდა გადავიტანოთ .
შიდა გადაზიდვის ზედნადებში საქონელი შეიძლება ფასების გარეშე ჩავწერო ?
და სათითაოდ რომ არ შევიტანო, შეიძლება დავაჯგუფო ვთქვათ A ბრენიდს სკამი 5 ცალი, B ბრენიდს მაგიდა 4 ცალი და ასე შემდეგ?

Posted by: sizmara1 19 Dec 2013, 15:09
QUOTE
სამმა გადალახ

ერთი გოგი ცერცვადძე და ის ორი ვინაა ხო არ იცი.

საერთოდ 8-10 კაცმა ჩააბარაო ჭორი ესეთია. საინტერესოა ვინ ჩააბარა


Posted by: Rioka1984 19 Dec 2013, 15:18
QUOTE
შენი შედეგი როგორი იყო?


ტესტი 20 % ღია კითხვა 11 % = 31%

Posted by: sizmara1 19 Dec 2013, 15:26
QUOTE
ტესტი 20 % ღია კითხვა 11 % = 31%

მგონი არ არის ცუდი შედეგი მალადეც

Posted by: Rioka1984 19 Dec 2013, 15:39
QUOTE
მგონი არ არის ცუდი შედეგი მალადეც


მე ძალიან უკმაყოფილო ვარ ჩემი შედეგით facepalm.gif, ისეთი საკითხები იყო რომ არ ვიყავი მომზადებული და მოვემზადები მომავალი წლისთვის და აუცილებლად ჩავაბარებ smile.gif

Posted by: The DoctoR 19 Dec 2013, 15:40
QUOTE
მომავალი წლისთვის და აუცილებლად ჩავაბარებ

და როდის არის ეგ ხომ არ იცი?

Posted by: alva 19 Dec 2013, 15:47
რომელი დებეტ-კრედიტი გატარებებით ხდება საწყისი ნაშთის დასმა მომწოდებელთან ურთიერთობის დროს და კლიენტთან ურთიერთობის დროს?
საჭიროა თუ არა მულტი ვალუტა ? მაგალითად თუ მომწოდებელი უცხოელია? ან კლიენტი ?
მაშინ რა განსხვავებებია გატარებებში რამე ხომ არ ემატება ?

Posted by: Rioka1984 19 Dec 2013, 16:14
QUOTE
და როდის არის ეგ ხომ არ იცი?

The DoctoR

ივლისში უნდა იყოს წესით, ბრძანება შეიცვალა და წელიწადში 2 -ჯელ უნდა ჩატარდეს გამოცდები

Posted by: Mr-Banks 19 Dec 2013, 16:33
Rioka1984
QUOTE
3 ლარი დოკუმენტურად გიდასტურდება რომ დახარჯე?



ანუ რამდენიმე საქონელი რომ მივიღე, ამათი ტრანსპორტირების თანხა პროპორციულად გადავანაწილე და დავამატე საქონლის ღირებულებას. ეგ ეგეთი დამატებული 3 ლარია, ანუ მთლიანი ტრანსპორტირებიდან პროპორციულად მიმატებული თანხა.

Posted by: xaliana 19 Dec 2013, 19:07
ვინმეს ხომ არ გაქვთ პარტნიორებთან სესხის ხელშეკრულების ნიმუში ?

იქნებ ამიტვირთოთ, თუ გაქვს ძალიან გთხოვთsmile.gif

Posted by: shuba 19 Dec 2013, 22:53
შეიქმნა ახალი აპლიკაცია ანდროიდისთვის, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ზედნადებებთან მუშაობას. შესაძლებელია ყველა იმ ოპერაციის შესრულება რაც ხდება rs.ge-ზე . აპლიკაცია უფასოა და აკეთებს განახლებებს. smile.gif

აპლიკაციის ჩამოსატვირთად ეწვიეთ: http://hisoft.ge

facebook-ის გვერდი: https://www.facebook.com/pages/Hisoftge-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/373481922796401



Posted by: Ibeer 20 Dec 2013, 12:37
მაგ.დავარიცხე ხელფასი თანამშრომელს, მხოლოდ დავარიცხე. შეიტანება გადასახადის წყაროსთან დაკავების დეკლარაციაში?

Posted by: karela 20 Dec 2013, 12:44
QUOTE (Ibeer @ 20 Dec 2013, 12:37 )
მაგ.დავარიცხე ხელფასი თანამშრომელს, მხოლოდ დავარიცხე. შეიტანება გადასახადის წყაროსთან დაკავების დეკლარაციაში?

