Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > ბიზნესი და ეკონომიკა > ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ


Posted by: ჯიმი ლევი 23 May 2012, 12:39
წინა თემები:

I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306
II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779
III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0
IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381
V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0
VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0
VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34213354&st=0
VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688
X ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34361074

Posted by: MasterJC 23 May 2012, 12:47
ყველაზე დაფიქსირებულეეეე
QUOTE
თი-Nი

და თუ ორგანიზაციაა, ლეგალურად იხდის გაწეული მომსახურებისთვის, ხელშეკრულებაში არ უნდა იყოს, რამდენს არიცხავს და რამდენს უკავებს? ისე სხვათაშორის ვაკომენტარებ

წესით ეგრეა
მაგრამ თუ ხელშეკრულებას არ დაარეგისტრირებ და არ განაცხადებ, ისე საიდან გაიგებენ აბა?

Posted by: goo1000 23 May 2012, 13:33


რის საფუძველძე მტკიცდება შპს-ში რა თანამდებობის პირს რამდენი ექნება ანაზღაურება არის ამის შესახებ რაიმე დოკუმენტი ან ბრძანება? თუ რამე მოგეპოვებათ გადმომიგზავნეთ რა ძალიან გთხოვთ


QCQ
ეს იკითხეე?? ე.ი პირს რომ დაიქირავებ დირექტორი იქნება თუ ნებისმიერი უნდა დადო ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებაში იქერება ხელფასი ეს იქნება ფიქსირებლი თუ გამომუშავებით და სხვა მონაცემებიც რათქმაუნდა. თანხის გაცემისას უკავებ საშემოსავლოს და წლის ბოლოს დარიცხულ ხელფას გაატარებ ხარჯში
* * *
გაიხარე და გადმომიგზავნე ხელშეკრულების ნიმუში რა გთხოვ
http://gss.ge/gsscode/share.aspx?Command=DisplayCommand&DisplayMode=Index&BaseID=245698&ItemID=245698&ModifierID=303424&Date=01062012&Info=821C92FC

Posted by: niaaa82 23 May 2012, 13:48
მოკლედ აქაც იყოს ეს ჩემი კითხვა იქნებ კიდემომცეთ კონსულტაცია : )

ასეთი რაღაც ხდება ახლა:

I კომოანიას აქვს დავლიანება >>> II კომპანიის მიმართ = ვთქვათ 1000 ლარი
II კომოპანიას აქვს დავალიანება >>>> III კომპანიის მიმართ = აქაც 1000 ლარი

ვიცი რომ კეთდება ეგთი რაღც რომ I კომპანიამ პირდაპირ გადაურიცხოს III კომპანიას ამ II კომანიის დავალებით.

თუ გქონიათ პპრაქტიკაში? და როგორ უნდა მოვაგვარო საბუთობრივად და რა გატარებები იქნება საჭირო?
მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის

Posted by: _Lali_ 23 May 2012, 14:00
ძალიან მეხმარება ხოლმე ეს თემა, რაღაც-რაღაცების გარკვევაში smile.gif

Posted by: MasterJC 23 May 2012, 14:12
niaaa82lol.gif
მაგას მესამე პირზე მიქცევა ქვია და საგადასახადო აკეთებს, ამგრამ კერძოზე არ მინახავს არასდროს
QUOTE
კომოანიას

QUOTE
კომოპანიას

eek.gif სანამ მივხვდი, თვალები შუბლზე ამივიდა

Posted by: niaaa82 23 May 2012, 14:58
QUOTE (MasterJC @ 23 May 2012, 14:12 )
niaaa82lol.gif
მაგას მესამე პირზე მიქცევა ქვია და საგადასახადო აკეთებს, ამგრამ კერძოზე არ მინახავს არასდროს
QUOTE
კომოანიას

QUOTE
კომოპანიას

eek.gif სანამ მივხვდი, თვალები შუბლზე ამივიდა

მე გამიგია რომ კერძო პრაქტიკაშიც არის დააქაც მომწერეს პასუხი,

რატომ უნდ აიყოს პრობლემა ვერ ვხვდები?

თან შარშან მე გამომირიხა ჩემთVის სრულიად უცხო კომპანიამ ერთერთის დაველბით ჰუჰ

Posted by: predat0r 23 May 2012, 15:00
ერთი ესეთი კითხვა მაქვს.. სესხის პროცენტს როდესაც იხდი.... 5% იბეგრები თუ სესხი აღებულია შპს ან პიზიკური პირისგან (მგონი არ მეშლება რა ანუ არა საფინსასო სექტორიდან,ბანკი და ა.შ.)
და თუ სესხი გაეცი უცხოურ საწარმოზე (შპს-ზე) და ღებულობ საპროცენტო შემოსავალს.... ეს მემგონი არანაირ დამატებით გადასახადთან არ არის კავშირში ხო? ანუ წმინდა შემოსავალია.....

Posted by: MasterJC 23 May 2012, 15:07
niaaa82
არა, როგორ არ არსებობს, უბრალოდ მე არ შემხვედრია-თქო smile.gif


საქმე იმაშია, როცა A-ს აქვს B-ს ვალი, და საგადასახადო მიაკითხავს B-ს დავალიანებაზე, შეუძლიათ თუ საბუთს ანახებს ჩემი ვალი იამქ ავსო, საგადასახადოს უფლება აქვს აიძUლოს A რომ B-ს ვალი საგადასახადოში შეიტანოს
აი კომპანიები ამგას როგორ აიძUლებენ არ ვიცი, თორე მოთხოვნა შეუძლიათ

პრაქტიკაში არ შემხვედრია რა თორე როგორ არ შეიძლება

Posted by: niaaa82 23 May 2012, 15:08
QUOTE (MasterJC @ 23 May 2012, 15:07 )
niaaa82
არა, როგორ არ არსებობს, უბრალოდ მე არ შემხვედრია-თქო smile.gif


საქმე იმაშია, როცა A-ს აქვს B-ს ვალი, და საგადასახადო მიაკითხავს B-ს დავალიანებაზე, შეუძლიათ თუ საბუთს ანახებს ჩემი ვალი იამქ ავსო, საგადასახადოს უფლება აქვს აიძUლოს A რომ B-ს ვალი საგადასახადოში შეიტანოს
აი კომპანიები ამგას როგორ აიძUლებენ არ ვიცი, თორე მოთხოვნა შეუძლიათ

პრაქტიკაში არ შემხვედრია რა თორე როგორ არ შეიძლება

აი მე შევეცდები ახლა გავაკეთო და თუ გამომივა გაგაგებინებთ აუცილებლად :დ

აბა ისე ვერ მოვახერხე ევრაფერი :ს

Posted by: Lady_Bird 23 May 2012, 15:09
niaaa82
QUOTE
მე გამიგია რომ კერძო პრაქტიკაშიც არის დააქაც მომწერეს პასუხი,

რატომ უნდ აიყოს პრობლემა ვერ ვხვდები?

თან შარშან მე გამომირიხა ჩემთVის სრულიად უცხო კომპანიამ ერთერთის დაველბით ჰუჰ


პრინციპში პრობლემა რატომ უნდა იყოს. ყველაფერი შეიძლება რაც კანონით არ არის აკრძალული. ურთიერთ შეთანხმებები უნდა გაკეთდეს ორგანიზაციებს შორის და გადარიცხავთ. საგადასახადო დავალების დანიშნულებაში დეტალურად უნდა ჩაიწეროს ყველაფერი რომ სადაო არ გახდეს.
მაგრამ ისიც რა პრობლემაა რომ I კომპანიამ II ჩაურიცხოს და მერე ამ მეორემ მესამეს.
* * *
MasterJC
თქვენთან საგადასახადოს კურსზე შაბათის ლექციები რომ ავიღო ხომ არ იცი რამდენ ხანს გაგრძელდება? ანუ რამდენ კვირაზე გადავა კურსი?
* * *
აქედან 1C ბუღალტერიაზე ხომ არ აპირებთ ვინმე სიარულს?

Posted by: MasterJC 23 May 2012, 15:14
niaaa82
Lady_Bird
წესით, თქვენ 3 უნდა შეთანხმდეთ. თუ შენი მოვალე მზადაა შენს მევალეს გადაუხადოს ეგ თანხა, რა პრობლემაა, საბუთი შეადგინეთ რაიმე და ნოუ პრობლემ

მე ვთქვი რო მაგისი პრაქტიკა არ მქონია, და საგადასახადოს მაგ დროს იძლება შეუძლია, ეკრძოებს არა, და როგორ გააკეთებთ-თქო
თუ შეთანხმდებით წესით პრობლემა არაფერი არაა

QUOTE
თქვენთან საგადასახადოს კურსზე შაბათის ლექციები რომ ავიღო ხომ არ იცი რამდენ ხანს გაგრძელდება? ანუ რამდენ კვირაზე გადავა კურსი?
* * *

ეხლა ვიკითხე
33 საათია კურსი
11 კვირა, კვირაში ერთხელ, 1 ლექცია 3 საათი გრძელდებაო
QUOTE
ოქროს სიაში მოხვედრილი ორგანიზაციები რა შეღავათებით სარგებლობენ გარდა იმისა რომ საბაჟო გადასახდელებს იხდიან 30 დღის ვადაში?

საბაჟოს მწვანე რეჟიმში გადიან მგონი

Posted by: Lady_Bird 23 May 2012, 15:15
ოქროს სიაში მოხვედრილი ორგანიზაციები რა შეღავათებით სარგებლობენ გარდა იმისა რომ საბაჟო გადასახდელებს იხდიან 30 დღის ვადაში?
* * *
MasterJC
QUOTE
მე ვთქვი რო მაგისი პრაქტიკა არ მქონია, და საგადასახადოს მაგ დროს იძლება შეუძლია, ეკრძოებს არა, და როგორ გააკეთებთ-თქო
თუ შეთანხმდებით წესით პრობლემა არაფერი არაა



ხო ეგ ვიცი რომ იძულება შეუძლია, როცა შენ არ გაქვს თანხები გადასახადების გადასახდელად, საგადასახადო შენს დებიტორებს უგზავნის საგადასახადო მოთხოვნას და ისინი ვალდებულნი არიან შენი დავალიანება ბიუჯეტში გადაიხადონ.

აი შენ რომ იხდი გადასახადს და თან ურჩი დებიტორები რომ გყავს მაშინაც რომ შეეძლოს საგადასახადოს მათთვის ამ მოთხოვნის გაგზავნა რა მაგარი იქნებოდა, მაგრამ ძაან ტერორი გამოვა. აი სასამართლოს ნაცვლად რომ მიმართო საგადასახადოს უფრო მარტივად გაანულებდი დებიტორებს. რა ბოროტი ვარ biggrin.gif
* * *
MasterJC
დღგ-ს იხდიან წინასწარ საბაჟოზე თუ აღარ?
* * *
QUOTE
33 საათია კურსი
11 კვირა, კვირაში ერთხელ, 1 ლექცია 3 საათი გრძელდებაო

აუ 11 კვირა ძალიან ბევრია, მასე ხომ დასასვენებლად ვეღარ წავალ. არა პრინციპში აგვისტოს პირველ ნახევარში მოვრჩები.

Posted by: The DoctoR 23 May 2012, 16:07
niaaa82
სამხრივი ხელშეკრულება გინდა და მორჩა პარადი.

Posted by: Ti-Ni 23 May 2012, 16:54
რა კარგები ხართ smile.gif smile.gif მიყვარს ეს გვერდი მიტომაც smile.gif

დეკო, მადლობა!

Posted by: chakhaia 23 May 2012, 17:30
ჩვენი კომპანია ბუღალტრებს/ფინანსისტებს/იურისტებს გთავაზობთ ძალიან კვალიფიციურ საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას.

მომსახურება გულისხმობს:

1. ზეპირი ან/და წერილობითი სახით, როგორც საოფისე, ასევე სატელეფონო და ინტერნეტ საკონსულტაციო მომსახურებას.
2. საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი საჩივრის დოკუმენტების (შესაგებლის და სხვა) მომზადებას.
3. კლიენტისთვის საგადასახადო კოდექსის დამუშავებული ვარიანტის (კომენტარებით, განმარტებებით და რაც მთავარია პრაქტიკული მაგალითებით) ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით მიწოდებას და შემდგომ პერიოდებში საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების დროულად მიწოდებას იგივე დამუშავებული სახით.
4. სამეწარმეო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკონსულტაციო მომსახურებებს, როგორც ფინანსურ ასევე იურიდიულ ნაწილში.

ამ სერვისის ღირებულება შეადგენს თვეში 20 ლარს.

დაინტერესებულ პირებს, ვისაც გსურთ ისარგებლოთ ამ სერვისით, გთხოვთ აქვე PM-ში ან ელ.ფოსტის შემდეგ მისამართზე: sobuce@yahoo.com მოგვწეროთ რომ, გსურთ ისარგებლოთ ამ მომსახურებით და მოგვწეროთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი ან/და ელ.ფოსტა)

Posted by: MasterJC 23 May 2012, 17:40
Lady_Bird
QUOTE
დღგ-ს იხდიან წინასწარ საბაჟოზე თუ აღარ?

ნამდვილად არ ვიცი
QUOTE
აუ 11 კვირა ძალიან ბევრია, მასე ხომ დასასვენებლად ვეღარ წავალ. არა პრინციპში აგვისტოს პირველ ნახევარში მოვრჩები.

ნუ, ბევრი კია, მარა როცა არ გცალია და კვირაში ერთხელ დადიხარ, მაშინ არა უსავს
+ გორბატკოვი კოდექსის გენიოსია biggrin.gif


ტელეფონი გააძრე და ლექციები თან ჩაიწერე, ემცადინეობისაას გამოიყენებ მაგარია

Posted by: cesdeba 23 May 2012, 18:03
შემოსავლების სამსახურში ვინც მუშაობთ, ადამიანურად მინდა დაგელაპარაკოთ, გავწამდი sad.gif

რა სისტემა გაქვთ ასეთი რომ მასიურად ინკასოებს ადებთ და ქონებას უყადაღებთ მომხმრებლებს, იმის გამო რომ თქვენი კომპიუტერული სისტემა აირია? ყოველ წელს აპრილ-მაისში რა უბედურებებს გვამხობთ თავზე?

თუ აღიარებთ რომ თქვენი პროგრამის ბრალია, მომხმარებლების საბანკო ანგარიშებიდან თანხებს რატომ ჭრით შეტყობინებების გარეშე?

Posted by: Lady_Bird 23 May 2012, 18:18
MasterJC
QUOTE
ნუ, ბევრი კია, მარა როცა არ გცალია და კვირაში ერთხელ დადიხარ, მაშინ არა უსავს
+ გორბატკოვი კოდექსის გენიოსია



ხო ვიცი ლეგენდები დადის მაგის ლექციების შესახებ smile.gif


cesdeba


QUOTE
ყოველ წელს აპრილ-მაისში რა უბედურებებს გვამხობთ თავზე?



მძიმე თვეებია, მოგების გადასახადი + მაისში პირველი საავანსო.

ისე მე ინკასო არასდროს მქონია, იქნებ რაიმე არ გადაიხადეთ დროულად, დეკლარირება მოახდინეთ არასწორად? პირადი ბარათები ნახეთ გადასახადების მიხედვით და შეადარეთ დარიცხვები თქვენს მიერ დეკლარირებულს
* * *
Ti-Ni
QUOTE
რა კარგები ხართ  მიყვარს ეს გვერდი მიტომაც

დეკო, მადლობა!



დეკო რომელია ჩვენც გვითხარი smile.gif

Posted by: TT-KK 23 May 2012, 19:30
Lady_Bird

QUOTE
1C ბუღალტერიაზე ხომ არ აპირებთ ვინმე სიარულს?

თუ პროგრამაზე ხელი მიგიწვდება სადმე,იქ სიარულს, გირჩევნია თვითონ ისწავლო, პრაქტიკულად.

საკმაოდ ვრცელი პროგრამაა და მე იქ კვალიფიციური სწავლების მსგავსი არაფერი მინახავს, მერე ისევ ჩემით ვისწავლე, თან ვმუშაობდი და ისე.

Posted by: otikosi 23 May 2012, 21:01

ძვირფასო ბუღალტრებო, აუდიტებო, ფინანსისტებო ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ იქნებ ვინმეს ჰქონდეს ამოცანები დღგ-ს აქციზის ქონების მოგების საშემოსავლოს იმპორტის შესახებ და გამიზიაროთ?.........

წინასწარ დიდი მადლობა......

Posted by: lalelale 23 May 2012, 21:23
1 ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე თავისუფლდება თუ არა საექსპედიტორო მომსახურება გადასახადებისგან (საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ?).

2. საწარმოს მიერ თანამშრომლებისათვის კორპორატიული ნომრებით სარგებლობისათვის გადახდილი თანხები ითვლება თუ არა თანამშრომლებისათვი ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლად?

Posted by: ImereTinski 23 May 2012, 21:29
მაინტერესებს შეიძლება თუ არა საქმიანობის დასაწყებად "მეორადი სალარო აპარატის გამოყენება და ხომ არ ყიდის ვინმე >? smile.gif

Posted by: niaaa82 23 May 2012, 21:53
QUOTE (lalelale @ 23 May 2012, 21:23 )
1 ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე თავისუფლდება თუ არა საექსპედიტორო მომსახურება გადასახადებისგან (საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ?).

სალამი შენ,

თუ ჩეულებრივი საშუამავლო-სატრანსპორტო ხარ რომელიც აიღებს კლინტისგან თვირთს და ჩამოატანინებს ვთქვათ თურქს ან ბულგარელს,
ჩვეულებრივ ითვლები გადამხდელად,

სხვაობას შემოსავლსა და ხარჯს შორის ბეგრავ წლის ბოლოს მოგებით და

ყველა გადახდაზე რაც რეზიდეტს უხდი პარალელურ რეჟიმში იხდი გადახდილი თანხის 10%ს ბიუჯეტში.

თუ გინდა რომ ეს თანხა არ გადაიხადო, მოთხოვე გადამიზიდავს აპისტოლით დამოწმებული ორიგინალი მოწმობა, მერე თარგნე ნოტარიულად და ატვირთე განცხადებსათან ერთად რს.გეზე და განთავისუფლდები ამ 10 %დან.

Posted by: -anano- 23 May 2012, 22:17
ხალხო რა მაინტერესებს იცით. დღეს საქონელი იყიდეს ჩვენგან და მთხოვეს რო საზღვარზე უნდა გადავიტანოთ და რამე საბუთი დაგვიწერეო და იმ დროს არ იყო შუქი, შესაბამისად ზედნადებიც ვერ გამოვუწერე და ჩვეულებრივი ინვოისის ფორმა გავატანე ქვითარ არტყმული და გამოდგება ნეტა?

Posted by: gigasmart 23 May 2012, 22:39
ორისის დემო ვარიანტს რა შეზღუდვები აქვს? მაგალითად ქსელში იმუშავებს?

Posted by: cesdeba 23 May 2012, 22:47
Lady_Bird
QUOTE
... იქნებ რაიმე არ გადაიხადეთ დროულად, დეკლარირება მოახდინეთ არასწორად? პირადი ბარათები ნახეთ გადასახადების მიხედვით და შეადარეთ დარიცხვები თქვენს მიერ დეკლარირებულს


ეს ზღაპარია!
შემოსავლების სამსახური ამბობს რომ მათი ტექნიკური შეცდომაა.
და ჩვენ, მომხმარებლებს სამსახურში 80 პროცენტს ვერ შეგვეშლებოდა დეკლარირება. 20%–ს ვიხდით პატიოსნად ხელფასიდან ყოველთვე. დეკლარირებას ვახდენთ ვადებში, მერე სულ ვამოწმებთ, რომ რს.გე–ზე სწორადაა ასახული ყველაფერი და მაინც... ნახევარზე მეტს ინკასო გვადევს. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ სწორად. მაგათმა სისტემამ "ფიზიკური პირი"-ს მონიშვნა მოხსნა ავტომატურად და აქ დაიწყო თემურ ლენგის შემოსევა... sad.gif

Posted by: ვასასი 23 May 2012, 23:00
niaaa82
სამმხრივი შედარების აქტია საჭირო, რა თქმა უნდა სამივე ფირმის დირექტორის ხელმოწერით და ბეჭდით, სამივე დირექტორის თანხმობის წერილი(თუ რაც ქვია), სადაც მითითებული იქნება, რომ ამა და ამ ფირმას აქვს ამის და ამის დავალიანება, ის ფირმა იღებს ვალდებულებას საკუთარ თავზე რომ გადაუხადოს ამას ვალი....ბლა ბლა ბლა, რაც მეტი სიტყვების რახარუხი იქნება მით უკეთესი biggrin.gif

Posted by: Lady_Bird 23 May 2012, 23:40
cesdeba
ხო არ ვიცი, იმედია გაარკვევთ ყველაფერს და ინკასოებიც მოგეხსნებათ


TT-KK
სამწუხაროდა არ მიმწვდება ხელი პროგრამაზე, არადა მინდა რომ ზოგადად ვიცოდე და წარმოდგენა მქონდეს რადგან ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა, თანაც მინდა რომ ზაფხულში შევიძინნო. კარგი იქნება თუ იმედი არ გამიცრუვდება . ჩემი ნაცნობებიდან და ახლობლებიდან თითქმის უმრავლესობა მაგ პროგრამაში მუშაობს და ძალიან აქებენ. რამდენადაც ვიცი დემო ვერსია არ არსებობს, ამიტომ გადავწყვიტე ლექციებზე სიარული და ისე სწავლა. სხვა გამოსავალი ვერ ვნახე

Posted by: chakhaia 23 May 2012, 23:55
otikosi
QUOTE
ძვირფასო ბუღალტრებო, აუდიტებო, ფინანსისტებო ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ იქნებ ვინმეს ჰქონდეს ამოცანები დღგ-ს აქციზის ქონების მოგების საშემოსავლოს იმპორტის შესახებ და გამიზიაროთ?.........

წინასწარ დიდი მადლობა......


ჩვენი კომპანია ბუღალტრებს/ფინანსისტებს/იურისტებს გთავაზობთ ძალიან კვალიფიციურ საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას.

მომსახურება გულისხმობს:

1. ზეპირი ან/და წერილობითი სახით, როგორც საოფისე, ასევე სატელეფონო და ინტერნეტ საკონსულტაციო მომსახურებას.
2. საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი საჩივრის დოკუმენტების (შესაგებლის და სხვა) მომზადებას.
3. კლიენტისთვის საგადასახადო კოდექსის დამუშავებული ვარიანტის (კომენტარებით, განმარტებებით და რაც მთავარია პრაქტიკული მაგალითებით) ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით მიწოდებას და შემდგომ პერიოდებში საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების დროულად მიწოდებას იგივე დამუშავებული სახით.
4. სამეწარმეო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკონსულტაციო მომსახურებებს, როგორც ფინანსურ ასევე იურიდიულ ნაწილში.

ამ სერვისის ღირებულება შეადგენს თვეში 20 ლარს.

დაინტერესებულ პირებს, ვისაც გსურთ ისარგებლოთ ამ სერვისით, გთხოვთ აქვე PM-ში ან ელ.ფოსტის შემდეგ მისამართზე: sobuce@yahoo.com მოგვწეროთ რომ, გსურთ ისარგებლოთ ამ მომსახურებით და მოგვწეროთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი ან/და ელ.ფოსტა)
: )))
* * *
lalelale
QUOTE
1 ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე თავისუფლდება თუ არა საექსპედიტორო მომსახურება გადასახადებისგან (საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ?).

2. საწარმოს მიერ თანამშრომლებისათვის კორპორატიული ნომრებით სარგებლობისათვის გადახდილი თანხები ითვლება თუ არა თანამშრომლებისათვი ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლად?


ჩვენი კომპანია ბუღალტრებს/ფინანსისტებს/იურისტებს გთავაზობთ ძალიან კვალიფიციურ საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას.

მომსახურება გულისხმობს:

1. ზეპირი ან/და წერილობითი სახით, როგორც საოფისე, ასევე სატელეფონო და ინტერნეტ საკონსულტაციო მომსახურებას.
2. საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი საჩივრის დოკუმენტების (შესაგებლის და სხვა) მომზადებას.
3. კლიენტისთვის საგადასახადო კოდექსის დამუშავებული ვარიანტის (კომენტარებით, განმარტებებით და რაც მთავარია პრაქტიკული მაგალითებით) ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით მიწოდებას და შემდგომ პერიოდებში საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების დროულად მიწოდებას იგივე დამუშავებული სახით.
4. სამეწარმეო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკონსულტაციო მომსახურებებს, როგორც ფინანსურ ასევე იურიდიულ ნაწილში.

ამ სერვისის ღირებულება შეადგენს თვეში 20 ლარს.

დაინტერესებულ პირებს, ვისაც გსურთ ისარგებლოთ ამ სერვისით, გთხოვთ აქვე PM-ში ან ელ.ფოსტის შემდეგ მისამართზე: sobuce@yahoo.com მოგვწეროთ რომ, გსურთ ისარგებლოთ ამ მომსახურებით და მოგვწეროთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი ან/და ელ.ფოსტა)
: )))
* * *
-anano-
QUOTE
ხალხო რა მაინტერესებს იცით. დღეს საქონელი იყიდეს ჩვენგან და მთხოვეს რო საზღვარზე უნდა გადავიტანოთ და რამე საბუთი დაგვიწერეო და იმ დროს არ იყო შუქი, შესაბამისად ზედნადებიც ვერ გამოვუწერე და ჩვეულებრივი ინვოისის ფორმა გავატანე ქვითარ არტყმული და გამოდგება ნეტა?



ჩვენი კომპანია ბუღალტრებს/ფინანსისტებს/იურისტებს გთავაზობთ ძალიან კვალიფიციურ საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას.

მომსახურება გულისხმობს:

1. ზეპირი ან/და წერილობითი სახით, როგორც საოფისე, ასევე სატელეფონო და ინტერნეტ საკონსულტაციო მომსახურებას.
2. საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი საჩივრის დოკუმენტების (შესაგებლის და სხვა) მომზადებას.
3. კლიენტისთვის საგადასახადო კოდექსის დამუშავებული ვარიანტის (კომენტარებით, განმარტებებით და რაც მთავარია პრაქტიკული მაგალითებით) ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით მიწოდებას და შემდგომ პერიოდებში საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების დროულად მიწოდებას იგივე დამუშავებული სახით.
4. სამეწარმეო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკონსულტაციო მომსახურებებს, როგორც ფინანსურ ასევე იურიდიულ ნაწილში.

ამ სერვისის ღირებულება შეადგენს თვეში 20 ლარს.

დაინტერესებულ პირებს, ვისაც გსურთ ისარგებლოთ ამ სერვისით, გთხოვთ აქვე PM-ში ან ელ.ფოსტის შემდეგ მისამართზე: sobuce@yahoo.com მოგვწეროთ რომ, გსურთ ისარგებლოთ ამ მომსახურებით და მოგვწეროთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი ან/და ელ.ფოსტა)

ეს ზოგადად ცნობისთვის და რაც შეეხება შეკითხვას:
არ გამოდგება. იმიტომ რომ საქონელზე გამოიწერება სასაქონლო ზედნადები და არა ინვოისი. ინვოისი გამოიწერება მომსახურებაზე. ეს ერთი. მეორე ზედნადები ხელით რომ გამოგეწერა მაინც არ ჩაითვლებოდა ვინაიდან 2012 წლის 1 აპრილიდან ზედნადები უნდა გამოიწეროს ელექტრონულად.

Posted by: LeGo 24 May 2012, 00:18
cesdeba
გაირკვა ინკასოს საკითხი? თუ არა მომწერე პმ-ში... ან შენი ნომერი ან მე მოგწერ ჩემსას (ასევე იმ ნომრებს სადაც დაგეხმარებით ამ საკითის მოგვარებაში).

Posted by: otikosi 24 May 2012, 07:49
chakhaia

პატივცემულო უბრალოდ რაიმე ამოცანის მაგვარი მჭირდება.... თუ შეგიძლია და დარწმუნებული ვარ თუ საგადასახადო კოდექსის დამუშავებული ვარიანტი გაკვს შესაბამისად გექნება განმარტებები შესაბამისი სავარაუდო პირობებით და მათი ახსნით, ახსნა არ მინდა მხოლოდ პირობა მჭირდება, თან დღეს და თუ საღამომდე მოვასწარი რამოდენიმე ამოცანის გაანალიზება კარგი იქნება , თორე საღამოთი გამოცდა მაქვს smile.gif

Posted by: Lady_Bird 24 May 2012, 10:23
LeGo

პიემი ნახეთ, ............................


Posted by: Ti-Ni 24 May 2012, 10:55
Ti-Ni
[QUOTE]რა კარგები ხართ   მიყვარს ეს გვერდი მიტომაც

დეკო, მადლობა! [/QUOTE]


დეკო რომელია ჩვენც გვითხარი smile.gif [/QUOTE]
Lady-Bird
არ ვიცი,რომელია smile.gif სანამ ეს ახალი ფურცელი გაიხსნებოდა,მანამ მიპასუხა და დეკო ეწერა smile.gif
* * *
QUOTE (gigasmart @ 23 May 2012, 22:39 )
ორისის დემო ვარიანტს რა შეზღუდვები აქვს? მაგალითად ქსელში იმუშავებს?

ორისის დემო ვერსიას ქსელში ვერ ამუშავებ და 10-10 ოპერაციაზე მეტს ვერ შეასრულებ პროგრამაში თითო ანგარიშზე, როგორც ვიცი.

Posted by: Lady_Bird 24 May 2012, 11:09
Ti-Ni
QUOTE
არ ვიცი,რომელია  სანამ ეს ახალი ფურცელი გაიხსნებოდა,მანამ მიპასუხა და დეკო ეწერა 
* * *



გასაგებია smile.gif

Posted by: predat0r 24 May 2012, 11:10
QUOTE
ერთი ესეთი კითხვა მაქვს.. სესხის პროცენტს როდესაც იხდი.... 5% იბეგრები თუ სესხი აღებულია შპს ან პიზიკური პირისგან (მგონი არ მეშლება რა ანუ არა საფინსასო სექტორიდან,ბანკი და ა.შ.)
და თუ სესხი გაეცი უცხოურ საწარმოზე (შპს-ზე) და ღებულობ საპროცენტო შემოსავალს.... ეს მემგონი არანაირ დამატებით გადასახადთან არ არის კავშირში ხო? ანუ წმინდა შემოსავალია.....


Posted by: qondara 24 May 2012, 12:08
საშმოსავლოთი იბეგრება ფიზიკური პირისგან აღებული სესხის პროცენტის დაბრუნება, ბანკის პროცენტის დაბრუნება როგორც ვიცი არ იბეგრება. რაც შეეხება სესხის გაცემის შედეგად მიღებულ პროცენტს ჩვეულებრივდა ჩართავ ერთობლივ შემოსავალში.

Posted by: otikosi 24 May 2012, 13:09
ძვირფასო ბუღალტრებო, აუდიტებო, ფინანსისტებო ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ იქნებ ვინმეს ჰქონდეს ამოცანები დღგ-ს აქციზის ქონების მოგების საშემოსავლოს იმპორტის შესახებ და გამიზიაროთ?.........

საღამომდე მჭირდება იქნებ ვინმე დამეხმაროთ....


წინასწარ დიდი მადლობა......

Posted by: _Lali_ 24 May 2012, 14:14
ამიხსენით რა ერთი საკითხი.

როდესაც ტრანსპორტირების გარეშე მიაქვს კლიენტს საქონელი. იყიდა, ჩაიდო ჯიბეში და წავიდა. მაგ შემთხვევაში ზედდებულში ვწერთ ტრანსპორტირებით, ვირჩევთ სხვა-ს და იქ ვუთითებთ "საზ. ტრანსპორტი"? თუ ვწერთ ტრანსპორტირების გარეშე? მაგრამ ამ დროს მისამართს ორივეგან ერთი და იგივეს წერს და აღარ ვიცი რა ვქნა

Posted by: TT-KK 24 May 2012, 14:23
qondara
მეგობარო, დამეხმარე თუ შეგიძლია, იმდენჯერ შეიცვალა ფართის გაქირავებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლოთი დაბეგვრის საკითხი, რომ მეც კი ამერია უკვე 2011 და 2012 წლებში როგორ ხდება ეს? ძალიან მოკლედ შემახსენე რა, გთხოვ?

Posted by: Toxic:) 24 May 2012, 14:41
QUOTE
  გამოგზავნილია: 23 May 2012, 23:55  #31320305    ბარათი · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ელფოსტა
otikosi
QUOTE
ძვირფასო ბუღალტრებო, აუდიტებო, ფინანსისტებო ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ იქნებ ვინმეს ჰქონდეს ამოცანები დღგ-ს აქციზის ქონების მოგების საშემოსავლოს იმპორტის შესახებ და გამიზიაროთ?.........

წინასწარ დიდი მადლობა......


ჩვენი კომპანია ბუღალტრებს/ფინანსისტებს/იურისტებს გთავაზობთ ძალიან კვალიფიციურ საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას.

მომსახურება გულისხმობს:

1. ზეპირი ან/და წერილობითი სახით, როგორც საოფისე, ასევე სატელეფონო და ინტერნეტ საკონსულტაციო მომსახურებას.
2. საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი საჩივრის დოკუმენტების (შესაგებლის და სხვა) მომზადებას.
3. კლიენტისთვის საგადასახადო კოდექსის დამუშავებული ვარიანტის (კომენტარებით, განმარტებებით და რაც მთავარია პრაქტიკული მაგალითებით) ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით მიწოდებას და შემდგომ პერიოდებში საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების დროულად მიწოდებას იგივე დამუშავებული სახით.
4. სამეწარმეო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკონსულტაციო მომსახურებებს, როგორც ფინანსურ ასევე იურიდიულ ნაწილში.

ამ სერვისის ღირებულება შეადგენს თვეში 20 ლარს.


საცდელად ღირს მოსინჯვა, ვნახოთ რამდენად კომპეტენტური პასუხები იქნება.

Posted by: lasha_soza 24 May 2012, 14:46
გამარჯობათ ყველას, რა მაინტერესებს: Time Sheet -ების ფორმა მინდა სადაც სამუშაოს შესახებ თანამშრომლების მონაცემებია მაგალითად ვინ რა პროცენტულობით მუშაობს ამა თუ იმ პროექტზე, და პროცენტის მიხედვით ერიცხება ხელფასი. მაგალითად კომპანიაში თვეში თუ აქვს დარიცხული 300 $ ხელფასი, და სხვა პროექტზე დაუთმობს სამუშაო დროის 50%-ს. (300*50%*12 თვე) თვეში დაერიცხება 150$. რამე სტანდარტული ფორმა თუ არსებობს ამის? work percentage sheet- ან რამე ამის მსგავსი..

Posted by: Lady_Bird 24 May 2012, 15:16
_Lali_
QUOTE
როდესაც ტრანსპორტირების გარეშე მიაქვს კლიენტს საქონელი. იყიდა, ჩაიდო ჯიბეში და წავიდა. მაგ შემთხვევაში ზედდებულში ვწერთ ტრანსპორტირებით, ვირჩევთ სხვა-ს და იქ ვუთითებთ "საზ. ტრანსპორტი"? თუ ვწერთ ტრანსპორტირების გარეშე? მაგრამ ამ დროს მისამართს ორივეგან ერთი და იგივეს წერს და აღარ ვიცი რა ვქნა


ანუ როცა კლიენტს საქონელი მიაქვს ავტოსტრანსორტო საშუალების გარეშე მე ვწერ ტრანსპორტირებით და სხვაში ვუთითებ საზ. ტრანსპორტს ან ხელით გადაზიდვას. თუ ტრანსპორტირების გარეშე დაუწერ მაშინ თავად ექნება შიდა გადაზიდვა გამოსაწერი. იმიტომ რომ ამ შემთხხვევაში მხოლოდ გამყიდველის მისამართი მიეთითება.
მე ასე ვაკეთებ

Posted by: TT-KK 24 May 2012, 15:19
QUOTE
ფართის გაქირავებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლოთი დაბეგვრის საკითხი,  2011 და 2012 წლებში როგორ ხდება ეს? ძალიან მოკლედ შემახსენეთ რა, გთხოვთ?

ვინ იბეგრება? გამქირავებელი თუ პირიქით?

Posted by: _Lali_ 24 May 2012, 16:09
Lady_Bird
გასაგებია, ანუ შემიძლია "სხვა"-ში დავწერო ან საზ. ტრანსპორტი, ან ხელით გადაზიდვა. დიდი მადლობა.

Posted by: cesdeba 24 May 2012, 16:15
LeGo
ირკვევა. ინკასო ანგარიშებს აღარ ადევს, მაგრამ მოხსნილია დიდი თანხა პირადი ანგარიშიდან sad.gif

განცხადება დავწერე შემოსავლების სამსახურში. განიხილავენ და 1 თვეში დაგიბრუნდებათო...


Posted by: qondara 24 May 2012, 16:16
QUOTE (TT-KK @ 24 May 2012, 14:23 )
qondara
მეგობარო, დამეხმარე თუ შეგიძლია, იმდენჯერ შეიცვალა ფართის გაქირავებით მიღებული შემოსავლის საშემოსავლოთი დაბეგვრის საკითხი, რომ მეც კი ამერია უკვე 2011 და 2012 წლებში როგორ ხდება ეს? ძალიან მოკლედ შემახსენე რა, გთხოვ?

2011 წელს ფიზიკური პირისგან ნაქირავებ ფართზე საშემოსავლოს იხდიდა დამქირავებელი მიუხედავა პირი იყო თუ არა გადასახადის გადამხდელი. 2012 წლიდან გადასახდის გადამხდელი ფიზიკური პირისგან ნაქირავებ ფართზე საშემოსავლოს იხდი თვითონ გამქირავებელი, გადასახდის არ გადამხდელი პრისაგნ ნაქირავებ ფართზე გადასახადს ისევ დამქირავებელი იხდის.

Posted by: Toxic:) 24 May 2012, 16:21
Lady_Bird
QUOTE
ანუ როცა კლიენტს საქონელი მიაქვს ავტოსტრანსორტო საშუალების გარეშე მე ვწერ ტრანსპორტირებით და სხვაში ვუთითებ საზ. ტრანსპორტს ან ხელით გადაზიდვას. თუ ტრანსპორტირების გარეშე დაუწერ მაშინ თავად ექნება შიდა გადაზიდვა გამოსაწერი. იმიტომ რომ ამ შემთხხვევაში მხოლოდ გამყიდველის მისამართი მიეთითება.
მე ასე ვაკეთებ


ინსტრუქცია ხომ არ არის სადაც დაწვრილებით წერია ეს ყველაფერი, მაქვს ადრე მიღებული ტრანსპორტირების გარეშე ზედნადებები და ეხლა რა ეშველება? მაგარი უაზრო ფუნქციაა "ტრანსპორტირების გარეშე", ასეთი ზედნადები პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის მოთხოვნებს კი აკმაყოფილებს მაგრამ ზედნაები მყიდველის მიმსამართის გარეშე მაინც არასრულყოფილად მეჩვენება.

Posted by: TT-KK 24 May 2012, 16:30
qondara
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა 2kiss.gif

Posted by: Lady_Bird 24 May 2012, 16:41
Toxic:)
QUOTE
ინსტრუქცია ხომ არ არის სადაც დაწვრილებით წერია ეს ყველაფერი, მაქვს ადრე მიღებული ტრანსპორტირების გარეშე ზედნადებები და ეხლა რა ეშველება? მაგარი უაზრო ფუნქციაა "ტრანსპორტირების გარეშე", ასეთი ზედნადები პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის მოთხოვნებს კი აკმაყოფილებს მაგრამ ზედნაები მყიდველის მიმსამართის გარეშე მაინც არასრულყოფილად მეჩვენება.



ეხლა არაფერი არ ეშველება, უბრალოდ თანამშრომლები რომლებიც შესყიდვებზე მუშაობენ გააფრთხილე რომ ყურადღება მიაქციონ. ზოგჯერ გამყიდველი რომ იგებს რომ საქონელი მიდის უმანქანოდ რატომღაც ავტომატურად ავსებენ ტრანსპორტირების გარეშე და არ უფიქრდებიან ოპერაციის შინაარსს. მეც მქონდა რამოდენიმე ზედნადები ტრანსპორტირების გარეშე მაგრამ სპეც ფაქტურებიც იყო გამოწერილი იმავდროულად ამიტომ პრობლემა აღარ შემიქმნია, რადგან როცა ფაქტურა იწერება ზედნადების გარეშეც შეიძლება ტვირთის გადაზიდვა, მაგრამ თანამშრომლები კი გავაფრთხილე რომ აუცილებლად დააფიქსირონ მისამართები ზედნადებებში საქონლის შესყიდვის დროს.
რაც შეეხება ზედნადებების გამოწერას , აი ამ კითხვა პასუხებს გადახედე. ამაზე დეტალურად მე მგონი არსად აღარ არის დაწერილი http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4723&lang=1&catid=61

Posted by: LeGo 24 May 2012, 16:51
cesdeba
QUOTE
ირკვევა. ინკასო ანგარიშებს აღარ ადევს, მაგრამ მოხსნილია დიდი თანხა პირადი ანგარიშიდან

განცხადება დავწერე შემოსავლების სამსახურში. განიხილავენ და 1 თვეში დაგიბრუნდებათო...


ეგ ალბათ მაქსიმალური ვადა გითხრეს... დიდი შანსია უფრო ადრეც დაბრუნდეს...

Posted by: -anano- 24 May 2012, 17:00
ხალხო რა მაინტერესებს იცით
QUOTE
რადგან როცა ფაქტურა იწერება ზედნადების გარეშეც შეიძლება ტვირთის გადაზიდვა

აი ესეთი რაღაცეები სად წერია? სადმე კანონშია? ანუ რა მინდა იცით ბუღალტრული რაღაცეების იურიდიული მხარე . ამას წინათ ერთ ვუმტკიცებდი რო დიპლომატიური ორგანიზაციები თუ რს გე ზე არ არიან დარეგისტრირებულები ანუ დღგს გაგზავნას თუ ვერ შევძლებთ უფლება არ მაქ დღგს თანხა დავუკლო და აი ეს კანონი სად ეწერა ვერ ვიპოვეbiggrin.gif ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი ასე ვთქვათ გამოცდილებით და სხვისი ნათქვამით და მინდა რო მე თვითონ წავიკითხო და ვისწავლო. ( იმედია ძაან არეულად და სულელურად არ ვკითხულობ biggrin.gif )

Posted by: sun_waiting 24 May 2012, 17:14
QUOTE (Lady_Bird @ 24 May 2012, 15:16 )

თუ ტრანსპორტირების გარეშე დაუწერ მაშინ თავად ექნება შიდა გადაზიდვა გამოსაწერი. იმიტომ რომ ამ შემთხხვევაში მხოლოდ გამყიდველის მისამართი მიეთითება.
მე ასე ვაკეთებ

მე მაქვს 2 დადასტურებული "ტრანსპორტირების გარეშე" და 1ც დასადასტურებელი.

შიდა გადაზიდვა როგორ უნდა გამოვწერო?
ძაან მთვარეზე ვარ, ვიცი smile.gif

Posted by: Lady_Bird 24 May 2012, 18:15
-anano-
QUOTE
რადგან როცა ფაქტურა იწერება ზედნადების გარეშეც შეიძლება ტვირთის გადაზიდვა


აი ესეთი რაღაცეები სად წერია? სადმე კანონშია? ანუ რა მინდა იცით ბუღალტრული რაღაცეების იურიდიული მხარე



აქ ჩასწორებას გავაკეთებ სპეც ფაქტურა უნდა დამეწერა. სპეც ფაქტურაზეა ეგ შეღავათი. თუმცა ეხლა მარტო სპეც ფაქტურებს წერენ, ზედნადებებს აღარ წერენ მე რამდენადაც ვიცი. თუმცა ეხლა აღარ მაქვს შეხება.

sun_waiting
საქონელი თუ უკვე მიღებული გაქვს და დრო გავიდა ეხლა აზრი აქვს დაწერას? მაგდენი უკვე აღარ ვიცი. თუ დღევანდელია მაშინ აირჩევ შიდა გადაზიდვას და ტრანსპორტირების დაწყების ადგიში მიუთითებ იმ მისამართს სადაც შეიძინე და დასრულების მისამართში ჩაწერ რეალურად სადაც მოგაქვს საქონელი და მერე დაასრულებ.
* * *
-anano-
QUOTE
ამას წინათ ერთ ვუმტკიცებდი რო დიპლომატიური ორგანიზაციები თუ რს გე ზე არ არიან დარეგისტრირებულები ანუ დღგს გაგზავნას თუ ვერ შევძლებთ უფლება არ მაქ დღგს თანხა დავუკლო და აი ეს კანონი სად ეწერა ვერ ვიპოვე ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი ასე ვთქვათ გამოცდილებით და სხვისი ნათქვამით და მინდა რო მე თვითონ წავიკითხო და ვისწავლო. ( იმედია ძაან არეულად და სულელურად არ ვკითხულობ  )



ეს დღგ-ს საკითხი 168 მუხლშია განხილული. როგორც წესი დიპლომატიური ორგანიზაციებიც არიან დარეგისტრირებულები და მათ აქვთ სპეციალური მოწმობები რომლის ასლს წარადგენენ გამყიდველთან რომ სარგებლობენ შეღავათით და შენც მერე საქონელს მიყიდი ნულოვანი განაკვეთით. ადრე მქონდა შეხება და ცნობა მომიტანეს საგადასახადოდან რომ დიპლომატიური სტატუსით სარგებლობდა ორგანიზაცია

Posted by: -anano- 24 May 2012, 19:07
QUOTE
ეს დღგ-ს საკითხი 168 მუხლშია განხილული.

საგადასახადო კოდექში ხო? ზოგადად ეგ ყველაფერი კი ვიცი მარა მანახეო გინდა თუ არა სად წერიაო და ვერ ვიპოვე მეც და გავჩუმდი biggrin.gif ერთ ერთი საელჩო იყო რომელიც არ იყო დარეგისტრირებული რსზე და ანუ ფაქტურას რო ვუგზავნიდი კოდს რო ვწერდი მიწერდა რო არ არიან რეგისტრირებულნი ან არასწორია კოდიო და მაგ ამბავს მოყვა მერე ყველაფერი biggrin.gif არადა ვიცი რო თუ არ არის რომელიმე დიპლომატიური ორგანიზაცია რეგისტრირებული უფლება გაქ დღგე არ გამოუკლო და მერე თვითონ ის დიპლომატიურ ორგანიზაცია უნდა მივიდეს საგადასახადოში და იქ შეუძლია გამოითხოვოს დღგს თანხა უკან. გადავხედავ ერთი კიდე კარგად სახში smile.gif მადლობა ისე smile.gif
* * *
sun_waiting
QUOTE
შიდა გადაზიდვა როგორ უნდა გამოვწერო?

ახალ ზედნადებს რო გახსნი იქ ზედნადების ტიპი სადაც იწერება იქ არის ერთ ერთი შიდა გადაზიდვა და იმას მონიშნავ და დანარჩენს ჩვეულებრივად შეავსებ
QUOTE
უ ტრანსპორტირების გარეშე დაუწერ მაშინ თავად ექნება შიდა გადაზიდვა გამოსაწერი

გააჩნია რა საქონელი წერია ზედნადებში, მე მაგალითად ხშირად გამომიწერია ტრანსპორტირების გარეშე რადგან ისეთი ნივთი უყიდიათ რო კონკრეტულად სადმე წასაღებად არ სდომებიათ. ასევე ხშირად მეუბნებიან სახში მიმაქო რა თქვენი საქმეაო biggrin.gif ხოდა მეც ვზივარ და ვუწერ ტრანსპორტირების გარეშეს .

Posted by: _Lali_ 24 May 2012, 21:18
-anano-
QUOTE
ასევე ხშირად მეუბნებიან სახში მიმაქო რა თქვენი საქმეაო  ხოდა მეც ვზივარ და ვუწერ ტრანსპორტირების გარეშეს .

დაიცა, ესე იგი, როცა არ ამბობენ მისამართს, სად მიაქვთ, შეიძლება მაგ შემთხვევაში ტრანსპორტირების გარეშე გამოწერა? და მაშინ ისინი თვითონ გამოწერენ შიდა გადაზიდვას? სწორად გავიგე?

Posted by: Lady_Bird 24 May 2012, 21:29
-anano-
სახლში როგორ მიაქვს, აქ იურიდიულ პირებზე არ ვსაუბრობთ? არა თუ ეგეთი კატეგორიაა და პრინციპულად არ აფიქსირებს მისამართს გამუწერე ტრანსპორტირების გარეშე.

* * *
_Lali_
QUOTE
დაიცა, ესე იგი, როცა არ ამბობენ მისამართს, სად მიაქვთ, შეიძლება მაგ შემთხვევაში ტრანსპორტირების გარეშე გამოწერა? და მაშინ ისინი თვითონ გამოწერენ შიდა გადაზიდვას? სწორად გავიგე?



თუ მისამართს არ გეუბნება და ზედნადებს გთხოვს ასეთ შემთხვევაში გამოწერ ალბათ ტრანსპორტირების გარეშე და მერე თავად მიხედავს თავის თავს და თავის საქონელს
* * *
-anano-
QUOTE
საგადასახადო კოდექში ხო? ზოგადად ეგ ყველაფერი კი ვიცი მარა მანახეო გინდა თუ არა სად წერიაო და ვერ ვიპოვე მეც და გავჩუმდი  ერთ ერთი საელჩო იყო რომელიც არ იყო დარეგისტრირებული რსზე და ანუ ფაქტურას რო ვუგზავნიდი კოდს რო ვწერდი მიწერდა რო არ არიან რეგისტრირებულნი ან არასწორია კოდიო და მაგ ამბავს მოყვა მერე ყველაფერი  არადა ვიცი რო თუ არ არის რომელიმე დიპლომატიური ორგანიზაცია რეგისტრირებული უფლება გაქ დღგე არ გამოუკლო და მერე თვითონ ის დიპლომატიურ ორგანიზაცია უნდა მივიდეს საგადასახადოში და იქ შეუძლია გამოითხოვოს დღგს თანხა უკან. გადავხედავ ერთი კიდე კარგად სახში  მადლობა ისე 



რეგისტრირებული თუ არ არის ფაქტურას როგორ გაუგზავნი? ალბათ არასწორი იყო. მე ადრე მქონდა შეხება რამოდენიმე დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაციასთან და რაღაც ცნობები მომიტანეს რომ აღნიშნული ორგანიზაციები სარგებლობდნენ დიპლომატიური სტატუსით და მათზე3 ვრცელდებოდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათები, მაგრამ არ მახსოვს რომელი უწყებიდან იყო ეს მოწმობები გაცემული.

Posted by: nostradamuss 24 May 2012, 21:58
-anano-


თუ კი ჩემს გვერდით მაღაზიაზე გავყიდე საქონელი და ტრანპორტირება არ სჭირდება მაშინ რა ხდება ? wink.gif ... მე ტრანსპორტირების გარეშე ვწერ ხოლმე ძირითადად.. მაგრამ მაინც ვეკითხები ხოლმე რომ არიან თუ არა ტრანსპორტით და ამის მიხედვით ვმოქმედებ ხოლმე ...

Posted by: -anano- 24 May 2012, 22:37
nostradamuss
გააჩნია ყოველთვის ვინაა მყიდველი, და რას ყიდი.ძირითადად შენსავით ვიქცევი. მე პირადად მანქანის ნაწილებთან მაქ შეხება და უმეტესობას ტრანსპორტირების გარეშე ვუწერ რადგან სადაც არ უნდა მიქონდეთ ის ხო მანქანაზე ყენდება ან ისხმევა და დიდად არ აინტერესებთ ტრანსპორტირებით გამოვუწერ თუ არა. Lady_Bird
ვიპოვე როგორც იქნა . ამაზე მქონდა ლაპარაკი : თუ საქონლის/მომსახურების დასაბეგრი ოპერაციის ჯამური თანხა ერთი
მიწოდების ფარგლებში აღემატება 100 ლარს, ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან
გათავისუფლებისათვის აუცილებელია დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის
მიერ მიმწოდებელს (გამყიდველს) წარედგინოს პირადობისა და ოფიციალური
სტატუსის დამადასტურებელი სააკრედიტაციო ბარათი. მოცემულ შემთხვევაში
მიწოდება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის
გამოწერის საფუძველზე, რომელშიც დღგ-ის თანხის აღმნიშვნელ სტრიქონზე
მიეთითება „ 0“, მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომრის აღმნიშვნელ სტრიქონზე
შეიტანება დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის პირადობისა და ოფიციალური
სტატუსის დამადასტურებელი სააკრედიტაციო ბარათის ნომერი, ხოლო
საიდენტიფიკაციო ნომრის ამსახველი სტრიქონის შეუვსებლად დარჩენილ უჯრედებში
მიეთითება „ –“ http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb/mukhli-68-utskhoetis-diplomatiuri-pirebisatvis-gankutvnili-sakonlis-momsakhurebis-dghg-isgan-gatavisupleba მე ფაქტურას ვერ ვუწერდი იმიტომ რო საგადასახადოში რს ზე არ იყვნენ დარეგისტრირებულები. ინფორმაცია მეწარმეთა შესახებ - ის საიტზე შევამოწმე და კოდი სწორე იყო. დღგ სგან განთავისუფლების საბუთიც მომიტანეს მარა რო ვუთხარი დღგს ვერ ვწერ და ვერ გამოგიკლებთ მეთქი გაიგიჟეს თავი. წავიდე ხვალე ავაფარო ეს ბრძანება ცხვირწინ , ეხლა ხო მაინც დავუმტკიცებ რო მართალი ვარ biggrin.gif

Posted by: chakhaia 24 May 2012, 22:52
ჩვენი კომპანია ბუღალტრებს/ფინანსისტებს/იურისტებს გთავაზობთ ძალიან კვალიფიციურ საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას.

მომსახურება გულისხმობს:

1. ზეპირი ან/და წერილობითი სახით, როგორც საოფისე, ასევე სატელეფონო და ინტერნეტ საკონსულტაციო მომსახურებას.
2. საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი საჩივრის დოკუმენტების (შესაგებლის და სხვა) მომზადებას.
3. კლიენტისთვის საგადასახადო კოდექსის დამუშავებული ვარიანტის (კომენტარებით, განმარტებებით და რაც მთავარია პრაქტიკული მაგალითებით) ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით მიწოდებას და შემდგომ პერიოდებში საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების დროულად მიწოდებას იგივე დამუშავებული სახით.
4. სამეწარმეო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკონსულტაციო მომსახურებებს, როგორც ფინანსურ ასევე იურიდიულ ნაწილში.

ამ სერვისის ღირებულება შეადგენს თვეში 20 ლარს.

დაინტერესებულ პირებს, ვისაც გსურთ ისარგებლოთ ამ სერვისით, გთხოვთ აქვე PM-ში ან ელ.ფოსტის შემდეგ მისამართზე: sobuce@yahoo.com მოგვწეროთ რომ, გსურთ ისარგებლოთ ამ მომსახურებით და მოგვწეროთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი ან/და ელ.ფოსტა)

Posted by: amber 24 May 2012, 23:26
ხალხნო ინდ.მეწარმე ქონების გადასახადის დეკლარაციას 1ელ ნოემბრამდე წარადგენს ხომ?

Posted by: goo1000 25 May 2012, 08:53
გამარჯობა!
ბუღალტრულად შიდა გადაზიდვა ერთი საწყობიდან მეორეში როგორ გავატარო? საწყობის პროგრამა არ მაქვს თუ არ გეზარებათ გამარკვიეთ

Posted by: Toxic:) 25 May 2012, 10:04
QUOTE
გამარჯობა!
ბუღალტრულად შიდა გადაზიდვა ერთი საწყობიდან მეორეში როგორ გავატარო? საწყობის პროგრამა არ მაქვს თუ არ გეზარებათ გამარკვიეთ


ეხლა ამ დმგომაერობით რომელ საქყობში რა რაოდენობის საქონელი გაქვს ვერ მიჯნავ?

Posted by: Ti-Ni 25 May 2012, 10:13
QUOTE (goo1000 @ 25 May 2012, 08:53 )
გამარჯობა!
ბუღალტრულად შიდა გადაზიდვა ერთი საწყობიდან მეორეში როგორ გავატარო? საწყობის პროგრამა არ მაქვს თუ არ გეზარებათ გამარკვიეთ

საწყობი რომელშიც გადაგაქვს დებეტში და საწყობი, რომლიდანაც გაგაქვს კრედიტში. ანუ შექმნილი უნდა გქონდეს ანგარიში საწყობების 1610-ზე საქონელი ან 1620-ზე ნედლეული და მასალები.გააჩნია,რას ასაწყობებ. მაგალითად 1610 1 ა საწყობი, 1610 2 ბ საწყობი. მერე ამათზე უნდა გქონდეს გახსნილი ქვეანგარიშები თითოეული საქონლის რაც გაქვს საწობში ( ა საწყობი 1610 1 / 001_შაქარი,ბ საწყობი 1610 2 / 001_შაქარი) და საიდანაც გადაგაქვს იმ ანგარიშს დააკრედიტებ და სადაც გადაგაქვს,იმ ანგარიშს დაადებეტებ. ხელით იქნება თუ პროგრამულად,გატარებები იგივეა მაინც. ვფიქრობ, არ ვცდები smile.gif

Posted by: dzirkoka 25 May 2012, 10:31
გამარჯობა,

მჭირდება ერთჯერადი ბუღალტრული მომსახურება. დაგვიანებულ დეკლარაციაზე ჯარიმა მაქვს გამოსაწერი და გადასახდელი.
სად მივიდე, რას მირჩევთ? მეჩქაერბა sad.gif

Posted by: goo1000 25 May 2012, 10:33
QUOTE
Toxic:)

QUOTE
Ti-Ni

დიდი მადლობა 1610-ს გავუხსნი ქვე ანგარიშს და ასე გავაკეტებ ხომ?
კ) 1610 0005
დ)1610 1 0005
სწორად გავიგე?
პირველად მაქვს ასეთი შემთხვევა.აქამდე არ მქონია და ახლა გავუხსნი პირდაპირ ასევე

Posted by: The DoctoR 25 May 2012, 10:37
სახელმწიფოსთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა რაიმე შეღავათების საფუძველი თუ შეიძლება იყოს მიმწოდებელი ფირმისთვის?

Posted by: Ti-Ni 25 May 2012, 10:44
QUOTE (Lady_Bird @ 24 May 2012, 16:41 )
Toxic:)
QUOTE
ინსტრუქცია ხომ არ არის სადაც დაწვრილებით წერია ეს ყველაფერი, მაქვს ადრე მიღებული ტრანსპორტირების გარეშე ზედნადებები და ეხლა რა ეშველება? მაგარი უაზრო ფუნქციაა "ტრანსპორტირების გარეშე", ასეთი ზედნადები პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის მოთხოვნებს კი აკმაყოფილებს მაგრამ ზედნაები მყიდველის მიმსამართის გარეშე მაინც არასრულყოფილად მეჩვენება.



ეხლა არაფერი არ ეშველება, უბრალოდ თანამშრომლები რომლებიც შესყიდვებზე მუშაობენ გააფრთხილე რომ ყურადღება მიაქციონ. ზოგჯერ გამყიდველი რომ იგებს რომ საქონელი მიდის უმანქანოდ რატომღაც ავტომატურად ავსებენ ტრანსპორტირების გარეშე და არ უფიქრდებიან ოპერაციის შინაარსს. მეც მქონდა რამოდენიმე ზედნადები ტრანსპორტირების გარეშე მაგრამ სპეც ფაქტურებიც იყო გამოწერილი იმავდროულად ამიტომ პრობლემა აღარ შემიქმნია, რადგან როცა ფაქტურა იწერება ზედნადების გარეშეც შეიძლება ტვირთის გადაზიდვა, მაგრამ თანამშრომლები კი გავაფრთხილე რომ აუცილებლად დააფიქსირონ მისამართები ზედნადებებში საქონლის შესყიდვის დროს.
რაც შეეხება ზედნადებების გამოწერას , აი ამ კითხვა პასუხებს გადახედე. ამაზე დეტალურად მე მგონი არსად აღარ არის დაწერილი http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4723&lang=1&catid=61

ჩემთანაც არის მიღებულიც და გამოწერილიც ასეთი ზედნადებები, ანუ ამ მხრივ მცდარად შევსილი. იმედი მქონდეს, რომ დიდი პრობლემა არ შეიქმნება? მაპატიე, მაგრამ მითითებულ ლინკზე ბევრი თითქმის ისეთივე არაფრისმთქმელი განმარტებაა,როგორიც ჩვეულებრივ საშემოსავლო სამსახურიდან მოდის ნებისმიერ შეკითხვაზე. შენი პასუხი კი უბრალოდ სრულყოფილი და მარტივად გასაგებია.
* * *
QUOTE (goo1000 @ 25 May 2012, 10:33 )
QUOTE
Toxic:)

QUOTE
Ti-Ni

დიდი მადლობა 1610-ს გავუხსნი ქვე ანგარიშს და ასე გავაკეტებ ხომ?
კ) 1610 0005
დ)1610 1 0005
სწორად გავიგე?
პირველად მაქვს ასეთი შემთხვევა.აქამდე არ მქონია და ახლა გავუხსნი პირდაპირ ასევე

1610
1610 1 _ა საწყობი
1610 1 0001 _შაქარი
1610 1 0002_ფქვილი
1610 2_ბ საწყობი
1610 2 0001_შაქარი
1610 2 0002_ფქვილი

და გააკეთებ გატარებას დ. 1610 2 0001 _კ. 1610 1 0001 როცა შაქარი პირველი საწყობიდან მეორე საწყობში გადაგაქვს smile.gif
* * *
QUOTE (dzirkoka @ 25 May 2012, 10:31 )
გამარჯობა,

მჭირდება ერთჯერადი ბუღალტრული მომსახურება. დაგვიანებულ დეკლარაციაზე ჯარიმა მაქვს გამოსაწერი და გადასახდელი.
სად მივიდე, რას მირჩევთ? მეჩქაერბა sad.gif

რად გინდა ბუღალტრული მომსახურება, ჯარიმის თანხა მოვა შენს rs.ge-ს გვერდზე, შედარების აქტში ნახავ. და იკითხე საშემოსავლოში, რა ანგარიშზე უნდა გადარიცხო ეგ ჯარიმა, მერე გადარიცხე და მორჩა.ბუღალტერი რად უნდა მაგას. 100 ლარი მოვა ჯარიმა.დაგვიანებული დეკლარაციისთვის მაგდენია.არაა ეგ პრობლემა smile.gif

Posted by: dzirkoka 25 May 2012, 11:17
Ti-Ni
ოქმი მოვიდა. შედარების აქტზე არ ვიცი, როგორ უნდა ნახვა. აპრილის თვეზეა. საბურთალოს საგადასახადოში რემონტია და სად მივიდე ხომ ვერ მეტყვი?

Posted by: MasterJC 25 May 2012, 12:02
dzirkoka
გეპეის პირველ კორპუსთან არის ვაკე-საბურთალო. იქვე უდნა იყვნენ, შორს არ გადასულან როგორც ვიცი
აღმაშენებლის გამზირზე არის მეორე განყოფილება, თამარ მეფის გამზირის ახლოს
ორთაჭალაში, ფინანსთა სამინისტროს გვერდით არის მესამე
მეოთხე სადღაც სარაჯიშვილის მეტროსთანაა, ზუსტად არ ვიცი

Posted by: Ti-Ni 25 May 2012, 12:43
QUOTE (dzirkoka @ 25 May 2012, 11:17 )
Ti-Ni
ოქმი მოვიდა. შედარების აქტზე არ ვიცი, როგორ უნდა ნახვა. აპრილის თვეზეა. საბურთალოს საგადასახადოში რემონტია და სად მივიდე ხომ ვერ მეტყვი?

ჩიქოვანზე გადავიდნენ,მადვე.გზა რომ ადის საშემოსავლოს თავზე, ახვალ მად და სადღაც 30 მეტრში გზის მარცხენა მხარეს მაღალი კორპუსის პირველ სართულზე არიან.ადვილი მისაგნებია. თუ შენ ვერ ნახულობ, ისინი ნახავენ, უთხარი და გაგარკვევენ ზუსტად.ისე, ისიც ჰკითხე,როგორ ვნახო მე, მაჩვენეთთქო და გაჩვენებენ smile.gif თავაზიანები არიან smile.gif არ ინერვიულო მაგაზე
* * *
ამიხსენით რა, ვინც იცით: როცა რესტორანი ყიდულობს დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ პროდუქტს მაღაზიისგან, როგორ იყენებს ამ დღგ-ს და როცა გლეხისგან ყიდულობს, მაშინ, როგორ? რამდენჯერ ვიკითხე და ვერც აქ მივიღე პასუხი და ვისაც ვკითხე, ვერც იმისგან, რომ დაიჯერებოდეს, როგორაა მართლა. ან ვინ იყენებს საერთოდ ამ ჩათვლის უფლებას და როგორ?

Posted by: Toxic:) 25 May 2012, 13:38
QUOTE
სახელმწიფოსთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა რაიმე შეღავათების საფუძველი თუ შეიძლება იყოს მიმწოდებელი ფირმისთვის?


დღგსგანაც და მოგების გადასხადისგანაც განთავისუფლებულია.

Posted by: Lady_Bird 25 May 2012, 14:04
goo1000
აბა ნახე ესენი თუ გამოგადგება, რაც არ მოგეწონება შეცვალე. ეს რაღაც კრებულიდან არის სიდიზე იყო ჩაწერილი

Posted by: Lady_Bird 25 May 2012, 14:08
goo1000


ეს მეორე ხელშეკრულება, ამ ორიდან ამოარჩიე ან გადააკეთე
* * *
MasterJC


პიემი ნახე ................................................................

Posted by: amber 25 May 2012, 14:18
ხალხნო ინდ.მეწარმე ქონების გადასახადის დეკლარაციას 1ელ ნოემბრამდე წარადგენს ხომ?
again :S

Posted by: bachachuna 25 May 2012, 14:36
ავტოსერვისის შემთხვევაში , როცა ხდება ცალკე ნაწილების გაყიდვა და პლიუს მომსახურებაც, ფულს იხდიან ერთი და იგივე ადგილას, სალარო აპარატი ცალ-ცალკე უნდა იყოს?

Posted by: The DoctoR 25 May 2012, 14:47
Toxic:)
ვერ ვნახე ასეთი ჩანაწერი (ალბათ პირდაპირ არ წერია განთავისუფლებაზე) და იქნებ დამეხმარო და მიმითითო მუხლები smile.gif

Posted by: Toxic:) 25 May 2012, 14:48
გრანტებში თუ ერკვევით ვინმე, ააიპ არ არის დღგს გადამხდელი , შეძენილი აქვს საქონელი რომელზე გადახდილ დღგ რაღაც პერიოდის მერე ჯდება ბარაზე ზედმეტობაში, მაინტერესებს საქონელი დღგს გარეშე უნდა ავიდეს ბალანსზე?
* * *
მუხლი 20. საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა

4. საქონლის მიწოდებად/მომსახურების გაწევად არ ითვლება: (15.07.2008 N206)

ა) სახელმწიფოსათვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის აქტივების გამოტანა იმ საწარმოს კაპიტალიდან, რომლის წილის/აქციების 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფოს ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაშია; (26.12.2008 N 871 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)

ბ) სახელმწიფოსათვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა

ზუსტად ვიცი რომ განთავსიფულებულია , მქონდა ეგეთი შმეთხვევა. ეხლა დანარჩენ მუხლებსაც ვიპოვი.
* * *
მუხლი 100. ერთობლივი შემოსავალი
4. ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება:

ბ) სახელმწიფოსთვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;
* * *
168-5 რა სახის ოპერაციებია გათავისუფლებული დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით

ი) სახელმწიფოსთვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;

Posted by: goo1000 25 May 2012, 17:32
QUOTE
bachachuna

არა რა საჭიროა ერთი აპარატი სრულიად საკმარისია

Posted by: datosia 25 May 2012, 17:56
კომპანიას ესაჭიროება ბუღალტერი

ორისის მცოდნე
არის საზოგადოებრივი კვების ობიექტი და ასევე გასართობ-დასასვენებელი ცენტრი, (აუცილებელია ჰქონდეს მსგავს ობიექტში მუშაობის გამოცდილება)


ბუღალტერს ეყოლება დამხმარე (კალკულაციებში და პირველადი საბუთების მოწესრიგებაში დაეხმარება)

ივნისი, ივლისი, აგვისტო და სექტემბერი კვირაში 4 დღე (დღეების შერჩევა შეიძლება) ხელფასი 700 ლარი თვეში,
დანარჩენ თვეებში შესაძლებელია დირექტორმა მიაწოდოს საბუთები, ადგილზე მისვლა იშვიათად დაჭირდეს, (რადგან აქტივობა ძალიან მცირდება) შესაბამისად ხელფასი 300 ლარი თვეში,

ტელ.: 577 719908 გიორგი

Posted by: ვასასი 25 May 2012, 20:12
amber
იურიდიული პირებისათვის ქონების გადასახადი
დასაბეგრი ქონება:
საწარმოს (მ.შ. ინდმეწარმის) ქონება (გარდა მიწისა) .
ანგარიშგების ფორმა და ანგარიშგების წარდგენის ვადა:
დეკლარაცია,1 აპრილამდე.
გადასახადის ოდენობას განსაზღვრავს :
გადამხდელი.
საგადასახადო მოთხოვნის წარდგენის ვადა:
1 ივლისამდე.
გადახდის ვადა :
•საანგარიშო წლის15 ივნისამდე - (საავანსო).
•მომდევნო წლის 1 აპრილამდე- (დაზუსტებული).

დასაბეგრი ქონება:
მიწა .
ანგარიშგების ფორმა და ანგარიშგების წარდგენის ვადა:
დეკლარაცია,1 აპრილამდე.
გადასახადის ოდენობას განსაზღვრავს :
საგადასახადო ორგანო.
საგადასახადო მოთხოვნის წარდგენის ვადა:
1 ივლისამდე.
გადახდის ვადა :
15 ნოემბრამდე.




Posted by: amber 25 May 2012, 22:05
deida_vasasi
ნამდვილად იცი? ძალიან მჭირდება

Posted by: ImereTinski 25 May 2012, 22:21
ხომ ვერ მეტყვით რა არის ზედნადები და როგორ ხდება მისი გამოწერა ?

Posted by: KING_XXI 26 May 2012, 09:50
QUOTE (dzirkoka @ 25 May 2012, 11:17 )
Ti-Ni
ოქმი მოვიდა. შედარების აქტზე არ ვიცი, როგორ უნდა ნახვა. აპრილის თვეზეა. საბურთალოს საგადასახადოში რემონტია და სად მივიდე ხომ ვერ მეტყვი?

იქვე გადავიდა, აღმართზე ადი ხილიანზე და მარცხნივ პირველივე კორპუსი რომელიც შეგხვდება იმ კორპუსში გადავიდა, უკანა მხრიდანაა შესასვლელი ოღონდ......

Posted by: MasterJC 26 May 2012, 10:15
QUOTE (datosia @ 25 May 2012, 17:56 )
კომპანიას ესაჭიროება ბუღალტერი

ორისის მცოდნე
არის საზოგადოებრივი კვების ობიექტი და ასევე გასართობ-დასასვენებელი ცენტრი, (აუცილებელია ჰქონდეს მსგავს ობიექტში მუშაობის გამოცდილება)


ბუღალტერს ეყოლება დამხმარე (კალკულაციებში და პირველადი საბუთების მოწესრიგებაში დაეხმარება)

ივნისი, ივლისი, აგვისტო და სექტემბერი კვირაში 4 დღე (დღეების შერჩევა შეიძლება)  ხელფასი 700 ლარი თვეში,
დანარჩენ თვეებში შესაძლებელია დირექტორმა მიაწოდოს საბუთები, ადგილზე მისვლა იშვიათად დაჭირდეს, (რადგან  აქტივობა ძალიან მცირდება) შესაბამისად ხელფასი 300 ლარი თვეში,

ტელ.: 577 719908  გიორგი

იიიფფ


კარგია
მაგრამ სტაჟი?

დამოუკიდებლად მუშაობის სტაჟი თითქმის არ ამქვს, თორე სიამოვნებით

დანარჩენი ვიცი

და კალკულაციას რა უნდა, მათემატიკის მამა ვარ smile.gif
საბუთების მოწესრიგებაც არაა ძნელი. სახლში ყველაფერი ანბანზე მილაგია. კომპიუტერის ფაილებიდან ბიბლიოთეკის წიგნებით დამთავრებული



ეს ოხერი სტაჟი მჭედავს
უსტაჟო არ წავა?
givi.gif




ImereTinski
QUOTE
ხომ ვერ მეტყვით რა არის ზედნადები და როგორ ხდება მისი გამოწერა ?

http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb/mukhli-25-sasakonlo-zednadebi
ეს განმარტებაა

ზედნადები საბუთია, სადაც იწერება მყიდველ-გამყიდველის მონაცემები, თანხა და საქონლის ან/და მომსახურების სახეობა
აწერთ ხელს და დგება 2-3 ეგზემპლიარად

ეხლა უკვე ელექტრონულზე ვართ გადასულები

Posted by: ImereTinski 26 May 2012, 11:14
MasterJC

QUOTE
ზედნადები საბუთია, სადაც იწერება მყიდველ-გამყიდველის მონაცემები, თანხა და საქონლის ან/და მომსახურების სახეობა
აწერთ ხელს და დგება 2-3 ეგზემპლიარად

ეხლა უკვე ელექტრონულზე ვართ გადასულები


დიდი მადლობა, უახლოეს მომავალში ვაპირებ ინდ. მეწარმედ დარეგისტრირებას და ამ ყველაფერს შემოსავლების სამსახურში ამიხსნიან ხო იმედია > ? smile.gif

Posted by: MasterJC 26 May 2012, 13:52
ImereTinski
QUOTE
ამ ყველაფერს შემოსავლების სამსახურში ამიხსნიან ხო იმედია > ?

იმედი არა ის, აგიხსნიან
შესანიშნავად აგიხსნიან

არ გადარიო ოღOნდ, ყურადღებით მოუსმინე
მერე უბნის საგადასახადო ინსპექტორიც გესტუმრება და ნომერს დაგიტოვებს
ხოდა რაც დაგაინტერესდება, ყველაფერი შეგიძლია კითხო

1. საბუთებს მოუფრთხილდი
2. ჩეკები ამოარტყი
3. დანარჩენი დაიკიდე smile.gif

up.gif ასე გექნება საქმე biggrin.gif
თუ ბიზნესში ერკვევი ოღონდ smile.gif



თუ რამეს ვერ გაიგებ, აქ არა ვართ?


განსაკუთრებით, ვინც არ ვმუშაობთ და მახათი გვიპყრია ხელთ givi.gif

Posted by: ვასასი 26 May 2012, 14:26
amber
კი ნამდვილად ვიცი.
ამ საიტზე შედით და თქვენი თვალით წა8იკითხეთ.
http://www.rs.ge/4859

Posted by: TT-KK 26 May 2012, 15:18
QUOTE
1. საბუთებს მოუფრთხილდი
2. ჩეკები ამოარტყი
3. დანარჩენი დაიკიდე

4.გადასახადები დროულად და ზუსტად გადაიხადე და მერე დაიკიდე

Posted by: MasterJC 26 May 2012, 15:45
QUOTE
4.გადასახადები დროულად და ზუსტად გადაიხადე და მერე დაიკიდე

უი ეგ ხო
კიანღამ გამომრჩა biggrin.gif



ნუ გამომრჩა რა biggrin.gif

Posted by: datosia 26 May 2012, 18:11
MasterJC


ორისი და კოდექსი თუ იცი დარეკე პრაქტიკას გაივლი

Posted by: MasterJC 26 May 2012, 18:14
datosia
კოდექსი ორივე ვიცი, ძველიც და ახალიც
საგადასახადოს გამოცდილებაც ამქვს
ორისი ვიცი, ოღOნდ სრულყოფილად არა მგონია
3-4 თვის გამოცდილება ამქვს
დავრეკავ აბა, გმადლობ biggrin.gif

Posted by: The DoctoR 27 May 2012, 00:06
Toxic:)
მადლობა smile.gif ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posted by: lchko 27 May 2012, 00:11
QUOTE
MasterJC


მომსახურებაზე ზედნადები არ იწერება


Posted by: MasterJC 27 May 2012, 00:17
lchkoჰო, ვიცი
მომსახურებაზე ა/ფ იწერებოდა
სზ არ იწერება

ეხლა ელექტრონულზე რა ხდება არ ვიცი, მგონი იგივეა



Posted by: sali 27 May 2012, 01:10
http://forum.ge/?showtopic=34394902&view=findpost&p=31371836

Posted by: QCQ 27 May 2012, 15:10
MasterJC
იგივეა მომსახურებაზე ზედნადები არ იწერებაა არც ელქ.ად
* * *
QUOTE
ინდ.მეწარმე ქონების გადასახადის დეკლარაციას 1ელ ნოემბრამდე წარადგენს ხომ?

კიი

Posted by: amber 27 May 2012, 16:04
QCQ
მადლობა და გადახდა15 ნოემბრამდე ხო?

Posted by: phiphqia 27 May 2012, 16:36
თუ იცით ვინმემ ორისის ელ. წიგნის უფასო ვერსია, ლინკი მომწერეთ რა...
მადლობა წინასწარ...

Posted by: QCQ 27 May 2012, 17:12
amber


კი ეგრეა .

Posted by: amber 27 May 2012, 17:15
QCQ
მადლობა ..გაიხარე შენ......

Posted by: TT-KK 27 May 2012, 19:02
MasterJC
QUOTE
კიანღამ გამომრჩა

ძალიან ყოჩაღი ჩანხარ,მაგრამ ბუღალტერს არაფერი უნდა გამორჩეს, იცოდე biggrin.gif
* * *
QUOTE
ინდ.მეწარმე ქონების გადასახადის დეკლარაციას 1ელ ნოემბრამდე წარადგენს ხომ

???
ინდმეწარმე თუ ფიზიკური პირი წარადგენს 1-ელ ნოემბრამდე? ქონების დეკლარაციას?

Posted by: amber 27 May 2012, 19:16
ინდ მეწარმე ფიზიკური პირად არ ითვლება? საწარმოდ არ ითვლება და.....

Posted by: TT-KK 27 May 2012, 19:27
amber
ინდმეწარმე ფიზიკური პირია მაგრამ არის არამეწარმე ფიზიკური პირიც, მემგონი ნოემბერში ქონების დეკლარაციას არამეწარმე ფიზიკური პირები აბარებენ

Posted by: amber 27 May 2012, 19:31
რავიცი კოდექსში გმოყოფილი არაა წერია ფიზიკური პირები 1ელ ნოემბრამდე აბარენბებო და საწარმოები 1აპრილამდეო და აშკარად არაა საწარმო ინდ მეწარმე და ..მივწერ შემოსავლებს ხვალ და იმედია დავაზუსტებ ამ საკითხს

Posted by: TT-KK 27 May 2012, 19:37
amber
ძაან დაღლილი ვარ და მეზარებოდა ,მაგრამ გადავხედავ აბა საგადასახადო კოდექსს და დავაზუსტებ

QUOTE
მივწერ შემოსავლებს

ისე, მიწერე მაინც

Posted by: amber 27 May 2012, 19:40
TT-KK
მადლობა...
205ე მუხლის 12 და 14 ე ნაწილების და 21/2ეს მიხედვით მასე გამოდის და....

Posted by: MasterJC 27 May 2012, 23:21
TT-KK
QUOTE

QUOTE
კიანღამ გამომრჩა

ძალიან ყოჩაღი ჩანხარ,მაგრამ ბუღალტერს არაფერი უნდა გამორჩეს, იცოდე 
* * *

გულწრფელად რო ვთქვა, თუ ხასიატზე არ ვარ, ვცდილობ ბევრი არ ვწერო, და თუ მუღამზე ვარ, ბევრს ვწერ
ამ შემთხვევაში, კი არ გამომრჩა, ვიგულისხმე რო ეგ თავისთავად უნდა გადაიხადო-თქო biggrin.gif
აბა ისე ვინ მოგასვენებს biggrin.gif

Posted by: casandra 28 May 2012, 00:12
იქნებ მითხრათ; საურავის თანხა და ზედმეტობა, შედარების აქტში რაც მიჩანს, როდის უნდა ავსახო ბუღალტრულად? ალბათ წლის ბოლოს?

Posted by: datosia 28 May 2012, 00:31
კომპანიას ესაჭიროება ბუღალტერი

ორისის მცოდნე
არის საზოგადოებრივი კვების ობიექტი და ასევე გასართობ-დასასვენებელი ცენტრი, (აუცილებელია ჰქონდეს მსგავს ობიექტში მუშაობის გამოცდილება)


ბუღალტერს ეყოლება დამხმარე (კალკულაციებში და პირველადი საბუთების მოწესრიგებაში დაეხმარება)

ივნისი, ივლისი, აგვისტო და სექტემბერი კვირაში 4 დღე (დღეების შერჩევა შეიძლება) ხელფასი 700 ლარი თვეში,
დანარჩენ თვეებში შესაძლებელია დირექტორმა მიაწოდოს საბუთები, ადგილზე მისვლა იშვიათად დაჭირდეს, (რადგან აქტივობა ძალიან მცირდება) შესაბამისად ხელფასი 300 ლარი თვეში,

ტელ.: 577 719908 გიორგი


Posted by: MasterJC 28 May 2012, 00:38
datosia
დავრეკავ ხვალ
დღეს გვიან მოვედი :დ


თუ საიდუმო არაა, რო დავრეკავ, შენთან მოვხვდები? smile.gif

Posted by: Ti-Ni 28 May 2012, 11:52
ამიხსენით რა, ვინც იცით: როცა რესტორანი ყიდულობს დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ პროდუქტს მაღაზიისგან, როგორ იყენებს ამ დღგ-ს და როცა გლეხისგან ყიდულობს, მაშინ, როგორ? რამდენჯერ ვიკითხე და ვერც აქ მივიღე პასუხი და ვისაც ვკითხე, ვერც იმისგან, რომ დაიჯერებოდეს, როგორაა მართლა. ან ვინ იყენებს საერთოდ ამ ჩათვლის უფლებას და როგორ?

smile.gif კონსულტაციას რომ გვთავაზობთ, თქვენ მაინც გამარკვიეთ, იქნებ მერე უფრო მოვიფიქრო თქვენი მომსახურებით სარგებლობა smile.gif
* * *
ხალხებო, 21 მაისის დასრულებული ზედნადები გაკორექტირდა უპრობლემოდ. შეიცვალა კორექტირების ვადებში რამე თუ რა ხდება?

Posted by: Lady_Bird 28 May 2012, 12:02
Ti-Ni
QUOTE
ამიხსენით რა, ვინც იცით: როცა რესტორანი ყიდულობს დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ პროდუქტს მაღაზიისგან, როგორ იყენებს ამ დღგ-ს და როცა გლეხისგან ყიდულობს, მაშინ, როგორ? რამდენჯერ ვიკითხე და ვერც აქ მივიღე პასუხი და ვისაც ვკითხე, ვერც იმისგან, რომ დაიჯერებოდეს, როგორაა მართლა. ან ვინ იყენებს საერთოდ ამ ჩათვლის უფლებას და როგორ?



კარგად ვერ მივხდი რას კითხულობ. მაღაზიისგან დღგ-თი ყიდულბ ? თუ მაღაზია უკვე ყიდის დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით განთავისუფლებულ პროდუქტ ეგ იმას ნიშნავს რომ ნულოვანი განაკვეთით ყიდის და დღგ-ს არ არიცხავს და რაში გამოიყენებ?
თუ სოფლის მურნეობის პროდუქციაზე კითხულობ აგიხსნი

Posted by: Ti-Ni 28 May 2012, 12:22
Lady_Bird

კი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე ვკითხულობ. ვიყიდე რესტორანმა ქართული პროდუქტი მაღაზიისგან, რომელიც გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან და თავისთავად არც მაღაზია არიცხავს დღგ-ს, რა ხდება მაშინ და გლეხისგან რომ ვიყიდო პირდაპირ, მაშინ რა ხდება ამ დღგ-ს თვალსაზრისით?
* * *
QUOTE (casandra @ 28 May 2012, 00:12 )
იქნებ მითხრათ;  საურავის თანხა და ზედმეტობა, შედარების აქტში რაც მიჩანს, როდის უნდა ავსახო ბუღალტრულად? ალბათ წლის ბოლოს?

როცა წარმოგეშობა,მაშინ უნდა ასახო ბუღალტრულად და წესით, თუ ზუსტ გატარებებს გააკეთებ, ზედმეტობაც და დავალიანებაც თავისთავად აგესახება პროგრამაში. საურავს კიდევ, ჯერ დაარიცხავ, მერე გადახდის გატარებას გააკეთებ და მორჩა.
შედარების აქტს რომ გახსნი, ზემოთ გრაფებს აწერია, ციფრი რას აღნიშნავს, საურავს, ზედმეტობას თუ რას.ფურცლის მარჯვენა ნაწილში მოძებნე. ამობეჭდე ეგ შედარების აქტი მიმდინარე თარიღით და გადაიკითხე, უფრო გაარჩევ, რა რა არის.პირად ბარათში შეგიძლია ნახო კიდევ,მაგრამ ცოტა აგერიოს შეიძლება თავიდან მონაცემების მოძებნა ცხრილში.

Posted by: Lady_Bird 28 May 2012, 12:40
Ti-Ni

შენთვის არავითარი სხვაობა არ არის, შენ მაინც კერძში უნდა გამოიყენო და ყველა ვარიანტში დღგ უნდა დაარიცხო.

ეგ პირველად რეალიზაციასა და შემდგომ რეალიზაციას შორის არის სხვაობა დაბეგვრის თვალსაზრისით.

ანუ გლეხი იქნება თუ იურიდიული პირი რომელსაც უშუალოდ მოყავს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია განთავისუფლებულია ჩათვლის უფლების გარეშე. ანუ ეს რას ნიშნავს . მე თუ გავხსნი შპს და ჩემი საქმიანობა იქნება ხილ-ბოსტნეულის მოყვანა მისი შემდგომი გაყიდვის მიზნით , მაშინ მე ნედლეულზე და ძირითად საშუალებებზე გადახდილ დღგ-ს ვერ ჩავითვლი და უნდა შევიყვანო თვითღირებულებაში.

შემდგომი გადაყიდვა კი განთავისუფლებული ჩათვლის უფლებით, რადგან მაღაზიებმა შეიძინონ ქართული პროდუქცია .
მაღაზიებიც რომ ჩათვლის უფლების გარეშე გაენთავისუფლებინათ , მაშინ რეალურად მათთვის ეს ზედმეტი თავის ტკივილი იქნებოდა, რადგან მაშინ ამ ბოსტნეულის მოსატანად დახარჯულ საწვავზე, ელ. ენერგიაზე, მაღაზიის იჯარაზე და სხვა ხარჯებზე პროპორციულად დღგ უნდა აღედგინათ ( როგორც ითვალისწინებს კანონმდებლობა) და რეალურადეს ხელს არ შეუწყობდა ამ პროდუქციის შეტანას მაღაზიებში და სუპერმარკეტებში. ამიტომ გაანთავისუფლეს შემდგომი რეალიზაცია ჩათვლის უფლებით. გაყიდიან დღგ-ს გარეშე და არ აღადგენენ ჩათვლილ დღგ-ს.



შევეცადე გასაგებად დამეწერა, და რა გამომივიდა არ ვიცი
* * *
შენ ვისგანაც გინდა იმისგან იყიდე. ალბათ გლეხისგან უფრო იაფი დაგიჯდება. უბრალოდ მანდ საბუთები შენი მოსაწესრიგებელი იქნება. სოფლის მეურენობის პროდუქციაზე რამდენადაც მახსოვს ზედნანდების გამოწერა სავალდებულო არ არის. შეგიძლია შეადგინო შესყიდვის აქტი, ხელშეკრულება, მიღება ჩაბარება პროდუქციაზეც და ფულის გადახდაზეც. რა ვიცი შენ როგორც მოგიხერხდება

Posted by: Ti-Ni 28 May 2012, 13:02
Lady_Bird

ყველაფერი კარგად ამიხსენი. ძალიან დიდი მადლობა! გლეხისგან შესყიდვაზე ზედნადები არაა სავალდებულოო, კი, მაგრამ მიღება-ჩაბარების აქტებს არ ვადგენთ, შესყიდვის აქტებს ვადგენთ, სადაც წერია, რა რამდენი იქნა შესყიდული, რა ფასად,სად, ვისგან, რამდენი იქნა გადახდილი და ფულის გამცემის და მიმღების ხელმოწერებია: "თანხა მივიღე","თანხა გადავიხადე" და პირადობის მოწმობის ასლიც ახლავს. საკმარისი არ იქნება?

Posted by: Lady_Bird 28 May 2012, 13:12
Ti-Ni
ხო შესყიდვის აქტი საკმარისი იქნება მაგრამ ჩემი აზრით თანხის გაცემაზე ცალკე გააკეთე მიღება ჩაბარების აქტი. ფიზიკურ პირებთან ვიცი რომ მიღება ჩაბარების აქტი დგება, როცა სალარო აპარატი არ ფიგურირებს. პირადობის ასლიც ააკარი.

შაბლონები გააკეთე და ამობეჭდე. ფიზიკური პირის მონაცემებისთვის ადგილი ცარიელი დატოვე და ადგილზეც შეძლებ შევსებას.

Posted by: Ti-Ni 28 May 2012, 13:55
Lady_Bird

ძალიან დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: Rei2011 28 May 2012, 16:39
თუ იცით ძველი ფაქტურები გამოიყენება ისევ ვისაც დარჩენილი აქვს?

Posted by: cava 28 May 2012, 16:44
QUOTE (Rei2011 @ 28 May 2012, 16:39 )
თუ იცით ძველი ფაქტურები გამოიყენება ისევ ვისაც დარჩენილი აქვს?

კი, გამოიყენება

Posted by: MasterJC 28 May 2012, 17:34
Lady_Bird
ბუღალტერიის დედა ხარ რა biggrin.gif


ეხალ რაც დაწერა დღგ და სოფლის პროდუქციაზე
ვიცოდი
მაგრამ ვერ ავუხსნიდი ვერაფრით smile.gif

Posted by: casandra 28 May 2012, 21:03
Ti-Ni
დიდი მადლობა! უბრალოდ ზოგიერთმა მირჩია წლის ბოლოს უნდა ასახოო,
მეც საურავებს არ ვატარებდი

Posted by: Lady_Bird 28 May 2012, 21:39
MasterJC
გაწითლებული სმაილიკი.

ეჰ ბურალტერიის დედობამდე რამდენი მიკლია ჯერ. ბუღალტერიაში და კოდექსში სწავლა მართლა სიკვდილამდეა

Posted by: sun_waiting 28 May 2012, 21:50
QUOTE (phiphqia @ 27 May 2012, 16:36 )
თუ იცით ვინმემ ორისის ელ. წიგნის უფასო ვერსია, ლინკი მომწერეთ რა...
მადლობა წინასწარ...

ორის.გე-ზე შედი და იქ წერია მთლიანი თეორია რაც პროგრამას ჭირდება.

Posted by: MasterJC 28 May 2012, 23:49
Lady_Bird
ნუ ეხლა სწავლა კია სიკვდილამდე, მარა გადმოცემის უნარსაც ხო გააჩნია არა?
რო გაიგებ და სხვასაც გააგებინებ, ე. ი. იცი smile.gif

Posted by: Toxic:) 29 May 2012, 10:24
იმპორტირებულ საქონელის საწყობში დასაცლელად დაქირავებულ მუშებზე გადახდილი თანხა ამ საქონლის თვითღირებულებაში რომ არ შევიყვანო შეიძლება?

Posted by: The DoctoR 29 May 2012, 10:50
Toxic:)
კი...........................

Posted by: Toxic:) 29 May 2012, 11:02
QUOTE
კი.....

მასეც ვაკეთებ მაგრამ ერთი მიმტკიცებს რომ უნდა შეიყვანო ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯიცო, ანუ საყობში ქირას რომ იხდი საქონელზე უნდა გადანაწილდესო, ამის გაკეთება ძაანაც რომ გინდოდეს შეუძლებელი იქნება.




ვინმე რომ არ გამომრჩეს ყველა მყიდველს ვუგზავნი დღგს ფაქტრას,ზოგი შეიძლება არც იყოს დღგს გადამხდელი და რჩება ზოგი ფაქტურა დაუდასტურებელი, მგონი არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს ხო ?

Posted by: The DoctoR 29 May 2012, 11:44
Toxic:)
QUOTE
ვინმე რომ არ გამომრჩეს ყველა მყიდველს ვუგზავნი დღგს ფაქტრას,ზოგი შეიძლება არც იყოს დღგს გადამხდელი და რჩება ზოგი ფაქტურა დაუდასტურებელი, მგონი არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს ხო ?

არანაირი პრობლემა არ არის.

შენახვის ხარჯები არ შეიტანება, გარდა იმისა, რომელიც საჭიროა საწარმოო პროცესის წინა სტადიისთვის.

Posted by: goo1000 29 May 2012, 11:51
QUOTE
MasterJC

QUOTE
Lady_Bird
ბუღალტერიის დედა ხარ რა


ეხალ რაც დაწერა დღგ და სოფლის პროდუქციაზე
ვიცოდი
მაგრამ ვერ ავუხსნიდი ვერაფრით

გეთანხმები თან ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან გულისხმიერი ადამიანიცააLady_Bird

Posted by: Ti-Ni 29 May 2012, 12:02
casandra

წლის ბოლოს როგორ შეიძლება აისახოს, მაგდენი არ ვიცი smile.gif საინტერესო იქნებოდა, მცოდნოდა, როგორ აკეთებენ ამას წლის ბოლოს.
* * *
მიპასუხეთ რა: რესტორანი ყიდის შპს-ზე საუზმეს. ფაქტურა რომ გამოუწეროს, რის საფუძველზე უნდა გამოუწეროს? ხელშეკრულება უნდა არსებობდეს რასაკვირველია. და თვის ბოლოს რომ გაფორმდეს მიღება-ჩაბარება და ფაქტურა ამის საფუძველზე გამოიწეროს შეიძლება? არის სტანდარტული მენიუ და სტანდარტული ფასი. აბა ესენი მარტო იმას წერენ, რამდენ კაცზე რა ფასის მომსახურება გაუწიეს და როგორ ვაჩვენო ფაქტურაში, რამდენი სახეობის რა კერძი და რა ფასად გაიყიდა?! ფაქქტურა როგორ გამოიწერება ამ საერთოდ ასეთ დროს?

Posted by: Lady_Bird 29 May 2012, 12:18
Toxic:)

ხო პრინციპში ტრანსპორტირების , გადმოტვირთვის და დასაწყობების ხარჯი შეიტანება კოდექსის მიხედვით, მაგრამ შენახვის ხარჯი ალბათ როგორც The DoctoR -მა დაწერა ისე სხვა შემთხვევაში გაგეზრდება თვითღირებულება. მე ზოგჯერ რამოდენიმე თვე მრჩება საქონელი საწყობში და მაგის შენხვის ხარჯი რომ ვამატო თვითღირებულებას რაღაც უაზრობა გამოვა.

Posted by: Rei2011 29 May 2012, 13:28
cava
მადლობა smile.gif

ხელფასის ბანკით გაცემაზე კანონი როდიდან შედის ძალაში ხომ არ იცით?

Posted by: The DoctoR 29 May 2012, 13:31
Ti-Ni
ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი.
ფაქტურის საფუძველი: კვების მომსახურება.

Posted by: Ti-Ni 29 May 2012, 13:52
QUOTE (Lady_Bird @ 29 May 2012, 12:18 )
Toxic:)

ხო პრინციპში ტრანსპორტირების , გადმოტვირთვის და დასაწყობების ხარჯი შეიტანება კოდექსის მიხედვით, მაგრამ შენახვის ხარჯი ალბათ როგორც The DoctoR -მა დაწერა ისე სხვა შემთხვევაში გაგეზრდება თვითღირებულება. მე ზოგჯერ რამოდენიმე თვე მრჩება საქონელი საწყობში და მაგის შენხვის ხარჯი რომ ვამატო თვითღირებულებას რაღაც უაზრობა გამოვა.

მე ვიცი, რომ , როგორც წესი, საქონელის შემთხვევაში , ყიდვა-გაყიდვაზე ვამბობ, საწყობში შენახვის ხარჯი არ შედის თვითღირებულებაში, მაგრამ ნედლეული და მასალის შენახვის ხარჯი შედის_წარმოების შემთხვევაში ანუ.
* * *
The DoctoR

ძალიან დიდი მადლობა!! smile.gif

Posted by: Rei2011 29 May 2012, 15:07
ესეთი რაღაც მაინტერესებს... ვთვათ ვყიდულობ რაღაც ნივთს რომელსაც მოყვება ნაწილები... საბუთით ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე წერია... მე მინდა ამის გაყიდვა კომპლექტში... ამ შემთხვევაში მაქვს უფლება ეს საქონელი ავიყვანო კომპლექტის სახით?

Posted by: kranci 29 May 2012, 16:00
მიიღეთ შეტყობინება მომსახურების საფასურზე?
რა მომსახურებაზეა საუბარი ვერ ვხვდებიuser.gif

Posted by: Lady_Bird 29 May 2012, 16:29
kranci
მანდ აისახება მემგონი საბაჟოზე გეზის მომსახურების თანხების დარიცხვა და გადახდები. მაგრამ ძველი მონაცემები არ არის sad.gif

მაინც კარგია smile.gif

Posted by: kranci 29 May 2012, 16:55
Lady_Bird
გასაგებია, მადლობა.

QUOTE
მაგრამ ძველი მონაცემები არ არისsad.gif

ხო, 28მაისიდანო smile.gif

Posted by: goo1000 29 May 2012, 16:57
QUOTE
Lady_Bird

დროებით რომ იყო დამატებული მაშინ ჩანდა ძველებიც და დაამატებენ ალბათ

Posted by: -anano- 29 May 2012, 16:58
ასეთი კითხვა მაქ. ვიყიდე რაღაცა ნაწილი რომელიც ღირდა 36 ლარი და ამ ნაწილის გაყიდვა მინდა. და მაქ უფლება რო 36 ლარადვე გავყიდო ეს ნივთი? ანუ ეს 36 ლარი ჩემთვის ხო თვითღირებულება გამოდის და რამე ნამატი უნდა გავუკეთო თუ არა?

Posted by: Ti-Ni 29 May 2012, 17:50
QUOTE (-anano- @ 29 May 2012, 16:58 )
ასეთი კითხვა მაქ. ვიყიდე რაღაცა ნაწილი რომელიც ღირდა 36 ლარი და ამ ნაწილის გაყიდვა მინდა. და მაქ უფლება რო 36 ლარადვე გავყიდო ეს ნივთი?  ანუ ეს 36 ლარი ჩემთვის ხო თვითღირებულება გამოდის და რამე ნამატი უნდა გავუკეთო თუ არა?

მე მითხრეს, სულ მცირე, ერთი ლარი მაინც დაუმატე, რო მერე არ შემოგედაონ თვითღირებულებით გაყიდვაზეო.

Posted by: Toxic:) 29 May 2012, 18:25
QUOTE
ესეთი რაღაც მაინტერესებს... ვთვათ ვყიდულობ რაღაც ნივთს რომელსაც მოყვება ნაწილები... საბუთით ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე წერია... მე მინდა ამის გაყიდვა კომპლექტში... ამ შემთხვევაში მაქვს უფლება ეს საქონელი ავიყვანო კომპლექტის სახით?


კი შეიგიძლია, აქტი გააკეტე კომპლექტაციაზე.

Posted by: Rei2011 30 May 2012, 13:57
Toxic:)


დიდი მადლობა

Posted by: -anano- 30 May 2012, 14:28
Ti-Ni
აჰაააsmile.gif დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: kkoxo 30 May 2012, 18:13
2013 წლის შემდეგ საშემოსავლო გადასახადი 18% გახდება
BPI.ge

2013 წლის შემდეგ საშემოსავლო გადასახადი 18% გახდება. "საგადასახადო კოდექსში" შესატანი ცვლილებების თანახმად, საშემოსავლო გადასახადი 2013 წლის შემდგომ პერიოდში 18%-ით განისაზღვრება თუ პირის დასაბეგრი შემოსავლის 2% დაზოგვის სქემის შესაბამისად მმართველ კომპანიაში ირიცხება.

ცვლილებების თანახმად, 2%-ზე მეტი თანხის ჩარიცხვის შემთხვევაში აღნიშნული 18%-იანი განაკვეთი მცირდება დამატებით ჩარიცხული დასაბეგრი შემოსავლის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 3%-სა.საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისგან ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაზოგვის შედეგად მიღებული თანხა თავისუფლდება.

ამასთან, შემოდის ახალი კანონპროექტი, რომელიც ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაზოგვის წესსა და პირობებს განსაზღვრავს. ამავდროულად, აქტივების მმართველი კომპანიები შეიქმნება, რომლებიც ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებული შენატანის მართვას უზრუნველყოფენ.


ეს ამბავი ვინც კარგად გაიგო ახსნას biggrin.gif

Posted by: Ze Moreira 30 May 2012, 20:20
ვარ ფიზიკური პირი ვიხდი საშემოსავლოს

დღეს შევავსე დეკლარაცია eservices.rs.ge-ზე და გადავიხადე საშემოსავლო როგორც ფიზიკურმა პირმა, ამის გარდა რამე არის საჭირო?

წერილის მიწერა მინდოდა "პირადი მრჩეველი"-დან მაგრამ შეცდომას მიჩვენებს sad.gif

Posted by: lchko 30 May 2012, 23:27
QUOTE
kkoxo


ბუღალტერი სეროჟას სიზმარია, ვითომ რომ გასაგებ ენაზე ელაპარაკებიან მაგრამ....
* * *
*** როგორ იცით ძირითდი საშუალების საბალანსო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გაყიდვის შემ-ში მიღბული არასაოპერაციო ხარჯი გამოქვითვადი ხარჯია?

Posted by: kkoxo 31 May 2012, 04:42
QUOTE
ბუღალტერი სეროჟას სიზმარია, ვითომ რომ გასაგებ ენაზე ელაპარაკებიან მაგრამ....
* * *

?
QUOTE
ოგორ იცით ძირითდი საშუალების საბალანსო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გაყიდვის შემ-ში მიღბული არასაოპერაციო ხარჯი გამოქვითვადი ხარჯია?


რატომ ფიქრობ , რომ არ არის გამოქვიტვადი?

Posted by: Ti-Ni 31 May 2012, 11:09
QUOTE (kkoxo @ 30 May 2012, 18:13 )
2013 წლის შემდეგ საშემოსავლო გადასახადი 18% გახდება
BPI.ge

2013 წლის შემდეგ საშემოსავლო გადასახადი 18% გახდება. "საგადასახადო კოდექსში" შესატანი ცვლილებების თანახმად, საშემოსავლო გადასახადი 2013 წლის შემდგომ პერიოდში 18%-ით განისაზღვრება თუ პირის დასაბეგრი შემოსავლის 2% დაზოგვის სქემის შესაბამისად მმართველ კომპანიაში ირიცხება.

ცვლილებების თანახმად, 2%-ზე მეტი თანხის ჩარიცხვის შემთხვევაში აღნიშნული 18%-იანი განაკვეთი მცირდება დამატებით ჩარიცხული დასაბეგრი შემოსავლის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 3%-სა.საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისგან ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაზოგვის შედეგად მიღებული თანხა თავისუფლდება.

ამასთან, შემოდის ახალი კანონპროექტი, რომელიც ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაზოგვის წესსა და პირობებს განსაზღვრავს. ამავდროულად, აქტივების მმართველი კომპანიები შეიქმნება, რომლებიც ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებული შენატანის მართვას უზრუნველყოფენ.


ეს ამბავი ვინც კარგად გაიგო ახსნას biggrin.gif

მე რამდენადაც ვიცი, ეს არის დაზღვევის თანხა, რომელსაც პირი დატოვებს ორგანიზაციაში. ამ თანხების აღსარიცხავად და განსაკარგავად კი შეიქმნება კომპანიები.თუ პირი ნებაყოფლობით დასაბეგრი შემოსავლის 2% მეტს დატოვებს ორგანიზაციაში, ანუ დაზღვევის ფონდში, მაშინ შესაბამისად საშემოსავლოს 18%-იც შემცირდება. მე ასე მესმის და მგონი ასე უნდა იყოს.

Posted by: qondara 31 May 2012, 12:03
ჯანდაბა რამე გარკვევით რო დაწერონ არ შეუძლიათ რა, ხო უნდა გააწვალონ ისედაც გაწვალებული და გამწარებული ბუღალტრები, ვითომ იდიოტური მიხლები ცოტაა კოდექსში და ეგეც მიამატეს.

Posted by: Ti-Ni 31 May 2012, 12:05
შეკითხვა მაქვს სეთი: არის ორი შპს და აქვთ საერთო ცენტრალური გათბობა და საერთო გაზგაყვანილობა ანუ მრიცხველებიც საერთო აქვთ.კომუნალურის ანგარიშფაქტურები მოდის რათქმაუნდა ერთ მრიცხველზე და ერთი შპს-ს სახელზე და ღათქმაუნდა ეს შპს იხდის მთლიან თანხას.ხელშეკრულება აქვთ დადებული ერთმანეთთან ორივე შპს-ს, რომ კომუნალური ხარჯი გადანაწილდეს 30:70 პროცენტულად.ამის საფუძველზე მერე არაგადამხდელი ფირმა ამ გადამხდელ ფირმას აძლევს თავისი წილი გადასახდელი კომუნალური გადასახადების ფულს. რომ ვუთხარი, არ შეიძლება ასემეთქი, აბა მე ახლა ვერაფრით ვერ დავამონტაჟებ ინდივიდუალურ მრიცხველებსო. იქნებ გამარკვიოთ, რა საბუთის საფუძველზე უნდა მოხდეს ასეთი ურთიერთანგარიშსწორება ამ ფირმებს შორის? ფაქტურა რომ გამოიწეროს, რეალიზაცია გამოვა.რეალიზაციის უფლება არ აქვს, როგორც ვიცი და რა შეიძლება გაკეთდეს?

Posted by: Lady_Bird 31 May 2012, 12:35
მოვედი ჩემი შეკითხვით. პირველად მაქვს ასეთი შემთხვევა და ვისაც გრძელვადიან ხელშეკრულებებთან გქონიათ შეხება იქნებ დამეხმაროთ

მოკლედ მაქვს ხელშეკრულება გარკვეული სამუშაოს შესრულებაზე პროექტის ფარგლებში, მაგრამ ჯერ არ დამისრულებია არადა 6 თვე დასრულდა დღეს. პროექტს დავამთAვრებ 2 თვეში. უნდა ვაღიარო თუ არა შემოსავლად ამ სამუშაოს ღირებულება ან მისი გარკვეული ნაწილი? თუ უნდა ვაღიარო მერე როგორ უნდა მოვიქცე დღგ-ს კუთხით როცა რეალურად დასრულდება პროექტი და გაფორმდება მიღება ჩაბარების საბუთები. როგორ უნდა დავაკორექტირო დღგ-ს თანხა რომელიც წინასწარ დავადეკლარირე. თუ ეს შემოსავლად აღირება მხოლოდ მოგების გადასახადის მიზნებისთვის გამოიყენება?

Posted by: goo1000 31 May 2012, 12:51
საწყობში არსებულ საქონელს გასდის ვადა უნდა შევაფასო თვითღირებულებაზე მეტი თანხით და ისე გავყიდო ხომ?და რაც ამ საქონელში დღგ-მქონდა გადახდილი ისიც უნდა დავამატო?მეჩქარება პასუხი თუ არ შეწუხდებით გამარკვიეთ

Posted by: lchko 31 May 2012, 15:19
QUOTE
kkoxo


საშემოსავლოზე რომ დაწერე ვერ გავიგე და ეგ კომენტი მაგას ეხებოდა.

კი არ ვფიქრობ ასე, არ ვიცი ზუსტად და არ მინდა მომედავონ რატომ გაყიდე საბალანსოზე ნაკლებო, ვერც მაინდამაინც საბაზრო ფას ვადგენ ცოტა არის ეგეთი ძირითადი საშუალებები საქართველოში
* * *
QUOTE
Lady_Bird


ხელშეკრულებების მიმართ აუცილებელია დარიცხვის მეთოდის გამოყენება, წილობრივად უნდა აღიარო შემოსავლად.

Posted by: sun_waiting 31 May 2012, 16:01
დეკრეტული შვებულების დროს იმ 4თვეზე როცა ორგანიზაცია თანახმაა, რომ დეკრეტში გასულ თანამშრომელს ჩაურიცხოს ხელფასი, დაანგარიშება როგორ ხდება? შაბათ-კვირა არ ითვლება სამუშაო დღეებში და კვირის დანარჩენ 5 დღეზე ანგარიშდება ხელფასიო და ესეა?

Posted by: Toxic:) 31 May 2012, 16:23

QUOTE
დეკრეტული შვებულების დროს იმ 4თვეზე როცა ორგანიზაცია თანახმაა, რომ დეკრეტში გასულ თანამშრომელს ჩაურიცხოს ხელფასი, დაანგარიშება როგორ ხდება? შაბათ-კვირა არ ითვლება სამუშაო დღეებში და კვირის დანარჩენ 5 დღეზე ანგარიშდება ხელფასიო და ესეა?

ეგ თვითონ დეკრეტულის ფორმა # რომ ივსება იქ ხდება გამოთვლა შაბათ კვირის და უქმე დღეების გამოკლებით დღიური ხელფასის, შენ რამდენიც გინდა გაეცი , ოღონდ საგადასახადო ხარჯებში ჩაგიტვლის თუ არა ეგ არ ვიცი.



QUOTE
Lady_Bird


https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1634893

ამის გარდა კიდევ რამოდენიმე კომენტარია გადახედე.

Posted by: Lady_Bird 31 May 2012, 16:34
Toxic:)
მადლობა. გადავხედავ .......... smile.gif

Posted by: sun_waiting 31 May 2012, 16:40
QUOTE (Toxic:) @ 31 May 2012, 16:23 )
QUOTE
დეკრეტული შვებულების დროს იმ 4თვეზე როცა ორგანიზაცია თანახმაა, რომ დეკრეტში გასულ თანამშრომელს ჩაურიცხოს ხელფასი, დაანგარიშება როგორ ხდება? შაბათ-კვირა არ ითვლება სამუშაო დღეებში და კვირის დანარჩენ 5 დღეზე ანგარიშდება ხელფასიო და ესეა?

ეგ თვითონ დეკრეტულის ფორმა # რომ ივსება იქ ხდება გამოთვლა შაბათ კვირის და უქმე დღეების გამოკლებით დღიური ხელფასის, შენ რამდენიც გინდა გაეცი , ოღონდ საგადასახადო ხარჯებში ჩაგიტვლის თუ არა ეგ არ ვიცი.



QUOTE
Lady_Bird


https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1634893

ამის გარდა კიდევ რამოდენიმე კომენტარია გადახედე.

გმადლობ.

დანართი #3-ზე ამბობ?

სახელმწიფოს 600 ლარზე ცალკე ფორმაა კიდე შესავსები?

Posted by: nonanachkebia 31 May 2012, 16:51
ვისზე შეიძლება გაიცეს ჰონორარი?და რა გადასახადები ერიცხება?

Posted by: qondara 31 May 2012, 18:03
ჰონორარი შეიძლება გაცე მაგ: მწერალზე რომლის წიგნის გამოცემს შენი სტამბა, ასევე მომღერალზე რომლის ალბომს უშვებს შენი ხმის ჩამწერი სტუდია და ერიცხება საშემოსავლო გადასახადი.

Posted by: fourthly-lovly 1 Jun 2012, 00:13
თუ შეიგიძლიათ მიღება ჩაბარების აქტის ფორმა რომ ამიტვირთოთ
მადლობა წინასწარ

Posted by: Ti-Ni 1 Jun 2012, 11:41
fourthly-lovly

legalportal.ge-ზე ნახე კრებულში, იურიდიული დოკუმენტაციის ნიმუშებია.ტექსტს გადააკეთებ , როგორც გინდა.

Posted by: kranci 1 Jun 2012, 17:19
საშემოსავლო დეკლარაციის ახალი ფორმა შევიდა ძალაში? smile.gif

Posted by: goo1000 1 Jun 2012, 17:23
QUOTE

Ti-Ni

შენ გაიხარე რა მეც როგორ მინდოდა ეს დოკუმენტებიიიიიი :*
* * *
QUOTE

kranci

წესით 1 ივნისიდან უკვე უნდა შესულიყო მაგრამ ჯერ ისევ ძველი ფორმა დევს

Posted by: NatoMagradze 1 Jun 2012, 18:21
QUOTE (nonanachkebia @ 31 May 2012, 16:51 )
ვისზე შეიძლება გაიცეს ჰონორარი?და რა გადასახადები ერიცხება?

ჰონორარი არის ხელფასთან გათანაბრებული განაცემი და იბეგრება როგორც ხელფასი

Posted by: Bicho 1 Jun 2012, 21:11
საშემოსავლოს წლიური ფორმის შეუვსებლობისათვის რა სანქციები ეკისრება გადამხდელს? ყოველთვიურად ვავსებდი უბრალოდ წლიური არ მაქვს ჩაბარებული და რა სახის ჯარიმები და საურავები ეკისრება არაკომერციულ იურიდიულ პირს?

Posted by: gio379 1 Jun 2012, 22:36
როდესაც ქართული კომპანია, უცხოური კომპანიისგან (რომელსაც საქართველოში არ ყავს წარმომადგენლობა) ყიდულობს რაიმე კომპიუტერულ პროგრამას, რა გადასახადებია გადასახდელი?
ვთქვათ იყიდა ანტივირუსი, გადაურიცხა თანხა ინვოისის საფუძველზე, შემდეგ იმ უცხოურმა კომპანიამ მისცა რაღაც ლინკი შეძენილი პროდუქტის გადმოსაწერად. აი ასეთ სიტუაციებს ვგულისხმობ...

Posted by: Ti-Ni 1 Jun 2012, 23:11
QUOTE (Bicho @ 1 Jun 2012, 21:11 )
საშემოსავლოს წლიური ფორმის შეუვსებლობისათვის რა სანქციები ეკისრება გადამხდელს? ყოველთვიურად ვავსებდი უბრალოდ წლიური არ მაქვს ჩაბარებული და რა სახის ჯარიმები და საურავები ეკისრება არაკომერციულ იურიდიულ პირს?

საერთოდ 100 ლარია დეკლარაციის წარუდგენლობაზე და თქვენს შემთხვევაში განსხვავებული თუ იქნება,არ ვიცი.რატომ უნდა იყოს ისე.

Posted by: mixeili_gulitashvili333 2 Jun 2012, 11:38
გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ ვისაც შეგიძლიათ ჩემი დახმარება დამეხმაროთ ჩემი ემეილია mixeili.gulitashvili@gmail.com და შეგიძლიათ ამ ემაილზე მომწეროთ და დაგიმახსოვრებთ მაგ სიკეთეს და აუცილებლად გადაგიხდით სიკეთითვე და დაგიდგებით შემდეგ მეც გვერდში, ჩემ ემაილზე დაფიქსირებული თქვენი ემაილის მეშვეობით დაგიკავშირდებით ოღონდ ეგ ემაილი არ უნდა გააუქმოთ არასდროს ანუ თქვენი ემაილი რომელითაც ჩემ ემაილზე მომწერთ, საქმე კი იმაში გახლავთ, რომ მაქვს 10-წლის ნაშრომი, რომელსაც უკვე 10-წელია ვქმნი და სპონსორი ვერ მინახია ამ დროში აქ საქართველოში და ვიტყვი, რომ სანამ საერთოდ მსოფლიოში იქნებოდა მსგავსი რამ და გაკეთდებოდა მსგავსი რამ მანამ შევქმენი ანუ მხოლოდ ერთი პროგრამული ვერსია იყო და სხვა არაფერი და არცერთი სოციალური ქსელი არ იყო რომ არ ვთქვა რამე წესიერითქო ეს ზედმეტი იქნება, რადგან იმ დროისათვის არცერთი არაფერი არ იყო გარდა ერთი პროგრამული ვერსიისა სკაიპისა, როდესაც მე ჩემსმიერ შექმნილ ბიზნეს პროექტზე დავიწყე მუშაობა და მე ვგულისხმობ აიტი სფეროში ვენჩერული საქმიანობის უდიდეს ბიზნეს პროექტს, რომელიც სულ მარტომ დამოუკიდებლად დაუხმარებლად შევქმენი იგი და შემდეგ დავაპატენტე საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში საქ პატენტში და დავიცავი საავტორო უფლებები, მე ეს ბიზნეს პროექტი მსოფლიოს მაშტაბურობით გლობალურად გასაშვებად შევქმენი ანუ მსოფლიოს მაშტაბით მოიხმარენ გლობალურად ონლაინ რეჟიმში, რომელიც თავისმხრივ დღესდღეობით რიგით მეოთხე ადგილზე დგას მსოფლიოში ბიზნესის მაჩვენებლით და უდიდესი საქმეა საქმეთა შორის და გარწმუნებთ რომ დღემდე არ შექმნილა მსოფლიოში ასეთი კარგი არაფერი ისეთი სიახლეებით მაქვს პროექტი დაწერილი. ჩემი თხოვნაა ვეძებ სპონსორს აქ საქართველოა და აქ ყველაფერი ჭირს, ყველამ თავის საქმე იცის ამ საქმის გარდა და რაშიც ფულს შოულობენ მხოლოდ იმ საქმის სჯერათ, რადგან ვერ ერკვევიან აიტი ინდუსტრიაში და აიტი სფეროში საერთოდ და მის მაღალ წარმატებულობაში მის მაღალ მოთხოვნილებასთან ერთად მომხმარებლებში, არ იციან ვერ ერკვევიან და ვერც ვამტყუვნებ მათ ისინი დებენ ფულს ისეთ საქმეში რაშიდაც გარკვეულები არიან მეტნაკლებადაც კი, ამიტომ ჩემი სათხოვარია ან აქ საქართველოში უცხოელ სპონსორთან კონტაქტის დამყარებაში დამეხმაროთ ან უცხოეთის მაღალგანვითარებული ქვეყნების აიტი ინვესტორ მსხვილი კაპიტალის კომპანიების ემაილ ადრესატების ან მათი საიტების გაგებაში დამეხმაროთ დანარჩენს მე მივხედავ ბოლომდე და მერე თქვენც კარგად გამყოფებთ, გარწმუნებთ რომ აქ ჩამონათვალთაგან არცერთს არ გავს ჩემი შექმნილი პროექტი და იგი სრულიად განსხვავებულია ყველა მათგანისაგან და ახალი სამყაროა სრულიად იგი და თუ- Twitter, facebook, odnoklassniki, skype-მა ამხელა წარმატებას მიააღწიეს და გლობალურად მოიცვეს მსოფლიო, მათთან შედარებით ჩემი წარმოდგენილი პროგრამა და ბიზნეს პროექტი უკეთესი თუარა, არანაკლები იქნება მოხმარების მაშტაბით. ნახვამდისთ და კარგად ბრძანდებოდეთ, წინასწარ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. პატივისცემით მიხეილ გულიტაშვილი.

Posted by: MasterJC 2 Jun 2012, 12:30
mixeili_gulitashvili333
spy.gif

ცოტა დალაგებით და თანმიმდევრულად ჩამოაყალიბე რაც გინდა
დაახლოებით გავიგე, ამრა ისე გიწერია, გეგონება მოსდევენო ან გაქცევაზე უჭირავს თვალიო
ჩამოწერე ფურცელზე ბიზნეს გეგმა მიახლოებით
იმის გათვალისწინებით, რა შეიძლება გკითხოს პოტენციურმა ინვესტორმა
მერე ან ივანიშვილს დაუკავშირდი, ან თოფაძეს, ან თU კარგი ვერავინ ნახე, ვინმე მომცონარო ტიპს
ჭყონიას მაგალIთად


ენდუქიძეს და ძაან სამთავრობოებს არ გირჩევ, მე რაც ვუყურე, ყველა გადააგდეს საკუთარი ბიზნესებიდან, წილში ჩაუსხდნენ ან რამე ეგეთI დამართეს



ხოდა ღმერთმა ხელი მოგიმართოს მერე

Posted by: bachachuna 2 Jun 2012, 13:45
შპს-ეს შეუძლია თუ არა სესხი აიღოს ჩვეულებრივ ფიზიკური პირისაგან? მაქსიმუმ რამდენი პროცენტით? და საერთო შემოსავლიდან სულ გამოიქვითება გადახდილი პროცენეტები?

Posted by: MasterJC 2 Jun 2012, 14:12
bachachuna
შეუძლია, თუნდაც დამფუძნებლისაგან ოღონდ პირობები არ ვიცი ზუსტად

Posted by: bachachuna 2 Jun 2012, 14:44
დამფუძნებლისაგან ვიცი, უბრალოდ სხვისგან გვინდა და საკმაოდ დიდ პროცენტს ითხოვს, ეგ მაინტერესებდა, ხელშეკრულება ხომ გაკეთდება და პროცენტში შეზღუდული ვართ თუ არა

Posted by: The DoctoR 2 Jun 2012, 15:22
bachachuna
რამდენადაც გინდა იმდენად აიღე, მაგრამ 24% მეტს ვერ გამოქვითან მოგების გადასახადისთვის და დანარჩენს სააღრიცხვო მოგებას მოაკლებ

Posted by: SoloFlyer 2 Jun 2012, 15:41
გაუმარჯოს,
მოკლედ ჩემს საბუღალტრო პრაქტიკაში პირველ ნაბიჯებს ვდგავ და რაღაც საკითხები მაინტერესებს...

ინდმეწარმე ქირაობს მანქნის ბოქსებს, ანუ სამრეცხაო, ვულაკნიზაცი, ზეთების შეცვლა და ა.შ ..
აქდან 1 ბოქსს აქირავებს ფიზიკური პირზე (ამ შემთხვევაში მალიარზე) 300 ლარად.
საშემოსავლო უნდა გადაიხადოს ინდმეწარმემ 20% აუცილებლად ხო?
ფიზიკური პირმა (მალიარი) სალაროს ჩეკი უნდა გამოწეროს თუ არა?

კიდევ ერთი..
რა სახის ხელშეკრულებები უნდა გაფორმედეს ხელოსებთან? შაბლონები არსებობოს სადმე? ხელფასი ექნებათ გამომოუშავებაზე...

Posted by: bachachuna 2 Jun 2012, 15:54
The DoctoR
დიდი მადლობა, ეგ მაინტერესებდა ზუსტად

Posted by: MasterJC 2 Jun 2012, 16:40
SoloFlyer
რა უნდა
გაიხსენე სადმე რამე ხელშეკრულება რაც გიანხავს
დაფიქრდი და ფანტაზია მოIშვლიე რა შეიძლება დაგჭირდეს
როცა ქირაობ ხალხს

დავუშვათ, შენ გაქვს ფართი და დაიქირავე ხელოსნები
ხოდა ჩაწერ იქ რას გადაიხდიან, რამდენს, თუ რამეს გააფუჭებენ ვინ აანაზღაურებს, ქირის გადახდის პირობები, კომუნალურებს ვინ გადაიხდის, და ა.შ.

შაბლონისმაგვარი როგორ არ იქნება რაიმე, მარა ისე ბევრიც არ დაგჭირდებათ
ვადები ხელფასის ანაზღაურების ან ქირის გადახდის, პირგადამტეხლო თU იქნება და ა.შ.

Posted by: TT-KK 2 Jun 2012, 19:22
MasterJC
დაიწყე მუშაობა ბარში გასართობ ცენტრში თუ სეზონური რესტორანი იყო, არ მახსოვს?

Posted by: Bicho 2 Jun 2012, 20:12
QUOTE (Ti-Ni @ 1 Jun 2012, 23:11 )
QUOTE (Bicho @ 1 Jun 2012, 21:11 )
საშემოსავლოს წლიური ფორმის შეუვსებლობისათვის რა სანქციები ეკისრება გადამხდელს? ყოველთვიურად ვავსებდი უბრალოდ წლიური არ მაქვს ჩაბარებული და რა სახის ჯარიმები და საურავები ეკისრება არაკომერციულ იურიდიულ პირს?

საერთოდ 100 ლარია დეკლარაციის წარუდგენლობაზე და თქვენს შემთხვევაში განსხვავებული თუ იქნება,არ ვიცი.რატომ უნდა იყოს ისე.

ეს 100 ლარი ფიქსირებული ჯარიმაა და საურავი არ ერიცხება ?

Posted by: sun_waiting 2 Jun 2012, 20:27
QUOTE (The DoctoR @ 2 Jun 2012, 15:22 )
bachachuna
რამდენადაც გინდა იმდენად აიღე, მაგრამ 24% მეტს ვერ გამოქვითან მოგების გადასახადისთვის და დანარჩენს სააღრიცხვო მოგებას მოაკლებ

ასევეა დეკრეტულის შემთხვევაშიც ალბათ ხო? ანუ თუკი ფირმა გადაწყვეტს, რომ დეკრეტში გასულ თანამშრომელს იმ 4 თვის განმავლობაში მაინც გადაუხადოს ხელფასი, თვის სამუშაო დღეებზე დაანგარიშებულ თანხას გამოიქვითავს ხარჯებში და +კიდე რაც იქნება დამატებით ასევე გამოაკლდება სააღრიცხვო მოგებას?

თუ მაინცდამაინც კვირის მხოლოდ იმ 5 დღეზე დაანგარიშებით უნდა დაუთვალო მისაღები თანხა ხელფასიდან?

Posted by: MasterJC 2 Jun 2012, 22:19
TT-KK
QUOTE
დაიწყე მუშაობა ბარში გასართობ ცენტრში თუ სეზონური რესტორანი იყო, არ მახსოვს?

სააად?

როდის?


აუ დაიცა ვიღაცამ რო დაწერა ? დარეკეთო ბუღალტერი გვინდაო?
თU ამგაზე ამბობ, დავრეკე და კაციშვილს აღარ გავხსენებივარ გამოცდილი მინდაო tongue.gif


გადავყვები თან
ვერ გაიგო და შეიგნო ამ ხალხმა, რო გამოცდილი კადრები ქუჩაში არ ყრია
და ადამიანი რომელსაც სიტყვაზე 5 წელი ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება აქვს და აქედან 3 მთავარ ბუღალტრად, 300-350 ლარად არ გაგიჩერდება
სავარაუდოდ მეტის ამბიციაც ექნება და შესაძლებლობაც და ა.შ.




საზიზღრობაა რა


Posted by: TT-KK 3 Jun 2012, 10:55
MasterJC
QUOTE
ვერ გაიგო და შეიგნო ამ ხალხმა, რო გამოცდილი კადრები ქუჩაში არ ყრია
და ადამიანი რომელსაც სიტყვაზე 5 წელი ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება აქვს და აქედან 3 მთავარ ბუღალტრად, 300-350 ლარად არ გაგიჩერდება
სავარაუდოდ მეტის ამბიციაც ექნება და შესაძლებლობაც და ა.შ.

მართალი ხარ, ესეა, მაგრამ ბევრი იბრალებს ბუღალტერიის ცოდნას და თავს იზღვევენ, ერთ სერიოზულ ფირმაში 7 თვეში 7 ბუღალტერი გამოცვალეს.
გამოჩდება რამე,ეცადე ფორმაში იყო

Posted by: MasterJC 3 Jun 2012, 12:50
TT-KK
QUOTE
მართალი ხარ, ესეა, მაგრამ ბევრი იბრალებს ბუღალტერიის ცოდნას და თავს იზღვევენ, ერთ სერიოზულ ფირმაში 7 თვეში 7 ბუღალტერი გამოცვალეს.
გამოჩდება რამე,ეცადე ფორმაში იყო

2kiss.gif
ვცდილობ
მაგრამ თუ არ აკეთებ საქმეს, ისე ძნელია რო რაიმე არ მიგავიწყდეს sad.gif

Posted by: chernobill 3 Jun 2012, 17:15
აუ ძაან მჭირდება დახმარება, ორისში მინდა "შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი" ამოვიღო (proof of income) და როგორ და რა სახით შეიძლება, ამის გაკეთება, ვიზის აღება მინდა სასწავლებლად მივდივარ ამერიკაში და დედაჩემი სადაც მუშაობს არ აღირიცხება არსად, და ორიში მე რო გავაკეთო როგორ შეიძლება ეგ? მადლობა წინასწარ

help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif

Posted by: goo1000 4 Jun 2012, 11:31
QUOTE

ვცდილობ
მაგრამ თუ არ აკეთებ საქმეს, ისე ძნელია რო რაიმე არ მიგავიწყდეს

მართალია მე რომ ვისწავლე იქ მიტხრეს ეცადე მუშაობა დაიწყო თორემ 6 თვეში უკვე დავიწყებას დაიწყებს ეს შენი ცოდნაო და მართლაც ასე იყო,მერე მოგვიანებით დავიწყე მუშაობა და საკმაოდ ბევრო მაქვს დავიწყებული,და ზედმეტი დრო მეკარგება

Posted by: MasterJC 4 Jun 2012, 16:03
goo1000
QUOTE
მართალია მე რომ ვისწავლე იქ მიტხრეს ეცადე მუშაობა დაიწყო თორემ 6 თვეში უკვე დავიწყებას დაიწყებს ეს შენი ცოდნაო და მართლაც ასე იყო,მერე მოგვიანებით დავიწყე მუშაობა და საკმაოდ ბევრო მაქვს დავიწყებული,და ზედმეტი დრო მეკარგება

ჰო, ეგრეა

აი ვიცი რა და როგორ მაგრამ კონკრეტული დეტალები უკვე მიფრინდება ხოლმე თავიდან



გამოცდილი ხალხის რჩევა მინდა
ერთ ადამიანს სავარაუდოდ დოყლაპია ბუღალტერმა დაუკარგა მთელი ერთი წლის საბუთები
ის ამტკიცებს მოგიტანე მაღაზიაშიო,
მაღაზიაში ყველა საბუთია იმ ერთი წლის გარდა და ეჭვია რო დაკარგა ბუღალტერმა
თუმცა თეორიული შანსია, რო ადრე როცა მაღაზია გაუტეხეს, ვინმეს ის საბუთები პარკით ხელზე გაეყოლებინა და მერე ენახა რაც იყო და გადაეგოდ, როცა ძვირფასი რამე არ აღმოჩნდა

რა შეიძლება მოიმოქმედოს?
ეხლა აღმოაჩინა რო საბუთები დაკარგულია, საგადასახადომ რო მიაკითხა
მანამდე არც კი იცოდა

Posted by: sun_waiting 4 Jun 2012, 17:26
მიტხარით რა რა ხდება, როცა ფირმა მზადაა თანამშრომელს დეკრეტულის თვეების აუნაზღაუროს.

სრული ხელფასი შეიძლება მიეცეს ამ 4 თვეზე?

Posted by: The DoctoR 4 Jun 2012, 17:32
MasterJC
შედარების აქტები გააკეთოს ყველასთან იმ პერიოდზე. უფრო უკეთესი იქნება თუ ნოტარიულად დამოწმებულ ასლებს ჩადებს დოკუმენტაციაში. სხვა შემთხვევაში არაპირდაპირი მეთოდით განუსაზღვრავენ საგადასახადო ვალდებულებებს.

Posted by: Lady_Bird 4 Jun 2012, 17:57
sun_waiting
მე რამდენადაც ვიცი ეგ მთლიანად ფირმის გადასაწყვეტია დეკრეტული შვებულების დროს თანამშრომელს გადაუხდის თუ არა ხელფასს. ჩემი ახლობელს მაგალითად მთლიან ხელფასს უხდიდა თავისი კომპანია ამ ოთხი თვის მანძილზე და არც თუ ისე ცოტას.

Posted by: sun_waiting 4 Jun 2012, 18:32
QUOTE (Lady_Bird @ 4 Jun 2012, 17:57 )
sun_waiting
მე რამდენადაც ვიცი ეგ მთლიანად ფირმის გადასაწყვეტია დეკრეტული შვებულების დროს თანამშრომელს გადაუხდის თუ არა ხელფასს. ჩემი ახლობელს მაგალითად მთლიან ხელფასს უხდიდა თავისი კომპანია ამ ოთხი თვის მანძილზე და არც თუ ისე ცოტას.

ეხლა რა ხდება: შპს ოჯახისაა და ჩემი მამამთილი თანახმაა ხელფასი მომცეს - მისთვის უკეთესიცაა ხელზე მოცემას ფირმიდან ურჩევნია და ბუღალტერმა თავი გაიგიჟა = 28დან გავედი დეკრეტში და ეს 4 დღის ფული არ ჩამირიცხა ასეთი წესიაო.

ვერ ვნახე რომ დაველაპარაკო რატო არ მირიცხავს, მეც მაინტერესებს.


Posted by: MasterJC 4 Jun 2012, 18:43
QUOTE
შედარების აქტები გააკეთოს ყველასთან იმ პერიოდზე. უფრო უკეთესი იქნება თუ ნოტარიულად დამოწმებულ ასლებს ჩადებს დოკუმენტაციაში. სხვა შემთხვევაში არაპირდაპირი მეთოდით განუსაზღვრავენ საგადასახადო ვალდებულებებს.

