Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > ბიზნესი და ეკონომიკა > ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ


Posted by: The DoctoR 16 Feb 2016, 10:27
წინა თემები:

I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306
II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779
III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0
IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381
V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0
VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0
VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688
X ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34361074
XI ნაწილი: http://forum.ge/?showtopic=34393449&hl=
XII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34450336&st=0
XIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34508813&st=0
XIVნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34542886&st=0
XV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34573712&st=0
XVI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34605413&st=0
XVII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34640203&st=0
XVIII ნაწილი: https://forum.ge/?f=41&showtopic=34709799&st=0

წინა თემი ტოპ-10:

qondara 163
Lady_Bird 124
The DoctoR 82
ZZZ777 81
Natalia1919 67
Mr-Banks 64
levvani 56
shatulika 47
aviaciis moyvaruli 42
ბუღალტერი 39

საკანონმდებლო ბაზა:
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
საქართველოს შრომის კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567
ფინ. მინისტრის ბრძანება 996 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1167887
ფინ. მინისტრის ბრძანება 994 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1167835

ვიდეო განწყობისთვის

Posted by: giorgi-alonso 16 Feb 2016, 11:31
mtvareze.chustebit

QUOTE
ბიზნეს ბარათით გადახდილია რაღაც თანხები (კინოს ბილეთები, სასწავლებლის და ასე შემდეგ), რის საბუთებიც არ მაქვს, მხოლოდ ამონაწერში მიჩანს. მაქვს 3110-ები ასე გადასახური. მაინტერესებს როგორ შეიძლება ამის დახურვა ? ერთი ვარიანტია დაიბეგროს საშემოსავლოთი, რადგან არ ეკუთვნის კომპანიიის საქმიანობას. მაგრამ მინდა თავი ავარიდო დაბეგვრას. და რაიმე სხვა თუ შეიძლება გაკეთდეს smile.gif))))


ახალ თემაში გიპასუხებ ბარემ. ვერ აიცილებ თავიდან, უნდა დაბეგრო ეგეთი ხარჯი ყველა პონტში და იდეაში არამარტო საშემოსავლოთი. როდესაც შენ ბარათით იყიდე კინოს ბილეთი, გამოდის რო მომსახურება შეიძინე კინოთეატრისგან, რაც შემდეგ უსასყიდლოდ მიაწოდე ვინმეს, ეს ოპერაცია დღგ-ს ქვემდებარეა და უნდა დაბეგრო. პლიუს რადგან ვისაც მიეცი ეგ ბილეთები იმის სარგებელი საშემოსავლოს დაბეგვრის ქვემდებარეა. თუ გინდა სწორად გქონდეს და მშვიდად იყო ჯობია ესე ქნა wink.gif

ოპერაციების თანმიმდევრო თუ გაინტერესებს, ჯერ დღგ-ს ამატებ, მერე საშემოსავლოს.
* * *
Ibeer

QUOTE
დამეხმარეთ ნუ გამწირავთ !!)),
მოიჯარის მიერ მიღებული იჯარის საგნის, იჯარით გაცემა შეიძლება?
ანუ მეიჯარემ მე მომცა იჯარით შენობა მე კიდევ სხვას გადავეცი ეს შენობა იჯარით..)


წაიკითხე ხელშეკრულება, წესით შიგ უნდა ეწეროს თუ რაიმე შეზრუდვა გაქ. რამდენადაც მე ვიცი, კანონმდებლობა არ გზრუდავს, ამიტომ ნახე კონტრაქტი.

Posted by: maxuna14 16 Feb 2016, 13:30
გამარჯობათ ერთი კითხვა მაქვს დავრეგისტრირდი ინდ მეწარმედ შემდეგ მივიღე მცირე ბიზნესის სტატუსი სფერო კომპიუტერული მომსახურება, ერთმა მითხრა რომ მცირე მეწარმის გაწეული მომსახურებას ვერ გაატარებს შპს ხარჯებში მართალია ეს ინფორმაცია? კიდევ ადრე ხელშეკრულების საფუძველზე ვიღებდი თანხას ეხლა პროცედურები როგორ უნდა გავაკეთო? რა მჭირდება როგორ გაატაროს შპს მ ხარჯი როგორ გავიგო წლის ბოლოს რამდენი უნდა გადავიხადო სახელმწიფოში, აღრიცხვა რამე არ არის საჭირო? თანხა სად უნდა ჩამირიცხონ პირადი ანგარიში მაქვს ბანკში მაგრამ იურიდიული ანგარიში ცალკე უნდა გავხსნა?

Posted by: PLAYer_1 16 Feb 2016, 13:58
გამარჯობათ


ი.მ ზე გუშინ დამავიწყდა ნულოვანი ფაქტურის გაგზავნა,
არაფერი არ ქონდა ბრუნვა..

დამაჯარიმებენ? რა სანქციებია?
შეილება შემიწყალონ?sad.gif

დღეს გადავგზავნე შიადღის 12 ზე

Posted by: giorgi-alonso 16 Feb 2016, 14:24
PLAYer_1

საურავი არ იქნება რახან ნულოვანი სავარაუდოდ, მარა დაგვიანებაზე არის ჯარიმა მგონი მაინც. არ მახსოვს ზუსტად/

Posted by: bususxuna 17 Feb 2016, 10:25
PLAYer_1
QUOTE
ი.მ ზე გუშინ დამავიწყდა ნულოვანი ფაქტურის გაგზავნა,
არაფერი არ ქონდა ბრუნვა..

ფაქტურა თუ დეკლარაცია spy.gif

Posted by: PLAYer_1 17 Feb 2016, 19:23
bususuxuna
QUOTE
ი.მ ზე გუშინ დამავიწყდა ნულოვანი ფაქტურის გაგზავნა,


დეკლარაცია biggrin.gif

Posted by: ZZZ777 17 Feb 2016, 21:24
PLAYer_1
მუხლი 274. საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა 2 3 +
1. პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენისათვის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის დარღვევა –
იწვევს პირის დაჯარიმებას ამ დეკლარაციის/გაანგარიშების საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხის 5 პროცენტის ოდენობით ყოველ დაგვიანებულ სრულ/არასრულ თვეზე (არასრული თვეები ერთ თვედ ჯამდება). ამასთანავე, მთელ დაგვიანებულ პერიოდზე გამოანგარიშებული სანქციის ჯამური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხის 30 პროცენტს.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით გამოანგარიშებული სანქციის ჯამური თანხა არ უნდა იყოს 50 ლარზე ნაკლები.
3. თუ საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია, პირს ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება.
Ibeer
2. იჯარასთან დაკავშირებით , შემიძლია გითხრა რომ არანაირი შეზღუდვა არ გაქვს კანონმდებლობის მხრივ.

Posted by: PLAYer_1 18 Feb 2016, 21:45
ZZZ777
QUOTE
3. თუ საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია, პირს ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება.


დიდი მადლობა. ესეიგი არ დამაჯარიმებენ,,, დეკლარაცია ნულოვანია...

Posted by: sevasti 19 Feb 2016, 13:36
მეგობრებო მეორედი ტანსაცმელის განბაჟება როგორ ხდება ხომ ვერ მეტყვით
ანუ განაკვეთი რამდენია?
ჰო კიდე დღგს გადამხდელი არ ვარ და მაინც მომიწევს დღგთი დაბეგვრა ამ საქონლის?

Posted by: giorgi-alonso 19 Feb 2016, 18:23
sevasti
QUOTE
ჰო კიდე დღგს გადამხდელი არ ვარ და მაინც მომიწევს დღგთი დაბეგვრა ამ საქონლის?


თვითონ დაგიბეგრავენ საბაჟოზე და მოგცემენ შეტყობინებას სადაც ეწერება რამდენი გაქ გდასახდელი.

Posted by: Mr-Banks 19 Feb 2016, 23:24
sevasti

საქონლის იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის დროს დღგ-ს იხდის ყველა, გარდა რამდენიმე შემთხვევებისა (ჰუმანიტარული ტვირთი, სამედიცინო საქონელი და ა.შ.)

ტანსაცმლის იმპორტი იბეგრება 18%-იანი განაკვეთით.

Posted by: sevasti 20 Feb 2016, 01:09
giorgi-alonso
Mr-Banks
გაიხარეთ გამოხმაურებისთვის
QUOTE
თვითონ დაგიბეგრავენ საბაჟოზე და მოგცემენ შეტყობინებას სადაც ეწერება რამდენი გაქ გდასახდელი.


ეს გასაგებია უბრალოდ მზად რომ ვიყო წინასწარ რამდენი გამომივა გადასახდელი არ იქნებოდა ურიგო.. სასაქონლო ნომენკლატურაში რო ვნახე 5% ით იბეგრება ტანსაცმელი (ინვოისის მიხედვით საქონლის ფასს დამატებული საერთაშორისო ტრანსპორტირება და ამათი ჯამის 5 %), ამას მივუმატოთ დღგ, პლუს 300 მოსაკრებელი.
სწორად ვანგარიშობ თუ მეშლება რამე?


QUOTE
საქონლის იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის დროს დღგ-ს იხდის ყველა



ხომ არ აჯობებს დღგს გადამხდელად დავრეგისტრირდე ? ჩავითვლი მაინც ამ თანხას

Posted by: Mr-Banks 20 Feb 2016, 02:39
sevasti
QUOTE
ხომ არ აჯობებს დღგს გადამხდელად დავრეგისტრირდე ? ჩავითვლი მაინც ამ თანხას


ასეთ დროს, რეალიზაციის დაბეგვრაც მოგიწევს.
გააჩნია, ფასნამატი რამდენი გექნება.

არა დღგ-ს დროს მოგება გაქვს: X-(Y*18%)
დღგ-ს დროს მოგება გაქვს: X/118*100 - Y

X - რეალიზაციის თანხა
Y - მიღებული საქონელი

Posted by: sevasti 20 Feb 2016, 12:21
Mr-Banks

მადლობა მეგობარო ფასს ალბათ ღირებულებაზე სამჯერ მეტს დავადებ და ამ შემთხევაში უკვე აღარ მიღირს დღგს ჩათვლა და გადახდა up.gif

Posted by: Ibeer 20 Feb 2016, 12:34
giorgi-alonso
ZZZ777
გაიხარეთ მაგრა დამეხმარეთ, დამწყები ბუღალტერი ვარ და ვერ ვერკვევი პრაქტიკულ საკიტხებში))
2kiss.gif 2kiss.gif
* * *
ისე იჯარაზე გადახდილი თანხიდან დღგ-ს ჩავითვლი ხომ?

Posted by: pvm 20 Feb 2016, 15:54
თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად როცა გინდა პროდუქციის გაყიდვა, როგორ უნდა მოიქცეს მეწარმე?
უნდა ცნობა ამას შესახებ შემოსავლების სამსახურს თუ არა?

Posted by: sevasti 20 Feb 2016, 19:32

QUOTE
თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად როცა გინდა პროდუქციის გაყიდვა, როგორ უნდა მოიქცეს მეწარმე?
უნდა ცნობა ამას შესახებ შემოსავლების სამსახურს თუ არა?


მემგონი მაგის ვალდებულება აღარ არსებობს

Posted by: Ibeer 20 Feb 2016, 20:25
pvm
აბა ამას გადახედე http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8759&Itemid=105

* * *
https://www.basc.ge/index.php?faq_id=489542478&cat_id=888508172&pg_id=129282015&pg_symbol=1013600455& იქნება ესეც დაგეხმაროს..

Posted by: Mr-Banks 21 Feb 2016, 00:09
pvm
QUOTE
უნდა ცნობა ამას შესახებ შემოსავლების სამსახურს თუ არა?



არ უნდა აცნობო.

P.S. ხშირად არ უნდა გქონდეს მსგავსი ოპერაციები, თორემ საქველმოქმედო ორგანიზაციად დაგარეგისტრირებენ. lol.gif ბოლო წინადადება ვიხუმრე lol.gif

Posted by: PLAYer_1 22 Feb 2016, 16:36
pvm
QUOTE
მემგონი მაგის ვალდებულება აღარ არსებობს

+1

Posted by: pvm 22 Feb 2016, 18:13
თვითღირებულება როგორ უნდა გაზარდოს ბუღალტერმა, როცა მას გარკვეული დოკუმენტები დაკარგული აქვს?!

Posted by: bugalteri 23 Feb 2016, 14:22
გამარჯობათ, ასეთი სიტუაცია მაქვს, 2015 წლის უკუდაბეგვრის დეკლარაციებში არარეზიდენტის მომსახურების თანხა უნდა გადანაწილებულიყო რამოდენიმე თვეზე მაგრამ ნაჩვენებია ჯამურად ივლისში, როგორც წესია ისე რომ გავაკეთო, დავჯარიმდებით? დასაკორექტირებელ თვეებში გვაქვს გაანგარიშებული-ნაჩვენები კიდევ 3 სხვა ფირმის მომსახურება , მაგრამ ეს ერთია პრობლემა რომელიც ზის ჯამურად და რომ გადავანაწილო დღგ-ს შემცირებისთვის ხომ არ დავჯარიმდებით ეს მიანტერესებს...

Posted by: giorgi-alonso 23 Feb 2016, 15:45
Ibeer
QUOTE
ისე იჯარაზე გადახდილი თანხიდან დღგ-ს ჩავითვლი ხომ?


თუ ფაქტურას გამოგიწერენ კი. smile.gif

bugalteri
QUOTE
გამარჯობათ, ასეთი სიტუაცია მაქვს, 2015 წლის უკუდაბეგვრის დეკლარაციებში არარეზიდენტის მომსახურების თანხა უნდა გადანაწილებულიყო რამოდენიმე თვეზე მაგრამ ნაჩვენებია ჯამურად ივლისში, როგორც წესია ისე რომ გავაკეთო, დავჯარიმდებით? დასაკორექტირებელ თვეებში გვაქვს გაანგარიშებული-ნაჩვენები კიდევ 3 სხვა ფირმის მომსახურება , მაგრამ ეს ერთია პრობლემა რომელიც ზის ჯამურად და რომ გადავანაწილო დღგ-ს შემცირებისთვის ხომ არ დავჯარიმდებით ეს მიანტერესებს...


თუ დღგ გაქ პლიუსში და დეკალრაციაც გაგზავნილი იყო ნულოვანი მაინც, მაშინ არ დაჯარიმდები. და დალშე რომელ თვეებზე ანაწილებ, ივლისამდე თუ ივლისის მერე თვეებში??

Posted by: bugalteri 23 Feb 2016, 17:37
giorgi-alonso

დეკლარაციები გაგზავნილი იყო, უბრალოდ სხვანაირად უნდა მოვახდინო გადანაწილება ივნისი-ივლისი-აგვისტოზე.

მადლობა

Posted by: ZZZ777 24 Feb 2016, 01:23
QUOTE (bugalteri @ 23 Feb 2016, 14:22 )
გამარჯობათ, ასეთი სიტუაცია მაქვს, 2015 წლის უკუდაბეგვრის დეკლარაციებში არარეზიდენტის მომსახურების თანხა უნდა გადანაწილებულიყო რამოდენიმე  თვეზე მაგრამ  ნაჩვენებია ჯამურად ივლისში, როგორც წესია ისე რომ გავაკეთო, დავჯარიმდებით? დასაკორექტირებელ თვეებში გვაქვს გაანგარიშებული-ნაჩვენები კიდევ 3 სხვა ფირმის მომსახურება , მაგრამ ეს ერთია პრობლემა რომელიც ზის ჯამურად და რომ გადავანაწილო დღგ-ს შემცირებისთვის ხომ არ დავჯარიმდებით ეს მიანტერესებს...

მე როგორც მივხვდი სამი თვის უკუდაბეგვრის თანხა გაქვს გაქვს ერთ თვეში ნაჩვენები და გინდა გადანაწილება ივნისი ივლისი აგვისტოზე?

2015 წლის ივლისიდან უკუდაბეგვრის დეკლარაცია ცალკე აღარ იგზავნება, დღგ-ს ყოველთვიურ დეკლარაციაში აჩვენებ უკუდაბეგვრის დღგ-ს თანხებს.

Posted by: arsenal09 24 Feb 2016, 09:38
გამარჯობა,
კითხვა მაქვს და გთხოვთ მიპასუხოთ,

შპს დღგ-ს გადამხდელად არაა დარეგისტრირებული,სხვა შპს-ზე ელ-ზედნადები რომ გამოწეროს აუცილებელია დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირდეს?
მაგ: შპს ყიდულობს ლილოში და მიაქვს სხვა შპს-სთან.
მადლობთ

Posted by: usa89 24 Feb 2016, 15:08
მოგესალმებით,
გავიჭედე და იმედი მაქვს დამეხმარებით. smile.gif

ვმუშაობ ორისში, მაქვს იმპორტი, იმპორტის დეკლარაციაში არის გრაფა "ლიცენზი" 600 ლარი.

მაინტერესებს რა გადასახადია? როგორ გავატარო ორისში. ისე რომ 3110 დაბალანსდეს.
მადლობა .

Posted by: levani_levani7 24 Feb 2016, 17:59
ფინანსისტებო მაქვს ერთი დილეტანტური შეკითხვა:

დავუშვათ (დღგ-ს გადამხდელი) კომპანიამ იყიდა უძრავი ქონება ფიზიკური პირისგან 100,000 ლარად,
შემდგომში ამ ქონების გაყიდვის შემთხვევაში პლიუს 18% უნდა დავამატო რომ დღგ-ს ჩათვლით გავყიდო?
თუ შეიძლება ქონების დღგ-ს გარეშეც გაყიდვა?

დავრჩები მადლობელი თუ გამომეხმაურებით : )

Posted by: giorgi-alonso 25 Feb 2016, 12:49
levani_levani7

თავისთავად უნდა დაამატო დღგ გაყიდვის დროს.

Posted by: bususxuna 25 Feb 2016, 13:01
arsenal09
QUOTE
შპს დღგ-ს გადამხდელად არაა დარეგისტრირებული,სხვა შპს-ზე ელ-ზედნადები რომ გამოწეროს აუცილებელია დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირდეს?
მაგ: შპს ყიდულობს ლილოში და მიაქვს სხვა შპს-სთან.
მადლობთ

დღგ-სთან არაფერ შუაში არაა ზედნადები, უბრალოდ ტრანსპორტირების დოკუმენტია და საქონლის მოძრაობისას ყველამ უნდა გამოწეროს,გინდა შპს გინდ ინდმეწარმე

Posted by: pvm 25 Feb 2016, 23:51
თვითღირებულება როგორ უნდა გაზარდოს ბუღალტერმა, როცა მას გარკვეული დოკუმენტები დაკარგული აქვს?!

Posted by: anxeli777 26 Feb 2016, 10:17
გამარჯობა მინდა გავიარო ბუღალტერიის კურსები სად ასწავლიან ნორმალურად 32 წიგნის სწავლას არ ვგულისხმობ არც წერთლზე რო ასოციაციაა ეგ მინდა მოკლედ...სად გავიარო კურსი რომ შევძლო პატარა საწარმოს ბუღალტრობა და ინფოში მუშაობა

Posted by: mashiko1987 26 Feb 2016, 11:24
QUOTE (anxeli777 @ 26 Feb 2016, 10:17 )
გამარჯობა მინდა გავიარო ბუღალტერიის კურსები სად ასწავლიან ნორმალურად 32 წიგნის სწავლას არ ვგულისხმობ არც წერთლზე რო ასოციაციაა ეგ მინდა მოკლედ...სად გავიარო კურსი რომ შევძლო პატარა საწარმოს ბუღალტრობა და ინფოში მუშაობა

კერძოდ რომელიმე ბუღალტერთან,ნებისმიერ სასწავლებელს სჯობს.იმას და ისე გასწავლის რაც ნამდვილად გამოგადგება

Posted by: Ibeer 26 Feb 2016, 20:11
გამარჯობათ!! ასეთი შეკითხვა მაქვს მანუალ 1158 დაკავშირებით... იჯარის გადასახადთან ერთად მეიჯარეს ვუხდი კომუნალურის ხარჯსაც.. მეიჯარეს შეუძლია რომ გამომიწეროს ანგარიშფაქტურა? როგორც იჯარაზე ასევე კომუნალურზე? და შეუძლია თუ არა მანაც ამავდროულად ჩაითვალოს დღგ მის სახელზე მოსულ კომუნალურის ანგარიშფაქტურებით??
* * *
თუ ვინმეს აქვს რაიმე გამოცდილება იქნება მირჩიოთ რამე.

Posted by: salaga 26 Feb 2016, 20:28
გამარჯობა smile.gif

შპს ნებეყოფლობით დარეგისტრირდა დღგ-ს გადამხდელად, დარეგისტრირების შემდეგ როგორც საქონელზე/ასევე მომსახურებაზე ვწერთ ანგარიშ ფაქტურას (საქონელზე ზედნადებს ვაბამთ) ჩაინიკი ვარ ბუღალტერიაში და გთხოვთ იქნებ მითხრათ, მე როგორც ვიცოდი ანგარიშფაქტურა მომსახურებაზე იწერებოდა (იმ შემთხვევაში თუ დღგ-ს გადამხდელაი ორივე მხარე) და ზედნადები საქონელზე (მიუხედავად დღგ-ს გადამხდელ/არაგადამხდელისა)

დამაკვალიანეთ რა biggrin.gif

Posted by: Ibeer 26 Feb 2016, 20:43
salaga
მე არ ვუწერ ყოველ შემთხვევაში... დღგ-ს მაინც ვერ ჩაითვლის და რად უნდა ...

Posted by: ZZZ777 26 Feb 2016, 23:07
usa89
შენ დეკლარაციის 44 გრაფას გულისხმობ მანდ დეკლარანტი უთითებს იმ დანახარჯებს რომელიც კონკრეტული საქონლის იმპორტისას გამოიყვანება.
მაგ, ტრანსპორტირება,დაზღვევა, შეფუთვა და ა.შ თვითღირებულებაში უნდა შეიყვანო

Posted by: hellboy13 26 Feb 2016, 23:11
დავფიქსირდები

Posted by: ZZZ777 26 Feb 2016, 23:14
pvm
საბაზრო ფასით აიყვანე შემოსავალში smile.gif თუ დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ გაქვს მაინც მასე მოგიწევს.
salaga
მიუხედავად იმისა დღგ-ს გადამხდელია თუ არა კომპანია, მხოლოდ ა/ფ მოთხოვნის შემთხვევაში გეკისრება ფაქტურის გაგზავნი ვალდებულება.
მოთხოვნის შემთხვევაში შენ სასაქონლო ზედნადების მიხედვით და ასევე მომსახურებაზეც უნდა გამოწერო ა/ფ.

Posted by: anxeli777 27 Feb 2016, 18:28
კერძო მასწავლელბელს ხომ ვერ მირჩევდით ბუღალტერიის ვინმეს? ნომერი რომ მომწეროთ ან აქ ან პმში

Posted by: arsenal09 28 Feb 2016, 15:48
bususuxuna
მაგალითად a შპს მივედი ლილოში b შპს- დან ვიყიდე საქონელი 100 ლარის. შემდეგ ჩავუტანე გავყიდე ეს საქონელი 150 ლარში რაიონში c შპს -ზე(ან ინდ.მეწარმეზე). რს-ზე აიტვირთება ყიდვის და გაყიდვის საბუთი.

მე მაინტერესებს ამ პროცესში დღგ როგორ მოქმედებს?
სადღაც წავიკითხე რომ აუცილებელია დავრეგისტრირდე ნებაყოფლობით დღგს გადამხდელად. რადგან ვაწარმოებ დისტრიბუციას. ესეა ნამდვილად?

Posted by: bususxuna 28 Feb 2016, 22:13
arsenal09
თუ იყიდე საქონელი დღგ-ს გადამხდელი კომპანისგან და შენც ასევე ხარ გადამხდელი ( დისტრიბუციის მიზეზით დღგ-ს გდამხდელად რეგისტრაცია არ ხდება ) ჩაითვლის დღგ-ს, ანუ 100 ლარის 18 % 18 ლარს ჩაითვლი და 150 18% 27 ლარიდან, ანუ რეალურად იხდი 27-18=9 ლარი, მერე ჩენგან ვინც იყიდის ისიც ჩაითვლის და ასე სანამ რომელიმე საბოლოო მომხმარებელი არ იყიდის ამ ნივთს და რაცაა

Posted by: arsenal09 29 Feb 2016, 09:54
bususuxuna
მადლობა,
ერთს დავაზუსტებ - დღგზე რეგისტრაცია არაა საჭირო ამ საქმიანობაზე? თუ არ გადაცდა 100000?
შპს საბუთით ყიდულობს ლილოში და ასევე საბუთითვე უნდა მიყიდოს რეგიონებში მაღაზიებს. დღგ-ს გადამხდელი როცა აე ვარ ყიდვა-გაყიდვის დროს აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის ვინ სრი დღგ-ს გადამხდელი და ვინ არა?
მადლობა.

Posted by: bususxuna 29 Feb 2016, 10:07
arsenal09
QUOTE
ერთს დავაზუსტებ - დღგზე რეგისტრაცია არაა საჭირო ამ საქმიანობაზე? თუ არ გადაცდა 100000?

არაა,მსგავსი რამე არ გამიგია დღემდე
QUOTE
შპს საბუთით ყიდულობს ლილოში და ასევე საბუთითვე უნდა მიყიდოს რეგიონებში მაღაზიებს. დღგ-ს გადამხდელი როცა აე ვარ ყიდვა-გაყიდვის დროს აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის ვინ სრი დღგ-ს გადამხდელი და ვინ არა?
მადლობა.

შენთვის არ ექნება მნიშვნელობა ,მაგრამ ვიღაცას შეიძლება დღგ-ს ჩათვლა უნდოდეს საქონლის ყიდვისას და არ გადამხდელისგნ არ იყიდოს

Posted by: anxeli777 29 Feb 2016, 11:47
კერძო მასწავლელბელს ხომ ვერ მირჩევდით ბუღალტერიის ვინმეს? ნომერი რომ მომწეროთ ან აქ ან პმში

Posted by: niaaa82 29 Feb 2016, 13:09
გამარჯობა smile.gif

მოკლედ ვინმე თუ არ დაიზარებთ დამიკოპირეთ რა სახაზინო კოდები, ტაბით ვერ ვაკეთებ ვერაფერს და ძალინ მჭირდება
.
საშემოსავლო, მოგება, ქონება, დღგ

მადლობა წინასწარ

Posted by: mashiko1987 29 Feb 2016, 20:41
ეხლა გადასახადების გადახდა ხდება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ,კოდი არის 101001000

Posted by: GIO777GIO 29 Feb 2016, 22:20
გამარჯობათ ერთი შეკითხვა მაქვს გთხოვთ დამეხმაროთ როცა ინკასო და ყადაღა გადევს ინდ მეწარმეს ბანკისგან საკასო აპარატით შეიძლება ნაღდი ანგარიშ სწორება ვაწარმოო.

Posted by: arsenal09 1 Mar 2016, 13:20
bususuxuna
მადლობა. გასაგებია

Posted by: mziko86 1 Mar 2016, 19:53
გამარჯობათ! თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ კოოპერატივთან დაკავშირებით.
მთხოვეს დახმარება კოოპერატივის საბუთების მოწესრიგებაზე,არ ჰყავდათ ბუღალტერი,მაგრამ მოსთხოვეს შემოწმება და ამის გამო ძალიან მოკლე დროში სჩირდებათ ბუღალტრულად საბუთების მოწესრიგება. ბანკიდან გამოტანილი აქვთ თანხა,სადაც დანიშნულებაში უწერია ინვესტიციის დაბრუნება,რეალურად თანხა გაიტანეს რომელიც კოოპერატივის წესდებაში არ იყო ნახსენები(გაიტანეს იმაზე მეტი ვიდრე ეგრეთ წოდებუი ;პაი"-ს სახით ჰქონდათ მითითებული წესდებაში), ვფიქრობ რით გამოვუსწორო აღნიშნული ქმედება და იქნებ დამეხმაროთ? საერთოდ რა ბუღალტრული გატარება მივცე-როგორც მოკლევადიანი ინვესტიციის დაბრუნება?(ან ის თანხები რაც არ ფიგურირებს წესდებაში,ხომ არ ჯობია გავაკეთო დამატებითი პაის შენატანი და კრების ოქმზე ყველა წევრს მოვაწერინო ხელი? გთხოვთ თუ ვინმეს გაქვთ გამოცდილება კოოპერატივთან დაკავშირებით დამეხმაროთ როგორ მოვიქცე და რა ბუღალტრული გატარება მივცე ამ ქმედებას?
მეორე საკითხი რაც შეცდომა დაუშვეს კოდექსის მიხედვით შესყიდვებთან დაკავშირებით, შესყიდული აქვთ 30% ზე მეტი ნერგი(კოდექსის ბოლო ცვლილების თანახმად, შესყიდვები არ უნდა აღემატებოდეს წლიურ ბრუნვას კოოპერატივისას), ვერ ამ საკითხს ვხვდები რით გამოვუსწორო? ისევ კრების ოქმით?(რეალურად ერთ ერთ კოოპერატივის წევრს აქვს მიწა, რომელიც ქონების სახით შესულია კოოპერატივის წესდებაში, (წესდებაში არ არის ნახსენები რომ ამ მიწაზე არის ნერგები, რომელთა რაოდენობა და ღირებულება არ ფიგურირებს წესდებაში). ამ ორ საკითხზე მჩირდება თქვენი რჩევა და ბუღალტრული გატარება... დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: NNina 3 Mar 2016, 11:31
mziko86
[კანონში როგორც წერია.გადაიკითხეთ და იმის მიხედვით იმოქმედეთ.
კანონები იცით სად წერია.
დაურეკეთ და სიახლეების მხიედვით როგორ დავუქვემდებარო მათი საქციელი თქო და როგორც გეტყვან ისე მოიქეცით.

გავუკეთო არ ვიცით )


Posted by: pvm 3 Mar 2016, 14:58
შენობის მესაკუთრე არის ფირმის დამფუძნებელი. იჯარის ხელშეკრულება უნდა გააკეთოს ეხლა როგოც შენობაზე, ასევე დანადგარებზე. იჯარა რამდენი უნნდა იყოს- საბაზრო ღირებულებით, თუ რაც უნდა იმას ჩაწერრს, ნუ მთლად 20-30 ლარი რო არ იქნება სწორი ეს ფაქტია, რომ ჩაწეროს 100 - 300 ლარის თვიურად?

Posted by: niaaa82 3 Mar 2016, 20:47
გამარჯობა, შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მითხრათ იჯარის საშემოსავლოთი დაბეგვრა რომელი წლიდან დაიწყო?

Posted by: ZZZ777 4 Mar 2016, 03:21
QUOTE (pvm @ 3 Mar 2016, 14:58 )
შენობის მესაკუთრე არის ფირმის დამფუძნებელი. იჯარის ხელშეკრულება უნდა გააკეთოს ეხლა როგოც შენობაზე, ასევე დანადგარებზე. იჯარა რამდენი უნნდა იყოს- საბაზრო ღირებულებით, თუ რაც უნდა იმას ჩაწერრს, ნუ მთლად 20-30 ლარი რო არ იქნება სწორი ეს ფაქტია, რომ ჩაწეროს 100 - 300 ლარის თვიურად?

ურთიერთდამოკიდებული პირია თქვენს შემთხვევაში, შესაბამისად საბაზრო ფასით უნდა მოხდეს იჯარის ხელშეკრულების გაფორმება
* * *
QUOTE (niaaa82 @ 3 Mar 2016, 20:47 )
გამარჯობა, შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მითხრათ იჯარის საშემოსავლოთი დაბეგვრა რომელი წლიდან დაიწყო?

რამე სანაძლეო გაქვს ? ხანდაზმულობის 3წლიან პერიოდში ეტევი smile.gif

Posted by: ninichkako 4 Mar 2016, 12:57
მოგესალმებით მეგობრებო;

პირველად ვაგზავნი წლიურ დეკლარაციას და იქნებ დამეხმაროთ; 20 გრაფაში სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები რომ წერია მანდ რა უნდა ჩავწერო? სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ნაშთები წლის დასაწყისში და ბოლოში ხომ 17, 18 გრაფაში იწერება? მადლობა წინასწარ დახმარებისთვის;

Posted by: The DoctoR 4 Mar 2016, 17:19
niaaa82
ვატყობ აქტიურ ბუღალტერიაში ჩაბმული აღარ ხარ... არც პრაქტიკულად და არც აქ... smile.gif

Posted by: weirdfish 5 Mar 2016, 01:10
მოგესალმებით ყველას smile.gif მოკლედ დიდ გასაჭირში ვარ წლიურ დეკლარაციასთან ურთიერთობაშიsmile.gif)))) ძალიან გთხოვთ შემეხმიანოთ ვინმე ვინც ერკვევა უკდაბეგვრის დღგს დეკლარაციებში და მის გატარებებში(ვალუტასთან მიმართებაშიც),და გაქვთ ზედმეტი 1-2 საათი smile.gif)არ დაგივიწყებთ ...მომწერეთ ვინმემ ვისაც კეთილი ნება და სურვილი გამოძრავებთsmile.gif))მომსახურების პირობებზეც შევთანხმდებით wink.gif

Posted by: ZZZ777 5 Mar 2016, 19:14
QUOTE (ninichkako @ 4 Mar 2016, 12:57 )
მოგესალმებით მეგობრებო;

პირველად ვაგზავნი წლიურ დეკლარაციას და იქნებ დამეხმაროთ; 20 გრაფაში სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები რომ წერია მანდ რა უნდა ჩავწერო? სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ნაშთები წლის დასაწყისში და ბოლოში ხომ 17, 18 გრაფაში იწერება? მადლობა წინასწარ დახმარებისთვის;

მე-20 გრაფაში – საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ყველა სასაქონლო - მატერიალური
ფასეულობა, მიუხედავად საქართველოს საგადასახადო კოდექსით ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვისათვის
დადგენილი შეზღუდვებისა, მათ შორის: კაპიტალიზებადი, უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული, ძირითადი
საშუალების ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული, ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი ზედმეტობა და სხვა;

17და 18 გრაფებში სასაქონლო მატერიალური მარაგები ნაშთები წლის დასაწყისში და წლის ბოლოს

Posted by: weirdfish 6 Mar 2016, 14:42
გამარჯობაათsmile.gif ესეთი კითხვა მაქვს,შპს კაპიტალი არის 0.შემდეგ ბანკის ანგარიშზე შეტანილია დამფუძნებლის მიერ 200 ლარი.
დ.1210- 200 ლ
კ.3160-200ლ
შემდეგ გადავურიცხავ პირად ანგარიშზე და გავანულებ.ეს გატარება სწორი იქნება ?? თუ 1430ის შემიძლია რომ გამოვიყენო??
მადლობა წინასწარ :*

Posted by: Red Hot Chili Peppers 6 Mar 2016, 14:59
დაქირავებული ავტომობილის რემონტისათვის გაწეული ხარჯი გამოიქვითება თუ არა?

Posted by: zikoziko13 6 Mar 2016, 15:17
გამარჯობათ, საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების გატარება როგორ იქნება?

Posted by: trolika 7 Mar 2016, 19:37
ხალხნო მოგების დეკლარაციას ვავსებ და 2 საკითხში გავიჭედე იქნებ დამეხმაროთ.

ინკასოს მიერ ჩამოჭრილი თანხები რომელ ველში უნდა ჩავწერო ვერ მივხვდი

ანუ ჯარიმები მქონდა, რაღაც შემეშალა და სოციალური ჩამომაჭრა + მოგების გადასახადი, რომელიც კვარტალში ერთხელ უნდა მეხადა... ხოდა ეგ გადასახადები იდეაში ხარჯში უნდა ვაჩვენო ხო?


1)სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები
2)გადასახადი საქართველოს საწარმოების სხვა მოგებიდან
3)მეწარმე ფიზიკური პირის სოციალური გადასახადი


ესენი ჩამომაჭრა შემოსავლების სამსახურმა და რომელ ველში უნდა ვაჩვენო ეგენი?

user posted image

Posted by: Revenant 7 Mar 2016, 21:37
ორისის პროგრამაში ქართულად როგორ ვწერო? ვინდოუს 7 მიყენია..

Posted by: Ibeer 8 Mar 2016, 13:15
Red Hot Chili Peppers
გააჩნია რემონტს. არის მიმდინარე საექსპლუატაციო (მაგ. ზეთის შეცვლა) და არის მწარმოებლურობის ასამაღლებლად გაწეული ხარჯები (მაგ. მატორის შეცვლა). თუ ეს რემონტი არ იწვევს იჯარით აღებული ავტომობილზე მეიჯარისთვის გადასახდელი თანხის შემცირებას, ამ შემთხვევაში საესპლუატაციო ხარჯები გამოიქვითება მთლიანად.. ხოლო თუ რემონტი ზრდის ავტომობილის მწარმოებლურობას ექვემდებარება კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს რომლის დროსაც გაწეული ხარჯები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ამორტიზაციის ნორმების 15% ოდენობით ) ამას გადახედე დაწვრილებით რომ გაიგო+ "შემოსავლების სამსახურის განმარტება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 115-ე მუხლზე"
* * *
შეილება ვინმემ იცოდეს: მეგობარი შპს ბუღალტერიას არ აწარმოებს საერთოდ (ანუ ბუღ. გატარებები არ აქვს, არც კალგულაციებს აკეთებს) მარტო დოკუმენტებს აფორმებს ინახავს და რავი, დეკლარაციებს აგზავნის .. ეს გამოიწვევს რამე საგადასახადო სანქციას.?

Posted by: ZZZ777 8 Mar 2016, 15:24
weirdfish
ცოტა გაუკვეველია რა სახის შენატანთან გვაქვს საქმე ? სესხის სახით შემოაქვს დამფუძნებელს? საწესდებოში შეაქვს ?
trolika
მუხლი 120. გადასახადები და ჯარიმები, რომლებიც არ გამოიქვითება
1. არ გამოიქვითება:
ბ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი და გადასახადის გადამხდელის მიერ ბიუჯეტში გადახდილი ან გადასახდელი სანქციის/ჯარიმის თანხები.
Ibeer
თუ ყველა შემოსავალის და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია გაქვს და დეკლარაციებიც სწორად გაქვს შევსებული არანაირი სანქცია არ გეკუთვნის.
* * *

Revenant
http://oris.ge/index.php?option=com_fsf&Itemid=892&view=faq&catid=-1&search=%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2&lang=ka
აქ შედი და ნახავ ინსტრუქციებს

Posted by: Red Hot Chili Peppers 9 Mar 2016, 00:19
QUOTE (Ibeer @ 8 Mar 2016, 13:15 )
Red Hot Chili Peppers
გააჩნია რემონტს. არის მიმდინარე საექსპლუატაციო (მაგ. ზეთის შეცვლა) და არის მწარმოებლურობის ასამაღლებლად გაწეული ხარჯები (მაგ. მატორის შეცვლა). თუ ეს რემონტი არ იწვევს იჯარით აღებული ავტომობილზე მეიჯარისთვის გადასახდელი თანხის შემცირებას, ამ შემთხვევაში საესპლუატაციო ხარჯები გამოიქვითება მთლიანად.. ხოლო თუ რემონტი ზრდის ავტომობილის მწარმოებლურობას ექვემდებარება კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს რომლის დროსაც გაწეული ხარჯები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ამორტიზაციის ნორმების 15% ოდენობით ) ამას გადახედე დაწვრილებით რომ გაიგო+ "შემოსავლების სამსახურის განმარტება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 115-ე მუხლზე"

მხოლოდ ზეთის, სავალი ნაწილების და საბურავების შეცვლა

Posted by: ZZZ777 9 Mar 2016, 13:16
Red Hot Chili Peppers
2 + მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა
1. ამ კოდექსის 111-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ თითოეულ ჯგუფში შემავალ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა დასაშვებია ყოველწლიურად, საანგარიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის 5 პროცენტამდე ოდენობით.
გამოიქვითავ ჩვეულებრივ ამ მუხლის შესაბამისად თუ გაგაჩნია ხარჯების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 10 Mar 2016, 19:43
ZZZ777

დაქირავებულის შემთხვევაშიც?

Posted by: ZZZ777 11 Mar 2016, 02:00
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 10 Mar 2016, 19:43 )
ZZZ777

დაქირავებულის შემთხვევაშიც?

ხელშეკრულების პირობებზეა დამოკიდებული . შენ რა პირობები გაქვს ხელშეკურლებაში მე თუ არ ვიცი წინასწარ ვერ განსაზღვრავ.

Posted by: gio022 11 Mar 2016, 03:01
QUOTE (Revenant @ 7 Mar 2016, 21:37 )
ორისის პროგრამაში ქართულად როგორ ვწერო? ვინდოუს 7 მიყენია..

http://oris.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=913&lang=ka

Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Mar 2016, 13:37
ZZZ777

კომპანია უწევს ყველანაირ რემონტის ხარჯებს

Posted by: Ibeer 13 Mar 2016, 16:14
იქნება ვინმემ იცოდეთ. მაქვს საცხობი ვადაგასულ პურს რაც არ იყიდება ვყიდი იაფად 30 თეთრად, მყიდველი გლეხი ფერმერი კაცია შინაური ცხოველებისთვის ყიდულობს მგონი ამ პურს.. ზედნადებს არ ითხოვს და არ ვუწერთ არ მინდაო .)) ნისიად ვაძლევთ თან..თვის ბოლოს რამდენ პურსაც წაიგებს ერთიანად გვიხდის..
რა მაინტერესებს როგორ ვაღიარო ეს პური რეალიზებულად რა დოკუმენტის საფუძველზე, რამე აქტი შევადგინო? რას მირჩევთ იქნება ვინმეს ქონდეს გამოცდილება ..
* * *
ZZZ777

გაიხარე, კი ყველა დოკუმენტაცია აქვს მარტო ბუღ-გატარებები არ აქვს .))


Posted by: ZZZ777 14 Mar 2016, 09:58
QUOTE (Ibeer @ 13 Mar 2016, 16:14 )
იქნება ვინმემ იცოდეთ. მაქვს საცხობი ვადაგასულ პურს რაც არ იყიდება ვყიდი იაფად 30 თეთრად, მყიდველი გლეხი ფერმერი კაცია შინაური ცხოველებისთვის ყიდულობს მგონი ამ პურს.. ზედნადებს არ ითხოვს და არ ვუწერთ არ მინდაო .)) ნისიად ვაძლევთ თან..თვის ბოლოს რამდენ პურსაც წაიგებს ერთიანად გვიხდის..
რა მაინტერესებს როგორ ვაღიარო ეს პური რეალიზებულად რა დოკუმენტის საფუძველზე, რამე აქტი შევადგინო? რას მირჩევთ იქნება ვინმეს ქონდეს გამოცდილება ..
* * *
ZZZ777

გაიხარე, კი ყველა დოკუმენტაცია აქვს მარტო ბუღ-გატარებები არ აქვს .))

მიღება-ჩაბარება გააკეთე რეალიზაციის მომენტში და გადახდის დროს შემოსავლი ორდერი .
ისე ზედნადები გამოუწერე მაინც ვერ გაიგებს smile.gif))))))))

Posted by: Ibeer 14 Mar 2016, 11:15
ZZZ777
გაიხარე ჯიგარი ხარ up.gif up.gif up.gif up.gif და შეიძლება მაგალითად ტებერვალში გაყიდულ საქონელზე ერთიანი მიღება-ჩაბარება გავაფორმო? ყოველდგე რომ არ ვწერო ეგ და ტვის ბოლოს ერტი გამოვწერო დაშავდება რამე? ხო ვერ გაიგებსbiggrin.gif მარა რეალურად ეგ პური 1 თვის წინ მაქვს გაყიდული ზედნადების გამოწერა დაგვიანებულია..((

Posted by: ms__calypso 14 Mar 2016, 11:27
მოგესალმებით კეთილო ადამიანებო smile.gif დახმარება მჭირდება...
თუ შეგიძლიათ ვინმემ დამეხმაროთ F3-ში ამოცანებზე. ცოტა გავიჭედე. მინდა ვინმემ მამეცადინოს ცოტა, რათქმაუნდა შესაბამისი ანაზღაურების საფძლველზე. ცოტა მეჩქარება. სანამ შუალედური მომისწრებს smile.gif

Posted by: mashiko1987 14 Mar 2016, 11:46
QUOTE (ms__calypso @ 14 Mar 2016, 11:27 )
მოგესალმებით კეთილო ადამიანებო smile.gif  დახმარება მჭირდება...
თუ შეგიძლიათ ვინმემ დამეხმაროთ F3-ში ამოცანებზე. ცოტა გავიჭედე. მინდა  ვინმემ მამეცადინოს ცოტა, რათქმაუნდა შესაბამისი ანაზღაურების საფძლველზე. ცოტა მეჩქარება. სანამ შუალედური მომისწრებს smile.gif

თუ ისევ კერძო ბუღალტერთან გინდა მომზადება,მაშინ რატომღა დადიხარ ACCA -ში? მარტო იმიტომ ,რომ სერტიფიკატო გქონდეს?

Posted by: ms__calypso 14 Mar 2016, 11:50
ვერ დავდივარ საერთოდ......................................

Posted by: ZZZ777 14 Mar 2016, 12:55
QUOTE (Ibeer @ 14 Mar 2016, 11:15 )
ZZZ777
გაიხარე ჯიგარი ხარ up.gif up.gif up.gif up.gif და შეიძლება მაგალითად ტებერვალში გაყიდულ საქონელზე ერთიანი მიღება-ჩაბარება გავაფორმო? ყოველდგე რომ არ ვწერო ეგ და ტვის ბოლოს ერტი გამოვწერო დაშავდება რამე? ხო ვერ გაიგებსbiggrin.gif მარა რეალურად ეგ პური 1 თვის წინ მაქვს გაყიდული ზედნადების გამოწერა დაგვიანებულია..((

კი შეგიძლია თვის ბოლოს გაუკეთო ერთიანი.
აუცილებელად გააკეთე მითუმეტეს ვალზე აძლევ და თან სტატისკურ ფასზე უფრო დაბალ ფასად ყიდი

Posted by: ninichkako 14 Mar 2016, 14:33
QUOTE (ZZZ777 @ 5 Mar 2016, 19:14 )
QUOTE (ninichkako @ 4 Mar 2016, 12:57 )
მოგესალმებით მეგობრებო;

პირველად ვაგზავნი წლიურ დეკლარაციას და იქნებ დამეხმაროთ; 20 გრაფაში სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები რომ წერია მანდ რა უნდა ჩავწერო? სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ნაშთები წლის დასაწყისში და ბოლოში ხომ 17, 18 გრაფაში იწერება? მადლობა წინასწარ დახმარებისთვის;

მე-20 გრაფაში – საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ყველა სასაქონლო - მატერიალური
ფასეულობა, მიუხედავად საქართველოს საგადასახადო კოდექსით ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვისათვის
დადგენილი შეზღუდვებისა, მათ შორის: კაპიტალიზებადი, უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული, ძირითადი
საშუალების ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული, ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი ზედმეტობა და სხვა;

17და 18 გრაფებში სასაქონლო მატერიალური მარაგები ნაშთები წლის დასაწყისში და წლის ბოლოს

დღგ-ს გარეშე უნდა შევიტანო ხომ? და კიდევ ერთხელ რომ დავკონკრეტდე 20 გრაფაში შემაქვს შეძენილი მასალები (სარეალიზაციოც და ხარჯიც) თუ მხოლოდ სარეალიზაციო? ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ smile.gif

Posted by: Rebel=)) 14 Mar 2016, 16:33
გამარჯობა,
რა მაინტერესებს იცით მეგობარს აქვს ხილ-ბოსტნეულის მაღაზია შპს დააფუძნა და დეკლარაცია ყოველთვე უნდა გააგზავნოს? ნულოვანი დეკლარაციის გაგზავნა რა შემთხვევაში ხდება?
იქნებ დამეხმაროთ ცოტა გავერკვე სანამ სწავლაას შევუდგები.

