Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > ბიზნესი და ეკონომიკა > ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ


Posted by: ჯიმი ლევი 16 Oct 2012, 19:54
წინა თემები:

I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306
II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779
III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0
IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381
V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0
VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0
VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34213354&st=0
VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688
X ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34361074
XI ნაწილი: http://forum.ge/?showtopic=34393449&hl=
* * *
წინა თემის ტოპ მპოსტავთა ათეული:

Poster Posts
Ti-Ni 99
Toxic:) 79
goo1000 77
The DoctoR 76
bachachuna 54
Maribeli 52
Lady_Bird 51
MasterJC 50
qondara 43
TT-KK 42

Posted by: _Lali_ 16 Oct 2012, 20:02
ძალიან კარგი თემაა და ბევრ რამეში მეხმარება. დავფიქსირდები bis.gif

Posted by: MasterJC 16 Oct 2012, 21:31
კარქი

დავფიქსირდები

80% და პესიმიზმი რა ვთქვი, თორ საქმეს რო ვაკეთებდე, აქაურებზე კაი მრჩევლებს ძნელად ნახავს კაცი smile.gif

Posted by: The DoctoR 16 Oct 2012, 22:25
+1 პოსტი bis.gif


რა მინდოდა ბუღალტერიაში facepalm.gif

Posted by: MEGI_MEGI 16 Oct 2012, 22:39
http://www.Smiles.Ge

Posted by: micatmplobeli 17 Oct 2012, 00:16
მაქვს მაღაზია მინდა ჩამოვიტანო რაგაცეები საზგვარგარეთიდან და გავყიდო და ხარჯებში როგორ უნდა ვაჩვენო?

Posted by: giorgi510 17 Oct 2012, 09:54
შპს ყიდის ძირითად საშუალებას. ბუღალტრული გატარება მაინტერესებს.....

Posted by: The DoctoR 17 Oct 2012, 10:09
micatmplobeli
შეძენის დოკუმენტი იქნება საბაჟო დეკლარაცია. გაყიდული საქონლის ჩამოწერას მოახდენ პარალელურად. ანუ, როცა გაყიდი, მაშინ აღიარებ ხარჯად.

giorgi510
1410
8190

8290
2100

Posted by: მანიაჩკა 17 Oct 2012, 10:10
ბუღალტერია ხალხის მტერია bis.gif givi.gif

Posted by: giorgi510 17 Oct 2012, 10:36
QUOTE (The DoctoR @ 17 Oct 2012, 10:09 )
giorgi510
1410
8190

8290
2100

მე ვფიქრობდი ასეთ გატარებას:

დ1410 - 1000ლარი
კ2100 - 1000ლარი

დ8220 (ზარალის შემთხვევაში) - 200 ლარი
კ2100 - 200 ლარი

არ არის სწორი???

Posted by: Lady_Bird 17 Oct 2012, 10:59

QUOTE
რა მინდოდა ბუღალტერიაში



რას ვერჩოდი ჩემს თავს.......



მოკლედ ასეთი სიტუაცია მაქვს. თანამშრომელმა დამიკარგა რამოდენიმე ჩეკი საქონლის შესყიდვის. როგორ მოვიქცე ასეთ შემთხვევაში? ერთი რასაც ვფიქრობ დავუკავშირდე აღნიშნულ ორგანიზაციებს და ვთხოვო უბრალო სალაროს შემოსავლის ორდერების გამოწერა. სხვა გამოსავალი არის რამე ?


და მეორე სექტემბერში გადავურიცხე ერთ ერთ ავია კომპანიას თვითმფრინავის ბილეთების ღირებულება. ფრენა არის ოქტომბერში. როგორ გავატარო ეს ყველაფერი ბუღალტრულად? მივლინებებთან დიდი შეხება არ მქონია და მაინტერესებს ბილეთების შესყიდვას როგორ ატარებთ? ვაიმე რა მარტივ რამეს ვკითხულობ , მაგრამ მაინც მითხარით შევადარებ ჩემს მოსაზრებას. ანუ ბილეთების მიღება ოქტომბერში უნდა გავატარო ხო?

Posted by: qondara 17 Oct 2012, 11:25
სალამი. აი მეც აქ ვარ tuk.gif smile.gif

Posted by: Esuriens 17 Oct 2012, 11:26
აუ დამეხმარეთ რა ძალიან გთხოვთ.

სასამართლო გადაწყვეტილებით "ა" ვალდებულია "ბ"-ს გადაუხადოს 1000 ლარი.
"ა"-მ 600 ლარი გადაუხადა"ბ"-ს. 400 ლარის ნაცვლად კი მისცა მიწის ნაკვეთი (მხარეთა შეთანხმებით).

გადახდა განხორციელდა დღგ-ის გარეშე.

ბ ითხოვს დღგ-ის გარეშე რატო გადამიხადეო და დღგ-ის თანხა, ანუ 180 ლარი დამიმატეო.


როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი?

Posted by: qondara 17 Oct 2012, 11:28
1000 ლარი თუ დაგეკისრა მაშინ 1000 ლარი უნდა გადაიხადო დღგ რა შუაშია?

Posted by: Esuriens 17 Oct 2012, 11:39
qondara მაპატიეთ, ერთი პირობა გამომჩა. სასამართლომ თქვა, რომ წაგებული მხარე ვალდებულია 1000 ლართან ერთად გადაიხადოს დღგ-ც, თუ ამის ვალდებულება არის საქართველოს კანონმდებლობითო.

საგადასახადო კოდექსით არის ამის ვალდებულება?

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 11:42
QUOTE (giorgi510 @ 17 Oct 2012, 10:36 )
QUOTE (The DoctoR @ 17 Oct 2012, 10:09 )
giorgi510
1410
8190

8290
2100

მე ვფიქრობდი ასეთ გატარებას:

დ1410 - 1000ლარი
კ2100 - 1000ლარი

დ8220 (ზარალის შემთხვევაში) - 200 ლარი
კ2100 - 200 ლარი

არ არის სწორი???

ძირითადი საშუალებების გაყიდვისას მოგება/ან ზარალი გაყიდიდან გამოდის მისი საბალანსო ღირებულებიდან
ბუღალტრებმა კარგად ვიცით რომ საბალანსო ღირებულება არის თავდაპირველ (ანუ ისტორიულ, ანუ შესყიდვის ღირებულებას)- დაგროვილი ცვეთა.

პრიმიტიულ მააგალითს დავწერ და იმედია უფრო იოლი გასაგები იქნება,
მგ: ვთქვათ კომპანია ყიდის ძირითად საშუალებას რომელიც იყიდა ადრე 2500 ლარად (2150-2500 ლარად ზის), წლების განმავლობაში არიცხავდა ცვეთას და გაყიდვის მომენტში მისი დაგროვილი ცვეთა ვთქვაღ იყო 2250- 1000. ამ მდომარეობაში ეს ძირითადი საშუალება კოპანიამ ვთქვათ გაყიდა 1200 ლარად.
გატარებები შემდეგია

1. დ1410/კ 8190- 1200 (მოთხოვნა მყიდველის მიმართ+არასაოპპერაც.შემოსავალი)

2. ჯერ ჩამოვწეროთ რაც გავყიდეთ დ8190/კ2150-2500 ლ,(ამით ჩამოიწერება განულდება ძირ/საშუალება , შემდეგ

2. გავანულებთ დაგროვილ ცვეთას დ2250/კ 8190 - 1000 (ამ გატარებით 8190 ზე მოგვიგროვდება საბალანსო ღირებულება , ერთ მხარეს ჩამოვწერეთ 2500 ლარი, მეორე მხარეს 1000, ანუ საბალანსო გამოვა 1500 ლ)

3. ვინაიდან გამოდის რომ 1500 ლარის ნივთი გაყიდა კომპანიამ 1200 ლარად, ესეიგი იზარა 300 ლ/

დ8220 ზარალი/კ8190-300 (ამით აღიარდება 300 ლ ზარალი, ხოლო 8190 განულდება)

მოგების შემთხვევაში პირიქით გატარდება 3 გატარება.

T გატარებით ძალიან კარგად აღსაქმელია თვალისათვის 8190 ის ტ გატარება ცადეთ.










Posted by: levvani 17 Oct 2012, 11:42
რა მინდოდა ბუღალტერიაში


მეც მაგას ვფიქრობ უკვე 1 წელია biggrin.gif
* * *
Maribeli

კი მითხრეს რომ ექსპორტი გადასახადებისაგან განთავისუფლებულიაო, მაგრამ ერთი კითხვა კიდევ მაქვს . ანუშემოსავალში არ ვიღებთ ამ თანხას?

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 11:46
QUOTE (Esuriens @ 17 Oct 2012, 11:26 )
აუ დამეხმარეთ რა ძალიან გთხოვთ.

სასამართლო გადაწყვეტილებით "ა" ვალდებულია "ბ"-ს გადაუხადოს 1000 ლარი.
"ა"-მ 600 ლარი გადაუხადა"ბ"-ს. 400 ლარის ნაცვლად კი მისცა მიწის ნაკვეთი (მხარეთა შეთანხმებით).

გადახდა განხორციელდა დღგ-ის გარეშე.

ბ ითხოვს დღგ-ის გარეშე რატო გადამიხადეო და დღგ-ის თანხა, ანუ 180 ლარი დამიმატეო.


როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი?

მიწა დღგ-თი არ იბეგრება

აქ გამოდის რომ მიწის ნაკვეთის ღირებულებას არ გითვლის 400 ლარად ???

კარგად ვერ გავიგე სიტუაცია, მიწის ნაკვეთი რაც არის ის ღირს, არანაირი დღგ არ ერიცხება
* * *
QUOTE (levvani @ 17 Oct 2012, 11:42 )
რა მინდოდა ბუღალტერიაში


მეც მაგას ვფიქრობ უკვე 1 წელია biggrin.gif
* * *
Maribeli

კი მითხრეს რომ ექსპორტი გადასახადებისაგან განთავისუფლებულიაო, მაგრამ ერთი კითხვა კიდევ მაქვს . ანუშემოსავალში არ ვიღებთ ამ თანხას?

კი მართალია, ექსპორტი განთავისუფლებულია გადასახადებისაგან

შემოსავალში კი რა თქმა უნდა იღებ, უბრალოდ დღგ-თი არ დაბეგრავ თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ იმ შემთხვევაშიც კი.

მაგრამ ერთობლივ შემოსავალში აუცილებლად უნდა ჩართო და მოგებაც რაც მოუწევს წლის ბოლოს დაიბეგრება, მანამდე კი იმ თვეში როცა განახორციელე ექსპორტი დღგ-ს დეკლააციაში 10 გრაფა (პირველივე გვერდზე) დაწერე სხვა ოპერაციები რომლებიც განთავისუფლებულია დღგ-საგან ჩათვლის უფლებით.

Posted by: levvani 17 Oct 2012, 12:06
Maribeli

დიდი მადლობა. smile.gif




Posted by: Lia-Ko 17 Oct 2012, 12:06
ვარ დღგ-ს გადამხდელი. კონკრეტული საქონლის იმპორტირებისას გადავიხადე დღგ და ეხლა ექსპორტს ვაკეთებ იმავე საქონლის. ინვოისში ფასი უკბე დღგ-ს გარეშე უნდა მივუთითო ხომ?

Posted by: bachachuna 17 Oct 2012, 12:15
ეხლა რა მაინტერესებს, წინა თვის ხელფასის გაცემას ვაკეთებ მომდევნო თვეში და ბუღალტრულად დარიცხვა როდის უნდა გავატარო მომდევნო თვის 1 რიცხვში შეცდომა იქნება თუ აუცილებლად იმავე თვეში უნდა მოხდეს დარიცხვაც?

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 12:29
QUOTE (bachachuna @ 17 Oct 2012, 12:15 )
ეხლა რა მაინტერესებს, წინა თვის ხელფასის გაცემას ვაკეთებ მომდევნო თვეში და ბუღალტრულად დარიცხვა როდის უნდა გავატარო მომდევნო თვის 1 რიცხვში შეცდომა იქნება თუ აუცილებლად იმავე თვეში უნდა მოხდეს დარიცხვაც?

ახალი ბუღალტრული კანონის შესაბამისად ბუღალტერიის წარმოება უნდა მოხდეს "ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების " მიხედვით.

ხოლო დეკლარაციის წარდგენისას ხელმძღვანელობთ საგადასახადო კოდექსით, ამიტომ

სტანდარტი გვეუბნება რომ ხარჯი უნდა ვაღიაროთ მისი მოხდენის პერიოდში, შენი ხელფასი ხარჯია, რომელიც გაწიე იმ პერიოდშI როცა ამუშავე მუშები (როდის გადაუხდი ეგ სხვა თემაა) ამიტომ ხარჯად უნდა აღიარო და შესაბამისად დაარიცხო თვის ბოლოს. (ეს ბუღალტრული მიზნებისათვის, ანუ როგორც აუდიტებს უყვართხოლმე თქმა ფინანსური მიზნებისათვის გააკეთებ თვის ბოლოს დარიცხვას,ხოლო საგადასახადო მიზნებისათვის ხარჯი უნდა აღიარო მხოლოდ ის რაც ფაქტიურად გაეცი-ანუ მოქმედებს საკასო მეთოდი და არა დარიცხვის- ეს წლის ბოლოს მოგება -ზარალში ხარჯების გამოქვითვაზე რომ მიდგება საქმე)

მანამდე კი დაარიცხე ხელფასი თვის ბოლოს და როცა გასცემ მაშინ დაბეგრე საშემოსავლოთი (ანუ მომდევნო თვეს).
წლის ბოლოს კი შეადარე შენი დარიცხული თუ სულ გაცემული გაქვს სულ გამოიქვითავ ხოლო თუ არ გაქვს სულ გაცემული მარტო გაცემულს გამოიქვითავ

ზოგ კომპანიას წარმოება აქვს და დარიცხული ხელფასი (შედის თვითღირებულებაში), თუ მომდევნო თვეს დაარიცხავენ გამოდის რომ წინა თვის თვითღირებულება არასწორია smile.gif)

Posted by: qondara 17 Oct 2012, 12:31
Esuriens

საგადასახადო კოდექსით ამის ვალდებულება რას ნიშნავს ზუტად ვერ მივხვდი, მაგრამ ჩემი აზრით თუ ვისაც უნდა გადაუხადო ფული ის არის თუ არის დღგ-ის გადამხდელი ამას გულისხმობს. ანუ დაახლოებით ასეთი სიტუაციაა მას რომ შენთვის 1000 ლარის თვით ღირებულების რამე მოეწოდებინე ხო დაამატებდა დღგ-ის და შენც დღგ-ის ჩათვლით თანხას გადაუხდიდი, მე ასე გავიგე იქნებს სხვებსად ქონდეთ რაიმე აზრი.

Posted by: მანიაჩკა 17 Oct 2012, 12:43
Lady_Bird
QUOTE
სექტემბერში გადავურიცხე ერთ ერთ ავია კომპანიას თვითმფრინავის ბილეთების ღირებულება. ფრენა არის ოქტომბერში. როგორ გავატარო ეს ყველაფერი ბუღალტრულად? მივლინებებთან დიდი შეხება არ მქონია და მაინტერესებს ბილეთების შესყიდვას როგორ ატარებთ? ვაიმე რა მარტივ რამეს ვკითხულობ , მაგრამ მაინც მითხარით შევადარებ ჩემს მოსაზრებას. ანუ ბილეთების მიღება ოქტომბერში უნდა გავატარო ხო?

შენ მარტივი ეძახე და ამაზე ყოველთვიურად ვწერ 10-12 გვერდიან რეპორტებს.
მოკლედ, როცა იყიდი გაატარებს ავანსად და ხარჯად გაატარებ ჩამოფრენის თარიღით. თუ უცხოურ ვალუტაშია პახოდუ გამოიყვან საკურსო სხვაობას.
ხარჯებს საერთოდ ნებისმიერს აღიარებ ხარჯის ფაქტობრივად გაწევის თარიღით. მივლინებაში კი ეს ჩამოსვლის დღედ ითვლება.
ყოველდღიურ ხარჯებს (პერდიემს) კი ყოველდღიურად ატარებ ხარჯად, მივლინებაში ყოფნის დროს. ანუ, ექვივალენტს ლარში ითვლი ყოველდღიურად, ან ხარჯში შეგიძლია ჯამურად გაატარო ჩამოსვლის დღის თარიღით.
* * *
bachachuna
QUOTE
ეხლა რა მაინტერესებს, წინა თვის ხელფასის გაცემას ვაკეთებ მომდევნო თვეში და ბუღალტრულად დარიცხვა როდის უნდა გავატარო მომდევნო თვის 1 რიცხვში შეცდომა იქნება თუ აუცილებლად იმავე თვეში უნდა მოხდეს დარიცხვაც

QUOTE
ტანდარტი გვეუბნება რომ ხარჯი უნდა ვაღიაროთ მისი მოხდენის პერიოდში, შენი ხელფასი ხარჯია, რომელიც გაწიე იმ პერიოდშI როცა ამუშავე მუშები (როდის გადაუხდი ეგ სხვა თემაა) ამიტომ ხარჯად უნდა აღიარო და შესაბამისად დაარიცხო თვის ბოლოს.

yes.gif
მაგრამ თუ მომდევნო თვეში დაარიცხავ (როცა ფაქტიურად გასცემ), ოღონდ წინა თარიღით, დიდად არავინ გამოგეკიდება. ანუ, ვთქვათ ოქტომბრის ხელფასი გადავიხადე 25 ნოემბერს და დარიცხვაც 25 ნოემბერს გავაკეთე, ოღონდ 31 ოქტომბრის თარიღით.

Maribeli
QUOTE
როგორც აუდიტებს უყვართხოლმე თქმა 

bis.gif

QUOTE
ზოგ კომპანიას წარმოება აქვს და დარიცხული ხელფასი (შედის თვითღირებულებაში), თუ მომდევნო თვეს დაარიცხავენ გამოდის რომ წინა თვის თვითღირებულება არასწორია )

ამაში მეც გეთანხმები, მაგრამ სხვანაირად ხო გამოდის, რომ თვითღირებულებაში რაც შეიყვანა, ის ხარჯში გამოიქვითა დარიცხული, რისი უფლებაც არ აქვს. არადა ვთქვათ პროდუქცია აწარმოა, გაყიდა კიდევაც და ხელფასის ხარჯი როგორ არ შეიყვანოს თვითღირებულებაში? თუ ჯერ გადარიცხული არ აქვს

Posted by: bachachuna 17 Oct 2012, 13:04
Maribeli
მანიაჩკა
დიდი, დიდი მადლობა, მეც ისე გავაკეთებ როგორც აუდეტებს უყვართ ხოლმე biggrin.gif ჩემგან რა მიდის. ნუ ეგ თავისთავად საგადასახადო მიზენბისათვის ვიცი, მხოლოდ გაცემული ხელფასი შედის ხარჯში smile.gif

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 13:52
QUOTE (მანიაჩკა @ 17 Oct 2012, 12:43 )

მაგრამ თუ მომდევნო თვეში დაარიცხავ (როცა ფაქტიურად გასცემ), ოღონდ წინა თარიღით, დიდად არავინ გამოგეკიდება. ანუ, ვთქვათ ოქტომბრის ხელფასი გადავიხადე 25 ნოემბერს და დარიცხვაც 25 ნოემბერს გავაკეთე, ოღონდ 31 ოქტომბრის თარიღით.


და ეგ იგივე არ არის მერე რომ თვის ბოლოს დაარიცხო ???

ოპერაციას (ანუ დარიცხვის გატარებებს) რომელ დღეს შეასრულებ რა მნიშვნელობა აქვს, მთავარია რომელი თარიღით ატარებ, როგორც შენ ამბობ თუ წინა თვის ხელფასი გაეცი 25 ნოემბრს და მერე 25 ნოემბერს შეასრულე ხელფასის დარიცხვა 31 ოქტომბრით, გამოდის რომ თვის ბოლოს დაარიცხე ხელფასი.

მე განსხვავებას ვერ ვხედავ და რავიცი რავიცი, შეიძლება ვერ გავიგე კარგად რაც თქვი ??

Posted by: The DoctoR 17 Oct 2012, 14:08
Maribeli
ამხანაგობასთან შეხება ხომ არ გქონია?

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 14:13
არა, ამხანაგობასთან შეხება არ მქონია smile.gif

Posted by: მანიაჩკა 17 Oct 2012, 14:32
Maribeli
თუ 25 ნოემბრის მერე შეხედავ, იგივეა ზუსტად. მაგრამ თუ მანამდე, გამოდის, რომ ოქტომბრის ხელფასი შემდეგი თვის 25-მდე არ აქვს დარიცხული. ანუ, ეს ის შემთხვევაა, როცა ჯერ გადარიცხვას აკეთებ და მერე დარიცხვას. წესით კი პირიქით უნდა იყოს. ჯერ აკეთებ დარიცხავას და მერე აკეთებ გადარიცხვას. არა? ნუ, რეალურ დროში იქნება განსხვავება, თორემ საბუღალტრო პროგრამის თარიღებით იგივე იქნება ზუსტად.

Posted by: Toxic:) 17 Oct 2012, 14:40
კოდექსში ისევ ცვლილებები შევა სავარაუდოდ და რარაც საკითხების მიმართ მიდგომებიც შეიცვლება, ჩემი აზრით კარგი იქნება თუ აღსდგება 077 რომ იყო საინფორმაციო სამსახური, ეხლა რამის გარკვევა თუ გინდა საგადასახადოში მისვლელად თითქმის შეუძLებელია, რსზე თუ მიწერ ძაან მწირ პასუხებს იძლევიან რაც არაფრისმომცემია, ალბათ აქ სპეცილაურად არის ბერკეტები რომ პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურებით ისარგებლონ გადამხდელებმა. მოკლედ დავწეროთ ყველამ ჩვევნ ჩენი აზრი რისი შეცვლა შეიძლება უკეთესობისკენ.

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 14:44
QUOTE (მანიაჩკა @ 17 Oct 2012, 14:32 )
Maribeli
თუ 25 ნოემბრის მერე შეხედავ, იგივეა ზუსტად. მაგრამ თუ მანამდე, გამოდის, რომ ოქტომბრის ხელფასი შემდეგი თვის 25-მდე არ აქვს დარიცხული. ანუ, ეს ის შემთხვევაა, როცა ჯერ გადარიცხვას აკეთებ და მერე დარიცხვას. წესით კი პირიქით უნდა იყოს. ჯერ აკეთებ დარიცხავას და მერე აკეთებ გადარიცხვას. არა? ნუ, რეალურ დროში იქნება განსხვავება, თორემ საბუღალტრო პროგრამის თარიღებით იგივე იქნება ზუსტად.

წესით პირიქითაა.
დაარიცხო უნდა როცა ფაქტობრივად გაწიე ხარჯი, ხოლო გადახდა აჩვენე როცა გადაიხდი.

ხოლო საგადასახადო მიზნებისათვის გამოქვითე რაც ფაქტიურად გაეცი.

თუ წლის ბოლოს, კომპანიას დარჩა გასაცემი ხელფასები, რომლებიც დარიცხულია და შესულია თვითღირებულებაში, საგადასახადო მიზნებისათვის რპთ-ს შეამცირებ მაგ გასაცემი თანხით (ოღონდ მხა პროდუქცია თუ განულებულია, ნუ ნაშთზეა მაშინ გაყიდულის პროპორციულად შეამცირებ)

ვერ ვხედავ ვერანაირ პრობლემას , შემოსავლების სამსახურის კომპეტენცია აღარ არის მე როგორ დავარიცხავ ხელფასს, მისი კომპეტენციაა როგორ გამოვიქვითავ მხოლოდ.


Posted by: მანიაჩკა 17 Oct 2012, 14:58
Maribeli
QUOTE
წესით პირიქითაა.

QUOTE
დაარიცხო უნდა როცა ფაქტობრივად გაწიე ხარჯი, ხოლო გადახდა აჩვენე როცა გადაიხდი.

პირიქით როგორაა, ჯერ დარიცხვა კეთდება, მერე გადარიცხვა. ფაქტობრივად ოქტომბერში რომ გაწიე, ოქტომბრის ბოლოს არიცხავ და ნოემბერში იხდი (გადარიცხვა).

საგადასახადოს მაგრა კიდია, მთავარია საშემოსავლო იყოს გადახდილი, რაც ფაქტიურად გადახდილია, იმაზე და მოგებაში არ გქონდეს გამოქვითული დეკემბრის დარიცხული. მაგრამ ხომ არსებობს კომპანიაში ფინანსური ანალიზით დაინტერესებული პირები? შემდეგი თვის ბოლომდე (ხელფასის გადახდამდე) რომ არ ჩანს საბუღალტრო პროგრამაში დარიცხული ხელფასის ხარჯი, რაც ზოგიერთ კოპმანიაში ყველაზე დიდი ხარჯია, აბსოლუტურად შეუძლებელს ხდის ფინანსურ ანალიზს. ბოლოს და ბოლოს საკასო მეთოდით ხომ არ ვმუშაობთ.

Posted by: giorgi510 17 Oct 2012, 15:01
QUOTE (Maribeli @ 17 Oct 2012, 11:42 )
QUOTE (giorgi510 @ 17 Oct 2012, 10:36 )
QUOTE (The DoctoR @ 17 Oct 2012, 10:09 )
giorgi510
1410
8190

8290
2100

მე ვფიქრობდი ასეთ გატარებას:

დ1410 - 1000ლარი
კ2100 - 1000ლარი

დ8220 (ზარალის შემთხვევაში) - 200 ლარი
კ2100 - 200 ლარი

არ არის სწორი???

ძირითადი საშუალებების გაყიდვისას მოგება/ან ზარალი გაყიდიდან გამოდის მისი საბალანსო ღირებულებიდან
ბუღალტრებმა კარგად ვიცით რომ საბალანსო ღირებულება არის თავდაპირველ (ანუ ისტორიულ, ანუ შესყიდვის ღირებულებას)- დაგროვილი ცვეთა.

პრიმიტიულ მააგალითს დავწერ და იმედია უფრო იოლი გასაგები იქნება,
მგ: ვთქვათ კომპანია ყიდის ძირითად საშუალებას რომელიც იყიდა ადრე 2500 ლარად (2150-2500 ლარად ზის), წლების განმავლობაში არიცხავდა ცვეთას და გაყიდვის მომენტში მისი დაგროვილი ცვეთა ვთქვაღ იყო 2250- 1000. ამ მდომარეობაში ეს ძირითადი საშუალება კოპანიამ ვთქვათ გაყიდა 1200 ლარად.
გატარებები შემდეგია

1. დ1410/კ 8190- 1200 (მოთხოვნა მყიდველის მიმართ+არასაოპპერაც.შემოსავალი)

2. ჯერ ჩამოვწეროთ რაც გავყიდეთ დ8190/კ2150-2500 ლ,(ამით ჩამოიწერება განულდება ძირ/საშუალება , შემდეგ

2. გავანულებთ დაგროვილ ცვეთას დ2250/კ 8190 - 1000 (ამ გატარებით 8190 ზე მოგვიგროვდება საბალანსო ღირებულება , ერთ მხარეს ჩამოვწერეთ 2500 ლარი, მეორე მხარეს 1000, ანუ საბალანსო გამოვა 1500 ლ)

3. ვინაიდან გამოდის რომ 1500 ლარის ნივთი გაყიდა კომპანიამ 1200 ლარად, ესეიგი იზარა 300 ლ/

დ8220 ზარალი/კ8190-300 (ამით აღიარდება 300 ლ ზარალი, ხოლო 8190 განულდება)

მოგების შემთხვევაში პირიქით გატარდება 3 გატარება.

T გატარებით ძალიან კარგად აღსაქმელია თვალისათვის 8190 ის ტ გატარება ცადეთ.

Maribeli
ცვეთის შემოსავალში აღება???

ჩემი აზრით ასეა სწორი:

დ-1410/კ-8190 - 1200ლ

დ-8290/კ-2100 - 1500ლ

დ-7400/კ-2200 - 1000ლ

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 16:03
QUOTE (მანიაჩკა @ 17 Oct 2012, 14:58 )
Maribeli
QUOTE
წესით პირიქითაა.

QUOTE
დაარიცხო უნდა როცა ფაქტობრივად გაწიე ხარჯი, ხოლო გადახდა აჩვენე როცა გადაიხდი.

პირიქით როგორაა, ჯერ დარიცხვა კეთდება, მერე გადარიცხვა. ფაქტობრივად ოქტომბერში რომ გაწიე, ოქტომბრის ბოლოს არიცხავ და ნოემბერში იხდი (გადარიცხვა).

საგადასახადოს მაგრა კიდია, მთავარია საშემოსავლო იყოს გადახდილი, რაც ფაქტიურად გადახდილია, იმაზე და მოგებაში არ გქონდეს გამოქვითული დეკემბრის დარიცხული. მაგრამ ხომ არსებობს კომპანიაში ფინანსური ანალიზით დაინტერესებული პირები? შემდეგი თვის ბოლომდე (ხელფასის გადახდამდე) რომ არ ჩანს საბუღალტრო პროგრამაში დარიცხული ხელფასის ხარჯი, რაც ზოგიერთ კოპმანიაში ყველაზე დიდი ხარჯია, აბსოლუტურად შეუძლებელს ხდის ფინანსურ ანალიზს. ბოლოს და ბოლოს საკასო მეთოდით ხომ არ ვმუშაობთ.

მანიაჩკა

შენ ისე გამომიყვანე თითქოს მე ვამბობდე რომ სწორია ვინც უკუღმა აკეთებს და რომ გადარიცხავს მერე უნდა დაარიცხოსთქო.
დღეს უკვე მილიონჯერ დავწერე რომ მეც ვეთანხმები და ვადასტურებ რომ ჯერ უნდა დაერიცხოს თვის ბოლოს და მერე გაიცეს ხელფასებითქო.

ჩემს პოსტებს გადახედე და ტყუილად მე ნუ მიმტკიცებ იმას რასაც მე მთელი დღეა აქეთ ვუმტკიცებ ხალხს smile.gif)))))
* * *
გიორგი 510

ჩემო კარგო ცვეთის ანგარიში 2100 ის კონტრა ანგარიშია, ანუ აქ დაგროვლი ცვეთა კრედიტშია ნაშთი და შენ რომ დაწერე დ74/კ 2200 მაგით ცვეთას კიდევ აორმაგებ და არა ანულებ smile.gif)) აბა კარგად დაუკვირდი და მიხვდები

შენ ცვეთა ერთხელ უკვე ხომ გამოიქვითე ხარჯში, ანუ როცა არიცხავდით დ7 XXX (ცვეთის ხარჯი)/კ 22XX დაგროვ,ცვეთა, ხოლო გაყიდვის დღეს იმისი კიდევ ხარჯში ჩამოწერა გინდა??? ორჯერ უნდა გაიქვითო ხარჯში თუ როგორ აპირებ ???

Posted by: მანიაჩკა 17 Oct 2012, 16:31
Maribeli
ხო კაი, ბოდიში

Posted by: giorgi510 17 Oct 2012, 17:26
QUOTE (Maribeli @ 17 Oct 2012, 16:03 )
QUOTE (მანიაჩკა @ 17 Oct 2012, 14:58 )
Maribeli
QUOTE
წესით პირიქითაა.

QUOTE
დაარიცხო უნდა როცა ფაქტობრივად გაწიე ხარჯი, ხოლო გადახდა აჩვენე როცა გადაიხდი.

პირიქით როგორაა, ჯერ დარიცხვა კეთდება, მერე გადარიცხვა. ფაქტობრივად ოქტომბერში რომ გაწიე, ოქტომბრის ბოლოს არიცხავ და ნოემბერში იხდი (გადარიცხვა).

საგადასახადოს მაგრა კიდია, მთავარია საშემოსავლო იყოს გადახდილი, რაც ფაქტიურად გადახდილია, იმაზე და მოგებაში არ გქონდეს გამოქვითული დეკემბრის დარიცხული. მაგრამ ხომ არსებობს კომპანიაში ფინანსური ანალიზით დაინტერესებული პირები? შემდეგი თვის ბოლომდე (ხელფასის გადახდამდე) რომ არ ჩანს საბუღალტრო პროგრამაში დარიცხული ხელფასის ხარჯი, რაც ზოგიერთ კოპმანიაში ყველაზე დიდი ხარჯია, აბსოლუტურად შეუძლებელს ხდის ფინანსურ ანალიზს. ბოლოს და ბოლოს საკასო მეთოდით ხომ არ ვმუშაობთ.

მანიაჩკა

შენ ისე გამომიყვანე თითქოს მე ვამბობდე რომ სწორია ვინც უკუღმა აკეთებს და რომ გადარიცხავს მერე უნდა დაარიცხოსთქო.
დღეს უკვე მილიონჯერ დავწერე რომ მეც ვეთანხმები და ვადასტურებ რომ ჯერ უნდა დაერიცხოს თვის ბოლოს და მერე გაიცეს ხელფასებითქო.

ჩემს პოსტებს გადახედე და ტყუილად მე ნუ მიმტკიცებ იმას რასაც მე მთელი დღეა აქეთ ვუმტკიცებ ხალხს smile.gif)))))
* * *
გიორგი 510

ჩემო კარგო ცვეთის ანგარიში 2100 ის კონტრა ანგარიშია, ანუ აქ დაგროვლი ცვეთა კრედიტშია ნაშთი და შენ რომ დაწერე დ74/კ 2200 მაგით ცვეთას კიდევ აორმაგებ და არა ანულებ smile.gif)) აბა კარგად დაუკვირდი და მიხვდები

შენ ცვეთა ერთხელ უკვე ხომ გამოიქვითე ხარჯში, ანუ როცა არიცხავდით დ7 XXX (ცვეთის ხარჯი)/კ 22XX დაგროვ,ცვეთა, ხოლო გაყიდვის დღეს იმისი კიდევ ხარჯში ჩამოწერა გინდა??? ორჯერ უნდა გაიქვითო ხარჯში თუ როგორ აპირებ ???

მიმდინარე პერიოდს ვგულისხმობდი, მაგალითად როდესაც ძირ. საშაულება შეძენილია მაისში და გაიყიდა დეკემბერში

Posted by: micatmplobeli 17 Oct 2012, 17:26
The DoctoR
მადლობა გამოხმაურებისთვის ანუ მე მაინტერესებს rs.ge ზე ზედნადები ხომ არ მექნება იმპორტირებული საქონლის და საგადასახადოსთან ურთიერთობაში როგორ ხდება მერე უნდა აიტვირთოს ეს საბაჯოს დეკლარაცია ჩემს მიერ? ტეკნიკურად როგორ ხდება საგადასახადოსთან ურტიერთობისთვის ეგ მაინტერესებს

Posted by: Maribeli 17 Oct 2012, 18:00
გიორგი 510

რა მნიშვნელობა აქვს, შენ შენს გატარებით რომელიც დაწერე დ74/კ22 დაარიცხე ცვეთა, დაუშვათ მიმდინარე პერიოდსაც გულისხმობდე მერე რა გეცვლება მაგით ??
ეს დარიცხული ცვეთა ისე უნდა დატოვო როცა იმის შესამაბისი ძირითადი საშუალება გაყიდე ???

ცვეთა გაყიდვისას უნდა გატარდეს 8190 ის კრედიტში, იმიტომ რომ ორჯერ არ გამოგვივიდეს გამოქვითული ანუ ხარჯში ორჯერ არ მოხვდეს.

ერთხელ როცა ძირითად საშუალებას მთლიანი ღირებულებით ჩამოვწერთ (მაშინ ხომ ხარჯია და გიმცირებს მოგებას) შენ როგორც დაწერე დ822/კ2150 (ეს ხომ ხარჯია ) დაუშვათ 2500 ლარი
და მერე არიცხავ ცვეთას და კიდევ ხარჯი გაქვს დ74/კ 22 რომ ამბობ გამოდის რომ ორჯერ მოხვდა ხარჯში. თან ჩამოკიდებული დაგრჩა ცვეთა...

ნუ მოკლედ რა გატარებებიც მე დავწერე პირველად ვიცი რომ სწორეა, ჩემი მოფიქრებული გატარებები არაა, წლების განმავლობაში აპრობირებული და პრაქტიკაში დამკვიდრებულია და ბევრიც ნაფიქრია ამაზე...
შენ კი მე ვერაფერს ვერ მიგითითებ, მით უმეტეს შევეცადე რაც შემეძლო დაწვრილებით განმემარტა რომ სწორი ხედვა არ გაქვს, მაგრამ შენ როგორც მიგაჩნია სწორად ისე გაატარე...
ვინც წაიკითხა ჩემი პოსტები და მიაჩნია რომ სწორია ისინი გაითვალისწინებენ, თუ არავინ არ გაითვალისწინებს არც მაგით დაიქცევა ქვეყანა კიდე, მე თავი შევიწუხე და 10 ჯერ დავწერე და ავხსენი დღეს ამ ძითადი საშუალებების გაყიდვის ოპერაცია.მეტის შედავებას აღარ ვაპირებ smile.gif)))))))))))))))))))

Posted by: nikala_papa 18 Oct 2012, 00:24
აბა ეხლა მისმინეთ : ) ბუღალტრის სერთიფიქატი მინდა და ვინ გაკეთებს არ იცით? არ მინდა კურსებზე სიარული და რაღაც ეგრევე სერთიფიკატი მინდა და რა შეიძლება ვჰქნა?

Posted by: Lia-Ko 18 Oct 2012, 09:44
ვინმემ მითხარით რააააააააააააააა.


ბიტუმის გაყიდვა შემიძლის????

ანუ შეძენილი იყო ასფალტის დასაგებად მაგრამ ეხლა გაყიდვა გვინდა 10ტონის. რა ვქნაააააა???????????????????????????

Posted by: Protea 18 Oct 2012, 10:13
მოკლედ ახლა კი ძალიან ბანალურ და ელემენტარულ შეკითხვას დავსვამ, მაგრამ მე პირადად არასდროს მქონია ამასთან შეხება და ახლა სასწრაოდ დამჭირდა user.gif

კერძოდ შეგიძლიათ მითხრათ როგორ უნდა ამოვარტყა სალარო აპარატებზე ჩეკი და დღის ბოლოს ზეტი? rolleyes.gif ანუ რას უნდა დავაჭირო და ასე შემდეგ? დიდი მადლობა წინასწარ

ინტერნეტში ინსტრუქცია ვერსად ვერ ვნახე sad.gif

Posted by: Natalita11 18 Oct 2012, 10:26
გამარჯობათ, ასეთი შეკითხვა მაქვს: შპს-მ შეიძინა ამაზონიდან ძირითადი საშუალება + ქართულ კომპანიას გადაუხადა ტრანსპორტირების ღირებულება. საშემოსავლოთი უნდა დაიბეგროს მარტო ძირითადი საშუალების ფასი თუ ტრანსპორტირების თანხაც?

Posted by: Maribeli 18 Oct 2012, 10:36
QUOTE (Natalita11 @ 18 Oct 2012, 10:26 )
გამარჯობათ, ასეთი შეკითხვა მაქვს: შპს-მ შეიძინა ამაზონიდან ძირითადი საშუალება + ქართულ კომპანიას გადაუხადა ტრანსპორტირების ღირებულება. საშემოსავლოთი უნდა დაიბეგროს მარტო ძირითადი საშუალების ფასი თუ ტრანსპორტირების თანხაც?

შენ ალბათ არარეზიდენტის საშემოსავლოს გულისხმობ არა ???

არარეზიდენტის საშემოსავლოთი იბეგრება მხოლოდ არარეზიდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება და არა საქონლის მოწოდება.

ძირითადი საშუალების ღირებულება, არ დაიბეგრება საშემოსავლოთი (თუ ინვოისში რა თანხაც წერია არ მოიცავს რაიმე მომსახურებას, მგ. შეფუთვა, დაზღვევა, შიდა ტრანსპორტირება, თუ ასეთს მოიცავს მაშინ გამოყავი და მხოლოდ მომსახურების ნაწილს დაბეგრავ, თუ არ არის გამიჯნული ინვოისში მაშინ არ დაიბეგრება აარეზიდენტი )

Posted by: Natalita11 18 Oct 2012, 10:41


QUOTE
QUOTE (Natalita11 @ 18 Oct 2012, 10:26 )
გამარჯობათ, ასეთი შეკითხვა მაქვს: შპს-მ შეიძინა ამაზონიდან ძირითადი საშუალება + ქართულ კომპანიას გადაუხადა ტრანსპორტირების ღირებულება. საშემოსავლოთი უნდა დაიბეგროს მარტო ძირითადი საშუალების ფასი თუ ტრანსპორტირების თანხაც?


შენ ალბათ არარეზიდენტის საშემოსავლოს გულისხმობ არა ???

არარეზიდენტის საშემოსავლოთი იბეგრება მხოლოდ არარეზიდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება და არა საქონლის მოწოდება.

ძირითადი საშუალების ღირებულება, არ დაიბეგრება საშემოსავლოთი (თუ ინვოისში რა თანხაც წერია არ მოიცავს რაიმე მომსახურებას, მგ. შეფუთვა, დაზღვევა, შიდა ტრანსპორტირება, თუ ასეთს მოიცავს მაშინ გამოყავი და მხოლოდ მომსახურების ნაწილს დაბეგრავ, თუ არ არის გამიჯნული ინვოისში მაშინ არ დაიბეგრება აარეზიდენტი )


კი, არარეზიდენტის საშემოსავლოს ვგულისხმობდი. ძალიან დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: micatmplobeli 18 Oct 2012, 12:12
მეც მიპასუხეთ ვინმემ საგადასახადოსთან როგორ უნდა ვაჩვენო მაგალითად ამაზონზე ნაყიდი საქონლის ხარჯი?

Posted by: Lia-Ko 18 Oct 2012, 12:24
ვინც ეს ბუღალტერია მოიგონა რააააააააა

Posted by: nostradamuss 18 Oct 2012, 12:29
გამარჯობათ, ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია უნდა ჩაბარდეს 1 ნოემბრამდე ხო ? ამის ვალდებულება ი/მ -ს აქვთ? ? შემოსავლების სამსახურში მეუბნებიან რომ არის ეს ვალდებულება ყველა ი.მ ზე.. ბიზნეს ომბუდსმენი ამბობს რომ არა.. მხოლოდ ფ.პ. აქვტ ეს ვალდებულება. ვის დავუჯერო ? ?
* * *
მოკლედ გაირკვა რომ . ორივენი არიან ვალდებულები .... ახლა დამირეკა ომბუდსმენის სამსახურმა და რავი აბა.. .

Posted by: _Lali_ 18 Oct 2012, 12:38
nostradamuss
კი, ნამდვილად ორივენი არიან ვალდებულნი

Posted by: The DoctoR 18 Oct 2012, 13:10
დაკარგულ ანგარიშ-ფაქტურაზე რა ჯარიმებია ხომ არ იცით? მე მგონი 100 ლარიანი ჯარიმაა მხოლოდ.

Posted by: Toxic:) 18 Oct 2012, 13:44
ადრე ცნობა უნდა მიგეტანა პოლიციიდან და საგდასახადოშიც წერდი განცხადებას , ჯარიმა როგორც ასეთი არ იყო. თუ მარტო შენი ეგზემპლიარი დაიკარგა მყიდველის პირის ასლს დაამოწმებინებ ნოტარიუსს.

Posted by: The DoctoR 18 Oct 2012, 13:49
Toxic:)
დავაზუსტე ახლა. 100 ლარიანი ჯარიმაა. დამავიწყდა თავის დროზე გაუქმება და ახლა მამოწმებენ smile.gif

Posted by: nceus 18 Oct 2012, 15:00
ხალხოოო სტატისტიკის ფორმებს აბარებთ?

ეს სავალდებულოა თუ ბოროტი დეიდები გვაიძულებენ გასაოცარი ფორმების შევსებას?

Posted by: qondara 18 Oct 2012, 15:11
სტატისტიკის ამბავი მეც მაინტერესებს რო არ შევავსო ჯარიმაა რამე?

Posted by: levvani 18 Oct 2012, 15:41
Toxic:)


The DoctoR


მეც დავკარგე რამოდენიმე ფაქტურა ოღონდ ცარიელი ყო და ცარიელზეც არის ჯარიმა?

და კიდევ ერთი კითხვა. დღგს დეკლარაციას რო არ მიაბა ექსპორტის დეკლარაცია, მაგრამ შემოსავალი აღიარო წლის ბოლოს ჩვეულებრივ დავჯარიმდები?

Posted by: tamta@tat 18 Oct 2012, 16:44
QUOTE
ხალხოოო სტატისტიკის ფორმებს აბარებთ?

yes.gif კი,ვაბარებ

Posted by: Lia-Ko 18 Oct 2012, 19:16
კითხვა:

დღგს დეკლარაციაში იმპორტის დეკლარაციის მიბმა უეჭველი საჭიროა თუ იმპორტისას დღგს არ ვიხდი? ანუ ჩათვლა მაინც არ მაქვს

Posted by: Lady_Bird 18 Oct 2012, 21:15
qondara
QUOTE
სტატისტიკის ამბავი მეც მაინტერესებს რო არ შევავსო ჯარიმაა რამე?



ჯარიმა არ არის მაგრამ არ მოგასვენებენ.

ისე რა საინტერესოა ეხლა რას მეტყვიან რომ არ შევავსო. ადრე ვუთხარი არ შეგივსებ თქო და ვითომ შემაშინეს გილაურის ბრძანებააო, ყველამ უნდა შეავსოსო. ანგარიში უნდა წარვადგინოთო. მერე იმდენი მეხვეწა რომ შევუვსე და გავუგზავნე. უფროსობას რა პასუხი გავცეო, ასე მეტყვიან შენი ბრალია რომ არ თანამშრომლობენო და ათასი რაღაც მითხრა. არადა როგორ მეზარება მაგათი ფორმებისთვის დროის დაკარგვა....
ნორმალური კითხვარები მაინც ქონდეთ....

Posted by: nostradamuss 19 Oct 2012, 08:27
QUOTE
ჯარიმა არ არის მაგრამ არ მოგასვენებენ.

ისე რა საინტერესოა ეხლა რას მეტყვიან რომ არ შევავსო. ადრე ვუთხარი არ შეგივსებ თქო და ვითომ შემაშინეს გილაურის ბრძანებააო, ყველამ უნდა შეავსოსო. ანგარიში უნდა წარვადგინოთო. მერე იმდენი მეხვეწა რომ შევუვსე და გავუგზავნე. უფროსობას რა პასუხი გავცეო, ასე მეტყვიან შენი ბრალია რომ არ თანამშრომლობენო და ათასი რაღაც მითხრა. არადა როგორ მეზარება მაგათი ფორმებისთვის დროის დაკარგვა....
ნორმალური კითხვარები მაინც ქონდეთ....



პროსტო მაინც სიცრუეს წერს მაგ სტატისტიკაში 80 % მეწარმეების და რატო არსებობს ეს სამსახური საინტერესოა რა... spy.gif

Posted by: ninia11 19 Oct 2012, 11:45
სტატისტიკის ფორმები ახლა ონლაინ შეგვიძლია შევავსოთ. მე ზოგჯერ ინფორმაციას ვუგზავნი ხოლმე მეილით და თვითონ წერენ ფორმებში. ახლაც მითხრეს მაქსიმალურად დაგეხმარებითო

Posted by: Rei2011 19 Oct 2012, 12:12
ე.ი. უცხოელმა გაგვიწია მომსახურება (კერძოდ დანადგარის შეკეთება) ამ შემთხვევაში ეს მომსახურება როგორ იბეგრება? უკუდაბეგვრის წესით? ანუ ჩვეულებრივად 18%-ით?

Posted by: qondara 19 Oct 2012, 12:32
ვინმეს ქველმოქმედების პონტში რო დავეხმარო რა გადასახადებით დავიბეგრები?

Posted by: Maribeli 19 Oct 2012, 12:35
სტატისტიკას გამოვეხმაურები მეც

მეც რამდენიმე წლები ვაბარებდი მაგ ფორმებს,მერე საგადასახადო კოდექსს რომ გავეცანი იქ ვნახე ერთი საინტერესო წინადადება , კერძოდ 39 მუხლის 2 პუნქტის ვ ქვეპუნქტი, სადაც ეწერა რომ საგადასახადო აწვდიდა ინფორმაციას სტატისტიკის სამსახურს. დამაინტერესა რა ინფორმაციას აწვდიდა და ძებნის შედეგად მოვიძიე დადგენილება საქ.მთავრობის :
"დადგენილება № 73
2011 წლის 8 თებერვალი " - სადაც დეტალურად არის გაწერილი თუ რა სიხშირით და რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საგადასახადომ სტატისტიკის სამსახურს.

გთავაზობთ ამონარიდს ამ დადგენილებიდან :

მუხლი 2
1. შემოსავლების სამსახური საქსტატს აწვდის:
ა) ყოველთვიურად (არა უგვიანეს მომდევნო თვის 5 რი­ც­ხ­ვისა) სასაქონლო დეკლარაციების მონაცემებს საგარეო ვაჭ­რობის შესახებ (ელექტრონული ფორმით);
ბ) ყოველთვიურად (არა უგვიანეს მომდევნო თვის 5 რი­ცხ­ვისა) ინფორმაციას საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სხვა სახეების მიხედვით, როგორებიცაა საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული ტვირთები, ან რომლებიც საგადა­სა­ხადო ორგა­ნოების მიერ დარეგისტრირდება მომავალში სა­ქართ­­ვე­ლოს ეკო­ნომიკურ საზღვარზე და შეადგენს სტატის­ტი­კური კვლე­­ვის საგანს;
გ) წელიწადში ერთხელ (საანგარიშო წლის დასრულე­ბიდან 6 თვის ვადაში) მოქმედი გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციას და არსებული ცვლილებების გათვალის­წინებით კორექტირებულ მონაცემებს შემდეგი რეკვიზი­ტე­ბის გათვალისწინებით: გადასახადის გადამხდელის საიდენტი­ფიკაციო ნომერი, გადასახადის გადამხდელის სრული დასახე­ლება (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი), იურიდიული მისამართი (ტერიტორიის კოდის მითითებით, ფი­ზიკური პირის შემთხვევაში – საცხოვრებელი სახლის მისა­მარ­თი), ფაქტობრივი მისამართი (ტერიტორიის კოდის მითითე­ბით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხელმძღვანელობაზე უფ­ლებამოსილი პირი, ტელეფონის და/ან ფაქსის ნომერი, ელ-ფოსტა, ძირითადი საქმიანობის სახე (ეკონომიკური საქმია­ნო­ბის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მი­ხედვით ხუთ­ნიშ­ნა დონეზე), წლიური ბრუნვის მოცულობა და დასაქ­მებულთა რაოდენობა (ელექტრონული ფორმით).
2. ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვე­პუნ­ქ ­ ტით გათვალისწინებული მიზნებისათვის შემოსავლების სამ­სა ­ ხური საქსტატს აწვდის:
ა) წელიწადში ერთხელ (საანგარიშო წლის დასრულე­ბიდან არა უგვიანეს 7 თვის ვადაში) ინფორმაციას რეგისტ­რი­რებული საწარმოების ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღე­ბუ­ლი მოგების შესახებ (ეკონომიკური სუბიექტების მიხედვით);
ბ) ყოველკვარტალურად (საანგარიშო კვარტალის დასრუ­ლე­ბიდან ერთი თვის ვადაში) ინფორმაციას გაცემული დივი­დენდების შესახებ (ეკონომიკური სუბიექტების მიხედვით).
3. შემოსავლების სამსახური საქსტატს ყოველთვიურად აწ­ვ ­ დის ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინი­სტ­როს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაფორმებული სატ­რანს­პორტო საშუალებების შესახებ. "


ასევე " მუხლი 4
შემოსავლების სამსახური საქსტატს მოთხოვნის შემთ­ხ­ვევაში წ არუდგენს გადასახადის გადამხდელების მიერ წარ­დ­გენილ დეკ­ლარაციებში ასახულ მონაცემებს. " დეკლარაციების ამოღების უფლებაც კი აქვთ !!!!

ხოდა ბუნევრივია დამებადა კითხვა რაღა საჭირო იყო მაშინ ჩემი მხირდან ამდენი გაუთავებელი ფორმების შევსება ??? ამის შემდეგ როგორც კი დამირეკა სტატისტიკის აგენტმა და მორიგი ფორმების შევსება მომთხოვა ვუთხარი რომ ინფორმაციის 80 % ისედაც შეეძლოთ ამოეღოთ საგადასახადოდან , მოკლედ ცოტა გავუპროტესტე, ცოტა წავეკაჩავე და რავიცი ჩემს შემთხვევაში კი გაჭრა მე 2011 წლის მერე აღარ ჩამიბარებია სტატისტიკის არანაირი ფორმა და ჯერ ჯერობით არანაირი ჯარიმა არ მომსვლია. (თუმცა მე ამით იმას არ ვამბობ რომ თქვენც არ ჩააბაროთ და გარანტირებულად არანაირი ჯარიმა არ გექნებათთქო )

წარმატებები ყველას

Posted by: Rei2011 19 Oct 2012, 12:36
qondara
საქველმოქმედო ორგანიზაციაა თუ ისე ეხმაები ვინმეს? როცა ფიზიკურ პირს ეხმარები ჩვეულებრივად საშემოსავლოთი იბეგრება მსგავსი ოპერაცია...

Posted by: levvani 19 Oct 2012, 14:30
დეკლარაციაში სად მივაბა ექსპორტის დეკლარაცია?


დანართი "ბ", ნაწილი III — საქონლის იმპორტზე გამოწერილი სასაქონლო დეკლარაციები

აქ?

Posted by: Maribeli 19 Oct 2012, 14:43
QUOTE (levvani @ 19 Oct 2012, 14:30 )
დეკლარაციაში სად მივაბა ექსპორტის დეკლარაცია? 


დანართი "ბ", ნაწილი III — საქონლის იმპორტზე გამოწერილი სასაქონლო დეკლარაციები

აქ?

შენ მიბმას რას ეძახი ???

ელექტრონული ფორმით გაქვს საბაჟო დეკლარაცია ???
მე ორი თვეა იმპორტი არ მქონია და ჩამოვრჩი ცხოვრებას???



თუ დეკლარაცია არ არის ელექტრონული ფორმით, მაშინ მაგ გრაფაში უბრალოდ იპორტის დეკლარაციის ნომრები შემყავდა და ჩასათვლელი დღგ-ს თანხა და თარიღი მაგრამ მაშინ დეკლარაციები არ იყო ელექტრონული, ეხლა თუ ელექტრონულია რომ მიაბავ თვითონ უნდა იცოდეს სად მიაბას წესით (როგორც ფაქტურაზე ან ნსფ -ს ფაქტურაზე არ უკონკრეტებ სად მიაბას)

და შენ საერთოდ ექსპორტის დეკლარაციის მიბმას აპირებ როცა ზედ იპორტის დეკლააციებიო გიწერია ???

Posted by: Toxic:) 19 Oct 2012, 21:03
QUOTE
საქველმოქმედო ორგანიზაციაა თუ ისე ეხმაები ვინმეს? როცა ფიზიკურ პირს ეხმარები ჩვეულებრივად საშემოსავლოთი იბეგრება მსგავსი ოპერაცია...

კოდექსში წერია პირი, რომელიც უსასყიდლოდ გადასცემს ქონებას ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, თუ ქონების საბაზრო ღირებულება 1000 ლარს აღემატება;ანუ ფულზე არაფერი წერია თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ფულიც შეიძლება ქონებად განვიხილოთ. თუ ქონებად არ განვიხილოთ მაშინ აქედან გამომდინარე სავრაუდოდ შემოსავლის მიმღებმა თავად უნდა მოახდინოს დეკლარირება.



დეკლარაციის დაგვიანებით ჩაბარებისას ჟარიმა რამდენ ხანში ერიცხება ხომ არ იცით, თვითონ დეკლარირებული თანხაბარათძე 3 დეში აისახა მაგრამ ჯარიმა ჯერ არ ჩანს.

Posted by: levvani 20 Oct 2012, 11:30
Maribeli

მიბმას ვგულისხმობდი შენ როგორც თქვი ჩაწერას ოღონდ მანდ იწერებოდა იმპორტის ნომრები. და ექსპორტის ნომრებიც უნდა მივუთითო?

Posted by: zgula 20 Oct 2012, 12:06
გამარჯობათ.ასეთი შეკითხვა მაქ თუ მე ვარ დღგ_ს გადამხდელი რა შემთხვევაში არ უნდა დავუმატო ორგანიზაციას დღგ_ს თანხა ჩემს მიერ მიწოდებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე?

Posted by: natashka55 20 Oct 2012, 12:54
QUOTE
ცვეთის შემოსავალში აღება???

ჩემი აზრით ასეა სწორი:

დ-1410/კ-8190 - 1200ლ

დ-8290/კ-2100 - 1500ლ

დ-7400/კ-2200 - 1000ლ

მე ასე ვაკეთებ.

Posted by: davidgeorgia777 20 Oct 2012, 13:27
გამარჯობათ. იქნებ მირჩიოთ რამე. დავამთავრე ბიზნეს-იურიდიული და ბუღალტრის სპეციალობით კოლეჯი. ნუ ბიზნეს-იურიდიულს რაც შეეხება კარგად ავითვისე,(თითქმის ზეპირად გვასწავლეს საგადასახადო კოდექსი), თან მეც მაინტერსებდა კოდექსი ძალიან . მაგრამ აი ბუღალტერიას რაც შეეხება, კოლეჯის პრაქტიკამ ვერ მომცა ისეთი ცოდნა რომ ობიექტების აღება გავბედო. იქნებ მირჩიოთ ვინმე ისეთი ბუღალტერი, რომელთანაც პრაქტიკას გავივლი. ჩემი მოთხოვნა ასეთია: გამარკვიოს ყველა დეტალებზე, მთელი რს.გე (საგადასახადოს საიტი) ამიხსნას, ამიხსნას ფაქტურები და ყველა საჭირო საბუთები, და კურსის დამთავრების შემდეგ რომ თავისუფლად შევძლო ობიექტების აღება.(მარკეტი და ა.შ.). თეორია კი ვიცი, მაგრამ პრაქტიკა რომ არ მქონია ძნელია მაინც ხომ ხვდებით. თუ ვინმეს გეგულებათ ბუღალტერი რომელიც პრაქტიკას გამატარებს, მომწერეთ davidzhge@yahoo.com მადლობთ,,,

Posted by: zgula 20 Oct 2012, 13:54
გამარჯობათ.ასეთი შეკითხვა მაქ თუ მე ვარ დღგ_ს გადამხდელი რა შემთხვევაში არ უნდა დავუმატო ორგანიზაციას დღგ_ს თანხა ჩემს მიერ მიწოდებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე?

Posted by: crimson 20 Oct 2012, 14:18

არ ვიცოდი სად დამეწერა, იქნებ აქ გამცეს ვინმემ პასუხი ან რამით დამეხმაროს. ახალი სალარო აპარატიდან როგორ უნდა ამოვიღო მთლიანი პერიოდის ზეტები ერთიანად ?

Posted by: qondara 20 Oct 2012, 17:39
zgula

იმ შემთხვევაში არ გაადხდევინებ დღგ-ის თუ მყიდველს აქვს ფინანსთა სამინისტროს მოწმობა რომ გათავისუფელბულია დღგ-სგან.

Posted by: Lia-Ko 20 Oct 2012, 19:14
სპეც გამოწერის ინსტრუქცია სად ვნახო????????

Posted by: mekaaa 20 Oct 2012, 20:51
1c ბუღალტრული პროგრამის სადემონსტრაციო ვერია სად შეიძლება მოვიძიო? დამეხმარეთ რა?
გთხოვთ

Posted by: NatoMagradze 20 Oct 2012, 21:12
QUOTE (levvani @ 20 Oct 2012, 11:30 )
Maribeli

მიბმას ვგულისხმობდი შენ როგორც თქვი ჩაწერას ოღონდ მანდ იწერებოდა იმპორტის ნომრები. და ექსპორტის ნომრებიც უნდა მივუთითო?

იმპორტის დროს იხდ დღგ-ს ამიტომ ავსებ ამ დანართს რომ გადახდილი დღგ ჩაითვალო. და ექსპორტის დროს არ ხდება დღგს-ს გადახდა შესაბამოსად არც წერ დეკლარაციაში. მიბმა კი არც ერთს არ სჭირდება

Posted by: mekaaa 20 Oct 2012, 21:24
1c ბუღალტრული პროგრამის სადემონსტრაციო ვერია სად შეიძლება მოვიძიო? დამეხმარეთ რა?
გთხოვთ

Posted by: Borris 21 Oct 2012, 12:26
mekaaa
http://v8.1c.ru/buhv8 შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ პროდუქტს...

ისე, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ერთ-ერთ ოფიციალურ დილერთან ან პროგრამის, მაგალითად http://ibs.ge/ და პრეზენტაციის დონეზე, პროექტორის საშუალებით მიიღოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია. გისურვებთ წარმატებებს.

Posted by: Oophoi 21 Oct 2012, 13:51
მოკლედ რა კარგი თემაა, უამრავი რამ გავიგე და ვისწავლე smile.gif

დიდი გამოცდილება ბუღალტერიაში ჯერჯერობით არ მაქვს და თქვენთან მაქვს კონკრეტული შეკითხვები. უზომოდ გამიხარდება და უაღრესად მადლობელი ვიქნები, თუ დამეხმარებით. საკითხი კი ეხება წარმოებას, კონკრეტულად კვების ობიექტში (რესტორანში) და იქნებ იყოს აქ ვინმე, ვინც გამოცდილია რესტორნის ბუღალტერიაში user.gif

პირველ ეტაპზე ყველაზე მეტად მჭირდება ინფორმაცია თითოეული კერძის თვითღირებულების დაანგარიშებასთან დაკავშირებით. როგორც მე ნასწავლი მაქვს, თვითღირებულებაში, გარდა ამ კერძის ინგრედიენტებისა, უნდა შედიოდეს ელექტროენერგია და ხელფასი. მაგრამ ვერაფრით ვხვდები, როგორ უნდა მოხდეს მათი გადანაწილება, რა პრინციპით? და საერთოდ, ამ თვითღირებულებაში ელექტროენერგიისა და ხელფასის გარდა კიდევ რამე უნდა შევიყვანო?

თუ ვინმემ იცით, გთხოვთ, არ დამზარდეთ და გამარკვიოთ. ძალიან მჭირდება დახმარება, ვინაიდან წარმოებაში პრაქტიკა ჯერ არ მქონია საერთოდ user.gif

Posted by: g_jako 21 Oct 2012, 14:43
გამარჯობათ ძვირფასო ბუღალტრებო...იქნებ ვინმემ გამარკვიოთ შპს -ს მიწის გადასახადი რა კოდზე უნდა გადარიცხო, თუ მიწა მდებარეობს კახეთში. ბოლოს რომ 1040-ია კი ვიცი, მაგრამ წინ რა დავწერო ვერ გავიგე და 10077 არასწორი მგონია. ველი თქვენს მოსაზრებებს smile.gif

Posted by: მანიაჩკა 21 Oct 2012, 15:56
Oophoi
აუფფ, კაი რთული საკითხია.
ჩემი აზრით, ყოველდღიურად უნდა დაითვალო რა სახეობის კერძები დამზადდა, რა რაოდენობით და მათზე თანაბრად გადაანაწილებ ხარჯებს. ელ. ენერგიას და გაზს მრიცხველის ჩვენების მიხედვით დაითვლი (ყოველდღიურად) და მერე სახეობებზე გადაანაწილებ, რაოდენობის შესაბამისად და ხელფასიც იგივენაირად გადანწილდება იმ დღის.
მაგის გარდა ქვეყანა ხარჯებია, რაც თვითღირებულებაში შედის. ჩემი აზრით დანადგარების ცვეთაც უნდა გადაანაწილო, ტრანსპორტირება, დანადგარების ინსტალაცია, სათადარიგო ნაწილები (რასაც ხარჯში ჩამოწერ), ადმინისტრაციის ხელფასები, უშუალოდ ამ კერძების მომზადებაზე რა სამეურნეო საქონელიც გაიხარჯა (ხელსახოცი, ხელთათმანი, ა.შ.) ახლა არ მკითხო როგორო. არ ვიცი user.gif

ისე, კონკრეტულად რომელი სტანდარტით უნდა იხელმძღვანელო თუ დაწერს ვინმე, კარგი იქნება, მეც მაინტერესებს. ზემოთ რაც დავწერე, უბრალოდ ჩემი აზრია.

Posted by: zgula 22 Oct 2012, 17:22
qondara
იმ შემთხვევაში არ გაადხდევინებ დღგ-ის თუ მყიდველს აქვს ფინანსთა სამინისტროს მოწმობა რომ გათავისუფელბულია დღგ-სგან.
დღგ-ს გან განთავისუფლებული ჩათვლის უფლებით თუ ჩათვლის უფლების გარეშე ? თუ ორივე შემთხვევაში

Posted by: qondara 22 Oct 2012, 18:14
zgula
მე როგორც ვიცი ორივე შემთხვევაში. ვეცდები დაგიზუსტო.

Posted by: zgula 22 Oct 2012, 18:30
QUOTE (qondara @ 22 Oct 2012, 18:14 )
zgula
მე როგორც ვიცი ორივე შემთხვევაში. ვეცდები დაგიზუსტო.

დიდი მადლობა

Posted by: The DoctoR 22 Oct 2012, 18:41
მანიაჩკა
QUOTE
რომელი სტანდარტით უნდა იხელმძღვანელო

ბასს 2 smile.gif

Oophoi
თვითღირებულება ასე დაითვალე:
დაინაგრიშე სრული ხარჯი - მასალები, ხელფასი, ცვეთა, კომუნალური. მიიღებ რაღაც ციფრს დავუშვათ 100 ლარი.
დაინგარიშე რამდენი კერძს აკეთებ. მაგალითად 10.
ახლა დაინაგარიშე ეს 10 კერძი რომ გაყიდო, რამდენ შემოსავალს მიიღებ.
მერე თითოეული კერძის პროცენტულ წილს გაიანგარიშებ შემოსავალში და ამ პროცენტული წილით გაანაწილებ თვითღირებულებას smile.gif

Posted by: bachachuna 23 Oct 2012, 10:18
გამოცდილო ბუღლტრებო, არის დიდი ავტოსერვისი, სადაც საკმაოდ დიდი ბრუნვაა, ააქედან გამომდინარე ძალიან დიდი რაოდენობის ნაწილებს ვყიდულობთ, ეხლა მე მაინტერესებს, ხშირად არის შემთხვევა როცა ახალ ნაწილს ვერ ვყიდულობთ, ან არის ძალიან ძვირი, ან ფიზიკურად იმ მომენტში ვერ ვშოულობთ როცა გვჭირდება. ასეთ შემთხვევაში მეორადი ნაწილის ყიდვა მიწევს, რათქმა უნდა შესყიდვის აქტს ვაკეთებ, პირადობის ასლთან ერთად, ასეთი საბუთით ყიდვაში შეზღუდული ვარ თუ არა?

Posted by: Lady_Bird 23 Oct 2012, 10:29
1c საწყობის პროგრამაში ვინმე მუშაობთ ? მომსახურების სფეროშო ან მშენებლობა რემონტებში თუ მუშაობთ გამომეხმაურეთ....
* * *
mekaaa
QUOTE
1c ბუღალტრული პროგრამის სადემონსტრაციო ვერია სად შეიძლება მოვიძიო? დამეხმარეთ რა?
გთხოვთ



როგორც ასეთი სადემონსტრაციო ვერსია არ აქვთ. აქვთ დემო როლიკები www.1c.ru საიტზე. გაცნობითი ხასიათი. თუ სერიოზულად ხარ დაინტერესებული აღნიშნული პროგრამით დარეკე აი ბი ეს-ში და გაგიკეთბენ პრეზენტაციას. www.ibs.ge

როგორც ასეთი დემო ვერსია როგორც ორისს აქვს ან სუპერფინს არ არსებობს

Posted by: levvani 23 Oct 2012, 13:34
მოკლედ ესეთი ინფორმაცია მოპმივიდა რომ როდესაც საქართველოდან ფირმას გაავქს ექსპორტით საქონელი, ამ საქონლის ღირებულების დღგ უბრუნდება უკანო. და რამდენად სწორია იქნებ მითხრათ.

Posted by: lchko 23 Oct 2012, 13:49
ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს ორისს, სისტემური გინდა თუ პროგრამული, მაგრამ იქნებ ამჯერად მე ვერ ვიგებ რაღაცას, აი ასეთი სიტუაციაა, სასაქონლო და მზა პროდუქცის სია შევავსე ბევრ ერთულში, ხან ისე მჭირდება და ხან ასე, მაგრამ ნაშთებიდან ჩანს მხოლოდ მინიმალური ერთეული, ვერ გადავიყვანე სასურველ ერთეულში და რამეს ხომ არ მირჩევთ?

Posted by: Toxic:) 23 Oct 2012, 18:37
QUOTE
გამოცდილო ბუღლტრებო,  არის დიდი ავტოსერვისი, სადაც საკმაოდ დიდი ბრუნვაა, ააქედან გამომდინარე ძალიან დიდი რაოდენობის ნაწილებს ვყიდულობთ, ეხლა  მე მაინტერესებს, ხშირად არის შემთხვევა როცა ახალ ნაწილს ვერ ვყიდულობთ, ან არის ძალიან ძვირი, ან ფიზიკურად იმ მომენტში ვერ ვშოულობთ როცა გვჭირდება. ასეთ შემთხვევაში მეორადი ნაწილის ყიდვა მიწევს, რათქმა უნდა შესყიდვის აქტს ვაკეთებ, პირადობის ასლთან ერთად, ასეთი საბუთით ყიდვაში შეზღუდული ვარ თუ არა? 

\თუ შესყიდვის აქტი უნდა აკმაყოფილებდეს პირველადი საგდასახადო დოკუმენტის მოთხოვნებს, შიდა გადაზიდვის ელ ზედნადებიც დაგჭირდება .

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Oct 2012, 01:02
ი/მეწარმეს თუ არააქვს წლიური 40 000 ლარი შემოსავალი ვალდებულია თუ არა ფიზიკური ფირის ქონების დეკლარაცია შეავსოს?

ი/მ-ის წლიური დაუბეგრავი მოგება არის 46000 ლარი, ვალდებულია თუ არა ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია შეავსოს?

Posted by: Maiko Shamugia 24 Oct 2012, 01:23
1. არ არის ვალდებული; 2. ვალდებულია

Posted by: levvani 24 Oct 2012, 11:15
(ი/მ-ის წლიური დაუბეგრავი მოგება არის 46000 ლარი, ვალდებულია თუ არა ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია შეავსოს?)


დაუბეგრავი მოგება არის 46000 ლარი ეს ვერ მივხვდი რას გულისხმობდა დაიქნებ მითხრა Maiko Shamugia

და კიდევ ერთი კითხვა. როდესაც ვყიდით პროდუქტს ფიზიკურ პირზე, პროდუქტს რომელიც საჭიროებს ტრანსპორტირებას. გვაქვს თუ არა ვალდებულება გამოვწეროთ ზედნადები

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Oct 2012, 12:50
QUOTE (levvani @ 24 Oct 2012, 11:15 )
დაუბეგრავი მოგება არის 46000 ლარი ეს ვერ მივხვდი რას გულისხმობდა დაიქნებ მითხრა Maiko Shamugia


დაუბეგრავი მოგება გულისხმობს სანამ საშემოსავლოს დავარიცხავთ

Posted by: Ti-Ni 24 Oct 2012, 15:50
QUOTE (lchko @ 23 Oct 2012, 13:49 )
ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს ორისს, სისტემური გინდა თუ პროგრამული, მაგრამ იქნებ ამჯერად მე ვერ ვიგებ რაღაცას, აი ასეთი სიტუაციაა, სასაქონლო  და მზა პროდუქცის სია შევავსე ბევრ ერთულში, ხან ისე მჭირდება და ხან ასე, მაგრამ ნაშთებიდან ჩანს მხოლოდ მინიმალური ერთეული, ვერ გადავიყვანე სასურველ ერთეულში და რამეს ხომ არ მირჩევთ?

ეგ იმიტომ, რომ ძირითად ერთეულად მინიმალური ერთეული გაქვს ჩაწერილი. თუ ასე გააკეთებ მაგალითად: მინიმალური ერთეული ყუთი, სხვა ერთეული კილო, რაოდენობა ამ სხვა ერთეულიში 0.1 _ ანუ 1 ყუთში გაქვს 10 კილო მაკარონი, მერე გინდა ყუთობით გაყიდე, გინდა კილოობით, ნაშთებში გამოგიტანს ყუთობით. და თუ გაყიდე 2 კილო მაკარონი, ნაშთში დაგიწერს 0.8 ყუთს.
* * *
Maribeli

ძირითადი საშუალების გაყიდვასთან დაკავშირებულ გატარებებს რაც შეეხეეხება, ACCA-ში როგორც ასწავლიან, თითქმის ისე გაქვს შენც იმ განსხვავებით, რომ 8190-ზე გაერთიანებული გაქვს შემოსავლის და ძირითადი საშუალების გასვლის ანგარიში. თუმცა უფრო ლოგიკური და უკეთესად აღსაქმელი ACCA-ს გატარებებია ჩემთვის smile.gif
ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება, არარეზიდენტის უკუდაბეგვრასთან დაკავშირებით: თუ მომსახურებას არარეზიდენტი ფირმა გიწევს, ხო უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრის დღგ-თი? მე ასე ვიცი და ერთი მიმტკიცებს, ფირმა არ იბეგრება, თუ კერძო პირი გიწევს მომსახურებას, მაშინ ბეგრავ უკუდაბეგვრის დღგ-თიო. მე ვიცოდი შეცდომით, დავიჯერო?

Posted by: Maribeli 24 Oct 2012, 16:28
QUOTE
ძირითადი საშუალების გაყიდვასთან დაკავშირებულ გატარებებს რაც შეეხეეხება, ACCA-ში როგორც ასწავლიან, თითქმის ისე გაქვს შენც იმ განსხვავებით, რომ 8190-ზე გაერთიანებული გაქვს შემოსავლის და ძირითადი საშუალების გასვლის ანგარიში. თუმცა მე მაინც არ მიმაჩნია მართებულად შემოსავლების ციფრის გაზრდა ხელოვნურად ამგვარი გაერთაინებული ანგარიშით.



ძირითადი საშუალებების გასვლის დროს აუცილებელია ცვეთის განულება, ცვეთა ერთხელ უკვე გამოქვითულია ხარჯებში როცა დაერიცხა მაშინ, ხოლო როცა გაიყიდება და ჩამოწერ კ2150 რაც არ უნდა ჩაწერო დებეტში ნებისმიერ შემთხვევაშI გიმცირებს მოგებას, რაც გამოდის რომ ერთი და იგივე ძირითად საშუალებაზე ორჯერ გამოიქვითე ხარჯი (შეიმცირე მოგება) ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს ხდება რომ ცვეთის განულებისას თან შემოსავალს ზრდი. ეს როგორ არამართებულადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ საკმაოდ სწორია და მართებულია თუ კარგად გაანალიზებთ.

ანგარიშს კი რაც გინდა ის უწოდე გინდა 8190 და გინდა "ძირითადი საშუალებების გასვლის ანგარიში " და სხვა დაარქვი, იგივე გატარებები გაკეთდება ზუსტად იმ ბარათზე და შედეგიც იგივე იქნება. 8190-საც შეგიძლია გადაარქვა სახელი და უწოდო "ძირითადი საშუალებების გასვლის ანგარიში " რა პრობლემა ??? არც სტანდარტები და არც კოდექსი არ გზღუდავს ანგარიშების დასახელებასა და არჩევაში.

* * *
QUOTE
ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება, არარეზიდენტის უკუდაბეგვრასთან დაკავშირებით: თუ მომსახურებას არარეზიდენტი ფირმა გიწევს, ხო უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრის დღგ-თი? მე ასე ვიცი და ერთი მიმტკიცებს, ფირმა არ იბეგრება, თუ კერძო პირი გიწევს მომსახურებას, მაშინ ბეგრავ უკუდაბეგვრის დღგ-თიო. მე ვიცოდი შეცდომით, დავიჯერო?


სწორად იცი შენ, და იმ ტიპს უთხარი ცინც გიმტკიცებს არაო, წაიკითხოს კოდექსი:
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა (20.12.2011. N5556)
1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:
ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება;

Posted by: Ti-Ni 24 Oct 2012, 17:06
Maribeli

დაგროვილ ცვეთაზე გეთანხმები, რათქმაუნდა, ორი აზრი არცაა მაგაში. მადლობა! smile.gif

Posted by: levvani 24 Oct 2012, 17:20
როდესაც ვყიდით პროდუქტს ფიზიკურ პირზე, პროდუქტს რომელიც საჭიროებს ტრანსპორტირებას. გვაქვს თუ არა ვალდებულება გამოვწეროთ ზედნადები?

Posted by: The DoctoR 24 Oct 2012, 22:27
ინდ. მეწარმის გაუქმებასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა:

როცა პირი აუქმებს ინდ. მეწარმის რეგისტრაციას და გაუქმების მომენტში გააჩნია აქტივები, როგორ ხდება ამ დროს გაუქმება?
ანუ დეკლარაციაში ვაჩვენებთ ყველა აქტივს როგორც მოგებას და ვბეგრავთ თუ რა და როგორ ხდება?
მაგალითისთვის ეს აქტივი არის როგორც საქონელი, ისე ძირითადი საშუალება და გრძელვადიანი მოთხოვნა. ან საერთოდ ფულადი მასა.

Posted by: Ti-Ni 24 Oct 2012, 22:44
QUOTE (levvani @ 24 Oct 2012, 17:20 )
როდესაც ვყიდით პროდუქტს ფიზიკურ პირზე, პროდუქტს რომელიც საჭიროებს ტრანსპორტირებას. გვაქვს თუ არა ვალდებულება გამოვწეროთ ზედნადები?

თუ შპს-ს კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებით ახდენ მიწოდებას, მაშინ უნდა გამოწერო.რომ გაგაჩერონ და საბუთი მოგთხოვონ, რა ტვირთი გადაგაქვს და სად მიგაქვსო,ხო უნდა გქონდეს რამე? და საწვავის ჩამოსაწერადაც ხომ დაგჭირდება, როგორც გადაადგილების დამადასტურებელი დოკუმენტი? თუ თავისი ავტომანქანით მიაქვს მყიდველს,მაშინ შეგიძლია არ გამოწერო, თვითონ თუ არ მოგთხოვს.

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2012, 09:56
QUOTE
ინდ. მეწარმის გაუქმებასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა:

როცა პირი აუქმებს ინდ. მეწარმის რეგისტრაციას და გაუქმების მომენტში გააჩნია აქტივები, როგორ ხდება ამ დროს გაუქმება?
ანუ დეკლარაციაში ვაჩვენებთ ყველა აქტივს როგორც მოგებას და ვბეგრავთ თუ რა და როგორ ხდება?
მაგალითისთვის ეს აქტივი არის როგორც საქონელი, ისე ძირითადი საშუალება და გრძელვადიანი მოთხოვნა. ან საერთოდ ფულადი მასა.

და დარჩენილი აქტივები რომ სხვა იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შევიტანოთ, როგორც ფიზიკურმა პირმა რამდენად გამართლებულია ეს ქმედება?

Posted by: Ti-Ni 25 Oct 2012, 13:59
მოკლედ ასეთი შეკითხვა: მეუბნებიან, როცა ვყიდულობ საზღვარგარეთ დანადგარს, ვიხდი დღგ-ს ამ ნივთზე შემოტანისას და მერე ამ დღგ-ს ვითვლიო, მომსახურებას რომ ვიყიდი არარეზიდენტი ფირმისგან და გადავიხდი უკუდაბეგვრის დღგ-ს, ამ დღგ-ს ჩათვლა რატომ არ უნდა შემეძლოსო. მე არ ვიცი, გაწეულ მომსახურებაზე უკუდაბეგვრის დღგ-ს ჩათვლა თუ შეიძლება და როგორ. მხოლოდ უბრალოდ ვიცი, რომ ჩათვლა ამ დღგ-სთან არაფერშუაშია, უნდა გადაიხადო და მორჩა. ვერ მეტყვით როგორ ხდება სინამდვილეში?

Posted by: Toxic:) 25 Oct 2012, 14:05
QUOTE
გაწეულ მომსახურებაზე უკუდაბეგვრის დღგ-ს ჩათვლა თუ შეიძლება და როგორ. მხოლოდ უბრალოდ ვიცი, რომ ჩათვლა ამ დღგ-სთან არაფერშუაშია, უნდა გადაიხადო და მორჩა. ვერ მეტყვით როგორ ხდება სინამდვილეში?

შეიძლება ჩათვლა გადახდის დოკუმენტის საფუძველზე.

Posted by: Ti-Ni 25 Oct 2012, 14:13
Toxic:)

ეგ როგორ? ანუ მე რომ გადავუხადე 1000 ლარი არარეზიდენტ ფირმას ხელზე ან გადარიცხვით და გადავიხადე ამისი დღგ-ც 180 ლარი, გადახდის დოკუმენტი რომელი დოკუმენტია, რომლის საფუძველზეც ჩავითვლი დღგ-ს?

Posted by: Maribeli 25 Oct 2012, 14:26
QUOTE (Ti-Ni @ 25 Oct 2012, 13:59 )
მოკლედ ასეთი შეკითხვა: მეუბნებიან, როცა ვყიდულობ საზღვარგარეთ დანადგარს, ვიხდი დღგ-ს ამ ნივთზე შემოტანისას და მერე ამ დღგ-ს ვითვლიო, მომსახურებას რომ ვიყიდი არარეზიდენტი ფირმისგან და გადავიხდი უკუდაბეგვრის დღგ-ს, ამ დღგ-ს ჩათვლა რატომ არ უნდა შემეძლოსო. მე არ ვიცი, გაწეულ მომსახურებაზე უკუდაბეგვრის დღგ-ს ჩათვლა თუ შეიძლება და როგორ. მხოლოდ უბრალოდ ვიცი, რომ ჩათვლა ამ დღგ-სთან არაფერშუაშია, უნდა გადაიხადო და მორჩა. ვერ მეტყვით როგორ ხდება სინამდვილეში?

უკუდაბეგვრის წესით გადახდილი დღგ-ს ჩაითვლი ჩვეულებრივად. დღგ-ს დეკლარაციაში 8 უჯრაში ჩასათვლელ დღგ-ს დაუმატე ჯამში, და მერე ქვევით რომ ჩაშლი 11 უჯრაში ჩაწერე მხოლოდ უკუდაბეგ.წესით გადახდილი დღგ.

შენ ალბათ იკითხავ რა საბუთის საფუძველზე უნდა ჩაითვალო, იხ.საგ.კოდექსი :
მუხლი 173. დღგ-ის ჩათვლა
1. დღგ-ის ჩათვლა არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა მიღებული ჩათვლის დოკუმენტების საფუძველზე, გარდა ამ კარით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. (20.12.2011. N5556)
2. ჩათვლის დოკუმენტებია:
ა) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;
ბ) საბაჟო დეკლარაცია; (27.03.2012. N5942)
გ) უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დღგ-ის თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
[COLOR=red]

Posted by: Ti-Ni 25 Oct 2012, 14:26
Maribeli

დიდი მადლობა! smile.gif და ეს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ბანკის შემოსავლის ორდერი იქნება?

და უკუდაბეგვრის დღგ-ს ხომ შესაბამის სახაზინო კოდზე გადავრიცხავ ჩვეულებრივ, თუ რაიმე სპეციალური პროცედურის გავლაა საჭირო?
კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, როდის უნდა იქნეს გადახდილი ეს დღგ, როგორც კი მომსახურებას გაგიწევს? თუ შეიძლება ესეც დეკლარაციის წარდგენამდე გადაიხადო?

Posted by: გ.ნ.. 25 Oct 2012, 15:00
ინდმეწარმიდან როგორ გადავწერო სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობები შპს-ზე თუ შეგიძლიათ მითხარით რა....

Posted by: achi25 25 Oct 2012, 15:27
იცით რა მაინტერესებს ელ ზედნადებზე შესაძლებელია თუ არა rs.ge - დან პირდაპირ მიაბა ა/ფაქტურა. მე როცა ვიყენებ ეს ფუნქცია დროებით გამორთულიაო და მე მომდის ისეთი ზედნადები რომელზეც მიბმულია და თუ იცით ვინმემ დამეხმარეთ. წინასწარ მადლობთ.

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2012, 15:30
გ.ნ..
მიყიდო უნდა. კაპიტალში შეტანა თუ შეიძლება ეგ მეც მაინტერესებს და ჯერ პასუხი ვერ მივიღე smile.gif

Ti-Ni
QUOTE
უკუდაბეგვრის დღგ-ს ხომ შესაბამის სახაზინო კოდზე გადავრიცხავ


Posted by: Toxic:) 25 Oct 2012, 16:06
QUOTE
მიყიდო უნდა. კაპიტალში შეტანა თუ შეიძლება ეგ მეც მაინტერესებს და ჯერ პასუხი ვერ მივიღე


კაპიტალში შეტანა დღგსგან არის განთავისუფლებული მოგების გადასახადის კუთხით კი მიწოდებათ ითვლება და იბეგრება.ანუ თუ დღგს გადამხდელი არ ხარ და მაინცდამაინც დამფუძლებლობა არ გინდა დიდი განსხვავება არ გამოვა გადასახადების კუთხით. თუ სამართლებრივად კითხულობ ინდ მეწარმე შეიძლება თუ არა რომ შპს ს ამფუძნებლი იყოს რომელიღაც ჟურნალში შემხვდა ეგეთი კითხვა და როგორც მახსოვს დადებითი პასუხი იყო.

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2012, 16:28
Toxic:)
ინდ. მეწარმე არის ფიზიკური პირი და შესაბამისად ინდ.მეწარმის აქტივები არის ამ ფიზიკური პირის აქტივები.
მე პრობლემას ვერ ვხედავ აქედან გამომდინარე, რომ ინდ. მეწარმის აქტივები შპს-ს კაპიტალში შევიდეს.
მაგრამ მოგებით რატო იბეგრება კაპიტალში შენატანი? ეგ ხომ განთავისუფლებულია ყველანაირი გადასახადისაგან?

Posted by: Toxic:) 25 Oct 2012, 17:29
მარტო დღგ სგან არის განთავისუფლებული. სხვა გადასახდებიდან არა.

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2012, 21:12
---------------------------------------------------------------------------------

Posted by: Kandinsky 25 Oct 2012, 22:34
40000 ქონების დეკლარაციას ვავსებ... და ცხვარიჭამიაში სააგარაკე მიწის ნაკვეთი დავბეგრო თუ არა... ანუ სად ვნახო ადგილობრივ საკრებულოს თუ აქვს განთავისუფლებილი.... მცხეთის რაიონია...

და კიდე კორპუსს რომ აქვს თავის წილი მიწის ნაკვეთი... ეგეც უნდა დავბეგრო???

Posted by: Nicolas13 25 Oct 2012, 23:32
ისაუბრეთ ნებისმიერ თემაზე ამ საიტზე www.justtalk.ge

Posted by: tamokuxi 26 Oct 2012, 10:04
სასოფლო და არასასოფლო მიწის ნაკვეთების გადასახადი სხვადასხვა ანგარიშზე უნდა გადავრიცხო?

არასასოფლო 100771042

სასოფლო 100771040 ეს სწორია?


და არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო რა ანგარიშზე ირიცხება?

Posted by: Maribeli 26 Oct 2012, 10:40
სახაზინო კოდები იხილეთ ბმულზე :
http://rs.ge/4825

ლინკს რომ გახსნით ნახეთ დანართი #2 და დანართი #3

Posted by: The DoctoR 26 Oct 2012, 11:05
Toxic:)
no.gif

ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ კანონის შესაბამისად იურიდიული პირებმა უნდა იხელმძღვანელონ ბასს-ით. ასევე ინდ. მეწარმეებს აქვს უფლება იხელმძღვანელონ ბასს-ით. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, გამონაკლისი შემთხვევის გარდა ეფუძნება ბასს-ის ნორმებს როგორც შემოსავლად აღიარების, ისე ხარჯის გაწევის დროის დასაფიქსირებლად.
ბასს-ში წერია, რომ მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში არის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც შემოსავალს იძლევა დივიდენდის სახით. შესაბამისად საწესდებო კაპიტალში აქტივის შეტანა განთავისუფლებულია ყველანაირი გადასახადისაგან.
იგივე ვარიანტი შეიძლება მივუსადაგოთ ინდ. მეწარმესაც. თუ ვიტყვით, რომ ინდ. მეწარმე არის ფიზიკური პირი, მაშინ ფიზიკური პირის მიერ განხორციელებული შენატანი სხვა საწარმოს კაპიტალში განთავისუფლებულია ყველანაირი გადასახადისაგან, ხოლო შემოსავალს ესეც მიიღებს დივიდენდის სახით.


Posted by: გ.ნ.. 26 Oct 2012, 11:51
არა დაფუძნებას არ ვგულისხმობ უკვე დაფუძნებულია ორივე უბრალოდ გადატანა მაინტერესებს....

* * *
ანუ რა გადასახადი უნდა გადავიხადო აქტივის გადატანის დროს? მეც თავისუფალი მგონია გადასახადებისაგან.. tongue.gif
* * *
და რო არ მიიღოს დივიდენდი პრობლემაა რამე?

Posted by: Toxic:) 26 Oct 2012, 13:05
The DoctoR

1. საქონლის მიწოდებად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით ან უსასყიდლოდ.
ანუ ამ პირობას ცალსახად აკმაყოფილებს კაპიტალში აქივის შეტანა.
თუ დღგს მუხლებში ჩაიდო რომ განთავისუფლებულია მაშინ მოგების გადასახადის მუხელბშიც ჩაწერდნენ ერთ ორ სიტყვას განთავისუფლების შესახებ მე მაინც ვფიქრობ რომ დასაბეგრია.

Posted by: Matilda OK 26 Oct 2012, 13:38
ჩვენთან დღგ რამდენი პროცენტია? 18???

Posted by: Maribeli 26 Oct 2012, 14:06
გადასახადისაგან თავისუფალია მხოლოდ კაპიტალში შეტანა, ხოლო კაპიტალიდან წილის გამოტანა არა. (კაპიტალიდან წილის გამოტანა მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია განთავისუფლებული თუ იმ კომპანიის 50 % სახლემწიფო საკუთრებაა)

საგ,კოდექსი 168 მუხლის 4 პუნქტი ო ) ქვეპუნქტი

Posted by: Ti-Ni 26 Oct 2012, 15:10
იქნებ მიპასუხოთ, ავტოსატრანსპორტო საშუალებას რომ ქირაობს შპს ერთი წლით ფიზიკური პირისგან და ქირავნობის ხელშეკრულებას აფორმებს, სადმე დარეგისტრირება სჭირდება ამას?

Posted by: The DoctoR 26 Oct 2012, 15:30
Toxic:)
ეგ ეხება საქონლის მომსახურების მიწოდება ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში.
ჩვენს შემთხვევაში საქმე გვაქვს ერთი აქტივის (მაგ. საქონლის) მეორე აქტივად (წილი შვილობის საწარმოში) გარდაქმნად.

Posted by: Ti-Ni 26 Oct 2012, 17:06
Maribeli

"ხოლო კაპიტალიდან წილის გამოტანა არა" _ რომელი გადასახადისგან არ არის განთავისუფლებული და რომელი წილის?

Posted by: Toxic:) 26 Oct 2012, 18:42
The DoctoR

151 მუხლი
1. პირის (პირთა) მიერ იურიდიული პირისათვის მასში 50 პროცენტის ან მეტი წილის (აქციების) სანაცვლოდ აქტივების გადაცემა (დავალიანებით ან მის გარეშე) არ არის აქტივების მიწოდება

ჩანაწერი რა საჭიროა მაშინ თუ მიწოდებად არ განიხილება

Posted by: GSKI 27 Oct 2012, 10:28
გამარჯობა


მაინტერესებს სარემონტო სამშენებლო სფეროს ასევე ყიდვა გაყიდვასთან (ტექნიკა ) ბუღალტერიასთან ვის აქვს შეხება და მუშაობის გამოცდილება
აგრეთვე სურვილი შეითავსოს ანალოგიური ტიპის ბუღალტერული საქმიანობა

დამატებით მომწერეთ PM ით ან მაილზე alteroplus@inbox.ru ,

Posted by: Flying Dutchman 88 27 Oct 2012, 11:12
Ti-Ni

თუ ერთ წლამდეა არ სჭირდება და ერთის და მეტის სავალდებულოა საჯარო რეესტრი დარეგისტრირება...

Posted by: levvani 27 Oct 2012, 15:25
როდესაც ფირმამ იყიდა პროდუქცია და დაკარგა გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. რამდენ ხანში უნდა აღიაროს ფირმამ ეს თანხა შემოსავლდ?

Posted by: Toxic:) 27 Oct 2012, 16:34
QUOTE
როდესაც ფირმამ იყიდა პროდუქცია და დაკარგა გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. რამდენ ხანში უნდა აღიაროს ფირმამ ეს თანხა შემოსავლდ?


ხომ შეგიძლია დაუკავშირდე გამყიდველს და რაიმე გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი გამოართვა, ეს შეიძლება იყოს სალაროს ორდერის ასლი ან გაშიფრული ზეტ ანგარიში სადაც ჩანს შენი გადახდა,შედარების აქტიც დაურთე და არა მგონია გადახდის ოპერაცია გაგიუქმონ.

Posted by: The DoctoR 27 Oct 2012, 18:52
Toxic:)
smile.gif

ჩემს შემთვევაში 1 დამფუძნებელია smile.gif

კარგი ქენი რო ეგ მუხლი დაპოსტე.

QUOTE
levvani


შედარების აქტი გააკეთე

Posted by: zaza1993 28 Oct 2012, 01:15
კაროჩე ასეთი ამოცანააა რა, არის შენობა-ნაგებობა, არ ვიცით პირვანდელი ღირებულება, ვიცით ექსპლუატაციის პერიოდი და ის რომ სალიკვიდაციო ღირებულება 0ია. გთხოვთ დამეხმაროთ ამ შემთხვევაში რა გავაკეთო, სალიკვიდაციო ღირებულება შეიძლება 0ის ტოლი იყოს?

Posted by: oqrokaci 28 Oct 2012, 09:10
გამარჯობათ საწვავის ჩამოწერისთვის ფორმა ხომ არ გექნებათ??
ფირმა ტალონებით ყიდულობს საწვავს და მაგისთვის მჭირდება


Posted by: Toxic:) 28 Oct 2012, 13:48
The DoctoR
კითხვა პასუხებში ვიპოვე ეს აბა გადახედე.
კითხვა: დამფუძნებელს თავისი საკუთარი ქონება (შენობა-ნაგებობა), რომლის ღირებულებაც დაახლოებით 40 000 ლარია, შეაქვს შპს-ის საწესდებო კაპიტალში. იბეგრება თუ არა ეს შენატანი? როგორც ვიცით, 2011 წლიდან არის ცვლილებები ამ საკითხებში.

პასუხი: არსებითი სახის ცვლილებები (2010 წელთან შედარებით) ამ საკითხთან მიმართებაში არ მომხდარა. სსკ 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის `ო~ პუნქტის მიხედვით, `ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებულია... `ო) აქტივების მიწოდება შესატანის სახით საწარმოს კაპიტალში ან ამხანაგობაში. ამასთანავე, ითვლება, რომ აქტივების მიწოდების საანგარიშო პერიოდის მიხედვით აქტივების მიმღებმა პირმა შესაბამის საქონელზე მიიღო ჩათვლა~. ამგვარად, შპს-ის კაპიტალში შენობა-ნაგებობის შეტანა არ დაიბეგრება დღგ-ით.
ქონებრივი შენატანის განმახორციელებელმა პირმა ერთობლივ შემოსავალში მოგების ან საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის მიზნით უნდა ჩართოს ამ შენობა-ნაგებობის საბაზრო ღირებულება, ხოლო მისი თვითღირებულება გამოსაქვითი ხარჯი იქნება (იმ თეორიულ, საკმაოდ იშვიათ შემთხვევას, როდესაც შენობა-ნაგებობის შეფასებული ღირებულება ნაკლებია მის თვითღირებულებაზე, აქ არ განვიხილავთ, ანუ ვგულისხმობთ, რომ საბაზრო ფასი მეტია თვითღირებულებაზე). თუ დამფუძნებელი ფიზიკური პირია, მაშინ მასზე შეიძლება გავრცელდეს სსკ 82-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის `ვ~ პუნქტით დადგენილი საგადასახადო შეღავათი.
დამატებით აღვნიშნავთ, რომ ფირმის დაფუძნებისას ქონების შეტანას არ ეხება სსკ 151-ე მუხლი `იურიდიულ პირში (აქციების) სანაცვლოდ აქტივების შეტანა~. ეს მუხლი აღწერს იმ შემთხვევას, როდესაც არსებულ იურიდიულ პირში სხვა პირს (პირებს) შეაქვს ქონება და ამის სანაცვლოდ არსებული დამფუძნებლები მას (მათ) გადასცემენ ამ იურიდიულ პირში წილის (აქციების) 50 ან მეტ პროცენტს.


QUOTE
იქნებ მიპასუხოთ, ავტოსატრანსპორტო საშუალებას რომ ქირაობს შპს ერთი წლით ფიზიკური პირისგან და ქირავნობის ხელშეკრულებას აფორმებს, სადმე დარეგისტრირება სჭირდება ამას?


სავალდებულო არ არის არც უძარვ და არც მოძრავ ქონებაზე,

Posted by: kkoxo 29 Oct 2012, 04:20
QUOTE
აროჩე ასეთი ამოცანააა რა, არის შენობა-ნაგებობა, არ ვიცით პირვანდელი ღირებულება, ვიცით ექსპლუატაციის პერიოდი და ის რომ სალიკვიდაციო ღირებულება 0ია. გთხოვთ დამეხმაროთ ამ შემთხვევაში რა გავაკეთო, სალიკვიდაციო ღირებულება შეიძლება 0ის ტოლი იყოს?



შნობა ნაგებობის ფასი 0 როგორ არის ?

Posted by: Maribeli 29 Oct 2012, 09:39
QUOTE (zaza1993 @ 28 Oct 2012, 01:15 )
კაროჩე ასეთი ამოცანააა რა, არის შენობა-ნაგებობა, არ ვიცით პირვანდელი ღირებულება, ვიცით ექსპლუატაციის პერიოდი და ის რომ სალიკვიდაციო ღირებულება 0ია. გთხოვთ დამეხმაროთ ამ შემთხვევაში რა გავაკეთო, სალიკვიდაციო ღირებულება შეიძლება 0ის ტოლი იყოს?

სალიკვიდაციო ღირებულება შეიძლება იყოს ნული , ეგ არაა პრობლემა, მაგრამ მე შენი ამოცანა რას გვეკითხება ეგ ვერ გავიგე ?

Posted by: zaza1993 29 Oct 2012, 10:39
დაერიცხათ ცვეთა საწარმოო შენობას. (საწარმო ყველა ძირითადი საშუალებებისათვის სააღრიცხვო მიზნით იყენებს ცვეთის დარიცხვის წრფივ მეთოდს. შენობას ვარაუდობენ, რომ ვარგისი იქნება 30 წელი, მანქანა-დანადგარი კი 10. შენობის სალიკვიდაციო ღირებულება ნულის ტოლია, მანქანა დანადგარს გააჩნია სალიკვიდაციო ღირებულება 500 ლარი) შენობაც და მანქანა-დანადგარიც ემსახურება ორივე პროდუქციის წარმოებას.


აი ეს ამოცანააა და უნდა ცხრილი უნდა გავაკეთო წრფიივი მეთოდის. ფორმულაც ვიცი, მაგრამ სალიკვიდაციო ღირებულება რომ ნოლია მაგაში გავიჭედე

Posted by: Maribeli 29 Oct 2012, 10:52
QUOTE (zaza1993 @ 29 Oct 2012, 10:39 )
დაერიცხათ ცვეთა საწარმოო შენობას. (საწარმო ყველა ძირითადი საშუალებებისათვის სააღრიცხვო მიზნით იყენებს ცვეთის დარიცხვის წრფივ მეთოდს. შენობას ვარაუდობენ, რომ ვარგისი იქნება 30 წელი, მანქანა-დანადგარი კი 10. შენობის სალიკვიდაციო ღირებულება ნულის ტოლია, მანქანა დანადგარს გააჩნია სალიკვიდაციო ღირებულება 500 ლარი) შენობაც და მანქანა-დანადგარიც ემსახურება ორივე პროდუქციის წარმოებას.


აი ეს ამოცანააა და უნდა ცხრილი უნდა გავაკეთო წრფიივი მეთოდის. ფორმულაც ვიცი, მაგრამ სალიკვიდაციო ღირებულება რომ ნოლია მაგაში გავიჭედე

რატო გაიჭედე , რა პრობლემაა, როცა სალიკვიდაციო ღირებულება ნულია ესეიგი ეგ ნიშნავს რომ ამ შენობამ თავისი თავი მთლიანად უნდა ამოცვითოს მაგ 30 წლის გამავლობაში.

წრფივი მეთოდი გულისხმობს რომ ერთი და იმავე თანხის ოდენობა უნდა დაარიცხო ყოველ წელს თანაბრად 30 წლის განმავლობაში და ისე რომ 30-ე წელს რომ დაარიცხავს საბალანსო ღირებულება უნდა გაუტოლდეს ნულს.(ვინაიდან სალიკვიდაციო ღირებულება 0 გაქვს)

ანუ მაგ შენი შენობის თავდაპირველი ღირებულება (იგივე ისტორიული ღირებულება, ანუ რა ფასადაც იყიდე ეგ შენობა ან რაც დაგიჯდა მისი აშენება) გაყავი 30 ზე და რასაც მიღრებ ეგ არის შენი ცვეთის თანხა ყოველ წელს.
სალიკვიდაციო ღირებულება რომ გქონოდა მაშინ ჯერ შენობის ღირებულებას აკლებ სალიკვიდაციო ღირებულებას და მერე ყოფ მომსახურების ვადაზე,აქ ვინდაიდან ნულია შესაბამისად აღარაფერს არ აკლებ.

იმედია გასაგებად დავწერე

Posted by: nerio 29 Oct 2012, 11:20
გამარჯობა.

მაინტერესებს თუ აქვს ვინმეს იმის უფლება რომ დამავალდებულოს ფაქტურა ცალცალკე მაწერინოს ნაცვლად ერთიანისა. სულ არყოფას მაძლევს და რამე პრობლემა შემექმნება მე თუ არა?

Posted by: vlla 29 Oct 2012, 11:47
ფიზიკურის პირის ქონების დეკლარაცია შევავსე და გავაგზავნე 1 მაისამდე (ანუ ახლა წარდგენის ვადა პირველ ნოემბრამდე რომ აქვს).
4 სექტემბერს უკვე მომივიდა საგადასახადო მოთხოვნა და ჩვეულებრივად 15 ნოემბრამდე უნდა გადამეხადა.

მაგრამ ახლა ვნახე რომ დეკლარაცია თურმე არასწორად შევავსე, უნდა დავაზუსტო, შედეგად გადასახდელი თანხა საგრძნობლად მიმცირდება.
ახლა რომ წარვადგინო დაზუსტებული დეკლარაცია, ამ დაზუსტებული დეკლარაციის საფუძველზე მომივა ახალი მოთხოვნა უკვე სწორი თანხით?
თუ არ აქვს აზრი და სჯობს ის თავდაპირველი თანხა გადავიხადო რომლის მოთხოვნაც უკვე მომივიდა?
ცხელ ხაზზე ვრეკავ მაგრამ არავინ პასუხობს user.gif

Posted by: Ti-Ni 29 Oct 2012, 12:03
QUOTE (nerio @ 29 Oct 2012, 11:20 )
გამარჯობა.

მაინტერესებს თუ აქვს ვინმეს იმის უფლება რომ დამავალდებულოს ფაქტურა ცალცალკე მაწერინოს ნაცვლად ერთიანისა. სულ არყოფას მაძლევს და რამე პრობლემა შემექმნება მე თუ არა?

შეგიძლია ერთიანად გამოწერო და არა ცალცალკე.მაგრამ იქნებ რაიმეს შეცდომით ავსებ და მიტომ გაძლევს უარყოფას? ერთიდაიგივე დასახელებები თუ გაქვს და სხვადასხვა ფასით, მაშინ უნდა დააცალცალკევო ფაქტურაში. ან იქნებ რაიმეს ავსებ არასწორად. ჰკითხე, რა არ მოსწონს და თუ მარტო ისაა მიზეზი, რომ სათითაოდ არ უწერ ფაქტურებს, იყოს ისე.

Posted by: advanced_clubber 29 Oct 2012, 13:12
გამარჯობა... იცით რა მაინტერესბეს.. ვინც დღგ–ს გადამხდელი არ არის... და მოიხმარს საწვავს... მან ყოველთვიურად უნდა შეავსოს ფორმა 7 ? და თუ არ არის შევსებული.. ახლა გადაგზავნის შემთხვევაში ჯარიმა რამდენი იქნება ? 100 ლარი ?

Posted by: Oophoi 29 Oct 2012, 15:00
QUOTE (The DoctoR @ 22 Oct 2012, 18:41 )
მანიაჩკა
QUOTE
რომელი სტანდარტით უნდა იხელმძღვანელო

ბასს 2 smile.gif

Oophoi
თვითღირებულება ასე დაითვალე:
დაინაგრიშე სრული ხარჯი - მასალები, ხელფასი, ცვეთა, კომუნალური. მიიღებ რაღაც ციფრს დავუშვათ 100 ლარი.
დაინგარიშე რამდენი კერძს აკეთებ. მაგალითად 10.
ახლა დაინაგარიშე ეს 10 კერძი რომ გაყიდო, რამდენ შემოსავალს მიიღებ.
მერე თითოეული კერძის პროცენტულ წილს გაიანგარიშებ შემოსავალში და ამ პროცენტული წილით გაანაწილებ თვითღირებულებას smile.gif

ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის, თუმცა ბოლომდე ვერ გავერკვიე და რამდენიმე კითხვა გამიჩნდა:

როგორც შენ დაწერე, სრულ ხარჯში უნდა შევიყვანო მასალები, ხელფასი, ცვეთა და კომუნალური. ეს სრული ჩამონათვალია თუ ამ ხარჯების გარდა კიდევ რამე სხვა ხარჯებია შესაყვანი? და მასალებში რას გულისხმობ, კერძის დასამზადებლად საჭირო ინგრედიენტებს? და როგორ უნდა დავითვალო ეს ხარჯი, ერთ კერძზე გაანგარიშებით და მერე დაჯამებით?

ბოდიშს ვიხდი ჩაინიკური შეკითხვებისთვის, მაგრამ მინდა ყველაფერი დეტალურად და კარგად გავიგო user.gif

Posted by: Lia-Ko 29 Oct 2012, 15:16
vlla
როგორც კი გაუშვემ ახალს მაშინვე მოგდის დაზუსტებული მოთხოვნა. პრობლემა არაა.

Posted by: vlla 29 Oct 2012, 15:27
Lia-Ko

გასაგებია, დიდი მადლობა!

Posted by: zaza1993 29 Oct 2012, 15:49
საქმეც ეგაა პირველადი ღირებულება რომ არ წერია მანდ smile.gif)

Posted by: levvani 29 Oct 2012, 16:19
Toxic:)

მადლობ.

როდესაც ფირმამ იყიდა პროდუქცია და დაკარგა გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. რამდენ ხანში უნდა აღიაროს ფირმამ ეს თანხა შემოსავლდ?

ვგულისხმობ იმ მომენტს როდესაც დოკუმენტის აღდგენა შეუძლებელია, ანუ ან ფირმა გაუქმდე, ან საერთოდ ვერ პოულობ, მოკლედ როცა ვერ აღდგენ ამ დოკუმენტს.

Posted by: zgula 29 Oct 2012, 16:33
გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ იქნებ ვინმემ გამცეთ პასუხი. შემოსავლის ორდერი შეიძლება ტუ არა ჩაითვალოს თანხის გახარჯვის დოკუმენტად ? გარდა იმ შემთვევისა როდესაც იწერემა მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი.

Posted by: გ.ნ.. 29 Oct 2012, 16:35
მანქანა შემოვიდა უცხოეთიდან. მოუვიდა განბაჟების დრო და გაბანბაჟდა. და გაყიდვამდე დეკლარირება არ სჭირდება ხო ინდმეწარმეზე- Dღგ ან საშემოსავლოზე?

Posted by: მანიაჩკა 29 Oct 2012, 16:51
Oophoi
QUOTE
ეს სრული ჩამონათვალია თუ ამ ხარჯების გარდა კიდევ რამე სხვა ხარჯებია შესაყვანი?

რათქმაუნდა არაა, თვითღირებულებაში უნდა შეიყვანო ყველა ხარჯი, რაც საბოლოო პროდუქტის წარმოებისთვის გაიწევა.
QUOTE
როგორ უნდა დავითვალო ეს ხარჯი, ერთ კერძზე გაანგარიშებით და მერე დაჯამებით?

მასალის ხარჯი? მასალის ხარჯი არის ის თანხა, რაც ინგრედიენტების შესყიდვაზე დახარჯე. სასაქონლო ზედნადები არის მაგ ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ანუ, ამ თვეში რომ იყიდე 100 კილო კარტოფილი, 4 ბოთლი ზეთი, და ყველაფერი რასაც იყიდი და გამოიყენებ კერძის დასამზადებლად, უნდა გადაანაწილო თვითღირებულებაზე დამზადებული კერძების რაოდენობის მიხედვით. ანუ, თუ მარტო 100 კილო კარტოფილი და 4 ბოთლი ზეთი არის შენი ინგრედიენტები და ეს ყველაფერი დაგიჯდა 200 ლარი, მაშინ ამ 200 ლარს ასე გადაანაწილებო:
თუ დაამზადე 20 კერძი და ჯამური შემოსავალი შეადგენს 500 ლარს, აქედან ფრი დაამზადე 5 ცალი და ფრის ყიდი 5 ლარად, ფრის შემოსავალის შეფარდება საერთო შემოსავალთან არის, 25/500=0.05 (5%). აქედან გამომდინარე, ფრის თვითღირებულების დასაანგარიშებლად, ჯამური ხარჯი (კარტოფილის და ზეთის ამშემთხვევაში, მაგრამ აქ კიდე მილიონი რამე შედის რეალურად, გაზი, ხელფასი, ქირა, ცვვეთა, ა.შ.) 200 ლარიც უნდა მიუსადაგო პროპორციულად, ანუ 200*0.05=10 ლარი დაგიჯდა 5 ცალი ფრი, ანუ 1 ცალი ფრის თვითღირებულება არის 2 ლარი. კარგია ხო? 2 ლარი გიჯდება, ყიდი 5 ლარად smile.gif
* * *
zgula
QUOTE
გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ იქნებ ვინმემ გამცეთ პასუხი. შემოსავლის ორდერი შეიძლება ტუ არა ჩაითვალოს თანხის გახარჯვის დოკუმენტად ? გარდა იმ შემთვევისა როდესაც იწერემა მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი.

დაზუსტებით არ ვიცი, თუ ჩეკიც მოყვება, მგონი შეიძლება ჩაითვალოს.
* * *
zaza1993
QUOTE
კაროჩე ასეთი ამოცანააა რა, არის შენობა-ნაგებობა, არ ვიცით პირვანდელი ღირებულება, ვიცით ექსპლუატაციის პერიოდი და ის რომ სალიკვიდაციო ღირებულება 0ია. გთხოვთ დამეხმაროთ ამ შემთხვევაში რა გავაკეთო, სალიკვიდაციო ღირებულება შეიძლება 0ის ტოლი იყოს?

სალიკვიდაციო ღირებულება რომ 0 არის როგორ დაასკვენით? ნარჩენ/საბალანსო ღირებულებაში ხომ არ გეშლებათ?
მოკლედ, ყველა ვარიანტში შენობა უნდა შეაფასებინოთ გარე აუდიტს. შეგიძლიათ PM მომწეროთ და მოგცემთ კოორდინატებს.

Posted by: nerio 29 Oct 2012, 17:17
QUOTE (Ti-Ni @ 29 Oct 2012, 12:03 )
QUOTE (nerio @ 29 Oct 2012, 11:20 )
გამარჯობა.

მაინტერესებს თუ აქვს ვინმეს იმის უფლება რომ დამავალდებულოს ფაქტურა ცალცალკე მაწერინოს ნაცვლად ერთიანისა.  სულ არყოფას მაძლევს და რამე პრობლემა შემექმნება მე თუ არა?

შეგიძლია ერთიანად გამოწერო და არა ცალცალკე.მაგრამ იქნებ რაიმეს შეცდომით ავსებ და მიტომ გაძლევს უარყოფას? ერთიდაიგივე დასახელებები თუ გაქვს და სხვადასხვა ფასით, მაშინ უნდა დააცალცალკევო ფაქტურაში. ან იქნებ რაიმეს ავსებ არასწორად. ჰკითხე, რა არ მოსწონს და თუ მარტო ისაა მიზეზი, რომ სათითაოდ არ უწერ ფაქტურებს, იყოს ისე.

ვკითხე. სწორად ვუვსებ, უბრალოდ დაჩემებული აქვს ცალცალკე მინდაო. მე ვბეჭდავ უარყოფილ ფაქტურას (ისე ჩემთვის) და აბა მითხრას არ მიწერო ერთი!
უბრალოდ მაინტერესებს ვალდებული ვარ თუ არა რო გავუწერო ცალ-ცალკე თუ მისი ახირებაა ! სერიოზულ ნერვებს მიშლის და ვომობთ ეგრე სექტემბრის შემდეგ!

Posted by: zaza1993 29 Oct 2012, 17:30
მანიაჩკა


დიდი მადლობა, მაგრამ ჯერ ვსწავლობ და ამოცანა არის ეგეთი smile.gif. ამ ამოცანის პირობაში წერია ეგრე

Posted by: მანიაჩკა 29 Oct 2012, 20:42
zaza1993
QUOTE
ამ ამოცანის პირობაში წერია ეგრე  

lol.gif აბა მაშინ კი იქნება სალიკვიდაციო ღირებულება 0 smile.gif მთლიანად გაიცვითება და მერე ვერ გაყიდი smile.gif ამოცანებში ხშირად არის ხოლმე ეგეთი პირობა.

Posted by: brolia 29 Oct 2012, 21:01
მეგობრებო, ვართ ა(ა)ი.პ. ბიუჯეტის სუბსიდრებაზე. საკუთარ შემოსავლებში მივიღეთ ბანკში ჩარიცხვით მომსახურების გადასახადი-330 ლარი.
აქედან იმ თვეშივე 200 ლარით შევიძინეთ ოფისისთვის მც. ფასიანი ინვენტარი.(გადავრიცხე ბანკით.)
გთხოვთ, მომწეროთ, რა გატარებაა საჭირო? ისე რომ ნაშთი-130 ლარიც ჩანდეს.

Posted by: zaza1993 29 Oct 2012, 23:19
biggrin.gif biggrin.gif მადლობა მაინც გამოხმაურებისთვის smile.gif

Posted by: NIA NIA 30 Oct 2012, 12:13
დაზუსტების მიზნით მაინტერესებს მაქვს თუ არა უფლება დასრულებული ზედნადების კორექტირების ან გაუქმების უფლება და რამდენი ხანი მაქვს დრო ანუ როდემდე მაქვს უფლება შევასწორო ან გავაუქმო იმავე თვეში 48 საათში თუ იმ წლის მანძილზე?

Posted by: გ.ნ.. 30 Oct 2012, 12:36
კი გაქვს კორექტირების და გაუქმების უფლება

* * *
იმ წელს გაქვს უფლება გააუქმო ან კორექტირება გაუკეთო ზედნადებს..

Posted by: NIA NIA 30 Oct 2012, 15:03
გ.ნ..
ძალიან დიდი დიდი მადლობა მეც მაე ვიცოდი მაგრამ საგადასახადოს საიტზე სიტყვ პასუხში ექერა დასრულების შემდეგ გაუქმება შეუძლებელია კორექტირება კი 48 საათის განმავლობაში უნდა განხორციელდესო და იმიტომ შემეპარა ჩემს ცოდნაში ეჭვი biggrin.gif

Posted by: giorgi510 30 Oct 2012, 16:19
ვინმემ ხომ არ იცით, ორისში როგორ უნდა ავტვირთო ვალუტის კურსების ფაილი?

Posted by: brolia 30 Oct 2012, 18:50
QUOTE
მეგობრებო, ვართ ა(ა)ი.პ. ბიუჯეტის სუბსიდრებაზე. საკუთარ შემოსავლებში მივიღეთ ბანკში ჩარიცხვით მომსახურების გადასახადი-330 ლარი.
აქედან იმ თვეშივე 200 ლარით შევიძინეთ ოფისისთვის მც. ფასიანი ინვენტარი.(გადავრიცხე ბანკით.)
გთხოვთ, მომწეროთ, რა გატარებაა საჭირო? ისე რომ ნაშთი-130 ლარიც ჩანდეს.


Posted by: alekoaleko712 30 Oct 2012, 21:20

QUOTE
ვინმემ ხომ არ იცით, ორისში როგორ უნდა ავტვირთო ვალუტის კურსების ფაილი?

კი ვიცით

Posted by: Rei2011 31 Oct 2012, 14:22
გამარჯობათ
მომსახურებაზე ნოტარიუსმა გამომიწერა ელ.ზედნადები. არადა მომსახურებაზე ზედნადებს არ წერენ და რა ვუყო გავაუქმებინო? ამ შემთხვევაში ინვოისი და მიღება-ჩაბარება საკმარისი იქნება თუ კიდე რამეა საჭირო?

Posted by: qondara 31 Oct 2012, 14:53
მომახურებაზე ზედნადები არაა საჭირო, ინვოისიც საკამრისია.

Posted by: Ti-Ni 31 Oct 2012, 14:58
brolia

ბიუჯეტის სუფსიდირებაზე ყოფნა რას ნიშნავს კონკრეტულად? და რა გავლენა აქვს ამას რაიმე ნივთის შეძენის ოპერაციაზე?

Posted by: Rei2011 31 Oct 2012, 15:01
qondara
ვიცი რომ არაა საჭირო და გავაუქმებინო ? ანუ დარღვევაა თუ შეიძლება ზედნადებიც?

Posted by: qondara 31 Oct 2012, 15:24
QUOTE
ვიცი რომ არაა საჭირო და გავაუქმებინო ? ანუ დარღვევაა თუ შეიძლება ზედნადებიც?


მე გავაუქმებიებდი

Posted by: Protea 31 Oct 2012, 15:25
ნამდვილად არ ვიცი, რამდენად სწორად ვიქცევი და ვარღვევ თუ არა ფორუმის წესებს, მაგრამ საგანგაშო მდგომარეობა მაქვს, სასწრაფოდ (!) მჭირდება წარმოების სფეროში გამოცდილი ბუღალტერი და თუ ვინმე დაინტერესდით, აგერ არის ცალკე თემა: http://forum.ge/?f=102&showtopic=34455916

თუ მაინც ვარღვევ წესებს, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი ამისთვის. user.gif

Posted by: giorgi510 31 Oct 2012, 15:58
მიმდინარე წლის ივლისში მაქვს ნაყიდი მიწის ნაკვეთი. უნდა ვავსებ პიზ. პირის ქონების დეკლარაციას. უნდა შევიდეს ეს მიწა დეკლარაციაში?

Posted by: maia_1990 31 Oct 2012, 16:09
ერთი კითხვა მაქვს და გთხოვთ დამეხმაროთ smile.gif

უცხო ენების ცენტრში ოფიციალური ხელშეკრულებით რამდენიმე ადამიანს ვასწავლით უფასოდ. ამ ადამიანებთან ჩვეულებრივ ხელშეკრულებას გავაფორმებ და ნულოვან ტარიფს მივუთითებ? თუ საჭიროა კიდევ დირექტორის ბრძანება დავურთო ხელშეკრულებას რატომ სწავლობს ნულოვანი ტარიფით?

დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: Ti-Ni 31 Oct 2012, 17:14
maia_1990

ბუღალტრულად როგორ აღრიცხავ ამას საგაგადასახადო კუთხით?

დართვა არ დასჭირდება, თუ არსებობს ასეთი ბრძანება ზოგადად და იმ ბრძანებაში ჩაწერილია, რამდენ ადამიანს შეიძლება გაეწიოს ნულოვანი ტარიფით მომსახურება და სხვა შესაბამისი მითითებები. ხელშეკრულებაში კი ბრძანების ნომერი მიეთითოს და ეყოფა.

Posted by: brolia 31 Oct 2012, 19:32
Ti-Ni
გვაფინანსებს ადგილობრივი მუნიციპ. ბიუჯეტი, მაგრამ გვაქვს საკუთარი შემოსავლებიც, და აი ამ საკუთარი შემოსავლით შევიძინეთ ინვენტარი 200 ლარად.
მინდა, რომ გავმიჯნო ბიჯეტის სახსრებით გახარჯული და სხვა შემოსავლის ნაშტები.

Posted by: Maribeli 1 Nov 2012, 09:16
QUOTE (brolia @ 31 Oct 2012, 19:32 )
Ti-Ni
გვაფინანსებს ადგილობრივი მუნიციპ. ბიუჯეტი, მაგრამ გვაქვს საკუთარი შემოსავლებიც, და აი ამ საკუთარი შემოსავლით შევიძინეთ ინვენტარი 200 ლარად.
მინდა, რომ გავმიჯნო ბიჯეტის სახსრებით გახარჯული და სხვა შემოსავლის ნაშტები.

შეგიძლიათ საკუთარი შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის გაადვილების მიზნით გამოიყენოთ ცალკე საბანკო ანგარიში, ანუ ბიუჯეტის თანხები ჩაარიცხინოთ სულ ერთიდაიმავე ანგარიშზე ხოლო საკუთარი შემოსავლებისათვის გახსენით სხვა ანგარიში.
შესაბამისად თითოეული ანგარიშის ბრუნვას ადვილად დაინახავთ,რანდენი შემოვიდა, ვისგან შემოვიდა და სად წავიდა ეს შემოსული თანხა.

თუ პრინციპულად არ ან ვერ გასხნისთ ახალ ანგარიშს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ პროექტების სისტემა, ანუ თუ თქვენს პროგრამას აქვს სხვადასხვა პროექტებში მუშაობის საშუალება გახსენით პროექტები, მაგალითად "საბიუჯეტო " და "არასაბიუჯეტო "
და ბანკში თითოეული ჩამორიცხვა გაატარეთ შესაბამის პროექტში, თუ საკუთარი შემოსავალია გაატარებთ 'არასაბიუჯეტო " პროექტით.ასევე როცა საკუთარი შემოსავლით იყიდეთ ინვე\ნტარი გასავალშიც გაატარეთ "არასაბიუჯეტო " პროექტით.

საბოლოოდ როცა ჩართავთ "არასაბიუჯეტო " პროექტს და დადგებით ბანკის ბარათზე გამოგიჩნდებათ მხოლოდ საკუთარი შემოსავლები და ამ სახსრების ხარჯები.

Posted by: გ.ნ.. 1 Nov 2012, 10:39
მიწაზე რომ არის კითხვა- უნდა შევიდეს კი.
* * *
აუ იმ მანქანაზე არავინ არ იცით პასუხი???

Posted by: Maribeli 1 Nov 2012, 11:19
QUOTE (გ.ნ.. @ 29 Oct 2012, 16:35 )
მანქანა შემოვიდა უცხოეთიდან. მოუვიდა განბაჟების დრო და გაბანბაჟდა. და გაყიდვამდე დეკლარირება არ სჭირდება ხო ინდმეწარმეზე- Dღგ ან საშემოსავლოზე?

განბაჟდა ვის სახელზე ??? ი/მეწარმის სახელზე უნდა იყოს განბაჟებული, ანუ უნდა იყოს იურიდიული პირის საკუთრება და არა ფიზ.პირის, თუ მომავალში აპირებთ რომ გაყიდოთ როგორც ფირმამ.
მსუბუქი ა/მანქანის რეალიზაცია განთავისუფლებულია დღგსაგან.

Posted by: გ.ნ.. 1 Nov 2012, 13:08
კი ი/მეწარმეზეა და გაყიდვის შემდეგ გადაიხდის დღგ-ს ? მსუბუქი არ არის ავტომანქანა. რა თვეშიც გაყიდის იმ თვეში დაადეკლარირებს ყველაფერს ხო? მადლობაა

Posted by: S-k-y-walker 1 Nov 2012, 15:15
რეინვესტირების ორისის გატარება როგორ გავაკეთო? ანუ 2011 წლის ბოლოს მოგების დეკლარაციით 12000 ლარი გამოვიდა მოგება და რეინვესტირებაზე გადავიტანეთ 8000, ორისში ისევ 12000 მიჩვენებს გასული წლის მოგებას და რა გატარება უნდა გავაკეთო ეგ 8000 რო მოხსნას მოგებიდან?

Posted by: lalelale 1 Nov 2012, 15:52
ხალხო ორისის პროგრამაში იმპორტირებულ საქონელზე ტრანსპორტირების ხარჯის გადანაწილებას პროგრამით ასრულებთ თუ "manual" (ხელით ანაწილებთ და არიცხავთ) rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: Maribeli 1 Nov 2012, 16:28
QUOTE (lalelale @ 1 Nov 2012, 15:52 )
ხალხო ორისის პროგრამაში იმპორტირებულ საქონელზე ტრანსპორტირების ხარჯის გადანაწილებას პროგრამით ასრულებთ თუ "manual" (ხელით ანაწილებთ და არიცხავთ) rolleyes.gif rolleyes.gif

ორის პროგრამას აქვს გადანაწილების შესაძლებლობა, აწყობილ ოპერაციებში ნახე იმპორტი ვალუტაში.

ორღონდ ჩემთან შეცდომით ანაწილებდა მხოლოდ უცხოურ ვალუტის ტრანსპორტირებას დანარჩენს ყველაფერს კარგად სვავდა და მერე მე თვითონ გადავაკეთე და ეხლა კარგად აკეთებს.
თუ ცოტა ერკვევი ოპერაციების აწყობაში გადახედე და ჩაასწორე (იხელმძღვანელე იპორტის ოპერაციით ლარში) თუ არადა მაშინ ორისში დარეკე და იქნებ იქიდან გიკარნახონ.
* * *
QUOTE (S-k-y-walker @ 1 Nov 2012, 15:15 )
რეინვესტირების ორისის გატარება როგორ გავაკეთო? ანუ 2011 წლის ბოლოს მოგების დეკლარაციით 12000 ლარი გამოვიდა მოგება და რეინვესტირებაზე გადავიტანეთ 8000, ორისში ისევ 12000 მიჩვენებს გასული წლის მოგებას და რა გატარება უნდა გავაკეთო ეგ 8000 რო მოხსნას მოგებიდან?

ჯერ ერთი დააზუსტე "მოგების დეკლარაციით " ნიშნავს რომ შენ საგადასახადო მოგება გქონდა 12 000 და ფინანსური მოგება რამდენი გქონდა იგივე ???

თუ ფინანსური მოგებაც იგივე გქონდა, მაშინ ეგ 12 000 არის შენი გასანაწილებელი მოგება.თუ აქედან 8000 ჩატოვე ბიზნესში და დამფუძნებლებმა მხოლოდ 4000 დივიდენდი გაიტანეს, გააკეთე დივიდენდის გაცემის გატარება, რის შემდეგაც გაუნაწილებელ მოგებაზე ნაშთი დაგრჩება 8000.

რეინვესტირებული მოგება იგივე "გაუნაწილებელი " მოგებაა და ეგ თანხა უნდა იყოს ნაშთზე "გაუნაწილებელი მოგების " ანგარიშზე


პ.ს თუ ფინანსური მოგება და საგადასახადო მოგება არ ედრება ერთმანეთს, მაშინ მანდ უფროს სხვა გატარებებია საჭირო და შესაძლოა გაჩნდეს "გადავადებულ მოგების გადასახადი "

Posted by: lolita da me 2 Nov 2012, 10:06
"ყურადღება, GPRS მომსახურების გათიშვის თავიდან აცილების მიზნით წარმოადგინეთ სალარო აპარატი DY ...... GSN-ის სერვის ცენტრში" ეს შეტყობინება მომივიდა და ვინმეს გქონდათ მსგავსი შემთხვევა?

Posted by: qondara 2 Nov 2012, 10:13
ჩემთან მოვიდა დავრეკე(არა იმ ნომერზე რომელიც მითითებულის, ფაქტიურად შეუძლებელია,ჩემს მომსახურე კომპანიას დავურეკე) და ასე მითხრეს სისტემში რაღაც შეეშალათო თორე 1 წლის მაქვს გადახდილი წინასწარ.

Posted by: Maribeli 2 Nov 2012, 10:21
QUOTE (qondara @ 2 Nov 2012, 10:13 )
ჩემთან მოვიდა დავრეკე(არა იმ ნომერზე რომელიც მითითებულის, ფაქტიურად შეუძლებელია,ჩემს მომსახურე კომპანიას დავურეკე) და ასე მითხრეს სისტემში რაღაც შეეშალათო თორე 1 წლის მაქვს გადახდილი წინასწარ.

ჩემთანაც მოვიდა ეგ შეტყობინება რომ მომსახურების გადასახდელი გაქვთო არადა 300 ლარი მქონდა გადახდილი წინასწარ, მე ვიფიქრე ავტომატურად აგზავნიან ყველგანთქო, მაგრამ ორი დღის წინ გამითიშეს გადაუხდელობის გამო და თავიდან გადამახდევინეს..

ასე მითხრეს ის 300 ლარი არ გვინდა ჩვენ ზედმეტობაშI რატო უნდა ვათრიოთო და არ გაგიქვითავთო, გადაიხადეთ რაც გადასახდელიაო და ეს ზედმეტობა კიდე უკან წაიღეთო...აი ასეთი დებილური პასუხი კარგა ხანია არ მომისმენია ასეთი დიდი ფირმის ბუღალტრისაგან....

Posted by: lolita da me 2 Nov 2012, 10:26
მეც ყველაფერი გადახდილი მაქვს ნოემბრის ჩათვლით, მე გადაუხდელობის გამო გაგეთიშებათო არ მომწერეს, წარმოადგინე სალარო აპარატიო, ნუ მაშინვე დავავლე ხელი აპარატს და გავექანე დადიანზე მაგრამ იქ დაცვამ მითხრა რომ გადავიდნენ რუსთავი 2-ის შენობაშიო, ვერ გავიგე ზუსტად 3 დღით გადავიდნენ თუ 3 დღეა რაც გადავიდნენო, დღის ბოლო იყო და ვაჟაზე ვეღა წავედი, ეხლა ვარ გაურკვევლობაში სად წავიდე ვაჟაზე თუ დადიანზე, ხო კიდევ იქ დადიანზე ჩემსავით იყო კიდევ რამდენიმე ადამიანი მისული რომელთაც მსგავსი შეტყობინება დაეგზავნა

Posted by: S-k-y-walker 2 Nov 2012, 12:20
QUOTE (Maribeli @ 1 Nov 2012, 16:28 )
QUOTE
ჯერ ერთი დააზუსტე "მოგების დეკლარაციით " ნიშნავს რომ შენ საგადასახადო მოგება გქონდა 12 000 და ფინანსური მოგება რამდენი გქონდა იგივე ???

თუ ფინანსური მოგებაც იგივე გქონდა, მაშინ ეგ 12 000 არის შენი გასანაწილებელი მოგება.თუ აქედან 8000 ჩატოვე ბიზნესში და დამფუძნებლებმა მხოლოდ 4000 დივიდენდი გაიტანეს, გააკეთე დივიდენდის გაცემის  გატარება, რის შემდეგაც  გაუნაწილებელ მოგებაზე ნაშთი დაგრჩება 8000.

რეინვესტირებული მოგება იგივე "გაუნაწილებელი " მოგებაა და ეგ თანხა უნდა იყოს ნაშთზე "გაუნაწილებელი მოგების " ანგარიშზე


პ.ს თუ ფინანსური მოგება და საგადასახადო მოგება არ ედრება ერთმანეთს, მაშინ მანდ უფროს სხვა გატარებებია საჭირო და შესაძლოა გაჩნდეს "გადავადებულ მოგების გადასახადი "



ფინანსური მოგება 1500 ლარამდეა და დივიდენდიც არ გაუტანიათ მფლობელებს ჩატოვეს ორგანიზაციაში

Posted by: გ.ნ.. 2 Nov 2012, 12:35
აუ რჩევა მჭირდება - ევროპულ ცენტრში სჯობია პრაქტიკული ბუღლტერიის გავლა თუ ბიზნეს ჯეო პლიუსი რომ არის მანდ.მინდა ძალიან კარგად გავიარო პრაქტიკა და მირჩიეთ რა რომელია უკეთესი და რომლის კურდამთავრებულს აქვს უფრო მეთი პრივილეგია? მადლობა წინასწარ.

Posted by: maia_1990 2 Nov 2012, 12:52
Ti-Ni
საგადასახადო კუთხით ჭირდება დამატებით აღრიცხვა? ხელფასი დაირიცხება ჩვეულებრივ ამ სტუდენტებზე და სასჰემოსავლოს გადავიხდით

Posted by: Maribeli 2 Nov 2012, 13:18
QUOTE
ფინანსური მოგება 1500 ლარამდეა და დივიდენდიც არ გაუტანიათ მფლობელებს ჩატოვეს ორგანიზაციაში


მაშინ შენ შეიძლება გქონდეს სწორედაც რომ გადავადებული მოგება ,მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეგ სხვაობა დროებითია და არა მუდმივი
და თუ ეს სხვაობა დროებითია მაშინ 4210 ზე გაატარებ გადავადებას (სხვაოვას ფინ.მოგებასა და საგადას.მოგებას შორის ) რაც ნიშნავს რომ მომავალში შენი კომპანია მაგ თანხით ნაკლებს გადაიხდის ბიუჯეტში (ანუ გადავადებული მოგებაა)


ანუ ჯერ დაადგინე შენი სხვაობა მუდმივია თუ დროებითი, თუ მუდმივია მაშინ უნდა დააკორექტირო ფინანსური მოგებაც და გადავადებული მოგების გადასახადიც აღარ გექნება...მუდმივი სხვაობის დროს ფინანსური მოგება დაგვყავს საგადასახადო მოგებაზეე..

ხოლო სხვაობების შედარება და დადგენა მუდმივია თუ დროებითი ცოტა რთული თემაა და ასე ონლაინით ძნელია ამაზე მეტად აგისხნა.მე მივიჩნიე რომ შენი კომპანია ბუღ.აღრიცხვას აწარმოებს ბასს ების სრული დაცვით და იმედია იცი რას ვგულისხმობდი "მოგების გადავადებაში " და რა დროს არის ამის გაკეთება მიზანშეწონილი
იმედია გასაგებად გიპასუხე

Posted by: S-k-y-walker 2 Nov 2012, 14:18
Maribeli

გასაგებია დიდი მადლობა ეს თემა როგორც ჩანს ცოტა ჩასაღრმავებელია ასე ონლაინ მართლა რთული იქნება სწორ დაქკვნამდე მისვლა smile.gif

Posted by: Ti-Ni 2 Nov 2012, 15:23
maia_1990

თუ საგადასახადო კოდექსის მიხედვით გაქვთ მაგ მიუღებელი შემოსავლების შემოსავლად არ აღიარების უფლება, (საქველმოქმედოში თუ გავა მაგალითად) მაშინ არაფერი, მაგრამ თუ არ გაქვთ ამის უფლება, ხომ უნდა ჩართოთ ერთობლივ შემოსავალში ეგ აუნაზღაურებელი მომსახურებაც და დაბეგროთ მერე? მე რომ ვყიდი კარადას 500 ლარად, მაგრამ ავიღე და ეს კარადა ვაჩუქე ჩემს ახლობელს, ეს 500 ლარი ხო უნდა ჩავრთო ჩემს შემოსავლებში და მოგების გადასახადიც დავარიცხო მერე?



S-k-y-walker

ფინანსური მოგება 1500 თუა, რეინვესტირება 8000-ის როგორ უნდა მოხდეს, რეალურად 8000 მოგებაც რომ არ გაქვთ? მაგალითად თუ მქონდა საგადასახადო ჯარიმა 10 000 და შემიმცირა ფინანსური მოგება, მაგრამ არა საგადასახადო მოგება, საიდანღა ჩავაბრუნებ ამ 10 000 ბიზნესში, როცა საგადასახადოს აქვს უკვე წაღებული? 100% მართალი ვართქო, ვერ ვიტყვი ახლა, მაგრამ მარიბელი რომ ამბობს, ზუსტად ისეა გასაკეთებელი.

Posted by: slim¹ 2 Nov 2012, 22:35
მაინტერესებს ყველაზე კარგად, საფუძვლიანად ძირეულად და ამავე დროს ამომწურავად სად შევისწავლი საქართველოში ბუღალტერიას და რა დამიჯდება?

Posted by: kkoxo 3 Nov 2012, 02:22
QUOTE
მაინტერესებს ყველაზე კარგად, საფუძვლიანად ძირეულად და ამავე დროს ამომწურავად სად შევისწავლი საქართველოში ბუღალტერიას და რა დამიჯდება?


ბურალტერთან პრაქტიკაში.

Posted by: ვეგა 3 Nov 2012, 11:42
მაინტერესებს ყველაზე "ხადავოი" რომელი პროგრამაა? ორისი?

Posted by: alekoaleko712 3 Nov 2012, 21:40
QUOTE
მაინტერესებს ყველაზე "ხადავოი" რომელი პროგრამაა? ორისი?


კი ყველაზე ხადავოი და ორისია biggrin.gif:D:D
* * *
მესაჭიროება დამხმარე ბუღალტერი შეთავსებითი სმუშაოსთვის

Posted by: kvis 4 Nov 2012, 10:10
მეგობრებო, TAX FREE მუშაობს თქვენთან? ვერ შევდივარ : ( რამე ხდება?

Posted by: toi toto 4 Nov 2012, 20:26
QUOTE
მეც ყველაფერი გადახდილი მაქვს ნოემბრის ჩათვლით, მე გადაუხდელობის გამო გაგეთიშებათო არ მომწერეს, წარმოადგინე სალარო აპარატიო, ნუ მაშინვე დავავლე ხელი აპარატს და გავექანე დადიანზე მაგრამ იქ დაცვამ მითხრა რომ გადავიდნენ რუსთავი 2-ის შენობაშიო, ვერ გავიგე ზუსტად 3 დღით გადავიდნენ თუ 3 დღეა რაც გადავიდნენო, დღის ბოლო იყო და ვაჟაზე ვეღა წავედი, ეხლა ვარ გაურკვევლობაში სად წავიდე ვაჟაზე თუ დადიანზე, ხო კიდევ იქ დადიანზე ჩემსავით იყო კიდევ რამდენიმე ადამიანი მისული რომელთაც მსგავსი შეტყობინება დაეგზავნა


დიდი ხანია უკვე რუსთავი 2-ის ყოფილ შენობაში არიან....

Posted by: giorgi510 5 Nov 2012, 11:00
ერთი შპს მეორე შპს-ს აძლევს პროცენტიან სესხს (ფინ. მინისტრის ბრძანებით 20%-ია, ხომ არ შეცვლილა?). გამსესხებელი შპს მიღებულ პროცენტებს წლის ბოლოს ჩართავს ერთობლივ შემოსავალში, ხოლო მსესხებელი შპს გამოქვითავს ხარჯებიდან. სხვა რამე დამატებით დაბეგვრა ხომ არ ჭირდება ასეთ ოპერაციას? არ მინდა რამე გამომრჩეს....

Posted by: Ti-Ni 5 Nov 2012, 11:26
giorgi510

სად წერია, რომ 20%ია?

Posted by: Maribeli 5 Nov 2012, 11:59
QUOTE (giorgi510 @ 5 Nov 2012, 11:00 )
ერთი შპს მეორე შპს-ს აძლევს პროცენტიან სესხს (ფინ. მინისტრის ბრძანებით 20%-ია, ხომ არ შეცვლილა?). გამსესხებელი შპს მიღებულ პროცენტებს წლის ბოლოს ჩართავს ერთობლივ შემოსავალში, ხოლო მსესხებელი შპს გამოქვითავს ხარჯებიდან. სხვა რამე დამატებით დაბეგვრა ხომ არ ჭირდება ასეთ ოპერაციას? არ მინდა რამე გამომრჩეს....

საბაზრო სესხის პროცენტი 20 % იანამდვილად

დაბეგვრაც ჭირდება, გადახდის წყაროსთან პროცენტების.
ანუ ვინც ისესხა ის ბეგრავს გადახდის წყაროსთან პროცენტების ჩარიცხვისას 5 % ით. (საგად.კოდექსი 131.მუხლის 1 ნაწილი+ გარდამავალში ნახე მანდ 0 % წერია smile.gif))))))))

ასევე ეჭვი მეპარება მაგრამ პროპორციული ჩათვლების თემა გადაამოწმე, არ გადააჭAრმობს შმოსავლების 5 % მიღებულმა სესხის % , თუ არადა დღგ-ც შესამცირებელი ექნება გამსესხებელ კომპანიას.
* * *
QUOTE (Ti-Ni @ 5 Nov 2012, 11:26 )
giorgi510

სად წერია, რომ 20%ია?

აი აქ წერია :
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №34
2011 წლის 28 იანვარი ქ. თბილისი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის, 101-ე მუხლის მე-5 ნაწილისა და 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის წლიური საპროცენტო განაკვეთი დამტკიცდეს 20 პროცენტის ოდენობით.


ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად.
4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

კ. ბაინდურაშვილი

Posted by: giorgi510 5 Nov 2012, 13:38
QUOTE (Maribeli @ 5 Nov 2012, 11:59 )
QUOTE (giorgi510 @ 5 Nov 2012, 11:00 )
ერთი შპს მეორე შპს-ს აძლევს პროცენტიან სესხს (ფინ. მინისტრის ბრძანებით 20%-ია, ხომ არ შეცვლილა?). გამსესხებელი შპს მიღებულ პროცენტებს წლის ბოლოს ჩართავს ერთობლივ შემოსავალში, ხოლო მსესხებელი შპს გამოქვითავს ხარჯებიდან. სხვა რამე დამატებით დაბეგვრა ხომ არ ჭირდება ასეთ ოპერაციას? არ მინდა რამე გამომრჩეს....

საბაზრო სესხის პროცენტი 20 % იანამდვილად

დაბეგვრაც ჭირდება, გადახდის წყაროსთან პროცენტების.
ანუ ვინც ისესხა ის ბეგრავს გადახდის წყაროსთან პროცენტების ჩარიცხვისას 5 % ით. (საგად.კოდექსი 131.მუხლის 1 ნაწილი+ გარდამავალში ნახე მანდ 0 % წერია smile.gif))))))))

ასევე ეჭვი მეპარება მაგრამ პროპორციული ჩათვლების თემა გადაამოწმე, არ გადააჭAრმობს შმოსავლების 5 % მიღებულმა სესხის % , თუ არადა დღგ-ც შესამცირებელი ექნება გამსესხებელ კომპანიას.
* * *

შპს გადაუხდის შპს-ს პროცენტს, გადახდის წყაროსთან დაკავება მაინც საჭიროა? და ეს 5% ხომ მხოლოდ ლიცენზირებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს ეხება?

Posted by: Maribeli 5 Nov 2012, 14:44
QUOTE
შპს გადაუხდის შპს-ს პროცენტს, გადახდის წყაროსთან დაკავება მაინც საჭიროა? და ეს 5% ხომ მხოლოდ ლიცენზირებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს ეხება?


ეხლა თლად ნუ აირევ დაირევი..მე მიგითითითე საგადასახადო კოდექსიდან მუხლი 131.მუხლი 1 პუნქტი+ გარდამავალში ნახე დასაბეგრი განაკვეთი 5 %
აი მაგ მუხლს რომ ნახავ იქ ნათლად წერია რომ როცა იურიდ.პირი უხდის მეორე იურიდიულ პირს % იბეგრება გადახდის წყაროსთანო...

ხოლო ლიცენზირებულ ფინანსურ ინსტიტუტზე ვაფშე სხვა თემაა, მაქედან მიღებული % არ იბეგრება საერთოდ საშემოსავლოთი..
ნახე კოდექსში რა მუხელბიც მიგითითე

Posted by: nceus 5 Nov 2012, 14:55
ბუღალტერის თანაშემწე მჭირდება, ორისი ნანახი რო ქონდეს, და ოპერატორის ფუნქცია შეითავსოს

Posted by: Toxic:) 6 Nov 2012, 10:51
რას იტყვით უბნის საგადასახადო ისნექქტორზე და პირად საგადასახდო აგენტის სამსახურს არ ჯობია 077 საინფორმაციო აღდგეს? მართალია ხანდახან პასუხები არ იყო დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ მაინც რაღაც დასკვნის გამოტანა შეიძლებოდა ,ბოლო ბოლო ტექნიკურ საკითხებში მაინც სწორ მიმართულებას იძლეოდნენ ეხლა კიდევ ადგილზე თუ არ მიხვედი ვერ გაარკვევ ზოგიერთ ტექნიკურ საკითხს.

Posted by: Ti-Ni 6 Nov 2012, 12:58
Toxic:)

მე საგადასახადო ინსპექტორი მირჩევნია, მაგრამ იმის გამო, რომ ან გამოცდილება აკლია ან ტელეფონზე ნორმალურად პასუხს ვერ გცემს, წერილობითი ფორმით შეკითხვის დასმა უნდა შემეძლოს და დროულად წერილობითი პასუხის მიღებაც მისგანვე. პასუხისმგებლობაც მეტი გაუჩნდება თავის გაცემულ პასუხზე და სურვილიც, რომ ცოტა უკეთესად გაერკვეს რაღაცეებში. არ უნდა იყოს დიდი პრობლემა ეს ყველაფერი, ჩემი აზრით. თუ სულ კომპიუტერთან არ იჯდება და გასვლითი საქმეებიც აქვს, გამოიყოს კონკრეტული დრო საოფისე და გასვლითი სამუშაოებისთვის, რა პრობლემაა.

Posted by: vlla 6 Nov 2012, 13:41
15 ოქტომბერს სესხის სახით თანამშრომელზე გავეცი 3000 ლარი.
უნდა დაფაროს 15 ნოემბერს.
საპროცენტო განაკვეთი ავიღე წლიური 20%, ანუ პროცენტის სახით გადასახდელი ექნება 3000*20% / 12 = 50 ლარი.
ხელშეკრულებაში მიწერია რომ პროცენტის დარიცხვა მოხდება შესაბამისი თვის მე-15 დღეს.

მაინტერესებს ეს 50 ლარი პროპორციულად უნდა ავსახო ოქტომბრის დღგ-ს დეკლარაციაში (ანუ 25 ლარი 15 დღის განმავლობაში დარიცხული პროცენტი) თუ ნოემბერში ვაჩვენებ მთლიან 50 ლარს?

როცა სესხს დამიბრუნებს თანამშრომელი და პლუს პროცენტს გადამიხდის 50 ლარს, ამ 50 ლარის 5% ბიუჯეტში ხომ კომპანიამ უნდა გადაიხადოს?

Posted by: Toxic:) 6 Nov 2012, 15:10
QUOTE
მე საგადასახადო ინსპექტორი მირჩევნია, მაგრამ იმის გამო, რომ ან გამოცდილება აკლია ან ტელეფონზე ნორმალურად პასუხს ვერ გცემს, წერილობითი ფორმით შეკითხვის დასმა უნდა შემეძლოს და დროულად წერილობითი პასუხის მიღებაც მისგანვე. პასუხისმგებლობაც მეტი გაუჩნდება თავის გაცემულ პასუხზე და სურვილიც, რომ ცოტა უკეთესად გაერკვეს რაღაცეებში. არ უნდა იყოს დიდი პრობლემა ეს ყველაფერი, ჩემი აზრით. თუ სულ კომპიუტერთან არ იჯდება და გასვლითი საქმეებიც აქვს, გამოიყოს კონკრეტული დრო საოფისე და გასვლითი სამუშაოებისთვის, რა პრობლემაა.


როგორც თქვი ალბათ კვალიფიკაციის გამოცდილების პრობლემაა , მაგრამ ეგენი რომ გამოცდილებას და ცოდნა შეიძლენენ მერე აღარ იმუშავებენ მაგ პოზიციაზე, უბდალოდ ნაურაზე პასუხის გაცემისგან თავი უნდა შეიკავონ, რამდეჯერ შევსწრებივარ სერვისცენტრებში არასწორ ღჩევას რომ აძლევენ გადამხდელებს, ზოგეიერთს კიდევ გონია რომ რახან საგადასახადოში ასეთი პასუხი გასცეს იმას წყალი არ გაუვა.

Posted by: abrama19 6 Nov 2012, 15:16
თუ შპს-მ წლიური მოგების დეკლარაციაში ხელფასის ხარჯში აჩვენა 14 000 ლარი, მაგრამ საშემოსავლო დეკლარაციაში 10 000ლარი(ანუ რეალურად ხელფასი მხოლოდ 10 000ლარი გასცა). არის თუ არა რაიმე დარღვევა?
მაგრად მაინტერესებს და ვინც იცის მიპასუხეთ რა.

Posted by: Ti-Ni 6 Nov 2012, 15:26
Toxic:)

რათქმაუნდა კვალიფიკაციის პრობლემაა. მე რაც დამჭირდა, ვერცერთ შეკითხვაზე ვერ მივიღე ვერასდროს ზუსტი პასუხი. საგადასახადო კოდექსიც არ იციან თანმიმდევრულად, რომ მუხლების ერთმანეთთან დაკავშირება შეეძლოთ და მერე ნორმალური პასუხის გაცემა.

შეკითხვა მაქვს ასეთი: თუ ფიზიკურ პირს 20%-ზე ნაკლებად ვასესხე თანხა, სხვაობა ( გამომდინარე იქიდან, რაც უნდა გადაეხადა 20 პროცენტის შემთხვევაში) უნდა დავბეგრო საშემოსავლოთი და საკუთრივ მე ჩემი შემოსავალი მხოლოდ ის, რა %-შიც ვასესხე?
და კიდევ: რომ ვისესხე თანხა, 20%-ზე მეტს ვერ გამოვქვითავ ხარჯის სახით და მინიმალური % რამდენია, რამდენად შემიძლია ვისესხო?

Posted by: Maribeli 6 Nov 2012, 15:39
QUOTE (abrama19 @ 6 Nov 2012, 15:16 )
თუ შპს-მ წლიური მოგების დეკლარაციაში ხელფასის ხარჯში აჩვენა 14 000 ლარი, მაგრამ საშემოსავლო დეკლარაციაში 10 000ლარი(ანუ რეალურად ხელფასი მხოლოდ 10 000ლარი გასცა). არის თუ არა რაიმე დარღვევა?
მაგრად მაინტერესებს და ვინც იცის მიპასუხეთ რა.

რა თქმა უნდა დარღვევა.. მოგების დეკლარაციაში ხელოვნურად არის ხარჯი გაზრდილი და შემცირებულია მოგება, შესაბამისად მოგების გადასახადიც ცოტაა გადახდილი...

Posted by: Toxic:) 6 Nov 2012, 15:47
[quote]15 ოქტომბერს სესხის სახით თანამშრომელზე გავეცი 3000 ლარი.
უნდა დაფაროს 15 ნოემბერს.
საპროცენტო განაკვეთი ავიღე წლიური 20%, ანუ პროცენტის სახით გადასახდელი ექნება 3000*20% / 12 = 50 ლარი.
ხელშეკრულებაში მიწერია რომ პროცენტის დარიცხვა მოხდება შესაბამისი თვის მე-15 დღეს.

მაინტერესებს ეს 50 ლარი პროპორციულად უნდა ავსახო ოქტომბრის დღგ-ს დეკლარაციაში (ანუ 25 ლარი 15 დღის განმავლობაში დარიცხული პროცენტი) თუ ნოემბერში ვაჩვენებ მთლიან 50 ლარს?

როცა სესხს დამიბრუნებს თანამშრომელი და პლუს პროცენტს გადამიხდის 50 ლარს, ამ 50 ლარის 5% ბიუჯეტში ხომ კომპანიამ უნდა გადაიხადოს?
[/quote]

ეს პროცენტი ხომ შემოსავალია შენთვის და ჩვეულებრივ ჩართავ ერთობლივ შემოსავალში და დაბეგრავ, 5 % პირითით შენ როცა უხდი პროცენტს მაშინ ბერგავ.
დღგს რაც შეეხება ფინანსური ოპერაციები განთავისუფლებულია დღგს გან ჩათვლის უფლების გარეშე , ზოგს აქვს მოსაზრება რომ საერთოდ არ უნდა შევიდეს დღგს დეკლარაციაში საპროცენტო შემოსავლები, მაგრამ რადგან არ იბეგრება შენ მაინც ჩაწერე პროპორციულად როგორც დაწერე ისე.

[quote]15 ოქტომბერს სესხის სახით თანამშრომელზე გავეცი 3000 ლარი.
უნდა დაფაროს 15 ნოემბერს.
საპროცენტო განაკვეთი ავიღე წლიური 20%, ანუ პროცენტის სახით გადასახდელი ექნება 3000*20% / 12 = 50 ლარი.
ხელშეკრულებაში მიწერია რომ პროცენტის დარიცხვა მოხდება შესაბამისი თვის მე-15 დღეს.

მაინტერესებს ეს 50 ლარი პროპორციულად უნდა ავსახო ოქტომბრის დღგ-ს დეკლარაციაში (ანუ 25 ლარი 15 დღის განმავლობაში დარიცხული პროცენტი) თუ ნოემბერში ვაჩვენებ მთლიან 50 ლარს?

როცა სესხს დამიბრუნებს თანამშრომელი და პლუს პროცენტს გადამიხდის 50 ლარს, ამ 50 ლარის 5% ბიუჯეტში ხომ კომპანიამ უნდა გადაიხადოს?
[/quote]

ეს პროცენტი ხომ შემოსავალია შენთვის და ჩვეულებრივ ჩართავ ერთობლივ შემოსავალში და დაბეგრავ.
დღგს რაც შეეხება ფინანსური ოპერაციები განთავისუფლებულია დღგს გან ჩათვლის უფლების გარეშე , ზოგს აქვს მოსაზრება რომ საერთოდ არ უნდა შევიდეს დღგს დეკლარაციაში საპროცენტო შემოსავლები, მაგრამ რადგან არ იბეგრება შენ მაინც ჩაწერე პროპორციულად როგორც დაწერე ისე.


შეკითხვა მაქვს ასეთი: თუ ფიზიკურ პირს 20%-ზე ნაკლებად ვასესხე თანხა, სხვაობა ( გამომდინარე იქიდან, რაც უნდა გადაეხადა 20 პროცენტის შემთხვევაში) უნდა დავბეგრო საშემოსავლოთი და საკუთრივ მე ჩემი შემოსავალი მხოლოდ ის, რა %-შიც ვასესხე?
და კიდევ: [/quote]

თუ დაქირავებულს ასესხე მაშინ ბერგავ სხვაობას საშემოსავლოთი, სხვა შემთხვევაში საშემოსავლოთი არ იბეგრება მაგრამ შემოსავალში ჯამურად მაინც 20 % ის აღება გამოგივა,

[quote] რომ ვისესხე თანხა, 20%-ზე მეტს ვერ გამოვქვითავ ხარჯის სახით და მინიმალური % რამდენია, რამდენად შემიძლია ვისესხო?[quote]
ვისგან ისესხზე თანხა?

Posted by: Maribeli 6 Nov 2012, 15:47
QUOTE
შეკითხვა მაქვს ასეთი: თუ ფიზიკურ პირს 20%-ზე ნაკლებად ვასესხე თანხა, სხვაობა ( გამომდინარე იქიდან, რაც უნდა გადაეხადა 20 პროცენტის შემთხვევაში) უნდა დავბეგრო საშემოსავლოთი და საკუთრივ მე ჩემი შემოსავალი მხოლოდ ის, რა %-შიც ვასესხე?
და კიდევ: რომ ვისესხე თანხა, 20%-ზე მეტს ვერ გამოვქვითავ ხარჯის სახით და მინიმალური % რამდენია, რამდენად შემიძლია ვისესხო?



1.კითხვა- უნდა დაბეგრო 20 % დან, მისი სარგებელი საშემოსავლოთი, შენი % (20 ის შემთხვევაში) 5 % ით
2. კითხვა- ნახე ბრძანება 34 2011 წლის 28 იანვრის
იქ წერია რამდენის გამქვითვის უფლება გაქვს, ხოლო მინიმუმ რამდენ % უნდა ვისესხოვო, მაგას ვერავინ დაგიგდენს შენ შეგიძლია უპროცენტოდაც ისესხო საერთოდაც თუ ვინმე გსესხულობს ასე.(ეს სააბაზრო პროცენტები მხოლოდ დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოიყენება)

Posted by: Ti-Ni 6 Nov 2012, 15:49
abrama19
Maribeli

ხო, მაგრამ თუ დარიცხული ჰქონდა წლის ბოლოსთვის და გასცა მაგალითად მომდევნო წლის დასაწყისში, მაშინ ხომ არ ეთვლება დარღვევად? ეს კანონი ხომ ამ წელს შევიდა ძალაში, რომ ფაქტიურად გაცემული ხელფასები შეგიძლია გამოქვითო და არა დარიცხული? თუ მეშლება რამე?

Posted by: abrama19 6 Nov 2012, 15:58
QUOTE (Maribeli @ 6 Nov 2012, 15:39 )
QUOTE (abrama19 @ 6 Nov 2012, 15:16 )
თუ შპს-მ წლიური მოგების დეკლარაციაში ხელფასის ხარჯში აჩვენა 14 000 ლარი, მაგრამ საშემოსავლო დეკლარაციაში 10 000ლარი(ანუ რეალურად ხელფასი მხოლოდ 10 000ლარი გასცა). არის თუ არა რაიმე დარღვევა?
მაგრად მაინტერესებს და ვინც იცის მიპასუხეთ რა.

რა თქმა უნდა დარღვევა.. მოგების დეკლარაციაში ხელოვნურად არის ხარჯი გაზრდილი და შემცირებულია მოგება, შესაბამისად მოგების გადასახადიც ცოტაა გადახდილი...

დიდი მადლობა. კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს, კანონი თუ აძლევს ფირმას იმის საშუალებას რომ მან ხელფასი გაწეროს თანამშრომლებზე, ხარჯშიც გაატაროს და იმ წელს არ(ან ვერ) გადაუხადოს, მაგრამ შემდეგ წელს გადაუხადოს და ხარჯში აღარ ჩაითვალოს

Posted by: Ti-Ni 6 Nov 2012, 16:01
Toxic:)

ფიზიკური პირისგანაც არის ნასესხები თანხა და შპს-სგანაც და როგორ იქნება თოთოეულის შემთხვევაში?

Posted by: vlla 6 Nov 2012, 16:06
Toxic:)

QUOTE
ეს პროცენტი ხომ შემოსავალია შენთვის და ჩვეულებრივ ჩართავ ერთობლივ შემოსავალში და დაბეგრავ, 5 % პირითით შენ როცა უხდი პროცენტს მაშინ ბერგავ.


კი კი ერთობლივ შემოსავალში კი ჩავრთავ, მაგრამ ეს 5%-ით დაბეგვრის საკითხი ვერ გავიგე კარგად.
ეს ჩემი თანამშრომელი ფიზკური პირია და მაგის საგადასახადო აგენტად მე ვითვლები ალბათ.
ანუ პროცენტის სახით რომ მიხდის 50 ლარს, მაშინ ხომ უნდა დაბეგროს და 2.5 ლარი გადაიხადოს ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი 95% მე უნდა გადამიხადოს.
და მის ნაცვლად მე რომ გადავრიცხო ეს თანხა ბიუჯეტში არასწორია?
სად და როგორ, რომელ სახაზინო კოდზე გადავარიცხინო თანხა ისიც არ ვიცი.
არავის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა?


QUOTE
დღგს რაც შეეხება ფინანსური ოპერაციები განთავისუფლებულია დღგს გან ჩათვლის უფლების გარეშე , ზოგს აქვს მოსაზრება რომ საერთოდ არ უნდა შევიდეს დღგს დეკლარაციაში საპროცენტო შემოსავლები, მაგრამ რადგან არ იბეგრება შენ მაინც ჩაწერე პროპორციულად როგორც დაწერე ისე.


ანუ 25 ლარი ოქტომბრის თვის შემოსავალში ვაჩვენო და 25 ლარი ნოემბრის თვის შემოსავალში? user.gif

Posted by: Maribeli 6 Nov 2012, 16:07
QUOTE (Ti-Ni @ 6 Nov 2012, 15:49 )
abrama19
Maribeli

ხო, მაგრამ თუ დარიცხული ჰქონდა წლის ბოლოსთვის და გასცა მაგალითად მომდევნო წლის დასაწყისში, მაშინ ხომ არ ეთვლება დარღვევად? ეს კანონი ხომ ამ წელს შევიდა ძალაში, რომ ფაქტიურად გაცემული ხელფასები შეგიძლია გამოქვითო და არა დარიცხული? თუ მეშლება რამე?

რას ამბობ, რა თქმა უნდა ეთვლება დარღვევად..

თუ ძველი დარიცხული იყო (მაშინ იმ დროს დარიცხულივე გამოიქვითებოდა მოგება/ზარალში, მიუხედავად იმისა რომ გაიცა თუ არა)

ხოდა იმავე წელს გამოიქვითებოდა როცა დაერიცხა ეს თუ ძველი დარჩენილია, ხოდა წელს რომ გასცეს რა კიდევ უნდა ხარჯში გამოიქვითოს ??? რას ამბობთ, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება..

ვთქვათ მე მაგალითად მაქვს დარჩენილი ძველი დარიცხული 5000 ლარი. რომელიც დავარიცხე 2009 წელს მაგრამ არ გამიცია..2009 წლის მოგების დეკლარაციაშიგამოქვითულია რა თქმა უნდა მაშIნ დარიცხული გამოიქვითებოდა...
ხოდა ეხლა ვითომ გავეცი ეგ თანხა.. და რა მაგიტო ავიღო და წელსაც ხარჯებში გამოვიქვითო ??? არააა...რაღაც ჭკუასთან ახლოს ხომ უნდა იყოს..
* * *
QUOTE (abrama19 @ 6 Nov 2012, 15:58 )
QUOTE (Maribeli @ 6 Nov 2012, 15:39 )
QUOTE (abrama19 @ 6 Nov 2012, 15:16 )
თუ შპს-მ წლიური მოგების დეკლარაციაში ხელფასის ხარჯში აჩვენა 14 000 ლარი, მაგრამ საშემოსავლო დეკლარაციაში 10 000ლარი(ანუ რეალურად ხელფასი მხოლოდ 10 000ლარი გასცა). არის თუ არა რაიმე დარღვევა?
მაგრად მაინტერესებს და ვინც იცის მიპასუხეთ რა.

რა თქმა უნდა დარღვევა.. მოგების დეკლარაციაში ხელოვნურად არის ხარჯი გაზრდილი და შემცირებულია მოგება, შესაბამისად მოგების გადასახადიც ცოტაა გადახდილი...

დიდი მადლობა. კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს, კანონი თუ აძლევს ფირმას იმის საშუალებას რომ მან ხელფასი გაწეროს თანამშრომლებზე, ხარჯშიც გაატაროს და იმ წელს არ(ან ვერ) გადაუხადოს, მაგრამ შემდეგ წელს გადაუხადოს და ხარჯში აღარ ჩაითვალოს

ხელფასის გამოქვითვებზე მოქმედებს საკასო მეთოდი.. ანუ ეს ნიშნავს რომ საგადასახადო გეუბნება რომ შენ მხოლოდ იმას გაღიარებინებ ხარჯში რაც ფაქტიურად გაეციო...

ხოლო დარიცხა რა თქმა უნდა შეგიძლია,დაარიცხე და აღიარე ვალად, მაგრამ სანამ მართლა არ გადაუხდი ხარჯშI ვერ აღიარებ ანუ ვერ გამოიქვითავ.

Posted by: abrama19 6 Nov 2012, 16:20
QUOTE (Maribeli @ 6 Nov 2012, 16:07 )
[QUOTE=Ti-Ni,6 Nov 2012, 15:49 ] abrama19
Maribeli

ხოლო დარიცხა რა თქმა უნდა შეგიძლია,დაარიცხე და აღიარე ვალად, მაგრამ სანამ მართლა არ გადაუხდი ხარჯშI ვერ აღიარებ ანუ ვერ გამოიქვითავ.

რომელი წლიდანაა ძალაში ეს კანონი. უფრო კონკრეტულად 2011 წელსაც ეგრე იყოო?

Posted by: Maribeli 6 Nov 2012, 16:28
QUOTE (abrama19 @ 6 Nov 2012, 16:20 )
[QUOTE=Maribeli,6 Nov 2012, 16:07 ] [QUOTE=Ti-Ni,6 Nov 2012, 15:49 ] abrama19
Maribeli

ხოლო დარიცხა რა თქმა უნდა შეგიძლია,დაარიცხე და აღიარე ვალად, მაგრამ სანამ მართლა არ გადაუხდი ხარჯშI ვერ აღიარებ ანუ ვერ გამოიქვითავ. [/QUOTE]
რომელი წლიდანაა ძალაში ეს კანონი. უფრო კონკრეტულად 2011 წელსაც ეგრე იყოო?

KI 2011 წლის მოგება/ზარალი რომ ჩააბარე უკვე მოქმედებდა საკასო მეთოდი ხელფასებზე

Posted by: Toxic:) 6 Nov 2012, 16:41

კი კი ერთობლივ შემოსავალში კი ჩავრთავ, მაგრამ ეს 5%-ით დაბეგვრის საკითხი ვერ გავიგე კარგად.
ეს ჩემი თანამშრომელი ფიზკური პირია და მაგის საგადასახადო აგენტად მე ვითვლები ალბათ.
ანუ პროცენტის სახით რომ მიხდის 50 ლარს, მაშინ ხომ უნდა დაბეგროს და 2.5 ლარი გადაიხადოს ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი 95% მე უნდა გადამიხადოს.
და მის ნაცვლად მე რომ გადავრიცხო ეს თანხა ბიუჯეტში არასწორია?
სად და როგორ, რომელ სახაზინო კოდზე გადავარიცხინო თანხა ისიც არ ვიცი.
არავის გქონიათ მსგავსი შემთხვევა?[/quote]
ამ შემთხვევაში არც შენ და არც მას არ აქვს საგადასახადო აგენტის ფუნქცია და გადახდის წყაროსთან არაფერი არ არის დასაკავებელი, გადაგიხდის 100 ლარს რომელსაც ჩართავ ერთობლივ შემოსავალში მოგების დეკლარაციაში (ანუ მომავალი წლის 1 აპრილამდე), 5 % ით გადახდის წყაროსთან დაბერგავდი შენ რომ გიწევდეს მისთვის თანხის გადახდა.


QUOTE
ანუ 25 ლარი ოქტომბრის თვის შემოსავალში ვაჩვენო და 25 ლარი ნოემბრის თვის შემოსავალში?

თუ დღგს გადახდელი ხარ , დღგს დეკლარაციაში ჩაწერე ჩათვლის უფლებით დღგსგან განთავისუფლებულ ბრუნვებში როგორც დაწერე ეგრე(მე შეიძლება არც ჩამეწერა). ანუ თანხის გადახდა ამ ეტაპზე არაფრის არ გიწევს.

Posted by: Maribeli 6 Nov 2012, 17:19
QUOTE
ამ შემთხვევაში არც შენ და არც მას არ აქვს საგადასახადო აგენტის ფუნქცია და გადახდის წყაროსთან არაფერი არ არის დასაკავებელი, გადაგიხდის 100 ლარს რომელსაც ჩართავ ერთობლივ შემოსავალში მოგების დეკლარაციაში (ანუ მომავალი წლის 1 აპრილამდე), 5 % ით გადახდის წყაროსთან დაბერგავდი შენ რომ გიწევდეს მისთვის თანხის გადახდა.


?????

რატომ ვითომ ???? რატომ არ უნდა დაიბეგროს კომპანიამ მიღებული პროცენტი 5 % ით ??? რის საფუძველზე ამბობთ რომ არაო..

Posted by: vlla 6 Nov 2012, 18:00
Toxic:)

გმადლობ მეგობარო.

QUOTE
ამ შემთხვევაში არც შენ და არც მას არ აქვს საგადასახადო აგენტის ფუნქცია და გადახდის წყაროსთან არაფერი არ არის დასაკავებელი, გადაგიხდის 100 ლარს რომელსაც ჩართავ ერთობლივ შემოსავალში მოგების დეკლარაციაში (ანუ მომავალი წლის 1 აპრილამდე), 5 % ით გადახდის წყაროსთან დაბერგავდი შენ რომ გიწევდეს მისთვის თანხის გადახდა.


QUOTE
თუ დღგს გადახდელი ხარ , დღგს დეკლარაციაში ჩაწერე ჩათვლის უფლებით დღგსგან განთავისუფლებულ ბრუნვებში როგორც დაწერე ეგრე(მე შეიძლება არც ჩამეწერა). ანუ თანხის გადახდა ამ ეტაპზე არაფრის არ გიწევს.


მაგრამ 309-ე მუხლში ასე წერია:
3. ამ მუხლის 31−33 ნაწილების დებულებების გათვალისწინებით, ამ კოდექსის 131-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები (მათ შორის, ამავე კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით 2011 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე. (20.12.2011. N5556).

მე როგორც გავიგე აქ არ არის გამოყოფილი ფიზიკური ან იურიდიული პირები. ფიზიკური პირი ხომ მიხდის პროცენტს, ხომ ისარგებლა ჩემი სესხით? რახან მხოლოდ ფიზიკური პირია ამიტომ ვთავისუფლდებით 5%-სგან?

Maribeli

QUOTE
რატომ ვითომ ???? რატომ არ უნდა დაიბეგროს კომპანიამ მიღებული პროცენტი 5 % ით ??? რის საფუძველზე ამბობთ რომ არაო..


ხო ეგ მაინტერესებს მეც user.gif

Posted by: Toxic:) 6 Nov 2012, 18:05
QUOTE
რატომ ვითომ ???? რატომ არ უნდა დაიბეგროს კომპანიამ მიღებული პროცენტი 5 % ით ??? რის საფუძველზე ამბობთ რომ არაო..


კითხვა ვერ გავიგე, დაწერე შენ როგორ ფიქრობ სწორ ვარიანტს და იმის მიხედვით დავწერ პასუხს.
* * *
QUOTE
მაგრამ 309-ე მუხლში ასე წერია:
3. ამ მუხლის 31−33 ნაწილების დებულებების გათვალისწინებით, ამ კოდექსის 131-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები (მათ შორის, ამავე კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით 2011 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე. (20.12.2011. N5556).

მე როგორც გავიგე აქ არ არის გამოყოფილი ფიზიკური ან იურიდიული პირები. ფიზიკური პირი ხომ მიხდის პროცენტს, ხომ ისარგებლა ჩემი სესხით? რახან მხოლოდ ფიზიკური პირია ამიტომ ვთავისუფლდებით 5%-სგან?


ეხლა მენუალებში ჩავიხედე და თუ ფიზიკური პირი გასცემს მეწარმე ფიზ პირზე პროცენტს მაშინ ამ არამეწარმე ფიზიკურ პირს ეკისრება აგენტის ვალდებულება, გადავხედავ კიდევ კოდექსს ფიზ პირს და იურიდიულ პირს შორის როგორ ხდება, რამე არ შეგვეშალოს .

Posted by: mr_qlori 6 Nov 2012, 20:35
გთხოვთ მომწერეთ თუ ვინმემ იცით 1С ბუღალტრული პროგრამის სრულფასოვნად ონლაინით უფასოდ ან წიგნით რა მისამართზე შემიძლია ვისწავლო? წინასწარ დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: alekoaleko712 6 Nov 2012, 21:04
მესაჭიროება დამხმარე ბუღალტერი...

Posted by: topo 7 Nov 2012, 11:14
ვინმემ ხომ არ იცით ბუღალტრული ტესტები სად შეიძლება ვნახო, სწორი პასუხების ნახვის საშუალებაც რომ იყოოს?
მადლობაა წინასწაარ smile.gif)

Posted by: giorgi510 7 Nov 2012, 12:04
გაცემული სესხიდან მიღებული პროცენტები არ მაქვს დღგ-ს დეკლარაციაში ასახული. დარღვევაა? თუ კი, რამდენია ჯარიმა? ამის გულისთვის დეკლარაციის დაზუსტება ცოტა არ იყოს და მეზარება...

Posted by: nat_a 7 Nov 2012, 14:14
თუ იცით ჩგდ-ს აღრიცხვის წესები ვინმემ? ანუ მე მაქვს ჯამურად გატარებული ჩგდ-ს თანხები (ვთქვათ დღეში არის 5 ჩგდ გამოწერილი, დაჯამებული მაქვს ეს თანხები და ერთი გატარებით მაქვს დაფიქსირებული), აუდიტი კი ამბობს რომ ცალსახად არასწორია ასეთი გატარება და უნდა იყოს ყოველი ჩგდ ცალ-ცალკე გატარებული. ხომ არ მოგეპოვებათ ვინმეს ჩგდ-ს აღრიცხვის წესები, და ასე ჯამურად გატარება რას ცვლის და რა ირღვევა ამითი?

Posted by: qondara 7 Nov 2012, 15:52
მე ვიცი რომ ჩგდ-ები ცალცალკე უნდა გატარდეს.

Posted by: Ti-Ni 7 Nov 2012, 16:08
QUOTE (nat_a @ 7 Nov 2012, 14:14 )
თუ იცით ჩგდ-ს აღრიცხვის წესები ვინმემ? ანუ მე მაქვს ჯამურად გატარებული ჩგდ-ს თანხები (ვთქვათ დღეში არის 5 ჩგდ გამოწერილი, დაჯამებული მაქვს ეს თანხები და ერთი გატარებით მაქვს დაფიქსირებული), აუდიტი კი ამბობს რომ ცალსახად არასწორია ასეთი გატარება და უნდა იყოს ყოველი ჩგდ ცალ-ცალკე გატარებული. ხომ არ მოგეპოვებათ ვინმეს ჩგდ-ს აღრიცხვის წესები, და ასე ჯამურად გატარება რას ცვლის და რა ირღვევა ამითი?

ეს ნახე აბა
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება N148
2006 წლის 27 თებერვალი ქ. თბილისი

საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტების წარმოების და რეგისტრაციის წესების დამტკიცების თაობაზე

და აქვე წერია

3. ჩგდ წარმოადგენს ტიპოგრაფიული წესით დაბეჭდილ საბუღალტრო აღრიცხვის პირველად დოკუმეტს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლისაგან ნაღდი ფულის მიღების ფაქტისა და მასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემების შესახებ. დღის განმავლობაში გამოწერილი ჩგდ-ების მიხედვით გამოიწერება ერთი შემოსავლის ორდერი, სადაც უნდა აისახოს ამ ჩგდ-ების მიხედვით მიღებული თანხების ჯამური მაჩვენებელი.

7. ჩგდ-ზე არ ვრცელდება მკაცრი აღრიცხვის ფორმების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.


და ამ შემოსავლის ორდერით დაჯამებული თანხის ერთიანად გატარების უფლება როგორ შეიძლება არ გქონდეს. რომ გიმტკიცებს არ შეიძლება მასეო, ჰკითხე, რომელი წესის და კანონის მიხედვითთქო.მასე ბევრი აუდიტი იმდენ რამეს აბრეხვებს,ვერც დაითვალო იქნებ.

Posted by: giorgi510 7 Nov 2012, 16:47
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება რა შემთხვევაშია აუცილებელი?

Posted by: qondara 7 Nov 2012, 18:06
ჩემი აზრით ყველა შემთვევაში აუცილებელია მაგრამ არა სავადებულო, მე როგორც ვიცი სსკ რაიმე ჯარიმას არ ითვალისწინებს მიღება-ჩაბარების აქტის არ გაფორმებაზე.

Posted by: nostradamuss 7 Nov 2012, 20:19
giorgi510
QUOTE
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება რა შემთხვევაშია აუცილებელი?



გააჩნია ხელშეკრულბაში რას დაუწერ... ისე თუ კი ნაღდზე სცემ თანხას არარეგისტრირებულ პირზე რაიმე მომსახურებას მაინც გაუკეთო სჯობია ... საერთოდ მომსახურებას სჭირდება მიღება ჩაბარება ...

Posted by: revaza88var 7 Nov 2012, 21:57
2010 წლის ოქტომბრიდან დღემდე, "საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა" დააგროვა 3,8 მლნ ლარის საგადასახადო დავალიანება, რაც არის კანონდარღვევა. ეს გვაძლევს სრულ საფუძველს, განვახორციელოთ ჩვენი უფლება და შევამოწმოთ, რამ გამოწივია ასეთი ოდენობის გადასახადის დამალვა", - განაცხადა ხადურმა.

ის რომ 3.8 მილიონი საგადასახადო დავალიანება დააგროვა, სულაც არ ნიშნავს რომ არის კანონდარღვევა, პირიქით ამ შემთხვევაში იძულებითი ღონისძიების განმახორციელებელი ორგანო, რომელის მინისტრიც ასევე არის, სწორად ის სცოდავდა ამ შემთხვევაში,

მეორე

ეს გვაძლევს სრულ საფუძველს, განვახორციელოთ ჩვენი უფლება და შევამოწმოთ, რამ გამოწივია ასეთი ოდენობის გადასახადის დამალვა"

თუ ამბობ რომ 3.8 მილიონი დაუგროვდა? ეს იმას ნიშნავს რომ დამალა?

მესამე

"საზოგადოებრივი მაუწყებელი" და ასევე შპს "ქეი ერთი", მოხვდა მაღალი რისკ-ფაქტორის ჯგუფში.

ამ შემთხვევეში ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის" რევიზია ჭანტურიამ გაასაჯაროოვა, მაგრამ შპს "ქეი ერთი"???? რას ნიშნავს, ამის გასაჯაროვება არ შეიძლება, ეს შეიძლება ცუდად აისახოს ბიზნესის რენტაბელობაზე, ეს საგადასახადო საიდუმლოებააა

ოი ოი ოი

Posted by: Maribeli 8 Nov 2012, 09:07
QUOTE
თუ ამბობ რომ 3.8 მილიონი დაუგროვდა? ეს იმას ნიშნავს რომ დამალა?


მეც ეგ მომხვდა ყურში, თუ დავალიანება დაუგროვდა ესეიგი დაადეკლარირა და შესაბამისად ვალი აღიარა, რაც არამც და არამც არ ნიშნავს რომ გადასახადი დამალა. მაგ სიტყვების მერე მე რაღაცა ეჭვი შემეპარა მაგ კაცის გონივრულობაში და რა ვქნა...

გადასახადების დამალვა მე ვიცი როცა შეგნებულად მალავ დეკლარაციაში და არ წარადგენ , არ აღიარებ გადასახდელ თანხას, რაც ამ შემთხვევაში არ ყოფილა..


Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 11:13
revaza88var
Maribeli

გეთანხმებით სრულად.

Posted by: GიორGი 8 Nov 2012, 11:14
გამარჯობა

მაქვს ასეთი კითხვა:

დეკემბერში გახსნილ ფირმას რომელსაც განხორციელებული აქვს შესყიდვა და რეალიზაცია და სხვა ფინ. ოპერაციები თუ აქვს ვალდებულება ჩააბაროს წლიური დეკლარაცია?

Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 11:17
შპს-მ საკუთარი ავტომანქანა გაყიდა ფიზიკურ პირზე და თანხა მიიღო ნაღდი ანგარიშსწორებით. რა დოკუმენტაცია უნდა გაფორმდეს ამასთან დაკავშირებით?

Posted by: Maribeli 8 Nov 2012, 11:35
QUOTE (GიორGი @ 8 Nov 2012, 11:14 )
გამარჯობა

მაქვს ასეთი კითხვა:

დეკემბერში გახსნილ ფირმას რომელსაც განხორციელებული აქვს შესყიდვა და რეალიზაცია და სხვა ფინ. ოპერაციები თუ აქვს ვალდებულება ჩააბაროს წლიური დეკლარაცია?

არა არ აქვს... მან ამ დეკემბრის ბრუნვები და ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს მომდევნო წლის დეკლარაციაში...

ნახე საგადასახადო კოდექსში მუხლი 59. 3 პუნქტი:

თუ საწარმო ორგანიზაცია დაფუძნდა 1 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, მისთვის პირველი საგდასახადო პერიოდია დორის მონაკვეთი დაფუძნების დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

Posted by: giorgi510 8 Nov 2012, 11:41
QUOTE (giorgi510 @ 17 Oct 2012, 15:01 )
QUOTE (Maribeli @ 17 Oct 2012, 11:42 )
QUOTE (giorgi510 @ 17 Oct 2012, 10:36 )
QUOTE (The DoctoR @ 17 Oct 2012, 10:09 )
giorgi510
1410
8190

8290
2100

მე ვფიქრობდი ასეთ გატარებას:

დ1410 - 1000ლარი
კ2100 - 1000ლარი

დ8220 (ზარალის შემთხვევაში) - 200 ლარი
კ2100 - 200 ლარი

არ არის სწორი???

ძირითადი საშუალებების გაყიდვისას მოგება/ან ზარალი გაყიდიდან გამოდის მისი საბალანსო ღირებულებიდან
ბუღალტრებმა კარგად ვიცით რომ საბალანსო ღირებულება არის თავდაპირველ (ანუ ისტორიულ, ანუ შესყიდვის ღირებულებას)- დაგროვილი ცვეთა.

პრიმიტიულ მააგალითს დავწერ და იმედია უფრო იოლი გასაგები იქნება,
მგ: ვთქვათ კომპანია ყიდის ძირითად საშუალებას რომელიც იყიდა ადრე 2500 ლარად (2150-2500 ლარად ზის), წლების განმავლობაში არიცხავდა ცვეთას და გაყიდვის მომენტში მისი დაგროვილი ცვეთა ვთქვაღ იყო 2250- 1000. ამ მდომარეობაში ეს ძირითადი საშუალება კოპანიამ ვთქვათ გაყიდა 1200 ლარად.
გატარებები შემდეგია

1. დ1410/კ 8190- 1200 (მოთხოვნა მყიდველის მიმართ+არასაოპპერაც.შემოსავალი)

2. ჯერ ჩამოვწეროთ რაც გავყიდეთ დ8190/კ2150-2500 ლ,(ამით ჩამოიწერება განულდება ძირ/საშუალება , შემდეგ

2. გავანულებთ დაგროვილ ცვეთას დ2250/კ 8190 - 1000 (ამ გატარებით 8190 ზე მოგვიგროვდება საბალანსო ღირებულება , ერთ მხარეს ჩამოვწერეთ 2500 ლარი, მეორე მხარეს 1000, ანუ საბალანსო გამოვა 1500 ლ)

3. ვინაიდან გამოდის რომ 1500 ლარის ნივთი გაყიდა კომპანიამ 1200 ლარად, ესეიგი იზარა 300 ლ/

დ8220 ზარალი/კ8190-300 (ამით აღიარდება 300 ლ ზარალი, ხოლო 8190 განულდება)

მოგების შემთხვევაში პირიქით გატარდება 3 გატარება.

T გატარებით ძალიან კარგად აღსაქმელია თვალისათვის 8190 ის ტ გატარება ცადეთ.

Maribeli
ცვეთის შემოსავალში აღება???

ჩემი აზრით ასეა სწორი:

დ-1410/კ-8190 - 1200ლ

დ-8290/კ-2100 - 1500ლ

დ-7400/კ-2200 - 1000ლ

Maribeli

საერთოდ გაუგებარია ეს შენი გატარება. 8190 გაქვს ნოლი? მოგება/ზარალში არ უნდა ჩანდეს შემოსავლებში?

Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 12:33
giorgi510

არ არის გაუგებარი, მთავარია ოპერაციის შინაარსი და ლოგიკა გაიგო. და სწორიც ისეა, როგორც წერს. თუ მართლა გაინტერესებს, შემიძლია ავხსნა, არ მეზარება.

Posted by: Maribeli 8 Nov 2012, 12:44
QUOTE
Maribeli

საერთოდ გაუგებარია ეს შენი გატარება. 8190 გაქვს ნოლი? მოგება/ზარალში არ უნდა ჩანდეს შემოსავლებში?


ვაიმე მე 8190 იქვე გადავხურე მოგება/ზარლზე უკვე ფინანსური შედეგი გამოვიყვანე (რაც წლის ბოლოს კეთდება) ხომ მიწერია რომ ზარალზე გადავხურეთქო..
რავიცი მე მეტი მარტივად ახსნა არ ვიცი, მასწავლებელი კი არ ვარ , რაც შემეძლო მარტივად ავხსენი, მაგ თემაზე იმდენი ვწერე მაშინ რომ ეხლა თავიდან ახსნა და დროის დაკარვა უბრალოდ მეზარება და ანაირი სურვილი აღარ მაქვს, მით უმეტეს მაინც უმეტესობას არ მოეწონა ან ვერ გაიგო.... ხალხო ეს არის ფინანსური აღრიცხვისთვის და ფინანსური მოგება/ზარალისათვის, საგადასახადო მიზნებისთვის რა თქმა უნდა 8190 ის კრედიტი შემოსავალშI აღიარდება (8190 ზეც ხომ მაქვს დაკრედიტებული შემოსავალი), მერე ქვევით ხარჯშიც და საბოლოოდ ფინ.შედეგი მაინც იგივეა....
თუ მაინც ვერ იგებ, ან იგებ და არ მოგწონს შენი საქმეა.. შენ როგორც შენ მიგაჩნია სწორად ისე გაატარე, რაღას მაწვალებთ ..ვაახხ კაცო..