მე ვუთხარი, საბუთებს რო შეამოწმებ 2008 და 2010 ვიცნ გეყოლება დისტრიბუტორები, ყველას დაუკავშირდი იქნება 2009 ეგენი გამარაგებდნენ, და სთხოვე რაც შენზე საბუთებია, ყველას ასლები მოგცენ-თქო
მარა დღგ არ ვიყავით მაშIნ, მარტო ზედნადებებზე ვმუშაობდითო ეგრე მომიხია მაგის ბუღალტერმა
და ძნელი ჩანს ეგრე მოძებნა რავი
QUOTE
შედარების აქტები გააკეთოს ყველასთან

QUOTE
სხვა შემთხვევაში არაპირდაპირი მეთოდით განუსაზღვრავენ საგადასახადო ვალდებულებებს.

ცოტა დეტალურად ვერ მეტყვი როგორ იქნება ეს 2 პუნქტი?

Posted by: The DoctoR 5 Jun 2012, 10:42
MasterJC
QUOTE
ზედნადებებზე ვმუშაობდითო

მერე ზედნადები მოგცეს. თავიდან დაგინომროს და ახალი დაგიწეროს ქაღალდზე, ან კიდევ ასლები მოგცეს.

შედარების აქტებს რაც შეეხება - სტანდარტული ტექსტი 2008 წლის ამ დღიდან 2012 წლის ამ დღემდე შპს პეტრემ შპს პავლეს მიაწოდა 10 ლარის საქონელი და გადახდილია 9.9 ლარი. და ამ მიწოდებულ 10 ლარს მიაკრავს დანართის სახით დღეებს თუ როდის რამდენი წაიღო (მარტივად რო ვთქვათ კომპანიის ბარათს უფლებამოსილი პირის ხელწერით).

QUOTE
არაპირდაპირი მეთოდით განუსაზღვრავენ

თუ არ არის ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მაშინ ფაქტობრივი მონაცემებით განისაზღვრება ხარჯის მოცულობა (არაუმეტეს 75% განსაზღვრავენ) ან კიდევ საერთოდ უგულებელყოფენ ამას და რაც იქნება დოკუმენტაცია იმას გამოქვითავენ მხოლოდ, თუნდაც აბსურდული იყოს ეგ. (მაგალითად, იყო შემთხვევა 40 ათასი ჰქონდა კაცს შემოსავალი, ხარჯის დოკუმენტი მხოლოდ 2 ათასზე, 38 ათასი დაუბეგრეს რაც არარეალურია, მაგრამ ვერც შეედავები)

Posted by: MasterJC 5 Jun 2012, 11:24
The DoctoR
გმადლობ
QUOTE
მერე ზედნადები მოგცეს. თავიდან დაგინომროს და ახალი დაგიწეროს ქაღალდზე, ან კიდევ ასლები მოგცეს.

შედარების აქტებს რაც შეეხება - სტანდარტული ტექსტი 2008 წლის ამ დღიდან 2012 წლის ამ დღემდე შპს პეტრემ შპს პავლეს მიაწოდა 10 ლარის საქონელი და გადახდილია 9.9 ლარი. და ამ მიწოდებულ 10 ლარს მიაკრავს დანართის სახით დღეებს თუ როდის რამდენი წაიღო (მარტივად რო ვთქვათ კომპანიის ბარათს უფლებამოსილი პირის ხელწერით).

ანუ დაუკავშირდება მომწოდებელს და როგორც მაგალითად ერთი ა/ფ გამოწერა ხდება ბევრ სზ-ზე ეგრე იზავს
რო ამ პერიოდში სულ ამდენი რაღაც მივაწოდე საერთო ფასი რაცაა იმითო და როდის რა მიაწოდა სია ჩამოთვლილი
სწორად გავიგე?
QUOTE
თუ არ არის ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მაშინ ფაქტობრივი მონაცემებით განისაზღვრება ხარჯის მოცულობა (არაუმეტეს 75% განსაზღვრავენ) ან კიდევ საერთოდ უგულებელყოფენ ამას და რაც იქნება დოკუმენტაცია იმას გამოქვითავენ მხოლოდ, თუნდაც აბსურდული იყოს ეგ.

ანუ თU ერთი წლის საბუთები აორთქლდა
წინა და მომდევნო წლის საბუთების მიხედვით განსაზღვრავენ დაახლეობით?

რავი ვერ გავუგე ამ ხალხს რა ეგრე როგორ უდან დაკარგო
ანა მ ადამიანს ამდენი წელია მაღაზიები აქვს და მაგ ბიზნესშია
20-30 წელი მაიცნ აქვს გამოცდილება და გაეკეთებინა ბუღალტრული პროგრაიმით

მაგისი ბუღალტრები რო ვნახე, გავგიჟდი ვაფშე რის აზრზე არიან რა საერთოდ ნეტა

Posted by: The DoctoR 5 Jun 2012, 11:32
MasterJC
ზედნადებს თუ გამოართმევ, მაშინ ცალცაკე ყველა ოპერაციაზე. თუ შედარების აქტი იქნება, მაშინ თავფურცელზე ჯამური თანხა პერიოდის განმავლობაში და დანართის სახით ეს 1 წელი ჩაშლილად დღეების მიხედვით.

არაპირდაპირი მეთოდზე წინა და მომდევნო წლებს ნაკლბად გამოიყენებენ. უფრო ფულის მოძრაობა და წარდგენილი დეკლარაციების მიხედვით განსაზღვრავენ.

Posted by: nostradamuss 5 Jun 2012, 12:13
გამრჯობათ , 1 მაისიდან საშემოსავლოს დეკლარაციები იცვლებაო და ხომ არ იცით რამე ახალი ? რს-ზე არაფერი არ არის შეცვლილი ყოველშემტხვევაში და .....

Posted by: Bulbusa 5 Jun 2012, 12:54
კი შეიცვალა.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №122
2012 წლის 18 აპრილი
ქ. თბილისი
,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი 060111, 3.01.11) დამტკიცებული ინსტრუქციის:
1. №II-06 დანართით დამტკიცებული „გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის’’:
ა) III ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით;
ბ) დეკლარაციის დანართი „ა“ – „საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით;
გ) დეკლარაციის დანართი „ბ“-ს შემდეგ დაემატოს დეკლარაციის დანართი „გ“ – „დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას“ თანდართული რედაქციით.
2. 38-ე მუხლის:
ა) მე-6 პუნქტის:
ა.ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მე-18 უჯრაში – რეზიდენტ ფიზიკური პირებისათვის გადახდილი როიალტი;“;
ა.ბ) „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„კ) 25-ე უჯრაში – 22-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი რომელიც გადახდის წყაროსთან ექვემდებარება 10%-იან დაბეგვრას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;“;
ა.გ) „ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჟ) 31-ე უჯრაში –28-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი, რომელიც ექვემდებარება 10%-იანი განაკვეთით დაბეგვრას;“;
ა.დ) „ფ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ფ) 36-ე უჯრაში – ფიზიკურ პირთა რიცხოვნობა, რომელზეც გაცემულია მე-16 უჯრაში ასახული თანხა;“;
ა.ე) „შ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჩ“-„ძ“ ქვეპუნქტები:
„ჩ) 42-ე უჯრაში - ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის;
ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა;
ძ) 44-ე უჯრაში - პირთა რაოდენობა რომელზეც გაცემულია 43-ე უჯრაში ასახული თანხა.“;
ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. დეკლარაციის დანართი „ა“-ს უჯრებში მონაცემები აისახება უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად, ამასთან:
ა) მე-3 სვეტში აისახება შემოსავლის მიმღებ პირთა (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისა) დასახელება;
ბ) მე-4 სვეტში აისახება ანაზღაურების გაცემის კონკრეტული თარიღი, ამასთან ხელფასის არაფულადი ფორმით ანაზღაურებისას ანაზღაურების გაცემის თარიღად ჩაითვლება თვის ბოლო რიცხვი;
გ) მე-5 სვეტში აისახება განაცემის სახე (ხელფასი, დივიდენდი, პროცენტი, ნივთ-მოგება, მომსახურების ანაზღაურება, სტიპენდია, ამხანაგობის დასაბეგრი მოგების (შემოსავლის) წილის მფლობელზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელად საგადასახადო ორგანოში, გაცემული მისი წილის შესაბამისი შემოსავალი და სხვა);
დ) მე-6 სვეტში აისახება განაცემის ოდენობა (თანხა);
ე) მე-7 სვეტში აისახება შეღავათის ოდენობა (თანხა);
ვ) მე-8 სვეტში აისახება წყაროსთად დასაკავებელი გადასახადის განაკვეთი;
ზ) მე-9 სვეტის ჯამი უნდა შეესაბამებოდეს დეკლარაციის III ნაწილის 26-ე და 34-ე უჯრებში ასახული თანხების ჯამს.’’;
გ) მე-8 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:
„9. დეკლარაციის დანართი „გ“–ში აისახება გადახდის წყაროსთან ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების ფაქტობრივად დადგენით დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას, ფიზიკურ პირ(ებ)ზე თანხის დაბრუნების თვის ბოლო რიცხვის მდგომარეობით.“.
მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან.
დ. გვინდაძე
ნაწილი III
განაცემის დასახელება თანხა (ლარი)
დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე ხელფასის/სარგებლის (ფულადი, ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება. მათ შორის: 16
ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით) 17
რეზიდენტი ფიზიკური პირებისათვის გადახდილი როიალტი 18
გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზიკურ პირებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (გარდა პროცენტებისა) 19
არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას (გარდა დივიდენდებისა და ანაბრებზე გაცემული პროცენტებისა) 20
ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები და გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული პროცენტები 21
მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება, რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა), მათ შორის, 22
სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის: „ გ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%); 23
„ დ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4%); 24
„ ე” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%). 25
გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი საშემოსავლო გადასახადი (17,18,19,20,21,23,24,25 უჯრებში ასახული თანხების შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი) 26
საწარმოებზე (ორგანიზაციებზე) გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების ჩათვლით) 27
საწარმოებზე (ორგანიზაციებზე) გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების გამოკლებით), მათ შორის: 28
ა)სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის: „ გ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%); 29
„ დ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4%); 30
„ ე” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%). 31
ბ) გაცემული დივიდენდები (განაკვეთი 5 %) 32
გ) პროცენტები (განაკვეთი 5 %) 33
საწარომებისათვის (ორგანიზაციებისათვის) გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადი (29,30,31,32,33 უჯრებში ასახული თანხების შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი) 34
ინფორმაციისათვის
გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება 35
ფიზიკურ პირთა რიცხოვნობა, რომლებზეც გაცემულია მე–16 უჯრაში ასახული თანხა 36
არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას 37
ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის: 38
საკონტროლო–სალარო აპარატების საშუალებით 39
მაქსიმალური ხელფასი 40
მინიმალური ხელფასი 41
ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის 42
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა 43
პირთა რაოდენობა რომელზეც გაცემულია 43-ე უჯრაში ასახული თანხა 44

დეკლარაციის დანართი „ა“
საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები
შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება გაცემის თარიღი განაცემის სახე განაცემის ოდენობა შეღავათის ოდენობა წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადის განაკვეთი გადასახადი (ლარი)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 რეზიდენტ ფიზ.პირებზე განაცემები:
1.1 დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები


1.2 გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზ.პირები, რომლებიც ეწევიან მომსახურებას


1.3 სხვა ფიზიკური პირები


2 რეზიდენტ საწარმოებზე(ორგანიზაციებზე) განაცემები:


3 არარეზიდენტებზე განაცემები:
3.1 ოფშორულ ქვეყნებში რეგისტრირებული პირები


3.2 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი იურიდიული პირები


3.3 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი ფიზიკური პირები


დეკლარაციის დანართი „გ“
დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული
საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას
№ დაქირავებული ფიზიკური პირისათვის დაბრუნებული
საშემოსავლო გადასახადის ოდენობა დაკავების საანგარიშო
პერიოდი დაბრუნების თარიღი








Posted by: kranci 5 Jun 2012, 13:08
Bulbusa
ახალი ფორმა დევს უკვე?
დღეს ვნახე და არ იყო

Posted by: Bulbusa 5 Jun 2012, 13:43
QUOTE (kranci @ 5 Jun 2012, 13:08 )
Bulbusa
ახალი ფორმა დევს უკვე?
დღეს ვნახე და არ იყო

არა. რს-ზე არ შეუცვლიათ, მაგრამ თუ მეილს მომწერ გამოგიგზავნი ფორმას. smile.gif

Posted by: kranci 5 Jun 2012, 13:58
Bulbusa
QUOTE
თუ მეილს მომწერ გამოგიგზავნი ფორმას

ფორმა მაქვს, მადლობა.
რს-ზე როდის შეიცვლება ეგ უფრო მაინტერესებს

Posted by: DUT520 5 Jun 2012, 14:32
გამარჯობათ, საშემოსავლოს დაგვიანებით გადახდისთვის დარიცხული საურავის გადარიცხვისას, ბანკის მომსახურების საკომისიო, ხარჯებში უნდა გავატარო თუ სად წავიღო ვერ გავიგე, თუ საურავი არ ტარდება ხარჯებში სავარაუდოდ არც ამ საურავის გადახდისას გაწეული ხარჯი ითვლება ხარჯად (ეს ლოგიკა რამდენად სწორია არ ვიცი) და სად გავატერო ეს საკომისიო ვერ ვხვდები. თუ შეგიძლიათ მირჩიეთ რამე. მადლობა წინასწარ.

Posted by: nostradamuss 5 Jun 2012, 15:25
რს -ზე არ დევს ჯერ ... რა მიანტერესებს იცით ? " ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის 42 " ამ ველში რას უთითებთ? დაუშვათ რა რეალიზაციაც გავაკეთე ყველაფერი გავხარჯე და სასაქონლო მარაგები შევავსე და დამრჩა 10 ლარი ან/და საერთოდ არ მეყო ეს ნაშთი და კონსიგანციით ავიღე და საერთოდ ვალი მაქვს და 1 თეთრიც არ მაქვს თვის ბოლოს... ამ დროს რა ხდება ნეტა? ? wink.gif

Posted by: kranci 5 Jun 2012, 16:04
nostradamuss
ბუღალტრულად რა ნაშთიც გექნება თვის ბოლოს ის უნდა აჩვენო.
ანუ ბუღალტრული ნაშთი უნდა ემთხვეოდეს რეალურ ფულად ნაშთს სალაროში.
არ გექნება ფული არ აჩვენებ, ოღონდ ეს არქონა დამტკიცებული უნდა გქონდეს პროგრამულადsmile.gif
მე მგონი ასეა

Posted by: giorgi510 5 Jun 2012, 16:27
მართალია, რომ მაისიდან ნაღდი ანგარიშსწორებით შესყიდვები აიკრძალა?

Posted by: kranci 5 Jun 2012, 16:43
giorgi510
რას ამბობ, კაცო. გვღუპავ? biggrin.gif

Posted by: Ti-Ni 5 Jun 2012, 16:58
და მე რა მაინტერესებს, თუ rs-ზე არ დევს ახალი საშემოსავლოს ფორმა, მაშინ დეკლარაცია მაისის ისევ ძველი ფორმით უნდა იქნეს წარდგენილი?
და მეორე შეკითხვა: დამფუძნებელმა ასეხსა ფული შპს-ს უპროცენტოდ. წესით და კანონით როგორ უნდა იყოს და ბუღალთრულად რისი ასახვები უნდა მოხდეს?

Posted by: natashka55 5 Jun 2012, 19:00
15 ივნისამდე ალბათ შეცვლიან საშემოსავლოს დეკლარაციებს.

Posted by: niaaa82 5 Jun 2012, 19:16
ტაკსს, სალამი

მომივიდა შეტყობინება აუდიტის დეპარტამენდნტიდან,

ბოლო 5 წელზე,

დღევადელი რიცხვით, მოკლედ რადენი დღე მაქვს არჩევანის გასაკეთებლად საგადასახო შემოვუშვა თუ აუდიტი ავიყვანო?


და კიდე ოფისი როცა არ არის ეს გასვლითი შემოწმება როგორ ხდება?


და კიდე რაღაცეები დაზუსტება მინდოდა ახლა 15მდე და შემიძლია დავაზუსტო თუ დავაპაუზო?

Posted by: ninuca007 5 Jun 2012, 23:18
პრემია საშემოსავლო დეკლარაციაში რომელ განაცემთა სახეში მივუთითო? "სხვა"-ში?

Posted by: kkoxo 6 Jun 2012, 02:43
QUOTE
და კიდე ოფისი როცა არ არის ეს გასვლითი შემოწმება როგორ ხდება?



ადგილზე აუდიტის დეპარტამენტში მოხდება

Posted by: MasterJC 6 Jun 2012, 09:20
niaaa82
საგადასახადომ გამოგიგზავნა შეტყობინება რომ შენ აუდიტი უდნა ჩაატარო, სწორად გავიგე?
1. წერილის გახსნიდან გაქვს მგონი 5 თუ 10 დღე ვადა, რო აარჩიო საგადასახადომ შეგამოწმოს, თუ კერძო აუდიტორულმა ფირმამ და მერე საგადასახადოს მიწერ მაგაზე
2. წერილის მიღებიდან 30 დღეში უნდა აარჩიო აუდიტორული ფირმა რომელიც შემოწმებას ჩაგიტარებს და გაუფორმო ხელშეკრულება
3. ხელშეკრულების დადებიდან 10 დღეში ამ ხელშეკრულების ასლი უნდა მიუტანო საგადასახადოს, თუ არ იზავ, წერილის მიღებიდან 30 თუ 40 დღეში ავტომატურად შემოვლენ და თითონ ჩაატარებენ აუდიტს
4. თუ ალტერნატიული აუდიტი ტარდება, ჯარიმებს შედარებით გადაურჩები მგონი. საურავების გადახდა არ გიწევს თუ რაიმე დარღვევას გიპოვნიან. მარტო რაცაა დარღვევა იმაზე ჯარიმდები და ვსიო
5. აუდიტორული კომპანიების ჩამონათვალი საგადასახადოს საიტზეა სადღაც ა,ბ,ც კატეგორიებია
ბ და ც შორის აარჩიე რომელიმე ან კერძო აუდიტორი (თუ ცოტა გაქვს საბუთები) ან აუდიტორული ფირმა. ა კატეგორია 3მლნ+ ზემოთ გჭირდება
6. სავარაუდოდ, 2-4 ათასი მაინც დაჯდება გაკეთება. ნახევრის გადახდას წინასწარ მოგთხოვენ, ხელშეკრულებიდან 5-10 დღეში, ნახევარსაც მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან 5-10 დღეშიდ ა პრიველ ნახევარს ისე გაგატარებიენბენ, რო არ დაიბეგრო (ნუ ეს კერძოც და კომპანიაც რაც მინახავს ან ხელშეკრულებები წამიკითხავს, ეგრე შვებიან სხვები არ ვიცი)
7. ფასი განისაზღვრება:
ა) რამდენი წელია გასაკეთებელი
ბ) რამდენი ბაინდერია საბუთები, რა რაოდენობაა
გ) რაა გასაკეთებელი, რაიმე ხო არ გჭირდება დამატებით
დ) რაიმე ბუღალტრულ პროგრამაში გაქვს ეს ყველაფერი განაკეთები თუ არა
8. თუ ბუღალტრული პროგრამით გაქვს, მაშIნიმის გარკვევაც დაგჭიდება, ეგ პროგრამა იმ აუდიტორს ვისთანაც გააფორმებ, აქვს თუა რა
ზოგს აქვს რადენნიმე პროგრამა, ზოგი ერთით შემოიფარგლება
სიტყვაზე სუპერფინში გაქვს გაკეთებული, და ამათ არ აქვთ, მაშIნ მოგიწევს სუპერფინს დაუკავშირდე, ვინც მოგყიდა, და სთხოვო დროებითი დაუყენონ აუდიტორულ ფირმას რო შენი საბუთები შემოწმდეს. სავარაუდოდ უფასოდ გააკეთებენ ამგას მარა შეილება დამატებით თანხაც დაგიჯდეს
9. საბუთების შემოწმების ვადა საგადასახადოს კითხე 40 დღიდან 3 თვემდეა ვადა მგონი, რო აუდიტორულმა ყველაფერი შეგიმოწმოს

რავი დააკონკრეტე რაიმე თუ დაგაინტერესბს
ეს ის დავწერე, რაც საგადასახადო/კერძო აუდიტორი/აუდიტორული Fირმა
ამ სამში რასაც წავწყდომივარ ან უხსენებიათ და კითხვა გაჩენიათ


bachachuna
რა კურსიც ეროვნულ ბანკს აქვს გაცემის დღეს ეგ მემგონი
http://nbg.ge/
1.6315
ესაა დღევანდელი კურსი

Posted by: bachachuna 6 Jun 2012, 11:26
ბუღალტრებო, დღეს მინდა გავცე დამფუზნებლის სესხის პროცენტი, ხელშეკრულებში არის დოლარის ექვივალენტი ლარში და რა კურსი უნდა ავიღო?

Posted by: va_no777 6 Jun 2012, 11:59
ესეიგი.. ინდ. მეწარმეს მოუვიდა სახლში ჯარიმა სადაც წერია რომ "დარღვეულია სსკ-ის 175-ე მუსხლის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 31.10.2010 წ. #996 ბრძანების (მოთხოვნები) 54-ე მუხლის მოთხ. ა/ფ .. (ჩამოთვლილია ნომრები) არ არის ასახული დღგ-ს დანართში." ეს რას ნიშნავს?? ვინ არის დამნაშავე?

Posted by: The DoctoR 6 Jun 2012, 12:30
QUOTE
niaaa82

30 დღე გაქვს ვადა არჩევანი რომ გააკეთო.
თანხა დამოკიდებულია სამუშაოს შესრულებაზე და სავარაუდო რისკების დონეზე. კატეგორიას გააჩნია კიდევ.
თუ ოფისი არ გაქვს მაშინ ან აუდიტის დეპარტამენში ან აუდიტორული ფირმის ოფისში მოხდება შემოწმება.
თუ ალტერნატიული აუდიტის ჩატარებას გადაწყვვიტავ, PM მომწერე.

Posted by: Toxic:) 6 Jun 2012, 16:45
QUOTE
ესეიგი.. ინდ. მეწარმეს მოუვიდა სახლში ჯარიმა სადაც წერია რომ "დარღვეულია სსკ-ის 175-ე მუსხლის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 31.10.2010 წ. #996 ბრძანების (მოთხოვნები) 54-ე მუხლის მოთხ. ა/ფ .. (ჩამოთვლილია ნომრები) არ არის ასახული დღგ-ს დანართში." ეს რას ნიშნავს?? ვინ არის დამნაშავე?


სავარაუდოდ ელ ფაქტურა გვაინ დაგიდასტურეს და არ გაქვს მიბმული დეკლარაციაზე, გადაამოწმე და ნახავ. თითო ფაქტურაზე 100 ლარია ჯარიმა, მაგარი უაზრო რაღაცაა შეიძლება შარშან გაგზავნილი ფაქტურა წელს დაგიდასტუროს ვირაცამ და გამოგრჩეს დეკლარაციაზე მიბმა.




Posted by: Niefer2 6 Jun 2012, 17:39
სად და ვისთან შეიძლება 1C ბუღალტერიის მოკლე კუსრის გავლა? სწრაფად - ლაპარაკია 5-6 დღეზე და პროგრამის ძირითად პრინციპებზე, საწყის დონეზე. შემდგომში შესაძლებელია თანამშრომლობა.

Posted by: Lady_Bird 6 Jun 2012, 19:03
Toxic:)
QUOTE
სავარაუდოდ ელ ფაქტურა გვაინ დაგიდასტურეს და არ გაქვს მიბმული დეკლარაციაზე, გადაამოწმე და ნახავ. თითო ფაქტურაზე 100 ლარია ჯარიმა, მაგარი უაზრო რაღაცაა შეიძლება შარშან გაგზავნილი ფაქტურა წელს დაგიდასტუროს ვირაცამ და გამოგრჩეს დეკლარაციაზე მიბმა.


სავარაუდოდ ალბათ 2011 წლის ფაქტურების წარუდგენლობაზე იქნება ხომ ეს ჯარიმები.?
ვთქვათ ვაუქმებ რომელიმე ფაქტურას. მიმდინარე წლის გასაუქმებელი ფაქტურის წარდგენის ვალდებულება კი წლის დასრულების შემდეგ 15 იანვრამდე მაქვს. ამიტომ მიმდინარე წლის ფაქტურებზე არ მგონია იყოს ეს ჯარიმა. თუ არასწორად ვფიქრომ მაშინ სასწრაფო წესით მაქვს ორი დეკლარაცია დასაზუსტებელი სწორედ იმ მიზეზით რომ ფაქტურეეები გვიან დამიდასტურეს.

დეკემბერში გავაკეთე ფაქტურების ინვენტარიზაცია და გავაუქმე რაც გასაუქმებელი იყო და რაც წარსადგენი მქონდა გამორჩენილი დეკლარაციები დავაზუსტე.
* * *
Niefer2

www.ibs.ge და www.optimus.ge ამ უკანასკნელს ტელეფონის ნომრები facebook-ზე უწერიათ.

Posted by: ninuca007 6 Jun 2012, 19:36
მიპასუხეთ რაა

შპს-მ დამფუძნებელს (არარეზიდენტი ) აღებული სესხის დასაფარად საკუთრებაში უნდა გადასცეს ქონების რაღაც ნაწილი, ეს ქონება უნდა დაიბეგროს ?

და სესხით სარგებლობის პროცენტი თუ უნდა გადავიხადო ( 5 % თუ რაგაც??/????????????

Posted by: lchko 7 Jun 2012, 00:12
წარმოებაში ვისაც გიმუშავიათ, საწარმოო წუნს როგორ აღრიცხავდით? კვების პროდუქტებზე მაინტერესებს

Posted by: Toxic:) 7 Jun 2012, 10:19
QUOTE
სავარაუდოდ ალბათ 2011 წლის ფაქტურების წარუდგენლობაზე იქნება ხომ ეს ჯარიმები.?
ვთქვათ ვაუქმებ რომელიმე ფაქტურას. მიმდინარე წლის გასაუქმებელი ფაქტურის წარდგენის ვალდებულება კი წლის დასრულების შემდეგ 15 იანვრამდე მაქვს. ამიტომ მიმდინარე წლის ფაქტურებზე არ მგონია იყოს ეს ჯარიმა. თუ არასწორად ვფიქრომ მაშინ სასწრაფო წესით მაქვს ორი დეკლარაცია დასაზუსტებელი სწორედ იმ მიზეზით რომ ფაქტურეეები გვიან დამიდასტურეს.


როცა დაგიდასტურებენ იმ პერიოდის დეკლარაციას უნდა მიაბა არ უნდა გამოგრჩეს, გაუქმებულ ფაქტურებზე როგორც თქვი 15 იანვრადმე თუ ჯდები პრობლემა არ არის, უბრალოდ დროულად უნდა იყოს გაუქმებული.

QUOTE
შპს-მ დამფუძნებელს (არარეზიდენტი ) აღებული სესხის დასაფარად საკუთრებაში უნდა გადასცეს ქონების რაღაც ნაწილი, ეს ქონება უნდა დაიბეგროს ?

და სესხით სარგებლობის პროცენტი თუ უნდა გადავიხადო ( 5 % თუ რაგაც??/????????????


კი უნდა დაიბერგოს ქონება თან საბაზრო ფასიდან, კი პროცენტი გაცემისას გადახდის წყაროსთან აკავებ 5 % პროცენტს.

* * *





თვის ჭრილში როცა ხდება მიწოდებული საქონლის დაბრუნება ანუ ისეთ შემთხვევებზე როცა კორექტირებული ფაქტურა ვერ იწერება,როგორ უნდა მოვიქცე ადრე მახსოვს თითქოს ქონდა ზედნადებს უკან დარბუნების ფუქნცია ეხლა ვეღარ ვპოულობ.მყიდველმა უნდა გამომიწეროს დაბრუნებულ საონელზე ზედნადები და დღგს ფაქტურაც?

Posted by: Oto_Oto 7 Jun 2012, 11:00
რა მაინტერესებს,

შპს მფლობელმა რომ აიღოს თანხა, წლის ბოლომდე და წლის ბოლოს გადაიხადოს მოგების გადასახადი და დივიდენდი, ანაღები თანხის ჩათვლით, დასაშვებია? თუ აუცილებელია წლის ბოლომდე ეს თანხა იდოს შპს-ს ანგარიშზე?

Posted by: chernobill 7 Jun 2012, 11:40
Oris ის პროფებო, ვინმემ იცით თუ შეიძლება უკვე შექმნილ არსებულ ბაზას რო სახელი გადავარქვა, თან ისე რო გატარებები და ყველაფერი დარჩეს, მარტო საწყისი ნაშთები არ მინდა..... ც დისკიდან ვცადე, მაგრამ არ ქნა..

Posted by: TT-KK 7 Jun 2012, 11:52
QUOTE
30 დღე გაქვს ვადა არჩევანი რომ გააკეთო.

30 დღე რისთვის არის? რის არჩევანს აკეთებ?

Posted by: goo1000 7 Jun 2012, 11:57
QUOTE
chernobill

რატომ? სახელის გადარქმევა არანაირი პრობლემა არაა ამწუთასაც ვცადე და ჩვეულებრივად შეეცვალა დასახელება.იქნებ არასწორად გააკეთე რამე?
როგორ აკეთებ ?

Posted by: nuca9 7 Jun 2012, 14:16
QUOTE
Toxic:)

აქ პასუხობენ რომ უკან დაბრუნების სასაქონლო ზედნადები უნდა გამოწეროს გამყიდველმა,თუმცა რატომაა ასე არ მესმის
http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4723&lang=1&catid=61

Posted by: toi toto 7 Jun 2012, 14:17
გამარჯობათ კოლეგებო...

ფასდაკლებების დროს, ეგრეთწოდებულ სეილებზე, როგორ ხდება დაბეგვრა? მაგალითად ტანსაცმლის თვითღირებულება არის 50 ლარი + ფასნამატი 100% და ვყიდი 100 ლარად. მინდა გავაკეთო 50%-იანი ფასდაკლება, საიდან უნდა დავიბეგრო?

Posted by: po chem opium dlya naroda 7 Jun 2012, 15:32
მოგესალმებით, ძვირფასო ბუღალტრებო
საგადასახადოს პრაქტიკული ამოცანების მოძიება სად შეიძლება ხომ ვერ მირჩევთ? ან იქნებ რაიმე ლინკი იცოდეთ.
მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: niaaa82 7 Jun 2012, 21:12
რას ნიშნავს საქონლის მიწოდება კომპენსაციის გარეშე?

Posted by: otikosi 7 Jun 2012, 23:40
niaaa82

მისაღები თანხის გარეშე რეალიზაცია

Posted by: niaaa82 8 Jun 2012, 00:29
QUOTE (otikosi @ 7 Jun 2012, 23:40 )
niaaa82

მისაღები თანხის გარეშე რეალიზაცია

ანუ გაჩუქება?

და დღგ-თი უნდა დავბეგრო ?

და შემიძლია ძველი საქონელი თვითღირებულებაზე ნაკლებად მივაწოდო ამ პირობით?

Posted by: nostradamuss 8 Jun 2012, 09:02
niaaa82
QUOTE
და დღგ-თი უნდა დავბეგრო ?


კი უნდა დაბეგრო....

QUOTE
და შემიძლია ძველი საქონელი თვითღირებულებაზე ნაკლებად მივაწოდო ამ პირობით? 


რაიმე აქტი უნდ ადაწერო რომ თვით ღრებულებაზე ნაკლებ ფასად უწევ რეალიზაციას საქონელს..

Posted by: sososaba 8 Jun 2012, 10:50
ძვირფასო ბუღალტრებო. მცირე მეწარმეებთან დაკავშირებით რაღაც ცვლილებები განხორციელდა იქნებ განმიმარტოთ რა ცვლილებებია.წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: natashka55 8 Jun 2012, 13:41
სასაქონლო ზენადებს მივიღე ღილაკი გავააქტიურე და აღმოჩნდა შეცდომით შევსებული და როგორ გავაუქმო? მე უნდა გავაუქმო თუ მომწოდებელმა?

Posted by: Rei2011 8 Jun 2012, 14:01
natashka55
მომწოდებელმა უნდა გააუქმოს

Posted by: LIKI-G 8 Jun 2012, 14:01
თუ შეიძლება ვინმემ მიპასუხეთ:
ელექტრონული ზედნადები და ანგარიშფაქტურა შესაბამის თვეზე უნდა მიებას ყოველთვიური დეკლარირების დროს?

Posted by: Rei2011 8 Jun 2012, 14:06
LIKI-G
ელექტრონული ზედნადების მიბმა დეკლარაციაში არ ხდება.. ფაქტურების მიბმა ხდება შესაბამისი თვეების მიხედვით , მაგრამ თუ მაგალითად არ დაგიდასტურეს შეგიძლია მომდევნო თვეში მიაბა.. ჩათვლას რაშიც იკეთებ ის ფაქტურები თავისთავად ყველა უნდა გქონდეს მიბმული... იმედია გარკვევით ავხსენი smile.gif თუ რამე ვერ გაიგე დაწერე

Posted by: niaaa82 8 Jun 2012, 14:29
................................................................................................

Posted by: ჯეგე 8 Jun 2012, 16:01
სალამი ბუღალტრებს! ვინმე ხომ ვერ მეტყვით ბუღალტრულ გატარებას როცა აკრედიტივს ჩაგირიცხავენ საბანკო ანგარიშზე?

Posted by: MasterJC 8 Jun 2012, 16:14
გაგიჟდება ადამიანი რა
ჯერ ბუღალტერიაო
მერე ბუღალტრული პროგრამები რაიმეო
მერე ორისი ან სუპერფინიო
ბოლოს ორისი იყოსო, 1ს არ გვინდაო
ეხლა ავიღებ უვკე სერთიფიკატს, ამრა რად გიდნა ყოველი მეორე ვაკანსია 1ს-ს ითხოვს
და ეხალ სიევ სუპერფინზე გადადიან

ვინმემ მაინც ამიყვანოს, სტაჟიდ ავაგროვო და ვისწავლი 3ვეს პატონო
რა უაზრო მოთხოვნებია რა :/

Posted by: Rei2011 8 Jun 2012, 16:50
რეკლამის ხარჯების გამოქვითვა როგორ ხდება ხომ არ იცით? შეზღუდვები არის თუ არა?

Posted by: Lady_Bird 8 Jun 2012, 16:55
MasterJC
აუ რა აღშფოთებული ხარ....


1C ვსწავლობ და თავი ამატკივა, რამდენი დეტალებია პროგრამაში შესაყვანი, იმედია შედეგი ამართლებს.


Posted by: Ti-Ni 8 Jun 2012, 19:22
QUOTE (toi toto @ 7 Jun 2012, 14:17 )
გამარჯობათ კოლეგებო...

ფასდაკლებების დროს, ეგრეთწოდებულ სეილებზე, როგორ ხდება დაბეგვრა? მაგალითად ტანსაცმლის თვითღირებულება არის 50 ლარი + ფასნამატი 100% და ვყიდი 100 ლარად. მინდა გავაკეთო 50%-იანი ფასდაკლება, საიდან უნდა დავიბეგრო?

იმ ფასიდან,რა ფასადაც რეალურად ყიდი, ანუ ფასდაკლებული ფასიდან

Posted by: MasterJC 8 Jun 2012, 19:22
Lady_Bird
QUOTE
აუ რა აღშფოთებული ხარ....

yes.gif
QUOTE
1C ვსწავლობ და თავი ამატკივა, რამდენი დეტალებია პროგრამაში შესაყვანი, იმედია შედეგი ამართლებს.

მართლა?


იდეაში, სუპერფინი, ორისი, 1ს ერთი დაიგივე მიზნით არსებობს და ერთმანეთის კონკურენტებია
რეალურად სამივეს ყველა თავის დილიხორზე იყენებს
რომელი იციან, რომელს ენდობიან, მეგობარმა ან ვიღაცამ რა ურჩიათ
ვის აქვს იმისი დროდ ა ფინანსები სამივე ისწავლოს, იყიდოს და მერე შეამოწმოს რა და როგორ სჯობს და რა სიტუაციაში


საზიზღრობაა :/

ეხლა მამუშაონ და ვისწავლი ბატონო
და ფული თუ მექნა, სამივეს სერთიფიკატს ავაკრავ შუბლზე დამქირავებელს biggrin.gif






Posted by: Lady_Bird 8 Jun 2012, 19:34
MasterJC
QUOTE
იდეაში, სუპერფინი, ორისი, 1ს ერთი დაიგივე მიზნით არსებობს და ერთმანეთის კონკურენტებია
რეალურად სამივეს ყველა თავის დილიხორზე იყენებს
რომელი იციან, რომელს ენდობიან, მეგობარმა ან ვიღაცამ რა ურჩიათ
ვის აქვს იმისი დროდ ა ფინანსები სამივე ისწავლოს, იყიდოს და მერე შეამოწმოს რა და როგორ სჯობს და რა სიტუაციაში


საზიზღრობაა :/

ეხლა მამუშაონ და ვისწავლი ბატონო
და ფული თუ მექნა, სამივეს სერთიფიკატს ავაკრავ შუბლზე დამქირავებელს



საერთოდ არ მესმის სერტიფიკატი რა საჭიროა.? ორისი ჩემით ვისწავლე, თავიდან წიგნით და პროგრამით და მერე საქმიდან გამომდინარე თანდათან აწყობ პროგრამას და იცი რას როგორ მოარგო. სუფერ ფინი არ ვიცი, არასდროს მიმუშავია. თუმცა ამბობენ რომ სასაწყობე ოპერაციებს უფრო მოქნილად ასერულებს.

ეხლა 1ს-ს სწავლა იმიტომ გადავწყვიტე იმიტომ რომ მოთხოვნა გაზრდილია და რა ვიცი იქნებ დამჭირდეს? თანაც ვფიქრობ რომ პროგრამაც ვიყიდო. ჯერ არ მაქვს. არადა პროგრამის გარეშე ძნელი მაგის სწავლა, ძალიან ბევრი ნიუანსი აქვს და ყველას დამახსოვრება ძნელი თუ პრატიკულად არ მუშაობ. თანაც დემო ვერსია არ აქვს.

მოკლედ ჩემს გარშემო ყველა მუშაობს 1ს-პროგრამაში და ყველას ძალიან მოსწონს, თუმცა აღნიშნავენ რომ თავიდან გადასვლა ძალიან გაუჭირდათ, ორისისგან და სუპერფინისგან განსხვავებით ანალიზის საშუალებას გაძლევს რაც გეხმარება რომ მენეჯმენტისთვის სხვა და სხვა სახის ანალიზი მოამზადო ზედმეტი წვალების გარეშე.

კიდევ ორის მენეჯერიც მაინტერესებს, მაგრამ ფორმუზე არვინ არაფერს წერს ამ პროგრამაზე. ამასაც ძალიან აქებენ.
კიდევ აპექსის პროგრამასაც აქებენ გუდვილი მუშაობს მაგაზე, ალბათ კარგად აუწყვეს.

Posted by: MasterJC 8 Jun 2012, 20:07
Lady_Bird
ვაუუ

:ტაში:
ყოჩაღ smile.gif

QUOTE
ორისი ჩემით ვისწავლე, თავიდან წიგნით და პროგრამით

სად იშოვე? smile.gif
მე კი ვიცი, ამარა ჩემIთ რაც მოვედი აზრზე ან მუშაობისას ამიხსნეს + მოკლე კურსი რო გავირბინე თვენახევარი თუ 2 თვე და მოკლედ გამაგებნეს ელემენტარული რამეები


ვისწავლი ეგრე
QUOTE
საერთოდ არ მესმის სერტიფიკატი რა საჭიროა.?

სულ არ მაქვს სერთიფიკატი მაგრამ დედას ვუტირებ კომპიუტერს ისე გავაფუჭებ ან დამოუკიდებლად მწირე ცოდნით გავაკეთებ
ტექნიკურად არა, პროგრამულად
სულ ჩემIთ ვისწავლე ერთი ვინდოუსის გადაყენება მასწავლეს, ისიც ძალიან მაგოიმებდნენ ხელი ა რ მოკიდო მოსპობო თუ არ იციო
არადა რაც მასწავლე,ს იამს ჩემIთაც ვიზავდი მთავარირ აც იყო, მონაცემების გადანახვა, ეგ ჩემIთ ვისწავლე biggrin.gif


ეგრეა სხვა ყველაფერიც რა

საქმეში თუ არ ცადე აზრია რ აქვს თეორიას
აი უკვე კოდექსი მავიწყდება ნელნელა
და ბოლო რამდენიმე ცვილება სიე ჩავაკარი წესივრად არ წამიკითხავს. რა აზრია ქს თუ საქმეში არ ვიყენებ
და ბოლოს ეხლა რაც ჩავაწებე გამამწარა
30 გვერდზე ემტი ამოვბეჭდე და აღმოჩნდა, რო უბრალოდ ლამის ყოველ მეორე მუხლში 1 სიტყვაა ჩამატებული "საბაჟო"
შედეგად სულ დავჯღაბნე კოდექსი და 2-3 მუხლი ამოვჭერის ადაც ცოტა ბევრი სიტყვა იყო შეცვლილი biggrin.gif
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru



ჩემი ტანჯული კოდექსი
რა აღარ უნახავს
ისე გასუქდა, თუ ხელს არ მოუჭერ, რაც იყო, 2 იმხელა ჩანს smile.gif

ბოლო 2 ცვლილება ამქვს ჩასაკარვი, ერთი ბეწოებია და ეხლა მივუჯდები

Posted by: niaaa82 8 Jun 2012, 20:47
QUOTE
MasterJC

მეც ეგეთი კოდექსი მაქვს : )))))))))))))))))))))))))))))))

_______________


მოკლედ დამფუძნებლემა რომ წაიღოს საქონელი სახლში,
რაც ზემოთ ვიკითხე, ყიდვის გარეშე.


გასაგებია რომ უნდა ჩამოვწერო ეს საქონელი და დავბეგრო დღგ-თი,


მაგრამ შემოსავალში როგორ ავიყვანო,
გატარების მაგვარი მიკარნახეთ რა რამე :ს

Posted by: Lady_Bird 8 Jun 2012, 21:13
MasterJC
QUOTE
სად იშოვე?
მე კი ვიცი, ამარა ჩემIთ რაც მოვედი აზრზე ან მუშაობისას ამიხსნეს + მოკლე კურსი რო გავირბინე თვენახევარი თუ 2 თვე და მოკლედ გამაგებნეს ელემენტარული რამეები



მეგობარმა მათხოვა წიგნიც და პროგრამაც ჩამიწერა, დროებით ქონდა შეჩერებული საქმიანობა, საზღვარგარეთ წავიდა სასწავლებლად და ასე დამასაჩუქრა. მერე სამსახური და ასე


ვაიმე კოდექსი რას გავს......

Posted by: MasterJC 8 Jun 2012, 21:35
Lady_Bird
QUOTE
ვაიმე კოდექსი რას გავს......

შენ ბოლო გვერდები უნდა ნახო
გარდამავალი დებულებები უსასრულოდ რო ემატება და ყდაზე ვაწებებ biggrin.gif


პრიკოლი ისაა, რომელიღაცა 2 თუ 3 პუნქტი არ დაუმატებიათ არასდროს არცერთი ცვლილებით და ადგილი გამოტოვეს მგონი givi.gif

Posted by: goo1000 9 Jun 2012, 09:14
გამარჯობა!
ერთი გამაგებინეთ GPRS-სალარო აპარატებთან დაკავშირებით რაიმე წერილი ხომარ მოგსვლიათ?

Posted by: sososaba 9 Jun 2012, 09:23
ძვირფასო ბუღალტრებო. მცირე მეწარმეებთან დაკავშირებით რაღაც ცვლილებები განხორციელდა იქნებ განმიმარტოთ რა ცვლილებებია.წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: MasterJC 9 Jun 2012, 09:44
sososaba
http://codex.ge/

როდის მოხდაო არ იცი?
არ მახსოვს და თუ რამეა მოგიძებნიდაახლოებით თუ მეტყვი რდის შეიცვალა

Posted by: LIKI-G 9 Jun 2012, 10:03
Rei2011
QUOTE
LIKI-G
ელექტრონული ზედნადების მიბმა დეკლარაციაში არ ხდება.. ფაქტურების მიბმა ხდება შესაბამისი თვეების მიხედვით , მაგრამ თუ მაგალითად არ დაგიდასტურეს შეგიძლია მომდევნო თვეში მიაბა.. ჩათვლას რაშიც იკეთებ ის ფაქტურები თავისთავად ყველა უნდა გქონდეს მიბმული... იმედია გარკვევით ავხსენითუ რამე ვერ გაიგე დაწერე


მადლობა.კი გარკვევით ახსენი.ესეიგი მე რომ შევიძენ რაიმეს და გამომიგზავნიან ზედნადებს და დავადასტურებ,რომელ თვეშიც იქნება დადასტურეული იმ თვეს ებმევა? და კიდევ : თუ არ იქნა მიბმული დარღვევაა და ხარჯშიც არ ჩაითვლება?

Posted by: goo1000 9 Jun 2012, 12:10
QUOTE
LIKI-G

QUOTE
მადლობა.კი გარკვევით ახსენი.ესეიგი მე რომ შევიძენ რაიმეს და გამომიგზავნიან ზედნადებს და დავადასტურებ,რომელ თვეშიც იქნება დადასტურეული იმ თვეს ებმევა? და კიდევ : თუ არ იქნა მიბმული დარღვევაა და ხარჯშიც არ ჩაითვლება?

ზედნადები კი არა ზედნადების ან სხვა ოპერაციის საფუდძველზე გამოწერილი დღგ-ს დადასტურებული ანგარიშფაქტურები უნდა მიაბა შესაბამისი თვის დღგ-ს დეკლარაციას ან იმ თვის დეკლარაციას რომელ თვეშიც მოხდება ანგარიშ ფაქტურის დადასტურება,მაგრამ არ აგერიოს და მიმდინარე თვის ფაქტურებიც არ მიაბა

Posted by: LomBardia 9 Jun 2012, 12:39
კითხვა მაქვს დამეხმარეთ ვისაც შეგიძლიათ, გთხოვთ

უცხო ქვეყნის მოქალაქე თუ დააფუძნებს შპს-ს, რამე შეღავათი თუ ექნება გადასახადებში?

Posted by: iasagi 9 Jun 2012, 13:39
QUOTE
ითხვა მაქვს დამეხმარეთ ვისაც შეგიძლიათ, გთხოვთ

უცხო ქვეყნის მოქალაქე თუ დააფუძნებს შპს-ს, რამე შეღავათი თუ ექნება გადასახადებში?

არანაირი

Posted by: vlla 9 Jun 2012, 14:03
აპრილის თვის ერთი ანგარიშ-ფაქტურა დამიდასტურეს ძალიან გვიან, 15 მაისს 3:00 PM - ის შემდეგ.
შემიძლია ივნისის თვის დეკლარაციას რომ მივაბა ეს ერთი ანგარიშ-ფაქტურა? თუ არა მაშინ რომელ თვის დეკლარაციაში უნდა ვაჩვენო?

პ.ს. გუშინ და დღეს rs.ge თქვენთანაც ხარვეზებით მუშაობს?

Posted by: Niksona 9 Jun 2012, 15:22
ხალხნო მცირე ბიზნესზე რამე ცვლილებები ხომ არ არის კანონში , განსაკუთრებით მაინტერესებს ხილ ბოსტანის კუთხით .

Posted by: autoschool 9 Jun 2012, 16:10
QUOTE
ზედნადები კი არა ზედნადების ან სხვა ოპერაციის საფუდძველზე გამოწერილი დღგ-ს დადასტურებული ანგარიშფაქტურები უნდა მიაბა შესაბამისი თვის დღგ-ს დეკლარაციას ან იმ თვის დეკლარაციას რომელ თვეშიც მოხდება ანგარიშ ფაქტურის დადასტურება,მაგრამ არ აგერიოს და მიმდინარე თვის ფაქტურებიც არ მიაბა


დღგ–ს არ გადამხდელმა არ უნდა მიაბას ანგარიშფაქტურა?

Posted by: Rei2011 9 Jun 2012, 17:16
vlla
რა პრობლემაა მიაბი როგორ არ შეიძლება .. წინა წლისაც რომ იყოს და ეხლა დაგიდასტუროს მაინც არ აქვს მნიშვნელობა
* * *
LIKI-G
ზედნადები არ ებმევა დეკლარაციას.. ებმევა მარტო ანგარიშ ფაქტურა... მაგალითად აგზავნი აპრილის თვის დეკლარაციას 15მაისამდე ..ამ დეკლარაციაზე უნდა მიაბა მხოლოდ აპრილში ან მანამდე განხორციელებულ ოპერაციებზე გამოწერილი ფაქტურები..

* * *
autoschool
მიაბი რა პრობლემაა... უბრალოდ მაგ დღგ-ს ვერ ითვლი თუ არ ხარ გადამხდელი

Posted by: DATK@ 9 Jun 2012, 18:02
დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურაზე, დანართის ექსელის ფორმით ვერ ვტვირთავ ზედნადებების რეესტრს და თქვენთან როგორაა?

Posted by: sososaba 10 Jun 2012, 11:10
MasterJC
ამ რამოდენიმე დღის წინ პრესაში წავიკითხე "მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებისთვის გადასახადის ახალი ფორმა ამოქმედდა". ამასთან დაკავშირებით ვიკითხე

Posted by: donkosta 10 Jun 2012, 15:09
იურიდიულა პირმა, ფიზიკურ პირს რომ აჩუქოს ნივთი, ამაზე დაბეგვრა მოქმედებს?

ფირმამ იყიდა ლეპტოპი, აჩუქა ტიპს (პრიზი დავუშვათ)

ამ ლეპტოპის ღირებულების 20% ბიოჯეტში უდნა წავიდეს?

Posted by: maverick16 10 Jun 2012, 15:22
QUOTE
ამ ლეპტოპის ღირებულების 20% ბიოჯეტში უდნა წავიდეს?

yes.gif დღგც მგონი givi.gif

Posted by: Toxic:) 10 Jun 2012, 16:49
QUOTE
ფირმამ იყიდა ლეპტოპი, აჩუქა ტიპს  (პრიზი დავუშვათ)ამ ლეპტოპის ღირებულების 20% ბიოჯეტში უდნა წავიდეს? 
       

იგევე გადასახადები უნდა გადაიხადოს რაც ამ ლეპტოპის გაყიდვისას უნდა გადაეხადა. თან დაბეგვრა საბაზრო ფასიდან უნდა მოხდეს. ეხლა ზუსტად არ მახსოვს და როგორც ვფიქრობ პრიზის მიმღებიც დაიბეგრება.

Posted by: GigaCc1 10 Jun 2012, 22:09
იმპორტის თვითღირებულების გამოანგარიშების დროს ტრანსპორტირების ხარჯები წონის მიხედვით უნდა გავანაწილო და გეზ-ის ხარჯი ღირებულების მიხედვით? და კიდევ დაცლის ხარჯი (მუშების გასამრჯელო) დავუმატო თუ არა?

აბა რას ფიქრობთ?

Posted by: lchko 10 Jun 2012, 22:25
QUOTE
donkosta

QUOTE
maverick16

QUOTE
maverick16

ეგ ხომ იგივე უსასყიდლოდ რეალიზაციაა, და გაატარებს როგორც რეალიზაციას კომპენსაციის გარეშე. ეი იხდის მარტო დღგ-ს, საშემოსავლოს არა

Posted by: GigaCc1 10 Jun 2012, 22:44
მე ვერაფერს მირჩევთ? ტრანსპორტირების და გეზ-ის ხარჯი წონის მიხედვით გავანაწილო თუ თირებულების?lchko
Toxic:)

Posted by: niaaa82 10 Jun 2012, 23:22
QUOTE (lchko @ 10 Jun 2012, 22:25 )
QUOTE
donkosta

QUOTE
maverick16

QUOTE
maverick16

ეგ ხომ იგივე უსასყიდლოდ რეალიზაციაა, და გაატარებს როგორც რეალიზაციას კომპენსაციის გარეშე. ეი იხდის მარტო დღგ-ს, საშემოსავლოს არა

და ეგ როგორ ტარდება, ბარემ დაწერე რა
რეალიზაცია კომპესაციის გარეშე, ვთქვათ დამფუძნებელმა წაიღო სახლში.

მადლობა წინასწარ : )))

Posted by: GigaCc1 10 Jun 2012, 23:32
niaaa82
QUOTE
და ეგ როგორ ტარდება, ბარემ დაწერე რა
რეალიზაცია კომპესაციის გარეშე, ვთქვათ დამფუძნებელმა წაიღო სახლში.

ჩვეულებრივ ჩაირთვება საბაზრო ღ-ბა იმ თვის საერთო შემოსავალში და დაიბეგრება დღგ-ით

Posted by: niaaa82 11 Jun 2012, 00:06
QUOTE (GigaCc1 @ 10 Jun 2012, 23:32 )
niaaa82
QUOTE
და ეგ როგორ ტარდება, ბარემ დაწერე რა
რეალიზაცია კომპესაციის გარეშე, ვთქვათ დამფუძნებელმა წაიღო სახლში.

ჩვეულებრივ ჩაირთვება საბაზრო ღ-ბა იმ თვის საერთო შემოსავალში და დაიბეგრება დღგ-ით

ეგ გასაგებია გავაკეტე, საქონელიც ჩამოვწერე მაგრამ 6110 ზე როგორ დავსვა? მაკორესპ, ანგარიშI?

Posted by: donkosta 11 Jun 2012, 09:25
lchko
QUOTE
ეგ ხომ იგივე უსასყიდლოდ რეალიზაციაა, და გაატარებს როგორც რეალიზაციას კომპენსაციის გარეშე. ეი იხდის მარტო დღგ-ს, საშემოსავლოს არა

და თუ ეს ფირმა დღგ გადამხდელი არაა? ისე გამოXვრება საერთოდ? biggrin.gif


Posted by: Rei2011 11 Jun 2012, 11:02
ხარჯის ჩამოწერის დროს რომ აქტი დგება მაგის ნიმუშები სად ვნახო?

Posted by: niaaa82 11 Jun 2012, 11:29
მოკლედ, ახლა ჩემი გაგზავნილი ანგარიშფაქტურა , რომელიც დამიდასტურეს და მაქვს გასაუქმებელი და თავიდან გამოსაწერი და პორტალზევე ხდება გაუქმება თუ საგდასახადოში უნდა მივიდე აუცილებლად? :ს
* * *
და იქნებ ვინმეს გამარტივებული სასაქონლო ზედნადების ფორმა გქონდეთ და ამიტვირთეთ არ დაგეზაროთ უსერ

Posted by: The DoctoR 11 Jun 2012, 11:39
donkosta
თუ დღგ-ს არ იხდის და საჩუქარი 1000 ლარზე მეტი ღირს მაშინ საშემოსავლოს გადაიხდის.

Posted by: slim¹ 11 Jun 2012, 11:47
სალამი ყველას. საშემოსავლოს დეკლარაციის ახალი ფორმა გამომიგზავნოთ იქნებ ვინმემ?

E-mail: slim@fan.com

წინასწარ გმადლობთ jump.gif

Posted by: bachachuna 11 Jun 2012, 12:39
როცა დღგ-ეს გადამხდელი არ ხარ და მაინც გიგზავნიან დღგ-ეს ფაქტურებს რა უნდა ვქნა?

Posted by: niaaa82 11 Jun 2012, 12:42
QUOTE (bachachuna @ 11 Jun 2012, 12:39 )
როცა დღგ-ეს გადამხდელი არ ხარ და მაინც გიგზავნიან დღგ-ეს ფაქტურებს რა უნდა ვქნა?

დაუდასტურე და შენ მთლიანად ჩაითვალე ხარჯში და ისინი გადაიხდიან დღგ-ს

Posted by: Lady_Bird 11 Jun 2012, 12:58
niaaa82
პორტალიდან იმ შემთვევაში შეგიძლია თუკი მეორე მხარეს ჯერ არ დაუდეკლარირებია. თუ უკვე დეკლარირებული აქვს, მაშინ უნდა გააფრთხილო რომ ფაკტურის გაუკმებას აპირებ და დეკლარაცია დააზუსტოს, რომ არ დააჯარიმონ შენს მიერ ფაქტურის გაუქმების შემდეგ. მერე ალექსიძეზე მიხვალ , განცხადებას დაწერ, დაურთავ გასაუქმებელ და მის ნაცვლად გამოწერილ ანგარიშ-ფაქტურას და გაგიუქმებენ. მე ასე გავაუქმე. ზედნადების ნომერი მქონდა გამოტოვებული და ამ პროცედურების გავლა დამჭირდა. შეიძლება რაიმე შეიცვალა პროცედურებში, ზუსტად ვერ გეტყვი

Posted by: donkosta 11 Jun 2012, 13:21
The DoctoR
QUOTE
თუ დღგ-ს არ იხდის და საჩუქარი 1000 ლარზე მეტი ღირს მაშინ საშემოსავლოს გადაიხდის.

300 ლარიანზე ანუ არაფერს არ ვიხდი არც მე და არც ფიზიკური პირი?

Posted by: datosia 11 Jun 2012, 13:24
slim¹

ვებ პორტალზე დევს, 15 მდე უნდა შეავსო

Posted by: bachachuna 11 Jun 2012, 13:39
niaaa82
მადლობა დიდი smile.gif

Posted by: lchko 11 Jun 2012, 13:56
QUOTE
niaaa82


დაგიწერდი მაგრამ არ ვიცი იმ დონეზე ანგარიშთა გეგმა რომ ვიაქტიურო smile.gif


მე რა მინდა გკითხოთ, სტუმრები რომ მოდიან ოფისში და ყავით, ნაბეღლავით და ეგეთი რამეებით რომ ვუმასპინძლდები, ხომ შემიძლია ეს ხარჯი წარმომადგენლობითში გავუშვა?




* * *
QUOTE
donkosta

დღგ-ს გადამხდელია თუ არა, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორც რეალიზაციას ზოგადად ბეგრავს ისე მოიქცევა, არ გადაიხდის დღგ-ს და გადაიხდის მოგებას წლის ბოლოს

Posted by: Rei2011 11 Jun 2012, 15:05
niaaa82
პორტალზე გააუქმებ და საგადასახადოში მისვლა მგონი აღარაა საჭირო

Posted by: MasterJC 11 Jun 2012, 15:47
http://hr.ge/ViewVacancy.aspx?ID=53149



აბა , მარტო 1 წელი უწყვეტი და ადვილი მოთხოვნებაი ვის უნდა?

Posted by: niaaa82 11 Jun 2012, 16:00
QUOTE (Lady_Bird @ 11 Jun 2012, 12:58 )
niaaa82
პორტალიდან იმ შემთვევაში შეგიძლია თუკი მეორე მხარეს ჯერ არ დაუდეკლარირებია. თუ უკვე დეკლარირებული აქვს, მაშინ უნდა გააფრთხილო რომ ფაკტურის გაუკმებას აპირებ და დეკლარაცია დააზუსტოს, რომ არ დააჯარიმონ შენს მიერ ფაქტურის გაუქმების შემდეგ. მერე ალექსიძეზე მიხვალ , განცხადებას დაწერ, დაურთავ გასაუქმებელ და მის ნაცვლად გამოწერილ ანგარიშ-ფაქტურას და გაგიუქმებენ. მე ასე გავაუქმე. ზედნადების ნომერი მქონდა გამოტოვებული და ამ პროცედურების გავლა დამჭირდა. შეიძლება რაიმე შეიცვალა პროცედურებში, ზუსტად ვერ გეტყვი

მოკლედ გუშინ გავაგზავნე და ეგერევე დამიდასტურეს და მერე აღმოჩნდა რომ დასაზუსტებელია, ივნისი თვისაა, ანუ გუშინ გაგზავნილი და შემიძლია გაუქმება?

Posted by: Lady_Bird 11 Jun 2012, 17:07
niaaa82
გახსენი ფაქტურა და ქვემოთ მარცხნივ უნდა იყოს გაუქმების ღილაკი და მაგას დააჭირე. მეორე მხარე მიუვა მოთხოვნა გაუქმებაზე და უნდა დაეთანხმოს შენს მოთხოვნას და გაუქმდება.

Posted by: ვასასი 11 Jun 2012, 20:01
ხალხო, იქნებ იცოდეთ, საკასო აპარატში ყოველდღიოური ზეტი როგორ ამოვიღო? მაგალითად პირველი რიცხვის ჯამური ზეტი+ორი რიცხვის ჯამური ზეტი+სამი რიცხვის ჯამური ზეტი და ა.შ. მთელი თვის დღიური ზეტები მჭირდება-არადეტალური.

Posted by: NatoMagradze 11 Jun 2012, 21:35
ამ ახალ ფორმაში საშემოსავლოს ვგულისხმობ ნაწილი III რომაა სადაც შეგვაქვს განაცემთა ჩამონათვალი, გვარები სათითაოდ უნდა შევიყვანოთ? სამშენებლო ფირმაში მომუშავე 200 კაცი აქ უნდა ავკრიფო? ფაქტია მეორე გრაფა არის მიმღებ პირთა დასახელებაო. უბრალოდ არ მინდა დავიჯერო რომ ეს ხელით სათითაოდ უნდა ავკრიფო

Posted by: ვასასი 11 Jun 2012, 23:02
lchko
მუხლი 116. წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის შეზღუდვა
ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ პირს უფლება აქვს, გამოქვითოს წარმომადგენლობითი ხარჯები არა უმეტეს საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 1 პროცენტის ოდენობით.



Posted by: nostradamuss 12 Jun 2012, 09:15
იჯარით მიღებული შემოსავალის დაბეგვრა რომელ უჯრაში უნდა ავსახო ახალ საშემოსავლოს ფორმაში ? მხოლოდ როიალტი არის და იჯარა რომ არ ჩანს ? ? sleep.gif

Posted by: Toxic:) 12 Jun 2012, 09:40
niaaa82
პორტალიდან იმ შემთვევაში შეგიძლია თუკი მეორე მხარეს ჯერ არ დაუდეკლარირებია. თუ უკვე დეკლარირებული აქვს, მაშინ უნდა გააფრთხილო რომ ფაკტურის გაუკმებას აპირებ და დეკლარაცია დააზუსტოს, რომ არ დააჯარიმონ შენს მიერ ფაქტურის გაუქმების შემდეგ. მერე ალექსიძეზე მიხვალ , განცხადებას დაწერ, დაურთავ გასაუქმებელ და მის ნაცვლად გამოწერილ ანგარიშ-ფაქტურას და გაგიუქმებენ. მე ასე გავაუქმე. ზედნადების ნომერი მქონდა გამოტოვებული და ამ პროცედურების გავლა დამჭირდა. შეიძლება რაიმე შეიცვალა პროცედურებში, ზუსტად ვერ გეტყვი


მისუვლელად არ გამოვა ეგ ამბავი? შენ ამბობრ რომ შეიძლება ჩემს უკითხავად გამომწერმა მხარემ დეკლარირებული ფაქტურა გამიუქმოს?

Posted by: The DoctoR 12 Jun 2012, 09:46
NatoMagradze
დეკლარაციის დანართი „ა“-ს უჯრებში მონაცემები აისახება უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად, ამასთან:
ა) მე-3 სვეტში აისახება შემოსავლის მიმღებ პირთა (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისა) დასახელება;

nostradamuss
მე-19 გრაფაში

Posted by: toi toto 12 Jun 2012, 10:07
NatoMagradze

კი სათითაოდ უნდა შეიყვანო ყველა თანამშრომლის მონაცემებიო... facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif

Posted by: nostradamuss 12 Jun 2012, 10:33
The DoctoR
QUOTE
მე-19 გრაფაში 



იჯარით მაქვს გაცემული იურიდიულ პირზე და ამ გრაფაში ფიზკურ პირებზე არის საუბარი მგონი ...... როგორ მოვიქცე ნეტა? ?

Posted by: toi toto 12 Jun 2012, 10:42
ყველა სიკეთესტან ერთად არ მუსაობს, სისტემური შეცდომა...

მე უკვე ჩაბარებული მაქვს თვის დასაწყისშივე, ეხლა უნდა დავაზუსტო? რა კოშმარია.... 200 კაცის მონაცემები უნდა ვავსო...
* * *
მე-3 სვეტში აისახება შემოსავლების მიმღებ პირტა (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისა) დასახელება;

(გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისა) : ანუუუუუ, თანამშრომლების დასახელება არ უნდა შევავსოთ? მარტო არარეზიდენტების დასახელება ივსებაააა?

Posted by: Toxic:) 12 Jun 2012, 11:32
ბლანკებს და სხვა სახარჯ მასალებს პირდაპირ ხარჯში უშვებთ თუ 16** ანგარიშების გავლით?

Posted by: slim¹ 12 Jun 2012, 12:12
საშემოსავლო დეკლარაციაში სათითაოდ უნდა დაიწეროს ყველა ფიზიკური პირის სახელი გვარი ხელფასის ოდენობა და დასაკავებლი თანხა?

Posted by: toi toto 12 Jun 2012, 13:37
slim¹

QUOTE
საშემოსავლო დეკლარაციაში სათითაოდ უნდა დაიწეროს ყველა ფიზიკური პირის სახელი გვარი ხელფასის ოდენობა და დასაკავებლი თანხა?


მე-3 სვეტში აისახება შემოსავლების მიმღებ პირტა (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისა) დასახელება;

Posted by: natashka55 12 Jun 2012, 13:38
ვაიი შეცვალეს რამე საშემოსავლოს დეკლარაციაში??????????? აუუ რა უნდათ რას გვტანჯავენ??????????

Posted by: Rei2011 12 Jun 2012, 13:42
რეკლამის ხარების გამოქვითვაში შეზღუდვა არის თუ მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლებიდან?

Posted by: freeandhappy 12 Jun 2012, 13:59
toi toto
QUOTE
კი სათითაოდ უნდა შეიყვანო ყველა თანამშრომლის მონაცემებიო...

natashka55
QUOTE
ვაიი შეცვალეს რამე საშემოსავლოს დეკლარაციაში??????????? აუუ რა უნდათ რას გვტანჯავენ??????????


ექსელის ფორმა ხომ არ შეგივსიათ, ატვირთვა სცადეთ?

Posted by: toi toto 12 Jun 2012, 14:06
freeandhappy

არ ყოფილა საწირო ყველა თანამშრომლის შევსება. მხოლოდ არარეზიდენტებს ავსებ...

Posted by: nostradamuss 12 Jun 2012, 14:10
იჯარით მაქვს გაცემული იურიდიულ პირზე და მისგან შემოსავალი დეკლარაციაში როგორ ავსახო ? ? რომელ უჯრაში ჩავწერო ? ? მე 19ში ფიზიკურ პირებზეა მხოლოდ საუბარი ....

Posted by: freeandhappy 12 Jun 2012, 14:16
toi toto
QUOTE
არ ყოფილა საწირო ყველა თანამშრომლის შევსება. მხოლოდ არარეზიდენტებს ავსებ...

დარწმუნებული ხარ? მაშინ ეს ყველა რა საჭიროა დაეწერათ მხოლოდ არარეზიდენტის შემთხვევაში..

ჯამურად ხომ არ ივსება

Posted by: lchko 12 Jun 2012, 15:00
QUOTE
deida_vasasi

QUOTE
მუხლი 116. წარმომათდგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის შეზღუდვა
ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ პირს უფლება აქვს, გამოქვითოს წარმომადგენლობითი ხარჯები არა უმეტეს საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 1 პროცენტის ოდენობით.


ეს შეზღუდვა განა არ ვიცი, მაგრამ მაინც ვფრთხილობ არ მომედაონ, ჩემი ბრუნვის 1 %-ით ზღვა ყავას და ჩაის ვიყიდი. ამიტომ მინდა გამოცდილება ვისაც აქვს წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვაზე, ბანკეტი არ არის პრეზენტაცია არ არის, უბრალოდ სტუმრები რომ მოდიან მოლაპარაკებებია თუ რაც არის ამაზე მინდა გამოვქვითქვო სასმელების ხარჯი.

Posted by: Heаd 12 Jun 2012, 15:02
შპს უნდა დავარეგისტრირო და მაინტერესებს ყველაფერი შპს-ს სახეზლე უნდა გავაფორმო? მაგალითად ეხლა მაქვს მიკროფონი ნაყიდი, შპს ჯერ არ დამირეგისტრირებია და შემიძლია თუ არა ამ მიკროფონის გამოყენება თუ შპს-ს დავარეგისტრირებ და არ გავაფორმებ?

Posted by: toi toto 12 Jun 2012, 15:11
freeandhappy
QUOTE
დარწმუნებული ხარ? მაშინ ეს ყველა რა საჭიროა დაეწერათ მხოლოდ არარეზიდენტის შემთხვევაში..

ჯამურად ხომ არ ივსება


თანამშრომლები როგორც ივსებოდა ისევ ისე ივსება ჯამურად, ხოლო არარეზიდენტს შიფრავ დასახელებითო. ესე განმიმარტეს.

Posted by: epicdevelopment 12 Jun 2012, 15:40
ბინა პლეხანოვზე, მიხაელოვის საავადმყოფოსთან, მაზნიაშვილის №4
ბინების ჩაბარების სტანდარტი აივნების და კიბის უჯრედის მოაჯირები რბილი სახურავი მოპირკეთებული ჰოლი, სადარბაზო და კორიდორები შელესილი და შეღებილი ფასადი მეტალოპასტმასის კარ-ფანჯარა ფასადზე ბინაში მიყვანილი ელექტროობის, ცივი წყლის, კანალიზაციის და გაზის დგარები გარე კომუნიკაციები ცემენტის ხსნარით მოჭიმული იატაკი ავტოფარეხში (1კვ.მ ფასი პირველ სართულზე შეადგენს 750 $; მეორე სართულზე 1 კვ.მ 800$; მესამე, მეოთხე და მეხუთე სართულზე 1კვ.მ 850$. ავტოსადგომი მდებარეობს შენობის 0 სართულზე, რომლის ღირებულება შეადგენს 8000$. სულ 9 ავტოსადგომი ). პირველი სართული, ასევე შესაძლებელია გამოიყენოთ ოფისებად! მშენებლობა დასრულებულია. მიმდინარეობს ბინების გაყიდვა! თეთრი კარკასის მასალა გადმოგეცემათ უსასყიდლოდ. ტელ :555 16 44 99

Posted by: niaaa82 12 Jun 2012, 15:42
QUOTE (Toxic:) @ 12 Jun 2012, 09:40 )
niaaa82
პორტალიდან იმ შემთვევაში შეგიძლია თუკი მეორე მხარეს ჯერ არ დაუდეკლარირებია. თუ უკვე დეკლარირებული აქვს, მაშინ უნდა გააფრთხილო რომ ფაკტურის გაუკმებას აპირებ და დეკლარაცია დააზუსტოს, რომ არ დააჯარიმონ შენს მიერ ფაქტურის გაუქმების შემდეგ. მერე ალექსიძეზე მიხვალ , განცხადებას დაწერ, დაურთავ გასაუქმებელ და მის ნაცვლად გამოწერილ ანგარიშ-ფაქტურას და გაგიუქმებენ. მე ასე გავაუქმე. ზედნადების ნომერი მქონდა გამოტოვებული და ამ პროცედურების გავლა დამჭირდა. შეიძლება რაიმე შეიცვალა პროცედურებში, ზუსტად ვერ გეტყვი


მისუვლელად არ გამოვა ეგ ამბავი? შენ ამბობრ რომ შეიძლება ჩემს უკითხავად გამომწერმა მხარემ დეკლარირებული ფაქტურა გამიუქმოს?

არა , ვნახე ქვემოთ აქვს გაუქმების ღილაკი,

ანუ მოიუსვლელად შეიძლება თუ ჯერ დაუდეკლარიორებელია,

ანუ მე გავაუქმებ და ისიც დამიდასტურებს გაუქმებს და მორჩააა.


და აი ეგ ყველაფერი მისვლა-მოსვლა, სახლში მოკითხევბი უნდა დადეკლარირებულ ფაქტურებს,ა ნუ ჩათვლა რომ გააუქმო და ეს ჩAუთვლელია ჯერ : )

Posted by: dolidzee 12 Jun 2012, 16:36
ხალხნო ბუღალტერიის პრეზენტაცია მჭირდება ოღონდ ისეთისგან ვინც თსუ-ში ჩავლეიშვილთან არ არის და დამეხმარეთ რა

Posted by: Toxic:) 12 Jun 2012, 16:50
QUOTE
ბლანკებს და სხვა სახარჯ მასალებს პირდაპირ ხარჯში უშვებთ თუ 16** ანგარიშების გავლით?



რამე ინსტრუქცია ხომ არ არის ფაქტურების მოთხოვნის ფუნქცია რომ აქვს პორტალს იმასთან დაკავშირებით, ხანდახან უკვე გამოწერილი მაქვს ფაქტურა მოთხოვნა რომ მომდის, აუცილებელია თვითონ მოთხოვნის ფორმაში შევავსო ზედნადები?

Posted by: Lady_Bird 12 Jun 2012, 18:22
niaaa82
ხო თუ ჩანს ღილაკი მანდედან გააუქმებ და მისვლა აღარ დაგჭირდება. მერე ფაქტურების რეესტრში მაგ ფაქტურას უნდა გაუჩნდეს შავი თუ ლურჯი (კარგად აღარ მახსოვს) წერტილი გვერდით და მოსანიშნი უნდა გაუქრეს. მერე იმანაც უნდა გააუქმოს


Toxic:)
მე პირდაპირ ხარჯში ვუშვებ თუ ძალიან ბევრი არ არის რაოდენობით. ისე ალბათ უფრო სწორია მასალებში და მერე იკიდან ჩამოწერა, მაგრამ მეზარება ხოლმე smile.gif


Posted by: niaaa82 12 Jun 2012, 18:55
კიდე ერთი კითხვა .. ძაან ჰიპერაქტიური ვარ დღეს : )))))))))


მოკლედ 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებები , რაც უკვე გამოქვითული მაქვს,

და ცვეთაც არაა ბოლომდე გასული, რაღაცეები დაზიანდა და უნდა ჩამოვწერო ქონება რომ არ ვარიცხო,
რამე ლიმიტები მაქვს ამათ ჩამოწერაზე?

პრინტერი მაგალითად ჭავლური გადასაგდებია და მიდევს და ასეთი ხარახურა რაღაცეები, რასაც ქონებას ვარიცხავ, როგორ წერთ ხოლმე?

Posted by: tata0808 12 Jun 2012, 20:31
გამარჯობა, ასეთი პრობლემაა: ა/მანქანის ძრავი თუ შევცვალეთ, შეიძლება პირდაპირ ხარჯში გაშვება ფასს მიხედვით? (არა საგადასახადო) იმის გათვალისწინებით, რომ რომ არ შეგვეცვალა, ვერ იმუშავებდა, ანუ მიმდინარე ხარჯი არ არის

Posted by: ვასასი 12 Jun 2012, 23:07
lchko
ერთ ფირმაში ვმუშაობდი, დირექტორს მოჰქონდა რეატორნიდან ქვითრები,ჩამონათვალი საჭმელ-სასმელით თავისი ფასებით+ჩეკი, რომელსაც ჩვეულებრივად წარმომადგენლობით ხარჯებში ვატარებდით.მერე საგადასახადო შემოწმებაც გვყავდა, კაციშვილი არ დაინტერესებულა ეს ხარჯი მართლა სტუმრებისთვის და ამ ფირმის ეკონომიკური განვითარებისთვის იყო გაწეული თუ პირადად დირექტორის და მისი ძმაბიჭების ქეიფისთვის.

* * *
ხალხო, იქნებ იცოდეთ, საკასო აპარატში ყოველდღიოური ზეტი როგორ ამოვიღო? მაგალითად პირველი რიცხვის ჯამური ზეტი+ორი რიცხვის ჯამური ზეტი+სამი რიცხვის ჯამური ზეტი და ა.შ. მთელი თვის დღიური ზეტები მჭირდება-არადეტალური

Posted by: vlla 12 Jun 2012, 23:42
სალარო აპარატი და სალარო მეურნეობა საერთოდ არ მაქვს, ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებასაც არ ვახდენ.
თუ ქეშით რამე ხარჯის გაწევა იქნება აუცილებელი, ან კომპანიის კუთვნილი ბარათიდან ხდება გადახდა, ან თვითონ თანამშრომლები იხდიან და წარმოდგენილი საბუთების საფუძველზე უკვე შემდეგ ვურიცხავ ხოლმე თანხებს. ანუ ანგარივალდებული პირების ანგარიშის ნაცვლად ძირითადი ბრუნვა ხდება ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის მიმართ ანგარიშზე.

მაისის ბოლოს ისე მოხდა, რომ საბუთები დროზე არ მოიტანეს და 200 ლარამდე მაქვს ვალდებულება თანამშრომლის წინაშე. ეს უარყოფითი ნაშთი როგორ ვაჩვენო ამ ახალ ფორმაში, 0 ჩავწერო, - 200 ლარი თუ 200 ლარი?

Posted by: Toxic:) 13 Jun 2012, 09:34
QUOTE
მოკლედ 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებები , რაც უკვე გამოქვითული მაქვს,

და ცვეთაც არაა ბოლომდე გასული, რაღაცეები დაზიანდა და უნდა ჩამოვწერო ქონება რომ არ ვარიცხო,
რამე ლიმიტები მაქვს ამათ ჩამოწერაზე?

პრინტერი მაგალითად ჭავლური გადასაგდებია და მიდევს და ასეთი ხარახურა რაღაცეები, რასაც ქონებას ვარიცხავ, როგორ წერთ ხოლმე?


ეგ ხარახურა რარაცეები უნდა შეაფასო შესაძლო სარეალიზაციო ფასად და ასახო სასაქონლო მარაგებში და შესაბამისად შემოსავალშიც, ყველაზე კარგი ვარიანტია სადმე ჩააბარო სადაც ოფიაციალურ საბუთს მოგცემენ.

Posted by: lchko 13 Jun 2012, 12:45
QUOTE
deida_vasasi


მადლობა, გამახარე ძალიან სულ ნერვები მეშლებოდა ამ ხარჯს რომ ვერ ვწერდი.

ჩემს ბუღალტერს ვკითხე და 2 დღის ჯამური ზეტი არ არსებობსო და რა ვიცი.

Posted by: giorgi510 13 Jun 2012, 13:50
საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციაში სათითაოდ უნდა შეივსოს თანამშრომლების სახელი და გვარი?

Posted by: ვასასი 13 Jun 2012, 13:56
არა ორი დღის ჯამური არა.მაგალითად საგადასახადო რომ შემოგდის და გთხოვს დღიურ ზეტებს რაც გიმუშავია.დეტალური არ მინდა , მარტო იყოს რიცხვი-ზეტი, რიცხვი -ზეტი და ა.შ. მთელი თვე.

Posted by: goo1000 13 Jun 2012, 14:01
გამარჯობა!
რაგაც ვიკითხე მაგრამ გადავიფიქრე

Posted by: MasterJC 13 Jun 2012, 14:13
goo1000
რატო უნდა ჩაატარო?



საგადასახადომ მოგთხოვა, წერილი გამოგიზავნა თუ რა ხდება?

Posted by: goo1000 13 Jun 2012, 14:17
QUOTE

MasterJC

არა უბრალოდ ასე მითხრეს და დავიბენი ცოტა ალბატ ამას ეხებოდა და არასწორად გადმომცეს:
სავალდებულო აუდიტისთვის თავის არიდება 10 000 ლარით დაჯარიმდება. აღნიშნულ საკითხს "ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ" კანონპროექტი ითვალისწინებს.
კანონპროექტის მიხედვით, აუდიტის ჩატარება სავალდებულო იქნება ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების, საფონდო და სასაქონლო ბირჟებისთვის, "ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული საწარმოებისა და საინვესტიციო ფონდებისთვის.
ასევე, მთავრობა განსაზღვრავს იმ საწარმოების კრიტერიუმებს, რომელთაც სავალდებულო აუდიტის ჩატარება მოუწევთ.
კანონპროექტით ასევე დგინდება, რომ თუ აღნიშნული სუბიექტები სავალდებულო აუდიტს ყოველწლიურად, კალენდარული წლის დასრულებიდან მომდევნო წლის 31 ოქტომბრამდე არ ჩაატარებენ, 10 000 ლარის ოდენობით დაჯარიმდებიან. დაჯარიმება მათ აუდიტის ჩატარების ვალდებულებისგან არ გაათავისუფლებს.
კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი მთავრობაა.

Posted by: დეკო 13 Jun 2012, 14:56
giorgi510
QUOTE
საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციაში სათითაოდ უნდა შეივსოს თანამშრომლების სახელი და გვარი?


არა

Posted by: niaaa82 13 Jun 2012, 15:08
ბავშვებო ბავშვებო,

მოკლედ რაღაც საცალოდ გავყიდეთ დღეს და უნდა წაიღოს,
თავისი მაქანით,
ფაქტურას კი დავწერ ამ ფიზიკურ პირზე, მაგრამ ზედნადებს რა ვუყი,
გამოვვწერო ეს ახალი ზედნადენი ფიზიკურ პირზე ჩვეულებრივად?
და თავისი მანქანის ნომერი ჩAვწერო?

როგორ აკეთებთ ხოლმე

Posted by: giorgi510 13 Jun 2012, 15:12
QUOTE (დეკო @ 13 Jun 2012, 14:56 )
giorgi510
QUOTE
საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციაში სათითაოდ უნდა შეივსოს თანამშრომლების სახელი და გვარი?


არა

ანუ გრაფა - შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება ცარიელი რჩება?

Posted by: Lady_Bird 13 Jun 2012, 15:45
niaaa82
და ფაქურას რატომ უწერ? ფიზიკურ პირზე არ არის აუცილებელი ზედნადების გამოწერა თუ კი ეკონომიკური საქმიანობისთვის არ უნდა. მაგრამ თუ გთხოვს გამოუწერე და ამოუბეჭდე. დადასტურება ზედნადებზე არ არის აუცილებელი.
* * *
giorgi510
ხო ცარიელი რჩება. მხოლოდ არარეზიდენტებზე თუ გაქვს განაცემები მაგ შემტხვევაში ავსებ

Posted by: niaaa82 13 Jun 2012, 16:05
QUOTE (Lady_Bird @ 13 Jun 2012, 15:45 )
niaaa82
და ფაქურას რატომ უწერ? ფიზიკურ პირზე არ არის აუცილებელი ზედნადების გამოწერა თუ კი ეკონომიკური საქმიანობისთვის არ უნდა. მაგრამ თუ გთხოვს გამოუწერე და ამოუბეჭდე. დადასტურება ზედნადებზე არ არის აუცილებელი.
* * *
giorgi510
ხო ცარიელი რჩება. მხოლოდ არარეზიდენტებზე თუ გაქვს განაცემები მაგ შემტხვევაში ავსებ

მოკლედ მიაქვს სახლისთვის რემონტი აქვს,

მაშინ გამარტივებულ ზედნადებს დავწერ და უბრალოდ დასაბეგრ მოგებაშ გავატარებ, საკმარისი იქნება?

ან მარტო ელ. ზედანდები და ვსე ჰო?

რომელი ჯობია გამრტივებული თუ ელექტრონული?

Posted by: -anano- 13 Jun 2012, 16:21
ხალხო დახმარება მინდა რა. შეგიძლიათ განმიმარტოთ რას ნიშნავს საქვეანგარიშოდ თანხის გაცემა? ანუ რეები შედის.

Posted by: დეკო 13 Jun 2012, 16:33
giorgi510
QUOTE
ანუ გრაფა - შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება ცარიელი რჩება?


რეზიდენტების შემთხვევაში კი.

სვეტი "შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება" ივსება 3.1, 3.2 და 3.3. კატეგორიების არჩევის შემთხვევაში.


3 არარეზიდენტებზე განაცემები:
3.1 ოფშორულ ქვეყნებში რეგისტრირებული პირები
3.2 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი იურიდიული პირები
3.3 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი ფიზიკური პირები

Posted by: -anano- 13 Jun 2012, 16:37
უფრო კონკრეტულად რო აგიხსათ ვავსევ საშემოსავლოს ფორმას და იქ ხო დაამატეს საქვწანგარიშოდ გაცემული თანხა და აი მანდ რა თანხა უნდა ჩავწერო, ანუ საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხად რა შეიძლება ჩავთვალო

Posted by: Rei2011 13 Jun 2012, 16:47
-anano-
მაგალითად რაღაცის ყიდვა გინდა ნაღდი ფულით.. თანამშრომელს რომ აძლევს მაგ თანხას და ის მიდის და ყიდულობს ეგ არის საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა..

Posted by: Lady_Bird 13 Jun 2012, 16:48
niaaa82
ზედნადები შეუვსე ელექტრონული. რა ვიცი ამობეჭდვაც არ უნდა პრინციპში. თუ ვინმე გააჩერებს პრობლემა არ ექნება. მეც გავყიდე ამას წინათ მოცულობითი ტვირთი ფიზიკურ პირზე და შემავსებინა ელექტრონული , რა ვიცი ვინმე არ მომედავოსო..

Posted by: Rei2011 13 Jun 2012, 16:51
რეკლამის ხარჯის გამოქვითვაზე არავინ არაფერი იცით? შეზღუდვები არის თუ მთლიანად იქვითება ?

Posted by: NatoMagradze 13 Jun 2012, 16:52
QUOTE (-anano- @ 13 Jun 2012, 16:37 )
უფრო კონკრეტულად რო აგიხსათ ვავსევ საშემოსავლოს ფორმას და იქ ხო დაამატეს საქვწანგარიშოდ გაცემული თანხა და აი მანდ რა თანხა უნდა ჩავწერო, ანუ საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხად რა შეიძლება ჩავთვალო

1430 ანგარიშზე რა თანხებიც გიზის.

Posted by: -anano- 13 Jun 2012, 16:56
Rei2011
NatoMagradze
აი ვთქვათ ჩემ თანამშრომელს მივეცი ფული რო გადაეხადა კომუნალური გადასახხადები ეგეც შემიძლია საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხებში ჩავითვალო?

Posted by: giorgi510 13 Jun 2012, 16:58
QUOTE (დეკო @ 13 Jun 2012, 16:33 )
giorgi510
QUOTE
ანუ გრაფა - შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება ცარიელი რჩება?


რეზიდენტების შემთხვევაში კი.

სვეტი "შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება" ივსება 3.1, 3.2 და 3.3. კატეგორიების არჩევის შემთხვევაში.


3 არარეზიდენტებზე განაცემები:
3.1 ოფშორულ ქვეყნებში რეგისტრირებული პირები
3.2 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი იურიდიული პირები
3.3 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი ფიზიკური პირები

გასაგებია და თუ მყავს არარეზიდენტი თანამშრომლები ამ შემთხვევაში ვავსებ და ვწერ სახელ და გვარებს ხო?

Posted by: დეკო 13 Jun 2012, 17:04
giorgi510
QUOTE
გასაგებია და თუ მყავს არარეზიდენტი თანამშრომლები ამ შემთხვევაში ვავსებ და ვწერ სახელ და გვარებს ხო?


ხო

საწარმოს შემთხვევაშო სახელწოდებას და ასე შემდეგ რა.

Posted by: dolcevita 13 Jun 2012, 17:23
საშემოსავლოს დეკლარაცია ადრე გავაგზავნე, ახალი ფორმა მოგვიანებით აისახა დაზუსტებულის გაგზავნა მინდოდა მაგრამ ფორმის შევსებისას პირველ რიგში მთხოვს შემოსავლების მიმღებ პირთა შესახებ ინფორმაციას, თუ მხოლოდ არარეზიდენტებს ეხებათ მაშინ სად უნდა მივუთითო საშემოსავლოს თანხა? ამ გრაფას თუ ვტოვებ მერე ძირითად დეკლარაციაში უკვე არააქტიურია საშემოსავლოს გრაფა. ვერაფერი გავიგე (( იქნებ დამეხმაროთ როგორ შევავსო დაზუსტებული?

Posted by: niaaa82 13 Jun 2012, 17:32
QUOTE (Lady_Bird @ 13 Jun 2012, 16:48 )
niaaa82
ზედნადები შეუვსე ელექტრონული. რა ვიცი ამობეჭდვაც არ უნდა პრინციპში. თუ ვინმე გააჩერებს პრობლემა არ ექნება. მეც გავყიდე ამას წინათ მოცულობითი ტვირთი ფიზიკურ პირზე და შემავსებინა ელექტრონული , რა ვიცი ვინმე არ მომედავოსო..

ცხელ ხაზზე დავრეკე ახლა და მითხრეს თვითონ თუ არ უნდა არაა აუცილებელი გამოწეროო , ჰოდა გავჩერდები მეც, გამარტივებულს დავწერ.

ის არაფერს მთხოვს

Posted by: Lady_Bird 13 Jun 2012, 17:36
niaaa82

თუ არ გთხოვს არც ეგ გამარტივბული არ უნდა. მე მეგონა გთხოვდა.... ჩეკი მიეცი და გაუშვი

Posted by: niaaa82 13 Jun 2012, 17:39
QUOTE (Lady_Bird @ 13 Jun 2012, 17:36 )
niaaa82

თუ არ გთხოვს არც ეგ გამარტივბული არ უნდა. მე მეგონა გთხოვდა.... ჩეკი მიეცი და გაუშვი

გადმორიცხული აქვს თანხა უკვე ავანსად მიზის,

მე არაფერი მინდა აბა აქ, რომ ჩამოვწერო?

ჩემთვის ვიძახი smile.gif))

მიღება-ჩაბარებას გავაკეთებ მაშIნ და ეგაა

Posted by: -anano- 13 Jun 2012, 17:47
უიმეეე სუ ამრიეს რა მეც biggrin.gif ისევ იმ საქვეანგარიშოს დავტრიალებ. ვთქვათ და ი/მ მეა და თავისი ფულით მაღაზიისთვის იყიდეს პარკები და მაცივარი რათა პროდუქტი შეეწყოთ. ეს ფული მე საქვეანგარიშოდ გაცემულად უნდა ჩავთვალო?

Posted by: Ze Moreira 13 Jun 2012, 19:11
ფიზიკურმა პირმა სამივლინებო ხარჯის აღრიცხვა როგორ უნდა გააკეთოს? რომ მივლინების ფული არ დაიბეგროს.

Posted by: sun_waiting 13 Jun 2012, 20:03
საქვეანგარიშო თანხაა 1430-ზე რაცაა.

და როგორც წერთ თუკი თანამშრომელს მიეცით და იმან იყიდა რაღაც ან გადაიხადა კომუნალური გადასახადები, ეგ პროგრამულად აღრიცხვის დროს ხო ჩამოიწერება 1430-დან. ასე რომ თუკი აქტიური ნაშთი არ აქვს, არაფერსაც არ ჩაწერთ.
* * *
QUOTE (deida_vasasi @ 11 Jun 2012, 20:01 )
ხალხო, იქნებ იცოდეთ, საკასო აპარატში ყოველდღიოური ზეტი როგორ ამოვიღო? მაგალითად პირველი რიცხვის ჯამური ზეტი+ორი რიცხვის ჯამური ზეტი+სამი რიცხვის ჯამური ზეტი და ა.შ. მთელი თვის დღიური ზეტები მჭირდება-არადეტალური.

წინა დღეების ზ-ს ამობეჭდვის ტუტორიალი ხო გაქვთ? მე მასე ვიღებ ხოლმე რამე თუ მაინტერესებს.

უბრალოდ მარტო ზ არ ამოდის და ჩეკებიც მოყვება biggrin.gif

თუ გაარკვიე მარტო ზ-ს ამოღება როგორაა გამაგებინე smile.gif

Posted by: The DoctoR 13 Jun 2012, 22:21
Rei2011
რამდენიც გინდა გამოქვითე.

Posted by: phiphqia 13 Jun 2012, 23:41
შპს-ში, სადაც 100%იანი წილის მფლობელი, დირექტორი და დამფუძნებელიც ერთი ადამიანია, ბანკში ერიცხება შემოსავლები, სალარო არააქვს, როგორ უნდა ასახოს ბუღალტრულად ბანკიდან მისი პირადი მოხმარებისთვის თანხის გატანა, დივიდენდის სახით თუ დირექტორის ხელფასის სახით და ეგრევე დაბეგროს საშემოსავლოთი?

Posted by: niaaa82 14 Jun 2012, 00:05
QUOTE (phiphqia @ 13 Jun 2012, 23:41 )
შპს-ში, სადაც 100%იანი წილის მფლობელი, დირექტორი და დამფუძნებელიც ერთი ადამიანია, ბანკში ერიცხება შემოსავლები, სალარო არააქვს, როგორ უნდა ასახოს ბუღალტრულად ბანკიდან მისი პირადი მოხმარებისთვის თანხის გატანა, დივიდენდის სახით თუ დირექტორის ხელფასის სახით და ეგრევე დაბეგროს საშემოსავლოთი?

ორივე შეიძლება,
ხელფასი უბრალოდ ეგერევე უნდა დაბეგრო და
დივიდნედს წლის ბოლომდე ევრ გაცემ/

Posted by: Rei2011 14 Jun 2012, 10:41
sun_waiting
QUOTE
ასე რომ თუკი აქტიური ნაშთი არ აქვს, არაფერსაც არ ჩაწერთ.

ე.ი რომელ ვარიანტს ვწერ?
1. თვის განმავლობაში რაც გავეცი საქვეანგარიშოდ ჯამურად? (ანუ ისეთი განაცემები რომელიც უკვე გადახდილია და საბუთიც მოტანილია)
2. თუ მაგალითად გავეცი თანხა თანამშრომელზე და ჯერ არ აქვს გადახდილი და საბუთითაც არ არის დადასტურებული (ესეთი განაცემები უნდა ავსახო?)

The DoctoR
მადლობა

Posted by: lolita da me 14 Jun 2012, 10:56
ახალი საშემოსავლოს ფორმა: ე.ი. ნაწილი III დანართი "ა" საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები შემოსავლების მიმღებ პირთა დასახელებაში თუ არარეზიდენტი არ არის ცალ-ცალკე არ ვშიფრავთ თანამშრომლებს,ნაწილი III, დანართი "ბ", საანგარიშო პერიოდის განაცემების შესახებ ინფორმაცია ამ ნაწილში რას ვშვრებით?ცარილეს ვტოვებთ?ნაწილი III, დანართი "გ", დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას ეს რას ნიშნავს საერთოდ

Posted by: phiphqia 14 Jun 2012, 10:58
QUOTE (niaaa82 @ 14 Jun 2012, 00:05 )
QUOTE (phiphqia @ 13 Jun 2012, 23:41 )
შპს-ში, სადაც 100%იანი წილის მფლობელი, დირექტორი და დამფუძნებელიც ერთი ადამიანია, ბანკში ერიცხება შემოსავლები, სალარო არააქვს, როგორ უნდა ასახოს ბუღალტრულად ბანკიდან მისი პირადი მოხმარებისთვის თანხის გატანა, დივიდენდის სახით თუ დირექტორის ხელფასის სახით და ეგრევე დაბეგროს საშემოსავლოთი?

ორივე შეიძლება,
ხელფასი უბრალოდ ეგერევე უნდა დაბეგრო და
დივიდნედს წლის ბოლომდე ევრ გაცემ/

მადლობთ... smile.gif

ანგარიშვალდებულ პირზე როცა ფულს გაცემ ხარჯისთვის, მაქსიმუმ 3 დღეში უნდა წარმოადგინოს არა ხარჯის დოკუმენტები? წინააღმდეგ შემთხვევაში % დაერიცხება არაა? თუ მეშლება?

Posted by: nostradamuss 14 Jun 2012, 11:01
Rei2011
QUOTE
თუ მაგალითად გავეცი თანხა თანამშრომელზე და ჯერ არ აქვს  გადახდილი და საბუთითაც არ არის დადასტურებული (ესეთი განაცემები უნდა ავსახო?)



კიი უნდ ასახო ...
* * *
phiphqia
QUOTE
ანგარიშვალდებულ პირზე როცა ფულს გაცემ ხარჯისთვის, მაქსიმუმ 3 დღეში უნდა წარმოადგინოს არა ხარჯის დოკუმენტები? წინააღმდეგ შემთხვევაში % დაერიცხება არაა? თუ მეშლება? 



ნამდვილად მასე არის .... ანგ.ვალდ. პირი ვარ მე ჩემს ორგანიზაციაში და ყოველ მე 3 დღეს სალაროში უნდა შევიტანო ხოლმე, რამდენად სრულდება მაგას ვერ გეტყვი მაგრამ... აუდიტმა დასკვნაში გაგვაფრთხილა wink.gif

Posted by: The DoctoR 14 Jun 2012, 11:42
phiphqia
QUOTE
მაქსიმუმ 3 დღეში

გონივრულ ვადაში. შაქრის ყიდვას 3 დღეც არ უნდა და ძირითადი საშუალების შეძენას შეიძლება რამოდენიმე კვირა დაჭირდეს. არსად არ წერია კონკრეტული ვადა , შექმენი სააღრიცხვო პოლიტიკა და ვერავინ ვერ შეგედავება თუნდა 3 თვე ქონდეს პიროვნებას ფული.

Posted by: Toxic:) 14 Jun 2012, 13:04
QUOTE
III დანართი "ა" საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები შემოსავლების მიმღებ პირთა დასახელებაში თუ არარეზიდენტი არ არის ცალ-ცალკე არ ვშიფრავთ თანამშრომლებს,


არ გავშიფრე და ჯამურად დავწერე ყველა განაცემი რაც ერთ დღეს იყო, მგონი პრობლემა არ უნდა იყოს, თქვენ როგორ გააკეთეთ?

Posted by: sun_waiting 14 Jun 2012, 13:58
niaaa82
QUOTE
დივიდნედს წლის ბოლომდე ევრ გაცემ/

როგორ ვერ გასცემს, მე გავეცი აპრილში წინა წლების დივიდენდი ერთად (დაგროვილი იყო 4წლის facepalm.gif )

ოღონდ იქიდან ფიზიკურ პირზე გაცემულ დივიდენდზე საშემოსავლო ეგრევე უნდა გადაიხადოს .

მაგ. თუკი გინდა 20 000 გაწერო, 1000 ლარს ბიუჯეტში გადარიცხავ და 19000-სს დამფუძნებელს გადაუგზავნი პირად ანგარიშზწ.
* * *
QUOTE (nostradamuss @ 14 Jun 2012, 11:01 )
Rei2011
QUOTE
თუ მაგალითად გავეცი თანხა თანამშრომელზე და ჯერ არ აქვს  გადახდილი და საბუთითაც არ არის დადასტურებული (ესეთი განაცემები უნდა ავსახო?)



კიი უნდ ასახო ...
* * *
phiphqia
QUOTE
ანგარიშვალდებულ პირზე როცა ფულს გაცემ ხარჯისთვის, მაქსიმუმ 3 დღეში უნდა წარმოადგინოს არა ხარჯის დოკუმენტები? წინააღმდეგ შემთხვევაში % დაერიცხება არაა? თუ მეშლება? 



ნამდვილად მასე არის .... ანგ.ვალდ. პირი ვარ მე ჩემს ორგანიზაციაში და ყოველ მე 3 დღეს სალაროში უნდა შევიტანო ხოლმე, რამდენად სრულდება მაგას ვერ გეტყვი მაგრამ... აუდიტმა დასკვნაში გაგვაფრთხილა wink.gif

ვერ გაუფრთხილებიხართ მაშინ სწორად smile.gif

არსად, არც ერთ კოდექსში არ წერია კონკრეტული დრო რა ვადით შეიძლება ანგ.ვალდებულ პირზე თანხის გაცემა.

მოცემულია მხოლოდ ტერმინი გონივრული ვადა და შენით მიხვდით ეხლა რისთვის ატან ფულს და რა გონივრულ ვადაში უნდა ჩაეტიოს კონკრეტული ნივთის ყიდვის დრო.

მგონი ძაან გაუგებრადაც არ დამიწერია ...

Posted by: niaaa82 14 Jun 2012, 14:12
QUOTE (sun_waiting @ 14 Jun 2012, 13:58 )
niaaa82
QUOTE
დივიდნედს წლის ბოლომდე ევრ გაცემ/

როგორ ვერ გასცემს, მე გავეცი აპრილში წინა წლების დივიდენდი ერთად (დაგროვილი იყო 4წლის facepalm.gif )

ოღონდ იქიდან ფიზიკურ პირზე გაცემულ დივიდენდზე საშემოსავლო ეგრევე უნდა გადაიხადოს .

მაგ. თუკი გინდა 20 000 გაწერო, 1000 ლარს ბიუჯეტში გადარიცხავ და 19000-სს დამფუძნებელს გადაუგზავნი პირად ანგარიშზწ.
* * *
[

ეგ ვთქვი მეც, ეტყობა გასაგებად ვერ დავწერე : ))

ანუ დამთავრებული წლების შეიძლება მარტო,
მიმდინარე დივიდენდი შარია და დიდი ალბათობაა ხელფასად გადაიქცეს : ))


მე გავეცი წინა თვეში და ამ ახალ საოცარ საშემოსავლოშI სად უნდა ვანახო :შ



და კიდე სესხის % უნდა გავცე და დავბეგრო და ესეც .. ვაიმე რა უსქმურობას აქვს ადგილიიიიი :შ

Posted by: nostradamuss 14 Jun 2012, 14:16
sun_waiting
QUOTE
მოცემულია მხოლოდ ტერმინი გონივრული ვადა  და შენით მიხვდით ეხლა რისთვის ატან ფულს და რა გონივრულ ვადაში უნდა ჩაეტიოს კონკრეტული ნივთის ყიდვის დრო


ხოოო .... აქ მკაცრად ვარტ გაფრთხილებული რომ თუ 3 დღეში ვერ მოვასწრებთ შესყიდვას აუცილებლად სალაროშI უნდა დაბრუნდეს ავანსი.. ხანდახან კი ვცდებით ხოლმე 3 დღეს მაგრამ ვცდილობთ ყოველშემთხვევაში რომ ამ ვადაში ჩავეტიოთ ხოლმე... ვერ შეგედავებით ნამდვილად. . . wink.gif


Posted by: sun_waiting 14 Jun 2012, 14:33
niaaa82
ხო ნუ მივხვდი ანუ შენ რასაც გულისხმობდი 2kiss.gif

ზუსტად მაგიტომ ვერ ვიტან დეკლარაციებს biggrin.gif ნუ როცა რაღაცას პირველად აკეთებ უჟასწიკი გეჩვენება facepalm.gif

დეკლარაციებს ჩემთან სხვა აგზავნის და მე მარტო გადავხედავ ხოლმე რამის ჩაწერა ხო არ გამორჩა, მაგალითად წინა თვეში ( ანუ აპრილში გავეცი ის 20 000იანი დივიდენდი როგორც კი გავიგე, რომ საშემოსავლოს ფორმა იცვლებოდა და სალაროს ნაშთის დაწერა ხდებოდა საჭირო), ჰოდა, წინა თვეში ეს 1000 ლარის ფიზიკური პირის საშემოსავლო გამორჩა და კიდე რაღაცები sad.gif

წინა 4 წელიც ეგრე გამორჩებოდა ხოლმე დივიდენდის გაწერა, თორე სადღა იყო ეხლა მაგის ფული დარჩენილი biggrin.gif

Posted by: niaaa82 14 Jun 2012, 14:34
ინსტრუქცია არ გაქვთ ხელის ახლოს ამ ახალი საშემოსავლოსი?


მოკლედ ფიზიკური პირისგან სესხი გვქონდა და დავაბრუნე მაისში და + დივიდენდიც იყო, მე ყოველ მაისშI ვაკეთებ დივიდნენდს smile.gif)

ჰოდა ესენი ეგრევ დეკლარაცია რომ იხსენბა და რეესტრია შესავსები იქვე ჩავწერო ხელფასთან ერთად?
>>> ნაწილი III დანართი "ა" საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები

აბა ეს რაღააა >>> ნაწილი III, დანართი "ბ", საანგარიშო პერიოდის განაცემების შესახებ ინფორმაცია


ინსტრუქცია მინდა მოკლედ რა :შ

Posted by: goo1000 14 Jun 2012, 14:59
QUOTE

niaaa82

ვერ ვტვირთავ აქ მეილი მომწერე და გადმოგიგზავნი
* * *
მე ვერ გავიგე რა უნდა ჩავწერო თვის განმავლობაში რაც გავეცი 1430-ზე თუ მხოლოდ ის თანხა რაც არ გაუნულებია?

Posted by: luka_B 14 Jun 2012, 15:07
niaaa82
QUOTE
ანუ დამთავრებული წლების შეიძლება მარტო

no.gif

შეგიძლია ასევე გასცე შუალედური დივიდენდი, რის უფლებასაც მეწარმეთა შესახებ კანონი გაძლევს, აი თუ მიღებული შედეგი არ იქნება იმდენი რა თქმა უნდა ხელფასში.

Posted by: natashka55 14 Jun 2012, 15:52
ვინმე აგვიხსნის კარგად ახლ საშემოსავლო დეკლარაციის შევსების წესს? სასემოსავლო სად დავწერ?

Posted by: Ze Moreira 14 Jun 2012, 16:33
QUOTE
ფიზიკურმა პირმა სამივლინებო ხარჯის აღრიცხვა როგორ უნდა გააკეთოს? რომ მივლინების ფული არ დაიბეგროს.

ამაზე მიპასუხეთ რა

საერთოდ ვინმეს შეუძლია კონსულტაცია გამიწიოს რეალში?

Posted by: pasa 14 Jun 2012, 16:59
გამარჯობა,

ვინ იცის სატელევიზიო გათამაშება როგორ უნდა გავაკეთო (მაგალითად "გალფის გათამაშება") რა არის ამისათვის საჭირო?

Posted by: Toxic:) 14 Jun 2012, 21:06
Ze Moreira

QUOTE
ფიზიკურმა პირმა სამივლინებო ხარჯის აღრიცხვა როგორ უნდა გააკეთოს? რომ მივლინების ფული არ დაიბეგროს.


მეილი მომწერე და გმოგიზავნი ინსტრუქციას.

Posted by: tornike-92 14 Jun 2012, 22:00
როდესაც დღგ ს გადამხდელი არ ხარ საშემოსავლოს დეკლარაციაში მაინც უნდა შეავსო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება?

Posted by: bachachuna 15 Jun 2012, 11:15
დღგ-ეს დეკლარაციის დაზუსტება მინდა 1 რეალიზაცია გამომრჩა და ბოლო დანართში ყველა მონაცემი იგივე უნდა ჩავწერო? მარტო რეალიზაციის თანხა უნდა შევცვალო?

Posted by: bekgog 15 Jun 2012, 11:57
გამარჯობათ, იქნებ დამეხმაროთ ...


გადავიხადეთ საშემოსავლო და ჩასვა სავარაუდო გადასახდელში , დეკლარაციის გადაგზავნის შემდეგ ეს თანხა მოხვდა ბარათში ორჯერ, და ახლა აჩვენებს რო კიდევ მაქვს გადასახდელი ერთი იმედი რაც უკვე გადავიხადე ... რატომ დამისვა თანხა ორჯერ ?? და რატომ დამრჩა ნარჩენში გადასახდელი როცა თანხა უკვე გადავიხადე ...

Posted by: goo1000 15 Jun 2012, 13:01
გამარჯობა!
მაისში განვახორციელე ოპერაცია სადაც მყიდველი წარდგენილი წერილის საფუძველძე გათავისუფლებული იყო დღგ-ს გადასახადისგან ჩათვლის უფლებით ამ ოპერაციაზე გამოვწერე ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრის აღმნიშვნელი ფაქტურაც.
ძალიან გთხოვთ ამიხსენით ეს თანხა დღგ-ს დეკლარაციაში რომელ გრაფაში უნდა ავსახოოო ? მე ხომ არ ვიხდი ამაზე დღგ-ს რადგან მყიდველს დღგ-ს გარეშე მივყიდე

Posted by: Toxic:) 15 Jun 2012, 13:43
QUOTE
გამარჯობათ, იქნებ დამეხმაროთ ...


გადავიხადეთ საშემოსავლო და ჩასვა სავარაუდო გადასახდელში , დეკლარაციის გადაგზავნის შემდეგ ეს თანხა მოხვდა ბარათში ორჯერ, და ახლა აჩვენებს რო კიდევ მაქვს გადასახდელი ერთი იმედი რაც უკვე გადავიხადე ... რატომ დამისვა თანხა ორჯერ ?? და რატომ დამრჩა ნარჩენში გადასახდელი როცა თანხა უკვე გადავიხადე ...


რომელი პერიოდის საშემოსავლო იყო და როდის გადაიხადე? მაგალითად თუ თუ მაისის შაშემოსავლო ივნისში გადაიხადე დეკლარაციის ჩაბარებამდე სავარაუდო დაერიცხება და ივლისამდე არ მოეხსნება სავარაუდო.

goo1000

დეკლარაციაში არის გრაფა ჩათვლის უფლებით დღგს გან განთავისუფლებული და იქ ჩაწერ . დღგს არ იხდი, ამას დეკლარაციას რომ შეავსებ შენთვითონ მიხვდები.

Posted by: goo1000 15 Jun 2012, 13:46
QUOTE
Toxic:)

QUOTE
goo1000

დეკლარაციაში არის გრაფა ჩათვლის უფლებით დღგს გან განთავისუფლებული და იქ ჩაწერ . დღგს არ იხდი, ამას დეკლარაციას რომ შეავსებ შენთვითონ მიხვდები.

და საქონლის მიწოდება ანდა მომსახურეობის გაწევა კომპენსაციის გარეშე ამ გრაფაში რა ჩავწერო მთლიანი რეალიზაციის თანხა? თუ მინუს ჩათვლის უფლებით განთავისუფლებული თანხა?

Posted by: Toxic:) 15 Jun 2012, 14:01
კომპენსაციით გრაფაში ჩაწერე რეალიზაციის თანხა მინუს ჩათვლის უფლებით განთავისუფლებული, კომპენსაციის გარეშე გრაფა თუ გქონდა მიწოდება უსასყიდლოთ მაშინ ივსება .

Posted by: goo1000 15 Jun 2012, 15:03
QUOTE
Toxic:)

უი ჰოო შემეშალა კომპენსაციით უნდა დამეწერა
* * *
საწესდებო კაპიტალში დამატებითი შენატანის შეტანა გამოტანა ხომ არ იბეგრება და კრების ოქმით ხდება მხოლოდ ხომ თუ კიდევ სხვა რამაა საჭირო?

Posted by: niaaa82 15 Jun 2012, 16:57
კომპენსაციის გარეშე მიწოდებას როგორ ატარებთ? როგორ აგყავთ შემოსავალში?

61-ზე თუ 8-ებზე?

დამიწერეთ რა არ დაგეზაროთ :ს

Posted by: The DoctoR 15 Jun 2012, 18:12
QUOTE
აწესდებო კაპიტალში დამატებითი შენატანის შეტანა გამოტანა ხომ არ იბეგრება და კრების ოქმით ხდება მხოლოდ ხომ თუ კიდევ სხვა რამაა საჭირო?

შენატანი არ იბეგრება, გამოტანით მხოლოდ ფულის გამოტა არ იბეგრება. კრების ოქმით ხდება ყველაფერი.


niaaa82
6000 ჯდება. შენთვის ეს რეალიზაცია სხვებისგან არაფრით არ განსხვავდება მისი არსით. ფულის მიღებაშია მხოლოდ სხვაობა.

დ-1400 (სხვა უიმედო მოთხოვნები)
კ-6000

Posted by: niaaa82 15 Jun 2012, 20:27
QUOTE (The DoctoR @ 15 Jun 2012, 18:12 )


niaaa82
6000 ჯდება. შენთვის ეს რეალიზაცია სხვებისგან არაფრით არ განსხვავდება მისი არსით. ფულის მიღებაშია მხოლოდ სხვაობა.

დ-1400 (სხვა უიმედო მოთხოვნები)
კ-6000

14ებზე კი ვაკეთებ მაგრამ, ეგ ეგრე უნდა დარჩეს უსასრულოდ მოთხოვნაში? cry.gif

Posted by: eka qurcikidze 15 Jun 2012, 21:41
გამარჯობა. შპს-მ შეიძინა საკანცელარიო ნივთები. რომელ კოდზე უნდა გავატარო ? მიპასუხეთ რაა sad.gif

Posted by: Toxic:) 15 Jun 2012, 21:45
eka qurcikidze

1690 3110
74** 1690

თუ ბუღალტრულ გატარებას გულისხმობდი ასეც შეგიძლია გაატარო, თუ დღგს გადამხდელი არ ხარ.


ამ ბოლო დროს ვისაც გყოლიათ შემოწმება , წინასწარ ანალიზისთვის ფინანსური ანგარიშები ხომ არ მოუთხოვიატ?

Posted by: eka qurcikidze 15 Jun 2012, 21:55
QUOTE (Toxic:) @ 15 Jun 2012, 21:45 )
eka qurcikidze

1690 3110
74** 1690

თუ ბუღალტრულ გატარებას გულისხმობდი ასეც შეგიძლია გაატარო, თუ დღგს გადამხდელი არ ხარ.


ამ ბოლო დროს ვისაც გყოლიათ შემოწმება , წინასწარ ანალიზისთვის ფინანსური ანგარიშები ხომ არ მოუთხოვიატ?

დიდი მადლობა. კი ბუგალტრულ გატარებას ვგულისხმობ. ახლა გავდივარ კურსებს. დავალება მაქვს ასეთი: ვარ დღგ-ს გადამხდელი შპს, შევიძინე საკანცელარი ნივთები 200 ლარის ნაღდი ანგარისსწორებით.

Posted by: ვასასი 15 Jun 2012, 21:56
QUOTE (Toxic:) @ 15 Jun 2012, 21:45 )



ამ ბოლო დროს ვისაც გყოლიათ შემოწმება , წინასწარ ანალიზისთვის ფინანსური ანგარიშები ხომ არ მოუთხოვიატ?

არა, არ მოუთხოვიათ. საბუღალტრო პროგრამა გადაიწერეს, რაც უნდოდატ ექსელში გადაიტანეს, მერე ამ ექსელის ცხრილებს ადარებდნენ მიმდინარე საბუთებს. ვსიო. ხმასაც კი არ იღებდნენ.

Posted by: HedPe 15 Jun 2012, 22:02
გამარჯობათ,
რეექსპორტზე ვისაც გიმუშავიათ ან მუშაობთ ბუღალტრებო სასწრაოდ მომწერეთ.

Posted by: Protea 15 Jun 2012, 22:15
გამარჯობა

შპს 25 მაისიდან დღგ-ს გადამხდელია, თუმცა ჯერჯერობით შენობაში რემონტი მიმდინარეობს და შესაბამისად არანაირი რეალიზაცია არ ყოფილა, მხოლოდ მასალების შეძენა. ვიცი, რომ ჩათვლის უფლება 3 თვის განმავლობაში მაქვს, მაგრამ აუცილებელია თუ არა დღეს გადავაგზავნო მაისის თვის ნულოვანი დეკლარაცია?

Posted by: bachachuna 15 Jun 2012, 22:36
Toxic:)
აუცილებლად ჯერ 16-ზე უნდა მივიღო და მერე ჩამოვწერო ხარჯში ეგ საკანცელარიო და სხვა მსგავსები? პირდაპირ ხარჯში არ შეიძლება?

Posted by: The DoctoR 15 Jun 2012, 23:48
niaaa82
მეტი რა გზაა smile.gif

bachachuna
მე ვფიქრობ თუ დიდი რაოდენობის საკანცელარიო საქონელთან არ გაქვს საქმე, 1600-ზე აღებას და მერე ჩამოწერას პირდაპირ ხარჯად აღირება ჯობს.

Posted by: luka_B 16 Jun 2012, 00:15
niaaa82

შეეშვი 14 და გაეცანი საგადასახადო და ფინანსურ მოგებებს შორის სხვაობებს, ფინანსურად ჩამოწერ უსასყიდლოდ მიწოდებულ საქონელს ხარჯებში და ახიარებ ყველა საჭირო გადასახადს ზარალებში წლის ბოლოს კი აკეთებ ამ სხვაობებს, რაც შეეხება სააკანცელარიო საქონელს იმდენად მიზერია პირდაპირ გაუშვით ხარჯებში, ნუ შეიძლება რაღაც აღრიცხვა საგადასახადოს მარაზმების თავიდან ასაცილებლად მარა თუ ცოტაა აზრი არა აქვს.


Posted by: bachachuna 16 Jun 2012, 11:37
The DoctoR
დიდი რაოდენობით არარის და პირდაპირ 7-ანებზე ვატარებ, აი დამხმარე მასალები როცა გვაქვს მაგასაც პირდაპირ 7-ზე ვატარებ და არასწორია?

Posted by: Drakula 16 Jun 2012, 11:47
საგადასახადოს ცხელი ხაზი აღარ ფუნქციონირებსო, მაგრამ, როგორც გავიგე, არსებობს რაღაც მეილი, რომელზედაც შესაძლებლია შეკითხვების გაგზავნა და ვინმემ ხომ არ იცით ამ მეილის მისამართი? user.gif ან თუ მეილი არაა, სად უნდა დავსვა/გავგზავნო საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული შეკითხვები?

Posted by: pasa 16 Jun 2012, 11:51
QUOTE (Drakula @ 16 Jun 2012, 11:47 )
საგადასახადოს ცხელი ხაზი აღარ ფუნქციონირებსო, მაგრამ, როგორც გავიგე, არსებობს რაღაც მეილი, რომელზედაც შესაძლებლია შეკითხვების გაგზავნა და ვინმემ ხომ არ იცით ამ მეილის მისამართი? user.gif ან თუ მეილი არაა, სად უნდა დავსვა/გავგზავნო საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული შეკითხვები?

info@rs.ge მაგრამ ძალიან გვიან პასუხობენ ხოლმე sad.gif

Posted by: Drakula 16 Jun 2012, 12:00
pasa
QUOTE
info@rs.ge მაგრამ ძალიან გვიან პასუხობენ ხოლმე

გმადლობ. smile.gif ეგ კი ცუდია, გვიან თუ პასუხობენ. sad.gif მაგრამ თუ კითხვის დასმის სხვა საშუალება არ არსებობს, მომიწევს ლოდინი. user.gif

Posted by: pasa 16 Jun 2012, 12:55
QUOTE (Drakula @ 16 Jun 2012, 12:00 )
pasa
QUOTE
info@rs.ge მაგრამ ძალიან გვიან პასუხობენ ხოლმე

გმადლობ. smile.gif ეგ კი ცუდია, გვიან თუ პასუხობენ. sad.gif მაგრამ თუ კითხვის დასმის სხვა საშუალება არ არსებობს, მომიწევს ლოდინი. user.gif

შენი კონკრეტული უბნის ინსპექტორს რომ დაურეკო?

Posted by: Top-Gun 17 Jun 2012, 20:18
გამარჯობა,

ცალკე თემის გახსნას ვფიქრობდი, მაგრამ მგონი ჯერ აქ ჯობია დავწერო.

ე.ი. რა ხდება, სასწავლებელში, ერთ-ერთ საგანში - ფინანსური აღრიცხვა, დაგვავალეს პრეზენტაციების გაკეთება, მე ავირჩიე ასეთი თემა: "საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა".
პრეზენტაციისთვის, სახელმძღვანელოდ ავიღე თვითონ ის წიგნი, რომლითაც ვსწავლობთ, ყველა ასე აკეთებს.
ეს კონკრეტული თავი იხილეთ აქ: http://bin.ge/file/61893/173-New-Microsoft-O.docx.html გთხოვთ, გადაწერეთ და ნახეთ.

მოკლედ, აი მაგ თავის მიხედვით ვაკეთებ პრეზენტაციას, არანაირი სირთულე არ მექმნება.

მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ჩვენი ლექტორი გამოდგა მკაცრი, მკაცრად გვთხოვს პრეზენტაციის გაკეთებას, კვლევა უნდა ჩაატაროთო, ლიტერატურა უნდა დაამუშავოთო, და რაღაც ახალი უნდა დაწეროთო, თორე მე რაც მიწერია წიგნში ეგ კი ვიციო და მარტო მაგის სლაიდებზე გადატანას რა აზრი აქვსო.

ხოდა ძაან გთხოვთ გადახედეთ რა ზედა ლინკს, და მირჩიეთ რისი დამატება შეიძლება, რამე ახალი, ან ეგ კვლევა რაზე ჩავატარო, რამენაირად მინდა გავაოცო, მაქსიმალურ ქულაზე ვჩალიჩობ და ჰაერივით მჭირდება ამ პრეზენტაციის მაღალ დონეზე შესრულება.

მადლობა წინასწარ.

Posted by: pasa 18 Jun 2012, 00:00
QUOTE (pasa @ 14 Jun 2012, 16:59 )
გამარჯობა,

ვინ იცის სატელევიზიო გათამაშება როგორ უნდა გავაკეთო (მაგალითად "გალფის გათამაშება") რა არის ამისათვის საჭირო?

არავინ იცის? cry.gif

Posted by: MasterJC 18 Jun 2012, 11:01
თუ შეგიძლიათ გამარკვიოთ არის რაიმე კანონი რაც კონკრეტულად სააქციო საზზოგადოებების და მათი წევრების/ აქციონერების უფლება-მოვალეობებს არეგულირებს? როგორც სახელმწიფოს ისე სს/აქციონერის ურთიერთდამოკიდებულებას?

Posted by: goo1000 18 Jun 2012, 11:57
QUOTE
MasterJC

სამეწარმეო კოდექსი ნახე იქაა როგორც მახსოვს
* * *
ჰოდა მე რა მაინტერესებს ვთქვათ ვარ ფიზიკური პირი გავყიდე დანადგარი იურიდიულ პირზე მიყიდვა განხორციელდება შესყიდვის აქტით ხომ? და კიდევ რა არის საჭირო? მე როგორც ფიზიკურ პირს არ მაქვს ამ დანადგარის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ამიტომ ვთქვათ თუ 5000 ლარად გავყიდე მთლიანად დავიბეგრები ?5000*20%-ით? თუ როგორ და იურიდიულმა პირმა უნდა დამიკავოს თუ მე თვითონ უნდა დავდგე აღრიცხვაზე?

Posted by: Rei2011 18 Jun 2012, 12:11
იცით რა მაინტერესებს საქართველოს საზღვრებს გარეთ მიწევს გასვლა და 15-ში დეკლარაციის გაგზავნისას პორტალი ჩვეულებრივად იმუშავებს იქაც? გაგიგზავნიათ ვინმეს უცხო ქვეყნიდან?

Posted by: MasterJC 18 Jun 2012, 12:57
goo1000
QUOTE
სამეწარმეო კოდექსი ნახე იქაა როგორც მახსოვს

spy.gif ეგეთი რამე არ არსებობს
კანონი მეწარმეთა შესახებ ან რაიემ ეგეთი ხო არ ქვია?
ვგუგლავ მაგრამ ვერ ვპოულობ ზუსტად

და იქნებ დამიკონკრეტოს ცოტათი ვინმემ

Posted by: The DoctoR 18 Jun 2012, 12:58
goo1000
შენით უნდა დაადეკლარირო.

Rei2011
წესით პრობლემა არ უნდა იყოს.

Posted by: qondara 18 Jun 2012, 13:57
MasterJC
საქართველოს კანონი მეწარმეთ აშესახებ ასე ქვია

Posted by: MasterJC 18 Jun 2012, 14:04
qondara
გმადლობ



წავედი გავქექო biggrin.gif

Posted by: Toxic:) 18 Jun 2012, 14:10
ორი ობექტი არი დაშორებილი ერთმანეთტან 50 მეტრით, მისამართიც ერთი აქვთ ოღონდ სხვადასხვა კორპუსია, იყიდა საქონელი, ნაწილი ერთი ობეიქტიდან უნდა დავუტვირთო ნაწილი მეორედან,ერთ ზედნადებში რომ მოვაქციო ისე რომ შიდა გადაზიდვები არ კავეკეთო მოხერხდება? შენიშვნაში უნდა მივითითო რამე?

Posted by: goo1000 18 Jun 2012, 14:10
QUOTE
The DoctoR

და როგორცკი გადამიხდის მაშინვე უნდა გადავიხადო საშემოსავლო? ფიზიკურ პირზეც ასეა?
და როდის უნდა დავადეკლარირო როცა გავყიდე თუ როცა გადამიხადეს
* * *
QUOTE

Toxic:)

რადგან მხოლოდ კორპუსია მიუთითე შენიშვნაში არაფერი დაშავდება

Posted by: qondara 18 Jun 2012, 14:56
ახალი სალარო აპარატების ცეკის გაუქმება ხდება? თუ ხდება როგორ? დამეხმარეთ რა.

Posted by: The DoctoR 18 Jun 2012, 15:11
goo1000
როცა გადაგიხდიან მაშინ გადაიხადე

Posted by: MasterJC 18 Jun 2012, 16:08
Top-Gun
1. ცალკე გახსენიი თემა სჯობს
2. უთხარი ბებია გიჩხავის-თქო
ლექტორების უმეტესობას
კეინსი, გრიფინი და ა.შ. აქვთ დაკოპირებული
3. დამაფინანსე და ჩავატარებ კვლევას-თქო
4. დრო თუ გაქვს, ფანტაზიას მიეცი გასაქანი ფინანსებიც თუ გაქვს, ეცადე შენით შეეცადო რაიმე ქნა

Posted by: Top-Gun 18 Jun 2012, 17:33
MasterJC
QUOTE
1. ცალკე გახსენიი თემა სჯობს

ხო, ისევ მასე ჯობია.

მარა, ყველაზე "სასაცილო" ისაა, რომ ამ ყველაფრისთვის გვაქვს რამდენიმე დღე, სხვა ლექტორებს ფეხებზე კიდიათ, ჩემს ძმაკაცს რაღაც პრეზენტაცია მივუხლაფორთე 2 საათში და მაქსიმუმს უწერდა ლექტორი, მანმდე რო წესიერად ესწავლა, და ამ ჩემისამ კიდე გაიგიჟა თავი.

Posted by: giorgi510 18 Jun 2012, 18:45
დაუშვად თანამშრომელმა გაწია ხარჯები, თუმცა სალარო აპარატის ჩეკის გარდა სხვა საბუთი ვერ წარმოადგინა. აღნიშნულ თანხას ვბეგრავ საშემოსავლოთი და გავცემ პრემიის სახით. მაინტერესებს კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში სხვა რამეს თუ ითვალისწინებს? მაინცადამაინც პრემია უნდა იყოს? (საშემოსავლოთი დაბეგვრა ყველა ვარიანტში გასაგებია რომ უწევს).

Posted by: MasterJC 18 Jun 2012, 21:37
თუ შეგიძლიათ მითხარით, 1-3% მფლობელ (ერთ ან ჯამურად რამდენიმე) აქციონერს შეუძლია მოითხოვოს სააქციო საზოგადოების ბუღალტერიის შემოწმება?

Posted by: otikosi 19 Jun 2012, 09:41
სსკ-ს 107 მუხლის მიხედვით პროცენტი გამოიქვითება არა უმეტეს ფინანასთა მინისტრის დადგენილი წლიური პროცენტისა, პერიოდის პროპორციულად,გასაგებია თუ სესხი 1წლიანია და ეს პროცენტი 24% მაშინ ვერ გამოიქვითავ 24% მეტს იმ წელს პროპორციულად და თუ სესხი ვთვათ არის 2წლიანი და 30000$ რა ვუყოთ მარტო 24 პროცენტი გამოვქვითო 2წლის განმავლობაში პროპორციულად თუ 48% უწევს პროპორციულად?

იქნებ გამარკვიოთ...

Posted by: NatoMagradze 19 Jun 2012, 11:03
QUOTE (otikosi @ 19 Jun 2012, 09:41 )
სსკ-ს 107 მუხლის მიხედვით პროცენტი გამოიქვითება არა უმეტეს ფინანასთა მინისტრის დადგენილი წლიური პროცენტისა, პერიოდის პროპორციულად,გასაგებია თუ სესხი 1წლიანია და ეს პროცენტი 24% მაშინ ვერ გამოიქვითავ 24% მეტს იმ წელს პროპორციულად და თუ სესხი ვთვათ არის 2წლიანი და 30000$ რა ვუყოთ მარტო 24 პროცენტი გამოვქვითო 2წლის განმავლობაში პროპორციულად თუ 48% უწევს პროპორციულად?

იქნებ გამარკვიოთ...

1. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის გათვალისწინებით, კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები გამოიქვითება არა უმეტეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წლიური პროცენტის ფარგლებში, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად. ეს არის ახალი კოდექსით და არა 24 პროცენტი რომელიც ადრე იყო. ამ პროცენტებს ნახავ ეროვნულ ბანკის საიტზე. იქ არის სესხების პროცენტები. რაც შეეხება 2 წლიან კრედიტს გამოქვითაც მხოლოდ იმ წლის პროპორიულს რომლიც მოგებსი დეკლარაციასაც აბარებ. დანარჩენ ნაწილს მომავალ წელს.

Posted by: Toxic:) 19 Jun 2012, 11:47
ბუღალტრეთა ფედერაციაში თუ ხართ ვინმე გაწერვიანებული და კვალიფიციურ კონსულტაციებს თუ იძლევიან?

Posted by: nostradamuss 19 Jun 2012, 12:27
MasterJC
QUOTE
თუ შეგიძლიათ მითხარით, 1-3% მფლობელ (ერთ ან ჯამურად რამდენიმე) აქციონერს შეუძლია მოითხოვოს სააქციო საზოგადოების ბუღალტერიის შემოწმება? 



გააჩნია წესდებაში რა უწერიათ. უნდა მოითხოვენ უნდა არა საბუთების შემოწმებას smile.gif ...

Posted by: MasterJC 19 Jun 2012, 13:21
nostradamuss
ოკ ვკითხავ, გმადლობ






წესდებაა მთავარი ზნაჩიტ

Posted by: ImereTinski 19 Jun 2012, 15:36
ბუღალტერი არის ვინმე აქ ან კარგად რომ იცოდეს ბურალტერია?
რა ხდება 1 თვე რო დაეხმაროს შ.პ.ს-ს სააღრიცხვო საკმიანობაში + ასწავლოს ის კონკრეტული საკმე რაც საჭიროა .....

რამდენის საქმე იქნება დაახლოებით ?

PM smile.gif

Posted by: lchko 19 Jun 2012, 16:15
QUOTE
Toxic:)


არაუშავთ, მაგრამ რთულ რამეზე არ უნდა შეაწუხო, მინიმალისტურ ლაკონისტური კითხვა უნდა დაუსვა და გიპასუხებენ სხარტად. მაგრამ ამ იოლ რამეებს ჩვენ თვითონაც რომ ვხვდებით ეგ არის საქმე, გამოიყენებ მაინც რაღაცაში.

Posted by: otikosi 19 Jun 2012, 17:17
NatoMagradze

იმ წელს რომელ ნაწილს ვერ გავიგე?......იქნებ ცოტათი დამიკონკრეტო რა......წინასწარ დიდი მადლობა....

Posted by: Lady_Bird 19 Jun 2012, 17:28
Toxic:)
მე ვარ გაწევრიანებული. ძალიან კარგები არიან. ადრე უფრო ხშირრად ვაწუხებდი და ეხლაც მჭირდება ხოლმე პერიოდულად. ძალიან ყურადღებიანები არიან. თუ რაიმე ისეთი საკითხია რომელსაც დაზუსტებით ვერ გეუბნებიან მაშინვე, გაგირკვევენ და დაგეხმარებიან.... ტელეფონითაც შეიძლება და თუ რაიმე ისეთი საკითხია რომელსაც სრულყოფილად ტელეფონით ვერ განიხილავთ მაშინ შეხვედრაზე შეუთანხმდები და ადგილზე მისვლით გაარკვევ

Posted by: natashka55 19 Jun 2012, 17:53
2010 წელს იჯარის გადასახადი რამდენი იყო? რა მაინტერესებს იცით, თუ იჯარას შენ უკავებ 20% და თუ თვითონ იხდის 12% ასე მითხრა აუდიტმა და არ ვუჯერებ smile.gif)) გამომეხმაურეთ რა.

და კიდევ ახალი დეკლარაციების შევსების წესი თუ გაქვთ გამომიგზავნეეთ smile.gif

Posted by: lemona7778 19 Jun 2012, 21:51
გამარჯობათ,ვაპირებ მცირე ბიზნესის წამოწყებას რაც მოიცავს ამერიკიდან საქართველოში პროდუქციის ჩამოტანაც და გაყიდვას.თუ შეგიძლიათ მომაწოდოთ სრული იმფორმაცია თუ რამდენია განბაჟება პროდუქციაზე ასევე დღგ გადასახადი და საშემომავლო გადასახადი?

Posted by: Top-Gun 20 Jun 2012, 08:57
ხალხო, რამე რეალური მაგალითები მითხარით რა აქციების ემისია/გაყიდვა/გამოსყიდვასთან და სხვა ოპერაციებთან რომ იყოს დაკავშირებული.

და კიდევ ეს სტანდარტები სად ვნახო?

ძალიან გთხოვთ.