Posted by: zviiigo 14 Mar 2016, 16:53
1 წელი მისრულდება მცირე მეწარმეობის სტატუსის აღებიდან, ნაყიდი მაქ საქონელი ზედ ნადებით რა თქმა უნდა და შემდეგ გაყიდული ქვითრით.
1 წის შემდეგ ხომ რაღაც პროცედურები უნდა გაიარო და როგორ ხდება ეგ? ვაფშე რა პროცედურებია და რა უნდა ვქნა მე? აზრზე არ ვარ.

Posted by: weirdfish 14 Mar 2016, 21:40
გამარჯობათ მეგობრებო wink.gif ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ თუ შეგიძლიათ.მოკლედ შპს ეწევა სარეკლამო მომსახურებას.ინვოისი გაგზავნილია მაგ.25.10.2015 და მომსახურება გულისხმობს 1თვე (01.11.2015-01.12.2015) ბანერის გამოქვეყნებას.თანხა ჩარიცხულია 05.11.2015-ში.გთხოვთ მითხრათ შემოსავლად როდის ვაღიარო ეს მომსახურება??ინვოისის თარიღით?თუ მომსახურების დაწყებისთანავე 01.11.2015-ში თუ მომსახურების გაწევის დამთავრებისას 01.12.2015????
ძალიან ძალიან ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ.მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: NNina 15 Mar 2016, 13:32
ეხლა როდის უწევს ანგარიში სახელმწიფოსთან .აპრილში ხო.კვარტალური.

Posted by: ZZZ777 15 Mar 2016, 13:42
ninichkako
დღგ-ს გარეშე უნდა შეიტანო, რაც შეეხება სახარჯ მასალებს თუ პირდაპირ უშვებ ხარჯში შეძენებში აღარ აიღებ.
Rebel=))
ყოველთვე უნდა გაიგზავნოს საშემოსავლო და განაცემი ხელფასის იჯარის ან სხვა ფულადი სახის განაცემის შემთხვევაში. თუ დღგ-ს გადამხდელია დღგ-ს ყოველთვიური დეკლარაცია. ნულოვანს აგზავნი მაშინ როცა არ გაქვს არანაირი ოპერაცია კონკრეტულ დეკლარაციასთან მიმართებაში.
weirdfish
თვის ბოლოს აიღებ შემოსავალში მთლიანი მომსახურების თანხას.
zviiigo
1 აპრილს უნდა გააგზავნო დეკლარაცია

Posted by: atinatiii777 15 Mar 2016, 16:33
გამარჯობათ . ხომ არ იცით ვინმემ იქნებ დამაკვალიანოთ? შპს -ს რომელიც ვაჭრობს სურსათით მაღაზიასივე აქვს ხილ ბოსტანიც და ასევე დამატებით ყიდის საკუთარ ღვინოს და არაყსაც. მაინტერესებს ხილ ბოსტანზე შესყიდვის აქტებია საჭირო? და ხარჯში თუ მიითვლის? და კიდევ მეორე სალარო აპარატი ხომ არაა საჭირო?

Posted by: ZZZ777 15 Mar 2016, 19:48
QUOTE (atinatiii777 @ 15 Mar 2016, 16:33 )
გამარჯობათ . ხომ არ იცით ვინმემ იქნებ დამაკვალიანოთ? შპს -ს რომელიც ვაჭრობს სურსათით მაღაზიასივე აქვს ხილ ბოსტანიც და ასევე დამატებით ყიდის საკუთარ ღვინოს და არაყსაც. მაინტერესებს ხილ ბოსტანზე შესყიდვის აქტებია საჭირო? და ხარჯში თუ მიითვლის? და კიდევ მეორე სალარო აპარატი ხომ არაა საჭირო?

შესყიდვის (მიღება-ჩაბარების) აქტები აუცილებლად გჭირდება.
მეორე სალარო აპარატის საჭიროება არ არსებობს.

Posted by: keandra 16 Mar 2016, 12:11
მცირე მეწარმეზე ვისაც გაქვთ გამოცდილება რა შემთხვევაში ვიხდი 3%? და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულიც უნდა მივუთითო როგორც დეკლარაცია მთხოვს?

Posted by: keandra 16 Mar 2016, 12:15
ეს გვერდი უნდა შევავსო და მეტი არაფერი?

Posted by: ZZZ777 16 Mar 2016, 12:28
QUOTE (keandra @ 16 Mar 2016, 12:11 )
მცირე მეწარმეზე ვისაც გაქვთ გამოცდილება რა შემთხვევაში ვიხდი 3%? და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულიც უნდა მივუთითო როგორც დეკლარაცია მთხოვს?

მუხლი 90. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი და გადასახადის განაკვეთ ებ ი +
1. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, იბეგრება 5 პროცენტით.
2. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 3 პროცენტით, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს აქვს ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ერთობლივი შემოსავლის 60 პროცენტის ოდენობის ხარჯების (გარდა დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასის ხარჯისა) დამადასტურებელი დოკუმენტები.
3. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი შედგება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული ერთობლივი შემოსავლებისაგან, გარდა ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლებისა.

უნდა მიუთითო.

Posted by: NNina 16 Mar 2016, 13:52
ინვოსისის ფორმა მითXარით როგორ მოვძებნო რს .გეზე

უბრალოდ დაბნეულივარ.მ
სასტუმრო ბიზნესია და გადახდილი სალარო აპარატის მონაცემები დაგადახდები ბანკში უნდა გავნახორციელი.
ხელპ

Posted by: ZZZ777 16 Mar 2016, 14:06
QUOTE (NNina @ 16 Mar 2016, 13:52 )
ინვოსისის ფორმა მითXარით როგორ მოვძებნო რს .გეზე

უბრალოდ დაბნეულივარ.მ
სასტუმრო ბიზნესია და გადახდილი სალარო აპარატის მონაცემები დაგადახდები ბანკში უნდა გავნახორციელი.
ხელპ

სამწუხაროდ ამ საკითხში ვერ დაგეხმარები.

Posted by: NNina 16 Mar 2016, 14:10
ვა
არადა სალარო უნდა შევიტანო მონაცემები.
და ვინმემ თუ იცის,?

Posted by: grafinia79 16 Mar 2016, 16:10
ეგება დამეხმაროთ...


მცირე ბიზნესის დეკლარაცია ვის გაქვთ შევსებული? ვერ გავერკვიე... :/

Posted by: keandra 16 Mar 2016, 16:19
grafinia79
QUOTE
მცირე ბიზნესის დეკლარაცია ვის გაქვთ შევსებული? ვერ გავრკვიე... :/

გამარტივებულია ყველაფერი მცირე ბიზნესის შემთხვევაშიო და რაღა ეს შეუვსია კაცს და რაღა შპს-ს მოგების დეკლარაცია.

Posted by: grafinia79 16 Mar 2016, 16:21
keandra
QUOTE
გამარტივებულია ყველაფერი მცირე ბიზნესის შემთხვევაშიო და რაღა ეს შეუვსია კაცს და რაღა შპს-ს მოგების დეკლარაცია.

დახლზე მოვაჭრის დეკლარაციაა და ვერ გავერკვიე, სად რა უნდა ჩაიწეროს...

Posted by: teramisu 16 Mar 2016, 16:54
გამარჯობა,

იურიდიული პირის მიერ გადასახადის გადამხდელი (არა დღგ-ს გადამხდელი) ფიზიკური პირისათვის ავანსად გადახდილია იჯარის ღირებულება.
იურიდიულ პირს აქვს თ არა უფლება ხარჯად აღიაროს გადახდა (საკასო მეთოდით) მიუხედავად იმისა რომ მომსახურება ჯერ არ მიუღია

წინააღმდეგ შემთხვევაში ხომ საკასო მეთოდს მივმართაბთ ხარჯის გაწევის მომენტის ფასაფიქსირებლად - როდესაც გადავუხდით, მაშინ ვაღიარებთ ხარჯს, და არა დარიცხული, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით (მუხლი 142, 4 ნაწილი)

თუ ასე არ არის რომელი მუხლით გვზღუდავს კოდქსი?

Posted by: zviiigo 16 Mar 2016, 17:43
დეკლარაციას შევსებაში დამეხმარებით? ინდ მეწარმე ვარ ბევრი არაფერი მაქ შესავსები და 10 წუთის გამო 100 ლარს ნუ გადამახდევინებთ facepalm.gif

Posted by: Revenant 16 Mar 2016, 20:33
კომპანიამ აიღო 2015 წლის 1 ივლისს კომპანიამ აიღო სესხი წლიური 20 % ით 20000 ლარი. იქნებ დამეხმაროთ ბუღალტრულ გატარებებში chups.gif

Posted by: mashiko1987 16 Mar 2016, 22:43
[QUOTE=Revenant,16 Mar 2016, 20:33 ] კომპანიამ აიღო 2015 წლის 1 ივლისს კომპანიამ აიღო სესხი წლიური 20 % ით 20000 ლარი. იქნებ დამეხმაროთ ბუღალტრულ გატარებებში chups.gif



1) სესხის აღების გატარება: 2015.01.07
დებეტი- 1110/1210 კრედიტი - 4140
2) სესხის პროცენტის გატარება: დებეტი- 3410 კრედიტი- 1110\1210
3) ფადახდილი სესხის ხარჯად აღიარება :
დრბეტი- 82 10 კრედიტი 3410

Posted by: chipmunck 16 Mar 2016, 22:49

აქ დროულ პასუხებს ვერ მიიღებთ, facebook_ზე არის გვერდები დაიმატეთ დასვით კითხვები და პასუხსაც მიიღებთ

Posted by: basheli 16 Mar 2016, 23:55
გამარჯობა...

პატარა დახმარება მჭირდება, იქნებ ვინმე ერკვეოდეთ...


ადრე მასწავლეს http://www.rs.ge-ზე სასწავლო ვერსიაში შესვლა... ანუ იყო რაღაც აქაუნთი შექმნილი და იქ ნებისმიერს შეეძლო შესვლა და ზედნადებების დაწერა და ა.შ სხვადასხვა რამის კეთება...


ახლა მჭირდება და პაროლს და ლოგინს ვერ ვიხსენებ.. იქნებ ვინმემ იცოდეთ ან მიხვდეთ რას ვგულისხმობ... მადლობა წინასწარ

Posted by: gio022 17 Mar 2016, 03:10
QUOTE (basheli @ 16 Mar 2016, 23:55 )
გამარჯობა...

პატარა დახმარება მჭირდება, იქნებ ვინმე ერკვეოდეთ...


ადრე მასწავლეს http://www.rs.ge-ზე სასწავლო ვერსიაში შესვლა... ანუ იყო რაღაც აქაუნთი შექმნილი და იქ ნებისმიერს შეეძლო შესვლა და ზედნადებების დაწერა და ა.შ სხვადასხვა რამის კეთება...


ახლა მჭირდება და პაროლს და ლოგინს ვერ ვიხსენებ.. იქნებ ვინმემ იცოდეთ ან მიხვდეთ რას ვგულისხმობ... მადლობა წინასწარ

tbilisi პაროლი 123456
satesto2 პაროლი 123456

Posted by: Rebel=)) 17 Mar 2016, 08:06
ZZZ777
მადლობა. :*
მეც მირჩიეთ სად ან ვისთან შეიძლება გავიარო კურსი. ახლა ვხვდები რომ უნდა მესწავლა მაღლივში სათანადოდ რასაც მასწავლიდნენ, ცოტა აზრზე მაინც ვიქნებოდი sad.gif

Posted by: teramisu 17 Mar 2016, 11:30
QUOTE
გამარჯობა,

იურიდიული პირის მიერ გადასახადის გადამხდელი (არა დღგ-ს გადამხდელი) ფიზიკური პირისათვის ავანსად გადახდილია იჯარის ღირებულება.
იურიდიულ პირს აქვს თ არა უფლება ხარჯად აღიაროს გადახდა (საკასო მეთოდით) მიუხედავად იმისა რომ მომსახურება ჯერ არ მიუღია

წინააღმდეგ შემთხვევაში ხომ საკასო მეთოდს მივმართაბთ ხარჯის გაწევის მომენტის ფასაფიქსირებლად - როდესაც გადავუხდით, მაშინ ვაღიარებთ ხარჯს, და არა დარიცხული, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით (მუხლი 142, 4 ნაწილი)

თუ ასე არ არის რომელი მუხლით გვზღუდავს კოდქსი?


Posted by: ZZZ777 17 Mar 2016, 13:47
QUOTE (teramisu @ 17 Mar 2016, 11:30 )
QUOTE
გამარჯობა,

იურიდიული პირის მიერ გადასახადის გადამხდელი (არა დღგ-ს გადამხდელი) ფიზიკური პირისათვის ავანსად გადახდილია იჯარის ღირებულება.
იურიდიულ პირს აქვს თ არა უფლება ხარჯად აღიაროს გადახდა (საკასო მეთოდით) მიუხედავად იმისა რომ მომსახურება ჯერ არ მიუღია

წინააღმდეგ შემთხვევაში ხომ საკასო მეთოდს მივმართაბთ ხარჯის გაწევის მომენტის ფასაფიქსირებლად - როდესაც გადავუხდით, მაშინ ვაღიარებთ ხარჯს, და არა დარიცხული, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით (მუხლი 142, 4 ნაწილი)

თუ ასე არ არის რომელი მუხლით გვზღუდავს კოდქსი?

ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით უნდა მოხდეს ხარჯებად აღიარება.

Posted by: archiko 17 Mar 2016, 14:06
გამარჯობათ მცოდნენო !

სტომატოლოგიური მომსახურება დღგ-ით იბეგრება? გარკვეული სამედიცინო მომსახურება თავისუფლდება როგორც ვიცი და სტომატოლოგიურის შემთხვევაში როგორაა?

კიდევ ერთი: არის მომსახურება, რომელსაც ფიზიკური პირი პირადად იხდის და მეორე, რომელსაც დაზღვევა ანაზღაურებს.
აი დაზღვევის მიერ ჩარიცხული თანხებიც იბეგრება? რამე შეღავთი ხომ არ არის, მაგალითად ჩათვლის უფლების გარეშე ხომ არ თავისუფლდება დღგ-გან?

იქნებ გამარკვიოთ ვისაც გაქვთ შეხება და ინფორმაცია...
* * *
ბარემ ამასაც ვიკითხავ.

თუ 3 თვის წინ უნდა დამდგარიყო კლინიკა დღგ-ს გადამხდელად. ესეიგი წინა 3 თვეზე უნდა მოხდეს დეკლარაციების გაგზავნა ხომ? დაგვიანებით გაგზავნაზე ხომ რაღაც ჯარიმაა და რამდენია ხომ არ იცით?

თუ წინა წელს ქონდა კლინიკას ზარალი, ეს ზარალი არ იძლევა იმის უფლებას რომ დღგ-ზე საურავები არ წამოვიდეს? ვთქვათ საშემოსავლოში თუ ზედმეტობაა იმ ოდენობით რომ დღგ-ს გადასახადს აჭარბებს ამ შემთხვევაში ხომ არ წამოვიდოდა საურავები? ზარალზე ესეთი რამე არ ვრცელდება?

და იქნებ საბოლოო განაჩენის სახით დაწეროთ რა მოხდება. დეკლარაციების დაგვიანების ჯარიმა, საურავები ყოველ დღეზე, კიდევ რა ხდება?
აი ამას ვგულისხმობ სტომატოლოგიური მომსახურება ხომ არის სამედიცინო მომსახურება? spy.gif

Posted by: teramisu 17 Mar 2016, 14:36
QUOTE

QUOTE (teramisu @ 17 Mar 2016, 11:30 )
QUOTE
გამარჯობა,

იურიდიული პირის მიერ გადასახადის გადამხდელი (არა დღგ-ს გადამხდელი) ფიზიკური პირისათვის ავანსად გადახდილია იჯარის ღირებულება.
იურიდიულ პირს აქვს თ არა უფლება ხარჯად აღიაროს გადახდა (საკასო მეთოდით) მიუხედავად იმისა რომ მომსახურება ჯერ არ მიუღია

წინააღმდეგ შემთხვევაში ხომ საკასო მეთოდს მივმართაბთ ხარჯის გაწევის მომენტის ფასაფიქსირებლად - როდესაც გადავუხდით, მაშინ ვაღიარებთ ხარჯს, და არა დარიცხული, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით (მუხლი 142, 4 ნაწილი)

თუ ასე არ არის რომელი მუხლით გვზღუდავს კოდქსი?

ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით უნდა მოხდეს ხარჯებად აღიარება.

(მუხლი 142, 4 ნაწილით თუ ვიმსჯელებთ საკასო მეთოდით უნდა დავარიცხო. ფიზიკური პირი ხომ თავის მხარეს მიღებული თანხას ყველა ვარიანტში აღიარებს როგორც შემოსავალს, ამ მხრივ ბიუჯეტი თავის მისაღებს მიიღებს და მე რატომ არ უნდა ვაღიარო ხარჯი? წინასწარ გადახდილ ხელფასს თუ ვაღიარებ ხარჯად?

Posted by: sevasti 17 Mar 2016, 16:48
ჩემს უცხოელ მეგობარს სურს შპს-ს დაფუძნება და რეესტრშიც იყო მისული.. იქ მოსთხოვეს კრების ოქმი წესდება და ბუღალტერთან გაფორმებული ხელშეკრულება ...
ჰოდა რა მაინტერესებს ეს ბუღალტერთან გაფორმებული ხელშეკრულება რა აუცილებლობას წარმოადგეს?

Posted by: nerio 17 Mar 2016, 18:07
ორგანიზაციას რომელსაც არ აქვს ქართული ს/ნ და ამავდროულად სარგებლობს საგდასახადო შეღავათებით, ნულოვანი ფაქტურა როგორ უნდა გაუწერო ხო არ იცით?

Posted by: atinatiii777 17 Mar 2016, 18:22
ZZZ777

QUOTE
შესყიდვის (მიღება-ჩაბარების) აქტები აუცილებლად გჭირდება.
მეორე სალარო აპარატის საჭიროება არ არსებობს.


მადლობა და ჩეკის ამორტყმა საჭირო არაა? რომ ამ აქტებით შევისყიდე საქონელი.

Posted by: basheli 17 Mar 2016, 21:50
მოკლედ ავღწერ ჩემს სიტუაციას და იქნებ დამეხმაროთ.
ამჟამად ვმუშაობ ბანკის წარმომადგენლად ერთ-ერთ ფერმაში... მფლობელებმა შემომთავაზეს ბუღალტრის თანამდებობა... ოღონდ... 2-3 თვეში თუ ვისწავლი ძირითად საქმეს... რაც შეეხება ჩემს ვალდებულებას, კომპანიას ჰყავს მთავარი ბუღალტერი, რომელიც ამ ფერმიდან მოშორებითაა, ანუ დისტანციურად აკეთებს ბუღალტერიას, მე უნდა ვიყო მისი თვალი და ყური ამ ობიექტზე, ყველაზე რთულ საქმეს ის გააკეთებს, მე უბრალოდ დღის ბოლოს ყველა ზედნადები, ჩეკი და ა.შ მწყობრში უნდა მქონდეს, უნდა ვაკონტროლო რს.გე და ფერმის შესყიდვები და გაყიდვები... მოკლედ, იმედი მაქვს მიხვდით რაც დამევალება...
ახლა რატომ ვწერე ამდენი, მირჩიეთ რამე საბუღალტრო კურსი, ან კონკრეტულად რისი სწავლა დამჭირდება ამ საქმისთვის და სად ჯობია მისვლა.. იმედი მაქვს მიგახვედრეთ რაც მინდა...

ბაფი ვიცი რომ კარგია მაგრამ საწყისი ეტაპი მესაჭიროება, იმ მთავარ ბუღალტსრს კიდევ ჩემთვის ნამდვილად არ სცალია

Posted by: ბუღალტერი 17 Mar 2016, 22:18
basheli
https://www.facebook.com/maia.gagoshidze.336?ref=ts&fref=ts
კარგ სტარტს მოგცემს .

Posted by: NNina 17 Mar 2016, 22:30
სალაროს აპარატის,ჩეკის ამონაგებს..სად ვარეგისტრირებთ.?

ანუ ბანკის გადარიცხვა რომ იყოს.

Posted by: otikosi 17 Mar 2016, 23:13
მოგესალმებით ყველას

იოდიზირებული მარილის იმპორთან დაკავშირებით ხომ არ იცით რა წინააღმდეგობას შევხვდები? ადრე მარიი განთავისუფლებული იყო დღგ-სგან. დამაკვალიანეთ რა

მადლობა წინასწარ

Posted by: NNina 18 Mar 2016, 11:18
The Financial Action Task Force (FATF)

Posted by: nunu1985 18 Mar 2016, 11:45
გამარჯობა, თუ გააქვთ ვინმეს დრო და თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ ი/მ-მ რომ გააჩუქოს თავის საკუთრებში არსებული ქონება, რაიმე წინაღმდეგობას თუ აწყდება?

Posted by: NNina 18 Mar 2016, 11:54
სალარო აპარატების მონაცემებისათვის
რს.გე
ზოგადი ინფორმაცია, სალარო აპარატები...
* * *
ბუღალტრები როგორ აგაკრედიტეს,
სად რეგისტრირდებიან. როგორ უნდა გაწევრიანდე და აშ.

Posted by: ZZZ777 18 Mar 2016, 17:45
QUOTE (atinatiii777 @ 17 Mar 2016, 18:22 )
ZZZ777

QUOTE
შესყიდვის (მიღება-ჩაბარების) აქტები აუცილებლად გჭირდება.
მეორე სალარო აპარატის საჭიროება არ არსებობს.


მადლობა და ჩეკის ამორტყმა საჭირო არაა? რომ ამ აქტებით შევისყიდე საქონელი.

შენ არ უნდა ამოარტყა, გასავლის ორდერს გამოწერ თანხაზე.

Posted by: georgiazerocool 19 Mar 2016, 21:35
რა მაინტერესებს თანხა გამოვიტანე კომპანიის ანგარიშიდან ნედლეულის შესაძენად უნდა გადამერიცხა western ით და აღარ ვყიდულობ იმ კომპანიისგან. პირდაპირ რო შევაბრუნო რა უნდა მივუთIთO სწორი რომ იყოს? ან რა შავდება ესეთ დროს ნავაჭრად ხო არ შევაბრუნებ. ანუ როგორ უნდა შევაბრუნო ანგარიშზე ?

Posted by: sevasti 20 Mar 2016, 16:27
გამარჯობათ სამუშაო ხელშეკრულებას რო ვდებ ბუღალტერთან ჭირდება რამე ნოტარიუსთან მისვლა და დამოწმება?
რავი ვფიქრობ უბრალოდ ფორმას გადმოვწერ ინეტრენტიდან სახელ და გვარებს ჩავწერ და ხელს მოვაწერთ ორი მხარე.. ხო იქნება საკმარისი? თუ ნოტარიუსია საჭირო?
* * *
nunu1985
როგორც ვიცი ქონების გაჩუქების დროს ჩვეულებრივად რიალიზაციაში უნდა აღიაროთ 1000 ლარზე მეტი ქონება თუა და სახელმწიფოს არ ჩუქნით..

georgiazerocool
უბრალოდ სალაროში ფულის დაბრუნება რომ მიუთითოთ არაფერი დაშავდება მემგონი

Posted by: predator1 20 Mar 2016, 17:43
ხალხო გავყიდე კომპანიის საკუთრებაში არსებული ოფისი, რომელიც სრულად იყო გამოქვითული წლების წინ, ახლა მოგებაში რა ჩავსვა, მთლიანი ღირებულება თუ ნამეტი

Posted by: ZZZ777 21 Mar 2016, 08:37
predator1
მთლიანი ღირებულებით უნდა აიღო.

Posted by: Scharfschutze 21 Mar 2016, 12:56
საბაჟოსთან არ მქონია საქმე და ერთი ესეთI კითხვა მაქვს, მაგალითად შპს-მ დანადგარი შემოიტანა 27 აპრილს დავუშვათ და განაბაჟა, შემდეგ ხომ სადღაც 5 დღეა მგონი ვადა გადახდის და რს.ჯი-ზეც ბარათზე მინუსში დაუჯდება ეგ 18%, რომ არ გადაიხადოს, გინდაც ინკასო დაადონ, 15-ში თვიურ დეკლარაციას რომ წარადგენს ჩათვლას ხომ გაიკეთებს 18%-ს, ჰოდა მაგით ვერ გაქვითავს? ანუ შპს-ს თანხა არ აქვს ამჟამად განბაჟების და მაგიტომ უნდათ რომ გაქვითონ და გადახდა არ მოუწიოთ

Posted by: predator1 21 Mar 2016, 13:08
ZZZ777
QUOTE
predator1
მთლიანი ღირებულებით უნდა აიღო.

მადლობთ

Posted by: giorgi-alonso 21 Mar 2016, 13:11
Scharfschutze

მაგ შემთხვევაში ჩათვლის საფუძველი არის გადახდის დოკუმენტი. ანუ თუგადახდილი არ იქნება დღგ მაშინ არ გაქ ჩათვლის უფლება.

Posted by: Scharfschutze 21 Mar 2016, 13:30
giorgi-alonso
QUOTE
მაგ შემთხვევაში ჩათვლის საფუძველი არის გადახდის დოკუმენტი. ანუ თუგადახდილი არ იქნება დღგ მაშინ არ გაქ ჩათვლის უფლება.

რატომ? ფაქტურას მაშინვე გაძლევენ როგორც ვიცი გადახდამდე, რომელსაც მიაბავ თვიურ დეკლარაციაში, გადახდილი გაქვს თუ არა მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტურის მიბმის უფლება არ გაქვს ვითომ გადახდამდე?

Posted by: ZZZ777 21 Mar 2016, 15:20
Scharfschutze
არ გაქვს ჩათვლის უფლება.

Posted by: pirveli1 21 Mar 2016, 15:21
აქციზის გადამხდელი რომელიც ახორციელებს ბუნებრივი აიროვანი კონდენსატის ან/და ბუნებრივი აირის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის მიწოდებას
ჩაითვლის ხარჯებში გადახდილ აქციზს??

Posted by: Scharfschutze 21 Mar 2016, 15:31
giorgi-alonso
ZZZ777
მადლობა

Posted by: Vans 21 Mar 2016, 19:25
დებეტცი საბუღალტრო პროგრამაა შეძენილი და რომელ შიფრზე უნდა გავატარო?

Posted by: malenkovi 22 Mar 2016, 04:22
ხალხნო 200,000 არის შემოსავალი დღგს ჩათვლით,

ხარჯები დღგს ჩათვლით 150000

გადასახდელი დღგ გამოდის- 30508
ჩასათვლელი- 22881

მოგება როგორ დავთვალო, 200,000 გამოკლებული 150,000; თუ დღგეები გამვაკლო ორივეს და ისე???

Posted by: Vans 22 Mar 2016, 10:01
malenkovi

დღგ-ები გამოაკელი



-----------------------------

Posted by: malenkovi 22 Mar 2016, 12:51
ანუ ფინანსური მოგება იქნება 200,000-30,508-(150,000-22,8810)-?

Posted by: Vans 22 Mar 2016, 18:54
malenkovi

კი ბატონო ზუსტად მასეა.

(200 000 / 1.18) - (150 000 / 1.18) = დასაბეგრი მოგება 42373
42373 * 15% (შპს-ს შემთხვევაში) 6356 - მოგების გადასახადი

Posted by: giorgi-alonso 23 Mar 2016, 10:37
Scharfschutze
QUOTE
რატომ? ფაქტურას მაშინვე გაძლევენ როგორც ვიცი გადახდამდე, რომელსაც მიაბავ თვიურ დეკლარაციაში, გადახდილი გაქვს თუ არა მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტურის მიბმის უფლება არ გაქვს ვითომ გადახდამდე?


ფაქტურას არ გაძლევენ, იმპორტის დეკლარაციას გაძლევენ, რომელსაც კდოით კი მიაბავ ფაქტურას მარა მერე რა? ფაქტურა არაა ამ შემთხვევაში ჩათვლის საფუძველი, გადახდის დოკუმენტია. სანამა რ აგდაიხდი არ უნდა ჩაითვალო wink.gif

pirveli1
QUOTE
აქციზის გადამხდელი რომელიც ახორციელებს ბუნებრივი აიროვანი კონდენსატის ან/და ბუნებრივი აირის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის მიწოდებას
ჩაითვლის ხარჯებში გადახდილ აქციზს??


რამდენადაც ვიცი არა. აქციზის ჩათვლის უფლება მარტო მაშინ გაქვს მგონი როცა აქციზური საქონლიდან აწარმოებ აქციზურ საქონელს.

Posted by: mariamao 23 Mar 2016, 10:59
გამარჯობა

მეგობრებო იცით რა მაინტერესებს კომპანია რომელიც აწარმოებს საერთაშორისო გადაზიდვებს.... სჭირდება ოფისი მოსკოვში რადგან ერთერთი დამფუძნებელი და დირექტორი ცხოვრობს მოსკოვში. და საქმიანობას ძირითადადდ აწარმოებს ადგილობრივებთან. რამდენად სემიძლია ვიქირაო ოფისი იქ და ეს ხარჯი გამოვიქვითო საქართველოში რეგისტრირებულ ამ სატრანსპორტო კომპანიის ხარჯად.რეალურად ჩვენი ხარჯია უბრალოდ ოფისი იქნება მოსკოვში.გადახდა ალბათ მოხდება ნაღდი ანგარიშწორებით. გთხოვთ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე

Posted by: Lady_Bird 23 Mar 2016, 15:16
დეკლარაციის ჩაბარების ვადის გადავადების პრაქტიკა თუ გქონიათ ვინმეს და როგორ ხდება თუ იცით?

Posted by: The DoctoR 23 Mar 2016, 15:50
Lady_Bird
განცხადებას წერ ელექტორნულად, იხდი სავარაუდო მოგების გადასახადს და 3 თვეში წარუდგენ დეკლარაციას. ბრძანებაა ამაზე მინისტრის, თU ვნახე გადმომიგზავნი. ყოველ შემთხვევაში ასე მარტივადაა საქმე smile.gif

Posted by: BABALE3 23 Mar 2016, 16:14
მოგესალმებით ყველას. თუ ვინმე ხართ სუპერფინის მომხმარებელი, გთხოვთ დამეხმაროთ. საქონლის დამატებისას როგორ დავამატო ანგარიშები რომ ჩამოწერისას სწორად ჩამოწეროს?

საქონლის ანგარიში - 1620
რეალიზაციის ანგარიში - 6110/999
რ.პ.თ. - ს ანგარიში - ???
ჩამოწერის ანგარიში - ???

Posted by: Lady_Bird 23 Mar 2016, 17:01
The DoctoR
მადლობა პასუხისთვის საგადასახადო რისკები ხომ არ იზრდება გადამხდელის. ან რაიმე უარყოფითი ასახვა ხომ არ ექნება . ამ მოთხოვნას დასაბუთება უნდა თუ უბრალოდ განცადებას ვაგზავნით . რაღაც ნიუნსების დაზუსტებას ვერ ვასწრებ და არ ვიცი გადავაგზავნო და მერე დავაზუსტო თუ გადავადება გავაკეთო

Posted by: The DoctoR 23 Mar 2016, 17:05
Lady_Bird
განცხადებას აგზავნი და იქ ავსებ ველებს.
ესეც ბრძანება https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1454945

Posted by: Lady_Bird 23 Mar 2016, 17:21
The DoctoR
მადლობა smile.gif

Posted by: mariamao 23 Mar 2016, 17:38
გამარჯობა

მეგობრებო იცით რა მაინტერესებს კომპანია რომელიც აწარმოებს საერთაშორისო გადაზიდვებს.... სჭირდება ოფისი მოსკოვში რადგან ერთერთი დამფუძნებელი და დირექტორი ცხოვრობს მოსკოვში. და საქმიანობას ძირითადადდ აწარმოებს ადგილობრივებთან. რამდენად სემიძლია ვიქირაო ოფისი იქ და ეს ხარჯი გამოვიქვითო საქართველოში რეგისტრირებულ ამ სატრანსპორტო კომპანიის ხარჯად.რეალურად ჩვენი ხარჯია უბრალოდ ოფისი იქნება მოსკოვში.გადახდა ალბათ მოხდება ნაღდი ანგარიშწორებით. გთხოვთ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე



მეგობრებო გთხოვთ მიპასუხეთ რაა

Posted by: Vans 23 Mar 2016, 21:05
BABALE3

QUOTE
მოგესალმებით ყველას. თუ ვინმე ხართ სუპერფინის მომხმარებელი, გთხოვთ დამეხმაროთ. საქონლის დამატებისას როგორ დავამატო ანგარიშები რომ ჩამოწერისას სწორად ჩამოწეროს?

საქონლის ანგარიში - 1620
რეალიზაციის ანგარიში - 6110/999
რ.პ.თ. - ს ანგარიში - ???
ჩამოწერის ანგარიში - ???


ერთი იმის ტვინში ჩამახედა ვინც ეგ მოიფიქრა biggrin.gif
რპთ და ჩამოწერის ანგარიში ალბათ ორივეგან 7210.
გაატარე რამე და შეხედე მერე ორჯერ ხოარ ჩამოწერს

Posted by: mashiko1987 23 Mar 2016, 22:10
QUOTE (Vans @ 23 Mar 2016, 21:05 )
BABALE3

QUOTE
მოგესალმებით ყველას. თუ ვინმე ხართ სუპერფინის მომხმარებელი, გთხოვთ დამეხმაროთ. საქონლის დამატებისას როგორ დავამატო ანგარიშები რომ ჩამოწერისას სწორად ჩამოწეროს?

საქონლის ანგარიში - 1620
რეალიზაციის ანგარიში - 6110/999
რ.პ.თ. - ს ანგარიში - ???
ჩამოწერის ანგარიში - ???


ერთი იმის ტვინში ჩამახედა ვინც ეგ მოიფიქრა biggrin.gif
რპთ და ჩამოწერის ანგარიში ალბათ ორივეგან 7210.
გაატარე რამე და შეხედე მერე ორჯერ ხოარ ჩამოწერს

აქამდე სულ ვიცოდი რომ რსთ-ის და ჩამოწერის
ანგარიში 7210 იყო და როდიდან შეიცვალა lol.gif

Posted by: ninichkako 24 Mar 2016, 13:04
მოგესალმებით მეგობრებო,

იქნებ ამიხსნათ დივიდენდი როგორ გამოვითვალო შპს -ზე რომ გადავიხადო? ძალიან გთხოვთ ნუ დაიზარებთ რა smile.gif

Posted by: ZZZ777 24 Mar 2016, 13:17
QUOTE (ninichkako @ 24 Mar 2016, 13:04 )
მოგესალმებით მეგობრებო,

იქნებ ამიხსნათ დივიდენდი როგორ გამოვითვალო შპს -ზე რომ გადავიხადო? ძალიან გთხოვთ ნუ დაიზარებთ რა smile.gif

ჯერ გაარკვიე გაუნაწილებელი მოგება თუ გაქვს ? smile.gif

Posted by: ninichkako 24 Mar 2016, 16:11
და ეგ როგორ უნდა გავარკვიო? მაგდენი რომ ვიცოდე ჩემთვისაც ხომ კარგი იქნებოდა smile.gif smile.gif smile.gif თუ შეგიძლია იქნებ ამიხსნა რა smile.gif

Posted by: The DoctoR 24 Mar 2016, 16:53
ninichkako
ბუღალტრული შემოსავალი თუ მეტია ბუღალტრულ ხარჯზე, ე.ი. გაქვს მოგება დაბეგვრამდე. ამას გამოაკლებ მოგების გადასახადს და ისაა გაუნაწილებელი მოგება.
თუ წინა წლებში გქონდა ზარალი (ხარჯი მეტი იყო მოგებაზე), მაშინ მიმდინარე წლის მოგებით ჯერ დაიფარება წინა წლის ზარალი და თუ კიდევ დარცება მოგება, მაშინ გაანაწილებ დამფუძნებლებზე. ესაა კაპიტალის ფინანსური კონცეფცია.

Posted by: Lady_Bird 24 Mar 2016, 20:00
ძირითადი საშუალება ამ შემთხვევაში საწარმოო ხაზი შესყიდულია ბანკის სესხით. ამასთან სესხის პროცენტს ფარავს თავად არ ფარავს. გამოდის რომ ეს პროცენტი საწარმოსთვის ხარჯიც არის და შემოსავალიც. რადგან რეალურად თავად არ იხდის. საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის კუთხით რა ნიუანსები უნდა გავითვალისწინო. სესხთან არ მქონია შეხება მანამდე.
* * *
და კიდევ ერთი კითხვა შპს დაფუძნდა 2015 წლის 12 დეკემბერს . შემოსავალი არ ქონია მხოლოდ მცირეოდენი ხარჯი ქონდა. უნდა ჩააბაროს დეკლარაცია თუ შეუძლია ეს ხარჯი მომავალი წლის დეკლარაციაშიც ჩასვას. რაღაც ამდაგვარი მახსოვს რომ არ იყო სავალდებულო როცა წლის ბოლოს იყო დაფუძნებული კომპანია იმავე წელს დეკლარაციის წარდგენა.

Posted by: Vans 24 Mar 2016, 20:42
mashiko1987

QUOTE
აქამდე სულ ვიცოდი რომ რსთ-ის და ჩამოწერის
ანგარიში 7210 იყო და როდიდან შეიცვალა


ვერ გავიგე მაშიკო რას ამბობ

აქვე ერთს ვიკითხავ.
კომპანია დაფუძვნდა 2004 წელს. კაპიტალში ჩადო კომპიუტერი 3000 ლარიანი. მას შემდეგ არანაირი ბრუნვა არ ქონია კომპანიას. ეხლა იწყებს ფირმა მუშაობას. ბალანსზე უნდა დავსვა ეგ კომპიუტერი?

Posted by: mziko86 25 Mar 2016, 10:03
კითხვები მაქვს და თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ...
1)მოკლედ შევეცდები აგიხსნათ სიტუაცია... ორმა ფიზიკურმა პირმა,რომელთაც თავისი 50% წილი ქონდათ შპს X-ს კაპიტალში თავის წილი ორივემ მიყიდა შპს Y-ს.
შპს X და შპს Y არიან ცალკე იურიდიული პირები....თუმცა საჯარო რეესტრში(ამონაწერში) შპს Y ფიქსირდება , როგორც შპს X -ის მესაკუთრე... ამისთვის Y -მა აიღო ბანკიდან სესხი.
X -მა გაარემონტა შენობა, რომელიც მისი საკუთრებავე იყო, თუ შეგიძლიათ დაგვეეხმაროთ ამ სიტუაციაში რემონტის ხარჯი ვინ უნდა ასახოს და ბუღალტრულად როგორ ავღირცხოთ ეს სიტუაცია?

წინასწარ მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: ZZZ777 25 Mar 2016, 10:40
QUOTE (Lady_Bird @ 24 Mar 2016, 20:00 )
ძირითადი საშუალება ამ შემთხვევაში საწარმოო ხაზი შესყიდულია ბანკის სესხით. ამასთან სესხის პროცენტს ფარავს თავად არ ფარავს. გამოდის რომ ეს პროცენტი საწარმოსთვის ხარჯიც არის და შემოსავალიც. რადგან რეალურად თავად არ იხდის. საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის კუთხით რა ნიუანსები უნდა გავითვალისწინო. სესხთან არ მქონია შეხება მანამდე.
* * *
და კიდევ ერთი კითხვა შპს დაფუძნდა 2015 წლის 12 დეკემბერს . შემოსავალი არ ქონია მხოლოდ მცირეოდენი ხარჯი ქონდა. უნდა ჩააბაროს დეკლარაცია თუ შეუძლია ეს ხარჯი მომავალი წლის დეკლარაციაშიც ჩასვას. რაღაც ამდაგვარი მახსოვს რომ არ იყო სავალდებულო როცა წლის ბოლოს იყო დაფუძნებული კომპანია იმავე წელს დეკლარაციის წარდგენა.

1) აწარმოე საქართველოს ფარგლებშია ალბათ სესხი ხო? მეწარმეობის განვუთარების ფონდი გირიცხავს პროცენტს და მერე შენ ურიცხავ ბანკს? ამ შემთხვევაში შემოსავალიცაა და ხარჯიც.
2) უნდა ჩააბარო

Posted by: The DoctoR 25 Mar 2016, 10:54
Lady_Bird
პროცენტს არ ითვალისწინებ არაფერში. ან ხარჯადაც აღიარებ და სემოსავლადა.
დეკლარაციას რაც შეეხება, ახლა არ ჩააბარებ და მომავალი წლის დეკლარაციას მიუმატებ ამ 1 თვის შემოსავალ-ხარჯს.

Posted by: ZZZ777 25 Mar 2016, 10:54
QUOTE (mziko86 @ 25 Mar 2016, 10:03 )
კითხვები მაქვს და თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ...
1)მოკლედ შევეცდები აგიხსნათ სიტუაცია... ორმა ფიზიკურმა პირმა,რომელთაც თავისი 50% წილი ქონდათ შპს X-ს კაპიტალში თავის წილი ორივემ მიყიდა შპს Y-ს.
შპს X და შპს Y არიან ცალკე იურიდიული პირები....თუმცა საჯარო რეესტრში(ამონაწერში) შპს Y ფიქსირდება , როგორც შპს X -ის მესაკუთრე... ამისთვის Y -მა აიღო ბანკიდან სესხი.
X -მა გაარემონტა შენობა, რომელიც მისი საკუთრებავე იყო, თუ შეგიძლიათ დაგვეეხმაროთ ამ სიტუაციაში რემონტის ხარჯი ვინ უნდა ასახოს და ბუღალტრულად როგორ ავღირცხოთ ეს სიტუაცია?

წინასწარ მადლობა დახმარებისთვის

Y უნდა მისცეს სესხი ან კაპიტალში შეიტანოს თანხა და შესაბამისად მერე გაკეთდეს რემონტი. ყველაზე ოპტიმალურ გამოსავალი ესე დავინახე ამ სიტუაციაში.

Posted by: Lady_Bird 25 Mar 2016, 11:42
The DoctoR
მადლობა. უბრალოდ იცი რა მომენტია? ეს პროცენტის თანხა ირიცხება ჩემს საბანკო ანგარიშზე და შემდეგ ბანკი აჭრის. რეალურად მე არ ვფარავ მაგრამ მოგების დეკლარაციაში რამდენად სავალდებულოა რომ ხარჯშიც ჩავსვა და შემოსავალშიც.. გადასახადის დაანგარიშების მიზნით არაფერი იცვლება უბრალოდ სწორად რომ იყოს შევსებული როგორ ჯობია
* * *
საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში 2015 წელს მოხდა საქონლის რეალიზაცია ნულოვანი დღგ-თი. ეხლა აღმოვაჩინე რომ ფაქტურა არ მაქვს გამოწერილი ორგანიზაცია. აღნიშნული ირგანიზაცია შეყვანილია შეხავათით მოსარგებლეთა რეესტრში. ეხლა რომ გამოვწერო პრობლემა იქნება?

Posted by: acdachi 26 Mar 2016, 16:18
გამარჯობა.
უცხოელ დებიტორს უნდა ჩაერიცხა სიტყვაზე 150 ევრო, ჩამერიცხა 145
5 ევრო შუამავალმა ბანკმა წაიღო..

ეს 5 ევრო საშემოსავლოთი უნდა დავბეგრო?
რეალურად, არ მჭირდებოდა, მაგრამ გამოვიდა რო უცხოურმა ბანკმა გამიწია მომსახურება

Posted by: ZZZ777 26 Mar 2016, 18:13
acdachi
არ უნდა დაბეგრო.

Posted by: lemo82 26 Mar 2016, 20:21
იქნებ დამეხმაროთ
რას მირჩევთ ?(როცა ქსელის მონტაჟი ძირითადი საქმიანობაა)
1.დამხმარე მასალები ჯერ ინვენტარში ავიყვანო და მერე შესაბამისი აქტის ან ხელშეკრულების საფუძველზე ჩამოვწერო
2.თუ პირდაპის გაუშვა 7140 დამხმარე მასალებში
რა დაშავდება 2ვარიანტში

Posted by: weirdfish 27 Mar 2016, 04:15
გამარჯობათ 2 შეკითხვა მაქვს იქნებ მიშველოთ
1) შპს რომლის საკუთრებაშია კომპიუტერი 800 ლარიანი და პრინტერი 200 ლ იხდის თუ არა ქონების გადასახადს? აშკარად ეს 2ვე არის 1000 მდე მატერიალური აქტივი( 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალება მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ექსპლუატაციაში გადაეცა) და როგორ გამოვქვითო გატარებები ხომ არ შეგიძლიათ ვინმემ დამიწეროთ.
2) უცხოურ კომპანიას ვურიცხავ თანხას და ის ყიდულობს რაღაცას ჩემითვის და თავისთვის იტოვებს რაღაც თანხის ნაწილს ანუ მომსახურების ვარიანტში და ეს უნდა დაიბეგროოს??როგორც შუამავალი კომპანიაა???საქმე ისაა რომ მე რომ თანხას ვუხდი ის თავად ანაწილებს იტოვებს თავისთვის და უხდის იმ კომპანიას ვისგანაც უშუალოდ ვყიდულობ პროდუქტს.თუ იბეგრება როგორ გამოვაცალკევო ეს მომსახურების თანხა როცა მე იმ მე3 კომპანიასთან შეხება არ მაქვს საერთოდ.
იმედია გასაგებად დავსვი კითხვები ,გთხოვთ დამეხმარეთ რააააააა ,ძალიან ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ

Posted by: mashiko1987 27 Mar 2016, 12:15
QUOTE (weirdfish @ 27 Mar 2016, 04:15 )
გამარჯობათ 2 შეკითხვა მაქვს იქნებ მიშველოთ
1) შპს რომლის საკუთრებაშია კომპიუტერი 800 ლარიანი და პრინტერი 200 ლ იხდის თუ არა ქონების გადასახადს? აშკარად ეს 2ვე  არის 1000 მდე მატერიალური აქტივი( 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალება მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ექსპლუატაციაში გადაეცა) და როგორ გამოვქვითო გატარებები ხომ არ შეგიძლიათ ვინმემ დამიწეროთ.
2) უცხოურ კომპანიას ვურიცხავ თანხას და ის ყიდულობს რაღაცას ჩემითვის და თავისთვის იტოვებს რაღაც თანხის ნაწილს ანუ მომსახურების ვარიანტში და ეს უნდა დაიბეგროოს??როგორც შუამავალი კომპანიაა???საქმე ისაა რომ მე რომ თანხას ვუხდი ის თავად ანაწილებს იტოვებს თავისთვის და უხდის იმ კომპანიას ვისგანაც უშუალოდ ვყიდულობ პროდუქტს.თუ იბეგრება როგორ გამოვაცალკევო ეს მომსახურების თანხა როცა მე იმ მე3 კომპანიასთან შეხება არ მაქვს საერთოდ.
იმედია გასაგებად დავსვი კითხვები ,გთხოვთ დამეხმარეთ რააააააა ,ძალიან ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ

ki martalia 1000 laramde girebulebis ziritadi sashvalebebi srulad gamoiqviteba,magram qonebis gadasaxads yvela kategoriis ziritad sashvalebaze ixdi.ase rom 800 larian komozec da 200 larian printerzec gadaixdi qonebis gadasaxads narcheni girebulebis 1% -s

rac sheexeba 1000 laramde gamoqvitul ziritad sashvalebebis gatarebas,aranairi gatareba ar unda,magas ubralod sagadasaxado miznebistvis qvitav xarjad pinansurad isev gizis ziritad sashvakebaze

Posted by: ZZZ777 27 Mar 2016, 16:30
QUOTE (lemo82 @ 26 Mar 2016, 20:21 )
იქნებ დამეხმაროთ
რას მირჩევთ ?(როცა ქსელის მონტაჟი ძირითადი საქმიანობაა)
1.დამხმარე მასალები ჯერ ინვენტარში ავიყვანო და მერე შესაბამისი აქტის ან ხელშეკრულების საფუძველზე ჩამოვწერო
2.თუ პირდაპის გაუშვა 7140 დამხმარე მასალებში
რა დაშავდება 2ვარიანტში

უმჯობესია თუ მასალებს აიყვან ბალანსზე და მერე კონკრეტული აქტებით ჩამოწერ.