Posted by: ESHELON 8 Nov 2012, 12:44
გამარჯობათ....ერთი შეკითხვა მაქვს და თუ არ დაგეზარებათ მიპასუხეთ რა...ე.ი ა/ფ გამოვწერე და ს/ზ -ს გამოწერის თარიღი და ნომერი არ მიმითითებია, გამომრჩა და ეგეთ მდგომარეობაში რომ მივაკრა დეკლარაციას შემდეგში შეიძლება რამე პრობლემა მოყვეს ამას? (წინასწარ დიდი მადლობა)

Posted by: Maribeli 8 Nov 2012, 12:50
QUOTE (Ti-Ni @ 8 Nov 2012, 12:33 )
giorgi510

არ არის გაუგებარი, მთავარია ოპერაციის შინაარსი და ლოგიკა გაიგო. და სწორიც ისეა, როგორც წერს. თუ მართლა გაინტერესებს, შემიძლია ავხსნა, არ მეზარება.

ძლივს ერთმა ადამიანმა მაინც გაიგო რა..

ეხლა შენ ახსენი , მე მაგის ახსნას აღარ ვაპირებ..ტყუილად დავკარგე დრო და მოვიშალე ნერვები მაშინაც როცა ავხსენი და დავწერე..

Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 13:36
QUOTE (ESHELON @ 8 Nov 2012, 12:44 )
გამარჯობათ....ერთი შეკითხვა მაქვს და თუ არ დაგეზარებათ მიპასუხეთ რა...ე.ი ა/ფ გამოვწერე და ს/ზ -ს გამოწერის თარიღი და ნომერი არ მიმითითებია, გამომრჩა და ეგეთ მდგომარეობაში რომ მივაკრა დეკლარაციას შემდეგში შეიძლება რამე პრობლემა მოყვეს ამას? (წინასწარ დიდი მადლობა)

მე ვფიქრობ _ კი. რის მიხედვით უნდა დაუკავშირონ ეგ ზედნადები და გამოწერილი ფაქტურა ერთმანეთს? ვისაც გაუგზავნე, უარყოფა უნდა მოგცეს იმანაც,მისთვისაც პრობლემური იქნება ეგ საკითხი სამომავლოდ ალბათ. დაგიდასტურა?

Posted by: ESHELON 8 Nov 2012, 14:43
კი დამიდასტურა sad.gif ე.ი უნდა დავუკავშირდე, გავაუქმო და ხელახლა გავუგზავნო სანამ დეკლარაციას გადააგზავნის..დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის

Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 14:55
ESHELON

სხვები რას გეტყვიან, ვნახოთ. მე დაზუსტებით ვერ ვიტყვი. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის დაუკავშირდი, ჯერ დეკლარაციას ნუ მიაბამს ის და როცა დაზუსტებით გაიგებ, რისი გაკეთებაა საჭირო,შეძლებ მერე გაკორექტირებასაც და გაუქმებასაც smile.gif ნუ სწუხარ smile.gif ყოფილიყო ისიც ცოტა მეტი ყურადღებით და არ დაადასტურებდა smile.gif

Posted by: GიორGი 8 Nov 2012, 15:01
Maribeli
QUOTE
ნახე საგადასახადო კოდექსში მუხლი 59. 3 პუნქტი:

თუ საწარმო ორგანიზაცია დაფუძნდა 1 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, მისთვის პირველი საგდასახადო პერიოდია დორის მონაკვეთი დაფუძნების დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

მადლობა გაიხარე, მეც ეგრე ვიცოდი მაგრამ მუხლი რომ მიმითითე მადლობა smile.gif

Posted by: giorgi510 8 Nov 2012, 15:01
QUOTE (Maribeli @ 8 Nov 2012, 12:44 )
QUOTE
Maribeli

საერთოდ გაუგებარია ეს შენი გატარება. 8190 გაქვს ნოლი? მოგება/ზარალში არ უნდა ჩანდეს შემოსავლებში?


ვაიმე მე 8190 იქვე გადავხურე მოგება/ზარლზე უკვე ფინანსური შედეგი გამოვიყვანე (რაც წლის ბოლოს კეთდება) ხომ მიწერია რომ ზარალზე გადავხურეთქო..
რავიცი მე მეტი მარტივად ახსნა არ ვიცი, მასწავლებელი კი არ ვარ , რაც შემეძლო მარტივად ავხსენი, მაგ თემაზე იმდენი ვწერე მაშინ რომ ეხლა თავიდან ახსნა და დროის დაკარვა უბრალოდ მეზარება და ანაირი სურვილი აღარ მაქვს, მით უმეტეს მაინც უმეტესობას არ მოეწონა ან ვერ გაიგო.... ხალხო ეს არის ფინანსური აღრიცხვისთვის და ფინანსური მოგება/ზარალისათვის, საგადასახადო მიზნებისთვის რა თქმა უნდა 8190 ის კრედიტი შემოსავალშI აღიარდება (8190 ზეც ხომ მაქვს დაკრედიტებული შემოსავალი), მერე ქვევით ხარჯშიც და საბოლოოდ ფინ.შედეგი მაინც იგივეა....
თუ მაინც ვერ იგებ, ან იგებ და არ მოგწონს შენი საქმეა.. შენ როგორც შენ მიგაჩნია სწორად ისე გაატარე, რაღას მაწვალებთ ..ვაახხ კაცო..

საბოლოო ფინ. შედეგი გამოდის - 300 ლარი ზარალი, კი ბატონო. თუმცა, სტანდარტით სწორად არ არის გაკეთებული. არც ფინანსური არც საგადასახადო მიზნებისთვის ეს გატარება არ არის გამართლებული. ასეთი მეთოდით ფინასურ ანგარიშგებებში საბოლოო შედეგს სწორს მიიღებ, თუმცა შემცირებული გექნება შემოსავლები და ხარჯები. თუ რაღაც ცეხის ბუღალტერიას აკეთებ ამ შემთხვევაში დასაშვებია, წინააღმდეგ შემთხვევაში არასწორი გატარებაა

Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 15:20
giorgi510

აქტიურ-პასიური ანგარიშები თუ აღრიცხვაში მცდარ ინფორმაციას იძლევიან, მაშინ მართალი ხარ. მაგრამ რომ არ არის ასე და არაერთი აქტიურ-პასიური ანგარიში გვაქვს? ნუ დაარქმევ მაგ ანგარიშს შემოსავლებს, სხვა რამე დაარქვი და ეგ იქნება.

Posted by: Maribeli 8 Nov 2012, 15:36
QUOTE
სტანდარტით სწორად არ არის გაკეთებული. არც ფინანსური არც საგადასახადო მიზნებისთვის ეს გატარება არ არის გამართლებული. ასეთი მეთოდით ფინასურ ანგარიშგებებში საბოლოო შედეგს სწორს მიიღებ, თუმცა შემცირებული გექნება შემოსავლები და ხარჯები. თუ რაღაც ცეხის ბუღალტერიას აკეთებ ამ შემთხვევაში დასაშვებია, წინააღმდეგ შემთხვევაში არასწორი გატარებაა


ეჭვი მეპარება რაღაც რომ შენ ჩემზე მეტად იცოდე თუნდაც სტანდარტები და თუნდაც საგადასახადო დაბეგვრა..შენ არ იყავი რომ მედავებოდი ცვეთა რატომ გაქვს დებეტშიო , ძირითადი საშუალებების გასვლის ოპერაციები რომ დავწერე ??? ცვეთას შემოსავალში იღებო რომ შემომედავე და ვერ მიგახვედრე რატო იყო ის გატარება ??? მასეთი პრიმიტიულებიც კი არ იცი და ეხლა აქეთ მარიგებ ჭკუას ?? ვაი ჩემს პატრონს და მეტის ღირსი ვარ კიდე , სიკეთე რომ მოვინდომე და ამდენ დროს ვკარგავ ამდენი დილეტანტის გათვითცნობიერებაში...ახია ჩემზე

ხოდა რაც შეეხება "რაღაც ცეხის " ბუღალტერიას კი არა მე რომ დიდ კომპანიებში მიმუშავია ნეტა შენ თვალით მაინც შეგახედა იმ ბუღალტერიაზე, მუშაობაზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტია..ნერვებს მიშლი უკვე, ჯერ წაიკთხე სტანდარტი და მერე მარიგე ჭკუა .

სულ კარგად ბრძანდებოდეთ ყველა... ამდენი ტყუილად დასაკარგი დრო არ მაქვს მე,მით უმეტეს მაინც ვერავინ დაინახა სიკეთე..

წარმატებები ყველას..მე აქ აღარ დავპოსტავ და ნურც პირადში მომწერთ ნურავინ. მოვრჩი მე სხვისთვის სწავლა განათლებას

Posted by: elizabedi 8 Nov 2012, 15:54
ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ,არასოდეს გამიკეთებია კაფის ბუღალტერია,მთხოვეს რომ ერთ-ერთი პატარა კაფეს გავუკეთო ბუღალტერია და არც ვიცი დაიდან დავიწყო რომ მივალ???

Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 15:55
Maribeli

მე მეწყინება თუ წახვალ. ყოველთვის სანდო პასუხს იძლევი და ეს ძალიან იშვიათობაა ყველგან. მინდა, რომ არ გახვიდე.

Posted by: _Lali_ 8 Nov 2012, 15:55
Maribeli
QUOTE
მე აქ აღარ დავპოსტავ და ნურც პირადში მომწერთ ნურავინ. მოვრჩი მე სხვისთვის სწავლა განათლებას

აუ, ნუ წახვალ რა! შენი პოსტები ძალიან გვეხმარება (ყოველ შემთხვევაში მე ბევრს ვსწავლობ) და "ერთი იუზერის" გულისთვის ნუ იზამ მაგას. უბრალოდ ეგეთ პოსტებს არ უპასუხო ხოლმე და ეგაა smile.gif

Posted by: butqucuna 8 Nov 2012, 17:34
ბუღალტერიაში ნსამუშაოდ რომელი პროგრამაა ეხლა კველაზე მუშა ??????????????........ და სად ასწავლიან ნორმალურად თუ იცის ვინმემ/?????????

Posted by: nat_a 8 Nov 2012, 18:03
qondara
Ti-Ni
დიდი მადლობაა

Ti-Ni
ეს ბრძანება ძალადაკარგულია და თუ იცით სანაცვლოდ არის მიღებული სხვა ?

Posted by: Ti-Ni 8 Nov 2012, 19:02
nat_a
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №994
2010 წლის 31 დეკემბერი
ქ. თბილისი
მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე


და აქ წერია

4. ჩგდ წარმოადგენს ტიპოგრაფიული წესით დაბეჭდილ საბუღალტრო აღრიცხვის პირველად დოკუმეტს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლისაგან ნაღდი ფულის მიღების ფაქტისა და მასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემების შესახებ. დღის განმავლობაში გამოწერილი ჩგდ-ები უნდა აისახოს შესაბამის საბუღალტრო აღრიცხვის მონაცემებში.

და აქ არ წერია სათითაოდო

Posted by: gogona22 8 Nov 2012, 22:14
შპს-მ (დღგ-ს გადამხდელი) შეიძინა ქვიშა, ს/ზ გადმომიგზავნეს და ა/ფ არ გადმოუგზავნიათ, ერთ რიცხვში არ უნდა გადმომიგზავნონ? და ს/ზ სადმე უნდა წარვადგინო?

Posted by: Ti-Ni 9 Nov 2012, 12:20
QUOTE (gogona22 @ 8 Nov 2012, 22:14 )
შპს-მ (დღგ-ს გადამხდელი) შეიძინა ქვიშა, ს/ზ გადმომიგზავნეს და ა/ფ არ გადმოუგზავნიათ, ერთ რიცხვში არ უნდა გადმომიგზავნონ? და ს/ზ სადმე უნდა წარვადგინო?

smile.gif არა, შესაძლებელია ანგარიშფაქტურის მოგვიანებით გამოწერაც. ზედნადების არსად წარდგენა არ გჭირდება, უნდა შეინახო შესყიდვის საბუთებში. ფაქტურას რომ გამოგიგზავნიან, ჩაითვლი დღგ-ს და ამ ფაქტურას მიაბამ დეკლარაციას smile.gif

Posted by: bachachuna 9 Nov 2012, 12:33
გამარჯობათ. შპს -ეს უნდა, რომ ავტომობილი იქარავოს თავისივე დირექტორისაგან,\ შპს-ეს ყავს, მხოლოდ ორი თანამშრომელი ბუღალტერი და დირექტორი, შესაბამისად ყველა საქმეს აკეთებს დირექოტორი საქონლის ჩამოტანიდან დაწყებული, შესაძლებელია თუ არა ეს და ხელშეკრულებასში რა უნდა ჩაიწეროს?

Posted by: Ti-Ni 9 Nov 2012, 12:51
bachachuna

კი, შესაძლებელია. მოძებნე ინტერნეტში ქირავნობის ხელშეკრულება და გადააკეთე შენი პირობების მიხედვით. ბევრს ნახავ ასეთ ნიმუშს. ფიზიკური პირისგან რომ ქირაობ, საშემოსავლოს ჩათვლით გექნება თანხა მისათითებელი, ალბათ ეს თავადაც იცი. ქირავნობის პერიოდში ავტომანქანის შეკეთების და სხვადასხვა ნაწილის გამოცვლის ხარჯის გამოქვითვის შესაძლებლობისთვის ალბათ შესაბამისი პირობა უნდა ჩადოთ ხელშეკრულებაში, არ ვიცი ზუსტად.
* * *
დავუშვათ ვყიდულობ გლეხებისგან სხვადასხვა სახის ვაშლს, გათავისუფლებულს დღგ-სგან. ნაწილს ვყიდი სახეობების მიხედვით და ნაწილს შერეული სახით. ზედნადებში მიწერია, "გოლდენი", "ბანანი", "ანტონოვკა" და კიდევ "შერეული". მაინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის შერეულიც რათქმაუნდა ადგილობრივია, დაიბეგრება დღგ-თი, რადგან შერეული სახით ვყიდი?

Posted by: bachachuna 9 Nov 2012, 15:06
Ti-Ni
ძალიან დიდი მადლობა, ის კი ვიცი რათქმაუნდა, რომ საშემოსავლო მე დავუკავო, დირექტორი ამ შემთხვევაში როგორც ფიზიკური პირი იქნება smile.gif

Posted by: nene_ee 9 Nov 2012, 15:26
ბუღალტრებო და აუდიტებო გთხვთ გამარკვიოთ:

1. ჭირდება თუ არა საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებულ იჯარის ხელშეკრულებას (2-3 წლიანს) ყოველ თვის ბოლოს მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი?
2. ჭირდება თუ არა დროებით დაქირავებულ ფიზიკურ პირთან დადებული ხელშეკრულებას, რომელიც თვეში სამჯერ მიწმინდავს ფანჯარას, ყოველი თვის ბოლოს მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი?

მხოლო ხელშეკრულებები და ის ფაქტი, რომ ყოველი თვის ბოლოს ვიხდი საიჯარო ქირასაც და ამ წმენდის მომსახურებასაც საკმარისი არ არის? თან ის ფაქტი, რომ იჯარა რეესტრში რეგისტრირებულია, რეალურად ვსარგებლობ და შეწყვეტის დოკუმენტი არ მაქვს არ არის საკმარისიი?

მადლობა!

Posted by: nat_a 9 Nov 2012, 15:49
Ti-Ni
დიდი დიდი მადლობააა

Posted by: _Lali_ 9 Nov 2012, 16:10
ხომ არ იცით, ხვალ (შაბათს) საშემოსავლოს სერვის ცენტრები მუშაობენ? ვრეკავ და არავინ არ იღებს, რომ ვკითხო

Posted by: The DoctoR 9 Nov 2012, 19:04
nene_ee
არ არის სავალდებულო

Posted by: nene_ee 10 Nov 2012, 11:57
The DoctoR
დიდი მადლობა!

თუ შეგიძლია მითხრათ შემთხვევები, როდესაც აუცილებელია ან სავალდებულოა მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა?

Posted by: A. Durer 10 Nov 2012, 13:40
დღეს არის ბუღალტრების საერთაშორისო დღე bis.gif

Posted by: Natalita11 10 Nov 2012, 20:16
ერთი თხოვნა მაქვს: თუ ვინმეს გაქვთ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია (რაც არ უნდა იყოს) სპეციალურ სავაჭრო კომპანიაზე, ანუ იმის გარდა, რაც კოდექსის 24-ე მუხლში წერია, თუ შეგიძლიათ, რომ გამომიგზავნოთ. ძალიან მჭირდება. წინასწარ მადლობა smile.gif

Posted by: bachachuna 12 Nov 2012, 14:25
ვინც სუპერფინიში მუშაობთ, კითხვა მაქვს ასეთი, ანგარიშები 6110. 7210, 7290 ჩაშლილი გაქვთ თუ არა ცალკეული საქონლის მიხედვით თუ ყველა საქონელს ერთი 6110 აქვს მითითებული, თუ ჩაშლილი გაქვთ მაშინ გადახურვებს როგორ აკეთებთ?

Posted by: qondara 12 Nov 2012, 15:34
მე ვმუშაობ და ცალცალკე ანგარიშ მაქვს პროდუქციის მიხედვით. გადახურვესაც ჩვეულებრივად როგორც აკეთებენ ხოლმე,

Posted by: gio_xp 12 Nov 2012, 16:40
გამარჯობათ, მაინტერესებს, ფიზიკური პირის მიერ შპს-ზე გაცემული სესხის პროცენტიდან მიღებული შემოსავალი იბეგრება თუ არა,

Posted by: სან 12 Nov 2012, 19:05
გამარჯობათ smile.gif უნივერსიტეტში ვისწავლე ბუღალტრული აღრიცხვაც და ფინანსური აღრიცხვაც, მაგრამ პრაქტიკაში რა როგორ ხხდება აზრზე ვარ ვარ biggrin.gif გატარებები ვივი კარგად, მაგრამ არასოდეს გამიკეთებია რეალური კომპანიისა და მეწარმის აღრიცხვა.
ახლა მინდა მეგობრის ბეზნესის აღრიცხვა, ინდ მეწარმეა, მოძრავი ბიზნესი აქვს. როგორ დავიწყო, რითი დავიწყო, რა ბლანკებში შევავსო,ამიხსენით რა smile.gif არამგონია აქედან იდი ინფორმაცია მივიღო, ალბათ დაგეზარებათ, თან დაკავებულები ხართ, მაგრამ ცოტა რამ მაინც მითხარით smile.gif

Posted by: likurge 12 Nov 2012, 21:04
გამარჯობა...
თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ,..
ვაპირებ იმპორტის განხორციელებას და შემდეგ ამ საქონლის გაყიდვას, მაინტერესებს როგორ ვიბეგრები? დღგ, საშემოსავლო, იმპორტის გადასახადი, კიდევ??
და უცხოურ მაღაზიაში რომ ვიყიდი დღგ ჩათვლილად მეთვლება თუ არა??
ან სად შეიძლება ამ საკითხის შესახებ კონსულტაციის გავლა...?..

Posted by: zandrukella 12 Nov 2012, 22:10
განაცემთა შესახებ ინფორმაციის ყოველთვიურ დეკლარაციის წარუდგენლობაზე გავრცელებულ ჯარიმას ტვეში 100 ლარს ეშველება რამე?

Posted by: sharlot 13 Nov 2012, 14:07
სააღრიცხვო პოლიტიკის ნიმუში გაქვთ ვინმეს ელექტრონულ ფორმატში?

Posted by: そふぃあにあ 13 Nov 2012, 14:42
ხალხო მაღაზიაა დღგს გადამხდელი და შეიძლება თუ არა საკასო მეთოდით იმუშაოს? თუ აუცილებლად დარიცხვის მეთოდზე უნდა გადავიდეს? თუ უნდა გადავიდეს მაშინ ვინ გააკონტროლებს მაღაზიის კონსიგნაციებს რომელიც ფიზიკურ პირებზე აქვს გაცემული ან გასცემს ხოლმე?

Posted by: qondara 13 Nov 2012, 15:33
დაუბეგრავი მინიმუმი დასაქმებულთა იმ ნაწილს შეეხება, რომელთა შემოსავალი 500 ლარს არ აღემატება.

"დაუბეგრავი მინიმუმი" საარსებო მინიმუმს გაუთანაბრდება. 500 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე ადამიანის ხელფასს საარსებო მინიმუმის რაოდენობა, ანუ დაახლოებით 150 ლარი გამოაკლდება და საშემოსავლო გადასახადით, ანუ 20%-ით მხოლოდ დარჩენილი ნაწილი დაიბეგრება. გამოთავისუფლებული 150 ლარის 20% კი დასაქმებულს წლის ბოლოს დაუბრუნდება"’, - განმარტავენ ფინანსთა სამინისტროში.

ანუ რა გამოდის საშემოსავლოს რასაც ბიუჯეტს არ გადავაუხდი წლის ბოლოს უნდა გადავურიცხო თანამშრომელს თუ ბიუჯეტიდან დაუბრუნდება ეგ თანხა?

Posted by: Ti-Ni 13 Nov 2012, 17:28
gio_xp

კი, იბეგრება საშემოსავლოთი.
* * *
qondara

მე როგორც გავიგე, საშემოსავლოს ჩვეულებრივად გადაიხდი მთლიანი თანხისას და ბიუჯეტი დაუბრუნებს წლის ბოლოს. მაგრამ ცოტა მეეჭვება, გამართულად და სამართლიანად იმუშაოს ამ კანონმა.

Posted by: qondara 13 Nov 2012, 17:43
Ti-Ni
QUOTE
20%-ით მხოლოდ დარჩენილი ნაწილი დაიბეგრება


ამ წინადადებამ დამაბნია.

Posted by: gio_xp 13 Nov 2012, 20:03
გამარჯობათ, მაქვს ასეთი კითხვა:

ჩემს მიერ დარეგისტრირებულ შპს-ს ვასესხე თანხა როგორც ფიზიკურმა პირმა პროცენტით და მაინტერესებს როგორ უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება როგორ უნდა განისაზგვროს პროცენტი?

დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: T_K_ 13 Nov 2012, 21:25
ობლიგაციის ნომინალურ და საბაზრო ღირებულებას შორის რა განსხვავებაა? შეგიძლიათ ვინმემ განმიმარტოთ თითოეული?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 Nov 2012, 22:06
იანვრის დღგ-ს დეკლარაციაზე რამოდენიმე ფაქტურა დარჩა მიუბმელი, ეხლვა ვაკორექტირებ და მივაბამ, შემიძლია თუ არა დარჩენილი დღგ ჩავითვალო?

Posted by: Shevchenko andrei 14 Nov 2012, 10:56
მოგების, საშემოსავლოს, დღგ, ქონების დეკლარაციების ფორმები სად შეიძლება ვნახო?

Posted by: levvani 14 Nov 2012, 11:23
zandrukella
QUOTE
განაცემთა შესახებ ინფორმაციის ყოველთვიურ დეკლარაციის წარუდგენლობაზე გავრცელებულ ჯარიმას ტვეში 100 ლარს ეშველება რამე?



ვერ მივხვდი რას გულისმობ. თუ იმას რომ მოხსნის საშუალება არის თუ არა, გაგახარებ და არა.

gio_xp

მხოლოდ დამფუძნებელი ხარ თუ დირექტორიც და დამფუძნებელიც?

ჯერ ის დაწერე რატომ ასესხე, ანუ თუ დამფუძნებელი ხარ და შპს-ში თანხა შეიტანე იმიტომ შეიტანე რომ შ.პ.ს.-ს ემუშავა ხომ? თუ მაინცდამაინც გასესხება გინდოდა. მშინ ხელშეკრულება უნდა დაუდო შპს-ს სესხის და თუ არ ვცდები მინ 20% წლიური

Posted by: The DoctoR 14 Nov 2012, 11:43
qondara
სანამ კანონის სახე არ მიეცემა, რთულია გაგება რა და როგორ იქნება. ჩვენთან ხომ კანონსაც გაუგებრად წერენ biggrin.gif

そふぃあにあ
მხოლოდ დარიცხვის მეთოდით.

gio_xp
20%. არც მეტი და არც ნაკლები.

sharlot
http://allshares.ge/download.php?id=F5BC6D7B70

Posted by: giorgi33 14 Nov 2012, 11:52
QUOTE
ხალხო მაღაზიაა დღგს გადამხდელი და შეიძლება თუ არა საკასო მეთოდით იმუშაოს? თუ აუცილებლად დარიცხვის მეთოდზე უნდა გადავიდეს? თუ უნდა გადავიდეს მაშინ ვინ გააკონტროლებს მაღაზიის კონსიგნაციებს რომელიც ფიზიკურ პირებზე აქვს გაცემული ან გასცემს ხოლმე?

დარიცხვის მეთოდზე უნდა გადავიდეს, გაკონტროლებას თუ საგადასახადოს მხრიდან გულისხმობ, ჩაატარებს ინვენტრაიზაციას და რა დანაკლისიც გექნება დაჯარიმდები ამ საქონლის საბაზრო ღირებულების 50 % ით.



გეზის მომსახურების საფასურებზე დღგ არ ჩამითვლია მთელი წლის განმავლობაში, ეხლა ერთიანად რომ შევიყვანო მთლიანი თანხა ხომ არაფერი დაშავდება?
ჯპრს სალაროს აპარატის გამყიდველი ვინ არის ვერ დავადგინე საგადასახადო დავალებით, ანუ დღგ უნდა ჩავითვალო თუ არა როგორც საჯარო სამართლის იურ პირისგან შეძენილზე?

Posted by: Ti-Ni 14 Nov 2012, 11:54
qondara

თავად ნორმალურად გაიგეს, რაც თქვეს? თუ მხოლოდ 350 ლარი ხელზე ასაღების საშემოსავლო უნდა გადავიხადო და 150-ის არა, მაშინ მე მჩუქნიან იმ 150-ის საშემოსავლოს და კიდევ იმ შემოსავლის მიმღებსაც ჩუქნიან წლის ბოლოს? smile.gif არ მგონია, ამდენი გულუხვობის სურვილი ჰქონდეთ smile.gif და ვინ დაადგენს, 500 ლარია ჩემი შემოსავალი თუ 1500? სახელმწიფო?
* * *
giorgi33

სალარო აპარატების შეძენაზე ფაქტურას არ წერენ და დღგ-ს როგორ ჩაითვლი? დღგ-ს ჩათვლა ხომ 3 თვის გასვლის შემდეგ აღარ შეიძლება? გეზის დღგ-ზე ასე არაა?

Posted by: qondara 14 Nov 2012, 12:01
Ti-Ni

დადგენა არ გაუჭირდებათ ვინც ხელფასებს ბანკში ურიცხავს თანამშრომელბს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ არსებობენ კომპანიები რომელიბიც ხელფასებს ხელზე გაცემენ და მაგის გაკონტროლება გაუჭრდებათ, ამიტომ ჩემი აზრით ხელფასების ხელზე გაცემას აკრძალავენ.

როგორც The DoctoR-მა აღნიშნა დაველოდოთ კანონის მიღებას.

Posted by: ESHELON 14 Nov 2012, 12:04
მიპასუხეთ რა...როდესაც არ იხდი საშემოსავლოს, არ გყავს თანამშრომლები, ნულოვანი საშემოსავლოს ფორმის გადაგზავნა მაინც აუცილებელია?

Posted by: Ti-Ni 14 Nov 2012, 12:05
იქნებ მიპასუხოთ: უკუდაბეგვრის დღგ-ს რომ ეხება საქმე, ოპერაციის განხორციელების თარიღი ის ტარიღია, როცა მომსახურება გამიწიეს ხო? მაგალითად გამიწიეს მომსახურება სექტემბერში. ინვოისი მივიღე ოქტომბერში და გადახდაც შესაბამისად ოქტომბერში მოხდა. რა თარიღი უნდა შევიტანო დეკლარაციაში, სექტემბრის თუ ინვოისის გამოწერის?

და კიდევ წინა წლის ფაქტურა დააკორექტირეს და ნულოვანია. იმ თვის დეკლარაცია უნდა დაზუსტდეს ახლა, თუ შესაძლებელია ამ თვის დეკლარაციაში შემცირდეს შესაბამისი თანხით ჩასათვლელი დღგ? დიდი ალბათობით იმ წლის დეკლარაციას მოუწევს დაზუსტება.მაგრამ მაინც მაინტერესებს თქვენი პასუხი.

მადლობა წინასწარ!
* * *
qondara

მაგის აკრძალვა ისედაც იგეგმებოდა კარგა ხანია, როგორც ვიცი.

ESHELON

ნულოვანი დეკლარაციის წარდგენის აუცილებლობა არ არის, მე ასე მითხრეს საგადასახადოში. თუმცა მე ეს ვიკითხე მაისში.

Posted by: nostradamuss 14 Nov 2012, 12:32
ESHELON
QUOTE
მიპასუხეთ რა...როდესაც არ იხდი საშემოსავლოს, არ გყავს თანამშრომლები, ნულოვანი საშემოსავლოს ფორმის გადაგზავნა მაინც აუცილებელია?


არა, არ ხარ ვალდებული ნამდვილად ...

Posted by: giorgi33 14 Nov 2012, 13:31
QUOTE
სალარო აპარატების შეძენაზე ფაქტურას არ წერენ და დღგ-ს როგორ ჩაითვლი? დღგ-ს ჩათვლა ხომ 3 თვის გასვლის შემდეგ აღარ შეიძლება? გეზის დღგ-ზე ასე არაა?

შეატყობინე მოდერატორს  · ც


არ წერენ დღგს მაგრამ გარკვეულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებისგან ნაყიდ მომსახურებაზე შეგიძლია ჩაითვალო დღგ, დღგს ჩათვლა მთელი წლის განმავლობაში შეგიძლია.

Posted by: Ti-Ni 14 Nov 2012, 13:59
giorgi33

ხო, თუ ფაქტურა დროულადაა გამოწერილი მაშინ _ კი, გამახსენდა.

Posted by: Lady_Bird 14 Nov 2012, 14:12
როდესაც ანგარიშ-ფაქტურას ვაკორეკტირებთ ოპერაციის განხორციელების თვეში იმ თვეს ვირჩევთ როცა კორეკტირება ხდება ხომ? თU როგორ არის? არ მიხსნის ინსტრუქციას და ვიდეო დახმარებას რატომღაც, ალბათ ტექნიკური პრობლემაა რაიმე. ვისაც . გაქვთ შეხება კორექტირებებთან იქნებ დამეხმაროთ...

Posted by: sharlot 14 Nov 2012, 14:33
The DoctoR
მადლობა, გაიხარე smile.gif

Posted by: giorgi510 14 Nov 2012, 14:35
იქნებ ვინმემ მითხრას რა იგულისხმება:

სსკ მუხლი 161. დასაბეგრი ოპერაცია, ოპერაციის თანხა და დრო :
ვ) ამ კოდექსის 115-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ძირითადი საშუალებების მეიჯარისათვის დაბრუნება, რომლის დროსაც:
ვ.ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხა ტოლია აღნიშნულ ძირითად საშუალებებზე გაწეული რემონტის ხარჯების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსიდან გამოსაკლები თანხისა, რომლითაც აღნიშნული ჯგუფი ნულდება;
ვ.ბ) იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის მომენტი.

Posted by: gio_xp 14 Nov 2012, 14:51
QUOTE (levvani @ 14 Nov 2012, 11:23 )


gio_xp

მხოლოდ დამფუძნებელი ხარ თუ დირექტორიც და დამფუძნებელიც?

ჯერ ის დაწერე რატომ ასესხე, ანუ თუ დამფუძნებელი ხარ და შპს-ში თანხა შეიტანე იმიტომ შეიტანე რომ შ.პ.ს.-ს ემუშავა ხომ? თუ მაინცდამაინც გასესხება გინდოდა. მშინ ხელშეკრულება უნდა დაუდო შპს-ს სესხის და თუ არ ვცდები მინ 20% წლიური

დამფუძნებელ;იც ვარ და დირექტორიც, და ის შემოსავალი რაც მე ამ სესხიდან ყოველთვიურად შემომივა რამდენი პროცენტით იბეგრება?

Posted by: giorgi33 14 Nov 2012, 14:58
QUOTE
როდესაც ანგარიშ-ფაქტურას ვაკორეკტირებთ ოპერაციის განხორციელების თვეში იმ თვეს ვირჩევთ როცა კორეკტირება ხდება ხომ?


კი იმ თვეს ირცევ რომელშიც კორექტირება მოხდა.

giorgi510

ეგ მუხლია ეხება იჯარით აღებულ ძირითადი შაშუალებების რემონტის ხარჯებს, რომლის კაპიტალიზებაც ხდება და როგორც მაგ მუხლში წერია ხელშეკულების ვადის გასვლის მომენტში ამ კაპიტალზებული აქტივის ნარჩენი ღირებულების ტოლი თანხის დღგ უნდა გდადაიხადო. მთლად მარტივად ვერ აგიხსენი smile.gif

Posted by: qondara 14 Nov 2012, 15:01
გამოქვითულ მაგრამ გაუცემელ პროცენტებზე შეტყობინება მოგივიდათ? რაღაც დამატებით ფორმებია შესავსები.

Posted by: Ti-Ni 14 Nov 2012, 15:11
giorgi33
Lady_Bird

რატომ? ყოველთვის ეგრეა? თუ ოპერაციის განხორციელების დრო იყო ივლისი და ვაკორექტირებ ნოემბერში იმის გამო, რომ ივლისში რაღაც შეცდომით ჩავწერე, მაშინ ივლისივე არ უნდა დარჩეს ოპერაციის განხორციელების დროდ? შემოსავალი ივლისში მივიღე და არა ნოემბერში. საქონლის დაბრუნებაზე თუა ლაპარაკი, მაშინ ის თვე იწერება, როცა კორექტირებას ვახდენ. ასე ვიცი მე და მცდარად?

Posted by: giorgi33 14 Nov 2012, 15:40
QUOTE
რომ ივლისში რაღაც შეცდომით ჩავწერე, მაშინ ივლისივე არ უნდა დარჩეს ოპერაციის განხორციელების დროდ?

კი მეც ეგ დაგიწე, ანუ კორექტირების ოპერაციის განხორციელების დრო და არა კორექტირების ფაქტურის გამოწერის დრო.

Posted by: giorgi510 14 Nov 2012, 16:29
QUOTE (giorgi33 @ 14 Nov 2012, 14:58 )
giorgi510

ეგ მუხლია ეხება იჯარით აღებულ ძირითადი შაშუალებების რემონტის ხარჯებს, რომლის კაპიტალიზებაც ხდება და როგორც მაგ მუხლში წერია ხელშეკულების ვადის გასვლის მომენტში ამ კაპიტალზებული აქტივის ნარჩენი ღირებულების ტოლი თანხის დღგ უნდა გდადაიხადო. მთლად მარტივად ვერ აგიხსენი smile.gif

გასაგებია, მაგრამ 115-ე მუხლში წერია, რომ ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება არ ითვლება მიწოდებად.

მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა

4. იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯები, თუ მისი ჩატარება ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული არ არის საიჯარო გადასახდელების შემცირების ხარჯზე, ექვემდებარება ძირითად საშუალებათა მიმღებთან კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს, რომლის დროსაც:
ა) გაწეული ხარჯები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ამ კოდექსით ძირითად საშუალებათა მიმართ დადგენილი ამორტიზაციის ნორმების მიხედვით, 15 პროცენტის ოდენობით;
ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხორციელდება ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და დარჩენილი თანხა ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება. ამასთანავე, ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება არ ითვლება მიწოდებად.

ანუ თუ მიწოდებად არ განიხილება, დღგ-თი მაინც იბეგრება?

Posted by: levvani 14 Nov 2012, 16:32
qondara

კი მომივიდა და შევასე კიდეც . უაზრო რაღაცაა ამათი დდშ. ტვინი მოტ... უკვე რა ბარემ მოვიდნენ და კალთაში ჩაგვიჯდნენ და ისე გვიყურონ არ გაატრ. საქმე mad.gif

Posted by: JohnMcCain 14 Nov 2012, 21:24
პირველ რიგში მოგესალმებით..

იქნებ ვინმემ გამარკვიოთ რა განსხვავებაა ფინანსურ აუდიტსა და საგადასახადო აუდიტს შორის? და ესენი ერთად ტარდება ხოლმე თუ ცალ-ცალკე?

თუ შეიძლება ისე ამიხსენით დილეტანტმა რომ გაიგოს. დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: qucoia 14 Nov 2012, 21:33
რა მაინტერესებს ეხლა ვხსნი კომპიუტერულ მაღაზიას და ანუ დაუშვათ ვიდეო კარტას ან რაიმე მაგდაგვარ ნაწილს რო გავყიდი და გარანტიას როცა უნდა გავცე . . . ეგ საგარანტიო ფურცელი ანუ რაშIნაარსის დავწერო და სად უნდა დავამოწმო ეგ? მაქვს შეპესეც და ბეჭედიც და ეყოფა ეგ დამოწმება? რომელიმე ორგანიზაციის საგარანტიო რომ ავიღო და ჩემს სასარგებლოდ რომ გამოვიყენო შეიძLება? ან როგორ მოვიქცე?

Posted by: Lady_Bird 14 Nov 2012, 21:52
Toxic:)


პი ემი ნახე.........

Posted by: nostradamuss 14 Nov 2012, 22:37
qucoia
QUOTE
რა მაინტერესებს ეხლა ვხსნი კომპიუტერულ მაღაზიას და ანუ დაუშვათ ვიდეო კარტას ან რაიმე მაგდაგვარ ნაწილს რო გავყიდი და გარანტიას როცა უნდა გავცე . . . ეგ საგარანტიო ფურცელი ანუ რაშIნაარსის დავწერო და სად უნდა დავამოწმო ეგ? მაქვს შეპესეც და ბეჭედიც და ეყოფა ეგ დამოწმება? რომელიმე ორგანიზაციის საგარანტიო რომ ავიღო და ჩემს სასარგებლოდ რომ გამოვიყენო შეიძLება? ან როგორ მოვიქცე?



შენ თვითონ უნდა შეიმუშავო რამე ტექსტი საგარნტიო და ეგაა რააა.... დააკოპირე და ეგაა


Posted by: Red Hot Chili Peppers 15 Nov 2012, 00:19
იანვრის დღგ-ს დეკლარაციაზე რამოდენიმე ფაქტურა დარჩა მიუბმელი, ეხლვა ვაკორექტირებ და მივაბამ, შემიძლია თუ არა დარჩენილი დღგ ჩავითვალო?

ძალიან გთხოვთ უპასუხეთ რა

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2012, 00:58
Red Hot Chili Peppers
დღგ-ს ვერ ჩაითვლი, მაგრამ კორექტირება რად გინდა ამ თვისას მიაბი smile.gif

JohnMcCain
ფინანსური აუდიტი არის დასტური ან უარყოფა შენი ფინანსური ანგარიშგების, ანუ მარტივად რო ვთქვათ შენი ბალანსი არის აღრიცხვის სტანდარტებთან შესაბამისი თუ არა იმას ამოწმებს. საგადასახადო აუდიტი, რომ შენი სამეურნეო ოპერაციებიდან გაანგარიშებული გადასახადები შეესაბამება კანონმდებლობას.
ჩატარებას რაც შეეხება, საგადასახადო აუდიტი შესაძლებელია განხორციელდეს ფინანსური აუდიტის მეთოდების გარეშე, მაგრამ პირიქით არამგონი და არც გამიგია.
საგადასახადო აუდიტის ცოცხალი მაგალითია ალტერნატიული აუდიტი.

qondara
თუ ამოიღებ წინა წლების გამოქვითვებიდან პროცენტებს მაშინ არ დაიბეგრებიო smile.gif მაგრამ გააკეთებ მაგას? მე არა biggrin.gif
რო კითხო ჭკუაში უნდათ რომ გვაჯობონ biggrin.gif

Posted by: aviaciis moyvaruli 15 Nov 2012, 08:53
ერთი კითხვას მაქვს.

როდესაც უცხოეთიდან შემოგაქვს ნახმარი საბურავი დიდი რაოდენობით, თქვენ იხდით განბაჟების თანხას რომელიც ერთ საბურავზე 20 ლარია (http://www.mof.ge/4965 . (39)) და + დღგ ს 18 % ხო ?

Posted by: Protea 15 Nov 2012, 10:04
ახალ კომპანიაში დავიწყე მუშაობა, ახლა დეკლარაციას ვავსებ და აღმოჩნდა, რომ 2011 წლის იანვრის და სხვა შორეული თვეების ფაქტურები ახლა დაადასტურეს და რა ვქნა, მივაბა?

Posted by: qondara 15 Nov 2012, 10:22
მომწოდებელმა დააკორექტირა სექტემბრის ფატურა რომელიც მე მქონდა ჩათვლილი, დაკორექტირების შედეგად სემცირდა დღგ. სექტემბრის დეკლრაცია უნდა დავაზუსტო თუ როგორ მოვიქცე?

Posted by: Weatherreport 15 Nov 2012, 10:54
levvani

რომელი ფორმა შეავსე? რაგაც ახალ ფორმას დეკლარაციებში ვერ ვხედავ
თუ წინა წლებში ყველა გაცემულ პროცენტზე გადახდილია საშემოსავლო, სავალდებულოა მაინც ამ ფორმის შევსება?

Posted by: Kandinsky 15 Nov 2012, 11:14
მაინტერესებს ასეთი სეკითხვა....

საქველმოქმედო ორგანიზაცია (გარკვეული მიზნებისათვის) არის დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირებული...
ეხლა ვაპირებთ ქველმოქმედების მიზნით აუქციონის მოწყობას.... და მაინტერესებს აქედან შემოსული თანხა (ანუ იმ საქონლის მიწოდება რომელიც აუქციონზე გაიყიდა) უნდა დაიბეგროს თუ არა დღგ-თი.... და რომელი მუხლებით უნდა ვიხელმძღვანელო ამ შემთხვევაში...

Posted by: levvani 15 Nov 2012, 12:21
Weatherreport

შეხვალ ტუ არა მარცხნივ ყველაზე დაბლაა და ის ფორმა
* * *
Protea

კი მიაბი აუცილებლად შეგიძლია ამ თვის დეკლარაციასაც მიაბა ან წინები დააზუსტო, ჯობია ამ თვისას მიაბა აღარ იწვალებ.

Posted by: qondara 15 Nov 2012, 12:46
მომწოდებელმა დააკორექტირა სექტემბრის ფატურა რომელიც მე მქონდა ჩათვლილი, დაკორექტირების შედეგად სემცირდა დღგ. სექტემბრის დეკლრაცია უნდა დავაზუსტო თუ როგორ მოვიქცე?

Posted by: Ti-Ni 15 Nov 2012, 13:02
QUOTE (Shevchenko andrei @ 14 Nov 2012, 10:56 )
მოგების, საშემოსავლოს, დღგ, ქონების დეკლარაციების ფორმები სად შეიძლება ვნახო?

შენს გადამხდელის გვერდზე rs.ge-ზე და კიდევ აქ თავისი კომენტარებით. თუმცა მე მგონი ცოტა შეცდომითაა ზოგან დანომრილი გრაფები, მაგრამ გარკვევა ადვილია
http://ac-group.ge/deklar.html
* * *
qondara

მეც მაინტერესებს. ვიკითხე აქ და პასუხი არ გაცემულა.

Posted by: Protea 15 Nov 2012, 13:14
levvani
QUOTE
კი მიაბი აუცილებლად შეგიძლია ამ თვის დეკლარაციასაც მიაბა ან წინები დააზუსტო, ჯობია ამ თვისას მიაბა აღარ იწვალებ.

აჰა, დიდი მადლობა პასუხისთვის. და ვთქვათ, თუ არ მივაბი, რა მოხდება? უბრალოდ, აქამდე ვინც მუშაობდა ბუღალტერი, 2 თვე იმუშავა სულ და 2011 წელს საერთოდ არ ვეხებოდიო, ანუ გამოდის, რომ შესაძლოა ეს ფაქტურები ახლა კი არა, უკვე დიდი ხანია, დაადასტურეს, უბრალოდ ეს ბუღალტერი არ ირჩევდა დიდ პერიოდს. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯობია, მივაბა.
* * *
qondara
QUOTE
მომწოდებელმა დააკორექტირა სექტემბრის ფატურა რომელიც მე მქონდა ჩათვლილი, დაკორექტირების შედეგად სემცირდა დღგ. სექტემბრის დეკლრაცია უნდა დავაზუსტო თუ როგორ მოვიქცე?

მე როგორც ვიცი, კორექტირებული ფაქტურა უნდა მიაბა ამ თვის დეკლარაციას და, შესაბამისად, ჩათვლილი დღგ-ც შეამცირო შესაბამისი თანხით.

Posted by: Ti-Ni 15 Nov 2012, 13:27
Protea

მე პირიქით მითხრეს smile.gif და ვეღარ ვიცი, როგორ უნდა მოიქცე სინამდვილეში.

Posted by: Protea 15 Nov 2012, 13:29
Ti-Ni
QUOTE
მე პირიქით მითხრეს  და ვეღარ ვიცი, როგორ უნდა მოიქცე სინამდვილეში.

ახლა გავიკითხე კიდევ ერთ ბუღალტერთან და მეც იმ თვის დეკლარაციას ვაბამო, როცა მოდის ეს კორექტირებული ფაქტურა. user.gif მაგრამ აქ ისიც არის საყურადღებო, რა მიზეზით დაკორექტირდა ფაქტურა - საქონელი მობრუნდა თუ სხვა მიზეზია?

Posted by: Shagrent 15 Nov 2012, 13:40
ანგარიშ ფაქტურა უნდა გამოწერილიყო 1000 ლარზე და გამონაწერია თავის დროზე 600 კორექტირებულში 400 იწერება თუ 1000?

Posted by: levvani 15 Nov 2012, 13:41
Protea
QUOTE
აჰა, დიდი მადლობა პასუხისთვის. და ვთქვათ, თუ არ მივაბი, რა მოხდება? უბრალოდ, აქამდე ვინც მუშაობდა ბუღალტერი, 2 თვე იმუშავა სულ და 2011 წელს საერთოდ არ ვეხებოდიო, ანუ გამოდის, რომ შესაძლოა ეს ფაქტურები ახლა კი არა, უკვე დიდი ხანია, დაადასტურეს, უბრალოდ ეს ბუღალტერი არ ირჩევდა დიდ პერიოდს. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯობია, მივაბა.


კი მიაბი თორემ ზოგს ჯარიმა მოუვიდა მაგაზე რო არ იყო მიბმული, დანარჩენი შენ იცი smile.gif

Posted by: Protea 15 Nov 2012, 13:52
levvani
QUOTE
კი მიაბი თორემ ზოგს ჯარიმა მოუვიდა მაგაზე რო არ იყო მიბმული, დანარჩენი შენ იცი

გასაგებია, კიდევ ერთხელ მადლობა პასუხისთვის. smile.gif

Posted by: qondara 15 Nov 2012, 14:22
QUOTE
საქონელი მობრუნდა თუ სხვა მიზეზია?


საქონელის ნაწილი წუნდებული აღმოჩნდა და დაიბრუნა.

Posted by: Shagrent 15 Nov 2012, 14:29
QUOTE
ანგარიშ ფაქტურა უნდა გამოწერილიყო 1000 ლარზე და გამონაწერია თავის დროზე 600 კორექტირებულში 400 იწერება თუ 1000?

baby.gif

Posted by: gio_xp 15 Nov 2012, 14:33
QUOTE (The DoctoR @ 14 Nov 2012, 11:43 )
gio_xp
20%. არც მეტი და არც ნაკლები.


შეგიძლიათ მითხრათ რომელი მუხლია ?

Posted by: giorgi33 15 Nov 2012, 14:35
QUOTE
ნგარიშ ფაქტურა უნდა გამოწერილიყო 1000 ლარზე და გამონაწერია თავის დროზე 600 კორექტირებულში 400 იწერება თუ 1000?

კორექტირებულში იწერება კორექტირების მერე რაც დარჩა ანუ 1000.

Posted by: Shagrent 15 Nov 2012, 14:42
giorgi33
2kiss.gif

მადლობა smile.gif

Posted by: giorgi510 15 Nov 2012, 16:46
არის ორი იურიდიული პირი, ერთი რეზიდენტი (შპს) და მეორე არარეზიდენტი. ორივეს ყავს ერთი და იგივე დამფუძნებელი. არარეზიდენტმა რეზიდენტ პირს მიცა თანხა.... ბიზნესის გასავითარებლად და ეს თანხა არც სესხია და არც უკან აპირებენ დაბრუნებას. შეიძლება ეს ოპერაცია მიჩნეული იქნას როგორც დამფუძნებლის შენატანი? და თუ კი მაინტერესებს საგადასახადო კუთხით რამე შეზღუდვები ხომ არ არის? და ასევე ფინანსურად, აღნიშნული თანხა წავა კაპიტალში ალბათ ხომ?

Posted by: qondara 15 Nov 2012, 17:28
უნდა იყოს გაფორმებული სესხად (თუ არ დააბრუნებ ერთობლივ შემოსავალში უნდა ჩართო) ან დამფუძნებლის შენატანდ.

Posted by: giorgi510 15 Nov 2012, 17:42
QUOTE (qondara @ 15 Nov 2012, 17:28 )
უნდა იყოს გაფორმებული სესხად (თუ არ დააბრუნებ ერთობლივ შემოსავალში უნდა ჩართო) ან დამფუძნებლის შენატანდ.

იმ შემთხვევაში თუ გაფორმდა როგორც დამფუძნებლის შენატანი და არ დაბრუნდა თავისთავად ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება ხომ? ან რამე კიდე სხვა კატა ხომ არ არის მერე ფაქტის წინაშე რომ არ აღმოვჩნდე....

Posted by: qondara 15 Nov 2012, 18:42
თუ დამფუძნებლის შენატანი იქნება კაპიტალში ჩართავ და არაფერის გადახდა არ მოგიწევს. შავი კატაა ერთი ბნელ ოთახში ზის და საგადასახდო კოდექსი ქვია. smile.gif

Posted by: natiamax 15 Nov 2012, 22:21
დავფიქსირდეთ,არაფერი გამომჩეს smile.gif















Posted by: sasutela 16 Nov 2012, 00:36
საშემოსავლო გადავაგზავნე, და დამიწერა რომ წარმატებით გაიგზავნა. და დეკლარაციის სარეგისტრაციო ნომერიც ამომიგდო, მაგრამ თვოთონ დეკლარაციის სტატუსი გაყვითლებული( ანუ გადაგზავნილი ) არაა.. ასეთი სტატუსი აქვს : დამუშავების პროცესში.. და ამ შემთხვევაში რა ხდება?? ვითომ იმის ბრალი შეიძლება იყოს რომ დავაგვაინე და 00:02 წუთზე გადავაგზავნე??

Posted by: giorgi33 16 Nov 2012, 09:37
sasutela

მესიჯში არ ეწერა დაგვიანებული დეკლარაცია? წერილი მიწერე info@rs.ge ზე რომ დაგვიანებულად არ ჩაგითვალონ.



სალაროს აპარატის მომსახურების თანხას რომ იხდით გაძლევენ ინფოისს ან ფაქტურას?

Posted by: toi toto 16 Nov 2012, 09:49
ხალხნო აბარებთ ახალ ინფორმაციას? 2006-2011 წლებში ერთობლივ შემოსავლებიდან გამოქვითული %-ის შესახებ?

Posted by: qondara 16 Nov 2012, 11:35
toi toto

ჩავაბარე უკვე. არაა რთული.

Posted by: San1 16 Nov 2012, 11:39
toi toto
qondara
QUOTE
ხალხნო აბარებთ ახალ ინფორმაციას? 2006-2011 წლებში ერთობლივ შემოსავლებიდან გამოქვითული %-ის შესახებ?

ხალხო მოკვდავთა ენაზე იქნებ ამიხსნათ რაზეა აქ ლაპარაკი?
დაახლოებით ვხვდები, მაგრამ გაუგებრად წერია, 5 სამუშაო დღეშიო, ათვლა საიდან იწყება? წერილი 13ში მივიღე, იქნებ 15-ში ვნახე, კაროჩე რა
დანარჩენი ალბათ ყველანაირი ინფორმაცია უნდა შევიტანო სესხებთან დაკავშირებით ხო?

Posted by: qondara 16 Nov 2012, 12:45
San1

ჩემი აზრით როცა ნახე ათვლა იქედან დაიწყება. შეტყობინება რომ მოვა სანამ არ გახსნი მანამ სხვა ოპერაციას ვერ გააკეთებ პორტალზე მაგ: ზედნადებს ვერ გამოწერ. ჩემთან ეგრე შვება ყოველშემთხვევაში.

* * *
სურათი როგორ ჩავსვა მასწავლეთ რა. baby.gif

Posted by: giorgi33 16 Nov 2012, 14:17
QUOTE
ჩავაბარე უკვე. არაა რთული.


დაბლა კუთხეში გამოქვითული სესხის აღრიცხვა რომ წერია იქ ჩანს რომელ წელს რამდენი პროცენტი გამოვქვითე , მაგრამ ეს პროცენტი იყო ბანკის და მაინც უნდა გავავგზავნო ხო? ალბათ ეს უკვე შემდგომ დეკლარაციაში იქნება მისათითებელი .

Posted by: gogona22 16 Nov 2012, 14:31
QUOTE (qondara @ 16 Nov 2012, 11:35 )
toi toto

ჩავაბარე უკვე. არაა რთული.

კითხვა მაქვს და მიპასუხეთ რაა . 2006 წელს ავიღე სესხი , 2006 წლის დეკლარაციაში გამოვქვითე ხარჯში გადასახდელი პროცენტი.

2006 აღებული სესხი დღემდე არ არის გადახდილი 2007-2011 წლებში ხომ უნდა დაერიცხოს პროცენტი ამ თანხას ყოველწლიურად და გამოიქვითოს ხარჯად, თუ არა?

და კიდევ დოლარში მაქვს აღებული და რა დღესაც ჩამერიცხა სესცი იმ დღის კურსით უნდა ავიღო ხო ლარში?

Posted by: qondara 16 Nov 2012, 14:34
2011 წელს მხოლოდ იმ პროცენტის გამოქვითვა შეგიძლია რომელიც უკვე გაეცი და გადახდის წყაროსთან დაბეგრე.

Posted by: toi toto 16 Nov 2012, 14:40
qondara
QUOTE
ჩავაბარე უკვე. არაა რთული.


რთული არაა, მაგრამ ცლიურ დეკლარაციაში მიწერია გამოქვითულ %-ში როგორც ბანკის ასევე ფიზიკური და იურიდიული პირიდან აღებული სესხის %. როდესაც ამ ფორმას ვავსებ და მაგალითად ვწერ ცალკე ფიზიკური პირიდან აღებული სესხზე დარიცხულ %-ს არ მინახავს პროგრამა, მეუბნება რომ არ ედრება წლიურ დეკლარაციას... მთლიანად ხომ არ ჩავწერ ბანკის სესხიანად.? აი ეს ვერ გავიგე.

Posted by: gogona22 16 Nov 2012, 14:46
QUOTE (qondara @ 16 Nov 2012, 14:34 )
2011 წელს მხოლოდ იმ პროცენტის გამოქვითვა შეგიძლია რომელიც უკვე გაეცი და გადახდის წყაროსთან დაბეგრე.

ვერ გავიგე...
2006 წელს ავიღე სესხი და ამის პროცენტი გამოვქვითე ხარჯად (მაგრამ არ გადამიხდია არც ძირითადი და არც პროცენტი ) 2006 წლის დეკლარაციაში გამოვქვითე ხარჯად.
2007 წელსაც არ გადამიხდია ხომ უნდა დაერიცხოს პროცენტი 2007 წლის და ეს პროცენტო ხარჯატ უნდა გამოიქვითოს 2007 წლის დეკლარაციაში?


და წლიური 18 % დღიურარ რამდენი იქნება 0.04 თუ 0.05?

Posted by: nerio 16 Nov 2012, 15:01
ნავთოპროდუქტების ფაქტურა საიდან დასტურდება შეგიძლიათ მითხრად? (მეჩქარება ცოტაsmile.gif

Posted by: toi toto 16 Nov 2012, 15:05
nerio
QUOTE
ნავთოპროდუქტების ფაქტურა საიდან დასტურდება შეგიძლიათ მითხრად? (მეჩქარება ცოტა


ნსაფი - სადაც ცერია იქ შედი... ჩვეულებრივ ფაქტურებზე სადაც შედიხარ იმის გვერდით.

Posted by: maverick16 16 Nov 2012, 15:15
QUOTE
ხალხნო აბარებთ ახალ ინფორმაციას? 2006-2011 წლებში ერთობლივ შემოსავლებიდან გამოქვითული %-ის შესახებ?

გამარკვიეთ ბანკის პროცენტიც უნდა მივუთითოთ?

Posted by: toi toto 16 Nov 2012, 15:38
maverick16
QUOTE
გამარკვიეთ ბანკის პროცენტიც უნდა მივუთითოთ?


ბრძანების მიხედვით არა. მაგრამ რომ არ ცაწერო იმის საშუალებასაც არ გაძლებს. facepalm.gif

Posted by: გ.ნ.. 16 Nov 2012, 15:57
ეს სესხის %- შპსეებმა უნდა წარადგინონ? ქვეშ გადაგზავნა რომ აწერია პირდაპირ იგზავნება?
ინდმეწარმეებიც აგზავნიან?

Posted by: freeandhappy 16 Nov 2012, 15:58
ე.ი რა მაინტერესებს. თუ არის შესაძლებელი საოპერაციო თვე არის მაგალითად ივნისი, ივლისი, აგვისტო ამ თვეებზე ნოემბერში გამოწერილი ფაქტურებით დღგ-ს დადასტურება/მიღება?

Posted by: giorgi33 16 Nov 2012, 16:15
გამოქვითული პროცენტების შესახებ ინფორმაცია გადაააზგავნეთ? არ იგზავნება და არც შევსების საშუალებას მაძლევს, მე ვერ ვაკეთებ რაღაცას სწორად თუ ტექნიკური ხარვეზი აქვთ?

Posted by: Protea 16 Nov 2012, 16:20
ამ პროცენტების შესახებ ფორმას ყველას სხვადასხვა დროს უგზავნიან? ჩემთვის ჯერაც არ გამოუგზავნიათ.

Posted by: gogona22 16 Nov 2012, 16:35
QUOTE (Protea @ 16 Nov 2012, 16:20 )
ამ პროცენტების შესახებ ფორმას ყველას სხვადასხვა დროს უგზავნიან? ჩემთვის ჯერაც არ გამოუგზავნიათ.

მთავარ გვერდზე ნახე ,დეკლარირების ქვეშ ნახე სულ დაბლა " გამოქვითული სესხების აღრიცხვა"

Posted by: Ti-Ni 16 Nov 2012, 16:35
giorgi33
Protea

რა სახით მოდის? ხომ არ შეიძლება, გამომრჩეს, რომ მოვიდეს? არსად არაფერი არ წერია მსგავსი ჩემთან.

Posted by: bikako25 16 Nov 2012, 17:04
მესაჭიროება ბუღალტერი. ვისაც გაქვტ სუევილი ვიტანამშრომლოტ მომწერეთ პირადში.

Posted by: giorgi33 16 Nov 2012, 17:24
QUOTE
Ti-Ni


იმედია იპოვე უკვე.


სესხი დოლარში მქონდა და მაქსიმალური სესხის ოდენობის გრაფაში დოლარის ნიშანს რომ ვუწერ არ ინახავს, ლარში რომ გადავიყვანო რომელი დღის კურსი მივუთითო ?

Posted by: The DoctoR 16 Nov 2012, 17:47
freeandhappy
ჩათვლას თუ გულისხმობ შეგიძლია ჩაითვალო.


Posted by: gogona22 16 Nov 2012, 18:02
QUOTE (gogona22 @ 16 Nov 2012, 14:46 )
QUOTE (qondara @ 16 Nov 2012, 14:34 )
2011 წელს მხოლოდ იმ პროცენტის გამოქვითვა შეგიძლია რომელიც უკვე გაეცი და გადახდის წყაროსთან დაბეგრე.

ვერ გავიგე...
2006 წელს ავიღე სესხი და ამის პროცენტი გამოვქვითე ხარჯად (მაგრამ არ გადამიხდია არც ძირითადი და არც პროცენტი ) 2006 წლის დეკლარაციაში გამოვქვითე ხარჯად.
2007 წელსაც არ გადამიხდია ხომ უნდა დაერიცხოს პროცენტი 2007 წლის და ეს პროცენტო ხარჯატ უნდა გამოიქვითოს 2007 წლის დეკლარაციაში?


და წლიური 18 % დღიურარ რამდენი იქნება 0.04 თუ 0.05?

მიპასუხეღ რა help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif

Posted by: Ti-Ni 16 Nov 2012, 18:35
giorgi33

არა,ვერ ვიპოვე. კიდევ მოვძებნე, მაგრამ არაფერი არ იყო იქ, სადაც მითითებული გაქვს.
იცით რა მაინტერესებს? ფირმის თანამშრომელი ფირმის კუთვნილი ავტომანქანით რომ ისარგებლებს და ამაზე საშემოსავლო რომ არის გადასახდელი, აი ეგ კანონი მინდა. წავიკითხე ადრე და ვეღარ ვიპოვე ახლა. ხომ ვერ მომცემთ ლინკს, ან ხომ არ გეცოდინებათ, სად ვეძებო?

Posted by: giorgi33 16 Nov 2012, 20:33
Ti-Ni
რომელ ფირმაზეც არ იყო გამოქვითული პროცენტები დეკლარაციაში იმათზე არ აისახე როგორც ჩანს. ანუ მეორე ვარიანტია ძველი წლების დეკლარაცია ხომ ხელზე ბარდებოდა და ჯერ ვერ მოასწრეს ყველა ინფორმაცის დამუშავბა.
თუ იმას გულისხმობ საგბელად რომ ეთვლება დაქირავებულს ავტმიბილის ღირებულების %, ეგ კიდექსში წერია ზუსტად არ მახსოვს რომელი მუხლია.


gogona22

2007 ში ძირი გადაიხადე? მოკლედ შედი მაგ ფორმაში და იქ თვითონ გიჩვენებს რომელ წელს რამდენი გაქვს პროცენტის სახით გამოქვითული და ამ თანხის 5 % ის გადახდა მოგიწევს თუ ბანკის პროცენტიც არ გქონდა.


The DoctoR

წინა გვერდზე გეერდზე გეწერე პროცენტის შემოსავლად აღიარებაზე, ერთი ორგანიზაცია ზარალზე გადიოდა რამოდენიმე წელი და იტანს პროცენტი სარგებლად რომ ჩავრთო, მაგრამ იქ წერია რომ თუ სე მოხდა 2006 დან 2011 წლამდეო,როგორ ფიქრობამის გამო ამ ჩანაწერის გამო შეზღუდული ვარ ეხლა რომ დავაზუსტო ანუ 2012 ში 2008 ის დეკლარაცია და პროცენტი სარგებლად ვაღიარო?

Posted by: rozoma 16 Nov 2012, 21:38
ორისს ვერ ვაინსტალირებ და რამე მიშველეთ რა

ტოისწ ვაინსტალირებ მაგრამ არ მიხსნის

user posted image


შუაში რომ რაღაც ხაზებია მაგას აგდებს მარტო =\

Posted by: freeandhappy 16 Nov 2012, 22:16
The DoctoR
QUOTE
ჩათვლას თუ გულისხმობ შეგიძლია ჩაითვალო.

დიახ ჩათვლას. არ ვიცოდი..
გმადლობ

Posted by: Protea 17 Nov 2012, 09:01
gogona22
QUOTE
მთავარ გვერდზე ნახე ,დეკლარირების ქვეშ ნახე სულ დაბლა " გამოქვითული სესხების აღრიცხვა"

ჩემთანაც არაფერი ჩანს და არც არანაირი შეტყობინება მოსულა. user.gif

Posted by: toi toto 17 Nov 2012, 10:08
Protea
QUOTE
ჩემთანაც არაფერი ჩანს და არც არანაირი შეტყობინება მოსულა.


ესეიგი არ გქონია ერთობლივ შემოსავლებიდან გამოქვითვაში.

Posted by: Protea 17 Nov 2012, 10:14
toi toto
QUOTE
ესეიგი არ გქონია ერთობლივ შემოსავლებიდან გამოქვითვაში.

ალბათ ასეა. სულ ორი კვირაა, რაც ამ კომპანიაში მუშაობა დავიწყე და ჯერ ბევრი რამ არ ვიცი, რაც წინა პერიოდს უკავშირდება. user.gif

Posted by: gogona22 17 Nov 2012, 11:45
წლიური დეკლარაცია რომ დავაზუსტო რამე პრობლემა იქნება ახლა? 2011 წლის?


და 2010 წლის ჩათვლით გამოქვითული პროცენტების პროცენტი უნდა გადავიხადო, თუ 2011 წლის ჩათვლით?

Posted by: San1 17 Nov 2012, 14:16
Input string was not in a correct format. ამას მიწერს გამოქვითულ პრცენტებზე და რა ვუყო? რას ვწერ არასწორედ, ბანკი ჩავწერე, სესხის ოდენობაც, გამოქვითული პროცენტიც, ანაზღაურებულში და ბოლო ორში არაფერი მიწერია, დამეხმარეთ რა...

Posted by: pasku_etka 17 Nov 2012, 15:48
გამარჯობათ.ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს.. როდესაც ფირმას აქვს საკონდიტრო წარმოება,ანუ აცხობს პეჩენიებს ნამცხვრებს და ა.შ.. სჭირდება თუ არა ფირმას ხარისხის შესაბამისობის სერთიფიკატი?გთხოვთ მიპასუხეთ

Posted by: Ti-Ni 17 Nov 2012, 19:45
giorgi33

მადლობა, მოვძებნი კოდექსში smile.gif
* * *
giorgi33

ვიპოვე smile.gif

მუხლი 101. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
1. ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი, მათ შორის, წინა სამუშაო ადგილიდან პენსიის ან სხვა სახით მიღებული შემოსავალი, ან შემოსავალი მომავალი სამუშაო ადგილიდან.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის სარგებლის ღირებულებად ითვლება ქვემოთ მითითებული თანხა, რომელიც მცირდება დაქირავებულის მიერ ამ სარგებლის მიღებისას დამქირავებლისათვის გადახდილი თანხით:
ა) ნებისმიერი სახეობის ავტომობილის პირადი სარგებლობისათვის გამოსაყენებლად მიღებისას – შესაბამისი საგადასახადო წლის დასაწყისისათვის ამ ავტომობილის საბალანსო ღირებულების 0,1 პროცენტი დაქირავებულის მიერ ავტომობილის კერძო სარგებლობის მიზნით გამოყენების ყოველი დღისათვის;

Posted by: The DoctoR 17 Nov 2012, 21:57
giorgi33
იქ ასე წერია, 2006-2010 წლების პროცენტი, რომელიც გამოქვითულია, მაგრამ არაა გაცემული ან ნაპატიები. შენ თუ წლის ბოლომდე გააკეთებ შეთანხმებას ამ დარიცხული და გაუცემელი პროცენტის პატიებაზე და შესაბამისად შემოსავალში აიღებ, მაშინ არც არაფრის კორექტირება დაგჭირდება და არც საშემოსავლოს გადაიხდი.

წინა გვერდზე მე ის მეწერა, რომ რაც დარიგდა წერილები, იმის მიხედვით თუ დააკორექტირებ წინა წლებს და გააუქმებ პროცენტის გამოქვითვას, მაშინ ახლა დეკლარირების ვალდებულება არ გაქვს. მაგრამ ეს არის სისულელე და ჩემი აზრით ამას არავინ არ გააკეთებს.

Posted by: DOCTOR_N 17 Nov 2012, 22:10
მაინტერესებს მცირე ბიზნესის სტატუსი რას ითვალისწინებს....

მაქვს შეკითხვები...

1) 100 000 ლარს რომ ავცდე დღგ-ს გადამხდელად არაა საჭირო რეგისტრაცია?
2) თუა შესაძლებელი მცირე მეწარმის სტატუსი ქონდეს მეწარმეს რომელიც საბაჟო პროცედურებს ატარებს, ანუ შემოაქვს პროდუქცია...
3) ზედნადებს ჩვეულებრივად უწერ შ.პ.ს-ებს? ემსახურები შ.პ.ს-ებს საჭიროების შემთხვევაში?

Posted by: kvis 18 Nov 2012, 11:48
ხალხნო, მჭირდება ინსტრუქციები შემდგომი რეალიზაციისთვის საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობებთან დაკავშირებით.


დამეხმარეთ რაააა : )

Posted by: giorgi33 18 Nov 2012, 17:22
QUOTE
წინა გვერდზე მე ის მეწერა, რომ რაც დარიგდა წერილები, იმის მიხედვით თუ დააკორექტირებ წინა წლებს და გააუქმებ პროცენტის გამოქვითვას, მაშინ ახლა დეკლარირების ვალდებულება არ გაქვს. მაგრამ ეს არის სისულელე და ჩემი აზრით ამას არავინ არ გააკეთებს.

ჩემს შემთხვევაში იმხელა ზარალი იყო წინა წელს რომ მირჩევნია გავაუქმო პროცენტის ხარჯი და შემოსავალში ჩავრთო, ის ვიკითხე რომ შეზღუდვა ხომ არ იქნებოდა წინა წლების დეკლარაციის დაზუსტებაზე ამ მიზნებისთვის რაც მე ვთქვი.

DOCTOR_N

100 000 ლარს რომ ასცდები უნდა დარეგისტრირდე დღგს გადამხდელად და მცირე მეწრამის სტატუსსაც ავტომატურად კარგავ.
დანარჩენებზე რაც დაწერე არანაირი შეზღუდვა არ გაქვს უბდალოდ კარგად უნდა დათვალო გიღირს მაგ სტატუსზე გადასვლა და შემოსავლის 5 % ის გადახდა.

Posted by: gogona22 18 Nov 2012, 21:26
QUOTE (giorgi33 @ 16 Nov 2012, 20:33 )


წინა გვერდზე გეერდზე გეწერე პროცენტის შემოსავლად აღიარებაზე, ერთი ორგანიზაცია ზარალზე გადიოდა რამოდენიმე წელი და იტანს პროცენტი სარგებლად რომ ჩავრთო, მაგრამ იქ წერია რომ თუ სე მოხდა 2006 დან 2011 წლამდეო,როგორ ფიქრობამის გამო ამ ჩანაწერის გამო   შეზღუდული ვარ   ეხლა რომ დავაზუსტო ანუ 2012 ში 2008 ის დეკლარაცია  და პროცენტი სარგებლად ვაღიარო?

ეს ვარიანტი მეც მაწყობს , მაგრამ ვფიქრობ , დეკლარაციების დაზუსტება კარგ შედეგს არ გამოიღებს , თუ მომცეს საერთოდ დაზუსტების საშუალება
* * *
QUOTE (gogona22 @ 18 Nov 2012, 21:26 )
QUOTE (giorgi33 @ 16 Nov 2012, 20:33 )


წინა გვერდზე გეერდზე გეწერე პროცენტის შემოსავლად აღიარებაზე, ერთი ორგანიზაცია ზარალზე გადიოდა რამოდენიმე წელი და იტანს პროცენტი სარგებლად რომ ჩავრთო, მაგრამ იქ წერია რომ თუ სე მოხდა 2006 დან 2011 წლამდეო,როგორ ფიქრობამის გამო ამ ჩანაწერის გამო   შეზღუდული ვარ   ეხლა რომ დავაზუსტო ანუ 2012 ში 2008 ის დეკლარაცია  და პროცენტი სარგებლად ვაღიარო?

ეს ვარიანტი მეც მაწყობს , მაგრამ ვფიქრობ , დეკლარაციების დაზუსტება კარგ შედეგს არ გამოიღებს , თუ მომცეს საერთოდ დაზუსტების საშუალება



"ვალის პატიების გამო" მარტო პროცენტის პატიება იგულისხმება? თუ ძირითადი თანხის? ალბათ პროცენტის , ხომ?



Posted by: The DoctoR 19 Nov 2012, 09:11
giorgi33
მერე მომავალ 5 წელიწადში მაგ ზარალს გამოქვითავ და იმ გაუქმებულ პროცენტებს ვერა smile.gif
ახლა რისი დეკლარირებაც გიწევს, იმას მაინც გადაიხდი ამ წელს თუ არა მომავალ წლებში. ანუ ფინანსური ზარალი შენთვის არ მოაქვს ახლა პროცენტის გადახდას, მაგრამ ზარალს მოგიტანს პროცენტის არგამოქვითვა.
ნუ, მე ესე ვფიქრობ და შენი ფაქტიური გარემოებები შენზე უფრო არავინ არ იცის wink.gif
დეკლარაციის დაზუსტება მე არ მიცდია, მაგრამ იმ წერილში რაც ეწერა, იმის მიხედვით პრობლემას არ შეგექმნება.

Posted by: gogona22 19 Nov 2012, 12:22
QUOTE (giorgi33 @ 16 Nov 2012, 17:24 )



სესხი დოლარში მქონდა და მაქსიმალური სესხის ოდენობის გრაფაში დოლარის ნიშანს რომ ვუწერ არ ინახავს, ლარში რომ გადავიყვანო რომელი დღის კურსი მივუთითო ?

რომელი დღის კურსი მიუთითე ?

18 % სესხის დღიური პროცენტი 0,04 -მდე მრგვალდება , თუ 0, 05-მდე?

Posted by: nostradamuss 19 Nov 2012, 13:20
გამარჯობათ..


მოკლედ ამ პროცენტებთან დაკავშრებით... არარეზიდენტებისგან და ფიზიკური პირებისგან არ მქონია სესხი.. მქონდა მხოლოდ ბანკისგან 2008ში აღებული.. და შესაბამისად ვაჩვენებ გამოქვითული პროცენტის ციფრს ხო ? და ავირჩევ იურიდიულ პირს ვისგანაც მქონდა სესხი აღებული ... ხო სწორად ვაკეთებ ნეტა.. და გადასახადიც თავისთავად არაფერი მექნება არა ? ?

მადლობა წინასწარ ....

Posted by: bikako25 19 Nov 2012, 21:22
ბუღალტერებო გამომეხმაურეთ, სამუშაომაქვს თქვენთვის

Posted by: spinx 20 Nov 2012, 09:28
QUOTE
მოკლედ ამ პროცენტებთან დაკავშრებით... არარეზიდენტებისგან და ფიზიკური პირებისგან არ მქონია სესხი.. მქონდა მხოლოდ ბანკისგან 2008ში აღებული.. და შესაბამისად ვაჩვენებ გამოქვითული პროცენტის ციფრს ხო ? და ავირჩევ იურიდიულ პირს ვისგანაც მქონდა სესხი აღებული ... ხო სწორად ვაკეთებ ნეტა.. და გადასახადიც თავისთავად არაფერი მექნება არა ? ?


მგონი რო სწორად აკეთებ მე ეგრე გავაკეთე უკვე და გავაგზავნე, იგივე სიტუაცია იყო აქაც smile.gif

Posted by: normaluri adamiani 20 Nov 2012, 10:41
bikako25
QUOTE
სამუშაომაქვს თქვენთვის


გისმენ smile.gif

Posted by: eloeko 20 Nov 2012, 12:34
ვფიქრობ აქ ბევრი იქნებით პროფესიონალი ბუღალტრები და ძალიან გთხოვთ დამეხმარეეეეეეთ.მოკლედ თქვენ გეცოდინებათ ბუღალტერიის სესწავლა მინდა მაღალ დონეზე,კარგად მინდა ვისწავლო ტავისი საგადასახადო კოდექსით და ბურალტრული კომპიუტერული პროგრამებით,ხოდა მირჩიეთ გტხოვთ სად ჯობია სწავლა,არ მინდა ფული ტყუილა გადავყარო და ნორმალური ცოდნა ვერ მივიღო.გთხოვთ მიპასუხეთ პირადში,მართლა ძალიან დამეხმარებით,ძალიან დაბნეული ვარ

Posted by: San1 20 Nov 2012, 13:30
ვერ გავიგე რა ეს ინფორმაცია როგორ გადავგზავნო რა მიშველეთ ვინმემ...
დოლარში მქონდა ბანკიდან სესხი, ლარში როგორ დავაკონვერტირო, დღევანდელი კურსით? თუ ძველით?
და კიდე ბოლო გრაფებში რა უნდა ჩავწერო?
1: გაუცემელ პროცენტს შორის
პატიებული ვალის ოდენობა,
რომელიც ჩართულ იქნა
შემოსავალში (?) <<<< აი აქ
2. გაუცემელ პროცენტს შორის
გადახდის წყაროსთან
დაბეგვრისაგან
გათავისუფლებული პროცენტი (?)<<<<<< და აქ
ანუ ყველა ვარიანტში ან 0 უნდა ჩავწერო ან გამოვტოვო

Posted by: Ti-Ni 20 Nov 2012, 15:41
San1

1-ში ჩაწერ დარიცხული პროცენტის იმ თანხას, რაც არ გადაგიხდია იმიტომ, რომ გაპატიეს, ანუ არ გადაგახდევინეს და არც გადაგახდევინებენ და რომელიც შემოსავალში გქონდა ჩართული. მე-2-ში ჩაწერ მთლიანი გაუცემელი პროცენტიდან იმ გაუცემელი პროცენტის რაოდენობას, რომელსაც გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა არ ეკუთვნოდა. სულ პირველ საკითხს რაც შეეხება, არ ვიცი იმდენად, რომ პასუხი გავცე.

Posted by: bochita 20 Nov 2012, 15:43
გამარკვიეთ რა მინდა პატარა ტანსაცმლის მაღაზიის გახსნა რა გადასახადები მექნება?

1. ბუღალტრის ხელფასი საშუალოდ რა ვიანგარიშო? ( ვინმემ თუ იცით რას უხდიან თვეში პატარა მაღაზიები ვთქვათ და ბრუნვა 100000 ს არ აღემატება და ერთი თანამშრომელი მყავს ეს ვარიანტიც მაინტერესებს და რომ არ გავაფორმო თანამშრომელი ისიც.
2. სალაროს აპარატი რა ჯდება?
3.. რას ვუხდი საგადასახადოს? ეს მაინტერესებს ყველაზე მეტად, რა გადასახადები მექნება და რამდენი?

მადლობაა



Posted by: Ti-Ni 20 Nov 2012, 16:28
დამაზუსტებინეთ რა:
1. ფირმის კუთვნილი ავტომანქანით, რომლის ღორებულება 10 000 ლარია, სარგებლობს დირექტორი პირადი მიზნებისთვის. ყოველდღიური სარგებელი, რომელზეც საშემოსავლო უნდა იქნეს გადახდილი, არის 10 000-ის 0.01% = 10 ლარი. და ეს არის საშემოსავლოს გარეშე თანხა ხო?( დარიცხვა: დ. მოთხოვნა_კ. არასაოპერაციო შემოსავალი 10ლ და დ.ხარჯი_კ. მოთხოვნა_კ.საშემოსავლო 12.5 ლარი (??) )

2. ეს შემოსავალი დღგ-თი იბეგრება? მე როგორც ვფიქრობ_არა: რადგან , დაიბეგრება " ბ) დღგ-ით შეძენილი საქონლის/მომსახურების გამოყენება არაეკონომიკური საქმიანობისათვის, თუ ამ საქონელზე/მომსახურებაზე გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა". არა?

3. თუ ვიტყვი, რომ სარგებლობს ფირმის ავტომანქანით, მაგრამ ამ სარგებელს ვუქვითავ ხელფასიდან, მაშინ საშემოსავლოს რა თანხიდან გადავიხდი? დარიცხული ხელფასი არის მაგალითად 1000 ლარი,ხელზე გასაცემი _ 800 ლარი. მანქანით სარგებლობა 200 ლარი +50 ლარი საშემოსავლო. ასერომ გავეცი ხელფასი 600 ლარი და საშემოსავლო ამისი 150 ლარი . თუ უნდა გადავიხადო იმ მანქანით საგბელობისთვის 200 ლარზე საშემოსავლოც?


Posted by: The DoctoR 20 Nov 2012, 21:53
ამ განყოფილებაში ხშირად ყოფილა საუბარი, მაგრამ მაინც ვიკითხავ - თუ ფაქტურა არ არის გაწერილი და საქონლის უკან დაბრუნება ხდება, დღგ-ს აღდგენის რაიმე სამართლებრივი საფუძველი არის ან/და იყო? (2011 წლამდე კოდექსით)

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Nov 2012, 12:30
2010 წლის დეკლარაციები გამომიგზავნეს 2012 თებერვალში, შეიძლება 2012 წლის მარტის დეკლარაცია რო დავაზუსტო და მივაბა ჩათვლის გარეშე?

Posted by: qondara 21 Nov 2012, 13:00
დეკლარაციები როგორ გამოგიზავნეს?

Posted by: goo1000 21 Nov 2012, 13:04
გამარჯობა!
როგორ ხართ? რამდენი ხანია აგარ შემოვსულვარ sad.gif , ხო რა მაინტერესებს როგორ მოგწონთ მოგების დეკლარაციის ახალი ფორმა? მარტო 1 თვე ამის შევსებას უნდა მგონი 24 გვერდიაან biggrin.gif ცხვირის ჩაყოფაც ამას ქვია სხვის საქმეში რამდენ რამეს ითხოვენ ეს რა ჯანდაბაა გული გამისკდა sad.gif ხოდა ამის შევსების ინსტრუქცია მინდა თუ გაქვთ

Posted by: The DoctoR 21 Nov 2012, 13:17
goo1000
ცვლილება სად ნახე? spy.gif

Posted by: qondara 21 Nov 2012, 13:18
ეუფ მოგების დეკლრაციის ფორმა შეიცვალა? მოვძებნო აპა თუ აქვს ჩემს კოდექსის პროგრამას რამე.

Posted by: goo1000 21 Nov 2012, 14:06
QUOTE
The DoctoR

მეგობარმა გამომიგზავნა ფორმა ჯერ არაა დადებული რს-ზე ახლა შევამოწმე. ე.ი ინსტრუქცია არავის გაქვთ?sad.gif

Posted by: The DoctoR 21 Nov 2012, 14:18
goo1000
აგეტვირთა ფორუმზე, ჩვენც გავეცნობით wink.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Nov 2012, 14:40
QUOTE (qondara @ 21 Nov 2012, 13:00 )
დეკლარაციები როგორ გამოგიზავნეს?

შემეშალა, დეკლარაციებს კი არა ფაქტურებს ვგულისმობდი facepalm.gif

Posted by: kranci 21 Nov 2012, 14:43
QUOTE
24 გვერდიაან

eek.gif eek.gif
და რა უნდა წერო 24 გვერდზე?

ამ ანგარიშ ფაქტურების გვერდს რაღას ერჩოდნენdrug.gif

Posted by: goo1000 21 Nov 2012, 14:44
სამწუხაროდ არ ვიცი აქ ფაილის ატვირთვა როგორ ხდება sad.gif
რა უნდა ჩაეწერო და ყველაფერი biggrin.gif ბოლომდე არც წამიკითხავს ნერვები მომეშალა, რას ითხოვენ და უამრავ რაღაცას ,ურთიერთ დამოკიდებული პირები მოკლედ ყველაფერი დაწვრილებით და გაშიფვრით,ცალკე იშიფრება შეძენები,დებიტორულ- კრედიტორული დავალიანებები 3 წლამდე ვადით ხანდაზმულობის და 3 წელზე მეტი, გაცემილი და მიღებული ავანსები. ა

Posted by: qondara 21 Nov 2012, 14:48
მე 2 კოდექსის პროგრამა გადავატრიალე და ეგეთი ვერაფერი ვნახე. 24 გვერდი ანუ ახლავე უნდა დავიწყო შევსება.
* * *
ანუ შენ უნდა ჩაგეთვალა და არ ჩაითვალე, რადგან გვიან გამოგიზავნეს სწორად გავიგე? ჩემი აზრით საერთოდ რო არ მიაბა არც ეგ უნდა იყოს პრობლემა. მე რასაც არ ვითვლი არც ვაბამ დეკლარაციას.

Posted by: The DoctoR 21 Nov 2012, 14:53
goo1000
სად სხვაგან ატვირთე და ლინკი დადე

Posted by: Ti-Ni 21 Nov 2012, 15:03

goo1000
დააწკაპუნე ციტირებაზე, ჩადი მერე ქვემოთ და ნახავ იქ აწერია ინგლისურად ფაილის არჩევა, აირჩევ ჩვეულებრივ, მიაბამ და გაგზავნი და დაიდება აქ.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Nov 2012, 15:08
QUOTE (qondara @ 21 Nov 2012, 14:48 )

ანუ შენ უნდა ჩაგეთვალა და არ ჩაითვალე, რადგან გვიან გამოგიზავნეს სწორად გავიგე? ჩემი აზრით საერთოდ რო არ მიაბა არც ეგ უნდა იყოს პრობლემა. მე რასაც არ ვითვლი არც ვაბამ დეკლარაციას.

რო არ მივაბა ჯარიმა არ მომივა?

სხვა ფაქტურებზე უკვე მომივიდა და მაგიტომ გადავამოწმე ძველი პერიოდი და აღმოვაჩინე ეს ფაქტურები

Posted by: Ti-Ni 21 Nov 2012, 15:18
Red Hot Chili Peppers

ფაქტურები, რომლებიც შენ გაქვს გამოწერილი და არ გაქვს მიბმული დეკლარაციაზე, უნდა მიაბა. სხვის მიერ გამოწერილ და მიუბმელ ფაქტურებზე მოგივიდა ჯარიმა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Nov 2012, 15:51
QUOTE (Ti-Ni @ 21 Nov 2012, 15:18 )
Red Hot Chili Peppers

ფაქტურები, რომლებიც შენ გაქვს გამოწერილი და არ გაქვს მიბმული დეკლარაციაზე, უნდა მიაბა. სხვის მიერ გამოწერილ და მიუბმელ ფაქტურებზე მოგივიდა ჯარიმა?

ესეიგი როგორც გავიგე მხოლოდ ჩემს მიერ წარმოდგენილებზე არის ჯარიმა. სხვის მიერ გამოწერილებიც რო მივაბა და დავაზუსტო ხო არ დაშავდება რამე

Posted by: Ti-Ni 21 Nov 2012, 17:15
Red Hot Chili Peppers

ჰო, შენ რომ გამოწერ, დაგიდასტურებენ და არ მიაბამ, მაშინ არის ჯარიმა.
არაფერი არ დაშავდება,მაგრამ გასული წლის დღგ-ს ვერ ჩაითვლი ოღონდ, როგორც ვიცი და დაზუსტებაც რად გინდა. თუ ამ წლისაა, ამ თვეში მიბმა და ჩათვლა ხომ შეგიძლია, უკვე გაგზავნილი დეკლარაციები რომ არ აზუსტო.
* * *
QUOTE (Ti-Ni @ 20 Nov 2012, 16:28 )
დამაზუსტებინეთ რა:
1. ფირმის კუთვნილი ავტომანქანით, რომლის ღორებულება 10 000 ლარია, სარგებლობს დირექტორი პირადი მიზნებისთვის. ყოველდღიური სარგებელი, რომელზეც საშემოსავლო უნდა იქნეს გადახდილი, არის 10 000-ის 0.1% = 10 ლარი. და ეს არის საშემოსავლოს გარეშე თანხა ხო?( დარიცხვა:  დ. მოთხოვნა_კ. არასაოპერაციო შემოსავალი 10ლ და დ.ხარჯი_კ. მოთხოვნა_კ.საშემოსავლო 12.5 ლარი (??) ) 

2. ეს შემოსავალი დღგ-თი იბეგრება? მე როგორც ვფიქრობ_არა: რადგან , დაიბეგრება " ბ) დღგ-ით შეძენილი საქონლის/მომსახურების გამოყენება არაეკონომიკური საქმიანობისათვის, თუ ამ საქონელზე/მომსახურებაზე გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა". არა?

3. თუ ვიტყვი, რომ სარგებლობს ფირმის ავტომანქანით, მაგრამ ამ სარგებელს ვუქვითავ ხელფასიდან, მაშინ საშემოსავლოს რა თანხიდან გადავიხდი? დარიცხული ხელფასი არის მაგალითად 1000 ლარი,ხელზე გასაცემი _ 800 ლარი.  მანქანით სარგებლობა 200 ლარი +50 ლარი საშემოსავლო. ასერომ გავეცი ხელფასი  600 ლარი და საშემოსავლო ამისი 150 ლარი . თუ უნდა გადავიხადო იმ მანქანით საგბელობისთვის 200 ლარზე საშემოსავლოც?

არავის შეუძლია გამარკვიოს ამ საკითხებში?
* * *
და კიდევ რა მაინტერესებს: დავუშვათ არ მაქვს 1 ცალი ანგარიშფაქტურა მიბმული დეკლარაციაზე მარტში და 2 ცალი _აპრილში. დავჯარიმდები 300 ლარით თუ 200 ლარით? (ანუ 1 მიუბმელ ფაქტურაზეა 100 ლარი ჯარიმა, თუ 1 არასწორად წარდგენილ დეკლარაციაზე?)

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Nov 2012, 19:17
QUOTE (Ti-Ni @ 21 Nov 2012, 17:15 )
Red Hot Chili Peppers


და კიდევ რა მაინტერესებს: დავუშვათ არ მაქვს 1 ცალი ანგარიშფაქტურა მიბმული დეკლარაციაზე მარტში და 2 ცალი _აპრილში. დავჯარიმდები 300 ლარით თუ 200 ლარით? (ანუ 1 მიუბმელ ფაქტურაზეა 100 ლარი ჯარიმა, თუ 1 არასწორად წარდგენილ დეკლარაციაზე?)

100 ლარია ჯარიმა 1 არასწორად წარდგენილ დეკლარაციაზე, ანუ შენ შემთხვევაში 200 ლარი იქნება ჯარიმა

მე მქონდა შემთხვევა: ივნისში მიუბმე 1 ფაქტურაზე და ივლისში მიუბმელ 11 ფაქტურაზე 200 ლარიანი ოქმი დამიწერეს

Posted by: Lady_Bird 21 Nov 2012, 20:11
Ti-Ni
Ti-Ni
თუ წლევანდელ ფაკტურებზე გაქვს საუბარი ჯერჯერობით არავინ დაგაჯარიმებს. იქნებ გაუქმებას აპირებ და იმიტომ არ ადეკლარირებ. Mოკლედ თუ 15 იანვრამდე დაუდეკლარირებელ ფაქტურებს არ წარადგენ გასაუქმებლად მერე დაგაჯარიმებენ თითო ფაკტურაზე 100 ლარით. აქ თუ ვინმე დაჯარიმებულა ფაქტურის არ წარდგენაზე ყველა იყო შარშანდელ ფაქტურებზე, რომლებიც გვიან დაადასტურეს მყიდველებმა და მერე თუ ფილტრი სწორად არ დააყენე ეს ფაქტურები აგარ გამოგიჩნდება. მგონი ასეა ... თუ სხვაებს სხვა აზრი გაქვთ დაწერეთ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Nov 2012, 20:24
Lady_Bird
კი ასეა ნამდვილად

Posted by: goo1000 21 Nov 2012, 21:38
აიტვირთა? როგორც მასწავლეთ ისე გავაკეთე
როგორც ვხედავ მაინც არ იტვირთება მეილი მომწერეთ და გადმოგიგზავნით

Posted by: Lady_Bird 21 Nov 2012, 22:42
goo1000
იქნებ ატვირთო რა...
* * *
QUOTE (Lady_Bird @ 21 Nov 2012, 20:11 )

Ti-Ni
თუ წლევანდელ ფაკტურებზე გაქვს საუბარი ჯერჯერობით არავინ დაგაჯარიმებს. იქნებ გაუქმებას აპირებ და იმიტომ არ ადეკლარირებ. Mოკლედ თუ 15 იანვრამდე დაუდეკლარირებელ ფაქტურებს არ წარადგენ გასაუქმებლად მერე დაგაჯარიმებენ თითო ფაკტურაზე 100 ლარით. აქ თუ ვინმე დაჯარიმებულა ფაქტურის არ წარდგენაზე ყველა იყო შარშანდელ ფაქტურებზე, რომლებიც გვიან დაადასტურეს მყიდველებმა და მერე თუ ფილტრი სწორად არ დააყენე ეს ფაქტურები აგარ გამოგიჩნდება.  მგონი ასეა ... თუ სხვაებს სხვა აზრი გაქვთ დაწერეთ

ეს იყო ჩემი 666-ე პოსტი smile.gif ასეთ რაღაცეებს არ ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას მაგრამ რაღაც ცუდად მომხვდა თვალში

Posted by: Toxic:) 21 Nov 2012, 23:16
Ti-Ni
ეხლა ახალ კანონპროქეტზე მიდის მუშაობა და წესით ეგ 100 ლარიანი ჯარიმები უნდა გააუქონ.

Posted by: goo1000 22 Nov 2012, 00:03
მაგ ასლარიანებს თუ გაასაჩივრებდი ისედაც ხსნიდნენ
QUOTE
Lady_Bird

მომწერე შენი მეილი გამოგიგზავნი და შენ ატვირთე დიდია და არ იტვირთება აქ 100 კ მეტი

Posted by: maia_r 22 Nov 2012, 10:09
ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ
შპს-ს აღებული აქვს სესხი დამფუძნებლისაგან, რომელსაც ვერ იხდის. დამფუძნებელი თანახმაა სესხის და პროცენტის სანაცვლოდ მიიღოს საქონელი და ძირითადი საშუალებები
შესაძლებელია თუ არა სესხის ასეთი გზით გადახდა და რა დოკუმენტაცია უნდა გაფორმდეს (კრების ოქმი, მიღება.ჩაბარების აქტი და ა.შ.)
საჭიროა თუ არა საბუთების ნოტარიული დამოწმება ან სხვა რამე დამატებითი ქმედება. ძირითადი საშუალებები სულ 2000 ლარამდე ღირებულების საოფისე ავეჯი და ტექნიკაა, მაგრამ საწარმოს მეტი აღარაფერი რჩება საკუთრებაში
ძალიან გთხოვთ გამომეხმაუროთ ვისაც ასეთი შემთხვევა გქონიათ. წინასწარ გიხდით მადლობას.

Posted by: The DoctoR 22 Nov 2012, 10:38
maia_r
მერე ამ ტექნიკას რომ მიცემ დირექტორს როგორ უნდა იმუშაოთ? smile.gif


ბარტერი შესაძლებელია რათქმაუნდა. მაგისთვის საჭიროა ქონების ღირებულების შეფასება. შენ ბალანსზე რაც თანხადაც გაქვს აღებული ეს არ არის მისი რეალური ღირებულება. ამიტომ შენმა დირექტორმა რომ სარგებელი არ ნახოს, უნდა შეაფასოთ გადასაცემი ქონება და გადასცეთ. მაგრამ პროცენტის საშემოსავლოს გადახდა მოგიწევს 5% ოდენობით. თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ, მაშინ საქონლის მიწოდებაზე დღგ-ს გადახდა.

დოკუმენტებს რაც შეეხება - წესდებით ნახე რაც არის დირექტორის უფლებამოსილება. თუ ეს ოპერაცია სცილდება ამ უფლებამოსილების ფარგლებს, მაშინ პარტნიორთა კრების ოქმი გინდა, თუ აქვს უფლება, მაშინ ორმხრივი შეთანხმება კომპანიასა და ფიზ.პირს შორის ბარტერულ გარიგებაზე.

Posted by: bikako25 22 Nov 2012, 11:37
პირადში იმეილები მომცერეთ ბუღალტერებოო.
სამუშჰაო მაქვს თქვენთვის.

Posted by: freeandhappy 22 Nov 2012, 11:48
აუ ანგარიშ ფაქტურებს ექსპორტი რატომ მოუხსნეს sad.gif

Posted by: giorgi33 22 Nov 2012, 13:00
QUOTE
აუ ანგარიშ ფაქტურებს ექსპორტი რატომ მოუხსნეს


სულ არ მომწონს ანგარიშფაქტურების ახალი ინტერფეისი, იმედია დახვეწავენ.

Posted by: freeandhappy 22 Nov 2012, 13:41
giorgi33
QUOTE
სულ არ მომწონს ანგარიშფაქტურების ახალი ინტერფეისი, იმედია დახვეწავენ.

არც მე sad.gif ის გაცილებით სჯობდა რა. ჭედავს და ურევს თან

Posted by: ninia11 22 Nov 2012, 14:05
freeandhappy
giorgi33
QUOTE
არც მე sad.gif ის გაცილებით სჯობდა რა. ჭედავს და ურევს თან

+1
აქამდე რასაც ცვლიდნენ მომწონდა ხოლმე და ახლა უფრო მოუხერხებელი გახდა.

Posted by: bachachuna 22 Nov 2012, 14:11
დამეხმარეთ რა, ახალ ანგარიშფაქტურებთანან დაკავშირებით, როგორ უნდა ვნახო ყველა ანგარიშფაქტურა? დადასტურებულიც, დაუდასტურებელიც და ა.შ.

Posted by: freeandhappy 22 Nov 2012, 14:17
ninia11
QUOTE
აქამდე რასაც ცვლიდნენ მომწონდა ხოლმე და ახლა უფრო მოუხერხებელი გახდა.

+1 smile.gif
განახლებაზე დაჭერით და ცალ ცალკე ჩამონათვალის "მოპწიჩკვები" sad.gif

Posted by: _Lali_ 22 Nov 2012, 14:20
freeandhappy
QUOTE
განახლებაზე დაჭერით და ცალ ცალკე ჩამონათვალის "მოპწიჩკვები"

ეს მართლა რა არის, ვერ ვხვდები, გამარტივების მაგივრად გაართულეს. ძალიან მოუხერხებელია

Posted by: freeandhappy 22 Nov 2012, 14:21
_Lali_
QUOTE
ეს მართლა რა არის, ვერ ვხვდები, გამარტივების მაგივრად გაართულეს. ძალიან მოუხერხებელია

საერთოდ რას ერჩოდნენ, კარგი იყო.

ეს არის კიდევ ძალიან მოუხერხებელი
ზოგი ერთ ფაქტურას მიწერს მთელ ზედნადებებზე 30 მაგალითად და იქ სულ გაშლილად ეწერა , ეს რა არის sad.gif

http://www.radikal.ru
ანგარიშ ფაქტურის უარყოფის დროს დაუმატონ ფანჯარა სადაც კომენტარს დატოვებ, რა შეცდომის გამო უბრუნებ უკან, ეს სიახლე რა საჭირო იყო sad.gif დამაწყდა ნერვები სამი დღეა ვერ ვმუშაობ

Posted by: giofest 22 Nov 2012, 16:30
ხალხნო საერთოდ არ მაჩვენებს ანგარიშ ფაქტურებს! ეს რა უბედურებაა?! იმედია დროებითი ხარვეზია და მალე გამოსწორდება. პტიჩკებიც ჩავურთე თარიღიც წლის დასაწყისიდან მივუთითე მარა არაფერს არ მანახებს!

Posted by: S-k-y-walker 22 Nov 2012, 16:31
იმის გარდა რომ საწვავის ანგარიშფაქტურებს ვაბავ დღგ-ს დეკლარაციას სხვა რამე ფორმა უნდა ჩაბარდეს კიდევ საწვავის ცალკე?

Posted by: freeandhappy 22 Nov 2012, 16:46
giofest
QUOTE
ხალხნო საერთოდ არ მაჩვენებს ანგარიშ ფაქტურებს! ეს რა უბედურებაა?! იმედია დროებითი ხარვეზია და მალე გამოსწორდება. პტიჩკებიც ჩავურთე თარიღიც წლის დასაწყისიდან მივუთითე მარა არაფერს არ მანახებს!

3დღეა მასეა. შევალ ძლივს რომელიმეზე და ერთი ანგარიშფაქტურის გახსნის მერე საერთოდ თავიდან ვიწყებ ყველაფერს

Posted by: toi toto 22 Nov 2012, 17:31
რს.გე-ს აიტიში დავრეკე მეთქი რა ხდებაააააააააა... და ვასწორებთ და აღარ იქნება ხარვეზებიო... მაგრამ ფორმატი მაინც რა სიმახინჯეა... და რა შორი გზებით უნდა იარო რაიმეს ნახვა რომ გინდა... ეს წვრილი ასოები კიდევ რა უბედურებაა... მაუსი კარგად თუ არ დაუმიზნე შეიძლება გადაგზავნის მაგივრად წაშალო... facepalm.gif

Posted by: freeandhappy 22 Nov 2012, 17:39
toi toto
QUOTE
რს.გე-ს აიტიში დავრეკე მეთქი რა ხდებაააააააააა... და ვასწორებთ და აღარ იქნება ხარვეზებიო... მაგრამ ფორმატი მაინც რა სიმახინჯეა... და რა შორი გზებით უნდა იარო რაიმეს ნახვა რომ გინდა... ეს წვრილი ასოები კიდევ რა უბედურებაა... მაუსი კარგად თუ არ დაუმიზნე შეიძლება გადაგზავნის მაგივრად წაშალო... 


ისედაც ნერვების მომშლელად მუშაობდა ნელი ტემპით , ახლა ეს ახალი ჭირია რა smile.gif)

Posted by: _Lali_ 22 Nov 2012, 17:42
QUOTE
მაუსი კარგად თუ არ დაუმიზნე შეიძლება გადაგზავნის მაგივრად წაშალო

lol.gif lol.gif lol.gif აუ, ეს კარგი იყო... თუმცა, რა გვაცინებს facepalm.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 22 Nov 2012, 19:42
giofest
გრაფებზე უნდა დააწკაპუნო, თუ აირჩევ მოითხოვს რეაგირებას და იმ გრაფაში ჩაურთავ შესაბამის პტიჩკას მაგ: დასადასტურებელზე თუ ჩაურთავ გამოჩნდება გამოგზავნილი ფაქტურები.

შენით უნდა დაამუღამო rolleyes.gif
* * *
QUOTE (goo1000 @ 22 Nov 2012, 00:03 )
მაგ ასლარიანებს თუ გაასაჩივრებდი ისედაც ხსნიდნენ

ეხლახან მომივიდა ჯარიმა და რო გავასაჩივრო მომიხსნიან?

Posted by: maia_r 22 Nov 2012, 21:04
The DoctoR
დიდი მადლობა
შპს აჩერებს საქმიანობას და აღარ ჭირდებათ ჯერჯერობით არაფერი
ძირითადი საშუალებები შეძენილია შარშან და შეძენის ფასად რომ შევაფასოთ შეიძლება?
შარშანვე გამოქვითულია მთლიანად


Posted by: goo1000 22 Nov 2012, 21:51
QUOTE
Red Hot Chili Peppers

ვიცი შემთხვევები რომ ხსნიდნენ და გაასაჩივრე შენც

Posted by: toi toto 22 Nov 2012, 23:21
_Lali_
QUOTE
   აუ, ეს კარგი იყო... თუმცა, რა გვაცინებს



facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif რა გვაცინებს...

Posted by: bikako25 23 Nov 2012, 09:55
ხელფასების განაცემი რობორ უნდა ვაჩვენო?

Posted by: oqrokaci 23 Nov 2012, 14:40
სექტემბერში დავდექი დღგ-ს გადამხდელად და ივლისში და აგვისტოში გამოწერილ დღგ-ს ჩავითვლი ხო??

Posted by: ვასასი 23 Nov 2012, 14:46
ძველი საკასო აპარატებია მოსახსნელი რეგისტრაციიდან ახალ წლამდე. არ დაგვავიწყდეს.

Posted by: alekoaleko712 24 Nov 2012, 00:49
QUOTE
სექტემბერში დავდექი დღგ-ს გადამხდელად და ივლისში და აგვისტოში გამოწერილ დღგ-ს ჩავითვლი ხო??


კი შეგიძლია ჩაიტვალო

* * *
QUOTE
ხელფასების განაცემი რობორ უნდა ვაჩვენო?

დეკლარაციაში >>>>>>>>>> ყოველთვიური>>>>>>>>> თვის განაცემთა ინფორმაციას შეავსებ

Posted by: giorgi33 24 Nov 2012, 11:11
QUOTE
სექტემბერში დავდექი დღგ-ს გადამხდელად და ივლისში და აგვისტოში გამოწერილ დღგ-ს ჩავითვლი ხო??



რეგიტრაციის მომენტში არსებული საქონლის ნაშთის მიხევით შეგიძლია ჩათვლა.



Posted by: _Lali_ 24 Nov 2012, 16:40
ხალხო, გამაგებინეთ როგორ ნახულობთ ძველ ანგარიშ-ფაქტურებს, არ მიჩვენებს არაფერს. გასასწორებელია საიტი თუ რა ჭირს?

Posted by: lchko 24 Nov 2012, 18:29
ტაქსების კომპანიის კონტაქტი არ გაქვთ, რომელიმე კარგის ? და დღგ-ს იხდიან თუ არა, აი ეს ვნახე ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებაში

გ.ა) გადაზიდვებისას ტვირთის ან/და სატრანსპორტო და გადაზიდვის საშუალების გაგზავნასთან/მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურება, აგრეთვე აეროპორტების, ნავსადგურების, სარკინიგზო და საავტომობილო ვაგზლების მიერ გაწეული მომსახურება;

მერე ჩათვლის უფლების გარეშეში ეს :
მ) სახელმწიფო რეგულირებადი ფასებითა და ტარიფებით საქალაქო და შიგარაიონულ მარშრუტებზე სამგზავრო ტრანსპორტით (გარდა ტაქსისა) მომსახურების გაწევა;

მოკლედ იქნებ ვინმე ზუსტად იცოდეთ და მითხრათ ადამიანურად იხდიან ტაქსის მომსახურების ფირემები დღგს?

Posted by: goo1000 24 Nov 2012, 19:50
ზოგადი ფილტრი ხომ არის მანდ დააჭირე და ამოყრის ფაქტურებს

Posted by: SpyZooka 24 Nov 2012, 21:49
მარჟა რა არი ცოტა ადვილ ენაზე? .

Posted by: nostradamuss 24 Nov 2012, 21:54
SpyZooka
100 ლაარინი მაიკა გაყიდე 120 ლარად - 100+ 20%=120 ლარს.. 20% არის შენი მოგების მარჟა ამ მაიკაზე ... მგონი მარტივი ენაა ?smile.gif smile.gif

Posted by: Kobalty 25 Nov 2012, 00:26
კოლეგებო, სად შეიძლება ვნახო ინსტრუქცია/რაიმე სახის ინფორმაცია "თვის განაცემთა ინფორმაცია"-ს თაობაზე?
წითლად რომაა დეკლარაციების სიაში..
ანუ რა სხვაობაა ამას და თვიურ საშემოსავლო დეკლარაციას შორის..

გმადლობთ წინასწარ..

Posted by: bikako25 25 Nov 2012, 09:18
მოთხოვნისა აქტო მჭირდება, შაბლონი
და მინდობილობის აქტის შაბლონი.

Posted by: giorgi510 25 Nov 2012, 11:57
QUOTE (alekoaleko712 @ 24 Nov 2012, 00:49 )
[QUOTE]სექტემბერში დავდექი დღგ-ს გადამხდელად და ივლისში და აგვისტოში გამოწერილ დღგ-ს ჩავითვლი ხო??[/


ვერ ჩაითვლი. მხოლოდ რეგისტრაციის მომენტში არსებულ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთის მიხედვით გადახდილ დღგ-ს ჩაითვლი
* * *
QUOTE (lchko @ 24 Nov 2012, 18:29 )
ტაქსების კომპანიის კონტაქტი არ გაქვთ, რომელიმე კარგის ? და დღგ-ს იხდიან თუ არა, აი ეს ვნახე ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებაში

გ.ა) გადაზიდვებისას ტვირთის ან/და სატრანსპორტო და გადაზიდვის საშუალების გაგზავნასთან/მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურება, აგრეთვე აეროპორტების, ნავსადგურების, სარკინიგზო და საავტომობილო ვაგზლების მიერ გაწეული მომსახურება;

მერე ჩათვლის უფლების გარეშეში ეს :
მ) სახელმწიფო რეგულირებადი ფასებითა და ტარიფებით საქალაქო და შიგარაიონულ მარშრუტებზე სამგზავრო ტრანსპორტით (გარდა ტაქსისა) მომსახურების გაწევა;

მოკლედ იქნებ ვინმე ზუსტად იცოდეთ და მითხრათ ადამიანურად იხდიან ტაქსის მომსახურების ფირემები დღგს?

ეგ მუხლები ტაქსებს არ ეხება. ჩვეულებრივად იბეგრებიან დღგ-თი.

Posted by: Kobalty 25 Nov 2012, 15:33
კოლეგებო, სად შეიძლება ვნახო ინსტრუქცია/რაიმე სახის ინფორმაცია "თვის განაცემთა ინფორმაცია"-ს თაობაზე?
წითლად რომაა დეკლარაციების სიაში..
ანუ რა სხვაობაა ამას და თვიურ საშემოსავლო დეკლარაციას შორის..

გმადლობთ წინასწარ..

Posted by: lchko 25 Nov 2012, 16:44
QUOTE
giorgi510


მადლობა გიო
QUOTE


Kobalty

ინსტრუქცია ზუსტად არ ვიცი წესით 996-ში უნდა იყოს, მაგრამ მე გეტყვი მოკლედ, თვის განაცემებში წერ ყველას სათითაოდ ვისაც ადგილზე რამე დაუკავე, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, მოქალაქეობა, რა სახის განაცამი გაეცი (ხელფასი, პროცენტი, მომსახურება არამეწარმე ფ/პ და აშ), საშემოსავლო დეკლარაციას სულ სხვანაირი ფორმა აქვს და ერთგვაროვანი განაცემები იწერება ჯამური თანხებით.

Posted by: Kobalty 25 Nov 2012, 17:24
lchko
საშემოსავლოს ამბები კი ვიცი, მარა საშემოსავლოს დეკლარაციაშიც ვწერ ხოლმე დეტალებს, თითოეულ გაცემულ/დაკავებულ თანხებზე..
და აქაც იგივე უნდა გავიმეორო ხოლმე? ანუ მხოლოდ სახელ/გვარის/ID-ს მითიტებებია ამ 2 დეკლარაციას შორის სხვაობა? rolleyes.gif

Posted by: lchko 25 Nov 2012, 17:42


QUOTE
Kobalty

კი ეგ არის ძირითადი არსი, რომ სათითაოდ ჩამოუთვალო ვის რა მიეცი და რა დაუკავე.


რა მინდა ვიკითხო მთავარი ბუღალტრის სასერთიფიკატო პროგრამა ვის აქვს ყველაზე კარგი, რამდენიმე ვარიანტია და მინდა ვიცოდე ზუსტად სად ღირს მისვლა.

Posted by: rezi0881 25 Nov 2012, 18:14
QUOTE
საშემოსავლოს ამბები კი ვიცი, მარა საშემოსავლოს დეკლარაციაშიც ვწერ ხოლმე დეტალებს, თითოეულ გაცემულ/დაკავებულ თანხებზე..
და აქაც იგივე უნდა გავიმეორო ხოლმე? ანუ მხოლოდ სახელ/გვარის/ID-ს მითიტებებია ამ 2 დეკლარაციას შორის სხვაობა?


საშემოსავლოს დეკლარაციაში რად გინდა დეტალურად გაშიფვრა, თანამშრომელზე გაცემულ ხელფასს შიფრავ სათითაოდ? განაცემთა ინფორმაციაში უნდა გაშიფრო ეგ ყველაფერი სათითაოდ რო გახსნი ფორმას ძალიან მარტივი შესავსებია. კითხვა პასუხის რეჟიმში ივსება ეგ ფორმა თავიდან მოლომდე მანდ არაფერი ისეთი არაა, მთავარი რაცაა თანამშრომლის დარიცხული ხელფასი უნდა მიუთითო და საშემოსავლო.




QUOTE
რა მინდა ვიკითხო მთავარი ბუღალტრის სასერთიფიკატო პროგრამა ვის აქვს ყველაზე კარგი, რამდენიმე ვარიანტია და მინდა ვიცოდე ზუსტად სად ღირს მისვლა.


ბაფ-ს აქვს მთავარი ბუღალტრის კურსი
http://www.bigsale.ge/gfpaa/index.html მთავარ ბუღალტეთა სერტიფიცირების პროგრამა ლინკზე ბოლოში ნახე ინფო წერია, მაგრამ ნორმალური საბაზისო ცოდნა თუ არ გაქვს არ გამოგადგება უფრო პროფესიონალური დონეა.



Posted by: lchko 25 Nov 2012, 19:00
QUOTE
rezi0881


ცოდნა საბაზისოზე მეტი მაქვს, მაგრამ ნაკლოვანებებით, უცხოური განათლება მაქვს და ცოტა აცდენილია აქაურ რეალობას. რატომ არ მინდოდა ბაფ-ი, ძალიან გაწელილი სწავლებები აქვთ, ძვირი და არაკონცენტრირებული. ბუღალტერი არ ვარ, მაგრამ ყველაფერს ვამოწმებ, ყველა დეკლარაციას, ყველა გატარებას, ყველა ხელშეკრულებას, მივედი შარშან მაგათ 2 თვიან კურსზე საბავშვო ბაღი იყო, ფაქტიურად ტყუილად ვივლიდი მე რომ არ მეაქტიურა და კითხვები არ დამესვა, ძალიან მსუბუქად ეხებიან რთულ საკითხებს, არა და სინამდვილეში სხვა პრობლემები დგას, მინდა რეალური სწავლა და ვერ გადამიწყვეტია სად მივიდე, რომ არც გამწეწონ და ცოდნაც დავიმატო.

Posted by: rezi0881 25 Nov 2012, 20:03
QUOTE
lchko

ეგ ორ თვიანი კურსი არაფერი არაა თუ დამწყები არ იყავი ზღაპარივით მოგეჩვენებოდა, ეგ არის სულ მთლად დამწყებებისთვის ვისაც შეხება არ ქონია ბუღალტერიასთან ზოგადად აზზე რო მოვიდნენ რა ხდება საერთოდ, დაახლოვებით ეგეთი ვარიანტია მაგრამ დამწყებთათვის მაინც კაია. თან მაგ ფასში 2 თვე ბუღალტერიაში არავინ არ მოგამზადებს.
მე წარმოების კურსი მაქვს გავლილი ბევრად საინტერესო იყო პროგრამასთან მუშაობ ორისში და კაი კურსს გადიხარ, თან ჯგუფიც ისეთი შემხვდა ეისისიეის სტუდენტები იყვნენ და საინტერესო კურსი გამოვიდა. ეგ რო მოვრჩი ვითომ მინდოდა ეგ მთავარი ბუღალტრის კურსი მაგრამ მერე ვეღარ მოვახერხე. ლექტორმაც როგორც თქვა კაი პრაქტიკა კაი ცოდნა უნდა გქონდესო ისე არც ურჩევენ არავის, ისე არაა ოღონდ ვინმე ჩაწერონ. მაგ მთავარი ბუღალტრის კურსს ეისისიეის ლექტორები ატარებენ როგორც ვიცი, რამოდენიმე წიგნიც უნდა გაიარო კურსის პერიოდში. ისე რავიცი გადახედე სხვა არჩევანიც არის, სხვა სასწავლო ცენტრებსაც აქვთ ეგეთი კურსები.

Posted by: PLAYer_1 26 Nov 2012, 12:10
............................................................................................................

Posted by: lolita da me 26 Nov 2012, 12:35
დღგ-ს ნებაყოფლობით რეგისტრაციისთვის რა არის საჭირო?საგადასახადოში უნდა მისვლა?თუ რს.გე-დანაც შეიძლება განცხადების შევსება?

Posted by: PLAYer_1 26 Nov 2012, 12:38
გამარჯობათ

ერთი პრობლემა მაქვს და იმედი მაქვს დამეხმარებით )))
ნუ დაიზარებთ გადაკითხვას :||||


დამწყები ვარ.. Acca პირველი ეტაპი მაქ გავლილი, ისიც ბოლო გამოცდაზე გასვლა ვერ მოვახერხე biggrin.gif ანუ არასერთიფიცირებული "თვითმარქვია" ბუღალტერი ვარ biggrin.gif..ჰოდა ამ ყველაფრის შემდეგ შევეჭიდე დიდი საწარმოს წარმოებას (((
ასე თუ ისე გავიტანე ყველაფერი თან 4 თვის დაგროვილი მასალა მქონდა დასამუშავებელი.

ეხლა რა ხდება.. 1 C ში ვაკეთებ წარმოებას, ჩემამდე სხვა ბუღალტერი მუშაობდა ამ პროგრამაში და საშინელი აწყობილია.
ყველა პრობლემა რაღაცნაირად მოვაგვარე მაგრამ ამაზე გავიჭედე და თქვენი აზრი მაინტერესებს )))

ვაწარმოებთ პოლიეთილენის პარკებს და ტომრებს.. 1 ტომარა პროდუქტის შესაფუთად საჭიროა 100 ცალი ერთჯერადი პარკი და 1 ტომარა, შესაფუთად გამოვიყენებთ ჩვენივე წარმოების ჩვეულებრივ პარკებს და ტომრებს, ჩემი აზრით პროგრამის აწყობისას ეს უნდა გაეთვალისწინებინა ბუღალტერს და ამწყობს , უნდა შეეყვანათ წარმოების კომპლექტაციაში ”შესაფუთები” , მაგრამ არ არის ეს ჩადებული პროგრამაში..
ამის გამო არ ხერხდება პროგრამულად "შესაფუთების" ჩამოწერა და მე მაქვს ზედმეტობა .. (პროდუქციის საწყობთან შედარებით)... ეს არის ჩემი პრობლემა (((

რომ არ ვაწარმოო ეს ”შესაფუთები” მასალა დამრჩება მეტი , რომ ვაწარმოო მზა პროდუქცია მექნება მეტი... რა ვქნა არ ვიცი..
შესაძლებელია ახალი კომპლექტაციაში მე თვითინ ჩავდო ეს შესაფუთები და ახლიდან ავაწყო პროგარამა მაგრამ 11 თვე მექნება გადასაკეთებელი sad.gif ამიტომ პროგარამს ვერ შევეხები .. 2013 წლიდან კი შეიძლება (((
სხვა ალტერნატიულო გზა თუ არსებობს...?? ან რაიმე აქტი რომ დაიწეროს..?! ან მსგავსი რამე.. რის საფუძველზეც ჩამოიწერება ეს შესაფუთები.., ამდენი მე არ მესმის და იქნებ თქვენ იცოდეთ რაიმე (((
აი მაგალითად ყოველ 10 000 პარკზე რომ ჩამოიწეროს 1 ტომარა და 100 ცალი პარკი... ყოველი თვის ან ყველაზე კარგ შემთხვევაში წლის ბოლოს ))))


ნაშთების დამთხვევას რომ თავი დავანებოთ, რეალურად ამ შესაფუთებზე ძალიან დიდი რაოდენობის მასალაა დახარჯლი.. დაახლოებით 6 ტონა რაც დაახლოებით 20 000 ლარის ოდენობისაა (((( ამიტომ აუცილებლად უნდა ვაჩვენო სადღაც smile.gif

დამეხმარეთ რააააა :|


rezi0881
2013 დან ვაპირებ პროგარმის გამოცვლას და ორისი აკეთებს წარმოებას?
1ც შაბლონური ვერსია მაქვს და კატასტროფა ((( ან კიდევ იმ ფირმას ყავს საშინელი პროგრამისტები რომლისგანაც შევიძIნეთ..
ეხლა ვაპირებ "დელტა სისტემს" ის გან 1ც შეძენას და ორისი უკეთესი ხომ არ არის? არც ვიცოდი თუ აკეთებდა წარმოებას )))



უკაცრავად ტაგისთვის )))))))
» სპოილერის ნახვისთვის დააწკაპუნეთ აქ «

Posted by: _Lali_ 26 Nov 2012, 12:45
PLAYer_1
FINA-ც აკეთებს წარმოებას http://fina.ge/

Posted by: niaaa82 26 Nov 2012, 13:06
როგორ ხართ ბავშვებო როგორ? : )))

მოკლედ უცებ დავწერ რის გაკეთებას ვაპირებ და თქვენ თუ უკეთესიიდეა გაქვთ რომელიმეს მითხარით არ მოგერიდოთ : ))


შევასრულე მომსახურება სატრანსპორტო ( საერთაშორისო, რომელიც არ იბეგრება)
ინვოსი გამოვწერე რომლითაც მიმღებმა გააკეთა რეექსპორტი.

ანუ მიმღებია არარეზიდენტი კომპანია, რომელიც მეუბნება რომ თანხას ვერ გადმოვრიცხავ ხელზე უნდა მოგცეო.

როგორ ავიყვანო ეს ხელზე მოცემული თანხა შემოსავალში?
ჩეკს ვერ ამოვარტყამ, რადგან არამაქვს აპარატი და უნაღდო ანგარიშსწორებით ვმუშაობთ.

რა გავაკეთო ასეთ შემთხვევაში?

უბრალოდ ხელწერილი და რამე ოქმის მაგვარი ეყოფა პირველადი დოკუმენტებისთვის?

მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის : )

Posted by: qondara 26 Nov 2012, 13:12
PLAYer_1

1C პროგრამა სამწუხაროდ ისეა აწყობილი რო შეცვლა თითქმის შეუძლებელია, ეგაა რუსულ პლატფორმაზე აწყობილი პროგრამა. შეიძლება შეგიცვალონ და დაგიმატონ ეგ გატარება მაგრამ სდღაც რაღაცს არევს და კონტროლი ჭირდება. მე რო ვმუშაობდი ის ოპერაციები რაც არ ქონდა ხელით შემყავდა ცადე შენც აქვს ეგ ფუნქცია, თუმცა მე რამდენჯერმე ამირია ვერ აღიქვა ხელით გატარება.

Posted by: PLAYer_1 26 Nov 2012, 13:21
qondara

შეცვლით მეთვითონ შევცვლი ... 7 თვეა უკვე ამ პროგრამასთან ვმუშაობ და რამის პროგარმირება დავიწყო ისე დამტანჯა.. მაგრამ რო შევცვაო 3200 ოპერაცია უნდა წავშაო.. და ხელახლა გავატარო.. მერე სადღაც მასალა არ მეყოფა ხელახალი წარმოებისთვის.. და ეგ დიდ დროსთან და არეუობასთანაა დაკავშირებული,,,

სხვა გზა თუა რამე ... აქტის საფუძველზე რომ მოხდეს ჩამოწერა... (((

Posted by: qondara 26 Nov 2012, 13:39
PLAYer_1

უკაცრავად შეკითხვა სწორად ვერ გავიგე. გააკეთე ჩამოწერის აქტი მოაწერეთ ხელი პასუხუსმგებელმა პირებმა და ჩემი აზრით საკმაისი იქნება ერთიანად ჩამოწერისთვის.

Posted by: Lady_Bird 26 Nov 2012, 14:01
PLAYer_1
პროგრამა ვისგან გაქვთ ნაყიდი დაუკავშირდი და გაგისწორებენ მაგ ხარვეზს. ვისგანაც არ უნდა იყიდო წარმოება მაინც გადასაკეთებელი გექნება შენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომიდნარე, ეს ხომ არ არის ვაჭრობა რომ \შაბლონით იმუშაო. ალბათ ძველმა ბუღალტერმა არ მიაქცია ყურადღება. ორისი ნამდვილად არ ჯობია 1C. 4 თვე არ არის ის პერიოდი რომლის გამოსწორებაც რთული იქნება. უბრალოდ თავიდან არის ცოტა რთული მაგრამ როგორც კი მოარგებ შენს საქმიანობას ძალიან გაგიადვილდება მუშაობა....

მე ვამზადებ ეხლა ბაზას რომ 2013 გავაგრძელო. ბევრი დრო მიაქვს, მაგრამ ვიცი და მჯერა რომ ამად ღირს. ჩემს გარშემო ყველა სუპერფინიდან და ორისიდან გადავიდნენ და წლებია მუშაობენ 1ს პროგრამაში და ძალიან კმაყოფილები არიან. პრინციპში ორისი მარტივია სამუშაოდ მაგრამ ანალიზის მარტივად გაკეთების საშუალებას არ გაძლევს. რაც ამ პროგრამის დიდი პლიუსია

Posted by: PLAYer_1 26 Nov 2012, 14:19
Lady_Bird

იბს ისგან გვაქ ნაყიდი მაგრამ მერწმუნე ისინი ვერაფერს გაასწორებენ smile.gif მათ სპეციალისტებზე ბევრად მეტი ვიცი ამ ეტაპზე მე smile.gif 4 თვე არა უკვე 11 თვე იქნება გასასწორებელი .. და თან არ ღირს იმიტომ რომ იანვრიდან დელთა სისტემსი მოარგებს ჩვენს წარმოებას თავის პროგრამას და იმაზე გადავალ smile.gif 1 ც 8.2

უბრალოდ აქტის საფუძველზე რომ ჩამოვწერო რა უნდა ვქნა რომ ამ აქტს ქონდეს ძალა...

და პროგრამიდან როგორ ჩამოვწერო იმას კი გავარკვევ ))) qondara
QUOTE
უკაცრავად შეკითხვა სწორად ვერ გავიგე. გააკეთე ჩამოწერის აქტი მოაწერეთ ხელი პასუხუსმგებელმა პირებმა და ჩემი აზრით საკმაისი იქნება ერთიანად ჩამოწერისთვის


და მნიშვნელობა არ ექნება ყოველთვიურად მოხდება ჩამოწერა თუ წლის ბოლოს?

RS ზე ეს ვნახე მაგრამ ვადაგასული არაა პროდუქცია და ანუ ამის მიხედვით არ მოხერხდება ხომ ჩამოწერა?
http://www.rs.ge/4911#!prettyPhoto

Posted by: rezi0881 26 Nov 2012, 14:27
QUOTE
დღგ-ს ნებაყოფლობით რეგისტრაციისთვის რა არის საჭირო?საგადასახადოში უნდა მისვლა?თუ რს.გე-დანაც შეიძლება განცხადების შევსება?


კი მსვლა უნდა განცხადებას დაწერს ხელმძღვანელი და დაგარეგისტრირებენ.



QUOTE
rezi0881
2013 დან ვაპირებ პროგარმის გამოცვლას და ორისი აკეთებს წარმოებას?
1ც შაბლონური ვერსია მაქვს და კატასტროფა ((( ან კიდევ იმ ფირმას ყავს საშინელი პროგრამისტები რომლისგანაც შევიძIნეთ..
ეხლა ვაპირებ "დელტა სისტემს" ის გან 1ც შეძენას და ორისი უკეთესი ხომ არ არის? არც ვიცოდი თუ აკეთებდა წარმოებას )))


კი აკეთებს ოღონდ ორისის ქონის შემთხვევაში უნდა მიხვიდე ორისის ოფისში ან ფედერაციაში წერეთელზე, და ჩაგიმატებენ პროგრამაში ცალკე მოდულს, და აიმს შემდეგ შეძლებ წარმოების კეთებას ორისში, სადღაც 50 დოლარი ღირს როგორც მახსოვს წარმოების ჩამატება. 1620 - ზე რო შეიყვან ნედლეულს, თავის მზა პროდუქციიდან ჩამოწერამდე ყველა გატარებას ავტომატურად აკეთებს, ინსტრუქციასაც იძლევიან თუ როგორ ხდება წარმოებაში მუშაობა. კიდევ შენ როგორც გაწყობს რო უთხრა წარმოების კეთება იმის მიხედვით აგიწყობენ წარმოებას, თავიანთი დაწერილია ეგ და არგებენ ისე კონკრეტულ ორგანიზაციას როგორც ჭირდება. სუპერფინიც აკეთებს წარმოებას ოღონდ მე არ მქონია შეხება.

Posted by: qondara 26 Nov 2012, 14:49
PLAYer_1
ყოველთვიურად ჩამოწერე ჩამიწერის აქტის მიხედვით, ხელი მოწეროს მთვარმა ბუღალტერმა და საწყობის გამგემ და იმ თანამშრომელმა ვინც უშუალოდ ჩამოსაწერ პროდუქციაზეა პასუხისმგებელი. მე ეგრე გავაკეთებდი.

Posted by: vlla 26 Nov 2012, 15:40
ა/ფ-ების ეს ახალი ინტერფეისი მხოლოდ მე მეჩვენება ასე მოუხერხებლად?
მინდა ვნახო დადასტურებული ა/ფ-ები და არ მიჩვენებს. მასწავლეთ რა user.gif

Posted by: freeandhappy 26 Nov 2012, 15:42
vlla
QUOTE
ა/ფ-ების ეს ახალი ინტერფეისი მხოლოდ მე მეჩვენება ასე მოუხერხებლად?
მინდა ვნახო დადასტურებული ა/ფ-ები და არ მიჩვენებს. მასწავლეთ რა 

შენ მარტო არ ხარ?
დილიდან ვცდილობ ნახვას და არ მაჩვენებს. დავიტანჯე მერამდენე დღეა უკვე, დააბრუნონ ძველი რა sad.gifsad.gif

Posted by: _Lali_ 26 Nov 2012, 15:44
vlla
freeandhappy
მე მეგონა, ჩემი კომპი ურევდა. ყველაფერი ჩავრთე ფილტრში და საერთოდ არ მიჩვენებს ანგარიშ-ფაქტურებს ერთ ფირმაზე, მეორეზე მიჩვენებს. აღარ ვიცი რა ვქნა

Posted by: freeandhappy 26 Nov 2012, 15:54
_Lali_
QUOTE
მე მეგონა, ჩემი კომპი ურევდა. ყველაფერი ჩავრთე ფილტრში და საერთოდ არ მიჩვენებს ანგარიშ-ფაქტურებს ერთ ფირმაზე, მეორეზე მიჩვენებს. აღარ ვიცი რა ვქნა

მასეა, ხან მიჩვენებს ხან არა, ხან გავთიშავ საერთოდ თავიდან შევდივარ, ხან რა ხასიათზეა ხან რა : ) არადა საქმე მააქქქsad.gif((

Posted by: rezi0881 26 Nov 2012, 17:03
QUOTE
ა/ფ-ების ეს ახალი ინტერფეისი მხოლოდ მე მეჩვენება ასე მოუხერხებლად?
მინდა ვნახო დადასტურებული ა/ფ-ები და არ მიჩვენებს. მასწავლეთ რა 


არ ვარგაააა ძველი ჯობდა

ჩამოყევი მარცხენა მხარეს დაბლა ზოგადი ფილტრი წერია მაგას დააჭირე მერე გაჩვენებს დადასტურებულს მოპტიჩკე და განახლებას დააჭირე

Posted by: PLAYer_1 26 Nov 2012, 17:41
rezi0881


და ერთიანად რომ ამოვბეჭდო მიღებული ა/ფ ები ხომ არ იცი როგორ უნდა?

Posted by: qondara 26 Nov 2012, 18:00
ვინ შეცვალა ეს ფაქტურები ფორმა ახალმა მთავრობამ თუ ძველმა დაუტოვა ანდერძით? ერთიანად ბეჭდვის ფუნქცია ვერც მე ვიპოვე.

Posted by: rezi0881 26 Nov 2012, 18:04
QUOTE
და ერთიანად რომ ამოვბეჭდო მიღებული ა/ფ ები ხომ არ იცი როგორ უნდა?


არა ეგ ფუნქცია არ აქვს მგონი ყველა ერთად რო ამობეჭდო.

Posted by: PLAYer_1 26 Nov 2012, 18:34
qondara
rezi0881


ა/ფ სიაში დაბრუნებაც არ აქვს.. რა საშIნელებააა ((( თვეში ერთი 100 ა/ფ მაქ მიღებული... გაცემულზე რომ აღარაფერი ვთქვა biggrin.gif

ამათი ამობეჭდვა არ გინდა სათითაოდ ?! თან თითოეულზე ახლიდან გახსნა და მითითება ზოგადი ფილტრის ((((((

Posted by: GIO028 26 Nov 2012, 18:41
გამარჯობათ, უცხოეთიდან რომ შემოიტანო ვთქვათ ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი რამდენი პროცენტი არის განბაჟების გადასახდელი ?

Posted by: maverick16 26 Nov 2012, 19:44
აუ ტვინი მო###ეს რა ეს რა უქნეს ამ ფაქტურებს ერთს რო დავადასტურებ მერე იმის მაგივრად რო სიაში დამაბრუნოს ისევ თავიდან მიწევს გაფილტვრა თან ეს ფილტრიც არ მუშაობს ნორმალურად, ნაცნობი მუშაობს საგადასახადოში და რო ვკითხე მითXრა სანამ ბევრი გადამხდელი არ შეაწუხებსო არამგონია გაასწორონო აითი განყოფილებაში mad.gif

Posted by: _Lali_ 26 Nov 2012, 21:06
maverick16
QUOTE
სანამ ბევრი გადამხდელი არ შეაწუხებსო არამგონია გაასწორონო აითი განყოფილებაში mad.gif

და შევაწუხოთ მერე რამენაირად არ შეიძლება?!

Posted by: PLAYer_1 26 Nov 2012, 23:49
_Lali_
QUOTE
და შევაწუხოთ მერე რამენაირად არ შეიძლება?!


საკონტაქტო მაგატ არ აქვთ და არაფერი biggrin.gif biggrin.gif როგორ უნდა შეაწუხო.. მაშIნ აქცია უნდა მოუწყო საგადასახადოსთან biggrin.gif

Posted by: maverick16 27 Nov 2012, 01:01
QUOTE
და შევაწუხოთ მერე რამენაირად არ შეიძლება?!

http://rs.ge/4499 აგერ ელფოსტაზე მივწერე მე და გაგზავნეთ რა ყველამ ვისაც აწუხებს ეს პრობლემა
დასტურს რო ვაძლევ ფაქტურას უკან მაგდებს იმის მაგივრად რო უკვე გაფილტრულ სიაში დამაბრუნოს, 600მდე ფაქტურა მაქ შესადარებელი ზედნადებთან და დასადასტურებელი და 600ჯერ უნდა გამოვიდე და შევიდე lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif ფუ ამათი mad.gif

Posted by: rezi0881 27 Nov 2012, 09:40
QUOTE
600მდე ფაქტურა მაქ შესადარებელი ზედნადებთან და დასადასტურებელი და 600ჯერ უნდა გამოვიდე და შევიდე     ფუ ამათი 


მეც იგივე პრობლემა მაქვს, სანამ ამ ა/ფ - ებს ამოვბეჭდავ და დავადასტურებ იმენა გაძლება მინდა რა, რას ერჩოდნენ მშვენივრად მუშაობდა რაც იყო ძველი, ყველაფრით ჯობდა ამ კვერცხობას.

Posted by: freeandhappy 27 Nov 2012, 10:48
maverick16
QUOTE
http://rs.ge/4499

გავაგზავნე

Posted by: PLAYer_1 27 Nov 2012, 10:57
maverick16
rezi0881
freeandhappy


და რას წერთ .. დაგვიბრუნეთ ძველიო? biggrin.gif

თუ ახალი გამოასწორეთო?

Posted by: _Lali_ 27 Nov 2012, 11:04
მეც გავაგზავნე, მაგრამ რაღაც მეეჭვება, ძველი დააბრუნონ

Posted by: freeandhappy 27 Nov 2012, 11:08
PLAYer_1
QUOTE
და რას წერთ .. დაგვიბრუნეთ ძველიო?

თუ ახალი გამოასწორეთო?

არ მოგვწონს ბატონო ეს ახალი თქო, მოუხერხებელია და ა.შ
ამას ისევ ის ძველი ჯობია, შევწუხდით მეთქი : )))
* * *
ესეც პასუხი :

მოგესალმებით,


თქვენს 2012 ნოემბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ცვლილება არ იგეგმება. ამასთან დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში მოგვმართეთ ჩვენ.
facepalm.gif

Posted by: PLAYer_1 27 Nov 2012, 11:34
QUOTE

QUOTE
http://rs.ge/4499



გავაგზავნე

Posted by: maverick16 27 Nov 2012, 11:53
QUOTE
და რას წერთ .. დაგვიბრუნეთ ძველიო? თუ ახალი გამოასწორეთო?

არა მე მივწერე რო ფუნქციები არ მუშაობს გამართულად თორე ძველს არ დააბრუნებენ აითის სასტავი ამაზე ფულს აკეთებს ყოველ 2 თვეში რაღაცას ცვლიან

Posted by: ninia11 27 Nov 2012, 12:28
20 წუთი დამჭირდა ფაქტურა რომ გამომეწერა facepalm.gif არ ამატებდა ველებს, დამატებით ფანჯრები გამოდიოდა, მერე საერთოდ მაგებდა პორტალიდან. უჟასსსს

Posted by: PLAYer_1 27 Nov 2012, 13:24
ჩმოწერის აქტის რაიმე ზოგადი ფორმა ხომ არ გაქვთ რომ გადავაკეთო? ინტერნეტში ვერ ვიპოვე ((((((

Posted by: Lady_Bird 27 Nov 2012, 14:31
PLAYer_1
1C ბურალტერიაში მუშაობ მხოლოდ თუ მაღაზია საწყობიც გაქვს?

Posted by: rezi0881 27 Nov 2012, 14:36
QUOTE
ჩმოწერის აქტის რაიმე ზოგადი ფორმა ხომ არ გაქვთ რომ გადავაკეთო? ინტერნეტში ვერ ვიპოვე ((((((


ჩამოწერის აქტი შეგიძლია შენ თვითონ შეადგინო დააწერე თავზე ჩამოწერის აქტი მიუთითე თარიღი და ნომერი, მერე ტექსტში განმარტე რას წერ მიზნობრიობა და ა.შ ინფორმაცია რო გარკვევით იყოს, მერე დაბლა ჩმოწერე სახელი გვარები თავიანთი თანამდებობებით აქტს ვინც აწერს ხელს, და მოაწერინე, ბეჭედიც დაარტყი და ეგაა. მაგრამ ეგეთ აქტებს ხანდახან არ ითვალისწანებს საგადასახადო შესაბამისად ჩამოწერის ბუღალტრული გატარებებიც გააკეთე.

Posted by: nene_ee 27 Nov 2012, 15:57
დამეხმარეთ , მირჩიეთ გთხოვთ..

ავიღე იჯარით საწყობი, და ხელშეკრულებაში მესაკუთრე მიწერს, რომ გახარჯულ კომუნლურებე თვის ბოლოს დამიწერს ფაქტურას. მე როგორც ვიცი დენის გადაყიდვა არ შეიძლება და ფაქტურის დაწერა მაგაზე რამდენად მართლზომიერიააა?
და კიდე მთავარი ისაა, რომ კომუნალური მრიცხველები მესაკუთრესაც არ აქვს თავის სახელზე ... ცალკე ფიდელიდან მარაგდება.

ასეთ შემთხვევაში როგორ იქნება უფრო სწორი? როგო მოვიქცე კომუნალურების ნაწილში, რომ პრობლემა არ შემექმნას?

Posted by: qondara 27 Nov 2012, 16:31
nene_ee

ფაქტურაში ელ. ენერგიის ჩაწერა გადაყიდვა გამოდის მაგრამ ეგ მისი პრობლემაა, ვერც მე გავაგებია ჩემი მეიჯარის ბუღალტერს და ყოველ თვე მიწერს დენზე ფაქტურას . თუ აუხსნი რო ელ. ენერეგიის მიწოდება ლიცინზირებადი საქმიანბაა იქნებ ეგ მაინც მიხვდეს და ცალკე მოგცემს ინვოისს რომელსაც ხარჯში გამოქვითავ.

Posted by: Toxic:) 27 Nov 2012, 16:43

QUOTE
ფაქტურაში ელ. ენერგიის ჩაწერა გადაყიდვა გამოდის მაგრამ ეგ მისი პრობლემაა, ვერც მე გავაგებია ჩემი მეიჯარის ბუღალტერს და ყოველ თვე მიწერს დენზე ფაქტურას . თუ აუხსნი რო ელ. ენერეგიის მიწოდება ლიცინზირებადი საქმიანბაა იქნებ ეგ მაინც მიხვდეს და ცალკე მოგცემს ინვოისს რომელსაც ხარჯში გამოქვითავ.

მიუხედავათ იმისა რომ ლიცენზირებადი საქმიანობაა, შეუძლია მეიჯარეს გამოწეროს ფაქტურა კომუნალურ გადასახადებზე, ანუ არანაირი დარღვევა არ არის შეგიძლია დღგ ჩაითვალო უპრობლემოდ.

Posted by: Rei2011 27 Nov 2012, 17:45
გამარჯობათ
გამოქვითული სესხების აღრიცხვასთან დაკავშირებით ვინ გადააგზავნეთ ფორმა
აქ რა იგულისხმევა?
აღნიშნული
პირისგან მიმდინარე წელს
რიცხული სესხის მაქსიმალური
ოდენობა (?)

ვთქვათ ბანკიდან ავიღე სესხი 2010წელს ჯერ 12000 ლარი და შემდეგ 30 000 ლარი.. 2010წლის ამ გრაფაში რა უნდა ჩავწერო? ასევე მომყვება სესხი 2009წლიდან ვთქვათ 500ლარი ამას თუ აქვს მნიშვნელობა 2010წლისთვის?

წინასწარ მადლობა

Posted by: qondara 27 Nov 2012, 17:47
Toxic:)

ხოოო? ის აუდიტრები ვისთანაც შეხება მქონია დარღვევად ჩათვალესმ ლიცენზირებადი საქმიანობააო და გადაყიდვა გამოდისო. მე ასე მითხრეს.

Posted by: Rei2011 27 Nov 2012, 17:54
nene_ee
მე როგორც ვიცი როცა ფართს ქირაობ მარტო შენ და სხვა არავინაა მაშინ კომუნალურის ხარჯად გატარების უფლება შენ გაქვს ვიზეც არ უნდა იყოს გაფორმებული...და საჭირო არ არის მაგის ხელშეკრულებაში ჩაწერა..არც იმას მოუწევს ფაქტურის გამოწერა

Posted by: qondara 27 Nov 2012, 18:00
Rei2011
მე ბიზნეს ცენტრი ვიგულისხმე, სადაც ბევრი დამქირავებელია. მაგ შემთხვევაში რა ხდება/

Posted by: PLAYer_1 27 Nov 2012, 18:38
Lady_Bird
QUOTE
1C ბურალტერიაში მუშაობ მხოლოდ თუ მაღაზია საწყობიც გაქვს?


მაღაზია საწყობი გვაქვს .. მაგრამ შენ მგონი სხვა რაღაცას გულისხმობ? biggrin.gif

ვერ გავიგე კარგად smile.gif
* * *
rezi0881
QUOTE
ჩამოწერის აქტი შეგიძლია შენ თვითონ შეადგინო დააწერე თავზე ჩამოწერის აქტი მიუთითე თარიღი და ნომერი, მერე ტექსტში განმარტე რას წერ მიზნობრიობა და ა.შ ინფორმაცია რო გარკვევით იყოს, მერე დაბლა ჩმოწერე სახელი გვარები თავიანთი თანამდებობებით აქტს ვინც აწერს ხელს, და მოაწერინე, ბეჭედიც დაარტყი და ეგაა. მაგრამ ეგეთ აქტებს ხანდახან არ ითვალისწანებს საგადასახადო შესაბამისად ჩამოწერის ბუღალტრული გატარებებიც გააკეთე.



ამას ვფიქრობ რომ გაითვალისწინებს იმიტომ რომ წარმოების ციკლში ნათლად ჩანს რომ ეს ნაწარმოები პარკები უნდა ჩაიდოს შესაფუთებში ((
პროდუქტის გამოსაშვებად საჭიროა და ეს არა დეკორაცია ან სხვა რამ ... წესით უნდა გაითვალისწინონ (((
ბუღალტრულ გატარებებს რაც შეეხება პპროგრამულად გავაკეთებ ჩამოწერას... ჩამოწერის დროს პროგრამა შესაბამის ანგარიშებზე ჩამოწერს ))
სხვანაირად არ ვიცი biggrin.gif (ალბათ ამას გულისხმობდი ხომ smile.gif )
* *
.
.
.
.
.
*
nene_ee
qondara
QUOTE
მიუხედავათ იმისა რომ ლიცენზირებადი საქმიანობაა, შეუძლია მეიჯარეს გამოწეროს ფაქტურა კომუნალურ გადასახადებზე, ანუ არანაირი დარღვევა არ არის შეგიძლია დღგ ჩაითვალო უპრობლემოდ.


არ გამიგია მსგავსი რამე smile.gif (როცა ინდივიდუალურად გაქვს ფართი ნაქირავები)და მითუმეტეს თუ მესაკუთრეზეც არ მოდის ეს კომუნალურები (((
ჩვენც იჯარით გვაქვს აღებული ქარხანა და კომუნალურები პირდაპირ ფირმის სახელზე მოდის ))))

QUOTE
ვერც მე გავაგებია ჩემი მეიჯარის ბუღალტერს და ყოველ თვე მიწერს დენზე ფაქტურას

მერე იმ ფაქტურას ითვლი? ჩემი აზრით საშემოსავლო ამოგიყრის მაგ ფაქტურებს და თუ დღგ მეტი გექნება ჩათვლილი იმ პერიოდიდან წავა საურავები ..

Posted by: nene_ee 27 Nov 2012, 20:25
QUOTE (qondara @ 27 Nov 2012, 16:31 )
nene_ee
თუ აუხსნი რო ელ. ენერეგიის მიწოდება ლიცინზირებადი საქმიანბაა იქნებ ეგ მაინც მიხვდეს და ცალკე მოგცემს ინვოისს რომელსაც ხარჯში გამოქვითავ.

და რა მნიშვნელობა აქვს ინვოიცით მომყიდის თუ ფაქტურით, გადაყიდვა გადაყიდვაა... არა?

Posted by: rezi0881 27 Nov 2012, 20:30
QUOTE
ამას ვფიქრობ რომ გაითვალისწინებს იმიტომ რომ წარმოების ციკლში ნათლად ჩანს რომ ეს ნაწარმოები პარკები უნდა ჩაიდოს შესაფუთებში ((
პროდუქტის გამოსაშვებად საჭიროა და ეს არა დეკორაცია ან სხვა რამ ... წესით უნდა გაითვალისწინონ (((
ბუღალტრულ გატარებებს რაც შეეხება პპროგრამულად გავაკეთებ ჩამოწერას... ჩამოწერის დროს პროგრამა შესაბამის ანგარიშებზე ჩამოწერს ))
სხვანაირად არ ვიცი  (ალბათ ამას გულისხმობდი ხომ  )



თუ გატარებებსაც გააკეთებს პროგრამა და ჩამოწერს. აქტსაც დაწერ არ მგონია პრობლემა იყოს, როგორც გავიგე იმ შესაფუთსაც შენ თვითონ აწარმოებ ის რაც არ მონაწილეობს ნატურალური სახით რეალიზაციაში, ეგ ყველაფერი შენ ხარჯში უნდა ატარო მაგრამ რახან შენ აწარმოებ და სხვაგან არ ყიდულობ ამ შესაფუთ მასალას პირდაპირ ხარჯში ვერ გაატარებ. ესე უნდა აკეთო, 1620 ნედლეული -1630 დაუმთავრებელი წარმოება -1640 მზა პროდუქცია (ასე რომ მზა პროდუქცია უნდა მიიღო შენივე ხარჯისთვის) - ანუ წარმოების ანგარიშები რაც არის, წარმოებასთან თუ გაქვს შეხება ეს გეცოდინება. ეს მზა პროდუქცია რომელიც ხარჯისთვის გჭირდება ანუ შესაფუთად, უკვე უნდა გამიჯნო სარეალიზაციო მზა პროდუქციისგან.

ხოდა მგონი აჯობებს ააწყვე კალკულაცია პროგრამაში ხარჯის პროდუქციის დასამზადებლად, დაამზადე ეგ ხარჯისთვის რაც გჭირდება დაასაწყობე შენ საწყობშივე. მერე სარეილიზაციო მზა პროდუქციის დროს კალკულაციას ხო აკეთებ რო აწარმოებ ხოდა იმ კალკულაციაში ჩართე უკვე ეს შესაფუთი ხარჯი, იქ ხო ჩამოგიწერს კალკულაციის დროს თანხობრივადაც და რაოდენობრივადაც, ავტომატურად მოაკლდება საწყობს და ჩამოწერაც გაკეთდება ნაშთი რაც დაგრჩება რეალურად გექნება სანამ არ გახარჯავ.

მაგრამ პროგრამა როგორ გაქვს აწყობილი რა გატარებებს გაგიკეთებს მაგდენი არ ვიცი, ისე უნდა ააწყო წარმოება რო ეგ გატარებები რაც საჭიროა ყველაფერი გადაბმულად თვითონვე გაგიკეთოს თავის ჩამოწერიანად თორემ მაგრად გაწვალდები.

Posted by: nene_ee 27 Nov 2012, 20:30
Toxic:)
qondara
PLAYer_1

დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ირსაა, რომ იმ ფართის მესაკუთრის სახელზეც არი არის ის კომუნალურები, რომლითაც მე უნდა ვისარგებლო... ეს არის სასაწყობე ფართები სადაც ჩემს გარდა კიდევ ბევრი დამქიარავებელია. გადაყიდვა მართლაც ლიცენზირებადია და შესაბამისად გადაყიდვა არ შეიძლება.
დაახლოვებით ვიცი რა მექნება კომუნალურების ხარჯი თვეში, ვეუბნები რომ საიჯარო ქირას დავამატოთ ის ღირებულება და ხელშეკრულებაში დავწეროთ რომ მოიცავს კომუნალურებს და შენ თვითონ იხადეთქო, მაგრამ არ შვება.

ანუ როგორც მივხვდი დიდი ალბათობით შესაძლებელია მაგ საკითზე ხმომედავონ ხოო?

Posted by: rezi0881 27 Nov 2012, 20:55
QUOTE
ვეუბნები რომ საიჯარო ქირას დავამატოთ ის ღირებულება და ხელშეკრულებაში დავწეროთ რომ მოიცავს კომუნალურებს და შენ თვითონ იხადეთქო, მაგრამ არ შვება.



მაგის უფლება არ აქვს მესაკუთრეს ფიქსირებულ გადასახადებს ხო არ დაადგენს თვითონ, მაგრამ თუ ბევრს გაქვთ ნაქირავები ეგ ფართი და მრიცხველები არ გიყენიათ რითი შიფრავს მესაკუთრე ვინ რამდენ ელ. ენერგიას ხარჯავს ფაქტურა რო გამოუწეროს.

Posted by: nene_ee 27 Nov 2012, 21:24
rezi0881

შიგნით მრიცხველები აყენია, შიდა მრიცხველი და იმით დამიანგარიშვებს.
აუდიტებიც ამბობენ, რომ გადაყიდვა არ შეიძლებაო, ჯობია ქირაში შეიტანოთ და მესაკუთრემა თავად იხადოთ.. ფაქრთს ვქირაობ კომუნალური მომსახურებიანად... არ გამოვა ასე?

Posted by: Lady_Bird 27 Nov 2012, 21:53
PLAYer_1
QUOTE
მაღაზია საწყობი გვაქვს .. მაგრამ შენ მგონი სხვა რაღაცას გულისხმობ? 

ვერ გავიგე კარგად 

biggrin.gif

ანუ მაინტერესებდა 1C–ს ორივე მოდულს თუ იყენებთ პარალელურად? ბუღალტერიას და მაღზია საწყობს. რაღაც საკითხები ვერ გავიგე უბრალოდ მაგ პროგრამების ფუნქციების განაწილებას შორის მაინტერესებდა რაღაცის დაზუსტება. მაგათთან კიდევ დარეკვას აზრი აღარ აქვს. ან არ მუშაობს ტელეფონი, ან კონსულტანტია დაკავებული, ან შეხვედრაზე არიან ...მოკლედ რა. მოკლედ მეთვითონ ვწვალობ და ვაკეთებ რაღცეებს. იმედი მაქვს თავდაყირა არ დამიდგება ყველაფერი. ხვალ ისევ დავურეკავ... თუ ეცალა ვინმეს
* * *
nene_ee
QUOTE
იგნით მრიცხველები აყენია, შიდა მრიცხველი და იმით დამიანგარიშვებს.
აუდიტებიც ამბობენ, რომ გადაყიდვა არ შეიძლებაო, ჯობია ქირაში შეიტანოთ და მესაკუთრემა თავად იხადოთ.. ფაქრთს ვქირაობ კომუნალური მომსახურებიანად... არ გამოვა ასე?


ასე უნდა გააკეთო. საიჯარო ქირა გაზარდეთ პროპორციულად. საერთოდაც შეგიძლია არ ახსენო კომუნალური. ან დააფიქსირო რომ საიჯარო ქირაში შედის კომუნალური მომსახურების ხარჯებიც. არავინ მოგედავება. სხვა შემთხვევაში ხარჯებიდან ამოგიგდებენ . თუ დღგ–ს ფაქტურასაც გიწერს მაგასაც ამოგიგდებენ ჩათვლებიდან. და ჯარიმას + საურავები გექნება თუ ზედმეტობა არ გაქვს იმ პერიოდებისთვის ბარათზე. თუ ზედმეტობა გაქვს ჯარიმა მაინც დაგერიცხება. შემცირებული თანხის 50 პროცენტი.... მოკლედ
ეს პრობლემა ძალიან ბევრს ქონდა და მახსოვს შარშან ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა რომ მეწარმეებს რაღაც შეღავათი ქონოდათ, მაგრამ რა გააკეთეს ამ მხრივ არ ვიცი.

Posted by: rezi0881 27 Nov 2012, 22:37
nene-

ფაქტურა რო გამოგიწეროს და გადაუხადო ეგ პრობლემა არაა მეც მასე ვიხდი, აუდიტთან თუ გაქვს შეხება უფრო კაი რჩევას მოგცემს.

Posted by: PLAYer_1 27 Nov 2012, 23:42
Lady_Bird
QUOTE
ანუ მაინტერესებდა 1C–ს ორივე მოდულს თუ იყენებთ პარალელურად? ბუღალტერიას და მაღზია საწყობს. რაღაც საკითხები ვერ გავიგე უბრალოდ მაგ პროგრამების ფუნქციების განაწილებას შორის მაინტერესებდა რაღაცის დაზუსტება. მაგათთან კიდევ დარეკვას აზრი აღარ აქვს. ან არ მუშაობს ტელეფონი, ან კონსულტანტია დაკავებული, ან შეხვედრაზე არიან ...მოკლედ რა. მოკლედ მეთვითონ ვწვალობ და ვაკეთებ რაღცეებს. იმედი მაქვს თავდაყირა არ დამიდგება ყველაფერი. ხვალ ისევ დავურეკავ... თუ ეცალა ვინმეს



არა მხოლოდ წარმოებას ვიყენებ მე smile.gif მაგრამ ძალიან ადვილია , ამბობენ წარმოება ყველაზე ძნელიაო და ამაშI ძნელი ვერაფერი ვნახე biggrin.gif მეც მეთვითონ ვისწავლე მაგათმა რაღაც 2 თვიანი უაზროზე უაზრო კურსი ჩამიდარეს და ეგააა smile.gif მკაცრად უთხარი... და მოგაქცევენ ყურადღებას.. და პრობლემის შემთხვევაში ეგრევე შემოცუნცულდებიან შენს კომპში ...

მე ძლიან ბევრი ხარვეზი აღმოვაჩIნე პროგრამაშI და ძალიან დიდ ყურადღებას იჩენენ.. აი ავანსები როცა ჩართულია დებიტორ კრედიტორებს ურევს მგონი ერთმანეთში .. სულ ხელით ვაკორექტირებ ხოლმე biggrin.gif რო ნახო კიდეც რეებს შვება არ დაიჯერებ biggrin.gif


* * *
rezi0881


დიდი მადლობა ... რაღაც შენს ნათქვამს მივამგვანებ, შევეცდები ...


QUOTE
მაგრამ პროგრამა როგორ გაქვს აწყობილი რა გატარებებს გაგიკეთებს მაგდენი არ ვიცი, ისე უნდა ააწყო წარმოება რო ეგ გატარებები რაც საჭიროა ყველაფერი გადაბმულად თვითონვე გაგიკეთოს თავის ჩამოწერიანად თორემ მაგრად გაწვალდები.


არასწორედ არის აწყობილი თავიდან.. ჩემი აწყობილი არაა თორე უპრობლემოდ ჩამოწერდა თავისით ამ შესაფუთებს .. მივუთითებდი რომ მზა პროდუქციის დასამზადებლად საჭიროა ესა და ეს და თავისით ჩამოწერდა იმ შესაფუთებს ... მაგრამ მაგას ვერარ გადავაკეთებ თან 2013 წლიდან ახალ პროგრამას ვყიდულობთ და მირჩევნია ცოტა ესე ვიჯახირო აქტებით

.
.
.
.

ცოტა ადრე რომ მენახა ეს თემა კაი იქნებოდა biggrin.gif ბევრ რამეს გავიგებდი biggrin.gif .. რაღა ჯანდაბად მინდა ACCA... იქ ისეთებს მიჩIჩინებდნენ მაგას ალბათ საქართველოშI კიდევ 50 წელი რომ ვერ გამოიყენებს ბუღალტერი biggrin.gif და ვაფშე ბუღალტეს Acca ვაფშე არ სჭირდება

Posted by: Toxic:) 28 Nov 2012, 09:39
QUOTE
აუდიტებიც ამბობენ, რომ გადაყიდვა არ შეიძლებაო, ჯობია ქირაში შეიტანოთ და მესაკუთრემა თავად იხადოთ.. ფაქრთს ვქირაობ კომუნალური მომსახურებიანად... არ გამოვა ასე?

ასეც შეიძლება თუ ხელშეკრულებაში ჩაწერ, გადაყიდვას რაც შეეხება ამაზე არის სპეციალური მითითება და დაშვებულია თუ არ გჯერა მომწერე პოსტა და გამოგიზავნი.

Posted by: Rei2011 28 Nov 2012, 10:21
ამ კითხვაზე პასუხი არავის გაქვთ?

აქ რა იგულისხმევა?

აღნიშნული
პირისგან მიმდინარე წელს
რიცხული სესხის მაქსიმალური
ოდენობა (?)

ვთქვათ ბანკიდან ავიღე სესხი 2010წელს ჯერ 12000 ლარი და შემდეგ 30 000 ლარი.. 2010წლის ამ გრაფაში რა უნდა ჩავწერო? ასევე მომყვება სესხი 2009წლიდან ვთქვათ 500ლარი ამას თუ აქვს მნიშვნელობა 2010წლისთვის?

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 10:37
ჩემი აზრით საანგარიშო წელს აღებული სეხის მაქსიმალური ოდენობა მსესხებლების მიხედვით.

Posted by: Rei2011 28 Nov 2012, 11:27
qondara

ფიზიკური პირებისგან სესხი აღებული გვაქვს 2004წელს და მას მერე სესხის თანხა არ შეცვლილა... სესხის პროცენტს დღემდე ვიხდით და ამ შემთხვევაში აქ ერთი და იგივე რიცხვი უნდა ჩაიწეროს ყოველ წელს?
აღნიშნული
პირისგან მიმდინარე წელს
რიცხული სესხის მაქსიმალური
ოდენობა (?)

და მაქსიმალური ოდენობა ამ პირებისგან აღებული ყველა სესხის ჯამია?

რა აბდა*უბდაა ყველაფერი რა

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 11:57
მოკლედ გეტყვი მე როგორ გავაკეთე. სულ 3 მსესხებელი მყავს და წლების მიხედვით დავაჯამე მათ მიერ აღებული სესხის ოდენობა. მაგ. გიორგიმ მომვა სესხი 2009წელს იანვარში 100 ლარი მარტში 300 ლარი. მაქსიმალურ ოდენობაში 2009 წლის მონაცრმში ჩაბწერე 400 ლარი თუ არასწორად მოვიქეცი არ მოითხრათ რადგან არ კორექტირდება და ტყუილად მომეშლება ნერვები.

Posted by: nerio 28 Nov 2012, 12:09
გამარჯობა

ასეთი სიტუაცია მაქვს. მოკლედ ჩემი ფირმა არის დღგ-ს გადამხდელი და ვუწევთ მომსახურებას სხვა ფირმას. ეს ფირმა არაა გადამხდელი და გამომიგზავნა წერილი სადაც წერია რომ არაა დარეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად.

ეხლა მეუბნება რომ დღგ-ს გარეშე გამიწიე მომსახურება და დამიკელი 18%-იო და როგორ ავუხსნა რომ არ შემიძლია ეს და ნულოვანი განაკვეთი სხვაა და დღგ-ს არგამხდელი სხვა. გასაგებად როგორ ავუხსნა მითხარით რა

მადლობა

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2012, 12:15
PLAYer_1
QUOTE
არასწორედ არის აწყობილი თავიდან.. ჩემი აწყობილი არაა თორე უპრობლემოდ ჩამოწერდა თავისით ამ შესაფუთებს .. მივუთითებდი რომ მზა პროდუქციის დასამზადებლად საჭიროა ესა და ეს და თავისით ჩამოწერდა იმ შესაფუთებს ... მაგრამ მაგას ვერარ გადავაკეთებ თან 2013 წლიდან ახალ პროგრამას ვყიდულობთ და მირჩევნია ცოტა ესე ვიჯახირო აქტებით


და კომპლექაცია რომ გააკეთო წარმოების მერე არ აკეთებს?

Posted by: PLAYer_1 28 Nov 2012, 12:22
Lady_Bird
QUOTE
და კომპლექაცია რომ გააკეთო წარმოების მერე არ აკეთებს?



კი რათქმაუნდა გააკეთებს თუ კომპლექტაციაში შევიყვან მაგრამ... 200 პროდუქტის კომპლექტაცია მექნება შესაჩველი, და 12 თვის მასალის ჩამოწერები .. დაახლოებით 3200 - 3500 ოპერაცია წასაშლელი და ხელახლა ჩამოსაწერი biggrin.gif
თან ამ ყველაფერთან ერთად ვერ ვენდობი ამ პროგრამას, დარწმუნებული ვარ აურევს რეგისტრებშI რაღაცეებს.. ისე რომ ვერც შეამჩნევ ვერაფერს smile.gif


QUOTE
აღაც საკითხები ვერ გავიგე უბრალოდ მაგ პროგრამების ფუნქციების განაწილებას შორის მაინტერესებდა რაღაცის დაზუსტება.

რაღაც კონსპექტები კი მაქვს "იბს"_ის, მაგრამ მაგ ორს შორის ფუნქციების განაწილებაზე არაფერიც არ წერია ((((

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 12:26
საქონელი რო რეექსპორტით გავიტანო დღგ უნდა გადავიხადო?

Posted by: PLAYer_1 28 Nov 2012, 12:30
qondara
QUOTE
საქონელი რო რეექსპორტით გავიტანო დღგ უნდა გადავიხადო?


უმეტეს შემთხვევაში არაა..

ისე ალბათ საქონელსაც გააჩნია... შეილება იყოს რაღაც გამონაკლისები.. ეგ არ ვიცი

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2012, 12:38
PLAYer_1
ხო ეგრე კონსპექტები მეც მაქვს. მაგრამ როცა ლექციებზე დავდიოდი მაშინ ბაზის შექმნაზე არ ვმუშაობდი და რა თქმა უნდა სანამ არ შეეხები და არ დაიწყებ ვერ აფიქსირებ რა პრობლემა შეიძლება შეგხვდეს. ანუ პრაქტიკაში იჩენს თAვს ნაკლოვანებების და სირთულეები. არადა პრეზენტაციაზე რომ ზიხარ და უსმენ მაგათ ყველაფერი ისე მარტივად გეჩვენება. მოიტან პროგრამას და გგონია შაბლონია და ტიპიურ ოპერაციებს მოარგებ და არც ასე ადვილად არის საქმე. ფაქტიურად თავიდან უნდა დააყენო პარამეტრები. ტიპიური ოპერაციები ცალცალკე კი გავიარე მაგრამ ერთმანეთთან თანხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი . ორივე საგანს სხვა დასხვა ლექტორი ყავს და ორივე თAვისას ხსნის. ფაქტიურად ეგენი ამ მომსახურებით არსებობენ. ნუ წელიწადში რამდენი პროგრამა უნდა გაყიდონ რომ ამხელა კომპანიამ იარსებოს. მაგათი მთავარი შემოსავალაი ჩემი აზრით ამ მხარდაჭერიდან აქვთ და ძალიან მაღალი ფასები აქვთ მომსახურებაზე და პროგრამის გამართვაზე.

Posted by: Natalita11 28 Nov 2012, 12:48
ერთი შეკითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ:

ერთმა კომპანიამ, რომელიც არ არის ბანკი ასესხა მეორეს რაღაც თანხა. საპროცენტო შემოსავალი იბეგრება თუ არა და რა გადასახადებით?

Posted by: PLAYer_1 28 Nov 2012, 12:56
Lady_Bird
QUOTE
აგათი მთავარი შემოსავალაი ჩემი აზრით ამ მხარდაჭერიდან აქვთ და ძალიან მაღალი ფასები აქვთ მომსახურებაზე და პროგრამის გამართვაზე.



კი საათი დაახოებით 80 ლარია ..
მე უცხოეთიდან ინვოისით მასალის შეძენის გატარაბა გამიჭირდა + დამატებითი ხარჯების, საბაჟოს, ღირებულებაში შეყვანა, გამოვიძახეთ და 4-5 სააათში 2 დოკუმენტო გამიტარა biggrin.gif 2 საათი ტელეფონზე ეკიდა რომ გაეგო როგორ გაეტარებინა biggrin.gif
* * *
Natalita11
QUOTE
ერთი შეკითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ:

ერთმა კომპანიამ, რომელიც არ არის ბანკი ასესხა მეორეს რაღაც თანხა. საპროცენტო შემოსავალი იბეგრება თუ არა და რა გადასახადებით?


ეს გვერდი გადაიკითხე smile.gif

http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=210

Posted by: Rei2011 28 Nov 2012, 13:57
qondara
ჯამი მეც ეგრე ჩავწერე...

ისე კორექტირება რატომ არ შეიძლება? რამე რომ შეგეშალოს ეგრევე ჯარიმას გვიგზავნიან ალბათ ხომ? რას არ მოიფიქრებენ რა ...

და კიდევ საგადასახადო ვალდებულება უნდა გადავიხადოთ 2012წლის ბოლომდე და 2013წლის 15იანვრამდე რის დეკლარირებას ითხოვენ?

Posted by: some_one_1990 28 Nov 2012, 14:26
QUOTE (qondara @ 28 Nov 2012, 12:26 )
საქონელი რო რეექსპორტით გავიტანო დღგ უნდა გადავიხადო?

რეექსპორტი დღგ-თი არ იბეგრება.

Posted by: toi toto 28 Nov 2012, 14:49
კოლეგებო, შპს-ში წილის გასხვისება როგორ ხდება? რა საგადასახადო ვალდებულებები ჩნდება ამ დროს და ვის მიმართ წარმოიშვება ეს ვალებულებები. შპს-ს მიმართ თუ დამფუძნებლის მიმართ.

Posted by: Toxic:) 28 Nov 2012, 15:14
QUOTE
კოლეგებო, შპს-ში წილის გასხვისება როგორ ხდება? რა საგადასახადო ვალდებულებები ჩნდება ამ დროს და ვის მიმართ წარმოიშვება ეს ვალებულებები. შპს-ს მიმართ თუ დამფუძნებლის მიმართ.


შპს ს მიმართ არანაირი ვალდებულება არ ჩნდება. ვინც ყიდის წილს იმისთვის საწესდებო კაპიტალსა და გაყიდული წილის ღირებულებას შორის დადებითი სხვაობა შემოსავალია და შესაბამისად საგადასახადო ვალდებულებაც ჩნდება , თუ ორ წელზე ნაკლები პერიოდი ფლობს ამ წილს.
კიდევ არის ნიუანსები თუ გაუცემელი დივიდენდებია ან შუა წელს ხდება წილის გაყიდვა.

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 15:32
Rei2011
საშემოსავლოში დადეკლარირებას როგოც გაცემულის რაც არ გაგაიცია მაგარმ გამოქვითული გქონდა უნდა გადარიცხო და დაადეკლარირო.

Posted by: toi toto 28 Nov 2012, 17:28
[quote]შპს ს მიმართ არანაირი ვალდებულება არ ჩნდება. ვინც ყიდის წილს იმისთვის საწესდებო კაპიტალსა და გაყიდული წილის ღირებულებას შორის დადებითი სხვაობა შემოსავალია და შესაბამისად საგადასახადო ვალდებულებაც ჩნდება , თუ ორ წელზე ნაკლები პერიოდი ფლობს ამ წილს.
.[/quote]


უღმესი მადლობა... ზუსტან ანალოგიურად ვიცოდი მეც. გამაგიჟეს საგადასახადოში... შპს იბეგრება დღგ-თი და მოგებითო... კვილ-წივილი ავუტეხე ნორმალურები თუ ხართ სად წერია მეთქი... უი მოიცადეთ კიდევ გადავამოწმებთო და ერთ საათიანი ლოდინის შემდეგ ზუსტად იგივე მითხრეს რასაც მე ვამტკიცებდი.... facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif ინფაქს დამმართებენ ესენი...

[/quote] კიდევ არის ნიუანსები თუ გაუცემელი დივიდენდებია ან შუა წელს ხდება წილის გაყიდვა.[/quote]

რა ნიუანსებზეა საუბარი?

Posted by: Toxic:) 28 Nov 2012, 17:29
ინვენტრაიზაციისას პადვალში აღმოჩნდა მაზუთი ცისტერნით რომელიც წარმომავლობაც დაუდგენელია , ეხლა გაყიდვა რომ მოხდეს ამისთვის რამე ნებართვა ან ლიცენზია ხომ არ არის საჭირო, მაზუთს ქართულად რა ქვია კოდექსს გადავხედე აქციზურია უმრავლესობა ნავთობ პროდუქტებისა გადა ნედლი ბიტუმისა, ეს ნედლი ბიტუმი ხომ არ არის მაზუთი?
როგორ ფიქრობთ უსასყიდლოდ მიღებული საქონლის ხაჯებში გამოქვითვის ვარტანტი მიესადაგება ამ შემთხვევას როცა რაღაცას იპოვი და აგყავს ბალანსზე?

Posted by: Rei2011 28 Nov 2012, 17:53

qondara
მადლობა


smile.gif

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2012, 17:56
PLAYer_1
ძალიან კი შეგაწუხე ჩემი კითხვებით მაგრამ იქნებ მითხრა როცა კონტრაგენტაბთან ანგარიშსწორებას აფორმებ ბანკის საკომისიოს როგორ ატარებ? rolleyes.gif
* * *
qondara
QUOTE
Rei2011
საშემოსავლოში დადეკლარირებას როგოც გაცემულის რაც არ გაგაიცია მაგარმ გამოქვითული გქონდა უნდა გადარიცხო და დაადეკლარირო.



რაღაც გამომრჩა მგონი. რა ფორმაზე საუბრობთ?

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 18:38
Lady_Bird

2006-2011 წლებში გამოქვითული მაგრამ გაცემული პროცენტის საშემოსავლო უნდა გადაიხადო, მერე უნდა დაადკელარირო საშემოსავლოს დეკრაცაიში როგორც გაცემული პროცენტის საშემოსავლო, შეტყობინება უნდა მოგსვლოდა, მე მომივიდა შეტყობინება ალბათ შენ არ გაქვს სესხი აღებული ფიზიკური პირისგან/არარეზიდენტი საწარმოსგან თორე არ გამოგტოვებდნენ.

Posted by: ხიბლი 28 Nov 2012, 18:42
qondara
ელ. ენერგიაზე ცალკე არ მოგდის ფაქტურა თელასიდან?

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 18:44
ხიბლი

არა. ბიზნეს ცენტრის სახლზე მოდის და მერე ის ანაწილებს.

Posted by: ხიბლი 28 Nov 2012, 18:46
qondara
მეც ბიზნეს ცენტრში ვარ და ჩვეულებრივ მომდის ცალკე....


და კიდევ ამ სესხის პროცენტებზე... საშემოსავლოს დეკლარაციაში ჩვენების ლოგიკა ვერ გავიგე... დარიცხვა რომ მოხდეს ბარათზე? როგორც ვიცი 2013 წლამდე უნდა გადაიხადო საშემოსავლო მაგრამ ვალდებული არ ხარ გასცეო...

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 18:49
ხიბლი

ჩვენთან ცალკე არ მოდის. სესხის პროცენტის საშემოსვლო უნდა გადაიხადო მერე დაადეკლარირო საშემოსავლოს დეკლარაციაში. მაგრამ პროცენტის გაცემის ვალდებულება არ გქვს. როცა გინდა მაშIნ გაცემ ოღონდ როცა გაცემ საშემოსვლოს აღარ გადაიხდი რაც უკვე გადარიცხული გაქვს იმის პროპორციულად.

Posted by: ხიბლი 28 Nov 2012, 18:52
და ანუ აღარც დავადეკლარირებ ე.ი. როცა გავცემ...

არა ელ. ენერგიაზე მომდის ცალკე მაგრამ ისე მიწერს ფაქტურიით კომუნალურს... წყალს ანუ..

Posted by: PLAYer_1 28 Nov 2012, 20:49
Lady_Bird

ანუ ბანკის გასავალს გულისხმობ ხომ? ჩემთან წარმოებაში აქვს ბანკის საკომისიოს თავის ჩანართი .. და იქ ვუთითებ (( ცოტა გვიან ვნახე თორემ აგიტვირთავდი სურათს ... სახლში არ მაქვს 1ც (((

არა რა შეწუხებაა smile.gif ძალიან მსიამოვნებს აქ პოსტების კითხვა და წერა biggrin.gif




ამ პროცენტმა დამაინტრიგა biggrin.gif არ მჭირდება, პროსტა საინტერესოა მარა ვერაფერი მე ვერ გავიგე biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2012, 21:24
qondara

დ რა მაინტერესებს იცი? აი მაგალითად დამფუძნებელმა საწარმოს მისცა სესხი უპროცენტოდ. ნუ ბიზნესის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ შემთვევაში რა ხდება? პროცენტი არ გაუცია კომპანიას... ამ საკითხსაც ეხება?რადგან რეალურად ხარჯი არ ქონია მაინც მოუწევს საშემოსავლოს გადახდა და დეკლარირება?


* * *
PLAYer_1
ჩემთAნ ბუღალტერიის პროგრამაში არის მაგრამ მაღაზია საწყობის პროგრამაში არ არის ბანკის საკომისიოს ჩანართი. არადა რა გამოდის კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებას მაღაზია საწყობში ვატარებ და მერე იმპორტს ვუკეთEბ ბუღალტერიაში და თAვად აკეთEბს გატარებებს. და ეხლა გამოდის რომ ბანკის საკომისიო ცალკე უნდა გავატარო ბუღალტერიის პროგრამაში და ამ შემთხვევაში მაღაზია საწყობი ფულადი სახსრების მოძრაობას მაჩვენებს არასწორად... ვერ მივხვდი. მოკლედ ჩავინიშნავ და გავარკვევ ხვალ...

Posted by: pasku_etka 28 Nov 2012, 21:41
გამარჯობათ,მაინტერესებს ვინმეს თუ აქვს სამუშაო გამოცდილება საბუღალტრო პროგრამა FMG-ში?

Posted by: qondara 28 Nov 2012, 22:47
Lady_Bird
QUOTE
დ რა მაინტერესებს იცი? აი მაგალითად დამფუძნებელმა საწარმოს მისცა სესხი უპროცენტოდ. ნუ ბიზნესის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ შემთვევაში რა ხდება? პროცენტი არ გაუცია კომპანიას... ამ საკითხსაც ეხება?რადგან რეალურად ხარჯი არ ქონია მაინც მოუწევს საშემოსავლოს გადახდა და დეკლარირება?


არა ეგ საბზრო პროცენტით ერთობლივ შემოსავალში უნდა ჩართო და მოგების გადასახადით დაბეგრო.

Posted by: PLAYer_1 28 Nov 2012, 22:58
Lady_Bird

მე ცოტა სხვანაირად მაქვს ))) მე 1 ც წარმოებაშI მაქვს შექმნილი ცალკე მაღაზია-საწყობი "სალარო 2" .. რომელიც ახორციელებს მხოლოდ რეალიზაციას.. ამ სალაროში რეალიზაციიდან შემოსული თანხა შიდა მოძრაობით გადმომაქვს ძირითადში.. სხვა არაფერი ეკისრება ამ მაღაზია საწყობს biggrin.gif

ბანკის საკომისიო თუ არ გაქვს ... შეგიძლია მგონი ესეც გაატარო.. შექმნა კონტრაგენტი სახელწოდფებით ბანკის საკომისიო biggrin.gif და ამაზე გაატარო smile.gif
მე მაქვს შექმნილი ეგეთი კონტრაგეტი და ბანკის ხარჯებს, ინტერნეტ ბანკს, სმს მომსახურებას და ეგეთებს ვატარებ smile.gif






ხო მართლა სატელეფონოს არ მოყვება თქვენთან შსს ს 1 ლარიანი ხან 1.5 ლ ფაქტურები? მაგათ რა უნდა ვუქნა .. ვიზე გავატარო? biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: goo1000 28 Nov 2012, 23:30
QUOTE

Lady_Bird

საკმაოდ დიდი რისკია უპროცენტო სესხი დამფუძვნებლისგან მაგას საგადასახადო საბაზრო ღირებულებით დაუსვამს შენს დამფუძვნებელს შემოსავალში და კარგ გვარიან ჯარიმასაც დაადებს
ესაა მოგების გადასახადის დეკლარაცია ავტვირთე როგორც იქნა

Posted by: Lady_Bird 28 Nov 2012, 23:30
PLAYer_1
QUOTE
ე ცოტა სხვანაირად მაქვს ))) მე 1 ც წარმოებაშI მაქვს შექმნილი ცალკე მაღაზია-საწყობი "სალარო 2" .. რომელიც ახორციელებს მხოლოდ რეალიზაციას.. ამ სალაროში რეალიზაციიდან შემოსული თანხა შიდა მოძრაობით გადმომაქვს ძირითადში.. სხვა არაფერი ეკისრება ამ მაღაზია საწყობს 

ბანკის საკომისიო თუ არ გაქვს ... შეგიძლია მგონი ესეც გაატარო.. შექმნა კონტრაგენტი სახელწოდფებით ბანკის საკომისიო  და ამაზე გაატარო 
მე მაქვს შექმნილი ეგეთი კონტრაგეტი და ბანკის ხარჯებს, ინტერნეტ ბანკს, სმს მომსახურებას და ეგეთებს ვატარებ 


ხო შეიძლება ასე გაკეთებაც. დავურეკავ ხვალ ერთი თვითონ რას მეტყვიან ან რას მირჩევენ.

QUOTE
ხო მართლა სატელეფონოს არ მოყვება თქვენთან შსს ს 1 ლარიანი ხან 1.5 ლ ფაქტურები? მაგათ რა უნდა ვუქნა .. ვიზე გავატარო? 


ეგ უბრალოდ ხარჯებში გაუშვებ, ოღონდ ცხრიანებზე რომ ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითოს და არც მაგის ფაქტურები მიაბა დეკლარაციებს.

* * *
goo1000
ხო ეგ კი ვიცი. არა დიდი თანხა არ არის... ასე რომ მგონი არ ღირს ნერვიულობად.

Posted by: ninia11 29 Nov 2012, 10:04
Lady_Bird
QUOTE
ეგ უბრალოდ ხარჯებში გაუშვებ, ოღონდ ცხრიანებზე რომ ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითოს და არც მაგის ფაქტურები მიაბა დეკლარაციებს.

რატომ? რამე მითითება არის რომ არ უნდა გამოიქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან ან ფაქტურები არ უნდა მიებას?

Posted by: The DoctoR 29 Nov 2012, 10:27
Toxic:)
ინვენტარიზაციის შედეგად აიღებ ბალანსზე და მერე რაც გინდა ის უქენი.

QUOTE
კიდევ არის ნიუანსები თუ გაუცემელი დივიდენდებია ან შუა წელს ხდება წილის გაყიდვა.

ეს მეც ვერ გავიგე. როცა წილის გადაფორმება ხდება ყველაფერი ახალი მეპატრონისაა. დივიდენდი თუ არ გამიცია მე ეგ წილის გაყიდვის დროს დამფუძნებელმა უნდა გაითვალისწინოს და უფრო მეტად გაყიდოს წილი. თორე შპს-ს არანაირი ვალდებულება არ წარმოეშობა არავის მიმართ მფლობელის შეცვლის დროს.

Posted by: keandra 29 Nov 2012, 10:44
ინდმეწარმეს ჩაურიცხა ფირმამ ხელფასი ანგარიშზე შესრულებული სამუშაოსთვის.. საგადასახადო ორგანოსთან რა ვალდებულება ექნება ინდმეწარმეს ამ ჩარიცხვიდან? გთხოვთ დაგვეხმაროთ.

Posted by: ხიბლი 29 Nov 2012, 10:47
QUOTE (ninia11 @ 29 Nov 2012, 10:04 )

QUOTE
ეგ უბრალოდ ხარჯებში გაუშვებ, ოღონდ ცხრიანებზე რომ ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითოს და არც მაგის ფაქტურები მიაბა დეკლარაციებს.


რატომ??? რა პრინციპით არ უნდა გამოვქვითო ან დღგ არ ჩავითვალო?

keandra
ჩვეულებრივ დაადეკლარირებ წლიურს და გადაიხდი საშემოსავლოს...

Posted by: Natalita11 29 Nov 2012, 10:54
და იმ შემთხვევაში რა ხდება თუ კომპანიამ სესხი მეორე კომპანიაზე საბაზრო პროცენტზე დაბალ პროცენტში გასცა?

Posted by: goo1000 29 Nov 2012, 10:57
QUOTE
Natalita11

სხვაობა უნდა აიღო შემოსავალში

Posted by: Natalita11 29 Nov 2012, 11:06
QUOTE
goo1000


ანუ, გამოდის რომ სხვაობა სესხის მიმღებმაც და გამცემმაც შემოსავალში უნდა აიღონ? თუ მხოლოდ გამცემმა?

Posted by: ხიბლი 29 Nov 2012, 11:20
Natalita11
მიმღებმა უნდა აიღოს

Posted by: keandra 29 Nov 2012, 11:46
QUOTE

ხიბლი

მადლობაააა... გაიხარეთ. ანუ წლის ბოლომდე არაფერს არ იხდის? უბრალოდ ახლადგაფორმებული ინდმეწარმეა და არ იციან არაფერი.

Posted by: lemo82 29 Nov 2012, 12:03
ეკონომიკური საქმიანობა რეგისტრაციის გარეშე რა მუხლით ჯარიმდება? ჩემი აზრით #273მუხლით. იქნებ დამეხმაროთ

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2012, 13:24
ხიბლი
QUOTE

QUOTE (ninia11 @ 29 Nov 2012, 10:04 )

QUOTE
ეგ უბრალოდ ხარჯებში გაუშვებ, ოღონდ ცხრიანებზე რომ ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითოს და არც მაგის ფაქტურები მიაბა დეკლარაციებს.


რატომ??? რა პრინციპით არ უნდა გამოვქვითო ან დღგ არ ჩავითვალო?



112-თვის გადახდილი თანხები განეკუთვნება არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გაწეულ ხარჯებს და ამიტომ. მხოლოდ ფინანსური მოგებიდან გამოქვითავ. საგადასახადო მოგებიდან არა

Posted by: Rei2011 29 Nov 2012, 13:45
Lady_Bird
მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვეულებრივად შეიძლება გამოქვითვა როგორც ტელეფონის ხარჯს ვიქვითავთ და ფაქტურები კი აუცილებლად უნდა მიებას დეკლარაციას..შენ შეიძლება დღგ არ ჩაითვალო მაგრამ მიბმით უნდა მიაბა

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2012, 13:48
Rei2011
QUOTE
მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვეულებრივად შეიძლება გამოქვითვა როგორც ტელეფონის ხარჯს ვიქვითავთ


ხო რა ვიცი მე ცოტა სხვანაირად ვხედავ ამ საკითხს


QUOTE
ფაქტურები კი აუცილებლად უნდა მიებას დეკლარაციას



რატომ უნდა მიებას აუცილებლად?

Posted by: Rei2011 29 Nov 2012, 13:53
Lady_Bird
თუ დღგ-ს არ ითვლი ფაქტურას არ აბავ? პირველად მესმის მსგავსი რამ უბრალოდ...დღგ-ს გადამხდელი ხარ?

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2012, 14:09
Rei2011
არა ვაბავ, მაგრამ რომც არ მიაბა რა პრობლემაა. ადრე დამრჩA ერთი ფაკტურა მიუბმელი და არანაირი პრობლემა არ მქონია...

ზემოთ რომ დავწერე ჩათვლა ვიგულისხმე, უბრალოდ მერე ვეღრ ჩავასწორწე პოსტი

Posted by: ninia11 29 Nov 2012, 14:14
Lady_Bird
Rei2011
QUOTE
მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვეულებრივად შეიძლება გამოქვითვა როგორც ტელეფონის ხარჯს ვიქვითავთ

მეც ასე მგონია. ვერ ვხედავ რაიმე განსაკუთრებულს რომ არ ჩავითვალოთ დღგ ან ხარჯში არ გამოვქვითო. ფაქტურაში წერია ხოლმე - მომსახურება მაგთოკომი ან მომსახურება სილქნეტი. ანუ ჩემი აზრით აშკარაა, რომ მაგთის ან სილქნეტის მომსახურებასთან არის დაკავშირებული ეს ხარჯიც.