Posted by: nostradamuss 20 Jun 2012, 09:04
MasterJC
QUOTE
წესდებაა მთავარი ზნაჩიტ 



კი ... წესდებას ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ... და იურისტმა უნდა შეადგინოს ყოველთვის ... მწარე გამოცდილებიდან ვამბობ sad.gif .. wink.gif wink.gif
* * *
natashka55
QUOTE
2010 წელს იჯარის გადასახადი რამდენი იყო? რა მაინტერესებს იცით, თუ იჯარას შენ უკავებ 20% და თუ თვითონ იხდის 12% ასე მითხრა აუდიტმა და არ ვუჯერებ )) გამომეხმაურეთ რა



თუ გადაახდის წყარო უკავებს საშემოსავლოს მაშინ არ არის ვალდებული მეიჯარე დააკავოს 12 % - ი ...

Posted by: Gamge 20 Jun 2012, 09:46
ImereTinski
QUOTE
ბუღალტერი არის ვინმე აქ ან კარგად რომ იცოდეს ბურალტერია?
რა ხდება 1 თვე რო დაეხმაროს შ.პ.ს-ს სააღრიცხვო საკმიანობაში + ასწავლოს ის კონკრეტული საკმე რაც საჭიროა .....

რამდენის საქმე იქნება დაახლოებით ?

ეგ მეც მაინტერესებს...

და კიდევ რა მაინტერესებს:
შპს დაფუძნებულია რამდენიმე თვეა, დაქირავებული არ ყავდა არავინ და ეხლა აიყვანა და შესაბამისად ხელფასიც უნდა უხადოს... რა პროცედურებია ჩასატარებელი და როგორ? (საგადასახადოში უნდა დაარეგისტრიროს, საშემოსავლოს დეკლარაცია უნდა შეავსოს თუ რა?)

Posted by: otikosi 20 Jun 2012, 10:13
სსკ-ს 107 მუხლის მიხედვით პროცენტი გამოიქვითება არა უმეტეს ფინანასთა მინისტრის დადგენილი წლიური პროცენტისა, პერიოდის პროპორციულად,გასაგებია თუ სესხი 1წლიანია და ეს პროცენტი 24% მაშინ ვერ გამოიქვითავ 24% მეტს იმ წელს პროპორციულად და თუ სესხი ვთვათ არის 2წლიანი და 30000$ რა ვუყოთ მარტო 24 პროცენტი გამოვქვითო 2წლის განმავლობაში პროპორციულად თუ 48% უწევს პროპორციულად?

იქნებ გამარკვიოთ...

Posted by: goo1000 20 Jun 2012, 11:08
QUOTE
natashka55
QUOTE
2010 წელს იჯარის გადასახადი რამდენი იყო? რა მაინტერესებს იცით, თუ იჯარას შენ უკავებ 20% და თუ თვითონ იხდის 12% ასე მითხრა აუდიტმა და არ ვუჯერებ )) გამომეხმაურეთ რა


მართალი უთქვამს შენს აუდიტს და დაუჯერე
* * *
QUOTE
Gamge

QUOTE
და კიდევ რა მაინტერესებს:
შპს დაფუძნებულია რამდენიმე თვეა, დაქირავებული არ ყავდა არავინ და ეხლა აიყვანა და შესაბამისად ხელფასიც უნდა უხადოს... რა პროცედურებია ჩასატარებელი და როგორ? (საგადასახადოში უნდა დაარეგისტრიროს, საშემოსავლოს დეკლარაცია უნდა შეავსოს თუ რა?)


1.გაუფორმეთ შრომითი ხელშეკრულება რათქმაუნდა ხელფასიც უნდა გადაუხადოთ
2.ხელფასის გაცემის დღეს დაუკავებ საშემოსავლოს და გადარიცხავ ბუიჯეტში,
3.გააფორმებ ხელფასის უწყისს და მოაწერინებ ხელს
4.დაადეკლარირებ შესაბამისი თვის საშემოსავლო დეკლარაციაში
5.გამოწერ სალაროს გასავლირ ორდერს ხელზე გასაცემ თანხაზე
P.S.თუ რამე გამომრჩა დაამატეთ

Posted by: Ti-Ni 20 Jun 2012, 11:33
გამარჯობა smile.gif იცით რა მაინტერესებს? მაგალითად დამკვეთს სჭირდება რამდენიმე დღით სატრანსპორტო მომსახურება და ფირმა 1-მა აიღო ვალდებულება, რომ ის უზრუნველყოფს ამ მომსახურებით. მაგრამ რადგან თავად უშუალოდ ვერ გააკეთებს ამას, დადო ხელშეკრულება ფირმა 2-თან, რომელიც ამ მომსახურებას გასწევს. ამისათვის ფირმა 1-ს დამკვეთმა მაგალითად გადაუხადა 1000 ლარი. ხოლო ეს ფირმა ერთი ყოველ დღე ფირმა 2-ს უხდის გაწეული მომსახურების საფასურს ხან 216 ლარს, ხან 135, ხან 92. როგორ უნდა აღვრიცხო ფირმა 1-მა შემოსავალი და ხარჯები? პროპორციულად ხომ არ გამოდის, რადგან გაწეული მომსახურების თვითრირებულება კი ვიცი, მაგრამ შემოსავალი რა წილი უნდა ავიღო დამკვეთის მიერ გადახდილი მთლიანი თანხის_არა. გაწეული ხარჯი ყოველდღე ამავდროულად შემოსავლადაც ვაღიარო და ბოლოს რაც დარჩება, ის მთლიანად შემოსავალში დამრჩება თუ როგორ?

Posted by: Gamge 20 Jun 2012, 11:41
goo1000

QUOTE
3.გააფორმებ ხელფასის უწყისს და მოაწერინებ ხელს

ეგ აუცილებელია როცა ურიცხავ ხელფასს? მე ვმუშაობ და ცხოვრებაში ხელფასის უწყისზე არ მომიწერია ხელი...
QUOTE
.დაადეკლარირებ შესაბამისი თვის საშემოსავლო დეკლარაციაში

ანუ მე დღეს რომ გავცე ხელფასი და გადავრიცხო საშემოსავლო, როდის უნდა დავადეკლარირო? როგორც გავიგე 15-მდე უნდა დაგედეკლარირებინაო.
QUOTE
გამოწერ სალაროს გასავლირ ორდერს ხელზე გასაცემ თანხაზე

როგორც გავიგე ხელფასის გაცემა ხელზე აღარ შეიძლებაო და მართალია?

Posted by: goo1000 20 Jun 2012, 12:30
QUOTE

QUOTE
3.გააფორმებ ხელფასის უწყისს და მოაწერინებ ხელს

ეგ აუცილებელია როცა ურიცხავ ხელფასს? მე ვმუშაობ და ცხოვრებაში ხელფასის უწყისზე არ მომიწერია ხელი...
QUOTE
.დაადეკლარირებ შესაბამისი თვის საშემოსავლო დეკლარაციაში

ანუ მე დღეს რომ გავცე ხელფასი და გადავრიცხო საშემოსავლო, როდის უნდა დავადეკლარირო? როგორც გავიგე 15-მდე უნდა დაგედეკლარირებინაო.
QUOTE
გამოწერ სალაროს გასავლირ ორდერს ხელზე გასაცემ თანხაზე

როგორც გავიგე ხელფასის გაცემა ხელზე აღარ შეიძლებაო და მართალია?

იყო მსჯელობა კანონპროექტზე მაგრამ ჯერ არაა გადაწყვეტილი ჯერჯერობით ისევ ხელზე ხდება გაცემა.
როდესაც გასცემ ხელფასს იმ თვის საშემოსავლო უნდაა დაადეკლარირო მომდევნო თვის 15 -მდე.
კი უწყისი საჭიროა

Posted by: nerio 20 Jun 2012, 13:35
საშემოსავლოს დეკლარაციაში 43 უჯრაში, საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა. ორისიდან რა მონაცემს ვიღეთ?

მომწერეთ რა ! ! !

Posted by: Gamge 20 Jun 2012, 14:00
ვინმეს ბუღალტრული რამე ფორმები ხომ არ გაქვთ? ძალიან პატარა შპს მაქვს და პროგრამის ყიდვის ფული არ არის, უბრალოდ ელემენტარული ბუღალტერია რო ვაკეთო... 1000 ლარიც არ არის თვეში ბრუნვა

Posted by: BASCO 20 Jun 2012, 14:33
Gamge
ექსელში გააკეთე, რად გინდა რამე პროგრამა,

Posted by: sofochxito 20 Jun 2012, 14:39
ხალხნო გამარჯობატ , ერტი სჰეკიტხვა მაქვს და იმედია დამაკვალიანებტ ვინმე smile.gif ჩვეულებრივი ვაცჰრობის სფროა, მაგაზიის მეპატრონე ინდ მეწარმეა და პატიოსნად მუსჰაობს და იბეგრება 20 % იანი განაკვეტიტ, ეხლა სხვა სფეროშიც უნდა ჩაებას და პატარა ავეჯის ცარმოება და სალამურების და ჩონგურების დამზადებაც უნდა და მიკრომეცარმის სტატუსის დამათებიტ აღება, რომლის უფლებაც აქვს და არაა მიკრომეწარმის აკრძალულ საქმიანობების ჩამონატვალში
საგადასახადოში ეუბნებიან რომ ორივე სტატუსი არ სჰეიდზლებაო და გსმენიატ რამე?
არადა ნამდვილად ვიცი რომ სჰეუძლია, საქმიანობის ამ ნაწილში მიკრომეცარმე იკოს და საქმიანობის იმ ნაწილში ჩვეულებრივი ინდმეწარმე

Posted by: goo1000 20 Jun 2012, 14:45
QUOTE

nerio

1430-ზე რა თანხაც გიზის

Posted by: nerio 20 Jun 2012, 15:05
QUOTE (goo1000 @ 20 Jun 2012, 14:45 )
QUOTE

nerio

1430-ზე რა თანხაც გიზის

ანუ თვის ბოლოს 1430 -ის ნაშთი არა?

Posted by: NatoMagradze 20 Jun 2012, 16:28
QUOTE (otikosi @ 19 Jun 2012, 17:17 )
NatoMagradze

იმ წელს რომელ ნაწილს ვერ გავიგე?......იქნებ ცოტათი დამიკონკრეტო რა......წინასწარ დიდი მადლობა....

პროცენტის გამოქვითვა ხარჯებში ხდება პროპროციულად . ანუ თუ სესხი 2 წლიანი ერთიანად არ გამოქვითავ არამედ გამოქვითავ 1 წლისას მეორე წელს მეორე წლისას. და თან ნახე რომ ჯდებოდეს ეროვნული ბანკის მონაცემებში

Posted by: goo1000 20 Jun 2012, 17:53
QUOTE
ანუ თვის ბოლოს 1430 -ის ნაშთი არა?

არა ნაშთი არა მთლიანი თანხა რაცაც თვის განმავლობაში გაეცი 1430 ზე

Posted by: Mr-Banks 20 Jun 2012, 18:04
გამარჯობა ყველას!

შპს-ეს რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და გადასახადების შესახებ სადმე მოკლე აღწერა ინტერნეტში არ მოგეპოვებათ? ადამიანურ ენაზე რომ იყოს ახსნილი, თორემ საგადასახადო კოდექსში არსებული ბრტყელ-ბრტყელი ფრაზები ცოტა რთულია დამწყებისთვის.


შპს-ეს რა გადასახადები უწევს და როდის იხდის ან როგორ იხდის

ერთ-ერთი დამფუძნებელი თუ არის დირექტორი და დირექტორი არ იღებს ხელფასს, ეს შეიძლება?

ან დირექტორმა რომ აიღოს ფირმის მოგებიდან თანხა როგორც დივიდენდი (დაბეგვრა 5%) და არა როგორც ხელფასი (დაბეგვრა 20%) შესაძლებელია?

ან დივიდენდი როგორ უნდა გაიცეს? და საერთოდ, ფირმის მოგება როგორ უნდა განაწილდეს და რამდენ ხანში ერთხელ?

წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: ImereTinski 20 Jun 2012, 19:13
QUOTE
ვინმეს ბუღალტრული რამე ფორმები ხომ არ გაქვთ? ძალიან პატარა შპს მაქვს და პროგრამის ყიდვის ფული არ არის, უბრალოდ ელემენტარული ბუღალტერია რო ვაკეთო... 1000 ლარიც არ არის თვეში ბრუნვა


+1

Posted by: Lady_Bird 20 Jun 2012, 22:37
თუ შეგიძლიათ რომ სასწრაფოდ მომწეროთ თურქეთში და იტალიაში სამივლინებო თAნხების ლიმიტები სასტუმროზე და დღიურ ნორმაზე, ძალიან მეჩქარება და არ დაიზაროთ თუ ხელი მიგიწვდებათ ამ ინფორმაციაზე. ვერ ვნახე მაცნეზე, ალბათ ვერ ვეძებ სწორად. დირექტორის მივლინებაზეა საუბარი..

მადლობა წინსაწარ....

Posted by: niaaa82 20 Jun 2012, 22:51
QUOTE (Lady_Bird @ 20 Jun 2012, 22:37 )
თუ შეგიძლიათ რომ სასწრაფოდ მომწეროთ თურქეთში და იტალიაში სამივლინებო თAნხების ლიმიტები სასტუმროზე და დღიურ ნორმაზე, ძალიან მეჩქარება და არ დაიზაროთ თუ ხელი მიგიწვდებათ ამ ინფორმაციაზე. ვერ ვნახე მაცნეზე, ალბათ ვერ ვეძებ სწორად. დირექტორის მივლინებაზეა საუბარი..

მადლობა წინსაწარ....

იტალია-

1.მოკლევადიანი მივლინებისას - 45 ევრო

2, საზღვარგარეთ საქ. დაწესებუ-ლების მოსამ-სახურეთათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც მდებარეობს ეს და-წესებულება
- 32 ევრო
3. საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების სადღეღამისო ნორმა-102 ევრო


თურქეთი:
1.მოკლევადიანი მივლინებისას - 43 დოლარი

2, საზღვარგარეთ საქ. დაწესებუ-ლების მოსამ-სახურეთათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც მდებარეობს ეს და-წესებულება
- 30 დოლარი
3. საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების სადღეღამისო ნორმა-81 დოლარი


პ.ს. არაქვს მნიშველობა დირექტორია თუ მძღოლი : )

Posted by: Lady_Bird 20 Jun 2012, 23:02
niaaa82
მადლობააააა


QUOTE
პ.ს. არაქვს მნიშველობა დირექტორია თუ მძღოლი : )


ხო რა ვიცი მაინც დავაკონკრეტე, მოკლედ მივლინებებში არ მაქვს გამოცდილება არასდროს გამიკეთებია და ვერ ვერკვევი კარგად


და ეს სასტუმროს თანხა პირად ბარათზე უნდა დავურიცხო თუ ბიზნეს ბარათზე? და ლარში თუ უცხოურ ვალუტაში?
და ბილეთებთAნ დაკავშირებით შეზღუდვა ხომ არ არის ბიზნეს კლასზე? გამოქვითვებთან დაკავშIრებით...

ვაიმე რა ელემენტარულს ვკითხულობ... არ ვიცი და სხვა რა გზა მაქვს ხომ უნდა გავერკვიო gigi.gif

Posted by: teonela 20 Jun 2012, 23:25
მხოლოდ ეკონომ კლასის ბილეთის ღირებულების გამოქვითვა შეგიძლია. ბიზნეს კლასზე ბოდიში.

Posted by: Lady_Bird 20 Jun 2012, 23:30
teonela
QUOTE
მხოლოდ ეკონომ კლასის ბილეთის ღირებულების გამოქვითვა შეგიძლია. ბიზნეს კლასზე ბოდიში.



მადლობა პასუხისთვის... smile.gif

Posted by: HedPe 21 Jun 2012, 00:10
QUOTE (teonela @ 20 Jun 2012, 23:25 )
მხოლოდ ეკონომ კლასის ბილეთის  ღირებულების გამოქვითვა შეგიძლია. ბიზნეს კლასზე ბოდიში.

გამარჯობა. ეკონომ და ბიზნეს კლასის ბილეთებთან დაკავშირებით სად შეიძლება წავიკითხო ?
* * *
QUOTE (Lady_Bird @ 20 Jun 2012, 22:37 )
თუ შეგიძლიათ რომ სასწრაფოდ მომწეროთ თურქეთში და იტალიაში სამივლინებო თAნხების ლიმიტები სასტუმროზე და დღიურ ნორმაზე, ძალიან მეჩქარება და არ დაიზაროთ თუ ხელი მიგიწვდებათ ამ ინფორმაციაზე. ვერ ვნახე მაცნეზე, ალბათ ვერ ვეძებ სწორად. დირექტორის მივლინებაზეა საუბარი..

მადლობა წინსაწარ....

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება N220
http://www.mof.ge/show_law.aspx?id=165


თურქეთი აშშ დოლარი მოკლევადიანი მივლინებისას- 43
საზღვარგარეთ საქ. დაწესებულების მოსამსახურეთათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც მდებარეობს ეს დაწესებულება - 30
დღეღამეში ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმა - 81


იტალია ევრო მოკლევადიანი მივლინებისას - 45 საზღვარგარეთ საქ. დაწესებულების მოსამსახურეთათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც მდებარეობს ეს დაწესებულება - 32
დღეღამეში ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმა - 102
* * *
QUOTE (Mr-Banks @ 20 Jun 2012, 18:04 )
გამარჯობა ყველას!

შპს-ეს რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და გადასახადების შესახებ სადმე მოკლე აღწერა ინტერნეტში არ მოგეპოვებათ? ადამიანურ ენაზე რომ იყოს ახსნილი, თორემ საგადასახადო კოდექსში არსებული ბრტყელ-ბრტყელი ფრაზები ცოტა რთულია დამწყებისთვის.


შპს-ეს რა გადასახადები უწევს და როდის იხდის ან როგორ იხდის

ერთ-ერთი დამფუძნებელი თუ არის დირექტორი და დირექტორი არ იღებს ხელფასს, ეს შეიძლება?

ან დირექტორმა რომ აიღოს ფირმის მოგებიდან თანხა როგორც დივიდენდი (დაბეგვრა 5%) და არა როგორც ხელფასი (დაბეგვრა 20%) შესაძლებელია?

ან დივიდენდი როგორ უნდა გაიცეს? და საერთოდ, ფირმის მოგება როგორ უნდა განაწილდეს და რამდენ ხანში ერთხელ?

წინასწარ დიდი მადლობა

გამარჯობა, კითხვები ნაწილზე პასუხის მოძიებას აქ შეძლებ http://www.economy.ge/upload-file/pdf/rogor_davitsko_biznesi.pdf

Posted by: Lady_Bird 21 Jun 2012, 01:01
HedPe


მადლობა გამოხმაურებისთვის.

Posted by: The DoctoR 21 Jun 2012, 09:59
MasterJC
5% და მეტი წილის მფლობელ აქციონერებს აქვს ბალანსი და სამეურნეო საქმიანობის დოკუმენტაციის გაცნობის უფლება.


Posted by: otikosi 21 Jun 2012, 13:25
The DoctoR

10. ყოველ პარტნიორს აქვს წლიური ანგარიშის ასლისა და საზოგადოების
ყველა პუბლიკაციის მიღების უფლება. გარდა ამისა, მას უფლება აქვს, შეამოწმოს
წლიური ანგარიშის სისწორე და ამ მიზნით გაეცნოს საზოგადოების დოკუმენტაციას
უშუალოდ ან აუდიტორის მეშვეობით და საწარმოს ორგანოებს მოსთხოვოს
განმარტებები წლიური ანგარიშის წარდგენის შემდეგ, მაგრამ ამ ანგარიშის
დამტკიცებამდე. თუ აღმოჩნდება, რომ ანგარიშში არსებითი შეცდომაა, ამ ანგარიშის
შემოწმების ხარჯები ეკისრება საწარმოს. კონტროლისა და შემოწმების ეს უფლებები
შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ ამ კანონით, გაფართოება კი შესაძლებელია
წესდებით.

კანონი მეწარმეთა სესახებ მუხლი 3 პუნქტი 10

Posted by: Toxic:) 21 Jun 2012, 14:45
სახარჯი მარაგ მასალების და ძირითადადი საშუალებების ხარჯებში ჩამოწერის აქტი თუ გაქვთ იქნებ გამომიგზავნოთ. 5-0-5@mail.ru.

Posted by: Mr-Banks 21 Jun 2012, 14:54
HedPe


მადლობა.............................................................

Posted by: niaaa82 21 Jun 2012, 15:28
მოკლედ მაქვს ახლა რაღაც საქონელი, აქეან 70% არის 2010 წლის ნაშთი და 30 კიდე 2011-ის.


მინდა გავყიდო ფასადკებით, ყველაზე გონივრული რამდენ პროცენტიანი ფასდაკლება იქნება?
50 % წავა?

ან თვითღირებულებაზე რადენი %-ით დაბალი ფასი შემიძლია გავუშვა?
ამოყიდვა მინდა :ს

Posted by: Ti-Ni 21 Jun 2012, 16:22
smile.gif რაც მართალია მართალია, კარგები ხართ. მაგრამ მე რა მაინტერესებს: ჩეკი დაიკარგა. არაა პატარა თანხის. რომ დამიწეროს გამყიდველმა ცნობა ან რამე ამგვარი, რომ მყიდველმა ამან და ამან ამასა და ამაში ნამდვილად გადაიხადა ნაღდი ანგარიშსწორებით ეს თანხაო, არ გამოდგება? შესყიდვის საბუთი ადგილზეა. smile.gif

Posted by: niaaa82 21 Jun 2012, 16:27
QUOTE (Ti-Ni @ 21 Jun 2012, 16:22 )
smile.gif რაც მართალია მართალია, კარგები ხართ. მაგრამ მე რა მაინტერესებს: ჩეკი დაიკარგა. არაა პატარა თანხის. რომ დამიწეროს გამყიდველმა ცნობა ან რამე ამგვარი, რომ მყიდველმა ამან და ამან ამასა და ამაში ნამდვილად გადაიხადა ნაღდი ანგარიშსწორებით ეს თანხაო, არ გამოდგება? შესყიდვის საბუთი ადგილზეა. smile.gif

ზედნადები ან ფაქტურა თუ გაქვს არაა პრობლემა მე რადენადაც ვიცი,

მაგრამ დაგიწეროს მაინც რავი : )

მე მაქვს ერთი ეგეთი შემთხვევა და ფაქტურა და ზედნადები მაქვს ჩაკრული საბუთებში

Posted by: The DoctoR 21 Jun 2012, 16:41
otikosi
QUOTE
ყოველ პარტნიორს

და არა აქციონერს. შენ წარმოიდგინე ყველა აქციონერმა რომ მოითხოვოს ეგ ინფორმაცია რა დღეში აღმოჩნდება საზოგადოება smile.gif

აქციონერის უფლება-მოვალეობები განსაზღვრულია მეწარმეთა შესახებ კანონის 53-ე მუხლში.

Posted by: niaaa82 21 Jun 2012, 16:45
QUOTE (niaaa82 @ 21 Jun 2012, 15:28 )
მოკლედ მაქვს ახლა რაღაც საქონელი, აქეან 70% არის 2010 წლის ნაშთი და 30 კიდე 2011-ის.


მინდა გავყიდო ფასადკებით, ყველაზე გონივრული რამდენ პროცენტიანი ფასდაკლება იქნება?
50 % წავა?

ან თვითღირებულებაზე რადენი %-ით დაბალი ფასი შემიძლია გავუშვა?
ამოყიდვა მინდა :ს

მიპასუხეტ რა ვინმემ, არ გქონიათ პრაქტიკაში?

Posted by: brastinto 21 Jun 2012, 18:03
QUOTE (niaaa82 @ 21 Jun 2012, 16:45 )
QUOTE (niaaa82 @ 21 Jun 2012, 15:28 )
მოკლედ მაქვს ახლა რაღაც საქონელი,  აქეან 70% არის  2010 წლის ნაშთი და 30 კიდე  2011-ის.


მინდა გავყიდო ფასადკებით, ყველაზე გონივრული რამდენ პროცენტიანი ფასდაკლება იქნება?
50 % წავა?

ან თვითღირებულებაზე რადენი %-ით  დაბალი ფასი  შემიძლია გავუშვა?
ამოყიდვა მინდა :ს

მიპასუხეტ რა ვინმემ, არ გქონიათ პრაქტიკაში?

რა ფასადაც გინდა გაყიდე, მაგრამ რეალიზაციაში თვითღირებულებაზე ნაკლებად ვერ აღიარებ. ანუ თუ სადავოა თვითღირებულების საკითხი მაშინ შეფასება იქნება საჭირო.

Posted by: niaaa82 21 Jun 2012, 18:15
ანუ შემოსავალში ავიყვანო თვითღირებულებით?
რაც დამიჯდა მაშინ ჩამოტანა?

და თუ მინდა 2 ლარი ავიღო?

ხომ სწორად მივხვდი? ერთიან შემოსავალში ავიყვან თვითღირებულებით?

Posted by: vlla 21 Jun 2012, 20:42
90 დღიანი შეზღუდვა კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურებსაც ეხება?
ანუ ივნისის თვეში რომ გამომიწერონ კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა აპრილის თვეში განხორციელებულ ოპერაციაზე, შევძლებ ჩათვლას?

Posted by: bachachuna 22 Jun 2012, 10:29
ივნისის თვის 2 ანგარიშ ფაქტურა არის შეცდომით გამოწერილი და მეორე მხარესაც დადასტურებული აქვს, გაუქმება რაიმე პრობლემას წარმოადგენს? როცა გაუქმდება სადმე შესატანი იქნება თუ არც არაფერი აღარ არის საჭირო?

Posted by: Rei2011 22 Jun 2012, 10:35
bachachuna
უთხარი რომ უნდა გააუქმო და იმანაც დაგიდასტუროს ... მეტი არაფერია საჭირო

Posted by: bachachuna 22 Jun 2012, 10:59
Rei2011
სადმე დაფიქსირება აღარ არის საჭირო? უბრალოდ დარჩება რს.გე-ს გვერძე და ეგარის? დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: goo1000 22 Jun 2012, 11:27
QUOTE

bachachuna

ჰო მეტი აგარაფერი აღარაა საჭირო

Posted by: Rei2011 22 Jun 2012, 11:44

bachachuna
QUOTE
უბრალოდ დარჩება რს.გე-ს გვერძე და ეგარის?

yes.gif

Posted by: niaaa82 22 Jun 2012, 16:25
QUOTE (niaaa82 @ 21 Jun 2012, 16:45 )
QUOTE (niaaa82 @ 21 Jun 2012, 15:28 )
მოკლედ მაქვს ახლა რაღაც საქონელი,  აქეან 70% არის  2010 წლის ნაშთი და 30 კიდე  2011-ის.


მინდა გავყიდო ფასადკებით, ყველაზე გონივრული რამდენ პროცენტიანი ფასდაკლება იქნება?
50 % წავა?

ან თვითღირებულებაზე რადენი %-ით  დაბალი ფასი  შემიძლია გავუშვა?
ამოყიდვა მინდა :ს

მიპასუხეტ რა ვინმემ, არ გქონიათ პრაქტიკაში?

მუხლი 147. მოგება და ზარალი აქტივების მიწოდებისას

3. აქტივების უსასყიდლოდ ან თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად მიწოდებისას მიმწოდებლის მოგება განისაზღვრება, როგორც დადებითი სხვაობა მიწოდებული აქტივების საბაზრო ფასსა და ამ კოდექსის 148-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ აქტივების ღირებულებას შორის.


ანუ თუ თვითღირებულება მაქვს 100
გასაყიდი ფასი 120 ლარი

გავყიდე 60 ლარად

მოგება იქნება 40 ლარი?

და დღგ-თი დავბეგრავ 100 ლარს თუ 120 ლარს?


help.gif help.gif help.gif

Posted by: maverick16 22 Jun 2012, 16:26
QUOTE
ვინმეს ბუღალტრული რამე ფორმები ხომ არ გაქვთ? ძალიან პატარა შპს მაქვს და პროგრამის ყიდვის ფული არ არის, უბრალოდ ელემენტარული ბუღალტერია რო ვაკეთო... 1000 ლარიც არ არის თვეში ბრუნვა

+1 გექნებათ რამე ნუ გეზარებათ ატვირთვა givi.gif

Posted by: Ti-Ni 22 Jun 2012, 19:59
QUOTE (maverick16 @ 22 Jun 2012, 16:26 )
QUOTE
ვინმეს ბუღალტრული რამე ფორმები ხომ არ გაქვთ? ძალიან პატარა შპს მაქვს და პროგრამის ყიდვის ფული არ არის, უბრალოდ ელემენტარული ბუღალტერია რო ვაკეთო... 1000 ლარიც არ არის თვეში ბრუნვა

+1 გექნებათ რამე ნუ გეზარებათ ატვირთვა givi.gif

smile.gif თუ ბუღალტერია არ იცით, ფორმები რად გინდათ, ვერაფერს გაუგებთ მაინც. მაგას ჯობია თავად შექმნა შენი ფორმა ექსელში და თავად აღრიცხო გასავალიც, შემოსავალიც, ვალდებულებაც, მოთხოვნებიც და ასე შემდეგ. თუმცა არ გირჩევთ ამას. ცოდო იქნება ბუღალტერი, რომ აიყვანთ როდისღაც. დასჭირდება ტყუილად დროის ხარჯვა მაგ ნამუშევარზე.
თუ ბუღალტერია იცი, მე გადმოგიგზავნი, მაქვს რაღაცეები.

Posted by: ninuca007 22 Jun 2012, 21:08
ქონების გადასახადში რა ცვლილებები შევიდა სად ვნახო?

Posted by: otikosi 23 Jun 2012, 10:54
The DoctoR

არ მიმიქცევია ყურადღება იზვინი, 53 მუხლის 3-ის პრიმა 2 პუნკტს ალბათ წაიკითხავდი... 5% მფლობელზე წერია.

Posted by: pasa 23 Jun 2012, 15:20
1C ბაზაში ვინ მუშაობს და ვის აქვს ბევრი კორექტირება?

Posted by: -anano- 23 Jun 2012, 15:58
pasa
მე ვმუშაობ მარა კორექტირებაში რას გულისხმობ ზედნადების?

Posted by: pasa 23 Jun 2012, 16:12
რეალიზაციის კორექტირებები გაქვს? ანუ გაყიდვის კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურები?
* * *
ვინ მუშაობა 1C ბაზაში მაინტერესებს ეს შეცდომა მარტო ჩემს ბაზაში არის თუ ყველასთან ეგრეა?

Posted by: The DoctoR 23 Jun 2012, 18:49
ეგ http://taxtest.ge რა კარგი რამეა... საინტერესოა ძალიან...

ვინმემ შეამოწმეთ თქვენი თავი?

კოდექსში 64 ქულა ავიღე, სტანდარტებში - 70 ქულა.

Posted by: lchko 23 Jun 2012, 18:59
niaaa82
აი ასე ვფიქრობ მე, ერთადერთი შეზღუდვა რაც გვაქვს ჩვენ ეს არის საბაზრო ფასი, თუ საქონელი ორი წელიწადი არ გაიყიდა ეი იგი ფასი არ არის საბაზრო. ამიტომ თვითღირებულებიდან ამოდი. დაწერე პატარა ტექსტი რომ აქციაა, მოაწერეტ ხელი, მოგება 0, შემოსული თანხა ნაკლები თვიღირებულებაზე და განსხვავება გამოუქვითავი ხარჯი.

Posted by: Lady_Bird 23 Jun 2012, 21:44
pasa
მე არ ვმუშაობ, ეხლა ვამზადებ მონაცემებს რომ გადავიტანო და უნდა დავიწყო მუშაობა ახლო მომავალში, მაგრამ ვერ მივხვდი რა კორექტირებაზე და ბაზის შეცდომაზე საუბრობ?

და საერთოდ მაინტერესებს ამ პროგრამასთან მუშაობის დროს რა სირთულეებს აწყდებით, რომ ყურადღება მივაქციო. ჩემს გარშემო ყველა აქებს. მაგრამ სანამ პრაქტიკულად მუშაობას არ დაიწყებ ვერ მიხვდები, და ამიტომ მაინტერესებს

Posted by: MasterJC 23 Jun 2012, 23:54
ტესტი დასრულებულია, თქვენ დააგროვეთ 24 ქულა, ტესტის მაქსიმალური ქულაა 100 თქვენი კატეგორიაა C.
weep.gif weep.gif weep.gif weep.gif weep.gif


რაბანძი ვააარ
ამოცანები არ წავიკითხე
პასუხებს ვარაუდით ვაჭირე და 32დან მგონი 4-5 იყო რაც ნამდვილად ვიცოდი დანარჩენს ზერელედ გადავურბინე




მოსაკლავი ვარ რა
vis.gif


მარ არ ავუყო
სწავლა ერთია
თუ ვერ გამოიყენებ პრაქტიკაში, მერე კი გავიწყდება და ...

Posted by: niaaa82 24 Jun 2012, 00:55
QUOTE (lchko @ 23 Jun 2012, 18:59 )
niaaa82
აი ასე ვფიქრობ მე, ერთადერთი შეზღუდვა რაც გვაქვს ჩვენ ეს არის საბაზრო ფასი, თუ საქონელი ორი წელიწადი არ გაიყიდა ეი იგი ფასი არ არის საბაზრო. ამიტომ თვითღირებულებიდან ამოდი. დაწერე პატარა ტექსტი რომ აქციაა, მოაწერეტ ხელი, მოგება 0, შემოსული თანხა ნაკლები თვიღირებულებაზე და განსხვავება გამოუქვითავი ხარჯი.

ანუ თვითღირებულება 100 ლარი,
გავყიდე 60 ლარად

და ეს სხვაობა 40 ლარი გამოუქვითავი ხარჯი რას ნიშნავს, ეგ ხომ 2 წლის წინ მაქბს გამოქვითული user.gif

ან დღგ-თი 100 ლარს ვბეგრავ თუ 60 ს? user.gif

Posted by: Giorgi761 24 Jun 2012, 12:19
დილა მსჰვიდობისა ყველას......................................................................

Posted by: teo-teokuna 24 Jun 2012, 13:49
The DoctoR


როდის გააკეთე?



ახლა შევდივარ და ერორს მიწერს... sad.gif

Posted by: lchko 24 Jun 2012, 15:27
QUOTE
niaaa82


100-ს ბეგრავ, გაუყიდავი რახან იყო საქონელში ხომ გაქვს და რომ ჩამოწერ ამ საქონელს აი მაშინ რა განსხვავებაც არის თვითღირებულებასა და გაყიდულ თანხას შორის ის იქნება გამოუქვითავი.

ვინმემ თუ იცის ზუსტად დაწეროს, მე რასაც ვფიქრობდი ის დავწერე.

Posted by: -anano- 24 Jun 2012, 17:22
QUOTE
რეალიზაციის კორექტირებები გაქვს? ანუ გაყიდვის კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურები

მაინც ვერ მივხვდი რას გულისხმობ gigi.gif

Posted by: MasterJC 24 Jun 2012, 21:06
The DoctoR
QUOTE
კოდექსში 64 ქულა ავიღე, სტანდარტებში - 70 ქულა.

QUOTE
ამოცანები არ წავიკითხე
პასუხებს ვარაუდით ვაჭირე და 32დან მგონი 4-5 იყო რაც ნამდვილად ვიცოდი დანარჩენს ზერელედ გადავურბინე

teo-teokuna
დარეგისტრირდი აბა
მე გუშინწინ გავაკეთე

Posted by: teo-teokuna 24 Jun 2012, 22:44
MasterJC


დავრეგისტრირდი...



სულ ერორ ერორ... მომეშალა ნერვები...



კოდექსის ტესტი ხო არ გაქვთ ვინმეს რამე? :\

Posted by: ckupee 24 Jun 2012, 22:50
http://forum.ge/?showtopic=34385313&st=375&#entry31822033

Posted by: MasterJC 24 Jun 2012, 23:52
teo-teokuna
codex.ge მანდ ნახე კოდექსი იქნება სრული ვერსიაც + ცვლილებებიც



აუუ სად გაქრა წამიშალეს ეტყობა
ვორდში მქონდა საბოლოო ვერსია ოღონდ ცვლიელბები არ ჩანდა :/

Posted by: anastasichka 25 Jun 2012, 00:19
რეგისტრირებული ვარ გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად. მაქვს თუ არა საავანსოების გადახდის ვალდებულება. საგადასახადოს ინსპექტორმა მითხრა რომ არა და მაინც მინდა დავაზუსტო. გთხოვთ გამომეხმაუროთ
დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: teo-teokuna 25 Jun 2012, 00:37
MasterJC


კოდექსი არ მინდა :\



ამოვიდა ყელში biggrin.gif



ტესტები მინდა... თუ არსებობს... ცოდნის შესამოწმებლად... :\


ერესზე ვერ გავდივარ ტესტირებას და... sad.gif

Posted by: Giorgi761 25 Jun 2012, 10:53
დილამშვიდობისათ გთხოვთ სრული გატარება დამიწეროთ რა დივიდენდი უნდა გავცე

Posted by: MasterJC 25 Jun 2012, 11:06
teo-teokuna
მე მაქვს
მაგრამ 2010 წლისაა
ის ტესტები მაქვს, რაც ძველი კოდექსის ცოდნის შესამოწმებლად გამოიყენეს საგადასახადოს თანამშრომლებისთვის 2010 წელს
ახლები არ მაქვს :/
QUOTE
ერესზე ვერ გავდივარ ტესტირებას და...

რავი წუხელაც შევედი და გავიარე ერთხელაც

Posted by: Ti-Ni 25 Jun 2012, 11:27
ვაიმე, შემახსენეთ რა, ანგარიშფაქტურა ოპერაციის მოხდენიდან რამდენ ხანში შეიძლება რომ გამოიწეროს? საგადასახადო აგენტმა 30 დღეშიო. კოდექსში წერია, რომ 30 დღეზე მეტიც შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევებში. ქვითრები მომიტანეს მაისის შუა რიცხვებითაა დათარიღებული და გამოიწერება ფაქტურა კიდევ?

Posted by: niaaa82 25 Jun 2012, 15:56
მოკლედ საურავი 100 ლარზე წელიწადში 25.55 ლარი გამოდის?
100 ლარზე ხო 7 თეთრია?

Posted by: Toxic:) 25 Jun 2012, 16:12
QUOTE
ვაიმე, შემახსენეთ რა, ანგარიშფაქტურა ოპერაციის მოხდენიდან რამდენ ხანში შეიძლება რომ გამოიწეროს? საგადასახადო აგენტმა 30 დღეშიო. კოდექსში წერია, რომ 30 დღეზე მეტიც შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევებში. ქვითრები მომიტანეს მაისის შუა რიცხვებითაა დათარიღებული და გამოიწერება ფაქტურა კიდევ?



მოთხოვნიდან 30 დღეში იწერება, ოპერაციის მოხდენიდან კი დებიმიერ დროს შეგიძლია გამოწერო.





თვის ჭრილში მაქვს საქონლის მიწოდება და და მერე დაბრუნება. ანგარიშფაქტურას მიწოდების და უკან დაბრუნების ზედნადები უნდა მივაბა და დასაბეგრი თანხა ამ ზედნადებების თანხებს შორის სხვაობა იქნება ხო?

Posted by: Ti-Ni 25 Jun 2012, 16:54
niaaa82
კი, მასე გამოდის smile.gif
Toxic:)
ძალიან დიდი მადლობა! smile.gif

Posted by: teo-teokuna 25 Jun 2012, 19:49
QUOTE (MasterJC @ 25 Jun 2012, 11:06 )

რავი წუხელაც შევედი და გავიარე ერთხელაც

ახლაც ვცდილობ და აი რას მიწერს



შესვლა ვერ მოხერხდა გთხოვთ შემოწმოთ მონაცემები.



ტესტირების გავლა გინდოდეს ადამიანს და ვერ გადიოდე... biggrin.gif ნწ ნწ ნწ... :|

Posted by: niaaa82 25 Jun 2012, 20:11
QUOTE (niaaa82 @ 24 Jun 2012, 00:55 )
QUOTE (lchko @ 23 Jun 2012, 18:59 )
niaaa82
აი ასე ვფიქრობ მე, ერთადერთი შეზღუდვა რაც გვაქვს ჩვენ ეს არის საბაზრო ფასი, თუ საქონელი ორი წელიწადი არ გაიყიდა  ეი იგი ფასი არ არის საბაზრო. ამიტომ თვითღირებულებიდან ამოდი. დაწერე პატარა ტექსტი რომ აქციაა, მოაწერეტ ხელი, მოგება 0, შემოსული თანხა ნაკლები თვიღირებულებაზე და განსხვავება გამოუქვითავი ხარჯი.

ანუ თვითღირებულება 100 ლარი,
გავყიდე 60 ლარად

და ეს სხვაობა 40 ლარი გამოუქვითავი ხარჯი რას ნიშნავს, ეგ ხომ 2 წლის წინ მაქბს გამოქვითული user.gif

ან დღგ-თი 100 ლარს ვბეგრავ თუ 60 ს? user.gif

მოკლედ ახლა ვინმემ მომაქციეთ რა ყურადღება ვისაც გქონიათ პრაქტიკაში :შ


ანუ მე 90 ლარინისაქონელი ჩამოვწერე თვითრირებულებით.
7290
1600

გავყიდე 50 ლარად:
დ- 1499 - 50
კ- 6110 - 42.37
კ-3330 - 7.63


გადავიხადე ეს დღგ კი ბატონო,
მაგრამ კიდევ გადასახდელი მაქვს 90 ლარის დღგ-ს გამოკლებული ეს:

ანუ 13.72 - 7.63 = 6.09 ლარი

ეს როგორ გავატარო დამეხმარეთ რააააააააა
და წლის ბოლოს ეს სხვაობა 40 ლარი ავიყვანო ერთობლივ შემოსავალში?

დავიჯერო არავის გაგიყიდიათ ძველი საქონელი

help.gif

Posted by: Toxic:) 26 Jun 2012, 12:22
კოდექსით სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვისას გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, დეფექტური ან მოძველებული და მოდიდან გამოსული საქონელი, რომლის რეალიზაციაც შეუძლებელია მის წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებზე ან შეძენის ფასზე მეტ ფასად, შეაფასოს ამ საქონლის შესაძლო სარეალიზაციო ფასით. ანუ გაყიდვამდე ჩამოაფასე საქონელი შეადგინე აქტი როგოც ზევით დაგიწერეს და რა ფასადაც გაყიდე მარტო ის დაბეგრე.




QUOTE
ეს როგორ გავატარო დამეხმარეთ რააააააააა
და წლის ბოლოს ეს სხვაობა 40 ლარი ავიყვანო ერთობლივ შემოსავალში?

თუ ფიქრობ რომ ამ საქონლის სარეალიზაციო ანუ საბაზრო ფასი 60 ლარზე მეტია მაშინ შენ რასაც წერ ეგ მარტო საგადასახადო მიზნებისთვის არის .

Posted by: Ti-Ni 26 Jun 2012, 13:57
არასამეწარმოე(არაკომერციული) იურიდიული პირისგან შპს-მ შეიძინა საქართველოში წარმოებილი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომლის რეალიზაცია განთავისუფლებულია დღგ-ს გან და რომელსაც ეს არაკომერციული პირი აწარმოებს. მაინტერესებს, შპს-მ ამ პროდუქციის შემდგომი რეალიზაცია უნდა დაბეგროს დღგ-თი?

Posted by: oceola 26 Jun 2012, 16:15
anastasichka
საწარმოები და მეწარმე ფიზიკური პირები, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, ვალდებული არიან მიმდინარე გადასახდელების თანხები ბიუჯეტში შეიტანონ გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის მიხედვით, შემდეგი ოდენობით.

Posted by: maia_r 26 Jun 2012, 16:23
ქონების გადასახადის გადახდის ვადას ხომ ვერ მეტყვის ვინმე?
15 ივნისს დარიცხული საავანსო
ან დეკლარირება ხო არ ეხება ამ გადასახადს?

Posted by: oceola 26 Jun 2012, 16:25
Ti-Ni
არ უნდა დაბეგროს საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება მის სამრეწველო გადამუშავებამდე შენს შემთხვევაში გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით

Posted by: Toxic:) 26 Jun 2012, 16:25
ბ) 57-ე ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 58-ე ნაწილი:

„58. ფიზიკური პირისათვის ან არარეზიდენტი საწარმოსათვის (რომელიც არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას) 2012 წლის ბოლომდე აუნაზღაურებელი პროცენტები, რომლებიც ხარჯის სახით გამოქვითულია 2006 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე საგადასახადო პერიოდებში, საგადასახადო მიზნებისათვის ითვლება 2012 წლის ბოლოს ანაზღაურებულად და პირს ეკისრება საგადასახადო აგენტის ვალდებულება, ხოლო შემდგომ პერიოდში ფაქტობრივად ანაზღაურების შემთხვევაში შესაბამისი შემოსავალი გადახდის წყაროსთან აღარ დაიბეგრება.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


მალე ალბათ დარიცხულ და გაუცემელ ხელფასებეზეც იგივეს გააკეთებენ.

Posted by: oceola 26 Jun 2012, 16:29
maia_r
შენ ვინ ხარ, ფიზიკური პირი ხარ თუ იურიდიული?

Posted by: teo-teokuna 26 Jun 2012, 16:32
maia_r

2. საწარმო/ორგანიზაცია ქონების გადასახადის დეკლარაციას შესაბამის საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 აპრილისა და ამავე ვადაში იხდის ქონების გადასახადს, გარდა ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა. დეკლარაციაში მონაცემები დასაბეგრი ქონების შესახებ შეიტანება გასული საგადასახადო წლის მიხედვით, ხოლო დასაბეგრი მიწის შესახებ – მიმდინარე საგადასახადო წლის მიხედვით.

3. საწარმო/ორგანიზაცია ქონებაზე გადასახადს იხდის მიმდინარე გადასახდელის სახით, გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის ოდენობით, არა უგვიანეს საგადასახადო წლის 15 ივნისისა.

7. საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არა უგვიანეს კალენდარული წლის 15 ნოემბრისა.

12. ფიზიკური პირი ქონების გადასახადის დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 ნოემბრისა. დეკლარაციაში მონაცემები დასაბეგრი ქონების შესახებ შეიტანება გასული საგადასახადო წლის მიხედვით, ხოლო დასაბეგრი მიწის შესახებ – მიმდინარე საგადასახადო წლის მიხედვით.

14. ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არა უგვიანეს კალენდარული წლის 15 ნოემბრისა.

Posted by: maia_r 26 Jun 2012, 16:44
teo-teokuna
დიდი მადლობა
oceola
იურიდიული პირი

კოდი 1031 თუ 1048-ზე ჯობია გადახდა?

Posted by: kodmena 26 Jun 2012, 16:44
გამარჯობა დიადო ბუღალტრებო, უმარტივესი შეკითხვა მაქვს და დამეხმარეთ:
რაღაცას ვყიდულობ 20 ლარად და ვყიდი 40 ლარად. (2ვე დღგ–ს ჩათვლით). მაინტერესებს რა მრჩება საერთო მოგება.
ჩემი აზრით არის ესე:
20*18%=3,6
40*18%=7,2
მოგება=40 –20 – (7,2–3,6)=16,4

ანუ რეალურად (40–20)*0,82=16,4

სწორია ეს მეთოდი? (წლის ბოლოს მოგების გადასახადს თუ არ გავითვალისწინებთ)

Posted by: lalelale 26 Jun 2012, 16:59
For free share:

ბასს, ფასს სტანდარტები ხომ არ გაქვთ ქართულად?

Posted by: geniuus 26 Jun 2012, 17:04
მოკლედ დამეხმარეთ გთხოვთ სანამ კიდე გადავიფიქრე )) ი ნეტში დასერჩვას გამიცდილი ხალხის რჩევა მირჩევნია, ამ ცხელ ზაფხულში შემოვუტრიალდი ბუღალტერიას და მაინტერესებს სად შემიზლია რომ გავიარო პრაქტიკული სწავლება ??? რომელიმე თქვენგანს ექნება მსგავსი გზა განვლილი და მირჩიეთ რეალურად პრაკტიკაზე გათვლილი სასწავლო ცენტრი, თU კერძოდ პიროვნება რომელიც შეზლებს რომ ბუღალტერის სული დამბეროს ))) მოკლედ თუ არ შეწუხდებით ველი PM_ში ტქვენს კალიფიციურ აზრეე )) მადლობა ყველას წინასწარ და იმედი არ გამიცრუოოდ გთხოვთ ))))))))))

Posted by: oceola 26 Jun 2012, 17:53
kodmena
20 ლარად რომ ყიდულობ, ძირითადი თანხაა 20/1.18 = 16.95 და დღგ 20-16.95=3.05
40 ლარად ყიდი. ანუ ძირითადი თანხა 40/1.18 = 33.90 დღგ 40-33.90=6.10 და მოგება გამოგდის 33.90 - 16.95 = 16.95
* * *
maia_r
ანუ 1 აპრილამდე წარადგენ დეკლარაციას და იხდი კიდევაც პირველამდე. მიმდინარე გადასახდელს იხდი 15 ივნისამდე. მიწაზე გადასახადს იხდი 15 ნოემბრამდე.

Posted by: maia_r 26 Jun 2012, 20:10
oceola
მადლობა
მიმდინარე გადასახდელი რომელ კოდზე უნდა გადავიხადო?

Posted by: Toxic:) 26 Jun 2012, 23:25

Ti-Ni
QUOTE
არასამეწარმოე(არაკომერციული) იურიდიული პირისგან შპს-მ შეიძინა საქართველოში წარმოებილი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომლის რეალიზაცია განთავისუფლებულია დღგ-ს გან და რომელსაც ეს არაკომერციული პირი აწარმოებს. მაინტერესებს, შპს-მ ამ პროდუქციის შემდგომი რეალიზაცია უნდა დაბეგროს დღგ-თი?


არაკომეციულის ძირითადი საქმიანობა რა არის, სოფლის მეურნეობის გრანტი ხომ არ არის? კოდექსით გავრცელებულ შეღავათს სოფლის მეურნეობის წამმოებაში დასაქმებული პირების საშემოსავლოსგან განთავისუფლებაზე თუ იყენებთ?

Posted by: HedPe 27 Jun 2012, 00:50
QUOTE (geniuus @ 26 Jun 2012, 17:04 )
მოკლედ დამეხმარეთ გთხოვთ სანამ კიდე გადავიფიქრე )) ი ნეტში დასერჩვას გამიცდილი ხალხის რჩევა მირჩევნია, ამ ცხელ ზაფხულში შემოვუტრიალდი ბუღალტერიას და მაინტერესებს სად შემიზლია რომ გავიარო პრაქტიკული სწავლება ??? რომელიმე თქვენგანს ექნება მსგავსი გზა განვლილი და მირჩიეთ რეალურად პრაკტიკაზე გათვლილი სასწავლო ცენტრი, თU კერძოდ პიროვნება რომელიც შეზლებს რომ ბუღალტერის სული დამბეროს ))) მოკლედ თუ არ შეწუხდებით ველი PM_ში ტქვენს კალიფიციურ აზრეე )) მადლობა ყველას წინასწარ და იმედი არ გამიცრუოოდ გთხოვთ ))))))))))

"საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასთან" არსებული "ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი" შემიძლია გირჩიო. პრაქტიკული მუშაობა მიდის პროგრამა "ორისის" გამოყენებით.



"
ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა:

• ბუღალტრების დახელოვნება საქმიანი თამაშის სპეციალური პროგრამით.
• პროგრამის მიზანია მსმენელებს დაეხმაროს მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში და ხელი შეუწყოს მათ დასაქმებას.

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს მოეთხოვებათ:
• განათლება ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში
• საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

სტაჟირების ხანგრძლივობა 2,5 თვე (115 საათი)

სტაჟირებისა და ლიტერატურის ღირებულებაა 500 ლარი."

საკონტაქტო
ტელეფონი: 35-67-56, 35-43-97, 35-01-57
http://bmc.com.ge/bmc/

Posted by: teo-teokuna 27 Jun 2012, 10:02
ხალხ"ებ"ო....



ძველი ანგარიშთა გეგმა ხომ არ გაქვთ ვინმეს? 01-ით რომ იწყებოდა... : ))



Posted by: Ti-Ni 27 Jun 2012, 15:13
QUOTE (Toxic:) @ 26 Jun 2012, 23:25 )
Ti-Ni
QUOTE
არასამეწარმოე(არაკომერციული) იურიდიული პირისგან შპს-მ შეიძინა საქართველოში წარმოებილი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომლის რეალიზაცია განთავისუფლებულია დღგ-ს გან და რომელსაც ეს არაკომერციული პირი აწარმოებს. მაინტერესებს, შპს-მ ამ პროდუქციის შემდგომი რეალიზაცია უნდა დაბეგროს დღგ-თი?


არაკომეციულის ძირითადი საქმიანობა რა არის, სოფლის მეურნეობის გრანტი ხომ არ არის? კოდექსით გავრცელებულ შეღავათს სოფლის მეურნეობის წამმოებაში დასაქმებული პირების საშემოსავლოსგან განთავისუფლებაზე თუ იყენებთ?

ჩვენ არ ვართ ეს არაკომერციული პირი.მისგან იყიდა ჩვენმა შპს-მ პროდუქტი. მისი ძირითადი საქმიანობა რა არის, არ ვიცი, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, გრანტებს იღებს და სოფლის მეურნეობის პროდუქციას აწარმოებს.

Posted by: mziko86 27 Jun 2012, 15:18
გამარჯობათ, ვეწევით შემდეგი სახის მომსახურებას - (კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება-შეკეთება). კარტრიჯის დატენვისთვის ან რაიმეს შესაკეთებლად თავად ვიძენთ მასალას, რომელსაც შემდეგ ვხარჯავთ ან შესაკეთებლად ვიყენებთ. გთხოვთ მიპასუხოთ ბუღალტრულად როგორ გავატარო ეს ყველაფერი და კიდევ ეს სახარჯო მასალები ხომ უნდა ჩამოიწეროს და როგორ გატარდება ბუღალტრულად?


Posted by: Ti-Ni 27 Jun 2012, 15:20
QUOTE (teo-teokuna @ 27 Jun 2012, 10:02 )
ხალხ"ებ"ო....



ძველი ანგარიშთა გეგმა ხომ არ გაქვთ ვინმეს? 01-ით  რომ იწყებოდა... : ))

ამ მიმაგრებულ ფაილს თუ გახსნი, ეგაა smile.gif ორისი თუ გაქვს, იქაა. რამე ორგანიზაცია შექმენი ძველი სტანდარტით და გახსნის.

Posted by: mziko86 27 Jun 2012, 15:23
ძველი სალარო აპარატი შეძენილი გვქონდა 100 ლარად, ბუღალტრულად შემდეგნაირად გავატარე :
შეძენა დებეტი - 2160, კრედიტი -3110, შემდეგ გადახდა დებეტი 3110, კრედიტი 1110
ავიღე ძირითად საშუალებაში და დავარიცხე ცვეთა
დებეტი 2260, კრედიტი 2160, და შემდეგ დებეტი 7455, კრედიტი 2260
იქნებ მითხრათ რამდენად სწორია აღნიშნული გატარებები

წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: =problema= 27 Jun 2012, 15:46
გამარჯობათ

იურიდიული პირი ვარ, მესაჭიროება ხოლმე მარშუტკის მომსახურება. ამ მომსახურებაშI შედის საწვავის ფასიც და გადახდილ თანხას როგორც ხელფას ისე ვაძლევ ხოლმე, შესაბამისად მიწევს საშემოსავლოს 20 პროცენტის დამატებაც რაც არ მეკუთვნის რადგანაც ეს პიროვნება ფიზიკური პირია და ჩემი თანამშრომელიც არ არის. მაინტერესებს როგორ უნდა გავატარო ხარჯებში ესთი ფაქტი, ერჯერად ხარჯად რომ იყოს და ზედმეტი არანაირი გადასახადი არ დაემატოს?

იმედია გასაგებად დავწერე, წინასწარ მადლობა პასუხისათვის smile.gif

Posted by: Ti-Ni 27 Jun 2012, 16:46
QUOTE (mziko86 @ 27 Jun 2012, 15:23 )
ძველი სალარო აპარატი შეძენილი გვქონდა 100 ლარად, ბუღალტრულად შემდეგნაირად გავატარე :
შეძენა დებეტი - 2160, კრედიტი -3110, შემდეგ გადახდა დებეტი 3110, კრედიტი 1110
ავიღე ძირითად საშუალებაში და დავარიცხე ცვეთა
დებეტი 2260, კრედიტი 2160, და შემდეგ დებეტი 7455, კრედიტი 2260
იქნებ მითხრათ რამდენად სწორია აღნიშნული გატარებები

წინასწარ დიდი მადლობა

აბა თუ აგიხსნა გასაგებად smile.gif ცვეთის დარიცხვამდე სწორია ყველაფერი. ცვეთის გატარება ასეთია: დ. ცვეთის ხარჯი 7455_ კ. დაგროვილი ცვეთა 2260. ძირითადი საშუელება იჯდება ანგარიშზე რა ღირებულებითაც გაქვს შესყიდული და 2260-ზე დაგიგროვდება ცვეთები ყოველწლიურად. და ასე უფრო მოსახერხებელიცაა, კაცმა რომ თქვას. არ ვიცი, რამდენად სწორია, მაგრამ ცვეთის დარიცხვის გატარებას ზოგი აკეთებს პირდაპირ: დ. 7455_ კ. 2160 (პროგრამა ასე არ აკეთებს გატარებას)
და კიდევ, საგადასახადო მიზნებისათვის ცვეთა არ ერიცხება 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებებს. მათი ღირებულება შეგიძლია საანგარიშო წელს სრულად გაუშვა ხარჯებში. ასეთ საგნებს მე ვიღებ სხვა მატერიალური ფასეულობების ანგარიშზე. წლის ბოლოს ქონების გადასახადიც უნდა დაარიცხო საწყისი ღირებულებიდან.
შემისწოროს ვინმემ, თუ ვცდები smile.gif
* * *
QUOTE (=problema= @ 27 Jun 2012, 15:46 )
გამარჯობათ

იურიდიული პირი ვარ, მესაჭიროება ხოლმე მარშუტკის მომსახურება. ამ მომსახურებაშI შედის საწვავის ფასიც და გადახდილ თანხას როგორც ხელფას ისე ვაძლევ ხოლმე, შესაბამისად მიწევს საშემოსავლოს 20 პროცენტის დამატებაც რაც არ მეკუთვნის რადგანაც ეს პიროვნება ფიზიკური პირია და ჩემი თანამშრომელიც არ არის. მაინტერესებს როგორ უნდა გავატარო ხარჯებში ესთი ფაქტი, ერჯერად ხარჯად რომ იყოს და ზედმეტი არანაირი გადასახადი არ დაემატოს?

იმედია გასაგებად დავწერე, წინასწარ მადლობა პასუხისათვის smile.gif

ვერაფერს ვერ მოუხერხებ დამატებით გადასახადს, თუ გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული პირისგან ქირაობ, ანუ ჩვეულებრივი ფიზიკური პირისგან. მაშინ ინდ მეწარმე ან იურიდიული პირი უნდა ნახო, ვისგანაც დაიქირავებ ტრანსპორტს. ან კიდევ იჯარით უნდა აიღო მაგ პიროვნებისგან და თავად გადაიხდის მერე საშემოსავლოს გამქირავებელი, რამდენადაც ვიცი. და ვიღაცამ თქვა, თავად 12%-ის გადახდა მოუწევს მხოლოდ და არა 20-ისო.
აბა სხვა რას გეტყვის, ვნახოთ smile.gif

Posted by: aidardi 27 Jun 2012, 21:10
ე.ი. მე ინდ მეწარმეს, მინდა ვიყიდო ფიზიკური პირსაგან საქონელი და შემდგომ მინდა მოვახდინო მათი რეალიზება. საქონელი მინინალურია 100 ლარამდე, და როგორ გავაკეთო ეს ყველაფერი კანონის დაცვით? სასაქონნლო ზედნადები რომ მქონდეს

Posted by: teo-teokuna 28 Jun 2012, 10:43
Ti-Ni



მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა მადლობა

Posted by: goo1000 28 Jun 2012, 10:51
გამარჯობა!
ფიზიკურმა პირმა გაუწია ერთჯერადი სატრანსპორტო მომსახურეობა იურიდიულ პირს და ამ შემთხვევაში რა დოკუმენტაცია უნდა გაფორმდეს ამ ხარჯის და მომსახურეობის დასადასტურებლად? ხელშეკრულება ერთჯერად მომსახურეობაზე?(გთხოვთ მომცეთ ამ ხელშეკრულების ფორმა ) და აქტი ფულის გადაცემაზე?(თუ გაქვთ ასეთი სახის აქტის ფორმაც დამიფაილეთ რა ძალიან გთხოვთ) წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Ti-Ni 28 Jun 2012, 11:19
QUOTE (aidardi @ 27 Jun 2012, 21:10 )
ე.ი. მე ინდ მეწარმეს, მინდა ვიყიდო ფიზიკური პირსაგან საქონელი და შემდგომ მინდა მოვახდინო მათი რეალიზება. საქონელი მინინალურია 100 ლარამდე, და როგორ გავაკეთო ეს ყველაფერი კანონის დაცვით? სასაქონნლო ზედნადები რომ მქონდეს

ჩვენ ფიზიკური პირისგან რომ ვყიდულობთ რამეს, შესყიდვის აქტს ვწერთ, რა რა ღირებუLებით ვისგან შევიძინეთ, რომ თანხა მიიღო გამყიდველმა და პირადობის მოწმობის ასლს ვაკრავთ ზედ. ურთიერთთანამშრომლობისას კი ხელშეკრულებასაც ვაფორმებთ. მითხრეს, რომ საკმარისია ეს დოკუმენტაციაო.

Posted by: mziko86 28 Jun 2012, 11:26
გამარჯობათ,დიდი მადლობა პასუხისთვის სალაროსთან დაკავშირებით, გთხოვთ კიდევ ერთ შეკითხვაზე იქნებ მიპასუხოთ:

ვეწევით შემდეგი სახის მომსახურებას - (კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება-შეკეთება). კარტრიჯის დატენვისთვის ან რაიმეს შესაკეთებლად თავად ვიძენთ მასალას, რომელსაც შემდეგ ვხარჯავთ ან შესაკეთებლად ვიყენებთ. გთხოვთ მიპასუხოთ ბუღალტრულად როგორ გავატარო ეს ყველაფერი და კიდევ ეს სახარჯო მასალები ხომ უნდა ჩამოიწეროს და როგორ გატარდება ბუღალტრულად?

Posted by: Ti-Ni 28 Jun 2012, 11:39
QUOTE (goo1000 @ 28 Jun 2012, 10:51 )
გამარჯობა!
ფიზიკურმა პირმა გაუწია ერთჯერადი სატრანსპორტო მომსახურეობა იურიდიულ პირს და ამ შემთხვევაში რა დოკუმენტაცია უნდა გაფორმდეს ამ ხარჯის და მომსახურეობის დასადასტურებლად? ხელშეკრულება ერთჯერად მომსახურეობაზე?(გთხოვთ მომცეთ ამ ხელშეკრულების ფორმა ) და აქტი ფულის გადაცემაზე?(თუ გაქვთ ასეთი სახის აქტის ფორმაც დამიფაილეთ რა ძალიან გთხოვთ) წინასწარ დიდი მადლობა

http://legalportal.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=138 აქ ნახე ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. ანაზღაურებადი მომსახურების გაწევა და თუ რამე, გადააკეთე. მიღება-ჩაბარების ქტსაც ვწერთ ამ დროს და მაგის ნიმუშიც არის ამ საიტზე. ისიც როგორც გირჩევნოდეს, ისე შეცვალე შენი პირობებიდან გამომდინარე.

Posted by: bachachuna 28 Jun 2012, 13:30
გამარჯობათ შეგიძილიათ ეს უკეთესად განმიმარტოთ?
"საწარმო/ორგანიზაცია ქონებაზე გადასახადს იხდის მიმდინარე გადასახდელის სახით, გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის ოდენობით, არა უგვიანეს საგადასახადო წლის 15 ივნისისა." და როგორ გამოიანგარიშება?

Posted by: ____1____ 28 Jun 2012, 14:15
ესეც ახალი რეიტინგი
http://www.radikal.ru
* * *
bachachuna
ანუ რამდენის გადახდამაც მოგიწია წინა წელს, იმდენს იხდი მიმდინარე გადასახადის სახით, ანუ ავანსად. smile.gif
* * *
mziko86
აუცილებლად კალკულაცია გააკეთე და სარებავი ისე ჩამოწერე, სულ ცოტა ხნის წინ დაარიცხეს მაგ თემაზე, კალკულაცია რომ არ ჰქონდათ, რაზე რამდენი საღებავი გაიხარჯა

Posted by: Ti-Ni 28 Jun 2012, 18:26
teo-teokuna

smile.gif არაფრის!! smile.gif


იცით რა მაინტერესებს? ჩეკთან გათანაბრებულ დოკუმენტს რომ მიიღებ საკმარისია თუ ზედნადები და რამე კიდევ უნდა? გადმომცეს ინდ მეწარმისგან გამოწერილი და უნდა მოვითხოვო დამატებით კიდევ რამე თუ არა, არ ვიცი.

Posted by: Amu 28 Jun 2012, 18:50
ახალი ფორმი საშემოსავლო დეკლარაციასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ.

თვის განმავლობაში მქონდა შემთხვევა, არარეზიდენტ ოურიდიულ პირს გადავუხადეთ მომსახურების თანხა. ეს თანხა დავბეგრეთ საშემოსავლოს 10% იანი განაკვეთით (სსკ 134 მუხლი) და უკუდაბეგვრის დღგ-თი.
საშემოსავლოს დეკლარაციაში ვწერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულ განაცემებში-მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი იურიდიული პირები და მივუთითე სახელი, განაცემის ოდენობა და საშემოსავლოს თანხა.
დანართ 3-ში ეს საშემოსავლო აისახა 34 გრაფაში, და დეკლარაციის წარდგენის შემდეგ შედარების აქტში გამიჩნდა ეს ციფრი მოგების გადასახადში.
ვინმეს შეგიძლიათ მითხრათ რატომ, ან რა ვუშველო?

Posted by: ____1____ 28 Jun 2012, 19:39
Amu
რა უნდა უშველო? სწორადაა. იურიდიულ პირს რასაც უკავებ ის მოგებაა და რასაც ფიზიკურს ის საშემოსავლო.

და საერთოდ მაგ დეკლარაციას ისე შინაურობაში ეძახიან საშემოსავლოს, თორემ გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია ქვიაTi-Ni
Ti-Ni
ჩგდ მხოლოდ ჩეკის შემცვლელია, ზედნადებს და ფაქტურას თავის ფუნქცია აქვთ, თუმცა მხოლოდ ხარჯის დასადასტურებლად შესაძლოა გამოდგეს

Posted by: burke 28 Jun 2012, 20:19
ხალხ
საგადასახადო რომ ყადარას ადებს ობიექტს მისი გაყიდვა ან ინტერნეტ აუქციონზე შეუძლია?
და თუ კი, რამდენ ხანში და როგორ?

მადლობა წინასწარ

Posted by: ნი–ცა.. 28 Jun 2012, 23:10
QUOTE
ეს დღგ-ს საკითხი 168 მუხლშია განხილული. როგორც წესი დიპლომატიური ორგანიზაციებიც არიან დარეგისტრირებულები და მათ აქვთ სპეციალური მოწმობები რომლის ასლს წარადგენენ გამყიდველთან რომ სარგებლობენ შეღავათით და შენც მერე საქონელს მიყიდი ნულოვანი განაკვეთით. ადრე მქონდა შეხება და ცნობა მომიტანეს საგადასახადოდან რომ დიპლომატიური სტატუსით სარგებლობდა ორგანიზაცია


-anano-
ეგრეა,ის კი არა,ცნობაც არ არის საჭირო საგადასახადოდან,უბრალოდ უნდა წარმოადგილოს თავისი ბარათი,ასლს დაიტოვებ და გამოუწერ ნულოვანს,რეალურადაც დაუკლებ იმ 18%-ს.

Posted by: -anano- 28 Jun 2012, 23:38
ნი–ცა..
ეგ მეც ვიცი smile.gif მე მანდ სხვა საკითხზე მქონა თავიდან დადებული კითხვა. უბრალოდ დღგს ვერ ვითვლიდი მე რადგან უცხოური ორგანიზაცია არ იყო დარეგისტრირებული rs.ge ზე. და კანონით უფლება მქონდა რო დღგ არ გამომეკლო საქონლისთვის. ეგ საკითხი მოვაგვარე უკვე smile.gif ჯერჯერობით ქაღალდის ფაქტურას ვწერ სანამ არ დარეგისტრირდებიან.

Posted by: kranci 28 Jun 2012, 23:41
Ti-Ni
QUOTE
იცით რა მაინტერესებს? ჩეკთან გათანაბრებულ დოკუმენტს რომ მიიღებ საკმარისია თუ ზედნადები და რამე კიდევ უნდა?

გამოაწერიე ზედნადები, მარტო ჩეკი რა საბუთიაrolleyes.gif კი წერია შიგნით მონაცემები და საქონლის დასახელება მაგრამ მაინც.


=problema=
QUOTE
შესაბამისად მიწევს საშემოსავლოს 20 პროცენტის დამატებაც რაც არ მეკუთვნის რადგანაც ეს პიროვნება ფიზიკური პირია და ჩემი თანამშრომელიც არ არის

იურიდიული პირი რომ იყოს არ გადაიხდიდი მაგ 20პროცენტს, ფიზიკურ პირზე გიწევს ყველა ვარიანტში sad.gif

Posted by: Toxic:) 29 Jun 2012, 10:09
QUOTE
ხალხ
საგადასახადო რომ ყადარას ადებს ობიექტს მისი გაყიდვა ან ინტერნეტ აუქციონზე შეუძლია?
და თუ კი, რამდენ ხანში და როგორ?

მადლობა წინასწარ


დაყადაღებიდან ერთ ან ორ თვეში გადაეცემა სააღრულებოს შენი საქმე მერე დაგიბარებენ მოგთხოვენ ზუსტ სიას რა ქონებას ფლობ, მოგცემენ ორ კვირას ვადას და მერე გაგიყიდიან აუქციონზე.





ზედნადების გამოწერის კითხვა პასუხებში წერია

საჭიროა თუ არა გაწეულ მომსახურებაზე ელ. ზედნადების გამოწერა?

თუ მომსახურება არ მოითხოვს ტრანსპორტირებას, ელ. ზედნადების ამობეჭდვა სავალდებულო არაა.

თუ მომსახურება მოითხოვს ტრანსპორტირებას , ანუ ფიზიკურმა პიმა შეიძინა საქონელი რომელზეც ზედნადებს არ ითხოვს და ეს საქონელი უნდა მიაწოდოს ფირმამ საკუთარი მაქნით . როგორ უნდა მოვიქცე ამ შემთხვევაში?

Posted by: goo1000 29 Jun 2012, 13:55
QUOTE
თუ მომსახურება მოითხოვს ტრანსპორტირებას , ანუ ფიზიკურმა პიმა შეიძინა საქონელი რომელზეც ზედნადებს არ ითხოვს და ეს საქონელი უნდა მიაწოდოს ფირმამ საკუთარი მაქნით . როგორ უნდა მოვიქცე ამ შემთხვევაში?

ამსეთ შემთხვევაში ვალდებული ხარ ჩვეულებრივი წესით გამოწერო ელ.სასაქონლო ზედნადები მყიდველში ჩაწერე ფიზ.პირის მონაცემები.

Posted by: lasha_soza 29 Jun 2012, 14:06
გამარჯობათ, რა მაინტერესებს, იჯარასთან დაკავშირებით ხო არაფერი შეცვლილა, გადახდის წყაროსთან იბეგრება თუ არა?

Posted by: goo1000 29 Jun 2012, 15:03
QUOTE
Ti-Ni

გაიხარე დიდი მადლობა

Posted by: The DoctoR 29 Jun 2012, 15:51
საწარმოო პროცესში კომპანიას გააჩნია როგორც დანაკარგი, ისე ნარჩენი მასალები, საერთო მოცულობით დაახლოებით 20% სრული წონიდან.

კომპანიას გააჩნია ტექნოლოგიური რუკა, სადაც მთელი საწარმოო ციკლი არის გაწერილი მისი დანაკარგებით და სავარაუდო ნარჩენებით, მაგრამ აქ არის პრობლემა ის, რომ შეიძლება ვიღაცამ ეს ტექნოლოგიური ციკლი არასათანადოდ მიიჩნიოს, რადგან დაფუძნებულია კომპანიის თანამშრომლის პროფესიულ დონეზე, ხოლო სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი ნორმატიული აქტი ამ პროდუქტის (მანდარინის) დამუშავებასთან და მის დანაკარგებთან მიმართებაში არ არის გამოქვეყნებული.

ახლა კი კითხვების დრო დადგა : smile.gif
1. თქვენი აზრით ვის უნდა მიმართოს ფირმამ, რომ თავისი ტექნოლოგიური რუკა გაამყაროს საექსპერტო დასკვნით? სამხარაული გააკეთებს ამას თუ აგრარული უნივერსიტეტი ან კიდევ ვინმე?
2. ნარჩენების უტილიზაციის დროს უნდა მოვიწვიო საგადასახადო როგორც სასაქონლო-მარაგების ჩამოწერის დროს (თუმცა მე ეს ნაკლებად მგონია) თუ ვინმე კომპეტენტური ექსპერტი, რომელიც დაწერს, რომ ეს ნარჩენი მართლაც "ნარჩენია" და მისგან აღარაფერი აღარ იწარმოება.


Posted by: goo1000 29 Jun 2012, 16:30
QUOTE
The DoctoR

ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კომპეტენტური ვარ ამ საკითხში მაგრამ წარმოების პროცესში ზღვრული დანაკარგების ოდენობის დასადგენად ხდება სპეციალური კომისიის მოწვევა(როგორც მახსოვს საგადასახადოდან)და წესით ალბათ ამ საკითხის გადაწყვეტაც ასე სჯობს

Posted by: The DoctoR 29 Jun 2012, 16:38
goo1000
ფასიანი იქნება ეს სავარაუდოდ და რამდენი ჯდება და რამდენად კომპეტენტურად შეაფასებენ სიტუაციას?
გამოუყენებია ვინმეს შენს ირგვლივ?

Posted by: goo1000 29 Jun 2012, 17:41
QUOTE
The DoctoR

პირადში მოგწერე,მხოლოდ მასე ხდება
სხვა შემთხვევაში დანაკარგებს განიხილავენ დანაკლისად

Posted by: bachachuna 29 Jun 2012, 20:27
ფიზიკურ პირს უნდა, რომ ინტერნეტით გამოიწეროს ნაწილები და მიყიდოს ერთერთ ნაწილების მაღაზიას. არის თუ არა ეს შესაძლებელი და რა არის გასათვალისწინებელი ამ დროს? როგორც ფირმისთვის ასევე ფიზიკური პირისსათვის?

Posted by: The DoctoR 29 Jun 2012, 23:06
goo1000
პირადში ნუ მწერთ !!!!

Posted by: TT-KK 29 Jun 2012, 23:59
Toxic:)
QUOTE
თუ მომსახურება მოითხოვს ტრანსპორტირებას , ანუ ფიზიკურმა პიმა შეიძინა საქონელი რომელზეც ზედნადებს არ ითხოვს და ეს საქონელი უნდა მიაწოდოს ფირმამ საკუთარი მაქნით . როგორ უნდა მოვიქცე ამ შემთხვევაში?

მე ზედნადებს ვაწერინებ ესეთ შემთხვევაში
* * *
The DoctoR
QUOTE
სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი ნორმატიული აქტი ამ პროდუქტის (მანდარინის) დამუშავებასთან და მის დანაკარგებთან მიმართებაში არ არის გამოქვეყნებული.

ძველი სტანდარტების გამოყენება არ შეიძლება?

Posted by: Toxic:) 30 Jun 2012, 14:11
QUOTE
თუ მომსახურება მოითხოვს ტრანსპორტირებას , ანუ ფიზიკურმა პიმა შეიძინა საქონელი რომელზეც ზედნადებს არ ითხოვს და ეს საქონელი უნდა მიაწოდოს ფირმამ საკუთარი მაქნით . როგორ უნდა მოვიქცე ამ შემთხვევაში?

ამსეთ შემთხვევაში ვალდებული ხარ ჩვეულებრივი წესით გამოწერო ელ.სასაქონლო ზედნადები მყიდველში ჩაწერე ფიზ.პირის მონაცემები.

QUOTE
მე ზედნადებს ვაწერინებ ესეთ შემთხვევაში

ტU მარტო ტრანსპორტირებას ვახდენ და საქონელი ჩემი არ არის მაშინ?

Posted by: zura1993 30 Jun 2012, 15:50
გამარჯობა. აი აქ Акционерный капитал რომელია?

http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=NKE.N

ეს ხომ არაა Market Cap (Mil.): $40,235.54 ????

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=NKE.N

Posted by: TT-KK 30 Jun 2012, 17:29
Toxic:)
QUOTE
თუ მარტო ტრანსპორტირებას ვახდენ და საქონელი ჩემი არ არის მაშინ?


მაშინ ზედნადებს შენ არ წერ, საქონლის მფლობელი წერს, შენ გამოუწერ ინვოისს ან ა/ფ-ს მომსახურებაზე,

1). საქონლის გამყიდვეელს ( ზედნდებში უნდა ჩაწეროს "ტრანსპორტირება გამყიდველის ხარჯით")
ან
2). მყიდველს (ზედნადებში უნდა ჩაწეროს "ტრანსპორტირება მყიდველის ხარჯით")

Posted by: Toxic:) 30 Jun 2012, 17:54
TT-KK
მადლობა


QUOTE
თვის ჭრილში მაქვს საქონლის მიწოდება და და მერე დაბრუნება. ანგარიშფაქტურას მიწოდების და უკან დაბრუნების ზედნადები უნდა მივაბა და დასაბეგრი თანხა ამ ზედნადებების თანხებს შორის სხვაობა იქნება ხო?


ამ კითხვაზეც ხომ არ გაქვთ პასუხი?

Posted by: AlexZ 1 Jul 2012, 11:16
ვეძებ გასავლის ორდერის ფორმას ექსელში... მადლობელი ვიქნები დახმარებისთვის wink.gif

Posted by: bachachuna 1 Jul 2012, 11:31
QUOTE
ფიზიკურ პირს უნდა, რომ ინტერნეტით გამოიწეროს ნაწილები და მიყიდოს ერთერთ ნაწილების მაღაზიას. არის თუ არა ეს შესაძლებელი და რა არის გასათვალისწინებელი ამ დროს? როგორც ფირმისთვის ასევე ფიზიკური პირისსათვის?

არავინ არ იცით ამაზე პასუხი?

Posted by: Toxic:) 1 Jul 2012, 12:29
QUOTE
ფიზიკურ პირს უნდა, რომ ინტერნეტით გამოიწეროს ნაწილები და მიყიდოს ერთერთ ნაწილების მაღაზიას. არის თუ არა ეს შესაძლებელი და რა არის გასათვალისწინებელი ამ დროს? როგორც ფირმისთვის ასევე ფიზიკური პირისსათვის?


არავინ არ იცით ამაზე პასუხი?


ნაწილებიოა რომ ამბობ მაინც რამადენი და რაღირებულების, აქ დადგება მეწარმე სუბექტად რეგიტრაციის ვალდებულება, მაგრამ თუ ერთჯერადი ხასიათი აქვს შეგიძლია თავი შეიკავო, საგდასახადოში ვებ პორტალის რეგისტარცია მაინც მოგიწევს რომ დეკლარაცია ჩააბარო და დაბეგრო მიღებული შემოსავალი, ზედნადებს რაც შეეხება შეგიძლია გამოუწერო ელექტონული ან შესყიდვის აქტით შეიძინოს იმ ფირმამ და მერე გამოწერს შიდა გადაზიდვის ზედნადებს.

Posted by: bachachuna 1 Jul 2012, 12:51
Toxic:)
არა ერთჯერადად არ უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს გადამხდელად, რომ მოახდინოს ფირმამ მისგან მრავალჯერადი შესყიდვა ხო? მეც მასე ვუტხარი, დაზუსრება მინდოდა. დიდი მადლობა smile.gif
* * *
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ანგარიშ ფაქტურის გაგზავნისას თავიდან უნდა ავკრიფო ზედნადების ტექსტი?

Posted by: goo1000 1 Jul 2012, 13:21
QUOTE
AlexZ

მე მაქვ მაგრამ აქ არ ვიცი ატვირთვა თუ გინდა მეილი მომწერე და გადმოგიგზავნი
* * *
lalelale
QUOTE

lalelale

QUOTE
ბასს, ფასს სტანდარტები ხომ არ გაქვთ ქართულად?

მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი

Posted by: ვასასი 1 Jul 2012, 19:11
მეწარმეს აქვს თუ არა უფლება თავის საკუთრებაში არსებული ფართის წინ დადგას მაგალითად ქათმის გრილი, ან ყავის საფქვავი? მერიიდან ნებართვა დაჭირდება ალბათ ხო? თუ რა?

Posted by: TT-KK 2 Jul 2012, 09:52
ვასასი
ფასადი მერიას ეკუთვნისო

Posted by: goo1000 2 Jul 2012, 10:32
საურავები და ჯარიმები ბუღალტრულად როგორ ტარდება? სრული გატარება დამიწერეთ გთხოვთ

Posted by: TT-KK 2 Jul 2012, 12:18
goo1000
საურავები და ჯარიმები არ იქვითება, ამიტომ რომელიმე ხარჯის ანგარიშს დაარქვი გამოუქვითავი ხარჯი ან ფინანსური ხარჯი მაგ. დ 8250 კ1210

Posted by: kranci 2 Jul 2012, 13:37
ზედნადების და ა/ფაქტურის გაერთიანებაზე გსმენიათ რამე?

Posted by: pasku_etka 2 Jul 2012, 13:41
ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ..მცირე მეწარმე ანხორციელებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციას მაგრამ ეხლა ორი თვით აპირებს შეაჩეროს ვაჭრობა.საგადასახადოში უნდა დაიწეროს რაიმე წერილი რომ აღარ მოხდება სალარო აპარატის გამოყენება ორი თვით??შემდეგ ისევ უნდა გააგრძელოს

Posted by: Toxic:) 2 Jul 2012, 14:00
როცასაქონლის მიწოდება ტარით ხდება რომელიც უკან უნდა დაბრუნდეს, ზედნადებიში როგორ იწერება , ცალკე გარფაში უნდა ჩავწერო ტარა მარტო რაოდენობა ღირებულების გარეშე?

Posted by: goo1000 2 Jul 2012, 15:43
QUOTE
kranci

QUOTE
ზედნადების და ა/ფაქტურის გაერთიანებაზე გსმენიათ რამე?

მსგავსი არაფერი მაგრამ საერთოდ არის სპეციალური ანგარიშ ფაქტურები რომლის გამოწერის შემთხვევაში სასაქონლო ზედნადების გამოწერის ვალდებულება აღარ გაქვს.

Posted by: ვასასი 2 Jul 2012, 16:10
QUOTE (kranci @ 2 Jul 2012, 13:37 )
ზედნადების და ა/ფაქტურის გაერთიანებაზე გსმენიათ რამე?

კი მოსმენით გვსმენია, აპირებენ გაერთიანებასო, მაგრამ დამუშავების პროცესშია ეგ ამბავიო.


pasku_etka
არანაირი წერილი არაა საჭირო. ძველებურად გააგრძელებს მუშაობას 2 თვის მერე. ისე მე პირადად ამ ორ თვეში ცარიელ საშემოსავლოს დეკლარაციებს მაინც გავაგზავნიდი. ვალდებულება არაა, მაგრამ მე გავაგზავნიდი.

Posted by: pasku_etka 2 Jul 2012, 16:37
ვასასი
დიდი მადლობა. საშემოსავლო კვარტალურად არ ბარდება მცირე მეწარმეზე?

Posted by: ta petite amie 2 Jul 2012, 16:46
საგადასახოს მცოდნეებო დამეხმარეთ რამდენიმე საკითხში:
1. როდესაც არარეალურ ფასს ვუთითებ გარიგებაში, საგადასახადოს შეუძლია საბაზროთი დამბეგროს ხომ ამ მუხლით?
საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოიყენოს საბაზრო ფასი შემდეგ შემთხვევებში:
ა) თუ გარიგება განხორციელდა ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ ახდენს ასეთი გარიგების შედეგებზე;
ბ) თუ საგადასახადო ორგანო საქართველოს (((ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად))) ასაბუთებს, რომ გარიგების მონაწილეებს შორის განცხადებული ფასი განსხვავდება ფაქტობრივი ფასისაგან.
რა წესით უნდა დაასაბუთოს, სად არის ფინანსთა მინისტრის ეგ წესი

2. დავუშვათ გავაფორმე ნასყიდობა ჩუქების დასაფარად, რადგან ჩუქება იბეგრებოდა არა მემკვიდრეზე და თანხაც მივუთითე თუმცა არ გადამიხდია. ამ დროს რას შეიძლება ქნას საგადასახადომ? თვალთმაქცობის დასადგენად სასამართლოს მიმართავს თუ აქაც თვითონ შეუძლია ჩუქებად მიიჩნიოს? (ანუ ნასყიდობის ღირებულებას როცა მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მაინც არ იბეგრება ნასყიდობა)

Posted by: Bulbusa 2 Jul 2012, 16:48
ეჰ, ეგ მარტო შენი პრობლემა რომ იყოს საკუთარ თავს დააბრალებდი, მაგრამ სამსახურეობრივი წინსვლას რომ ,,სამეგობროზეა" დამოკიდებული ყველამ ვიცით. ასე რომ უბრალოდ ეძებე სხვა, (მერე იქ იგივე პრობლემა, მაგრამ ცოტა ხნით დაისვენებ რა ) :დ

Posted by: Ti-Ni 2 Jul 2012, 17:37
კი მითხარით, ფაქტურა როცა გინდა მაშინ გამოწერე მომხდარ ოპერაციაზეო, მაგრამ მაინც ვიკითხავ კიდევ რა: არის მიღება-ჩაბარების აქტები მარტის და აპრილის თვის გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით. არც შემოსავალშია ნაჩვენები და არც ფაქტურა არაა გამოწერილი. ახლა რომ გამოვწერო შეიძლება? და მიმღები დღგ-ს ვეღარ ჩაითვლის ხომ ამ ფაქტურებზე?

Posted by: ვასასი 2 Jul 2012, 17:49
pasku_etka
უპს. მცირე მეწარმის ამბებში მე -პას!
* * *

* * *
QUOTE (Ti-Ni @ 2 Jul 2012, 17:37 )
არის მიღება-ჩაბარების აქტები მარტის და აპრილის თვის გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით. არც შემოსავალშია ნაჩვენები და არც ფაქტურა არაა გამოწერილი. ახლა რომ გამოვწერო შეიძლება? და მიმღები დღგ-ს ვეღარ ჩაითვლის ხომ ამ ფაქტურებზე?

ვერ ჩაითვლის. user.gif
მგონი დასაზუსტებელი გაქვს მარტის და აპრილის დეკლარაცია სადაც ამ ოპერაციას შემოსავალს დაამატებ და შესაბამისად დღგ-ც გაქვს გადასახდელი (თუ რა თქმა უნდა ბარათზე ზედმეტობა არ გიზის)

Posted by: giorgiberdzenidze 2 Jul 2012, 21:19
სალარო აპარატის გადაფორმება რა ჯდება სულ? ეს მაინტერესებს

Posted by: goo1000 3 Jul 2012, 13:20
QUOTE
giorgiberdzenidze

სალარო აპარატის ღირებულება=290 ლარი
ტექნიკური მომსახურეობის თანხა თვეში შეადგენს 5ლარს 3 თვის წინასწარ უნდა გადაიხადო აუცილებლად.
დანარჩენი ნებაყოფლობითია თუ გინდა 6თვისას გადაიხდი თუ გინდა მთლიანად წლისას.
ანუ სავალდებულო 290 +15+1(ბანკის საკომისიო)=306ლარი დაგიჯდება

Posted by: Natalita11 3 Jul 2012, 14:58
ერთი კითხვა მაქვს: შპს-ს საკუთრებაში აქვს სატვირთო მანქანა, რომელზეც მოვიდა საპატრულო ჯარიმა. არის თუ არა ეს ხარჯი გამოქვითვადი მოგების გადასახადის მიზნებისათვის?

Posted by: bachachuna 3 Jul 2012, 15:07
goo1000
მაგასთან დაკავშირებით, რომელ ანგარიშზე უნდა გადავრიცხოთ მომსახურების საფასური?

Posted by: ninokaa 3 Jul 2012, 15:11
გამარჯობათ, კვების ობიექტების (რესტორნის) ბუღალტერიასთან ხომ არ გაქვთ ვინმეს შეხება? მაინტერესბს როგორ ხდება შეძენილი პროდუქტის ჩამოწერა და ხარჯად აღიარება. რა დოკუმენტაციაა საჭირო იმის დასადასტურებლად, რომ პროდუქტი ნამდვილად გაიხარჯა. და კიდევ მაინტერესებს რამე სპეციპიკური გადასახადები ხომ არ ეკისრება კვების ობიექტს. წინასწარ დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: nostradamuss 3 Jul 2012, 16:11
Natalita11
QUOTE
ერთი კითხვა მაქვს: შპს-ს საკუთრებაში აქვს სატვირთო მანქანა, რომელზეც მოვიდა საპატრულო ჯარიმა. არის თუ არა ეს ხარჯი გამოქვითვადი მოგების გადასახადის მიზნებისათვის?



ფინანსურ ხარჯად აღიარებ, საგადასახადო ხარჯად ვერ ..


Posted by: Natalita11 3 Jul 2012, 16:18
nostradamuss

მადლობა smile.gif

Posted by: Ti-Ni 3 Jul 2012, 16:34
ვასასი

მადლობა smile.gif
და თუ იცით კიდევ, ასეთი შეკითხვა მაქვს: დირექტორი მეუბნება, ფაქტურებს ნუ ბეჭდავ, ხარჯია ტყუილადო, ზედნადებს მიაწერე ფაქტურის ნომერიო. დავუჯერო? მე ნომრების წერას, ამობეჭდვა მირჩევნია და წესი თუა რამე, ჩემს მხარეზე რომ იყოს?

Posted by: qondara 3 Jul 2012, 17:51
Ti-Ni

მე ზადნადებებს ვბეჭდავ მარტო და არამგონი დარღვევად ჩაგითვალოს ვინმემ. ისე მაგარი ჟმოტი დირექტორი კი გყოლია smile.gif

Posted by: ვასასი 3 Jul 2012, 18:14
QUOTE (qondara @ 3 Jul 2012, 17:51 )
Ti-Ni
ისე მაგარი ჟმოტი დირექტორი კი გყოლია smile.gif

ზუსტაად! facepalm.gif
ბოლოს იმდენი ფაქტურა მქონდა ამოსაბეჭდი და ერესჯი ისე იჭედებოდა, ამობეჭდვას თავი დავანებე და ზემოდან ვაწერდი ზედნადებებს ა/ფაქტურის ნომრებს.
ისე საგადასახადო შემოწმება რომ შემოვა, დაეზარებათ საიტზე ამ ფაქტურების გადამოწმება და მაინც ამოგაბეჭდინებენ სათითაოდ ყველას.

Posted by: Lady_Bird 3 Jul 2012, 19:59
ვასასი
QUOTE
ბოლოს იმდენი ფაქტურა მქონდა ამოსაბეჭდი და ერესჯი ისე იჭედებოდა, ამობეჭდვას თავი დავანებე და ზემოდან ვაწერდი ზედნადებებს ა/ფაქტურის ნომრებს.
ისე საგადასახადო შემოწმება რომ შემოვა, დაეზარებათ საიტზე ამ ფაქტურების გადამოწმება და მაინც ამოგაბეჭდინებენ სათითაოდ ყველას.




კი ამოგაბეჭდინებენ ყველა ვარიანტში, ნამდვილად ვიცი.... ასე რომ ჯობია ამობეჭდო და ზედნადებთან ერთად ჩადო საბუთებში.

Posted by: NatoMagradze 3 Jul 2012, 22:05
QUOTE (Ti-Ni @ 3 Jul 2012, 16:34 )
ვასასი

მადლობა smile.gif
და თუ იცით კიდევ, ასეთი შეკითხვა მაქვს: დირექტორი მეუბნება, ფაქტურებს ნუ ბეჭდავ, ხარჯია ტყუილადო, ზედნადებს მიაწერე ფაქტურის ნომერიო. დავუჯერო? მე ნომრების წერას, ამობეჭდვა მირჩევნია და წესი თუა რამე, ჩემს მხარეზე რომ იყოს?

კი გირჩევნიოა ამობეჭდო ეხლა ნელ-ნელა თორემ რევიზიის დროს ამოგაბეჭდინებენ ყველას. და დირექტროს უთხარი ზედმეტი კი არა ზედნადები ხარჯი ქვია მაგას თქო )))

Posted by: Toxic:) 3 Jul 2012, 22:08
QUOTE
გამარჯობათ, კვების ობიექტების (რესტორნის) ბუღალტერიასთან ხომ არ გაქვთ ვინმეს შეხება? მაინტერესბს როგორ ხდება შეძენილი პროდუქტის ჩამოწერა და ხარჯად აღიარება. რა დოკუმენტაციაა საჭირო იმის დასადასტურებლად, რომ პროდუქტი ნამდვილად გაიხარჯა. და კიდევ მაინტერესებს რამე სპეციპიკური გადასახადები ხომ არ ეკისრება კვების ობიექტს. წინასწარ დიდი მადლობა

რამე სპეციფიკური გადასახადები არ არსებობს, უბრალოდ რეესტრში უნდა დარეგისტრირდე როგორც კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია, პროდუციის ჩამოწერას რაც შეეხება, დგება კალკულაცია თითულ პროდუქტზე და შესაბამისად ჩამოიწერება რეალიზაციისაც ამ პროდუქციის შემადგენელი კომპონენტები.

Posted by: ninokaa 3 Jul 2012, 23:55
Toxic:)
დიდი მადლობა. კალკულაციით ჩამოწერილი ყოველთვის ხომ ვერ დაემთხვევა რეალურ დანახარჯს, რაღაც სხვაობა გამოვა მაინც და იმ ნაშთს რა ვუყო?

Posted by: nostradamuss 4 Jul 2012, 09:00
ninokaa


ის ნაშთი გექნება საწყობში, წლის ბოლოს კი აღირებ ჩევულებრივ სასაქონლო ნაშთებად,

Posted by: Toxic:) 4 Jul 2012, 10:52
QUOTE
დიდი მადლობა. კალკულაციით ჩამოწერილი ყოველთვის ხომ ვერ დაემთხვევა რეალურ დანახარჯს, რაღაც სხვაობა გამოვა მაინც და იმ ნაშთს რა ვუყო?

თუ საწარმოო დანაკარგს გულისხმობ ეგ დანაკლისადად ითვლება და უნდა დაბეგრო საბაზრო ფასით.

Posted by: goo1000 4 Jul 2012, 11:25
QUOTE

bachachuna

QUOTE
მაგასთან დაკავშირებით, რომელ ანგარიშზე უნდა გადავრიცხოთ მომსახურების საფასური?

როდესაც შეიძენ იქ მოგცემენ მონაცემებს სადაც უნდა გადარიცხო.

Posted by: Ti-Ni 4 Jul 2012, 11:45
qondara
ვასასი
Lady_Bird
NatoMagradze

smile.gif ძალიან დიდი მადლობა! ჰო, საჭირო რაცაა, მაგაზე თეთრებს მისტირის და ისე ისეთ უაზრო ხარჯებს სწევს, გაოცდები ადამიანი.

და rs.ge ზედნადებების განყოფილება თქვენთანაც ჭედავს? ეს ორი დღეა ნერვებს მიშლის, საუკუნეში ერთხელ იხსნება

Posted by: Toxic:) 4 Jul 2012, 11:45
როდესაც უკვე დაკლარირებული ფაქტურის გაუქმება ხდება, მივწერე რეესტრის დაზუსტებაზე წერილი და მიზეზად ფაქტურის გაუქმება ჩავწერე, პასუხად მომივიდა ჯერ ახალი ფაქტურა უნდა გამოწეროს ისე ვერ გაუქმდებაო, ანუ უკვე გამოვწერო ახალი ფაქტურა და მერე მივწერო წერილი? ვაიდა არ გამიუქმონ რა ვუყო მერე ამ ორ ფაქტურას smile.gif ვინმემ იქნებ იცოდეთ ზუსტი პროცედურები.

Posted by: Lady_Bird 4 Jul 2012, 12:55
Toxic:)

გაგიუქმებენ. ჯერ უნდა გამოიწეროს სანაცვლო ფაქტურად სწორად შევსებული.
ანუ როგორი სიტუაცია გაქვს? ფაქტურაში თანხა თუ იცვლება მარტო რეესტრის დაზუსტება არ გეყოფამ დეკლარაცია უნდა დააზუსტო და მერე განცხადებას წარადგენ ფაქტურის გაუკმებაზე და თან დაურთავ ამ ახალ ფაქტურას.

და რეესტრის დაზუსტებაზე რს.გე დან იგზავნება განცხადება? შეცდომით რეესტრში ჩავსვი ივნისის ოპერაციის ფაქტურა ჩათვლებში და ეხლა როგორ უნდა მოვიქცე? დეკლარაცია დავაზუსტო და განცხადება უნდა გავაგზავნო რეესტრიდან ამოღებაზე?

Posted by: ninokaa 4 Jul 2012, 13:57
Toxic:)
დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის smile.gif

Posted by: pasku_etka 4 Jul 2012, 14:09
მივესალმები სრულიად ბუღალტერიას.. ერთი კითხვა მაქვს იქნებ დამეხმაროთ..;( ესეიგი ი/მეწარმეს აქვს მაღაზია და უნდა რომ გახსნას კვების ობიექტი საგადასახადოდან სჭირდება რაიმე ნებართვის მსგავსი კვების ობიექტზე?

Posted by: GURAMI2 4 Jul 2012, 14:10
სალარო აპარატზე თვის ბოლოს 2000 ლარი, რომ დაგროვდეს რამდენი % უნდა შევიტანო საგადასახადოში?

Posted by: Ti-Ni 4 Jul 2012, 14:29
QUOTE (GURAMI2 @ 4 Jul 2012, 14:10 )
სალარო აპარატზე თვის ბოლოს 2000 ლარი, რომ დაგროვდეს რამდენი % უნდა შევიტანო საგადასახადოში?

smile.gif შეკითხვა დააკონკრეტეთ ან ცოტა სხვანაირად დაწერეთ, რა გსურთ smile.gif


იქნებ მითხრათ რა, შპს-მ მცირე მეწარმისგან შეიძინა მომსახურება. მე როგორც ვიცი და საგადასახადო აგენტმა როგორც მითხრა, ამ ღირებულებას ხარჯში ვერ ჩაითვლის შპს. და საშემოსავლოთი რომ დავბეგრო, მაინც ვერ ჩავითვლი ხარჯში? რა იდიოტობა წესია რა. ვერც დირექტორს შევაგნებინე, რომ ჯერ გაარკვიოს ვისგან ყიდულობს რამეს.

Posted by: GURAMI2 4 Jul 2012, 14:49
Ti-Ni
პატარა მაღაზიის გახსნას ვაპირებთ და სავარაუდოდ ინდმეწარმედ ვრეგისტრირდებით. მაინტერესებს სალარო აპარატში ჩეკს რამდენსაც ამოვარყამთ რამდენი პროცენტი უნდა შევიტანო საგადასახადოში?

Posted by: ვასასი 4 Jul 2012, 15:05
GURAMI2
ინდ მეწარმედ თუ დარეგისტრირდებით, ყოველი თვის ბოლოს მხოლოდ დაქირავებულ პირებზე (მაგ. გამყიდველი) გაცემულ შრომის ანაზღაურებაზე გადაიხდით 20%. მაგ.გამყიდველს აძლევთ 300 ლარს, თვის ბოლოს ბიუჯეტში ინდ მეწარმის საბანკო ანგარიშიდან გადარიცხავთ 60 ლარს.გამყიდველს ხელზე 240 დარჩება.შესაბამისად გააგზავნით ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციას, სადაც შესაბამის გრაფებში ჩაწერთ რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსავალს, საკასო აპარატზე ამორტყმულ თანხას, შრომის ანაზღაურების ოდენობას, საშემოსავლოს ოდენობას,დასაქმებულ პირთა რაოდენობას და ა.შ.
რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თვის განმავლობაში 2000 რომ მქონდეს ამორტყმული, რას ვიხდიო,ამ შემთხვევაში ყოველთვიური გადასახდელი არ გაქვთ, მთელი წლის რეალიზაციის თანხას უნდა გამოაკლოთ მთელი წლის რეალიზებული პროდუქციის შესყიდვის საბუთების თანხების ჯამი, კიდე გამოაკლოთ შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯი, კიდე ქირა (თუ გაქვთ) კომუნალური გადასახადები და კიდე სხვა რაიმე ხარჯიც თუ გაქვთ, ოღონდ ყველაფერზე უნდა გქონდეთ საბუთები.
აი რაც დარჩება უხეშად რომ ვთქვათ შემოსავალს-გასავლი=მოგება აი ამ მოგებიდან იხდით 20% რადგან ი.მ ხართ.31 მარტამდე აბარებთ წლიურ საშემოსავლო ფორმას და შესაბამისად ამ ვადაში იხდით ამ გადასახადს.

Posted by: casandra 4 Jul 2012, 15:18
თუ იცით: როცა ხორცის ტრანსპორტირების დროს ხდება მისი წონაში კლება. როგორ უნდა მოხდეს დანაკარგის ჩამოწერა, შიდა აქტის გაფორმება საკმარისია, თუ უნდა მოხდეს საგადასახადოს ინფორმირება. რამე ნორმების დაცვა ხომ არ არის საჭირო?

Posted by: _Lali_ 4 Jul 2012, 15:26
ვასასი
QUOTE
ინდ მეწარმეთ თუ დარეგისტრირდებით

QUOTE
გააგზავნით ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციას

ინდ.მეწარმეს სჭირდება ყოველთვიურად გაგზავნა? ეგ ხომ შპს-ზეა მხოლოდ? თუ რამე მეშლება?

Posted by: Ti-Ni 4 Jul 2012, 15:42
QUOTE (_Lali_ @ 4 Jul 2012, 15:26 )
ვასასი
QUOTE
ინდ მეწარმეთ თუ დარეგისტრირდებით

QUOTE
გააგზავნით ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციას

ინდ.მეწარმეს სჭირდება ყოველთვიურად გაგზავნა? ეგ ხომ შპს-ზეა მხოლოდ? თუ რამე მეშლება?

დაქირავებული პირები თუ ჰყავს და თუ ხელფასს უხდის, მაშინ უნდა გააგზავნოს როგორც შპს აგზავნის საშემოსავლო დეკლარაციას სახელფასო განაცემებზე

Posted by: _Lali_ 4 Jul 2012, 15:49
Ti-Ni
გასაგებია. მადლობა

Posted by: Toxic:) 4 Jul 2012, 17:20
QUOTE
მივესალმები სრულიად ბუღალტერიას.. ერთი კითხვა მაქვს იქნებ დამეხმაროთ..;( ესეიგი ი/მეწარმეს აქვს მაღაზია და უნდა რომ გახსნას კვების ობიექტი საგადასახადოდან სჭირდება რაიმე ნებართვის მსგავსი კვების ობიექტზე?

სპეციალური ნებართვა არ ჭირდება, უბრალოდ საჯაროში დაარეგისტრირებ.


QUOTE
თუ იცით: როცა ხორცის ტრანსპორტირების დროს ხდება მისი წონაში კლება. როგორ უნდა მოხდეს დანაკარგის ჩამოწერა, შიდა აქტის გაფორმება საკმარისია, თუ უნდა მოხდეს საგადასახადოს ინფორმირება. რამე ნორმების დაცვა ხომ არ არის საჭირო?


საგადასახადოს ინფრომირება მხოლოდ გაფუჭების შემთხვევაში, რადგან დადგენილი ნორმები არ არსებობს ხორცპროდუქტებზე დანაკარგების ხარჯებშიც ვერ ჩამოწერ. უნდა აღიარო როგორც დანაკლისი და დაბეგრო.



მშენებლობაშტან თუ გაქვთ ვინმეს კავშირი, დღგს ფაქტურაში "შესრულებული სამოშაო ფორმა ორის მიხედვით" საკმარია თუ უფრო უნდა დავაკონკრეტო?

Posted by: casandra 4 Jul 2012, 18:02
Toxic:)
დიდი მადლობა............

Posted by: ninokaa 4 Jul 2012, 19:04
QUOTE (Toxic:) @ 4 Jul 2012, 17:20 )
QUOTE
მივესალმები სრულიად ბუღალტერიას.. ერთი კითხვა მაქვს იქნებ დამეხმაროთ..;( ესეიგი ი/მეწარმეს აქვს მაღაზია და უნდა რომ გახსნას კვების ობიექტი საგადასახადოდან სჭირდება რაიმე ნებართვის მსგავსი კვების ობიექტზე?

სპეციალური ნებართვა არ ჭირდება, უბრალოდ საჯაროში დაარეგისტრირებ.


QUOTE
თუ იცით: როცა ხორცის ტრანსპორტირების დროს ხდება მისი წონაში კლება. როგორ უნდა მოხდეს დანაკარგის ჩამოწერა, შიდა აქტის გაფორმება საკმარისია, თუ უნდა მოხდეს საგადასახადოს ინფორმირება. რამე ნორმების დაცვა ხომ არ არის საჭირო?


საგადასახადოს ინფრომირება მხოლოდ გაფუჭების შემთხვევაში, რადგან დადგენილი ნორმები არ არსებობს ხორცპროდუქტებზე დანაკარგების ხარჯებშიც ვერ ჩამოწერ. უნდა აღიარო როგორც დანაკლისი და დაბეგრო.



მშენებლობაშტან თუ გაქვთ ვინმეს კავშირი, დღგს ფაქტურაში "შესრულებული სამოშაო ფორმა ორის მიხედვით" საკმარია თუ უფრო უნდა დავაკონკრეტო?

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი რომ მიუთითო ჯობია

Posted by: grigolich 4 Jul 2012, 19:24
გამარჯობათ, ერთი კითხვა მაქვს და იმედია დამეხმარებით.

დარეგისტრირებული გვაქვს რამდენიმე მეგობარს ააიპ რომლის შემოსავლის ერთადერთი წყარო არის საწევროები და შემოწირულობა. საწევროების ხელზე აღების შემთხვევაში სალარო შემოსავლის ორდერი იქნება თუ არა საკმარისი და თუ იქნება მაშინ ამ ორდერის რაიმე სავალდებულო შაბლონი არსებობს თუ თავად შემიძლია მისი მოფიქრება?

Posted by: Strategy2008 4 Jul 2012, 20:51
Ti-Ni

QUOTE
იქნებ მითხრათ რა, შპს-მ მცირე მეწარმისგან შეიძინა მომსახურება. მე როგორც ვიცი და საგადასახადო აგენტმა როგორც მითხრა, ამ ღირებულებას ხარჯში ვერ ჩაითვლის შპს. და საშემოსავლოთი რომ დავბეგრო, მაინც ვერ ჩავითვლი ხარჯში? რა იდიოტობა წესია რა. ვერც დირექტორს შევაგნებინე, რომ ჯერ გაარკვიოს ვისგან ყიდულობს რამეს.



თუ მაინც უნდა დაბეგრო, საშემოსავლო 20%-ია, მოგება კი 15%.
თან თუ დირექტორს კიდია შენც დაიკიდე

Posted by: bachachuna 4 Jul 2012, 21:21
Ti-Ni
მეც ხშირად მაქვს მასეთი შემთხვევა და მითხრეს, რომ თუ მცირე მეწარმისაგაბ ყიდულობ მომსახურებას ვალდებული არ ხარ გადაიხადო საშემოსავლო, მაგრამ საგადასახადო მიზნით ვერ გამოქვითავ, თუ გადაიდხი საშემოსავლოს ჩვეულებრივად ჩაითვლი ხარჯში.

Posted by: GURAMI2 4 Jul 2012, 22:14
ვასასი
მადლობა გაიხარე 2kiss.gif
გამყიდველი თვითონ ი/მ იქნება ანუ საშემოსავლოს გადახდა არ მოუწევს ხომ ?
კიდე მაინტერესებს გარკვეული რაოდენობის პროდუქტი გვაქვს, რომელზეც არ არის ცნობილი მომწოდებელი, როგორ უნდა მოვიქცე ამ შემთხვევაში, შეიძლება ამ პროდუქტის რეალიზაცია?
კიდე სალარო აპარატს მივუბრუნდები.
წლიური რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი და საკასო აპარატზე ამორტყმული თანხა იგივე არის?

რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი=20000
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება=10000
გადახდილი ხელფასი=0
დაქირავებული=0
იჯარის გადასახადი=300*12=3600
კომუნალური გადასახადი=300
ვთქვათ ეს არის ჩემი წლიური შემოსავალი ხარჯი მაქვს 3900 ; მოგება არის 20000-10000-3900=6100 საგადასახადოში შესატანი 6100*0.2=1220 ლარი მექნება? იჯარის გადასახადზე დამატებით ვიხდი რამეს თუ გამქირავბელი იხდის?

Posted by: ვასასი 4 Jul 2012, 23:43
GURAMI2
მაშინ არ მოუწევს ყოველთვიური საშემოსავლოს გადახდა.
თუ პროდუქტზე საბუთი არ გაქვს, იმას ვერც რეალიზაციაში აჩვენებ და ვერც ჩეკს ამოარტყავ.
თუ საბანკო ჩარიცხვები არ გაქვთ, მაშინ საკასო აპარატზე ამორტყმული თანხა იქნება თქვენი რეალიზაცია.(თუ კონსიგნაციით და სასაქონლო ზედნადებებით არ ყიდით პროდუქტს)კიდე გააჩნია ბუღალტერიას საკასო მეთოდით თუ დარიცხვის მეთოდით აწარმოებთ....იმდენი ნიუანსია...
კი წლიური საშემოსავლო გადასახადი მაგდენი იქნება.
თუ ფართი იჯარით გაქვთ აღებული იურიდიული პირისგან-ფართზე გადასახადებს ის იხდის
თუ ფიზიკური პირისგან-თქვენ. შეიძლება ის ფიზიკური პირიც დარეგისტრირებულია, როგორც გადასახადის გადამხდელი ფიზ. პირი და თვითონ გადაიხადოს.ადრე ეგრე იყო, ახლა შეიძლება შეიცვლალა რამე....და საერთოდ გააჩნია რა პირობები გაქვთ ხელშეკრულებაში მითითებული.

Posted by: GURAMI2 5 Jul 2012, 00:53
ვასასი
მადლობა ცოტა აზრზე მოვედი smile.gif

Posted by: grigolich 5 Jul 2012, 10:20
დარეგისტრირებული გვაქვს რამდენიმე მეგობარს ააიპ რომლის შემოსავლის ერთადერთი წყარო არის საწევროები და შემოწირულობა. საწევროების ხელზე აღების შემთხვევაში სალარო შემოსავლის ორდერი იქნება თუ არა საკმარისი და თუ იქნება მაშინ ამ ორდერის რაიმე სავალდებულო შაბლონი არსებობს თუ თავად შემიძლია მისი მოფიქრება?

Posted by: SoulTaker 5 Jul 2012, 11:03
ჩგდ –ს ბეჭდვასთან დაკავშირებით რამე შეიცვალა? სტამბაში გვითხრეს რომ ჩგდ–ს უკვე აღარ ბეჭდავენ. საგადასახადოში უნდა მიხვიდე
ვინმემ იცის ამის პროცედურა?

Posted by: nerio 5 Jul 2012, 12:08
გამარჯობა

მაინტერესებს როცა ფირმიდან, მინდა გავყიდო ძველი ტელევიზორი, რა ფასად უნდა გავყიდო, და კრედიტში რა დავწერო?

ხელშეკრულება უნდა შევადგინო არა?

(თან მგონი თანამშრომელზე არ შეიძლება ხო მივყიდო? უსასყიდლო მიწოდებააა და მაინც უნდა დავბეგრო არა ? )


მადლობააა

Posted by: berberis4 5 Jul 2012, 13:40
ფიზიკურ პირებს საჩუქრად უნდა დავურიგოთ წიგნები, რომელიც არის ორგანიზაციის ბალანსზე.

გადასახადით უნდა დავბეგრო თუ არა ეს ოპერაცია?

Posted by: niaaa82 5 Jul 2012, 14:39
QUOTE (berberis4 @ 5 Jul 2012, 13:40 )
ფიზიკურ პირებს საჩუქრად უნდა დავურიგოთ წიგნები, რომელიც არის ორგანიზაციის ბალანსზე.

გადასახადით უნდა დავბეგრო თუ არა ეს ოპერაცია?

კი რეალიზაციაა შენთვის ჩვეულებრივი

Posted by: HedPe 5 Jul 2012, 15:22
QUOTE (Ti-Ni @ 4 Jul 2012, 14:29 )
QUOTE (GURAMI2 @ 4 Jul 2012, 14:10 )
სალარო აპარატზე თვის ბოლოს 2000 ლარი, რომ დაგროვდეს რამდენი % უნდა შევიტანო საგადასახადოში?

smile.gif შეკითხვა დააკონკრეტეთ ან ცოტა სხვანაირად დაწერეთ, რა გსურთ smile.gif


იქნებ მითხრათ რა, შპს-მ მცირე მეწარმისგან შეიძინა მომსახურება. მე როგორც ვიცი და საგადასახადო აგენტმა როგორც მითხრა, ამ ღირებულებას ხარჯში ვერ ჩაითვლის შპს. და საშემოსავლოთი რომ დავბეგრო, მაინც ვერ ჩავითვლი ხარჯში? რა იდიოტობა წესია რა. ვერც დირექტორს შევაგნებინე, რომ ჯერ გაარკვიოს ვისგან ყიდულობს რამეს.

თუ მიკრო ბიზნესის სტატუსი აქვს მოპოვებული 30000 ლარამდე ბრუნვით ხარჯებში ვერ ჩაითვლით.

Posted by: MasterJC 5 Jul 2012, 17:46
ორისის დემოზე ვვარჯიშობ
ფინურიც მიყენია ქართული რო დავწერო, და რაღაცა შრიფტებიც
მაგრამ პროგრამაში ტექსტების ნაწილი რაღაც არუსულ-უკრაინული შრიფტით ჩანს
არ იცით რა შრიფტი უნდა დავაყენო რო გაქართულდეს?

Posted by: teo-teokuna 5 Jul 2012, 17:57
QUOTE (berberis4 @ 5 Jul 2012, 13:40 )
ფიზიკურ პირებს საჩუქრად უნდა დავურიგოთ წიგნები, რომელიც არის ორგანიზაციის ბალანსზე.

გადასახადით უნდა დავბეგრო თუ არა ეს ოპერაცია?

აჰააამ....



უსასყიდლოდ მიწოდებაა, გეთვლება რეალიზაციაში... იბეგრება ჩვეულებრივ...

Posted by: maverick16 5 Jul 2012, 18:08
MasterJC
QUOTE
ორისის დემოზე ვვარჯიშობ
ფინურიც მიყენია ქართული რო დავწერო, და რაღაცა შრიფტებიც
მაგრამ პროგრამაში ტექსტების ნაწილი რაღაც არუსულ-უკრაინული შრიფტით ჩანს
არ იცით რა შრიფტი უნდა დავაყენო რო გაქართულდეს?

ფონდები/სისტემის პარამეტრები/ეკრანი, ველებში "ეკრანის ფონტი" და "მონაცემების ფონტი" წაშალე ფონტები და დააჭირე ოკ. მერე დაარესტარტე პროგრამა

Posted by: nostradamuss 6 Jul 2012, 09:07
გამარჯობათ smile.gif ... გამოვწერე დღგ- ანგფაქტურა, დეკლარაციაზე მისაბმელებში არ მიჩანს რომ მივაბა და რატომ ხომ არ იცით? სხვა ხერხი ხომ არსებობს??? .... პერიოდი სწორად მაქვს არჩეული. ანგფაქტურაშიც განხორცილების თვეც სწორად მაქვს მითითებული ანუ ივნის მაქვს არჩეული მაგრამ რავი... იქნებ დამეხმაროთ? wink.gif


Posted by: lalelale 6 Jul 2012, 09:25
QUOTE (nostradamuss @ 6 Jul 2012, 09:07 )
გამარჯობათ smile.gif ... გამოვწერე დღგ- ანგფაქტურა, დეკლარაციაზე მისაბმელებში არ მიჩანს რომ მივაბა და რატომ ხომ არ იცით? სხვა ხერხი ხომ არსებობს??? .... პერიოდი სწორად მაქვს არჩეული. ანგფაქტურაშიც განხორცილების თვეც სწორად მაქვს მითითებული ანუ ივნის მაქვს არჩეული მაგრამ რავი... იქნებ დამეხმაროთ? wink.gif

მეორე მხარეს არ ექნება დადასტურებული და იმიტომ არ გიჩანს მისაბმელებში

Posted by: nostradamuss 6 Jul 2012, 09:29
lalelale
QUOTE
მეორე მხარეს არ ექნება დადასტურებული და იმიტომ არ გიჩანს მისაბმელებში 



აჰა ანუ სანამ ის არ დამიდასტურებს ხო ? კარგი მადლობა.. არ ვიცოდი ეგ ... გაიხარე smile.gif

Posted by: goo1000 6 Jul 2012, 10:38
როდესაც იძენ მცირე მეწარმისაგან რამეს საბუთში წერია რომ ის მცირე მეწარმეა?არასდროს მქონია შეხება და დავეჩვდი მარტო სახელი და გვარი ხომ არ წერიაsad.gif სტატუსი არის მითითებული?

Posted by: MasterJC 6 Jul 2012, 10:52
QUOTE (maverick16 @ 5 Jul 2012, 18:08 )
MasterJC
QUOTE
ორისის დემოზე ვვარჯიშობ
ფინურიც მიყენია ქართული რო დავწერო, და რაღაცა შრიფტებიც
მაგრამ პროგრამაში ტექსტების ნაწილი რაღაც არუსულ-უკრაინული შრიფტით ჩანს
არ იცით რა შრიფტი უნდა დავაყენო რო გაქართულდეს?

ფონდები/სისტემის პარამეტრები/ეკრანი, ველებში "ეკრანის ფონტი" და "მონაცემების ფონტი" წაშალე ფონტები და დააჭირე ოკ. მერე დაარესტარტე პროგრამა

დიდი მადლობა, უშველა

ძლივს არ გამოჩნდა ყველაფერი? biggrin.gif

Posted by: nostradamuss 6 Jul 2012, 10:53
goo1000


არანირი საჭიროება არ არსებობს რომ მცირე სტატუსი რომ აქვს სადმე მითითებული იყოს. არც არსად იწერება ეგ.. მთავარი წინასწარ უნდა იცოდე რომ მიკროსგან ხომ არ იძენ რაიმეს, უბრალოდ მიკროსგან შეძენილს ვერ ჩაიდებ ხარჯებში, შენ უნდა დაბეგრო საშემოსავლოთი.


Posted by: Ti-Ni 6 Jul 2012, 12:51
Strategy2008
bachachuna
grigolich

დიდი მადლობა smile.gif უნდა გადავიხადოთ საშემოსავლო, ასე აჯობებს ფირმისთვის smile.gif

იცით რა მაინტერესებს კიდევ? მაქვს ხელშეკრულება, სადაც ჩამოთვლილია თარიღების მიხედვით როდის რა მომსახურება უნდა გაგვიწიოს შემსრულებელმა. მაგალითად 25.06.2012, 29.06.2012, 02.07.2012, 05.07.2012 რიცხვებში და თითოეულ მომსახურებაზე გაწერილია თავისი შესაბამისი თანხაც. ხარჯებში როდის უნდა გავატარო და როგორ? ცალცალკე, თარიღების მიხედვით, ერთიანად ბოლოს, როცა ყველა პუნქტი შესრულდება თუ როგორ? ან რომელ თვეში რა შესრულდა იმ რაოდენობის მიხედვით?

Posted by: goo1000 6 Jul 2012, 14:29
QUOTE
nostradamuss

დიდი მადლობა ანუ ვერც მცირე მეწარმისგან და ვერც მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისგან შეძენილ საქონელს მე ვერ ჩავითვლი ხარჯებში.და დირექტორს ან თანამშრომელს რომ მოაქვს უკვე შეძენილი რაგაც მე როგორ დავადგონო ვისგანაც იყიდა მცირეა,მიკროა თუ არც ერთი სად ჯანდაბაში შევამოწმო ეგ. sad.gif

Posted by: Lady_Bird 6 Jul 2012, 15:03
Ti-Ni
QUOTE
იცით რა მაინტერესებს კიდევ? მაქვს ხელშეკრულება, სადაც ჩამოთვლილია თარიღების მიხედვით როდის რა მომსახურება უნდა გაგვიწიოს შემსრულებელმა. მაგალითად 25.06.2012, 29.06.2012, 02.07.2012, 05.07.2012 რიცხვებში და თითოეულ მომსახურებაზე გაწერილია თავისი შესაბამისი თანხაც. ხარჯებში როდის უნდა გავატარო და როგორ? ცალცალკე, თარიღების მიხედვით, ერთიანად ბოლოს, როცა ყველა პუნქტი შესრულდება თუ როგორ? ან რომელ თვეში რა შესრულდა იმ რაოდენობის მიხედვით?



თვის ჭრილში გაატერებ თარიღების მიხედვით, მიღება ჩაბარებაც ხომ ეტაპობრივად გაკეთდება გაწეული მომსახურების მიხედვით?

Posted by: Strategy2008 6 Jul 2012, 17:23
Ti-Ni
ხარჯად აღიარებ იმ თარიღით, როცა გექნება ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ინვოისი, მიღება ჩაბარება, ზედნადები, ა. ფაქტურა).


P.S. თავისთავად ხელშეკრულება არაფერს ნიშნავს - მომწოდებელთან ურთიერთშეთანხმებით ხელშეკრულების საგანი და პირობები იმდენჯერ შეგიძლია შეცვალო რამდენჯერაც საჭირო იქნება.

Posted by: nostradamuss 6 Jul 2012, 17:39
goo1000
QUOTE
დიდი მადლობა ანუ ვერც მცირე მეწარმისგან და ვერც მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისგან  შეძენილ საქონელს მე ვერ ჩავითვლი ხარჯებში.და დირექტორს ან თანამშრომელს რომ მოაქვს უკვე შეძენილი რაგაც მე როგორ დავადგონო ვისგანაც იყიდა მცირეა,მიკროა თუ არც ერთი სად ჯანდაბაში შევამოწმო ეგ. 



არა არა მოიცა ... მცირე სტატუსის და ჩვეულებრივი სტანდარტული ინდმეწარმის მიერ გამოწერილ ზედდებულებს ჩაითვლი.. მხოლოდ მიკრო მეწარმის მომსახურებას ვერ ჩაითვლი... მიკრო უნდა დაბეგრო საშემოსავლოთი


* * *
როგორც წესი მიკროები სასაქონლოს ვერ წერენ და არ არის რთული მაგის გარჩევა არანაირად .. რა სასაქონლოც მოგივა პორტალზე დაადასტურე..

Posted by: goldenfish 6 Jul 2012, 18:06
წინა თვეში (მაისი) გვაქვს ერთადერთი ზედნადები - ჩვენს მიერ შეკვეთილი და მიღებული დღგ-თი დაბეგრილი სამუშაო, რომელშიც თავისთავად, ზის ჩვენს მიერ გადახდილი დღგ. სხვა სამუშაო მაისში არ ჩატარებულა. მაისის დელკარაცია ჩაბარდა და ეჩვენა ეს ფაქტურა დანართში "ბ" ნაწ. II -შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები
ამ თვეში ჩვენ თვითონაც შევასრულეთ სამუშაოები. როგორ (რომელი გრაფა) შეიძლება წინა თვეში ჩვენს მიერ მომსახურებაში გადახდილი დღგ-ს შეტანა ივნისის დეკლარაციაში?
ბოდიში დილეტანტური კითხვისთვის smile.gif

Posted by: Toxic:) 6 Jul 2012, 18:43
არ უნდა დეკლარაციაში შეტანა, მაისის თვეში ჩათვლილი დღგ ბარათზე ზედმეტობაში დაჯდებოდა და შესაბამისად ივნისის თვეში შენი გადასახდელი დღგ იქნება სხვაობა მაისის თვეში ჩათვლილ და ივნისის თვეში დეკლარაციით გადასახდელ დღგს შორის.

Posted by: achi25 7 Jul 2012, 14:19
QUOTE
როდესაც იძენ მცირე მეწარმისაგან რამეს საბუთში წერია რომ ის მცირე მეწარმეა?არასდროს მქონია შეხება და დავეჩვდი მარტო სახელი და გვარი ხომ არ წერია სტატუსი არის მითითებული?

goo1000
არა სტატუსი არ არის მითითებული, მარტო სახელი და გვარი წერია.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 7 Jul 2012, 21:40
პროგრამის შეძენა პირდაპირ ხარჯებში შეიძლება გავუშვა? თუ არ შეიძლება როგორ უნდა მოვიქცე და გატარება როგორ იქნება?

ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ

Posted by: advanced_clubber 7 Jul 2012, 23:19
გამარჯობა ყველას... ლომბარდის ბუღალტერიაზე თუ ვინმემ რამე იცით... მოკლედ.. ან როგორც მოგიხერხდებათ ისე რომ დაწეროთ... ძალიან გთხოვთ smile.gif

Posted by: nostradamuss 8 Jul 2012, 19:06
advanced_clubber
QUOTE
ამარჯობა ყველას... ლომბარდის ბუღალტერიაზე თუ ვინმემ რამე იცით... მოკლედ.. ან როგორც მოგიხერხდებათ ისე რომ დაწეროთ... ძალიან გთხოვთ smile.gif



მეც მჭირდება და მეც ვპოსტავდი ადრე ... მაშინ თითქმის არავინ ჩანდა და იქნებ ახლა მაინც......

Posted by: Toxic:) 9 Jul 2012, 09:47
ჟურნალი რომ არის გადასახადები და აღიცხვა იქ იყო ლომბარდების ბუღალტერიაზე რამოდენიმე თემა.





ვისაც მაღაზიებთან დან რესტორნებთან გაქვთ შეხება ,როდესაც ტარის უკან დაბრუნება ხდება როგორ იწერება ასეთი ზედნადები ხომ არ იცით ?

Posted by: bachachuna 9 Jul 2012, 10:42
ფაქტურის გამოწერის დროს თავიდან უნდა ავკრიფო ზედნადების ჩამონათვალი? პირდაპირ მიბმა არ შეიძლება?

Posted by: Strategy2008 9 Jul 2012, 11:13
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
პროგრამის შეძენა პირდაპირ ხარჯებში შეიძლება გავუშვა? თუ არ შეიძლება როგორ უნდა მოვიქცე და გატარება როგორ იქნება?


მიიღე როგორც არამატერიალური აქტივი 2590-ზე (სხვა არამატერიალური აქტივები)

Posted by: now generation 9 Jul 2012, 11:18
გამარჯობა.
მაინტერესებს, სად შეიძლება მოვიძიო ინფორმაცია რამდენია მივლინების დღიური განაკვეთი სასომხეთისთვის?
ალბადბუღალტერებისთვის რაღაც ინსტრუქციები არსებობს ან მსგავსი რამ. წინასწარ მადლობა პასხისათვის.


Posted by: Red Hot Chili Peppers 9 Jul 2012, 11:41
ერთმა მომწოდებელმა მომაწოდა საქონელი და ისევ დაიბრუნა, ზედნადები გამოწერილი იყო და დაბრუნების შემდეგ გამომიწერა დაბრუნების ზედნადები.

მომწოდებელს უნდა გამოეწერა დაბრუნების ზედნადები? თუ მე უნდა გამომეწერა?

Posted by: Ti-Ni 9 Jul 2012, 11:51
ერთმა მითხრა, უსაბუთო ხარჯი უფლება გაქვს მთლიანი ხარჯების 20% აჩვენოო. რამდენად მართალია და სად წერია, რომ ამის უფლება არსებობს? თუ ვინმემ იცით,მიპასუხეთ რა smile.gif

Posted by: nerio 9 Jul 2012, 12:26
გამარჯობა

ორგანიზაციამ გამოწერა ზედნადები რომელიც მე არ მეკუთვნის.

როგორ წავშალო ვერ მივაგენი წაშლას, იქნებ დამეხმაროთ sad.gif
* * *
QUOTE (now generation @ 9 Jul 2012, 11:18 )
გამარჯობა.
მაინტერესებს, სად შეიძლება მოვიძიო ინფორმაცია რამდენია მივლინების დღიური განაკვეთი სასომხეთისთვის?
ალბადბუღალტერებისთვის რაღაც ინსტრუქციები არსებობს ან მსგავსი რამ. წინასწარ მადლობა პასხისათვის.

35 დოლარი - სადღეღამისო ხარჯის ნორმა მოკლევადიანი მივლინებისას.




Posted by: now generation 9 Jul 2012, 12:37
nerio
დიდი მადლობა

35 დოლარი - სადღეღამისო ხარჯის ნორმა მოკლევადიანი მივლინებისას.

35 დოლარი -კვება და ტრანსპორტი?
+სასტუმროს ხარჯი?



Posted by: nerio 9 Jul 2012, 12:43
35 დოლარი მარტო კვებისაა. დანარჩენი (სასტუმრო და სხვა) წარმოდგენილი დოკუმენტის საფუძველზე.

Posted by: now generation 9 Jul 2012, 12:46
nerio

ოკ. უღრმესი მადლობა. smile.gif

Posted by: Toxic:) 9 Jul 2012, 12:55
QUOTE
ერთმა მომწოდებელმა მომაწოდა საქონელი და ისევ დაიბრუნა, ზედნადები გამოწერილი იყო და დაბრუნების შემდეგ გამომიწერა დაბრუნების ზედნადები.

მომწოდებელს უნდა გამოეწერა დაბრუნების ზედნადები? თუ მე უნდა გამომეწერა?


მომწოდებელი წერს უკან დაბრუნების ზედნადებს.

Posted by: Ti-Ni 9 Jul 2012, 15:29
nerio
შენ ვერ წაშლი. გამომწერმა უნდა წაშალოს.თუ შენთვის უცნობი ორგანიზაციაა, მოძებნა და დაკავშირება იქნება საჭირო ალბათ.

Posted by: nerio 9 Jul 2012, 15:38
QUOTE (Ti-Ni @ 9 Jul 2012, 15:29 )
nerio
შენ ვერ წაშლი. გამომწერმა უნდა წაშალოს.თუ შენთვის უცნობი ორგანიზაციაა, მოძებნა და დაკავშირება იქნება საჭირო ალბათ.

გაიხარე wink.gif უცნობია ხო არც ნომერი მაქვს და ვინაა საერთოდ არც ვიცი sad.gif

Posted by: Ti-Ni 9 Jul 2012, 15:43
იქნებ მიპასუხოთ: საშემოსავლოს დეკლარაციაში ხელფასის მიმღების სახელები და გვარები სათითაოდ უნდა ჩამოვთვალო თუ შეიძლება ერთად დაიწეროს? smile.gif ამდენს სათითაოდ რა ჩამოწერს! და კიდევ: საქვეანგარიშო თანხაში ის თანხაც უნდა შევიტანო, თანამშრომელი რომ წავიდა, რაღაცის ღირებულება გადაიხადა და ნახევარსაათში ქვითარიც რომ მომიტანა? და ეს თანხა რომ თანამშრომელზე არაა გაწერილი?
* * *
QUOTE (nerio @ 9 Jul 2012, 15:38 )
QUOTE (Ti-Ni @ 9 Jul 2012, 15:29 )
nerio
შენ ვერ წაშლი. გამომწერმა უნდა წაშალოს.თუ შენთვის უცნობი ორგანიზაციაა, მოძებნა და დაკავშირება იქნება საჭირო ალბათ.

გაიხარე wink.gif უცნობია ხო არც ნომერი მაქვს და ვინაა საერთოდ არც ვიცი sad.gif

მოძებნე გუგლში ან 08-ში დარეკე. ტელეფონსაც გეტყვიან რამდენიმეს და მისამართსაც და დირექტორის ტელეფონის ნომერსაც, თუ დაგჭირდება. smile.gif მე რამდენჯერ დამეხმარენ უკვე smile.gif

Posted by: goo1000 9 Jul 2012, 15:55
QUOTE
Ti-Ni

QUOTE
იქნებ მიპასუხოთ: საშემოსავლოს დეკლარაციაში ხელფასის მიმღების სახელები და გვარები სათითაოდ უნდა ჩამოვთვალო თუ შეიძლება ერთად დაიწეროს?  ამდენს სათითაოდ რა ჩამოწერს! და კიდევ: საქვეანგარიშო თანხაში ის თანხაც უნდა შევიტანო, თანამშრომელი რომ წავიდა, რაღაცის ღირებულება გადაიხადა და ნახევარსაათში ქვითარიც რომ მომიტანა? და ეს თანხა რომ თანამშრომელზე არაა გაწერილი?