საშემოსავლო არ გაქვს გადარიცხული?>

Posted by: Lady_Bird 20 Dec 2013, 12:55
ხომ ვერ მეტყვით შპს საწესდებო კაპიტალში წილის გასხვისება ან ჩუქება რამდენად რთული პროცესია და რა საგადასახადო ვალდებულებები წარმოეშვება წილის გამსხვისებელს. საწესდებო კაპიტალი არ არის დიდი თუმცა დაგროვილია დიდი რაოდენობით გაუნაწილებელი მოგება რომლის გაცემაც არ იგეგმება. უბრალოდ უნდა მოხდეს 30 % იანი წილის გასხვისება უკვე არსებულ ერთ ერთ დამფუძნებელზე

Posted by: dreamcatchermetkibijo 20 Dec 2013, 13:23
მძღოლს რომ გადავუხდი ტრანსპორტირების საფასურს, ამავდროულად გადავრიცხავ საშემოსავლოს რადგან ი/მ არაა, ეს დეკლააციაში როგორ ავსახო, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურს პირებს ვირჩევ ? თუ სხვა ფიზიკურ პირებს?

Posted by: qondara 20 Dec 2013, 13:33
Ibeer
გააჩნია დარიცხვაში რას გულისხმობ თუ საბანკო ანგარიშზე გადარცხვას გულისხმობ მაშინ საშემოსავლო უნდა გადარიცხო და შესაბამისი თვის დეკლარაციაში ასახო. თუ მხოლოდ ბუღალტრულად (ფინანსურად და არა საგადასახდო კუთხით) ხარჯად აღიარებას გულისხმობ მაშინ არც საშემოსავლოს გადარცხავ და არც დეკლარაციაში ასახავ.

dreamcatchermetkibijo
სხავ ფიზიკურ პირებში უნდა ასახო თუ მხოლოდ ერთჯერადი მომსახურებაა.


Posted by: rushtu 20 Dec 2013, 13:44
QUOTE (shuba @ 19 Dec 2013, 22:53 )
შეიქმნა ახალი აპლიკაცია ანდროიდისთვის, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ზედნადებებთან მუშაობას. შესაძლებელია ყველა იმ ოპერაციის შესრულება რაც ხდება rs.ge-ზე . აპლიკაცია უფასოა და აკეთებს განახლებებს. smile.gif

აპლიკაციის ჩამოსატვირთად ეწვიეთ: http://hisoft.ge

facebook-ის გვერდი: https://www.facebook.com/pages/Hisoftge-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/373481922796401

ძალიან მომეწონა , მარტივია და ყველა ოპერაციას ასრულებს . ერთი pdf-ის გადმოწერა არ აქვს თუ ვერ მივაგენი smile.gif ეგეც თუ ჩაემატება კარგი იქნება ბლუთუზით პრინტერს მიებმევა და მანდედანვე ამოიბეჭდება.

Posted by: dreamcatchermetkibijo 20 Dec 2013, 13:44
qondara
dreamcatchermetkibijo
სხავ ფიზიკურ პირებში უნდა ასახო თუ მხოლოდ ერთჯერადი მომსახურებაა.
madloba )))

Posted by: vasoglonti 20 Dec 2013, 13:52
რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება გაიცეს დივიდენდი?

Posted by: GიორGი 20 Dec 2013, 15:33
vasoglonti
QUOTE
რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება გაიცეს დივიდენდი?

როცა სურვილი აქვს მფლობელს გაიტანოს მოგება დვიდენდის სახით smile.gif


ხალხო რა მინდა იცით, 1C თუ მუშაობთ, როგორია?
ვთქვათ რაიმე სახის მომსახურეობა დამჭირდა, გიკეთებენ თუ ერთხელ დაგიყენებენ და მიაგდებენ?

ან რა იცით სხვა მსაგვსს პროგრამებზე
მჭირდება სასაწყობე, მაღაზია (მიბმული დისტანციურად და ლოკალურად) შესყიდვები, რეალიზაციები, კლიენტები (დებიტორი, კრედიტორი)
სტატისტიკა (მაგალითად კონკრეტულ დღეს რა გაიყიდა)
და ა.შ.

Posted by: Rioka1984 20 Dec 2013, 15:43
GიორGი

არ მიაგდებენ მაგრამ ყველაფერში ფულს მოგთხოვენ, ისე თუ გადაუხდი ყველაფერს აგიწყობენ რაც გჭირდება, მე ვმუშაობდი მაგ პროგრამაში და საკმაოდ გავერკვიე დისტრიბუციაში, ბუღალტერია ვერაფრით ავაწყე და გავანებე თავი, დისტრიბუციიდან ბუღალტერიაში გაცვლა არის საშინელება


Posted by: GიორGი 20 Dec 2013, 15:59
Rioka1984
ბარო ვეჟო, რაფერ ხარ?

ეგრე თუა რად მინდა, მასეთი მეც მაქ biggrin.gif
დაჟე მაგაზე მარტივი..

ერთი ეგაა რომ დებიტორებს არ მიგროვებს და მე მიწევს ხელით ექსელის ფორმაში გადატანა (იქედან ორისში)
თორე დანარჩენი კარგი არა მარა საშუალო დონეზე აქ..