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2012, 14:19
ninia11
QUOTE
მეც ასე მგონია. ვერ ვხედავ რაიმე განსაკუთრებულს რომ არ ჩავითვალოთ დღგ ან ხარჯში არ გამოვქვითო. ფაქტურაში წერია ხოლმე - მომსახურება მაგთოკომი ან მომსახურება სილქნეტი. ანუ ჩემი აზრით აშკარაა, რომ მაგთის ან სილქნეტის მომსახურებასთან არის დაკავშირებული ეს ხარჯიც.


არანაირად არ არის მაგთის და სილქნეტის მომსახურებასთAნ დაკავშირებული. უბრალოდ სატელეფონო ოპერატორებს თანხის ამომღების ფუნქცია აქვთ დაკისრებული და მათი მეშვეობით ხდება ამ თანხების მობილიზება და ბიუჯეტში გადარიცხვა. ძალიან მიზერულ თანხებზეა საუბარი. უბრალოდ კითხვა იყო და დავწერე. თორემ მგონი ამ 1 და 2 ლარზე არვინ გამოგეკიდება

Posted by: Rei2011 29 Nov 2012, 14:20
Lady_Bird
დაზუსტებით ვერაფერს გეტყვი მაგრამ ალბათ უმჯობესია მიაბა (ეს ჩემი აზრია მხოლოდ) ...

112-ის საფასურს რაც შეეხება ვფიქრობ ჩვეულებრივად უნდა გამოიქვითოს და დღგ-ც ჩაითვალოს
* * *
lemo82
ვფიქრობ მაგ დროს რამოდენიმე მუხლს წაუყენებენ.. ერთ-ერთია 273... საკონტროლო სალარო აპარატის გარეშე ხომ მუშაობ თავისთავად ალბათ 281.1-ც
* * *
ესეთი რამ მაინტერესებს
ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის საქონლის მიყიდვის დროს თუ არის რაიმე შეზღუდვა?

Posted by: Lady_Bird 29 Nov 2012, 14:43
Rei2011
QUOTE
ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის საქონლის მიყიდვის დროს თუ არის რაიმე შეზღუდვა?



საბაზრო ფასით უნდა მიყიდო ან მოგყიდოს. სხვა მხრივ არანაირი შეზღუდვა არ არის. და რასაც იყიდი იმის საფასური გონივრულ ვადებში უნდა დაფარო

Posted by: lemo82 29 Nov 2012, 14:58
QUOTE (Rei2011 @ 29 Nov 2012, 14:20 )



ესეთი რამ მაინტერესებს
ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის საქონლის მიყიდვის დროს თუ არის რაიმე შეზღუდვა?

მემგონი კი .ფასდაკლების შემთხვევაში საბაზრო ფასით შეუძლიათ შეგიფასონ

Posted by: ninia11 29 Nov 2012, 15:16
Lady_Bird
QUOTE
უბრალოდ კითხვა იყო და დავწერე. თორემ მგონი ამ 1 და 2 ლარზე არვინ გამოგეკიდება

მე სწორი მიდგომა მაინტერესებს ზოგადად და მაგიტომ დავპოსტე. 1 ლარის თუ 10000 შემთხვევაში ჩემთვის მთავარია სწორი მიდგომა ვიცოდე.

Posted by: Rei2011 29 Nov 2012, 15:58
Lady_Bird
lemo82
მადლობა

Posted by: ninia11 29 Nov 2012, 16:32
Rei2011
ნამდვილად საბაზრო ფასს აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ არის ისეთი მიდგომაც, რომ ურთიერთდამოკიდებულზე და არადამოკიდებულზე გაყოდულ ფასებს შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 10%. თუ 10% დაბალია მაშინ დიდად არ აქცევენ ყურადღებას. ჩემთან რევიზიის დროს ეს მიდგომა გამოიყენეს.

Posted by: Natalita11 29 Nov 2012, 18:22
ვინმე ხო არ მუშაობთ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიაში? ან კარგად ხო არ იცნობთ დაბეგვრის წესებს?

ერთჯერადი კონსულტაცია მჭირდება და გადაგიხდით მომსახურების საფასურსაც... მართლა ძალიან მჭირდება :S:S

Posted by: Giorgi761 30 Nov 2012, 13:48
კორპორატიულ ნომრებზე გახარჯული სალაპარაკო დრო .მოკლედ ფაქტურებს მაზლევენ გახარჯულ დროზე.და ამსტან დ=ტან ბანკიდან ვრიცხავ ხოლმე .ლიმიტი არ გვაქვს რასაც ხარჯავენ იმას ვიხდიტ ხოლმე ..მე ხარჯებში ვატარებ ფაქტურის ტანხას .მოკლედ რამდენად შეიძლება მომედავონ. ტელეფონები კი არ არის ორგანიზაციის სახელზე .მარტო ნომრები ანუ სიმ ბარათები.

Posted by: lalelale 30 Nov 2012, 14:31
თანამშრომელს კომპანიამ ნოემბრის თვეში გადაურიცხა ბილეთის ფული, ფრენა დაგეგმილია იანვარში.

მაინტერესებს თქვენი აზრი საშემოსავლო გადასახადის თვალსაზრისით როდის ეკისრება კომპანიას მისი დაბეგვრა და სარგებლად აღიარება?

Posted by: Giorgi761 30 Nov 2012, 14:48
ნოემბრის თვეში აუცილებლად=========================================================
* * *
კორპორატიულ ნომრებზე გახარჯული სალაპარაკო დრო .მოკლედ ფაქტურებს მაზლევენ გახარჯულ დროზე.და ამსტან დ=ტან ბანკიდან ვრიცხავ ხოლმე .ლიმიტი არ გვაქვს რასაც ხარჯავენ იმას ვიხდიტ ხოლმე ..მე ხარჯებში ვატარებ ფაქტურის ტანხას .მოკლედ რამდენად შეიძლება მომედავონ. ტელეფონები კი არ არის ორგანიზაციის სახელზე .მარტო ნომრები ანუ სიმ ბარათები.

Posted by: giorgi510 30 Nov 2012, 21:53
QUOTE (Giorgi761 @ 30 Nov 2012, 14:48 )
ნოემბრის თვეში აუცილებლად=========================================================
* * *
კორპორატიულ ნომრებზე გახარჯული სალაპარაკო დრო .მოკლედ ფაქტურებს მაზლევენ გახარჯულ დროზე.და ამსტან დ=ტან ბანკიდან ვრიცხავ ხოლმე .ლიმიტი არ გვაქვს რასაც ხარჯავენ იმას ვიხდიტ ხოლმე ..მე ხარჯებში ვატარებ ფაქტურის ტანხას .მოკლედ რამდენად შეიძლება მომედავონ. ტელეფონები კი არ არის ორგანიზაციის სახელზე .მარტო ნომრები ანუ სიმ ბარათები.

ჩემი აზრით განსაზღვრული უნდა გქონდეთ თითოეულ ნომრებზე ლიმიტები, რათქმაუნდა რეალურთან ახლოს. ლიმიტის ფარგლებში გაუშვებ ხარჯებში, ზემოთ უნდა დაბეგრო...ეს ლიმიტები შეიძლება შიდა ბრძანებით გააკეთო, კონკრეტულ თანამდებობაზე

Posted by: The DoctoR 30 Nov 2012, 21:56
lalelale
თანამშრომელს ჩაურიცხე თანხა თუ ბილეთი უყიდე იანვრის თვის?
ამათ შორის განსხვავებაა smile.gif

Giorgi761
შენც გამოქვითე ფაქტურის შესაბამისად. ტელეფონი ვის სახელზე იქნება მაგას კიდევ არავინ არ გამოეკიდება.

Posted by: giorgi510 30 Nov 2012, 22:47
QUOTE (lalelale @ 30 Nov 2012, 14:31 )
თანამშრომელს კომპანიამ ნოემბრის თვეში გადაურიცხა ბილეთის ფული, ფრენა დაგეგმილია იანვარში.

მაინტერესებს თქვენი აზრი საშემოსავლო გადასახადის თვალსაზრისით როდის ეკისრება კომპანიას მისი დაბეგვრა და სარგებლად აღიარება?

ანუ საქვეანგარიშოდ მიეცით ფული? თუ ბილეთი უყიდეთ? მივლინებაა?

Posted by: Lady_Bird 30 Nov 2012, 23:56
ninia11
QUOTE
მე სწორი მიდგომა მაინტერესებს ზოგადად და მაგიტომ დავპოსტე. 1 ლარის თუ 10000 შემთხვევაში ჩემთვის მთავარია სწორი მიდგომა ვიცოდე.



მიეკუთვნება არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გაწეულ ხარჯს. არ უნდა გამოქვითო ხარჯებიდან მოგების გადასახადის მიზნებისთვის და დღგ- არ უნდა ჩაითვალო. დეკლარაციებს მიაბავ ფაქტურებს.

მე პირადად ეს მგონია სწორი... და ასე ვაკეთებ

Posted by: lalelale 1 Dec 2012, 00:06
QUOTE (The DoctoR @ 30 Nov 2012, 21:56 )
lalelale
თანამშრომელს ჩაურიცხე თანხა თუ ბილეთი უყიდე იანვრის თვის?
ამათ შორის განსხვავებაა smile.gif

თანამშრომლის სასარგებლოდ ავიაკომპანიას გადაერიცხა თანხა ბილეთისათვის. თანამშრომელი ბილეთით ისარგებლებს იანვრის თვეში.

Posted by: The DoctoR 1 Dec 2012, 01:00
lalelale
მაშინ მივლინებაა, რომელსაც იანვარში გამოქვითავ

Posted by: otikosi 1 Dec 2012, 13:30
გამარჯობათ

იქნებ ვინმე დამეხმაროთ, როცა თანამშრომელი წელიწადში 45 კალენდარულ დღეზე მეტს (რაც გაწერილია შრომის კოდექსის 12 მუხლით) ატარებს მივლინებაში და სხვა ქვეყანაში გარკვეული მიზნით, რომელიც კომპანიის ინტერესებზეა დაყრდნობილი ამ შემთხვევაში ყველა განაცემი რაც არემატება 45 კალენდარულ დღეს წელიწადში ამ პირზე უნდა დავბეგრო როგორც ხელფასი?
მაგრამ ვთქვათ ჩემი თანამშრომელი მუდმივად მუშაობს საზღვარგარეთ და თან ამავე დროს მუშაობს აქ როცა კომპანიას ჭირდება, ვთქვათ 6 თვე ევროპაშია 6 თვე საქართველოში, ანუ მისი საქმეა პრეზენტაციების მოწყობა და ასე შემდეგ კომპანიის მიზნებიდან გამომდინარე, თუ ხელშეკრულებით განვსაზვრავ ამას ყველაფერს და ვთქვათ მუდმივ სამუშაო ადგილად განვსაზღვრავ თბილისს და მონაკოს, ამ ქალაქებს შორს ჩემი თანამშრომელის გადაადგილების ხარჯები შემიძლია გამოვქვითო?...ცალსახაა როცა ვთქვათ თბილისში იმყოფება და ბათუმში მიდის პრეზენტაციისთვის ეს ხარჯები ავანაზღაურო ფინანსთა მინისტრის მიერ მოთხოვნილი ნორმების ფარგლებში.
წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: The DoctoR 1 Dec 2012, 19:24
otikosi
შრომის კოდექსი ნაკლებად გამოგადგება ამ შემთხვევაში.
მივლინების ინსტრუქციაში არის ეს ყველაფერი გაწერილი http://allshares.ge/download.php?id=3023295F46

კიდევ გაითვალისწინე, რომ თუ ასეთი შემთხვევაა თანამშრომელს მომსახურების ხელშეკრულება არ დაუდო, როგორც შტატიანი თანამშრომელი გყავდეს, თორე შეიძლება არარეზიდენტობას "გამოკრას ხელი" და მერე უკუდაბეგვრაც მოგიწევს smile.gif
სამუშაო საკითხია ეგ, მაგრამ გადაჭრადი რათქმაუნდა smile.gif

Posted by: lchko 1 Dec 2012, 21:43
QUOTE
rezi0881


QUOTE

QUOTE
აუდიტებიც ამბობენ, რომ გადაყიდვა არ შეიძლებაო, ჯობია ქირაში შეიტანოთ და მესაკუთრემა თავად იხადოთ.. ფაქრთს ვქირაობ კომუნალური მომსახურებიანად... არ გამოვა ასე?

ასეც შეიძლება თუ ხელშეკრულებაში ჩაწერ, გადაყიდვას რაც შეეხება ამაზე არის სპეციალური მითითება და დაშვებულია თუ არ გჯერა მომწერე პოსტა და გამოგიზავნი.



საკომპესაციო თანხების სახით რომ გამოიწეროს, ცვალებადი იჯარა , და ყოველთვე გარიგდებიან საკომპენსაციო თანხის ოდენობაზე ---არ გომოვა ასე?

Posted by: otikosi 3 Dec 2012, 11:09
The DoctoR

დიდი მადლობა!

Posted by: Ti-Ni 3 Dec 2012, 13:00
goo1000
ხომ ვერ მეტყვი, როცა ავიღე უპროცენტო სესხი ფიზიკური პირისგან და შემოსავალში უნდა ავიღო ის საბაზრო %, რასაც არ ვიხდი, დღგ-ს დეკლარაციაში თუ მოხვდება და სად?
თუ %-ს არ ვიხდი, ესეიგი ხარჯიც შესაბამისი თანხით მცირე იქნება და თავისთავად გამოვა შემოსავალში ჩართვა და დაბეგვრა. არა?

Posted by: Natalita11 3 Dec 2012, 13:34
თუ შეგიძლიათ განმიმარტოთ, თუ მე ვარ კომპანია და გამოვუშვი ობლიგაციები, ითვლება თუ არა რომ ობლიგაციების მყიდველმა კომპანიამ გამიწია ფინანსური მომსახურება? თუ ობლიგაციების გამოშვება და გაყიდვა არ არის მომსახურების ყიდვა და ამ შემთხვევაში, სასაქონლო ოპერაციად ითვლება?

Posted by: Toxic:) 3 Dec 2012, 13:40
დიპლომაპიუტი კორპუსის წარმომადგენელ ფიზიკურ პირზე საქონლის მიყიდვის წესში რამე ხომ არ შეიცვალა, დღგსგან განთავისუფლების კუთხით ? ადრე როგორც მახსოვს თუ 100 ლარზე ზევით იყო ფაქტურა უნდა გამოწერილიყო ყველა ვარიანტში.
კიდევ მაინტერესებს მინდობილი პირი მოვიდა ამ დიპლომატის, თუ მინდობილობაში წერია რომ საქონლის შეძენის უფლება აქვს მინდობილობის საფუძველზე, ზედნადებს და ფაქტურას გამოვიწერ ჩვეულებირვად ხო?

Posted by: Ti-Ni 3 Dec 2012, 14:01
QUOTE (Ti-Ni @ 3 Dec 2012, 13:00 )
goo1000
ხომ ვერ მეტყვი, როცა ავიღე უპროცენტო სესხი ფიზიკური პირისგან და შემოსავალში უნდა ავიღო ის საბაზრო %, რასაც არ ვიხდი, დღგ-ს დეკლარაციაში თუ მოხვდება და სად?
თუ %-ს არ ვიხდი, ესეიგი ხარჯიც შესაბამისი თანხით მცირე იქნება და თავისთავად გამოვა შემოსავალში ჩართვა და დაბეგვრა. არა?

პრაქტიკულად როგორ ხდება, ვერ მეტყვით? მქონდა სიტყვაზე
შემოსავალი 200
ხარჯები (50)
%ის ხარჯი 0 უნდა მქონოდა (10)
მოგება 150

მე ახლა ის გადაუხდელი % 10 ლარი ამ 150 ლარს უნდა დავამატო, თუ არაფერიც არ უნდა დავამატო და დასაბეგრი მოგება 150 დავტოვო? შემოსავალში ჩართვა რას ნიშნავს, როცა არაა გადახდილი და თავისთავად არაა ხარჯი გამოკლებული?

Posted by: goo1000 3 Dec 2012, 19:03
Ti-Ni
უნდა დაამატო ანუ 150 ლარს დაამატებ 10 ლარს და დასაბეგრი მოგება გექნება 160 ლარი
დღგ-ს დეკლარაციაში არ მოხვდება

Posted by: teramisu 3 Dec 2012, 22:14
გამარჯობათ არის ასეთი შემთხვევა ობიექტზე კომპანია ახორციელებს ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟს, არსებობენ კიდევ სხვა კომპანიები რომლებიც იგივე ობიექტზე ატარებენ სხვადასხვა სახის სამუშაობს, ერთ-ერთმა ასეთმა კომპანიამ სამუშაოს ჩატარების დროს დაგვიზიანა სადენები, ჩვენ შვადგინეთ აქტი და ზარალი შევაფასეთ, ამი შემდეგ წარვუდგინეთ დამნაშავე კომპანიას და მოვთხოვეთ ზარალის ანაზღაურება (იგივე სამუშაოს ჩატარება თავიდან მოგვიხდა), დამნაშავე კომპანიამ აგვინაზღაურა თანხა,
რა სახის გატარება უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში?

და კიდევ რამდენად სამართლიანად ითხოვს გადმორიცხულ თანხაში დამნაშავე კომპანია ანგარიშ-ფაქტურას????

Posted by: The DoctoR 3 Dec 2012, 23:08
teramisu
იმ კომპანიამ არაფერი უნდა მოითხოვოს იმიტომ რომ შენ კომპენსაცია მიიღე და არა მომსახურება გაუწიე. მას არაფერი არ უნდა მისცე შენ.
თანხის შემოსვლას ამ კომპანიიდან არასაოპერაციო შემოსავალზე დასვამ და შემდეგ თავიდან გადაურიცხავ შემსრულებელს. ძველ კონტრაქტს კიდევ არასაოპერაციო ზარალში ჩამოიტან ამ აქტის საფუძველზე.



Posted by: teramisu 4 Dec 2012, 11:12
The DoctoR
დიდი მადლობა მეც ასე ვიცი რომ არ ეკუთვნის, ვერაფრით ვერ დავარწმუნე დამნაშავე კომპანია, ჯიუტად ითხოვს მაინც ფაქტურას ...

Posted by: Ti-Ni 4 Dec 2012, 12:23
goo1000

Ti-Ni
უნდა დაამატო ანუ 150 ლარს დაამატებ 10 ლარს და დასაბეგრი მოგება გექნება 160 ლარი
დღგ-ს დეკლარაციაში არ მოხვდება

დიდი მადლობა smile.gif

მაგრამ ფიზიკური პირის შემთხვევაშიო, ანუ როცა ფიზიკური პირისგან სესხულობ თანხას და პროცენტს არ უხდიო, არაფერი დამატებითი შემოსავლის აღიარება არ გჭირდება და არც არაფერი დამატებითი გატარებების გაკეთება იმიტომ, რომ მუხლი 105-ის მე-4 პუნქტის ა ნაწილის და მუხლი 142-ის მე-4 პუნქტის ა ნაწილის შეჯერებით ოპერაციის შედეგი ნულია და ამიტომ ბუღალტერიაში არაფერი არ აისახება დამატებითო.

Posted by: goo1000 4 Dec 2012, 14:18
QUOTE

Ti-Ni

სიმართლე გითხრა ვერ გავიგე იქნება განმიმარტო რას გულისხმობ?
ანუ რადგან ხარჯებში ვერ გაუშვებ არც შემოსავლად არ უნდა აღიარო? თუ?

Posted by: Natalita11 4 Dec 2012, 14:45
პროდუქციის მიწოდებამდე 6 თვით ადრე კლიენტმა ავანსად თანხა რომ გადამიხადოს, სესხად ხომ არ ჩამეთვლება და საპროცენტო შემოსავალი ხომ არ უნდა ვაღიარო?

Posted by: ხიბლი 4 Dec 2012, 15:54
ავანსებზე მაინტერესებს რაღაც. როცა სახელშეკრუებო თანხა მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით და ასევე ამავე ხელშეკრულებაში დევს მუხლი რომ ავანსად გადახდილ უნდა იქნეს ღირებულების 30%. მე როგორც ვიცი დღგ-ს გარეშე ღირებულების 30% იგულისხმება ხო? ვცდები?

Posted by: qondara 4 Dec 2012, 16:15
ჩემი აზრით სრული თანხის 30% იგულისმება.

Posted by: maverick16 4 Dec 2012, 16:33
გამარჯობათ ადრე საწვავის გამოქვითვის ინსტრუქცია გქონდათ https://matsne.gov.ge/ ამ საიტიდან და ვეღარ ვპოულობ შეგიძლიათ დამეხმაროთ?

Posted by: ხიბლი 4 Dec 2012, 16:36
qondara

მეც მასე მეგონა მაგრამ სადღაც შემთხვევით მივაწყდი, რომ ავანზე დღგს არ იხდიო. მოკლედ დარწმუნებული არ ვარ რომელი უფროს წორია. ისე, დღგ-ს არსიდან გამომდინარე წესით დღგ-ს გარეშე თანხის 30% უნდა იყოს.

Posted by: Lady_Bird 4 Dec 2012, 16:53
Natalita11
თუ ართიერთდამოკიდებული პირები არ ხართ წესით არ ჩაგეთვლება. გააჩნია რა ოპერაციაა...
* * *
ხიბლი

ავანსზე დღგ-ს არ იხდი. ავანსს იხდი მთლიანი თანხიდან და არ ხდება იმის დაკონკრეტება დღგ-ს ჩათვლით არის თუ გარეშე.

Posted by: Bidzasheni 4 Dec 2012, 16:58
QUOTE (ხიბლი @ 4 Dec 2012, 15:36 )
qondara

მეც მასე მეგონა მაგრამ სადღაც შემთხვევით მივაწყდი, რომ ავანზე დღგს არ იხდიო. მოკლედ დარწმუნებული არ ვარ რომელი უფროს წორია. ისე, დღგ-ს არსიდან გამომდინარე წესით დღგ-ს გარეშე თანხის 30% უნდა იყოს.

ბიუჯეტში გადახდა იგულისხმება, ავანსი სახელშეკრულებო თანხიდან იანგარიშება.

Posted by: qondara 4 Dec 2012, 17:11
QUOTE
ბიუჯეტში გადახდა იგულისხმება, ავანსი სახელშეკრულებო თანხიდან იანგარიშება.


ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდა ხდება მომსახურების დასრულების შემდეგ, მიუხედავად იმისა თანხა მიიღე თუ არა.

Posted by: Bidzasheni 4 Dec 2012, 17:45
QUOTE (qondara @ 4 Dec 2012, 16:11 )
QUOTE
ბიუჯეტში გადახდა იგულისხმება, ავანსი სახელშეკრულებო თანხიდან იანგარიშება.


ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდა ხდება მომსახურების დასრულების შემდეგ, მიუხედავად იმისა თანხა მიიღე თუ არა.

ჩემი პასუხი რა კავშირშია მომსახურებასთან და მის დასრულებასთან? smile.gif ადამიანმა იკითხა "სადღაც შემთხვევით მივაწყდი, რომ ავანზე დღგს არ იხდიო" და ამის პასუხად მიწერია, რომ "არ იხდი" ნიშნავს ბიუჯეტში რომ არ იხდი, და არა იმას, აკლდება თუ არა ავანსის თანხას 18%.

Posted by: qondara 4 Dec 2012, 17:53
QUOTE
ჩემი პასუხი რა კავშირშია მომსახურებასთან და მის დასრულებასთან?

შენი პასუხი დავაზუსტე. მეტი არაფერი.

Posted by: Ti-Ni 4 Dec 2012, 18:33
goo1000

მუხლი 105
4. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს:
ა) მისთვის საქონლის/მომსახურების მიწოდების (მათ შორის, უსასყიდლოდ) შედეგად წარმოშობილი სარგებელი, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც ეს საქონელი/მომსახურება გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში; ( 2012 წლის 25 მაისი. №6330- Iს )

მუხლი 142
4. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებისა, თუ პირი, გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტისა, იყენებს დარიცხვის მეთოდს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი, როდესაც:
ა) გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა;

მუხლი 141
1. გადასახადის გადამხდელის შემოსავლების მიღების უფლება მოპოვებულად ითვლება, თუ: (13.10.2011. N5118)
ა) შესაბამისი თანხა ექვემდებარება გადასახადის გადამხდელისათვის გადახდას;
ბ) გადასახადის გადამხდელმა შეასრულა გარიგებით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება.
2. თუ გადასახადის გადამხდელი სწევს მომსახურებას, ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული უფლება მის მიერ გარიგებით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის დამთავრების მომენტში მოპოვებულად ითვლება.
3. თუ გადასახადის გადამხდელი იღებს ან მას უფლება აქვს, მიიღოს შემოსავალი პროცენტის სახით ან ქონების იჯარით გადაცემით, შემოსავალი სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის მომენტში მიღებულად ითვლება. ამასთანავე, თუ სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადა რამდენიმე საანგარიშო პერიოდს მოიცავს, შემოსავალი საანგარიშო პერიოდებს შორის ნაწილდება თითოეულ საანგარიშო პერიოდში დარიცხული ან დასარიცხი თანხის მიხედვით.
4. ბანკები სესხებზე დარიცხულ პროცენტებსა და ჯარიმებს შემოსავლად აღიარებენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით.


მე როგორც ამიხსნეს, ამ შემთხვევაში ხარჯად შემიძლია ჩავითვალო გადასახდელი % იმ მომენტში, როცა ის უნდა გადავიხადო და ჩავითვალე ხარჯად, მაგრამ არ გადავიხადე და სარგებლადაც უნდა ვაღიარო იგივე მომენტში. საბოლოო შედეგი არაფერს მაძლევს და ამიტომ აღარაფრის ასახვაა საჭიროო.

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2012, 22:07
Ti-Ni
ფიზიკური პირის ან არარეზიდენტი პირის შემთხვევაში სესხზე დარიცხული პროცენტები გამოიქვითება საკასო მეთოდით, ანუ როცა გასცემ იმ წელიწადს.
შემოსავალში არაფერს არ აიღებ, გარდა იმ შემთხვევისა თუ შენ არ გაქვს გასესხებული თანხა ვინმეზე. მაშინ ამ შემთხვევაში მოქმედებ დარიცხვის მეთოდით.

Posted by: lchko 4 Dec 2012, 22:30





http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/sawvavis%20Camowera.pdf
QUOTE
maverick16


ისე ბიზნესომბუდსმენს აუქმებენ, რას ერჩიან არ ვიცი

Posted by: maverick16 5 Dec 2012, 00:27
QUOTE (lchko @ 4 Dec 2012, 22:30 )
http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/sawvavis%20Camowera.pdf
QUOTE
maverick16


ისე ბიზნესომბუდსმენს აუქმებენ, რას ერჩიან არ ვიცი

მადლობა up.gif up.gif

Posted by: goo1000 5 Dec 2012, 10:26
QUOTE

Ti-Ni

ძალიან კარგი პროცენტები აღარ მაქვს და შესაბამისად აღარც გადამიხედია მაგ ცვლილებისათვის facepalm.gif

Posted by: The DoctoR 5 Dec 2012, 10:50
ბლიც კითხვა:

არარეზიდენტის მომსახურებაზე თანხის გადახდას რომ თავი ავარიდო თუ არის შესაძლებელი?
ანუ საუბარი მაქვს ორმაგი დაბეგვრის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებასთან. ცოტა ვერ გავიგე კანონში და ვისაც შეხება გქონიათ არ დაიზაროთ გთხოვთ გამარკვიეთ

Posted by: Natalita11 5 Dec 2012, 11:34
ძალიან გთხოვთ, იქნებ დამეხმაროთ: per diem-ების დაბეგვრის წესები სად შეიძლება ვნახო? ანუ რა ითვლება ნორმატიულ კვების, სასტუმროს და მგზავრობის ნორმატიულ ფასად ქვეყნების მიხედვით თუა განსაზღვრული და ალბათ ზენორმატიული 20%ით უნდა დაიბეგროს ხო? სადმე წერია ეს დეტალურად?

Posted by: Ti-Ni 5 Dec 2012, 12:20
QUOTE (Natalita11 @ 5 Dec 2012, 11:34 )
ძალიან გთხოვთ, იქნებ დამეხმაროთ: per diem-ების დაბეგვრის წესები სად შეიძლება ვნახო? ანუ რა ითვლება ნორმატიულ კვების, სასტუმროს და მგზავრობის ნორმატიულ ფასად ქვეყნების მიხედვით თუა განსაზღვრული და ალბათ ზენორმატიული 20%ით უნდა დაიბეგროს ხო? სადმე წერია ეს დეტალურად?

მაილი მომწერე, აქ ვერ ვტვირთავ ფაილს და გამოგიგზავნი

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=60034

ეს ნახე აბა და ცვლილებები თუ რამეა, არ ვიცი.
* * *
The DoctoR

მადლობა smile.gif
"ბლიც კითხვა:

არარეზიდენტის მომსახურებაზე თანხის გადახდას რომ თავი ავარიდო თუ არის შესაძლებელი?
ანუ საუბარი მაქვს ორმაგი დაბეგვრის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებასთან. ცოტა ვერ გავიგე კანონში და ვისაც შეხება გქონიათ არ დაიზაროთ გთხოვთ გამარკვიეთ"

კი, თუ ის არარეზიდენტი დარეგისტრირებულია გადასახადების გადამხდელ ფიზიკურ პირად საქართველოში.

Posted by: giorgi510 5 Dec 2012, 14:44
QUOTE (The DoctoR @ 5 Dec 2012, 10:50 )
ბლიც კითხვა:

არარეზიდენტის მომსახურებაზე თანხის გადახდას რომ თავი ავარიდო თუ არის შესაძლებელი?
ანუ საუბარი მაქვს ორმაგი დაბეგვრის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებასთან. ცოტა ვერ გავიგე კანონში და ვისაც შეხება გქონიათ არ დაიზაროთ გთხოვთ გამარკვიეთ

კი. საგადასახადოში უნდა წარადგინო ოფიციალური ცნობა ამონაწერის ვარიანტში, გაცემული მისი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურის მიერ

Posted by: goo1000 5 Dec 2012, 15:06
QUOTE
არარეზიდენტის მომსახურებაზე თანხის გადახდას რომ თავი ავარიდო თუ არის შესაძლებელი?
ანუ საუბარი მაქვს ორმაგი დაბეგვრის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებასთან. ცოტა ვერ გავიგე კანონში და ვისაც შეხება გქონიათ არ დაიზაროთ გთხოვთ გამარკვიეთ"

უნდა გქონდეს არარეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი ცნობა რომელიც ადასტურებს მის რეზიდენტობას ,ამის შემდეგ საგადასახადოში უნდა წარადგინო ეს ცნობა თარგმანთან ერთად ნოტარუილად დამოწმებული და ფორმა 1,მაგრამ ცვლილებით ეს უნდა მოხდეს წლის დამთავრებიდან იგივე ვადებში რა ვადაშიც წლიურ დეკლარაციას ვაბარებთ, ამასთან არის მანუალი რომლის მიხედვითაც თუ ფლობ ამ პირის მიერ წარმოდგენილ რეზიდენტობის ცნობას მაგრამ არ გაქვე წარდგენილი განცხადება საგადასახადოში მაშინ ჯარიმა მაინც არ დაგეკისრება.ასეი იყო საგადასახადოს მიდგომა მაგრამ ახლა რა იქნება და როგორ არ ვიცი.
მეც მაქვს ანალოგიური შემთხვევა და როგორ გადავწყვიტო არ ვიცი მაქვს ყველა დოკუმენტაცია რაც საჭიროა წარსადგენად, წელი სანამ არ დამთავრდება განცხადებას არ იბარებენ მინდა ჩავაბარო ფორმა1 , რომელიც ეხება გადასახადისაგან გათავისუფლებას, მე რომ ამ წელში გავცე თანხა ვალდებული ვარ დავბეგრო თუ არ გავცემ შესაბამისად ხარჯებში ვერ გავატარებ ასე გამოდის, თუ არადა ჯერ უნდა გავცე დავბეგრო და მერე დაბრუნებაზე ჩავაბარო განცხადება შესაბამის ფორმასთან ერთად? ვერ ვხვდები მაშინ რაღა საჭიროა ეს ფორმა 1 ან მე ვერ ვკითხულობ გასაგებად და იქნებ მეც განმიმარტოთ

Posted by: Ti-Ni 5 Dec 2012, 16:18
მაქვს ზედნადები, გადახდა ნაღდი ანგარიშწორებითაა მომხდარი და დაკარგულია ჩეკი, მაგრამ მაქვს იგივე ორგანიზაციის მიერ ამორტყმული ჩეკები, რომლებზეც ზედნადებები არ მაქვს და რითიც ოქტომბრის ბოლოს და ნოემბრის დასაწყისშია თანხის გადახდა დაფიქსირებული. ნოემბრის ბოლოს გამოწერილ ზედნადებს შემიძლია ეს ჩეკები დავურთო და გადახდად გავატარო?

Posted by: Metamorphosis 5 Dec 2012, 22:01
ბილეთების რეალიზაცია, ცალკეულ პროექტზე დღგ-თი იბეგრება მარტო????


309303030

Posted by: The DoctoR 5 Dec 2012, 22:19
goo1000
giorgi510
Ti-Ni
მადლობა ყველას გამოხმაურებისთვის wink.gif

Posted by: lolita da me 6 Dec 2012, 00:01
ეხლა ფირმებს ისევ მარჯანისშვილზე საჯარო რეესტრში არეგისტრირებენ? და კიდევ დირექტორი რო გადადდგეს და სხვა დაინიშნოს ამასაც მანდ აკეთებენ?

Posted by: brastinto 6 Dec 2012, 10:21
QUOTE (lolita da me @ 6 Dec 2012, 00:01 )
ეხლა ფირმებს ისევ მარჯანისშვილზე საჯარო რეესტრში არეგისტრირებენ? და კიდევ დირექტორი რო გადადდგეს და სხვა დაინიშნოს ამასაც მანდ აკეთებენ?

იუსტიციის სახლში smile.gif

Posted by: Ti-Ni 6 Dec 2012, 13:43
იქნებ მიპასუხოთ რა: ძირითადი საშუალება გაფუჭდა და დაიბრუნა გამყიდველმა, სანაცვლოდ ავიღეთ სხვა მარკის უფრო ძვირიანი და დავამათეთ ღირებულების სხვაობა. გამოწერეს ფაქტურა და ზედნადები ამ ახალზე, ჩეკი მხოლოდ იმ სხვაობის თანხაზე. უკანდაბრუნების ზედნადების გამოწერა და ფაქტურის კორექტირება არ უნდა მოხდეს? აბა მე რა დავწერო, მეხუთედ ფასში ვიყიდე ახალიო, ან ისინი რას დაწერენ რა საინტერესოა, არაფერი საბუთი რომ არ გააფორმეს.

Posted by: qondara 6 Dec 2012, 13:54
27150 (თარიღი 05/12/2012) ბრძანების საფუძველზე დამაჯარიმეს ვერსად ვიპოვე აღნიშნული ბრძანება. რის საფუძველზე დამაჯარიმს ვერსად გავიგე და დამეხმარეთ რა

Posted by: zgula 6 Dec 2012, 14:39
იქნებ დამეხმაროთ ბუღალტრულად ეს ოპერაცია როგორ გავატარო ??
15 აპრილს ავტომობილის საბალანსო ღირებულება იყო 10000 ლარი ამ დღეს მან გაციდა ავარია რომელიც დაზღვეული იყო 100% პროცენტით შედგა დეფექტური აქტი და სრულად 1900 ლარი აუნაზღაურა სადაზღვევომ
* * *
ძალიან გთხოვთ იქნებ ვინმემ მიპასუხოტ რა

Posted by: The DoctoR 6 Dec 2012, 15:43
qondara
და რაზე დაგაჯარიმეს გვითხარი და იქნებ ამით დაგეხმაროთ smile.gif

Posted by: qondara 6 Dec 2012, 16:50
The DoctoR

მადლობა ყურადღებისთვის. საფუძველი არც მე ვიცოდი ოქმში მარტო ეგ ეწერა. წავედი დღეს საგადასახადოში და გავარკვიე და ფაქტურების მიუბმელობაზე თქვენთვის ბრძანება გამოვეცით მაგაზე დაგაჯარიმეთო. დაელოდეთ ფოსტით მოგივათ მისამართზეო.

Posted by: ninia11 6 Dec 2012, 17:06
qondara
რომელი ფაქტურა არ გქონდა მიბმული? შენი გამოწერილი?

Posted by: Ti-Ni 6 Dec 2012, 17:11
zgula

მე როგორც ვიცი:
1. დ. არასაოპერაციო ხარჯი _ კ. სატრანსპორტო საშუალება 1900
2. დ. სადაზღვევო მოთხოვნა_ კ. არასაოპერაციო შემოსავალი 1900
3. დ. ფული- კ. სადაზღვევო მოთხოვნა 1900

მაგრამ არ ვიცი, ეს არასაოპერაციო შემოსავალი დღგ-თი იბეგრება თუ არა.

Posted by: kranci 6 Dec 2012, 17:24
რა მაინტერესებს, ბოლო საავანსოს გადახდა არ მინდა და შეიძლება ახლა განცხადების დაწერა?user.gif

Posted by: qondara 6 Dec 2012, 17:35
ninia11

კი ჩემი გამოწერილი 2011 წლის მაისში გამოვწერე და 2012 წლის მარტში დამიდასტურა და გამომრჩა.

Posted by: The DoctoR 6 Dec 2012, 17:49
kranci
კი შეიძლება როგორც ვიცი.

Ti-Ni
QUOTE
მაგრამ არ ვიცი, ეს არასაოპერაციო შემოსავალი დღგ-თი იბეგრება თუ არა.

ეგ არ იბეგრება დღგ-თი.

Posted by: kranci 6 Dec 2012, 18:54
The DoctoR
QUOTE
კი შეიძლება როგორც ვიცი.

გმადლობთ. უნდა მივიდე თუ პირდაპირ ელ. გვერდიდან გავუშვა განცხადება?
მაინც მისვლა ჯობია მგონი კონსულტაციისთვისmo.gif

Posted by: lolita da me 7 Dec 2012, 10:00
ახლა როგორ ხდება ხომ არ იცით: ვთქვათ ერთმა ფირმამ მეორეს უნდა მიყიდოს ახალი GPRS სალარო აპარატი, შესყიდვის დოკუმენტი უნდა გაფორმდეს ხო ამ შემთხვევშიც, და როცა დასარეგისტრირებლად მივიტანთ თან უნდა გვქონდეს ხო ეს საბუთი

Posted by: toi toto 7 Dec 2012, 10:02
lolita da me

ზედნადები გაწერე უბრალოდ. არაფრის მიტანა არ გინდა... მარტო პერერეგისტრაცია გააკეთე.

Posted by: qondara 7 Dec 2012, 10:09
ბუღალტერმა ჩააბარა ნულოვანი და დაზუსტებულის ჩაბარება დაავიწყდა ახლა რო დავაზუსტო და დასაბერი თანხა ჩავწერო დამაჯარომებენ? დღგ გადახდილი მაქვს.

Posted by: Joy Girl 7 Dec 2012, 10:16
როცა კერძო კომპანიაში ადამიანს ბრძანებით აფორმებ და ხელფასსაც ამ ბრძანებითვე განუსაზღვრავ, ხელფასის ოდენობაში ხელზე ასაღები თანხა რომ მივუთითო შეცდომა იქნება? მაგ: სიკო დაინიშნოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე და მისი ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 500 ლარით. ეს 500 ლარი ხელზე ასაღები თანხაა და დარიცხული ხელფასი ხომარ უნდა მივუთითო? ან თუ ხელზე ასაღებ თანხას მივუთითებ, იმის მიწერაც საჭირო ხომარ არის რომ თანხა ხელზე ასაღებია და არა დარიცხული? smile.gif

Posted by: ninia11 7 Dec 2012, 11:11
Joy Girl
მე ვუთითებ დარიცხულია თუ ხელზე ასაღები.

Posted by: Joy Girl 7 Dec 2012, 11:48
ninia11
მადლობა პასუხისათვის 2kiss.gif
მე არ მიმითითებია თანხა დარიცხული იყო თუ ხელზე ასაღები და უფროსი მეუბნება დარიცხული იგულისხმებაო როცა არ არის მითითებულიო და ასეა ნეტა?

Posted by: Ti-Ni 7 Dec 2012, 11:54
The DoctoR

მადლობა smile.gif


qondara

დეკლარაციის დაზუსტება დაჯარიმებას რატომ უნდა დაექვემდებაროს მაგ შემთხვევაში თუნდაც? როცა დეკლარაცია უნდა წარგედგინა, მაგ დროისთვის თუ დღგ უკვე გადახდილი გქონდა, არც საურავები არ დაგერიცხება და არაფერი და დაჯარიმებითაც არ უნდა დაჯარიმდე,მგონია. მიუბმელ ფაქტურებზე თუ არ მოსულა ჯარიმა უკვე.

Posted by: Flying Dutchman 88 7 Dec 2012, 11:55
qondara

საურავებს დაგარიცხავენ ყოველ დღეზე, დაზუსტებით უნდა დააზუსტო აუცილებლად smile.gif

Posted by: Ti-Ni 7 Dec 2012, 11:58
Flying Dutchman 88

არ დაარიცხავენ, თუ ჰქონდა გადახდილი დღგ და ასახული იყო პირად ბარათზე ზედმეტობა

Posted by: Flying Dutchman 88 7 Dec 2012, 11:59
Ti-Ni
მართალი ხარ, პარდონ...

Posted by: qondara 7 Dec 2012, 13:11
Ti-Ni
Flying Dutchman 88

ანუ ბუღალტერმა მითხრა დღგრამდენი გადამერიცხა და მეც გადავრიცხე. თვითონ ვერ მოასწრო ჩაბარება და ნულოვანი გაუშვა, მერე დაზუსტება დაავიწყდა. მიუბმელ ფაქტურებზე საყვარლად დამაჯარომეს. baby.gif

Posted by: niaaa82 7 Dec 2012, 13:41
QUOTE (niaaa82 @ 26 Nov 2012, 13:06 )
როგორ ხართ ბავშვებო როგორ? : )))

მოკლედ უცებ დავწერ რის გაკეთებას ვაპირებ და თქვენ თუ უკეთესიიდეა გაქვთ რომელიმეს მითხარით არ მოგერიდოთ : ))


შევასრულე მომსახურება სატრანსპორტო ( საერთაშორისო, რომელიც არ იბეგრება)
ინვოსი გამოვწერე რომლითაც მიმღებმა გააკეთა რეექსპორტი.

ანუ მიმღებია არარეზიდენტი კომპანია, რომელიც მეუბნება რომ თანხას ვერ გადმოვრიცხავ ხელზე უნდა მოგცეო.

როგორ ავიყვანო ეს ხელზე მოცემული თანხა შემოსავალში?
ჩეკს ვერ ამოვარტყამ, რადგან არამაქვს აპარატი და უნაღდო ანგარიშსწორებით ვმუშაობთ.

რა გავაკეთო ასეთ შემთხვევაში?

უბრალოდ ხელწერილი და რამე ოქმის მაგვარი ეყოფა პირველადი დოკუმენტებისთვის?

მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის : )

რომ დამეხმაროთ არა? user.gif biggrin.gif

Posted by: ninia11 7 Dec 2012, 14:18
Joy Girl
გაიხარე smile.gif
QUOTE
მე არ მიმითითებია თანხა დარიცხული იყო თუ ხელზე ასაღები და უფროსი მეუბნება დარიცხული იგულისხმებაო როცა არ არის მითითებულიო და ასეა ნეტა?

რამდენადაც ვიცი ეგრე უდგებიან. ანუ ხელფას რომ ამბობ გროსი ითვლება. გაუგებრობა რომ არ იყოს ჯობია მიუთითო. თუმცა მთავარია დაბეგრილი იყოს და ზედმეტად "კლიაუზნიკი" უნდა შეგხვდეს რომ ბრძანებას შეადაროს

Posted by: Rei2011 7 Dec 2012, 14:19
სითი პარკის ჯარიმებს თუ ატარებთ ხარჯში?
qondara
დაზუსტებით როცა გინდა დააზუსტებ პრობლემა არ არის.. თუ ბარათზე მაგ დროს ზედმეტობა გიფიქსირდება აღარც საურავი დაგერიცხება
თუ საერთოდ არ გააგზავნი და დაგვიანებით გაუშვებ მაგ დროს არის ჯარიმა.. ნულოვანზე არა
niaaa82
ეგ თანხა ვინმემ რომ შეიტანოს ბანკში ფიზიკურმა პირმა და საფუძველში მიუთითოს მაგ ორგანიზაციის სახელი და რისი თანხაა არ შეიძლება?

Posted by: NNina 7 Dec 2012, 15:53
QUOTE
სითი პარკის ჯარიმებს თუ ატარებთ ხარჯში?

თუ მანქანა ფირმის ხარჯზეა.ლოგიკურია რომ დასჭირდება გატარება.
თუ მფლობელი სხვაა ,მაშინ არა.
ანუ,კერძო პირის მანქანა არ უნდა გატარდეს.

Posted by: Ti-Ni 7 Dec 2012, 17:02
Rei2011
"niaaa82
ეგ თანხა ვინმემ რომ შეიტანოს ბანკში ფიზიკურმა პირმა და საფუძველში მიუთითოს მაგ ორგანიზაციის სახელი და რისი თანხაა არ შეიძლება? "

არა, ეგრე არ შეიძლება, ბანკი არ გრთავს ამის ნებას. ანუ საფუძველში მაგის მითითების უფლებას არ იძლევა.
და ჩგდ არაფერშუაშია და არ შეიძლება გამოიწეროს ამ დროს?
აბა ისე შპს-ს არ აქვს უფლება თანხის მიღების, თორე მყიდველისთვის უფრო იოლია ისეთი გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღება, რომლითაც ჩაეთვლება გადახდა გადახდად.
* * *
QUOTE (qondara @ 7 Dec 2012, 13:11 )
Ti-Ni
Flying Dutchman 88

ანუ ბუღალტერმა მითხრა დღგრამდენი გადამერიცხა და მეც გადავრიცხე. თვითონ ვერ მოასწრო ჩაბარება და ნულოვანი გაუშვა, მერე დაზუსტება დაავიწყდა. მიუბმელ ფაქტურებზე საყვარლად დამაჯარომეს. baby.gif

გამოსწრებაზე არიან, თუ სადმე რამე ნახეს, ეგრევე ჯარიმას უშვებენ ისე, რომ ოქმი ჯერ შედგენილიც არ აქვთ.

თითოეულ მიუბმელ ფაქტურაზე დაარიცხეს 100-100 ლარი ჯარიმა თუ ყველა ფაქტურაზე ერთად 100 ლარი?

Posted by: qondara 7 Dec 2012, 18:03
QUOTE
თი-Nი


3 დეკლარაციაზე არ მქონდა მიბმული და 100-100 ლარით დამაჯარიმეს ანუ ჯამში 300. პორტალზე მომივიდა ჯარიმის შეტყობინება და ბრძანება რის საფუძველზეც დაგაჯარიმეთო მოგივათ მისამართზე ფოსტითო ასე მიპასუხეს რო მივედი გასარკევეად,მეც ველოდები მარა ჯერ არ მოსულა. ანუ შეილება კიდე დანაჯარიმონ ყველა ფაქტურაზე 100-100 ლარით? help.gif

Posted by: Lady_Bird 7 Dec 2012, 18:10
qondara
ეგ შარშანდელებზე აჯარიმებენ. 15 იანვრამდე თუ რომელიმე ფაქტურა არ გაქვს წარდგენილი წარადგინე, ან თუ გასაუქმებელია განხადება დაწერე გაუქმებაზე. თU 15 იანვრის მერე წელს გამოწერილი ფაქტურა გექნება დეკლარაციაზე მიუბმელი და გასაუქმებელი დაგაჯარიმებენ

Posted by: kranci 7 Dec 2012, 18:34
Lady_Bird
შარშანდელი ფაქტურა აქვთ დასადასტურებელი 3 ცალი. უნდა გავაუქმო ესენი?

Posted by: Lady_Bird 7 Dec 2012, 18:41
kranci
არა დადასტურებული ფაქტურები ვიგულისხმე. მოკლედ დაუკავშირდი მაგ სამ ორგანიზაციას. თუ ნომრები არ გაქვს 08 ში დარეკე კოდები ჩააწერინე და ტელეფონის ნომრებს მოიძიებენ და დაგიკავშირდებიან. მერე დაურეკავ მაგ კომპანიების წარმომადგენლებს და ეტყვი რომ ანგარიშ ფაქქტურებს თუ არ ადასტურებენ უკან დაგიბრუნონ ან დაგიდასტურონ. მერე შეგიძლია წაშალო და ან გააუქმო. როგორც ჩანს არ არიან ეგ კომპანიები დღგ-ს გადამხდელები/

Posted by: qondara 7 Dec 2012, 18:48
Lady_Bird
QUOTE
გასაუქმებელი დაგაჯარიმებენ


ერთი ფაქტურა უნდა მქონდეს გაუქმებული და შემოსავლების სამსახურში უნდა მივიდე და იქ გავაუქმო?

შარშანდელ ფაქტურების მიუბმელობაზე დამაჯარიმე 2011 წლის. ახლა რო მივაბა ეგ ფაქტურები ჯარიმა თითოზე 100 ლარი უნდა გადავიხადო?

Posted by: kranci 7 Dec 2012, 19:20
Lady_Bird
გმადლობთ, ესე იგი მისახედი მაქვს ეგ საქმე.

Posted by: Lady_Bird 7 Dec 2012, 19:34
qondara
QUOTE
ერთი ფაქტურა უნდა მქონდეს გაუქმებული და შემოსავლების სამსახურში უნდა მივიდე და იქ გავაუქმო


თუ გაუქმებული გაქვს ელექტრონულად მისვლა არ უნდა. თუ ნაშთში დაგრჩა მატერიალური ანგარიშ-ფაქტურა და ის გაქვს გასაუქმებელი მაშინ უნდა წარადგინო. თუ ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურა გაქვს გასაუქმებელი რომელიც მეორე მხარემ უყურადღებობის გამო დაადასტურა და მერე აღმოჩნდა რომ შეცდომით არის და საჭიროა გაუქმება მგონი ასეთ შემთხვევაში მისვლა აღარ არის საჭირო და ელექტრონულადაც შეგიძლია განცხადების წარდგენა, დაზუსტებით არ ვიცი უნდა იკითხო


QUOTE
შარშანდელ ფაქტურების მიუბმელობაზე დამაჯარიმე 2011 წლის. ახლა რო მივაბა ეგ ფაქტურები ჯარიმა თითოზე 100 ლარი უნდა გადავიხადო?


თუ უკვე დაგაჯარიმეს ჯარიმა უნდა გადაიხადო, მაგრამ შემდგომი პროცედურა აღარ ვიცი უკვე უნდა დააზუსტო თუ არა დეკლარაციები ვერ გეტყვი. მაგ ფაქტურების მიუბმელობის გამო მეორე მხარეს ჩათვლებს გაუუქმებდნენ და იმასაც დააჯარიმებდნენ. მე ეგრე 5 ფაქტურა ამომიგდეს წლის დასაწყისში იმიტომ რომ მეორე მხარეს არ ქონდა წარდგენილი ანგარიშ ფაქტურები. თუმცა მცირე თანხები იყო.

Posted by: giorgi510 7 Dec 2012, 21:29
QUOTE (zgula @ 6 Dec 2012, 14:39 )
იქნებ დამეხმაროთ ბუღალტრულად ეს ოპერაცია როგორ გავატარო ??
15 აპრილს ავტომობილის საბალანსო ღირებულება იყო 10000 ლარი ამ დღეს მან გაციდა ავარია რომელიც დაზღვეული იყო 100% პროცენტით შედგა დეფექტური აქტი და სრულად 1900 ლარი აუნაზღაურა სადაზღვევომ
* * *
ძალიან გთხოვთ იქნებ ვინმემ მიპასუხოტ რა

ეს თანხა თქვენ ჩაგირიცხეს, თუ ავტომობილის სერვის ცენტრს სადაც გაკეთდა მანქანა? მე მქონდა შემთხვევა როდესაც დაზიანდა ავტომობილი, ჩვენ მივიყვანეთ სერვის ცენტრში, გამოგვიწერეს ინვოისი, რომელი აანაზღაურა სადაზღვევომ და ჩვენ არანაირი ბუღალტრული გატარება არ გავაკეთეთ...

Posted by: qondara 7 Dec 2012, 23:10
Lady_Bird
მადლობა ყურადღებისთვის ვიკითხავ როგორ უნდა მოვიქცე (ისევ შემოსავლებს ვკითხავ) და აქაც დავწერ.

Posted by: libero 8 Dec 2012, 00:19
ასეთი სიტუაციაა:
ერთ ფირმას საჩუქრად მოაქვს პროდუქცია და ზედნადებში უთითებს პროდუქციის გასაყიდ ფასს (თუმცა შენიშვნის ველში უწერია "პრომო").
მეორე ფირმას რომ შემოაქვს, ზედნადებში პროდუქციის გასაყიდ ფასად 0 ლარს უთითებს.

რომელი იქცევა სწორად, ვერ მივხვდი sad.gif

Posted by: Lady_Bird 8 Dec 2012, 11:29
qondara

პირდაპირ მიდი ალექსიძის 1 ნომერში. ზუსტ და ამომწურავ პასუხს გაგცემენ. პროცედურებსაც აგიხსნიან. ტელევიზიის მოპირდაპირე მხარეს არის, სპორტის სასახლის მაკდონალდსთან რომ შესახვევია მანდედად შეხვალ. მიაგნებ. კარგი სპეციალისტები არიან და უშუალოდ მაგათთან ხდება ამ ინფორმაციის დამუშავება , ფაქტურების გაუქმება და რეესტრიდან ამოღება და ა.შ პროცედურები

Posted by: qondara 8 Dec 2012, 11:43
Lady_Bird
მანდ ვიყავი და მიპასუხეს ფოსტით დაელოდე წერილსო მაგრამ ჯერ არ მოსულა.

Posted by: mtamta 8 Dec 2012, 22:29
გთხოვთ დამეხმაროთ მაქვს თონე და ვიხდი ფიქსირებულ გადასახადს,ამასთან პურს ვაბარებ მაღაზიაში და ვაგზავნი ელ.ზედნადებს აქამდე პრობლემა არ მქონია ეხლა კი მომთხოვა ჩეკი _ ხარჯში გასატარებლად შეიძლება თუ არა სალარო აპარატის ჩართვის გარეშე ამ საქმის მოგვარება? წინასწარ გიხდით მადლობას

Posted by: Flying Dutchman 88 8 Dec 2012, 23:22
mtamta

ფიქსირებულის გადამხდელისგან ნაყიდ საქონელს ისედაც ვერ გაიტარებს ხარჯში და რაში სჭირდება ჩეკი?

Posted by: JPEG 9 Dec 2012, 15:15
გამარჯობათ, არვიცი რამდენად სწორად სევარჩიე თემა იმედია დამეხმარებით smile.gif სადმე სეიძლება ვნახო ჩემზე რამე შპს ან ინდ მეწარმე თუაგაფორმებული? რამდგომარეობაშია ან რა ვალდებულება ხო არდამეკისრა , საგადასახადოში რო არმივიდე ისე საიტზე სადმე არუნდა ქონდეთ?

Posted by: keep_walking 9 Dec 2012, 20:20
JPEG
http://rs.ge/5385 ეს ნახე თუ დაგეხმარება რამეში


Flying Dutchman 88
პრაქტიკულ მუშაობას ეწევი დავით? biggrin.gif

Posted by: niaaa82 9 Dec 2012, 22:34
მოკლედ ეს 14 რიცხვში რომ გადმოუტანიათ წინა თვვოდან ყოველვიური განაცემები და ახლა ოქ,მები რომ მოვიდა 100 ლარიანი ჯარიმით.
რის საფუძველზე შეცვალეს?
ან სად იყო ცვლილება? ან როგორ გამ,აგებინეს მე როგორ მომხმარებელს?


Posted by: Lady_Bird 9 Dec 2012, 23:28
niaaa82
ყოველ|თვიური განაცმები ყოველთვის 14 რიცხვში ბარდებოდა გარდა იმ შემთხვვებისა როცა 14 ემთხვეოდა შაბათ-კვირას. ჯარიმა უნდა გადაიხადო სხვა რა გზაა

Posted by: niaaa82 9 Dec 2012, 23:30
არ ბარდებოდა, კალენდარი ხომ არსებობს?! ჰოდა ოქტომბრის ჩათვლით ზუსტად ვიცი 15მდე იყო ხოლმე

Posted by: Lady_Bird 9 Dec 2012, 23:52
niaaa82
როგორ არა, ასე ვაბარებდით. აი შედი რს.გე ზე და ნახე წინა თვეების კალენდარი ივლისიდან დაიწყე 14 რიცხვი მხოლოდ იმ თვეებში არ არის როცა შაბათ კვირას ემთხვევა. შესაბამისად შენ თუ ყოველთვიურად 15 წიცხვში აბარებდი მაშინ ჯარიმებიც იმიტომ გაქვს.... ალბათ არ მიაქციე ყურადღება. ფორუმზეც იწერებოდა ამ ერთ დღიანი სხვაობის შესახებ პოსტები... ყველა წერდა რომ უფრო მოსახერხებელი იქნებოდა თუ ერთ დღეს ჩაბარდებოდა ყველა დეკლარაცია. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მახსოვს ზაფხულში მიდიოდა ამ თემაზე აქ განხილვები, როცა განაცემების ჩაბარებები დაიწყო

Posted by: The DoctoR 10 Dec 2012, 00:07
Flying Dutchman 88
mtamta
QUOTE
ფიქსირებულის გადამხდელისგან ნაყიდ საქონელს ისედაც ვერ გაიტარებს ხარჯში და რაში სჭირდება ჩეკი?

გადახდილი ფული უნდა "გააპრავოს", სალაროს ნაშთი რომ გაასწოროს.

Posted by: Protea 10 Dec 2012, 14:17
როგორ შეიძლება ინტერნეტით გავიგო, ესა თუ ის პირი არის თუ არა დღგ-ს გადამხდელი?
ადრე http://www.mof.ge/-ზე "ინფორმაცია მეწარმეთა შესახებ"-ის გვერდზე ვამოწმებდი, მაგრამ ახლა მაგ ლინკით rs.ge-ს საიტზე გადავყავარ და მანდ არსებულ ბაზაში ყველა სუბიექტის ბარათში დღგ-ს გრაფა მონიშნული არ არის, თითქოს საერთოდ არავინაა დღგ-ს გადამხდელი. და იქნებ იცოდეთ რამე სხვა რესურსი, რომელშიც ვნახავ ამ ინფორმაციას? user.gif

Posted by: ხიბლი 10 Dec 2012, 14:20
Protea
აღარ არის მგონი ეგ ბაზა... მეც ვეღარ ვიპოვე ვერსად sad.gif

niaaa82
ყოველთვის 14 რიცხვში იყო, უბრალოდ მიყოლებით დაემთხვა დასვენებები მეც მახოსვ, დაჟე ერთხელ 17ში ჩავაბარე ყველა.

mtamta
და რატომ არ უნდა ჩართო აპარატი? ან აქამდე როგორ ატარებდა ანგარიშწორებას?

Posted by: Natalita11 10 Dec 2012, 14:45
ყოველთვიური განაცემების დეკლარაციის შევსების წესი დეტალურად სადმე თუ წერია? არასოდეს არ შემივსია და არ მინდა რამე შემეშალოს...

Posted by: qondara 10 Dec 2012, 15:32
ჯარიმა რა კოდზე უნდა გადავრიცხო? ფაქტურებზე დამაჯარიმეს და კიდე დღგ-ის შემცირებაზე.

Posted by: Flying Dutchman 88 10 Dec 2012, 15:51
ფაქტურების ჯარიმა სხვა ჯარიმებია და დღგ-ს ჯარიმა ჩვეულებრივად დღგ-ს კოდზე უნდა გაუშვა... ანუ 100771143 და 100771082

Posted by: qondara 10 Dec 2012, 16:22
Flying Dutchman 88
მადლობა. smile.gif

Posted by: mtamta 10 Dec 2012, 16:41
ხიბლი

QUOTE
და რატომ არ უნდა ჩართო აპარატი? ან აქამდე როგორ ატარებდა ანგარიშწორებას?




მაპატიეთ მაგრამ ფიქსირებულ გადასახადს ვიხდი და აქამდე პურს რომ ვაბარებდი ჩეკს არ მთხოვდნენ

Posted by: AquariuMANIAK 10 Dec 2012, 17:10
ხალხო მაინტერესებს დავუშვად გვხსენი მაღაზია და ავიყვანე 2 გამყიდველი თითოს ვაძლევ 300 ლარს ანუ სულ 600 ვიხდი smile.gif მითხრეს რომ ცალკე კიდევ 600 ლარის რაღაც %

გადასახდელიო და იქნებ გამარკვიოთ?


და კიდევ დავუშვად საქონელი მაქვს 10 000 ლარის და მინდა მარაზიიდან გამოსვლა და სხვა შედის ამასობაში მე მინდა გადავაბარო თანხით ეს ჩემი საქიონელი

მართლა ცალკე უნდა გადავიხადო 10 000 ლარის 20% საგადასახადოში? მიოუხედავად იმისა რომ გამოვდივარ მაღაზიიდან?

Posted by: Flying Dutchman 88 10 Dec 2012, 17:19
ხიბლი
QUOTE
და რატომ არ უნდა ჩართო აპარატი? ან აქამდე როგორ ატარებდა ანგარიშწორებას?


ფიქსირებული არ იყენებს სალაროს...

Posted by: Kobalty 11 Dec 2012, 13:32
კოლეგებო, სადმე ხომ არ მოიპოვება ინსტრუქცია ზედნადების გამოწერა/წამოების შესახებ?
ვიდეო ინისტრუქციას ვერ ვრთავ რს.გე-ზე და იქნებ წერილობით ინსტრუქცია/გამოყენების წესი გეგულებოდეთ სადმე?
გმადლობთ წინასწარ.

Posted by: qondara 11 Dec 2012, 13:57
Kobalty

996 ბრძანებაში უნდა იყოს.

Posted by: lalelale 11 Dec 2012, 14:16
ასეთი კითხვა მაქვს:

უცხოელ კლიენტს გავუწიე ნოემბრის თვეში მომსახურება, მიღება ჩაბარება გაფორმდა 30.11.2012
ინვოისი გამოიწერა 05/12/2012 უცხოურ ვალუტაში.

მე რეალიზაციაში რომელი დღის გაცვლითი კურსი უნდა დავაფიქსირო 30 ნოემბერი თუ 5 დეკემბერი?

წინასწარ მადლობა გამოხმაურებისათვის

Posted by: Ti-Ni 11 Dec 2012, 14:18
QUOTE (Ti-Ni @ 6 Dec 2012, 17:11 )
zgula

მე როგორც ვიცი:
1. დ. არასაოპერაციო ხარჯი _ კ. სატრანსპორტო საშუალება 1900
2. დ. სადაზღვევო მოთხოვნა_ კ. არასაოპერაციო შემოსავალი 1900
3. დ. ფული- კ. სადაზღვევო მოთხოვნა 1900

მაგრამ არ ვიცი, ეს არასაოპერაციო შემოსავალი დღგ-თი იბეგრება თუ არა.

პირველი გატარება, რომ დავფიქრდი, არაა საჭირო.

1. დ. სადაზღვევო მოთხოვნა_კ.არასაოპერაციო შემოსავალი
2. დ. ფული_კ. სადაზღვევო მოთხოვნა.
3. დ. ავტომანქანის შეკეთების ხარჯი_კ. ვალდებულება
4. დ. ვალდებულება_ კ. ფული

ეს უნდა იყოს სულ.
როცა სადზღვევო პირდაპირ გადარიცხავს ავტოშემკეთებლის ანგარიშზე თანხას, ვფიქრობ, მაშინაც უნდა იქნეს არასაოპერაციო შემოსავლის გატარება საჭირო იმიტომ, რომ ინვოისი შენს სახელზე უნდა გამოიწეროს, მგონია და არა სადაზღვევოს სახელზე და სადაზღვევო ხარჯებს გიფარავს.

უფრო ჭკვიანებმა და გამოცდილებმა როგორ იცით? smile.gif


* * *
lalelale

შემოსავალი უნდა დააფიქსირო 30 ნოემბერს მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე და არა 5 დეკემბერს, ამიტომ 30 ნოემბრის კურსით იანგარიშებ ჩემი აზრით.

Posted by: niaaa82 11 Dec 2012, 15:01
ანაგარიშფაქტურა მივაბი დეკლარაცია, ანუ ნოემბრის ანგარიშფაქტურა ნოემბრის დეკალარაციას და არ მაგზავნინებს :შ
დაზუსტებულ დეკალრაციაში იგივე ფაქტურებიი არ შეტანოთი და რაღაც ბლა ბლა ბლას მიწერს

ჰოდა თუ გინდაათ დამაკვალიანეთ უსერ

Posted by: Ti-Ni 11 Dec 2012, 15:35
გავყიდე საქონელი, გამოვწერე ფაქტურა და ორი თვის შემდეგ დამიბრუნეს, რადგან გაფუჭდა. სანაცვლოდ გავატანე სხვა უფრო ძვირიანი და დამიმატეს თანხა. როგორ უნდა მოვიქცე, უნდა გამოვწერო ამ ოპერაციაზე ანგარიშფაქტურა იმ თანხაზე, რაც დამატებით გადამიხადეს თუ უნდა გავაკეთო უკანდაბრუნება, გავაკირექტირო ძველი ანგარიშფაქტურა და გამოვწერო ეს ახალი ანგარიშფაქტურა სრულ თანხაზე?

მიპასუხეთ რა!

Posted by: Kobalty 11 Dec 2012, 15:38
qondara
http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no996-2010-tslis-31-dekemberi-k-tbilisi-gadasakhadebis-administrirebis-shesakheb
მაგ ბრძანებაში ბევრი არაფერი წერია.
მე მაინტერესებს, უშუალოდ რს.გე-ზე ზედნადების ფუნქციის მოხმარების ინსტრუქცია, დეტალებით...
არსად მოიპოვება დავიჯერო? rolleyes.gif

Posted by: giorgi510 11 Dec 2012, 15:52
უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში მე-3 გვერდი - "იმპორტის სასაქონლო დეკლარაციის მონაცემები" ხომ არ იცით რას გულისხმობს?

Posted by: NNina 11 Dec 2012, 15:52
Kobalty
ცვლილება

http://www.forms.ge/sakartvelos-pinansta-ministris-brdzaneba-no122-2012-tslis-18-aprili-k-tbilisi

http://commersant.ge/index.php?id=7317

https://www.google.com/#hl=ru&newwindow=1&safe=active&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=996+ბრძანებაში&oq=996+ბრძანებაში&gs_l=hp.12...18188.18188.1.18991.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0...0.0...1c.mU1r9CE1QF8&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=388c985c2cfc857b&bpcl=39650382&biw=991&bih=645


* * *
http://www.youtube.com/watch?v=QkUfzFL8ngM


იუთუბიზე იყო საგადასახადო მუხლებზე ლაპარაკი დამილინკეთ რა.

Posted by: qondara 11 Dec 2012, 16:21
Ti-Ni

ჩემი აზრიტ ეგ ფაქტურა უნდა დაააკორექტირო (უკან დაბრუნება მიუთითო) და მერე ახალი გამოუწერო.

Posted by: Ti-Ni 11 Dec 2012, 16:28
qondara

დიდი მადლობა smile.gif მეც მგონია, რომ მასეა სწორი.

Posted by: goo1000 12 Dec 2012, 10:04
გამარჯობა!
სალარო აპარატის მომსახურების თანხა რა ანგარიშზე უნდა გადავრიცხო მითხარით რა გთხოვთ. მეჩქარებაა ნუ დაიზარებთ

Posted by: free2rhyme 12 Dec 2012, 10:11
goo1000

ხელშეკრულება არ გაქვს? იქ წერია. თან უნდა მიუთითო სალარო აპარატის ID
მე ამ ანგარიშზე გადავრიცხე GE65KS0000000360200126 მაგრამ გადაამოწმე ხელშეკრულებაში აუცილებლად.
არ მინდა შეცდომით სხვაგან გადაგარიცხინო ფული 2kiss.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Dec 2012, 11:27
ბრუნვა რომელიც განთავისუფლებულია დღგ-ს გან რომელ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს დღგ-ს დეკლარაციაში?

Posted by: goo1000 12 Dec 2012, 11:41
QUOTE
free2rhyme

დიდი მადლობა.
დავრეკე და იგივე მითხრეს რაც შენ. კი მიწერია მაგრამ თავდაპირველი გადარიცხვა სხვა ანგარიშზე მოხდა და ამიტომ დავეჩვდი smile.gif

Posted by: NIA NIA 12 Dec 2012, 12:02
ხალხო რა მაინტერესებს იცით? გამოწერილი მაქვს ქვე ზედნადები მერე გამოწერილია უკან დაბრუნება და ანგარიშ ფაქტურაში როგორ უნდა ავსახო? უკან დაბრუნების ზედნადებში რაცაა რაოდენობა იმით ნაკლები შევიყვანო და ორივე ზედნადები მივუთითო კან დაბრუნებისაც და ქვე ზედნადებისაც? თუ როგორ?

Posted by: natashka55 12 Dec 2012, 12:18
ობიექტიდან მარილი რომ გავიტანო და დავყარო გზებზე- ამ დროს სასაქონლო ზედნადები უნდა გამოვწერო?

Posted by: levvani 12 Dec 2012, 12:43
natashka55

კი აუცილებელია.

რასაც ტრანსპორტირება სჭირდება ყველაფერს სჭირდება ზედნადები, მაგრამ თუ მყიდველმა მხოლოდ ჩეკი მოითხოვა ანუ დალოდება ეზარება ან არ მინდა თავი დამანებეთო biggrin.gif მაგ შემთხვევაში განთავისუფლკებული ხარ გამოწერისგან smile.gif

Posted by: _Lali_ 12 Dec 2012, 12:46
იცით რა მაინტერესებს? როცა მოდის ფიზიკური პირი და ყიდულობს პატარა ნივთს, იხდის ფულს, იდებს ჯიბეში ამ ნივთს ჩეკთან ერთად და მიდის. ამ დროს ზედნადებს ვაგზავნი ხოლმე ტრანსპორტირების გარეშე და საერთოდ რომ არ გავაგზავნო, შეიძლება?

Posted by: levvani 12 Dec 2012, 12:47

Red Hot Chili Peppers

QUOTE
ბრუნვა რომელიც განთავისუფლებულია დღგ-ს გან რომელ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს დღგ-ს დეკლარაციაში?


ესეთი შემთხვევა არის რამოდენიმე ნაირი ძირითადაად პირველ გვერძე მე-6 და მე-10 გრაფაში გააჩნია რა შემთვევასთან გვაქვს საქმე smile.gif


* * *
_Lali_

QUOTE
იცით რა მაინტერესებს? როცა მოდის ფიზიკური პირი და ყიდულობს პატარა ნივთს, იხდის ფულს, იდებს ჯიბეში ამ ნივთს ჩეკთან ერთად და მიდის. ამ დროს ზედნადებს ვაგზავნი ხოლმე ტრანსპორტირების გარეშე და საერთოდ რომ არ გავაგზავნო, შეიძლება?



კი შეგიძლია არ გამოწერო. მთავარია ჩეკი ამოარტყა smile.gif

Posted by: _Lali_ 12 Dec 2012, 13:38
levvani
QUOTE
კი შეგიძლია არ გამოწერო. მთავარია ჩეკი ამოარტყა

დიდი მადლობა. მთავარია ახლა ჩემი უფროსი დავაჯერო, თითოეულ ასოს და ციფრს ჩაჰკირკიტებს და ყველაფერი ამობეჭდილი აქვს (როგორც კომუნისტების პერიოდში იყო), კომპიუტერიზაცია და ცივილიზაცია ჯერ ვერანაირად ვერ "შევიყვანე" მის კაბინეტში sad.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Dec 2012, 14:04
QUOTE (levvani @ 12 Dec 2012, 12:47 )
Red Hot Chili Peppers

QUOTE
ბრუნვა რომელიც განთავისუფლებულია დღგ-ს გან რომელ გრაფაში უნდა ჩაიწეროს დღგ-ს დეკლარაციაში?


ესეთი შემთხვევა არის რამოდენიმე ნაირი ძირითადაად პირველ გვერძე მე-6 და მე-10 გრაფაში გააჩნია რა შემთვევასთან გვაქვს საქმე smile.gif





მაგ: საბავშო საქონელი, საბავშო საპონი, საბავშო საფენი და ა.შ. რომლებსაც არც შეძენის და არც რეალიზაციის დროს არ ეხება დღგ

Posted by: free2rhyme 12 Dec 2012, 15:02
Red Hot Chili Peppers

მეხუთე გრაფაში უნდა ჩაწერო, დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა
ისე მაინც ჯობია გადაამოწმო, მე არ მქონია მაგასთან შეხება



------------------------------------

Posted by: levvani 12 Dec 2012, 15:28
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
მაგ: საბავშო საქონელი, საბავშო საპონი, საბავშო საფენი და ა.შ. რომლებსაც არც შეძენის და არც რეალიზაციის დროს არ ეხება დღგ


QUOTE

მეხუთე გრაფაში უნდა ჩაწერო, დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა
ისე მაინც ჯობია გადაამოწმო, მე არ მქონია მაგასთან შეხება


yes.gif

Posted by: freeandhappy 12 Dec 2012, 15:55
ადრე http://mof.ge/Taxpayer ამ საიტიდან ვიგებდი მომწოდებელი დღგ-ს გადამხდელი იყო თუ არა.
აღარ მუშაობს, სხვაგან ხომ არ იცით სად შეიძლება ვნახო?

Posted by: qondara 12 Dec 2012, 15:58
freeandhappy

ეეეეჰ ამოიღეს ეგ ინფორმაცია, მეც ვერსად ვიპოვე.

Posted by: freeandhappy 12 Dec 2012, 16:17
qondara
QUOTE
ეეეეჰ ამოიღეს ეგ ინფორმაცია, მეც ვერსად ვიპოვე.

აუ რა ცუდია...

Posted by: oqrokaci 12 Dec 2012, 16:39
გამარჯობათ
ოქტომბრის 10 რიცხვში დაცდექი დღგ-ს გადამხდელად და 1 დან 10 რიცხვამდე გამოწერილ ზედნადებზე გამოგზავნილ დღგს ნოემბრის დეკლარაციაში რო ჩავითვალო შეიძლება??

Posted by: Lady_Bird 12 Dec 2012, 16:59

გრძელვადიან კონტრაქტებთან ვისაც გქონიათ შეხება იქნებ მითხრათ, ეტაპობრივი აღიარება მოგების გადასახადის მიზნებისთვის ხდება მხოლოდ თუ დღგ-საც ეხება? და თუკი ეტაპობრივი ჩაბარება არ მქონია და ავანსი მაქვს მიღებული დამკვეთისგან, მაგრამ ეტაპობრივად ვერ ვაბარებ და დროებით შეჩერებული მაქვს სამუშაოები როგორ უნდა მოვიქცე?

სად შეიძლება ვნახო სიტუაციური სახლემძღვნელო ან მითითებები ამ თემასთან დაკავშირებით

Posted by: levvani 12 Dec 2012, 17:01
oqrokaci
QUOTE
გამარჯობათ
ოქტომბრის 10 რიცხვში დაცდექი დღგ-ს გადამხდელად და 1 დან 10 რიცხვამდე გამოწერილ ზედნადებზე გამოგზავნილ დღგს ნოემბრის დეკლარაციაში რო ჩავითვალო შეიძლება??


თუ ეს პროდუქცია ჯერ არ გაქვს რეალიზებული შეგიძლია ჩაითვალო wink.gif

Posted by: Lady_Bird 12 Dec 2012, 17:02
freeandhappy
QUOTE
ადრე http://mof.ge/Taxpayer ამ საიტიდან ვიგებდი მომწოდებელი დღგ-ს გადამხდელი იყო თუ არა.
აღარ მუშაობს, სხვაგან ხომ არ იცით სად შეიძლება ვნახო?


და რისთვის გინდა ეგ ინფორმაცია?

Posted by: oqrokaci 12 Dec 2012, 17:52
QUOTE
თუ ეს პროდუქცია ჯერ არ გაქვს რეალიზებული შეგიძლია ჩაითვალო

დიდი მადლობა, შეგიძლია საგადასახადო კოდექსის რომელ მუხლში წერია მითხრა?

Posted by: freeandhappy 12 Dec 2012, 20:54
Lady_Bird
QUOTE
და რისთვის გინდა ეგ ინფორმაცია?

ანგარიშ ფაქტურებს ვთხოვ ხოლმე, ზოგი არ აგზავნის

Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Dec 2012, 21:07
free2rhyme
levvani

მეხუთეში დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა რო არ წერია
მე-10 გრაფაში წერია დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა და იქ ხო არ უნდა?

Posted by: free2rhyme 12 Dec 2012, 21:30
Red Hot Chili Peppers

ბოლო გვერდზე ვამბობ

Posted by: Drakula 12 Dec 2012, 22:42
freeandhappy
QUOTE
ადრე http://mof.ge/Taxpayer ამ საიტიდან ვიგებდი მომწოდებელი დღგ-ს გადამხდელი იყო თუ არა.
აღარ მუშაობს, სხვაგან ხომ არ იცით სად შეიძლება ვნახო?

მეც ამის ძიებაში ვიყავი ბოლო დღეებია, მაგრამ ცოტახნის წინ შევედი rs.ge-ზე და შესანიშნავი ახალი ამბავი დამხვდა: ამიერიდან თითოეული მყიდველი/გამყიდველის დასახელების ქვემოთ მწვანედ წერია ინფორმაცია, თუ არის დღგ-ს გადამხდელი. თუ არ არის, მაშინ ცარიელია. bis.gif ძალიან გამიხარდა, უაღრესად გამოსადეგი ფუნქციაა. jump.gif

Posted by: qondara 12 Dec 2012, 23:01
Drakula
დაიცა ეგ სად წერია?

Posted by: freeandhappy 13 Dec 2012, 01:05
Drakula
QUOTE
მეც ამის ძიებაში ვიყავი ბოლო დღეებია, მაგრამ ცოტახნის წინ შევედი rs.ge-ზე და შესანიშნავი ახალი ამბავი დამხვდა: ამიერიდან თითოეული მყიდველი/გამყიდველის დასახელების ქვემოთ მწვანედ წერია ინფორმაცია, თუ არის დღგ-ს გადამხდელი. თუ არ არის, მაშინ ცარიელია.  ძალიან გამიხარდა, უაღრესად გამოსადეგი ფუნქციაა.


wow : ))

ძალიან კარგიაა

Posted by: The DoctoR 13 Dec 2012, 10:13
Lady_Bird
ორივეთი იბეგრება, თუ მშენებლობა გრძელდება 6 თვეზე მეტი ხნის ვადით. ეს მოგების გაანგარიშებისთვის.
და სააღრიცხვოდ მხოლოდ მოგებაში იანგარიშება პროპორციული წესით მიუხედავად მშენებლობის ხანგრძლივობისა.

Posted by: maia_r 13 Dec 2012, 10:13
ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ
დიდიხანია არ შემივსია თვიური საშემოსავლო დეკლარაცია, ახლა ვცადე და არ აქტიურდება ის უჯრები, სადაც გადასახდელი გადასახადის რაოდენობა უნდა ჩავწერო, არც ავტომატურად იწერება და ვერც ხელიტ შემაქვს მონაცემი
რა ვქნა? cry.gif

Posted by: N-Economist 13 Dec 2012, 10:30
მეგობრებო ანგარიშთა გეგმა ინგლისურად ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

Posted by: natashka55 13 Dec 2012, 10:39
maia_r
სადაც განაცემებს წერ თარიღით და ა შ, პირველ გვერდზე დამატებას უკეთებ?

N-Economist

http://allshares.ge/download.php?id=1A99848970 - ანგარიშტა გეგმა ინგლისურად

Posted by: maia_r 13 Dec 2012, 11:00
natashka55
საქმეც იმაშია, რომ ვერც განაცემებს ვწერ, რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე
* * *
გავგზავნე, დიდი მადლობაnatashka55

Posted by: giorgi510 13 Dec 2012, 12:56
მაინტერესებს, მივლინების დროს რა დღის კურსი უნდა აიღო დაუშვათ სასტუმროს ინვოისის შემთხვევაში, რა დღესაც მოხდა ინვოისის გაცემა თუ როდესაც თანამშრომელი ჩამოვა საქართველოში და წარმოადგენს აღნიშნულ დოკუმენტებს?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 Dec 2012, 14:02
ივნისის, ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის ა/ფაქტურები დეკემბერში გამომიგზავნეს და შეიძლება თუ არა ეხლა ჩავითვალო?

Posted by: The DoctoR 13 Dec 2012, 15:25
Red Hot Chili Peppers
კი

Posted by: Natalita11 13 Dec 2012, 16:45
ვიზის ხარჯებს თუ ვუნაზღაურებ თანამშრომელს მივლინებაში როცა მიდის, რა შემთხვევაში ვბეგრავ ამ ხარჯებს და რა პროცენტით?

Posted by: qondara 13 Dec 2012, 17:03
საშემოსავლოთი უნდა დაბეგრო ჩვეულებრივ 20%-ით.

Posted by: giorgi510 13 Dec 2012, 17:13
QUOTE (qondara @ 13 Dec 2012, 17:03 )
საშემოსავლოთი უნდა დაბეგრო ჩვეულებრივ 20%-ით.

და რატომ უნდა დაიბეგროს? ეს ხომ მივლინებასთან არის კავშირში

Posted by: qondara 13 Dec 2012, 18:47
giorgi510

ვიზას მარტო კომპანიის მიზნებისთვის იყენებს, ჩემი აზრით დასაბეგრია რადგან ეგ არის ფიზიკური პირის გადასახდელი ვინც იღებს იმის. შენ კომპანიის სახელიტ ვერ გადაიხიდ ვიზის ფულს. თუ გინდა არ დაბეგრო, მე დავბეგრავდი.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 Dec 2012, 19:27
ი/მ მეწარმე არის დღგ-ს გადამხდელი, სავალდებულოა თუ არა გამოიყენოს დარიცხვის მეთოდი?
თუ საკასო მეთოდს იყენებს პრობლემები შეექმნება?

Posted by: Lady_Bird 13 Dec 2012, 19:51
Red Hot Chili Peppers
კი დარიცხვის მეთოდი უნდა გამოიყენო

Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 Dec 2012, 19:58
Lady_Bird
თუ საკასო მეთოდს იყენებს პრობლემები შეექმნება?

Posted by: Toxic:) 13 Dec 2012, 20:43
2011 წლის იჯარა უნდა გასცეს შპს მ ეხლა ანუ 2012 ში ფიზიკურ პირზე, საშემოსავლო ფიზკურმა პირმა უნდა გადაიხადოს თუ წინა წლის განაცემები გადახდის წყაროსთან უნდა დაკავდეს?





QUOTE
ვიზას მარტო კომპანიის მიზნებისთვის იყენებს, ჩემი აზრით დასაბეგრია რადგან ეგ არის ფიზიკური პირის გადასახდელი ვინც იღებს იმის. შენ კომპანიის სახელიტ ვერ გადაიხიდ ვიზის ფულს. თუ გინდა არ დაბეგრო, მე დავბეგრავდი.

ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ მგონი 2012 ის დასაწყისში რომ ცვლილებები შევიდა და ვიზის საფასურიც გადიოდა მივლინების ხარჯებში.

QUOTE
ივნისის, ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის ა/ფაქტურები დეკემბერში გამომიგზავნეს და შეიძლება თუ არა ეხლა ჩავითვალო?


2012 წლის 15 მაისის ცვლილებებით ელექტრონული ფაქტურის ჩათვლა ხანდაზმულობის ვადის გასვლამდე შეიძლებაო ასე წავიკითზე გადასახადები და აღრიცხვაში.

Posted by: Lady_Bird 13 Dec 2012, 20:53
Red Hot Chili Peppers


რა თქმა უნდა შეექმნება. დღგ-ს მიზნებისთვის გამოიყენება დარიცხვის მეთოდი და დარიცხვის მეთOდით უნდა იმუშაოს თუ დღგ-ს გადამხდელია, არ აქვს მნიშვნელობა ინდ, მეწარმეა თუ შპს

Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 Dec 2012, 21:47
დარიცხვის მეთოდი ანუ ბუღალტრული გატარებები ანგარიშთა გემით უნდა აწარმოოს აუცილებლად?

Posted by: The DoctoR 13 Dec 2012, 23:00
Toxic:)
ახლა დაბეგრავ და ახლა აჩვენებ განაცემთა ინფორმაციაში. შესაბამისად ამ წელს გამოქვითავ.

Red Hot Chili Peppers
დღგ-ს გადამხდელი თუ არის აუცილებლად დარიცხვის მეთოდი. სსკ 73 მუხლში წერია თუ არ ვცდები.

Posted by: Toxic:) 14 Dec 2012, 10:53
The DoctoR
QUOTE
ახლა დაბეგრავ და ახლა აჩვენებ განაცემთა ინფორმაციაში. შესაბამისად ამ წელს გამოქვითავ.


არის სადმე მითითებული რომ 2012 ში ფიზიკურ პირზე გაცემული 2011 წლის წლის იჯარის გადასახადზე 2011 ში მოქმედი წესი ვრცელდება?

Posted by: Kobalty 14 Dec 2012, 11:10
წითელი დეკლარაცია რომ გვაქვს "ინფორმაცია საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული/დასაკავებელი გადასახადის შესახებ" - ამაში თუ იწერება თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის გადახდილი საფასური, რომელსაც "ჯიპიაი"-ს ვუხდი?
ესაც ხომ ერთგვარინ სარგებელია? rolleyes.gif

გმადლობთ წინასწარ.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Dec 2012, 11:16
The DoctoR
ი/მ აქამდე საკასო მეთოდს იყენებდა, როგორ მოვიქცე შეგიძლია რამე რჩევა მომცე

Posted by: AGN 14 Dec 2012, 11:30
შპს ისარგებლა გადაზიდვის მომსახურებით, დაიქირავა ფ/პ და გადაუხადა თანხა.
საშემოსავლო გადავიხადე და ჩვეულებრივ მინდა ვაჩვენო დეკლარაციაში.
მაგრამ ეხლა გადამხდელთა რეესტრში ვნახულობ რომ არის დარეგისტრირებული როგორც ი/მ, რაზეც თვითომ არ უთქვამს არაფერი.
ამ შემთხვევაში აღარ ვბეგრავ, ხომ ასეა?
მაგრამ ის როგორც ი/მ ხომ უნდა მომცეს შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთი. მე მაქვს მხოლოდ მიღება-ჩაბარება რაზეც მოვაწერინე ხელი - როგორც ფიზიკურ პირზე გადახდილი თანხა.
როგორ უნდა მოვიქცე???

Posted by: Toxic:) 14 Dec 2012, 11:32
გამყიდველმა დააკორექტირა ფაქტურა ოპერაციის განხორციელების პერიოდი აგვისტო უწერია, რადგან დღგს ჩასათვლელი თანხა მიმცირდება მე ვფიქრობ რომ ყველა ვარიანტში აგვისტოს დეკლარაცია უნდა დავაზუსტო რადგან კორექტირება აგვისტოში მოხდა, ვინმეს ხომ არ ქონია ამდაგვარი შემთხვევა?

Posted by: The DoctoR 14 Dec 2012, 11:53
Toxic:)
მითეთიბული არ არის, იმიტომ რომ კანონი მის მერე არ შეცვლილა. შესაბამისად რა წესიც იყოს 2011ში იგივეა ახლა (ანუ ფიზიკურ პირთან მიმართებაში საკასო მეთოდი და განაცემთან ინფორმაციაში გაცემული თანხის საკასო მეთოდი შეტანა).

კორექტირებას რაც შეეხება, თუ საქონლის უკან დაბრუნება მოხდა ახლა, მაშინ ამ თვეში შეიტან კორექტირებას დეკლარაციაში (ანუ როცა გამოწერა).


AGN
თუ მომსახურება ფიზიკურმა პირმა გაგიწია მაშინ უნდა დაბეგრო ჩვეულებრივ, კანონის შესაბამისად.

Red Hot Chili Peppers
თუ დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემდგომ იყენებდი საკასო მეთოდს, მაშინ უნდა დააკორექტირო დეკლარაციები შესაბამისად, დარიცხვის მეტოდის გამოყენებით. შენ თუ არ იზამ ამას, ვინც მოვა (თუ მოვიდა საერთოდ) ის იზამს და საურავები გაფრინდება მერე wink.gif

Kobalty
შენ სავარაუდოდ ხელფასს რომ არიცხავ, ამაში შედის დაზღვევის თანხაც. თუ ასეა, მაშინ დარიცხული ხელფასი აჩვენე განაცემთან ინფორმაციაში და ეგ არის. თუ ხელფასის გარდა უხდი კიდევ დაზღვევას, მაშინ ეს თანხა გააერთიანე ხელფასტან ერთად, რადგან ესეც ხელფასის სახიტ განაცემებში გადის.

Posted by: AGN 14 Dec 2012, 11:59
The DoctoR
მაგრამ ეს ფიზიკური პირი ხომ როგორც ი/მ ისე არის დარეგისტრირებული?
მაინც ისე ვიქცევი რომ მომსახურება ფიზიკურმა პირმა გამიწია და არა ი/მ?

Posted by: The DoctoR 14 Dec 2012, 12:05
AGN
ხელშეკრულებაში თუ გიწერია, რომ ფიზიკურ პირი გიწევს მომსახურებას, მაშინ მისი სტატუსი არაფერში არ გეხმარება შენ.

Posted by: AGN 14 Dec 2012, 12:10
The DoctoR
გასაგებია smile.gif
დიდი მადლობა

Posted by: Toxic:) 14 Dec 2012, 13:22
QUOTE
მითეთიბული არ არის, იმიტომ რომ კანონი მის მერე არ შეცვლილა. შესაბამისად რა წესიც იყოს 2011ში იგივეა ახლა (ანუ ფიზიკურ პირთან მიმართებაში საკასო მეთოდი და განაცემთან ინფორმაციაში გაცემული თანხის საკასო მეთოდი შეტანა).


კანონი როგორ არ შეიცვალა, 2011 ში შპს ს უწევდა გადახდის წყაროსთან თანხის დაკავება, 2012 ში მეიჯაერე ფიზიკურ პირს ანუ შემოსავლის მიმღებს უწევს საშემოსავლოს გადახდა და დეკლარირება. მე მაინც ვფიქრობ რომ თუ 2011 წლის იჯარას 2012 ში გავცემ საშემოსავლო ფიზიკურმა პირმა უნდა გადაიხადოს როგორც ეს მოქმედი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული.

QUOTE
ორექტირებას რაც შეეხება, თუ საქონლის უკან დაბრუნება მოხდა ახლა, მაშინ ამ თვეში შეიტან კორექტირებას დეკლარაციაში (ანუ როცა გამოწერა).

მომსახურების ფაქტურაა, კორექტირების პერიოდი აგვისტო წერია ეს ნიშნავს აგვიტოშივე მივიღე კორექტირებული თანხის მომსახურება,ანუ აგვისტოს დეკლარაციაში თუ ჩაითვალე დღგ 10 ლარი , კორექტირების შედეგად რომელიც აგვიტოშივე მოხდა უნდა ჩამეთვალა 8 ლარი . ფაქტურას ნოემბრის დეკლარაციას მივაბავ ჩასათვლელ დღგ ს თანხას აგვიტოში დავაკორექტირებ, უკეთესი გამოსავალი არსებობს?

Posted by: The DoctoR 14 Dec 2012, 14:42
Toxic:)
QUOTE
ფიზიკურ პირს ანუ შემოსავლის მიმღებს უწევს საშემოსავლოს გადახდა

ეს არ შეცვლილა. სსკ 154 მუხლის ეგ ნაწილი ისევ ისე დარჩა.

QUOTE
აგვიტოშივე

მაშინ აგვისტო უნდა შეიმცირო

Posted by: lolita da me 14 Dec 2012, 15:26
იცით რა მაინტერესებს როცა დღგს გადამხდელი ხდები სასაქონლო ნაშთებზე ვიღებთ ჩათვლას, როგორ ხდება ეს ძირითად საშუალებებზე ან მსგვას რამეზე?

Posted by: dolcevita 14 Dec 2012, 17:57
გთხოვთ დამეხმაროთ, საგადასახადო კალენდარში წერია 14 დეკმბერი განაცემთა ინფორმაცია და 17 დეკემბერი საშემოსავლო და მოგება, არასამეარმეო იურიდიული პირია და რამე შეიცვლა? არადა დეკლარაციების ყოველთვიურ განყოფილებაში მოგების დეკლარაცია არაა, მხოლოდ წლიურშია მოგება ასეც ბარდებდოა ადრე როგორც ვიცი წინა წლისას შემდეგი წლის დასწყისში. ახლა რატომ წერია ეს ვერ მივხვდი (((, იქნებ ვინემემ გამარკვიოს რამე თუ შეიცვალა წინასწარ მადლობა.

Posted by: natashka55 14 Dec 2012, 18:26
dolcevita
მოგების მიმდინარე გადასახდია და არა დეკლარაცია

Posted by: Natalita11 14 Dec 2012, 18:47
მოკლედ, პირველად ვრიცხავ დღეს გადასახადებს და ამ სახაზინო კოდების ვერაფერი გავიგე:

1. ხელფასებიდან დაკავებული საშემოსავლო
2. არარეზიდენტის მომსახურებაზე საშემოსავლო
3. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს ყოველთვიური 4%-იანი განაკვეთით გადასახადი - ეს ყველაფერი რომელ კოდებზე უნდა გავუშვა?

Posted by: Kobalty 14 Dec 2012, 20:46
The DoctoR
QUOTE

შენ სავარაუდოდ ხელფასს რომ არიცხავ, ამაში შედის დაზღვევის თანხაც. თუ ასეა, მაშინ დარიცხული ხელფასი აჩვენე განაცემთან ინფორმაციაში და ეგ არის. თუ ხელფასის გარდა უხდი კიდევ დაზღვევას, მაშინ ეს თანხა გააერთიანე ხელფასტან ერთად, რადგან ესეც ხელფასის სახიტ განაცემებში გადის.

მადლობა გამოხმაურებისთვის..
მაგრამ ხელფასთან არაფერ შუაშია ეს დაზღვევა.. საერთოდ ცალკეა.
ამას გარდა, თანამშრომლების ოჯახის წევრებსაც ვუხდი დაზღვევას და ეს როგორღა ვანახო ამ დეკლარაციაში?

Posted by: dolcevita 14 Dec 2012, 22:10
QUOTE
მოგების მიმდინარე გადასახდია და არა დეკლარაცია



წერია 17 დეკემბერი, დეკლარაცია , ვერაფერი გავიგე რისი დეკლარაციაა 17 დეკემბერს წარსადგენი ((

Posted by: free2rhyme 14 Dec 2012, 22:28
აქ ეწერა კლეობა


--------------------------

Posted by: The DoctoR 14 Dec 2012, 23:49
Kobalty
ცალკე რომ არის, მაინც ხელფასის სახით განაცემის გრაფაში ჩაწერე. ანუ დარიცხულ ხელფასს+დარიცხული დაზღვევის თანხა (ეს დაზღვევაც როგორც სარგებელი ხომ უნდა დაბეგრო საშემოსავლოთი და ამიტომ).


Posted by: Kobalty 15 Dec 2012, 00:14
The DoctoR
ანუ ამ წითელ დეკლარაციაში "თანხის მიმღებთა" ჩამონათვალში უნდა ჩაიწეროს "ჯიპიაი'-ც ხო?

Posted by: Boss Online 15 Dec 2012, 00:39
მოგების გადასახადის გაანგარიშება როგორ შევავსო დეკლარაცია რამე მზა ფორმა არსებობს. ბუღალტერის გარეშე მინდა თავად გავაკეთო რს.ჯიზე.

ვინმემ თუ იცით დამეხმარეთ რა.

Posted by: levvani 15 Dec 2012, 11:48

Boss Online

შედი შენი მომხმარებელით და შეავსე შენივე გვერძე ოღონდ არ გააზავნო wink.gif

ისე მაინც ჯობია ბუღალტერს რჩევა კითხო რაიმე არ გამოგრჩეს wink.gif

Posted by: The DoctoR 15 Dec 2012, 12:13
Kobalty
ან მე ვერ გავიგე შენი პრობლემა ან ვერ ავხსენი smile.gif

შენ თანამშრომლებს აძლევ ხელფასს და გარდა ამისა უზრუნველყოფ მათ ჯანმრთელობის დაზღვევით. შენ ამ დაზღვევის ფულს თავისთავად იხდი სადაზღვევოში, მაგრამ იხდი თანამშრომლის სახელით. შენი თანამშრომელი ხომ სარგებლობს ამ დაზღვევით, ანუ მან ამ კალენდარულ თვეშI მიიღო ხელფასი და დაზღვევაც, როგორც სარგებელი. ე.ი. განაცემთან ინფორმაციაში შენ უნდა აჩვენო შენი თანამშრომლის სახელი და გვარის გასწვრივ ამ თვეში მის მიერ მიღებულ ხელფასს+მისივე სადაზღვევო თანხა და ამათი ჯამი ჩაიწერება ფორმაში smile.gif

Posted by: PLAYer_1 15 Dec 2012, 12:21
გამარჯობათ

საავანსო რა კოდზე უნდა გადარიცხოს ინდ მეწარმემ?

სადაც არის აღრიცხვაზე იმ ქალაქის და ეს კოდი 1004 ?

Posted by: qondara 15 Dec 2012, 12:22
Kobalty
მე დაზღვევას ცალკე ვუთითებ. "სხვა" კატეგორიაში.

Posted by: giorgi510 15 Dec 2012, 12:31
QUOTE (qondara @ 15 Dec 2012, 12:22 )
Kobalty
მე დაზღვევას ცალკე ვუთითებ. "სხვა" კატეგორიაში.

ხელფასთან ერთად უნდა იყოს ჩემი აზრით

Posted by: levvani 15 Dec 2012, 16:19
PLAYer_1
PLAYer_1
QUOTE
გამარჯობათ

საავანსო რა კოდზე უნდა გადარიცხოს ინდ მეწარმემ?

სადაც არის აღრიცხვაზე იმ ქალაქის და ეს კოდი 1004 ?



კი ეგ კოდია smile.gif დააზუსტე მემგონი ქალაქის კოდები აღარ უნდა

Posted by: Mr-Banks 16 Dec 2012, 02:04
თუ შპს-ს არ ჰქონია ბრუნვა, ავსებს მოგების წლიურ დეკლარაციას?

Posted by: levvani 16 Dec 2012, 14:07
Mr-Banks


კი ავსებს.


.
.
.
.
.

Posted by: GML69 16 Dec 2012, 15:44
შპს ან ინდმეწარმის დარეგისტრირება მინდა და ახალწლამდე ჯობია თუ ახალი წლის შემდეგ? მგონი ახალწლამდე რომ გავაკეთო მარტში დეკლარაცია მექნება წარსადგენი და ახალიწლის მერე თუ გავაკეთებ არ. ხომ ასეა? და სხვა რამე არის კიდევ?

Posted by: Weatherreport 16 Dec 2012, 18:35
2 კვირით რომ შეიტანოს დამფუძნებელმა თავისი ფული ფირმის ანგარიშზე და ისევ გაიტანოს ერიცხება პროცენტი?

Posted by: Sacramento 16 Dec 2012, 19:19
GML69

QUOTE
პს ან ინდმეწარმის დარეგისტრირება მინდა და ახალწლამდე ჯობია თუ ახალი წლის შემდეგ? მგონი ახალწლამდე რომ გავაკეთო მარტში დეკლარაცია მექნება წარსადგენი და ახალიწლის მერე თუ გავაკეთებ არ. ხომ ასეა? და სხვა რამე არის კიდევ?


და რა პრობლემაა დეკლარაციის წარდგენა? smile.gif

Posted by: ვასასი 16 Dec 2012, 20:03
GML69
სსკ 59-ე მუხლის `საგადასახადო პერიოდი~ 1-ლი და მე-3 ნაწილების მიხედვით:
`1. საგადასახადო პერიოდი არის დროის მონაკვეთი, რომლითაც განისაზღვრება პირის საგადასახადო ვალდებულება კონკრეტული გადასახადის მიხედვით~.
`3. თუ საწარმო/ორგანიზაცია დაფუძნდა 1 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, მისთვის პირველი საგადასახადო პერიოდია დროის მონაკვეთი დაფუძნების დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული~.
ამავე მუხლის მე-8 ნაწილის თანახმად, ეს უკანასკნელი წესი `არ გამოიყენება იმ გადასახადის მიმართ, რომლის საგადასახადო პერიოდი არ არის კალენდარული წელი~.


Weatherreport
yes.gif ერიცხება

Posted by: gogona22 16 Dec 2012, 21:22
ოპერაციის განხორციელების თარიღი არის 12/2012 და ეს ა/ფ დეკემბრის დეკლარაციას უნდა მივაბა ,ხომ?

Posted by: GML69 16 Dec 2012, 22:08
ვასასი
მადლობთ.
და რა მაინტერესებს ინდმეწარმის შემთხვევაში ანგარიშიდან თანხის გამოტანა თავისუფლად არის შესაძლებელი? (არა საქმიანობისთვის არამედ პირადი მოხმარებისთვის) რეალურად ხომ ვერაფერს წარვადგენ რისთვის გამოვიყენე და წლის ბოლოს ეს თანხა ჩაითვლება მოგებაში ხომ და მის 20% გადავიხდი?

Posted by: bachachuna 17 Dec 2012, 11:16
ბუღალტრებო, ანგარიშფაქტურების გაუქმება როგორ უნდა? ადრე ქვემოთ ეწერა გაუქმება

Posted by: datoko 17 Dec 2012, 14:01
14 დეკემბერს 2012-ში დაგვაჯარიმეს შეფარდებული სანქცია:291-ე მუხლი, 300 ლარი - 2011 წლის ანგარიშ-ფაქტურების წაურდგენლობის გამო - დარღვეულია სსკ-ის 175-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის #996 ბრძანების მოთხოვნები. კერძოდ, დღგ-ის დეკლარაციაში ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრი (დანართი "ბ" ნაწილი I არ არის ასახული ანგარიშფაქტურები: აქ მოცემულია ფაქტურები რომლებიც მიმღებმა არ დაადასტურა თავის დროზე, დაადასტურა 5-6 თვის შემდეგ ანუ 2012 წელში გადადის) - P.S. როგორც მოგესენებათ დაუდასტურებელი ფაქტურები დადასტურების შემდეგ არ ჩანს rs.ge-ზე და ცალკე უნდა ეძებო
1) მაინტერესებს რა ვადები არსებობს ამ ფაქტურების წარდგენაზე (მე ვერ ვნახე)
2) რატომ მაინც და მაინც 14 დეკემბერი? (ბიუჯეტს ავსებენ?)
3) არ უნდა გაეფრთხილებინათ მაინც?

Posted by: Toxic:) 17 Dec 2012, 14:05
QUOTE
ოპერაციის განხორციელების თარიღი არის 12/2012 და ეს ა/ფ დეკემბრის დეკლარაციას უნდა მივაბა ,ხომ?


კი.

QUOTE
ბუღალტრებო, ანგარიშფაქტურების გაუქმება როგორ უნდა? ადრე ქვემოთ ეწერა გაუქმება


ალბათ უკვე დადასტურებული ფაქტურაა დურეკე რომ დეკლარაციაზე არ მიაბას და არ გადაგზავნოს თორემ ცოტა მეტი პროცედურები დაჭირდება გასაუქმებლად,





2012 წლის იანვრის ხელფაიები 2011 ში რომ გავცე მთელ პერსონალზე რამე შეზღუდვა ხომ არ არის ? ხარჯებში გამოქვითვის საკითხი როგორ იქნება საგადასახადო კუთხით?

Posted by: giorgi510 17 Dec 2012, 15:34
QUOTE (ვასასი @ 16 Dec 2012, 20:03 )
Weatherreport
yes.gif ერიცხება

ერიცხება, თუმცა შპს-მ რომ არ დაარიცხოს პროცენტი, არ გადაიხადოს და შესაბამისად ხარჯებში არ გამოქვითოს რა პრობლემაა? უბრალოდ დამფუძნებელს ექნება ვალდებულება შემოსავალში აღების

Posted by: qondara 17 Dec 2012, 16:23
რა მაინტერესებს ახლა. აი გაუცემელი მაგრამ გამოქვითული პროცენტი რომაა ის ფორმა ხო ჩავაბარე, მაგრამ საშემოსავლოს დეკლარაციაში როგორ ავსახო? დღეს ვიყავი შემოსავლების სამხურში და მითხრეს, რომ მივუთუთო ჩვეულებრუვად გაცემულ პროცენტში, მაგრამ შემდეგ როცა გავცემ პროცენტს მერე სად მივუთითოთქო ან განაცემთა ინფორმაციას რო არ დაედრება მაშინ რა ვქნათქო, მერე შეღავთი მიუთითეო ასეთი პასუხი მივიღე. მე ვფიქრობ რომ არასწორია, არ გინდათ დამეხმაროთ?

Posted by: datoko 17 Dec 2012, 19:03
იგივე ტექსტი რაც აქ დავწერე გავაგზავნე rs.ge-ზე, როგორ სრულყოფილად გამცეს პასუხი smile.gif სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. ესაა სულ:

თქვენს 2012 წლის 17 დეკემბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ანგარიშ-ფაქტურების წარდგენის დარღვევები ვლინდება შესაბამისი რეპორტების (ინფორმაციის) ამოღებისას. საქნქციები გამოწვეულია 2011 წლის პერიოდზე ამოღებული რეპორტის შედეგად, რომელიც ამოღებული იქნა ამა წლის დეკემბრის თვეში.

საგადასახადო დავის წარმოების წესს განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარი. ამასთან, პირი უფლებამოსილია სამინისტროს სისტემაში ელექტრონული საჩივარი წარადგინოს სამსახურის ან სამინისტროს ვებ-გვერდის საშუალებით, რაც მას არ ართმევს უფლებას საგადასახადო დავის განმხილველ ორგანოსთან კომუნიკაცია აწარმოოს წერილობითი ფორმით.

ბრთხილად იყავით რეპორტები არ ამოიღონ, თორემ ჯარიმას ჯარიმა მოყვება smile.gif

Posted by: The DoctoR 17 Dec 2012, 23:03
Toxic:)
QUOTE
2012 წლის იანვრის ხელფაიები 2011 ში რომ გავცე მთელ პერსონალზე რამე შეზღუდვა ხომ არ არის ? ხარჯებში გამოქვითვის საკითხი როგორ იქნება საგადასახადო კუთხით?

წესით არა. მე მქონდა ეგრე, 2012 წლის გავეცი 2011ში და არა მხოლოდ ერთი თვის. ახლა აუდიტი ტარდება იმათმა შემომედავეს, მაგრამ იმედია დარჩება მხოლოდ შემოდავებად. თუ დამიწერეს აქტში, მაშინ გავასაჩივრებ.

qondara
განაცემთან ინფორმაცია არ დაემთხვევა, მარა არაუშავს, ლიკვიდია/რეორგანიზაციის დროს მოითხოვენ დაზუსტებას და მაგ დროს აფრენ წერილს შესაბამისი არგუმენტებით.
მე ასე გავაკეთებ ნამდვილად. შეღავათების საკთხი ძაან უადგილოა ჩემი აზრით.

Posted by: N-Economist 18 Dec 2012, 10:25
QUOTE (natashka55 @ 13 Dec 2012, 10:39 )


N-Economist

http://allshares.ge/download.php?id=1A99848970 - ანგარიშტა გეგმა ინგლისურად

natashka55
დიდი მადლობა 2kiss.gif

Posted by: bekgog 18 Dec 2012, 10:35
საჭიროა საბუთების შენახვა, თუ აღარ არის საჭირო ელექტრონულების მერე ????

Posted by: bachachuna 18 Dec 2012, 11:19
ვინც სალარო აპარატებში ერკვევით იქნებ იცოდეთ პასუხი, აღარ მინდა იმათთან დარეკვა, მინდა მეორე განყოფილებაც რომ გავააქტიურო, ანუ მომსახურებას 1-ზე ზე ამოვარტყა და ავტონაწილებით მიღებული თანხა 2-ზე და როგორ გავაკეტო?

Posted by: Toxic:) 18 Dec 2012, 11:20
The DoctoR
QUOTE
2012 წლის იანვრის ხელფაიები 2011 ში რომ გავცე მთელ პერსონალზე რამე შეზღუდვა ხომ არ არის ? ხარჯებში გამოქვითვის საკითხი როგორ იქნება საგადასახადო კუთხით?

წესით არა. მე მქონდა ეგრე, 2012 წლის გავეცი 2011ში და არა მხოლოდ ერთი თვის. ახლა აუდიტი ტარდება იმათმა შემომედავეს, მაგრამ იმედია დარჩება მხოლოდ შემოდავებად. თუ დამიწერეს აქტში, მაშინ გავასაჩივრებ.


შემოდავებისას მიზეზი რა გითხრეს რატომ არ შეიძლებაო ? შენ რა არგუმენტები გაქვს რატომ თვლი რომ დარღვევა არ არის? ისე არა მგონია რამე სერიოზული დარღვევა იყოს შეიძლება ნაადრევ პერიოდზე პროცენტი დაარიცხონ და ისიც ხელფასად გაცემულად ჩათვალონ მეტი რა უნდა ქნან? ალტერნატიული გყავს?

Posted by: Ti-Ni 18 Dec 2012, 13:26
მითხარით რა: საქონელი შეძენილია და შეძენის დოკუმენტი მხოლოდ თანდართული ინვოისია. ზედნადები არა და არ გამოგზავნეს და ეს ინვოისი საკმარისი შეიძლება იქნეს შესყიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტად? კოოპერატივია გამყიდველი.

Posted by: predat0r 18 Dec 2012, 13:36
თქვენი დახმარება მჭირდება smile.gif
ესეეგი ჩავატარე აქცია სარეკლამო მიზნებისათვის და 100 ლარის ღირებულების პროდუქცია დავარიგე უსასყიდლოდ ( ბრძანების მიხედვით ვადის გასვლის მოახლოვება + სარეკლამო აქცია).
ეხლა მინდა ამ ყველაფრის გატარება... თავისთავად ნაშთის 100ლარის ღირებულების პროდუქციის ხარჯად აღიარების უფლება მაქვს 16XX გადამაქ 7XXX ანგარიშზე.
შემოსავალი საგადასახადო მიზნებისთვის იყო საბაზრო დეკლარაციაში მიუთითე 120 ლარი... მაგრამ პროგრამაშI როგორ გავატარო ეხლა ეგ?

Posted by: qondara 18 Dec 2012, 13:36
კორპორატიულ კლიენტებს რო ვაჩუქო საახლაწლოდ 20 ლარის ღირებულების (კალათაში ჩაყრილი კანფეტები მაგალითად) მიწოდებად უნდა დავბეგრო?

Posted by: akaki_77 18 Dec 2012, 22:15
qondara
QUOTE
კორპორატიულ კლიენტებს რო ვაჩუქო საახლაწლოდ 20 ლარის ღირებულების (კალათაში ჩაყრილი კანფეტები მაგალითად) მიწოდებად უნდა დავბეგრო?

კი უსასყიდლო მიწოდებად უნდა გაატარო, მოგების გადახდა არ მოგიწევს რადგანაც იმ კამფეტების შესყიდვის ხარჯებს პროდუქციის თვითღირებულებაში გამოქვითავ, ასევე არც დღგ-ს გადახდა მოგიწევს რადგან შედძენის დროს გადახდილ დღგ-ს ჩაითვლი.

P.ს. - გატარებებში დააფიქსირე რომ ეს სარეკლამო ღონისძიებაა, ან უკეთესია შექმენა რაიმე შიდა დოკუმინტი (მაგ.: დირექტორის ბრძანება ამ სარეკლამო ღონისძიებისათვის თანხების გამოყოფის და აღსრულების შესახებ) რადგან ეს საქმიანობა ჩაგითვალონ ეკონომიკურ ღონისძიებად და ამ პროდუქციის თვითღირებულება და გადახდილი დღგ ჩაგითვალონ შესაბამისად ხარჯში და ჩათვლაში

P.P.ს. - არ დაგავიწყდეს თუ ამ სახის ღონისზიებას ახორციელებ ფიზიკური პირის მიმართ, მაშინ მას უნდა დაუკავო საშემოსავლო გადასახადი.

P.P.P.ს. - საქონელი დირექტორის ბრძანების საფუზველზე უნდა გადასცე სასაქონლო ზედნადებით ან მიღება-ჩაბარების აქტით (ფ.პ.-ს შემთხვევაში).


უფრო მარტივად შეგიძლია ასე მოიქცე, ის საჩუქრის თანხა გამოწერე პრემიის სახით ვინმე თანამშრომელზე, შემდეგ ამ თანხით იყიდე და დაარიგე კამფეტები რამდენიც გინდა ყოველგვარი თავისტკივილის გარეშე : ))
თუ დიდი თანხა არაა და საქმეც ამის გარდა სხვა ბევრი გაქვს ეს ბოლო ვარიანტი ჯობია
* * *
Ti-Ni
QUOTE
მითხარით რა: საქონელი შეძენილია და შეძენის დოკუმენტი მხოლოდ თანდართული ინვოისია. ზედნადები არა და არ გამოგზავნეს და ეს ინვოისი საკმარისი შეიძლება იქნეს შესყიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტად? კოოპერატივია გამყიდველი.


ფინანსთა მინისტრეს ბრძანება #996 -ს მიხედვით, მუხლი 21, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, არის ასეთი შინაარსის ჩანაწერი:

საქართველოს ტერიტორიასე საქონლის შეზენა, ასევე საწარმოს სხვადასხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის საქონლის ტრანსპორტირება ხორციელდება მხოლოდ სასაქონლო ზედნადებით.
ასე რომ საგადასახადო აუდიტორს შეუძლია ამოაგდოს ხარჯებიდან.

გამოსავალი შეიძლება სხვადასხვა იყოს მაგრამ ამ წუტას ერთი მომდის თავში: ვინმე ფიზიკურ პირთან გააფორმე ერთჯერადი შესყიდვის აქტით შეძენა ძველი თარიღით) და სიტოაცია გამოგისწორდება, (თუ რა თქმაუნდა იმ კოოპერატივთან ანგარიშსწორება ბანკით არ გაქვს გაკეთებული აქამდე)
* * *
predat0r
QUOTE
თქვენი დახმარება მჭირდება ესეეგი ჩავატარე აქცია სარეკლამო მიზნებისათვის და 100 ლარის ღირებულების პროდუქცია დავარიგე უსასყიდლოდ ( ბრძანების მიხედვით ვადის გასვლის მოახლოვება + სარეკლამო აქცია).ეხლა მინდა ამ ყველაფრის გატარება... თავისთავად ნაშთის 100ლარის ღირებულების პროდუქციის ხარჯად აღიარების უფლება მაქვს 16XX გადამაქ 7XXX ანგარიშზე.შემოსავალი საგადასახადო მიზნებისთვის იყო საბაზრო დეკლარაციაში მიუთითე 120 ლარი... მაგრამ პროგრამაშI როგორ გავატარო ეხლა ეგ?


დებეტი 14XX უსასყიდლოდ მიწოდება
კრედიტი 61XX შემოსავალი საგადასახადო მიზნებისთვის
შემოსავლის აღიარება

დებეტი 7XXX ხარჯი არასაგადასახადო -----------------------
კრედიტი 14XX უსასყიდლოდ მიწოდება
უსასყიდლოდ მიწოდების ჩამოწერა

Posted by: The DoctoR 18 Dec 2012, 23:00
Toxic:)
კი ალტერნატიულია. ადრე ვმუშაობდი იქ და ახლა ინტერესის გამო ვაკვირდები, თან ჩემს თავს "ვამოწმებ" smile.gif
ანუ მე რა მქონდა:
2011 წლის განმავლობაში ვიძლეოდი ავანსებს და ბოლოს მოხდა ისე, რომ დაახლოებით 40 ათასი ლარი მქონდა ავანსი.
ამავე პერიოდში ხელფასის გამოქვითვა საკასო მეთოდით შეიძლებოდა, ამიტომ მე ეს 40 ათასი თავისი საშემოსავლოთი გამოვქვითე 201 წლის ერთობლივი შემოსავლიდან.
ახლა ესენი მეუბნებიან, რომ შენ მართალი ხარ, 142-ე მუხლის მიხედვით გამოქვითე ფაქტიურად გაცემული ხელფასიო, მაგრამ 105 მუხლის მიხედვით გამოიქვითება ის ხარჯი, რომელიც შემოსავლის მიღებასთან არის დაკავშირებულიო და 2012 ში უნდა გამოგექვითაო.

ახლა ჩემი არგუმენტები:
მე რომ არ გამომექვითა 2011 წელს გაცემული ხელფასი (მერე რაა რომ წინასწარ იყოს გაცემული) 2012 წელს გამოქვითვა არ იქნებოდა სწორი, რადგან კანონი (142 მუხლი) მთხოვს საკასო მეთოდით გამოქვითვას. გარდა ამისა, 105 მუხლი მაშინ მიესადაგებოდა ჩემს გამოქვითვებს, თუ დადგინდებოდა, რომ მე ის ხალხი, ვისაც ავანსი მივეცი, სამსახურიდან გავუშვი და ავანსის ტოლი ხელფასი ვეღარ გამოიმუშავა.

ასე მითხრეს, შენს არგუმენტს გავითვალისწინებთ და სავარაუდოდ ასევე დავტოვებთო, მარა თუ მაინც შეიცვალეს აზრი და მაინც ამომიღეს ხარჯებიდან, მაშინ მედიაციაზე გავატანინებ უფროსობას და მერე იქ უნდა "ვიომო" sa.gif

Posted by: nene_ee 18 Dec 2012, 23:57
სალამი,

თუ შეიძლება გამარკვიეთ, რა ტიპის დოკუმენტს განეკუთვნება ორ კომპანიას შორის გაფორმებული შედარების აქტი, არსებულ დავალიანებაზე და ვინ უნდა აწერდეს ხელს ამ აქტს?

Posted by: akaki_77 19 Dec 2012, 03:34
nene_ee
ეს არის სააღრიცხვო დოკუმენტი,
ამაზე ბევრის წარა მეზaრება თუ გინდა პმ-ში სკაიპი ან ტელი. გავცვaლოთ და აგgiხსნი დეტალურად, რა სააღრიცხვო და რაც მთავარია საგადასaხადო რისკების გასაბატილებლად გამოიყენება

Posted by: nene_ee 19 Dec 2012, 09:41
akaki_77

ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს როგორც მტკიცებულება, იმის შესახებ რომ შედარების აქტით მეორე მხარემ აღიარა დავალიანება. ვინ უნდა აწეროს ხელი?

Posted by: Ti-Ni 19 Dec 2012, 10:34
nene_ee

დირექტორს ვაწერინებ ხელს. თუ პასუხისმგებელი პირიც არის ვინმე სხვა, მისი ხელმოწერაც შეიძლება, როგორც ვიცი.
* * *
akaki_77

დიდი მადლობა smile.gif

ძალიან მომწონს თქვენი პასუხები. მოხარული ვარ.

Posted by: The DoctoR 19 Dec 2012, 11:04
ასეთი კითხვა მაქვს:

საწარმომ 1 ლარად შეიძინა 1 მილიონი ლარის ქონება. უნდა მოხდეს გადაფასება ეს გასაგებია, მაგრამ ექვემდებარება თუ არა ეს სხვაობა შემოსავალში ჩართვას?

Posted by: qondara 19 Dec 2012, 11:29
akaki_77
QUOTE
საქონელი დირექტორის ბრძანების საფუზველზე უნდა გადასცე სასაქონლო ზედნადებით


საჩუქარზე ზედნადები უნდა გავუგზავნო? მერე იმან რა უყოს იმ ზედნადებს? შემოსავალში აღიაროს? არა რაღაცას ვერ ვხვდები.

* * *
The DoctoR
ფინანსურად უნდა უნდა მიხდეს გადაფასების რ ეზერვის შექმნა და ჩემი აზრით სახვაობა საბაზრო ფასს და გასაყიდ ფასს შორის ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში. თუ რა თქმა უნდა რაიმე შეღავათი არაა გათვალისწინებული მაგ ქონებაზე. მაგ: მიწას რო ყიდდნენ 1 ლარად სასტუმროს ასაშენებლად მე როგორც ვიცი ისინი გათვაისუფლებულები იყვნენ გადასახადებისგან.

Posted by: Giorgi761 19 Dec 2012, 12:50
გამარჯობათ ,გთხოვთ დამეხმაროთ თუ იცით.მოკლედ მინდა საქ.ეროვნული კურსები შევიყვანო ორისის პროგრამაში 2011 წლის და სათითაოდ რომ არ შევიყვანო ორისში,შესაძლებელია თუ არა რო ეხსელის ფაილით ავტვირთო და თუ შეიძლება იქნებ დამეხმაროთ მადლობა

Posted by: nene_ee 19 Dec 2012, 12:57
Ti-Ni
akaki_77

ბუღალტერი არ არის უფლებამოსილი? ბუღალტერმა თუ არ უთხრა დირექტორს რამდენია დავალიანება, დირექტორი როგორ გაიგებს? არ მაქვს ლაპარაკი ისეთ შპს-ზე სადაც 3 კაცი მუშოაბს და დირექტორი ბუღალტერიც არის და დირექტორის და ყველაფერი.

Posted by: Giorgi761 19 Dec 2012, 13:20
გამარჯობათ ,გთხოვთ დამეხმაროთ თუ იცით.მოკლედ მინდა საქ.ეროვნული კურსები შევიყვანო ორისის პროგრამაში 2011 წლის და სათითაოდ რომ არ შევიყვანო ორისში,შესაძლებელია თუ არა რო ეხსელის ფაილით ავტვირთო და თუ შეიძლება იქნებ დამეხმაროთ მადლობა

Posted by: karamel11 19 Dec 2012, 13:33
გამარჯობათ , თქვენი დახმარება მჭირდება, მოკლედ აგისხნით სიტუაციის ვითარებას,
მომსახურება გამიწია არარეზიდენტმა, გადავუხადე მაგ 1000 ლარი, ვბეგრავ 10 % საშემოსავლოთი -111.11 ლარით და უკუდაბეგვრის დღგ-თი 199.99 ლარით.
გარდა ამისა ავუნაზღაურე ავიაბილეთების და სასტუმროს თანხები და მაინტერესებს პირველ რიგში გათვლები სწორად გავაკეთე თუ არა და მეორე: ავიაბილეთები და სასტუმრო წარმომადგენლობითი ხარჯებში გავატარო თუ განვიხილო როგორც არარეზიდენტისთვის გაწეული მომსახურება და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა დაიბეგრება ?

Posted by: giorgi510 19 Dec 2012, 13:38
საქართველოში უცხოური ვალუტით ანგარიშსწორება რომ იკრძალება რომელი კანონი არეგულირებს?

Posted by: Giorgi761 19 Dec 2012, 13:39
გამარჯობათ ,გთხოვთ დამეხმაროთ თუ იცით.მოკლედ მინდა საქ.ეროვნული კურსები შევიყვანო ორისის პროგრამაში 2011 წლის და სათითაოდ რომ არ შევიყვანო ორისში,შესაძლებელია თუ არა რო ეხსელის ფაილით ავტვირთო და თუ შეიძლება იქნებ დამეხმაროთ მადლობა

Posted by: giorgi510 19 Dec 2012, 13:46
QUOTE (Giorgi761 @ 19 Dec 2012, 13:39 )
გამარჯობათ ,გთხოვთ დამეხმაროთ თუ იცით.მოკლედ მინდა საქ.ეროვნული კურსები შევიყვანო ორისის პროგრამაში 2011 წლის და სათითაოდ რომ არ შევიყვანო ორისში,შესაძლებელია თუ არა რო ეხსელის ფაილით ავტვირთო და თუ შეიძლება იქნებ დამეხმაროთ მადლობა

შესაძლებელია, ორისის საიტიდან უნდა გადმოწერო ფაილი და მერე ატვირთო ორისში. დეტალურად თუ გაინტერესებს გირჩევ დაურეკო ორისს და აგიხსნიან

Posted by: Ti-Ni 19 Dec 2012, 13:57
qondara

საჩუქარზე ჩემთან ზედნადები მოვიდა ყოველ ჯერზე და შემოსავალში ვაღიარე.
* * *
nene_ee

კი, არის უფლებამოსილი და მენეჯერიც აწერსხოლმე ხელს, მინახავს. მაგრამ წლიურზე ისედაც დირექტორმა უნდა მოაწეროს ხელი. დირექტორია ძირითადად პასუხისმგებელი და მიტომ. მე ასე მგონია.

Posted by: qondara 19 Dec 2012, 14:39
giorgi510
ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა თუ სწორად მახსოვს

Posted by: akaki_77 19 Dec 2012, 14:54
nene_ee
QUOTE
ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს როგორც მტკიცებულება, იმის შესახებ რომ შედარების აქტით მეორე მხარემ აღიარა დავალიანება. ვინ უნდა აწეროს ხელი?

თუ საგადასახადო მიზნებისტვის გჭირდება, ბუღალტერის ხელმოწერა საკმარისია,

თუ ვალის აღიარება/არ აღიარებაზე წავიდა საქმე და სასამართლოში მიდის მისი განხილვა, რა თქმა უნდა დირექტორის ხელმოწერა ბევრად უკეთესი და მყარია (ან სხვა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილი პირის, რომელიც განსაზღვრულია ორგანიზაციის წესდებით), ასევე ბოლო ვარიანტისვის შეიძლება დირექტორის მიერ მინდობილობით სხვა პირმაც მოაწეროს ხელი (ეს უკვე იურისტების კომპეტენციის სფეროა)

Ti-Ni
არაფერს : )

The DoctoR
QUOTE
ასეთი კითხვა მაქვს:

საწარმომ 1 ლარად შეიძინა 1 მილიონი ლარის ქონება. უნდა მოხდეს გადაფასება ეს გასაგებია, მაგრამ ექვემდებარება თუ არა ეს სხვაობა შემოსავალში ჩართვას?

კი, და ამორტიზაციის დარიცხვის უფლებაც გეძლევა (მისი აფასებული ღირებულებიდან)

qondara
QUOTE
საჩუქარზე ზედნადები უნდა გავუგზავნო? მერე იმან რა უყოს იმ ზედნადებს? შემოსავალში აღიაროს? არა რაღაცას ვერ ვხვდები.

აბსოლიტურად მართალი ხარ, რას იზავ ასეტია კოდექსი

(ერთ გამოსავალს გეტყვი თუ კლიენტს უწევ მომსახურებას: მომსახურების ხელშეკრულებაში ცადე რომ მას ამ მომსახურებასთან ერთად გადაეცემა ეს 'საქონელი' რომელიც შედის მომსახურების ფასში, შემდეგ კი "მომსახურების სამუშაოს შესრულების აქტში" სამუსაოს ღირებულება დააფიქსირე ხაესეკრულების ფასს მინუს ამ 'საქონლის' ფასი ხოლო დანარჩები ზედნადებში)

თუ რა თქმა უნდა ასეწი წვალება არ გიღირს ამ საჩუქრებზე, მაშინ ჩემს წინა პოსტში ბოლო სტიქონია ყველაზე უწყინარი გამოსავალი : )

Posted by: Ti-Ni 19 Dec 2012, 15:01
karamel11

"გამარჯობათ , თქვენი დახმარება მჭირდება, მოკლედ აგისხნით სიტუაციის ვითარებას,
მომსახურება გამიწია არარეზიდენტმა, გადავუხადე მაგ 1000 ლარი, ვბეგრავ 10 % საშემოსავლოთი -111.11 ლარით და უკუდაბეგვრის დღგ-თი 199.99 ლარით.
გარდა ამისა ავუნაზღაურე ავიაბილეთების და სასტუმროს თანხები და მაინტერესებს პირველ რიგში გათვლები სწორად გავაკეთე თუ არა და მეორე: ავიაბილეთები და სასტუმრო წარმომადგენლობითი ხარჯებში გავატარო თუ განვიხილო როგორც არარეზიდენტისთვის გაწეული მომსახურება და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა დაიბეგრება ?"

უკუდაბეგვრის დღგ იხდება, რეალურად რა თანხასაც გადაუხდი, იმ თანხიდან და რატომ უნდა დაანგარიშდეს საშემოსავლოს ჩათვლით თანხიდან? თუ კი თანხის ნაცვლად საქონლის გადაცემისას, ამ საქონლის ღირებულება უნდა დამებეგრა უკუდაბეგვრის დღგ-თი, არ მგონია, ამ საქონლის ღირებულებაზე დამატებული საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით მიღებული თანხის დაბეგვრა იყოს სწორი.

რაც შეეხება მოერე ნაწილს: როცა მე ვქირაობ ფიზიკურ პირს და ხელშეკრულებაში ყველაფერთან ერთად ვუწერ, რომ ტრანსპორტის და სასტუმროს ხარჯებს მე ვწევ, მაშინ ანგარიშსწორებას ვახდენ მე პირდაპირ სასტუმროსთან და სატრანსპორტო კომპანიასთან და არაფერ შუაში არაა ის მომსახურების გამწევი. თუ მას გადავცემდი თანხას და ვეტყოდი, შენ თავად გადაიხადე ეს ხარჯებიო, მომიწევდა ამ თანხის საშემოსავლოთიც დაბეგვრა. ჰოდა რატომ არ იქნება ასე შენს შემთხვევაში?


Posted by: karamel11 19 Dec 2012, 15:07
Ti-Ni

უბრალოდ საკონტრაქტო თანხად განვიხილე საშემოსავლოს ჩათვლით თანხა და არა ნეტო, და სასწუმროს და ავიაბილეთებზე რას ფიქრობთ?

Posted by: Ti-Ni 19 Dec 2012, 15:13
ჩემი პასუხი სრულად სანდო ვერ იქნება და იმედია, უფრო კომპეტენტური ხალხიც დაწერს რჩევას.

Posted by: qondara 19 Dec 2012, 15:21
akaki_77
რაღაც 20-25 ლარიანი საჩუქრისთვის მეც ამდენი უნდა ვიწვალო და კლიენტებიც ვაწვალო, თან ხო ვიცი ყველა სათითაოდ დარეკავს რატო გამომიგზავნეთ ზედნადებიო, ზოგი ფაქტურასაც მომთხოვს, არავის არაფერს არ ვაჩუქებ მეილზე მილოცვით შემოვიფარგლები. თუ ეგეც იბეგერება?

Posted by: levvani 19 Dec 2012, 15:23
აბა გამოცდილებო და კარგო ხალხო მიპასუხეთ, ვმუშაობ პატარა შ.პ.ს.-ში სადაც საკმაო გამოცდილება დავაგროვე, მაგრამ მინდა კიდევ წავიდე წინ რასაც ამ შ.პ.ს.-ში ვერ ვაკეთებ ანუ მონოტონურად მიდის ყოველ დღე ერთი და იგივე, მირჩიეთ რაიმე წესიერი კურსები ACCA-ის გარდა სხვა რა იცით.

Posted by: Ti-Ni 19 Dec 2012, 15:24
QUOTE (qondara @ 19 Dec 2012, 15:21 )
akaki_77
რაღაც 20-25 ლარიანი საჩუქრისთვის მეც ამდენი უნდა ვიწვალო და კლიენტებიც ვაწვალო, თან ხო ვიცი ყველა სათითაოდ დარეკავს რატო გამომიგზავნეთ ზედნადებიო, ზოგი ფაქტურასაც მომთხოვს, არავის არაფერს არ ვაჩუქებ მეილზე მილოცვით შემოვიფარგლები. თუ ეგეც იბეგერება?

smile.gif თუ კარგი კლიენტები გყავს, გაეცი ეგ 20-25 ლარი პრემიად, დაბეგრე საშემოსავლოთი და მოიმადლიერე კლიენტები. უფრო წაგადგება საქმეში, ვიდრე იმ საშემოსავლოს დაზოგვა, ასე მგონია smile.gif და საწვალებელიც არაფერი გექნება smile.gif
* * *
levvani

და კარიერაზე თუ ფიქრობ, ACCA რატომ არ გინდა? ნეტა მად სწავლასაც ვახერხებდე!

Posted by: levvani 19 Dec 2012, 15:37
Ti-Ni

არ მინდა არა უბრალოთ თუ სხვა რამეც იცით ისიც დაერეთთქო smile.gif

Posted by: The DoctoR 19 Dec 2012, 15:38
qondara
akaki_77
მადლობა გამოხმაურებისთვის.

ჩემს პოზიციასაც მოგახსენებთ და მინდა რომ თქვენი არგუმენტებიც მითხრათ.
ერთობლივ შემოსავალში შეყვანას ექვემდებარება უსასყიდლოდ მიღებული საქონელი/მომსახურება. სსკ 102 მუხლია თუ არ ვცდები.
საბაზრო ფასით დაბეგვრას ექვემდებარება ყველაფერი, მაგრამ ეს მიმწოდებელთან და არა მყიდველთან.
შესაბამისად, ჩემი აზრით, კოდექსში არ არის მუხლი, რომელიც მეუბნებოდეს, რომ შენ თუ იმაზე ნაკლებად იყიდი, ვიდრე ღირს, ეს შენი შემოსავალიაო.
კი არის სიმბოლური თანხა,მაგრამ ეს ხომ გარიგების თანხაა? მე თუ 1000 ლარიანი ტელევიზორს ვიყიდი აქციის ფარგლებში 400 ლარად ვინმეს 600 ლარი შემოსავალში აყავს? (შეიძლება უადგილო შედარებაა, მაგრამ მაინც გამოდგება smile.gif


გადაფასებას და რეზერვის შექმნა კი ბატონო, ამის ვალდებულება მაქვს.

Posted by: po chem opium dlya naroda 19 Dec 2012, 16:09
მოგესალმებით, ყველას
ხომ არ გექნებათ საწვავის ყოველთვიური გაცემის უწყისის შაბლონი? სად შეიძლება ნახვა?
მადლობა


Posted by: Ti-Ni 19 Dec 2012, 17:24
The DoctoR

და გარიგების მხარეებს ხომ გააჩნია? და კიდევ თუ დადგინდება, რომ გარიგება მოხდა ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადასახადებისგან თავის არიდების მიზნით ან მსგავსი მიზეზით, მაშინ დავას თავს არ დაანებებენ. ისე სხვათაშორის ვამბობ smile.gif

Posted by: The DoctoR 19 Dec 2012, 17:36
Ti-Ni
სახელმწიფომ მომყიდა 1 ლარად ანუ გარიგება არ მომხდარა გადასახადებისგან თავის არიდების მიზნით.

კიდევ რაიმე არგუმენტი გააქვს? თუ კი დაწერე, მაინტერესებს. სიმართლე გითხრა მე ვფიქრობ რომ არ უნდა ჩაირთოს ერთობლივ შემოსავალში, მაგრამ სხვა თქვა კიო და მაინტერესებს კიდევ რამდენი იტყვის კის smile.gif
თუმცა მინდა არგუმენტირებული კანონის მუხლების გათვალისწინებით. ანუ სრულფასოვანი კონსულტაცია მინდა wink.gif

Posted by: qondara 19 Dec 2012, 17:57
The DoctoR

სსკ-ის 147 მუხლის 3 ნაწილში მხოლოდ მიმწოდებელზეა საუბარ:, 3. აქტივების უსასყიდლოდ ან თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად მიწოდებისას მიმწოდებლის მოგება განისაზღვრება, როგორც დადებითი სხვაობა მიწოდებული აქტივების საბაზრო ფასსა და ამ კოდექსის 148–ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ აქტივების ღირებულებას შორის. აი მიმღებზე ვერფერი ვნახე რა უნდა ქნას. სამინისტროს რო მიწერო გიპასუხებენ მე სულ მპასუხობენ. მერე აქაც დაწერე რა.

Posted by: The DoctoR 19 Dec 2012, 18:03
qondara
QUOTE
სამინისტროს რო მიწერო

მე თუ მკითხავ, ეგენი უნდა გააუქმო საერთოდ biggrin.gif
ამის წინ მივწერე, კანონის ამა და ამ მუხლში ეს რას ნიშნავს მეთქი და ტიპებმა ის მუხლი მომწერეს პასუხად biggrin.gif

საკითხს რაც შეეხება:
ერთობლივი შემოსავლის განსაზღვრა რომ არის 101-103 მუხლები, იქ წერია, რომ ერთობლივ შემოსავალში შეტანას ექვემდებარება უსასყიდლოდ მიღებული საქონელი ან მომსახურება. რადგანაც ჩემთვის ეს სასყიდლიანი შეძენა არის, მაშინ ჩანაწერი უნდა იყოს დაახლოებით ასეთი სახის: "ერთობლივ შემოსავალში შეიტანება აქტივის საბაზრო ფასზე ნაკლებად შეძენის შემთხვევაში დადებითი სხვაობა შეძენის და საბაზრო ფასებს შორის".

შენ რას ფიქრობ ?

Posted by: qondara 19 Dec 2012, 18:44
The DoctoR

მეც მუხლით მიპასუხეს მარა მერე ვუკონკრეტებ რა აინტერსებს მერე მეორე მუხლს მომწერენ და 5 წერილში მივიდვარ დასკვნამდე.
კი ჩანაწერი უნდა იყოს ნამდვილად, მაგრამ იქნებ ისეთ ადგილზე წერია ჩვენ რო არ ვიცით, მე ეგეთს არ გამოვრიცხავ. სადაც აზრად მომივიდა რო მეძებნა ყველგან ვეძიე მარა ეგეთი ვერაფერი ვიპოვე.

Posted by: maverick16 19 Dec 2012, 20:10
The DoctoR
QUOTE
საბაზრო ფასით დაბეგვრას ექვემდებარება ყველაფერი, მაგრამ ეს მიმწოდებელთან და არა მყიდველთან.

მართალი ხარ, შემოსავალში არ ჩაირთვება თუ გაყიდი მერე დაბეგრავ ჩვეულებრივ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 19 Dec 2012, 22:31
საიჯარო ქირის გადახდა ხელზე შეიძლება თუ მაინცდამაინც გადარიცხვით უნდა მოხდეს?

Posted by: _Lali_ 19 Dec 2012, 23:27
Red Hot Chili Peppers
არა აქვს მნიშვნელობა, ორივენაირად შეიძლება

Posted by: predat0r 19 Dec 2012, 23:51
akaki_77
QUOTE
თქვენი დახმარება მჭირდება ესეეგი ჩავატარე აქცია სარეკლამო მიზნებისათვის და 100 ლარის ღირებულების პროდუქცია დავარიგე უსასყიდლოდ ( ბრძანების მიხედვით ვადის გასვლის მოახლოვება + სარეკლამო აქცია).ეხლა მინდა ამ ყველაფრის გატარება... თავისთავად ნაშთის 100ლარის ღირებულების პროდუქციის ხარჯად აღიარების უფლება მაქვს 16XX გადამაქ 7XXX ანგარიშზე.შემოსავალი საგადასახადო მიზნებისთვის იყო საბაზრო დეკლარაციაში მიუთითე 120 ლარი... მაგრამ პროგრამაშI როგორ გავატარო ეხლა ეგ?



დებეტი 14XX უსასყიდლოდ მიწოდება
კრედიტი 61XX შემოსავალი საგადასახადო მიზნებისთვის
შემოსავლის აღიარება

დებეტი 7XXX ხარჯი არასაგადასახადო -----------------------
კრედიტი 14XX უსასყიდლოდ მიწოდება
უსასყიდლოდ მიწოდების ჩამოწერა


მადლობა და ჩამოწერა როგორ ? არასაოპერაციო შემოსავლად გადამაქვს თუ???
ორი მოსაზრება მითხრეს შემოსავლად აღIარებაზე... ან ბალანს გარეშე B ანგარიშიდან შემოსავალი და დღგ გადამეტანა.. და ბოლოს 5იანებზე დამეხურა
ან 8იანებზე ხარჯი შემოსავლის აღიარება და სხვაობის დასმა 6იანზე.
რაღაც უაზრობაა... არადა გაჩუქება რამდენს გექნებათ გაკეთებული smile.gif

სხვები რას იტყვით smile.gif The DoctoR
Ti-Ni
qondara
maverick16
_Lali_

Posted by: The DoctoR 20 Dec 2012, 09:39
maverick16
qondara
მადლობელი ვარ გამოხმაურებისთვის და თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის.

predat0r
მე პრობლემას უკვე დაწერილი გატარებებიდან ვხედავ მარტო დებიტორის ჩამოწერაში. შენ უსასყიდლოდ კი გაყიდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ რაიმე განსხვავებული ოპერაცია მოხდა. ჩვეულებრივ დასვამ დებიტორს (1495 უიმედო მოთხოვნები - მე ასე მქონდა ერთ დროს) და იქნება მუდამ. ყველაზე კარგ შემთხვევაში მომავალ წელს ჩამოწერ მხოლოდ ბუღალტრულად.
დანარჩენი ჩვეულებრივ, როგორც დასაბეგრი ოპერაცია

Posted by: AGN 20 Dec 2012, 11:03
დახმარება მჭირდება,
ანუ ფირმაზე მაქვს გადარიცხული ავანსის სახით თანხა, ტვირთი შემოვიდა საბაჟოზე სხვის სახელზე, ანუ ჩემი ფირმის სახელზე არა. ეს ავანსი უკვე წელზე მეტია. ასევე სხვა ფირმაზე მაქვს გადარიცხული და ის ფირმა უკვე ლიკვიდირებულია. ეხლა შემიძლია ეს თანხები არასაოპერაციო ხარჯებში შევიყვანო ?

Posted by: qondara 20 Dec 2012, 11:29
AGN

ის ფირმა რო ლლიკვიდერებული გაქვს რა მე დოკუმენტი. თუ გაქვს შეგიძლია უიმედო ვალად აღიარო და ჩამოწერო. ოღონდ აუცილებლად გჭირდება საბუთი იმ ფირმის ლიკვიდავიის შესახებ.

Posted by: Beatleman 20 Dec 2012, 13:27
სალამი ბუღალტრებს!
იქნებ მეც დამეხმაროთ...

ოჯარით მაძლევენ ძვირად ღირებულ აპარატურას
მაინტერესებს როგორ გავატარო და ცვეთა უნდა დაერიცხოს თუ არა?

მარტივი შეკითხვაა ხო? gigi.gif

მადლობა წინასწარ

Posted by: qondara 20 Dec 2012, 13:33
Beatleman

იჯარას გააჩნია თუ ფინანსური იჯარაა მაშინ ცვეთა შენ უნდა დაარიცხო რადგან შენს ბალანსზე გადმოვა და თუ ჩვეულებრივი იჯარაა მაშინ შენ ცვეთას არ დაარიცხავ.

Posted by: AGN 20 Dec 2012, 13:39
qondara
არ მაქვს არანაირი საბუთი, მე ახალი ვარ ამ ფირმაში და ეს ძველი გადარიცხვა იყო და როგორც გავარკვიე უკვე ლიკვიდირებულია. საიდან უნდა ავიღო ეს საბუთი?

Posted by: qondara 20 Dec 2012, 15:39
AGN

ალბათ სასამართლო გადაწყვეტილება რო გაუქმდა და გადახდიუუნაროა.

Posted by: Lady_Bird 20 Dec 2012, 15:43
მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს..
ვისაც გაქვს საქონლის იმპორტი იქნებ მიპასუხოთ თქვენ როგორ იქცევით?

კოედქსის მიხედვით ვალდებულები ვართ როდესაც ვახდენთ განბაჟEბული ტვირთის ტრანსპორტირებას საბაჟოდან საწყობამდე გამოვწეროთ ზედნადები თუკი ადგილი აქვს სატრანსპორტო საშუალებების ცვლილებას. თუ ტვირთს მივიღებთ ფოთის პორტში გემით ან თვითმფრინავით, შემდგომ თავისთAვად ხდება დამატებითი სატრასპორტო საშუალებით გადაზიდვა, როგორ იქცევით ამ შემთხვევაში? საერთოდ აბსურდულად მიმაჩნია ზედნადების გამოწერა იმ ტვირთზე რომელიც ეს ეს არის განბაჟდა და ჯერ მარაგებშიც არ ამიყვანია. კოდების მინიჭაბა ცალკე თემაა,
* * *
რას ფიქრობთ ამ საკითხზე და რა პრაქტიკა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით

Posted by: The DoctoR 20 Dec 2012, 16:53
Beatleman
qondara
QUOTE
იჯარას გააჩნია თუ ფინანსური იჯარაა მაშინ ცვეთა შენ უნდა დაარიცხო რადგან შენს ბალანსზე გადმოვა და თუ ჩვეულებრივი იჯარაა მაშინ შენ ცვეთას არ დაარიცხავ.

მე რატომღაც პირიქით მახსოვს - საოპერაციო იჯარას შენ არიცხავ ცვეთას კოდექსით და სტანდარტებით, ფინანსური იჯარის დროს კი ცვეთას შენ არიცხავ კოდექსით, ხოლო სააღრიცხვო ცვეთას არიცხავს მიმღები.

AGN
მეწარმეთა რეესტრში ნახე თუ არის ლიკვიდირებული.

Posted by: otikosi 20 Dec 2012, 17:05
Lady_Bird

დეკლარაციით საქონლის გადაადგილება არ არის პრობლემა, წაიღე სადაც გინდა, ოღონდ შესაბამისად უნდა შეესაბამებოდეს თარიღი და საქონელი რა თქმა უნდა.

Posted by: qondara 20 Dec 2012, 18:06
The DoctoR

ფინანსური იჯარის შემთხვევაში აქტივი მეიჯარის ბალანსი გადადის მოიჯარის ბალანსზე და მოიჯარე არიცხავს ცვეთას და საბოლოოდ ეგ აქტივი მოიჯარესთან რჩება. ბასს 17-ია.

Posted by: Ti-Ni 20 Dec 2012, 18:22
qondara

ჰო, მასეა.

და იცით რა მაინტერესებს: 1. კონსიგნაციით რომ აწვდი საქონელს, ზედნადები ჩვეულებრივი იწერება, როგორც რეალიზაციისას? ან სად მიეთითება და როგორ, რომ კონსიგნაციაა?
2. კონსიგნაციაზე რომ იღებ საქონელს, ხელშეკრულების გაფორმება რამდენად საჭიროა?
3. ბალანსზე არ მიზის ეს საქონელი და რეალიზაციისას მექნება გატარება, მარტივად რომ ავიღოთ,
დ. ფული 120 ლ_კ. ვალდებულება 100 ლ და კ. შემოსავალი 20 ლარი?

Posted by: qondara 20 Dec 2012, 18:29
აი რა მიპასუხა შემოსავლების სამსახურმა:


ბატონო/ქალბატონო


თქვენს 2012 წლის 20 დეკემბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ გამომდინარე იქედან, რომ დაბეგვრას დაქვემდებარებული პროცენტები უკვე აღიარებულია გაცემულად და დაბეგრილია საშემოსავლო დეკლარაციით, შესაბამისად 2012 წლის 31 დეკემბრამდე აღნიშნული მონაცემები უნდა ასახოთ განაცემთა შესახებ ინფორმაციაში.



Posted by: The DoctoR 20 Dec 2012, 18:37
qondara
QUOTE
ფინანსური იჯარის შემთხვევაში აქტივი მეიჯარის ბალანსი გადადის მოიჯარის ბალანსზე და მოიჯარე არიცხავს ცვეთას და საბოლოოდ ეგ აქტივი მოიჯარესთან რჩება. ბასს 17-ია.
იგივეა, რაც
QUOTE
ფინანსური იჯარის დროს კი ცვეთას შენ არიცხავ კოდექსით, ხოლო სააღრიცხვო ცვეთას არიცხავს მიმღები.


Posted by: qondara 20 Dec 2012, 18:44
The DoctoR

სხვადასხვა სიტყვებით დავწერეთ ერთიდაიგივე

Posted by: momxmarebeli129 20 Dec 2012, 22:26
ევროპიდან რომ შემოვიტანო საქონელი და რომ ავიგო ფაართი რამდენ პროცენტს უხდი სახელმწიფოს?

მცირე ბიზნესზე რაა.

რამდენს უხდი საგადასახადოს? რამდენი პროცენტია საქართველოში?


Posted by: archiko 21 Dec 2012, 11:31
გამარჯობა ! დღგ-ს გადახდასთან დაკავშირებით...კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 100000 ლარს, მაგრამ ყოველი უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში ეს პირობა ვეღარ სრულდება და აღემატება 100000-ს. კოდექსში გაურკვევლად წერია ამ საკითხზე და იქნებ გამარკვიოთ, ეკუთვნის თუ არა დღგ-ს გადახდა...

Posted by: _Lali_ 21 Dec 2012, 11:40
archiko
QUOTE
ყოველი უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში ეს პირობა ვეღარ სრულდება და აღემატება 100000-ს

ეკუთვნის გადახდა

Posted by: archiko 21 Dec 2012, 11:46
მადლობა Lali პასუხისთვის. გქონია ამის პრაქტიკა, თუ კოდექსის მიხედვით იცი?
* * *
აი რატომ ვკითხულობ:
88 მუხლის პირველი ნაწილი: "მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 000 ლარს" ამ პირობას აკმაყოფილებს და როგორც მცირე ბიზნესს, დღგ-ს გადახდა არ უნდა ეკუთვნოდეს.
157 მუხლის პირველი ნაწილი: დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაცია - "პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს"

ერთმანეთს არ შეესაბამება ეს ორი მუხლი...

Posted by: AGN 21 Dec 2012, 12:53
The DoctoR
ვნახე და არის ლიკვიდირებული.

და მეორე ფირმას რაც შეეხება, ანუ ავანსის სახით გადაურიცხეს თანხა, შემოვიდა საბაჟოზე საქონელი ოღონდ სხვის სახელზე, როგორც მითხრეს, ჩვენს სახელზე არაფერი ფიქსირდება... როგორ მოვიქცე ასეთ შემთხვევაში?


Posted by: The DoctoR 21 Dec 2012, 13:27
AGN
სამმხრივი შეთანხმება უნდა გაფორმდეს და მოხდება უფლება-ვალდებულებების ურთიერთჩათვლა.

Posted by: _Lali_ 21 Dec 2012, 17:02
archiko
კი, ჩვენი ფირმა მასე იყო ზუსტად და მოგვიწია დღგ-ს გადამხდელად დადგომა, რადგან გადავაჭარბეთ 100 ათას ლარს, ყველანაირად გავიკითხეთ და გადავამოწმეთ. მე არა, მთავარმა ბუღალტერმა. თან ჩვენი ფირმა ინდ. მეწარმეა

მაგრამ ეგ მუხლები არ ვიცი, ვერაფერს გეტყვი.

Posted by: archiko 21 Dec 2012, 18:38
კიდევ ერთხელ მადლობა Lali. წარმატებები wink.gif

Posted by: _D_I_T_O_ 21 Dec 2012, 21:02
დღეს შევდივარ http://eservices.rs.ge ზე და მანახებს ესეთ რაღაცას: მომსახურების საფასური/ბალანსი -20
user posted image

რო შევდივარ
user posted image

არაფერი მომსახურება არ მომითხოვია,
რა თანხაა ეს? გადასახდელი მაქვს?
ყოველწლიურია თუ საიდან მოვიდა?

Posted by: qondara 21 Dec 2012, 21:36
_D_I_T_O_

მე 200 მიჩვენებს და ვერ გავიგე რა ჯანდაბა უნდათ.

Posted by: Lady_Bird 21 Dec 2012, 23:27
_D_I_T_O_
qondara
ეგ არის გეზის მომსახურება. წესით განბაჟებისას გვახდევინებენ უკვე, შეიძლება ადრინდელი გამოჩნდა ან ნაკლები ხომ არ გქონდათ გადახდილი.
* * *
შეიძLება რაიმე ცნობის საფასურიც იყოს, მაგალითად დავალიანების შესახებ.
* * *
20 ლარის შემთხვევაში, მაგრამ როგორც წესი ასეთი ცნობების აღების საფასურს წინასწარ ვიხდით ხოლმე. Mოკლედ ამ ორს შორის ერთ ერთი იქნება...

Posted by: ნი–ცა.. 22 Dec 2012, 01:33
გამარჯობათ,
პიროვნება დარეგისტრირებულია ინდ.მეწარმედ, სარეკლამოდ და სხვადასხვა აქციებში მიჰყავს ხოლმე თავისი ყოფილი მოსწავლეები და თუ დავუშვათ თითოეულ გოგონაზე გადაუხადეს 60 ლარი,ეს თავისთვის 30-ს იტოვებს,ოღონდ ეს გოგონები არსად არ ჰყავს გაფორმებული, (ხან ვინ–მიჰყავს და ხან ვინ), ჰოდა მთლიაი თანხა რაც ერიცხება ანგარიშზე,იმის 20 %–ს ტოვებს ბანკშივე რომ წლის ბოლოს (თუ მარტში),გადაიხადოს საშემოსავლო (მთლიან შემოსავალზე.
მაინტერესებს,ამის გარდა რამე ევალება კიდევ?
დიდი მადლობა წინასწარ.

Posted by: nina1992 22 Dec 2012, 10:32
ახალი IFRS თუ არის სადმე ნეტში ინგლისურად მინდა..პლზ....

............

Posted by: GOG(IT)A 22 Dec 2012, 14:30
მოკლედ ნსაფ-ი წინასწარ დავადეკლარირე, ანუ გამოიწერა მარტში და მე თებერვლის დეკლრაციაში მივუბი, როგორ ამოვაგდო? ან რა შეიძლება გაკეთდეს?
* * *
QUOTE (archiko @ 21 Dec 2012, 11:31 )
გამარჯობა ! დღგ-ს გადახდასთან დაკავშირებით...კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 100000 ლარს, მაგრამ ყოველი უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში ეს პირობა ვეღარ სრულდება და აღემატება 100000-ს. კოდექსში გაურკვევლად წერია ამ საკითხზე და იქნებ გამარკვიოთ, ეკუთვნის თუ არა დღგ-ს გადახდა...

ცოტა გაუგებარია თქვენი კითხვა მაგრამ უწყვეტი წლის განმავლობაში 100 000 ასცდი 5 დღეში უნდა დადგე დღგ-ზე და ჩათვლა მიიღო არსებულ ნაშთზე, თუ გაქვს შესაბამისი ანგარიშფაქტურები

Posted by: Ti-Ni 22 Dec 2012, 15:24
_D_I_T_O_
qondara
Lady_Bird

საგადასახადოში მითხრეს, მსგავსი პრობლემით ბევრი მოვიდა უკვე ჩვენთანო და დირექტორი უნდა მოვიდეს და განცხადება დაწეროს მაგ დავალიანების გაუქმებაზეო.

Posted by: GOG(IT)A 22 Dec 2012, 15:33
მასეთი
QUOTE
_D_I_T_O_
qondara

მასეთი პრობლემა მეც მაქვს, ოღონდ 1000 წერია ჩემთან!

ამაზე მიპასუხეთ ბარემ: მოკლედ ნსაფ-ი წინასწარ დავადეკლარირე, ანუ გამოიწერა მარტში და მე თებერვლის დეკლრაციაში მივუბი, როგორ ამოვაგდო? ან რა შეიძლება გაკეთდეს?

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2012, 16:06
QUOTE
ამაზე მიპასუხეთ ბარემ: მოკლედ ნსაფ-ი წინასწარ დავადეკლარირე, ანუ გამოიწერა მარტში და მე თებერვლის დეკლრაციაში მივუბი, როგორ ამოვაგდო? ან რა შეიძლება გაკეთდეს?

რეესტრი უნდა დააზუსტო, განცხადებებში არის სპეციალური ფორმა მაგისთვის.

Posted by: GOG(IT)A 22 Dec 2012, 16:08
QUOTE
რეესტრი უნდა დააზუსტო, განცხადებებში არის სპეციალური ფორმა მაგისთვის.



და ავტომატურად ამოვარდება ხომ? რა მაინტერესებს რამე საჯარიმო დამეკისრება არასწორ დეკლარირებაზე?

Posted by: Sacramento 23 Dec 2012, 11:10
_D_I_T_O_
qondara
GOG(IT)A

ჩემთანაც იყო დავალიანება მაგრამ დავიკიდე და მერე გაქრა თავისით biggrin.gif

Posted by: Takusia 23 Dec 2012, 13:45
30 ლარიან შეღავათზე რომ იყო ლაპარაკი საშემოსავლოზე მცირეხელფასიანებზე დამტკიცდა?

Posted by: GOG(IT)A 23 Dec 2012, 15:07
QUOTE
30 ლარიან შეღავათზე რომ იყო ლაპარაკი საშემოსავლოზე მცირეხელფასიანებზე დამტკიცდა?


არამგონია
* * *
რა მაინტერესებს იცით? მოკლედ შეცდომით ბანკში მოლარემ ანგარიშზე თანხის შეტანისას მიუთითა "შემოსავლები ნავაჭრი ამონაგებიდან", არადა რეალურად კაპიტალის გაზრდა იყო, (საქმიანობა არ ჰქონდა დაწყებული ორგანიზაციას) და რა ვქნა ეხლა? თქვენი აზრები მაინტერესებს

Posted by: lchko 23 Dec 2012, 20:21
ასეთი ტიპის სამუშაოა და მინდა ავაწყო გატარებები არ გამომდის კარგად, იქნებ ნახოთ 1. აფორმებენ ხელშეკრულებას 2. ხდება სააავანსო ტანხის გადახდა 3. სრულდება სამუშაო, რაც დასტურედება მიღება-ჩაბარებით და ანგარიშფაქტურით 4. ხდება დარჩენილი(თუ დარჩენილია) თანხის ჩარიცხვა. მოკლედ ორგანიზაციები არ მინდოდა რამდენიმე კოდზე დამატებულიყო, არა და ყველა ეტაპი უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ხანდახან ფორმდება ხელშეკრულება და თანხა არ არის გადახდილი სამუშაო კი შესრულებულია, ხან თანხაა გადახდილი და სამუშაოების შესრულება იგვიანებს, ხან რჩება ისე რომ ხელშეკრულება გაფორმდება და დიდი ხანი არანაირი მოძრაობა არ არის. ავანსის გადახდა და მერე რეალიზაციისას შესრულებაზე გადატანა გასაგებია, ყველაზე მეტად მაინტერესებს თქვენი აზრი სახელშეკრულებო ვალდებულებიდან ავანსის გადახდაზე გადასვლისას და მერე შესრულებაზე გადატანისას კოდებს როგორ დაალაგებდით.

წინასწარ დიდი მადლობა ყველას

Posted by: rabateli 23 Dec 2012, 20:56
ხომ არ იცით ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წლიური პროცენტი?
* * *
იგულისხმება ფიზიკური პირისაგან აღებულ სესხზე წინასწარ მადლობა

Posted by: gogona22 23 Dec 2012, 22:05
ნოემბრის დეკლარაციაზე ერთი ა/ფ მიბმა დამავიწყდა და ახლა დაზუსტებულს ვერაფრით ვერ მივაბი და არც ხელით იწერება და რა ვქნაა?

და დაზუსტებისას ყველა უნდა მივაბა თუ მხოლოდ ის რომელიც გამომრჩა?

Posted by: rezi0881 23 Dec 2012, 22:52
თავიდან უნდა შეავსო ნოემბრის დეკლარაცია და იქ უნდა მიაბა თუ გამორჩა.

გადაგზავნილს ვეღარ დააკორექტირებ ის ისე დარჩება როგორც არის, ახალი ფორმა უნდა შეავსო ნოემბრის და რო გადაგზავნი ის იქნება დაზუსტებული.

მაგრამ ნოემბრის დეკლარაცია თუ გადაგზავნე და დღგ-ეც თავის დროზე შეიტანე რაც დეკლარაციით მოგიწია, გირჩევნია ეგ ფაქტურა მიაბა დეკემბრის დეკლარაციას.
* * *
QUOTE
რა მაინტერესებს იცით? მოკლედ შეცდომით ბანკში მოლარემ ანგარიშზე თანხის შეტანისას მიუთითა "შემოსავლები ნავაჭრი ამონაგებიდან", არადა რეალურად კაპიტალის გაზრდა იყო, (საქმიანობა არ ჰქონდა დაწყებული ორგანიზაციას) და რა ვქნა ეხლა? თქვენი აზრები მაინტერესებს


ბანკს მიმართე ისევ, მოგიგვარებენ მაგას შიძლება ჩაასწორონ და ბეჭედს დაარტყავან რო შეასწორეს დაახლოებით მასეთ რამეს გააკეთებენ. ისე საგადასახდო დავალებაში მითითებულ საფუძველზე არა მგონია რამე პრობლემა შეგექმნას, მთავარია ბუღალტრულ გატარებებში ასახო სწორად.

Posted by: GOG(IT)A 23 Dec 2012, 23:13
QUOTE
დაზუსტებისას ყველა უნდა მივაბა თუ მხოლოდ ის რომელიც გამომრჩა?


რომელიც გამოგრჩა, სხვას ვერც მიაბავ
* * *
QUOTE
ისე საგადასახდო დავალებაში მითითებულ საფუძველზე არა მგონია რამე პრობლემა შეგექმნას,


ხო იცი შემოწმებისას მძიმეზეც გამოგეკიდებიან და მაგიტომ თორე სხვანაირადაც გავაპრავებ ამას, ავდგები და კაპიტალს სალაროთი გავზრდი და ისე გავუწერ საქვეანგარიშოდ შემტანს, ცოტა კითხვებს ბადებს მაგრამ გამოკიდების საფუძველი არაა
* * *
QUOTE
ბანკს მიმართე ისევ, მოგიგვარებენ მაგას შიძლება ჩაასწორონ და ბეჭედს დაარტყავან რო შეასწორეს დაახლოებით მასეთ რამეს გააკეთებენ.


ამონაწერში არ რედაქტირდებაო როგორც ვიცი

Posted by: -anano- 23 Dec 2012, 23:24
რამდენი ხანია აქ აღარ ვყოფილავარ smile.gif

Posted by: GOG(IT)A 23 Dec 2012, 23:28
QUOTE
ასეთი ტიპის სამუშაოა და მინდა ავაწყო გატარებები არ გამომდის კარგად, იქნებ ნახოთ 1. აფორმებენ ხელშეკრულებას 2. ხდება სააავანსო ტანხის გადახდა 3. სრულდება სამუშაო, რაც დასტურედება მიღება-ჩაბარებით და ანგარიშფაქტურით 4. ხდება დარჩენილი(თუ დარჩენილია) თანხის ჩარიცხვა. მოკლედ ორგანიზაციები არ მინდოდა რამდენიმე კოდზე დამატებულიყო, არა და ყველა ეტაპი უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ხანდახან ფორმდება ხელშეკრულება და თანხა არ არის გადახდილი სამუშაო კი შესრულებულია, ხან თანხაა გადახდილი და სამუშაოების შესრულება იგვიანებს, ხან რჩება ისე რომ ხელშეკრულება გაფორმდება და დიდი ხანი არანაირი მოძრაობა არ არის. ავანსის გადახდა და მერე რეალიზაციისას შესრულებაზე გადატანა გასაგებია, ყველაზე მეტად მაინტერესებს თქვენი აზრი სახელშეკრულებო ვალდებულებიდან ავანსის გადახდაზე გადასვლისას და მერე შესრულებაზე გადატანისას კოდებს როგორ დაალაგებდით.


1480
3110

და გააჩნია რა სამუშაოებია! ეს ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობაა?

Posted by: rezi0881 23 Dec 2012, 23:32
QUOTE
ამონაწერში არ რედაქტირდებაო როგორც ვიცი

მაგდენი არ ვიცი მაგრამ მაინც ჯერ აჯობებს ბანკს მიმართე შეიძლება მოაგვარონ, არ არის ეგ ისეთი რამე პრობლემა რო შეგექმნას. 95% ბანკი გამოასწორებს თავის შეცდომას.

Posted by: The DoctoR 23 Dec 2012, 23:42
GOG(IT)A
დაიბრუნე უკან თანხა. შეცდომით შეტანილი თანხა დაარქვი და მერე თავიდან შეიტანე სწორი შინაარსით.

lchko
4XXX ანგარიშები გამოიყენე. ანარიცხების სახით გააკეთე ხარჯვითი ნაწილი და გადავადებული შემოსავლის სახით შემოსავლის ნაწილი. არც ზედმეტი ანგარიშების გახსნა მოგიწევს და ყველაფერი გამოჩნდება პროგრამაში.

rabateli
ფინანსთა მინისტრმა თქვა ურთიერთდამოკიდებულ პირებზე 20% იყოსო და სხვაზე არაფერი არ უთქვია. დაწერე რაც გინდა, ოღონდ მიახლოებული იყოს საბაზროსთან. საბაზროს პროცენტს კიდევ აქ ნახავ http://nbg.ge/uploads/sesxebiqartulad/market_interest_rates_on_loans_l3.22geo.xls

Posted by: GOG(IT)A 23 Dec 2012, 23:48
QUOTE
GOG(IT)A
დაიბრუნე უკან თანხა. შეცდომით შეტანილი თანხა დაარქვი და მერე თავიდან შეიტანე სწორი შინაარსით.


თითქმის თვეზე მეტია ამ ოპერაციის შემდეგ გასული, თან მაგის მერე კიდე მოხდა კაპიტალის გაზრდა და მერე სწორადაა შეტანილი, ის ერთი ოპერაციაა არასწორად! sad.gif

Posted by: The DoctoR 23 Dec 2012, 23:56
GOG(IT)A
მაშინ მოხსენებითი ბარათი დააკარი მაგ საგადახდო დავალებას. შეცდომის არსი აღწერე და სხვა გადახდებთან ერთად შეინახე. რევიზორიც ადამიანია და თუ არ ექნება სხვა მიზეზი, რომ ეგ თანხა შემოსავლად ჩაგითვალოს, მაშინ არ შეგექმნება პრობლემა.

Posted by: GOG(IT)A 24 Dec 2012, 00:18
QUOTE
GOG(IT)A
მაშინ მოხსენებითი ბარათი დააკარი მაგ საგადახდო დავალებას. შეცდომის არსი აღწერე და სხვა გადახდებთან ერთად შეინახე. რევიზორიც ადამიანია და თუ არ ექნება სხვა მიზეზი, რომ ეგ თანხა შემოსავლად ჩაგითვალოს, მაშინ არ შეგექმნება პრობლემა.


ხო გამოსავალი მარტო ესაა, დიდი მადლობა

Posted by: Ti-Ni 24 Dec 2012, 11:25
GOG(IT)A

თუ საქმიანობა დაწყებული არ ჰქონდა ფირმას და ეგ თანხა საკასო აპარატში არ ფიქსირდება, თან რეალურად სარეალიზაციოც არაფერი გქონიათ, მაშინ საფუძვლის შეცდომით მითითება ვერ გახდება პრობლემა. ახსნა-განმარტებითი ბარათი ეყოფა, როგორც გირჩიეს.

Posted by: GOG(IT)A 24 Dec 2012, 13:25
კიდევ ერთი კითხვა:
ძირითადი საშუალების შესაქმნელად ვიყიდე მასალები, დავიქირავე ხელოსანი ერთჯერადად, გადავუხადე ხელფასი და დავუკავე ადგილზე! ეს ძირითადი საშუალება როგორ ავიყვანო ბალანსზე? 2160 ანგარიშზე ყველა მასალას ქვეანგარიში გავუხსნა და იქ გავაკეთო გატარებები? ხელფასიც ავსახო ხო? თქვენი აზრი მაინტერესებს!

Posted by: Natalita11 24 Dec 2012, 14:02
თანამშრომელი რომ მიდის მივლინებაში ქვეყნის გარეთ, ვიზის ხარჯების დამადასტურებელი საბუთი რა არის? თვითონ ვიზის ასლი შევინახო და მეტი არაფერი ხო?

Posted by: lchko 24 Dec 2012, 14:03
QUOTE
GOG(IT)A

QUOTE
The DoctoR

QUOTE
4XXX ანგარიშები გამოიყენე. ანარიცხების სახით გააკეთე ხარჯვითი ნაწილი და გადავადებული შემოსავლის სახით შემოსავლის ნაწილი. არც ზედმეტი ანგარიშების გახსნა მოგიწევს და ყველაფერი გამოჩნდება პროგრამაში.


შემსრულებლები არიან ესენი, ძირითადი საქმიანობაა, მომსახურებაა, გაფორმდა ხელშეკრულება, მერე 80% მიმღები ფირმების რიცხავს საავანსოს, მერე სრულდება სამუშაო, გადაგვაქვს რეალიზაციაში 6110 და ირიცხება დარჩენიილი ნაწილი. მოკლედ კიდევ მაგაზე ვფიქრობთ და ვერა რა, 4XXXX დავიწყეთ ფიქრი, 3210 და 1410 ვატრიალებთ, მაგრამ ვერ გადავწყვიტეთ რომელ ანგარიშზე გავაკეთოთ ორგანიზაციის ბარათები რომ ერთ ბარათში ჩანდეს სახელშეკრულები ვლდებულება, ავანსი, გადახდის ვალდებულება, ყველაფერი. რა ვიცი, იქნებ უფრო ცხადად წარმოიდგინოთ და დამიწეროთ როგორ შეიძლება ამ პროცესის სრულად გადმოცემა ანგარიშებით.

Posted by: konteineri20 24 Dec 2012, 14:51
მიშველეთ რა ვინმემ, ხვალ ვარ დაბარებული რესტორანში გასაუბრებაზე ბუღალტრის თანაშემწის პოზიციაზე და კვების ობიექტის ბუღალტერიაში დიდად ვერ ვერკვევი რადგან ტერმინალზე მაქვს ნამუშევარი და ვინმე მიპასუხებს? დიდად განსხვავებულია კვების ობიექტის ბუღალტერია? და რა კითხვები შეძლება დამისვან?

Posted by: GOG(IT)A 24 Dec 2012, 14:51
QUOTE
თანამშრომელი რომ მიდის მივლინებაში ქვეყნის გარეთ, ვიზის ხარჯების დამადასტურებელი საბუთი რა არის? თვითონ ვიზის ასლი შევინახო და მეტი არაფერი ხო?


ყველანაირ შემთხვევაში ჩეკი ან ქვითარი ხომ იყო? აი ის!

Posted by: Natalita11 24 Dec 2012, 15:14
QUOTE

QUOTE
თანამშრომელი რომ მიდის მივლინებაში ქვეყნის გარეთ, ვიზის ხარჯების დამადასტურებელი საბუთი რა არის? თვითონ ვიზის ასლი შევინახო და მეტი არაფერი ხო?


ყველანაირ შემთხვევაში ჩეკი ან ქვითარი ხომ იყო? აი ის!


კი, გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი აქვს, მაგრამ მაგის და ვიზის ასლის გარდა სხვა ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ ჭირდება ხო მგონი?

Posted by: S-k-y-walker 24 Dec 2012, 15:29
გამარჯობათ კიდევ ერთხელ

მაინტერესებს ორგანიზაციას თუ შეუძლია ფიზიკური პირისთვის საქველმოქმედო თანხის გადარიცხვა? და იბეგება თუ არა?

Posted by: GOG(IT)A 24 Dec 2012, 15:37
QUOTE
მაინტერესებს ორგანიზაციას თუ შეუძლია ფიზიკური პირისთვის საქველმოქმედო თანხის გადარიცხვა? და იბეგება თუ არა?


ქველმოქმედება არ იბეგრება, ფიზკურ პირზე კი გჭირდება მისი სოციალური სტატუსის მოწმობის ასლი, სხვა შემთხვევაში ფულის გათეთრებაა

Posted by: S-k-y-walker 24 Dec 2012, 15:41
GOG(IT)A

გასაგებია მადლობა მეც ეგრე ვვარაუდობდი მარა გადავამოწმე მაინც smile.gif

Posted by: GOG(IT)A 24 Dec 2012, 15:49
QUOTE
GOG(IT)A

გასაგებია მადლობა მეც ეგრე ვვარაუდობდი მარა გადავამოწმე მაინც


მიდგომა მარტივია, რაც შეიძლება მეტი პირველადი დოკუმენტი უნდა გქონდეს რომ დაასაბუთო, გამიგე? მე მინახავს რომ ორგანიზაცია შიდა აქტებით ებრძოდა რევიზორს რომ სიმართლე ესე იყო როგორც თვითონ ამბობდა, მიდგომაც შეიცვალა, წინათ რევიზორი ვალდებული იყო დაეჯარიმებინე, ეხლა კი მხოლოდ უფლებამოსილია! გასაგებია ხომ რა შანსებია სიმართლის მტკიცების!

Posted by: rezi0881 24 Dec 2012, 15:54
QUOTE
კიდევ ერთი კითხვა:
ძირითადი საშუალების შესაქმნელად ვიყიდე მასალები, დავიქირავე ხელოსანი ერთჯერადად, გადავუხადე ხელფასი და დავუკავე ადგილზე! ეს ძირითადი საშუალება როგორ ავიყვანო ბალანსზე? 2160 ანგარიშზე ყველა მასალას ქვეანგარიში გავუხსნა და იქ გავაკეთო გატარებები? ხელფასიც ავსახო ხო? თქვენი აზრი მაინტერესებს!


ძირითადი საშუალების შესაქმნელად თუ ნედლეული იყიდე ეგ უნდა აიყვანო 1620-ზე. როდესაც დამზადდა ძირითადი საშუალება მაგ ნედლეულმა ასე თუ ისე გაირა წარმოების პროცესი რის შემდეგაც შეიქმნა ძირითადი საშუალება, უნდა გააკეთო კალკულაცია 1620-1630-1640 ანუ შენივე ნედლეულისგანვე უნდა მიიღო ძირითადი საშუალება მერე დ2160 კ1640 ასე უნდა იყვანო ძირითად საშუალებად, სხვანაირადც განიხილე.

QUOTE
თანამშრომელი რომ მიდის მივლინებაში ქვეყნის გარეთ, ვიზის ხარჯების დამადასტურებელი საბუთი რა არის? თვითონ ვიზის ასლი შევინახო და მეტი არაფერი ხო?


ვიზის ფულს როცა გადაიხდის შესაბამისად გადახდის დამადასტურებელ რამე საბუთს მიცემენ ჩეკი ქვითარი ან რავიცი რაიმე სახით.

QUOTE
მიშველეთ რა ვინმემ, ხვალ ვარ დაბარებული რესტორანში გასაუბრებაზე ბუღალტრის თანაშემწის პოზიციაზე და კვების ობიექტის ბუღალტერიაში დიდად ვერ ვერკვევი რადგან ტერმინალზე
მაქვს ნამუშევარი და ვინმე მიპასუხებს? დიდად განსხვავებულია კვების ობიექტის ბუღალტერია? და რა კითხვები შეძლება დამისვან?


კვების ობიქტი თუ არის სავარაუდოდ დაგისვავენ კითხვას რამდენად გესმის კალკულაცია რაც ყველაზე საჭირო და შრომატევადი საქმეა მასეთ ობიქტებში, ეგ არის როგორც წარმოება როდესაც მოიტანენ პროდუქტებს შედგენილი და დამტკიცებული ექნებათ რეცეპტები და უნდა გამოიყვანო თვითღირებულება რა უჯდებათ დამზადება და ა.შ. სხვა ბუღალტერია რაც არის ის ჩვეულებრივ იქნება მაგრამ კალკულაციაზე ამახვილებენ ყურადღებას.

QUOTE
მაინტერესებს ორგანიზაციას თუ შეუძლია ფიზიკური პირისთვის საქველმოქმედო თანხის გადარიცხვა? და იბეგება თუ არა?


კი იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით დახმარებაც და ქველმოქმედებაც,

Posted by: AGN 24 Dec 2012, 16:36
გამარჯობათ,
მაინტერესებს, ხომ არ არის პრობლემა, შპს-მ მომსახურების ბოლოს ერთიანად გამომიწეროს ა/ფაქტურა? ანუ ეხლა წარდგენენს ფორმა 2-ებს.

Posted by: _Lali_ 24 Dec 2012, 17:01
QUOTE
ქველმოქმედება არ იბეგრება

QUOTE
კი იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით დახმარებაც და ქველმოქმედებაც

ანუ, რა დასკვნა გამოვიტანოთ, იბეგრება თუ არა?

Posted by: rezi0881 24 Dec 2012, 17:10
QUOTE
ანუ, რა დასკვნა გამოვიტანოთ, იბეგრება თუ არა?

იბეგრება

Posted by: ivani 24 Dec 2012, 17:43
ORIS (DEMO)ის ვარიანტი დამილინკეთ გთხოვთ yes.gif yes.gif

Posted by: The DoctoR 24 Dec 2012, 17:55
lchko
3120 ნუ გამოიყენებ საერთოდ.
მე ასე გავაკეთებდი
ხელშეკრულების გაფორმება
დ 1410 -
კ 4410 -

თანხების ჩარიცხვა
დ 1210
კ 1410

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება

დ 4410
კ 6110




Posted by: NNina 24 Dec 2012, 18:09
ivani
http://oris.ge/index_geo.htm
დაგილიკნეთ,მაგრამ შენ რატომ ვერ მიხვდი,საიდან გადმოიწერო?


Posted by: ivani 24 Dec 2012, 18:20
NNina
დიდი მადლობა. ცოტა "დებილი" ვარ და ... 2kiss.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Dec 2012, 20:28
დაქირავებულ ფართში რემონტი შეიძლება ხარჯებში გავუშვა?

Posted by: lolita da me 24 Dec 2012, 21:14
ვინც ორისში მუშაობთ იქნებ დამეხმაროთ საქონელი მივიღეთ თურქეთიდან, დაახლოებით 500-600 დასახელება იქნება, სამეურნეო გატარებით მინდა გავატარო ორისი კარგად ანაწილებს ხარჯებს, ხო და ეს ამდენ დასახელებასმანამ შევიყვან უცებ რომ წამეშალოს ან პროგრამამ გამომაგდოს როგორ გავაკეთო სხვანაირად ხარჯების გადანაწილება ხომ ვერ დამეხმარებით?

Posted by: Toxic:) 25 Dec 2012, 10:21
QUOTE
მაინტერესებს ორგანიზაციას თუ შეუძლია ფიზიკური პირისთვის საქველმოქმედო თანხის გადარიცხვა? და იბეგება თუ არა?


ფიზიკური პირის შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით აძლევ თანხას , ალბათ შენს შემთხვევაში არადაქირავებულ პირზეა ლაპარაკი.
კოდექსში წერია რომ გადახდის წყაროსთან იბერგება პირი, რომელიც უსასყიდლოდ გადასცემს ქონებას ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, თუ ქონების საბაზრო ღირებულება 1000 ლარს აღემატება, ანუ ქონებრივი განაცემი იბეგრება გადახდის წყაროსთან და ფულადი განაცემის შემთხვევაში თუ შენ არ გადაიხდი მისი სახელით საშემოსავლოს მაშინ მიმღებმა უნდა ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში ეს თანხა და თვითონ გადაიხადოს გადასახადი,
* * *
QUOTE
დაქირავებულ ფართში რემონტი შეიძლება ხარჯებში გავუშვა?


რემონტის დანახარჯის კაპიტალიზება ხდება ცალკე ჯგუფად და ღირებულების 15 % შეგიძლია ცვეთის სახით გამოქვითო წლიურად. იჯარის ხელშეკრულების შეწყვეტისას აღნიშნული ჯგუფის ღირებულება განულდება ოღონდ დარჩენილი თანხას ხარჯებში ვერ გამოქვითავ და დღგიც უნდა დაბერგო ეს ნარჩენი ღირებულება. თუ მინდინარე რემონტზეა ლაპარაკი მე მაგალითად პირდაპირ ვქვითავ ხარჯებში.

Posted by: Natalita11 25 Dec 2012, 12:39
ბანკის ამონაწერში რომ მხვდება "ინკასოს საკომისიოს გადატანის" საფასური და ეს ცალკეა და საურავი ცალკე, ეს რა ხარჯია? საურავს უნდა დავამატო თუ საბანკო ხარჯებში გავუშვა?

Posted by: Nobel 25 Dec 2012, 12:46
მოკლედ, ასეთი ვითარებაა:
მაქვს პატარა შპს, რომელიც კომპიუტერული მომსახურების სფეროში საქმიანობს რამდენიმე თვე, თვეში საშუალოდ შემოსავალი მომსახურებიდან არის 500 ლარი. სულ დაგროვილია 2500 ლარამდე.

მაქვს შემდეგი ხარჯები:
არ მინდა რომ არაგონივრულად გავაკეთო და ეს თანხა ხელფასის სახით გამოვიტანო, რომელსაც შემდეგ 20% საშემოსავლო დააკლდება (მოგეხსენებათ მცირე ბიზნესისთვის ეს გაუმართლებლად დიდი ტვირთია, არადა სამწუხაროდ ჩვენთან არ ექცევა მცირე ბიზნესის შეღავათებს ყურადღება, რაც უსამართლოა). რადგან რეალურად მაქვს ხარჯები, რომლის შეტანაც მინდა ამ კომპანიის ხარჯებში, რადგან ისინი სულ კომპანიას ხმარდება, ესენია:
  • სამაგიდო კომპიუტერი
  • სამაგიდო კომპიუტერის სხვადასხვა დამატებითი აქსესუარები
  • სამაგიდო კომპიუტერის მონიტორი
  • პრინტერი
  • ძველი ლეპტოპი
  • ძვირადღირებული მობილური ტელეფონი (მიკრო კომპიუტერივითაა)
  • ზემოთ აღნიშნული მობილურის სხვადასხვა დამატებითი აქსესუარები
ასევე მაქვს ავტომანქანა, რომელიც კომპანიას ხმარდება, საჭიროა მისი ხარჯების შეყვანაც:
  • ავტომანქანის ცვეთა
  • ავტომანქანის საწვავი
  • ავტომანქანის ნაწილების შეცვლა
  • ავტომანქანის მიმდინარე რემონტი
  • ავტომანქანის საბურავების შეძენა
  • ავტომანქანის რეცხვა
ასევე მაქვს მომსახურების ხარჯები, რომლებიც კომპანიას ხმარდება:
  • მობილური ტელეფონის ოპერატორის მომსახურება
  • ინტერტნეტ ტელეფონის პროვაიდერის მომსახურება
  • კლენტებთან საქმიანი შეხვედრა-მოლაპარაკების ხარჯები კაფეში, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს-ლანჩი
ცოტაოდენი ჩემს გამოცდილებაზე:
ეს ყველაფერი სიის სახით ჩამოწერილი მაქვს, უმეტესობაზე მაქვს ჩემს სახლზე შესყიდვის დოკუმენტები. მე პირადად, გარკვეული თეორიული გამოცდილება მაქვს ბუღალტრულ აღრიცხვაში, დიდი ხნის წინ ბუღალტრადაც კი ვმუშაობდი, ვიცი ბუღალტრული გატარებების გაკეთება. ასევე ნანახი მაქვს ზემოთ ჩამოთვლილ ხარჯებს როგორ ატარებენ ამერიკაში. მაგრამ არ მაქვს საქართველოში არსებული პრაქტიკის გამოცდილება.

ეხლა რაში მინდა თქვენი რჩევა და დახმარება:
ეხლა მინდა საგადასახადო-საბუღალტრო საქმეში კარგად გამოცდილი სპეციალისტის რჩევა, რომელიც ზემოთ აღნიშნულ ხარჯებს საბუღალტრო სტანდარტების მიხედვით და კოდექსის დაცვით შემაყვანინებს. რისთვისაც რათქმაუნდა მზად ვარ გადავუხადო.

ან დამირეკეთ ტელეფონზე ან მომწერეთ, საკონტაქტო ინფორმაცია არის ამ ბმულზე http://www.dasaqmeba.com/showthread.php?p=5541
გთხოვთ დროულად დამიკავშირდეთ, ეს საკითხი ამ წლის ბოლომდე უნდა მოვაგვარო.

Posted by: giorgi510 25 Dec 2012, 15:32
კოდიფიცირებული საგადასახადო კოდექსი ხომ არ გაქვთ ვინმეს

Posted by: Maribeli 25 Dec 2012, 18:21
Nobel

1.რადგან შპს ეა "მცირე ბიზნესის " სტატუსით და შესაბამისად ამ სტატუსის შეღავათებით ვერ ისარგებლებთ (ვინაიდან კოდექსით მცირე ბიზნესის სტატუსი მხოლოდ მეწარმე ფიზიკურ პირს შეიძლება მიენიჭოს ანუ ინდმეწარმეს)
2.კომპიუტერული ტექნიკა- ბუღალტრული სტანდარტებით არის ძირითადი საშუალებები და ხარჯებში გამოქვითვას ექვემდებარება ცვეთის სახით ნაწილ-ნაწილ, თუმცა საგადასახადო მიზნებისათვის 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებებები ეგრევე გამოიქვითება. მაგრამ შენ რომ ამბობ ჩემს სახელზე მაქვს შესყიდვის დოკუმენტებიო, ფიზიკური პირის სახელით ნაყიდს კომპანიის ხარჯში ვერ გამოიქვითავ.

3.ავტომანქანა- ეს ავტომანქანა ან კომპანიის ბალანსზე უნდა იყოს ან იჯარით მაინც უნდა იყოს აღებული რომ შეძლო მასთან დაკავშირებული ხარჯების გამოქვითვა

4.ტელეფონის ხარჯები- ტელეფონები გაფორმებული უნდა იყოს ამ კომპანიის სახელზე , სხვა შემთხვევაში შენ ხარჯში ვერ გაიქვითავ

5.ბიზნეს-ლანჩი- რა საბუთი გაქვს ამ მომსახურების შეძენის ??? და რითი ამტკიცებ რომ ეს ბიზნეს შეხვედრა იყო და არა მაგალითად მეგობრებთან ერთად კაფეში ლანჩი ?? მაგი ცალკე თემაა როცა საბუთებიც კი წესრიგშია მხოლოდ ფინანასური კუთხით ვუშვებთ ხარჯში, ხოლო საგადასახადო მიზნებისათვის ეგ არ გამოიქვითება, ან საშემოავლოთი დაბეგრავ და ისე გამოიქვითება.