ა) მე-3 სვეტში აისახება შემოსავლის მიმღებ პირთა (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისა) დასახელება; ანუ თუ არარეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებეზე გაქვს განაცემი მაგ შემთხვევაში ჩამოწერ სათითაოდ თუ არა და არა.
საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხაზე 1430 რაც გაქვს მხოლოდ ის იწერება. და რადგან არაა გამოწერილი თანამშრომელზე შესაბამისად არც 1430-ზე გექნება ეგ თანხა.და საერთოდ ეს გრაფა და სხვა რამდენიმეც საინფორმაციო ხასიათს ატარებს და ზოგი საერთოდ არ ავსებს.თუ გინდა გამოგიგზავნი ინსტრუქციას
* * *
და საქონლის უკან დაბრუნება როგორ ხდება მასწავლეთ რა პირველად მაქვს ასეთი შემთხვევა გამოვწერ უკან დაბრუნების ზედნადებს იმ ფასშივე რა ფასშიც მივაწოდებ და მერე? უნდა დავაკორექტირო დღგ-ს ანგარიშფაქტურა?რამე მაგალითი დამიწერეთ და ისე ამიხსენით.წინასწარ დიდი მადლობა
* * *
QUOTE

nostradamuss

QUOTE
achi25

გაიხარეთ დიდი მადლობა

Posted by: Ti-Ni 9 Jul 2012, 16:40
goo1000

დიდი მადლობა! smile.gif
ინსტრუქცია მაქვს სადღაც და ვერ მივაგენი smile.gif
საქონლის უკან დაბრუნებაზე ჩემი პასუხი არ გამოგადგება, თორე მოგწერდი.

Posted by: Rei2011 9 Jul 2012, 17:07
გამარჯობათ
მაინტერესებს მაქვს თუ არა უფლება მოთხოვნის შემთხვევაში გამოვწერო გასული წლის ელექტრონული ა/ფაქტურა?
და გთხოვთ წყარო მიმითითოთ

Posted by: Strategy2008 9 Jul 2012, 17:24

Rei2011
QUOTE
მაინტერესებს მაქვს თუ არა უფლება მოთხოვნის შემთხვევაში გამოვწერო გასული წლის ელექტრონული ა/ფაქტურა?

უფლება კი არა ვალდებულება გაქვს

QUOTE
გთხოვთ წყარო მიმითითოთ

ერთი თვის უკან კავკასუსს მოვთხოვე 2011 წლის მაისის მომსახურების ფაქტურა და გამომიწერეს jump.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 9 Jul 2012, 17:48
საქონელს ვყიდი იმ ფასად რაც თვითღირებულებაა, მაგრამ ამ საქონელ მოყვება "პრომო" ანუ რაღაც ნაწილი მოდის უსასყიდლოდ და ეს "პრომო" არის ჩემი მოგება.
მაგალითად: 1440 ცალი ჩამოდის 1296 ლარად, + 120 ცალი 108 ლარის ღირებულების უსასყიდლოდ, სულ 1440+120= 1560 ცალი 1296 ლარდ, ერთეულის ფასი გამოდის 1296/1560=0.83 ლარი.
ზედნადებში წერია 0.9 ლარი და შემიძლია თუ არა 0.83 ლარი დავსვა თვითღირებულება და გავყიდო 0.9 ლარად?

Posted by: ვასასი 9 Jul 2012, 18:02
Red Hot Chili Peppers
არა არ ღირს, მაინც მოგედავება საგადასახადო, მაინც დაგაბეგრინებენ საბაზრო ღირებულებიდან.

დაბრუნების ზედნადებიც სწორად გამოუწერია მომწოდებელს, რას ერჩი yes.gif

Posted by: MasterJC 9 Jul 2012, 18:07
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
არა არ ღირს, მაინც მოგედავება საგადასახადო, მაინც დაგაბეგრინებენ საბაზრო ღირებულებიდან.

ოდნავ მოუმატე


თუ დავუშვათ, მოთხოვნაა დისტრიბუტორისგან, რო ამ ფასად გაყიდო, მაშინ ეგ ხელშეკრულება ჩაიგდე საბუთებში

Posted by: Toxic:) 9 Jul 2012, 18:25
QUOTE
ვისაც მაღაზიებთან დან რესტორნებთან გაქვთ შეხება ,როდესაც ტარის უკან დაბრუნება ხდება როგორ იწერება ასეთი ზედნადები ხომ არ იცით ?


არავის არ გაქვთ შეხება?

Posted by: The DoctoR 9 Jul 2012, 18:31
goo1000
ინსტრუქციაში ალბათ 996 ბრძანებას გულისხმობ არა?

ახლა ასეთი რაღაც მაინტერესებს - ეს ინსტრუქცია მიიღეს 25აპრილს, ხოლო საგადასახადო კოდექში ცვლილება შევიდა 22 ივნისს და წესით უნდა ვისარგებლოთ ბოლო ცვლილებით (ისედაც ამ უკანასკნელს უპირატესობა აქვს რადგანაც კანონია, ის კიდევ ბრძანება). კოდექსში კიდევ ისეთი ჩანაწერია სსკ 154.3, რომ მხოლოდ ვადები შეიძლება დაადგინოს მინისტრმა და არა ინფორმაციის მიწოდება მისი პირის რეზიდენტობიდან გამომდინარე.

გამომდინარე აქედან ყოველ თვე უნდა ვწერო სახელი გვარი და პირადი ნომერი????

იქნებ რაიმე იცი შენ და გვიმალავ? smile.gif
* * *
Toxic:)
შიდა გადაზიდვას აკეთებს მომწოდებელი. ან თუ მოგაწოდებს ზედნადებით, მაშინ 90 დღეში შენც მიაწოდე, მაგრამ ეს როგორც წესი არასწორია.

Posted by: Toxic:) 9 Jul 2012, 19:30
QUOTE
და საქონლის უკან დაბრუნება როგორ ხდება მასწავლეთ რა პირველად მაქვს ასეთი შემთხვევა გამოვწერ უკან დაბრუნების ზედნადებს იმ ფასშივე რა ფასშიც მივაწოდებ და მერე? უნდა დავაკორექტირო დღგ-ს ანგარიშფაქტურა?რამე მაგალითი დამიწერეთ და ისე ამიხსენით.წინასწარ დიდი მადლობა


მეც ვარკვევ რამდენი ხანია ამ საკიტხს და ყველასგან სხვადასხვა პასუხს ვღებულობ. მე როგრო მაქვს გაკეთებული ამას გეტყვი, გამოვიწერე უკან დაბრუნების ზედნადები იმავე ფასებში რა ფასებშიც მომაწოდა და ფაქტურა გამოვწერე სხვაობაზე რადგან მიწოდებაც და დაბრუნებაც ერთ თვეში მოხდა. თუ სხვადასხვა თვესში ხდება კორექტირების ანგარიშფაქტურას გამოწერ.

QUOTE
შიდა გადაზიდვას აკეთებს მომწოდებელი. ან თუ მოგაწოდებს ზედნადებით, მაშინ 90 დღეში შენც მიაწოდე, მაგრამ ეს როგორც წესი არასწორია.


მაგალითად მივაწოდე პროდუქცია ტარით, ამ ტარას მიბრუნებს რამოდენიმე დღეში შენ როგორც ამბობ შიდა გადაზიდვის ზენდაებით ეს ჩემი ტარა რამოდენიმე დღე გადაიტვირთება მყიდველის მისამართზე და მერე ისევ დაბრუნდება? მე როგორც მითხრეს კოკა კოლა ასე აკეთებს პირველ ზედნადებში ცალცალკე გრაფაში წერია პროდუქციასთან ერთად ,, დასაბრუნებელი ტარა,, მერე პერიოდულად იწერება უკან დაბრუნების ზედნადები ტარაზე თავისი ღირებულებით. ხომ შეიძლება სადმე ზუსტი ინსტრუქცია დაიდოს რომ სამკითხაო არ იყოს, უკვე ვეღარ გავიგე როგორ მოვიქცე

Posted by: The DoctoR 9 Jul 2012, 19:38
Toxic:)
თუ შიდა გადაზიდვას არ გააკეთებს, მაშინ მყიდველი მიაწოდებს. კოკა კოლა რო აკეთებს ისე.
ზედნადებში წერს პროდუქციასთან ერთად, მაგრამ ფაქტურაში არა.
მერე 90 დღე რო მოახლოვდება ჯამურად გამოუწერენ ტარის ზედნადებს და დაიბრუნებს უკან.
მე მქონია შეხება მაგათთან და მაგიტო ვიცი რა და როგორ smile.gif

Posted by: Strategy2008 9 Jul 2012, 19:39
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
საქონელს ვყიდი იმ ფასად რაც თვითღირებულებაა, მაგრამ ამ საქონელ მოყვება "პრომო" ანუ რაღაც ნაწილი მოდის უსასყიდლოდ და ეს "პრომო" არის ჩემი მოგება.
მაგალითად: 1440 ცალი ჩამოდის 1296 ლარად, + 120 ცალი 108 ლარის ღირებულების უსასყიდლოდ, სულ 1440+120= 1560 ცალი 1296 ლარდ, ერთეულის ფასი გამოდის 1296/1560=0.83 ლარი.
ზედნადებში წერია 0.9 ლარი და შემიძლია თუ არა 0.83 ლარი დავსვა თვითღირებულება და გავყიდო 0.9 ლარად?


და მომწოდებელმა რომ 1560ც მოგყიდოს 1296 ლარად (ერთეული 0.83ლარად), არა?

ან ზედნადებში 120 ცალის ფასად უნდა მიგითითოს 0, რასაც შემდეგ შემოსავალში აიღებ როგორც საქონლის უსასყიდლოდ მიღებას (9110 - განსაკუთრებული შემოსავლები) და საქონლის საშუალო თვითღირებულება გამოგივა 0.83ლ.

Posted by: bachachuna 9 Jul 2012, 20:42
QUOTE
ფაქტურის გამოწერის დროს თავიდან უნდა ავკრიფო ზედნადების ჩამონათვალი? პირდაპირ მიბმა არ შეიძლება?

მიპასუხეთ რა გთხოვთ.

Posted by: nostradamuss 9 Jul 2012, 21:03
bachachuna
QUOTE
ფაქტურის გამოწერის დროს თავიდან უნდა ავკრიფო ზედნადების ჩამონათვალი? პირდაპირ მიბმა არ შეიძლება?



ზედდებული დააქსპორტე ექსელში, მერე ან ფაქტურის გამოწერის დროს იქ არის ექსელი ფაილი, ის ჩამოტვირთე, მერე ის=მ დაქსპორტებული ზედდებულიდან დააკოპირე ჩამონათვალი და რაოდენობები და ფასი დღგს ჩათვლით, და ჩასვი ამ ექსელის ფაილში რომელიც ანგფაქტურის გამოწერისას ჩამოტვირთე, შემდეგ მეორე შიტშI მიუთითე ზედდებული ნომერი და გამოწერის თარიღი და შემდეგ უნდა ატვირთო.... შეიძლება რთულად ავხსენი მაგრამ თუ გაყვები როგორაც დავწერე მაშინ გააკეთებ.. მარტივია ძაან.. თუ ვერ გაიგო დამიპირადე და უფრო კარგად აგიხსნი რავი... wink.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 9 Jul 2012, 21:08
QUOTE (Strategy2008 @ 9 Jul 2012, 19:39 )

და მომწოდებელმა რომ 1560ც მოგყიდოს 1296 ლარად (ერთეული 0.83ლარად), არა?

ან ზედნადებში 120 ცალის ფასად უნდა მიგითითოს 0, რასაც შემდეგ შემოსავალში აიღებ როგორც საქონლის უსასყიდლოდ მიღებას (9110 - განსაკუთრებული შემოსავლები) და საქონლის საშუალო თვითღირებულება გამოგივა 0.83ლ.

0.83 ლარს ვერ ჩაწერს.
ორი ზედნადებით მოდის, ერთში წერია 1440ცალი 1296 ლარი ერთეულის ფასი არის 0.9 ლარი;
მეორეში 120 ცალი 108 ლარი ერთეულის ფასი არის 0.9 ლარი მაგრამ ამ მეორე ზედნადებში შენიშვნაში უწერია უსასყიდლო რეალიზაცია და შესაბამისად არ ვიხდით თანხას, ამის საფუძველზე ერთეულის საშუალო თვითღირებულება გამოვიყვანე 0.83 ლარი.
რამდნად სწორია? და შეიძლება თუ არა რეალიზაციის დროს თვითღირებულებად 0.83 ლარი გავუშვა?

გმადლობთ ყურადღებისათვის

Posted by: goo1000 9 Jul 2012, 21:34
QUOTE

Toxic:)

გაიხარე დიდი მადლობა

Posted by: bachachuna 9 Jul 2012, 21:57
nostradamuss
მადლობა დიდი, smile.gif smile.gif და ექსელს მნიშვნელობა არ აქვს რომელი წლის არის?

Posted by: goo1000 9 Jul 2012, 22:00
QUOTE
The DoctoR

QUOTE
ინსტრუქციაში ალბათ 996 ბრძანებას გულისხმობ არა?

ახლა ასეთი რაღაც მაინტერესებს - ეს ინსტრუქცია მიიღეს 25აპრილს, ხოლო საგადასახადო კოდექში ცვლილება შევიდა 22 ივნისს და წესით უნდა ვისარგებლოთ ბოლო ცვლილებით (ისედაც ამ უკანასკნელს უპირატესობა აქვს რადგანაც კანონია, ის კიდევ ბრძანება). კოდექსში კიდევ ისეთი ჩანაწერია სსკ 154.3, რომ მხოლოდ ვადები შეიძლება დაადგინოს მინისტრმა და არა ინფორმაციის მიწოდება მისი პირის რეზიდენტობიდან გამომდინარე.

გამომდინარე აქედან ყოველ თვე უნდა ვწერო სახელი გვარი და პირადი ნომერი????

იქნებ რაიმე იცი შენ და გვიმალავ? 

22 ივნისს რა ცვლილებაც შევიდა სსკ 154.3 რაც არის ეს ვნახე მე
154-ე მუხლის:

ა) მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ გ) ცნობა შემოსავლის მიმღები პირის სარეგისტრაციო ნომრის, გვარისა და სახელის, საცხოვრებელი ადგილის მისამართის, საანგარიშო პერიოდისათვის შემოსავლის საერთო თანხისა და დაკავებული გადასახადის საერთო თანხის მითითებით:

გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე;

გ.ბ) გადასცეს შემოსავლის მიმღებ პირს მისი მოთხოვნის შემთხვევაში.“ ;

ბ) მე-3 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 ნაწილი:

„31 . საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია ცალკეული კატეგორიების გადამხდელთათვის დაადგინოს ინფორმაციის წარდგენის ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული ვადები.“.
და მსგავსს ვერაფერს ვკითხულობ აქ,თუ რამეა გამოტოვებული დაპოსტე მეც დავინტერესდი არ ამომიკითხავს მე რასაც შენ ამბობ აქ, არასწორად მესმის რამე?

Posted by: The DoctoR 9 Jul 2012, 22:44
goo1000
მე იმას ვამბობ, ეს ხომ არ ნიშნავს , რომ ყოველ თვე ჩაბარებულ დეკლარაციაში უნდა მივუთითო ხელფასის მიმღები პირების რეკვიზიტები და არა 30 იანვარს, როგორც აქამდე იყო.
მე ასე გავიგე ეს მუხლი...

შენ წინა გვერდზე გეწერა, რომ რეზიდენტზე გაცემის დროს მონაცემები არ ივსებაო და ამის გამო დავწერე რომ ნორმატიული აქტები ერთმანეთთან შეუსაბამოა მეთქი smile.gif

Posted by: bliah 9 Jul 2012, 23:04
გამოცდილო ბუღალტრებო დამეხმარეთ smile.gif
მაინტერესებს ქონების გადასახადს ვიხდი მანქანაზე რომელიც გაფორმებულია ფირმაზე და ასევე ოფისის ინვენტარზე?
და თუ ვიხდი წლის ბოლოს უნდა ეგ ოპერაცია თუ ყოველთვიურად არის რამე გასაკეთებელი?

Posted by: nostradamuss 9 Jul 2012, 23:05
bachachuna
QUOTE
nostradamuss
მადლობა დიდი, smile.gif smile.gif და ექსელს მნიშვნელობა არ აქვს რომელი წლის არის?



2003 უნდა იყოს ან ზემოთ.. smile.gif

Posted by: Toxic:) 10 Jul 2012, 09:40
The DoctoR

QUOTE
თუ შიდა გადაზიდვას არ გააკეთებს, მაშინ მყიდველი მიაწოდებს. კოკა კოლა რო აკეთებს ისე.
ზედნადებში წერს პროდუქციასთან ერთად, მაგრამ ფაქტურაში არა.
მერე 90 დღე რო მოახლოვდება ჯამურად გამოუწერენ ტარის ზედნადებს და დაიბრუნებს უკან.
მე მქონია შეხება მაგათთან და მაგიტო ვიცი რა და როგორ


ეგ სულ არ გამხსენებია რომ დასაბრუნებელი ტარის ღირებულება არ შეიტანება დასაბეგრ ბრუნვაში, მაშინ უფრო მარტივად ყოფილა საქმე smile.gif

და მეორე ვარიანტი შიდა გადაზიდვით ასეა როგორც მე დავწერე?
QUOTE
მაგალითად მივაწოდე პროდუქცია ტარით, ამ ტარას მიბრუნებს რამოდენიმე დღეში შენ როგორც ამბობ შიდა გადაზიდვის ზენდაებით ეს ჩემი ტარა რამოდენიმე დღე გადაიტვირთება მყიდველის მისამართზე და მერე ისევ დაბრუნდება?




* * *



QUOTE
მაინტერესებს ქონების გადასახადს ვიხდი მანქანაზე რომელიც გაფორმებულია ფირმაზე და ასევე ოფისის ინვენტარზე?
და თუ ვიხდი წლის ბოლოს უნდა ეგ ოპერაცია თუ ყოველთვიურად არის რამე გასაკეთებელი?


თუ იურიდიული პირი ხარ საანგარიშო წლის დამთავრებიდან 1 აპრილამდე აბარებ დეკლარაციას და გადასახადასსაც მაშინ იხდი, მერე გიწევს საავანსოს გადახდა ივნისში. ფიზიკურ პირებზე თუ არ ვცდები 1 ნოემბრამდე გადაიწია ვადამ.

Posted by: The DoctoR 10 Jul 2012, 10:41
Toxic:)
კი ეგრეა. სხვა მისამართზე გადატვირთავ და დროულად დაიბრუნებ.

განაცემთან ინფორმაციაზე ხომ არ იცი რაიმე სიახლე? ყოველთვე უნდა ვაგზავნოთ?

Posted by: Toxic:) 10 Jul 2012, 11:00
QUOTE
თუ შიდა გადაზიდვას არ გააკეთებს, მაშინ მყიდველი მიაწოდებს. კოკა კოლა რო აკეთებს ისე.
ზედნადებში წერს პროდუქციასთან ერთად, მაგრამ ფაქტურაში არა.

კოკა კოლას მაგალითზე მიწოდებულ და უკან დაბრუნებულ საქონლის (არა ტარის) სხვაობაზე გამოვწერე დღგ და ფაქტურას მივაბი მიწოდების და უკან დაბრუნების ზედნადები, ეხლა ეჭვი მეპარება შეცდომით ხომ არ გავაკეთე

QUOTE
განაცემთან ინფორმაციაზე ხომ არ იცი რაიმე სიახლე? ყოველთვე უნდა ვაგზავნოთ?


ექსელის ფაილს თუ გადმოტვირთავ იქ დაბლა წითლად წერია
"შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება ივსება 3.1, 3.2 და 3.3. კატეგორიების არჩევის შემთხვევაში."

3.1 ოფშორულ ქვეყნებში რეგისტრირებული პირები
3.2 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი იურიდიული პირები
3.3 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი ფიზიკური პირები

აქედან გამომიდნარე ვფიქრობ რომ რეზიდენტ ფიზიკურ პირების მონეაცემები არ იწერება ყოვეთვიურ დეკლარაციაში.
* * *
https://matsne.gov.ge/index.php?searchQuery=%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98+&geo=on&searchTarget=title&searchDocumentsFilter=all&documentTypeGroup=&issuer=&issuer2=&documentNumber=&issueDateS=&issueDateE=®istrationNumber=&publishDateS=&publishDateE=&documentStatus=&documentAdditionalStatus=&courtDecisionsCOURT=&courtDecisionsCATEGORY=&courtDecisionsARGUMENT=&agreementSide=&sortCombo=signingDate_desc&limit=20&queryString=%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98+&option=com_ldmssearch&sortField=&sortDirection=&view=docSearchResults&searchType=advanced&limitstart=0
* * *
ამ ინსტრუქციებს თუ ადევნებთ თვალს?

Posted by: bachachuna 10 Jul 2012, 11:10
როცა კორექტირების ანგარიშ ფაქტურას ვწერ, დაუშვათ წერია 10 დასახელება და აქედან დავიბრუნე 1 დასახელების 3 ცალი საქონელი, როგორ იწერება ზუსტად ვერ გავიგე, ყველაფერს უცვლელს ვტოვებ და ვშლი მხოლოდ რასაც ვიბრუნებ და მაგივრად ვწერ რამდენიც დავიბრუნე თუ რამდენიც დარჩა მყიდველთან?

Posted by: Toxic:) 10 Jul 2012, 11:13
QUOTE
როცა კორექტირების ანგარიშ ფაქტურას ვწერ, დაუშვათ წერია 10 დასახელება და აქედან დავიბრუნე 1 დასახელების 3 ცალი საქონელი, როგორ იწერება ზუსტად ვერ გავიგე, ყველაფერს უცვლელს ვტოვებ და ვშლი მხოლოდ რასაც ვიბრუნებ და მაგივრად ვწერ რამდენიც დავიბრუნე თუ რამდენიც დარჩა მყიდველთან?

კორექტირების შემდეგ რა რაოდენობის საქონელიც არის მიწოდებული ის რჩება, ანუ თუ მიაწოდე 7 და სამი დაიბრუნე. იწერება 4.

Posted by: The DoctoR 10 Jul 2012, 11:52
Toxic:)
QUOTE
ამ ინსტრუქციებს თუ ადევნებთ თვალს?

სიახლე არაფერი არ წერია. ამხანაგობაზე მაინტერესებს ძალიან მათი ინსტრუქცია და არ წერენ sad.gif

ექსელის ფაილს რაც შეეხება იქ წერია ის, რაც 996 ბრძანებაში, სადაც საშემოსავლოს ფორმის შევსების ინსტრუქციაა.
კოდექსში კიდევ წერია რომ ყოველ 15 რიცხვში უნდა მიაწოდო საგადასახადოს ინფორმაცია:
გ) ცნობა შემოსავლის მიმღები პირის სარეგისტრაციო ნომრის, გვარისა და სახელის, საცხოვრებელი ადგილის მისამართის, საანგარიშო პერიოდისათვის შემოსავლის საერთო თანხისა და დაკავებული გადასახადის საერთო თანხის მითითებით:
გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე;

და იქვე წერია, რომ 31. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია ცალკეული კატეგორიების გადამხდელთათვის დაადგინოს ინფორმაციის წარდგენის ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული ვადები.

ამაზე ცალკე ბრძანება უნდა დაიწეროს რომელიც ჯერ არ არის დაწერილი და მე თუ დღეს ფორმას გავაგზავნი უნდა მივუთითო ყველას სახელი და გვარი?

Posted by: bachachuna 10 Jul 2012, 12:38
Toxic:)
მადლობა დიდი, და კიდევ ერთი კითხვა, ხელოსანს გაუფუჭდა 1000ლარამდე ღირებულების ნაწილი, ამის ანაზღაურების ვალდებულება აიღო შპს-ემ, ეს გაფუჭებული ავტომობილის ნაწილი ყველა ვარიანტში რეალიზაციათ უნდა ვაღიარო? სხვა გამოსავალი არარის?

Posted by: natashka55 10 Jul 2012, 14:57
კოლეგებო, ყოველთვიურ დეკლალირებაში განაცემთა ინფორმაცია რომ დაემატა ეს რას ნიშნავს? baby.gif

Posted by: The DoctoR 10 Jul 2012, 15:02
natashka55
ყოველთვე უნდა გააგზავნო user.gif

Posted by: natashka55 10 Jul 2012, 15:04
The DoctoR
help.gif vis.gif
* * *

Posted by: datdob 10 Jul 2012, 15:56
QUOTE
natashka55
ყოველთვე უნდა გააგზავნო


თან 15 რიცხვამდე smile.gif და არა 15-ში

Posted by: goo1000 10 Jul 2012, 16:16
QUOTE
"შემოსავლის მიმღებ პირთა დასახელება ივსება 3.1, 3.2 და 3.3. კატეგორიების არჩევის შემთხვევაში."

3.1 ოფშორულ ქვეყნებში რეგისტრირებული პირები
3.2 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი იურიდიული პირები
3.3 საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი ფიზიკური პირები

აქედან გამომიდნარე ვფიქრობ რომ რეზიდენტ ფიზიკურ პირების მონეაცემები არ იწერება ყოვეთვიურ დეკლარაციაში.
* * *

ნამდვილად ასეა მე რამოდენიმე აუდიტორს დავეკითხე ამაზე და იგივე პასუხი გამცეს ასე რომ არაა საჭირო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში სათითაოდ ჩამოიწეროს ყველას სახელი და გვარი

Posted by: The DoctoR 10 Jul 2012, 16:28
goo1000
დეკლარაციაში არა. მარა ცალკე აბარებ ცნობის სახით.

Posted by: goo1000 10 Jul 2012, 17:40
QUOTE
The DoctoR

QUOTE
დეკლარაციაში არა. მარა ცალკე აბარებ ცნობის სახით.

ცნობის სახით კი და ყოველ თვე უნდა გადავაგზავნოთ მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ივნისის თვის უნდა გადავაგზავნო თუ იანვრიდან მოყოლებული ივნისის თვის ჩათვლით?

Posted by: The DoctoR 10 Jul 2012, 17:42
goo1000
ამ შემთხვევაში იანვარ-ივნისი და შემდეგ ყოველთვე.

რად უნდა ეს ვერ გავიგე ჯერ. ალბათ კონტროლის პალატის ინტერესის სფერო გახდა კერძო სექტორი.

Posted by: qondara 10 Jul 2012, 17:43
ვისზე რამდენი გავეცი ხელფასი თუ სარგებელი ეგ ყოვეთვე უნდა ვაგზავნო?

Posted by: goo1000 10 Jul 2012, 17:45
ვნახე დეკლარაცია ანუ იანვრიდან ივნისის თვის ჩათვლით ნაზარდი ჯამითო

Posted by: giorgi510 10 Jul 2012, 18:39
არარეზიდენტმა გამიწია მომსახურება ივნისის თვეში, თუმცა თანხა ჯერ არ გადამიხდია. უკუდაბეგვრა და არარეზიდენტის საშემოსავლო ივნისის თვეში უნდა დავადეკლარირო? ანუ როდესაც მოხდა მომსახურების გაწევა, თუ დაუშვად ივლისში გადაუხდი ფულს და ივლისის დეკლარაციებში შევიტანო?
* * *
საანგარიშო წლის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული/დასაკავებელი გადასახადის შესახებ

ეს კიდე რამე ახალია? ყოველთვე უნდა შეივსოს ხოლმე?

Posted by: ninuca007 10 Jul 2012, 21:25
საშემოსავლო დეკლარაციის შევსების ინსტრუქცია არსად არაა? :@:@:@:@

Posted by: goo1000 10 Jul 2012, 21:28
QUOTE
ninuca007

მე მაქვს და გადმოგიგზავნი მეილი მომწერე

Posted by: ninuca007 10 Jul 2012, 21:36
QUOTE (goo1000 @ 10 Jul 2012, 21:28 )
QUOTE
ninuca007

მე მაქვს და გადმოგიგზავნი მეილი მომწერე

მოგწერე პირადში ნახე smile.gifsmile.gif ახალი , ხო? რს.გე ზე რაცაა ეგ არ მინდა smile.gif:


გაიხარე, დიდი მადლობა :*::*

Posted by: goo1000 10 Jul 2012, 21:41
QUOTE
ninuca007

რს.გე ზე რაცაა ეგაა ახალი სხვა მეტი ახალი საშემოსავლოს დეკლარაცია არაა.
შენ განაცემთა შესახებ ინფორმაციის ფორმას ხომარ გულისხმობ და მისი შევსების ინსტრუქციასsmile.gif

Posted by: kranci 10 Jul 2012, 21:47
QUOTE
რად უნდა ეს ვერ გავიგე ჯერ. ალბათ კონტროლის პალატის ინტერესის სფერო გახდა კერძო სექტორი.

მაისიდან დივიდენდები გაიცა დიდი ოდენობითyes.gif მაგას ხო არ მოყვა ეს ცვლილებაrolleyes.gif

Posted by: TKIBULA 10 Jul 2012, 22:38
ვინმეს დამხმარე ბუღალტერი არ გჭირდებათ ? ან ხოარ იცით სად შეიძლება მივიდეს დამწყები ბუღალტერი სტაჟირებისთვის?

გავიარე ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა"ORIS", გავიარე ორ თვიანი სტაჟირება ბუღალტრულ აღრიცხვაში, "კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი"_ში.

ვიმუშავებ ბუღალტრის დამხმარედ ანაზღაურების გარეშე

Posted by: MasterJC 11 Jul 2012, 00:37
QUOTE (TKIBULA @ 10 Jul 2012, 22:38 )
ვინმეს დამხმარე ბუღალტერი არ გჭირდებათ ? ან ხოარ იცით სად შეიძლება მივიდეს დამწყები ბუღალტერი სტაჟირებისთვის?

გავიარე ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა"ORIS", გავიარე ორ თვიანი სტაჟირება ბუღალტრულ აღრიცხვაში, "კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი"_ში.

ვიმუშავებ ბუღალტრის დამხმარედ ანაზღაურების გარეშე

spy.gif

ე, რომელი ხარ?
გიცნობ? biggrin.gif

დღეს ხო არ გქონდა (სამშაბათს) ბოლო გაკვეთილი?


Posted by: larakroft 11 Jul 2012, 01:13
იცით რა მაინტერესებს შეიძლება ორის-ში 1 კვირაში გაერკვე? თუკი მანამდე არანაირი შეხება არ გქონია ბუღალტერიასთან?
ნუ დამცინებთ გეთაყვა, თუ რამეა biggrin.gif biggrin.gif
და არსებობს რაიმე სახელმძღვანელო ორისის შესასწავლად?

Posted by: TKIBULA 11 Jul 2012, 01:48
MasterJC

დაახლოებით ერთი წლის წინ დავამთავრე , შენც თუ მაგდროს სწავლობდი შეიძლება მიცნობდე

Posted by: eleven 11 Jul 2012, 07:39
larakroft

არსბობს სახელმძღვანელო, მაგრამ არ მესმის როგორ უნდა გაერკვე თუ არ იცი ბუღალტერია?!


Posted by: pataputina 11 Jul 2012, 09:52
წლიური საშემოსავლო მართლა წელიწადში 2 ჯერ ივსება უკვე?????


O_O


ანუ 15 ივლისამდე მაქვს ვადა??


მდაჰ

Posted by: qondara 11 Jul 2012, 10:21
განაცემთა შესახებ ინფორმაცია 2 ჯერ რომ უნდა წარვადგინო ეგ სად წერია?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 11 Jul 2012, 12:09
განაცემთა შესახებ ინფორმაციას როდემდე აქვს ჩაბარების ვადა?

Posted by: maverick16 11 Jul 2012, 12:44
QUOTE
განაცემთა შესახებ ინფორმაციას როდემდე აქვს ჩაბარების ვადა?

15მდე

Posted by: vlla 11 Jul 2012, 12:54
გამარჯობათ,
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების ფორმაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით კარგად ვერ გავერკვიე და მაისის თვის დეკლარაციაში 43-ე უჯრაში 1430-ზე ბრუნვის ნაცვლად ნაშთი, 0 ჩავწერე sad.gif არადა როგორც მითხრეს თვის განმავლობაში ჯამში გაცემული თანხა უნდა მივუთითო.

უნდა დავაზუსტო ხომ მაისის თვის დეკლარაცია?

Posted by: lolita da me 11 Jul 2012, 13:35
ხალხნო ხო არ იცით ხელფასების გაცემა ნაღდი ანგარიშსწორებით როდიდან არ შეიძლება?

Posted by: likani77 11 Jul 2012, 14:11
lolita da me
არ მიუღიათ ეგ კანონი, არაფერი შეცვლილა.

Posted by: goo1000 11 Jul 2012, 14:24
QUOTE

pataputina

QUOTE
წლიური საშემოსავლო მართლა წელიწადში 2 ჯერ ივსება უკვე?????

ორჯერ კი არა ყოველ თვე უნდა გადააგზავნო მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე smile.gif

Posted by: pataputina 11 Jul 2012, 14:28
,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 09.07.2012 წლის #228 ბრძანების თანახმად საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემების და დაკავეული გადასახადების შესახებ ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ უნდა იქნეს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე. ამასთან, მხოლოდ ამა წლის ივნისის თვის განაცემთა შესახებ ინფორმაციაში ასახულ უნდა იქნეს 2012 წლის იანვრიდან–ივნისის თვის ჩათვლით გაცემული და დაკავებული თანხების ჯამი. ინფორმაციის სიდიდიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ საწყის ეტაპზე, დადგენილ ვადაში, გადმოგზავნოთ მხოლოდ ივნისის თვეში გაცემულ და დაკავებული თანხების შესახებ ინფორმაცია და მიმდინარე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით დააზუსტოთ ივნისის თვის განაცემთა შესახებ ინფორმაცია და ასახოთ ექვსი თვის განმავლობაში გაცემული თანხების ჯამი."




რს.გე ზე შედით, ეს მოგივათ smile.gif

ესეც შეღავათია :\\

Posted by: ვასასი 11 Jul 2012, 14:32
ამ განაცემტა ინფორმაციაში თვეების მიხედვიტ უნდა ჩამოვწერო, ვის რამდენი მივეცი, თუ 6 თვის ჯამი ჩავწერო?

აა ჯამიო, გავარკვიე

Posted by: toi toto 11 Jul 2012, 14:36
pataputina


გეფიცემი ჯანმრთელად თუ იყვნენ...

ანუ ეხლა უნდა ჩავაბარო 6 თვის ერთად... და შემდეგ ყველა მომდევნო თვის 15-მდე?

Posted by: ვასასი 11 Jul 2012, 14:37
აუ ზოგს რომ უამრავი თანამშრომელი ყავს, მშენებლობას მაგალითად, ან დისტრიბუციას, ხო ხო ხო რამდენი უნდა წეროონ

Posted by: toi toto 11 Jul 2012, 14:41
ვასასი

ვაიმეეეეეეეეეეეეეეეეეეეე.

100-ზე მეტი თანამშრომელი და უამრავი ერთჯერადად დაქირავებული ხალხი მყავს.... weep.gif weep.gif weep.gif weep.gif

Posted by: goo1000 11 Jul 2012, 14:46
QUOTE
toi toto


გადმომიგზავნე ერთჯერადად დაქირავების ხელშეკრულების ფორმა თუ შეგიძლია

Posted by: toi toto 11 Jul 2012, 14:48
goo1000


პმ-ში ფოსტა მომწერე

Posted by: Red Hot Chili Peppers 11 Jul 2012, 14:54
როდესაც ფიზიკური პირი მიწევს მომსახურებას (ტრანსპორტირებას) მე უნდა დავუკავო საშემოსავლო? თუ კი დეკლარაციაში როგორც ხელფასი ისე უნდა ჩავწერო? და ხელზე თუ შეიძლება თანხის გაცემა?


Posted by: pataputina 11 Jul 2012, 14:55
toi toto
ე.ი. ახლა შეგვიძლია მხოლოდ ივნისის ჩავაბაროთ და მერე სექტემბრამდე დანარცენი იანვრიდან მოყოლებული ანუ და აგვისტოდან უკვე ყოველ თვეს უნდა ვაბაროთ O_O

და საშემოსავლო დეკლარაციას და ამას სორის რა განსხვავება იქნება? ვერ გავიგე :\\\





7 კომპანიისას ვაკეთებ :||||||||||||||

Posted by: Rei2011 11 Jul 2012, 14:56
აღნიშნული ინფორმაცია ივსება საანგარიშო წლის მიხედვით ნაზარდი ჯამით (I-VI თვეებში გაცემული და დაკავებული გადასახადების გათვალისწინებით)
ნაზარდ ჯამში რას გულისხმობენ?

Posted by: toi toto 11 Jul 2012, 15:06
pataputina
QUOTE
toi toto
ე.ი. ახლა შეგვიძლია მხოლოდ ივნისის ჩავაბაროთ და მერე სექტემბრამდე დანარცენი იანვრიდან მოყოლებული ანუ და აგვისტოდან უკვე ყოველ თვეს უნდა ვაბაროთ O_O

და საშემოსავლო დეკლარაციას და ამას სორის რა განსხვავება იქნება? ვერ გავიგე :\\\





7 კომპანიისას ვაკეთებ :||||||||||||||



მეეეეეეეეეეეეც..... და ყველგან ძალიან ბევრი თანამშრომელი მყავს...

მართლა რაღა განსხვავება გამოდის ვერ ვხვდები...
სამკურნალოა ეგ ხალხი გეფიცები... და კიდევ ადგებიან და ბუღალტრებმა გამოცდებ უნდა ჩააბაროსო, თან სავალდებულ ხდება რაღაც კურსების გავლა მაგათთან და სერთიფიკატივით უნდა აიღო რომ კვალიფიციურ ბუღალტრად გაღიარონ...

შევისყიდი ლიმონკებს.... გამოყენების მიზანს დარწმუნებული ვარ ყველა მიხვდება...
facepalm.gif

Posted by: ვასასი 11 Jul 2012, 15:27
ყველაზე დაუფასებელი პროფესიაა რა ეს ბუღალტერია, დამქირავებლებს კი ნორმალური ხელფასის მიცემა ენანებათ. ამდენი ფორმები, ამდენი გრაფები, ამდენი ელექტრონული ზედნადებ-ფაქტურები გაჭედილი rs.ge-ს სერვერის ფონზე, რომელიც მუდმივარდ ნერვებს გვიშლის.კიდე რამე გაგეპარება და თვალებს დაგიქაჩავენ რას ქვია შეგეშალაო, აბა რაში გიხდიდი ხელფასსო! ტფუი.მე წავედი! vik.gif

Posted by: larakroft 11 Jul 2012, 15:59
QUOTE (eleven @ 11 Jul 2012, 07:39 )
larakroft

არსბობს სახელმძღვანელო, მაგრამ არ მესმის როგორ უნდა გაერკვე თუ არ იცი ბუღალტერია?!

ხომ ვერ მომწერ პმ-ში? მომზადების დაწყება მინდა, სამედიცინო სპეროში მჭირდება?
საერთოდ ბურალტერიის საწყისების სწავლა საიდან შეიძლება? თუ არსებობს ასეთი სახელმძღვანელო მომწერეთ ვინმემ, რომ შევიძინო?
და ორისის სახემძღვანელოც სად ვიშოვო? sad.gif გთხოვთ არ დაიზაროთ cry.gif

Posted by: Toxic:) 11 Jul 2012, 16:49
შეტობინება მომივიდა ორი ფაქტურის დასკანერებული ვარიანტს მთხოვენ, მაგრამ საქმე იმაშია რა ნომრებიც მომწერეს იმ სერიის ფაქტურები ვერ ვიპოვე ვერც მიღებულში და ვერც გამოწერილში, ადრე იყო მასიურად შეცდომით რომ დაეგზავნათ იგივე ვარიანტი ხომ არ არის,სხვასაც ხომ არ მისვლია?

Posted by: -anano- 11 Jul 2012, 17:03
QUOTE
და ორისის სახემძღვანელოც სად ვიშოვო?

http://oris.ge/index_geo.htm
* * *
QUOTE
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 09.07.2012 წლის #228 ბრძანების თანახმად საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემების და დაკავეული გადასახადების შესახებ ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ უნდა იქნეს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე. ამასთან, მხოლოდ ამა წლის ივნისის თვის განაცემთა შესახებ ინფორმაციაში ასახულ უნდა იქნეს 2012 წლის იანვრიდან–ივნისის თვის ჩათვლით გაცემული და დაკავებული თანხების ჯამი. ინფორმაციის სიდიდიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ საწყის ეტაპზე, დადგენილ ვადაში, გადმოგზავნოთ მხოლოდ ივნისის თვეში გაცემულ და დაკავებული თანხების შესახებ ინფორმაცია და მიმდინარე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით დააზუსტოთ ივნისის თვის განაცემთა შესახებ ინფორმაცია და ასახოთ ექვსი თვის განმავლობაში გაცემული თანხების ჯამი."

ხალხო ამ ინფორმაციას ისედაც ყოველ თვე არ აგზავნიდით? თუ მე ვერ გავიგე რაგაცა და მეშლება sad.gif
* * *
შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად განმიმარტოთ რა უნდათ? sad.gif

Posted by: Van Der Graf 11 Jul 2012, 18:01
Toxic:)

იყო მსგავსი შემთხვევა ადრე, მაგრამ მაინც...

Posted by: -anano- 11 Jul 2012, 18:18
აააა მივხვდიიიიიიიიიი თითოეულზე რო იგზავნებოდა წლის ბოლოს იმაზე ამბობენ რო ყოველ თვე უნდა გადავუგზავნოთ ხო smile.gif

Posted by: Ti-Ni 11 Jul 2012, 18:42
QUOTE (goo1000 @ 11 Jul 2012, 14:46 )
QUOTE
toi toto


გადმომიგზავნე ერთჯერადად დაქირავების ხელშეკრულების ფორმა თუ შეგიძლია

მეც რა, თუ შეგიძლია? კი მაქვს, მაგრამ იქნებ შენი ფორმა უკეთესია. ეს არ მომწონს მაინცდამაინც. და მიღება-ჩაბარებაც გექნება ალბათ და თუ არ დაგეზარება, ესეც გამომიგზავნე რა?

Posted by: eleven 12 Jul 2012, 09:30
larakroft
ორისის წიგნებზე იკითხე მათთან. ამ ნომრებზე დარეკე, მათი ოფისია http://www.oris.ge/index_geo.htm

შეგიძლია 118 08/09 ში დარეკო და შენთვის სასურველ ტერიტორიაზე თხოვო ბუღალტერიის კურსების მოძებნა. ან თუ დამოუკიდებლად გინდა სწავლა, მიხვიდე ბაფში და იყიდო წიგნები, განახლებული ვერსიები აქვთ. ბაფ-ის ნომერი 235 67 56; 235 43 97; 235 01 57

Posted by: larakroft 12 Jul 2012, 10:50
eleven
2kiss.gif 2kiss.gif 2kiss.gif 2kiss.gif

დიდი მადლობაა

Posted by: qondara 12 Jul 2012, 10:59
ამ ახალ დეკლარაციაში ხელზე გაცემული უნდა ჩავწერო თუ დარიცხული ხელფასი?

Posted by: ninia11 12 Jul 2012, 12:17
qondara
QUOTE
ამ ახალ დეკლარაციაში ხელზე გაცემული უნდა ჩავწერო თუ დარიცხული ხელფასი?

დარიცხული

Posted by: qondara 12 Jul 2012, 12:35
ninia11
დიდი მადლობა გაიხარე

Posted by: toi toto 12 Jul 2012, 14:00
Ti-Ni


პმ-ში ფოსტა მომწერე
* * *
ყვალე ამ ფორმებს ავსებს ალბად რომ გაიხიკნენ აქედან.... biggrin.gif facepalm.gif

Posted by: The DoctoR 12 Jul 2012, 16:12
არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე,

საშემოსავლოს ვერ გამოვქვითავ ხარჯებიდან თუ სხვა რამე იგულისმება?

Posted by: ვასასი 12 Jul 2012, 16:18
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 11 Jul 2012, 14:54 )
როდესაც ფიზიკური პირი მიწევს მომსახურებას (ტრანსპორტირებას) მე უნდა დავუკავო საშემოსავლო? თუ კი დეკლარაციაში როგორც ხელფასი ისე უნდა ჩავწერო? და ხელზე თუ შეიძლება თანხის გაცემა?

კი თქვენ უნდა დაუკავოთ საშემოსავლო.
არა დეკლარაციაში არის გრაფა -მომსახურების ანაზღაურება(პირველ გვერდზე) და
გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზიკურ პირებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (გარდა პროცენტებისა) -ეს ბოლო გვერდზე, მეოთხე გრაფა
კი შეიძლება ხელზე თანხის გაცემა, სალაროს გასავლის ორდერს მიაკრავთ ამ ფიზიკური პირის პირადობის მოწმობის ასლს და ერთჯერად ხელშეკრულებას, მოაწერინებთ ამ პირს ხელს და ვსიო! yes.gif

Posted by: brastinto 12 Jul 2012, 22:51
უკუდაბეგვრის დღგ-ს დარიცხვა როგორ ხდება ვინ მეტყვის?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Jul 2012, 23:02
ვასასი
დიდი მადლობა გაიხარე

Posted by: iasagi 12 Jul 2012, 23:34
QUOTE
არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე,


იგულისხმება არარეზიდენტის მიერ ამ შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯი




რამდენი ხანია არ დამიპოსტავს facepalm.gif

Posted by: goo1000 13 Jul 2012, 10:09
იმპორტის გადასახადი რომელ კოდზე უნდა გადავიხადო?
და საბაჟო მოსაკრებელი რომელზე? რაღაც თეთრებია დარჩენილი და გავასწორო მინდა

Posted by: The DoctoR 13 Jul 2012, 11:03
iasagi
მადლობა გამოხმაურებისთვის wink.gif


Posted by: Flying Dutchman 88 13 Jul 2012, 11:10
goo1000

იმპორტის გადასახადი_100772123. მოსაკრებელი ზუსტად რომელი???

Posted by: goo1000 13 Jul 2012, 11:18
QUOTE
იმპორტის გადასახადი_100772123. მოსაკრებელი ზუსტად რომელი???

QUOTE
Flying Dutchman 88

ადრე რომ იყო ჩვეულებრივი მომსახურება საბაჟოზე ახლა რომ გეზი ქვია მაგას

Posted by: Flying Dutchman 88 13 Jul 2012, 11:34
საბაჟო მოსაკრებლის კოდია 3056. წინ ჩვეულებრივად ტერიტორიული კოდი უნდა.
აი დაწვრილებით ამ ბრძანებაში ნახავ და გამოგადგება ისედაც...

www.parliament.ge/files/budget-off/biujeti/laws/order-1226.doc


Posted by: goo1000 13 Jul 2012, 11:57
QUOTE

Flying Dutchman 88

ადრე საგადასახადოში 201012123 ეს კოდი დამიწერეს იმპორტის გადასახადისთვის და ვეგარ გავიგე რომელზე გადავიხადო sad.gif

Posted by: Ti-Ni 13 Jul 2012, 11:58
ხომ არავის გეცოდინებათ, დღგ გადავრიცხე ეს რამდენიმე დღეა, პირად ბარათზე არაა ასახული ჩემთან. საგადასახადოში ვიყავი და იქ მაჩვენა, რომ გადახდაც ასახულია და ზედმეტობაც შესაბამისი ჩანს. ჩემტან კი არაფერიც არ ჩანს. მე მეშლება რამე თუ ჩემთან ურევს რს-ი?

Posted by: NatoMagradze 13 Jul 2012, 12:06
QUOTE (Ti-Ni @ 13 Jul 2012, 11:58 )
ხომ არავის გეცოდინებათ, დღგ გადავრიცხე ეს რამდენიმე დღეა, პირად ბარათზე არაა ასახული ჩემთან. საგადასახადოში ვიყავი და იქ მაჩვენა, რომ გადახდაც ასახულია და ზედმეტობაც შესაბამისი ჩანს. ჩემტან კი არაფერიც არ ჩანს. მე მეშლება რამე თუ ჩემთან ურევს რს-ი?

მეც შევამჩნიე, რომ არ ჩანს 17 ივლისზეც კი გადავაყენე ვადა და მაინც არ იყო. ვიფიქრე დააგვიანდა მაგრამ საგადასახადოში აღარ მივედი . ჯერ ვერ მოვიცალე. დაჯდება ალბათ დეკლარაციებთან ერთად.

Posted by: dolcevita 13 Jul 2012, 12:43
აუ დამეხმარეთ რა დღეს მინდა განაცემთა ინფორმაცია გავაგზავნო და დაზუსტება მინდა, იანვრიდან ივნისის ჩათვლით უნდა გავაგზავნო ჩვეულებრივად ვისზეც გავეცი სახელობითი ჩამონათვალით და საიდენტიფიკაციო მონაცემებით? ანუ ზუსტად იმ სახით როგორც ვაკეთებდით წლის ბოლოს? ფორმაში მიწერია ნაზარდი ჯამითო და ჩველებრივად ვაჯამებ ექვსი თვისას ჰო? სხვა რამეს ხომ არ ნიშნავს ნაზარდი ჯამი? ცოტა გამოცდელი ვარ და გთხოვთ მიპასუხეთ რა ვინც იცით ((((

წინასწარ გმადლობთ,

Posted by: goo1000 13 Jul 2012, 12:47
QUOTE
dolcevita

კი სწორი ხარ მასე უნდა გააკეთო
ზუსტად იმ სახით როგორც ვაკეთებდით წლის ბოლოს? ფორმაში მიწერია ნაზარდი ჯამითო და ჩველებრივად ვაჯამებ ექვსი თვისას ჰო
ჰოო yes.gif

Posted by: pasku_etka 13 Jul 2012, 13:02
დამეხმარეთ გთხოვთ მჭირდება ინვოისის ფორმაა და იქნებ ატვირთოთ აქქ : ((

Posted by: oqrokaci 13 Jul 2012, 15:01
ინგლისურად ინდ.მეწარმე Individual Entrepreneur სწორეა??გუგლმა ასე მიკარნახა და

Posted by: Ti-Ni 13 Jul 2012, 15:16
oqrokaci
Sole Proprietor ეს არა?

A Sole Proprietor is a solo business owner. A sole proprietorship is a business that is operated by an owner and is taxed on the owner's personal tax return. The owner collects all the profits and losses, and also incurs all of the liabilities of the business. Starting a sole proprietorship is an uncomplicated process which involves only a license to operate your business in your city, other local requirements, and possibly filing a "fictitious name" (DBA) statement.

A sole proprietorship, like other business forms, is liable for taxes on business income, sales taxes, and other relevant taxes. The sole proprietor is also required to pay self-employment tax on the income of the business.

Posted by: bachachuna 13 Jul 2012, 15:41
ბუღალტრებო, რამდენიმე კითხვა მაქვს და გთხოვთ დამეხმარეთ.
1. განაცემთა დეკლარაციაში მიკრო ბიზნესზე გადახდილი თანხაც შემყავს, რომელზეც საშემოსავლო არ გადამიხდია? თუ მხოლოდ ვისზეც საშემოსავლო მაქვს გადახდილი მხოლოდ ის პირები? უკრაინელი მყავს ერთი თანამშრომელი, რომელზეც ჩვეულებრივად ვიხდი საშემოსავლო გადასახადს, იმასაც ჩვეულებრივად ვცერ, მაგრამ არ მიფიქსირებს დეკლარაციაში და რატო?
2. საშემოსავლო დეკლარაციის შევსების დროს საქვეანგარიშო თანხის ჩაწერის დროს ის თანხებიც იგულისხმევა, ხომ როცა ვატან ბანკში შესატანად, თუ მხოლოდ საქონლის შესაძენად გაცემული თანხები?

Posted by: goo1000 13 Jul 2012, 15:51
QUOTE

bachachuna

1. ის განაცემები შეგაქვს რაც გაცემულია და გადახდილია საშემოსავლო გადასახადიც
QUOTE
უკრაინელი მყავს ერთი თანამშრომელი, რომელზეც ჩვეულებრივად ვიხდი საშემოსავლო გადასახადს, იმასაც ჩვეულებრივად ვცერ, მაგრამ არ მიფიქსირებს დეკლარაციაში და რატო?

არ ვიცი კარგად დააკვირდი შესაბამის გრაფებს ავსებ? რამე ხომარ გეშლება?
QUOTE
2. საშემოსავლო დეკლარაციის შევსების დროს საქვეანგარიშო თანხის ჩაწერის დროს ის თანხებიც იგულისხმევა, ხომ როცა ვატან ბანკში შესატანად, თუ მხოლოდ საქონლის შესაძენად გაცემული თანხები?

მთლიანი თანხა რაც გიზის 1430-ზე არაქვს მნიშვნელობა სად და რისთვის ატან

Posted by: Ti-Ni 13 Jul 2012, 15:58
QUOTE (pasku_etka @ 13 Jul 2012, 13:02 )
დამეხმარეთ გთხოვთ მჭირდება ინვოისის ფორმაა და იქნებ ატვირთოთ აქქ : ((

იმეილი მომწერე და გამოვგზავნი, აქ არ აიტვირთა.ნიმუშია მხოლოდ და თავად შეგიძლია გააფორმო და მიამატო რამე, თუ მოინდომებ.

Posted by: ninia11 13 Jul 2012, 16:06
oqrokaci
QUOTE
ინგლისურად ინდ.მეწარმე Individual Entrepreneur სწორეა??გუგლმა ასე მიკარნახა და

Sole trader

Posted by: bachachuna 13 Jul 2012, 16:12
goo1000
ძალიან დიდი მადლობა smile.gif , ესეიგი სწორედ გამიკეთებია, რაც შეეხება უკრაინელს რავიცი, ყველაფერს ისე ვაკეთებ როგორც დანარჩენებზე და მარტო იმას არ იმახსოვრებს

Posted by: Ti-Ni 13 Jul 2012, 16:43
ninia11

მარტო trader მოვაჭრე არ იქნება უფრო?
ვიკიპედიამ, A sole proprietorship, also known as the sole trader or simply a proprietorship, is a type of business entity that is owned and run by one individual and in which there is no legal distinction between the owner and the business-ო smile.gif

Posted by: oqrokaci 13 Jul 2012, 19:03
Ti-Ni
ninia11
დიდი მადლობა

Posted by: TomWaits 13 Jul 2012, 20:06
თუ ხეტყის ანგარიშ ფაქტურით ჩათვლას არ ვაკეთებ ამ დანართის შევსება მაინც აუცილებელია?

Posted by: nostradamuss 13 Jul 2012, 20:54
იცით რა მაინტერესეს ? ?smile.gif ერთი "მეცნიერი" მებითუმე მყავს... ნუ რეალიზაციით გავატანე მაგალითად მაუსი, რომელიც ღირს 12 ლარი.. ეს მაუსი არის წითელიც, ლურჯიც, თეთრიც და ა.შ. ეს მეუბნება რომ სასაქონლოს რომ გამომიწერო ნუ რაღაც დასახელებები აღმოაჩინა იმ მაუსის შეფუთვაზე მაგალითად : APPLE 008 009 . და სასაქონლოში ჩამიწერეო

1. APPLE 008 009 Blue - 1 X 12 = 12
2. APPLE 008 009 Red - 1 X 12 = 12
3. APPLE 008 009 White - 1 X 12 = 12
და ა.შ. მე რომ ვიღებ საქონელს საბაჟოდან ან მომწოდებლიდან აშკარად მიწერია ზედდებულში და ა/ფ -

1. მაუსი - 3 X 11 = 33

და არსად არ მიჩანს რომ ის წიტელია, ყვითელია, თეთრია თუ უფერო.. ან Apple არის თუ HP...

კითხვა შემდეგი მაქვს

1.. თუ მაქვს უფელბა რომ მე ეს დავყო ჩემებური დასახელებებით და ნომეკლატურით ნუ როგორაც ინგლისური შიფტით მიწერია თუნდაც ისე და ისე გავუკეთო რეალიზაცია და ამ დასახელებით განავთავსო საწყობში??

2 .. მე მივყიდი იმას როგორაც მე მაწერია ანუ - "მაუსად" და თვითონ დაყოს მერე უნდა Apple და უნდა HP ... ანუ მე რა ვალდებულება მაქვს რომ დავუყო ისინი და გადავაკეთო მთელი საწყობი და კოდები ? ? ?ადგეს და თვითონ მიღებაში როგორაც უნდა ისე შეიყვანოს თავის საწყობში....


rolleyes.gif boli.gif


Posted by: phiphqia 13 Jul 2012, 22:35
მართალია დღგ ჩათვლა წინა ერთლი წლისიც შეიძლებაო? მე ვერ ვიპოვე ეგ ცვლილება და იქნებ მითხრათ ჰა?

Posted by: shore83 13 Jul 2012, 23:13
ზედნადებში ტრანსპორტირების თანხა რომ წერია ხომ არ იცით იბეგრება თუ არა, როგორც გავიგე საშემოსავლო და დღგ უნდა დაერიცხოს..

Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Jul 2012, 00:32
დღგ-ს განთავისუფლებული საქონლის რეალიზაცია რომელ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს დღგ-ს დეკლარაციაში?

Posted by: shore83 14 Jul 2012, 02:47
Red Hot Chili Peppers
დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გარეშე თუ ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული ბრუნვაა, საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე ვწერ მე, და მგონი ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული ბრუნვაა, იმედია არ ვცდები..

Posted by: kranci 14 Jul 2012, 12:24
დღგ-ს დეკლარაციაში "დანართი "N4", ნაწილი III — ფაქტიურად დარიცხული ნაშთები" რა შემთხვევაში ივსება?
მარტო როცა ყიდი ნავთობპროდუქტებს, თუ როცა ყიდულობ მაშინაც?



Posted by: NatoMagradze 14 Jul 2012, 17:19
QUOTE (kranci @ 14 Jul 2012, 12:24 )
დღგ-ს დეკლარაციაში "დანართი "N4", ნაწილი III — ფაქტიურად დარიცხული ნაშთები" რა შემთხვევაში ივსება?
მარტო როცა ყიდი ნავთობპროდუქტებს, თუ როცა ყიდულობ მაშინაც?

როცა ყიდულობ მაშინაც მანდ გრაფებს შეავსებ და აჩვენებ რამდენი გქონდა თვის დასაწყისში რამდენი გახარჯე და რამდენი დაგრჩებოდა თვითონ დაგითვლის

Posted by: Toxic:) 14 Jul 2012, 17:29
QUOTE
მართალია დღგ ჩათვლა წინა ერთლი წლისიც შეიძლებაო? მე ვერ ვიპოვე ეგ ცვლილება და იქნებ მითხრათ ჰა?


დეკემბრამრის ჩათვლით შეგიძლია წლევანდელი დღგს ჩათვლა.




განაცემებზე ინფორმაციაში უნდა შევიდეს ფიქზიკურ პირებზე გადახდილი იჯარის თანხა რომლის საშემოსავლოსაც თანხის მიმღები იღებს?

Posted by: kranci 14 Jul 2012, 17:34
NatoMagradze
მადლობა smile.gif

Posted by: HedPe 14 Jul 2012, 20:52
QUOTE (nostradamuss @ 13 Jul 2012, 20:54 )
იცით რა მაინტერესეს ? ?smile.gif ერთი "მეცნიერი" მებითუმე მყავს... ნუ რეალიზაციით გავატანე მაგალითად მაუსი, რომელიც ღირს 12 ლარი.. ეს მაუსი არის წითელიც, ლურჯიც, თეთრიც და ა.შ. ეს მეუბნება რომ სასაქონლოს რომ გამომიწერო ნუ რაღაც დასახელებები აღმოაჩინა იმ მაუსის შეფუთვაზე მაგალითად : APPLE 008 009 . და სასაქონლოში ჩამიწერეო

1. APPLE 008 009 Blue - 1 X 12 = 12
2. APPLE 008 009 Red - 1 X 12 = 12
3. APPLE 008 009 White - 1 X 12 = 12
და ა.შ. მე რომ ვიღებ საქონელს საბაჟოდან ან მომწოდებლიდან აშკარად მიწერია ზედდებულში და ა/ფ -

1. მაუსი - 3 X 11 = 33

და არსად არ მიჩანს რომ ის წიტელია, ყვითელია, თეთრია თუ უფერო.. ან Apple არის თუ HP...

კითხვა შემდეგი მაქვს

1.. თუ მაქვს უფელბა რომ მე ეს დავყო ჩემებური დასახელებებით და ნომეკლატურით ნუ როგორაც ინგლისური შიფტით მიწერია თუნდაც ისე და ისე გავუკეთო რეალიზაცია და ამ დასახელებით განავთავსო საწყობში??

2 .. მე მივყიდი იმას როგორაც მე მაწერია ანუ - "მაუსად" და თვითონ დაყოს მერე უნდა Apple და უნდა HP ... ანუ მე რა ვალდებულება მაქვს რომ დავუყო ისინი და გადავაკეთო მთელი საწყობი და კოდები ? ? ?ადგეს და თვითონ მიღებაში როგორაც უნდა ისე შეიყვანოს თავის საწყობში....


rolleyes.gif boli.gif

რა დასახელებითაც შენ მიიღე იმ დასახელებითვე გაუკეთე რეალიზაცია თუ არ შეგიცვლია ზომა წონა ფორმა მდგომარეობა და რავიცი. შემდეგში რომ არ შეგექმნას პრობლემები. smile.gif

Posted by: advanced_clubber 14 Jul 2012, 22:55
shore83

შემთხვევას გააჩნია... მე გირჩევთ ეგ გრაფა გამოიყენოთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების გარეშე ქირაობთ ტრანსპორტს ფიზიკური პირისგან და ისე ახორციელებთ გადაზიდვას... ამ შემთხვევაში ტრანსპორტირების ხარჯში მითითებული თანხა უნდა დაიბეგროს საშემოსავლო გადასახადით... შემდეგი კითხვა შეიძლება იყოს ის რომ დარიცხული თანხა ( ანუ საშემოსავლის ჩათვლით) უნდა ჩაიწეროს თუ ხელზე ასაღები თანხა... ორივე ვარიანტი მისაღებია ჩემი აზრით ... გადამზიდავის პირადობის მოწმობაც დაგჭირდება..

რაც შეეხება დღგ-ს ალბად იგულისხმე შემთხვევა როდესაც შენ უწევ გადაზიდვის მომსახურებას მყიდველს... ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო ტრანსპორტირების ხარჯის მითითება.. საჭირო კი არა და არც უნდა მიეთითოს... საკმარისია გამოიწეროს ინვოისი მომსახურებაზე ან თავისთად თუ ორანიზაცია დღგ-ს გადამხდელია ფაქტურაც გამოიწერება... გადაზიდვის მომსახურება ჩვეულებრივი ეკ. საქმიანობაა და დღგ-თი დასაბეგრ ბრუნვაში ჩაირთვება...

Posted by: nostradamuss 15 Jul 2012, 07:31
HedPe
QUOTE
რა დასახელებითაც შენ მიიღე იმ დასახელებითვე გაუკეთე რეალიზაცია თუ არ შეგიცვლია ზომა წონა ფორმა მდგომარეობა და რავიცი. შემდეგში რომ არ შეგექმნას პრობლემები. smile.gif



გაიხარე.. მადლობა wink.gif

Posted by: Jenny Wren 15 Jul 2012, 10:19
" 15 ივლისამდე დეკლარაციის გაგზავნა" რას ნიშნავს? 14ის ცათვლით თუ 15ის?

Posted by: Flying Dutchman 88 15 Jul 2012, 10:34
Jenny Wren
პრივეტsmile.gif) 15-მდე ნიშნავს 14ის ჩათვლით...

Posted by: me12 15 Jul 2012, 13:09
ნულოვანი დეკლარაციის დაგვიანების შემთხვევაში ერიცხება თუ არა ჯარიმა შპს-ს?

Posted by: maia_r 15 Jul 2012, 15:49
me12
QUOTE
ნულოვანი დეკლარაციის დაგვიანების შემთხვევაში ერიცხება თუ არა ჯარიმა შპს-ს?

არა

Posted by: nerio 15 Jul 2012, 21:03
გამარჯობა.

განაცემებში მაინტერესებდა მე-7 უჯრაში რა იწერება? მთლიანად დარიცხული ხელფასი არა იანვრიდან - ივნისის ჩათვლით რაც დაერიცხა ადამიანს? და გვერდით უჯრაში მისი შესაბამისი საშემოსავლო არა?

თუ მეშლება? პირველად უნდა შევავსო და იქნებ დამეხმაროთ? სულ 11 კაცია ჩემთან და ამ დროს ხელით უნდა შევიყვანო ხო როგორც საშემოსავლოს დროს თუ ექსელიდანაც შეიძლება მივაბა (2003 წლის ექსელი უნდა მქონდეს მგონი)

მოკლედ მიპასუხეთ რა კეთილო ბუღალტრებო, ხვალ უნდა მოვასწრო !!!

Posted by: nostradamuss 15 Jul 2012, 21:30
ამ დილით გადავაგზავნე დღგ-ეები... სმს არ მოსვლია..რს-ზე მიჩვენებს რომ გადაგზავნილია, ჯერ ასახული არ იქნება რათქმაუნდა ბარათზე... დეკლარაციას ნომერი მინიჭებული აქვს კიდე და... რავიცი სმს მოსვლა არ მოსვლა წყვიტას რაიმეს ?? ? თუ იცით? ?

Posted by: kranci 15 Jul 2012, 21:33
nostradamuss
ფოსტაზეც არ მოსულა?spy.gif

Posted by: nostradamuss 15 Jul 2012, 21:56
არა.. არც პოსტაზე არ მოსულა ... დავაზუსო ვიტომ ? ? რს-ზე რომმ მიჩვენებს რომ გადაგზავნილია???

Posted by: kranci 15 Jul 2012, 22:01
nostradamuss
არ მქონია ეგეთი შემთხვევა არასდროს. მაგრამ თუ აჩვენებს რომ გადაგზავნილია, პრობლემა იქნება ვითომ?

Posted by: nostradamuss 15 Jul 2012, 22:24
kranci

რავიცი ამოვბეჭდე და ნომერიც მითითებული აქვს და მეტი რა უნდა იყოს ?? wink.gif ...

Posted by: Bubbly 16 Jul 2012, 00:15
ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის: (38)
ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის (42)

მაინტერესებს საშემოსავლოში ამ ორი უჯრის მოცულობა, შპს არ აქვს სალარო აპარატი, და არც ნაღდზე არ ჰქონია შEმოსავალი, თუმცა გასავლისთVის გამოაქვთ ბანკიდან ფული და ნაღდი სახით ხაჯავენ.
38 უჯრაში იგულისხმება მხოლოდ შემოსავლების ნაწილი, თუ ამ შემთხვევაში ბანკიდან გამოტანილი ფულის გახარჯვა ? და 42 ნაშთი ასევე უნდა დავწეროთ ის თანხა, რაც სამეურნეო ხარჯების მიზნეობრიობით იქნა გამოტანილი ბანკიდან და ზედმეტად მორჩა?
თუ ვაბშE არ არის შEსავსები იმის გამო რომ შEნმოსავალი ნაღდზე არ ჰქონიათ?
გთხოვთ დამეხმაროთ

Posted by: lolita da me 16 Jul 2012, 10:36
ახალი აპარატების რეგისტარციიდან მოხსნა და სხვა შპს-ზე დარეგისტრირება უკვე შეიძლება ხო? და კიდე რა მაინტერესებს იცით შპს-მ რომ სულ შეაჩეროს საქმიანობა რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის, დროებით შეწყვიტოს კი არა სულ რო შეაჩეროს

Posted by: Ti-Ni 16 Jul 2012, 11:36
იქნებ იცოდეთ რა: ტურისტული კომპანია ტურისტებს უწევს მომსახურებას და ამჯერად ტურში თავად დირექტორს ჰყავდა წაყვანილი შპს-ს ტრანსპორტით ტურისტები. შესაძლებელია სამივლინებო ხარჯი დაერქვას რამეს და ასე გმოიქვითოს, რა ხარჯიც დირექტორზე გაიწია? მაგალითად სასტუმროს ხარჯებზე ფაქტურა გამოიწრა ორგანიზაციის სახელზე. ამას გარდა შესაძლებელია დღიური ხარჯის ნორმით 15 ლარის გამოქვითვაც დაბეგვრის გარეშე? საერთოდ, როგორ უნდა მოვიქცე ასეთ შემთხვევაში?

Posted by: Lady_Bird 16 Jul 2012, 11:44
Toxic:)
QUOTE
დეკემბრამრის ჩათვლით შეგიძლია წლევანდელი დღგს ჩათვლა.



ეს როდიდან შევიდა ძალაში? კოდექსში სად წერია ეს? იქნებ მიმითითო

Posted by: bachachuna 16 Jul 2012, 11:48
მეც მაქვს კითხვა, ვისაც ავტოსერვისთან გქონიათ შეხება იქნებ მითხრათ, როცა კლიენტი ამოწმებინებს მანქანას აუცილებელია თუ არა ამ კლიენტის და მანქანის მონაცემების დამიფიქსირება კომპიუტერში?, ნუ ის თუ რომელი ხელოსანი ამოწმებს ამას ცალკე იწერენ ხელფასის განსაზღვრისათვის

Posted by: phiphqia 16 Jul 2012, 11:58
QUOTE (Toxic:) @ 14 Jul 2012, 17:29 )
QUOTE
მართალია დღგ ჩათვლა წინა ერთლი წლისიც შეიძლებაო? მე ვერ ვიპოვე ეგ ცვლილება და იქნებ მითხრათ ჰა?


დეკემბრამრის ჩათვლით შეგიძლია წლევანდელი დღგს ჩათვლა.


madlobT, ise da eg cvlileba ver vipove versad da xom ver mimiTiTebdiT? Adre xom wina 3 Tvis CaTvla SeiZleboda?

Posted by: ninia11 16 Jul 2012, 13:02
Ti-Ni
QUOTE
მარტო trader მოვაჭრე არ იქნება უფრო?

მარტო trader კი, მაგრამ ინდ.მეწარმე როგორ არისო და მე დავწერე sole trader.

QUOTE
ვიკიპედიამ, A sole proprietorship, also known as the sole trader or simply a proprietorship, is a type of business entity that is owned and run by one individual and in which there is no legal distinction between the owner and the business-ო smile.gif

ვიკიპედიაში როგორც ნახე sole proprietorship იგივეა რაც sole trader და proprietorship. ასე რომ სამივე შეგიძლია გამოიყენო

Posted by: natashka55 16 Jul 2012, 13:36
ჩაინიკური კითხვით მოვედი კოლეგებოო smile.gif))
დივიდენდი რომ არ გადავიხადო და დეკლარაციაში ვაჩვენო გაცემა. შეიძლება? ანუ მოგების გადასახადში მაქვს ზედმეტობა.თუ საშემოსავლოს უნდა იყოს ზედმეტობა?

Posted by: Bubbly 16 Jul 2012, 14:11
QUOTE (Bubbly @ 16 Jul 2012, 00:15 )
ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის: (38)
ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის (42)

მაინტერესებს საშემოსავლოში ამ ორი უჯრის მოცულობა, შპს არ აქვს სალარო აპარატი, და არც ნაღდზე არ ჰქონია შEმოსავალი, თუმცა გასავლისთVის გამოაქვთ ბანკიდან ფული და ნაღდი სახით ხაჯავენ.
38 უჯრაში იგულისხმება მხოლოდ შემოსავლების ნაწილი, თუ ამ შემთხვევაში ბანკიდან გამოტანილი ფულის გახარჯვა ? და 42 ნაშთი ასევე უნდა დავწეროთ ის თანხა, რაც სამეურნეო ხარჯების მიზნეობრიობით იქნა გამოტანილი ბანკიდან და ზედმეტად მორჩა?
თუ ვაბშE არ არის შEსავსები იმის გამო რომ შEნმოსავალი ნაღდზე არ ჰქონიათ?
გთხოვთ დამეხმაროთ

იქნებ მიპასუხოთ?იქნებ მიპასუხოთ???

Posted by: Toxic:) 16 Jul 2012, 14:14
Lady_Bird
ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ, დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის ან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ასახული არ არის დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, ამავე ვადებში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით). აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაზე;

Posted by: iasagi 16 Jul 2012, 14:49
QUOTE
დივიდენდი რომ არ გადავიხადო და დეკლარაციაში ვაჩვენო გაცემა. შეიძლება? ანუ მოგების გადასახადში მაქვს ზედმეტობა.თუ საშემოსავლოს უნდა იყოს ზედმეტობა?

კითXვა რომ დაალაგო ქართულ ენაზე ალბათ ჩაინუკური აღარ იქნება tongue.gif
რას IთXოვ ამხელა AცცA ქალე ვერ გავიგე biggrin.gif

Posted by: Rei2011 16 Jul 2012, 14:57
Bubbly
(38) აქ შემოსავალი იგულისხმება.. ბანკიდან გამოტანილი ფულის ხარჯვა არაფერ შუაშია
(42) აქ უნდა ჩაწერო ის თანხა რომელიც საქვეანგარიშოდ გაქვს გაცემული ანგარიშვალდებულ პირზე და ჯერ არაფერი უყიდია
იმედია გასაგებად ავხსენი smile.gif

Posted by: Ti-Ni 16 Jul 2012, 15:02
QUOTE (natashka55 @ 16 Jul 2012, 13:36 )
ჩაინიკური კითხვით მოვედი კოლეგებოო smile.gif))
დივიდენდი რომ არ გადავიხადო და დეკლარაციაში ვაჩვენო გაცემა. შეიძლება? ანუ მოგების გადასახადში მაქვს ზედმეტობა.თუ საშემოსავლოს უნდა იყოს ზედმეტობა?

smile.gif ჰო, საშემოსავლოზე უნდა გქონდეს ზედმეტობა smile.gif მოგების გადასახადის ზედმეტობა მაგ შემთხვევაში არ გამოგადგება smile.gif და რატომ უნდა გადაიხადო, თუ არ გაქვს გადასახდელი, რას გიშლის ეგ ზედმეტობა ნეტა, საშემოსავლოზეც რომ გქონდეს smile.gif
* * *
იქნებ იცოდეთ რა: ტურისტული კომპანია ტურისტებს უწევს მომსახურებას და ამჯერად ტურში თავად დირექტორს ჰყავდა წაყვანილი შპს-ს ტრანსპორტით ტურისტები. შესაძლებელია სამივლინებო ხარჯი დაერქვას რამეს და ასე გმოიქვითოს, რა ხარჯიც დირექტორზე გაიწია? მაგალითად სასტუმროში რომ ღამე გაათია, ფაქტურა გამოიწრა ორგანიზაციის სახელზე. ამას გარდა შესაძლებელია დღიური ხარჯის ნორმით 15 ლარის გამოქვითვაც დაბეგვრის გარეშე? საერთოდ, როგორ უნდა მოვიქცე ასეთ შემთხვევაში?

smile.gif არავის გაქვთ პასუხი?

Posted by: bachachuna 16 Jul 2012, 15:13
Rei2011
QUOTE
(42) აქ უნდა ჩაწერო ის თანხა რომელიც საქვეანგარიშოდ გაქვს გაცემული ანგარიშვალდებულ პირზე და ჯერ არაფერი უყიდია
იმედია გასაგებად ავხსენი

აქ ის თანხა იგულისხმება რომელიც ნაშთად დარჩა თუ, რომელიც მთელი თვის განმავლობაში გაიცა საქვეანგარიშოთ?
* * *
QUOTE
მეც მაქვს კითხვა, ვისაც ავტოსერვისთან გქონიათ შეხება იქნებ მითხრათ, როცა კლიენტი ამოწმებინებს მანქანას აუცილებელია თუ არა ამ კლიენტის და მანქანის მონაცემების დამიფიქსირება კომპიუტერში?, ნუ ის თუ რომელი ხელოსანი ამოწმებს ამას ცალკე იწერენ ხელფასის განსაზღვრისათვის

იქნებ იცოდეთ ვინმემ?

Posted by: Rei2011 16 Jul 2012, 16:04
bachachuna
არა რომელიც ნაშთად დარჩა

Posted by: bachachuna 16 Jul 2012, 16:45
Rei2011
მე რომ ვიკითხე მითხრეს მთლიანად თვის განმავლობაში გაცემული საქვეანგარიშო თანხაო, და რავიცი რომელიღა არის სწორი

Posted by: Bubbly 16 Jul 2012, 16:58
Rei2011
მადლობა

მაინც დავაზუსტებ კიდევ ერთხელ, 42 უჯრის შინაარსს. ანუ როდესაც დირექტორს გამოაქვს თანხა რაღაც სამეურნეო ხარჯების გასაწევად ეგ ითვლება საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხად?

Posted by: maverick16 16 Jul 2012, 18:51
QUOTE (Rei2011 @ 16 Jul 2012, 14:57 )
Bubbly
(38) აქ შემოსავალი იგულისხმება.. ბანკიდან გამოტანილი ფულის ხარჯვა არაფერ შუაშია
(42) აქ უნდა ჩაწერო ის თანხა რომელიც საქვეანგარიშოდ გაქვს გაცემული ანგარიშვალდებულ პირზე და ჯერ არაფერი უყიდია
იმედია გასაგებად ავხსენი smile.gif

საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა 43-ე უჯრაა
42 ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსთვის

Posted by: Bubbly 16 Jul 2012, 19:48
maverick16
ანუ შEმოსავალი რომ არ მქონდეს ნაღდი სახით და ბანკიდან გამოტანილი მქონდეს დარჩენილი ის უნდა დავწერო არა ? smile.gif

Posted by: natashka55 16 Jul 2012, 20:03
iasagi
smile.gif გავითვალისწინებwink.gif

ახალი ორგანიზაციაა და ტავი ბოლო ჯერ ვერ გავუგე.
უკაცრავად ჩაინიკური შეკითხვისთვის smile.gif)))



Posted by: XlargeXsmall 16 Jul 2012, 22:21
დეკლარაციაში რომ ჩაემატა საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა, ეს არის აუდიტის დეპარტამენტის ინიციატვით. ამასთან ერთად დაემატა სალაროს ნაშთიც. ზუსტად რევიზორის გამოცდილება ვისაც აქვს ის მიხვდება ყველაზე ადვილად, რომ აუდიტს აინტერესებთ, რომ ვის ექნება ნაღდი ფულის დანაკლისი, ანუ ვინ შეჭამა ფული და არ დაბეგრა საშემოსავლოთი. თუმცა საგადასახადოს სხვა განყოფილებებში რატომღაც გავრცელდა ეგეთი ინფორმაცია, რომ აქ უნდა ეწეროს თვის მანძილზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხებიო. რაც მაგარი სისულელეა და თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს ინფორმაცია რამის მომცემია ძალიან ცდება. თანაც საქვეანგარიშოდ გაცემულია ის თანხაც, რომელიც შეგვაქვს ბანკში "ნავაჭრი ამონაგების სახით". აბა ფული თავისით ვერ შევა ბანკში, იმას ვაძლევთ ვინმეს საქვეანგარიშოდ რომ შეიტანოს. და რომ საერთოდ არ შევავსო ეგ ნაწილი რაა რო? ვის აგოიმებენ რომ მაგაზე 100 ლარიანი ჯარიმაა? გადასახადს არ ვამცირებ, ინფორმაციის წარუდგენლობაც არაა, იმიტომ რომ ნოლიც ინფორმაციაა, თუნდაც არასწორი იყოს. ეგრე მაქსიმალური და მინიმალური ხელფასი, რომ შემეშალოს, ან მომუშავეთა რაოდენობა, ან მეტობით ვაჩვენო გადასახდელი თანხა ეგეც არასწორი ინფორმაცაა და დამაჯარიმებენ? მაგარი უვიცი პოზიცია აქვს საგადასახადოს ამ ნაწილში. აუდიტებმა იციან რომ სალაროს ნაშთი და საქვეანგარიშოდ გატანილი და დაუხურავი, ანუ ნაშთად რაც ერიცხება ისაა საინტერესო მათთვის. თუმცა არ მგონია საერთოდ ამ ცვლილებების შეტანა საჭირო იყო...

Posted by: maverick16 16 Jul 2012, 22:42
Bubbly
QUOTE
ანუ შEმოსავალი რომ არ მქონდეს ნაღდი სახით და ბანკიდან გამოტანილი მქონდეს დარჩენილი ის უნდა დავწერო არა ?

ხო მე როგორც ვხდები ეგრეა თუმცა მე 0ებს ვწერ სანამ არ გაირკვევა რა ჩათლახობას აქვს მანდ ადგილი spy.gif

Posted by: XlargeXsmall 16 Jul 2012, 22:43
დამფუძნებლის უპროცენტოდ შემოტანილი დროებითი სესხები, თითქოს მარტივი თემაა. სესხის მიმღები შემოსავალშიც აჩვენებს სარგებელს და გამოქვითავს კიდეცო, მაგრამ 2011-დან თუ 2010-დან (ამ წუთას ვერ ვიხსენებ ზუსტად) ფიზიკურ პირზე გადახდილ თანხებს კოდექსი მიუდგა საკასო მეთოდით და ამ ლოგიკით არ უნდა გამოქვითო არც ეს სარგებელი, იმიტომ რომ არ გადაგიხდია ფიზიკურ პირზე. მაგრამ თან წერია რომ სარგებელი ასე გამოიქვითება. ვინმეს ხომ არ გქონიათ შეხება ბოლო პერიოდში საგადასახადოსთან ამ საკითხის შესახებ?

Posted by: advanced_clubber 16 Jul 2012, 23:38
XlargeXsmall
კი ეგრეა ნამდვილად... ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში ხარჯების აღიარება ხდება "უშუალოდ" თანხის გაცემისას... ანუ გამოსაქვითი აღარაფერი გექნება და მხოლოდ შემოსავალში აგიყვანენ ... ისე გირჩევ... 5% გადაიხადო.. და დაბეგრო პროცენტი... სუფთა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მომგებიანია... მაგალითად 20 000 ლარი წლიური 20%... 4000 ლარი პროცენტი * 5% საშემოსავლო... 200 ლარს გადაიხდი და სამაგიეროდ 4000 ლარს ხარჯებში იტარებ...

პ.ს ოღონდ მე არ მისწავლებია იცოდე biggrin.gif

Posted by: goo1000 16 Jul 2012, 23:41
QUOTE
XlargeXsmall

2011 წლიდან გადაუხდელი პროცენტები დარიცხვის მეთოდით აღარ გამოიქვითება და ამასთანავე კოდექსში შევიდა ცვლილება რომ რაც აქამდე გქონდა დარიცხვის მეთოდით გამოქვითული ისიც უნდა დაბერგო მგონი ამ წლის ბოლომდე (რომელი წლიდან რომელ წლამდე ზუსტად აღარ მახსოვს ეს) და შემდეგ როდესაც ფაქტიურად მოახდენ ამ თანხების გაცემას აღარ დაბეგრავ.
* * *
QUOTE

bachachuna

QUOTE
მე რომ ვიკითხე მითხრეს მთლიანად თვის განმავლობაში გაცემული საქვეანგარიშო თანხაო, და რავიცი რომელიღა არის სწორი

მთლიანად რაც გაეცი საქვეანგარიშოდ თვის განმავლობაში ის თანხა იწერება,ნაშთი რომ იწერებოდეს მაშინ მიუთითებდნენ ისევე როგორც სალაროს უჯრაზეა მითითებულიsmile.gif

Posted by: NatoMagradze 16 Jul 2012, 23:51
მეც ვიკითხე საგადასახადოშიც და ბიზნესომბუცმენთანაც და ორივეგან დამიდასტურეს იწერება მთელი თვის განმავლობაში გაცემული საქვეანგარიშო თანხა თუნდა სულ გასწორებული იყოს უკვე წარმოდგენილი საბუთებითო. არსებობს ნორმატიული აკტიც ამის შესახებო მითხრეს კიდეც. და აუდიტები უცნაურია ყველა ამ აზრზე არაა ზოგიერთი ვიცი რომ ნაშთებს აწერინებს.

Posted by: advanced_clubber 16 Jul 2012, 23:54
XlargeXsmall
მოკლედ საქვეანგარიშო თანხებთან დაკავშირებით... ჟურნალ "გადასახადები და აღრიცხვის" ექსპერტის განმარტებით 43 გრაფაში იწერება თვის განმავლობაში გაცემული თანხები მიუხედავად იმისა რომ ეს თანხა შეიძლება მთლიანად იყოს გახარჯულიოოო... და ძალიან ცუდია რომ საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების "ჩამოწერის" გრაფის არ არსებობაო.. (ნუ ასეთი შინაარსის დაახლოებით) ასევე აღნიშნა რომ საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანა საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხად არ მიიჩნევაო...

გადასახადები და აღრისცხვის მე-13 ნომერი მე-7 გვერდი.... ექსპერტი ბესო კვირკველია...

Posted by: TT-KK 17 Jul 2012, 01:13
QUOTE
მაგაზე 100 ლარიანი ჯარიმაა?

ეს მართალია?

Posted by: bachachuna 17 Jul 2012, 09:09
goo1000
QUOTE
მთლიანად რაც გაეცი საქვეანგარიშოდ თვის განმავლობაში ის თანხა იწერება,ნაშთი რომ იწერებოდეს მაშინ მიუთითებდნენ ისევე როგორც სალაროს უჯრაზეა მითითებული

კი მეც ეგ დავწერე, ნაშთი არარის ნახსენები და მთლიანად გაცემული თანხა იწერება.
advanced_clubber
QUOTE
ასევე აღნიშნა რომ საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანა საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხად არ მიიჩნევაო...

რატო არ მიიჩნევა ვითომ? იქნებ გზაში გადაიფიქრა და და ნაწილი შეიატანა ბანკში და ნაწილი სხვა საქონლის საყიდლად გამოიყენა?
ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის გასავლის ორდენებს ხომ არ შევცვლი? მთლიანად მიეწერება საქვეანგარიშოთ და სადაც რას დახარჯავს იმის მიხედვით ჩამოწერ

Posted by: Rei2011 17 Jul 2012, 10:29
მე როგორც ვიცი 43 გრაფაში ნაშთი იწერება...
ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის (42) აქ ხომ იწერება თვის ბოლოს ნაღდი ფულის რა ნაშთიც გქონდა ხოდა ის თანხა რომელიც საქვეანგარიშოდ გაქვს გაცემული ხომ უნდა აისახოს სადმე ამისთვისაა 43 გრაფა ...
თუ ვცდები მაშინ იქნებ ოფიციალური წყარო მიმითითოთ

Posted by: Jedi Warrior 17 Jul 2012, 12:14
საგადასახადო კანონმდებლობის შესწავლა სად შეიძლება? კურსები, ონლაინ და ა.შ
მადლობთ წინასწარ

Posted by: GURAMI2 17 Jul 2012, 12:25
Jedi Warrior
forms.ge
http://www.bttc.ge/

Posted by: nerio 17 Jul 2012, 14:45
გამარჯობა

თუ იცით საშემოსავლოსაგან რა კატეგორიის თანამშრომლები თავისუფლდება? (გარდა აფხაზეთის ვეტერანებისა) ზუსტ ჩამონათვალს სად ვიპოვი?


ანუ 1 თანამშრომელი მყავს ქალი, რომელიც 59 წლისაა და მუშაობს უკვე 31 წელია და იმან მითხრა ე მგონი მეკუთვნისო და იცით რამე? ან რატო ეკუთვნის რომ ვნახო სადმე?

მადლობა.

იქნებ მომწეროთ

Posted by: Rei2011 17 Jul 2012, 15:28
nerio
საგადასახადო კოდექსი ნახე 82მუხლი
თავი XI
საშემოსავლო გადასახადი
მუხლი 82. გადასახადისაგან გათავისუფლება


* * *
NatoMagradze
QUOTE
მეც ვიკითხე საგადასახადოშიც და ბიზნესომბუცმენთანაც და ორივეგან დამიდასტურეს იწერება მთელი თვის განმავლობაში გაცემული საქვეანგარიშო თანხა თუნდა სულ გასწორებული იყოს უკვე წარმოდგენილი საბუთებითო. არსებობს ნორმატიული აკტიც ამის შესახებო მითხრეს კიდეც. და აუდიტები უცნაურია ყველა ამ აზრზე არაა ზოგიერთი ვიცი რომ ნაშთებს აწერინებს.

მთელი თვის განმავლობაში რაც გავეცი ეგ ნაკლებად აინტერესებთ.. აქ საუბარია ნაშთზე რომ დადგინდეს რეალურად შენ თვის ბოლოს ნაღდი ფულის ნაშთი რამდენი გაქვს..ვინც გინდა შემედაოს... რეალურად რომ იმსჯელო ეგრეა ...და არა მგონია საგადასახადოში რასაც შენ ამბობ ვინმეს ანალოგიური ეთქვა...

Posted by: Toxic:) 17 Jul 2012, 20:36
QUOTE
დამფუძნებლის უპროცენტოდ შემოტანილი დროებითი სესხები, თითქოს მარტივი თემაა. სესხის მიმღები შემოსავალშიც აჩვენებს სარგებელს და გამოქვითავს კიდეცო, მაგრამ 2011-დან თუ 2010-დან (ამ წუთას ვერ ვიხსენებ ზუსტად) ფიზიკურ პირზე გადახდილ თანხებს კოდექსი მიუდგა საკასო მეთოდით და ამ ლოგიკით არ უნდა გამოქვითო არც ეს სარგებელი, იმიტომ რომ არ გადაგიხდია ფიზიკურ პირზე. მაგრამ თან წერია რომ სარგებელი ასე გამოიქვითება. ვინმეს ხომ არ გქონიათ შეხება ბოლო პერიოდში საგადასახადოსთან ამ საკითხის შესახებ?


აქ კიდევ ერთი მომენტია, უსასყიდლო სესხის გამცემს შეიძლება დეკლარირება მოთხოვონ და დაბეგრონ.

QUOTE
2011 წლიდან გადაუხდელი პროცენტები დარიცხვის მეთოდით აღარ გამოიქვითება და ამასთანავე კოდექსში შევიდა ცვლილება რომ რაც აქამდე გქონდა დარიცხვის მეთოდით გამოქვითული ისიც უნდა დაბერგო მგონი ამ წლის ბოლომდე (რომელი წლიდან რომელ წლამდე ზუსტად აღარ მახსოვს ეს) და შემდეგ როდესაც ფაქტიურად მოახდენ ამ თანხების გაცემას აღარ დაბეგრავ.

2006 წლიდან დარიცხული და გაუცემელი პროცენტები ამ წლის დეკემბერში უნდა დაიბეგროს თან 2006 წელს დარიცხული პროცენტები სოციალურიდაც იბეგრება.







თვის ჭრილში დღგს არგადამხდელ პირს დღგ ს გადამხდელმა მიაწოდა საქონელი და აქედან ნაწილი უკან დაბრუნდა, თვის ბოლოსათვის დღგეთი მთლიანად მიწოდებული საქონლის ღირებულება დაიბეგრება თუ სხვაობა მიწოდებულ და დაბრუნებულ საქონელს შორის?

Posted by: phiphqia 17 Jul 2012, 22:43
გამარჯობათ
ვინმეს თუ გაქვთ გავლილი ACCA-ს წიგნები? მე ვიცი მხოლოდ გადმოცემით რომ დიდ ცოდნას იძლევა და გარკვეულწილად პრესტიჟულიცაა smile.gif ამასთან მაქვს ინფორმაცია რომ ლექცია თვითონ არც ისე ამომწურავია და ზოგადია, ანუ უნდა შეეცადო შენ თვთონ რაც შეიძლება მეტი იმუშაო საკუთარ თავთან, ვისაც გავლილი გაქვთ ეგ, უწევთ თუ არა რეკონედაციას და რით ჯობია იგი სხვა მსგავს კურსებს?
მადლობთ smile.gif

Posted by: goo1000 18 Jul 2012, 09:16
QUOTE
ვინმეს თუ გაქვთ გავლილი ACCA-ს წიგნები? მე ვიცი მხოლოდ გადმოცემით რომ დიდ ცოდნას იძლევა და გარკვეულწილად პრესტიჟულიცაა  ამასთან მაქვს ინფორმაცია რომ ლექცია თვითონ არც ისე ამომწურავია და ზოგადია, ანუ უნდა შეეცადო შენ თვთონ რაც შეიძლება მეტი იმუშაო საკუთარ თავთან, ვისაც გავლილი გაქვთ ეგ, უწევთ თუ არა რეკონედაციას და რით ჯობია იგი სხვა მსგავს კურსებს?

მეც მაინტერესებს ეს საკითხი და უფრო ზუსტად წიგნი F3 რა სახის ცოდნას იძლევა და რამდენად ამომწურავს არ დაიზაროტ რა პასუხი

Posted by: ninia11 18 Jul 2012, 10:41
phiphqia
goo1000
გააჩნია ინგლისურად თუ ქართულად აპირებთ სწავლას.
F3 არის ზოგადი ბუღალტერია, მაგრამ მარტო F3 არ მგონია საკმარისი იყოს ბუღალტრად რომ იმუშაო.
ACCA ცალკე თემა არის განათლების განყოფილებაში და იქ თუ დაპოსტავთ უფრო მეტ პასუხს მიიღებთ.

Posted by: Ti-Ni 18 Jul 2012, 10:42
phiphqia
goo1000

დაწვრილებით არაა ახსნილი და ბევრი რამ თავად უნდა გაიაზრო და თავად იფიქრო, რა რატომ და დამოუკიდებლად სამეცადინოდ მართლა დიდ დროს მოითხოვს. მაგრამ მე მაგალითად მად სწავლის გარდა დიდი სიამოვნებით არ გავაკეთებდი სხვას არაფერს და მთელ დროს მაგ წიგნების სწავლას მოვახმარდი, იმდენად სასიამოვნოა ამ ცოდნის შეძენა. თუმცა პრაქტიკაც თუ არ გაქვს, სწავლაც შედეგს არ იძლევა. F3 უმეტსად ის ბუღალტერიაა, რასაც ალბათ უკვე იცნობთ და ვიცნობთ, მაგრამ ჩემთვის ესეც ძალიან საინეტრესო იყო. სისტემაში მოჰყავს ის, რაც იცი და რა თქმა უნდა ახალსაც სწავლობ რაღაც-რაღაცეებს საკმაოდ მნიშვნელოვანს. მაგრამ გააჩნია ლექტორს. აუცილებლად იკითხეთ, რომელი ლექტორი არის კარგი. ტყუილია, რომ ყველა ლექტორი კარგია. ერთი-ორზე გამიგია, რომ სწავლის სურვილს საერთოდ დაგიკარგავსო.

Posted by: Misplaced 18 Jul 2012, 10:53
გამრჯობა

ერთი კითხვა მაქვს და იქნებ ვინმემ იცოდეთsmile.gif ავტოსამრეცხაოს ბუღალტერს ანაზღაურება რადენი უნდა ქონდეს დაახლოებით? დღეში 10 მანქანას ემსახურება საშუალოდ, ხან მაგდენსაც არა
რამდენი უნდა გადაიხადონ?

Posted by: phiphqia 18 Jul 2012, 12:35
ninia11
ინგლისურს და ქართულს რა მნიშვნელობა აქვს, ინგლისური ვერსია ხომაა ნათარგმნი )

Ti-Ni
ანუ მე რომელ ლექტორთანაც მინდა იმ ლექციაზე შევალ?

Posted by: bliah 18 Jul 2012, 13:00
ყოველი თვის ბოლოს დეკლარაცია რომელ რიცხვამდე უნდა გადაიგზავნოს???ბოლო ვადა რომელია

Posted by: ninia11 18 Jul 2012, 13:09
phiphqia
QUOTE
ინგლისურს და ქართულს რა მნიშვნელობა აქვს, ინგლისური ვერსია ხომაა ნათარგმნი )

ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ინგლისური ყველგან არის აღიარებული, ქართული მხოლოდ საქართველოში. წიგნებს თარგმნიან, მაგრამ ყოველწლიურად არა - ინგლისში ყოველწლიურად შედის ცვლილებები და აქ მაგდენს ვერ ასწრებენ.
კიდევ ერთი განსხვავება - ლექტორები. ინგლისურზე მე რაც ვიცი საერთოდ არ ღირს სიარული. ქართულზე ამბობენ ზოგი ლექტორი კარგიაო.

bliah
QUOTE
ყოველი თვის ბოლოს დეკლარაცია რომელ რიცხვამდე უნდა გადაიგზავნოს???ბოლო ვადა რომელია

საშემოსავლო, დღგ - 15ია ბოლო ვადა.
განაცემთა ინფორმაცია - 14.
უკუდაბეგრვა ადრე 14 იყო ბოლო ვადა, ალბათ ახლაც ასეა.

Posted by: goo1000 18 Jul 2012, 13:13
მართალია დიდი მნიშვნელობა აქვს მე ერთი მირჩია ყველამ ერთხმად ვისაც ვკითხე ბუღალტერია ასე თუ ისე ვიცი,მაგრამ დიდი ხნის წინ ვისწავლე მერე სანამ მუშაობა დავიწყე დამავიწყდა ახლა კი აღვიდგინე მაგრამ კიდევ უფრო მეტი მინდA VIცოდე და მაინტერესებს ამაში F3 წიგნი დამეხმარება?ნიშნავს უფრო მაღალ საფეხურს რომელდონეს განეკუთვნება?

Posted by: Lady_Bird 18 Jul 2012, 13:26
უკუდაბეგვრის დაგვიანებით გადაგზავნაზე 200 ლარია ჯარიმა? გამზადებული მქონდა და დამავიწყდა გადაგზავნა sad.gif წელიწადში ერთხელ თუ მექნება ეგ ფორმა გადასაგზავნი და გადამავიწყდა

Posted by: ninia11 18 Jul 2012, 14:36
Lady_Bird
წესით ჯარიმაა sad.gif

Posted by: phiphqia 18 Jul 2012, 14:39
ninia11
დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის...

Posted by: Ti-Ni 18 Jul 2012, 14:56
phiphqia
goo1000

უნდა გაიარო რეგისტრაცია ( რაც მალე, მით უკეთესი) ღია კარის დღეზე დაგიბარებენ და იქ ხდება დღის, საათის და ლექტორის არჩევა. რაც უფრო მალე დარეგისტრირდები, მით უფრო მეტი არჩევანი გექნება. ინგლისურის უპირატესობა ისაა, რომ უფრო მოთხოვნადია ინგლისურად მიღებული განათლების მფლობელი და მეორე კიდევ ის, რომ ქართული თარგმანი იმდენად არაქართულია, რომ სანამ გაიგებ, რას გეკითხებიან, რას გიხსნიან და რას გთხოვენ, საათები შეიძლება დაგჭირდეს გასააზრებლად.რაც ძალიან დამღლელია.თორე ცოდნას თითქმის იგივეს იღებ.
F3 მოგცემს დამატებით ცოდნას, მაგრამ იმდენს არა, რამდენიც ალბათ გაინტერესებს. საწყისი საფეხურია. პირველი საფეხურის დახურვის შემდეგ მხოლოდ ბუღალტერ-მოანგარიშის სტატუსი გაქვს და რეალურადაც ასეთი ცოდნა გრჩება. ამავე დროს ფინანსური ანგარიშგება ისწავლება და არა საგადასახადო მიზნებისთვის ამ საფეხურზე.ანუ კოდექსიდან ცოტა შორსაა.

Posted by: ninia11 18 Jul 2012, 16:41
phiphqia
QUOTE
დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის...

მე ჩემით ვსწავლობ ინგლისურად და დამატებით თუ რამე კითხვა გექნება ACCA-ს თემაში გიპასუხებ.
goo1000
შენ სიტუაციაში არ მგონია F3 ბევრის მომცემი იყოს, თუ გააგრძელებ სწავლას და სხვა საგნებს გაივლი კარგია.

Posted by: The DoctoR 18 Jul 2012, 18:34
Rei2011
QUOTE
მთელი თვის განმავლობაში რაც გავეცი ეგ ნაკლებად აინტერესებთ.

მეც ეგრე ვფიქრობ. 95% კომპანიების, მით უმეტეს პატარებს აქვთ საქვეანგარიშოთ გაცემული თანხების ნაშთი, რომელიც სარგებლად მიიჩნევა. ეს აინტერესებს საგადასახადოს, რომ არ მოხდეს შემდეგ რაღაც მანიპულაციებით ამ თანხის დამალვა და სხვა კლასიფიკაციის მინიჭება.
იმდენად ორაზროვნად წერია შევსების ინსტრუქცია, ყველას შეუძლია თავისი სურვილისამებრ ჩაწეროს ან ნაშთი ან კიდევ თვის განმავლობაში გაცემული თანხა და არამგონი ვინმემ ამაზე "გაახუროს", მაგრამ ამისი აზრი, ისევე როგორც სალაროს ნაშთის მითითების, არის ფულადი მასის კონტროლი და ამასთან დაკავშირებული ადმინისტრირების საკითხები.

ჩემი ლოგიკა ასეთია და დეკლარაციაშიც ნაშთს ვუთითებ smile.gif

* * *
Toxic:)
მე მქონდა ანალოგიური პრობლემა, ოღონდ იქ სხვადასხვა თვეში იყო მიწოდება დაბრუნება და მარტივად გადავწყვიტე საქმე smile.gif
აქ კიდევ ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა დაიბეგროს დღგთი მთლიანი მიწოდება, რადგანაც ორ სხვადასხვა ოპერაციასთან გვაქვს საქმე - მიწოდებასთან და იმავე საქონლის შესყიდვასთან (უკან დაბრუნების დროს სავარაუდოდ შენ იქნები მყიდველი).

ამ ბოლოს ზედნადებებთან არ მაქს შეხება და მგონი შეიძლება ხომ მისი დაკორექტირება? ასეთ შემტხვევაში ხომ არ შეიძლება ერთ ოპერაციად იქნეს მიჩნეული მიწოდება-დაბრუნება, რადგან რეალურად ერთ დოკუმენტში მოხდება ცვლილებები?

შენ როგორ ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით?

Posted by: shore83 18 Jul 2012, 19:16
Misplaced
ბუღალტრის მინიმალური ხელფასია 300 ლარი, გააჩნია რამდენი იქნება სამუშაო, რამდენია ბრუნვა და ა.შ. ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტო ხელფასის რაოდენობა.
* * *
advanced_clubber
გმადლობ ამომწურავი პასუხისათვის

Posted by: bachachuna 18 Jul 2012, 20:13
The DoctoR
QUOTE
მეც ეგრე ვფიქრობ. 95% კომპანიების, მით უმეტეს პატარებს აქვთ საქვეანგარიშოთ გაცემული თანხების ნაშთი, რომელიც სარგებლად მიიჩნევა. ეს აინტერესებს საგადასახადოს, რომ არ მოხდეს შემდეგ რაღაც მანიპულაციებით ამ თანხის დამალვა და სხვა კლასიფიკაციის მინიჭება.
იმდენად ორაზროვნად წერია შევსების ინსტრუქცია, ყველას შეუძლია თავისი სურვილისამებრ ჩაწეროს ან ნაშთი ან კიდევ თვის განმავლობაში გაცემული თანხა და არამგონი ვინმემ ამაზე "გაახუროს", მაგრამ ამისი აზრი, ისევე როგორც სალაროს ნაშთის მითითების, არის ფულადი მასის კონტროლი და ამასთან დაკავშირებული ადმინისტრირების საკითხები.

მეც მასე ვფიქრობდი, ლოგიკურად რომ იმსჯელო ასეა, მაგრამ სალაროს ნაშტში მითითებილია ნაშთი, საქვეანაგარიშოში ნაშთი არარის მითითEბული, მაგრამ მაგას არ დავეყრდენი და დავურეკე ჩემ სიძეს, რომელსაც პირდაპირი კავშირი აქვს შემოსავლებთან და ცხრაჯერ გამიმეორა ნაშთი არ იწერებაო, მთელი თვის განმავლობაში გაცემული თანხაო, და თუ იმათ არ დავუჯერე ვიღას უნდა დავუჯერო?

Posted by: NatoMagradze 18 Jul 2012, 20:41
QUOTE (Rei2011 @ 17 Jul 2012, 15:28 )
nerio
საგადასახადო კოდექსი ნახე 82მუხლი
თავი XI
საშემოსავლო გადასახადი
მუხლი 82. გადასახადისაგან გათავისუფლება


* * *
NatoMagradze
QUOTE
მეც ვიკითხე საგადასახადოშიც და ბიზნესომბუცმენთანაც და ორივეგან დამიდასტურეს იწერება მთელი თვის განმავლობაში გაცემული საქვეანგარიშო თანხა თუნდა სულ გასწორებული იყოს უკვე წარმოდგენილი საბუთებითო. არსებობს ნორმატიული აკტიც ამის შესახებო მითხრეს კიდეც. და აუდიტები უცნაურია ყველა ამ აზრზე არაა ზოგიერთი ვიცი რომ ნაშთებს აწერინებს.

მთელი თვის განმავლობაში რაც გავეცი ეგ ნაკლებად აინტერესებთ.. აქ საუბარია ნაშთზე რომ დადგინდეს რეალურად შენ თვის ბოლოს ნაღდი ფულის ნაშთი რამდენი გაქვს..ვინც გინდა შემედაოს... რეალურად რომ იმსჯელო ეგრეა ...და არა მგონია საგადასახადოში რასაც შენ ამბობ ვინმეს ანალოგიური ეთქვა...

კი გეთახმები რომ არა ლოგიკურია ამიტომ მაისი შევავსე ნათშით, მაგრამ მერე დავაზუსტე მას მერე რაც საგადასახადოშიც და აუდიტთანაც ასეთი მითითება მომცეს.

Posted by: keen 19 Jul 2012, 09:53
ეს სტატისტიკის ფორმები რომ მოგვაშორონ, ვერა? ჯანდაბას, წელიწადში ერთხელ შეავსებ და ყოველ კვარტალში + წლიური რა უბედურებაა, თითქოს ბუღალტრებს სხვა საქმეები არ ქონდეთ? თან რა სასტიკი ფორმატი აქვს... user.gif შემოსავლების სამსახურის დეკლარაციების შევსება ამასთან შედარებით ერთი სიამოვნებაა biggrin.gif

Posted by: -anano- 19 Jul 2012, 10:01
აუ გასაჭირში ვარ, ჩემ თანამშრომელს წუხელის არ ამოუღია Z ანგარიში და დღეს დილით კიდე ამოურტყია ჩეკი და მერე ამოიღო ზეტი და რამე დარღვევა არის? და ეს დილით ამორტყმული ჩეკი გუშინდელ გაყიდვაში რო ვაჩვენო არ შეიძლება?საცალო კლიენტი იყო დილით და ჩეკიც გადააგდო. ორგანიზაცია არ იყო ვთქვათ რო დასჭირვებოდა ქვითარი და რამე დაშავდება გუშინდელ გაყიდვაში რო ვაჩვენო?

Posted by: ninia11 19 Jul 2012, 10:27
keen
QUOTE
ეს სტატისტიკის ფორმები რომ მოგვაშორონ, ვერა? ჯანდაბას, წელიწადში ერთხელ შეავსებ და ყოველ კვარტალში + წლიური რა უბედურებაა, თითქოს ბუღალტრებს სხვა საქმეები არ ქონდეთ? თან რა სასტიკი ფორმატი აქვს... user.gif შემოსავლების სამსახურის დეკლარაციების შევსება ამასთან შედარებით ერთი სიამოვნებაა biggrin.gif

ერთი დადებითი ისაა, რომ ცდილობენ თვითონვე დაგეხმარონ. მე როცა დრო არ მაქვს მონაცემებს ვუგზავნი და ფორმებს თვითონ ავსებენ.

Posted by: Rei2011 19 Jul 2012, 10:47
The DoctoR
QUOTE
ჩემი ლოგიკა ასეთია და დეკლარაციაშიც ნაშთს ვუთითებ

მეც ესე ვაკეთებ
NatoMagradze
მაგაზე ვერ შეგედავები ვინ რა გითხრა უბრალოდ მაინც დააზუსტე კარგად კიდევ ერთხელ

Posted by: Toxic:) 19 Jul 2012, 11:25
QUOTE
მე მქონდა ანალოგიური პრობლემა, ოღონდ იქ სხვადასხვა თვეში იყო მიწოდება დაბრუნება და მარტივად გადავწყვიტე საქმე smile.gif
აქ კიდევ ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა დაიბეგროს დღგთი მთლიანი მიწოდება, რადგანაც ორ სხვადასხვა ოპერაციასთან გვაქვს საქმე - მიწოდებასთან და იმავე საქონლის შესყიდვასთან (უკან დაბრუნების დროს სავარაუდოდ შენ იქნები მყიდველი).

ამ ბოლოს ზედნადებებთან არ მაქს შეხება და მგონი შეიძლება ხომ მისი დაკორექტირება? ასეთ შემტხვევაში ხომ არ შეიძლება ერთ ოპერაციად იქნეს მიჩნეული მიწოდება-დაბრუნება, რადგან რეალურად ერთ დოკუმენტში მოხდება ცვლილებები?



ზედნადების დაკორექტირება შიეძლება შეცდომის შმეთხვევაში, მარგამ როცა საქონლ;ის უკან დაბრუნება ხდება გამყიდველი წერს უკან დაბრუნების ზედნადებს და აქედან გამომდინარე ვინც აბრუნებს იმას ჩემი აზრით მიწოდებად არ უნდა ჩაეთვალოს ანუ ლოგიკურად დასაბერგი თანხა არის სხვაობა, სხვანაირად რომ იყოს საკმაო ზარალს მიიღებდნენ დღგს კუთხით ისეთი კომპანიები ვინც მალფუჭებად პროდუქციით ვაჭრობს.






როცა ანგარიშფაქტურის გამოწერის მოთხოვნა მოდის პორტალზე , აუცილებელია მოთხოვნაში შეხვიდე და იქიდან გამოწერო ფაქტურა?

Posted by: _Lali_ 19 Jul 2012, 11:34
--------------ედიტედ--------------

Posted by: Shagrent 19 Jul 2012, 12:54
დღგ- რუსულად როგორ არის იცით?

Posted by: kranci 19 Jul 2012, 13:09
Shagrent
მგონი НДСuser.gif

Posted by: ninia11 19 Jul 2012, 14:29
Shagrent
QUOTE
დღგ- რუსულად როგორ არის იცით?

QUOTE
მგონი НДСuser.gif

კი, НДС არის

Posted by: nostradamuss 19 Jul 2012, 14:46
მეწარმემ შემოსავალი მიიღო 2011 წლის 19 ივლისს 60 000 ... მიმდინარე წელს ახალი ხელშეკრულება გააფორმა 1 მაისს, ნუ რაღაც ვალდებულება ჰქონდა შესასრულებელი, მომსახურება შედგენს 60 000 ისევ. ეგ თანხა საბანკო გადარიცხვით რომ მიიღოს დაუშვათ 2012 წლის 20 ივლისს დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირება არ დასჭირდება ხო ? ? ანუ ხელშეკრულება მომსახურებაზე 1 მიასს დაიდო და ანგარიშსწორება მოხდა 20 ივლისს... ეგ ხომ არაფერი შუაში იქნება რომ 1 მიასს დაიდო ხელშეკრულება??

Posted by: NatoMagradze 19 Jul 2012, 15:07
QUOTE (nostradamuss @ 19 Jul 2012, 14:46 )
მეწარმემ შემოსავალი მიიღო 2011 წლის 19 ივლისს 60 000 ... მიმდინარე წელს ახალი ხელშეკრულება გააფორმა 1 მაისს, ნუ რაღაც ვალდებულება ჰქონდა შესასრულებელი, მომსახურება შედგენს 60 000 ისევ. ეგ თანხა საბანკო გადარიცხვით რომ მიიღოს დაუშვათ 2012 წლის 20 ივლისს დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირება არ დასჭირდება ხო ? ? ანუ ხელშეკრულება მომსახურებაზე 1 მიასს დაიდო და ანგარიშსწორება მოხდა 20 ივლისს... ეგ ხომ არაფერი შუაში იქნება რომ 1 მიასს დაიდო ხელშეკრულება??

კი უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ხელმოწერისთანავე. ისე ამ ხელშერკულებაში რა წერია , ანუ როდის ხდება შესრულება. თუ არის ისეთი ვარიანტი რომ ხელშეკრულება არის იმაზე, რომ ეს ფული არის ავანსი და რომ შესრულება მოხდება ვთქვატ 3 თვის მერე და ჩაბარებას სამუშაოს ან საქონლის მერე მაშინ ეხლავე დადგები და მიწოდებამდე მოასწრებ რეგისტრაციას. და არანაირი დარღვევა არ ჩაგეთვლება. და თუ მანდვე სრულდება ანუ იმავე თვენი ან იქამდე სანამ დასრულდება 1 კალენდარული წელი მაშინ დაჯარიმდები. ანუ მთავარი ფული კი არაა რომ მიიღოს 20 ივლის ანუ მთავარი ის ვალდებულება შესრულდეს 20 ივლის მაგალითად. თორემ ფულზე შეიძლბეა მიეთითოს ავანსი

Posted by: nostradamuss 19 Jul 2012, 17:50
NatoMagradze


არა ავანსი არსად არ არის მითითებული .. ეს მომოსახურება არის ერთჯერადი და მე შევასრულებ მომსახურებას ვთქვათ დღგ-ს საანგარიშო პერიოდში, მაგრამ ანგარიშსწორება მოხდება დღგ-ს პერიდოის შემდეგ.. მიანც უნდა დავდგე რეგისტრაციაზე ხო ?


Posted by: Ti-Ni 19 Jul 2012, 18:15
იცით რა? მომსახურება გაუწიეს ფირმას, გამოუწერეს ინვოისი, ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარება არ გაუკეთებიათ. ფაქტურა რომ გამოუწერონ, ხომ შესაძლებელია მიუხედავად იმისა, რომ ვისაც მომსახურება გაუწიეს, დღგ-ს გადამხდელი არ არის?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 19 Jul 2012, 22:57
ი/მ მეწარმემ შეიძინა მარშუტკა დისტრიბუციისათვის ფიზიკური პირისგან და ხელზე აქვს გადახდილი. როგორ შეიძლება გავატარო შესყიდვა და თანხის გასავალი როდესაც არც ზედნადები არ არის და არც ბანკის ქვითარი?

Posted by: -anano- 19 Jul 2012, 23:05
QUOTE
ფაქტურა რომ გამოუწერონ, ხომ შესაძლებელია მიუხედავად იმისა, რომ ვისაც მომსახურება გაუწიეს, დღგ-ს გადამხდელი არ არის?

თუ დღგ ს გადამხდელი არ არის ფაქტურა რატო უნდა გამოუწერო?

Posted by: Huckleberry Finn 19 Jul 2012, 23:07
ფინანსები
ხარჯთ აღრიცხვა
ბალანსი

გვესმის ესენი ძმატსი? biggrin.gif

მოდეთ აბა smile.gif
ამოცანა:
კომპანიის შესახებ მოცემულია შემდეგი სახის ინფორმაცია:
შეავსეთ ბალანსი და მოგება ზარალის ანგარიშგება
*გაითვალისწინეთ რომ წელიწადში არის 360 დღე.
user posted image

Posted by: Toxic:) 20 Jul 2012, 09:19
ერთ ორგანიზაციას უსასყიდლოდ უნდა მივაწოდოპროდუქცია, ზედნადებში შენიშვნაში მივუთითებ რომ უსასყიდლო მიწოდებაა და საქონლის ფასი უნდა მივუთითო თუ არა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Jul 2012, 11:04
ი/მ მეწარმემ შეიძინა მარშუტკა დისტრიბუციისათვის ფიზიკური პირისგან და ხელზე აქვს გადახდილი. როგორ შეიძლება გავატარო შესყიდვა და თანხის გასავალი როდესაც არც ზედნადები არ არის და არც ბანკის ქვითარი?

Posted by: Giorgi761 20 Jul 2012, 11:23
ხელსჰეკრულებიტ და აქტიტ და გასავლის ორდერი ხელი მოაწერინე და ეგარის

Posted by: phiphqia 20 Jul 2012, 11:29
ძვირფასო ბუღალტრებო ლომბარდის ბუღალტერიასთან გქონიათ ვინმეს შეხებაა?

ოპერაციებს შეიძლება ასეთი გატარება მივცე?

სესხის გაცემა: დ-1490 კ-1110
პროცენტის დარიცხვა: დ-1820 კ-6190
პროცენტის მიღება: დ-1110 კ-1820
ან თუკი საკასოთი გავყვები პროცენტის მიღება : დ-1110 კ-6190

ის ნივთებია რაც გარანტად იდება სესხის დროს, ეს უნდა ჩანდეს აქ? ან როგორ ვერ ვხვდები?

მიპასუხეთ რა თუ შეგიძლიათ...

Posted by: Ti-Ni 20 Jul 2012, 12:25
QUOTE (-anano- @ 19 Jul 2012, 23:05 )
QUOTE
ფაქტურა რომ გამოუწერონ, ხომ შესაძლებელია მიუხედავად იმისა, რომ ვისაც მომსახურება გაუწიეს, დღგ-ს გადამხდელი არ არის?

თუ დღგ ს გადამხდელი არ არის ფაქტურა რატო უნდა გამოუწერო?

იმიტომ, რომ სხვა საბუთის დაწერა ინვოისის გარდა ეზარებათ და აბა მომსახურებაზე ზედნადებს ვერ გამოწერენ და რა ვქნა მე, ინვოისის საფუძველზე გავუშვა ხარჯებში ეს თანხა?

Posted by: -anano- 20 Jul 2012, 12:49
Ti-Ni
მიღება ჩაბარება შენვე რო გაამზადო და ხელი მოაწერინო არა?

Posted by: Ti-Ni 20 Jul 2012, 14:54
QUOTE (-anano- @ 20 Jul 2012, 12:49 )
Ti-Ni
მიღება ჩაბარება შენვე რო გაამზადო და ხელი მოაწერინო არა?

კი, მაგრამ ცოტა საქმის გაადვილება თუ შეიძლება, მითუმეტეს, რომ ასეთი შემთხვევები ხშირად არის აქ, კარგი იქნება. ვისაც რამდენი რამე დაეზარება, მე როგორ ვდიო სულ smile.gif

Posted by: goo1000 20 Jul 2012, 17:53
საგადასახადო კანონმდებლობით დოკუმენტაციის შენახვის ვადა 6 წელია ეს გასაგებია მაგრამ თუ მაგალითად 2005 წელში შეძენილი საქონლის ნაშთი მაგ:10 000 ლარის ღირებულების გადმოდის 2006-ში ამ შემთხვევაში ვალდებული ვარ თუ არა მაინც შევონახო ის 2005 წლის შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 10 000-ღირებულების საქონელზე?
მგონი ძაან აბდაუბდად დავწერე მაგრამ მაინც იქნებ გამარკვიოთ რა sad.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Jul 2012, 13:06
მაქვს საბითუმო მაღაზია და ვაპირებ დისტრიბუციის დამატებას,
საწარმოს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ტიპი მიწერია სავაჭრო ობიექტი (მაღაზია); ხოლო საქმიანობის ტიპი საბითუმო ვაჭრობა ტრანსპორტით ვაჭრობის გარდა; სალაროს რაოდენობა იყო 1, დისტრიბუციის შემდეგ მეორეც იქნება.

მაინტერსებს დისტრიბუციის შემდეგ ახალი ობიექტის დამატება იქნება საჭირო თუ ზემოთ ჩამოთვლილი უნდა შევცვალო?

Posted by: bikako25 21 Jul 2012, 16:06
მოკლედ ადამიანებო . თანამშრომლებს უნდა ჩავურიცხო 250 ლ ხელფასი. რამდენ პროცენტს დაუკავებს მათ საშემოსავლო?
და კიდევ მე მაქვს 1 თვეში 1200 ლ მოგება რამდენის გადახდა მომიწევს საგადასახადოში?

Posted by: goo1000 21 Jul 2012, 16:55
QUOTE

bikako25

ხელფასიდან დააკავებ 20% საშემოსავლო გადასახადს ანუ 250*20%=50 გადაიხდი საშემოსავლოს კოდზე და ხელზე გასცემ 200 ლარს.
რაც შეეხება მოგების გადასახადს 15% გადაიხდი ბიუჯეტში 1200 *15%=180ლარს გადაიხდი
* * *
QUOTE
Toxic:)

QUOTE
როცა ანგარიშფაქტურის გამოწერის მოთხოვნა მოდის პორტალზე , აუცილებელია მოთხოვნაში შეხვიდე და იქიდან გამოწერო ფაქტურა?

არა არაა აუცილებელი მთავარია 30 დღე არ იყოს მოთხოვნის მიღებიდან გასული გამოწერამდე.და საიდანაც გინდა იქიდან გამოწერე შენ არაა ეგ პრობლემა. და თუ გინდა დაუკავშირდი და გააუქმებინე ეგ მოთხოვნები, მე ვაუქმებინებ ზოგი ერთ სასაქონლოზე 2 მოთხოვნას მიგზავნისbiggrin.gif

Posted by: bikako25 21 Jul 2012, 18:10
goo1000
კიდე რა გადასახადები მექნება გადასახდელი?
საერრთოდ რას იხდის დამწყები ბიზნესი?

Posted by: pelikuna 21 Jul 2012, 22:30
საგადახდო დავალების ელექტრონული ფორმა თუ გაქვთ ექსელში აწყობილი დადეთ რა

Posted by: goo1000 22 Jul 2012, 14:40
QUOTE

bikako25

გააჩნია რა სახის ბიზნესია და რა ოპერაციები განხორციელდება სხვა სახის გადასახადები უკვე ამაზეა დამოკიდებული

Posted by: The DoctoR 22 Jul 2012, 20:51
Toxic:)
თუ რაიმეს ჩუქნი, რომელაც ღირებულება არ აქვს, მაშინ არ (ვერ) შეავსებ თანხის გრაფას და მიმღებმა უნდა განსაზღვროს საქონლის ფასი აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე, მაგრამ თუ შენ აწვდი და ფულს არ ითხოვ ამაში, მაშინ ოპერაციას ეკონომიკური შინაარსი აქვს, შესაბამისად ზედნადები უნდა შეავსო სრულად.

phiphqia
მე ასე წარმომიდგენია ოპერაცია:
სესხის გაცემა
დ-1510
კ-1110 ან 1210

პროცენტის დარიცხვა
დ-1820
კ-6110 ან 6190 ან 8110 (უფრო ალბათ 6110)

პროცენტის მიღება

დ-1110 ან 1210
კ-1820.

გირაოში ჩადებული საქონელი არსად არ გამოჩნდება მანამდე, ვიდრე მას არ დაისაკუთრებ შენ სასეხო ხელშეკრულების შესაბამისად.
გატარებას ექნება ასეთი სახე
დ-2100 ან სხვა ანგარიში საქონლის რაობიდან გამომდინარე
კ-1510

Posted by: phiphqia 23 Jul 2012, 10:47
The DoctoR
გაიხარე მადლობთ, 6110 არ მგონია მაინც რადგან ეს რეალიზაციიდან გულისხმობს შემოსავალს და მე კიდე საპროცენტო შემოსავალი მაქვს.


* * *
განაცემთა ინფორმაცია ვისაც არ შეუვსია ჯარიმა მოუვაა? ინსტრუქციას არ მიხსნის არცერთი ბრაუზერით და მოსულ შეტყობინებაში კიდე არაა მითითებული არ გაგზავნის შემთხვევაში რა ხდება და როგორ უნდა გავიგო ((

Posted by: Toxic:) 23 Jul 2012, 13:17
QUOTE
თუ რაიმეს ჩუქნი, რომელაც ღირებულება არ აქვს, მაშინ არ (ვერ) შეავსებ თანხის გრაფას და მიმღებმა უნდა განსაზღვროს საქონლის ფასი აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე, მაგრამ თუ შენ აწვდი და ფულს არ ითხოვ ამაში, მაშინ ოპერაციას ეკონომიკური შინაარსი აქვს, შესაბამისად ზედნადები უნდა შეავსო სრულად.


ბავშთვა სახლი დაგვიკავშირდა და რაღაცეები გვთხოვეს. მგონი ჯობია ფასი დავაფიქსირო და ისე მივაწოდო დანარჩენს წერილობით გავაფორმებთ რომ უსასყიდლოა.



შემოწირულობებთან თუ გაქვთ ვინმეს შეხება , (ოღონდ არჩევნსებს არ ეხება smile.gif ) მოკლედ ააიპ ს შემოწიურობის სახით რომ გადაეცეს თანხა, არანაირი საგადასახადო ვალდებულება არ უცNება არცერთ მხარეს, თუ შემოწირულობა მომსახურების სახით იქნება მაშინ რა ხდება?




ბუღალტრული ლიტერატურის ფართო არჩევანი სად არის ხომ ვერ მეტყვით და თუ არის თანამდეროვე ლიტერატურა?

* * *
QUOTE
განაცემთა ინფორმაცია ვისაც არ შეუვსია ჯარიმა მოუვაა? ინსტრუქციას არ მიხსნის არცერთი ბრაუზერით და მოსულ შეტყობინებაში კიდე არაა მითითებული არ გაგზავნის შემთხვევაში რა ხდება და როგორ უნდა გავიგო ((


100 ლარიანი ჯარიმაა.

Posted by: niaaa82 23 Jul 2012, 14:05
სალამი, სალამი, სალამი : ))

როგორ ხართ? smile.gif

მოკლედ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს ვურიცხავ ახლა თანხას პლასტიკურზე,
ფიზიკური პირია, გამიწია მომსახურება ქვია ალბათ ამას, რაღაცეები გვითარგმნა (ნაწარმოებები)

და ახალ სავალუტო გადარიცხვას ვაკეთებ და ეგ ჩვეულებრივად 10 %ით უნდა დავბეგრო საშემოსავლოთი?

და იქნებ სახაზინო კოდიც მიმიწეროთ, აქედან ვერ ვამოწმებ ვერაფერს ფორუმის გარდა უსერ


მადლობა წინასწარ

Posted by: phiphqia 23 Jul 2012, 14:12
QUOTE (Toxic:) @ 23 Jul 2012, 13:17 )

* * *
QUOTE
განაცემთა ინფორმაცია ვისაც არ შეუვსია ჯარიმა მოუვაა? ინსტრუქციას არ მიხსნის არცერთი ბრაუზერით და მოსულ შეტყობინებაში კიდე არაა მითითებული არ გაგზავნის შემთხვევაში რა ხდება და როგორ უნდა გავიგო ((


100 ლარიანი ჯარიმაა.


ანუ დღეს მაგის გაგზავნას აზრი არააქვს ხო? გააგზავნის აგვისტოში ივლისის დეკლარაციასთან ერთად ჯამურად არაა?

Posted by: Huckleberry Finn 23 Jul 2012, 14:33
მოდეთ აბა smile.gif
ამოცანა:
კომპანიის შესახებ მოცემულია შემდეგი სახის ინფორმაცია:
შეავსეთ ბალანსი და მოგება ზარალის ანგარიშგება
*გაითვალისწინეთ რომ წელიწადში არის 360 დღე.
user posted image


ამის ამოხსნა თუ შეგიძლიათ დამიწეროთ დიდი მადლობელი ვიქნები smile.gif

Posted by: The DoctoR 23 Jul 2012, 15:10
phiphqia
საპროცენტო შემოსავალი კი არის, მაგრამ შენთვის ეს საპროცენტო შემოსავალი ჩვეულებრივი საოპერაციო საქმიანობაა. თუმცა ეგ არაფერს დიდს არ ცვლის...

Toxic:)
შემოწირულობა იმისთვის არ იბეგრება მოგების გადასახადით, მაგრამ შენთთვის გამოსაქვითი ხარჯია? საქველმოქმედო ორგანიზაციის გარდა ვერ გამოქვითავ ხარჯად. მომსახურების გაწევა კიდევ უსასყიდლოდ მიწოდებაა და შენ დაიბეგრები კანონის მთელი "სიმკაცრით" smile.gif)

Posted by: natiamax 23 Jul 2012, 15:31
გამარკვიეთ თუ შეიძლება როცა მე ვაბრუნებ საქონელს,უკან დაბრუნების ზედნადები და ასევე კორექტირებული ა/ფ მე უნდა გავაგზავნო თუ გამყიდველმა???

Posted by: -anano- 23 Jul 2012, 16:05
natiamax
იმან უნდა გამოწეროს დაბრუნების ზედნადები. იმიტო რო თუ შენ გამოწერ დაბრუნებას გამყიდველში ავტომატურად ჩაიწერები შენ რაც არაა მართალი ამიტომ ის აკეთებს ვინც გაყიდა საქონელი

Posted by: GeorgianPowerlifting 23 Jul 2012, 16:11
natiamax
QUOTE
გამარკვიეთ თუ შეიძლება როცა მე ვაბრუნებ საქონელს,უკან დაბრუნების ზედნადები და ასევე კორექტირებული ა/ფ მე უნდა გავაგზავნო თუ გამყიდველმა???

დაბრუნების ზედნადები უნდა გამოწეროს გამყიდველმა და შენ უნდა დაუდასტურო მერე. უკან დაბრუნებას როცა გამოწერს მისამართები პირიქით უნდა ჩაწეროს.

Posted by: niaaa82 23 Jul 2012, 16:56
QUOTE (niaaa82 @ 23 Jul 2012, 14:05 )
სალამი, სალამი, სალამი : ))

როგორ ხართ? smile.gif

მოკლედ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს ვურიცხავ ახლა თანხას პლასტიკურზე,
ფიზიკური პირია, გამიწია მომსახურება ქვია ალბათ ამას, რაღაცეები გვითარგმნა (ნაწარმოებები)

და ახალ სავალუტო გადარიცხვას ვაკეთებ და ეგ ჩვეულებრივად 10 %ით უნდა დავბეგრო საშემოსავლოთი?

და იქნებ სახაზინო კოდიც მიმიწეროთ, აქედან ვერ ვამოწმებ ვერაფერს ფორუმის გარდა უსერ


მადლობა წინასწარ

მიპასუხეთ რა ვინმემ, მიუწვდომელ ადგილას ვარ, თქვენს მეტი ხსნა არ მაქვს : )))

Posted by: natiamax 23 Jul 2012, 17:48
მეც იგივეს ვფიქრობ მაგრამ მიმტკიცებენ რომ ეს ოპერაცია ჩემგან უნდა გაკეთდეს და ამის შემდგომ გადმორიცხავენ უკან ფულს.ვეღარ გავიგე რა უყო.

Posted by: Ti-Ni 23 Jul 2012, 18:26
QUOTE (niaaa82 @ 23 Jul 2012, 16:56 )
QUOTE (niaaa82 @ 23 Jul 2012, 14:05 )
სალამი, სალამი, სალამი : ))

როგორ ხართ? smile.gif

მოკლედ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს  ვურიცხავ ახლა თანხას  პლასტიკურზე,
ფიზიკური პირია,  გამიწია მომსახურება ქვია ალბათ ამას, რაღაცეები  გვითარგმნა (ნაწარმოებები)

და ახალ სავალუტო გადარიცხვას ვაკეთებ და ეგ ჩვეულებრივად 10 %ით უნდა დავბეგრო   საშემოსავლოთი?

და იქნებ სახაზინო კოდიც მიმიწეროთ, აქედან  ვერ ვამოწმებ ვერაფერს ფორუმის გარდა  უსერ


მადლობა წინასწარ

მიპასუხეთ რა ვინმემ, მიუწვდომელ ადგილას ვარ, თქვენს მეტი ხსნა არ მაქვს : )))

კი, 10%ით ( არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების
რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)
100 77 1008) და უკუდაბეგვრის დღგ-ც ეკუთვნის, მე რამდენადაც ვიცი.

Posted by: keep_walking 23 Jul 2012, 19:02
მაინტერესებს, როცა მიაქვს ხე-ტყე დავუშვათ კახეთში, არ იცის ზუსტად სად მიიტანს (ახლა რომ დაისეტყვა კახეთი .. ), ხე-ტყის ანგარიშფაქტურა როგორ უნდა გაწეროს? დისტრიბუციისმაგვარი არსებობს მასეთ ანგარიშფაქტურაზე? ან შიდა გადაზიდვის?
აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს მყიდველი და გამყიდველი?


Posted by: -anano- 23 Jul 2012, 21:55
natiamax
ხო მარა გამყიდველში შენ ჩაიწერები მერე და არ გამოდის ეგრე.
* * *
keep_walking
შიდა გადაზიდვის დროს ნიშნავს რომ შენივე კომპანიის კუთვნილ შენობაში გადაგაქ ოღონდ სხვა მისამართზე. და თუ მიყიდე ვინმე ეგ ხე ტყე მაშინ ზედნადები უნდა გმოწერო

Posted by: keep_walking 23 Jul 2012, 22:23
-anano-
ხო შიდა გადაზიდვა ვიცი და ხე–ტყეზეც შეიძლება ანუ?
და მეორე შემთხვევაში როგორ ხდება? როცა მიმღების ვინაობა არ იცის და უნდა ჩამოატაროს?
ანგარიშფაქტურებით ყიდის, ზედნადები არ სჭირდება მაგ შემთხვევაში ..

Posted by: TylerDurden 23 Jul 2012, 22:43
კრედიტით გაყიდვები 135000
რსთ 75600
მთლიანი მოგება 59400
ადმ ხარჯები 34000
კრედ სარგ ხარჯ 2650
მოგება დაბეგვრამდე 22750
ბეგარა 9100
წმინდა მოგება 13650

Posted by: ninokaa 24 Jul 2012, 00:50
QUOTE (Toxic:) @ 17 Jul 2012, 20:36 )

QUOTE
2011 წლიდან გადაუხდელი პროცენტები დარიცხვის მეთოდით აღარ გამოიქვითება და ამასთანავე კოდექსში შევიდა ცვლილება რომ რაც აქამდე გქონდა დარიცხვის მეთოდით გამოქვითული ისიც უნდა დაბერგო მგონი ამ წლის ბოლომდე (რომელი წლიდან რომელ წლამდე ზუსტად აღარ მახსოვს ეს) და შემდეგ როდესაც ფაქტიურად მოახდენ ამ თანხების გაცემას აღარ დაბეგრავ.