Posted by: BABALE3 27 Mar 2016, 19:35
QUOTE (mashiko1987 @ 23 Mar 2016, 22:10 )
QUOTE (Vans @ 23 Mar 2016, 21:05 )
BABALE3

QUOTE
მოგესალმებით ყველას. თუ ვინმე ხართ სუპერფინის მომხმარებელი, გთხოვთ დამეხმაროთ. საქონლის დამატებისას როგორ დავამატო ანგარიშები რომ ჩამოწერისას სწორად ჩამოწეროს?

საქონლის ანგარიში - 1620
რეალიზაციის ანგარიში - 6110/999
რ.პ.თ. - ს ანგარიში - ???
ჩამოწერის ანგარიში - ???


ერთი იმის ტვინში ჩამახედა ვინც ეგ მოიფიქრა biggrin.gif
რპთ და ჩამოწერის ანგარიში ალბათ ორივეგან 7210.
გაატარე რამე და შეხედე მერე ორჯერ ხოარ ჩამოწერს

აქამდე სულ ვიცოდი რომ რსთ-ის და ჩამოწერის
ანგარიში 7210 იყო და როდიდან შეიცვალა lol.gif

არ ვიცი, ეს სუპერფინი ნამეტანი ანტიკვარი პროგრამაა მგონი. 10 წამის გასატარებელ საბუთს 1 საათი უნდები იმდენი რაღაც არის შესავსები.
წარმოებისთვის რომელ პროგრამას მირჩევთ?

რჩევისთვის მადლობა
* * *
და კიდევ ერთი კითხვა, ლიზინგით მაქვს აღებული ძირითადი საშუალება. ლიზინგის თანხის ნაწილს მიფინანსებს სახელმწიფო (გრანტი). სახელმწიფოსგან გრანტი ჩემ არასაოპერაციო შემოსავალია, რომელიც მოგება/ზარალში მოხვდება და ლიზინგის მთლიან თანხას ხარჯში ვიტარებ და სწორად ვაკეთებ?

Posted by: zviiigo 27 Mar 2016, 20:33
2015 ის აპრილში გავხდი ინდ მეწარმე და ავიღე ფიქსირებული გადასახადი, სექტემბრიდან გადავედი სალარო აპარატზე მაგრამ არ ამომიტყამს ქვითარი, არ ვმუშაობდი.
თებერვლიდან დავიწყე მუშაობა და ქვითრებიც შესაბამისად ამოვარტყი, ანუ 2015 წლის 1 იანვრამდე ქვითარი არ მაქ ამორტყმული, ეხლა დეკლარაციაზე რა უნდა ვქნა, როგორ უნდა შევავსო? ნულოვანი გავუშვა თუ როგორ? ბუღალტერი არავინ ხართ?

Posted by: MozambikeliMtasvleli 27 Mar 2016, 20:46
გამარჯობა ყველას,

რს.გე-ზე ობიექტის შესახებ ინფორმაციის შევსებას მთხოვს, ისე ვერ გადავდივარ სხვა გვერდებზე და მაინტერესებს ფილიალები/ობიექტების განყოფილებაში რა ჩავწერო? როცა არაფერი ობიექტი არ აქვს შპს ? ოფისიც დახურული მაქვს ამჟამად. იქნებ მიპასუხოთ ვინმემ თუ იცით help.gif
* * *
ე.ი. მაქვს ასეთი მდგომარეობა
შპს დაარსდა 2013 წელს. 2014 წლის ივნისში მაქვს შეძენილი მხოლოდ პრინტერი 224 ლარის ღირებულების. 2014 წლის ქონების დეკლარაცია ბუღალტერმა გამომაანგარიშებინა ასეsad.gif0+224)/2*1% =1.12 ანუ ცვეთა არ არის დარიცხული ასე გამოდის ხო? აუცილებელი იყო ცვეთის დარიცხვა თუ სწორად მაქვს?

ახლა 2015 წლის გადასახადი როგორ უნდა დავითვალო? (სხვა ქონება არ მაქვს არც 2015ში)

ძალიან გთხოვთ, დამეხმარეთ

Posted by: keandra 28 Mar 2016, 00:25
მცირე მეწარმის გადასახდელი მოგებაც (3-5%) ერთიან სახაზინო კოდზე უნდა გადავიხადოთ? 101001000ზე?

Posted by: lemo82 28 Mar 2016, 10:45
ZZZ777
QUOTE
უმჯობესია თუ მასალებს აიყვან ბალანსზე და მერე კონკრეტული აქტებით ჩამოწერ.

მეც მაგას ვფიქრობ მაგრამ პირდაპირ ხარჯებში გაშვებიტ თუ დავაშავებ რამეს ეგ მაინტერესებდა

Posted by: ZZZ777 28 Mar 2016, 12:29
QUOTE (lemo82 @ 28 Mar 2016, 10:45 )
ZZZ777
QUOTE
უმჯობესია თუ მასალებს აიყვან ბალანსზე და მერე კონკრეტული აქტებით ჩამოწერ.

მეც მაგას ვფიქრობ მაგრამ პირდაპირ ხარჯებში გაშვებიტ თუ დავაშავებ რამეს ეგ მაინტერესებდა

არაფერი არ დაშავდება თუ მთლიანად ხარჯავ შესყიდულ მასალებს კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში

Posted by: Pac. 29 Mar 2016, 14:36
შპს ანგარიშზე თანხა რო შევიტანო რამე პროცედურა არის გასავლელი თუ პირდაპირ ბანკში მივალ და შევიტან ჩვეულებრივად როგორც პიზიკური პირის ანგარიშზე ხდება.
(იურიდიული პირის ანგარიში გახსნილი მაქვს)

Posted by: kanian_U 29 Mar 2016, 15:09
2015 წელს რამდენი ლარის ქვითარი მაქ ამორტყმული სად ვნახო რს.გე ზე?

Posted by: popusha 29 Mar 2016, 15:14
მითხარით რა არასამთავრებო ნულოვან დეკლარაციას აბარებს და თუ აბარებს როდემდე?

Posted by: kanian_U 29 Mar 2016, 16:13
შევავსე ნულოვანი, არაფრისთვის ხელი არ მიხლია, წელი მივუთითე მარტო და შემდეგ შემდეგ შემდეგ დავაჭირე, გადავაგზავნე, გადასახადი 0.
ვსიო? მორჩა ამით თუ კიდევ მაქ რამე საკეთებელი?

Posted by: ZZZ777 29 Mar 2016, 18:53
kanian_U
1. rs.ge -ზე რომ შეხვალ ზოგადი ინფორმაცია>სალარო აპარეტები> სალარო აპარატების ფისკალური მაჩვენებლები -მიუთითებ პერიოდს და ამოგიღებს მონაცემებს.
2.თუ არანაირი ოპერაცია არ გქონია და არც სასაქონლო ნაშთები გაქვს წინა წლიდან მაშინ სწორად არის შევსებული.

Posted by: shatulika 29 Mar 2016, 19:18
კოლეგებო
ერთი ასეთი კითხვა:

მუხლი 111. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები ძირითად საშუალებათა მიხედვით
8. თუ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის თანხა წლის ბოლოსთვის 1000 ლარზე ნაკლებია, ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის თანხა ექვემდებარება გამოქვითვას.

ხოდა ჩემი ერთ-ერთი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის თანხა 2015 წლის ბოლოს შეადგენს 888.74 ლარს.
და ეს თანხა მოგების დეკლარაციის რომელ გრაფაში ჩავწერო?
25 გრაფაში? (საამორტიზაციო ანარიცხები)
26 გრაფაში? (სრულად გამოქვითული 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები)
29 გრაფაში? (სხვა გამოქვითვები)

Posted by: Pac. 30 Mar 2016, 10:58
QUOTE
შპს ანგარიშზე თანხა რო შევიტანო რამე პროცედურა არის გასავლელი თუ პირდაპირ ბანკში მივალ და შევიტან ჩვეულებრივად როგორც პიზიკური პირის ანგარიშზე ხდება.
(იურიდიული პირის ანგარიში გახსნილი მაქვს)


არადა რა მარტივი კთხვაა ჯინაზე არ მცემთ პასუხს ? biggrin.gif
თანხას რო ვდებ ანგარიშზე, მერე დეკლარაციას ვუკეთებ , და თან წილების მიხედვით უნდა მოხდეს გადანაწილება ???
როგორ არის პირველი პროცედურა, თანხის დადების შპს ანგარიშზე

Posted by: Ti-Ni 30 Mar 2016, 14:49
გამარჯობა! ინდმეწარმის საშემოსავლო დეკლარაციის შევსების წესი სად ვნახო, ხომ ვერ მეტყვით?

...
მივაგენი, საშემოსავლოს ვებგვერდზევე ყოფილა smile.gif გახსნილ დეკლარაციას აქვს ღილაკი "შევსების ინსტრუქცია"
* * *
Pac.

სალაროდან აიღე და შეგაქვს ბანკში ალბათ. ავტომატიდან როგორ ხდება ზუსტად, არ მახსოვს, მაგრამ არაფერი არ გჭირდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი უნდა იცოდე, შენი პირადი ნომერიც მგონი. მოლარესთან თუ შეიტან, საიდენტიფიკაციოს ეტყვი და პირადობის მოწმობა ან პასპორტი უნდა იქონიო თან, ისე არ მიიღებენ.
პარტნიორის მიერ კაპიტალის სახით თანხის დადება ანგარიშზე ხდება პარტნიორისვე მიერ. სხვა ვერ დადებს. თუ რამდენიმე პარტნიორია და ყველამ თავისი წილი უნდა დადოს ანგარიშზე, არ ვიცი, პირადად უნდა შეიტანონ თუ ერთადაც შეიძლება. რადგან წილები განსაზრვრულია წესდებით.

Posted by: lemo82 30 Mar 2016, 16:10
ZZZ777
დიდი მადლობა
ძალიან დამეხმარე

Posted by: Pac. 30 Mar 2016, 16:40
Ti-Ni
სალარო არ მაქვს ჯერჯერობით როგორ ავიღო სალაროდან ? smile.gif
თანხა შემაქვს ბანკში ხო... იურიდიულ ანგარიშზე შპსს... მითხრეს რო თავიდან კაპიტალის სახით რო შეგაქვსო უნდა გადაანაწილო წილების მიხედვითო, თან მე თვითონ ვარ დირექტორი და არ ჭირდებაო მეწილეების ცალცაკე შეტანა თანხისო,,,
ძაან მარტივი პროცედურაა არადა.. და ეზარებათ აქ პასუხის გაცემა ყველას თუ რა არის smile.gif ვისაც შპს აქვს თითქმის ყველას ექნება ეს გავლილი ,, ყველა ბუღალტერმაც იცის ალბათ და არავინ არ მწერს smile.gif smile.gif

Posted by: ZZZ777 30 Mar 2016, 17:03
QUOTE (Pac. @ 30 Mar 2016, 16:40 )
Ti-Ni
სალარო არ მაქვს ჯერჯერობით როგორ ავიღო სალაროდან ? smile.gif
თანხა შემაქვს ბანკში ხო... იურიდიულ ანგარიშზე შპსს... მითხრეს რო თავიდან კაპიტალის სახით რო შეგაქვსო უნდა გადაანაწილო წილების მიხედვითო, თან მე თვითონ ვარ დირექტორი და არ ჭირდებაო მეწილეების ცალცაკე შეტანა თანხისო,,,
ძაან მარტივი პროცედურაა არადა.. და ეზარებათ აქ პასუხის გაცემა ყველას თუ რა არის smile.gif ვისაც შპს აქვს თითქმის ყველას ექნება ეს გავლილი ,, ყველა ბუღალტერმაც იცის ალბათ და არავინ არ მწერს smile.gif smile.gif

ეხლა წლიური დეკლარაციის შევსების ბოლო დღეებია და ცხელ ზონაშია ყველა ბუღალტერი გადასროლილიsmile.gif
რაც შეეხება შეკითხვას დამფუძნებლი რაკი ერთია გადაწყვეტილება დასჭირდება მხოლოდ სადაც უთითებ რომ მე ამ კონკრეტული შპს-ს დამფუძნებელი ვზრდი კაპიტალს ამ კონკრეტული თანხით თუ ეტაპობრივად შეგაქვს უთითებ კონკრეტულ თარიღს და თანხას.

ბანკში შეიტან თანხას მარტივი პროცედურაა და მიუთითებ დანიშნულებაში კაპიტალის გაზრდა/ შევსება , თანხა დაგიჯდება ანგარიშზე და ბუღალტრულად გაატარებ დ-12** კ- 5150

Posted by: Pac. 30 Mar 2016, 17:57
ZZZ777
QUOTE
ეხლა წლიური დეკლარაციის შევსების ბოლო დღეებია და ცხელ ზონაშია ყველა ბუღალტერი გადასროლილი
რაც შეეხება შეკითხვას დამფუძნებლი რაკი ერთია გადაწყვეტილება დასჭირდება მხოლოდ სადაც უთითებ რომ მე ამ კონკრეტული შპს-ს დამფუძნებელი ვზრდი კაპიტალს ამ კონკრეტული თანხით თუ ეტაპობრივად შეგაქვს უთითებ კონკრეტულ თარიღს და თანხას.

ბანკში შეიტან თანხას მარტივი პროცედურაა და მიუთითებ დანიშნულებაში კაპიტალის გაზრდა/ შევსება , თანხა დაგიჯდება ანგარიშზე და ბუღალტრულად გაატარებ დ-12** კ- 5150


ბანკში შეტანა გასაგებია, მივალ პირადობით და კოდით შევიტან ანგარიშზე, მერე მაინტრესებს, დეკრალირებას უკეთებ ამ თანხას რო ვზრდი კაპიტალს....
მაგრამ
2 დამფუძნებელი ვართ, თანხა რო შეგაქვს როგორც საწყისი კაპიტალი , ეს თანხან როგორც წილებია პროცენტულად ისე უნდა გადანაწილდეს ? მე თან დირექტორიც ვარ და მეორე დამფუძნებლის გარეშე ვერ ვიზავ ამ ყველაფერს დეკრალირების დროს ?

Posted by: გოლანდია 30 Mar 2016, 18:16
მეგობრებო, დაუბეგრავი მინიმუმის შესახებ ვიცით რამე? იქნება 2016ში?
მახსოვს შარშან ამბობდნენ აღარ იქნებაო

Posted by: ZZZ777 30 Mar 2016, 18:30
QUOTE (გოლანდია @ 30 Mar 2016, 18:16 )
მეგობრებო, დაუბეგრავი მინიმუმის შესახებ ვიცით რამე? იქნება 2016ში?
მახსოვს შარშან ამბობდნენ აღარ იქნებაო

2016-ში აღარ იქნება გააუქმა ხადურმა

Posted by: shatulika 30 Mar 2016, 18:56
QUOTE (ZZZ777 @ 30 Mar 2016, 17:03 )
ეხლა წლიური დეკლარაციის შევსების ბოლო დღეებია და ცხელ ზონაშია ყველა ბუღალტერი გადასროლილიsmile.gif

ცხელიც აღარ ეთქმის უკვე ამას! smile.gif smile.gif smile.gif facepalm.gif

Posted by: ninichkako 31 Mar 2016, 10:43
იცით რა მაინტერესებს? საბუღალტრო პროგრამა ვიყიდე 2015 ში და ხარჯებში შემიძლია გავუშვა თუ ხარჯებიდან უნდა ამოვიღო?

Posted by: ZZZ777 31 Mar 2016, 12:46
ninichkako
კი შეგიძლია გაუშვა

Posted by: Scharfschutze 31 Mar 2016, 15:21
პატივცემულებო ერთი ესეთI შეკითხვა მაქვს, იჯარით აღებულ მიწაზე აშენებული შენობის ანუ იგივე იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა რამდენი %-ით უნდა გამოვქვითო? მე პირადათ 5% მახსოვს, ზოგი 15% მეუბნება. საგადასახადოშიც ვკითხეთ ერთ ნაცნობს და ორათ იყოფა აზრი 5-15% შორის..

Posted by: ZZZ777 31 Mar 2016, 15:50
QUOTE (Scharfschutze @ 31 Mar 2016, 15:21 )
პატივცემულებო ერთი ესეთI შეკითხვა მაქვს, იჯარით აღებულ მიწაზე აშენებული შენობის ანუ იგივე იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა რამდენი %-ით უნდა გამოვქვითო? მე პირადათ 5% მახსოვს, ზოგი 15% მეუბნება. საგადასახადოშიც ვკითხეთ ერთ ნაცნობს და ორათ იყოფა აზრი 5-15% შორის..

მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა
4. იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯები, თუ მისი ჩატარება ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული არ არის საიჯარო გადასახდელების შემცირების ხარჯზე, ექვემდებარება ძირითად საშუალებათა მიმღებთან კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს, რომლის დროსაც:
ა) გაწეული ხარჯები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ამ კოდექსით ძირითად საშუალებათა მიმართ დადგენილი ამორტიზაციის ნორმების მიხედვით, 15 პროცენტის ოდენობით;
ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხორციელდება ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და დარჩენილი თანხა ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება. ამასთანავე, ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება არ ითვლება მიწოდებად.



15 % -ია სრულად გამოქვითვის შემთხვევაშიც.

Posted by: niaaa82 31 Mar 2016, 20:10
სალამი, ვინმე არ ხართ?
დახმარება მჭირდება...
მოკლედ ფიზიკურ პირს აჩუქეს მიწა და არ არის ნათესავი, შეაბამისად უწევს დღეს საშემოსავლო დეკლარაციის გაგზავნა,
მიწის საბაზრო ღირებულებააა მაქსიმუმ 4000 ლარი და დეკლარაციაში არ მაწერინებს 8000 ლარზე ნაკლებს და ხომ არ იცით რა ხდება? sad.gif

Posted by: ninichkako 31 Mar 2016, 20:17
QUOTE (ZZZ777 @ 31 Mar 2016, 12:46 )
ninichkako
კი შეგიძლია გაუშვა

ძალიან დიდი მადლობა უკვე მრავალჯერ დახმარებისთვის smile.gif

Posted by: Scharfschutze 31 Mar 2016, 23:54
ZZZ777
QUOTE
მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა
4. იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯები, თუ მისი ჩატარება ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული არ არის საიჯარო გადასახდელების შემცირების ხარჯზე, ექვემდებარება ძირითად საშუალებათა მიმღებთან კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს, რომლის დროსაც:
ა) გაწეული ხარჯები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ამ კოდექსით ძირითად საშუალებათა მიმართ დადგენილი ამორტიზაციის ნორმების მიხედვით, 15 პროცენტის ოდენობით;
ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხორციელდება ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და დარჩენილი თანხა ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება. ამასთანავე, ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება არ ითვლება მიწოდებად.



15 % -ია სრულად გამოქვითვის შემთხვევაშიც.

yes.gif მეც ვნახე და 15%-ით გავქვითე, მადლობა

ისე წინა წლებში წლიური განაცემთა ინფორმაცია სავალდებული იყო როგორც მახსოვს და წელს არაა საგადასახადო კალენდარში bis.gif

Posted by: System64 1 Apr 2016, 17:49
ახალი ობიექტის დამატებაში რს.ჯე-ზე მთხოვს საკუთრების უფლების მონიშვნას (საკუთრება, იჯარა, უზუფრუქტი და ა.შ). რა ხდება გეტყვიტ შპს მაქვს დარეგისტრირებული ჩემს სახელზე იურიდიული მისამართი მაქვს მითითებული ჩემი სახლი, რომელიც მამაჩემის სახელზეა გაფორმებული, და აქ საკუთრების უფლებაში რა მივუთითო?

Posted by: ZZZ777 1 Apr 2016, 18:32
QUOTE (System64 @ 1 Apr 2016, 17:49 )
ახალი ობიექტის დამატებაში რს.ჯე-ზე მთხოვს საკუთრების უფლების მონიშვნას (საკუთრება, იჯარა, უზუფრუქტი და ა.შ). რა ხდება გეტყვიტ შპს მაქვს დარეგისტრირებული ჩემს სახელზე იურიდიული მისამართი მაქვს მითითებული  ჩემი სახლი, რომელიც მამაჩემის სახელზეა გაფორმებული,  და აქ საკუთრების უფლებაში რა მივუთითო?

ზოგადად ფაქტიურ მისამართს უთითებ, ანუ ტერიტორიას სადაც ეწევი ეკონომიკურ საქმიანობას. შენს შემთხვევაში იჯარა უნდა გქონდეს მითითებული იმიტომ რომ საკუთარიც რომ იყოს შპს -ს ქონებას არ წარმოადგენს .

Posted by: System64 1 Apr 2016, 22:55
ZZZ777
კი მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც თანხა იქნება გადასხდელი ხო? თუ როგორ არის გამარკვიე ძალიან გთხოვ smile.gif

Posted by: ZZZ777 2 Apr 2016, 10:38
მოკლედ შპს როდესაც იწყებს ეკონომიკურ საქმიანობას სჭირდება გარკვეული ფართი ტერიტორია. შენ თუ ხარ დამფუძნებელი და შენს პირად ქონებას იყენებ შპსს ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მაშინ მოგიწევს ამ ოპერაციას მისცე იჯარის სახე და გადახდაც მოგიწევს საბაზრო ფასით რადგან ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის ოპერაციაა

Posted by: System64 2 Apr 2016, 12:19
და სხვა ხერხს ვერ გამოვნახავ? რო გადასახადი თავიდან ავიცილო?

Posted by: ooo,girl,girl 2 Apr 2016, 22:19
ბუღალტრებო, რჩევა მომეცით, რა.

ამ პროფესიას დავადგი თვალი. გავიარე ერთი კურსი, ბუღალტრული აღრიცხვა+ორისი. თვენახევრიანი კურსი იყო, დაჩქარებული. შესაბამისად, რაღაცეები სწრაფ-სწრაფად გავიარეთ, მათ შორის ორისიც. ანუ, ვარსკვლავებს არ ვწყვეტ, მაგრამ გატარებები ვიცი, ზედნადებებს ვგზავნი ხოლმე rs.ge-ზე, დეკლარაციის გადაგზავნასაც დავესწარი ერთხელ biggrin.gifD მჭირდება პრაქტიკა, სტაჟირება, ასისტენტობა... 11 კაციან ჯგუფში სულ ორმა კაცმა დაუჭირა მუღამი ბუღალტერიას და ერთი მე ვიყავი, ანუ მაქვს უნარი ამ სპეციალობის ათვისების + დიდი მოტივაცია და სურვილი, მაგრამ სამწუხაროდ, ჯერ უხელფასო სტაჟიორობასაც ვერ მივაღწიე. სტაჟირებასაც გამოცდილება უნდა, ისე როგორო, დამსაქმებლებმა sad.gif

კიდევ მინდა რაღაც შევიმატო ამ მხრივ და მირჩიეთ რა - პროგრამების კურსები გავიარო, საგადასახადო კოდექსის კურსი გავიარო ცალკე, დეტალურად თუ ისევ თეორიული კურსი ინდივიდუალურად? ერთი ბუღალტერი მირჩიეს. მთელ საგადასახადოს მაგასთან აქვს ნასწავლი ბუღალტერიაო და აღარ ვიცი, ამ ეტაპზე რას მივანიჭო უპირატესობა, თორემ ნელ-ნელა კი მივყვები ყველაფერს.

ACCA - ის სურვილიც მაქვს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვან თანხებს უკავშირდება და ახლა, როგორც უმუშევრისთვის, ეს შეუძლებელია ჩემთვის, ვფიქრობ, რაღაც პრაქტიკა მაინც უნდა მქონდეს, სანამ მანდ ვისწავლი. რა მხრივ დავხარჯო ეს ჩემი ვირულად შრომით მოპოვებული 600 ლარი. რა იქნება ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი დამწყებისთვის?

Posted by: System64 2 Apr 2016, 23:28
ooo,girl,girl
პმ გამომიგზავნე CV

Posted by: chekyyy 5 Apr 2016, 15:52
სალამი,, რა მაინტერესებს ხილ-ბოსტნეულის მაღაზიაში ვიღებ ხილს ბოსტნეულს და ასე შემდეგ და როგორ უნდა დავიწერო ეს საქონელი რს-ზე რო გამოჩნდეს? სოფლიდან ჩამოაქვენ ჩემთვის,, რამე ხელშეკრულება უნდა დაიდოს მომყიდველთან თუ რა,, პასუხს ნუ დაიზარებთ,,,

Posted by: ZZZ777 5 Apr 2016, 17:07
QUOTE (chekyyy @ 5 Apr 2016, 15:52 )
სალამი,, რა მაინტერესებს ხილ-ბოსტნეულის მაღაზიაში ვიღებ ხილს ბოსტნეულს და ასე შემდეგ და როგორ უნდა დავიწერო ეს საქონელი რს-ზე რო გამოჩნდეს? სოფლიდან ჩამოაქვენ ჩემთვის,, რამე ხელშეკრულება უნდა დაიდოს მომყიდველთან თუ რა,, პასუხს ნუ დაიზარებთ,,,

თუ ფიზიკური პირისგან ყიდულობ ის ზედნადებს ვერ გამოწერს, არ აქვს გამოწერის ვალდებულება.
მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გააფორმო.

Posted by: chekyyy 5 Apr 2016, 20:25
QUOTE (ZZZ777 @ 5 Apr 2016, 17:07 )
QUOTE (chekyyy @ 5 Apr 2016, 15:52 )
სალამი,, რა მაინტერესებს ხილ-ბოსტნეულის მაღაზიაში ვიღებ  ხილს ბოსტნეულს და ასე შემდეგ და როგორ უნდა დავიწერო ეს საქონელი რს-ზე რო გამოჩნდეს? სოფლიდან ჩამოაქვენ ჩემთვის,, რამე ხელშეკრულება უნდა დაიდოს მომყიდველთან თუ რა,, პასუხს ნუ დაიზარებთ,,,

თუ ფიზიკური პირისგან ყიდულობ ის ზედნადებს ვერ გამოწერს, არ აქვს გამოწერის ვალდებულება.
მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გააფორმო.

და ეგ მიღება-ჩაბარების აქტი სად ფორმდება ? და რა დანიშნულება აქვს ?
* * *
ვინემ იცით ? რა ფუნქცია აქვს მიღება-ჩაბარების აქტს და როგორ უნდა გაფორმდეს მომყიდველსა მყიდველს შორის ?

Posted by: ZZZ777 6 Apr 2016, 14:09
პირველადი საგადასახადო დოკუმენტია რომელიც ადასტურებს მყიდველსა და გამყიდველს შორის საქონლის შესყიდვის ოპერაციას.

მუხლი 72. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი
1. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არის წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია
სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეთა იდენტიფიცირება, აქვს თარიღი და მოიცავს მიწოდებული
საქონლის/გაწეული მომსახურების ჩამონათვალსა და ღირებულებას. საქონლის/მომსახურების გაცვლის
(ბარტერულ) ოპერაციაზე გამოწერილ პირველად საგადასახადო დოკუმენტში საქონლის ღირებულების (მათ
შორის, საქონლის ერთეულის ფასის) მითითება სავალდებულო არ არის.
2. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი დგება არანაკლებ ორ იდენტურ ეგზემპლარად, რომლებიც რჩება
სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეებთან.
3. პირი ვალდებულია პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი შეინახოს იმ კალენდარული წლის
დასრულებიდან არანაკლებ 3 წლის განმავლობაში, რომლის საგადასახადო ვალდებულების დადგენისთვისაც
იგი არის აუცილებელი.

Posted by: demetrejanash 6 Apr 2016, 14:31
გამარჯობათ. ორისი შევიძინე ორგანიზაციის სახელზე და შესაბამისად უნდა ავიყვანოო არამატერიალურ აქტივებში ხო? და გატარებები ასე იქნება?

დ-2590
კ-3110
დ-3340
კ-3110
დ-3110
კ-1210

Posted by: ZZZ777 6 Apr 2016, 15:37
QUOTE (demetrejanash @ 6 Apr 2016, 14:31 )
გამარჯობათ. ორისი შევიძინე ორგანიზაციის სახელზე და შესაბამისად უნდა ავიყვანოო არამატერიალურ აქტივებში ხო? და გატარებები ასე იქნება?

დ-2590
კ-3110
დ-3340
კ-3110
დ-3110
კ-1210

თუ ბანკით გადაიხადე და დღგ-ს ჩათვლის უფლება გაქვს მაშინ სწორია

Posted by: Daisy_bu 6 Apr 2016, 16:00
გამარჯობათ
ბუღალტერმა მითხრა რომ სასმელი წყლისთვის (დისპენსერს ვგულისხმობ) ყოველთვიურად უნდა გადაიხადო საშემოსავლოო ,ჩემთვის ეს ხომ ხარჯია?ვუკვეთავ და ფულს ვიხდი, ჩემთვის ეს თუ შემოსავალია და იმ ორგანიზაციისთვისაც ვისგანაც ვყიდულობ გამოდის რომ ორივე ვიხდით საშემოსავლოს? იქნებ მიპასუხოთ ან ლინკი დამიდოთ ამის შესახაბ სადაც ეწერება რამე ინფო მე ვერაფერი ვერ ვნახე , მადლობა

Posted by: demetrejanash 6 Apr 2016, 16:36
QUOTE
თუ ბანკით გადაიხადე და დღგ-ს ჩათვლის უფლება გაქვს მაშინ სწორია


ორისის სავარაუდო მომსახურების ვადაში და სალიკვიდაციო ღირებულებაში რა ჩავწერო? წლის ბოლოს ხო უნდა დავარიცხო ცვეთა

Posted by: shatulika 6 Apr 2016, 17:10
QUOTE (demetrejanash @ 6 Apr 2016, 16:36 )
QUOTE
თუ ბანკით გადაიხადე და დღგ-ს ჩათვლის უფლება გაქვს მაშინ სწორია


ორისის სავარაუდო მომსახურების ვადაში და სალიკვიდაციო ღირებულებაში რა ჩავწერო? წლის ბოლოს ხო უნდა დავარიცხო ცვეთა

რა თანხად იყიდე ეგ "ორისი"? იმიტომ გეკითხები, რომ ფასსაც აქვს მნიშვნელობა

Posted by: demetrejanash 6 Apr 2016, 18:06
QUOTE
რა თანხად იყიდე ეგ "ორისი"? იმიტომ გეკითხები, რომ ფასსაც აქვს მნიშვნელობა


360$=825ლ დღგ-ს ჩათვლით გადარიცხვით

Posted by: ZZZ777 6 Apr 2016, 18:39
QUOTE (demetrejanash @ 6 Apr 2016, 18:06 )
QUOTE
რა თანხად იყიდე ეგ "ორისი"? იმიტომ გეკითხები, რომ ფასსაც აქვს მნიშვნელობა


360$=825ლ დღგ-ს ჩათვლით გადარიცხვით

1000 ლარამდეა და მთლიანად გამოიქვითავ იმავე საანგარიშო წელს როდესაც შესაბამისი ხარჯი იქნა გაწეული (მოგების კუთხით)

Posted by: demetrejanash 6 Apr 2016, 21:56
QUOTE
1000 ლარამდეა და მთლიანად გამოიქვითავ იმავე საანგარიშო წელს როდესაც შესაბამისი ხარჯი იქნა გაწეული (მოგების კუთხით)


მადლობა..ახლახანს დავამთავრება ბაფში ბუღალტერიის კურსიი + ორისი და ვყოყმანობ გარკვეულ საკითხებში))
* * *
საწარმო როცა მიყიდის ფიზიკურ პირს მაგ სამშენებლო მასალებს რა პროცედურებიი არის საჩირო და დოკუმენტები?

Posted by: Vans 7 Apr 2016, 14:35
თანამშრომლებს მინდა ხელშეკრულება გავუფორმო
რამე კარგი ფორმა ხომ არ გაქვთ ხელშეკრულების?

Posted by: abazi 7 Apr 2016, 17:17
ინვენტარიზაციისთვის რაიმე კარგ პროგრამას ხომ ვერ მირჩევდით?

Posted by: bususxuna 7 Apr 2016, 17:25
QUOTE
თანამშრომლებს მინდა ხელშეკრულება გავუფორმო
რამე კარგი ფორმა ხომ არ გაქვთ ხელშეკრულების?

კარგი როგორი ,მოქნილი გრაფიკით,მაღალი ანაზღაურებით და ორმაგი შვებულებით>? biggrin.gif

Posted by: micxikine.me 7 Apr 2016, 18:14
QUOTE (Vans @ 7 Apr 2016, 14:35 )
თანამშრომლებს მინდა ხელშეკრულება გავუფორმო
რამე კარგი ფორმა ხომ არ გაქვთ ხელშეკრულების?

http://startup.ge/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/

Posted by: utonega 8 Apr 2016, 12:48
გამარჯობათ მეგობრებო
მაინტერესებს სად მიმასწავლით 1,5-2 თვიან კარგ საბუღალტრო-საფინანსო კურსს (თანამედროვე მეთოდებით)
მადლობა წინასწარ, უბრალოდ პირდაპირ დასერჩვა არ მინდა რეკომენდაციის გარეშე

Posted by: demetrejanash 8 Apr 2016, 22:28
QUOTE
გამარჯობათ მეგობრებო
მაინტერესებს სად მიმასწავლით 1,5-2 თვიან კარგ საბუღალტრო-საფინანსო კურსს (თანამედროვე მეთოდებით)
მადლობა წინასწარ, უბრალოდ პირდაპირ დასერჩვა არ მინდა რეკომენდაციის გარეშე



წერეთლის 61 ბუღალტერთა და აუდიტთა ფედერაცია ))

Posted by: Top-Gun 9 Apr 2016, 10:49
ეს მითარგმნეთ ვინმე ღვთისნიერმა რა:

In addition, entities are required to provide a
reconciliation from the opening to the closing
allowance balances for 12-month loss allowances
separately from lifetime loss allowance balances.
This is provided along with a reconciliation from
the opening to the closing balances of the related
carrying amounts of financial instruments subject
to impairment.

უფრო ზუსტად კი ეს ტერმინები ვერ გავიგე:
Reconciliation - დადარება ??
allowance balances - ანარიცხები? რეზერვები?
from the opening to the closing
allowance balances - აი ეს კიდე სერთოდ ვერ მივხვდი sad.gif

მადლობა წინასწარ

Posted by: sevasti 9 Apr 2016, 20:47
მეგობრებო მასაჟის სალონის გახსნას რამე ნებართვა ჭირდება?

Posted by: utonega 10 Apr 2016, 12:21
demetrejanash
ეს ბაფი და აცცა-ი რო არის ის მისამართია?

Posted by: demetrejanash 10 Apr 2016, 13:09
QUOTE
ეს ბაფი და აცცა-ი რო არის ის მისამართია?


კი ის მისამართია

Posted by: Daisy_bu 11 Apr 2016, 20:09
QUOTE (Daisy_bu @ 6 Apr 2016, 16:00 )
გამარჯობათ
ბუღალტერმა მითხრა რომ სასმელი წყლისთვის (დისპენსერს ვგულისხმობ) ყოველთვიურად უნდა გადაიხადო საშემოსავლოო ,ჩემთვის ეს ხომ ხარჯია?ვუკვეთავ და ფულს ვიხდი, ჩემთვის ეს თუ შემოსავალია და იმ ორგანიზაციისთვისაც ვისგანაც ვყიდულობ გამოდის რომ ორივე ვიხდით საშემოსავლოს? იქნებ მიპასუხოთ ან ლინკი დამიდოთ ამის შესახაბ სადაც ეწერება რამე ინფო მე ვერაფერი ვერ ვნახე , მადლობა

იქნებ მიპასუხოთ არავინ იცით? user.gif

Posted by: niaaa82 12 Apr 2016, 10:06
გამარჯობა, მოკლედ ასეთი კითხვა მაგქვს
ამხანაგობაა, რომელიც სახლს აშენებს და მოკლედ რაღაცეები აქვთ გასასწორებელი და არ მქონია ეგ შემთხვევა.
ანუ ამხანაგობას აქვს ანგარიში ბანკში და ამ ანგარიშზე პიდაპირ დოლარი აქვთ შეტანილი და შეიძლება ასეთი რამე თუ
დარღვევად ითვლება?

მადლობა წინასწარ, იქნებ მიპასუხოთ

Posted by: keandra 12 Apr 2016, 15:44
გამარჯობათ.
31 დეკემბრამდე ვერ დავამთავრეთ შენობის მშენებლობა და ქონების გადასახადის გადახდა ამ შენობაზე არ მომიწევს ხომ? რომ მივა მშენებლობა ბოლომდე მერე შეფასდება და მერე გადავიხდი?
მხოლოდ მიწის გადასახადი მომიწევს წესით რაზედ დგას შენობა ხომ? მადლობა წინასწარ.

Posted by: Ibeer 12 Apr 2016, 16:32
keandra

მუხლი 201. ქონების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტი:
1. ქონების გადასახადის გადამხდელია:
ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე..
* * *
კოდექსი ამბობს რომ უნდა გადაიხადო..(((
* * *
niaaa82
და რატო არ შეიძლება?) ანუ კაპიტალია დოლარში თუ რა თანხაა ანგარიშზე?

Posted by: niaaa82 12 Apr 2016, 21:28
QUOTE (Ibeer @ 12 Apr 2016, 16:32 )

* * *
niaaa82
და რატო არ შეიძლება?) ანუ კაპიტალია დოლარში თუ რა თანხაა ანგარიშზე?

ანუ 12 კაცია კორპუსს იშენებენ და 2 ეტაპად შეაქვთ მიწისთვის თავიდან და მერე მასალებისთვის და ანგარიში ამხანაგობის სახელზეა და ირდაპირ დოლარი შეაქვთ და ეგ მაინტერესებს ანუ რავი დარღვევა ხომ არარის ან რამე არსებობს კანონმედბლობა ამის შესახებ?

Posted by: mariamao 12 Apr 2016, 23:31
მეგობრებო ნივთი ღირს 1000 ლარი..... ფასდაკლებაა 15 %..... რა თანხას გადაიხდის დიპლომატი?


ჩემი აზრი 1000-15% =850 /1.18= 720.34 ლარი სწორიააა?

* * *
გამარჯობა

მეგობრებო იცით რა მაინტერესებს კომპანია რომელიც აწარმოებს საერთაშორისო გადაზიდვებს.... სჭირდება ოფისი მოსკოვში რადგან ერთერთი დამფუძნებელი და დირექტორი ცხოვრობს მოსკოვში. და საქმიანობას ძირითადადდ აწარმოებს ადგილობრივებთან. რამდენად სემიძლია ვიქირაო ოფისი იქ და ეს ხარჯი გამოვიქვითო საქართველოში რეგისტრირებულ ამ სატრანსპორტო კომპანიის ხარჯად.რეალურად ჩვენი ხარჯია უბრალოდ ოფისი იქნება მოსკოვში.გადახდა ალბათ მოხდება ნაღდი ანგარიშწორებით. გთხოვთ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე

Posted by: Natalya_B 13 Apr 2016, 11:44
გამარჯობათ.
თუ იცით - იმპორტის დროს „ფიტოსანიტარული ნებართვის“ ხარჯი შედის იმპორტირებული პროდუქციის თვითღირებულებაში თუ ადმინისტრაციული ან მიწოდების ან რომელიმე სხვა ხარჯია?

Posted by: Lady_Bird 15 Apr 2016, 16:10
Natalya_B
ზოგჯერ ერთი ნებართვით შეიძლება რამოდენიმე იმპორტი გააკეთო და პროპორციულად გადანაწილება წინასწარ ცოტა რთულია გააჩნია რა ვადაზე იღებ ნებართვას და რა რაოდენობაზე. თან იმდენად უმნიშვნელო თანხაა დიდად სურათს არ შეცვლის. მე სხვა ხარჯებში ვატარებდი და პრობლემა არ შემქმნია. თუ დაზუსტებით ოცი რომ ერთ კონკრეტულ იმპორტს გააკეთებ ერთ ნებართვაზე შეგიძლია თვითღირებულებაშიც ასახო

Posted by: niaaa82 15 Apr 2016, 17:41
QUOTE (niaaa82 @ 12 Apr 2016, 21:28 )
QUOTE (Ibeer @ 12 Apr 2016, 16:32 )

* * *
niaaa82
და რატო არ შეიძლება?)  ანუ კაპიტალია დოლარში თუ რა თანხაა  ანგარიშზე?

ანუ 12 კაცია კორპუსს იშენებენ და 2 ეტაპად შეაქვთ მიწისთვის თავიდან და მერე მასალებისთვის და ანგარიში ამხანაგობის სახელზეა და ირდაპირ დოლარი შეაქვთ და ეგ მაინტერესებს ანუ რავი დარღვევა ხომ არარის ან რამე არსებობს კანონმედბლობა ამის შესახებ?

არავინ იცით? user.gif

ან პირად პრაქტიკაშI არავის გქონიათ?

Posted by: sevasti 16 Apr 2016, 01:02
მეგობრებო ფეისბუქის რეკლამა როგორ დავბეგრო? უკუდაბეგვრა რომ იქნება ეგ გასაგებია არარეზიდენტისგან ვყიდულობთ მომსახურებას მაგრამ საშემოსავლოთიც უნდა დავბეგრო?

Posted by: Ibeer 16 Apr 2016, 11:32
sevasti
გადახდის წყაროსტან 10%-ით..
134 მუხლს გადახედე..
* * *
niaaa82
პირადად არ მქონია შეხება მაგრამ არამგონია ეგ პრობლემა იყოს!! შენ ოგონდ შეიტანე და გინდ დოლარში იყოს და გინდა ბუტუტში)))

Posted by: sevasti 16 Apr 2016, 20:34
Ibeer
გაიხარე მეგობარო .. მაგრამ მემგონი საშემოსავლოს გადახდას თავიდან ავიცილებ მაინც.. ფეისბუქი ირლანდიაში ყოფილა რეგისტრირებული და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით, რეზიდენტობის ცნობას თუ მომცემს საშემოსავლოთი აღარ დავბეგრავ

Posted by: ბუღალტერი 16 Apr 2016, 20:52
sevasti
უკუდაბეგვრით დაბეგრე მხოლოდ.
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად არ გადის ფეისბუქის რეკლამა კოდექსის მიხედვით, და ამიტომ არ იბეგრება საშემოსავლოთი.

Posted by: sevasti 16 Apr 2016, 21:13
ბუღალტერი

QUOTE
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად არ გადის ფეისბუქის რეკლამა კოდექსის მიხედვით


გაიხარე რაღაც ეგეთ პასუხამდე მივდივარ მეც .. მაგრამ მაინც ვერ მივხვდი საქართველოს არსებული წყაროდან რატომ არ არის მათი მიღებული შემოსავალი user.gif

Posted by: ბუღალტერი 16 Apr 2016, 22:12
sevasti
კოდექსის მიხედვით არ არის.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717
მუხლი 104. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი 9 3
1. ამ კარის მიზნებისათვის საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს განეკუთვნება:
ა) საქართველოში დაქირავებით მუშაობით მიღებული შემოსავალი;
ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი ან სარგებელი;
გ) საქართველოში მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ამ მიზნით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურება საქართველოში გაწეულად ითვლება, თუ:
გ.ა) მომსახურება ფაქტობრივად გაიწევა საქართველოს ტერიტორიაზე;
გ.ბ) მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ უძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს საქართველოში;
გ.გ) მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ მოძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს საქართველოში;
გ.დ) მომსახურება დაკავშირებულია საქართველოს რეზიდენტის მიერ გამოშვებულ ფასიან ქაღალდებთან;
გ.ე) მომსახურების ფაქტობრივად გაწევის ადგილი არის საქართველო და მომსახურება გაიწევა კულტურის, ხელოვნების, განათლების, ტურიზმის, დასვენების, ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სფეროებში;
გ.ვ) მომსახურების გაწევა დაკავშირებულია ტვირთების გადატანასთან ან მგზავრთა გადაყვანასთან და ტრანსპორტირების დაწყებისა და დასრულების ადგილი არის საქართველო;
გ.ზ) მომსახურების გამწევი და მომსახურების მიმღები სხვადასხვა სახელმწიფოში არიან და მომსახურების გამწევი საქართველოს რეზიდენტია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევა ხორციელდება სხვა ქვეყანაში მისი მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, რომელიც ადასტურებს, რომ მომსახურების გამწევმა სხვა ქვეყანაში (გარდა საქართველოსი) გასწია მომსახურება;
გ.თ) მომსახურების გამწევი და მომსახურების მიმღები სხვადასხვა სახელმწიფოში არიან და მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევა ხორციელდება საქართველოში მისი მუდმივი დაწესებულების, დაქირავებულის მეშვეობით ან სხვაგვარად (მათ შორის, მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯი გაწეულია საქართველოში, მიუხედავად მისი ფაქტობრივად გადახდის ადგილისა), რაც ადასტურებს, რომ მომსახურების გამწევმა საქართველოში გასწია მომსახურება;
დ) საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, მათ შორის, შემოსავალი, რომელიც მოიცავს საქართველოში ამ არარეზიდენტის მიერ იდენტური (მსგავსი) საქონლის რეალიზაციით მიღებულ ამონაგებს; აგრეთვე შემოსავალი საქართველოში გაწეული მომსახურებიდან, რომელიც მუდმივი დაწესებულების მიერ გაწეული მომსახურების იდენტურია ან მსგავსია;
ე) საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული უიმედო ვალების ჩამოწერის შედეგად ვალდებულებათა გაუქმებითა და ძირითად საშუალებათა რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი ამ კოდექსის 111-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიხედვით ან კომპენსაციის შედეგად მიღებული შემოსავლები ამ კოდექსის 146-ე მუხლის მიხედვით;
ვ) რეზიდენტი იურიდიული პირისაგან მიღებული დივიდენდი, რეზიდენტი იურიდიული პირის აქციის ან/და იურიდიულ პირში პარტნიორის წილის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი;
ზ) პროცენტი, თუ პროცენტის გადამხდელი არის საქართველოს რეზიდენტი. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა პროცენტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტი:
ზ.ა) პროცენტი ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ არარეზიდენტ პირს საქართველოში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უკავშირდება არარეზიდენტი პირის სავალო ვალდებულება, და ამ სავალო ვალდებულებასთან დაკავშირებული პროცენტის ხარჯი მიეკუთვნება მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
ზ.ბ) პროცენტი არ ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ რეზიდენტი პირი დაადასტურებს, რომ უცხო ქვეყანაში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უკავშირდება რეზიდენტი პირის სავალო ვალდებულება, და ამ სავალო ვალდებულებასთან დაკავშირებული პროცენტის ხარჯი მიეკუთვნება მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
თ) რეზიდენტის მიერ გადახდილი პენსია ან სტიპენდია;
ი) როიალტი, თუ როიალტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტია. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა როიალტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტი:
ი.ა) როიალტი ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ არარეზიდენტს საქართველოში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელთან დაკავშირებითაც წარმოიშვა როიალტის გადახდის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
ი.ბ) როიალტი არ ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ რეზიდენტი დაადასტურებს, რომ უცხო ქვეყანაში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელთან დაკავშირებითაც წარმოიშვა როიალტის გადახდის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
კ) საქართველოში არსებული ან გამოყენებული, ამ კოდექსის მე-8 მუხლის 21-ე ნაწილით განსაზღვრული უფლებების რეალიზაციით ან გადაცემით მიღებული შემოსავალი;
ლ) საქართველოში გამოყენებული მოძრავი ქონების იჯარით ან/და სხვა სახელშეკრულებო სარგებლობის უფლების გადაცემით მიღებული შემოსავალი;
მ) საქართველოში არსებული და ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უძრავი ქონებით მიღებული შემოსავალი, მათ შორის, ასეთ ქონებაში პარტნიორის წილის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი;
ნ) იმ საწარმოს აქციების ან პარტნიორის წილის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი, რომლის აქტივების ღირებულების 50 პროცენტზე მეტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ იქმნება საქართველოში არსებული უძრავი ქონების ღირებულებიდან;
ო) რეზიდენტი საწარმოდან ან საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებიდან მართვისათვის, აგრეთვე საფინანსო ან/და სადაზღვევო მომსახურებისათვის (გადაზღვევის მომსახურების ჩათვლით) მიღებული შემოსავალი;
პ) საქართველოში წარმოშობილი რისკის დაზღვევის ან გადაზღვევის ხელშეკრულების საფუძველზე სადაზღვევო შენატანების სახით მიღებული შემოსავალი;
ჟ) საქართველოსა და უცხო ქვეყნებს შორის საერთაშორისო გადაზიდვებში სატრანსპორტო მომსახურებით ან საერთაშორისო კავშირგაბმულობაში ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებით მიღებული შემოსავალი;
რ) საქართველოში საქმიანობით მიღებული სხვა შემოსავალი.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემოსავლის წყაროს განსაზღვრისას მხედველობაში არ მიიღება შემოსავლის თანხის მიღების ადგილი.
3. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს არ განეკუთვნება საერთაშორისო ფინანსურ კომპანიებს შორის ფინანსური ოპერაციებიდან ან/და ფინანსური მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.