და ბოლოს ყველაზე მთავარი, რომ ამბობ ეს ხარჯები თან ბასს (ბუღალტრული სტანდარტებით) უნდა შევიყვანოვო და თან საგადასახადო კოდექსის დაცვითო, მინდა თავიდანვე იცოდე რომ ეს ორი არღიცხვა ერთმანეთისაგან საკმაოდ განსხვავდება, ბევრი რამ არის რაც ბასს ით თუნდაც ხარჯში აღიარდება ხოლო საგადასახადო მიზნებისთვის არ გამოიქვითება და კიდევ უამრავი განსხვავებებია.

Posted by: qondara 25 Dec 2012, 18:46
Maribeli

დაბრუნებას გილოცავ

Posted by: Nobel 25 Dec 2012, 19:07
Maribeli
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა პასუხებისთვის.

აქვე დავაზუსტებ რადმენიმე პუნქტს:
1. კი, ვიცი რომ შპს-ს არ ანიჭებენ "მცირე ბიზნესის" სტატუსს, ეგ მიმაჩნია რომ არ არის სამართლიანად გადაწყვეტილი თავის დროზე და ინერციით შემორჩა, ჩვენთან მცირი ბიზნესი დაჩაგრულია, საერთაშორო მოწინავე პრაქტიკაში ასე არაა. შპს-ს რომ ენიჭებოდეს "მცირე ბიზნესის" სტატუსი ამდენ არ ვიწვალებდი. მაგრამ ეხლა ამ თემაში არ განვიხილავ მაგ საკითხს. თან ვხედავ რომ არავის ანაღვლებს "მცირე ბიზნესის" სტატუსი ექნება თუ არა შპს-ს, ყოველშემთხვევაში მე არ გამიგია.

2. ტექნიკა ყველაფერი ცალ-ცალკე 1000 ლარზე ნაკლები ღირს.
მაგრამ მთავარი ის არის ჩემს შეკითხვებში, რომ ხომ შეიძლება ეს თითეული ტექნიკა ჩემს მიერ მიეყოდოს შპს-ს? და ამ შემთხვევაში ყველაფერი შპს-ს კუთვნილება იქნება, გატარდება მის ხარჯებში. მაგრამ არ ვიცი ეს ყიდვა-გაყიდვა დოკუმენტალურად როგორ უნდა გაფორმდეს, როგორი საბუღალტრო გატარება უნდა გაკეთდეს და მე, როგორც გამყიდველს რამე ვალდებულება დამეკისრება თუ არა საგადასახადოს წინაში? ამ საკითხებში მინდა გამოცდილი სპეციალისტის დახმარება.

3. კი, ვაპირებ ავტომანქანაც მივყიდო შპს-ს და შესაბამისად ცვეთას, დაზღვეევას და სხვა ავტომანქანასთან დაკავშირებულ ხარჯებს შპს-ში გავატარებ.

4. კი, გადავაფორმებ ყველა ტელეფონს შპს-ზე, გამიგია რომ ორგანიზაციები ასე აკეთებენ,მაგრამ ეს როგორ ხდება მეც მინდა ვიცოდე, რომ მეც ასე გავაკეთო.

5. ბიზნეს-ლანჩი თუ კანონით დასაშვებია, რომ ხარჯებში გატარდეს, მე არ გამიჭირდება მაგის დამტკიცება, მითხრან რა არის მაგის დასამტკიცებლად საჭირო და წარმოვადგენ ნებისმიერ რამეს: კაფედან ჩეკს, ასევე დაპატიჟებული კლიენტის ხელმოწერას ცნობაზე რომ იგი ნამდვილად იყო ამ საქმიან მოლაპარაკებაზე, ასევე გადაღებულ ფოტოსურათს, ასევე თუ საჭიროა ვიდეოს, ...
და მგონი "ბიზნეს-ლანჩი" წარმომადგენლობით ხარჯებათ აღიქმება და მის ხარჯვაზე საგადასახადოს ლიმიტი აქვს დაწესებული წლიური ბრუნვის 1%, ასე ნამდვილად?


და ბოლო პასუხზე, კი სამწუხაროდ როგორც აღნიშნავენ გარკვეულ სტანდარტებში არ არის ბასს-ის და საგადასახადო კოდექსის თანხვედრა. ამ შპს-ს მცირე ზომის და სხვა ყველაფერის გათვალისწინებით უპირატესობას ვანიჭებ საკადასახადო კოდექსთთან სრულ შესაბამისობას. მინდა რომ საგადასახადო კუთხით ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული, რომ მე ჩემი საქმე მშვიდად ვაკეთო.

Posted by: AGN 26 Dec 2012, 10:12
იქნებ დამეხმაროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით:
შეუძლია შპს-ს მომსახურების ბოლოს ერთიანად გამომიწეროს ა/ფაქტურა? ანუ ეხლა წარდგენენს ფორმა 2-ებს - სამუშაოს შესრულების აქტებს.

Posted by: otikosi 26 Dec 2012, 10:31
AGN

1 თვის განმავლობაში შესრულებული მომსახურება შეგიძლია ერთ ანგარიშ-ფაქტურაში მოაქციო.

Posted by: AGN 26 Dec 2012, 11:21
ამ შემთხვევაში მე დამკვეთი ვარ და აქამდე არ აქვს შემსრულებელს წარდგენილი ა/ფ და ეხლა რომ ვუთხრა გამოწეროს ა/ფ ხომ შემიძლია ჩავითვალო?
ანუ მითხრეს შესრულების ბოლოსო მოგვაწვდის ა/ფ მთლიან შესრულებაზე

Posted by: Maribeli 26 Dec 2012, 12:04
QUOTE (AGN @ 26 Dec 2012, 11:21 )
ამ შემთხვევაში მე დამკვეთი ვარ და აქამდე არ აქვს შემსრულებელს წარდგენილი ა/ფ და ეხლა რომ ვუთხრა გამოწეროს ა/ფ ხომ შემიძლია ჩავითვალო?
ანუ მითხრეს შესრულების ბოლოსო მოგვაწვდის ა/ფ მთლიან შესრულებაზე

ეგ ადრე იყო, ეხლა კოდექსი შეიცვალა და სამშენებლო კონტრაქტების კონტროლი გამკაცრდა ..
კოდექსი ავალდებულებს რომ აღარ დაელოდონ ობიექტის დამთავრებას და ნაწილ ნაწილ შესრულებული სამუშაოს პროპორციულად აღიარონ შემოსავალი და დაბეგრონ დღგ-თი.
შესაბამისად უნდა გამოგიწერონ ა.ფაქტურაც თუ დღგ-ს გადამხდელები არიან. განსაკუთრებით კი დეკემბრის თვეში, როცა მთავრდება კალენდარული წელი აუცილებლად აი აუცილებლად უნდა გამოაწერინო ა.ფაქტურა.
იხილე საგ,კოდექსში გრძ.კონტრაქტებზე;

6. გრძელვადიანი კონტრაქტის შემთხვევაში, თუ არ დადგა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პირობა: (15.05.2012. N6211)
ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხა კალენდარული წლისათვის განისაზღვრება ფაქტობრივი შესრულების მოცულობის მიხედვით, რომელიც გაიანგარიშება გაწეული ხარჯების კონტრაქტით გათვალისწინებულ ერთობლივ ხარჯებთან შეპირისპირებით. ამ მუხლის მიზნებისათვის ხარჯების გაწევის მომენტი განისაზღვრება ამ კოდექსის 142-ე მუხლის მე-4 ნაწილით დადგენილი შეზღუდვის გაუთვალისწინებლად;
ბ) დასაბეგრი ოპერაციის მომენტად ითვლება არა უგვიანეს ყოველი წლის დეკემბერი. ამასთანავე, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა გამოიწერება და ამ კოდექსის 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული შეზღუდვების ვადა აითვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პირობის დადგომის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან.

Posted by: Bubbly 26 Dec 2012, 12:59
გამარჯობა,

მაინტერესებ სასეთი რამე შპს–მ დაკარგა რამდენიმე ჩეკი ამორტყმული საქონლის შესყიდვაზე, რა თქმა უნდა ზედნადებები აქვს? როგორ შეგიძლია მოიქცე ამ შემთხვევაში, რადგან სალაროში ეგ თანხა აღარ ფიქსირდება რა თქმა უნდა, ხოლო გადახდის დამადასტურებელი საბუთი არ არსებობს sad.gif

Posted by: The DoctoR 26 Dec 2012, 13:33
Bubbly
შედარების აქტი გააფორმე

Posted by: Lady_Bird 26 Dec 2012, 16:14
ფართი უნდა ვიქირაო მაღაზიისთვის, მაგრამ ჭირდება კედლებს შეღებვა და განათებას ცოტა მოწესრიგება. შემიძლია მიმდინარე ხარჯში გავატარო? თუ კაპიტალიზაცია უნდა მოხდეს. ხარჯი არ იქნება დიდი

Posted by: qondara 26 Dec 2012, 16:24
Lady_Bird

მიმდინარე ხარჯია ჩემი აზრით. ასევე შეგიძლია საიჯარო ქირაში ჩუთვალო თუ მოიჯარე თანახმა იქნება.

Posted by: Nobel 26 Dec 2012, 19:11
თუ შპს-მ შეიძინა კომპიუტერი რომელიც 1000 ლარზე ნაკლები ღირებულებისაა, შესაძლებელია თუ არა მისი მთლაიანად ხარჯებში გატარება?
აქ მუხლი 111 http://rs.ge/default.aspx?sec_id=4415&lang=1 კარგად ვერ გავიგე, როგორაა პრაქტიკაში?

და როგორი საბუღალტრო გატარება უნდა გაკეთდეს დაწერეთ რა არ დაიზაროთ

Posted by: sun_waiting 26 Dec 2012, 20:50
იჯარის ხელშეკრულების ცვლილების ფორმა დამიდეთ რა ფლიზ.

Posted by: nostradamuss 26 Dec 2012, 22:34
გამარჯობათ ,

საქმაინობა მაქვს შეწყვეტილი და მაქვს საკასო აპარატი (ძველი) მოსხნილია აგრიცხვიდან და წლის ბოლომდე რომ კიდე რაგაცა განულება უნდა ვიქენბი ვალდებული რომ მივიტანო ? ?


Posted by: Bubbly 26 Dec 2012, 22:42
The DoctoR
მადლობა.

თუ შეგიძლია მითხარი, უბრალოდ დავწერო რომ ამ თარიღისთვის არ ერიცხება არანაირი დავალიანება, თუ დავწერო რომ ამა და ამ თარიღში ამ ზედნადებით შეძენილი საქონლის ღირებული გადახდილი იქნა ნაღდი ანგარისწორებით. მგონიესმეორეარ გამოვარადგან შეიძლება არ იყოს აღრიცხული ნაღდით გადავიხადეთ თუ უნაღდოთი.

თუ პირველ მიდგომას მივმართავ საგადასახადოს წესით აღარ უნდა გაუჩნდეს კითხვები ხომ ნაღდი ფულის ნაშთთან?

Posted by: The DoctoR 27 Dec 2012, 10:06
Bubbly
გააკეთე თანხების გადახდის ქრონოლოგია, როდის მიიღე საქონელი და როდის გადაუხადე, აქაც ორივე მხარის ხელწერით და ზემოდან დააკარი უშუალოდ აქტი.

არავის პრეტენზია აღარ ექნება.

nostradamuss
2013 წლის 01 ივლისამდე გადაწიეს ეს ვადა. მაგრამ მაინც დააზუსტე მოხსნილი გაქვს თუ არა.

Posted by: Nobel 27 Dec 2012, 11:29
საბუღალტრო-საგადასახადო კონსულტაციაზე:
1. ამ საიტის გარდა კიდე რომელი საიტები იცით?
2. ასევე, ფიზიკურად სად შეიძლება მისვლა და უფასაო კონსულტაციის მიღება? (მაგალითად ერთი მე ვიცი, ასეთია შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრები)

Posted by: Ti-Ni 27 Dec 2012, 11:30
შემოსავლების სამსახურს მივწერე ეს: "გთხოვთ მიპასუხოთ, თუ აქვს უფლება შპს-ს, 2012 წლის თებერვლის თვეში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე 2012 წლის დეკემბრის თვეში გამოწერილი დღგ-ს ანგარიშფაქტურით ჩაითვალოს დღგ? გმადლობთ წინასწარ პასუხისათვის"

და მიპასუხეს: "ბატონო/ქალბატონო
თქვენს 2012 წლის 25 დეკემბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ გაცნოებებთ, რომ 2012 წლის თებერვლის თვეში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე 2012 წლის დეკემბრის თვეში გამოწერილი დღგ-ს ანგარიშფაქტურით შესაძლებელია დღგ–ის ჩათვლის მიღება.
გისურვებთ წარმატებებს

შემოსავლების სამსახური"


* * *
Lady_Bird

ხელშეკრულებაში დაწერე, რომ კოსმეტუკურ რემონტს ან ამგვარი სახის რემონტს, თუ შენთვის საჭირო იქნება, შენ გააკეთებ და რომ შენი ხარჯი იქნება და მიმდინარე ხარჯებში გაიყვან. მე ასე ვიცი.

Posted by: qondara 27 Dec 2012, 11:46
რა მაინტრერსებს. დღგ-ზე რო დამარიცხეს ჯარიმა უნდა გადავრიცხო თუ ზედმეტობა რო მაქვს იქედან წაიღებს?

Posted by: pataputina 27 Dec 2012, 12:13
იანვრიდან საშემოსავლო მართლა 18% ხდება?
ანუ თუ არაფერი კანონი არ მიიღეს, 3 იანვარს უკვე 18%ით უნდა დავბეგრო?


Posted by: qondara 27 Dec 2012, 12:24
რა მაინტრერსებს. დღგ-ზე რო დამარიცხეს ჯარიმა უნდა გადავრიცხო თუ ზედმეტობა რო მაქვს იქედან წაიღებს?

Posted by: _Lali_ 27 Dec 2012, 12:45
წაიკითხეთ კოდექსის ცვლილებები?

"დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისთვის დაწესებული სანქციის მინიმალური ოდენობა 200 ლარის ნაცვლად განისაზღვრება 50 ლარით, სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 500-დან შემცირდება 200-ლარამდე, ამ წესების პირველად დარღვევის შემთხვევაში სანქიის მაგივრად შესაძლებელი იქნება გაფრთხილების გამოყენება, სასაქონლო ზედნადების გარეშე საქმიანობის პირველად გამოვლენისას პირი 1000 ლარის ნაცვლად 500 ლარით დაჯარიმდება, ზედნადების გარეშე საქმიანობის მეორედ გამოვლენისას 10 ათასი ლარის ნაცვლად 5 ათასი ლარით დაჯარიმება, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების ერთწლიანი ვადა გაიზრდება 3 წლით, თამბაქოს ნედლეულის იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლებას უგრძელდება ვადა 2014 წლის პირველ იანვრამდე, ხოლო თამბაქოს ნაწარმის იმპორტს 2013 წლის 1 ივლისამდე და ა.შ."

Posted by: DIVAN 27 Dec 2012, 16:44
QUOTE (qondara @ 27 Dec 2012, 12:24 )
რა მაინტრერსებს. დღგ-ზე რო დამარიცხეს ჯარიმა უნდა გადავრიცხო თუ ზედმეტობა რო მაქვს იქედან წაიღებს?

ჯარიმა ცალკე უნდა გადარიცხო, ზედმეტობიდან მხოლოდ გადასახადები შეიძლება გასალდირდეს

Posted by: NNina 27 Dec 2012, 18:41
_Lali_
რომ კითხო ამათ,სააკაშვბილმა გააიაფა ყველ;აფერიო.

Posted by: nostradamuss 27 Dec 2012, 21:56
The DoctoR
QUOTE
2013 წლის 01 ივლისამდე გადაწიეს ეს ვადა. მაგრამ მაინც დააზუსტე მოხსნილი გაქვს თუ არა.



მადლობა .. გაიხარე.. ეს დღეს გავრცელდა რომ 2013 წლის 1 ივლისამდე გადაიწია / ? ?

Posted by: _Lali_ 28 Dec 2012, 00:09
NNina
QUOTE
რომ კითხო ამათ,სააკაშვბილმა გააიაფა ყველ;აფერიო.

შენ ეგა თქვი!

მაგრამ ყველაზე მეტად იმაზე მომეშალა ნერვები და დღემდე მეშლება, რომ განბაჟების ზღვარი დაწია 1500-დან 300 ლარამდე. ნეტავ ესენი ცოტა არ აწევენ?

Posted by: Lady_Bird 28 Dec 2012, 09:44
qondara
Mე რამდენადაც მახსოვს ზედმეტობიდან გაიქვითება. Mე როცა სამი ფაქტურა ამომიგდეს ჩათვლიდან ჯარიმა დამერიცხა და არაპერი გადამიხდია. ზედმეტობიდან გაიქვითა. დღგს ბარათზე ჯდება ეგ ჯარიმის თAნხაც.

* * *




_Lali_
ზღვარი რომ აწიონ აქ საერთოდ არაფერი აღარ გაეყიდებათ. Bიუჯეტს დღგ და სხვა გადასახადები დააკლდება... Aსე რომ არც კი ველოდები ზღვარის აწევას

Posted by: The DoctoR 28 Dec 2012, 10:04
nostradamuss
სა ქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №527
2012 წლის 25 დეკემბერი

,,3. 2013 წლის 1 აპრილიდან საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულების მქონე პირების მიერ მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება განახორციელდეს მხოლოდ GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატებით.

4. საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულების მქონე პირებმა 2013 წლის 1 ივლისამდე უზრუნველყონ საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილი სსა-ის მოდელების (გარდა GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატებისა) რეგისტრაციიდან მოხსნა.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით რეგისტრაციიდან მოხსნას დაქვემდებარებული საკონტროლო-სალარო აპარატები 2013 წლის 1 ივლისიდან ჩაითვალოს დაკარგულად, მიენიჭოს დაკარგულის სტატუსი და გავრცელდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქცია.“.

Posted by: qondara 28 Dec 2012, 10:10
Lady_Bird

მადლობა მეც ეგრე ვიცოდი მგარამ დავაზუსტე მაინც.

Posted by: GიორGი 28 Dec 2012, 12:33
qondara
მემგონი ჯობია ცალკე გადარიცხო და იმ ოქმის ნომერი მიუთითო..

Posted by: Nobel 28 Dec 2012, 14:50
ბუქქიფერებო შემახსენეთ ესენი გურჯისტანის სტანდარტით ცალ-ცალკე ანგარიშთა გეგმის რომელ ანგარიშს მიეკუთვნება, რომლებიც ნაყიდია კომპანიის მიერ თავისთვის smile.gif
1. კომპიუტერის მაუზი (10 ლარიანი)
2. კომპიუტერის კლავიატურა (20 ლარიანი)
3. პრინტერი (200 ლარიანი)
4. როუტერი (45 ლარი)
5. მობილური ტელეფონი (600 ლარი)

Posted by: salia55 28 Dec 2012, 16:17


ანგარიშფაქტურის დეკლარაციაზე მიუბმელობისთვის დააჯარიმეს ვინმე?

თანაც ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი შევნიშნე - 2011 წლის ანგარიშფაქტურები, რომლებიც ზუსტად ვიცი, რომ 2012 წელშიც კი არ იყო დადასტურებული, საიტის განახლების შემდეგ დადასტურებულია და დადასტურების თარიღად იგივე თარიღი უწერია რომელშიც გამოწერილია. თვალში ნაცარს გვაყრიან.

Posted by: GიორGი 28 Dec 2012, 16:33
salia55
QUOTE
ანგარიშფაქტურის დეკლარაციაზე მიუბმელობისთვის დააჯარიმეს ვინმე?

კი მე
მქონდა გამოწერილი და მიბმული არა..
მაშინ ხელით იყო ჯერ კიდევ ანგ.ფაქტურების გამოწერა... წლინახევრის შემდეგ მომივიდა 100 ლარიანი ჯარიმა..

Posted by: salia55 28 Dec 2012, 16:51
ხელით გამოწერილი სხვა თემაა და ასევე 2011 წლის მარტის თვის ანგარიშფაქტურის მიუბმელობა 2012 წლის მარტის ან მაქსიმუმ აპრილის თვეში რატომ არ გაახსენდათ და დეკემბერში გაიხსენეს?

კვლავ ვერ ვმალავ აღშფოთებას იმის გამო, რომ დადასტურების თარიღი არასწორად არის მითითბული.

Posted by: Rei2011 28 Dec 2012, 17:17
გამარჯობათ
ესეთი რამ მაინტერესებს პროცენტის თანხა გადახდილ არარეზიდენტ ფიზიკურ პირზე რომელ სახაზინო კოდზე უნდა გადავრიცხო? ჩვეულებრივად საშემოსავლოზე?

Posted by: otikosi 28 Dec 2012, 18:01
Rei2011

1006-ია საშემოსავლო ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

Posted by: NNina 28 Dec 2012, 18:26
QUOTE (_Lali_ @ 28 Dec 2012, 01:09 )
NNina
QUOTE
რომ კითხო ამათ,სააკაშვბილმა გააიაფა ყველ;აფერიო.

შენ ეგა თქვი!

მაგრამ ყველაზე მეტად იმაზე მომეშალა ნერვები და დღემდე მეშლება, რომ განბაჟების ზღვარი დაწია 1500-დან 300 ლარამდე. ნეტავ ესენი ცოტა არ აწევენ?

ესე არ დატოვებენ.
მაგრამ როდის,ნამდვილად არ ვიცი.

Posted by: temuri426 29 Dec 2012, 16:59
სალამი ყველას,

თუ შეგიძლიათ ერთი ორი კითხვა მაქვს და დამაკვალიანეთ wink.gif

1) მაინეტრესებს შემიძლია თუ არა ზედნადებში ჩავწერო სხვა პროდუქციასთან ერთად , კიდევ ერთ პუნქტად "სამონტაჟო გასამართი სამუშაოები" ?

2)კიდევ მაინტერესებს როგორ უნდა გავატარო ხარჟებში , მაგალითად ელიავაზე ნაყიდი "იზოლენტა", ან რაიმე მსგავსი წვრილმანი რომელიც უცბად დამჭირდა. ელიავაზე კი გამიკეთეს ზედნადებიმ მაგრამ მე რომ ეს სხვაზე არ მიმიყიდია და დავხარჯე საქმეში , აი ეგ როგორ უნდა ვაჩვენო?

დიდი მადლობა წინასწარ, ვერ ვერკვევი ამეებში კარგად sad.gif

Posted by: Nobel 29 Dec 2012, 18:23
QUOTE (Nobel @ 28 Dec 2012, 14:50 )
ბუქქიფერებო შემახსენეთ ესენი გურჯისტანის სტანდარტით ცალ-ცალკე ანგარიშთა გეგმის რომელ ანგარიშს მიეკუთვნება, რომლებიც ნაყიდია კომპანიის მიერ თავისთვის smile.gif
1. კომპიუტერის მაუზი (10 ლარიანი)
2. კომპიუტერის კლავიატურა (20 ლარიანი)
3. პრინტერი (200 ლარიანი)
4. როუტერი (45 ლარი)
5. მობილური ტელეფონი (600 ლარი)


იცით ეს ვინმემ?
* * *
temuri426

1. მომსახურებაა და არ ვიცი ზედნადებში ემატება ცალკე პუნქტად თუ არა, იმედია ვინმე გაგცემს პასუხს.

2. ჩვეულებრივ რა ტიპის ხარჯსაც მიეკუთვნება იმაში გაატარებ და არა გასაყიდი პროდუქციის თვითღირებულებაში.

Posted by: Rei2011 30 Dec 2012, 01:26


otikosi

მადლობა

Posted by: elene2011 30 Dec 2012, 20:21
მოგების დეკლარაციას ვავსებ პირველად. შპს -მ ფუნქციონირება რეალურად (სალარო აპარატი ჩაირთო 2012 წლის 5 ივნისს), მანამდე დამფუძნებლის შენატანით (საწესდებო კაპიტალში არ დაფიქსირებულა, როგორც ვიცი,არც გვავალდებულებს ამას კანონი-თუმცა ეს შენატანი 7000 ლარამდე გატარებულია ბუღალტრულ გატარებებში და შესაბამისი შესყიდვებიც საბუთებით მაქვს განხორციელებული) შევიძინეთ ძირითადი საშუალებები, საოფისე ინვენტარი (ნუ, ეს თანხა საკმარისი იყო საქმიანობის დასაწყებად).
1.რა უნდა ჩავწერო მეორე გრაფაში: "საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულებები "? (შპს ეწევა ძირითადად მომსახურებას, თუმცა მცირე რაოდენობით სავაჭრო ბრუნვაც აქვს, მაგრამ დასაწყისისთვის გასაყიდი საქონლის მარაგი ნაღდად არ გვქონია).
2.ელექტრო ენერგიის გადასახადს მიჩვენებს ფორმა, და სხვა კომუნალური დანახარჯები სად შევიტანო? შეიძლება იგივე გრაფაში ეს გავაკეთო? განსაკუთრებით დიდია გადასახადი წყალზე...smile.gif
3.112-მუხლის მიხედვით შემიძლია თუ არა, წელს ნაყიდი და წელსვე "ამოქმედებული" ძირითადი საშუალებები და მომსახურების გასაწევად აუცილებელი საოფისე ავეჯი-ინვენტარი გამოვქვითო საერთო სემოსავლებიდან,ანუ სევიტანო დეკლარაციის ფორმის შესაბამის უჯრაში?
4. სასაქონლო ფასეულობათა საკასე აღრიცხვის შემთხვევაში აუცილებელია საქონლის ნაშტის დეტალური აღრიცხვა-აღწერა? ციფრობრივად კი გამოვხატავ ამ ნაშთს, მაგრამ ხომ არ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული წესი სასაქონლე-მატერიალური ფასეულობების აღწერის?
დიდი მადლობა...(დამწყები ბურალტერი ვარ და მომეჩვენა, მოგების გაანგარიშება სხვაგვარად გვასწავლეს, ვიდრე-ამ დეკლარაციაშია. მომდევნო წლიდან გავითვალისწინებ ყველაფერს, რათა უფრო პრაქტიკული იყოს გატარებები და სხვა რამ...)

Posted by: mshvidi 30 Dec 2012, 21:18
აუ, რა გამიჩალიჩეს ამ გამოქვითული სესხებთან დაკავშირებით facepalm.gif 57 000 ლარი დამაკისრეს. ვერ მოვასწარი მოგების დეკლარაციების დაზუსტება და... vis.gif
ვინმე ხართ მსგავს დღეში? არის შანსი მომიხსნან ეს გადასახადი? რა უნდა ვქნა?? თუ ვინმე აზრზე ხართ დაწერეთ რამე.

Posted by: temuri426 30 Dec 2012, 21:36
სალამი კიდევ ერთხელ,

Nobel - ს მადლობა smile.gif

კიდევ მაინეტერსებს ეგეთი რამე, პროექტი დავასრულეთ , თანხაც ჩაირიცხა და მოგებაც ვნახეთ, ანუ რაღაც თანხა დარჩა ანგარიშზე. ახლა გვინდა რომ ეს თანხა გამოვიტანოთ და გავინაწილოთ. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში :

1) მოგების რამდენი % უნდა დავტოვო ანგარიშზე ? ან დავტოვოო საერთოოდ?
2)იმ შემთხვევაში თუ მოვხსნით ამ თანხას , რაიმე დამათებითი პროცედურები არის გასათვალისწინებელიი?
3)და კიდევ დეკლარირება როდის უნდა გავაკეთო? პრინციპში დეკლარირება არც ვიცი რას ნიშნავს და მაგასაც თუ ორი სიტყვით მარტივად ამიხსნით კარგი იქნება. smile.gif

გმადლობთ წინასწარ

Posted by: The DoctoR 31 Dec 2012, 13:36
mshvidi
დაmshvidiდდი smile.gif
ცვლილება შევიდა დღევანდელი რიცხვით კოდექსში - 2006 წლამდე გამოქვითული და აუნაზღაურებელს იხდი მარტო ახლა.
2007 - 01.07.2013 მდე;
2008 - 01.01.2014;
2009 - 01.01.2015;
2010 - 01.01.2015.

გილოცავთ ყველას დამდეგ ახალ წელს bis.gif
გისურვებთ 18% საშემოსავლოს ხელფასიდან;
3% საშემოსავლოს დივიდენდზე;
0.06 % საურავს;

და ყველაფერს კარგს wink.gif

Posted by: Nobel 31 Dec 2012, 16:27
QUOTE (giorgi510 @ 25 Dec 2012, 15:32 )
კოდიფიცირებული საგადასახადო კოდექსი ხომ არ გაქვთ ვინმეს

აგერ აქ არის http://www.rs.ge/4713

Posted by: TT-KK 31 Dec 2012, 23:38
ყველას გილოცავთ ახალ 2013 წელს!
სასიკეთო ცვლილებებს გისურვებთ!


The DoctoR
QUOTE
ცვლილება შევიდა დღევანდელი რიცხვით კოდექსში

მე რომ 2010 წლის უკვე გადავიხადე? ე.ი. აღარ დავადეკლარირებ და ზედმეტობაში დაჯდება?

ბარემ ერთი კითხვაც, 2012 წლის ა/ფაქტურის დაკორექტირება შეიძლება 2013 წელში? (ე.ი. დროში შეზღუდულია თუ არა კორექტირება?)

Posted by: gugi_19901 1 Jan 2013, 16:35
გილოცავთ ახალ წელს ყველას, მრავალს დაესწარით! მაქვს რამოდენიმე კითხვა: ვარ ინდმეწარმე და ვქირაობ ფართს, ჩემს ნაქირავებ ფართში შემოვიყვანე სხვა დამქირავებელი, რომელთანაც გავაფორმე ქვეიჯარის ხელშეკრულება, თანხა მერიცხება ბანკში. მაინტერესებს ამ თანხიდან 20% უნდა გადავიხადო როგორც გამქირავებელმა, თუ ეს ჩემს შემოსავლებში უნდა დავაფიქსირო და წლის ბოლოს ავღრიცხო დეკლარაციაში?

Posted by: TT-KK 2 Jan 2013, 15:04
[b]gugi_19901[/b
წლიურ ერთობლივ შემოსავალში ჩართავ.

Posted by: phiphqia 2 Jan 2013, 15:46
ყველას გილოცავთ ახალ წელს!

დღგ-ს გადამხდელი საშემოსავლო თვიურ დეკლარაციას როცა გზავნის, შემოსავალს დღგ-ს ჩათვლით უთითებს თუ დღგ-ს გარეშე?

Posted by: lchko 3 Jan 2013, 00:32
ყველას გილოცავთ, გისურვებთ პროფესიულ სრულყოფას და წინსვლას

QUOTE
phiphqia

დღგ-ს ჩათვლით უთითებ, მაგრამ მერე რომ წერია გამოშვებული პროდუქციის თვითღირებულება იქ უკვე უთითებ დღგ-ს გარეშე (ეს იმ შემთხვევაში თუ არ წერ თვითღირებულებას სტატისტიკური ანგარიშებით, ანუ კალკულაციებით და ამბებით)

Posted by: IDIOTKA 3 Jan 2013, 16:33
ვნმეს გასავლის ორდერის ელექტრონული ფორმა ხომ არ გაქვთ ექსელში? ძალიან მჭირდება სასწრაფოდ sad.gif

Posted by: pataputina 3 Jan 2013, 17:00
გილ2013ებთ

და

გთხოვთ, გამარკვიეთ,
საშემოსავლო ისევ 20 % ია????

Posted by: IDIOTKA 3 Jan 2013, 17:02
ვინმეს გასავლის ორდერის ელექტრონული ფორმა ხომ არ გაქვთ ექსელში? ძალიან მჭირდება სასწრაფოდ sad.gif

Posted by: otikosi 3 Jan 2013, 19:04
pataputina
კოდექსის, 28 დეკემბრის მდგომარეობით, 81 მუხლში ჩაწერეს რომ 20 %-ია, ნაცვლად 15% და გარდამავალ დებულებებიდან ამოიღეს მუხლი რომელიც ეხებოდა 81 მუხლს.

Posted by: Kobalty 3 Jan 2013, 20:45
otikosi
81-1 მუხლში რომ ჩაწერეს 6000 ლარის შემოსავალი, ეს ჯამური 6000 ლარი იგულისხმება?
ვთქვათ ადამიანი ორგან მუშაობს და თითო ადგილას აქვს 400-400 ხელფასი ხელზე ასაღები, შეუზლია უკან მოთოხვნა წლის ბოლოს საშემოსავლოსი?

Posted by: Nobel 3 Jan 2013, 20:57
QUOTE
81-1 მუხლში რომ ჩაწერეს 6000 ლარის შემოსავალი, ეს ჯამური 6000 ლარი იგულისხმება?

როგორც მე შემოსავლების სამსახურის საკონსულტაციაში მითხრეს. არა, ჯამურად არ ანგარიშობენ. მხოლოდ იმ თვეებს ანგარიშობენ როცა 500 ლარამდე ხელფასი გაიცა. ანუ თუნდაც მთელ წელს მარტო ერთ თვეს გასცე ხელფასი და 600 ლარი, მაგ რეჟიმში არ ხვდებაო sad.gif

QUOTE
ვთქვათ ადამიანი ორგან მუშაობს და თითო ადგილას აქვს 400-400 ხელფასი ხელზე ასაღები,  შეუზლია უკან მოთოხვნა წლის ბოლოს საშემოსავლოსი?

სამწუხაროდ მაგის კითხვა დამავიწყდა, ეგ მეც მაინტერესებს, თუ გაიგებ დაწერე როგორ არის.

Posted by: Kobalty 3 Jan 2013, 21:01
Nobel
ანუ 500 ლარზე ნაკლები ხელფასია ამოსავალი წერტილი? rolleyes.gif

Posted by: lolita da me 3 Jan 2013, 21:38
აუ ხალხნოოო ამ დაუბეგრავ მინიმუმთან დაკავშირებით ვინც რამე გაიგო დაწერეთ რააააა

Posted by: IDIOTKA 3 Jan 2013, 21:39
ვინმეს გასავლის ორდერის ელექტრონული ფორმა ხომ არ გაქვთ ექსელში? ძალიან მჭირდება სასწრაფოდ

Posted by: Nobel 3 Jan 2013, 22:28
QUOTE (IDIOTKA @ 3 Jan 2013, 21:39 )
ვინმეს გასავლის ორდერის ელექტრონული ფორმა ხომ არ გაქვთ ექსელში? ძალიან მჭირდება სასწრაფოდ

ეს ადამიანი ამდენს რომ ითხოვს მიეცით, თქვენი რა იხარჯება?! ერთმანეთ თუ არ დაეხმარეთ ეგრე არაფერი გამოვა! რა ჟმოტები ხართ ეს "ბუღალტრები" !
ამასწინათ მეც ცხრაჯერ დავსვი ელემენტარული კითხვა ანგარიშთაგეგმაზე, არავინ მიპასუხა ...
აქ ხომ გურჯისტანია ... !

Posted by: maverick16 3 Jan 2013, 23:27
QUOTE
ვინმეს გასავლის ორდერის ელექტრონული ფორმა ხომ არ გაქვთ ექსელში? ძალიან მჭირდება სასწრაფოდ

აგერ ფორმა და გააკეთე 10 წუთის ამბავია user posted image

Posted by: The DoctoR 4 Jan 2013, 10:18
ანუ საშემოსავლო 20% იქნება მუდამ? user.gif
იმედი გვქონდა, რომ შემცირდებოდა და ახლა ეს იმედიც მოგვისპეს biggrin.gif
დაუბეგრავ მინიმუმი კარგი რამაა და მე-2 ნაწილის კომენტარსაც გამოაქვეყნებენ იმედია.



Posted by: S-k-y-walker 4 Jan 2013, 11:03
ორისში ანგარიშფაქტურების თანმიმდევრობა როგორ დავალაგო ხომ არ იცით შემთხვეით ვინმემ? ანუ პირველიდან ცხრამდე მიდის ჩვეულებრივად მერე მეათეს პირველის შემდეგ აგდებს მეოცეს ორის შემდეგ და ასე მიყვება

Posted by: qondara 4 Jan 2013, 11:53
აუ რამდენი ცვლილება შესულა კოდეესში.

დაუბეგრავი მინიმუმი მე ასე გავიგე მე ჩვეულებრივად გადავიხდი საშემოსავლოს და წლის ბოლოს დაქირავებული ჩააბრებს რაღაც ფრომას და დაუბრუნებენ. ეგრეა?

Posted by: Nobel 4 Jan 2013, 11:57
S-k-y-walker
N სვეტის თავზე დაწკაპუნებით არ ლაგდება? ან ძაბრის ღილაკის გამოყენებით?

Posted by: Ti-Ni 4 Jan 2013, 12:24
დაუბეგრავ მინიმუმთან დაკავშირებით მე როგორც გავიგე კოდექსიდან: ის, ვინც წელიწადში 6000 ლარზე მეტ შემოსავალს არ იღებს, თუნდაც ათგან მუშაობდეს, წარადგენს საშემოსავლო დეკლარაციას და დაიბრუნებს დაუბეგრავი მინიმუმის 1800 ლარის გამოქვითულ საშემოსავლოს. მაგრამ თუ ადამიანი, დავუშვათ, ორგან მუშაობს და იღებს 350-350 ლარს, ვერ ისარგებლებს დაუბეგრავი მინიმუმით. დეკლარაციაში 6000 ლარზე მეტი უნდა მიუთითოს წლიური შემოსავალი და იმიტომ. ფირმის თავსატეხი ეს არ არის, როგორც მივხვდი. ფირმას ალბათ ევალება მისცეს დაქირავებულს ცნობა ხელფასთან დაკავშირებით წლის განმავლობაში. თუ ვცდები?
მაგრამ რაც მაინტერესებს: 2012 წლის შემოსავლებზეც ვრცელდება ეს კანონი თუ 2013-ზე გავრცელდება მხოლოდ?

Posted by: Lady_Bird 4 Jan 2013, 12:26
S-k-y-walker
პირველი ციფრის მიხედვით ალაგებს. Aსე დანომრე 001, 002, და ა.შ და დაგილაგებს. Mასე თუ დატოვებ 100 ზე რომ ახვალ 10 ის მერე დაგიგდებს პროგრამაში...

Posted by: Ti-Ni 4 Jan 2013, 12:30
The DoctoR

მართლაც და რაც შეიძლება სწრაფად!!!!!

Posted by: maverick16 4 Jan 2013, 12:34
Ti-Ni
QUOTE
1800 ლარის გამოქვითულ საშემოსავლოს

ანუ 360 ლარს დაიბრუნებს ყველა? რა ჩემი ფეხებია givi.gif

Posted by: S-k-y-walker 4 Jan 2013, 12:37
QUOTE
001, 002


ეგ ვცადე მარა ავტომატურად ისევ 1 აგდებს 001 რო ვკრიფავ sad.gif

Posted by: Ti-Ni 4 Jan 2013, 12:44
მავერიცკ16

1. ფიზიკური პირი, რომლის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 6000 ლარს, უფლებამოსილია ამ შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი მინიმუმი − 1800 ლარი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ დასაბეგრ შემოსავალში არ გაითვალისწინება ამ კოდექსის საფუძველზე საშემოსავლო გადასახადისაგან განთავისუფლებული ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი.

3. დაუბეგრავი მინიმუმის გათვალისწინებით, გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის გადაანგარიშება და

შესაბამისი თანხის დაბრუნება ხორციელდება დაქირავებულის მიერ დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის შესახებ დეკლარაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენით.

მე მასე გავიგე.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 4 Jan 2013, 14:00
უსასყიდლოდ მოწოდებულ საქონელზე შეიძლება ა/ფაქტურა გამომიგზავნონ და შესაბამისად ჩათვითვალო დღგ?

Posted by: Ti-Ni 4 Jan 2013, 14:06
Red Hot Chili Peppers

ჩემთან ფაქტურა არ გამოუგზავნიათ არასდროს უსასყიდლოდ მოწოდებაზე. ანდა როგორ უნდა ჩაითვალო, როცა შენ მას არაფერს არ უხდი და ის 3340-ის დღგ მომწოდებლისთვის გადახდილად არ გამოდის? რაც არ გადაგიხდია, ვერც ჩაითვლი თავისთავად და მომწოდებელიც ხომ დღგ-ს გარეშე ფასით გაწვდის? მე რამდენადაც ვიცი, ასეა.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 4 Jan 2013, 14:13
Ti-Ni
მეც მასე ვიცი, მაგრამ ერთი ფირმა მიგზავნის სულ და ვიფიქრე მე ხო არ ვცდები

მადლობა ყურადღებისათვის
* * *
Ti-Ni
ისე რამოდენიმე ფაქტურა დავადასტურე დეკლარაციაზეც მივაბი მაგრა ჩათვლა არ გამიკეთებია და პრობლემა ხო არ იქნება?

Posted by: TT-KK 4 Jan 2013, 16:25
QUOTE
2012 წლის ა/ფაქტურის  დაკორექტირება შეიძლება 2013 წელში? (ე.ი. დროში შეზღუდულია თუ არა კორექტირება?)

ამ კითხვაზე ვერაფერს მეტყვით?
The DoctoR თქვენი იმედი მაქვს

Posted by: Ti-Ni 4 Jan 2013, 17:25
Red Hot Chili Peppers

არა, პრობლემა არაფერი არ იქნება, უბრალოდ შენ შემოსავალში უნდა ჩართო ის თანხა, რაც კრედიტორული დავალიანების ანგარიშზე დაგრჩება და ეს იქნება თანხა დღგ-ს ჩათვლით. თუ უფაქტუროდ გაატარებდი, ანუ დღგ-ს გარეშე თუ მოგაწვდიდა უსასყიდლოდ, მაშინ დღგ-ს გარეშე თანხას ჩართავდი შემოსავალში ჩემი აზრით.
და თუ ფაქტურით გიგზავნის და დღგ-ს ჩათვლით გაწვდის საქონელს, ჩაითვალე შენც. ზედნადებს დღგ-ს ჩათვლით თანხით წერს? ეგ ხომ იგივეა, ვიღაცამ დავალიანება გაპატიოს და დღგ-ს ჩათვლას რა უშლის ხელს?
არ ვარ მართალი?
* * *
TT-KK

მე ვიცი, რომ შეიძლება. იყო შემთხვევა, 2012 წლის ნოემბერში დააკორექტირეს 2011 წლის ფაქტურა. მაგრამ წლიური დეკლარაციის დაკორექტირება მოუწიათ თუ არა, ეგ აღარ ვიცი.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 4 Jan 2013, 20:39
Ti-Ni
კი ზედნადებს დღგ-ს ჩათვლით თანხით წერს.
როდესაც საქონლის შეკვეთას ვაძლევ რა ღირებულების არის ის საქონელი იმის 12%-ს უსასყიდლოდ მიმატებს (პრომოს) და ზედნადებშიც უთითებს შენიშვნის გრაფაში უსასყიდლო მიწოდება.
მე ვფიქრობ რომ შეცდომით მიგზავნის და მას მოუწევს ზედმეტი თანხის გადახდა ბიუჯეტში თუ მე ჩავითვლი.
და თუ არ გამომიგზავნის ფაქტურებს მაშინ ის უსასყიდლო რეალიზაცია არ უნდა დაბეგროს დღგ-თი.
სწორად ვიმსჯელე თუ საერთოდ ავურიე?

Posted by: Ti-Ni 5 Jan 2013, 14:18
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 4 Jan 2013, 20:39 )
Ti-Ni
კი ზედნადებს დღგ-ს ჩათვლით თანხით წერს.
როდესაც საქონლის შეკვეთას ვაძლევ რა ღირებულების არის ის საქონელი იმის 12%-ს უსასყიდლოდ მიმატებს (პრომოს) და ზედნადებშიც უთითებს შენიშვნის გრაფაში უსასყიდლო მიწოდება.
მე ვფიქრობ რომ შეცდომით მიგზავნის და მას მოუწევს ზედმეტი თანხის გადახდა ბიუჯეტში თუ მე ჩავითვლი.
და თუ არ გამომიგზავნის ფაქტურებს მაშინ ის უსასყიდლო რეალიზაცია არ უნდა დაბეგროს დღგ-თი.
სწორად ვიმსჯელე თუ საერთოდ ავურიე?

უსასყიდლო რეალიზაცია იბეგრება დღგ-თი. შენ უნდა დააზუსტო, გაქვს თუ არა მაგ დღგ-ს ჩათვლის უფლება. სამწუხაროდ არ ვიცი მე. თორე ის თავად, თუ უნდა, ფაქტურით გაყიდის და თუ უნდა _ უფაქტუროდ მხოლოდ ზედნადებით. მაგრამ უსასყიდლოდ რეალიზაცია რატომ არ ხდება დღგ-ს გარეშე? გამყიდვლისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, დღგ-ს გარეშე გაყიდის თუ დღგ-ს ჩათვლით უსასყიდლოდ, მაგრამ მყიდვლისთვის აქვს. ხომ შეიძლება გამოიწეროს მხოლოდ ზედნადები და მიეთითოს "დაუბეგრავი"? არავინ იცის დანამდვილებით?

Posted by: maverick16 5 Jan 2013, 14:27
კორექტირებულ ანგარიშფაქტურაში უკან დაბრუნების ზედნადების ნომერი არ ეწერა, იყო ისევ პირველად ფაქტურაში მოცემული ზედნადებები და უარყოფა მივეცი მართალი ვარ თუ მტყუანი? givi.gif

Posted by: otikosi 5 Jan 2013, 16:11
Ti-Ni

დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის:

ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე;

ბ) საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში ამ ოპერაციაზე დარიცხული და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის თანხა, რომელიც იმავდროულად ჩათვლის მიღების საფუძველია ;

გ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს შორის საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერულ ი ) ო პერაცი ის შემთხვევაში − თითოეული მხარისათვის მიწოდებულ საქონ ე ლ ზე / გაწეულ მომსახურებ აზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის თანხა. ამასთანავე, ჩათვლა ხორციელდება სანაცვლო საქონლის/მომსახურების მიღების მომენტში, მიღებულ საქონელთან/მომსახურებასთან მიმართებით ამ მუხლით დადგენილი შეზღუდვების (გარდა ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულისა) გათვალისწინებით.

Posted by: Ti-Ni 5 Jan 2013, 17:21
maverick16

არ ვიციი. ჩემთან ერთში თავდაპირველი ზედნადებებია და მეორეში უკან დაბრუნების მითითებული. ორივე დადასტურებული მაქვს sad.gif პირველისთვის არ მიმიქცევია ყურადღება, სხვა მონაცემები გადავამოწმე, ეს კიდევ _ აღარ. მეორეს შემთხვევაში კი, უკანდაბრუნების ზედნადების ნომერი რომ ეწერა, მივიჩნიე, რომ სწორი იყო და დავადასტურე.
* * *
otikosi

ანუ ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს მხოლოდ ა პუნქტი:

დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის:

ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე;

და საქონლის უსასყიდლოდ მიღებისას ვერ ჩაითვლი დღგ-ს.

და რატომ მჩუქნის დღგ-ს ჩათვლით? უბრალოდ საქმეს იადვილებს თუ ვალდებულია?



Posted by: JPEG 5 Jan 2013, 17:33
გამარჯობათ , ბუგალტრებს ალბათ გეცოდინებატ smile.gif შპს ამონაწერი დამეკარგა და რომელ საიტიდან ამოვწერო? ცჰემი პირად ნომერით ხო არის რო შემიდზლია , თორე კოდისც არმახოსვ არაფერი
დამეხმარეთ smile.gif

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 19:08
www.reestri.gov.ge - თუმცა თქვენი პირადი ნომრით ვერ მოძებით, შპს-ს სახელი ჩაწერეთ, თუ რათქმა უნდა გახსოვთ და ამოგიგდებთ smile.gif

Posted by: tasikuna-taso 5 Jan 2013, 19:36
ერთი კითხვა მაქვს

შიდა გადაზიდვის დროს ამოწერილი ზედნადდების მოქმედების ვადა რა დრომდე გრძელდება

დაუშვათ იმ შემთხვევაში, როცა ტვირთს აგვიანდება მისვლა დანიშნულების ადგილამდე.

Posted by: JPEG 5 Jan 2013, 19:40
maiko_mm
თუ არმახსოვს? საგარო რეესტრშიც ვერ ამოგდებს პირადობის მიხედვიტ მარტო?

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 20:14
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?m=new_index&state=search ამ ლინკზე შედით, განმცხადებლის მიხედვით ძებნას დააწკაპეთ და დირექტორის პირადი ნომერი ჩაწერეთ და მგონი იპოვით. smile.gif
* * *
tasikuna-taso
სანამ დასრულებას არ მიცემთ, მანამდე გრძელდება ზედნადების მოქმედების ვადა. დროში ნამდვილად არ ხართ შეზღუდული.

Posted by: JPEG 5 Jan 2013, 20:31
განმცხადებლით ძებნაზე ანუ მესამე ხო? თუ უმოქმედოთა ორი წელი სიძლება რო ტავისით გააუქმონ?

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 20:36
კი მესამეზე, ოღონდ დირექტორი თქვენ ბრძანდებით? და გაუქმების შანსი არაა, თქვენ გარეშე ვერავინ გააუქმებს თუ არ მიხვედით თქვენ თვითონ რეესტრში და არ გააუქმებინეთ შპს

Posted by: JPEG 5 Jan 2013, 20:56
ხო მე ვარ ორი დირექტორი ვართ, მაგრამ არ აგდეს პირად ნომერზე

* * *
და რეესტრსი მარტო პირადობით ამოაგდებენ შპს ამონაწერს და რამე?

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 21:07
ეხლა ვცადე რამდენიმე შპს–ზე და ამომიგდო ყველა შპს. მეორე დირექტორის სახელი და გვარი თუ იცით აბა ის ჩაწერეთ და იქნებ მასე მაინც ამოაგდოს. თუ არადა რეესტრში აუცილებლად დაგეხმარებიან.

Posted by: otikosi 5 Jan 2013, 21:29
JPEG
დირექტორი მხოლოდ ერთი შეიძლება იყოს, ალბათ დამფუძნებელს გულისხმობ! და რეესტრში ან სახელით მოიძიე კომპანია ან საიდენთიფიკაციო ნომრით!

Ti-Ni

ის რომ იძლევა საბუთს ეს იმას ხომ არ ნიშნავს რომ უნდა ჩაითვალო, მისი საბუთის მოცემა მისივე დასაბეგრ ბაზასთან მემგონი არაფერ შუაშია. საბუთის გამოწერით, თუ იმენა იმ კონკრეტულ ნაჩუქარ საქონელზე წერს ცალკე, საქმეს იმატებს და მიმღებს გზას უბნევს! ყველა ვარიანტში უნდა დაბეგროს თვითონ და მიმღებისთვის სულერთია ეგ დაბეგრავს თუ არა, მაინც ვერაფერს ჩაითვლის, და კიდე რაც შეეხება მიმღებს: რეალიზების დროს თავისთავად საბაზრო ფასით უნდა გაყიდოს (თუ არა ასეთად ჩაუთვლიან შემოწმებისას) და თუ დღგ-ს გადამხდელია თავისთავად დღგ-ც გადაიხადოს
* * *
tasikuna-taso

სანამ არ დაასრულებ მანამ ძალაშია.

სადმე არის განსაზღვრული აქტიური ზედნადების ვადა რამდენია?გინდ შიდაგადაზიდვის იყოს გინდ სხვა ტიპის? არსად, ანუ სანამ აქტიურია მანამ შეგიძლია ატარო!

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 21:54

otikosi
არ ვიცი ამ შემთხვევაში შეიძლება დამფუძნებელი იყო ნაგულისხმევი, თუმცა დირექტორი შეიძლება რო ორი იყოს . ზუსტად ვიცი , ერთი კვირის წინ შევიტანე ცვლილება რეესტრში და მეორე დირექტორი დავარეგისტრირე.


Posted by: otikosi 5 Jan 2013, 22:19
maiko_mm
ანუ გამოდის რომ მეწარმეთა შესახებ კანონი შეიცვალა, მოიცა ჩავხედო, კონკრეტულად რომელ იურიდიულ პირში? შ.პ.ს.-სი სავარაუდოდ ხომ? ყველაზე გავრცელებული ფორმაა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Jan 2013, 22:20
otikosi
ე.ი. უსასყიდლოდ მოწოდებულ საქონელზე დღგ-ს ვერ ჩავითვლი.



თვითღირებულებას რაც გააჩნია მაგ: 10 ცალი სნიკერსი მომაწოდა 9 ლარად, 2 ცალი უფასოდ; ჩემთვის ერთეულის თვითღირებულება ხო 0.75 ლარი ინება?

Posted by: otikosi 5 Jan 2013, 22:31
Red Hot Chili Peppers

მოკლედ უსასყიდლოდ მოწოდებულ საქონელზე ვერ ჩაითვლი, გარკვევით წერია კოდექსში რომ ჩასათვლელი თანხა არის ის თანხა რომელიც უნდა გადაგეხადა ან გადაიხადეო, შენ რადგანაც არ გადაგიხდია უსასყიდლოდ მოწოდებულ საქონელში და არც გადაიხდი არაფერს გამოდის რომ იმ ორ სნიკერსზე ვერაფერს ჩაითვლი!
რაც შეეხება ბუღალტრულად გატარებას თვითღირებულების მიზენებისთვის გეთანხმები რომ ფინანსური აღრიცხვისთვის ეგრე იქნება მაგრამ ეწინააღმდეგება საგადასახადო აღრიცხვას და ისეთი მექანიზმი უნდა შექმნა რომ ეგ ნაჩუქარი საქონელი ცალკე ანგარიშზე ასახო და ისე დაითვალო საბოლოოდ.

* * *
maiko_mm

მოკლედ ორაზროვნად წერია: დირექტორი არის ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე პასუხისმგებელი პირიო თუ წესდებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრულიო და გამოდის თუ წესდებით განსაზღვრავ 10 დირექტორს და გადაუნაწილებ პასუხისმგებლობებს არ იქნება პრობლემა ალბათ! smile.gif
თორე რეესტრში იურიდიულ პირს ისე არეგისტრირებენ რომ ქონებას არ ითხოვენ მის კაპიტალში, არადა ეს იურიდიული პირის განმარტებას ეწინააღმდეგება სამოქალაქო კოდექსში, ანუ იურიდიულ პირს სტატუსი რომ მიენიჭოს საჭიროა 5 პირობა მათ შორის ერთ-ერთია ქონება!ანუ თუ ქონება არ გააჩნია სტატუსიც არ არის!

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 22:40
otikosi
მუხლი 9. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა (14.03.2008 N5913)
1. ხელმძღვანელობის უფლება აქვთ: შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო საზოგადოებასა და კოოპერატივში –
დირექტორებს, თუ წესდებით (პარტნიორთა შეთანხმებით) სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული. (3.11.2009. N1974 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან.)
– რახან წერია დირექტორებს ხო ნიშნავს რო რამდენიმე დირექტორის ყოლის უფლება აქვს შპს–ს?
თან ზუსტად დავარეგისტრირე მე წინა კვირას.

Posted by: otikosi 5 Jan 2013, 22:53
maiko_mm
, რადგანაც წერია სამი იურიდიულ პირის დასახელება მაგიტომაც წერია დირექტორები მრავლობითში, ჩემი სუბიქტური აზრია, შეიძლება ვცდები, მაგრამ თუ შენ დაარეგისტრირე ესეიგი ეგეთად არის აღქმული.

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 22:54
otikosi
მართალი ხართ, საკმაოდ ორაზროვნად წერია. sad.gif

რაც შეეხება საჩუქარს: ძალიან პრობლემური თემაა, მაგ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები გავიარეთ შემოსავლების სამსახურში, კოდექსზე ვინც მუშაობენ იმ ადამიანებთად. ზუსტი პასუხი ვერავინ გაგვცა, ხან გვითხრეს უნდა ჩაითვალოო დღგ და ჩაგვათვლევინეს, მერე მაინც გვირჩიეს არ ჩაითვალოთო smile.gif) ხოდა საბოლოოდ შევთანხმდით რო არ ჩავითვალოთ smile.gif

Posted by: chibrana 5 Jan 2013, 22:55
ჰმაფდქწგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგგქ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Jan 2013, 22:55
QUOTE (otikosi @ 5 Jan 2013, 22:31 )
Red Hot Chili Peppers

რაც შეეხება ბუღალტრულად გატარებას თვითღირებულების მიზენებისთვის გეთანხმები რომ ფინანსური აღრიცხვისთვის ეგრე იქნება მაგრამ ეწინააღმდეგება საგადასახადო აღრიცხვას და ისეთი მექანიზმი უნდა შექმნა რომ ეგ ნაჩუქარი საქონელი ცალკე ანგარიშზე ასახო და ისე დაითვალო საბოლოოდ.


თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღსარიცხავად ვიყენებ საშუალო შეწონილი შეფასების მეთოდს

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 23:02
Red Hot Chili Peppers
მე პირადად მგონია რომ ნაჩუქარი საქონელი უნდა აიღოთ დღგ–ს გარეშე თანხით, დღგ გამოყოთ ცალკე და ჩაუთვლელ დღგ–ში გაუშვა . თვითღირებულებაც არ გაგეზრდება და მგონი ძალიან დიდი შეცდომაც არ იქნება. ანუ მაინცდამაინც ვერავინ მოგედავებათ smile.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Jan 2013, 23:10
დღგ-ს დავანებოთ თავი. მე მაინტერესებს მოგების გამოანგარიშების დროს თვითღირებულება სასყიდლიან და უსასყიდლოს შორის საშუალო ღირებულება ხო იქნება?

Posted by: otikosi 5 Jan 2013, 23:13
maiko_mm

აშკარად წერია ჩაითვალე ის თანხა რომელიც უნდა გადაიხადოოო, დღგ-ს ბუნებაც ეგ ხომ არის თუ გადაიხადე შეგიძლია დაიბრუნო, რასაც არ გადაიხდი რა უნდა დაიბრუნო?(ანუ ჩაითვალო)

Red Hot Chili Peppers

მოკლედ გამოდის რომ 8 სნიკერში იხდი 9 ლარს და სინამდვილეში ცალი ღირს 9/1.18/8 ლარი, რაც შეეხება დანარჩენ 2 და შემდეგ მათ აღრიცხვას საშუალო შეწონილი მეთოდით აი აქ.........გეთანხმები რომ აღრიცხვისთვის იქნება 9/1.18/10 ლარი ანუ 0.763 ლარი....

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 23:15
კი, უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა რო უსასყიდლოს თვითღირებულება იქნება დღგ–ს გარეშე თანხა.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Jan 2013, 23:28
უფრო სწორად:10 ცალი სნიკერსი მომაწოდა 9 ლარად, 2 ცალი უფასოდ, ანუ 12 ცალში ვიხდი 9 ლარს და ჩემი თვითღირებულება 9/1.18/12 გამოდის 0.635

Posted by: maiko_mm 5 Jan 2013, 23:31
otikosi
8 სნიკერსში კი არ იხდის 9 ლარს, არამდე 10–ში + 2ცალი უფასოდ. რომელშიც მართალია ფულს არ ართმევენ, მაგრამ ვალდებულები არიან ზედნადებში ფასი ჩაუწერონ.
შესაბამისად ერთი ცალი ნაყიდი სნიკერსის ფასი თუ არის 0,9 ლარი – და თვითღირებულება 0,76 დღგ–ს გარეშე, ნაჩუქარი სნიკერსების თვითღირებულება გამოსდის 0,9 ლარი. და გასაშუალოებისათვის 0,763–ის და 0,9–ის საშუალო უნდა გამოიყვანოს .
ხოდა მე ის ვიგულისხმე წინა პოსტში, რო მართალია ნაჩუქარი სნიკერსის 0,9 –ლარიდან დღგ–ს ვერ ითვლის, მე ვთლი რო უფლება აქვს თვითღირებულებაში დღგ–ს გარეშე თანხით აიღოს და დანარჩენი თანხა ჩაუთვლელ დღგ–ში გაუშვას.
* * *
Red Hot Chili Peppers
არასწორად ითვლი თვითღირებულებას, იმას არ ითვალისწინებ , რომ უსასყიდლოდ მოცემულ საქონელში მართალია ფულს არ გართმევენ მაგრამ მისი ღირებულება 0 არ არის . წესით ზედნადებში ფასი უნდა ჩაგიწერონ.

Posted by: maverick16 5 Jan 2013, 23:55
Ti-Ni
QUOTE
არ ვიციი. ჩემთან ერთში თავდაპირველი ზედნადებებია და მეორეში უკან დაბრუნების მითითებული. ორივე დადასტურებული მაქვს    პირველისთვის არ მიმიქცევია ყურადღება, სხვა მონაცემები გადავამოწმე, ეს კიდევ _ აღარ. მეორეს შემთხვევაში კი, უკანდაბრუნების ზედნადების ნომერი რომ ეწერა, მივიჩნიე, რომ სწორი იყო და დავადასტურე.

ეხლა ნაცნობმა მითხრა საგადასახადოდან თუ უკან დაბრუნება ხდება მაშინ მაგ ზედნადების ნომერიც უნდა იყოს მითითებული კორექტირებულშიო givi.gif ეხლა დამიწყებენ რეკვას რატო უარყავიო ნეტა რამე შენიშვნასავით ქონდეს რო მიზეზი ჩაწერო უარყოფის

Posted by: Red Hot Chili Peppers 6 Jan 2013, 00:36
QUOTE (maiko_mm @ 5 Jan 2013, 23:31 )

არასწორად ითვლი თვითღირებულებას, იმას არ ითვალისწინებ , რომ უსასყიდლოდ მოცემულ საქონელში მართალია ფულს არ გართმევენ მაგრამ მისი ღირებულება 0 არ არის . წესით ზედნადებში ფასი უნდა ჩაგიწერონ.

ზედნადებში წერია ფასი მაგრამ შენიშვნაში მითითებულია უსასყიდლო მიწოდება ან რეალიზაცია

Posted by: maiko_mm 6 Jan 2013, 00:55
კი ბატონო, ფულს არ იხდი მაგრამ თვითთირებულებაში იმ ფასით უნდა აიღო რაც გიწერია ზედნადებში.

Posted by: tasikuna-taso 6 Jan 2013, 01:01
QUOTE

სანამ არ დაასრულებ მანამ ძალაშია.

სადმე არის განსაზღვრული აქტიური ზედნადების ვადა რამდენია?გინდ შიდაგადაზიდვის იყოს გინდ სხვა ტიპის? არსად, ანუ სანამ აქტიურია მანამ შეგიძლია ატარო!


დიდი მადლობა

Posted by: Pinturico 6 Jan 2013, 04:54
სალამი,

ერთი ასეთი ჩაინიკური კითხვა მაქვს, ეგებ გამარკვიოთ:

საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება ხომ არის ყოველი მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე. სადაც ავსახავთ გასული თვის გადახდის წყაროსთან დასაბეგრ შემოსავლებს.

ამ შემოსავლებზე, საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულება როდის გვაქვს? მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე (ანუ დეკლარირებამდე) თუ გადახდის მომენტისთვის?

მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ:

20 იანვარს გავეცი ხელფასი 400 ლარის ოდენობით. საშემოსავლო, 100 ლარი 20 იანვარსვე უნდა გადავრიცხო, თუ შემიძლია მომდევნო თვის (თებერვლის) 15 რიცხვამდე (როცა დეკლარირების ბოლო ვადა მაქვს) მანამდე გადავიხადო?

რს-ზე კი წერია რომ გადახდის წყაროსთან დასაბეგრი შემოსავლის გადახდა ხდება თანხის გადახდისთანავე, მაგრამ მაშინ ეს ვერ გავიგე:

მუხლი 62. გადასახადის გადახდის ვადა
1. გადასახადის, აგრეთვე გადასახადის მიმდინარე გადასახდელების
გადახდის ვადა დგინდება თითოეული გადასახადის მიხედვით.
2. თუ ამ კოდექსით განსაზღვრული არ არის გადასახადის გადახდის ვადა,
მისი გადახდა ხორციელდება დეკლარაციის წარდგენისათვის დადგენილ ვადაში,
ხოლო სხვა შემთხვევაში – საგადასახადო მოთხოვნის მიღებიდან 30 დღის ვადაში.


"თუ ამ კოდექსით განსაზღვრული არ არის გადასახადის გადახდის ვადა"

- სადმე წერია საგადასახადო კოდექსში, რომ გადახდის წყაროსთან დასაბეგრი შემოსავლის გადახდა უნდა მოხდეს გადახდისთანავე?

მადლობა ყველას დახმაებისთვის

Posted by: Flying Dutchman 88 6 Jan 2013, 10:37
Pinturico


მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
3. პირი, რომელიც ამ მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად გადახდის წყაროსთან აკავებს გადასახადს, ვალდებულია:
ა) ბიუჯეტში გადარიცხოს გადასახადი პირისათვის თანხის გადახდისთანავე, ხოლო განაცემის არაფულადი ფორმით განხორციელების შემთხვევაში – შესაბამისი თვის ბოლო რიცხვში;

Posted by: maiko_mm 6 Jan 2013, 10:41
Pinturico
სამწუხაროდ ზუსტად არ მახსოვს სად წერია რო იმავე დღეს უნდა გადაიხადო, უბრალოდ თუ 20-ში გაეცი ხელფასი და მომდევნო თვის 15 რიცხვში გადაიხადე საშემოსავლო იმ საშემოსავლოს გაგიქვითავს სავარაუდოდ დარიცხულ საშემოსავლო გადასახადში , შესაბამისად გამოვა რო შენ რო დაადეკლარირებ შენ გაცემულ ხელფასზე იმის საშემოსავლო გადაუხდელი გამოდის და მომდევნო თვის ბოლომდე მასეც რჩება და მთელი თვის საურავი დაერიცხება.
არ ვიცი რამდენად გასაგებად ავხსენი smile.gif

Posted by: tasikuna-taso 6 Jan 2013, 11:29
შეკითხვა მაქვს

როცა რაიმე ნივთის შეძენის დროს გამყიდველი იძლევა ჩეკს და ამბობს რომ, ელ. ზედნადებს გამოაგზავნის მოგვიანებით, რადგან იმ წუთში მაგის პირობები არა აქვს, მაგრამ ზედნადებს აგვიანდება ერთი ან ორი დღე, დარღვევაა?


ე.ი. ჩეკის და ზედნადების ამოწერის თარიღები ერთმანეთს არ ემთხვევა.

გმადლობთ წინასწარ.

Posted by: maiko_mm 6 Jan 2013, 11:41
tasikuna-taso
ა. სასაქონლო ზედნადები (შემდგომში ზედნადები) -აღრიცხვის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება სამეურნეო ოპერაციის, ქვეყნის შიგნით საქონლის მიწოდების ფაქტი და რომლის გარეშე აკრძალულია საქონლის ტრანსპორტირება, შენახვა და რეალიზაცია;

შესაბამისად ვინმემ თუ გაგაჩერა ტვირთის გადატანისას, ან ფირმა შეგიმოწმეს იმ ორ დღეში გამოდის რო გექნება აღურიცხავი საქონელი და იმის თქმა რო ორ დღეში გამომიგზავნიან ზედნადებსო ვერ გიშველის.

Posted by: The DoctoR 6 Jan 2013, 12:09
TT-KK
შეგიძლია კორექტირება. დროში შეზღუდული არ ხარ.

Red Hot Chili Peppers
თუ ამ უსასყიდლოდ მიღებულ საქონელს რეალიზაციას უკეთებ, მაშინ შეგიძლია ჩაითვალო.

Posted by: Pinturico 6 Jan 2013, 14:31
Flying Dutchman 88
maiko_mm
QUOTE
ხოლო განაცემის არაფულადი ფორმით განხორციელების შემთხვევაში – შესაბამისი თვის ბოლო რიცხვში;


ამაში რა იგულისხმება?

მაგალითად, საჩუქარი თუ გავუკეთე თანამშრომელს (რომელიც საშემოსავლოთი იბეგრება)?

Posted by: maiko_mm 6 Jan 2013, 15:08
Pinturico
რომელ თვეშიც უნდა დაადეკლარირო იმ თვის ბოლო რიცხვში მაქსიმუმ გადახდილი უნდა გქონდეს საშემოსავლო, ანუ დეკემბერში რო მიეცი საჩუქარი და 15 იავრამდე დეკემბრის დეკლარაციაში აპირებ დადეკლარირებას 31 დეკემბრამდე გადახდილი უნდა გქონდეს.
პირადი გამოცდილებიდან გეტყვი რო არც 15 იანვარს რო გადაიხადო მაგით დაიქცევა ქვეყანა, უბრალოდ საურავი დაგერიცხება - მართალია დიდი არა, მარა მაინც smile.gif

Posted by: Pinturico 6 Jan 2013, 15:39
maiko_mm
QUOTE
რომელ თვეშიც უნდა დაადეკლარირო იმ თვის ბოლო რიცხვში მაქსიმუმ გადახდილი უნდა გქონდეს საშემოსავლო, ანუ დეკემბერში რო მიეცი საჩუქარი და 15 იავრამდე დეკემბრის დეკლარაციაში აპირებ დადეკლარირებას 31 დეკემბრამდე გადახდილი უნდა გქონდეს.
პირადი გამოცდილებიდან გეტყვი რო არც 15 იანვარს რო გადაიხადო მაგით დაიქცევა ქვეყანა, უბრალოდ საურავი დაგერიცხება - მართალია დიდი არა, მარა მაინც


მადლობა.

და ბოლო კითხვა და შეგეშვებით biggrin.gif

ვინმეს, სახელმწიფოს მიერ დაარსებული არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირის ბუღალტერიასთან ხომ არ ჰქონია შეხება?

მოგების დეკლარაციის ფორმა მაინტერესებს მაგათი როგორ კეთდება.

ბიუჯეტიდან მიღებული სუბსიდიები თანხები ერთობლივ შემოსავლებში აისახება თუ არა?

და გაწეული ხარჯები ჩვეულებრივად გამოიქვითება თუ არა?

Posted by: nerio 6 Jan 2013, 19:15
გამარჯობა.

მოკლედ რა მაინტერესებს.

ხელფასის გაცემა მოხდა 28 დეკემბერს, მაგრამ 1 თანამშრომელზე დამავიწყდა გაცემა სამწუხაროდ. კონტრაქტში წერია არაუგვიანეს 5 რიცხვისაო და ამაზე რამე ჯარიმა უნდა გადავუხადო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იმ თანამშრომელს?

Posted by: otikosi 6 Jan 2013, 20:43
Pinturico

არაკომერციული ( არასამეწარმეო) იურიდიული პირი იბეგრება და ადეკლარირებს მხოლოდ ეკონომიკურ საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავალს და ამ საქმიანობაში გამოყენებულ ქონებას ბეგრავს. სხვა საქმიანობას რადგანაც არ აქვს ეკონომიკური ხასიათი მოგების, დღგ-ს, აქციზის ნაწილში არ ვბეგრავთ! მხოლოდ მიწაზე ვიხდით ქონების გადასახადს!

Posted by: Red Hot Chili Peppers 6 Jan 2013, 22:03
შპს თუ არ არის დღგ–ს გადამხდელი და შემოსავლებს იღებს უნაღდო ანგარიშწორებით შეუძლია თუ არა გამოიყენოს საკასო მეთოდი?

Posted by: otikosi 6 Jan 2013, 22:21
Red Hot Chili Peppers

არა

Posted by: Pinturico 6 Jan 2013, 22:28
otikosi
QUOTE
არაკომერციული ( არასამეწარმეო) იურიდიული პირი იბეგრება და ადეკლარირებს მხოლოდ ეკონომიკურ საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავალს და ამ საქმიანობაში გამოყენებულ ქონებას ბეგრავს. სხვა საქმიანობას რადგანაც არ აქვს ეკონომიკური ხასიათი მოგების, დღგ-ს, აქციზის ნაწილში არ ვბეგრავთ! მხოლოდ მიწაზე ვიხდით ქონების გადასახადს!


სპორტული კლუბის მაგალითი რომ ავიღოთ.

ააიპ "სპორტული კლუბი"იღებს დაფინანსებას ბიუჯეტიდან, რომლითაც ყიდულობს ეკიპირებას, დადის შეკრებებზე. იხდის ჩემპიონატის საწევროს და სპორტსმენების ხელფასებს და სხვა ხარჯებს, რაც საჭიროა კლუბის ფუნქციონირებისთვის.

ამ შემთხვევაში ერთობლივი შემოსავლებს და გამოქვითვებს როგორი სახე ექნება?

და კიდე მაინტერესებს, ბიუჯეტის გარდა მიღებული სხვა თანხების, მაგალითად სპონსორისგან მიღებული თანხების ან ჩემპიონატში გამარჯვების შემთხვევაში პრიზის სახით მიღებული თანხის შემთხვევაში რა ხდება შეგიძლიათ გამარკვიოთ?

მადლობა წინასწარ


Posted by: Kobalty 7 Jan 2013, 00:09
Pinturico
რავიცი, მე არსად მსმენია/გამიგია მოგვიანებით გადაეხადოთ საშემოსავლო.
გაცემისთანავე ვაკავებ მე 7 წელია.
ეშმაკს არ ძინავს. smile.gif


1 შეკითხვა: ვთქვათ ვარ რეგისტრირებული ფიზიკური პირი, უნდა ჩავაბარო თუ არა ამა წლის 31 იანვრამდე საანგარიშო წლის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ მონაცემების დეკლარაცია ?

Posted by: The DoctoR 7 Jan 2013, 01:02
Red Hot Chili Peppers
otikosi
საკასო მეთოდით კი შეიძლება მუშაობა სსკ-ს მიხედვით, მიუხედავად იმისა ფულს ხელზე იღებ თუ გირიცხავენ. მაგრამ კანონი ბუღალტრული ანგარიშგების შესახებ განმარტავს, რომ შპს და სს ვალდებულნი არიან ბუღალტერია აწარმოონ ბასს-ის მიხედვით. თავის მხრივ ბასს-ი კი გვავალდებულებს დარიცხვის მეთოდით მუშაობას.
ამიტომ თუ სამართლებრივი ფორმა არის შპს ან/და სს ვალდებულნი ვართ დარიცხვის მეთოდით ვიმუშავოთ.

Pinturico
არც შემოსავალში ჩართავ და არც გამოქვითვებში იმას რაც ბიუჯეტიდანაა. დანარჩენი შემოსავალი და ხარჯი ჩვეულებრივ, როგორც კსიპ-ში.

Posted by: TT-KK 7 Jan 2013, 11:09
The DoctoR
QUOTE
TT-KKშეგიძლია კორექტირება. დროში შეზღუდული არ ხარ.

მადლობა, შობას გილოცავთ!

Posted by: Pinturico 7 Jan 2013, 14:17
The DoctoR
QUOTE
არც გამოქვითვებში იმას რაც ბიუჯეტიდანაა.


აი ეს შეგიძლია კარგად ამიხსნა. მოკლედ, აი რომ გავიაროთ რა, მაქვს 3 ტიპის შემოსავალი:

1. ბიუჯეტიდან ჩარიცხული თანხა
2. სპონსორიდან(კერძო ფირმა) შემოსული თანხა
3. მოვიგე ჩემპიონატი და ამ ჩემპიონატის მოგების გამო ფედერაციამ ჩამირიცხა ჯილდოს თანხა

რაც შეეხება ხარჯებს, ხარჯები მაქვს ჩვეულებრივ, რაც შეიძლება ჰქონდეს სპორტულ კლუბს:

სპორტსმენების ხელფასები, ეკიპირება, წამლები, შეკრებები ა.შ.

ამ ხარჯების დაფარვა ხდება ნაწილობრივ ბიუჯეტიდან შემოსული თანხებით, ნაწილობრივ სპონსორიდან შემოსული თანხებით და ნაწილობრივ იმ ჯილდოს ფულით.

გავიდა წელი, მოდის პირველი აპრილი. მოგების დეკლარაციაში როგორ ვაკეთებ: ერთობლივ შემოსავლებში შემყავს მხოლოდ სპონსორის და ჩემპიონატის მოგების ხარჯები (რადგან ბიუჯეტის სუბსიდია ერთობლივ შემოსავლებში არ შედის). ეს გავიგე:

ანუ მაქვს რაღაც X თანხა შემოსავალი მოგების დეკლარაციაში

გამოქვითვებში რა შემყავს? მთლიანი ხარჯები (ეკიპირების,ხელფასების ა.შ) თუ რა?

Posted by: gogona22 7 Jan 2013, 18:27
შობას გილოცავთ!

309-ე მუხლის 58 ნაწილზე რა ხდება ხომ არ იცით? არ გადამიხდია , არც დარიცხული არ არის ბარათზე
* * *
QUOTE (otikosi @ 28 Dec 2012, 18:01 )
Rei2011

1006-ია საშემოსავლო ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

1008 არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო

Posted by: Lady_Bird 7 Jan 2013, 19:04
მოგესალმებით ყველას.

გილოცავთ შობა-ახალ წელს. ბედნიერი და წარმატებული წელი გქონოდეთ. smile.gif


Posted by: _jani_ 7 Jan 2013, 21:01
სალამი,
გილოცავთ შობა-ახალ წელს.

oris-ის და SUPERFIN_ის სატესტო ვერსიები არსებობს? რათა შევძლოგანსხვავება რომელი პროგრამ უკეთესია და შემდგომ შევიძინო ლიცენზია.


Posted by: phiphqia 7 Jan 2013, 21:03
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 6 Jan 2013, 22:03 )
შპს თუ არ არის დღგ–ს გადამხდელი და შემოსავლებს იღებს უნაღდო ანგარიშწორებით შეუძლია თუ არა გამოიყენოს საკასო მეთოდი?

რატო არ უნდა შეეძლოს საკასო მეთოდის გამოყენება?

Posted by: Chermaco 7 Jan 2013, 21:03
_jani_

http://gss.ge/asp/superfin/demo/index.asp ესაა სუპერფინი
http://www.oris.ge/Downloads/OrisAccounting/ORIS_DEMO.### ეს კიდე ორისი. ბოლოში ###-ის ნაცვლად ეხე ჩაუწერე smile.gif

Posted by: phiphqia 7 Jan 2013, 21:07
QUOTE (The DoctoR @ 7 Jan 2013, 01:02 )
Red Hot Chili Peppers
otikosi
საკასო მეთოდით კი შეიძლება მუშაობა სსკ-ს მიხედვით, მიუხედავად იმისა ფულს ხელზე იღებ თუ გირიცხავენ. მაგრამ კანონი ბუღალტრული ანგარიშგების შესახებ განმარტავს, რომ შპს და სს ვალდებულნი არიან ბუღალტერია აწარმოონ ბასს-ის მიხედვით. თავის მხრივ ბასს-ი კი გვავალდებულებს დარიცხვის მეთოდით მუშაობას.
ამიტომ თუ სამართლებრივი ფორმა არის შპს ან/და სს ვალდებულნი ვართ დარიცხვის მეთოდით ვიმუშავოთ.


აუ ეგ არ ვიცოდი, ანუ დანაშაულია საკასო მეთოდით გავყვე ხო?

Posted by: The DoctoR 7 Jan 2013, 23:51
phiphqia
ეგ არის ჩვენი საკანონმდებლო ბაზის სიმახინჯე (ისევე როგორც ბევრ სხვა შემთხვევებში). საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული საკასო მეთოდი ეხება მცირე საწარმოებს, ანუ ჩვენს შემტხვევაში ინდივიდუალურ საწარმოებს. 2000 წელს მიღებული კანონი "ბუღალტრული ანგარიშგების შესახებ" განსაზღვრავს ბასს-ის მოქმედების არეალს. ბასს-ის მიხედვით კი დარიცხვის მეთოდი ფუნდამეტური საკითხია.
ჩვენი მოქმედი საგადასახადო კოდექსი მიღებულია 2010 წლის 17 სექტემბერს (თუმცა 2004-ში მიღებულშიც იგივე ეწერა), სადაც წერია საკასო და დარიცხვის მეთოდების გამოყენების შესახებ.

ახლა რა საინტერესო საკითხს ვაწყდებით: smile.gif
საქართველოს ორგანული კანონი "ნორმატიული აქტების შესახებ" ორი სხვადასხვა კანონის კოლიზიის შემთხვევაში ამბობს, რომ უპირატესია უფრო გვიან მიღებული კანონი. ანუ 2012 წლის 26 ივნისამდე, ანუ როცა მიიღეს ახალი კანონი "ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის შესახებ" საკასო მეთოდის გამოყენება სსკ-ის მიხედვით შესაძლებელი იყო თუ დავეყრდნობოდით მხოლოდ ნორმატიულ აქტებს .

მაგრამ რეალურად რა ხდება?....
თუ ხარ საშუალო საწარმო ან დიდი საწარმო, მაგრამ არ იხდი დღგ-ს და სსკ მიხედვით შეგიძლია გამოიყენო საკასო მეთოდი, რევიზია მაინც დარიცხვის მეთოდით გიანგარიშებს.

რაც შეეხება ბუღალტრულ აღრიცხვას, ამაზე ხომ საერთოდ პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეს smile.gif

მოკლედ ამდენი კი ვწერე, მარა იმედია ვიღაცისთვის საინტერესო ინფორმაცია დავპოსტე smile.gif

Pinturico
ანუ, იმას რასაც ღებულობ ბიუჯეტიდან არ რთავს ერთობლივ შემოსავალში. თავის მხრივ, ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითე მხოლოდ ის ხარჯი, რაც დაკავშირებულია ეკონომიკურ საქმიანობასთან. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა არაა ეკონომიკური საქმიანობის შედეგი, მაშასადამე ამ თანხით მიღებული ხარჯიც არ უნდა გამოიქვითოს. თუ რომელიმე ხარჯი მიიღება ბიუჯეტიდან მიღებული და სხვა შემოსავლების კომბინაციით, მაშინ გამოიყენე პროპორციის მეთოდი ხარჯების გამოსაყოფად.

Posted by: Kobalty 8 Jan 2013, 10:03
The DoctoR
ვთქვათ ვარ რეგისტრირებული ფიზიკური პირი, უნდა ჩავაბარო თუ არა ამა წლის 31 იანვრამდე საანგარიშო წლის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ მონაცემების დეკლარაცია ?

Posted by: giorgi479 8 Jan 2013, 13:25
http://shavi.tk
მაგარი საიტი შემოდიტ არ ინანებტ !

Posted by: tacka 8 Jan 2013, 14:46
მოგესალმებით smile.gif
ორისში ვალუტის კურსების იმპორტი თუ გაგიკეთებიათ ვინმეს ექსელის ფაილით? ვისაც გაგიკეთებიათ დამეხმარეთ პლზ smile.gif

Posted by: leniko11 8 Jan 2013, 15:22
გამარჯობათ yes.gif ვარ ინდმეწარმე და ვქირაობ ფართს პიროვნებისგან რომელიც არის მიკრომეწარმე, იჯარის გადასახადი მე უნდა გადავიხადო თუ გამქირავებელმა? და კიდევ იმ შემთხვევაში თუ თანხას ვაძლევ ხელზე, რა საბუთი უნდა მივიღო მისგან, სალარო აპარატი არ აქვს smile.gif

Posted by: The DoctoR 8 Jan 2013, 17:08
Kobalty
წესით არ გეკუთვნის, რადგან არც საწარმო ხარ და არც მეწარმე ფიზიკური პირი.

Posted by: casandra 8 Jan 2013, 19:29
ხომ ვერ დამეხმარებით........ ორგანიზაციამ რომელიც არ არის დღგ-გადამხდელი , 1000 ლარი ვალი ჩამოაწერა ფიზიკურ პირს (ვალის გარკვეულ ნაწილს არ ახდევინებს) ეს 1000 ლარი დაიბეგრება ალბათ საშემოსავლო გადასახადით . როგორი გატარებები უნდა შესრულდეს ამ დროს.?

Posted by: Kobalty 8 Jan 2013, 20:47
The DoctoR
QUOTE
წესით არ გეკუთვნის, რადგან არც საწარმო ხარ და არც მეწარმე ფიზიკური პირი.

მეწარმე ფიზიკური პირი როგორ არ ვარ..
რეგისტრაციის სერტიფიკატიც მაქვს და რს.გე-ზეც გახსნილი მაქვს ანგარიში..
rolleyes.gif

Posted by: gogona22 9 Jan 2013, 00:36
309-ე მუხლის 58 ნაწილზე რა ხდება ხომ არ იცით? არ გადამიხდია , არც დარიცხული არ არის ბარათზე

Posted by: qondara 9 Jan 2013, 10:45
gogona22

რას ეხება ეგ მუხლი ნახვა მეზარება.

Posted by: Kobalty 9 Jan 2013, 11:04
ეს წითელი "თვის განაცემთა ინფორმაცია"-ს წარდგენის ბოლო ვადა 14 რიცხვია ხოლმე თუ 15?

Posted by: maiko_mm 9 Jan 2013, 11:07
Kobalty

14 -ია ბოლო ვადა

Posted by: qondara 9 Jan 2013, 11:37
gogona22

15 იანვარმდე გაქვს დადეკლარარირების და გადარიცხვის ვადა მე როგორც ვიცი.

Posted by: Kobalty 9 Jan 2013, 11:51
maiko_mm
qondara
მერე მე ამათ დედა ვატირე, ამ საგადასახადო კალენდარში რატო არაა ნახსენები 14 რიცხვი?
http://www.rs.ge/4881


14 სად იყო ნახსენები აქამდე.. mad.gif

Posted by: AGN 9 Jan 2013, 13:14
გამარჯობათ,
მაინტერესებს, საქვეანგარიშოდ გაცემულ თანხაზე, რომლელიც უკვე საკმაოდ დიდ ხანს არის გაცემული, რომელიც არ დაბრუნდება, უნდა დავარიცხო საშემოსავლო, ჯარიმა დამეკისრება მაგაზე?
შედარების აქტში დღგ მიზის ზედმეტობაში, მაგრამ ქონების გადასახადი მაქვს გადასახდელი და ეს ორი თანხა დააბალანსებს ერთმანეთს?
1000 ლარამდე შეძენილი ძირითადი საშუალებებლი (ავეჯი, ოფისის აღჭურვილობა)შემიძლია პირდაპირ ხარჯებში გავატარო?

Posted by: maiko_mm 9 Jan 2013, 13:20
Kobalty
ჩემო კარგო ეგ კალენდარი ალბათ იქამდეა შედგენილი სანამ მაგ ინფორმაციის გაგზავნას სავალდებულოს გახდიდნენ, მაგრამ ისიც უსამართლო იქნება ყველაფერი მაგათ დავაბრალოთ, ყოველ თვე უზარმაზარი ასოებით და თან გაყვითლებული ჩნდება 14 რიცხვი შენს პირად გვერდზე და აწერია რო გასაგზავნია ინფორმაცია.

Posted by: kranci 9 Jan 2013, 13:23
QUOTE
თვის განაცემთა ინფორმაცია

იმედია წლის განაცემების არ გვექნება შესავსებიuser.gif

Posted by: maiko_mm 9 Jan 2013, 13:26
AGN
1. საქვეანგარიშო თანხაზე აჩვენე რო მოაბრუნა სალაროში, მერე მაგ თანხის შესაბამისი საშემოსავლო გადაიხადე და ხელფასის სახით განაცემებში გაუშვი.
2.სანამ შედარების ბარათზე დადებითი სალდო გექნება ინკასო არ დაგედება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დღგ-ს თანხას გადმოგისვავენ მოგებაზე, უბრალოდ ინკასოს არ დაგადებენ. თუ გინდა რო გადაიფაროს მაგისთვის განცხადება უნდა დაწერო შემოსავლებში.
3. 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებები პირდაპირ ხარჯებში უნდა გაუშვა მოგების დეკლარაციის მიზნებისათვის, თუმცა ბალანზე უნდა დატოვო ქონების დეკლარაციისათვის და გადაიხადო ქონების გადასახადი.

Posted by: Ti-Ni 9 Jan 2013, 13:36
kranci

მე როგორც ვიცი, წლის განაცემთა ინფორმაცია შესავსებია. გადახედე კალენდარს რს-ზე და იქაა მითითებული., გაგზავნის ბოლო ვადა 30 იანვარია.

AGN

არ მგონია, რომ ჯარიმა დაგეკისროს. ვალი იყო აქამდე და ახლა უნდა აპატიო და გაცემის თარიღიც ხომ ახლანდელი უნდა მიუთითო და საშემოსავლო ამაზე გადაიხადო? დღგ-ზე და ქონების გადასახეადზე ზედმეტობა მაგ გადასახადს ვერ გამოქვიტავს. საგადასახადო მიზნით ხარჯებში კი ჩამოწერ 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებებს, მაგრამ ქონების გადასახადი მაინც უნდა გადაიხადო მაგათზე და ბალანსზეც უნდა გერიცხებოდეს.

Posted by: AGN 9 Jan 2013, 13:45
maiko_mm
Ti-Ni
დიდი მადლობა პასუხისთვის smile.gif

Posted by: leniko11 9 Jan 2013, 13:45
გამარჯობათ ვარ ინდმეწარმე და ვქირაობ ფართს პიროვნებისგან რომელიც არის მიკრომეწარმე, იჯარის გადასახადი მე უნდა გადავიხადო თუ გამქირავებელმა? და კიდევ იმ შემთხვევაში თუ თანხას ვაძლევ ხელზე, რა საბუთი უნდა მივიღო მისგან, სალარო აპარატი არ აქვს, rolleyes.gif

Posted by: kranci 9 Jan 2013, 13:52
Ti-Ni
QUOTE
გადახედე კალენდარს რს-ზე და იქაა მითითებული., გაგზავნის ბოლო ვადა 30 იანვარია.

გადავხედე და არ აჩვენებს ჩემთან მაგ დეკლარაციასspy.gif

Posted by: Kobalty 9 Jan 2013, 13:55
maiko_mm
QUOTE
ჩემო კარგო ეგ კალენდარი ალბათ იქამდეა შედგენილი სანამ მაგ ინფორმაციის გაგზავნას სავალდებულოს გახდიდნენ, მაგრამ ისიც უსამართლო იქნება ყველაფერი მაგათ დავაბრალოთ, ყოველ თვე უზარმაზარი ასოებით და თან გაყვითლებული ჩნდება 14 რიცხვი შენს პირად გვერდზე და აწერია რო გასაგზავნია ინფორმაცია.

ხო მარა, ყოველდრე ხო არ ვიხედე რს.გე-ზე..

ამის პასუხიც ხო არ იცი?
ვთქვათ ვარ რეგისტრირებული ფიზიკური პირი, უნდა ჩავაბარო თუ არა ამა წლის 31 იანვრამდე საანგარიშო წლის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ მონაცემების დეკლარაცია ?

Posted by: Ti-Ni 9 Jan 2013, 14:08
kranci

თვის დასაწყისში იყო 15 და 30 იანვარს რა დეკლარაციებია წარსადგენი და სპეციალურად ვნახე, მაინტერესებდა, განაცემებიც თუ იყო. საშემოსავლოს წლიური დეკლარაცია არ ეწერა, მაგრამ განაცემები ეწერა და გამიკვირდა.

Posted by: Nobel 9 Jan 2013, 15:08
AGN
QUOTE
1. საქვეანგარიშო თანხაზე აჩვენე რო მოაბრუნა სალაროში, მერე მაგ თანხის შესაბამისი საშემოსავლო გადაიხადე და ხელფასის სახით განაცემებში გაუშვი.

დიდი ხნით არ უნდა გქონდეს თანხა გაცემული, რადგან მაშინ გაცემული - ითვლება სესხად, ამიტომ შესაბამისი დისკონტირების პროცენტი უნდა დაარიცხო და სესხის პროცენტიდან საშემოსავლო გადასახადი რამდენიც არის ის უნდა გადაიხადო ბიუჯეტში - 5%-ია თუ არ ვცდები.
ეგ საგადასახადოში ვიკითხე ადრე მე და მაგიტომ გაითვალისწინე.

Posted by: Ti-Ni 9 Jan 2013, 15:39
QUOTE (Kobalty @ 7 Jan 2013, 00:09 )
Pinturico
რავიცი, მე არსად მსმენია/გამიგია მოგვიანებით გადაეხადოთ საშემოსავლო.
გაცემისთანავე ვაკავებ მე 7 წელია.
ეშმაკს არ ძინავს. smile.gif



smile.gif პასუხი კი გაცემულია რამოდენიმეგან, მაგრამ მაინც გავაკეთებ კომენტარს. კაცო, რომ გასცემ ხელფასებს 20 დეკემბერს და გადაიხდი საშემოსავლოს დეკემბრის ბოლოს ან იანვრის შუა რიცხვებში, პირად ბარათზე დეკლარაციის წარდგენის მერე ეგრევე საურავები გიჯდება, თუ შესაბამისი ზედმეტობა არ გაქვს და რად უნდა წესი და კანონი, რომც არ არსებობდეს, ზნაჩიტ გაცემისთანავე უნდა გადახდა smile.gif

Posted by: Lady_Bird 9 Jan 2013, 15:41
Kobalty
თუ ხარ მეწარმე ფიზიკური პირი, იყენებ დაქირავებულ შრომას და ასრულებ საგადასახადო აგენტის ფუნქციას უნდა ჩააბარო...



14 ში ვაბარებდით განაცემებს და ეხლა კალენდარში15 რატომ წერია? შეიცვლა წარდგენის ვადები?

Posted by: maiko_mm 9 Jan 2013, 16:05
ჰო მეც ეხლა ვნახე რო 15 წერია განაცემების ჩაბარების ვადად და ეტყობა შეცვალეს. yes.gif

Posted by: mziko86 9 Jan 2013, 16:05
გამარჯობათ, მაქვს მაღაზია და მინდა მაღაზიის ბუღალტერია თვითონ გავაკეთო,ერთი შეკითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ,საქონელი მივიღეთ დეკემბერში,მაგრამ ჩეკი ამოგვირტყეს იანვარში, საბუთებში ზედნადები დეკემბერში უნდა იდოს თუ იანვარში? ჩემის აზრით საქონლის მიღება დეკემბერში უნდა დავაფიქსრო და თანხის გადახდა იანვარში უნდა დავაფიქსირო

Posted by: Ti-Ni 9 Jan 2013, 16:06
QUOTE (tasikuna-taso @ 6 Jan 2013, 11:29 )
შეკითხვა მაქვს

როცა რაიმე ნივთის შეძენის დროს გამყიდველი იძლევა ჩეკს და ამბობს რომ, ელ. ზედნადებს გამოაგზავნის მოგვიანებით, რადგან იმ წუთში მაგის პირობები არა აქვს, მაგრამ ზედნადებს აგვიანდება ერთი ან ორი დღე, დარღვევაა?


ე.ი. ჩეკის და ზედნადების ამოწერის თარიღები ერთმანეთს არ ემთხვევა.

გმადლობთ წინასწარ.

თავად ის, რომ თარიღები ერთმანეთს არ ემთხვევა, დარღვევა არაა. ხომ გაქვს უფლება, წინასწარ გადაიხადო? _გაქვს. მაგრამ ზედნადების გვიან გამოწერა სადავიდარაბოა ტრანსპორტირების რისკის მხრივ და კიდევ მას დანაკლისი დაუფიქსირდება იმ დროისთვის, როცა უზედნადებოდაა გასული მისგან საქონელი. შენ კიდევ, თუ ყიდი ისევ მაგ ნაყიდ საქონელს იმ დღესვე ან მომდევნო დღეს, რას ყიდი, როცა საბუთით არ გიფიქსირდება მარაგი და ცარიელია საწყობი? ესაა პრობლემა.
* * *
mziko86

ზედნადების თარიღით _ საქონლის მიღება და ჩეკის თარიღით _ გადახდა.

Posted by: phiphqia 9 Jan 2013, 16:16
The DoctoR
მადლობთ გამოხმაურებისთვის


როგორ იქცევითხოლმე როცა შპს-ში ყოველდღიური ფული შემოდის და ამ ფულს მეპატრონე თვითონ განკარგავს მისი ინტერესებისამებრ? რა უნდა ვუყო რა გამოსავალი არსებობს? sad.gif

Posted by: Ti-Ni 9 Jan 2013, 16:36
QUOTE (phiphqia @ 9 Jan 2013, 16:16 )
The DoctoR
მადლობთ გამოხმაურებისთვის


როგორ იქცევითხოლმე როცა შპს-ში ყოველდღიური ფული შემოდის და ამ ფულს მეპატრონე თვითონ განკარგავს მისი ინტერესებისამებრ? რა უნდა ვუყო რა გამოსავალი არსებობს? sad.gif

მაგ პრობლემას ვებრძვი რამდენი ხანია და ბევრს ვერაფერს მივაღწიე. ნაღდ ფულთან რაცაა დაკავშირებული, არაფერზე არ ვაწერ ხელს და სალაროზე პასუხისმგებლობას არ ვიღებ. მე შემიძლია წერილობით ავუხსნა მდგომარეობა, ჩემი რჩევა და მოსაზრებები გავუზიარო და თუ არ გაითვალისწინებს, მე ვეღარ შემომედავება, მაშინ როცა თავისი "შეუვალი" წერილობითი პასუხიც თან მაქვს.

Posted by: maiko_mm 9 Jan 2013, 16:47
phiphqia
მეც იგივეს გირჩევ, არავითარ შემთხვევაში არ აიღო სალაროზე პასუხისმგებლობა, სადმე წერილობით დაფიქსირდეს რო სალაროზე თვითონაა პასუხისმგებელი, ხელი მოაწერინე და შეინახე.
სამწუხაროდ ეგ ძალიან ბევრ ფირმის პრობლემაა, ცოტა უჭირთ უფროსებს შპს–ს ფულის და საკუთარი ფულის გამიჯვნა smile.gif

Posted by: The DoctoR 9 Jan 2013, 17:24
Kobalty
გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირი და მეწარმე ფიზიკური პირი ცოტათი განსხვავდება ერთმანეთისგან და სერთიფიკატიც და რეგისტრაციაც განსხვავებულია.

ანუ შენ თუ ხარ მეწარმე ფიზიკური პირი, მაშინ უნდა წარადგინო დეკლარაცია 30 იანვრამდე.

Posted by: Ti-Ni 9 Jan 2013, 18:53
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 5 Jan 2013, 22:20 )

თვითღირებულებას რაც გააჩნია მაგ: 10 ცალი სნიკერსი მომაწოდა 9 ლარად, 2 ცალი უფასოდ; ჩემთვის ერთეულის თვითღირებულება ხო 0.75 ლარი ინება?

მუხლი 105. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
4. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს:
ა) მისთვის საქონლის/მომსახურების მიწოდების (მათ შორის, უსასყიდლოდ) შედეგად წარმოშობილი სარგებელი, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც ეს საქონელი/მომსახურება გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში;

აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, თავისუფლად შეგიძლია 5 კილო შოკოლადი რომ მოგყიდა 50 ლარად და 5 კილო კიდევ რომ გაჩუქა, ორივე დასვა 5 ლარი თვითღირებულებით. უბრალოდ სხვადასხვა ანგარიშებზე გადაანაწილე ყოველი შემთხვევისთვის თუ მაინცდამაინც.
საჩუქარს ისედაც რთავ მაშინვე შემოსავალში და რატომ უნდა დასვა ნულოვანი ღირებულებით საქონელი, როცა კანონი გაძლევს უფლებას გეჯდეს თვითრირებულებით?!

აბა გამოითვალე, არანაირ სხვაობას არ იძლევა მოგების დაანგარიშებისას, როგორც გინდ გაყიდო და წლის ბოლოს ნაშთშიც კიდევ თვითღირებულებით უნდა გეჯდეს ისედაც.

თუ ვცდები, დაწერეთ კომენტარი განმარტებით. მაინტერესებს.

Posted by: sheshpotebuli 9 Jan 2013, 20:12
სალამი ყველას, სალაროს გასავლის ორდერი სადმე არის ატვირთული თუ იცით ვინმემ? თუნდ დასკანერებული ვარიანტი

Posted by: Kobalty 9 Jan 2013, 20:45
The DoctoR
Lady_Bird
QUOTE
გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირი და მეწარმე ფიზიკური პირი

წლის განმავლობაში გავწიე რამდენჯერმე საკონსულატაციო მომსახურება და მივიღე შემოსავალი.
არანაირი ხარჯი არ მქონია.

რა გამოვდივარ? "გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირი" ხომ?

Posted by: Ti-Ni 9 Jan 2013, 21:42
QUOTE (Ti-Ni @ 9 Jan 2013, 18:53 )
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 5 Jan 2013, 22:20 )

თვითღირებულებას რაც გააჩნია მაგ: 10 ცალი სნიკერსი მომაწოდა 9 ლარად, 2 ცალი უფასოდ; ჩემთვის ერთეულის თვითღირებულება ხო 0.75 ლარი ინება?

მუხლი 105. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
4. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს:
ა) მისთვის საქონლის/მომსახურების მიწოდების (მათ შორის, უსასყიდლოდ) შედეგად წარმოშობილი სარგებელი, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც ეს საქონელი/მომსახურება გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში;

აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, თავისუფლად შეგიძლია 5 კილო შოკოლადი რომ მოგყიდა 50 ლარად და 5 კილო კიდევ რომ გაჩუქა, ორივე დასვა 5 ლარი თვითღირებულებით. უბრალოდ სხვადასხვა ანგარიშებზე გადაანაწილე ყოველი შემთხვევისთვის თუ მაინცდამაინც.
საჩუქარს ისედაც რთავ მაშინვე შემოსავალში და რატომ უნდა დასვა ნულოვანი ღირებულებით საქონელი, როცა კანონი გაძლევს უფლებას გეჯდეს თვითრირებულებით?!

აბა გამოითვალე, არანაირ სხვაობას არ იძლევა მოგების დაანგარიშებისას, როგორც გინდ გაყიდო და წლის ბოლოს ნაშთშიც კიდევ თვითღირებულებით უნდა გეჯდეს ისედაც.

თუ ვცდები, დაწერეთ კომენტარი განმარტებით. მაინტერესებს.

ეჰ, ვეღარ მოვასწარი ჩასწორება. 5 ლარი თვითღირებულებით კი არა, 10 ლარი თვითღირებულებით ყველა.იმიტომ, რომ:

ყიდვა და უსასყიდლოდ მოწოდება დღგ-ს რომ თავი დავანებოთ იქნება სიტყვაზე:

დ. 1610_კ 3110 100 ლარი

მერე ნაჩუქარის შემოსავალში ჩართვა
დ. 3110_კ.6190 (?) 50

და 1610-ზე რჩება თვითღირებულებით საქონელი, რომლის ხარჯში ჩამოწერა რეალიზაციისაც მოხდება.


Posted by: The DoctoR 9 Jan 2013, 22:06
Kobalty
QUOTE
ხარჯი არ მქონია

ამის ქონა/არქონა ამას
QUOTE
გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირი და მეწარმე ფიზიკური პირი
არ განსაზღვრავს.

შენ თუ http://enreg.reestri.gov.ge/ პირადი ნომრის შეყვანით თავი "აღმოაჩინე" ე.ი. 154-ე მუხლის მიხედვით ვალდებული ხარ წარადგინო განაცემთა ინფორმაცია.

Posted by: Kobalty 9 Jan 2013, 22:16
The DoctoR
ვერა, ვერ აღმოვაჩინე მანდ.
ე.ი. არ მეკუთვნის.

გმადლობთ დახმარებისთვის.

Posted by: ABA 10 Jan 2013, 00:18
ძვირფასო ფორუმელებო, ვაპირებ საქმიანობის დაწყებას ტრანსპორტირების სფეროში.

1 ტონა ტვირთის გადაზიდვა დამიჯდება 9 ლარი(4 ლარი მძღოლს/ტრანსპორტის მფლობელს და 5 ლარი საწვავის ხარჯი)
შემკვეთი გადამიხდის 13 ლარს 1 ტონა ტვირთის გადაზიდვაში.

მაქვს ასეთი შეკითხვა: 1.როგორ მოხდება დღგ-ის დაანგარიშება? 2. საწვავის ხარჯიდან მექნება თუ არა დღგ-ის ჩათვლა?
და თქვენი გაანგარიშებით რამდენი დამრჩება მოგება?

წინასწარ გიხდით მადლობას დახმარებისათვის.

Posted by: Ti-Ni 10 Jan 2013, 00:34
sheshpotebuli
კი, არის სადღაც წინა გვერდებზე.ახლოშია.

Posted by: brastinto 10 Jan 2013, 09:27
QUOTE (ABA @ 10 Jan 2013, 00:18 )
ძვირფასო ფორუმელებო, ვაპირებ საქმიანობის დაწყებას ტრანსპორტირების სფეროში.

1 ტონა ტვირთის გადაზიდვა დამიჯდება 9 ლარი(4 ლარი მძღოლს/ტრანსპორტის მფლობელს და 5 ლარი საწვავის ხარჯი)
შემკვეთი გადამიხდის 13 ლარს 1 ტონა ტვირთის გადაზიდვაში.

მაქვს ასეთი შეკითხვა: 1.როგორ მოხდება დღგ-ის დაანგარიშება? 2. საწვავის ხარჯიდან მექნება თუ არა დღგ-ის ჩათვლა?
და თქვენი გაანგარიშებით რამდენი დამრჩება მოგება?

წინასწარ გიხდით მადლობას დახმარებისათვის.

ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე თუ რა ტიპის ხელშეკრულებებს გაფორმებ მძღოლთან/ტრანსპორტის მფლობელთან.
რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ვარიანტი გაძლევს საწვავის დღგ-ს ჩათვლის უფლებასაც, ამ შემთხვევაში ავტომანქანა ცალკე უნდა გქონდეს იჯარით აღებული და მძღოლთან ცალკე შრომითი ხელშეკრულება უნდა გააფორმო.
საკმაოდ ვრცელი თემაა და დეტალური გავლა სჭირდება. თუ უფრო სიღრმისეულად გაინტერესებთ პირადში მომწერეთ.

Posted by: tamokuxi 10 Jan 2013, 13:38
QUOTE (qondara @ 9 Jan 2013, 10:45 )
gogona22

რას ეხება ეგ მუხლი ნახვა მეზარება.

1 იანვრამდე იყო გადახდის ვადა , ამ მუხლის ამოღებაზე იყო საუბარი და... ბარათზე ხომ უნად იყოს დარიცხული?

Posted by: Ti-Ni 10 Jan 2013, 14:45
იქნებ ვინმემ იცოდეთ რა: ზედნადებში დაბეგვრის ტიპი დღგ-ს გან გათავისუფლებულ პროდუქციაზე ზოგან "ჩვეულებრივია" მითითებული და ზოგან "ნულოვანი". დარღვევად ითვლება და დაჯარიმებას ექვემდებარება?
* * *
კიდევ მაგალითად: შესყიდულია გლეხებისგან სხვადასხვა სახეობის ლობიო და შესყიდვის აქტში ყველგან მითითებულია მხოლოდ "ლობიო", ოღონდ სხვადასხვა ფასით. მერე რეალიზაციისას გაყიდულია ზედნადებით ასევე როგორც "ლობიო" (სხვადასხვა კოდით და ერთიდაიგივე დასახელებით) და აქაც სხვადასხვა ფასით. დასაშვებია? და თუ _ არა, რატომ? ვერ ვაზროვნებ ახლა ამისთვის. თუ ვინმეს შეუძლია მოსაზრება დაწეროს, მიპასუხოს რა.

Posted by: maiko_mm 10 Jan 2013, 15:59
Ti-Ni
სხვადასხვა ფასით როა შესყიდვა რა პრობლემაა, ფასი იცვლება მუდმივად. ასევე გაყიდვაც შეგიძლია სხვადასხვა ფასით, ოღონდ საშუალო შეწონილი მეთოდით თუ ახდენ ჩამოწერას თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად არ გაყიდო მთავარია.დანარჩენი არანაირი პრობლემა არ არის.
რაც შეეხება პირველ კითხვას : ჩემი აზრით ჯობია დააკორექტიროთ ზედნადებები და ყველგან ნულოვანი ჩაწერო. იმიტომ, რომ როცა შეგამოწმებენ კაცმა არ იცის როგორი შემმოწმებელი შეგხვდება და დიდი შანსია დაგიბეგრონ დღგ–თი თუ ჩვეულებრივი გექნება მითითებული.

Posted by: Ti-Ni 10 Jan 2013, 16:44
QUOTE (maiko_mm @ 10 Jan 2013, 15:59 )
Ti-Ni
სხვადასხვა ფასით როა შესყიდვა რა პრობლემაა, ფასი იცვლება მუდმივად. ასევე გაყიდვაც შეგიძლია სხვადასხვა ფასით, ოღონდ საშუალო შეწონილი მეთოდით თუ ახდენ ჩამოწერას თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად არ გაყიდო მთავარია.დანარჩენი არანაირი პრობლემა არ არის.
რაც შეეხება პირველ კითხვას : ჩემი აზრით ჯობია დააკორექტიროთ ზედნადებები და ყველგან ნულოვანი ჩაწერო. იმიტომ, რომ როცა შეგამოწმებენ კაცმა არ იცის როგორი შემმოწმებელი შეგხვდება და დიდი შანსია დაგიბეგრონ დღგ–თი თუ ჩვეულებრივი გექნება მითითებული.

ფასი კი იცვლება, მაგრამ შესყიდვის დოკუმნეტში რომ მიწერია "ლობიო" 2ლ და
"ლობიო" 3.5 ლ
და მერე რეალიზაციისას ზედნადებში
"ლობიო" 4ლ და
"ლობიო" 6ლ

არაუშავს?

ჩამოწერას არ ვაკეთებ მაგრე. ყიდვისას პირდაპირ ვუშვებ ხარჯში და თვის ბოლოს ინვენტარიზაციას ვაკეთებ.

საკმაოდ ბევრი გამოვა დასაკორექტირებელი, თუ უნდა დაკორექტირდეს. ვისგანაც შესყიდვა ხდება, მასთან რაიმე საბუთი არ შეიძლება გაფორმდეს, რომ ნამდვილად ქართული წარმოების პროდუქცია იქნა მისგან შესყიდული? მერეც სადაო გახდება?


Posted by: zukka2007 10 Jan 2013, 18:02
http://www.2dan1.com/?fun=2&ref=34959 დღეში 20თ დან 20ლარამდე.მე უკვე გამოვიტანე )) წარმატებები(დარეგისტრირდით)

Posted by: phiphqia 10 Jan 2013, 20:17
QUOTE (maiko_mm @ 9 Jan 2013, 16:47 )
QUOTE (phiphqia @ 9 Jan 2013, 16:16 )
The DoctoR
მადლობთ გამოხმაურებისთვის


როგორ იქცევითხოლმე როცა შპს-ში ყოველდღიური ფული შემოდის და ამ ფულს მეპატრონე თვითონ განკარგავს მისი ინტერესებისამებრ? რა უნდა ვუყო რა გამოსავალი არსებობს? sad.gif

მაგ პრობლემას ვებრძვი რამდენი ხანია და ბევრს ვერაფერს მივაღწიე. ნაღდ ფულთან რაცაა დაკავშირებული, არაფერზე არ ვაწერ ხელს და სალაროზე პასუხისმგებლობას არ ვიღებ. მე შემიძლია წერილობით ავუხსნა მდგომარეობა, ჩემი რჩევა და მოსაზრებები გავუზიარო და თუ არ გაითვალისწინებს, მე ვეღარ შემომედავება, მაშინ როცა თავისი "შეუვალი" წერილობითი პასუხიც თან მაქვს.

phiphqia
მეც იგივეს გირჩევ, არავითარ შემთხვევაში არ აიღო სალაროზე პასუხისმგებლობა, სადმე წერილობით დაფიქსირდეს რო სალაროზე თვითონაა პასუხისმგებელი, ხელი მოაწერინე და შეინახე.
სამწუხაროდ ეგ ძალიან ბევრ ფირმის პრობლემაა, ცოტა უჭირთ უფროსებს შპს–ს ფულის და საკუთარი ფულის გამიჯვნა smile.gif

მადლობთ,
ამ შმთხვევაში ერთ-ერთი გამოსავალი დვიდენდის გაცემა ხომაა ყოველთვიურად?

Posted by: maiko_mm 10 Jan 2013, 21:03
phiphqia
დივიდენდი ყოველთვიურად როგორ უნდა გაცე? დივიდენდის გასაცემი ბაზა რამდენიც გაქვს, ის უნდა გაცე მარტო და თანაც მოგების დაანგარიშების მერე. თუ გადასახადის გადახდაზე თანახმაა შენი უფროსი, მაშინ ყოველთვე დაიანგარიშე რა თანხა დახარჯა და 20 % -ით დაუბეგრე.

Posted by: phiphqia 10 Jan 2013, 21:14
maiko_mm
არა თვიურადაც შემიძლია გავცე დივიდენდი, მაგრამ ეგ თანხა ჯამურად წლის დივიდენდს უნდა შეადგენდეს, აბა ეგ რომ ყველა 20%ით დავბეგრო და ხელფასის სახით გავცე არ აწყობს

Posted by: maiko_mm 10 Jan 2013, 23:26
phiphqia
თუ წლის განმავლობაში იმ თანხაზე მეტს არ ხარჯავს რაც დივიდენდი ეკუთვნის მაშინ მასე გააკეთე და ადვილად მოგვარებადია შენი პრობლემა smile.gif) სამწუხაროდ ჩემ უფროსები მაგ ფარგლებში ვერ ეტეოდნენ smile.gif))

Posted by: phiphqia 11 Jan 2013, 10:30
maiko_mm

ვერც ამათ უნდათ ჩაეტიონ და მიტომ ვიკითხე მეთქი კიდე სხვა გამოსავალი ხომ არაამეთქი smile.gif

Posted by: ვასასი 11 Jan 2013, 11:02
უფფ მომენატრა ბუღალტერია, რომ წამოვედი სამსახურიდან (დეკრეტი), მეთქი ბუღალტერიას ცხოვრებაში აღარ შევხედავ ზედ თქო, მაგრამ მაინც აქ ვზივარ... მუშაობა ხომ არ დავიწყო ისევ ნეტა? ჩემი დეკლარაციები, ჩემი დღგ,ჩემი საშემოსავლო, ჩემი ზედნადებები,ჩემი ბუზღუნა უფროსები, რომ აპროტესტებდნენ, რა ამბავია ამდენი გადასახადებიო..ყველაფერი მომენატრა love.gif ვსიო ვეძებ სამსახურს! აეგრე!

Posted by: maiko_mm 11 Jan 2013, 11:02
დანარჩენი თანხა მაინც დაუბეგრე საშემოსავლოთი, ჩემ შემთხვევაში გაჭრა ალტერნატივამ: ან გააკეთებთ ისე როგორც მინდა, ან წავალ–თქო smile.gif)

Posted by: ninia11 11 Jan 2013, 12:25
ვასასი
QUOTE
ვსიო ვეძებ სამსახურს! აეგრე!

წარმატებები! smile.gif

Posted by: mziko86 11 Jan 2013, 14:04
გამარჯობათ! თქვენი დახმარება მჭირდება და თუ ვინმემ იცით იქნებ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე? ვართ შპს და გვაქვს სხვადასხვა მომსახურების ოფისი,ვართ ერთერთი გადამზიდის დილერი და შუამავალი კლიენტთან. ამანათების ტრანსპორტირების წონის საფასურს გადამზიდი როგორც დილერს 1 დოლარით ნაკლებს გვახდევინებს,კლიენტს კი ჩვეულებრივ ვუანგარიშებთ. წონის თანხას გადამზიდს მთელი წლის განმავლობაში ვურიცხავდით ინტერნეტ ბანკინგით, რაც ხშირად ამორტყმულ ჩეკის საფასურს აღემატებოდა მტელი თვისას.(მაგალითად ინტერნეტ ბანკინგით გადარიცხული წონის ივლისის თვის საფასური გადავიხადეთ 266 ლარი,მაგრამ ჩეკით ამორტყმულია მხოლოდ 69 ლარი) . Gთხოთ მირჩიოთ თუ შეიძლება ამის გამოსწორება ან რა გამოსავალი შეიძლება მოიძებნოს. წინასწარ დიდი მადლობა. Gთხოვთ უყურადღებოთ ნუ დამიტოვებთ შეკითხვას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
p.s ამ საქმეში გამოუცდელობის და არცოდნის გამო ჩეკი უშუალოდ ამ მომსახურებისთვის არ ამოგვირტყია

Posted by: The DoctoR 11 Jan 2013, 15:04
mziko86
როგორც მივხვდი, თქვენ სალარო აპატზე არტყამდით მხოლოდ იმ თანხას, რაც თქვენი შემოსავალია და არა მთლიანად კლიენტისგან მიღებულ თანხას. თუ სხვა რამე არის მიღებულ და გასულ თანხებს შორის დისბალანსის მიზეზი?

Posted by: maiko_mm 11 Jan 2013, 15:46
mziko86
მეც მასე მივხვდი, რომ ჩეკი მხოლოდ მოგება რაც გრჩებოდათ იმაზე გაქვთ ამორტყმული და არა მთლიან თანხაზე. მოკლედ, მთავარია რო შემოსავალში მთლიანი თანხა აიღოთ და გადასახადი გადაიხადოთ მაგის მიხედვით, ის რო ჩეკი არ გაქვთ ამორტყმული მაგას ეხლა აღარაფერი ეშველება, მაგ თანხებზე ყოველი შემთხვევისათვის შემოსავლის ორდერები გააკეთეთ. და კიდე რაიმე შიდა დოკუმენტი შეადგინეთ სადაც ამ გაუგებრობის მიზეზი იქნება განმარტებული და დირექტორის ხელმოწერიანი შეინახეთ. სავარაუდოდ შემოწმებისას სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისათვის დაგაჯარიმებენ, რა თანხით მაგის თქმა ნამდვილად არ შემიძლია ეხლა, მაგრამ დიდი არაფერი პრობლემა უნდა იყოს მგონი

Posted by: CyberMom 11 Jan 2013, 17:04
იქნებ ვინმემ მიპასუხოს პრეზერვატივების საბაჟო კოდი თუ იცით და პრეზერვატივების იმპორტზე
რა გადასახადებია?

Posted by: qondara 11 Jan 2013, 17:37

ბრძანება #7 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მიღებულია - 10/01/2013

ძალაშია - 10/01/2013
დოკუმენტი მიმდინარე თარიღის მდგომარეობით
მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

"გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 59-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"3. ნავთობპროდუქტის ნსაფ-ით მიწოდების ან/და შეძენის შემთხვევაში, დღგ-ის გადამხდელის მიერ საგადასახადო ორგანოს, დღგ-ის დეკლარაციასთან ერთად, წარედგინება " ნავთობპროდუქტის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრი და სასაქონლო ნაშთები" (NIII-10 დანართი).".

2. ამოღებულ იქნეს დანართი NIII-11.
მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ფინანსთა მინისტრი

ნოდარ ხადური
----------------------------------------------------------------------------------------
აი ცვლილება შევიდა თუ ვინმეს გამოგდგებათ და გჭირდებათ

Posted by: niaaa82 11 Jan 2013, 22:12
სალამი ბავშვებო და დიდებო : )

მოკლედ წლიური განაცემთა ინფორმაცია აღარ არის საჭირო, როგორც მივხვდი ჰო?
რადგან ფირმის შევსების საშუალებას არ მაძლებს.

მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის : )

Posted by: levvani 12 Jan 2013, 00:51
niaaa82

არა აღარაა საჭირო ისე თუ სურვილი გაქვს შეგივსებ, მაინც რა იცი რა ხდება (საქართველოა ) biggrin.gif

Posted by: niaaa82 12 Jan 2013, 13:39
QUOTE (levvani @ 12 Jan 2013, 00:51 )
niaaa82

არა აღარაა საჭირო ისე თუ სურვილი გაქვს შეგივსებ, მაინც რა იცი რა ხდება (საქართველოა ) biggrin.gif

მადლობაა ))))

გაკეთებული მაქვს ეგ, უბრალოდ პორტალზე ფორმას არ მავსებინებს და მაგიტომ ვიკითხე : )

Posted by: GEORGIERz 12 Jan 2013, 14:46
გამარჯობათ,
შიდა კონოსამენტის შაბლონი მჭირდება თუ ვინმეს გაქვთ იქნებ გამომიგზავნოთ

Posted by: kranci 12 Jan 2013, 14:57
QUOTE
ჩემი დეკლარაციები, ჩემი დღგ,ჩემი საშემოსავლო, ჩემი ზედნადებები,ჩემი ბუზღუნა უფროსები

lol.gif lol.gif user.gif

Posted by: levvani 12 Jan 2013, 16:51
niaaa82
QUOTE
გაკეთებული მაქვს ეგ, უბრალოდ პორტალზე ფორმას არ მავსებინებს და მაგიტომ ვიკითხე : )


შენ რა იცი როგორ უნდა მაგის გაკეთება biggrin.gif და ფორმის შევსებას რაც შეეხება შეგავსებინებ. wink.gif

Posted by: TT-KK 12 Jan 2013, 16:54
შეცდომით გაგზავნილი და მიმღების მიერ დადასტურებული ა/ფ როგორ გავაუქმო? ადრე შეიძლებოდა გაუქმება, ახლა ვეღარ ვაუქმებ და რავქნა?

დამეხმარეთ დებო და ძმებო

Posted by: GOG(IT)A 12 Jan 2013, 16:54
qondara
QUOTE
ბრძანება #7 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მიღებულია - 10/01/2013

ძალაშია - 10/01/2013
დოკუმენტი მიმდინარე თარიღის მდგომარეობით
მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

"გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 59-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"3. ნავთობპროდუქტის ნსაფ-ით მიწოდების ან/და შეძენის შემთხვევაში, დღგ-ის გადამხდელის მიერ საგადასახადო ორგანოს, დღგ-ის დეკლარაციასთან ერთად, წარედგინება " ნავთობპროდუქტის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრი და სასაქონლო ნაშთები" (NIII-10 დანართი).".

2. ამოღებულ იქნეს დანართი NIII-11.
მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ფინანსთა მინისტრი

ნოდარ ხადური
----------------------


ვერ გავიგე რეესტრი უნდა წარედგინოს თუ არა? მანდ რაა ამოღებული საერთოდ, კოდიფიცერებულს ვერ ვნახავ და თუ ვინმემ იცით

* * *
QUOTE
შეცდომით გაგზავნილი და მიმღების მიერ დადასტურებული ა/ფ როგორ გავაუქმო? ადრე შეიძლებოდა გაუქმება, ახლა ვეღარ ვაუქმებ და რავქნა?

დამეხმარეთ დებო და ძმებო


წესით უნდა ჰქონდეს მაგრამ ბევრი ჩივის არ აქვსო, დააკორექტირე და ნულოვანი გაუგზავნე მეორე, მე ესე ვიზამდი, ახსნა-განმარტებითი ბარათიც დაწერე მაინც
* * *
QUOTE
ჩემი დეკლარაციები, ჩემი დღგ,ჩემი საშემოსავლო, ჩემი ზედნადებები,ჩემი ბუზღუნა უფროსები

ნეტა იცოდე როგორ მომბეზრდა ეს ყველაფერი, საშინლააააააად!!!!!!!!!!! ვიყავი მენეჯერი, რა მინდოდა ბუღალტრად !!!

Posted by: levvani 12 Jan 2013, 17:03
TT-KK

განცხადება დაწერე და თვითონ ამოიღებენ საგადასახოს კეთილი დეიდები და ბიძიები wink.gif

Posted by: TT-KK 12 Jan 2013, 17:09
GOG(IT)A

QUOTE
დააკორექტირე


დაკორექტირება ვცადე მაგრამ არ გამოდის, ზედნადების ნომერი მაქვს გამორჩენილი და ვერ ვაკორექტირებ

Posted by: niaaa82 12 Jan 2013, 17:45
QUOTE (TT-KK @ 12 Jan 2013, 17:09 )
GOG(IT)A

QUOTE
დააკორექტირე


დაკორექტირება ვცადე მაგრამ არ გამოდის, ზედნადების ნომერი მაქვს გამორჩენილი და ვერ ვაკორექტირებ

უნდა მიხვიდე და საგადასახადოში დაწერო განცხადება, ისე არ გვარდება.

მე მქონდა ეგეთი შემთხვევა დ ამისვლა მომიწია

Posted by: TT-KK 12 Jan 2013, 17:50
niaaa82
QUOTE
უნდა მიხვიდე და საგადასახადოში დაწერო განცხადება, ისე არ გვარდება.მე მქონდა ეგეთი შემთხვევა დ ამისვლა მომიწია

ეს გასაგებია მარა, "გაუქმება" გააუქმეს?

Posted by: niaaa82 12 Jan 2013, 18:48
QUOTE (TT-KK @ 12 Jan 2013, 17:50 )
niaaa82
QUOTE
უნდა მიხვიდე და საგადასახადოში დაწერო განცხადება, ისე არ გვარდება.მე მქონდა ეგეთი შემთხვევა დ ამისვლა მომიწია

ეს გასაგებია მარა, "გაუქმება" გააუქმეს?

ჰო ანუ სჰენ მიდიხარ და წერ განცხადებას რომ შეგეშალა და უნდა დაურთო თან ამ ფაქტურების ასლები და მერე აუქმებენ ერთ 10 დღეში თუ სწორად მახსოვს.
თან განცხადების დაწერის მერე სწორი ფაქტურა გამოვწერე და ეგ გაუქმდა თავისთვის

Posted by: Lady_Bird 12 Jan 2013, 19:45
TT-KK
QUOTE
ეს გასაგებია მარა, "გაუქმება" გააუქმეს?



გაუქმების ღილაკი ქრება თუკი მეორე მხარე რეესტრს მიაბავს ფაქტურას. ასე რომ დაუკავშირდი მყიდველს და თუ წარდგენილი არ აქვს ჯერ დეკლარაცია ამოაღებინე რეესტრიდან. თუ უკვე დეკლარირებული აქვს მაშინ უთხარი რომ მაგ ფაქტურის დღგ-ს თანხით შეამციროს ჩასათვლელი დღგ. ანუ დეკლარაცია უნდა წარადგინოს დაზუსტებული. მერე შენ სხვა ფაქტურას გამოწერ და ამ ფაქტურას ალექსიძეზე მიხვალ და გააუქმბინებ. პრინციპში მყიდველის გაფრთხილების გარეშეც გაგიუქმებენ მაგ ფაქტურას |თუკი მოითხოვ მაგრამ იმას დააჯარიმებენ მერე და ცოდოა. თან ის ახლადგამოწერილიც ხომ უნდა დაგიდასტუროს. ასე რომ ჯერ მყიდველს მიაწოდე ინფორმაცია აღნიშნული უზუსტობის შესახებ და მერე იმოქმედე. პრობლემა არ არის ეგ. გააუქმებ. ნუ ნერვიულობ.

არ ვიცი შეიძლება ელექტრონულადაც შეიძლება განცხადების წარდგენა გაუქმებაზე

Posted by: Pinturico 12 Jan 2013, 19:58
niaaa82
levvani
QUOTE
სალამი ბავშვებო და დიდებო : )

მოკლედ წლიური განაცემთა ინფორმაცია აღარ არის საჭირო, როგორც მივხვდი ჰო?
რადგან ფირმის შევსების საშუალებას არ მაძლებს.

მადლობა წინასწარ გამოჩენილი გულისხმიერებისათვის : )



QUOTE
არა აღარაა საჭირო ისე თუ სურვილი გაქვს შეგივსებ, მაინც რა იცი რა ხდება (საქართველოა ) 


ვააა, რა მაგარია. smile.gif

ეხლა გადავამოწმე და საგადასახადო კალენდარიდანაც ამოღებულია.

http://www.rs.ge/4881

არადა რამოდენიმე დღის წინ სტაფილოსფერი ნახევარმთვარე იჯდა 30 იანვრის თარიღთან.

ისე,

QUOTE
ბრძანება #7 - "გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მიღებულია - 10/01/2013


ამ ბრძანებით გაუქმდა ეგ ხო?

Posted by: maiko_mm 12 Jan 2013, 21:30
თუ მყიდველის მხარე ამოიღებს ა/ფ რეესტრიდან მაშინ შეგეძლება გაუქმება, ხოლო თუ უკვე დადეკლარირებული აქვს უნდა დააზუსტოს დეკლარაცია, შეიმციროს ჩასათვლელი თანხა. მერე ორივე მხარე შეხვალთ განცხადებებში, ახალ განცხადებებიდან დააწკაპებ სალარო აპარატები / ჩგდ / ა.ფაქტურა , მერე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა , ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურის გაუქმების შესახებ - ხოდა მერე დაწერ რომელ ა/ფ-ს აუქმებ, რატო აუქმებ , რომელი ა/ფ გამოიწერა სანაცვლოდ და გაგზავნი განცხადებას. ჩემთან არ ვიცი რა არ მოეწონათ უარყოფითი პასუხი მომივიდა, ახლიდან გამომგზავნე განცხადებაო და რო გავგზავნე ახლიდან ერთ კვირაში გამიუქმეს. საგადასახადოში რომც მიხვიდე მაინც ელექტრონულად უნდა გააკეთო განცხადება, ხელით აღარავინ ჩაიბარებს შენ დაწერილს, ამიტომ ტყუილად ნუ იწვალებ და ნუ მიხვალ. უბრალოდ შენ რო გაგიუქმონ ა/ფ აუცილებელია რო მეორე მხარემ დააზუსტოს დეკლარაცია და იმანაც გაგზავნოს იგივე განცხადება. მე მქონდა მასეთი შემთხვევა, ვიყავი მისული და მასე მითხრეს. და დღეს უკვე მომივიდა დადებითი პასუხი.

Posted by: TT-KK 12 Jan 2013, 22:54
ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მაგრამ მეორე მხარე მირეკავს არ მიმიბია ჯერ დეკლარაციაზეო, უბრალოდ დადასტურებული მაქვს და გამიუქმეო, მე კიდე ვერ ვაუქმებ, ალბათ მატყუებს ის კრეტინი

Posted by: varqartveli 13 Jan 2013, 13:00
გამარჯობა,
თქვენი კომპეტენტური დახმარება მჭირდება:

1. მარტის შესყიდვაზე დეკემბერში გამოწერეს ა/ფ, შემიძლია ჩავითვალო დღგ? (თუ კი, დეკემბრის ჩათვლას მივაბა, თუ მარტი დავაკორექტირო?)
2. იგივე ვარიანტი, ოღონდ ახლა მე მომთხოვეს აპრილის მომსახურებაზე ა/ფ-ს გამოწერა (ვალდებულება ნაჩვენები მაქვს აპრილში, ახლა ეს ა/ფ დეკემბერს ჩამოვკიდო თუ აპრილი დავაკორექტირო?)
3. კორექტირების ა/ფ-ები, რომელსაც მიწერენ ახლა და ეკუთვნის 2012-ს, დეკემბრის დეკლარაციას მივაბა თუ კონკრეტული თვეები დავაკორექტირო?
4. საშემოსავლოს დეკლარაციაში " საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები"- უნდა ვაჩვენოთ ანგარიშვალდებულზე არსებული ნაშთი პერიოდის ბოლოს თუ კონკრეტულ პერიოდში ცაცემული საქვეანგარიშო თანხა?

დიდი მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: qondara 13 Jan 2013, 14:16
GOG(IT)A
პმ-ში მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი.

Posted by: nerio 13 Jan 2013, 18:27
გასაყიდად კლასიფიცირებული ძირითადი საშუალების შეფასება რომელი ღირებულებით ხდება?

Posted by: gogona22 13 Jan 2013, 22:51
ა/ ფ მიბმა დამავიწყდა და დაზუსტებულში " დღგ-ის საერთო თანხის გაანგარიშება" -ში მხოლოდ ამ ა/ფ მითითებული დღგ უნდა ჩავწერო თუ გადაგზავნილისაც?

Posted by: zandrukella 13 Jan 2013, 23:36
ფირმამ იყიდა ავტომანქანა ფიზიკური პირისგან, რომელსაც საკუთრებაში ეს მანქანა ყავდა 1 თვეს.. ევალება თუ არა ფირმას საშემოსავლოს დაკავება?

Posted by: Protea 14 Jan 2013, 10:03
გამარჯობა, ასეთი რამ მაინტერესებს

თვის განმავლობაში ზოგიერთ მაღაზიაში, რომლებშიც საქონელი შემქონდა, დამატებით უსასყიდლოდ, ანუ საჩუქრად გადავეცი სხვა პროდუქციაც. ახლა მაინტერესებს, დეკლარაციაში ეს საჩუქრად გაცემული საქონლის თანხა სად უნდა მივუთითო - "საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციის გარეშე" გრაფაში?

Posted by: The DoctoR 14 Jan 2013, 10:05
nerio
რეალური ღირებულებით.

zandrukella
ფიზიკური პირის ვალდებულებაა.

Protea
კი, მანდ უნდა მიუთითო.

Posted by: vlla 14 Jan 2013, 11:21

QUOTE
თუ წლის განმავლობაში დღგ-სგან განთავისუფლებული ბრუნვის ხვედრითი წილი 5%-ზე მეტს არ შეადგენს, კორექტირება საჭირო არ არის.


ეს კოდექსშია მითითებული თუ ცალკე ბრძანებით რეგულირდება? ახლაც ალბათ იგივე 5%-ია ძალაში ხო?

დღგ-სგან გათავისუფლებული ბრუნვის ხვედრითმა წილმა ერთობლივ შემოსავლებში შეადგინა 0.12% და ხომ შემიძლია ყველაფერი ჩვეულებრივად ჩავითვალო?

Posted by: Protea 14 Jan 2013, 11:46
The DoctoR
QUOTE
კი, მანდ უნდა მიუთითო.

მადლობა. smile.gif
და "18 პროცენტიანი განაკვეთით დასაბეგრი ბრუნვის" გრაფაში საჩუქრის თანხის გამოკლებით უნდა მივუთითო რეალიზაციის მთლიანი თანხა? და თუ კი, საჩუქრის თანხა უნდა მივუთითო კიდევ სადმე ცალკე?
პირველად მაქვს შეხება საჩუქრების თემასთან დაკავშირებით და ამიტომ ვსვამ ასეთ ჩაინიკურ შეკითხვებს, მომიტევეთ user.gif

Posted by: Ti-Ni 14 Jan 2013, 13:09
QUOTE (varqartveli @ 13 Jan 2013, 13:00 )
გამარჯობა,
თქვენი კომპეტენტური დახმარება მჭირდება:

1. მარტის შესყიდვაზე დეკემბერში გამოწერეს ა/ფ, შემიძლია ჩავითვალო დღგ? (თუ კი, დეკემბრის ჩათვლას მივაბა, თუ მარტი დავაკორექტირო?)
2. იგივე ვარიანტი, ოღონდ ახლა მე მომთხოვეს აპრილის მომსახურებაზე ა/ფ-ს გამოწერა (ვალდებულება ნაჩვენები მაქვს აპრილში, ახლა ეს ა/ფ დეკემბერს ჩამოვკიდო თუ აპრილი დავაკორექტირო?)
3. კორექტირების ა/ფ-ები, რომელსაც მიწერენ ახლა და ეკუთვნის 2012-ს, დეკემბრის დეკლარაციას მივაბა თუ კონკრეტული თვეები დავაკორექტირო?
4. საშემოსავლოს დეკლარაციაში " საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები"- უნდა ვაჩვენოთ ანგარიშვალდებულზე არსებული ნაშთი პერიოდის ბოლოს თუ კონკრეტულ პერიოდში ცაცემული საქვეანგარიშო თანხა?

დიდი მადლობა დახმარებისთვის

1. კი, შეგიძლია. საგადასახადოდან მომივიდა პასუხი, შეგიძლიაო ჩათვლაო.
ფაქტურები, რომლის საფუძველზეც უნდა ჩაითვალო დღგ, შეგიძლია მიაბა დეკემბრის დეკლარაციას. თუმცა ერთ საკონსულტაციო ჟურნალში წავიკითხე, იმ თვის დეკლარაცია უნდა დააზუსტო, რომელ თვესაც ეკუთვნისო, მაგრამ არ მგონია, ეს აუცილებელი იყოს.
2. რაც შეეხება შენს გამოწერილ ფაქტურებს: უნდა დააკორექტირო იმ თვის დეკლარაცია, რომელსაც ეგ ფაქტურა ეკუთვნის. თუ მაგ დასაბეგრ ოპერაციაზე დღგ გადახდილი გაქვს იმ შესაბამის თვეში, უბრალოდ ფაქტურას მიაბამ და ეგ იქნება. თუ ჩართული არ გექნებოდა დასაბეგრ ბრუნვაში, საურავები დაგერიცხებოდა.
3. კორექტირების ანგარიშფაქტურები თუ საქონლის უკან დაბრუნებას ეხება, რომელ თვეშიც გამოგიწერეს კორექტირების ფაქტურა,იმ თვის დეკლარაციას უნდა მიაბა. თუ მომსახურებაზეა ლაპარაკი, მაშინ უნდა დააკორექტირო დეკლარაციები და ეგ ფაქტურებიც დაკორექტირებულ დეკლარაციას მიაბა.
4. ეგ ზუსტად არ ვიცი. მე უფრო ლოგიკური თვის ბოლოს ნაშთის ჩაწერა მგონია.

Posted by: goo1000 14 Jan 2013, 13:22
გამარჯობა!
გილოცავთ შობა ახალ წელს!
გთხოვთ გამარკვიეთ 2012 წელს ივნიშში შევიძინე ძირითადი საშუალება ისე მოხდა რომ ამ დანადგარით ვერაფერი ვერ ვაწარმოვე, რადგან ვერ მივიღე კონკრეტულად ამ დძირითადი საშუალების გამოყენებით ეკონომიკური სარგებელი ამიტომ მასზე გადახდილი დღგ უნდა აღვადგინო თუ არა დეკემბრის თვის დეკლარაციით?ძალიან გთხოვთ პასუხს ნუ დაიზარებთ
* * *
და კიდევ არარეზიდენტებზე გაცემული განაცემები რომლის დაბეგვრის ვალდებულებაც არ მაქვს უნდა ჩავსვა თუ არა განაცემთა შესახებ ინფორმაციაში

Posted by: tamuna2010 14 Jan 2013, 14:24
გამარჯობა. გილოცავთ ახალ წელს. მაქვს რამდენიმე მარტივი შეკითხვა. იმედია დამეხმარებით.

1. მინდა დავარეგისტრირო შპს და საქონლის რეალიზაცია მოვახდინო ინტერნეტის დახმარებით. საქონლის ნაწილის შემოტანას ვაპირებ უცხოეთიდან, ნაწილს კი ადგილობრივად შევიძენ. მაინტერესებს შპს-ს წესდებაში, საქმიანობის სფეროში რა უნდა მივუთითო?
2. ამ საქმიანობისთვის მჭირდება მხოლოდ ინტერნეტი, კომპიუტერი და ელ. ენერგია. იურიდიული და ფიზიკური მისამართიც იქნება ჩემი საცხოვრებელი ადგილი. როგორ უნდა მოხდეს ხარჯების აღიარება? ხელშეკრულება უნდა გავაფორმო ბინის მეპატრონესთან? თუ როგორ ხდება მსგავსი საქმინობის დროს?
3. როცა საქონელს შემოვიტან, განბაჟებისას ბუნებრივია ვიხდი დღგ-ს. ე.ი. გამოდის რომ უკვე ჩავითვლები დღგ-ს გადამხდელად? და ფასნამატის 18%-იც მექნება გადასახდელი? ამ კითხვაზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში მაინტერესებს, ადგილობრივად შეძენილ პროდუქციაზეც უნდა გადავიხადო დღგ?

Posted by: maverick16 14 Jan 2013, 14:44
gogona22
მთლიანად გადმოიტანე მონაცემები პირველადი დეკლარაციიდან და + ეგ ანგარიშფაქტურაც მიაბი

Posted by: Ti-Ni 14 Jan 2013, 15:27
QUOTE (goo1000 @ 14 Jan 2013, 13:22 )
გამარჯობა!
გილოცავთ შობა ახალ წელს!
გთხოვთ გამარკვიეთ 2012 წელს ივნიშში შევიძინე ძირითადი საშუალება ისე მოხდა რომ ამ დანადგარით ვერაფერი ვერ ვაწარმოვე, რადგან ვერ მივიღე კონკრეტულად ამ დძირითადი საშუალების გამოყენებით ეკონომიკური სარგებელი ამიტომ მასზე გადახდილი დღგ უნდა აღვადგინო თუ არა დეკემბრის თვის დეკლარაციით?ძალიან გთხოვთ პასუხს ნუ დაიზარებთ
* * *
და კიდევ არარეზიდენტებზე გაცემული განაცემები რომლის დაბეგვრის ვალდებულებაც არ მაქვს უნდა ჩავსვა თუ არა განაცემთა შესახებ ინფორმაციაში



ზუსტად არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ:

შემოსავლების სამსახურის კომენტარი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის მე-7 ნაწილზე
ძირითადი საშუალებების მიხედვით დღგ-ის ჩათვლა

ძირითადი საშუალების მიხედვით, თუ იგი გამოყენებულ იქნა ან/და იქნება:
ა) მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც დღგ-ის გადამხდელს აქვს ჩათვლის მიღების უფლება, პირს უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად მიიღოს ჩათვლა, და ჩათვლილი დღგ-ის თანხა არ ექვემდებარება გაუქმებას;

და კიდევ

ძირითად საშუალებებზე დღგ-ის ჩათვლა შეიძლება განხორციელდეს:
- პირველივე საანგარიშო პერიოდში (სრულად), ან
- კალენდარული წლის ბოლოს (ნაწილი)

1. პირველივე საანგარიშო პერიოდში - იმ საანგარიშო პერიოდში, რომელშიც ძირითადი საშუალება იქნა შეძენილი ან საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობა ექსპლუატაციაში იქნა შეყვანილი, დღგ-ის ჩათვლა შესაძლებელია განხორციელდეს სრულად შემდეგ შემთხვევებში:

1.1 გადამხდელი ახორციელებს მხოლოდ დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებს, ან ახორციელებს როგორც დღგ-ით დასაბეგრ, ასევე დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციებს, მაგრამ კონკრეტული ძირითადი საშუალება გამოიყენება მხოლოდ დასაბეგრი ოპერაციების გასახორციელებლად - ხდება ძირითადი საშუალების მხოლოდ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენების იდენტიფიცირება. ამ შემთხვევაში უპირობოდ ხდება დღგ-ის ჩათვლა ძირითადი საშუალების შეძენის ან/და საკუთარი წარმოების შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების საანგარიშო პერიოდში.

და

გ.ა) თუ დღგ-ის გადამხდელის მიერ წინა საგადასახადო წლის მიხედვით ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის 20 პროცენტზე ნაკლებია, პირს უფლება აქვს, ძირითად საშუალებაზე პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად მიიღოს ჩათვლა, ამასთანავე, ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს გასაუქმებელი დღგ-ის თანხა განსაზღვროს კალენდარული წლის საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის პროპორციულად;






Posted by: goo1000 14 Jan 2013, 15:41
QUOTE

Ti-Ni

გაიხარეე გმადლობ :*
იჯარის თანხა რომელიც გავეცი და დავბეგრე რომელ გრაფაში უნდა ჩავსვა საშემოსავლოს დეკლარაციაში?

Posted by: Ti-Ni 14 Jan 2013, 15:53
goo1000

არაფრის smile.gif

როგორც ვხვდები, არარეზიდენტზე გაეცი.მაშინ უნდა ჩაწერო ალბათ აქ რომელიმეში

მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება, რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა) (22) 0
მათ შორის, განაცემი სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
„გ” ქვეპუნქტის მიხედვით (10 %-იანი განაკვეთით); (23) 0
„დ” ქვეპუნქტის მიხედვით (4 %-იანი განაკვეთით); (24) 0
„ე” ქვეპუნქტის მიხედვით (10 %-იანი განაკვეთით);

როგორც მახსოვს, 10%-ია ახლა,
მაგრამ უკუდაბეგვრა არ ეკუთვნის?
მე რამდენადაც ვიცი _ კი

Posted by: S-k-y-walker 14 Jan 2013, 17:55
აქ რა უნდა ჩავწერო მითხარით რა მთლად კარგად ვერ გავიგე sad.gif

Posted by: Ti-Ni 14 Jan 2013, 18:53
S-k-y-walker

მად უნდა ჩაწერო მაგალითად, თუ ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვის ხვედრითი წილი მთლიან ბრუნვაში 5%-ზე მეტი არის და დღგ ჩათვლილი გაქვს, რამდენი %-იც არის იმ გათავისუფლებული ბრუნვის წილი, ჩათვლილი დღგ-ც იმდენივე % უნდა აღადგინო და გაზარდო გადასახდელი დღგ. შემცირებით კიდევ მაშინ შეამცირებ, თუ მაგალითად მეტის ჩათვლა გეკუთვნოდა და ნაკლები გქონდა ჩათვლილი. ეს მე მგონი ძირითად საშუალებებთან დაკავშირებულ დღგ-ს ეხება უფრო, არ ვიცი დანამდვილებით.

Posted by: ოდისევსი 14 Jan 2013, 21:41
ხომ ვერ მეტყვით, აქვს თუ არა აზრი მცირე მეწარმედ რომ დავრეგისტრირდეთ? - გადასახადებში გვექნება საგრძნობი შეღავათები?

Posted by: Pinturico 15 Jan 2013, 01:17
გამარჯობა აგერ უკვე მერამდენედ smile.gif

იურიდიულ პირზე მინდა ამაზონიდან რაღაცის გამოწერა.

რას მირჩევთ, რომელი გზა იქნება ყველაზე სწორი, ბუღალტერიაში რომ შევძლო ხარჯში ჩვენება და ზედმეტი კითხვები რომ არ გაჩნდეს.

ამაზონზე ჩემი იურიდიული პირის სახელით რომ დავრეგისტრირდე და თანხა ბიზნეს-ბარათით რომ გადავიხადო, რამე პრობლემა ხომ არ შემექმნება მაგ კუთხით?

Posted by: nina1992 15 Jan 2013, 09:45
rs.ge სთან დაკავშირებით ხო არ გაქვთ სამუშაო ფაილები, კანონმდებლობა ყველაფერი ერთად რაც შეიძლება რომ გამომადგეს.


Posted by: S-k-y-walker 15 Jan 2013, 10:22
Ti-Ni

მადლობა smile.gif შემოსავლებში ისეთ პასუხს გცემენ თუ აიღეს საერთოდ ყურმილი რო პირიქით გაბნევენ რა sad.gif

Posted by: Ti-Ni 15 Jan 2013, 11:20
Pinturico

თუ არის შესაძლებელი, რომ მიიღო შესყიდვის დოკუმენტი, რომელიც შენი ფირმის სახელზე იქნება გაფორმებული, რა პრობლემა უნდა იყოს? გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ისედაც გექნება, გადარიცხვით რომ გადაიხდი.

Posted by: GიორGი 15 Jan 2013, 12:35
ხალხ, გამარჯობათ
გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება უჯრა #16

ამაში ზოგი რას წერს და ზოგი რას
ხოდა მაინტერესებს რეალურად რა ჩავწერო?
მთლიან ბრუნვა/1,18?
rolleyes.gif

და კიდე მივლინების განაკვეთები ქვეყნების მიხედვით სად შეიძლება რომ ვნახო?

Posted by: Ti-Ni 15 Jan 2013, 13:30
GიორGი

იწერება დღგ-ს გარეშე, ანუ 6110-ზე რაც გაქვს მაგალითად.

მივლინების ნორმები აქ ნახე:
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=94774&lang=ge


Posted by: Kobalty 15 Jan 2013, 14:05
თქვენთანაც გაითიშა რს.გე? mad.gif
ამ დროს რას შვრებით ხოლმე? რამე ალტერნატივა არ არის?

Posted by: სპორტი 15 Jan 2013, 14:13
Kobalty
QUOTE
თქვენთანაც გაითიშა რს.გე? mad.gif
ამ დროს რას შვრებით ხოლმე? რამე ალტერნატივა არ არის?

გაითიშა mad.gif

არადა, რაღაცას ველოდები mad.gif

ბიძო, გადადექი!

p.s. ამ წამს ჩაირთო. აღარ გადადგე!

Posted by: GიორGი 15 Jan 2013, 14:13
Ti-Ni
QUOTE
იწერება დღგ-ს გარეშე, ანუ 6110-ზე რაც გაქვს მაგალითად.

ეგრეა, კი
ასე ვაკეთებდი აქამდეც
მარა რამდენი ბუღალტერი არსებობს იმდენი ჭკუა-ო და...
biggrin.gif
QUOTE

მივლინების ნორმები აქ ნახე:
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_...d=94774&lang=ge

ამისთვის მადლობა, გაიხარე
smile.gif
Kobalty
QUOTE
თქვენთანაც გაითიშა რს.გე? mad.gif
ამ დროს რას შვრებით ხოლმე? რამე ალტერნატივა არ არის?

ვეჟო
http://www.hattrick.org/

lol.gif

Posted by: lolita da me 15 Jan 2013, 14:55
ხალხნო სასაქონლო ნაშთებზე ჩათვლა რომ მივიღო რომელ გრაფაში უნდა ჩავწეროო?

Posted by: Kobalty 15 Jan 2013, 15:47
GიორGი
სპორტი
smile.gif
დეკლარაციის ბოლო დღეებში იცი ხოლმე ესე დაკიდებები თუ სხვა დროსაც?

QUOTE
http://www.hattrick.org/

love.gif

Posted by: GიორGი 15 Jan 2013, 15:51
Kobalty
QUOTE
დეკლარაციის ბოლო დღეებში იცი ხოლმე ესე დაკიდებები თუ სხვა დროსაც?

ბოლო დღეებში განსაკუთრებით
ისე ზოგ ორგანიაზაცის კალენდარი მიუვიდა 16 ში ბოლო ვადით
ზოგან კიდე 15 ია

yes.gif

Posted by: Ti-Ni 15 Jan 2013, 15:54
lolita da me
მოგწერ ახლავე
* * *
ჩვეულებრივად მიუთითებ მე-8 და მე-9 გრაფაში. ფაქტურებს მიაბამ დეკლარაციას ოღონდ და რა სასაქონლო ნაშთიც გქონდა გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტისთვის, იმ რაოდენობაზე ჩაითვლი დღგ-ს.
* * *
და რა მაინტერესებს: დაკავებული საშემოსავლოს წლიური დეკლარაცია 31 იანვრამდე რომ იგზავნებოდა, ახლა რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? არაა ჩამონათვალში.

Posted by: tamuna2010 15 Jan 2013, 16:52
1. მინდა დავარეგისტრირო შპს და საქონლის რეალიზაცია მოვახდინო ინტერნეტის დახმარებით. საქონლის ნაწილის შემოტანას ვაპირებ უცხოეთიდან, ნაწილს კი ადგილობრივად შევიძენ. მაინტერესებს შპს-ს წესდებაში, საქმიანობის სფეროში რა უნდა მივუთითო?
2. ამ საქმიანობისთვის მჭირდება მხოლოდ ინტერნეტი, კომპიუტერი და ელ. ენერგია. იურიდიული და ფიზიკური მისამართიც იქნება ჩემი საცხოვრებელი ადგილი. როგორ უნდა მოხდეს ხარჯების აღიარება? ხელშეკრულება უნდა გავაფორმო ბინის მეპატრონესთან? თუ როგორ ხდება მსგავსი საქმინობის დროს?
3. როცა საქონელს შემოვიტან, განბაჟებისას ბუნებრივია ვიხდი დღგ-ს. ე.ი. გამოდის რომ უკვე ჩავითვლები დღგ-ს გადამხდელად? და ფასნამატის 18%-იც მექნება გადასახდელი? ამ კითხვაზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში მაინტერესებს, ადგილობრივად შეძენილ პროდუქციაზეც უნდა გადავიხადო დღგ?

Posted by: GიორGი 15 Jan 2013, 16:54
Ti-Ni
QUOTE
და რა მაინტერესებს: დაკავებული საშემოსავლოს წლიური დეკლარაცია 31 იანვრამდე რომ იგზავნებოდა, ახლა რა ხდება ამასთან დაკავშირებით?

აღარ იგზავნება ეგ
სამაგიეროდ ყოველ თვეში იგზავნება... და წლიურს ქე დააჯამებენ იქ, ზემოთ
biggrin.gif
* * *
tamuna2010
QUOTE
საქმიანობის სფეროში რა უნდა მივუთითო?

ვაჭრობა, კერძ)ოდ რაც გექნება ის
ეს საერთოდაც ზოგადი ინფორმაციაა...
QUOTE
იურიდიული და ფიზიკური მისამართიც იქნება ჩემი საცხოვრებელი ადგილი.

QUOTE
ხელშეკრულება უნდა გავაფორმო ბინის მეპატრონესთან?

ეს ვერ გავიგე კარგად მაგრამ
თუ სახლში იქნები და შპს იქნება შენი ფირმა დაგჭირდება მაინც ხელშეკრულება იმ ოჯახის წევრთან ვისზეც სახლია გაფორმებული
ხოლო
თუ სხვაგან იქირავებ მაგ.ოფისს ტავისთავად მეიჯარესთან\
QUOTE
3. როცა საქონელს შემოვიტან, განბაჟებისას ბუნებრივია ვიხდი დღგ-ს. ე.ი. გამოდის რომ უკვე ჩავითვლები დღგ-ს გადამხდელად?

თუ კი გგონია რომ ახვალ დღგ-ს ზღვარს თავიდანვე დადექი გადამხდელად...
QUOTE
და ფასნამატის 18%-იც მექნება გადასახდელი?

კი
QUOTE
ადგილობრივად შეძენილ პროდუქციაზეც უნდა გადავიხადო დღგ?

საბაჟოზე გადახდილი დღგ და ადგილობრივი მომწოდებლის მიერ მოწოდებული საქონელზე მოყოლილი დღგ დაუპირისპირდება შენს მიერ ბრუნვაზე დარიცხული გადასახდელ დღგ-ს
ამ შემთხვევაში გადაიხდი სხვაობას
ანუ მომწოდებელი რასაც გამოგიწერს ჩაითვლი
საბაჟოზე როგორც დაიბეგრები იმასაც

Posted by: The DoctoR 15 Jan 2013, 17:02
გრძელვადიანი კონტრაქტები - როდესაც ეტაპობრივად ხდება ჩაბარება, მაშინ გრძელვადიან კონტრაქტზე 6 თვიანი ვადა აითვლება ახალი ეტაპის დაწყებიდან?

Posted by: maverick16 15 Jan 2013, 18:38
ხალხო დეკემბრის ოპერაციაზე რო გამომიწერონ ეხლა ანგარიშფაქტურა ჩათვლის უფლება როდემდე მაქვს?

Posted by: ms__calypso 16 Jan 2013, 01:32
მოგესალმებით.
მაქვს ბუღალტრად მუშობის ხუთ წლიანი გამოცდილება, სტუდენტობის შემდეგ ვმუშაობ და სამსახურის ნახვა არასდროს გამჭირვებია, CV-ბს ვაგზავნიდი და ასე ვპოულობდი სულ სამსახურს, მაგრამ ეს ერთი თვეა დავრჩი უმუშევარი, სამსახურიდან მომიწია წამოსვლა და ვერანაირად სამსახური ვეღარ ვიშოვე.
მაქვს მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებაც და სერიოზულ კომპანიებში ვიყავი დასაქმებული.
თუ გაქვთ ინფორმაცია ვინმეს ჭირდებოდეს ბუღალტერი, გთხოვთ მაცნობოთ.
დაინტერესების შემთხვევაში გამოგიგზავნით CV-ს.
* * *

Posted by: Maribeli 16 Jan 2013, 09:44
QUOTE (maverick16 @ 15 Jan 2013, 18:38 )
ხალხო დეკემბრის ოპერაციაზე რო გამომიწერონ ეხლა ანგარიშფაქტურა ჩათვლის უფლება როდემდე მაქვს?

ჩათვლის უფლება სულ გაქვს როცა კი დეკემბრის დეკლარაციას დააზუსტებ, ანუ აუცილებლად დეკემბრის დეკლარაციას უნდა მიაბა და ჩაითვალო, ვინაიდან საანგარიშო წლის ბოლო კვარტლის ბოლო თვეა..
ანუ დეკემბრის დასაბეგრ ბრუნვაზე გამოწერილ ა./ფატურას იანვარში ვერ ჩაითვლი ვინაიდან უკვე სხვა საანგარიშო წელია..
ზოგადად ელექტრონულად გამოწერილ ა.ფაქტურას ჩაითვლი როცა გინდა მთავარია მოხვდეს იმ საანგარიშო წლის ჩათვლაში როცა არის დასაბეგრი ოპერაცია მომხდარი.

Posted by: The DoctoR 16 Jan 2013, 09:56
QUOTE
ზოგადად ელექტრონულად გამოწერილ ა.ფაქტურას ჩაითვლი როცა გინდა

მაისის მერე ეგრეა და შესაბამისად
QUOTE
აუცილებლად დეკემბრის დეკლარაციას უნდა მიაბა
აღარაა საჭირო.

Posted by: Ti-Ni 16 Jan 2013, 12:52
tamuna2010

იმისთვის, რომ ელექტრო ენერგიის და ინტერნეტის ხარჯები ჩაითვალო, მე როგორც ვიცი, შპს-ს თავისი მრიცხველი უნდა ჰქონდეს და ინტერნეტის მომსახურების ფაქტურაც შპს-ს სახელზე უნდა მოდიოდეს. დანარჩენს რაც შეეხება, კომპიუტერს და სხვა საგნებს, რაც უნდა გამოიყენო, ეს იჯარაში შეიძლება შედიოდეს ანუ ამ ყველაფრით "იქირაო" ოფისი. და თუ ელექტრო ენერგიის და ინტერნეტის ჩათვლითაც შეიძლება ფართის ქირაობა შპს-სთვის,მაგდენი არ ვიცი.

Posted by: maverick16 16 Jan 2013, 12:57
Maribeli
The DoctoR
მადლობა ორივეს

Posted by: Ti-Ni 16 Jan 2013, 13:02
The DoctoR

არ მაქვს პასუხი, მაგრამ

"8-10 რა არის გრძელვადიანი კონტრაქტი
10. გრძელვადიანი კონტრაქტი – კონტრაქტი წარმოებაზე, მონტაჟზე, მშენებლობაზე ან ასეთ საქმიანობასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევაზე, რომელიც არ დასრულებულა იმ კალენდარულ წელს, რომელშიც დაიწყო კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურება, გარდა იმ კონტრაქტისა, რომელიც დასრულდა კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის დაწყებიდან 6 თვის განმავლობაში.
გრძელვადიანია, თუ კონტრაქტი იწყება და მთავრდება სხვადასხვა წლებში და ვადა 6 თვეზე მეტია"

აქედან გამომდინარე, რა მნიშვნელობა აქვს ეტაპებს? კონტრაქტით გათვალისწინებულ სამუშაოებს ვაბარებ 10 თვეში სრულად თუ ეტაპობრივად 2-2 თვეში, ეს კონტრაქტთან რა შუაშია?
მაინტერესებს smile.gif


* * *
http://blawg.ge/?p=946

ეს არ გამოგადგება?

Posted by: ms__calypso 16 Jan 2013, 13:15
ხალხო დამეხმარეთ მუშაობა მინდა ძალიაააააანნნ sad.gif((((( სახლში კი ვაკეტებ რამდენიმე პატარა ორგანიზაციის ბუღალტერიას მაგრამ სამსახური მინდაა sad.gif

Posted by: Ti-Ni 16 Jan 2013, 13:19
ms__calypso

ნუ განიცდი! smile.gif ყველაფერი კარგად იქნება! smile.gif ერთ თვეს ვეღარ უძლებ? ხალხი წლობით ცდილობს სამსახურის და არა თუ სასურველის, უბრალოდ სამსახურის პოვნას smile.gif

Posted by: odo_tab 16 Jan 2013, 13:49
მშვიდობა ყველას!!!

გთხოვთ დამაკვალიანოთ,
რომელიმე თვის მომსახურების ა/ფ - გაგზავნილი 1-15 რიცხვამდე, თუ არ დაადასტურეს 15 რიცხვამდე, როგორ ვიქცევით. აღნიშნული თვის ა/ფ შემიძლია მეორე თვის დეკლარაციას მივაბა თუ აუცილებელია დეკლარაციის დაზუსტება და 15 რიცხვის შემდეგ დადასტურებული ა/ფაქტურების გაგზავნა დაზუსტებული დეკლარაციით ?
გთხოვთ მიპასუხოთ კანონმდებლობით.

Posted by: Kobalty 16 Jan 2013, 13:59
GიორGი
QUOTE
და რა მაინტერესებს: დაკავებული საშემოსავლოს წლიური დეკლარაცია 31 იანვრამდე რომ იგზავნებოდა, ახლა რა ხდება ამასთან დაკავშირებით?

აღარ იგზავნება ეგ
სამაგიეროდ ყოველ თვეში იგზავნება... და წლიურს ქე დააჯამებენ იქ, ზემოთ

ნამდვილად იცი რომ აღარაა საჭირო ამის გაგზავნა?
არც მე მაგზავნინებს წლიურიდან და.. rolleyes.gif
სადმე წერია რო აღარაა აუცილებელი ამის ჩაბარება?

Posted by: ms__calypso 16 Jan 2013, 14:15
QUOTE
ნუ განიცდი!  ყველაფერი კარგად იქნება!  ერთ თვეს ვეღარ უძლებ? ხალხი წლობით ცდილობს სამსახურის და არა თუ სასურველის, უბრალოდ სამსახურის პოვნას


TI-Ni მადლობა გამხნევებისთვის, მართალი ხარ smile.gif უბრალოდ სამსახური ჩემთვის მამოძრავაებელი წყაროა.

Posted by: Ti-Ni 16 Jan 2013, 15:29
შპს-ს თანადამფუძნებელს, რომელიც გავიდა შპს-დან, უნდა თავისი წილი დივიდენდის გატანა 2012 წლის მოგებიდან. შემიძლია გავცე უკვე? შუალედური დაერქმევა ამას?
და 2013 წლიდან 3%-ით იბეგრება დივიდენდი და კიდევ დივიდენდს ფაქტობრივად როცა გასცემ, იმ დროის დაბეგვრის განაკვეთით უნდა დაიანგარიშო საშემოსავლოო და ანუ 3%-ით დავბეგრავ?

Posted by: იახსარი 16 Jan 2013, 16:27
გამარჯობა ხალხო!!! ახალი დაწყებული მაქვს მუშაობა და არ დამცინოთ smile.gif მოკლედ 100 ლარის ზემოთ შეკვეთაზე კლიენტს ეკუთვნის 20 % ანი ფასდაკლება და მაინტერესებს ზედნადებში რა თანხა უნდა აღვნიშნო, თნხა ფასდაკლების შემდეგ თუ ფასდაკლებამდე? გატარებები, როგორ უნდა გავაკეთო? აქამდე თითოეული საქონლის ფასს 20%-ს ვაკლებდი და ისე შემყავდა საქონლის ფასის გრაფაში შეცდომააა? დამეხმარეთ, ხელი მომიმართეთsmile.gif

Posted by: vlla 16 Jan 2013, 16:59
2012 წლის აგვისტოში შევიძინე ავტომობილი 10 000 ლარად.

საგადასახადო მიზნებისთვის შემიძლია თუ არა კოდექსით გათვალისწინებული 20%, ანუ 2000 ლარი მთლიანად შევიყვანო გამოქვითვებში?
თუ მხოლოდ თანხის პროპორციულად, 5/12 * 2000 = 833.33 ლარის გამოქვითვის უფლება მაქვს?

Posted by: freeandhappy 16 Jan 2013, 17:22
პატარა რაღაც მაინტერესებს, ანგარიშ ფაქტურაში ზედნადების ნომერს მაგალითად 4 ში შეიქმნა 5გააქტიურდა დასრულდა 8ში - 8რიცხვს უთითებს, რატომ?

Posted by: mAgI 16 Jan 2013, 17:55
freeandhappy

გააქტიურების თარიღი უნდა მიეთითოს...

Posted by: Ti-Ni 16 Jan 2013, 17:59
vlla

20% წლიურია. 2000 უნდა გაყო 12-ზე და გაამრავლო იმდენ თვეზე, რამდენი თვის ნაყიდიც გაქვს ეგ მანქანა და ის გამოქვითო ხარჯში.

20% ნიშნავს, რომ 5 წელი უნდა გემსახუროს ეგ მანქანა და 5 წლის მერე გექნება საბალანსო ღირებულება 0. ანუ 5 წლის განმავლობაში უნდა გამოაკლო ცვეთის ხარჯი 2000-2000. მაგრამ თუ შენ აგვისტოს დასაწყისში შეიძინე, 5 თვის ცვეთის ხარჯს გამოქვითავ მარტო.

Posted by: maverick16 16 Jan 2013, 17:59
იახსარი
ზედნადებში ჩვეულებრივად ჩაწერ მთლიანად და შენიშვნაში ჩაწერ რო ფასდაკლებითაა

Posted by: freeandhappy 16 Jan 2013, 18:08
mAgI
მეც მასე ვიცი მაგრამ ბევრი დასრულებას წერს, თავიდან მეგონა ანგარიშ ფაქტურების მიბმა რომ გააქტიურდა, თავისით აბავს დასრულების თარიღს მეთქი.

Posted by: Ti-Ni 16 Jan 2013, 18:30
QUOTE (იახსარი @ 16 Jan 2013, 16:27 )
გამარჯობა ხალხო!!! ახალი დაწყებული მაქვს მუშაობა და არ დამცინოთ smile.gif მოკლედ 100 ლარის ზემოთ შეკვეთაზე კლიენტს ეკუთვნის 20 % ანი ფასდაკლება და მაინტერესებს ზედნადებში რა თანხა უნდა აღვნიშნო, თნხა ფასდაკლების შემდეგ თუ ფასდაკლებამდე? გატარებები, როგორ უნდა გავაკეთო? აქამდე თითოეული საქონლის ფასს 20%-ს ვაკლებდი და ისე შემყავდა საქონლის ფასის გრაფაში შეცდომააა? დამეხმარეთ, ხელი მომიმართეთsmile.gif

დღგ-ს გადამხდელი ხარ?
მე ვიცი, რომ დღგ-თი იბეგრება ფასდაკლებული შემოსავალი და არა ფასდაკლებამდე. აქედან გამომდინარე ზედნადებში და ფაქტურაში როგორ უნდა ჩაიწეროს ფასდაკლებამდე ფასით? ეს ხომ გამოიწვევს ზედმეტად დაბეგვრას?

თუნდაც არ იყო დღგ-ს გადამხდელი, შემოსავალი რა უნდა აღიარო ფასდაკლებამდე თუ ფასდაკლებული და რომელი შემოსავალი უნდა ჩართო დასაბეგრში? დავუშვათ ჩავწერე ფასდაკლების გარეშე 1 კგ შოკოლადი 15 ლარი. ვაღიარე შემოსავალი 15 ლარი, მერე 20% დავაკელი და გავატარე ხარჯში? ამწუთს ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ეს არასწორია და შემოსავალი უნდა ღიარდეს ასეთ შემთხვევაში ფასდაკლებული თანხით. შესაბამისად ზედნადებში და ფაქტურაში ფასდაკლებული იწერება. მე ასე ვიცი.
და 97% მჯერა რომ ასეა მართლა smile.gif
თუ_არა, მაშინ ამიხსნას ვინმემ, რატომ _არა. smile.gif
* * *
freeandhappy
mAgI

გააქტიურების თარიღს ვერ დაწერ იმიტომ, რომ გააქტიურება ნიშნავს მხოლოდ ტრანსპორტირების დაწყებას და არა რეალიზაციას უკვე. იქნებ გზაში რა მოუვიდა და სად წავიდა ის ჩემი საქონელი? ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ რეალიზაცია მოხდა უკვე? ამიტომ დასრულების მომენტი დაიწერება. როცა ტვირთი უკვე გადაეცა მყიდველს და წარმოეშვა მას სრული უფლება ამ ტვირთზე.

Posted by: The DoctoR 16 Jan 2013, 20:41
vlla
სრულად გამოქვითავ. დაჟე შეგიძლია 40%-იც გამოქვითო მაგ ჯგუფზე.

Posted by: Toxic:) 16 Jan 2013, 22:59
QUOTE
შპს-ს თანადამფუძნებელს, რომელიც გავიდა შპს-დან, უნდა თავისი წილი დივიდენდის გატანა 2012 წლის მოგებიდან. შემიძლია გავცე უკვე? შუალედური დაერქმევა ამას? და 2013 წლიდან 3%-ით იბეგრება დივიდენდი და კიდევ დივიდენდს ფაქტობრივად როცა გასცემ, იმ დროის დაბეგვრის განაკვეთით უნდა დაიანგარიშო საშემოსავლოო და ანუ 3%-ით დავბეგრავ? 


, კი ეგრეა გაცემის მომენტში რა განაკვეთოც მოქმედების იმითი იბეგრება, დივიდენდი ხომ ფინანსური მოგებიდან ნაწილდება და შესაბამისად შეგიძლია უკვე გასცე 2012 წლის დივიდენდი , ჩემი აზრით თუ დივიდენდები გამოცხადებული არ არის და გაუნაწილებელი მოგებაა მხოლოდ მაშინ გამოდის რომ გაუნაწილებელი მოგებიანად დათმო წილი და დივიდენდი აღარ ეკუთვნის. მაგრამ ამ შემთხვევაში გაიზრდება წილის ღირებულება.




* * *
Sps axorcielebs saqonlis imports ucxoeTidan, gadaxda xorcieldeba avansis
saxiT, proforma invoisis safuZvelze, xolo saqonlis miReba xdeba komerciuli
invoisiT imave TanxiT. gTxovT gangvimartoT, importirebuli saqonlis
TviTRirebulebaSi Sesatanad gamoiyeneba invoisis safuZvelze gadaxdili Tanxa,
gadaricxvis dRes arsebuli ucxouri valutis kursis ekvivalentiT larSi, Tu
ganbaJebis dRes deklaraciaSi asaxuli erovnuli bankis kursiT, Sps axorcielebs
buRaltrul aRricxvas daricxvis meTodiT. pasuxis gacemisas gTxovT migviTiToT
konkretuli sakanonmdeblo safuZveli.
gTxovT agreTve gangvimartoT ssip `Semosavlebis samsaxuris“ mier 2011 wlis
7aprils damtkicebuli #1004 menualis gaTvaliswineba, romeli kanoniT
moeTxoveba aRmricxvels?
pasuxi:
saqonlis TviTRirebuleba formirdeba im TanxiT, romelic daixarja am saqonlis
SeZenaze (ix. sagadasaxado kodeqsis 73.10-e da 148.1-e muxlebi). aqedan gamomdinare,
saqonlis TviTRirebulebaSi unda SeitanoT larebis is odenoba, rac dagijdaT am
saqonlis SeZena – valutis gadaricxvis dRisTvis moqmedi kursiT. rac Seexeba sabaJo
deklaraciis kurss, igi gamoiyeneba importis gadasaxdelebis gansazRvrisTvis da ara
saqonlis TviTRirebulebis formirebisTvis.
sazogadod ki e.w. `menualis~ dacva gadasaxadis gadamxdelis mier savaldebulo ar
aris.
ამ კითხვა პასუხზე რას იტყვით, მე ყოველდთვის განბაჟების დღის კურსით ვიღებ საქონელს და მგონია რომ სწორად ვაკეთებ,
* * *
The DoctoR

ამ საკითხზე ადრეც მეწერა, მახსოვს გამოეხმაურე. გრანტის პროქეტის თანადაფმინანსებელი უნდა იყოს იურიდიული პირი ჩვენს შემთხვევაში შპსეა თანადამფინანსებელი და რადგან შპს არ შეიძლება გრანტის გამცემი იყოს და ამ განაცემის სხვანაირად დაკვალიფიცირებაც შეუძლებლად მიმაჩნია რადგან სახელმწიფო გრანტია და ოფიციალურად ხელშეკრულებაშითანხა დაფიქსირებულია როგორც საგრანტო პროექტის თანადაფინანსება. მოკლედ ჩავთვალეთ რომ ეს თანხა მიმღები ააიპისთვის არის დასაბერგი შემოსავალი. დღეს პროექტის ხელმძღვანელისთვის ერთერთ სერიოზულ აუდიტორს უთქვია რომ შეგიძლია ამ შემოსავალს დაუპირისპირო ხარჯები რომელიც ამ თანხით არის გაწეული და მოგების გადასახადიც არ მოგიწევსო, იმ მოტივით რომ კოდექსში წერია არ გამოიქვითება ხარჯები რომელიც მოგების გადასახადისგან განთავისუფლებული შემოსავლების მიღებასთან არის დაკავშიერბულიო და რადგან ეს შემოსავალი მოგებისგან არ არის განთავისუფლებული შესაბამისად ხარჯების გამოქვითვაც შეგიძლიაო. მაგრამ რომ არ გამოიქვითება ხარჯები რომელიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიურ საქმიანობასთან და ვინაიდან საგრანტო პროექტია და ისედაც ააიპი არ ეწევა არანაირ ეკონომიურ საქმიანობას ხარჯების გამოქვითვაც შეუძლებლად მიმაჩნია. ხომ არ მეშლება რამე?

Posted by: freeandhappy 17 Jan 2013, 00:52
Ti-Ni
QUOTE
გააქტიურების თარიღს ვერ დაწერ იმიტომ, რომ გააქტიურება ნიშნავს მხოლოდ ტრანსპორტირების დაწყებას და არა რეალიზაციას უკვე. იქნებ გზაში რა მოუვიდა და სად წავიდა ის ჩემი საქონელი?  ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ რეალიზაცია მოხდა უკვე? ამიტომ დასრულების მომენტი დაიწერება. როცა ტვირთი უკვე გადაეცა მყიდველს და წარმოეშვა მას სრული უფლება ამ ტვირთზე.
       


        ადრე ყველა გააქტიურების თარიღით მოდიოდა ფაქტურები, ახლა რამოდენიმეს აქვს დასრულების თარიღი მითითებული. ეგ ლოგიკურად რომ მიყვე კი, ჩვეულებრივ ქაღალდის ზედნადები როცა იწერებოდა, როცა ტრანპორტირება იწყებოდა ის იყო ოპერაციის თარიღიც. თუ რამე მოხდებოდა ან თარიღი გადაკეთდებოდა ან ზედნადები იხეოდა და ახალი იწერებოდა, კორექტირება ყოველთვის შეიძლებოდა.
      პ.ს როგორ შეიძლება 5ში გააქტიურდეს ზედნადები და ბუღალტერმა 12 ში დაასრულოს, როგორც წესი კვების ობიექტებს საქონელი იმ დღესვე უნდა მიეწოდოს, სად უნდა წააჩანჩალონ 5დღე და ა.შ რატომ უნდა გამოიწეროს 12 რიცხვად მითითებული ფაქტურაში? ან ვინც ძალიან ბევრ ფაქტურას წერს. ყველა აკონტროლებს ვინ სად როდის რომელ საათზე მიუტანა პროდუქცია?

Posted by: HackMan 17 Jan 2013, 09:19
ხელფასები არ იყო გაცემული, არც რაიმე დივიდენდი.
ნულოვანი საშემოსავლო დეკლარაცია ჩავაბარე 2 დღის დაგვიანებით, დავჯარიმდები?

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2013, 10:21
Ti-Ni
დივიდენდზე გადასახდელი საშემოსავლო ისევ 5%.
რაც შეეხება წილის გასხვისებას, სანამ პარტნიორი იქნება, აქვს მიღები უფლება და თუ განაწილებამდე გაყიდის წილს, მაშინ თავისთავად ვერ მიიღებს.

Toxic:)
1. იმპორტირების დროს თვითღირებულებაში ვიღებ იმპორტის დღეს არსებული კურსით+დანარჩენი სხვა დანახარჯები. თუ სავალუტო კურსის ცვლილებამ სხვაობა მომცა, პირდაპირ შემოსავალში/ხარჯში ვუშვებ.

2. ეს საკითხი სადაო გახდება ყველა შემთხვევაში, თუ საგადასახადო ორგანომ მოახდინა ააიპ-ის შემოწმება. ეს მუხლები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება.
ჩემი აზრით, როგორც აუდიტორმა თქვა, რომ შპს-დან მიღებული თანხის პროპორციულად გამოქვითვაც შესაძლებელია, მართებულად მივიჩნევ, მაგრამ, დავის საგანიც შესაძლებელია რომ გახდეს.

Posted by: odo_tab 17 Jan 2013, 11:26
Ti-Ni
მშვიდობა ყველას!!!

გთხოვთ დამაკვალიანოთ,
რომელიმე თვის მომსახურების ა/ფ - გაგზავნილი 1-15 რიცხვამდე, თუ არ დაადასტურეს 15 რიცხვამდე, როგორ ვიქცევით. აღნიშნული თვის ა/ფ შემიძლია მეორე თვის დეკლარაციას მივაბა თუ აუცილებელია დეკლარაციის დაზუსტება და 15 რიცხვის შემდეგ დადასტურებული ა/ფაქტურების გაგზავნა დაზუსტებული დეკლარაციით ?
გთხოვთ მიპასუხოთ კანონმდებლობით.

Posted by: Ti-Ni 17 Jan 2013, 11:31

HackMan

არ დაჯარიმდები smile.gif ნულოვანის გაგზავნის აუცილებლობა არ გაქვს და თუ გააგზავნე, მაინც კარგია
* * *

The DoctoR

გავიდა კომპანიიდან სექტემბერში და გაიტანა წილი. არ შეუძლია სექტემბრამდე მიღებული მოგებიდან დივიდენდის აღება ახლა?
და რომ არ გაეტანა წილი სექტემბერში და წლის დასრულების შემდეგ გაეტანა, მაშინ ექნებოდა მხოლოდ დივიდენდის მიღების უფლება?
* * *
odo_tab

კანონმდებლობაში ვერ ვნახე ის ადგილი, სადაც ამ საკითხზე იქნებოდა განმარტება, მაგრამ თუ ანგარიშფაქტურაში აღნიშნული თანხა შეტანილი გაქვს იმ თვის დასაბეგრ შემოსავალში და დაბეგრილი გაქვს, მაშინ, როგორც წინა გვერდებზე რამდენიმეჯერ იქნა პასუხი გაცემული მსგავს შეკითხვაზე, გაქვს უფლება, ეგ ანგარიშფაქტურა მიაბა იმ დეკლარაციას, რომელსაც აწი დადასტურების შემდეგ გამოწერ. ლოგიკურადაც რომ მივყვეთ, იქნებ და მე 6-7-მა მომხმარებელმა სულ სხვადასხვა თვეებში დამიდასტურა ფაქტურები, უნდა ავდგე და ვაკორექტირო და ვაკორექტირო იმ თვის დეკლარაცია? ამის ვალდებულება დიდი უაზრობა იქნებოდა ჩემი აზრით.

Posted by: qondara 17 Jan 2013, 12:04
Ti-Ni

მე როცა მიდასტურებენ მაშინ ვაბამ ზოგი 5 თვის მერე ადასტურებს ჯერ პრონლემა არ შემქმნია.

Posted by: odo_tab 17 Jan 2013, 12:12
qondara
Ti-Ni


მადლობა, გაიხარეთ ბატონებო.

Posted by: mAgI 17 Jan 2013, 12:17
freeandhappy
Ti-Ni


პირდაპირ მიბმა გაკეთდა ფაქტურაზე ზედდებულის და ჩაბარების თარიღი ეთითება ეხლა...

არადა სანამ ეს გაკეთდებოდა ყველა ვისაც ვკითხე, კომპეტენტურ პიროვნებას, ნუ გააქტიურების თარიღი ეთითებაო...
ასე ვაკეთებდი..

Posted by: nat_a 17 Jan 2013, 12:55
გამარჯობათ, დივიდენდების დარიცხვა-გაცემის გატარებებს ვაკეტებ ასე 1)დ.5310 კ.3420(გადასახდელი დივიდენდი) 2)დ.3420 კ.3320; 3)დ.3420 კ. 1210. ვამოწმებინებთ აუდიტს და ჩემი გატარებები ჩაასწორა და გააკეთა ასე:1) დ.5310 კ. 1810 (მისაღები დივიდენდი??); 2)დ.1810 კ.3420 (საშემოსავლოს თანხა??) 3)დ.3420 კ.3320 (საშემოსავლოს თანხა) 4)დ.1810 კ. 1210 ჩემი აზრით დიდი სისულელე აქვს აკეთებული, თქვენ რას იტყვით??

Posted by: burdga_777 17 Jan 2013, 13:29
nat_a
ჩემი აზრითაც.
უნდა გასცე დივიდენდი მეწილეზე ანუ ვალდებულება გაქვს დამფუძნებლის წინაშე და არა პირიქით იღებ, ამიტო სრულიად გეთანხმები მაგრამ 2 გატარება 3390/01 ცალკე გამოყო დივიდენდი არ გირჩევნია საშემოსავლოს რო არ მიაიბა

Posted by: nat_a 17 Jan 2013, 13:35
burdga_777
დიდი მადლობა

პირველი გატარებით ვაფიქსირებ დარიცხულ გასაცემ დივიდენდს, რომელიც მოიცავს საშემოსავლოს, მეორე გატარებით გამოვყოფ საშემოსავლოს და გადამაქვს საშემოსავლო გადასახადის ანგარიშზე, და 3390/1-ზე რა უნდა გამოვყო ვერ მივხვდი rolleyes.gif

Posted by: vlla 17 Jan 2013, 13:55
The DoctoR

QUOTE
სრულად გამოქვითავ. დაჟე შეგიძლია 40%-იც გამოქვითო მაგ ჯგუფზე.


გმადლობ, გამიხარდა biggrin.gif ფული დამრჩება ესე იგი და ხელფასების გაცემასაც შევძლებ user.gif

Posted by: burdga_777 17 Jan 2013, 14:00
nat_a
ცალკე რო გქონდეს თვალსაჩინოდთქო დივიდენდზე დარიცხული საშემოსავლო თორე სხვა არაფერი))

Posted by: lolita da me 17 Jan 2013, 14:15
არასამეწარმეო იურიდიული პირი რომელიც იღებს საწევროებს, მართავს შეხვედრებს და ა. შ როგორ უნდა აღრიცხოს შემოსავლები ხარჯები,საერთოდ ასეთი საქმიანობა იბეგრება გადასახადებით?

Posted by: burdga_777 17 Jan 2013, 14:16
vlla
რატო შეგყავთ ადამიანი შეცდომაში
ავტომობილი განეკუთვნება 1 ჯგუფს, ხოლო გაორმაგებული ცვეთა ერიცხება მე-2 და მე-3 ჯგუფს.
მუხლი 111. საამორტიცაზიო ანარიცხები და გამოქვითვები ძირითად საშუალებათა მიხედვით.
10. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს , მე-2 და მე-3 ჯგუფებზე გამოიყენოს დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმა, მაგრამ არა უმეტეს ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შესაბამისი ნორმის ორმაგი ოდენობისა.
მე - 3 ნაწილში კიდე ამორტიზაციის ნორმებია ჯგუფების მიხედვით, ორმაგი ცვეთა შეგიძლია გამოიყენო კომპიტერებზე, ინვენტარზე და ა.შ
ხოლო რაც შეეხება შენს კითხვას და ზემოთ გაცემულ პასუხს, რამდენ წელს გატარებს 5ს თუ 6 ს ეგ ფინანსური ცვეთაა და შეგიძლია თავი აარიდო ორმაგი ბუღალტერიის წარმოება რო არ გამოგივიდეს და შეგიძლია პირდაპირ 20 % გამოქვითო მიუხედავად იმისა 31 აგვისტოს შეიძინე თუ 31 დეკემბერს, საგადასახადო ამით არ გზღუდავთ. ( 111 მუხლის მე-4 ნაწილი გვიამბობს კიდე ამის თაობაზე))

* * *
lolita da me
არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფორმით არსებობა ავტომატურად არ გულისხმობს რაიმე სახის გადასახადებისგან გათავისუფლებას. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების გარკვეული სახის გადასახადებისგან გათავისუფლება დაკავშირებულია მის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე და შემოსავლის წყაროებზე. თუ არასამეწარმეო იურიდიული პირები ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, ამ შემთხვევაში ისინი ექცევიან ჩვეულებრივ საგადასახადო პირობებში და ამ გზით მიღებული შემოსავლები ექვემდებარება ჩვეულებრივი წესით დაბეგვრას. თუ არასამეწარმეო იურიდიული პირების შემოსავლებს შეადგენს არა ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები (მაგ. გრანტი, შემოწირულობა, საწევრო შენატანები), მაშინ ასეთი სახის შემოსავლები დაკავშირებულია განსაზღვრული სახის გადასახადისგან გათავისუფლებასთან. მაგალითად: მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულია არასამეწარმეო იურიდიული პირის (აგრეთვე საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული "ორგანიზაციის" ცნებაში შემავალი სხვა სუბიექტების) მიერ მიღებული გრანტი, აგრეთვე ორგანიზაციის მიერ მიღებული შემოწირულობა და საწევრო შენატანი.