2006 წლიდან დარიცხული და გაუცემელი პროცენტები ამ წლის დეკემბერში უნდა დაიბეგროს თან 2006 წელს დარიცხული პროცენტები სოციალურიდაც იბეგრება.







სად წერია, რომ ამ წლის დეკემბერში უნდა დავბეგროთ, და როდის შეიტანეს ცვლილება და სად შეიტანეს? smile.gif

Posted by: Toxic:) 24 Jul 2012, 09:49
QUOTE
შემოწირულობებთან თუ გაქვთ ვინმეს შეხება , (ოღონდ არჩევნსებს არ ეხება smile.gif ) მოკლედ ააიპ ს შემოწიურობის სახით რომ გადაეცეს თანხა, არანაირი საგადასახადო ვალდებულება არ უცNება არცერთ მხარეს, თუ შემოწირულობა მომსახურების სახით იქნება მაშინ რა ხდება?

QUOTE
შემოწირულობა იმისთვის არ იბეგრება მოგების გადასახადით, მაგრამ შენთთვის გამოსაქვითი ხარჯია? საქველმოქმედო ორგანიზაციის გარდა ვერ გამოქვითავ ხარჯად. მომსახურების გაწევა კიდევ უსასყიდლოდ მიწოდებაა და შენ დაიბეგრები კანონის მთელი "სიმკაცრით" smile.gif)


თუ გადამხდელად არარეგისტრირებული ფიზიკური პირია შემომწირველი, მაშინ რა იცვლება?


ninokaa
QUOTE
სად წერია, რომ ამ წლის დეკემბერში უნდა დავბეგროთ, და როდის შეიტანეს ცვლილება და სად შეიტანეს? smile.gif



ბ) 57-ე ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 58-ე ნაწილი:

„58. ფიზიკური პირისათვის ან არარეზიდენტი საწარმოსათვის (რომელიც არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას) 2012 წლის ბოლომდე აუნაზღაურებელი პროცენტები, რომლებიც ხარჯის სახით გამოქვითულია 2006 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე საგადასახადო პერიოდებში, საგადასახადო მიზნებისათვის ითვლება 2012 წლის ბოლოს ანაზღაურებულად და პირს ეკისრება საგადასახადო აგენტის ვალდებულება, ხოლო შემდგომ პერიოდში ფაქტობრივად ანაზღაურების შემთხვევაში შესაბამისი შემოსავალი გადახდის წყაროსთან აღარ დაიბეგრება.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1684086

Posted by: Giorgi761 24 Jul 2012, 10:06
დილა მშვიდობისა დივიდენდი უნდა გავცე და გთხოვთ დამიწეროთ სრული გატარება .მეჩქარება
* * *
მაინტერესებს სწორედ დავწერე თუ არა და მინდა გადავამოწმო ჩემი თავი

Posted by: Ti-Ni 24 Jul 2012, 11:21
Giorgi761

მე როგორც ვიცი, დივიდენდის დარიცხვა, რომელიც ამ წელს უნდა გაიცეს, უნდა გაკეთებულიყო 2011 წლის ბოლოს.
დ. მოგება (დაბეგვრისშემდგომს გამოაკლდებოდა) _ კ. ვალდებულება (დივიდენდი)
დ. ვალდებულება (დივიდენდი)_ კ. საშემოსავლო გადასახადი

და როცა გასცემ და საშემოსავლოსაც გადაიხდი
დ. საშემოსავლო,
დ. ვალდებულება (დივიდენდი)
კ. ფული

თუ ვინმემ უკეთესად იცის, დაწეროს, მაინტერესებს მეც smile.gif

Posted by: TT-KK 24 Jul 2012, 11:25
Giorgi761

1} დ5310 კ3420 დივიდენდის დარიცხვა
2) დ3420 კ1210 დივიდენდის გაცემა
3) დ3420 კ3320 დარიცხული საშემოსავლო( 5% )
4) დ3320 კ1210 საშ. გადახდა
* * *
აბა, ბუღალტერიის ლომებო, ესეთი შეკითხვა მაქვს, 2011 წლის ოქტომბერში გაყიდული საქონელი უნდა დავიბრუნო და დღგ-ის კორექტირება შესაძლებელია ახლა? თუ არა, მაშინ რაფრა მევიქცე მე?

Posted by: niaaa82 24 Jul 2012, 13:11
სალამი,
რამიე შეთანხმების ფორმა ან ხელშეკრულება ხომ არ გაქვთ,

მომსახურება გავუწიე და თანხასარ იხდის და 10 დღე უნდა მივცე გადმოსარიცხად და ისე მივაწოდო საქონელი და იქნებ
გქონდეთ რაიმე ფორმა უსერ

Posted by: TT-KK 24 Jul 2012, 14:08
niaaa82
შედარების აქტი და მოთხოვნა დაწერე და ხელი მოაწერინე

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Jul 2012, 14:53
მაქვს საბითუმო მაღაზია და ვაპირებ დისტრიბუციის დამატებას,
საწარმოს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ტიპი მიწერია სავაჭრო ობიექტი (მაღაზია); ხოლო საქმიანობის ტიპი საბითუმო ვაჭრობა ტრანსპორტით ვაჭრობის გარდა; სალაროს რაოდენობა იყო 1, დისტრიბუციის შემდეგ მეორეც იქნება.

მაინტერსებს დისტრიბუციის შემდეგ ახალი ობიექტის დამატება იქნება საჭირო თუ ზემოთ ჩამოთვლილი უნდა შევცვალო?

ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ რა

Posted by: Ti-Ni 24 Jul 2012, 15:50
Red Hot Chili Peppers

ობიექტი რატომ უნდა დაამატო, თუ სხვა შენობაში არ გექნება ეგ დისტრიბუციასთან დაკავშირებული საქმიანობა? საქმიანობის ტიპის ჩამონათვალში დაუმატებ დისტრიბუციას და სულ ეს იქნება, მე ასე მგონია. მაგრამ ეს რამდენად აუცილებელია, მე არ ვიცი ისე.

Posted by: The DoctoR 24 Jul 2012, 16:39
Toxic:)
მაშინ არაფერი არ ხდება. მე და შენ რომ ვიღაცას ფული შევწიროთ ჩვენს ჯიბეს შეათხელებს მარტო smile.gif

Posted by: Toxic:) 24 Jul 2012, 16:49
QUOTE
მაშინ არაფერი არ ხდება. მე და შენ რომ ვიღაცას ფული შევწიროთ ჩვენს ჯიბეს შეათხელებს მარტო smile.gif

და მომსახურება თუ შევწირეთ, შეიძლება როგორც უსასყიდლო მიწოდება დასადეკლარირებელი და დასაბეგრი გახდეს?
შემოწირულობის მიმღებს რაც შეეხება ააიპ ისთვის შემოწირულობის მიეღება დასაბეგრ შემოსავლად არ ჩაეთვლება ხო?

Posted by: The DoctoR 24 Jul 2012, 17:09
Toxic:)
ააიპ-ის შემოწირულობა მოგების გადასახადით არ დაიბეგრება სსკ შესაბამისად.
მაგრამ მომსახურების გაწევა შემოწირულობა არ იქნება.. ეს იქნება მიწოდება, რომელზეც არ გამოართმევ თანხას.

თუ ამ მომსახურების შედეგს ააიპ-ი გამოიყენებს თავისი ძირითადი საქმიანობის განსახორციელებლად, მაშინ არ დაიბეგრება მოგების გადასახადით. თუ გამიჯვნა შეუძლებელია ეკონომიკურ და არაეკონომიკურ საქმონობაში ამ მომსახურების შედეგის გამოყენების, მაშინ შემოსავალის პროპორციულად დაბეგრავ მოგების გადასახადით. შენ კი იბეგრები სრულად...

Posted by: niaaa82 24 Jul 2012, 19:25
ხელფასის უწყისი ინგლისურად როგორ არის? ჰუჰ

Posted by: ninia11 25 Jul 2012, 09:54
niaaa82
QUOTE
ხელფასის უწყისი ინგლისურად როგორ არის? ჰუჰ

Payroll

Posted by: natiamax 25 Jul 2012, 12:15
რუსულად ხომ არ გაქვთ ვინმეს მიღება ჩაბარების აქტი? ძალიან მჭირდება...სანამ დავწერ და ვთარგმნი გრამატიკულად(((

Posted by: ninia11 25 Jul 2012, 12:41
natiamax
ეს უცებ რაც ვნახე, გადააკეთე და წესით უნდა გამოგადგეს.
http://zakon.kuban.ru/private2/06/016.txt

კიდევ ვნახავ ჩემთან, მქონდა და თუ ვიპოვი იმასაც გადმოგიგზავნი

Posted by: natiamax 25 Jul 2012, 12:49
ninia11 მადლობა,თუ სხვასაც ნახავ კარგი იქნება


Posted by: TT-KK 25 Jul 2012, 22:17
QUOTE
აბა, ბუღალტერიის ლომებო, ესეთი შეკითხვა მაქვს, 2011 წლის ოქტომბერში გაყიდული საქონელი უნდა დავიბრუნო და დღგ-ის კორექტირება შესაძლებელია ახლა? თუ არა, მაშინ რაფრა მევიქცე მე?

ეს შეკითხვა ისევ ძალაშია

Posted by: giorgi33 25 Jul 2012, 23:11
QUOTE
აბა, ბუღალტერიის ლომებო, ესეთი შეკითხვა მაქვს, 2011 წლის ოქტომბერში გაყიდული საქონელი უნდა დავიბრუნო და დღგ-ის კორექტირება შესაძლებელია ახლა? თუ არა, მაშინ რაფრა მევიქცე მე?


თუ ანგარიშფაქტურა გამოწერილი გაქვს დააკორექტირე, არ არის შესღუდვა ვადებში. თუ ხელშეკრულებით გექნება გამყარებული მიწოდება უკან დაბრუნების დაშვებით უკეთესი იქნება.

რა თვითღირებულებით აპირებ უკან დაბრუნებული საქონლის მარაგებში დასმას?

Posted by: ninia11 26 Jul 2012, 14:23
რს-ზე განაცემთა ინფორმაციის შესახებ მიიღეთ შეტყობინება?

წინა შეტყობინებაში ეწერა "შეგიძლიათ საწყის ეტაპზე, დადგენილ ვადაში, გადმოგზავნოთ მხოლოდ ივნისის თვეში გაცემულ და დაკავებული თანხების შესახებ ინფორმაცია და მიმდინარე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით დააზუსტოთ ივნისის თვის განაცემთა შესახებ ინფორმაცია და ასახოთ ექვსი თვის განმავლობაში გაცემული თანხების ჯამი. "

დღევანდელი შეტყობინების თანახმად კი "თუ თქვენს მიერ, დადგენილ ვადაში (მ/წლის 15 ივლისამდე) წარდგენილ იქნა მხოლოდ ივნისის თვეში გაცემული და დაკავებული თანხების შესახებ მონაცემები, მიმდინარე წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით უნდა წარადგინოთ ექვსი თვის (იანვარი-ივნისი) განაცემების და დაკავებული თანხებს შესახებ ინფორმაცია, ივნისის თვის გაანგარიშების დაზუსტებული ფორმით."


Posted by: pasku_etka 26 Jul 2012, 15:52
გამარჯობათ! ერთი შეკითხვა მაქვს და ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ. შპს -საკუთრებაში მქონე ფართიდან იყიდება ფართის რაღაც ნაწილი.შპს არის დღგ-ს გადამხდელი.რა საგადასახადო ვალდებულებები ეკისრება შპს ??

Posted by: MasterJC 26 Jul 2012, 16:38
ჩავისვარე ტესტირებაზე
drug.gif drug.gif drug.gif drug.gif

აქტივი
პასივი
ვალდებულება
კაპიტალი
მოგებისა და ზარალის ანგარიშI
ბალანსი
ვერცერთს ვერ ვუპასუხე


ვინმემ მითხარით რა

როცა ფირმა ითრევს სპეციალისტს და ერთჯერადად გადაუხდის 15000 ლარს, რო გადმოიბიროს
მაგას როგორ გაატარებს?

პირველად შემხვდა ეგეთი რამე


თფუი, რა გავბანძდი :/

Posted by: meci 26 Jul 2012, 19:52
გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ გავიგო ფირმას ადევს ყადაღა თუ არა? და რა არის ამის საფუძველი? მადლობა წინასწარ

Posted by: NNina 26 Jul 2012, 20:23
MasterJC
კი მარა დებეტი და კრედიტი არ იცი და..რატომ გადიოდი გამოცდაზე,რისი იმედი გკონდა. სერიალების მოყოლას მოგთხოვდნენ?

გადაიბიროს ტუ არ გადაიბიროს.ეს ბუღალტერს არ აინტერესებს.პოლიტიკოსი კი არ არის.
რისთვისაც გადაუხადა ფული, ფაქტიური ქმედებისათვის.იმ ანგარიშზე გაატარო უნდა.

Posted by: Ti-Ni 26 Jul 2012, 20:33
იქნებ რაიმე მირჩიოთ რა: თანამშრომელი რომ იგზავნება მივლინებაში და მიდის თავისი საკუთარი მანქანით, ფირმა რომ საწვავის ხარჯს თავად სწევს, როგორ უნდა გაფორმდეს ეს და ჩამოიწეროს საწვავი ხარჯში? რა არის საჭირო?
* * *
QUOTE (meci @ 26 Jul 2012, 19:52 )
გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ გავიგო ფირმას ადევს ყადაღა თუ არა? და რა არის ამის საფუძველი? მადლობა წინასწარ

საჯარო რეესტრში გეტყვიან ალბათ, როგორ გაიგო.იმიტომ,რომ ფირმის ქონებაზე ყადაღა იქ რეგისტრირდება. ყადაღის მიზეზი შეიძლება საგადასახადო დავალიენება იყოს.

Posted by: MasterJC 26 Jul 2012, 21:15
NNina
დებილი კი არ ვარ
ვიცი
უბრალოდ დავიბენი და ვერ დავწერე
მერე მაგარიც გამიტყდა :9
3-4 თვეა არაფერში არ დამჭირვებია
როგორ არ ვიცი რაა, უბრალოდ ვერ ავუხსენი sad.gif

QUOTE
რისთვისაც გადაუხადა ფული, ფაქტიური ქმედებისათვის.იმ ანგარიშზე გაატარო უნდა.

რომელ ანგარიშზე გაივლის?

მე მგონია, რომ რაღაცა ხელფასად ჩაითვლება, ერთჯერადად რავი და 20% დაიბეგრება, ან ფირმა გადაიხდის შესაბამის თანხას

Posted by: The DoctoR 26 Jul 2012, 21:50
MasterJC
შეიძლება ხელფასი არ დაერქვას ამ განაცემს. გააჩნია რისთვის უხდი.

ისე ჩვენც გაგვაგებინე რაში ჩაიჭერი ასე რო განიცდი smile.gif

Posted by: MasterJC 27 Jul 2012, 09:35
The DoctoR
რაღაცა ტესტირება იყო
ბუღალტრის თანაშემწის
ის განვიცადე, რო ამდენი ხანი რო ვსწავლობდი, მერე კურსებიც გავიარე, 3 თვე არ გადამიშლია არაფერი სულ ცოტა და უკვე აღარ მახსოვდა რაღაცეები sad.gif


პირობაში ეწერა: ფირმამ სპეციალისტსო ერთჯერადად გადაუხადა მოთხოვნილი 15000 ლარიო, ო მასთან გადასულიყო სამუშაოდო, და როგორ გაატარებთ ანგარიშზეო

Posted by: The DoctoR 27 Jul 2012, 10:12
MasterJC
დავარქვათ ამას კომპენსაცია, ინტელექტუალური საკუთრების შეძენა. ანგარიშს მოვიფიქრებთ რამენაირად smile.gif
ისე, ბუღალტრის თანაშემწეს რომ უსვამენ ასეთ კითხვას, ბუღალტერმა თუ იცის ეგ? smile.gif

Posted by: Mr-Banks 27 Jul 2012, 10:25
კომპანია, რომელიც დარეგისტრირდა და არ საქმიანობს, ანუ გაჩერებულია, რა დეკლარაციების წარდგენა ევალება (ნულოვანი იქნება, მაგრამ მაინც) და რა პერიოდულობით? დღგ-ს გადამხდელი არაა

Posted by: TT-KK 27 Jul 2012, 11:07
Mr-Banks
საერთოდ რომ არ წარადგინო, არც მაგით დაშავდება რამე, დეკლარაცია მაშინ უნდა წარადგინო როცა საგადასახადო ვალდებულება გექნება, თუ მაინც გინდა, მაშინ, ყოველთვე საშემოსავლო 15 რიცხვამდე და წლის ბოლოს მოგების და ქონების წელიწადში ერთხელ. ი ვსიო

Posted by: Mr-Banks 27 Jul 2012, 11:11
TT-KK
QUOTE
საერთოდ რომ არ წარადგინო, არც მაგით დაშავდება რამე

QUOTE
თუ მაინც გინდა



არანაირი საქმიანობა არ გაგვიკეთებია ჯერ და ამიტომ ვკითხულობ. ანუ, რომ არ წარვადგინო, არაა ხომ პრობლემა, ესე იგი.... smile.gif გმადლობთ

Posted by: TT-KK 27 Jul 2012, 11:22
MasterJC
შენგან არ ველოდი, მაგრამ გამოუცდელობით დაიბენი ალბათ. დებილი biggrin.gif ნამდვილად არ ხარ, ძალიანაც ყოჩაღი ხარ. თან ძალიან მონდომებული,
QUOTE
მე მგონია, რომ რაღაცა ხელფასად ჩაითვლება, ერთჯერადად რავი და 20% დაიბეგრება, ან ფირმა გადაიხდის შესაბამის თანხას
მთავარია დაბეგრო.

Posted by: shaknike 27 Jul 2012, 11:26
ასეთი კითხვა მაქვს მეგობრებო:
ორგანიზაციას აქვს მხოლოდ რეალიზაცია ნაღდზე... ორისში არ შედის მყიდველთა ინფორმაცია და ტარდება პირდაპირ 6110 და დღგ..
მაინტერესებს სალაროს შემოსავლის ორდერში აუცილებლა უნდა შეივსოს მოკორესპოდენტო ანგარიშის ველი, თუ საკმარისია მხოლოდ საფუძველი_მყიდველი და თანხა დღგ ს ჩათვლით..
ან თუ უნდა შეივსოს ორი ანგარიშის ჩაწერა შეიძლება? 6110/3330
ვაფშეტა როცა ჩეკითაა რეალიზაცია იმავე დღეს, სალაროს შემოსავლის ორდერი აუცილებელია? თუ ორგანიზაციის შიგნით კონტროლის და ანალიზის საშუალებაა?

Posted by: va_no777 27 Jul 2012, 11:34
სასწრაფოდ მჭირდება დახმარება.. ვისაც შეგიძლიათ იქნებ დამეხმაროთ. გამოვწერე ქვე-ზედნადები რომელიც დავასრულე და შემდეგ გავაუქმე რადგან შეცდომით იყო... მაგრამ თანხასაც დამატებული აქვს (ნავაჭრს) და არც მთავარი ზედნადების ნაშთს აღარ დაემატა..

Posted by: TT-KK 27 Jul 2012, 11:35
giorgi33 მადლობა პასუხისთვის


QUOTE
რა თვითღირებულებით აპირებ უკან დაბრუნებული საქონლის მარაგებში დასმას?


იმავე ფასით ვიბრუნებ რა ფასადაც მივყიდე და რამე მეშლება? თუ სწორად არ ვაკეთებ, მირჩიე როგორ გავაკეთო?
* * *
va_no777
ცხელ ხაზზე რომ დარეკო?

Posted by: maverick16 27 Jul 2012, 11:41
მარტივი კითხვა საქონლის ნაშთს შესყიდვა დღგს გარეშე ემატება და რეალიზაციაც დღგს გარეშე აკლდება?

Posted by: nerio 27 Jul 2012, 11:47
გამარჯობა

ვინმე ხომ არ გაგიგიათ ახალი წესების შესახებ ბუღალტერთათვის, თითქოს ყოველ 6 თვეში გამოცდები უნდა აბარო თორე ბუღალტრად ვერ იმუშავებო.

პირადად მე არაფერი არ ჩამიბარებია არსად და ეხლა უნდა დავფაცურდე რო არ გამომაგდონ თუ აგორებული ჭორებია sad.gif

თუ რამე დასაბუთებული პასუხი გაქვთ მიპასუხეთ ან ლინკი დადევით.
მადლობა

Posted by: TT-KK 27 Jul 2012, 11:48
shaknike
1410-ზე დაამატე ქვეანგარიში , დაარქვი საცალო რეალიზაცია და მოკორესპონდენოც ეგ იქნება

Posted by: Mr-Banks 27 Jul 2012, 11:50
ორისის გატეხილი ვერსია არ მოიპოვება? ძალიან ძვირი ღირს...

ან ორისის მაგვარი უცხოური Free პროგრამა არ იცით?

ჩახლართული ბუღალტერიისთვის არ მინდა

Posted by: Ti-Ni 27 Jul 2012, 11:56
QUOTE (maverick16 @ 27 Jul 2012, 11:41 )
მარტივი კითხვა საქონლის ნაშთს შესყიდვა დღგს გარეშე ემატება და რეალიზაციაც დღგს გარეშე აკლდება?

smile.gif ჰო, საქონელს რომ მიიღებ, გამოაკლებ დღგ-ს და ისე დაუმატებ ნშთს. მერე გაყიდვისას ამ გატარებაში დ. რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება და კ. საქონელი თავისთავად იმ ღირებულებითვე ჩამოწერ თავისთავად, რამდენითაც დაუმატე ნაშთს smile.gif

Posted by: shaknike 27 Jul 2012, 12:45
QUOTE (Mr-Banks @ 27 Jul 2012, 11:50 )
ორისის გატეხილი ვერსია  არ მოიპოვება?  ძალიან ძვირი ღირს... 

ან ორისის მაგვარი უცხოური Free პროგრამა არ იცით?

ჩახლართული ბუღალტერიისთვის არ მინდა


ეს მაქვს და ვუბერავ ჩვეულებრივად
http://bin.ge/file/10265/rules.php

Ti-Ni
1410 ები რო არ მინდა, იმიტომ ვკითხულობ.. ორმაგადა საწერი, ჯერ დებიტორული დავალიანების გატარება მერე უნდა ასტუმრებინო

Posted by: bachachuna 27 Jul 2012, 13:43
ეხლა რა მაინტერესებს, როცა ბანკიდან შპს ირებს სესხს დოლარში, ორიგრამაში შეტანის დროს მთხოვს კურსს, რომელი კურსი შემაქვს? ბანკის კურსი თუ ეროვნულის?

Posted by: Mr-Banks 27 Jul 2012, 13:56
shaknike


გატეხილია? smile.gif

Posted by: shaknike 27 Jul 2012, 14:02
QUOTE (Mr-Banks @ 27 Jul 2012, 13:56 )
shaknike


გატეხილია? smile.gif

ხო აბაა smile.gif პატჩი მოყვება..
win 7 გაქვს? ინსტალაციისას სჰეიძლება შეჭედოს მარა გააგრძელებს უეჩველი
და კიდე ხანდახან სევენზე მერე გახსნისას აწერს: wait.. changing display scheme.. ტასკ მენეჯერიდან გამორთავ პროცესს და მერე ჩაირთვება.. ესაა ამის გამოუსწორებელი პატარა პრობლემა, დემოებზეც ასე შვება და რისი ბრალია ვერ გავიგე

Posted by: Mr-Banks 27 Jul 2012, 14:05
shaknike


მთავარია მუშაობდეს. მაგას მოვაგვარებ.

Posted by: Rei2011 27 Jul 2012, 15:50
ე.ი. ესეთი კითხვა მაქვს
ვიყიდეთ მანქანის ნაწილები და ჩეკი არის 320ლარზე და საბუთი 200ლარზე... ამ შემთხვევაში რა ვქნა?

Posted by: Mr-Banks 27 Jul 2012, 16:12
Rei2011

ზედნადებია 200 ლარზე? რომელ საბუთზე ამბობ?

Posted by: Ti-Ni 27 Jul 2012, 16:25
QUOTE (Rei2011 @ 27 Jul 2012, 15:50 )
ე.ი. ესეთი კითხვა მაქვს
ვიყიდეთ მანქანის ნაწილები და ჩეკი არის 320ლარზე და საბუთი 200ლარზე... ამ შემთხვევაში რა ვქნა?

თუ 320 გადაიხადეთ, მაშინ საბუთი უნდა შეასწორებიო, ზედნადებია თუ ფაქტურაა თუ რაცაა. და თუ 200 გადაიხადეთ და ჩეკი 320ზეა, მაშინ უნდა მოსთხოვო, თავად გამოასწოროს ეს შეცდომა და ვალდებულიცაა, რომ შეასწოროს. მე ასე ვფიქრობ.

Posted by: Rei2011 27 Jul 2012, 16:48
Mr-Banks
კი ზედნადები
Ti-Ni
მადლობა
320გადავიხადეთ და საბუთს შევაცვლევინებ

Posted by: Mr-Banks 27 Jul 2012, 17:00
Rei2011


ზედნადები წაშალოს პორტალიდან და კარგია, თუ დღესვე მოასწრებს ახლის ატვირთვას.

Posted by: maverick16 27 Jul 2012, 17:11
QUOTE
ჰო, საქონელს რომ მიიღებ, გამოაკლებ დღგ-ს და ისე დაუმატებ ნშთს. მერე გაყიდვისას ამ გატარებაში დ. რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება და კ. საქონელი თავისთავად იმ ღირებულებითვე ჩამოწერ თავისთავად, რამდენითაც დაუმატე ნაშთს

მეც ეგრე ვიცოდი მარა რაღაც უწყისში მინდა გავერკვიო და ვერ ვიგებ ბუღალტერს რა ტრიუკები აქ ჩატარებული
http://www.radikal.ru
1იანვრის ნაშთს რო ვუმატებ შესყიდვას დღგ-ს გარეშე და ვაკლებ რეალიზაციას შემდეგი თვის ნაშთს ვერ ვღებულობ sad.gif ხელპ მი sad.gif

Posted by: NatoMagradze 27 Jul 2012, 18:35
QUOTE (Rei2011 @ 27 Jul 2012, 15:50 )
ე.ი. ესეთი კითხვა მაქვს
ვიყიდეთ მანქანის ნაწილები და ჩეკი არის 320ლარზე და საბუთი 200ლარზე... ამ შემთხვევაში რა ვქნა?

მომსახურეობა იქნება 120 ლარი და ამიტომ ზედნადებია 200 შეიძლება

Posted by: bachachuna 28 Jul 2012, 12:06
ბუღალტრებო, წლიური დეკლარაციის დაზუსტება ეხლა შემიძლია თუ აღარ?

Posted by: _Lali_ 28 Jul 2012, 13:12
ჯერ სასაქონლო ზედნადები გავააქტიურე rs-ზე და მერე ჩეკი ამოვარტყი და პირიქით უნდა ყოფილიყოო და რა ხდება ამ დროს? რამე საშინელება მოხდა? gigi.gif სამსახურიდან ხომ არ გამაგდებენ?

Posted by: giorgi33 28 Jul 2012, 13:28
QUOTE
რა თვითღირებულებით აპირებ უკან დაბრუნებული საქონლის მარაგებში დასმას?


იმავე ფასით ვიბრუნებ რა ფასადაც მივყიდე და რამე მეშლება? თუ სწორად არ ვაკეთებ, მირჩიე როგორ გავაკეთო?


ფასით კი იმავეთი იბრუნებ, მე სხვა რაღაც გკითხე მაგლითად 50 ლარის თვითღირებულების პროდუქცია გაყიდე 118 ლარად დღგს ჩათვლით. ამ საქონლის უკან დაბრუნებისას მარაგებში რა ფასად აიყვან? 50 ლარად თუ 100 ლარად?

Posted by: -anano- 28 Jul 2012, 13:28
QUOTE
ჯერ სასაქონლო ზედნადები გავააქტიურე rs-ზე და მერე ჩეკი ამოვარტყი და პირიქით უნდა ყოფილიყოო და რა ხდება ამ დროს? რამე საშინელება მოხდა? gigi.gif სამსახურიდან ხომ არ გამაგდებენ?

რა სისულელეა biggrin.gif მე ყოველთვის ეგრე ვაკეთებ. თან თუ მაინცდა მაინც ეგრეაო ჩემი სალარო აპარატი ყოველთვის ნახევარი სთით წინ გარბის ხოლმე და არასდროს არ ემთხვევა ერთმანეთსsmile.gif

Posted by: _Lali_ 28 Jul 2012, 13:33
-anano-
აუ, შემეშალა, პირიქით უნდა დამეწერა, ჯერ ჩეკი ამოვარტყი და მერე გავააქტიურე ზედნადები rolleyes.gif საერთოდ, რამე კანონი არსებობს ამაზე?

Posted by: -anano- 28 Jul 2012, 13:34
QUOTE
ფასით კი იმავეთი იბრუნებ, მე სხვა რაღაც გკითხე მაგლითად 50 ლარის თვითღირებულების პროდუქცია გაყიდე 118 ლარად დღგს ჩათვლით. ამ საქონლის უკან დაბრუნებისას მარაგებში რა ფასად აიყვან? 50 ლარად თუ 100 ლარად?

100 ლარად რატო უნა აიყვანო მე მაგას ვერ მივხვდი biggrin.gif მეც მაინტერესებს ეგ თემა და მე მაგალითად ისევ 50 ლარად ვიყვანდი და არაა ესე სწორი?
* * *
_Lali_
მაგრა დაგაშინა ეტყობა ვიღაცამ biggrin.gif ეგრეც მაგარი სისულელეა. რამდენ ვინმეს გდაუხდია წინასწარ ფული. თუ რამეა წინასწარ გადაიხადა და მერე წაიღო საქონელი რა პრობლემაა. არანაირი კანონი არ არსებობს თუ რა უნდა გააკეთო ჯერ გაააქტიურო თუ ჩეკი ამოარტყა smile.gif
* * *
QUOTE
მომსახურეობა იქნება 120 ლარი და ამიტომ ზედნადებია 200 შეიძლება

ეგრე წესით მომსახურების ქვითარი ცალკე უნდა იყოს და ნაწილებისა ცალკე არა? მე ყოველთვის მომსახურებაზე მიღება ჩაბარებას ვაწერინებ და შესაბამის ქვითარს ვარტყმევინებ და ნაწილებზე ზედნადები და შესაბამისი თანხის ქვითარი.

Posted by: _Lali_ 28 Jul 2012, 13:40
-anano-
შენ გაიხარე! ესე იგი ტყუილად მეჩხუბა დირექტორი. ყველანაირ წვრილმანს უკვირდება, საათს, წუთსა და წამს facepalm.gif

Posted by: -anano- 28 Jul 2012, 13:44
_Lali_
მართლა არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს ჯერ რას გააკეთებ. ისე მე შენ ადგილას ავახსნევინებდი თუ რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის ჯერ რა გავაკეთე smile.gif რატო დაპანიკდა smile.gif)

Posted by: bachachuna 28 Jul 2012, 13:54
_Lali_
იენებ მე ფული 2 დღის წინ გადავიხადე და დღეს მიმაქვს საონელი მაგ შემთხვევაში რა ჯერ ზედნადები უნდა გამომეწერა? ნეტა მაგაზე მეტი საპრობლემო არ გვქონდეს არავის და რაღა გვიჭირს biggrin.gif

* * *
-anano-
საქონელს მე როცა ვიბრუნებ მარაგებში ვსვავ იმ ფასად რა ფასადაც მე მაქვს შეძენელი და არა იმ ფასად რადაც გავყიდე. ეხლა მე რა მაინტერესებს. როცა კლიენტს უფუჭდება საქონელი და დაგვიბრუნა მე დავიბრუნე და ჩამოვწერე და რახდება მაშინ მაინც რეაალიზაციად უნდა ვაღიარო და დავბეგრო თავიდან?

Posted by: _Lali_ 28 Jul 2012, 14:39
-anano-
QUOTE
ისე მე შენ ადგილას ავახსნევინებდი თუ რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის ჯერ რა გავაკეთე

მიხსნის რო? კანონია ასეთიო

bachachuna
QUOTE
იქნებ მე ფული 2 დღის წინ გადავიხადე და დღეს მიმაქვს საქონელი მაგ შემთხვევაში რა ჯერ ზედნადები უნდა გამომეწერა?

დიდი მადლობა მაგალითისთვის. ახლა შემიძლია"გავაჩმახო" smile.gif

Posted by: -anano- 28 Jul 2012, 15:04
_Lali_
აბა შენ იცი smile.gif ისიც დაუმატე აბა მანახე სად წერია ეგეთი კანონია smile.gif

Posted by: giorgi33 28 Jul 2012, 16:32
QUOTE
ფასით კი იმავეთი იბრუნებ, მე სხვა რაღაც გკითხე მაგლითად 50 ლარის თვითღირებულების პროდუქცია გაყიდე 118 ლარად დღგს ჩათვლით. ამ საქონლის უკან დაბრუნებისას მარაგებში რა ფასად აიყვან? 50 ლარად თუ 100 ლარად?

100 ლარად რატო უნა აიყვანო მე მაგას ვერ მივხვდი biggrin.gif მეც მაინტერესებს ეგ თემა და მე მაგალითად ისევ 50 ლარად ვიყვანდი და არაა ესე სწორი?


როგორც რევიზორმა მითხრა სწორი არის 100 ლარად აYვანა მარაგებში თუმცა არა მგონია 50 ლარად აყვანა იყოს შეცდომა რადგან შედეგი ორივე შემთხვევაში ერთნაირია , შენ 50 ლარად დასვი მარაგებში და მოგება რაც ამ საქონლის რეალიზაციით მიიღე ხარჯებში გაუშვი?

QUOTE
საქონელს მე როცა ვიბრუნებ მარაგებში ვსვავ იმ ფასად რა ფასადაც მე მაქვს შეძენელი და არა იმ ფასად რადაც გავყიდე. ეხლა მე რა მაინტერესებს. როცა კლიენტს უფუჭდება საქონელი და დაგვიბრუნა მე დავიბრუნე და ჩამოვწერე და რახდება მაშინ მაინც რეაალიზაციად უნდა ვაღიარო და დავბეგრო თავიდან?



თავიდან დაბერგვრა არ გამოდის გარდა იმ შმეთხვევაის თუ დღგს გადამხდელი ხარ და დღგს არგადამხდელისგან იბრუნებ საქონელს ამ შემთხვევაში ზარალობ დღგს კუთხით სამაგიეროდ თვითღირებულება გეზრდება საქონლის ანუ გამოსაქვითი ხარჯი.საქონლის ჩამოწერას ალბათ თავის პროცედურების დაცვით გულისხმობ,

Posted by: virtuozi 29 Jul 2012, 21:52
გამარჯობა,

თუ იცით რა პროცედურები უნდა გავიაროთ დაკარგულ ჩგდ-ებთან მიმართებით? ანუ ფორმით უნდა განვაცხადოთ საგადასახადოში და ა.შ.

Posted by: giorgi33 29 Jul 2012, 21:58
QUOTE
გამარჯობა, თუ იცით რა პროცედურები უნდა გავიაროთ დაკარგულ ჩგდ-ებთან მიმართებით? ანუ ფორმით უნდა განვაცხადოთ საგადასახადოში და ა.შ. 
       

პოლიციიდან დაგჭირდება ცნობა, ამ ცნობას და დაკარგული ჩგდეების რეესტრს ჩააბარებს საგადასახადოში.

Posted by: Toxic:) 30 Jul 2012, 10:33
როდესაც მომხმარებლის მიერ ხდება ჩეკის საფუძველზე ნაყიდი საქონლის უკან დაბრუნება “მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონით,, უარის თქმა რა შემთხვევაში შეიძლება ხომ არ იცით?
დაბრუნების შემთხვევაში სალაროს აპარატზე თანხის უკან დაბრუნების ოპერაციაზე საგადასახადო შემოწმებისას შეიძლება რამე შარი მოგდონ?

Posted by: Flying Dutchman 88 30 Jul 2012, 10:41
Toxic:)

მე როგორც ვიცი, მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების ფაქტის დაფიქსირების აქტი უნდა შედგეს და შემოწმებისას პრობლემა არ იქნებაsmile.gif)


Posted by: phiphqia 30 Jul 2012, 12:13
ACCA-ში მითხრეს დაუსწრებლიდან დასწრებულზე ვერ გადახვალო და შანსი არაა ხომ ბოლომდე დაუსწრებელი რომ გავქაჩო? sad.gif არადა ორორი წიგნის გავლა მინდა და დასწრებუილზე ორს ერთად ვერ შევძლებ ფიზიკურადsad.gif

Posted by: nerio 30 Jul 2012, 12:36
გამარჯობა

ფაქტურა დამიდასტურეს და ეხლა მირეკავენ და მეუბნებიან რომ არ უნდა დაგვედასტურებინაო ამ მომსახურებაზე არ გვჭირდებაო!

მე როგორ მოვიქცე?


Posted by: qondara 30 Jul 2012, 12:40
phiphqia
მეც დაუსწრებელზე ვარ და მითხრეს ვერაო ისე მე ვთვლი რომ მაგათ ფული არ ნდა გადაუხად თან ზედა წიგნები თვითონაც არ იციან კარგად, მე რა უნდა მასწავლონ. მთვარია ჩაუჯდე. მე ერთ დღეში ნამეცდინებით ჩავაბარე, რაც ჩავაბრე.

Posted by: ninia11 30 Jul 2012, 12:42
phiphqia
QUOTE
ACCA-ში მითხრეს დაუსწრებლიდან დასწრებულზე ვერ გადახვალო და შანსი არაა ხომ ბოლომდე დაუსწრებელი რომ გავქაჩო? sad.gif არადა ორორი წიგნის გავლა მინდა და დასწრებუილზე ორს ერთად ვერ შევძლებ ფიზიკურადsad.gif

ინგლისურზე?

Posted by: goo1000 30 Jul 2012, 13:04
QUOTE
nerio

ჯერ კარგად გაარკვიე რატომ არ უნდათ ეგ ნდომა არ ნდომაზე არაა მოგცენ მაგაზე რამე იურიდიული დოკუმენტი და მერე გააუქმე იქამდე სანამ დეკლარაციას გადააგზავნი

Posted by: nerio 30 Jul 2012, 13:25


goo1000

უკვე გავაუქმე. დამიდასტუროს უნდა არა ეს გაუქმება?

მივწერე მეილზე და წარმომადგენლობითია და არ მინდაო! რა დოკუმენტი მოვთხოვო ამ დროს? წერილი ხო დარჩება მეილზე თუ რამე?

Posted by: phiphqia 30 Jul 2012, 13:34
QUOTE (ninia11 @ 30 Jul 2012, 12:42 )
phiphqia
QUOTE
ACCA-ში მითხრეს დაუსწრებლიდან დასწრებულზე ვერ გადახვალო და შანსი არაა ხომ ბოლომდე დაუსწრებელი რომ გავქაჩო? sad.gif არადა ორორი წიგნის გავლა მინდა და დასწრებუილზე ორს ერთად ვერ შევძლებ ფიზიკურადsad.gif

ინგლისურზე?


არა ქართულზე,ინგლისური უკეთესია ვიცი მაგრამ ვერ გავქაჩავ, გერმანული მაინც იყოს smile.gif
* * *
QUOTE (qondara @ 30 Jul 2012, 12:40 )
phiphqia
მეც დაუსწრებელზე ვარ და მითხრეს ვერაო ისე მე ვთვლი რომ მაგათ ფული არ ნდა გადაუხად თან ზედა წიგნები თვითონაც არ იციან კარგად, მე რა უნდა მასწავლონ. მთვარია ჩაუჯდე. მე ერთ დღეში ნამეცდინებით ჩავაბარე, რაც ჩავაბრე.

რავი მე აბა რომ აქებენ რისთვის აქებენ ნეტა? ))
რომელ წიგნზე ხარ? იქ წავიკითხე რომ 9 წიგნია აკრედიტებული და დანარჩენი ისე რა პონტია კიდე?

Posted by: Natalita11 30 Jul 2012, 13:45
ერთი შეკითხვა მაქვს იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯებთან დაკავშირებით. ე.ი. 115-ე მუხლის მე-4 ნაწილში წერია რომ

4. იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯები, თუ მისი ჩატარება ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული არ არის საიჯარო გადასახდელების შემცირების ხარჯზე, ექვემდებარება ძირითად საშუალებათა მიმღებთან კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს, რომლის დროსაც: ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხორციელდება ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და დარჩენილი თანხა ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება. ამასთანავე, ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება არ ითვლება მიწოდებად.

ამავე დროს მე-100 მუხლში წერია, რომ ერთობლივ შემოსავალში არ აისახება "ე) ამ კოდექსის 115-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება."

თუ შეგიძლიათ ვინმეს განმიმარტოთ, რეალურად, ვის ერთობლივ შემოსავალში აისახება ეს რემონტის ხარჯები, მეიჯარის თუ მოიჯარის ძირითადი საშუალების უკან დაბრუნების დროს?

Posted by: goo1000 30 Jul 2012, 14:02
QUOTE

nerio

კი უნდა დაგიდასტუროს გაუქმება მეორე მხარემაც.
გაუკეთოს ოფიციალური სახე უარის თქმის მიზეზს რეკვიზიტებით ხელმოწერით და ბეჭდით და გადმოგიგზავნოს მიაკარი მაგ საბუთებს გაუქმებულ ფაქტურასთან ერთად და ისე შეინახე

Posted by: lacoste716 30 Jul 2012, 14:23
ასეთი სიტოაცია მაქვს, 4 თვის სახელფასო დავალიანება აქვს ერთ-ერთ ფირმას ჩემი. გადავწყვიტე სარჩელის შევიტანო სასამართლოში ხელფასის გადახდაზე.
მინდა მოვითხოვო აგრეთვე დაყოვნებული თანხის 0.07%(შრომის კოდექსი, თავი IV).
როგორ ვიანგარიშო რამდენი მეკუთვნის?
ესეიგი ხელფასი იანვრიდან დრემდე არ ამიღია. თვეში ხელზე ვიღებდი 460 ლარს


მადლობა წინასწარ

Posted by: nerio 30 Jul 2012, 15:22

goo1000


გაიხარე ძმაო wink.gif)))))))))))))))))))))))))))))

Posted by: The DoctoR 31 Jul 2012, 00:52
lacoste716
იანვარი - 460+460*0.07%*31
თებერვალი - 460+460*0.07%*29
და ა.შ.

Natalita11
არავის ერთობლივ შემოსავალში არ შედის. მოიჯარე თუ ხარ შენ და ჩაატარე რემონტი და მეიჯარემ გადასახდელი თანხა არ დაგიკლო, მაშინ რაც დაგიჯდა რემონტი დასვამ ძირითად საშუალებებში და დაარიცხავ ცვეთას იჯარის ვადის პროპორციულად.

Posted by: LashaChkhetiani 31 Jul 2012, 09:09
QUOTE (Natalita11 @ 30 Jul 2012, 13:45 )
ერთი შეკითხვა მაქვს იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯებთან დაკავშირებით. ე.ი. 115-ე მუხლის მე-4 ნაწილში წერია რომ

4. იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯები, თუ მისი ჩატარება ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული არ არის საიჯარო გადასახდელების შემცირების ხარჯზე, ექვემდებარება ძირითად საშუალებათა მიმღებთან კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს, რომლის დროსაც: ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხორციელდება ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და დარჩენილი თანხა ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება. ამასთანავე, ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება არ ითვლება მიწოდებად.

ამავე დროს მე-100 მუხლში წერია, რომ ერთობლივ შემოსავალში არ აისახება "ე) ამ კოდექსის 115-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება."

თუ შეგიძლიათ ვინმეს განმიმარტოთ, რეალურად, ვის ერთობლივ შემოსავალში აისახება ეს რემონტის ხარჯები, მეიჯარის თუ მოიჯარის ძირითადი საშუალების უკან დაბრუნების დროს?

არავის ერტობლივ შემოსავალში არაისახება,
მაგრამ ამავე დროს ყურადგება მიაქციე, რომ აღნიშნული ოპერაცია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ითვლება მიწოდებად, არის დღგ-ით დასაბეგრი

* * *
QUOTE (Ti-Ni @ 27 Jul 2012, 16:25 )
QUOTE (Rei2011 @ 27 Jul 2012, 15:50 )
ე.ი. ესეთი კითხვა მაქვს
ვიყიდეთ მანქანის ნაწილები და ჩეკი არის 320ლარზე და საბუთი 200ლარზე... ამ შემთხვევაში რა ვქნა?

თუ 320 გადაიხადეთ, მაშინ საბუთი უნდა შეასწორებიო, ზედნადებია თუ ფაქტურაა თუ რაცაა. და თუ 200 გადაიხადეთ და ჩეკი 320ზეა, მაშინ უნდა მოსთხოვო, თავად გამოასწოროს ეს შეცდომა და ვალდებულიცაა, რომ შეასწოროს. მე ასე ვფიქრობ.

მაგრამ თუ ჩეკი 320ზეა და საბუთი 200ზე გაქვს, ამ შემთხვევაში,
1. რაც საბუთითაა ის საქონელი უნდა აიღო შემოსავალში
2. რაზეც არაა საბუთი ის უნდა აიღო საბაზრო ფასით ვინაიდან ზედმეტობა გამოგდის, მაგრამ იქვე ჩამოწერ და ამაზე არაფრის გადახდა არ მოგიწევს
3. 120 ლარი ანგარიშვალდებულს დარჩება მოსატანი და ასეთ შემთხვევაში ეს თანხა ან უნდა დააბრუნოს, ან სარგებლად ჩაეთვლება და უნდა დაბეგრო საშემოსავლო გადასახადით და ბიუჯეტს გადაუხადო 30 ლარი.



* * *
ერთი შეკითხვა მაქვს

1. კოდექსის ახალი ჩანაწერებიდან გამომდინარე, ფიზიკურ პირებთან ანგარიშსწორების მომენტი არის ხარჯის გაწევის მომენტი, მიუხედავად იმისა იყენებ ტუ არა დარიცხვის მეთოდს (მუხლი 142)
ბასს 11 კი გვეუბნება (პუნქტი 17), რომ სამშენებლო კონტრაქტით გათვალისწინებული ხარჯები მოიცავს სხვადასხვა ხარჯებს, მათ შორის ხელფასებს.
სსკ-ის მიხედვით ყველა ხარჯი დოკუმენტურად უნდა იყოს დადასტურებული. სამშენებო სამუშაოების ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტია ე.წ "ფორმა 2".
იმის გამო, რომ ხელფასები გამოიქვითება საკასო მეთოდით და ამასთან ცვეთის ხარჯიც არ მაქვს, ვინაიდან ვიყენებ 100 %-იან გამოქვითვის მეთოდს. ამის შემდეგ კიდევ არის სავალდებულო ფორმა 2-ის შედგენა, თუ საკმარისია შევადგინო, მასალების ჩამოწერის რაიმე ფორმა, იმისათვის რომ მასალის ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი მქონდეს.




Posted by: bachachuna 31 Jul 2012, 10:49
რამდენიმე კითხვა მაქვს,
1. წლიური დეკლარაციის დაზუსტება თუ შემიძლია ეხლა?
2. 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებების გაყიდვა მინდა, გარდა იმისა, რომ შემოსავალში ავიყვან და დღგ-ეს გადავიხდი რამე კიდევ არის საჭირო თუ არა?
3. ხელოსანას გაუფუჭდა 800-900 ლარის ღირებულების ავტო ნაწილი, რისი ანაზღაურების ვალდებულებაც ფირმა აიღო თავის თAვზე. რა უნდა გავაკეთო,? აუცილებელია რომ რეალიზაციად ვაღიარო როგორც კომპენსაციის გარეშე და დავბეგრო? სხვა გამოსავალი არ არასებობს?

Posted by: LashaChkhetiani 31 Jul 2012, 11:06
QUOTE (bachachuna @ 31 Jul 2012, 10:49 )
რამდენიმე კითხვა მაქვს,
1. წლიური დეკლარაციის დაზუსტება თუ შემიძლია ეხლა?
2. 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებების გაყიდვა მინდა, გარდა იმისა, რომ შემოსავალში ავიყვან და დღგ-ეს გადავიხდი რამე კიდევ არის საჭირო თუ არა?
3. ხელოსანას გაუფუჭდა 800-900 ლარის ღირებულების ავტო ნაწილი, რისი ანაზღაურების ვალდებულებაც ფირმა აიღო თავის თAვზე. რა უნდა გავაკეთო,? აუცილებელია რომ რეალიზაციად ვაღიარო როგორც კომპენსაციის გარეშე და დავბეგრო? სხვა გამოსავალი არ არასებობს?

1. დეკლარაციის დაზუსტება შეგიძლია ნებისმიერ დროს, მტავარია შემოწმებული პერიოდი არ იყოს.
2. ისეთივე გაყიდვის ოპერაციაა, როგორც საქონლის შემთხვევაში, იმ განსხვავებით, რომ თვითღირებულებას ვეგარ გამოიქვითავ, ვინაიდან, უკვე ხარჯად აღიარებული გაქვს ერთხელ
3. სავარაუდოდ მომსახურების ღირებულებას აღემატება 800-900 ლარი და ასეთ შემთხვევაში ჯობია დაბეგრო საბაზრო ფასიდან, როგორც უსასყიდლო მიწოდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კლიენტი თუ ფიზიკური პირია, საშემოსავლოთი დაბეგვრაც მოგიწევს, 154-ე მუხლის მიხედვით. ამ შემტხვევაში ყველა რისკს თავიდან აიცილებ. ხოლო თუ არ აღებატება მომსახურების ღირებულებას მაშინ შეგიდზლია მომსახურების თვითღირებულების ნაწილად აღიარო და გამოიქვითო პირდაპირ.
* * *
მუხლი 131. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან - ამ მუხლის მე-5 პუნქტს აქვს შემდეგი ფორმულირება:
5. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტიდან მიღებული პროცენტები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება. ამასთანავე, აღნიშნული პროცენტები მიმღები პირის მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება, თუ ამ პროცენტების მიმღები არ არის ასევე ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტი.

თუ ვარ იურიდიული პირი და ამის მიხედვით, ბანკიდან მიღებულ საპროცენტო სარგებელს არ ჩავსვამ ერთობლივ შემოსავალში არის თუ არა რისკი იმისა, რომ მიღებული პროცენტები დამაბეგრინონ მოგების გადასახადით.

Posted by: Natalita11 31 Jul 2012, 12:47
The DoctoR

LashaChkhetiani

დიდი მადლობა პასუხისთვის. უბრალოდ ერთი რამ ვერ გავიგე, თუ დროზე ადრე შეწყდა იჯარის ხელშეკრულება და ძირითად საშუალებებში დამრჩა რაღაც თანხა, ის თანხა ხომ უნდა გავანოლო? ამ თანხას ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღით მთლიანად ცვეთაში ვუშვებ და თან პარალელურად დღგ-ს ვარიცხავ?

Posted by: slim¹ 31 Jul 2012, 13:17
ვინმემ იქნებ ამიხსნათ ზუსტად როგორ გავაკეთო SuperFin - ში ავანსის საბუთი?
P.S. თავის ანგარიშებითურთ.
წინასწარ მადლობა.

Posted by: LashaChkhetiani 31 Jul 2012, 14:42
QUOTE (Natalita11 @ 31 Jul 2012, 12:47 )
The DoctoR

LashaChkhetiani

დიდი მადლობა პასუხისთვის. უბრალოდ ერთი რამ ვერ გავიგე, თუ დროზე ადრე შეწყდა იჯარის ხელშეკრულება და ძირითად საშუალებებში დამრჩა რაღაც თანხა, ის თანხა ხომ უნდა გავანოლო? ამ თანხას ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღით მთლიანად ცვეთაში ვუშვებ და თან პარალელურად დღგ-ს ვარიცხავ?

ვთქვათ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტში ნარჩენი გაქვს 1000 ლარი.
1000 ლარს აღარ არიცხავ ცვეთას და უშვებ გამოუქვითავ ხარჯებში. იმავდროულად, 1000 ლარს წერ დღგ-ით დასაბეგრ ბრუნვაში და ბეგრავ დღგ-ით.

Posted by: MCLA_IT 31 Jul 2012, 15:19
ფიზიკური პირი დებს ხელშეკრულებას შპს -სთან ერთჯერადად რაღაც სამუშაოს შესრულებაზე ვთქვათ 3000 ლარზე. რა თანხა დაექვითება გადასახადებში ანუ ხელზე რამდენს აიღებს?

Posted by: Natalita11 31 Jul 2012, 15:43

LashaChkhetiani

ააა გავიგე... მადლობა smile.gif

Posted by: LashaChkhetiani 31 Jul 2012, 15:50
* * *
ერთი შეკითხვა მაქვს

1. კოდექსის ახალი ჩანაწერებიდან გამომდინარე, ფიზიკურ პირებთან ანგარიშსწორების მომენტი არის ხარჯის გაწევის მომენტი, მიუხედავად იმისა იყენებ ტუ არა დარიცხვის მეთოდს (მუხლი 142)
ბასს 11 კი გვეუბნება (პუნქტი 17), რომ სამშენებლო კონტრაქტით გათვალისწინებული ხარჯები მოიცავს სხვადასხვა ხარჯებს, მათ შორის ხელფასებს.
სსკ-ის მიხედვით ყველა ხარჯი დოკუმენტურად უნდა იყოს დადასტურებული. სამშენებო სამუშაოების ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტია ე.წ "ფორმა 2".
იმის გამო, რომ ხელფასები გამოიქვითება საკასო მეთოდით და ამასთან ცვეთის ხარჯიც არ მაქვს, ვინაიდან ვიყენებ 100 %-იან გამოქვითვის მეთოდს. ამის შემდეგ კიდევ არის სავალდებულო ფორმა 2-ის შედგენა, თუ საკმარისია შევადგინო, მასალების ჩამოწერის რაიმე ფორმა, იმისათვის რომ მასალის ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი მქონდეს.

Posted by: lacoste716 31 Jul 2012, 16:38
The DoctoR
QUOTE
იანვარი - 460+460*0.07%*31
თებერვალი - 460+460*0.07%*29
და ა.შ.


მადლობა yes.gif

Posted by: Ti-Ni 31 Jul 2012, 19:45
maverick16

იქნებ ეგ ცხრილი იმან აგიხსნას,ვინც შეავსო. ვინმემ დაინახა რამე ლოგიკა შედეგების დაანგარიშებაში? ძალიან მაინტერესებს.
* * *
QUOTE (bachachuna @ 27 Jul 2012, 13:43 )
ეხლა რა მაინტერესებს, როცა ბანკიდან შპს ირებს სესხს დოლარში, ორიგრამაში შეტანის დროს მთხოვს კურსს, რომელი კურსი შემაქვს? ბანკის კურსი თუ ეროვნულის?

რატომ არავინ უპასუხა ამ შეკითხვას? smile.gif

Posted by: MasterJC 31 Jul 2012, 21:01
http://www.radikal.ru


ნუ დამაჯარიმებთ ოფტოპიკისთვის

ისე, გაიცინეთ lol.gif


Ti-Ni
QUOTE

QUOTE (bachachuna @ 27 Jul 2012, 13:43 )
ეხლა რა მაინტერესებს, როცა ბანკიდან შპს ირებს სესხს დოლარში, ორიგრამაში შეტანის დროს მთხოვს კურსს, რომელი კურსი შემაქვს? ბანკის კურსი თუ ეროვნულის?

რატომ არავინ უპასუხა ამ შეკითხვას?

მემგონი, როცა თანხა გამოიტანე, იმ დღის კურსი გიდნა
სებ-ის კურსი უდნა ჩაწერო რამდენადაც ვიცი
თავს ვერ დავდებ ოღონდ

Posted by: bachachuna 1 Aug 2012, 12:02
დამეხმარეთ რა, მოვიდა ეს შეტყობინება
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996-ე ბრძანების საფუძველზე, მონაცემთა დაზუსტების და ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში დაწყვილების მიზნით, გევალებათ 5 დღის ვადაში შემდეგი საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურების გადმოგზავნა ელექტრონული ფორმით, შესაბამისი თვის დაზუსტებულ დეკლარაციასთან ერთად : სერია ნომერი ეა-40 0007362
რას ნიშნავს ვერ გავიგე
* * *
ანუ რა ხდება ეს ანგარიშ ფაქტურა გამოწერიდან რამდენიმე თვეშია დადასტურებული და გამორჩენილია, რომ მიმება დეკლარაციაზე და რა უნდა გავაკეთო ეხლა?
* * *
ხო ეს აპრილის (2011) ანგარიშ ფაქტურაა რომელზეც ჯარიმა მოვიდა 30ივლისს, ასევე დასადასტურებელი იყო, რომელიც ასევე რამის 1 წლის შემდეგ დაადატურეს მაისის ფაქტურც, რომელზეც ჯერ არ მოსული ჯარიმა, შემიძლიან ეხლა ივლისის დეკლარაციის უბრალოდ მივაბა ეს ფაქტურა, თუ აუცილებელია 2011წლიწ დეკლარაცია ფავაზუსტო მხოლოდ იმის გულისთვის, რომ უბრალოდ მივაბა ეს ფაქტურა? ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ? სანამ მეორეზეც მოსულა ჯარიმა, და კიდევ რომელ ანგარიშზე უნდა გადავრიცხო ჯარიმა?

Posted by: giorgi510 1 Aug 2012, 12:19
ელექტრონულ დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურასა და ელ. ზედნადებებზე ხელმოწერა საჭიროა?
ასევე მაინტერესებს, როდესაც შესყიდვები ხორციელდება ნაღდი ანგარიშსწორებით რა დოკუმენტი უნდა მოითხოვოს შემსყიდველმა, რაც დაადასტურებს თანხის გადახდას? სალაროს გასავლის ორდერი? და როდესაც თანამშრომელი თავისი ფული ყიდულობს საქონელს, რა საბუთი უნდა წარმოადგინოს რომ მოხდეს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება?

Posted by: ფაშისტი 1 Aug 2012, 12:33
უკაცრავად.. პროგრამა ინფო-ბუღალტერი ხომ არ უნდა ვინმეს, ლოკალური ვერსია, საკმაოდ იაფად?

Posted by: bachachuna 1 Aug 2012, 12:53
ძალიან გთხოვთ რა არ დაიზაროთ და მიპასუხეთ, ძალიან მჭირდება sad.gif sad.gif sad.gif

Posted by: ele2007 1 Aug 2012, 13:10
გამარჯობატ დახმარება მჭირდება იქნებ როფგორმე დამეხმაროთ ეხლახან გავხდი ინდ მეწარმე იმდენი შემოსავალი არ მაქვს რომ ვინმე ავიყვანო შპს ბურალტერიას ვაკეტებდი თიტონ მაგრამ ინდ მეწარმის არაფერი გამეგება იქნებ მოკლედ ამიხსნათ რა განსხვავებაა ინდ მეწარმისა და შპსს ბურალტერიაში დეკლარაციებში და გადახდებში დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: ფაშისტი 1 Aug 2012, 13:32
ele2007
ჰოდა პროგრამა ინფო-ბუღალტერი არ გინდა იაფად? smile.gif

QUOTE
პროგრამა ინფო-ბუღალტერი ხომ არ უნდა ვინმეს, ლოკალური ვერსია, საკმაოდ იაფად?


Posted by: giorgi510 1 Aug 2012, 16:46
QUOTE (giorgi510 @ 1 Aug 2012, 12:19 )
ელექტრონულ დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურასა და ელ. ზედნადებებზე ხელმოწერა საჭიროა?
ასევე მაინტერესებს, როდესაც შესყიდვები ხორციელდება ნაღდი ანგარიშსწორებით რა დოკუმენტი უნდა მოითხოვოს შემსყიდველმა, რაც დაადასტურებს თანხის გადახდას? სალაროს გასავლის ორდერი? და როდესაც თანამშრომელი თავისი ფული ყიდულობს საქონელს, რა საბუთი უნდა წარმოადგინოს რომ მოხდეს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება?

?????????????????????????????????????????????

Posted by: Ti-Ni 1 Aug 2012, 17:28
giorgi510

არა,არაა აუცილებელი. უბრალოდ ვინც ჩაიბარა საქონელი და ვინც გაყიდა საქონელი ხელმოწერას იმიტომ აკეთებენ,რომ პასუხისმგებელი პირი დაფიქსირდეს. როცა ნაღდზე ყიდულობ რამეს, ჩეკი უნდა მოგცენ აუცილებლად და ზედნადები გამოგიწერონ. სალაროს შემოსავლის ორდერის ჩამონახევი,რომელსაც გამყიდველი იძლეოდა, ახლა ხან თვლიან გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტად და ხან არა.ასე რომ აუცილებლად ჩეკი უნდა ამოარტყას და მოგცეს. როცა თანამშრომელი თავისი ფულით ყიდულობს, ჩეკი უნდა მოგიტანოს და ზედნადები rs-ზე უნდა იყოს მოსული.

Posted by: ფაშისტი 1 Aug 2012, 17:51
QUOTE
უკაცრავად.. პროგრამა ინფო-ბუღალტერი ხომ არ უნდა ვინმეს, ლოკალური ვერსია, საკმაოდ იაფად?


Posted by: maverick16 1 Aug 2012, 18:00
ხალხო ინდმეწარმეს ევალება ყოველდღიური ჟურნალი აწარმოოს შესყიდვა-რეალიზაციის?

Posted by: ele2007 1 Aug 2012, 18:03
ინდ მეწარმეზე დახმარება მინდა ტუნდაც კონსულტაცია შესაბამისლი ანაზღაურებით

Posted by: bachachuna 1 Aug 2012, 18:24
QUOTE
დამეხმარეთ რა, მოვიდა ეს შეტყობინებასაქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996-ე ბრძანების საფუძველზე, მონაცემთა დაზუსტების და ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში დაწყვილების მიზნით, გევალებათ 5 დღის ვადაში შემდეგი საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურების გადმოგზავნა ელექტრონული ფორმით, შესაბამისი თვის დაზუსტებულ დეკლარაციასთან ერთად : სერია ნომერი ეა-40 0007362 რას ნიშნავს ვერ გავიგე* * * ანუ რა ხდება ეს ანგარიშ ფაქტურა გამოწერიდან რამდენიმე თვეშია დადასტურებული და გამორჩენილია, რომ მიმება დეკლარაციაზე და რა უნდა გავაკეთო ეხლა?* * * ხო ეს აპრილის (2011) ანგარიშ ფაქტურაა რომელზეც ჯარიმა მოვიდა 30ივლისს, ასევე დასადასტურებელი იყო, რომელიც ასევე რამის 1 წლის შემდეგ დაადატურეს მაისის ფაქტურც, რომელზეც ჯერ არ მოსული ჯარიმა, შემიძლიან ეხლა ივლისის დეკლარაციის უბრალოდ მივაბა ეს ფაქტურა, თუ აუცილებელია 2011წლიწ დეკლარაცია ფავაზუსტო მხოლოდ იმის გულისთვის, რომ უბრალოდ მივაბა ეს ფაქტურა? ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ? სანამ მეორეზეც მოსულა ჯარიმა, და კიდევ რომელ ანგარიშზე უნდა გადავრიცხო ჯარიმა?

დამეხმარეთ sad.gif

Posted by: Ti-Ni 1 Aug 2012, 21:27
bachachuna
და არ დადის შენთან საგადასახადო აგენტი? მართალია, შეიძლება 100% სანდო პასუხი ვერ გაგცეს, მაგრამ იმდენს აგიხსნის, რომ გაგარკვიოს. მე როგორც მივხვდი, გთხოვენ, რომ ის ანგარიშფაქტურა, რომლის გადაგზავნასაც გთხოვენ, მიაბა იმ თვის დაზუსტებულ დეკლარაციას, რომელ თვესაც ეკუთვნის ეგ ანგარიშფაქტურა _ ხო, უნდა მიაბა ანუ შესაბამისი თვის დაზუსტებულ დეკლარაციას და გადაგზავნო. რაც შეეხება 2011 წლის დეკლარაციას, ეგ არ ვიცი.ალბათ დაზუსტება მოგიწევს მაგისიც. აბა არასწორად წარდგენილ დეკლარაციაზე ჯარიმას წერენ და სხვანაირად როგორ შეიძლება ისე, რომ ახლა მიებას და 2011 წლის არასწორად წარდგენილ დეკლარაციაზე ჯარიმა არ გამოწერონ? მე არ ვიცი. და არც ვინმე სხვამ აქ?

Posted by: bachachuna 1 Aug 2012, 22:08
Ti-Ni
არა არ დადის აგენტი, ანუ ეს ორივე ფაქტურა გამოწერილია 2011 წლის აპრილში და მაისში, დადასტურებული არ იყო 2012წლის ივნისამდე, ამას ვამოწმებდი, ივნისში არ შემიოწმებია და რა მოეპრიანატ ორივე დამიდასტურეს ივნისში, მე ივნისის დეკლარაციას არ მივაბი და მომივიდა აპრილის ფაქტურაზე ჯარიმა, რაც შეეხება მაისი ფაქტურას ეხლა რომ მივაბა ივლისის დეკლარაციას დაშავდება რამე? აბა რომელი მყიდველიც ფაქტურას არ დამიდასტურებს იმდენჯერ მაგათ გრაფიკზე დეკლარაციებს ხომ არ დავაზუსტებ? ეგ ხომ წარმოუდგენელია როდის ვის მოეპრიანება დადასტურება
* * *
არასწორი არ გამოდის დეკლარაცია, იმ ფაქტურით მიღებული შემოსავალი დაბეგრილია იმავე თვეში შესაბამის დეკლარაციაში, უბრალოდ მისაბმელია

Posted by: goo1000 2 Aug 2012, 11:02
QUOTE
bachachuna

როდესაც დაგიდასტურებენ იმ თვის დეკლარაციას უნდა მიაბა. დეკლარაციის გაგზავნისას მიუთითე მხოლოდ მისაბმელები და აღარ გამოგრჩება.ზუსტად მეც არ ვიცი მაგრამ რადგან არცერთი არ გაქვს იმ თვეში მიბმული რეესტრზე რა თვეშიც მოხდა დადასტურება შესაძლოა ორივეზე მოგთხოვონ დაზუსტება.

Posted by: giorgi510 2 Aug 2012, 11:13
QUOTE (Ti-Ni @ 1 Aug 2012, 17:28 )
giorgi510

არა,არაა აუცილებელი. უბრალოდ ვინც ჩაიბარა საქონელი და ვინც გაყიდა საქონელი ხელმოწერას იმიტომ აკეთებენ,რომ პასუხისმგებელი პირი დაფიქსირდეს. როცა ნაღდზე ყიდულობ რამეს, ჩეკი უნდა მოგცენ აუცილებლად და ზედნადები გამოგიწერონ. სალაროს შემოსავლის ორდერის ჩამონახევი,რომელსაც გამყიდველი იძლეოდა, ახლა ხან თვლიან გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტად და ხან არა.ასე რომ აუცილებლად ჩეკი უნდა ამოარტყას და მოგცეს. როცა თანამშრომელი თავისი ფულით ყიდულობს, ჩეკი უნდა მოგიტანოს და ზედნადები rs-ზე უნდა იყოს მოსული.

და ზედნადებში უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული თანამშრომლის სახელი-გვარი?

Posted by: -anano- 2 Aug 2012, 11:27
QUOTE
და ზედნადებში უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული თანამშრომლის სახელი-გვარი?

სასურველია. ისევ შენთვის , მერე რამე გაუგებრობა რომ არ შეიქმნას.

Posted by: giorgi510 2 Aug 2012, 11:28
QUOTE (-anano- @ 2 Aug 2012, 11:27 )
QUOTE
და ზედნადებში უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული თანამშრომლის სახელი-გვარი?

სასურველია. ისევ შენთვის , მერე რამე გაუგებრობა რომ არ შეიქმნას.

მე უფრო საგადასახადო მიზნებისთვის მაინტერესებს. როდესაც თანამშრომელს აუნაზღაურებ გაწეულ ხარჯს და არსად არ ჩანს, რომ მან გადიახადა და არა დაუშვად სხვამ ეგ როგორ არის....?

Posted by: Rei2011 2 Aug 2012, 12:14
გამარჯობათ.. ესეთი რამ მაინტერესებს
შპს -მ გადამზიდი კომპანიის მეშვეობით გამოიწერა რაღაც ნივთი ამაზონიდან.. თანხა გადავურიცხეთ ამ გადამზიდ კომპანიას და თვითონ უზრუნველყო ყველაფერი.. მომსახურებაზე გამომიწერა ინვოისი..
ესეთი კითხვა მაქვს : ჩამოსული ნივთის თვითღირებულებაში უნდა შევიტანო ამ კომპანიის მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ღირებულებაც თუ მარტო დეკლარაციაში როგორც არის ისე ავიყვანო და ეს ტრანსპორტირება ხარჯში გავუშვა?

Posted by: bachachuna 2 Aug 2012, 12:54
goo1000
მისაბამელებს ვუთითებდი, მაგრამ პერიოდის გადაწევა აღარ გამახსენდა 2011 წლის აპრილი მიმეთითებინა, და ეს ჯარიმა რომე ანგარიშზე უნდა გადაირიცხოს 1133 თუ 1143?

Posted by: masha&medved 2 Aug 2012, 13:19
გამარჯობათ, მეც ამ ფორუმის ახალი წევრი ვარ და ძალიან მომწონს. იმედია მომავალშიც გავუზიარებთ ერთმანეთს გამოცდილებებს. ყველას დიდი მადლობა ვინც ასე გულისხმიერად პასუხობს შეკითხვებს...

Posted by: Ti-Ni 2 Aug 2012, 13:44
QUOTE (giorgi510 @ 2 Aug 2012, 11:28 )
QUOTE (-anano- @ 2 Aug 2012, 11:27 )
QUOTE
და ზედნადებში უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული თანამშრომლის სახელი-გვარი?

სასურველია. ისევ შენთვის , მერე რამე გაუგებრობა რომ არ შეიქმნას.

მე უფრო საგადასახადო მიზნებისთვის მაინტერესებს. როდესაც თანამშრომელს აუნაზღაურებ გაწეულ ხარჯს და არსად არ ჩანს, რომ მან გადიახადა და არა დაუშვად სხვამ ეგ როგორ არის....?

თუ მაგ დღეს, რა დღესაც გადახდა მოხდა და რა დღესაც ჩეკია ამორტყმული, სალაროში მაგ ოდენობის თანხა არ იდო, მაშინ ვალდებულებას აღიარებ თანამშრომლის მიმართ.
დ. რაც იყიდე_კ.თანამშრომელი ანუ ვალდებულება პერსონალის წინაშე.
როცა გადაუხდი, გასავლის ორდერს გამოწერ, მოაწერინებ ხელს და ეგ არის.
თუ სალაროში თანხა იდო საკმარისი, სულ ნუ დააფიქსირებ,რომ თანამშრომელმა გადაიხადა, პირდაპირ ფირმის მიერ გადახდა გაატარე, თუ მაშინვე დაუბრუნე ეგ თანხა თანამშრომელს და თუ სალაროს ნაშთები არ აგერევა.

Posted by: ფაშისტი 2 Aug 2012, 15:14
უკაცრავად.. პროგრამა ინფო-ბუღალტერი ხომ არ უნდა ვინმეს, ლოკალური ვერსია, საკმაოდ იაფად?

Posted by: aleKo4321 3 Aug 2012, 11:09
იჯარაზე საშემოსავლოს ვინ იხდის? იმ შემთხვევაში თუ თანხის მიმღები საგადასახადო აგენტი არაა?

154-ე მუხი ვნახე და იჯარაზე "კ"-პუნქტი ამოღებულია.

ანუ რა გამოდის, მიმღებია ვალდებული გადასახადის გადამხდელად დარეგისტრირდეს?

Posted by: -anano- 3 Aug 2012, 11:44
ხალხო ესეთი შეკითხვა მაქ. ჩეკის ამორტყმისას როდესაც რაღაცა არასწორი თანხა შეიყვანე, სანამ ბოლომდე დაბეჭდავდე ქვითარს, აპარატს აქვს VD ღილაკი რომლითაც კორექტირდება ეს თანხა და განულებული ჩეკი ამოდის საბოლოოდ. აი ეგეთი ჩეკები უნდა შევინახო? ან რამე ბრძანება ან მსგავსი რაღაც ხო არ უნდა დავწერო? თუ უბრალოდ გადავყარო smile.gif ზეტშიც არ ჩანს ის თანხა და მემგონი საერთოდ არ ფიქსირდება და ადრე გადაყრილი მაქ ორი ეგეთი ჩეკი და ეხლა რატომღაც ვიფიქრე რამე ხო არ დავაშავე თქო biggrin.gif

Posted by: kranci 3 Aug 2012, 17:10
აუ, რს.გე facepalm.gif facepalm.gif

Posted by: maverick16 3 Aug 2012, 21:41
QUOTE
აუ, რს.გე

+1

ხალხო რა მაინტერესებს რეალიზაციის დროს შეიძლება გვიან გამოვუწერო ზედნადები კლიენტს? ანუ მაგალითად საქონელი იყიდა და რამდენიმე დღის შემდეგ მთხოვა ზედნადები, შეიძლება თუ არა გამოვწერო? მე როგორც ვიცი გაყიდვის დროს იწერება ზედნადები

Posted by: goo1000 4 Aug 2012, 10:35
"1. 2012 წლის 1 თებერვლიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულების მქონე პირების მიერ მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება განხორციელდეს GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური ან გარე გადახდისა და მონაცემთა აღრიცხვის ერთიან ტერმინალთან ინტეგრირებული სისტემური საკონტროლო-სალარო აპარატებით.".
2. მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"3. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულების მქონე პირების მიერ მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება განხორციელდეს მხოლოდ GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატებით.".

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 აგვისტოდან.

Posted by: giorgi33 4 Aug 2012, 11:18
სალაროს აპარატებზე გამახსენდა, ვისაც ძველი აპარატები რეგისტრაციიდან არ მოგიხსნიათ , 3000 ლარიანი ჯარიმაა თუ ამ წლის ბოლომდე არ მოხსნით .

Posted by: Red Hot Chili Peppers 4 Aug 2012, 12:19
გამყიდველმა ა/ფაქტურა გაუგზავნა მყიდველს, მყიდველს დადასტურებული აქვს, გამყიდველმა კი ეს ფაქტურები არ მიაბა დეკლარაციას (გამორჩა) აწი რო მიაბას დაზუსტებულს შეიძლება?

Posted by: NatoMagradze 4 Aug 2012, 13:43
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 4 Aug 2012, 12:19 )
გამყიდველმა ა/ფაქტურა გაუგზავნა მყიდველს, მყიდველს დადასტურებული აქვს, გამყიდველმა კი ეს ფაქტურები არ მიაბა დეკლარაციას (გამორჩა) აწი რო მიაბას დაზუსტებულს შეიძლება?

კიი დააზუსტე და მიაბი სანამ ჯარიმა მოგივა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 4 Aug 2012, 14:14
QUOTE (NatoMagradze @ 4 Aug 2012, 13:43 )
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 4 Aug 2012, 12:19 )
გამყიდველმა ა/ფაქტურა გაუგზავნა მყიდველს, მყიდველს დადასტურებული აქვს, გამყიდველმა კი ეს ფაქტურები არ მიაბა დეკლარაციას (გამორჩა) აწი რო მიაბას დაზუსტებულს შეიძლება?

კიი დააზუსტე და მიაბი სანამ ჯარიმა მოგივა

არააქ მნიშვნელობა რომელი თვის იყო?
ჯარიმა უკვე მომივიდა ნოემბრის თვის ფაქტურაზე, სხვებიც არის მაგრამ დანარჩენზე არ მოსულა ჯერჯერობით

Posted by: Natalita11 4 Aug 2012, 17:55
გამარჯობათ.. ესეთი რამ მაინტერესებს
შპს -მ გადამზიდი კომპანიის მეშვეობით გამოიწერა რაღაც ნივთი ამაზონიდან.. თანხა გადავურიცხეთ ამ გადამზიდ კომპანიას და თვითონ უზრუნველყო ყველაფერი.. მომსახურებაზე გამომიწერა ინვოისი..
ესეთი კითხვა მაქვს : ჩამოსული ნივთის თვითღირებულებაში უნდა შევიტანო ამ კომპანიის მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ღირებულებაც თუ მარტო დეკლარაციაში როგორც არის ისე ავიყვანო და ეს ტრანსპორტირება ხარჯში გავუშვა?

გააჩნია, რა იყიდე, თუ ძირითადი საშუალებაა, მაშინ ტრანსპორტირების ხარჯი უნდა დაამატო ინვოისის თანხას. თუ შეძენილ ნივთს ეგრევე ხარჯებში უშვებ, მაშინ ტრანსპორტირების თანხას, ცალკე ტრანსპორტირების ხარჯებში გაუშვებ...

Posted by: nostradamuss 4 Aug 2012, 18:09
smile.gif გამარჯობათsmile.gif.... 15 ივლისამდე გავაგაზავნე განაცმეთა ინფორმაცია იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, ანუ სრულად და 5 აგვისტომდე აღარ მექნება ხომ ვალდებულება რომ გავაგზავნო ისევ??

Posted by: NatoMagradze 4 Aug 2012, 22:54
QUOTE (NatoMagradze @ 4 Aug 2012, 13:43 )
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 4 Aug 2012, 12:19 )
გამყიდველმა ა/ფაქტურა გაუგზავნა მყიდველს, მყიდველს დადასტურებული აქვს, გამყიდველმა კი ეს ფაქტურები არ მიაბა დეკლარაციას (გამორჩა) აწი რო მიაბას დაზუსტებულს შეიძლება?

კიი დააზუსტე და მიაბი სანამ ჯარიმა მოგივა

როცა დაგიდასტურეს იმ თვეს მიაბი. მგონი ასეა წესი. მთავარია დაწყვილება მოხდეს. ანუ ის რომ ჩაითვლის შენ გქონდეს გაგზავნილი.

Posted by: maverick16 4 Aug 2012, 23:38
nostradamuss
კი ეგრეა, მარა აგვისტოს 5 რატო? აგვისტოს 15მდეა ვადა.

Posted by: nostradamuss 5 Aug 2012, 16:59
maverick16
QUOTE
გვისტოს 5 რატო?



smile.gif 5 -ს მოვკარი თვალი მხოლოდ smile.gif))))))))))))) და ჩამრჩა smile.gif


Posted by: bachachuna 6 Aug 2012, 10:20
giorgi33
და როგორ უნდა მოვხსნათ, საგადასახადოში უნდა მივიდეთ?

Posted by: Shagrent 6 Aug 2012, 11:07
მომსახურებაში ვინც მუშაობთ, რომელ საბუღალტრო პროგრამას მირჩევდით?


მინდა რაც შეიძლება მარტივი რომ იყოს biggrin.gif

Posted by: aleKo4321 6 Aug 2012, 13:19
QUOTE
იჯარაზე საშემოსავლოს ვინ იხდის? იმ შემთხვევაში თუ თანხის მიმღები საგადასახადო აგენტი არაა?

154-ე მუხი ვნახე და იჯარაზე "კ"-პუნქტი ამოღებულია.

ანუ რა გამოდის, მიმღებია ვალდებული გადასახადის გადამხდელად დარეგისტრირდეს?


ამ კითხვაზე პასუხი არავის გაქვთ?

Posted by: qondara 6 Aug 2012, 13:37
თუ იჯარის გამცემი არ არის გადასახადის გადამხდელი მაშინ საშემოსავლოს იჯარის მიმღები იხდის, თუ დარეგისტრრებული თავდ გადაიხდის.

Posted by: Shagrent 6 Aug 2012, 13:50
aleKo4321
qondara
როგორც ვიცი ლწევანდელი წლიდან იჯარის საშემოსავლოს გადახდის ვალდებულება აქვს გამქირავებელს (ანუ თანხის მიმღებს)

Posted by: qondara 6 Aug 2012, 14:01
ეგ იმ შემთხვევაში თუ გამქირავებელი რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელად. თუ არა მაშინ დამქირავებელი იხდის.

Posted by: tasikotasiko 6 Aug 2012, 14:34
ერთი კითხვა მაქვს რომელს საიტზე ხდება დეკლარაციის შევსება და საშემოსავლო გადასახადის გადახდა? შ.პ.ს -მ რომელს საიტზე უნდა დააფიქსიროს წაგება თუ მოგება და ა.შ

Posted by: Shagrent 6 Aug 2012, 14:37
შემეშელა ბარდონ biggrin.gif

ფიზიკური პირი გადახდის წყაროსთან იბეგრება იჯარაზე biggrin.gif


მომსახურების სფეროში ვინც მუშაობთ, მირჩიეთ რა რამე საბუღალტრო პროგრამა. მინდა მატრივი პროგრამა.

Posted by: iasagi 6 Aug 2012, 14:54
QUOTE
შ.პ.ს -მ რომელს საიტზე უნდა დააფიქსიროს წაგება თუ მოგება და ა.შ





biggrin.gif biggrin.gif აჭარა ბეთ ქომ -ზე

Posted by: aleKo4321 6 Aug 2012, 14:58
Shagrent
QUOTE
ფიზიკური პირი გადახდის წყაროსთან იბეგრება იჯარაზე


ანუ, საშემოსავლოს დამქირავებელი(იჯარის თანხის გადამხდელი) იხდის?

(იმ შემთხვევაზე მაქვს საუბარი როცა გამქირავებელი გადასახადის გადამხდელი არაა!)

Posted by: goo1000 6 Aug 2012, 15:47
QUOTE
tasikotasiko

rs.ge

Posted by: aleKo4321 6 Aug 2012, 16:51
QUOTE
tasikotasiko


rs.ge

rs.ge კიარა მამაჩემს არ ვენდობი..
შემოსავლების სამსახურის საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. ანუ, მე რომ "დავარღვიო" მეტყვიან კოდექსში ან მინისტრის ბრძანებაში უნდა ჩაგეხედა (მის მიხედვით უნდა გემოქმედაოოო!).

Posted by: Ti-Ni 6 Aug 2012, 17:46
aleKo4321
smile.gif ჰო,მაგრამ ტასიკო ხომ სხვა რამეს კითხულობს smile.gif
* * *
QUOTE (maverick16 @ 3 Aug 2012, 21:41 )
QUOTE
აუ, რს.გე

+1

ხალხო რა მაინტერესებს რეალიზაციის დროს შეიძლება გვიან გამოვუწერო ზედნადები კლიენტს? ანუ მაგალითად საქონელი იყიდა და რამდენიმე დღის შემდეგ მთხოვა ზედნადები, შეიძლება თუ არა გამოვწერო? მე როგორც ვიცი გაყიდვის დროს იწერება ზედნადები

ფაქტურის გამოწერა შეიძლება ნებისმიერ დროს და ზედნადები გაყიდვისას უნდა გამოიწეროს წესით და არა რამდენიმე დღის შემდეგ.
* * *
QUOTE (iasagi @ 6 Aug 2012, 14:54 )
QUOTE
შ.პ.ს -მ რომელს საიტზე უნდა დააფიქსიროს წაგება თუ მოგება და ა.შ





biggrin.gif biggrin.gif აჭარა ბეთ ქომ -ზე

smile.gif სერიოზულად იკითხა და არასერიოზულად რატომ უპასუხე? smile.gif

Posted by: Shagrent 6 Aug 2012, 20:53
QUOTE
ომსახურების სფეროში ვინც მუშაობთ, მირჩიეთ რა რამე საბუღალტრო პროგრამა. მინდა მატრივი პროგრამა.

idea.gif

Posted by: _Lali_ 6 Aug 2012, 21:20
Shagrent
მომსახურების სფეროში კერძოდ რას გულისხმობ? მე ვმუშაობ FINA-ში და ძaლიან მომწონს
http://fina.ge/

Posted by: maverick16 6 Aug 2012, 22:39
ხალხო ინდმეწარმე დაკავებულია ვაჭრობით ასევე ფართი აქვს გაქირავებული, ფართის გაქირავებით მიღებულ შემოსავალი ხოა არასაოპერაციო შემოსავალი რომელიც უნდა შევიდეს ერთობლივ შემოსავალში და დაიბეგროს წლის ბოლოს? ბუღალტერი ყოველთვე უბეგრავს იჯარის შემოსავალს იხდის ბიუჯეტში და ხო შეცდომაა?

Posted by: Toxic:) 7 Aug 2012, 10:20
QUOTE
ხალხო ინდმეწარმე დაკავებულია ვაჭრობით ასევე ფართი აქვს გაქირავებული, ფართის გაქირავებით მიღებულ შემოსავალი ხოა არასაოპერაციო შემოსავალი რომელიც უნდა შევიდეს ერთობლივ შემოსავალში და დაიბეგროს წლის ბოლოს? ბუღალტერი ყოველთვე უბეგრავს იჯარის შემოსავალს იხდის ბიუჯეტში და ხო შეცდომაა?


ბევრი ვიცი ვისაც მარტო საიჯარო შემოსავალი აქვს ეგრე აკეთებს რომ წლის ბოლოს ერთიანად არ მოუწიოს ბერვის გადახდა.თორემ ისე როგორც შენ დაწერე საანგარიშოს მომდევნო წლის პირველ აპრილამდეა გადასახდელი.

Posted by: Shagrent 7 Aug 2012, 12:07
_Lali_
QUOTE
მომსახურების სფეროში კერძოდ რას გულისხმობ? მე ვმუშაობ FINA-ში და ძaლიან მომწონს

ანუ წარმოება და საწყობი და მარაგები არ მაინტერესებს biggrin.gif ძალიან უმნიშვნელო საქონელი მაქ ( ძირითადად საკანცელარიო და იმდენად მწირი რაოდენობის რო ხელით, ექსელშიც ვაკეთებ მაგას)

ძირითადად ვემსახურები კლიენტებს, ვიწებვ სხვა და სხვა სახის მომსახურებას და რამე მარტივი საბუღალტრო პროგრამა მინდა რა smile.gif

აგდავხედავ ერთი მაგ რაც დამილინკე, სპს

Posted by: achi25 7 Aug 2012, 12:44
QUOTE
სალაროს აპარატებზე გამახსენდა, ვისაც ძველი აპარატები რეგისტრაციიდან არ მოგიხსნიათ , 3000 ლარიანი ჯარიმაა თუ ამ წლის ბოლომდე არ მოხსნით .



ამ კითხვას პასუხი არ ქონდა გაცემული და მაინტერესებს ხო არ იცით ვინმემ ზუსტად?

Posted by: free2rhyme 7 Aug 2012, 12:48
achi25

QUOTE
ამ კითხვას პასუხი არ ქონდა გაცემული და მაინტერესებს ხო არ იცით ვინმემ ზუსტად?


შეტყობინება არ მიიღეთ?
მე მივიღე შეტყობინება რომ წლის ბოლომდე მოხსენით თორე დაგერხევათო და მისამართებიც ეწერა სადაც უნდა მოგეხსნა

Posted by: achi25 7 Aug 2012, 12:51
QUOTE
ხალხო ესეთი შეკითხვა მაქ. ჩეკის ამორტყმისას როდესაც რაღაცა არასწორი თანხა შეიყვანე, სანამ ბოლომდე დაბეჭდავდე ქვითარს, აპარატს აქვს VD ღილაკი რომლითაც კორექტირდება ეს თანხა და განულებული ჩეკი ამოდის საბოლოოდ. აი ეგეთი ჩეკები უნდა შევინახო? ან რამე ბრძანება ან მსგავსი რაღაც ხო არ უნდა დავწერო? თუ უბრალოდ გადავყარო  ზეტშიც არ ჩანს ის თანხა და მემგონი საერთოდ არ ფიქსირდება და ადრე გადაყრილი მაქ ორი ეგეთი ჩეკი და ეხლა რატომღაც ვიფიქრე რამე ხო არ დავაშავე თქო



ჩემი აზრით ზეტში თუ არ ჩანს თანხა ის ჩეკი არ გჭირდება.
* * *
free2rhyme
QUOTE
შეტყობინება არ მიიღეთ?
მე მივიღე შეტყობინება რომ წლის ბოლომდე მოხსენით თორე დაგერხევათო და მისამართებიც ეწერა სადაც უნდა მოგეხსნა

გაიხარე

Posted by: pomo 7 Aug 2012, 13:14
გამარჯობათ რამდენად ეხება ეს ბუღალტერიას არვიცი მარა იქნებ დამეხმაროთ?

გუშინ ზ მაგივრად იქსი ამომიღია ნავაჭრი დავაფიქსირე და ოფისში გავატანე

და დღეს სალარო აპარატმა აღარ ამომირტყა ქვითარი გადავამოწმე იქსი ამოღბით და გუშინდელ ნავაჭრს და+ დღევანდელს ერთად მანახებს
რამე პრობლემა შეიძლება შემექმნეს საგადასახადოსთან?

ან ბუღალტერთან როგორ გავასწორო? პაქტიურად დხეს ზ ორი დღის ნავაჭრს დააფიქსირებს

დამეხმარეთ რა :დ

Posted by: The DoctoR 7 Aug 2012, 14:21
...ტიპი მიმტკიცებს ფაქტურაში რამოდენიმე ზედნადებით მიღებული ერთი სახეობის საქონელი ცალცალკე უნდა ჩაწეროო. კანონში ასე წერიაო და აუდიტორმაც ამომიღო ეს ჩათვლებიდანო facepalm.gif
პირველ იანვრამდე და მერე ასეთი ბუღალტერ-აუდიტორები აღარ გვეყობელება down1.gif

Posted by: kkoxo 7 Aug 2012, 16:40
QUOTE
პირველ იანვრამდე და მერე ასეთი ბუღალტერ-აუდიტორები აღარ გვეყობელება 



პირველ იანვარს რა ხდება ?biggrin.gif

Posted by: Ti-Ni 7 Aug 2012, 18:03
QUOTE (The DoctoR @ 7 Aug 2012, 14:21 )
...ტიპი მიმტკიცებს ფაქტურაში რამოდენიმე ზედნადებით მიღებული ერთი სახეობის საქონელი ცალცალკე უნდა ჩაწეროო. კანონში ასე წერიაო და აუდიტორმაც ამომიღო ეს ჩათვლებიდანო  facepalm.gif
პირველ იანვრამდე და მერე ასეთი ბუღალტერ-აუდიტორები აღარ გვეყობელება  down1.gif



მაგან ვერ გაიგო ალბათ კარგად, რა აუხსნეს და რაში იყო საქმე და ვერც შენ გაგაგებინა, რას გიმტკიცებდა. ხდება ხოლმე smile.gif და გაუშვი, იყონ, რას ერჩი smile.gif ბევრი უკეთესს არც იმსახურებს.

Posted by: pataputina 7 Aug 2012, 18:56
შეკითხვა მაქვს
სამედიცინო დაწესებულებები გათავისუფლებული არიან დღგ -სგან
თუ იცით, ეს ლაბორატორიასაც ეხება? ანუ სადაც სამედიცინო კვლევები მიმდინარეობს?

მადლობა

smile.gif


QUOTE
პირველ იანვრამდე და მერე ასეთი ბუღალტერ-აუდიტორები აღარ გვეყობელება 


QUOTE
პირველ იანვარს რა ხდება ?


?

: )

Posted by: Ti-Ni 7 Aug 2012, 19:05
პატაპუტინა
168-ე მუხლი

2. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი სახის მომსახურების გაწევა:
ა) ფინანსური ოპერაციების განხორციელება ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევა; ბ) საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობა, რესტავრაცია და მოხატვა;
გ) პირის მიერ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის ან/და საკულტო-რელიგიური დანიშნულების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარესტავრაციო, სარეაბილიტაციო, საპროექტო და კვლევითი სამუშაოების შესრულება;
დ) დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო (მათ შორის, ავტოტრანსპორტით) მომსახურების გაწევა;

ე) სამედიცინო მომსახურების გაწევა;

ვ) სააღმზრდელო ან/და სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვთა მოვლა-პატრონობის მომსახურების გაწევა ან/და ავადმყოფთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) და 60 წლის და მეტი ასაკის პირთა მოვლა-პატრონობის მომსახურების გაწევა;
* * *
და ლაბორატორიაში თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენისთვის ტარდება კვლევები, თავისთავად გათავისუფლებული იქნება დღგ-ს გან, ეგეც ხომ სამედიცინო მომსახურებაა.
* * *
თუ შეიძლება, მიპასუხეთ რა: რა შემთხვევაში იწერება საშემოსავლოს დეკლარაციაში "გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული ფიზიკური პირები, რომლებიც ეწევიან მომსახურებას" და რა შემთხვევაში _ "სხვა ფიზიკური პირები"?

Posted by: Lady_Bird 7 Aug 2012, 21:26
bachachuna
წინა გვერდზებზე შენი პოსტებიდან კარგად ვერ გავიგე წლევანდელი ფაქტურების წარუდგენლობაზე დაგაჯარიმეს თუ 2011 წელს გამოწერილ ფაქტურებზე?

მე მაქვს რამოდენიმე ფაქტურა მისაბმელი მარტის და აპრილის დეკლარაციებზე მაგრამ არაფერი ჯარიმა არ მომსვლია. როგორ ვერ ვიტან ფაქტურების გამო დეკლარაციების დაზუსტებას sad.gif

მაგრამ მგონი დეკემბამდე პრობლემა არ უნდა იყოს. იქნებ სულაც გაუქმებას ვაპირებ და გაუქმება 15 იანვრამდე შემიძლია. წესით წლევანდელ ფაქტურებზე არ უნდა იყოს პრობლემა..

Posted by: The DoctoR 7 Aug 2012, 23:48
kkoxo
pataputina
ახალი კანონი შედის ძალაში ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის შესახებ და იქ წერია ბუღალტრიუს სერთიფიცირების და აუდიტორის გადამზადების და ხარისხის კონტროლის შესახებ. წესით ეს უნდა გულისხმობდეს ბუღალტრების და აუდიტორების საერთო დონის მომატებას და იმედია მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი კანონი არ იქნება smile.gif

Posted by: Toxic:) 8 Aug 2012, 09:33
საქონლის მიწოდება როცა ხდება მიმწოდებლის ტრანპორტით, ზედნადებში საქონლის ჩამონათვალის გრაფაში საქონელთან ერთად რომ ჩავწერო სატრანსპორტო მომსახურება და ღირებულება , პრობლემა არ უნდა იყოს ხო?


QUOTE
მე მაქვს რამოდენიმე ფაქტურა მისაბმელი მარტის და აპრილის დეკლარაციებზე მაგრამ არაფერი ჯარიმა არ მომსვლია. როგორ ვერ ვიტან ფაქტურების გამო დეკლარაციების დაზუსტებას sad.gif


მე რა პერიოდშიც მიდასტურებენ იმ თვის დეკლარაცის ვაბავ, შარშანაც ასე ვაკეთებდი და ჯარიმა არ მომსვლია.

Posted by: va_no777 8 Aug 2012, 09:37
იქნებ დამეხმაროს ვინმე.. ივლისში გაყიდულ საქონელზე აგვისტოში გადავუგზავნე დღგ და მყიდველმაც დაადასტურა მაგრამ მერე მითხრა რომ ოპერაციის განხოციელების პერიოდი ივნისი უნდა იყოს და ეს გააუქმე და ახლიდან გადმომიგზავნეო.. ასეთი რამე შესაძლებელია?

Posted by: bachachuna 8 Aug 2012, 10:29
Lady_Bird
2011 წლის აპრილის დეკლარაცია ჰქონდათ დასადასტურებელი , ყოველშემთხვევაში2012 წლის მაისსში არ იყო დადასტურებული, როგორც ჩანს რა გაახსენდათ დამიდასტურეს 2012წლის ივნისში, მეკიდე როცა ივნისის დეკლარაცია გავაგზავნე არ გადავციე პერიოდი 1 წლის უკან და აღარ მიმიბავს, ამიტომ მოვიდა ჯარიმა. როცა დამიდასტურეს მაშინ რომ მიმება არაფერიც არ მოვიდა. რას გაუგებ ამ ხალხს ერთი 1 წლის მერე გაახსენდათ ფაქტურები და ან როგორ ჩაითვალეს ის ეგ არ ვიცი

Posted by: Ti-Ni 8 Aug 2012, 11:53
QUOTE (va_no777 @ 8 Aug 2012, 09:37 )
იქნებ დამეხმაროს ვინმე..  ივლისში გაყიდულ საქონელზე  აგვისტოში გადავუგზავნე დღგ და  მყიდველმაც დაადასტურა მაგრამ მერე მითხრა რომ ოპერაციის განხოციელების პერიოდი ივნისი უნდა იყოს  და  ეს გააუქმე და  ახლიდან გადმომიგზავნეო..  ასეთი რამე შესაძლებელია?



თუ ეგ ფაქტურა მიბმული და დადეკლარირებული არ გაქვთ არცერთს, მაშინ გაუქმების ღილაკი აქვს ფაქტურას, დადასტურებული როცაა მაშინაც და გაუქმების უფლება რატომ არ უნდა გქონდეს? მეც მაინტერესებს, თუ ვინმემ დანამდვილებით იცის.
და კორექტირებაც არის შესაძლებელი, ოპერაციის განხორციელების პერიოდს თუ დაგაკორექტირებინებს პროგრამა, არ ვიცი დანამდვილებით. სცადე smile.gif

და საქონელი ივლისში თუ გაყიდე და ოპერაციის განხორციელების პერიოდი ივლისი მიუთითე,ივნისი არაფერშუაშია და არც რამის შესწორება გევალება.

Posted by: va_no777 8 Aug 2012, 12:53
Ti-Ni
ივნისი კი არა იქაც ივლისი უნდა დამეწერა..
* * *
და იქ მარტო კორექტირება აწერია.. გაუქმებას ვერ ვპოულობ

Posted by: Lady_Bird 8 Aug 2012, 13:10
bachachuna
ხო ეხლა გასაგებია ანუ 2011 წლის ფაქტურის გამო დაგაჯარიმეს. მე 2012 წლის მაქვს მისაბმელი და დავაზუსტებ ამ დღეებში
* * *
va_no777
გაუქმებას თუ ვერ პოულობ მაშინ დეკლარაციაზე გექნება ან შენ ან მეორე მხარე მიბმული. შეიძლება დეკლარაცია გადაგზავნილი არ გქონდეთ მაგრამ მიბმული იყოს . დეკლარაციაში ფაქტურების რეესტრიდან ამოშალეთ ეგ ფაქტურა და გააუქმე.
* * *
თუ დეკლარაცია გადაგზავნილი აქვს რომელიმე მხარეს მაშინ უნდა დაზუსტდეს დეკლარაციაა (თუ მეორე მხარემ ჩაითვალა უნდა შეიმციროს ჩათვლა და მიმართოს განცხადებით საგადასახადოს რომ ამოიღონ ღნიშნული ფაქტურა რეესტრიდან შენდგომი გაუქმების მიზნით) თუ იმას არ დაუდეკლარირებია და შენ გაქვს დადეკლარირებული მაშინ უბრალოდ გააუქმებინებ ფაქტურას. დეკლარირებული ელ.ფაქტურის გაუქმება არ ხდება პორტალიდან. უნდა მიხვიდე ალექსიძის ქუჩაზე და იქ განცხადებას დაწერ. თან ახალიც უნდა გამოწერო და თან დაურთო განცხადებას გასაუქმებელ ფაქტურასთან ერთად

Posted by: va_no777 8 Aug 2012, 13:28
Lady_Bird
ბევრი ვერაფერი გავიგე მაგრამ მაინც მადლობა.. მე უბრალოდ მთხოვეს და გადავუგზავნე.. ეხლა თვითონ გაარკვიონ smile.gif

Posted by: Toxic:) 8 Aug 2012, 13:38
QUOTE
დეკლარირებული ელ.ფაქტურის გაუქმება არ ხდება პორტალიდან. უნდა მიხვიდე ალექსიძის ქუჩაზე და იქ განცხადებას დაწერ. თან ახალიც უნდა გამოწერო და თან დაურთო განცხადებას გასაუქმებელ ფაქტურასთან ერთად

მე რეესტრის დაზუსტებას მივაყოლე ეგ განცხადებაც ელექტრონულად და გააუქმეს ფაქტურა მისვლის გარეშე.

Posted by: Ti-Ni 8 Aug 2012, 13:41
va_no777

smile.gif გაკორექტირებული თუ გაუგზავნე, სხვა აღარაფერია საჭირო, რამდენადაც ვიცი, და არც მათ ექნებათ რამე სარკვევი smile.gif ისე კი მარტო იმათი პრობლემა არ იქნებოდა, ეგ ყველაფერი სარკვევი რომ გამხდარიყო.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 8 Aug 2012, 16:08
ნოემბრის გამოგზავნილი ა/ფაქტურები შეიძლება ეხლა მივაბა და დაზუსტებული რო გავუშვა?

Posted by: meci 8 Aug 2012, 17:17
გამარჯობათ, სად შეიძლება ვნახო დღგ ელექტრონული დეკლარაციის შევსების წესი?

მადლობა წინასწარ

Posted by: natashka55 8 Aug 2012, 17:22
კოლეგებო ივლისის თვის განაცემთა ინფორმაცია- ამ დეკლარაციაში მხოლოდ ივლისის თვე უნდა შევიტანო თუ იანვრიდან დღემდე ნაზარდი ჯამით?

Posted by: smallbookkeeper 8 Aug 2012, 17:27
შპს-ს გან რომ შევიძინო სალარო აპარატი საგადასახადოში რეგისტრაცია რა ჯდება მიპასუხეთ რა.

Posted by: freeandhappy 8 Aug 2012, 18:02
natashka55

QUOTE
ივლისის თვის განაცემთა ინფორმაცია- ამ დეკლარაციაში მხოლოდ ივლისის თვე უნდა შევიტანო თუ იანვრიდან დღემდე ნაზარდი ჯამით?

15 ივლისამდე აუცილებელი იყო 6თვის ნაზარდი ჯამის ჩვენება.
ახლა მხოლოდ ერთი თვეა საჭირო, ივლისში გაცემული ხელფასების, თუ ვცდები ვინმემ შემისწოროს : )))

Posted by: nerio 8 Aug 2012, 18:18
გამარჯობა

როცა დიპლომატის ბარათით არ აგდებს მის სახელს როგორ უნდა მოვიქცე?

არადა ფაქტურის გაწერის ვალდებულება მაქვს ხო 100 ლარზე მეტი მომსახურება თუ მოვაწოდე? ხოოოდა მივაწოდე და ეს ბატონი არაა დარეგისტრირებული თავისი დიპ. ბარათით და რა ვქნა მასწავლეთ?


Posted by: Ti-Ni 8 Aug 2012, 19:44
nerio

ფაქტურის გაწერის ვალდებულება ყოველთვის გაქვს, თუ მაგ მომსახურებას არ ბეგრავ დღგ-თი და დღგ-ს გარეშე თანხას ახდევინებ. თუ არ გამოიტანა ფაქტურაში ეგ პიროვნება, ვერ გამოწერ ფაქტურას და მოგიწევს დასაბეგრ შემოსავალში ჩართვა მაგ თანხის. მე ასე მითხრეს. და თუ დროულად აღმოაჩენ, რომ არ არის რეგისტრირებული, მაშინ უნდა გადაახდევინო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით.
* * *
meci
http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb/mukhli-75-dghg-is-deklaratsiis-shevseba

Posted by: natashka55 8 Aug 2012, 20:15
QUOTE
15 ივლისამდე აუცილებელი იყო 6თვის ნაზარდი ჯამის ჩვენება.
ახლა მხოლოდ ერთი თვეა საჭირო, ივლისში გაცემული ხელფასების, თუ ვცდები ვინმემ შემისწოროს : )))


კი, მე ასეც ვაპირებდი და მეორე სამსახურიდან დამმირეკა უფროსმა და მითხრა იანვრიდად ივლისის ჩათვლითო.... ამაფორიაქა. ყველა უფროს რატომ გონია,რომ ბუღალტერია იცის, არადა საერთოდ აზრზე არ არიან (ნუ უმრავლესობა ასეა) rolleyes.gif

Posted by: maverick16 8 Aug 2012, 20:40
QUOTE (Toxic:) @ 7 Aug 2012, 10:20 )
QUOTE
ხალხო ინდმეწარმე დაკავებულია ვაჭრობით ასევე ფართი აქვს გაქირავებული, ფართის გაქირავებით მიღებულ შემოსავალი ხოა არასაოპერაციო შემოსავალი რომელიც უნდა შევიდეს ერთობლივ შემოსავალში და დაიბეგროს წლის ბოლოს? ბუღალტერი ყოველთვე უბეგრავს იჯარის შემოსავალს იხდის ბიუჯეტში და ხო შეცდომაა?


ბევრი ვიცი ვისაც მარტო საიჯარო შემოსავალი აქვს ეგრე აკეთებს რომ წლის ბოლოს ერთიანად არ მოუწიოს ბერვის გადახდა.თორემ ისე როგორც შენ დაწერე საანგარიშოს მომდევნო წლის პირველ აპრილამდეა გადასახდელი.

და როგორ ბეგრავენ ყოველთვიურად აბა? ამ ბუღალტერს შეტანილი აქვს გადახდის წყაროსთან დაკავებულ შემოსავლებში 19 უჯრაში, ანუ გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზიკურ პირებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (გარდა პროცენტებისა აი აქ ჩაუსვამს საიჯარო შემოსავალი spy.gif ამ უჯრაში შეტანილი მონაცემი ხო ხარჯია საწარმოსთვის და ამან კიდე საიჯარო შემოსავალი ჩასვა აქ spy.gif

Posted by: meci 8 Aug 2012, 22:01
QUOTE (Ti-Ni @ 8 Aug 2012, 19:44 )
nerio

ფაქტურის გაწერის ვალდებულება ყოველთვის გაქვს, თუ მაგ მომსახურებას არ ბეგრავ დღგ-თი და დღგ-ს გარეშე თანხას ახდევინებ. თუ არ გამოიტანა ფაქტურაში ეგ პიროვნება, ვერ გამოწერ ფაქტურას და მოგიწევს დასაბეგრ შემოსავალში ჩართვა მაგ თანხის. მე ასე მითხრეს. და თუ დროულად აღმოაჩენ, რომ არ არის რეგისტრირებული, მაშინ უნდა გადაახდევინო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით.
* * *
meci
http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb/mukhli-75-dghg-is-deklaratsiis-shevseba

მადლობა smile.gif))))................................

Posted by: -anano- 8 Aug 2012, 23:37
QUOTE
გამარჯობა

როცა დიპლომატის ბარათით არ აგდებს მის სახელს როგორ უნდა მოვიქცე?

არადა ფაქტურის გაწერის ვალდებულება მაქვს ხო 100 ლარზე მეტი მომსახურება თუ მოვაწოდე? ხოოოდა მივაწოდე და ეს ბატონი არაა დარეგისტრირებული თავისი დიპ. ბარათით და რა ვქნა მასწავლეთ

მე ხელით დავუწერე მაგეთ დროს ფაქტურა. მეც მქონდა მსგავსი პრობლემა აქაც ვიკიტხე მარა ისევ მე გავარკვიე ბოლოს. რომ თუ არ არიან დარეგისტრირებულები რს ზე ქაღალდის ფაქტურა თუ გაქ დაარჩენილი ის გამოუწერე და მერე კეთილი ინებოს და დარეგისტრირდეს smile.gif

Posted by: nerio 9 Aug 2012, 10:17
QUOTE (-anano- @ 8 Aug 2012, 23:37 )
QUOTE
გამარჯობა

როცა დიპლომატის ბარათით არ აგდებს მის სახელს როგორ უნდა მოვიქცე?

არადა ფაქტურის გაწერის ვალდებულება მაქვს ხო 100 ლარზე მეტი მომსახურება თუ მოვაწოდე? ხოოოდა მივაწოდე და ეს ბატონი არაა დარეგისტრირებული თავისი დიპ. ბარათით და რა ვქნა მასწავლეთ

მე ხელით დავუწერე მაგეთ დროს ფაქტურა. მეც მქონდა მსგავსი პრობლემა აქაც ვიკიტხე მარა ისევ მე გავარკვიე ბოლოს. რომ თუ არ არიან დარეგისტრირებულები რს ზე ქაღალდის ფაქტურა თუ გაქ დაარჩენილი ის გამოუწერე და მერე კეთილი ინებოს და დარეგისტრირდეს smile.gif

ხო მეც ვარკვიე ეგ გუშინ, შემოსავლებიდან საგარეოში გადამამისამართეს, და მითხრეს და რომ ვაგვარებთო. ძირითადად 7 ნიშნა ბართებზეა ეგ იმიტომ რომ ახლებია და როგორც მე გავიგე კოორდინაციის პრობლემაა საგარეო არ აწვდის შემოსავლებს ახალ მონაცემებს.

მეც მასე მანამდე მატერიალური გაწერეო მირჩიეს !

Posted by: goo1000 9 Aug 2012, 11:44
QUOTE
საქონლის მიწოდება როცა ხდება მიმწოდებლის ტრანპორტით, ზედნადებში საქონლის ჩამონათვალის გრაფაში საქონელთან ერთად რომ ჩავწერო სატრანსპორტო მომსახურება და ღირებულება , პრობლემა არ უნდა იყოს ხო?

მეც მაინტერესებს ეს თემა და იქნება ვინც იცით გვიპასუხოთ გთხოვთ

Posted by: -anano- 9 Aug 2012, 12:11
QUOTE
საქონლის მიწოდება როცა ხდება მიმწოდებლის ტრანპორტით, ზედნადებში საქონლის ჩამონათვალის გრაფაში საქონელთან ერთად რომ ჩავწერო სატრანსპორტო მომსახურება და ღირებულება , პრობლემა არ უნდა იყოს ხო?

მეც მაინტერესებს ეს თემა და იქნება ვინც იცით გვიპასუხოთ გთხოვთ

თუ მომსახურების ჩაწერაც გინდათ მაშინ მიღება ჩაბარება უნდა დაწეროთ . ზედნადებს სასაქონლო იმიტო ქვია რო საქონელი იწერება შიგ biggrin.gif ისე თუ სწორად გავიგე შენ გადაზიდვის ხარჯი გინდა ხო რო დაუმატო და ზედნადებს ხომ აქავს ეგ ფუნქცია სადაც ეწერაბა გადაზიდვის ხარჯი და იქ დაუმატე ეგ თანხა.

Posted by: Ze Moreira 9 Aug 2012, 12:58
ყოველწლიური დეკლარაციის შევსების დროს არის ასეთი პუნქტი: კრედიტის (სესხის) პროცენტები
მაინტერესებს თუ მაქვს ბანკის სესხი 10000 წელიწადში 16%-ად, შემიძლია თუ არა ეს 16% გამოვაკლო საშემოსავლო გადასახადს?
თუ რა არის ამ პუნქტის აზრი?

Posted by: meci 9 Aug 2012, 13:42
გამარჯობათ გთხოვთ იქნებ ვინმეს გქონდეთ ხელფასის უწყისი excel-ის ფორმატში და გამომიგზავნოთ ამ მეილზე vaso@smartchoice.ge წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: FedEx 9 Aug 2012, 15:03
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ შპს და ეწევი მომსახურებას, სასაქონლო ზედნადებს უწერ იმას ვისაც მომსახურება გაუწიე?
ანუ მაინეტერესებს რა საბუთის დაწერა შემიძლია კლიენტისთვის.

და აქვე: დღგ-ს არგადამხდელ შპს-ს ყოველთვიური "რამის" (დეკლარაცია ან სხვა რამე) წარდგენა უწევს? თუ მხოლოდ წელიწადში ერთხელ აბარებს დეკლარაციას?

Posted by: Sandro Amashukeli 9 Aug 2012, 15:39
გამარჯობათ,

სად უნდა ვნახო სლოტ კლუბების და კაზინოების დაბეგვრის რეჟიმი? საგადასახადოში განთავისუფლებებს მივაგენი, მაგრამ დაბეგვრა ვერ ვნახე რომელ მუხლშია. გთხოვთ, მომწეროთ smile.gif

Posted by: va_no777 9 Aug 2012, 17:24
გაგზავნილი და მეორე მხარის მიერ დადასტურებული დღგ გაუქმება შესაძლებელია??

Posted by: qondara 9 Aug 2012, 17:52
წინა თვეში განაცემტა ინფორმაციაში გამომრჩა მონეცემები და ახლ აუნდა დავაზუსტო. ივნისი თავიდან შევავსო თუ რაც გამორჩა ის დავამატო?

Posted by: -anano- 9 Aug 2012, 19:14
FedEx
თუ მომსახურებას ეწევი მიღება ჩაბარებები უნდა წერო. დათუ მარტო საქონლის რეალიზაციას ახდენ მაშინ ზედნადები უნდა გამოწეროva_no777
va_no777
თუ დეკლარაციაზე მიბმული არ აქვს შეგიძლია გაუქმება მისცე და თუ მიბმული აქვს მაშინ რთულად იქნება საქმე smile.gif სხვათაშორის წინა გვერძეა ზუსტად თუ სწორად მახსოვს მსგავსი კითხვა დასმული და პასუხიც კარგად იყო გაცემული . გადაათვალიერე ცოთა და ნახავ smile.gif

Posted by: va_no777 9 Aug 2012, 19:37
-anano-
okey..........................

Posted by: goo1000 9 Aug 2012, 23:39
QUOTE

QUOTE
საქონლის მიწოდება როცა ხდება მიმწოდებლის ტრანპორტით, ზედნადებში საქონლის ჩამონათვალის გრაფაში საქონელთან ერთად რომ ჩავწერო სატრანსპორტო მომსახურება და ღირებულება , პრობლემა არ უნდა იყოს ხო?

მეც მაინტერესებს ეს თემა და იქნება ვინც იცით გვიპასუხოთ გთხოვთ

თუ მომსახურების ჩაწერაც გინდათ მაშინ მიღება ჩაბარება უნდა დაწეროთ . ზედნადებს სასაქონლო იმიტო ქვია რო საქონელი იწერება შიგ  ისე თუ სწორად გავიგე შენ გადაზიდვის ხარჯი გინდა ხო რო დაუმატო და ზედნადებს ხომ აქავს ეგ ფუნქცია სადაც ეწერაბა გადაზიდვის ხარჯი და იქ დაუმატე ეგ თანხა.

კი მაგრამ იქ რომ დავამატო ეგ თანხა ტრანსპორტირების ჩათვლით ღირებულება სხვაა( მაგ: 1ც 29ლ) და როცა მყიდველს თავისი ტრანსპორტით მიაქვს სხვა მაგ (1ც 28ლ)ამ შემთხვევაში რა უნდა მივუთითო ვინ იხდის ტრანსპორტირების საფასურს გამყიდველი? თუ მყიდველი მართალია ტრანსპორტირება გამყიდველისაა მაგრამ საქონლის ღირებულებას ხომ მყიდველი ტრანსპორტირების თანხის ჩათვლით იხდის?
და კიდევ მე რომ ჩავსვა ტრანსპორტირების ღირებულებაში ის 1 ლარი ერთეულის ღირებულებაშიც ხომ უნდა დავწერო 29 ლარი ? ამასთან ერთად ტრანსპორტირება დღგ -ით იბეგრება და ამ შემთხვევაში რა გამოდის 29ლარს დავბეგრავ თუ 30 ლარს? ანუ ორმაგად მომიწევს ტრანსპორტირების თანხის დაბეგვრა რაღაც მაეჭვებს ეს საკითხი და იქნება გამოთქვათ ყველამ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით

Posted by: NatoMagradze 9 Aug 2012, 23:40
QUOTE (FedEx @ 9 Aug 2012, 15:03 )
თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ შპს და ეწევი მომსახურებას, სასაქონლო ზედნადებს უწერ იმას ვისაც მომსახურება გაუწიე?
ანუ მაინეტერესებს რა საბუთის დაწერა შემიძლია კლიენტისთვის.

და აქვე: დღგ-ს არგადამხდელ შპს-ს ყოველთვიური "რამის" (დეკლარაცია ან სხვა რამე) წარდგენა უწევს? თუ მხოლოდ წელიწადში ერთხელ აბარებს დეკლარაციას?

არა მომსახურეობაზე არ იწერება ზედნადები არც დღგ-ს გადამხდელისთვის და არც არ გადამხდელისთვის და ამიტომ უნდა გააკეთო მირება ჩაბარების აქტი სადაც ორივე მხარე მოაწერთ ხელს და დაადასტურებთ რომ ერთმა მხარებ შეასრულა და ჩააბარა მეორეს რაღაც სამუშაო. დღგს არ გადამხდელი შეიძლება ყიდულობდეს საწვავს და ამიტომ ის გდააგზავნის ყოველთვიურად სპეც ფორმას დისტილატების, ასევე არიგებდეს ხელფას ან მასთან გათანაბრებულ განაცემებს და ამიტომ ჩააბარებს საშემოსავლოს და შესაბამსი ახალ ფორმას განაცემებისას.

Posted by: gveluk 10 Aug 2012, 00:01
გამარჯობათ მიშველეთ რააა smile.gif უკვე 1 წელია დაახლოებით ყოველთვე ვაგზავნი რს.გე დან ფაქტურას, რასაკვირველია დარეგისტრირებული ვარ დღგ- ს გადამხდელად. ახლაც მინდა გაგზავნა, მაგრამ მიწერს არ ხარ დღგ-ს გადამხდელიო, ხოდა რისი ბრალია და რა ვქნა ??????? sad.gif

Posted by: goo1000 10 Aug 2012, 00:05
QUOTE
gveluk

ეტყობა რაგაც ხარვეზია დაელოდე გასწორდება ზედნადების ველშია დამატებული ფაქტურის გამოწერა ჯერ არ ფუნქციონირებს ასწორებენ და ამასთან დაკავშირებითაა დომხალი ცოტა მოიცადე და თუ არ გასწორდა მერე მიაკითხე შემოსავლების სამსახურს

Posted by: freeandhappy 10 Aug 2012, 00:07
natashka55
QUOTE
მე ასეც ვაპირებდი და მეორე სამსახურიდან დამმირეკა უფროსმა და მითხრა იანვრიდად ივლისის ჩათვლითო....

გარკვევით აწერია წითლად გამოყოფილი განაცემთა ინფორმაცია და დაკონკრეტებულიცაა..

და რა მასე აკეთებ როგორც უფროსმა გითხრა? smile.gif

აუუ ზედნადები ვინ დააკორექტირა ვინ გააუქმა ვინ დაადასტურა, შეტყობინებებად მოსვლა რა უბედურებაა

აუ კიდევ ის იქნებოდა კარგი დღეს ვფიქრობდი, ფაქტურას უარყოფას რომ აძლევ კომენტარის გაკეთების საშუალება გქონდეს... 800 ფაქტურას რომ ვადასტურებ და აქედან 100 შეცდომებითაა ურეკე და უხსენი რატომ აუქმებ

Posted by: gveluk 10 Aug 2012, 00:07
goo1000

კარგი, მადლობ, დავიცდი.

Posted by: Protea 10 Aug 2012, 07:21
გამარჯობა,

თქვენთან შემდეგი შეკითხვა მაქვს:

არის შენობა (შპს, დღგ-ს გადამხდელი), რომელშიც უკვე სამი თვეა რემონტი მიმდინარეობს, შესაბამისად, ჯერ არანაირი რეალიზაცია არ ყოფილა, მხოლოდ რემონტთან დაკავშირებული მასალების შეძენას ჰქონდა ადგილი. ამ თვეში უკვე უნდა გადავაგზავნო დღგ-ს დეკლარაცია და ჩავითვალო დღგ, მაგრამ დავდექი შემდეგი საკითხის წინაშე: შემიძლია თუ არა მთლიანად ჩავითვალო დღგ? როგორც მითხრეს, ამ შემთხვევაში რემონტის მთლიანი ხარჯების გამოქვითვას ვერ მოვახდენ, არამედ შენობის თვითღჳრებულების მხოლოდ 5%-ს, მაგრამ დღგ მთლიანად უნდა ჩაითვალოო და რამდენად სწორია, თუ ასე მოვიქცევი? ანუ დღგ მთლიანად რომ ჩავითვალო? იქნებ ჩასათვლელი დღგ-ც არ უნდა აღემატებოდეს შენობის თვითღირებულების 5%-ს?

ძალიან გთხოვთ, თუ ვინმემ იცით, მიპასუხეთ რა, სასწრაფოდ მჭირდება პასუხი :S

Posted by: natashka55 10 Aug 2012, 10:13
QUOTE
და რა მასე აკეთებ როგორც უფროსმა გითხრა?

დასასვენებლად ვარ და რამე ხომ არ შეიცვალათქო, კოლეგებს გკითხეეთ wink.gif რავიცი ენდობი შემოსავლების სამსახურს?

Posted by: bachachuna 10 Aug 2012, 10:17
gveluk
ამის დასაწერად შემოვედი ეხლა, 2 ფირმა მაქვს და ორივეზე ამას მიწერს გუშინდელს მერე. არადა სასწრაფოდ გასაგზავნი მაქვს დღეს, ასეთი გაუმართაობა შეიძლება?

Posted by: Shagrent 10 Aug 2012, 11:49
არასდროს არ გამომიყენებია ელექტრონულად ანგარიშფაქტურის მოთხოვნა და რომ გახსნეი ახლა ზედნადების ნომერს ითხოვს, არადა ზედნადები არ არის გამონაწერი ამ მომსახურებაზე. როგორ ხდება ამ დროს?

Posted by: Toxic:) 10 Aug 2012, 11:52

QUOTE
Protea


მაგაზე შეზღუდვა არაა გარდა იმ შემთხვევისა თუ ამ შენობას დღგსგან განთავისუფლებულ ოპერაციებზე გამოიყენებ თანაც თუ ასე იქნა წლის ბოლოს დააკორექტირებ ჩათვლილ დღგს ანუ ამ ეტაპზე თავისუფლად შეგიძლია ჩაითვალო.

Posted by: -anano- 10 Aug 2012, 15:23
goo1000
რა შეგიძლია იცი გააკეთო . საქონლის ღირებულებას დაუმატო ეგ ტრანსპორტის ხარჯი და ისე დაწერო. ჩვენ გაგვიკეთებია ეგრე, მყიდველთან შევთანხმებულვართ რომ საქონლის საფასურს ოდნავ მეტს დავწერდით და ჩვენ თვითონ გავუგზავნიდით საქონელს.

Posted by: Ti-Ni 10 Aug 2012, 15:56
QUOTE (Shagrent @ 10 Aug 2012, 11:49 )
არასდროს არ გამომიყენებია ელექტრონულად ანგარიშფაქტურის მოთხოვნა და რომ გახსნეი ახლა ზედნადების ნომერს ითხოვს, არადა ზედნადები არ არის გამონაწერი ამ მომსახურებაზე. როგორ ხდება ამ დროს?

მე 0 ჩავწერე და ისე გავაგზავნე მოთხოვნა. კომენტარში მივუთითე რა თანხაზე და როდინდელ მომსახურებაზე ვითხოვდი ფაქტურას.რა საბუთიც გაქვს, იმ საბუთის ნომერიც დაწერე კომენტარში, თუ მაინცდამაინც.

Posted by: bliah 10 Aug 2012, 16:02
გამარჯობათ, იქნებ დამეხმაროთ ცოტა ცოტა ვიცი ბუღალტერიაsmile.gifადრე მაქვს ნასწავლი მაგრამ რაღაცეებს თავს ვერ ვართმევ,
შპს გვაქვს გახსნილი და გვინდა რო საწვავი ვიყიდოთ და გავატაროთ ხარჯებში , მანქანაც ჩვენი საკუთრებაა არა ფირმის და რა პროცედურაა საჭირო??

Posted by: goo1000 10 Aug 2012, 16:18

QUOTE

QUOTE
საქონლის მიწოდება როცა ხდება მიმწოდებლის ტრანპორტით, ზედნადებში საქონლის ჩამონათვალის გრაფაში საქონელთან ერთად რომ ჩავწერო სატრანსპორტო მომსახურება და ღირებულება , პრობლემა არ უნდა იყოს ხო?

მეც მაინტერესებს ეს თემა და იქნება ვინც იცით გვიპასუხოთ გთხოვთ

თუ მომსახურების ჩაწერაც გინდათ მაშინ მიღება ჩაბარება უნდა დაწეროთ . ზედნადებს სასაქონლო იმიტო ქვია რო საქონელი იწერება შიგ ისე თუ სწორად გავიგე შენ გადაზიდვის ხარჯი გინდა ხო რო დაუმატო და ზედნადებს ხომ აქავს ეგ ფუნქცია სადაც ეწერაბა გადაზიდვის ხარჯი და იქ დაუმატე ეგ თანხა.

კი მაგრამ იქ რომ დავამატო ეგ თანხა ტრანსპორტირების ჩათვლით ღირებულება სხვაა( მაგ: 1ც 29ლ) და როცა მყიდველს თავისი ტრანსპორტით მიაქვს სხვა მაგ (1ც 28ლ)ამ შემთხვევაში რა უნდა მივუთითო ვინ იხდის ტრანსპორტირების საფასურს გამყიდველი? თუ მყიდველი მართალია ტრანსპორტირება გამყიდველისაა მაგრამ საქონლის ღირებულებას ხომ მყიდველი ტრანსპორტირების თანხის ჩათვლით იხდის?
და კიდევ მე რომ ჩავსვა ტრანსპორტირების ღირებულებაში ის 1 ლარი ერთეულის ღირებულებაშიც ხომ უნდა დავწერო 29 ლარი ? ამასთან ერთად ტრანსპორტირება დღგ -ით იბეგრება და ამ შემთხვევაში რა გამოდის 29ლარს დავბეგრავ თუ 30 ლარს? ანუ ორმაგად მომიწევს ტრანსპორტირების თანხის დაბეგვრა რაღაც მაეჭვებს ეს საკითხი და იქნება გამოთქვათ ყველამ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით
QUOTE
რა შეგიძლია იცი გააკეთო . საქონლის ღირებულებას დაუმატო ეგ ტრანსპორტის ხარჯი და ისე დაწერო. ჩვენ გაგვიკეთებია ეგრე, მყიდველთან შევთანხმებულვართ რომ საქონლის საფასურს ოდნავ მეტს დავწერდით და ჩვენ თვითონ გავუგზავნიდით საქონელს.

კი ეგ გასაგებია მაგრამ მთხოვენ რომ გამოვყო ტრანსპორტირების თანხა ცლაკე
და მაინს სასაქონლოში რომ მივუთითო იქვე სადაც საქონლის დასახელებაა იგივენაირად ტრანსპორტირებაც დაშავდება
რამე ვითომ?

Posted by: Deresk 10 Aug 2012, 17:09
გამარჯობა, მაინტერესებს წლის განმავლობაში რამდენი დღეა დაშვებული შრომის კოდექსის მიხედვით ავადმყოფობის გამო გაცდენა?

Posted by: meci 10 Aug 2012, 19:50
გამარჯობათ, მაინტერესებს შემდეგი რამ.

ორგანიზაციას აქვს ორი სახი ოპერაციები

1) ერთი სახის ოპერაციები დღგ იბეგრება
2) მეორე სახის ოპერაციები განთავისუფლებულია დღგ-ან ჩათვლის უფლებით

"2)" სახის ოპერაციები თანხობრივად უფრო მეტია, ვიდრე პირველი, ამიტომ დღგ ყოველთვის ზედმეტობაში გამოდის.

ამ ორგანიზაციისთვის ვავსებ დეკლარაციას (თან პირველად მომიწია დღგ დეკლარაციის შევსებამ smile.gif), ხოდა ვერ გავიგე ზუსტად სად რა ჩავწერო, პლიუს როგორ რა საბუთის საფუძველზე ჩავითვალო "2" სახის ოპერაციები? დღგ ინსტრუქცია რომელიც დეკლარიების შევსების საიტზე არ შეესაბამება ელექტრონულ დეკლარირების დროს მოცემულ ველებს sad.gif

Posted by: gveluk 10 Aug 2012, 20:09
bachachuna

გავგზავნე შუადღისით, გამოსწორდა უკვე smile.gif

Posted by: giorgi33 10 Aug 2012, 23:17
QUOTE
რა შეგიძლია იცი გააკეთო . საქონლის ღირებულებას დაუმატო ეგ ტრანსპორტის ხარჯი და ისე დაწერო. ჩვენ გაგვიკეთებია ეგრე, მყიდველთან შევთანხმებულვართ რომ საქონლის საფასურს ოდნავ მეტს დავწერდით და ჩვენ თვითონ გავუგზავნიდით საქონელს.


საქონლის ფასს ტრანსპორტირებას რომ დაუმატებ , არ არის გამორიცხული ეს ფასი საბაზრო ფასად ჩაგითვალონ და შენს საწინააღმდეგოდ გამოიყენონ. ( ეს ჩემი აზრია )

QUOTE
თუ მომსახურების ჩაწერაც გინდათ მაშინ მიღება ჩაბარება უნდა დაწეროთ . ზედნადებს სასაქონლო იმიტო ქვია რო საქონელი იწერება შიგ ისე თუ სწორად გავიგე შენ გადაზიდვის ხარჯი გინდა ხო რო დაუმატო და ზედნადებს ხომ აქავს ეგ ფუნქცია სადაც ეწერაბა გადაზიდვის ხარჯი და იქ დაუმატე ეგ თანხა.




შემხვედრია რამოდენიმე ზედნადები სადაც საქონელიც და მომსახურება ოღონმდ არა ტრანპორტირება ერთად წერია , შერეული ოპერაციის განმარტებიდან გამომდინარე ეს ოპერაცია ერთ ოპერაციად განიხილება და შეცდომა არ უნდა იყოს, თან თუ არ ვცდები ინსტრუქციაში ეწერა როცა ავტომობილის მონაცემები ატვირთულია ავტოპარკში ანუ სავარაუდოდ ეს ის შემთხვევაა როცა საკუთარი ტრანსპორტით უწევ მომსახურებას, ამ დროს ხარჯის მითითება სავალდებულო არ არისო.
ალბათ ჯობია საგადასახადო ინპექტორს დაურეკოთ რამოდენიმე უბნისას და იმათ უფრო ზუსტად ეცოდინებათ.

meci

მარტივად ყოფილა საქმე თუ ჩათვლის უფლებით დღგსგან განთავისუფლებული ბრუნვები გაქვთ, ყველა შესაბამისი პერიოდის ფაქტურას ჩაითვლი , დეკლარაციაში ჩაწერ დასაბეგრ ბრუნვას 1 გრაფაში,განთავისუფლებულს 10 გრაფაში. ჩათვლილ დღგს ჯამურ თანხას ბოლო გვერდზე 9 და 8 გრაფაში, ფაქტურების მიბმა იმედია გეცოდინება.ძაან მოკლედ აგიხსენი თუ ვერ გაერკვიე დაწერე არ მოგერიდოს.

Posted by: NIA NIA 11 Aug 2012, 09:38
არარეზიდენტი თანამშრომლები მყავს თურქეთის რესპუბლიკიდან მე ვარ თურქეთის ფირმის საქართველოს ფილიალი და ჩემს შატში არიან ბრძანებით რამდენი უნდა დავუკავო საშემოსავლო? და კიდევ ეს ადამიანები ასევე თურქეთის კომპანიაშიც ირიცხებიან და ისინი უხდიან დაზღვევის ფულს და მე რამე უნდა ვაჩვენო? ან მეხება რამეში ეს?

წინასწარ დიდი დიდი ამადლობა

Posted by: meci 11 Aug 2012, 11:38
QUOTE (giorgi33 @ 10 Aug 2012, 23:17 )
QUOTE
რა შეგიძლია იცი გააკეთო . საქონლის ღირებულებას დაუმატო ეგ ტრანსპორტის ხარჯი და ისე დაწერო. ჩვენ გაგვიკეთებია ეგრე, მყიდველთან შევთანხმებულვართ რომ საქონლის საფასურს ოდნავ მეტს დავწერდით და ჩვენ თვითონ გავუგზავნიდით საქონელს.


საქონლის ფასს ტრანსპორტირებას რომ დაუმატებ , არ არის გამორიცხული ეს ფასი საბაზრო ფასად ჩაგითვალონ და შენს საწინააღმდეგოდ გამოიყენონ. ( ეს ჩემი აზრია )

QUOTE
თუ მომსახურების ჩაწერაც გინდათ მაშინ მიღება ჩაბარება უნდა დაწეროთ . ზედნადებს სასაქონლო იმიტო ქვია რო საქონელი იწერება შიგ ისე თუ სწორად გავიგე შენ გადაზიდვის ხარჯი გინდა ხო რო დაუმატო და ზედნადებს ხომ აქავს ეგ ფუნქცია სადაც ეწერაბა გადაზიდვის ხარჯი და იქ დაუმატე ეგ თანხა.