Posted by: ერთად1 17 Apr 2016, 06:27
sevasti

მეც ვკითხე ეგ შემოსავლებს და აი რა მომწერეს

user posted image

პ.ს. თუ ზუსტად გაიგებ რამდენი %-ის დამატება დაჭირდება, დამავალებ თუ გამიმხელ smile.gif .

Posted by: Levan2286 18 Apr 2016, 17:45
ბიჭებო მივლინების ფორმა ხომ არ გაქვთ ვინმეს? პლუს წარმომადგენლობითის შესახებ ზღვარი რამდენია?

Posted by: gia4147 19 Apr 2016, 14:11
ხალხნო ბუღალტერს საშუალოდ რამდენი აქვს ხელფასი თბილისში კერძო სექტორში?

Posted by: Ibeer 19 Apr 2016, 19:51
gia4147
12000-15000 ათასი biggrin.gif:D

Posted by: etonk 21 Apr 2016, 18:38
მოკლედ გავლილი მაქვს უნივერსიტეტში ფინანსური აღრიცხვა 1 და 2...შემდეგ წელს გავალთ ორისს..და რა მაინტერესებს ეხლა მაქვს შანსი რომ ერთ ერთ სკოლაში ბუღალტერთან გავიარო სტაჟირება და მაინტერესებს ესე საქმეში ადვილად ავუღებ ალღოს? თუ აზრი არა აქვს სანამ ორისსაც არ ვისწავლი და კურსებსაც არ გავივლი?

Posted by: shumba 22 Apr 2016, 00:12
კურსთა შორის მიღებული მოგება/ზარალი რა შემთხვევებში არის ხოლმე გამოწვეული?
1. ინვოისი გამოწერილია რეზიდენტზე 01.01.2016 - 100 $ = 240 GEL , თანხა ჩაგვირიცხეს ლარში 20.01.2016 - 100$ = 245 GEL
მივიღეთ მოგება 5 ლარი.
2. არარეზიდენტთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება და ინვოისი გამოწერილია 01.01.2016 - 100 $, თანხა ჩაგვირიცხეს დოლარში 100 $ ერთი კვირის შემდეგ. აქ გადაფასება გადმოფასებას ვაკეთებთ ფულის ღირებულების ეროვნულის კურსით?
როგორ ხდება იქნებ დამიწეროთ რამდენიმე შემთხვევა.

Posted by: hitchhiker 25 Apr 2016, 14:59
საშემოსავლოს ჯარიმა ვისაც გქონიათ ფოსტით მოდის წერილი თუ მარტო რს.გე ზე იტვირთება

Posted by: demetrejanash 27 Apr 2016, 22:48
ორისიდან RS-სთან დაკავშირებას ვცდილობ და ეკრანზე მიწერს English - United State langues მიწერს და შეცვლილი მაქ.მსგავსი პრობლემა ხო არ გქონიათ?

Posted by: ninichkako 28 Apr 2016, 10:46
იცით რა მაინტერესებს? შპს-მ ორგანიზაციის სახელზე გააკეთა სესხი და ეს თანხა შემოსავლად უნდა ვაღიარო და დღგ-ს დეკლარაციაში ავსახო თუ როგორ ხდება იქნებ ამიხსნათ?

Posted by: გოლანდია 28 Apr 2016, 10:59
გამარჯობა, როდესაც ტვირთი შემოდის საბაჟოზე, თბილისში ტრანსპორტირებისას საბაჟოდან, შიდა გადაზიდვის ზედნადები აუცილებელია?

და სად შეიძლება ამ ინფორმაციის ნახვა, ამასთან დაკავშირებით თუ არსებობს რაიმე ბრძანება?

Posted by: nineli1988 28 Apr 2016, 11:15
ninichkako
ჩვეულებრივ ვალდებულებაში ასახავ, თუ მოკლევადიანი სესხია დ 1210 კ 3210, ხოლო თუ გრძელვადიანი სესხია დ 1210, კ 4140



გოლანდია
არაა აუცილებელი
* * *
shumba
მაგალითად 1 შემთხვევაში, თუ მაგ რეზიდენტს თანხა ჩაურიცხეთ ბანკიდან და მიიღეთ მოგება 5 ლარი , ასეთ შემთხვევაში დ 1210 კ 8140 (კურსთაშორისი მოგება) 5 ლარი, ხოლო თუ ზარალია დ 8240(კურსთაშორისი ზარალი) და კ 1210 5 ლარი..... იმედია გაიგეთ

Posted by: CXB 28 Apr 2016, 12:03
მოკლე კითხვას დავსვამ და თავიდანვე მადლობას გადავიხდი პასუხისთვის :-)
ესე იგი იყიდე რაღაც მომსახურება უცხოეთში როგორც კომპანიამ (შპს) ისევ უცხოური კომპანიისგან.
თანხა გავიდა პირდაპირ შპს ანგარიშიდან.
გავიგე ასეთი რამ რომ თურმე + 18% დღგ უნდა გადაიხადო და 20% საშემოსავლო თუ
სადაც ეს უცხოური კომპანიაა დარეგისტრირებული არ მოხვდა ამ სიაში http://www.mof.ge/4680
18% დღგ მაინც იხდი რომც იყოს ამ სიაში.

ვერ გავიგე, ყაჩაღობაა თუ რა ხდება? :დ
შემოსავალზე მესმის რომ გადაიხადო რაღაც მარა გასავალი გაქვს და კიდევ % გაჭრიან?
სადაა ლოგიკა? გაიძულებს მაინცდამაინც ქართველისგან შეიძინო? და რომ არ აქვთ ეგეთი?

Posted by: გოლანდია 28 Apr 2016, 13:34
QUOTE (nineli1988 @ 28 Apr 2016, 11:15 )



გოლანდია
არაა აუცილებელი
* * *



მუხლი ხომ არ იცით შესაბამისი, ან სად შეიძლლება ვნახო ამის შესახებ ინფორმაცია?

Posted by: Ori-juja 28 Apr 2016, 15:28
გთხოვთ მიპასუხოთ,

შპს რომ დავაფუძნებ დირექტორიც,ბუღალტერიც, მოადგილეც და ა.შ smile.gif ყველაფერი 1 კაცი რომ იყოს(რომ შეეძლოს) რამე დარღვევაა?და ყველაფერი ბუღალტრული ექსელში რომ იყოს გატარებული შეიძლება? თუ აუცილებელია რამე პროგრამას ვიყენებდე სხვას.


მადლობა..

Posted by: Ibeer 30 Apr 2016, 20:46
ninichkako
ვალდებულებაა ეგ როგორც გითხრეს უკვე!! ფინანსური ოპერაციები გათავისუფლებულია დღგ-სგან >>

Posted by: demetrejanash 3 May 2016, 16:03
გამარჯობათ..შეგიძლიათ დამეხმაროთ? დისტრიბუცია უნდა წავიყვანო უწყვეთი აგრიცხვის მეთოდით და დღის ბოლოს სათითაოდ გადმოვთვირტო ზედადებები RS-სად ორისში თუ როგორ მოვიქცე 40 ზედანდებია დღეში დაახლოებით.. უფრო მარტივი გზა არსებობს?

Posted by: wgs_shopping 6 May 2016, 15:05
ანგარიშ ფაქტურის გადაგზავნა როგორ უნდა , ვინმეს შეუძლია ამიხსნას ?
სარეკლამო მომსახურეობისთვის მთხოვენ ანგარიშ ფაქტურას, rs.ge ზე ვერ გავიგე როგორ უნდა. მადლობთ წინასწარ

Posted by: ZZZ777 7 May 2016, 16:46
wgs_shopping
დღგ-ს გადამხდელი ხარ?

Posted by: wgs_shopping 9 May 2016, 14:46
QUOTE (ZZZ777 @ 7 May 2016, 16:46 )
wgs_shopping
დღგ-ს გადამხდელი ხარ?

არა არ ვარ და უკვე გავიგე რომ ვერ გააგზავნი. მადლობა

Posted by: alikantura 10 May 2016, 10:17
გამარჯობათ.
ბუღალტრებთან მაქვს კითხვა.
სალარო აპარატი რამდენადაც ვიცი 24 საათის შემდეგ ახდენს განულებას. მაინტერესებს, ახდენს თუ არა სალარო აპარატი განულებას მაინცდანაინც მომდევნო დღის დადგომასთან ერთად. ანუ შეიძლება თუ არა ზეტი ამოვიღო დღეში ერთხელ ვთქვათ დღის 9:00 საათზე და ყველა მომდევნო დღეს 9:00 საათზე. სალარო ავტომატურად ხომ არ იღებს ზეტს ზეტს მომდევნო დღის დადგომასთან ერთად?
წინასწარ მადლობა პასუხისთვის

Posted by: gamyinvareba 10 May 2016, 12:57
სწორად ვწერ თუ არა არ ვიცი
მაქვს შპს. გამყიდველმა ჩეკი არ ამოარტყა და დაწერეს ჯარიმა
ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში რა მეკისრება ? (არაფერი არ არის შპს-ს სახელზე)
რამდენ ხანში უნდა გადავიხადო ჯარიმა ?

Posted by: sevasti 10 May 2016, 13:07
გამარჯობათ შპს უწევს მომსახურებას კლიენტებს და კლიენტებისთვის ყოველი მეორე მომსახურება უფასოა.. (მაგ. ერთი მომსახურების ფასი 100 ლარია) როგორ გავატარო ეს ყველაფერი ბუღალტრულად? (კლიენტები ფიზიკური პირები არიან)

Posted by: ZZZ777 10 May 2016, 17:45
QUOTE (alikantura @ 10 May 2016, 10:17 )
გამარჯობათ.
ბუღალტრებთან მაქვს კითხვა.
სალარო აპარატი რამდენადაც ვიცი 24 საათის შემდეგ ახდენს განულებას. მაინტერესებს, ახდენს თუ არა სალარო აპარატი განულებას მაინცდანაინც მომდევნო დღის დადგომასთან ერთად. ანუ შეიძლება თუ არა ზეტი ამოვიღო დღეში ერთხელ ვთქვათ დღის 9:00 საათზე და ყველა მომდევნო დღეს 9:00 საათზე. სალარო ავტომატურად ხომ არ იღებს ზეტს ზეტს მომდევნო დღის დადგომასთან ერთად?
წინასწარ მადლობა პასუხისთვის

Z ანგარიში შენ უნდა ამოიღო თვითონ არ აკეთებს.

Posted by: wish1234 10 May 2016, 23:54
მეგობარი ხსნის მეტალოპლასტმასის ცეხს და ფართს ქირაობს 200 ლარად ფიზიკური პირისგან. აინტერესებს აუცილებელი არის თუ არა ამ ქირავნობის ოფიციალურად გაფორმება? ანუ რო არ გაფორმდეს საშემოსავლო რამე პრობლემას შეუქმნის? და თუ აუცილებელია გაფორმება მაშინ საშემოსავლო რამდენი პროცენტი უნდა იხადოს? (ფართის პატრონს სუფთა 200 ლარი უნდა).

და კიდევ შპს უნდა გააკეთოს და უთხრეს რო საკასო აპარატი არ სჭირდება პირდაპირ რს.გე-ზე შეიყვანს მონაცემებს და იმის მიხედვით გადაიხდის საშემოსავლოს. რამდენად მართალია ეს ყველაფერი?

Posted by: ZZZ777 12 May 2016, 11:47
QUOTE (wish1234 @ 10 May 2016, 23:54 )
მეგობარი ხსნის მეტალოპლასტმასის ცეხს და ფართს ქირაობს 200 ლარად ფიზიკური პირისგან. აინტერესებს აუცილებელი არის თუ არა ამ ქირავნობის ოფიციალურად გაფორმება? ანუ რო არ გაფორმდეს საშემოსავლო რამე პრობლემას შეუქმნის? და თუ აუცილებელია გაფორმება მაშინ საშემოსავლო რამდენი პროცენტი უნდა იხადოს? (ფართის პატრონს სუფთა 200 ლარი უნდა).

და კიდევ შპს უნდა გააკეთოს და უთხრეს რო საკასო აპარატი არ სჭირდება პირდაპირ რს.გე-ზე შეიყვანს მონაცემებს და იმის მიხედვით გადაიხდის საშემოსავლოს. რამდენად მართალია ეს ყველაფერი?

სალარო აპარატი გჭირდება იმ შემთხვევაში თუ ანგარიშსწორება ხდება ნაღდით.
აუცილებელია იჯარის ოფიციალურად გაფორმება და ყოველთვიურად ასახვა საშემოსავლოსა და განაცემთა დეკლარაციებში.
200 ლარს თუ უხდი ხელზე მეიჯარეს მაგ შემთხვევაში 50 ლარი იქნება საშემოსავლო გადასახადი დასაკავებელი.

Posted by: Qutaiso 13 May 2016, 09:11
http://support.apex.ge/BookstoreFiles/BughaltruliAghritskhva.pdf
ამმ წიგნის დიდი ნაწილი ვიცი

და რას მიღჩევთ რითი/როგორ დავიწყო ბუღალტერიიის ათვისებ??

რომელი კურსი ჯობია გავიარო ??

Posted by: levvani 14 May 2016, 15:20
gamyinvareba
ჯარიმის გადახდის პერიოდია 30 დღე აქტი წაიკითხე.

რატომ არ უნდა გადაიხადო ჯარიმა ვერ ვხვდები თუ მუშაობ და შემოსავალი გქვს. შპს-ს სახელზე არაფერია გაფორმებული რას ქვია? სალარო აბა ვისია?

Posted by: XlargeXsmall 15 May 2016, 22:32
ხომ არ იცით აუდიტის ლიცენზიის აღება როგორ ხდება? ადრე პარლამენტთან არსებული საბჭო იძლეოდა, ეხლა ? პირდაპირ გამოცდები ან რამე ეგეთი არაა ? მაინდამაინც ბაფ-ში უნდა დაჯდეს 45 წლის კაცი 25 წლის სტუდენტთან და ერთად უნდა დაიწყონ ნოლიდან სწავლა? მადლობა, დროის გამონახვისთვის

Posted by: Attolini 16 May 2016, 04:56
რა შემთხვევაში ხდება ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს (სხვაობა გადახდილს და დარიცხულს შორის) ხარჯად აღიარება, შესაბამისად მოგების შემცირება და რა შემთხვევაში ბიუჯეტიდან ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს დაბრუნება?

Posted by: XlargeXsmall 16 May 2016, 10:58
ხომ არ იცით აუდიტის ლიცენზიის აღება როგორ ხდება? ადრე პარლამენტთან არსებული საბჭო იძლეოდა, ეხლა ? პირდაპირ გამოცდები ან რამე ეგეთი არაა ? მაინდამაინც ბაფ-ში უნდა დაჯდეს 45 წლის კაცი 25 წლის სტუდენტთან და ერთად უნდა დაიწყონ ნოლიდან სწავლა? მადლობა, დროის გამონახვისთვის

Posted by: mariam_m 16 May 2016, 12:45
გამარჯობა, ერთი კითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ?
მოკლედ ჩემმა მეგობარმა გააკეთა შპს, ყოველ თვე ვაგზავნით თვიურ დეკლარაციას, მუშაობა დაიწყო 19 თებერვალს და წლიური დეკლარაცია არ გადაგვიგზავნია, მე დამწყები ვარ ახლა ვიწყებ ბუღალტერიის სწავლას და რაიმე ჯარიმა დაგვეკისრება თუ იცით? ან როგორ მოვიქცეთ იქნებ გვირჩიოთ?
მადლობა წინასწარ

Posted by: levvani 16 May 2016, 16:48
Attolini

QUOTE
ხარჯად აღიარება,


ამაში რას გულისხმობ ვერ მივხვდი

QUOTE
რა შემთხვევაში ბიუჯეტიდან ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს დაბრუნება?


შეხვალ განცხადებებში იქ ნახავ ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების განცხადებას შეავსებ თავის ცხრილებით და ა.შ. და დაიბრუნებ გადახდილ თანხას.
mariam_m

QUOTE
წლიური დეკლარაცია არ გადაგვიგზავნია

თუ წინა წელს დაარეგისტრირა შპს და არ უმუშავია და არაფერი გაუკეთებია ნულოვან დეკლარაციას ჩააბარებთ არ დაგაჯარიმებენ მაგის გამო.

Posted by: uno e due 17 May 2016, 09:53
გაუმარჯოს.. იქნება დამეხმაროთ ლიბერთი ბანკიდან გუშინ გადავრიცხე საშემოსავლო ხოლო რს.გე პირად ბარათზე არ ჩანს ეს თანხა ისევ დავალიანებას მიჩვენებს.. ხომ არ იცით ეგრე იგვიანებს ხოლმე?

Posted by: ZZZ777 17 May 2016, 16:40
QUOTE (uno e due @ 17 May 2016, 09:53 )
გაუმარჯოს.. იქნება დამეხმაროთ ლიბერთი ბანკიდან გუშინ გადავრიცხე საშემოსავლო ხოლო რს.გე პირად ბარათზე არ ჩანს ეს თანხა ისევ დავალიანებას მიჩვენებს.. ხომ არ იცით ეგრე იგვიანებს ხოლმე?

თუ დღის მეორე ნახევარში მოხდა გადახდა მეორე დღეს აისახება

Posted by: uno e due 17 May 2016, 22:27
ZZZ777
გაიხარე !!!! ხო დაირიცხა უკვე 16 მაისს ჩავრიცხე 14 საათზე და ბარათზე აისახა 17 მაისს 18 საათზე. )) ერთი სიტყვით შევძარი მთელი ფინანსური ინსტიტუტი სანამ დაირიცხებოდა :დ

Posted by: sanjusto 18 May 2016, 14:00
გამარჯობა!

შპს A აქირავებს ფართს შპს B-ზე ხელზე ასაღებ 1000 ლარად (1250 - დან იქვითება საშემოსავლო).

თუ შპს A იხდის საშემოსავლოს 250 ლარს. იხდის მოგების გადასახადს, იხდის დღგ-ს.
ამ 1000 ლარის საბანკო ანგარიშიდან მოხსნისთვის კიდევ უწევს დივიდენდის ან საშემოსავლოს გადახდა? მხოლოდ გაქირავებით არის დაკავებული და 1 ადამიანზეა შპს, 100% მისია.

და შპს B რომ იხდიდეს საშემოსავლოს, იგივე სიტუაცია არ იქნება?

Posted by: The DoctoR 18 May 2016, 16:11
XlargeXsmall
კანონპროექტია შეტანილი პარლამენტში, რომელიც სავარაუდოდ წლის ბოლომდე ამოქმედდება და სრულად ცვლის ამჟამად არსებული კანონს "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ". კანონის მიხედვით უნდა შემუშავდეს გეგმა, როგორ უნდა გაიცეს სერთიფიკატი და როგორ უნდა მოხდეს აუდიტორის გადამზადება. ამიტომ შეიძლება ძველებურ მეთოდს დაუბრუნდნენ, რასაც ტესტირება ერქვა (ვფიქრობ ყველაზე სწორი ეგაა და არა წიგნების სწავლა, რომელსაც თუ საქმეს ჭირდება მაინც წავიკითხავ და ვისწავლი).

sanjusto
თუ საშემოსავლოს იხდი, მაშინ მოგებას აღარ გადაიხდი, რადგან შემოსავალი და ხარჯი ერთმანეთს გადაფარავს. ანუ შენი მაგალითი რომ "ამოვხსნათ" - შემოვიდა 1250 ლარი, გადაიხადე დღგ 18%, დარჩა 1060 ლარი. აქედან თუ გაცემ ხელფასს გადაიხდი 212 ლარს და ჯიბეში ჩაიდებ 848 ლარს. თუ არ გაცემ ხელფასს და წელს დაასრულებ 1060 ლარის მოგებით, მოქმედი კანონმდებლობით უნდა გადაიხადო 15% და დარჩენილი თანხა 901 გასცე დივიდენდად, სადაც კიდევ უნდა გადაიხადო 5%.


Posted by: Red Hot Chili Peppers 19 May 2016, 11:08
sanjusto
თუ A არის შპს მაშინ მოგების გადასხადის და შემდეგ დივიდენდის გადახდა მოუწევს და არა საშემოსავლოსი. ამ შემთხვევაში B არ არის ვალდებული დაუკავოს არანაირი გადასახადი, რადგან A არის გადასახადის გადამხდელი იურიდიული პირი.

Posted by: sanjusto 19 May 2016, 18:20
The DoctoR

Red Hot Chili Peppers

მადლობა. უფრო გასაგებად და დაზუსტებისთვის რომ დავწერო:

შპს ყოველ თვე იღებს 1000 ლარს საბანკო ანგარიშზე ფართის იჯარისთვის. არანაირი ხარჯი არ აქვს. ამიტომ მოგება წლის განმავლობაში სუფთად 12000 ლარია. მოგების გადასახადი 1800 ლარი გამოდის.

შესაბამისად გამოსაყენებლი ფული რჩება 10200 ლარი (12000-1800) - ანუ გაუნაწილებელი მოგება ხომ?
ეს თანხა რომ დახარჯოს პირადი მოხმარებისთვის შპს დირექტორმა (100% წილის მფლობელმა) აუცილებლად უნდა დაბეგროს დივიდენდის 5 %-ით? იმიტომ ვკითხულობ ამას, რომ თავდაპირველად ეს ყოველი თვის 1000 ლარები რომ ერიცხება ბანკში, უკვე დაბეგრილი თანხებია შპს B-ს მიერ, რომელიც იხდის იჯარის საშემოსავლოს 250 ლარს.


Posted by: bususxuna 19 May 2016, 18:26
sanjusto
QUOTE
აუცილებლად უნდა დაბეგროს დივიდენდის 5 %-ით?

კი კი კი კი

Posted by: The DoctoR 20 May 2016, 10:12
sanjusto
QUOTE
უკვე დაბეგრილი თანხებია შპს B-ს მიერ

თუ მიმღები A არის იურიდიული პირი B არ დაბეგრავს გადახდის წყაროსთან. რაღაცას არასწორად გვეუბნები

Posted by: maverick16 20 May 2016, 11:53
გამარჯობათ სტატისტიკის შერჩევაში რო ხვდები ვსო მორჩა ყოველ წელს უნდა აგზავნო ეს ანგარიში თუ შეიძლება თავი მოახსნევინო ამ შერჩევიდან რამენაირად?

Posted by: tamudato 20 May 2016, 17:20
QUOTE (maverick16 @ 20 May 2016, 12:53 )
გამარჯობათ სტატისტიკის შერჩევაში რო ხვდები ვსო მორჩა ყოველ წელს უნდა აგზავნო ეს ანგარიში თუ შეიძლება თავი მოახსნევინო ამ შერჩევიდან რამენაირად?

შეიძლება ყოველ წელს და ყოველ კვარტალში მოგთხოვონ შესაძლებელია 2-3 წელი აღარ შეგაწუხონ რაც შეეხება მოხსნას არ მოგხსნიან

Posted by: Red Hot Chili Peppers 24 May 2016, 09:33
ინდ მეწარმემ თავის თავს ხელფასი რო დაუნიშნოს და ყოველთვიურად დაირიცხოს დარღვევად ხო არ ჩაითვლება?

Posted by: ingiloo 24 May 2016, 10:59
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
ინდ მეწარმემ თავის თავს ხელფასი რო დაუნიშნოს და ყოველთვიურად დაირიცხოს დარღვევად ხო არ ჩაითვლება?

არა, არ ჩაითვლება.

Posted by: mariam_m 24 May 2016, 12:05
QUOTE
QUOTE
წლიური დეკლარაცია არ გადაგვიგზავნია

თუ წინა წელს დაარეგისტრირა შპს და არ უმუშავია და არაფერი გაუკეთებია ნულოვან დეკლარაციას ჩააბარებთ არ დაგაჯარიმებენ მაგის გამო.

19 თებერვალს დაიწყო მუშაობა და ქონდა შემოსავალი, მაგრამ არ ქონდა გაცემული მარტისთვის ხელფას

Posted by: nanana 24 May 2016, 15:38
ჰოლანდიაში მივლინებაში რა per dm არის გათვალისწინებული, სანამ გაიღვიძებს ჩემი ბუღალტერი, მითხარით რა

Posted by: ingiloo 24 May 2016, 17:45
nanana
QUOTE
ჰოლანდიაში მივლინებაში რა per dm არის გათვალისწინებული, სანამ გაიღვიძებს ჩემი ბუღალტერი, მითხარით რა


http://www.fin.ge/source/test_folder/samivlinebo%20normebi.pdf
ნიდერლანდები - მოკლე ვადიანი და გრძელვადიანი მივლინებისას სხვადასხვა ნორმაა.

Posted by: shatulika 24 May 2016, 20:19
გამარჯობათ ბუღალტრებო
შ.პ.ს. ყიდულობს ბუნებრივ აირს და მერე ნაწილს წარმოებისთვის ხმარობს და ნაწილს თავისივე მანქანებში ასხავს და შემდეგ ამ მანქანებით აკეთებს წარმოებული საქონლის დისტრიბუციას.
ხოდა თავის მანქანებში რომ გაზს ასხავს ეგ აქციზით იბეგრება?
თუ მაგალითად სადმეს მოძრავი გაზ გასამართი მანქანა დგას და გაზს ყიდის ეგ იბეგრება აქციზით ჩვეულებრივ:
მუხლი 182. აქციზის გადამხდელი
1. აქციზის გადამხდელია პირი, რომელიც:
დ) ახორციელებს ბუნებრივი აიროვანი კონდენსატის ან/და ბუნებრივი აირის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის მიწოდებას;


მაგრამ თუ არ ყიდი, საკუთარ მანქანებში ასხავ და მერე ამ მანქანებით დისტრიბუციას ეწევი, ეგ თუ იბეგრება აქციზით?
მადლობა წინასწარ

Posted by: ingiloo 25 May 2016, 11:27
shatulika
QUOTE
მოძრავი გაზ გასამართი მანქანა დგას

მსგავსი მანქანა ან აპარატი გაქვს და შენ ასხავ გაზს მანქანებში? თუ ტალონები გაქვს ?
* * *
პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა როგორ ყიდულობ და ასხავ გაზს.
ეგ ოპერაცია უნდა განიხილო ისე, როგორც საწვავის შემთხვევაში ხდება ხოლმე. გაზს ჩაასხავ თუ ბენზინს არ აქვს მნიშვნელობა.
აღრიცხვა უნდა გქონდეს გაზის შეძენის და ხარჯვის და არაა პრობლემა. ანუ უნდა აღრიცხო დეტალურად წარმოებაში რამდენი გაზი წავიდა და მანქანებში რამდენი.

Posted by: acdachi 25 May 2016, 18:16
გამარჯობა, ორი კითხვა მაქვს
1- იწყებ ნოლიდან ბიზნესს, ხარ ინდ მეწარმე.
ჩამოგაქ საზღვარგარეთიდან საქონელი და იხდი საბაჟოზე დღგ-ს, გეზ-ის მომსახურების თანხას და ა.შ

რეალურად ჯერ შემოსავალი არ მაქვს და ეს გადახდილი ფული 3160-ზე დავსვა?
და თანხა რო შემომივა გადავიტანო 1110-დან და ამით დავაბალანსო?

თუ პირველ კითხვაზე სწორედ ვაკეთებ.
2- თანხა ირიცხება ანგარიშზე, შემდეგ ვანაღდებ და ვფარავ ამ 3160
არის შემთხვევები, რომ ამ ანგარიშიდან ხდება ისეთი რაღაცეების შესყიდვა რასაც ხარჯში ვერ გაატარებ, მაგალითად რესტორანში გადახდა, საწვავის შეძენა (ფაქტურის გარეშე) და ა.შ
ეს თანხებიც რო 3160-ზე გავუშვა ძაან დაშავდება და მიაქცევენ ყურადღებას?

Posted by: Miryam 30 May 2016, 04:18
გამარჯობათ

ორი კითხვით შეგაწუხებთ კაი გამოცდილ ხალხს:

1. საკუთარი მწნილი (ანუ ჩემი გაკეთებული) რომ რესტორანს მივყიდო სადმე რამე უნდა გადავიხადო?
2. რო მივყიდო ხოლმე იგივე არაერთხელ - გადასახადის გადამხდელად უნდა დავრეგისტრირდე?

გმადლობ.


Posted by: marianela 30 May 2016, 15:07
გამარჯობა, საგადახდო დავალების ფორმა ხომ არ გაქვთ? ძალიან მჭირდებაა.

Posted by: levvani 30 May 2016, 15:17
Miryam
1. საკუთარი მწნილი. საგადასახადო გადასახადებისაგან არის განთავისუფლებული პირი რომელსაც საკუთარ მიწაზე მოჰყავს კულტურა და მას ჰყიდის პირვანდელი სახით.

მწნილი არის გადამუშავების ან დამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტი შესაბამისად უნდა გადაიხადო მისი რეალიზაციით მიღებული შემოსავლიდან გადასახადი.

QUOTE
რო მივყიდო ხოლმე იგივე არაერთხელ - გადასახადის გადამხდელად უნდა დავრეგისტრირდე?
კი უნდა დარეგისტრირდე.

ან შეგიძლია როგორც ფიზიკურმა პირმა ისე გაყიდო, მაგრამ რამდენად დაგთანხმდება რესორანი ეს მისის გდასაწყვეტია.


marianela
სადღაც მექნება სად ჩაგიგდო?

Posted by: marianela 30 May 2016, 15:44
levvani
გაიხარე. თუ შეგიძლია სკაიპში ჩამიგდე. kate_9191

დიდი მადლობა

Posted by: Miryam 30 May 2016, 21:02
levvani

მადლობა

QUOTE
ან შეგიძლია როგორც ფიზიკურმა პირმა ისე გაყიდო, მაგრამ რამდენად დაგთანხმდება რესორანი ეს მისის გდასაწყვეტია.

ფიზიკური პირი როგორ გავყიდი თუ არ დავრეგისტრირდი რამე სახით?


Posted by: levvani 30 May 2016, 22:17
marianela
ხვალ ჩაგიგდებ გვიან ვნახე მომაწერი

Miryam
არსებობს ესეთი დოკუმენტი შესყიდვის აქტი ქვია ყოველო შეძენისას ივსება ეს აქტი

Posted by: Miryam 31 May 2016, 00:33
levvani
QUOTE
არსებობს ესეთი დოკუმენტი შესყიდვის აქტი ქვია ყოველო შეძენისას ივსება ეს აქტი

და მერე რა გადასახადს ვიხდი? საშემოსავლო? თუ რამე სხვა?

Posted by: levvani 31 May 2016, 08:40
Miryam
არაფერს არ იხდი. ოღონდ აქტში უნდა ჩაიწეროს ბოსტნეულის პირვანდელო სახელი ანუ წუწაკა და არა მწნილი
* * *

marianela


ჩაგოგდე სკაიპში საგადახდო

Posted by: keandra 1 Jun 2016, 13:02
სწრაფი კვების ობიექტი ინდმეწარმედ რეგისტრირდება?

Posted by: levvani 1 Jun 2016, 13:58
keandra
QUOTE
სწრაფი კვების ობიექტი ინდმეწარმედ რეგისტრირდება?

კითხვა დასვი არასწორედ.
ინდმეწარმეს შეუძლია იმუშაოს და მიიღოს შემოსავალი რომელიც კანონს არ ეწინააღმდეგება შესაბამისად სწრაფი კვების ობიექტიც.
თუმცა არ გირჩევ ინდ მეწარმის გაკეთებას. ჯობია შპს დააფუძნო.

Posted by: Miryam 2 Jun 2016, 00:47
levvani
QUOTE
არაფერს არ იხდი. ოღონდ აქტში უნდა ჩაიწეროს ბოსტნეულის პირვანდელო სახელი ანუ წუწაკა და არა მწნილი

ჰო რაღაც მაგდაგვარს ვფიქრობ, არა მგონია გარემოვაჭრეები რამეს იხდიდნენ აი ბაზარში მაგალითად.

QUOTE

კოდექსის მე-8 მუხლის 62  ნაწილის თანახმად, სოფლის მეურნეობის პროდუქციად ითვლება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული პროდუქტი.

ამასთანავე, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სამრეწველო გადამუშავებად (სასაქონლო კოდის შეცვლად)  არ ითვლება ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის შედეგად სასაქონლო კოდის შეცვლა, აგრეთვე ბიოლოგიური აქტივიდან ნაყოფის მიღება (პროდუქციის მოცილება ან ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტა), ხოლო, ამავე მუხლის 61 -ე ნაწილის შესაბამისად,სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობად განიხილება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 41-ით გათვალისწინებული საქმიანობა, რომლის მიხედვით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის საწარმოს მიერ ბიოლოგიური აქტივების ტრანსფორმაციისა და ნაყოფის მიღების მართვა გაყიდვის მიზნით, ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციად ან დამატებით ბიოლოგიურ აქტივებად გარდაქმნის მიზნით.


ხომ არ იცი რა უბედურებაა ბიოლოგიური ტრანსფორმაცია, მწნილი შეიძლება ჩაითვალოს ბიოლოგიურ ტრანსფორმაციად?
* * *
QUOTE
არაფერს არ იხდი. ოღონდ აქტში უნდა ჩაიწეროს ბოსტნეულის პირვანდელო სახელი ანუ წუწაკა და არა მწნილი

ეს კარგად ვერ გავიგე, მაშინ რა მოტივაცია მაქვს რომ იურიდიულ პირად საერთოდ დავრეგისტრირდე და გადასახადები ვიხადო?
და კიდევ - პირვანდელი სახით ჩაწერა ხომ ტყუილია, იმიტომ რომ გადამუშავებულს ყიდი?

QUOTE

არ ეხე­ბა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო პრო­დუქ­ცი­ის გა­და­მუ­შა­ვე­ბას მი­სი მო­სავ­ლად აღე­ბის შემ­დეგ; მა­გა­ლი­თად, ყურ­ძნის გა­და­მუ­შა­ვე­ბა ღვი­ნოდ ღვი­ნის მწარ­მო­ებ­ლის მი­ერ. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამ­გვა­რი გა­და­მუ­შა­ვე­ბა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო საქ­მი­ა­ნო­ბის ლო­გი­კუ­რი და ბუ­ნებ­რი­ვი გაგ­რძე­ლე­ბაა და შე­საძ­ლოა მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებს ჰქონ­დეს მსგავ­სე­ბა ბი­ო­ლო­გი­უ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ტრან­სფორ­მა­ცი­ას­თან, წი­ნამ­დე­ბა­რე თავ­ში გან­საზ­ღვრუ­ლია, რომ სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო საქ­მი­ა­ნო­ბა არ მო­ი­ცავს ამ­გვარ გა­და­მუ­შა­ვე­ბას.


სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არ ყოფილა, არც ყურძნიდან ღვინო, არც რძიდან ყველი (თუ სხვ)

Posted by: levvani 2 Jun 2016, 11:04
Miryam
QUOTE
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არ ყოფილა, არც ყურძნიდან ღვინო, არც რძიდან ყველი (თუ სხვ)


სწორეა. არ არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი.
QUOTE
კოდექსის მე-8 მუხლის 62  ნაწილის თანახმად, სოფლის მეურნეობის პროდუქციად ითვლება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული პროდუქტი.


ეს მუხლი ემსახურება ზუსტად ამას. რომ პროდუქტს თუ პირვანდელ სახეს შეუცვლ მაგ. რაიმე ხილს თუ დააჩირებ სიტყვაზე ქლიავს მისი რეალიზავიიდან მიღებული შემოსავლით უნდა დაიბეგრო.

ასევე შეგიძლია დარეგისტრირდე მცირე მეწარმედ და შენი შემოსავლიდან 5 % გადაიხადო

Posted by: Miryam 2 Jun 2016, 22:23
levvani
QUOTE
მისი რეალიზავიიდან მიღებული შემოსავლით უნდა დაიბეგრო.

უნდა დაიბეგრო მაგრამ რითი? საშემოსავლო უნდა გადაიხადო?

ეს იმას ნიშნავს რომ გარემოვაჭრე საკუთარ ყველს ვერ გაყიდის (წესით) და უნდა იბეგრებოდეს?

Posted by: levvani 2 Jun 2016, 22:56
Miryam
კი საშემოსავლოთი უნდა დაიბეგრო. გარე მოვაჭრეებზეც მართალი ხარ.

მიირბინე შემოსავლების სამსახურში რომელიმე სერვის ცენტრში და კარგად გაგარკვევენ wink.gif

Posted by: esmeralda_79 4 Jun 2016, 15:01
დისტრიბუციასთან ვისაც გაქვთ შეხება, ამიხსენით რა, როგორ ხდება აღრიცხვა, რეალიზაცია და ყველაფერი მაინტერესებს რაც დისტრიბუციას ეხება.

Posted by: keandra 4 Jun 2016, 17:08
levvani
QUOTE
სწრაფი კვების ობიექტი ინდმეწარმედ რეგისტრირდება?

კითხვა დასვი არასწორედ.
ინდმეწარმეს შეუძლია იმუშაოს და მიიღოს შემოსავალი რომელიც კანონს არ ეწინააღმდეგება შესაბამისად სწრაფი კვების ობიექტიც.
თუმცა არ გირჩევ ინდ მეწარმის გაკეთებას. ჯობია შპს დააფუძნო.

შპს-ს ბუღალტერია ხომ უფრო რთულია? ყველაფერი საბუთით უნდა ვიყიდო წარმოებისთვის რაც მჭირდება.

Posted by: levvani 4 Jun 2016, 18:36
keandra
ბუღალტერია ერთი და იგივე აქვთ თითქმის

Posted by: cfc 4 Jun 2016, 20:45
შპს ბუღალტერია შეიძლება ექსელში გაკეთდეს? თუ საბუთისთვის აუცილებელია რაღაც ჟურნალების ქონა?

Posted by: levvani 4 Jun 2016, 22:16
cfc
შეიძლბა. უბრალოთ შეიძლება ცოტა გაგიჭირდეა თუ ბევრი ოპერაცია იქნება

Posted by: cfc 5 Jun 2016, 22:11
levvani
მადლობა გამოხმაურებისტვის,
ანუ ჟურნალში ხელით წერას მირჩევნია ელექტრონულად ვწერო ექსელში, უბრალოდ საგადასახადო ხომ არ შემიქმნის ამაზე პრობლემებს?

Posted by: levvani 6 Jun 2016, 12:36
cfc
QUOTE
ანუ ჟურნალში ხელით წერას მირჩევნია ელექტრონულად ვწერო ექსელში, უბრალოდ საგადასახადო ხომ არ შემიქმნის ამაზე პრობლემებს?

არანაირ პრობლემას არ შეგიქმნის საგადასახადო მთავარი სწორედ გქონდეს აღრიცხვა გაკეთებული

Posted by: dreamcatchermetkibijo 7 Jun 2016, 11:42
გამარჯობა,

მაქვს საკუთარი კომპანიის ავეჯი ტრანსპორტირებული ერთი ფილიალიდან სხვა ფილიალში, არ გამომიწერია შიდა გადაზიდვის ზედნადები. რამე გამოსავალი არსებობს ამის გამოსასწორებლად? ტრანსპორტირების ხელშეკრულება მაქვს გაფორმებული მარტო მძღოლთან. ((

Posted by: bususxuna 7 Jun 2016, 12:11
dreamcatchermetkibijo
QUOTE
მაქვს საკუთარი კომპანიის ავეჯი ტრანსპორტირებული ერთი ფილიალიდან სხვა ფილიალში, არ გამომიწერია შიდა გადაზიდვის ზედნადები. რამე გამოსავალი არსებობს ამის გამოსასწორებლად? ტრანსპორტირების ხელშეკრულება მაქვს გაფორმებული მარტო მძღოლთან. ((

ეხლა გამოწერე, იმავე მძღოლზე, ოღონდ ისეთი დრო შეურჩიე რომ არ მოძრაობდეს იმ მანქანით biggrin.gif

Posted by: dreamcatchermetkibijo 7 Jun 2016, 12:14
QUOTE (bususuxuna @ 7 Jun 2016, 12:11 )
dreamcatchermetkibijo
QUOTE
მაქვს საკუთარი კომპანიის ავეჯი ტრანსპორტირებული ერთი ფილიალიდან სხვა ფილიალში, არ გამომიწერია შიდა გადაზიდვის ზედნადები. რამე გამოსავალი არსებობს ამის გამოსასწორებლად? ტრანსპორტირების ხელშეკრულება მაქვს გაფორმებული მარტო მძღოლთან. ((

ეხლა გამოწერე, იმავე მძღოლზე, ოღონდ ისეთი დრო შეურჩიე რომ არ მოძრაობდეს იმ მანქანით biggrin.gif

და არაუშავს რამდენიმე თვის წინ რომ მოხდა ტრანსპორტირება??

Posted by: bususxuna 7 Jun 2016, 12:19
dreamcatchermetkibijo
QUOTE
და არაუშავს რამდენიმე თვის წინ რომ მოხდა ტრანსპორტირება??

სხვა ფილიალში ნაშთის ქონას ასე ჯობია მაინც

Posted by: Ori-juja 8 Jun 2016, 14:04
იმპორტის გადასახდელები რამდენია ბავშვის სათამაშოებზე?
გარდა დღგს 18 %ის.

Posted by: ingainga 8 Jun 2016, 16:43
როგორ გავატარო პროგრამაში საჩუქრად მიღებული საქონელი

Posted by: EXinvest 8 Jun 2016, 18:07
გვესაჭიროება ბუღალტერი დისტანციურად, მარტივი ბუღალტრული საქმიანობისთვის, დაგვიკავშირდით: 557 000 933, 214 8024

Posted by: L.Zau 9 Jun 2016, 11:47
QUOTE (esmeralda_79 @ 4 Jun 2016, 15:01 )
დისტრიბუციასთან ვისაც გაქვთ შეხება, ამიხსენით რა, როგორ ხდება აღრიცხვა, რეალიზაცია და ყველაფერი მაინტერესებს რაც დისტრიბუციას ეხება.

ასე ერთ პოსტში?
აღრიცხვის მხრივ ყველაზე რთულია იმ მხრივ რომ ძალიან საწვრილმანო საქმეა
* * *
მე მაინტერესებს
არარეზიდენტი მიწევს მომსახურებას
საშემოსავლოთი ვბეგრავ რაც ეკუთვნის
უკუდაბეგვრის და საშემოსავლოს დაკავების გატარებებში ავიჭერი რა როგორ გავაკეთო და დახმარება მჭირდება
ერთი მეუბნება უკუდაბეგვრა აღრიცხვას არ ექვემდებარება პროგრამაშიო
მატყუებს?

idea.gif

Posted by: LZau 9 Jun 2016, 12:07
QUOTE (L.Zau @ 9 Jun 2016, 11:47 )
QUOTE (esmeralda_79 @ 4 Jun 2016, 15:01 )
დისტრიბუციასთან ვისაც გაქვთ შეხება, ამიხსენით რა, როგორ ხდება აღრიცხვა, რეალიზაცია და ყველაფერი მაინტერესებს რაც დისტრიბუციას ეხება.

ასე ერთ პოსტში?
აღრიცხვის მხრივ ყველაზე რთულია იმ მხრივ რომ ძალიან საწვრილმანო საქმეა
* * *
მე მაინტერესებს
არარეზიდენტი მიწევს მომსახურებას
საშემოსავლოთი ვბეგრავ რაც ეკუთვნის
უკუდაბეგვრის და საშემოსავლოს დაკავების გატარებებში ავიჭერი რა როგორ გავაკეთო და დახმარება მჭირდება
ერთი მეუბნება უკუდაბეგვრა აღრიცხვას არ ექვემდებარება პროგრამაშიო
მატყუებს?

idea.gif

smile.gif

...............................

Posted by: SCHECTER 9 Jun 2016, 12:54
ბალანსი - ახალი თაობის საბუღალტრო პროგრამა
საბუღალტრო პროგრამების ბაზარზე მნიშვნელოვანი სიახლეა, აქამდე ცნობილი პროგრამების ჩამონათვალს ახალი პროდუქტი - ბალანსი შეემატა. ბალანსი კომპანია BDO Solutions-ის საავტორო პროდუქტია, რომელიც შემუშავებულია 1С-ის თანამედროვე 8.3 პლატფორმაზე. შესაძლებლობებით, რომელიც აქამდე არ ყოფილა რეალიზებული ქართულ რეალობაში, იგი სრულიად ცვლის წარმოდგენას საბუღალტრო აღრიცხვის შესახებ.

„გვაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ პროგრამა ბალანსი, რომელიც შექმნილია ახალი თაობის ბუღალტრებისა და მენეჯერებისთვის. ფართო ფუნქციონალური შესაძლებლობებისა და უახლესი ტექნოლოგიების სინთეზი ბალანსის მომხმარებელს უზრუნველყოფს მართვისა და აღრიცხვის მძლავრი ინსტრუმენტებით. მაშინ როცა საქართველოს ბაზარზე არსებული ანალოგები შემუშავებულია ფაქსის ეპოქაში და ბუნებრივად ვეღარ აკმაყოფილებს თანამედროვე ბიზნესის მოთხოვნებს, ჩვენ შევქმენით ახალი, თვისობრივად განსხვავებული პროდუქტი, რომლის მთავარ უპირატესობას ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობა და ცვლილებებისადმი მაღალი მგრძნობელობა წარმოადგენს. ჩვენი უმთავრესი სტრატეგიაა ადგილობრივ ბაზარზე მოქმედ მცირე და საშუალო კომპანიებს გავუადვილოთ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და ახალი თაობის პროგრამის მეშვეობით მხარი დავუჭიროთ მათ ამბიციური ბიზნეს გეგმების განხორციელებაში“, აცხადებს BDO Solutions-ის მმართველი პარტნიორი ლევან მკლავიშვილი.

Web ინტერფეისის მეშვეობით პროგრამა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც ინტერნეტია. ამასთან, კომპანიის ყველა ძირითადი მაჩვენებლის ნახვა შესაძლებელია პროგრამის მობილური აპლიკაციიდან.

პროდუქტი წარმოდგენილია on premise ლიცენზიისა და SAAS-ის (პროგრამა, როგორც სერვისი) ფორმით, რაც ქართული ბაზრისთვის ახალი შეთავაზებაა. SAAS-ი განსაკუთრებით მომხიბვლელი წინადადებაა ახლადშექმნილი და მცირე ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც ურჩევნიათ პროგრამა ყოველთვიური გადასახადის საფუძველზე მიიღონ.

ბალანსი ინტეგრირებულია BDO Solutions-ის უახლეს სავაჭრო პროგრამულ პროდუქტებთან და ღიაა ნებისმიერ სააღრიცხვო სისტემასთან ინტეგრაციისთვის. პროგრამა უკვე გაყიდვაშია და მალე მისი შეკვეთა პირდაპირ ვებ-გვერდიდან www.balance.ge იქნება შესაძლებელი.

BDO Solutions-ი, ყოფილი IBS-ი, 2004 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოს ბიზნეს პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზარზე. კომპანიის მიერ შემუშავებული ERP გადაწყვეტილებები და სპეციალიზებული პროგრამული პროდუქტები წარმატებით არის დანერგილი 500-ზე მეტ კომპანიაში საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და სამხრეთ აფრიკაში.

წყარო-----------------> http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/383585-balansi-akhali-thaobis-sabughaltro-programa.html

Posted by: LZau 9 Jun 2016, 14:40
კიდევ ერთი შეკითხვა
ფაქტურას მიწერენ და არ ვადასტურებ
დღგს როცა დავადასტურებ მაშინ ჩავითვლი, მაგრამ ხარჯებს რა ვუქნა
ოპერაციის განხორციელების პერიოდში ვატარებ მაგრამ რაღაც მეეჭვება, ხომ შეიძლება საერთოდ არ დავუდასტურო

Posted by: mashiko1987 9 Jun 2016, 15:30
QUOTE (LZau @ 9 Jun 2016, 14:40 )
კიდევ ერთი შეკითხვა
ფაქტურას მიწერენ და არ ვადასტურებ
დღგს როცა დავადასტურებ მაშინ ჩავითვლი, მაგრამ ხარჯებს რა ვუქნა
ოპერაციის განხორციელების პერიოდში ვატარებ მაგრამ რაღაც მეეჭვება, ხომ შეიძლება საერთოდ არ დავუდასტურო

თუ არ დაუდასტურე როგორ მიაბამ დეკლარაციას?

Posted by: LZau 10 Jun 2016, 11:03
QUOTE (mashiko1987 @ 9 Jun 2016, 15:30 )
QUOTE (LZau @ 9 Jun 2016, 14:40 )
კიდევ ერთი შეკითხვა
ფაქტურას მიწერენ და არ ვადასტურებ
დღგს როცა დავადასტურებ მაშინ ჩავითვლი, მაგრამ ხარჯებს რა ვუქნა
ოპერაციის განხორციელების პერიოდში ვატარებ მაგრამ რაღაც მეეჭვება, ხომ შეიძლება საერთოდ არ დავუდასტურო

თუ არ დაუდასტურე როგორ მიაბამ დეკლარაციას?

არ ვაბამ დეკლარაციას
პროგრამაში აღრიცხვაზე ვამბობ
smile.gif
* * *
არარეზიდენტის დაბეგვრებზე მითხარით ერთი-ორი სიტყვა yes.gif

Posted by: Lady_Bird 14 Jun 2016, 10:20
სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტერიასთან თუ გაქვთ შეხება ვინმეს შემეხმიანეთ.
200 000 ლარამდე შემოსავალზე საშემოსავლო გადასახადის შეღავათით თუ სარგებლობთ თანამშრომლებზე რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მოყვანაში. შრომითი ხელშეკრულება რომ 6 თვიანი ან 3 თვიანი გავაფორმო და ყოველი ვადის ამოწურვის შემდეგ განვაახლო სადაო ხომ არ გახდება შემოსავლების სამსახურის მხრიდან და მომსახურების კვალიფიკაციას ხომ არ მისცემენ. ანუ ხელფასი არ იბეგრება და მომსახურება იბეგრება. და თანამშრომლება რეალურად ანაზღაურებას ვუფიქსირებთ დღიურად.

და კიდევ ძნელია წინასწარ განსაზღვრო 200000 ლარს გადააჭარბებს თუ არა შემოსავალი. ამ შემთხვევაში ხელფასები იბეგრება ჩვეულებრივ და მერე ზუსტდება დეკლარაცია და გადახდილი საშემოსავლო აისახება ზედმეტობაში თუ როგორ იქცევით ასეთ დროს?

Posted by: maverick16 14 Jun 2016, 16:46
ზდაროვათ ტენდერებში ვიღებთ მონაწილეობას, არის შუამავალი რომელიც ჩვენთვის საინტერესო ტენდერებს ეძებს და ფულს ვუხდით შესაბამისად და ხელშეკრულებისას გაფორმებისას ასეთ მომსახურებას რა შეიძლება დავარქვა?

Posted by: levvani 15 Jun 2016, 11:52
maverick16

QUOTE
ასეთ მომსახურებას რა შეიძლება დავარქვა?

მომსახურება, კონსულტაცია, რაც გინდა დაარქვი :
* * *
სასტუმროს აღრიცხვის რაიმე ფორმა ხომ არგაქვთ ვინმეს ?

Posted by: Black-White777 15 Jun 2016, 23:28
ე.ი მაქვს ასეთი სიტუაცია.

მაქვს შ.პ.ს და უცხოეთიდან ვყიდულობ სერვის, ისეთი ქვეყნიდან, რომლიდანაც შესაძლებელია ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილება.

რა საბუთი უნდა გამაჩნდეს იმის დასადასტურებლად, რომ მოწოდებული პროდუქტი ნამდვილად ამ ქვეყნიდან მოდის.
როდესაც კომპანიას ოფიციალური დოკუმენტი მოვთხოვე, საიტზე მითIთებულ გვერდზე მიმითითა, სადაც მოცემულია საფრანგეთის რეესტრის საიდენტიფიკაციო კოდი...

ანუ

#1. რა დოკუმენტი არის საჭირო?
#2. ამის შესახებ ფორმა უნდა ჩაბარდეს თუ არა? თუ კი ? როდის?

Posted by: ZZZ777 16 Jun 2016, 15:53
QUOTE (Black-White777 @ 15 Jun 2016, 23:28 )
ე.ი მაქვს ასეთი სიტუაცია.

მაქვს შ.პ.ს და უცხოეთიდან ვყიდულობ სერვის, ისეთი ქვეყნიდან, რომლიდანაც შესაძლებელია ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილება.

რა საბუთი უნდა გამაჩნდეს იმის დასადასტურებლად, რომ მოწოდებული პროდუქტი ნამდვილად ამ ქვეყნიდან მოდის.
როდესაც კომპანიას ოფიციალური დოკუმენტი მოვთხოვე, საიტზე მითIთებულ გვერდზე მიმითითა, სადაც მოცემულია საფრანგეთის რეესტრის საიდენტიფიკაციო კოდი...

ანუ

#1. რა დოკუმენტი არის საჭირო?
#2. ამის შესახებ ფორმა უნდა ჩაბარდეს თუ არა? თუ კი ? როდის?

ე.ი გჭირდება იმქვეყნის საგადასახადო ორგანოს ცნობა რომ აღნიშნული კომპანია რეგისტრირებულია როგორც გადასახადის გადამხდელი. ამ ცნობას გადაათარგმნინებ და ნოტარიულად დაამოწმებინებ. მომდევნო წლის 1 აპრილამდე აგზავნი დეკლარაციას სადაც ატვირთავ ამ ცნობას და დეკლარაციაში მიუთითებ იმ თანხას რაც გაათავისუფლე საშემოსავლო გადასახადისგან აღნიშნული ცნობის საფუძველზე.

Posted by: keandra 16 Jun 2016, 17:22
ინდმეწარმეს ფიზიკური პირისგან რა ღირებულების საქონლის ყიდვა შეუძლია? და რა დოკუმენტაცია არის საჭირო?

Posted by: ZZZ777 16 Jun 2016, 17:26
QUOTE (keandra @ 16 Jun 2016, 17:22 )
ინდმეწარმეს ფიზიკური პირისგან რა ღირებულების საქონლის ყიდვა შეუძლია? და რა დოკუმენტაცია არის საჭირო?

ღირებულების ლიმიტზე შეზღუდვა არ არის , მიღება-ჩაბარების აქტი.

Posted by: keandra 16 Jun 2016, 17:36
ZZZ777
QUOTE
ღირებულების ლიმიტზე შეზღუდვა არ არის , მიღება-ჩაბარების აქტი.

ანუ პრობლემა არ შემექმნება? რომელი კანონი არეგულირებს ხომ ვერ მეტყვით?

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Jun 2016, 12:34
გამარჯობათ,

ინდ მეწარმემ გამიწია მომსახურება 1 წლის წინ და მე მაქვს დაბეგრილი, დიდ პრობლემას წარმომიქმნის ეს ფაქტი ???

Posted by: Revenant 18 Jun 2016, 14:42
dreamcatchermetkibijo

მუხლი 154
გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა;

მაგრამ რახან შენ ინდ მეწარმემ გაგიწია მომსახურება შესაბამისად ის იყო გადასახადის გადამხდელად რეგისგრირებული, ამიტომ შენ კი არ უნდა დაგეკავებინა გადახდის წყაროსთან მას თვითონ უნდა დაებეგრა..

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Jun 2016, 15:01
ვიცი, რომ სწორი ეგრეა,მას უნდა დაებეგრა,
მაგრამ რა სახის რისკის წინაშე ვარ, ეგ მაინტერესებს (

Posted by: Revenant 18 Jun 2016, 15:35
dreamcatchermetkibijo

შენ არამგონია რაიმე რისკის ქვეშ იყო განსხვავებით იმისგან...

Posted by: zikoziko13 18 Jun 2016, 16:20
გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ აღვრიცხო პროგრამაში წარმოების პროცესი. მაგ. მზა პროდუქციის ერ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს შეადგენს ელ. ენერგია. ფაქტიურად წარმოება ხდება ყოველდღიურად, შესაბამისად წარმოებული ერთეულის თვითღირებულების გაანგარიშების დროს პროგრამა ამინუსებს ელ. ენერგიას და შესაბამისად არ ითვლის თვითღირებულებას ზუსტად. ელ. ენერგიის ა/ფაქტურა კი მოგეხსენებად თვის ბოლოს მოდის. ამ შემთხვევაში იქნებ მირჩიოთ რამე როგორ მოვიქცე.

Posted by: dreamcatchermetkibijo 18 Jun 2016, 16:22
გასაგებია, მადლობა smile.gif)) love.gif

Posted by: Black-White777 18 Jun 2016, 21:15
ე.ი ამერიკიდან ჩამომაქვს პროდუქცია შ.პ.ს სახელზე და შემდგომ ვყიდი.

მაინტერესებს შემდეგი რამე:
1. რა ტიპის გადასახადები დამეკისრება გამოწერილს ნივთზე? რა ტიპის დეკლარაციები უნდა შეივსოს?
2. ფიზიკური პირისგან, რომ შევიძინო ნივთი ამისთვის რა დოკუმენტაციები უნდა ახლდეს თან?!
3. განვადების შემთხვევაში როგორ ხდება დოკუმენტაციის შევსება/
* * *
როცა ვმოღვაწეობ მაუწყებლობის სფეროში და შესაბამისად ამ საქმიანობის წამოსაწყებად ავიღე შესაბამისი ლიცენზია.

ამ დროს კი მომცეს შესაბამისი იუზერი და პაროლი, რომლითაც შევდივარ online.gncc.ge-ის გვერდზე. თუმცა, როცა გადავდივარ "წარმოსადგენ სტატიკურ ფორმებში" - აქ, უკვე ისევ მთხოვს ლოგინსა და პაროლს, სადაც მოცემული პაროლით ვერ შევდივარ. საუბარი მაქვს ამ გვერდზე - http://stats.gncc.ge/.

Any Advice?

Posted by: mashiko1987 20 Jun 2016, 12:00
გამარჯობათ,თუ ვინმემ იცის იქნებ გამარკვიოს გარემოს დაცვის სამინისტროს საიტზე როგორ ხდება ნარჩენების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია?

Posted by: Pachioli777 21 Jun 2016, 11:32
გამარჯობათ.. ახალივარ ფორუმზე ამიტომ თუ არასწორად ვპოსტავ წინასწარ ბოდიში..
მაინტერესებს ხარჯების გადაწერე როგორ ხდება ქვემოიჯარადესთან მიმართებაში საუმარი მაქვს სამშენბლო ბუღალტერიაზე.

1. როდესაც ქვეკონტრაქორი წარმოგიდგენს ფორმა-2 ს და გამოყოფს შენს მიერ შეძენილ მასალას და აღნიშნავს რომ ის დამკვეთის მიერ არის შეძენილი . შესაბამისად დაკორექტირებს ფაქტურას მის მიერ გამოგზავნილს იმ თანხით რა მასალაც გენმოიჯრადემ შეიძინა მისთვის.. შესაბამისად მას მისი ჩამოწერის ვალდებულება აღა უჩნდება .. ხოლო გენმოიჯარადემ უნდა აჩვენოს ხარჯში ჩვეულებრივად.

2 . როდესაც შეძენა მოხდება გენმოიჯარის მიერ მასალის იმ დღესვე სასაქონლო ზედნადებით და ანგარიშ ფაქტურით გადაწერო ელექტორუნლად .. ნუ მოგების პორცენტით ..

რაში მდგომარეობს კითხვა რამდენად სწორია ზემოთ მოყვანილი მაგალითები და რომელუ უფრო გამართლებულია ბუღალტრულად და არსებობს თუ არა სხვა ვარიანტები ასე ვთქვათ მასალის ( ხარჯის ) გადაწერის ქვემოიჯრადეზე .. ხაზ უსვამ საუბარია სამშენბლო ბუღალტერიაზე .. ველოდები თქვენს კომენტარებს საკითხთან დაკავშირებით!!

Posted by: tiko_tiko88 21 Jun 2016, 15:23
გამარჯობათ
დამწყები ვარ გთხოვთ გამარკვიოთ, ექვემდებარება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას ინდმეწარმისაგან შეძენილი, მაგრამ გადაუხდელი საქონლის/მომსახურების ხარჯი
(რამდენადაც ვიცოდი ეს მხოლოდ ფიზ.პირის შემთხვევაშია, მაგრამ ჟურნალში "გადასახადები და აღრიცხვა" მითითებული იყო რომ ვერ გამოქვითავ)

Posted by: Red Hot Chili Peppers 22 Jun 2016, 11:13
იქნებ ვინმემ იცით RS CAR-ი რას ნიშნავს?

Posted by: Pachioli777 22 Jun 2016, 13:00
QUOTE (tiko_tiko88 @ 21 Jun 2016, 15:23 )
გამარჯობათ
დამწყები ვარ გთხოვთ გამარკვიოთ, ექვემდებარება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას ინდმეწარმისაგან შეძენილი, მაგრამ გადაუხდელი საქონლის/მომსახურების ხარჯი
(რამდენადაც ვიცოდი ეს მხოლოდ ფიზ.პირის შემთხვევაშია, მაგრამ ჟურნალში "გადასახადები და აღრიცხვა" მითითებული იყო რომ ვერ გამოქვითავ)

გამარჯობა..

მოდი უკეთ რომ დაგეხმაროთ და სწორად დაგვიწერე.. რა სამართლებრივი ფორმა გაქვს?
1,სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (ს.პ.ს.);
2,კომანდიტური საზოგადოება (კ.ს.);
3,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შ.პ.ს.);
4,სააქციო საზოგადოება (ს.ს.);
5,კოოპერატივი.
6, ინდივიდიალური მეწარმე (ი/მ)

დაწერე მაგალითი რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე.. .. ასევე ვერ გავერკვიე რას ნიშნავს ტერმინი გადაუხდელი საქონლის/ მომსახურების ხარჯი..( ხომ არ გულისხმობ საგონლის ან მასალის მომსახურების ხარჯს? მოკლედ ვრცლად დაწერე შენი საკითხი და პასუხიც არ დაყოვნებს

* * *
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 22 Jun 2016, 11:13 )
იქნებ ვინმემ იცით RS CAR-ი რას ნიშნავს?

RS CAR -ს ეს არის მობილური მომსახურება ასვეთქვად ( ფორდის სამრშუტო ტაქსში ზის ოპერატორი და მაღალმთიან და ისეთ ერიტორიულ ერთელუში სადაც საშემოსავო მომსახურება გართულებულია ემსახურება იურიდიულ და ფიზიკუ პირებს ) ახალი პიარია საშემოავლოსი მე ესე ვფიქრობ ივნისიდან გაიხსნა თაბუაშვილმა დიდისამბით გახსნა.. არამგონია იმუშაოს მაგ სერვისმა/..

Posted by: LZau 22 Jun 2016, 16:38
ასეთი შემთხვევა მაქვს
არარეზიდენტმა უნდა გამიწიოს მომსახურება + მომაწოდოს მასალა ინტერნეტით
არ არის გადასახადის გადამხდელი, ჩეულებრივი ფიზიკური პირია
მხოლოდ მომსახურება უნდა დავბეგრო 15%-ით, რადგან დოკუმენტი არ აქვს?

Posted by: იისფერი 23 Jun 2016, 10:07
გამარჯობა,

მაინტერესებს, ქონების გადასახადის მიზნებისთვის სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია აუცილებელია?

http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8811&Itemid=105 ამ ბმულს თუ დავუჯერებ, აუცილებელია, მაგრამ ის მუხლი (საგ.კოდ.§201.1.ა.) საერთოდ სხვა შინაარსის მქონეა, რომელსაც სტატია ეყრდნობა.

გთხოოვთ დამეხმარეთ wink.gif

Posted by: zikoziko13 23 Jun 2016, 21:00
გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ აღვრიცხო პროგრამაში წარმოების პროცესი. მაგ. მზა პროდუქციის ერ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს შეადგენს ელ. ენერგია. ფაქტიურად წარმოება ხდება ყოველდღიურად, შესაბამისად წარმოებული ერთეულის თვითღირებულების გაანგარიშების დროს პროგრამა ამინუსებს ელ. ენერგიას და შესაბამისად არ ითვლის თვითღირებულებას ზუსტად. ელ. ენერგიის ა/ფაქტურა კი მოგეხსენებად თვის ბოლოს მოდის. ამ შემთხვევაში იქნებ მირჩიოთ რამე როგორ მოვიქცე.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Jun 2016, 14:37
საწარმომ ხარი ან რაიმე ცხოველი რო შეიძინა ძირითად საშუალებად ჩაითვლება თუ როგორ?

Posted by: Gam3Master 26 Jun 2016, 15:42
არ ვიცი რამდენად სწორ ადგილას ვპოსტავ მაგრამ იქნებ იცოდეთ.

არსებობს ონლაინ თამაში Lineage2 რომელიც ბევრ ქვეყანაშია პოპულალური და კომპანიები ქმნიან სერვერებს სადაც ამ თამაშის მოყვარულები თამაშობენ და ერთობიან. მაგრამ, გარდა გართობისა შესაძლებელია ბევრი რამის ყიდვა მათ შორის აბჯრის,იარაღის,გარკვეული სტატუსის და ა.შ. თუმცა ამ "ყიდვას" ინგლისურად აწერია Donation(ქველმოქმედება), რასაც წესებშივე ასე ხსნიან, რომ ჩვენ არაფერს არ ვყიდით, თქვენ არაფერს არ ყიდულობთ, თქვენ უბრალოდ თანხით ეხმარებით ჩვენი სერვერის განვითარებას, ხოლო ჩვენ გასამრჯელოს სახით გჩუქნით ამას და ამას. რამდენიმე უცხოენოვანმა სერვერის ადმინისტრატორმა მითხრა რომ ამ შემთხვევაში თანხა არ იბეგრებაო და შემოსავლის გადასახადს აღარ იხდიო(საუბარია ხალხის მიერ საბანკო ანგარიშით,მობილურიდან ჩამოჭრილი თანხა,ელ-საფულეებით გადმორიცხული თანხა).

მაინტერესებს რამდენად მართალია ეს? ვაპირებ რომ შპს გავაკეთო და არ მინდა პრობლემა შემექმნას. მადლობა.

Posted by: dreamcatchermetkibijo 29 Jun 2016, 14:46
კონვერტაციიდან და გადაფასებიდან მიღებული შემოსავალი ეკონომიკურ საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავალში შედის ???

Posted by: levvani 29 Jun 2016, 16:20
dreamcatchermetkibijo
QUOTE
ეკონომიკურ საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავალში შედის ???

თუ ფირმა კონკრეტულად ამ შფეროთი არაა დაკავებული ამ შემთხვევაში არასაოპერაციო შემოსავალია.

Posted by: dreamcatchermetkibijo 1 Jul 2016, 16:53
levvani
მადლობა,

კიდევ ორი კითხვა:
1. არარეზიდენტის მომსახურების ხარჯს საგადასახადოსთვის როგორ იქვითავთ? დარიცხული ინვოისის თანხა + 10% არარეზიდენტის საშემოსავლო ?
2. დასაბეგრი მომსახურება, სრულად (დარიცხული მომსახურების ხარჯი) იქვითება ?

Posted by: nk44 4 Jul 2016, 00:34
იქნებ მითხრათ როგორი იქნება გატარება საქონლის შეძენისას დღგ-ს ჩათვლით
1)
დ1610 X პრინტერი
კ 3110 X შპს XXX

2)
დ 3110 X შპს XXX
კ 1110 X ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

აი დღგ-ს რა გატარება ექნება??


Posted by: mashiko1987 4 Jul 2016, 19:34
QUOTE (nk44 @ 4 Jul 2016, 00:34 )
იქნებ მითხრათ როგორი იქნება გატარება საქონლის შეძენისას დღგ-ს ჩათვლით
1)
დ1610 X  პრინტერი
კ 3110 X  შპს XXX

2)
დ 3110 X  შპს XXX
კ 1110 X  ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში 

აი დღგ-ს რა გატარება ექნება??

დღგ გატარება ასე იქნება 3340 3110

Posted by: keandra 5 Jul 2016, 12:00
მაქვს რესტორანი შპს-დ დარეგისტრირებული. და მინდა ინდმეწარმედ დარეგისტრირება რიგი მიზეზთა გამო.
ამ შპს-ს სახელზე არსებული ქონებას რა ვუყო? რა ხდება ამ დროს? მინდა რომ ინდმეწარმის სახელზე გადავიდეს ეს ქონება. მივყიდო?

Posted by: MAX_G 5 Jul 2016, 14:10
გამარჯობა, დახმარება მჭირდება ხელფასის ჩარიცხვასთან დაკავშირებით, ხელფასის გარდასად რამდენი გადავრიცხო და ა.შ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Jul 2016, 14:42
MAX_G
დარიცხული ხელფასის 20 პროცენტი საშემოსავლო გადასახადი 101001000-კოდზე
მაგ: თუ ხელზე უხდი 500 ლარს 625 უნდა დაურიცხო ბუღალტრულად, 125 უნდა დაუკავო და გადარიცხო ზემოთხსენებულ კოდზე ხოლო 500-ს ჩაურიცხავ ხელფასს

Posted by: MAX_G 5 Jul 2016, 17:24
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 5 Jul 2016, 14:42 )
MAX_G
დარიცხული ხელფასის 20 პროცენტი საშემოსავლო გადასახადი 101001000-კოდზე
მაგ: თუ ხელზე უხდი 500 ლარს 625 უნდა დაურიცხო ბუღალტრულად, 125 უნდა დაუკავო და გადარიცხო ზემოთხსენებულ კოდზე ხოლო 500-ს ჩაურიცხავ ხელფასს

ანუ 25%? მოკლედ ახალი გახსნილი მაქვს შპს და ჯერჯერობით მე ვარ ყველაფერი biggrin.gif

Posted by: Revenant 5 Jul 2016, 23:02
იანვარში ვიყიდე 1180 ლარის საქონელი დღგ ჩათვლით, ოღონდ ფაქტურა გამომიწერეს მარტში 180 ლარზე. შემდეგ აღმოჩნდა რო თანხა იყო შეცდომით და აპრილში გამომიწერეს კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა. ანუ 1180 ლარის მაგივრად დასაბეგრი ოპერაცია უნდა ყოფილილიყო 2360 ლარი. შესაბამისად აპრილში გამომიწერეს კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა უკვე 360 ლარზე. ეხლა რა მაინტერესებს. მარტში მე რო გამომიწერეს 180 ლარზე ფაქტურა ეგ ხო მარტში მე მქონდა ჩათვლილი და 15 რიცხვამდე დეკლარაციას რო წარვადგენ დეკლარაციაში ხო უნდა ასახულიყო. და ეხლა რო 360 ლარს რო გამომიწერენ. ეს 360 ლარი მე აპრილის საანგარიშო პერიოდში უნდა ჩავითვალო? და იმ წინა მარტის თვისას რა ვუყო უნდა დავაზუსტო დეკლარაცია?

Posted by: WealthyTC 6 Jul 2016, 10:18
გამარჯობათ, ძალიან საინტერესო საინვესტიციო შემოთავაზება გვაქვს ჩვენი კომპანიისგან, თვიური 8%-ს მიღება ინვესტირებული თანხიდან, პროცესი სრულიად გამჭვირვალეა და თქვენ გაქვთ 24 საათიანი კონტროლი თქვენი კაპიტალის. დეტალური ინფორმაციისათვის მომწერეთ პირადში

Posted by: Red Hot Chili Peppers 6 Jul 2016, 11:09
MAX_G
დეკლარაციების გადაგზავნა მოგიწესვს შესაბამის თვეში, თუ არასდროს გაგიკეთებია ჯობია ბუღალტერს მიმართო

Posted by: MAX_G 6 Jul 2016, 12:06
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 6 Jul 2016, 11:09 )
MAX_G
დეკლარაციების გადაგზავნა მოგიწესვს შესაბამის თვეში, თუ არასდროს გაგიკეთებია ჯობია ბუღალტერს მიმართო

მადლობა გაიხარე

Posted by: dreamcatchermetkibijo 9 Jul 2016, 12:42
იჯარის საფასური ავანსად გადახდის დროს, შპს-თან და ფ/პ-თან, თვის ბოლო დღეს არსებული კურსით არიცხავთ ხარჯს თუ ავანსად გადარიცხულ თანხას არიცხავთ პირდაპირ?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 9 Jul 2016, 18:58
ჩეკის არარსებობისას ვალდებულების დასაფარად ა/ფაქტურა გამოდგება?

Posted by: levvani 10 Jul 2016, 13:14
Red Hot Chili Peppers
რაო?

თუ სწორედ მივხვდი ჩეკი გაქვს და საბუთი არა?

ა/ფ გამოდგება თუ სასაქონლოს გამოწერის ვალდებულება არ ჰქონდა

Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Jul 2016, 11:45
QUOTE (levvani @ 10 Jul 2016, 13:14 )
Red Hot Chili Peppers
რაო?

თუ სწორედ მივხვდი ჩეკი გაქვს და საბუთი არა?

ა/ფ გამოდგება თუ სასაქონლოს გამოწერის ვალდებულება არ ჰქონდა

ზედნადები მაქვს ჩეკი არ მაქვს და ვალდებულების დასაფარად მაიტერესებს ა/ფაქტურა გამოდგება თუ არა?

Posted by: levvani 12 Jul 2016, 15:17
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
ზედნადები მაქვს ჩეკი არ მაქვს და ვალდებულების დასაფარად მაიტერესებს ა/ფაქტურა გამოდგება თუ არა?

უკვე გიპასუხე
QUOTE
ა/ფ გამოდგება თუ სასაქონლოს გამოწერის ვალდებულება არ ჰქონდა


Posted by: Red Hot Chili Peppers 12 Jul 2016, 16:14
QUOTE (levvani @ 12 Jul 2016, 15:17 )
Red Hot Chili Peppers
QUOTE
ზედნადები მაქვს ჩეკი არ მაქვს და ვალდებულების დასაფარად მაიტერესებს ა/ფაქტურა გამოდგება თუ არა?

უკვე გიპასუხე
QUOTE
ა/ფ გამოდგება თუ სასაქონლოს გამოწერის ვალდებულება არ ჰქონდა

სასაქონლოს გარეშე როგორ შევიძენდი საქონელს ან ვალდებულება როგორ გამიჩნდებოდა?
help.gif

Posted by: levvani 12 Jul 2016, 17:10
Red Hot Chili Peppers

საქონლის შეძენა არაა აუცილებელი თანხის გადასახდელად biggrin.gif მომსახურებასაც იძენ ნაღდი ფულით wink.gif

გამოგიწეროს ფაქტურა არ იქნება პრობლემა უბრალოდ გაითვალისწინე რომ ხშირი შემთხვევა არ უნდა იყოს ეს wink.gif

Posted by: nk44 12 Jul 2016, 22:39
eek.gif eek.gif

Posted by: dreamcatchermetkibijo 13 Jul 2016, 11:00
როდესაც ძირითად საშუალებას ვუცვლი ფილიალს, სხვა ობიექტზე მიმაქვს, პროგრამაში როგორი ოპერაცია გავაკეთო, უბრალოდ დავაკორექტირო ძირითადი საშუალების ანგარიში (ფილიალის კოდის ნომერს ვგულისმობ) , თუ გადავიტანო ერთი ანგარიშიდან ნაშთი სხვა ანგარიშზე . (ანუ გავხნა ახალი ანგარიში ახალი ფილიალის კოდით)

Posted by: ZZZ777 13 Jul 2016, 11:34
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 13 Jul 2016, 11:00 )
როდესაც ძირითად საშუალებას ვუცვლი ფილიალს, სხვა ობიექტზე მიმაქვს, პროგრამაში როგორი ოპერაცია გავაკეთო, უბრალოდ დავაკორექტირო ძირითადი საშუალების ანგარიში (ფილიალის კოდის ნომერს ვგულისმობ) , თუ გადავიტანო ერთი ანგარიშიდან ნაშთი სხვა ანგარიშზე . (ანუ გავხნა ახალი ანგარიში ახალი ფილიალის კოდით)

გააჩნია როგორ გაქვს აწყობილი პროგრამაში. თუ ძირითადი საშუალებები ფილიალების მიხედვით გაქვს გაყოფილი ქვეანგარიშებად მაშინ გადაიტანე თუ ერთად გაქვს ყველა და ფილიალების მიხედვით არ გაქვს დაყოფილი მაშინ არაა smile.gif
საგადასახადო კუთხით არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პროგრამაში როგორ გექნება, უფრო შიდა ბუღალტრული პოლიტიკაა.

Posted by: alles-wird-ok 13 Jul 2016, 16:15
შპს რომელიც ახორციელებს ფულად გზავნილებს და აბარებს ყოველ კვარტალში ეროვნულ ბანკს ინფორმაციებს

ვინმეს თუ შეგივსიათ ? ეს ფორმები

Posted by: zikoziko13 18 Jul 2016, 23:23
გამარჯობათ, მაინტერესებს როგორ აღვრიცხო პროგრამაში წარმოების პროცესი. მაგ. მზა პროდუქციის ერ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს შეადგენს ელ. ენერგია. ფაქტიურად წარმოება ხდება ყოველდღიურად, შესაბამისად წარმოებული ერთეულის თვითღირებულების გაანგარიშების დროს პროგრამა ამინუსებს ელ. ენერგიას და შესაბამისად არ ითვლის თვითღირებულებას ზუსტად. ელ. ენერგიის ა/ფაქტურა კი მოგეხსენებად თვის ბოლოს მოდის. ამ შემთხვევაში იქნებ მირჩიოთ რამე როგორ მოვიქცე.

Posted by: nk44 18 Jul 2016, 23:59
ახალი გახსნილი მაქვს კვების ობიექტი და ყველაფერს მე ვაკეთებ მიუხედავად იმისა რომ წარმოდგენა არ მაქვს ბუღალტერიაში მაგრამ გზადაგზა ვსწავლობ და მაქვს რამოდენიმე კითხვა და თუ არ დაიზარებ დამეხმარე


1) არის ესეთი სიტუაცია ვღებულობ პროდუქციას და იქნებ მითხრა რა გატარებას ვაკეთებ თუკი მომწოდებელი დღგ-ს გადამხდელია. მაგ 10 კილო კარტოფილი პირობითად ვყიდულობ 10 ლარად იქნებ მითხრა რა გატარება უნდა გავაკეთო

2)როგორ ვატარებ ხელფასებს, იჯარას, კომუნალურებს.

3)როგორ ვატარებ რეალიზებულ პროდუქციას თან მაქვს ტერმინალიც რომლითაც ხდება ბარათით გადახდაც.




ალბათ ძალიან ბევრი რამ ვიკითხე მაგრამ თუ არ დაიზარებთ დაწერეთ რა


Posted by: ZZZ777 19 Jul 2016, 13:05
QUOTE (nk44 @ 18 Jul 2016, 23:59 )
ახალი გახსნილი მაქვს კვების ობიექტი და ყველაფერს მე ვაკეთებ მიუხედავად იმისა რომ წარმოდგენა არ მაქვს ბუღალტერიაში მაგრამ გზადაგზა ვსწავლობ და მაქვს რამოდენიმე კითხვა და თუ არ დაიზარებ დამეხმარე


1) არის ესეთი სიტუაცია ვღებულობ პროდუქციას და იქნებ მითხრა რა გატარებას ვაკეთებ თუკი მომწოდებელი დღგ-ს გადამხდელია. მაგ 10 კილო კარტოფილი პირობითად ვყიდულობ 10 ლარად იქნებ მითხრა რა გატარება უნდა გავაკეთო

2)როგორ ვატარებ ხელფასებს, იჯარას, კომუნალურებს.

3)როგორ ვატარებ რეალიზებულ პროდუქციას თან მაქვს ტერმინალიც რომლითაც ხდება ბარათით გადახდაც.




ალბათ ძალიან ბევრი რამ ვიკითხე მაგრამ თუ არ დაიზარებთ დაწერეთ რა

1) სავარაუდოდ შენც დღგ-ს გადამხდელი ხარ. ამ შემთხვევაში
დ-1610 კ-3110 - 8.47
დ-3340 კ - 3110 1.53

2) ხელფასი : დ-3130 კ-1210/1110
დ-3130 კ-3320
დ-7410 კ-3130
იჯარა დ-7420 - კ-3110
დ3340 - კ-3110
გადახდა დ-3310 კ- 1210/1110 (თუ მეიჯარე იურიდიული პირია)
ფიზიკური პირის შემთხვევაში, კანონი ავალდებულებს მეიჯარეს გახდეს გადასახადის გადამხდელი თუმცა ხშირ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტის ფუნქციას ითავსებს ხოლმე იჯარის მიმღები.
კომუნალურები: დ-7445 კ-3110
დ-3340 კ-3110

3- რეალიზაცია დ-1410 კ-6110
დ-1410 კ-3330
დ-7210 კ-1610 საქონლის ჩამოწერა
გადახდა დ-1110/1210 კ-1410 ( ნაღდი- უნაღდო)
ეს გატარებები მართებულია თუ შენ ხარ დღგ-ს გადამხდელი.

Posted by: dreamcatchermetkibijo 19 Jul 2016, 13:24
გამარჯობა,
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის გაუქმებისთვის გამოწერილი მაქვს დანართი 1(თანდართულ ჩეკთან ერთად), ნაცვლად დანართი #8-ისა. საგადასახადო არ მიღიარებს გაუქმების აქტს ?

Posted by: ZZZ777 19 Jul 2016, 13:27
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 19 Jul 2016, 13:24 )
გამარჯობა,
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის გაუქმებისთვის გამოწერილი მაქვს დანართი 1(თანდართულ ჩეკთან ერთად), ნაცვლად დანართი #8-ისა. საგადასახადო არ მიღიარებს გაუქმების აქტს ?

შენც ადექი და დანართი#8-ში შეავსე იგივე ინფორმაცია .

Posted by: dreamcatchermetkibijo 19 Jul 2016, 13:35
QUOTE (ZZZ777 @ 19 Jul 2016, 13:27 )
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 19 Jul 2016, 13:24 )
გამარჯობა,
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის გაუქმებისთვის გამოწერილი მაქვს დანართი 1(თანდართულ ჩეკთან ერთად), ნაცვლად დანართი #8-ისა. საგადასახადო არ მიღიარებს გაუქმების აქტს ?

შენც ადექი და დანართი#8-ში შეავსე იგივე ინფორმაცია .

სულ დანართი 1-ით მაქვს გაუქმებები გამოწერილი 1 წელია, მაგიტომ მაინტერესებს რამდენად მიუღებელია ეს ფაქტი

Posted by: ZZZ777 19 Jul 2016, 15:00
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 19 Jul 2016, 13:35 )
QUOTE (ZZZ777 @ 19 Jul 2016, 13:27 )
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 19 Jul 2016, 13:24 )
გამარჯობა,
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის გაუქმებისთვის გამოწერილი მაქვს დანართი 1(თანდართულ ჩეკთან ერთად), ნაცვლად დანართი #8-ისა. საგადასახადო არ მიღიარებს გაუქმების აქტს ?

შენც ადექი და დანართი#8-ში შეავსე იგივე ინფორმაცია .

სულ დანართი 1-ით მაქვს გაუქმებები გამოწერილი 1 წელია, მაგიტომ მაინტერესებს რამდენად მიუღებელია ეს ფაქტი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №186
2006 წლის 10 მარტი

დანართი №1

მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების (ჩეკის განაღდების) ან მოლარე-ოპერატორის მიერ შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის ფაქტის ფიქსაციის

აქტი



თარიღი: ,,---------“ ,,------------“ 200 წ. აქტი შედგენილია -------- სთ --------- წთ-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
საწარმოს დასახელება, მისამართი, სადაც რეგისტრირებულია სსა, სსა-ის მოდელი, საქარხნო ნომერი

შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის შემთხვევაში:
(აქტი უნდა შედგეს დაუყოვნებლივ)

მოლარე-ოპერატორის -------------------------მიერ ------------------------ საათსა
(გვარი, სახელი)
და----- წუთზე ამობეჭდილ იქნა ჩეკი №, რომელშიც ნაცვლად -------------------------------------ისა
(თანხის ოდენობა, ლარი, თეთრი)

შეცდომით შეყვანილ იქნა ---------------------------------------- , რის გამოც შესაბამისი
(თანხის ოდენობა, ლარი, თეთრი)
ოდენობით უნდა მოხდეს z ანგარიშში დასაფიქსირებელი ამონაგები თანხის კორექტირება.

მოლარე-ოპერატორი: ------------------------------------------------
(ხელმოწერა)
მოლარე-ოპერატორის
საქმიანობაზე ზედამხედველობის
განმახორციელებელი პირი: ------------------------------------------------
(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების (ჩეკის განაღდების) შემთხვევაში:
(აქტი უნდა შედგეს მომხმარებელზე ფულის გადაცემამდე)
მომხმარებლის ---------------------------------------------------------------------------------------------------
(მომხმარებლის გვარი, სახელი, პიროვნების საიდენტიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტის დასახელება, დოკუმენტის ნომერი)

მიერ წარმოდგენილ №------- ჩეკის------------------------------------------------- მიხედვით
(ჩეკის რეკვიზიტები: თანხა, ნომერი, გაცემის თარიღი და დრო (საათი, წუთი)
მასზე დაბრუნებულ იქნა ---------------- ლარი -------- თეთრი და უკან მიღებულ იქნა ამ ჩეკით შეძენილი საქონელი --------------------------------------------, რის გამოც შესაბამისი
(საქონლის დასახელება, რაოდენობა)
ოდენობით უნდა მოხდეს z ანგარიშში დასაფიქსირებელი ამონაგები თანხის კორექტირება.
განაღდებული (გაუქმებული) ჩეკი აქტს თან ერთვის.
მოლარე-ოპერატორი: --------------------------------------------------
(ხელმოწერა)
მომხმარებელი: ---------------------------------------------------
(ხელმოწერა)
მოლარე-ოპერატორის
საქმიანობაზე ზედამხედველობის
განმახორციელებელი პირი: -----------------------------------------------
(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

ეხლა გადავამოწმე და დანართი 1 ით უნდა გაკეთდეს. დანართი 8 რომელია? გაქვს ფორმა ?smile.gif

Posted by: anuuuki 20 Jul 2016, 17:07
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 19 Jul 2016, 13:35 )
QUOTE (ZZZ777 @ 19 Jul 2016, 13:27 )
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 19 Jul 2016, 13:24 )
გამარჯობა,
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის გაუქმებისთვის გამოწერილი მაქვს დანართი 1(თანდართულ ჩეკთან ერთად), ნაცვლად დანართი #8-ისა. საგადასახადო არ მიღიარებს გაუქმების აქტს ?

შენც ადექი და დანართი#8-ში შეავსე იგივე ინფორმაცია .

სულ დანართი 1-ით მაქვს გაუქმებები გამოწერილი 1 წელია, მაგიტომ მაინტერესებს რამდენად მიუღებელია ეს ფაქტი

დანართი 8 უნდა იყოს შევსებული ჩეკით და ჩეკის ასლით
1 ვნახე ეხლა და ინფორმაცია კი იგივე ივსება და შეიძლება ეგეც ჩაითვალოს,ვიკითხავ ზუსტად და დავწერ

Posted by: dreamcatchermetkibijo 20 Jul 2016, 19:23
anuuuki
ZZZ777


კი ინფორმაცია იგივე ივსება ორივე დანართში. უბრალოდ ბოლო ბრძანების მიხედვით დანართი #8 ფორმით უნდა შედგეს აქტი. საგადასახადოში მუშაობს ახლობელი და როგორც მითხრა ჩაგითვლიანო გაუქმებად, პრობლემა არ გექნებაო, მთავარია ყველა ინფორმაცია სწორად იყოს შევსებული რასაც მოითხოვს აქტი.

Posted by: anuuuki 21 Jul 2016, 15:42
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 20 Jul 2016, 19:23 )
anuuuki
ZZZ777


კი ინფორმაცია იგივე ივსება ორივე დანართში. უბრალოდ ბოლო ბრძანების მიხედვით დანართი #8 ფორმით უნდა შედგეს აქტი. საგადასახადოში მუშაობს ახლობელი და როგორც მითხრა ჩაგითვლიანო გაუქმებად, პრობლემა არ გექნებაო, მთავარია ყველა ინფორმაცია სწორად იყოს შევსებული რასაც მოითხოვს აქტი.

საგადასახადოში ვარ მეც და დანართი 8ს ვავსებინებთ ყოველთვის და იმის შევსება ჯობია, მაგრამ ჩათვლით ისიც ჩაითვლება

Posted by: ZZZ777 23 Jul 2016, 13:36
anuuuki
dreamcatchermetkibijo

ფინანსთა მინისტრის ბრძანებები 186ის 4 პუნქტი და და 994-ის 20 პუნქტი, ორივე კონსოლიდირებული ვერსიები მაქვს და ორივე მოქმედია, შინაარსობრივად ორივე იდენტურია უბრალოდ ერთს დანართი #8 ჰქვია მეორეს დანართი #1. ანუ დავას იმაზე რომ ერთია სწორი ან მეორე ცოტა უაზრობად მიმაჩნია.

პ.ს მე მაგალითად დანართი #578954 დავარქმევ და პრობლემა არ მექნება მაკონტროლებელ ორგანოებთან.
მადლობა.

Posted by: anuuuki 23 Jul 2016, 15:42
QUOTE (ZZZ777 @ 23 Jul 2016, 13:36 )
anuuuki
dreamcatchermetkibijo

ფინანსთა მინისტრის ბრძანებები 186ის 4 პუნქტი და და 994-ის 20 პუნქტი, ორივე კონსოლიდირებული ვერსიები მაქვს და ორივე მოქმედია, შინაარსობრივად ორივე იდენტურია უბრალოდ ერთს დანართი #8 ჰქვია მეორეს დანართი #1. ანუ დავას იმაზე რომ ერთია სწორი ან მეორე ცოტა უაზრობად მიმაჩნია.

პ.ს მე მაგალითად დანართი #578954 დავარქმევ და პრობლემა არ მექნება მაკონტროლებელ ორგანოებთან.
მადლობა.

დანართი #1 რაც აქ დაიდო რომელი წლის არის ბრძანებაში არის? 2006 წლის ბრძანებაში იყოო

Posted by: daviti8888 24 Jul 2016, 14:50
მოკლედ, ტურის გაკეთება მინდა საქართველოს მასშტაბით და არ ვიცი საგადასახადო ასეთ შემთხვევაში როგორ მოქმედებს? შ.პ.ს მაქვს გაკეთებული და მაგ პონტში.
აქ იმიტომ დავწერე, რომ მაინც გამოცდილი ბუღალტერები ხართ და

Posted by: g.tsitsava@gmail.com 25 Jul 2016, 13:08
ხალხო იქნებ მირჩიოთ რაიმე სოლიდური სასწავლებელი, ბუღალტერიის შეწავლით ვარ დაინტერესებული. წინასწარ გმადლობთ...

Posted by: minii 25 Jul 2016, 13:28
g.tsitsava@gmail.com

ACCA
* * *
მაქვს ასეთი კითხვები:
1. რა შემთხვევაში ითვლება ინდივიდუალური მეწარმე იურიდიულ პირად?
2. ოქროს იმპორტზე რა გადასახადია და შეზღუდვებს თუ აწესებს სახელმწიფოო??

Posted by: Attolini 25 Jul 2016, 21:34
არის შპს. გასცემს სესხებს ინტერნეტის მეშვეობით. დღგ-თი იბეგრება რამე?

Posted by: The DoctoR 26 Jul 2016, 10:19
გამარჯობათ. ვინც ერკვევით მაინტერესებს ACCA ძველი წიგნები და ახალი რით განსხვავდება ერთმანეთისგან?