უფრო ვრცლად შეგიძლია ამ მისამართზე მოიძიო ინფორმაცია
http://www.civilin.org/faq.php?q=26#26

Posted by: Ti-Ni 17 Jan 2013, 14:28
burdga_777
vlla

კი, მასეა smile.gif და კარგია, რომ გასაგებად დაწერე, რა _ რატომ. მაგრამ ადამიანის შეცდომაში შეყვანა აქ მაინც ალბათ არ ხდება smile.gif ყოველთვის სასიხარულოა, თუ უყურადღებოდ არ რჩება შეკითხვა და მცდარი პასუხებიც რომ არ იწერებოდეს, ალბათ ბევრად ნაკლები სწორი პასუხი დაიწერებოდა თავისი განმარტებით smile.gif

იქნებ ესეც საინტერესო იყოს:

მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვა
1. ძირითადი საშუალებების მიმართ, გარდა საწარმოს კაპიტალში შეტანილისა, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, სრულად გამოქვითოს ამ აქტივების ღირებულება იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
2. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლების გამოყენების შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია იგივე მეთოდი გამოიყენოს ყველა შემდგომი შესყიდული (წარმოებული) ძირითადი საშუალების მიმართ.
3. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის შემთხვევაში:
ა) აღნიშნული ძირითადი საშუალებები არ შეიტანება ამ კოდექსის 111-ე მუხლით გათვალისწინებული ჯგუფის ღირებულებით ბალანსში;
ბ) შემდგომში ასეთი აქტივების მიწოდებისას მიღებული ან/და მისაღები თანხები, ხოლო ასეთის არარსებობისას – საბაზრო ღირებულება დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას.
4. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს უფლება არ აქვს, არჩეული გამოქვითვის ნორმა შეცვალოს 5 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, გამოქვითვის ასეთი ნორმის არჩევა უნდა მოხდეს იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
5. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლება არ ვრცელდება ისეთ ძირითად საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ამორტიზაციას. (13.10.2011. N5118)

Posted by: lolita da me 17 Jan 2013, 14:32
burdga_777

მადლობააა







Posted by: burdga_777 17 Jan 2013, 14:43
Ti-Ni
ძია ბენდუქიძის კანონი)
კი ბატონო გეთანხმები არსებობს 100 % იანი გამოქვითვაც კი არსებობს მაგრამ იქ სულ სხვა პასუხი იყო გაცემული 40 % შეგიძლია გამოქვითოო.
უბრალოდ ერთი ნაკლი აქვს ამ კანონს 5 წლის განმავლობაში უნდა გამოიყენო ეგ კანონი, 4 წელს რო შეიძინო კიდევ ძირითადი საშუალება 5 წლით კიდევ გადადის მცოცავი თვისებით გამოირჩევა, ასე რო ამ კანონის არჩევამდე მაინც კარგად გააზრება საჭიროა აბა რაავიცი)
კარგი იქნება ყოველ პასუხს თან ერთვოდეს შესაბამისი მუხლები რო უფრო დამაჯერებელი იყოს თორე ძალად რო არავის არ უნდა ვინმე შეცდომაში შეიყვანოს ეგ ცხადია

Posted by: nat_a 17 Jan 2013, 14:49
burdga_777

აა ეგ გასაგებია, მადლობა

კიდე ერთI კურიოზი ჩემს აუდიტთან დაკავშირებით smile.gif დააფიქსირეს სესხის აღება დამფუზნებლიდან და დაარიცხეს პროცენტი (რაშიც ვეთანხმები), მაგრამ მერე გადახდილი ხელფასები წაშალეს და მის ნაცვად დააფიქსირებს პროცენტის გაცემა, ეს ეხება 2009 წელს, და 2009 წლის საშემოსავლოს დეკლარაციებში დაფიქსირებულია ხელფასი და არა პროცენტი, ასევე განაცემებში და ასევე მოგების დეკლარაციაში, და კიდევ საშემოსავლო დატოვეს ისევ 20 პროცენტი და არ გადაითვალეს-მიზეზი:დეკლარაციების დაზუსტება რომ არ ყოფილიყოო საჭირო smile.gif

P.S. თუ ვინმეს დაგჭირდებათ აუდიტი მიგასწავლით smile.gif

Posted by: burdga_777 17 Jan 2013, 14:51
ხოო და კიდევ მინდა ერთი რაღაც დავამატო ძირითადი საშუალების ცვეთასთან დაკავშირებით რაც ხშირად ეშლებათ ბუღალტერებს.
100 % გამოქვითვის, 1000 ლარამდე ღირებულების პირდაპირ ჩამოწერის შემთხვევა არ ნიშნავს იმას რო ქონების ბალანსიდანაც ჩამოწერო.
მაგალითად. ვიყიდეთ სალარო აპარატი 350 ლარის ღირებულების 1000 ლარამდეა და შეგვიძლია პირდაპირვე ხარჯებში გავუშვათ მაგრამ როგორც ქონება ის რჩება ბალანსზე და შესაბამისად უნდა წარვადგინოთ ქონების დეკლარაცია და გადავიხადოთ ქონების გადასახადი

Posted by: nat_a 17 Jan 2013, 14:55
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ცვეთის მეთოდად ყოველთვის ვიყენებ საგადასახადო ცვეთას იმის გამო რომ ეს ცვეთის მეთოდი გათვალისწინებულია ასევე ფინანსურ აღრიცხვაში და არ დამჭირდება ცალკე ფინანსური კუთხით ცვეთების ტვლა და ცალკე საგადასახადო კუთხით, ანუ ამ მეთოდს გამოვიყენებ ორივე მიზნით. აუდიტმა მითხრა ამ მეთოდის გამოყენება არ შეიძლება ფინანსური კუთხით, რადგან ფინანსური აღრიცხვის დროს აუცილებლად უნდა განესაზღვროს მომსახურეობის ვადა. მე არ მაქვს ახლა სამსახურში შესაბამისი წიგნები რომ გადავხედო და ვინმე ხომ არ მეტყვით რამდენად სამართლიანად მიკრძალავს აუდიტი ამ მეთოდის ორივე მიზნით გამოყენებას??

Posted by: Ti-Ni 17 Jan 2013, 15:01
burdga_777

კი, გეთანხმები smile.gif მაგრამ ის პიროვნება, ვინც ეგ პასუხი დაწერა, ძალიან ხშირად ძალიან ბევრ კარგ პასუხს იძლევა და მისი ალბათ ნაჩქარევი პასუხი საყვედურნარევ კომენტარს არ იმსახურებს smile.gif მე პირადად შენი განმარტებითი პასუხის მერე ალბათ ცვეთასდან დაკავშირებული ეგ საკითხები აღარასდროს გამომრჩება smile.gif ყველას დიდ მადლობას გიხდით გულისხმიერებისთვის! ძალიან მიხარია, როცა საბოლოოდ დავაზუსტებხოლმე აქ ჩემს საჭირბოროტო საკითხს. მიყვარს ეს ფორუმი ძალიან.

Posted by: burdga_777 17 Jan 2013, 15:14
nat_a
გუშინ მქონდა კონსულტაცია მაგ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ძლიერ ექსპერტთან. არ ვართ შეზღუდულები მაგ მხვრივ, მხოლოდ საგადასახადო ნორმებით რო ვარიცხოთ ცვეთა. თითქმის ყველა ბუღალტერი განურჩევლად კვალიფიკაციისა საგადასახადოს ნორმებს იყენებს ფინანსური აღრიცხვის დროსაც)
* * *
Ti-Ni
არა ეგ უფრო სულ სხვა მიზნით დავწერე და საყვედურად არ უნდა მიიღოს) სამაგიეროდ უფრო განვავრცეთ ეგ თემა და უფრო ღირებული ცოდნა მიიღო ფორუმელებმა.
მართლაც ძაან ბევრი მცოდნე და კომპეტენტური ფორუმელი გვყავს რომელთა დახმარებითაც მეც ხშირად მისარგებლია

Posted by: Kandinsky 17 Jan 2013, 15:20
ზვირფასო საზოგადოებავ

მაინტერესებს რომელ ფინანსურ/ბუღალტრულ სოფტს გაუწევდით რეკომენდაციას??? უცხოურს(არა ქართული) ანუ ძირიტადი მიმართულება რომ ჰქონდეს ფინანსური მენეჯმენტი და (საგადასაღადო ბურალტერიის ძირიტადი პრინციპები)
აი მაგალითად Quickbook როა ან მის გვარი რამე.... ანუ ძაან ძვირიანიც რომ არ იყოსსს საპის დ აისეტები

Posted by: nat_a 17 Jan 2013, 15:23
burdga_777

რაც მთავარია საგადასახადო ცვეთა არის ერთ-ერთი ცვეთის მეთოდი ფინანსურ აღრიცხვაშიც და რატომ უნდა იყოს მაგის გამოყენებაზე შეზღუდვა, სხვა ფირმები შემიმოწმა საგადასახადომ ამ ზაფხულს და იმათ არანაირი პრობმენა არ ქონიათ

Posted by: Ti-Ni 17 Jan 2013, 15:44
burdga_777

ხომ არ შეგიძლია, ცოტა რომ გამარკვიო: დამფუძნებელი გავიდა კომპანიიდან სექტემბრის ბოლოს და გაიტანა ის წილი, რაც შემოსვლისას ჰქონდა შემოტანილი. გასული წლის დივიდენდი მთლიანად აღებული აქვს წლის დასაწყისში. როგორ გავცე მასზე სექტემბრის ბოლოს მდგომარეობით მოგებიდან მისი კუთვნილი წილი? ან რა უნდა გაკეთდეს ამ დროს?

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2013, 15:44
burdga_777
QUOTE
რატო შეგყავთ ადამიანი შეცდომაში

შეგვეშალა ბატონო. გვაპატიეთ user.gif

nat_a
QUOTE
დივიდენდების დარიცხვა-გაცემის გატარებებს ვაკეტებ ასე

მასე გააგრძელე.

Posted by: nat_a 17 Jan 2013, 16:13
The DoctoR
QUOTE

QUOTE
დივიდენდების დარიცხვა-გაცემის გატარებებს ვაკეტებ ასე

მასე გააგრძელე.


აუცილებლად smile.gif მადლობააა

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2013, 16:19
nat_a
QUOTE
იდევ ერთი კითხვა მაქვს, ცვეთის მეთოდად ყოველთვის ვიყენებ საგადასახადო ცვეთას იმის გამო რომ ეს ცვეთის მეთოდი გათვალისწინებულია ასევე ფინანსურ აღრიცხვაში და არ დამჭირდება ცალკე ფინანსური კუთხით ცვეთების ტვლა და ცალკე საგადასახადო კუთხით, ანუ ამ მეთოდს გამოვიყენებ ორივე მიზნით. აუდიტმა მითხრა ამ მეთოდის გამოყენება არ შეიძლება ფინანსური კუთხით, რადგან ფინანსური აღრიცხვის დროს აუცილებლად უნდა განესაზღვროს მომსახურეობის ვადა. მე არ მაქვს ახლა სამსახურში შესაბამისი წიგნები რომ გადავხედო და ვინმე ხომ არ მეტყვით რამდენად სამართლიანად მიკრძალავს აუდიტი ამ მეთოდის ორივე მიზნით გამოყენებას??

QUOTE
ფინანსური აღრიცხვის დროს აუცილებლად უნდა განესაზღვროს მომსახურეობის ვადა

აქედან გამომდინარე, შენ როგორ ფიქრობ მართებულია საგადასახადო კოდექსით დადგენილი გამოქვითვების გამოყენება აღრიცხვაში? smile.gif

QUOTE
რაც მთავარია საგადასახადო ცვეთა არის ერთ-ერთი ცვეთის მეთოდი ფინანსურ აღრიცხვაშიც და რატომ უნდა იყოს მაგის გამოყენებაზე შეზღუდვა, სხვა ფირმები შემიმოწმა საგადასახადომ ამ ზაფხულს და იმათ არანაირი პრობმენა არ ქონიათ

აბა გქონოდა 30 მილიონის ქონება და პრობლემა მერე იჩენდა თავს smile.gif


Posted by: nat_a 17 Jan 2013, 16:42
QUOTE
აბა გქონოდა 30 მილიონის ქონება და პრობლემა მერე იჩენდა თავს


30 მილიონი არა მაგრამ 1-1 მილიონამდე კი არის 2 ფირმაში ქონება, მაგრამ მაინც არ ქონია საგადასახადოს პრეტენზია


მაინც რა პრობლემა იჩენდა თავს?

ანუ მე რა მაინტერესებს: ვიცი რომ ქონების გადასახადის დათვლისთვის უნდა გამოიყენო ფინანსური ცვეთა, და ფინანსური ცვეთის ერთ-ერთ მეთოდს ხომ წარმოადგენს ცვეთა რომელსაც იყენებს საგადასახადო და კონკრეტულად ამ ცვეთის მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში რა პრობლემა უნდა იყოს? და რატომ უნდა გამოვიყენო ვთქვათ კომპიუტერული სერვერის ცვეთის დათვლისთვის წრფივი მეთოდი?

Posted by: vlla 17 Jan 2013, 16:59
burdga_777

QUOTE
ხოლო რაც შეეხება შენს კითხვას და ზემოთ გაცემულ პასუხს, რამდენ წელს გატარებს 5ს თუ 6 ს ეგ ფინანსური ცვეთაა და შეგიძლია თავი აარიდო ორმაგი ბუღალტერიის წარმოება რო არ გამოგივიდეს და შეგიძლია პირდაპირ 20 % გამოქვითო მიუხედავად იმისა 31 აგვისტოს შეიძინე თუ 31 დეკემბერს, საგადასახადო ამით არ გზღუდავთ.


გმადლობ მეგობარო ამომწურავი და ნათელი პასუხისთვის, ახლა ყველაფერი გასაგებია smile.gif

რაც შეეხება The DoctoR - ის პასუხს, ზუსტად მითხრა ყველაფერი რაც მაინტერესებდა smile.gif, უბრალოდ ბოლო ფრაზა ნახევრად ხუმრობით იყო ნათქვამი და იმხელა იუმორის გრძნობა კი გვაქვს რომ ასეთი რაღაცეები სწორად გავიგოთ და კოდექსში შესაბამისი მუხლები კიდევ ერთხელ ყურადღებით შევამოწმოთ ხოლმე smile.gif

Posted by: freeandhappy 17 Jan 2013, 18:15
mAgI
QUOTE
პირდაპირ მიბმა გაკეთდა ფაქტურაზე ზედდებულის და ჩაბარების თარიღი ეთითება ეხლა...

ნამდვილად ასეა? არარეალურია.

ზედნადებს როცა ვწერ, პირდაპირ სრულდება. ტრანსპორტირების გარეშე-ს

QUOTE
არადა სანამ ეს გაკეთდებოდა ყველა ვისაც ვკითხე, კომპეტენტურ პიროვნებას, ნუ გააქტიურების თარიღი ეთითებაო...
ასე ვაკეთებდი..

მეც.

Posted by: batutra 17 Jan 2013, 19:10
გამარჯობა

ვიყიდე პროდუქცია ხოდა დამეკარგა ჩეკი, ზედნადები უკვე გამოგზავნილია, ფაქტურასაც გამომიგზავნიან, რა ვქნა ამ ჩეკს რა ვუყო?

Posted by: casandra 17 Jan 2013, 19:14
ხომ არ იცით ვინმემ, როგორ გავატაროთ ბუღალტრულად დაქირავებული პირებისთვის კვების მიწოდება?

Posted by: Ti-Ni 17 Jan 2013, 20:34
QUOTE (batutra @ 17 Jan 2013, 19:10 )
გამარჯობა

ვიყიდე პროდუქცია ხოდა დამეკარგა ჩეკი, ზედნადები უკვე გამოგზავნილია, ფაქტურასაც გამომიგზავნიან, რა ვქნა ამ ჩეკს რა ვუყო?

შედარების აქტი გააფორმე, რომ არ გაქვს დავალიანება და არც მას აქვს შენთან მოთხოვნა და რომ ანგარიში გასწორებულია ამა და ამ თარიღითო.

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2013, 20:53
nat_a
მეთოდი საგადასახადო ცვეთა არაა.
მეთოდი არის წრფივი, დაჩქარებული და წარმოების ერთეულთა ჯამის.
ამ მეთოდების არსი გამომდინარეობს ძირითადი საშუალების მომსახურების ვადიდან - რამდენი წლის განმავლობაში მოიტანს ეს ძირითადი საშუალება ეკონომიკურ სარგებელს.
წრფივი მეთოდი უბრალოდ ყველაზე გავრცელებული მეთოდია.

Posted by: burdga_777 17 Jan 2013, 22:43
Ti-Ni
უნდა დაითვალო სექტემბრის თვემდე მოგება თუმცა იქნებ სექტემბრის მერე ზარალზე წავიდა შპს.
მოდი თუ არ გეჩქარება პასუხი ვეცდები უფრო დაგიზუსტო და კონკრეტულად მოგაწვდი ამ შემთხვევაში როგორ მოიქცე
* * *
The DoctoR
ეჰ ხადურმა გვაპატიოს თორე))
vlla
გაიხარე ბრატ უბრალოდ არ ვარ აქ ხშირად და არ ვიცი ვინ როგორაა ჩახედული ამ საქმეში, შეურაცხყოფა ნამდვილად არავისთვის მიმიყენებია)
freeandhappy
არაფერი არ ეთითება, მონიშნავ ზედნადებს რომელიც გინდა რო ანგარიშფაქტურას მიაბა და თავისით გადაიტანს ყველაფერს, პროდუქციას ზედნადების ნომრებს ღირებულებას და ა.შ


* * *
The DoctoR
მართალი ხარ.
ქონებას ფინანსური ცვეთით ითვლი და შესაბამისად ამ მეთოდის გამოყენების მერე დარჩენილი ღირებულებით იხდი ქონების გადასახადს.
მოკლედ ძაან დიდი პრობლემა იმაშია რო გაუმართავი საგადასახადო კანონმდებლობა გვაქს რომელიც ხშირად ალოგიკურად მოდის ბასს სტანდარტებთან. 100 ჯერ უნდა გაზომო და ერთჯერ გაჭრა, სულ დაკვირვებით უნდა იყო

Posted by: esmeralda_79 18 Jan 2013, 11:23
გამარჯობათ.. მეგობრებო სერიოზული პრობლემა მაქვს სესხთან დაკავშირებით, არასოდეს არ მქონია შეხება და ეხლა დამიდგა დრო და მინდა შევებრძოლო biggrin.gif ძალიან გთხოვთ იქნებ დამაკვალიანოთ.. ანუ გავაკეთე სესხის ხელშეკრულება, ვტქვათ შევიტანე შპს-ში დამფუძნწებლის მიერ სესხი 15000 ლარი, 01.01.2013 დან 15%ია.. ყველა თვეში უნდა გავაკეთო სესხის პროცენტის დარიცხვა.. ?? მინდა სრული ინფორმაცია ხელშეკრულებაზე, გატარებაზე, რელურად თანხის დაბრუნების დროს 5% დარიცხვაზე.. ? რაგაცა სულ დავიბენი

Posted by: Ti-Ni 18 Jan 2013, 11:49
burdga_777

ძალიან დიდი მადლობა გულისხმიერებისთვის! დაველოდები თქვენს პასუხს და ვეცდები, მეც იქნებ რამე დავაზუსტო. ზარალზე არ წასულა როდისმე.

Posted by: The DoctoR 18 Jan 2013, 12:34
Ti-Ni
მე ასე ვხედავ მაგ საკითხს - დივიდენდის გასაცემად საჭიროა პარტნიორთა კრების ოქმი(გადაწყვეტილება გაუნაწილებელი მოგების მიმართვაზე).
თუ დღეს გააკეთებ ამ ოქმს, მაშინ პარტნიორი დარჩება მხოლოდ ერთი (იმიტომ რომ მეორემ გაყიდა წილი). მაშასადამე, მეორე პარტნიორს დივიდენდის მოთხოვნის უფლება არ აქვს.
თუ პარტნიორთა კრების ოქმი გაკეთდება სექტემბრით, მაშინ წინასწარი დივიდენდის აღება სექტემბრის მონაცემებით შეუძლია, იმიტომ რომ გაცემის მომენტში ჯერ კიდევ პარტნიორი იყო.
თუ მეორე პარტნიორს არ აქვს პრობლემა (უფრო სწორად იმ პიროვნებას, ვინც წილი შეისყიდა) და უღიარა დივიდენდიც და შემდეგ თანხაც გადაუხადა, სხვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შეზღუდვას ვერ ვხედავ.

esmeralda_79
გააკეთე სესხის ხელშეკრულება. საპროცენტო განაკვეთი იქნება 20% (ფინანსთა მინისტრმა ასე თქვა). დარიცხვას გააკეთებ წლის ბოლოს ან თუ სესხი მანამდე დაიხურა, დახურვის დღეს და აღიარებ შემოსავალში.

Posted by: esmeralda_79 18 Jan 2013, 13:37
QUOTE (The DoctoR @ 18 Jan 2013, 12:34 )
Ti-Ni
მე ასე ვხედავ მაგ საკითხს - დივიდენდის გასაცემად საჭიროა პარტნიორთა კრების ოქმი(გადაწყვეტილება გაუნაწილებელი მოგების მიმართვაზე).
თუ დღეს გააკეთებ ამ ოქმს, მაშინ პარტნიორი დარჩება მხოლოდ ერთი (იმიტომ რომ მეორემ გაყიდა წილი). მაშასადამე, მეორე პარტნიორს დივიდენდის მოთხოვნის უფლება არ აქვს.
თუ პარტნიორთა კრების ოქმი გაკეთდება სექტემბრით, მაშინ წინასწარი დივიდენდის აღება სექტემბრის მონაცემებით შეუძლია, იმიტომ რომ გაცემის მომენტში ჯერ კიდევ პარტნიორი იყო.
თუ მეორე პარტნიორს არ აქვს პრობლემა (უფრო სწორად იმ პიროვნებას, ვინც წილი შეისყიდა) და უღიარა დივიდენდიც და შემდეგ თანხაც გადაუხადა, სხვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შეზღუდვას ვერ ვხედავ.

esmeralda_79
გააკეთე სესხის ხელშეკრულება. საპროცენტო განაკვეთი იქნება 20% (ფინანსთა მინისტრმა ასე თქვა). დარიცხვას გააკეთებ წლის ბოლოს ან თუ სესხი მანამდე დაიხურა, დახურვის დღეს და აღიარებ შემოსავალში.


mxolod clis bolos xdeba gatareba? kovel tveshi araa? da ra gatarebebia sachiro?
მხოლოდ წლის ბოლოს ხდება გატარება? ყოველ თვეში არა ცხრილის მიხედვით? და რა გატარებებია საჭირო?

Posted by: odo_tab 18 Jan 2013, 14:20
esmeralda_79

დ 5310 კ 3420
დ 3420 კ 3321

მოგება შეგიძლია ყოველ თვეში იანგარიშო, წლის ბოლოს მაინც იგივე იქნება. ასე, რომ შეგიძლია მოგებიდან გამომდინარე გააკეთო დივიდენდის გატარება და გაცემა.
ყოველშემთხვევაში დაელოდე უფრო კომპეტენტურის პასუხს tongue.gif

Posted by: esmeralda_79 18 Jan 2013, 14:32
QUOTE (odo_tab @ 18 Jan 2013, 14:20 )
esmeralda_79

დ 5310 კ 3420
დ 3420 კ 3321

მოგება შეგიძლია ყოველ თვეში იანგარიშო, წლის ბოლოს მაინც იგივე იქნება. ასე, რომ შეგიძლია მოგებიდან გამომდინარე გააკეთო დივიდენდის გატარება და გაცემა.
ყოველშემთხვევაში დაელოდე უფრო კომპეტენტურის პასუხს tongue.gif

დივიდენდი არ მინდა სესხის პროცენტი მაინტერესებს.. და როგორც მახსოვს 5310 გაუნაწილებელი მოგებაა.. ისე დივიდენდის გაცემის დროს დამფუძნებლის ოქმი საჭიროა?

Posted by: burdga_777 18 Jan 2013, 15:06
esmeralda_79
შეგეძლო ამ სიტუაციაში სულ სხვანაირად გესარგებლა, პარტნიორთა კრება მოგეწვია, ოქმის შეგედგინა და გაგეზარდა საწესდებო კაპიტალი ხოლო რადგან სესხი არჩიე
დ 1110 ან 1210 15000
კ 3220 15000

ხოლო თანხის გადახდის შემთხვევაში
დ3220 15000
დ8210 პროცენტი რომელიც დადგენილია ეროვნული ბანკის მიერ
კ 1110 ან 1210 ჯამი

არ გინდა ყოველთვიურად რო არიცხო, ეგ იმ შემთხვევაში დაგჭირდება კორექტირება, როცა 1 წლიანია ხელშეკრულება და თანხის გადახდის თარიღი ცილდება საანგარიშო წელს, ანუ 31 დეკემბერს და იქამდე რამდენი თვეცაა იმას აღიარებ მხოლოდ ხარჯში, თუ მაინცდამაინც გინდა ყოველთვიურად

პროცენტის დარიცხვის გატარება
დ8210
კ 3410

პროცენტის დაბეგვრა არ გამოგრჩეს

გადახდა
დ3220
დ3410
კ1110

Posted by: Ti-Ni 18 Jan 2013, 16:14


The DoctoR
odo_tab

გმადლობთ!! smile.gif

Posted by: burdga_777 19 Jan 2013, 00:26
casandra
ნებისმიერი სახით მიღებული სარგებელი იბეგრება
ასე რო კვების მიწოდებაც უნდა უღიარო როგორც სარგებელი, გამოიანგარიშებ რა ღირებულების საკვები მიაწოდე, გაიგებ თითოეულ დაქირავებულ პირს რა სარგებლის საკვები მიეწოდა, დაუმატე ეგ თანხა ხელფასზე და დაუქვითე 20 % საშემოსავლო)) კანონი ამას ჰღაღადებს))
* * *
Ti-Ni
The DoctoR
ძაან კომპეტენტური პასუხია

* * *
QUOTE (Ti-Ni @ 17 Jan 2013, 20:34 )
QUOTE (batutra @ 17 Jan 2013, 19:10 )
გამარჯობა

ვიყიდე პროდუქცია ხოდა დამეკარგა ჩეკი, ზედნადები უკვე გამოგზავნილია, ფაქტურასაც გამომიგზავნიან, რა ვქნა ამ ჩეკს რა ვუყო?

შედარების აქტი გააფორმე, რომ არ გაქვს დავალიანება და არც მას აქვს შენთან მოთხოვნა და რომ ანგარიში გასწორებულია ამა და ამ თარიღითო.

თუ ანგარიშფაქტურასაც მიიღებ მაგაზე ძლიერი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ გამოუგონიათ ჯერ)) შეგიძლია შედარების აქტიც გააფორმო რა თქმა უნდა მაგრამ თუ გეზარება არ არის აუცილებელი

Posted by: Ti-Ni 19 Jan 2013, 12:31
burdga_777

იცი რა მაინტერესებს?
დავუშვათ, შპს-ს ჰყავს 10 თანამშრომელი, რომლებიც დღეში სულ მცირე ორჯერ ყავას ან ჩაის სვამენ სამსახურში კომპანიის ხარჯებით. ანუ კომპანია ყიდულობს ყავასაც, ჩაისაც და შაქარსაც. ეს პირდაპირ გამოიქვითება ხარჯში თუ უნდა დაიბეგროს საშემოსავლოთი?

ერთი შეკითხვაც მექნებოდა, თუ შეიძლება:

ფიზიკურ პირს შპს-მ ასესხა თანხა. სესხის ხელშეკრულება 5 თვიანია და ვადა გასდის იანვრის ბოლოს. საპროცენტო სარგებელი დეკემბრის ბოლოს უნდა იქნეს შემოსავალში ჩართული 4 თვის, თუ შეიძლება იანვრის ბოლოს 5 თვის ერთად ჩართვა შემოსავალში? ხელშეკრულებით პროცენტსაც და ძირ თანხასაც ერთად აბრუნებს ხელშეკრულების ვადის გასვლისას.
* * *
The DoctoR

"თუ პარტნიორთა კრების ოქმი გაკეთდება სექტემბრით, მაშინ წინასწარი დივიდენდის აღება სექტემბრის მონაცემებით შეუძლია, იმიტომ რომ გაცემის მომენტში ჯერ კიდევ პარტნიორი იყო."

დივიდენდის გაცემა სექტემბერში უნდა დაფიქსირდეს და არა აწი, მაგალითად თებერვალში? დარიცხვა რომ გაკეთდეს მაშინდელი თარიღით და გაცემა უკვე წელს, რატომ უნდა იყოს პრობლემა?

Posted by: burdga_777 19 Jan 2013, 14:55
Ti-Ni
არსებობს ასეთი ხარჯი, წარმომადგენლობითი ხარჯები რომელშიც შედის სწორედ ის ხარჯები რაც შენ გაინტერესებს, საქმიანი შეხვედრების ხარჯები, ეს რესტორანი იქნება თუ რაიმე სხვა სახით შეგიძლია გამოქვითი მაგრამ არაუმეტეს წლის დარჩენილი მოგების 1 % ისა. ვთქვათ პირობითად მოგება წლის ბოლოს დაგრჩა 10 000 ლარი, ასეთი ხარჯები შეგიძლია გამოქვითი არაუმეტეს 100 ლარისა, ხოლო თუ 200 ლარი გაქვს ასეთი ხარჯი 100 ლარი უნდა აიღო შემოსავალში და დაბეგრო, თუ დღგ-ს გადამხდელი ხარ დღგ-ც უნდა გადაიხადო 18 ლარი)
ხოლო რაც შეეხება მეორე კითხვას, აუცილებლად 31 დეკემბრის მდგომარეობით მიღებულ შემოსავალს აღიარებ მხოლოდ 4 თვის, თუ ყველა შემოსავალში გაქ აუცილებლად ჭირდება კორექტირება, 1 თვის შემოსავალი უკვე 2013 წელს ეკუთვნის და აღიარებ მაგ საგადასახადო წლის ბოლოს. ეგ დარიცხვის მეთოდის შემთხვევაა
* * *
QUOTE (burdga_777 @ 19 Jan 2013, 14:55 )
Ti-Ni
არსებობს ასეთი ხარჯი, წარმომადგენლობითი ხარჯები რომელშიც შედის სწორედ ის ხარჯები რაც შენ გაინტერესებს, საქმიანი შეხვედრების ხარჯები, ეს რესტორანი იქნება თუ რაიმე სხვა სახით შეგიძლია გამოქვითო მაგრამ არაუმეტეს წლის დარჩენილი მოგების 1 % ისა.

უკაცრავად, არა მოგების 1 % ის არამედ ერთობლივი შემოსავლის 1 % ისა)

Posted by: ვასასი 19 Jan 2013, 18:32
---------------------------------------------

Posted by: Mr-Banks 19 Jan 2013, 20:35
მიპასუხეთ რა smile.gif


როდესაც საქონელი შემოგაქვს საზღვარგარეთიდან (უფასო სასინჯი ტესტები), გეზ-ში უნდა გატარდეს? მოკლედ იქნებ მითხრათ, რა არის გეზ-ი?

გმადლობთ

Posted by: The DoctoR 20 Jan 2013, 11:28
Ti-Ni
QUOTE
ფიზიკურ პირს შპს-მ ასესხა თანხა. სესხის ხელშეკრულება 5 თვიანია და ვადა გასდის იანვრის ბოლოს. საპროცენტო სარგებელი დეკემბრის ბოლოს უნდა იქნეს შემოსავალში ჩართული 4 თვის, თუ შეიძლება იანვრის ბოლოს 5 თვის ერთად ჩართვა შემოსავალში? ხელშეკრულებით პროცენტსაც და ძირ თანხასაც ერთად აბრუნებს ხელშეკრულების ვადის გასვლისას.

უნდა გაყო დარიცხვა - დეკემბერშიც უნდა დაარიცხო და მერე პერიოდის ბოლოსაც.
QUOTE
დივიდენდის გაცემა სექტემბერში უნდა დაფიქსირდეს და არა აწი, მაგალითად თებერვალში? დარიცხვა რომ გაკეთდეს მაშინდელი თარიღით და გაცემა უკვე წელს, რატომ უნდა იყოს პრობლემა?

პარტნიორთა კრების ოქმზე მაქვს საუბარი. თუ ის სექტემბრით იქნება შექმნილი, მაშინ როცა გინდა მაშინ გაეცი. შენ ამ ოქმით ვალდებულებას აფიქსირებ და გაცემა შენი ნებაა.
Ti-Ni
burdga_777
QUOTE
იცი რა მაინტერესებს?
დავუშვათ, შპს-ს ჰყავს 10 თანამშრომელი, რომლებიც დღეში სულ მცირე ორჯერ ყავას ან ჩაის სვამენ სამსახურში კომპანიის ხარჯებით. ანუ კომპანია ყიდულობს ყავასაც, ჩაისაც და შაქარსაც. ეს პირდაპირ გამოიქვითება ხარჯში თუ უნდა დაიბეგროს საშემოსავლოთი?

ჩემი აზრით ეს წარმომადგენლობითი ხარჯი არაა, რადგან წარმომადგენლობითი ხარჯი განმარტებიდან გამომდინარე უფრო სტუმრის მიღებასთან ასოცირდება.
თუმცა საშემოსავლოს და დღგ-თი დაბეგვრის თემა დადგება, თუ ზემოთ ჩამოთვლილი საქონელი (ყავა, შაქარი) შეძენილი იქნება დოკუმენტურად და საერთოდ რევიზორი/აუდიტორი ყურადღებას მიაქცევს. როგორც წესი ასეთი ხარჯი იმდენად მცირეა, რომ ის გავლენას ვერ ახდენს ფინანსურ ანგარიშგება/რევიზიის აქტზე.
თუმცა, ჩემი აზრით, კანონმდებლობით ეს არის დასაბეგრი ოპერაცია.

Posted by: imperator-I 20 Jan 2013, 14:12
გქონიათ შეხება ახელმწიფო დაფინასებით მოქმედ ა(ა)იპ-ის ბუღალტერიასთან? ხაზინასთან ურთიერთობის დეტალები მაინტერესებს

Posted by: elle19 20 Jan 2013, 15:23
QUOTE (Mr-Banks @ 19 Jan 2013, 20:35 )
მიპასუხეთ რა smile.gif


როდესაც საქონელი შემოგაქვს საზღვარგარეთიდან (უფასო სასინჯი ტესტები), გეზ-ში უნდა გატარდეს? მოკლედ იქნებ მითხრათ, რა არის გეზ-ი?

გმადლობთ

საქართველოს კანონი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ
თავი I
მუხლი 6. საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა
განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა არის საზღვაო სივრცე, რომელიც აითვლება იმ სწორი ამოსავალი ხაზებიდან, რომლებიდანაც ხდება ტერიტორიული წყლების ათვლა და რომელთა სიგანეც არ აღემატება 200 საზღვაო მილს.

თუ ხმელეთით შემოგაქვს გეზი რა შუაშია?

Posted by: Mr-Banks 20 Jan 2013, 21:43
elle19



არ ვიცი და იმიტომ ვკითხულო. თუ არ შეწუხდები, ერთი-ორ სიტყვას ხომ ვერ გვეტყვი იმპორტის პროცედურებთან დაკავშირებით?

გმადლობ წინასწარ

Posted by: elle19 21 Jan 2013, 02:20
იმპორტის გადასახადი არის საბაჟო გადასახადი (ტარიფი).

იმპორტის გადასახადი სხვადასხვა სასაქონლო ჯგუფებზე 5 და 12 პროცენტიანი განაკვეთით იბეგრება.

საქონლის ღირებულება + მასზე გაწეული დანახარჯი (ტრანსპორტირების ხარჯი) * 12 ან 5 % = იმპორტის გადასახადი

საქონლის ღირებულება + მასზე გაწეული დანახარჯი (ტრანსპორტირების ხარჯი) + ინპორტის გადასახადი * 18% = დღგ

თუ იურიდიული პირი დარეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად მაშინ მას ექნება გადახდილ დღგ-ზე ჩათვლის უფლება.

ძალიან უნივერსიტეტის დონეზე მომივიდა ახსნა...

რაც შეეხება უფასო საქონელს (ე.წ. სინჯებს) ნამდვილად არ ვიცი სამწუხაროდ.

პირადად მე (ფ.პირს) გამომიგზავნეს ტელეფონი საჩუქრად, მაგრამ საბაჯომ თვითონ შეაფასა ნივთის ღირებულება, და მომიწია განბაჯება.
* * *
სამწუხაროდ გეზ–თან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია მოგაწოდე, სორი, მე ეგრე მასწავლეს, და ვეცადე არაჩემი სიტყვებით დამეწერა კონსპექტიდან მოგწერე. მაგრამ ახლა რაღაც დავეჭვდი და გადავხედე.

გეზ – გაფორმების ეკონომიკური ზონა – გაფორმების დეპარტამენტია,

http://www.rs.ge/4785

წარმატებები

Posted by: giorgi510 21 Jan 2013, 13:10
გამარჯობათ,

მაინტერესებს შემდეგი საკითხი:

საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს შეადგენს შემდეგი წესით განსაზღვრული თანხა – საანგ20არიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი:
ა) მცირდება:
ა.ა) საანგარიშოს წინა საგადასახადო წელს დარიცხული ამორტიზაციის თანხით;

ანუ, თუ დაუშვათ პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2011 წელში მქონდა 10,000 ლარი და დავარიცხე 20% - 2,000 ლარი, 2012 წელში ღირებულებითი ბალანსი მექნება 8,000 ლარი და ამ თანხას უნდა დავარიცხო 20%, რაც არის 1,600 ლარი? თუ წრფივად ხდება - ყოველი წლის ბოლოს 2,000 ლარის გამოქვითვით (თუ სხვა შემთხვევები არ არის)? რაღაც დავიბენი....

Posted by: Ti-Ni 21 Jan 2013, 13:15
The DoctoR
burdga_777

ძალიან დიდი მადლობა ორივეს!

საპროცენტო შემოსავალი დღგ-ს დეკლარაციაში რომელ გრაფაში აისახება, თუ არ აისახება?

Posted by: giorgi510 21 Jan 2013, 13:16
QUOTE (The DoctoR @ 20 Jan 2013, 11:28 )

Ti-Ni
burdga_777
QUOTE
იცი რა მაინტერესებს?
დავუშვათ, შპს-ს ჰყავს 10 თანამშრომელი, რომლებიც დღეში სულ მცირე ორჯერ ყავას ან ჩაის სვამენ სამსახურში კომპანიის ხარჯებით. ანუ კომპანია ყიდულობს ყავასაც, ჩაისაც და შაქარსაც. ეს პირდაპირ გამოიქვითება ხარჯში თუ უნდა დაიბეგროს საშემოსავლოთი?

ჩემი აზრით ეს წარმომადგენლობითი ხარჯი არაა, რადგან წარმომადგენლობითი ხარჯი განმარტებიდან გამომდინარე უფრო სტუმრის მიღებასთან ასოცირდება.
თუმცა საშემოსავლოს და დღგ-თი დაბეგვრის თემა დადგება, თუ ზემოთ ჩამოთვლილი საქონელი (ყავა, შაქარი) შეძენილი იქნება დოკუმენტურად და საერთოდ რევიზორი/აუდიტორი ყურადღებას მიაქცევს. როგორც წესი ასეთი ხარჯი იმდენად მცირეა, რომ ის გავლენას ვერ ახდენს ფინანსურ ანგარიშგება/რევიზიის აქტზე.
თუმცა, ჩემი აზრით, კანონმდებლობით ეს არის დასაბეგრი ოპერაცია.

პირდაპირ შეგიძლია გამოქვითო ხარჯებიდან. ჯერ ერთი იმდენად უმნიშვნელო ხარჯია რომ ამას რევიზია ყურადღებას არ მიაქცევს. მეორე, რომ მანდ იმის იდენტიფიცირება თუ კონკრეტულად რომელი თანამშრომელი რამდენ ყავას ან ჩაის სვამს შეუძლებელია, შესაბამისად ამის სარგებლად განხილვა არ მოხდება.

Posted by: Ti-Ni 21 Jan 2013, 13:33

The DoctoR
burdga_777

ყავის და შაქრის ხარჯს რაც შეეხება, ერთმა კონსულტანტმა ასეთი პასუხი მომცა, რომ რადგან ვერ განსაზღვრავ, რომელი თანამშრომელი რამდენ ყავას და შაქარს მოიხმარს, ამიტომ ვერც სარგებლად უღიარებ და პირდაპირ გამოქვითავ ხარჯში, ყოველგვარი დაბეგვრის გარეშეო. და მე რომ თანამშრომლებს ყოველდღე ხაჭაპურებს და ლობიანებს ვყიდულობდე, დავუთვლი, ვინ რამდენს ჭამს თუ როგორ? ცოტა არალოგიკური მომეჩვენა პასუხი და ის, რომ რევიზორი გაპატიებს წვრილმან ხარჯს ან უბრალოდ წვრილმანი ხარჯის უგულვებელყოფა შეიძლება ამ თვალსაზრისით, არ ნიშნავს, რომ ის ჩვეულებრივ არ იბეგრება. და მეც მიმაჩნია, რომ დასაბეგრი ოპერაციაა, თუ წარმომადგენლობით ხარჯში ვერ გავა.
* * *
giorgi510

ასეთი შემთხვევაა, სამზარეულოში ყოველდღე მზადდება თანამშრომლებისთვის სადილი. უნდა ვუანგარიშო, ვინ რამდენი ულუფა მიირთვა თუ როგორ უნდა დავბეგრო?

Posted by: The DoctoR 21 Jan 2013, 14:14
giorgi510
QUOTE
იმის იდენტიფიცირება თუ კონკრეტულად რომელი თანამშრომელი რამდენ ყავას ან ჩაის სვამს შეუძლებელია

და ეს არც მინდა... ჩემთვის ყველა თანამშრომლის სარგებელი ერთიანად იბეგრება.

Ti-Ni
giorgi510
QUOTE
რევიზია ყურადღებას არ მიაქცევს

მეც ამას ვფიქრობ. ან რომც მიაქციოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა ყველაფერი რიგზეა. აქედან გამომდინარე თუ ყველაფერი რიგზეა და მხოლოდ ეგაა პრობლემა აშენებულხარ და ეგაა smile.gif

giorgi510
საგადასახადო კანონმდებლობით ცვეთა, რომელიც მოგების დეკლარაციაში ხარჯის სახით გამოიქვითება, ნარჩენი ღირებულებიდან უნდა დაიანგარიშო. ანუ 1600 ლარი უნდა გამოქვითვო. შემდეგ წელს (8000-1600)*20%=1280 ლარი და ა.შ.
წრფივი მეთოდი აღრიცხვისთვის გამოიყენება.

Ti-Ni
QUOTE
საპროცენტო შემოსავალი დღგ-ს დეკლარაციაში რომელ გრაფაში აისახება, თუ არ აისახება?

გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაში.

Posted by: Maribeli 21 Jan 2013, 15:48
QUOTE

QUOTE
საპროცენტო შემოსავალი დღგ-ს დეკლარაციაში რომელ გრაფაში აისახება, თუ არ აისახება?

გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაში.



გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაში რატომ ?? ეგ ხომ ფინანსური ოპერაციია და დღგ-თი არ იბეგრება, ეგ დღგ-ს დეკლარაციაში იწერება მე-5 გრაფაში, ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-სგან განთავისუფლებულ ბრუნვაში.

Posted by: Ti-Ni 21 Jan 2013, 16:13
The DoctoR
Maribeli

smile.gif მადლობა! smile.gif რა კარგები ხართ!

Posted by: mAgI 21 Jan 2013, 16:50
არ ვიცოდი სად დამესვა ეს კითხვა და იქნებ თქვენ მიპასუხოთ.... რას ნიშნავს ქეშ–ფლო და რას მოიცავს????

იქნებ ზუსტად განმიმარტოთ


Posted by: The DoctoR 21 Jan 2013, 17:13
QUOTE
საპროცენტო შემოსავალი დღგ-ს დეკლარაციაში რომელ გრაფაში აისახება, თუ არ აისახება?

QUOTE
გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაში

QUOTE
დღგ-ს დეკლარაციაში

facepalm.gif user.gif

mAgI
ფულის მოძრაობის აღრიცხვა

Posted by: qondara 21 Jan 2013, 18:43
მოგესალმებით,

მაქვს ასეთი შეკითხვა. პროდუქცია უნდა მივაწოდო არარეზიდენტ ფიზიკურ პირს და რა საბუთით მივაწოდო? ზედნადებს გამოვწერ არარეზიდენტზე?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Jan 2013, 23:19
ნოემბრის თვეში რეალიზებული საქონელი უკან მომიბრუნეს, მე უკან დაბრუნების ზედნადებს გამოვუწერ მაგრამ გამოწერილ და დეკლარაციაზე გადაგზავნილ ა/ფაქტურას რავუყო?

Posted by: lolita da me 22 Jan 2013, 00:02
Red Hot Chili Peppers
კორექტირების ფაქტურა გამოუწერე

Posted by: Red Hot Chili Peppers 22 Jan 2013, 00:18
QUOTE (lolita da me @ 22 Jan 2013, 00:02 )
Red Hot Chili Peppers
კორექტირების ფაქტურა გამოუწერე

ყველაფერს აბრუნებს რაც ჰქონდა წაღებული და ამ შემთხვევაში კორექტირებაში რა უნდა ჩავწერო?

Posted by: internethero 22 Jan 2013, 00:32
Red Hot Chili Peppers
frusciante უსამსახუროდ რატო დატოვეთ? drug.gif

Posted by: giorgi510 22 Jan 2013, 10:15
თუ გქონიათ ვინმეს ასეთი შემთხვევა - კომპანიის თანამშრომელი სამსახურეობრივი საქმიანობისთვის იყენებს საკუთარ ავტომობილს და იღებს კომპანიისგან შესაბამის საწვავს. არ არის გაფორმებული ქირავნობის ხელშეკრულება, უბრალოდ შრომით ხელშეკრულებაში არის პუნქტი, სადაც წერია რომ საჭიროების შემთხვევაში დაქირავებული ვალდებულია გამოიყენოს საკუთარი ავტომობილი. რამდენად სწორია ეს და რა საგადასახადო ვალდებულებები წარმოიშობა ასეთ შემთხვევაში? უსასყიდლოდ მიღებული მომსახურება, რომელიც ერთობლივ შემოსავლაში უნდა ჩაირთოს?

Posted by: otikosi 22 Jan 2013, 10:27
giorgi510

ლოგიკურია, კომპანია იღებს უსასყიდლო სარგებელს!

თუმცა თუ კონტრაქტი ავალდებულებს და თავის მანქანიანად იქირავა კომპანიამ პირი მაშინ ეგ სადაო თემაა smile.gif ძველი დროის საგადასახადო აუდიტთან ეგ ნომერი არ გავიდოდა მაინც!

Posted by: The DoctoR 22 Jan 2013, 11:50
giorgi510
otikosi
მასეთ საკითხს მეც განვიხილავდი საკუთარ ფირმაში თანამშრომელთან ხელშეკრულების გაფორმების დროს. ბევრი ფიქრის მერე ასე გავაკეთე
QUOTE
ხელშეკრულებაში არის პუნქტი, სადაც წერია რომ საჭიროების შემთხვევაში დაქირავებული ვალდებულია გამოიყენოს საკუთარი ავტომობილი
.
მე ორივეს ვქირაობ (მუშას და ავტომობილს) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში და ვიხდი ჯამში მაგალითად 1000 ლარს. დასაბეგრი ბაზა ორივე შემთხვევაში ერთია. ამიტომ თუ გამართული იქნება ხელშეკრულება, შედავების შანსი ნულამდე შემცირდება.
+ამას, ალტერნატიულსაც არაფერი უთქვამს (შეიძლება არც მიაქცია ყურადღება).

Posted by: Ti-Ni 22 Jan 2013, 12:19
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 22 Jan 2013, 00:18 )
QUOTE (lolita da me @ 22 Jan 2013, 00:02 )
Red Hot Chili Peppers
კორექტირების ფაქტურა გამოუწერე

ყველაფერს აბრუნებს რაც ჰქონდა წაღებული და ამ შემთხვევაში კორექტირებაში რა უნდა ჩავწერო?

ნულს დაწერ დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში. ანუ ნულოვანი იქნება კორექტირებული ფაქტურა.
* * *
QUOTE (qondara @ 21 Jan 2013, 18:43 )
მოგესალმებით,

მაქვს ასეთი შეკითხვა. პროდუქცია უნდა მივაწოდო არარეზიდენტ ფიზიკურ პირს და რა საბუთით მივაწოდო? ზედნადებს გამოვწერ არარეზიდენტზე?

შენ უნდა მიაწოდო, ანუ ტრანსპორტირებას შენ ახდენ? თუ შენ არ ახდენ გადაზიდვას, მაშინ ხომ არ გაქვს ზედნადების გამოწერის ვალდებულება და მარტო ინვოისიც საკმარისი იქნება. თუ შენ ახდენ გადაზიდვას, არარეზიდენტი პირი უცხოელია და ზედნადების გამოწერა არ ხერხდება, მაშინ შიდა გადაზიდვის ზედნადები რომ გამოწერო, არ გამოვა? შესაძლებელია კანონმდებლობით, შენ თუ გაწყობს ოღონდ.



Posted by: Otka 22 Jan 2013, 13:59
ბუღალტერიის კურსები სად შეიძლება გავიარო საღამოს საათებში რომ ტარდებოდეს?

პატარა შპს-სთვის მინდა smile.gif)

Posted by: qondara 22 Jan 2013, 14:20
Ti-Ni

ვერაფერი მოვიფიქრე. მიღება ჩაბარების აქტს გავაკეთებ და ხელს მოვაწერინებ, ბრძანებასაც დავწერ. არარეზიდენტზე სხვა დოკუმენტს ვერ გამოვწერ?

Posted by: Ti-Ni 22 Jan 2013, 14:38
QUOTE (qondara @ 22 Jan 2013, 14:20 )
Ti-Ni

ვერაფერი მოვიფიქრე. მიღება ჩაბარების აქტს გავაკეთებ და ხელს მოვაწერინებ, ბრძანებასაც დავწერ. არარეზიდენტზე სხვა დოკუმენტს ვერ გამოვწერ?

პრობლემა რაში მდგომარეობს? ტრანსპორტირებას შენ რომ ახდენ და ზედნადები რომ უნდა გამოწერო? თუ ტრანსპორტირებას შენ არ ახდენ?


* * *
მე დავწერდი ინვოისს, სადაც მითითებულია ორივე მხრის რეკვიზიტები, გავაკეთებდი მისაწოდებელი საქონლის ჩამონათვალს თავისი ფასებით, ჯამურ ფასსსაც. მერე გავუკეთებდი სტრიქონს "ჩაბარდა მყიდველს" თავისი ხელმოსაწერი ადგილით. და გადმორიცხვით თუ გადამიხდიდა, ხომ კარგი და თუ არა და არც მაგით დაშავდებოდა რამე. მეტი საბუთი რად უნდა?

Posted by: The DoctoR 22 Jan 2013, 14:44
qondara
Ti-Ni
ზედნადებს ხომ აქვს ფუნქცია "უცხოელი მყიდველი"? (თუ რაღაც ესეთი)
მონიშნავ და მერე შენით ჩაწერ კოდს, სახელს და მისამართს.





Posted by: Ti-Ni 22 Jan 2013, 14:44
Otka

ტერიტორიულად სად გაწყობს, ესეც დაწერე smile.gif
* * *
The DoctoR

"qondara
Ti-Ni
ზედნადებს ხომ აქვს ფუნქცია "უცხოელი მყიდველი"? (თუ რაღაც ესეთი)
მონიშნავ და მერე შენით ჩაწერ კოდს, სახელს და მისამართს."

უი, კი, აქვს როგორ არა smile.gif სულ დამავიწყდა smile.gif

Posted by: _Lali_ 22 Jan 2013, 15:19
უცებ მოკლედ ვერ განმიმარტავთ რა განსხვავებაა რეზიდენტსა და არარეზიდენტს შორის? baby.gif

Posted by: Ti-Ni 22 Jan 2013, 16:00
_Lali_

მუხლი 34. რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები
1. ფიზიკურ პირებად ითვლებიან:
ა) საქართველოს მოქალაქეები;
ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები;
გ) მოქალაქეობის არმქონე პირები.
2. საქართველოს რეზიდენტად, მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის განმავლობაში, ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის პერიოდში, რომელიც მთავრდება ამ საგადასახადო წელს, ან ფიზიკური პირი, რომელიც ამ საგადასახადო წლის განმავლობაში იმყოფებოდა უცხო ქვეყანაში საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში.
3. საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დროდ ითვლება დრო, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში, აგრეთვე დრო, რომლითაც იგი გავიდა საქართველოს ფარგლების გარეთ სპეციალურად სამკურნალოდ, დასასვენებლად, მივლინებაში ან სასწავლებლად.
4. საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დროს არ განეკუთვნება დრო, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში:
ა) როგორც დიპლომატიური ან საკონსულო სტატუსის მქონე პირი ან ასეთი პირის ოჯახის წევრი;
ბ) როგორც საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომელი, ან როგორც საქართველოში უცხო ქვეყნის სახელმწიფო სამსახურში მყოფი პირი ან ასეთი პირის ოჯახის წევრი, გარდა საქართველოს მოქალაქეებისა;
გ) ერთი უცხო ქვეყნიდან მეორეში გადაადგილებისას საქართველოს ტერიტორიის გავლით;
დ) სამკურნალოდ ან დასასვენებლად.
5. საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დღედ ითვლება დღე, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში, მიუხედავად ამ ყოფნის ხანგრძლივობისა.
51. საქართველოს რეზიდენტობა, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული შემთხვევისა, შეიძლება მიენიჭოს მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილ პირს საქართველოს ფინანსთა და იუსტიციის მინისტრების მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით. (26.12.2008 N 871 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
6. საქართველოს არარეზიდენტად ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ამ მუხლის მიხედვით არ არის რეზიდენტი.
7. რეზიდენტის ან არარეზიდენტის სტატუსი დგინდება ყოველი საგადასახადო პერიოდის მიმართ. ამასთან, ის დღეები, რომელთა მიხედვითაც ფიზიკური პირი წინა საგადასახადო პერიოდში ჩაითვალა რეზიდენტად, არ გაითვალისწინება მომდევნო საგადასახადო პერიოდში რეზიდენტობის დადგენისას.

* * *
რეზიდენტი იურიდიული პირია, საქართველოს საწარმო ან საქართველოს ორგანიზაცია

Posted by: _Lali_ 22 Jan 2013, 16:09
Ti-Ni
გაიხარე. დიდი მადლობა!

და მაგეებს სად ნახულობთ ხოლმე, ბარემ მეცოდინება და მე თვითონ ვნახავ ამიერიდან, აღარ შეგაწუხებთ

Posted by: Ti-Ni 22 Jan 2013, 16:33
_Lali_

smile.gif თუ არ ვიცი, სად უნდა ვეძებო, ვეძებ გუგლში საძეიბო სიტყვის ან ფრაზის მიხედვით. კანონმდებლობა ისე კარგად ნამდვილად არ ვიცი, რომ თავისუფლად მიგნება შემეძლოს, საგადასახადო ან სხვა კოდექსში, რაც მაინტერესებს.

Posted by: elle19 22 Jan 2013, 19:02
QUOTE (Otka @ 22 Jan 2013, 13:59 )
ბუღალტერიის კურსები სად შეიძლება გავიარო საღამოს საათებში რომ ტარდებოდეს?

პატარა შპს-სთვის მინდა smile.gif)

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
წერეთლის 61
235 67 56; 235 43 97; 235 01 57;2235 11 47

ორ თვიანი კურსი სრულიად საკმარისია.

წარმატებები.

Posted by: Irakli.B 22 Jan 2013, 23:55
სალამი

ასეთი რამ მაინტერესებს

საგადასახადო კოდექსში არის მითითებული 134 მუხლის გ პუნქტში, რომ საერთაშორის გადაზიდვები იბეგრება 10%-ით, თუმცა არ წერია რომელი ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელდა მსგავსი მომსახურება, მაგალითად თუ მე მომწოდებელს ტრანსპორტირებაში უხდი თანხას და მისი პასუხისმგებლობა მორჩა მისივე ქვეყანაში და როდესაც ტვირთი გზაშია და შემდეგ მე ვარ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, მაინც უნდა გადავიხადო ეს 10%-ი? თუ იმ შემთხვევაში ვიხდი თუ არარეზიდენტი მიწევს მომსახურებას საქართველოში? გთხოვთ დამეხმაროთ

არის თუ არა რაიმე სხვაობა დაბეგვრაში ინკოტერმების მიხედვით?



მუხლი 80. დაბეგვრის ობიექტი
1. რეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ პერიოდისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის.
2. საქართველოში არსებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით საქმიანობის განმახორციელებელი არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა კალენდარული წლის განმავლობაში მუდმივ დაწესებულებასთან დაკავშირებულ, საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ პერიოდისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის.
3. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებასთან, იბეგრება ამ კოდექსის 134-ე მუხლის შესაბამისად გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, გარდა ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
4. არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც შემოსავალს იღებს ქონების რეალიზაციით, არის საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი კალენდარული წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული ერთობლივი შემოსავლიდან, რომელიც მცირდება ამ პერიოდისათვის ასეთი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული გამოქვითვების თანხებით.
5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქონების რეალიზაციით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება:
ა) რეზიდენტი იურიდიული პირის ჩვეულებრივი აქციების ან პარტნიორის წილის რეალიზაციით მიღებული ნამეტი;
ბ) ამ კოდექსის მე-8 მუხლის 21-ე ნაწილში აღნიშნული აქტივების მიწოდებით მიღებული ნამეტი შემოსავალი;
გ) ამ კოდექსის 104-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ლ“ ან „მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი;
დ) სხვა ქონების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი.

Posted by: Otka 23 Jan 2013, 03:41
Ti-Ni
ცენტრალურ უბანში რათქმაუნდა smile.gif))

elle19
დავუკავშირდები დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: keandra 23 Jan 2013, 08:04
ორისის დემო ვერსიაში ფონტს ვერ ვასწორებ და იქნებ რამე რჩევა მომცეთ. ვინდოუსიც კი გადავაყენე მაგრამ ვერ გავასწორე.

Posted by: keandra 23 Jan 2013, 08:11
ყველანაირი ფონტი დავაყენე რაც კი არსებობს

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 09:48
keandra
სისტემის ენა შეცვალე ინგლისურით. თუ ამან არ უშველა, მაშინ აირჩიე რომელი ენაც გინდა, მარა სხვა უნიკოდებიც მოუნიშნე, მერე გადატვირთე და იმუშავებს.



Irakli.B
უნდა ნახო მუხლი საქართველოში მიღებული შემოსავალი. 104-ე მუხლია თუ არ ვცდები. იქ წერია რა შემთხვევაში არის შემოსავალი საქართველოში მიღებული და აქედან გამომდინარე დააზუსტებ გიწევს თუ არა გადახდა.

Posted by: elle19 23 Jan 2013, 10:07
QUOTE (_Lali_ @ 22 Jan 2013, 16:09 )
Ti-Ni
გაიხარე. დიდი მადლობა!

და მაგეებს სად ნახულობთ ხოლმე, ბარემ მეცოდინება და მე თვითონ ვნახავ ამიერიდან, აღარ შეგაწუხებთ

codex.ge
ყველაზე კარგი საიტია.

Posted by: Toxic:) 23 Jan 2013, 10:46
QUOTE
და მაგეებს სად ნახულობთ ხოლმე, ბარემ მეცოდინება და მე თვითონ ვნახავ ამიერიდან, აღარ შეგაწუხებთ

http://forms.ge matsne.gov.ge

Irakli.B
QUOTE
საგადასახადო კოდექსში არის მითითებული 134 მუხლის გ პუნქტში, რომ საერთაშორის გადაზიდვები იბეგრება 10%-ით, თუმცა არ წერია რომელი ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელდა მსგავსი მომსახურება, მაგალითად თუ მე მომწოდებელს ტრანსპორტირებაში უხდი თანხას და მისი პასუხისმგებლობა მორჩა მისივე ქვეყანაში და როდესაც ტვირთი გზაშია და შემდეგ მე ვარ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, მაინც უნდა გადავიხადო ეს 10%-ი? თუ იმ შემთხვევაში ვიხდი თუ არარეზიდენტი მიწევს მომსახურებას საქართველოში? გთხოვთ დამეხმაროთ



არის ინსტრქუციცია 2011 წელს გამოცემული საერთაშორისო გადაიზდვებზე სადაც გასაგებად და მარტივად არის ყველა შემთხვევა ჩამოყალიბებული, მართალია ძალადაკარგულად არის გამოცხადებული მაგრამ მაინც ღირს წაკითხვად ბევრ რამეში გაერკვევი.

QUOTE
არის თუ არა რაიმე სხვაობა დაბეგვრაში ინკოტერმების მიხედვით?


კი არის იმაზეა დამოკიდებული როგორც ზევით დაწერე ვინ იღებს ვალდებულებას გადაზიდვაზე ,მე რაც მახოვს C ჯგუფის ინკოტერმების შემთხვევაში ცალსახად განთავისუფლებული ხარ 10% ის გადახდისგან, იმისდამიუხედავათ ტრანსპორტირების თანხა ცალკე იქნება თუ არა გამოყოფილი ინვოისში.

* * *

შრომის კოდექსში ცვლილებეთან დაკავშირებით ხომ არ იცით რა ხდება, წერილობითი ხელშეკრულებები სავალდებულო ხდება როგორც გუშინ ტელევიზორიდან გავიგე, ალბათ რაღაც სავალდებულო პუნქტებიც იქნება რაც ხელშეკრულებაში უნდა ჩაიდოს.

Posted by: giorgi510 23 Jan 2013, 10:56
QUOTE (The DoctoR @ 22 Jan 2013, 11:50 )
giorgi510
otikosi
მასეთ საკითხს მეც განვიხილავდი საკუთარ ფირმაში თანამშრომელთან ხელშეკრულების გაფორმების დროს. ბევრი ფიქრის მერე ასე გავაკეთე
QUOTE
ხელშეკრულებაში არის პუნქტი, სადაც წერია რომ საჭიროების შემთხვევაში დაქირავებული ვალდებულია გამოიყენოს საკუთარი ავტომობილი
.
მე ორივეს ვქირაობ (მუშას და ავტომობილს) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში და ვიხდი ჯამში მაგალითად 1000 ლარს. დასაბეგრი ბაზა ორივე შემთხვევაში ერთია. ამიტომ თუ გამართული იქნება ხელშეკრულება, შედავების შანსი ნულამდე შემცირდება.
+ამას, ალტერნატიულსაც არაფერი უთქვამს (შეიძლება არც მიაქცია ყურადღება).

დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის.

The DoctoR

საწვავის ჩამოწერებს ამ შემთხვევაში როგორ აკეთებ? ანუ გარბენის გამიჯვნას, რომელი სამსახურეობრივი მიზნებისთვის არის და რომელი პირადი მიზნებისთვის

Posted by: Maribeli 23 Jan 2013, 11:13
QUOTE (keandra @ 23 Jan 2013, 08:11 )
ყველანაირი ფონტი დავაყენე რაც კი არსებობს

თვითონ ორისის ფონტი უნდა ჩამოტვირთო, ორისის საიტზე დევს , პირველივე გვერდზე და აწერია ქართული ფონტი. ის ჩამოტვირთე და დააინსტალირე დემო თავიდან.

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 11:19
Toxic:)
QUOTE
კი არის იმაზეა დამოკიდებული როგორც ზევით დაწერე ვინ იღებს ვალდებულებას გადაზიდვაზე ,მე რაც მახოვს C ჯგუფის ინკოტერმების შემთხვევაში ცალსახად განთავისუფლებული ხარ 10% ის გადახდისგან, იმისდამიუხედავათ ტრანსპორტირების თანხა ცალკე იქნება თუ არა გამოყოფილი ინვოისში.

ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო შემთხვევები მქონდა - ყოველთვის საქონელი მოდიოდა CIP თბილისი. ინვოისში გამოყოფილი იყო საქონლის და ტრანსპორტირების თანხები. ჩვენს საბაჟოზე ზოგიერთი ცალკე მიანგარიშებდა ტრანსპორტირების თანხას და დეკლარაციაში შესაბამის უჯრაში ასახავდა, ზოგიერთები კი ითვალისწინებდნენ CIP ფაქტორს და ტრანსპორტირებას ცალკე არ გამოყოფდნენ. ანუ თვით საბაჟო აკეთებდა ერთიდაიგივე სიტუაციაში ორ განსხვავებულ მიდგომას.
ახლა ვსვამ კითხვას - უნდა დავბეგრო თუ არა 10% განაკვეთით ტრანსპორტირება, რომელიც წესით არ უნდა დაიბეგროს და +ამას დეკლარაციებშიც ნაწილობრივ დაუბეგრავშიც მაქვს?
შენ როგორ ფიქრობ?


giorgi510
QUOTE
საწვავის ჩამოწერებს ამ შემთხვევაში როგორ აკეთებ? ანუ გარბენის გამიჯვნას, რომელი სამსახურეობრივი მიზნებისთვის არის და რომელი პირადი მიზნებისთვის

სამუშაო საათების მიხედვით. დილის 09:00-ზე ოდომეტრი საღამოს 18:00-ზე ოდომენტრი smile.gif
პერერივზე თუ გავიდა მის საქმეზე მაგის დაანგარიშება გაგიჭირდება smile.gif

Posted by: keandra 23 Jan 2013, 11:41
Maribeli
The DoctoR
მადლობა რჩევებისთვის. სახლში აღარ ვარ ეხლა და რომ მივალ ვეცემი კომპს ეგრევე. იქნებ რამე ვქნა.

Posted by: Lady_Bird 23 Jan 2013, 11:44
ახალი შრომის კოდექსის პროექტი სად შეიძლება ვნახო ხომ არ იცით?

Posted by: nostradamuss 23 Jan 2013, 11:55
გამარჯობათ, smile.gif ბიუჯეტში გადახდა დააგვაინდა მეწარმე 2- დღე და გირავნობა დაადეს, გადაიხადა უკვე და შემოსავლებში უნდა მივიდეს რომ გააუქმებინოს ეს გირავნობა? ? თუ იცით რომ დამეხმაროთ ...


Posted by: Ti-Ni 23 Jan 2013, 12:03
nostradamuss

აი რს.გე-დან

გადასახდის გადამხდელის ქონების საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთვა საგადასახდო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საშუალებაა. თუ თქვენ გერიცხებათ საგადასახადო დავალიანება, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს გირავნობით/იპოთეკით დატვირთოს თქვენს საკუთრებაში ან ბალანსზე რიცხული ქონება. თუ თქვენს მიერ დროულად არ მოხდა დავალიანების დაფარვა აღსრულების ეროვნული ბიურო მოახდენს გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციას. თუ თქვენ დაფარეთ დავალიანება შეგიძლიათ განცხადებით მიმართოთ საგადასახადო ორგანოს აღნიშნული უფლების გაუქმების მოთხოვნით . განცხადებას უნდა დაურთოთ დავალიანების დაფარვის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება), რომლის შესაბამისადაც დავალიანება დაფარულია. აღნიშნული მომსახურება უფასოა გახსოვდეთ: შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ასევე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა,როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

http://new.rs.ge/Default.aspx?sec_id=4507&lang=1&appcatid=25

განცხადების ფორმაც აქვეა.

მაგრამ მე ვიცოდი, რომ გადასახადის გადახდის შემდეგ ავტომატურად იხსნებოდა გირავნობა. ოღონდ მაშინვე არა.

Posted by: _Lali_ 23 Jan 2013, 12:16
Ti-Ni
ხომ არ იცით, გირავნობის ახსნა, ფიზიკურ პირზეც ანალოგიურადაა თუ ავტომატურად ხდება?

Posted by: shaknike 23 Jan 2013, 12:25
keandra

როდესაც ორისის ფონტებს დააყენებ მაინც არის დიდი ალბათობა რომ ნაწერების რაღაც ნაწილი ისევ არეული სიმბოლებით გახსნას

შეხვალ: ფონდები/სისტემის პარამეტრები/ეკრანი

user posted image

და ეკრანის ფონტს ORIS SISTEM ან UNICODE ზე გადაიყვან..

Posted by: Ti-Ni 23 Jan 2013, 12:49
QUOTE (_Lali_ @ 23 Jan 2013, 12:16 )
Ti-Ni
ხომ არ იცით, გირავნობის ახსნა, ფიზიკურ პირზეც ანალოგიურადაა თუ ავტომატურად ხდება?

არ ვიცი დანამდვილებით. თბილისის საშემოსავლოებში არასდროს ყურმილს არ ირებენ და ვრეკავხოლმე სხვადასხვა ქალაქის საგადასახადოებში. ბევრად უფრო კომპეტენტურ პასუხს იძლევიან ხშირად და მონდომებულიც უფრო არიან, ნორმალური პასუხი გაგცენ. რომ ჰკითხო, ალბათ გეტყვიან ზუსტად.

Posted by: _Lali_ 23 Jan 2013, 12:53
Ti-Ni
QUOTE
ქალაქის საგადასახადოებში

ესე იგი, აქ მეტყვიან პასუხს... მადლობა

Posted by: toi toto 23 Jan 2013, 14:28
1. ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული კომერციული ფართის რეალიზაციის დროს თუ ღირებულება აღემატება 100 000 დღგ-თი იბეგრება?
2, უირიდიული პირის საკუთრებაში არსებული კომერციული ფართის რეალიზაციის დროს თუ ღირებულება აღემატება 100 000 დღგ-თი იბეგრება?
3. სად წერია იქნებ იცოდეთ თუ კომერციულ ფართზე არ არის იჯარის ხელშეკრულება გაფორმებული დღგ-თი არ იბეგრებაო?!

Posted by: Brruto 23 Jan 2013, 14:56
გამარჯობათ

მინდა ბუღალტერის შესწავლა და სად ასწავლიან კარგად?? (აქამდე არანაირი შეხება არ მქონია ამ სფეროსთან)

მადლობა წინასწარ




Posted by: otikosi 23 Jan 2013, 15:07
toi toto



მუხლი 156. გადასახადის გადამხდელი

დამატებული ღირებულების გადასახადის (შემდგომში – დღგ) გადამხდელად ითვლება:

ა) პირი, რომელიც რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად;

ბ) პირი, რომელიც ვალდებულია გატარდეს რეგისტრაციაში დღგ-ის გადამხდელად;


3


მუხლი 157. სავალდებულო რეგისტრაცია

1. პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს (გარდა ამ მუხლის 11 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა) :

ა) ვალდებულია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისათვის მიმართოს საგადასახადო ორგანოს დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხის 100 000 ლარზე გადაჭარბების დღიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა;

ბ) დღგ-ის გადამხდელად ითვლება იმ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების მომენტიდან (ამ ოპერაციის ჩათვლით), რომლის მიხედვითაც დასაბეგრი ოპერაციის საერთო თანხა გადააჭარბებს 100 000 ლარს.


მუხლი 9. ეკონომიკური საქმიანობა

1. ეკონომიკურ საქმიანობად ითვლება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების, შემოსავლის ან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ასეთი საქმიანობის შედეგებისა


1. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია:

ა) საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა,


1


მუხლი 13. საქონელი

1. საქონელი არის მატერიალური ან არამატერიალური ქონება, მათ შორის, ელექტრო- და თბოენერგია, გაზი და წყალი.

2. დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის საქონელს არ მიეკუთვნება ფული


მემგონი ყველაფერი ნათელია და თუ არა კიდე ჩავუღრმავდეთ!


Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 15:11
otikosi
ყველაფერი ნამდვილად გასაგებია, მარა არის შემთხვევები, როცა პიროვნება ყიდის კომერციულ ფართს, მაგრამ ეს ფართი მიღებულია ბინის რომელიმე კედლის განგრევით. (მარტივად რომ ვთქვათ, ბინაში არის კომერციული საქმიანობა გაჩაღებული).
ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ხომ არ იცი? ბინის რეალიზაცია არ არის ეკონომიკურ საქმიანობა.

Posted by: Ti-Ni 23 Jan 2013, 15:14
toi toto

ფიზიკურმა პირმა გაყიდა მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინა (სახლი) და მასზე დამაგრებული მიწა. გაყიდვის ღირებულებამ გადააჭარბა 100 000 ლარს. ევალება თუ არა ფიზიკურ პირს, დადგეს დღგ-ის გადამხდელად და ამ ოპერაციაზე გადაიხადოს დღგ?

ფიზიკური პირის მიერ ყოველი უწყვეტი 48 თვის განმავლობაში მის საკუთრებაში არსებული 4 საცხოვრებელი ბინის (სახლის) მასზე დამაგრებული მიწით რეალიზაცია არ განეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას. შესაბამისად, ერთი საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაცია არ არის დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცია და ფიზიკურ პირს არ წარმოეშობა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება.

ფიზიკური პირის საკუთრება ბინაა თუ კომერციული ფართი, აქვს მნიშვნელობა?

Posted by: otikosi 23 Jan 2013, 15:16
The DoctoR
სად წერია კონკრეტულად რომ ბინის რეალიზაცია არ არის ეკ საქმიანობა?

* * *
ბინის კედლის მტვრევით ანუ გამოტეხა კედელი და მოაშენა თუ თავისივე ბინაში მოაწყო კედლის მომტვრევით კომერციული ფართი?

* * *
იგივე კედლის მომტვრევით მიღებული კომერციული ფართის გაქირავება ითვლება თუარა ეკონომიკურ საქმიანობად?
* * *

Ti-Ni
The DoctoR
ეხლა ვნახე Ti-Ni მონაწერი 48 თვის განმავლობაში 4საცხოვრებელი სახლის რეალიზაციის შესახებ ბაინდურაშვილის ბრძანება. გამოდის რომ არ იბეგრება!
toi toto

Posted by: qwerty321 23 Jan 2013, 15:30
გთხოვთ დამეხმარეთ. თუ პოლიგრაფიული ფირმა ბეჭდავს კლიენტის ქაღალდზე და ეს კლიენტი კერძო პირია,რომელსაც საბუთი არ სჭირდება და არც შიდა გადაზიდვის დოკუმენტის მოტანა შეუძლია იმიტომ, რომ ამ ქაღალდს ახლა კი არ ყიდულობს,ძველი შეძენილი აქვს,ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? დავიტოვო ქაღალდი და დავუბეჭდო ზედ თუ უარი უნდა ვუთხრა იმიტომ, რომ სანამ წაიღებს შემოწმებაზე რომ შემოვიდნენ ქაღალდი მეტობაში არ მქონდეს?მადლობა წინასწარ.

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 15:30
otikosi
QUOTE
სად წერია კონკრეტულად რომ ბინის რეალიზაცია არ არის ეკ საქმიანობა?

მინისტრის ბრძანება არის - საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელიც არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას, რომლის მიხედვითაც 48 თვეში 4 ბინის რეალიზაცია არაა ეკონომიკური საქმიანობა.

QUOTE
ბინის კედლის მტვრევით ანუ გამოტეხა კედელი და მოაშენა თუ თავისივე ბინაში მოაწყო კედლის მომტვრევით კომერციული ფართი?

ნუ ხო. როგორც არის პირველ სართულზე რომ აქვთ მაღაზიები, იმას ვგულისხმობ.

otikosi
გაქირავება, კომერციულის კი არა, ბინის გაქირავებაც ეკონომიკური საქმიანობაა, რადგანაც
QUOTE
ეკონომიკურ საქმიანობად ითვლება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების, შემოსავლის ან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ასეთი საქმიანობის შედეგებისა
.

მაგრამ როცა ამ ფართს გავყიდი, მე კომერციულ ფართს ვყიდი თუ ბინას, რომელშიც მე მართალია მაღაზია მქონდა, მაგრამ შენ შეიძლება იცხოვრო?



Posted by: otikosi 23 Jan 2013, 15:31
ანუ თუ კომერციული ფართია ვბეგრავთ და თუ ბინაა 48 თვეში 4 ბინის რეალიზაცია ეკონომიკურ საქმიანობად არ ითვლება!
* * *
The DoctoR

მაგშემთხვევაში უნდა ვიხელმძღვანელოთ უძრავი ქონების სტატუსით! თუ მიეკუთვნება კომერციულ ფართს ყველაფერი ნათელია, თუ მიეკუთვნება საცხოვრებელ სახლს და ესეა რეგისტრირებული არ აქვს მნიშვნელობა მე მას როგორ ვიყენებდი!

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 15:36
otikosi
QUOTE
ანუ თუ კომერციული ფართია ვბეგრავთ და თუ ბინაა 48 თვეში 4 ბინის რეალიზაცია ეკონომიკურ საქმიანობად არ ითვლება!

გეთანხმები.

ერთი რამ მაინტერესებს მხოლოდ - ზემოთ დაწერილ შემთხვევაში (ბინაში მაღაზიის მოწყობა) რეალიზაციის შემთხვევაში ბინას ვყიდი თუ კომერციულ ფართს? შენი აზრით...

QUOTE
მაგშემთხვევაში უნდა ვიხელმძღვანელოთ უძრავი ქონების სტატუსით! თუ მიეკუთვნება კომერციულ ფართს ყველაფერი ნათელია, თუ მიეკუთვნება საცხოვრებელ სახლს და ესეა რეგისტრირებული არ აქვს მნიშვნელობა მე მას როგორ ვიყენებდი!


პასუხიც გაცემულია smile.gif
მეც ასე ვფიქრობ სიმართლე რომ ვთქვათ rolleyes.gif

Posted by: Toxic:) 23 Jan 2013, 15:38
QUOTE
ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო შემთხვევები მქონდა - ყოველთვის საქონელი მოდიოდა CIP თბილისი. ინვოისში გამოყოფილი იყო საქონლის და ტრანსპორტირების თანხები. ჩვენს საბაჟოზე ზოგიერთი ცალკე მიანგარიშებდა ტრანსპორტირების თანხას და დეკლარაციაში შესაბამის უჯრაში ასახავდა, ზოგიერთები კი ითვალისწინებდნენ CIP ფაქტორს და ტრანსპორტირებას ცალკე არ გამოყოფდნენ. ანუ თვით საბაჟო აკეთებდა ერთიდაიგივე სიტუაციაში ორ განსხვავებულ მიდგომას.
ახლა ვსვამ კითხვას - უნდა დავბეგრო თუ არა 10% განაკვეთით ტრანსპორტირება, რომელიც წესით არ უნდა დაიბეგროს და +ამას დეკლარაციებშიც ნაწილობრივ დაუბეგრავშიც მაქვს?
შენ როგორ ფიქრობ?

ნაწილობრივ დაუბეგრავში რას გულისხმობ? CIP პირობა შინაარსით არ არის დასაბერგი და დეკლარაციაში გამოიყოფა თუ არა ტრანსპორტირების თანხა მე ვფირობ არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა, მე არ ვბერგავ.როგორც მახსოვს მენუალებშიც იყო განხილული ამდაგვარი შემთხვევა .

Posted by: otikosi 23 Jan 2013, 15:38
qwerty321

ხელშეკრულება დადევი გასაწევ მომსახურებასთან დაკავშირებით, განმარტე რა სახის მომსახურებაა და განმარტე რომ დამკვეთის ნედლეულს მოიხმარ, მიღებისას და გადაცემისას მიღება-ჩაბარების აქტები გააკეთე.

Posted by: eleven 23 Jan 2013, 15:40
ორის.ჯი დან გადმოვწერე უახლესი ვერსია ორისსის და ფონტების დაინსტალირება ვერ მოვახერხე, პროგრამას როდესაც ვხსნი რაღაცას ქართულად წერს რაღაცას რუსული ასოებით. ვერ დამეხმარებით?

Posted by: otikosi 23 Jan 2013, 15:43
eleven

წინა 3-4 გვერდი დაათვალიერე იქ არის ახსნილი მგონი ყველაფერი.

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 15:48
Toxic:)
QUOTE
ნაწილობრივ დაუბეგრავში რას გულისხმობ?

საბაჟო ხან გამოყოფილად აღნიშნავს ტრანსპორტირებას და ხან საქონლის ღირებულებაში რთავს.
მე, როცა გამომიყოფს ცალკე ტრანსპოტირებას იმას ვბეგრავ და მეორე შემთხვევაში არა.
CIP პირობა არ იბეგრბა, მაგრამ როცა გამოყოფილად სხვამენ მაშინ რა ხდება? ან თუ მნიშვნელობა არ აქვს დაბეგვრისთვის, რატომ ყოფს ერთი მებაჟე და მეორე არა?
მანუალებს ახლაც გადავხედე და ვერ ვიპოვე მსგავსი ჩანაწერი იმპორტთან დაკავშირებით. თუ შეგიძლია ნომერი მიმითითე

Posted by: eleven 23 Jan 2013, 15:50
otikosi

უმარტივესი რაღაც იყო, ორისის ოპერატორმა ამიხსნა, მაინც მადლობა.

Posted by: Ti-Ni 23 Jan 2013, 15:57
QUOTE (qwerty321 @ 23 Jan 2013, 15:30 )
გთხოვთ დამეხმარეთ. თუ პოლიგრაფიული ფირმა ბეჭდავს კლიენტის ქაღალდზე და ეს კლიენტი კერძო პირია,რომელსაც საბუთი არ სჭირდება და არც შიდა გადაზიდვის დოკუმენტის მოტანა შეუძლია იმიტომ, რომ ამ ქაღალდს ახლა კი არ ყიდულობს,ძველი შეძენილი აქვს,ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? დავიტოვო ქაღალდი და დავუბეჭდო ზედ თუ უარი უნდა ვუთხრა იმიტომ, რომ სანამ წაიღებს შემოწმებაზე რომ შემოვიდნენ ქაღალდი მეტობაში არ მქონდეს?მადლობა წინასწარ.

ხელშეკრულებას ხო უფორმებთ მომსახურებაზე? დაწერე იმ ხელშეკრულებაში, რომ მის საკუთარ ქაღალდზე უბეჭდავთ და გააკეთე მიღება-ჩაბარება, რომ ჩაიბარე მისგან ამდენი და ამდენი ქაღალდი. არ გამოვა?

Posted by: burdga_777 23 Jan 2013, 15:58
_Lali_

რეზიდენტი ფიზიკური პირი ან რეზიდენტი იურიდიული პირი (საქართველოს საწარმო ან საქართველოს ორგანიზაცია).
ხოლო არარეზიდენტი პირი, რომელიც არ არის რეზიდენტი შესაბამისად არის უცხო ქვეყნის საწარმო ან უცხო ქვეყნის ორგანიზაცია.

აი მოკლედ წარმოდგენა რო შეიქმნა ამ საკითხთან დაკავშირებით)))

* * *
ხოხ როგორ ჩამოვრჩენილვარ)))
გადავხედო აბა ისტორიას იქნებ მეც გამომადგეს რაიმე

Posted by: GიორGი 23 Jan 2013, 16:06
რეაბიატა
2012 წლის დეკემბრის თვის ანგარიშფაქტურების ჩათვლა 2013 ის იანვარში შეიძლება?

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 16:10
GიორGი
yes.gif

-------------------------------

Posted by: GიორGი 23 Jan 2013, 16:11
The DoctoR
2kiss.gif

გამორჩენილა ერთი კი არადა ახლა ამოწერეს
mad.gif

Posted by: burdga_777 23 Jan 2013, 16:14
GიორGი
90 დღის განმავლობაში შეგიძლია ჩაითვალო

Posted by: otikosi 23 Jan 2013, 16:29
The DoctoR

ე.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, ი მავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ამ პუნქტს როგორ გებულობთ? ანუ ყველა ამბობს (იმიტომ რომ ყველას უნდა ეგრე იყოს!) თუ მაგ.: 2012 წლის იანვრის დეკლარაციაში ვერ ავსახე ან გამომრჩა იანვრის ანგარიშ-ფაქტურა მაშინ 2012 წლის დეკემბრის დეკლარაციაში ჩავითვლი და მაქვს უფლება ჩავითვალო. კი ესეც იკითხება ეგ პუნქტი მაგრამ რაღაც მაინც მაეჭვებს, მაშინ იმ სამი საანგარიშო პერიოდის ჩაწერა რაღაა? ან ერთად ყოფილიყო გადაბმული ერთ პუნკტში რომ თუ ვერ მიაბი სამ საანგარიშგებო პერიოდში მაშინ შეგიძლიათ მიაბათ საანგარიშო წლის დეკემბრის დეკლარაციას, რატოა გამიჯნული?...
ადრეც ვისაუბრეთ და ჩემი აზრი იყო როცა გამიჯვნა ვერ ხდება ჩასათვლელი თანხის შერეულ ოპერაციებში(ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის გარეშე) მაშინ ანგარიშდება წლის ბოლოს საერთო ბრუნვის ხვედრითი წილის მიხედვით და მთელი წლის ანგარიშფაქტურები შეგიძლია ჩაითვალო დეკემბერში.

ვინმეს ხომ არ აქვს ნანახი ან განაგონი საგადასახადოს მოეწეროს კონკრეტულად ამ საკითხზე?

Posted by: ninia11 23 Jan 2013, 16:37
Lady_Bird
QUOTE
ახალი შრომის კოდექსის პროექტი სად შეიძლება ვნახო ხომ არ იცით?


ლინკი ვნახე მშობლების კლუბში. მადლობა kozet-ს smile.gif

http://allshares.ge/download.php?id=503B7C3170

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 16:42
otikosi
ცოტა მეც მეუცნაურა თავიდან ეგ პუნქტი, მარა მას მერე რაც ელ.ფატურების ჩათვლა უვადო გახდა, მაგის შემდეგ მაგ პუნქტს არ ვუყურებ. სხვა ფაქტურას კიდევ მე არ ვღებულობ გარდა ელ.ფატურისა smile.gif

Posted by: toi toto 23 Jan 2013, 16:44
otikosi

მე დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია მევალება თუ არა ეს არ მიკითხავს.. მაინტერესებს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული კომერციული ფართი რომ გაყიდოს ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა. ორივე შემთხვევაში არიან თუ არ არიან რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელებად, და ტანხა აღემატება 100 000 ლარს უნდა გადაიხადოს თუ არა დღგ... მე ვიცი რომ უნდა გადაიხადოს., მაგრამ ვერ ვნახე ბრძანება სადაც ეწერება რომ თუ ამ კომერციულ ფართზე არ არის იჯარის ხელშEკრულება გაფორმებული მაშინ დღგ-ს არ იხდი... აი ეს ვერ ვიპოვე.

Ti-Ni

საცხოვრებელ ბინაზე არ მაქვს საუბარი Ti-Ni . რეესტრი როცა არის რეგისტრირებული როგორც კომერციული ფართი.

Posted by: nostradamuss 23 Jan 2013, 16:45
Ti-Ni
QUOTE
აი რს.გე-დანგადასახდის გადამხდელის ქონების საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთვა საგადასახდო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საშუალებაა. თუ თქვენ გერიცხებათ საგადასახადო დავალიანება, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს გირავნობით/იპოთეკით დატვირთოს თქვენს საკუთრებაში ან ბალანსზე რიცხული ქონება. თუ თქვენს მიერ დროულად არ მოხდა დავალიანების დაფარვა აღსრულების ეროვნული ბიურო მოახდენს გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციას. თუ თქვენ დაფარეთ დავალიანება შეგიძლიათ განცხადებით მიმართოთ საგადასახადო ორგანოს აღნიშნული უფლების გაუქმების მოთხოვნით . განცხადებას უნდა დაურთოთ დავალიანების დაფარვის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება), რომლის შესაბამისადაც დავალიანება დაფარულია. აღნიშნული მომსახურება უფასოა გახსოვდეთ:  შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ასევე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა,როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.



მადლობა , მეც ეგრე ვიცოდი რომ უნდა მოეხსნათ მაგრამ 6 დღეა უკვე რაც არ მოუხსნიათ და რავი რა ...

Posted by: elle19 23 Jan 2013, 16:47
QUOTE (Brruto @ 23 Jan 2013, 14:56 )
გამარჯობათ

მინდა ბუღალტერის შესწავლა და სად ასწავლიან კარგად?? (აქამდე არანაირი შეხება არ მქონია ამ სფეროსთან)

მადლობა წინასწარ

QUOTE (Otka @ 22 Jan 2013, 13:59 )
ბუღალტერიის კურსები სად შეიძლება გავიარო საღამოს საათებში რომ ტარდებოდეს?

პატარა შპს-სთვის მინდა )

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
წერეთლის 61
235 67 56; 235 43 97; 235 01 57;2235 11 47

ორ თვიანი კურსი სრულიად საკმარისია.

წარმატებები.

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 16:52
toi toto
QUOTE
თუ ამ კომერციულ ფართზე არ არის იჯარის ხელშEკრულება გაფორმებული მაშინ დღგ-ს არ იხდი

ეგ ვერ გავიგე ცოტა. იჯარა რა შუაშია?
ჩვენ ვისაუბრეთ ზემოთ, რომ კომერციული ფართი დაიბეგრება დღგ-თი, თუ ის არ არის ბინა (ანუ არ ხდება ბინის რეალიზაცია როგორც კომერციულ ფართად). ჩვენი აზრით ამ უკანასკნელ შემთხვევაში რეალიზაცია ხდება ბინის.

ეს საუბარი არის ფიზიკურ პირზე. რაც შეეხება იურიდიულ პირს - ცალსახად იბეგრება დღგ-თი.

Posted by: otikosi 23 Jan 2013, 17:04
toi toto

ესეიგი გადამხდელად ითვლები თუ ვალდებულება წარმოგეშვება რეგისტრაციის, მერე ავხსენი რეგისტრაცია რა დროს ხდება, საფეხურები დეტალურად გავიარეტ და გამოდის რომ თუ გამყიდველი პირი საერთოდ ეწევა ნებისმიერ ეკ საქმიანობას გაყიდის მის კომერციულ ფართს შემოსავლის მიღება და კომპენსაცია თუ ხდება დაიბეგრება დღგ-თი.

რაც შეეხება თუ ფართზე იჯარა არ არის გაფორმებულიო ან რეგისტრირებული დღგ-ს არ ვიხდითო ეგ არ ვიცი......
* * *
The DoctoR

31 . ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე.

უვადოს გულისხმობ ალბათ ამ პუნქტს ხომ?

Posted by: The DoctoR 23 Jan 2013, 17:11
otikosi
QUOTE
31 . ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე.

yes.gif

Posted by: shaknike 23 Jan 2013, 18:09
nostradamuss
მეწარმის ელ. გვერდიდან აირჩევთ განცხადებებს/ ახალ განცხადებას...:

user posted image

პირველ ვარიანტს აირჩევთ თავისთავად და იქ შემდეგ ასატვირთ დოკუმენტაციაში ატვირთავ გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის სკანირებულ ფაილს

Posted by: mshvidi 23 Jan 2013, 18:37
1.დაინიშნოს შპს საქმიანობის კამერალური საგადასახადო შემოწმება
სსკ-ის 309-ე მუხლის 58-ე ნაწილის ”ა” ქვეპუნქტის შესაბამისად, დარიცხული/დასარიცხი თანხების და
შესაბამის დეკლარაციებში ასახვის სისწორის განსაზღვრის მიზნით;

თუ იცით ვინმემ, ამ დროს მარტო დეკლარაციებს ამოწმებენ? კამერალური - რა პონტია?

Posted by: nostradamuss 23 Jan 2013, 19:25
shaknike
QUOTE
nostradamussმეწარმის ელ. გვერდიდან აირჩევთ განცხადებებს/ ახალ განცხადებას...:



ოკ... მადლობა, გაიხარე...

Posted by: Ti-Ni 23 Jan 2013, 19:40
mshvidi

მაგ დროს ამოწმებენ დოკუმენტაციის მიხედვით, რაც დაკავშირებულია შპს-ს მიერ პროცენტის დარიცხვას, გადახდასა და გადასახადის დაანგარიშებასთან დაკავშირებით. რაც საბუთებით გაქვს დაიანგარიშებენ თავად ყველაფერს და შეადარებენ შენს მიერ დეკლარაციით წარდგენილ მონაცემებთან.

Posted by: sun_waiting 23 Jan 2013, 21:36
სოციალური გადასახადის სახაზინო კოდი მითხარით რა. რაც ვნახე ნეტში ამოღებულია ყველგან და მჭირდება .

Posted by: giorgi510 24 Jan 2013, 10:00
ნოემბრის თვეში გავწიე მომსახურება, რაზეც გამოიწერა დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურა. ეხლა ხდება ამ მომსახურების თანხის შემცირება. შესაბამისად გამოიწერება კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა. მაინტერესებს, ნოემბრის დღგ-ს დეკლარაცია უნდა დაზუსტდეს, თუ იანვრის დეკლრაციაში უნდა აისახოს კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ? ალბათ იანვარში ხო?

Posted by: otikosi 24 Jan 2013, 10:04
giorgi510

იანვარში გამოწერილ კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურას მიაბავ იანვარს და შეამცირებ ჩასათვლელს.

Posted by: giorgi510 24 Jan 2013, 11:03
QUOTE (otikosi @ 24 Jan 2013, 10:04 )
giorgi510

იანვარში გამოწერილ კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურას მიაბავ იანვარს და შეამცირებ ჩასათვლელს.

otikosi

მადლობ პასუხისთვის.

და 2012 წლის ერთობლივ შემოსავალში შესაბამისად კორექტირებული, ანუ შემცირებული თანხა შევა ხომ?

Posted by: otikosi 24 Jan 2013, 11:07
giorgi510
და 2012 წლის ერთობლივ შემოსავალში შესაბამისად კორექტირებული, ანუ შემცირებული თანხა შევა ხომ?
yes.gif

Posted by: toi toto 24 Jan 2013, 11:48
The DoctoR


მეც ესე ვიცი და რატომ დადგა ეს საკითხი მიკვირს საერთოდ. მეუბნებიან რომ რაღაც ხვრელი არის კოდექსშიო, მაგრამ მე ვერსად ვიპოვე. არადა ერთი აუდიტი ამტკცებს ამას.

კომერციული ფართის რეალიზაცია იბეგრება ჩვეულებრივად დღგ-თი და წლის ბოლოს მოგებით (საშემოსავლოთი) .

Posted by: otikosi 24 Jan 2013, 12:36
toi toto

აუდიტი თუ რამეს დაგიკონკრეტებს და მიგინიშნებს საიდან ხელმძღვანელობს კონკრეტულ სიტუაციაში იქნებ გაგვიზიარო.

წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: toi toto 24 Jan 2013, 13:17
otikosi

ვითხოვ მეც... მეთქი სანამ ჩემი თვალით არ წავიკითხავ არ ვიცი მეთქი... ველოდები როდის წამაკითხებს... აუცილებლად გაგაცნობთ...


ახალგაზრდებო სააქციოში აქციების რეალიზაციასთან როგორ ხართ?

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2013, 13:31
toi toto
QUOTE
ახალგაზრდებო სააქციოში აქციების რეალიზაციასთან როგორ ხართ?

ვახლობლობთ smile.gif

Posted by: giorgi510 24 Jan 2013, 14:06
არის კონკრეტული პროექტისთვის შექმნილი სუბიექტი, რომელიც პროექტის დასრულებისთანავე (დაახლეობით 2წელი)გაუქმდება. ბალანსზე ირიცხება დაახლოებით 30,000 ლარის ძირ. საშუალებები, ძირითადად კომპიუტერები და წვრილმანი საოფისე ინვენტარი. მაინტერესებს, ფინანსური მიზნებისთვის რამდენად რეკომენდირებულია/დაშვებულია რომ დავარიცხო 50% ცვეთა. ანუ, პროექტრი რომ დასრულდება ძირ. საშუალებების სრულად ჩამოიწერება.

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2013, 14:28
giorgi510
ჩემი აზრით შეგედავებიან. იმიტომ რომ სალიკვიდაციო ღირებულება გაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე შენ დატოვებ. შესაბამისად ქონების გადასახადის მიზანმიმართულ შემცირებას ექნება ადგილი.
ისე ლიკვიდაციას აპირებთ?

Posted by: giorgi510 24 Jan 2013, 14:35
QUOTE (The DoctoR @ 24 Jan 2013, 14:28 )
giorgi510
ჩემი აზრით შეგედავებიან. იმიტომ რომ სალიკვიდაციო ღირებულება გაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე შენ დატოვებ. შესაბამისად ქონების გადასახადის მიზანმიმართულ შემცირებას ექნება ადგილი.
ისე ლიკვიდაციას აპირებთ?

ხომ, მეც ასე ვფიქრობ.
კი ვაპირებთ...

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2013, 14:40
giorgi510
მერე რო მისცე დამფუძნებელს? კაპიტალიდან გატანა გააკეთოს და გაყიდოს ან დაარიგოს თანამშრომლებზე smile.gif
ლიკვიდაციას სხვანაირად მაინც ვერ გააკეთებთ.

Posted by: toi toto 24 Jan 2013, 16:33
The DoctoR
QUOTE
ვახლობლობთ



biggrin.gif

როგორ იბეგრება შეგიძლიათ შემახსენოთ? ან იქნებ კანონმდებლობაში მიმითითოთ....

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2013, 16:58
toi toto
QUOTE
როგორ იბეგრება შეგიძლიათ შემახსენოთ? ან იქნებ კანონმდებლობაში მიმითითოთ....

ფინანსური ინსრიმენტია. იბეგრება მხოლოდ მოგების გადასახადით.
ნომინალზე ქვევითაც შეიძლება რომ გაყიდო, რადგან მისი ფასი დამოკიდებულია იმ კომპანიიის ფინანსურ მდგომარეობასთან,რომლის აქციაც არის ის. ამიტომ თვითღირებულებაზე ნაკლებად გაყიდვა როგორც პრაქტიკიდან ვიცი პრობლემას არ წარმოადგენს. თუ ბირჟაზე არის კოტირებული მაშინ ფასს საერთოდაც ბირჟა განსაზღვრავს (ანუ საბაზრო ფასი). ასევე შესაძლებელია შენით განსაზღვრო შემოსავალი აქციაზე და ისე დააწესო ფასი. ამისთვის საჭიროა წმინდა მოგების შეფარდება მიმოქცევაში მყოფი აქციების საერთო რაოდენობასთან

Posted by: nat_a 24 Jan 2013, 17:27
გამარჯობათ, მაინტერესსებს ფინანსური ცვეთა ექსპლუატაციაში ყოფნის დღეების მიხედვით იანგარიშება თუ თვეები? ანუ თვის 15 რიცხვის შემდე გრომ შეიძენ ეს შეძენის თვეს დარჩენილი დღეები უნდა გაითვალისწინო ცვეთის დათვლისას თუ შეძენის თვეს აღარ ერიცხება?

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2013, 17:33
nat_a
15 მდე იანგარიშება ის თვეც, 15ის მერე მომდევნო თვიდან.
ეს დოგმა არაა, საერთაშორისო პრაქტიკაა უბრალოდ.

Posted by: nat_a 24 Jan 2013, 17:38
The DoctoR
ანუ ეს ვრცელდება საგადასახადო ცვეთის დათვლისასაც და ფინანსური ცვეთის დათვლისასაც ხო?

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2013, 17:44
nat_a
საგადასახადო ცვეთაზე არ მოქმედებს. თუნდაც 31 დეკემბერს შეიძინო, მაინც მთლიანად გამოიქვითება.

QUOTE
15 მდე იანგარიშება ის თვეც, 15ის მერე მომდევნო თვიდან.

მხოლოდ აღრიცხვაზე მოქმდებს.

Posted by: nat_a 24 Jan 2013, 17:45
The DoctoR
დიდი მადლობაა

Posted by: Toxic:) 24 Jan 2013, 20:43
The DoctoR

2507 არის ნომერი, საერთაშორისო გადაზიდვის პირობებზე რომ წერია.




მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელი (ვედრო) რომელის მიწოდებაც ხდება საქონელთან ერთად და რაღაც პერიოდის მერე დაბრუნება მყიდველისგან , ძირითადი საშუალების განმარტებას ხომ აკმაყოფილებს და შემიძლია როგორც ძირითადი საშუალება ავიყვანო ბალანსზე, მაგრამ არის შემთხვევები როცა მყიდველი ვერ აბრუნებს ამ ჭურჭელს ამ დროს ჩვეულებრივ საქონლის მიწოდებად განვიხილო თუ ძირითადი საშუალების,ამ შემთხვევას თქვენ როგორ დაარეგულირებდით რამე რჩევას ხომ ვერ მომცემთ?

Posted by: shelo1 24 Jan 2013, 21:23
ეხლა რა მაინტერესებს , ორგანიზაციას გააჩნია სპეციალური სამსახური , რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სხვადასხვა ჯიშის ნერგების გამოყვანასა და შემდეგ მათ სპეციალურ ადგილებზე დარგვაზე არის ორიენტირებული. ეს ნერგები, რომლებიც სამსახურს გამოყავს არ არის არსად აღრიცხული და მე მაინტერესებს ეს ნერგები ძირითად საშუალებაში უნდა აღვრიცხო მე , თუ მარაგებში?

და საერთოდ, ეგ ნერგები ბიოლოგიური აქტივად არ იტვლება? თუ ეგრეა , მაგის აღრიცხვის წესს თუ მეტყვით უღრმესად მადლობელი დაგრჩებით

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2013, 22:09
Toxic:)
დიდი მადლობა დახმარებისთვის. ახლა ყველაფერი ნათელია smile.gif

Posted by: toi toto 24 Jan 2013, 23:05
The DoctoR

გაიხარე დოქტორ,.. 2kiss.gif

Posted by: Toxic:) 25 Jan 2013, 10:30
QUOTE
shelo1

ჩემი აზრით ამ ეტაპზე საკუთარი წარმოების სარგავ მასალებში ანუ მარაგებში უნდა აიყვანო. დაელოდე იქნებ ვინმემ სრულყოფილი პასუხი გაგცეს თუ არადა გადახედე სტანდარტებს ბასს 41 არეგულირებს მაგ საკითხებს.

Posted by: shelo1 25 Jan 2013, 10:33
Toxic:)

ვიცი, რომ ბასს 41 არეგულირებს, მაგრამ არც წიგნი მაქ და არც ელ. ვერსია რომ გადავხედო.

Posted by: levvani 25 Jan 2013, 11:10
ი.მ.-ს ქონების დეკლარაციის გაუქმებაზე რა იცი|თ? ესე გავიგე აღარ აქვს ვალდებულება ჩააბაროსო :? და ცვეთა ხარჯში მაინც უნდა |ჩაითვალო?

Posted by: Stroller 25 Jan 2013, 11:31
ერთი კითხვა მაქვს და იქნება მიპასუხოთ, მაქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი, მინდა გავრკვე გადასახადებში და ბუღალტერიაში, რაც მცირე ბიზნეს სჭირდება, ხომ ვერ მირჩევთ სად უკეთესია ვისწავლო კერძო პრაქტიკოს ბუღალტერთან თუ ბაფის სასწავლო ცენტრში?

Posted by: toi toto 25 Jan 2013, 11:49
The DoctoR
QUOTE

ფინანსური ინსრიმენტია. იბეგრება მხოლოდ მოგების გადასახადით.
ნომინალზე ქვევითაც შეიძლება რომ გაყიდო, რადგან მისი ფასი დამოკიდებულია იმ კომპანიიის ფინანსურ მდგომარეობასთან,რომლის აქციაც არის ის. ამიტომ თვითღირებულებაზე ნაკლებად გაყიდვა როგორც პრაქტიკიდან ვიცი პრობლემას არ წარმოადგენს. თუ ბირჟაზე არის კოტირებული მაშინ ფასს საერთოდაც ბირჟა განსაზღვრავს (ანუ საბაზრო ფასი). ასევე შესაძლებელია შენით განსაზღვრო შემოსავალი აქციაზე და ისე დააწესო ფასი. ამისთვის საჭიროა წმინდა მოგების შეფარდება მიმოქცევაში მყოფი აქციების საერთო რაოდენობასთან


საგადასახადოს მივწერე და აი რა მმომწერეს..... :

"თქვენს 2013 წლის 24 იანვრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მიხედვით, საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება ფიზიკურ პირთა შემოსავლების შემდეგი სახეები: ფიზიკური პირის მიერ 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული აქტივების მიწოდებით მიღებული ნამეტი, გარდა გამსხვისებლის მიერ აქტივების მიწოდებამდე ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების ან/და ამ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ და „ვ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთანავე, აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ ითვლება მათი 2 წლის შემდეგ მიწოდება ან/და ფასიანი ქაღალდების/წილის მხოლოდ ფლობა დივიდენდებისა და პროცენტების მიღების მიზნით; "

Posted by: Ti-Ni 25 Jan 2013, 11:56
QUOTE (Toxic:) @ 24 Jan 2013, 20:43 )
The DoctoR


მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელი (ვედრო) რომელის მიწოდებაც ხდება საქონელთან ერთად და რაღაც პერიოდის მერე დაბრუნება მყიდველისგან , ძირითადი საშუალების განმარტებას ხომ აკმაყოფილებს და შემიძლია როგორც ძირითადი საშუალება ავიყვანო ბალანსზე, მაგრამ არის შემთხვევები როცა მყიდველი ვერ აბრუნებს ამ ჭურჭელს ამ დროს ჩვეულებრივ საქონლის მიწოდებად განვიხილო თუ ძირითადი საშუალების,ამ შემთხვევას თქვენ როგორ დაარეგულირებდით რამე რჩევას ხომ ვერ მომცემთ?

და 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებებიც აკმაყოფილებს ძირითადი საშუალების განმარტებას, მაგრამ რადგან საგადასახადო კუთხით მათი ხარჯში გამოქვითვა შესაძლებელია სრულად და ამავე დროს ბალანსზეც უნდა გერიცხებოდეს, ასეთ ძირითადი საშუელებები, მე რამდენადაც ვიცი, გატარებულია სხვა სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ანგარიშზე. და ამ ანგარიშზე რომ დასვა შენც ეგ ჭურჭელი, არ გამოვა? და მერე საქონლის რეალიზაციად გაატარებდი.

Posted by: HedPe 25 Jan 2013, 11:58
გამარჯობა,
გავაკეთეთ საქონლის რეექსპორტი.
კლიენტი თავისი ბანკიდან თანხის გადმორიცხვაზე უარს ამბობს.
შეიძლება თუ არა რომ ჩვენს ანგარიშზე შემოიტანოს თანხა ბანკში . დანიშნულებაში საქონლის ღირებულება მიეთითება.
რაიმე პრობლემა ხომ არ იქნება?

Posted by: Ti-Ni 25 Jan 2013, 12:06
Stroller

კერძოსთან, რადგან იმას გასწავლის, რაც შენ ამ წუთში გჭირდება და ყველაფერს ერთად _ არა. ოღონდ უნდა იცოდე, რომ მცოდნეა. ზოგი ბუღალტერიცაა, ასწავლის კიდეც, მაგრამ სანახევროდ არ ესმის ბუღალტერია.
საერთოდ, კიდევ, 2-3 თვიანი კურსით ბუღალტერიის სწავლა შეუძლებელია. ამიტომ თუ მართლა დაგჭირდება, სერიოზული კურსის გავლაც იქონიე გეგმაში.

Posted by: Lady_Bird 25 Jan 2013, 12:18
Toxic:)
QUOTE
მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელი (ვედრო) რომელის მიწოდებაც ხდება საქონელთან ერთად და რაღაც პერიოდის მერე დაბრუნება მყიდველისგან , ძირითადი საშუალების განმარტებას ხომ აკმაყოფილებს და შემიძლია როგორც ძირითადი საშუალება ავიყვანო ბალანსზე, მაგრამ არის შემთხვევები როცა მყიდველი ვერ აბრუნებს ამ ჭურჭელს ამ დროს ჩვეულებრივ საქონლის მიწოდებად განვიხილო თუ ძირითადი საშუალების,ამ შემთხვევას თქვენ როგორ დაარეგულირებდით რამე რჩევას ხომ ვერ მომცემთ?


ჭურჭლის გამოყენების ვადა თუ ერთ წელზე მეტია, მაშინ ძირითად საშუალებებში უნდა აღრიცხო ჩემი აზრით და თუ რომელიმე კლიენტი არ დაგიბრუნებს მერე რეალიზაციად აღირებ. უბრალოდ ჩამოწერას ხარჯში აღარ გაატარებ საგადასახადო კუთხით რადგან 1000 ლარამდე ღირებუელბის ძირითAდ საშუალებებს ხომ თავიდანვე ხარჯში უშვებ. თუ 1 წელზე ნაკლები აქვს ექსპლუატაციის და მოხმარების ვადა მაშინ ძირითAდ საშუალებაში არ გავა. ეს ჩემი აზრია, მსგავსი შემთხვევა და გამოცდილება ჯერ არ მქონია... სხვების პასუხსაც დაელოდე
* * *
shelo1
QUOTE
ეხლა რა მაინტერესებს , ორგანიზაციას გააჩნია სპეციალური სამსახური , რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სხვადასხვა ჯიშის ნერგების გამოყვანასა და შემდეგ მათ სპეციალურ ადგილებზე დარგვაზე არის ორიენტირებული. ეს ნერგები, რომლებიც სამსახურს გამოყავს არ არის არსად აღრიცხული და მე მაინტერესებს ეს ნერგები ძირითად საშუალებაში უნდა აღვრიცხო მე , თუ მარაგებში?

და საერთოდ, ეგ ნერგები ბიოლოგიური აქტივად არ იტვლება? თუ ეგრეა , მაგის აღრიცხვის წესს თუ მეტყვით უღრმესად მადლობელი დაგრჩებით


გააჩნია, ამ ნერგებს თქვენს საკუთარ ტერიტორიაზე რგავთ თუ სხვებს აწვდით. თუ თქვენს ტერიტორიაზე რგავთ და მოსავალიც თქვენ უნდა განკარგოთ, მაშინ ძირითადი საშუალებაა, ბიოლოგიურ აქტივებს ცვეთას არ არისცხავენ. სანამ ნერგი მოსავლის მოცემას დაიწყებს ყველა ის ხარჯი რაც მის მოვლაზე იხარჯება აკუმულირდება მის თვითღირებულებაში. თუ ნერგებს სხვებს აწვდით და საკუთრების უფლებას გადასცემთ მაშინ თქვენთვის საქონელი გამოდის. და გასაყიდ ასაკს სანამ მიაღწევს ეს ნერგები ყველა ხარჯი გადადის თვითღირებულებაში. ვაიმე რა აბდა უბდად დავწერე. დაახლოებით ასეა.
* * *
ამ ნერგებზე გამახსენდა. ნერგების წარმოება რეალიზაცია იბეგრება დღგ-თი თუ ესეც განთავისუფლებულია როგორც სოფლის მეურნეობის პროდუქტი? იქნებ იცოდეთ... ახლობელს აინტერესებს. ყვავილების ჩითილების წარმოებას იწყებს.

Posted by: Ti-Ni 25 Jan 2013, 13:09
QUOTE (HedPe @ 25 Jan 2013, 11:58 )
გამარჯობა,
გავაკეთეთ საქონლის რეექსპორტი.
კლიენტი თავისი ბანკიდან თანხის გადმორიცხვაზე უარს ამბობს.
შეიძლება თუ არა რომ ჩვენს ანგარიშზე შემოიტანოს თანხა ბანკში . დანიშნულებაში საქონლის ღირებულება მიეთითება.
რაიმე პრობლემა ხომ არ იქნება?

ბანკი ასეთ ოპერაციას არ უშვებს. ანუ არ წერს დანიშნულებაში მაგ საფუძველს. გეუბნება, ან დაიწერება შემოსავალი ნავაჭრიდან, რომელიც სალაროში უნდა გქოინდეს უკვე გატარებული, ან შეიტანს გადამხდელის საბანკო ანგარიშზე და იქიდან მოახდენს დავალიანების დაფარვას.

Posted by: eleven 25 Jan 2013, 13:18
ხალხნო ბუღალტერული აღრიცხვის წიგნი, ელ. ვერსია არ გაქვთ?
* * *
კიდევ ერთი კითხვა საბოლოო ფორმევბში ამას: pizikur pirebze dakavebuli sashemosavlo gadasaxadis koveltviuri gaangarisheba ვერ ვპოულობ. ვერც ორისის საიტზე ვნახე. რა ვქნა?

Posted by: Toxic:) 25 Jan 2013, 13:53
http://www.mofacademy.ge/N
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში საგადასახადო აუდიტის კურსებზე ხომ არ გსმენიათ რამე ღის გავლა?

Posted by: qondara 25 Jan 2013, 15:31
ზედნადებები მაკლია არ გამომიგზავნეს თავის დროზე და ახლა მიღება-ჩაბარების აქტები რო გავაკეთო შეიძლება?

Posted by: Ti-Ni 25 Jan 2013, 18:58
QUOTE (qondara @ 25 Jan 2013, 15:31 )
ზედნადებები მაკლია არ გამომიგზავნეს თავის დროზე და ახლა მიღება-ჩაბარების აქტები რო გავაკეთო შეიძლება?

ფაქტურებს თუ ვერ გამოწერენ, სხვა რაშეიძლება აბა, მაგის გარდა გაკეთდეს?

Posted by: Toxic:) 25 Jan 2013, 19:22
QUOTE
ჭურჭლის გამოყენების ვადა თუ ერთ წელზე მეტია, მაშინ ძირითად საშუალებებში უნდა აღრიცხო ჩემი აზრით და თუ რომელიმე კლიენტი არ დაგიბრუნებს მერე რეალიზაციად აღირებ. უბრალოდ ჩამოწერას ხარჯში აღარ გაატარებ საგადასახადო კუთხით რადგან 1000 ლარამდე ღირებუელბის ძირითAდ საშუალებებს ხომ თავიდანვე ხარჯში უშვებ. თუ 1 წელზე ნაკლები აქვს ექსპლუატაციის და მოხმარების ვადა მაშინ ძირითAდ საშუალებაში არ გავა.  ეს ჩემი აზრია, მსგავსი შემთხვევა და გამოცდილება ჯერ არ მქონია... სხვების პასუხსაც დაელოდე


ალბათ მაინც |ძირითას საშუალებად აყვანა ჯობია ბალანზე მერე რომ არ მომედავონ ქონების გადასახადზე, თუ ძირითად საშსუალებად ავიყვანე ბალანსზე \თუ არ დააბრუნეს გავყიდი როგორც ძირითად საშუალებას და ეგ იქნება,

Posted by: phiphqia 25 Jan 2013, 19:43
QUOTE (Toxic:) @ 25 Jan 2013, 13:53 )
http://www.mofacademy.ge/N
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში საგადასახადო აუდიტის კურსებზე ხომ არ გსმენიათ რამე ღის გავლა?

მეც მაინტერესებს მანდ რა ხდებაsmile.gif


* * *
დღეს მთხრეს რომ ლომბარდი რომელიც არაა დღგ-ს გადამხდელი, როდესაც ოქროს გაყიდის უკუდაბეგვრა უნდა გააკეთოსო, იცის ვინმემ ამ საკითხზე რამე?

Posted by: otikosi 26 Jan 2013, 12:42
phiphqia



მუხლი 156. გადასახადის გადამხდელი

ე) პირი, რომელიც სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში ახორციელებს მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორის საკუთრებაში გადაცემას მხოლოდ ამ ოპერაციაზე და ექვემდებარება უკუდაბეგვრას, რეგისტრაციის ვალდებულების გარეშე;

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;

მუხლი 176 1 . ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრა

1. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში ან სხვა ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციებისა) გადახდევინების მიზნით საქონლის აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაცია იბეგრება დღგ-ით ამ მუხლის შესაბამისად, ხოლო ამ ოპერაციაზე დარიცხული დღგ-ის თანხის პირის (საქონლის მესაკუთრის) სახელით ბიუჯეტში გადახდას უზრუნველყოფს საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირი. ამასთანავე, ამ შემთხვევაში დღგ-ით არ იბეგრება:


ა) საცხოვრებელი ბინის/სახლის რეალიზაცია;

ბ) მიწის ნაკვეთის რეალიზაცია;

გ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდით გათვალისწინებული მსუბუქი ავტომობილის რეალიზაცია;

დ) ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) საკუთრებაში არსებული ქონების რეალიზაცია.

Posted by: phiphqia 26 Jan 2013, 15:37
otikosi
მადლობთ გამოხმაურებისთვის.

ანუ ოქროს რეალიზაციის თარიღით დავბეგრავ ჩვეულებრივ ხომ? და უკუდაბეგვრის დეკლარაციაში შევავსებ მხოლოდ III ნაწილს არაა? მაგრამ IV ნაწილში რა უნდა მივუთითო "დღგ კორექტირებამდე" და "დღგ კორექტირების შემდეგ"? არ მქონია შეხება უკუდაბეგვრასთან ისედაც ახალბედა ვარ ამ სფეროში და თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ smile.gif

Posted by: Toxic:) 26 Jan 2013, 18:48
სადმე წერია რომ საქონლის ინვენტარიზაციის აქტი აუცილებლად ხელით უნდა იყოს შევსებული ?

Posted by: zandrukella 26 Jan 2013, 22:30
მოკლედ არის ასეთი თემა ინდ.მეწარმე თუ შპს. არის თუ არა მათ შორის რაიმე საგადასახადო თვალსაზრისით განსხვავება, შეღავათი, უპირატესობა. ვთქვათ ინდ მეწარმეს წლის ბოლოს დასაბეგრი შემოსავალი შეადგენს 1000 ლარს, ის იბეგრება 20% ანუ 200ლარი წავიდა ბიუჯეტში. რა ხდება შპს-ში? 1000 ლარი იბეგრება 15% ანუ 150 ლარი წავიდა ბიუჯეტში, დარჩა გაუნაწილებელი მოგება 850 ლარი რომელიც განაწილების შემთხვევაში იბეგრება დივიდენდის 5%-ით (ძვ კოდექსი) = 1000-150=850*5%=42.5 წავიდა ბიუჯეტში, სულ შპს-სგან ბიუჯეტში შევიდა 150+42.5=192.5ლარი და ინდ მეწარმისგან 200 , აქედან დასკვნა შპს ნაკლებს იხდის ინდ.მეწარმესთან შედარებით.

Posted by: burdga_777 27 Jan 2013, 02:27
QUOTE (zandrukella @ 26 Jan 2013, 22:30 )
მოკლედ არის ასეთი თემა ინდ.მეწარმე თუ შპს. არის თუ არა მათ შორის რაიმე საგადასახადო თვალსაზრისით განსხვავება, შეღავათი, უპირატესობა. ვთქვათ ინდ მეწარმეს წლის ბოლოს დასაბეგრი შემოსავალი შეადგენს 1000 ლარს, ის იბეგრება 20% ანუ 200ლარი წავიდა ბიუჯეტში. რა ხდება შპს-ში? 1000 ლარი იბეგრება 15% ანუ 150 ლარი წავიდა ბიუჯეტში, დარჩა გაუნაწილებელი მოგება 850 ლარი რომელიც განაწილების შემთხვევაში იბეგრება დივიდენდის 5%-ით (ძვ კოდექსი) = 1000-150=850*5%=42.5 წავიდა ბიუჯეტში, სულ შპს-სგან ბიუჯეტში შევიდა 150+42.5=192.5ლარი და ინდ მეწარმისგან 200 , აქედან დასკვნა შპს ნაკლებს იხდის ინდ.მეწარმესთან შედარებით.

კი ეგრეა )) ახალ კოდექსშიც 5 % ია დივიდენდის გადასახადი

Posted by: otikosi 27 Jan 2013, 09:21
phiphqia

რეალიზაციისას კიარ დაბეგრავ არამედ როცა საგნის საკუთრების უფლება გადავა კრედიტორზე მაშინ. აი მუხლი კარგად წაიკითხე!

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;



* * *
და აქ არა მარტო ოქროზეა საუბარი, არამედ საქონელზე რომელიც ტავის ტავსი მოიცავს ყველაფერ მატერიალურ სიკეთეს.
* * *
კორექტირებებს მაშინ მიუთითებ როცა ვთვათ დაბრუნება მოხდება ან ნაწილობრივ დაბრუნება ან თანხის სემცირება როგორც ხდება ხოლმე ანუ 4 ნაწილში არაფერიც არ უნდა ჩაწერო თუ არ ექვემდებარება კორექტირებას!
* * *
zandrukella

იურიდიული პირების ბუღალტერიის წარმოება უფრო ძნელია და მეტად კონტროლირებადი, არის ისეთი თემები სადაც საგადასახადო უფრო მეტად გამოგეკიდება კონტროლის მიზნით ვიდრე ფიზიკური პირის შემთხვევაში. ასე რომ 200/192,5*100=3.9% სხვაობა გადასახადებს შორის უნდა განსაზღვრო როგორ გიღირს, რათქმა უნდა დიდ თანხებზე და საერთოდ დიდ ბრუნვებზე ჯობია იუირიდიული პირით ისარგებლო, იმის გათვალისწინებითაც რომ მაღალ ბრუნვებზე მაღალი თანხებით დაჯარიმების შანსი მეტია და ფიზიკური პირი მაგ შემთხვევაში პასუხს მთელი თავისი ქონებით აგებს.

Posted by: nostradamuss 27 Jan 2013, 11:12
განამცემთა ინფორმაცია იანვრის ბოლოს ბარდება თუ იცით?? თუ რადგან ყოველ თვეში ვაბარებთ არ არის უკვე აუცილებელი ? ? არ მავსებინებს დეკლრაციას და ალბათ თქვენთანაც ასე არის ხო ? ?

მადლობა წინასწარ. .

Posted by: irakli1357 27 Jan 2013, 11:50
QUOTE
განამცემთა ინფორმაცია იანვრის ბოლოს ბარდება თუ იცით?? თუ რადგან ყოველ თვეში ვაბარებთ არ არის უკვე აუცილებელი ? ? არ მავსებინებს დეკლრაციას და ალბათ თქვენთანაც ასე არის ხო ? ?



აღარ არის საჭირო.

(((((((154. 3. პირი, რომელიც ამ მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად გადახდის
წყაროსთან აკავებს გადასახადს, ვალდებულია: გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო წლის
დამთავრებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში;

მერე ცვლილება შევიდა: 154-ე მუხლის:
ა) მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ გ) ცნობა შემოსავლის მიმღები პირის სარეგისტრაციო ნომრის, გვარისა და სახელის, საცხოვრებელი ადგილის მისამართის, საანგარიშო პერიოდისათვის შემოსავლის საერთო თანხისა და დაკავებული გადასახადის საერთო თანხის მითითებით:
გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე; )))))))))))))


და 2012 წლის 28 დეკემბერს ბოლო ცვლილება:
154-ე მუხლის:

ა) პირველი ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მ) პირი, რომელიც უსასყიდლოდ გადასცემს ქონებას ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, გარდა ამ პირის მიერ ამავე ფიზიკური პირისათვის საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ გადაცემისა;“;

ბ) მე-3 ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;“.

Posted by: phiphqia 27 Jan 2013, 13:48
QUOTE (otikosi @ 27 Jan 2013, 09:21 )
phiphqia

რეალიზაციისას კიარ დაბეგრავ არამედ როცა საგნის საკუთრების უფლება გადავა კრედიტორზე მაშინ. აი მუხლი კარგად წაიკითხე!

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა;



* * *
და აქ არა მარტო ოქროზეა საუბარი, არამედ საქონელზე რომელიც ტავის ტავსი მოიცავს ყველაფერ მატერიალურ სიკეთეს.
* * *
კორექტირებებს მაშინ მიუთითებ როცა ვთვათ დაბრუნება მოხდება ან ნაწილობრივ დაბრუნება ან თანხის სემცირება როგორც ხდება ხოლმე ანუ 4 ნაწილში არაფერიც არ უნდა ჩაწერო თუ არ ექვემდებარება კორექტირებას!
* * *

ნუ ხო რეალიზაციის და საკუთრებაში გადასვლის თარიღი ემთხვევა (უფრო ვამთხვევთ) აქ ერთმანეთს მაინც ასე თუ ისე smile.gif დიდი მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: gogona22 27 Jan 2013, 17:18
თვის განაცემთა დეკლარაცია პირველი 6 თვის რომ ახლა დავაზუსტო რამე პრობლემა იქნება?


ნოემბრის ოპერაციის ა/ფ ახლა გადმომიგზავნეს და ნოემბრის დეკლარაციას უნდა მივაბა თუ იანვროსას?

Posted by: incoter 28 Jan 2013, 00:01
სტაჟირების მსურველი თუ ხართ ვინმე, გამომეხმაურეთ პმ-ში. ტელეფონის მოწერის შემთხვევაში დაგირეკავთ.

Posted by: zandrukella 28 Jan 2013, 00:28
დისტრიბუცია ყველა მეწარმეზე ვერ ახდენს ზედნადების გამოწერას, მეწარმეები უარს აცხადებენ საბუტიან საქონლის მიღებაზე. საგადასახადო თვალსაზრისით დისტრიბუციას რამე პრობლემა ექმნება ამით. შემდგომში შემოწმება თუ ჩაუტარდა და აღმოჩნდა რომ დავუშვათ 1000 ლარის რეალიზაციიდან 200 ლარზეა მხოლოდ ზედნადები გაწერილი დანარჩენი რეალიზაცია უსაბუთოდ.

Posted by: burdga_777 28 Jan 2013, 02:27
zandrukella
მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა

1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 10 000 ლარს, –

იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −

იწვევს პირის დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.


4. გადასახადის გადამხდელთან სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღურიცხველი და პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გარეშე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გამოვლენა –

იწვევს პირის დაჯარიმებას გამოვლენის მომენტში ამ სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულების ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი−მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შესაბამისი სანქცია გამოიყენება, თუ სასაქონლო ზედნადებში არ არის მითითებული ან არასწორად არის მითითებული (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დაშვებულია ტექნიკური შეცდომა, რომელმაც არ შეიძლება არსებითი გავლენა იქონიოს შედეგზე):

ა) დოკუმენტის შედგენის თარიღი ან/და ნომერი;

ბ) სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი ან სახელი და გვარი, პირადი ნომერი;

გ) საქონლის დასახელება ან/და რაოდენობა.

9. საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელთან:

ა) ამ კოდექსით განსაზღვრული ინვენტარიზაციის შედეგად სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის გამოვლენა −

იწვევს პირის დაჯარიმებას გამოვლენის მომენტში ამ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულების 50 პროცენტის ოდენობით (მათზე გაწეული ხარჯის და დღგ-ის ჩათვლის გაუქმების გარეშე), ამასთანავე, სამართალდამრღვევს გამოვლენილ დანაკლისთან დაკავშირებით შემდგომ პერიოდში საგადასახადო ვალდებულება აღარ დაეკისრება;

ბ) ამ კოდექსით განსაზღვრული დანაკლისის გამოვლენა, გარდა ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, განიხილება მისი აღმოჩენის მომენტში საბაზრო ფასით განხორციელებულ მიწოდებად და გადასახადებით დაიბეგრება ამ კოდექსით დადგენილი წესით.

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილითა და მე-9 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სანქციები არ გამოიყენება, თუ:

ა) სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღურიცხველი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ზედმეტობის ან/და დანაკლისის ოდენობა არ აღემატება ამავე სახის აღრიცხული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების 2 პროცენტს;

ბ) გადასახადის გადამხდელმა ზედმეტობის ან/და დანაკლისის შესახებ ინფორმაცია ასახა საგადასახადო ანგარიშგებაში ან/და მიაწოდა საგადასახადო ორგანოს ინვენტარიზაციის ან საგადასახადო შემოწმების დაწყებამდე, რომლის თანახმად, ზედმეტობა აღიარებულია სარგებლად, ხოლო დანაკლისი − მიწოდებად.

უფრო დაწვრილებით https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1043717#
286 მუხლი...

Posted by: Maribeli 28 Jan 2013, 10:36
QUOTE
ნუ ხო რეალიზაციის და საკუთრებაში გადასვლის თარიღი ემთხვევა (უფრო ვამთხვევთ) აქ ერთმანეთს მაინც ასე თუ ისე  დიდი მადლობა დახმარებისთვის



რეალიზაციაში შენ თუ ლომბარდის გაყიდვას გულისხმობ მე მგონი არასწორია, ჩემი აზრით აქ იგულისხმება როცა ლომბარდი უკვე საკუთრებაში დაიტოვებს ნივთს.(ანუ ნივთი გადადის კრედიტორის საკუთრებაშიო ) ხოლო ამ ნივთის ახალ მყიდველზე მიყიდვა კრედიტორის საკუთრებაში გადაცემას არ ნიშნავს.ამიტომაც ყიოველივე აქედან გამომდინარე, რეალიზაციის თარიღი და ლომბარდის ნივთის საკუთრებაში დატოვების თარიღი ერთმანეთს როგორ დაედრეაბა ???
* * *
QUOTE (zandrukella @ 26 Jan 2013, 22:30 )
მოკლედ არის ასეთი თემა ინდ.მეწარმე თუ შპს. არის თუ არა მათ შორის რაიმე საგადასახადო თვალსაზრისით განსხვავება, შეღავათი, უპირატესობა. ვთქვათ ინდ მეწარმეს წლის ბოლოს დასაბეგრი შემოსავალი შეადგენს 1000 ლარს, ის იბეგრება 20% ანუ 200ლარი წავიდა ბიუჯეტში. რა ხდება შპს-ში? 1000 ლარი იბეგრება 15% ანუ 150 ლარი წავიდა ბიუჯეტში, დარჩა გაუნაწილებელი მოგება 850 ლარი რომელიც განაწილების შემთხვევაში იბეგრება დივიდენდის 5%-ით (ძვ კოდექსი) = 1000-150=850*5%=42.5 წავიდა ბიუჯეტში, სულ შპს-სგან ბიუჯეტში შევიდა 150+42.5=192.5ლარი და ინდ მეწარმისგან 200 , აქედან დასკვნა შპს ნაკლებს იხდის ინდ.მეწარმესთან შედარებით.

ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება ი/მეწარმესა და შპს " შორის ის რომ _ შპს კრედიტორების წინაშე( მათ შორის ბიუჯეტი) პასუხისმგებელია მხოლოდ თავისი ქონებით (კომპანიის ქონება ) , ხოლო ი/მეწარმე მთელი თავისი ქონებით, რომელშიც იგულისხმება პირადი ქონებაც, სახლი,მანქანა და ა.შ..

მაგრამ ი.მეწარმეს თუ მცირე ბრუნვა აქვს, შეიძლება სარგებელი ნახოს ის რომ მოიპოვოს მცირე მეწარმის სტატუსი და ისარგებლოს ამ სტატუსის შეღავათებით ( რასაც ვერ მოიპოვებს შპს. როგორი პატარა ბრუნვაც არ უნდა ჰქონდეს მას)...

სამართლებრივი ფორმის არჩევისას ეს ორი ფაქტორი გაიარეთ და რომელიც თქვენთვის უფრო ხელსაყრელი აღმოჩნდება ის აირჩიეთ.

Posted by: dolcevita 28 Jan 2013, 10:56
განაცემთა ინფორმაცია წლიური 30 იანვარამდე რომ ბარდებოდა აღარ ბარდება ? საგადასახადო კალენდარში არაა მონიშნული თუმცა წლიური დეკლარაციების ჩამონათვალში არის, ძალიან გთხოვთ იქნებ მიპასუხოთ, წინასწარ მადლობა

Posted by: -GROF- 28 Jan 2013, 11:03
გამარჯობათ,
კომპენსაციის გარეშე მიწოდებისას , ვალდებული ვარ გამოვწერო საფ?

Posted by: Protea 28 Jan 2013, 11:26
სადისტრიბუციო კომპანიაში, როდესაც საწყობში პროდუქციის ესა თუ ის სახეობა მინუსში (ბუღალტრულადაც და რეალურადაც) გადადის, რა უნდა ვიღონო ამ შემთხვევაში? მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ საწყობს, მაგრამ მაინც არის შემთხვევები, როდესაც 2-3 სახეობა მინუსში გადადის. როგორ არის შესაძლებელი ამის გამოსწორება? გამაგიჟებს ეს საწყობი საბოლოოდ. user.gif

Posted by: otikosi 28 Jan 2013, 11:53
Protea

სხვა სახეობა ზედმეტობაში არ არის როცა ერთი ნაკლებია? თუ არა მაშინ ან მიღებისას არის შეცდომა ან გაცემისას, ყველა ვარიანტში თუ ნაკლებობაა უნდა აღიარო რეალიზებულად და მორჩა!

Posted by: nostradamuss 28 Jan 2013, 12:30
irakli1357
QUOTE
აღარ არის საჭირო. (((((((154. 3. პირი, რომელიც ამ მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად გადახდისწყაროსთან აკავებს გადასახადს, ვალდებულია:    გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო წლისდამთავრებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში;მერე ცვლილება შევიდა:  154-ე მუხლის:ა) მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:„ გ) ცნობა შემოსავლის მიმღები პირის სარეგისტრაციო ნომრის, გვარისა და სახელის, საცხოვრებელი ადგილის მისამართის, საანგარიშო პერიოდისათვის შემოსავლის საერთო თანხისა და დაკავებული გადასახადის საერთო თანხის მითითებით:გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე;  )))))))))))))



მადლობა smile.gif გაიხარე smile.gif

Posted by: Maribeli 28 Jan 2013, 14:44
QUOTE (Protea @ 28 Jan 2013, 11:26 )
სადისტრიბუციო კომპანიაში, როდესაც საწყობში პროდუქციის ესა თუ ის სახეობა მინუსში (ბუღალტრულადაც და რეალურადაც) გადადის, რა უნდა ვიღონო ამ შემთხვევაში? მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ საწყობს, მაგრამ მაინც არის შემთხვევები, როდესაც 2-3 სახეობა მინუსში გადადის. როგორ არის შესაძლებელი ამის გამოსწორება? გამაგიჟებს ეს საწყობი საბოლოოდ. user.gif


ქვევით ვნახე რომ დაწერეს ნაკლებობააო და რეალიზაციაში აჩვენეო, კატეგორიულად არ ვეთანხმები და წაიკითხე რატომაც:


რეალურად მინუსში არ ვიცი რას ნიშნავს, რეალურად არის ნული (ანუ აღარ არის ) და ბუღალტრულად არის მინუსში - (ანუ გაყიდე /გაეცი იმაზე მეტი ვიდრე ბუღალტრულად გეწერა)

რეალიზებულად როგორ აჩვენებს, თუ ბუღალტრულად მინუსშია ესეიგი ისედაც ნაჩვენები აქვს რეალიზაცია.

აქ საქმე არა ნაკლებობასთან არამედ ზედმეტობასთან გვაქვს და აი რატომ : ნაკლებობა არის როცა ბუღალტრულად არის მაგალითად 10 ცალი, ფაქტიურად კი 5, აი აქ არის ნაკლებობა 5..

ამ სიტუაციაში კი როცა შემოსავალში აიღე მაგალითად 8 ცალი, გამოდის რეალურად გქონია თურმე 10 ცალი, ვინაიდან 10 ცალი გაყიდე... სიტუაცია როცა საბუღ,ნაშთი ნაკლებია (ანუ 8 ც) ვიდრე ფაქტიური არის ზედმეტობა...

ზედმეტობა/ნაკლებობა გამოდის ფაქტიური უდარდება ბუღალტრულ მონაცემებს, და ბუღალტრულ მონაცემებთან მიმართებაში ზედმეტობა/დანაკლისი დგინდება და არა პირიქით..

ხოლო საგადასახადო კოდექსით, ზედმეტობა განიხილება როგორც სარგებელი,..ამიტომ აიღე შემოსავალში საბაზრო ფასით და ჩართე შენს შემოსავალში. (შემოსვლის(შეძენის) თარიღით გააკეთე აღწერის აქტი , იქ დააფიქსირე ზედმეტობა)

Posted by: otikosi 28 Jan 2013, 15:26
Protea
Maribeli

მარიბელ მართალი ხარ, ბოდიშს ვიხდი არასაწორად დაპოსტვითვის რეალიზებაში აღებას ვგულისხმობ, თუ ბუღალტრულ ჩანაწერებშიც მინუსია გამოდის რომ იმაზე მეტი გაყიდე ვიდრე გქონდა საბუთით.

* * *
Maribeli

ეგ როგორც ეტყობა საჩუქრის ვარიანტებია, ანუ ხშირად სადისტრიბუციო კომპანიები პრომო აქციებს აკეთებენ და ისე ტოვებენ საქონელს საბუთს არ წერენ ან თუ წერენ ბუღალტერიაში არ აქცევენ ყურადღებას, წინა გვერდებზე იყო საუბარი ამ თემაზე, და ვფიქრობ იურიდიულმა პირმა უნდა აიღოს შემოსავალში ეგეთი პროდუქცია, შესაბამისად შემდეგ ხარჯადაც აღიარებ იმავე თანხას, მაგრამ თუ ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში მოხდება ამ პროდუქტის რეალიზება ამით ამინდს ვერ შეცვლი, დასაბეგრი მინც იგივე თანხა იქნება (აიღებ შემოსავალში 1ლარს, გაყიდი 1.2, დაბეგრავ 0.2 ლარს კიდე ზემოდან და თუ არ აიღე შემოსავალში 1.2 დაბეგრავ ერთიანად რეალიზების შემდეგ) თუმცა პრობლემა დარჩება თუ არ აღიარებ შემოსავლში და არ გაატარებ ბუღალტრულად წლის ბოლოს ნაშთის დათვლისას.

Posted by: S-k-y-walker 28 Jan 2013, 16:57
ხალხო ამ სტატისტიკური ფორმების შევსებაზე მართლა 500 ლარია ჯარიმა თუ გვაშინებენ?

Posted by: toi toto 28 Jan 2013, 17:25
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის გადახდაზე რაიმე გრაფიკის მაგვარი შეიმუშავა საგადასახადომ? რაიმე ხომ არ გაგიგიათ?

Posted by: qondara 28 Jan 2013, 17:36
S-k-y-walker
სად წერია ეგ. მე არ შემივსია. ანუ დამერხა?

Posted by: niaaa82 28 Jan 2013, 17:57
სალამი მეგობრებო,

მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს და თვენი რჩევა მჭირდება:

უნდა გაიხსნას ორგანიზაცია, რომელიც ასაწავლის.
თავიდან სერთიფიკატები არ იქნება და ჯგუფები იქნება სამოყვარულო (რავი ამასაც თუ აქვს მნიშვნელობა)

სწავლის საფასურიც იქნება, რომელიც ძირითადად მოხმარდება ინვენტარს და ახალი ლიტერატურის შეძენას.
მოწვეულ ადამიანებზე ვინც წაიკითხავს ლექციას ხელფასი იქნება გადასახდელი ( ანუ საშემოსავლსაც ვიხდით ჩვეულებრივად)

და უნდა გაიხსნას კიდე პატარა მაღაზია, სადაც გაიყიდება წიგნები და სამკაულები და რაღაც ამდაგვრები რაც ამ სწავლებსთანაა დაკავშირებული,
რომელიც გამოიწრება უცხოეთიდან მყიდველის სურვილისამებრ.


მოკლედ შპს გასაგებია და მაღაზიისთვის სალარო აპარატიც შესაძენი იქნება,

ამ ყველაფერი ზემოთ მოცემული პირობებით შესაძლებელია გაკეთდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი?
ანუ რადგან ეკონომიკური საქმიანობაზე არაა იმდენად ორინეტირებული, რამდენადაც სწავლება-პოპულარიზაციაზე?

თუ რადგან უკვე მაღაზიაა არ გამოვა?

მადლობა წინასწარ , ველი თქვენს პასუხებს smile.gif))

Posted by: Maribeli 28 Jan 2013, 18:05
QUOTE (niaaa82 @ 28 Jan 2013, 17:57 )
სალამი მეგობრებო,

მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს და თვენი რჩევა მჭირდება:

უნდა გაიხსნას ორგანიზაცია, რომელიც ასაწავლის.
თავიდან სერთიფიკატები არ იქნება და ჯგუფები იქნება სამოყვარულო (რავი ამასაც თუ აქვს მნიშვნელობა)

სწავლის საფასურიც იქნება, რომელიც ძირითადად მოხმარდება ინვენტარს და ახალი ლიტერატურის შეძენას.
მოწვეულ ადამიანებზე ვინც წაიკითხავს ლექციას ხელფასი იქნება გადასახდელი ( ანუ საშემოსავლსაც ვიხდით ჩვეულებრივად)

და უნდა გაიხსნას კიდე პატარა მაღაზია, სადაც გაიყიდება წიგნები და სამკაულები და რაღაც ამდაგვრები რაც ამ სწავლებსთანაა დაკავშირებული,
რომელიც გამოიწრება უცხოეთიდან მყიდველის სურვილისამებრ.


მოკლედ შპს გასაგებია და მაღაზიისთვის სალარო აპარატიც შესაძენი იქნება,

ამ ყველაფერი ზემოთ მოცემული პირობებით შესაძლებელია გაკეთდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი?
ანუ რადგან ეკონომიკური საქმიანობაზე არაა იმდენად ორინეტირებული, რამდენადაც სწავლება-პოპულარიზაციაზე?

თუ რადგან უკვე მაღაზიაა არ გამოვა?

მადლობა წინასწარ , ველი თქვენს პასუხებს smile.gif))

facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif

არავითარ შემხვევაშიი... სწავლის სანაცვლოდ საფასურს თუ ახდევინებთ , კომერციული საქმიანობა არაა ეგ ?სხვა დანარჩენზე რომ აღარ ვილაპარაკოთ..

Posted by: niaaa82 28 Jan 2013, 18:14
QUOTE
Maribeli


არ გვინდა facepalm და თავში ხელების შემორტყმა ))))

ვიკითხე, მიპასუხე, მადლობა.

უბრალოდ მქონდა კომსულტაცია სხვაგანაც და აქაც ვიკითხე და რადგან თვითონ ორგგანიზაციას არანაირი სარებელი არ ექნება და მარტო პოპულარიზაციაზე იმუშავებს მაგიტომ მირჩიეს და მეც ვიკითხე


Posted by: Lady_Bird 28 Jan 2013, 18:32
S-k-y-walker
QUOTE
ხალხო ამ სტატისტიკური ფორმების შევსებაზე მართლა 500 ლარია ჯარიმა თუ გვაშინებენ?



ეგ ჯარიმა ბენდუქიძ|ემ ხომ გააუქმებინა თავის დროზე. ისევ დაამატეს? არა მგონია.

გამიწყალეს რა გული. ადრე არ ვიყავი შერჩევაში და დასვენებული ვიყავი. თან ისე იხვეწებიან,. უარს ვერ ვეუბნები ძალიან მაწუხებენ და მეხვეწებიან და ვუვსებ მერე. ჯერ არ შემივსია. თუ მოვახერხე ხვალ შევუვსებ. მომაბეზრეს უკვე თავი..

Posted by: butqucuna 28 Jan 2013, 20:31
გამარჯობათ.

მაინტერესებს ვინმემ თუ იცის პროგრამა 1C-ს თუ ასწავლიან თბილისში,

და რა ფასად?

Posted by: Ti-Ni 28 Jan 2013, 21:07
qondara

ყველას არ ავსებინებენ smile.gif ანუ ყველასთან არ მიდის ეგ მოთხოვნა. თუ რამე, დაგიკავშირდებოდნენ აუცილებლად მანამდე.

niaaa82

არაკომერციული არასამეწარმეო იურიდიული პირი მაშინ ხარ, თუ შენს შემოსავლებს ახმარ მხოლოდ იმ საქმიანობას, რასაც ახორციელებ და მოგების მიღების მიზნით არ ფუნქციონირებ, ხო? რატომ არ იქნება შესაძლებელი, რაღაც ნაწილი არასამეწარმეო იყო და ნაწილი კიდევ სამეწარმეო? ზოგი სკოლა ხო ასეა მაგალითად? თუ მე მეშლება რაღაც? სწავლების საფასურს კი ვახდევინებ მოსწავლეებს, მაგრამ ამ სახსრებს მთლიანად ვხარჯავ ხელფასებზე, სასწავლებლის კეთილმოწყობაზე, სასწავლო მასალების შეძენაზე, ღონისძიებების მოწყობაზე და ასე შემდეგ. თუ მომრჩება რამე რარაც დროის განმავლობაში, გროვდება და არ ნაწილდება როგორც მოგება ვინმეზე. მაინც სამეწარმეო ვიქნები?

Posted by: phiphqia 28 Jan 2013, 22:00
QUOTE (Maribeli @ 28 Jan 2013, 10:36 )
QUOTE
ნუ ხო რეალიზაციის და საკუთრებაში გადასვლის თარიღი ემთხვევა (უფრო ვამთხვევთ) აქ ერთმანეთს მაინც ასე თუ ისე  დიდი მადლობა დახმარებისთვის



რეალიზაციაში შენ თუ ლომბარდის გაყიდვას გულისხმობ მე მგონი არასწორია, ჩემი აზრით აქ იგულისხმება როცა ლომბარდი უკვე საკუთრებაში დაიტოვებს ნივთს.(ანუ ნივთი გადადის კრედიტორის საკუთრებაშიო ) ხოლო ამ ნივთის ახალ მყიდველზე მიყიდვა კრედიტორის საკუთრებაში გადაცემას არ ნიშნავს.ამიტომაც ყიოველივე აქედან გამომდინარე, რეალიზაციის თარიღი და ლომბარდის ნივთის საკუთრებაში დატოვების თარიღი ერთმანეთს როგორ დაედრეაბა ???

არა ნივთის გაყიდვაზეა საუბარი. ანუ გარკვეული დრო რომ გავა და ნივთის გამოხმობა არ ხდება მისი მესაკუთრიდან, ხდება მესაკუთრის გაფრთხილება ნივთის გაყიდვაზე და მერე უკვე ნივთი იყიდება ეგრევე, აქ უკვე დრო არ იხარჯება, ნივთს ეგრევე ახალი მესაკუთრე უჩნდება, ამიტომ ემთხვევა ეს თარიღები ერთმანეთს smile.gif

Posted by: pataputina 28 Jan 2013, 23:10
QUOTE (dolcevita @ 28 Jan 2013, 09:56 )
განაცემთა ინფორმაცია წლიური 30 იანვარამდე რომ ბარდებოდა აღარ ბარდება ? საგადასახადო კალენდარში არაა მონიშნული თუმცა წლიური დეკლარაციების ჩამონათვალში არის, ძალიან გთხოვთ იქნებ მიპასუხოთ, წინასწარ მადლობა

არა, ამას ჰხომ უკვე ყოველ თვეს ვაბარებთ
აღარაა შევსება 30მდე საჭირო smile.gif

Posted by: niaaa82 29 Jan 2013, 00:27
QUOTE (Ti-Ni @ 28 Jan 2013, 21:07 )


niaaa82

არაკომერციული არასამეწარმეო იურიდიული პირი მაშინ ხარ, თუ შენს შემოსავლებს ახმარ მხოლოდ იმ საქმიანობას, რასაც ახორციელებ და მოგების მიღების მიზნით არ ფუნქციონირებ, ხო? რატომ არ იქნება შესაძლებელი, რაღაც ნაწილი არასამეწარმეო იყო და ნაწილი კიდევ სამეწარმეო? ზოგი სკოლა ხო ასეა მაგალითად? თუ მე მეშლება რაღაც? სწავლების საფასურს კი ვახდევინებ მოსწავლეებს, მაგრამ ამ სახსრებს მთლიანად ვხარჯავ ხელფასებზე, სასწავლებლის კეთილმოწყობაზე, სასწავლო მასალების შეძენაზე, ღონისძიებების მოწყობაზე და ასე შემდეგ. თუ მომრჩება რამე რარაც დროის განმავლობაში, გროვდება და არ ნაწილდება როგორც მოგება ვინმეზე. მაინც სამეწარმეო ვიქნები?

ჰო მეც მაგიტომ დავსვი ეს კითხვა და რატომ დამცინეს ვერ მივხვდი cry.gif

კიდევ თუ გავთ მოსაზრებები შემომთავაზეთ არ მოგერიდოთ smile.gif)

Posted by: qondara 29 Jan 2013, 10:02

ბრძანება #27 - "საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მიღებულია - 24/01/2013

ძალაშია - 25/01/2013
მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო
"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

"საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, N172, მუხლი 2552) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 28-ე მუხლის:

ა) მე-3 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"ბ) სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა;";

ბ) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3' პუნქტი:

"3'. საგადასახადო ორგანოს თანხმობის შემთხვევაში, საინვენტარიზაციო კომისია უფლებამოსილია, სმფ-ების ნაშთის სააღრიცხვო დოკუმენტების მონაცემების დადგენამდე განახორციელოს სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა.";

გ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"4. სმფ-ების სააღრიცხვო დოკუმენტების და რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის (ნაშთების) შემოწმების დაწყებამდე, საინვენტარიზაციო კომისია ვალდებულია:

ა) საჭიროების შემთხვევაში, დალუქოს დამხმარე სათავსოები, სარდაფები და ფასეულობათა შენახვის ის ადგილები, რომლებსაც ცალკე შესასვლელ-გასასვლელი აქვთ;

ბ) შეამოწმოს ზომა-წონის საზომი ყველა ხელსაწყოს ვარგისიანობა;

გ) მიიღოს ის დოკუმენტაცია, რომელიც ასახავს სმფ-ების ინვენტარიზაციის დაწყების პერიოდისათვის არსებულ მდგომარეობას. ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს დამოწმებული კომისიის თავმჯდომარის მიერ;

დ) საწარმოში სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირისგან მიიღოს ხელწერილი იმის შესახებ, რომ ინვენტარიზაციის დაწყებამდე ყველა შემოსავლისა და გასავლის დოკუმენტი ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ყველა მიღებული ფასეულობა აღებულია შემოსავალში, ხოლო გაცემული ჩამოწერილია გასავალში ;

ე) გადაამოწმოს საწარმოში სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში აღმოჩენილი შეცდომები და მათი დადასტურების შემთხვევაში გაასწოროს ისინი.";

დ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"6. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ, ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების (სმფ-ების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა და მათი რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა) შესრულების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია თვითონ მოახდინოს სმფ-ების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების და სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის შედეგების გამოყვანა და შეჯამება.".

2. 2. 29-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"1. სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის დაწყების დღისათვის (გარდა 28-ე მუხლის 31 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) დამთავრებული უნდა იყოს ფასეულობათა შემოსავალ-გასავლის ყველა დოკუმენტის დამუშავება, ნაწარმოები უნდა იყოს შესაბამისი ჩანაწერები ანალიზური აღრიცხვის ბარათებში (წიგნებში) და გამოყვანილი იყოს ნაშთები.".

3. 3. 30-ე მუხლის:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"მუხლი 30. სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა";

ბ) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"1. სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა ხორციელდება მათი ადგილმდებარეობის მიხედვითა და საწარმოში სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების უშუალო მონაწილეობით.";

გ) გ) მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"10. სმფ -ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის შემდეგ, საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს "სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის შესახებ" (დანართი N17).".

4. დანართი N17 და დანართი N18 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართი N1-ის და დანართი N2-ის შესაბამისად.

5. 31-ე მუხლის:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"მუხლი 31. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის და სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების ურთიერთშედარება და შედეგების გაფორმება";

ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"2. სმფ-ების საბუღალტრო დოკუმენტებში აღრიცხული და რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის მონაცემების შედარების მიზნით, საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს "სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების სააღრიცხვო დოკუმენტებისა და რაოდენობის ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შესახებ" (დანართი N21).";

გ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"8. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიების შემდეგ, როგორც საინვენტარიზაციო კომისიის წევრი ახორციელებს სმფ-ების სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული და რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის მონაცემების შედარებას და შედეგების გამოყვანას ამ მუხლით დადგენილი პირობების დაცვით და პასუხისმგებელია მხოლოდ დანართი N21-ის და N22-ის შესაბამისი ოქმების შედგენაზე, რომელსაც ხელმოსაწერად წარუდგენს საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარეს.".

6. 31' მუხლის

ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"2. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია ამ წესის 27-ე მუხლში მითითებული საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის გარეშე, გადასახადის გადამხდელის ან მისი წარმომადგენლის თანდასწრებით, მოახდინოს სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა, ამ წესის 30-ე მუხლის პირველი - მე-2, მე-4 - მე-8, მე-12, მე-14 - მე-20 და 25-ე პუნქტებით საინვენტარიზაციო კომისიისათვის დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის შემდეგ, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს "შერჩევითი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის შესახებ" (დანართი N22').";

ბ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"8. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ახდენს სმფ-ების რაოდენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის და ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისი მონაცემების შედარებას და ყოველივე ეს შეაქვს "შერჩევითი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შედეგების შესახებ" ოქმში (დანართი N22'5).".

7. დანართი N21 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართი N3-ის შესაბამისად.



მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.



ფინანსთა მინისტრი

ნოდარ ხადური


Posted by: odo_tab 29 Jan 2013, 10:06
მშვიდობა ყველას!!!!!

შეკითხვა მაქვს, გთხოვთ მიპასუხოთ კანონმდებლობით.

მაქვს კომპიუტერები, რომელიც ავიყვანე შემოსავალში და დავარიცხე 5 წლიანი ცვეთა. ვადა გასრულდა, მაგრამ კომპიუტერებს ისევ ვიყენებ, ამ შემთხვევაში რა ხდება ? ისევ თავიდან უნდა დავარიცხო ცვეთა ? და თუ არ დავარიცხე რა ხდება ? ქონება ჯერ ჩამოწერას არ ექვემდებარება, რადგან მუშა მდგომარეობაშია .
გთხოვთ დამაკვალიანოთ.

წინასწარ მადლობა.

Posted by: The DoctoR 29 Jan 2013, 10:17
niaaa82
და რა აზრი აქვს ააიპ იქნები თუ შპს? smile.gif
თუ იმას ფიქრობ, რომ ააიპ შემთხვევაში ეკონომიკურ საქმიანობას ავტომატურ რეჟიმში არ ეწევი, ასე არაა და დღგ-სგან ისედაც განთავისუფლებული ხარ.
ააიპ ძირითადად ფუძნდება იმ შემთხვევაში, როცა მისი ძირითადი შემოსავალი არ იბეგრება (სუბსიდიები, საწევროები). შენ შემთხვევაში კერძო სკოლაა, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგების მიღებისკენ იქნება მიმართული (ყოველ შემთხვევაში შენი პოსტიდან ასე დავასკვენი) smile.gif

Posted by: Toxic:) 29 Jan 2013, 13:08
თუ გახსოვთ როდიდან შევიდა ძალაში ელექტრონულ ფაქტურებზე ჩათვლის უფლების 6 წლიანი ვადა? ეხლა მითხრეს ელექტრონულ ყველა ფაქტურაზე მოქმედებსო.

Posted by: burkina-faso 29 Jan 2013, 13:45
გამარჯობა

თქვენი დახმარება მჭირდება და იქნებ გამარკვიოთ


გვაქვს საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც ბავშვების დაპურებაზეა ორიენტირებული, საკმარისი იქნება თუ არა მარტივი წარმოების ბუღალტერია (არ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ), ანუ ძირითადად ვყიდულობთ საკვებ პროდუქტს, ასევე ახლა გვინდა ერთ ოჯახს ელექტროენერგიის გადასახადი გადავუხადოთ თვიურად და ამის გაწერა როგორ მოხდება ხარჯებში?

ახლა ვერ ვასწრებ მოძიებას და თუ სადმე მოცემულია სტატია, სადაც ამაზე პასუხებს მივიღებ, იქნებ დამილინკოთ.

დიდი მადლობა...

Posted by: Ti-Ni 29 Jan 2013, 14:07
odo_tab

მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა! smile.gif როგორც The DoctoR-მა აღნიშნა წინა კომენტარებში, თუ არ ვცდები, ეგ ცვეთა, რაც დაარიცხე, არის საგადასახადო მიზნით. ფინანსური მიზნით ცვეთის დარიცხვისას, როგორც მე ვიცი, განსაზღვრავენ ნივთის სამომხმარებლო ვადას და ამის მიხედვით არიცხავენ ცვეთას, ანუ ცვეთას ფინანსური თვალსაზრისით. ამ ცვეთის მიხედვით შემცირებული ნარჩენი ღირებულებიდან კი ითვლიან ქონების გადასახადს.

Posted by: odo_tab 29 Jan 2013, 15:29
Ti-Ni

მადლობას მოგახსენებთ.
* * *
The DoctoR

ფინანსურ ცვეთას და საგადასახადო ცვეთას შორის განსხვავება გავიგე, მაგრამ ფინანსური ცვეთით როცა უკვე საგადასახადო ცვეთა 0-ის ტოლია, მაგრამ ძ.ს. ისევ ფუნქციონირებს, როგორ დავითვალო და რა ქონების გადასახადი გადავიხადი ვერანაირად ვერ გავიგე. ქონება მაქვს, მაგრამ უკვე გაცვეთილი, ქონების ნარჩენი ღირებულება 0-ის ტოლია. არ ვარ განათლებით ეკონომისტი, უბრალო კურსები გავიარე და საკუთარ კომპანიაში ბუღალტერიას ვაწარმოებ, არ მინდა რაიმე შეცდომა გამეპაროს.

უმორჩილესად გთხოვთ მიპასუხოთ.
წინასწარ მადლობა.

Posted by: niaaa82 29 Jan 2013, 16:25
QUOTE (The DoctoR @ 29 Jan 2013, 10:17 )
niaaa82
და რა აზრი აქვს ააიპ იქნები თუ შპს? smile.gif
თუ იმას ფიქრობ, რომ ააიპ შემთხვევაში ეკონომიკურ საქმიანობას ავტომატურ რეჟიმში არ ეწევი, ასე არაა და დღგ-სგან ისედაც განთავისუფლებული ხარ.
ააიპ ძირითადად ფუძნდება იმ შემთხვევაში, როცა მისი ძირითადი შემოსავალი არ იბეგრება (სუბსიდიები, საწევროები). შენ შემთხვევაში კერძო სკოლაა, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგების მიღებისკენ იქნება მიმართული (ყოველ შემთხვევაში შენი პოსტიდან ასე დავასკვენი) smile.gif

ასე რა ამიხსენით ვაჰ : )))

რათ უნდადოა თავში ხელების შემორტყმა : )))

მადლობა smile.gif

Posted by: g_jako 29 Jan 2013, 16:34
odo_tab
როცა ძ.ს ღირებულება 0 ის ტოლია არანაირი ქონების გადასახადი არ გეკისრება....

Posted by: odo_tab 29 Jan 2013, 16:36
g_jako

მაგრამ ქონება ისევ მაქვს, ხომ არ ფიქრობთ რომ ისევ უნდა ავაფასო ჩემი ძ.ს -ბები და დავარიცხო ცვეთა?

Posted by: g_jako 29 Jan 2013, 16:39
ამორტიზაცია არ ერიცხება 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებას. 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალება მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ექსპლუატაციაში გადაეცა,

Posted by: odo_tab 29 Jan 2013, 16:46
g_jako

მადლობა. დამამშვიდეთ, რომ გავიკითხე აუდიტორები ამბობენ რომ უნდა აფასდეს, თუმცა 1000 ლარამდე არცერთი ძ.ს აღარ მაქვს, რომც ავაფასო ნაკლები გამოვა.
* * *
g_jako
ხო მართლა, რას იტყვით საწესდებო კაპიტალში შეტანილ ძ.ს-ბებზე, ისიც გამოიქვითება ?

Posted by: g_jako 29 Jan 2013, 16:57
კერძოდ რა ძ.ს გქონდათ შეტანილი საწესდებო კაპიტალში?
და საერთოდ რაში დაგჭირდათ საწესდებო კაპიტალში შენატანის გაკეთება?

Posted by: odo_tab 29 Jan 2013, 17:02
g_jako
შპს -ს ჩამოყალიბების დროს ფულადი შენატანის ნაცვლად შესაძლებელია ძ.ს-ბის შეტანა, ხოდა მაინც საყიდელი გვქონდა და შევიტანეთ კომპიუტერის კომპლექტი და ფაქსი.

Posted by: Ti-Ni 29 Jan 2013, 17:15
g_jako
odo_tab

1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებებს ამორტიზაცია არ ერიცხება და ხარჯში შესყიდვისთანავე გამოიქვითება, მაგრამ ქონების გადასახადს იხდი მათზეც. და იგივე არაა, გინდა 5 წლის მერე გამოგიქვითია და გინდა ახლავე საგადასახადო მიზნით?

Posted by: odo_tab 29 Jan 2013, 17:19
Ti-Ni
მაგი მაინტერესებს სწორედ ქონების გადასახადს როგორ ვიხდი, როგორ ვანგარიშობთ ?

Posted by: Ti-Ni 29 Jan 2013, 17:43
რა მაინტერესებს ახლა: შპს-ს ჰყავს ავტომანქანა, საწვავის შეძენა ხდება ტალონებით. განვლილი მანძილის მიხედვით გამოთვლილი გახარჯული საწვავი მეტია ტალონებით გახარჯულზე. ანუ დირექტორმა საკუთარი თანხითაც შეიძინა და გახარჯა საწვავი. რა ხდება ამ დროს? თუ დასაბუთდება, რომ შპს-ს საქმიანობის ფარგლებში გადაადგილდებოდა მანქანა, მაშინ დირექტორის მიერ საკუთარი თანხებით ნაყიდი და გამოყენებული საწვავი, სარგებელი გამოდის შპს-სთვის ხო? და პირადი სარგებლობისთვის თუ განიხილება მანქანა გამოყენებულად, მაშინ უნდა დაიბეგროს მოსარგებლე შესაბამისად. და გატარებები როგორ იქნება ამ შემთხვევაში?

1. დ. მოთხოვნა 118
კ. შემოსავალი 100
კ. გადასახდელი დღგ 18

2. დ. ხარჯი 147.5
კ. მოთხოვნა 118
კ. საშემოსავლო 29.5 ???

Posted by: odo_tab 29 Jan 2013, 17:52
Ti-Ni
თუ პირადი სარგებლობისთვის მაშინ უნდა განიხილო როგორც ხელფასზე დანამატი და დაბეგრო საშემოსავლოთი 20%, ამ შემთხვევაში ცალკ ცალკე გატარებებს გააკეთებ.

Posted by: Ti-Ni 29 Jan 2013, 18:06
odo_tab

განვიხილავ ხელფასზე დანამატს და გავაკეთებ გატარებას:

1.დ. ხელფასის ხარჯი 100
დ. დანამატი 50
კ. ვალდებულება 150 ??

2.დ. ვალდებულება 30
კ. საშემოსავლო 30

მრჩება ვალდებულება 120 ლარი, საიდანაც 80 ლარი ფულით გადასახდელია და 40 ლარი უკვე ავტომანქანის გამოყენებით მიღებული სარგებელი.

მექნება გატარება:
დ. ვალდებულება 80
კ. ფული 80

დ. ვალდებულება 40
კ. ???

რაღაცას ვერ ვხვდები

Posted by: Lady_Bird 29 Jan 2013, 18:35
Toxic:)
QUOTE
თუ გახსოვთ როდიდან შევიდა ძალაში ელექტრონულ ფაქტურებზე ჩათვლის უფლების 6 წლიანი ვადა? ეხლა მითხრეს ელექტრონულ ყველა ფაქტურაზე მოქმედებსო.

მგონი 2012 წლის მაისის თვეში შევიდა ეგ ცვლილება. ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს.

Posted by: The DoctoR 29 Jan 2013, 19:30
Toxic:)
15 მაისი 2012 წელი.


odo_tab
უნდა ააფასო რეალურ ღირებულებამდე.

Posted by: burdga_777 29 Jan 2013, 21:53
QUOTE (odo_tab @ 29 Jan 2013, 15:29 )
Ti-Ni

მადლობას მოგახსენებთ.
* * *
The DoctoR

ფინანსურ ცვეთას და საგადასახადო ცვეთას შორის განსხვავება გავიგე, მაგრამ ფინანსური ცვეთით როცა უკვე საგადასახადო ცვეთა 0-ის ტოლია, მაგრამ ძ.ს. ისევ ფუნქციონირებს, როგორ დავითვალო და რა ქონების გადასახადი გადავიხადი ვერანაირად ვერ გავიგე. ქონება მაქვს, მაგრამ უკვე გაცვეთილი, ქონების ნარჩენი ღირებულება 0-ის ტოლია. არ ვარ განათლებით ეკონომისტი, უბრალო კურსები გავიარე და საკუთარ კომპანიაში ბუღალტერიას ვაწარმოებ, არ მინდა რაიმე შეცდომა გამეპაროს.

უმორჩილესად გთხოვთ მიპასუხოთ.
წინასწარ მადლობა.

ფინანსური ცვეთით რა ღირებულება გაქვს ბალანსზე?
საგადასახადო თუ 0 ია და ფინანსურსზე გიზის გარკვეული ღირებულებით ჩვეულებრივად იხდი ქონების გადასახადს საშუალო შეწონილის 1 $, თუ 0 ია ფინანსურზეც და იყენებ ხედავ რო საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია აუცილებლად უნდა ააფასო.
საგადასახადო ცვეთა გამოიყენება მარტო მოგების დათვლის მიზნით ანუ 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებას გაუშვებ პირდაპირ ხარჯში მაგრამ ცალკე უნდა არიცხო ფინანსური ცვეთა და გადაიხადო შესაბამისად ქონების გადასახადი. არანაირ კავშირში არაა ფინანსური და საგადასახადო ცვეთა, შეიძლება პროცენტები დაემთხვეს შეიძლება არა
* * *
Ti-Ni
უფრო ვალდებულება გამოდის პერსონალის მიმართ და ასე გატარდება
სარგებელი იმ შემთხვევაშია თუ გვაჩუქა დირექტორმა ეგ საწვავი და ვალად რო აღიარო და მერე დაუფარო ეგრე არ ჯობია?)
დ საწვავის ხარჯი
კ ვალდებულება პერსონალზე

ხოლო რაც შეეხება ავოტმობილის პირად სარგებლობაში გამოყენებას , ეს დირექტორის სარგებლად უნდა აღიარო და დაბეგრო საშემოსავლოთი და ეს ითვლება ავტომობილის ბალანსზე არსებული ღირებულება გამრავლება 0.1 % ზე
ანუ 10 000 ლარის ღირებულების ავტომობილი დირექტორმა გამოიყენა პირადი სარგებლობისთვის 2 დღით
10 000*0.1% *2 = 20 ლარი არის მისი სარგებელი, აქედან 20% ს საშემოსავლოს ჩაურიცხავ სახელმწიფოს) თუ რამოდენიმე საათით იყენებს სავარაუდოდ საათების მიხედვით დაითვლება ანუ დღეში გამოვიდა 10 ლარი, გამოიყენა 1 საათი, 10 / 24 = 0,41 და რაღაც ლარი საათში)

Posted by: sasutela 29 Jan 2013, 23:00
იანვრის ბოლოს რომ წლიური დეკლარაცია ივსებოდა, განაცემების და დაკავებული გადასახადის შესახებ, ეხლა აღარ ვავსებთ?

მიგდებს ,რომ ვერ შეავსებთ ამ დეკლარაციასო, და ჩემთან არის რამე ხარვეზი თუ გაუქმდა ?

Posted by: burdga_777 29 Jan 2013, 23:23
sasutela
გაუქმებულია ყოველთვიურს ხო ვაბარებთ

Posted by: S-k-y-walker 30 Jan 2013, 10:08
QUOTE
სად წერია ეგ. მე არ შემივსია. ანუ დამერხა?


წერით არსად არ წერია უბრალოდ რო რეკავენ იძახიან თუ არ შეავსებთ ჯარიმააო

QUOTE
ეგ ჯარიმა ბენდუქიძ|ემ ხომ გააუქმებინა თავის დროზე. ისევ დაამატეს? არა მგონია.

გამიწყალეს რა გული. ადრე არ ვიყავი შერჩევაში და დასვენებული ვიყავი. თან ისე იხვეწებიან,. უარს ვერ ვეუბნები ძალიან მაწუხებენ და მეხვეწებიან და ვუვსებ მერე. ჯერ არ შემივსია. თუ მოვახერხე ხვალ შევუვსებ. მომაბეზრეს უკვე თავი..


ისედაც იმდენი ფორმებია შესავსები და ეხლა კიდე მაგათ უვსე რამდენი კაცია დაწესებულებაში და რამდენი ქალი biggrin.gif სამსახური რო შეინარჩუნონ და ვითომ რო საჭიროები არიან მიტო აქტიურობენ ალბათ ასე ჩემი აზრით მარა ჯარიმა მაინც ვერ გავარკვიე ზუსტად არის თუ არა sad.gif

Posted by: odo_tab 30 Jan 2013, 10:12
burdga_777
გაიხარე გასაგებ ენაზე რომ ამიხსენი და საერთოდ მშვიდობა მოგცეთ უფალმა.

Posted by: nat_a 30 Jan 2013, 12:12
გამარჯობათ, მაინტერესებს ასეთი რაღაც თუ შეგიძLიათ დამეხმაროთ

დამფუძნებელმა (100%-იანი მეწილეა) 2008 წელს საწესდებო კაპიტალში შეიტანა მიწის ნაკვეთი, მანამდე 2005-2006 წლებში შეიძინა ვაზის ნერგები+ვენახის მოსაწყობად საჭირო სხვა ხარჯები რომელიც ჯამში 200 000 ლარამდე შეადგენს. ეხლა დამფუძნებელს უნდა, რომ ეს მიწის ნაკვეთი გაიტანოს ისევ საწესდებო კაპიტალიდან, რასაც თავისთავად გაყვება ვენახი. ასეთ სიტუაციაში რა როგორ დაიბეგრება? მე ვფიქრობ რომ ნერგები+ვენახის მოსაწყობად საჭირო სხვა ხარჯები რაგდან არ არის საწესდებო კაპიტალში შეტანილი და ეს დამოუკიდებლადაა შეძენილი შესაბამისი თანხით ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში. ამ დროისათვის ფირმა არ არის დღგ-ს გადამხდელი და ამ ოპერაციის შესრულების შედეგად უკვე ხდება. რას მირჩევთ რა შეიძLება გაკეთდეს იმისთვის რომ დამფუძნებელმა გაიტანოს ეს მიწის ნაკვეთი საწესდებო კაპიტალიდან და დღგ-ს ავცდეთ? smile.gif

Posted by: Ti-Ni 30 Jan 2013, 12:28
burdga_777

"ხოლო რაც შეეხება ავოტმობილის პირად სარგებლობაში გამოყენებას , ეს დირექტორის სარგებლად უნდა აღიარო და დაბეგრო საშემოსავლოთი და ეს ითვლება ავტომობილის ბალანსზე არსებული ღირებულება გამრავლება 0.1 % ზე
ანუ 10 000 ლარის ღირებულების ავტომობილი დირექტორმა გამოიყენა პირადი სარგებლობისთვის 2 დღით
10 000*0.1% *2 = 20 ლარი არის მისი სარგებელი, აქედან 20% ს საშემოსავლოს ჩაურიცხავ სახელმწიფოს) თუ რამოდენიმე საათით იყენებს სავარაუდოდ საათების მიხედვით დაითვლება ანუ დღეში გამოვიდა 10 ლარი, გამოიყენა 1 საათი, 10 / 24 = 0,41 და რაღაც ლარი საათში) "

!. კი, ეს გასაგებია, მაგრამ მაინტერესებს ოპერაციის ჩაწერა ბუღალტრულად როგორ ხდება. დირექტორმა რომ სარგებელი მიიღო, ესეიგი ფირმისგან გავიდა რაღაც. ამ გასვლის გატარება ხომ უნდა იყოს დ. მოთხოვნა, კ. შემოსავალი? და მერე ეს მოთხოვნა უნდა დაიბეგროს საშემოსავლოთი, იმიტომ რომ ფიზიკური პირის მიერ მიღებული სარგებელია.
2. თუ კი მოთხოვნა-შემოსავლის გატარება გაკეთდება, ამ შემოსავალში დღგ შედის? მიჩნდება ეს კითხვა, რადგან ჩვეულებრივ შემთხვევაში თუ მე ამ მანქანას გავაქირავებდი თუნდაც რამოდენიმე საათით და დღგ-ს გადამხდელიც ვარ, უნდა გადამეხადა შესაბამისად დღგ-ც. მერე თუ არ გამოვართმევდი ქირის ღირებულებას, უნდა დამებეგრა საშემოსავლოთი. არა? იქნებ გამარკვიოთ რა?

Posted by: nene_ee 30 Jan 2013, 12:45
თუ შეგიძლიათ, დამეხმაროთ..

გავაფორმე ხელშეკრულება საქონლის მიწოდებაზე, სადაც გათვალისწინებულია პირგასამტეხლოები. ხელშეკრულებში არის ჩნაწერი, რომ პირგასამტეხლოს მოთხოვნა არის უფლება და არა ვალდებულება. ვთქვათ და არ დავაკისრე მხარეს პირგასამტეხლო, მაინც უნდა დავიბეგრო? ანუ მიუღებელ სარგებელზე ვიბეგრები? თუ როგორ რეგულირდება ეს საკითხი. იქნებ კანონის ან სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტის მუხლი მიმითითოთ, რითაც რეგულირდება...

დიდი მადლობა წინასწარ!

Posted by: g_jako 30 Jan 2013, 13:00
Ti-Ni
გამოქვითულ ძ.ს არანაირი ქონების გადასახადის გადახდა არაა საჭირო
odo_tab
და ფული რომ შეგეთანათ სალაროში და შესყიდვა მერე გაგეკეთებინათ არ გამოდიოდა?

რატო ართულებთ ბუღალტერიის წარმოებას?

Posted by: Ti-Ni 30 Jan 2013, 13:07
g_jako

გამოვქვითე 18 000 ლარის ღირებულების ძირითადი საშუალება იმ წელსვე ხარჯებში, რასაც საგადასახადო კანონმდებლობა მანებებს. არ უნდა გადავიხადო ქონების გადასახადი? თუ არ უნდა გადავიხადო, რომელი კანონის საფუძველზე?

nene_ee

აბა თუ გამოგადგეს, აი აქ წერია რაღაც მაგ საკითხთან დაკავშირებით
http://aaf.ge/index.php?menu=1&jurn=107&rubr=1&mas=504

კითხვა: შპს "X"-მა მიაწოდა პროდუქცია შპს "Y"-ს. ხელშეკრულებაში დაფიქსირდა გადახდის თარიღი და ვადაგადაცილებაზე პირგასამტეხლო.

1) თანხის ვადაგადაცილების შემდეგ აღნიშნული პირგასამტეხლო წარმოადგენს თუ არა დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციას?

2) დავუშვათ, შპს "X"-მა არ მოსთხოვა შპს "Y"-ს აღნიშნული პირგასამტეხლო. ამ შემთხვევაში, აღნიშნული პირგასამტეხლოს თანხა ერთობლივ შემოსავალში რომელმა კომპანიამ უნდა ჩართოს? ან რა გადასახადების გადახდა მოუწევს როგორც შპს "X"-ს, ისე შპს "Y"-ს?

პასუხი: 1) აღნიშნულ საკითხზე ჩვენთვის ცნობილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო ინსპექციებისათვის დაგზავნილი წერილი, სადაც ნათქვამია:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# 16-02-07/9041
17.07.2007 წ. საგადასახადო ინსპექციები

საქონლის/მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით მიღებული ან მისაღები ჯარიმებისა და საურავების თანხის დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში შეტანის თაობაზე შემოსულ შეკითხვებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ 2005 წლის 1 იანვრიდან გადამხდელის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების საფუძველზე ან მის გარეშე, მიმღებისაგან ან ნებისმიერი სხვა პირისაგან მიღებული ან მისაღები ჯარიმებისა და საურავების თანხა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში შეტანას არ ექვემდებარება.

სამსახურის უფროსის მოადგილე კობა აბულაძე
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჩვენი აზრი განსხვავებულია საგადასახადო ინსპექციის პოზიციისაგან და მიგვაჩნია, რომ თუ პირგასამტეხლო გადახდილი უნდა იქნეს (უპირობოდ) დღგ-ის გადამხდელი პირის მიერ მიწოდებული პროდუქციის ან მომსახურების საფასურის გადახდის დაგვიანების გამო, ეს პირგასამტეხლო (სხვა სახის პირგასამტეხლოებისაგან განსხვავებით) საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელი პირისათვის დღგ-ით უნდა დაიბეგროს. ჩვენი აზრი დაფუძნებულია იმ მოსაზრებაზე, რომ ამ მიზეზით გადახდილი პირგასამტეხლო არ არის პროცენტი სსკ მე-12 მუხლის მე-12 ნაწილში მოყვანილი პროცენტის განმარტების თანახმად.

2) თუ შპს "X"-მა არ მოსთხოვა აღნიშნული პირგასამტეხლო (ვგულისხმობთ იმ შემთხვევას, როდესაც მას ამის მოთხოვნის უფლება უპირობოდ ჰქონდა) შპს "Y"-ს, მაშინ შპს "Y"-სათვის წარმოიშობა ხარჯიც (პირგასამტეხლოს დარიცხვა) და შემოსავალიც (დარიცხული პირგასამტეხლოს პატიება). შესაბამისად, შპს "Y"-სთვის შედეგი როგორც ფინანსური, ასევე საგადასახადო თვალსაზრისით ნულის ტოლი იქნება. რაც შეეხება შპს "X"-ს, მისთვის დარიცხული პირგასამტეხლო შემოსავალია როგორც ფინანსური, ასევე საგადასახადო თვალსაზრისით, მაგრამ ამ პირგასამტეხლოს პატიება მისთვის ხარჯი იქნება მხოლოდ ფინანსური თვალსაზრისით. საგადასახადო თვალსაზრისით, ნაპატიები პირგასამტეხლო დასაბეგრი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება.
* * *
g_jako

ჩემი აზრით, ბუღალტერიის წარმოების გართულება არაფერშუაშია. აქ საქმე ეხება რეალურ ფაქტს და არა ხრიკს, რომლის საშუალებითაც რეალური ფაქტის ბუღალტრულად ასახვა შეიძლება გამარტივდეს. ბევრი ამარტივებს, მაგრამ ხომ არის შემთხვევებიც, როცა გამარტივება შეუძლებელია გარკვეული პირობებიდან გამომდინარე და ხომ არსებობს ასეთი შემთხვევებისთვისაც წესები.

Posted by: burdga_777 30 Jan 2013, 14:22
Ti-Ni
იხდი დღგს

დ 1430
კ 3330
კ 8190

სარგებლად აღიარება
დ7410
კ 1430
კ 3320

Posted by: qondara 30 Jan 2013, 14:30
სალარო აპარატები გამითიშეს მიუხედავად იმისა რომ დეკემბერში გადავიხადე. ვინმემ იცით სადაა ეგ კომპანია რო მივიდე და ვაგინო მაინც მეტს მაინც ვერფერს ვშვები.

Posted by: g_jako 30 Jan 2013, 15:16
Ti-Ni
აჰა კანონი და როგორც გინდა ისე გაიგე
მუხლი 201. ქონების გადასახადის გადამხდელი და

დაბეგვრის ობიექტი

1. ქონების გადასახადის გადამხდელია:

ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე და არამატერიალურ აქტივებზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე;

ბ) არარეზიდენტი საწარმო – საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ქონებაზე (მათ შორის, იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემულ, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ქონებაზე);

გ) ფიზიკური პირი:

გ.ა) საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე (მათ შორის, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, შენობა-ნაგებობაზე ან მათ ნაწილზე), იახტებზე (კატარღებზე), შვეულმფრენებზე, თვითმფრინავებზე;

ცვლილება 01.01.2012-დან

გ.ა) საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე (მათ შორის, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, შენობა-ნაგებობაზე ან მათ ნაწილზე) და საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, რომელზედაც დამაგრებულია უძრავი ქონება, იახტებზე (კატარღებზე), შვეულმფრენებზე, თვითმფრინავებზე

გ.ბ) არარეზიდენტისაგან ლიზინგით მიღებულ ქონებაზე;

გ.გ) ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე და არამატერიალურ აქტივებზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის პირი ქონების გადასახადის გადამხდელია მფლობელობაში ან/და სარგებლობაში არსებულ, გარდაცვლილი პირის სახელზე რეგისტრირებულ ქონების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ქონებით სარგებლობა ხორციელდება იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე.

ქონების გადასახადის გადამხდელია მის ბალანსზე რიცხულ აქტივებზე... წერია გასაგებად .....
* * *
qondara
ვაჟა ფშაველას 45 ია მგონი ... მეტრო დელისთან რუსთავი 2-ის ყოფილ შენობაში.....გინება რო შველოდეს smile.gif

Posted by: Assassin_ 30 Jan 2013, 15:42
მოგესალმებით ყველას! დახმარება მჭირდება თქვენი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამ კონკრეტული ამოცანის ამოხსნა მაინტერესებს თუ შესაძლებელია თავის საბუღალტრო ანგარიშებით დებეტით და კრედიტით. მადლობა წინასწარ ყველას ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამოხსნაში.

ე.ი გვაქვს საწარმო რომელიც აწარმოებს ლითონის პროდუქტს და არის დღგ–ს გადამხდელი, ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელოა არ აქვს ამას მარა მაინც.
ვიყიდეთ საწვავი 50 ლიტრი 2 ლარად დღგ–ს გარეშე.
აქედან 30 ლიტრი დავარეზერვეთ ხოლო 20 ლიტრი გავუშვით წარმოებაში.

ასევე შევიძინეთ ელექტრო ენერგია 200 ლარის.
აქედან 20% გამოვიყენეთ წარმოებაში
30% ადმინისტრაციას მოხმარდა
50% სარემონტო სამუშაოებზე ––> აქედან 25% ძირითადი საშუალების რემონტზე, ხოლო დანარჩენი 25% ოფისის კაპიტალიზაციაზე.

ასევე შევიძინეთ 100 ლარის ჯართი (თანხა დღგ–ს ჩათვლით გვაქვს) და გავუშვით წარმოებაში

გადავიხადეთ ხელფასი 15 ლ საშემოსავლოს ჩათვლით.

ამ ამოცანის ამოხსნა მჭირდება, მინდა დებეტი კრედიტები თანხების გამოთვლა არ მინდა. მადლობა ყველას წინასწარ!


Posted by: Ti-Ni 30 Jan 2013, 15:57
g_jako

გასაგებად წერია "მის ბალანსზე რიცხულ აქტივებზე" და ფიქრობ, რომ ქონება, რომელიც ხარჯში გამოვქვითე შეძენისთანავე, მაგრამ ვიყენებ კიდევ 10 წლის განმავლობაში, ბალანსზე არ მერიცხება ან თუ მერიცხება, მისი ღირებულება 0-ის ტოლია?

Posted by: ESHELON 30 Jan 2013, 16:02
გამრჯობათ...ერთი შეკითხვა მაქვს და დამეხმარეთ რა...ე.ი დისტრიბუტორი გაფორმებულია ი/მ -ედ; ხოდა შეიძინა 2012-ში ამორტიზებული მანქანა, ხოდა უნდა ჩამოწერა წლის ბოლოს, .მაინტერესებს ხარჯებში აღიარება ამის შეიძლება, როცა ქონების გადასახადს არ იხდის...

Posted by: Ti-Ni 30 Jan 2013, 16:04
burdga_777

დიდი მადლობა smile.gif სწორად ვფიქრობდი ესეიგი smile.gif

Posted by: irakli_tikurishvili 30 Jan 2013, 16:32
გამარჯობათ

ვარ ფიზიკური პირი , მაქვს მიკრო მიკრობიზნესის სტატუსი .
დეკლარაციის შევსებაში მინდა ბუღალტრის დახმარება ,დახმარების საფასურს გადავიხდი .
PM ში მომწერეთ ვისაც შეუძლია რო დამეხმაროს .

Posted by: Assassin_ 30 Jan 2013, 16:32
მოგესალმებით ყველას! დახმარება მჭირდება თქვენი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამ კონკრეტული ამოცანის ამოხსნა მაინტერესებს თუ შესაძლებელია თავის საბუღალტრო ანგარიშებით დებეტით და კრედიტით. მადლობა წინასწარ ყველას ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამოხსნაში.

ე.ი გვაქვს საწარმო რომელიც აწარმოებს ლითონის პროდუქტს და არის დღგ–ს გადამხდელი, ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელოა არ აქვს ამას მარა მაინც.
ვიყიდეთ საწვავი 50 ლიტრი 2 ლარად დღგ–ს გარეშე.
აქედან 30 ლიტრი დავარეზერვეთ ხოლო 20 ლიტრი გავუშვით წარმოებაში.

ასევე შევიძინეთ ელექტრო ენერგია 200 ლარის.
აქედან 20% გამოვიყენეთ წარმოებაში
30% ადმინისტრაციას მოხმარდა
50% სარემონტო სამუშაოებზე ––> აქედან 25% ძირითადი საშუალების რემონტზე, ხოლო დანარჩენი 25% ოფისის კაპიტალიზაციაზე.

ასევე შევიძინეთ 100 ლარის ჯართი (თანხა დღგ–ს ჩათვლით გვაქვს) და გავუშვით წარმოებაში

გადავიხადეთ ხელფასი 15 ლ საშემოსავლოს ჩათვლით.

ამ ამოცანის ამოხსნა მჭირდება, მინდა დებეტი კრედიტები თანხების გამოთვლა არ მინდა. მადლობა ყველას წინასწარ!

Posted by: burdga_777 30 Jan 2013, 16:40
QUOTE (assassin_ @ 30 Jan 2013, 15:42 )
მოგესალმებით ყველას! დახმარება მჭირდება თქვენი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამ კონკრეტული ამოცანის ამოხსნა მაინტერესებს თუ შესაძლებელია თავის საბუღალტრო ანგარიშებით დებეტით და კრედიტით. მადლობა წინასწარ ყველას ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამოხსნაში.