შემხვედრია რამოდენიმე ზედნადები სადაც საქონელიც და მომსახურება ოღონმდ არა ტრანპორტირება ერთად წერია , შერეული ოპერაციის განმარტებიდან გამომდინარე ეს ოპერაცია ერთ ოპერაციად განიხილება და შეცდომა არ უნდა იყოს, თან თუ არ ვცდები ინსტრუქციაში ეწერა როცა ავტომობილის მონაცემები ატვირთულია ავტოპარკში ანუ სავარაუდოდ ეს ის შემთხვევაა როცა საკუთარი ტრანსპორტით უწევ მომსახურებას, ამ დროს ხარჯის მითითება სავალდებულო არ არისო.
ალბათ ჯობია საგადასახადო ინპექტორს დაურეკოთ რამოდენიმე უბნისას და იმათ უფრო ზუსტად ეცოდინებათ.

meci

მარტივად ყოფილა საქმე თუ ჩათვლის უფლებით დღგსგან განთავისუფლებული ბრუნვები გაქვთ, ყველა შესაბამისი პერიოდის ფაქტურას ჩაითვლი , დეკლარაციაში ჩაწერ დასაბეგრ ბრუნვას 1 გრაფაში,განთავისუფლებულს 10 გრაფაში. ჩათვლილ დღგს ჯამურ თანხას ბოლო გვერდზე 9 და 8 გრაფაში, ფაქტურების მიბმა იმედია გეცოდინება.ძაან მოკლედ აგიხსენი თუ ვერ გაერკვიე დაწერე არ მოგერიდოს.

არ მერიდება smile.gif ფაქტურები არ გამომიწერია, იმიტომ რომ არავის მოუთხოვია smile.gif ანუ გამოვწერო ფაქტურები და მერე ესენი მივაბა? არ ვიცი როგორ უნდა იქნებ ამიხსნა ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: pataputina 11 Aug 2012, 13:50
გამარჯობა
შეკითხვა მაქვს
განაცემთა ინფორმაციის შესახებ დეკლარაციებს ვასებ და დავიბენი, უნდა დავაზუსტო იანვრიდან ივნისამდე და ივლისი ცალკე შევავსო თუ პირდაპირ იანვრიდან ივლისამდე შევავსო ერთი?



Posted by: meci 11 Aug 2012, 15:23
მე როგორც გავაკეთე, იანვრიდან ივნისამდე ერთი ჯამობრივი, და ყოველთვიური მის შემდეგ, ბოლო ვადაა მგონი აგვისტოს ბოლო

Posted by: pataputina 11 Aug 2012, 16:44
ერთი შეკიტხვაც და სულ წავალ : ))
ანუ წინა თვეში იანვრიდან ივნისამდე შევავსე უკვე სრულყოფილად დეკლარაცია და ამ თვეში მაინც უნდა დავაზუსტო?

Posted by: ბაძო 12 Aug 2012, 01:35
გამარჯობათ
საშემოსავლოს ექსელის ფაილს ვერ ვტვირთავ ერორს აგდებს არ შევიდა ინფორმაციაო.
წერია ფონტი არიალი გამოიყენეო ვიყენებ მაგრამ მაინც არ ტვირთავს. pls help

meci
QUOTE
მე როგორც გავაკეთე, იანვრიდან ივნისამდე ერთი ჯამობრივი, და ყოველთვიური მის შემდეგ, ბოლო ვადაა მგონი აგვისტოს ბოლო


ჩვენც მასე იანვრიდან ივნისამდე და ეხლა მარტო ივლისს ვტვირთავთ. რავისი რსზეც მასე წერია თვისო და არა წლისო (იხ სურათი) საშემოსავლოსაც თვის აწერია და რა წლისას აბარებთ? წინა ჩავაბარეთ 17 ივნისს და ჯარიმა მოგვივიდა 100 ლარი. მემგონი აგვისტომდე არ არის ვადა.
გამოდის რომ ჯარიმა დეკლარაციის წარუდგენლობაზე დაგვერიცხა.
რომელი სახაზინოთი წავა ჯარიმა 100771133 ით?

Posted by: maverick16 12 Aug 2012, 01:45
ბაძო
QUOTE
წინა ჩავაბარეთ 17 ივნისს და ჯარიმა მოგვივიდა 100 ლარი.

იმიტო რო 14ში უნდა გადაგზავნილი უნდა იყოს მგონი

Posted by: ბაძო 12 Aug 2012, 02:05
maverick16
QUOTE
იმიტო რო 14ში უნდა გადაგზავნილი უნდა იყოს მგონი

ამ თვის კი 14 უნდა იყოსო წერია

maverick16
QUOTE
საშემოსავლოს ექსელის ფაილს ვერ ვტვირთავ ერორს აგდებს არ შევიდა ინფორმაციაო.
წერია ფონტი არიალი გამოიყენეო ვიყენებ მაგრამ მაინც არ ტვირთავს. pls help

ეს ხომ არ იცი როგორაა?

Posted by: shota_pixela 12 Aug 2012, 17:38
გამარჯობათ.2 შეკითხვა მაქვს :
1 - მარტის დასაბეგრ ოპერაციაზე მომწოდებელმა გამომიწერა ფაქტურა ელექტრონულად აპრილის 10 ში. მე დავადასურე მაისის 5 ში. რომელი თვის დეკლარაციაში მოხვდება აღნიშნული ფაქტურა ?
2 - თუ გადავედი იმპორტის დღგ-თი დაბეგვრის სპეციალურ წესზე ( 162 მუხლი ) ანუ აღარ ვიხდი იმპორტზე დღგ-ს, დღგ-ს დეკლარაციაში უნდა ავსახო სადმე იმპორტი ?

Posted by: goo1000 12 Aug 2012, 18:07
QUOTE

pataputina

არა შენ თუ სრულად შეავსე დაზუსტებას აღარ სჭიროებს

Posted by: maverick16 12 Aug 2012, 18:17
ბაძო
QUOTE
ეს ხომ არ იცი როგორაა?

no.gif


დახმარება მჭირდება sad.gif
1. ივლისის დღგ-ს დეკლარაცია უნდა შევავსო და მომწოდებლის მიერ არასწორად გამოწერილი ანგარიშფაქტურა(ზედნადების ნომერია არასწორი+თანხაც არასწორი) დაადასტურა ჩემმა ხელმძღვანელმა, ეს რო მიუბმელი დავტოვო ხო ჯარიმაა? როგორ მოვიქცე?


Posted by: lalelale 12 Aug 2012, 20:42
QUOTE
როგორ მოვიქცე?


გააუქმებინე ეგ ფაქტურა და ახალი გამოაგზავნინე, დასაბეგრი თვე არ შეეშალოთ
ახლა რომ გამოგიწერს აგვისტოს დეკლარაციას მიაბავ

Posted by: maverick16 12 Aug 2012, 23:47
lalelale
QUOTE
გააუქმებინე ეგ ფაქტურა და ახალი გამოაგზავნინე, დასაბეგრი თვე არ შეეშალოთ
ახლა რომ გამოგიწერს აგვისტოს დეკლარაციას მიაბავ

ვერ ვუკავშირდები მაგაშია საქმე და არ მივაბა?

Posted by: TT-KK 13 Aug 2012, 09:36
maverick16
QUOTE
ეს რო მიუბმელი დავტოვო ხო ჯარიმაა?

არა, რატომ არის ჯარიმა, მეორე თვეში მიაბი, მანამდე როგორმე დაუკავშირდი და გააუქმებინე

Posted by: natiamax 13 Aug 2012, 10:28
მაინტერესებს შეუძლია თუ არა შპს-ს მისივე დირექტორს სესხი მისცეს?

Posted by: maia_r 13 Aug 2012, 10:42
ძალიან გტხოვთ მიპასუხოთ
შპს ხელფასებს ვერ ცემს, განაცემებიდან აქვს მხოლოდ იჯარა, საიდანაც საშემოსავლოს იხდის მეპატრონე
უნდა წარადგინოს თუ არა შპსმ ამ შემთხვევაში განაცემების ინფორმაციის შესახებ ინფორმაცია

Posted by: Ti-Ni 13 Aug 2012, 11:45
maia_r
არა, ნულოვანი გაიგზავნება მხოლოდ ალბათ.

Posted by: goo1000 13 Aug 2012, 11:47
ივნისის თვეში მოხდა საქონლის რეალიზაცია ივლისში უკან დავიბრუნეთ საქონლის ნაწილი.მაინტერესებს ახლა რომ გამოვწერო კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა დარღვევა ხომ არაა და კიდევ ის ძველი უნდა დავაკორექტირო რაც მთლიან ოპერაციაზეა გამოწერილი და დადეკლარირებულიც თუ ახალი კორექტირების ანგარიშფაქტურა გავაკეთო? აქამდე არ მქონია შეხება და იქნება ამიხსნათ როგორ გავაკეთო კირექტირების ანგარიშ ფაქტურა?თუ არ შეწუხდებით ყველაფერი რომ ზუსტად ამიხსნათ

Posted by: qondara 13 Aug 2012, 13:16
ბრძანება - # 302
"გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ახალი ცვლილებააა.

Posted by: goo1000 13 Aug 2012, 13:22

მიღებულია - 01/08/2012 წ ძალაშია - 03/08/2012 წ
10/08/2012 წ - მდგომარეობით
მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით (სსმ, 3.01.11) დამტკიცებული ინსტრუქციის:

1. 65-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"მუხლი 65. უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის გაანგარიშება
1. უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გაანგარიშებას (შემდგომში - გაანგარიშება) დანართი NIII-19 ფორმით საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს:
ა) საგადასახადო აგენტი:
ა.ა) რომელიც ახორციელებს არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს (შემდგომში - არარეზიდენტი) მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურების უკუდაბეგვრას;
ა.ბ) რომელიც ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული იმ მომსახურების ან/და იმ საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) უკუდაბეგვრას, რომელიც მიწოდებული იქნა ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, გარდა იმ საქონლის პროდუქტისა, რომელიც კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით;
ბ) კრედიტორი, რომელსაც პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში გადაეცემა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი);
გ) პირი, რომელიც ახორციელებს საბაჟო საწყობში შეძენილი იმ უცხოური საქონლის იმპორტს, რომლის მიწოდება არ არის გათავისუფლებული დღგ-ისაგან.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოში გაანგარიშების წარდგენა და დარიცხული დღგ-ის თანხის გადახდა ხდება:
ა) თუ საგადასახადო აგენტი რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად არა უგვიანეს მომსახურების გაწევის შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;
ბ) თუ საგადასახადო აგენტი არ არის რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად არა უგვიანეს მომსახურების გაწევის თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საგადასახადო აგენტს უფლება აქვს არ წარადგინოს გაანგარიშება, თუ არარეზიდენტი მას უწევს ამ მუხლის მე-8 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მომსახურებას.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოში გაანგარიშების წარდგენა და დარიცხული დღგ-ის თანხის გადახდა ხდება არაუგვიანეს პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) საკუთრებაში გადაცემის თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, თუ კრედიტორი არ არის რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად.
5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში თუ კრედიტორი რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად, მას პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში მიღებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) საბაზრო ფასზე დღგ-ის დარიცხვის და გაანგარიშების წარდგენის ვალდებულება არ ეკისრება. ამასთან, ითვლება, რომ მან ამ საქონელზე განახორციელა შესაბამისი ოდენობის დღგ-ის ჩათვლა.
6. ამ მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ კრედიტორს, უფლება აქვს არ წარადგინოს გაანგარიშება ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
7. ამ მუხლის პირველი პუნქტის "გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოში გაანგარიშების წარდგენა და უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გადახდა ხორციელდება არა უგვიანეს იმპორტის განხორციელების თვის (კვარტლის - იმ გადასახადის გადამხდელისათვის, როლისთვისაც დღგ-ის საანგარიშო პერიოდია კვარტალი) მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.
8. დღგ-ით უკუდაბეგვრას არ ექვემდებარება:
ა) საქონლის მიწოდება ან მომსახურების გაწევა, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის VI კარით გათავისუფლებულია დღგ-ისგან;
ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში, ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის გადაცემა.
9. გაანგარიშების პირველ და მე-2 სტრიქონებზე მიეთითება საგადასახადო აგენტის/კრედიტორის/დეკლარანტის რეკვიზიტები.
10. გაანგარიშების მე-3 სტრიქონზე მიეთითება იმპორტის სასაქონლო დეკლარაციის ნომერი და თარიღი, ამ მუხლის პირველი პუნქტის "გ" ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისათვის გაანგარიშების წარმოდგენისას.
11. გაანგარიშების უჯრებში მონაცემები შეიტანება უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად. ამასთან, I ნაწილის მე-6 სვეტში იწერება მომსახურების მიწოდების საბაზრო ფასი იმ შემთხვევაში, თუ არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურების კომპენსაცია ხდება სანაცვლო მომსახურებით, ან როდესაც ადგილი აქვს არარეზიდენტის მიერ უსასყიდლო მომსახურებას.
12. გაანგარიშების II, IV და VI ნაწილი ივსება იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშო პერიოდში ადგილი აქვს დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირების შემთხვევებს, რომლის შედეგად საგადასახადო ორგანოში ადრე წარდგენილ გაანგარიშებაში დღგ-ის თანხა აღნიშნულია არასწორად.
13. გაანგარიშებაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება საგადასახადო აგენტის/კრედიტორის/დეკლარანტის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.".

2. დანართი NIII-19 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

3. XIX'' თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"თავი XIX'' კომერციული ბანკებისათვის დღგ-ის თანხის დაბრუნების წესი".

4. მუხლი 75'7 ამოღებულ იქნეს.

5. დანართი NIII-27 ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

Posted by: Ti-Ni 13 Aug 2012, 13:54
QUOTE (goo1000 @ 13 Aug 2012, 11:47 )
ივნისის თვეში მოხდა საქონლის რეალიზაცია ივლისში უკან დავიბრუნეთ საქონლის ნაწილი.მაინტერესებს ახლა რომ გამოვწერო კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა დარღვევა ხომ არაა და კიდევ ის ძველი უნდა დავაკორექტირო რაც მთლიან ოპერაციაზეა გამოწერილი და დადეკლარირებულიც თუ ახალი კორექტირების ანგარიშფაქტურა გავაკეთო? აქამდე არ მქონია შეხება და იქნება ამიხსნათ როგორ გავაკეთო კირექტირების ანგარიშ ფაქტურა?თუ არ შეწუხდებით ყველაფერი რომ ზუსტად ამიხსნათ

მე არ მქონია ასეთი შემთხვევა და არ ვიცი სამწუხაროდ. არავინ იცით რა ხდება ამ დროს?

Posted by: qondara 13 Aug 2012, 13:59
QUOTE (Ti-Ni @ 13 Aug 2012, 13:54 )
ა.ბ) რომელიც ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული იმ მომსახურების ან/და იმ საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) უკუდაბეგვრას, რომელიც მიწოდებული იქნა ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, გარდა იმ საქონლის პროდუქტისა, რომელიც კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით;

ანუ რა გამოდის ანტივირუსის ლიცენზიას რო გავაახლებს უკუდაბეგვრის დღგ-ით უნდა დავბეგრო?

Posted by: lchko 13 Aug 2012, 15:09
შეტყობინება მოვიდა ერთერთ ფირმაზე მოვდივართ შესამოწმებლადო (დაგეგმილი, გასვლითი) და არცერთი სიტყვა არ წერია ალტერნატიულზე, ფირმა გაჩერებულია, სტაფი არ არის, პარტნიორები დასასვენებლად საზღვარგარეთ, რანაირად შეიძლება რომ ალტერნატიული გავახერხო, თან იმდენ ინფორმაციას ითხოვენ, 6 წლის პერიოდზე, პროგრამაში მარტო ნაწილია გაკეთებული. რა ვქნა აღარ ვიცი, ვეღარ ვფიქრობ

Posted by: Maribeli 13 Aug 2012, 15:55
მოგესალმებით ყველას..
მაინტერესებს მოძრავი ქონების გაქირავებას თუ ახორციელებს ფირმა (მგ.რაიმე ინვენტარი ) ამ საქონლის გაქირავებისას და დაბრუნებისას ვინ უნდა გამოწეროს ზედნადები ??? (საქმე იმაშია რომ წაღებასაც და დაბრუნებასაც ახორციელებს დამქირავებელი თავისივე ტრანსპორტით, წაღებისას კიდევ იცის გამქირავებელმა და შეიძლება დაიწეროს ელ.ზედნადები შიდა გადაზიდვაზე, მაგრამ ძალიან გაჭირდა დაბრუნების შემთხვევებში რადგანაც პირდაპირ მოაქვთ ისე რომ წინასწარ არ რეკავენ და არ აფრთხილებენ არავის, ხან შეიძლება მოიტანონ არასამუშაო დღეებში, ან თავიანთი ერთი ობიექტიდან მეორეში გადაიტანონ ისე რომ გამქირავებელს წარმოდგენაც არ ქონდეს ამის შესახებ). ელ.ზედნადების მოცემულ 5 ტიპიდან გაქირავებას არცერთი არ შეესაბამება და მაინტერესებს შიდა ტრანსპორტირება უნდა დაიწეროს თუ რა იწერება ასეთ შემთხვევებში???


პრაქტიკაში თუ შეგხვედრიათ ვინმეს და როგორ აკეთებთ ???
წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Ti-Ni 13 Aug 2012, 15:58
lchko
პროგრამაში იყოს გაკეთებული, აუცილებელი არაა, მთავარია საბუთები და დოკუმენტები იყოს წესრიგში. დეკლარაციებით წარდგენილ ინფორმაციას შეუდარებენ ფაქტობრივს,ანუ რასაც და როგორც თავად დაითვლიან ისე. პირადში მოგწერე, იმ ნომერზე იკითხე და აგიხსნიან, რაც გაინტერესებს.

Posted by: lchko 13 Aug 2012, 17:02
QUOTE
Ti-Ni


მადლობა, წავიკითხე პირადიც, კონსულტაციაზეც ვიყავით, გონივრული ეჭვი აქვთ :0
არ ეწერა არაფერი ალტერნატიულზე, ერთი სიტვაც კი და წერილი შევიტანეთ მოვითხოვეთ, რას მოუყრი თავს 3 ბუღალტრის ნაკეთებ საქმეს 5 დღეში და ეგ გამოვიყენეთ არგუმენტად რომ ხალხი აღარ გვყავს დასაქმებული და მოგვეცით უფლება ალტერნატიულის, ვნახოთ რა იქნება. ომბუცმენთან დავრეკე მაგრამ ახლა არავინ არ არის პერტაია გადავიდა, ახალი არ მოსულა ჯერ და რაც შეძლეს თვითონ კი გვითხრეს.

Posted by: Ti-Ni 13 Aug 2012, 18:39
lchko
არაფრის smile.gif საქმის კარგად დასრულებას გისურვებ! smile.gif

Posted by: The DoctoR 13 Aug 2012, 22:02
qondara
ანტივირუსის განახლება ცალკე მომსახურებაა ვითომ? როცა საქონელს ყიდულობ, მაგის ფასში შედის ეგ და თვითონ ანტუივირუსის შეძენა უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრით.

lchko
სამწუხოდ ვერავინ ვერ გიშველის sad.gif ეტყობა ისეთი რისკის კატეგორია მოგანიჭეს, ალტერნატიულს "არ ანდობენ" მაგ საქმეს smile.gif

Posted by: lalelale 13 Aug 2012, 22:59
კითხვა:

ინფორმაცია საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული/დასაკავებელი გადასახადის შესახებ

მოიცავს მხოლოდ ნაღდი ფულის სახით გაცემულ თანხებს თუ ყველა იმ სარგებელს რაც იგულისხმება ხელფასის სახით მიღებულ სარგებელში

ცოტა არ იყოს დავიბენი, თუ ყველანაირ სარგებლის განსაზღვრას გვტხოვენ მაშინ გამოდის რომ 14 და 15 ერნაირი შინაარსის დეკლარაციების ჩაბარება გვიწევს?

Posted by: maverick16 14 Aug 2012, 00:07
TT-KK
QUOTE
არა, რატომ არის ჯარიმა, მეორე თვეში მიაბი, მანამდე როგორმე დაუკავშირდი და გააუქმებინე

მადლობა yes.gif


ერთი კითხვა: ივლისის დეკლარაციაზე უნდა მიებას თუ არა აგვისტოში 15რიცხვამდე გამოწერილი ფაქტურა(ივლისის ოპერაციით)?

Posted by: Toxic:) 14 Aug 2012, 09:15
QUOTE
ივნისის თვეში  მოხდა საქონლის რეალიზაცია ივლისში უკან დავიბრუნეთ საქონლის ნაწილი.მაინტერესებს ახლა რომ გამოვწერო კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა დარღვევა ხომ არაა და კიდევ ის ძველი უნდა დავაკორექტირო რაც მთლიან ოპერაციაზეა  გამოწერილი და დადეკლარირებულიც თუ ახალი კორექტირების ანგარიშფაქტურა გავაკეთო? აქამდე არ მქონია შეხება და იქნება ამიხსნათ როგორ გავაკეთო კირექტირების ანგარიშ ფაქტურა?თუ არ შეწუხდებით ყველაფერი რომ ზუსტად ამიხსნათ 


ძველი უნდა დააკორეტირო და დატოვო ის რაოდენობა რაც კორეტირების შემდეგ დარჩა თან დაბრუნების ზედნადების თარიღს და ნომერსაც მიაბავ, ოღონდ ფატურა აუცილებლად დეკლარირებული უნდა იყოს ,ივლისში თუ მოხდა დაბრუნება ივლისის დეკლარაციაში უნდა ასახო თანხობრივად, ფატურა თუ გინდა შემდეგ თვეში მიაბი, ასე ეწერა აუდიტი და აღიცხვაში.

QUOTE
lchko


კონსულტაციაზე ვისთან იყავით? ალტერნატული არც ჩვენ შემოგვთავაზეს ეხლახან შეგვამოწმეს ოღონდ მარტო 2006 წელი, ჯერ საბოლოო შედეგი არ არის მაგრამ უკვე დაახლოებით ვიცით რას არიცხავენ, რადკალურად შეცვლილი აქვთ გადამხდელთან მიდგომები, ნიტოშტო ადრე რატო ქუდი არ გახურიაო, შარზე რომ იყვნენ და ყველაფერზე ჯარიმებს რომ არიცხავდნენ, ეხლა ყველა ფაქტორს ითვალისწინებენ გადმხდელის სასარგებლოდ. რეფორმაც ამას ქვია smile.gif

Posted by: qondara 14 Aug 2012, 09:54
QUOTE (The DoctoR @ 13 Aug 2012, 22:02 )
qondara
ანტივირუსის განახლება ცალკე მომსახურებაა ვითომ? როცა საქონელს ყიდულობ, მაგის ფასში შედის ეგ და თვითონ ანტუივირუსის შეძენა უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრით.


ანუ ანტივირუსის გასაახლებლად ყოველწლირად ვრიცხავ კომპიუტერების რაოდენობის მიხდევით გარკვეულ თანხას. თუ არ გადავიხდი მომსახურება შემიწყდება და მის გარეშე ანტივირუსი არ მექნება.

Posted by: nerio 14 Aug 2012, 10:55
გამარჯობა.

ერთი კითხვა მაქვს.

მქონდა ბარტერი. მე ვარ დღგ-ს გადამხდელი, ის არა. და მხოლოდ მიღება ჩაბარება უნდა გავაკეთო გასაქვითათ თუ რა უნდა ვქნა რომ გავქვითო და მოთხოვნებში არ მეჯდეს? თან რაღაც ფონდია კოდიც არ აქვს და დავიბენი ცოტა.

მომწერეთ ძალიან მაინტერესებს

Posted by: Niksona 14 Aug 2012, 11:22
ხალხო რამე ხო არ შეცვლილა მცირე ბიზნესთან დაკავშირებით ?

კერძოთ ხილ ბოსტანებს რამე გადასახადი ხომ არ შეუცვალეს . ეხლა 5 % იანზე ვარ და ძალიან ბევრი გამომდის sad.gif

Posted by: meci 14 Aug 2012, 11:26
გამარჯობათ საწვავის გამოქვითვის ინსტრუქცია სად ვნახო ხომ ვერ დამაკვალიანებთ? მადლობა წინასწარ

Posted by: The DoctoR 14 Aug 2012, 11:38
qondara
მასე ვაკეთებ მეც smile.gif ყოველწლუირად ვრიცხავ საფასურს და მაშინ უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრით. მე განახლება ყოველკვირეული ვიფიქრე user.gif

Posted by: nerio 14 Aug 2012, 11:52
QUOTE (meci @ 14 Aug 2012, 11:26 )
გამარჯობათ საწვავის გამოქვითვის ინსტრუქცია სად ვნახო ხომ ვერ დამაკვალიანებთ? მადლობა წინასწარ

2011 წლის 18 აპრილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის #230 ბრძანება.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1302515

Posted by: free2rhyme 14 Aug 2012, 11:58
ჩემ ახლობელს აქვს რაღაც შპს და კაი ხანია აღარ მუშაოებს რა და მაინც აგზავნიდა ნულოვან დეკლარაციებს საშემოსავლოსას
და მე დავცინე მეთქი რატო გზავნი თქო და კაი აღარ გავგზავნიო
და ეხლა ჩემთვის ვფიქრობ რამე პრობლემა ხოარ შეექმნება მერე? :დ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Aug 2012, 12:19
ნოემბრის გამოგზავნილი ა/ფაქტურები შეიძლება ეხლა მივაბა და დაზუსტებული რო გავუშვა?

Posted by: qondara 14 Aug 2012, 13:26
QUOTE (The DoctoR @ 14 Aug 2012, 11:38 )
qondara
მასე ვაკეთებ მეც smile.gif ყოველწლუირად ვრიცხავ საფასურს და მაშინ უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრით. მე განახლება ყოველკვირეული ვიფიქრე user.gif

ანტივირუსის ლიცენზია ხო არამატერიალური აქტივია და უკუდაბეგვრით ხო მომსახურების გაწევა იბეგრება აი ამას ვერ მივხვდი.

Posted by: meci 14 Aug 2012, 13:28
QUOTE (nerio @ 14 Aug 2012, 11:52 )
QUOTE (meci @ 14 Aug 2012, 11:26 )
გამარჯობათ საწვავის გამოქვითვის ინსტრუქცია სად ვნახო ხომ ვერ დამაკვალიანებთ? მადლობა წინასწარ

2011 წლის 18 აპრილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის #230 ბრძანება.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1302515

მადლობა smile.gif))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Posted by: pasku_etka 14 Aug 2012, 13:31
მოგესალმებით ყველას ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს : შპს-ს პირად ბარათზე rs.ge-ზე სოციალური გადასახადი უზის ზედმეტობაში,რომელსაც არაფერში არ იყენებს,როგორ მოხვდა მანდ ეს ზედმეტი თანხა არ ვიცი და შეიძლება თუ არა რომ სოციალური ანგარიშიდან ეს თანხა გადავიტანო სხვა ანგარიშზე? მაგ:საშემოსავლო ან დღგ-?? და როგორ უნდა გავაკეთოო?

Posted by: Maribeli 14 Aug 2012, 14:16
QUOTE (pasku_etka @ 14 Aug 2012, 13:31 )
მოგესალმებით ყველას ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს : შპს-ს პირად ბარათზე rs.ge-ზე სოციალური გადასახადი უზის ზედმეტობაში,რომელსაც არაფერში არ იყენებს,როგორ მოხვდა მანდ ეს ზედმეტი თანხა არ ვიცი და შეიძლება თუ არა რომ სოციალური ანგარიშიდან ეს თანხა გადავიტანო სხვა ანგარიშზე? მაგ:საშემოსავლო ან დღგ-?? და როგორ უნდა გავაკეთოო?

შესაძლებელია ერთი ზედმეტობა გადმოიტანო მეორეში, ამისათვის უნდა მიხვიდე შენი უბნის შემოსავლების სამსახურში და დაწერო განცხადება თუ რომელ გადასახადში გინდა რომ ჩაგითვალონ, ოღონდ ეს სერვისი ფასიანია, 5000 ლარის ზევით თუა გადასატანი თანხა 200 ლარი ღირს და უფრო მცირე თანხაზე 50 ლარი. smile.gif)

Posted by: gveluk 14 Aug 2012, 14:39
გამარჯობა, წარმომადგენლობით ხარჯებზე ხომ ვერ მეტყვით დეტალური ინფორმაცია სად მოვიძიო - რა არის როგორ ითვლება და ასე შემდეგ, მოკლედ ყველაფერი მაინტერესებს smile.gif

Posted by: meci 14 Aug 2012, 15:20
გამარჯობათ, სპეც ანგარიშ ფაქტურების დანართი N 7 შევსების ინსტრუქციას ხომ ვერ მეტყვით სად ვნახო? ასევე ჯარიმა რამდენია არ გადაგზავნაზე? წინა თვეში არ გადაუგზავნია ორგანიზაციას და ეხლა აღმოვაჩინე

Posted by: pasku_etka 14 Aug 2012, 16:04
Maribeli
დიდი მადლობა ინფორმაციისთვისს smile.gif)

Posted by: Maribeli 14 Aug 2012, 16:26
pasku-etka

არაფერს smile.gif

Posted by: დეკო 14 Aug 2012, 16:27
gveluk
QUOTE
გამარჯობა, წარმომადგენლობით ხარჯებზე ხომ ვერ მეტყვით დეტალური ინფორმაცია სად მოვიძიო - რა არის როგორ ითვლება და ასე შემდეგ, მოკლედ ყველაფერი მაინტერესებს


ამონარიდები საგადასახადო კოდექსიდან:

33. წარმომადგენლობითი ხარჯი – პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯი, რომელიც მოიცავს:

ა) პირის სახელით გამართული ღონისძიებებისათვის (პრეზენტაციები, მიღებები) გათვალისწინებულ (წვენები, მინერალური წყლები, გამაგრილებელი სასმელები, ჩაი, ყავა, საუზმე, სადილი, ვახშამი, ბანკეტი) ხარჯებს;

ბ) საექსკურსიო და კულტურულ-სანახაობითი ღონისძიებების ხარჯებს;

გ) სუვენირების შეძენის ხარჯებს;

დ) სტუმრების მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯებს, მათ შორის:

დ.ა) საკონსულო მომსახურების (ვიზების გაფორმება, ვადის გაგრძელება) ხარჯებს;

დ.ბ) აეროპორტში დახვედრისა და გაცილების (VIP-დარბაზის მომსახურება) ხარჯებს;

დ.გ) სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯებს;

დ.დ) სასტუმრო მომსახურების (ადგილების დაჯავშნა, ცხოვრების ღირებულება) ხარჯებს;

დ.ე) მიღებებისა და წვეულებებისათვის გათვალისწინებულ (წვენები, მინერალური წყლები, გამაგრილებელი სასმელები, ჩაი, ყავა, საუზმე, სადილი, ვახშამი, ბანკეტი) ხარჯებს.


3. ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავალში არ შედის:

ა) დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ნორმის ფარგლებში;

ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურება.


მუხლი 116. წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის შეზღუდვა

ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ პირს უფლება აქვს, გამოქვითოს წარმომადგენლობითი ხარჯები არა უმეტეს საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 1 პროცენტის ოდენობით.

Posted by: meci 14 Aug 2012, 16:38
გამარჯობათ, სპეც ანგარიშ ფაქტურების დანართი N 7 შევსების ინსტრუქციას ხომ ვერ მეტყვით სად ვნახო? ასევე ჯარიმა რამდენია არ გადაგზავნაზე? წინა თვეში არ გადაუგზავნია ორგანიზაციას და ეხლა აღმოვაჩინე

Posted by: Lady_Bird 14 Aug 2012, 16:43
თანამშრომელს ბანკიდან რომ გამოაქვს თანხა ეგ საქვეანგარისოდ გაცემულად ითვლება? აი მაგალითად გამოიტანა 2 ივლისს 200 ლარი და ოფისში შემოიტანა 4 ივლისს. დეკლარაციაში რა უნდა ჩავწერო? საქვეანგარიშოდ გაცემული 200 და ტვის ბოლოს სალაროს ნაშთი 200? აუ დამაბნია ამ გრაფებმა რაა.... იდეაში ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს ხომ ამ ორს? შეიძლება საქვეანგარიშოდ ბანკიდანაც გავცე ხომ თანხა?

Posted by: დეკო 14 Aug 2012, 16:48
meci
QUOTE
გამარჯობათ, სპეც ანგარიშ ფაქტურების დანართი N 7 შევსების ინსტრუქციას ხომ ვერ მეტყვით სად ვნახო?


საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №996
2010 წლის 31 დეკემბერი
ქ. თბილისი
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ

ეს ნახე.

QUOTE
ასევე ჯარიმა რამდენია არ გადაგზავნაზე? წინა თვეში არ გადაუგზავნია ორგანიზაციას და ეხლა აღმოვაჩინე


მუხლი 274. საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა

1. პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენისათვის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის დარღვევა –

იწვევს პირის დაჯარიმებას ამ დეკლარაციის/გაანგარიშების საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხის 5 პროცენტის ოდენობით ყოველ დაგვიანებულ სრულ/არასრულ თვეზე (არასრული თვეები ერთ თვედ ჯამდება). ამასთანავე, მთელ დაგვიანებულ პერიოდზე გამოანგარიშებული სანქციის ჯამური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხის 30 პროცენტს.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით გამოანგარიშებული სანქციის ჯამური თანხა არ უნდა იყოს 200 ლარზე ნაკლები.

3. თუ საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია, პირს ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება.

Posted by: Maribeli 14 Aug 2012, 17:01
QUOTE (Lady_Bird @ 14 Aug 2012, 16:43 )
თანამშრომელს ბანკიდან რომ გამოაქვს თანხა ეგ საქვეანგარისოდ გაცემულად ითვლება? აი მაგალითად გამოიტანა 2 ივლისს 200 ლარი და ოფისში შემოიტანა 4 ივლისს. დეკლარაციაში რა უნდა ჩავწერო? საქვეანგარიშოდ გაცემული 200 და ტვის ბოლოს სალაროს ნაშთი 200? აუ დამაბნია ამ გრაფებმა რაა.... იდეაში ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს ხომ ამ ორს? შეიძლება საქვეანგარიშოდ ბანკიდანაც გავცე ხომ თანხა?

მე პირადად 43 უჯრაში თვის ბოლოს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების ნაშთს ვწერ , ანუ ვისაც რა დარჩება დასახური მათ ჯამს(რატომღაც არა მგონია თვის განმავლობაში გაცემული თანხის ჯამს გულისხმობდნენ, რადგანაც ერთიდაიგივე თანხა რომ გავცე, მერე მოაბრუნოს მერე ისევ გავცე,რატომ უნდა აისახოს გაცემულების ჯამი ?)
თუ ვინმე სხვაგვარად თვლის დაწერეთ, მეც დამაინტერესა smile.gif)

Posted by: lchko 14 Aug 2012, 17:20
QUOTE
gveluk



დავამატებდი ინფოს, წარმომადგენლობით ხარჯზე დღგ არ ჩაითვალო

Posted by: Lady_Bird 14 Aug 2012, 17:36
Maribeli
QUOTE
მე პირადად 43 უჯრაში თვის ბოლოს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების ნაშთს ვწერ , ანუ ვისაც რა დარჩება დასახური მათ ჯამს(რატომღაც არა მგონია თვის განმავლობაში გაცემული თანხის ჯამს გულისხმობდნენ, რადგანაც ერთიდაიგივე თანხა რომ გავცე, მერე მოაბრუნოს მერე ისევ გავცე,რატომ უნდა აისახოს გაცემულების ჯამი ?)
თუ ვინმე სხვაგვარად თვლის დაწერეთ, მეც დამაინტერესა  )



მაშინ მითითებული იქნებოდა საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა თვის ბოლოსთვის ან რაიმე ამდაგვარი. ისევე როგორც სალაროზეა მითითებული .რა ვიცი მე ასე მესმის....

Posted by: Maribeli 14 Aug 2012, 17:41
QUOTE (Lady_Bird @ 14 Aug 2012, 17:36 )
Maribeli
QUOTE
მე პირადად 43 უჯრაში თვის ბოლოს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების ნაშთს ვწერ , ანუ ვისაც რა დარჩება დასახური მათ ჯამს(რატომღაც არა მგონია თვის განმავლობაში გაცემული თანხის ჯამს გულისხმობდნენ, რადგანაც ერთიდაიგივე თანხა რომ გავცე, მერე მოაბრუნოს მერე ისევ გავცე,რატომ უნდა აისახოს გაცემულების ჯამი ?)
თუ ვინმე სხვაგვარად თვლის დაწერეთ, მეც დამაინტერესა  )



მაშინ მითითებული იქნებოდა საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა თვის ბოლოსთვის ან რაიმე ამდაგვარი. ისევე როგორც სალაროზეა მითითებული .რა ვიცი მე ასე მესმის....

შეიძლება მასეც იყოს, არ გედავები, მაგრამ ისიც შეიძლება რომ ბოლო ნაშთს გულისხმობდნენ და უბრალოდ დეკლარაციაში არ იყოს დაკონკრეტებული, ახალი დეკლარაციის შევსების ინსტრუქციას მოვიძიებ და თუ რაიმე დავაზუსტე დავპოსტავ.

Posted by: Ti-Ni 14 Aug 2012, 18:02
ფაქტურა დავაკორექტირე,მაგრამ ოპერაციის განხორციელების თარიღი გამომრჩა, რომ შემეცვალა. ხელახლა დაკორექტირება შეიძლება? თუ _ კი, რა მიზეზი უნდა ავირჩიო, "გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია"? თუ საერთოდ გავაუქმო ეს კორექტირებული ფაქტურა თუ როგორ მოვიქცე?

Posted by: GიორGი 14 Aug 2012, 20:25
ხალხო
ასეთი შემთხვევა თუ გქონიათ:
განაცემთა ინფორმაციის შევსებისას როცა ვწერ იმ პირის პირად ნომერს და უთითებ არარეზიდენტს დამატების საშუალებას არ მაძლევს და "შეცდომად პირადი ნომერი არასწიორია" - ს მიწერს...
sad.gif
რა მოვუხერხო?

Posted by: goo1000 14 Aug 2012, 21:09
QUOTE

Toxic:)

QUOTE

QUOTE
ივნისის თვეში  მოხდა საქონლის რეალიზაცია ივლისში უკან დავიბრუნეთ საქონლის ნაწილი.მაინტერესებს ახლა რომ გამოვწერო კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა დარღვევა ხომ არაა და კიდევ ის ძველი უნდა დავაკორექტირო რაც მთლიან ოპერაციაზეა  გამოწერილი და დადეკლარირებულიც თუ ახალი კორექტირების ანგარიშფაქტურა გავაკეთო? აქამდე არ მქონია შეხება და იქნება ამიხსნათ როგორ გავაკეთო კირექტირების ანგარიშ ფაქტურა?თუ არ შეწუხდებით ყველაფერი რომ ზუსტად ამიხსნათ 


ძველი უნდა დააკორეტირო და დატოვო ის რაოდენობა რაც კორეტირების შემდეგ დარჩა თან დაბრუნების ზედნადების თარიღს და ნომერსაც მიაბავ, ოღონდ ფატურა აუცილებლად დეკლარირებული უნდა იყოს ,ივლისში თუ მოხდა დაბრუნება ივლისის დეკლარაციაში უნდა ასახო თანხობრივად, ფატურა თუ გინდა შემდეგ თვეში მიაბი, ასე ეწერა აუდიტი და აღიცხვაში.

უი დადეკლარირებული არ მქონია საწყისი ფაქტურა გვიან დამიდასტურეს და დავაკორექტირე და ახლა მივაბი. კორექტირების ახალი ფაქტურაც არაა დადასტურებული ჯერ და რავქნა? რადგან არ მქონდა ის საწყისი დადეკლარირებული არუნდა დამეკორექტირებინა?აბა სხვა გვარად რა უნდა მექნა როგორ გამეკეთებინა?

Posted by: bachachuna 15 Aug 2012, 10:31
ბუღალტრებო, შეიძლება თუ არა სალაროში მქონდეს დოლარი და თუ შეიძლება როგორ უნდა ავსახო დეკლარაციაში?

Posted by: qondara 15 Aug 2012, 11:22
შეიძლბა გქონდეს დოლარის სალარო, მაგრამ დოლარში გადახდების მიღება ან შენ გადახდა არ შეიძლბა თუ არ ვცდები ადმინსტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსი არეგულირებს, უნდა ასახო თვის ბოლო კურსით ლარის ექვივალენტით.

Posted by: gogona22 15 Aug 2012, 11:56
S O S

ნაწილი III დანართი "ა" საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები

წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადის განაკვეთი ეს გრაფა რატომ ივსება ხელით/? სხვადასხვაა განაკვეთი?


ნაწილი III, დანართი "გ", დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას

ეს დანართი ივსება თუ ცარიელი უნდა დავტოვოო?

Posted by: bachachuna 15 Aug 2012, 12:21
qondara
არც გადახდეს ვაწარმოებ და არც ვიღებ, ბანკიდან გამოიტანა და დევს სალაროში, თვის ბოლოს ეროვნულის კურსით უნდა ვიანგარიშო? და ამ დღეებში როცა მოვახდენ კონვერტაციას მაშინ რა უნდა ვქნა, საბუთი კონვერტაციის ხომ გვიან იქნება? დიდი დარღვევაა?

Posted by: gveluk 15 Aug 2012, 13:50
დეკო
lchko

მოკლედ რა ხდება, ზოგადად აზრზე არ ვარ წარმომადგენლობითი ხარჯების, ხოდა ძალიან სულელური კითხვები მაქვს: ესე იგი ზოგადად გავერკვიე რა არის, მაგრამ კონკრეტულად მაინტერესებს წელიწადში ერთხელ უნდა გამოვქვითო ?? რომელიმე თარიღამდე ხო არაა აუცილებელი? და ყველაზე ჩაინიკური კითხვა ელექტრონულად იგზავნება ??

Posted by: vlla 15 Aug 2012, 15:05
გამარჯობათ, ერთი მარტივი კითხვა მაქვს.

ვთქვათ ახალი თანამშრომლებისთვის ვიყიდე 10 ცალი ნოუთბუკი, თითოეული 800 ლარად, ჯამში გადავიხადე 8000 ლარი.
მომწოდებელმა შესაბამისი დოკუმენტაცია გამომიწერა მთლიან თანხაზე, სადაც გარკვევით ჩანს, რომ ერთი ცალი კომპიუტერის ფასია 800 ლარი.
წლის ბოლოს საგადასახადო მიზნებისთვის ხომ უპრობლემოდ შევძლებ 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებების ღირებულების წესის თანახმად ერთობლივი შემოსავლებიდან 8000 ლარის მთლიანად გამოქვითვას?

Posted by: qondara 15 Aug 2012, 15:20
QUOTE (bachachuna @ 15 Aug 2012, 12:21 )
qondara
არც გადახდეს ვაწარმოებ და არც ვიღებ, ბანკიდან გამოიტანა და დევს სალაროში, თვის ბოლოს ეროვნულის კურსით უნდა ვიანგარიშო? და ამ დღეებში როცა მოვახდენ კონვერტაციას მაშინ რა უნდა ვქნა, საბუთი კონვერტაციის ხომ გვიან იქნება? დიდი დარღვევაა?

როცა კონვერაციას მოხდენ მაშინ ლარის სალაროს დაემატება, კონვერტაციის დოკუმენტი უნდა გქონდეს. თვის ბოლოს რაც გექნება დოლარში ის ნდა გადაიყვანო ლარის ექვივალენტში სებ კურსიტ თვის ბოლოსთვის.

Posted by: bachachuna 15 Aug 2012, 15:30
qondara
მადლობა, ეროვნულის კურსით გადავიყვანე და შევიტანე დეკლარაციაში, როცა მოვახდენ კონვერტაციას მაშინ გადავიყვან სალაროს ლარის ანგარიზე

Posted by: GიორGი 15 Aug 2012, 15:37
QUOTE
ხალხო
ასეთი შემთხვევა თუ გქონიათ:
განაცემთა ინფორმაციის შევსებისას როცა ვწერ იმ პირის პირად ნომერს და უთითებ არარეზიდენტს დამატების საშუალებას არ მაძლევს და "შეცდომად პირადი ნომერი არასწიორია" - ს მიწერს...
sad.gif
რა მოვუხერხო?

გაბარკვიე!

შეიზლება თქვენც გამოგადგეთ:
როცა წერ არარეზიდენტის პირად ნომერს წინ გამოტოვეთ ადგილი (პრაბელით) და პრობლემაც აღარ იქნება. smile.gif

Posted by: Ti-Ni 15 Aug 2012, 16:38
QUOTE (gogona22 @ 15 Aug 2012, 11:56 )
S O S

ნაწილი III დანართი "ა" საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები

წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადის განაკვეთი  ეს გრაფა რატომ ივსება ხელით/?  სხვადასხვაა განაკვეთი?   


                ნაწილი III, დანართი "გ", დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას

ეს დანართი ივსება თუ ცარიელი უნდა დავტოვოო?

1.შესაძლოა გყავდეს ისეთი თანამშრომელი,რომელსაც არ უკავდებოდეს საშემოსავლო გადასახადი და ჩაიწერება მად ნული.
2. თუ გაქვს ისეთი განაცემი, რომელზეც საშემოსავლო გადახდილი გაქვს და უკან დაიბრუნე თანხა და გადახდილი საშემოსავლოც უნდა "დაიბრუნო", მაშინ შეავსებ მაგ გრაფას,ისე_არა.
რამდენადაც მე ვიცი, ასეა smile.gif
მარტივ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა რატომ არ უყვართ სტაჟიან ბუღალტრებს? smile.gif

Posted by: qondara 15 Aug 2012, 18:43
ბრძანება - # 316
"გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ეს სათამაშო ბიზნესს ეხება

ბრძანება - # 323
"გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ახალციხის ტერიტორიაზე კომპლექსის მშენებლობასთანაა დაკავშირებული




Posted by: maverick16 16 Aug 2012, 00:33
საგადახდო დავალების ფორმა არ გაქვთ ექსელში?

Posted by: Toxic:) 16 Aug 2012, 11:46
ანგარიშფაქტურას პროგრამიდან სასაქონლი ზედნადებში არსებული ორი პოზიციიდან ერთი მიება და უკვე დეკლარირებულია ეს ფაქტურა,ფაქტურის გაუქმება და ბევრი ჩალიჩი რომ არ დამჭირდეს გამორჩენილ საქონელზე ახალი ფაქტურა რომ გამოვწერო, ანუ ერთ ზედნადებზე ორი ფაქტურა რომ გამოიწეროს როგორ ფიქრობთ შეიძლება?

Posted by: one_day- 16 Aug 2012, 11:51
სალამი კაი ხალხს... ამერიკიდან გამოწერილ საქონელზე მიწევდა განბაჟების (დღგ) გადახდა, გადავაცილე და საურავებიც დამერიცხა, ახლა ინკასო ადევს ანგარიშებს

1. 2039 უნდა ჩავრიცხო გადასახდელი თანხა?
2. საურავები და დღგ ერთად უნდა ჩავრიცხო , ერთ ანგარიშზე?
3. ინკასო მომენტალურად მოიხსნება?

Posted by: -anano- 16 Aug 2012, 13:29
QUOTE
ანგარიშფაქტურას პროგრამიდან სასაქონლი ზედნადებში არსებული ორი პოზიციიდან ერთი მიება და უკვე დეკლარირებულია ეს ფაქტურა,ფაქტურის გაუქმება და ბევრი ჩალიჩი რომ არ დამჭირდეს გამორჩენილ საქონელზე ახალი ფაქტურა რომ გამოვწერო, ანუ ერთ ზედნადებზე ორი ფაქტურა რომ გამოიწეროს როგორ ფიქრობთ შეიძლება?

ისე შენთვის თუ პრობლემა არაა ზედნადები დააკორექტირე და ის ერთი საქონელი დატოვე და მეორეზე ეხლა დაწერე ზედნადები და ფაქტურაც ეხლა გამოწერე, ნუ ეს იმ შემთხვევაში თუ შენთვის იმ მეორე საქონლის ეხლა გაყიდვა პრობლემა არაა smile.gif

Posted by: pasku_etka 16 Aug 2012, 14:31
maverick16
კიდევ გინდა საგადახდო დავალება?

Posted by: maverick16 16 Aug 2012, 15:01
pasku_etka
კი თუ არ დაგეზარება smile.gif

Posted by: Ti-Ni 16 Aug 2012, 15:45
one_day-

შეიარე საშემოსავლოში და ყველაფერს დაზუსტებით გეტყვიან. მე მგონი ინკასო მომენტალურად არ იხსნება და თუ ძალიან გეჩქარება, მე რამდენადაც ვიცი, შეიძლება მიმართო და უფრო სწრაფად მოხსნან ინკასო. ხო, საურავები და დღგ ერთ ანგარიშზე შეგიძლია ჩარიცხო.

Posted by: lchko 16 Aug 2012, 18:12
QUOTE
gveluk


საერთოდ ყველანაირი ხარჯი წლის ბოლოს იქვითება ერთობლვი შემოსავლიდან, უბრალოდ მთელი წელი მიდის ჩანაწერების გაკეთება ბურალტრულად. რაც შეეხება კონკრეტულად წარმომადგენლობითს როგორც ზემოთ დაგიწერეს ბრუნვის 1 % შეგიძლია გამოქვითო, უბრალოდ გადახდილი დღგ არ უნდა ჩაითვალო

Posted by: Toxic:) 16 Aug 2012, 21:31
QUOTE
ანგარიშფაქტურას პროგრამიდან სასაქონლი ზედნადებში არსებული ორი პოზიციიდან ერთი მიება და უკვე დეკლარირებულია ეს ფაქტურა,ფაქტურის გაუქმება და ბევრი ჩალიჩი რომ არ დამჭირდეს გამორჩენილ საქონელზე ახალი ფაქტურა რომ გამოვწერო, ანუ ერთ ზედნადებზე ორი ფაქტურა რომ გამოიწეროს როგორ ფიქრობთ შეიძლება?


ისე შენთვის თუ პრობლემა არაა ზედნადები დააკორექტირე და ის ერთი საქონელი დატოვე და მეორეზე ეხლა დაწერე ზედნადები და ფაქტურაც ეხლა გამოწერე, ნუ ეს იმ შემთხვევაში თუ შენთვის იმ მეორე საქონლის ეხლა გაყიდვა პრობლემა არაა 


ჭკვიანური გამოსავალია, მაგრამ ერთი თვის წინანდელი ზედნადების დაკორეტირება შეიძლება?
* * *







სუტი კაპიტალიზაციის ინსტრუქცია

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1696294

Posted by: nostradamuss 17 Aug 2012, 09:30
გამარჯობათ, გუშინ დამირეკეს შემოსავლებიდან მიკრო და მცირე ეწარმეების ფიქსირებულ გადასახადების ცვლილებებთან დაკავშირებით რაღაც შეხვედრა არისო და ხომ არ იცით რა ცვლილებებზეა საუბარი ? ხომ არ მოგიკრავთ სადმე ყური ? ?

Posted by: -anano- 17 Aug 2012, 11:40
QUOTE
ჭკვიანური გამოსავალია, მაგრამ ერთი თვის წინანდელი ზედნადების დაკორეტირება შეიძლება?

რავი რატო არ შეიძლება რო smile.gif
* * *
აუ მე რა მაინტერესებს იცით, წინათვის ზედნადები გახდა შესაცვლელი რომელზეც ფაქტურა გაგზავნილი მქონდა და დეკლარაციაზეც მქონდა მიბმული , და ეხლა გამოვწერე კორექტირების ანგარიშფაქტურა და ასეთ დროს ის ზედნადები აღარ უნდა შეიცვალოს?თუ რა უნდა ვქნა? ზედნადებისთვის ჯერ ხელი არ მიხლია მარტო კორექტირებული ანგარიშფაქტურა გამოვწერე ხელახლა

Posted by: Lady HaWaI 17 Aug 2012, 12:33
nostradamuss

QUOTE
გამარჯობათ, გუშინ დამირეკეს შემოსავლებიდან მიკრო და მცირე ეწარმეების ფიქსირებულ გადასახადების ცვლილებებთან დაკავშირებით რაღაც შეხვედრა არისო და ხომ არ იცით რა ცვლილებებზეა საუბარი ? ხომ არ მოგიკრავთ სადმე ყური ? ?


ცვლილებები არ არის, უბრალოდ მეწარმეებთან შეხვედრა იყო დაგეგმილი, კითხვა პასუხის რეჟიმი იყო პრეზენტაციის მერე. ანუ მეწარმისთვის საინტერესეო კოთხვებზე კონსულტაცია და ა.შ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 17 Aug 2012, 12:35
ნოემბრის გამოგზავნილი ა/ფაქტურები დადასტურებულია და არაა მიბმული დეკლარაციას. შეიძლება ეხლა რო მივაბა იმთვის დეკლარაციას და დაზუსტებული რო გავუშვა?

გთხოვთ მიპასუხოთ

Posted by: goo1000 17 Aug 2012, 13:29
QUOTE
Toxic:)

QUOTE
ანგარიშფაქტურას პროგრამიდან სასაქონლი ზედნადებში არსებული ორი პოზიციიდან ერთი მიება და უკვე დეკლარირებულია ეს ფაქტურა,ფაქტურის გაუქმება და ბევრი ჩალიჩი რომ არ დამჭირდეს გამორჩენილ საქონელზე ახალი ფაქტურა რომ გამოვწერო, ანუ ერთ ზედნადებზე ორი ფაქტურა რომ გამოიწეროს როგორ ფიქრობთ შეიძლება?

რამდენიმე სასაქონლოზე შეგიძლია გამოწერო ერთი ანგარიშ ფაქტურა, მაგრამ ერთ სასაქონლოზე რამოდენიმე ფაქტურის გამოწერა ეს არ მსმენია არც არსად წერია და გირჩევ თავი შეიკავო მაინც რამე პრობლემა არ შეიქმნას.ფაქტურის გ აუქმება არ დაგჩირდება ის დადეკლარირებული ფაქტურა დააკორექტირე და ვსო
* * *
QUOTE
Red Hot Chili Peppers

კი შეგიძლია

Posted by: TT-KK 17 Aug 2012, 14:45
Red Hot Chili Peppers
კი, მიაბი და დააზუსტე

Posted by: nostradamuss 17 Aug 2012, 15:36
Lady HaWaI
QUOTE
QUOTE გამარჯობათ, გუშინ დამირეკეს შემოსავლებიდან მიკრო და მცირე ეწარმეების ფიქსირებულ გადასახადების ცვლილებებთან დაკავშირებით რაღაც შეხვედრა არისო და ხომ არ იცით რა ცვლილებებზეა საუბარი ? ხომ არ მოგიკრავთ სადმე ყური ? ?ცვლილებები არ არის, უბრალოდ მეწარმეებთან შეხვედრა იყო დაგეგმილი, კითხვა პასუხის რეჟიმი იყო პრეზენტაციის მერე. ანუ მეწარმისთვის საინტერესეო კოთხვებზე კონსულტაცია და ა.შ 



აჰა გასაგებია.. გაიხარეთ, მადლობა ...

Posted by: TT-KK 17 Aug 2012, 17:01
Red Hot Chili Peppers
უი, გამოგზავნილიო? მე მეგონა გაგზავნილებზე იკითხე. გაგზავნილები შეგიძლია მიაბა და გამოგზავნილები არ ვიცი
* * *
-anano-
ალბათ ზედნადებიც უნდა დააკორექტირო

Posted by: Ti-Ni 17 Aug 2012, 18:05


Red Hot Chili Peppers

შეძლებით შეგიძლია, მაგრამ უბრალოდ იმისთვის უნდა დააკორექტირო, რომ ეგ ფაქტურები იყოს მიბმული? ჩათვლით, მე როგორც ვიცი, მაგ დღგ-ს ვერ ჩაითვლი. და სხვისგან გამოგზავნილ დადასტურებულ და მიუბმელ ფაქტურებზე ჯარიმა არის საერთოდ?

Posted by: TT-KK 17 Aug 2012, 22:42
ბავშვებო, უცხოელ სტუმარს გადაუხადა შპს-მ სასტუმროს ფული
1)საშემოსავლოს 10 პროცენტით ვბეგრავ თუ 20 პროცენტით?
2)სასტუმრომ 4 ივლისს გამოგზავნა ინვოისი, 31 ივლისს საფ, 5 აგვისტოს გადავრიცხეთ ფული, რომელ დეკლარაციაში უნდა ვაჩვენო ივლისის თუ აგვისტოს?

წინდაწინ გიხდით მადლობას

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 09:43
QUOTE (TT-KK @ 17 Aug 2012, 22:42 )
ბავშვებო, უცხოელ სტუმარს გადაუხადა შპს-მ სასტუმროს ფული
1)საშემოსავლოს 10 პროცენტით ვბეგრავ თუ 20 პროცენტით?
2)სასტუმრომ 4 ივლისს გამოგზავნა ინვოისი, 31 ივლისს საფ, 5 აგვისტოს გადავრიცხეთ ფული, რომელ დეკლარაციაში უნდა ვაჩვენო ივლისის თუ აგვისტოს?

წინდაწინ გიხდით მადლობას

არარეზიდენტის საშემოსავლო იბეგრება 10 % ით, რაც შეეხება დეკლარირების თარიღს , მან სარგებელი მიიღო ივლისის თვეში (ვინაიდან სასტუმროს ინვოისი არის ივლისით ესეიგი ივლისში ცხოვროდა იქ) ამიტომ ჩემი აზრით უნდა დაიბეგროს ივლისის დეკლარაციაში რადგანაც სარგებლის მიღების თვე არის ივლისი, ხოლო შენ იმ სასტუმროს თუნდაც 5თვის მერე გადაუხადო ფული არ ნიშნავს რომ არარეზიდენტმაც მაშინ მიიღო შემოსავალი (რადგანაც ფულს პირადად მას არ ურიცხავ )

პ.ს სასტუმროს მიერ წარმოდგენილი ა.ფ არის წარმომადგენლობითი ხარჯი ამიტომ ამ ფაქტურის დღგ-ს ნუ ჩაითვლი. აი ესეც წაიკითხე შეიძლება გამოგადგეს :

33. წარმომადგენლობითი ხარჯი – პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯი, რომელიც მოიცავს:

ა) პირის სახელით გამართული ღონისძიებებისათვის (პრეზენტაციები, მიღებები) გათვალისწინებულ (წვენები, მინერალური წყლები, გამაგრილებელი სასმელები, ჩაი, ყავა, საუზმე, სადილი, ვახშამი, ბანკეტი) ხარჯებს;

ბ) საექსკურსიო და კულტურულ-სანახაობითი ღონისძიებების ხარჯებს;

გ) სუვენირების შეძენის ხარჯებს;

დ) სტუმრების მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯებს, მათ შორის:

დ.ა) საკონსულო მომსახურების (ვიზების გაფორმება, ვადის გაგრძელება) ხარჯებს;

დ.ბ) აეროპორტში დახვედრისა და გაცილების (VIP-დარბაზის მომსახურება) ხარჯებს;

დ.გ) სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯებს;

დ.დ) სასტუმრო მომსახურების (ადგილების დაჯავშნა, ცხოვრების ღირებულება) ხარჯებს;

დ.ე) მიღებებისა და წვეულებებისათვის გათვალისწინებულ (წვენები, მინერალური წყლები, გამაგრილებელი სასმელები, ჩაი, ყავა, საუზმე, სადილი, ვახშამი, ბანკეტი) ხარჯებს.[B][COLOR=red]

Posted by: TT-KK 18 Aug 2012, 09:57
Maribeli
დიდი,დიდი, დიდი მადლობა!
ერთი შეკითხვაც, დღგ-ს არ ჩავითვლი მაგრამ დეკლარაციას ხომ უნდა მივაბა?

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 10:48
QUOTE (TT-KK @ 18 Aug 2012, 09:57 )
Maribeli
დიდი,დიდი, დიდი მადლობა!
ერთი შეკითხვაც, დღგ-ს არ ჩავითვლი მაგრამ დეკლარაციას ხომ უნდა მივაბა?

მე პირადად რომელზეც დღგს არ ვითვლიდი არ ვაბამდი, მაგრამ თავს ვერ დავდებ რომ ასეა სწორი, შენ ალბათ გულისხმობ რომ მიაბამ ფაქტურას, მაგრამ ბოლოს დღგს შესამცირებელ თანხაში ჩაუწერ იმ ფაქტურის დღგ-თი ნაკლებს ხო ??

მასეთ ვარიანტზე უბრალოდ არ დავფიქრებულვარ, თუ შენი უბნის საგადასახადო ინსპექტორის ნომერი იცი დაურეკე და იმასთან დააზუსტე ეგ ტექნიკური დეტალი, მე ჩემსას დაურეკე მაგრამ არ იღებს ყურმილს, შაბათობით არ მუშაობენ ეტყობა...

ნუ შენ მაინც დასაკორექტირებელი გამოგივა ივლისი, თუ არ შეგიყვანია არარეზიდენტის შემოსავალი და ბარემ რამდენიმე დღეც მოიცადე მანამდე ან მე გავარკვევ რამეს და ან შენ smile.gif)

Posted by: TT-KK 18 Aug 2012, 11:07
Maribeli
QUOTE
მე პირადად რომელზეც დღგს არ ვითვლიდი არ ვაბამდი, მაგრამ თავს ვერ დავდებ რომ ასეა სწორი, შენ ალბათ გულისხმობ რომ მიაბამ ფაქტურას, მაგრამ ბოლოს დღგს შესამცირებელ თანხაში ჩაუწერ იმ ფაქტურის დღგ-თი ნაკლებს ხო ??
კი ესე ვიგულისხმე, მაგრამ მეც არ ვარ დარწმუნებული სისწორეში


ისედაც დასაკორექტირებელი მაქ და ვიფიქრე, ბარემ ამასაც დავაზუსტებ მეთქი, რა გაეწყობა, მოვიცდი ორშაბათამდე.

შენ რა კარგი უბნის ისპექტორი გყოლია, მე არც ვიცი ვინ არის და სად უნდა ვნახო?

კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჭკვიანი ხარ.

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 11:17
QUOTE (TT-KK @ 18 Aug 2012, 11:07 )
Maribeli
QUOTE
მე პირადად რომელზეც დღგს არ ვითვლიდი არ ვაბამდი, მაგრამ თავს ვერ დავდებ რომ ასეა სწორი, შენ ალბათ გულისხმობ რომ მიაბამ ფაქტურას, მაგრამ ბოლოს დღგს შესამცირებელ თანხაში ჩაუწერ იმ ფაქტურის დღგ-თი ნაკლებს ხო ??
კი ესე ვიგულისხმე, მაგრამ მეც არ ვარ დარწმუნებული სისწორეში


ისედაც დასაკორექტირებელი მაქ და ვიფიქრე, ბარემ ამასაც დავაზუსტებ მეთქი, რა გაეწყობა, მოვიცდი ორშაბათამდე.

შენ რა კარგი უბნის ისპექტორი გყოლია, მე არც ვიცი ვინ არის და სად უნდა ვნახო?

კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჭკვიანი ხარ.

კარგი ინსპექტორი არა , სუფთა ჩაინიკი მყავს, მე თვითონ მოვიძიე კოორდინატები თორემ არც ჩვენ არავინ შეგვხმიანებია...
იმის მერე ერთი ორჯერ დაურეკე, მაგრამ შევატყვე რომ პრაქტიკაში და ნიუანსებში აშკარად არ იყო ჩახედული, ეგრევ ვერ მცემდა პასუხებს და სულ მეუბნებოდა , დავაზუსტებ და 10 წუტში დამირეკეოო... ხოდა მიუხედავად იმისა რომ თვითონ "ჩაინიკია " დრო და დრომაინც შევახსენებ ხოლმე თავს, იმ იმედით რომ იქნება ის ვისთანაც "აზუსტებს " ის მაინც არის კომპეტენტური და საბოლოოდ ჩემამდე სწორ პასუხს მოიტანს...

შენც შეგიძლია მიხვიდე შემოსავლების სამსახურში (რომელ უბანსაც ეკუთვნით) და უთხრათ ესა და ეს უბანი ვის ეკუთვნისთქო და მოთხოვო ტელ ნომერი , წესით უნდა მოგცენ >>.

იმედია შენი მაინც აღმოჩნდება პროფესიონალი smile.gif))))

Posted by: TT-KK 18 Aug 2012, 11:30
Maribeli
QUOTE
იმედია შენი მაინც აღმოჩნდება პროფესიონალი

smile.gif
სადღაც რომ აზუსტებს ესეც კარგია, სულ არარაობას ხომ ჯობია.

ვხედავ ფორუმზე ახალი ხარ, იმედია არ დაიკარგები, სასიამოვნოა შენთან ურთიერთობა.

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 11:33
დიახ, ახალი ვარ ,მეც იმედი მაქვს რომ არ დავიკარგები და ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას გავიგებ ამ ფორუმიდან, ხოლო ჩემი მხრივ თუ რაიმე შემეძლება და მეცოდინება პასუხი არ დაგზარდებით დაპოსტვას smile.gif)

Posted by: tamta@tat 18 Aug 2012, 13:54
ესე იგი ერთ-ერთი კომპანია გიგზავნის ზედნადებს,მაგრამ პროდუქცია არ მიგიღია და რამოდენიმე დღის შემდეგ აკეთებს პროდუქციის უკან დაბრუნებას,მაინტერესებს,თქვენი აზრით სწორი ქმედებაა?

* * *
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 14:18
QUOTE (tamta@tat @ 18 Aug 2012, 13:54 )
ესე იგი ერთ-ერთი კომპანია გიგზავნის ზედნადებს,მაგრამ პროდუქცია არ მიგიღია და რამოდენიმე დღის შემდეგ აკეთებს პროდუქციის უკან დაბრუნებას,მაინტერესებს,თქვენი აზრით სწორი ქმედებაა?

* * *
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

ჩემი სუბიექტური აზრით არა, უკან რას აბრუნებს რაც არ მიგიღია ???

ეგ ნიშნავს რომ საქონელი გადაადგილდა, მოვიდა შენთან და მერე უკან დაბუნდა, ანუ ამ შუალედში ამ საქონელმა დატოვა გამყიდველი ფირმის ტერიტორია, რაც როგორც შენ ამბობ არ მომხდარა...(ვინმემ იმ მომენტში რომ შეამოწმოს იმ ფირმის საწყობი, რა გამოვა საქონელი იქ უდევს და საბუთებით გაყიდულია, ეგაა უსაქონლო ოპერაცია აბა სხვა რა ქვია მაგას .???)
თუ არ მიგიღია უკან დაბრუნება კი არა, გაუქმება უნდა გააკეთოს ჩემი აზრით..

Posted by: tamta@tat 18 Aug 2012, 14:44
Maribeli
გაიხარე
ზუსტად ეგ შემთხვევა მაქვს,ჩემი აზრითაც არასწორია,მაგრამ მომწოდებლის ბუღალტერი მიმტკიცებს რომ სწორად მოიქცა...
ხოდა გაუქმებას არ მიკეთებს,თან მეუბნება რომ ათი წელია ბუღალტერია და მასე მუშაობს

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 14:49
QUOTE (tamta@tat @ 18 Aug 2012, 14:44 )
Maribeli
გაიხარე
ზუსტად ეგ შემთხვევა მაქვს,ჩემი აზრითაც არასწორია,მაგრამ მომწოდებლის ბუღალტერი მიმტკიცებს რომ სწორად მოიქცა...
ხოდა გაუქმებას არ მიკეთებს,თან მეუბნება რომ ათი წელია ბუღალტერია და მასე მუშაობს

ძალიან ძნელია ზოგთან დავა...ზოგი 30 წლის ბუღალტერია მაგრამ ელემენტარულების ახსნა მიწევსხოლმე.. (რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება ეს და შეურაცხოფას არავის ვაყენებ)

შეეშალა თუ რატომ გამოგიგზავნეს ეგ ზედნადები ??? სხვა კომპანიაში უნდა გაეგზავნა ??

თუ ასე დაჟინებით ამტკიცებს, მაშინ დამაჯერებლად დაასაბუთებინე რატომ უნდა გაკეთდეს უკან დაბრუნება და რატო არა გაუქმებათქო, იქნება მართლა რამე ჭკვიანური პოზიციაქონდეს ?

Posted by: tamta@tat 18 Aug 2012, 14:54
QUOTE
ძალიან ძნელია ზოგთან დავა...ზოგი 30 წლის ბუღალტერია მაგრამ ელემენტარულების ახსნა მიწევსხოლმე.. (რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება ეს და შეურაცხოფას არავის ვაყენებ)

შეეშალა თუ რატომ გამოგიგზავნეს ეგ ზედნადები ??? სხვა კომპანიაში უნდა გაეგზავნა ??

თუ ასე დაჟინებით ამტკიცებს, მაშინ დამაჯერებლად დაასაბუთებინე რატომ უნდა გაკეთდეს უკან დაბრუნება და რატო არა გაუქმებათქო, იქნება მართლა რამე ჭკვიანური პოზიციაქონდეს ?

არა,ჩვენთან უნდა შემოეტანათ ეგ პროდუქცია,აი მეც სადისტრიბუციო კომპანიაში ვმუშაობ ბუღალტრად და მსგავსი უაზრობა არ გამიგონია,არც მქონია პრაქტიკაში.ზედნადები რომ მოვიდა და პროდუქცია არა,იმ დღიდან ვრეკავ მაგრამ უშედეგოდ,არ გააუქმა და გუშინ გააკეთა უკან დაბრუნება.ვერ მისაბუთებს,მეც ხო უნდა შემეტანა საწყობში პროდუქციაო,ანუ 5 დღის წინ გამოტანილი პროდუქცია საბუთით და არარეალურად,დააბრუნა საბუთით და არარეალურად საწყობში გუშინ.მეტი არაფერი,ერთადერთი ახსნა ისაა რომ 10 წელია ბუღალტერია

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 15:02
მაშინ ერთს გირჩევ, შედი რს,გე ზე და მიწერე წერილი , ზოგადად მისწერე ერთმა ფირმამ მეორეს გამოუწერა ზედნადები და ასე შემდეგ,,, და რა უნდა გაკეთდესთქო???
დღეს თუ მისწერ, ორშაბათს ან სამშაბათს პასუხს მოგწერენ და თუ იმათმაც გითხრეს უკანდაბრუნებაო ხომ კარგი, თუ არადა ააფარე ის პასუხი იმ შენს 10 წლის ბუღალტერს :-))

ეგ ისევ იმ დროშია ჩარჩენილი ხელით რომ იწერებოდა სასაქონლო ზედნადებები და ნომერაცია რომ არ უნდა დარღვეულიყო, მაშინ ასე ზედანდების გაუქმებას არავინ აკეთებდა რადგან უკვე ნომერი ჩავარდებოდა, ხოდა ეხლა ხომ ელექტრონულია და მით უმეტეს გაძლებს უფლებას რომ გააუქმო, ხოდა რატომ არ იყენებს ვერ ვხდები,..ისე მერე დაწერე რით დამთავრდება ეს ამბავი wink.gif))))

Posted by: tamta@tat 18 Aug 2012, 15:06
QUOTE
მაშინ ერთს გირჩევ, შედი რს,გე ზე და მიწერე წერილი , ზოგადად მისწერე ერთმა ფირმამ მეორეს გამოუწერა ზედნადები და ასე შემდეგ,,, და რა უნდა გაკეთდესთქო???
დღეს თუ მისწერ, ორშაბათს ან სამშაბათს პასუხს მოგწერენ და თუ იმათმაც გითხრეს უკანდაბრუნებაო ხომ კარგი, თუ არადა ააფარე ის პასუხი იმ შენს 10 წლის ბუღალტერს :-))

ეგ ისევ იმ დროშია ჩარჩენილი ხელით რომ იწერებოდა სასაქონლო ზედნადებები და ნომერაცია რომ არ უნდა დარღვეულიყო, მაშინ ასე ზედანდების გაუქმებას არავინ აკეთებდა რადგან უკვე ნომერი ჩავარდებოდა, ხოდა ეხლა ხომ ელექტრონულია და მით უმეტეს გაძლებს უფლებას რომ გააუქმო, ხოდა რატომ არ იყენებს ვერ ვხდები,..ისე მერე დაწერე რით დამთავრდება ეს ამბავი ))))

მადლობა,მეც ეგ ვიფიქრე ზუსტად yes.gif

Posted by: Maribeli 18 Aug 2012, 15:08
http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4723&lang=1&catid=61

შეიძლება უბრალოდ ვეღარ აუქმებს თუ რამდენიმე დღეა გასული.. რამდენხანში შეიძლება გაუქმება არ ვიცი ზუსტად მგონი 48 საათზე მეტი თუა გასული ვეღარ გააუქმებს და შეიძლება მაგიტომაც..(ადრე 48 საათი იყო და ეხლა არ ვიცი..)


აჰა შენ ეს ლინკი ნახე, აქ უამრავი სტანდარტული კითხვაა ელ.ზედნადებებთან დაკავშირებით და მოცემულია ამ კითხვებზე შემოსავლების სამსახურის პასუხებიც... იქნება იპოვო შენი მსგავსი სიტუაციაც

Posted by: The DoctoR 18 Aug 2012, 23:14
TT-KK
ეგ შენი უცხოელის სასტუმროს ხარჯი წარმომადგენლობითი ხარჯი უფრო მგონია მე და საშემოსვლო გადასახადით არ დაიბეგრები.

tamta@tat
სწორი მოქმედებაა. რომ არ გააუქმა მეტი გამოსავალი არ დარჩა გარდა უკან დაბრუნებისა smile.gif

Posted by: TT-KK 19 Aug 2012, 00:08
The DoctoR
QUOTE
ეგ შენი უცხოელის სასტუმროს ხარჯი წარმომადგენლობითი ხარჯი უფრო მგონია მე და საშემოსვლო გადასახადით არ დაიბეგრები.

კი, წარმომადგენლობითი ხარჯია.
გასულ წელში უცხოელმა გაგვიწია მომსახურება და ხელფასიც, სასტუმროც ,თვითმფრინავის ბილეთიც დავბეგრე საშემოსავლო და დღგ-ის (უკუდაბეგვრის)გადასახადებით, ახლა მომსახურება არ გაუწევია, სტუმრად იყო, ე. ი. არის განსხვავება.

დავბეგრო თუ არ დავბეგრო?

Posted by: The DoctoR 19 Aug 2012, 11:06
TT-KK
წარმომადგენლობითი ხარჯი არ იბეგრება. ზემოთ დაწერეს თუ რა წარმოადგენს წარმომადგენლობით ხარჯს. თუ მაგ კრიტერიუმებში ჯდება შენი სტუმარი, მაშინ არ იბეგრება.

Posted by: tamta@tat 19 Aug 2012, 21:57
The DoctoR
კი,მაგრამ ეგ ჩემი პრობლემა არაა,სერიოზულ კომპანიაში მუშაობს და დროზე უნდა მიხედოს საქმეს
wink.gif

Posted by: bikako25 20 Aug 2012, 06:06
ბ.ა. აბრევიატურა როგორ იშიფრება?

Posted by: natashka55 20 Aug 2012, 07:19
QUOTE
ბ.ა. აბრევიატურა როგორ იშიფრება?

ბეჭდის ადგილი smile.gif

Posted by: kranci 20 Aug 2012, 11:07
ერთი ნივთი თბილისამდე ჩამოტანილი დამიჯდა 950 ლარი, მაგრამ იძულებული ვარ 950 ლარად გავყიდო. ფასს ვერ გავზრდი. მაქვს ამის უფლება?

Posted by: nostradamuss 20 Aug 2012, 12:13
kranci


QUOTE
ერთი ნივთი თბილისამდე ჩამოტანილი დამიჯდა 950 ლარი, მაგრამ იძულებული ვარ 950 ლარად გავყიდო. ფასს ვერ გავზრდი.  მაქვს ამის უფლება? 
       


რაიმე აქტი უნდა შეადგინო.. მე როგორც ვიცი ...

Posted by: vlla 20 Aug 2012, 13:51
ნავთობპროდუქტების საგადასახადო ა/ფ -ში ნაჩვენები დღგ შემიძლია თუ არა სრულად ჩავითვალო შესაბამის თვეში, იმის მიუხედავად რომ საწვავი ბოლომდე არ მაქვს გახარჯული?

Posted by: Lady HaWaI 20 Aug 2012, 15:23
vlla
QUOTE
ნავთობპროდუქტების საგადასახადო ა/ფ -ში ნაჩვენები დღგ შემიძლია თუ არა სრულად ჩავითვალო შესაბამის თვეში, იმის მიუხედავად რომ საწვავი ბოლომდე არ მაქვს გახარჯული?


კი რათქმაუნდა, შენს დღგ გადახდილი გაქვს საწვავი რომ იყიდე და დამშვიდებული სინდისით ჩაითვალე, მაგას საწვავის ხარჯვასთან დამოკიდებულება არ აქვს.

Posted by: kranci 20 Aug 2012, 15:34
nostradamuss
QUOTE
რაიმე აქტი უნდა შეადგინო

აქტს შევადგენ, პრობლემა არააboli.gif
ვიფიქრე სხვა რამეც ხომ არ უნდა მეთქიuser.gif

Posted by: GIZ 20 Aug 2012, 15:42
ასეთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება.

ვთქვათ კომპანიის დაარსების და საჭირო ინვენტარის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები შეადგენს 1018 ლარს.

ყოველთვიური ხარჯები არის 620 ლარი (FC)

1 თვეში (პირველ თვეს) მოგება არის 1505.8 ლარი

მოგებას-ხარჯები =885,8 ლარი. მოგების გადასახადი, 15% როგორ იანგარიშება, იმ ინვენტარის შეძენის ხარჯებს ექცევა თუ არა ყურადღება? ხარჯებში არ გამოიქვითება? თუ იმას შემდგომში საერთოდ აღარ ექცევა ყურადღება?

Posted by: The DoctoR 20 Aug 2012, 15:57
GIZ
გამოიქვითება მხოლოდ საამორტიზაციო ანარიცხების სახით. გადასახადის გამოსათვლელად საამორტიზაციო ანარიცხები ნახე საგადასახადო კოდექსის 111-3 მუხლში, ან სააღრიცხო შენ თვითონვე შეიმუშავე.

Posted by: Maribeli 20 Aug 2012, 16:14
QUOTE (GIZ @ 20 Aug 2012, 15:42 )
ასეთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება.

ვთქვათ კომპანიის დაარსების და საჭირო ინვენტარის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები შეადგენს 1018 ლარს.

ყოველთვიური ხარჯები არის 620 ლარი (FC)

1 თვეში (პირველ თვეს) მოგება არის 1505.8 ლარი

მოგებას-ხარჯები =885,8 ლარი. მოგების გადასახადი, 15% როგორ იანგარიშება, იმ ინვენტარის შეძენის ხარჯებს ექცევა თუ არა ყურადღება? ხარჯებში არ გამოიქვითება? თუ იმას შემდგომში საერთოდ აღარ ექცევა ყურადღება?

თუ მაგ ინვეტარს აიღებ როგორც ძირითადი საშუალება, მაშინ მაგას ვერ გამოქვითავ ხარჯში, მხოლოდ მისი ცვეთა უნდა გამოქვითო , მაგრამ გააჩნია შენ გამოქვითვის რა მეთოდს აირჩევ, ზოგს აქვს არჩეული ისეთი მეთოდი რომ ყველა შეძენილ ძირითად საშუალებას ეგრევე ხარჯში ქვითავს ექსპლუატაციაში შესვლის პერიოდში (ოღონდ ამ მეთოდს თუ აირჩევ მომდევნო ხუთი წელიც ყველა ძირითადზე ასე უნდა გავრცელდეს)...
აი ამას ვგულისხმობ:
მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვა
1. ძირითადი საშუალებების მიმართ, გარდა საწარმოს კაპიტალში შეტანილისა, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, სრულად გამოქვითოს ამ აქტივების ღირებულება იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
2. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლების გამოყენების შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია იგივე მეთოდი გამოიყენოს ყველა შემდგომი შესყიდული (წარმოებული) ძირითადი საშუალების მიმართ.
3. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის შემთხვევაში:
ა) აღნიშნული ძირითადი საშუალებები არ შეიტანება ამ კოდექსის 111-ე მუხლით გათვალისწინებული ჯგუფის ღირებულებით ბალანსში;
ბ) შემდგომში ასეთი აქტივების მიწოდებისას მიღებული ან/და მისაღები თანხები, ხოლო ასეთის არარსებობისას – საბაზრო ღირებულება დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას.
4. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს უფლება არ აქვს, არჩეული გამოქვითვის ნორმა შეცვალოს 5 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, გამოქვითვის ასეთი ნორმის არჩევა უნდა მოხდეს იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
5. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლება არ ვრცელდება ისეთ ძირითად საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ამორტიზაციას. (13.10.2011. N5118)


Posted by: qondara 20 Aug 2012, 17:02
ახალი ცვლილებებია

1. ბრძანება #335 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დღგ-ის და გადაზიდვებს ეხება

2. "საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Posted by: GIZ 20 Aug 2012, 17:09
დიდი მადლობა ყურადღებისათვის...........

Posted by: bikako25 20 Aug 2012, 20:27
natashka55
რა უსუსური ვარ. მადლობა ))))

Posted by: Kobalty 21 Aug 2012, 13:04
კოლეგებო, შემთხვევით ვინმეს ხომ არ მოგეპოვებათ ხელშეკრულების ნიმუში აუდიტორულ/საკონულტაციო მომსახურება ინგლისურ ენაზე?
თუ გაქვთ, იქნებ სადმე ამიტვირთოთ..
გმადლობთ წინასწარ. smile.gif

Posted by: gogona22 21 Aug 2012, 14:18
QUOTE (Toxic:) @ 7 Jun 2012, 10:19 )


QUOTE
შპს-მ დამფუძნებელს (არარეზიდენტი ) აღებული სესხის დასაფარად საკუთრებაში უნდა გადასცეს ქონების რაღაც ნაწილი, ეს ქონება უნდა დაიბეგროს ?

და სესხით სარგებლობის პროცენტი თუ უნდა გადავიხადო ( 5 % თუ რაგაც??/????????????


კი უნდა დაიბერგოს ქონება თან საბაზრო ფასიდან, კი პროცენტი გაცემისას გადახდის წყაროსთან აკავებ 5 % პროცენტს.

* * *





?

მეც მსგავსი შეკითხვა მაქვს და მიპასუხეთ რა უფრო გარკვევით

15 აგვისტოს შპს-მ დამფუძნებელს (არარეზიდენტი ფ/პ ) გადასცა 15 000 ლარის ღირებულების ქონება არებული სესხის სანაცვლოდ


1) ქონებაც უნდა დაიბეგროს, რამდენი პროცენტით და რა ანგარიშზე უნდა გადავრიცხო და რა ვადაში?

2) სესხით სარგებლობის 5 % -ით 15 000 უნდა დავბეგრო თუ მხოლო პროცენტი? რა ანგარიშზე ვიხდი და რა ვადაში ?

Posted by: vax chemi 21 Aug 2012, 14:21
გამარჯობათ, მაინტერესებს ორისსშI როგორ ჩავრთო მაუსის ბურთულა რო გამოვიყენო ანუ დატრიალებით რომ ჩამოვწიო და ავწიო?

Posted by: qondara 21 Aug 2012, 15:45
vax chemi
დღგ-ის წყევლა ექნება და უკუდაბეგვრის შელოცვა უშველის smile.gif ორისში არ ირთვება ეგ როგორც ვიცი თუ გაიგებ მეც მასწავლე რა.

Posted by: vax chemi 21 Aug 2012, 16:13
qondara
QUOTE
დღგ-ის წყევლა ექნება და უკუდაბეგვრის შელოცვა უშველის

გრაკადის მკითხავს შევალოცინე მარა არუშველა მარა ვიცი რო აკეთებენ ისე

Posted by: gogona22 21 Aug 2012, 22:20
QUOTE (gogona22 @ 21 Aug 2012, 14:18 )
QUOTE (Toxic:) @ 7 Jun 2012, 10:19 )


QUOTE
შპს-მ დამფუძნებელს (არარეზიდენტი ) აღებული სესხის დასაფარად საკუთრებაში უნდა გადასცეს ქონების რაღაც ნაწილი, ეს ქონება უნდა დაიბეგროს ?

და სესხით სარგებლობის პროცენტი თუ უნდა გადავიხადო ( 5 % თუ რაგაც??/????????????


კი უნდა დაიბერგოს ქონება თან საბაზრო ფასიდან, კი პროცენტი გაცემისას გადახდის წყაროსთან აკავებ 5 % პროცენტს.

* * *





?

მეც მსგავსი შეკითხვა მაქვს და მიპასუხეთ რა უფრო გარკვევით

15 აგვისტოს შპს-მ დამფუძნებელს (არარეზიდენტი ფ/პ ) გადასცა 15 000 ლარის ღირებულების ქონება არებული სესხის სანაცვლოდ


1) ქონებაც უნდა დაიბეგროს, რამდენი პროცენტით და რა ანგარიშზე უნდა გადავრიცხო და რა ვადაში?


2) არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაცემული პროცენტები რამდენ პროცენტიანი განაკვეთით იბეგრება და იგივე ანგარიშზე უნდა გადავრიცხო რაზეც დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირების საშემოსავლოს ვრიცხავ? და დეკლარაციაში რომელ გრაფაში მივუთითო 21 -ში?

Posted by: khatia88 22 Aug 2012, 19:00
გამოცდილებო მოკლედ ასეთი ამბავია.

გადავწყვიტე გავიარო ბუღალტერიის კურსები და სერიოზულად მოვკიდო ამ საქმეს ხელი. მყავს პრაქტიკოსი ბუღალტერი რომელიც დამეხმარება, მაგრამ ერთი საკითხია, არ ვიცი საიდან დავიწყო, ვერ ვერკვევი რა არის ბასი, ბაფი და ა.შ.
სად უნდა მივიდე რომ სულ ნულიდან შემასწავლონ ბუღალტერია ინდივიდუალურად.
ძალიან მონდომებული ვარ, მაგრამ დაბნეული smile.gif

ასევე ყველაზე მთავარი კითხვა, მორჩა, დავამთავრე კურსები შემდეგ?
სად შეიძლება მივიღო პრაქტიკა? რასაც ვკითხულობ მინიმუმ 2-3 წლიანი გამოცილდებით ითხოვენ.

გთხოვთ მომცეთ რჩევები ვისაც არ დაგეზარებათ.

Posted by: Maribeli 23 Aug 2012, 09:00
QUOTE (khatia88 @ 22 Aug 2012, 19:00 )
გამოცდილებო მოკლედ ასეთი ამბავია.

გადავწყვიტე გავიარო ბუღალტერიის კურსები და სერიოზულად მოვკიდო ამ საქმეს ხელი. მყავს პრაქტიკოსი ბუღალტერი რომელიც დამეხმარება, მაგრამ ერთი საკითხია, არ ვიცი საიდან დავიწყო, ვერ ვერკვევი რა არის ბასი, ბაფი და ა.შ.
სად უნდა მივიდე რომ სულ ნულიდან შემასწავლონ ბუღალტერია ინდივიდუალურად.
ძალიან მონდომებული ვარ, მაგრამ დაბნეული smile.gif

ასევე ყველაზე მთავარი კითხვა, მორჩა, დავამთავრე კურსები შემდეგ?
სად შეიძლება მივიღო პრაქტიკა? რასაც ვკითხულობ მინიმუმ 2-3 წლიანი გამოცილდებით ითხოვენ.

გთხოვთ მომცეთ რჩევები ვისაც არ დაგეზარებათ.

მე რეკომენდაციას უწევ ACCA კურსებს..
რაც შეეხება პრაქტიკას, ეგ შენს იღბალს, მარიფათსა და ნაცნობობაზეა დამოკიდებული smile.gif)))) ან ერთი ან მეორე და ან მესამეა საჭირო რომ მარტო კურსების ცოდნით პრაქტიკულად გამუშაოს ვინმემ smile.gif
წარმატებები

Posted by: Shagrent 23 Aug 2012, 19:17
დივიდენდი შპს-ში 5% იბეგრება თუ 10-ით? user.gif

Posted by: natashka55 23 Aug 2012, 19:50
QUOTE
დივიდენდი შპს-ში 5% იბეგრება თუ 10-ით?

5% იბეგრება.

Posted by: glontivaso 24 Aug 2012, 14:30
თუ იცით არის სადმე ბუღალტერიის ვიდეოგაკვეთილები ინტერნეტში.უბრალოდ რო წარმოდგენა შეგექმნას რა თქმა უნდა თორე ძირფესვიანად სწავლალ არ ვგულისხმობ.

Posted by: Maribeli 24 Aug 2012, 15:06
QUOTE (glontivaso @ 24 Aug 2012, 14:30 )
თუ იცით არის სადმე ბუღალტერიის ვიდეოგაკვეთილები ინტერნეტში.უბრალოდ რო წარმოდგენა შეგექმნას რა თქმა უნდა თორე ძირფესვიანად სწავლალ არ ვგულისხმობ.

მე არ შემხვედრია , ყოველ შემთხვევაში ქართულად ძალიან ეჭვი მეპარება სადმე იყოს (ქართველები უფასოდ ვის რას ასწავლიან, გამარჯობა რომ გვითხრას ვინმემ მაგაშიც ფულს ვიხდით wink.gif)))

დაგუგლე და თუ გაგიმართლებს იქნებ ინგლისურად წააწყდე სადმე..

Posted by: brastinto 24 Aug 2012, 16:27
QUOTE (khatia88 @ 22 Aug 2012, 19:00 )
გამოცდილებო მოკლედ ასეთი ამბავია.

გადავწყვიტე გავიარო ბუღალტერიის კურსები და სერიოზულად მოვკიდო ამ საქმეს ხელი. მყავს პრაქტიკოსი ბუღალტერი რომელიც დამეხმარება, მაგრამ ერთი საკითხია, არ ვიცი საიდან დავიწყო, ვერ ვერკვევი რა არის ბასი, ბაფი და ა.შ.
სად უნდა მივიდე რომ სულ ნულიდან შემასწავლონ ბუღალტერია ინდივიდუალურად.
ძალიან მონდომებული ვარ, მაგრამ დაბნეული smile.gif

ასევე ყველაზე მთავარი კითხვა, მორჩა, დავამთავრე კურსები შემდეგ?
სად შეიძლება მივიღო პრაქტიკა? რასაც ვკითხულობ მინიმუმ 2-3 წლიანი გამოცილდებით ითხოვენ.

გთხოვთ მომცეთ რჩევები ვისაც არ დაგეზარებათ.

599161064 შესაძლებელია ერთდროულად პრაქტიკული და თეორიული კურსის გავლა ბუღალტერიაში. თუ გაინტერესებთ დარეკეთ და დეტალებს აგიხსნით.

Posted by: vakolebana 24 Aug 2012, 22:05
რა ეტაკა rs.geს? .

Posted by: zumbito 24 Aug 2012, 23:39
vakolebana
QUOTE
რა ეტაკა rs.geს? .

+1??????

ამ შემთხვევაში რა ხდება?

Posted by: lasha_mrisxane 25 Aug 2012, 10:47
zumbito
QUOTE

ამ შემთხვევაში რა ხდება?

ამ შემთხვევაში უნდა ელოდო და გაყინო მუშაობა... biggrin.gif მსგავსი შემთხვევა გათვალისწინებული არ აქვთ კანონმდებლობით, თითქოს ხუთიანზე მუშაობდეს რს.გე biggrin.gif

Posted by: TT-KK 25 Aug 2012, 11:11
მე გავჩერდი არ ვუშვებ მანქანებს, ველოდები, თქვენც იგივეს გირჩევთ.


სასაქონლო ზედნადებების ცხელი ხაზის ნომერი ვის გახსოვთ?

Posted by: glontivaso 25 Aug 2012, 11:12
ერთი კაცურად ამიხსენით.ინტერნეტ საინფორმაციო სააგენტოს რა სახის ბუღალტერია ჭირდება?არც არაფერი იყიდება არც არაფერს ყიდულობენ.მომსახურების გაწევა და მიღება გასაგებია მაგრამ შემდეგ?გამარკვიეთ რა

Posted by: ketushaaa 25 Aug 2012, 11:29
TT-KK
2 26 21 43

არავინ იღებს smile.gif

Posted by: lasha_mrisxane 25 Aug 2012, 11:36
გაახურეს რა საქმე :@ :@ :@ :@ ვინები არიან ესენი :@

Posted by: TT-KK 25 Aug 2012, 13:12
სავარაუდოდ ერთ საათში ჩაირთვებაო, რამდენად გაამართლებს არ ვიცი.
* * *
ჩაირთოოოოო
დაწყნარდნენ კლიენტები jump.gif

Posted by: Scharfschutze 25 Aug 2012, 17:04

TT-KK
QUOTE
მე გავჩერდი არ ვუშვებ მანქანებს, ველოდები, თქვენც იგივეს გირჩევთ.


სასაქონლო ზედნადებების ცხელი ხაზის ნომერი ვის გახსოვთ?

და როგორ გავაჩერო ბეტონის წარმოება? biggrin.gif მითუმეტეს დიდი ფილის ჩასხმა მიმდინარეობდა კლიენტთან და ფილის შუაზე გაწყვეტა არ შეიძლება.... 15 ზედნადები დამიგროვდა გადასაგზავნი.. შესვლით კი შედის რს.გე-ზე მარა ზედნადებების განყოფილებაში არ შედის, ერორს აგდებს ეხლაც

Posted by: lasha_mrisxane 25 Aug 2012, 17:58
Scharfschutze
არ უნდა გააჩერო არცერთ ვარიანტში, წესით არაფერს გეტყვიან, მარა თუ დაგაკისრებენ ჯარიმას გაასაჩივრებ და დაგიბრუნებენ ფულს, ამასთან ერთად, თუ ამან ხელი შეგიშალა და ზარალი მოგიტანა + შეგიძლია ზიანის ანაზღაურებაც მოთხოვო. ნორმალური იურისტი გაართმევს ამას თავს, არ არის რთული დასასაბუთებელი, მეორეა, საქართველოს პირობებში რამდენად გაჭრის.

Posted by: mAgI 26 Aug 2012, 11:37
Scharfschutze
ასეთ შემთხვევაში უბნის ოფიცერს უნდა დაურეკო. მე დავურეკე გუშინ და მითხრეს რომ შეიძლებოდა მანქანები გამეშვა და მერე ამეტVირთა.... მე ასე გავაკეთე. დასრულებითაც არ იყო პრობლემა დროში.

იცით რა მაინტერესებს... ამ სასაქონლო ზედნადებების მარჯვნივ კუთხეში რომ გამოჩნდა ფანჯარა ფაქტურების გამოწერა. მაგ ფუნქციით სარგებლობთ ვინმე? მე მიწერს რომ ჯერ გათიშულიაო.

Posted by: TT-KK 26 Aug 2012, 13:41
mAgI
QUOTE
ასეთ შემთხვევაში უბნის ოფიცერს უნდა დაურეკო. მე დავურეკე გუშინ და მითხრეს რომ შეიძლებოდა

გუშინ არცერთი ტელეფონი არ პასუხობდა და შენ როგორ დაურეკე, ჰაა?

Posted by: mAgI 26 Aug 2012, 15:30

TT-KK
ცხელ ხაზზე არ მპასუხობდნენ მარა მობილურზე დავრეკე... მერე ისიც გათიშეს... მე მოვასწარი რა smile.gif

Posted by: pasa 27 Aug 2012, 11:49
ისევ გაითიშა? დღესაც ვერ ვწერ ზედნადებებს sad.gif

Posted by: mAgI 27 Aug 2012, 11:56
წეღან დავრეკე და ჩვენს ინსტრუქციებს დაელოდეთო... ასე როგორ უნდა ვიმუშავოთ sad.gif

Posted by: pasa 27 Aug 2012, 11:58
QUOTE (mAgI @ 27 Aug 2012, 11:56 )
წეღან დავრეკე და ჩვენს ინსტრუქციებს დაელოდეთო... ასე როგორ უნდა ვიმუშავოთ sad.gif

და არ უთქვამთ როდემდე უნდა ველოდოთ? სავარაუდო გასწორების დრო?

Posted by: TT-KK 28 Aug 2012, 10:05
აბა გადავიდეთ სერიოზულ თემებზე

ხეტყის მასალის შეძენის ა/ფაქტურებით ჩათვლა შესაძლებელია?
და როგორ?
* * *
გილოცავთ მარიამობას, გილოცავთ ყველას!

Posted by: NatoMagradze 28 Aug 2012, 12:35
QUOTE (TT-KK @ 28 Aug 2012, 10:05 )
აბა გადავიდეთ სერიოზულ თემებზე

ხეტყის მასალის შეძენის ა/ფაქტურებით ჩათვლა შესაძლებელია?
და როგორ?
* * *
გილოცავთ მარიამობას, გილოცავთ ყველას!

მადლობა. მეც ვუერთდები მოლოცვას. რაც შეეხება კიხვას. თუ არის გადამხდელი დღგ-სი შესაბამის გრაფაში ექნება თანხა დღგ-ს გამოყოფილი და თუ არა ხაზი ექნება გასმული. ასე რომ თუ არის დღგ-ს გადამხდელი ჩათვლასაც განახორციელებ უპრობლემოდ. ამ ფაქტურის მონაცემებს შეიყვან დეკლარაციაში რომ არის სპეციალური დანართი. ხოლო დღგ-ს თანხას ჩასათვლელ თანხას მიუმატებ.

Posted by: nanacho 28 Aug 2012, 13:11
სხვა ქვეყნის ფირმისგან მიღებული შემოსავალი იბეგრება? ვინმეს შეუძლია გამარკვიოს? ან მითხარით სად გავარკვიო?

Posted by: incoter 28 Aug 2012, 23:17
სტაჟირების მსურველი თუ არის ვინმე, მომწერეთ პი-ემ ში

Posted by: qondara 29 Aug 2012, 15:24
რა ჯანდაბა ჭირს ამ რს.გე-ს დავიჯერო აქაც დაღესტნელბმა შემოაღწიეს?

Posted by: qondara 29 Aug 2012, 15:24
რა ჯანდაბა ჭირს ამ რს.გე-ს დავიჯერო აქაც დაღესტნელბმა შემოაღწიეს? ჩემი ბარალი არაა 2ჯერ დაწერა. თუ შეგიძლიათ წაშალეთ.

Posted by: tamta@tat 29 Aug 2012, 15:24
rs.ge ისევ გამორთულია,რა უბედურება,რას აკეთებენ ამისთანას mad.gif

Posted by: toni2 29 Aug 2012, 17:46
გამარჯობათ, ბუღალტრებთან მაქვს ერთი მარტივი კითხვა და მადლობელი ვიქნები თუ გამარკვევთ:
მაგალითად ვიხდი ფართის ქირას 1000 ლარს ბანკში, საშემოსავლო გადასახადი მექნება ამ 1000 ლარის 20% ანუ 200 ლარი თუ X+20%=1000 ანუ 833,34+166,66=1000 ანუ 166,66 ლარი?
ძალიან მჭირდება და მიპასუხეთ რაა, დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: maverick16 29 Aug 2012, 17:54
toni2
200 ანუ გამქირავებელი 800 მიიღებს დაბეგვრის მერე

Posted by: Maribeli 29 Aug 2012, 18:10
QUOTE (toni2 @ 29 Aug 2012, 17:46 )
გამარჯობათ, ბუღალტრებთან მაქვს ერთი მარტივი კითხვა და მადლობელი ვიქნები თუ გამარკვევთ:
მაგალითად ვიხდი ფართის ქირას 1000 ლარს ბანკში, საშემოსავლო გადასახადი მექნება ამ 1000 ლარის 20% ანუ 200 ლარი თუ X+20%=1000 ანუ 833,34+166,66=1000 ანუ 166,66 ლარი?
ძალიან მჭირდება და მიპასუხეთ რაა, დიდი მადლობა წინასწარ

რადგან თქვი ბანკში ვიხდი 1000 ლარსო,ვიგულისხმოთ რომ გამქირავებელი იღებს ხელზე 1000 ლარს, ხოლო საშემსავლო კავდება დარიცხული თანხიდან, ამისათვის ეს თანხა ჯერ უნდა ჩააბრუნო (ანუ აიყვანო დარიცხვამდე) 1000/0.8=1250 ლარი იქნება მაგის დარიცხული და აქედან აიღო საშემოსავლო 1250 *20 % =250 ლარს.

თუ ხელზე სხვა თანხას იღებს შესაბამისად 1000 მაგივრად შეცვალე კონკრეტული თანხით

Posted by: Toxic:) 29 Aug 2012, 18:23
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1730793

ახალი ინსტრუქციებია.



პორტალზე ზედნადებზე ანგარიშფაქტურის მიბმა როგორ ხდება, ინსტრუქცია არის სადმე?



Posted by: qondara 30 Aug 2012, 10:36
ბრძანება - # 354
"გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


Posted by: new_member_ 30 Aug 2012, 10:43
გამარჯობა, შეიძლება ამ კითხვას აქ არ უნდა ვსვამდე, მაგრამ მაინც..ბუღალტერიასთან კავშირში რავიცი, სხვა თემა არცაა..

შემომთავაზეს..კიარადა მთხოვეს დახმარება პატარა კომპანიის ბუღალტერიის მიხედვაში.
რამდენიმეკაციანი სტაფია სულ, მომსახურების სფერო.
ერთი სახის შემოსავალი, ხარჯი- იჯარა, ხელფასები, კომუნალურები, გადასახადები..ბრუნვაც არაა დიდი, როგორც მითხრეს.. ანაზღაურებას მეტყვიან შეხვედრისას.

საქმე ისაა, რომ მხოლოდ თეორიული ცოდნა მაქვს ბუღალტერიაში. თავად ფინანსისტი ვარ, ვმუშაობ დაკრედიტების სფეროში..
ეს დამატებითი შემოსავლის ამბავია რა.. + გარვეული პრაქტიკაც იქნება ჩემთვის.

როგორც ვიცი, არის ხალხი, ვინც რამდენიმე მსგავს კომპანიას ემუშავება. ჰოდა აზრი მაინტერესებს- ასეთი შემთხვევები რა დროს მოითხოვს ჩემგან? ღირს ვთქვათ ეს დროის დანაკარგი ბუღალტრის სტანდარტულ ანაზღაურებად? ანუ სადღაც ალბათ 200-250 ლარი?

და მთავარი- რამდენად რთულია ან მარტივი ეს შემთხვევა?

მე წარმოვიდგინე კვირაში ერთხელ მისვლა, დოკუმენტების ამოწევა, შესაბამისი გატარებების გაკეთება ჩემთვის და თვის ბოლოს საშემოსავლოების შეყრა. ნუ წლის ბოლოს მოგება..

Posted by: vlla 30 Aug 2012, 15:10
გამარჯობათ, თუ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ, უწინ არასდროს მქონია ასეთი შემთხვევა.
კომპანია სადაც ვმუშაობ მაძლევს უპროცენტო სესხს.
პროცენტს, რომელიც უნდა გადამეხადა და არ ვიხდი, დავბეგრავ ხელფასის სახით და პლუს ერთობლივ შემოსავლებშიც შევიყვან, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო.

მაგ:, სესხის სახით ვიღებ 1200 ლარს და ხელშეკრულებაში ვწერ, რომ საგადასახადო მიზნებისთვის წლიური პროცენტი იქნება 20 %, ხოლო პროცენტის დარიცხვა მოხდება ყოველი თვის 30 რიცხვში. ჩემი ანგარიშით თვეში დასაბეგრი თანხა იქნება 1200*20% : 12 = 20 ლარი, ანუ ყოველთვიურად, თვის 30 რიცხვში გადასახდელი საშემოსავლო მექნება 20 : 0.8 * 20% = 5 ლარი. სწორია ეს გაანგარიშება? ანუიტეტის ან რამე სხვა ფორმულები ხომ არ უნდა გამოვიყენო?

გარდა ამისა, კიდევ მაინტერესებს რამდენიმე მომენტი:
შემიძლია თუ არა საშემოსავლო გადასახადის (5 ლარის) ერთობლივი შემოსავლებიდან გამოქვითვა.
უნდა დავბეგრო თუ არა 20 ლარი 5 % - იანი განაკვეთით (ჩემი აზრით არა რადგან თანხას რეალურად არ ვუხდი).
დღგ-ს დეკლარაციაში საპროცენტო შემოსავალი 20 ლარი სად უნდა აისახოს (ვერსად ვნახე შესაბამისი გრაფა) ?

Posted by: Ti-Ni 30 Aug 2012, 16:46
new_member_

თუ საბუთებს თავად გაგიმზადებენ და შენ მხოლოდ ამ საბუთების მიხედვით ბუღალტერიის წარმოება დაგევალება, ღირს და თუ საბუთების და დოკუმენტების მოწესრიგებაზე, თავიანთ ნებაზე ნაკეთები საქმის მოგვარება შენი საზრუნავი იქნება, მაშინ ეგ ანაზღაურება არ ღირს ამად, მოტივაციას არ მოგცემს. არ შეეფერება აღებულ პასუხისმგებლობას და მარტო ამიტომაც თუნდაც. მე ასე ვფიქრობ.

vlla

მე რამდენადაც ვიცი, უპროცენტო სესხს რომ გასცემს კომპანია, მან ეს არ მიღებული პროცენტი საგადასახადო თვალსაზრისით მაინც სარგებლად უნდა აღიაროს და ჩართოს დასაბეგრ შემოსავალში. ხოლო ფიზიკურ პირთან მიმართებაში თუ სავალდებულოა, რომ ეს არ გადახდილი პროცენტი მის შემოსავლად იქნას აღიარებული, არ ვიცი.

მუხლი 168 საგადასახადო კოდექსში
2. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი სახის მომსახურების გაწევა:
ა) ფინანსური ოპერაციების განხორციელება ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევა;

და შესაბამის გრაფაში ჩაიწერება ალბათ.
სხვა რას იტყვის, მაინტერესებს smile.gif

Posted by: new_member_ 30 Aug 2012, 16:48
Ti-Ni

ზუსტად ასე ვთვლი მეც.
მადლობა ყურადღებისთVის

Posted by: Ti-Ni 30 Aug 2012, 16:52
და რა მინდა გკითხოთ, იქნებ იცოდეთ რა: შპს-ს ჰყავს ავტომანქანა და რამდენკერმე სხვა შპს-ს მოემსახურა თავისი მანქანით და საწვავით. აქ ხელშეკრულება ავტომანქანის ქირავნობის უნდა დაიდოს თუ შეიძლება სატრანსპორტო მომსახურების ხელშეკრულებაც გაკეთდეს? იურისტმა მითხრა, ქირავნობის უნდა გაკეთდესო იმიტომ, რომ ამ ფირმას სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის უფლება არ აქვს, რადგან მის საქმიანობაში არ შედის ესო. მართალია?

Posted by: vlla 31 Aug 2012, 10:14
Ti-Ni
QUOTE
მე რამდენადაც ვიცი, უპროცენტო სესხს რომ გასცემს კომპანია, მან ეს არ მიღებული პროცენტი საგადასახადო თვალსაზრისით მაინც სარგებლად უნდა აღიაროს და ჩართოს დასაბეგრ შემოსავალში. ხოლო ფიზიკურ პირთან მიმართებაში თუ სავალდებულოა, რომ ეს არ გადახდილი პროცენტი მის შემოსავლად იქნას აღიარებული, არ ვიცი.

მუხლი 168 საგადასახადო კოდექსში
2. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი სახის მომსახურების გაწევა:
ა) ფინანსური ოპერაციების განხორციელება ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევა;


დიდი მადლობა პასუხისთვის.
ამ სამეურნეო ოპერაციებს ფინანსური მომსახურების გაწევად თუ ვაღიარებ (ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებული საქმიანობა), მაშინ დღგ-ც პროპორციულად უნდა ჩავითვალო ხომ? ანუ დეკლარაციაზე მიბმულ ყველა ფაქტურაში ჩემით შევცვალო ჩასათველი დღგ-ს თანხები?

Posted by: goo1000 31 Aug 2012, 12:38
გამარჯობა!
როდესაც საქონელს ვაწვდით ორგანიზაციას რომელიც გათავისუფლებულია დღგ-ს გადასახადისაგან ჩათვლის უფლებით შესაბამისად ღირებულებასაც დღგ-ს გარეშე ვუთითებ.სასაქონლო ზედნადების და ანგარიშ ფაქტურის გამოწერისას ნულოვანი განაკვეთი უნდა მივუთითო ხომ? თუ დაუბეგრავი?

Posted by: crusaders 31 Aug 2012, 13:46
შენს მიერ გამოწერილი დღგს ანგარიშ-ფაქტურა დეკლარაციაზე რომ არ მიაბა რამდენია ჯარიმა? ან სად ვნახო კოდექსში ვეძებ და ვერ ვნახე,

Posted by: goo1000 31 Aug 2012, 13:56
როგორც ვიცი 100 ლარია თუ ჯერ არ დაგაჯარიმეს მიაბი ახლა

Posted by: temozia 31 Aug 2012, 13:57
ერთჯერადი 100 ლარი არის ერთი თვის ფაქტურებზე. ადრე 1 ცალზე იყო 100 ლარი.
ოღონდ აქ ლაპარაკია დადასტურებულ ფაქტურებზე. თუ გამოწერილი გაქვს და მყიდველი არ ადასტურებს მაგაზე არაფერი არაა.

Posted by: crusaders 31 Aug 2012, 13:58
goo1000
QUOTE
როგორც ვიცი 100 ლარია თუ ჯერ არ დაგაჯარიმეს მიაბი ახლა

რამდენ ხანში აჯარიმებენ რამდენია პერიოდი არ მიბმიდან დაჯარიმებამდე?
* * *
temozia
QUOTE
ერთჯერადი 100 ლარი არის ერთი თვის ფაქტურებზე. ადრე 1 ცალზე იყო 100 ლარი.

ანუ თუ იქნება რამდენიმე ფაქტურა სხვადა სხვა თვეში ყველა თვეზე იქნება 100 ლარი ხო? სწორად გავიგე?

Posted by: Maribeli 31 Aug 2012, 14:08
QUOTE (vlla @ 31 Aug 2012, 10:14 )
Ti-Ni
QUOTE
მე რამდენადაც ვიცი, უპროცენტო სესხს რომ გასცემს კომპანია, მან ეს არ მიღებული პროცენტი საგადასახადო თვალსაზრისით მაინც სარგებლად უნდა აღიაროს და ჩართოს დასაბეგრ შემოსავალში. ხოლო ფიზიკურ პირთან მიმართებაში თუ სავალდებულოა, რომ ეს არ გადახდილი პროცენტი მის შემოსავლად იქნას აღიარებული, არ ვიცი.

მუხლი 168 საგადასახადო კოდექსში
2. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი სახის მომსახურების გაწევა:
ა) ფინანსური ოპერაციების განხორციელება ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევა;


დიდი მადლობა პასუხისთვის.
ამ სამეურნეო ოპერაციებს ფინანსური მომსახურების გაწევად თუ ვაღიარებ (ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებული საქმიანობა), მაშინ დღგ-ც პროპორციულად უნდა ჩავითვალო ხომ? ანუ დეკლარაციაზე მიბმულ ყველა ფაქტურაში ჩემით შევცვალო ჩასათველი დღგ-ს თანხები?

ეგ ზუსტდება მხოლოდ დეკემბრის დეკლარაციაში (დღგ-ს დეკლარაციას აქვს ესეთი მუხლისადაც მითიტებულია რომ ივსება მხოლოდ წლის ბოლოს ანუ დეკემრის დეკლარაციაში, და შენი მთლიანი ჩათვლილი დღგ-ეების ჯამიდან შემაცირებ პროპროციულად რაც მოუწევს , ასე ვიცი მე და სხვამაც დაწეროს თავისი აზრი wink.gif

Posted by: Ti-Ni 31 Aug 2012, 16:06
vlla

რომელ ფაქტურაზე ამბობ და რომელ ჩასათვლელ დღგ-ზე? ეგ ოპერაცია ხო იმის მსგავსია, ბანკში რომ შემნახველზე თანხა დადოს შპს-მ და პროცენტი ერიცხებოდეს.ჩვეულებრივ აღიარებს ამ პროცენტს შემოსავლად და სხვა არაფერი. შენს შემთხვევაში პროცენტის დარიცხვა ხო ასე მოხდება: დ. მოთხოვნა_ კ.საპროცენტო შემოსავალი 20 ლარი. მერე საშემოსავლოს დარიცხვა: დ. ხარჯი_ კ. საშემოსავლო 5 ლარი. მერე იმ მოთხოვნის ჩამოწერა, რომ არ გადაგიხდია პროცენტი: დ. ხარჯი_ კ. მოთხოვნა. ფაქტურას და დღგ-ს აქ რა უნდა? თუ მე ვზივარ ტყემლის კენწეროზე? smile.gif დაწერეთ რა, თუ ვინმემ იცით უკეთესად?

Posted by: Maribeli 31 Aug 2012, 17:18
QUOTE (Ti-Ni @ 31 Aug 2012, 16:06 )
vlla

რომელ ფაქტურაზე ამბობ და რომელ ჩასათვლელ დღგ-ზე? ეგ ოპერაცია ხო იმის მსგავსია, ბანკში რომ შემნახველზე თანხა დადოს შპს-მ და პროცენტი ერიცხებოდეს.ჩვეულებრივ აღიარებს ამ პროცენტს შემოსავლად და სხვა არაფერი. შენს შემთხვევაში პროცენტის დარიცხვა ხო ასე მოხდება: დ. მოთხოვნა_ კ.საპროცენტო შემოსავალი 20 ლარი. მერე საშემოსავლოს დარიცხვა: დ. ხარჯი_ კ. საშემოსავლო 5 ლარი. მერე იმ მოთხოვნის ჩამოწერა, რომ არ გადაგიხდია პროცენტი: დ. ხარჯი_ კ. მოთხოვნა. ფაქტურას და დღგ-ს აქ რა უნდა? თუ მე ვზივარ ტყემლის კენწეროზე? smile.gif დაწერეთ რა, თუ ვინმემ იცით უკეთესად?

ბაკში რომ % დაგერიცხება იმის მსგავსი არაა ჩემო კარგო..
თუ სესხს გასცემ ორგანიზაციაზე ან ფიზ.პირზე მათგან მიღებული % არ ითვლება ლიცენზირებული საკრ.დაწესებულებიდან მიღებულ შემოსავლად ამიტომაც ასეთი შემოსავლი დღგ-საგან ჩათვლის უფლების გარეშე შემოსავლებია და წლის ბოლოს შენი ჩასათვლელი დღგ ამ მიღებულილ % ის პროპორციულად უნდა შეიმცირო.

ციტატატა კოდექსიდან "

2. ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია შემდეგი სახის მომსახურების გაწევა:
ა) ფინანსური ოპერაციების განხორციელება ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევა; (სესხის გაცემა სწორედ ამ ოპერაციაში გადის)
ბ) საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობა, რესტავრაცია და მოხატვა;

Posted by: Nokia 7390 31 Aug 2012, 17:43
მოგესალმებით ყველას, მინდა ბუღალტრული კურსების გავლა, სასურველია 2-3 თვიანი, რომელ კურსს მირჩევდით ?
მინდა რომ ზოგადი წარმოდგენა მქონდეს ყველაფერზე, აქცენტით საგადასახადო კოდექსზე.


მადლობა წინასწარ

Posted by: khatia88 31 Aug 2012, 20:41
Nokia 7390
მე ინტელექტ ცენტრსი ვფიქრობ მისვლას, ზოგადად კარგი ტრეინინგები აქვთ მანდ.
მერე უკვე ACCA-ში გაგრძელებას.

Posted by: keandra 1 Sep 2012, 10:49
რამე თანამედროვე სახელმძღვანელო ხომ არაფერი იცით ბუგალტერიის პრაქტიკული მაგალითებით. თეორია კი დავიზუთხე კურსებზე რომ დავდიოდი მაგრამ პრაქტიკა სულ სხვაა.

Posted by: lolita da me 1 Sep 2012, 17:12
ხალხნოოო ხელფასის ხელზე გაცემა როდიდან იკრდზალება ხო არ იცით

Posted by: GIZ 1 Sep 2012, 19:26
გამარჯობა,
გეცოდინებათ, პროდუქცია რომ ჩამოგაქვს მაგ. ჩინეთიდან, 1500 ლარის პროდუქცია, (ელ. ტექნიკა), განბაჟების გარდა, იმპორტის გადასახადსაც იხდი ცალკე? ადგილზე იხდი თუ შემდეგაც არის შესაძლებელი? (რა ვადებში)?
მადლობთ.

Posted by: nostradamuss 2 Sep 2012, 20:48
გამარჯბათ... ზედდებულის მიბმა ანგ ფაქტურაზე ჩართეს თუ იცით? ?


Posted by: pasa 3 Sep 2012, 09:59
QUOTE (nostradamuss @ 2 Sep 2012, 20:48 )
გამარჯბათ... ზედდებულის მიბმა ანგ ფაქტურაზე ჩართეს თუ იცით? ?

და კიდევ, ზედნადებში დაბეგვრის ტიპის მითითება სავალდებულოა?

Posted by: nostradamuss 3 Sep 2012, 12:30
pasa
QUOTE
და კიდევ, ზედნადებში დაბეგვრის ტიპის მითითება სავალდებულოა?


ნუ წუნასწარ უნდა იცოდე კლიენტი იბეგრება თუ არა დღგ-თი და იმის მიხედვით უნდა აირჩიო ასე რომ ასარჩევი არის...

Posted by: Nokia 7390 3 Sep 2012, 16:24
QUOTE (khatia88 @ 31 Aug 2012, 20:41 )
Nokia 7390
მე ინტელექტ ცენტრსი ვფიქრობ მისვლას, ზოგადად კარგი ტრეინინგები აქვთ მანდ.
მერე უკვე ACCA-ში გაგრძელებას.

მადლობა

Posted by: vlla 3 Sep 2012, 18:20
Maribeli
QUOTE
ბანკში რომ % დაგერიცხება იმის მსგავსი არაა ჩემო კარგო..
თუ სესხს გასცემ ორგანიზაციაზე ან ფიზ.პირზე მათგან მიღებული % არ ითვლება ლიცენზირებული საკრ.დაწესებულებიდან მიღებულ შემოსავლად ამიტომაც ასეთი შემოსავლი დღგ-საგან ჩათვლის უფლების გარეშე შემოსავლებია და წლის ბოლოს შენი ჩასათვლელი დღგ ამ მიღებულილ % ის პროპორციულად უნდა შეიმცირო.


გასაგებია, გმადლობ. ანუ ახლა ჩვეულებრივად ჩავითვალო დღგ ყველა ფაქტურაზე და შემდეგ წლის ბოლოს შევამცირო? ალბათ დეკემბრის თვის დეკლარაციაში არის შესაბამისი გრაფა ჩამატებული.

Ti-Ni
QUOTE
რომელ ფაქტურაზე ამბობ და რომელ ჩასათვლელ დღგ-ზე? ეგ ოპერაცია ხო იმის მსგავსია, ბანკში რომ შემნახველზე თანხა დადოს შპს-მ და პროცენტი ერიცხებოდეს.ჩვეულებრივ აღიარებს ამ პროცენტს შემოსავლად და სხვა არაფერი.


არა მგონია. აი Maribeli-მა აგვიხსნა კარგად. ჰოდა მაგიტომ მაინტერესებდა ჩასათველელი დღგ როგორ შემემცირებინა
user.gif

Posted by: Maribeli 4 Sep 2012, 09:02
QUOTE (vlla @ 3 Sep 2012, 18:20 )
Maribeli
QUOTE
ბანკში რომ % დაგერიცხება იმის მსგავსი არაა ჩემო კარგო..
თუ სესხს გასცემ ორგანიზაციაზე ან ფიზ.პირზე მათგან მიღებული % არ ითვლება ლიცენზირებული საკრ.დაწესებულებიდან მიღებულ შემოსავლად ამიტომაც ასეთი შემოსავლი დღგ-საგან ჩათვლის უფლების გარეშე შემოსავლებია და წლის ბოლოს შენი ჩასათვლელი დღგ ამ მიღებულილ % ის პროპორციულად უნდა შეიმცირო.


გასაგებია, გმადლობ. ანუ ახლა ჩვეულებრივად ჩავითვალო დღგ ყველა ფაქტურაზე და შემდეგ წლის ბოლოს შევამცირო? ალბათ დეკემბრის თვის დეკლარაციაში არის შესაბამისი გრაფა ჩამატებული.

Ti-Ni
QUOTE
რომელ ფაქტურაზე ამბობ და რომელ ჩასათვლელ დღგ-ზე? ეგ ოპერაცია ხო იმის მსგავსია, ბანკში რომ შემნახველზე თანხა დადოს შპს-მ და პროცენტი ერიცხებოდეს.ჩვეულებრივ აღიარებს ამ პროცენტს შემოსავლად და სხვა არაფერი.


არა მგონია. აი Maribeli-მა აგვიხსნა კარგად. ჰოდა მაგიტომ მაინტერესებდა ჩასათველელი დღგ როგორ შემემცირებინა
user.gif

ხო დეკემბრის დეკლარაციას რო გახსნი ეგ გრაფა ავტომატურად გამოდის..დეკემბრის დეკლარაციაში იმიტომ წერია რომ მაგ დროისათვის უკვე გეცოდინება წლის ბოლოს სულ ჩათვლილი დღგ-ეების ჯამი, და შუა წელში ვერც შეამცირებ პროპორციულად...

რაც შეეხემა მიმდინარე თვეს, მიმდინარე თვეში დღგ-ს დეკლარაციაში უნდა მიუთითო მხოლოდ "დღგ საგან ჩათვლის უფლების გარეშე განხორიელებულ ბრუნვა თანხობრივად, ანუ რამდენიც მიიღე % "

Posted by: Ti-Ni 4 Sep 2012, 11:16
Maribeli
vlla

კარგია, როცა გასაგებად აგიხსნის ვირაცა რაღაცას და ცოტა მეტ საკითხში ერკვევი კიდევ.

შეკითხვა მაქვს: ივლისში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე გამოწერილი ფაქტურა გაკორექტირდა, მაგრამ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ აგვისტო მიეთითა. სინამდვილეში ისევ ივლისი უნდა ყოფილიყო. ეს შემოსავალი ჩართულია ივლისის შემოსავლებში და დღგ-ც გადახდილია ამისი. კორექტირებულ ფაქტურასთან დაკავშირებით რა უნდა გაკეთდეს ახლა?

Posted by: casandra 4 Sep 2012, 12:23
თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ? ორგანიზაციამ რომელიც არ არის დრგ-ეს გადამხდელი ყოველთვიურად უნდა შეავსოს თუ არა სპეც ანგარიშ ფაქტურების დანართი? და თუ არ ავსებს არის თუ არა რამე ჯარიმა/?

Posted by: sofasofa 4 Sep 2012, 13:07
გამარჯობათ,

დახმარება მჭირდება ... თუ შეიძლება გამარკვიეთ , მიმდინარე წლის ივნისის თვეში გადახდილი იქნა საშემოსავლო გადასახადი მაგრამ არ არის წარდგენილი საშემოსავლო დეკლარაცია , რა ოდენოს ჯარიმა შეიძლება დაეკისროს შპს -ს და როგორ უნდა მოვიქცე ?

გმადლობთ წინასწარ პასუხისთვის

Posted by: qondara 4 Sep 2012, 15:32

ბრძანება #367 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე









მიღებულია - 29/08/2012 წ

ძალაშია - 01/09/2012 წ



04/09/2012 წ - მდგომარეობით








მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო





"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლს მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"2. სამეწარმეო საქმიანობისათვის ქვეყნის შიგნით საქონლის მიწოდებისას გამოყენებული უნდა იქნეს სასაქონლო ზედნადები, გარდა სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურების (NIII-06 დანართი) და ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების (NIII-09 დანართი) მიხედვით განხორციელებული მიწოდებისა".
2. 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის "დ" ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
3. მე-60 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"1. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (მათ შორის, სსაფ-ისა და ნსაფ-ის) ფორმების (შემდგომში - ფორმები) წარმოების ორგანიზებას და ამ ფორმებით საგადასახადო ორგანოების მომარაგებას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური "მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ მუხლის შესაბამისად.".
4. თავი XIV' ამოღებულ იქნეს.
5. NIII'-1, NIII'-2, NIII'-3 და NIII'-4 დანართები ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი სექტემბრიდან.

ა. ხეთაგური


ბრძანება #371 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე









მიღებულია - 31/08/2012 წ

ძალაშია - 03/09/2012 წ



04/09/2012 წ - მდგომარეობით








მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო





"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011) დამტკიცებული ინსტრუქციის 31-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
"6. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-5 ნაწილის "ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად, პირს უფლება აქვს, 2014 წლის 1 იანვრამდე ერთობლივი შემოსავლიდან ხარჯის დოკუმენტურად დადასტურების გარეშე დამატებით გამოქვითოს საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტით გატანილი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3001-3006 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული საქონლის რეალიზაციით მიღებული შემოსავლის 10%, თუ:
ა) "საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის N420 დადგენილებით გათვალისწინებული წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების მიხედვით აღნიშნული საქონლის წარმოშობის ქვეყანა არის საქართველო ან;
ბ) ამ პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის დასამზადებლად გამოყენებული მასალები და ნედლეული წარმოშობილია საქართველოში და ამ მასალებისა და ნედლეულის ღირებულება შეადგენს მზა პროდუქციის ღირებულების სულ ცოტა 30%-ს შესაფუთი მასალების ღირებულების ჩათვლით ან;
გ) ამ პუნქტით გათვალისწინებული საქონელი წარმოებულია "ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფარმაცევტული წარმოების ნებართვით გათვალისწინებული საქმიანობის ფარგლებში.".
შენიშვნა: ამ პუნქტის მიზნებისათვის საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება "საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის N420 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლით განსაზღვრული შეზღუდვები.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ა. ხეთაგური


ბრძანება #375 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე









მიღებულია - 03/09/2012 წ

ძალაშია - 03/09/2012 წ



03/09/2012 წ - მდგომარეობით








მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო





"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საგადასახადო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011) დამტკიცებული ინსტრუქციის 31-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 პუნქტი:
"7. ხე-ტყის ან მისგან მიღებული პირველადი გადამუშავების პროდუქტის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯი დოკუმენტურად დადასტურებულად ჩაითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული ხე-ტყე დამზადებულია ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის/ტყითსარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მფლობელის მიერ. აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება:
ა) იმპორტირებული ხე-ტყის, მისი პირველადი გადამუშავების პროდუქტის (მათ შორის, საქონელთან ერთად ხე-ტყის პირველადი გადამუშავების პროდუქტის, როგორც საქონლის შესაფუთი მასალის) შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე;
ბ) შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე სანიტარიული ჭრების შედეგად მოპოვებული ხე-ტყის, მისი პირველადი გადამუშავების პროდუქტის შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე;
გ) სახელმწიფოს მიერ აუქციონის შედეგად ან მის გარეშე რეალიზებული (გადაცემული) ხე-ტყის, მისი პირველადი გადამუშავების პროდუქტის (გარდა სოციალური ჭრების შედეგად მოპოვებული ხე-ტყისა) შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე;
დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს თანხმობის საფუძველზე, კერძო საკუთრებაში არსებულ ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მოპოვებული ხე-მცენარეების (გარდა სოციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული ხე-მცენარეებისა) შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე;
ე) სახელმწიფო (გარდა სახელმწიფო ტყის ფონდისა) საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მოპოვებული ხე-მცენარეების განკარგვაზე უფლებამოსილი პირის თანხმობის საფუძველზე სახელმწიფო (გარდა სახელმწიფო ტყის ფონდისა) საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მოპოვებული ხე-მცენარეების (გარდა სოციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული ხე-მცენარეებისა) შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე.
შენიშვნა: ამ პუნქტის მიზნებისათვის შესაბამისი ტერმინების მნიშვნელობა განისაზღვრება საქართველოს ტყის კოდექსისა და "საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2011 წლის 24 ივნისის N96 ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ა. ხეთაგური


Posted by: Ti-Ni 4 Sep 2012, 16:17
QUOTE (sofasofa @ 4 Sep 2012, 13:07 )
გამარჯობათ,

დახმარება მჭირდება ... თუ შეიძლება გამარკვიეთ , მიმდინარე წლის ივნისის თვეში გადახდილი იქნა საშემოსავლო გადასახადი მაგრამ არ არის წარდგენილი საშემოსავლო დეკლარაცია , რა ოდენოს ჯარიმა შეიძლება დაეკისროს შპს -ს და როგორ უნდა მოვიქცე ?

გმადლობთ წინასწარ პასუხისთვის

თუ საშემოსავლო გადახდილია და ხელფასები გაცემული არაა, საშემოსავლო დეკლარაცია რატო უნდა ყოფილიყო წარდგენილი?! იქნებ ავტომატურად გადარიცხა, ვინც გადარიცხა. თუ ხელფასები გაიცა, მაშინ საშემოსავლო დეკლარაცია უნდა გააგზავნო მაგ თვის და 100 ლარი მოვა ჯარიმა დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენის გამო. და განაცემთა შესახებ ინფორმაცია არის წარდგენილი? მანდედანაც იქნება შესაძლებელი რაგაცეების დაზუსტება. საშემოსავლო დეკლარაციებით წარდგენილი ინფორმაცია უნდა ედრებოდეს განაცემთა შესახებ ინფორმაციის მონაცემებს.

Posted by: mrlevan1239 4 Sep 2012, 19:58
კაი პროფესიაა
FYLINE.COM
კაი პროფესიაა
FYLINE.COM

Posted by: SpyZooka 4 Sep 2012, 20:41
იურდიული პირი რას ნიშნავს და ფიზიკური რას ნიშნავს?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 4 Sep 2012, 23:28
ი/მ შეიძინა მარშუტკა დისტრიბუციისთვის, ხელზე გადაუხადა ფიზიკურ პირს და თავის სახელზე აქვს გადაფორმებული, შეძენის სხვა არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია , ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უსასყიდლო ხეშეკრულება გაიფორმოს თავის თავზე და ეს ა/მ გამოიყენოს საწარმოში?



ავტომანქანის ზეთის გამოცვლა პირდაპი ხარჯებში შეიძლება გავუშვა? თუ როგორც საწვავის ჩამოწერა ხდება კილომეტრაჟის მიხედვით ისე უნდა ჩამოიწეროს?

Posted by: qondara 5 Sep 2012, 09:55
ფული თუ გადაიხადა უსასყოდლოდ შეძენას ანუ ჩუქებას როგორ გააფორმებს? მიღება ჩაბარების აქტი უნდა რომელზეც აკრული იქნება გამყიდველის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

Posted by: The DoctoR 5 Sep 2012, 11:00
QUOTE
დეკემბრის დეკლარაციას რო გახსნი ეგ გრაფა ავტომატურად გამოდის..დეკემბრის დეკლარაციაში იმიტომ წერია რომ მაგ დროისათვის უკვე გეცოდინება წლის ბოლოს სულ ჩათვლილი დღგ-ეების ჯამი, და შუა წელში ვერც შეამცირებ პროპორციულად...

თუ წლის განმავლობაში დღგ-სგან განთავისუფლებული ბრუნვის ხვედრითი წილი 5%-ზე მეტს არ შეადგენს, კორექტირება საჭირო არ არის.

Posted by: Maribeli 5 Sep 2012, 15:04
QUOTE (The DoctoR @ 5 Sep 2012, 11:00 )
QUOTE
დეკემბრის დეკლარაციას რო გახსნი ეგ გრაფა ავტომატურად გამოდის..დეკემბრის დეკლარაციაში იმიტომ წერია რომ მაგ დროისათვის უკვე გეცოდინება წლის ბოლოს სულ ჩათვლილი დღგ-ეების ჯამი, და შუა წელში ვერც შეამცირებ პროპორციულად...

თუ წლის განმავლობაში დღგ-სგან განთავისუფლებული ბრუნვის ხვედრითი წილი 5%-ზე მეტს არ შეადგენს, კორექტირება საჭირო არ არის.

მართალი ხარ.. ეგ სულ დამავიწყდა, ჩემთან 5 % ზე მეტი იყო და ავტომატურად ვიფიქრე მასაც ეგ ვარიანტი ექნებოდა wink.gif)))))

Posted by: Ti-Ni 5 Sep 2012, 16:18
შეკითხვა მაქვს: ივლისში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე გამოწერილი ფაქტურა გაკორექტირდა, მაგრამ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ აგვისტო მიეთითა. სინამდვილეში ისევ ივლისი უნდა ყოფილიყო. ეს შემოსავალი ჩართულია ივლისის შემოსავლებში და დღგ-ც გადახდილია ამისი. კორექტირებულ ფაქტურასთან დაკავშირებით რა უნდა გაკეთდეს ახლა? ვერავინ მეტყვის?

Red Hot Chili Peppers

ზეთის გამოცვლა პირდაპირ ხარჯში გაუშვი. დანარჩენი თუ დავაზუსტე, გიპასუხებ.

SpyZooka

გუგლში მოძებნე განმარტება smile.gif იპოვი smile.gif აქაც უკვე რამდენჯერ უპასუხეს მასეთ შეკითხვას, მაგრამ თუ ნახავ, რომელ გვერდზე იყო, არ ვიცი.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Sep 2012, 16:21
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 4 Sep 2012, 23:28 )
ი/მ შეიძინა მარშუტკა დისტრიბუციისთვის, ხელზე გადაუხადა ფიზიკურ პირს და თავის სახელზე აქვს გადაფორმებული, შეძენის სხვა არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია , ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უსასყიდლო ხეშეკრულება გაიფორმოს თავის თავზე და ეს ა/მ გამოიყენოს საწარმოში?