Posted by: ZZZ777 26 Jul 2016, 16:32
QUOTE (Attolini @ 25 Jul 2016, 21:34 )
არის შპს. გასცემს სესხებს ინტერნეტის მეშვეობით. დღგ-თი იბეგრება რამე?

დღგ-ს მიზნებისთვის სესხის გაცემა ითვლება ფინანსურ მომსახურებად, რაც გათავისუფლებულია დღგ-ს დაბეგვრის რეჟიმისგან.

Posted by: bususxuna 26 Jul 2016, 16:35
The DoctoR
QUOTE
ამარჯობათ. ვინც ერკვევით მაინტერესებს ACCA ძველი წიგნები და ახალი რით განსხვავდება ერთმანეთისგან?

ძველს რომელი წლიდან მიიჩნევ, 2008 წლის გამოცემები ეხლა ჩავაბარე, 2005 მდეც არაფერი შემხვედრია განსხვავებული,უფრო იქეთ არვიცი

Posted by: ZZZ777 26 Jul 2016, 16:40
bususuxuna







smile.gifsmile.gifsmile.gif







Posted by: Attolini 26 Jul 2016, 17:38
არის შპს. დამფუძნებელი ყავს კიპრული ოფშორული კომპანია. დამფუძნებელზე გადახდილი დივიდენდი იბეგრება?

Posted by: anuuuki 27 Jul 2016, 09:30
QUOTE (Attolini @ 26 Jul 2016, 17:38 )
არის შპს. დამფუძნებელი ყავს კიპრული ოფშორული კომპანია. დამფუძნებელზე გადახდილი დივიდენდი იბეგრება?

დივიდენდი არ უნდა დაიბეგროს და მოგება კი, წესით ესეა ვნახავ ზუსტად თუ გინდა მომწერე პმ

Posted by: XlargeXsmall 27 Jul 2016, 09:42
მშენებლობაში რა განსხვავებაა ფორმა 2 და ფორმა 3 -ს შორის ? შეგიძლიათ ვინმე ამიხსნას მოკლედ მაინც? ფორმა 2 ეს არის წინასწარ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვა თუ უკვე ფაქტიური ? თუ ფაქტიურია, მაშინ ფორმა 3 რაღა ჯანდაბაა ? ძალიან გთხოვთ გამარკვიეთ ვინც იცით... მადლობა

Posted by: minii 27 Jul 2016, 12:29
მაქვს ასეთი კითხვები:
1. რა შემთხვევაში ითვლება ინდივიდუალური მეწარმე იურიდიულ პირად?
2. ოქროს იმპორტზე რა გადასახადია და შეზღუდვებს თუ აწესებს სახელმწიფოო??

Posted by: takotatuli1989 27 Jul 2016, 16:10
minii
ინდ. მეწარმე იურიდიული პირი არაა არც ერთ შემთხვევაში

Posted by: tiko_tiko88 27 Jul 2016, 17:34
გამარჯობათ. რომ გამარკვიოთ მცირე მეწარმისგან შესყიდვების გამოქვითვა რამდენად შეიძლება ხარჯში. ექსპერტი კოტე გორბატკოვი ამბობს რომ არ შეგვიძლია, შემოსავლების სამსახურში გვპასუხობენ რომ შგვიძლია.. მადლობთ

Posted by: anuuuki 27 Jul 2016, 17:56
QUOTE (tiko_tiko88 @ 27 Jul 2016, 17:34 )
გამარჯობათ. რომ გამარკვიოთ მცირე მეწარმისგან შესყიდვების გამოქვითვა რამდენად შეიძლება ხარჯში. ექსპერტი კოტე გორბატკოვი ამბობს რომ არ შეგვიძლია, შემოსავლების სამსახურში გვპასუხობენ რომ შგვიძლია.. მადლობთ

მიკროს გამოქვითვა არ შეიძლება და მცირე ჩვეულებრივად იქვითება, ბატონი კოტე რას ამბობს არ ვიცი მაგრამ კანონით ეგრეა : ))

Posted by: XlargeXsmall 27 Jul 2016, 19:22
მშენებლობაში რა განსხვავებაა ფორმა 2 და ფორმა 3 -ს შორის ? შეგიძლიათ ვინმე ამიხსნას მოკლედ მაინც? ფორმა 2 ეს არის წინასწარ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვა თუ უკვე ფაქტიური ? თუ ფაქტიურია, მაშინ ფორმა 3 რაღა ჯანდაბაა ? ძალიან გთხოვთ გამარკვიეთ ვინც იცით... მადლობა

Posted by: elene_e 28 Jul 2016, 01:20
გამარჯობა,

ჩემი ბიზნესისთვის მაქვს გაკეთებული ფინანსური ანგარიშგების პროგნოზები და მჭირდება გადამოწმება, იქნებ ვინმე ღვთისნიერი ფინანსისტი დამეხმაროთ? :/

Posted by: lashalash 28 Jul 2016, 02:59
გამარჯობათ, ფბ გვერდის გაკეთება და ტურისტები საზღვარგარეთიდან შემოყვანა მინდა, გამოცდილებაც მაქვს ამ სფეროში, ინდ მეწარმედ უნდა დავრეგისტრირდე? თუ შპს? მჭირდება თუ არა ბუღალტერი და საერთოდ შეიძლება თუ არა საერთოდ არ დავფიქსირდე საშემოსავლოში? ისევე როგორც მაგალითდ ბინის გაქირავებისას ხდება ხოლმე..

Posted by: anuuuki 28 Jul 2016, 09:44
QUOTE (lashalash @ 28 Jul 2016, 02:59 )
გამარჯობათ, ფბ გვერდის გაკეთება და ტურისტები საზღვარგარეთიდან შემოყვანა მინდა, გამოცდილებაც მაქვს ამ სფეროში, ინდ მეწარმედ უნდა დავრეგისტრირდე? თუ შპს? მჭირდება თუ არა ბუღალტერი და საერთოდ შეიძლება თუ არა საერთოდ არ დავფიქსირდე საშემოსავლოში? ისევე როგორც მაგალითდ ბინის გაქირავებისას ხდება ხოლმე..

პმ მომწერე თუ გინდა დაგაკვალიანებ

Posted by: Red Hot Chili Peppers 28 Jul 2016, 12:31
QUOTE (tiko_tiko88 @ 27 Jul 2016, 17:34 )
გამარჯობათ. რომ გამარკვიოთ მცირე მეწარმისგან შესყიდვების გამოქვითვა რამდენად შეიძლება ხარჯში. ექსპერტი კოტე გორბატკოვი ამბობს რომ არ შეგვიძლია, შემოსავლების სამსახურში გვპასუხობენ რომ შგვიძლია.. მადლობთ

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმეს შეუძლია ისარგებლოს 5%დაბეგვრის რეჟიმით ასევე შეუძლია 3%დაბეგვრის რეჟიმით თუ გააჩნია ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ერთობლივი შემოსავლის 60 პროცენტის ოდენობის ხარჯების (გარდა დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასის ხარჯისა)
დამადასტურებელი დოკუმენტები.

Posted by: takotatuli1989 28 Jul 2016, 12:36
Red Hot Chili Peppers
სხვა შეკითხვა დასვა.. ანუ მცირე მეწარმისგან რომ ვიყიდი რაიმეს გამოვქვითავ თუ არაო... აუცილებლად გამოქვითავს, შეზღუდვა მხოლოდ მიკრო მეწარმეებზეა.


რა ყველა ექსპერტია ამ ქვეყანაში ღმერთო ჩემო facepalm.gif vis.gif

Posted by: gagamaru 28 Jul 2016, 13:55
3 წელია შპს მ მუშაობა შეწყვიტა. ერთი სალარო აპარატი დარჩა რეგისტრირებული და მოვახსნევინო მინდა.რამე ჯარიმები ხო არ იქნება დარიცხული თუ იცით ამ აპარატის მომსახურების?

Posted by: Assassin_ 28 Jul 2016, 15:16
elene_e

მიდი აბა გამოუშვი იქნებ შევძლო დახმარება

Posted by: levvani 28 Jul 2016, 15:50
gagamaru
QUOTE
3 წელია შპს მ მუშაობა შეწყვიტა. ერთი სალარო აპარატი დარჩა რეგისტრირებული და მოვახსნევინო მინდა.რამე ჯარიმები ხო არ იქნება დარიცხული თუ იცით ამ აპარატის მომსახურების?


შეიძLება იყოს მაგრამ ბევრიო არაფერი. ხელშეკრულების გაუქმების თარიღის შემდეგ მომსახურების საფასურის დარიცხვაც წყდება შესაბამისად რა დრომდეც გემსახურებოდა მხოლოდ ის გექნება გადასახდელი და მოხსნის საფასური თუ არ ვცდები 40 ან 50 ლარი.

Posted by: anuuuki 28 Jul 2016, 16:56
თუ იცით ვინმემ კომპანიებს ვაკანსი აქვთ ხოლმე საგადასახადო კონსულტანტი ან რამე მსგავსი? ან რა სახელი ქვია მაგ კადრს ? : ))))))))

Posted by: tsiqara 28 Jul 2016, 20:35
ვარ ინდ.მეწარმე, მაქვს მინი-მარკეტი, საცალო ვაჭრობა, წლიური ბრუნვა არ აღემატება 30,000 ლარს , მაინტერესებს შედის თუ არა ჩემი საქმიანობა მცირე ბიზნესში?

Posted by: YNWA 28 Jul 2016, 23:17
გამარჯობა,

იურიდიულმა პირმა(შპს) არადაკავშირებულ ფიზიკურ პირს შეიძლება მიასესხოს თანხა ნებისმიერ პროცენტში?

თუნდაც 1% წლიურში ან პირიქით 100% წლიურში? არის რომელიმე ორგანოს მიერ დადგენილი რამე მინიმალური ან მაქსიმალური საპროცენტო ზღვარი?


მადლობა.

Posted by: anuuuki 29 Jul 2016, 09:32
QUOTE (tsiqara @ 28 Jul 2016, 20:35 )
ვარ ინდ.მეწარმე, მაქვს მინი-მარკეტი, საცალო ვაჭრობა, წლიური ბრუნვა არ აღემატება 30,000 ლარს , მაინტერესებს შედის თუ არა ჩემი საქმიანობა მცირე ბიზნესში?

30000 მცირე ბიზნესთან არაფერ შუაში არაა, მცირე ბიზნესის ბრუნვა 100 000ს არ უნდა აღემატებოდეს. შენ თუ გინდა აიღე მცირე ბიზნესის სტატუსი თუ გინდა ნუ აიღებ, არავინ გავალდებულებს

Posted by: advanced_clubber 29 Jul 2016, 14:36
გამარჯობა
იყიდება ორის ბუღალტერია (მრავალვალუტიანი) 5 მომხმარებლიანი , ფასი 1000 USD , საჭიროებს უბრალოდ განახლებას...



დარეკეთ ნომერზე 551 81 85 05

Posted by: lashalash 29 Jul 2016, 17:58
anuuuki
მოგწერეთsmile.gif
........................................

Posted by: anuuuki 29 Jul 2016, 18:01
QUOTE (lashalash @ 29 Jul 2016, 17:58 )
anuuuki
მოგწერეთsmile.gif
........................................

არ არი არაფერი : ((( არ მომსვლიაა .............................

Posted by: Red Hot Chili Peppers 29 Jul 2016, 18:59
takotatuli1989
და შენ თვლი თავს ექსპერტად?

Posted by: ninichkako 30 Jul 2016, 18:18
იჯარით მაქვს აღებული ფართი ორგანიზაციისგან რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი. ამ შემთხვევაში ანგარიშფაქტურას ვერ გამომიწერს და როგორ მოვიქცე? თვის ბოლოს მიღება-ჩაბარების აქტი რომ გავაფორმო მისაღებია?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 31 Jul 2016, 11:10
ninichkako
ხელშეკრულებას გააფორმებ, გადახდისას კი ან გადაურიცხავ ან შემოსავლის ორდერს და ჩეკს მოცემს თუ საწარმოა

Posted by: =ლაშა= 31 Jul 2016, 12:27
ბუღალტერებო ერთი კითხვა მაქ,,,საქმიანობას ვაწარმოებ 6კვ პატარა ბუტკასავითაა და ნავაჭრი დღიური 80 ლ,,არ არის და სალარო აპარატი მაქ,და მომეთხოვება? არადა 7 თვეში 15.000 მაქ ბრუნვა,,,

Posted by: anuuuki 31 Jul 2016, 14:08
QUOTE (ლაშა2012 @ 31 Jul 2016, 12:27 )
ბუღალტერებო ერთი კითხვა მაქ,,,საქმიანობას ვაწარმოებ 6კვ პატარა ბუტკასავითაა და ნავაჭრი დღიური 80 ლ,,არ არის და სალარო აპარატი მაქ,და მომეთხოვება? არადა 7 თვეში 15.000 მაქ ბრუნვა,,,

20 ლარიც რომ იყოს ნავაჭრი წელიწადში, სალარო აპარატი მაინც მოგეთხოვება თუ ვაჭრობაა
* * *
ვაპირებ ბუღალტრული ფირმის გაკეთებას და რამოდენიმე კარგი ბუღალტერი მჭირდება, ვინმე ხომ არ იცით რომ უნდოდეს მუშაობა?

Posted by: themiddle 31 Jul 2016, 16:37
გამარჯობა ყველას

ვარ დამწყები ბუღალტერი და ინქებ დამეხმაროთ დაცინვის გარეშე ))

მოკლედ ძირითადი საშუალება რომლის ჯგუფის ჯამი 1000 ლარზე ნაკლებია ის სრულიად გამოიქვითება თუ თვითონ მაგალითად მაცივრის ფასი 999 რო იყოს შემიძლია გამოვქვითო?

და ექსპლუატაციაში შესვლის წელს რომ სრულიად გამოვიქვითავთ ამ ძირითად საშუალებას შემდეგ წელს რა უნდა ვუქნათ როცა ისევ ხმარებაშია?

მადლობა

Posted by: Despo 31 Jul 2016, 16:42
anuuuki
რო გითხრა რომ მაგარი ვარ თქო მოგატყუებ შეიძლება ითქვამს დამწყები ვარ მაგრამ ვუკეთებ საბუთებს ინდმეწარმეს და ორ შპს-ს და არანაირი ჯარიმა არ ამიკიდია შემოწმების დორს. ვიყავი სტაჟიორი სხვადასხვა საბუღალტრო კომპანიებში "ანაგელში" Financial Outsource-ში. ვიცი ORIS, Superfin, Word, Excel

შეგიძლია ამიყვანო დამხმარედ პატარ პატარა კომპანიებს გავრთმევ თავს მშვენივრად და დიდ ორგანიზაციებზეც შემიძლია დახამრება.

Posted by: tsiqara 31 Jul 2016, 17:41
QUOTE (anuuuki @ 29 Jul 2016, 09:32 )
QUOTE (tsiqara @ 28 Jul 2016, 20:35 )
ვარ ინდ.მეწარმე, მაქვს მინი-მარკეტი, საცალო ვაჭრობა, წლიური ბრუნვა არ აღემატება 30,000 ლარს , მაინტერესებს შედის თუ არა ჩემი საქმიანობა მცირე ბიზნესში?

30000 მცირე ბიზნესთან არაფერ შუაში არაა, მცირე ბიზნესის ბრუნვა 100 000ს არ უნდა აღემატებოდეს. შენ თუ გინდა აიღე მცირე ბიზნესის სტატუსი თუ გინდა ნუ აიღებ, არავინ გავალდებულებს

ბიზნესის რამდენიმე ფორმა ეკრძალება მცირე ბიზნესს და როგორც ვნახე ვაჭრობა შეიძლება. ანუ რო დავრეგისტრირდე მცირე ბიზნესად საშემოსავლო შემიმცირდება? როგორც ვიცი 5% ში ბეგრავენ მცირე ბიზნესს . ახლა ვიხდი 20%

Posted by: anuuuki 31 Jul 2016, 17:45
QUOTE (tsiqara @ 31 Jul 2016, 17:41 )
QUOTE (anuuuki @ 29 Jul 2016, 09:32 )
QUOTE (tsiqara @ 28 Jul 2016, 20:35 )
ვარ ინდ.მეწარმე, მაქვს მინი-მარკეტი, საცალო ვაჭრობა, წლიური ბრუნვა არ აღემატება 30,000 ლარს , მაინტერესებს შედის თუ არა ჩემი საქმიანობა მცირე ბიზნესში?

30000 მცირე ბიზნესთან არაფერ შუაში არაა, მცირე ბიზნესის ბრუნვა 100 000ს არ უნდა აღემატებოდეს. შენ თუ გინდა აიღე მცირე ბიზნესის სტატუსი თუ გინდა ნუ აიღებ, არავინ გავალდებულებს

ბიზნესის რამდენიმე ფორმა ეკრძალება მცირე ბიზნესს და როგორც ვნახე ვაჭრობა შეიძლება. ანუ რო დავრეგისტრირდე მცირე ბიზნესად საშემოსავლო შემიმცირდება? როგორც ვიცი 5% ში ბეგრავენ მცირე ბიზნესს . ახლა ვიხდი 20%

როცა მცირე ბიზნესის სტატუსი გაქვს ბრუნვის 5 %ს იხდი, ბუღალტერიას არ აწარმოებ და თუ ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტიც გექნა 60% ან მეტი მაშინ 3 %ით იბეგრები. ანუ გადასახადი თითქმის იგივე გამოდის რაც ჩვეულებრივი მეწარმის დროს 20 %ია და ეს 5%, იმიტო რომ ის ხარჯში ბევრ რაღაცას ატარებს და მოგებაზე იბეგრება მარტო
მგონი კარგად აგიხსენი biggrin.gif:D:D თუ ვერ გაიგე მომწერე

Posted by: =ლაშა= 31 Jul 2016, 21:13
anuuuki
აზრზე თუ ხარ კანონების ისე მიპასუხე...რას ქვია 20ლ თუ ვაჭრობ საკასო მომეთხოვება? წესით როდესაც წლიური 30.000 ნაკლები კაქ საკასო არ მოგეთხოვება და სანამ შენ აზრს დაახეთქებდი საკასო გავაუქმე უკვე რადგან მითხრეს უკვე რომ არ მეკისრება სალარო აპარატი

Posted by: anuuuki 31 Jul 2016, 21:40
QUOTE (ლაშა2012 @ 31 Jul 2016, 21:13 )
anuuuki
აზრზე თუ ხარ კანონების ისე მიპასუხე...რას ქვია 20ლ თუ ვაჭრობ საკასო მომეთხოვება? წესით როდესაც წლიური 30.000 ნაკლები კაქ საკასო არ მოგეთხოვება და სანამ შენ აზრს დაახეთქებდი საკასო გავაუქმე უკვე რადგან მითხრეს უკვე რომ არ მეკისრება სალარო აპარატი

ვაჭრობა როცაა მიკროს არავინ იძლევა და ძალიან გთხოვ ცოდნაზე ნუ მელაპარაკები რა , იკითხე და გიპასუხე და რაც გინდა ის გიქნია wink.gif მე არ ვიცი ალბათ კანონი და შენ იცი : ))))) იძახი "ნავაჭრიო" და ე.ი ჯიხურში ვაჭრობ, კოდექსში თუ ჩაიხედები ნახავ რომ ვაჭრობასთან მიკრო ბიზნესი (თუ შენი ხელით შექმნილ რამეს არ ყიდი) არაფერ შუაშია და არც 30000იანი ზღვარია კავშირში wink.gif

Posted by: Despo 31 Jul 2016, 21:42
ლაშა2012
Mag shemtxvevashi tu salaro aparati ar mogetxoveba saidan gaigeben navchri 30.000 gaqvs tu 35.000?

Posted by: anuuuki 31 Jul 2016, 21:46
QUOTE (ლაშა2012 @ 31 Jul 2016, 21:13 )
anuuuki
აზრზე თუ ხარ კანონების ისე მიპასუხე...რას ქვია 20ლ თუ ვაჭრობ საკასო მომეთხოვება? წესით როდესაც წლიური 30.000 ნაკლები კაქ საკასო არ მოგეთხოვება და სანამ შენ აზრს დაახეთქებდი საკასო გავაუქმე უკვე რადგან მითხრეს უკვე რომ არ მეკისრება სალარო აპარატი

შეგიძლია მთავრობის 415 დადგენილება მოიძიო სადმე და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმებს თვალი გადაავლო თუ ჩემი კანონების ცოდნაში ეჭვი გეპარება wink.gif : ))))))


აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება ფიზიკური
პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას.
2. საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავლებმა კალენდარული წლის განმავლობაში შესაძლოა
გადააჭარბოს 30 000 ლარს.
3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება.
4. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის,
საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა.
5. სათამაშო ბიზნესი.
6. ვაჭრობა.
შენიშვნა: აღნიშნული დანართის მე-6 პუნქტი არ ეხება იმ შემთხვევას, როდესაც ხორციელდება შესყიდული
საქონლის გადამუშავება და მიწოდება.

Posted by: Dr-Rock 31 Jul 2016, 23:36
სალამი!
თუ იცით, ბიტკოინთან დაკავშირებით არსებობს რაიმე რეგულაციის ფორმა საქართველოში?

მე რომ რაიმე სერვისი ან პროდუქტი გავყიდო ონლაინ "ბიტკოინზე", ან არარსებულ - ვირტუალურ ვალუტაზე, ვალდებული ვარ გადავიხადო დღგ?


user posted image

Posted by: Lady_Bird 1 Aug 2016, 10:14
სოფლის მეურნეობის ბუღალტერიასთან არავის გაქვთ შეხება? რაღაც საკითხები მაინტერესებს. ბიოლოგიური აქტივების ფორმირებასთან და პროდუქციის მოყვანასთან დაკავშირებით

Posted by: ninichkako 1 Aug 2016, 11:22
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 31 Jul 2016, 11:10 )
ninichkako
ხელშეკრულებას გააფორმებ, გადახდისას კი ან გადაურიცხავ ან შემოსავლის ორდერს და ჩეკს მოცემს თუ საწარმოა

შემოსავლის ორდერს კი მაძლევს მაგრამ რატომღაც მაინც არასაკმარისად მიმაჩნია smile.gif მადლობა დახმარებისთვის smile.gif

Posted by: Gio_m 1 Aug 2016, 13:13
გამარჯობათ
ინდ მეწარმე ახორციელებს ისეთი ნივთების რეალიზაციას, რომლებიც ინდ მეწარმეობამდე აქვს შეძენილი ან პირადად ფლობდა როგორც ფიზიკური პირი, რეალიზაციისას იბეგრება 20%-ით, რაიმე რისკი ხომ არაა ამ ნივთების წარმოშობასთან დაკავშირებით, როგორც ფიზიკურმა პირმა ხომ არ უნდა გადასცეს თავის თავს, ოღონდ ინდ მეწარმეს ან კიდევ სხვა რა უნდა გაკეთდეს?

Posted by: minii 1 Aug 2016, 15:05
ოქროს ექსპორტზე მაქვს რაღაც კითხვა თუ შეგიძლათ ვინმეს დახმარებაა???

Posted by: bacaco 1 Aug 2016, 18:10
Mokled tqveni daxmareba mchirdeba turistul kompanias varegistrireb shps ze da tanamshromlebs bankshi unda davuricxo formalurad xelpasebi,maniteresebs yivel tve ramdeni procentia gadasaxadi.shriftistvis bodishs gixdit teleponit var. Gtxovt mipasuxot da tu yoveltve ar gadavixade xdlpasebis sashemosavlo ra xdeba mag shemtvxvashi?

Posted by: bususxuna 1 Aug 2016, 18:18
bacaco
20 % იხდი საშემოსავლოს ,ყოველ ჩარიცხულ ხელფასზე, განაცემთა ინფორმაციაა არ შევსებაზე ჯარიმა 100 ლარი, + ყვოველ ვადაგადაცილებულ სრულ და არასრულ თვეზე გადასახდელი თანხის 5 პროცენტი, არაუმეტეს 30%, არანაკლებ 50 ლარი

Posted by: bacaco 1 Aug 2016, 18:32
Prosta ra ambavia adamians yvelapris keebis survils gikagaven da es sashemosavlo rogor unda gadavixado? Anu bankshi rom mival avtomafurad chairicxeba? Tu bugalterma unda moagvaros?

Posted by: anuuuki 1 Aug 2016, 19:56
QUOTE (bacaco @ 1 Aug 2016, 18:32 )
Prosta ra ambavia adamians yvelapris keebis survils gikagaven da es sashemosavlo rogor unda gadavixado? Anu bankshi rom mival avtomafurad chairicxeba? Tu bugalterma unda moagvaros?

სახაზინო კოდია 101001000 და აქ უნდა ჩარიცხო ნებისმიერი ბანკიდან

Posted by: bacaco 1 Aug 2016, 20:05
Vtqvet tu gavcen tveshi 1600 lars xelpass yvela tanamshronelze 320 lars vuxdo sashemosavlo? Ra ambavia

Posted by: levvani 2 Aug 2016, 10:21
bacaco
QUOTE
Vtqvet tu gavcen tveshi 1600 lars xelpass yvela tanamshronelze 320 lars vuxdo sashemosavlo? Ra ambavia

თუ ხელზე გასცემ 1600-ს მაშინ 400 ლარი გექნება გადასახდელი ბიუჯეტში თუ დარიცხულია 1600 მაშინ 320

Posted by: Black-White777 2 Aug 2016, 14:17
კიდევ ერთხელ დავსვამ ამ კითხვას. იმიტომ, რომ ყველამ სხვადასხვა პასუხი გამცა.

შ.პ.ს როდესაც უცხოეთიდან ყიდულობს სერვისსს ანუ გარკვეულ მომსახურეობას. იმ ქვეყნიდან, რომელიც იძლევა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებას - დამატებით რამის გადახდა უწევს სახელმწიფოსთვის? იბეგრება?

ახსნა/განმარტებაც დაურთეთ თუ შეიძლება.

Posted by: grou 2 Aug 2016, 15:05
მეგობრებო, გამოცდილო ბუღალტრებო თქვენი დახმარება მინდა:
მეგობარი ამარაგებს კარფურს სათამაშოებით, რაღაც ერთ სათამაშოს გამოცვლა უნდა იგივეთი (დასვრილია თუ რაღაც), ხოდა თხოვენ რაღაც ერთი-ერთში გაცვლის ზედნადების გაკეთებას. მე ასეთ ზედნადებს არ ვიცნობ და იქნებ დამეხმაროთ რომ ვურჩიო წესიერად, რა ზედნადები უნდა შედგეს როდესაც რამე პროდუქტს ცვლი ზუსტად ანალოგიური მეორეთი. მიწოდების ზედნადები უნდა თუ დისტრიბუციის, თუ შიდა გადაზიდვის? თუ უკან დაბრუნების ზედნადები უნდა დაწეროს და მერე ჩვეულებრივად ახალი მიწოდების (ანუ 2 წედნადები უნდა დაიწეროს)?
ხო, არვიცი მნიშვნელობა აქვს თუ არა, მაგრამ შპს-ა დღგ-ს გადამხდელი.

Posted by: Lady_Bird 3 Aug 2016, 08:22
grou
წესით ის ერთი ცალი უკან უნდა დაიბრუნოს და ახალი ზედნადებით ახალი მიაწოდოს. თუ ერთ ცალზეა საუბარი უბრალოდ ვერ შეაცვლევინებენ? დაელაპარაკოს კატეგორიის მენეჯერს.

Posted by: grou 3 Aug 2016, 13:09
Lady_Bird
QUOTE
წესით ის ერთი ცალი უკან უნდა დაიბრუნოს და ახალი ზედნადებით ახალი მიაწოდოს. თუ ერთ ცალზეა საუბარი უბრალოდ ვერ შეაცვლევინებენ? დაელაპარაკოს კატეგორიის მენეჯერს.

მადლობა ლედი ბერდ, მეც ეგრე ვფიქრობდი ჩემი მოკლე ჭკუით. smile.gif
ანუ ეს რაღაც "ერთი-ერთში შეცვლის", თუ "ჩანაცვლების" ზედნადები არ არსებობს ხომ? და რომ ეუბნებოდნენ ასეთი უნდაო სისულელეა ალბათ ხომ?
ელაპარაკა, მაგრამ სირები არიანო ამ კარფურში და ვინ რას წყვეტს და ვისი ვისაშია ვერ გავიგეო, მაგიტომაც მომმართა (თვითონ ფინანსურ თემებს ვერ ფლობს და იცის რომ მე ვერკვევი, ეგონა ბუღალტერიაც თუ მექნებოდა ამ დონეზე ნაკეთები...).

Posted by: Despo 3 Aug 2016, 13:25
გამრჯობა

ვინმეს თუ გაქვთ სტაჟიორთან დასადები ხელშეკრულება ინქებ გამომიგზავნოთ tornike.despotashvili@gmail.com

მადლობა

Posted by: MoneyBall 3 Aug 2016, 14:07
მეგობრებო მიშველეთ რააა...

3 დღეა ვარკვევ და ვერავინ ზუსტ პასუხს ვერ მცემს ამასთან დაკავშირებით.

1)მოკლედ ასეთი სიტუაცია მაქვს, ჩემი ერთ-ერთი თანამშრომელი გავიდა შვებულებაში, მისი ხელფასია (ვთქვათ) 600 ლარი, ეს თანამშრომელი შვებულებაში ყოფნის პერიოდში შეცვალა მეორე თანამშრომელმა რომლის ხელფასიცაა 300 ლარი. ამ კონკრეტული დროის პერიოდში როგორ განისაზღვრება შემცვლელის ანაზღაურება. რა ოდენობის ხელფასი უნდა ჩაერიცხოს? თავის კუთვნილს + იმ პირის ვინც შეცვალა??? (დღეებზე გადაანგარიშებით რა თქმა უნდა)

2) და იმ შემთხვევაში რა ხდება როცა პირიქითაა სიტუაცია. ანუ შემცვლელს შვებულებაში გასულზე მაღალი ხელფასი აქვს. სადღაც გავიგე რომ ამ შემთხვევაში შემცვლელს დამატებით არ აუნაზღაურდება შვებულებაში გასულის მოვალეობის შესრულებისათვის არაფერი.

იქნებ რამე დადგენილება ან კანონი არსებობს ამასთან დაკავშირებით, დავიტანჯე, მე ვერაფერს მივაგენი. თუ რამე იცით ჩამიგდეთ ან სიტყვიერად ამიხსენით.

მოკლედ, ძალიან დამეხმარებით £$%$£&^£$^ უფროსობისგან დაჩაგრულ დამწყებს wink.gif

Posted by: ZZZ777 3 Aug 2016, 14:36
Black-White777
უკუდაბეგვრის დღგ-თი იბეგრება. არარეზიდენტის საშემოსავლოს რაც შეეხება 1 აპრილამდე უნდა შეავსო ორმაგი დაბეგვრის დეკლარაცია (ფორმა1), წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგიწევს საშემოსავლოს გადახდა.
MoneyBall
მე როგორც მივხვდი კერძო სექტორია ხო? მსგავსი ტიპის ურთიერთობებს არეგულირებს შრომითი კოდექსი. სადაც წერია რომ ანაზღაურების პირობები უნდა განისაზღვროს შრომითი ხელშეკრულებით და შიდაგანაწესის შესაბამისად. ასე რომ ეს დირექტორის გადასაწყვეტია რამდენი იქნება ანაზღაურება? თუ შრომითი ხელშეკრულებით და შიდაგანაწესით არ არის განსაზღვრული.

Posted by: MoneyBall 3 Aug 2016, 14:52
QUOTE (ZZZ777 @ 3 Aug 2016, 14:36 )

მე როგორც მივხვდი კერძო სექტორია ხო?

არა, სახელმწიფო შპს.

სამწუხაროდ შიდაგანაწესით არაა დაზუსტებული ანაზღაურების საკითხები. კოლეგები ზუსტ პასუხს ვერ მცემენ. უშუალო ხელძღვანელი კი 3 დღეა არ პასუხობს ჩემს ზარებს.

მოკლედ რაააა....

მადლობა პასუხისთვის <3

Posted by: Black-White777 3 Aug 2016, 15:04
QUOTE (ZZZ777 @ 3 Aug 2016, 14:36 )
Black-White777
უკუდაბეგვრის დღგ-თი იბეგრება. არარეზიდენტის საშემოსავლოს რაც შეეხება 1 აპრილამდე უნდა შეავსო ორმაგი დაბეგვრის დეკლარაცია (ფორმა1), წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგიწევს საშემოსავლოს გადახდა.
MoneyBall
მე როგორც მივხვდი კერძო სექტორია ხო? მსგავსი ტიპის ურთიერთობებს არეგულირებს შრომითი კოდექსი. სადაც წერია რომ ანაზღაურების პირობები უნდა განისაზღვროს შრომითი ხელშეკრულებით და შიდაგანაწესის შესაბამისად. ასე რომ ეს დირექტორის გადასაწყვეტია რამდენი იქნება ანაზღაურება? თუ შრომითი ხელშეკრულებით და შიდაგანაწესით არ არის განსაზღვრული.

და ძალიან ბევრი კომპანია რომ ვიცი, რომელიც ამ გადასახადს არ იხდის...

მაგათ არ ამოწმებენ?

Posted by: ნანა82 3 Aug 2016, 15:10
გამარჯობა

თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ შპს რომელიც ერთი თვის დაარსებულია დეკლარაციის გადაგზავნა ეკუთვნის?ანუ ნულოვანი დეკლარაცია უნდა გადაიგზავნოს?დეკლარაციაში ყველაგან ნულებს ვწერთ თუ უბრალოდ ცარიელს ვაგზავნით?

მადლობა დახმარებისთვის

Posted by: ZZZ777 3 Aug 2016, 15:57
Black-White777
შემოწმების შემთხვევაში დააჯარიმებენ, სავარაუდოდ არ შეუმოწმებიათ, სსკ-ს მიხედვით მასეა.
ნანა82
მე გირჩევ ნულოვანი გააგზავნო, თუმცა არ გაგზავნის შემთხვევაში არანაირი ჯარიმა არ გეკისრება.
ცარიელში რას გულისხმობ ვერ მივხვდი? ნულები წერია ყველა გრაფაში და პირდაპირ გაუშვებ.

Posted by: ნანა82 3 Aug 2016, 17:28
მადლობა პასუხისთვის. ბრუნვა არანაირი არ აქვს ამ შპს და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ნულოვანს გადავაგზავნი.

Posted by: Black-White777 3 Aug 2016, 20:09
QUOTE (ZZZ777 @ 3 Aug 2016, 15:57 )
Black-White777
შემოწმების შემთხვევაში დააჯარიმებენ, სავარაუდოდ არ შეუმოწმებიათ, სსკ-ს მიხედვით მასეა.
ნანა82
მე გირჩევ ნულოვანი გააგზავნო, თუმცა არ გაგზავნის შემთხვევაში არანაირი ჯარიმა არ გეკისრება.
ცარიელში რას გულისხმობ ვერ მივხვდი? ნულები წერია ყველა გრაფაში და პირდაპირ გაუშვებ.

ისე - მაგაზე ჩივილი რამე ფორმით შეგვიძლია?!

Posted by: ESHELON 3 Aug 2016, 21:34
გამარჯობა
თუ გაქვთ ინგორმაცია იქნებ დამეხმაროთsmile.gif
ტანსაცმლის შემოტანის დროს იბეგრება თუ არა ტანსაცმელი იმპორტის გადასახადით? და მნიშვნელობა აქვს თუ არა ეს ტანსაცმელი ბრენდია თუ არაბრენდიsmile.gif
და კიდე განბაჟების დროს ცალობით ხდება განბაჟება თუ კილოობით?
წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: levvani 4 Aug 2016, 10:25
ESHELON
QUOTE
ტანსაცმლის შემოტანის დროს იბეგრება თუ არა ტანსაცმელი იმპორტის გადასახადით?

ზოგადად გადასახადებს თუ გულისხმობ იბეგრება 300 ლარზე ზევით რირებულების ყველა პროდუქტი. თუ რა თქმა უნდა ვერ ამტკიცებ რომ შენთვის გინდა.
QUOTE
მნიშვნელობა აქვს თუ არა ეს ტანსაცმელი ბრენდია თუ არაბრენდი

არ აქვს მნიშვნელობა
QUOTE
და კიდე განბაჟების დროს ცალობით ხდება განბაჟება თუ კილოობით?

გააჩნია ყიდვის დროს როგორ იყიდე.

Posted by: minii 4 Aug 2016, 12:41
ESHELON

იბეგრება ყველა ვარიანტში. საბაჟოზე უნდა გქონდეს ყველაფერი გარკვევით აღწერილი რომ პრობლემა არ შეგექმნას, შენ რო იყიდე ეგ ტანსაცმელი საბუთში როგორ გიწერია ჩამოთვლილია ცალობით თუ წონითაა აღწერილი? გაბაჟება დამოკიდებულია ტვირთის ღირებულებაზე შენ შემთხვევაში წონით გაგიბაჟებენ თუ ცალობით არააქვს მნიშვნელობა. უმჯობესია საბუთში ცალობით გქონდეს ჩამოწერილი ყველაფერი, თუ წონით იყიდე და ისე შემოგაქვს იყვეს წონით არაა პრობლემა.

Posted by: Lady_Bird 5 Aug 2016, 10:45
grou
ჩანაცვლება არ არსებობს . თუ წარმოვიდგენთ რომ 50 ცალი უნდა შეცვალოს ჯერ ეს 50 უნდა დაიბრუნოს უკან რადგან კარფურმა დაიწუნა და სანაცვლოდ 50 ზე თავიდან უნდა დაწეროს ახალი ზედნადები მიწოდებაზე. როცა დაიბრუნებს იმ დროს გამოწერს უკან დაბრუნებას და როცა მიაწვდის მაშინ დაუწერს ახალ ზედნადებს მიწოდებაზე.
* * *
მეორად ავტომობილს ყიდულობს ორგანიზაცია ფიზიკური პირისგან . რამდენად აუცილებელია ხელშეკრულებაში დეტალურად ეწეროს ავტომობილის შესახებ ინფორმაცია მარკის და მოდელის გარდა. მაგალითაც ძრავის ნომერი ,შასი, ძარა ფერი და ასე შემდეგ. მე მხოლოდ ფირმის, მოდელის და გამოშვების წლის ჩაწერას ვაპირებდი მაგრამ შაბლონი ვნახე ხელშეკრულების და ეს ყველაფერია ჩამოთვლილი ამ ხელშეკრულების ნიმუშში. რამდენად სავალდებულოა?

და კიდევ მეორე მომენტი როცა ეს ავტომობილი თავის მხრივ ამორტიზირებულია მაგალითად 10 წლის არის მაგრამ რეალურად მაინც ხდება მისი გამოყენება შესყიდვის მერე ცვეთასთან მიმართებაში რა ხდება.

Posted by: usobuso 5 Aug 2016, 12:06
გამარჯობა!
ბასს სტანდარტები ხომ არ გაქვთ ელექტრონული ვერსიები. წინასწარ დიდი მადლობა.

Posted by: ZZZ777 5 Aug 2016, 14:44
QUOTE (Lady_Bird @ 5 Aug 2016, 10:45 )
grou
ჩანაცვლება არ არსებობს . თუ წარმოვიდგენთ რომ 50 ცალი უნდა შეცვალოს ჯერ ეს 50 უნდა დაიბრუნოს უკან რადგან კარფურმა დაიწუნა და სანაცვლოდ 50 ზე თავიდან უნდა დაწეროს ახალი ზედნადები მიწოდებაზე. როცა დაიბრუნებს იმ დროს გამოწერს უკან დაბრუნებას და როცა მიაწვდის მაშინ დაუწერს ახალ ზედნადებს მიწოდებაზე.
* * *
მეორად ავტომობილს ყიდულობს ორგანიზაცია ფიზიკური პირისგან . რამდენად აუცილებელია ხელშეკრულებაში დეტალურად ეწეროს ავტომობილის შესახებ ინფორმაცია მარკის და მოდელის გარდა. მაგალითაც ძრავის ნომერი ,შასი, ძარა ფერი და ასე შემდეგ. მე მხოლოდ ფირმის, მოდელის და გამოშვების წლის ჩაწერას ვაპირებდი მაგრამ შაბლონი ვნახე ხელშეკრულების და ეს ყველაფერია ჩამოთვლილი ამ ხელშეკრულების ნიმუშში. რამდენად სავალდებულოა?

და კიდევ მეორე მომენტი როცა ეს ავტომობილი თავის მხრივ ამორტიზირებულია მაგალითად 10 წლის არის მაგრამ რეალურად მაინც ხდება მისი გამოყენება შესყიდვის მერე ცვეთასთან მიმართებაში რა ხდება.

ხელშეკურლებაში უნდა მიუთითო ისეთი მონაცემი რომლითაც იდენტიფიცირებას შეძლებ ნასყიდობის საგნის ფერსა და სალონის მდგომარეობას არავინ არ გთხოვს, ყველა მონაცემი ჩაწერა არ არის აუცილებელი.

ჩვულებრივად დაარიცხავ ცვეთას იმ ღირებულებას რა ღირებულებითაც აიყვანე ბალანსზე

Posted by: ESHELON 5 Aug 2016, 15:28
minii
levvani
მადლობა პასუხისთვის
კოდექში კი წერია რომ იმპორტის გადასახადით იბეგრება ტანსაცმელი ,მაგრამ რა კოდიც არის კოდექსში ნახსენები, როგორც გავიგე ეგ კოდი სპეც ტანსაცმლისაა (საბაჟო საკითხებზე დავრეკე შემოსავლებში). სხვა დანარჩენი ტანსაცმლის სახეობები არ იბეგრებაო))
პრაქტიკულად თუ გაქვთ თქვენ ასეთ საკითხთან შეხება ?

Posted by: HedPe 7 Aug 2016, 17:57
გამარჯობა მეგობრებო
თუ იცით არსებობს უფასო ბუღალტრული პროგრამა ?
დემო ვერსიას არ ვგულისხმობ.
სრულიად უფასო პროგრამა, რომელშიც შემეძლება ბუღალტერიის წარმოება შეზღუდვების გარეშე.

Posted by: minii 8 Aug 2016, 12:21
HedPe
არსებობს ორისის დემო ვერსია მაგრამ საქმისთვის ვერ გამოიყენებ.

ESHELON
მე პირადად შემომიტანია საზღვარგარეთიდან ტანსაცმელც და სხვადასხვა ნივთები და გადავიხადე 18%

Posted by: ESHELON 8 Aug 2016, 13:05
minii
ჰო ეგ დღგ, მე იმპორტის გადასახადი მაინტერესებდა

Posted by: nk44 10 Aug 2016, 00:47
ESHELON
იმპორტის გადასახადი ტანსაცმელზე და ფეხსაცმელზე არ არის


ხომ ვერ მომწერთ საკომისიოს გატარება როგორ იქნება?? და ასევე დეკლარირების შედეგად დარიცხული და გადახდილი დღგ და საშემოსავლოს გატარება როგორ იქნება??

Posted by: nextbook 10 Aug 2016, 08:51


მე გეტყვით ყველაფერს ბუღალტერიის შესახებ

სამინისტროებში ეს შტატი 97% საერთოდ გასაუქმებელია
(ბანკებში მოგეხსენებათ, თუ გინდათ სულ ნუ ჰყოლიათ)

მაგარი ნისლშია გახვეული თანამედროვე საქართველო და თან მერე თვითნვე იჯერებენ რომ მუშაობენ

საწარმოებში კი სახელმწიფო შევიწროების და მიყურადების შედეგად, ხელოვნურადაა გამოწვეული ამის არსებობა აქაც 97%

Posted by: HedPe 10 Aug 2016, 18:22
minii
ორისის დემო ვერსია ვიცი რომ არსებობს.

დემო ვერსიას არ ვეძებ.

Posted by: niaaa82 11 Aug 2016, 21:46
გამარჯობა,
მოკლედ მეგობარმა მკითხა და არ მქონია მსგავსი რამ მე და ჩემთვისაც საინტერესოა, იქნებ დაგვეხმაროთ smile.gif

კომპანიის კუთვნილი სპეცტექნიკა უვარგისობისნგამო ჩამოიწერა საპატრულოში. ეს ტექნიკა ნაყიდი იყო 2012 წლის იანვარში და შესაბამისად ცვეთა დარიცხული აქვს ეს 4.5 წელი და ნარჩენი ღირებულება სადღაც 700 ლარია.
როგორ უნდა გაატაროს ეს ბუღალტრულად და საგადასახადო კუთხოთ თუ არის რამე გასაკეთებელი?
მადლობა წინასწარ

Posted by: usobuso 11 Aug 2016, 22:28
წესით საგადასახადოს უნდა შეატყობინოს ჩამოსაწერად და ნარჩენი ღირებულებით შეამციროს ჯგუფის ღირებულების ბალანსი (თუ შეძენის დროს არააქვს ხარჯში გაშვებული მთლიანასდ და საგადასახადო ცვეთა და ამორტიზაციას არიცხავს)ხოლო ფინანსურად გაუშვას ნარჩენი ღურებულება მთლიანად ცვეთის ანგარიშზე.


Posted by: Attolini 11 Aug 2016, 23:30
მეგობრებო მაქვს ასეთი კითხვა. ვარ ორი ქვეყნის მოქალაქე - რუსეთის და საქართველოს.

რუსეთში ხელშეკრულებით ერთ კომპანიას გავუწიე საკონსულტაციო მომსახურება. რუსულმა კომპანიამ საქართველოში გადმომირიცხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა და რუსეთის ბიუჯეტში ჩემი საშემოსავლო გადასახადი გადარიცხა. ანუ რუსეთში გადავიხადე საშემოსავლო გადასახადი.

ჩემი ანაზღაურება საქართველოში რო გადმომირიცხეს აქაც უნდა გადავიხადო საშემოსავლო გადასახადი?

Posted by: niaaa82 12 Aug 2016, 11:35
QUOTE (usobuso @ 11 Aug 2016, 22:28 )
წესით საგადასახადოს უნდა შეატყობინოს ჩამოსაწერად და ნარჩენი ღირებულებით შეამციროს ჯგუფის ღირებულების ბალანსი (თუ შეძენის დროს არააქვს ხარჯში გაშვებული მთლიანასდ და საგადასახადო ცვეთა და ამორტიზაციას არიცხავს)ხოლო ფინანსურად გაუშვას ნარჩენი ღურებულება მთლიანად ცვეთის ანგარიშზე.

და დაბეგვრა არაფრის არ უწევს ჰო?
არც დღგ იქნება გადასახდელი?

და რომ გაეყიდა ასე ნარჩენი ღირებულების გარეშე დღგ მაინც იქნებოდა გადასახდელი?

Posted by: Attolini 12 Aug 2016, 20:00
მეგობრებო მაქვს ასეთი კითხვა. ვარ ორი ქვეყნის მოქალაქე - რუსეთის და საქართველოს.

რუსეთში ხელშეკრულებით ერთ კომპანიას გავუწიე საკონსულტაციო მომსახურება. რუსულმა კომპანიამ საქართველოში გადმომირიცხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა და რუსეთის ბიუჯეტში ჩემი საშემოსავლო გადასახადი გადარიცხა. ანუ რუსეთში გადავიხადე საშემოსავლო გადასახადი.

ჩემი ანაზღაურება საქართველოში რო გადმომირიცხეს აქაც უნდა გადავიხადო საშემოსავლო გადასახადი?