ე.ი გვაქვს საწარმო რომელიც აწარმოებს ლითონის პროდუქტს და არის დღგ–ს გადამხდელი, ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელოა არ აქვს ამას მარა მაინც.
ვიყიდეთ საწვავი 50 ლიტრი 2 ლარად დღგ–ს გარეშე.
აქედან 30 ლიტრი დავარეზერვეთ ხოლო 20 ლიტრი გავუშვით წარმოებაში.

ასევე შევიძინეთ ელექტრო ენერგია 200 ლარის.
აქედან 20% გამოვიყენეთ წარმოებაში
30% ადმინისტრაციას მოხმარდა
50% სარემონტო სამუშაოებზე ––> აქედან 25% ძირითადი საშუალების რემონტზე, ხოლო დანარჩენი 25% ოფისის კაპიტალიზაციაზე.

ასევე შევიძინეთ 100 ლარის ჯართი (თანხა დღგ–ს ჩათვლით გვაქვს) და გავუშვით წარმოებაში

გადავიხადეთ ხელფასი 15 ლ საშემოსავლოს ჩათვლით.

ამ ამოცანის ამოხსნა მჭირდება, მინდა დებეტი კრედიტები თანხების გამოთვლა არ მინდა. მადლობა ყველას წინასწარ!

საწვავის ყიდვა

დ 1690 ( 1620 ) 100
კ 1110 (1210 ) 100 ანუ დღგ გადამხდელი არ იყო ვისგანაც იყიდე შესაბამისად ვერ ჩაითვალე ჩათვლის შემთხვევაში
დ1690
დ3340
კ1110

20 ლიტრი გავუშვით წარმოებაში
დ 1630 (დაუმთ.წარმ) 40 ( 2*20)
კ 1690 (1620) 40

ჯართის შეძენა
დ 1690
დ 3340 (ჩასათვლელი დღგ)
კ 1110 (1210)

ხელფასის დარიცხვა
დ 7410
კ 3320
კ 3130

რაც შეეხებეა ელექტრონერგიას ეს საწარმო რო გაქვს გამოყოფილი ალბათ კალკულაციისათვის გინდა ანუ რო შეიყვანო წარმოებული ლითონის თვითღირებულებაში ალბათ ხო?

დ 7430 / 01 წარმოება 40
დ 7430 /02 ადმინისტრაცია 60
დ 7430/ 03 ძირითადი საშუალების რემონტი 50
დ 7430/04 ოფისის კაპიტალიზაცია 50
კ 1110 200

წარმოებაში წავიდა
დ 1630 (დაუმთ.წარმ) 40
კ 7430 /01 40 ( შესაბამისად ხარჯი იქნება როცა პროდუქცია იქნება რეალიზებული)

ოფისის კაპიტალიზაცია
დ 2160 50
კ 7430/04 50 ( კაპიტალიზდება და ცვეთის სახით წავა ხარჯებში)

თვალსაჩინოდ გექნება რა მოვიდა სად წავიდა..
თან იმასაც გეტყვი რო ძირითად საშუალების რემონტის ხარჯი გამოიქვითება წინა საბალანსო ღირებულების არაუმეტეს 5 % ისა მაინც რო გაითვალისწინო.

მგონი ესეა აბა მაინც დაელოდე სხვა პასუხებს

Posted by: Ti-Ni 30 Jan 2013, 17:13
burdga_777

რად უნდა დალოდება, სწორია smile.gif მე პირადად არ მიყვარს პირდაპირ დ. ხარჯი-კ. ფულის გატარება და ჯერ ყოველთვის კრედიტორულ დავალიანებას ვაღიარებ და მერე გადახდას.

Posted by: burdga_777 30 Jan 2013, 17:19
Ti-Ni
მეც ეგრე ვატარებ რა თქმა უნდა მერე რო არ ვეძებო ვის გადავუხადე და რამდენი და ყოველთვის ეგრე ჯობია

Posted by: Ti-Ni 30 Jan 2013, 17:37
"პასუხი: დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს უფლება აქვს ჩაითვალოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის მასთან არსებულ საქონლის/მომსახურების ნაშთზე გადახდილი (ან გადასახდელი) დღგ. ბუღალტრულ გატარებას ექნება სახე:

დ-ტი 1610 _ კ-ტი 3340/1 "ჩასათვლელი დღგ" -X= დღგ-ის რეგისტრაციის მომენტისათვის საქონლის არსებულ ნაშთზე ჩასათვლელი დღგ-ის ამოღება თვითღირებულებიდან (მინუს-ნიშნით);

დ-ტი 3340/2 "ჩათვლილი დღგ" _ კ-ტი 3340/1 "ჩასათვლელი დღგ" X "

დ-ტი 1610 რატომ? არ უნდა იყოს დ. 3340/1_კ.1610 და დ. 3340/2_კ.3340/1? აბა დებეტში კიდევ საქონლის ჩასმა, ხომ კიდევ უფრო მიზრდის თვითღირებულებას შემცირების ნაცვლად?

Posted by: Assassin_ 30 Jan 2013, 17:41
QUOTE (Ti-Ni @ 30 Jan 2013, 17:37 )
"პასუხი: დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს უფლება აქვს ჩაითვალოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის მასთან არსებულ საქონლის/მომსახურების ნაშთზე გადახდილი (ან გადასახდელი) დღგ. ბუღალტრულ გატარებას ექნება სახე:

დ-ტი 1610 _ კ-ტი 3340/1 "ჩასათვლელი დღგ" -X= დღგ-ის რეგისტრაციის მომენტისათვის საქონლის არსებულ ნაშთზე ჩასათვლელი დღგ-ის ამოღება თვითღირებულებიდან (მინუს-ნიშნით);

დ-ტი 3340/2 "ჩათვლილი დღგ" _ კ-ტი 3340/1 "ჩასათვლელი დღგ" X "

დ-ტი 1610 რატომ? არ უნდა იყოს დ. 3340/1_კ.1610 და დ. 3340/2_კ.3340/1? აბა დებეტში კიდევ საქონლის ჩასმა, ხომ კიდევ უფრო მიზრდის თვითღირებულებას შემცირების ნაცვლად?

თუ ეს ჩემ ამოცანას ეხება ვერაფერი ვერ გავიგე help.gif

Posted by: iraklikubla 30 Jan 2013, 18:01
საშემოსავლო გადასახადების სავანსო ტანხების გადახდის შესახებ იცის ვინმემ რამე/?...smile.gif
cry.gif

* * *
ინდ მეწარმე იჯარიტ აწბულ ქონებაზე გადასახადს ხომ იხდის?..

Posted by: Maribeli 30 Jan 2013, 18:09
QUOTE (Ti-Ni @ 30 Jan 2013, 15:57 )
g_jako

გასაგებად წერია "მის ბალანსზე რიცხულ აქტივებზე" და ფიქრობ, რომ ქონება, რომელიც ხარჯში გამოვქვითე შეძენისთანავე, მაგრამ ვიყენებ კიდევ 10 წლის განმავლობაში, ბალანსზე არ მერიცხება ან თუ მერიცხება, მისი ღირებულება 0-ის ტოლია?

ქონების დეკლარაციაზე ბევრი დისკუსია დაიწერა და ყველას ეხლა ვერ გამოვეხმაურები..
მაგრამ არ შემიძლია არ ავღნიშნო ეს :
შეცდომაში ნუ შეიყვანთ ადამიანს, ერთია როცა შენ შეცდომით აკეთებ რამეს და მეორე და უფრო დიდი დანაშაულია როცა დამარწმუნებელი ტონით სხვასაც დაარწმუნებ და შეცდომაში შეიყვან მასაც..

პირდაპირ გამოქვითულ ძირითად საშუალებებზე (ან 1000 ლ ძ/საშუალებებზე ) ქონების გადასახადი აუცილებლად უნდა გადაიხადოს კომპანიამ....
პირდაპირ გამოქვითვა ხდება მოგება.ზარალის (ანუ საგადასახადო) მიზნებისათვის , რაც არამც და არამც არ ნიშნავს რომ ეს ძირითადი საშუალება ფირმამ ბალანსზე არ უნდა აიყვანოს...

Ti- Ni

შენ სწორად ამბობდი თავიდან, მიუხედავად იმისა გამოქვითე თუ არ გამოქვითე ქონების გადასადი უნდა გადაიხადო და ბალანსზეც უნდა აიყვანო..

ეხლა ძალიან მეზარება იმის მტკიცება თუ რას ნიშნავს "ბალანსზე რიცხული აქტივები " და "რის საფუძველზე უნდა აღრიცხოს ფირმამ ბალანსზე აქტივი " , რასაც როგორც დავინახე შეცდომაში შეყავს ზოგიერთი ბუღალტერი

Posted by: g_jako 30 Jan 2013, 18:34
Maribeli
Ti-Ni
ანალიზი:

1000 ლარამდე ღირებულების ამორტიზებადი ძირითადი საშუალებების ღირებულება მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ექსპლოატაციაში გადაეცა. ასეთი ძირითადი საშუალების ღირებულების მთლიანად გამოქვითვისთვის აუცილებელი პირობაა, რომ ეს აქტივი გადაცემული იყოს ექსპლუატაციაში. ამასთან, 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებებთან მიმართებაში გაითვალისწინება არა მათი ჯამური, არამედ ერთეულის ღირებულება.


ფაქტობრივი გარემოება (მაგალითი №3) :

გადასახადის გადამხდელმა, რომელიც არ არის დღგ-ის გადამხდელი, საანგარიშო წელს 2 000 ლარად იყიდა და ოფისში განათავსა 10 საოფისე მაგიდა. ერთეულის ღირებულებამ დღგ-ის ჩათვლით შეადგინა 200 ლარი.


შედეგი:

აღნიშნული ფაქტობრივი გარემოების არსებობისას:

გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს 2 000 ლარი (მათ შორის, გადახდილი დღგ) მთლიანად გამოქვითოს იმ საანგარიშო წლის ერთობლივი შემოსავლიდან, როდესაც განხორციელდება მისი ექსპლუატაციაში გადაცემა, მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული ძირითადი საშუალებების ჯამური ღირებულება აღემატება 1000 ლარს.
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1648098
საწარმოთა ქონების გადასახადი

დასაბეგრი ქონება:
რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია გადასახადს იხდის მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე.
არარეზიდენტი საწარმო – საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ქონებაზე (მათ შორის, იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემულ, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ქონებაზე).
http://www.rs.ge/4859

სად წერია აქ რომ გამოქვითულ აქტივებზე უნდა გადაიხადო ქონების გადასახადი?
თუ არ ვიცი რამე განმანათლეთ ხალხნო.... დამიღუპავს რამოდენიმე საწარმო და იქნებ გადავრჩე დროული კომპეტენტური ინფორმაციის გაცვლით.
ფორუმის მიზანიც ხო ეგ არის

Posted by: iraklikubla 30 Jan 2013, 18:43
ვინმე დამეხმარეთ რა... საშემოსავლო გადასახადის საავანსო გადასახდელებს რა შემთხვევაში იხდის მეწარმე?

Posted by: g_jako 30 Jan 2013, 19:01
iraklikubla
წინა წელს თუ ქონდა მოგება
მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?
მეწარმე ფიზიკური პირები, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, ვალდებულნი არიან მიმდინარე გადასახდელების თანხები ბიუჯეტში შეიტანონ გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის მიხედვით, შემდეგი ოდენობით: •

არა უგვიანეს 15 მაისისა - 25%
არა უგვიანეს 15 ივლისისა - 25%
არა უგვიანეს 15 სექტემბერისა - 25%
არა უგვიანეს 15 დეკემბერისა - 25%.

Posted by: burdga_777 30 Jan 2013, 20:26
g_jako
კი დაგიღუპავს. მოდი აგიხსნი, ზემოთ მაქვს ეს თემა განხილული მაგრამ ეხლაც დავწერ არ მეზარება.

არსებობს საგადასახადო და ფინანსური ცვეთა
საგადასახადო ცვეთის ნორმები მითითებულია კოდექსში მითითებული ჯგუფების მიმართ
რაც შეეხება ფინანსური ცვეთას : არის მეთოდები წრფივი, შემცირებადი ნაშთის მეთოდი ( იგივე დაჩქარებული მეთოდი) და წარმოების ერთეულთა ჯამის მეთოდი. იცით არ თქმა უნდა ეს მეთოდები მაგრამ დავწერ მაინც.

შევიძინეთ 350 ლარის ღირებულების სალარო აპარატი, 1200 ლარის ღირებულების კომპიუტერი ( ნაწილებად იყიდი და აღრიცხავ თუ პირდაპი გინდა აღიარო) ვთქვათ პირობითად 700 ლარი კეისი 500 ლარი მონიტორი ( ვიცით სხვა ნაწილებისგანაც შედგება არ არის საჭირო ამასთან დაკავშირებით კომენტარები)))
ჯამში გამოვიდა ქონება 1550.
ეს თანხა შეგიძლია გამოქვითო შემოსავლების და ხარჯების დათვლების შემთხვევაში, ანუ საგადასახადო ცვეთის დარიცხვა ხდება მოგების დათვლის მიზნით.
მივიღეთ შემოსავალი 2000 ლარი , დავაკლებთ ამ 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებას რომელიც ჯამში 1550 ლარია შესაბამისად დააკლდება შემოსავალს და რაც დარჩება აქედან გადაიხდი მოგებას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ გამოვქვითე ეს ძირითადი საშუალება და ქონებაც გამიქრა.
ქონება გრჩება, რომელსაც ითვლი არა საგადასახადო ცვეთის შესაბამისად არამედ ფინანსური ცვეთის მიხედვით ( ფინანსური ცვეთა არ გვაძლევს უფლებას 100 % ით დავარიცხოთ ცვეთა)) ავირჩვეთ მეთოდს ამ ქონების ღირებულებას 1550 ლარს დავარიცხავთ ფინანსურ ცვეთას, დავაკლებთ ამ ცვეთის ხარჯს, შემდეგ გადავხედავთ წინა წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ქონების ბალანსზე რა ღირებულების ქონება გვაქვს ( ესეც ფინანსური ცვეთით დათვლილი ) ვთქვათ 1000 ლარია .. შესაბამისად 1550+1000/2*0,1% , ეს იქნება ქონების გადასახადი. არ გვქონდა წინა წელს ქონება შესაბამისად 0+1550/2*0,1%, ვთქვათ წინა წელს 31 დეკემბრის მდგომარეობით გვაქვს 1000 ლარი, მაგრამ მიმდინარე წელს ან გავყიდეთ, ან გაცვდა მთლიანად , ქონების გადასახადი მაინცაა გადასახდელი 1000+0/2*0,1%, მართალია მიმდინარე წელს არ გაქვს ძირითადი საშუალება მაგრამ ქონების გადასახადი ითვლება ფორმულით, წინა საბალანსო ღირებულებას ემატება მიმდინარე საბალანსო ღირებულება ანუ წლის ბოლოს მდგომარეობით იყოფა 2 ზე ( ანუ საშუალო შეწონილი ) და ამრავლებ 1 % ზე. არის კოეფიციენტებიც გააჩნია ქონება რომელ წელსაა ნაყიდი.
იმედია ცოტათი მაინც გაერკვიეთ))

Posted by: sasutela 30 Jan 2013, 21:55
burdga_777

ხო ლოგიკურად აღარც იყო საჭირო, მაგრამ მაინც.. მადლობა smile.gif)

Posted by: burdga_777 30 Jan 2013, 22:06
sasutela
სხვის მიმართ იყო ეგ სმს-ი განკუთვნილი რომელიც გარკვევას და დაზუსტებას ითხოვდა მაგრამ მაინც არაფრის))

Posted by: Maribeli 31 Jan 2013, 10:57
QUOTE
სად წერია აქ რომ გამოქვითულ აქტივებზე უნდა გადაიხადო ქონების გადასახადი?
თუ არ ვიცი რამე განმანათლეთ ხალხნო.... დამიღუპავს რამოდენიმე საწარმო და იქნებ გადავრჩე დროული კომპეტენტური ინფორმაციის გაცვლით.
ფორუმის მიზანიც ხო ეგ არის



მანდ წერია 'ბალანსზე რიცხულ აქტივებზეო "... და მერე ვინ გითხრა რომ თუ ძ/საშუალება ხარჯში გამოქვითე ის ბალანზე არ უნდა გქონდეს რიცხულიო ??
მე როგორც მივხდი შენ ასეთ ძ/.საშუალებები არც აგყავდა ბალანზე ??? ამიტომაც წარმოგეშვა ეგ პრობლემა და თუ მართლა დიდი თანხებია ნამდვილად დაგიღუპია ეგ საწარმოები, მაგრამ ჯერ არავის შეუმოწმებია როგორც ჩანს ამიტომ შეგიძლია დააზუსტო და დაღუპვისაგან იხსნა smile.gif))))

ვეთანხმები BURDGA-777 -ს , მან ყველაფერი სწორად და გასაგებად ახსნა..

Posted by: Ti-Ni 31 Jan 2013, 12:30
assassin_

არა, არ ეხება შენს ამოცანას. შენს ამოცანაზე გაგცეს უკვე სწორი პასუხი smile.gif
iraklikubla

თუ 2011 წელს გქონდა მოგება, თავისთავად გადაიხდიდი ამ მოგების გადასახადს. მიმდინარე 2012 წელს ოთხ ნაწილად იგივე თანხას იხდი წინასწარ იმ პერიოდულობით, რა პერიოდულობითაც დაგიწერა g_jako-მ. თუ დავუშვათ 2012 წლის მოგება მეტი იქნება, ვიდრე 2011 წლის და წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი ნაკლები გამოვა იმ თანხაზე, რა თანხაც 2012 წლის მოგებაზე უნდა გადაიხადო, ამ მეტობას იხდი 2013 წლის 1 აპრილამდე. წინასწარ იხდი აგრეთვე ქონების გადასახადს იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც გადაიხადე 2012 წელს 2011 წლის ქონების გადასახადი და იქცევი ისე, როგორც მოგების გადასახადის შემთხვევაში. ოღონდ:
" საწარმო/ორგანიზაცია ქონებაზე გადასახადს იხდის მიმდინარე გადასახდელის სახით, გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის ოდენობით, არა უგვიანეს საგადასახადო წლის 15 ივნისისა."
* * *
ESHELON

"გამრჯობათ...ერთი შეკითხვა მაქვს და დამეხმარეთ რა...ე.ი დისტრიბუტორი გაფორმებულია ი/მ -ედ; ხოდა შეიძინა 2012-ში ამორტიზებული მანქანა, ხოდა უნდა ჩამოწერა წლის ბოლოს, .მაინტერესებს ხარჯებში აღიარება ამის შეიძლება, როცა ქონების გადასახადს არ იხდის..."

ინდ. მეწარმის ბუღალტერიაში ნაკლებად ვერკვევი უფრო. სამწუხაროდ ალბათ ჩემს პასუხს აზრი არ ექნებოდა. საგადასახადოში იკითხე, ბუღალტერიც ჰყავთ და გაგარკვევს, იმედია.

Posted by: odo_tab 31 Jan 2013, 17:31
burdga_777

მშვიდიბა ყველას, გამარჯობა

ქონება ისე ლამაზად ახსენი იმედი მაქვს ეს საკითხიც გეცოდინებათ, რომელიც უნდა ვიკითხო
ე.ი
2011 წლის მოგების გაანგარიშებისას შეიცვალა 22.პუნქტი - დარიცხული ხელფასის ნაცვლად ჩასვეს გაცემული ხელფასი, ეს გავიგე ხარჯებში განაცემი უნდა ჩასვა, მაგრამ ბუღალტრულად საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯების ჩამოწერაში რას ვშვრებით 7410 -ს ვსვავთ თუ 3130 -ს. და კიდევ 2011 წელს გავეცი 2010 წლის დავალიანებები, ეს თანხა მოგების გადასახადში ხელფასის განაცემს არ დავუმატე, ვინაიდან 2010 წელს უჯვე დარიცხული ხელფასი მქონდა გაქვითული, ეს განაცემი უკვე 2010 წლის ხარჯში აისახა, მაინტერესებს რაიმე შეცდომა ხომ არ მომივიდა.
5330 - 7410 თუ 5330 - 3130+3320

წინასწარ მადლობა.


Posted by: Irakli.B 31 Jan 2013, 18:39
QUOTE (Toxic:) @ 23 Jan 2013, 09:46 )
QUOTE
და მაგეებს სად ნახულობთ ხოლმე, ბარემ მეცოდინება და მე თვითონ ვნახავ ამიერიდან, აღარ შეგაწუხებთ

http://forms.ge matsne.gov.ge

Irakli.B
QUOTE
საგადასახადო კოდექსში არის მითითებული 134 მუხლის გ პუნქტში, რომ საერთაშორის გადაზიდვები იბეგრება 10%-ით, თუმცა არ წერია რომელი ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელდა მსგავსი მომსახურება, მაგალითად თუ მე მომწოდებელს ტრანსპორტირებაში უხდი თანხას და მისი პასუხისმგებლობა მორჩა მისივე ქვეყანაში და როდესაც ტვირთი გზაშია და შემდეგ მე ვარ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, მაინც უნდა გადავიხადო ეს 10%-ი? თუ იმ შემთხვევაში ვიხდი თუ არარეზიდენტი მიწევს მომსახურებას საქართველოში? გთხოვთ დამეხმაროთ



არის ინსტრქუციცია 2011 წელს გამოცემული საერთაშორისო გადაიზდვებზე სადაც გასაგებად და მარტივად არის ყველა შემთხვევა ჩამოყალიბებული, მართალია ძალადაკარგულად არის გამოცხადებული მაგრამ მაინც ღირს წაკითხვად ბევრ რამეში გაერკვევი.

QUOTE
არის თუ არა რაიმე სხვაობა დაბეგვრაში ინკოტერმების მიხედვით?


კი არის იმაზეა დამოკიდებული როგორც ზევით დაწერე ვინ იღებს ვალდებულებას გადაზიდვაზე ,მე რაც მახოვს C ჯგუფის ინკოტერმების შემთხვევაში ცალსახად განთავისუფლებული ხარ 10% ის გადახდისგან, იმისდამიუხედავათ ტრანსპორტირების თანხა ცალკე იქნება თუ არა გამოყოფილი ინვოისში.

* * *

შრომის კოდექსში ცვლილებეთან დაკავშირებით ხომ არ იცით რა ხდება, წერილობითი ხელშეკრულებები სავალდებულო ხდება როგორც გუშინ ტელევიზორიდან გავიგე, ალბათ რაღაც სავალდებულო პუნქტებიც იქნება რაც ხელშეკრულებაში უნდა ჩაიდოს.

დიდი მადლობა პასუხისათვის, თუ შეიძლება მაგალითის სახით ჩამოვაყალიბებ კონკრეტულ სიტუაციას და თუ შეძლებთ დამეხმაროთ

მაქვს კონტრაქტი არარეზიდენტ პირთან, ის იღებს ვალდებულებას, რომ მოახდენს გარკვეული ნივთების მიღებას მის საწყობში, დახარისხებას, კონსოლიდირებას და შუამავალი (გადამზიდავი) კომპანიის მეშვეობით გამომიგზავნის ამ ნივთებს საქართველოში საჰაერო გადაზიდვით.

ვალდებულებას კომპანია იღებს მხოლოდ ნივთების მიღება, გამოგზავნაში (გამოგზავნას შუამავლით აკეთებს, თუმცა არარეზიდენტი პირი უწევს ორგანიზებას)

მსგავსი მაგალითი ვერ ვნახე ინსტრუქციაში და მაინტერესებს ასეთ შემთხვევაში იბერგება თუ არა 10%-ით.

რეალურად საქართველოში ის მომსახურებას არ მიწევს, თუმცა თანხა საქართველოდან გადის მი მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით.

მადლობა


Posted by: burdga_777 31 Jan 2013, 23:22
QUOTE (odo_tab @ 31 Jan 2013, 17:31 )
burdga_777

მშვიდიბა ყველას, გამარჯობა

ქონება ისე ლამაზად ახსენი იმედი მაქვს ეს საკითხიც გეცოდინებათ, რომელიც უნდა ვიკითხო
ე.ი
2011 წლის მოგების გაანგარიშებისას შეიცვალა 22.პუნქტი - დარიცხული ხელფასის ნაცვლად ჩასვეს გაცემული ხელფასი, ეს გავიგე ხარჯებში განაცემი უნდა ჩასვა, მაგრამ ბუღალტრულად საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯების ჩამოწერაში რას ვშვრებით 7410 -ს ვსვავთ თუ 3130 -ს. და კიდევ 2011 წელს გავეცი 2010 წლის დავალიანებები, ეს თანხა მოგების გადასახადში ხელფასის განაცემს არ დავუმატე, ვინაიდან 2010 წელს უჯვე დარიცხული ხელფასი მქონდა გაქვითული, ეს განაცემი უკვე 2010 წლის ხარჯში აისახა, მაინტერესებს რაიმე შეცდომა ხომ არ მომივიდა.
5330 - 7410 თუ 5330 - 3130+3320

წინასწარ მადლობა.

მართალი გითხრა დაზუსტება დაგჭირდება ამ საკითხთან დაკავშირებით და აგიხსი რატო, თან მაგალითებით ავხსნი იმიტო რო შეიძლება კითხვა არასწორად გავიგო და თუ რაღაც შემისწორებ
დავიწყებ და ორივე კითხვაზე გამომივა მგონი პასუხი)
(2010 წელი)
ვთქვათ ნოემბერი თვე დაარიცხე 1000 ლარი ხელფასი და გადაიხადე თვის 30 რიცხვში.
დარიცხვა
დ 7410 1000
კ 3130 800
კ 3320 200

გადაიხადე
დ 3130 800
დ 3320 200
კ 1210 1000

დეკემბერი ისევ 1000 დაარიცხე მარა ვერ გადაიხადე და გადაგყვა ვალდებულება 2011 წელს
დ 7410 1000
კ 3320 200
კ 3130 800

ბასს სტანდარტებით კი ბატონო ეს ნოემბერში გადახდილი და დეკემბერში დარიცხული ხელფასი ხარჯია და გამოქვითავ მიმდინარე წელს შემოსავლებიდან მაგრამ საგადასახადო კოდექსი ამის საშუალებას არ გვაძლევს ანუ შენ რომ 2010 წელს არ გქონდა ხელფასი გადახდილი ( 7410- ს აკლებ და არა 3130 > ეგ ვალდებულებაა) მაგრამ აღიარე ხარჯად შეცდომაა და უნდა გეღიარებინა 2011 წელს როცა გაეცი

მუხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი
4. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებისა, თუ პირი, გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტისა, იყენებს დარიცხვის მეთოდს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი, როდესაც:
ა) გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა; ( შედის ინდ.მეწარმეც)
ბ) მიღებული მომსახურებისათვის საკომპენსაციო თანხის გადახდა უკავშირდება არარეზიდენტ საწარმოს, რომელიც არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში.

მაგრამ ამ საქმეში ხელმოსაჭიდი და რამდენად ხელმოსაჭიდია ჩვენი ქვეყნის პირობებში ეგ კიდე ცალკე განხილვის თემაა .. 142 მუხლის 4 მუხლის ა პუნქტი ანუ "გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა" ძალაში შევიდა 2012 წლის 15 მაისს , ხოლო კოდექსის მე2 მუხლის მე-2 პუნქტი გვეუბნება რომ "გადასახადებით დაბეგვრისათვის გამოიყენება საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის დღისათვის მოქმედი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა".
ეგ მუხლი რამდენად უკავშირდება შენს საკითხს არ ვიცი მაგრამ ლოგიკურად ახლოსაა.
იქნებ სხვამ დაამატოს რაიმე კიდევ ღირებული

Posted by: The DoctoR 1 Feb 2013, 09:56
odo_tab
burdga_777
QUOTE
მშვიდიბა ყველას, გამარჯობა

ქონება ისე ლამაზად ახსენი იმედი მაქვს ეს საკითხიც გეცოდინებათ, რომელიც უნდა ვიკითხო
ე.ი
2011 წლის მოგების გაანგარიშებისას შეიცვალა 22.პუნქტი - დარიცხული ხელფასის ნაცვლად ჩასვეს გაცემული ხელფასი, ეს გავიგე ხარჯებში განაცემი უნდა ჩასვა, მაგრამ ბუღალტრულად საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯების ჩამოწერაში რას ვშვრებით 7410 -ს ვსვავთ თუ 3130 -ს. და კიდევ 2011 წელს გავეცი 2010 წლის დავალიანებები, ეს თანხა მოგების გადასახადში ხელფასის განაცემს არ დავუმატე, ვინაიდან 2010 წელს უჯვე დარიცხული ხელფასი მქონდა გაქვითული, ეს განაცემი უკვე 2010 წლის ხარჯში აისახა, მაინტერესებს რაიმე შეცდომა ხომ არ მომივიდა.
5330 - 7410 თუ 5330 - 3130+3320

წინასწარ მადლობა.


ჩემეული ვარიანტი ამ საკითხის გადაწყვეტის smile.gif
შენ გატარებებს თავს ანებებ საერთოდ. როგორც უნდა გააკეთო წესით, აკეთებ ისე. ანუ თუ 2010 წლის დეკემბერში გააკეთე გატარება 7410-3130 ხელფასის დარიცხვა, მაშინ 2011 წელს არანაირი კორექტირება არ გჭირდება, იმიტომ რომ შენ მხოლოდ მოგების გადასახადის გაანგარიშებისთვის ხარჯად აღიარებ მხოლოდ გაცემულ ხელფასს საშემოსავლოს ჩათვლით.
რაც შეეხება თვით გამოქვითვის თემას - თუ 2010 წელს გამოქვითე, მაშინ მისი გაცემა აღარ ჩაირთვება მომავალი წლის გამოსაქვით ხარჯში.
ხელფასის ხარჯი კი ყველა შემთხვევაში საშემოსავლოს ჩათვლით იანგარიშება.

Posted by: Weatherreport 1 Feb 2013, 09:57
გამარჯობათ. საშემოსავლო დარჩა 20%, თუ 18% გახდა?

Posted by: დეკო 1 Feb 2013, 10:12
Weatherreport
QUOTE
გამარჯობათ. საშემოსავლო დარჩა 20%, თუ 18% გახდა?


20% დარჩა.

Posted by: odo_tab 1 Feb 2013, 10:13
burdga_777
მშვიდობა მოგცეთ უფალმა,

მადლობა ყველაფერი წვრილადაა ახსნილი, მაგრამ ისევ ჩაგეკითხები (ჩვენი ჟურნალისტებიდან ვისესხე ეს სიტყვა), 2010 წელს მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და მანამდეც გამოქვითებში იყო პუნქტი დარიცხული ხელფასი, ე.ი გამოდის რომ დარიცხული ხელფასი ხარჯია, ხოლო 2011 წელს შეიცვალა გაცემული ხელფასით, და ეს სიტუაცია ახსნეს იმით რომ ხარჯს კომპანიები ზრდიდნენ დარიცხული ხელფასის ხარჯზე, ამიტომაც გადაწყვიტეს არა დარიცხული არამედ გაცემული, დეკემბერში დარიცხული ხელფასი გაცემული მქონდა, გასაცემი იყო მთელი წლის განმავლობაში დარიცხული (ნაწილობრივ გაცემული) ხელფასები. მგონი გაუგებრობაში მოვყევი smile.gif))))

გთხოვთ ყველას თუ ვინმეა ჩემს სიტუაციაში გამარკვიეთ როგორ მოიქეცით და აწი რა მეშველება.

Posted by: Weatherreport 1 Feb 2013, 10:24
QUOTE (დეკო @ 1 Feb 2013, 10:12 )
Weatherreport
QUOTE
გამარჯობათ. საშემოსავლო დარჩა 20%, თუ 18% გახდა?


20% დარჩა.

სად წერია ეს ცვლილება ხომ არ იცი

Posted by: დეკო 1 Feb 2013, 10:31
Weatherreport
QUOTE
სად წერია ეს ცვლილება ხომ არ იცი


მუხლი 81. გადასახადის განაკვეთი

ფიზიკური პირის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 20 პროცენტით.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1807974#DOCUMENT:1;

Posted by: odo_tab 1 Feb 2013, 10:31
The DoctoR
მშვიდობა ბატონებო,

დიდი მადლობა, ყველაფერი გასაგებია.

Posted by: chachi-chachi 1 Feb 2013, 12:05
axali kanoni rom shemovida, pirs romelsac xelfasis saxit migebuli aqvs 6000 larze naklebi weliwadshi, uflebamosilia am shemosavllidan gamoqvitos 1800 daubegravi minimumi, mag kanonis mixedvit deklaraciis shevsebashi rame cvlileba unda shevitano? ver gavige ra unda waradginos, anu rogor unda miigos eg shegavati pirma.

Posted by: burdga_777 1 Feb 2013, 14:53
QUOTE (odo_tab @ 1 Feb 2013, 10:13 )
burdga_777
ეს სიტუაცია ახსნეს იმით რომ ხარჯს კომპანიები ზრდიდნენ დარიცხული ხელფასის ხარჯზე

ლოგიკურია)) მართალი გითხრა ნამდვილად არ ვარ მაგდენი ხნის ბუღალტერი ეგ პერიოდი მახსოვდეს სულ 23 ის ვარ))
დარიცხული თუ ეწერა 22 გრაფაში გაცემულიც დარიცხულში უნდა გეღიარებინა ?) სიტყვა გაცემული შეიცვალა ხოლო კანონში მაგ პერიოდისთვის უნდა ყოფილიყო დარიცხული ხელფასიც ხარჯი და გაცემულიც იმიტო რო 2012 წელს ჩაემატა ეგ პუნქტი რო ხარჯად მხოლოდ გაცემის მომენტში უნდა აღიარო თუ ეგ ფიზიკურ პირებს ეხება. და ზემოთ როგორც ავხსენი ახალი კოდექსით ეგრეა
* * *
chachi-chachi
დამქირავებელი რომელიც ხელფასს გასცემს ის ჩვეულებრივად როგორც აქამდე აქვითავდა საშემოსავლოს და აბარებდა დეკლარაციას ისევ ისე აგრძელებს, მისთვის არანაირი ცვლილება არაა მაგ კუთხით.
დეკლარაციას აბარებს ფიზიკური პირი, შეიძლება ზოგიერთს გადაავიწყდეს, ზოგსაც შეეზაროს რიგში დგომა დაიკიდოს ეგ მინიმუმი და სახელმწიფოს შერჩეს კიდე ეგ საშემოსავლოც
>საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა 2013 წლის 1 აპრილამდე
უზრუნველყოს ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი
შემოსავლიდან დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის და თანხის დაბრუნების წესის
განსაზღვრა.<
ვინ იცის კიდე რა შეიცვლება და როგორ

Posted by: odo_tab 1 Feb 2013, 15:47
burdga_777
დარიცხული თუ ეწერა 22 გრაფაში გაცემულიც დარიცხულში უნდა გეღიარებინა ?)

წესით მაგ პერიოდისთვის დარიცხული ყოველთვის მეტი იყო გაცემულზე ასე რომ დარიცხულის ხარჯზე მოგებას ამცირებდნენ (ვერ მოგართვით, როგორც ჩვენი პრეზიდენტი იტყოდა) ჰოდა ჭკვიანი ფინანსისტებიც მიხვდნენ და .......................sad.gif(((((((((((((((((((((((((
* * *
ხომ არ იცით რამდენჯერ შემიძლია შესწორებული წლიური დეკლარაცია რომ დავაზუსტო ?

Posted by: burdga_777 1 Feb 2013, 16:25
odo_tab
არ ვიცი ნამდვილად ძველი ბუღალტრების პასუხს დაელოდო ჯობია ვისაც მაგ პერიოდში უმუშავია

Posted by: maia_1990 1 Feb 2013, 16:41
ერთი ისეთი კითხვა მაქვს და თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ:
უცხო ენის ცენტრმა მემორანდუმი გაფორმა ერთ კომპანიასთან და უფასოდ უნდა ამეცადინონ ამ კომპანიის რამდენიმე თანამშრომელი. მაინტერესებს აუცილებელია თუ არა ამ პირებს მოვთხოვოთ ხელშეკრულების ასლი იმის დასადასტურებლად რომ მართლა არიან დასაქმებულნი ამ კომპანიაში?

ბუღალტრული თვალსაზრისით რამე განსაკუთრებული ქმედება ხომ არ არის ამ დროს საჭირო? მათგან არ მიღებული შემოსავლები უნდა ვაღიაროთ ბუღალტრულად როგორც შემოსავალი?

Posted by: Maribeli 1 Feb 2013, 16:53
QUOTE
ბუღალტრული თვალსაზრისით რამე განსაკუთრებული ქმედება ხომ არ არის ამ დროს საჭირო? მათგან არ მიღებული შემოსავლები უნდა ვაღიაროთ ბუღალტრულად როგორც შემოსავალი?



მე ამ საკითხს ასე ვხედავ : 1. უსასყიდლო მიწოდება - (გაწული მომსახურება,რომელშიც არ იღებ საზღაურს მაგრამ არის მიწოდება) და შესაბამისად შემოსავალი
2. ის ფიზიკური პირები რომლებიც იღებენ ასეთ მომსახურებას ნახულობენ სარგებელს და საშემოსავლოთი დასაბეგრია- მაგრამ ეს პირები უნდა დაბეგროს იმ კომპანიამ ვინც მიაწვდის მათ ამ სარგებელს,ანუ ჩემი აზრით დამსაქმებელმა კომპანიამ და არა დამტრენინგებელმა...ვინაიდან ჩემი აზრით დამტრენინგებელი კომპანია ემსახურება არა ამ ფიზიკურ პირებს ცალ ცალკე არამედ რომელიღაც ორგანიზაციას, და იმ ორგანიზაციდან ნახულობენ ეს ხალხი სარგებელს .

Posted by: compi_01 1 Feb 2013, 19:32
გამარჯობა
ერთი შეკითხვა მაქვს
ჩაბარებული პროდუქცია რომელიც შპს–ეს უბრუნდება უკან არის თუ არა მოგება
ანუ ვთქვათ ჩავაბარე პროდუქცია და რაგაც ნაწილი არ გაიყიდა და დამიბრუნდა რამოდენიმე
ეს დაბრუნებული მოგებაში ითვლება?



წინასწარ გიხდით მადლობას.

Posted by: burdga_777 1 Feb 2013, 20:17

არ არის მოგება
გაყიდვა
დ 1410 1000
კ 6110 1000

მოგიბრუნა 200 ლარის
დ 6120 200
დ 1210 (1110) 800
კ 1410 1000

6120 ანგარიში გადაგიხურავს მერე 6110 და დააკლდება შემოსავალს
დ 6110 200
კ 6120 200

Posted by: compi_01 1 Feb 2013, 21:55
QUOTE (burdga_777 @ 1 Feb 2013, 20:17 )
არ არის მოგება
გაყიდვა
დ 1410 1000
კ 6110 1000

მოგიბრუნა 200 ლარის
დ 6120 200
დ 1210 (1110) 800
კ 1410 1000

6120 ანგარიში გადაგიხურავს მერე 6110 და დააკლდება შემოსავალს
დ 6110 200
კ 6120 200

მადლობა ყურადღებისა და ინფორმაციისათვის.

Posted by: aviaciis moyvaruli 1 Feb 2013, 22:12
burdga_777
QUOTE
არ არის მოგება გაყიდვა დ 1410 1000 კ 6110 1000

მოგიბრუნა 200 ლარის დ 6120 200 დ 1210 (1110) 800 კ 1410 1000

6120 ანგარიში გადაგიხურავს მერე 6110 და დააკლდება შემოსავალს დ 6110 200 კ 6120 200

72 ებზეც თვითღირებულებით ჩამოაწერაც ხომ საჭიროა ?

Posted by: burdga_777 2 Feb 2013, 00:07
aviaciis moyvaruli
ეგ ხო ლოგიკურია არ ჩავთვალე საჭიროდ მიმეწერა.

დ 1610 200
კ 7210 200

რა თქმა უნდა მოყვება ეგ გატარება

Posted by: Irakli.B 2 Feb 2013, 03:15
ვერ დამეხმარებით?

მაქვს კონტრაქტი არარეზიდენტ პირთან, ის იღებს ვალდებულებას, რომ მოახდენს გარკვეული ნივთების მიღებას მის საწყობში, დახარისხებას, კონსოლიდირებას და შუამავალი (გადამზიდავი) კომპანიის მეშვეობით გამომიგზავნის ამ ნივთებს საქართველოში საჰაერო გადაზიდვით.

ვალდებულებას კომპანია იღებს მხოლოდ ნივთების მიღება, გამოგზავნაში (გამოგზავნას შუამავლით აკეთებს, თუმცა არარეზიდენტი პირი უწევს ორგანიზებას)

მსგავსი მაგალითი ვერ ვნახე ინსტრუქციაში და მაინტერესებს ასეთ შემთხვევაში იბერგება თუ არა 10%-ით.

რეალურად საქართველოში ის მომსახურებას არ მიწევს, თუმცა თანხა საქართველოდან გადის მი მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით.

მადლობა

Posted by: Ti-Ni 2 Feb 2013, 13:59
Irakli.B

თუ ფიზიკური პირია იბეგრება 10%-ით. ეგ მომსახურების თანხა გადის:

მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

ე) გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც ამ კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, – 10 პროცენტით;

ამასთანავე, როგორც ვიცი, უნდა დაიბეგროს უკუდაბეგვრის დღგ-თიც

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:

გ) საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, თუ იგი არ კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით.


Posted by: giorgi510 2 Feb 2013, 17:55
გამარჯობათ,

მაქვს ორი შეკითხვა:

1. ნაქირავებ ოფისში დავამონტაჟეთ ე.წ. "ექსეს კონტროლ სისტემა" (ანუ თანამშრომელთა შესვლა/გასვლას აღრიცხავს), რაც დაჯდა 1800ლარი. საიდანაც გამოწერილ ა/ფაქტურაში 1150 ლარია რაღაც კომპიუტერი, დანარჩენი წვილრმანი მასალებია, მაგ. კაბელები და ა.შ. მაინტერესებს რა ტიპის ხარჯია ეს? თუ შეიძლება ავიღო ეს მთლიანად როგორც ძირ. საშუალება - იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა?

2. ოქტომბრის ოპერაციის თანხა შემცირდა. გამოიწერა კორექტირებული დღგ-ს ფაქტურა იანვარში. ეს კორექტირების ფაქტურა რომელი თვის დეკლარაციაზე უნდა მიებას და მოხდეს გადასახდელი დღგ-ს შემცირება? იანვარში?

Posted by: Irakli.B 2 Feb 2013, 20:53
QUOTE (Ti-Ni @ 2 Feb 2013, 12:59 )
Irakli.B

თუ ფიზიკური პირია იბეგრება 10%-ით. ეგ მომსახურების თანხა გადის:

მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

ე) გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც ამ კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, – 10 პროცენტით;

ამასთანავე, როგორც ვიცი, უნდა დაიბეგროს უკუდაბეგვრის დღგ-თიც

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:

გ) საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, თუ იგი არ კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით.

ვინც აშშ-ში უნდა მომემასუხროს იურიდიული პირია, მაინც იბეგრება?

Posted by: giorgi510 2 Feb 2013, 21:56
QUOTE (Irakli.B @ 2 Feb 2013, 20:53 )
QUOTE (Ti-Ni @ 2 Feb 2013, 12:59 )
Irakli.B

თუ ფიზიკური პირია იბეგრება 10%-ით. ეგ მომსახურების თანხა გადის:

მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

ე) გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც ამ კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, – 10 პროცენტით;

ამასთანავე, როგორც ვიცი, უნდა დაიბეგროს უკუდაბეგვრის დღგ-თიც

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა

1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:

გ) საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, თუ იგი არ კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით.

ვინც აშშ-ში უნდა მომემასუხროს იურიდიული პირია, მაინც იბეგრება?

იბეგრება მაინც. თუ წარმოადგენს ოფიციალურ ცნობას, შესაბამისი მარეგისტრირებელი ორგანოდან, მაშინ არა. ეს ცნობა ჩვენთან უნდა წარადგინო საგადასახადოში

Posted by: keen 2 Feb 2013, 23:18
Irakli.B
QUOTE
მაქვს კონტრაქტი არარეზიდენტ პირთან, ის იღებს ვალდებულებას, რომ მოახდენს გარკვეული ნივთების მიღებას მის საწყობში, დახარისხებას, კონსოლიდირებას და შუამავალი (გადამზიდავი) კომპანიის მეშვეობით გამომიგზავნის ამ ნივთებს საქართველოში საჰაერო გადაზიდვით.

ანუ, საქართველოს რეზიდენტს უწევს მომსახურებას...
ალბათ ამ შემთხვევაზე გავრცელდება:
ე) გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც ამ კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, – 10 პროცენტით; (8.11.2011. N5202)
http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi-2013-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-18-shemosavlebis-dabegvra-gadakhdis-tsqarostan/mukhli-134-ararezidentis-shemosavlis-dabegvra-gadakhdis-tsqarostan

QUOTE
(გამოგზავნას შუამავლით აკეთებს, თუმცა არარეზიდენტი პირი უწევს ორგანიზებას)

შუამავალი არარეზიდენტია? თუ კი - მაშინ ამ შემთხვევაშიც გიწევთ 10% გადახდა, მაგრამ უკვე სხვა მუხლით
გ) საწარმოს, ორგანიზაციის ან/და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხები – 10 პროცენტით; თუ საქართველოს რეზიდენტია, მაშინ - არა.

ახლა, რაც შეეხება უკუდაბეგვრას:
http://www.forms.ge/akhali-sagadasakhado-kodeksi-2013-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-xxvi-spetsialuri-tsesebi/mukhli-176-ukudabegvra
წესით, უკუდაბეგვრის დღგ-ს გადახდაც მოგიწევთ და თუ დღგ-ს გადამხდელია რეზიდენტი, მაშინ ამ თანხას ჩაითვლის...

პ.ს. ამ შემთხვევაში, არ აქვს მნიშვნელობა არარეზიდენტი ფიზიკური პირია თუ იურიდიული

პ.პ.ს. ისე, მე პირადად, უფრო კომპეტენტურ ხალხთან გავივლიდი კონსულტაციას, მაგ. რომელიმე აუდიტორულ ფირმასთან...

Posted by: aviaciis moyvaruli 3 Feb 2013, 01:12
giorgi510
QUOTE
საიდანაც გამოწერილ ა/ფაქტურაში 1150 ლარია რაღაც კომპიუტერი, დანარჩენი წვილრმანი მასალებია, მაგ. კაბელები და ა.შ. მაინტერესებს რა ტიპის ხარჯია ეს? თუ შეიძლება ავიღო ეს მთლიანად როგორც ძირ. საშუალება - იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა?

თუ მთლიან თანხაზე არ გაქვს ა/ფ არ შეგიძლია ხარჯად აჩვენო. ანუ შენ თუ მხოლოდ 1150 ზე გაქვს საბუთი მხოლოდ ამითი შემოიფარგლები.

QUOTE
2. ოქტომბრის ოპერაციის თანხა შემცირდა. გამოიწერა კორექტირებული დღგ-ს ფაქტურა იანვარში. ეს კორექტირების ფაქტურა რომელი თვის დეკლარაციაზე უნდა მიებას და მოხდეს გადასახდელი დღგ-ს შემცირება? იანვარში?

მემგონი ოქტომბერში

მეგობარო კარგად არ ვიცი,დამწყები ვარ. არ მინდა შეგიყვანო შეცდომაში უკეთესი იქნება თუ სხვების პასუხს დაელოდები

Posted by: Irakli.B 3 Feb 2013, 01:44
giorgi510
ცნობა ვინ უნდა წარმოადგინოს ვისაც თანხას ჩაურიცხავ ? და რა ცნობა? რომ არარეზიდენტია საქართველოსი?

keen
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: giorgi33 3 Feb 2013, 10:31
QUOTE
2. ოქტომბრის ოპერაციის თანხა შემცირდა. გამოიწერა კორექტირებული დღგ-ს ფაქტურა იანვარში. ეს კორექტირების ფაქტურა რომელი თვის დეკლარაციაზე უნდა მიებას და მოხდეს გადასახდელი დღგ-ს შემცირება? იანვარში?


კორექტირება რომელ საანგარიშო პერიოდშიც მოხდა იმ თვის დეკრალაციაში უნდა აისახოს ეგ თანხები.

Posted by: giorgi510 3 Feb 2013, 12:38
QUOTE (giorgi33 @ 3 Feb 2013, 10:31 )
QUOTE
2. ოქტომბრის ოპერაციის თანხა შემცირდა. გამოიწერა კორექტირებული დღგ-ს ფაქტურა იანვარში. ეს კორექტირების ფაქტურა რომელი თვის დეკლარაციაზე უნდა მიებას და მოხდეს გადასახდელი დღგ-ს შემცირება? იანვარში?


კორექტირება რომელ საანგარიშო პერიოდშიც მოხდა იმ თვის დეკრალაციაში უნდა აისახოს ეგ თანხები.

იანვარში მოხდა და კორექტირების ა/ფ-ც იანვრის დეკლარაციას უნდა მიებას?
* * *
QUOTE (Irakli.B @ 3 Feb 2013, 01:44 )
giorgi510
ცნობა ვინ უნდა წარმოადგინოს ვისაც თანხას ჩაურიცხავ ? და რა ცნობა? რომ არარეზიდენტია საქართველოსი?


შენ უნდა გამოაგზავნინო იმ კომპანიას რომელიც გიწევს მომსახურებას და წარადგინო საქართველოში. ამონაწერის ვარიანტი, საიდანაც დასტურდება რომ რეგისტრირებულია და გადასახადის გადამხდელია

Posted by: Ambitious_Person 3 Feb 2013, 15:22
გამარჯობათ , მაინტერესებს საბუღალტრო პროგრამა ორისს ინტერნეტით ვერ ვისწავლი?

Posted by: lolita da me 3 Feb 2013, 16:35
მოგესალმებით. ინდმეწარმე აწარმოებს შაურმის ლავაშებს, მაინტეერსებს შეუძლია თუ არა რომელიმე სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით სარგებლობა, თონეში არ აკეთებს რაღაც სპეციალური ღუმელია მგონი დენის. მიპასუხეთ რა ვინც რამე იცით ამის შესახებ

Posted by: vaxushtii 3 Feb 2013, 17:01
ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან:
ხელფასებს, რომელიც კომპანიამ დააგვიანა და ვალდებულებად აღიარა (და შესაბამისად ბალანსში შევიდა), მოგება-ზარალის უწყისში მაინც შეგვაქვს როგორც ხარჯი?

Posted by: burdga_777 3 Feb 2013, 18:52
Ambitious_Person
ისწავლი. oris.ge-ზეა სასწავლო სახელმძღვანელო სადაც კარგადაა ახსნილი ყველაფერი.
lolita da me
წარმოებასთან გვაქვს საქმე შესაბამისად შეგიძლია ისარგებლო მიკრო ბიზნესის სტატუსით რომელიც გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისაგან მაგრამ წლიურმა შემოსავალმა არ უნდა გადააჭარბოს 30 000 ლარს


* * *
vaxushtii
ჩემი აზრით არ უნდა აღარდეს ხარჯად.
უხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი
4. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებისა, თუ პირი, გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტისა, იყენებს დარიცხვის მეთოდს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი, როდესაც:
ა) გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა;

Posted by: vaxushtii 3 Feb 2013, 19:53
burdga_777
მადლობა smile.gif
და როცა გადაიხდის ამ ვალდებულებას, ფული კრედიტში, ვალდებულება დებეტში და მორჩა? ანუ ამ აწ უკვე გადახდილ ხელფასებს ხარჯად ვეღარ ვაღიარებთ ასე გამოდის ხო?

Posted by: lolita da me 3 Feb 2013, 23:15
burdga_777
კი წარმოება, მაგრამ საქართველოს მთავრობის 415-ე დადგენილებაში წერია რომ თუ საქმიანობა საჭიროებს ლიცენზირებას ან ნებართვას მაშინ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით ვერ ისარგებლებს მეწარმე, ხო და არ ვიცი ეხლა რა ვიფიქრო ან სად გავარკვიო, კი ვკთხე რს.გეზე მაგრამ თონეზე დამიწყეს ლაპარაკი, სად ვახსენე თონე არ ვიცი biggrin.gif

Posted by: maverick16 4 Feb 2013, 01:49
ხალხო ამ დეკლარაციის მიხედვით აქვს თუ არა ფირმას ბუღალტრულად ზარალი?
http://www.radikal.ru

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 09:54
maverick16
ამ დეკლარაციით მაგას ვერ გაიგებს კაცი smile.gif
და აქ კი აქვს მოგება smile.gif

giorgi510
QUOTE
იანვრის დეკლარაციას უნდა მიებას


Irakli.B
ჩემი აზრით მხოლოდ უკუდაბეგვრას ექვემდებარება შენი შემთხვევა. საშემოსავლოს არ იხდი.

Posted by: maverick16 4 Feb 2013, 10:13
The DoctoR

QUOTE
ამ დეკლარაციით მაგას ვერ გაიგებს კაცი

გამოქვითვები რო მეტი აქ ერთობლივ შემოსავალზე ბუღალტრულად ზარალი არაა ეგ? აქ კი მოგებაა ნაშთის დამატებით მარა ბუღალტრულ მოგება ზარალში ხო ბალანსის ელემენტები ანუ ნაშთი არ მონაწილეობს? თუ არასწორად ვამბობ ვეღარ გავიგე

Posted by: sandr 4 Feb 2013, 10:47
ხალხნო არ გინდათ დამეხმაროთ?

ადინესის სწავლა მინდა, და დემო ვერსია ან რამე მსგავსი არ შეიძლება საიდანმე გადმოვწერო?

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 11:01
maverick16
შემოსავალი რომ მიიღე 157 ათასი, მაგის შესაბამისი საქონელი გაყიდე, რომელიც შენს შემთხვევაში ტოლია =შეძენილი საქონელი+ნაშთი პერიოდის დასაწყისში-ნაშტი პერიოდის ბოლოს ანუ 136 ათასი.
ეს შევსები ფორმაა ასეთი, თორე გამოქვითული საქონელი ბუღალტერიაშიც და აქაც თითქმის ყოველთვის ერთნაირი იქნება.
განსხვავება, რაც შეიძლება იყოს ბუღალტრულ და დეკლარირებულ მოგებებს შორის, როგორც წესი პირველდ დოკუმენტებში გამოჩნდება და არა დეკლარაციაში.

Posted by: Ti-Ni 4 Feb 2013, 11:03
maverick16

ფინანსურად არის ზარალზე, მე როგორც ვხვდები. ჩანს, რომ რეალიზებული პროდუქციიდან შემოსავალი ნაკლებია რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულებაზე: 157048-162239= -5191. ეს ალბათ ნიშნავს, რომ ან დაუძველდა და იაფად გაყიდა და ან საერთოდ გაუფუჭდა და ჩამოწერა. სხვა შემოსავალი არაფერი უჩანს და სხვა გამოქვითვები კი უფრო ზრდის ამ ზარალს. ძირითადი საშუალებების სრულად გამოქვითვის გარეშე არის ზარალზე გასული, რაც ფინანსურ ზარალს ამ შემთხვევაში უბრალოდ ცვეთის იმ ოდენობით გაზრდის, რა ოდენობის ცვეთაც დაერიცხებოდა ფინანსურად. არც 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები აქვს გამოქვითული, რაც ფინასურ მოგებაზე ასევე დარიცხული ცვეთის ოდენობით აისახებოდა და არა სრულად.
გამომრჩა რამე? დასაბეგრი მოგების დაანგარიშებისას პერიოდის ბოლოს არსებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ნაშთი ემატება მოგებას, მაგრამ ფინანსური მოგება ხომ მის გარეშეა?

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 11:22
Ti-Ni
QUOTE
ფინანსურად არის ზარალზე

no.gif

ახლა რაღაც ბინდი გაქვთ ორივეს გადაფარებული თვალებზე როგორც ვატყობ biggrin.gif
დეკლარაციაში საქონლის ხარჯი არის 136 ათასი. (162+88-114) და იგივე იქნება ბუღალტერიაშიც.

Posted by: odo_tab 4 Feb 2013, 12:30
მშვიდობა ყველას

ვეღარ გავიგე დარიცხული ხელფასი ხარჯად უნდა ვაღიარო თუ არა, ბუღალტრულად ხარჯად ვაღიარო და მოგება ვიანგარიშო გაცემული ხელფასით?
დავიბენი, მომეხმარეთ გთხოვთ.

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 12:31
odo_tab
დარიცხული ხელფასი, რომელიც გამოქვითული გაქვს 2011 წლამდე და გაცემული გაქვს შემდეგ წლებში ხარჯად არ უნდა აღიარო.
2011 წლიდან დღემდე ხარჯად უნდა აღიარო მხოლოდ გაცემული ხელფასი (ზემოთ დაწერილი დაფარული დავალიანების გარდა)

Posted by: odo_tab 4 Feb 2013, 12:38
The DoctoR

ეს გავიგე დეკლარირებისთვის ყველლაფერი გასაგებია, მაგრამ ბუღალტრულად დარიცხული ხელფასი ვალდებულებაში ავიყვანო და ხარჯი გაცემული იქნება ?

Posted by: Maribeli 4 Feb 2013, 12:39
QUOTE (The DoctoR @ 4 Feb 2013, 11:22 )
Ti-Ni
QUOTE
ფინანსურად არის ზარალზე

no.gif

ახლა რაღაც ბინდი გაქვთ ორივეს გადაფარებული თვალებზე როგორც ვატყობ biggrin.gif
დეკლარაციაში საქონლის ხარჯი არის 136 ათასი. (162+88-114) და იგივე იქნება ბუღალტერიაშიც.

TI-NI

რეალიზცებული პროდუუქცის ღირებულება ვერ იქნება 162 000, the doctor მართალს ამბობს, 162 000 არის შეძენა სულ მაგ წელს მაგრამ მას ასევე ჰქონდა საწყისი ნაშთი და აქვს ნაშთი წლის ბოლოსაც, ასე რომ ფინანსურად გახარჯული აქვს 136 000 ...

ეგ რაც შეეხება გახარჯულ სასაქონლო მატ.ფასეულობებს...ხოლო რაც შეეხება საბოლოოდ ამ კომპანიას ფინანსურად მოგება აქვს თუ ზარალი ამას ვერცერთი ჩვენგანი ვერ გავიგებთ მარტო ამ მონაცემებით...დიდი შანსია რომ უფრო მოგებას ვფიქრობ მეც, თუმცა მაინც კომპანიის ბრუნვითი უწყისი და პირველადი საბუთებია სანახავი.
* * *
QUOTE (odo_tab @ 4 Feb 2013, 12:38 )
The DoctoR

ეს გავიგე დეკლარირებისთვის ყველლაფერი გასაგებია, მაგრამ ბუღალტრულად დარიცხული ხელფასი ვალდებულებაში ავიყვანო და ხარჯი გაცემული იქნება ?

არა.. ფინანსურ ანგარიშგებაში მოგება-ზარალს აკეთებ ბასს სტანდარტებით, ამიტომ ხარჯში აღიარდება დარიცხული ხელფასი..(მხოლოდ ფინანსური აღრიცხვისთვის) . ხოლო თუ გაუცემელიც არის ნაწილი ის ჩვეულებრივ ვალდებულებაშიც გექნება და ბალანში თავის ადგილს დაიკავებს, ვალდებულებბში.

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 12:44
odo_tab
ბუღალტრულად ხარჯს აღიარებ იმავე წელს, აღიარებ ვალდებულებას და როცა გექნება საშუალება გასცემ.

Posted by: odo_tab 4 Feb 2013, 12:47
The DoctoR

დიდი მადლობა, გავიგე.

Posted by: maverick16 4 Feb 2013, 13:04
Ti-Ni
არ ვიცი მეც ეგრე მგონია პირველად ვაკეთებ და პანიკაში ვარ აგერ კაცი მეუბნება რო არასწორი ვარ
biggrin.gif
The DoctoR

QUOTE
დეკლარაციაში საქონლის ხარჯი არის 136 ათასი. (162+88-114) და იგივე იქნება ბუღალტერიაშიც.

მე20 უჯრაში(გამოქვითვას დაქვემდებარებული ს/მ ფასეულობები) არ იწერება რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება? 162 ათას რო წერია ამ შემთხვევაში? დავიძინებ ცოტას და რო გავიღვიძებ მერე კიდე დავწერ აბა biggrin.gif

Posted by: wowismama 4 Feb 2013, 13:18
vkidi wowis dzalian magar parols
agretve magar ipod touchs
da PSP 3000
mobiluris nomeri:591409841
damireket an message momceret products gachvenebt da pazzec davilaparakebt

Posted by: kosta91 4 Feb 2013, 15:35
გამარჯობა,თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ რა, მინდა ინტერნეტ ბიზნესის დაწყება ,საიტიდან გამოვიწერო ნივთები და ინტერნეტის მეშვეობით გავყიდო და მაინტერესებს საჭიროა დარეგისტრირება?

Posted by: niaaa82 4 Feb 2013, 16:31
QUOTE (The DoctoR @ 4 Feb 2013, 12:31 )
odo_tab
დარიცხული ხელფასი, რომელიც გამოქვითული გაქვს 2011 წლამდე და გაცემული გაქვს შემდეგ წლებში ხარჯად არ უნდა აღიარო.
2011 წლიდან დღემდე ხარჯად უნდა აღიარო მხოლოდ გაცემული ხელფასი (ზემოთ დაწერილი დაფარული დავალიანების გარდა)

სალამი როგორ ხარ? : )

მოკლედ მე მაქვს ახლა 2011ში რაც დარიცხული მოვასწარი გაცემა და სულ გამოვქვითე მოგებაში.

ახლა 2012ში იგივე სიტუაცია მაქვს, ანუ რაც დავარიცხე სულ გაცემულია იმავე დღეს.

დარიცხული მაქვს 27500
გაცემული : 22000

რომელს ვქვითავ 2012ის მოგებაში? 22000?

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 16:48
niaaa82
QUOTE
სალამი როგორ ხარ? : )

მე კი ვარ კარგად smile.gif შენ დაიკარგე რაღაც; არადა ამაგრებდი ფორუმზე იყო ასეთი დროც smile.gif

შენს კითხვას რაც შეეხება - გამოქვითვას ექვემდებარება გაცემული ხელფასი საშემოსავლოს ჩათვლით. ანუ შენს შემთხვევაში 27500 ლარი.

Posted by: niaaa82 4 Feb 2013, 16:58
QUOTE (The DoctoR @ 4 Feb 2013, 16:48 )
niaaa82
QUOTE
სალამი როგორ ხარ? : )

მე კი ვარ კარგად smile.gif შენ დაიკარგე რაღაც; არადა ამაგრებდი ფორუმზე იყო ასეთი დროც smile.gif

შენს კითხვას რაც შეეხება - გამოქვითვას ექვემდებარება გაცემული ხელფასი საშემოსავლოს ჩათვლით. ანუ შენს შემთხვევაში 27500 ლარი.

აი გამოვჩნდი .. კრიზისთან ერთად ვქრები და ვჩნდები ))))

მოკლედ მასემაქვს მეც გაკეთებული უკვე მოგება, მაგრამ წეღან ჩავუჯექი და ვეძებდი,

ანუ არაფერი შეცვლილა ჰო?

უბრალოდ 2011დან მოყოლებული იქვითება ყველა დარიცხული ხელფასი რის გაცემაც მოსწრებული აქვს ორგანიზაციას საანგარიშგებო პერიოდში?!

პ.ს. რა კარგია რომ დროულად ვცემთ თურმე ხელფასებს gigi.gif

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 17:03
niaaa82
QUOTE
იქვითება ყველა დარიცხული ხელფასი რის გაცემაც მოსწრებული აქვს ორგანიზაციას საანგარიშგებო პერიოდში

yes.gif


Posted by: odo_tab 4 Feb 2013, 17:16
The DoctoR

ის შეძენილი ინვენტარი, რომელიც პირდაპირ ხარჯად ვაღიარე (მუდმივი დენის წყარო, პრინტერის კარტრიჯი, ფარდაჟალუზი, ციფრული ჩამწერი, ჩაიდანი და ა.შ) ყველაფერი უნდა მქონდეს ბალანსზე და უნდა გადავიხადო ქონების გადასახადი ჩვეულებრივად 1% ?????? და თუ დაზიანდა მაშინ ჩამოწერას ვაკეთებ და მეორე წელს აღარ ვითვალისწინებ ქონებაში ? ე.ი ინვენტარი რომელიც არის ძ.ს მაგრამ მცირეფასიანი ცვეთას იგივენაირად ვარიცხავთ ? თუ არა მაშინ რას ვშვრებით ყოველ წელს შეძენილის 1% ვარიცხავთ ?
მე რაც მქონდა პირდაპირ ხარჯში, მასზე ქონების გადასახადი არ მაქვს გადახდილი, გამოდის ყველა წლის ქონება უნდა დავაზუსტო და შესაბამისად საურავს დამარიცხავენ ალბად. რამდერჯერ შეიძლება დეკლარაციის (წლიური) დაზუსტება?
იქნებ ეს სიტუაცია ისე ახსნათ ბრმა და ყრუ რომ გაიგებს (ჩემზე მაქვს საუბარი).

Posted by: otikosi 4 Feb 2013, 17:32
kosta91

რა თქმა უნდა დაგჭირდება დარეგისტრირება. რეალიზებას ხომ დაიწყებ? ეგ უკვე ეკონომიკური საქმიანობაა, შეიძლება დამალო და ჩუმად აკეთო , მაგრამ საბაჟოზე შენს სახელზე ჩამოტანილ ამდენ საქონელს რას უზავ?... თუ უმნიშვნელო რაოდენობა იქნება შეიძლება არსადაც არ გამოჩნდეს და თვალში არავის გაეჩხიროს!

მოკლედ გადახედე, შენზეა დამოკიდებული, მაგრამ თუ არ დარეგისტრირდები და მერე ბიზნესი ისე გაგექაჩება სხვა საშუალება არ გექნება თუარა დარეგისტრირება აუცილებლად მოგთხოვენ დაურეგისტრირებელ პერიოდზე პასუხს შემოწმების შემთხვევაში.

Posted by: burdga_777 4 Feb 2013, 17:43
odo_tab
უნდა გქონდეს ქონების ბალანსზე და უნდა არიცხო ფინანსური ცვეთა, წრფივი ან რომელიმე მეთოდით და შემდეგ ფორმულის მიხედვით 2011 წლის 31 დეკემბრისათვის ქონების საბალანსო ღირებულება +2013 წლის 1 იანვრის ქონების საბალანსო ღირებულება ყოფ -2 ზე და 1 % -ს იხდი. პრინტერის კატრიჯი არამგონია 1 წელზე მეტი ვადით გქონდეს ჩემი აზრით შეგიძლია პირდაპირ ხარჯში გაუშვა, ანუ ქონებად არ აღიარო.
თუ დაზიანდა და შემდგომში არ შეუძლია რაიმე ეკონომიკური სარგებლის მიღება შეგიძლია ჩამოწერო.
შეგიძლია დაზუსტება და რა თქმა უნდა საურავების გადახდაც მოგიწევს, სხვა გამოსავალი ამ სიტუაციაში დაელოდე ხანდაზმულობის 6 წლის ვადის გასვლას)

Posted by: The DoctoR 4 Feb 2013, 17:44
odo_tab
QUOTE
მცირეფასიანი

ქონების განსაზღვრის დროს ფასი არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ფასს ნუ მიაქცევ ყურადღებას.

თუ რაიმე დაზიანდა, გაფუჭდა და არ ექვემდებარება აღდგენას, შექმენი სალიკვიდაციო კომისია, შეადგინე ოქმი, გადაუღე სურათები და საკმარისია. თუ მოხელის დასკვნის მაგვარი გექნება, უკეთესი ))))

რაც შეეხება ცვეთის დარიცხვას - ეგ ინდივიდუალურია და დამოკიდებული მომსახურების ვადაზე.

Posted by: odo_tab 4 Feb 2013, 17:56
The DoctoR

QUOTE
ქონების განსაზღვრის დროს ფასი არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ფასს ნუ მიაქცევ ყურადღებას.


მადლობა.
ფასს თუ არ მივაქციე ყურადღება ქონების გადასახადი რის მიხედვით გადავიხადო ?


* * *
burdga_777

QUOTE
ხანდაზმულობის 6 წლის ვადის გასვლას


თუ ხანდაზმულობის ვადა გასულია, მაგრამ ძ.ს მცირეფასიანს ისევ იყენებ წარმოებაში მაშინ რას ვშვრებით?

Posted by: burdga_777 4 Feb 2013, 18:00
odo_tab
სხვა შემთხვევა იგულისხმა ფასში. ანუ 5 ლარი იქნება თუ 500 ლარი მაგას არ აქ მნიშვნელობა ქონების ბალანსზე უნდა გქონდეს და არიცხავდე ცვეთას
* * *
odo_tab
მცირე ფასიანი არ გაგიქაჩავს მაგდენ ხანს ბალანსზე და არამგონია აუდიტორების მოწვევა დაგჭირდეს ქონების შესაფასებლად რო ააფასო ძირითადი საშუალება.
დააზუსტო ჯობია, არამგონია ისეთი საურავები დაგარიცხონ მითუმეტეს მცირეფასიანი ქონება გაქვს ძირითადად რო ვერ გადაიხადო

Posted by: odo_tab 4 Feb 2013, 18:08
burdga_777

მადლობა, ვფიქრობ კიდევ დამჭირდება თქვენი კონსულტაცია, მერე შეგაწუხებთ.

Posted by: burdga_777 4 Feb 2013, 18:10
odo_tab
იმიტოა ეგ ფორუმი ერთმანეთს ვეხმარებოდეთ. გაიხარე

Posted by: alekoaleko712 4 Feb 2013, 23:04
გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას, მაქვს საკუთარი ორისის პროგრამა

Posted by: ragezone 5 Feb 2013, 01:35
გამარჯობათ რა მაინტერესებს

მაგალითად მაქვს 1000 ცალი ნივთი რომლიდანაც 100ცალი როგორც პრომო აქცია ისე დავარიგე ეს როგორ უნდა ავსახო ხომ ვერ მეტყით ?

Posted by: kosta91 5 Feb 2013, 10:37
otikosi

მადლობა რჩევისთვის და რა მაინტერესებს იცი, სალარო აპარატი დამჭირდება?

Posted by: ESTRANGED 5 Feb 2013, 10:39
სალამი,

თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ, თუ გქონიათ შეხება ასეთ საკითხთან?

პარტნიორთა კრების ოქმი დივიდენდის განაწილებაზე თუ არ არის ნოტარულად დამოწმებული, საგადასახადო კუთხით რამე პრობლემას შემიქმნის?
ზოგადად როგორც ვიცი არ არის სავალდებულო ნოტარულად დამოწმება.

მადლობა წინასწარ

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 10:42
მშვიდობა ყველას!!!!!!!!!!!!
ESTRANGED
დივიდენდის განაწილებაზე ნოტარიალური დამოწმება არ არის საჭირო, ყოველშემთხვევაში მე არასოდეს დამიმოწმებია.
და ვინ იცის იქნებ მე ვცდები smile.gif)) დაველოდოთ კომპეტენტურ ჟიურის რას გვეტყვიან..........
* * *
ინვენტარიზაციის რაიმე ცხრილი თუ არსებობს და ხომ არ გაქვთ იქნებ ჩამიგდოთ გთხოვთ.

Posted by: BASCO 5 Feb 2013, 10:45
ESTRANGED
საგადასახადო კუთხით არანაირ პრობლემას არ შეგიქმნით.

Posted by: The DoctoR 5 Feb 2013, 10:47
ESTRANGED
odo_tab
QUOTE
პარტნიორთა კრების ოქმი

QUOTE
არ არის სავალდებულო ნოტარულად დამოწმება.

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 10:57
The DoctoR
უღრმესი მადლობა.

Posted by: ESTRANGED 5 Feb 2013, 11:03
odo_tab

მეც ეგრე ვიცი, არსად წერია რომ სავალდებულოა. მაგრამ ვიცი ერთი შემთხვევა როცა კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება არ იყო ნოტარულად დამოწმებული, შენატანი სესხად ჩათვალა საგადასახადომ... ამიტომ მაინტერესებს..
* * *
BASCO
The DoctoR
odo_tab

დიდი მადლობა! გახიარეთ!

Posted by: giorgi510 5 Feb 2013, 11:25
QUOTE (giorgi510 @ 2 Feb 2013, 17:55 )
გამარჯობათ,

მაქვს ორი შეკითხვა:

1. ნაქირავებ ოფისში დავამონტაჟეთ ე.წ. "ექსეს კონტროლ სისტემა" (ანუ თანამშრომელთა შესვლა/გასვლას აღრიცხავს), რაც დაჯდა 1800ლარი. საიდანაც გამოწერილ ა/ფაქტურაში 1150 ლარია რაღაც კომპიუტერი, დანარჩენი წვილრმანი მასალებია, მაგ. კაბელები და ა.შ. მაინტერესებს რა ტიპის ხარჯია ეს? თუ შეიძლება ავიღო ეს მთლიანად როგორც ძირ. საშუალება - იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა?

2. ოქტომბრის ოპერაციის თანხა შემცირდა. გამოიწერა კორექტირებული დღგ-ს ფაქტურა იანვარში. ეს კორექტირების ფაქტურა რომელი თვის დეკლარაციაზე უნდა მიებას და მოხდეს გადასახდელი დღგ-ს შემცირება? იანვარში?

????????????????????????????????

Posted by: otikosi 5 Feb 2013, 11:48
kosta91

თუ თანხას აიღებ ხელზე დაგჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ბანკის ანგარიშზე ჩაარიცხინებ მყიდველს მაშინ არ დაგჭირდება.

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 12:01
The DoctoR

იმედია საკანცელარიო ნივთები ქონებაში არ შედის, თუ ვცდები ?

Posted by: The DoctoR 5 Feb 2013, 12:13
odo_tab
QUOTE
იმედია საკანცელარიო ნივთები ქონებაში არ შედის, თუ ვცდები ?

კი კი მასეა biggrin.gif

ESTRANGED
QUOTE
ვიცი ერთი შემთხვევა როცა კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება არ იყო ნოტარულად დამოწმებული

ასე "მშრალად" არ იქნებოდა საქმე და იმიტომ smile.gif
ფაქტობრივი გარემოებების გამო საგადასახადომ ჩათვალა, რომ რეალურად მიღებული სესხი იქნა კაპიტალში გადატანილი და კრების ოქმი შედგენილი იყო სხვა თარიღით. მარტივად რომ ვთქვათ, ხელმძღვანელობამ როცა მოინდომა და რა ფორმითაც ისე შექმნა დოკუმენტი. საგადასახადო დაეჭვდა და ამიტომ მოითხოვეს ნოტარიუსი, თუმცა ამის სამართლებრივი უფლება არ გააჩნია 2008 წლის მარტის შემდეგ.

giorgi510
1. ძირითადი საშუალებაა. მოხსნი და წაიღებ სადაც გინდა.
2. იანვარში.

Posted by: giorgi510 5 Feb 2013, 13:31
QUOTE (The DoctoR @ 5 Feb 2013, 12:13 )

giorgi510
1. ძირითადი საშუალებაა. მოხსნი და წაიღებ სადაც გინდა.
2. იანვარში.

მადლობ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 13:49
The DoctoR

ჩემს მსმენელს კარგი ნერვები უნდა ჰქონდეს.

ე.ი დავითვალე ქონება (რომელიც არ მაქვს გათვალისწინებული დავუშვათ 2006 წლის ქონების გაანგარიშებაში) გამოვიდა 3127 ლარის, ამ ინვენტარს ყველას (ჯგუფის მიხედვით ვთქვათ ზოგს 50% და ზოგს 20%) ცალკ ცალკე უნდა დავარიცხო ცვეთა და ისე ვიანგარიშო ქონება თუ პირდაპირ 31.27 ლარი იქნება ქონების გადასახადი? და მეორე წელს ნარჩენი + ახალი შეძენილი ინვენტარი /2 ზე ?

Posted by: Ti-Ni 5 Feb 2013, 13:59
ნოემბრერში შეძენილ საქონელზე გამოწერეს იანვარში ფაქტურა. ეს საქონელი ბალანსზე ავიყვანე დღგ-ს გარეშე შეძენისას და წლის ბოლოს ნაშთშიც დღგ-ს გარეშე ღირებულებით მაქვს. არასწორია? როგორ უნდა მოვიქცე?

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 14:09
Ti-Ni
ბალანსზე ყველაფერი დღგ-ს გარეშე აგვყავს.
* * *
Ti-Ni
თუმცა დარწმუნებული არ ვარ, დაელოდე სხვის პასუხს.

Posted by: burdga_777 5 Feb 2013, 14:16
odo_tab
2006 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გამოგივიდა 3127 ლარი ხო? არიცხავ ცვეთას რა თქმა უნდა 3127 დააკლდება ცვეთის თანხა და რაც დარჩება იქედან ანგარიშობ. 2005 წლის 31 დეკემბერს თუ ქონების ბალანსზე ქონდა 0, (0+ (3127-ცვეთა)) / 2 * 1%.
წინა წლის საბალანსო ღირებულება +მიმდინარე წლის საბალანსო ღირებულება / 2 - ის 1 %.
Ti-Ni
ჩემი აზრით სწორად გაქვს. საქონლის ანგარიშზე მაინც დღგ-ს გარეშე გექნება ყველა ვარიანტში, თვითღირებულებაში არ შედის უკანამოღებადი თანხა

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 14:19
burdga_777
დიდიიიიი მადლობა, ღმერთისგან დალოცვილი იყავი.

Posted by: kosta91 5 Feb 2013, 14:25
otikosi

მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 14:29
burdga_777
რკინის კარი რომ შევიძინე და დავამ,ონტაჟე ოფისში სად ვატარებ გავატარე საოფისე ინვენტარის ხარჯებში, და მერე ასეთ რაღაცეებსაც ვაქვითავთ ცვეთას?

Posted by: burdga_777 5 Feb 2013, 14:40
odo_tab

ძირითადი საშუალებები ისეთი გრძელვადიანი აქტივია (ანუ ქონება), რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ემსახურება ბიზნესს და მათი გამოყენების მეშვეობით მიიღება მზა პროდუქცია, ან გაიწევა მომსახურება.

დასახელებული სტანდარტების განსაზღვრებით, ძირითადი საშუალებები საწარმომ უნდა აღიაროს აქტივად, თუ მოსალოდნელია, რომ ამ აქტივის გამოყენებით მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს და საწარმოსათვის შესაძლებელია ამ აქტივის საიმედოდ შეფასება .

ანუ ყველაფერი რაც ერთ წელზე მეტი ვადით გამოიყენება და გეხმარება ეკონომიკური სარგებლის მიღებაში.
მოგების მიღების მიზნით გაუშვებ პირდაპირ საოფისე ინვენტარის ხარჯში,
და ქონების დათვლის მიზნით როგორც აღნიშნე ცალკე ქონებად აღიარებ და არიცხავ ცვეთას.
ლოგიკურად შესაძლებელია ეგ კარები კაპიტალიზდეს კიდეც ოფისის ღირებულებაში ანუ ამ თანხით ოფისის ღირებულება გაგეზარდოს , თუმცა ჩემი აზრით ცალკე აღრიცხვითაც არ უნდა იყოს პრობლემა

Posted by: MasterJC 5 Feb 2013, 14:53
სალამი ყველას
იქნება ვინმე დამეხმაროს რა
2 დღეა სალაროს პარატი არის გათიშული
წერს send GRA ERROR თუ რაღცა ეგეთს
ეგ ნიშნავს რო გადახდილი არაა მომსახურების თანხა
არადა დედაჩემმა გადაიხადა 2 თვის წინ 1 წლის წინასწარ, რო ვერაფერი გავარკვიეთ, გუშინ ამმაჩემმა კდეი 2 თვის თანხა გადაიხადა, ემრე ამონაწერიც მიიტანეს ბანკიდან, რო 1 წლისა წინასწარ ნამდვილად იყო გადახდილი, 7ზე ჩაირთვება აპარატიო და ეხალც ისევ გათიშUლია
ტელეფონის ნომერიგ ამოვართვით უბნის ინსპექტორს და ყველაზე დავრეკეთ და ან დაკავებაა, ან გვითიშავენ, ან არ პასუხობენ



ხოდა ვინმეს გოქნიათ ეგეთი პრობლემა?

რა ვუყო?
=================================
კდიე ერთ ზარმა და ზეტის ამორტყმამ უშველა, გასწორდა

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 15:08
burdga_777
ჰოდა კიდევ ერთს შეგეკითხებით

ამ ინვენტარისთვის ცალკე ცვეთის უწყისი უნდა შევქმნა და ბუღალტრულად ვაჩვენო საიდან მოვიტანე დანარჩენი ქონების გადასახადი?

* * *
თუ ინვენტარიზაციის ცხრილში გავაკეთო ცალკე გრაფა სადაც დავარიცხავ ?
არ დამცინოთ smile.gif))))))))))
* * *
ცვეთის დარიცხვის დებეტი და კრედიტი რა ვაჩვენო ?

Posted by: burdga_777 5 Feb 2013, 15:50
odo_tab
უპროგრამოდ მუშაობ როგორც ვატყობ))
უწყისის რა მოგახსენო არ მქონია ჯერ შემთხვევა ქონება მქონოდა ბალანსზე არა ვარ დიდი ხნის ბუღალტერი)

ცვეთის დარიცხვა

დ 7170 ან 7455 ( შენს შემთხვევაში 7455 იქნება)
კ 2270 ავეჯის და სხვა ინვენტარის ცვეთა

2200 -ზე თავს იყრის ყველა ცვეთა, აკუმულირებული ცვეთა ქვია როგორც მახსოვს, შემდეგ ეგ დაგროვილი ცვეთა დააკლდება ძირითადი საშუალების ღირებლებას და იქედან ითვლი ქონებას

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 16:17
burdga_777
უპროგრამოდ არ ვმუშაობ, მაგრამ პროგრამულად თუ 2161 არ გაქვს გატარებული ინვენტარი, რაღაცატომ არ ითვლის ცვეთას, ვმუშაობ ინფო -ში და სუპერფინში,
ამჟამად ინფოში, 7455 -ძ.ს -ის ცვეთის დბეტია.

დავარიცხე შემდეგნაირად
7457 - მცირეფასიანი ინვ. ცვეთა
2271 - ინვენტარის ცვეთა

უწყისიც შევავსე ჯგუფების მიხედვით, პროცენტიც დავარიცხე შესაბამისად, მაგრამ მაინც არ იანგარიშა.
იქნებ რაიმე ცუდად გავაკეთე ?
მე ხომ ინვენტარი 7427 -ზე მიზის რადგან ხარჯში მაქვს აღებული, შესაბამისად 2161-ის ნაცვლად მივუთითე 7427.
არასწორია?

Posted by: Maribeli 5 Feb 2013, 16:31
QUOTE (odo_tab @ 5 Feb 2013, 16:17 )
burdga_777


მე ხომ ინვენტარი 7427 -ზე მიზის რადგან ხარჯში მაქვს აღებული, შესაბამისად 2161-ის ნაცვლად მივუთითე 7427.
არასწორია?

7427 ზე თუ გიზის და ხარჯში გაქვს, ეხლა კიდევ ცვეთას არიცხავ და ხარჯში უშვებ ??? ორჯერ იქვითავ ხარჯში ???

ვერ გავიგე კარგად რას აკეთებ

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 16:33
Maribeli
მცირეფასიანი ინვენტარის ცვეთას ვაკეთებ, რომ ქონების გადასახადი ვიანგარიშო.

Posted by: Maribeli 5 Feb 2013, 16:36
QUOTE (odo_tab @ 5 Feb 2013, 16:33 )
Maribeli
მცირეფასიანი ინვენტარის ცვეთას ვაკეთებ, რომ ქონების გადასახადი ვიანგარიშო.

გავიგე მაგრამ მაგ ცვეთას პროგრამაში აკეთებ ??? პროგრამაში აღარ უნდა გაატაროთქო მაგი ვიგულისხმე, ცალკე ექსელში გაიტანე მაშინ ეგ შენი მცირეფასიანი ინვეტარი და იქ დაუთვალე ცვეთა და გამოუანგაიშე ქონება,თორე მაგისი ცვეთა კიდე პროგრამაშI თუ გაატარე (ანუ 7 ზე) ხარჯი არ გაგიორმაგდება პროგრამაში ???

(ერთხელ როცა 74 ზე დასვი , რაც ხარჯია და მეორედ როცა 7 ანუ ცვეთის ხარჯზე რომ დაადებეტებ )?????

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 16:59
Maribeli

არ ვიცი არ ვიცი, რაღაც სისულელეებს ვაკეთებ და ჭკუაზე არ ვარ.

Posted by: burdga_777 5 Feb 2013, 17:03
odo_tab
როცა ყიდულობ პირდაპი ხარჯში რატო უშვებ უნდა გქონდეს ქონების ბალანსზე,შესაბამისად დ იქნება 21 იანების ანგარიში და არა ხარჯის. პირდაპირ ხარჯში თუ გაუშვი 7 იანად აღიარე 21 იანებზე როგორ გექნება ბალანსზე.

ანუ როცა ყიდულობ ის ქონების ანგარიშზე უნდა აიყვანო
მოგების დათვლის მიზნით წლის ბოლოს ამ ხარჯს აღიარებ 7427 - ზე ინვენტარის ხარჯად,
ხოლო ქონების დათვლის მიზნით არიცხავ ცვეთას ანუ გამოგდის ორმაგი ბუღალტერიის კეთება და ამას ვერ გავექცევით.
პროგრამაში აკეთებ ფინანსურ ბუღალტერიას ბასს სტანდარტებით და არა საგადასახადო კოდექსის მიხედვით. შესაბამისად საგადასახადო მოგება-ზარალი გექნება სხვა, ფინანსური თვალსაზრისით სხვა მაგრამ მომდევნო წლებში ეგ მაჩვენებელი გათანაბრდება.



Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 17:07
burdga_777
21 იანებზე არც მაქვს, მაგ. ვიყიდე
აკუმულატორი და გადავიხადე 10 ლარი, ის უნდა დავსვა 2161 -ზე. და წლის ბოლოს 100% ცვეთა დავარიცხო რომ ხარჯში გადავიტანო ?

Posted by: Maribeli 5 Feb 2013, 17:09
QUOTE (odo_tab @ 5 Feb 2013, 16:59 )
Maribeli

არ ვიცი არ ვიცი, რაღაც სისულელეებს ვაკეთებ და ჭკუაზე არ ვარ.

ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება... მე გირჩევ რომ პროგრამაში გამოასწორო და მაგ 7 იანებიდან აიყვანო 21 ზე ეგ მცირეფასიანი ინვენტარი (არ გქონდა ფინანსურად მაგისი ხარჯშI გაშვების უფლება, შეცდომა თავიდანვე გაქვს დაშვებული), გასაგებია რომ საგადასახადო კუთხით მთლიანად გამოქვითე, მაგრამ ფინანსურად ხომ ვერ იზავ ეგრე,,,ამიტომ საგადასახადო ცვეთა ცალკე უნდა დაგეთვალა ექსელში მაგალითად, და არ უნდა ედრებოდეს ფინანსური (პროგრამაშI დარიცხული ცვეთა) და საგადასახადო ცვეთა.. მარტო შენ არ მოგსვლია ეგრე, 70 % ბუღალტრებისა ანალოგიურ შეცდომაში შედის და საგადასახადო ცვეთით არიცხავენ პროგრამაშიც და წერტილ წერტილ ცდილობენ დადადარონ პროგრამაში ცვეთის ხარჯი და დადეკლარირებული ცვეთა,,,

ეხლა დააკორექტირე და დასვი 21 ზე და დაარიცხე ცვეთა ფინანსურად (ერთ ერთი მეთოდი აირჩიე) და ქონებასაც გამოიყვან ადვილად..

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 17:11
და კიდევ ბალანსზე მაქვს ინვ/საბალანსო-ზე მიზის აუცილებელია 2161 ძ.ს -ად ვაღიარო ?

Posted by: Maribeli 5 Feb 2013, 17:13
QUOTE (odo_tab @ 5 Feb 2013, 17:11 )
და კიდევ ბალანსზე მაქვს ინვ/საბალანსო-ზე მიზის აუცილებელია 2161 ძ.ს -ად ვაღიარო ?

ინვ/საბალანსო არ ვიცი რომელი ანგარიშია, მაგრამ შენ თავიდან თქვი რომ 74 ებზე მიზისო და მანდ თუ გიზის ეგ ბალანსზე ყოფნა არ არის ჩემო კარგო,ეგ ხარჯში გაშვებაა... საბალანსო ანგარიშები არ არის 6 იანები და 7 იანები... ბალანსზე უნდა იჯდეს ნიშნავს რომ სააბალანსო ანგარიშებზე უნდა იყოს ასახული ნაშთში.

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 17:33
QUOTE
ეხლა დააკორექტირე და დასვი 21 ზე და დაარიცხე ცვეთა ფინანსურად (ერთ ერთი მეთოდი აირჩიე) და ქონებასაც გამოიყვან ადვილად..


დავუშვათ ავიყვანე 21-ზე, მერე ვანგარიშობ ქონებას ჩვეულებრივად საწყისი+ნარჩენი/2 , მაშინ რას ნიშნავს 1000 ლარზე ნაკლები ძ.ს შეგიძლია ხარჯად აღიარო პირდაპირო? შემიძლია მაგალითად 100% ცვეთა დავარიცხო ვთქვად კარტრიჯს ? და წლის ბოლოს ხარჯად ვაღიარო ?

Posted by: Maribeli 5 Feb 2013, 17:49
QUOTE (odo_tab @ 5 Feb 2013, 17:33 )
QUOTE
ეხლა დააკორექტირე და დასვი 21 ზე და დაარიცხე ცვეთა ფინანსურად (ერთ ერთი მეთოდი აირჩიე) და ქონებასაც გამოიყვან ადვილად..


დავუშვათ ავიყვანე 21-ზე, მერე ვანგარიშობ ქონებას ჩვეულებრივად საწყისი+ნარჩენი/2 , მაშინ რას ნიშნავს 1000 ლარზე ნაკლები ძ.ს შეგიძლია ხარჯად აღიარო პირდაპირო? შემიძლია მაგალითად 100% ცვეთა დავარიცხო ვთქვად კარტრიჯს ? და წლის ბოლოს ხარჯად ვაღიარო ?

რას ნიშნავს და საგადასახადო გეუბნება რომ შეგიძლია მოგება/ზარალის დეკლარაციაში შეგიძლია ხარჯში გამოქვითოვო, მაგრამ არა ფინანსურ აღრიცხვაში... სხვადასხვაა ფინანსური აღრიცხვა და საგადასახადო აღრიცხვა..

პ/.ს რაც შეეხება კატრიჯს, ეგ ძირითადი საშუალება არაა, და შესაბამისად მაგაზე ქონების გადასახადის გადახდა არ არის საჭირო.ჩვენ ვსაუბრობდით ისეთ ძირითად საშუალებებზე რომლებიც თავისი შინაარსით და ბუნებით ძირითადი საშუალებაა და ამავე დროს 1000 ლარზე ნაკლებია (ესეიგი მოგება ზარალში გაქვითული გვაქვს ხარჯში)მაგრამ ბუღალტერიაში გვზის 21 ზე რადგანაც უნდა გადავიხადოთ ქონების გადასახადი ამიტომ ცვეთას პროგრამულად ვარიცხავთ ფინანსურად (მაგალითად წრფივი მეთოდით)

Posted by: odo_tab 5 Feb 2013, 17:53
Maribeli
ნუ მიბრაზდებით არც პროფესიით და არც მრწამსით არ ვარ ბუღალტერი,
სამი წლის განმავლობაში გამოცდილი აუდიტი მყავდა კონსულტანტად, ყველა მცირეფასიანი(1000 ლარზე ნაკლები) ძ.ს დასვა ბალანსგარე ანგარიშზე და გაუშვა ხარჯში, მასზე ქონების გადასახადი არც დაურიცხავს და არც გადამიხდია. ახლა ვასწორებ ყველაფერს ამიტომ ვკითხულობ დაწვრილებით.
* * *
Maribeli
და კიდევ აბა კარტრიჯი(კარტრიჯს პირობითად ვამბობ, ასეთი ფასიანი რაღაცეები მაქვს შინაარსითაც და ბუნებითაც ძირითად საშვალებებად) სად უნდა დავსვა და რომ მაქვს ეს კარტრიჯი ქონება არ არის ?

Posted by: The DoctoR 5 Feb 2013, 18:15
odo_tab
QUOTE
მაშინ რას ნიშნავს 1000 ლარზე ნაკლები ძ.ს შეგიძლია ხარჯად აღიარო პირდაპირო

მოგების გადასახადს იხდი დადგენილი კანონმდებლობის შესაბამისად და ეს მაგისთვის არის მხოლოდ.
მანდ ისიც წერია სრულად შეგიძლია გამოქვითო ძირითადი საშუალებები თუნდაც 1 მილიონი ღირდეს, მაგრამ ქონება მაინ გრჩება.

ანუ, არსებობს მოგების გადასახადის გაანგარიშებისთვის წესები და ინსტრუქციები, რომელსაც ვერ გადავუხვევთ (უმეტესობას).
მაგრამ გარდა გადასახადებისა, არსებობს ბუღალტრული აღრიცხვაც, სადაც გადასახადები მეორე პლანზეა გადატანილი და ძირითადი აქცენტი კეთდება სამეურნეო ოპერაციების ზუსტ და დროულ აღრიცხვაზე, ასევე ოპერაციის სისრულეზე.

ქონების გადასახადი გადახდა ხდება სწორედ ბუღალტრული აღრიცხვის შედეგად მიღებული ქონების ღირებულებიდან გამომდინარე. ანუ, ძირითადი საშუალების მცნების გასაგებად უნდა ვიხელმძღვანელოთ მხოლოდ და მხოლოდ ბასს 16 - ძირითადი საშუალებებით. აქ კი ვკითხულობთ: ძირითადი საშუალება არის აქტივი, რომელსაც ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს 1 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში (ცოტა სხვანაირად წერია, მაგრამ ეს ჩემებური პერიფრაზია smile.gif)

დასკვნის მაგიერ:
ქონების გადასახადის გაანგარიშებისთვის საგადასახადო კოდექსიდან ვკითხულობთ მხოლოდ 201-207 მუხლებს - ადგილობრივი გადასახადები.
დანარჩენი ტექსტი, რაც ეხება ძირითად საშუალებებს, არ ეხება ქონების გადასახადს.

Posted by: mshvidi 6 Feb 2013, 09:27
რაღაც ჟურნალი რო უნდა შეგვევსო ხელით, ის კიდევ არის თუ იცით? სახელწოდება არ მახსოვს, მაგრამ აუცილებელი რომ იყო და სხვა თუ არაფერს გიპოვიდნენ მაგაზე მაინც გაჯარიმებდნენ. ქაღალდის კუთხეები უნდა გადაკეცო და ბეჭდები უნდა დაარტყა. მიხდით რა ვიკითხე? თუ ვერა, თქვენ კარგად იყავით! ერთი მაგათიც... biggrin.gif

Posted by: The DoctoR 6 Feb 2013, 09:53
mshvidi
QUOTE
რაღაც ჟურნალი რო უნდა შეგვევსო ხელით, ის კიდევ არის თუ იცით? სახელწოდება არ მახსოვს, მაგრამ აუცილებელი რომ იყო და სხვა თუ არაფერს გიპოვიდნენ მაგაზე მაინც გაჯარიმებდნენ. ქაღალდის კუთხეები უნდა გადაკეცო და ბეჭდები უნდა დაარტყა.

სავარაუდოდ სალაროს წიგნზე ამბობ. ეგ დიდი ხანია გაუქმებულია.

Posted by: Ambitious_Person 6 Feb 2013, 10:05
burdga_777
უღრმესი მადლობა

Posted by: Maribeli 6 Feb 2013, 10:19
QUOTE (odo_tab @ 5 Feb 2013, 17:53 )
Maribeli
ნუ მიბრაზდებით არც პროფესიით და არც მრწამსით არ ვარ ბუღალტერი,
სამი წლის განმავლობაში გამოცდილი აუდიტი მყავდა კონსულტანტად, ყველა მცირეფასიანი(1000 ლარზე ნაკლები) ძ.ს დასვა ბალანსგარე ანგარიშზე და გაუშვა ხარჯში, მასზე ქონების გადასახადი არც დაურიცხავს და არც გადამიხდია. ახლა ვასწორებ ყველაფერს ამიტომ ვკითხულობ დაწვრილებით.
* * *
Maribeli
და კიდევ აბა კარტრიჯი(კარტრიჯს პირობითად ვამბობ, ასეთი ფასიანი რაღაცეები მაქვს შინაარსითაც და ბუნებითაც ძირითად საშვალებებად) სად უნდა დავსვა და რომ მაქვს ეს კარტრიჯი ქონება არ არის ?

რა შემტაყვე გაბრაზების ?? საიდან მოიტანე , აარაფერსაც არ გიბრაზდები კაცო, რა ჩემი საქმეა მე მარტო რჩევა შემიძლია მოგცე თუ გაითვალისწინებ შენი ნებაა smile.gif

ბაალანსგარე ანგარიშზე დასმული ძ/საშუალებები სხვა კომპანიაშიც შემხვედრია და სხვათაშორის იქაც აუდიტმა დაასმევინათ.. რომ ვიკითხე რატოთქო, მერე აღმოჩნდა რომ ქონების დათვლის დროს რომ არ გამოგვრჩესო.. იმათ ცვეთა ჰქონდათ საგადასახადო მეთოდით დარიცხული და პროგრამაში დარიცხული ცვეთა (რაც წესით ფინანსური უნდა ყოფილიყო) ედრებოდა ერთი ერთში საგადასახადოში დეკლარრირებულ და გამოქვითულ ცვეთას...

როცა მიუთითე და აუხსენი როგორ იყო სწორი ასემითხრეს ჩვენ სტანდარტეით მუშაობა არ გვაინტერესებს, ჩვენი უფროსი ამას არ ითხოვსო.. ჩვენთვის მთავარია საგადაახადო რომ შემოვა იმან არაფერი ნახოს შემოსადავებელიოო..ხოდა რაღა უნდა მექნა, შეაყარე კედელს ცერვი- ესეთი სიტუაცია იყო იქ და იმედია შენთანაც მასეთი უფროსობა არ გყავს რომ არ აინტერესებდეს პირველ რიგში სწორი ფინანსური აღრიცხვა, ამაში შენ უნდა დაარწმუნო..

Posted by: Mr Adam 6 Feb 2013, 11:21
ნულოვანი დეკლარაციის შევსება მინდა და ხომ ვერ დავეხმარებით?

რა ღირს საერთოდ ეს მომსახურება?


Posted by: otikosi 6 Feb 2013, 11:24
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ კერძო აღმასრულებლის მეშვეობით მოიძია ვადაგადაცილებული სესხის უზრუნველყოფის საგანი მსუბუქი ავტომობილი და მოახდინა პოლიციის საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაყვანა. სამოქალაქო კოდექსის 2811 მუხლის 5 ნაწილის თანახმად, ორგანიზაცია ვალდებულია განახორციელოს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია ან საკუთრებად დარეგისტრირება, ამავე მუხლი თანახმად ორგანიზაცია იყენებს რეალიზაციის უფლებას საკუთრებად რეგისტრაციის გარეშე. სსკ-ს 1761 მუხლის 1 ნაწილის გ ქვეპუნქტის თანახმად მსუბუქი ავტომობილის რეალიზაცია სხვა ფულადი ვალდებულებების გადახდევინების მიზნით არ იბეგრება დღგ-ს გადასახადით. აღნიშნული მსჯელობა არის თუ არა მართებული? ასევე ხომ არ წარმოიშვება უკუდაბეგვრის ვალდებულება მიუხედავად იმ გარემოებისა რომ, ორგანიზაცია საკუთრებად არ ირეგისტრირებს ავტომობილს?

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 11:29
Maribeli
მშვიდობიან დღეს გისურვებთ,
მადლობა რჩევებისთვის.
მაინტერესებს რაიმეს რომ შეიძენ მაგ. ივლისში, ცვეთას მთელ წელზე არიცხავთ თუ ექვს თცეზე, რატომ ვკითხულობ, მაგ. წლის დასაწყისში შევიძინე კომპ. და მერე კიდევ შევიძინე ივლისში, ერთნაირად დაერიცხებათ ცხეთა ? ცვეთის უწყისში აუცილებელია ყიდვის თარიღის მითითება ? თუ ჯგუფის მიხედვით - პროცესორი - მივუთითო და მთლიანად წლის განმავლობაში რამდენიც გადავიხადე?
მადლობა წინასწარ, ოღონდ არ მეჩხუბოთ smile.gif))))))))))))))))))))))

Posted by: Mr Adam 6 Feb 2013, 11:31
http://www.radikal.ru

ეს არის წინა წლის 776 მქონდა ჯარიმა
ახლა 473 მაქვს

ყველაფერი იგივე დავტოვო და მხოლოდ ეს შევცვალო?
რამე შეცდომით არ გავაკეთო, დამეხმარეთ ძალიან გთხოვთ..


Posted by: Maribeli 6 Feb 2013, 11:49
QUOTE (odo_tab @ 6 Feb 2013, 11:29 )
Maribeli
მშვიდობიან დღეს გისურვებთ,
მადლობა რჩევებისთვის.
მაინტერესებს რაიმეს რომ შეიძენ მაგ. ივლისში, ცვეთას მთელ წელზე არიცხავთ თუ ექვს თცეზე, რატომ ვკითხულობ, მაგ. წლის დასაწყისში შევიძინე კომპ. და მერე კიდევ შევიძინე ივლისში, ერთნაირად დაერიცხებათ ცხეთა ? ცვეთის უწყისში აუცილებელია ყიდვის თარიღის მითითება ? თუ ჯგუფის მიხედვით - პროცესორი - მივუთითო და მთლიანად წლის განმავლობაში რამდენიც გადავიხადე?
მადლობა წინასწარ, ოღონდ არ მეჩხუბოთ smile.gif))))))))))))))))))))))

შენ რა ძალიან გეშინია ჩემი smile.gif)))))))))))))))

რაც შეეხება შენს მაგალითს :
თავიდანვე გეტყვი რომ საგადასახადო მიზნებისთვის (ესიეგი გამოსაქვითი ცვეთის) დათვლისათვის შეძნის თარიღს არ აქვს მნიშვნელობა მაინც მთელ წელზე დაერიცხება ცვეთა.

მაგრამ პოგრამაში (ანუ პროგრამას რომვახსენებხოლმე , მე ამაში ავტომატურად ვგულისმობ რომ პროგრამა უნდა იყოს ფინანსური აღრიცხვის ბასს და ფასს სტადარტებზე აგებული და მომუშავე) იმის მიხედვით დაარიცხავ რომელი ცვეთის დარიცხვის მეთოდიც გაქვს არჩეული, და აქ აუცილებლად დროის პროპორციულად , ანუ თუ შეიძინეკომპიუტერი მაგალითად ივლისში, ფინანრუს ცვეთას დაარიცხავ 6 თვეზე,და პროგრამაშიც გაატარებ ფინანსურად ანუ დ7455 (მაგალითად) კ 22-- = ექვსი თვის ცვეთა რაც იქნება ის..
ხოლო მოგების დეკლარაციაში ან მთლიანად გამოიქვითავ თუნდაც ან მთელ წელზე დარიცხულ ცვეთას გამოიქვითავ.
(ამისი გატარებები პროგრამაშI არ კეთდება რა თქმა უნდა, ეს ცალკე უნდა დაითვალო ექსელში მააგალითად)


Posted by: levvani 6 Feb 2013, 11:49
Mr Adam
QUOTE
ეს არის წინა წლის 776 მქონდა ჯარიმა
ახლა 473 მაქვს


ვერ მივხვდი რა ჯარიმაზეა საუბარი?

პმ მომწერე და დაგეხმარები wink.gif

Posted by: Maribeli 6 Feb 2013, 11:55
QUOTE (Mr Adam @ 6 Feb 2013, 11:31 )
http://www.radikal.ru

ეს არის წინა წლის 776 მქონდა ჯარიმა
ახლა 473 მაქვს

ყველაფერი იგივე დავტოვო და მხოლოდ ეს შევცვალო?
რამე შეცდომით არ გავაკეთო, დამეხმარეთ ძალიან გთხოვთ..

ჯერ ერთი ეგ ჯარიმა არაა, ეგ არის წინა წლის კუთვნილი გადასახადი.

მერე მეორეც ეხლა 473 მავქსო, ეგ საიდან მიიღე ის ციფრები უდნა ჩაწერო, და პროგრამამ უნდა დაგისვას 473, მაგი შენ ხელით კი არ შეგყავს...

და მესამეც, ამ წლის ამ მონაცემებით უნდა გაკეთდეს და გააჩნია წელს რა გაქვს გამოსაქვითი, როგრო შეიძლება იგივე დაწერო და იგივე გამოსაქვითი ხარჯი გაქვს ზუსტად???
და კაკ მინიმუმ შარშანდელი საბლოო მარაგების ნაშთი წელს საწყისად მაინც ხომ უნდა გადმოიტანო, ...
ასე ზედაპირულად , ვერ დაგეხმარებით ვერანაირად

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 11:55
Maribeli
არ მეშინია, ვიხუმრე ჩემის აზრით.

ე.ი მოგებისთვის ხარჯს ცალკე პროგრამით ვითვლი მაგ. ექსელით, ხოლო ქონების დასათვლელად ვაკეთებ პროგრამულად ყველა გატარებას, და ვარიცხავ ცვეთას შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა იყოს ბასს-ების მიხედვით. ასეა ხომ ?

Posted by: Maribeli 6 Feb 2013, 12:06
QUOTE (odo_tab @ 6 Feb 2013, 11:55 )
Maribeli
არ მეშინია, ვიხუმრე ჩემის აზრით.

ე.ი მოგებისთვის ხარჯს ცალკე პროგრამით ვითვლი მაგ. ექსელით, ხოლო ქონების დასათვლელად ვაკეთებ პროგრამულად ყველა გატარებას, და ვარიცხავ ცვეთას შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა იყოს ბასს-ების მიხედვით. ასეა ხომ ?

ზუსტად...

ნახეთ ახალი კანონიც, 2012 წლის ივნისშია მიღებული, სადაც პირდაპირ წერია რომ ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა წარმოებდეს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ", თვითონ მენეჯერის ინტერესებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ ამას კანონიც გვავალდებულებს , ისე კი პირველ რიგში ეს მენეჯმენტის ინტერესებში შედის და მათ ემსახურება სწორი და კომპეტენტური გადაწყვეტილებების მიღებაში smile.gif

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 12:23
Maribeli
QUOTE
იმედია შენთანაც მასეთი უფროსობა არ გყავს რომ არ აინტერესებდეს

არა მე ნორმალური უფროსი მყავს ჩემს თანამშრომლებს ყავთ "საშინელი" უფროსი smile.gif)))))))))))

Posted by: otikosi 6 Feb 2013, 12:33
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ კერძო აღმასრულებლის მეშვეობით მოიძია ვადაგადაცილებული სესხის უზრუნველყოფის საგანი მსუბუქი ავტომობილი და მოახდინა პოლიციის საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაყვანა. სამოქალაქო კოდექსის 2811 მუხლის 5 ნაწილის თანახმად, ორგანიზაცია ვალდებულია განახორციელოს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია ან საკუთრებად დარეგისტრირება, ამავე მუხლი თანახმად ორგანიზაცია იყენებს რეალიზაციის უფლებას საკუთრებად რეგისტრაციის გარეშე. სსკ-ს 1761 მუხლის 1 ნაწილის გ ქვეპუნქტის თანახმად მსუბუქი ავტომობილის რეალიზაცია სხვა ფულადი ვალდებულებების გადახდევინების მიზნით არ იბეგრება დღგ-ს გადასახადით. აღნიშნული მსჯელობა არის თუ არა მართებული? ასევე ხომ არ წარმოიშვება უკუდაბეგვრის ვალდებულება მიუხედავად იმ გარემოებისა რომ, ორგანიზაცია საკუთრებად არ ირეგისტრირებს ავტომობილს?

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 12:57

ცვეთის დარიცხვას რომ ვაკეთებ დავუშვათ წლიური ცვეთა დავარიცხე 25%, ღირებულების 25% არ უნდა გამოაკლოს თუ რა ხდება ? შეძენასთან კავშირშია?
1 მეთოდით ვაკეთებ დარიცხვას, 3047 ლარის 25% დარიცხვა მიიღო -556, რის მიხედვით ანგარიშობს?

Posted by: abrama19 6 Feb 2013, 13:17
გამარჯობათ
ერთი კთხვა მაქვს
თუ შპს-მ ავანსად მიიღო თანხა სამუშაოს შესრულებამდე(დავუშვათ 200 000ლარი) უდა დაბეგროს თუ არა დღგ-თი ან შემოსავალში თუ უნდა ასახოს სანამ სამუშაოს ბოლომდე შესრულებს?

მადლობა წინასწარ.

Posted by: Maribeli 6 Feb 2013, 13:21
QUOTE (abrama19 @ 6 Feb 2013, 13:17 )
გამარჯობათ
ერთი კთხვა მაქვს
თუ შპს-მ ავანსად მიიღო თანხა სამუშაოს შესრულებამდე(დავუშვათ 200 000ლარი)  უდა დაბეგროს თუ არა დღგ-თი ან შემოსავალში თუ უნდა ასახოს სანამ სამუშაოს ბოლომდე შესრულებს?

მადლობა წინასწარ.

გააჩნია რა სამუშაოა, თუ გრძელვადიანი სამშენებლო კონტრაქტია აუცილებლად უნდა აიღოს შემოსავალში ნაწილ ნაწილ.. კოდექსში ნახე გრძელვადიან კონტრაქტებზე
* * *
QUOTE (odo_tab @ 6 Feb 2013, 12:57 )
ცვეთის დარიცხვას რომ ვაკეთებ დავუშვათ წლიური ცვეთა დავარიცხე 25%, ღირებულების 25% არ უნდა გამოაკლოს თუ რა ხდება ? შეძენასთან კავშირშია?
1 მეთოდით ვაკეთებ დარიცხვას, 3047 ლარის 25% დარიცხვა მიიღო -556, რის მიხედვით ანგარიშობს?

რა პროგრამაში მუშაობ ? და 1 მეთოდი რომელს გულისხმობს ?? და თან ხომ გითხარი ფინანსური ცვეთის დროს შეძენის პერიოდი გასათვალისწინებელიათქო...

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 13:32
Maribeli
ვმუშაობ ინფოში, 1 მეთოდი წრფივია, უკვე გავიგე პირველ წელს დამოკიდებულია როდის არის შეძენილი აქტივი ხომ?
მაგ. თუ თებერვალში მაშინ ცვეთა * 11/12 ვცხედი ?
* * *
QUOTE
ვცხედი ?

ვცდები ?

Posted by: burdga_777 6 Feb 2013, 13:41
otikosi
რამდენადაც მსუბუქი ავტომობილის მიწოდება გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, ეს
გათავისუფლება ეხება ყველა ეტაპს – როგორც თქვენ მიერ მიღების, ისე თქვენ მიერ
მიწოდების ეტაპებს.

Posted by: Toxic:) 6 Feb 2013, 13:48
ფიზიკურ პირზე 2011 წლის იჯარის თანხა დამრჩა გასაცემი, 2011 ში მე ვუკავებდი გადახდის წყაროსთან, 2012 ის შემდგომ განაცმებეზე ასეთი მოლაპარაკება გვაქვს რომ თვითონ გადაიხდის საშემოსავლოს,რადგან კანონით ორივენაირად დასაშვებია როგორ მირჩევთ 2011 ის გასაცემი იჯარაზე თვითონ გადაიხადოს შაშემოსავლო თუ მე დავუკავო ეხლა 2013 ში.


ზედნადების დაკორექტირება მაქსიმუმ რა ვადებში შეიძლება , ტექნიკურად პორტალი ამის საშუალებას ყოველთვის იძლევა.

Posted by: Maribeli 6 Feb 2013, 14:09
QUOTE (odo_tab @ 6 Feb 2013, 13:32 )
Maribeli
ვმუშაობ ინფოში, 1 მეთოდი წრფივია, უკვე გავიგე პირველ წელს დამოკიდებულია როდის არის შეძენილი აქტივი ხომ?
მაგ. თუ თებერვალში მაშინ ცვეთა * 11/12 ვცხედი ?
* * *
QUOTE
ვცხედი ?

ვცდები ?

არ ცდები, ეგრეა.. ამიტომაც შენ ეგ ძ/საშუალება გააჩნია როდის შეიძინე ამიტომაც გითვლის 25 % ზე ნაკლებს.

Posted by: The DoctoR 6 Feb 2013, 14:34
Toxic:)
QUOTE
თვითონ გადაიხდის საშემოსავლოს,რადგან კანონით ორივენაირად დასაშვებია

ეგ როდიდან? და რომელი მუხლით?
აქ დაწერეს თუ ისე იკითხა ვიღაცამ, ფიზიკური პირი საშემოსავლოს თვითონ იხდის ახალი ცვლილებითო და ეგ ცვლილება სიმართლე გითხრა ვერ ვიპოვე smile.gif
ახლა შენც იგივეს ამბობ და დაწერე რა მუხლიც.

Posted by: otikosi 6 Feb 2013, 15:54
burdga_777

გაიხარე...ბოლომდე უნდა წაიკითხო ხოლმე მუხლი
smile.gif

Posted by: levvani 6 Feb 2013, 16:26
უცებ უცებ მიპასუხეთ ბუნებრივი რესურსების მოპოვებს ლიცენზიას ცვეთა ერიცხება?

Posted by: The DoctoR 6 Feb 2013, 16:27
levvani
თუ ვადიანია კი, ვადის პროპორციულად.

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 16:30
QUOTE
უცებ უცებ მიპასუხეთ  ბუნებრივი რესურსების მოპოვებს  ლიცენზიას  ცვეთა ერიცხება?


აუცილებლად, გააჩნია რამდენწლიანი ლიცენზია გაქვთ, იმის მიხედვით დაარიცხავ პროცენტს

Posted by: levvani 6 Feb 2013, 16:37
odo_tab

გაიხარე wink.gif უკვე დავარიცხე wink.gif

Posted by: bernka 6 Feb 2013, 16:38
ხალხო გამარჯობა, კომპეტენტური ადამიანის შეფასება მჭირდება (როგორც ბუღალტრულ ასევე ფინანსურ საკითხში), სიკვდილ-სიცოცხლის საქმეა ლექტორს ვეკამათები biggrin.gif

ე.ი. საინვესტიციო პროექტის შედგენა დაგვავალა, გავაკეთეს ეს პროექტი (თავისი ბალანსით, მოგება-ზარალით და ამბებით). ხოდა cash flow-ში ცვეთას ვამატებ, ლექტორი მეუბნება არ არი სწორიო, არ უნდა დაამატოო , მაგრამ მე ვუხსნი: რადგან cash flows დათვლას ვიწყებ წმინდა მოგებით, (სადაც ცვეთის ხარჯი უკვე გამოკლებული მაქვს მოგება-ზარალში), ახლა უნდა დავამატო იმიტომ რომ არაფულადი ხარჯია და ცვეთის ეფექტი გავაქრო. იდეაში საბოლოოდ გამოკლებული რჩება ეს ცვეთა. არასწორად ვაკეთებ? vis.gif

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 16:39
burdga_777
The DoctoR
როგორ ფიქრობთ ბატონებო, 2006 წელი რომ არ დავაზუსტო (ქონება) მაგრად დამსჯიან ?

Posted by: janjala999 6 Feb 2013, 16:47
ხალხო აქ როგორც ვატყობ ამ ამბავში გათვიცნობიერებული ხალხი პოსტავთ, მე მაინტერესებს ბუღალტერიის ზოგადად ფინანსური აღრიცხვის სწავლა თბილისში სად შეიძლება ყველაზე კარგად? და საერტოდ კერძოდ ხოარ ჯობია მომზადება თქვენ რას ფიქრობთ?

Posted by: odo_tab 6 Feb 2013, 16:52
QUOTE
და საერტოდ კერძოდ ხოარ ჯობია მომზადება თქვენ რას ფიქრობთ?

janjala999

კერძოდ რა თქმა უნდა ჯობია. გავიარე რაღაც კურსები, მაგრამ დიდი ვერაფერი შვილია.
* * *
The DoctoR

ქონება რომ დავაზუსტე, მოგებაში მომცა მცირე განსხვავება (სადღაც 60 ლარამდე) როგორ ფიქრობთ მოგებაც უნდა დავაზუსტო ?

Posted by: The DoctoR 6 Feb 2013, 17:09
odo_tab
2006 წელი ხანდაზმულია და გაანებე თავი.

bernka
თუ არაპირდაპირი მეთოდით აკეთებ (და ჩანს რომ ასეა), მაშინ სწორად აკეთებ.

Posted by: bernka 6 Feb 2013, 17:39
The DoctoR

QUOTE
თუ არაპირდაპირი მეთოდით აკეთებ (და ჩანს რომ ასეა), მაშინ სწორად აკეთებ.

ლექტორს როგორ შევაგნებინო არ ვიცი, ზუსტად ეგრე ვუხსნი მაინც თავის აზრზეა, შეცვალეო. რო შევცვალო (არასწორი გზით წავალ) თან ბალანსი მერღვევა და ყველაფერი თავიდან მექნება გასაკეთებელი. არადა ერთ-ერთი სერიოზული კომპანიის ფინანსური მენეჯერია facepalm.gif

Posted by: Toxic:) 6 Feb 2013, 17:41
QUOTE
ეგ როდიდან? და რომელი მუხლით?
აქ დაწერეს თუ ისე იკითხა ვიღაცამ, ფიზიკური პირი საშემოსავლოს თვითონ იხდის ახალი ცვლილებითო და ეგ ცვლილება სიმართლე გითხრა ვერ ვიპოვე smile.gif
ახლა შენც იგივეს ამბობ და დაწერე რა მუხლიც.


მე ასე მითხრეს რადგან იჯარის გადახდის წყაროსთან დაკავების მუხლი ამოღებულია , ორივე მხარეს შეუძლია გადაიხადოს მთავარია ხელშეკრულებაში ეს სწორად იყოს ჩამოყალიბებულიო.


Posted by: Natalita11 6 Feb 2013, 18:19
მოკლედ, ერთ შპს-ს ვხურავთ და მეორეს ვხსნით. პირველის აქტივები, ვალდებულებები და მოკლედ ყველაფერი გვინდა გადავიტანოთ ახალ შპს-ზე. რას მირჩევთ, როგორ ჯობია ამის გაკეთება, საგადასახადო კუთხით ძალიან რომ არ დავზარალდეთ?

Posted by: gogona22 6 Feb 2013, 20:48
როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა წინა წელთან შედარებით გვიმცირდება დასაბეგრი შემოსავალი?
თუ გადასახადის გადამხდელის მიმდინარე საგადასახადო წლის მოსალოდნელი დასაბეგრი შემოსავალი (მოგება), მათ შორის, საგადასახადო შეღავათების გათვალისწინებით, არანაკლებ 50 პროცენტით მცირდება გასული საგადასახადო წლის დასაბეგრ შემოსავალთან (მოგებასთან) შედარებით და აღნიშნულის შესახებ იგი მიმდინარე გადასახდელების გადახდის ვადის დადგომამდე აცნობებს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, შეამციროს ან არ გადაიხადოს მიმდინარე გადასახდელები

რას ნიშნავს აცნობებს შესაბამის საგადასახადო ორგნოს? კვარტალურად უნდა შეივსოს დეკლარაცია? თუ არ შემივსია რა ვქნა? და კიდევ რას ნიშნავს არ გადაიხადოს მიმდინარე გადასაცდელები? ჯარიმა არ დაერიცხება?

Posted by: burdga_777 6 Feb 2013, 21:44
gogona22
წინა წლის დასაბეგრი შემოსავლის მიხედვით მიმდინარე გადასახდელები გვერიცხება
1 - 15 მაისს
2 - 15 ივლისს
3 - 15 სექტემბერს
4 - 15 დეკემბერს

ანუ თუ საქმე გვაქვს შემცირებასთან და ეს ეხება კვარტალურ დასაბეგრ შემოსავალს და ეს უნდა იყოს 50 % ზე მეტად შემცირებული როგორც ზემოთ აღნიშნე, აცნობებ საგადასახადო ორგანოს, არა დეკლარაციის არამედ განცხადებების სიაში (თანხების კორექტირება>თანხების დარიცხვა /შემცირება>მოგების (საშემოსავლო) გადასახადის მიმდინარე გადასახდელების შემცირების/არგადახდის შესახებ დასაბეგრი შემოსავლის არანაკლებ 50%-ით შემცირების შემთხვევაში) არის შესაბამისი განცხადების ფორმა და ეს განცხადება უნდა წარადგინო ზემოთ მითითებულ თარიღის დადგომამდე შესაბამისი პერიოდების მიხედვით. მიუთითებ რამდენი პროცენტით გიმცირდება და ზუსტად იმდენივე პროცეცენტით შეგიმცირებენ მიმდინარე გადასახდელს. თუ საერთოდ არ გაქვს დასაბეგრი შემოსავალი საერთოდ არ გადაიხდი.
თუ არ შეგივსია გადაიხდი წინა წლის მიხედვით ჩვეულებრივად და თუ არ გადაიხდი ჯარიმა არა და საურავები კი გერიცხება.

Posted by: n97 6 Feb 2013, 21:51
ანგარიშფაქტურის დეკლარაციაზე მიბმა როგორ უნდა? საერთოდ არ ჩანს ჩემთან დეკლარაციაზე მიბმის ღილაკი sad.gif

Posted by: burdga_777 6 Feb 2013, 23:35
n97
ეტყობა ახალ დიზაინს ვერ შეეგუე))
ჩაადი ქვემოთ ანგარიშფაქტურების გვერდზე და დეკლარაზიაცე მიბმას დააწექი და გამოჩნდება

Posted by: n97 7 Feb 2013, 02:12
burdga_777
დიდი მადლობა მე ძველ ვერსიაზე ვცდილობდი

Posted by: The DoctoR 7 Feb 2013, 10:37
Toxic:)
შენი კითხვის მერე გადავქექე ყველაფერი და არაფერი კანონმდებლობაში არ შეცვლილა. ის რომ იჯარის გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა ამოიღეს, არ ნიშნავს იმას, რომ ფიზიკურ პირს გადასახადი არ დაუკავო. გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არქონა სსკ 154.1დ ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივ ურთიერთობებში პირი გამოდის როგორც ფიზიკური პირი, თუნდაც მას გააჩნდეს მოწმობა. ამიტომ ჩემი აზრით თანხა, რომელიც გაცემულია ფიზიკურ პირზე და არ არის დაქვემდებარებული დეკლარირებას, არის დარღვევა, მიუხედავად იმისა, ხელშეკრულებაში წერია თუ არა მან გადაიხადოს გადასახადიო.


bernka
პირდაპირი მეთოდით გაუკეთე. ან ბასს 1 ნახე სადმე (ან ფოსტა მომწერე და გამოგიგზავნი) და იქ წერია მეთოდებზე და შეიძლება მასე აუხსნა.
ან კიდევ ცვეთის გარდა გექნება მანდ არაფულადი მუხლები და ეს თუ სწორია მაშინ ცვეთას რას ერჩიო უთხარი smile.gif

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 10:40
The DoctoR
მშვიდობა ყველას!!!!!!!

მაგრად გავიჩხირე, მომეხმარეთ უკვე გავგიჟდი.....
მოგების გაანგარიშების დროს 1000 ლარზე ნაკლები ძ.ს გავატარე ხარჯში და ისე ვიანგარიშე - მივიღე მოგების გადასახადი 3900 ლარი.
ბუღალტრულ აღრიცხვაში ეს მცირეფასიანი ძ.ს ხომ მაქვს დასმული 2171 ანგარიშზე, ბალანსის რეფორმაციის დროს, 2171 ხარჯში რა თქმა უნდა არ მიდის, გამომდის რომ ბუღალტრულად მოგება მეტია, ვიდრე საგადასახადოს კუთხით. ბალანსის რეფორმაციაში რა გავაკეთო? დივიდენდი გასანაწილებელი გამოდის სხვა, საწყისი ნაშთიც მეორე წლისთვის როგორ გავასწორო?

Posted by: The DoctoR 7 Feb 2013, 10:45
odo_tab
დივიდენდი მეტი კი არ გაქვს, არამედ ისე გაქვს როგორც უნდა იყოს smile.gif
შენ მხოლოდ მოგების გადასახადი გაიანგარიშე, თორე მოგება დივიდენდთან არაფერ შუაში არაა (დეკლარაციაში მიღებულ მოგებაზე მაქვს საუბარი).
შენს სიტუაციაში ბალანსზე დაგემატება ახალი მუხლი - გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება, რაც ნიშნავს იმას, რომ კანონმდებლობიდან გამომდინარე შენ იმაზე ნაკლები გადაიხადე, ვიდრე მოგება ნახე. მერე გექნება წლები, როცა პირიქით, იმაზე მეტს გადაიხდი, ვიდრე მოგებას ნახავ და ასე შემდეგ smile.gif

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 10:49
QUOTE
ამიტომ ჩემი აზრით თანხა, რომელიც გაცემულია ფიზიკურ პირზე და არ არის დაქვემდებარებული დეკლარირებას, არის დარღვევა, მიუხედავად იმისა, ხელშეკრულებაში წერია თუ არა მან გადაიხადოს გადასახადიო.

The DoctoR
ეს კიდევ ახალი თავსატეხი, მაშინ როგორ გამოდის მეც უნდა გადავიხადო გადასახადი და ფიზიკურმა პირმაც? იჯარით ავიღე ფართი, ხელშეკრულებაში ნოტარიალურად დამოწმებული და საჯარო რეესტრში გატარებული შავით თეთრზე წერია რომ საშემოსავლოს იხდის გამქირავებელი, მე მას ვაძლევ როგორც ფართის ფულს ასევე დამატებულ საშემოსავლოს, ე.ი გამოდის დარღვევაა?
* * *
The DoctoR
ე.ი 2340 -ზე დავსვავ განსხვავებას ?

Posted by: The DoctoR 7 Feb 2013, 11:04
odo_tab
QUOTE
ე.ი 2340 -ზე დავსვავ განსხვავებას ?

4210-ზე.

QUOTE
ეს კიდევ ახალი თავსატეხი, მაშინ როგორ გამოდის მეც უნდა გადავიხადო გადასახადი და ფიზიკურმა პირმაც? იჯარით ავიღე ფართი, ხელშეკრულებაში ნოტარიალურად დამოწმებული და საჯარო რეესტრში გატარებული შავით თეთრზე წერია რომ საშემოსავლოს იხდის გამქირავებელი, მე მას ვაძლევ როგორც ფართის ფულს ასევე დამატებულ საშემოსავლოს, ე.ი გამოდის დარღვევაა?

ჩემს აზრს ვაფიქსირებ მხოლოდ და გამოვდივარ უშუალოდ კანონმდებლობიდან. 154 მუხლის პირველი ნაწილის "დ" პუნქტი - გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება გევალება, თუ გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არ მქონე პირი გაგიწევს მომსახურებას.
თუ ხელშეკრულებაში წერია "ერთი მხრივ შპს პეტრე და მეორე მხრივ ფიზიკური პირი პავლე, ამოქმედდება სსკ 154 მუხლის 1.დ. შემდეგ შენ რა გიწერია, მე გადავიხდი თანხას თუ პავლე, ეს ნაკლებ საინტერესოა, რადგან კანონში ასეთი ჩანაწერი არაა.
არც 154.1.დ ჩანაწერი რომ არ იყოს, მაშინ ხელშეკრულებით განსაზღვრავდი (როგორც გაქვს), მაგრამ სანამ ეს ჩანაწერია, მანამდე... user.gif

Posted by: Toxic:) 7 Feb 2013, 11:07
The DoctoR
ვერ მივხვდი შენ ამბობ რომ გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულ ფიზიკურ პირსაც უნდა დაუკავო გადახდის წყაროსთან გადახდილი იჯარიდან საშემოსავლო?

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 11:17
The DoctoR
მადლობა, მგონი თქვენ მითხარით 2006 წელი ხანდაზმულიაო, 2006 წელს საერთოდ ხელი რომ არ მოვკიდო და რაც შეძენილი მქონდა 1000 ლარზე ნაკლები ძ.ს და პირდაპირ ხარჯში მქონდა გაშვებული ანუ ცვეთა არ მქონდა დარიცხული და არც ქონებაში გავითვალისწინე, ამ წელზე ვინმე მომედავება? აქვთ უფლება რომ შეამოწმონ და დამაჯარიმონ?

Posted by: Toxic:) 7 Feb 2013, 11:17


მაგ 154 მუხლში ასევე წერია რომ

გ) შემოსავლის გადამხდელის სახელით გადასახადისა და სანქციების თანხა შეიძლება გადაიხადოს შემოსავლის მიმღებმა.

ამის გარდა

53 მუხლში წერია

4. საგადასახადო ვალდებულებას ასრულებს უშუალოდ გადასახადის გადამხდელი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულება შეიძლება შეასრულოს სხვა პირმა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით.
ანუ მე ვფიქრობ რომ ხელშეკრულებით შეიძლება იმის დარეგულირება თუ ვინ გადაიხდის საშემოსავლოს.

Posted by: The DoctoR 7 Feb 2013, 11:18
Toxic:)
არაა, პირიქით რეგისტრირებულს არ უნდა დაუკავო.
მარა შენ გუშინ თქვი, რომ ფიზიკურ პირს ვაძლევ თანხას და იმან უნდა გადაიხადოსო. ეგ მგონია მე არასწორი.
ფაქტობრივად არის სიტუაციები, როცა რეგისტრირებული პირი სამართლებრივ ურთიერთობაში შედის როგორც ფიზიკური პირი.
მაგ., მე ვარ ი/მ, მაქვს ქარხანა, მაგრამ ბინა გავაქირავე როგორც ფიზიკურმა პირმა. ეს სხვადასხვა რაღაცაა და ის, რომ ჩემი პირადი ნომრით რეესტრში ჩანაწერს იპოვიან, არ ნიშნავს რომ ფული მომცენ და მე გადავხადო საშემოსავალო. მთავარია ხელშეკრულებაში რა სამართლებრივი სტატუსი მიწერია.

სანამ გადახდის წყაროსთან 154.1დ თანახმად გადასახადის დაკავების ვალდებულება მექნება და არა უფლება, მანამ ხელშეკრულებით ვერ განვსაზღვრავთ ვინ გადაიხადოს საშემოსავლო.

ეს ჩემი აზრია და თუ შენ Toxic:) ან სხვას განსხვავებული აზრი გაქვთ ამ საკითხზე დაწერე. საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკიტხია და გადავწყვიტოთ ერთხმად smile.gif
QUOTE
შემოსავლის გადამხდელის სახელით გადასახადისა და სანქციების თანხა შეიძლება გადაიხადოს შემოსავლის მიმღებმა.

QUOTE
4. საგადასახადო ვალდებულებას ასრულებს უშუალოდ გადასახადის გადამხდელი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულება შეიძლება შეასრულოს სხვა პირმა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით. ანუ მე ვფიქრობ რომ ხელშეკრულებით შეიძლება იმის დარეგულირება თუ ვინ გადაიხდის საშემოსავლოს.

ორივე შემთხვევაში თანხის გადახდაზეა საუბარი. ანუ მესამე პირსაც შეუძლია თანხის გადახდა შენ სასარგებლოდ.
და მე დეკლარირებაზე ვსაუბრობ. ვინ უნდა აღიაროს ვალდებულება.

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 11:24
The DoctoR
თუ გამქირავებელი თვითონ აბარებს დეკლარაციას მაგრამ რეგისტრირებულია როგორც ფიზიკური პირი მაშინ კანონმდებლობა რას გვეუბნება?

Posted by: The DoctoR 7 Feb 2013, 11:26
odo_tab
QUOTE
2006 წელი

ამაზე მომდავებელი 2 ორგანოა საქართველოში და მაგათთან საქმის დაჭერას არ გირჩევ smile.gif
თორე შენი 1000 ლარიანი ქონება არავის დააინტერესებს biggrin.gif

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 11:27
The DoctoR
ე.ი ჯობს მაინც დავაზუსტო და არ გადავიკიდო ის 2 ორგანო? მირჩიეთ თქვენი ხმალი და ჩემი კისერი.smile.gif)))))))))))))))))))))))

Posted by: The DoctoR 7 Feb 2013, 11:39
odo_tab
არ დააზუსტო პირიქით. მე არ დავაზუსტებდი. დანაშაული კი არაა, მარა რად გინდა. შეიძლება არც დაგაზუსტებინოს პროგრამამ. რადგან დარიცვას მგონი ვერც აკეთებს უკვე.

ეგ ორი ორგანო არის ფინანსური პოლიცია და პროკურატურა და მაშინ შეუძლია შეამოწმოს ხანდაზმული პერიოდი, თუ იქნება ეჭვი იმისა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალი 2006 წელში მიდის smile.gif

Posted by: Maribeli 7 Feb 2013, 11:44
QUOTE (odo_tab @ 7 Feb 2013, 10:40 )
The DoctoR
მშვიდობა ყველას!!!!!!!

მაგრად გავიჩხირე, მომეხმარეთ უკვე გავგიჟდი.....
მოგების გაანგარიშების დროს 1000 ლარზე ნაკლები ძ.ს გავატარე ხარჯში და ისე ვიანგარიშე - მივიღე მოგების გადასახადი 3900 ლარი.
ბუღალტრულ აღრიცხვაში ეს მცირეფასიანი ძ.ს ხომ მაქვს დასმული 2171 ანგარიშზე, ბალანსის რეფორმაციის დროს, 2171 ხარჯში რა თქმა უნდა არ მიდის, გამომდის რომ ბუღალტრულად მოგება მეტია, ვიდრე საგადასახადოს კუთხით. ბალანსის რეფორმაციაში რა გავაკეთო? დივიდენდი გასანაწილებელი გამოდის სხვა, საწყისი ნაშთიც მეორე წლისთვის როგორ გავასწორო?

დივიდენდი რა თქმა უნდა უნდა გაიცეს ფინანსური მოგებიდან, მაგრამ გადავადებული გადასახადების დაკორექტირების შემდეგ..

ანუ შენ უნდა გააკეთო შედარება, იპოვო განსხვავება და მერე ეს განსხვავებები დააჯგუფო ორ ნაწილად :1. არის დროებითი სხვაობები და არის 2. მუდმივი სხვაობები, ამის შემდეგ დროებით სხვაობებს გადაიტან გადავადებულ გადასახადებზე, ხოლო მუდმივ სხვაობით დააკორექტირებ მოგებას რათა კომპანიიდან არ მოხდეს ზედმეტად თახების გადინება..

უფრო რომ დავაზუსტო მაგალითის სახით, ვთქვათ განსხვავებამ შეადგინა 700 ლარი, რომელიც შედგება 1.300 ლ- არის რესტორნის ხარჯი, და 400 ლ -არის სხვაობა კომპიუტერის დარიცხულ ცვეთასა (რომელიც ვთქვათ არის 100 ლ ) და 500 პირდაპირ გამოვქვითეთ ხარჯში საგადასახადო მიზნებისათვის..

ეს ყველაფერი გვაძლევს სხვაობას 700 ლარს, აქედან 300 - არის მუდმივი სხვაობა რომელსაც საგადახადო არასდროს გიღიარებს ხარჯში, ხოლო მეორე 400 ლ არის დროებითი სხვაობა - ვინდაიდან მომდევნო წლებში კომპის დაგროვილი ცვეთა გაუტოლდება 500 ლარს..ანუ აგ განსხვავება არის მხოლოდ დროში, ამიტომ ეს არის დროებითი სხვაობა და უნდა წავიდეს გადავადებულ საგადასახადო ვადლებულებებში, რომელიც განულდება წლების განმავლობაში, ხოლო მუდმივი სხვაობით უნდა დაკორექტირდეს მოგება და მხოლოდ ამის შემდეგ რაც დარჩევა ფინანსურად გასანაწილებელი მოგება იქინდა უნდა გაიცეს დივიდენდი და არა საგადასახადო მოგებიდან...

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 11:47
The DoctoR
ელექტრონულად არ დაგაზუსტებინებს, საგადასახადო იბარებს ძველს და თანხასაც გახდევინებს რომ მიიღო და შეწუხდა.
გატარება როგორ გავაკეთო
ე.ი მოგების გადასახადი დეკლარირებით გამომივიდა 3829 ლარი, ხოლო ბუღალტრულად გამოვიდა 3662 ლარი.
გატარება მიკარნახეთ რა?

Posted by: lilelile123 7 Feb 2013, 11:49
ხალხო, VAT ID იგივე საიდენტიფიკაციო კოდია თუ იგულისხმება დღგ სერთიფიკატის ნომერი?

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 11:58
Maribeli
ეს სხვაობა მივიღე საგადსახადო და ფინანსურის კუთხით.
ე.ი 1000 ლარამდე ძ.ს ავიყვანე 21 ანგარიშზე, ხოლო მოგების დეკლარაციისთვის გამოვქვითე ხარჯში. დეკლარირებით გადასახადი მივიღე 3829 ლარი, ხოლო ფინანსურად 3662 ლარი.
მიკარნახეთ გატარება როგორ გავაკეთო.
* * *
lilelile123
QUOTE
ხალხო,  VAT ID იგივე საიდენტიფიკაციო კოდია თუ იგულისხმება დღგ სერთიფიკატის ნომერი?

VAT ID არის დღგ-ს სერტ. ნომერი.
* * *
Maribeli
და კიდევ დივიდენდს ვანგარიშობ რომელი თანხიდან დეკლარირებულიდან თუ ფინანსურიდან. ალბად ფინანსურიდან ხომ?

Posted by: Toxic:) 7 Feb 2013, 12:04
QUOTE
მარა შენ გუშინ თქვი, რომ ფიზიკურ პირს ვაძლევ თანხას და იმან უნდა გადაიხადოსო. ეგ მგონია მე არასწორი.


ალბთ კითხვა არასწორად დავსვი ,ფიზიკური პირი ჩემს შემთხვევაში გადამხდელად რეგიტრირებული პირია და როგორც შენ ამბობ შპს ს ამ შემთხვევაში არც ვალდებულება და არც უფლება არ აქვს გადახდის წყაროსთან დააკავოს თანხა, უბრალოდ თუ გადაიხდის შპს საშემოსავლოს გამოვა რომ გადაიხადა ფიზიკური პირის სანაცვლოდ და დეკლარირება ყველა ვარიანტში ფიზიკურ პირს მოუწევს. სწორად გავიგე?

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 12:08
The DoctoR
QUOTE
გატარება როგორ გავაკეთოე.ი მოგების გადასახადი დეკლარირებით გამომივიდა 3829 ლარი, ხოლო ბუღალტრულად გამოვიდა 3662 ლარი.გატარება მიკარნახეთ რა?


Posted by: Maribeli 7 Feb 2013, 12:15
QUOTE (odo_tab @ 7 Feb 2013, 11:58 )
Maribeli
ეს სხვაობა მივიღე საგადსახადო და ფინანსურის კუთხით.
ე.ი 1000 ლარამდე ძ.ს ავიყვანე 21 ანგარიშზე, ხოლო მოგების დეკლარაციისთვის გამოვქვითე ხარჯში. დეკლარირებით გადასახადი მივიღე 3829 ლარი, ხოლო ფინანსურად 3662 ლარი.
მიკარნახეთ გატარება როგორ გავაკეთო.

პირველ რიგში ეგ ყოფილა დროებითი სხვაობა მხოლოდ..
ეხლა რაღაც ვერგავიგე, წესით შენ ფინანსური მოგება უფრო მეტი უნდა გქონოდა (ვინაიდან არ გამოქვითე მთლიანად და გამოიქვითე მხოლოდ ცვეთის ხარჯი) ხოლო საგადასახადო მოგება უფრონაკლები უნდა გქონოდა (ვინაიდან მეტი გამოიქვითე წინასწარ) აბა ეგ დააზუსტე კარგად და მერე გეტყვი გატარებებსაც შესაბამისად

Posted by: Ti-Ni 7 Feb 2013, 12:17
რს.გე, ხშირად დასმული კითხვები:
საგადასახადო აგენტს იჯარის თანხის ანაზღაურებისას წარმოეშვება თუ არა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების ვალდებულება?

გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების ვალდებულება წარმოეშვება საწარმო/ორგანიზაციას ან მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა (154-დ).
გადასახადის გადამხდელის მოწმობის მქონე ფიზიკურ პირს იჯარის თანხიდან მიღებულ შემოსავლებზე თავად წარმოეშვება გადასახადის გადახდის და დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

შარშან საგადასახადოში მითხრეს, რომ რეზიდენტი ფიზიკური პირი თავად იხდის 2012 წლიდან იჯარიდან საშემოსავლოსო, ხოლო არარეზიდენტს გადამხდელი უკავებსო. აქ კი სხვანაირად წერია და უფრო ლოგიკურად მეჩვენაბა კი.

Posted by: The DoctoR 7 Feb 2013, 12:18
Toxic:)
მაშინ შენ მიეცი მთლიანი თანხა და ის მიხედავს მის თავს. შენ კი თუ საშემოსავლოს მაინც იხდი, მის მაგივრად გადახდილი კი არ გამოვა ეს, არამედ ზედმეტად გადახდილი საშემოსავლო და ექვემდებარება ბარათზე ზედმეტობაში ასახვას.

odo_tab
სააღრიცხვო მოგება
დ-5330 3662 ლარი
კ-9210 3662 ლარი

მოგების გადასახადი
დ- 9210 3829 ლარი
კ - 3310 3829 ლარი

გადავადებული აქტივი (და არა ვალდებულება. ბუღალტრული მოგება მცირე გაქვს და თავიდან პირიქით თქვიsmile.gif )

დ-2340 167 ლარი
კ- 9210 167 ლარი.



Posted by: Maribeli 7 Feb 2013, 12:23
The DoctoR

მე მგონია რომ თავიდან უფრო სწორი თქვა - ბუღალტრული მოგება უფრო მეტი მაქვს ვიდრე საგადასაადო მოგებაო, მაგ ცვლილებებით რაც მან გააკეთა ესეც უნდა ყოფილიყო, ბუღალტრული მოგება უფრო მეტი უნდა ჰქონოდა,.მაგრამ მერე ციფრები რომ დაწერა პირიქით ჩანდა და მეც მაგიტომ შემეპარა ეჭცი და. იმიტომ დავწერე მე წეღან დააზუსტე კარგად რა მიიღე და მერე დავწერ გატარებებსთქო smile.gif))


Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 12:54
Maribeli
The DoctoR
ხო მგონი შემეშალა ფინასური მოგება მეტი მაქვს
ე.ი ფინანსურად მოგება მაქვს 4452
დეკლარირებული - 3829

გატარება
დ-5330 4452 ლარი
კ-9210 4452 ლარი

მოგების გადასახადი
დ- 9210 3829 ლარი
კ - 3310 3829 ლარი

დ-4210 626 ლარი
კ- 9210 626 ლარი

სწორად გავიგე ?
* * *
[Maribeli
დამიწერეთ რა გატარებები , გთხოვთ

Posted by: Maribeli 7 Feb 2013, 13:28
QUOTE (odo_tab @ 7 Feb 2013, 12:54 )
Maribeli
The DoctoR
ხო მგონი შემეშალა ფინასური მოგება მეტი მაქვს
ე.ი ფინანსურად მოგება მაქვს 4452
დეკლარირებული - 3829

გატარება
დ-5330 4452 ლარი
კ-9210 4452 ლარი

მოგების გადასახადი
დ- 9210 3829 ლარი
კ - 3310 3829 ლარი

დ-4210 626 ლარი
კ- 9210 626 ლარი

სწორად გავიგე ?

ხოდა მეც მაგას არ ვამბობდიი... როცა ფინანსური მოგება მეტია საგადასახადო მოგებაზე მაშინ წარმოიქმნება "გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება " -რაც ნიშნავს რომ ბიუჯეტში უნდა გადაგეხადა მეტი მაგრამ გადაიხადე ამ წელს ნაკლები...

ამ დროს კეთდება გატარებები :
პირველ რიგში სხვაობა მოგების გადასახადში არის 84 ლ

(მე მივიჩნიე რომ 4452 და 3829 არის დასაბეგრი მოგება)ამიტომ 4452*15%=667.80 ლარი უნდა გადაგეხადა ფინ.აღრიცხვიდან მოგება და გადაიხადე 3892*15 % -583.80 ლ. საგადასახადო აღრიცხვიდან, ესეიგი შენ გაქვს 84 ლ - "გადავადებული საგადასხადო ვალდებულება "

დავწერ ამ გატარებებს მაგრამ შეცდომით ხომ არ დაგიწერე და ვერ გავერკვიე ჯერ ციფრებში კარგად... სწორად დავიანგარიშე მე სხვაობა ?? ეს 626 ვერ გავიგე საიდან მოიტანე ?იქნება მე ვცდები ჯერ ამიხსენი

Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 13:31
დეკლარირებული მოგების გადასახადია 3829 ლარი
ფინანსური კი 4452 ლარი
მოგებებს შორის სხვაობაა - 623 (არა 626) ეს მოგება უკვე გაანგარიშებული მოგებაა.
ახლა დამიწერეთ გატარებები
* * *



Maribeli
დ-4210 626 ლარი
კ- 9210 626 ლარი

ეს გატარება მგონი პირიქით იქნება
დ 9210
კ 4210

თუ ისევ ტყემალზე ვზივარ ?
* * *
Maribeli
სრული გატარება მომწერეთ, გთხოვთ

Posted by: Maribeli 7 Feb 2013, 14:56
კი პირიქითაა... ა ესეიგი 4452 უკვე მოგების გადასახადია ???

მაშინ გატარებები ასეთი იქნება9ესეიგი დასაბეგრი ფინანსური მოგება გექბებოდა 29680 , რომელიც გაქვს 5300 ის კრედიტში :
პირველ რიგში ფინანსურად რამდენი გექნებოდა მოგების გადასახადი შეამცირებ ამ მოგებას (ანუ დაიყვან გასანაწილებელ მოგებაზე,დაბეგრილზე)

დ5330/კ 9210- 4452 (ეს შეგიმცირებს 5330 -ს და დაგრჩება კრედიტში 25 228 -გასანაწილებელი დაბეგრილი მოგება,)მერე დახურე 5330
დ5330/კ 5310 - გაუნაწილებელი (გასანაწილებელი მოგებადაბეგრილი)- 25 228. ვსო ამით 5330 მიმდინარე მოგება დაიხაურა

ეხლა საგადასახადო მოგების გადასახადს ატარებ
დ9210/კ 3310- 3829 ამით 3310 ზე აღიარებ საგადასახადოშI გადასახდელ მოგების თანხას, მერე
დ9210/კ 4210 - 623 ლ - გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება.. ამით 9210 ის გაგინულდება,

საბოლოოდ 5330 =0, 9210=0, დაგრჩება 3310 = 3829 ანუ რაც საგადასახადოშI გაქვს გადასახდელი, ამავე დროს 4210 = 623 , ანუ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება გაქვს, ამიტომ იმ შენი გასანაწილებელი ფინანსური მოგებიდან რაც გამოვა 25 228 არ უნდა გასცე სრულად , უნდა გამოაკლო ეს 623 ლარი და იმდენი გასცე, რათა კომპანიიდან არ მოხდეს ზედმეტი თანხის გადინება,, ვინაიდან ამ 623 ის გადახდა მხოლოდ დროის საკითხია.

იმედია გასაგებად ავხსენი მე თვითონვე თუ სწორად გავერკვიე სიტუაციაში მაშინ ესე უნდა იყოს smile.gif




Posted by: odo_tab 7 Feb 2013, 15:00
Maribeli


უფრო ზუსტად შეუძლებელია, დიდი მადლობა.
მეორე წელზე რომ გადავალ თუ რამე ვერ გავიგე ისევ შეგაწუხებ.


Posted by: BasiBusa 7 Feb 2013, 15:03
ვინმეს ხომ არ გქონიათ ლომბარდის ბურალტერიასთან შეხება ??????

ზოგადი ინფორმაცია მაინტერესებს..

ერთ-ერთია----->>>>> სჭირდებათ თუ არა სალაროს აპარატები და როდის ურტყავენ ჩეკებს ?????







Posted by: mikheili91 7 Feb 2013, 15:58
ელექტრონული წიგნები არის რამე ბუღალტერიის ქართულად?

Posted by: ninimela1 7 Feb 2013, 16:11
გამარჯობათ,
მოკლედ დიდ გაურკვევლობაში ვარ დამეხმარეთ გთხოვთ,
არარეზიდენტისაგან მივიგე ელექტრონული ფორმით ლიცენზია, რომელიც დავბეგრე უკუდაბეგვრის დღგ-თი და არარეზიდენტის საშემოსავლოთი. შესაბამისად დავადეკლარირე საშემოსავლოს დეკლარაციაში და გადავრიცხე საშემოსავლო 1008 კოდზე არარეზიდენტი პირის საშემოსავლო გადასახადი, გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა, აღნიშნული თანხა დაჯდა საშემოსავლოს ბარათზე, ხოლო დაერიცხა მოგების გადასახადის ბარათზე. ვერ მივხვდი რა არ გავაკეთე სწორად.
ძალიან გთხოვთ გამომეხმაურეთ, თუ გქონიათ მსგავს სიტუაციასთან შეხება
* * *
QUOTE
გამარჯობათ,მოკლედ დიდ გაურკვევლობაში ვარ დამეხმარეთ გთხოვთ,არარეზიდენტისაგან მივიგე ელექტრონული ფორმით ლიცენზია, რომელიც დავბეგრე უკუდაბეგვრის დღგ-თი და არარეზიდენტის საშემოსავლოთი. შესაბამისად დავადეკლარირე საშემოსავლოს დეკლარაციაში და გადავრიცხე საშემოსავლო 1008 კოდზე არარეზიდენტი პირის საშემოსავლო გადასახადი, გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა, აღნიშნული თანხა დაჯდა საშემოსავლოს ბარათზე, ხოლო დაერიცხა მოგების გადასახადის ბარათზე. ვერ მივხვდი რა არ გავაკეთე სწორად.ძალიან გთხოვთ გამომეხმაურეთ, თუ გქონიათ მსგავს სიტუაციასთან შეხება

ძალიან გთხოვთ ვინმე გამომეხმაურეთ, დამაკვალიანეთ cry.gif

Posted by: The DoctoR 8 Feb 2013, 09:42
ninimela1
ან დეკლარაციაა არასწორად შევსებული და ან არასწორ კოდზეა ჩარიცხული თანხა.
თუ იურიდიული პირისგან მიიღე მომსახურება, მაშინ საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებისას უთითებ საწარმოზე დასაკავებელ გადასახადს. თავის მხრივ ეს გადასახადი ჯდება მოგების ბარათზე და გადარიცხვისას უნდა მიეთითოს 1023 კოდი - უცხოური საწარმოს სხვა მოგებიდან. დიდი ალბათობით დეკლარაცია შენ სწორად შეავსე და კოდი სხვა მიუთითე.

და თუ ფიზიკურ პირზეა საუბარი, მაშინ დასაკავებელი გადასახადი ჩვეულებრივ ეთითება და ის საშემოსავლოს ბარათზე ჯდება. თუმცა ფიზიკურ პირებთან შეხება არ მქონია და შეიძლება რაიმეს არასწორს ვამბობ.

Posted by: Toxic:) 8 Feb 2013, 10:21
საგადასახადო კოდექსის კომენტარებია,2012 წლის ივნისის მდგომარეობით. იქნებ ვინმეს გამოგადგეთ.

http://www.nccl.ge/m/u/ck/files/Tax%20Code%20Commentaries%20I%281%29.pdf


* * *
http://www.nccl.ge/m/u/ck/files/Tax%20Code%20Commentaries%20II.pdf

Posted by: ninimela1 8 Feb 2013, 12:12

The DoctoR
QUOTE
ან დეკლარაციაა არასწორად შევსებული და ან არასწორ კოდზეა ჩარიცხული თანხა.თუ იურიდიული პირისგან მიიღე მომსახურება, მაშინ საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებისას უთითებ საწარმოზე დასაკავებელ გადასახადს. თავის მხრივ ეს გადასახადი ჯდება მოგების ბარათზე და გადარიცხვისას უნდა მიეთითოს 1023 კოდი - უცხოური საწარმოს სხვა მოგებიდან. დიდი ალბათობით დეკლარაცია შენ სწორად შეავსე და კოდი სხვა მიუთითე.და თუ ფიზიკურ პირზეა საუბარი, მაშინ დასაკავებელი გადასახადი ჩვეულებრივ ეთითება და ის საშემოსავლოს ბარათზე ჯდება. თუმცა ფიზიკურ პირებთან შეხება არ მქონია და შეიძლება რაიმეს არასწორს ვამბობ. 


პირველ რიგში მადლობა დახმარებისათვის, რაც შეეხება მომსახურებას ნამდვილად იურიდიული პირისაგან მივიღე და დეკლარაციაში „ე” ქვეპუნქტის მიხედვით; (10 %-იანი განაკვეთით). 31 გრაფაში ჩავწერე, როგორც ჩანს შეცდომაში შემიყვანეს და საშემოსავლო თანხა 1008 კოდზე გადავიხადე და შესაბამისად საშემოსავლოს ბარათზე დაჯდა. როგორც შენი პასუხიდან ირკვევა ვინაიდან არარეზიდენტი იურიდიული პირია გადასახადი 1023 კოდზე უნდა გადამერიცხა.
* * *
The DoctoR
rs.ge-ც გავაგზავნე იგივე შეკითხვა და შემდეგი პასუხი მივიღე: 1008 სახაზინო კოდზე უნდა გადაიხადოთ არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გადახდილი თანხებიდან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი, ხოლო აღნიშნული თანხები დაადეკლარიროთ საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციით.

რაც შეეხება რარეზიდენტი იურიდიული პირების შემოსავლის დაბეგვრას გადახდის წყაროსთან, აღნიშნული თანხა უნდა გადაიხადოთ 1029 (სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი) სახაზინო კოდზე და ასახოთ მოგების გადასახადის დეკლარაციაში.
კოდი გასაგებია 1029 თუ 1023 მაინც მოგების ბარათზე დაჯდება, მაგრამ "ასახოთ მოგების გადასახადის დეკლარაციაში. " რას ნიშნავს საშემოსავლო დეკლარაციით არ უნდა დავადეკლარირო? მაშინ ხომ გადასახდელი თანხა არც დამერიცხება ბარათზე და მთელი წლის განმავლობაში შესყიდული მომსახურება წელიწადში ერთხელ მოგების დელარაციაში უნდა ვაჩვენო? მოკლედ დიდი დომხალია vis.gif
მე მაინც იმ აზრზე ვრჩები, რომ დეკლარაციაში ყველაფერი ზუსტად ავსახე უბრალოდ არასწორ სახაზინო კოდზე გავუშვი!!!

Posted by: The DoctoR 8 Feb 2013, 14:20
ninimela1
დეკლარაცია სწორი შევსებული გაქვს.
თავიდანვე გადარიცხე 1023-ზე. კოდები აქ ნახე http://treasury.gov.ge/5
* * *
ninimela1
საშემოსავლოს დეკლარაცია სწორად შეავსებ
კოდი კიდევ აქ ნახე http://treasury.gov.ge/5

Posted by: odo_tab 8 Feb 2013, 15:28
Maribeli
მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, გამარჯობა

ისევ თქვენი დახმარება მჭირდება
მეორე წელზე გადავედი და ისევ დავიბენი

მეორე წელს მაქვს გადახდილი მოგების გადასახაი - 2798 ლარი და საავანსოები მაქვს გადახდილი ჯამში - 2819 ლარი (ჯამში - 5617 ლარი)
დარიცხვა გავაკეთე შესაბამისად დეკლარირებული მოგებიდან - 3829 - დან (კვარტალურად 957 ლარი),
მეორე წელს დეკლარირებული გამოვიდა 4744 ლარი, ფინანსური - 5077 ლარი. ამ დარიცხვას ისე ვაკეთებ როგორც მასწავლეთ, მაგრამ უკვე გადახდილი თანხა როგორ ვაჩვენო ?
ვაკეთებ ასე:
3310 - 9210 და ვუთითებ გადახდილ თანხას, განსხვავებას მაძლევს.

გამიწიეთ კონსულტაცია გთხოვთ.
* * *
The DoctoR
2007 წელს მოგების გადასახადი 20% იყო თუ მეშლება ?

Posted by: The DoctoR 8 Feb 2013, 16:16
odo_tab
QUOTE
2007 წელს მოგების გადასახადი 20% იყო თუ მეშლება ?

QUOTE
2007 წელს მოგების გადასახადი 20% იყო


Posted by: Toxic:) 8 Feb 2013, 20:50
45-60 წლამდე დასაქმებულებზე გაცემული ხელფასი გან\ტავისუფლებული იყო სა\სემოსავლოგან კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში , 309 მუხლის თანახმად ,22 დეკემბერს არის გაცემული ასეთ თანამშრომელზე ავნსად 2013 წლის იანვრის ხელფასი ,რომელიც დავადეკლარირე როგორც განთავისუფლებული. ეხლა ვნახე რომ ეს მუხლი ამოღებულია, 2012 წლის 20 დეკემბრის ბრძანებით ეს ბრძანება ძალაში შევიდა 2013 წლის 1 იანვრიდან, ალბათ ავანსად გაცემულ ხელფასზე არ გავრცელდება შეღავათი და დეკლარციის დაზუსტება ჯობია?

Posted by: burdga_777 9 Feb 2013, 00:06
Toxic:)
რა თქმა არ გავრცელდება და აუცილებელია დააზუსტო.
განთავისუფლებულიც რო არ ყოფილიყო ავანსად გაცემული ხელფასი იქნებოდა იანვრის ხელფასი და შესაბამისად 2013 წელს გამოქვითავდი და არა მიმდინარე წელს

Posted by: bikako25 9 Feb 2013, 20:00
მე ვარ დაწესებულება და მყავს ჩემი კლიენტები. ჩვენი სერვისით მოსარგებლე ადამიანებს ხშირად ჭირდებათ
სხვა სერვისი რომელსაც სხვა ფირმა ახორციელებს.
მე თუ მაქვს უფლება გავაფორმო ხელშეკრულება ფირმასთან და ჩემგან გადამისამართებული კლიენტებით მიღებული
შემოსავლის 10 % რო მე გადამიხადოს პარტნიორმა კომპანიამ?

Posted by: mziko86 9 Feb 2013, 20:03
გამარჯობათ!აქ ყოველთვის საინტერისო რჩევებია და დიდი მადლობა დახმარებისთვის. როგორც დამწყებს თვენი რჩევა ეხლაც მჭირდება,შპს-მ ფუნქციონირება რომ დაიწყო სესხი აიღო გრძელვადიანი დამფუძნებლის სახელზე ბანკიდან,როგორი გატარება უნდა მივცე ორისში? წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: burdga_777 9 Feb 2013, 20:52
bikako25
ეგ უკვე შეთანხმებაზეა პარტნიორ კომპანიასთან თორე როგორ არ შეიძლება.
* * *
mziko86
ანუ დამფუძნებელმა გამოიტანა ბანკიდან სესხი და შეიტანა შპს -ში საწესდებო კაპიტალის სახით თუ უბრალოდ სესხის სახით?
თუ შპს ზეა ეგ გრძელვადიანი სესხი?
საერთოდ გრძელვადიანი სესხის გატარება ასეა
დ 1210
კ 4140

გრძელვადიანი სესხის ნაწილის გადატანა მიმდინარე სესხად
დ 4140
კ 3230

პროცენტის დარიცხვა
დ 8210
კ 3410

ოღოდნ მიაქციე ყურადღება პროცენტების ხარჯებში გატარებას, პერიოდებზე გაანაწილე შესაბამისად

Posted by: mziko86 9 Feb 2013, 21:26
დიდი მადლობა პასუხისთვის,კი საწესდებო კაპიტალის სახით გამოიტანა

Posted by: i-a 9 Feb 2013, 22:14
საღამო მშვიდობისა. მაინტერესებს თქვენი აზრი:

შეუძლია თუ არა შპს-ს, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა აწარმოოს საკასო მეთოდით? რამდენადაც საგადასახადო კოდექსით ჩანს, არჩევანის უფლება გეძლევა (დარიცხვის და საკასო მეთოდებს შორის), მაგრამ რა ხდება ბასს-ით?

Posted by: burdga_777 9 Feb 2013, 22:34
mziko86
საწესდებო კაპიტალი თუ შეიტანა მაგას სხვა გატარება ექნება.
ეგ სესხი დამფუძნებლისთვის წარმოადგენს მაშინ სესხს და არა შპს -სთვის
შპს სთვის იქნება საწესდებო კაპიტალი და გატარება იქნება ასე და არა გრძელვადიანი სესხის
დ 1210 ან 1110
კ 5150

Posted by: mziko86 9 Feb 2013, 23:44
სესხი შპს-ს დაუმტკიცდა ფუნქციონირება რომ დაიწყო, ინტერნეტ ბანკის ამონაწერშიც საფუძველში ასე წერია "სესხის გაცემა" შპს სახელზევე და შპს-ს ანგარიშიდანვე გვეხსნება პროცენეტბი,უბრალოდ ეს სესხი დამფუძნებელმა შპს გახსნისთვის გამოიყენა და ბანკიდან აღებული სესხი შპს-ს სახელზევე ჩადო მისი ფუნქციონირებისთვის
* * *
ინტერნეტ ბანკინგში სესხის გადახდის გრაფიკია შპს-ს სახელზევე 30 თვიანი

Posted by: Ultimate 10 Feb 2013, 00:24
სალამი. შპს- მ გადაიხადა საიჯარო ქირა ქეშით ან საბანკო გადარიცხვით წინასწარ 3 წლის. პირობითად 100000 ლარი. გატარება როგორ ჩაიწერება?

Posted by: burdga_777 10 Feb 2013, 14:08
mziko86
მაშინ ეგ შპს -ს ვალდებულებაა ბანკის მიმართ და არა დამფუძნებლის და ეს საწესდებო კაპიტალი არაა უბრალოდ გრძელვადიანი სესხი
ეს გატარება იქნება
დ 1210
კ 4140

გრძელვადიანი სესხის ნაწილის გადატანა მიმდინარე სესხად
დ 4140
კ 3230

პროცენტის დარიცხვა
დ 8210
კ 3410

* * *
Ultimate
დ 1720 - 100000
კ 1210 ან 1110 - 100000

ხარჯად აღიარება
დ 7420 შესაბამისად რამდენიც იქნება რა
კ 1720


Posted by: nostradamuss 10 Feb 2013, 20:39
გამარჯობათ ...rs - ზე მაქვს რაღაც პრობლემა ... მიღებული ა/ფ მივაბი დეკლრაციას და დეკლარაციას რომ ვნახულობ ჩასთვლელი თანხები არ ჩნას.. ანუ შესაბამის უჯრაში სადაც უნდა ეწეროს თანხები არაფერი წერია.. ა/ფ -ის ნომერი და ოპერაციის თარიღი კი არის გადმოტანილი ... საეღტო პრობლემა ხომ არ არის ?? :?
.

Posted by: Ultimate 10 Feb 2013, 23:26
QUOTE (burdga_777 @ 10 Feb 2013, 14:08 )

დ 1720 - 100000
კ 1210 ან 1110 - 100000

ხარჯად აღიარება
დ 7420 შესაბამისად რამდენიც იქნება რა
კ 1720

მადლობა პასუხისთვის. დავაზუსტე მაინც რადგან
1720 არის მოკლევადიანი (12 თვეზე ნაკლები ან 1 საწარმოო ციკლის პერიოდი) აქტივების ანგარი. წინასწარი საიჯარო გადახდა კი ხდება 3 წლამდე პერიოდზე. ხარჯად აღიარება პრობლემას არ წარმოადგენს რადგან საოპერაციო ხარჯებში გადის. ამასთან ყოველი წლის ბოლოს ბალანსშიც უნდა აისახოს მაგრამ როგორ? მომდევნო წლის ხარჯს მიმდინარეში ხომ ვერ გავატარებ.
არ მინდა საგადასახადოსთან რამე პრობლემა შემექმნას მაგის გამო. რას მირჩევთ?

Posted by: niaaa82 11 Feb 2013, 01:20
სალამი ბავშვებს და დიდებს : )

მოკლედ ასეთი კითხვათა ჯარი მაქვს :

კომპანიამ უნდა შემოიტანოს პროდუქცია, კერძოდ კოსმეტიკა, რომელიც უნდა დააწყოს სალონებში და გაყიდოს ონლაინ (ანუ საიტით+ Fბ) და კიდე ივლიან გოგოევი კატალოგებით და გაყიდიან ანუ ქსელური რეალიზაცია.

მე შემტხვევით მოვყევი გაუგებრობაში, იმიტომ რომ ასეთი რაღაც არასდროს გამიკეთებია ბუღალტრულად biggrin.gif

1. მაინტერსებს კოსმეტიკაზე რაიემე ლიცენზია არის საჭრო?
2. ჩამოუტანით, გაუბაჟებიათ და მე გამომითვლია თვითღირებულება და დამიდი გასაყიდი ფასი.
და ასე ქსეურად გაყიდვას რა საბუთები უნდა? ან სალარო როგორ მუშაობს ასეთი სისტემის დროს?

ვთვათ სალონს დავუწყვე და იმან გაყიდა, მე როგორ უნდა ავიყვანო შემოსავლში?
ანუ სანამ არ გაყიდის მანამდე არ ამოვარტყა ჩეკი თუ როგორ ხდება ვინც გარკვეულები ხართ?


და ბოლოს ონლაინ გაყიდვებთან თU გაქვთ შეხება ვინმეს იქნებ დამაკვალიანოთ ცოტა

მადლობა წინასწარ გამOცენილი გულისხმიერებისათვის : ))

Posted by: MarFe 11 Feb 2013, 10:47
გამარჯობათ ბუღალტრებო ))))

ერთი პატარა კითხვა მაქვს ))

ვარ ინდ.მეწარმე შევიძინე 2 ცალი სწრაფი გადახდის აპარატი (ჩასარიცხი აპარატი) 7000 ლარის ღირებულების 2012 წლის დასაწყისში..

ეხლა რა უნდა ვქნა მოგების გადასახადზე? ცვეთა უნდა დავარიცხო ამ აპარატებს თუ ეს 7000 ეგრევე ხარჯში გავუშვა და არ გადავიხადო მოგების გადასახადი? მოგება დაახლოებით 7500 ლარია 1 წლის განმავლობაში..

თუ უნდა დავარიცხო ცვეთა რამდენ წლიანი? ))

მიშველეთ რა )))))

Posted by: odo_tab 11 Feb 2013, 10:53
Maribeli
მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ,

ჩემს საქმეში ჩახედული ხართ ამიტომ ისევ თქვენგან ველი დახმარებას.

2008 წლის მოგების დეკლარირებული ისევ ნაკლებია ფინანსურზე, მაგრამ უკვე გადახდილი ბიუჯეტში მეტობა მაქვს, რა ვქნა გადავადებული მოგების გადასახადი უნდა დავაკორექტირო თუ არა, თუ კი მაშინ გატარება როგორ უნდა გავაკეთო? მეტი გადახდილი მაქვს 1410 ლარი, ხოლო გადავადებული მოგების გადასახადი მაქვს - 1147 ლარი.

გთხოვთ დამაკვალიანოთ.

Posted by: Ti-Ni 11 Feb 2013, 12:09
niaaa82

გოგოები რომ ივლიან და გაყიდიან მაგ პროდუქციას, ეგ იქნება კონსიგნაციით რეალიზაცია. ანუ გადასცემ მათ საქონელს, მაგრამ ეს საქონელი შენს ბალანსზე იქნება, მათ მხოლოდ გამომუშავების მიხედვით %-ს გადაუხდი. რომ მოგიტანენ გაყიდულის ფულს, მაშინ ამოარტყამ ჩეკს და ჩამოწერ იმ საქონელს. მერე იმ გადასახდელ %-ს, ანუ შრომის ანაზღაურებას გაუშვებ ხარჯში. სალონზეც შეიძლება მე მგონი კონსიგნაციით გადაცემა საქონლის, მაგრამ ჩვეულებრივადაც ხომ შეიძლება? უბრალოდ როცა გაყიდის, მაშინ გადაგიხდის ისე, როგორც ჩვეულებრივი რეალიზაციის დროს ხდება. ისინი თავიანთი ფასნამატით გაყიდიან და შენ შენსას მოგცემენ. თუ არ გინდა, რომ ფასნამატით გაყიდონ?

Posted by: BasiBusa 11 Feb 2013, 12:55
ვინმეს ხომ არ გქონიათ ლომბარდის ბურალტერიასთან შეხება ??????

ზოგადი ინფორმაცია მაინტერესებს..

ერთ-ერთია----->>>>> სჭირდებათ თუ არა სალაროს აპარატები და როდის ურტყავენ ჩეკებს ?????


Posted by: niaaa82 11 Feb 2013, 13:45
QUOTE (Ti-Ni @ 11 Feb 2013, 12:09 )
niaaa82

გოგოები რომ ივლიან და გაყიდიან მაგ პროდუქციას, ეგ იქნება კონსიგნაციით რეალიზაცია. ანუ გადასცემ მათ საქონელს, მაგრამ ეს საქონელი შენს ბალანსზე იქნება, მათ მხოლოდ გამომუშავების მიხედვით %-ს გადაუხდი. რომ მოგიტანენ გაყიდულის ფულს, მაშინ ამოარტყამ ჩეკს და ჩამოწერ იმ საქონელს. მერე იმ გადასახდელ %-ს, ანუ შრომის ანაზღაურებას გაუშვებ ხარჯში. სალონზეც შეიძლება მე მგონი კონსიგნაციით გადაცემა საქონლის, მაგრამ ჩვეულებრივადაც ხომ შეიძლება? უბრალოდ როცა გაყიდის, მაშინ გადაგიხდის ისე, როგორც ჩვეულებრივი რეალიზაციის დროს ხდება. ისინი თავიანთი ფასნამატით გაყიდიან და შენ შენსას მოგცემენ. თუ არ გინდა, რომ ფასნამატით გაყიდონ?

თუ უნდათ 10 იმდენად გაყიდონ, მე ჩემი ფასი უნდა ავიღო : )

მოკლედ დავალაგებთ ამ საქონელს სადაც იქნება და როცა გაიყიდება რეალურად მაშინ ჩამოვწერ და გავუშვებ რეალიზაციაში ჩვეულებრივად.

სალარო აპარატი ყველა ვარიანტში საჭირო იქნება ჰო?

პ.ს. და იქნებ ონლაინ გაყიდვებზეც იცოდეთ ვინმემ რამე?

Posted by: MarFe 11 Feb 2013, 14:59
MarFe
QUOTE
გამარჯობათ ბუღალტრებო ))))

ერთი პატარა კითხვა მაქვს ))

ვარ ინდ.მეწარმე შევიძინე 2 ცალი სწრაფი გადახდის აპარატი (ჩასარიცხი აპარატი) 7000 ლარის ღირებულების 2012 წლის დასაწყისში..

ეხლა რა უნდა ვქნა მოგების გადასახადზე? ცვეთა უნდა დავარიცხო ამ აპარატებს თუ ეს 7000 ეგრევე ხარჯში გავუშვა და არ გადავიხადო მოგების გადასახადი? მოგება დაახლოებით 7500 ლარია 1 წლის განმავლობაში..

თუ უნდა დავარიცხო ცვეთა რამდენ წლიანი? ))




მიშველეთ რა )))))



მე არ მიპასუხებთ?

დღის ბოლოსთვისმჭირდება ინფორმაცია (((( sad.gif

Posted by: Maribeli 11 Feb 2013, 15:05
QUOTE (odo_tab @ 11 Feb 2013, 10:53 )
Maribeli
მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ,

ჩემს საქმეში ჩახედული ხართ ამიტომ ისევ თქვენგან ველი დახმარებას.

2008 წლის მოგების დეკლარირებული ისევ ნაკლებია ფინანსურზე, მაგრამ უკვე გადახდილი ბიუჯეტში მეტობა მაქვს, რა ვქნა გადავადებული მოგების გადასახადი უნდა დავაკორექტირო თუ არა, თუ კი მაშინ გატარება როგორ უნდა გავაკეთო? მეტი გადახდილი მაქვს 1410 ლარი, ხოლო გადავადებული მოგების გადასახადი მაქვს - 1147 ლარი.

გთხოვთ დამაკვალიანოთ.

არაა.. არა.. არ უნდა დააკორექტიროო..

პირველ რიგში ამის წინა პოსტზე გიპასუხებ რომ კვარტალური სავანსოები პროგრამაში არ უნდა დაარიცხო.. იმას რასაც გადაიხდი დაგიჯდება ზედმეტობაში 3310 ზე.და რეალურადაც ზედმეტობაა ვინაიდან წინასწარ იხდი.

ეხლა რაც შეეხება დაკორექტირებას, შენ გადავადებული საგადასახადო აქტივი კი არა გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება გაქვს და მაგი უნდა დააკორექტირო მხოლოდ მაშIნ როდესაც შენი ფინანსური მოგება ნაკლები იქნება საგა.მოგებაზე, მაშინ შენ წარმოეგეშვება გადავადებული საგადასახადო აქტივი, რონელიც პირველ რიგში შთანთქავს (იმ პერიოდისთვის დაგროვილ გადავ,.საგად,ვალდებულებას 4210 ზე) და რაც ამის შემდეგ დარჩება იმას დასვავ უკვე გადავადებულ საგადასახადო აქტივში...
ანუ იმის თქმა მინდა რომ სანამ ეს სიტუაცია არ დაგიდგება არანაირად არ აკორექტირებ მაგ გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას...ხოლო ზედმეტად გადახდილი მოგების გადასახადს ჩვეულებრივ დატოვებ ზედმეტობაშI და არ დაარიცხავ კვარტალურ საავანსოებს.

Posted by: odo_tab 11 Feb 2013, 15:09
Maribeli
მადლობა, დეკლარირებულ მოგების გადასახადში როცა 1000 ლარზე ნაკლებს მთლიანად ხარჯში ვატარებ, მაგას ალბად ცვეთის ხარჯს რა თქმა უნდა აღარ ვუმატებ ხომ? ცვეთას მხოლოდ ფინანსურში ვატარებ. ხომ არ ვცდები ?

Posted by: GიორGი 11 Feb 2013, 15:19
MarFe
შეგიძლია მთლიანად გამოიკლო ხარჯში ერთჯერადად, შეგიძლია ცვეთა დაარიცხო და ცალ-ცალკე

------------
ხალხ გაუმარჯოს
ორი შემთხვევაა:
1. როცა ვქირაობ არარეზიდენტს მომაქვს ტვირთი სტამბულიდან საწყობამდე (თავისივე მანქანით)
2. როცა ჩემ (ანუ ორგანიზაციის) ტრაილერზე ვაჯენ დაქირავებულ არარეზიდენტს, რომელიც გაფორმებული მყავს და როცა შემისრულებს გადაზიდვას მაშინ ვაძლევ თანხას
ორივეზე შესაბამისად ვრიცხავ საშემოსავლოს
მაგრამ
უკუდაბეგვრის წესი რომელ შემთხვევას ეხება ეს მაინტერესებს
თუ ორივეს?
user.gif

Posted by: zandrukella 11 Feb 2013, 15:20
ხალხო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერაზე მიღებაზე რა ხდება 90 დღე არის კიდე ძალაში? სექტემბრის ფაქტურა შემიძლია ეხლლა მოვითხოვო და ჩავითვალო?

Posted by: BasiBusa 11 Feb 2013, 15:22
QUOTE
ხალხო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერაზე მიღებაზე რა ხდება 90 დღე არის კიდე ძალაში? სექტემბრის ფაქტურა შემიძლია ეხლლა მოვითხოვო და ჩავითვალო?


მგონი არაფერი არ შეცვლილა მაგაზე ///

Posted by: Maribeli 11 Feb 2013, 15:22
QUOTE (odo_tab @ 11 Feb 2013, 15:09 )
Maribeli
მადლობა, დეკლარირებულ მოგების გადასახადში როცა 1000 ლარზე ნაკლებს მთლიანად ხარჯში ვატარებ, მაგას ალბად ცვეთის ხარჯს რა თქმა უნდა აღარ ვუმატებ ხომ? ცვეთას მხოლოდ ფინანსურში ვატარებ. ხომ არ ვცდები ?

რა თქმა უნდა.. პირველ წელს რომ გამოიქვითავ შემდეგ ცვეთის სახით კიდევ ხომ აღარ გამოქვითავ.. მაგრამ ფინანსურად ჩვეულებრივად არიცხავ ცვეთას .

Posted by: GიორGი 11 Feb 2013, 15:23
QUOTE
ხალხ გაუმარჯოს
ორი შემთხვევაა:
1. როცა ვქირაობ არარეზიდენტს მომაქვს ტვირთი სტამბულიდან საწყობამდე (თავისივე მანქანით)
2. როცა ჩემ (ანუ ორგანიზაციის) ტრაილერზე ვაჯენ დაქირავებულ არარეზიდენტს, რომელიც გაფორმებული მყავს და როცა შემისრულებს გადაზიდვას მაშინ ვაძლევ თანხას
ორივეზე შესაბამისად ვრიცხავ საშემოსავლოს
მაგრამ
უკუდაბეგვრის წესი რომელ შემთხვევას ეხება ეს მაინტერესებს
თუ ორივეს?
user.gif


The DoctoR

მოდი მოგნიშნავ მაინც შენ გამცემ პასუხს და...
მაღარიჩი ჩემზეა

yes.gif

Posted by: odo_tab 11 Feb 2013, 15:26
Maribeli
გაიხარე, მადლობა

Posted by: Toxic:) 11 Feb 2013, 15:28
ინვენტარიზაციით აღმოჩენილი საქონლის ზედმეტობის დასმა მინდა მარაგებში, პროგრამულად როგორ გავაკეთო, ეხლა ვცდილობდი შემოსავლის ზედებულით მიმეღო და მომწოდებელში 8110 ჩამესვა მაგრამ არ გამოვიდა.

Posted by: Ti-Ni 11 Feb 2013, 15:47
QUOTE (zandrukella @ 11 Feb 2013, 15:20 )
ხალხო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერაზე მიღებაზე რა ხდება 90 დღე არის კიდე ძალაში? სექტემბრის ფაქტურა შემიძლია ეხლლა მოვითხოვო და ჩავითვალო?

მსგავსი შემთხვევა მქონდა და აი საშემოსავლოდან პასუხი:
"თქვენს 2012 წლის 25 დეკემბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ გაცნოებებთ, რომ 2012 წლის თებერვლის თვეში განხორციელებულ დასაბეგრ ოპერაციაზე 2012 წლის დეკემბრის თვეში გამოწერილი დღგ-ს ანგარიშფაქტურით შესაძლებელია დღგ–ის ჩათვლის მიღება."

მაგრამ გასული წლის დასაბეგრ ოპერაციაზეც თუ გავრცელდება, ეს არ ვიცი დანამდვილებით.

Posted by: Maribeli 11 Feb 2013, 15:55
QUOTE (GიორGი @ 11 Feb 2013, 15:23 )
QUOTE
ხალხ გაუმარჯოს
ორი შემთხვევაა:
1. როცა ვქირაობ არარეზიდენტს მომაქვს ტვირთი სტამბულიდან საწყობამდე (თავისივე მანქანით)
2. როცა ჩემ (ანუ ორგანიზაციის) ტრაილერზე ვაჯენ დაქირავებულ არარეზიდენტს, რომელიც გაფორმებული მყავს და როცა შემისრულებს გადაზიდვას მაშინ ვაძლევ თანხას
ორივეზე შესაბამისად ვრიცხავ საშემოსავლოს
მაგრამ
უკუდაბეგვრის წესი რომელ შემთხვევას ეხება ეს მაინტერესებს
თუ ორივეს?
user.gif


The DoctoR

მოდი მოგნიშნავ მაინც შენ გამცემ პასუხს და...
მაღარიჩი ჩემზეა

yes.gif

შევეცდები მეც გიპასუხო და მაღარიჩი არ მინდა smile.gif))))

თუ არარეზიდენტი შეგისრულებს მომსახურებას (კერძოდ გადაზიდვა) და ეს ტვირთი საქართველოში შემოდის და განბაჟდება , შენ მაშინ უკუდაბეგვრას აღარ იხდი ვინაიდან განბაჟებისას უკვე იბეგრება დღგ-თი (როგორც იცით ტრანსპორტ ემატება)

ეხლა რაც შეეხება მეორე შემთხვევაშ, ამ ტვირთის განბაჟების დროს ტრანსპორტირების ხარჯი (ამ შემთხვევაშI ამ მძღოლის ხელფასი) თუ დაემატება და ისე დაითვლით დღგ-ს მაშინ არც მანდ არ გახდება საჭირო უკუდაბეგვირის დღგ, ხოლო თუ არა მაშინ კი დაიბეგრება ასე ვფიქრობ და თუ მაინც და მაინც ეს შემთხვევა გაქვს და ეს ტვირთი არ ბაჟდება ან მის ხელფასს არ ამატებ ტრანსპორტირებას მაშინ ფიზიკური პირის დროს კიდევ გადაგიმოწმებ თუ არადა ყტუილად მეზარება ქექვა smile.gif)

Posted by: BasiBusa 11 Feb 2013, 15:56


QUOTE
ხალხო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერაზე მიღებაზე რა ხდება 90 დღე არის კიდე ძალაში? სექტემბრის ფაქტურა შემიძლია ეხლლა მოვითხოვო და ჩავითვალო?


ნებისმიერი დროის ანგარიშ-ფაქტურის მოთხოვნა შეგიძლია და მოთხოვნიდან 90 დღეში ვალდებულია გამოგიწეროს

Posted by: Ti-Ni 11 Feb 2013, 16:14
GიორGი,

Maribeli-მა სწორად გიპასუხა. დაიბეგრება ორივე შემთხვევაში უკუდაბეგვრის დღგ-თი, თუ საბაჟოზე არ იხდი მაგის დღგ-ს.

Posted by: GიორGი 11 Feb 2013, 16:41
Maribeli
QUOTE
თუ არარეზიდენტი შეგისრულებს მომსახურებას (კერძოდ გადაზიდვა) და ეს ტვირთი საქართველოში შემოდის და განბაჟდება , შენ მაშინ უკუდაბეგვრას აღარ იხდი ვინაიდან განბაჟებისას უკვე იბეგრება დღგ-თი (როგორც იცით ტრანსპორტ ემატება)

ეხლა რაც შეეხება მეორე შემთხვევაშ, ამ ტვირთის განბაჟების დროს ტრანსპორტირების ხარჯი (ამ შემთხვევაშI ამ მძღოლის ხელფასი) თუ დაემატება და ისე დაითვლით დღგ-ს მაშინ არც მანდ არ გახდება საჭირო უკუდაბეგვირის დღგ, ხოლო თუ არა მაშინ კი დაიბეგრება ასე ვფიქრობ და თუ მაინც და მაინც ეს შემთხვევა გაქვს და ეს ტვირთი არ ბაჟდება ან მის ხელფასს არ ამატებ ტრანსპორტირებას მაშინ ფიზიკური პირის დროს კიდევ გადაგიმოწმებ თუ არადა ყტუილად მეზარება ქექვა smile.gif)

მოკლედ მადლობა მეც ეგრე ვფიქრობდი..
ტვირთი ყველა ვარიანტში ბაჟდება და არის მხოლოდ ჩემი საქონელი, ანუ შეკრებილი რამოდენიმე ორგანიზაციის არაა, მხოლოდ ჩემია შესაბამისი საბუტებით (ინვოისი, ცმრ და სხვა)
განბაჟების დროს რა თქმა უნდა ვაწერინებ გადაზიდვის ღირებულებას, (დარიცხულს) მერე თუ არარეზიდენტია თავისივე მანქანით ვუკავებ 10% და ვიხდი ეგრევე..
თუ ჩემი დაქირავებულია და მორიგი რეისი შემისრულა იმას 20% ს ვუკავებ (რადგან მუდმივად მემსახურება მაინც თავს ვიზღვევ რომ არ შემედავონ)
ამასაც ვაწერინებ საბაჟო დეკლარაციის მე-12 გრაფაში.
აი ეგ გრაფა რამდენად იბეგრება დღგ-თი მართლა არ ვიცი
როგორც მიპასუხეთ და თუ იბეგრება ძალაინაც კარგი...

Ti-Ni
QUOTE
დაიბეგრება ორივე შემთხვევაში უკუდაბეგვრის დღგ-თი, თუ საბაჟოზე არ იხდი მაგის დღგ-ს.

საბაჟოზე არაფერს ვიხდი, რაც ელ.შეტყობინებით მომივა იმას ვრიცხავ.

ახლა ესაა საინტერესო და თუ იცით კარგი იქნება ეგ გრაფა რამდენად იბეგრება, ანუ მგზავრობის ღირებულება
მე-12 გრაფაა, "დაწვრილებითი ღირებულება" ეგრე აწერია..