მეგონა მაგას ბუღალტერიაც თუ ქონდა მივბმული
აი მაგალითად როცა გაყიდდი კოსიგნაციით ავტომატურად გააკეთებდა გატარებასაც sad.gif

ორისს მენეჯერს აქვს მარა ძვირია sad.gif

Posted by: Rioka1984 20 Dec 2013, 16:16
GიორGი

კარგად შენ რავა ხარ?

მოკლედ არ მინდა ძაან გავაკრიტიკო მაგრამ ერთხელ თუ ააწყობ და კარგად ისწავლი შენთვითონ მერე გაგიადვილდება, უბრალოდ ძვირი სიამოვნებაა პროგრამაც და მომსახურებაც, ყველაფერს ყურადღება უნდა მიაქციო, თარიღს და საათის წამებსაც კი დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ბურალტერიაში გადავიდეს ინფორმაცია სწორად, რეალიზაცია რომ დილით იყოს და საღამოს შეძენა ჩათვალე რომ არ გაიცვლება ინფორმაცია

თუ გაიმართება კარგად ძაან დაწვრილებით და საჭირო ინფორმაციას მოგაწვდის

დასკვნა ესეთია, ფინანსები თუ ხელს გიწყობთ და ნერვებიც გეყოფა კაი პროგრამაა yes.gif smile.gif


Posted by: GიორGი 20 Dec 2013, 16:22
Rioka1984
QUOTE
კარგად შენ რავა ხარ?

რა ვქნა ნიჩევო..

QUOTE
ფინანსები თუ ხელს გიწყობთ და ნერვებიც გეყოფა კაი პროგრამაა

ეხლა დავგუგლე მარა სლ რუსული ვერსიებია და თუ განსხვავდება ნეტა რამით?
ან დემო თუ დევს სადმე ხომ არ იცი?

მოკლედ მადლობა, ეხლა თბილისში ვარ, იქნებ ვნახო რამე თუ არადა მაგას შეიძენთ

Posted by: Rioka1984 20 Dec 2013, 16:54
GიორGი

არა დემო ვერსია არ არის მგონი არსად, რუსული არის გატეხილი მხოლოდ და განსხვავება იქნება ძველია და ბევრი რამ შეიცვალა






Posted by: GიორGი 20 Dec 2013, 17:27
Rioka1984
გასაგებია

ნუ ბევრი წავიკითხე და პრობლემები მაგ პროგრამას აქვს მენეჯერულიდან ფინანსურში ინფოს გადმოტანის დროსო...
ხოდა რავი, აბა საწყობი, მაღაზია და პოსტერმინალები მეც მაქ გამართული. ეგაა ახალს თუ გავეცნობი მარა მუშაობის პრინციპი მაინც ერთი ექნება...

მოკლედ ახლა ფინამ დამაინტერესა biggrin.gif


The DoctoR

გახსენი ახალი თემა smile.gif

Posted by: The DoctoR 20 Dec 2013, 17:53
წავედით აქ

http://forum.ge/?act=ST&f=41&t=34605413

Posted by: shuba 20 Dec 2013, 19:48
QUOTE (rushtu @ 20 Dec 2013, 13:44 )
QUOTE (shuba @ 19 Dec 2013, 22:53 )
შეიქმნა ახალი აპლიკაცია ანდროიდისთვის, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ზედნადებებთან მუშაობას. შესაძლებელია ყველა იმ ოპერაციის შესრულება რაც ხდება rs.ge-ზე . აპლიკაცია უფასოა და აკეთებს განახლებებს. smile.gif

აპლიკაციის ჩამოსატვირთად ეწვიეთ: http://hisoft.ge

facebook-ის გვერდი: https://www.facebook.com/pages/Hisoftge-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/373481922796401

ძალიან მომეწონა , მარტივია და ყველა ოპერაციას ასრულებს . ერთი pdf-ის გადმოწერა არ აქვს თუ ვერ მივაგენი smile.gif ეგეც თუ ჩაემატება კარგი იქნება ბლუთუზით პრინტერს მიებმევა და მანდედანვე ამოიბეჭდება.

დიდი მადლობა . ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში პროგრამა თავისით გააკეთებს განახლებას და დაემატება ეს მოდულიც. smile.gif

Posted by: vasoglonti 20 Dec 2013, 23:11
დღგ ს ძველი დეკლარაცია მაისის როგორ დავაკორექტირო?ახალ დეკლარაციას ვავსებ მაგრამ ფაქტურებს ვერ ვაბავ.ერთი ფაქტურა მაქ გამორჩენილი და იმის ჩამატება მინდა მაგრამ ჩასათვლელ ფაქტურებს ვერ ვაბავ რადგან ძველ დეკლარაციაზეა მიბმლი

Posted by: ჯიმი ლევი 21 Dec 2013, 05:46
http://forum.ge/?f=41&showtopic=34605413

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)