Posted by: nextbook 13 Aug 2016, 14:51
მე გეტყვით ყველაფერს ბუღალტერიის შესახებ

სამინისტროებში ეს შტატი 97% საერთოდ გასაუქმებელია
(ბანკებში მოგეხსენებათ, თუ გინდათ სულ ნუ ჰყოლიათ)

მაგარი ნისლშია გახვეული თანამედროვე საქართველო და თან მერე თვითნვე იჯერებენ რომ მუშაობენ

საწარმოებში კი სახელმწიფო შევიწროების და მიყურადების შედეგად, ხელოვნურადაა გამოწვეული ამის არსებობა აქაც 97%

Posted by: Attolini 13 Aug 2016, 16:00
QUOTE (nextbook @ 13 Aug 2016, 14:51 )
მე გეტყვით ყველაფერს ბუღალტერიის შესახებ

სამინისტროებში ეს შტატი 97% საერთოდ გასაუქმებელია
(ბანკებში მოგეხსენებათ, თუ გინდათ სულ ნუ ჰყოლიათ)

მაგარი ნისლშია გახვეული თანამედროვე საქართველო და თან მერე თვითნვე იჯერებენ რომ მუშაობენ

საწარმოებში კი სახელმწიფო შევიწროების და მიყურადების შედეგად, ხელოვნურადაა გამოწვეული ამის არსებობა აქაც 97%

რა აპოკალიპტური სურათი დახატე smile.gif

Posted by: Revenant 13 Aug 2016, 20:42
თუ დღგ გადამხდელი არ ვარ საბაჟოზე გადახდილი დღგ აქტივის ღირებულებას ემატება?

Posted by: Black-White777 13 Aug 2016, 20:56
QUOTE (ZZZ777 @ 3 Aug 2016, 14:36 )
Black-White777
უკუდაბეგვრის დღგ-თი იბეგრება. არარეზიდენტის საშემოსავლოს რაც შეეხება 1 აპრილამდე უნდა შეავსო ორმაგი დაბეგვრის დეკლარაცია (ფორმა1), წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგიწევს საშემოსავლოს გადახდა.
MoneyBall
მე როგორც მივხვდი კერძო სექტორია ხო? მსგავსი ტიპის ურთიერთობებს არეგულირებს შრომითი კოდექსი. სადაც წერია რომ ანაზღაურების პირობები უნდა განისაზღვროს შრომითი ხელშეკრულებით და შიდაგანაწესის შესაბამისად. ასე რომ ეს დირექტორის გადასაწყვეტია რამდენი იქნება ანაზღაურება? თუ შრომითი ხელშეკრულებით და შიდაგანაწესით არ არის განსაზღვრული.

და თუ არ შევავსე როგორ მომედავებიან, როცა რეალურად მართალს ვამბობ?! თუ არ შევავსე ორმაგი დაბეგვრის დეკლარაცია?! + რს.ჯი ზე მარტივად ვიპოვი ამ დეკლარაციას?

Posted by: nk44 14 Aug 2016, 14:59
ხომ ვერ მომწერთ მომსახურების საკომისიოს გატარება როგორ იქნება?? მაგ. ვიხდი 100ლ კომუნალურ გადასახადს და საკომისიო არის 1 ლარი რა სახე ექნება გატარებას და ასევე დეკლარირების შედეგად დარიცხული და გადახდილი დღგ და საშემოსავლოს გატარება როგორ იქნება??

Posted by: ooo,girl,girl 14 Aug 2016, 15:20
QUOTE (nk44 @ 14 Aug 2016, 14:59 )
ხომ ვერ მომწერთ მომსახურების საკომისიოს გატარება როგორ იქნება?? მაგ. ვიხდი 100ლ კომუნალურ გადასახადს და საკომისიო არის 1 ლარი რა სახე ექნება გატარებას და ასევე დეკლარირების შედეგად დარიცხული და გადახდილი დღგ და საშემოსავლოს გატარება როგორ იქნება??

მომსახურების საკომისიოს ხარჯებში გაუშვებ, არა? მე ბანკიდან გადახდის შემთხვევაში საკომისიოს ვუშვებ ხოლმე 7489 ("ბანკის მომსახურება" ანგარიში მაქვს გახსნილი 74-ზე) და ვატარებ 7489-დებეტი, 1210-კრედიტი. საშემოსავლოს გადახდა - 3320-დებეტი და 1210 კრედიტი, ბანკიდან გადახდის შემთხვევაში, ან 1110 სალარო

Posted by: usobuso 15 Aug 2016, 10:50
არ უნდა დაბეგრო რადგან საქართველოს წყაროდან არ არის მიღებული.

Posted by: Black-White777 15 Aug 2016, 10:53
QUOTE (usobuso @ 15 Aug 2016, 10:50 )
არ უნდა დაბეგრო რადგან საქართველოს წყაროდან არ არის მიღებული.

რომელ მომხარებელს ეუბნები?!????????????????????????

Posted by: aviaciis moyvaruli 15 Aug 2016, 19:04
მეგობრებო ასეთი კითხვა მაქვს და თუ შეგიძლიათ დახმარება.

ა კომპანიამ ბ კომპანიისგან ივლისის თვეში გააფორმა ნასწყიდობის ხელშეკრულება.
შეიძინა შენობა ნაგებობა. ა კომპანია ივლისის თვეში არ იყო დღგ-ს გადამხდელი. ბ -მ გამოუწერა ანგარიშ ფაქტურა.
ა კომპანია დღგ ს გადამხდელად დადგა აგვისტოში. როგორ შეიძლება რომ ა კომპანიამ გამოწერილი დღგ ს თანხა ჩაითვალოს.
თუ ეს ძირითად საშუალებას ეხება.


Posted by: იახსარი 16 Aug 2016, 18:27
Revenant
QUOTE
თუ დღგ გადამხდელი არ ვარ საბაჟოზე გადახდილი დღგ აქტივის ღირებულებას ემატება?


ერთჯერადად რეგისტრირდები დღგ-ს გადამხდელად (თუ სწორად მახსოვს სადაც ხდება საქონლის გაფორმება იქ) და დღგ-ც ირთვება თვითღირებულებაში

Posted by: Revenant 17 Aug 2016, 07:36
aviaciis moyvaruli

996 ბრძანებაში წერია რო დღგ ჩათვლა არ შეიძლება ექსპულატაციაში შესულ ძირ. საშუალებაზე, შესაბამისად თუ არ იყო დღგ გადამხდელად რეგისტრაციის დროს ექსპულატაციაში შესული მაშინ ჩემი აზრით ჩათვლა შეგიძლიათ..

Posted by: aviaciis moyvaruli 17 Aug 2016, 18:15
QUOTE (Revenant @ 17 Aug 2016, 07:36 )
aviaciis moyvaruli

996 ბრძანებაში წერია რო დღგ ჩათვლა არ შეიძლება ექსპულატაციაში შესულ ძირ. საშუალებაზე, შესაბამისად თუ არ იყო დღგ გადამხდელად რეგისტრაციის დროს ექსპულატაციაში შესული მაშინ ჩემი აზრით ჩათვლა შეგიძლიათ..

აუდიტს რომ დასკვნა დავაწერინო რომ შეფასების შედეგად არ არის ჯერ ექსპლუატაციაში შესული ?
რომელ კომპანიას მირჩევთ. იაფიანი რომ იყოს. ეგ ბრძანება შეგიძლია დამილინკო ?

Posted by: usobuso 18 Aug 2016, 10:22
ბასს ელექტრონული არავის გაქვთsad.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 18 Aug 2016, 13:40
ფინანსური ამნისტიის შესახებ ხო არ იცით რამე?

Posted by: STAFFI_1991 18 Aug 2016, 14:51
მოკლედ ერთი შეკითხვა მაქვს რომელზეც ამომწურავად ვერავინ გამცა პასუხი

პირს რომელსაც აქვს "მიკრობიზნესის" სატატუსი, არ იყენებს სალარო აპარატს
აქვს თუ არა უფლება ორგანიზაციას მიყიდოს ნივთი და დაუმონტაჟოს ის, ნივთი რომელიც არის აწყობილი, შერემონტებული და ა.შ.
ანუ დაუწეროს ზედნადები ამ ნივთზე

Posted by: The DoctoR 18 Aug 2016, 16:40
aviaciis moyvaruli
აუდიტი არ გინდა მაგისთვის. თუ ფაქტობრივი გარემოებებით არ დადგინდება, რომ ექსპლუატაციაში შევიდა შესყიდვისთანავე, მაშინ სააღრიცხვო პოლიტიკაში ჩაწერე, რომ ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციაში შესვლა ხდება დირექტორის ბრძანების საფუძველზე (ზოგადად, ყველა ძირ. საშუალების მიმართ) და მორჩება პარადი smile.gif

STAFFI_1991
მიკროს ჩვეულებრივ შეუძლია გამოწეროს ზედნადები, მაგის შეზღუდვა არ აქვს. უბრალოდ, თუ მისი საქმიანობის სფერო არაა, შეიძლება საერთო წესით დაუბეგრონ მიწოდებული საქონელი/მომსახურება და მიმღები უეჭველი ვერ გამოქვითავს ხარჯებიდან.

Posted by: usobuso 21 Aug 2016, 15:34
QUOTE (STAFFI_1991 @ 18 Aug 2016, 14:51 )
მოკლედ ერთი შეკითხვა მაქვს რომელზეც ამომწურავად ვერავინ გამცა პასუხი

პირს რომელსაც აქვს "მიკრობიზნესის" სატატუსი, არ იყენებს სალარო აპარატს
აქვს თუ არა უფლება ორგანიზაციას მიყიდოს ნივთი და დაუმონტაჟოს ის, ნივთი რომელიც არის აწყობილი, შერემონტებული და ა.შ.
ანუ დაუწეროს ზედნადები ამ ნივთზე

უფლება კი აქვს მაგრამ იმ ორგანიზაციას ეგეთი ხარჯის გამოქვიტვის უფლება არააქვს.

Posted by: Attolini 23 Aug 2016, 01:17
ონლაინ სესხების კომპანიაში სესხის მიღებისთვის კომპანიის ანგარიშზე მომხმარებელმა უნდა გადარიცხოს 1 თეთრი, რათა მოხდეს მომხმარებლის და მისი ანგარიშის იდენტიფიცირება.

მაინტერესებს 1 თეთრის ანგარიშზე გადმორიცხვის შემდეგ, როგორ ხდება ამ თანხის კონკრეტულ მომხმარებელთან და სესხთან მიბმა და შემდეგ მომხმარებლისთვის სესხის გადარიცხვა. ეს პროცედურა ავტომატიზირებულია (ბანკი და ბუღალტერია ინტეგრირებული და ავტომატიზირებულია)? თუ არის ავტომატიზირებული, ტექნიკურად როგორ ხორციელდება ვინმემ თუ შეგიძლიათ ამიხსნათ?

Posted by: esmeralda_79 23 Aug 2016, 11:05
მოგესალმებით ყველას, ერთი კითხვა მაქვს და გთხოვთ თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ, თვითღირებულებაზე დაბალ ფასში რა შემთხვევაში შემიძლია გაყიდვა? კონკრეტულად მარკეტის შემთხვევაში..

Posted by: ZZZ777 23 Aug 2016, 12:23
QUOTE (esmeralda_79 @ 23 Aug 2016, 11:05 )
მოგესალმებით ყველას, ერთი კითხვა მაქვს და გთხოვთ თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ, თვითღირებულებაზე დაბალ ფასში რა შემთხვევაში შემიძლია გაყიდვა? კონკრეტულად მარკეტის შემთხვევაში..

როცა თვითღირებულებაზე მაღალ ფასად ვერ ყიდი )))))

Posted by: nk44 23 Aug 2016, 17:08
რესტორნისთვის ვყიდულობ სამზარეულოს და საპირფარეშოს ჰიგიენურ საშუალებებს და ხარჯებში ვატარებ ესე- დ 7400 კ3110 დ3340 კ3110 დ3110 კ 1110/1210 ეს სწორი გატარებაა??


Posted by: nino1977 24 Aug 2016, 11:17
მოგესალმებით, დისტრიბუციასთან დაკავშირებით მაინტერესებას, თუ შემიძლია ბორტიდან ფიზიკურ პირზე გავყიდო საქონელი ზედნადების გარეშე? რადგან ქვეზედნადების გაწერა ტექნიკურად აღარ შეიძლება,

პატივისცემით, ნინო
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 16 Feb 2016, 10:27 )
წინა თემები:

I ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33573306
II ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=33930779
III ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34015350&st=0
IV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34055381
V ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0
VI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34163034&st=0
VII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
VIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34257600&st=0
IX ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34325688
X ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34361074
XI ნაწილი: http://forum.ge/?showtopic=34393449&hl=
XII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34450336&st=0
XIII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34508813&st=0
XIVნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34542886&st=0
XV ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34573712&st=0
XVI ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34605413&st=0
XVII ნაწილი: http://forum.ge/?f=41&showtopic=34640203&st=0
XVIII ნაწილი: https://forum.ge/?f=41&showtopic=34709799&st=0

წინა თემი ტოპ-10:

qondara 163
Lady_Bird 124
The DoctoR 82
ZZZ777 81
Natalia1919 67
Mr-Banks 64
levvani 56
shatulika 47
aviaciis moyvaruli 42
ბუღალტერი 39

საკანონმდებლო ბაზა:
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
საქართველოს შრომის კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567
ფინ. მინისტრის ბრძანება 996 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1167887
ფინ. მინისტრის ბრძანება 994 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1167835

ვიდეო განწყობისთვის

მოგესალმებით, დისტრიბუციასთან დაკავშირებით მაინტერესებას, თუ შემიძლია ბორტიდან ფიზიკურ პირზე გავყიდო საქონელი ზედნადების გარეშე? რადგან ქვეზედნადების გაწერა ტექნიკურად აღარ შეიძლება,

პატივისცემით, ნინო

Posted by: dreamcatchermetkibijo 24 Aug 2016, 20:46
გამარჯობა,
შიდა გადაზიდვის ზედნადებში თანხის მითითება/არ მითითება რომელია სწორი? (როდესაც ფიზიკური პირისგან ვყიდულობ ინვენტარს)

Posted by: levvani 25 Aug 2016, 10:39
dreamcatchermetkibijo
არ არის აუცილებელი თანხის მითითება

Posted by: nino1977 25 Aug 2016, 10:41
მოგესალმებით, დისტრიბუციასთან დაკავშირებით მაინტერესებას, თუ შემიძლია ბორტიდან ფიზიკურ პირზე გავყიდო საქონელი ზედნადების გარეშე? რადგან ქვეზედნადების გაწერა ტექნიკურად აღარ შეიძლება,

პატივისცემით, ნინო

Posted by: nk44 25 Aug 2016, 13:33
რესტორნისთვის ვყიდულობ სამზარეულოს და საპირფარეშოს ჰიგიენურ საშუალებებს და ხარჯებში ვატარებ ესე- დ 7400 კ3110 დ3340 კ3110 დ3110 კ 1110/1210 ეს სწორი გატარებაა??



Posted by: grafinia79 25 Aug 2016, 14:34
გამარჯობა,

ფიზიკურ პირს უნდა ინდ. მეწარმედ დადგომა და აპირებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობას. მაინტერესებს ეს პიროვნება ვალდებულია თუ არა სურსათის ეროვნული სააგებტოდან რაიმე ცნობა აიღოს?

Posted by: მზე 26 Aug 2016, 14:42
დღგ-ს გადამხდელი როდის ხდები? თუ 100,000 ლარის საქონელი იყიდე ბოლო 1 წლის მანძილზე (ანუ არ მიაწოდე ან გაუწიე მომსახურება, შენთვის მოიხმარე ეს 100,000 ლარის საქონელი) მაშინ ჰიწევს დადგომა გადამხდელად?

Posted by: levvani 26 Aug 2016, 15:11
მზე

როცა შენი შემოსავალი 100 000-ს მიაღწევს უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში (სანამ 100 000-მდე ახვალ) უნდა წახვიდე და დადგე დღგ-ს გადამხდელად


Posted by: dreamcatchermetkibijo 26 Aug 2016, 17:11
შეცდომით ჩგდ-ს კლიენტის პირი მე დავიტოვე, ჩემი პირი კი მას გავატანე, ვერ მიცვლის რადგან დაკარგა, ამ დროს რა ხდება? საგადასახადო მიიღებს თანხის შემომტანის პირს საბუთად ?? თუ ჯობს რომ რს-ზე დავარეგისტრირო განცხადება დაკარგვის შესახებ??


ასევე მაინტერესებს როცა შეცდომით ივსება ჩგდ, გადახაზავთ და ინახავთ უბრალოდ თუ რამე სხვა პროცედურაც აუცილებელია?

Posted by: ნათია_ბათია 30 Aug 2016, 17:59
ესეთი კითხვა მაქვს

მომსახურებას მიწევს არარეზიდენტი საწარმო (საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვა). ასეთ შემთხვევაში ვალდებული ვარ თუ არა გავმიჯნო მომსახურების ის ნაწილი რომელიც საშემოსავლოთი მექსნება დასაბეგრი?

ანუ კონკრეტულად რომ ვთქვა: მე ვუხდი LLC-ს საფგანგეთში პირობითად საჰაერო გადაზიდვის სერვისს აეროპორტიდან აეროპორტამდე. ავიახაზებს უდის თავად. ასეთ შემთხვევაში მიღებული მომსახურებაზე, თუნდაც ნაწილზე მაინც საჭირო არის თუ არა დაბეგვრა?

Posted by: -anano- 1 Sep 2016, 13:28
გამარჯობათ , იცით რა მაინტერესებდა . ი/მ ჟურნალის შევსება აუცილებელია ? ორისის პროგრამა არ მაქვს და ი/მ მეც არაა დღგს გადამხდელი არც დაქირავებული პიროვნება ყავს .

Posted by: dreamcatchermetkibijo 2 Sep 2016, 20:38
მაინტერესებს ფიზიკური პირის გადამხდელობის დაზუსტებას როგორ აკეთებთ.

რს.ჯიზე გადამხდელთა რეესტრში ამოვიღე რომ ფიზიკურ პირად არის რეგისტრირებული. მაგრამ სტატუსი არ აქვს მინიჭებული (მცირე ბიზნესი, მიკრო) და ვერ მივხვდი საშემოსავლოს გადახდის ვალდებულება მე მაქვს თუ მას ესეთ დროს.

Posted by: levvani 3 Sep 2016, 00:01

-anano-

რაჟურნალს გულისხმობ?
dreamcatchermetkibijo

ორივეს შეუძლია გადაიხადოს გადასახადი ეს მხოლოდ შეთანხმების საკითხია

Posted by: -anano- 3 Sep 2016, 10:34
levvani
ხარჯების აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი რომ არის . smile.gif

Posted by: levvani 3 Sep 2016, 12:20
-anano-
სპეციალური ჟურნალი მცეირე მეწარმეებს აქვთ თუ ამას გულისხმობ მაშინ აუცილბელია
და თუ შენთვის გინდა რომ ბუღალტერია აწარმოო მაშინ სადაც გაგიხარდება იქ გააკეთე არავინ გავალდებულებს პროგარმის შეძენა გამოყენებას, მთავარია წესრიგში გქონდეს საბუთები.

Posted by: -anano- 3 Sep 2016, 14:15
levvani
QUOTE
სპეციალური ჟურნალი მცეირე მეწარმეებს აქვთ თუ ამას გულისხმობ მაშინ აუცილბელია

კი მაგას ვგულისხმობ , ადრე ი/მ ისთვისაც ხომ იყო სავალდებულო და კიდე ხომ არ არის თქო smile.gif

Posted by: dreamcatchermetkibijo 3 Sep 2016, 16:08
მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების ან
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის ფაქტის დაფიქსირების
აქტი #

1.(აქტის შედგენის თარიღი, საათი, წუთი) უნდა ემთხვეოდეს თუ არა 3. მოლარე-ოპერატორის მიერ დრო (საათი, წუთი) ????

Posted by: kerkeress 4 Sep 2016, 13:56
სად დავწერო დიდად არმიფიქრია მაგრამ ინდმეწარმე გავხდი,მეილი დავაფიქსირე ჩემი და ბოდიში და შემ^$%%ეს ყოველდღე რაღაც შემოთავაზებებით.

რა წესია ეს მეილ ლისტების გაფაბლიქება.user posted image

Posted by: takotatuli1989 5 Sep 2016, 12:41
შპს-ს წესდებით არ არის განსაზღვრული დამფუძვნებლების სავალდებულო შენატანის ოდენობა. დამფუძვნებლებმა ნაწილი თანხა შეიტანეს საბანკო ანგარიშზე და ისე იყიდეს ოფისისთვის ინვენტარი და ნაწილი პირდაპირ გადაუხადეს გამყიდველებს, რომლებმაც შპს-ს სახელზე გამოწერეს ზედნადებები.

ის თანხა რომლებიც დამფუძვნებლებმა შპს-სთვის საბანკო ანგარიშის გვერდის ავლით დახარჯეს როგორ უნდა დაფიქსირდეს? სალაროს შემოსავლის ორდერი გაფორმდეს რომ შპს-ში შეიტანეს თანხა და მერე ხარჯში გატარდება ზედნადებებით ხო?

Posted by: ZZZ777 5 Sep 2016, 13:10
QUOTE (takotatuli1989 @ 5 Sep 2016, 12:41 )
შპს-ს წესდებით არ არის განსაზღვრული დამფუძვნებლების სავალდებულო შენატანის ოდენობა. დამფუძვნებლებმა ნაწილი თანხა შეიტანეს საბანკო ანგარიშზე და ისე იყიდეს ოფისისთვის ინვენტარი და ნაწილი პირდაპირ გადაუხადეს გამყიდველებს, რომლებმაც შპს-ს სახელზე გამოწერეს ზედნადებები.

ის თანხა რომლებიც დამფუძვნებლებმა შპს-სთვის საბანკო ანგარიშის გვერდის ავლით დახარჯეს როგორ უნდა დაფიქსირდეს? სალაროს შემოსავლის ორდერი გაფორმდეს რომ შპს-ში შეიტანეს თანხა და მერე ხარჯში გატარდება ზედნადებებით ხო?

ყველა ვარიანტში ჯერ შპს-ში უნდა შეიტანო და მერე უნდა აჩვენო გადახდა

Posted by: levvani 5 Sep 2016, 14:03
-anano-
QUOTE
კი მაგას ვგულისხმობ , ადრე ი/მ ისთვისაც ხომ იყო სავალდებულო და კიდე ხომ არ არის თქო

არაა ასავალკდებულ;ო თუ რმე სტატუსით არ გამოირჩევა.

Posted by: MR_ABCD 7 Sep 2016, 14:28
ორისში შეიძლება სამეურნეო ოპერაციები ავაწყოთ ისე რომ ?

rs.ge დან ზედნადებების პაკეტურად (ანუ თუ გინდ არაპაკეტურად) ჩამოტვირთვის შემთხვევაში რამენაირად ჩანდეს მათი ა/ფაქტურის ნომერიც ?



Posted by: -anano- 10 Sep 2016, 21:22
ვინმემ ჩეკის დუბლიკატის გაკეთება იცის როგორ ხდება სალარო აპარატზე ? ინტერნეტში ან მე ვერ ვეძებ სწორად ან არ წერია biggrin.gif

Posted by: Ziggy Pop 11 Sep 2016, 00:41
იქნებ მიპასუხოთ დადამეხმაროთ: რა უნდა ვისწავლო, თუმინდა რომ გავხდე აუდიტორი? ბუღალტერია უნდა ვისწავლო?

Posted by: levvani 11 Sep 2016, 23:32
-anano-
Sale rejimnshi akrife 99 da Tl mere chekis nomeri da st. Tu swored maxsovs, tu ar gaamartla shedi netvorkis saitze da iq weria.
Ziggy Pop

Marto swavla ara stajic gcchirdeba

Posted by: -anano- 12 Sep 2016, 10:30
levvani
ისევ მადლობა smile.gif მაგათი საიტი რამდენი ვეძებე არადა biggrin.gif

Posted by: levvani 12 Sep 2016, 12:11
-anano-
http://gsn.com.ge/daisy-e-xpert/

არაფრის

Posted by: gio_cxel 12 Sep 2016, 14:50
ინდმეწარმე ვარ და ვესტერნით გადარიცხულ თანხას ვაჩვენებ რომ დამჭირდეს? ინვოისი და რამე იქნება, მაგრამ თანხის გადარიცხვის დოკუმენტად გამოდგება ვესტერნი??

Posted by: levvani 12 Sep 2016, 14:56
gio_cxel
სალამი გიო. ზოგადად ინდ მეწარმის აგარიშიდან უნდა განახორციელო გადახდა თუმცა არც ეგრეა პრობლემა wink.gif

Posted by: gio_cxel 12 Sep 2016, 15:18
levvani
ანუ ბაკში ვესტერნით გადარიცხვისას რომ ქვითარს ავიღებ ის გამოდგება საბუთათ ხომ?

მადლობა დიდი.. wink.gif

Posted by: მ.დ.უ 13 Sep 2016, 04:19
გამარჯობა,

ასეთი კითხვა მაქვს. შპს-ს წინა წლებიდან მოყვება გაუნაწილებელი ზარალი. მიმდინარე წელს კი უფიქსირდება გაუნაწილებელი მოგება. ასეთ შემთხვევაში შეუძლია თუ არა შპს-ს გასცეს შუალედური დივიდენდი?

მადლობა

Posted by: levvani 13 Sep 2016, 13:23
gio_cxel
საბუთათ გამოფგება ინვოისი და გადარიცხვის საბუთი ერთად, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იმ.-ს საქმიანობასთან უნდა იყოს დაკავშირებული wink.gif



მ.დ.უ

კი შეუძლია შესაბამისად დივიდენდის გადასახადის დაბეგვრით

Posted by: მ.დ.უ 13 Sep 2016, 14:06
levvani
მადლობა ყურადღებისთვის smile.gif

მიუხედავად იმისა რომ წინა წლების ზარალი მეტია მიმდინარე წლის ზარალზე, შესაძლებელია დივიდენდის გაცემა?

Posted by: ZZZ777 13 Sep 2016, 19:28
-------------------------------------------------------------

Posted by: levvani 13 Sep 2016, 23:52
მ.დ.უ
ფირმა თუ გავიდა მოგებაზე შესაბამისად დივიდენდიც უნდა გასცე, თუ არ გასულა მოგებაზე დივიდენდს როგორ გასცემ?

Posted by: gio_cxel 14 Sep 2016, 00:14
levvani
და საქმიანობის სფერო რომ შევიცვალო აუცილებელია შევატყობინო შემოსავლებს, თუ არ არის მაგ მხრივ პრობლემა?
დავუშვათ კიტრს ვყიდდი და ეხლა ჩანგალს ვყიდი smile.gif

Posted by: levvani 14 Sep 2016, 14:12
gio_cxel
შეს პორტალზე მითითებული გაქვს რას საქმიანობ და ის უნდა შეცვალო მხოლოდ wink.gif

Posted by: M1n1 14 Sep 2016, 14:17
მოგესალმებით,
სამსახურში დამავალეს ბუღალტრებისთვის ყველაზე დაბალი დონის ტესტის მომზადება და წარმოდგენა არ მაქვს როგორ და რანაირად უნდა გავაკეთო ტესტი. ვინმეს ხომ არ გაქვთ შემთხვევით რო დამეხმაროთ
წინასწარ მადლობა

Posted by: mariam_m 16 Sep 2016, 15:51
მოკლედ ერთი კითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ, დამავიწყდა დეკლარაციების გადაგზავნა 15 რიცხვში და 16 ში რომ გადავაზავნო ჯარიმას ავიკიდებ, თუ ჯობია თავი დავანებო საერთოდ არ გადავაგზავნო ახლა და შემდეგ თვეში გადავაგზავნო 2 თვის მონაცემები?
და კიდევ, ჩაინიკი ვარ ჯერ და ზეტს ვაგზავნი იმ თვეში რაც მქონდა შემოსავალი, თუ ჯამს მთლიანად ერთად ?

მადლობა წინასწარ

Posted by: ZZZ777 16 Sep 2016, 19:35
QUOTE (mariam_m @ 16 Sep 2016, 15:51 )
მოკლედ ერთი კითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ, დამავიწყდა დეკლარაციების გადაგზავნა 15 რიცხვში და 16 ში რომ გადავაზავნო ჯარიმას ავიკიდებ, თუ ჯობია თავი დავანებო საერთოდ არ გადავაგზავნო ახლა და შემდეგ თვეში გადავაგზავნო 2 თვის მონაცემები?
და კიდევ, ჩაინიკი ვარ ჯერ და ზეტს ვაგზავნი იმ თვეში რაც მქონდა შემოსავალი, თუ ჯამს მთლიანად ერთად ?

მადლობა წინასწარ

უმჯობესია გადააგზავნო, გადასახდელი თანხის 5 % ით დაჯარიმდები მინ. 50 ლარით.

Posted by: ზურატი96 20 Sep 2016, 01:16
გამარჯობა, ვთქვათ გამოწერილ პროდუქციის გაყიდვას ვაპირებ. მაქვს შპს, შპს-ს სახელით ვიწერ პროდუქციას? თუ შემიძლია ჩემით გამოვიწერო?

Posted by: levvani 20 Sep 2016, 10:27
ზურატი96
შპს-ს სახელით უნდა გამოიწერო და შპსს ანგარიშიდან გააკეთო ნივთის საფასურის გადახდები.

Posted by: ზურატი96 20 Sep 2016, 23:54
QUOTE (levvani @ 20 Sep 2016, 11:27 )
ზურატი96
შპს-ს სახელით უნდა გამოიწერო და შპსს ანგარიშიდან გააკეთო ნივთის საფასურის გადახდები.

აჰამ, მადლობა 2kiss.gif და ავტომატურად დაფიქსირდება ანუ old.gif

Posted by: levvani 21 Sep 2016, 13:27
ზურატი96

QUOTE
და ავტომატურად დაფიქსირდება ანუ 

ეგრე გამოდის wink.gif

Posted by: skyler 24 Sep 2016, 22:26
მოგესალმებით, პირველად ვაკეთებს ფასნამატს და მაინტერესებს წორად ვთვლი თუ არა, მედიკამენტებია რათქმაუნდა ზოგი იბეგრება ზოგი არა, შესაბამისად დაბეგრილ საქონელს ზედნადებით ვყოფ 1.18*0.2+18% და დაუბეგრავს პირდაპირ ვამატებ 20%

Posted by: HarrisonHill 25 Sep 2016, 04:18
არარეზიდენტი პირის მიერ (ფიზიკური ან იურიდიული) მიერ საქართველოს კომპანიის საიტზე არამატერიალური აქტივის ყიდვა (ელექტრონულად გადაცემული) დღგ-თი დასაბეგრი ოპერაციაა?

ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ჩემ საიტზე ელექტრონული ლიცენზია რომ იყიდოს საქართველოს გარეთ მყოფმა პირმა, რასაც იმეილით მიიღებს, დღგ უნდა გადავახდევინო თუ არა?

Posted by: *shotia* 25 Sep 2016, 05:05
166 დ ნახე:
99% მგონია რომ არ არის დღგ-თი სადაბეგრი ოპერაცია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717

Posted by: HarrisonHill 25 Sep 2016, 05:23
QUOTE (*shotia* @ 25 Sep 2016, 05:05 )
166 დ ნახე:
99% მგონია რომ არ არის დღგ-თი სადაბეგრი ოპერაცია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717

მადლობა!

ანუ გამოდის, რომ ელექტრონულად გადაცემული პროდუქციის მომსახურების გაწევის ადგილად ის ქვეყანა ჩაითვლება, საიდანაც მოხდება ჩემს საიტზე შეძენა.

და შესაბამისად, თუ მომხმარებელი გერმანიაშია, საქართველოს გარეთ გაწეულ მომსახურებად ჩაითვლება და დღგ-თი არ დაიბეგრება.

სწორად გავიგე ხომ? smile.gif

პირიქით რომ იყოს? მე რომ შევიძინო ელექტრონულად გადაცემული პროდუქცია სხვა ქვეყანაში? დღგ-ს აღების ვალდებულება პრინციპში იმ კონკრეტულ კომპანიას ეკისრება ხო?


Posted by: vaknari 25 Sep 2016, 10:02
ერთი ქალაქიდან მეორეში ნაჩუქარი ნივთის გადატანა მსურს კომპანიის კუთვნილი სატვირთოთი რა საბუთი დამჭირდება?

Posted by: *shotia* 26 Sep 2016, 03:14
QUOTE (HarrisonHill @ 25 Sep 2016, 05:23 )
QUOTE (*shotia* @ 25 Sep 2016, 05:05 )
166 დ ნახე:
99% მგონია რომ არ არის დღგ-თი სადაბეგრი ოპერაცია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717

მადლობა!

ანუ გამოდის, რომ ელექტრონულად გადაცემული პროდუქციის მომსახურების გაწევის ადგილად ის ქვეყანა ჩაითვლება, საიდანაც მოხდება ჩემს საიტზე შეძენა.

და შესაბამისად, თუ მომხმარებელი გერმანიაშია, საქართველოს გარეთ გაწეულ მომსახურებად ჩაითვლება და დღგ-თი არ დაიბეგრება.

სწორად გავიგე ხომ? smile.gif

პირიქით რომ იყოს? მე რომ შევიძინო ელექტრონულად გადაცემული პროდუქცია სხვა ქვეყანაში? დღგ-ს აღების ვალდებულება პრინციპში იმ კონკრეტულ კომპანიას ეკისრება ხო?

პირიქით შენ რომ ყიდულობდე მომსახურებას, შენ უნდა გადაიხადო ეგრეთწოდებული უკუდაბეგვრის დღგ. ასევე + არარეზიდენტის საშემოსავლო თუ მომსახურება საქართველოში გაგიწიეს (კანონის მიხედვით).
მე მაგალითად ფეისბუქ რეკლამას ვყიდულობ ამერიკაზე თარგეთირებულს. შესაბამისად არ ვიხდი არარეზიდენტის საშემოსავლოს და ვიხდი მხოლოდ დღგ-ს.
თუ დავარეკლამებდი საქართველოზე გადავიხდიდი საშემოსავლოსაც.
ასე გაიგეს იურისტებმა ჩვენი საგადასადო კოდექსის ეს ნაწილი.... პრაქტიკა დიდად არ არსებობს და არ ვიცით რა აზრი ექნება საგადასახადოს. რომ შემოვლენ შეიძლება სხვა რამ გითხრან და შემდეგ უკვე სასამართლო გაარკვევს...

Posted by: ZZZ777 26 Sep 2016, 11:25
vaknari
შიდა გადაზიდვის ელ. ზედნადები.

Posted by: Giorgi761 26 Sep 2016, 12:59
გამარჯობათ ყველას სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის სრული გატარება შეგიძლიათ დაწეროტ დაწერეთ

Posted by: gio_cxel 26 Sep 2016, 17:06
ევრო 1 სერთიფიკატი მომწოდებელმა უნდა გააკეთოს და გამოგზავნოს ხომ ?

Posted by: ZZZ777 27 Sep 2016, 11:16
gio_cxel
კი მომწოდებელი გიგზავნის.

Posted by: bacaco 27 Sep 2016, 12:26
Gamarjobat smile.gif mokled gvaqvs aseti situacia me dahem meugles gvaq turistuli turistuki ra anu vakeebt turebs saqartveloshi ukve erti welia. Didi motxovnidan gamomdinare gvinda rom ragac saxe mivcet, anu gadavwyvitet ro davaregostrirot ar gvinda shps da vici rom tu ojaxis wevrebi mushaoben am shemtxvevashi arc salaro aparati unda da arc ragac fartis registracia shemosavlebshi da swori informacia maqvs tu ara ? Tanxas xelze at vigebt charicxvebs vaketebt smile.gif dagvexmaret ra cota gamocdilebma:)) madloba wonaswar

Posted by: gio_cxel 27 Sep 2016, 12:56
ZZZ777
მადლობა...............

Posted by: Attolini 28 Sep 2016, 05:20
2017 წლიდან, როგორც გავიგე, მოგების გადასახადით დაიბეგრება სესხის გაცემა ფიზიკურ პირზე. მართალია ეს? რამდენი %-ით დაიბეგრება და როგორ?

Posted by: LZau 28 Sep 2016, 09:58
QUOTE (*shotia* @ 26 Sep 2016, 03:14 )

პირიქით შენ რომ ყიდულობდე მომსახურებას, შენ უნდა გადაიხადო ეგრეთწოდებული უკუდაბეგვრის დღგ. ასევე + არარეზიდენტის საშემოსავლო თუ მომსახურება საქართველოში გაგიწიეს (კანონის მიხედვით).
მე მაგალითად ფეისბუქ რეკლამას ვყიდულობ ამერიკაზე თარგეთირებულს. შესაბამისად არ ვიხდი არარეზიდენტის საშემოსავლოს და ვიხდი მხოლოდ დღგ-ს.
თუ დავარეკლამებდი საქართველოზე გადავიხდიდი საშემოსავლოსაც.
ასე გაიგეს იურისტებმა ჩვენი საგადასადო კოდექსის ეს ნაწილი.... პრაქტიკა დიდად არ არსებობს და არ ვიცით რა აზრი ექნება საგადასახადოს. რომ შემოვლენ შეიძლება სხვა რამ გითხრან და შემდეგ უკვე სასამართლო გაარკვევს...


QUOTE
მე მაგალითად ფეისბუქ რეკლამას ვყიდულობ ამერიკაზე თარგეთირებულს


ეს ვერ გავიგე *shotia*

Posted by: levvani 28 Sep 2016, 10:16
bacaco
QUOTE
ojaxis wevrebi mushaoben am shemtxvevashi arc salaro aparati unda da arc ragac fartis registracia shemosavlebshi da swori informacia maqvs tu ara ?

ოჯახის წევრები არაფერ შუაშია სალარო აპარატის ქონასთან
ოჯახის წევრის დასაქმება და ხელფასიდან დაკავებული საშემოსავლოს გადახდის ვალდებულება არ გქვს თუ ხარ ინდ მეწარმე და შენი ოჯახის წევრი უბრალოდ გეხმარება და მას ხელფასს არ აძლევ.
აი სალაროს რაც შეეხება სალარო აპარატი საჭიროა მაშინ როცა თანხას ხელზე იღება.
QUOTE
Tanxas xelze at vigebt charicxvebs vaketebt

თუ თანხას ხელზე არ აიღებ მაშინ არ გჭირდება სალარო.

არც ფართის რეგისტრაციაა აუცილებელი თუ არ გაქვს იჯარით აღებული ფართი.

Posted by: Legatus 28 Sep 2016, 11:32
პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1 გამოიყენება საქართველოსა და თურქეთს შორის და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ურთიერთობებში.

თურქეთთან შეთანხმების ფარგლებში, არსებობს გამონაკლისები (ამოღებები თავისუფალი ვაჭრობიდან), კერძოდ, შეთანხმებაში ცხრილების სახით მოცემულია საქონლის ჩამონათვალი, რაზეც თურქეთის (საქართველოს) მხარე არ გაავრცელებს შეღავათებს ანუ საქართველოში (თურქეთში) წარმოშობილი ეს საქონელი არ განთავისუფლდება საბაჟო გადასახადისგან. ასევე, თურქეთის მხარის მიერ გარკვეულ საქონელზე დადგენილია ქვოტები.

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების“ ფარგლებში პრეფერენცია ვრცელდება ყველა სახის საქონელზე, რომელიც წარმოშობილია ხელშემკვრელ მხარეში და აკმაყოფილებს შესაბამისი შეთანხმების პირობებს.




* * *
მისი მოქმედების ვადა შეადგენს 4 თვეს.

Posted by: GPS navigation 30 Sep 2016, 13:32
თუშეგიძლიათ დამეხმაროთ, მაშინ როცა შპს. ყიდულობას ავტომობილ კერძო პირისგან რა პროცედურების და საბუთების გატარებაა საჭირო, ძალიან მეჩქარება წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: LZau 30 Sep 2016, 14:11
GPS navigation
მიღება ჩაბარება გააკეთე და იქ შეძენის თანხას 20 % დაუმატერ რომელსაც ბიუჯეტში გადაიხდი

Posted by: ZZZ777 30 Sep 2016, 16:18
LZau
20 % რატო უხდი ბიუჯეტს, ქველმოქმედებას ეწევი?

Posted by: LZau 30 Sep 2016, 16:30
ZZZ777
biggrin.gif
აბა გამყიდველმა გადაუხადოს?

Posted by: ZZZ777 30 Sep 2016, 16:39
QUOTE (LZau @ 30 Sep 2016, 16:30 )
ZZZ777
biggrin.gif
აბა გამყიდველმა გადაუხადოს?

რა თქმა უნდა გამყიდელს ეკისრება ვალდებულება დადგეს გადასახადის გადამხელად და გადაიხადოს საშემოსავლო (მოგების) გადასახადი თუ არ არის გათავისუფლებული გადასახადის ვალდებულებისგან სსკ-ს შესაბამისი მუხლის საფუძველზე.

Posted by: LZau 30 Sep 2016, 16:41
QUOTE
რა თქმა უნდა გამყიდელს ეკისრება ვალდებულება დადგეს გადასახადის გადამხელად

კარგი ამას ვინ აკეთებს, მითუმეტეს როცა ერთჯერადად ყიდის

Posted by: ZZZ777 30 Sep 2016, 16:48
LZau
შპს არ ასრულებს საგადასახადო აგენტის როლს ამ ოპერაციაში. რომელი საკანონმდებლო აქტით ხელმძღვანელობ , სადაც წერია რომ ფიზიკური პირიდან ძირითადი საშუალების შესყიდვის დროს ფიზიკურ პირს უხდი საშემოსავლოს(მოგებას) ?

Posted by: LZau 30 Sep 2016, 16:56
ZZZ777
ეგ შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, ვინ გადაიხდის საშემოსავლოს
და თუ ფიზიკური პირი მიერ აქტივის ფლობიდან 2 წელი არ არის გასული?



Posted by: ZZZ777 30 Sep 2016, 17:07
QUOTE (LZau @ 30 Sep 2016, 16:56 )
ZZZ777
ეგ შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, ვინ გადაიხდის საშემოსავლოს
და თუ ფიზიკური პირი მიერ აქტივის ფლობიდან 2 წელი არ არის გასული?

მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
ა) პირი, რომელიც დაქირავებულს უხდის ხელფასს, გარდა:
ა.ა) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ საქართველოს რეზიდენტი დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა;
ა.ბ) არარეზიდენტის მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასისა, როდესაც ასეთი ხარჯი არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს;
ბ) პირი, რომელიც პირს უხდის პენსიას, გარდა იმ პენსიისა, რომელიც გაიცემა სახელმწიფო სოციალური უზრუნველყოფის სისტემაში;
გ) პირი, რომელიც იხდის ამ კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ გადასახდელებს;
დ) საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა;
ე) წამახალისებელი გათამაშების, სამორინეს (აზარტული ტურნირის მოწყობის ნაწილში), აზარტული კლუბის (აზარტული ტურნირის მოწყობის ნაწილში), ლოტოს, ბინგოსა და ლატარიის მომწყობი პირი, რომელიც ფიზიკურ პირს უხდის მოგებას.
შენიშვნა: ფიზიკური პირის მიერ მოგებისას, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, სამორინეს, აზარტული კლუბის, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის მომწყობი პირი აღნიშნული საქმიანობის ნაწილში ვალდებულია შეასრულოს საგადასახადო აგენტისა თვის ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები;
ვ) პირი, რომელიც პირს უხდის სტიპენდიას, გარდა სახელმწიფო სტიპენდიისა;
ზ) რეზიდენტი საწარმო, რომელიც პირს უხდის დივიდენდს;
თ) პირი, რომელიც პირს უხდის პროცენტს;
ი) პირი, რომელიც ფიზიკურ პირს უხდის როიალტს;
კ) (ამოღებულია – 08.11.2011, №5202);
ლ) „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 26-ე პუნქტით გათვალისწინებული საბროკერო კომპანია, გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული პირის ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციის შემთხვევაში, ასეთი რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავლის გაცემისას;
მ) პირი, რომელიც უსასყიდლოდ გადასცემს ქონებას ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, გარდა ამ პირის მიერ ამავე ფიზიკური პირისათვის საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ გადაცემისა;
ნ) სსზ-ის სტატუსის მქონე იურიდიული პირი − ამ კოდექსის 1331 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
ო) ტურისტული საწარმო – ამ კოდექსის 133 2 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
2. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებისას:
ა) გადასახადის დაკავებისა და ბიუჯეტში მისი გადარიცხვისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება შემოსავლის გადამხდელს;
ბ) გადასახადის თანხის დაუკავებლობის შემთხვევაში შემოსავლის გადამხდელი ვალდებულია ბიუჯეტში შეიტანოს დაუკავებელი გადასახადის თანხა ფაქტობრივად გადახდილი ანაზღაურების შესაბამისად და მასთან დაკავშირებული სანქციები;
გ) შემოსავლის გადამხდელის სახელით გადასახადისა და სანქციების თანხა შეიძლება გადაიხადოს შემოსავლის მიმღებმა.
3. პირი, რომელიც ამ მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად გადახდის წყაროსთან აკავებს გადასახადს, ვალდებულია:
ა) ბიუჯეტში გადარიცხოს გადასახადი პირისათვის თანხის გადახდისთანავე, ხოლო განაცემის არაფულადი ფორმით განხორციელების შემთხვევაში – შესაბამისი თვის ბოლო რიცხვში;
ბ) ხელფასის გადახდისას შემოსავლის მიმღებ ფიზიკურ პირს მისი მოთხოვნის შემთხვევაში მისცეს ცნობა ამ პირის გვარისა და სახელის, შემოსავლის თანხისა და სახეობის, აგრეთვე დაკავებული გადასახადის (თუ გადასახადი დაკავებული იყო) თანხის მითითებით;
გ) ცნობა შემოსავლის მიმღები პირის სარეგისტრაციო ნომრის, გვარისა და სახელის, საცხოვრებელი ადგილის მისამართის, საანგარიშო პერიოდისათვის შემოსავლის საერთო თანხისა და დაკავებული გადასახადის საერთო თანხის მითითებით:
გ.ა) წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;“.
გ.ბ) გადასცეს შემოსავლის მიმღებ პირს მისი მოთხოვნის შემთხვევაში.
31 . საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია ცალკეული კატეგორიების გადამხდელთათვის დაადგინოს ინფორმაციის წარდგენის ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული ვადები.
4 . ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული საგადასახადო აგენტი ვალდებულია , ამ კოდექსის 153 -ე მუხლის მე -5 ნაწილით დადგენილ ყოველ საანგარიშო პერიოდზე , არა უგვიანეს ამ პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა , საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და ფორმით საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს დეკლარაცია განხორციელებული განაცემების დაბეგვრასთან დაკავშირებით .
5. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ხელფასის მიმართ საგადასახადო ვალდებულების შესრულების მიზნით დაქირავებული უფლებამოსილია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით თვითონ შეასრულოს გადასახადის გამოანგარიშების, დეკლარირების და ბიუჯეტში გადახდის ვალდებულებები. ასეთ შემთხვევაში არარეზიდენტ დამქირავებელს ეხსნება გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების ვალდებულება.


გადახედე ამ მუხლს არსად არ წერია რასაც შენ იძახი. ან დამიდე მუხლი რომელიც შენს მოსაზრებას ამართლებს

Posted by: LZau 30 Sep 2016, 17:18
თეთრი ალამი
ZZZ777
...