QUOTE
შევეცდები მეც გიპასუხო და მაღარიჩი არ მინდა

biggrin.gif
მუშაკი ღირსია სასყიდლისაო - ხომ გაგიგია
ბურალტრის კონსულტაცია 10 ჯერ ღირსია
yes.gif
* * *
BasiBusa
QUOTE
ნებისმიერი დროის ანგარიშ-ფაქტურის მოთხოვნა შეგიძლია და მოთხოვნიდან 90 დღეში ვალდებულია გამოგიწეროს

90 დღე ვრცელდებოდა ხელით გამოწერილ ანგ.ფაქტურებზე
ელ.ფაქტურა შეგიძლია საანგარიშო წლის ნებისმიერ დროს გამოწერო და შესაბამისად ჩაითვალო..

(ც) The DoctoR

Posted by: Maribeli 11 Feb 2013, 17:01
QUOTE
ამასაც ვაწერინებ საბაჟო დეკლარაციის მე-12 გრაფაში.
აი ეგ გრაფა რამდენად იბეგრება დღგ-თი მართლა არ ვიცი
როგორც მიპასუხეთ და თუ იბეგრება ძალაინაც კარგი...



იბეგრება...შენ თვითონ შეგიძლია გადაამოწმო, დღგ-ს რომ დაგითვლიან ნახე რა თანხა გამოგივა დასაბეგრი ბაზა (ანუ საიდან დაითალეს დღგ- და იქ თუ შედის უკვე ეგ დანამატები ესეიგი დაბეგრილა და ეგაა smile.gif)))

Posted by: odo_tab 11 Feb 2013, 17:02
Maribeli
მოვიდა დრო როცა დეკლარირებული მეტია ფინანსურზე
ამ შემთ-ში გატარება ასე იქნება ?

2340 - 9210 - თანხა
4210 - 2340 - თანხა

სწორი გატარება დამიწერეთ გთხოვთ.

Posted by: GიორGი 11 Feb 2013, 17:03
Maribeli
QUOTE
იბეგრება...შენ თვითონ შეგიძლია გადაამოწმო, დღგ-ს რომ დაგითვლიან ნახე რა თანხა გამოგივა დასაბეგრი ბაზა (ანუ საიდან დაითალეს დღგ- და იქ თუ შედის უკვე ეგ დანამატები ესეიგი დაბეგრილა და ეგაა smile.gif)))

ოკ ოკ
მადლობა
smile.gif

Posted by: BasiBusa 11 Feb 2013, 17:23


QUOTE
90 დღე ვრცელდებოდა ხელით გამოწერილ ანგ.ფაქტურებზე
ელ.ფაქტურა შეგიძლია საანგარიშო წლის ნებისმიერ დროს გამოწერო და შესაბამისად ჩაითვალო..


მოთხოვნიდან რამდენი სავალდებულო დღე აქვს გამომწერს ? მე როგორც ვიცი მოთხოვნა შეგიძლია ნებისმიერი აფ-ს მაგრამ უნდა გამოგიწერონ მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 90 დღისა.. ვცდები ? sad.gif

Posted by: i-a 11 Feb 2013, 18:08
QUOTE (i-a @ 9 Feb 2013, 22:14 )
საღამო მშვიდობისა. მაინტერესებს თქვენი აზრი:

შეუძლია თუ არა შპს-ს, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა აწარმოოს საკასო მეთოდით? რამდენადაც საგადასახადო კოდექსით ჩანს, არჩევანის უფლება გეძლევა (დარიცხვის და საკასო მეთოდებს შორის), მაგრამ რა ხდება ბასს-ით?

ამა საკითხზე ვერავინ ვერ გამცემთ პასუხს?

Posted by: The DoctoR 11 Feb 2013, 18:27
BasiBusa
QUOTE
მოთხოვნიდან რამდენი სავალდებულო დღე აქვს გამომწერს ?

30 დღე.

i-a
QUOTE
საღამო მშვიდობისა. მაინტერესებს თქვენი აზრი: შეუძლია თუ არა შპს-ს, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა აწარმოოს საკასო მეთოდით? რამდენადაც საგადასახადო კოდექსით ჩანს, არჩევანის უფლება გეძლევა (დარიცხვის და საკასო მეთოდებს შორის), მაგრამ რა ხდება ბასს-ით?


http://forum.ge/?showtopic=34450336&view=findpost&p=34640002 და https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=commentsview&id=1043717&documentAnchor=part_171&anchorName=%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%20136.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98

Posted by: i-a 12 Feb 2013, 11:30
The DoctoR
მადლობა განმარტებისთვის.

Posted by: MasterJC 12 Feb 2013, 12:01
არის აქ ვინმე, რომ უახლოესი 30-40 წუთი დამეხმაროს ბუღალტრულ ამოცანების ამოხსნაში? (რა ტუტუცი ვარ :/)

თუ სცალია ვინმე კეთილ ადამიანს, PM მომწერეთ გეთაყვა smile.gif

Posted by: Ti-Ni 12 Feb 2013, 12:43
დირექტორმა მობილურის ნომერი დაარეგისტრირა შპს-ზე. ფაქტურა კი მოდის, მაგრამ ბალანსის შევსების ქვითრები არ მაქვს და ფულის გასვლა როგორ შეიძლება, რომ ვაჩვენო? როდის რამდენი ჩარიცხა, როგორ გავიგო ქვითრების გარეშე? სალაროს მე ვერ ვაკონტროლებ აბა და.

Posted by: გ.ნ.. 12 Feb 2013, 12:55
გამარჯობათ
იცით რა მაინტერესებს? საბაჟოზე საქონლის შემოტანის დროს დღგ როცა ზედმეტობიდან მეჭრება გატარება როგორ იქნება? მადლობა წინასწარ

Posted by: tamokuxi 12 Feb 2013, 13:02
დღგ -ს დეკლარაციის დანართი "ბ", ნაწილი III მაქვს შესავსები

1) " შეფასების ნომერი" და "შეფასების თარიღი " სად ვნახო ეს ინფორმაცია? 2) შეტყობინება შემოს .სამსახ.–დან მივიღე 31 იანვარს , თანხა გადავიხადე 4 თებერვალს იანვრის დეკლარაციას ეკუთვნის თუ თებერვლის?

Posted by: Maribeli 12 Feb 2013, 13:04
QUOTE (tamokuxi @ 12 Feb 2013, 13:02 )
დღგ -ს დეკლარაციის დანართი "ბ", ნაწილი III მაქვს შესავსები

1) " შეფასების ნომერი" და "შეფასების თარიღი " სად ვნახო ეს ინფორმაცია? 2) შეტყობინება შემოს .სამსახ.–დან მივიღე 31 იანვარს , თანხა გადავიხადე 4 თებერვალს იანვრის დეკლარაციას ეკუთვნის თუ თებერვლის?

ეგ არის საბაჟო დეკლარაციის ნომერი და დეკლარაციის თარიღი, გადახდა და შეტყობინება მანდ არაფერ შუაშია... საბაჟო დეკლარაცია აიღე და შეფასები ნომერჩი ჩაწერე დეკლარაციის ნომერი ხოლო თარიღში დეკალრაციის თარიღი

Posted by: tamokuxi 12 Feb 2013, 13:32
QUOTE (Maribeli @ 12 Feb 2013, 13:04 )
QUOTE (tamokuxi @ 12 Feb 2013, 13:02 )
დღგ -ს  დეკლარაციის      დანართი "ბ", ნაწილი III მაქვს შესავსები

1) " შეფასების ნომერი"  და "შეფასების თარიღი "  სად ვნახო ეს ინფორმაცია?      2) შეტყობინება შემოს .სამსახ.–დან მივიღე 31 იანვარს , თანხა გადავიხადე 4 თებერვალს იანვრის დეკლარაციას ეკუთვნის თუ თებერვლის?

ეგ არის საბაჟო დეკლარაციის ნომერი და დეკლარაციის თარიღი, გადახდა და შეტყობინება მანდ არაფერ შუაშია... საბაჟო დეკლარაცია აიღე და შეფასები ნომერჩი ჩაწერე დეკლარაციის ნომერი ხოლო თარიღში დეკალრაციის თარიღი

მადლობა და რომელ თვეს ეკუთვნის იანვარს თუ თებერვალს? თანხათებერვალში მაქვს გადახდილი და ...? საბაჟო დეკლარაციაში რომელი თვეც ეწერება?

Posted by: GიორGი 12 Feb 2013, 14:22
tamokuxi
QUOTE
" შეფასების ნომერი" და "შეფასების თარიღი " სად ვნახო ეს ინფორმაცია?

მოკლედ საბაჟო დეკლარაციის ნომერი იწყება C-თი, ხოლო შეფასების ნომერი A-თი
ზოგჯერ ემთხვევა ერთანეთს ზოგჯერ კი არა
დეკლარაციაში ითხოვენ შეფასების ნომერს და მანდ უნდა ჩაწერო A ნომერი
რომელიც წერია საბაჟო დეკლარაციის მარჯვენა ქვედა კუთხეში, შეფასების ნომერი და გვერდითვე თარიღი...
Maribeli
QUOTE
საბაჟო დეკლარაცია აიღე და შეფასები ნომერჩი ჩაწერე დეკლარაციის ნომერი

ნწუ, შეფასების ნომერი უნდა ჩაწერო და არა დეკლარაციის
მაგალიტად ჩემი დეკლარაციის ნომერია C215 ხოლო შეფასების A217
yes.gif

Posted by: Maribeli 12 Feb 2013, 14:41
QUOTE
ნწუ, შეფასების ნომერი უნდა ჩაწერო და არა დეკლარაციის
მაგალიტად ჩემი დეკლარაციის ნომერია C215 ხოლო შეფასების A217



ორივე ნომერს ვწერ მე და რა რო ??? ათი წელია პრობლემა არ შემქმნია და ვის აღარ შეუმოწმებია, პირიქით სულ ადრე ადრე თვითონ მათ მირჩიეს ორივე ნომერი ჩაწერეო, მაშინ ჯერ კიდევ ხელით ბარდებოდა დეკლარაციები.. მე ვწერ პირადად CXX/AXX

Posted by: BasiBusa 12 Feb 2013, 14:49
The DoctoR მადლობა smile.gif sa.gif sa.gif

Posted by: GიორGი 12 Feb 2013, 14:58
Maribeli
QUOTE
ორივე ნომერს ვწერ მე და რა რო ??? ათი წელია პრობლემა არ შემქმნია და ვის აღარ შეუმოწმებია, პირიქით სულ ადრე ადრე თვითონ მათ მირჩიეს ორივე ნომერი ჩაწერეო, მაშინ ჯერ კიდევ ხელით ბარდებოდა დეკლარაციები.. მე ვწერ პირადად CXX/AXX

მეც ც ნომრებს ვწერდი, მაგრამ მერე ა ნომერი ჩამაწერინეს და ისენი დამაკორექტირებინეს და რავი
smile.gif

Posted by: გ.ნ.. 12 Feb 2013, 14:58
თვის განაცემთა ინფორმაციაში იჯარის გაცემა იმ შემთხვევაშიც შედის თუ ჩვენ არ ვიხდით საშემოსავლოს? ფიზიკური პირიდან გვაქვს იჯარა.

Posted by: ninimela1 12 Feb 2013, 15:01
გამარჯობათ,
თელასიდან მივიღე ა/ფ და ქვითარი, ქვითარზე წერია ჩვენება 04.12.12-03.01.13 პერიოდი , ა/ფ გამოწერის თარიღია 09.01.2013 და საანგარიშო თვე უწერია იანვარი, დავრეკე თელასში და მითხრეს შემოსავლების სამსახურიდან გვაქვს ნებართვა და საანგარიშო პერიოდი ჩვენთვის ფაქტურის გამოწერის თვეაო. ვინმეს თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია?
* * *
გ.ნ..
QUOTE
თვის განაცემთა ინფორმაციაში იჯარის გაცემა იმ შემთხვევაშიც შედის თუ ჩვენ არ ვიხდით საშემოსავლოს? ფიზიკური პირიდან გვაქვს იჯარა

თვის განაცემთა ინფორმაციაში მხოლოდ იმ თანხებს უთითებ რომელსაც შენ ბეგრავ, მაგრამ თუ ფიზიკური პირიდან გაქვს იჯარა რატო არ ბეგრავ?

Posted by: Maribeli 12 Feb 2013, 15:14
QUOTE (GიორGი @ 12 Feb 2013, 14:58 )
Maribeli
QUOTE
ორივე ნომერს ვწერ მე და რა რო ??? ათი წელია პრობლემა არ შემქმნია და ვის აღარ შეუმოწმებია, პირიქით სულ ადრე ადრე თვითონ მათ მირჩიეს ორივე ნომერი ჩაწერეო, მაშინ ჯერ კიდევ ხელით ბარდებოდა დეკლარაციები.. მე ვწერ პირადად CXX/AXX

მეც ც ნომრებს ვწერდი, მაგრამ მერე ა ნომერი ჩამაწერინეს და ისენი დამაკორექტირებინეს და რავი
smile.gif

უი შენ რა გითხარი... ადრე ყველა ეგრე წერდა, ადრე შეფასების ნომერი კი არა ადრე ეწერა დეკლარაციის ნომერიო , მერე მოგვიანებით შეცვალეს შეფასების ნომერით და აი მაქედან მოყოლებული მე ორივე ნომერს ვწერდი უკვე..მაგის გამო დაკორექტირება მით უმეტეს ძველი დეკლარაციების რავიცი ვინ გირჩია , საგადასახადოში გირჩიეს? მე ვფიქრობ ზედმეტად გაგაწვალეს და რავიცი აბა smile.gif))

Posted by: Bulbusa 12 Feb 2013, 15:29
გამარჯობათ. ვიცი ამ თემაში ეს პოსტი არ უნდა დავწერო მაგრამ მაინც დავწერ smile.gif
მოკლედ ვარ გამოცდილი ბუღალტერი, ACCA მეორე დონეს ვამთავრებ ეხლა. ვმუშაობდი Oris-ში.
თუ ეძებთ ბუღალტერს, დამხმარეს იქნებ მომწეროთ.
გამოცდილებაც მაქვს, რაც მთავარია მართლა კარგად მესმის ეს საქმე (ეს დადასტურებულა არაერთხელ საგადასახადო შემოწმების დროს) და მაინც ვერაფერი ვიპოვეsad.gif
ვერ ვიგებ რა კრიტერიუმებით არჩევს დამსაქმებლები მათთვის სასურველ კანდიდატურას sad.gif(

Posted by: odo_tab 12 Feb 2013, 16:09
Maribeli

მშვიდობიან დღეს გისურვებთ,

მოვიდა დრო როცა დეკლარირებული მეტია ფინანსურზე
ამ შემთ-ში გატარება ასე იქნება ?

2340 - 9210 - თანხა
4210 - 2340 - თანხა

სწორი გატარება დამიწერეთ გთხოვთ.

Posted by: Maribeli 12 Feb 2013, 16:45
QUOTE (odo_tab @ 12 Feb 2013, 16:09 )
Maribeli

მშვიდობიან დღეს გისურვებთ,

მოვიდა დრო როცა დეკლარირებული მეტია ფინანსურზე
ამ შემთ-ში გატარება ასე იქნება ?

2340 - 9210 - თანხა
4210 - 2340 - თანხა

სწორი გატარება დამიწერეთ გთხოვთ.

დაგიწერე უკვე მაგის პასუხი..წინა გვერდებზე ნახე.. სწორიათქო..გადახედე მაინც წინა გვერდებს..

მაგ გატარების ძირითადი აზრი რაც არის იმას სწორად დაგისვავს, ანუ შთანთქავს იმ დროისთვის დაგროვილ "საგადასახადო ვალდებულებას " და გადავადებულ აქტივზე დაგრჩება გამოკლებული თანხა საბოლოოდ 2340 ზე..

ოღონდ მაგ გადავადებულ გადასახადებთან რაც ყველაზე საფრთხილოა ის არ დაგავიწყდეს რომ ჯერ განსხვავებები უნდა დააჯგუფო მუდმივ და დროებით სხვაობებად და მხოლოდ დროებითი სხვაობების თანხები გადავადდება,.,,

ეს თუ ესე არ გაქვს, მაშინ შეცდომა იცოდე და მერე არ მითხრა მარიბელმა მასწავლა ასეოო... რამდენიმე გვერდით წინ მახსოვს რომ მაგ განსხვავებებზე დავპოსტე და გადახედე აუცილებლად წინა პოსტებს

Posted by: odo_tab 12 Feb 2013, 17:06
Maribeli
დროებითი სხვაობის მაგალითი მომიყვანე გთხოვ, მერე გავიგებ დროებითია თუ მუდმივი.

Posted by: tamokuxi 12 Feb 2013, 17:13
QUOTE (GიორGი @ 12 Feb 2013, 14:22 )
tamokuxi
QUOTE
" შეფასების ნომერი" და "შეფასების თარიღი " სად ვნახო ეს ინფორმაცია?

მოკლედ საბაჟო დეკლარაციის ნომერი იწყება C-თი, ხოლო შეფასების ნომერი A-თი
ზოგჯერ ემთხვევა ერთანეთს ზოგჯერ კი არა
დეკლარაციაში ითხოვენ შეფასების ნომერს და მანდ უნდა ჩაწერო A ნომერი
რომელიც წერია საბაჟო დეკლარაციის მარჯვენა ქვედა კუთხეში, შეფასების ნომერი და გვერდითვე თარიღი...
Maribeli
QUOTE
საბაჟო დეკლარაცია აიღე და შეფასები ნომერჩი ჩაწერე დეკლარაციის ნომერი

ნწუ, შეფასების ნომერი უნდა ჩაწერო და არა დეკლარაციის
მაგალიტად ჩემი დეკლარაციის ნომერია C215 ხოლო შეფასების A217
yes.gif

მადლობა და საბაჟო დეკლარაცია რომელ თვეშიც არის გამოწერილი, იმ თვის დეკლარაციაში მივუთითო?

Posted by: Maribeli 12 Feb 2013, 18:02
QUOTE (odo_tab @ 12 Feb 2013, 17:06 )
Maribeli
დროებითი სხვაობის მაგალითი მომიყვანე გთხოვ, მერე გავიგებ დროებითია თუ მუდმივი.

მოყვანილი მაქვს ეგ მაგალითები წინა პოსტშითქო და გადახედე რა..თავიდან ნუღა მაწერინებ smile.gif

Posted by: odo_tab 13 Feb 2013, 09:15
Maribeli
QUOTE
ს განსხვავებები დააჯგუფო ორ ნაწილად :1. არის დროებითი სხვაობები  და არის 2. მუდმივი სხვაობები, ამის შემდეგ დროებით სხვაობებს გადაიტან გადავადებულ გადასახადებზე, ხოლო მუდმივ სხვაობით დააკორექტირებ მოგებას რათა კომპანიიდან არ მოხდეს ზედმეტად თახების გადინება..უფრო რომ დავაზუსტო მაგალითის სახით, ვთქვათ განსხვავებამ შეადგინა 700 ლარი, რომელიც შედგება 1.300 ლ- არის რესტორნის ხარჯი,  და  400 ლ -არის  სხვაობა კომპიუტერის დარიცხულ ცვეთასა (რომელიც ვთქვათ არის 100 ლ ) და 500 პირდაპირ გამოვქვითეთ ხარჯში საგადასახადო მიზნებისათვის..ეს ყველაფერი გვაძლევს სხვაობას 700 ლარს, აქედან 300 - არის მუდმივი სხვაობა რომელსაც საგადახადო არასდროს გიღიარებს ხარჯში, ხოლო მეორე 400 ლ არის დროებითი სხვაობა - ვინდაიდან მომდევნო წლებში კომპის დაგროვილი ცვეთა გაუტოლდება 500 ლარს..ანუ აგ განსხვავება არის მხოლოდ დროში, ამიტომ ეს არის დროებითი სხვაობა და უნდა წავიდეს გადავადებულ საგადასახადო ვადლებულებებში, რომელიც განულდება წლების განმავლობაში, ხოლო მუდმივი სხვაობით უნდა დაკორექტირდეს მოგება და მხოლოდ ამის შემდეგ რაც დარჩევა ფინანსურად გასანაწილებელი მოგება იქინდა უნდა გაიცეს დივიდენდი და არა საგადასახადო მოგებიდან...


გამარჯობა,

მე ყურადღებით გავეცანი თქვენს პოსტს, მაგრამ მაინც გაურკვეველია მუდმივი სხვაობის არსი,
QUOTE
აქედან 300 - არის მუდმივი სხვაობა რომელსაც საგადახადო არასდროს გიღიარებს ხარჯში


გთხოვთ კიდევ ერთხელ მითხარით მუდმივი სხვაობის მაგალითი, დროებითი გავიგე, მაგრამ მუდმივი ვერა.
* * *
და კიდევ თანამშრომლებისთვის ყავას და პლასმასის ჭურჭელს რომ ვყიდულობთ პირდაპირ ხარჯში ვატარებ, ამას ხარჯად აღიარებს საგადასახადო თუ ?...

Posted by: გ.ნ.. 13 Feb 2013, 10:34
QUOTE
თვის განაცემთა ინფორმაციაში მხოლოდ იმ თანხებს უთითებ რომელსაც შენ ბეგრავ, მაგრამ თუ ფიზიკური პირიდან გაქვს იჯარა რატო არ ბეგრავ?


მადლობა პასუხისათვის
ეს ფიზიკური პირი რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელად და წლის ბოლოს თვითონ იხდის.

Posted by: bachachuna 13 Feb 2013, 10:42
თქვენი დახმარება მჭირდება შემდეგ საკითხთAნ დაკავშირებით, შეიძლება თუ არა შპს-ემ ასესხოს თანხა დამფუძნებელს 3 თვის ვადით და პროცენტიც და მთლიანი თანხაც დაუბრუნოს ხელშეკრულების გასვლის დროს. თუ შეიძლება მაშინ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ანუ რამდენ პროცენტში უნდა ასესხოს და პროცენტის გადახდის დროს სად უნდა იქნეს ასახული ეს შემოსავალი?

Posted by: Ti-Ni 13 Feb 2013, 10:48
იანვარში გაიცა მხოლოდ ერთ თანამშრომელზე ხელფასი, სხვებზე თებერვალში გაიცა და ყოველთვიურ საშემოსავლოს დეკლარაციაში მინიმალური და მაქსიმალური ხელფასები რომ წერია, რა უნდა ჩავწერო იქ?

Posted by: odo_tab 13 Feb 2013, 10:51
Maribeli

იქნებ ამ საკითხშიც დამეხმაროთ,

გაცემული მაქვს თანხა სხვადასხვა (კვების პროდუქტები, ჭურჭელი) და თანაც დაბეგრილი მაქვს საშემოსავლოთი, დეკლარაციაში ნაჩვენები მაქვს სხვა და მითითებული მაქვს განაცემი, გატარებით ვატარებ 7425 -ზე, მაგრამ ვერ გავიგე საშემოსავლო როგორ გავატარო
7425 - 1430
7425 - 3320 ეს გატარება მართებულია ? რაღაც ეჭვი მეპარება, რას მეტყვით?
* * *
Ti-Ni
ორივეში ერთი თანხა უნდა მიუთითო, განაცემთა ინფორმაციაში ხომ ერთ თანამშრომელს უთითებ.

Posted by: Maribeli 13 Feb 2013, 11:10
კარგით მოგიყვანთ რამდენიმე მუდმივი სხვაობის მაგალითებს :

1. წარმომადგენლობითი ხარჯი _ როგორც იცით საგადასახადო მიზნებისათვის მხოლოდ 1 % გამოიქვითება, ხოლო ფასს ით ხარჯად აღიარდება სრულად, აი განსხვავება გამოქვითულ 1 % სა და ფასს ით სრულად გამოქვითულს შორის არის ერთ ერთი მუდმივი სხვაობა (ამას საგადასახადო ხარჯად არასოდეს გიღიარებბს, ანუ პროცესი დროში არ არის განსხვავებული)

2. მაგალითად ბიუჯეტში გადახდილი საურავები და ჯარიმები - საგადასახადო მიზნით ხარჯში არასოდეს გამოქვითება, ფასს -თ კი მთლიანად აღიარდება ხარჯად.ცხადია ესეც ერთ ერთი მუდმივი განსხვავებაა

3. საქველმოქმედო ხარჯი _ ფასსით სრულად აღიარდება ხარჯად, საგადასახადო მიზნებისთვის კი არის გამოქვითვის შეზღუდვა, მათ შორის სხვაობაც მუდმივი სხვაობაა

4. მაგალითად სესხი % ები- შეიძლება სესხი რეალურად გაფორმებული იყოს ვთქვათ 16 % ში, მაგრამ რიგ შემხვევებზე საგადასახადო მიზნებისათვის ვრცელდება საბაზრო %-20 %- ცხადია განსხვავდება გადახდილი/გადასაახდელი % თანხა, შესაბამისად შემოსავალი/ან ხარჯი მიღებული/გადახდილი პროცენტებიდან იქნება მუდმივი სხვაობა, ვინაიდან ფასსით აღიარდება იმავე % ით რაზეც არის ხელშეკრულება (ან შეიძლება სულაც უპროცენტო სესხია)

5. გართობაზე გაწეული ხარჯები ან არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გაწეული ხარჯები- ფასსით პერიოდის ხარჯია სრულად, კოდექსით არ გამოიქვითება, ესეც მუდმივი სხვაობაა

6. წინა წლების ზარალი- კოდექსით 5 წელი გადმოდის და აკორექტირებს მიმიდინარე მოგებას, ხოლო ფასსით არ გადადის მომდევნო წელს და მომდევნო წლის მოგება სრულად ინებრება

და კიდევ რავიცი ბევრია რა ყველას ჩამოთვლა შეუძლებელია.. მთავარია პრიციპს და აზრს ჩაწვდე, თუ განსხვავება არის მხოლოდ დროში ესეიგი დროებითუა თუ არადა მუდმივი

Posted by: odo_tab 13 Feb 2013, 11:23
Maribeli
QUOTE
წარმომადგენლობითი ხარჯი _ როგორც იცით საგადასახადო მიზნებისათვის მხოლოდ 1 % გამოიქვითება


1 % იგულისხმება შემოსავლებიდან 1 % ხომ? მაგ. თუ შემოს. არის 200 ლარი ხარჯად შემიძლია 2 ლარი ვაღიარო ? დანარჩენი არა ?

Posted by: Maribeli 13 Feb 2013, 11:34
QUOTE (bachachuna @ 13 Feb 2013, 10:42 )
თქვენი დახმარება მჭირდება შემდეგ საკითხთAნ დაკავშირებით, შეიძლება თუ არა შპს-ემ ასესხოს თანხა დამფუძნებელს 3 თვის ვადით და პროცენტიც და მთლიანი თანხაც დაუბრუნოს ხელშეკრულების გასვლის დროს. თუ შეიძლება მაშინ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ანუ რამდენ პროცენტში უნდა ასესხოს და პროცენტის გადახდის დროს სად უნდა იქნეს ასახული ეს შემოსავალი?

შეიძლება, უბრალოდ ურთიერთდამოკიდებული პირებია და საგადასახადო მიზნებისათვის უნდა აიღო საბაზრო პროცენტი, რომელიც ამჟამად 20 % ია, ფინანსური მიზნებისათვის კი შეიძლება უპროცენტო სესხიც გაფორმდეს.

Posted by: odo_tab 13 Feb 2013, 11:51
QUOTE
იქნებ ამ საკითხშიც დამეხმაროთ,გაცემული მაქვს თანხა სხვადასხვა (კვების პროდუქტები, ჭურჭელი) და თანაც დაბეგრილი მაქვს საშემოსავლოთი, დეკლარაციაში ნაჩვენები მაქვს სხვა და მითითებული მაქვს განაცემი, გატარებით ვატარებ 7425 -ზე, მაგრამ ვერ გავიგე საშემოსავლო როგორ გავატარო7425 - 1430 7425 - 3320 ეს გატარება მართებულია ? რაღაც ეჭვი მეპარება, რას მეტყვით?


ღუ ვინმემ იცით დამეხმარეთ, გთხოვთ.

Posted by: ninimela1 13 Feb 2013, 11:54
odo_tab

გამარჯობა,
ცოტა ხნის წინ მქონდა საგადასახადო შემოწმება და თანამშრომლებზე მიწოდებული კვების პროდუქტები დამაბეგრინეს დღგ-თიც და საშემოსავლოთიც, მაგრამ შეძენის დროს თუ მქონდა პროდუქტზე ა/ფ მომცეს ჩათვლის უფლება და ესეთი რჩევა მომცეს ხელფასს ქვეანგარიში გაუხსენი მაგ: 7410/1 დაარქვი ხელფასი (კვების პროდუქტები და სხვა) და ასეთი თანხები იქ ჩამოწერე ხოლმეო. ხოლო მოგების დეკლარაციაში ერთობლივ შემოსავალშიც უნდა აჩვენო და ხარჯშიცო. გამომივიდა ასეთი რაღაც: ვთქვათ ვიყიდე 100 ლარის პროდუქტი დღგ-ს ჩათვლით

შესყიდვა
1611-3100=84.75
3340-3100=15.25

ხელფასის სახით ჩამოწერა
7410/1-1611=84.75,
7410/1-3330=15.25
7410/1-3320=25

მოკლედ არ ვიცი რამეში დაგეხმარება თუ არა, ან საერთოდ მართებულია თუ არა ეს გატარებები, კარგი იქნება უფრო კომპეტენტური პირები თუ გამოგვეხმაურებიან, მეც ძალიან მაწუხებს ეს საკითხი.



Posted by: MasterJC 13 Feb 2013, 11:57
თანამშრომელს ეკუთვნის 1 თვის ხელფასი 300 ლარი
ფირმა ხელფასის სანაცვლოდ აძლევს 200 ლარიან ტელევიზორს, რომელსაც დღგ-ის ჩათვლით აფასებს 300 ალრად

უდნა გააკეთო გატარებები + ხელფასის დარიცხვა იმ თვის


მეორე
თანამშრომელს 8 000 ლარის ღირებულების ა/მ გადასცა ფირმამ დროებით სარგებლობაში უსასყიდლოდ, სულ 29 დღის განმავლობაში ქოდნა ეს ა/მ

მე ავდექი და 0,1% ვუანგარიშე, და 29 დღისა გამოდსი 2,9%, გადავამრავლე 8 000ზე და 20% საშემოსავლოს ამბავში გადავახდევიენ ფირმას, რო უნდა დაეკავებინა, ავგროსე რა (2010 წლის კოდექსით გამაკეთებინეს)


ხოდა ეს 2 ამოცანა ვინემ ადამიანურად რო დაწეროთ და ამიხსნათ შეგიძლიათ? აზრზე ვერ მოვედი რა
1 წელია კოდექსისკენ არ გამიხედია

Posted by: bachachuna 13 Feb 2013, 12:02
Maribeli
მადლობა პასუხისათვის smile.gif , ხელშეკრულებაში ნამდვილად 20% ჩავწერე, და როცა პროცენტს გადაიხდის დღგ-ეს დეკლარაციაში უნდა ვაჩვენო ხო?

Posted by: გ.ნ.. 13 Feb 2013, 12:05
QUOTE
იცით რა მაინტერესებს? საბაჟოზე საქონლის შემოტანის დროს დღგ როცა ზედმეტობიდან მეჭრება გატარება როგორ იქნება? მადლობა წინასწარ


ამ საკითხზე ვერ მიპასუხებთ?

Posted by: rustavskimafia 13 Feb 2013, 12:12
გამარჯობათ მე შემოგთავაზებთ ფილმებს მშობლიურ ენაზე http://liderkino.com/ ფილმები მხოლოდ ქართულად და ონლაინში...გამარჯობათ მე შემოგთავაზებთ ფილმებს მშობლიურ ენაზე http://liderkino.com/ ფილმები მხოლოდ ქართულად და ონლაინში...

Posted by: salia55 13 Feb 2013, 13:17
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები სადაც დასაბეგრი თვე მითითებულია 2012 წლის ნოემბერი და მეორეში ოქტომბერი, დამიწერეს 2013 წლის იანვრის თვეში, . ჩავითვლი თუ არა ამ ფაქტურით გამოწერილ დღგ-ს თანხას 2013 წლის იანვრის თვის დღგ-ს დეკლარაციაში

Posted by: fiesta84 13 Feb 2013, 13:32
როდესაც ორგანიზაციის საკუთრებაშია არსებული ავტომანქანებით თანამშრომლები სარგებლობენ, საწვავის ჩამოწერას როგორ აკეთებთ?

Posted by: lalelale 13 Feb 2013, 15:20
ხალხნო ორისის პროგრამის ერთწლიანი განახლების პაკეტის ღირებულება უნდა დავამატო ორისს თუ პირდაპირ ხარჯში გავუშვა?

Posted by: odo_tab 13 Feb 2013, 15:31
იქნებ ამ საკითხშიც დამეხმაროთ,გაცემული მაქვს თანხა სხვადასხვა (კვების პროდუქტები, ჭურჭელი) და თანაც დაბეგრილი მაქვს საშემოსავლოთი, დეკლარაციაში ნაჩვენები მაქვს სხვა და მითითებული მაქვს განაცემი,

ოღონდ გატარება ვფიქრობ მაქვს არასწორად, ვატარებ 7425, მაგრამ ვერ ვაკავშირებ ხელფასის დარიცხვასა და შეძენას,
დავარიცხე 7410/სხვა - 3130 = 500
3130 - 3320 = 100

გავეცი 400 ლარი ა/პირზე, შეიძინა ჭურჭელი, ყავა შაქარი, ქაღალდი და ა.შ
გატარება როგორ გავაკეთო?

Posted by: elsbet 13 Feb 2013, 15:45
მეგობრებო, თუ განაცემთა ინფორმაციის დეკლარაციას ვაზუსტებ, აუცილებელია თავიდან შევიყვანო ყველა თანამშრომელი თუ მხოლოდ დასამატებელი დავამატო? როგორ მოვიქცე? ბევრი დეკლარაცია მაქვს დასაზუსტებელი და ძნელია, საიმედო მიტხარით რამე wink.gif

Posted by: lalelale 13 Feb 2013, 16:11
ნატურალური ფორმით ხელფასის გაცემა:

დ-7210 კ-1610 - 500ლარი,
დ-1410 - 1180ლ

კ-6110 - 1000ლ
კ-3330 -180ლ

დ-7410 კ-3130 1475ლ
დ-3130 კ-3320 295ლ

დ 3130 კ -1410 1180ლ

საშემოსავლოს გადახდა
დ-3320 კ-1210 295ლ

* * *
QUOTE (elsbet @ 13 Feb 2013, 15:45 )
მეგობრებო, თუ განაცემთა ინფორმაციის დეკლარაციას ვაზუსტებ, აუცილებელია თავიდან შევიყვანო ყველა თანამშრომელი თუ მხოლოდ დასამატებელი დავამატო? როგორ მოვიქცე? ბევრი დეკლარაცია მაქვს დასაზუსტებელი და ძნელია, საიმედო მიტხარით რამე wink.gif

თავიდან უნდა ატვირთო

ექსელის ცხრილის გამოყენება შეგიძლია, ბევრს არ იწვალებ

Posted by: shaknike 13 Feb 2013, 16:35
QUOTE (lalelale @ 13 Feb 2013, 16:11 )
ნატურალური ფორმით ხელფასის გაცემა:

დ-7210 კ-1610  - 500ლარი,
დ-1410 - 1180ლ

კ-6110   - 1000ლ
კ-3330   -180ლ

დ-7410  კ-3130    1475ლ
დ-3130 კ-3320      295ლ

დ 3130  კ -1410    1180ლ

საშემოსავლოს გადახდა
დ-3320   კ-1210    295ლ

* * *
QUOTE (elsbet @ 13 Feb 2013, 15:45 )
მეგობრებო, თუ განაცემთა ინფორმაციის დეკლარაციას ვაზუსტებ, აუცილებელია თავიდან შევიყვანო ყველა თანამშრომელი თუ მხოლოდ დასამატებელი დავამატო? როგორ მოვიქცე? ბევრი დეკლარაცია მაქვს დასაზუსტებელი და ძნელია, საიმედო მიტხარით რამე wink.gif

თავიდან უნდა ატვირთო

ექსელის ცხრილის გამოყენება შეგიძლია, ბევრს არ იწვალებ

.......

Posted by: Toxic:) 13 Feb 2013, 17:08
1. მომწოდებელმა იმის გამო რომ საქონელი ვერ შეესაბამებოდა სტანდარტებს რაღაც რაოდენობის პროდუქციის ღირებულება ჩამომაწერა და დავალიანება შემიმცირა მის მიმართ. ამ სააქონლის ჩამოწერა და განადგურება პროცედურების ჩათვლით ძვირი ჯდებოდა და მოვახდინეთ მისი რეალიზაცია დაბალ ფასად. ამ ჩამოწერილ დაბალ ფასად რეალიზაციას ჩვეულებივ რეალიზაციაა და დავალიანების ჩამოწერას თანხას შემოსავალში ავიღებ , რამე ხომ არ მეშლება?



2 გეზში გადახდილ 400 ლარიდან ვითვლი 61 ლარს ხო? საგადასახადო დავალებებიც უნდა დავურთო დოკუმენტაციას?

Posted by: The DoctoR 13 Feb 2013, 17:26
Toxic:)
1. საბაზრო ფასად დაბეგრავ და ვსო ოკ yes.gif
2. კი ჩაითვლი.

Posted by: keen 13 Feb 2013, 17:52
ამ რს.გე-ზე ყოველდღე ცვლიან რაღაცას და ... თუ იცის ვინმემ, ზედნადების კორექტირება-გაუქმების წესი შეცვალეს თუ ისეა რამე პრობლემა? boli.gif

პ.ს. ვერ ვაკორექტირებ და ვერც ვაუქმებ იმ ზედნადებებს, რომლებსაც ა/ფ-ა აქვს მიბმული...

Posted by: Toxic:) 13 Feb 2013, 18:00
QUOTE
1. საბაზრო ფასად დაბეგრავ და ვსო ოკ


საბაზროთი რატომ, ხომ შემიძლია მოძველებული ვადაგასული და ა.შ პროდუქცია გავყიდო თვითღირებულებაზე ნაკლებად.

Posted by: MasterJC 13 Feb 2013, 20:31
QUOTE (MasterJC @ 13 Feb 2013, 11:57 )
თანამშრომელს ეკუთვნის 1 თვის ხელფასი 300 ლარი
ფირმა ხელფასის სანაცვლოდ აძლევს 200 ლარიან ტელევიზორს, რომელსაც დღგ-ის ჩათვლით აფასებს 300 ალრად

უდნა გააკეთო გატარებები + ხელფასის დარიცხვა იმ თვის


მეორე
თანამშრომელს 8 000 ლარის ღირებულების ა/მ გადასცა ფირმამ დროებით სარგებლობაში უსასყიდლოდ, სულ 29 დღის განმავლობაში ქოდნა ეს ა/მ

მე ავდექი და 0,1% ვუანგარიშე, და 29 დღისა გამოდსი 2,9%, გადავამრავლე 8 000ზე და 20% საშემოსავლოს ამბავში გადავახდევიენ ფირმას, რო უნდა დაეკავებინა, ავგროსე რა (2010 წლის კოდექსით გამაკეთებინეს)


ხოდა ეს 2 ამოცანა ვინემ ადამიანურად რო დაწეროთ და ამიხსნათ შეგიძლიათ? აზრზე ვერ მოვედი რა
1 წელია კოდექსისკენ არ გამიხედია

ადრე ბევრად უფრო გულისხმიერები იყავით :/

ჭიამაია სადაა?

Posted by: NIA NIA 13 Feb 2013, 21:06
კითხვა მაქვს ძალიან სპეციფიკური და უცნაური. არის სამედიცინო დაწესებულება რომელიც დღგ-ს გადამხდელია. მაგრამ სამედიცინო დაწესებულებას იჯარით გაცემული აქვს ფართი რომლის დღგ-საც იხდის ხოლო დანარჩენი სამედიცინო მომსახურეობა განთავისუფლებულია დღგ-სგან. მაქვს კითხხვა ჩასათვლელ დღგ-სთან დაკავშირებით. ანუ ამის ნაწილსაც ითვლის - ნაწილს არა. როდესაც ორისში ვაკეთებთ გადახურვას 3330-ის და 3340-ის როგორ უნდა გადაიხუროს?

მაგ: ჩასათვლელი მთლიანი თანხა წარმოადგენს 2000.00 ლარს.
აქედან ჩაითვალა დაწესებულებამ 1000.00 ლარი და გადახურვაც გააკეთა. დარჩენილ 1000.00 ლარს რა გატარება გავუკეთო? თუ ნაშთად უნდა დარჩეს 3340-ის ბარათზე?

Posted by: salia55 14 Feb 2013, 09:41

QUOTE
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები სადაც დასაბეგრი თვე მითითებულია 2012 წლის ნოემბერი და მეორეში ოქტომბერი, დამიწერეს 2013 წლის იანვრის თვეში, . ჩავითვლი თუ არა ამ ფაქტურით გამოწერილ დღგ-ს თანხას 2013 წლის იანვრის თვის დღგ-ს დეკლარაციაში


მიპასუხეთ რააა

Posted by: The DoctoR 14 Feb 2013, 10:05
Toxic:)
კი შეგძლია, მარა
QUOTE
ჩვეულებივ რეალიზაციაა
ამ ფრაზაში მე გავიგე რომ ჩვეულებრივ ფასად ყიდდი smile.gif

NIA NIA
თუ ნაშთად უნდა დარჩეს 3340-ის ბარათზე?
თვითღირებულებას დაემატება.

Posted by: odo_tab 14 Feb 2013, 10:24
The DoctoR
იქნებ ამ საკითხშიც დამეხმაროთ,გაცემული მაქვს თანხა სხვადასხვა (კვების პროდუქტები, ჭურჭელი) და თანაც დაბეგრილი მაქვს საშემოსავლოთი, დეკლარაციაში ნაჩვენები მაქვს სხვა და მითითებული მაქვს განაცემი,

ოღონდ გატარება ვფიქრობ მაქვს არასწორად, ვატარებ 7425, მაგრამ ვერ ვაკავშირებ ხელფასის დარიცხვასა და შეძენას,
დავარიცხე 7410/სხვა - 3130 = 500
3130 - 3320 = 100

გავეცი 400 ლარი ა/პირზე, შეიძინა ჭურჭელი, ყავა შაქარი, ქაღალდი და ა.შ
გატარება როგორ გავაკეთო?

ხარჯში როგორ გავატარო, ერთ შემთხვევაში მაქვს მხოლოდ ზედნადებით შესყიდვა, მეორე შემთხვევაში ა/ფაქტურით.

Posted by: Protea 14 Feb 2013, 10:29
გამარჯობა, ასეთი შეკითხვა მაქვს:

სადისტრიბუციო კომპანია თვის განმავლობაში მეორე კომპანიას საქონლის გადაზიდვების მომსახურებასაც უწევს, შესაბამისად, უგზავნის შესაბამის გადაზიდვაზე შესაბამის თანხაზე ანგარიშ-ფაქტურას (ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება). ახლა მაინტერესებს, ეს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხაც ძირითად რეალიზაციას უნდა მიემატოს და დეკლარაციაში დასაბეგრი რეალიზაციის უჯრაში ჩაიწეროს?

Posted by: ninimela1 14 Feb 2013, 10:29
keen

ამ რს.გე-ზე ყოველდღე ცვლიან რაღაცას და ... თუ იცის ვინმემ, ზედნადების კორექტირება-გაუქმების წესი შეცვალეს თუ ისეა რამე პრობლემა? პ.ს. ვერ ვაკორექტირებ და ვერც ვაუქმებ იმ ზედნადებებს, რომლებსაც ა/ფ-ა აქვს მიბმული... [/quote]

ფაქტურაზე თუ გაქვს მიბმული იმ ზედნადებს ვერ დააკორექტირებ, თუ დადასტურებული არ აქვს ვისაც გადაუგზავნე უნდა უთხრა უარყოფა მისცეს, მერე ფაქტურიდან ამოშალო ზედნადების ნომერი და მხოლოდ ამის შემდეგ მოგცემს დაკორექტირების ან გაუქმების საშუალებას, ხოლო თუ დადასტურებული აქვს და ვთქვათ:
1.საქონელი უკან მოგიბრუნდა, უკან დაბრუნებას გამოწერ ზედნადებით და ფაქტურასაც დააკორექტირებ, და ფაქტურაში უკან დაბრუნების ზედნადების ნომერსაც მიუთითებ.
2.თუ ფასი კორექტირდება ზედნადების დაკორექტირება არ ხდება მხოლოდ ფაქტურას აკორექტირებ
* * *
Protea
QUOTE
სადისტრიბუციო კომპანია თვის განმავლობაში მეორე კომპანიას საქონლის გადაზიდვების მომსახურებასაც უწევს, შესაბამისად, უგზავნის შესაბამის გადაზიდვაზე შესაბამის თანხაზე ანგარიშ-ფაქტურას (ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება). ახლა მაინტერესებს, ეს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხაც ძირითად რეალიზაციას უნდა მიემატოს და დეკლარაციაში დასაბეგრი რეალიზაციის უჯრაში ჩაიწეროს? 


დიახ, დასაბეგრ ბრუნვაში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა იწერება ჯამურად (ანუ ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხას + ძირითადი რეალიზაცია)

Posted by: keen 14 Feb 2013, 10:50
ninimela1
QUOTE
ფაქტურაზე თუ გაქვს მიბმული იმ ზედნადებს ვერ დააკორექტირებ, თუ დადასტურებული არ აქვს ვისაც გადაუგზავნე უნდა უთხრა უარყოფა მისცეს, მერე ფაქტურიდან ამოშალო ზედნადების ნომერი და მხოლოდ ამის შემდეგ მოგცემს დაკორექტირების ან გაუქმების საშუალებას, ხოლო თუ დადასტურებული აქვს და ვთქვათ:
1.საქონელი უკან მოგიბრუნდა, უკან დაბრუნებას გამოწერ ზედნადებით და ფაქტურასაც დააკორექტირებ, და ფაქტურაში უკან დაბრუნების ზედნადების ნომერსაც მიუთითებ.
2.თუ ფასი კორექტირდება ზედნადების დაკორექტირება არ ხდება მხოლოდ ფაქტურას აკორექტირებ


გაიხარე, დიდი მადლობა smile.gif ანუ, შეუცვლიათ ...

ისე, ზედნადებიც დავაკორექტირე. კორექტირებულ ფაქტურაში ამოვშალე ზედნადები, დავაკორექტირე ეს უკანასკნელი და მერე ისევ ჩავწერე... ალბათ, ასე უფრო სწორია.

Posted by: odo_tab 14 Feb 2013, 10:57
The DoctoR
"მუდმივი სხვაობა არ გამოიქვითება საგადასახადო მიზნით, როგორც მიმდინარე ისე მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდებში, სააღრიცხვო მოგების საგადასახადო მოგებად გადაანგარიშების მიზნით, ასეთი მუდმივი სხვაობის გამომწვევი მუხლები თავიდანვე უნდა იქნეს კორექტირებული".

ეს ბასს-დან არის, მაგრამ როგორ დავაკორექტირო ასეთი მუდმივი სხვაობა თავიდანვე, მაგ. დამაჯარიმეს დეკლარაციის დაგვიანებისთვის 200 ლარით.
გატარება ასე გავაკეთე:

7465 - 3320 =200ლარს
3320 - 1210 = 200 ლარს, როგორ უნდა დავაკორექტირო თავიდანვე, 7465 ხომ ხარჯში წავა როგორც სააღრიცხვოთი ასევე საგადასახადო კუთხით, კარგი საგადასახადოში არ ავიღებ ხარჯში, სად წავიღო ესეც 4210 დავსვა ? და არასოდეს არ გავქვითო ? გადავქექე მთელი ბასს-ი ვერაფერი გავიგე.

Posted by: Protea 14 Feb 2013, 11:06
ninimela1
QUOTE
დიახ, დასაბეგრ ბრუნვაში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა იწერება ჯამურად (ანუ ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების თანხას + ძირითადი რეალიზაცია)

გაიხარე, უღრმესი მადლობა პასუხისთვის. smile.gif

Posted by: ninia11 14 Feb 2013, 11:12
Toxic:)
QUOTE
გეზში გადახდილ 400 ლარიდან ვითვლი 61 ლარს ხო? საგადასახადო დავალებებიც უნდა დავურთო დოკუმენტაციას?

კი ჩაითვლი და დეკლარაციაში მე-12 გარაფაში ჩაწერ მაგ თანხას. სხვა არაფრის წარდგენა არ გჭირდება

Posted by: keen 14 Feb 2013, 12:11
QUOTE (ninia11 @ 14 Feb 2013, 11:12 )
Toxic:)
QUOTE
გეზში გადახდილ 400 ლარიდან ვითვლი 61 ლარს ხო? საგადასახადო დავალებებიც უნდა დავურთო დოკუმენტაციას?

კი ჩაითვლი და დეკლარაციაში მე-12 გარაფაში ჩაწერ მაგ თანხას. სხვა არაფრის წარდგენა არ გჭირდება

შეგიძლიათ, შესაბამისი დოკუმენტი მიმითითოთ? რის საფუძველზე?..

Posted by: ninia11 14 Feb 2013, 12:35
keen
სსკ, მუხლი 173. დღგ-ის ჩათვლა
ე) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელთა მიერ მიწოდებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ტარიფები დადგენილია დღგ-ის ჩათვლით, კანონით ან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1164755


Posted by: NIA NIA 14 Feb 2013, 12:50
The DoctoR
QUOTE
თვითღირებულებას დაემატება.

და რა გატარება უნდა მიეცეს?

Posted by: keen 14 Feb 2013, 12:57
ninia11
დიდი მადლობა! smile.gif

Posted by: Kobalty 14 Feb 2013, 13:26
ეს "სპეც ა/ფ დანართი 7" - სადაც ბენზინის ფაქტურების ებმევოდა - აღარ ბარდება?
ამ პერიოდში სპეც "ა/ფ დანართი 7" ის ჩაბარება არ გეკუთვნით <-- ამას მიწერს.

rolleyes.gif rolleyes.gif

Posted by: maverick16 14 Feb 2013, 13:36
QUOTE
გეზში გადახდილ 400 ლარიდან ვითვლი 61 ლარს ხო? საგადასახადო დავალებებიც უნდა დავურთო დოკუმენტაციას?

რა მაინტერესებს ამ თანხას თვითღირებულებაზე ანაწილებთ ხოლმე პროდუქციის, თუ ხარჯებში ატარებთ?

Posted by: ვასასი 14 Feb 2013, 13:56
maverick16
თვითღირებულებაზე ვანაწილებდით

Posted by: ninia11 14 Feb 2013, 14:08
maverick16
QUOTE
რა მაინტერესებს ამ თანხას თვითღირებულებაზე ანაწილებთ ხოლმე პროდუქციის, თუ ხარჯებში ატარებთ?

მეც თვითღირებულებას ვუმატებ

Posted by: Kobalty 14 Feb 2013, 14:20
ეს "სპეც ა/ფ დანართი 7" - სადაც ბენზინის ფაქტურების ებმევოდა - აღარ ბარდება?
ამ პერიოდში სპეც "ა/ფ დანართი 7" ის ჩაბარება არ გეკუთვნით <-- ამას მიწერს.

Posted by: BlackA6565 14 Feb 2013, 16:05
მეგობრებო, ორისის ახალ ვერსიებს აქვს rs.ge-ზე მიღებული ზედნადებების ჩამოტვირთვის ფუნქცია? მადლობა

Posted by: fiesta84 14 Feb 2013, 16:31
როდესაც ორგანიზაციის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანებით თანამშრომლები სარგებლობენ, საწვავის ჩამოწერას როგორ აკეთებთ?

არავის არ გაქვთ ასეთი შემთხვევააა????

Posted by: NNina 14 Feb 2013, 16:49
განბაჟების შესახებ მინდა ინფორმაცია რა,როგორ კეთდება.

Posted by: r331 14 Feb 2013, 17:08
ფინანსური ცვეთის დროს ვირჩევ იმ მეთოდს რომელიც უფრო შეესაბამება ჩემს საქმიანობას. მაგრამ მაინტერესებს, როგორც უნდა დავარიცხო ცვეთა აქტივებს. სიტყვაზე კომპანიამ შეიძინა ავტომობილი იანვრის დასაწყისში და ივნისში კიდევ ერთი ზუსტად იგივე მოდელი. ავიღოთ მაგალითად წრფივი მეთოდი. იმ შემთხვევაში თუ თვეების გათვალისწინებით ვარიცხავ ცვეთას გამოდის რომ წლის ბოლოს ერთს დაერიცხება 12 თვის ცვეთა მეორეს 6 თვის. გამოდის რომ ყველა ჩემს აქტივზე ცალცალკე უნდა ვაკეთო ცვეთის დარიცხვა. ექსელში კი მარტივად გაკეთდება ეგ, მაგრამ ორისში მაგალითად გამოდის ყველა შენაძენზე ქვეანგარიშები უნდა გავხსნა? იქნებ დამეხმაროთ ვინმემ? მადლობა წინასწარ

Posted by: NNina 14 Feb 2013, 17:28
ბუღალტრული არ მიგულისხმია. უბრალოდ ლინკი მინდა.განბაჟების შესახებ კანონი სადაც იქნება.
D

Posted by: Ti-Ni 14 Feb 2013, 18:02
თუ ვინმემ იცით, მომწერეთ რა: დღგ--ს დეკლარაციას ვაკორექტირებ და საწვავის შესახებ ინფორმაციაც ხელახლა უნდა შევიტანო თუ აღარ უნდა შევიტანო და ცარიელი დავტოვო კორექტირებულ დეკლარაციაში? ერთმა მითხრა, რომ თუ პირველად დეკლარაციაში შევსილი გქონდა, აღარ უნდა შეავსო მად არაფერიო და როგორ მოვიქცე?

Posted by: ninimela1 14 Feb 2013, 18:20
Ti-Ni
QUOTE
თუ ვინმემ იცით, მომწერეთ რა: დღგ--ს  დეკლარაციას ვაკორექტირებ და საწვავის შესახებ ინფორმაციაც ხელახლა უნდა შევიტანო თუ აღარ უნდა შევიტანო და ცარიელი დავტოვო კორექტირებულ დეკლარაციაში? ერთმა მითხრა, რომ თუ პირველად დეკლარაციაში შევსილი გქონდა, აღარ უნდა შეავსო მად არაფერიო და როგორ მოვიქცე?


თუ პირველად დეკლარაციაში საწვავის შესახებ ინფორმაცია სწორად გქონდა შეტანილი დაზუსტებულში ცარიელს ტოვებ, არაფერს აღარ წერ.

Posted by: Ti-Ni 14 Feb 2013, 18:29
ninimela1

დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: Dr Dre 14 Feb 2013, 18:34
მეგობრებო, ორისის ახალ ვერსიებს აქვს rs.ge-ზე მიღებული ზედნადებების ჩამოტვირთვის ფუნქცია? მადლობა

Posted by: zandrukella 14 Feb 2013, 18:51
დღგ გადამხდელმა უკან მიუბრუნა საქონელი, შესაბამისად გამოეწერა კორექტირების ფაქტურა, დეკლარაციაში რომელ სტრიქონში აისახება დღგ-ს კორექტირების შედეგად წარმოქმნილი სხვაობა? მე-6 ? თუ მე-13 სტრიქონზე?

Posted by: ninimela1 14 Feb 2013, 18:56
zandrukella
QUOTE
დღგ  გადამხდელმა უკან მიუბრუნა საქონელი, შესაბამისად გამოეწერა კორექტირების ფაქტურა, დეკლარაციაში  რომელ სტრიქონში აისახება  დღგ-ს კორექტირების შედეგად წარმოქმნილი სხვაობა?  მე-6 ? თუ მე-13 სტრიქონზე?


მე-13 გრაფაში იწერება აღნიშნული დღგ-ს თანხა.

Posted by: zandrukella 14 Feb 2013, 19:13
დღგ-ს დეკლარაციაში სტრიქონზე #6 დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე - აქ რა თანხები იწერება?

Posted by: maverick16 14 Feb 2013, 19:21
QUOTE
დღგ-ს დეკლარაციაში  სტრიქონზე  #6 დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე  - აქ რა თანხები იწერება?

მანდ შენს მიერ გამოწერილი კორექტირების ფაქტურების შედეგი იქნება და ქვემოთ უჯრები როა იქ მომწოდებლის გამოწერილი ეგრე ვიცი მე

Posted by: tamta@tat 14 Feb 2013, 22:10
გამარჯობათ
თუ პირი არის დარეგისტრირებული ფიზიკური პირი,საშემოსავლოს გადახდის ვალდებულება ვის ეკისრება ამ შემთხვევაში?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Feb 2013, 22:18
საიჯარო ქირის გადახდა შეიძლება თუ არა ხელზე? თუ აუცილაბლად გადარიცხვით უნდა მოხდეს?

Posted by: tamta@tat 14 Feb 2013, 22:27
Red Hot Chili Peppers
მე როგორც ვიცოდი,ხელზეც შეიძლებოდა გადახდა,მაგრამ დღეს იყვნენ საგადასახადოდან ოფიცრები და ხარჯში არ ჩამითვალეს,გადარიცხვით უნდა მოხდესო

Posted by: keandra 15 Feb 2013, 09:36
დღგ ს დეკლარაციის შევსებიდან რა ვადაში უნდა მოხდეს დღგს თანხის გადახდა და რომელ ანგარიშზე ხდება გადახდა?

Posted by: odo_tab 15 Feb 2013, 10:49
keandra
დღგ-ს თანხა უნდა გადაიხადო მიმდინარე თვის 15 რიცხვამდე,
ბანკი TRESGE22
ანგარიში 200122900
დღგ-ს სახაზინო კოდი : 100771082 ყველა რეგიონს თავისი ნომერი აქვს 77 თბილისია, დღგ-ს სახაზინო კოდი 1082

Posted by: tamta@tat 15 Feb 2013, 11:01
საინტერესოა
boli.gif boli.gif boli.gif boli.gif

Posted by: keandra 15 Feb 2013, 11:26
odo-tab
მადლობა ყურადღებისთვის

Posted by: AGN 15 Feb 2013, 11:56
როცა მეიჯარე არის ფიზიკური პირი, საშემოსავლოს გადახდა ვის ევალება?

Posted by: tamta@tat 15 Feb 2013, 12:20
AGN
პასუხი ეზარებათ,არადა მეც ეგ კითხვა მაქვს

Posted by: AGN 15 Feb 2013, 12:38
tamta@tat
მე როგორც გავარკვიე შეთანხმებაზეა დამოკიდებული.

Posted by: tamta@tat 15 Feb 2013, 12:53
AGN
ხო ეგ მეც ვიცი,მაგრამ ზოგიერთი ბუღალტერის აზრით ვალდებულება შენ გეკისრება და შენ უნდა გადაიხადოო,იმან რომ არ გადაიხადოს საშემოსავლო შენი პრობლემაც იქნებაო,შენ გაქვს საშემოსავლოს დაკავების ვალდებულებაო.
ეხლა მე მაგალითად,უნაღდო ანგარიშსწორებით უნდა ვაწარმოო ანგარიშსწორება და მე რატო უნდა ვარკვიო იმან გადაიხადა საშემოსავლო თუ არა,როცა ხელშეკრულებაში მითითებული იქნება,რომ ამ თანხას რიცხავ საშემოსავლოს ჩათვლით.

Posted by: maverick16 15 Feb 2013, 12:55
QUOTE
მე როგორც გავარკვიე შეთანხმებაზეა დამოკიდებული.

ეგრეა თუ ფიზიკური გადამხდელადაა დარეგისტრირებული

Posted by: tamta@tat 15 Feb 2013, 13:00
maverick16
ანუ არანაირი პრობლემა არაა,ხო?
მეც მასე ვიცოდი,მაგრამ ზოგიერთმა დამაბნია mad.gif

Posted by: naka 15 Feb 2013, 13:20
ფირმა (დღგ-ს გადამხდელია), რომელიც ეწევა სამშენებლო მასალით ვაჭრობას, გეგმავს შექმნას ხელოსნების ჯგუფი სარემონტო სამუშაოებისთვის.
გარდა იმისა, რომ უნდა გადაიხადოს საშემოსავლო ხელოსნების ხელფასებზე,
უნდა გადაიხადოს თუ არა დღგ-ც გაწეულ მომსახურებაზე?

Posted by: odo_tab 15 Feb 2013, 13:26
AGN
tamta@tat
თუ პიზიკური პირი დარეგისტრირებულია როგორც გადამხდელი მაშინ ფიზიკურ პირს, თუ არა და კომპანიას.

Posted by: tamta@tat 15 Feb 2013, 13:34
odo_tab
მადლობა
yes.gif yes.gif

Posted by: გ.ნ.. 15 Feb 2013, 13:39
გამარჯობათ.
2012 წლის მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები ბოლოს იყო დარჩენილი წინა თვეების , ყველა ერთად მივაბი დეკემბერს და რამე პრობლემა იქნება?

Posted by: Ti-Ni 15 Feb 2013, 15:09
AGN
tamta@tat

თუ ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელი არაა, მაშინ იჯარის ქირაზე მის საშემოსავლოს იხდის გადამხდელი. ასე წერია რს.გე-ზე ხშირად დასმულ შეკითხვებში. და კიდევ, ასე გავიგე, რომ თუ ფირმა გადაიხდის საშემოსავლოს გადამხდელ ფიზიკურ პირზე, იხდის 20% და თუ თავად გადამხდელად რეგისტრირებული პირი გადაიხდის საშემოსავლოს, მაშინ 12%-ს იხდისო.
* * *
naka

მაგ სახის მომსახურების გაწევა, როგორც ვიცი, არაა განთავისუფლებული დღგ-სგან, ამიტომ უნდა გადაიხადოს დღგ-ც, რასაკვირველია.

გ.ნ..

არაფერი პრობლემა არ იქნება. ჩათვლის უფლებაც გაქვს და მიბმა თავისთავად პრობლემა საერთოდ არაა smile.gif

Posted by: naka 15 Feb 2013, 15:27
Ti-Ni
დიდი მადლობა smile.gif
--------------------

Posted by: tamta@tat 15 Feb 2013, 15:34
Ti-Ni

დიდი მადლობა
smile.gif
* * *
გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების ვალდებულება წარმოეშვება საწარმო/ორგანიზაციას ან მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა (154-დ).
გადასახადის გადამხდელის მოწმობის მქონე ფიზიკურ პირს იჯარის თანხიდან მიღებულ შემოსავლებზე თავად წარმოეშვება გადასახადის გადახდის და დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

Posted by: odo_tab 15 Feb 2013, 16:50
თუ იჯარის ფულს იხდი ნაღდი ანგარშსწორებით, ე.ი გასავლის ორდერით, ეს არასწორია ? აუცილებელია უნაღდო ანგარიშსწორება რომ ხარჯად აღიაროს საგადასახადომ ? საგადასახადოსთვის რა მნიშვნელობა აქვს ჩემგან ფული რა გზით გაედინება ?

გთხოვთ მიპასუხოთ, რადგან მე ამდენხანს ნაღდი ანგარიშსწორებით ვიხდიდი თუ დანაშაულია, მაშინ გადავრიცხავ.

Posted by: tamta@tat 15 Feb 2013, 16:58
odo_tab
მეც ნაღდი ანგარიშსწორებით ვიხდიდი,მაგრამ ხარჯად არ ჩამითვალა.თუმცა ამ შემთხვევაში დავა შეიძლება,ჯერ არ დამტკიცებულა კანონი რომელიც უნაღდო ანგარიშსწორებას გავალდებულებს,როგორც უნდათ ისე აკეთებენ.

Posted by: goga1009 15 Feb 2013, 19:24
გამარჯობათ. მაინტერესებს ორი რამ:
1. თურქეთიდან მინდა შემოვიტანო კონკრეტული ნივთი, საიტზე აწერია თანხა+დღგ, თურქეთშიც როგორც გავიგე 18%-ია დღგ, ხოდა ჩამოტანის შემთხვევაში, აქ უნდა გადავიხადო ანუ საქართველოში შემოტანისას დღგ თუ იქ? თუ აქაც და იქაც? როგორც ფიზიკურ პირს ისე არ შემომაქვს, იურიდიული პირი რათა ხარჯებში გავატარო ღირებულებაც და ტრანსპორტირებაც.
2. აუდიტორული ფირმები ბუღალტრულ მომსახურებას თუ ახორციელებენ? ბუღალტერი მინდა, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი, კომპანია დავიქირავო თუ თვითონ ბუღალტერი ავიყვანო?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 15 Feb 2013, 21:58
''დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა'' პირველ გვერზე ''საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციის გარეშე'' გრაფაშიც ხო არ უნდა ჩაიწეროს?

Posted by: MR_ABCD 15 Feb 2013, 22:16
goga1009
QUOTE
ამარჯობათ. მაინტერესებს ორი რამ:
1. თურქეთიდან მინდა შემოვიტანო კონკრეტული ნივთი, საიტზე აწერია თანხა+დღგ, თურქეთშიც როგორც გავიგე 18%-ია დღგ, ხოდა ჩამოტანის შემთხვევაში, აქ უნდა გადავიხადო ანუ საქართველოში შემოტანისას დღგ თუ იქ? თუ აქაც და იქაც? როგორც ფიზიკურ პირს ისე არ შემომაქვს, იურიდიული პირი რათა ხარჯებში გავატარო ღირებულებაც და ტრანსპორტირებაც.
2. აუდიტორული ფირმები ბუღალტრულ მომსახურებას თუ ახორციელებენ? ბუღალტერი მინდა, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი, კომპანია დავიქირავო თუ თვითონ ბუღალტერი ავიყვანო?


მარტო აქ უნდა გადაიხადო , განბაჟებიდან დაახლოებით 1 კვირის ვადაში

აუდიტორულ ფირმებსაც ყავთ თავაანთი ბუღალტრები რომლებიც ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევენ


tamta@tat
QUOTE
odo_tab
მეც ნაღდი ანგარიშსწორებით ვიხდიდი,მაგრამ ხარჯად არ ჩამითვალა.თუმცა ამ შემთხვევაში დავა შეიძლება,ჯერ არ დამტკიცებულა კანონი რომელიც უნაღდო ანგარიშსწორებას გავალდებულებს,როგორც უნდათ ისე აკეთებენ.


რატო გასავლის ორდერზე ხელხ ხო აწერინებ და

ეგ იგივეა რომ ხელფასიც არ ჩაგითვალონ თუ ხელზეა გაცემული . მთავარია ხელი ხო მოწერილი აქ

თუმცა რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს ბანკით რომ მაინც გამჭირვალე იყოს...

Posted by: goga1009 15 Feb 2013, 22:26
MR_ABCD
ხარჯებში გატარებისას ღირებულებას+დღგ+ტრანსპორტირება?

Posted by: Lady_Bird 15 Feb 2013, 22:30
tamta@tat
ინვოისი ან მიღება ჩაბარება გქონდათ გაფორმებული? ნაღდი ანგარიშსწორებაში შეზღუდვები აქამდე არ ყოფლია. მარტო სალაროს ჩეკი თუ გაქვს ან ორდერი შეიძლება ეს იყოს მიზეზი ხარჯად არ აღიარების. ან პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი ხომ არ გაქვთ არასრულყოფილად გაფორმებული? უბრალოდ ხარჯად აღიარება არ აღიარების საკითხი თანხის გადახდა გადარიცხვაზე არ Aრის დამოკიდებული, გარდა ფიზიკური პირების შემთხვევისა. შეიძლება სხვა პროლემაა? თუ რამე შეიცვალა და ჩამოვრჩი ცვლილებებს? მაგ პრინციპით მაშინ საქონელსაც ვერ შეიძენ ნაღდი ანგარიშსწორებით? რა მნიშვნელობა აქვს საქონელს ყიდულობ თუ მომსახურებას?

Posted by: MR_ABCD 15 Feb 2013, 22:32
QUOTE (odo_tab @ 14 Feb 2013, 10:24 )
The DoctoR
იქნებ ამ საკითხშიც დამეხმაროთ,გაცემული მაქვს თანხა სხვადასხვა (კვების პროდუქტები, ჭურჭელი) და თანაც დაბეგრილი მაქვს საშემოსავლოთი, დეკლარაციაში ნაჩვენები მაქვს სხვა და მითითებული მაქვს განაცემი,

ოღონდ გატარება ვფიქრობ მაქვს არასწორად, ვატარებ 7425, მაგრამ ვერ ვაკავშირებ ხელფასის დარიცხვასა და შეძენას,
დავარიცხე 7410/სხვა - 3130 = 500
3130 - 3320 = 100

გავეცი 400 ლარი ა/პირზე, შეიძინა ჭურჭელი, ყავა შაქარი, ქაღალდი და ა.შ
გატარება როგორ გავაკეთო?

ხარჯში როგორ გავატარო, ერთ შემთხვევაში მაქვს მხოლოდ ზედნადებით შესყიდვა, მეორე შემთხვევაში ა/ფაქტურით.

გირჩევნია როცა კვების პროდუქტებს ყიდულობ ზედნადები და ფაქტურა საერთოდ არ გამოაწერინო. ვინმე თანამშრომელზე გაეცი ხელფასად და იქიდან იყიდე. იმიტომ რომ მანდ მარტო საშემოსავლოთი დაბეგვრა არ კმარა. რეალიზაციაც უნდა მოახდინო იგივე თანამშრომელზე + დღგსაც ვერ ჩაითვლი

ისე კი გატარებას რაც შეეხება 7410 ვერ იქნება იმიტომ ის ორგანიზაცია ზედნადებს გიწერს ხო ეგრეა..
7425 ზე გატარდება


goga1009
QUOTE
MR_ABCD
ხარჯებში გატარებისას ღირებულებას+დღგ+ტრანსპორტირება?


ხარჯებში გატარება არ ქვია მაგას, თვითღირებულებაში უნდა აიყვანო ყველა ხარჯი ტრანპორტირების და ეკონომიკურ ზონაში გაფორმების ჩათვლით და დღგ ცალკე დაიწერება

Posted by: Lady_Bird 15 Feb 2013, 22:37
ხალხო რს.გე ზე ბარათებზე შედარებებს როგორ აკონტროლებთ? 2-3 ლარის ფარგლებში პერიოდულად ცდომილებებს მაძლევს და ეს ნორმალურია?

Posted by: tamta@tat 16 Feb 2013, 09:46
MR_ABCD
ხელიც მოწერილი იყო,ის პირიც ადგილზე იყო.უბრალოდ ამ შემთხვევაში არ აწყობდათ რომ ჩაეთვალათ,საშემოსავლოც არაა გადახდილიო,დღის ბოლომდე ხომ მაქვს გადახდის უფლება?ნაღდი ფულის ამოღებაზე იყვნენ და რახან თანხა ვერ ამოიღეს ისე ხო არ წავიდოდნენ,ჯარიმა დაწერეს.არც თანხაა და არც ხარჯის საბუთიო,დავა შეიძლებოდა,უბრალოდ იმდენად უმნიშვნელო თანხაა არ ღირს.
უბრალოდ მე ფაქტით დავინტერესდი,ანუ როგორც უნდათ ისე აკეთებენ.
არის მეორე მხარე,ვთქვათ ინკასო აქვს ფირმას და უნაღდო ანგარიშსწორება როგორ უნდა ვაწარმოო? ეგ რომ ვკითხე,ვერ მიპასუხა,მაგრამ მაინც უნაღდო უნდა იყოსო

Posted by: mAgI 16 Feb 2013, 10:07
პირს მიენიჭა მიკო ბიზნესის სტატული.... ამზადებს ხის ავეჯს და ყიდის. შეიძლება თუ არა რომ ავეჯის გაყიდვისას ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები არ გამოწეროს....

Posted by: Lady_Bird 16 Feb 2013, 10:49
mAgI


შეუძლია. ................................................... თუმყიდველს ჭირდება თAვად უნდა იზრუნოს საბუთის გაფორმებაზე. შეისყიდის ავეჯს შესყიდვის აქტით და თავად გააკეთებს შიდა გადაზიდვას..

Posted by: _Lali_ 16 Feb 2013, 12:29
რას მირჩევთ, როცა კლიენტი მძღოლის მონაცემებს არ მეუბნება და წვრილმან რაღაცებს ყიდულობს, ანუ, მანქანაში რომ არ გამოჩნდება, ამ დროს ტრანსპორტირების გარეშე დავწერო ზედნადები, თუ ჯობია "სხვა" ავირჩიო და იქ მივუთითო ან 'საზ. ტრანსპორტი" ან "ხელით"? მე სულ ტრანსპორტირების გარეშე ვწერ და დავფიქრდი ახლა, სწორად ვაკეთებ-მეთქი?

Posted by: Lady_Bird 16 Feb 2013, 12:44
_Lali_
სხვა მიუთითე და საზ. ტრანსპორტი დაწერე. ტრანსპორტირების გარეშე ნიშნავს რომ ტვირთი კი გადავიდა საკუთრებაში მაგრამ არ გადაადგილებულა. შენთვის ამას არ აქვს მნიშნველობა მაგრამ კლიენტისთვის შეიძლება პრობლემა გახდეს....

Posted by: Maribeli 16 Feb 2013, 14:31
QUOTE (mAgI @ 16 Feb 2013, 10:07 )
პირს მიენიჭა მიკო ბიზნესის სტატული.... ამზადებს ხის ავეჯს და ყიდის. შეიძლება თუ არა რომ ავეჯის გაყიდვისას ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები არ გამოწეროს....

მე იცით რა ვერ გავიგე, რატომ უნდა მოსთხოვოს მყიდველმა ელ.ზედნადები მაინც და მაინც ???

ვინდაიდან მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისაგან შეძენილს საქონელს ან მომსახურებას საგადასახადომიზნებისაათვის ხარჯშI მაინც ხომ ვერ ჩაითვლის თუნცად ქონდეს ეგ ელ,ზედნადები..??
ხოლო ფინანსური მიზნებისათვის კი მიღება/ჩაბარების აქტიც საკმარისია, ოღონდ მიღ.ჩაბარების აქტში მიუთითეთ აუცილებლად რომ გამყიდველის სტატუსი არის "მიკრო ბიზნესი :და სერტიფიკატის ნომერი (ეს ორი პირობა აუცილებელია)
[B]

Posted by: _Lali_ 16 Feb 2013, 15:26
Lady_Bird
გასაგებია, დიდი მადლობა. და საერთოდ მაშინ რა დროს იწერება ტრანსპ. გარეშე, ვერ ვხვდები

Posted by: Lady_Bird 16 Feb 2013, 16:14
_Lali_
ავტოსერვისებში ვიცი რომ ტრანსპორტირების გარეშე ზედნადებებს წერენ. როცა ადგილზე ხდება ნაწილის გამოცვლა ან ზეთის გამოცვლა. ან მსგავსს სიტუაციებში....

Posted by: maverick16 16 Feb 2013, 16:19
_Lali_
QUOTE
გასაგებია, დიდი მადლობა. და საერთოდ მაშინ რა დროს იწერება ტრანსპ. გარეშე, ვერ ვხვდები

როცა მისამართი ერთიდაიგივეა ანუ ახლოსაა ობიექტები და მაშინ როცა კლიენტი მონაცემებს არ გეუბნება და შენ გინდა რო ვალდებულება მოიშორო, გამოუწერ ტრანსპორტირების გარეშეს და მერე იმან თუ უნდა შიდა გადაზიდვა გამოწეროს. ყოველ შემთხვევაში შენი პრობლემა არ იქნება იმას თუ დააჯარიმებენ

tamta@tat
QUOTE
მეც ნაღდი ანგარიშსწორებით ვიხდიდი,მაგრამ ხარჯად არ ჩამითვალა.

ფაქტურა გქონდა?

Posted by: tamta@tat 16 Feb 2013, 16:32
maverick16
იჯარა მაქვს ფიზიკურ პირთან გაფორმებული და ფაქტურა როგორ უნდა მქონდეს? rolleyes.gif
სალაროს გასავლის ორდერი და უწყისი მქონდა yes.gif

Posted by: _Lali_ 16 Feb 2013, 16:35
Lady_Bird
maverick16
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 16 Feb 2013, 22:34
''დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა'' პირველ გვერზე ''საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციის გარეშე'' გრაფაშიც ხო არ უნდა ჩაიწეროს?

Posted by: Lady_Bird 16 Feb 2013, 22:38
Red Hot Chili Peppers
არა მანდ არ უნდა ჩაიწეროს.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 16 Feb 2013, 22:47
Lady_Bird
გაიხარე, მადლობა ყურადღებისათვის

Posted by: maverick16 16 Feb 2013, 23:30
tamta@tat
QUOTE
იჯარა მაქვს ფიზიკურ პირთან გაფორმებული და ფაქტურა როგორ უნდა მქონდეს?

ხოო givi.gif

Posted by: daviti505 17 Feb 2013, 16:02
მეგობრებო დამეხმარეთ. საბანკო ანგარიშზე თანხა რო მიდევს და პროცენტი მერიცხება ყოველი თბვის ბოლოს და გატარება როგორი იქნება (დ.1220 კ 8110) და კიდევ ყოვეთვიურ დეკლარაციაში ხო არ უნდა ავსახო სადმე?

Posted by: maverick16 17 Feb 2013, 22:08
ხალხო ერთი ესეთი კამათი მქონდა ინდმეწარმეს ალტერნატიული აუდიტი გაუკეთა კერძო აუდიტორმა, ხელშეკრულებაში წერია რო ინდმეწარმემ უნდა გადაუხადოს 2000 საშემოსავლოს ჩათვლით, თან თვითონ დაუკავოს და ერთი მეუბნება რო ინდმეწარმე 2000 ხარჯებში ვერ გაატარებს და უნდა გაატაროს 1600. მე ვეუბნები რო 2000-ს გაატარებს, მტყუანი ვარ? givi.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 18 Feb 2013, 01:22
maverick16
რა თქმა უნდა მართალი ხარ რა მნიშვნელობა აქვს ი/მ იქნება თუ შპს 2000 ლარი იქნება ყველასთვის ხარჯი

Posted by: mAgI 18 Feb 2013, 10:16
Maribeli


ანუ დავიშვათ სკამს რომ გავყიდი მიღება ჩაბარების აქტი უნდა გაკეთდეს???? მიღება ჩაბარების აქტი ხო მომსახურეობაზე კეთდება ....


Lady_Bird
ნუ რაღაც საბუთით ხომ უნდა დავამტკიცო რომ გავყიდე საქონელი...
არა???

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 10:38
QUOTE (mAgI @ 18 Feb 2013, 10:16 )
Maribeli


ანუ დავიშვათ სკამს რომ გავყიდი მიღება ჩაბარების აქტი უნდა გაკეთდეს???? მიღება ჩაბარების აქტი ხო მომსახურეობაზე კეთდება ....


Lady_Bird
ნუ რაღაც საბუთით ხომ უნდა დავამტკიცო რომ გავყიდე საქონელი...
არა???

მიკრო ბიზნესის სტატუსი ისეთი რამეა რომ სხვა კომპანიები მისგან შეძენილ საქონელს ხარჯში ვერ გამოიქვითავენ, ამიტომ ჩემი აზრით არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ელ.ზედნადების გამოწერა, ვინდაიდან რა მნიშვნელობა აქვს თუნდაც გამოწეროს ეს ზედნადები მყიდველისთვის რა შეღაავათია თუ ხარჯში მაინც ვერ იქვითავს ??

ხოლო ფინანსური აღრიცხვისთვის თუ სჭირდებათ მიღება/ჩაბარების აქტიც შეუძლია გააკეთოს,,,(მიღება/ჩაბარების აქტი კეთდება საქონლის გადაცემაზეც, არანაირი აკრძალვა არ არის )

ისე უფლება და საშუალება კი აქვს რომ გამოწეროს ეგ.ელ ზედნადები განა არ შეუძლია, მე უბრალოდ მყიდველი თუ სხთხოვდა გამოწერას დაჟინებით ეგ ვარიანტი მეგონა

Posted by: bachachuna 18 Feb 2013, 11:05
ბუღალტრებო, დეკრეტს ვაფორმებ და ვისაც შეხება გაქვს იქნებ გამარკვიოთ ზოგიერთ რამეში? ანუ საავადმყოფოს ფურცლის მეორე მხარეს ვავსებ, მაინტერესებს გრაფაში1. "დახმარება გაიცემა--------------დან ------------------მდე პერიოდზე " რა იწერება დეკრეტის პერიოდი? 2. დახმარების თანხა რომ წერია აქ რა იქერება სახელმწიფოს მიერ ასანაზღაურებელი 600 ლარი თუ დაანგარიშებული თანხა? და ბოლო შეტანილია -------------თვის საგადასახადო უწყისში. აქ რომელი რიცხვი იწერება? პირველად ვავსებ და ვინც გარკვეული ხართ დამეხმარეთ რა?

Posted by: otikosi 18 Feb 2013, 11:23

დღეს ანუ 18 თებერვალს გამოწერილი ელექტრონული ანგარიშფაქტურა რომ შევიყვანო იანვრის დაზუსტებულ დეკლარაციაში რაიმე პრობლემას ხედავთ?...იმის გათვალისცინებით რომ ელ-ანგარრიშ-ფაქტურას შეზღუდვები არ აქვს.....

Posted by: ჭყონდიდელი 18 Feb 2013, 12:30
ერთი შეკითხვა მაქვს და თუ ძალიან "ჩაინიკურია" ბოდიშს ვიხდი წინასწარ, მოკლედ არის ესეთი სიტუაცია

კომპანია 1–მა, კომპანია 2–სგან, შეიძინა გარკვეული რაოდენობის პროდუქცია (თანხა ძალიან დიდი არაა, სადღაც 20 000 ლარამდე), 2012 წლის 15 მაისს, რაზეც კომპანია 2–სგან მიიღო შესაბამისი სასაქონლო ზედნადები და ამ პროდუქციის რეალიზაცია მოახდინა მეორე დღესვე, 2013 წლის თებერვალში კომპანია 1–მა აღმოაჩინა რომ კომპანია 2–სგან არ აქვს მიღებული ანგარიშ ფაქტურა, ორივე კომპანია არის დღგ–ს გადამხდელი და ორივე კომპანიის ბუღალტერია თავს იკლავს რომ იმის მიუხედავად რომ აგერ უკვე მე–9 თვე მთავრდება ფაქტურის დაგვიანებისა (ანუ უნდა გაწერილიყო 2012 წლის მაისში და იწერება ახლა), თუ ისინი გაწერენ ახლა, ანუ კომპანია 2 გაწერს ფაქტურას ხოლო კომპანია 1 დაუდასტურებს, პრობლემები არ ექნება არც 1 და არც 2 კომპანიას, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და თუ არა (და მე პირადად მგონია რომ არ უნდა იყოს ასე), მაშინ რა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს ან 1–ს ან მე–2–ს, სიმართლე გითხრათ მე უფრო 1 მაღელვებს, რადგან მის ინტერესებს წარმოვადგენ

Posted by: Misplaced 18 Feb 2013, 12:49
ჭყონდიდელი
მაგ ფაქტურების ჩათვლის ვადები შეზღუდულია, პრობლემა ის იქნება რომ ვერ ჩაითვლის, კალენდარული წელი დამთავრდა და წლის დამთავრებიდან რაღაც დამატებითი ვადაც თუ არ ვცდები ამოწურულია, ვნახავ ზუსტად მაგ ვადას და დავწერ მერე.
otikosi
თუ იმ საანგარიშო პერიოდს ეკუთვნის რა პრობლემაა.
mAgI
მიღება-ჩაბარება საქონელზე ჩვეულებრივ კეთდება, რაოდენობების მითითებით, ზუსტად იმის დასამტკიცებლად რომ გაყიდე, რომ იყიდა, რომ არ ქონდა არანაირი პრობლემა და ა.შ - ბევრ რამეს გიგვარებს ეგ მიღება-ჩაბარება
Maribeli
რა მნიშვნელობა აქვს რა სტატუსი აქვს მყიდველს, გამყიდველი ვალდებულია სასაქონლო ზედნადები გამოწეროს საქონლის ტრანსპორტირებისთვის, რომც არ მოითხოვდნენ მისგან ამას. ზედნადების გარეშე უბრალოდ არ შეიძლება საქონლის გადაადგილება, თუ რა თქმა უდნა გამყიდველს მაღაზია არ აქვს, მაგ შემთხვევაში სამეწარმეო სტატუსის მქონე თვითონ მოთხოვს პირველად დოკუმენტებს და თუ მიტანის სერვისი გამყიდველისაა მოთხოვნის გარეშეც ვალდებულია გამოწეროს

Posted by: ჭყონდიდელი 18 Feb 2013, 13:06
Misplaced
QUOTE
ჭყონდიდელი
მაგ ფაქტურების ჩათვლის ვადები შეზღუდულია, პრობლემა ის იქნება რომ ვერ ჩაითვლის, კალენდარული წელი დამთავრდა და წლის დამთავრებიდან რაღაც დამატებითი ვადაც თუ არ ვცდები ამოწურულია, ვნახავ ზუსტად მაგ ვადას და დავწერ მერე.

ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ,

და იქნებ უფრო ზუსტად მომწერო რას ვერ ჩაითვლის? და ვინ ვერ ჩაითვლის კომპანია 1 თუ 2 (ანუ ვინც იყიდა და შემდეგ გადაყიდა სხვაზე, თუ ვინც გაყიდა)
პროდუქტები რომლებიც იყიდა კომპანია 1-მა, გაყიდული აქვს უკვე კაი ხანია (მეორე დღესვე) და აქ ხომ არ შეიძლება იყოს პრობლემა?

გმადლობ წინასწარ

Posted by: otikosi 18 Feb 2013, 13:11
Misplaced
ჭყონდიდელი

მოიძიეთ სსკ-ს 178 მუხლი (იმედია არ მეშლება მუხლის ნომერი) სადაც ჩასათვლელ თანხაზეა საუბარი, და ნახეთ 3 პრიმა ერთი პუნქტი, იქ წერია რომ ეგ შეზღუდვები არ მოქმედებს ელექტრონულ ანგარიშ-ფაქტურებზე !

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 13:44
QUOTE (Misplaced @ 18 Feb 2013, 12:49 )
ჭყონდიდელი
მაგ ფაქტურების ჩათვლის ვადები შეზღუდულია, პრობლემა ის იქნება რომ ვერ ჩაითვლის, კალენდარული წელი დამთავრდა და წლის დამთავრებიდან რაღაც დამატებითი ვადაც თუ არ ვცდები ამოწურულია, ვნახავ ზუსტად მაგ ვადას და დავწერ მერე.
otikosi
თუ იმ საანგარიშო პერიოდს ეკუთვნის რა პრობლემაა.
mAgI
მიღება-ჩაბარება საქონელზე ჩვეულებრივ კეთდება, რაოდენობების მითითებით, ზუსტად იმის დასამტკიცებლად რომ გაყიდე, რომ იყიდა, რომ არ ქონდა არანაირი პრობლემა და ა.შ - ბევრ რამეს გიგვარებს ეგ მიღება-ჩაბარება
Maribeli
რა მნიშვნელობა აქვს რა სტატუსი აქვს მყიდველს, გამყიდველი ვალდებულია სასაქონლო ზედნადები გამოწეროს საქონლის ტრანსპორტირებისთვის, რომც არ მოითხოვდნენ მისგან ამას. ზედნადების გარეშე უბრალოდ არ შეიძლება საქონლის გადაადგილება, თუ რა თქმა უდნა გამყიდველს მაღაზია არ აქვს, მაგ შემთხვევაში სამეწარმეო სტატუსის მქონე თვითონ მოთხოვს პირველად დოკუმენტებს და თუ მიტანის სერვისი გამყიდველისაა მოთხოვნის გარეშეც ვალდებულია გამოწეროს

ჯერ ერთი მე მყიდველის სტატუსი არსად მიხსენებია, გამყიდველის სტატუსსზე გავამახვილე ყურადღება..
მერე მეორეც, გაყიდვისას ყოველთვის არ არის აუცილებელი და სავალდებული ზედნადების გამოწერა თუ არ მოითხოვს მყიდველი რატომ უნდა გამოიწეროს ???

მაღაზიაში რომ მიხვედი შენ და იყიდე მაგალითად დივანი შენ რა გგონია მაგაზე ს/ზედნადებს დაწერენ შენ თუ არ მოითხოვე ?

Posted by: khutsurauli 18 Feb 2013, 13:50
QUOTE (otikosi @ 18 Feb 2013, 13:11 )
Misplaced
ჭყონდიდელი

მოიძიეთ სსკ-ს 178 მუხლი (იმედია არ მეშლება მუხლის ნომერი) სადაც ჩასათვლელ თანხაზეა საუბარი, და ნახეთ 3 პრიმა ერთი პუნქტი, იქ წერია რომ ეგ შეზღუდვები არ მოქმედებს ელექტრონულ ანგარიშ-ფაქტურებზე !



ეს მუხლი არასწორია და ვერც ვნახე სად წერია რომ შეზღუდვები არ მოქმედებს ელექტრონულ ანგარიშ-ფაქტურებზე !


კომპანია 1–მა, კომპანია 2–სგან, შეიძინა გარკვეული რაოდენობის პროდუქცია (თანხა ძალიან დიდი არაა, სადღაც 20 000 ლარამდე), 2012 წლის 15 მაისს, რაზეც კომპანია 2–სგან მიიღო შესაბამისი სასაქონლო ზედნადები და ამ პროდუქციის რეალიზაცია მოახდინა მეორე დღესვე, 2013 წლის თებერვალში კომპანია 1–მა აღმოაჩინა რომ კომპანია 2–სგან არ აქვს მიღებული ანგარიშ ფაქტურა, ორივე კომპანია არის დღგ–ს გადამხდელი და ორივე კომპანიის ბუღალტერია თავს იკლავს რომ იმის მიუხედავად რომ აგერ უკვე მე–9 თვე მთავრდება ფაქტურის დაგვიანებისა (ანუ უნდა გაწერილიყო 2012 წლის მაისში და იწერება ახლა), თუ ისინი გაწერენ ახლა, ანუ კომპანია 2 გაწერს ფაქტურას ხოლო კომპანია 1 დაუდასტურებს, პრობლემები არ ექნება არც 1 და არც 2 კომპანიას, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და თუ არა (და მე პირადად მგონია რომ არ უნდა იყოს ასე), მაშინ რა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს ან 1–ს ან მე–2–ს, სიმართლე გითხრათ მე უფრო 1 მაღელვებს, რადგან მის ინტერესებს წარმოვადგენ

დეკემბრის დეკლარაციაში გქონდა ჩათვლის უფლება და ეხლა უკვე ვერარ ჩაითვლი ჩემის აზრით

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 13:50
QUOTE (bachachuna @ 18 Feb 2013, 11:05 )
ბუღალტრებო, დეკრეტს ვაფორმებ და ვისაც შეხება გაქვს იქნებ გამარკვიოთ ზოგიერთ რამეში? ანუ საავადმყოფოს ფურცლის მეორე მხარეს ვავსებ, მაინტერესებს გრაფაში1. "დახმარება გაიცემა--------------დან ------------------მდე პერიოდზე " რა იწერება დეკრეტის პერიოდი? 2. დახმარების თანხა რომ წერია აქ რა იქერება სახელმწიფოს მიერ ასანაზღაურებელი 600 ლარი თუ დაანგარიშებული თანხა? და ბოლო შეტანილია -------------თვის საგადასახადო უწყისში. აქ რომელი რიცხვი იწერება? პირველად ვავსებ და ვინც გარკვეული ხართ დამეხმარეთ რა?

1. იწერება დეკრეტის პერიოდი , რომელიც ბიულეტენის 1 გვერდზე წერია
2. ასანაზღაურებელი თანხა - 600 ლარი იქნება
3. შეტანილია --- თვის უწყისში- არ შეავსო საერთოდ (მაგას შენ არ წერ,სოც.უზრუნველყოფაში ჩაწერენ მერე რომელ თვის გასაცემებშიც შეიტანენ)

Posted by: otikosi 18 Feb 2013, 13:55
კჰუტსურაული

მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა


3. დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება:
ა) პირის მიერ სოციალური მიზნით, გასართობი ღონისძიებებისათვის გაწეულ ხარჯზე ან წარმომადგენლობით ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე, გარდა ასეთი ღონისძიებების ფარგლებში პირის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდებისა, როდესაც ასეთი ხარჯის ფარგლებში შესყიდული საქონელი ან/და მომსახურება ამ პირის მიერ იბეგრება დღგ-ით;
ბ) ამ მუხლის მე-4–მე-11 ნაწილების გათვალისწინებით, ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენებული ან/და გამოსაყენებელი საქონლის/მომსახურების საწარმოებლად გაწეულ ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე;
გ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც არ იძლევა საქონლის/მომსახურების გამყიდველის იდენტიფიცირების საშუალებას;
დ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:
დ.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, ი მავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);
დ.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის მე-4 კვარტალის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, ი მავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);
ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:
ე.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, ი მავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);
ე.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, ი მავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);
ვ) უსაქონლო ოპერაციების ან ფიქტიური გარიგებების მიხედვით გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურებით. ამასთანავე, მიღებული დღგ-ის ჩათვლა მყიდველისათვის უქმდება;
ზ) საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერულ ი ) ო პერაცი ის შემთხვევაში − თუ საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ო პერაცი ის ერთ-ერთი მხარე არ არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი. ამ შემთხვევაში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ სანაცვლოდ მიღებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ღირებულება ტოლია მიწოდებული საქონლის/მომსახურების ღირებულებისა, მასზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის ჩათვლით;
თ) (ამოღებულია - 12.06.2012, №6446);
31 . ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე.


Posted by: khutsurauli 18 Feb 2013, 13:56
QUOTE (otikosi @ 18 Feb 2013, 11:23 )
დღეს ანუ 18 თებერვალს გამოწერილი ელექტრონული ანგარიშფაქტურა რომ შევიყვანო იანვრის დაზუსტებულ დეკლარაციაში რაიმე პრობლემას ხედავთ?...იმის გათვალისცინებით რომ ელ-ანგარრიშ-ფაქტურას შეზღუდვები არ აქვს.....

რომ არც ქონდეს შეზღუდვები უბრალო ლოგიკით რომ ვიმსჯელოთ დეკლარაცია ჩააბარე 15 თებერვალს და ამ დროს შენ არ გქონდა ა/ფაქტურა, რადგან გამოიწერა 18 თებერვალს, ასე რომ ვერ ჩაითვლი და თუ გადასახადს შეიმცირებ მერე რევიზია სავარაუდოდ ერთი თვით ადრე ჩათვლით და გადასახადის შემცირების გამო დაგაჯარიმებს და ამ ერთ თვეში საურავსაც დაგარიცხავს
* * *
ეხლა მე რა მჭირდება იმას დავწერ:

მოკლედ რესტორნისთვის მაქვს პროდუქციის შესყიდვები გატარებული ორისში 16 -იან ანგარიშებზე, ანუ შემოსავალზე ავიღე და არა პირდაპირ ხარჯებში, მინდა ამეების ჩამოწერა, ჩამოსაწერად კი მჭირდება კალკულაცია და რომელი მასალა რა საჭმელს მოხმარდა და რამდენი, ანუ ექსელის ფორმაში ვინმეს თუ გაქთ აწყობილი რაიმე ამდაგვარი და ვინმე თუ აკეთებთ რესტორნის ბუღალტერიას იქნებ რამე ფორმები მომაშველოთ ექსელის, თეორიულად ვიცი რაც უნდა გავაკეთო მარა პრაქტიკულად ჯერ არ გამიკეთებია და არც ძაან დაწვრილმანება მინდა რადგან ეს მეორეხარისხოვანია ჩვენს ორგანიზაციაში,შეიძლება ერთი კვირის ან ერთი თვის მთლიანად გავაკეთო და ისე ჩამოვწერო,

წინასწარ დიდი მადლობა, ეხლა შემოგიერთდით და გამოცდილება მაქვს ბევრ რამეში, თუ რამით შემეძლება ხოლმე მეც დაგეხმარებით

Posted by: otikosi 18 Feb 2013, 14:18
khutsurauli

გაგეცინება და რესტორნის კალკულაცია არ მაქვს, კალკულაციის ფორმა მაქვს ფეხსაცმელის შექმნის, ოღონდ პედეეფ ფორმატშია თუ გამოგადგება.....

რაც შეეხება ანგარის-ფაქტურის მიბმას მეც ვიცი რომ ეგრეა მაგრამ ვეჭედები და მინდა რომ იქნებ რაიმე გზა გამოვნახო რომ ეხლა არ გადავიხადო თანხა უბრალოდ....

არადა რევიზიის დროს შეიძლება არც მიექცეს ყურადღება, თითო დეკლარაციაში მინიმუმ 100 ანგარიშ-ფაქქტურა მაქვს და ძალიან საეჭვოა ყველა ანგარიშ ფაქტურა შეამოწმონ გამოწერის თარიღით.
თან არის ანგარიშფაქტურები უარყოფა მივეცი, მომწოდებელმა შეასწორა და გადმომიგზავნა თავიდან, თარიღი იგივე დარჩა.

Posted by: bachachuna 18 Feb 2013, 14:32
Maribeli
ძალიან დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: ჭყონდიდელი 18 Feb 2013, 14:43
khutsurauli
otikosi

თუ შეგიძლიათ ჩაიკნიკებისათვის გასაგებ ენაზე მითხრათ რა ჯანდაბა დაემართება ჩემს მიერ მოცემულ მაგალითში კომპანია 1–ს და ჰქონდა თუ არა მას საერთოდ ასეთი პროდუქციის გაყიდვის უფლება (რომელზეც ა/ფ მიღებული არ ჰქონდა) ანუ ფაქტიურად, ნაყიდ და შემდეგ გადაყიდულ საქონელზე ფაქტურას იღებს 9 თვის დაგვიანებით !?

Posted by: khutsurauli 18 Feb 2013, 14:51
QUOTE (ჭყონდიდელი @ 18 Feb 2013, 14:43 )
khutsurauli
otikosi

თუ შეგიძლიათ ჩაიკნიკებისათვის გასაგებ ენაზე მითხრათ რა ჯანდაბა დაემართება ჩემს მიერ მოცემულ მაგალითში კომპანია 1–ს და ჰქონდა თუ არა მას საერთოდ ასეთი პროდუქციის გაყიდვის უფლება (რომელზეც ა/ფ მიღებული არ ჰქონდა) ანუ ფაქტიურად, ნაყიდ და შემდეგ გადაყიდულ საქონელზე ფაქტურას იღებს 9 თვის დაგვიანებით !?

რაც შეეხება გაყიდვის უფლებას კი ქონდა თუ გამოწერილია სასაქონლო ზედნადები მაინც, რაც შეეხება საგადასახადო ა/ფაქტურის გამოწერას და ჩათვლას მეც ეხლა ვნახე ეს 3-1 პუნქტი და როგორც ჩანს შეზღუდვა მოხსნილია ნამდვილად, ოღონდ მიაქციე ყურადღება 2012 15 მაისს შევიდა ცვლილება და მანამდე არ უნდა იყოს განხორციელებული ეს ოპერაცია, ასევე გადასახედი იქნება მაშინ როგორ აიღე შემოსავალზე და დღგ-როგორ დაარიცხე ზევიდან, თუ შენ 20000 ლარი გადაიხადე და 20000 -ივე არის თვითღირებულება მაშინ ზევიდან უნდა დაგერიცხა დღგ და გადაგეხადა კიდეც, მაგრამ ეხლა თუ ჩათვლას მიიღებ ესე იქნება: 20000/1.18=16949.15 და ამ თვითღირებულებაზე უნდა დაგერიცხა დღგ ზევიდან, არ ვიცი რამდენად გარკვევით აგიხსენი


* * *
QUOTE (otikosi @ 18 Feb 2013, 14:18 )
khutsurauli

გაგეცინება და რესტორნის კალკულაცია არ მაქვს, კალკულაციის ფორმა მაქვს ფეხსაცმელის შექმნის, ოღონდ პედეეფ ფორმატშია თუ გამოგადგება.....

რაც შეეხება ანგარის-ფაქტურის მიბმას მეც ვიცი რომ ეგრეა მაგრამ ვეჭედები და მინდა რომ იქნებ რაიმე გზა გამოვნახო რომ ეხლა არ გადავიხადო თანხა უბრალოდ....

არადა რევიზიის დროს შეიძლება არც მიექცეს ყურადღება, თითო დეკლარაციაში მინიმუმ 100 ანგარიშ-ფაქქტურა მაქვს და ძალიან საეჭვოა ყველა ანგარიშ ფაქტურა შეამოწმონ გამოწერის თარიღით.
თან  არის ანგარიშფაქტურები უარყოფა მივეცი, მომწოდებელმა შეასწორა და გადმომიგზავნა თავიდან, თარიღი იგივე დარჩა.

ეგ უკვე რისკია პატარა და მაშინ შენი გადასაწყვეტია, მართალია შეიძლება არც არავინ ნახოს, თუმცა წესით თითონ ერესს არ უნდა ქონდეს მაგის მიბმის საშუალება მაგრამ .. .. ...

მომე აბა ეგ პდფ და გადავიყვან ექსელში თუ მომეწონა


პ.ს. რა საინტერესოა ეს შეზღუდვა თუ აღარ არსებობს ელ.ა/ფაქტურებზე, მაშ რაღაზე არსებობს? ხელით ვიღა წერს როო??????? wink.gif

Posted by: otikosi 18 Feb 2013, 15:05
khutsurauli

პირადში მომწერე მაილი და გადმოგიგდებ.

Posted by: khutsurauli 18 Feb 2013, 15:11
მოგწერე და ნახე...................


თუ ვინმეს აქვს რესტორნის კალკულაციის ფორმა მომწეროს რაა

Posted by: odo_tab 18 Feb 2013, 16:00

Maribeli

მშვიდობა ყველას!!!!!!!!

2011 წელს საგადასახადომ სანქცია დამარიცხა 1125 ლარის ოდენობით. ეს როგორც წესი ხარჯში არ გამოიქვითება საგადასახადო კუთხით.
ბუღალტრულად გამოიქვითება როგორც მითხარით. ეს დარიცხული სანქცია 4210 -ზე დავსვა პირდაპირ? სხვაობა რომ არ მაქვს ამდენი რას ვშვრები ? ამ ეტაპზე სხვაობა მაქვს 754 ლარი მუდმივიც და დროებითიც. რაღაცას კიდევ ვერ ვგებულობ როგორც ჩანს. ისევ დავიბენი, მომეხმარეთ გთხოვთ.

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 16:20
QUOTE (odo_tab @ 18 Feb 2013, 16:00 )
Maribeli

მშვიდობა ყველას!!!!!!!!

2011 წელს საგადასახადომ სანქცია დამარიცხა 1125 ლარის ოდენობით. ეს როგორც წესი ხარჯში არ გამოიქვითება საგადასახადო კუთხით.
ბუღალტრულად გამოიქვითება როგორც მითხარით. ეს დარიცხული სანქცია 4210 -ზე დავსვა პირდაპირ? სხვაობა რომ არ მაქვს ამდენი რას ვშვრები ? ამ ეტაპზე სხვაობა მაქვს 754 ლარი მუდმივიც და დროებითიც. რაღაცას კიდევ ვერ ვგებულობ როგორც ჩანს. ისევ დავიბენი, მომეხმარეთ გთხოვთ.

დარიცხული სანქცია მუდმივი სხვაობაა..
სანქციის დარიცხვას მე მაგალითად ავსახავ ფინანსურად ჩვეულებრივ ვინაიდან ფინანსურად ხარჯია,მაგრამ ვატარებ ისეთ ანგარიშზე რომელიც მერე ვიცი რომ არ უნდა გამოვქვითო, მაგალითად გახსნილი მაქვს 78XX- ხარჯები რომლებიც არ გამოიქვითება და ერთ ერთი ქვე არის _ საურავები და ჯარიმებირომლებიც არ გამოქვითება

ამაზე დაგროვილ საურავებს წლის ბოლოს გადავიტან 5330 ზე ცხადია, ოღონც საფუძველში მასაც ვუწერ რომ არაგამოსაქვითი ხარჯია..

ეხლა მაგალითის სახით შევეცდები აგიხსნათ (ვთქვათ ეს საურავი საშემოსავლოზეა დარიცხული , და ვთქვათ რომ მხოლოდ ეს არის განსხვავება ჩვენს ფინანსურ და საგადასახადო დეკლარაციებს შორის:

ვთქვათ დარიცხული საურავია 1125 ლარი, მე გავატარებდი ამას
დ 78XX- კ/3320 საშემოსავლო

ეხლა დასრულდა წელი და ვხურავთ ანგარიშებს და ყველა 7 იანი გადადის 5330 ზე.ცხადია ესეც გადავა .ამიტომ ფინანსურად მოგება დამრჩება ვთქვათ 5000 ლარი, ხოლო ამ შემთხვევაშI საგადასახადო მოგება მექნება 5000+1125 ლარი =6125 ..

ეხლა დავხუროთ ჯერ 5330, ფინანსურად მოგების გადასახადი იქნებოდა 750 ლარი და ვაკეთებთ გატარებებს დ5330/კ 9210-750,
შემდეგ დაბეგრილი (გასანაწილებელი მოგება) დარჩება 5000-750=4250 რაც სახლშI უნდა წაიღოს დამფუძნებელმა (ფინანსურად)

ეხლა საგადასახადო დასაბეგრი მოგება იქნებოდა 6125 ლარი, აქედან მოგების გადასახადი 918.75, დავარიცხოთ ესეც დ9210/კ 3310 - 918.75 ეს გატარებები შენთვის უკვე ნაცნობია...

სხვაობა მოგების გადასაახადებს შორის არის 168.75, რომელსაც ვაკორექტირებთ გასაცემი მოგებიდან ანუ 5310 იდან გატარება იქნება დ5310/კ 9210- 168.75 - ამით დაგეხურება 9210 იც და გასანაწილებელი მოგება 4250 იდან შეგიმცირდება და დარჩება 4081.25 ლარი სახლში წასაღები თანხა,...


ესაა სულ გატარებები, ეხლა ლოგიკურად რომ გავყვეთ საგადასახადო მოგებით 6125 დან უნდა აეღო 6125-918.75=5206.25 ლარი, მაგრამ მაგდენის გადინება არ შეიძლება კომპანიიდან ვინდაიდან 1125 ლარი გადახდილია უკვე საურავის სახით და ეს უნდა გადაიხადოს დამფუძნებელმა თავისი ჯიბიდან, ამიტომ ამ 5206.25 -1125 (რაც თავისი ჯიბიდან არის დასაოვებელი )= 4081.25 ლარს რაც ჩვენც მივიღეთ


აი ესე ვაკორექტირებ მე მუდმივ სხვაობებს, ხოლო დროებით სხვაობებზე უკვე იცი გადავადება კეთდება


Posted by: lchko 18 Feb 2013, 16:43
Maribeli

გასაგებია რომ აქტით დარიცხული დღგ, მოგება, საურავი და ჯარიმა გამოუქვითავი ხარჯია, მაგრამ საშემოსავლო და სოც. გადასახადი (ადროინდელ წლებზე) რატომ არის გამოუქვითავი, მე თუ მკითხავთ, გამოქვითვადი ხარჯია, ძირი რათქმაუნდა.

მე რა მინდა გთხოვოთ, როცა ავტომობილი დირექტორის პირადი საკუთრებაა და გამოიყენაბა სამწარმეო საქმიანობაში რა სახით გავაფორმო იჯარა თუ ხელფასში შევიყვანო, რა ფორმას მირჩევთ, რა სახის დოკუმენტი გავაფორმო?

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 16:47
QUOTE (lchko @ 18 Feb 2013, 16:43 )
Maribeli

გასაგებია რომ აქტით დარიცხული დღგ, მოგება, საურავი და ჯარიმა გამოუქვითავი ხარჯია, მაგრამ საშემოსავლო და სოც. გადასახადი (ადროინდელ წლებზე) რატომ არის გამოუქვითავი, მე თუ მკითხავთ, გამოქვითვადი ხარჯია, ძირი რათქმაუნდა.

მე რა მინდა გთხოვოთ, როცა ავტომობილი დირექტორის პირადი საკუთრებაა და გამოიყენაბა სამწარმეო საქმიანობაში რა სახით გავაფორმო იჯარა თუ ხელფასში შევიყვანო, რა ფორმას მირჩევთ, რა სახის დოკუმენტი გავაფორმო?

მერე ძირზე ვინ დაობს ? ძირი რა თქმა უნდა გამოსაქვითი ხარჯია.. მაგრამ აქ საურავის დარიცხავასა და გამოქვითვაზეა საუბარი..
მე საურავსაც ვარიცხავ 3320 ზე რომ საგადასახადოს ბარათი შემედაროს და + არაგამოსაქვითი ხარჯიც ვიცოდე.უბრალოდ საურავს დ78(არაგამოსაქვითი ხარჯი) კ 3320 - აი ესე ვარიცხავ

Posted by: khutsurauli 18 Feb 2013, 16:59
78XX- კ/3320 საშემოსავლო

78 რა ანგარიშია? 8300 - ხარჯი რომელიც არ გამოიქვითება, აქ უნდა გატარდეს ეგ ხარჯები

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 17:01
QUOTE (lchko @ 18 Feb 2013, 16:43 )
Maribeli

გასაგებია რომ აქტით დარიცხული დღგ, მოგება, საურავი და ჯარიმა გამოუქვითავი ხარჯია, მაგრამ საშემოსავლო და სოც. გადასახადი (ადროინდელ წლებზე) რატომ არის გამოუქვითავი, მე თუ მკითხავთ, გამოქვითვადი ხარჯია, ძირი რათქმაუნდა.

მე რა მინდა გთხოვოთ, როცა ავტომობილი დირექტორის პირადი საკუთრებაა და გამოიყენაბა სამწარმეო საქმიანობაში რა სახით გავაფორმო იჯარა თუ ხელფასში შევიყვანო, რა ფორმას მირჩევთ, რა სახის დოკუმენტი გავაფორმო?

მანქანას რაც შეეხება.. თუ მხოლოდ კომპანიის მიზნებისათვის და ეკ.საქმიანობისთვის გამოიყენება შეიძლება გაფორმდეს იჯარაც, მაგრამ მერე აღარ უნდა გამოიყენოს პირადი მიზნებისათვის თორე ახლა ის გაგიხდება საშემოსავლოთი დასაბეგრი ....

თუ ხელშეკრულებაში ჩაუდებ რომ გარდა დირექტორობისა ამვდროულად მძღოლის ფუნქვიაც ექნება შეთავსებით , რაც საჭიროების შემთხვევაში ავალდებულებს საკუთარი ავტომობილით მოემსახუროს ფირმას ,ეს ვარიანტიც განიხილეთ აბა..
ანუ უხეშად რომ ვთქვა ქირაობ პიროვნებას ერთდროულად დირექტორისსა და მძღოლის მოვალეობის შესასრულებლად და ხელფასი მოიცავს ორივე სამუშაოს ანაზღაურებას..ასეთი ხელშეკრულებებიც მინახია მე პირადად და მქონია,და საგადასაახადოსაც შენიშვნა არ მოუცია , მაგრამ ეგ არ ნიშნავს რომ სხვა ფირმაშიც არ მისცემენ შენიშვნას..

Posted by: odo_tab 18 Feb 2013, 17:05
Maribeli

ღრმად ამოვისუნთქე, ყველაფერი გავიგე, დაგლოცოს უფალმა. გაიხარეეეეეეეეეეეე

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 17:06
QUOTE (khutsurauli @ 18 Feb 2013, 16:59 )
78XX- კ/3320 საშემოსავლო

78 რა ანგარიშია? 8300 - ხარჯი რომელიც არ გამოიქვითება, აქ უნდა გატარდეს ეგ ხარჯები

და აზრი ???

შენ თუ 83 გაქ კი ბატონო შენი ნება, მე 83 საერთოდ არ მაქვს და 78 მომეწონა და ამაზე ვატარებ.. რომელ ანგარიშს რა სახელს დავარქმევ ჩემი საქმეა , არც საგადასახადო და არც ბასს არ მზღუდავს მაგაში.

Posted by: khutsurauli 18 Feb 2013, 17:06
QUOTE
მე რა მინდა გთხოვოთ, როცა ავტომობილი დირექტორის პირადი საკუთრებაა და გამოიყენაბა სამწარმეო საქმიანობაში რა სახით გავაფორმო იჯარა თუ ხელფასში შევიყვანო, რა ფორმას მირჩევთ, რა სახის დოკუმენტი გავაფორმო?


ხელფასი რომ გააფორმო საწვავს როგორ ჩამოწერ? იჯარა უნდა გააფორმო და საწვავის ჩამოწერის აქტიც გააკეთო თვეში ერთხელ რამდენი კილომეტრი გაიარა, რამდენი საწვავი დაიხარჯა და რა საქმეს

* * *
QUOTE
და აზრი ???

შენ თუ 83 გაქ კი ბატონო შენი ნება, მე 83 საერთოდ არ მაქვს და 78 მომეწონა და ამაზე ვატარებ.. რომელ ანგარიშს რა სახელს დავარქმევ ჩემი საქმეა , არც საგადასახადო და არც ბასს არ მზღუდავს მაგაში.


კი ბატონო მაგაზე არავინ დაგაჯარიმებს მარა თუ ვინმე არმცოდნე ნახავს ვერ მიხვდება აქ და უნდა იწვალოს მერე, სტანდარტულად რაც არის ესაა და მაგიტომ დავწერე, შენ კი არ გაგაკრიტიკე ძმა

Posted by: Maribeli 18 Feb 2013, 17:15
QUOTE (odo_tab @ 18 Feb 2013, 17:05 )
Maribeli

ღრმად ამოვისუნთქე, ყველაფერი გავიგე, დაგლოცოს უფალმა. გაიხარეეეეეეეეეეეე

ძალიან კარგი , მიხარია თუ ტყუილად არ ვწერე ამხელა მოთხრობები და გაიგე..

ამაზე მეტად დეტალურად უბრალოდ შეუძლებელია ახსნა დისტანციურად..მაგრამ მაინც საკმაოდ საფრთხილო საქმეზე გაქვს ხელი მოკიდებული და კარგი იქნება თუ ვინმე გამოცდილს გადაახედებ პროგრამაზეც და საბუთებზეც, რავიცი მე კი გიწერ გატარებებს მაგრამ მანდ უამრავი ნიუანსი შეიძლება გამოჩნეს მუშაობის პროცესში..

მთავარია დორბითი და მუდმივი სხვაობები გაშიფრო კარგად თორე უფრო უარესი დომხალი გამოგივა...

აუცილებლად გადახედე სტანდარტებს მაგ საკითხს ბასს 12 არეგულირებს.მარტო ჩემი დაწერილის იმედზე ნუ იქნებითქო, მე აქედან ვერ ვხედავ შენი საქმის სრულ სურათს და ყველა ნიუანს..
* * *
QUOTE (khutsurauli @ 18 Feb 2013, 17:06 )
QUOTE
მე რა მინდა გთხოვოთ, როცა ავტომობილი დირექტორის პირადი საკუთრებაა და გამოიყენაბა სამწარმეო საქმიანობაში რა სახით გავაფორმო იჯარა თუ ხელფასში შევიყვანო, რა ფორმას მირჩევთ, რა სახის დოკუმენტი გავაფორმო?


ხელფასი რომ გააფორმო საწვავს როგორ ჩამოწერ? იჯარა უნდა გააფორმო და საწვავის ჩამოწერის აქტიც გააკეთო თვეში ერთხელ რამდენი კილომეტრი გაიარა, რამდენი საწვავი დაიხარჯა და რა საქმეს

* * *
QUOTE
და აზრი ???

შენ თუ 83 გაქ კი ბატონო შენი ნება, მე 83 საერთოდ არ მაქვს და 78 მომეწონა და ამაზე ვატარებ.. რომელ ანგარიშს რა სახელს დავარქმევ ჩემი საქმეა , არც საგადასახადო და არც ბასს არ მზღუდავს მაგაში.


კი ბატონო მაგაზე არავინ დაგაჯარიმებს მარა თუ ვინმე არმცოდნე ნახავს ვერ მიხვდება აქ და უნდა იწვალოს მერე, სტანდარტულად რაც არის ესაა და მაგიტომ დავწერე, შენ კი არ გაგაკრიტიკე ძმა

არც მე არ მინდა გაგრიტიკო მაგრამ არ მეშვები რაღაც და...

რა სტანდარტულ ა.გეგმაზე მესაუბრები იქნება და დააკონკრეტო მაშინ ?? სტანდარტულ ა/გეგმაში 8290 ით თავრდება საერთოდ, 8300 არც არის და შენ რომელი სტანდარტით ისწავლე მე არ ვიცი..მე მასეთი სტანდარტული გეგმა არ მინახია და არც გამიგია, რავივი დავბერდი ეტყობა ჩემს დროს მასეთი გეგმა არ იყო smile.gif)

Posted by: khutsurauli 18 Feb 2013, 17:57
მე არავის ვეჯიბრები და არც მაგიტომ მითქვია, პროცენტი და საურავი არასაოპერაციო ხარჯია და 8 -ებით იწყება არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯი, შენც კარგად იცი ეს და არის ძალიან ელემენტარული, უბრალოდ სხვებისთვის რომ გასაგები ყოფილიყო მაგიტომ დავწერე

Posted by: nostradamuss 18 Feb 2013, 18:04
გამარჯობათ, რა მაინტერსებს.... Ebay-დან და Amazon-დან ნივთები ჩამოქავს მეწარმეს, ამ ყველაფრის რეალიზაცია თავისთავად შეუძლია ხომ ? ? და საქონლის საბუთად აღიარებს რაც მოჰყვება ამ ნივთს ასე არ არის ? რამე განსხვავებული აღრიცხვა რომ არ არის საჭირო ამ ყველფრისთვის ?

Posted by: LashaVar 18 Feb 2013, 18:33
რა მაინტერესებს მაქვს ნაქირავები ფართი 400 და პატრონმა მთხოვა გავაფორმოთ ვითომ 100 მაქვს გაქირავებულიო რო ნაკლები თანხით დაიბეგროს... ჩემთვის ააქვს რაიმე მნიშვნელობა რეალურად 400 ვიხდი და საბუთებში 100 დაგიწერო.. რამე ჩეპე ხო არა? პრობლემა ხო არ შემექმნება ბუღალტერიაში : /

Posted by: The DoctoR 18 Feb 2013, 18:57
LashaVar
QUOTE
ჩემთვის ააქვს რაიმე მნიშვნელობა?

ვერ გამოქვითავ დარჩენილ 300 ლარს

Posted by: misha12341 18 Feb 2013, 18:58
აუუუ დამეხმარეთ თემა როგორ დავამატო მითხარით ახალი ვარ smile.gif biggrin.gif

Posted by: odo_tab 18 Feb 2013, 19:13
LashaVar
დანარჩენ სამასს თქვენი ჯიბიდან გადაიხდი? ხარჯში ხომ უნდა აჩვენო რომ გაეცი თანხა.

Posted by: LashaVar 18 Feb 2013, 19:33
odo_tab
The DoctoR
ხოდა რა ვქნა? ეგეთ პირობას უნდა დავთახმდე შეიზლება მაგით მე რო დავზარალდე?
და რა პრობლემა შეიძლება რო შემექმნას

Posted by: Misplaced 18 Feb 2013, 22:19
Maribeli
კარგად რომ წაგეკითხა პოსტი ნახავდი რომ მეწერა რა შემთხვევაში იწერება ზედნადები - მარტივი წესები მგონი ყველამ ვიცით smile.gif მყიდველზე რომ თქვი, არასწორად სვამ საკითხს, რათ უნდა მაინც ხარჯად ვერ აღიარებსო და ზედნადების დანიშნულება მხოლოდ ის არაა რომ ხარჯად აღიარებისთვის გამოგადეს, პირველ რიგში ტრანსპორტირების თანხმლები დოკუმენტია smile.gif
აქ არავინ არავის "ებლატავება" (ბოდიში სლენგისთვის) და სხვა ტონით თუ შეიძლებაsmile.gif

Posted by: Lady_Bird 18 Feb 2013, 22:50
დავიჯერო არავინ მუშაობთ 1C ბუღალტერიაში და მაღაზია საწყობში?

Posted by: nostradamuss 19 Feb 2013, 08:31
QUOTE
გამარჯობათ, რა მაინტერსებს.... Ebay-დან და Amazon-დან ნივთები ჩამოქავს მეწარმეს, ამ ყველაფრის რეალიზაცია თავისთავად შეუძლია ხომ ? ? და საქონლის საბუთად აღიარებს რაც მოჰყვება ამ ნივთს ასე არ არის ? რამე განსხვავებული აღრიცხვა რომ არ არის საჭირო ამ ყველფრისთვის ?



არ შეგიძლიათ მირჩიოთ რაიმე ? ? ? sleep.gif sleep.gif

Posted by: Lady_Bird 19 Feb 2013, 09:31
nostradamuss
თუ ინდ მეწარმეა არანაირი პრობლემა არ არის. საინვოისო ღირებულებას მიუმატებ ტრანსპორტირებას და გაყიდი ჩვეულებრივ.
თუ შპს ხარ დარეგისტრირდები როგორც ამაზონზე ასევე გადამზიდი კომპანისს გვერდზეც. 300 ლარამდე არ იბეგრები, დანარჩენ შემთხვევებში იბეგრები ჩვეულებრივ. თავად გადამზიდი კომპანიაც დაგეხმარება თუ რაიმე პრობლემა გაქვს. ხო კიდევ ვიზა ბარათიც კომპანისს სახელზე უნდა იყოს გახსნილი. კორპორატიული ბარათი უნდა იყოს . ბიზნეს ქარდი... გადამზიდი კომპანიაც შპს ზე გამოწერს ტრანსპორტირების ინვოისს...

Posted by: khutsurauli 19 Feb 2013, 10:45
QUOTE (LashaVar @ 18 Feb 2013, 19:33 )
odo_tab
The DoctoR
ხოდა რა ვქნა? ეგეთ პირობას უნდა დავთახმდე შეიზლება მაგით მე რო დავზარალდე?
და რა პრობლემა შეიძლება რო შემექმნას

ეგ შენი გადასაწყვეტია ზარალდები ფაქტიურად, 300*12=3600*20%=720 ლარით მეტ მოგების გადასახადს გადაიხდი წელიწადში და დანარჩენი შენ გადაწყვიტე, +1 3600 ლარი სალაროდან გასავალს ვერ აჩვენებ და მოგიწევს მაგ ფულის გათეთრება სხვაგან სადმე, ან ჯიბიდან უნდა გასცე
* * *
QUOTE
დავიჯერო არავინ მუშაობთ 1C ბუღალტერიაში და მაღაზია საწყობში?


და რა გაინტერესებს 1C -ზე? რაღაც შეხება მქონია ბუღალტერიასთან, დისტრიბუცია კარგად ვიცი და მაღაზია საწყობიც იგივეა

Posted by: Misplaced 19 Feb 2013, 11:19
ჭყონდიდელი
გიპასუხეს უკვე სანამ მე შემოვიხედეsmile.gif 174 მუხლის მიხედვით უნდა განსაზღვრო ჩათვლის ვადა და თან ისიც მნიშვნელოვანია ოპერაცია როდის მოხდა, იმიტომ რომ მაგ ნაწილში ცვლილებები შევიდა და შეცვლილი თუ ძველი ნაწილი არეგულირებს მაგას ეგეც მნიშვნელოვანია.
ხო, თუ ზედნადები ქონდა მაგ შესყიდვაზე (გითხრეს ზევითაცsmile.gif ) მაშინ შესყიდვის დამადასტურებელი საბუთი აქვს და ეგ აღარაა პრობლემა. მაგრამ დღგ თუ ვერ ჩაითვლის და რა თანხაზე მოხდა თავიდანვე გაანგარიშება ეგაა გასარკვევი, თვითღირებულებად რა აიღო და დღგ რას დაარიცხა

Posted by: rabateli 19 Feb 2013, 12:11
გამარჯობათ, ხომ არ გახსოვთ,იყო ასეთი ბრძანება თუ სხვა რესტორნებისთვის. ხარჯის არ ქონის შემთხვევაში გარკვეული პროცენტით შეიძლებოდა გამოქვითვა ერთობლივი შემოსავლიდან . თუვინმეს გახსოვთ გთხოვთ მიმითითოთ.

დიდი მადლობა.

Posted by: The DoctoR 19 Feb 2013, 13:05
rabateli
ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 996.

Posted by: khutsurauli 19 Feb 2013, 13:05
არავინ აკეთებს რესტორნის ბუღალტერიას? კალკულაცია მინდა ექსელით

Posted by: Ti-Ni 19 Feb 2013, 13:48
ასეთი შეკითხვა მაქვს: გადამოწმების და დაზუსტების გაადვილების მიზნით მინდა ანგარიშების გადაჯგუფებ-გადმოჯგუფება. თავისთავად შეეცვლება ანგარიშებს ნომრები. დასაშვებია ამის გაკეთება? სალაროს გასავლის ორდერებზე მაკორესპონდირებელი ანგარიშისთვის სხვა ნომერი იქნება და გარატებაში სხვა ნომერი და შეიძლება? სავარაუდოდ ალბათ_არა, მაგრამ მაინტერესებს, იქნებ მაინც დასაშვები იყოს. ორდერებს ვერ შევცვლი, სხვა ბუღალტრის გამოწერილია.

Posted by: qondara 19 Feb 2013, 14:01
Ti-Ni

ეგ ბაზა ექსელში რო გაიტანო და იქ დააჯგუფო და ისე შეამოწმო არ გამოვა?

Posted by: Ti-Ni 19 Feb 2013, 14:33
QUOTE (The DoctoR @ 19 Feb 2013, 13:05 )
rabateli
ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 996.

კი, მეც გავიგე ეგ და თანაც საგადასახადო ინსპექტორისგან. იმან მითხრა, ხარჯების 20% შეგიძლია გამოქვითო უსაბუთოო.
და ამ 996 ბრძანებაში ეს ვერსად ვნახე.

Posted by: teramisu 19 Feb 2013, 14:53
ვინმეს თუ ქონია აქციზურ მარკებთან შეხება, ან თუ იცით ვინმე ასეთი ბუღალტერი იქნბ მირჩიოთ?

Posted by: otikosi 19 Feb 2013, 14:58
Ti-Ni
rabateli

წაიკითხეთ გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ ბრძანება #996. მუხლი 31. ცალკეულ შემთხვევებში ხარჯების გამოქვითვა


Posted by: NNina 19 Feb 2013, 15:01
teramisu

უფრო კონკრეტულად დაწერე.ან კანონში ნახე.

Posted by: Ti-Ni 19 Feb 2013, 15:17
otikosi

"წაიკითხეთ გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ ბრძანება #996. მუხლი 31. ცალკეულ შემთხვევებში ხარჯების გამოქვითვა"

წავიკითხე, მაგრამ ეგ ისედაც წერია საგადასახადო კოდექსში. დავიჯერო, არსად არასდროს არსებულა ის ინფორმაცია, რომელიც მე მომაწოდეს?
* * *
qondara

"ეგ ბაზა ექსელში რო გაიტანო და იქ დააჯგუფო და ისე შეამოწმო არ გამოვა?"

საერთოდ მინდა დალაგებული იყოს პროგრამაში და არეული არ იყოს ყველაფერი ერთმანეთში.

Posted by: The DoctoR 19 Feb 2013, 15:24
Ti-Ni
QUOTE
ეგ ისედაც წერია საგადასახადო კოდექსში.

უსაბუთოთ ხარჯის გამოქვითვა? smile.gif
31 მუხლში არის, ქვედა სტრიქონებზე წერია და თან რესტორნის მაგალითიც არის მოტანილი.

Posted by: otikosi 19 Feb 2013, 15:32
Ti-Ni

სსკ-ს 105 მუხლის 5 პუნქტი ღაღადებს რომ მინისტრი განსაზღვრავს იმ უსაბუთო ხარჯების გამოქვითვას რომებიც შეგვიძლია გამოვქვითოთ და კონკრეტულად 996 ბრძანების 31 მუხლში არის მოცემული კონკრეტულად რესტორნის შესახებ მთლიანი შემოსავლი 20% გამოქვითის შესახებ.

Posted by: Ti-Ni 19 Feb 2013, 16:14
otikosi
The DoctoR

მადლობა smile.gif როგორც იქნა ვიპოვე ეს განმარტებიანი ვარიანტი.

Posted by: teramisu 19 Feb 2013, 18:31
პირველი კოდი მეორისგან რითი განსხვავდება? 10-20 ლიტრის მოცულობაზეა საუბარი? (აქციზური მარკების განაცხადისათვის)


2208 60 – არაყი 1 ლ - 3 ლარი
2208 90 110 00 – – – არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები 1 ლ 2.5 ლარი


Posted by: lchko 19 Feb 2013, 22:35
QUOTE
Maribeli


დღეს კონსულტაციაშიც დავრეკე და ბოლო ვარიანტი მირჩიეს , ბრძანება-ხელშეკრულების ფორმა სადაც აღინიშნება რომ პირადი მანქანა შეიძლება გამოყენებული იყოს კომერციული მიზნებისთვის და აღნიშნეო რომ საწვავის ჩამოწერა მოხდება მხოლოდ საწარმოს საქმეზე გასვლისას და ხელფასზე მიეცემა დანამატი იჯარის სახით და დაიბეგრება საშემოსავლოთი, მგონი ნორმალური ვარიანტია და ადვილი გასაკეთებელიც
* * *
QUOTE
Lady_Bird



300 ლარამდე შეღავათი ხომ მხოლოდ არამეწარმე ფიზიკურ პირებზე ვრცელდება? სამეწარმეო საქმიანობისას არ ვრცელდება ეგ შეღავათი, თუ რამე არ შეიცვალა ბოლო დროს

Posted by: Red Hot Chili Peppers 19 Feb 2013, 22:49
ი/მ შეიძინა მარშუტკა დისტრიბუციისათვის, მაგრამ შესყიდვის არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია, იმისათვის რომ ამუშაოს ეს მარშუტკა თავის საწარმოში ხელშეკრულება უნდა გააფორმოს თუ არ სჭირდება რადგან თავის სახელზეა?

Posted by: Lady_Bird 19 Feb 2013, 23:59
lchko
არა ორგანიზაციებზეც არის. ერთი თვის წინ მივიღე საფოსტო ამანათი ორგანიზაციაზე 100 ევროს ღირებულების დ. Pირდაპირ გამომატანეს. განბაჟების გარეშე.

Posted by: khutsurauli 20 Feb 2013, 00:49
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 19 Feb 2013, 22:49 )
ი/მ შეიძინა მარშუტკა დისტრიბუციისათვის, მაგრამ შესყიდვის არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია, იმისათვის რომ ამუშაოს ეს მარშუტკა თავის საწარმოში ხელშეკრულება უნდა გააფორმოს თუ არ სჭირდება რადგან თავის სახელზეა?

არა გადაფორმების საბუთი ხომ არსებობს და იქ შეიძლება ფასიც იყოს მითითებული, თუ არ არის ეს საბუთი მართალია მანქანას ვერ აიღებს ძირითად საშუალებაზე, მაგრამ საწვავის და რემონტის ხარჯები შეუძლია პირდაპირ დაიწყოს ჩამოწერა რადგან თავისია უკვე მანქანა

Posted by: odo_tab 20 Feb 2013, 09:09
მშვიდობა ყველას!!!!!!!!

ქონების დაზუსტებულ დეკლარაციას არ მავსებინებს რს.გე -ზე (2007 და 2008 წლებს) ხომ არ იცით ვინმემ რატომ, ან როგორ უნდა მოვიქცე ?

Posted by: khutsurauli 20 Feb 2013, 10:24
QUOTE (odo_tab @ 20 Feb 2013, 09:09 )
მშვიდობა ყველას!!!!!!!!

ქონების დაზუსტებულ დეკლარაციას არ მავსებინებს რს.გე -ზე (2007 და 2008 წლებს) ხომ არ იცით ვინმემ რატომ, ან როგორ უნდა მოვიქცე ?

ხელით უნდა შეავსო საგადასახადოში, 2009 წლიდან დაიწყო rs.ge -მ ფუნქციონირება

Posted by: odo_tab 20 Feb 2013, 10:33
khutsurauli
მადლობა, მოგების დეკლარაციას მავსებინებს ადრე 2010 წელს ქონებაც გადავაგზავნე რს.გე დან ძველი წლების.
ეტყობა ახლა შეზღუდეს.

Posted by: khutsurauli 20 Feb 2013, 10:43
QUOTE (odo_tab @ 20 Feb 2013, 10:33 )
khutsurauli
მადლობა, მოგების დეკლარაციას მავსებინებს ადრე 2010 წელს ქონებაც გადავაგზავნე რს.გე დან ძველი წლების.
ეტყობა ახლა შეზღუდეს.

ეხლა ვცადე და შემავსებინა, შევინახე და პროსტა აღარ გადავაგზავნე, სცადე აბა შენც უნდა შეავსო წესით რადგან ჩასმულია 2007 და 2008 წლები, მე არ მეგონა უბრალოდ რომ მოგცემდა საშუალებას რადგან 2009 წლიდან დაიწყო ელექტრონული

Posted by: odo_tab 20 Feb 2013, 12:38
khutsurauli

კიდევ ერთხელ მადლობა, მეც შემავსებინა არასწორად ვავსებდი და ვერ გამიგო sad.gif(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Posted by: Maribeli 20 Feb 2013, 12:57
QUOTE (lchko @ 19 Feb 2013, 22:35 )
QUOTE
Maribeli


დღეს კონსულტაციაშიც დავრეკე და ბოლო ვარიანტი მირჩიეს , ბრძანება-ხელშეკრულების ფორმა სადაც აღინიშნება რომ პირადი მანქანა შეიძლება გამოყენებული იყოს კომერციული მიზნებისთვის და აღნიშნეო რომ საწვავის ჩამოწერა მოხდება მხოლოდ საწარმოს საქმეზე გასვლისას და ხელფასზე მიეცემა დანამატი იჯარის სახით და დაიბეგრება საშემოსავლოთი, მგონი ნორმალური ვარიანტია და ადვილი გასაკეთებელიც
* * *
QUOTE
Lady_Bird



300 ლარამდე შეღავათი ხომ მხოლოდ არამეწარმე ფიზიკურ პირებზე ვრცელდება? სამეწარმეო საქმიანობისას არ ვრცელდება ეგ შეღავათი, თუ რამე არ შეიცვალა ბოლო დროს

ხო ეგ იგივეა რაც მე დავწერე.. ხელშეკრულებაშივე რომ უნდა ჩაუდოთქო, მაგრამ მერე ისეთი გამაკრიტიკეს დავის და მტკიცების ნერვები არ მქონდა და გავჩერდი..

მანდ უბრალოდ საწვავის ჩამოწერას რომ გააკეთებ ყურადღება უნდა მიაქციო მარშუტებს, ანუ ვთქვათ უნდა ჩამოწერო 100 ლიტრა საწვავი, ეს უნდა იშიფრებოდეს ისეთი მარშუტებით რომელიც იწყება კომპაანიის ობიექტიდან და ისევ იქვე მთავრდება , რომ გამოირიცხოს პირადი საგებლობისათვის გამოყენება.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Feb 2013, 14:36
khutsurauli
რემონტის ხარჯები ხო არ არის შეზღუდული?

Posted by: keen 20 Feb 2013, 14:58
ორისში, ვალუტების კურსების ექსელის ფაილის იმპორტი გაუკეთებია ვინმეს? და თუ მოახერხეს, როგორ?.. boli.gif

Posted by: qondara 20 Feb 2013, 15:25
საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება შემდეგ ფიზიკურ პირთა მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე: დ) მარტოხელა დედის;.

ეს როგორ გესმით? ანუ თუ დაქირავებულს აქვს 300 ლარი ხელზე მას ეხება ეს მუხლი?

Posted by: maia_r 20 Feb 2013, 15:28
qondara
კი ეხება. დასაბეგრი შემოსავალი უნდა ქონდეს თვეში 250, ანუ ხელზე 200, ამაზე მეტი იბეგრება

Posted by: გ.ნ.. 20 Feb 2013, 15:35
და ეგ დაბეგვრის პრინციპი ძალაში როდიდან შედის? კოდექსში ცვლილება არ იყო მე რო ვნახე?

Posted by: Ti-Ni 20 Feb 2013, 15:38
მაგალითი: 6
საანგარიშო წლის 1 იანვარს საწარმოს ბალანსზე ერიცხება: 50.0 ათ. ლარის ძირითადი საშუალებები (ნარჩენი ღირებულებით); 5.0 ათ. ლარის დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა; 10.0 ათ. ლარის დაუმთავრებელი კაპიტალური დაბანდებანი და 9.0 ათ. ლარის არამატერიალური აქტივები (ნარჩენი ღირებულებით), ხოლო საანგარიშო წლის 31 დეკემბერს იგივე აქტივები - შესაბამისად: 55.0 ათ. ლარის, 4.0 ათ. ლარის, 3.0 ათ. ლარის და 9.0 ათ. ლარის ოდენობით.
მოცემულ შემთხვევაში, წლის დასაწყისისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება შეადგენს (50.0+5.0+10.0+9.0) 74.0 ათ. ლარს, წლის ბოლოსათვის - (55.0+4.0+3.0+9.0) 71.0 ათ.ლარს. ხოლო საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება შეადგენს - [(74.0+71.0) / 2] 72.5 ათ. ლარს.
3. ფიზიკური პირის მიერ იჯარით, ქირით, უზუფრუქტით ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემულ ქონებაზე (გარდა მიწისა) და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობისათვის, აგრეთვე “მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული საქმიანობისათვის გამოყენებულ ან განკუთვნილ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება ქონების ღირებულების არა უმეტეს 1%-ის ოდენობით.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნულ შემთხვევაში, აქტივების ღირებულება გამოიანგარიშება საგადასახადო კოდექსის 211-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული აქტივების ღირებულებისა და 183-ე მუხლის მე-3 ნაწილში მოცემული ამორტიზაციის ნორმების გათვალისწინებით. ამასთან, აქტივების ღირებულება საგადასახადო კოდექსის 183-ე მუხლის მე-3 ნაწილში მოცემული ამორტიზაციის ნორმებით მცირდება იმ საანგარიშო პერიოდებისათვის, რომელშიც ხდება აქტივების გამოყენება ეკონომიკურ საქმიანობაში. ეს წესი მოქმედებს მიუხედავად იმისა, რომ პირმა შეიძლება გამოიყენოს 183-ე მუხლის მე-13 ნაწილით გათვალისწინებული უფლება და ძირითადი საშუალებების შესყიდვის (წარმოების) ხარჯები სრულად გამოქვითოს დასაბეგრი შემოსავლის გაანგარიშებისას, ან გამოიყენოს 183-ე მუხლის მე-10 ნაწილით გათვალისწინებული დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმა.

ვერავინ განმიმარტავს მე-4 პუნქტის მნიშვნელობას? მე როგორც გავიგე, ფინანსური ცვეთის დარიცხვით მიღებული დასაბეგრი ქონების ღირებულება არაფერშუაშია და გამოიყენება საგადასახადო კოდექსში დაწესებული ცვეთის ნორმები, გარდა დაჩქარებული და სრულად გამოქვითვის მეთოდისა. თუ მე ვერ გავიგე რაღაც სწორად?

Posted by: გ.ნ.. 20 Feb 2013, 15:39
QUOTE
რემონტის ხარჯები ხო არ არის შეზღუდული?

საგადასახადო მიზნებისათვის შეგვიძლია გამოვქვითოთ ხარჯად , ძირითადი საშუალების- წინა წლის ღირებულების 5%. დარჩენილი თანხა ემატება ძირითადი საშუალების ღირებულებას.

Posted by: khutsurauli 20 Feb 2013, 15:41
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 20 Feb 2013, 14:36 )
khutsurauli
რემონტის ხარჯები ხო არ არის შეზღუდული?

რას გულისხმობ შეზღუდვაში? ვერ მივხვდი

Posted by: გ.ნ.. 20 Feb 2013, 15:42
კასა არის შეძენილი 2012 წლის ნოემბერში . არ არის დარიცხული და გადახდილი ქონების გადასახადი, და რამე პრობლემა იქნება ? ეხლა ჩვეულებრივ დავარიცხო მთელი წლის ხო?

Posted by: Ti-Ni 20 Feb 2013, 15:58
qondara


ანუ შენ კითხულობ დაუბეგრავ მინიმუმთან მიმართებაშიც?
"1. ფიზიკური პირი, რომლის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 6000 ლარს, უფლებამოსილია ამ შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი მინიმუმი − 1800 ლარი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ დასაბეგრ შემოსავალში არ გაითვალისწინება ამ კოდექსის საფუძველზე საშემოსავლო გადასახადისაგან განთავისუფლებული ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი."

და 82-ე მუხლში წერია: "3. თუ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელს წარმოექმნება ერთზე მეტი საგადასახადო შეღავათის უფლება, მასზე გავრცელდება მათგან ერთი, უმაღლესი შეღავათი. "

მე როგორც ვხვდები, თუ მარტოხელა დედა წელიწადში იღებს 6000 ლარამდე შემოსავალს, იგი ისარგებლებს 3000 ლარზე შეღავათით და არა ორივე შეღავათით.

Posted by: otikosi 20 Feb 2013, 15:59
qondara
maia_r

წლის განმავლობაში 3000 ლარამდე ნებისმიერი საშემოსავლოთი დასაბეგრი შემოსავალი არ დაებეგრება მარტოხელა დედას, თუმცა სტატუსი უნდა ქონდეს მარტოხელა დედის.

Posted by: Ti-Ni 20 Feb 2013, 16:06
შეკითხვა მაქვს კიდევ: რესტორანმა შეიძინა მაგიდები და სკამები 10 000 ლარად. თუ ცალცალკე თითოეულს 1000 ლარზე ნაკლები ღირებულება აქვს, გამოიქვიტება მთლიანად ხარჯში. მაგრამ თუ კომპლექტია და 10 000 ლარისაა, ცვეთის რომელი ნორმა უნდა გამოვიყენო, რომელ ჯგუფში შევა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Feb 2013, 16:20
khutsurauli
მაგალითად: ზეთის გამოცვლა, საბურავების შეძენა და სხვა რემონტი; პირდაპირ ხაჯებში უნდა გავუშვა თუ როგორც საწვავის ჩამოწერა ხდება მაგდაგვარი ან რაიმე სხვა მეთოდი არის საჭირო?

Posted by: qondara 20 Feb 2013, 16:43
otikosi
Ti-Ni
maia_r
აი რა მიპასუხა შემოსავლების სამსახურმა. მე როგორც გავიგე უნდა დავუკავო რადგან წლიური ხელფასი 3000ზე მეტია. თქვენც გადახედეთ რა.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
თქვენს 2013 წლის 20 თებერვლის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მეორე ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება მარტოხელა დედის მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ #996 ბრძანების გათვალისწინებით, საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა გამოიყენება მხოლოდ ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებზე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული შეღავათების გავრცელებისას. ამასთან, იგი არ წარმოადგენს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს. შესაბამისად, შეღავათის გამოყენების მიზნით ამ პუნქტით გათვალისწინებულმა დაქირავებულმა პირებმა დამქირავებელს (საგადასახადო აგენტს) ცნობასთან ერთად უნდა წარუდგინონ შეღავათით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
ამასთან, სსკ-ის 82-ე მუხლის მეორე ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისას, მარტოხელა დედის სტატუსის დადგენის მიზნით, მხედველობაში მიიღება სამოქალაქო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ „სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, დედის განცხადების საფუძველზე გაცემული ცნობა.
საქართველოს საგადასახდო კოდექსის 811 მუხლის თანახმად, ფიზიკური პირი, რომლის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 6000 ლარს, უფლებამოსილია ამ შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი მინიმუმი − 1800 ლარი.
ანუ, წლის განმავლობაში პირის მიერ მიღებული შემოსავალი ჩვეულებრივად დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით, ხოლო წლის ბოლოს თუ შემოსავალი არ აღემატებოდა 6000 ლარს, ამ პირს უფლება ექნება მოითხოვოს დაკავებული საშემოსავლოს დაბრუნება.
დაუბეგრავი მინიმუმის გათვალისწინებით, გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის გადაანგარიშება და შესაბამისი თანხის დაბრუნება ხორციელდება დაქირავებულის მიერ დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის შესახებ დეკლარაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენით.
შესაბამისად ფიზიკურ პირს ექნება შესაძლებლობა ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლიდან ყოველწლიურად გამოქვითოს 1800 ლარი, თუ მისი წლიური ხელფასი არ აღემატება 6000 ლარს. დაუბეგრავი მინიმუმის გამოყენება მოხდება დაქირავებული ფიზიკური პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში შესაბამისი დეკლარაციის (ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ მოგვიანებით) წარდგენის გზით გადასახადის გადაანგარიშებისა და უკან დაბრუნების მოთხოვნით.
დაქირავებული ფიზიკური პირი თვითონ დაიბრუნებს ბიუჯეტიდან დამქირავებლის მიერ დაუბეგრავი მინიმუმის ოდენობის ხელფასის გაცემისას დაკავებულ საშემოსავლო გადასახადს.
ამასთან, თუ ფიზიკური პირი დამატებით სარგებლობს საშემოსავლო გადასახადში დაწესებული შეღავათით, აღნიშნული შეღავათი არ შთანთქავს დაუბეგრავი მინიმუმის გამოყენების უფლებას, და მისი გამოქვითვა მოხდება შეღავათის გამოყენების შემდგომ დარჩენილი შემოსავლიდან.


Posted by: The DoctoR 20 Feb 2013, 16:45
Ti-Ni
QUOTE
ვერავინ განმიმარტავს მე-4 პუნქტის მნიშვნელობას?

QUOTE
მე-3 პუნქტში აღნიშნულ შემთხვევაში,

QUOTE
3. ფიზიკური პირის მიერ იჯარით, ქირით, უზუფრუქტით ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემულ ქონებაზე (გარდა მიწისა) და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობისათვის, აგრეთვე “მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული საქმიანობისათვის გამოყენებულ ან განკუთვნილ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვრება ქონების ღირებულების არა უმეტეს 1%-ის ოდენობით.

QUOTE
ფინანსური ცვეთის დარიცხვით მიღებული დასაბეგრი ქონების ღირებულება არაფერშუაშია და გამოიყენება საგადასახადო კოდექსში დაწესებული ცვეთის ნორმები


qondara
მანდ ის გამორჩათ, რომ 6000 ლარიანი ზღვარი იზრდება, თუ საქმე ეხება საშემოსავლო გადასახადისგან განთავისუფლებულებს.
შენს შემთხვევაში მარტოხელა დედა, რომელიც არ იბეგრება 3000 ლარამდე (საუბარი არის სანამ არ მიაღწევს 3000 ლარს მისი შემოსავალი და თუნდაც თვეში 1500 ლარი იყოს), არ გაითვალისწინება 6000 ლარში.

Posted by: khutsurauli 20 Feb 2013, 16:56
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 20 Feb 2013, 16:20 )
khutsurauli
მაგალითად: ზეთის გამოცვლა, საბურავების შეძენა და სხვა რემონტი; პირდაპირ ხაჯებში უნდა გავუშვა თუ როგორც საწვავის ჩამოწერა ხდება მაგდაგვარი ან რაიმე სხვა მეთოდი არის საჭირო?

პირდაპირი ხარჯია ეგენი

შენობის რემონტი შეიძლება დაადო ძირითადი საშუალების თვითღირებულებას

Posted by: qondara 20 Feb 2013, 16:57
The DoctoR
ანუ უნდა დავუკავო თუ არა საშემოსავლო გადასახადი თანამშრომელს რომელიც თვეში ხელზე იღებს 300 ლარს?

Posted by: fashion10 20 Feb 2013, 17:23
მოგესალმებით, მინდა გავხსნა გვერდი ფეისბუქზე სადაც გავაკეთებ პროდუქციის რეკლამას. რეალიზაციას განვახორციელებ სახლიდან. როგორ უნდა მოვიქცე სამართლებრივი თვალსაზრისით? დავრეგისტრირდე გადამხდელად და საკასო აპარატი შევიძინო? ვინმეს ხომ არ გქონიათ მსგავსი პრაქტიკა? და რა გადასახადებით დავიბეგრები?

Posted by: Ti-Ni 20 Feb 2013, 17:24
qondara

არ აქვს მნიშვნელობას, რამდენს ირებს თვეში ხელფასს. თუ მარტოხელა დედაა, 3000 ლარამდე არაფერი არ უნდა დაუკავო. მაგალითად ირებს 750 ლარს დარიცხულს. 4 თვე არაფერს დაუკავებ და შემდეგ დაუკავებ. მერე დავუშვათ და თუ ხელფასს ისე შეუმცირებ ამ 4 თვის შემდეგ, რომ წელიწადში 6000 ლარი გამოუვა აღებული ხელზე, წავა საგადასახადოში და მოითხოვს თავის დაუბეგრავი მინიმუმის 1800 ლარზე შენს მიერ გადარიცხული საშემოსავლოს უკან დაბრუნებას, როგორც ამბობენ "ამასთან, თუ ფიზიკური პირი დამატებით სარგებლობს საშემოსავლო გადასახადში დაწესებული შეღავათით, აღნიშნული შეღავათი არ შთანთქავს დაუბეგრავი მინიმუმის გამოყენების უფლებას, და მისი გამოქვითვა მოხდება შეღავათის გამოყენების შემდგომ დარჩენილი შემოსავლიდან.".

რადგან 300 ლარს იღებს ხელზე და საშემოსავლოს ჩათვლით 375 ლარია, 8 თვის განმავლობაში არაფერი არ უნდა დაუკავო და მისცე 375 ლარი ხელზე. დარჩენილი 4 თვის კი უნდა დაუკავო. მერე ის წავა წლის ბოლოს და მოითხოვს დარჩენილ თანხაზე შენს მიერ გადარიცხული საშემოსავლოს უკან დაბრუნებას.
* * *
qondara

თუ სხვა შეღავათი არ ეკუთვნის და მხოლოდ დაუბეგრავ მინიმუმზეა ლაპარაკი, მაშინ ყველა შემთხვევაში უკავებ და მისი უფლებაა, წლის ბოლოს მოითხოვოს თავად შენს მიერ გადარიცხული დაუბეგრავი მინიმუმის საშემოსავლოს დაბრუნება.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Feb 2013, 17:30
khutsurauli
გაიხარე დიდი მადლობა ყურადღებისათვის

Posted by: apoloni13 20 Feb 2013, 17:30
QUOTE (qondara @ 20 Feb 2013, 16:57 )
The DoctoR
ანუ უნდა დავუკავო თუ არა საშემოსავლო გადასახადი თანამშრომელს რომელიც თვეში ხელზე იღებს 300 ლარს?

როგორც ვიციი ნებისმიერ გადახდილ თანხას ადეკლარირებ 375 ლარი უნდა იყოს დარიცხვა.... სტანდარტულ შემთხვევაში

* * *
ესეთი შემთხვევა მაქვს აქტივი ნაყიდია და გაჩუქებულია. როგორ გავატარო? დავუშვათ თუ მინდა რომ იგივე ღირებულება იყოს "გაჩუქებული"
* * *
პ.ს. იგევე პერიოდში მომხდარი ფაქტია. ანუ ერთ დღეში (ძაან ბიგინერი ვარ)

Posted by: crystal 20 Feb 2013, 17:46
მაქვს საიტი და დავარეგისტრირე შპს
შემოსავლების მიღება დაკავშირებული იქნება ამ საიტთან. რამე ფორმა სჭირდება რომ ფირმა და საიტი ერთმანეთთან დავაკავშირო? ან ბალანსზე უნდა ავიყვანო ან რამე უნდა გავაკეთო?

Posted by: qondara 20 Feb 2013, 17:53
Ti-Ni

დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: GOG(IT)A 20 Feb 2013, 21:49
QUOTE
მაქვს საიტი და დავარეგისტრირე შპს
შემოსავლების მიღება დაკავშირებული იქნება ამ საიტთან. რამე ფორმა სჭირდება რომ ფირმა და საიტი ერთმანეთთან დავაკავშირო? ან ბალანსზე უნდა ავიყვანო ან რამე უნდა გავაკეთო?


მიეცი იჯარით მაგ შენს შპს-ეგ დომენი მაგრამ როგორც ვიცი registration.ge-ს წესების მიხედვით აკრძალულია დომენის გადაცემა მესამე პირისთვის ნებისმიერი ფორმით... ასე რომ ჯობია დაუკავშირდე ია ფერაძეს, უფრო დაგაკვალიანებს, გე დომენის ადმინისტრატორს!
* * *
QUOTE
შენობის რემონტი შეიძლება დაადო ძირითადი საშუალების თვითღირებულებას


მე არ მოვიქცეოდი ესე, თუნდაც იმიტომ რომ მერე თავის ტკივილია, გაუშვი ხარჯებში იმ წელს, ნუ მესე ესე მოვიქცევი!
* * *
კაია ეს დაუბეგრავი მინიმუმი... მეც კაი მაყუთს გავინაღდებ წლის ბოლოს ))))

Posted by: Red Hot Chili Peppers 20 Feb 2013, 23:17
თუ მომწოდებელი დღგს გადამხდელი არაა მაშინ საქონელი დღგს გარეშე უნდა ავიყვანო შემოსავალზე თუ დღგს ჩათვლით?

Posted by: MR_ABCD 21 Feb 2013, 00:16
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
დღგს ჩათვლით


Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Feb 2013, 00:59
QUOTE (MR_ABCD @ 21 Feb 2013, 00:16 )
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
დღგს ჩათვლით


თუ დღგს გადამხდელია მომწოდებელი მაგრამ ფაქტურა არ გამოწერა მაგ შემთხვევაშიც დღგს ჩათვლით უნდა ავიყვანო თუ გარეშე?

Posted by: maverick16 21 Feb 2013, 01:21
QUOTE
თუ დღგს გადამხდელია მომწოდებელი მაგრამ ფაქტურა არ გამოწერა მაგ შემთხვევაშიც დღგს ჩათვლით უნდა ავიყვანო თუ გარეშე?

დღგ-ს ჩათვლით
QUOTE
დღგ-ის ჩათვლა არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა მიღებული ჩათვლის დოკუმენტების საფუძველზე, გარდა ამ კარით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.


QUOTE
ჩათვლის დოკუმენტებია:
ა) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Feb 2013, 01:44
QUOTE (maverick16 @ 21 Feb 2013, 01:21 )
QUOTE
თუ დღგს გადამხდელია მომწოდებელი მაგრამ ფაქტურა არ გამოწერა მაგ შემთხვევაშიც დღგს ჩათვლით უნდა ავიყვანო თუ გარეშე?

დღგ-ს ჩათვლით
QUOTE
დღგ-ის ჩათვლა არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა მიღებული ჩათვლის დოკუმენტების საფუძველზე, გარდა ამ კარით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.


QUOTE
ჩათვლის დოკუმენტებია:
ა) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;

ე.ი. დ1610
კ 3110
ასეთი გატარება იქნება მხოლოდ ორივე შემთხვევაში?

Posted by: GOG(IT)A 21 Feb 2013, 01:44
QUOTE
თუ დღგს გადამხდელია მომწოდებელი მაგრამ ფაქტურა არ გამოწერა მაგ შემთხვევაშიც დღგს ჩათვლით უნდა ავიყვანო თუ გარეშე?



ჩაითვალე.... მარტო ჩათვლის უფლებით განთავისუფლებული საქონლიდან არ ჩაითვალო დღგ, ან უსასყიდლოდ მოწოდებული საქონლიდან, ანუ ვალდებულება პატიებული საქონლიდან!

Posted by: The DoctoR 21 Feb 2013, 10:18
GOG(IT)A
QUOTE
თუ დღგს გადამხდელია მომწოდებელი მაგრამ ფაქტურა არ გამოწერა მაგ შემთხვევაშიც დღგს ჩათვლით უნდა ავიყვანო თუ გარეშე?

QUOTE
ჩაითვალე

ეგ როგორ?

Posted by: khutsurauli 21 Feb 2013, 10:31
QUOTE (GOG(IT)A @ 21 Feb 2013, 01:44 )
QUOTE
თუ დღგს გადამხდელია მომწოდებელი მაგრამ ფაქტურა არ გამოწერა მაგ შემთხვევაშიც დღგს ჩათვლით უნდა ავიყვანო თუ გარეშე?



ჩაითვალე.... მარტო ჩათვლის უფლებით განთავისუფლებული საქონლიდან არ ჩაითვალო დღგ, ან უსასყიდლოდ მოწოდებული საქონლიდან, ანუ ვალდებულება პატიებული საქონლიდან!

ეს პასუხი მეც დამაინტერესა, როგორ უნდა ჩაითვალოს?

Posted by: Giorgi761 21 Feb 2013, 11:01
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და მოგების საავანსოს გატარება მომწერეთ რა. დიდი მადლობა
* * *
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და მოგების საავანსოს გატარება მომწერეთ რა. დიდი მადლობა

Posted by: toi toto 21 Feb 2013, 12:41
QUOTE

QUOTE
შენობის რემონტი შეიძლება დაადო ძირითადი საშუალების თვითღირებულებას


QUOTE
მე არ მოვიქცეოდი ესე, თუნდაც იმიტომ რომ მერე თავის ტკივილია, გაუშვი ხარჯებში იმ წელს, ნუ მესე ესე მოვიქცევი!


შენობის წინა წლის საბალანსო ღირებულების 5 % ტოლი რემონტი შეგიძლია ხარჯებში გაუშვა... დანარჩენი აუცილებლად დაემატება შენობას, თუ საკუთრებაშია.

თუ იჯარით არის მაშინ იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობაში.

Posted by: Giorgi761 21 Feb 2013, 13:17
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და მოგების საავანსოს გატარება მომწერეთ რა. დიდი მადლობა

Posted by: lolita da me 21 Feb 2013, 13:48
საქონელი უნდა მივუბრუნო უკან და მიბრუნების ზედნადები მე უნდა დავწერო თუ გამყიდველმა?

Posted by: The DoctoR 21 Feb 2013, 13:54
Giorgi761
ეგ არ ტარდება როგორც წესი.
მხოლოდ გადახდებს გაატარებ და წლის ბოლოს დარიცხვიტ გადახურავ.

Posted by: apoloni13 21 Feb 2013, 14:05
იქნებ გარკვევით უპასუხოთ იმ კითხვას, თუ გამყიდი დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი არ არის და არ გამოუგზავნია ანგარიშ ფაქტურა მართლა მარტო 1610 და 3110 უნდა გავატაროო? (თუ მე დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი ვარ)

Posted by: lolita da me 21 Feb 2013, 14:09
apoloni13
კი მარტო 1610 და 3110

Posted by: burdga_777 21 Feb 2013, 14:10
QUOTE (apoloni13 @ 21 Feb 2013, 14:05 )
იქნებ გარკვევით უპასუხოთ იმ კითხვას, თუ გამყიდი დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი არ არის და არ გამოუგზავნია ანგარიშ ფაქტურა მართლა მარტო 1610 და 3110 უნდა გავატაროო? (თუ მე დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი ვარ)


თუ არ არის დღგს გადამხდელი ვისგანაც ყიდულობ შესაბამისად ვერ ჩაითვლი მისგან ნაყიდ საქონელზე დღგ-ს ამიტომ გატარდება.
დ 1610
კ 3110


Posted by: lolita da me 21 Feb 2013, 14:18
აუ არავინ იცით საქონლის უკან დაბრუნების დროს ეხლა ზედნანდებს ვინ წერს მყიდველი თუ გამყიდველი

Posted by: apoloni13 21 Feb 2013, 14:50
QUOTE (lolita da me @ 21 Feb 2013, 14:18 )
აუ არავინ იცით საქონლის უკან დაბრუნების დროს ეხლა ზედნანდებს ვინ წერს მყიდველი თუ გამყიდველი

რავიცი უხეშ გზას გეტყვი.... (ნუ გამკიცხავთ) შენ გაყიდე და გამოწერე ანგარიშ ფაქტურა ეხლა 'იყიდე' იმისგან ის პროდუქტი უკან (დაბრუნება რომ მოხდა) თუ 1610 პროდუქტია და გამოწერს ანგარიშ ფაქტურას... (ურაყოფითი ის არის მეტი ბრუნვა ფიქსირდება ორივესთვის)

Posted by: otikosi 21 Feb 2013, 14:51

lolita da me

გამყიდველი წერს უკან დაბრუნებას, ვითომცდა უკან დაიბრუნა. შეგიძლია მინისტრის #996 ბრძანებაში გადახედო შევსების წესს.

Posted by: lolita da me 21 Feb 2013, 15:04
otikosi
აუ მეც ეგრე ვიცი რომ თვითონ გამყიდველი წერს უკან მიბრუნებას და ვერ დავუმტკიცე იმათ. რაღაც მუხლი 251. სასაქონლოზედნადები(30.01.2012 N 35) გამომიგზავნა სადაცწერია რომ დისტრიბუტორი თვითონ წერს უკან მიბრუნებასო,დამაბნია

Posted by: Giorgi761 21 Feb 2013, 15:04
QUOTE (The DoctoR @ 21 Feb 2013, 13:54 )
Giorgi761
ეგ არ ტარდება როგორც წესი.
მხოლოდ გადახდებს გაატარებ და წლის ბოლოს დარიცხვიტ გადახურავ.

როგორ არ ტარდება უბრალოდ მაგას არ ატარებენ უმრავლეს შემთხვევაში. უბრალოდ წესი როგორც არის ისე მინდა და მე ვფიქრობ რომ უნდქა იყოს 3330მოგების გადასახადი და კრედიტი 9210

Posted by: The DoctoR 21 Feb 2013, 15:12
Giorgi761
QUOTE
როგორ არ ტარდება

იმიტო არ ტარდება რომ ბუღალტერია საავანსო დარიცხვებს არ იცნობს.
და შენ თუ გინდა რომ ბუღალტრული აღრიცხვა საგადასახადო კანონმდებლობას შეუსაბამო, მაშინ რა თქმა უნდა დაარიცხე.

Posted by: 1987 21 Feb 2013, 15:21
ხალხო ბუგალტერიის მოკლე გაიდის ან წიგნის ლინკს ვერ მომცმეთ ნეტში?

მოკლედ რომ იყოს ყველაფერი გავლილი

Posted by: nostradamuss 21 Feb 2013, 15:39
Lady_Bird
QUOTE
nostradamussთუ ინდ მეწარმეა არანაირი პრობლემა არ არის. საინვოისო ღირებულებას მიუმატებ ტრანსპორტირებას და გაყიდი ჩვეულებრივ. თუ შპს ხარ დარეგისტრირდები როგორც  ამაზონზე ასევე გადამზიდი კომპანისს გვერდზეც.  300 ლარამდე არ იბეგრები, დანარჩენ შემთხვევებში იბეგრები ჩვეულებრივ. თავად გადამზიდი კომპანიაც დაგეხმარება თუ რაიმე პრობლემა გაქვს.  ხო კიდევ ვიზა ბარათიც კომპანისს სახელზე უნდა იყოს გახსნილი. კორპორატიული ბარათი უნდა იყოს . ბიზნეს ქარდი... გადამზიდი კომპანიაც შპს ზე გამოწერს ტრანსპორტირების ინვოისს... 
       




არა შპს არ არის ი/მ არის... ანუ თვითონ არის დარეგისტრირებული არ ყველაფერზე და ჩამოქვს თვითონ . . . 300 ლარამდე ვიცი რომ არ იბეგრება და მერე უკვე ბაჟი უწევს.. ანუ ვინმე რომ შემოვიდეს შემოწმებაზე და საიდან გაქვს ეს საქონელი შემოტანლიო აქ ხომ შემეძლება ამ ინვოისებით და გადაზიდვის საბუთის საფუზველზე ვაღიარო ...

მადლობა smile.gif


Posted by: otikosi 21 Feb 2013, 15:46
lolita da me

გამყიდველი ანუ დისტრიბუტორი რომელმაც გაყიდა, ვინც მიიღო ის კიარ წერს დისტრიბუტორს დავუბრუნეო არამედ გამყიდველი /ჩამბარებელი/დისტრიბუტორი წერს რომ უკან იბრუნებს!

ანუ მოვიდა სანტეს დისტრიბუტორი და დატოვა მაწონი, გაფუჭდა არ გაიყიდა ვუბრუნებთ უკან, დისტრირბუტორმა ისევ უნდა ამოცეროს უკან დაბრუნება და შენ ის აბრუნებული თანხა დაგიჟდება მინუსით.

ვარიანტი ორი მიდით სავაჭრო საბითუმო ობიექტში იყიდე და მეორე დღეს უკნ უბრუნებ იმანვე უნდა ამოწეროს უკან დაბრუნება!



Posted by: khutsurauli 21 Feb 2013, 17:25
QUOTE (toi toto @ 21 Feb 2013, 12:41 )
QUOTE

QUOTE
შენობის რემონტი შეიძლება დაადო ძირითადი საშუალების თვითღირებულებას


QUOTE
მე არ მოვიქცეოდი ესე, თუნდაც იმიტომ რომ მერე თავის ტკივილია, გაუშვი ხარჯებში იმ წელს, ნუ მესე ესე მოვიქცევი!


შენობის წინა წლის საბალანსო ღირებულების 5 % ტოლი რემონტი შეგიძლია ხარჯებში გაუშვა... დანარჩენი აუცილებლად დაემატება შენობას, თუ საკუთრებაშია.

თუ იჯარით არის მაშინ იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობაში.

რაც აინტერესებდა ზეთები და საბურავების გატარება მე გავეცი უკვე პასუხი და იქვე მივუთითე რემონტის ხარჯებზე, არ გამიშიფრია რა და როგორ რადგან არც აინტერესებდა


* * *
QUOTE
საქონელი უნდა მივუბრუნო უკან და მიბრუნების ზედნადები მე უნდა დავწერო თუ გამყიდველმა?


უეჭველი გაგცემ პასუხს თუ დამიჯერებ, გამყიდველმა უნდა გამოწეროს და დაიბრუნოს უკან, ამ თემაზე მქონდა დიდი დავა და ვიცი როგორც ხდება
* * *
QUOTE
იქნებ გარკვევით უპასუხოთ იმ კითხვას, თუ გამყიდი დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი არ არის და არ გამოუგზავნია ანგარიშ ფაქტურა მართლა მარტო 1610 და 3110 უნდა გავატაროო? (თუ მე დ.ღ.გ.-ს გადამხდელი ვარ)

კი მარტო ეგ გატარებებია, ვერ ჩაითვლი დღგ-ს ვერანაირად და გაყიდვისას ზედ დაარიცხავ დღგ-ს, ასე ვთქვათ ძვირი გიჯდება ცოტა და გაწყობს თუ არა მასე შეძენა ეგეც იფიქრე

Posted by: crystal 21 Feb 2013, 17:40
GOG(IT)A
QUOTE
მიეცი იჯარით მაგ შენს შპს-ეგ დომენი მაგრამ როგორც ვიცი registration.ge-ს წესების მიხედვით აკრძალულია დომენის გადაცემა მესამე პირისთვის ნებისმიერი ფორმით..

ყველაფერი ჩემს სახელზეა, შპს-ც და დომენიც და საკუთარ თავს უნდა მივცე იჯარით? eek.gif

Posted by: khutsurauli 21 Feb 2013, 17:45
QUOTE
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და მოგების საავანსოს გატარება მომწერეთ რა. დიდი მადლობა

QUOTE
როგორ არ ტარდება უბრალოდ მაგას არ ატარებენ უმრავლეს შემთხვევაში. უბრალოდ წესი როგორც არის ისე მინდა და მე ვფიქრობ რომ უნდქა იყოს 3330მოგების გადასახადი და კრედიტი 9210


3330 რა შუაშია დღგ-ს ანგარიშია ეგ, როდესაც გადაიხდი მაშინ ბანკი დააკრედიტე და 1400 -ზე გახსენი საგადასახოსთვის გადახდილი ავანსები, ან 3310 -ზე ადებეტე და წლის ბოლოს დააკრედიტებ და გასწორდება, ვერავინ მოგედავება რომელ ანგარიშზე დაადებეტებ

Posted by: niaaa82 21 Feb 2013, 18:16
QUOTE (Giorgi761 @ 21 Feb 2013, 11:01 )
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და მოგების საავანსოს გატარება მომწერეთ რა. დიდი მადლობა
* * *
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და მოგების საავანსოს გატარება მომწერეთ რა. დიდი მადლობა

დებეტი 1491 "წინასწარგადახდილი მოგების გადასახადი" ---- 100 ლარი
კრედიტი 1210 "ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში" -------- 100 ლარი
 
დებეტი 9210 "მოგების გადასახადი" ------------------------------- 100 ლარი
კრედიტი 3310 "გადასახდელი მოგების გადასახადი" ------------ 100 ლარი
 
დებეტი 3310 "გადასახდელი მოგების გადასახადი" ------------- 100 ლარი
კრედიტი 1491"წინასწარგადახდილი მოგების გადასახადი" ---- 100 ლარი
 
და ასე უნდა გაატარო 4 ჯერ,
და წლის ბოლოს მოგების დათვლის შემდეგ:
 
დებეტი 9210 "მოგების გადასახადი" ------------------------------- 150 ლარი
კრედიტი 3310 "გადასახდელი მოგების გადასახადი" ------------ 150 ლარი
 
დებეტი 3310 "გადასახდელი მოგების გადასახადი" ------------- 150 ლარი
კრედიტი 1210 "ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში" --------- 150 ლარი
 
დალშე დაბალანსება არ გაგიჭირდება,ეს იმ შემთხევაში თუ ავანს იხდი 100 და მოგების დაგიჯდა 150

Posted by: The DoctoR 21 Feb 2013, 18:42
აბა, ყველანი აააქ smile.gif
страна должна знать своих героев в лицо!!! bis.gif

http://forum.ge/?f=41&showtopic=33704693&st=960

ჩემი სურათი ზემოთაც არის და ახლა რაც ვიპოვე კიდევ შემოგთავაზებთ smile.gif

Posted by: apoloni13 21 Feb 2013, 21:49
ასეთი მდგომარეობა მაქ ცე-კატეგორიის ალტერნატიული აუდიტის "ფირმაში" დავიწყე პრაქტიკანტად მუშაობა მაღლივი მაქ დამთავრებული და ACCA პირველი დონე 2 კვირაში შევატყე რომ სერიოზული აფერისტები იყვნენ და მეც ჩათრევა მელოდა (მითითებებსაც ვერ მაძლევდნენ სწორად ისეთი დილეტანტები იყვნენ) რა ბერკეტია იის ამ ქვეყანაში რომ ესეთი საკითხი გაკონტროლდეს და არ დაიღუპოს ბევრი იურიდიული პირი... (ბოდიშ ვიხდი არაადვეკატური გულწრფელობისთვის)

Posted by: lchko 21 Feb 2013, 22:55
QUOTE
Lady_Bird

გამიკვირდა იმიტომ რომ პირდაპირ წერია კოდექსში და ამდენი ხანი ასე მგონია, თურმე ნუ იტყვიდა აგერ კიდევ ერთI მსგავსი პუნქტი ყოფილა

დ.ვ) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის, აგრეთვე 400 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) ან ამ ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ ქვეპუნქტში დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;


ო) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში (გარდა ამ მუხლის „დ.ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე–97-ე ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, აგრეთვე 400 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) ან ამ ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ ქვეპუნქტში დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი;

Posted by: Mr-Banks 21 Feb 2013, 23:13
რამდენიმე მარტივი კითხვა მაქვს:


1. როდესაც შპს-ეს ანგარიშზე შეგაქვს თანხა (არა საწესდებო), ეს როგორ გატარდება, როგორც კაპიტალის გაზრდა?

2. როდესაც ეს შეტანილი თანხა საჭიროა მომწოდებლისგან გამოგზავნილი სატესტო ნიმუშების შესაძენად, როგორ გატარდება? ეს ნიმუშები გაყიდვას არ ექვემდებარება, ნიმუშია

3. შპს-ც თავისუფლდება 300 ლარამდე საქონლის განბაჟების გადასახადისგან? (ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ UPS-ით მივიღეთ 300 ლარამდე საქონელი და არაფერი გადაგვიხდია). 1 თვე ჯერ არაა გასული და თუ გადასახდელია, გადავიხდით;

4. და თუ გაქვთ რომელიმეს გამოცდილება, როდესაც კერძო კომპანიებით მოგდის ტვირთი (UPS, DHL...), განბაჟების გადასახადს ამავე კომპანიაში იხდი, თუ ბიუჯეტში რიცხავ პირდაპირ?


Posted by: Lady_Bird 22 Feb 2013, 01:05
nostradamuss
არ ექნება პრობლემა. უბრალოდ მანდ ერთი ნიუანსი იყო ადრე, ეხლაროგორ არის არ ვიცი... ფიზიკური პირის შემთხვევაში თუ ერთგვაროვანი საქონელი იყო მაინც უწევდა განბაჟება 300 ლარამდეც რომ ყოფილიყო და იურიდიულის შემთხვევაში არ ანბაჟებენ ერთგვაროვანს.
მახსოვს პირადი ამანათის ასაღEბად ვიყავი ერთ ერთ გადამზიდ კომპანიაშI და იქ ერთ ფიზიკურ პირს განუბაჟეს სამკაულის ჩასადები ყუთები და შესაფუთი მასალა, არადა ფიზიკური პირით იმიტომ გამოვიწერეო რომ გადასახადი არ მინდოდაო და აუხსნეს მერე რომ როგორც შპს-ს რომ გამოგეწერა არ მოგიწევდა განბაჟEბაო. სამკაულების მაღაზია ჰქონდა... არ იცოდა ამ ცვლილების შესახებ.

ისე როდის დაამატეს ეს ცვლილება ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ერთი წელი იქნება დაახლოებით რაც მცირე ფასიანი საფოსტო გზვნილები აღარ განმიბაჟEბია.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 22 Feb 2013, 01:12
სესხი მაქვს ბანკიდან აღებული დოლარში წლიური 15%, ხო შემიძლია 15% ხარჯებში გავუშვა?

Posted by: MR_ABCD 22 Feb 2013, 02:35
Mr-Banks
QUOTE
როდესაც შპს-ეს ანგარიშზე შეგაქვს თანხა (არა საწესდებო), ეს როგორ გატარდება, როგორც კაპიტალის გაზრდა?


შეიძლება უპროცენტო სესხი დამფუძნებლისგან

QUOTE
როდესაც ეს შეტანილი თანხა საჭიროა მომწოდებლისგან გამოგზავნილი სატესტო ნიმუშების შესაძენად, როგორ გატარდება? ეს ნიმუშები გაყიდვას არ ექვემდებარება, ნიმუშია


ბალანსზე აიყვან და შემდეგ ჩამოწერას გააკეთებ აქტით
74.. 16..

QUOTE
შპს-ც თავისუფლდება 300 ლარამდე საქონლის განბაჟების გადასახადისგან? (ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ UPS-ით მივიღეთ 300 ლარამდე საქონელი და არაფერი გადაგვიხდია). 1 თვე ჯერ არაა გასული და თუ გადასახდელია, გადავიხდით;


თუ არაფერი მოსულა ესეიგი არც მოვა . (უპს ს უბრალოდ დღგ ს გადახდას უვადებენ ხოლმე 1 თვით იმ დროს როცა ჩვეულებრივი ტრანპორტირების დროს 1 კვირის ვადაში იხდი)

QUOTE
და თუ გაქვთ რომელიმეს გამოცდილება, როდესაც კერძო კომპანიებით მოგდის ტვირთი (UPS, DHL...), განბაჟების გადასახადს ამავე კომპანიაში იხდი, თუ ბიუჯეტში რიცხავ პირდაპირ?


მომსახურების საფასურს თვითონ მაგ კომპანიებს უხდი მაგრამ განბაჟებას სახლმწიფო ანგარიშზე იხდი რა თქმა უნდა( KSBGGE22 GE38KS0000000000088888)



Red Hot Chili Peppers
QUOTE
სესხი მაქვს ბანკიდან აღებული დოლარში წლიური 15%, ხო შემიძლია 15% ხარჯებში გავუშვა?

yes.gif 25 % მდე კი იმის ზემოთ ფინანსური ხარჯია

Posted by: burdga_777 22 Feb 2013, 02:43
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 22 Feb 2013, 01:12 )
სესხი მაქვს ბანკიდან აღებული დოლარში წლიური 15%, ხო შემიძლია 15% ხარჯებში გავუშვა?

უნდა გათვალო დღეებზე 365 დღეზე 15 % , დღეში გამოგდის 15/365 და გადაამრავლე დღეების რაოდენობაზე სესხის აღებიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. ანუ პროპორციულად უნდა გამოქვითო. აიღე ნოემბერში 5 ათასი დოლარი და 31 დეკემბერს 5 ათასის 15 % ივე აღაირო ხარჯად არ გიღიარებს საგადასახადო
* * *
QUOTE (MR_ABCD @ 22 Feb 2013, 02:35 )
Mr-Banks
QUOTE
როდესაც შპს-ეს ანგარიშზე შეგაქვს თანხა (არა საწესდებო), ეს როგორ გატარდება, როგორც კაპიტალის გაზრდა?


შეიძლება უპროცენტო სესხი დამფუძნებლისგან

Red Hot Chili Peppers
QUOTE
სესხი მაქვს ბანკიდან აღებული დოლარში წლიური 15%, ხო შემიძლია 15% ხარჯებში გავუშვა?

yes.gif 25 % მდე კი იმის ზემოთ ფინანსური ხარჯია

რატო 25 % ???

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №34


3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის კრედიტზე (სესხზე) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითოს:

ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული კომერციული ბანკის და რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ სესხებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით;

ბ) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არა უმეტეს წლიური 24 პროცენტისა, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად.

4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

ჩვენს შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ ა) ქვეპუნქტი ხელშეკრულებაში მითითებული განაკვეთის შესაბამისად და არა 24 ან 25 %

და ჩემი აზრით კიდე დამფუძნებელის მიერ სესხად აღების შემთხვევაში უპროცენტოს ნაცვლად უნდა დავუბრუნოთ 20 %-ით

ამავე ბრძანებაშია აღნიშნული განაკვეტიც რომელიც დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის ურთიერთობისას გამოიყენება

Posted by: MR_ABCD 22 Feb 2013, 03:19
burdga_777
მე ის ვთქვი რომ 25 % მდე ყველა ვარიანტში შეიძლება მეთქი ანუ 15 % შეიძლება


QUOTE
და ჩემი აზრით კიდე დამფუძნებელის მიერ სესხად აღების შემთხვევაში უპროცენტოს ნაცვლად უნდა დავუბრუნოთ 20 %-ით


პირადად მეც არ ვრისკავ და 20 % ვარიცხავ ბუღალტრულად, მაგრამ რეალურად პროცენტები გაუცემელი რჩება...

Posted by: ninA26 22 Feb 2013, 03:41
მოგესალმებით ბუღალტერიის შესწავლა ორისის პროგრამიდან რომ დავიწყო ღირს? მეცოდინება ბუღალტერია?არანაირი საბაზისო ცოდნა არ მაქვს ბუღალტერიაში...ან რას მირჩევთ

Posted by: nostradamuss 22 Feb 2013, 08:26
Lady_Bird
QUOTE
არ ექნება პრობლემა. უბრალოდ მანდ ერთი ნიუანსი იყო ადრე, ეხლაროგორ არის არ ვიცი... ფიზიკური პირის შემთხვევაში თუ ერთგვაროვანი საქონელი იყო მაინც უწევდა განბაჟება 300 ლარამდეც რომ ყოფილიყო და იურიდიულის შემთხვევაში არ ანბაჟებენ ერთგვაროვანს.
მახსოვს პირადი ამანათის ასაღEბად ვიყავი ერთ ერთ გადამზიდ კომპანიაშI და იქ ერთ ფიზიკურ პირს განუბაჟეს სამკაულის ჩასადები ყუთები და შესაფუთი მასალა, არადა ფიზიკური პირით იმიტომ გამოვიწერეო რომ გადასახადი არ მინდოდაო და აუხსნეს მერე რომ როგორც შპს-ს რომ გამოგეწერა არ მოგიწევდა განბაჟEბაო. სამკაულების მაღაზია ჰქონდა... არ იცოდა ამ ცვლილების შესახებ.

ისე როდის დაამატეს ეს ცვლილება ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ერთი წელი იქნება დაახლოებით რაც მცირე ფასიანი საფოსტო გზვნილები აღარ განმიბაჟEბია.


არა მცირე ფასიანები არ ბაჟდება არც ახლა.. ანუ 300 ლარამდე არ ბაჟდება ნებისმიერი ნივთი, ხოლო 300 -ს ზემოთ კი ბაჟდება ...



Posted by: Lady_Bird 22 Feb 2013, 09:22
nostradamuss
QUOTE
არა მცირე ფასიანები არ ბაჟდება არც ახლა.. ანუ 300 ლარამდე არ ბაჟდება ნებისმიერი ნივთი, ხოლო 300 -ს ზემოთ კი ბაჟდება ...



არა მცირაფასიანზე კი არ მაქვს საუბარი, ერთგვაროვან ნივთებზე გეუბნები. მაგალითად თუ ფიზიკური პირი გამოიწერს 4-5 ზე მეტ ერთგვაროვან ან ერთნაირ ნივთს საბაჟო უფლებას იტოვებს რომ ეს ნივთები ჩაგითვალოს ეკონომიკური საქმიანობისთვის განკუთვნილ საქონლად და ამ შემთვევაში მოუწევს განბაჟება. ზუსტად ეს მოხდა იმ პირის შემთხვევაში ზემოთ რომ დავწერე. ანუ გამოწერა ერთნაირი საქონელი , ღირებულება კი იყო 300 ლარამდე მაგრამ მაინც განაბაჟეს. ეს შეზღუდვა არ მოქმედებს იურიდიული პირის შემთხვევაში. თუ ფიზიკური პირი გამოწერს მაგალითად 7 ან მეტ ჯინსის შარვალს ერთგვაროვანს (მაგალითად ქალის ან მამაკაცის, ან თუნდაც ბავშვის) მგონი მოუწევს განბაჟება. და იურიდიულ პირს არ განუბაჟებენ.
* * *
ninA26
ორისის პროგრამა ბუღალტერიას ვერ გასწავლის. ჯერ ბუღალტერია უნდა შეისწავლო და მერე საბუღალტრო პროგრამა

Posted by: Toxic:) 22 Feb 2013, 12:12
იქნებ ვინმეს გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია, სასაქონლო ზედნადების კორექტირებასთან დაკავშირებით გუშინ დავაზუსტე რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ზედნადების კორექტირება, უბრალოდ თუ ფაქტურაა გამოწერილი ფაქტურა უნდა გაუქმდეს და ახალი გამოიწეროს ასევე თუ დეკლარირებულია დეკლარაცია უნდა დაზუსტდეს.

Posted by: qondara 22 Feb 2013, 12:13
საავანსოები რო გადავიხადე ახლა რო მოგება დამიჯდა იმას გამოაკლდება? მოგების დეკლრაციაში ეგეთი გრაფა ვერ ვნახე.

Posted by: Mr-Banks 22 Feb 2013, 12:25
MR_ABCD
QUOTE
თუ არაფერი მოსულა ესეიგი არც მოვა .




დიდი მადლობა.


საფოსტო გზავნილის გადასახდელი თანხა რს.ჯი-ზე უნდა მოვიდეს, ხომ?


ზალიან დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: Lady_Bird 22 Feb 2013, 13:20
Mr-Banks
QUOTE
საფოსტო გზავნილის გადასახდელი თანხა რს.ჯი-ზე უნდა მოვიდეს, ხომ?



რს.გე მოდის გეზში განბაჟბულის ტვირთის მომსახურების თანხის შეტყობინება. წესით იქვე ამოგიბეჭდავენ მაგ შეტყობინებას და წინასწარ ახდევინებენ მაგ თანხას. საფოსტო გზავნილის გადასახდელ თანხაში შენ რას გულისხმობ?
დი ეიჩ ელი და UPს რაღაც სხვანაირ დეკლარაციებს აკეთებენ და რასაც დავაკვირდი მაგათი შეტყობინებები არ მომდის ხოლმე , დეკლარაციაში უნდა ეწეროს 300 ლარი გაქვს თუ 400 გადასახდელი და მაგის მიხედვით გადაიხდი.

300 ლარამდე თუა საფოსტო გზავნილი მაგას პირდაპირ გამოგატანენ ყოველგვარი დეკლარაციის და განბაჟების გარეშე. შესაბამისად არაფერი არ მოგივა
* * *


ასეთი კითხვა მაქვს.

ორგანიზაციას ვუმონტაჟებ ძირითად საშუალებას ჩემივე მასალებით. როცა დავასრულებ მონტაჟს და გადავცემ ექსპუატაციაში, ვუფორმებ მიღება ჩაბარებას და ვუწერ ფაქტურას. ოღონდ ამ მასალების გადაადგილებას ვახდენ მისი ავტომობილით. ზედნადებს ვწერ შიდა გადაზიდვაზე, შეიძლება აქ საგადასახადო კუთხით რაიმე პრობლემა რომ შემექმნას? რადგაბ ჩემი შიდა გადაზიდვაა მაგრამ ავტომობილი ჩემი არ არის help.gif help.gif
* * *
უყურადღებოდ ნუ დამტოვებთ, ყველას მოსაზრებას მოვისმენ smile.gif

Posted by: თუნგი 22 Feb 2013, 13:33
qondara


გრაფა არ არის საჭირო, გამოაკლდება თავისით.

Posted by: Mr-Banks 22 Feb 2013, 13:38
Lady_Bird


აჰა, დიდი მადლობა. ანუ იქვე ვიხდი ოფისში განბაჟებას და ხაზინაში აღარ ვიხდი.