ავტომანქანის ზეთის გამოცვლა პირდაპი ხარჯებში შეიძლება გავუშვა? თუ როგორც საწვავის ჩამოწერა ხდება კილომეტრაჟის მიხედვით ისე უნდა ჩამოიწეროს?

შესყიდვის ხელშეკრულებაზე კი არ ვიძახი არამე მხოლოდ თავის სახელზე დაიწეროს მომსახურების ხელშეკრულება თავის საწარმოში რო გამოიყენოს

Posted by: Sandro Amashukeli 5 Sep 2012, 18:54
ხალხო, სად წერია გადასახადის გადამხდელების კატეგორიები, რომლებიც საგადასახო კოდექსის 309-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ეტაპობრივად გადავლენ კვარტალურ დეკლარირებაზე და გადასახადის გადახდაზე?

Posted by: -anano- 6 Sep 2012, 14:13
ხალხო თუ იცით ფაქტურის მიბმა ზედნადებიდან ჩაირთო?

Posted by: Ti-Ni 6 Sep 2012, 15:28
მე რომ ვარ დღგ-ს გადამხდელი და მივიღე საქონელი, რომლის მიწოდებაც განთავისუფლებულია დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გარეშე, რა უნდა გავითვალისწინო ამ დროს? გავყიდი დღგ-ს გარეშე, ამ რეალიზაციას არ დავბეგრავ დღგ-თი და მერე?

Posted by: qondara 6 Sep 2012, 16:25
მერე ჩათვლისას გამოიყენებ პროპორციას სულ ეგაა.

Posted by: Mr-Banks 6 Sep 2012, 16:29
გამარჯობა

რამდენიმე კითხვა მაქვს:

1. შპს-ეს როდესაც ჩამოსდის გზავნილი (Usa2geoorgia) და არ აჭარბებს 300 ლარს, არ იბეგრება ხომ? თუ იურიდიული პირი მაინც იბეგრება?
2. საქონელი რაც ჩამოვა და რომლის რეალიზაციაც უნდა მოხდეს, უნდა აღირიცხოს შემოსული საქონელი? rs.ge -ზე?

3. rs.ge -ზე წერია, რომ 15 სექტემბერს არის თვის გასაცემი ინფორმაცია და ეს რას ნიშნავს? P.S. შპს-ეს არ აქვს ბრუნვები დაარსებიდან ამ დრომდე.

Posted by: Maribeli 6 Sep 2012, 16:47
QUOTE (Mr-Banks @ 6 Sep 2012, 16:29 )
გამარჯობა

რამდენიმე კითხვა მაქვს:

1. შპს-ეს როდესაც ჩამოსდის გზავნილი (Usa2geoorgia) და არ აჭარბებს 300 ლარს, არ იბეგრება ხომ? თუ იურიდიული პირი მაინც იბეგრება?
2. საქონელი რაც ჩამოვა და რომლის რეალიზაციაც უნდა მოხდეს, უნდა აღირიცხოს შემოსული საქონელი? rs.ge -ზე?

3. rs.ge -ზე წერია, რომ 15 სექტემბერს არის თვის გასაცემი ინფორმაცია და ეს რას ნიშნავს? P.S. შპს-ეს არ აქვს ბრუნვები დაარსებიდან ამ დრომდე.

აღნიშნული საქონელი უნდა განბაჟდეს,და შემოსავალშI აიყვანო.წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერც შენ იმ უცხოელ კრედიტორს ჩახურავ ვისაც ფული გადაუხადე და ვერც ვერაფერს გაყიდი რაც არ გაქვს,,, ხოლო რს.გე ზე აისახება მხოლოდ მის განბაჟებაში გადახდილი დღგ (მიეთითება ჩასათვლელ დღგ-ს გრაფაში, კერძოდ დღგ გადახდილი სასაქონლო ოპერაციებზე (10 გრაფა) ასევე ემატება საერთო ჩასათვლელი დღგ-ს თანხას.

რაც შეეხება თვის განაცემებს, ეს არის კომპანიის მიერ საანგარიშო თვეში გაცემული თანხებზე ინფორმაცია, ვინ მიიღოო, სახელი გვარი,მისამართი და ა.შ. თუ განაცემები არ გქონიათ (არც ხელფასი,არც მომსახურების გადახდა და არც რაიმე სახის საშემოსავლოთი დასაბეგრი ოპერაცია) მაშინ საშემოსავლოს დეკლარაციაც ნულოვანი უნდა გქონდეს. (საშემოავლოს და განაცემების დეკლარაციების თანხები ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს.
* * *
QUOTE (Ti-Ni @ 6 Sep 2012, 15:28 )
მე რომ ვარ დღგ-ს გადამხდელი და მივიღე საქონელი, რომლის მიწოდებაც განთავისუფლებულია დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გარეშე, რა უნდა გავითვალისწინო ამ დროს? გავყიდი დღგ-ს გარეშე, ამ რეალიზაციას არ დავბეგრავ დღგ-თი და მერე?

ასეთ საქონელს რომ გაყიდი, შენ მიიღებ შემოსავალს რომელიც არ იბეგრება დღგ-თი (ვინაიდან განთავისუფლებულია) დღგსაგან, მაგრამ ჩათვლის უფლების გარეშე...ანუ არც დღგ-თი ბეგრავ მაგრამ სამაგიეროდ პროპორციულად უნდა შეიმცირო ჩათვლილი დღგ.
ოღონდ შემცირება მაშინ ხდება თუ ასეთი საქმიანობით მიღებულმა შემოსავალმა საეთო შემოსავლის 5% გადააჭარმა, ამ შემთხვევაში წლის ბოლოს ანუ დეკემბრის დეკლარაციაში რა წილიც ექნება ამ შენს დღგ-საგან ჩათვლის უფლების გარეშე მიღ.შემოსავალს მთლიან შემოსავალში იმის პროპორციულად უნდა შეამცირო სულ წლის განმავლობაში ჩასათვლელი დღგ (ეს დეკლარაცია მე წინა პოსტებში დავდე და ნახე...)

ხოლო მიმდინარე თვეში ავსებ დღგში მესამე (3) გრაფას,სადაც თანხობრივად უთითებ რამდენი მიიღე ასეთი შემოსავალი...ასე აგრძელებ დეკემბრამდე , დეკემბერში კი დააჯამებ და ნახავ 5% მეტია თუ არა, თუ მეტია შეამცირებ ჩათვლილ დღგ-ს.

Posted by: revaza88var 6 Sep 2012, 19:03
ვარ ინდმეწარმე, ბუღალტერი, სულ მბეგრავს და მბეგრავს და ეს ნორმალურია?

Posted by: Ti-Ni 6 Sep 2012, 19:57
qondara
Maribeli


დიდი მადლობა smile.gif კი, იქ წაკითხული მქონდა, მაგრამ ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის დაზუსტება მინდოდა მაინც smile.gif მადლობა ორივეს smile.gif

Posted by: Mr-Banks 6 Sep 2012, 21:59
Maribeli

QUOTE
აღნიშნული საქონელი უნდა განბაჟდეს,და შემოსავალშI აიყვანო.წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერც შენ იმ უცხოელ კრედიტორს ჩახურავ ვისაც ფული გადაუხადე და ვერც ვერაფერს გაყიდი რაც არ გაქვს,,, ხოლო რს.გე ზე აისახება მხოლოდ მის განბაჟებაში გადახდილი დღგ (მიეთითება ჩასათვლელ დღგ-ს გრაფაში, კერძოდ დღგ გადახდილი სასაქონლო ოპერაციებზე (10 გრაფა) ასევე ემატება საერთო ჩასათვლელი დღგ-ს თანხას.



თუ 300 ლარს არ აღემატება, მაინც ვიხდი 18%-ს? და შემოსავალში აყვანა, რს-იდან კეთდება ხომ? დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ.


QUOTE
რაც შეეხება თვის განაცემებს, ეს არის კომპანიის მიერ საანგარიშო თვეში გაცემული თანხებზე ინფორმაცია, ვინ მიიღოო, სახელი გვარი,მისამართი და ა.შ. თუ განაცემები არ გქონიათ (არც ხელფასი,არც მომსახურების გადახდა და არც რაიმე სახის საშემოსავლოთი დასაბეგრი ოპერაცია) მაშინ საშემოსავლოს დეკლარაციაც ნულოვანი უნდა გქონდეს. (საშემოავლოს და განაცემების დეკლარაციების თანხები ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს.


არ მაქვს წარდგენილი არაფერი და დარღვევააა???? არც არაფერი მქონია საერთოდ.

Posted by: Maribeli 7 Sep 2012, 09:49
Mr-Banks
შემოსავალში აყვანა ერესიდან არ კეთდება... ბუღალტერს კითხეთ და აგიხსნისთ თუ თქვენ არ ხართ ბუღალტერი...განაცემებიც თუ არ გაქვს დარღვევა არაა...მაინც გორჩევ ბუღალტერი აიყვანო .საერთოდ კომპანიას როცა ჩამოაქვს ტვირთი უნდა განბაჟდეს..არ აქვს მნიშვნელობა თანხას.
ბევრი წერა მეზარება , მოკლედ გეტყვი უნდა განბაჟდეს თუ კომპანიის იპორტია, მიუხედავად ფასისა და წონისა და მიუხედავად იმისა რომ დღგს გადამხდელი არ ხარ..დღგ-სვერ ჩაითვლი და ამ ტვირთის თვითღირებულებაში შეიყვან,.სხვანაირად ვერც შემოსავალში აიღებ და ვერც გაყიდი.
დაანარჩენი დეტალები კი შენს ბუღალტერთან გაარკვიე, ძალიან გაგიჭირდება ასეთ პრიმიტიულ საკითხებში მარტო ფორუმის იმედად ყოფნა wink.gif



Posted by: otikosi 7 Sep 2012, 11:13
Maribeli

თუ ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-სგან განთავისუფლებული საქონელია და შესაბამისად არ მიმიღია ჩათვლა შესამცირებელიც აღარაფერი იქნება თუ ვცდები?

Posted by: Maribeli 7 Sep 2012, 11:15
QUOTE (otikosi @ 7 Sep 2012, 11:13 )
Maribeli

თუ ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-სგან განთავისუფლებული საქონელია და შესაბამისად არ მიმიღია ჩათვლა შესამცირებელიც აღარაფერი იქნება თუ ვცდები?

მე მგონი ცდები.მე არ გამიგია მსგავსი რამ, კოდექსის რომელი მუხლის საფუძველზე ფიქრობ მასე დაწერე და ვნახავ აბა.

Posted by: otikosi 7 Sep 2012, 12:18
ანუ მივიღე პამპერსი( ჩათვლის გარეშე გათავისუფლებული) ზედნადებით და ამავე ზედნადებში კიდე სხვა საქონელი რომელიც ჩვეულებრივად იბეგრება, ამავე ზედნადებზე ამომიწერეს ანგარიშფაქტურა სადაც ჩასათვლელი თანხა არის პამპერსის დღგ-ს გარეშე(ანუ ამპერსის გასწვრივ დღგ-ს გრაფა ცარიელია) შესაბამისად მეც ამ პამპერს როცა რეალიზებას გავუკეთებ არ გავაყოლებ დღგ-ს და მორჩა.

ამ შემთხვევაში შესამცირებელ თანხას დეკემბერში ვერ ვხედავ, ეგ როგორც მე ვიცი როცა შერეული ოპერაციებია და ამ შერეულ ოპერაციებში ზოგიერთი არის დღგ-ს ჩათვლის გარეშე განთავისუფლებული ბრუნვები და რომლის გამიჯვნაც ვერ ხერხდება, ესეთი ოპერაციები დეკემბრის დეკლარაციაში უნდა აისახოს და შემცირდეს.
* * *
Maribeli
ანუ მივიღე პამპერსი( ჩათვლის გარეშე გათავისუფლებული) ზედნადებით და ამავე ზედნადებში კიდე სხვა საქონელი რომელიც ჩვეულებრივად იბეგრება, ამავე ზედნადებზე ამომიწერეს ანგარიშფაქტურა სადაც ჩასათვლელი თანხა არის პამპერსის დღგ-ს გარეშე(ანუ ამპერსის გასწვრივ დღგ-ს გრაფა ცარიელია) შესაბამისად მეც ამ პამპერს როცა რეალიზებას გავუკეთებ არ გავაყოლებ დღგ-ს და მორჩა.

ამ შემთხვევაში შესამცირებელ თანხას დეკემბერში ვერ ვხედავ, ეგ როგორც მე ვიცი როცა შერეული ოპერაციებია და ამ შერეულ ოპერაციებში ზოგიერთი არის დღგ-ს ჩათვლის გარეშე განთავისუფლებული ბრუნვები და რომლის გამიჯვნაც ვერ ხერხდება, ესეთი ოპერაციები დეკემბრის დეკლარაციაში უნდა აისახოს და შემცირდეს.

Posted by: Maribeli 7 Sep 2012, 14:02
QUOTE (otikosi @ 7 Sep 2012, 12:18 )

ანუ მივიღე პამპერსი( ჩათვლის გარეშე გათავისუფლებული) ზედნადებით და ამავე ზედნადებში კიდე სხვა საქონელი რომელიც ჩვეულებრივად იბეგრება, ამავე ზედნადებზე ამომიწერეს ანგარიშფაქტურა სადაც ჩასათვლელი თანხა არის პამპერსის დღგ-ს გარეშე(ანუ ამპერსის გასწვრივ დღგ-ს გრაფა ცარიელია) შესაბამისად მეც ამ პამპერს როცა რეალიზებას გავუკეთებ არ გავაყოლებ დღგ-ს და მორჩა.

ამ შემთხვევაში შესამცირებელ თანხას დეკემბერში ვერ ვხედავ, ეგ როგორც მე ვიცი როცა შერეული ოპერაციებია და ამ შერეულ ოპერაციებში ზოგიერთი არის დღგ-ს ჩათვლის გარეშე განთავისუფლებული ბრუნვები და რომლის გამიჯვნაც ვერ ხერხდება, ესეთი ოპერაციები დეკემბრის დეკლარაციაში უნდა აისახოს და შემცირდეს.

ჩემს წინა პოსტებს თუ წაიკითხავ ნახავ რომ დეტალურად მაქვს განმარტებული რა და როგორ აისახება როგორც დეკემბრის ასევე მიმდინარე თვის დეკლარაციაში.
მე თვითონვე ვთქვი რომ შემცირება დეკემბერში ხდებათქო, და მაგის ახსნა რად მინდა, მაგრამ მიმდიანრე თვეში მხოლოდ თანხობრივად იწერება განთავისუფლებული ოპერაციის თანხა.
და გამიჯვნას რატომ ვერ ახეხებ რეალიზებულიდან მართალი გითხრა არ მესმის.უპრობლემოდ შეიძლება თითოეული თვის ჭრილში ნახო მაგ პამპერსის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი..

შენი საქმისა შენ იცი, მე როგორც წესია ის დავწერე wink.gif))

Posted by: The DoctoR 7 Sep 2012, 16:23
otikosi
თუ მხოლოდ პამპერსზეა საუბარი, მაშინ არაფერს არ შეიმცირებ ბუნებრივია, მაგრამ თუ შერეული ოპერაციები გაქვს (როგორც შენ აღნიშნე) იმაზეა საუბარი.

უნდა დააკორექტირო პროპორციით, იმის გამო, რომ შენ წლის განმავლობაში იყიდე ძირითადი საშუალებები, დამხმარე მასალები, გაგიწიეს მომსახურება, რომლებზეც პირდაპირ თუ ირიბად დამოკიდებულია შენი პამპერსის რეალიზაცია. გამომდინარე აქედან ამ პამპერსის შემოსავლის ხვედრითი წილის პროპორციულად ამოიღებ ჩათვლებიდან
QUOTE
წლის განმავლობაში იყიდე ძირითადი საშუალებები, დამხმარე მასალები, გაგიწიეს მომსახურება,
ამათზე ჩათვლილ დღგ-ს, იმ პირობით, რომ თავის დროზე მთელი დღგ ჩავლილი გქონდა.

Posted by: qondara 7 Sep 2012, 17:55
სიახლე:

ბრძანება - # 385
"საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ფინანსთა სამინისტრო

Posted by: FAQ77 7 Sep 2012, 20:45
ასეთი კითხვა მაქვს

მყავს მანქანა ფიზიკური პირისგან ნაქირავები კომპანიას.

ვყიდულობ ბენზინს მინდა ეს ბენზინი გავატარო ხარჯში,

რას ვაკეთებ ამისთვის სპიდომეტრს ვანიშნინებ სანამ ბენზინს ჩაასხვას და მერე რომ ივლის იმ ბენზინით ვანიშნინებ კიდევ სპიდომეტრს და ვინ აწერს ხელს ამ სპიდომეტრზე მძღოლი და შესაბამისად რასაც დაწვავს იმ მონაკვეთზე იმას ვატარებ ხარჯში?

რამე ფორმები ხომ არ არსებობს ხომ არ გაქვთ?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 7 Sep 2012, 21:58
ი/მ შეიძინა მარშუტკა დისტრიბუციისთვის, ხელზე გადაუხადა ფიზიკურ პირს და თავის სახელზე აქვს გადაფორმებული, შეძენის სხვა არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მომსახურების უსასყიდლო ხეშეკრულება გაიფორმოს თავის თავზე და ეს ა/მ გამოიყენოს საწარმოში?



ავტომანქანის ზეთის გამოცვლა პირდაპი ხარჯებში შეიძლება გავუშვა? თუ როგორც საწვავის ჩამოწერა ხდება კილომეტრაჟის მიხედვით ისე უნდა ჩამოიწეროს?

Posted by: maverick16 7 Sep 2012, 22:33
პროცენტების გამოქვითვის შეზღუდვა რამდენია ხალხო?

Posted by: The DoctoR 7 Sep 2012, 23:08
maverick16
24%
Red Hot Chili Peppers
ზეთს ჩამოწერ პირდაპირ ხარჯში. რაც შეეხება მარშუტკას, უსასყიდლოდ რა მომსახურება უნდა გაიფორმო? ი/მ საკუთრება თუ არის გამოიყენებს თავის საწარმოში.

FAQ77
ფორმა არსებობს მაგის. ფინანსთა მინისტრის ბრძანება არის თუ არ ვცდები #218 და იქ არის ფორმაც. ე.ი. რამდენ ლიტრ ბენზინსაც ჩაასხამ იმდენი უნდა გაიარო ტექნიკური მონაცემებით, ანუ თუ ტექპასპორტში უწერია რომ 100 კმ-ზე უნდა 10 ლიტრა, მაშინ 10 ლიტრით უნდა გაიარო 100 კილომეტრი და არა ნაკლები +-20%.


ჩემი კითხვა:
დამაჯარიმეს 100 ლარით ფაქტურის დეკლარაციაზე არ მიკვრის გამო. ვინმეს თუ გქონიათ ასეთი შემთხვევა და რა ნორმებით არიცხავენ ამას საერთოდ?

Posted by: otikosi 8 Sep 2012, 07:58
The DoctoR

გუშინ მომივიდა მეც ეგ ჯარიმა და როგორც ფორუმზე წავიკითხე ადრე ინფორმაციის წარუდგენლობის ვარინტიაო.

Posted by: The DoctoR 8 Sep 2012, 09:45
otikosi
მერე არასწორად გვაჯარიმებენ ! არსად არ წერია არანაირ კანონმდებლობაში თუ არ წარადგენ დაგაჯრიმებთო ! ადრე ანალოგიურ შემთხვევაში გამოითხოვდნენ ანგარიშ-ფაქტურას შედარებისთვის და ამით მთავრდებოდა ყველაფერი, ახლა კიდევ ფულის გაკეთება დაიწყეს !
არადა ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელი არა ჯარიმა, არამედ ამ ჯარიმის გამოწერის ფაქტიური გარემოებებია ! sa.gif

Posted by: bachachuna 8 Sep 2012, 11:24
The DoctoR
მე მქონდა მასეთი შემთხვევა ზუსტად 1 თვის უკან, თან მე 1.6წლის წინ მქონდა ნგაგზავნილი ფაქტურა და დაადასტურეს და ჩაითვალეს ეხლა, ან ისინი რაღას ითვლიდნენ ვერ გავიგე ან მე რაღას მერჩოდნენ? ვერაფერსაც ვერ იზავო როცა დავრეკე შემოსავლებში, დააზუსტა წინა თვის დეკლარაცია და მიაბი იმასო. ჯარიმა კიდე გადაიხადეო biggrin.gif

Posted by: FAQ77 8 Sep 2012, 16:30
The DoctoR
QUOTE
ფორმა არსებობს მაგის. ფინანსთა მინისტრის ბრძანება არის თუ არ ვცდები #218 და იქ არის ფორმაც. ე.ი. რამდენ ლიტრ ბენზინსაც ჩაასხამ იმდენი უნდა გაიარო ტექნიკური მონაცემებით, ანუ თუ ტექპასპორტში უწერია რომ 100 კმ-ზე უნდა 10 ლიტრა, მაშინ 10 ლიტრით უნდა გაიარო 100 კილომეტრი და არა ნაკლები +-20%.


ვნახე ეგ ფორმა და ეგ წესიც წავიკითხე. გავიგე ყველაფერი.
ასეთი სისტემა შევიმუშავე რომ ოპტიმალურად ვხარჯო საწვავი და ხარჯშიც გავატარო.
მძღოლები ჩასხმამდე ინიშნავენ სპიდომეტრს, თუ ქალაქში უწევთ სიარული ასხამენ მაქსიმუმ 10 ლიტრ ბენზინს. თუ გასვლა ქალაქიდან სავარაუდო ხარჯს ითვლიან და ისე ასხავენ რომ საღამოს 6 საათზე მთლიანად გახარჯული ქონდეს, რომ პირად გამოყენებაში არ ჩაეთვალოს. შესაბამისად ყოველდღიურად მძღოლები მაწვდიან ფორმებს სადაც წერია ჩასხმამდე და ჩასხმის შემდეგ სპიდომეტრის ჩვენება. ასევე წერია ფორმაში დანიშნულება, თუ რისთვის გამოიყენეს მანქანა. და ამ ფორმით მერე უკვე ფინანსთა მინისტრის ფორმაში ვაკეთებ ანალიზს, ყოველი თვის პირველი რიცხვისთვის ვაფიქსირებ სპიდომეტრს და ისე ვაკეთებ ჩამოწერას, და ჩემთვის ყოველდღიურ ჩვენებებსაც ვაკეთებეებ მძღოლებს როგორც გითხარით.

Posted by: The DoctoR 8 Sep 2012, 21:20
bachachuna
ეგ ჯარიმა გავიგე, მაგრამ რატომ მაჯარიმებენ იმას არ ამბობენ? არ რა სამართლებრივი საფუძველი არის?
უნდა და დამაჯარიმოს ეგრე ხომ არ არის biggrin.gif
შენ არაფერი არ გითხრეს დაჯარიმების მიზეზი და კანონმდებლობა?

Posted by: kkoxo 8 Sep 2012, 22:24
QUOTE
გ ჯარიმა გავიგე, მაგრამ რატომ მაჯარიმებენ იმას არ ამბობენ? არ რა სამართლებრივი საფუძველი არის?
უნდა და დამაჯარიმოს ეგრე ხომ არ არის
შენ არაფერი არ გითხრეს დაჯარიმების მიზეზი და კანონმდებლობა?



სხვა ჯარიმები ასეთი მუხლია 100 ლარიანი

ანუ ესაა ჯარიმა რომელიც განსაზღვრული არ არის კონკრეტულად რაზე შეიძლება მოგეწიოს biggrin.gif

Posted by: The DoctoR 8 Sep 2012, 22:57
kkoxo
პატივცემულო გია როგორ ხართ? smile.gif
როგორი ამბებია ნისლიან ალბიონში? smile.gif
QUOTE
სხვა ჯარიმები

ეს გასაგებია რომ სხვა ჯარიმაა, მაგრამ რატომაა საფ-ის წარუდგენლობა ჯარიმა ეგ ვერ გავიგე smile.gif ვადა არსად არ წერია, თუ როდის უნდა წარვადგინო; მანუალი, რომელიც ამ კონკრეტულ საკითხს ეხებოდა 28 ივნისს გააუქმეს (ალბათ ჩათვალეს რომ აბსურდული სამართალდარღვევა იყო) და ამის მერე, 24 აგვისტოს ოქმს მიდგენენ. რატომ? biggrin.gif

Posted by: kkoxo 9 Sep 2012, 02:26
გმადლობთ თავად პატივცემულო
ალბიონზე ეხლა დავბრუნდი მზიანი საქ-დან და ვერკვევი რა ხდება biggrin.gif


გასაჩივრებაზე იფიქრე ,შეიძლება გააუქმონ, მაგრამ ბათმუმიდან თბილისში 100 ლარიან ჯარიმაზე მგზავრობაც მესმის smile.gif თუ გასაჩივრების ვადა გაქვს

Posted by: ikaika155 9 Sep 2012, 11:09
ერთმა ბუღალტერმა მითხრა შპს-ს შემთხვევაში ხელფასებზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადს, მოგება-ზარალის დაანგარიშების დროს, ხარჯში ვერ ავსახავთო. მართლა ასეა?

Posted by: NatoMagradze 9 Sep 2012, 13:51
QUOTE (ikaika155 @ 9 Sep 2012, 11:09 )
ერთმა ბუღალტერმა მითხრა შპს-ს შემთხვევაში ხელფასებზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადს, მოგება-ზარალის დაანგარიშების დროს, ხარჯში ვერ ავსახავთო. მართლა ასეა?

არა. ხელფასი იანგარიშება დარიცხული და ეს არის მთლიანად ხარჯი .

Posted by: lalelale 9 Sep 2012, 17:40
ეს 100 ლარიანი ჯარიმა ჩამოვლაზეა?
მეც შემომიარა rolleyes.gif

Posted by: FUJIN 10 Sep 2012, 11:23
როდესაც შემოგაქ მაგალითად ალკოჰოლი საბაჟოს დღგ-ს როგორ ვითვლი :
1. ღირებულება+ტრანსპორტირება+იმპორტის გადასახადი+აქციზი ამათი ჯამის 18%
თუ
2. ღირებულება+ტრანსპორტირება ამათი ჯამის 18 %

ცოტა დავიბენი და ვერანაირად ვერ გავიგე დღგ რის მიხედვით უნდა გავადავიხადო

Posted by: Ti-Ni 10 Sep 2012, 13:40
გამარჯობა ყველას! იქნებ მითხრათ, რესტორანი ინვოისებს და შეკვეთის ფურცლებს, ანუ რასაც შეუკვეთს სტუმარი, ავსებს ყველაფერს უცხო ენაზე და ფაქტიურად დოკუმენტი უცხო ენაზე არსებობს მხოლოდ,ეს სწორია?

Posted by: datosia 10 Sep 2012, 13:41
გამარჯობათ

ბუღალტერმა მითხრა წინა პერიოდში თუ მქონდა სესხზე დარიცხული % ხარჯად გატარებული და გაუცემელი წლის ბოლომდე 5% უნდა გადაიხადო ან შემოსავალში უნდა აიღოო (2011 -ს არ ეხება)

მართალია ეს?

Posted by: bikako25 10 Sep 2012, 15:56
მაქვს პატარა ბიზნესი რამდენიმე თვეა. ანგარიშს დაშემოსავალ გასავალს მეტიტონ ვანგარიშობ, ხელფასებს მე ვრიცხავ, ხელშეკრულებებს მე ვადგენ, წლიურ დეკლარაციებს მე გავაგზავნი წლის ბოლოს და ბუღალტერმა ყავა უნდა მომიდუღოს? ტუ რადმინდა? რა უნდა გააკეტოს კიდე?

Posted by: Ti-Ni 10 Sep 2012, 17:25
datosia

წლის ბოლოს ანუ, მოგების გადასახადამდე რომ მივა საქმე და შენ წლის ბოლოსთვის დარიცხული % და დარიცხული ხელფასები გადახდილი თუ არ გექნება, ხარჯად ვერ ჩაითვლი და აქედან გამომდინარე მოგიწევს მაგაზეც მოგების გადასახადის გადახდა.

bikako25

თუ დარწმუნებული ხარ, რომ ყველაფერს სწორად აკეთებ, ანუ ისე, როგორც წესი და კანონი მოითხოვს, მაშინ სხვა კიდევ რად გინდა. მაგრამ მე პირადად აუცილებლად გავივლიდი საბუღალტრო კურსს შენს ადგილას. რაც საერთოდ არ იცი ადამიანმა, არც შეკითხვა და ეჭვი გიჩნდება, შეცდომით ხომ არ ვაკეთებ რამესო და ამის გამოსარიცხად მაინც.

Posted by: Mr-Banks 10 Sep 2012, 18:03
საბუღალტრო ჩანაწერების წარმოება მაინც მოითხოვება, თუ ყველა ბრუნვა ერთ ბანკში გაქვს და ნაღდი ანგარიშსწორებით არ აკეთებ არაფერს??? smile.gif

Posted by: NatoMagradze 10 Sep 2012, 18:37
QUOTE (ikaika155 @ 9 Sep 2012, 11:09 )
ერთმა ბუღალტერმა მითხრა შპს-ს შემთხვევაში ხელფასებზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადს, მოგება-ზარალის დაანგარიშების დროს, ხარჯში ვერ ავსახავთო. მართლა ასეა?

ისე ხო არ გითხრა გაუცემელს ვერ გამოქვითავო? თუ ხელფასი არ გაგიცია და არც ბიუჯეტში გადაგირიცხია ვერ გამოქვითავ შემოსავლიდან.

Posted by: Toxic:) 11 Sep 2012, 18:10
ვახდენთ რძის პროდუქციია დისტრიბუციას რომელიც ჩამოსხმულია ვედროებში, მყიდველები გარკვეული პერიოდის შემდეგ გვიბრუნებს აღნიშნულ ტარას.აღნიშნული ოპერაციის ზედნადებების გამოწერის ორი ვარიანტი გვაქვს.

1.მიწოდების ზედნადებში ვავსებთ საქონლის დასახელების ორ პუნკტს. 1.რძის ნაწარმი. 2. დასაბრუნებელი ვედრო. ხოლო მყიდველის მიერ ვერდების დაბრუნებისას ვავსებთ უკან დაბრუნების ზედნადებს

2.მიწოდების ზედნადებში ვავსებთ მარტო საქონლის ერთ პუნქტს შედედებულ რძე ,ხოლო ვედროებს შიდა გადაზიდვის ზედნადებით გადავიტანთ მყიდველის ობექტზე და როცა მოხდება დაბრუნება შესაბამისად უკან გადმოვიტანთ.

თქვენი აზრით რომელი ვარიანტია უფრო სწორი?




QUOTE
გამარჯობა ყველას! იქნებ მითხრათ, რესტორანი ინვოისებს და შეკვეთის ფურცლებს, ანუ რასაც შეუკვეთს სტუმარი, ავსებს ყველაფერს უცხო ენაზე და ფაქტიურად დოკუმენტი უცხო ენაზე არსებობს მხოლოდ,ეს სწორია?


რესტორნის ინვოისები ძირითადად ვერ აკმაყოფილებენ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის მოთხოვნებს და ურო შიდა დოკუმენტს წარმოადგენს ამიტომ დიდი მნიშნველობა არ აქვს რომელ ენაზე იქნება.



QUOTE
ბუღალტერმა მითხრა წინა პერიოდში თუ მქონდა სესხზე დარიცხული % ხარჯად გატარებული და გაუცემელი წლის ბოლომდე 5% უნდა გადაიხადო ან შემოსავალში უნდა აიღოო (2011 -ს არ ეხება)

მართალია ეს?


კი მართალია 2006 წლიდან დარიცხულ და გაუცემელ პროცენტებს ეხება,თან ერთერთ მენუალში წერია რომ 2006 წელს დარიცხული და შემდეგ გაცემული პროცენტები სოციალურითაც იბეგრება.

Posted by: phiphqia 11 Sep 2012, 21:25
გამარჯობათ
სალარო აპარატზე ქონების გადასახადს ვიხდი?

Posted by: iasagi 11 Sep 2012, 21:51
QUOTE
გამარჯობათ
სალარო აპარატზე ქონების გადასახადს ვიხდი


კაი გოგო ხარ smile.gif

Posted by: gio020 11 Sep 2012, 22:15
გამარჯობათ, თუ ვინმემ იცით ფქვილის წისქვილები დღგს იხიდაინ? რა გადასახადები აქვთ?

Posted by: iasagi 11 Sep 2012, 22:42
QUOTE
გამარჯობათ, თუ ვინმემ იცით ფქვილის წისქვილები დღგს იხიდაინ? რა გადასახადები აქვთ?


წესით უნდა იხდიდნენ smile.gifთუ 100 000 ზე მეტია უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში ბრუნვა

გადასახადების გადახდა დამოკიდებულია რადენი თანამაშრომელი ყავს , რა ორგანიზაციულ- სმართლებრივი ფორმით მოქმედებს ბაზარზე( ინდმეწარმე -შპს , სპს ,სს)
რა შემოსავლები აქვს
* * *
QUOTE
გამარჯობათ
სალარო აპარატზე ქონების გადასახადს ვიხდი?



ალბათ განტერესებს სწორია თუ არა შენი საქციელი ?

სწორია

Posted by: phiphqia 11 Sep 2012, 23:06
QUOTE (iasagi @ 11 Sep 2012, 22:42 )
QUOTE
გამარჯობათ
სალარო აპარატზე ქონების გადასახადს ვიხდი?



ალბათ განტერესებს სწორია თუ არა შენი საქციელი ?

სწორია


მადლობთ,
ისე კოდექსში ხომ წერია უძრავი ონებაო და მერე იახტებიცო და ეგ მოძრავი არაა კი მაგრამ? smile.gif

Posted by: iasagi 12 Sep 2012, 00:06
QUOTE
ისე კოდექსში ხომ წერია უძრავი ონებაო და მერე იახტებიცო და ეგ მოძრავი არაა კი მაგრამ?



კოდექსში სხვა რამეც წერია , რომლის მიხედვიდაც შენი საქციელი სწორია

Posted by: Oophoi 12 Sep 2012, 08:51
გამარჯობა,

მაინტერესებს, განაცემთა ინფორმაციაში ჰონორარი რომელ პუნქტში უნდა ჩავსვა - "ხელფასში" თუ "სხვაში"?

Posted by: TT-KK 12 Sep 2012, 11:01
bikako25
თუ გადასახადებს სწორად ანგარიშობ და თავის დროზე იხდი, დეკლარაციებსაც სწორად ავსებ და თავის დროზე აბარებ, მაშინ ალბათ არ გჭირდება

Posted by: Toxic:) 12 Sep 2012, 11:08
QUOTE
ვახდენთ რძის პროდუქციია დისტრიბუციას რომელიც ჩამოსხმულია ვედროებში, მყიდველები გარკვეული პერიოდის შემდეგ გვიბრუნებს აღნიშნულ ტარას.აღნიშნული ოპერაციის ზედნადებების გამოწერის ორი ვარიანტი გვაქვს.

1.მიწოდების ზედნადებში ვავსებთ საქონლის დასახელების ორ პუნკტს. 1.რძის ნაწარმი. 2. დასაბრუნებელი ვედრო. ხოლო მყიდველის მიერ ვერდების დაბრუნებისას ვავსებთ უკან დაბრუნების ზედნადებს

2.მიწოდების ზედნადებში ვავსებთ მარტო საქონლის ერთ პუნქტს შედედებულ რძე ,ხოლო ვედროებს შიდა გადაზიდვის ზედნადებით გადავიტანთ მყიდველის ობექტზე და როცა მოხდება დაბრუნება შესაბამისად უკან გადმოვიტანთ.

თქვენი აზრით რომელი ვარიანტია უფრო სწორი?


????






ვისაც ააიპ ებთან გაქვთ შეხება, გამოგადებათ.

http://csogeorgia.org/uploads/News_pdf/Guidebook-final.pdf

Posted by: lasha_mrisxane 12 Sep 2012, 15:14
გაგიმარჯოთ.
სამშენებლო კომპანიაში (ან ნებისმიერ სხვა კომპანიაში, სადაც ეწევიან მომსახურეობას) შეიძლება თუ არა, რომ მასალების ჩამოწერა მოხდეს ინვენტარიზაციის, მის შესაბამისად საწყისი ნაშთების შეცვლის და შესაბამისად მათი სხვაობის გამოკლების გზით?

Posted by: qondara 12 Sep 2012, 16:29
ფორმა 2 უნდა შეავსო და იმის მიხედვით ჩამოწერო

Posted by: Flying Dutchman 88 12 Sep 2012, 19:48
გამარჯობათ! ვისაც დღგ ესმის კარგად შეგიძლიათ 174 მუხლის ბ პუნქტი გამიშიფროთ? საქმე ეხება საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგბობის ძირითად საშუალებად გამოყენებას, ანუ ვარიცხავთ და თან ვითვლით ამავე დღგ-ს? ვაბათილებთ?

https://sites.google.com/site/formsgeeasytax/sagadasakhado-kodeksi-2012-tslis/mukhli-174-dghg-is-chasatvleli-tankha

Posted by: The DoctoR 12 Sep 2012, 22:27
Toxic:)
ამაზე შენ ადრეც არ იკითხე? smile.gif
ორივე შესაძლებელია, მაგრამ უფრო მარტივი მგონი პირველი ვარიანტია (ტარის უკან დაბრუნება).


Flying Dutchman 88
გადაიხდი და მერე იმავე პლატიოჟკით ჩაითვლით. იმ შემთხვევაში ოღონდ თუ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოიყენებ ამ ქონებას.

Posted by: phiphqia 12 Sep 2012, 22:32
iasagi

smile.gif მადლობთ... smile.gif

Posted by: Flying Dutchman 88 13 Sep 2012, 07:55
The DoctoR
QUOTE
იმ შემთხვევაში ოღონდ თუ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოიყენებ ამ ქონებას.


მადლობა ეს კი ვიცი, მაგრამ მშენებლობის დროს მასალებზე და სხვა საჭირო საქონელზე გადახდილ დღგ-საც ვითვლიდი და ეხლა გამოდის რომ ორჯერ მაძლევენ ჩათვლას და მაგან დამაეჭვა smile.gif


Posted by: Toxic:) 13 Sep 2012, 10:43









QUOTE
ვახდენთ რძის პროდუქციია დისტრიბუციას რომელიც ჩამოსხმულია ვედროებში, მყიდველები გარკვეული პერიოდის შემდეგ გვიბრუნებს აღნიშნულ ტარას.აღნიშნული ოპერაციის ზედნადებების გამოწერის ორი ვარიანტი გვაქვს.

1.მიწოდების ზედნადებში ვავსებთ საქონლის დასახელების ორ პუნკტს. 1.რძის ნაწარმი. 2. დასაბრუნებელი ვედრო. ხოლო მყიდველის მიერ ვერდების დაბრუნებისას ვავსებთ უკან დაბრუნების ზედნადებს

2.მიწოდების ზედნადებში ვავსებთ მარტო საქონლის ერთ პუნქტს შედედებულ რძე ,ხოლო ვედროებს შიდა გადაზიდვის ზედნადებით გადავიტანთ მყიდველის ობექტზე და როცა მოხდება დაბრუნება შესაბამისად უკან გადმოვიტანთ.

თქვენი აზრით რომელი ვარიანტია უფრო სწორი?




QUOTE
ამაზე შენ ადრეც არ იკითხე? smile.gif
ორივე შესაძლებელია, მაგრამ უფრო მარტივი მგონი პირველი ვარიანტია (ტარის უკან დაბრუნება).

ადრეც ვიკითხე და პირველი ვარიანტისთ ვაკეთებდი მაგრამ მერე რსზე კითხვა პასუხებში რომ ვნახე ეს ცოტა ეჭვი შემეპარა.
.
" ინდ. მეწარმე შპს X-ისგან ყიდულობს ჩამოსასხმელ ლუდს, შპს X-ის კასრებით მიაქვს მაღაზიამდე და როდესაც მოხდება ლუდის რეალიზაცია, კასრებს უკან უბრუნებს. კასრების უკან დაბრუნებისას ვინ უნდა გამოწეროს ზედნადები?

კასრის დაბრუნების შესახებ შიდა გადაზიდვის ზედნადებს გამოწერს ინდ. მეწარმე."


თან კიდევ პირველ ვარიანტში მოგების დეკლარაციითვის ტარის მიწოდება ერთობლივ შემოსავალშიც უნდა ჩაირთოს დარის უკან დაბრუნება შეძენილ საქონელში და შესაბამისად საბოლოო ნაშთშიც და მყიდველი ფირმის ბუღალტრები როგოც ამბობენ ამითი ურთულდებათ საქმე და უფრო მარტივი გზა მოძებნეო ამბობენ.


ბუღალტრების სავალდებულო სერტიფიცირების შესახებ ხომ არაფერი ისმის?

Posted by: Maribeli 13 Sep 2012, 11:03
[QUOTE=Toxic:),13 Sep 2012, 10:43 ] [QUOTE]

ბუღალტრების სავალდებულო სერტიფიცირების შესახებ ხომ არაფერი ისმის? [/QUOTE]
ალბათ ახალ კანონს გულისხმობ, ეგ კანონი უკვე მიღებულია ერთ თვეზე მეტია, მაგრამ ბუღალტრების სერთიფიცირება სავალდებულო არ არის, ახალ კანონში წერია რომ ბუღალტრად შეიძლება იმუშაოს როგორც სერთიფიცირებულმა ისე არასერთიფიცირებულმა ბუღალტერმა.( იხილე ახალი კანონის მე- 4 მუხლის 10. პუნქტი, კანონის # 6598)
ამ კანონით ბევრი რამ იცვლება და მკაცრდება ხარისხის კონტროლი, შემოდის სერთიფიცირებული ბუღალტრის და ასევე სერთიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტრის ცნებები, იცვლება აუდიტის სერთიფიცირების მოთხოვნებიც,, მოკლედ ყველა ბუღალტერმა და აუდიტმა ნახეთ ეს კანონი.



კანონის ნომერია 6598

Posted by: palladino 13 Sep 2012, 11:09
მოკლედ ესეთი პრობლემა შემექმნა : "ტენდერში მივიღე მონაწილეობა (სამშენებლო კომპანიაა), ტენდერში იყო მითითებული თანხა სარემონტო სამუშაოებისათვის 13 000 ლარი დღგ-ს ჩათვლით, ვინაიდან მე არ ვარ დღგ-ს გადამხდელი , ხარჯთაღრიცხვა წარვუდგინე 12 300 ლარის დღგ-ს გარეშე , ოღონდ მასალებში შესყიდვის დროს გათვალისწინებული მქონდა დღგ, მოკლედ გაფორმდა ხელშეკრულება და ახლა ამ 12 300 ლარზე მიკლებს დღგ-ს sad.gif რა უნდა ვქნა ახლა ? საგადასახადოში გამარკვევენ რამეს ???

Posted by: likani77 13 Sep 2012, 11:22
დღგ დეკლარაციაში დასაბეგრი ბრუნვა სად უნდა ჩავწერო? საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციით თუ საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციის გარეშე? საერთოდ რას ნიშნავს ეგენი? ადრე კომპენსაციის გარეშეში ვწერდი და არ ყოფილა პრობლემა, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. ამიხსენით რა smile.gif

Posted by: MasterJC 13 Sep 2012, 11:51
QUOTE (Maribeli @ 13 Sep 2012, 11:03 )
[QUOTE=Toxic:),13 Sep 2012, 10:43 ] [QUOTE]

ბუღალტრების სავალდებულო სერტიფიცირების შესახებ ხომ არაფერი ისმის? [/QUOTE]
ალბათ ახალ კანონს გულისხმობ, ეგ კანონი უკვე მიღებულია ერთ თვეზე მეტია, მაგრამ ბუღალტრების სერთიფიცირება სავალდებულო არ არის, ახალ კანონში წერია რომ ბუღალტრად შეიძლება იმუშაოს როგორც სერთიფიცირებულმა ისე არასერთიფიცირებულმა ბუღალტერმა.( იხილე ახალი კანონის მე- 4 მუხლის 10. პუნქტი, კანონის # 6598)
ამ კანონით ბევრი რამ იცვლება და მკაცრდება ხარისხის კონტროლი, შემოდის სერთიფიცირებული ბუღალტრის და ასევე სერთიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტრის ცნებები, იცვლება აუდიტის სერთიფიცირების მოთხოვნებიც,, მოკლედ ყველა ბუღალტერმა და აუდიტმა ნახეთ ეს კანონი.



კანონის ნომერია 6598

ინტერესნო

ამრა მე რა მეშველება

ჯერ არცერთი რო არა ვარ?

გამოცდილება ხო საერთოდ 0 ფაქტიურად sad.gif


Posted by: Maribeli 13 Sep 2012, 11:55
QUOTE (likani77 @ 13 Sep 2012, 11:22 )
დღგ დეკლარაციაში დასაბეგრი ბრუნვა სად უნდა ჩავწერო? საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციით თუ საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციის გარეშე? საერთოდ რას ნიშნავს ეგენი? ადრე კომპენსაციის გარეშეში ვწერდი და არ ყოფილა პრობლემა, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. ამიხსენით რა smile.gif

რას ქვია არ ყოფილა პრობლება ? არავის შეუმოწმებია ეტყობა და მაგიტო გგონია რომ არაა პრობლემა, შენი აზრით ვერ ხვდები რა სხვაობაა ამ ორს შორის ?? და ეხლა დაგებადა მხოლოდ ეგ კითხვა ?
სასწაული ხარ პირდაპირ რა, სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს.

განა კითხვის დასმას გიშლი, მე ვინ მკითხავს ამას, პასუხის გაცემა მინდოდა მაგრამ კითხვაც არის და კითხვაც, მაგ კითხვაზე პასუხს უჩემოდაც გაგცემენ უპრობლემოდ ნებისმიერი დილეტანიც კი...
შენ არაფერს გერჩი მართლა, ახლა არ გაბრაზდე, უბრალოდ მართლა მიკვირს როგორ რისკავს ეს ხალხი ამხელა პასუხისმგებლობის აღებას ასეთი ცოდნით ??

მე საერთოდ სისტემაზე მეშლება ნერვები,არანაირი ხარისხის კონტროლი რომ არ არსებობს და ყველა ბუღალტრობს იციან თუ არ იციან.. ძალიან კარგია ახალი კანონი რომ შევიდა ძალაში, იმედია მართლა გამკაცრდება კონტროლი და დაფასდება მართლა ვინც დასაფასებელია ...

ბოდიში პირადად შენ არ გეხებოდა ჩემი აღშფოთება

* * *
QUOTE (palladino @ 13 Sep 2012, 11:09 )
მოკლედ ესეთი პრობლემა შემექმნა : "ტენდერში მივიღე მონაწილეობა (სამშენებლო კომპანიაა), ტენდერში იყო მითითებული თანხა სარემონტო სამუშაოებისათვის 13 000 ლარი დღგ-ს ჩათვლით, ვინაიდან მე არ ვარ დღგ-ს გადამხდელი , ხარჯთაღრიცხვა წარვუდგინე 12 300 ლარის დღგ-ს გარეშე , ოღონდ მასალებში შესყიდვის დროს გათვალისწინებული მქონდა დღგ, მოკლედ გაფორმდა ხელშეკრულება და ახლა ამ 12 300 ლარზე მიკლებს დღგ-ს sad.gif რა უნდა ვქნა ახლა ? საგადასახადოში გამარკვევენ რამეს ???

ხელშეკრულება რომ გააფორმეთ 12 300 ლარზე, იქ რა ჩაწერეთ ეს თანხა დღგ-ს ჩათვლით არის თუ გარეშეო ??? თუ დაკონკრეტებული გაქვს რომ დღგ-ს გარეშეა მაშინ ვერ ჩამოგაჭრიან დღგ-ს და შეგიძლია შეედავო

Posted by: lalelale 13 Sep 2012, 12:51
22 მაისის ოპერაციაზე მომწოდებელმა გამომიწერა ფაქტურა აგვისტოში. აგვისტოს ტვის დეკლარაციაში ხომ მაქვს ჩათვლის უფლება? თუ უნდა დავაკორექტირო მაისის დეკლარაცია
spy.gif

Posted by: maverick16 13 Sep 2012, 13:00
lalelale
QUOTE
22 მაისის ოპერაციაზე მომწოდებელმა გამომიწერა ფაქტურა აგვისტოში. აგვისტოს ტვის დეკლარაციაში ხომ მაქვს ჩათვლის უფლება? თუ უნდა დავაკორექტირო მაისის დეკლარაცია

შენ გაქვს ჩათვლის უფლება აგვისტოში, მაისი იმან უნდა დააზუსტოს

Posted by: likani77 13 Sep 2012, 13:10
Maribeli
QUOTE

QUOTE (likani77 @ 13 Sep 2012, 11:22 )
დღგ დეკლარაციაში დასაბეგრი ბრუნვა სად უნდა ჩავწერო? საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციით თუ საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციის გარეშე? საერთოდ რას ნიშნავს ეგენი? ადრე კომპენსაციის გარეშეში ვწერდი და არ ყოფილა პრობლემა, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. ამიხსენით რა

რას ქვია არ ყოფილა პრობლება ? არავის შეუმოწმებია ეტყობა და მაგიტო გგონია რომ არაა პრობლემა, შენი აზრით ვერ ხვდები რა სხვაობაა ამ ორს შორის ?? და ეხლა დაგებადა მხოლოდ ეგ კითხვა ?
სასწაული ხარ პირდაპირ რა, სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს.

განა კითხვის დასმას გიშლი, მე ვინ მკითხავს ამას, პასუხის გაცემა მინდოდა მაგრამ კითხვაც არის და კითხვაც, მაგ კითხვაზე პასუხს უჩემოდაც გაგცემენ უპრობლემოდ ნებისმიერი დილეტანიც კი...
შენ არაფერს გერჩი მართლა, ახლა არ გაბრაზდე, უბრალოდ მართლა მიკვირს როგორ რისკავს ეს ხალხი ამხელა პასუხისმგებლობის აღებას ასეთი ცოდნით ??

მე საერთოდ სისტემაზე მეშლება ნერვები,არანაირი ხარისხის კონტროლი რომ არ არსებობს და ყველა ბუღალტრობს იციან თუ არ იციან.. ძალიან კარგია ახალი კანონი რომ შევიდა ძალაში, იმედია მართლა გამკაცრდება კონტროლი და დაფასდება მართლა ვინც დასაფასებელია ...

ბოდიში პირადად შენ არ გეხებოდა ჩემი აღშფოთება



შენი პასუხის ღირსი მაინც ვერ გავხდი, კი არ მწყინს მიკვირს უბრალოდ, წყენას ვეღარ ვახერხებ biggrin.gif მე მეგონა ეს ფორუმი ერთმანეთის დასახმარებლად იყო და ამდენი ლანძღვის მერეც თუ არ გამხდიდი პასუხის ღირსს რას წარმოვიდგენდი, მადლობა დახმარებისთვის, მეტი რა მეთქმის biggrin.gif

Posted by: palladino 13 Sep 2012, 13:56
QUOTE
ხელშეკრულება რომ გააფორმეთ 12 300 ლარზე, იქ რა ჩაწერეთ ეს თანხა დღგ-ს ჩათვლით არის თუ გარეშეო ??? თუ დაკონკრეტებული გაქვს რომ დღგ-ს გარეშეა მაშინ ვერ ჩამოგაჭრიან დღგ-ს და შეგიძლია შეედავო


ეხლა ვარკვევდი მაგას თვითონ ორგანიზაციაშიც და საგადასახადოშიც და აღმოჩნდა რომ ტენდერში როგორცაა გამოცხადებული ისე უნდა შესრულდესო, სხვანაირად ეს დარღვევაა :@
და ეხლა გამოვიდა ასე რომ მე მასალებშიც დღგ-ე მაქვს გადახდილი და ისეც მაჭრიან დღგ-ს თანხას, ანუ ორმაგად მბეგრავენ biggrin.gif ამიტომაც მიწევს დღგ-ს გადამხდელად ნებაყოფილობით დადგომა !

Posted by: Maribeli 13 Sep 2012, 14:22
QUOTE (likani77 @ 13 Sep 2012, 13:10 )

QUOTE (likani77 @ 13 Sep 2012, 11:22 )


ამდენი ლანძღვის მერეც თუ არ გამხდიდი პასუხის ღირსს რას წარმოვიდგენდი, მადლობა დახმარებისთვის, მეტი რა მეთქმის biggrin.gif

რამე საინტერესოს და სერიოზულს როცა იკითხავ მაშინ სიამოვნებით გიპასუხებ და არც დამეზარება პასუხი, პირიქით თუ მე არ მეცოდინება გავარკვევ დავაზუსტებ და მანც გიპასუხებ, და მადლობა მერე მიხადე wink.gif)))))))

და სალანძღავი სიტყვები სად ნახე ერთი ჩემს პოსტში ვერ მივხვდი რა, მაქსიმალურად ვეცადე კორექტულად გამომეხატა ჩემი აღშფოთება,რისი უფლებაც და საფუძველიც ნამდვილად მაქვს smile.gif))
* * *
QUOTE (palladino @ 13 Sep 2012, 13:56 )


ეხლა ვარკვევდი მაგას თვითონ ორგანიზაციაშიც და საგადასახადოშიც და აღმოჩნდა რომ ტენდერში როგორცაა გამოცხადებული ისე უნდა შესრულდესო, სხვანაირად ეს დარღვევაა :@
და ეხლა გამოვიდა ასე რომ მე მასალებშიც დღგ-ე მაქვს გადახდილი და ისეც მაჭრიან დღგ-ს თანხას, ანუ ორმაგად მბეგრავენ biggrin.gif ამიტომაც მიწევს დღგ-ს გადამხდელად ნებაყოფილობით დადგომა !

რაღა დამრჩენია მეტი, უბრალოდ როგორც ამბობენხოლმე,
ვიზიარებ შენს მწუხარებას smile.gif))))))))


Posted by: Mr-Banks 13 Sep 2012, 15:18
ფორუმი დასახმარებლადაა და რა მოხდა, თუ მარტივ კითხვებზე პასუხის გაცემით დავეხმარებით ერთმანეთს... რთულ საკითხებს, სასამართლოებიც კი არჩევენ და ხშირად, ვერც არჩევენ

Posted by: palladino 13 Sep 2012, 15:29
QUOTE
რაღა დამრჩენია მეტი, უბრალოდ როგორც ამბობენხოლმე,
ვიზიარებ შენს მწუხარებას  ))))))))



მე ერთი რამ მაინც ვერ გავიგე- მე ხომ ამ თანხას დღგ-ს ვიხდი მასალებში, ხომ უნდა არსებობდეს იმის რეგულირება რომ მე ამ თანხას მასალაში ვიხდი და აღარ დამბეგროს !! sad.gif

Posted by: Maribeli 13 Sep 2012, 15:51
QUOTE (Mr-Banks @ 13 Sep 2012, 15:18 )
ფორუმი დასახმარებლადაა და რა მოხდა, თუ მარტივ კითხვებზე პასუხის გაცემით დავეხმარებით ერთმანეთს... რთულ საკითხებს, სასამართლოებიც კი არჩევენ და ხშირად, ვერც არჩევენ

მართალი თქვი, დასახმარებლადაა და არა 0 დან ბუღალტერიის სასწავლებლად,...შენ გინახია ვინმე რომ ნულიდან ბუღალტერია მარტო ფორუმით ესწავლა ??

.


ამ ფორუმზე იმიტომ დავრეგისტრირდი,რომ რაიმე ახალი გამეგო , ან კიდევ სხვისთვის მიმეცა რჩევები იმ საკითხებში რაშიც დაუშვათ მე უკვე მქონდა პრაქტიკა და შეხება, მაგრამ აქ ისეთი კითხვები წამოვიდა რომ აი წარმოუდგენელია ბუღალტრად მუშაობდე და ისეთი რამეები იკითხო... აი მაგალითად არ ვიცი ადრე იკითხეს საქონლის შემოსავალში აყვანა ხომ რს.გე დან ხდებაო და კიდე რავიცი ნუღა დამაკონკრეტებინებთ, რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებას არ განვიხილავ..

არავის არ განვიკითხავ ,მე პირადად რომელ კითხვაზეც მიმაჩნია რომ დახმარება სჭირდება ადამიანს ან რჩევა იმას უპასუხებ (შესაძლებლობის ფარგლებში რა თქმა უნდა).

ყველას წარმატებას გისურვებთ.


Posted by: giorgi510 13 Sep 2012, 17:15
მოგესალმებით,

არარეზიდენტისგან ვიღებ მომსახურებას, რასაც ვბეგრავ დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესით (პლიუს არარეზიდენტის 10% საშემოსავლო), მომსახურება გულისხმობს ერთი თვით ინტერნეტის დომეინის შეძენას, რაზეც ელექტრონულად ვიღებ ინვოისს და პერიოდი მითითებულია მაგ. 15/08/12 - 15/09/12. უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში (ახალი დეკლარაცია დაიდიო რს.ჯი-ზე) რა პერიოდი უნდა მიუთითო "მომსახურების გაწევის მომენტი"-ს გრაფაში?

ასევე მაინტერესებს, უკუდაბეგვრის ახალ დეკლარაციაში მესამე ნაწილი რას გულისხმობს (მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი))?

წინასწარ მადლობთ!

Posted by: Ti-Ni 13 Sep 2012, 17:16
Maribeli

smile.gif შევნიშნე, რომ დილეტანტურ კითხვებზე უარყოფითი რეაქცია გაქვსხოლმე smile.gif მესმის, მაგრამ იცი რა? ზოგს სპეციალურად აჰყავს ნაკლებმცოდნე ბუღალტერი, რომ ნაკლებიც გადაუხადოს. ჰოდა შენ რა, გინდა პროფესიონალი იყოს და 200 ლარზე იმუშაოს? და დასვას ეგეთი შეკითხვები,მერე რა, განა დებილია. უპასუხებ და ისწავლის მეტს.ისე და კიდევ, მე სულ არ ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტი თუ დაამთავრა ბევრად მეტი შეიძლება იცოდეს, გამოცდილება თუ არ აქვს.ნასწავლიც ბევრი მინახავს, პირს დააღებ, იმდენად უგნურია. და სხვათაშორის აუდიტებიც კი არიან.
* * *
შეკითხვა მაქვს: ივლისში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე გამოწერილი ფაქტურა გაკორექტირდა, მაგრამ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ აგვისტო მიეთითა. სინამდვილეში ისევ ივლისი უნდა ყოფილიყო. ეს შემოსავალი ჩართულია ივლისის შემოსავლებში და დღგ-ც გადახდილია ამისი. კორექტირებულ ფაქტურასთან დაკავშირებით რა უნდა გაკეთდეს ახლა? ვერავინ მეტყვის?

არავინ მიპასუხებს?

Posted by: Maribeli 13 Sep 2012, 18:20
QUOTE (Ti-Ni @ 13 Sep 2012, 17:16 )
Maribeli

smile.gif შევნიშნე, რომ დილეტანტურ კითხვებზე უარყოფითი რეაქცია გაქვსხოლმე smile.gif მესმის, მაგრამ იცი რა? ზოგს სპეციალურად აჰყავს ნაკლებმცოდნე ბუღალტერი, რომ ნაკლებიც გადაუხადოს. ჰოდა შენ რა, გინდა პროფესიონალი იყოს და 200 ლარზე იმუშაოს? და დასვას ეგეთი შეკითხვები,მერე რა, განა დებილია. უპასუხებ და ისწავლის მეტს.ისე და კიდევ, მე სულ არ ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტი თუ დაამთავრა ბევრად მეტი შეიძლება იცოდეს, გამოცდილება თუ არ აქვს.ნასწავლიც ბევრი მინახავს, პირს დააღებ, იმდენად უგნურია. და სხვათაშორის აუდიტებიც კი არიან.
* * *
შეკითხვა მაქვს: ივლისში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე გამოწერილი ფაქტურა გაკორექტირდა, მაგრამ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ აგვისტო მიეთითა. სინამდვილეში ისევ ივლისი უნდა ყოფილიყო. ეს შემოსავალი ჩართულია ივლისის შემოსავლებში და დღგ-ც გადახდილია ამისი. კორექტირებულ ფაქტურასთან დაკავშირებით რა უნდა გაკეთდეს ახლა? ვერავინ მეტყვის?

არავინ მიპასუხებს?

კორექტირებული ა/ფაქტურის კიდევ დაკორექტირება შეიძლება, ისევ დააკორექტირე და მიუთითე რაც უნდა ყოფილიყო დასაბეგრი თვე და შესაბამის თვის დეკლარაციაში ჩართე.



მე დებილი არავისთვის მიკადრებია, უბრალოდ არ მესმის იმ ხალხის პასუხისგებლობას რომ იღებენ თავის თავზე ისე რომ არც კი დარდობენ რომ შესაბამისი საქმის გაკეთება არ იციან.

მე არ მესმის და ვისაც ესმის ასეთი ხალხის ღმერთმა ხელი მოუმართოს...უბრალოდ აქ პასუხისგებლობის გრძნობაზე და მის გაათვითცნობიერებაზეა საუბარი და არაფერ შუაშია ვინ რამდენს უხდის..

მეც ძალიან ბევრი ბუღალტერი მინახავს, დამწყებიც და სტაჟიანიც,ბევრისთვისაც ამიხსნია და მისწავლებია და მეც ბევრი მისწავლია სხვისგან, მე ცოდნაში ეკონომიკური პროფილით განათლება ან უნივერსიტეტი არ მიგულისხმია, ცოდნაში ბუღალტერიის ცოდნა ვიგულისხმე (რაც შეიძLება თავისუფლად იცოდეს ნებისმიერი პროფესიის ადამიანმა)


Posted by: maverick16 13 Sep 2012, 20:10
მე დამწყები ვარ და თუ რამე არასწორად ვთქვი ცეცხლზე ნუ დამწვავთ givi.gif

Posted by: va_no777 13 Sep 2012, 20:23
ი/მ რომელიც მუშაობს დისტრიბუციის წესით.. შეუძლია თუ არა მხოლოდ ჩეკით გაყიდოს საქონელი თუ აუცილებელია ყველა გაყიდვაზე გამოწეროს ზედნადები.. იქნებ დამეხმაროთ ვინც იცით

Posted by: maverick16 13 Sep 2012, 21:19
QUOTE
ი/მ რომელიც მუშაობს დისტრიბუციის წესით.. შეუძლია თუ არა მხოლოდ ჩეკით გაყიდოს საქონელი თუ აუცილებელია ყველა გაყიდვაზე გამოწეროს ზედნადები.. იქნებ დამეხმაროთ ვინც იცით

რს ჯის პასუხი შენ კითვაზე
user posted image
ოღონდ თუ მოგთხოვენ ვალდებული ხარ გამოუწერო

Posted by: Ti-Ni 13 Sep 2012, 21:39
Maribeli

მადლობა smile.gif

კორექტირების საფუძვლად დასაბეგრი ოპერაციის გაუქმება მიეთითება ამ დროს, არა?

პასუხისმგებლობას რაც შეეხება, გეთანხმები smile.gif მაგრამ, ისეთ პასუხისმგებლობასაც რა ვუთხრა, რომ ჰკითხავ და სისულელეს გიპასუხებენ. რამდენი შემთხვევა მქონდა ასეთი.იქნებ მასაც ასე ასწავლეს, არაა პრობლემა ეგრე შევსებაო. არ გამოვრიცხავ.

Posted by: giorgi510 14 Sep 2012, 11:11
QUOTE (Maribeli @ 13 Sep 2012, 18:20 )
QUOTE (Ti-Ni @ 13 Sep 2012, 17:16 )
Maribeli

smile.gif შევნიშნე, რომ დილეტანტურ კითხვებზე უარყოფითი რეაქცია გაქვსხოლმე smile.gif მესმის, მაგრამ იცი რა? ზოგს სპეციალურად აჰყავს ნაკლებმცოდნე ბუღალტერი, რომ ნაკლებიც გადაუხადოს. ჰოდა შენ რა, გინდა პროფესიონალი იყოს და 200 ლარზე იმუშაოს? და დასვას ეგეთი შეკითხვები,მერე რა, განა დებილია. უპასუხებ და ისწავლის მეტს.ისე და კიდევ, მე სულ არ ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტი თუ დაამთავრა ბევრად მეტი შეიძლება იცოდეს, გამოცდილება თუ არ აქვს.ნასწავლიც ბევრი მინახავს, პირს დააღებ, იმდენად უგნურია. და სხვათაშორის აუდიტებიც კი არიან.
* * *
შეკითხვა მაქვს: ივლისში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე გამოწერილი ფაქტურა გაკორექტირდა, მაგრამ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ აგვისტო მიეთითა. სინამდვილეში ისევ ივლისი უნდა ყოფილიყო. ეს შემოსავალი ჩართულია ივლისის შემოსავლებში და დღგ-ც გადახდილია ამისი. კორექტირებულ ფაქტურასთან დაკავშირებით რა უნდა გაკეთდეს ახლა? ვერავინ მეტყვის?

არავინ მიპასუხებს?

კორექტირებული ა/ფაქტურის კიდევ დაკორექტირება შეიძლება, ისევ დააკორექტირე და მიუთითე რაც უნდა ყოფილიყო დასაბეგრი თვე და შესაბამის თვის დეკლარაციაში ჩართე.



მე დებილი არავისთვის მიკადრებია, უბრალოდ არ მესმის იმ ხალხის პასუხისგებლობას რომ იღებენ თავის თავზე ისე რომ არც კი დარდობენ რომ შესაბამისი საქმის გაკეთება არ იციან.

მე არ მესმის და ვისაც ესმის ასეთი ხალხის ღმერთმა ხელი მოუმართოს...უბრალოდ აქ პასუხისგებლობის გრძნობაზე და მის გაათვითცნობიერებაზეა საუბარი და არაფერ შუაშია ვინ რამდენს უხდის..

მეც ძალიან ბევრი ბუღალტერი მინახავს, დამწყებიც და სტაჟიანიც,ბევრისთვისაც ამიხსნია და მისწავლებია და მეც ბევრი მისწავლია სხვისგან, მე ცოდნაში ეკონომიკური პროფილით განათლება ან უნივერსიტეტი არ მიგულისხმია, ცოდნაში ბუღალტერიის ცოდნა ვიგულისხმე (რაც შეიძLება თავისუფლად იცოდეს ნებისმიერი პროფესიის ადამიანმა)

არ გეზარება ამდენი ბოდიალი? smile.gif))))

Posted by: nat_a 14 Sep 2012, 12:27
გამარჯობათ, დღეს მომივიდა ჯარიმის ოქმი სადაც წერია ასეთი რაღაც: დარღვეულია სსკ-ის 175-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის #996 ბრძანების მოთხოვნები, კერძოდ, დღგ-ის დეკლარაციაში ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრით (დანართი "ბ" ნაწილი I) არ არის ანგარიშ-ფაქტურები: და წერია ის ანგარიშ-ფაქტურა რომელიც შარშან არის გამოწერილი ჩვენს მიერ და მყიდველის მხრიდან დადასტურდა 5-6 თვის დაგვიანებით და არ მაქვს მიბმული დეკლარაციაზე, როგორც ვიცი აქამდე ამაზე პრობლემა არ იყო და თუ გაგიგიათ ამ ცვლილების შესახებ რამე? მე ცვლილებებში ვერ ვიპოვე მსგავსი რამ

Posted by: Ti-Ni 14 Sep 2012, 14:26
giorgi510

ნუ ვაწყენინებთ ერთმანეთს რა smile.gif

ამწუთს ერთმა ბუღალტერმა მითხრა, როგორც ჩანს, მასაც ასე აუხსნა ვიღაცამ, რომ განაცემთა შესახებ ინფორმაცია არის ის ინფორმაცია ხელფასზე, რასაც რეალურად გასცემ საანგარიშო თვეშიო და საშემოსავლო დეკლარაცია კი არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა რაოდენობის ხელფასის დარიცხვა მოხდა საანგარიშო თვეშიო.ანუ, მე რომ აგვისტოში 5000 დავარიცხე და სექტემბერში გავეცი ეს ხელფასი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ საშემოსავლო დეკლარაცია გაიგზავნება,საშემოსავლო გადასახადი გადაიხდება და რადგან არ გამიცია ხელფასები, განაცემთა შესახებ დეკლარაცია ნულოვანი გაიგზავნებაო. კიღამ გული გამისკდა.საშემოსავლოში მითხრეს, "რას ბოდიალობო" smile.gif)

Posted by: lchko 14 Sep 2012, 14:52
QUOTE
palladino


მასალაში რომ თანხას იხდი იმას ვერ ამოგიგდებს ვერავინ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ მასალის გამყიდველი არის დღგ-ს გადამხდელი და შენ მთლიანი თანხით გადაგაქვს ხარჯებში. რაც შეეხება შენს მიერ შეასრულებელი სამუშაოს ჯამზე დარიცხულ 18%-ს ეს ნამდვილად უნდა ამოვარდეს, თუ არ ხართ გადამხდელები, გარდა საინვესტიციო ხელშეკრულებისა, სადაც ყველა ვარიანტში უნდა ამოვარდეს დღგ-ს გადამხდელსთვისაც კი, იმიტომ რომ ეს ტანხა ექვემდებარება ჩათვლას დარ შეიძლება ინვესტიციად ჩაითვალოს. მე თვითონ ვაკონტროლებდი სატენდერო ხეშეკრულებებს ამიტომ ზუსტად გეტყვი რომ ასეა.

Posted by: vlla 14 Sep 2012, 15:42
The DoctoR
otikosi
bachachuna

QUOTE
დამაჯარიმეს 100 ლარით ფაქტურის დეკლარაციაზე არ მიკვრის გამო. ვინმეს თუ გქონიათ ასეთი შემთხვევა და რა ნორმებით არიცხავენ ამას საერთოდ?


მეც დამაჯარიმეს დღეს. 2011 წლის ივლისის ოპერაციებზე კლიენტმა 2011 წლის სექტემბერში ძალით გამომაწერინა ფაქტურები user.gif
ახლა მომივიდა მხოლოდ სამართალდარღვევის ოქმი. მაინტერესებს ჯარიმა რომ გადავიხადო, საგადასახადო მოთხოვნას უნდა დაველოდო თუ ახლავე უნდა გადავრიცხო?
ამის გარდა, 2011 წლის ივლისის ან სექტემბრის დღგ-ს დეკლარაციებიც ხომ არ უნდა დავაზუსტო?

Posted by: Maribeli 14 Sep 2012, 16:02
QUOTE (vlla @ 14 Sep 2012, 15:42 )
The DoctoR
otikosi
bachachuna

QUOTE
დამაჯარიმეს 100 ლარით ფაქტურის დეკლარაციაზე არ მიკვრის გამო. ვინმეს თუ გქონიათ ასეთი შემთხვევა და რა ნორმებით არიცხავენ ამას საერთოდ?


მეც დამაჯარიმეს დღეს. 2011 წლის ივლისის ოპერაციებზე კლიენტმა 2011 წლის სექტემბერში ძალით გამომაწერინა ფაქტურები user.gif
ახლა მომივიდა მხოლოდ სამართალდარღვევის ოქმი. მაინტერესებს ჯარიმა რომ გადავიხადო, საგადასახადო მოთხოვნას უნდა დაველოდო თუ ახლავე უნდა გადავრიცხო?
ამის გარდა, 2011 წლის ივლისის ან სექტემბრის დღგ-ს დეკლარაციებიც ხომ არ უნდა დავაზუსტო?

დეკლარაციები რა თქმა უნდა უნდა დააზუსტო ,თუ ეგ ფაქტურები მიბმული არ გაქვს შესაბამის თვეებშI უნდა მიაბა.

Posted by: vlla 14 Sep 2012, 16:11
Maribeli

QUOTE
დეკლარაციები რა თქმა უნდა უნდა დააზუსტო ,თუ ეგ ფაქტურები მიბმული არ გაქვს შესაბამის თვეებშI უნდა მიაბა.


გასაგებია, გმადლობ.
ივლისის თვის ოპერაციაზე სექტემბერში გამოწერილი ფაქტურა ალბათ სექტემბრის თვეს უნდა მივაბა ხომ? ლოგიკურად ასე მგონია user.gif

Posted by: The DoctoR 14 Sep 2012, 16:43
Maribeli
და ახლა რომ მივაბა რა პრობლემაა?

Posted by: Maribeli 14 Sep 2012, 17:01
QUOTE (vlla @ 14 Sep 2012, 16:11 )
Maribeli

QUOTE
დეკლარაციები რა თქმა უნდა უნდა დააზუსტო ,თუ ეგ ფაქტურები მიბმული არ გაქვს შესაბამის თვეებშI უნდა მიაბა.


გასაგებია, გმადლობ.
ივლისის თვის ოპერაციაზე სექტემბერში გამოწერილი ფაქტურა ალბათ სექტემბრის თვეს უნდა მივაბა ხომ? ლოგიკურად ასე მგონია user.gif

შეგიძლია სექტემბერსაც მიაბა, მაგრამ მაგ ფაქტურის შემოსავალი აუცილებლად ივლისის თვეში უნდა იყოს ჩართული და გათვალისწინებული .თუ გაქვს ეგ უკვე ივლისში შემოსავალში მოხვედრილი და დღგ-თი დაბეგრილი და მარტო ფაქტურის მიბმაზეა საუბარი მაშინ მიაბი სექტემბერში, მაგრამ თუ არ იცოდი რომ მოგიწევდა სექტემბერში ფაქტურის გამოწერა ივლისის თვეზე და შესაბამისად ივლისში არ დაგიბეგრია ეგ შემოსავალი დღგ-თი მაშინ ივლისი უნდა დააზუსტო.

Posted by: qondara 14 Sep 2012, 17:03
სად წერია რომ უნდა დავაზუსტო? მე ახლა ივლისის ფაქტურები მივაბი აგვიტოს, არ დამისასტურეს და რა ვქნა? მაისი წინა თვეში დამიდასტურეს.

Posted by: Maribeli 14 Sep 2012, 17:10
qondara
სწორად მოიქეცი, შენ პრობლემა არ გაქვს, როცა დაგიდასტურეს მაშინ მიაბი, ვინდაიდან შენ ეგ ფაქტურა უკვე გამოწერილი გქონდა შესაბამისად გამორიცხულია რომ შემოსავალში არ ჩაგერთო დღგ-თი არ დაგებეგრა როცა ოპერაცია მოხდა იმ პერიოდში.

ფაქტურის მიბმას კი არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, არამედ იმას რომ ამ ფაქტურაში რაც წერია ოპერაციის თარიღი ანუ დასაბეგრი თვე იმ თვეში იყოს მოხვედრილი და დაბეგრილი დღგ-თი, და როცა დაგიდასტურებენ მაშინ მიაბავ მარტო.

Posted by: keep_walking 14 Sep 2012, 17:19
ხალხო, რა მაინტერესებს
ჩემს ნაცნობს თხევადი გაზი დააქვს და ყიდის. ზედნადებში რა უნდა აირჩიოს, დაბეგვრის რომელი რეჟიმი? დღგ-ს გადამხდელი არ ვარო

Posted by: qondara 14 Sep 2012, 17:21
Maribeli
მეც ეგრე ვფიქრობ. ადრე ქაღალდის ფაქტურებსაც რო ვაბარებდი მაშინაც არ ვაზუსტებდი თუ გვიან მომიტანდნენ ხელმოწერილს.

Posted by: vlla 14 Sep 2012, 17:24
Maribeli

QUOTE
შეგიძლია სექტემბერსაც მიაბა, მაგრამ მაგ ფაქტურის შემოსავალი აუცილებლად ივლისის თვეში უნდა იყოს ჩართული და გათვალისწინებული .თუ გაქვს ეგ უკვე ივლისში შემოსავალში მოხვედრილი და დღგ-თი დაბეგრილი და მარტო ფაქტურის მიბმაზეა საუბარი მაშინ მიაბი სექტემბერში, მაგრამ თუ არ იცოდი რომ მოგიწევდა სექტემბერში ფაქტურის გამოწერა ივლისის თვეზე და შესაბამისად ივლისში არ დაგიბეგრია ეგ შემოსავალი დღგ-თი მაშინ ივლისი უნდა დააზუსტო.


ოკ. კი რასაკვირველია ფაქტურის შემოსავალი ივლისის თვეში ჩართულია და სათანადოდაც დაბეგრილია. ფაქტურის მიბმაზეა უბრალოდ საუბარი.
დიდი მადლობა.

Posted by: Ti-Ni 14 Sep 2012, 17:46
Maribeli

დიდი მადლობა ჩემგანაც, როგორც იქნა გავერკვიე რაღაცეებში კიდევ.

Posted by: chantura 14 Sep 2012, 17:55
სალამი ხალხნო

ბარტერის დროს დღგ-ს დარიცხვის და ჩათვლის მომენტი როგორ ხორციელდება ბოლო ცვლილებების გათვალისწინებით?

Posted by: elizbari1313 14 Sep 2012, 23:14
იშოვე ფული მარტივათ, გახდი ბიზნესმენი და გააორმაგე შენი ინტერნეტ შემოსავალი.
http://www.seosprint.net/?ref=852817
http://www.vip-prom.net/?ref=235721
ვიდეოგაკვეთილი:
http://www.youtube.com/watch?v=pyQ417t8xgY

Posted by: Maribeli 15 Sep 2012, 10:47
Ti-Ni
vlla
qondara

არაფერს.. ა/ფაქტურის მიბმასთან დააკავშირებით კიდევ ერთი რჩევა,ნუ დაგავიწყდებათ მყიდველი, გაითვალისწინეთ ამ დროს რომელ თვეში ჩაითვლის ამ ფაქტურას ის და არ დაგავიწყდეთ ,რომ მას ჩათვლილი დღგ-ს ა.ფაქტურები არ დაუწყვიდლება სანამ თქვენც არ წარადგენთ ა.ფაქტურას !!!!!! თუ ა/ფ დადასტურება მოხდა გვიან, შეეცადეთ იმ თვეში მაინც მიაბათ რომელ თვეშიც დაგიდასტურეს, ნუ გადადებთ მომდევნო პერიოდისთვის, რადგანაც თქვენ ხომ არ იცით მყიდველი ამას რომელ პერიოდში ჩაითვლის, და მისი ჩათვლაზე გვიან არ უნდა იყოს წარდგენილი თქვენიმ ხრიდან ა.ფ თორემ მას არ დაუწყვილდება
და ასეთ დროს იშვიათ შემთხვევებში მაგრამ მაინც ყოფილა შემთხვევა რომ პრობლემა შექმიანთ დღგ-ს ჩათვლაზე (განსაკუთრებით მაშინ თუ საქმე მიდგა დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნებაზე)
მე პირადად მქონდა ეგ შემთვევა, როცა დღგ-ს ზედმეტობა დავიბრუნეთ, სულ ამომიყარეს მაშინ ეგეთი ფაქტურები რომელიც გამყიდველს გვიან ჰქონდა წარდგენილი ან არ ქონდა ჯერ გადაგზავნილი, ამიტომ სათითადო მომიხდა ყველა კომპანიასთან რეკვები და იძულებით დავაზუსტებინეთ ყველას შესაბამისი დეკლარაციები, და მხოლოდ მათი მხრიდან დეკლარაციების დაზუსტების შემდეგ ჩაგვითვალეს ის ზედმეტობა ზედმეტობად და დაგვიბრუნეს.

Posted by: maria8 15 Sep 2012, 11:55
გამარჯობა, იქნებ დამეხმაროთ:
ბითუმად რეალიზატორი მომწოდებლისგან იღებს ბონუსებს, თუ გარკვეულ მოცულობაზე მეტს გაყიდის, ეს შემოსავალი დღგ-ს დეკლარაციაში თუ უნდა აისახოს და თუ იბეგრება დღგ-თი? ასევე მომწოდებელი აწვდის სარეკლამო ნიმუშებს საჩუქრად, რომელსაც არ ყიდიან და ასევე საჩუქრად გასცემენ, ეს როგორ აისახება? მარაგებში ხომ მოხვდება საჩუქარი და ჩამოწერა როგორ მოხდება-რა ფასადაც აიღო, იგივე ფასად?
დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: bachachuna 15 Sep 2012, 16:47
გამოცდილება, გთხოვთ ზუსტად გამარკვიეთ, დაუშვათ დამფუძნებლის სესხი წელიწადში უწევს 1200ლარი, თვეში იქნება შესაბამისად 100 ლარი, ანუ აქედან რამდენი უნდა მივცემ თვით დამფუძნებელს და რამდენი ბიუჯეტშია გადასარისხი?

Posted by: -anano- 15 Sep 2012, 20:50
ხალხო ამ თვეში დეკლარაციის გაგზავნა ხო 17 მდეა?

Posted by: goo1000 16 Sep 2012, 14:31
QUOTE
-anano-

კი 17 ია ბოლო დღე

Posted by: nostradamuss 16 Sep 2012, 16:53
შედარების აქტში კიდევ არ არის ასახული ამ თვეში ჩაბარებული დეკლარაციების გადასახადები და თვექნთანაც აგვიანებს ასსახვას? ? sleep.gif sleep.gif

Posted by: gio020 16 Sep 2012, 17:09
iasagi
დღგს რო იხდიდნენ პური გაცილებით ძვირი იქნებოდა არამგონია. როგორ გავიგო დაზუსტებით? რს.გეზე ვწერ და ჩემთვის გაუგებარ პასუხებს მცემენ ქართულად ვინ ამიხსნის ვის ვკითხო?

Posted by: bachachuna 17 Sep 2012, 11:05
QUOTE
გამოცდილება, გთხოვთ ზუსტად გამარკვიეთ, დაუშვათ დამფუძნებლის სესხი წელიწადში უწევს 1200ლარი, თვეში იქნება შესაბამისად 100 ლარი, ანუ აქედან რამდენი უნდა მივცემ თვით დამფუძნებელს და რამდენი ბიუჯეტშია გადასარისხი?

მიპასუხეთ რა გთხოვთ.
* * *
და კიდე რა მინტერესებს, 2011 წლის 2 ფაქტურა ისეთ დროს გამომიწეერეს როცა ვეღარ ჩავითვლიდი, ამიტომ აგარც მიმიბავს დეკლარაციაზე და ჯარიმა ხომ არ მომივა, ხომ არ მივაბა ეხლა, მაგრამ ჩასათვლელი დღგ-ეს თანხას არ მივუმატებ რა ტქმა უნდა

Posted by: free2rhyme 17 Sep 2012, 12:12
განაცემთა ცნობის ჩაბარების დაგვიანებაზე 100 ლარია ჯარიმა თუ 200?
გამოვქლიავდი რა ამის დედა ვატირე

Posted by: keen 17 Sep 2012, 12:57
QUOTE
მაგრამ თუ არ იცოდი რომ მოგიწევდა სექტემბერში ფაქტურის გამოწერა ივლისის თვეზე და შესაბამისად ივლისში არ დაგიბეგრია ეგ შემოსავალი დღგ-თი მაშინ ივლისი უნდა დააზუსტო.

ფაქტურის გამოწერა და დღგ-თი დაბეგვრა რა შუაშია ერთმანეთთან? rolleyes.gif როცა დღგ-ს გადამხდელი ხარ, ოპერაციას ყველა ვარიანტში ბეგრავ და ფაქტურას წერ მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში. ზოგი მყიდველი არაა დღგ-ს გადამხდელი და სულ არ ჭირდება ფაქტურა...

პ.ს. მომწონს, შემოსავლების სამსახური ელ.მომსახურების სისტემას რომ აუმჯობესებს... იმედია, თანდათან დაიხვეწება...

Posted by: lasha_mrisxane 17 Sep 2012, 13:20
QUOTE (qondara @ 12 Sep 2012, 16:29 )
ფორმა 2 უნდა შეავსო და იმის მიხედვით ჩამოწერო

მადლობა გამოხმაურებისთვის. თუ ერთ ობიექტზე რამოდენიმე ფორმა 2 კეთდება, საბოლოო ფორმა 2-ის მიხედვით რომ ჩამოვწეროთ ხოლმე ხომ შეიძლება?

Posted by: qondara 17 Sep 2012, 14:04
თუ 1 ობიექტზეა საუბარი 1 ფორმა 2 შევსება მოგწევს თუ რამდენიმე მშენებარე ობიექტი მაშინ ობიექტების მიხედვითაა მე როგორც მახსოვს.

Posted by: giorgi510 17 Sep 2012, 14:27
QUOTE (giorgi510 @ 13 Sep 2012, 17:15 )
მოგესალმებით,

არარეზიდენტისგან ვიღებ მომსახურებას, რასაც ვბეგრავ დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესით (პლიუს არარეზიდენტის 10% საშემოსავლო), მომსახურება გულისხმობს ერთი თვით ინტერნეტის დომეინის შეძენას, რაზეც ელექტრონულად ვიღებ ინვოისს და პერიოდი მითითებულია მაგ. 15/08/12 - 15/09/12. უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში (ახალი დეკლარაცია დაიდიო რს.ჯი-ზე) რა პერიოდი უნდა მიუთითო "მომსახურების გაწევის მომენტი"-ს გრაფაში?

ასევე მაინტერესებს, უკუდაბეგვრის ახალ დეკლარაციაში მესამე ნაწილი რას გულისხმობს (მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი))?

წინასწარ მადლობთ!

????????????????????????????????????

Posted by: g_jako 17 Sep 2012, 14:43
QUOTE
QUOTE (giorgi510 @ 13 Sep 2012, 17:15 )
მოგესალმებით,

არარეზიდენტისგან ვიღებ მომსახურებას, რასაც ვბეგრავ დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესით (პლიუს არარეზიდენტის 10% საშემოსავლო), მომსახურება გულისხმობს ერთი თვით ინტერნეტის დომეინის შეძენას, რაზეც ელექტრონულად ვიღებ ინვოისს და პერიოდი მითითებულია მაგ. 15/08/12 - 15/09/12. უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში (ახალი დეკლარაცია დაიდიო რს.ჯი-ზე) რა პერიოდი უნდა მიუთითო "მომსახურების გაწევის მომენტი"-ს გრაფაში?

ასევე მაინტერესებს, უკუდაბეგვრის ახალ დეკლარაციაში მესამე ნაწილი რას გულისხმობს (მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი))?

წინასწარ მადლობთ!

მომსახურების გაწევის მომენტი ორივე თარიღის ჩაწერის საშუალებას იძლევა ანუ 15/08/12 დან -15/09/12 მდე ფორმაში ჩანს ასე.
რაც შეეხება მესამე ნაწილს ბ) პუნქტს ეხება ეგ.
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:

ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;

ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;

და ბოლოს იქნებ მეც გამარკვიო დღგ-ს რა კოდზე გადარიცხავ.

Posted by: NNina 17 Sep 2012, 14:50
ამდენ ლაპარაკს ერთი ცნობარი გამოუშვათ,მე ვფიქრობ უკეთესი იქნება.

Posted by: lchko 17 Sep 2012, 15:06
QUOTE
ამოცდილება, გთხოვთ ზუსტად გამარკვიეთ, დაუშვათ დამფუძნებლის სესხი წელიწადში უწევს 1200ლარი, თვეში იქნება შესაბამისად 100 ლარი, ანუ აქედან რამდენი უნდა მივცემ თვით დამფუძნებელს და რამდენი ბიუჯეტშია გადასარისხი?


5 % უნდა გადარიცხო ბიუჯეტში

Posted by: lasha_mrisxane 17 Sep 2012, 15:12
QUOTE (qondara @ 17 Sep 2012, 14:04 )
თუ 1 ობიექტზეა საუბარი 1 ფორმა 2 შევსება მოგწევს თუ რამდენიმე მშენებარე ობიექტი მაშინ ობიექტების მიხედვითაა მე როგორც მახსოვს.

არა, 1 ობიექტია, რომელზეც შედგენილია 5 ფორმა ორი, მე-5 ფორმა 2 არის საბოლოო. ჩამოწერის აქტი მარტო მე5 ფორმის მიხედვით რომ შედგეს საკმარისი უნდა იყოს წესით ხომ? ერთმა მითხრა, რომ ყველა ფორმაზე სათითაოდ უნდა შევადგინო ჩამოწერის აქტი.

Posted by: g_jako 17 Sep 2012, 16:06
QUOTE (NNina @ 17 Sep 2012, 14:50 )
ამდენ ლაპარაკს ერთი ცნობარი გამოუშვათ,მე ვფიქრობ უკეთესი იქნება.

აზრი არ აქვს მუდმივად განახლება მოგიწევთ help.gif

Posted by: topo 17 Sep 2012, 17:57

ვინმენ ხომ არ იციით ანგარიშთა გეგმა რუსულად სად შეიძლება იყოს rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: g_jako 17 Sep 2012, 18:37
QUOTE (topo @ 17 Sep 2012, 17:57 )
ვინმენ ხომ არ იციით ანგარიშთა გეგმა რუსულად სად შეიძლება იყოს rolleyes.gif rolleyes.gif

ორისი გადაიყვანე რუსულ ენაზე და იქ იქნება

Posted by: giorgi510 18 Sep 2012, 09:45
QUOTE (g_jako @ 17 Sep 2012, 14:43 )
QUOTE
QUOTE (giorgi510 @ 13 Sep 2012, 17:15 )
მოგესალმებით,

არარეზიდენტისგან ვიღებ მომსახურებას, რასაც ვბეგრავ დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესით (პლიუს არარეზიდენტის 10% საშემოსავლო), მომსახურება გულისხმობს ერთი თვით ინტერნეტის დომეინის შეძენას, რაზეც ელექტრონულად ვიღებ ინვოისს და პერიოდი მითითებულია მაგ. 15/08/12 - 15/09/12. უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში (ახალი დეკლარაცია დაიდიო რს.ჯი-ზე) რა პერიოდი უნდა მიუთითო "მომსახურების გაწევის მომენტი"-ს გრაფაში?

ასევე მაინტერესებს, უკუდაბეგვრის ახალ დეკლარაციაში მესამე ნაწილი რას გულისხმობს (მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი))?

წინასწარ მადლობთ!

მომსახურების გაწევის მომენტი ორივე თარიღის ჩაწერის საშუალებას იძლევა ანუ 15/08/12 დან -15/09/12 მდე ფორმაში ჩანს ასე.
რაც შეეხება მესამე ნაწილს ბ) პუნქტს ეხება ეგ.
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:

ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;

ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;

და ბოლოს იქნებ მეც გამარკვიო დღგ-ს რა კოდზე გადარიცხავ.

ახალ ფორმა ამის საშუალებას არ იძლება. მხოლოდ იმ თვის თარიღის შევსება არის შესაძლებელი, რომელი თვვის დეკლარაციასაც ავსებ.
ამ კოდზე ვრიცხავ - 100771083

Posted by: topo 18 Sep 2012, 10:33
g_jako

მადლობაა :*

2kiss.gif

Posted by: Maribeli 18 Sep 2012, 10:44
QUOTE (giorgi510 @ 18 Sep 2012, 09:45 )
QUOTE (g_jako @ 17 Sep 2012, 14:43 )
QUOTE
QUOTE (giorgi510 @ 13 Sep 2012, 17:15 )
მოგესალმებით,

არარეზიდენტისგან ვიღებ მომსახურებას, რასაც ვბეგრავ დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესით (პლიუს არარეზიდენტის 10% საშემოსავლო), მომსახურება გულისხმობს ერთი თვით ინტერნეტის დომეინის შეძენას, რაზეც ელექტრონულად ვიღებ ინვოისს და პერიოდი მითითებულია მაგ. 15/08/12 - 15/09/12. უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში (ახალი დეკლარაცია დაიდიო რს.ჯი-ზე) რა პერიოდი უნდა მიუთითო "მომსახურების გაწევის მომენტი"-ს გრაფაში?

ასევე მაინტერესებს, უკუდაბეგვრის ახალ დეკლარაციაში მესამე ნაწილი რას გულისხმობს (მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი))?

წინასწარ მადლობთ!

მომსახურების გაწევის მომენტი ორივე თარიღის ჩაწერის საშუალებას იძლევა ანუ 15/08/12 დან -15/09/12 მდე ფორმაში ჩანს ასე.
რაც შეეხება მესამე ნაწილს ბ) პუნქტს ეხება ეგ.
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:

ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;

ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;

და ბოლოს იქნებ მეც გამარკვიო დღგ-ს რა კოდზე გადარიცხავ.

ახალ ფორმა ამის საშუალებას არ იძლება. მხოლოდ იმ თვის თარიღის შევსება არის შესაძლებელი, რომელი თვვის დეკლარაციასაც ავსებ.
ამ კოდზე ვრიცხავ - 100771083

მე მაგალითად ორივე თვის დეკლარაციაში ავსახავდი, დღეების პროპორციულად, ანუ თუ არის მომსახურების გაწეცის პერიოდი 15-08.12-15.09.12 მდე აგვისტოშI მოუწევდა 15 დღე და შესაბამისად იმ ერთი თვის თანხიდან 15 დღეზე ხვედრითი წილი , ხოლო სექტემბერში დანარჩენი თანხის. მე ასე მოვიქცეოდი ვის რა უფლება ექნებოდა რომ ეთქვა რომ მომსახურების გაწევის თარიღები არასწორიაო ??? ნუ რა თქმა უნდა არარეზიდენტის საშემოსავლო მთლიან თანხაზე გადახდის თარიღით იქნება, ეს მხოლოდ უკუდაბეგვრაზე ვთქვი.

Posted by: tamta@tat 18 Sep 2012, 10:51
რა ჭირს rs.ge-ს? mad.gif mad.gif mad.gif

Posted by: phiphqia 18 Sep 2012, 11:16
საშემოსავლოს დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენაზე ჯარიმა რამდენ ხანში დაერიცხებაა ხომ არ იცით? 200 ლარია ხომ მაგაზე?

Posted by: NNina 18 Sep 2012, 11:23
g_jako
მუდმივად არა,მაგრამ განახლებას აზრი აქვს.გაახლისებს.



Posted by: Mr-Banks 18 Sep 2012, 11:39
rs.ge -ზე შედარების აქტი რომ არის, ეგ რას ნიშნავს, ადამიანურად ამიხსენით.

გმადლობთ

Posted by: spinx 18 Sep 2012, 16:53
Mr-Banks

ინფორმაცია ბიუჯეტში გადასახდელი და გადახდილი თანხების შესახებ, ანუ შედარების აქტი ბიუჯეტთან smile.gif მგონი გასაგებად ავხსენი ხო?

Posted by: ვასასი 18 Sep 2012, 21:42
ხელფასი გადარიცხული თუ არ ექნება თანამშრომელს, ისე ხარჯებში ვერ ჩათვლიო, შევიდა ეგ კანონი ძალაში? ჩამოვრჩი მოვლენების განვითარებას... rolleyes.gif

Posted by: free2rhyme 18 Sep 2012, 22:33
phiphqia

მეც ველოდები განაცემთა ინფორმაციის დაგვიანებაზე ჯარიმას biggrin.gif

Posted by: phiphqia 18 Sep 2012, 23:10
free2rhyme
ჩემს დღეში ყოფილხარ smile.gif
ასე გადავწყვიტე, განაცემთა ინფოს დავაკორექტირებ ნულოვანზე, საშემოსავლო თავისთავად გაუგზავნელია, ანუ ამით ვამბობ რომ აგვისტოში ხელფასი არ გამიცია, მერე ავდგები და სექტემბერში გავცემ ორჯერ ხელფასს, აგვისტოსას და სეტემბრისას, ერთს თვის დასაწყისში და ერთს ბოლოს, ბიუჯეტს არაფერს ვუმალავ ამით (თუ არ ჩავთვლით რომ ჯარიმაც ბიუჯეტში შედისsmile.gif )უბრალოდ ჯარიმის გადახდას ვირიდებ თავზე, გამოვა ასე ვითომ? smile.gif მინდა რომ გამოვიდეს smile.gif

Posted by: Hronos 19 Sep 2012, 02:19
მოგესალმებით. ერთი კითხვა მაქვს, ფინანსურად პასუხისმგებელი პირის შეცვლის დროს კომპანიაში აუცილებელია თუ არა ინვენტარიზაციის ჩატარება და თუ საჭიროა პროცედურაზე ხომ ვერ მეტყვით როგორ ხდება ან რამე მასალა არსებობს იქნებ.

Posted by: free2rhyme 19 Sep 2012, 08:55
phiphqia

ხო თუ ხელზე გაქვს ხელფასი გაცემული გააკეთე უწყისები სექტემბრის თვით და მორჩება ყველაფერი ამით

Posted by: phiphqia 19 Sep 2012, 10:52
free2rhyme
მადლობთ smile.gif იქნებ გადავრჩე smile.gif

Posted by: Mr-Banks 19 Sep 2012, 13:02
spinx


ძალიან დიდი მადლობა დამხრებისთვის

Posted by: nostradamuss 19 Sep 2012, 16:44
გამარჯობათ ... მცირე მეწარმემ საქმიანობა შეწყვიტა და წლიური დეკლრაცია რომ ჩავაბარო სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრის დეკლარაციას არსად არ აქვს მითითება რომ შეწყვეტაა... ჩვეულებრივი დაბეგვრის რეჟიმს კი აქვს არჩეა "შეწყვეტა" . . . ხომ არ შეგიძლიათ რაიმე დამეხმაროთ? ? .. . . boli.gif

Posted by: g_jako 19 Sep 2012, 17:29
QUOTE (nostradamuss @ 19 Sep 2012, 16:44 )
გამარჯობათ ... მცირე მეწარმემ საქმიანობა შეწყვიტა და წლიური დეკლრაცია რომ ჩავაბარო სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრის დეკლარაციას არსად არ აქვს მითითება რომ შეწყვეტაა... ჩვეულებრივი დაბეგვრის რეჟიმს კი აქვს არჩეა "შეწყვეტა" . . . ხომ არ შეგიძლიათ რაიმე დამეხმაროთ? ? .. . . boli.gif

განცხადება ხომ გაქ დაწერილი საგადასახადოში. და მაგის საფუძველზე 2012 წლის დეკლარაციას გააგზავნი ალბათ user.gif

Posted by: phiphqia 19 Sep 2012, 20:13
QUOTE (nostradamuss @ 19 Sep 2012, 16:44 )
გამარჯობათ ... მცირე მეწარმემ საქმიანობა შეწყვიტა და წლიური დეკლრაცია რომ ჩავაბარო სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრის დეკლარაციას არსად არ აქვს მითითება რომ შეწყვეტაა... ჩვეულებრივი დაბეგვრის რეჟიმს კი აქვს არჩეა "შეწყვეტა" . . . ხომ არ შეგიძლიათ რაიმე დამეხმაროთ? ? .. . . boli.gif

როგორც ვიცი შემოსავლების სამსახურში უნდა დაწერო განცხადება მცირეს შეწყვეტაზე ჯერ

Posted by: nostradamuss 20 Sep 2012, 08:29
მოკლედ გავარკვიე რომ ელექტრონლადაც შეიძლება გაგაზვნო შეწყვეტაზე განაცხადი მაგრამ მცირეს დეკარაცია შეწყვეტაზე ხელზე უნდა ჩააბარო.. ჯერ პორტალზე არ არის შეწყვეტის დეკლრაციის ჩაბარება..

Posted by: giorgi510 20 Sep 2012, 11:08
ივნისის ოპერაციაზე გამომიწერეს ამ თვეში დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურა. შევძლებ სექტემბრის დეკლარაციაში ამ დღგ-ს ჩათვლას?

Posted by: g_jako 20 Sep 2012, 11:13
QUOTE (giorgi510 @ 20 Sep 2012, 11:08 )
ივნისის ოპერაციაზე გამომიწერეს ამ თვეში დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურა. შევძლებ სექტემბრის დეკლარაციაში ამ დღგ-ს ჩათვლას?

კი შეძლებ, ჩვეულებრივ მიაბი სექტემბრის დეკლარაციას
* * *
ვინმემ ხომ არ იცით სალარო აპარატი Z ანგარიშის ბოლოს რომ აწერს: ''ყურადღება EXP KEYDATE'' და მერე რიცხვი რას ნიშნავს????? lam.gif

Posted by: TT-KK 20 Sep 2012, 13:11
NatoMagradze
QUOTE
QUOTE (TT-KK @ 28 Aug 2012, 10:05 )
აბა გადავიდეთ სერიოზულ თემებზე

ხეტყის მასალის შეძენის ა/ფაქტურებით ჩათვლა შესაძლებელია?
და როგორ?
* * *
გილოცავთ მარიამობას, გილოცავთ ყველას!


მადლობა. მეც ვუერთდები მოლოცვას. რაც შეეხება კიხვას. თუ არის გადამხდელი დღგ-სი შესაბამის გრაფაში ექნება თანხა დღგ-ს გამოყოფილი და თუ არა ხაზი ექნება გასმული. ასე რომ თუ არის დღგ-ს გადამხდელი ჩათვლასაც განახორციელებ უპრობლემოდ. ამ ფაქტურის მონაცემებს შეიყვან დეკლარაციაში რომ არის სპეციალური დანართი. ხოლო დღგ-ს თანხას ჩასათვლელ თანხას მიუმატებ.


ერთხელაც შეგეკითხები, რაა?

დღგს-უჯრები არის ცარიელი, არც ხაზია გასმული და არც არაფერი წერია,ვერც ვუკავშირდები მომწოდებელ ფირმას, ტელეფონი არ მაქვს, როგორ გავიგო დღგს გადამხდელი არის თუ არა?

Posted by: Lia-Ko 20 Sep 2012, 13:51
გამარკვიეთ,

ვყიდი მიწას და მასზე დამაგრებულ შენობას. ვარ ჩვეულებრივი პირი. ზედნადები და დღგ-ს ფაქტურა უნდა გამოვუწერო?

Posted by: Maribeli 20 Sep 2012, 14:30
QUOTE (TT-KK @ 20 Sep 2012, 13:11 )
NatoMagradze
QUOTE
QUOTE (TT-KK @ 28 Aug 2012, 10:05 )
აბა გადავიდეთ სერიოზულ თემებზე

ხეტყის მასალის შეძენის ა/ფაქტურებით ჩათვლა შესაძლებელია?
და როგორ?
* * *
გილოცავთ მარიამობას, გილოცავთ ყველას!


მადლობა. მეც ვუერთდები მოლოცვას. რაც შეეხება კიხვას. თუ არის გადამხდელი დღგ-სი შესაბამის გრაფაში ექნება თანხა დღგ-ს გამოყოფილი და თუ არა ხაზი ექნება გასმული. ასე რომ თუ არის დღგ-ს გადამხდელი ჩათვლასაც განახორციელებ უპრობლემოდ. ამ ფაქტურის მონაცემებს შეიყვან დეკლარაციაში რომ არის სპეციალური დანართი. ხოლო დღგ-ს თანხას ჩასათვლელ თანხას მიუმატებ.


ერთხელაც შეგეკითხები, რაა?

დღგს-უჯრები არის ცარიელი, არც ხაზია გასმული და არც არაფერი წერია,ვერც ვუკავშირდები მომწოდებელ ფირმას, ტელეფონი არ მაქვს, როგორ გავიგო დღგს გადამხდელი არის თუ არა?

შეხვალ mof.ge ზე და პირველივე გვერდზე სულ დაბლა სწრაფი ბმულების გრაფაში არის ასეთი წარწერა "ინფორნაცია მეწარმეთა შესახებ ", გადახვალ მაგ ლინკზე და შემდეგ გამოვა სერჩის გრაფა სადაც ჩაწერ მაგ კომპანიის საიდენტიფიკაციოს , ამოგიგდებს პდფ ფაილს, სადაც დღგ-ს გაფაში თუ X წერია ესეიგი დღგ-ს გადამხდელია თუ არაფერი არ წერია ესეიგი არაა გადამხდელი wink.gif

Posted by: qondara 20 Sep 2012, 15:22
სასქონლო ზედნადები ფიზიკურმა პირმა რომ მომთხოვოს მაგ შემთხვევაში რა უნდა ვქნა, ფიზიკურ პირს სად გავუგზავნო ზედნადები?

Posted by: The DoctoR 20 Sep 2012, 15:46
qondara
თვითონ თუ არ გითხრა მისამართი, მაშინ რეგისტრაციის მისამართზე.


Posted by: qondara 20 Sep 2012, 16:19
ეგ ხო მაგრამ ზედნადები რო ელექტრინულია?

Posted by: TT-KK 20 Sep 2012, 17:29
qondara
QUOTE
ეგ ხო მაგრამ ზედნადები რო ელექტრინულია?

მერე რა, ელექტრონულიც იგზავნება კერძო პირზე ჩვეულებრივად.

Maribeli
2kiss.gif
ეგ გავარკვიე, მაგრამ ახლა მეორე პრობლემა მაქვს, როცა შემყავს ხე-ტყის ა/ფ-ების მონაცემები დეკლარაციაში, რაოდენობას და ფასს რომ ვწერ, ავტომატურად დღგ-ს თანხასაც მიწერს, არადა არ აღმოჩდა დღგ-ს გადამხდელი ჩემი მომწოდებელი. მე შემიძლია ჩათვლაში არ ჩავწერო არაფერი მაგრამ დანართში რო დაფიქსირდება? ეგ არაფერი?

Posted by: qondara 20 Sep 2012, 17:53
QUOTE (TT-KK @ 20 Sep 2012, 17:29 )
qondara
QUOTE
ეგ ხო მაგრამ ზედნადები რო ელექტრინულია?

მერე რა, ელექტრონულიც იგზავნება კერძო პირზე ჩვეულებრივად.

Maribeli
2kiss.gif
ეგ გავარკვიე, მაგრამ ახლა მეორე პრობლემა მაქვს, როცა შემყავს ხე-ტყის ა/ფ-ების მონაცემები დეკლარაციაში, რაოდენობას და ფასს რომ ვწერ, ავტომატურად დღგ-ს თანხასაც მიწერს, არადა არ აღმოჩდა დღგ-ს გადამხდელი ჩემი მომწოდებელი. მე შემიძლია ჩათვლაში არ ჩავწერო არაფერი მაგრამ დანართში რო დაფიქსირდება? ეგ არაფერი?

ვცადო ერთი თუ არ არის დარეგისტრირებული როგორ მიუვა ვერ ვხვდები ისე. კაი მადლობა.

Posted by: azdaki 20 Sep 2012, 18:35
იქნებ დამეხმაროთ ბუღალტრებო რამდენიმე გატარებში

პირველ რიგში მინტერესებს ეს კაზუსი
საწარმომ 12 დეკემბერს წარადგინა ამავე წლის აპრილის და აგვისტოს თვის საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციები. აპრილი დეკლარაციის საფუძველზე დასარიცხი თანხა შეადგენს 10 000 ლარს, ხოლო აგვისტოს დეკლარაციის საფუძველზე დასარიცხი 1000 ლარს. გაიანგარიშეთ სსკ-ის 274-ე მუხლის საფუძლველზე დასარიცხი ჯარიმა.

Posted by: TT-KK 20 Sep 2012, 21:32
qondara
QUOTE
ვცადო ერთი თუ არ არის დარეგისტრირებული როგორ მიუვა ვერ ვხვდები ისე. კაი მადლობა.

თუ არ არის რეგისტრირებული რატომ მოგთხოვს ზედნადებს? მე ზედნადებს ვწერ კერძო პირებზეც იმიტომ რომ უბრალოდ დავაფიქსირო პიროვნება, კლიენტი. თუ კი მთხოვს ზედნადებს, მაშინ იქვე ვუბეჭდავ და ვაძლევ.ერთი რამეა გასათვალისწინებელი: თუ კლიენტი ოჯახისთვის ყიდულობს ნივთს და თან ინდმეწარმეა, მაშინ ზედნადები მიუვა როგორც ინდმეწარმეს, ჩვენ ვეკითხებით და თუ ინდმეწარმეა მაშინ ოჯახის სხვა წევრზე გამოვწერთ ხოლმე. თუ თვითონ არ ითხოვს და შენც არ გინდა მაშინ გაყიდე ჩეკით, აუცილებელი არ არის რომ გამოწერო ზედნადები

Posted by: The DoctoR 21 Sep 2012, 10:14
azdaki
10000*5%*8 პირველ შემთხვევაში
1000*5%*4 მეორე შემთხვევაში

Posted by: otikosi 21 Sep 2012, 10:48


გამარჯობათ

იქნებ დამეხმაროთ ბუღალტრულ გატარებაში.ანგარიში 1415 საეჭვო ვალების კორექტირება, როცა პირველ გატარებას ვაკეთებთ და ვქმნით რეზერვს გატარება იქნება:
დ 7460
კ 1415

ესეიგი თუ ვთვათ მევალე გაგვიკოტრდა და გადახდის კველანაირი საშუალებ ამოგვეწურა გატარება იქნება:
დ 1415
კ 1410
თუ მევალემ დაგვიბრუნა ვალი იმავე წელს მაშინ გატარება იქნება:
დ 1410
კ 1415
დ 1110 ან 1210
კ 1410
და თუ მომავალ წელს დაგვიბრუნა მაშინ გატარება იქნება:
დ 1210 ან 1110
კ 6110
და ამის შემდეგ ამ გატარებას კიდე ემატება?
დ 1410
კ 1415

იქნებ რაღაც მეშლება. თან მაინტერესებს სულ თავიდან რომ ხარჯად ვაღიარეთ დ 7460 ანუ ეგ უცვლელი რჩება და თუ ნებისმიერი გადაანგარიშების მეთოდით გამეზრდება მხოლოდ მაგის შემდეგ ვზრდი და მორჩა ხომ? სამომავლოდ 1415 გადამდის იმ ოდენობით მომავალ წელს რა ოდენობაც წლის ბოლოს დამრჩება ან წლის დასაწყისში გავზრდი ხომ?

Posted by: giorgi510 21 Sep 2012, 11:26
გრძელვადიანი მივლინების დროს თანამშრომელს სამივლინებოს ვუხიდით თვეში 400 ლარს (მივლინება საქართველოს ფარგლებშია), რა დოკუმენტი უნდა წარმოადგინოს თანამშრომელმა ყოველი თვის ბოლოს რომ აღნიშნული თანხა ხარჯად ვაღიაროთ? არ ცხოვრობს სასტუმროში (ორგანიზაციას ბინა აქვს ნაქირავები).

Posted by: Ti-Ni 21 Sep 2012, 12:09
otikosi

გვქონდა
დ.1410
კ.6110
გახდა უიმედო
დ.1415
კ.1410
გაკოტრდა
დ.7460
კ.1415
აღმოჩნდა, რომ არ გაკოტრებულა და გადაიხადა ვალი
აქ გატარების ნომრები ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ იქნება
დ.უიმედო ვალი (1415?)
კ.ხარჯი უიმედო ვალებიდან (7460?)
დ. 1210 ან 1110
კ. 1415

თუ ხარჯად აღიარებამდე დააბრუნა ვალი, ალბათ იქნება დ.1210,1110_კ.1415

თუ გასულ წელს ხარჯად გქონდა აღიარებული და ვეღარ დააკორექტირებ გასული წლის მონაცემებს, მაშინ ის თანხა, რასაც დაგიბრუნებს მომავალ წელს, შემოსავალში გატარდება სრულად
დ.1210 ან დ. 1110
კ. 6110

ან კიდევ ალბათ

დ. 1410
კ.6110

დ.1210,1110
კ.1410

უიმედო ვალებს აგროვებ 1415ზე გატარებებით დ.1415_კ.1410
როცა სრულად უიმედო გახდება აღიარებ ხარჯად გატარებებით დ.7460_კ.1415

100% მართალი ვართქო,ვერ ვიტყვი იმოტომ, რომ პრაქტიკულად არ გამიკეთებია.
* * *
giorgi510

მივლინების დროს საქართველოს ფარგლებში დღიური ნორმირებული სახარჯო თანხა არის 15 ლარი. ანუ 400 ლარი 26 დღეზე გამოდის.არაფერი საბუთი არ სჭირდება, მე როგორც ვიცი, ბრძანება უნდა დაიწეროს, რომ მივლინებაშია, რამდენი ხნით და რა თანხა გაიცა (ანუ ფაქტიურად კვებისთვის) და ამ ბრძანების მიხედვით ჩამოიწეროს მერე ეს თანხა ყოველგვარი დაბეგვრის გარეშე ხარჯებში.
* * *
შეკითხვა მაქვს ასეთი: ზედნადები გაუქმდა შემთხვევით და გაირკვა რამდენიმე დღის შემდეგ ამის შესახებ. საგადასახადო აგენტმა თქვა, დაწერე აქტი, რომ შეცდომით გაუქმდა და არ იქნება პრობლემაო. ვერავინ მირჩევს რამეს აქ, როგორ მოვიქცე? ფაქტურა ვერ გამოიწერება.

Posted by: giorgi510 21 Sep 2012, 12:46
Ti-Ni

ბრძანება არის გრძელვადიანი მივლინების შესახებ, თუმცა ყოველთვიურად, თვის ბოლოს რომ ხარჯებში ჩამოიწეროს აღნიშნული თანხა, რამე დამატებით საბუთის შექმნა ხომ არ არის საჭირო, ეს მაინტერესებს...

Posted by: Ti-Ni 21 Sep 2012, 12:50
giorgi510

თუ დასტურდება რაიმეთი, რომ ეს პიროვნება მივლინებაში იყო ნამდვილად, მაშინ არაფერი დამატებითი საბუთი არ არის საჭირო, როგორც ვიცი.უნდა დასტურდებოდეს ოღონდ მისი მივლინებაში ყოფნა.

Posted by: giorgi510 21 Sep 2012, 13:32
QUOTE (Ti-Ni @ 21 Sep 2012, 12:50 )
giorgi510

თუ დასტურდება რაიმეთი, რომ ეს პიროვნება მივლინებაში იყო ნამდვილად, მაშინ არაფერი დამატებითი საბუთი არ არის საჭირო, როგორც ვიცი.უნდა დასტურდებოდეს ოღონდ მისი მივლინებაში ყოფნა.

დასტურდება ყოველთვიურად წარმოდგენლი სამივლინებო მოწმოების საფუძველზე, სადაც არის ხელმოწერები მივლინებული ორგანიზაციის წარმომადგენელბის

Posted by: Toxic:) 21 Sep 2012, 13:47
ერთერთმა ორგანიზაციამ ვერ შეასრულა აღებული ვალდებულება და ამითი საკმაოდ გვაზარალა რადგან სახლემწიფო შეკვეთა იყო , ეხლა ამ ორგანიზაციას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საურავებს ვაკირებთ და მაინტერესებს, დაუშვათ შეასრულა 1000 ლარის სამუშაო და დავარიცხულია 200 ლარის საურავი , შეიძლება 800 ლარი გადავუხადოთ და 200 ლარი საურავში გაუქვითოთ? ეს საურავი როგორ უნდა გაფორმდეს დოკუმენტალურად მარტო ხელშეკრულების დანართი საკმარისი იქნება?

Posted by: qondara 21 Sep 2012, 13:51
QUOTE (TT-KK @ 20 Sep 2012, 21:32 )
qondara
QUOTE
ვცადო ერთი თუ არ არის დარეგისტრირებული როგორ მიუვა ვერ ვხვდები ისე. კაი მადლობა.

თუ არ არის რეგისტრირებული რატომ მოგთხოვს ზედნადებს? მე ზედნადებს ვწერ კერძო პირებზეც იმიტომ რომ უბრალოდ დავაფიქსირო პიროვნება, კლიენტი. თუ კი მთხოვს ზედნადებს, მაშინ იქვე ვუბეჭდავ და ვაძლევ.ერთი რამეა გასათვალისწინებელი: თუ კლიენტი ოჯახისთვის ყიდულობს ნივთს და თან ინდმეწარმეა, მაშინ ზედნადები მიუვა როგორც ინდმეწარმეს, ჩვენ ვეკითხებით და თუ ინდმეწარმეა მაშინ ოჯახის სხვა წევრზე გამოვწერთ ხოლმე. თუ თვითონ არ ითხოვს და შენც არ გინდა მაშინ გაყიდე ჩეკით, აუცილებელი არ არის რომ გამოწერო ზედნადები

მოკლედ სიტუაციაა ასეთი, იურიდიული პირმა უნდა მიყიდოს ფიზიკურ დიდი რაოდონობით საბნები და ბალიშები, და მერე ამ ფიზიკურმა პირმა უნდა მიყიდოს სასტუმროს, ეს ფიზიკური პირი არაა რეგისტრირებული არც გადასახდის გადამხდელად არც ინდმეწარმედ, მაგრამ ითხოვს ზედნადებს გზაში რო არ გამაჩერონო და მაინტერესებდა ამ შემთხვევაში რა ხდება.

Posted by: Toxic:) 21 Sep 2012, 14:34
qondara

თუ ითხოვს გამოუწერე ჩვეულებრივად , მაგი კი არა ზოგიერთი ფირმა ყველა მყიდველს ზედნაებს უწერს ზედმეტი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად. ისეთ შემთხვევაში თუ ფიზიკური პირი თუნდაც პირადი მოხმარებსთვის ყიდულობდეს საქონელს და გადაზიდავა გამყიდველის მანქანით ხორციელდება აუცილებელია ზედნადების გამოწერა .

Posted by: nerio 21 Sep 2012, 15:12
გამარჯობა

გამომიწერეს ფაქტურა. მომსახ. პერიოდი აგვისტოა ამან ჩამიწერა სექტემბერი, გავუუქმე კიდე ასე გამომიწერა !

როგორ ავუხსნა გასაგებად რომ ცდება?

Posted by: Scharfschutze 21 Sep 2012, 15:39
ხალხო სავარაუდო საშემოსავლო გადასახადი რა ჯანდაბაა? აგვისტოს თვის საშემოსავლო დეკლარაცია გადავგზავნე ჩვეულებრივ, ბარათზეც მოხდა ასახვა მარა იმ დღესვე კიდევ დამატებით 4500 ლარი დაჯდა შედარების აქტში, პირად ბარათზე რომ ვნახე უწერია ''დაერიცხა სავარაუდო საშემოსავლო გადასახადი''

Posted by: HedPe 21 Sep 2012, 17:12
QUOTE (Scharfschutze @ 21 Sep 2012, 15:39 )
ხალხო სავარაუდო საშემოსავლო გადასახადი რა ჯანდაბაა? აგვისტოს თვის საშემოსავლო დეკლარაცია გადავგზავნე ჩვეულებრივ, ბარათზეც მოხდა ასახვა მარა იმ დღესვე კიდევ დამატებით 4500 ლარი დაჯდა შედარების აქტში, პირად ბარათზე რომ ვნახე უწერია ''დაერიცხა სავარაუდო საშემოსავლო გადასახადი''

საავანსოა. წინა წლის დეკლარაციის შესაბამისად გაყო და დაგარიცხა. წინასწარ გახდევინებს საშემოსავლოს 2012 წლისთვის.

Posted by: Scharfschutze 21 Sep 2012, 20:20
HedPe
QUOTE
საავანსოა. წინა წლის დეკლარაციის შესაბამისად გაყო და დაგარიცხა. წინასწარ გახდევინებს საშემოსავლოს 2012 წლისთვის.

ჰმ საგადასახადოში ვიყავი და რაღაცეები იბოდიალეს, სექტემბრის საშემოსავლო დაგერიცხათ მიახლოვებით წინასწარ და სექტემბრის დეკლარაციას რომ გაგზავნით მერე გააბათილებსო... და რატო დამერიცხა სექტემბრის საშემოსავლო წინასწარ ეგ ვერ ამიხსნეს ნორმალურად biggrin.gif არადა გადახდით ვალდებული ვარ უკვე რომ გადავიხადო თორემ ინკასოს დაადებენ ანგარიშს spy.gif

Posted by: phiphqia 21 Sep 2012, 21:18
მოგესალმებით
შპს-ს სააღრიცხვო პოლიტიკა აუცილებლად უნდა ჰქონდეს? ა ეს ნოტარიულად დამტკიცებული უნდა იყოს? საჯარო რეესტრში რომ დავარეგისტრირეთ ეგ არავის უხსენებია და როგორ მოვიქცე ახლა არ ვიცი, და კიდე თუ გაქვთ ვინმეს ეგ ფორმა გთხოვთ მომაწოდოთ რა...

Posted by: Drakula 21 Sep 2012, 21:26
გამარჯობა,

ფორმა 2 ხომ არავის გაქვთ, რომ გამომიგზავნოთ? user.gif

Posted by: TT-KK 21 Sep 2012, 21:39
qondara
QUOTE
მოკლედ სიტუაციაა ასეთი, იურიდიული პირმა უნდა მიყიდოს ფიზიკურ დიდი რაოდონობით საბნები და ბალიშები, და მერე ამ ფიზიკურმა პირმა უნდა მიყიდოს სასტუმროს, ეს ფიზიკური პირი არაა რეგისტრირებული არც გადასახდის გადამხდელად არც ინდმეწარმედ, მაგრამ ითხოვს ზედნადებს გზაში რო არ გამაჩერონო და მაინტერესებდა ამ შემთხვევაში რა ხდება.

შენ გამოუწერე ს/ზ და ის თუ არ არის რეგისტრირებული, მისი პრობლემაა, თუ საცალო ფასით მიჰყიდი ხომ მითუმეტეს, შენ არაფერს არ აშავებ

Posted by: malkhazim 22 Sep 2012, 10:25
მაქვს ასეთი პრობლემა. დღგ-ს ფაქტურები გადავაგზავნე პროგრამით და პროგრამული ხარვეზის გამო ყველა დღგ-სგან თავისუფალი საქონელი აიტვირთა არა 0-ვანი დღგ-თი არამედ 100% დღგ-თი (ანუ თუ საქონელი ღირდა 100 ლარი 100-ვე დღგ-ში წერია). ფაქტურა დეკლარაციაზე მიბმულია როგორც ჩემი ასევე მყიდველის მხრიდანაც.
კიდევ ერთი პრობლემა გადაგზავნილ ფაქტურაში შეცდომით მიმაგრებული იყო გაუქმებული ზედნადები ასევე ორივე მხრიდან დეკლარაციაზე მიბმული
იქნებ მირჩიოთ ვინმემ როგორ მოვიქცე.

Posted by: SinnerWoman 22 Sep 2012, 11:50
ვინეს ხომ არ გაქვთ ინვოისის ფორმა ინგლისურ ენაზე?

Posted by: phiphqia 22 Sep 2012, 12:36
QUOTE (malkhazim @ 22 Sep 2012, 10:25 )
მაქვს ასეთი პრობლემა. დღგ-ს ფაქტურები გადავაგზავნე პროგრამით და პროგრამული ხარვეზის გამო ყველა დღგ-სგან თავისუფალი საქონელი აიტვირთა არა 0-ვანი დღგ-თი არამედ 100% დღგ-თი (ანუ თუ საქონელი ღირდა 100 ლარი 100-ვე დღგ-ში წერია). ფაქტურა დეკლარაციაზე მიბმულია როგორც ჩემი ასევე მყიდველის მხრიდანაც.
კიდევ ერთი პრობლემა გადაგზავნილ ფაქტურაში შეცდომით მიმაგრებული იყო გაუქმებული ზედნადები ასევე ორივე მხრიდან დეკლარაციაზე მიბმული
იქნებ მირჩიოთ ვინმემ როგორ მოვიქცე.

გააუქმე ეგენი და ახალი ამოწერე ზედნადებიც და ფაქტურაც

Posted by: malkhazim 22 Sep 2012, 13:48
როგორ გავაუქმო დეკლარაციაზე აქვთ მიბმული?!
* * *
კიდევ ერთი კითხვა. სად შემიძლია ვნახო განმარტება ან ინსტრუქცია, თუ კორექტირების რომელი ტიპი უნდა შეირჩეს კორექტირების ფაქტურის გამოწერისას?

Posted by: Mr-Banks 22 Sep 2012, 21:35
გამარჯობა. ესე იგი, ექვემდებარება თუ არა იმპორტის გადასახადს ერთჯერადი ჭიქა????

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2012, 11:40
phiphqia
უნდა ჰქონდეს მაგრამ უმეტესობას არ აქვს smile.gif . ნოტარიულად დამოწმება არ უნდა.

Posted by: giorgi510 24 Sep 2012, 09:56
შეგიძლიათ გამარკვიოთ:

მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა

7. ძირითადი საშუალების მიხედვით, თუ იგი გამოყენებულ იქნა ან/და იქნება:

გ) ერთდროულად ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე ოპერაციებში და მათი გამიჯვნა შეუძლებელია, მაშინ:

გ.ბ) დღგ-ის გადამხდელს, გარდა ამ ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულისა, უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე მიიღოს ჩათვლა მხოლოდ ყოველი კალენდარული წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვაში ჩათვლის უფლების მქონე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის პროპორციულად.


ანუ ჩემ შემთხვევაში, მაქვს ჩვეულებრივი დღგ-თი დასაბეგრი და ასევე ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებული ოპერაციები.
მაქვს თუ არა ესეთ შემთხვევაში ძირითადი საშუალებებზე დღგ-ს ჩათვლის შეზღუდვა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Sep 2012, 11:52
შპს-ს აქვს ბანკის სესხი 2011 წლიდან 18 თვიანი, 2011 წლის მოგების დეკლარაციაში ნაჩვენებია სესხის პროცენტენბი ხარჯებში, (კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი პროცენტები) ამ გრაფაში. სწორად არის თუ არა ეს დეკლარაცია შევსებილი?

rs-ზე რო შევდივარ გახსნილია გამოქვითული სესხების აღრიცხვის გრაფა, ამ გრაფაში გამოსახულია ზემოთ ნახსენები სესხის პროცენტის თანხა წითლად.
სავალდებულოა თუ არა იმ პროპცენტების წარდგენა?

Posted by: ვასასი 24 Sep 2012, 12:16
Red Hot Chili Peppers
http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi/mukhli-107-protsentebis-gamokvitvis-shezghudva

იქნებ გამოგადგეს რამეში

Posted by: goo1000 24 Sep 2012, 12:43

* * *
შემოსავლების სამსახურის კომენტარი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის მე-7 ნაწილზე
ძირითადი საშუალებების მიხედვით დღგ-ის ჩათვლა

ძირითადი საშუალების მიხედვით, თუ იგი გამოყენებულ იქნა ან/და იქნება:
ა) მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც დღგ-ის გადამხდელს აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, პირს უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად მიიღოს ჩათვლა, და ჩათვლილი დღგ-ის თანხა არ ექვემდებარება გაუქმებას;
ბ) მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც დღგ-ის გადამხდელს არ აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, პირს უფლება არ აქვს, ძირითად საშუალებაზე მიიღოს ჩათვლა;
გ) ერთდროულად ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე ოპერაციებში და მათი გამიჯვნა შეუძლებელია, მაშინ:
გ.ა) თუ დღგ-ის გადამხდელის მიერ წინა საგადასახადო წლის მიხედვით ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის 20 პროცენტზე ნაკლებია, პირს უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად მიიღოს ჩათვლა, ამასთანავე, ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს გასაუქმებელი დღგ-ის თანხა განსაზღვროს კალენდარული წლის საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის პროპორციულად;
გ.ბ) დღგ-ის გადამხდელს, გარდა ამ ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულისა, უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე მიიღოს ჩათვლა მხოლოდ ყოველი კალენდარული წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვაში ჩათვლის უფლების მქონე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის პროპორციულად.
8. ამ მუხლის მე-7 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის, ყოველწლიურად გასაუქმებელი („გ.ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში) ან ჩასათვლელი („გ.ბ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში) დღგ-ის თანხა გაიანგარიშება:
ა) შენობა-ნაგებობებზე – ექსპლუატაციაში მიღების წლიდან 10 კალენდარული წლის განმავლობაში, დღგ-ის თანხის ერთი მეათედის ოდენობით;
ბ) სხვა ძირითად საშუალებებზე – ექსპლუატაციაში მიღების წლიდან 5 კალენდარული წლის განმავლობაში, დღგ-ის თანხის ერთი მეხუთედის ოდენობით.
9. დღგ-ის ახლად რეგისტრირებული გადამხდელი ძირითადი საშუალებების მიხედვით დღგ-ის თანხების ჩათვლას ახორციელებს ამ მუხლის მე-7 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „გ.ა“ ქვეპუნქტების შესაბამისად.
91. პირს უფლება აქვს, იმ ძირითადი საშუალების მიწოდებისას, რომლის მიხედვითაც ამ მუხლის მე-7−მე-9 ნაწილების გათვალისწინებით არ მიუღია ან/და გაუუქმდა დღგ-ის ჩათვლა, დასაბეგრ ოპერაციაზე დასარიცხი დღგ-ის თანხა შეამციროს ამ ძირითადი საშუალების მიხედვით მიუღებელი ან/და გაუქმებული დღგ-ის ჩათვლის თანხის ოდენობით, შესაბამისი დოკუმენტის ან/და საფუძვლის არსებობისას.(20.12.2011. № 5556),
10. ამ მუხლით განსაზღვრული დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გადაანგარიშება ან/და გაუქმება სავალდებულო არ არის, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის თანხის 5 პროცენტზე ნაკლებია.

ანალიზი
ძირითად საშუალებებზე (მათ შორის, საკუთარი წარმოების) დღგ-ის ჩათვლის წესი რეგულირდება სსკ-ის 174-ე მუხლის მე-7-მე-9 ნაწილებით.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8(31) მუხლის მიხედვით, ძირითადი საშუალება განიმარტება როგორც მატერიალური აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია.
დღგ-ის გადამხდელს უფლება აქვს ძირითად საშუალებებზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ ჩაითვალოს იმ პირობით, თუ აღნიშნული ძირითადი საშუალებები გამოყენებული იქნება დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში - ისეთ ოპერაციებში რომლებიც იბეგრება დღგ-ის 18 %-იანი განაკვეთით ან/და ოპერაციებში, რომლებიც გათავისუფლებულია დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლებით (შემდგომში ყველა ერთად „დასაბეგრი ოპერაციები’’).
არსებობს განსხვავებული მიდგომები ძირითად საშუალებებზე დღგ-ის ჩათვლისას, როდესაც ისინი გამოიყენება ერთდროულად დასაბეგრ და ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ (შემდგომში „გათავისუფლებულ’’) ოპერაციებში.

ძირითად საშუალებებზე დღგ-ის ჩათვლა შეიძლება განხორციელდეს:
- პირველივე საანგარიშო პერიოდში (სრულად), ან
- კალენდარული წლის ბოლოს (ნაწილი)

1. პირველივე საანგარიშო პერიოდში - იმ საანგარიშო პერიოდში, რომელშიც ძირითადი საშუალება იქნა შეძენილი ან საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობა ექსპლუატაციაში იქნა შეყვანილი, დღგ-ის ჩათვლა შესაძლებელია განხორციელდეს სრულად შემდეგ შემთხვევებში:
1.1 გადამხდელი ახორციელებს მხოლოდ დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებს, ან ახორციელებს როგორც დღგ-ით დასაბეგრ, ასევე დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციებს, მაგრამ კონკრეტული ძირითადი საშუალება გამოიყენება მხოლოდ დასაბეგრი ოპერაციების გასახორციელებლად - ხდება ძირითადი საშუალების მხოლოდ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენების იდენტიფიცირება. ამ შემთხვევაში უპირობოდ ხდება დღგ-ის ჩათვლა ძირითადი საშუალების შეძენის ან/და საკუთარი წარმოების შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების საანგარიშო პერიოდში.
1.2 ძირითადი საშუალება გამოიყენება ერთდროულად როგორც დღგ-ით დასაბეგრი, ასევე დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების გასახორციელებლად - ვერ ხდება ძირითადი საშუალების გამოყენების იდენტიფიცირება მხოლოდ დასაბეგრ ან მხოლოდ გათავისუფლებულ ოპერაციებში. ასეთ შემთხვევაში გადამხდელს შეუძლია ძირითადი საშუალების შეძენისას გადახდილი დღგ ჩაითვალოს პირველივე საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ იმ პირობით, თუ წინა საგადასახადო წლის მიხედვით დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის 20 პროცენტზე ნაკლებია.
1.3 გადამხდელი ახლად რეგისტრირებულია - წინა წელს ბრუნვები არ უფიქსირდება. ასეთ გადამხდელს უფლება აქვს პირველივე სააანგარიშო პერიოდში ჩაითვალოს დღგ თუ ძირითადი საშუალება სრულად ან ნაწილობრივ გამოიყენება დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების გასახორციელებლად.
2. ის ფაქტი, რომ პირველ პუნქტში აღწერილ შემთხვევებში ძირითად საშუალებებზე შესაძლებელია პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად განხორციელდეს დღგ-ის ჩათვლა, არ ათავისუფლებს გადამხდელს ჩათვლილი დღგ-ის გაუქმებისაგან, თუ შემდგომში იცვლება ძირითად საშუალებების გამოყენების პირობები. კერძოდ, თუ შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში 10 კალენდარული წლის, ხოლო სხვა ძირითადი საშუალებების შემთხვევაში 5 კალენდარული წლის განმავლობაში ძირითადი საშუალება სრულად ან ნაწილობრივ იქნება გამოყენებული დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციებში, მას (გადამხდელს) წარმოეშვება ჩათვლილი დღგ-ის ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღდგენის ვალდებულება ბრუნვების პროპორციის გათვალისწინებით - ყოველი კალენდარული წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდში (დეკემბრის თვე) ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღსადგენი (გასაუქმებელი) დღგ-ის თანხაში მონაწილეობას მიიღებს შენობა-ნაგებობებზე გადახდილი/გადასახდელი ( დღგ-ის 1/10 (ათი წლის განმავლობაში), ხოლო სხვა ძირითად საშუალებებზე - დღგ-ის 1/5 (5 წლის განმავლობაში). ამასთან კალენდარული წლის პირველ წლად ჩაითვლება ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციაში შესვლის წელი.