Posted by: qondara 22 Feb 2013, 13:38
თუნგი

დიდი მადლობა. ზარალი რო ხელით გამომქონდა მეგონა ეგეც ხელიტ უნდა გადმომეტანა.

Posted by: Lady_Bird 22 Feb 2013, 13:45
Mr-Banks
QUOTE
აჰა, დიდი მადლობა. ანუ იქვე ვიხდი ოფისში განბაჟებას და ხაზინაში აღარ ვიხდი.


არა იქვე არ იხდი ბანკში იხდი სახაზინო ანგარიშზე. უბრაოდ სანამ გზავნილს წამოიღებ გადახდა უნდა მოახდინო. დეკლარაციას რომ გაგიმზადებენ გთხოვენ რომ მომსახურების გადაიხადეო და ბანკში უნდა გადაიხადო.

Posted by: apoloni13 22 Feb 2013, 13:56
286 მუხლს გადახედე დოკუმენტის გარეშე გადაზიდვა რომაა და მის ნაიერბი

Posted by: Mr-Banks 22 Feb 2013, 14:05
Lady_Bird




დიდი მადლობა. smile.gif

Posted by: g_jako 22 Feb 2013, 14:39
Lady_Bird
არ ვიცი გამოგადგება თუ არა, მაგრამ როცა დაცვის პოლიცია ამონტაჟებს თავის მოწყობილობებს მასალების შესყიდვაზე გიწერს ზედნადებს, ანუ ჯერ მასალები მოგყიდა მერე დაამონტაჟა მიღება-ჩაბარების აქტი დაგიწერა მერე ანგარიშფაქტურა გამოწერა...

Posted by: khutsurauli 22 Feb 2013, 14:55
QUOTE
ორგანიზაციას ვუმონტაჟებ ძირითად საშუალებას ჩემივე მასალებით. როცა დავასრულებ მონტაჟს და გადავცემ ექსპუატაციაში, ვუფორმებ მიღება ჩაბარებას და ვუწერ ფაქტურას. ოღონდ ამ მასალების გადაადგილებას ვახდენ მისი ავტომობილით. ზედნადებს ვწერ შიდა გადაზიდვაზე, შეიძლება აქ საგადასახადო კუთხით რაიმე პრობლემა რომ შემექმნას? რადგაბ ჩემი შიდა გადაზიდვაა მაგრამ ავტომობილი ჩემი არ არის help.gif help.gif
* * *
უყურადღებოდ ნუ დამტოვებთ, ყველას მოსაზრებას მოვისმენ smile.gif


პრობლემა გადაზიდვის დროს არ უნდა შეგექმნას, უბრალოდ საწვავის ჩამოწერას ის ორგანიზაცია როგორ გააკეთებს ეგაა, მარა შენი პრობლემა არ არის ეგ, ანუ როგორც იქირაო ავტომანქანა ესე გამოვა და შეიძლება ხელშეკრულება დაგჭირდეს
* * *
შეკითხვა !!!
კომპიუტერის ნაწილები მაქვს ნაყიდი და შემდეგ ვაწყობ კომპიუტერს გასაყიდად, ამ კომპიუტერზე როგორ საბუთს აკეთებთ თუ აკეთებს ვინმე ააქ?

ერთი ვარიანტი გივე ნაწილები გავწერო ზედნადებით ცალცალკე და აწყობაში ცალკე მომსახურების საფასური გამოვართვა, მეორე ვარიანტი რა ნაწილები დამჭირდა რაიმე აქტი შევადგინო და ერთი კომპიუტერი გავწერო და გავყიდო.

ვინმეს თუ გაქვთ ამ საქმეში გამოცდილება დაწერეთ როგორ აკეთებთ

Posted by: გ.ქ. 22 Feb 2013, 15:12
khutsurauli

QUOTE
პრობლემა გადაზიდვის დროს არ უნდა შეგექმნას, უბრალოდ საწვავის ჩამოწერას ის ორგანიზაცია როგორ გააკეთებს ეგაა, მარა შენი პრობლემა არ არის ეგ, ანუ როგორც იქირაო ავტომანქანა ესე გამოვა და შეიძლება ხელშეკრულება დაგჭირდეს


შენ და შენი საწვავები რა biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: apoloni13 22 Feb 2013, 17:25
ხალხო პრაქტიკულ ბუღალტერიას ასწავლის ვინმეე? რომ მერე დავსაქმდე თუნდაც იმათვე ოფისში... (პ.ს. ძალიან პინგვინი არ ვარ უბრალოდ პრაქტიკა მაკლია(ჩემი სივის შესახებ პმ-ში მოგწერთ)) იქნებ ვინმე დამეხმაროთ...

Posted by: Toxic:) 22 Feb 2013, 18:50
QUOTE
ერთი ვარიანტი გივე ნაწილები გავწერო ზედნადებით ცალცალკე და აწყობაში ცალკე მომსახურების საფასური გამოვართვა, მეორე ვარიანტი რა ნაწილები დამჭირდა რაიმე აქტი შევადგინო და ერთი კომპიუტერი გავწერო და გავყიდო.

ორივენაირად შეგიძლია, მაგრამ უფრო ხშირად მეორე ვარიანტი შემხვედრია, აწარმოებ კომპიუტერს აქტით და ყიდი ერთი დასახელებით , ოღონდ შეეცადე დასახელება მაქსიმალურად ბერვი ინფორმაციის შემცველი იყოს , მაგ კომპიუტერი პ4, 80 გბ და ა.შ.



ინფო კონსულტანტი თუ გაქვთ ვინეს, 2012 წლიდან რამოდენიმე კითხვაპასუხი მჭირდება და იქნებ დამიკოპიროთ.

Posted by: khutsurauli 22 Feb 2013, 19:33
QUOTE
შენ და შენი საწვავები რა biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif



რაც არის რეალობა იმას ვწერ და არ გინდა ირონია

Posted by: გ.ქ. 22 Feb 2013, 20:16
khutsurauli

QUOTE
რაც არის რეალობა იმას ვწერ და არ გინდა ირონია


მეგონა ჩემი ინიციალებით მიხვდებოდი ვინც ვარ 2kiss.gif

Posted by: NIA NIA 22 Feb 2013, 20:57
როგორც მითხრეს ცვლილებები შევიდა ანგარიშ ფაქტურების ჩათვლის და ვადების პირობებში (ანუ ელექტრონულ ანგ.ფაქტურას ვადები აღარ აქვსო) და ვინმემ ხომ არ იცით სად შემიძლია სიახლეები ვნახო ან რა სიახლეებია?

Posted by: khutsurauli 22 Feb 2013, 23:16
QUOTE
მეგონა ჩემი ინიციალებით მიხვდებოდი ვინც ვარ 2kiss.gif

უუხ შე ოღნაშო, აქ რა გინდა?

QUOTE
როგორც მითხრეს ცვლილებები შევიდა ანგარიშ ფაქტურების ჩათვლის და ვადების პირობებში (ანუ ელექტრონულ ანგ.ფაქტურას ვადები აღარ აქვსო) და ვინმემ ხომ არ იცით სად შემიძლია სიახლეები ვნახო ან რა სიახლეებია?

მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა
1. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის:
ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე;
ბ) საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში ამ ოპერაციაზე დარიცხული და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის თანხა, რომელიც იმავდროულად ჩათვლის მიღების საფუძველია.
გ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს შორის საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში − თითოეული მხარისათვის მიწოდებულ საქონელზე/გაწეულ მომსახურებაზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის თანხა. ამასთანავე, ჩათვლა ხორციელდება სანაცვლო საქონლის/მომსახურების მიღების მომენტში, მიღებულ საქონელთან/მომსახურებასთან მიმართებით ამ მუხლით დადგენილი შეზღუდვების (გარდა ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულისა) გათვალისწინებით.(20.12.2011 N 5556)
2. დღგ-ის ჩათვლა ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) საქონელი ან/და მომსახურება გამოიყენება ან გამოყენებული იქნება:
ა.ა) დასაბეგრ ოპერაციებში, გარდა ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციებისა;
ა.ბ) საქონლის რეექსპორტში ან/და ექსპორტში; (13.10.2011. N5120)
ა.გ) საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის;
ბ) საქონელი ან/და მომსახურება გამოიყენება ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული საქონლის წარმოებისათვის ან/და მომსახურების გაწევისათვის.
3. დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება:
ა) პირის მიერ სოციალური მიზნით, გასართობი ღონისძიებებისათვის გაწეულ ხარჯზე ან წარმომადგენლობით ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე, გარდა ასეთი ღონისძიებების ფარგლებში პირის მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდებისა, როდესაც ასეთი ხარჯის ფარგლებში შესყიდული საქონელი ან/და მომსახურება ამ პირის მიერ იბეგრება დღგ-ით;
ბ) ამ მუხლის მე-4–მე-11 ნაწილების გათვალისწინებით, ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულ დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენებული ან/და გამოსაყენებელი საქონლის/მომსახურების საწარმოებლად გაწეულ ხარჯზე გადახდილ დღგ-ის თანხებზე;
გ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც არ იძლევა საქონლის/მომსახურების გამყიდველის იდენტიფიცირების საშუალებას;
დ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:

დ.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

დ.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის მე-4 კვარტალის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც ამ კოდექსის 172-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული დღგ-ის საანგარიშო პერიოდის მქონე გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის ვადაში წარმოდგენილ ერთ-ერთ დეკლარაციაში მაინც:

ე.ა) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ე.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადა ში დაზუსტებული დეკლარაციის წარდგენის გზით);

ვ) უსაქონლო ოპერაციების ან ფიქტიური გარიგებების მიხედვით გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურებით. ამასთანავე, მიღებული დღგ-ის ჩათვლა მყიდველისათვის უქმდება. (17.12.2010. N4114)
ზ) საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში − თუ საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის ერთ-ერთი მხარე არ არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი. ამ შემთხვევაში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ სანაცვლოდ მიღებული საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ღირებულება ტოლია მიწოდებული საქონლის/მომსახურების ღირებულებისა, მასზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ-ის ჩათვლით.(20.12.2011 N 5556)
174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს (2012 წლის 12 ივნისი. №6446-რს)


3-1 . ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, აგრეთვე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონული ფორმით გამოწერის შემთხვევებზე. (2012 წლის 15 მაისი.№6211-რს)

ამ 3-1. პუნქტს მიაქციე ყურადღება და მოხსნილია შეზღუდვა ნამდვილად

Posted by: NIA NIA 23 Feb 2013, 00:16
khutsurauli
გაიხარე უღრმესი მადლობა ნამდვილად დიდი სამსახური გამიწიე გმადლობთ.

Posted by: AquariuMANIAK 23 Feb 2013, 00:29
ხალხოოო გამაგებინეთ რა გავაკეთო

ვიქირავე მაღაზია და ყველაფერს თეთრად ვასრულებ, ჩეკები, თანამშრომლების გაფორმება

ხელფასები,ბუღალტერი და ასე შემდეგ... 1 თეთრიც კი თეთრია biggrin.gif

ეხლა რა ხდება იმ დღეს ბუღალტერი მეუბნევა დღგ გამოაგზავნინეო ვუსგანაც იღებ პროდუქტსო

მე დღგ გადამხდელი ვარ პროდუქტსაც დღგ გადამხდეელებიგან ვიღებ ხო და ჩემ ანგარიშს დაედო ინკასო

და გადასახდელია 1000 ლარამდე რა გავაკეთო ვერ ვიგებ ბევრს დავუკავშირდი და გზავნიან ზოგი ბუღალტერი აგვიანებს და ეხლა ვიღაცეების დაგვიანებაზე მე ვზარალდები და უყურადღებობაზე ხო და რა ვქნა?

მითხრეს საგადასახადოში რომ განცხდება დაწერეო არ ააქვთ უფლება რომ დღგ არ გამოგზავნონო და დაჯარიმდებიანო

smile.gif

ეხლა რს ჯიზე მომივიდა წერილი საგადასახოდს გირავნობის/იფოტეკის უფლება და გამარკვიეთ რა ვქნა და ვის მივმართო?

სხვისი გუკისთვის მე ვზარალდები

Posted by: MR_ABCD 23 Feb 2013, 00:51
AquariuMANIAK
smile.gif

დღგს ფაქტურებს რომ არ გიგზავნიან ბუღალტერმა უნდა დაუგზავნოს ყველა მომწოდებელს რს.ჯიდან ფაქტურის მოთხოვნები. დაიგნორების შემთხვევაში დაჯარიმდებიან + უნდა ეცადო ტელეფონები გამოართვა და და სანამ თქვენ მაღაზიას გაიცნობენ ურეკო და პირადად შეახსენო ხოლმე. მაღაზია ამ მხრივ მაგარი კლიაუზნი საქმეა smile.gif

QUOTE
ეხლა რს ჯიზე მომივიდა წერილი საგადასახოდს გირავნობის/იფოტეკის უფლება და გამარკვიეთ რა ვქნა და ვის მივმართო?


უნდა გადარიცხო თანხა და მოიხსნება


Posted by: The DoctoR 23 Feb 2013, 00:58
ე.ი. ფიზიკური პირი, რომელსაც არ გააჩნია მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსი და არ წერს სპეც. ანგარიშ ფაქტურას და ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული საქონელის ღირებულება, რომელსაც ყიდის/იძნეს აღემატება 10 000 ლარს,

ზედნადების არ გამოწერის ან/და მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.

საქონელის ღირებულება, რომელსაც ყიდის/იძნეს აღემატება 25 000 ლარს,
ზედნადების არ გამოწერის ან/და მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე.

facepalm.gif

Posted by: Fluorescent Adolescent 23 Feb 2013, 10:56
The DoctoR

QUOTE
საქონელის ღირებულება, რომელსაც ყიდის/იძნეს აღემატება 25 000 ლარს, ზედნადების არ გამოწერის ან/და მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე.


whats the fuck?

Posted by: AGN 23 Feb 2013, 13:08
გამარჯობათ,
საშემოსავლო გადახდილ სესხის პროცენტზე რომელ სახაზინო კოდზე უნდა გადავრიცხო?

Posted by: otikosi 23 Feb 2013, 13:33
AGN

1006 - საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

1008 - -არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

Posted by: AGN 23 Feb 2013, 13:44
otikosi
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: niaaa82 23 Feb 2013, 14:32
QUOTE (The DoctoR @ 23 Feb 2013, 00:58 )
ე.ი. ფიზიკური პირი, რომელსაც არ გააჩნია მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსი და არ წერს სპეც. ანგარიშ ფაქტურას და ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული საქონელის ღირებულება, რომელსაც ყიდის/იძნეს აღემატება 10 000 ლარს,

ზედნადების არ გამოწერის ან/და მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.

საქონელის ღირებულება, რომელსაც ყიდის/იძნეს აღემატება 25 000 ლარს,
ზედნადების არ გამოწერის ან/და მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე.

facepalm.gif

facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif

პ.ს. ამაზე გამახსენდა ახლა,

ვთქვათ 100 ერთეული საქონელი გავატანე ფიზიკურ პირს საწყობიდან საბითუმო ფასად

იმას შეაქვს თანხა ჩემს საბანკო ანაგარიშზე

მერე მე ამ ყველაფერს ვადეკლალირებ უბრალოდ ფაქტურის და ზედნადების გარეშე...


დამიჭერენე? user.gif givi.gif

Posted by: khutsurauli 23 Feb 2013, 15:05
QUOTE
ვთქვათ 100 ერთეული საქონელი გავატანე ფიზიკურ პირს საწყობიდან საბითუმო ფასად

იმას შეაქვს თანხა ჩემს საბანკო ანაგარიშზე

მერე მე ამ ყველაფერს ვადეკლალირებ უბრალოდ ფაქტურის და ზედნადების გარეშე...


დამიჭერენე? user.gif givi.gif

არავინ არ დაგიჭერს, ერთი მომენტია მარტო რისკის ფაქტორი და ეგეც თუ მიზეზი ენდომებათ მაგ შემთხვევაში, სალარო აპარატით და იგივე უნაღდო ანგარიშწორებით რეალიზაციისას ვერ ადასტურებ 100 ერთეულიდან რომელი რა ფასად გაყიდე და თუ მოინდომეს საბაზრო ფასზე გადაგიყვანენ და ისე დაგბეგრიან, საბითუმო ფასს დასაბუთება ჭირდება

Posted by: niaaa82 23 Feb 2013, 15:40
QUOTE (khutsurauli @ 23 Feb 2013, 15:05 )
QUOTE
ვთქვათ 100 ერთეული საქონელი გავატანე ფიზიკურ პირს საწყობიდან საბითუმო ფასად

იმას შეაქვს თანხა ჩემს საბანკო ანაგარიშზე

მერე მე ამ ყველაფერს ვადეკლალირებ უბრალოდ ფაქტურის და ზედნადების გარეშე...


დამიჭერენე? user.gif givi.gif

არავინ არ დაგიჭერს, ერთი მომენტია მარტო რისკის ფაქტორი და ეგეც თუ მიზეზი ენდომებათ მაგ შემთხვევაში, სალარო აპარატით და იგივე უნაღდო ანგარიშწორებით რეალიზაციისას ვერ ადასტურებ 100 ერთეულიდან რომელი რა ფასად გაყიდე და თუ მოინდომეს საბაზრო ფასზე გადაგიყვანენ და ისე დაგბეგრიან, საბითუმო ფასს დასაბუთება ჭირდება

ინვოისით ვყიდი, რომელშიც წერია კოდები და რაოდენობა და ფასი და დღგ

მაინც რისკია?


Posted by: khutsurauli 23 Feb 2013, 15:42
QUOTE
ინვოისით ვყიდი, რომელშიც წერია კოდები და რაოდენობა და ფასი და დღგ

მაინც რისკია?

არა მასე უკვე გამყარებულია მარა ელ.ზედნადებიც რომ მიაყოლო რა გიშლის ხელს? უფრო გაამტკიცებ

Posted by: Lady_Bird 23 Feb 2013, 15:56
niaaa82
აქ საუბარია იმ საქონლის ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებაზე რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნას ეკონომიკურ საქმიანობაში. უბრალოდ ფიზიკურ პირზე არ არის საუბარი.

Posted by: khutsurauli 23 Feb 2013, 17:00
QUOTE
აქ საუბარია იმ საქონლის ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებაზე რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნას ეკონომიკურ საქმიანობაში. უბრალოდ ფიზიკურ პირზე არ არის საუბარი.

ტრანსპორტირება არც უკითხავს, საბითუმო ფასად გაყიდვაზეა ლაპარაკი

Posted by: Lady_Bird 23 Feb 2013, 17:15
khutsurauli
არა საბითუმო ფასი არაფერ შუაშია. ზედნადების გარეშე რეალიზაციზე დასვა კითხვა. თუ ურთიერთდამოკიდებული პირი არ არის არ აქვს მნიშნვენლობა რა ფასად მიყიდი მყიდველს საქონელს. შეიძლება ფიზიკურ პირსაც მიყიდო საბითუმო ფასად. რა მნიშვნელობა აქვს

Posted by: khutsurauli 23 Feb 2013, 21:52
QUOTE
არა საბითუმო ფასი არაფერ შუაშია. ზედნადების გარეშე რეალიზაციზე დასვა კითხვა. თუ ურთიერთდამოკიდებული პირი არ არის არ აქვს მნიშნვენლობა რა ფასად მიყიდი მყიდველს საქონელს. შეიძლება ფიზიკურ პირსაც მიყიდო საბითუმო ფასად. რა მნიშვნელობა აქვს

აქვს დამიჯერე რაა, თუ მოინდომებენ დაგიმტკიცებენ და შენ ვერ გაიმართლებ თავს რომ საბითუმოდ დავუშვათ 1 ლარად გაყიდე და არა გუდვილის ფასად მაგალითად 1.2 ლარად, მერე ამ 0.20 ლარს აიღებენ შემოსავალზე და კარგად იყავი

Posted by: teramisu 23 Feb 2013, 23:40
გამარჯოათ, ვინმეს ხომ არ აქვს სუპექმარკეტის პროგრამებთან შეხება???

Posted by: Bulbusa 24 Feb 2013, 10:16
გამარჯობათ. ვინმე მუშაობთ საბუღალრტო ფირმა ფინაში? მაინტერესებს როგორია.... ღირს ყიდვა, როცა ბევრი დაშორებული მაღაზია გაქვს?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Feb 2013, 10:57
სესხთან დაკავშირებით გატარებებს ჩამოვწერ და თუ რამე არასწორად დავწერე შემისწორეთ რა ძალიან გთხოვთ

სესხის აღება დოლარში: დ.1220 კ.3210
სესხის დაფარვა დ.3210 კ.1220
პროცენტის დაფარვა: დ.8210 კ.1220

Posted by: teramisu 24 Feb 2013, 12:15
%-ის დარიცხვა და გადახდა მოკლე გზით გაქვს, თუმცა საბოლოოდ სწორი გამოდის, მაგრამ ასე ჯობს
8210 3*** დარიცხვა
3*** 1210 გადახდა

Posted by: Mr-Banks 24 Feb 2013, 12:57
ესეთი კითხვა მაქვს:

ფიზიკურმა პირმა ჩუქებით მიიღო სახლი 2008 წელს

2009 წელს დარეგისტრირდა ინდ. მეწარმედ და ამ სახლშივე ეწეოდა სტომატოლოგიურ მომსახურებას

ეხლა 2013 წელს ყიდის ამ სახლს. ბუღალტერმა ეს სახლი არ აიყვანა ბალანსზე მაშინვე, ანუ ძირიტად საშუალებად, თუ რაცაა. ამონაწერში საჯარო რეესტრიდან წერია, რომ სახლი ეკუთვნის ფიზიკურ პირს და არა ინდ. მეწარმეს.

დაიბეგრება?

გამოსავალი გზები რა არის დაბეგვროს თავიდან ასარიდებლა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 Feb 2013, 13:01
QUOTE (teramisu @ 24 Feb 2013, 12:15 )
%-ის დარიცხვა და გადახდა მოკლე გზით გაქვს, თუმცა საბოლოოდ სწორი გამოდის, მაგრამ ასე ჯობს
8210 3*** დარიცხვა
3*** 1210 გადახდა

დ.1220
კ.3210

დ.8210
კ.3410

დ3410
ჯ.1220

სესხი არის დოლარში და ამიტომ მივუთითე 1220

Posted by: aviaciis moyvaruli 24 Feb 2013, 13:44
khutsurauli
შეგიძლიათ გამირკვიოთ საბითუმო ფასი და საერალიზაციო ფასი რა წესით დგინდება? ? იმ რეალიზატორს სიტყვაზე ვამბობ 10% იან ფასდაკლებას ვუკეთებ და მეორეს 15% იან ფასდაკლებას ვუკეთებ ამის დასაბუთება როგორ შევძლო ?

Posted by: MR_ABCD 24 Feb 2013, 14:10
თვითღირებულებაზე დაბალ ფასადაც გაგვიყიდია როცა არ იყიდებოდა. მართალია საგადასახადო ჯერ არ მოსულა მაგრამ მე გამიგია რომ როცა მეტი გზა არა გაქ მოსული პონტიაup.gif

Posted by: Mr-Banks 24 Feb 2013, 14:22
QUOTE
ესეთი კითხვა მაქვს:

ფიზიკურმა პირმა ჩუქებით მიიღო სახლი 2008 წელს

2009 წელს დარეგისტრირდა ინდ. მეწარმედ და ამ სახლშივე ეწეოდა სტომატოლოგიურ მომსახურებას

ეხლა 2013 წელს ყიდის ამ სახლს. ბუღალტერმა ეს სახლი არ აიყვანა ბალანსზე მაშინვე, ანუ ძირიტად საშუალებად, თუ რაცაა. ამონაწერში საჯარო რეესტრიდან წერია, რომ სახლი ეკუთვნის ფიზიკურ პირს და არა ინდ. მეწარმეს.

დაიბეგრება?

გამოსავალი გზები რა არის დაბეგვროს თავიდან ასარიდებლა?


Posted by: MR_ABCD 24 Feb 2013, 14:36
Mr-Banks

თუ ინდ მეწარმის ბალანსზე არ აუყვანია მაშინ როგორც ფიზიკურ პირს ისე შეუძლია გაყიდოს

და დაბეგვრას რაც შეეხება 5 წელი გავიდა ასე რომ აღარ უნდა იბეგრებოდეს წესით

მე რამდენადაც მახსოვს როცა იყიდი 2 წელი სანამ გავა და გაყიდი - მოგებიდან დარჩენილი 20 % ით იბეგრება, ასე რომ შენ არ უნდა შეგეხოს

Posted by: Mr-Banks 25 Feb 2013, 03:23
MR_ABCD


გაიხარე. დიდი მადლობა. მეც ეგრე ვიცოდი. ბუღალტერს არ ჰქონდა აყვანილი ბალანსზე. smile.gif

Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 10:21
QUOTE
შეგიძლიათ გამირკვიოთ საბითუმო ფასი და საერალიზაციო ფასი რა წესით დგინდება? ? იმ რეალიზატორს სიტყვაზე ვამბობ 10% იან ფასდაკლებას ვუკეთებ და მეორეს 15% იან ფასდაკლებას ვუკეთებ ამის დასაბუთება როგორ შევძლო ?

მოკლედ უკეთესია რომ დაასაბუთო სასაქონლო ზედნადებით რასაც საბითუმოდ და ფასდაკლებით გაყიდი, ფასზე არავინ დაობს და არ არის შეზღუდვა გარდა თვითღირებულებაზე ნაკლებად რეალიზაციისას აუდიტის დასკვნა ჭირდება რა მიზეზით ზარალობ, მარა როდესაც აკეთებ ფასდაკლებას უნდა საბუთი გააკეთო, ჩეკში და ბანკში არ ჩანს ერთეულის ფასი და თუ მოინდომებს საგადასახადო აგიფასებს, შეიძლება არც აგიფასონ თუ სხვა რამეზე დაგაჯარიმებენ და დაკმაყოფილდებიან wink.gif smile.gif თუ არადა ექნებათ ეს მიზეზი და გამოიყენებენ და შენ თავს ვერ გაიმართლებ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Feb 2013, 10:32
შეძენილი საწვავი რომელ ანგარიშზე უნდა დავსვა

Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 10:48
QUOTE
შეძენილი საწვავი რომელ ანგარიშზე უნდა დავსვა

1690 -ზე შეგიძლია თუ პირადი მოხმა5რებისათვის გინდა, თუ სარეალიზაციოდ მაშინ 1610 -ებზე

Posted by: teramisu 25 Feb 2013, 11:19
გამარჯობათ, თუ აქვს ვინმეს შეხება სუპერმარკეტის პროგრამასთან რომელს გაუწევდით რეკომენდაციას?

Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 11:30
QUOTE
გამარჯობათ, თუ აქვს ვინმეს შეხება სუპერმარკეტის პროგრამასთან რომელს გაუწევდით რეკომენდაციას?

1c მაღაზია საწყობს, მოკლედ დარეკე 2 188 188 -ზე და თითონ შეგირჩევენ რა მოდული გირჩევია, თუ კარგად ისწავლი და ფასსაც გადაიხდი კაია მართლა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Feb 2013, 11:58
khutsurauli
გაიხარე დიდი მადლობა
* * *
გახარჯვის დროს რომელ ანგარიშზე უნდა გავუშვა?

Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 12:16
დიდი მნიშვნელობა არა აქვს შეგიძლია 7340 -ზე ტრ.და შენახვის ხარჯებში ქვეანგარიშებად სათითაო მანქანა, ან 7490 სხვა საერთო ხარჯებში ქვეანგარიშები

Posted by: LIKI-G 25 Feb 2013, 14:51
არ ვიცი რომელ თემაში დამესვა შეკითხვა და თუ შეიძლება აქ მიპასუხეთ: სალარო აპარატის მომსახურების ნახევარწლიანი ქვითარი მაქვს,ამათ კიდევ დღეს მომწერეს მესიჯი თებერვალში გეწურება ვადაო,მე კიდევ იანვარში გადავიხადე ნახევარი წლის. ვის მივმართო ან სად მივმართო.რომელი ნომრებიც მითითებული იყო იქ არავინ მპასუხობს.

Posted by: Lady_Bird 25 Feb 2013, 15:03
khutsurauli

QUOTE
1c მაღაზია საწყობს, მოკლედ დარეკე 2 188 188 -ზე და თითონ შეგირჩევენ რა მოდული გირჩევია, თუ კარგად ისწავლი და ფასსაც გადაიხდი კაია მართლა



ჩემს გარშემო ყველა მაგ პროგრამაში მუშაობს და ძალიან მოსწონთ მაგრამ ყველას თითო პროდუქტი აქვს. აი მე ორივე ვიყიდე და ჯერ ვერ ავაწყვე. მითხრეს რომ მთლიანად სინქრონიზებულიაო და აბსოლიტურად ყველაფერი უპრობლემოდ გადააქვს ბუღალტერიაშიო... და ელემენტარულ შაბლონურ რაღაცეებს ვერ უკეთებს გაცვლას ბუღალტერიასთან. ჩაიწერეს და გაგისწორებთო. ყველაფერზე თუ მაგათ ვურეკე ეგ რაღა მუშაობაა. თან რომ შემოდიან კარგად ვერც იგებენ პრობლემა სად არის და რაში მდგომარეობს.. ყველა შესყიდვას 1610 მიგდებს არადა მასალები შიდა მოხმარებისთვის 1690 უნდა გადაჰქონდეს. აი ეხლაც რაღაცეებს ვაკეთებ რომ გავიგო სად რა პრობლემა შეიძლება რომ შემექმნას. ასე რომ მცოდნოდა საერთოდ მაღაზია საწყობს არ ვიყიდიდი. ცალკე კარგია მაგრამ ბუღალტერიასთან ვერ არის ყველაფერი აწყობილი.

Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 15:09
QUOTE
ჩემს გარშემო ყველა მაგ პროგრამაში მუშაობს და ძალიან მოსწონთ მაგრამ ყველას თითო პროდუქტი აქვს. აი მე ორივე ვიყიდე და ჯერ ვერ ავაწყვე. არადა მითხრეს მთლიანად სინქრონიზებულიაო და აბსოლიტურად ყველაფერი უპრობლემოდ გადააქვს ბუღალტერიაშიო... არადა ელემენტარულ შაბლონურ რაღაცეებს ვერ უკეთებს გაცვლას ბუღალტერიასთან. ჩაიწერეს და გაგისწორებთო. ყველაფერზე თუ მაგათ ვურეკე ეგ რაღა მუშაობაა. თან რომ შემოდიან კარგად ვერც იგებენ პრობლემა სად არის და რაში მდგომარეობს.. ყველა შესყიდვას 1610 მიგდებს არადა მასალები შიდა მოხმარებისთვის 1690 უნდა გადაჰქონდეს. აი ეხლაც რაღაცეებს ვაკეთებ რომ გავიგო სად რა პრობლემა შეიძლება რომ შემექმნას. ასე რომ მცოდნოდა საერთოდ მაღაზია საწყობს არ ვიყიდიდი. ცალკე კარგია მაგრამ ბუღალტერიასთან ვერ არის ყველაფერი აწყობილი.

Lady_Bird
კიი ბუღალტერიასთან გაცვლა სახლაფორთოა ძაან და გეთანხმები, მაგრამ მემგონი მკითხველს აინტერესებს მარტო სუპერმარკეტის პროგრამა და აქედან ორისში დაამუშავე ბუღალტრულად ყველანაირ ინფორმაციას მოგცემს

Posted by: teramisu 25 Feb 2013, 15:10
QUOTE
QUOTE გამარჯობათ, თუ აქვს ვინმეს შეხება სუპერმარკეტის პროგრამასთან რომელს გაუწევდით რეკომენდაციას? 1c მაღაზია საწყობს, მოკლედ დარეკე 2 188 188 -ზე და თითონ შეგირჩევენ რა მოდული გირჩევია, თუ კარგად ისწავლი და ფასსაც გადაიხდი კაია მართლა

ამის შესახებ მეც მსმენია, მაგრამ ძვირი უნდა ღირდეს, ეს კი მინი მარკეტია, არ უღირს დიდი თანხის გადახდა პროგრამაშჳ,


Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 15:14
QUOTE
არ ვიცი რომელ თემაში დამესვა შეკითხვა და თუ შეიძლება აქ მიპასუხეთ: სალარო აპარატის მომსახურების ნახევარწლიანი ქვითარი მაქვს,ამათ კიდევ დღეს მომწერეს მესიჯი თებერვალში გეწურება ვადაო,მე კიდევ იანვარში გადავიხადე ნახევარი წლის. ვის მივმართო ან სად მივმართო.რომელი ნომრებიც მითითებული იყო იქ არავინ მპასუხობს.

ეგ მესიჯი ავტომატურად იგზავნება მაინც გინდაც გადაიხადო, თუმცა არის შემთხვევები როდესაც ქვითრის მიტანა აუცილებელია რომ დაგისვან თანხა ანგარიშზე, ცოტა მოუწესრიგებელი სამსახურია და პრობლემები რომ აირიდო მიიტანე სადმე ქვითარი სადაც აქვთ ფილიალები, თბილისის მისამართები არ ვიცი მე

Posted by: teramisu 25 Feb 2013, 15:17
დავრეკე და არ ისე ძვირია, უბრალოდ დანერგვას ჭირდება ცოტა დიდი დრო 1 თვ sad.gif

Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 15:17
QUOTE
ამის შესახებ მეც მსმენია, მაგრამ ძვირი უნდა ღირდეს, ეს კი მინი მარკეტია, არ უღირს დიდი თანხის გადახდა პროგრამაშჳ,

teramisu
მაშინ კიდევ ერთი ვიცი ამ 1c-ის კომპანია არის IBS და არსებობს ქართველების დაწერილი ABS პროგრამა რომელიც თავიდან იაფია მარა შემდეგ მემგონი ყოველთვე გადასახადია და შეიძლება უფრო ძვირი დაჯდეს, მეტი მე ვერაფერს გირჩევ no.gif
* * *
QUOTE
დავრეკე და არ ისე ძვირია, უბრალოდ დანერგვას ჭირდება ცოტა დიდი დრო 1 თვ sad.gif

შენ უფრო რა გჭირდება სკანერი რომ დადგა თუ შეძენა რეალიზაცია ყველაფერი გაატარო და ნაშთები სულ გქონდეს?

Posted by: Lady_Bird 25 Feb 2013, 15:29
khutsurauli
QUOTE
კიი ბუღალტერიასთან გაცვლა სახლაფორთოა ძაან და გეთანხმები, მაგრამ მემგონი მკითხველს აინტერესებს მარტო სუპერმარკეტის პროგრამა და აქედან ორისში დაამუშავე ბუღალტრულად ყველანაირ ინფორმაციას მოგცემს


მაღაზია საწყობი მხოლოდ იმიტომ დავამატე რომ ბუღალტერიაში საქონელს მხოლოდ ერთი განზომილება აქვს და მეტის დამატების საშუალებას არ იძლეოდა და არც დამატება შეიძლებოდა. წინაწარ ვერ განსაზღვრავ რა პრობლემა შეიძლება შეგექმნას სანამ უშუალოდ არ დაიწყებ მუშაობას. პრეზენტაციაზე რომ მიდიხარ ყველაფერი იდეალურად გეჩვენება. არ ვიცი ამ ყველაფერს როდის დავარეგულირებ....

* * *
teramisu


ფინას აქვს კიდევ რაღაც პროგრამა და აპექსიც კარგად მუშაობს. შენ თუ ნულიდან იწყებ მაშინ ადვილია, მაგრამ თუ უკვე არსებული ორგანიზაციის ნაშთებით გინდა ახალი პროგრამის დაწყება მაშინ დრო ნებისმიერი პროგრამის დანერგვას დაჭირდება. არსებული მონაცემების შეტანას და ა.შ

Posted by: qondara 25 Feb 2013, 16:13
LIKI-G

შემ მესიჯი მოგწერეს და მე გამითიშეს. ეგ ქვითრები უნდა მიიტანო თორე შენც გაგითიშავენ, თუ მაგათ მისამრთს მიაგნებ მეც გამაგებიე უნდა დავახირო თავზე. მე სალარო აპარატების მომსახურე კომპანია მყავს და ის დამეხმარა.

Posted by: teramisu 25 Feb 2013, 16:27
QUOTE
QUOTE ამის შესახებ მეც მსმენია, მაგრამ ძვირი უნდა ღირდეს, ეს კი მინი მარკეტია, არ უღირს დიდი თანხის გადახდა პროგრამაშჳ,teramisuმაშინ კიდევ ერთი ვიცი ამ 1c-ის კომპანია არის IBS და არსებობს ქართველების დაწერილი ABS პროგრამა რომელიც თავიდან იაფია მარა შემდეგ მემგონი ყოველთვე გადასახადია და შეიძლება უფრო ძვირი დაჯდეს, მეტი მე ვერაფერს გირჩევ    * * * QUOTE დავრეკე და არ ისე ძვირია, უბრალოდ დანერგვას ჭირდება ცოტა დიდი დრო 1 თვ sad.gifშენ უფრო რა გჭირდება სკანერი რომ დადგა თუ შეძენა რეალიზაცია ყველაფერი გაატარო და ნაშთები სულ გქონდეს?


აი რაც შეეხება ABS მაქვს მათთან ურთიერთობის ბედნიერება და არავის არ გირჩევევთ თუ მაზოხისტები არ ხართ, მომსახურება აქვთ საშინელი, სისხლის გათეთრებამდე შეიძლება მიიყვანონ ადამიანი

Posted by: khutsurauli 25 Feb 2013, 17:36
QUOTE
აი რაც შეეხება ABS მაქვს მათთან ურთიერთობის ბედნიერება და არავის არ გირჩევევთ თუ მაზოხისტები არ ხართ, მომსახურება აქვთ საშინელი, სისხლის გათეთრებამდე შეიძლება მიიყვანონ ადამიანი

+999999999999999 ხმა smile.gif no.gif

Posted by: teramisu 25 Feb 2013, 19:17
QUOTE
+999999999999999 ხმა   

გცოდნია და კიდევ რეკომენრაციას უწევ?? smile.gif))

Posted by: LIKI-G 25 Feb 2013, 19:38
qondara
khutsurauli
მადლობა.
ვაჟა-ფშაველაზე ყოფილა მაგათი ოფისი,ხვალ აუცილებლად უნდა მივიდე. მე ის ვერ გავიგე თუ ბოლო ქვითარი არ გამოუჩნდათ,მაშინ იანვრის ბოლოს უნდა გაეთიშათ.იანვარში გადავიხადე ნახევარი წლის და ახლა მწერენ რომ ვადა მეწურებ თურმე ამ თებერვლის ბოლოს.

Posted by: -anano- 25 Feb 2013, 21:02
თუ შეიძლება ერთ კითხვას დაგისვავთsmile.gif ვფიქრობ რომ თქვენ უფრო გეცოდინებათ ბუღალტრული კურსების გავლა მინდა და დღეს ვიყავი ბაფის ოფიში და რაღაცეები გამოვიკითხე და ეხლა ნეტში რო ვამოწმებ სხვა კურსებზე მელაარაკეს. http://bmc.com.ge/bmc/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 აი ამ კურსებზე , მე კიდე მეგონა რო ბაფზე მელაპარაკებოდა ის ქალი, და შემთხვევით ერთი და იგივე კომპანია ხომ არაა? დავიბენი ცოტა არადა აშკარად ვუთხარი ბაფის კურსებზე მაინტერესებს რაღაცეები თქო.

Posted by: Fluorescent Adolescent 25 Feb 2013, 21:10
-anano-

ACCA გაიარე. სასურველია ინგლისურად, მაგრამ ქართულადაც კაია. ინგლისური თუ არ იცი
მაგაზე სერიოზული კურსები არ არსებობს დედამიწის ზურგზე 2kiss.gif
ეგ ლინკი კიდე ვერ გავხსენი

Posted by: -anano- 25 Feb 2013, 21:13
Fluorescent Adolescent
ACCA ეს ძვირია , უფრო იაფიანი მინდა და რამოდენიმე თვეში რო მოვრჩე, რაღაცა გამოცდილება მაქ ბუღალტერიაში უბრალოდ უფრო განმტკიცება მინდოდა smile.gif http://bmc.com.ge აი წეღანდელი ლინკი

Posted by: Fluorescent Adolescent 25 Feb 2013, 21:15
-anano-

ვერც მაგ ლინკს ვხსნი ჩემო კარგო :* :*

Posted by: -anano- 25 Feb 2013, 21:21
Fluorescent Adolescent
საიტი გაითიშა ეტყობა ვეღარც მე შევდივარ smile.gif ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი ქვია და მისამართი იგივე აქვს რაც ბაფს.

Posted by: Fluorescent Adolescent 25 Feb 2013, 21:25
-anano-

ბაფი მაფი არ ვიცი მე
მე მარტო ACCA-ს ვცნობ tongue.gif

user posted image

Posted by: Dr Dre 25 Feb 2013, 22:03
მეგობრებო, ზეტები(ჩეკები) როგორ გავატარო? ანგარიშები ვიცი, მარა ჩეკის რომელი ნომერი ჩავწერო ეგ არ ვიცი. ვვარჯიშობ, დამწყები ვარ biggrin.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Feb 2013, 22:48
Dr Dre
დღიური რეპორტის ნომერი

Posted by: GOG(IT)A 26 Feb 2013, 00:10
QUOTE
მეგობრებო, ზეტები(ჩეკები) როგორ გავატარო? ანგარიშები ვიცი, მარა ჩეკის რომელი ნომერი ჩავწერო ეგ არ ვიცი. ვვარჯიშობ, დამწყები ვარ


ზოგი ნომერს არც ატარებს... მე კი მაგალითად )))
* * *
QUOTE

QUOTE
თუ დღგს გადამხდელია მომწოდებელი მაგრამ ფაქტურა არ გამოწერა მაგ შემთხვევაშიც დღგს ჩათვლით უნდა ავიყვანო თუ გარეშე?



ჩაითვალე....


შემეშალა, ჩაითვალეს მაგივრად უნდა დამეწერა ჩათვლით . . . ))) მე დეკლარირებისას ჩათვლა არ მიგულისხმია!
* * *
QUOTE
მეგობრებო, ზეტები(ჩეკები) როგორ გავატარო? ანგარიშები ვიცი, მარა ჩეკის რომელი ნომერი ჩავწერო ეგ არ ვიცი. ვვარჯიშობ, დამწყები ვარ


დარიცხვით გაატარე

დ1410 კ6110
დ1410 კ3330
დ1110 კ1410

Posted by: khutsurauli 26 Feb 2013, 00:34
QUOTE
გცოდნია და კიდევ რეკომენრაციას უწევ?? ))

teramisu
კი მარა ჯერ 1c -ი ვურჩიე და ეძვირა და მერე ვუთხარი რომ აქ ყოველთვიური გადასახადია და უფრო ძვირი დაგიჯდება მეთქი, შედარება გავუკეთე
-anano-
თითონ ბაფს აქვს ეკ მოკლევადიანი კურსები, ნუ მოკლე ვადაში რაკი გინდა მაგიტომ შემოგთავაზეს ეგ, ისე თუ მართლა მუშაობას და ბუღალტრობას აპირებ გაიარე ACCA

Posted by: GOG(IT)A 26 Feb 2013, 00:58
მე ბაფ გავიარე მაგრამ იქიდან თითქმის არაფერი მახსოვს, უბრალოდ უფრო სერტიფიკატი დავითრიე, პრაქტიკა ყველაზე ნაღდია თორე პირდაპირ რომ დაგსვავენ და აღრიცხეო მინიმუმ 1 თვე გაიჭედები რაც არ უნდა მაგრა გქონდეს ნასწავლი ))) მე გირჩევთ სადმე ვინმე ბუღალტერს დაუდგეთ უფასოდ თანაშემწედ.

Posted by: Misplaced 26 Feb 2013, 12:14
-anano-
ეგ რაც შენ დალინკე არის ბაფის კურსი 2 თვიანი ზოგადი ბუღალტერიის კურსია რომელსაც დამწყებები ან არ ვიცი რა კატეგორიის ხალხი გადის, უფრო ისინი ვისაც პირველად უხდება ბუღალტერიის გაცნობა, გეხმარება რომ თავი მოუყარო ძალიან ზოგად ბუღალტრულ ანა-ბანას. ბაფს აქვს ასევე ACCA რომელიც ძალიან ძალიან განსხვავდება მაგ 2 თვიანი კურსისგან. თუ ბუღალტერიის სწავლა გინდა და ამბიცია გაქვს რომ კარგი ბუღალტერი გერქვას და აზროვნებდე გაიარე ACCA (რა თქმა უნდა ბეეევრად ძვირია და ბეეევრად რთული , ხანგრძლივიც) იმ ორ თვიანზე ვერაფერს გეტყვი, ამბობენ ზოგადი ცოდნის თავმოყრაში ეხმარებაო, მაგრამ მაგით ბევრი ვერაფერი პრეტენზია ვერ გექნება ბუღალტრობაზეsmile.gif
კიდევ რაღაც 5-6 თვიანი კურსი აქვთ მოდელირებული ორგზანიციის მაგალითზე ასწავლიან და ის როგორია არ ვიცი
* * *
QUOTE (khutsurauli @ 25 Feb 2013, 15:09 )
QUOTE
ჩემს გარშემო ყველა მაგ პროგრამაში მუშაობს და ძალიან მოსწონთ მაგრამ ყველას თითო პროდუქტი აქვს. აი მე ორივე ვიყიდე და ჯერ ვერ ავაწყვე. არადა მითხრეს მთლიანად სინქრონიზებულიაო და აბსოლიტურად ყველაფერი უპრობლემოდ გადააქვს ბუღალტერიაშიო... არადა ელემენტარულ შაბლონურ რაღაცეებს ვერ უკეთებს გაცვლას ბუღალტერიასთან. ჩაიწერეს და გაგისწორებთო. ყველაფერზე თუ მაგათ ვურეკე ეგ რაღა მუშაობაა. თან რომ შემოდიან კარგად ვერც იგებენ პრობლემა სად არის და რაში მდგომარეობს.. ყველა შესყიდვას 1610 მიგდებს არადა მასალები შიდა მოხმარებისთვის 1690 უნდა გადაჰქონდეს. აი ეხლაც რაღაცეებს ვაკეთებ რომ გავიგო სად რა პრობლემა შეიძლება რომ შემექმნას. ასე რომ მცოდნოდა საერთოდ მაღაზია საწყობს არ ვიყიდიდი. ცალკე კარგია მაგრამ ბუღალტერიასთან ვერ არის ყველაფერი აწყობილი.

Lady_Bird
კიი ბუღალტერიასთან გაცვლა სახლაფორთოა ძაან და გეთანხმები, მაგრამ მემგონი მკითხველს აინტერესებს მარტო სუპერმარკეტის პროგრამა და აქედან ორისში დაამუშავე ბუღალტრულად ყველანაირ ინფორმაციას მოგცემს

ხო მასე ჯობია, მე მასე ვმუშაობ, ბუღალტერიას ორისში ვაკეთებ და უფრო მოსახერხებელია, თან ორისი ბევრად დახვეწილია რა შედარებაა

Posted by: Ti-Ni 26 Feb 2013, 12:40
khutsurauli
qondara

არ ვიცი, იყო თუ არა პასუხი გაცემული სალარო აპარატების კომპანიასთან დაკავშირებით, მაგრამ რუსთავი2-ის ყოფილ შენობაში არიან ეს კომპანიაც და ის მომსახურე კომპანიაც. პირველ სართულზე ორივე. ალბათ ამ მომსახურე კომპანიას უკეთებენ საქმეს, რომ კლიენტები ჰყავდეთ, თორე რა არის ამდენი საპრობლემო. ყურმილსაც არ იღებენ, გინდ ბუღალტერიაში და გინდ მისაღებში. ვითომ მოუცლელობისგან ამოსუნთქვის დროც აღარ რჩებოდეთ. არსებობდეს მაინც მეთვალყურე ორგანო, მართლა ვუჩივლებდი მომსახურების საზიზღარი ხარისხისთვის. ეს ჩლუნგი კომუნისტური მანერები ხომ ვერ მოიშორა ამ ერმა რა!

Posted by: qondara 26 Feb 2013, 13:46
Ti-Ni

ანუ ის კომაპნია რომელილც მე მემსახურება და ფულს ვუხდი იმავე შენობაში ზიის? მე 2 დღეს მალოდინა სანამ აპარატი გაასწორა, ტან რამდენიმე აპარატი მაქვს და ყველა სხადასხვა დროს გათიშეს უფრო მეტჯერ მომიწია გამოძახება. რაღაც შეთქმულებას გავს. ტელეფონის ნომერი სმს-შიი რაც წერია იმას არავინ პასუხობს.

Posted by: Lady_Bird 26 Feb 2013, 13:47
მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს. ვთქვათ ადამიანი არის ინდ მეწარმე და აქვს პატარა მაღაზია. ამასთან ეს ადამიანი ვთქვათ დასაქმებული რომელიმე კომპანიაში და იღებს ხელფასს და იბეგრება დამსაქმებელთან. ასეთ შემთხვევაში როცა ინდ მეწარმე აბარებს წლიურ დეკლარაციას უნდა ჩართოს თუ არა დასაქმებულთან მიღბული შემოსავალი ამ წლიურ დეკლარაციაში? როგორ ხდება შემოსავ,ების დეკლარირება ასეთ სიტუაციაში

Posted by: otikosi 26 Feb 2013, 13:49
Lady_Bird

ერთობლივში ჩართავს ხელფასის სახით მიღებულს და მიანიშნებს რომ ეს ოდენობა დაბეგრილია

Posted by: Lady_Bird 26 Feb 2013, 13:57
ანუ ფორმა ითვალისცინებს ხო? და აღარ დაიბეგრება? ახლობელმა მკითხა და არ ვიცი როგორი ფორმა აქვთ ინდ მეწარმეებს

Posted by: otikosi 26 Feb 2013, 14:02
კი ითვალისცინებს, ქვემოთ რომელი გრაფაა აღარ მახსოვს მოკლედ რომ ჩახედავ მიხვდები მათ შორის დაბეგრილი უნდა იყოს

Posted by: Lady_Bird 26 Feb 2013, 14:04
qondara

მეც შეტყობინებას მიგზავნიდნენ, თან გადახდილი მქონდა და ვერანაირად ვერ დავუკავშირდი. მერე დავრეკე შემოსავლებში და ვთხოვე რომ რეალური ნომერი მოეცათ, რადგან ვერ ვუკავშირდებოDი ვერც ერთ ნომერზე რომელიც ოფიციალურად მქონდა. მითხრეს რაღაც ნომერი და რომ დავრეკე აღმოჩნდა მთავარი ბუღალტრის ნომერი და ისე იუკადრისა რატომ მირეკავთ პირად ნომერზეო. Kორპორატიულ ნომერზე დარკეთო. მოვახსენე ჩემი პრეტენზიები და მერე კეთილი ინება და გაასწორა პროგრამულად. ასეთი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას არანაირი გამართლება არ აქვს.

* * *
otikosi
მადლობა პასუხისთვის. ვნახავ ფორმას და შევავსებინებ

Posted by: The DoctoR 26 Feb 2013, 14:44
Lady_Bird
otikosi
არ უნდა ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში.
ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი არ ექვემდებარება ეკონომიკურ საქმიანობასთან შეჯამებას.

გარდა ქონების გადასახადისთვის გაანგარიშებისა.

Posted by: niaaa82 26 Feb 2013, 15:23
QUOTE (The DoctoR @ 26 Feb 2013, 14:44 )
Lady_Bird
otikosi
არ უნდა ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში.
ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი არ ექვემდებარება ეკონომიკურ საქმიანობასთან შეჯამებას.

გარდა ქონების გადასახადისთვის გაანგარიშებისა.

და ფიზიკური პირის დეკლარცია მაქვს ახლა შესავსები, ანუ გადასცდა 40000 ლარს.

აქ ვაჯამებ :
1. დარიცხულ ხელფასს
2. დარიცხულ დივიდენდს
3. დარიცხულ %
4. ფართის გაქირავებით მიღებული თანხა ( შემოსავლის გარეშე? )

5, ოჯახის წევრების ხელფასები და პენსიები შედის?

და მანქნა უბრალდო უნდა შევიყვანო ჰო და არ დავაჯამო?

ან სართოდ ადამიანური ინსტრუქცია თუ გაქვთ და ფორმა მომეცით რომნ არ გაწვალოთ gigi.gif

Posted by: The DoctoR 26 Feb 2013, 15:34
niaaa82
QUOTE
დარიცხულ ხელფასს
2. დარიცხულ დივიდენდს
3. დარიცხულ %
4. ფართის გაქირავებით მიღებული თანხა

5, ოჯახის წევრების ხელფასები და პენსიები


მანქანაზე და ქონებაზე 0.2% დაარიცხე და ვსო.

მარა მაგის კონტროლის მექანიზმი იცით ვინმემ? შარშან არ ჩავაბარე და ჯერ "გარეთ" ვარ biggrin.gif

Posted by: Ti-Ni 26 Feb 2013, 15:52
qondara
"ანუ ის კომაპნია რომელილც მე მემსახურება და ფულს ვუხდი იმავე შენობაში ზიის? მე 2 დღეს მალოდინა სანამ აპარატი გაასწორა, ტან რამდენიმე აპარატი მაქვს და ყველა სხადასხვა დროს გათიშეს უფრო მეტჯერ მომიწია გამოძახება. რაღაც შეთქმულებას გავს. ტელეფონის ნომერი სმს-შიი რაც წერია იმას არავინ პასუხობს."

ადმინისტრაცია ნამდვილად იქ აქვთ თუ არა, ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ იქ არის გამოკრული მაგათი აბრა (რეკლამა კი არა, აბრა) და მაგათი სამსახურის მანქანებიც იქ შედიან. ამასთანავე, რიგში რომ ვიდექი, იქ იყვნენ წარმომადგენლები და გვთავაზობდნენ მათთან კონტრაქტის გაფორმებას და სალარო აპარატებთან დაკავშირებით ადგილზე მომსახურებას, მე მგონი, თვეში 25 ლარად. საერთოდ არ მეეჭვება, რომ განგებ ქმნიან ასეთ პრობლემებს.

Posted by: apoloni13 26 Feb 2013, 15:59
ხალხოო საწყობიდან მაღაზიამდე ტავარი რომ აიტანო ზედნადების გარეშე და დოკუმენტის გარეშე არის რამე ჯარიმა? მგონი ახალ ცვლილებებშია მსგავსი საკითხი ნახსენებიი. რომელი მუხლია იქნებ მიმითითოთ

Posted by: otikosi 26 Feb 2013, 16:32
The DoctoR
Lady_Bird

მუხლი 100. ერთობლივი შემოსავალი

3. ერთობლივ შემოსავალს განეკუთვნება ნებისმიერი ფორმით ან/და საქმიანობით მიღებული შემოსავალი, კერძოდ:

ა) ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები;

Posted by: Lady_Bird 26 Feb 2013, 16:46
niaaa82
და მანქანა რა შუაშია?

Posted by: Ti-Ni 26 Feb 2013, 16:51
QUOTE (apoloni13 @ 26 Feb 2013, 15:59 )
ხალხოო საწყობიდან მაღაზიამდე ტავარი რომ აიტანო ზედნადების გარეშე და დოკუმენტის გარეშე არის რამე ჯარიმა? მგონი ახალ ცვლილებებშია მსგავსი საკითხი ნახსენებიი. რომელი მუხლია იქნებ მიმითითოთ

თუ გზაში გაგაჩერეს, არის ჯარიმა.
მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა

და ისე არ ვიცი, რა ხდება, თუ შემოწმებისას გამოვლინდა, რომ შიდაგადაზიდვის ზედნადები არ გქონდა გამოწერილი.
თუ საწყობი და მაღაზია ერთიდაიგივე ტერიტორიაზეა ან ერთიდაიმავე შენობაშია, მაშინ არ უნდა შიდა გადაზიდვის ზედნადებიო.

Posted by: Lady_Bird 26 Feb 2013, 16:53
The DoctoR
თუ მარტო შენი ხელფასი გადაცდა 40 000 მაშინ წესით არ გაგიკვირდეს რომ დაგაჯარიმონ თუკი რაიმე უძრავი ქონება გაქვს შენს სახელზე რიცხული. მაგრამ თუ მაგალითად ოჯახის სხვა წვრების ხელფასებთან ერთად მაშინ არ ვიცი მაგას როგორ აკონტროლებენ. მეუღლის შემთხვევაში ადვილია, მაგრამ მშობლების შემთხვევაში ცოტა რთულია დადგენა...

Posted by: Ti-Ni 26 Feb 2013, 16:55
otikosi

კი, და იქვე მითითებულიცაა, რომელი შემოსავალი არ ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ასახვას. მათ შორის არ არის ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი. ესეიგი უნდა აისახოს, როგორც მივხვდი.

Posted by: otikosi 26 Feb 2013, 17:17
ბუღალტრებო და ფინანსისტებო ერთი ეგეთი შეკითხვა მაქვს ადრეც იყო ამ თემაზე საუბარი მაგრამ კონკრეტულად ამ საკითხზე არავის გაუმახვილებია ყურადღება, მოკლედ პრომო აქციის დროს როცა საქონელს ტოვებს დისტრიბუტორი და ზედნადებში უთითებს საჩუქარი, უსასყიდლოდ მიწოდება და სხვა ამგვარს, მე ვფიქრობ რომ მეწარმე ფიზიკური პირი რადგანაც 1 წლის განმავლობაში1000 ლარამდე ჩუქებაში განთავისუფლებულია 1000 ლარამდე არაფერი, თუ გადაცდა 1000 ლარს (მე ყველა ვარიანტში დავბეგრავდი მაინც) და იურიდიული პირის შემთხვევაშიც ხო საერთოდ უნდა ავიღოთ შემოსავალში და დავბეგროთ, თან ხარჯშიც გამოვიქვითოთ.
თქვენ რას ფიქრობთ?

Posted by: Ti-Ni 26 Feb 2013, 17:53
ერთ საჭირბოროტო საკითხთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა: არც დირექტორს და არც დამფუძნებელს არ სურთ კვების ობიექტზე მასალების ჩამოწერა კალკულაციების მიხედვით. ამბობენ, უნდა გაკეთდეს ყოველთვიურად ინვენტარიზაცია, შესყიდვები ჩამოიწეროს პირდაპირ ხარჯში შესყიდვისთანავე და თვის ბოლოს ინვენტარიზაციის საფუძველზე მოხდეს ხარჯის კორექტირებაო. ანუ როგორც უბრალოდ ყიდვა-გაყიდვისას კეთდებახოლმე, ისე. როგორ მოვიქცე? მზა კერძების ნაშთი თვის ბოლოს მცირეახოლმე და საერთოდაც ხომ მაქვს უფლება, რომ ყველა ხარჯი ძირითადი მასალების ხარჯის გარდა გამოვქვითო წარმოების შემთხვევაშიც და მზა პროდუქციაში არ მექნეს თვითღირებულების სახით საანგარიშო პერიოდის ბოლოს? მე ვიცი, რომ მაქვს ამის უფლება და თუ მზა პროდუქცია ძირიტადი მასალების ღირებულებით მექნება ბალანსზე, რა პრობლემა უნდა შეიქმნას, თუ ისე გაკეთდება, როგორც უფროსობა ამბობს?
* * *
otikosi

იურიდიულმა პირმა რათქმაუნდა უნდა აიღოს შემოსავალში საჩუქარი და როცა გაყიდის ან გამოიყენებს, ხარჯებშიც გამოქვითოს მაშინ. მეწარმე ფიზიკურ პირზე კიდევ ვერ ვიცი, რატომ არ უნდა დაიბეგროს 1000 ლარამდე საჩუქარი? მე მგონია, რომ უნდა დაიბეგროს.

Posted by: The DoctoR 26 Feb 2013, 18:28

QUOTE
მუხლი 100. ერთობლივი შემოსავალი

3. ერთობლივ შემოსავალს განეკუთვნება ნებისმიერი ფორმით ან/და საქმიანობით მიღებული შემოსავალი, კერძოდ:

ა) ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები;

wtf? facepalm.gif

მაგას უგულებელყოფას ვუკეთებდი მე და ამას ვაქცევდი ყურადღებას
"ეკონომიკურ საქმიანობას არ მი ეკუთვნება:
დ) დაქირავებით მუშაობა;"

სად მეწარმეობა და სად ხელფასი? facepalm.gif

Posted by: otikosi 26 Feb 2013, 18:36
Ti-Ni

მოკლედ რაც შეეხება ჩამოწერას ეგ ალბათ შენს უფროსებს განაგონი ან თუნდაც თვითონაც ძალიან კარგად იციან, ფინანსურად არსებობს საბრუნავი საშუალებების აღრიცხვის 2 მეთოდი(შეიძლება მეტიცაა და მე არ ვიციsmile.gif მაგრამ მე-3 და მეტი მეეჭვება მაინც) ანუ 1 მეთოდი 1600 ბზე აღრიცხვა და მეორე პირდაპირ შესყიდულის ჩამოწერა, შემდეგ წლის ბოლოს ინვენტარიზაციით დადგენა რა დაგრჩა ნაშთად, შემდეგ ჩამოწერის დაკორექტირება. სამშენებლო ფირმები ძირითადად მაგას იყენებენ, რასაც ყიდულობენ ეგრევე ხარჯავენ (ისევე როგორც რესტორნები) და წლის ბოლოს წლიური დეკლარაციისთვის ანგარიშობენ, რეალურ 31 დეკემბრის მონაცემებით ნაშთს და რაც აქვთ დარჩენილი მათ შორის მოზელილი ცემენტი (ცუდი მაგალითია მაგრამ მზა კერძისთვის გამოდგება) ტოვებენ 1600 დროებით ბალანის შედგენისთვის მერე ისევ ჩამოწერენ. მე ეგრე ვიცი და შენ ამს ყოველთვიურად გააკეთებ რავი.თუმცა კალკულაციები მაინც ყველაფრისთვის უნდა გაგაჩნდეს რომ ვინმემ მოგკითხოს უნდა გქონდეს!

რაც შეეხება 1000 ლარამდე არ დაბეგვრას საშემოსავლო გადასახადიდან თავისუფლდება ფიზიკური პირისთვის ჩუქებით მიღებული შემოსავალი, ეგ ვიგულისხმე წეღან.

Posted by: apoloni13 26 Feb 2013, 21:54
შიდა გადაზიდვის ზედნადებზე მუხლი ვერ ვნახეე... იქნებ დამეხმაროთ 286-ში ვერ ვნახე მაგის შესახებ... ლილოში პანტაპუნტით აჯარიმებენ და მინდა უშუალოდ ვნახო ეგ მუხლი! თუ გქონიათ შეხება

Posted by: niaaa82 27 Feb 2013, 00:06
QUOTE (The DoctoR @ 26 Feb 2013, 15:34 )
niaaa82
QUOTE
დარიცხულ ხელფასს
2. დარიცხულ დივიდენდს
3. დარიცხულ %
4. ფართის გაქირავებით მიღებული თანხა

5, ოჯახის წევრების ხელფასები და პენსიები


მანქანაზე და ქონებაზე 0.2% დაარიცხე და ვსო.

მარა მაგის კონტროლის მექანიზმი იცით ვინმემ? შარშან არ ჩავაბარე და ჯერ "გარეთ" ვარ biggrin.gif

კონტროლი არ ვიცი და ხელფასი თუ გადაცდა ალბათ განაცემთა ინფორმაციით აკონტროლებენ war.gif

მოკლედ ისა მაქანაზე არ ირიცხება აბა ქონება?! რამე შეიცვალა შარშანს მერე?


აუ ვინმე ამ საქმეში გამოცდილი გვინდა რაა...

დაგვეხმარეთ დეიდებოო ბიძიებოოო ))))

Posted by: pfflol 27 Feb 2013, 00:10
http://rewardgalaxy.com/?ref=381964# კაცურად შედით და გამოდით ძაან მჩირდება 1 წამის საქმეა

Posted by: otikosi 27 Feb 2013, 09:39
Ti-Ni

მოკლედ გავიხსენე რა აღწერა არის მუდმივი და პერიოდული. შენები პერიოდულ აღწერას გულისხმობენ.

Posted by: khutsurauli 27 Feb 2013, 10:26
Ti-Ni
otikosi
მოიცათ აბა მეც მაინტერესებს ეს და პირდაპირ ხარჯად რომ აღიარო ხო თვითღირებულებით მოხდება ეს ამბავი და დავუშვათ ჩაქაფულის მასალა დაჯდა 2 ლარი და ყიდი 4 ლარად პორციას, ეს 2 ლარიანი მოგება რომ მიიღე უნდა დამალო?

Posted by: JoanGamper 27 Feb 2013, 10:43
მაქვს ორისის გატეხილი ვერსია. (ბუღალტრული პროგრამაა) რომელიც ქართულ უნიკოდს – ka-ს ვერ აღიქვამს. მითხრეს რო უნდა დავაყენო Finnish-ი georgian(stlat) უნიკოდით. ვაყენებ ამასაც და geo (stlat) –საც. ჩვეულებრივ ვსვამ კონტროლ პანელიდან region and language-იდან პრობლემა არ აქვს. მაგრამ შემდეგ ვერ ვახერხებ რო ამ უნიკოდზე გადავრთო კლავიატურა. ყველა ნებისმიერი სხვა უნიკოდი ჩვეულებრივ ყენდება და ვიყენებ კიდეც, მარტო ამაზე აქვს პრობლემა. language bar-ში არც ჩნდება FI.
ორი კომპიუტერი მაქვს და ორივეზეა პრობლემა, არცერთზე არ ყენდება.

იქნებ დამეხმაროთ ვინმე რაში შეიძლება იყოს პრობლემა ? ალბათ იცნობთ ამ პროგრამას. ძალიან მჭირდება. იქნებ გატეხილი ვერსია გქონდეთ ისეთი რომ ეს პრობლემა არ ქონდეს და ამიტვირთოთ სადმე ან მეილზე გამომიგზავნოთ.

მადლობა წინასწარ.

Posted by: khutsurauli 27 Feb 2013, 11:02
JoanGamper
www.oris.ge -ზე შედი და იქ არის ფონტებიც და უნიკოდიც და იქიდან გადმოწერე

Posted by: otikosi 27 Feb 2013, 11:09
khutsurauli

არა რატო უნდა დამალო?... შემოსავალს აღიარებ ჩვეულებრივად, მაგრამ მისი ხარჯი შესყიდვისთანავე გექნება არა 1600 არამედ 7000 და ეგ არის რა. შემდეგ ინვენტარიზაციით დაადგენ რა დაგრჩა და შესაბამისად საგადასახადო მიზნებისთვის აღიარებ დანაკლისს რეალიზებული პროდუქტის თვითღირებულებად! პერიოდული აღწერაა. მოკლედ თუ გაინტერესებტ გადავხედავ თეორიას. თუ არადა და თქვენც სეგიძლიათ მოიძიოთ პერიოდული აღწერა გუგლით.

Posted by: The DoctoR 27 Feb 2013, 11:32
JoanGamper
მარტო გატეხილს არ აქვს ეს პრობლემა როგორც ვიცი.
როცა დააყენებ Geoslat ნორვეგიულ ენაზე დააყენე, შეიძლება გიშველოს.
თუ ამან არ გიშველა, მაშინ https://cib.ibank.ge/servlets/geo?File=8333839.### გადმოწერე და ისევ Finnish დააყენე.

otikosi
QUOTE
მუდმივი და პერიოდული

თუ უწყვეტი და პერიოდული? smile.gif


khutsurauli
QUOTE
მოიცათ აბა მეც მაინტერესებს ეს და პირდაპირ ხარჯად რომ აღიარო ხო თვითღირებულებით მოხდება ეს ამბავი და დავუშვათ ჩაქაფულის მასალა დაჯდა 2 ლარი და ყიდი 4 ლარად პორციას, ეს 2 ლარიანი მოგება რომ მიიღე უნდა დამალო?

არაფრის დამალვა არ გიწევს. შენ რომ უწყვეტი მეთოდით მიყვე, წლის ბოლოს დაგრჩება ის საქონელი, რაც ფაქტობრივად გექნება სახეზე.
პერიოდულის დროს კი შენ კონკრეტულ დღეს ითვლი საწყობში საქონელს და იმას აიღებ საბალანსო მუხლში.
საბოლოო ჯამში საქონლის ნაშთი და შესაბამისად მასალების ხარჯი იდენტური იქნება.
მაგრამ! უარყოფითი არის ის, რომ თუ აღწერებს შორის დროის სხვაობა იქნება დიდი, საგადასახადოს მხრიდან ინვენტარიზაციის ჩატარების დროს "პაჩტი" განწირული ხარ user.gif

Posted by: otikosi 27 Feb 2013, 11:53
The DoctoR

რავი დიდი განსხვავება არ არის მაგ ამბავში smile.gif

Posted by: Ti-Ni 27 Feb 2013, 12:15
otikosi
khutsurauli
The DoctoR

როგორც მივხვი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების პერიოდული აღწერის მეთოდი წარმოებაშიც დასაშვებია ჩვეულებრივ ქართულ პრაქტიკაში. მართალია, ყოველთვიურად კეთდება აღწერები, მაგრამ წარმოდგენა არავის აქვს, მაგალითად სინამდვილეში ერთ ხაჭაპურზე 300 გრამი ყველი გამოდის გახარჯული თუ 900 გრამი და ვშიშობ, რომ მასალების საკმაო გადახარჯვას აქვს ადგილი.

Posted by: otikosi 27 Feb 2013, 12:18
Ti-Ni

არა კალკულაციები უნდა გქონდეს!
შენი დანახარჯები ზღვრულ ნორმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, თორე ეგრე სად არის, არაინ არ შეიყრის თვალეში ნაცარს.
აუდიტი კალკულაციების მიხედვით გაყვება და არა შენი აღწერებით!


Posted by: ESHELON 27 Feb 2013, 13:06
დამეხმარებით?
მანქანა ყავს იჯარით ი/მ -ს და იჯარის ხელშეკრულებაში წერია, გადაეცეს იჯარით უსასყიდლოთო...ასეთი რამე დასაშვებია?

Posted by: Ti-Ni 27 Feb 2013, 13:08
otikosi

კალკულაციები საჭიროა რათქმაუნდა, მაგრამ რომ არ აკეთებენ და მასალების ჩამოწერებს აღწერების მიხედვით მთხოვენ, მე როგორ უნდა მოვიქცე, არ ვიცი.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 27 Feb 2013, 13:09
სესხი მაქ ბანკში უცხოურ ვალუტაზე, ამონაწერში ექვივალენტებზე მიჩვენებს გადაფასებას, რომელ ანგარიშზე უნდა გავატარო ეს გადაფასებები?
help.gif

Posted by: khutsurauli 27 Feb 2013, 13:32
QUOTE
დამეხმარებით?
მანქანა ყავს იჯარით ი/მ -ს და იჯარის ხელშეკრულებაში წერია, გადაეცეს იჯარით უსასყიდლოთო...ასეთი რამე დასაშვებია?

თუ იჯარაა უსასყიდლოდ რა შუაშია და თუ ანაზღაურების გარეშეა ნაგულისხმები არც ეგ შეიძლება, საბაზრო ფასით გაგაცემინებს რევიზია იჯარას და დაგბეგგრის

Posted by: ESHELON 27 Feb 2013, 13:55
QUOTE (khutsurauli @ 27 Feb 2013, 13:32 )

თუ იჯარაა უსასყიდლოდ რა შუაშია

მეც ეგ მიკვირს...ეხლა ჩავიბარე ერთი საქმე და ასეთი რამე დამხვდა და მიმტკიცებენ რომ პრობლემა არააო, ვინც ხელშეკრულება გაუფორმა იმათი ბუგალტერი ასე მეუბნება არაა პრობლემაო...და მე მეშინია და ე.ი საფუძვლიანადაცsmile.gif

Posted by: khutsurauli 27 Feb 2013, 14:08
ESHELON
კაი და მაგ ხელშეკრულებით იჯარას უხდიდნენ?

Posted by: otikosi 27 Feb 2013, 14:16
Ti-Ni

მოკლედ მანდ ბიზნესი ისეა რომ რასაც იყიდი დღეს დღესვე ხარჯავ თუარადა ხვალ ან ზეგ არ გადაცილდება, ეს რაც შეეხება სურსათს, დანარჩენი ვთვათ სპირტიანი სასმელები და ამდაგვარები რომლებიც ეგრე იოლად არ იყიდება ნელნელა გახარჯავ, რასაც იყიდი აიღებ 1600 ყველაფერს, რა თქმა უნდა საბუთიან საქონელზეა საუბარი, თვის ბოლოს გააკეთებ აღწერას და რაც გაქვს ნაშტი იმას დატოვებ და რაც არ გაქვს ჩამოწერ ერთი გატარებით. დანარცენზე აუხსენი უფროსობას რა როგორ ხდება შემოწმების დროს და თვიტონ გადაწყვიტონ რა უნდათ!
რავი მე ეგრე გავაკეტებდი

Posted by: ESHELON 27 Feb 2013, 14:16
არა, არ უხდიდნენ.. დისტრიბუტორია , და იმ შპს- პროდუქციაც დააქვს და სხვა რაგაცეებიც..

Posted by: otikosi 27 Feb 2013, 14:19
Red Hot Chili Peppers
ანუ შემოსავალს და ზარალს თუ გიჩვენებს შესაბამისად სხვა შემოსავალი და სხვა ხარჯი

Posted by: akola 27 Feb 2013, 14:23
ერთი ესეთი კითხვ მაქვს და იქნებ მუპასუხოთ


რა განსხვავებაა ფინანსურ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას შორის?

ძალიაან დამეხმარებით

Posted by: khutsurauli 27 Feb 2013, 14:24
QUOTE
არა, არ უხდიდნენ.. დისტრიბუტორია , და იმ შპს- პროდუქციაც დააქვს და სხვა რაგაცეებიც..

თუ დისტრიბუტორია და ამავე შპს -ს ემსახურება სულ არ უნდა ხერლშეკრულება და იჯარა, თანამშრომელია მაგათი, თუ სხვა ორგანიზაციის საქონელიც დააქვს ი/მ -ეც უნდა იყოსს ან ორგან მუშაობდეს და აქ უკვე იურისტი რომ ჩარიოთ კაი იქნება, შრომითი ხელშეკრულებაც გადასახედია აქვს სხვაგან მუშაობის უფლება თუ არა და ამათი მანქანით სხვასაც რომ ემსახუროს მაგისი უფლება კიდევ, რავი თუ სწორედ მივხვდი

Posted by: ESHELON 27 Feb 2013, 14:29
khutsurauli
დიდი მადლობა დახმარებისთვის...

Posted by: khutsurauli 27 Feb 2013, 14:31
QUOTE
ერთი ესეთი კითხვ მაქვს და იქნებ მუპასუხოთ


რა განსხვავებაა ფინანსურ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას შორის?

ძალიაან დამეხმარებით

akola

http://www.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/_biznesi%20da%20ekonomika/X1.4..htm

http://www.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/_biznesi%20da%20ekonomika/X9.2.htm

Posted by: akola 27 Feb 2013, 14:36
khutsurauli
გაიხარე,


დიდი მადლობა

Posted by: otikosi 27 Feb 2013, 14:38
akola

რა განსხვავებაა ფინანსურ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას შორის? ეგ ერთი და იგივეა, ფინანსური აღრიცხვის შედეგია ფინანსური ანგარიშგება მარტივი ენით!

განსხვავებაა საგდასახადო ანგარიშგებასა და ფინანსურ ანგარიშგებას შორის.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 27 Feb 2013, 16:14
QUOTE (otikosi @ 27 Feb 2013, 14:19 )
Red Hot Chili Peppers
ანუ შემოსავალს და ზარალს თუ გიჩვენებს შესაბამისად სხვა შემოსავალი და სხვა ხარჯი

კურსთაშორის სხვაობებზე ხან დებეტშია და ხან კრედიტში ანუ სესხის აღების დროს რაც იყო კურსი მაგის გასასწორებლად, მეც მივედი და ერთი კურსით გავატარე და გასწორდა, მემგონი არ უნდა იყოს შეცდომა

Posted by: The DoctoR 27 Feb 2013, 18:20
ESHELON
იჯარა არის ქონებაზე უფლების მინიჭების ერთ-ერთი პირობა (სარგებლობის პირობა).
უსასყიდლოდ კიდევ იმას ნიშნავს, რომ შენ მას ამ უფლების მონიჭებისთვის არაფერს არ უხდი.
ამაში პრობლემა არაფერი არაა. საერთოდ არ მოხდება შენს ბუღალტერიაში...

მხოლოდ მოგების დეკლარაციაში აიღებ შემოსავალად საბაზრო ფასით.

Posted by: Mr-Banks 28 Feb 2013, 00:56
შპს-ს ანგარიშიდან გატანილ იქნა თანხა დასაკონვერტირებლად (ბანკს ცუდი კურსი აქვს). დოკუმენტის აღება ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურიდან აუცილებელია?

როგორ ტარდება ეს ოპერაცია? გქონიათ ესეთი შემთხვევა?

Posted by: Lady_Bird 28 Feb 2013, 08:19
Mr-Banks
მე უფრო ხშირად გარეთ ვაკეთებ შესყიდვას, რადგან როცა დიდი თAნხაა საკმაოდ გამოდის სხვაობა. გადაცვლი ქვითარს გამოართMევ და კომპანიის რეკვიზიტებს შეატანინებ. და ანგარიშვალდე.ბული პირის პირად მონაცემებს. Gატარებას ჩვეულებრივ გააკეთებ, უბრალოდ ბანკის ნაცვლად სალაროზე გაატარებ

Posted by: Mr-Banks 28 Feb 2013, 12:27
Lady_Bird
ქვითარზე არაა მითითითებული სახელი და გვარი და ა.შ. უბრალოდ წერია, სად მოხდა კონვერტაცია, კურსი და თანხა. ბანკშიც ამ დანიშნულებით დავაბრუნე თანხა. დარღვევაა?

ამა და ამ დღეს გატანილი თანხიდან დაკონვერტირებული თანხის შეტანა - ვალუტის ანგარიშზე
ამა და ამ დღეს გატანილი თანხიდან ამდენის შესყიდვიდან დარჩენილი თანხის დაბრუნება - ლარის ანგარიშზე

Posted by: Lady_Bird 28 Feb 2013, 12:34
Mr-Banks
არ ვიცი , ვერ გეტყვი. მაგ ერთ შემთხვევაზე შეიძლება არავინ მოგედავოს. მაგრამ სანამ გააკეთებ კონვერტაციას მანამდე შეუთანხმდი და მიაწოდე რეკვიზიტები. დავხედე ეხლა ჩემს კონვერტაციის ქვითარს და ვინც კონვერტაცია განახორციელა იმის სახელი და გვარიც წერია პირადი ნომრით და კომპანიის სახელი და საიდენტიფიკაციო კოდიც. იდენტიფიცირება უნდა ხდებოდეს მხარეების.

Posted by: AGN 28 Feb 2013, 15:53
ხომ არავინ იცით სად შეიძლება გამიკეთონ გამოშვებული პროდუქციის კალკულაცია?

Posted by: otikosi 28 Feb 2013, 16:25
AGN

შენ თვითონ უნდა დაითვალო და დააოქმო!

Posted by: apoloni13 28 Feb 2013, 16:28
QUOTE (otikosi @ 28 Feb 2013, 16:25 )
AGN

შენ თვითონ უნდა დაითვალო და დააოქმო!

ისე მაგას მენეჯერული აღრიცხვა სწავლობს?

Posted by: Ti-Ni 28 Feb 2013, 17:36
apoloni13

კი, სწავლობს. თვითღირებულების გამოანგარიშება ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხია მენეჯერული აღრიცხვისთვის.
* * *
კვების ობიექტი კონკრეტულ პირებს უკეთებს ფასდაკლებას 20-30%-ით. რამდენად დასაშვებია?

Posted by: ESHELON 28 Feb 2013, 17:48
The DoctoR
მანქანას ავიღებ შემოსავლათ?

Posted by: Ti-Ni 28 Feb 2013, 18:11
ESHELON

არა, იმ თანხას, რა თანხაც უნდა გადაგეხადა იჯარის. და ეს თანხა უნდა შეესაბამებოდეს იმ ღირებულებას, რა ღირებულებითაც შეგეძლო ჩვეულებრივ ბაზარზე მაგ მანქანის იჯარით აღება.

Posted by: apoloni13 28 Feb 2013, 18:37
QUOTE (Ti-Ni @ 28 Feb 2013, 17:36 )
apoloni13

კი, სწავლობს. თვითღირებულების გამოანგარიშება ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხია მენეჯერული აღრიცხვისთვის.
* * *

F2 და რამე... ბოლოკაძეს ლექციები ფუჭი მეგონა და თურე ჭირდება ხალხს... გადახრებიც ურევია ხოლმე? მაგის დაოქმება როგორ ხდება ზენორმატიულების სახით შეგყავს?

Posted by: ESHELON 1 Mar 2013, 10:21
Ti-Ni
აჰაა, გასაგებია...დიდი მადლობა...

Posted by: esmeralda_79 1 Mar 2013, 10:50
ერთი შეკითხვა მაქვს.. 2011 წელს რო გავაკეთო სესხი ფიზ/პირისგან და წლის ბოლოს სესხის პროცენტი არ გავცე, შესაბამისად არ დავარიცხო 5%, და არც საგადასახადო ხარჯად ვაღიარო, სწორად მოვიქცევი თუ ისჯება კანონმდებლობით???

3 წლიანი ხელშეკრულება მაქვს.. შესაბამისად 2011-2012 წელს დავარიცხავ პროცენტს და გაცემას მინდა ვაჩვენო ეხლა ამ თვეში...

ხო არ შეგიძლიათ მიმითითოთ კანონი 2011 წელს შესული ცვლილების შესახებ, ფიზ/პირიდან სესხის მიღებასთან დაკავშირებით...

Posted by: Ti-Ni 1 Mar 2013, 11:20
apoloni13

F2 ძალიან კარგი წიგნია და პრაქტიკაში თუ გჭირდება ეგ ცოდნა, ყველაფრის ცოდნა საჭიროა მაგ წიგნიდან, მე რომ მკითხო.
მაგალითად ვაცხობ ფუნთუშებს და ბუღალტრულად ასე გავაკეთებ:
დ. დაუმთავრებელი წარმოება
კ. 3 კგ. ფქვილი 6 ლარი, 1 კგ შაქარი 2 ლარი, 30 კვერცხი 5 ლარი, 1 ლ რძე 1.5 ლარი, 10 ლარი მცხობელის ხელფასი.
მერე
დ. მზა პროდუქცია 30 ფუნთუშა 24.5 ლარი
კ. დაუმთავრებელი წარმოება 24.5 ლარი

მენეჯერული აღრიცხვისას: მაქვს კალკულაცია, რომლის მიხედვითაც ამ მასალებით უნდა გამომსვლოდა 40 ფუნთუშა. და დავადგინე, რომ ფქვილი უხარისხო იყო და წვიდა 0.5 კგ მეტი, ასევე შაქარი არ გამომადგა კარგი და დამეხარჯა 0.2 გრამით მეტი, ხელფასი 1 ფუნთუშაზე მეტი გამოვიდა, იმის გამო, რომ მასალა არ ვარგოდა და ამასთანავე ცუდი მასალისგან ცომის მომზადებაში ბევრად მეტი დრო დაეხარჯა და ის რა შუაშია, მაინც უნდა აუნაზღაურო ნამუშევარი დრო. გამოითვლი ამ გადახრებს ციფრებში და კალკულაციას დაურთავ_ანუ შეადგენ ოქმს. დაახლოებით ასე და კიდევ მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით მოხდება მენეჯერული აღრიცხვა. ზუსტად რომ ავხსნა, მაგდენი არ ვიცი. პრაქტიკაში იმდენად არ გამომიყენებია, რომ სანდო ვიყო smile.gif

* * *
esmeralda_79

მე როგორც ამიხსნეს: უსასყიდლოდ მიღებული მომსახურება თუ საქონელი უნდა აიღო შემოსავალში და შეგიძლია ხარჯად გამოქვითო მისი ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებისას. ამიტომ იურიდიულ პირებთან მიმართებაში აუცილებლად უნდა გააკეთო ეს დარიცხვის მეთოდით. მაგრამ ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში ხარჯის დარიცხვას აკეთებ პერიოდის ბოლოს, მაშინ როცა გადახდის ვალდებულება უნდა გექნეს წესით და შემოსავალს აღიარებ მაშინ, როცა უნდა გადაუხადო და არ გადაუხადე _ანუ ორივეს ერთდროულად. ამიტომ არაფერი ჩანაწერის გაკეთება არ გჭირდება, რადგად ამ ოპერაციების შედეგი ნულიაო. მე მჯერა ამ პასუხის და კარგ მცოდნე აუდიტორთან თუ იკითხავ, უფრო დაგარწმუნებს.

Posted by: ESHELON 1 Mar 2013, 14:27
ი/ მ იხდის ფიზიკური პირის ქონებას . ეთვლება თუ არა ხარჯად სამეწარმეო ქონების ამორტიზაცია? ეს ერთი და მეორე ვარიანტიც: თუ 40000ქვევით არის და არ იხდის მაშინ თუ ეთვლება...(შევჭამე ეს თემა ჩემი შეკითხვებით)

Posted by: lolita da me 1 Mar 2013, 16:48
აუ ვინმემ თუ იცით საბაჟოზე როგორ თვლიან გადასახადებს? დღგს? და ა.შ? თუ იცით მომწერეთ რა როგორ უნდა დაანგარიშდეს

Posted by: niaaa82 1 Mar 2013, 18:08
QUOTE (lolita da me @ 1 Mar 2013, 16:48 )
აუ ვინმემ თუ იცით საბაჟოზე როგორ თვლიან გადასახადებს? დღგს? და ა.შ? თუ იცით მომწერეთ რა როგორ უნდა დაანგარიშდეს

დღგ - საქონლის ღირებულებას + ტრანსპორტირების ღირებულების 18 %

+

მოსაკრებელი: 150 ან 300 ან 400 ლარი გააჩნია რა ღირენულებისაა საქონელი


Posted by: -anano- 1 Mar 2013, 18:15
ესეიგი გამოვწერე ზედნადები და გავუსჰვი დღგც 28.02.13 ში და დგეს გაირკვა რომ კოფილა სხვა შპს და დღგც რო ვნახე უკვე დადასტურებული კოფილა და და ფაქტურის გაუკმებას დავაჭირე და შევცვალე ზედნადები და რამე დავაშავე? ანუ სწორად გავაკეტე რო დღგ მე გავაუკმე? ტუ კორეკტირება უნდა დამეწერა?

Posted by: niaaa82 1 Mar 2013, 18:19
QUOTE (-anano- @ 1 Mar 2013, 18:15 )
ესეიგი გამოვწერე ზედნადები და გავუსჰვი დღგც 28.02.13 ში და დგეს გაირკვა რომ კოფილა სხვა შპს და დღგც რო ვნახე უკვე დადასტურებული კოფილა და და ფაქტურის გაუკმებას დავაჭირე და შევცვალე ზედნადები და რამე დავაშავე? ანუ სწორად გავაკეტე რო დღგ მე გავაუკმე? ტუ კორეკტირება უნდა დამეწერა?

შენ თუ გააუქმე გამოდის რომ იმას არ ქნია დადასტურებული და როცა დადასტურებული არააქვს მაშინ შეგიძლია.

იმას რომ ქონოდა დადასტურებული მაშინ დაგჭირდებიდა ან გაუქმება ან კორექტირება

Posted by: -anano- 1 Mar 2013, 18:21
niaaa82
იმას ქონდა დადასტურებული და მერე დავაჭირე გაუქმებას. და რამე დაშავდა ....
* * *
ანუ იმან ის გაუქმებულიც დამიდასტურა და მერე რა უნდა გავაკეტო? ამ გაუქმებულზე ვამბობ ასე უნდა დავტოვო? თუ კიდე საჭირო რამის გაკეთება

Posted by: sofioge 1 Mar 2013, 23:33
მოგესალმებით, სსკ-ის 275-ე მუხლის მე-3 პუნქტის გამოყენებაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ რამე. რა შემთხვევაში გამოიყენება? ხარჯების შემიცერის შემთხვევაში მოქმედებს ეს მუხლი?

Posted by: Natalya_B 2 Mar 2013, 00:01

გამარჯობათ
ქონების გადასახადზე იქნება მომეხმაროთ.
საჭიროა თუ არა ქონების საავანსო გადასახადის დარიცხვა?
ანუ, ქონების გადასახადის დარიცხვა
დებეტი 7465
კრედიტი 3380
გადახდა
დებეტი 3380
კრედიტი 1210
საავანსოს გადახდა
დებეტი 1735
კრედიტი 1210
საავანსოს დარიცხვა?

Posted by: გ.ნ.. 2 Mar 2013, 16:49
გამარჯობათ. თვის ანგარიშში შემოსული თანხა თუ ნაკლებია დახარჯულზე რა ვქნა? მიშველეთ რამე sad.gif

Posted by: GOG(IT)A 2 Mar 2013, 17:19
QUOTE
გამარჯობათ. თვის ანგარიშში შემოსული თანხა თუ ნაკლებია დახარჯულზე რა ვქნა? მიშველეთ რამე

წინა თვეს არ გქონდა სალაროში ნაშთი?
* * *
ეს ანგარიშფაქტურის გაუქმება სად გაქრა? ეხლა განცხადებით უნდა გავაუქმო?

Posted by: 1evani 2 Mar 2013, 18:34
ორი მანქანა გავყიდე 2012 ში და ელექტრონულად დეკლარაცია როგორ შევავსო ნიმუში დამიდეთ რაა

Posted by: Mr-Banks 2 Mar 2013, 19:21
QUOTE
შპს-ს ანგარიშიდან გატანილ იქნა თანხა დასაკონვერტირებლად (ბანკს ცუდი კურსი აქვს). დოკუმენტის აღება ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურიდან აუცილებელია?

როგორ ტარდება ეს ოპერაცია? გქონიათ ესეთი შემთხვევა?



გატარებებს ვინ მიტყვით?

Posted by: daviti505 3 Mar 2013, 17:19
ცალკე ანგარიში გახსენი კონვერტაციის და ლარიდან გადაიტანე ტანხა მანდ რასაც ახურდავებ მერე მაქიდან რამდენი დოლაცის მოგივიდა ისევე ბანკსში დააბრუნე და სხვაობა ერუვნულსა და კონვერტასიის შორის წაიღე ხარჯებში.

Posted by: გ.ნ.. 3 Mar 2013, 19:43
QUOTE

წინა თვეს არ გქონდა სალაროში ნაშთი?
ერთ შემთხვევაში მაქვს მეორეში არა და რა ვქნა? მადლობა წინასწარ

Posted by: burdga_777 4 Mar 2013, 12:23
QUOTE (sofioge @ 1 Mar 2013, 23:33 )
მოგესალმებით, სსკ-ის 275-ე მუხლის მე-3 პუნქტის გამოყენებაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ რამე. რა შემთხვევაში გამოიყენება? ხარჯების შემიცერის შემთხვევაში მოქმედებს ეს მუხლი?


1 მუხლი ) ვთქვათ დღგ-ს ანგარიშფაქტურა მიიღე 4 მარტს პერიოდიც მარტია მაგრამ მიაბი თებერვლის თვის დეკლარაციას, რამაც შეგიმცირა დღგ-ს გადასახდელი თანხა, იხდი ამ შემცირებულ თანხას და ჯარიმას კიდი ამ შემცირებული თანხის 10 %-ს. ასევე

2 მუხლი ) ჩვეულებრივად ჩვენი ნების საფუძველზე ან დოკუმენტის არ ქონის საფუძველზე, გადასახდელი გაქ 100 ლარი მაგრამ უჩვენე 50. იხდი 50 ლარს და ჯარიმას 50 ლარის 50 % -ს

Posted by: Ti-Ni 4 Mar 2013, 13:04
გ.ნ..

ანუ საწყის ნაშთს დამატებული ფულის შემოსვლა, გამოკლებული ფულის გასვლა, უარყოფით შედეგს გაძლევს? თუ ყველაფერი სწორად გაქვს შეტანილი და მაინც ეგრეა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თანამშრომელმა იყიდა რაღაც თავისი ფულით და ყიდვის ოპერაცია ანგარიშვალდებულ პირზე უნდა გაატარო, სალარო მინუსში რომ არ აღმოჩნდეს. ანუ ვალი გექნება თანამშრომლის და სალარო დადებითი დაგრჩება.

Posted by: The DoctoR 4 Mar 2013, 15:44
მოგესალმებით მეგობრებო

ასეთი რაღაც მაინტერსებს - ძირითადი საშუალება შეძენილია და არ ფუნქციონირებს. ამ ეტაპზე ხდება მისი რეკონსტრუქცია.
რაღაც პერიოდის მერე, მაგალითად 2020 წელს დასრულდება მისი რეკონსტრუქცია და დაიწყება ფუნქციონირება, შესაბამისად შემოსავლის მიღება.

როდის უნდა დაიწყოს ცვეთის დარიცხვა - როცა შეიძინა თუ როცა დაასრულებს რეკონსტრუქციას?

Posted by: Ann92 4 Mar 2013, 15:54
გამარჯობა
ძალიან ელემენტარული შეკითხვა მაქვს, გადარიცხვის საკომისიო და დიჯიპასის მომსახურების ღირებულება როგორ გავატარო?

Posted by: teramisu 4 Mar 2013, 16:03
მოკლედ ისვ ვეძებ პროგრამას მარკეტისათვის, რაც შეეხება IBS -ს მართლა ძალიან კარგი პროგრამაა, მაგრამ ძვირი სიამოვნებაა ერთი მომხმარებელი 990 ლარი, მინიმუმ 3 გვჭირდება, + ემატება სწავლება 450 ლარი და + 250 დამატებით დგილზე რომ მოვიდნენ დასახმარებლად,

ცოტა იაფი არაფერი არ იცით? 1500 ლარამდეც შეიძლება გადაიხადოს ადამიანმა

Posted by: _Lali_ 4 Mar 2013, 16:11
Ann92
მე ვატარებ როგორც საბანკო მომსახურება
დ 7470
კ 1210

Posted by: Ann92 4 Mar 2013, 16:21
_Lali_

ორივეს ხო? ბანკის საკომისიოსაც და დიჯიპასის მომსახურეობასაც

Posted by: otikosi 4 Mar 2013, 16:35
The DoctoR

სანამ არ შეიყვან ექსპლუატაციაში ვერ გაცვითავ. როგორც მახსოვს ძირითადი საშუალება სტანდარტით ეგრეა თუ არ გამოიყენებ არც ცვითავ და ტუ დააპირებ რეალიზებას ან გაყიდვას ერთიანად აღიარებ ხარჯში.
* * *
შესაბამისად არ უნდა გაცვიტო როცა მისგან ეკ სარგებელს არ იღებ, ამ მომენტში პირიქით შენ მის ღირებულებას ზრდი ხომ?....

Posted by: The DoctoR 4 Mar 2013, 16:44
otikosi
სტანდარტში კი ეგრეა.
მოგების გაანგარიშებისთვის ცოტა შევყოყმანდი, მარა სხვისი აზრიც მაინტერესებდა.

მადლობა smile.gif

მარა რა ხდება ქონების გადასახადში? იქ თავდაპირველ ღირებულებიდან უნდა ვიხადო გადასახადი?

Posted by: otikosi 4 Mar 2013, 16:45
The DoctoR

ეგრე ვფიქრობ იქნებ ვინმემ დაპოსტოს, მაგრამ შენ ამით მოგებას არ ამცირებ რა თუ არ გაცვითავ, თან მისი რეკონსტრუქციის ხარჯები გექნება დასაბუთებული და ეგა რააა...

Posted by: _Lali_ 4 Mar 2013, 16:52
Ann92
კი, ორივეს

-----------------------------

Posted by: qondara 4 Mar 2013, 16:59
The DoctoR
როცა ექსპლუატაციაში შევა მე ეგრე ვიცი.
* * *
teramisu
ძვირია ეგ ერთი და ნერვებს რო დაგაწყვეტენ ეგ მეორე.

Posted by: daviti505 4 Mar 2013, 18:50
QUOTE (The DoctoR @ 4 Mar 2013, 15:44 )
მოგესალმებით მეგობრებო

ასეთი რაღაც მაინტერსებს - ძირითადი საშუალება შეძენილია და არ ფუნქციონირებს. ამ ეტაპზე ხდება მისი რეკონსტრუქცია.
რაღაც პერიოდის მერე, მაგალითად 2020 წელს დასრულდება მისი რეკონსტრუქცია და დაიწყება ფუნქციონირება, შესაბამისად შემოსავლის მიღება.

როდის უნდა დაიწყოს ცვეთის დარიცხვა - როცა შეიძინა თუ როცა დაასრულებს რეკონსტრუქციას?

სტანდარტით როცა ექსპლატაციაში შეცა მაშინ.

Posted by: teramisu 4 Mar 2013, 19:20
QUOTE
teramisu ძვირია ეგ ერთი და ნერვებს რო დაგაწყვეტენ ეგ მეორე.

ნერვების დაწყვეტის რა მოგახსენოთ, ყველა კმაყოფილია ამ პროგრამით, ABS-ში ხომ არ გეშლებათ?

Posted by: Lady_Bird 5 Mar 2013, 00:29
teramisu
სანამ კმაყოფილი დარჩები მაგ პროგრამით მართLა ნერვები დაგაწყდება. ელემენტარულ შაბლონურ ოპერაციებზე აქვს პრობლემები ბუღალტერიასთან გაცვლის დროს. ბევრი ჩარევა ჭირდება დანერგვის დროს და მომსახურება არც ისე იაფი აქვთ. არადა პრეზენტაციაზე მითხრეს სრულად ინტეგრირებულიაო მაგრამ აშკარად აქვს პროგრამას პრობლემები გაცლის დროს,

Posted by: maverick16 5 Mar 2013, 01:33
საგადახადო მეთოდით ცვეთის დარიცხვისას თუ აქტივი წლის ბოლოსაა შეძენილი მაგალიტად დეკემბერში მაინც მთლიანი წლის ცვეთა ერიცხება მგონი ესეა ხო? თუ რაღაც არასწორად მახსოვს

Posted by: The DoctoR 5 Mar 2013, 10:02
maverick16
QUOTE
მთლიანი წლის ცვეთა ერიცხება


Posted by: bachachuna 5 Mar 2013, 12:31
გამოცდილო ხალხნო, ასეთი პრობლემა მაქვს, ერთი სიტყვით ფირმას ქონდა 2 ობიექტი და 2 სალარო აპარატი, შემდეგ მოხდა ამ ფირმის გაყოფა, ანუ ერთი ობიექტი ცალკე გავიდა შპს-ეთ, საქონლის ნაშთი რაც ქონდა პირველმა შპს-ემ მიყიდა მეორეს, სალარო აპარატის გადაფორმებაც მოხდა, მაგრამ გაყიდვის ოპერაცია არ გამიკეთებია სალარო აპარატზე, ეხლა მაინტერესებს რა უნდა გავაკეთო? ქონების გადასახადს ხომ ვიხდი ამ სალაროს აპარატებზე და ვის ეკუთვნის? გადაფორმებული კი არის, მაგრამ გაყიდული არა და როგორ მოვიქცე ეხლა?

Posted by: The DoctoR 5 Mar 2013, 12:57
bachachuna
QUOTE
გადაფორმებული კი არის, მაგრამ გაყიდული არა და როგორ მოვიქცე ეხლა?

QUOTE
მოხდა ამ ფირმის გაყოფა

თუ ფირმა გაიყო, მაშინ გატანას გააკეთებ ამ აპარატის, გაყიდვა აღარ დაგჭირდება.

Posted by: bachachuna 5 Mar 2013, 13:15
The DoctoR
ანუ ფირმა კი გაიყო და ერთერთი ობიექტი ცალკე შპს-ეთ ჩამოყალიბდა. და ეს მარტო სალარო აპარატის გადატანა უნდა მოხდეს გაყიდვის გარეშე თუ მთელი სასაქონლო ნაშთისაც?

Posted by: Bulbusa 5 Mar 2013, 13:49
გამარჯობათ. იქნებ ვინმე დამეხმაროთ. ტრენინგზე თანამშრომლის გაშვება სხვა ქვეყანაში, იგივე მივლინებათ ხომ შეიძლება ჩაითვალოს?

Posted by: The DoctoR 5 Mar 2013, 14:22
bachachuna
ოპერაცია თუ არ გაქვს ჯერ ასახული, მაშინ ჯობს რომ კანონი "მეწარმეთა შესახებ" ნახო. იქ ნათლად წერია გაყოფის საკითხები, უფლება მოვალეობების გადანაწილება და ა.შ.
მერე საგადასახადო კოდექსშიც არის რეორგანიზაციაზე საუბარი მუხლი 152 და ესეც მნიშვნელოვნია.

Posted by: bachachuna 5 Mar 2013, 14:38
The DoctoR
დიდი მადლობა, გადავხედავ აუცილებლად smile.gif

Posted by: HedPe 5 Mar 2013, 15:15
საქონლის კოდი (სეს ესნ არანაკლებ 4 ციფრამდე) სად შეიძლება რომ ვანხო?

Posted by: The DoctoR 5 Mar 2013, 17:09
HedPe

http://allshares.ge/download.php?id=93B94C6E65

Posted by: akola 5 Mar 2013, 17:53
ვთქვათ საწარმომ თვის დასაწყისში მიიღო 500 ლარი ავანსი თვის ბოლოს გასაწევი მომსახურებისთვის.

თვის ბოლოსგაწია ეს მომსახურება.

ორადი გატარება იქნება

1. ვალდებულებების მხარეს შემცირდა მიღებული ავანსი 500 ლარი
2.

რა მოხდება მეორე მხარეს? რომელი მუხლი შეიცვლება?

P.შ. დამწყები ვარ მეორე დავალებაა რასაც ვაკეთებ.

Posted by: Mr-Banks 5 Mar 2013, 17:59
QUOTE
შპს-ს ანგარიშიდან გატანილ იქნა თანხა დასაკონვერტირებლად (ბანკს ცუდი კურსი აქვს). დოკუმენტის აღება ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურიდან აუცილებელია?

როგორ ტარდება ეს ოპერაცია? გქონიათ ესეთი შემთხვევა?



მიპასუხებთ?

Posted by: nostradamuss 5 Mar 2013, 18:11
გამარჯობათ, გადამხდელ ფიზიკურ პირად დარეგისტრირებულმა პირმა დეკლრაირება 1 აპრილამდე უნდა მოახდინოს არა?? და ელექტრონულად ხდება ამ ინფორმაციის გადაცემაც, ანუ რეგისტრაცია უნდა ამასაც რს-ზე??
თუ იცით რომ დამეხაროთ?

Posted by: Toxic:) 5 Mar 2013, 18:52
nostradamuss

ქონების გადასახადის დეკლარირება ნოემბრამდე, დანარჩენი როგორც დაწერე ისეა ყველაფერი.


QUOTE
შპს-ს ანგარიშიდან გატანილ იქნა თანხა დასაკონვერტირებლად (ბანკს ცუდი კურსი აქვს). დოკუმენტის აღება ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურიდან აუცილებელია? როგორ ტარდება ეს ოპერაცია? გქონიათ ესეთი შემთხვევა?


კი აუცილებელია დოკუმენტი,
მე ასე ვაკეთებ.
1430 1110 16,55
53XX 1430 16,55ლარი

1430 53XX 10 $ (16,5ლარი)
1220 1430 $ 10 $

სხვაობა ოფიციალურ კურსს და სავალუტო ჯიხურის კურს შორის დაგიჯდება 53XX ანგარიშზე, შეგიძლია სხვა ანგარიშიც აიღო ამითვის.

Posted by: nostradamuss 5 Mar 2013, 19:53
Toxic:)
QUOTE
ქონების გადასახადის დეკლარირება ნოემბრამდე, დანარჩენი როგორც  დაწერე ისეა ყველაფერი.

ოკს.. მადლობა გაიხარე wink.gif


Posted by: aviaciis moyvaruli 5 Mar 2013, 23:56
როდესაც საწყობში გაქვთ მარაგების დანაკლისი, ანუ როცა პროგრამულად გიჩანთ ნაშთი და ფიზიკურად არაა. ამ პროდუქციას რეალიზაციაში როგორ უშვებთ ?

Posted by: GOG(IT)A 6 Mar 2013, 00:13
QUOTE
ეს ანგარიშფაქტურის გაუქმება სად გაქრა? ეხლა განცხადებით უნდა გავაუქმო?



ამაზე დავიჯერო პასუხი არავის გაქვთ?
* * *
QUOTE
როდესაც საწყობში გაქვთ მარაგების დანაკლისი, ანუ როცა პროგრამულად გიჩანთ ნაშთი და ფიზიკურად არაა. ამ პროდუქციას რეალიზაციაში როგორ უშვებთ ?


ჩვეულებრივ როგორც რეალიზაციის დროს

* * *
QUOTE
ვთქვათ საწარმომ თვის დასაწყისში მიიღო 500 ლარი ავანსი თვის ბოლოს გასაწევი მომსახურებისთვის.

თვის ბოლოსგაწია ეს მომსახურება.

ორადი გატარება იქნება

1. ვალდებულებების მხარეს შემცირდა მიღებული ავანსი 500 ლარი
2.

რა მოხდება მეორე მხარეს? რომელი მუხლი შეიცვლება?

P.შ. დამწყები ვარ მეორე დავალებაა რასაც ვაკეთებ.



ესე იგი დავიწყოთ იმით შენ როგორ ატარებ ამ მიღებულ ავანსს თავიდან? 3000 ანგარიშს აკრედიტებ და სალაროს დებეტში უშვებ? მაშინ გაწევისას მოხდება შემდეგნაირად, დებეტში წავა 3000 ანგარიში და კრედიტში 6000-იანები, ზეპირად არ მახსოვს ანგარიშები, ანუ კონკრეტულად ანგარიშის ნომრები და ხვალ დავწერ სამსახურში რომ ვიქნები თუ დაგჭირდა მეტი დაკონკრეტება

Posted by: burdga_777 6 Mar 2013, 05:01
QUOTE (nostradamuss @ 5 Mar 2013, 18:11 )
გამარჯობათ, გადამხდელ ფიზიკურ პირად დარეგისტრირებულმა პირმა დეკლრაირება 1 აპრილამდე უნდა მოახდინოს არა?? და ელექტრონულად ხდება ამ ინფორმაციის გადაცემაც, ანუ რეგისტრაცია უნდა ამასაც რს-ზე??
თუ იცით რომ დამეხაროთ?

უნდა დარეგისტრირდე შემოსავლების სამსახურში ელექტრონულ დეკლარირებაზე დასაშვებად და აბარებ 1 აპრილამდე აუცილებლად.
შეგიძლია რს- ზე გაიარო რეგისტრაცია, ამობეჭდავ მოაწერ ხელს და მიიტან საგადასახადოში,შეგიძლია ვიდეო ზარითაც ისარგებლო
* * *
GOG(IT)A
ჩემთან ადგილზეა არ გამქრალა) რო გახსნი ფაქტურას ჩახურვასთან როგორც ნებისმიერ საიტს ჩამოწევ ხოლმე თუ ჩამოაჩოჩებ თუ როგორც ქვია) და გამოჩნდება ქვემოთ მარცხენა კუთხეში
* * *
akola
ავანსის მიღება
დ 1110 ან 1210 - 500 ლარი
კ 3120 (ავანსის ანგარიში) 500ლარი

თვის ბოლოს
დ 3120 - 500
კ 6110 ( შემოსავალი) - 500

Posted by: aviaciis moyvaruli 6 Mar 2013, 08:36
GOG(IT)A
QUOTE
ჩვეულებრივ როგორც რეალიზაციის დროს

1410 ზე რამე ანგარიში უნდა გავხსნა, სპეციალურად მაგ დანაკლისებისთვის ?

დრ1410 რაღაცა
კრ6110 შემოსავალი რეალიზაციიდან.

დრ 7240 ებზე მარაგების დანაკლისი
კრ 1610 პროდუქცია.

ასე ?

Posted by: Misplaced 6 Mar 2013, 10:03
QUOTE (Mr-Banks @ 5 Mar 2013, 17:59 )
QUOTE
შპს-ს ანგარიშიდან გატანილ იქნა თანხა დასაკონვერტირებლად (ბანკს ცუდი კურსი აქვს). დოკუმენტის აღება ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურიდან აუცილებელია?

როგორ ტარდება ეს ოპერაცია? გქონიათ ესეთი შემთხვევა?



მიპასუხებთ?

კი აუცილებელია, ოპერაცია რაღაცით ხო უნდა დადასტურდეს და მეორეც, კურსი უნდა ფიქსირდებოდეს სადმე_რა კურსით დააკონვერტირე. გატარება ჩვეულებრივ იქნება - მე ადრე ასე ვაკეთებდი ხოლმე - გასავლის ორდერით ვაჩვენებდი სალაროდან ფულის გასვლას კონკრეტულ ანგარიშვალდებულ პირზე 1430, შემოსავლის ორდერს იგივე პირის სახელით იმ ვალუტისთვის რაც უნდა მეყიდა, პერიოდის ბოლოს გადაფასებას ვაკეთებდი კურსთაშორის სხვაობის გამოსაყვანად. ან ზემოთაც დაწერეს, შეგიძლია კონვერტაციის ანგარიშზე ასახო პარალელურად გატარებები ზემოთ დაგიწერეს მაგის

Posted by: Ti-Ni 6 Mar 2013, 13:13
გაცემული ხელფასები თითქმის არცერთ უწყისში არ ემთხვევა სრულად იმას, რაც თანამშრომლებს ხელშეკრულებაში უწერიათ. ამასთანავე, ხელშეკრულებებიც ვერ შეიცვლება უწყისების მიხედვით იმიტომ, რომ შეუძლებელია გამოძებნო ფორმულირება, რომელიც ხელშეკრულებებს უწყისებთან შესაბამისობაში მოიყვანს. ამიტომ არ შეიძლება, ყველა უწყისს დავურთო დირექტორის ბრძანება, რომ ამა და ამ თვეში გაიცეს ხელფასები ბრძანების შესაბამისადო?

Posted by: The DoctoR 6 Mar 2013, 13:16
Ti-Ni
მეც მქონდა ერთ დროს მასეთი პრობლემა და ხელშეკრულებები საერთოდ გავაუქმე და მხოლოდ ბრძანებით დავნიშნე თანამშორმლები და შრომითი ანაზღაურება ზეპირი შეთანხმებით განისაზღვრება მეთქი ჩავწერე smile.gif
ხელშეკრულებაშიც რა თქმა უნდა იგივე შეიძლება ჩაიწეროს. მაგ. - შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება ყოველი კონკრეტული საანგარიშო პერიოდის ბოლოს მხარეთა ზეპირი (ან წერილობითი) შეთანხმებით.
თუ გინდა ბრძანება დააკარი და მერე უწყისი, თუ გინდა მხოლოდ უწყისი.


Posted by: akola 6 Mar 2013, 13:27
burdga_777
GOG(IT)A

გაიხარეთ

დიდი მადლობა

smile.gif

Posted by: Toxic:) 6 Mar 2013, 17:25
ააიპმა გრანტი მიიღო ნოემბერში და 31 დეკემბრამდე გახარჯა ნაწილი ამ თანხის, მოგების დეკლარაციაში გრანტის გაუხარჯავი ნაწილი უნდა აისახოს? გახარჯულ ნაწილს რაც შეეხება ნაწილით ვიყიდეთ ძირითადი საშუალება და ბიოლოგიური ატივები რომლიდანაც ნაწილი გაიხარჯა და ნაწილმა განიცდა ტრანსფორმაცია ანუ თესლი ვიყიდეთ და გამოიღო ნაყოფი რომელიც ისევ საგრანტო პროექტის ფარგლებში გაიხარჯა ეს როგორ ავსახო? პირველდ ვავსებ და რაღაცეებში ვერ გავერკვიე იდეაში შემოსავალში უნდა ჩამეწერა საგრანტო შემოსავალი გახარჯვას კატეგორიების მიხევით ჩავსვავდი დეკლარაციაში მაგრამ გავიჭედე.

Posted by: Mr-Banks 6 Mar 2013, 18:29
Toxic:)
QUOTE
1430



ეს იმიტომ რომ მე გავიტანე თანხა ხო?

QUOTE
53XX


ეს ვერ მივხვდი. საკუთარი კაპიტალის ანგარიშია?


და კიდევ, როცა ერთი ანგარიშიდან რიცხავ მეორე ანგარიშზე თანხას, ამას სჭირდება გატარება და თუ კი, როგორ?

1210 / 1210???

Posted by: გ.ნ.. 6 Mar 2013, 23:04
გამარჯობათ.ი/მ საშემოსავლო- წლიურში ხო ჩვეულებრივ გამოიქვითება ხარჯები როგორც მოგების დეკლარაციაში? (კომუნიკაციის და ასე შემდეგ).

Posted by: NNina 7 Mar 2013, 01:55
აუ, ვეღარ ვიტან ბუღალტერიას (
ცჰარ

Posted by: kkoxo 7 Mar 2013, 02:05
QUOTE
გამარჯობათ.ი/მ  საშემოსავლო- წლიურში ხო ჩვეულებრივ გამოიქვითება ხარჯები როგორც მოგების დეკლარაციაში? (კომუნიკაციის და ასე შემდეგ).

კი
სხვააირი მიდგომაა ტუ ხარ მიკრო ან მცირე ბიზნესი

Posted by: The DoctoR 7 Mar 2013, 09:38
kkoxo
ცოცხალი ხარ შეენ? smile.gif
"პოლიტიკაში" კი გნახულობ და აქეთ დაგვივიწყე თლად biggrin.gif

Posted by: N-Economist 7 Mar 2013, 13:19
მეგობრებო, საგადასახადო კოდექსის ინგლისური ვერსია ხომ არ მოგეპოვებათ?

Posted by: gorskyme 7 Mar 2013, 14:26
QUOTE (ჯიმი ლევი @ 16 Oct 2012, 19:54 )
წინა თემები:

I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306
II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779
III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0
IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381
V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0
VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0
VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34213354&st=0
VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688
X ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34361074
XI ნაწილი: http://forum.ge/?showtopic=34393449&hl=
* * *
წინა თემის ტოპ მპოსტავთა ათეული:

Poster Posts
Ti-Ni 99
Toxic:) 79
goo1000 77
The DoctoR 76
bachachuna 54
Maribeli 52
Lady_Bird 51
MasterJC 50
qondara 43
TT-KK 42

მოგესალმებით..რაღაც მაინტერსებს და ძალიან გთხოვს წევრებს რჩევა მომცეთ
1)ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი
2)ალექსანდრე
3)კაპტო ჯგუფი
4)აუდიტ კონსალტინგ ჯგუფი

აქედან ხომ არ გქონიათ რომელიმესთან შეხება ან როგორ მუშაობენ, რამდენად კვალიფიცირებულები და პროფესიონალები არიან და ა.შ. მოკლედ მჭირდება კაი აუდიტორული ფირმა და ხომ არ იცით აქ ჩამოთვლილთაგან ან სხვა რომელიმე უკეთესი..მადლობთ წინასწარ

Posted by: khutsurauli 7 Mar 2013, 14:57
gorskyme
http://www.icqe.ge/index.php?option=com_content&view=category&id=74%253Aroial-auditi&layout=blog&Itemid=536&lang=ka-GE

ესენი უტარებენ ალტერნატიულებს ტრეინინგებს და კარგი უნდა იყოს

Posted by: qondara 7 Mar 2013, 15:32
ახაალი თემის ლინკი დადეთ რა. კაპრო ახლა RSM გახდა როგორც ვიცი. ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფს არ გირჩევ.

Posted by: Mr-Banks 7 Mar 2013, 21:52
QUOTE
და კიდევ, როცა ერთი ანგარიშიდან რიცხავ მეორე ანგარიშზე თანხას, ამას სჭირდება გატარება და თუ კი, როგორ?



მიპასუხეთ რა. A ბანკიდან B ბანკში გადავიტანე თანხა. რა გატარებაა ეს?

Posted by: Vans "Off The Wall" 7 Mar 2013, 22:02
Mr-Banks

გადატანაში რას გულისხმობ?
თუ გადარიცხე ესე იქნება

დებეტი: 1210XX
კრედიტი: 1210YY

საკომისიო:
დებეტი: 8290
კრედიტი: 1210YY

Posted by: sofioge 7 Mar 2013, 23:03
gorskyme
ალექსანდრესჰი ზალიან კვალიფიციური კადრები ყავთ. საგადასახადო კოდექსში კი განსაკუთრებით.


* * *
burdga_777
მადლობა გამოხმაურებისთვის. თუ გადასახადს არ ვამცირებ? მაგალიტად ზარალიანი დეკლარაციაა, მაგრამ ხარჯებია გაზრდილი, მაშინ მოქმედებს ეს მუხლი?

Posted by: apoloni13 7 Mar 2013, 23:08
ხალხოო თუ არასწორედ დავადეკლარირეთ საშემსავლო გადასახადი 2012 წეელს რა გზით გამოვასწოროთ? და კიდეევ მოსაკრებლის 12% ან 5% ხომ კონკრეტულად იმ პროდუქტის თვითღირებულებაში შედის და არა მთელ იმპორტში...?

Posted by: Mr-Banks 7 Mar 2013, 23:16
QUOTE
თუ გადარიცხე ესე იქნება



ხო, გადავრიცხე. ძალიან დიდი მადლობა.

QUOTE
1210XX



ქვე-ანგარიშია ხო? ეს მე უნდა აღვნიშნო ხომ, რომელი რომელი ანგარიშია?

Posted by: apoloni13 8 Mar 2013, 00:07
საურავი რა პრინციპით ეკისრება ხომ არ იციით(საშემოსავლო გადასახადის ცდომილებაზე)? ანუ რაზეა დამოკიდებული კოდექსის მუხლი რომელიაა?

Posted by: Vans "Off The Wall" 8 Mar 2013, 08:48
Mr-Banks

QUOTE
ქვე-ანგარიშია ხო?  ეს მე უნდა  აღვნიშნო  ხომ, რომელი რომელი ანგარიშია?


რა თქმა უნდა ერთ საბანკო ანგარიშს თავის ქვეანგარიში ექნება მეორეს თავისი

apoloni13

აქამდე დღეში 0.07% იყო საურავი ეხლა 0.06% გახდა. თუ დიდი თანხა არაა ბევრი არაფერი დაგერიცხება

Posted by: levvani 8 Mar 2013, 14:52
აბა სასწრაფოდ გამოცდილებო როგორ ხდება ფირმის ლიკვიდაცია და დაახლოებით რა დრო დასჭირდება.

Posted by: apoloni13 8 Mar 2013, 15:54
QUOTE (Vans "Off The Wall" @ 8 Mar 2013, 08:48 )

apoloni13

აქამდე დღეში 0.07% იყო საურავი ეხლა 0.06% გახდა. თუ დიდი თანხა არაა ბევრი არაფერი დაგერიცხება

მადლობა. იქნებ მუხლიც მიმითითო რომელი არეგულირებს საშემოსავლოს... დავუშვათ 2009 წლის იაღლიში ასე გამოსწორდება ანუ? რს-ზე დავადეკლარირებ იმ გამორჩენილ თანხას და მივუთითებ იმ კონკრეტულ პერიოდს მერე დამეკისრება საურავი და გადავიხდი და მორჩა...?

Posted by: The DoctoR 8 Mar 2013, 16:24
levvani
განცხადებით მიმართავ საჯარო რეესტრს ლიკვიდაციის დაწყების შესახებ და კრედიტორების სიას წარუდგენ. ასევე შეატყობინებ კრედიტორებსაც. შემდეგ 3 თვის მანძილზე უნდა დააკმაყოფილო ეს კრედიტორები.
საჯარო რეესტრი ამ ინფორმაციას გაუგზავნის საგადასახადოს და ის 10 დღეში ან დაიწყებს რევიზიას ან არა. თუ დაიწყო რევიზია, მაშინ 90 დღე აქვს ვადა +60 დღე.
როცა ყველაფერი დასრულდება, მხოლოდ მაშინ შეუძლია პარტნიორებს წილების გადანაწილება.

Posted by: kkoxo 8 Mar 2013, 18:22
QUOTE
დაუწკაპუნეთ

QUOTE
ცოცხალი ხარ შეენ? "პოლიტიკაში"  კი გნახულობ და აქეთ დაგვივიწყე თლად



კი smile.gif) ნუ ყველა ქარტველი ვპოლიტიკისობთsmile.gif)

რა ხდება აღრიცხვა -ანარიშ სამყაროში?

Posted by: ABA 9 Mar 2013, 00:00
გამარჯობათ, ასეთი კითხვა მაქვს:

თურქეთიდან ბათუმის გეზ-ში შემოვიტანე ტვირთი, რომლის ღირებულებაა 6500$, ხოლო სტამბული-ბათუმი ტრანსპორტირებისათვის 600$.
შესაბამისად გადავიხადე დღგ საერთო თანხის 18%.
უნდა გადავიხადო თუ არა ტრანსპორტირებისთვის გადაგახდილ 600$-ზე სხვა გადასახადიც?
ერთ-ერთი ბუღალტერი მეუბნება რომ 10% საშემოსავლო უნდა გადავიხადო 600$-ზე.

წინასწარ მადლობა დახმარებისათვის.

Posted by: Vans "Off The Wall" 9 Mar 2013, 09:23
ABA

QUOTE
ერთ-ერთი ბუღალტერი მეუბნება რომ 10% საშემოსავლო უნდა გადავიხადო 600$-ზე.


ალბათ მაგ ბუღალტერს არარეზიდენტი პირი ჰგონიხარ

Posted by: levvani 9 Mar 2013, 10:34
The DoctoR
დიდი მადლობა
The DoctoR
QUOTE
როცა ყველაფერი დასრულდება, მხოლოდ მაშინ შეუძლია პარტნიორებს წილების გადანაწილება.

და თუ უკვე გავეცი დივიდენდი?

მოკლედ ლიკვიდაციის პრინციპი გასაგებია wink.gif მადლობა სულ დიდი

Posted by: Toxic:) 9 Mar 2013, 11:43
ABA

თუ გადამზიდავი არარეზიდენტია მაშინ გააჩნია მიწოდების პირობას, დეკლარაციაში ნახე რა წერია FCA ,CIF ან რამე ამდაგვარი უნდა ეწეროს.

Posted by: TT-KK 9 Mar 2013, 15:50
ზედნადების დასრულებისას ზუსტი დრო აუცილებლად უნდა მიეთითოს?

Posted by: zerxeon 9 Mar 2013, 19:22
საწვავის ჩამოწერაზე რამე დოკუმენტაცია არსებობს.
ან ვინმემ თუ იცით საგადასახადო როგორ არეგულირებს ამ საკითხს.
თუ არსებობს რამე ლიტერატურა კერძოდ ამ საკითხზე იქნება ლინკი დამიდოთ. წინასწარ მადლობა.

Posted by: levani_levani7 9 Mar 2013, 22:30
მოგების გადასახადზე მაქვს ერთი კითხვა, სიმარტივისთვის ციფრებს მოვიყვან. დავუშვათ წინა წლის მოგების გადასახადი მქონდა 100,000 და ამავე დროს ავანსად უკვე გადახდილი მქონდა 75,000, ეს ნიშნავს რომ ამ წელს, აპრილამდე უნდა გადავიხადო დარჩენილი 25,000, მაგრამ რაც შეეხება საავანსოებს, როგორ ვიხდი: წინა წლის მოგებიდან (რომელიც იყო 100,000) თუ რეალური ვალდებულებიდან (100,000-75,000 საავანსო), ანუ მხოლოდ 25,000???

Posted by: Mr-Banks 9 Mar 2013, 23:11
კომპანიამ იყიდა საოფისე ინვენტარი, რომლის თანხაც მერე უნდა გადაიხადოს.

ესე გატარდება?


დებეტი - 7425
კრედიტი - 3110

დებეტი - 3110
კრედიტი - 1210

ესე?




და მეორე:

კომპანიამ იყიდა საოფისე ინვენტარი, რომლის თანხაც წინასწარ გადაიხადა.

ესე იქნება?

დებეტი - 1410
კრედიტი - 1210

დებეტი - 7425
კრედიტი - 1410


მიპასუხეთ რა


გმადლობთ


Posted by: Toxic:) 10 Mar 2013, 11:04
QUOTE
zerxeon


https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1302515&lang=ge


QUOTE
levani_levani7


საავანსო წინა წლის მოგების მიხედვით დაგერიცხება ანუ 100000 დან.


Posted by: berulavamindia 10 Mar 2013, 13:30
შეცდომითაა ანგარიშ-ფაქტურა გამოწერილი და გაგზავნილი, მყიდველმა დაადასტურა და ორივე მხარემ დაადეკლარირა. ანგარიშ ფაქტურის გაუქმების რა გზა არსებობს ამ შემთხვევაში?

ისე .რს.ჯიმ მიაბა არასწორად ანგარიშ-ფაქტურას ზედნადები (სხვა ორგანიზაციების ზედნადებები ანუ) და გირჩევთ ბრმად აღარ ენდოთ რს-დან მიბმულს.

Posted by: Vans "Off The Wall" 10 Mar 2013, 13:41
berulavamindia

QUOTE
ანგარიშ ფაქტურის გაუქმების რა გზა არსებობს ამ შემთხვევაში?


კორიქტირებულის გამოწერას რა უდგას წინ?

Posted by: berulavamindia 10 Mar 2013, 14:25
QUOTE (Vans "Off The Wall" @ 10 Mar 2013, 13:41 )
berulavamindia

QUOTE
ანგარიშ ფაქტურის გაუქმების რა გზა არსებობს ამ შემთხვევაში?


კორიქტირებულის გამოწერას რა უდგას წინ?




is rom arcerti zednadebi romelic chamotvlilia angarishfaqturashi ar ekutvnis myidvels.

Posted by: niaaa82 10 Mar 2013, 15:12
მოკლედ ახლა მჭირდება კონსულტაცია სუფთა ფორმალობების ამბავში და ცოტა გამცდილები დამეხმარეთ : )

ამას წინათაც დავწერე მგონი.

სიტუაცია : შპს - დღგ-ს გადამხდელი

ჩამოაქვს კომესტიკა და მერე ადგილიდან გააქვს 5 ფიზიკურ პირს.

სალარო აპარატი არ არის, ამიტომ როცა მოვა ეს დილერი თუ რაც ქვია ვწერ ინვოისს, რომლის საფუძველზეც ბანკში შემოაქვს თანხა.

მერე მე ამ ყველაფერს თვის ბოლოს ვადეკლალირებ და ვიხდი დღგ-ს.


ახლა რა მაინტერესებს:

ეს 5 ადამიანი მუშაობს %-ზე
ვთქვათ თუ წაიღეს 100 ლარის საქონელი , 70 ლარი შემოაქვთ ანგარიშზე და 30 ლარს იტოვებენ.

ეს 30 ლარი მე როგორ გავატორო? კიარდა როგორ დავბეგრო?
ანუ თანამშრომლებად გავაფორმო ესენი?

და თუ თანამშრომლებლად გავაფორმებ, მაშინ გამოდის რომ თუ თანამშრომელი ყიდის საქონელს ჩეკიც უნდა ამვარტყათ, რაც მე ძალინა არ მაწყობს იმიტომ რომ საბითუმო გაყიდვას ვაკეთებ


დამეხმარეტ რა დამალაგებინეთ


Posted by: maverick16 10 Mar 2013, 15:40
QUOTE
ისე .რს.ჯიმ მიაბა არასწორად ანგარიშ-ფაქტურას ზედნადები (სხვა ორგანიზაციების  ზედნადებები ანუ) და გირჩევთ ბრმად აღარ ენდოთ რს-დან მიბმულს.

ეგ მეც შევამჩნიე. ფაქტურების გაუქმებაზე საგადასახადოს უნდა მიმართოთ და სანაცვლო ფაქტურები გამოწეროთ

Posted by: TT-KK 10 Mar 2013, 15:42
berulavamindia
QUOTE
ანგარიშ ფაქტურის გაუქმების რა გზა არსებობს ამ შემთხვევაში?

1.მყიდველმა უნდა დააზუსტოს დეკლარაცია და განცხადება დაწეროს საგადასახადოში(ელექტრონულად) ა/ფ-ის რეესტრიდან ამოღების შესახებ.
2. მას მერე რაც ის დეკლარაციას დააზუსტებს, შენც უნდა დაწერო განცხადება ა/ფ-ების რეესტრიდან ამოღების შესახებ
* * *
maverick16
QUOTE
ფაქტურების გაუქმებაზე საგადასახადოს უნდა მიმართოთ და სანაცვლო ფაქტურები გამოწეროთ

სანაცვლო ფაქტურები უნდა გამოწეროს მაგრამ საგადასახადო არ გააუქმებს არასწორ აფ-ებს სანამ მყიდველი დეკლარაციას არ დააკორექტირებს და ჩათვლებს არ ამოიღებს.

Posted by: Toxic:) 10 Mar 2013, 15:48
ამ ფიზიკურ პირებზე საქონელს როგორი ფორმით გადასცემ, ანუ ზედნადებს უწერ და იქ აფიქსირებ პროდუქციის ღირებულებას 100 ლარს?


Posted by: TT-KK 10 Mar 2013, 15:59
niaaa82
QUOTE
ჩამოაქვს კომესტიკა და მერე ადგილიდან გააქვს 5 ფიზიკურ პირს.

QUOTE
საბითუმო გაყიდვას ვაკეთებ

QUOTE
ვწერ ინვოისს

ზედნადებს არ წერ?

QUOTE
ეს 5 ადამიანი მუშაობს %-ზევთქვათ თუ წაიღეს 100 ლარის საქონელი  , 70 ლარი შემოაქვთ ანგარიშზე და 30 ლარს იტოვებენ.

მაგათ საშემოსავლო უნდა დაუკავო.

Posted by: berulavamindia 10 Mar 2013, 16:25
დიდი მადლობა ყველას დახმარებისთვის, მეც ეგრე ვიცოდი.

Posted by: maverick16 10 Mar 2013, 16:46
TT-KK
QUOTE
სანაცვლო ფაქტურები უნდა გამოწეროს  მაგრამ    საგადასახადო არ გააუქმებს არასწორ აფ-ებს სანამ მყიდველი დეკლარაციას არ დააკორექტირებს და ჩათვლებს არ ამოიღებს.

არასწორია... ჩემი ფირმა დააჯარიმეს იმის გამო რომ მომწოდებელმა გააუქმა დადეკლარირებული ფაქტურები და ჩვენ გაუქმებული ფაქტურებიც ჩათვლილი გვქონდა და სანაცვლოებიც და აბა მაშინ რატო გაუუქმა საგადასახადომ ჩვენ ხო არ გვქონდა დაზუსტებული დეკლარაცია? ლოგიკურად ეგრე უნდა იყოს როგორც ამბობ მაგრამ ფაქტია რო ესეთი რამე მოხდა.

Posted by: berulavamindia 10 Mar 2013, 16:54
QUOTE (maverick16 @ 10 Mar 2013, 16:46 )
TT-KK
QUOTE
სანაცვლო ფაქტურები უნდა გამოწეროს  მაგრამ    საგადასახადო არ გააუქმებს არასწორ აფ-ებს სანამ მყიდველი დეკლარაციას არ დააკორექტირებს და ჩათვლებს არ ამოიღებს.

არასწორია... ჩემი ფირმა დააჯარიმეს იმის გამო რომ მომწოდებელმა გააუქმა დადეკლარირებული ფაქტურები და ჩვენ გაუქმებული ფაქტურებიც ჩათვლილი გვქონდა და სანაცვლოებიც და აბა მაშინ რატო გაუუქმა საგადასახადომ ჩვენ ხო არ გვქონდა დაზუსტებული დეკლარაცია? ლოგიკურად ეგრე უნდა იყოს როგორც ამბობ მაგრამ ფაქტია რო ესეთი რამე მოხდა.

კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხომ ფაქტია რომ რს.გეს ტექნიკური ხარვეზია? ათი ზედნადებია ანგარიშფაქტურაზე მიბმული, რომელთაგან მხოლოდ ერთია ამ მყიდველის.

Posted by: MR_ABCD 10 Mar 2013, 17:08
niaaa82

ის "დილერი" ინდ მეწარმეა? ანუ გადამხდელის საბუთი უნდა ქონდეს და იბეგრებოდეს. მაშინ მიყიდვას გააკეთებ ხოლმე 70 ლარად უკვე გაყიდულიდან გამომდინარე
თუ არა და
სალარო აპარატის შეძენა ყველა ვარიანტში მოგიწევს და 30 ლარის საშემოსავლოთი დაბეგვრაც. თუ გინდა რომ დალაგებულათ იყოს

Posted by: TT-KK 10 Mar 2013, 18:19
[b]maverick16[/b

QUOTE
არასწორია.

no.gif

სწორია! yes.gif

Posted by: Lady_Bird 10 Mar 2013, 18:46
maverick16
TT-KK
საგადასახადოს თუკი მიმართავს ფაქტურის გამომწერი რომ გაუუქმოს ფაქტურა და ამას დაასაბუთებს განცხადებაში თუ რატომ უნდა მოხდეს ფაქტურის გაუქმებას აუცილებლად გააუქმებს და მეორე მხარეს ჯარიმას გამოუწერს არასწორად ჩათვლისთვის. ის რომ მყიდველმა უნდა დააზუსტოს დეკლარაცია და მერე უნდა გაუქმდეს ფაქტურა ეს კეთDება სუფთა ადამიანური და კოლეგიალური თვალსაზრისით. ერთ ორგანიზაციას ზუსტად 6 თვე ვეხვეწე რომ დეკლარაცია დაეზუსტებინა და მერე გამეუქმებინა ფაქტურა. მერე საგადასახადოში მითხრეს სხვა დროს თუ გექნება მსგავსი შემთხვევა პრობლემა არ არის გავაუქმებთო. თუ თავის ნებით დროზე არ დააზუსტებს მყიდველი დეკლარაციას ეგ არ არის დამაბრკოლებელი ფაქტორი ფაქტურის გაუქმებაზეო. ასე რომ ვიღაცამ შეიძლება ფაქტურა გააუქმოს და თქვენ დაჯარიმდეთ.


Posted by: Mr-Banks 10 Mar 2013, 20:23
QUOTE
კომპანიამ იყიდა საოფისე ინვენტარი, რომლის თანხაც მერე უნდა გადაიხადოს.

ესე გატარდება?


დებეტი - 7425
კრედიტი - 3110

დებეტი - 3110
კრედიტი - 1210

ესე?




და მეორე:

კომპანიამ იყიდა საოფისე ინვენტარი, რომლის თანხაც წინასწარ გადაიხადა.

ესე იქნება?

დებეტი - 1410
კრედიტი - 1210

დებეტი - 7425
კრედიტი - 1410


მიპასუხეთ რა


გმადლობთ


Posted by: Toxic:) 10 Mar 2013, 21:24
ყიდვა
21XX 3110

3110 1210

ავანსად გადახდა შეგიძლია პირდაპირ 3110 ძე გაატარო პლიუსით დაგიჯდება, და თუ მაინცდამაიც გადახდილ ავანზებზე გინდა გაატარო

1480 -- 1210
21XX 3110

3110 1480
* * *
QUOTE
ააიპმა გრანტი მიიღო ნოემბერში  და 31 დეკემბრამდე გახარჯა ნაწილი  ამ თანხის, მოგების დეკლარაციაში  გრანტის გაუხარჯავი ნაწილი უნდა აისახოს? გახარჯულ ნაწილს  რაც შეეხება  ნაწილით ვიყიდეთ ძირითადი საშუალება  და ბიოლოგიური ატივები რომლიდანაც ნაწილი გაიხარჯა და ნაწილმა განიცდა ტრანსფორმაცია ანუ თესლი ვიყიდეთ და გამოიღო ნაყოფი რომელიც ისევ საგრანტო პროექტის ფარგლებში გაიხარჯა ეს როგორ ავსახო? პირველდ ვავსებ და რაღაცეებში ვერ გავერკვიე  იდეაში შემოსავალში უნდა ჩამეწერა  საგრანტო შემოსავალი  გახარჯვას კატეგორიების მიხევით ჩავსვავდი დეკლარაციაში მაგრამ გავიჭედე.


ამ კითხვაზე სრულად თუ ვერა რომელიმე ნაწილზე მაინც თუ მიპასუხებთ ძაან წამადგება.





Posted by: Lady_Bird 10 Mar 2013, 22:38
Toxic:)
სამწუხაროდ არ მაქვს მსგავსი გამოცდილება . გაუხარჯავი ნაწილი ისე ალბათ არ მოხვდება დეკლარაციაში და მიღებულ ავანსებში დარჩება რადგან ჯერ არ შეგისრულებია მაგ თანხის მიზნობრივი ხარჯვა გრანტის ფარგლებშI. შესაბამისად შემოსავლადაც ალბათ არ უნდა ჩაითვალოს, ჩემი აზრით, თუმცა დარწმუნებული არ ვარ რომ ასე უნდა გაკეთდეს
* * *
როგორც ვხედავ სოფლის მეურნეობის სფეროსთAნ გაქვს შეხება და 41 სტანდარტის ელ. ვერსია ხომ არ მოგეპოვება?

Posted by: nostradamuss 10 Mar 2013, 23:41
გამარჯობათ ... რაღაცა მინტერსებს.. ჩ გ დ -ს დამოწმება უნდა შემოსავლების სამსახურის ბეჭდით ?

Posted by: The DoctoR 11 Mar 2013, 09:59
Toxic:)
QUOTE
ააიპმა გრანტი მიიღო ნოემბერში  და 31 დეკემბრამდე გახარჯა ნაწილი  ამ თანხის, მოგების დეკლარაციაში  გრანტის გაუხარჯავი ნაწილი უნდა აისახოს? გახარჯულ ნაწილს  რაც შეეხება  ნაწილით ვიყიდეთ ძირითადი საშუალება  და ბიოლოგიური ატივები რომლიდანაც ნაწილი გაიხარჯა და ნაწილმა განიცდა ტრანსფორმაცია ანუ თესლი ვიყიდეთ და გამოიღო ნაყოფი რომელიც ისევ საგრანტო პროექტის ფარგლებში გაიხარჯა ეს როგორ ავსახო? პირველდ ვავსებ და რაღაცეებში ვერ გავერკვიე  იდეაში შემოსავალში უნდა ჩამეწერა  საგრანტო შემოსავალი  გახარჯვას კატეგორიების მიხევით ჩავსვავდი დეკლარაციაში მაგრამ გავიჭედე.


ჩემი აზრით:
1. გრანტი სრულად უნდა ასახო შემოსავალში და თან მოგების გადასახადისგან განთავისუფლებულში. გახარჯულს და გაუხარჯავს არ აქვს მნიშვნელობა.
2. ბიოლოგიური აქტივების ასახვა მოხდება რეალური ღირებულებით (ან თუ ვერ შეფასდა ასე, მაშინ თვითღირებულებით). დანარჩენი (ანუ ტრანსფორმაცია და რეალიზაცია) როგორც ნედლეულიდან მზა პროდუქციის მიღება/რეალიზაცია. რაც შეეხება დეკლარაციაში მის ასახვას, გამოიქვითებოდა იმავე წელს, რომ არა გრანტის ფარგლებში მიღებულისა (გრანტის რადგანაც არ იბეგრება, ამ ფარგლებში გაწეული ხარჯიც არ გამოიქვითება).
3. ნაყოფის რეალიზაციაც არ უნდა დაუბეგროს გადასახადით, რადგანაც მისი მოყვანა/რეალიზაცია ემსახურება არაეკონომიკურ საქმინობას.


Posted by: berulavamindia 11 Mar 2013, 11:32
მანქანა გააჩერეს და დააჯარიმეს, რადგან საცალო გაყიდვები არ იყო დისტრიბუციის ზედნადებში ასახული, მაგისთვის ცალკე გრაფა არისო და ხომ არ იცით რა გრაფაზეა ლაპარაკი? მე ვიცოდი რომ ბორტიდან საცალოს გაყიდვის შემთხვევაში ჩეკიც კმარა.

Posted by: TT-KK 11 Mar 2013, 12:10
Lady_Bird

QUOTE
საგადასახადოს თუკი მიმართავს ფაქტურის გამომწერი რომ გაუუქმოს ფაქტურა და ამას დაასაბუთებს განცხადებაში თუ რატომ უნდა მოხდეს ფაქტურის გაუქმებას აუცილებლად გააუქმებს და მეორე მხარეს ჯარიმას გამოუწერს არასწორად ჩათვლისთვის. ის რომ მყიდველმა უნდა დააზუსტოს დეკლარაცია და მერე უნდა გაუქმდეს ფაქტურა ეს კეთDება სუფთა ადამიანური და კოლეგიალური თვალსაზრისით. ერთ ორგანიზაციას ზუსტად 6 თვე ვეხვეწე რომ დეკლარაცია დაეზუსტებინა და მერე გამეუქმებინა ფაქტურა. მერე საგადასახადოში მითხრეს სხვა დროს თუ გექნება მსგავსი შემთხვევა პრობლემა არ არის გავაუქმებთო. თუ თავის ნებით დროზე არ დააზუსტებს მყიდველი დეკლარაციას ეგ არ არის დამაბრკოლებელი ფაქტორი ფაქტურის გაუქმებაზეო. ასე რომ ვიღაცამ შეიძლება ფაქტურა გააუქმოს და თქვენ დაჯარიმდეთ.

მე მაქვს საგადასახადოდან მოწერილი პასუხი სადაც წერია, როცა მყიდველი დააზუსტებს დეკლარაციას და ამოიღებს რეესტრიდან ა/ფ-ს, მერე მოგვმართე შეცდომით გამოწერილი ა/ფ-ის გაუქმებაზეო.

Posted by: Lady_Bird 11 Mar 2013, 12:23
TT-KK
ხო არ ვიცი. მე როცა მივედი გასაუქმებლად ასე მითხრეს რომ გავაუქმებთო დაზუსტების გარეშეცო. მთავარია გამომწერმა მხარემ მოგვმართოს და განცხადებაში დაასაბუთოსო. შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაზეა ალბათ დამოკიდებული.

Posted by: zerxeon 11 Mar 2013, 12:53
QUOTE (Toxic:) @ 10 Mar 2013, 11:04 )
QUOTE
zerxeon


https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1302515&lang=ge



უღრმესი მადლობა.

Posted by: gorskyme 11 Mar 2013, 13:48
მოგესალმებით წევრებს, რაღაც მინდა გთხოვოთ რჩევის სახით
1)ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი
2)ალექსანდრე
3)კაპტო ჯგუფი
4)აუდიტ კონსალტინგ გრუპი
მაინტერესებს თუ გქონიათ ამ აუდიტორულ კომპანიებთან შეხება ან როგორ მუშაობენ,რამდენად პროფესიონალები არიან და ა შ.მოკლედ მჭირდება კაი აუდიტორული ფირმა და თუ იცით ან ესენი ან სხვა ვინმე უკეთესი
მადლობთ

Posted by: AGN 11 Mar 2013, 15:04
გამარჯობათ,
არარეზიდენტმა ფირმამ უნდა გამიწიოს მომსახურება - პროექტის დამზადება. მე ვურიცხავ თანხას, ჯერ ავანსს და მერე დარჩენილ ღირებულებას. მაგრამ მერე როგორ უნდა მოვიქცე???
ანუ საქონლის შემთხვევაში შემოდის საბაჟოზე საქონელი, ფიქსირდება და შემდეგი ეტაპებიც გასაგებია, მაგრამ ამ შემტხვევაში?
წინასწარ გიხდით მადლობას

Posted by: TT-KK 11 Mar 2013, 15:28
The DoctoR-დღეს თუ შემოიხედავთ, იქნებ დამეხმაროთ
შპს რომელიც არ არის დღგ-ის გადამხდელი, მიწის ნაკვეთს ყიდის 100000 ად და უნდა დადგეს დღგ-ის გადამხდელის აღრიცხვაზე?

დამაბნია იმან რომ მიწის რეალიზაცია გათავისუფლებულია დღგ-ის გადასახადიდან.


Posted by: The DoctoR 11 Mar 2013, 16:12
TT-KK
თუ მხოლოდ მიწაა, მაშინ არ დადგება.
რეგისტრაციაში მაშინ უნდა გადატრდე, თუ დასაბეგრი მიწოდებაა 100 ათასზე მეტი.

Posted by: TT-KK 11 Mar 2013, 16:47
The DoctoR
დიდი მადლობა

Posted by: ESHELON 11 Mar 2013, 17:40
ხალხნო, სალარო აპარატზე ოვერლოუ რას ნიშნავს?

Posted by: niaaa82 11 Mar 2013, 18:09
სალარო აპარატის ღირებულება ხომ არ იცით ვინმემ, რამდენი ჯდება თავისი ზიზილ-პიპილოებით? : )

Posted by: Nobel 11 Mar 2013, 18:17
ვინ იცით, ესენი ცალ-ცალკე თითოული "ძირითადი საშუალებაა" თუ რა?

1. კომპიუტერის მაუზი (10 ლარიანი)
2. კომპიუტერის კლავიატურა (20 ლარიანი)
3. პრინტერი (200 ლარიანი)
4. როუტერი (45 ლარი)
5. მობილური ტელეფონი (600 ლარი)

Posted by: niaaa82 11 Mar 2013, 18:21
QUOTE (Nobel @ 11 Mar 2013, 18:17 )
ვინ იცით, ესენი ცალ-ცალკე თითოული "ძირითადი საშუალებაა" თუ რა?

1. კომპიუტერის მაუზი (10 ლარიანი)
2. კომპიუტერის კლავიატურა (20 ლარიანი)
3. პრინტერი (200 ლარიანი)
4. როუტერი (45 ლარი)
5. მობილური ტელეფონი (600 ლარი)

ზოგადად ცალცალკეა აშკარად,

პრონტერი და მობილური ცალცკეა,

კომპის მოწყობილობები, რომლებიც ერტ კომპლექტად მაქვს ნაყიდი 1 ერთეულად მაქვს გაყტარებული,

წესით დიდი განსხვავევა არაა, მთავარია ქონება დაარიცხო სწორად და დააჯამე, მაინც ერთი ჯგუფისაა ყველა.

თუ სხვადასხვა დროს გაქვს ნაყიდი, მაშინ ცალცაკე უნდა გააატო თარიღების მიხედვით

Posted by: Nobel 11 Mar 2013, 18:23
niaaa82
ცალკე ნაყიდი მაუსი ძირითადი საშუალებაა?
ან კლავიატურა?

თუ მიმდინარე ხარჯია?

10 ლარიან მაუსს ცვეთა უნდა ვარიცხო 5 წელი? smile.gif

Posted by: niaaa82 11 Mar 2013, 18:28
QUOTE (Nobel @ 11 Mar 2013, 18:23 )
niaaa82
ცალკე ნაყიდი მაუსი ძირითადი საშუალებაა?
ან კლავიატურა?

თუ მიმდინარე ხარჯია?

10 ლარიან მაუსს ცვეთა უნდა ვარიცხო 5 წელი? smile.gif

კითხვა როგორც დასვი ისე გიპასუხე,

შენ თუ გინდა დამხმარე და გასახარჯ მასალებში გაატარე

და თუ გინდა საერთოდ არ ჩაოთვალო ხარჯად, როგორც არის წესი ისე დავწერე


მე რომ კომპი ვიყიდი და გავატარე ძრ. საშუალებად, იმაში შედიოდა მაუსიც და კლავიატურაც და ყველა დეტალიც


პ.ს. მასე თუ მიუდექი 200 ლარიანი მაუსებიც არსებობს : )

Posted by: Nobel 11 Mar 2013, 18:36
niaaa82
სამუშაოდ 200 ლარიანი მაუსი არ გამიგია ნამდვილად, ეს სასუვენირეში გავა უფრო smile.gif

რითი ასაბუთებ რომ მაუსი ან კლავიატურა ან პრინტერი ძირითადი საშუალებაა?

იმიტომ ვიკითხე რომ მე არ ვიცი საქართველოში როგორ აკეთებთ. თორემ მე საზღვარგარეთ ეგენი ყველა მიმდინარე ხარჯებში გამყავს მრავალი წელია და პრობლემა არ ყოფილა არასდროს.

აქ როგორ აკეთებთ, რომ არ იყოს სადაო?
აბა სხვას კიდევ რა გამოცდილება აქვს?

Posted by: qondara 11 Mar 2013, 18:57
Nobel

მიმდინარე ხარჯში გაუშვი. მე ეგრე ვაკეთებ კერძოდ კომპიუტერის ხარჯს ვარქმევ. თავიდან რო ვიყიდე ერთიანად ავიღე "კომპიუტერი" სახელწოდების ქვეშ და მერე შეცვლისას მიმდინარეზე ვუშვებ. ჯერ არ მომდავებიან.

Posted by: Toxic:) 11 Mar 2013, 19:10

The DoctoR


მოკლედ როგორც მითხარი ეს გრანტი სრულიად რომ ავიღო შემოსავალში და ჩავწერო (16 უჯრაში ერთობლივი შემოსავალი) , რაც გავხარჯე დავაჯგუფო და გავატარო ერთიანად ხარჯებში( 29 უჯრაში სხვა გამოქვითვები) ამათ შორის სხვაობას ჩავწერო 34 უჯრაში დაბერგვრისგან განთავისუფლებულ შემოსავალში სწორი იქნება ?

Posted by: The DoctoR 11 Mar 2013, 19:35
Toxic:)
QUOTE
გრანტი სრულიად რომ ავიღო შემოსავალში და ჩავწერო (16 უჯრაში ერთობლივი შემოსავალი) , რაც გავხარჯე დავაჯგუფო და გავატარო ერთიანად ხარჯებში( 29 უჯრაში სხვა გამოქვითვები) ამათ შორის სხვაობას ჩავწერო 34 უჯრაში დაბერგვრისგან განთავისუფლებულ შემოსავალში

QUOTE
სწორი იქნება ?

არა smile.gif
გრანტი მთლიანად ჩაწერე ერთობლივ შემოსავალში, თუ სხვა ხარჯები არ გაქვს მაშინ გამოქვითვების ნაწილში არაფერი არ ჩაიწერება და გრანტის მთლიანი თანხა ჩაწერე გადასახადისგან განთავისუფლებულში.
ხარჯები იმიტომ ამოგაღებინე, რომ მანდ გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები იწერება და შენ გამოქვითვის უფლება არ გაქ.
მართალია ჯამი არ შეიცვლება, მაგრამ ვფიქრობ სწორი ასე იქნება.

Posted by: nostradamuss 11 Mar 2013, 20:51
QUOTE
QUOTE (Nobel @ 11 Mar 2013, 18:23 ) niaaa82ცალკე ნაყიდი მაუსი ძირითადი საშუალებაა?ან კლავიატურა?თუ მიმდინარე ხარჯია?10 ლარიან მაუსს ცვეთა უნდა ვარიცხო 5 წელი?    კითხვა როგორც დასვი ისე გიპასუხე, შენ თუ გინდა დამხმარე და გასახარჯ მასალებში გაატარედა თუ გინდა საერთოდ არ ჩაოთვალო ხარჯად, როგორც არის წესი ისე დავწერემე რომ კომპი ვიყიდი და გავატარე ძრ. საშუალებად, იმაში შედიოდა მაუსიც და კლავიატურაც და ყველა დეტალიცპ.ს. მასე თუ მიუდექი 200 ლარიანი მაუსებიც არსებობს : ) 



მე მაგალითად მაუსი, კალვიატურა კომპიუტერულ ინვენტარში მაქვს გაშვებული და კომპიუტერის "ზბორკაში" ერთად მაქვს კეისი, დვდ ჩამწერი, ვინჩესტერი, ქულერი და ა.შ. და ეს მყავს ძირითადში აყვანილ როგორც კომპიუტერის პროცესორი და მონიტორი კიდე ცალკე, მობულირიც ცალკე და პრინტერიც ცალკე... და ა.შ.
* * *
QUOTE
გამარჯობათ  ...  რაღაცა მინტერსებს..  ჩ გ დ -ს დამოწმება უნდა შემოსავლების სამსახურის ბეჭდით ? 
       



აქ შეგიძლიათ დამეხმაროთ ? ? smile.gif

Posted by: karela 11 Mar 2013, 21:40
QUOTE (Mr-Banks @ 10 Mar 2013, 20:23 )
კომპანიამ იყიდა საოფისე ინვენტარი, რომლის თანხაც მერე უნდა გადაიხადოს.

ესე გატარდება?


დებეტი - 7425
კრედიტი - 3110

დებეტი - 3110
კრედიტი - 1210




დ. 7425
კ. 3110

შემდგომი გადახდის პირობით იყიდა და მეორე გატარება უკვე ზედმეტია.

ანუ ეს
QUOTE
დებეტი - 3110
კრედიტი - 1210


QUOTE
და მეორე:

კომპანიამ იყიდა საოფისე ინვენტარი, რომლის თანხაც წინასწარ გადაიხადა.

ესე იქნება?

დებეტი - 1410
კრედიტი - 1210

დებეტი - 7425
კრედიტი - 1410


მიპასუხეთ რა


გმადლობთ

მეორე მაგალითში დებეტი: საოფისე აღჭურვილობა 7425, კრედიტი: თუ ნაღდი ანგარიშსწორებით ვიყიდეთ 1110 და თუ გადარიცხვით ვიყიდეთ გვექნება ბანკი 1210.
თუმცა დარწმუნებული არ ვარ რომ მეორე პასუხი სწორად გაგეცი. შეიძლება ვცდები. smile.gif

Posted by: Nobel 12 Mar 2013, 00:13
სრულად ამორტიზირებული ძირითადი საშუალების ჩამოწერა როგორ ხდება? შემოსავლების სამინისტროს მიერ რამე სპეციალური რეგულაცია არის ამასთან დაკავშირებით?

Posted by: Maribeli 12 Mar 2013, 09:04
QUOTE

QUOTE
გამარჯობათ  ...  რაღაცა მინტერსებს..  ჩ გ დ -ს დამოწმება უნდა შემოსავლების სამსახურის ბეჭდით ? 
       



აქ შეგიძლიათ დამეხმაროთ ? ? 


ერთი წლის წინ მქონდა ჩგდ-სთან შეხება, ბეჭედი ნამდვილად აღარ მახსოვს ქონდა თუ არა მაგრამ რატო ნერვიულობ მაგაზე ?? ჩგდ-ს ხომ საგადასახადოში იძლევიან, უკვე დანომრილი დოკუმენტია (ეს ნომრები უკვე უნიკალურია და არ მეორდება) და თუ საჭიროა ბეჭედი თავიდანვე ექნება დარტყმული თუ არ აქვს ესეიგი არ უნდა.. მოკლედ როგორი სახითაც გასცემენ ის უნდა გამოიყენო..

Posted by: zerxeon 12 Mar 2013, 09:47
ფირმას არა აქვს სალარო აპარატი. თანხა აქვს ბანკში და ოპერაციებს აკეტებს ბანკიდან გადარიცხვით. ერთ-ერთმა მოწილემ იყიდა ვთქვათ 500 ლარის ძირითადი საშუალება ნაღდი ფულით მისი ჯიბიდან მაგრამ ფირმის სახელზე ანუ ანგარიშფაქტურა ფირმაზე გამოწერეს. ბანკიდან გადარიცხვა არ მომხდარა. გავიდა 1 თვე ვიყიდე სალარო აპარატი. როგორ უნდა მოვახერხო რომ მეწილეს თავისი 500 ლარი დაუბრუნო და შესყიდული ძირითად საშუალებებში გაუშვა ისე რომ საგადასახადო არ მომედაოს.

Posted by: Maribeli 12 Mar 2013, 09:53
QUOTE (zerxeon @ 12 Mar 2013, 09:47 )
ფირმას არა აქვს სალარო აპარატი. თანხა აქვს ბანკში და ოპერაციებს აკეტებს ბანკიდან გადარიცხვით. ერთ-ერთმა მოწილემ იყიდა ვთქვათ 500 ლარის ძირითადი საშუალება ნაღდი ფულით მისი ჯიბიდან მაგრამ ფირმის სახელზე ანუ ანგარიშფაქტურა ფირმაზე გამოწერეს. ბანკიდან გადარიცხვა არ მომხდარა. გავიდა 1 თვე ვიყიდე სალარო აპარატი. როგორ უნდა მოვახერხო რომ მეწილეს თავისი 500 ლარი დაუბრუნო და შესყიდული ძირითად საშუალებებში გაუშვა ისე რომ საგადასახადო არ მომედაოს.

სარალო აპარატის არქონა რაში გიშლის ხელს ვერ მივხდი მე.. სალარო აპარატი გჭირდება როცა შენ მიიღე ფული და უნდა ამოარტყა ჩეკი და არა როცა შენ გაეცი ფული.

ძალიან მარტივად არსებული ა.ფაქტურით და შესამაბისი ჩეკით გაატარე ეგ ძ.საშუალება და გადახდა აჩვენე ქეშის ა.ვალდებული პირიდან (ვინც გადაიხადა), შედეგად ა.ვალდებულ პირზე გაგიჩნდება ვალდებულება ვინაიდან თავისი ფულით იყიდა და შემდეგ ეს ვალდებულება ჩახურე სალაროდან გაეცი ფული იმ ა.ვალდებულ პირზე (სალაროს გასავლის ორდერით).

პ./ს ისე როცა დამფუძნებელმა იყიდა თავისი ფულით ძ/საშუალება ეგ კაპიტალში შეტანა რომ არ გამოვიდეს ან სესხი დამფუძნებლიდან რომ არ ჩაგეთვალოს სხვა ა.ვალდებულ პირზე აჩვენე გადახდაც და შესყიდვაც.
სალარო აპარატი კი არაფერ შუაშია და ამ ოპერაციებში საერთოდაც არ გჭირდება

Posted by: Ann92 12 Mar 2013, 11:26
გამარჯობა
დამეხმარეთ რა

შევიძინე მასალები.
ერთი ფირმისგან შევიძინე 1000 ლარის და მომცა დღგც
მეორისგან შევიძინე 2000 ლარის და მომცა მხოლოდ ზედნადები რადგან არაა გადამხდელი დღგ-ს
რა გატარებები უნდა გავაკეთო? sad.gif

Posted by: maverick16 12 Mar 2013, 11:35
QUOTE
სარალო აპარატის არქონა რაში გიშლის ხელს ვერ მივხდი მე.. სალარო აპარატი გჭირდება როცა შენ მიიღე ფული და უნდა ამოარტყა ჩეკი და არა როცა შენ გაეცი ფული.ძალიან მარტივად არსებული ა.ფაქტურით და შესამაბისი ჩეკით გაატარე ეგ ძ.საშუალება და გადახდა აჩვენე ქეშის ა.ვალდებული პირიდან (ვინც  გადაიხადა), შედეგად ა.ვალდებულ პირზე გაგიჩნდება ვალდებულება ვინაიდან თავისი ფულით იყიდა და შემდეგ ეს ვალდებულება ჩახურე სალაროდან გაეცი ფული იმ ა.ვალდებულ პირზე (სალაროს გასავლის ორდერით).პ./ს ისე როცა დამფუძნებელმა იყიდა თავისი ფულით ძ/საშუალება ეგ კაპიტალში შეტანა რომ არ გამოვიდეს  ან სესხი დამფუძნებლიდან რომ არ ჩაგეთვალოს  სხვა ა.ვალდებულ პირზე აჩვენე გადახდაც და შესყიდვაც.სალარო აპარატი კი არაფერ შუაშია და ამ  ოპერაციებში საერთოდაც არ გჭირდება

up.gif

Posted by: zerxeon 12 Mar 2013, 15:15
Maribeli
maverick16
შეიძლება არასწორად ავხსენი. პრობლემას ვაწყდები ა.ვალდებულ პირზე ვალდებულების გაჩენსათან დაკავშირებით რადგან საბუთებში არ ჩანს რომ ეს ვალდებულება გამიჩნდა. ჰოდა ეგ მაინტერესებს რამენაირად უნდა დავასაბუთო ეგ ფაქტი? რეალუარდ საბუთებიდან ჩანს ფირმამ იყიდა ძ. საშუალება და ტრანსპორტირება გაკეთდა ერთ-ერთი მეწილის ა/მ-ით. მეტი მანდ არ ჩანს არაფერი.
თან ფულის გაცემისას სალაროს გასავლის ორდერი არ უნდა დაიწეროს?
არც ეგ მაქვს რადგან სალარო არ მქონდა და რანაირად დავწერდი? თუ შეიძლებოდა ეგეთი რამე?

Posted by: Maribeli 12 Mar 2013, 15:34
QUOTE (zerxeon @ 12 Mar 2013, 15:15 )
Maribeli
maverick16
შეიძლება არასწორად ავხსენი. პრობლემას ვაწყდები ა.ვალდებულ პირზე ვალდებულების გაჩენსათან დაკავშირებით რადგან საბუთებში არ ჩანს რომ ეს ვალდებულება გამიჩნდა. ჰოდა ეგ მაინტერესებს რამენაირად უნდა დავასაბუთო ეგ ფაქტი? რეალუარდ საბუთებიდან ჩანს ფირმამ იყიდა ძ. საშუალება და ტრანსპორტირება გაკეთდა ერთ-ერთი მეწილის ა/მ-ით. მეტი მანდ არ ჩანს არაფერი.
თან ფულის გაცემისას სალაროს გასავლის ორდერი არ უნდა დაიწეროს?
არც ეგ მაქვს რადგან სალარო არ მქონდა და რანაირად დავწერდი? თუ შეიძლებოდა ეგეთი რამე?

ჩეკი ხომ აქვს მაგ ა.ფაქტურას კაცო, რომ ამბობ ნაღდი ფული გადაიხადესო, ესეიგი მაგ საბუთს ჩეკიც უნდა ახლდეს თან, ხოდა მაგ ჩეკით უნდა გაატარო გადახდა და ვალდებულებაც მაგით გამოგიჩნდება.. შენ თუ იმას ეძებ რომ მაინც და მაინც საბუთში ეწეროს ეგ შენი ავალდებული პირი ეგ არ არის აუცილებელი და ხშირ შემთხვევებშI არც იწერება..ასე რომ მაგ მხრივ კავშირს ტყუილად ეძებ.

Posted by: Lady_Bird 12 Mar 2013, 16:11
zerxeon
QUOTE
თან ფულის გაცემისას სალაროს გასავლის ორდერი არ უნდა დაიწეროს?
არც ეგ მაქვს რადგან სალარო არ მქონდა და რანაირად დავწერდი? თუ შეიძლებოდა ეგეთი რამე?


სალარო არაფერ შუაშია თანხის გაცემასთან, თუ იმის თქმა გინდა რომ სალაროში ფული არ გაქვს რომ ანგარიშვალდებულ პირს გადაუხადო, ბანკიდან გამოიტანე სალაროში და მერე გაეცი გასავლის ორდერით. თუ შემოსავლები ძირითადად უნდაღდო ანგარიშსწორებით შემოგდით და სალაროში თანხები ხშირად არ გიფიქსირდებათ, მაშინ ეცადეთ საქონლის და ძირითადი საშუალებების შესყიდვაც უნდაღდო ანგარიშსწორებით აწარმოოთ. ან წინასწარ გამოიტანეთ ბანკიდან თანხა და ისე შეისყიდეთ.

ეხლა გაეცით ეგ თანხა იმ პირზე ვინც ძირითადი საშუალება შეიძინა. თუ ეს დამფუძნებელია მხოლოდა და არ არის ფირმის თანამშრომელი მაშინ შესყიდვები სხვა პირმა უნდა აწარმოოს და არა დამფუძნებელმა მით უმეტეს თუ თავის ფული თ ყიდულობს საქონელს

* * *






P.S აუ მაგრად მომაბეზრა ამ ბუღალტერიამ თავი......... დავიღალე.

Posted by: niaaa82 12 Mar 2013, 16:45
ბავშვებოო დაღზვევა რომ ზარალს აგინაზღაურებს ეგ ერთობლივ შემოსავალში უნდა აიყვანო თუ იცით? უსერ

Posted by: lalelale 12 Mar 2013, 17:05
QUOTE (Lady_Bird @ 10 Mar 2013, 22:38 )
Toxic:)
სამწუხაროდ არ მაქვს მსგავსი გამოცდილება . გაუხარჯავი ნაწილი ისე ალბათ არ მოხვდება დეკლარაციაში და მიღებულ ავანსებში დარჩება რადგან ჯერ არ შეგისრულებია მაგ თანხის მიზნობრივი ხარჯვა გრანტის ფარგლებშI. შესაბამისად შემოსავლადაც ალბათ არ უნდა ჩაითვალოს, ჩემი აზრით, თუმცა დარწმუნებული არ ვარ რომ ასე უნდა გაკეთდეს
* * *
როგორც ვხედავ სოფლის მეურნეობის სფეროსთAნ გაქვს შეხება და 41 სტანდარტის ელ. ვერსია ხომ არ მოგეპოვება?

ძველი ფაილია მაგრამ შეიძლება გამოგადგეს

Posted by: BasiBusa 12 Mar 2013, 18:20
მაინტერესებს რს.გე-ზე შემიძLია თუ არა ამოვყარო ფილტრით მხოლოდ დიპლომატები ? უფრო სწორედ ვისზეც გაწერილი მაქვს ანგარიშ-ფაქტურა ნულოვანი დღგ-ით



გთხოვტ მიპასუხეთ,

Posted by: Dauregistrirebeli 12 Mar 2013, 19:30
წავედი ბაზარში შევიძინე მაგ: 100-100 კგ, კარტოფილი, ხახვი და ა.შ

შემდეგ ამ ყველაფერს ვყიდი ჩემი უბნის მაღაზიიდან, ჩეკსაც ვარტყამ ჩვეულებრივ, მოგებასაც ვნახულობ მაგ: 1კგ-ს ვუგებ 0.5 თეთრს.

ეს ყველაფერი როგორ უნდა მოწესრიგდეს ბუღალტრულად?

ბაზრის მოვაჭრე ვერც ჩეკს მაძლევს და ვერც ინვოისს და რა შეიძლება მაგ შემთხვევაში მოხერხდეს?

ან მაგალითად რესტრონები როგორ აწესრიგებენ მაგ საქმეს, ხილ-ბოსტნეულს რომ ბაზარში ყიდულობენ?

Posted by: rezi0881 12 Mar 2013, 23:40
Dauregistrirebeli

არსებობს შესყიდვის აქტი, თან უნდა იქონიო შეძენის დროს, მარტივი ტიპის ფორმაა იწერება საქონლის დასახელება რაოდენობა ფასი , თუ გამყიდველი ვერ გიწერს ზედნადებს შესყდვის აქტი უნდა შეავსო, მიუთითო გამყიდველის პირადო ნომერი სახელი გვარი ხელი მოაწერინო და ეგ იქნება შენი საბუთი. რესტორნები და კვების ობიექტები მაგას იყენებენ უმეტეს შემთხვევაში თუმცა ყველა არა, რეგისტრირებულ ხილ-ბოსტნით მოვაჭრეებს რომლებიც წერენ ზედნადებს და დღგ-საც იხდიან ცოტა მაღალი ფასები აქვთ.

* * *
Ann92

თუ სალრაოდან გაიტანე ფული წახვედი და იყიდე ასე გაატარე

1. დ-1430 კ-1110
2. დ-1620 კ-3110
3. დ-3340 კ-3110
4. დ-3110 კ.1430

დღგ რომელზეც არ გამოგიწერეს შესაბამისად ვერც დღგ-ს ჩაითვლი და იმიტომ ამოაგდე ეს გატარება საერთოდ 3. დ-3340 კ-3110

Posted by: ბუღალტერი 13 Mar 2013, 00:04
ჩემი პირველი პოსტი აქ ! smile.gif
----------------------------------

Posted by: niaaa82 13 Mar 2013, 00:22
QUOTE (Ann92 @ 12 Mar 2013, 11:26 )
გამარჯობა
დამეხმარეთ რა

შევიძინე მასალები.
ერთი ფირმისგან შევიძინე 1000 ლარის და მომცა დღგც
მეორისგან შევიძინე 2000 ლარის და მომცა მხოლოდ ზედნადები რადგან არაა გადამხდელი დღგ-ს
რა გატარებები უნდა გავაკეთო? sad.gif

ა)
ვალდებულების წარმოშვება:

დ- გადახდილი დღგ - 154,55 ლარი
დ-74 რაღაც რაცაა იმის მიხედვით -847.45 ლარი
კ 3110 - პირველი დღგს გადამხდელი კომპაია - 1000 ლარი

ვალდებულების გადახდა:
დ- 3110 კომპანია
კ- 1110 სალარო ან 1210 ბანკი

ბ)
ვალდებულების წარმოშვება:

დ- 74 რაღაც - 2000 ლარი
კ - მეორე კომპანია - 2000 ლარი

ვადებულების დაფარვა იგივენაირად

Posted by: Nobel 13 Mar 2013, 01:10
QUOTE (rezi0881 @ 12 Mar 2013, 23:40 )
Dauregistrirebeli

არსებობს შესყიდვის აქტი, თან უნდა იქონიო შეძენის დროს, მარტივი ტიპის ფორმაა იწერება საქონლის დასახელება რაოდენობა ფასი , თუ გამყიდველი ვერ გიწერს ზედნადებს შესყდვის აქტი უნდა შეავსო, მიუთითო გამყიდველის პირადო ნომერი სახელი გვარი ხელი მოაწერინო და ეგ იქნება შენი საბუთი. რესტორნები და კვების ობიექტები მაგას იყენებენ უმეტეს შემთხვევაში თუმცა ყველა არა, რეგისტრირებულ ხილ-ბოსტნით მოვაჭრეებს რომლებიც წერენ ზედნადებს და დღგ-საც იხდიან ცოტა მაღალი ფასები აქვთ.

და ეს შესყიდვის აქტი რაიმე სპეციალური ფორმაა, თუ ნებისმიერი ჩემი გაკეთებული გამოდგება?

Posted by: Lady_Bird 13 Mar 2013, 09:30
lalelale
QUOTE
ძველი ფაილია მაგრამ შეიძლება გამოგადგეს



რა ფაილი?
* * *
Nobel
QUOTE
და ეს შესყიდვის აქტი რაიმე სპეციალური ფორმაა, თუ ნებისმიერი ჩემი გაკეთებული გამოდგება?




შეგიძლია შენ გააკეთო ან საკანცელარიოში შეიძინო

Posted by: Toxic:) 13 Mar 2013, 10:10
The DoctoR

QUOTE
გრანტი მთლიანად ჩაწერე ერთობლივ შემოსავალში, თუ სხვა ხარჯები არ გაქვს მაშინ გამოქვითვების ნაწილში არაფერი არ ჩაიწერება და გრანტის მთლიანი თანხა ჩაწერე გადასახადისგან განთავისუფლებულში.
ხარჯები იმიტომ ამოგაღებინე, რომ მანდ გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები იწერება და შენ გამოქვითვის უფლება არ გაქ.
მართალია ჯამი არ შეიცვლება, მაგრამ ვფიქრობ სწორი ასე იქნება.


შემოწირულობის შემთხვავშიც იგივენაირად იქნება ხო?






საბაჟოზე გადახდილი დღგს და ასევე სსიპ იურიდიულ პირების მომსახურებიდან მიღებულ დღგს ჩათვლებზე ვადაში შეზღუდვა არ არის როგორც მახოვს, მაგრამ კოდექსში ვერ მივაგენი ვერაფერს , მარტო ის რომ კოდექსში არაფერი წერია ვადების შეზღუდვაზე არის იმის საფუძველი რომ როცა გინდა მაშინ ჩაითვალო?

Lady_Bird

სოფლის მეურნებოს საკითხებზე , შოთა ელიავას წიგნნი არის პრაქტიკული ბუღალტერია, იქ აქვს რამოდენიმე გვერდი დათმობილი გავს წაკითხული?

Nobel
შესყიდვის აქტთან ერთად შიდა გადაზიდვის ზედნადებიც უნდა გამოწერო, ბაზრიდან მაღაზიამდე ტრანსპორტირებისთვის.




Posted by: The DoctoR 13 Mar 2013, 10:33
Toxic:)
QUOTE
შემოწირულობის შემთხვავშიც იგივენაირად იქნება ხო?

კი ასეა.

QUOTE
საბაჟოზე გადახდილი დღგს და ასევე სსიპ იურიდიულ პირების მომსახურებიდან მიღებულ დღგს ჩათვლებზე ვადაში შეზღუდვა არ არის როგორც მახოვს, მაგრამ კოდექსში ვერ მივაგენი ვერაფერს , მარტო ის რომ კოდექსში არაფერი წერია ვადების შეზღუდვაზე არის იმის საფუძველი რომ როცა გინდა მაშინ ჩაითვალო?

მე ჩავითვლიდი yes.gif

Posted by: Ann92 13 Mar 2013, 11:50
rezi0881

QUOTE
თუ სალრაოდან გაიტანე ფული წახვედი და იყიდე ასე გაატარე

1. დ-1430 კ-1110
2. დ-1620 კ-3110
3. დ-3340 კ-3110
4. დ-3110 კ.1430

დღგ რომელზეც არ გამოგიწერეს შესაბამისად ვერც დღგ-ს ჩაითვლი და იმიტომ ამოაგდე ეს გატარება საერთოდ 3. დ-3340 კ-3110


niaaa82

QUOTE
ა)
ვალდებულების წარმოშვება:

დ- გადახდილი დღგ - 154,55 ლარი
დ-74 რაღაც რაცაა იმის მიხედვით -847.45 ლარი
კ 3110 - პირველი დღგს გადამხდელი კომპაია - 1000 ლარი

ვალდებულების გადახდა:
დ- 3110 კომპანია
კ- 1110 სალარო ან 1210 ბანკი

ბ)
ვალდებულების წარმოშვება:

დ- 74 რაღაც - 2000 ლარი
კ - მეორე კომპანია - 2000 ლარი

ვადებულების დაფარვა იგივენაირად


გამარჯობა, მადლობა გამოხმაურებისთვის
ერთ რაღაცას ვერ ვიგებ 74ზე რას ვატარებ საქონლის შეძენისას?

Posted by: Lady_Bird 13 Mar 2013, 12:22
Toxic:)
QUOTE
სოფლის მეურნებოს საკითხებზე , შოთა ელიავას წიგნნი არის პრაქტიკული ბუღალტერია, იქ აქვს რამოდენიმე გვერდი დათმობილი გავს წაკითხული?


ელიავას წიგნი არ მაქვს. რევაზ ძაძამიას წიგნში მაქვს წაკითხული მაგრამ ძალიან ცოტაა და არც ისე დეტალურად არის. ეგ პრაქტიკული ბუღალტერიის წიგნი სად იყიდება//?? ნებისმიე წიგნის მაღაზიაში იქნება?
* * *
QUOTE
Nobel
შესყიდვის აქტთან ერთად შიდა გადაზიდვის ზედნადებიც უნდა გამოწერო, ბაზრიდან მაღაზიამდე ტრანსპორტირებისთვის.




სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე მგონი არ უნდა ზედნადები, ყოველშემთხვევაში სავალდებულო არ არის... ასე იყო ადრე, თუ არაფერი შეიცვალა
* * *
QUOTE
საბაჟოზე გადახდილი დღგს და ასევე სსიპ იურიდიულ პირების მომსახურებიდან მიღებულ დღგს ჩათვლებზე ვადაში შეზღუდვა არ არის როგორც მახოვს, მაგრამ კოდექსში ვერ მივაგენი ვერაფერს , მარტო ის რომ კოდექსში არაფერი წერია ვადების შეზღუდვაზე არის იმის საფუძველი რომ როცა გინდა მაშინ ჩაითვალო?



შეგიძლია ჩაითვალო. ექვსი წელია ხანდაზმულობა

Posted by: TT-KK 13 Mar 2013, 12:35
ბუღალტერი
QUOTE
ჩემი პირველი პოსტი აქ !


კეთილი

Posted by: niaaa82 13 Mar 2013, 13:23
Ann92

74 ებზე მე ვატარებ სახარჯ მასალებს ან საკანცელარიო, ან იჯარის რემნტისტვის და ასე შემდეგ

თუ საქონელი იყიდე მაშინ 16ებზე გაატარებ,

დაწერე რა შეიძინე და მივალთ დასკვნამედე

Posted by: lalelale 13 Mar 2013, 14:40
როცა საწარმო თანამშრომელს უნაზღაურებს ბინის ქირის ხარჯს და ასევე ტრანსპორტის(ტაქსი, თვითმფრინავის ბილეთი და სხვ) ხარჯს ამ ოპერაციას დღგს და მოგების გადასახადის მიზნებისათვის როგორ გააატარებდით?

Posted by: GიორGი 13 Mar 2013, 14:57
და აი მოვედით მივლინებამდე-ც
გამარჯობათ

მაქვს ბილეთი თვითმფრინავის, მაქვს იმ ორგანიზაციის მიერ დამოწმებული საბუთი ვინაც მიიწვია ჩემი თანამშრომელი, ვიცი დღიური ანაზღაურების ნორმა იმ კონკრეტული ქვეყნის ( https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=94774&lang=ge )
ხოდა რა ჯანდაბა ვქნა ახლა?
sad.gif sad.gif
ბილეთი აქ ვიყიდე, (ტუდა სუდა)...
რა გატარებაა საჭირო შინაარსით შეგიძლიათ მითხრათ... ორისის ციფრები არ მინდა! biggrin.gif

Posted by: Toxic:) 13 Mar 2013, 15:32
The DoctoR

მადლობა.

Lady_Bird
QUOTE
ელიავას წიგნი არ მაქვს. რევაზ ძაძამიას წიგნში მაქვს წაკითხული მაგრამ ძალიან ცოტაა და არც ისე დეტალურად არის. ეგ პრაქტიკული ბუღალტერიის წიგნი სად იყიდება//?? ნებისმიე წიგნის მაღაზიაში იქნება?



ჟურნალი რომ არის გადასახადები და აღიცხვა მაგათ რედაქციაში იყიდება ეს წიგნი, იქაც ვრცლად არ არის განხილული სულ რამოდენიმე გვერდია, მაგრამ კაი წიგნია ბევრი პრაქტიკული მაგალითია.

QUOTE
შეგიძლია ჩაითვალო. ექვსი წელია ხანდაზმულობა


წერია ეს სადმე?



წინა წლის ფინანსური მოგების აღიარებას კრების ოქმით აკეთებთ ? ნიმუში ხომ არ გავთ ამ შინაარის კრების ოქმის?

Posted by: NIA NIA 13 Mar 2013, 16:13
ხალხო რა მაინტერესებს იცით? გაჟღერდა ინფორმაცია რომ 14ში უნდა ჩაბარდეს დეკლარაციებიო ვუყურებ საიტზე და 15 წერია და რამე ხომ არ იცით? ცრუ განგაშია?

Posted by: GიორGი 13 Mar 2013, 17:03
NIA NIA
QUOTE
ცრუ განგაშია?

yes.gif
და აი მოვედით მივლინებამდე-ც
გამარჯობათ

მაქვს ბილეთი თვითმფრინავის, მაქვს იმ ორგანიზაციის მიერ დამოწმებული საბუთი ვინაც მიიწვია ჩემი თანამშრომელი, ვიცი დღიური ანაზღაურების ნორმა იმ კონკრეტული ქვეყნის ( https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_...d=94774&lang=ge )
ხოდა რა ჯანდაბა ვქნა ახლა?
sad.gif sad.gif
ბილეთი აქ ვიყიდე, (ტუდა სუდა)...
რა გატარებაა საჭირო შინაარსით შეგიძლიათ მითხრათ... ორისის ციფრები არ მინდა! biggrin.gif

Posted by: The DoctoR 13 Mar 2013, 17:18
GიორGი
QUOTE
რა გატარებაა საჭირო შინაარსით შეგიძლიათ მითხრათ

განსაკუთრებული არაფერი - ყველაფერი გააერთიანე სამივლინებო ხარჯებში.
ბილეთების ყუა გაქვს, სასტუმროს ინვოისიც გექნება, პასპორტის ის მხარეები დააქსეროქსე, სადაც ბეჭდები ჩანს, ორგანიზაციის მოწერილი წერილიც მანდ ჩადევი, ხელნაწერი ან ნაბეჭდი კალკულაციაც მიაყოლე, ოდესმე შემოწმებისას რომ არ იწვალონ დაჯამებაში და ეგაა და გორის ციხე smile.gif

Posted by: გ.ნ.. 13 Mar 2013, 17:29
გამარჯობათ.
ერთი მარტივი კითხვა მაქვს მაგრამ გადამოწმება მინდა.
ვთქვათ საბაჟოზე გადასახდელი იმპორტის დღგ დაერიცხა 10000 ლარი. ზედმეტობა აქვს საწარმოს 6000 და ქეშად იხდის დარჩენილ 4000 ლარს. ამას როგორ გავატარებ?
მადლობა.

Posted by: თ-ი 13 Mar 2013, 20:53
როგორ უნდა გავაგზავნო ყოველთვიური განაცემთა დეკლარაცია? ვინმეს სჰევსებული ნიმუში ხოარაგაქვტ?

Posted by: karela 13 Mar 2013, 21:01
QUOTE (Ann92 @ 12 Mar 2013, 11:26 )
გამარჯობა
დამეხმარეთ რა

შევიძინე მასალები.
ერთი ფირმისგან შევიძინე 1000 ლარის და მომცა დღგც
მეორისგან შევიძინე 2000 ლარის და მომცა მხოლოდ ზედნადები რადგან არაა გადამხდელი დღგ-ს
რა გატარებები უნდა გავაკეთო? sad.gif


ა)
დ. საქონელი 1610 – 1000
დ.გადახდილი დ.ღ.გ 3340 – 180
კ. თუ ნაღდი ანგ–სწორებით ვიხდით, გვექნება სალარო 1110 – 1180


ბ)
დ. საქონელი 1610 – 2000
კ. სალარო 1110 –2000

აქ მგონი რომ ჩვეულებრივი გატარება უნდა და როდესაც რეალიზაციას გაუკეთებ საქონელს იქ გაატარებ დღგ–ს გატარებას.

niaaa82
QUOTE
ვალდებულების წარმოშვება

spy.gif
* * *
Ann92
QUOTE
ერთ რაღაცას ვერ ვიგებ 74ზე რას ვატარებ საქონლის შეძენისას?

74-ზე რაც იწყება ყველა ხარჯების ანგარიშებია და აქ ხარჯები სად გაქვს?

Posted by: გ.ნ.. 13 Mar 2013, 21:23
საშემოსავლოს დაბეგვრასთან დაკავშირებით ცვილება ჯერ არ შესულა ხო ძალაში? დაბალი ხელფასი რო არ იბეგრება?

Posted by: karela 13 Mar 2013, 21:56
QUOTE (გ.ნ.. @ 13 Mar 2013, 21:23 )
საშემოსავლოს დაბეგვრასთან დაკავშირებით ცვილება ჯერ არ შესულა ხო ძალაში? დაბალი ხელფასი რო არ იბეგრება?

დაიბეგრება ჩვეულებრივ და მეცამეტე თვეს გიბრუნდება დაბეგრილი თანხა.
ეს კანონი არც შევა ძალაში... ერთ ერთი ტყუილი იყო ქოცების.

Posted by: The DoctoR 14 Mar 2013, 00:36
karela

QUOTE
დაბალი ხელფასი რო არ იბეგრება?

QUOTE
ეს კანონი არც შევა ძალაში

დეკემბრის თვის ცვლილებით შევიდა ეს ცვლილება და დაუბეგრავი მინიმუმის მცნება გაჩნდა საგადასახადო კანონმდებლობაში smile.gif

დავხუროთ ახლა ეგ თემა და წავედით აქეთ
http://forum.ge/?f=41&showtopic=34508813

Posted by: lalelale 14 Mar 2013, 10:27
QUOTE (lalelale @ 13 Mar 2013, 14:40 )
როცა საწარმო თანამშრომელს უნაზღაურებს ბინის ქირის ხარჯს და ასევე ტრანსპორტის(ტაქსი, თვითმფრინავის ბილეთი და სხვ) ხარჯს ამ ოპერაციას დღგს და მოგების გადასახადის მიზნებისათვის როგორ გააატარებდით?

როცა საწარმო თანამშრომელს უნაზღაურებს ბინის ქირის ხარჯს და ასევე ტრანსპორტის(ტაქსი, თვითმფრინავის ბილეთი და სხვ) ხარჯს ამ ოპერაციას დღგს და მოგების გადასახადის მიზნებისათვის როგორ გააატარებდით?

ამ ხარჯევს ვარიცხავ საშემოსავლოს და ვატარებ თანამშრომლის სარგებლის(ხელფასის) ანგარიშზე, მაგრამ მოგების გადასახადის მიზნებისათვის გამოსაქვით ხარჯად რომ აღიარდეს იგივე თანხა უნდა ვაღიარო უსასყიდლო მიწოდებად ხომ?

ანუ თუ ასეა, აღიარებულ მიწოდებას გამოაკლდება თანამშრომლის სარგებლის ხარჯი (სარგებელს+20%) და რეალური საგადასახადო მოგება მცირდება მხოლოდ საშემოსავლოს 20 %?

ასეა?

Posted by: გ.ნ.. 14 Mar 2013, 19:07
QUOTE
დაიბეგრება ჩვეულებრივ და მეცამეტე თვეს გიბრუნდება დაბეგრილი თანხა.
ეს კანონი არც შევა ძალაში... ერთ ერთი ტყუილი იყო ქოცების.

მადლობაააა

Posted by: ჯიმი ლევი 15 Mar 2013, 06:14
http://forum.ge/?f=41&showtopic=34508813&st=0

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)