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №1)
შპს „ X” ეწევა მხოლოდ იურიდიულ მომსახურებას, რომელიც დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციაა (სრულად იბეგრება 18%-ით). საწარმომ 2012 წლის მარტის თვეში 1180 ლარად (დღგ 180 ლარი) შეიძინა საოფისე ინვენტარი და დაიწყო ქონების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება.
2014 წელს საწარმომ შეიცვალა საქმიანობის პროფილი და ეწევა სადაზღვევო საქმიანობას.

შედეგი
საწარმოს უფლება აქვს ძირითადი საშუალების შეძენისას გადახდილი დღგ (180 ლარი) სრულად ჩაითვალოს 2012 წლის მარტის თვეში.
ვინაიდან საწარმოს 2012-2013 წლებში განხორციელებული ოპერაციები სრულად იბეგრება დღგ-ით, საწარმოს ამ წლების ბოლო საანგარიშო პერიოდებში (დეკემბრის თვე) ბიუჯეტის მიმართ აღსადგენი დღგ-ის თანხა არ წარმოექმნება. ამასთან, საწარმო ვალდებულია 2014 წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდში ამ წლის პროპორციულად ჩათვლილი დღგ 36 (180/5) ლარი აღადგინოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ, ვინაიდან სადაზღვეო საქმიანობა (ფინანსური მომსახურება) ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციაა (სსკ 168-ე მუხლი 2 (ა)). ანალოგიური წესით სრულად ან ნაწილობრივ განხორციელდება ჩათვლილი დღგ-ის გაუქმება მომდევნო 2015-2016 წლებში იმის გათვალისწინებით, თუ რა პროპორციით იქნება იგი გამოყენებული დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების განსახორციელებლად.

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №2)

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულმა სამედიცინო დაწესებულებამ 2011 წლის მარტის თვეში შეიძინა შენობა, რომელშიც დაიწყო პარფიუმერული ნაწარმის წარმოება. შენობის შეძენისას გადახდილია დღგ 15 ათასი ლარის ოდენობით. 2012 წელს საწარმომ ამავე შენობაში პარალელურად დაიწყო დღგ-ისაგან გათავისუფლებული (სსკ-ის 168-ე მუხლი I(რ)) ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის წარმოება და მიწოდება.
2012 წლის საერთო ბრუნვაში დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვის წილი 30% -ია.
შედეგი
მოცემულ პირობებში, მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო საქმიანობა დღგ-ით არ იბეგრება, საწარმოს უფლება აქვს შეძენილ ქონებაზე გადახდილი დღგ ჩაითვალოს 2011 წლის მარტის თვეშივე, რადგან შენობა სრულად გამოიყენებოდა დღგ-ით დასაბეგრი საქონლის საწარმოებლად, 2011 წლის ბოლოს ბიუჯეტში აღსადგენი დღგ არ წარმოიშვება. ამასთან, გადამხდელი ვალდებულია 2012 წლის დეკემბრის თვის დეკლარაციაში აღადგინოს 450 ლარი - ჩათვლილი დღგ-ის 1/10 ნაწილის 30% (15 000/10 X 30%), რადგანაც 2012 წელს აღნიშნული შენობა გამოიყენებოდა, როგორც დღგ-ით დასაბეგრი, ასევე დღგ-ისაგან გათავისუფლებული საქონლის საწარმოებლად. საწარმოსთვის 450 ლარი, რომელზეც დაკარგა ჩათვლის მიღების უფლება, იმავდროულად იქნება 2012 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოსაქვითი ხარჯი.
საწარმო ანალოგიური წესით განახორციელებს ყოველ მომდევნო წლებში (2020 წლის ჩათვლით) დასაბეგრი ბრუნვების გადახედვას და საჭიროების შემთხვევაში ჩათვლილი დღგ-ის ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღდგენას.


ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №3)

შპს „X” აწარმოებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა (რომელიც სსკ-ის 168-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჟ” ქვეპუნქტის შესაბამისად დღგ-ისაგან გათავისუფლებულია) და საკონსერვო პროდუქციას ( 18%-ით დასაბეგრი ოპერაციაა). 2012 წლის მარტის თვეში შპს „X”-მა შეიძინა საოფისე შენობა და ავეჯი. საოფისე შენობის შეძენისას გადახდილია დღგ 20 000, ხოლო ავეჯის შეძენისას - 5 000 ლარის ოდენობით. საწარმოს მიერ ძირითადი საშუალების გამოყენების იდენტიფირება მხოლოდ დასაბეგრ ან გათავისუფლებულ ოპერაციებში ვერ ხდება.
2011 წელს შპს „X”-ის საერთო ბრუნვამ შეადგინა 80 000 ლარი, რომელშიც დასაბეგრი ბრუნვები (საკონსერვო პროდუქციის მიწოდება) 90%-ია (72 000/80 000).
2012 წელს შპს „X”-ის დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვა საერთო ბრუნვის 30%-ია.

შედეგი
მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან 2011 წელს შპს „X”-ს დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვები 10%-ია და შესაბამისად საერთო ბრუნვის 20%-ზე ნაკლებია, საწარმოს უფლება აქვს 2012 წლის მარტის თვეში საოფისე ავეჯისა და შენობის შესაძენად გადახდილი დღგ (5 000 და 20 000 ლარი) სრულად ჩაითვალოს. ამასთან, წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდში (დეკემბრის თვეში) საწარმო ვალდებულია ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღადგინოს 900 ლარი, რომელიც გაიანგარიშება შემდეგნაირად:
საოფისე ავეჯის შემთხვევაში 300 ლარი (5 000/5 X 30%);
საოფისე შენობის შემთხვევაში 600 ლარი (20 000/10 X 30%).
ანალოგიური წესით განხორციელდება ჩათვლილი დღგ-ის ყოველწლიური წილიდან გასაუქმებელი თანხის განსაზღვრა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საოფისე ავეჯის შემთხვევაში, მომდევნო 9 წლის განმავლობაში საოფისე შენობის შემთხვევაში.

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №4)

შპს „X” გადამხდელად დარეგისტრირდა 2012 წლის 1 თებერვალს, ამავე ვადაში მიმართა მან საგადასახადო ორგანოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნით.
2012 წლის თებერვლის თვეში შპს „X”-მა შეიძინა საოფისე ავეჯი და დაიწყო მისი ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება. საოფისე ავეჯის შეძენისას გადახდილია დღგ 2 000 ლარის ოდენობით. საწარმოს აქვს დღგ-ისაგან გათავისუფლებული და დასაბეგრი ოპერაციები.
2012 წლის განმავლობაში საწარმოს დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების ხვედრითი წილი საერთო ბრუნვის თანხაში 40%-ია.

შედეგი
ვინაიდან საწარმო ახლად რეგისტრირებულია და შეძენილი ავეჯი ერთდროულად გამოიყენება როგორც დღგ-ით დასაბეგრი და დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების განსახორციელებლად, გადამხდელს უფლება აქვს პირველივე საანგარიშო პერიოდში (2012 წლის თებერვალი) ჩაითვალოს ავეჯზე გადახდილი დღგ (სსკ მუხლი 174(7გ.ა)).
ამასთან, ამავე (2012) წლის დეკემბრის თვეში საწარმო ვალდებულია 5 კალენდარულ წელზე განაწილებული დღგ-იდან - 400 (2000/5) ლარიდან ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღადგინოს 160 (400 X40%) ლარი.

3. დღგ-ის გადამხდელის მიერ ძირითადი საშუალების შეძენისას გადახდილი დღგ-ის ჩათვლა ხდება ნაწილობრივ (ეტაპობრივად) ექსპლოატაციაში მიღების კალენდარული წლის ბოლოს, კერძოდ:
თუ დღგ-ის გადამხდელის მიერ წინა საგადასახადო წლის მიხედვით დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვა საერთო ბრუნვის 20 პროცენტი და მეტია, კალენდარული წლის ბოლოს ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა განისაზღვრება წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვაში დასაბეგრი ბრუნვის ხვედრითი წონის პროპორციულად, ამასთან, ჩასათვლელ თანხაში ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციაში შესვლიდან ყოველი საგადასახდო წლის ბოლოს მონაწილეობას მიიღებს შენობა-ნაგებობებზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ-ის 1/10 (ათი წლის განმავლობაში), ხოლო სხვა ძირითად საშუალებებზე - დღგ-ის 1/5 (5 წლის განმავლობაში). ყოველწლიურად ჩათვლაში მონაწილე დღგ-ის ის თანხა, რომელზეც გადამხდელმა დაკარგა ჩათვლის უფლება, წარმოადგენს ერთობლივი შემოსავლიდან გამოსაქვით ხარჯს.

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №5)

შპს „X” აწარმოებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და საკონსერვო პროდუქციას. 2011 წელს შპს „X”-ის საერთო ბრუნვაში დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვა 90%-ს (სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოება) შეადგენს. 2012 წლის მარტის თვეში შპს „X”-მა შეიძინა საოფისე შენობა და ავეჯი. საოფისე შენობის შეძენისას გადახდილია დღგ 20 000, ხოლო ავეჯის შეძენისას - 5 000 ლარის ოდენობით. საწარმოს მიერ ძირითადი საშუალების გამოყენების იდენტიფირება მხოლოდ დასაბეგრ ან მხოლოდ გათავისუფლებულ ოპერაციებში ვერ ხდება.
2012 წელს შპს „X”-ის დასაბეგრი ოპერაციის ხვედრითი წილი საერთო ბრუნვაში 60%-ია.

შედეგი
მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან 2011 წელს შპს „X”-ის დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვა საერთო ბრუნვის 20%-ზე მეტია, საწარმოს უფლება არა აქვს 2012 წლის მარტის თვეში საოფისე ავეჯისა და შენობის შესაძენად გადახდილი დღგ (5 000 და 20 000 ლარი) ჩაითვალოს. საერთო ბრუნვაში დასაბეგრი ოპერაციის ხევდრითი წილის გათვალისწინებით საწარმოს უფლება აქვს 2012 წლის ბოლოს 3000 ლარიდან (5000/5+20000/10) ჩაითვალოს მხოლოდ 1800 ლარი (3000X 60%), კერძოდ:
საოფისე ავეჯის შემთხვევაში 600 ლარი (5 000/5 X 60%);
საოფისე შენობის შემთხვევაში 1 200 ლარი (20 000/10 X 60% ).
1200 ლარი (3000 – 1800), რომელზეც გადამხდელმა დაკარგა დღგ-ის ჩათვლის უფლება, მიეკუთვნება 2012 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოსაქვით ხარჯს.
ანალოგიური წესით განხორციელდება ჩასათვლელი დღგ-ის გაანგარიშება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში - საოფისე ავეჯის შემთხვევაში და მომდევნო 9 წლის განმავლობაში - საოფისე შენობის შემთხვევაში.
4. საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში, ამ ძირითად საშუალებაზე დარიცხული და დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის ჩათვლა ხდება იმავე პრინციპით, რომელიც გამოიყენება შეძენილი ძირითადი საშუალებების მიმართ (იხ. 1-3 ნაწილი).
საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხას წარმოადგენს აქტივის ღირებულება, რომელშიც შეტანილია მათი მშენებლობის ხარჯები, აგრეთვე სხვა ხარჯები, რომლებიც ზრდის მათ ღირებულებას, გარდა ისეთი ხარჯებისა, რომელთა პირდაპირ გამოქვითვის უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელს. ამასთან, დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციაში მიღების მომენტი.


ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №6)
შპს „ X” სამშენებლო კომპანიაა, რომელიც ახორციელებს საცხოვრებელი და კომერციული ფართების მშენებლობასა და მიწოდებას (სრულად იბეგრება 18%-ით). საწარმომ მიიღო გადაწყვეტილება და სარეალიზაციოდ აშენებული შენობებიდან ერთ-ერთი, გამოიყენა ოფისად, რომელიც ექსპლუატაციაში შევიდა 2012 წლის აპრილის თვეში. შენობა-ნაგებობის დღგ-ით დასაბეგრი თანხა (აქტივის ღირებულება) 500 000 ლარს შეადგენს.

შედეგი
მოცემულ შემთხვევაში საწარმოს 2012 წლის აპრილის თვის (საოფისე შენობის ექსპლუატაციაში შესვლის პერიოდი) დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული გადასახდელი დღგ - 90 000 ლარი (500 000 X 18%) შეუძლია ჩაითვალოს იმავე საანგარიშო პერიოდში (იმავე დღგ-ის დეკლარაციით) ან წლის ბოლოს 1-3 პუნქტებში მოცემული წესისა და პირობების გათვალისწინებით.
5. პირველი პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის მიზნებისათვის წინა საგადასახდო წლის დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა განისაზღვრება ოპერაციის იმ სტატუსით (დასაბეგრი, გათავისუფლებული), რომელიც ამ ოპერაციას გააჩნია ჩათვლის მიღების მომენტში. კერძოდ: თუ დღგ-ის გადამხდელის მიერ განხორციელებული ოპერაცია წინა საგადასახადო წელს დასაბეგრი ოპერაცია იყო, ხოლო ჩასათვლელი თანხის განსაზღვრისას აღნიშნული ოპერაცია დღგ-ისაგან გათავისუფლებულია, ამ შემთხვევაში, საწარმომ წინა წლის საერთო ბრუნვაში დასაბეგრი ბრუნვის ხვედრითი წილის განსაზღვრისას ასეთი ოპერაციები უნდა გაითვალისწინოს გათავისუფლებული ბრუნვის თანხაში.

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №7)

შპს „X”-ის საქმიანობას წარმოადგენს სპილენძის ნაერთების ფუძეზე დამზადებული პრეპარატის მიწოდება. სპილენძის ნაერთების ფუძეზე დამზადებული პრეპარატის მიწოდება (კოდი: 3808 92 100 00) 2011 წლის ნოემბრამდე დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცია იყო (იბეგრებოდა 18%-ით). აღნიშნული მიწოდება 2011 წლის ნოემბრის შემდგომ პერიოდში დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციაა. საწარმომ 2012 წლის იანვრის თვეში შეიძინა საოფისე ავეჯი და დაიწყო ამ ქონების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება. საოფისე ავეჯის შეძენისას გადახდილია დღგ 1 000 ლარის ოდენობით.

შედეგი
მოცემულ შემთხვევაში 2011 წლის მიხედვით ბრუნვების პროპორციის განსაზღვრისას სპილენძის ნაერთების ფუძეზე დამზადებული პრეპარატის მიწოდება გათვალისწინებულ უნდა იქნეს, როგორც დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაცია 2012 წლის იანვარში ამ საქონლის სტატუსიდან გამომდინარე. შესაბამისად საწარმოს უფლება არა აქვს ჩაითვალოს საოფისე ავეჯის შეძენისას გადახდილი დღგ (1 000 ლარი).

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №8)
პირობები იგივეა, რაც მე-7 მაგალითში იმ განსხვავებით, რომ საწარმოს აქვს დღგ-ისაგან გათავისუფლებული და დასაბეგრი ოპერაციები.

შედეგი
2011 წლის საერთო ბრუნვაში გათავისუფლებული ოპერაციების ხვედრითი წილის განსაზღვრისას სპილენძის ნაერთების ფუძეზე დამზადებული პრეპარატის ბრუნვა გათვალისწინებულ უნდა იქნეს დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვის მოცულობაში (ამ ოპერაციის 2012 წლის სტატუსიდან გამომდინარე), მიუხედავად იმის, რომ 2011 წელს აღნიშნული ოპერაციები დაბეგრილია დღგ-ით.
6. პირს უფლება აქვს, იმ ძირითადი საშუალების მიწოდებისას, რომლის მიხედვითაც არ მიუღია ან/და გაუუქმდა დღგ-ის ჩათვლა, დასაბეგრ ოპერაციაზე დასარიცხი დღგ-ის თანხა შეამციროს ამ ძირითადი საშუალების მიხედვით მიუღებელი ან/და გაუქმებული დღგ-ის ჩათვლის თანხის ოდენობით, შესაბამისი დოკუმენტის ან/და საფუძვლის არსებობისას. ამასთან, გადამხდელს ექნება ვალდებულება დღგ-ის ამ თანხით, რომელიც ადრე მიკუთვნებული ჰქონდა შესაბამისი წლების ერთობლივი შემოსავლიდან გამოსაქვით ხარჯზე, მოახდინოს მიმდინარე საანგარიშო წლის ერთობლივი შემოსავლის გაზრდა. შესაბამისად, ამ თანხით ძველი პერიოდების მოგების გადასახადის გადაანგარიშება არ მოხდება (ითვლება, რომ იმ საანგარიშო პერიოდისათვის ერთობლივი შემოსავალი და გამოსაქვითი ხარჯი სწორად იყო განსაზღვრული).

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი № 9)

შპს „X” დღგ-ის გადამხდელია. 2011 წლის იანვრის თვეში საწარმომ შეიძინა შენობა, რომელშიც ამზადებს ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმს - დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ საქონელს. ვინაიდან შენობა მხოლოდ დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციებისათვის გამოიყენება, საწარმომ ვერ ჩაითვალა შენობის შეძენისას გადახდილი დღგ - 20000 ლარი. შესაბამისად აღნიშნული თანხა გამოქვითა 2011 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან.
საწარმო 2015 წლის იანვარში ახდენს აღნიშნული ძირითადი საშუალების რეალიზაციას. მიწოდების ოპერაციაზე დარიცხულია დღგ 22 000 ლარის ოდენობით.

შედეგი
მოცემულ შემთხვევაში საწარმოს უფლება აქვს შენობის მიწოდებაზე დარიცხული დღგ (22 000) შეამციროს შენობის შეძენისას გადახდილი დღგ-ის ოდენობით, რომლის ჩათვლაც არ მიუღია (20 000 ლარი). საწარმო 2015 წლის იანვრის თვის დღგ-ის დეკლარაციაში ასახავს გადასახდელ 22 000, ასევე ჩასათვლელ დღგ-ს 20 000 ლარის ოდენობით.
საწარმოს ექნება ვალდებულება 20 0000 ლარით (2011 წელს ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითული დღგ-ის თანხით) გაზარდოს 2015 წლის ერთობლივი შემოსავალი. შესაბამისად, 2011 წლის მოგების გადასახადის გადაანგარიშება არ ხდება.


ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი № 10)

შპს „X” დღგ-ის გადამხდელია. 2011 წლის იანვრის თვეში საწარმომ შეიძინა შენობა, რომელშიც ამზადებს ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმს - დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ საქონელს. ვინაიდან შენობა მხოლოდ დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციებისათვის გამოიყენება, საწარმომ ვერ ჩაითვალა შენობის შეძენისას გადახდილი დღგ - 20000 ლარი. შესაბამისად აღნიშნული თანხა გამოქვითა 2011 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან.
საწარმო 2015 წლის იანვარში ახდენს აღნიშნული ძირითადი საშუალების რეალიზაციას. მიწოდების ოპერაციაზე დარიცხულია დღგ 16 000 ლარის ოდენობით.

შედეგი
მოცემულ შემთხვევაში საწარმოს უფლება აქვს შენობის მიწოდებაზე დარიცხული დღგ (16 000 ლარი) შეამციროს დღგ-ის იმ თანხით, რომლის ჩათვლაც არ მიუღია საწარმოს, მაგრამ არა უმეტეს ამ მიწოდებაზე დარიცხული დღგ-ისა (16 000 ლარისა). საწარმო 2015 წლის იანვრის თვის დღგ-ის დეკლარაციაში ასახავს გადასახდელ 16 000, ასევე ჩასათვლელ დღგ-ს 16 000 ლარის ოდენობით.
საწარმოს ექნება ვალდებულება 16 000 ლარით (რომელიც გამოქვითული იყო 2011 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან) გაზარდოს 2015 წლის ერთობლივი შემოსავალი.

7. დღგ-ის გადამხდელს (მათ შორის, ახლად რეგისტრირებულ გადამხდელს) უფლება არა აქვს ძირითადი საშუალებებზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ ჩაითვალოს, თუ ის ძირითად საშუალებებს იყენებს მხოლოდ დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციებში. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში შესვლიდან 10 წლის, ხოლო სხვა ძირითადი საშუალების შემთხვევაში 5 კალენდარული წლის განმავლობაში რომელიმე წელს ძირითადი საშუალება გამოყენებულ იქნება დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში, გადამხდელს უფლება აქვს ამ წელს ბრუნვების პროპორციის გათვალისწინებით ჩაითვალოს აღნიშნული (ჩაუთვლელი) დღგ-ის შესაბამისი თანხა (1/10 ან 1/5).
8. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გადაანგარიშება ან/და გაუქმება სავალდებულო არ არის, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში გათავისუფლებული ბრუნვა საერთო ბრუნვის თანხის 5 პროცენტზე ნაკლებია.

ფაქტობრივი გარემოება: (მაგალითი №11)
შპს „X” ეწევა ერთდროულად დასაბეგრ და გათავისუფლებულ ოპერაციებს.
2012 წლის მარტის თვეში შპს „X”-მა შეიძინა საოფისე ავეჯი და დაიწყო ამ ქონების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება. საოფისე ავეჯის შეძენისას გადახდილია დღგ 5 000 ლარის ოდენობით.
2011 წელს საერთო ბრუნვის თანხაში დასაბეგრი ბრუნვის თანხამ 90% შეადგინა,
2012 წელს საწარმოს მიერ განხორციელებულ ბრუნვებში გათავისუფლებული ოპერაციის ხვედრითი წილი 2%-ს შეადგენს (5%-ზე ნაკლებია).

შედეგი
2011 წლის ბრუნვების პროპორციის გათვალისწინებით გადამხდელს უფლება აქვს 2012 წლის პირველსავე საანგარიშო პერიოდში - მარტის თვეში სრულად ჩაითვალოს საოფისე ავეჯის დღგ (5000 ლარი). ამასთან, ვინაიდან 2012 კალენდარული წლის განმავლობაში დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ბრუნვა საერთო ბრუნვის 5 პროცენტზე ნაკლებია (2%), 1000 (5000/5) ლარი წლის ბოლოს არ ექვემდებარება გადაანგარიშებას, შესაბამისად 20 (1000 X 2%) ლარი ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღდგენას არ ექვემდებარება.

9. თუ ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციაში შევლისას პირი არ არის დღგ-ის გადამხდლად რეგისტრირებული, შემდგომ წლებში ასეთი ძირითადი საშუალებების დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენებისას, წლების პროპორციულად დღგ-ის გადაანგარიშება და ჩათვლა არ განხორციელდება.



Posted by: lasha_mrisxane 24 Sep 2012, 13:38
QUOTE (lasha_mrisxane @ 17 Sep 2012, 15:12 )
QUOTE (qondara @ 17 Sep 2012, 14:04 )
თუ 1 ობიექტზეა საუბარი 1 ფორმა 2 შევსება მოგწევს თუ რამდენიმე მშენებარე ობიექტი  მაშინ ობიექტების მიხედვითაა მე როგორც მახსოვს.

არა, 1 ობიექტია, რომელზეც შედგენილია 5 ფორმა ორი, მე-5 ფორმა 2 არის საბოლოო. ჩამოწერის აქტი მარტო მე5 ფორმის მიხედვით რომ შედგეს საკმარისი უნდა იყოს წესით ხომ? ერთმა მითხრა, რომ ყველა ფორმაზე სათითაოდ უნდა შევადგინო ჩამოწერის აქტი.

ხო, ამასთან დაკავშირებით თუ ვინმეს ექნება შეკითხვა, ყველა შუალედური ფორმა 2-ის მიხედვით უნდა მოხდეს ჩამოწერა, რადგან საგადასახადო ორგანომ თუ ჩაატარა ინვენტარიზაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლის მე-9 ნაწილის თანახმად აღმოჩნდება დანაკლისი და ორგანიზაცია დაჯარიმდება მისი ღირებულების 50%-ის თანხით.

Posted by: spinx 24 Sep 2012, 13:41
QUOTE
შპს-ს აქვს ბანკის სესხი 2011 წლიდან 18 თვიანი, 2011 წლის მოგების დეკლარაციაში ნაჩვენებია სესხის პროცენტენბი ხარჯებში, (კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი პროცენტები) ამ გრაფაში. სწორად არის თუ არა ეს დეკლარაცია შევსებილი?

rs-ზე რო შევდივარ გახსნილია გამოქვითული სესხების აღრიცხვის გრაფა, ამ გრაფაში გამოსახულია ზემოთ ნახსენები სესხის პროცენტის თანხა წითლად.
სავალდებულოა თუ არა იმ პროპცენტების წარდგენა?


მეც მაინტერესებს

Posted by: Ti-Ni 24 Sep 2012, 17:36
შეკითხვა მაქვს ასეთი: ზედნადები გაუქმდა შემთხვევით და გაირკვა რამდენიმე დღის შემდეგ ამის შესახებ. საგადასახადო აგენტმა თქვა, დაწერე აქტი, რომ შეცდომით გაუქმდა და არ იქნება პრობლემაო. ვერავინ მირჩევს რამეს აქ, როგორ მოვიქცე? ფაქტურა ვერ გამოიწერება. არავინ იცის?

Posted by: TT-KK 24 Sep 2012, 18:08
Ti-Ni
ვისაც გამოუწერე იმას სთხოვე ასლი

Posted by: Ti-Ni 24 Sep 2012, 18:18
TT-KK

ის ზედნადები, რომელიც თავიდან გამოიწერა, კია ადგილზე,მაგრამ რს-ზე გაუქმებულია და რა აზრი აქვს თავდაპირველის ქონას? ამიტომ მინდა ვიცოდე,რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ არც იმათ ექნეთ პრობლემა და არც ჩვენ. მადლობა პასუხისთვის!

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Sep 2012, 21:36
შპს-ს აქვს ბანკის სესხი 2011 წლიდან 18 თვიანი, 2011 წლის მოგების დეკლარაციაში ნაჩვენებია სესხის პროცენტენბი ხარჯებში, (კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი პროცენტები) ამ გრაფაში. სწორად არის თუ არა ეს დეკლარაცია შევსებილი?

rs-ზე რო შევდივარ გახსნილია გამოქვითული სესხების აღრიცხვის გრაფა, ამ გრაფაში გამოსახულია ზემოთ ნახსენები სესხის პროცენტის თანხა წითლად.
სავალდებულოა თუ არა იმ პროპცენტების წარდგენა?

Posted by: esmeralda_79 25 Sep 2012, 13:12
გამარჯობათ, მე ახალი წევრი არ ვარ აქა, ხშირად ვკითხულობ, მაგრამ ბუღალტერიას რაც შეეხება ახალი დაწყებული მაქვს, მოგების გადასახადში გავეჭედე.. მოგება ზარალის დროს როგორ გავატარო..?? და საერთოდ რა გატარებებია ამ დროს საჭირო.. ან როგორ მოვიქცე?

2011 წელს შეიქმნა შპს, მოგებით დახურა წელი, აი აქედან მაინტერესებს როგორ უნდა მოვიქცე და გავატარო?


რამე საიტი მასწავლეთ რა სადაც შეიძლება სწავლა ბუღალტერიის... გატარებებით და საერთოდ მინდა თავიდან ვისწავლო ისიც რაც ვიცი..

Posted by: kkoxo 25 Sep 2012, 18:19
QUOTE
რამე საიტი მასწავლეთ რა სადაც შეიძლება სწავლა ბუღალტერიის... გატარებებით და საერთოდ მინდა თავიდან ვისწავლო ისიც რაც ვიცი..



სრესელი გოგრიჭიანი და კიდე 2 ავტორია ბურალტრული აღრიცხვა , ფინანსური არიცხვა იყიდე ნეტში ვერ ისწავლი , კაი წიგნია smile.gif 30 ლარი ღირს

Posted by: phiphqia 25 Sep 2012, 19:49
ძალიან გთხოვთ რა ვისაც შეგიძლიათ ლინკი დამიდოთ კვების ობიექტებთან დაკავშირებით ბოლოს რაღაც ინსტრუქცია რომ შემოვიდა რომელიც გულისხმობდა იმას რომ შესყიდვის აქტები და ზედნადებები აღარ მოითხოვებოდა თუკი რაღაც პროცენტს გადაიხდიდი შემოსავლიდან თუ რაღაც ამგვარი კარგად არ მახსოვს, ან ლინკი დამიდეთ ან მიმითითეთ სად წავიკითხო რა, წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: azdaki 26 Sep 2012, 11:04
საწარმომ ივნისის თვეში 800 ლარის ვითღირებულების საქონელი გაყიდა 1200ლარად დღგ-ის ჩათვლით. ივლისის თვეში საწარმოს დაუბრუნდა 500 ლარის თვითღირებულების პროდუქცია. საწარმომ სალაროდან მყიდველს დაუბრუნა 750 ლარი შეასრულედ გატარებები:

დ 1110 კ 6110 1200ლ
დ.6100 კ 3330 216ლ

გაყიდული საქინლის უკან დაბრუნება

დ6120 კ 1110 750ლ

რამდენად სწორედ ვატარებ?



და კიდევ

კომპანიამ უცხოელი მიმწოდებლისგან შეიძინა 2300 დოლარის საქონელი, რომლის ღირებულება უნდა დაიფაროს 30 დღის ვადაში. შეძენის დროს დოლარის კურსი ლართან მიმართებაში შეადგენს 1:2.05


დ 1610 კ 3110 4715ლარი


სწორია?



Posted by: Maribeli 26 Sep 2012, 11:19
QUOTE (azdaki @ 26 Sep 2012, 11:04 )
საწარმომ ივნისის თვეში 800 ლარის ვითღირებულების საქონელი გაყიდა 1200ლარად დღგ-ის ჩათვლით. ივლისის თვეში საწარმოს დაუბრუნდა 500 ლარის თვითღირებულების პროდუქცია. საწარმომ სალაროდან მყიდველს დაუბრუნა 750 ლარი შეასრულედ გატარებები:

დ 1110 კ 6110 1200ლ
დ.6100 კ 3330 216ლ

გაყიდული საქინლის უკან დაბრუნება

დ6120 კ 1110 750ლ

რამდენად სწორედ ვატარებ?





სწორია?


1. გატარებაში აბსოლუტურად იგნორირებული გაქვს კომპანია

წერით რეალიზაციის გატარება შემდეგნაირია
დ 1410 (შესაბამ,კომპანია) /კ 6110 (რეალიც.დღგ-ს გარეშე)-1016.95
დ 1410 (შესაბ,კომპანია) /კ 3330 (დღგ) - 183.05 ლ (თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ მარტო პირველ გატარებას დაწერ 1200 ლზე
ასევე ჩამოწერ გაყიდულ საქონელს
დ7210 //კ 1610 - 800 ლ

როცა ფულს გადაიხდის შემდეგი გატარება წავა
დ1110 (ან 1210 თუ ბანკიტაა) /კ 1410 (იგივე კომპ)- 1200 ლ


ამით მორჩა რეალიზაციის ასახვა
ახლა უკან დააბრუნა საქონელი 500 ლარის

დ1610 (შესაბ.საქონელი)/კ 7210 - 500 ლარი
დაუკორექტირე დარიცხვაც
დ 6110/კ 1410 (იგივე ორგანიზაც)- 635.60 ლარზე (შეამცირე რეალიზაცია)
დ3330/კ 1410 (იგივ ორგან) -114.40 (შეამცირე დღგ-ც)

ან თუ კორექტირების ფაქტურა გამოწერე ატარებ მინუსებით, როგორც დარიცხვას!

გადაუხადე გაჩენილი ვალდებულება
დ1410 (იგივ.კომპ)/კ 1110 9ან 1210 )- 750 ლარი

ეს არის პირველი ოპერაციიის ალია ბალია იმედია გასაგებად დავწერე


* * *
QUOTE (azdaki @ 26 Sep 2012, 11:04 )
და კიდევ

კომპანიამ უცხოელი მიმწოდებლისგან შეიძინა 2300 დოლარის საქონელი, რომლის ღირებულება უნდა დაიფაროს 30 დღის ვადაში. შეძენის დროს დოლარის კურსი ლართან მიმართებაში შეადგენს 1:2.05


დ 1610 კ 3110 4715ლარი


სწორია?

უცხოელი მომწოდებლისადან გააჩნია საქართველოში შეიძინე თუ იმპორტს აკეთებ ??
თუ იპორტია მაშინ , საქონლის შემოსავალში აყვანა მოხდება განბაჟების დღის კურსით .
ხოლო ფულის გადახდისას რაც იქნება კურსი იმ კურსით გადაუხდი, ხოლო დარჩენილი სხვაობა იქნება ზარალი ან მოგება კურსთაშორის სხვაობიდან.

Posted by: _Lali_ 26 Sep 2012, 11:41
Maribeli
ყოველთვის ვკითხულობ შენს პოსტებს. დამწყები ვარ, ბევრ რამეში ვერ ვერკვევი და ძალიან მეხმარება ხოლმე.

ახლა ასეთი რამ მაინტერესებს. ბანკის ამონაწერში მხვდება ხოლმე "გადარიცხვის საკომისიო" და "საკომისიოს ჩამოჭრა". ჰოდა, ასე ვატარებ:
დ 7470 (საბანკო მომსახურება)
კ 1210

ერთხელ შემხვდა "კონვერტაცია" და გავატარე:
დ 1295 (კონვერტაციის სატრანზიტო ანგარიში) / კ 1210 - 36.72 ლ
კ 1220 / დ 1295 - 15 ევრო
ანუ 15 ევრო მოიხსნა და დაჯდა ლარის ანგარიშზე 36.72 ლ

სწორია?

Posted by: Maribeli 26 Sep 2012, 11:57
QUOTE (_Lali_ @ 26 Sep 2012, 11:41 )
Maribeli
ყოველთვის ვკითხულობ შენს პოსტებს. დამწყები ვარ, ბევრ რამეში ვერ ვერკვევი და ძალიან მეხმარება ხოლმე.

ახლა ასეთი რამ მაინტერესებს. ბანკის ამონაწერში მხვდება ხოლმე "გადარიცხვის საკომისიო" და "საკომისიოს ჩამოჭრა". ჰოდა, ასე ვატარებ:
დ 7470 (საბანკო მომსახურება)
კ 1210

ერთხელ შემხვდა "კონვერტაცია" და გავატარე:
დ 1295 (კონვერტაციის სატრანზიტო ანგარიში) / კ 1210 - 36.72 ლ
კ 1220 / დ 1295 - 15 ევრო
ანუ 15 ევრო მოიხსნა და დაჯდა ლარის ანგარიშზე 36.72 ლ

სწორია?

საბანკო მომსახურების გატარება სწორია, კონვერტაციისა ვერ გავიგე, რაღაც არ გამოდის სატრანზიტო სულ დებეტში რატომ არის ???

კონვერტაციის გატარებებია წესით:
ჯერ ვთქვათ რომ 1210 - არის ლარების ანგარიში

1220 - არის უცხოური ვალუტის ანგარიში

8XXX ან 9XXX- კონვერაციის სატრანზიტო ანგარიში (8 იანბიდან ან 9 იანებიდან აირჩიო უნდა აქტიურ პასიური ანგარიში, მანდ ძირითადად მაინც ხარჯი ჩაგრჩება)

ეხლა რაც შეეხება გატარებას, 1. ვარიანტი როცა გავყიდეთ ევრო 15 და ამით ვიყიდეთ ლარი (ანუ დავაკონვერიტრეთ ევრო)

დ8XXX/კ 1220 (ევროს ანგარიში) -15 ევროს ჩამოწერ (ეს გაატარება გააკეთე ვალუტაში, ხოლო ექვივალენს ლარში თვითონ გადაგიყვანს როცა ნაერთს ჩართავ ეროვნული კურსით!!! )
მერე
დ 1210 (ლარის ანგ)/კ 8XXX- 36.72 ლარი

ეხლა 8 XXX-ზე წესით უნდა დაგრჩეს სხვაობა ეროვნულ კურსსა და ბანკის კომერციულ კურსს შორის, რომელიც იქნება შენი ხარჯი სწირედ კონვერტაციისას და ისედაც 8 ზე ჩატოვებ.

ახლა მეორე ვარიანტი , როცა პირიქით გაყიდე ლარი და იყიდე 15 ევრო.

დ8XXX-კ/1210 (ლარის ანგარიში)-რამდენსაც ჩამოგაჭრის ბანკი ამონაწერში გამოგიჩნდება
დ1220 (ევროს ანგარიშI)/კ8XXX- 15 ევრო (ეროვნული კურსით უნდა წაიღოს აქაც, თუ მულტისავალუტო პროგრაამა გაქვს გატარება ვალუტაში შეასრულე)

აქაც 8XXX-ზე ჩაგრჩება სხვაობა (ანუ ეროვნული კურსით რომ გეყიდეა 15 ევრო რამდენი უნდა გადაგეხადა და ბანკმა რამდენი გადაგახდევინა თავისი კომერციული კურსით მათ შOრის, რომელიც არის შენი ხარჯი)

აი თუ დააკვირდები ორივე შემთხვევაში სატრანზიტო ანგარიშზე ხვდება დებეტშიც და კრედიტშიც, შენს შემთხვევაში ორივეგან დებეტში გქონდა და გაურკვეველია ჩემთვის, ატრიალება არ გქონდა სწორი

Posted by: azdaki 26 Sep 2012, 12:05
QUOTE
უცხოელი მომწოდებლისადან გააჩნია საქართველოში შეიძინე თუ იმპორტს აკეთებ ??
თუ იპორტია მაშინ , საქონლის შემოსავალში აყვანა მოხდება განბაჟების დღის კურსით .
ხოლო ფულის გადახდისას რაც იქნება კურსი იმ კურსით გადაუხდი, ხოლო დარჩენილი სხვაობა იქნება ზარალი ან მოგება კურსთაშორის სხვაობიდან.



ხო ეგ ვიცი უბრალო გატარება უდნა მოხდეს

QUOTE

Maribeli



კი გავიგე

მართალი ხარ ჩამოწერაც უნდა მოხდეს
მადლობ

Posted by: levvani 26 Sep 2012, 12:08
ი.მ.-მ საქართველოდან გაიტანა საზღვარ გარეთ ხილი რა გადასახადების გადახდა მოუწევს.?

თან ეს ი.მ. არის დღგს გადამხდელი

Posted by: _Lali_ 26 Sep 2012, 12:54
Maribeli
გაიხარე. იმიტომაც იყო, რომ ბრუნვით უწყისში რაღაც ვერ ჯდებოდა კარგად. ეხლა რომ გავიაზრე შენი დაწერილი, მივხვდი რა უნდა გავაკეთო. უბრალოდ, ზოგ რაღაცას პროგრამა თავისით აკეთებს და მერევა ხოლმე მერე (FINA-ს პროგრამაში ვმუშაობ. "ამან შემომთავაზა" 1295 ანგარიში smile.gif).

დიდი, დიდი მადლობა 2kiss.gif

Posted by: bachachuna 26 Sep 2012, 14:22
ეხლა რა მაინტერესებს, მყიდველმა უკან დააბრუნა ვადა გასული საქონელი, უკან დაბრუნების გატარებები გასაგებია, მაგრამ მე მაინტერესებს, ეს ვადაგასული საქონელი შესაბამისად მე ხომ უნდა გადავყარო? ანუ უნდა ჩამოიწეროს და ეს როგორ უნდა ავსახო?

Posted by: _Lali_ 26 Sep 2012, 14:25
bachachuna
მე ჩამოწერა ასე გავაკეთე ადრე:

დ 7290 (სასაქონლო–მატერიალური მარაგის კორექტირება)
კ 1610 და მერე ანგარიშები გადაიხურება

ნეტავ, სწორია? თან უფასო არ არის, საგადასახადოს ოფიცერმა უნდა ნახოსო და 20 ლარი უნდა გადაიხადოთო. რაღაც მინა გაგვიტყდა და გვინდოდა ჩამოწერა

Posted by: Maribeli 26 Sep 2012, 14:42
QUOTE (bachachuna @ 26 Sep 2012, 14:22 )
ეხლა რა მაინტერესებს, მყიდველმა უკან დააბრუნა ვადა გასული საქონელი, უკან დაბრუნების გატარებები გასაგებია, მაგრამ მე მაინტერესებს, ეს ვადაგასული საქონელი შესაბამისად მე ხომ უნდა გადავყარო? ანუ უნდა ჩამოიწეროს და ეს როგორ უნდა ავსახო?

შენ ვერ ჩამოწერ შენით მიუხედავად იმისა რომ ვადაგასულია, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეგიძლია ჩამოწერო ისე რომ საგადასახადო არ შემოგედავოს ისიც იმშემთXვევაში თუ დღგ-თი დაბეგრავ და მერე ჩამოწერ, სხვა შემთხვევაში ჯერ განცხადებით უნდა მიმართო შემოსავლების სამსახურს , მერე მოვა საგადასახადო ინსპექტორი და მისი თანდასწრებით მოხდება განადგურება და შედგება აქტი,აი ამ აქტის საფუძველზე ჩამოწერ.
სხვა შემთხვევაში საგადასახადო შემოგედავება და გეტყვის იქნება შენ გაყიდე ლევად და არ აჩვენეოო, გაყიდვად ჩაგითვლის მაინც ან კაკ მინიმუმ დანაკლისად მაინც. (არის შემთხვევები როცა ვადაგასულ საკვებს , გლეხებზე ან ფერმერებზე მაინც ყიდიან და ისინი პირუტყვის საკვებად იყენებენ, აი ამიტომ ჩაგითვლის გაყიდვად)

მოკლედ ან დაბეგრე და ისე ჩამოწერე, ან თუ არ გინდა დაბეგრო მიმართე საგადასახდოს, შეგავსებინებენ სპეციალურ განაცხადს (მგონი ეგ განაცხადი ელექტრონულადაც შეიძლება გააგზავნო) და მერე თვითონ გეტყვიან როდის მოვა ინსპექტორი.

Posted by: _Lali_ 26 Sep 2012, 14:48
QUOTE
ჯერ განცხადებით უნდა მიმართო შემოსავლების სამსახურს

მართალია. ჩვენთან მოვიდა ოფიცერი, ნახა, რომ დამსხვრეული იყო მინა და მერე შევძელით უკვე ჩამოწერა

Posted by: esmeralda_79 26 Sep 2012, 17:24
მოგებასთან დაკავშირებით არაფერს არ მეტყვით?

Posted by: Maribeli 26 Sep 2012, 17:39
QUOTE (esmeralda_79 @ 26 Sep 2012, 17:24 )
მოგებასთან დაკავშირებით არაფერს არ მეტყვით?

მე ვერ გავიგე შენი კითხვის არსი რაში მდგომარეობს

Posted by: bachachuna 26 Sep 2012, 20:20
Maribeli
მეთვითონ, რომ ვერ ჩამოვწერ ეგ მეც ვიცი, როცა მე თვითონ მიფუჭდება მაღაზიაში საქონელი რეალიზაციაში ამყავს და ვბეგრავ დღგ-ეთი, მაგრამ ეს ხომ უკვე გაყიდეული საქონელი დამიბრუნეს უკან? ეს ხომ უკვე მაქვს რეალიზაციაში ჩათვლილი? ასეთ შემთხვევაზე მაქვს საუბარი

Posted by: Maribeli 27 Sep 2012, 08:56
QUOTE (bachachuna @ 26 Sep 2012, 20:20 )
Maribeli
მეთვითონ, რომ ვერ ჩამოვწერ ეგ მეც ვიცი, როცა მე თვითონ მიფუჭდება მაღაზიაში საქონელი რეალიზაციაში ამყავს და ვბეგრავ დღგ-ეთი, მაგრამ ეს ხომ უკვე გაყიდეული საქონელი დამიბრუნეს უკან? ეს ხომ უკვე მაქვს რეალიზაციაში ჩათვლილი? ასეთ შემთხვევაზე მაქვს საუბარი

გავიგე რომ ერთხელ დაბეგრე,მაგრამ უკან რომ გიბრუნებს მერე როგორ გატარებებს აკეთებ ???
წესით დარიცხვას ხომ უმცირებ ? ანუ ამცირებ რეალიზაციასაც და დღგ-საც იმ დაბრუნებული საქონლის ღირებულებით, ხოდა მაშინ ისევ დაბეგრილი გამოდის ??

კიდევ ერთხელ ვამბობ, გააჩნია შენ უკად დაბრუნებას როგორ ასახავ,წერ თუ არა კორექტირების ა/ფაქტურას და ამცირებ თუ არა რეალიზაციას და ა .შ


Posted by: Toxic:) 27 Sep 2012, 09:46
QUOTE
ეთვითონ, რომ ვერ ჩამოვწერ ეგ მეც ვიცი, როცა მე თვითონ მიფუჭდება მაღაზიაში საქონელი რეალიზაციაში ამყავს და ვბეგრავ დღგ-ეთი, მაგრამ ეს ხომ უკვე გაყიდეული საქონელი დამიბრუნეს უკან? ეს ხომ უკვე მაქვს რეალიზაციაში ჩათვლილი? ასეთ შემთხვევაზე მაქვს საუბარი

შენს შემთხვევაში რის საფუძველზე იბრუნებ საქონელს ანუ თუ საცალოზეა ლაპარაკი შესაბამისი დაბრუნების აქტები გაქვს თავისი სალაროს ჩეკებით?
Maribeli
QUOTE
კიდევ ერთხელ ვამბობ, გააჩნია შენ უკად დაბრუნებას როგორ ასახავ,წერ თუ არა კორექტირების ა/ფაქტურას და ამცირებ თუ არა რეალიზაციას და ა .შ


როცა საცალო ქსელში ან თუნდაც დღგს არგადამხდელი იურიდიული პირზე რეალიზებული საქონლის მიწოდება და უკან დაბრუნება ხდება თვის ჭრილში მაშინ ამცირებ რეალიზაციას და გადასახდელ დღგ საც, როცა სხვა საანგარიშო პერიოდში ანუ სხვა თვეში ხდება დაბრუნება ასეთი საქონლის მაშინ გადახდილ დღგს ვერაფერს უშვები და გაყიდული ფასით აგყავს მარაგებში ეს დაბრუნებული საქონელი.
დღგს გადამხდელზე როცა ხდება საქონლის მიწოდება და დაბრუნება თვის ჭრილში მაშინ ფაქტურას ვწერ სხვაობაზე.
ამ საკითხზე ოფიციალურ ინსტრუქციას ან მითითებას ვერ მივაგენი ვერაფერს და როგორც დავწერე ისე მაქვს გაკეთებული ჩემი მოქმედებით ბიუჯეტს არანაირი ზარალი არ ადგება მაგრამ მაინც ბოლომდე არ ვარ დარწმუნებული რომ სწორია. შენი აზრი მაინტერესებს.


Posted by: Maribeli 27 Sep 2012, 11:54
QUOTE (Toxic:) @ 27 Sep 2012, 09:46 )
QUOTE
ეთვითონ, რომ ვერ ჩამოვწერ ეგ მეც ვიცი, როცა მე თვითონ მიფუჭდება მაღაზიაში საქონელი რეალიზაციაში ამყავს და ვბეგრავ დღგ-ეთი, მაგრამ ეს ხომ უკვე გაყიდეული საქონელი დამიბრუნეს უკან? ეს ხომ უკვე მაქვს რეალიზაციაში ჩათვლილი? ასეთ შემთხვევაზე მაქვს საუბარი

შენს შემთხვევაში რის საფუძველზე იბრუნებ საქონელს ანუ თუ საცალოზეა ლაპარაკი შესაბამისი დაბრუნების აქტები გაქვს თავისი სალაროს ჩეკებით?
Maribeli
QUOTE
კიდევ ერთხელ ვამბობ, გააჩნია შენ უკად დაბრუნებას როგორ ასახავ,წერ თუ არა კორექტირების ა/ფაქტურას და ამცირებ თუ არა რეალიზაციას და ა .შ


როცა საცალო ქსელში ან თუნდაც დღგს არგადამხდელი იურიდიული პირზე რეალიზებული საქონლის მიწოდება და უკან დაბრუნება ხდება თვის ჭრილში მაშინ ამცირებ რეალიზაციას და გადასახდელ დღგ საც, როცა სხვა საანგარიშო პერიოდში ანუ სხვა თვეში ხდება დაბრუნება ასეთი საქონლის მაშინ გადახდილ დღგს ვერაფერს უშვები და გაყიდული ფასით აგყავს მარაგებში ეს დაბრუნებული საქონელი.
დღგს გადამხდელზე როცა ხდება საქონლის მიწოდება და დაბრუნება თვის ჭრილში მაშინ ფაქტურას ვწერ სხვაობაზე.
ამ საკითხზე ოფიციალურ ინსტრუქციას ან მითითებას ვერ მივაგენი ვერაფერს და როგორც დავწერე ისე მაქვს გაკეთებული ჩემი მოქმედებით ბიუჯეტს არანაირი ზარალი არ ადგება მაგრამ მაინც ბოლომდე არ ვარ დარწმუნებული რომ სწორია. შენი აზრი მაინტერესებს.

საქონლის (ან მომსახუების ) უკან დაბრუნება ისეთი ოპერაციაა რომელიც იწვევს დასაბეგრი ოპერაციის თანხის ცვლილებას (არა მარტო მიმდინარე დეკლარაცია იცვლება, არამედ ეს ოპერაცია ბუღალტრული სტანდარტითაც შედის "ბალანსის შედგენის შემდგომი მაკორექტირებელ მოვლენებში " ნუ ეს ცალკე მნიშვნელოვანი თემაა , როდის ხდება საჭირო ფინანსრუი ანგარიშგების დაზუსტება უკან დაბრუნების გამო (როცა უკან დაბრუნება ხდება მომდევნო წელს,მაგრამ გაყიდულია წინა წელს ) ამას ეხლა არ შევეხები,

რაც შეეხება თვის ჭრილშია თუ მომდევნო თვეებში დაბრუნებული, ამას არანირი მნიშვნელობა არ აქვს, თვითონ ეს ოპერაციია თავისი არსით გავლენას ახდენს დასაბეგრ ოპერაციაზე და შესაბამისად თანხაზე, ამაზე მითითება გვაქვს საგადასახადო კოდექსი სადაც ცალსახად წერია , რომ დღგ-ს გადამხდელისათვსი საქონლის უკან დაბრუნება არის დასაბეგრი ბრუნვის მაკორექტირებელი (ნახე საგადასახდო კოდექსში 179 მუხლის 1 პუნქტის დ) ქვეპუნქტი)
აქ არ არის მითითებული რომ კორექტირება საჭიროა მაინც და მაინც როცა იმავე თვეში დაგიბრუნა საქონელიო, ან დღგ-ს გადამხდელმა დაგიბრუნა თუ ფიზიკურმა პირმა, არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ თუ შენ ხარ დღგ-ს გადამხდელი და სქქონელი უკან დაგიბრუნეს შენ ვალდებული ხარ დააკორექტირო შენი დასაბეგრი ბრუნვა, რაც გულისხმობს შემოსავლის შემცირებას და შესაბამისად დღგ-ს დასაბეგრი ბრუნვის შემცირებასაც.

უკან დაბუნებისას კი გამყიდველმა (და არა მყიდველმა) უნდა გამოწეროს უკანდაბრუნების ზედნადები, რომლის საფუძველზეც უკან აიღებს შემოსავალში გაყიდულ საქონელს
ასევე თუ მოხდა ისეთი საქონლის დაბრუნება, რომელზე ადრე გამოწეილი იყო ა/ფაქტურა უნდა მოხდეს ამ ა.ფაქტურის კორექტირებაც (მიუხედავად იმისა ეს ფაქტურა დადასტურებული და ჩათვლლი ქონდა თუ არა მყიდველს !)

Posted by: tornike-92 27 Sep 2012, 20:54
http://oxfordacademy.ge/?page_id=367

ამ საბუღალტრო კურსის შესახებ იცით რამე? სიარული მინდა და მაინტერესებს როგორია.
გამომეხმაურეთ რა ვინმე smile.gif

Posted by: Toxic:) 28 Sep 2012, 10:01
[quote]ასევე თუ მოხდა ისეთი საქონლის დაბრუნება, რომელზე ადრე გამოწეილი იყო ა/ფაქტურა უნდა მოხდეს ამ ა.ფაქტურის კორექტირებაც (მიუხედავად იმისა ეს ფაქტურა დადასტურებული და ჩათვლლი ქონდა თუ არა მყიდველს !)

ა) საგადასახადო ორგანოში წარდგენილია ან/და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახულია დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის აღნიშნული;

პორტალი ტექნიკურად კი ნებისმიერ დროს იძლევა ფაქტურის დაკორექტირების საშუალებას მაგრამ მე ასე მნესმის ეს მუხლი რომ ფაქტურა აუცილებად დეკლარირებული უნდა იყოს რომ დააკორექტირებინო , საგადასახადოში წარდგენაშძი გარდა დეკლარირებულისა რა იგულისხმება? შენ როგორც ამბობ საანგარიშო თვეშივე შეიძლება ფაქტურის დაკორექტირება ანუ დღეს გამოვწერე ფაქტურა და დღესვე დავაკორექტირო?


[quote]დღგს გადამხდელზე როცა ხდება საქონლის მიწოდება და დაბრუნება თვის ჭრილში მაშინ ფაქტურას ვწერ სხვაობაზე.[/quote]

ასეთ შემთხვევაში როცა ფაქტურა არ არის გამოწერილი და უკვე დაბრუნებაც მოხდა, ფაქტურა ირადპირ სხვაობაზე რომ დაიწეროს დაშავდება რამე?

Posted by: Maribeli 28 Sep 2012, 10:14
QUOTE (Toxic:) @ 28 Sep 2012, 10:01 )
[quote]ასევე თუ მოხდა ისეთი საქონლის დაბრუნება, რომელზე ადრე გამოწეილი იყო ა/ფაქტურა უნდა მოხდეს ამ ა.ფაქტურის კორექტირებაც (მიუხედავად იმისა ეს ფაქტურა დადასტურებული და ჩათვლლი ქონდა თუ არა მყიდველს !)

ა) საგადასახადო ორგანოში წარდგენილია ან/და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახულია დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის აღნიშნული;

პორტალი ტექნიკურად კი ნებისმიერ დროს იძლევა ფაქტურის დაკორექტირების საშუალებას მაგრამ მე ასე მნესმის ეს მუხლი რომ ფაქტურა აუცილებად დეკლარირებული უნდა იყოს რომ დააკორექტირებინო , საგადასახადოში წარდგენაშძი გარდა დეკლარირებულისა რა იგულისხმება? შენ როგორც ამბობ საანგარიშო თვეშივე შეიძლება ფაქტურის დაკორექტირება ანუ დღეს გამოვწერე ფაქტურა და დღესვე დავაკორექტირო?


[quote]დღგს გადამხდელზე როცა ხდება საქონლის მიწოდება და დაბრუნება თვის ჭრილში მაშინ ფაქტურას ვწერ სხვაობაზე.[/quote]

ასეთ შემთხვევაში როცა ფაქტურა არ არის გამოწერილი და უკვე დაბრუნებაც მოხდა, ფაქტურა ირადპირ სხვაობაზე რომ დაიწეროს დაშავდება რამე?

არ არის აუცილებელი დეკლარაციაზე ქონდეს მიბმული რომ დააკორექტირო, მე მქონია შემთხვევა როცა ორი დღის გამოწერილი ა.ფაქტურა დავაკორექტირე (უკვე დადასტურებული ქონდა) მაგრამ დეკლარაციამდე ჯერ ადრე იყო, და დაჟე ეს დაკორექტირებული კიდე დავაკორექტირე მეორედაც.



თუ ერთი თვის ჭრილში მოხდა წაღება, მერე დაბრუნება და ამ დროს ჯერ არ გქონდა ა.ფ გამოწერილი მაშინ შეგიძლია პირდაპირ გამოწერო სხვაობაზეც , და ამ ა/ფაქტურას ააკრავ ყველა ზედნადებს მათ შორის თავდაპირველ წაღებასაც და დაბრუნებასაც
( მთლიანი წაღება და დაბრუნება ზედნადებებით აუცილებლად უნდა აჩვენო)

Posted by: Toxic:) 28 Sep 2012, 12:28
QUOTE
( მთლიანი წაღება და დაბრუნება ზედნადებებით აუცილებლად უნდა აჩვენო)

ფაქტურას ვაბავ მიწოდების და დაბრუნების ზედნადებს, ამას გულისხმობ?



ერთერთმა მომწოდებლემა დაარღვია პირობა რაზეც საურავია გათვალისწინებული და არ იხდის ამ საურავს, როგორც მახოსვ საურავებზე საკასო მეთოდი გავრცელდა, ანუ საგადასახადო ამ საურავს შემოსავალში ვერ ამაღებინებს, ხომ არ ვცდები?

Posted by: Maribeli 28 Sep 2012, 12:36
QUOTE (Toxic:) @ 28 Sep 2012, 12:28 )
QUOTE
( მთლიანი წაღება და დაბრუნება ზედნადებებით აუცილებლად უნდა აჩვენო)

ფაქტურას ვაბავ მიწოდების და დაბრუნების ზედნადებს, ამას გულისხმობ?



ერთერთმა მომწოდებლემა დაარღვია პირობა რაზეც საურავია გათვალისწინებული და არ იხდის ამ საურავს, როგორც მახოსვ საურავებზე საკასო მეთოდი გავრცელდა, ანუ საგადასახადო ამ საურავს შემოსავალში ვერ ამაღებინებს, ხომ არ ვცდები?

კი მაგას ვგულისხმობ

საურავს რაც შეეხება მეც მასე ვიცი, თუ არ გადაგიხდის შემოსავლად არ ჩაგითვლის როგორც ადრე იყო რომ თუ ხელშეკრულების პირობით გადახდის ვადას გადაცდებოდა და შენ წაუყენებდი მოთხოვნას საურავზე თუ არ წაუყენებდი საგადასახადო მაინც გარიცხავდა ეხლა ეგრე აღარ არის.
(მაგრამ შენც არ უნდა გქონდეს დარიცხული ეგ საურავი მოთხოვნაში მასე ვიცი მე, მაგრამ რაიმე ბრძანებულებას ან შესაბამის საბუთს ვერ მიგითებ, არ ვიცი ზუსტად)

Posted by: malkhazim 28 Sep 2012, 13:20
იქნებ მიმითითოს ვინმემ, სად შემიძლია ვნახო კორექტირების ანგარიშფაქტურის შევსების ინსტრუქცია (კერძოთ რომელი ტიპის კორექტირება უნდა შეირჩეს ამა თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში)

Posted by: otikosi 28 Sep 2012, 14:44
გამარჯობათ.

იქნებ ვინმემ Quick Book შესახებ იცოდეს და დამეხმაროთ....

წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Flying Dutchman 88 29 Sep 2012, 00:30
Toxic:)
QUOTE
აგადასახადო ამ საურავს შემოსავალში ვერ ამაღებინებს, ხომ არ ვცდები?



არ სცდები...

მუხლი 136, პუნქტი 13.

Posted by: glontivaso 30 Sep 2012, 18:04
კურსთაშორის სხვაობა როგორ ითვლება ამიხსენით რა.ან სად იქნება ინტერნეტში რო ვნახო?plzzzzzz ძალიან მჭირდება

Posted by: მანიაჩკა 2 Oct 2012, 14:58
glontivaso
კურსთაშორისი სხვაობა არის ვალუტის კურსის შეცვლით გამოწვეული სხვაობა გადარიცხვასა და ხარჯს შორის. მაგალითად, ხელშეკრულების მიხედვით რაღაც ხარჯი გადაიხადე ავანსად. პირობითად 100 დოლარი 1 იანვარს, დოლარის კურსი იყო 1.61. ეს 161 ლარი ხომ გაატარე ავანსზე. ხარჯის რეალურად გაწევის თარიღია, ვთქვათ, 5 მარტი, და ინვოისიც 100 დოლარის თარიღდება 5 მარტით. ამ დღეს კი ვალუტის კურსი არის 1.70. ანუ, ხარჯში ატარებ 170 ლარს.
ამათ შორის სხვაობა, 170-161=9 ლარი არის შენი მოგება საკურსო სხვაობით.

ანუ, შენ გაქვს არასარეალიზაციო შემოსავალი 9 ლარი, რომელიც გამოიწვია ხარჯის გაწევის თარიღსა და თანხის გადარიცხვის თარიღებში ვალუტის კურსის ცვალებადობამ.

რავი, ნორმალურად ავხსენი?


Posted by: The DoctoR 3 Oct 2012, 11:07
glontivaso
გარდა მანიაჩკა-ს ახსნილისა, კურსთა სხვაობა კიდევ შეიძლება გამოიწვიოს უცხოურ ვალუტაში არსებულმა ვალდებულებამ ან/და მოთხოვნამ.
ანუ, ყველაფერი რაც უცხოურ ვალუტაში არის დროის რომელიმე მონაკვეთში უნდა იქნეს გადაფასებული ეროვნულ ვალუტაში. ბასს 23 თუ 21 აღრიცხავს ამ შემთხვევას.

Posted by: Maribeli 3 Oct 2012, 11:17
QUOTE (The DoctoR @ 3 Oct 2012, 11:07 )
glontivaso
გარდა მანიაჩკა-ს ახსნილისა, კურსთა სხვაობა კიდევ შეიძლება გამოიწვიოს უცხოურ ვალუტაში არსებულმა ვალდებულებამ ან/და მოთხოვნამ.
ანუ, ყველაფერი რაც უცხოურ ვალუტაში არის დროის რომელიმე მონაკვეთში უნდა იქნეს გადაფასებული ეროვნულ ვალუტაში. ბასს 23 თუ 21 აღრიცხავს ამ შემთხვევას.

ბასს 21 -ია

ოღონდ ყველაფერი არ უნდა გადაფასდეს, არ ფასდება მიღებული ავანსები (უცხოურ ვალუტაში) და ასევე გადახდილი ავანსები (უცხოურ ვალუტაში) ანუ ისეთი მოთხოვნები ან ვალდებულებები რომელიც არ არის ფულადი მუხლები.

იმიტომ რომ მაგალითად თუ ჩვენ გვაქვს მიღებული ავანსი და შესაბამისად გაგვიჩნდა ვალდებულება რომელიმე უცხოური კრედიტორის მიმართ, ეს არ ნიშნავს რომ მისთვის ჩვენ ფული გვაქვს გადასახდელი, ეს ნიშნავს რომ რაიმე საქონლის ან მომსახურების მიწოდების ვალდებულება გვაქვს და არა ფულის ამიტომაც ბასს 21 გვიკრძალავს ავანსების გადაფასებას (როგორც მიღებული ავანსების ასევე გაცემულის)

დანარჩენს ყველაფერს გადააფასებთ smile.gif

Posted by: მანიაჩკა 3 Oct 2012, 11:37
The DoctoR
Maribeli
ბუღალტრულად ადვილია ამის ახსნა, როგორ უნდა გამოვიყვანოთ კურსთაშორისი სხვაობები.
აი, უკვე გაკეთებულის შემოწმებაზე რას იტყვით?
როგორ შეიძლება საბუღალტრო პროგრამაში შევამოწმოთ ბუღალტერს რამდენად სწორად აქვს გამოყვანილი საკურსო სხვაობები.
გადაფასებები ადვილია. მაგრამ აი ხარჯების და შესყიდვების კუთხით? 8-იანებიდან ვერ ამოვალ, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ წერია მოგება/ზარალი საკურსო სხვაობით და უნდა იტეხო თავი ის ჯამი საიდან დასვა.

Posted by: The DoctoR 3 Oct 2012, 12:04
მანიაჩკა
QUOTE
უკვე გაკეთებულის შემოწმებაზე რას იტყვით?

ვფიქრობ იოლია. თუ კომპანიას უცხოურ ვალუტაში გააჩნია ფინანსური მოთხვნა ან/და ვალდებულება, ყოველი წლის 31 დეკემბრის სებ კურსის მიხედვით გადააფასებ და აღიარებ შესაბამისად შემოსავლად ან ხარჯად.
ანალოგიური მეთოდით გაყვები და შეამოწმებ იმპორტ-ექსპორტის ოპერაციებს, ოღონდ გადაფასებისგან განსხვავებით აიღება სტოპ კურსი, ანუ რაც იყო ოპერაციის მოხდენის მომენტში.

Posted by: მანიაჩკა 3 Oct 2012, 12:56
The DoctoR
QUOTE
ვფიქრობ იოლია. თუ კომპანიას უცხოურ ვალუტაში გააჩნია ფინანსური მოთხვნა ან/და ვალდებულება, ყოველი წლის 31 დეკემბრის სებ კურსის მიხედვით გადააფასებ და აღიარებ შესაბამისად შემოსავლად ან ხარჯად.

კი, ეს ვიცი smile.gif
QUOTE
ანალოგიური მეთოდით გაყვები და შეამოწმებ იმპორტ-ექსპორტის ოპერაციებს

აი ეს კი უკვე სირთულეებთან არის დაკავშირებული. მე ვფიქრობდი უცხოური ვალუტის საბანკო ანგარიშზე განხორციელებული ტრანზაქციებიდან ამოსვლას, მაგრამ ძაან დიდი მოცულობის ინფორმაციაა. ანუ, შენი რჩევის მიხედვით, შესყიდვები/გაყიდვები ვნახო უცხოურ ვალუტაში და ამის მიხედვით გავყვე არა? საინტერესოა. უბრალოდ საქექი მექნება ხელშეკრულებები და ინვოისები უცხოელ მომწონდებლებთან/დისტრიბუტორებთან.

Posted by: Maribeli 3 Oct 2012, 14:19
მანიაჩკა

კონტრაქტები და ინვოისებით რა უნდა დაადგინო ??? მანდ სად დაგიფიქსირდება საკურსო სხვაობები, მანდ მხოლოდ კონტრაქტის თანხებია, მაგრამ შენ კურსთაშორის მოგება ზარალი დაგრჩება როცა კოტრაქტით გათვალისწინებული საქონელი გადმოგეცემა ან სამუშაო ჩაგბარდება, ამიტომ ფაქტიური შესრულებები უნდა ნახო, ანუ უნდა გაიარო ყველა იპორტის ან ექსპორტის საბაჟო დეკლარაციები, ასევე შესრულებული სამუშაოს აქტები (არარეზიდენტებთან) და ამ ოპერაციათა შესრულების დღეს არსებული კურსი შეუდარო შენს გადახდილ თანხის ( ან მიღებული ავანსის ) დღეს არსებულ კურსს და გამოგივა მოგება ან ზარალი კურსთაშორის სხვაობიდან.


Posted by: მანიაჩკა 3 Oct 2012, 14:21
აი, საკურსო სხვაობებზე ერთი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს.
ვთქვათ, კომპანიაში უცხოურ ვალუტაში შესრულებული ტრანზაქციების უმრავლესობაზე არაა გამოყვანილი საკურსო სხვაობა. ანუ, ხარჯი გატარებულია გადარიცხვის დღეს არსებული კურსით. ანუ, საკურსო სხვაობა 0 გამოდის, იმიტომ, რომ ხარჯი და გადარიცხული თანხა ტოლია. ამ შემთხვევაში, რა რისკების წინაშე დგას კომპანია? გარდა იმისა, რომ სტანდარტების მიხედვით არ აწარმოებს აღრიცხვას. ნუ, ფინანსურად მცირე თანხებზეა საუბარი. რამე საგადასახადო რისკი არის ამასთან დაკავშირებული?

Maribeli
QUOTE
ფაქტიური შესრულებები უნდა ნახო

ხოდა ზუსტად ამისთვის მინდა კონტრაქტი, ინვოისი და მიღება-ჩაბარება. საქონლის გარდა მომსახურებაც არის უცხოურ ვალუტაში ანაზღაურებული.

Posted by: Maribeli 3 Oct 2012, 14:54
თუ საბაჟო დეკლარაციები გაქვს როგორ გაატარებდით გადარიცხვის დღეს არსებული კურსით როცა იქ საბაჟო თვითონ გიწერს შემოსვლის კურსს და ისე გიფასებს საქონელს ???

საგადასახადო რისკს რაც შეეხება, კურსთაშორის მოგება შემოსავალია და შესაბამისად ჩართული უნდა იყოს მოგება ზარალში, ანუ გიზრდის მოგებას, ხოლო კურსთაშორის ზარალი პირიქით ხარჯია და გიმცირებს მოგებას.

ხარჯებზე არ გეტყვიან რატომ არ გამოქვითეო, მმაგრამ იქ სადაც კურსთაშორის მოგება იყო შემოსავალში თუ არ გაქვს ჩართული გეტყვიან შენ მოგება შეამცირეო და შესაბამისად მოგებიის გადასახადი დამალეო. ნუ ეხლა შენ თვითონ გაანალიზე რა რისკის ქვეშ შეიძლება დადგეს შენი კომპანია და ისე გადაწყვიტე

Posted by: მანიაჩკა 3 Oct 2012, 15:04
Maribeli
ძირითადად მომსახურებაა - ტრანსპორტირება, იჯარა, რეკლამა, ა.შ.
QUOTE
საგადასახადო რისკს რაც შეეხება, კურსთაშორის მოგება შემოსავალია და შესაბამისად ჩართული უნდა იყოს მოგება ზარალში, ანუ გიზრდის მოგებას, ხოლო კურსთაშორის ზარალი პირიქით ხარჯია და გიმცირებს მოგებას.

ეს კი ვიცი, მაგრამ იმდენად პატარა თანხებია, მიაქცევენ ყურადღებას? იყო აქ საგადასახადო შემოსული შარშან და ამაზე არაფერი არ დაუწერია. არც გარე აუდიტორის დასკვნაში წერია ამაზე რამე. ხოდა მე მაინტერესებს, ყველას ერთად გამორჩათ, თუ იმდენად პატარა თანხებზეა საუბარი, რომ არც ღირს ყურადღების გამახვილება?

Posted by: Maribeli 3 Oct 2012, 15:16
მაგას ვერავინ გეტყვის, გააჩნია ვინ შეგხვდება შემმოწმებელი, ზოგმა შეიძლება ყურადღება არც მიაქციოს, ზოგმა მიაქციოს wink.gif))))))))))

Posted by: The DoctoR 3 Oct 2012, 15:32
მანიაჩკა
არსებითობის საკითხია. თუ მცირე თანხებია, რომელიც გავლენას არ იქონიებს ფინანსურ შედეგზე, არც მოიკლავენ თავს მაგისი ანგარიშით.

Posted by: მანიაჩკა 3 Oct 2012, 16:19
უფფ, მეკითხა თავიდანვე!
წლის ბოლოს ვაკეთებთო მთლიანად საკურსო სხვაობებსო bis.gif მაგას რა შეამოწმებს vis.gif

Posted by: Bubbly 4 Oct 2012, 17:03
გთხოვთ მიპასუხოთ, აუცილებელია თU არა რომ შპს ყველა პროდუქტზე რასაც ყიდის იღებდეს მოგებას? ანუ ასეთი საკითხია რამდენადაც მე ვიცი არსად არ ფიგურირებს ესეთი რაღაცა. კონკრეტული მაგალითი თუ მე მაღაზიას ნივთს ვაბარებ 3 ლარში, მანაც ხომ შEიძლება ზუსტად 3 ლარში გაყიდოს ეს ნივთი?

რამე პრობლემა ხომ არ შეექმნება მაღაზიას? საბუთები მოწესრიგებულია და გამოწერილია შEსაბამისად 3 ლარზე ზედნადები.

Posted by: qondara 4 Oct 2012, 17:16
ინდოელებისგან ვყიდულობ პროგრამას მობილური ტელეფონისთვის მაინტერსებს უნდა გადავიხადო თუ არა უკუდაბეგვრის დღგ და არარეზიდენტის საშემოსავლო?

Posted by: The DoctoR 4 Oct 2012, 17:45
Bubbly
სამეწარმეო საქმიანობის არსი არის მოგების მიღება. შეიძლება ფასნამატით დაგბეგრონ მაგ ნაწილში.

qondara
ვფიქრობ კი.
ამ კარის მიზნებისათვის მომსახურების გაწევის ადგილად ითვლება:
დ) თუ მომსახურების მიმღებ და გამწევ პირთა ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სახელმწიფოშია, მაშინ მომსახურების მიმღები პირის რეგისტრაციის ადგილი ან მართვის ადგილი ან მომსახურების მიმღები პირის მუდმივი დაწესებულების ადგილმდებარეობა, თუ მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ ამ მუდმივ დაწესებულებასთან. ამ ქვეპუნქტის დებულებები გამოიყენება შემდეგი მომსახურების მიმართ:
დ.ა) პატენტების, ლიცენზიების, სავაჭრო მარკების, საავტორო უფლებების ან სხვა მსგავსი არამატერიალური აქტივის გადაცემა;

წესით ამ პუნქტმა უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი.

Posted by: Bubbly 4 Oct 2012, 17:50
The DoctoR
რომ ავხსნა უკეთ სიტუაცია, არის ნამცხვრები, რომელსაც უბრალოდ მაღაზიიდან ვყიდით. ფასნამატს მაგ შEმთხვევაში როგორ დათვლიან?
მე შპს ვაკეთებ ნამცხვრებს, ვაქვი მაღაზიას, მაღაზია ყიდის.

და სულ რომ 10 თეთრი იყოს ფასნამატი ეგეც საკმარისი იქნება?

Posted by: qondara 4 Oct 2012, 17:56
QUOTE (The DoctoR @ 4 Oct 2012, 17:45 )
qondara
ვფიქრობ კი.
ამ კარის მიზნებისათვის მომსახურების გაწევის ადგილად ითვლება:
დ) თუ მომსახურების მიმღებ და გამწევ პირთა ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სახელმწიფოშია, მაშინ მომსახურების მიმღები პირის რეგისტრაციის ადგილი ან მართვის ადგილი ან მომსახურების მიმღები პირის მუდმივი დაწესებულების ადგილმდებარეობა, თუ მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ ამ მუდმივ დაწესებულებასთან. ამ ქვეპუნქტის დებულებები გამოიყენება შემდეგი მომსახურების მიმართ:
დ.ა) პატენტების, ლიცენზიების, სავაჭრო მარკების, საავტორო უფლებების ან სხვა მსგავსი არამატერიალური აქტივის გადაცემა;

წესით ამ პუნქტმა უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი.

ხო ეგ კი მაგრამ პროგრამააა არც ლიცენზიაა და არც პატენტი ერთჯერადად ვიხდი ფულს და ჩემია და რამდენჯერაც მინდა გამოვიყენებ. ამან დამაბნია პროგრამა ხო არამატერიალური აქტივია ხოდა მომსახურება როგორღააა?

Posted by: The DoctoR 5 Oct 2012, 09:44
qondara
QUOTE
ან სხვა მსგავსი არამატერიალური აქტივის გადაცემა;

ახლა ვნახე, პროგრამული უზრუნველყოფა არ შედის მომსახურების მიწოდებაში (სსკ 14).
მაშინ არ უნდა დაბეგრო wink.gif
მე რო კასპერსკის ვყიდულობ არ ვბეგრავ, იმიტომ რომ , როგორც საქონელს ისე ვყიდულობ. შენიც ანალოგიური შემთხვევაა.

Posted by: Toxic:) 5 Oct 2012, 10:04

გააჩნია პროგრამას როგორ ყიდულობ, თუ დისკით შემოდის საბაჟოს გავლით და განბაჟებულია სრული ღირებულებით და არა მხოლოდ დისკის ღირებულებით მაშინ არ იხდი, თუ ინტერნეტით უცხოეთიდან ყიდულობ მაშინ იხდი უკუდაბეგვრის დღგ ს , თუ არაფერი შიეცვალა ადრე ასე იყო .

Posted by: qondara 5 Oct 2012, 11:04
QUOTE
The DoctoR

QUOTE
Toxic:)


დისკით არ შემოდის, ინტერნეტით ვყიდულობ და ძვირად ღირებული პროგრამაა. ანუ უკუდაბეგვრის დღგ-ის და არარეზიდენტის საშემოსავლოს ვერ ავცდები ხო?

Posted by: free2rhyme 5 Oct 2012, 11:44
მეგობრებო სუპერფინს ვაინსტალებ და თავიდანვე მეკითხება ინსტალაციის დროს სახელს, როგანიზაციას და ნომერს და ნომერში რაც უნდა ჩაიწეროს სად უნდა ვნახო?

Posted by: TT-KK 5 Oct 2012, 15:33
საბუღალტრო პროგრამა FINA-სთან ვის აქვს შეხება, თქვენი აზრი მაინტერესებს, რა პლიუსები და მინუსები აქვს?


free2rhyme
ალბათ საიდენთიფიკაციო ნომერს გთხოვს

Posted by: _Lali_ 5 Oct 2012, 17:28
პირველად გავეცი ხელფასი და სწორად გავაკეთე?

დარიცხვა:
დ 7410 / კ 3130
დ 3130 / კ 3320

გადახდა:
დ 3130 / კ 1210

საშემოსავლო:
დ 3320 / კ 1210

Posted by: goo1000 5 Oct 2012, 17:31

მიღებულია - 28/09/2012 წ ძალაშია - 01/10/2012 წ
01/10/2012 წ - მდგომარეობით
მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. "საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, N172, მუხლი 2552) დამტკიცებული წესის 84-ე მუხლის:
1. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"1. 2012 წლის 1 თებერვლიდან 2013 წლის 1 იანვრამდე, საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულების მქონე პირების მიერ მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება განხორციელდეს GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური ან გარე გადახდისა და მონაცემთა აღრიცხვის ერთიან ტერმინალთან ინტეგრირებული სისტემური საკონტროლო-სალარო აპარატებით.".
2. მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"3. 2013 წლის 1 იანვრიდან საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულების მქონე პირების მიერ მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება განახორციელდეს მხოლოდ GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატებით.".

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან.

ა. ხეთაგური

გამოქვეყნების წყარო:
მაცნეს ვებ პორტალი
28.09.2012

Posted by: rozoma 5 Oct 2012, 22:52
ორისი სად ვისწავლო, კეთილო ხალხო?

ცოტა სწრაფად მინდა ოღონდ

Posted by: Ti-Ni 6 Oct 2012, 13:48
goo1000

და რაზეა აქ ყურადღება გასამახვილებელი, თუ ფირმა ახალ საკონტროლო-სალარო აპარატს იყენებს? უბრალოდ არ მესმის და იქნებ განმარტება შესაძლებელია?

Posted by: ვასასი 6 Oct 2012, 13:51
goo1000
რაო რა გვინდაო?

Posted by: ESTRANGED 6 Oct 2012, 13:53
ბუღალტრებო და აუდიტებო,
დივიდენდის წინასწარი გაცემა შესაძლებელია? საგადასახადო კუთხით როგორ განიხილება ეს საკითხი.
ანუ 2012 წელში, ყოველთვიურად რომ გავცე 2012 წლის დივიდენდი წინასწარ?

Posted by: Ti-Ni 6 Oct 2012, 15:22
ESTRANGED


არ შეიძლება წინასწარ გაცემა მიმდინარე წლის დივიდენდის.წლის ბოლოს ხდება დივიდენდის დარიცხვა და მომდევნო წელში გაიცემა. მე ასე ვიცი.

Posted by: levvani 6 Oct 2012, 15:35
Ti-Ni

რას ქვია არ შეიძლება. მე მქონდა ესეთი სიტუაცია ოღონდ ერთჯერად ოპერაციაზე გავეცი დივიდენდი.

ანუ ვიყიდე სიტყვაზე ტელევიზორი 500 ლარად და გავყიდე 800 ლარად

წინასწარ გადავიხადე დერეგეც მოგებაც და გავეცი დივიდენდი.

არასწორედ მოვიქეცი?

და კიდევ ერთი იქნებ მითხრათ იმპორტის დროს რაიმე გადასახადს იხდის ი.მ. ?

Posted by: dukeflint 6 Oct 2012, 15:58
გამარჯობათ, მაინტერესებს ყველაფერი ტექნიკის ლომბარდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. თუ შეგიძლიათ მიმითითოთ წყარო სად შეიძლება გავარკვიო, როგორც ფინანსური, ასევე სამართლებრივი საკითხები.

წინასწარ გმადლობთ ,,,

Posted by: beqa-beqa99 6 Oct 2012, 21:31
გამარჯობათ,

ერთი ახლობელი მყავს.. ადრე იყო ინდმეწარმე და ასევე ელექტრონულად, ჰქონდა თავისი გვერდი rs.ge-ზეც, რამდენიმე ხნის შემდეგ ამ ახლობელმა გააუქმა ეს თავისი ინდ. მეწარმეობა. ხაზს ვუსვამ. გააუქმა. (ზოგს ჰგონია რომ გაუქმება შეჩერებას ნიშნავს. ჰოდა ამან კი არ შეაჩერა რეგისტრაციიდან გააუქმა საერთოდ)

ჰოდა ახლა რაც არ უნდა იყიდოს, მაგალითად 4 პაკრიშკა იყიდა იმ დღეს მანქანისთვის ჰოდა ზედნადები რომ გამოწერეს ამას ავტომატურად მისდის იმ rs.ge. არადა საქმიანობა შეწყვეტილი აქვს კაი ხანია და გაუქმებული აქვს ყველაფერი ყოველგვარი დავალიანების გარეშე..

ბუღალტრებთან მაქვს კითხვა, რა უნდა ქნას ახლა ის ზედნადებები უნდა დაადასტუროს მაინც მაგალითად ბაზრობაზე ტრუსიკს რომ იყიდის და rs.ge-ზე მაინც მიუვა? თუ დაიკიდოს და გაატაროს? რეაგირება არ ქონდეს.???

Posted by: maverick16 6 Oct 2012, 21:35
beqa-beqa99
ზედნადების ელექტრონულ დადასტურება/არდადასტურებას არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს და ისე უნდა გაარკვიოს რატო მისდის

Posted by: beqa-beqa99 6 Oct 2012, 21:40
maverick16
მისდის იმიტომ რომ ერთხელ რომ დარეგისტრირდები ჩვენ საგადასახადო სისტემაში არავინ გშლის მერე.. უბრალოდ კონომიკურ საქმიანობას წყვიტავ და არანაირი ნულოვანი დეკლარაციების ჩაბარება და არანაირი ქმედებები აღარ გიწევს.. ეს მგონი ამიტომ მისდის...
მაგრამ თუ რატომ არ უუქმებენ იმ rs.ge-ს აქაუნტს ეგ აზრზე არ ვარ.. დღემდე აქვს აქაუნტი rs.ge-ზე სადაც ჩანს თავისი შედარების აქტი, და ის ეკონომიკური საქმიანობა რაც მან განახორციელა, გადაგზავნილი დეკლარაციები და ა.შ..

ჰოდა ბარემ აქვე ვიკითხავ კიდევ საერთოდ ხდება ამ rs.ge--ს ანგარიშის გაუქმება? ან რატომ მისდის ეს ზედნადებებიკევსაც რომ იყიდის მაღაზიაში მაშინაც კი? (თუ გამოწერეს რა თქმა უნდა : ) )

Posted by: TeraSoft 7 Oct 2012, 22:27
QUOTE (giorgi510 @ 24 Sep 2012, 09:56 )
შეგიძლიათ გამარკვიოთ:

მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა

7. ძირითადი საშუალების მიხედვით, თუ იგი გამოყენებულ იქნა ან/და იქნება:

გ) ერთდროულად ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე ოპერაციებში და მათი გამიჯვნა შეუძლებელია, მაშინ:

გ.ბ) დღგ-ის გადამხდელს, გარდა ამ ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულისა, უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე მიიღოს ჩათვლა მხოლოდ ყოველი კალენდარული წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვაში ჩათვლის უფლების მქონე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის პროპორციულად.


ანუ ჩემ შემთხვევაში, მაქვს ჩვეულებრივი დღგ-თი დასაბეგრი და ასევე ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებული ოპერაციები.
მაქვს თუ არა ესეთ შემთხვევაში ძირითადი საშუალებებზე დღგ-ს ჩათვლის შეზღუდვა?

თუ თქვენი ბრუნვა შედგება მხოლოდ დასაბეგრი ოპერაციებისა და ჩათვლის უფლებით დღგ–სგან გათავისუფლებული ოპერაციებისაგან (ანუ არა გაქვთ დღგ–სგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ოპერაციები), ასეთ შემთხვევაში, ძირითად საშუალებებზე გადახდილი დღგ შეგიძლიათ ჩაითვალოთ მთლიანად.


http://terasoft.ge/

Posted by: Maribeli 8 Oct 2012, 09:30
რამდენი კითხვები დაგროვილა smile.gif))
ESTRANGED
LEVVANI

1. დივიდენდების წინასწარ გაცემა
დივიდენდები გაცემა წესით ყველამ ვიცით რომ ხდება წლის ბოლოს, მოგება ზარალის შედგენის შემდგომ, მაგრამ პრაქტიკაში და ქართულ სინამდვილეში ხდება როცა მიმდინარე წელშიც ითხოვს დამფუძნებელი დივიდენდის წინასწარ გატანას.
ასეთი რამ ხდება და დასაშვებია, მაგრამ ერთი რამ გაითვალისწინეთ, თუ წლის ბოლოს კომპანიას საგადასახადო მიზნებისათვის გამოუვიდა ზარალი და ამ დროს წლის განმავლობაში გაცემულია უკვე დივიდენდები, aucilebeli da savaldebuloaaaaa უნდა მოხდეს ამ განაცემების დაკორექტირება და უნდა შეიცვალოს განაცემის სტატუსი, ჩაითვალოს ან ხელფასად გაცემულად და შესაბამისად დაიბეგროს 20 % ით ან გაფორმდეს სესხად საბაზრო პროცენტით. (ეს თქვენი ასარჩევია, მაგრამ თუ დამფუძნებელი ამავე დროს თანამშრომელი არ არის და ხელდასს არ იღებს მაშინ ასარჩევიც არაფერია და პირდაპირ სესხი გამოდის)

კორექტირება მოხდება ასევე იმ შემთხვევაშიც თუ კომპანია გავიდა მოგებაზე,მაგრამ გასაცემი დივიდენდი რაც გამოვიდა წლის ბოლოს იმაზე ნაკლებია ვიდრე გაცემულია წლის განმავლობაში წინასწარ, მაგრამ აქ უკვე დაკორექტირდება სხვაობა , ანალოგიურად რაც ზედმეტობაა იმას მიენიჭება სესხის კლასიფიკაცია ან ხელფასის (თუ დამფუძნებელი ამავე დროს იღებს ხელფასს მაშინ წინასწარ აღებული ხელფასი გამოუვა, მაგრამ თუ არ არის ამავე დროს თანამშრომელი მაშინ სესხი უნდა გაფორმდეს)
* * *
beqa -beqa 99

რაც შეეხება ი/მეწარმის გაუქმებას
დავიწყოთ იმით რომ ინდ მეწარმის გაუქმება (ისე როგორც შპს-სი არ ხდება) არ არსებობს საქართველოში, ხდება მხოლოდ საქმიანობის შეწყვეტა , როდესაც ამის შესახებ მიმართავს შესაბამის სამსახურს, შეავსებ განაცხადს საქმიანობის შეწყვეტაზე და ჩააბარებ " შეწყვეტის დეკლარაციას ' . ამის შემდეგ საქმიანობა ითვლება შეწყვეტილად და პირს აღარ ევალება არანაირი ნულოვანი დეკლარაციების წარდგენა, მაგრამ აი 10 წლის შემდეგ თუ მოისურვა შეუძლია განაახლოს საქმიანობა რა თქმა უნდა ისევ მიდის შემოსავ;სამსახურში და ამის შესახებ აცნობებს.ამიტომაც არ ხდება რს.გე დან ი.მეწარმის ექაუნტის გაუქმება smile.gif)

ეხლა თუ რატომ მისდის ელ.ზედნადები
საერთოდ ყველამ იცოდეთ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის მყიდველი, კომპანიაა, ინდ/მეწარმეა, ამხანაგობაა, თუ პიზიკური პირია (ვიმეორებ ფიზიკური პირია) მყიდველს შეუძლია გამოწეროს ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები ნებისმიერ შემთხვევაში.და ამის საშუალებას მას აძლევს პროგრამა.
ინდ მეწარმემ რომ საქმიანობა შეწყვიტა , მერე რა მისი პირადი ნომერი ხომ არ გაუქმებულა ?? ხოდა როცა ამ პირად ნომერს აკრიფავენ მყიდველის ველში ავტომატურად ამოაგდებს ბაზიდან ი/მეწარმის სახელს, ისევე როგორც მე როცა ფიზიკური პირი ვარ და ვყიდულობ ნივთს თუ ჩემზეც გამოწერენ ელ.ზედნადებს ჩემი სახელიც ავტომატურად ამოვარდება , განსხვავება უბრალოდ ისაა რომ მე ექაუნტი არ მაქვს რს.გე ზე და ამიტომ ვერ ვხედავ ამ გამოწერილ ზედნადებებს და შესაბამისად არ ვნერვიულობ wink.gif))

შენს ახლობელს კი გადაეცი რომ თუ მარტო ის ანერვიულებს რომ არ სიამოვნებს მის პორტალზე მიღებული ახალი ზედნადებები, ისეთი შესყიდვები სადაც ზედნადებს უწერენ განახორციელოს სხვა ფიზიკური პირის სახელით smile.gif))

Posted by: levvani 8 Oct 2012, 10:45
იქნებ მიპასუხოთ.

ი.მ.-მ ექსპორტით გაიტანა საქართველოდან ხილი. რა გადასახადებით დაიბეგრება და როგორ.
მადლობა წინასწარ

Posted by: bertone07 8 Oct 2012, 15:45
QUOTE (Maribeli @ 8 Oct 2012, 09:30 )

შენს ახლობელს კი გადაეცი რომ თუ მარტო ის ანერვიულებს რომ არ სიამოვნებს  მის პორტალზე მიღებული ახალი ზედნადებები, ისეთი შესყიდვები სადაც ზედნადებს უწერენ განახორციელოს სხვა ფიზიკური პირის სახელით smile.gif))

Maribeli

გასაგებია, მაგრამ რა ხდება ამ შემთხვევაში?? იყიდა რაღაცა , საქმიანობა შეწყვეტილი აქვს და ეს ზედნადებები რომ მისდის მაინც რა უნდა ქნას? უნდა დაადასტუროს? თუ დაიკიდოს? თუ??... რამე ვალდებულებები ხომ არ ეკისრება??

მაპატიეთ რაა თუ ჩაინიკური კითხვა დავსვი მეც მაინტერესებს ეგ საკითხი cry.gif

Posted by: _Lali_ 8 Oct 2012, 15:52
bertone07
QUOTE
საქმიანობა შეწყვეტილი აქვს და ეს ზედნადებები რომ მისდის მაინც რა უნდა ქნას?

მეც მაინტერესებს ეს საკითხი. ქონებრივ დეკლარაციაზე და ასეთ რამეებზე არ იმოქმედებს, თუ ვთქვათ, ძვირიანი ნივთები იყიდა?

Posted by: Maribeli 8 Oct 2012, 15:58
QUOTE (bertone07 @ 8 Oct 2012, 15:45 )
QUOTE (Maribeli @ 8 Oct 2012, 09:30 )

შენს ახლობელს კი გადაეცი რომ თუ მარტო ის ანერვიულებს რომ არ სიამოვნებს  მის პორტალზე მიღებული ახალი ზედნადებები, ისეთი შესყიდვები სადაც ზედნადებს უწერენ განახორციელოს სხვა ფიზიკური პირის სახელით smile.gif))

Maribeli

გასაგებია, მაგრამ რა ხდება ამ შემთხვევაში?? იყიდა რაღაცა , საქმიანობა შეწყვეტილი აქვს და ეს ზედნადებები რომ მისდის მაინც რა უნდა ქნას? უნდა დაადასტუროს? თუ დაიკიდოს? თუ??... რამე ვალდებულებები ხომ არ ეკისრება??

მაპატიეთ რაა თუ ჩაინიკური კითხვა დავსვი მეც მაინტერესებს ეგ საკითხი cry.gif

ზედადების დადასტურება საერთოდ არ არის სავალდებულო, და კომპანიების 90 % არც ადასტურებს ზედნადებებს.

როგორც ეხლა გავიგე,შესაძლებელია სტატუსის შეცვლაო (ადრე არ იყო მასე) , ანუ თუ ი/მეწარმეს შეჩერებული აქვს საქმიანობა, უნდა მივიდეს შემოსავლების სამსახურში და ფიზიკური პირის სტატუსზე გადავიდეს და თავის თავად მოგვარდება ეგ პრობლემებიც მომავალში.

ხოლო რაც უკვე გამოწერილია, იმას არაფერი არ ეშველება,არანაირი დადასტურება არაა საჭირო, ეგ ზედნადები მაინც მიღებულად ითვლება.
დეკლარაციის წარდგენას რაც შეეხება, არ ვიცი მაგ ერთი შესყიდვის გამო ჩაგითვლიან თუ არა რომ ეკონომიკური საქმიანობა აღადგინეთ..მაინც მიბრძანდით შემოსავლების სამსახურში და იკითხეთ და ბარემ ფიზიკური პირის სტატუსზეც გადადით wink.gif)))))

Posted by: bertone07 8 Oct 2012, 17:37
Maribeli
კი მართალია ადრე არ იყო ეგ.. ახლა უკვე შესაძლებელია რაც beqa-beqa99 -მ დაწერა. ანუ ყველანაირი დეკლარაცია წარდგენილია, სწაქმიანობა შეჩერებულია და სტატუსი ინდ. მეწარმის მაგივრად უკვე არის ფიზიკური პირი. რეესტრშიც და rs.ge-ზეც შეცვლილია სტატუსები და წერია ფიზიკური პირი. . მაგრამ მაინც მოდის ეს ზედნადებები რამეს რომ იყიდის... ვერაფერი გავიგე რაა.... cry.gif

Posted by: phiphqia 8 Oct 2012, 20:44
QUOTE (ESTRANGED @ 6 Oct 2012, 13:53 )
ბუღალტრებო და აუდიტებო,
დივიდენდის წინასწარი გაცემა შესაძლებელია? საგადასახადო კუთხით როგორ განიხილება ეს საკითხი.
ანუ 2012 წელში, ყოველთვიურად რომ გავცე 2012 წლის დივიდენდი წინასწარ?


თვიურადაც შეგიძლია რათქმაუნდა

Posted by: ESTRANGED 8 Oct 2012, 22:41
Maribeli
ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის და ამომწურავი პასუხისთვის.
გამოდის, რომ შეიძლება დავადგინო რომ დივიდენდის გაცემა ხდება ყოველთვიურად, მოგების --%-ის ოდენობით, მაგრამ საბოლოო გაანგარიშება წლის დახურვის მერე უნდა გავაკეთო. არ შეიძლება დივიდენდის გაცემის საფუძველი იყოს თვიური მგების პროცენტი და ბოლო დაანგარიშება და დაკორექტირება არ მოხდეს?

Posted by: kkoxo 9 Oct 2012, 01:21
QUOTE
რ შეიძლება დივიდენდის გაცემის საფუძველი იყოს თვიური მგების პროცენტი და ბოლო დაანგარიშება და დაკორექტირება არ მოხდეს?



შუალედური დივიდენდის გაცემა შეიძლება

Posted by: Maribeli 9 Oct 2012, 09:01
QUOTE (ESTRANGED @ 8 Oct 2012, 22:41 )
Maribeli
არ შეიძლება დივიდენდის გაცემის საფუძველი იყოს თვიური მგების პროცენტი და ბოლო დაანგარიშება და დაკორექტირება არ მოხდეს?


არ შეიძლება, შეგიძლია გასცე ყოველთვიურად, მაგრამ თუ წლის ბოლოს არ გაქ მოგება შესაბამისად გამოდის რომ კომპანიამ რომელიც ზარალზეა გასცა დივიდენდი (რომელიც იბეგრება 5 % ხოლო მოგება მანამდე უნდა დაბეგრილი იყოს უკვე 15 % ით) რომელიც არ უნდა გაეცა და ეს გაცემული უნდა ყოფილიყო ხელფასი ვთქვათ (რომელიც 20 %) უნდა დაბეგრილიყო ან სესხი (რომელიც ასევე % უნდა დაბეგრილიყო და + სესხის % გადააჭარბებდა ბრუნვის 5 %-ს პროპორციულად უნდა შეგემცირებინა ჩათვლა, მოკლედ გამოდის რომ ბიუჯეტი მოატყუე, ამაზე აუცილებლად შემოგედავებიან.

ამიტომ გაეცი წლის განმავლობაში რამდენიც გინდა ხოლო წლის ბოლოს დაუკორექტირე, თუ:
(კორექქტირება მოხდება თუ საბოლოოდ ზარალი გამოგივიდა, ან გასანაწილებელი დივიდენდი უფრო ნაკლები მიიღე ვიდრე წლის განნავლობაში გაქვს გაცემული, სხვა შემთხვევაში არაფერი არ გექნება დასაკორექტირებელი wink.gif))))))

კითხვა მათთან, ვინც მასე ყოველთვიურად გასცემთ დივიდენდს მოგების გადასახით ბეგრავთ ყოველ თვე ??? უფრო სწორად გადახდას ვგულისხმობ.
* * *
აი ეხლა ვიპოვე ასეთი რამ რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს რომ მართალს ვამბობდი დივიდენდის წინას გაცემასთან დაკავშირებით.

შემოსავლების სამსახურის პასუხი მაგ კითხვაზე :

თქვენს 2011 16 ივნისის ელექტრონული წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ “მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება დადგინდეს წლიური და შუალედური მოგების დივიდენდების სახით განაწილება.
თუ სამეურნეო წლის შდეგების მიხედვით შუალედური მოგების შედეგად განაწილებული თანხები საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის ვერ დაკლასიფიცირდა როგორც დივიდენდი და პარტნიორთა კრების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება თანხის დაბრუნების შესახებ, მაშინ ოპერაციის შინაარსის მიხედვით დივიდენდის თანხა ჩაითვლება პარტნიორისათვის გაცემულ უპროცენტო სესხად დაექვემდებარება დაბეგვრას არსებული წესის მიხედვით.
იმ შემთხვევაში თუ, არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება თანხების დაბრუნების შესახებ, მაშინ დაუბრუნებელი დივიდენდის თანხა ოპერაციის შინაარსის მიხედვით პარტნიორისათვის ჩაითვლება შემოსავლად და იგი დაექვემდებარება დაბეგვრას საშემოსავლო (მოგების) გადასახადის მოქმედი განაკვეთებით.







გისურვებთ წარმატებებს

შემოსავლების სამსახური

Posted by: Toxic:) 10 Oct 2012, 09:58



დივიდენდების შესახებ ამ ინსტრუქციაში თითქმის ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემული.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1730793




Posted by: datosia 10 Oct 2012, 13:31
გამარჯობათ გატეხილი ქართული საბუღალტრო პროგრამა ხომ არ მოგეპოვებათ? ორისი მაგალითად?

რა შეიძლება ღირდეს გატეხილი ვერსია?

Posted by: vlla 10 Oct 2012, 14:13
ხელფასის გადარიცხვისას საშემოსავლოს გადაუხდელობისას (გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობა) ჯარიმა რამდენია რომელ მუხლში ვნახო?
ზუსტად მახსოვს ძველ კოდექსში სადღაც საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეებში ეწერა მაგრამ ახალში ვერ ვპოულობ.

Posted by: Ti-Ni 10 Oct 2012, 14:23
vlla

საშემოსავლოს გადაუხდელობისას დაერიცხება საურავი, თუ ხელფასის გაცემის დღეს საშემოსავლო გადასახადის ანგარიშზე ზედმეტობა არ გქონია საშემოსავლოს ვალდებულების თანხის შესაბამისი. ყოველ დღეზე გადაუხდელი თანხის, ანუ ვალდებულება რამდენიც არის მოცემული დღისთვის, იმისი 0.07% ერიცხება საურავი.

Posted by: vlla 10 Oct 2012, 14:29
Ti-Ni

ოკ გმადლობ smile.gif საურავი კი მაგრამ მე უშუალოდ ჯარიმა მაინტერესებდა, თუმცა ახალში შეიძლება საერთოდ ამოიღეს ეგ მუხლი და ახლა მხოლოდ საურავი ერიცხება.

აი ეს:
მუხლი 134. გადახდის წყაროსთან გადასახადის თანხის დაუკავებლობა(26.12.2008 N 871. ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
საგადასახადო აგენტის მიერ გადახდის წყაროსთან გადასახადის თანხის დაუკავებლობა ან/და დაკავებული გადასახადის თანხის ბიუჯეტში არასრულად გადახდა, –
იწვევს საგადასახადო აგენტის დაჯარიმებას დაუკავებელი/გადასახდელი გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.

აღარ არის ძალაში?

ასეთი რამ მოხდა: 2 დღის წინ ხელფასი გადარიცხეს და საშემოსავლოს გადარიცხვა გამორჩათ. ახლა რომ გადავრიცხო საშემოსავლო მხოლოდ საურავების გადახდა მომიწევს თუ ცალკე ჯარიმაც უნდა გადავიხადო?

Posted by: qondara 10 Oct 2012, 14:37
vlla

მუხლი 272. საურავი
1. საურავი არის საგადასახადო სანქცია, რომელიც პირს ეკისრება საგადასახადო კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში გადასახადის გადასახდელი თანხის გადაუხდელობისათვის
4. საურავი შეადგენს გადაუხდელი გადასახადის თანხის 0,07 პროცენტს ყოველი ვადაგადაცილებული
დღისათვის. გადასახადის გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში გადასახადის გადახდის დღე ითვლება
ვადაგადაცილებულ დღედ.

Posted by: Flying Dutchman 88 10 Oct 2012, 14:38
vlla

მეორე დღიდან დაერიცხებოდა საურავი მხოლოდ, სხვა არაფერი.

Posted by: Ti-Ni 10 Oct 2012, 14:38
vlla

ეგ ხომ უნდა აისახოს მერე ჯარიმებში? ერთგან ვნახე, ხელფასები გაცემული აქვს თვის ბოლოს და საშემოსავლო გადარიცხული მომდევნო თვის შუა რიცხვებში და საურავებია მარტო დარიცხული,არაფერი ჯარიმა არ იყო მოსული. თუ დეკლარაციას წარადგენ და დაფიქსირდება, რომ საშემოსავლო გადახდილი არ არის, მოდის შეტყობინება ყადაღის შესახებ და ერიცხება საურავები. ჯარიმა არ შემხვედრია.

Posted by: vlla 10 Oct 2012, 14:41
qondara
Flying Dutchman 88
Ti-Ni

ოკ, ყველას დიდი მადლობა, გულზე მომეშვა smile.gif

Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2012, 15:23
მოკლედ ასეთ გაურკვეველ სიტუაციაში ვარ. 30 სექტემბერს გავყიდე საქონელი და გამოვწერე ზედნადები. დღეს მოვიდა ეს მყიდველი და მეუბნება კოდი შეცდომიტ მითქვიაო და გამისწორეო. ორი ორგანიზაცია მაქვს და ამერიაო. ხოდა ეხლა როგორ მოვიქცე? გავაუქმო და ახალი გამოვწერო? თარიღებს რა ვუყო?
თუ შეიძლება დასრულებული ზედნადების კორექტირება? ტექნიკურად იძლევა ამის საშუალებას, მაგამ რამდენად მართებულია?

Posted by: Flying Dutchman 88 10 Oct 2012, 15:48
Lady_Bird

ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების დასრულების შემდეგ ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია-ო ერესის ხშირად დასმულ კითხვებში წერია sad.gif

Posted by: Toxic:) 10 Oct 2012, 19:49
QUOTE
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების დასრულების შემდეგ ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია-ო ერესის ხშირად დასმულ კითხვებში წერია


რადგან ტექნიკურად იძლევა ამის საშუალებას ესე იგი შეიძლებაო ასე მითხრა საგადასახდო ინსპექტორმა. გაიგე ეხლა რომელია მართალი smile.gif


QUOTE
ეგ ხომ უნდა აისახოს მერე ჯარიმებში? ერთგან ვნახე, ხელფასები გაცემული აქვს თვის ბოლოს და საშემოსავლო გადარიცხული მომდევნო თვის შუა რიცხვებში და საურავებია მარტო დარიცხული,არაფერი ჯარიმა არ იყო მოსული. თუ დეკლარაციას წარადგენ და დაფიქსირდება, რომ საშემოსავლო გადახდილი არ არის, მოდის შეტყობინება ყადაღის შესახებ და ერიცხება საურავები. ჯარიმა არ შემხვედრია.


ანალოგიური შემთხვევა ან როცა ბარათზე რომელიმე გადასახადში ზედმეტობა გაქვს და ამის ხარჯზე არ იხდი საშემოსავლოს ხელფასის გაცემისას, ასეთ შემთხვევაში საშემოსავლოს დეკლარაციაში , დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი მაინც ვწერ თანხას, არადა სინადვილში არ დამიკავებია , რა ჯარიმა შეიძლება მიუყენონ ასეთ შემთხვევებს გარდა 100 ლარიანისა?

Posted by: giorgi510 10 Oct 2012, 21:56
შპს იყიდა მეორადი ავტომობილი ფიზ. პირისგან და გარკვეული პერიოდის შემდგომ მიყიდა სხვა შპს-ს. 168 მუხლის თანახმად მსუბუქი ავტომობილების მიწოდება გათავისუფლებულია დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გარეშე. შესაბამისად ოპერაცია არ დაიბეგრა დღგ-თი. ეს გასაგებია, მაგრამ აი ეს "ჩათვლის უფლების გარეშე" ამ შემთხვევაში რამენაირად ხომ არ მზღუდავს?


Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2012, 22:20
Toxic:)
Flying Dutchman 88


მოკლედ დღეს შემოსავლების სამსახურში დავრეკე და რატომღაც ვაკე საბურთალოს სერვისცენტრში მიპასუხეს და მითხრეს რომ თუკი ტეკნიკურად ცვლილებას შეგატანინებს პროგრამა მაშIნ დააკორეკტირეო და შენიშვნაში კომენტარი დატოვეო. შეგიძლია გააუქმო და ახალი გამოწეროო, მაგრამ თარიღები სხვადასხვა გექნებაო და იქაც კომენტარი ჩაწერე შენიშვნაშიო. მოკლედ როგორც გინდა ისე გააკეთეო

Posted by: Flying Dutchman 88 10 Oct 2012, 23:06
Lady_Bird

მეც გავარკვიე დამაინტერესა მაგ თემამ და მითხრეს ეგ ხშირად დასმული კითხვა ძველია მაგის მერე შეიცვალაო smile.gif) ხოდა ნებისმიერი კორექტირების შეტანა შეიძლება (გარდა ზედნადების ტიპისა), ასე რომ თამამად დააკორექტირე wink.gif

Toxic:)

წესით მაგას არც 100 ლარიანი არ უნდა მიუდგეს smile.gif) საურავი სალდირებულ ნარჩენს ერიცხება და თუ დადებითი გაქვს არც დაგერიცხება საურავი... დეკლარაციაში ასახული თუ გაქვს სწორად, მაშინ სხვა არც ერთი მუხლი უდგება...

Posted by: bertone07 10 Oct 2012, 23:20
ძვირფასო მოდერატორო გახსენი ახალითემ თორემ ჭედავს უკვე ჩემი კომპიუტერი ))

Posted by: Lady_Bird 10 Oct 2012, 23:52
Flying Dutchman 88
მადლობა გამოხმაურებისთვის smile.gif
* * *

Toxic:)
QUOTE
არადა სინადვილში არ დამიკავებია , რა ჯარიმა შეიძლება მიუყენონ ასეთ შემთხვევებს გარდა 100 ლარიანისა?


არ დაგიკავებია თუ არ გადაგირიცხავს. ??

Posted by: Toxic:) 11 Oct 2012, 09:37
QUOTE
არ დაგიკავებია თუ არ გადაგირიცხავს. ??


არ გადამირიცხავს.

Posted by: The DoctoR 11 Oct 2012, 10:24
Toxic:)
ეგ მარტო რევიზიის დროს ხდება. თუ ნახეს ისეთი განაცემი, რომელიც უნდა დეკლარირებულიყო როგორც გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი, აი მაშინ დგება დაჯარიმების მომენტი. შენ თუ აღიარებ ვალდებულებას, მაგრამ არ გადაიხდი აქ მხოლოდ საურავი ერთვება საქმეში smile.gif


Posted by: bachachuna 11 Oct 2012, 10:25
გამოცდილო ბუღალტრებო, გთხოვთ დამეხმარეთ, ამ საქონლის უკან დაბრუნებებმა სულ ამრია, ერთი სიტყვით, დაუშვათ სექეტემბრის თვეში შემოსავალი მქონდა 2000 ლარი, დავიბრუნე ვადაგასული საქონელი 100 ლარის, ჩვეულებრივად გამოვწერე უკან დაბრუნების ზედნადები და დავაკორექტირე ფაქტურა. პროგრამაში ავტუმატურად შემიმცირა შემოსავალი 100 ლარით. ეხლა რა მაინტერესებს, სექტემბრის დღგ-ეს დეკლარაციაში შემოსავალში რას ვწერ? შეცირებულ თანხას?

Posted by: The DoctoR 11 Oct 2012, 10:43
bachachuna
1900 ლარს. თუ ოქტომბერში დაიბრუნე, მაშინ სექტემბერში 2000 ლარს და ოქტომბერში დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე რომ არის იქ დაწერ 15.25 ლარს (100 ლარის დღგ-ს).

Posted by: bachachuna 11 Oct 2012, 10:48
The DoctoR
თუ ოქტომბერში დავიბრუნე, დაბრუნების ზედნადებიც ხომ ოქტომბერში იქნება და შესაბამისად დღგ-ეს კორექტირებაც? და ეს უკვე ოქტომბრის დეკლარაციაში არ უნდა შევიტანო?

Posted by: Lady_Bird 11 Oct 2012, 11:14
Toxic:)
თუ ზედმეტობა გაქვს ბარათზე საურავი არ გერიცხება, მაგრამ შემოწმების მომენტში თუკი აღმოჩნდება რომ ეს ზედმეტობები არასწორი დეკლარირების გამო გქონდა მაშინ საურავები წავა, მგონი 0.07 პროცენტია ერთ დღეზე. ყოველ ას ლარზე მგონი 25 ლარი გამოდის წელიწადში. მთავარია რომ გადასახადი სწორად გქონდეს დეკლარირებული. თუ რაიმე არ გაქვს დეკლარირებული , მაგრამ გადასახადი გადახდილი გაქვს და ეს თანხა ზედმეტობაში ჩანს მაშინ შემოწმების დროს ხდება ამ გადასახადის დარიცხვა და პლიუს ჯარიმა. დაუდეკლარირებელი თანხის მგონი 50 % -ია. ზუსტად არ მახსოვს

Posted by: The DoctoR 11 Oct 2012, 15:36
bachachuna
კი ოქტომბრის დეკლარაციაში უნდა აჩვენო უკან დაბრუნება

Posted by: Toxic:) 11 Oct 2012, 23:17

QUOTE
თუ ზედმეტობა გაქვს ბარათზე საურავი არ გერიცხება, მაგრამ შემოწმების მომენტში თუკი აღმოჩნდება რომ ეს ზედმეტობები არასწორი დეკლარირების გამო გქონდა მაშინ საურავები წავა, მგონი 0.07 პროცენტია ერთ დღეზე. ყოველ ას ლარზე მგონი 25 ლარი გამოდის წელიწადში. მთავარია რომ გადასახადი სწორად გქონდეს დეკლარირებული. თუ რაიმე არ გაქვს დეკლარირებული , მაგრამ გადასახადი გადახდილი გაქვს და ეს თანხა ზედმეტობაში ჩანს მაშინ შემოწმების დროს ხდება ამ გადასახადის დარიცხვა და პლიუს ჯარიმა. დაუდეკლარირებელი თანხის მგონი 50 % -ია. ზუსტად არ მახსოვს



დაუშვათ ასი ლარია დარიცხული ხელფასი, ბარათზე სალდირებული ზედმეტობის ხარჯზე არ გადავიხადე საშემოსავლო 20 ლარი, გამოდის რომ დეკლარლარაციაში გრაFაში "განაცმეთა ოდენობა" ვწერ 100 ლარს რომელიც რელურად არ გაცემულა , დიდი დარღვევა არ არის მაგრამ ჩემი აზრით თავისუფლად შეეძლოთ "სხვა ჯარიმები" მიეყენებინათ ამ შემთხვევისთვის. ახალი ხელისფულების დროს იმედი მაქვს ასეთ რაღაცეებზე არავინ გამოგვეკიდება.



Posted by: bliah 12 Oct 2012, 13:13
იქნებ დამეხმაროთ, ფირმის ანგარიშზე გვიდევს თანხა 2000 და გვინდა გამოტანა , და დივიდენდის გადასახადი აუცილებელია რო ეხლა გადაიგზავნოს? როგორ უნდა გაკეთდეს , ვთქვათ რო დავტოვოთ ის თანხა რამდენიც უწევს გადასახადი და დანარჩენი გამოვიტანოთ, 15 ოქტომბრამდე ვერ ვასწრებთ და როგორ ვქნათ??

Posted by: The DoctoR 12 Oct 2012, 13:22
bliah
1900 გამოიტანე და 100 ლარი დივიდენდის საშემოსავლო. ან სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიტანე და მერე გაასწორე საშემოსავლო.

Posted by: bliah 12 Oct 2012, 14:14
QUOTE
1900 გამოიტანე და 100 ლარი დივიდენდის საშემოსავლო. ან სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიტანე და მერე გაასწორე საშემოსავლო.


და ის 100 ლარი ხო უნდა გადაირიცხოს და ოქტომბრის 15 მერე რო გადავრიცხოთ შეიძლება? და 1900 უბრალოდ გამოვიტანოთ ,პრობლემა არ იქნება?

Posted by: The DoctoR 12 Oct 2012, 15:37
bliah
საურავის სახით იქნება, მაგრამ უმნიშვნელო.

Posted by: bliah 12 Oct 2012, 19:34
QUOTE
The DoctoR


მადლობა

Posted by: vinchenz@ 13 Oct 2012, 10:37
ძალიან ჩაინიკურ კითხვას ვსვავ ალბად, მაგრამ მიანც:)

1.რა განსხვავებაა მოგების და საშემოსავლო გადასახადს შორის? ვეცადე გამეგო, მაგრამ ერთი და იგივე მგონიაsmile.gif
2. სად შეიძლება ვნახო კონკრეტული საქონლის ,მაგალითად ნაძვის პლასტინჩატი (რუსული ტერმინია და ინგლისურად არის lamellar ქართული შესატყვისი არ ვიცი) მორების იმპორტაციის დაბეგვრის განაკვეთი?
3. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც შპს-ს ქმნის საქართველოს ტერიროტიაზე ( არა უცხოეთში არსებული შპს-ს ფილიალის სახით, არამედ ცალკე), რაიმე დამატებითი გადასახადები ეკისრება ( საქართველოს მოქალაქისგან განსხვავებით)?
4.დღგ 18%ია?
წინასწარ გიხდით მადლობასsmile.gif

Posted by: The DoctoR 13 Oct 2012, 18:19
vinchenz@
1. განსხვავება ის არის, რომ სხვადასხვა დასაბეგრი ობიექტი აქვთ. საშემოსავლოს იხდი როცა ხელფასს გასცემ, მოგებას იხდი, როდესაც შენი ფირმის შემოსავალს -ხარჯი წლის მანძილზე არია დადებითი სხვაობა, ანუ როცა მოგება გაქsmile.gif
2. არ ვიცი ნამდვილად smile.gif
3. არანაირი განსხვავება.
4. კი smile.gif

Posted by: Flying Dutchman 88 13 Oct 2012, 20:47
vinchenz@

1. სავარაუდოდ თქვენ წლიური საშემოსავლო და მოგების გადასახადი ვერ განასხვავეთ smile.gif პირველს იხდის ინდმეწარმე, მეორეს კი შპს და ა.შ.
არსი არის ერთი, წლის განმავლობაში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალს აკლდება მათ მიღებაზე გაწეული დოკუმენტურად დადსტურებული ხარჯი, უბრალოდ ტერმინებშია სხვაობა, რადგან მიღებულია რომ ინდმეწარმეს არ შეიძლება ჰქონდეს მოგება.

2. პირველ რიგში თქვენ უნდა ნახოთ თუ რომელ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურას მიეკუთვნება აღნიშნული საქონელი, ამის ნახვა შეგიძიათ აქ:
http://auditescort.ge/vakansia/sagareo%20ekonomikuri%20saqmianobis%20sasaqonlo%20nomenklatura.pdf


მერე უკვე უნდა ნახოთ თუ იმპორტით დაბეგვრის რომელ განაკვეთში გადის, ან 12% მოუწევს ან 5%. ამის ნახვა შესაძლებელია აქ:
http://codex.ge/509


დანარჩენზე კი უკვე გაქვთ პასუხი. წარმატებები smile.gif

Posted by: vinchenz@ 13 Oct 2012, 23:44
The DoctoR
Flying Dutchman 88
ძალიან დიდი მადლობა ახსნისთვის და ძალიან სასრგებლო საიტ/დოკუმენტისთვისsmile.gif შევეცდები უკეთ გავერკვიოsmile.gif

Posted by: sun_waiting 14 Oct 2012, 19:03
შეგახსენებთ, რომ საგადასახადო კოდექსის 205-ე მუხლის თანახმად, თუ ფიზიკური
პირის ოჯახის წევრთა საერთო წლიურმა შემოსავალმა გადააჭარბა 40 000 ლარს,
სავალდებულოა ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის
წარდგენა შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე www.rs.ge.
ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის შევსება ასევე სავალდებულოა თუ 2011 წელს
თქვენმა შემოსავალმა არ გადააჭარბა 40 000 ლარს, მაგრამ 2012 წლის 1 აპრილის
მდგომარეობით საკუთრებაში, სარგებლობაში ან მფლობელობაში გაგაჩნიათ მიწის
ნაკვეთი, ასევე, ქირით, იჯარით, უზურფრუქტით ან სხვა ამგვარი ფორმის
ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული გაქვთ მიწის ნაკვეთი.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საგადასახადო კოდექსის 274-ე მუხლის თანახმად
დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენა იწვევს პირის დაჯარიმებას.
დეკლარაციის შესავსებად შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე
აირჩიეთ „ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია“.

ანუ თუკი ფ.პ-ს იურიდიულზე გაცემული აქვს სახლი , სადაც ეს იურიდიული პირი ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, არ უწევს ხო დეკლარაციის გადაგზავნა?

Posted by: nostradamuss 14 Oct 2012, 19:52
გარჯობათ. ერთი კითხვა მაქვს... ფიზკიკური პირის ქონება ი/მ -ბმაც უნდა ჩააბარონ
? ? ?
* * *
მოკლედ ასეთი მდგომერეობა მაქვს .. . ი.მ. არის, აქვს რაღაც ფართი სადაც ეწევა ეკ.საქომიობას და აგრეთვე აქვს ფართის ნაწილი გაქირავებული ... იჯარიდან მიღებულ შემოსავალს წლიურ ერთიან შემოსავალში ვიღებ რათქმუნდა და მაქვს ვალდებულება რომ ჩავაბარო ? ?

Posted by: Real Estate Tbilisi 14 Oct 2012, 21:12
ესეთი რამე მაინტერესებს:
მყავს მანქანა რომელსაც ვიყენებ სამსახურისთვის, მინდა გავატარო ბენზინის ხარჯი რომელიც ძალიან დიდი მაქვს ამიტომ მინდა მივყიდო სამსახურს (დირექტორი ვარ) საბაზრო ფასად ან მასზე ნაკლებად ეს ყველაფერი სწორედ როგორ უნდა გავაკეთო? რამე რისკები არის?


Posted by: vlla 14 Oct 2012, 21:14
ფაქტურის დეკლარაციაზე მიუბმელობისთვის დაჯარიმება რა შემთხვევაში ხდება?

სექტემბრის დეკლარაცია უნდა ჩავაბარო უკვე. ჩემი კლიენტის ამბავი რომ ვიცი ფაქტურას გვიან დამიდასტურებს და დეკლარაციასაც გვიან გააგზავნის ალბათ.
ვთქვათ მყიდველმა ფაქტურა დამიდასტურა გვიან და მე სექტემბრის დეკლარაციაზე მიბმა ვერ მოვასწარი.
ეს ფაქტურა შემდეგ ოქტომბრისას რომ მივაბა და ისე წარვადგინო ხომ შეიძლება?

Posted by: bachachuna 14 Oct 2012, 21:41
vlla
შეიძლება და მასეც უნდა გააკეთო, თუ რა თქმა უნდა ოქტომბერში დაგიდასტურა, იმიტომვიძახიამას რომ მქონდა შემთხვევა 1 წელი არ დამიდასტურეს და 1 წლის შემდეგ დაადასტურა, მეკიდევ გამომრჩA მიბმა და მომივიდა ჯარიმა 100ლ. ერთი სიტყვით როცა დაგიდასტურებს მაშინ მიაბავ დეკლარაციას, ოღონდ შემოსავალში, რომ სექტემბერში უნდა აიღო, ეგ კი გეცოდინება

Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Oct 2012, 22:44
დღგ-ს დეკლარაციაში სავლდებულოა ნაწილი 3 დანართი 4 -ის სევსება როდესაც საწვავის შეძენა და გახარჯვა ხდება დისტრიბუციისტვის?

Posted by: bachachuna 15 Oct 2012, 10:15
საწვავის ჩამოწერის ფორმა იქნებ გქონდეს ვინმეს და მომაწოდოთ?

Posted by: vlla 15 Oct 2012, 11:28
bachachuna

QUOTE
შეიძლება და მასეც უნდა გააკეთო, თუ რა თქმა უნდა ოქტომბერში დაგიდასტურა, იმიტომვიძახიამას რომ მქონდა შემთხვევა 1 წელი არ დამიდასტურეს და 1 წლის შემდეგ დაადასტურა, მეკიდევ გამომრჩA მიბმა და მომივიდა ჯარიმა 100ლ. ერთი სიტყვით როცა დაგიდასტურებს მაშინ მიაბავ დეკლარაციას, ოღონდ შემოსავალში, რომ სექტემბერში უნდა აიღო, ეგ კი გეცოდინება


ხო, მე გამომრჩა და მეც დამაჯარიმეს cry.gif


ერთი კითხვა მაქვს დღგ-ს დეკლარაციის დანართ ა-სთან დაკავშირებით: ამ დანართში არსებული თანხების ჯამი და დღგ-ის საერთო თანხის გაანგარიშება-ში ნაჩვენები ბრუნვების ჯამი აუცილებლად ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს?
მაგალითად, მქონდა ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლებული ბრუნვა. ეს ბრუნვა კი მივუთითე დღგ-ის საერთო თანხის გაანგარიშება-ში, მაგრამ დანართ ა-ში არ ჩამიწერია რადგან არ არის შესაბამისი გრაფა. სწორად შევავსე დეკლარაცია?

Posted by: mishajava 15 Oct 2012, 11:58
QUOTE
ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის შევსება ასევე სავალდებულოა თუ 2011 წელს
თქვენმა შემოსავალმა არ გადააჭარბა 40 000 ლარს, მაგრამ 2012 წლის 1 აპრილის
მდგომარეობით საკუთრებაში, სარგებლობაში ან მფლობელობაში გაგაჩნიათ მიწის
ნაკვეთი

ვფლობ არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთს და დეკლარაცია უნდა ჩავაბარო და თან გადასახადიც უნდა გადავიხადო? და როდის?

Posted by: The DoctoR 15 Oct 2012, 12:02
mishajava
მიწის ნაკვეთი სასოფლო იგულისხმება. არასოფლოზე ავსებ მაშინ თუ 40 გადააჭარბე

Posted by: mishajava 15 Oct 2012, 12:05
The DoctoR
QUOTE
mishajava
მიწის ნაკვეთი სასოფლო იგულისხმება. არასოფლოზე ავსებ მაშინ თუ 40 გადააჭარბე

მადლობა, გაიხარე.
ადრე, როგორც მახსოვს, პირდაპირ ეწერა "გარდა არასასოფლო სამეურნეოსიო" და ახლა რატო გულისხმობენ? smile.gif

Posted by: The DoctoR 15 Oct 2012, 12:16
mishajava
როგორც წესი არასასოფლო მიწა ვინც ქალაქში ცხოვრობს ყველას გააჩნია, მიუხედავად რამდენი აქვს შემოსავალი smile.gif
კანონმდებლობაში სასოფლო მიწაზეა საუბარი და არასასოფლოზე მხოლოდ 40 ათასზე მეტი შემოსავლის შემთხვევაში და თუ გაქირავებულია.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 15 Oct 2012, 13:46
დიზელის ოთხნიშნა კოდი ხო არ იცით ვინმემ?

Posted by: vlla 15 Oct 2012, 14:10
Red Hot Chili Peppers

0690
ნავთობის მძიმე დისტილატები - გაზოილი სხვა მიზნებისათვის.

ალბათ ამას ეძებ.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 15 Oct 2012, 14:21
კი ეგ არის
გაიხარე დიდი მადლობა

Posted by: revaza28 15 Oct 2012, 15:16
გამარჯობათ მჭირდება დახმარება, მოკლედ წინა წლის ნოემბრის დღგ-ს დეკლარაციაზე არ მივაბი ერთი ფაქტურა(მაგრამ რეალურად ბრუნვაში ჩანდა ეგ თანხა ანუ მაგის დღგ გადავიხადე), აგვისტოში ავირტყი ჯარიმა 100 ლარი გადავიხაე, და ეხლა როგორ უნდა მოვიქცე უნდა მივაბა ის ფაქტურა?? თუ კი მაშინ როგორ და რანაირად? ახალი დეკლარაცია გავაკეთო იმ თვის, ბრუნვა რამე ყველაფერი ჩავწერო და მარტე ეს ფაქტურა მივაბა?????
* * *
და კიდე რს.გე-ზე თუ ტელეფონის ნომერი შევცვალე ამ ცვლილების შესახებ შემატყობინებს ძველ ნომერზე?

Posted by: Protea 15 Oct 2012, 15:33
ბუღალტრებო, სასწრაფოდ მინდა თქვენი დახმარება user.gif

წინა თვეში შევიძინთ ხე-ტყის მასალა, შესაბამისად, გამოგვიწერეს სპეციალური ხე-ტყის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები. ახლა დღგ-ის დეკლარაციას ვავსებ, ჩვეულებრივად შევიყვანე ამ ფაქტურების მონაცემები შესაბამის გრაფაში და ახლა როდესაც ჩასათვლელი დღგ-ის თანხას (შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და ხე-ტყის ფაქტურების მიხედვით გამოთვლილი დღგ-ის თანხების ჯამს) ვწერ ბოლო გვერდის მე-9 უჯრაში, მიწერს, რომ უფრო მეტია თანხა. და რატომ წერს ამას? სწორია, როგორც მე ვაკეთებ? ანუ ხე-ტყის ფაქტურების დღგ-ის თანხა უნდა იუოს შესული სხვა დღგ-ის თანხასთან ერთად? თუ იქნებ ამ ხე-ტყის ფაქტურების დღგ-ის თანხის ჩათვლა სხვანაირად ხდება? ძალიან გთხოვთ, ვინც იცით, გამარკვიეთ, user.gif user.gif

Posted by: Real Estate Tbilisi 15 Oct 2012, 15:44
ესეთი რამე მაინტერესებს:
მყავს მანქანა რომელსაც ვიყენებ სამსახურისთვის, მინდა გავატარო ბენზინის ხარჯი რომელიც ძალიან დიდი მაქვს ამიტომ მინდა მივყიდო სამსახურს (დირექტორი ვარ) საბაზრო ფასად ან მასზე ნაკლებად ეს ყველაფერი სწორედ როგორ უნდა გავაკეთო?
რამე რისკები არის?
თანხის აღება არ მინდა კომპანიისგან ვიყიდი და თანხის მოცემას გავაკეთებ 2 წლის მერე ან რამე ეგრე.


Posted by: marusa_78 15 Oct 2012, 15:47
გამარჯობათ თუ გისარგებლიათ შემოსავლების სამსახურის მომსახურებებით?? მაინტერესებს თქვენი შეფასებები გთხოვთ მომწეროთ პირადშიიიი

Posted by: The DoctoR 15 Oct 2012, 16:45
Real Estate Tbilisi
მიყიდე საბაზო ფასად ან იჯარით მიაქირავე. ყიდვის დროს საჭირო იქნება ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი. გაქირავებისას მხოლოდ იჯარის ხელშეკრულება.

marusa_78
შემოსავლების სამსახურიდან ხარ? lol.gif

ხალხნო აბა გავიცნოთ ერთმანეთი yes.gif
http://forum.ge/?f=41&showtopic=33704693&st=960

Posted by: Lady_Bird 15 Oct 2012, 18:25
Protea
მე მგონი ეგ პირდაპირ მერვე უჯრაში უნდა დაამატო საერთო ჯამში. მეცხრე უჯრაში არ ჩაგაწერინებს. აბა ნახე მერვე უჯრაში ჩაწერე

Posted by: Maribeli 16 Oct 2012, 09:20
Protea

ჯერ საერთო ჯამში დაამატე და 8 უჯრაში ჩაწერე შენი ჩასათვლელი დღგ-ს ჯამი, რომელიც უნდა იყოს, შენს ჩასათვლელ დღგს (მიბმულ ა.ფ რეესტრჯის ჯამს)+ ნავთობ პროდუქტებზე შეძენილი ა./ფის ჩასათვლელი დღგ+ შეძენილ ხე ტყეზე ჩასათვლელი დღგ, + იმპორტზე განბაჟებისას გადახდილი (ან გადასახდელი, თუ განაჟებულია) დღგ.
ხოლო შემდეგ 9 უჯრაში ჩამოიტან მათ შOრის მხოოლოდ ადგილობრივი კომპანიებიდან შესყიდვების მიხედვით ჩასათვლელ დღგ-ს.
შენ იმიტო გეუბნება მეტიაო რომ ჯერ 8 უჯრაში არ გაითვალისწინე ალბათ.9 უჯრა უნდა შედიოდეს 8 ში smile.gif)))

Posted by: levvani 16 Oct 2012, 11:29
Maribeli

აშკარად გამოცდილი ჩანხარ. ხოდა იქნებ მიპასუხო.

ინდ მეწარემ საქართველოდან გაიტანა ხილი ექსპორტზე. როგორ დაიბეგრება ეს ინდ მეწარმე

და იქნებ მითხრა ასევე თუ დღგ-ს გადამხდელაია მაგ შემთხვევაში როგორ დაიბეგრება

მადლობა წინასწარ.

Posted by: Toxic:) 16 Oct 2012, 12:22
ექსპორტი განთავისუფლებულია გადასახადებისაგან.




იქნებ ჩამოწეროთ რაც შეგხვედრიათ კოდექსის ორაზროვანი მუხლები ან ისეთი საკითხები რომლებიც გაურკვევლობას იწვევს და სხვადასხვა კოპმეტენტურ პირს სხვადასხვა აზრი აქვს.

Posted by: Lia-Ko 16 Oct 2012, 12:37
გაფუჭებული ბიტუმი როგორ ჩამოვწერო ვინმემ იცით?

Posted by: Toxic:) 16 Oct 2012, 13:14
QUOTE
გაფუჭებული ბიტუმი როგორ ჩამოვწერო ვინმემ იცით?

http://www.rs.ge/4911

Posted by: marusa_78 16 Oct 2012, 13:30
შაქრის და ნედეულის იმპორტი რამდენი პროცენტით იბეგრება და ყველა ქვეყნიდან ერთი და იგივე ტარიფია?? ასევე მაინტერესებს ადგილობრივი წარმოების დაბეგვრა რამდენი პროცენტია. იქნებ მიმითითოთ ის კანონი და მუხლი სადაც რითიც ხდება და კიდევ სხვა რა დოკუმენტებია საჭიროოო

Posted by: Toxic:) 16 Oct 2012, 13:55
აღარაა მონოპოლია შაქარზე smile.gif
შარქის იმოპრტი იბერგება: იმპორტის გადასხადი 12 % დღგ 18 % და გეზის მომსახურების საფასური.
ადგილობრივი წარმოება ჩვეულებრივად იბეგრება როგორც სხვა პროდუქცია . მუხლებს რაც შეეხება იმპორტის გადასახადი 197 მუხლში არის .

Posted by: Lia-Ko 16 Oct 2012, 16:20
ვარ დღგ-ს გადამხდელი. კონკრეტული საქონლის იმპორტირებისას გადავიხადე დღგ და ეხლა ექსპორტს ვაკეთებ იმავე საქონლის. ინვოისში ფასი უკბე დღგ-ს გარეშე უნდა მივუთითო ხომ?

Posted by: marusa_78 16 Oct 2012, 17:07
აღარაა მონოპოლია შაქარზე --- როდიდან აღარაააა :-))

Posted by: vlla 16 Oct 2012, 19:00
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საქართველოს რომელ ქვეყნებთან აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება?
mof.ge - ზე რომ 40 ქვეყანაა ჩამოთვლილი, ამ ქვეყნებიდან უკვე ყველასთან მოქმედებს და ძალაშია ეს ხელშეკრულება?

http://www.mof.ge/4793


Posted by: ჯიმი ლევი 16 Oct 2012, 19:58
http://forum.ge/?showtopic=34450336&st=0&#entry33509201


user posted image

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)