Posted by: tika20000 1 Oct 2016, 09:32
გამარჯობა. ერთი კითხვა მაქვს. დღეს დილით გავხსენი რს. და მომივიდა 2 შეტყობინება. გავხსენი და მხოლოდ ტექნიკურ შეფერხებაზე იყო. ერთი წითელი ფერის ერთი ყვითელი. რაღაც ამოაგდო უებ შეგიძლიათ გაასაჩივროთო 30 დღეშიო. მერე არ გაიხსნა. საიტმა გაჭედა. ახლა ვათალიერებ შეტყობინებებში, წაშლილებშიც. არ არის. მხოლოდ 1 შეტყობინებაა მოსული. და ბალანსსაც ვნახულობ ზედმეტობაში მაქვს ისევ თანხა და რა ხდება შეგიძლიათ ვინმემ ამიხსნას? რამე მოთხოვნა რომ ყოფილიყო მოსული, რომც წაშლილი იყოს წაშლილებში ვნახავდი თუ არა და ასევე ბალანსზე თუ აისახებოდა? მადლობა წიანსწარ

Posted by: ZZZ777 1 Oct 2016, 10:51
QUOTE (tika20000 @ 1 Oct 2016, 09:32 )
გამარჯობა. ერთი კითხვა მაქვს. დღეს დილით გავხსენი რს. და მომივიდა 2 შეტყობინება. გავხსენი და მხოლოდ ტექნიკურ შეფერხებაზე იყო. ერთი წითელი ფერის ერთი ყვითელი. რაღაც ამოაგდო უებ შეგიძლიათ გაასაჩივროთო 30 დღეშიო. მერე არ გაიხსნა. საიტმა გაჭედა. ახლა ვათალიერებ შეტყობინებებში, წაშლილებშიც. არ არის. მხოლოდ 1 შეტყობინებაა მოსული. და ბალანსსაც ვნახულობ ზედმეტობაში მაქვს ისევ თანხა და რა ხდება შეგიძლიათ ვინმემ ამიხსნას? რამე მოთხოვნა რომ ყოფილიყო მოსული, რომც წაშლილი იყოს წაშლილებში ვნახავდი თუ არა და ასევე ბალანსზე თუ აისახებოდა? მადლობა წიანსწარ

შემოსავლებში დარეკე და გაგარკვევენ ზუსტად 2 299 299 . შაბათ-კვირას არ მუშაობენ.

Posted by: nk44 1 Oct 2016, 11:25
სარესტორნო მომსახურების საკომისიოს თანხა როგორ უნდა გატარდეს და შედის თუ არა გადახდილი დღგ-ს თანხაში?

Posted by: ZZZ777 1 Oct 2016, 11:52
QUOTE (nk44 @ 1 Oct 2016, 11:25 )
სარესტორნო მომსახურების საკომისიოს თანხა როგორ უნდა გატარდეს და შედის თუ არა გადახდილი დღგ-ს თანხაში?

წარმომადგენლობით ხარჯში გაუშვებ 7485-ზე , დღგ-ს ჩათვლის უფლება არ გაქვს თუ მერე არ ყიდი არ მომსახურებას სხვა პირზე.

Posted by: nk44 1 Oct 2016, 12:59
QUOTE (ZZZ777 @ 1 Oct 2016, 11:52 )
QUOTE (nk44 @ 1 Oct 2016, 11:25 )
სარესტორნო მომსახურების საკომისიოს თანხა როგორ უნდა გატარდეს და შედის თუ არა გადახდილი დღგ-ს თანხაში?

წარმომადგენლობით ხარჯში გაუშვებ 7485-ზე , დღგ-ს ჩათვლის უფლება არ გაქვს თუ მერე არ ყიდი არ მომსახურებას სხვა პირზე.

არა ეტყობა ცუდად დავწერე მე ვყიდი მაგ. ლუდს ბარში 5 ლარად და ამას აქვს მომსახურების საკომისიო მაგ 10% აი ეს როგორ გატარდება? და გადასახდელ დღგ თანხაში შევა?

Posted by: ZZZ777 1 Oct 2016, 13:27
QUOTE (nk44 @ 1 Oct 2016, 12:59 )
QUOTE (ZZZ777 @ 1 Oct 2016, 11:52 )
QUOTE (nk44 @ 1 Oct 2016, 11:25 )
სარესტორნო მომსახურების საკომისიოს თანხა როგორ უნდა გატარდეს და შედის თუ არა გადახდილი დღგ-ს თანხაში?

წარმომადგენლობით ხარჯში გაუშვებ 7485-ზე , დღგ-ს ჩათვლის უფლება არ გაქვს თუ მერე არ ყიდი არ მომსახურებას სხვა პირზე.

არა ეტყობა ცუდად დავწერე მე ვყიდი მაგ. ლუდს ბარში 5 ლარად და ამას აქვს მომსახურების საკომისიო მაგ 10% აი ეს როგორ გატარდება? და გადასახდელ დღგ თანხაში შევა?

5.5 ლარად გაყიდე ლუდი +მომსახურება შეგიძლია როგორც ერთიანად აღრიცხო ასევე ცალკ-ცალკე . სააღრიცხვო პოლიტიკას გააჩნია, საგადასახადოსთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ერთიანად დააფიქსირებ 5.5 ლარს თუ ცალკ-ცალკე. გასაყიდ ფასში შედის დღგ .

Posted by: ms_modern 1 Oct 2016, 13:34
მეგობრებო, თუ გაქვთ ინფორმაცია, მთავარი ბუღალტერის ვაკანსიაზე, დიდი მადლობელი დაგრჩებით თუ მეტყვით smile.gif სახელფასო მომთხოვნა მინ. 1500 ლარი.
10 წელი მაქვს სამუშაო გამოცდილება, აქედან 6 წელია ვმუშაობ მთავარ ბუღალტრად. ვიცი ინგლისური ენა.
შემიძლია სახლში სამუშაოდაც ავიგო პატარა სამუშაოები.
გმადლობთ smile.gif

Posted by: tamaray 2 Oct 2016, 16:50
მოგესალმებით მეგობრებო!
კითხვა მაქვს: დღგ დან მოხსნისას ფირმა ძირითად საშუალებაზე იხდის დღგ ს( ცვეთის გათვალისწინებით) და სასაქონლო ნაშთზე(რაზეც ჩათვლა აქვს აღებულიდა არა სარეალიზაციო ფასიდან)?

Posted by: Black-White777 2 Oct 2016, 17:04
შპს-თვის მჭირდება ბუღალტერი ან ერთგვარი კონსულტაცია, რადგანაც თავად გავაკეთო ყველაფერი.

ძალიან მარტივი ოპერაციებია შესასრულებელი, უბრალოდ, არ მაქვს საჭირო გამოცდილება და მეშინია რაიმე დეტალეი არ გამომრჩეს.

+ მინდა იაფად გამოვიდე და 150-200 ლარის გადახდას არ ვგეგმავ.

რას მირჩევთ და როგორ?!

Posted by: tamaray 2 Oct 2016, 17:17
QUOTE (Black-White777 @ 2 Oct 2016, 17:04 )
შპს-თვის მჭირდება ბუღალტერი ან ერთგვარი კონსულტაცია, რადგანაც თავად გავაკეთო ყველაფერი.

ძალიან მარტივი ოპერაციებია შესასრულებელი, უბრალოდ, არ მაქვს საჭირო გამოცდილება და მეშინია რაიმე დეტალეი არ გამომრჩეს.

+ მინდა იაფად გამოვიდე და 150-200 ლარის გადახდას არ ვგეგმავ.

რას მირჩევთ და როგორ?!

უფასო ბუღალტერი უნდა აიყვანო :gigi: :gigi: :gigi:

Posted by: Black-White777 2 Oct 2016, 19:09
QUOTE (tamaray @ 2 Oct 2016, 17:17 )
QUOTE (Black-White777 @ 2 Oct 2016, 17:04 )
შპს-თვის მჭირდება ბუღალტერი ან ერთგვარი კონსულტაცია, რადგანაც თავად გავაკეთო ყველაფერი.

ძალიან მარტივი ოპერაციებია შესასრულებელი, უბრალოდ, არ მაქვს საჭირო გამოცდილება და მეშინია რაიმე დეტალეი არ გამომრჩეს.

+ მინდა იაფად გამოვიდე და 150-200 ლარის გადახდას არ ვგეგმავ.

რას მირჩევთ და როგორ?!

უფასო ბუღალტერი უნდა აიყვანო gigi.gif gigi.gif gigi.gif

თვეში - მაქსიმუმ 2-3 საათის საქმეა - ეგეც არაა და მაგაში 200 ლარის გადახდას ნამდვილად არ ვაპირებ.

ან ვინმემ კონსულტაცია გამიწიოს ნორმალურად და მაგაში გადავუხდი.

მეტი რაღა ვქნა?!

Posted by: levvani 3 Oct 2016, 10:09
Black-White777
დამიჯერე უნდა გერჩივნოს იმ 150 200 ლარის გადახდა და ამისათვის ბევრი მიზეზი არსებობს რომლის ჩამოთვლისათვის დრო არ მეყოფა wink.gif

ელემანტარულს გკითხავ. ჩამოწერა როგორ უნდა გააკეთო იცი?

Posted by: GPS navigation 3 Oct 2016, 12:57
QUOTE (levvani @ 3 Oct 2016, 10:09 )
Black-White777
დამიჯერე უნდა გერჩივნოს იმ 150 200 ლარის გადახდა და ამისათვის ბევრი მიზეზი არსებობს რომლის ჩამოთვლისათვის დრო არ მეყოფა wink.gif

ელემანტარულს გკითხავ.  ჩამოწერა როგორ უნდა გააკეთო იცი?

კაცმა თქვა არ ვიცი და მინდა რო გავერკვეო და ისევ შეკითხვას უბრუნებ.

მეც იგივე მდგომარეობაში ვარ ზუსტად. ვიღაცეებს შევეკითხე ხან აქ დავსვი შეკითხვა და ჯერ კიდევ არ ვიცი რაღაცეები ზუსტად გავაკეთე თუ არა. არადა საწყის ეტაპზე ამ 150 და 200 ლარსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.

****

ისე კიდე ერთი ვარიანტია ერთჯერადად დაქირავება და მასწავლებლად აყვანა, მერე გაუშვებ და ეგაა შეგრჩება ნასწავლი smile.gif))

Posted by: levvani 3 Oct 2016, 13:29
GPS navigation
QUOTE
კაცმა თქვა არ ვიცი და მინდა რო გავერკვეო და ისევ შეკითხვას უბრუნებ.

შეკითხვას იმიტომ ვუბრუნებ რომ მიხვდეს რამდენად მნიშვნელოვანია გინდ ბუღალტერიის სწორედ წარმოება გინდ თავად კარგად გარკვევა ერტჯერადი კონსულტაციით არამგონია ვინმემ ნორმალურად დაგარიგოს თუმცა არც ეგაა ცუდი რომ აინტერესებს ადამიანს ყველა ფირმის დირექტორმა უნდა იცოდეს დაახლოებით მაინც ბუღალტერია.

QUOTE
მეც იგივე მდგომარეობაში ვარ ზუსტად. ვიღაცეებს შევეკითხე ხან აქ დავსვი შეკითხვა და ჯერ კიდევ არ ვიცი რაღაცეები ზუსტად გავაკეთე თუ არა. არადა საწყის ეტაპზე ამ 150 და 200 ლარსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.


გეთანხმები დასაწყისისთვის ხარჯის გაწევა ცოტა არ იყოს რთულია დამწყები მეწარმისათვის. თუმცა ბევრი მინახია წლის ბოლოს მოსული და უთქვამთ წლიური ბალანის გაკეთება და დეკლარაციის ჩაბარება და ისეთი შეცდომები აქვთ დაშვებული 150 ლარი ბევრად ერჩივნა იმ პიროვნებას გადაეხადა ვიდრე ჯარიმები და საურავები ეხადა ბიუჯეტში wink.gif


Posted by: kanian_U 3 Oct 2016, 17:27
გამარჯობა.
ვინიშნები ერთ ერთი შპს-ს დირექტორად და რაღაც კითხები მაქვს.
ინდ, მეწარმე ვარ და რამეში ხომ არ შემიშლის ხელს? მემგონი არა და ეს ნაკლებად მაინტერესებს.
მთავარი რაც არი ისაა, რომ ამ შპს ბევრი დარღვევა აქვს, რაც ჯერ საგადასახადოს არ შეუმოწმებია (ქვითრით გაყიდულია ცოტა).
მაგრამ თუ შეამოწმეს ჩემი დირექტორობის დროს, გასაგებია რომ ჯარიმას გამოწერენ, მაგრამ მე, როგორც დირექტორს და როგორც პიროვნებას რა პასუხისმგებლობა მეკისრება კანონის წინაშე?

Posted by: tika20000 4 Oct 2016, 11:46
მოკლედ ვიყავი და მითხრეს შაბლონურად ხტება ეგ შეტყობინებაო.

როდესაც რაიმე სახის მოთხოვნაა გადმოგზავნილი ამ შემთხვევაში ანგარიშგებაში - მინუსით აჩვენებს დარიხცხულ თანხას და ასევე არ იშლება ეს შეტყობინება.



Posted by: Miss_Miakoo 4 Oct 2016, 12:22
გამარჯობა მეგობრებო,
ასეთი კითხვა მაქვს მივლინება არის ქვეყნის შიგნით, მომწვევი მხარე ანაზღაურებს ყველა ხარჯს გარდა კვებისა, მოწვევაში წერია მხოლოდ ლანჩი და დღიურ 15 ლარს ვურიცხავ ხომ?

Posted by: anuuuki 5 Oct 2016, 17:13
QUOTE (kanian_U @ 3 Oct 2016, 17:27 )
გამარჯობა.
ვინიშნები ერთ ერთი შპს-ს დირექტორად და რაღაც კითხები მაქვს.
ინდ, მეწარმე ვარ და რამეში ხომ არ შემიშლის ხელს? მემგონი არა და ეს ნაკლებად მაინტერესებს.
მთავარი რაც არი ისაა, რომ ამ შპს ბევრი დარღვევა აქვს, რაც ჯერ საგადასახადოს არ შეუმოწმებია (ქვითრით გაყიდულია ცოტა).
მაგრამ თუ შეამოწმეს ჩემი დირექტორობის დროს, გასაგებია რომ ჯარიმას გამოწერენ, მაგრამ მე, როგორც დირექტორს და როგორც პიროვნებას რა პასუხისმგებლობა მეკისრება კანონის წინაშე?

დირექტორს ეკისრება პასუხისმგებლობა, აუდიტს ატარებს ხოლმე ბევრი სანამ დირექტორად დაინიშნება რომ დარწმუნდეს კომპანიის სისუფთავეში და შენ თუ დარწმუნებული ხარ რომ დაჯარიმდება შპს რავიცი აბა ჩემი აზრით საშაროა : ) გააჩნია რა თანხებზეა ლაპარაკი, კაონინით ჯერ შპს არის პასუხისმგებელი და მერე დირექტორი

Posted by: kanian_U 5 Oct 2016, 18:31
anuuuki
ჯერ შპს და მერე დირექტორი?
და კომპანიის დამფუძნებელი არა?
ან თუ მე არ ვიყავი დარღვევების პერიოდში დირექტორი, მაშინ რა ხდება?
აი დაახლოებით მაინც რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დამეკისროს?
დარღვევა ეხება უჩეკოდ გაყიდულ პროდუქციას.

Posted by: anuuuki 5 Oct 2016, 22:27
QUOTE (kanian_U @ 5 Oct 2016, 18:31 )
anuuuki
ჯერ შპს და მერე დირექტორი?
და კომპანიის დამფუძნებელი არა?
ან თუ მე არ ვიყავი დარღვევების პერიოდში დირექტორი, მაშინ რა ხდება?
აი დაახლოებით მაინც რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დამეკისროს?
დარღვევა ეხება უჩეკოდ გაყიდულ პროდუქციას.

კი ჯერ შპს თავისი ბალანსით და მერე უკვე დირექტორი, ვინც იმ მომენტშია და არა ძველი, ვინც დარღვევების დროს იყო. რა თანხის ჯარიმაზე შეიძლება იყოს დაახლოებით ლაპარაკი?

Posted by: tamaray 6 Oct 2016, 00:16
იგივე ვრცელდება ბუღალტრზეც,- დროის ასპექტში?

Posted by: LZau 6 Oct 2016, 10:23
kanian_U
http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8903&Itemid=104

Posted by: ZZZ777 7 Oct 2016, 14:13
kanian_U
პასუხიმგებელი სამართალდარღვევაზე გახლავთ კომპანიის დირექტორი ან პარტნიორი რომელიც უშუალოდ ჩართულია საწარმოს მართვით საქმიანობაში, თუმცა აქ მოყვანილი მაგალითები სრულად არ ასახავს იმ სურათს რა შედეგებიც უნდა დადგეს მსგავსი ტიპის შემთხვევაში. აქ მოყვანილი მაგალითები ეფუძნება იმ შემთხვევებს როდესაც დირექტორი ბოროტად იყენებს შპს-ს საგადასახადო ვალდებულებების თავიდან აცილების მიზნით, ნათელია თაღლითური სქემა და საქმე ეხება დიდი ოდენობით გადასახადების გადახდის არიდების ფაქტს.
შენს შემთვევაში აუცილებელია მოძებნო ნორმალური ბუღალტერი (აუდიტორი საუკეთესო ვარიანტია) რომელიც შეძლებს სრულად დაგიხატოს ფინანსური სურათი და შეაფასოს საგადასახადო რისკები . დაგიდოს ფინანსური სურათი სადაც ზუსტად განისაზღვრება საგადასახადო ვალდებულებების (გადასახადების) ზუსტი ოდენობა (+საურავები + ჯარიმები) . მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი დასკვნის გამოტანა რამდენად ღირს ამ კომპანიის მართვის უფლებამოსილება აიღო.


Posted by: გრძელფეხება-მამილო 7 Oct 2016, 15:54
http://accatraining.ge/site/acca-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.html
ამათი წიგნები არავის გააქვთ?

Posted by: Pepela88 7 Oct 2016, 15:57
თუ იცით კაფე შეიძლება თუ არა დარეგისტრილდეს მცირე მეწარმედ რომელიც წლიურად 100000 ნაკლები შემოსავალი აქვს?

Posted by: gordas 7 Oct 2016, 20:25
ბუღალტერი რომ გახდე აუცილებელია რამე წიპირობები გქონდეს? მაგალითად ფინანსები გქონდეს დამთავრებული?

Posted by: levvani 8 Oct 2016, 12:20
Pepela88
QUOTE
თუ იცით კაფე შეიძლება თუ არა დარეგისტრილდეს მცირე მეწარმედ რომელიც

0322299299 დარეკე და გეტყვიან სავარაუდოდ არ შეიძლება
gordas
არაა აუცილებელი

Posted by: gordas 8 Oct 2016, 12:51
levvani
რა წიგნით დავიწყო სწავლა მაგას ხომ ვერ მეტყვი?

Posted by: tika20000 9 Oct 2016, 20:47
სალამი. ერთი კითხვა მაქვს. ჩემს მეგობარს მოუვიდა რს. დან დავალიანება. ჰქონდა ადრე გაქირავებული ქონება. რომელსაც უკვე აღარ აქირავებს 2016 წელში. 2015 წლის გადახდილი აქვს ყვეალფერი საშემოსავლო, მაგრამ უთხრეს თქვენ ავანსების აგდახდა არ გეკუთვნითო. და არ გადაუხდია . ეხლა მოუვიდა ჯარიმა საურავი და საგადასახადო გირავნობა. წესით ეკუთვნოდა გადახდა ამ ავანსების? მაშნ რატომ უთხრეს არ გეკუთვნისო? და რომ გადაიხადოს დაუშვათ ეხლა ეს დავალიანება მოეხსნება გირავნობა? იქნებ სწრაფად ვინმემ შეძლოს პასუხის გაცემა?

Posted by: anuuuki 10 Oct 2016, 09:46
QUOTE (tika20000 @ 9 Oct 2016, 20:47 )
სალამი. ერთი კითხვა მაქვს. ჩემს მეგობარს მოუვიდა რს. დან დავალიანება. ჰქონდა ადრე გაქირავებული ქონება. რომელსაც უკვე აღარ აქირავებს 2016 წელში. 2015 წლის გადახდილი აქვს ყვეალფერი საშემოსავლო, მაგრამ უთხრეს თქვენ ავანსების აგდახდა არ გეკუთვნითო. და არ გადაუხდია . ეხლა მოუვიდა ჯარიმა საურავი და საგადასახადო გირავნობა. წესით ეკუთვნოდა გადახდა ამ ავანსების? მაშნ რატომ უთხრეს არ გეკუთვნისო? და რომ გადაიხადოს დაუშვათ ეხლა ეს დავალიანება მოეხსნება გირავნობა? იქნებ სწრაფად ვინმემ შეძლოს პასუხის გაცემა?

ფიზიკური პირია? რომ გადაიხადოს თანხა რაზეც მოუვიდა მოთხოვნა მოეხსნება, მაგრამ თუ ფიქრობს რომ რამე უსამართლოდ დაერიცხა მივიდეს სერვის ცენტრში

Posted by: levvani 10 Oct 2016, 10:35
gordas
წიგნით არამგონია სწავლა შეძლო რამე პატარა კურსებ გაიარე მერე პრაქტიკა და თუ პროფესიონალურ დონეზე გინდა ACCA- კურსებსაც იაყოლებ ნელნელა

Posted by: ZZZ777 10 Oct 2016, 10:48
QUOTE (tika20000 @ 9 Oct 2016, 20:47 )
სალამი. ერთი კითხვა მაქვს. ჩემს მეგობარს მოუვიდა რს. დან დავალიანება. ჰქონდა ადრე გაქირავებული ქონება. რომელსაც უკვე აღარ აქირავებს 2016 წელში. 2015 წლის გადახდილი აქვს ყვეალფერი საშემოსავლო, მაგრამ უთხრეს თქვენ ავანსების აგდახდა არ გეკუთვნითო. და არ გადაუხდია . ეხლა მოუვიდა ჯარიმა საურავი და საგადასახადო გირავნობა. წესით ეკუთვნოდა გადახდა ამ ავანსების? მაშნ რატომ უთხრეს არ გეკუთვნისო? და რომ გადაიხადოს დაუშვათ ეხლა ეს დავალიანება მოეხსნება გირავნობა? იქნებ სწრაფად ვინმემ შეძლოს პასუხის გაცემა?

მიმდინარე გასახადელი მოგების (საშემოსავლო) გადასახადი დაერიცხებოდა ყველა შემთხვევაში იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც წარადგინა წინა წლის დეკლარაცია. ამ შემთვევაში შენი მეგობარი თუ აჩერებდა საქმიანობას უნდა წარედგინა ელექტრონული განცხადება მიმდინარე გადასახადელების შემცირების თაობაზე, რითაც თავიდან აიცილებდა მიმდინარე გადასახადელების დარიცხვას .

Posted by: tika20000 10 Oct 2016, 16:20
ZZZ777

არასწორად შევსებული დეკალრაცია იყო და იმიტომ დაერიცხა. ეხლა აღარ ახორცილებეს უკვე იჯარით გაცემას და მივიდეს და დაწეროს უნდა განცხადება? უკვე დეკემბრიდან აღარ ახორცილებს. ეხლა რომ დაწეროს შეიძლება?

Posted by: anuuuki 10 Oct 2016, 16:38
QUOTE (tika20000 @ 10 Oct 2016, 16:20 )
ZZZ777

არასწორად შევსებული დეკალრაცია იყო და იმიტომ დაერიცხა. ეხლა აღარ ახორცილებეს უკვე იჯარით გაცემას და მივიდეს და დაწეროს უნდა განცხადება? უკვე დეკემბრიდან აღარ ახორცილებს. ეხლა რომ დაწეროს შეიძლება?

რომელი წლის დეკლარაციაა? განცხადება არ უშველის კორექტირებული დეკლარაცია უნდა გაუშვას. მომწერე აბა დეტალები და დაგეხმარები

Posted by: ZZZ777 10 Oct 2016, 16:53
tika20000
თუ არასწორადაა დეკლარაცია პირველ რიგში უნდა დაკოერქტირდეს. მაგრამ თუ მოგებაზე გავიდა კომპანია მაინც დაირეცხება მიმდინარე საავანსოები წინა წლის მიხედვით. განცხადების დაწერა მაინც მოგიწევს ამ შემთვევაში.

Posted by: aladini 11 Oct 2016, 09:28
გამარჯობა!

ასეთი შეკითხვა გვაქვს - არის შპს, რომლის წილიც გვინდა გავყიდოთ. ანუ ინვესტორი თავიდან იხდის X თანხას, რის საფასურადაც ყიდულობს Y პროცენტს და ამის შემდეგ ვალდებულია 1 წლის განმავლობაში Z თანხის ინვესტირებაც განახორციელოს.

ხოდა ეს პირველადი წილის გამოსასყიდი თანდა როგორ უდნა გაფორმდეს, რომ საშემოსავლოთი არ დაიქვითოს?
ანუ Z თანხას (ინვესტიციას) კაპიტალში ავიყვანთ და შემდეგ დაიხარჯება წესისამებრ (ხელფასი, კომუნალური...), მაგრამ პირველად გადასახდელ თანხას რა ვუყოთ - როგორც წილის გასხისება უნდა გაფორმდეს თუ სხვა რაიმე ფორმაა ისეთი, რომ არ დაიბეგროს საშემოსავლოთი?

ჩვენს ბუღალტერს ვესაუბრეთ და სამეწარმეო სამართლის მცოდნე იურისტის კონსულტაციაა მაინც საჭიროო.

მადლობა წინასწარ

Posted by: ZZZ777 11 Oct 2016, 10:56
QUOTE (aladini @ 11 Oct 2016, 09:28 )
გამარჯობა!

ასეთი შეკითხვა გვაქვს - არის შპს, რომლის წილიც გვინდა გავყიდოთ. ანუ ინვესტორი თავიდან იხდის X თანხას, რის საფასურადაც ყიდულობს Y პროცენტს და ამის შემდეგ ვალდებულია 1 წლის განმავლობაში Z თანხის ინვესტირებაც განახორციელოს.

ხოდა ეს პირველადი წილის გამოსასყიდი თანდა როგორ უდნა გაფორმდეს, რომ საშემოსავლოთი არ დაიქვითოს?
ანუ Z თანხას (ინვესტიციას) კაპიტალში ავიყვანთ და შემდეგ დაიხარჯება წესისამებრ (ხელფასი, კომუნალური...), მაგრამ პირველად გადასახდელ თანხას რა ვუყოთ - როგორც წილის გასხისება უნდა გაფორმდეს თუ სხვა რაიმე ფორმაა ისეთი, რომ არ დაიბეგროს საშემოსავლოთი?

ჩვენს ბუღალტერს ვესაუბრეთ და სამეწარმეო სამართლის მცოდნე იურისტის კონსულტაციაა მაინც საჭიროო.

მადლობა წინასწარ

სსკ-ს 82 მუხლის საფუძველზე ფიზიკური პირის მიერ წილის გასხვისება განთავისუფლებული საშემოსავლო გადასახადისგან თუ აღნიშნული ფიზიკური პირი 2 წელზე მეტი ვადით ფლობს აღნიშნულ წილს.
ვ.გ) 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული აქტივების მიწოდებით მიღებული ნამეტი, გარდა გამსხვისებლის მიერ აქტივების მიწოდებამდე ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების ან/და ამ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ და „ვ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთანავე, აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ ითვლება მათი 2 წლის შემდეგ მიწოდება ან/და ფასიანი ქაღალდების/წილის მხოლოდ ფლობა დივიდენდებისა და პროცენტების მიღების მიზნით;
თუმცა აღსანიშნავია რომ თუ მიღებული შემოსავალი გადააჭარბებს 40000 ლარს მაშინ მოგიწევთ ქონების დეკლარაციის შესვება და გადასახდელების გადახდა.


Posted by: aladini 11 Oct 2016, 12:24
QUOTE
გარდა გამსხვისებლის მიერ აქტივების მიწოდებამდე ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების ან/და ამ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ და „ვ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა

ეს ვერ გავიგე.
შპს-ს აქტივი ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ ითვლება?

QUOTE
აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ ითვლება მათი 2 წლის შემდეგ მიწოდება ან/და ფასიანი ქაღალდების/წილის მხოლოდ ფლობა დივიდენდებისა და პროცენტების მიღების მიზნით;

ანუ თუ შპს-ს დირექტორი ყიდის, მასზე ეს დათქმა არ ვრცელდება? (ვინაიდან დივიდენდის გარდა, სხვა ეკონომიკურ სარგებელსაც მიიღებდა)

Posted by: levvani 11 Oct 2016, 12:27
aladini
არაფერი დაბეგვრა არ სჭირდება. შედგება კრების ოქმი დღის წესრიგში ჩაიწერება რომ ყიდით შპსს წილს და დაითველბა დებიტორკრედიტორები და რეესტრით დაფიქსირდება მისი წილობრივი %

Posted by: ZZZ777 11 Oct 2016, 12:32
QUOTE (aladini @ 11 Oct 2016, 12:24 )
QUOTE
გარდა გამსხვისებლის მიერ აქტივების მიწოდებამდე ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების ან/და ამ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ და „ვ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა

ეს ვერ გავიგე.
შპს-ს აქტივი ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ ითვლება?

QUOTE
აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ ითვლება მათი 2 წლის შემდეგ მიწოდება ან/და ფასიანი ქაღალდების/წილის მხოლოდ ფლობა დივიდენდებისა და პროცენტების მიღების მიზნით;

ანუ თუ შპს-ს დირექტორი ყიდის, მასზე ეს დათქმა არ ვრცელდება? (ვინაიდან დივიდენდის გარდა, სხვა ეკონომიკურ სარგებელსაც მიიღებდა)

აქ წერია რომ ფიზიკური პირი რომელიც ფლობს წილს შპს-ში 2 წელზე მეტი ვადით გათავისფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან ნამეტ თანხაზე. შპს-ს დირექტორი თუ არ ფლობს წილს როგორ გაყიდის ? თუ ფლობს მასზე ანალოგიურად გავრცელდება ამ მუხლით გათვალისწინებული შეღავათები.
* * *
levvani
თუ 2 წელზე ნაკლები ვადით ფლობს , არ დაიბეგრება ?

Posted by: aladini 11 Oct 2016, 14:16
ZZZ777
levvani
არასწორედ დავწერე smile.gif
შპს-ს დირექტორი იგივე დამფუძნებელია, რომელიც 2 წელზე მეტი ვადით ფლობს და თან მართავს აღნიშნულს კომპანიას.

ამ შემთხვევაში იბგრება თუ არა?

Posted by: mariam_m 11 Oct 2016, 14:24
გამარჯობა, ყოველთვიურ დეკლარაციას რომ ვავსებთ, (მეორედ ვავსებ და ამიტომ მაინტერესებს) წინა თვის ზეტის ჯამი უნდა გამოვაკლო ამ თვისას, თუ რაც წერია პირდაპირ ისე შემყავს?

Posted by: ZZZ777 11 Oct 2016, 14:31
aladini
გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან ასევე დღგ-სგან მიუხედავად იმისა აჭარბებს თუ არა 100 000 ლარს .
თუ 40 000 მეტია შემოსავალი როგორც ზემოთ აღვნიშნე მოგიწევს ქონების დეკლარაციის შესვება და დარიცხული თანხის გადახდა
* * *
mariam_m
მოყევი სიტუაცია უფრო კონკრეტულად.
ისე უნდა გამოაკლო smile.gif))))

Posted by: mariam_m 11 Oct 2016, 14:39
QUOTE (ZZZ777 @ 11 Oct 2016, 14:31 )

mariam_m
მოყევი სიტუაცია უფრო კონკრეტულად.
ისე უნდა გამოაკლო smile.gif))))

წინა თვეში საშემოსავლო რაც იყო , სალარო აპარატით რაც მივიღეთ თანხა, ის თანხა უნდა გამოვაკლოთ ამ თვის შაშემოსავლოს ხომ? (თუ კიდე ვერ ავხსენი facepalm.gif )

Posted by: levvani 11 Oct 2016, 14:47
ZZZ777
QUOTE
თუ 2 წელზე ნაკლები ვადით ფლობს , არ დაიბეგრება ?

კი დაიბეგრება, დაიბეგრება მხოლოდ სხვაობით.

ანუ ვთქვათ 1000 ლარი გავწიე ხარჯი ფირმისათვის და 1200 ლარია შემოსავალი და ვყიდი ჩემ წილს 1200 ად ესეიგი დავიბეგრები 200 ლარიდან wink.gif

mariam_m
QUOTE
წინა თვეში საშემოსავლო რაც იყო

საშემოსავლო თუ შემოსავალი biggrin.gif

კიი უნდა გამოაკლო და რას აკლებ შედი რსზე და ნახე პირდაპირ ამ თვის ზეტების ჯამი wink.gif


Posted by: ZZZ777 11 Oct 2016, 14:55
ლევვანი
რიტორიკული შეკითხვა იყო wink.gif

Posted by: aladini 11 Oct 2016, 14:56
ZZZ777
ძალიან დიდი მადლობა

Posted by: levvani 11 Oct 2016, 15:11
ZZZ777
QUOTE
რიტორიკული შეკითხვა იყო 

wink.gif გასაგეებ wink.gif

Posted by: ნათია_ბათია 11 Oct 2016, 17:55
ორმაგ დაბეგვრაზე მაქვს კითხვა, არ მქონია ამ საკითხთან შეხება.

კონკრეტულად : მომსახურებას ვუწევ აზერბაიჯანულ კომპანიას (რეგისრირებული აზერბაიჯანში, არანაირი წარმომადგენლობა არ აქვს აქ).
1. გამომიგზავნეს სპეციალური ფორმა თავიანთი (ფორმა 4ის მსგავსი), რომელიც ჩვენი საგადასახადოს მხრიდან დამოწმებული უნდა გამეგზავნა. გავაკეთე ეს ბევრი სირბილის მერე და გავუგზავნე იმისთვის რომ არ დაეკავებინათ გადასახადი და ჩაერიცხათ სრულად. ამდენი წვალების მერე მომახსენეს რომ რაღაც გარკვეველი "მიზეზეის" გამო არ დაგვიკმაყოფილა იქაურამ ფინანსთა სამინისტომ განაცხადიო. სამწუხაროდ სხვა გზა არ მაქვს უნდა ვენდო.
გადავედი მეორე ვარიანტზე, გამოვაგზავნინე თავიანთი რეზიდენტობის ცნობა და ვითხოვ დაკავებული გადასახადების ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს რომ მე ეს თანხები აქ აღვიდგინო.
მაინტერესებს ხომ სწორად ვითხოვ ამას?
ის მხარე მეუბნება რომ ბიუჯეტში ზედმეტობა აქვთ და არ რიცხავენ ფიზიკურად დაკავებულ საშემოსავლოს. რა გავაკეთო? რა მოვითხოვო რომ ამ თანხების მოგების დეკლარაციაში ასახვა შევძლო?

Posted by: Protea 12 Oct 2016, 23:20
იცით რა მაინტერესებს, როდესაც შემოსავლების სამსახური კომპანიის სახელზე ფიზიკური ფოსტით წერილს აგზავნის, პარალელურად rs.ge-ზეც უგზავნის ხოლმე შეტყობინების სახით?

Posted by: Lady_Bird 13 Oct 2016, 00:11
ACCA ინგლისურად თუ გაქვთ ჩაბარებული ვინმეს? მაინტერესებს ლექციებზე დადიოდით თუ დამოუკიდებლად ჩააბარეთ? და კიდევ კითხვები მაქვს თუ გაქვთ ვინმეს შეხება გამომეხმაურეთ

Posted by: Attolini 13 Oct 2016, 02:49
საშემოსავლოს დეკლარაცია შპს-მ როდის უნდა წარადგინოს და როდის გადაიხადოს? გადახდის დროს დანიშნულებაში რა ეწერება? ერთიანი სახაზინო კოდი?

Posted by: ნათია_ბათია 13 Oct 2016, 09:52
Protea
რამდენადაც ვიცი მაინც უნდა დაარეგისტრირო განაცხადი. მაგრამ ელექტრონულად ბევრად მარტივია რა საჭიროა ფიზიკურად გაგზავნა?

Attolini
დეკლარაცია უნდა წარადგინო ყოველთვიურად მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე განაცემთა შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. გადასახადს იხდი მაშინვე როცა უკავებ საშემოსავლო. იხდი გაერთიანებულ სახაზინო კოდზე და დანიშნულებას ავტომატურად აწერს ინტერნეტ ბანკი.



ჩემს კითხვაზე არავინ იცით პასუხიიი???

Posted by: esmeralda_79 13 Oct 2016, 18:16
QUOTE (Lady_Bird @ 13 Oct 2016, 00:11 )
ACCA ინგლისურად თუ გაქვთ ჩაბარებული ვინმეს?  მაინტერესებს ლექციებზე დადიოდით თუ დამოუკიდებლად ჩააბარეთ?  და კიდევ კითხვები მაქვს თუ გაქვთ ვინმეს შეხება გამომეხმაურეთ

მე ქართულლზე მაინტერესებს ყველაფერი smile.gif))
* * *
კია სასაცილო მაგრამ მასწავლეთ როგორ ვუპასუხო კონკრეტულ პიროვნებას რა.. smile.gif))

Posted by: Lemarc 13 Oct 2016, 18:36
დავამთავრე ბაკალავრიატი თსუ(ფინანსების განხრით) და ამჟამად მსურს ბუღალტერიის შესწავლა საფუძლიანად+ oris-ის. რომელ სასწავლო ცენტრში მირჩევდით მისვლას? სასურველია, რომ გაიცემოდეს სერთიფიკატი.

Posted by: ნათია_ბათია 13 Oct 2016, 19:26
Lemarc
ყველაზე ნაყოფიერი ალბათ ასისტენტად მუშაობაა რა. ვერცერთი 3 თვიანი კურსი ვერ მოგცემს ნორმალურ შედეგს.

Posted by: nanana 14 Oct 2016, 01:13
hello from the other side
slslslslslslsls slslslslsl slslslsl

Posted by: natia-ameli 14 Oct 2016, 10:57
გამარჯობა,
QUOTE
ყველაზე ნაყოფიერი ალბათ ასისტენტად მუშაობაა რა. ვერცერთი 3 თვიანი კურსი ვერ მოგცემს ნორმალურ შედეგს.


ხომ ვერ მირჩევდით სად შეიძლება დავიწყო ბუღალტრის ასისტენტად, დამხმარედ მუშაობა ? ან ხომ არ გეგულებათ ვინმე ვინც დამეხმარებოდა.
ACCA - ში ვსწავლობ ამჟამად, დეკემბერში ვამთავრებ პირველ დონეს, თან ვმუშაობ მოლარე–ბუღალტრად, მაგრამ აქ ისეთს არაფერს ვაკეთებ და სხვაგან მინდა, პრაქტიკა რომ გავიარო. მინიმალური ანაზღაურებით ან ანაზღაურების გარეშეც შეიძლება.

user.gif user.gif

Posted by: გრძელფეხება-მამილო 14 Oct 2016, 20:12
QUOTE
ხომ ვერ მირჩევდით სად შეიძლება დავიწყო ბუღალტრის ასისტენტად, დამხმარედ მუშაობა ?

მეც იგივე კითხვის დასმა მინდოდა

QUOTE
ACCA - ში ვსწავლობ ამჟამად,

დამოუკიდებლად? მე მაქამდე მიადრებს

QUOTE
მუშაობ მოლარე–ბუღალტრად

როგორ დაიწყე მუშაობა, ხელფასი რამდენია?

და ზოგადად პრაქტიკა სად გავიარო ბუღალტერიაში?

Posted by: natia-ameli 14 Oct 2016, 22:49
გრძელფეხება-მამილო
QUOTE
დამოუკიდებლად? მე მაქამდე მიადრებს


დამოუკიდებლად არა, ლექციებზე დავდივარ.
არ მაქვს ამ სფეროში განათლება.

QUOTE
როგორ დაიწყე მუშაობა, ხელფასი რამდენია?

და ზოგადად პრაქტიკა სად გავიარო ბუღალტერიაშ


მუშაობა ჩვეულებრივ გასაუბრებით და რაღაც უნარების ტესტით. რასაც მე ვაკეთებ მარტივი რაღაცეებია და ნამდვილ ბუღალტერიაში არაფერი გამეგება.
ხელფასი ძალიან დაბალია.

Posted by: an12 14 Oct 2016, 23:19
ჩემთვის ახალი სფეროა, კოდექსში კი ბევრი ვერაფერი ამოვიკითხე და მაინტერესებს იქნებ აქ მიპასუხოს ვინმემ: საქართველოში დაარსებულმა შ.პ.ს.-მ (დღგ გადამხდელია) საზღვარგარეთ შეიძინა საქონელი, ამ საქონელმა, ტრაზიტით (ტრანზიტის გადასახდელები გადახდილია) გაიარა საქართველოზე და გაყიდა ისევ საზღვარგარეთ, ფასნამატით.
დღგ-ს ფაქტურები არ არის, მარტო ინვოისებია.... დღგს გადასახადი გაყიდვის ინვოისიდან უნდა გამოვყო თუ რაც მეტობა დარჩა იმ თანხიდან??? rolleyes.gif

Posted by: ნათია_ბათია 17 Oct 2016, 10:51
natia-ameli
ხშირად ცხადდება ვაკანსიები გამოცდილებას რომ არ ითხოვენ და დაბალი ხელფასია. მეთვითონ 2 მყავს მასე აყვანილი, თეორიული ცოდნა ქონდათ და პრაქტიკა არანაირი. 300 ლარს ვუხდიდი 6 თვე და გიჟებივით მუშაობდნენ, პილასოსივით ისრუტავდნენ ინფორმაციას და ცოდნას. მეთვითონაც მასე დავიწყე .



an12
ტრანზიტით ვერ გაიტან მაგას. რეექსპორტით კეთდება . და დღგს არც შემოტანისას იხდი და არც გატანისას. შესყიდვის ფასს ამატებ მარჟას და გაგაქვს.

Posted by: natia-ameli 17 Oct 2016, 10:54
ნათია_ბათია

ხოო, ვეძებ ეგეთს. თქვენ არ გაქვთ ახლა ?

Posted by: ნათია_ბათია 17 Oct 2016, 11:01
natia-ameli
ჩაუჯექი ვაკანსიებს. ამ ეტაპზე ჩვენ აქ გვაქვს.

Posted by: natia-ameli 17 Oct 2016, 11:22
ნათია_ბათია

კარგი. მადლობა რჩევისთვის chups.gif

Posted by: Lady_Bird 17 Oct 2016, 17:14
ნათია_ბათია
QUOTE
ხშირად ცხადდება ვაკანსიები გამოცდილებას რომ არ ითხოვენ და დაბალი ხელფასია. მეთვითონ 2 მყავს მასე აყვანილი,


მირჩიე რა რა თანმიმდევრობით დატვირთე? ან რას ანდობდი თავიდანვე. მე ავიყვანე ეხლა დამხმარე. თეორია კარგად აქვს ნასწავლი. ნუ კოდექსის ნიუანსები რა თქმა უნდა ყველაფერი არ იცის. ზოგადად აქვს გავლილი დღგ, საშემოსავლო და მოგებაც ალბათ
ჯერ მოგებამდე ვერ მივედით. ტიპიურ ოპერაციებს ვაკეთებინებ, თან ვუხსნი რაღაცეებს, მაგრამ ზოგჯერ ისეც ხდება რომ ძალიან დაკავებული ვარ და უყურადრებოდ მრჩება. არადა საქმეს რა გამოლევს ბუღალტერიაში

Posted by: demetre26 17 Oct 2016, 19:04
მოგესალმებით, სასწავლო ცენტრი გავხსენი 1 თვეც არ იქნება, თავიდან მჭირდება მარტივი ბუღალტერიის გაკეთება,თუ ვინმე დამეხმარებით პირადში მომწერეთ smile.gif

Posted by: ნათია_ბათია 17 Oct 2016, 22:03
Lady_Bird
ხო ეგ ყველაზე ძნელია. შენთვითონ რომ არ გცალია და ამ დროს უნდა აუხსნა და უს ნელა აკეთებს, მოთმინებით ელოდო.

რავი მე გადავანაწილე საქმე 3ზე. ნუ პროგრამასთან 2 მუშაობს. გავყავი ორად. ხარჯები და შემოსავლები. ერთს აბარია ყველაფერი რაც ეხება შემოსავლის აღიარებას, ფაქტურების გამოწერას. კლიენტების ბარათები და შედარებები, სალარო და ბანკიც მარტო შემოსავლების ნაწილში. მეორეს პირიქით ხარჯების აღრიცხვა, მომწოდებლებთან ურთიერთობა, გადარიცხვები. შინაარსიბრიცად რა. მე სალაროც ორი მაქვს. ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მუშაობენ.

Posted by: გრძელფეხება-მამილო 18 Oct 2016, 05:06
ნათია_ბათია
Lady_Bird
http://baco.ge/newbaco/index.php
ამ პროგრამაზე რა აზრის ხართ?

Posted by: minii 19 Oct 2016, 14:54
გამარჯობა, ქონების დეკლარაციაში ძირითადი საშუალებები 31 დეკემბრის მდგომარეობით უნდა შევიტანოთ თუ 1 აპრილის მდგომარეობით?? მადლობა წინასწარ.

Posted by: ნათია_ბათია 19 Oct 2016, 15:01
გრძელფეხება-მამილო
ვერ გეტყვი არავისგან მსმენია ამ პროგრამის არც კარგი, არც ცუდი.


minii
1 აპრილის თუ მიწაზეა საუბარი

Posted by: levvani 19 Oct 2016, 16:33
minii

QUOTE
31 დეკემბრის მდგომარეობით

QUOTE
ძირითადი საშუალებები

yes.gif



თუ მიწაზეა საუბარი 1 აპრილის მდგომარეობით

Posted by: minii 19 Oct 2016, 17:42
ნათია_ბათია
levvani
მადლობა

Posted by: Lady_Bird 20 Oct 2016, 12:23
მოგების გადასახადის ახალ მოდელზე ტრენინგი ხომ არ გაგივლიათ ვინმეს? პაპიაშვილის ტრენინგზე მინდა ჩაწერა, გარდა ამისა სხვებაც აქვთ გამოცხადებული ანალოგიური ტრენინგები
რას მირჩევთ?
* * *
ნათია_ბათია


მადლობა რჩევისთვის


გრძელფეხება-მამილო

არ მქონია არნიშნულ პროგრამასთან შეხება, ვერაფერს გეტყვის, არც სხვებისგან გამიგია რამე

Posted by: ნათია_ბათია 20 Oct 2016, 13:56
Lady_Bird
და რა ღირს ტრენინგი? ან საჭიროა საერთოდ?

Posted by: Lady_Bird 20 Oct 2016, 14:58
ნათია_ბათია


ზაფხულში რომ ქონდათ გამოცხადებული 180 ლარი ღირდა, ეხლა არ ვიცი. დავრეკავ და გავარკვევ ბევრად არ გაძვრიდებოდა ალბათ.

რა თქმა უნდა დამოუკიდებლადაც შეიძელბა კოდექსის ცვლილებების განხილვა და თავსაც გაართმევ ადამიანი როცა გამოცდილი ხარ, უბრალოდ ტრენინგები იმით არის საინტერესო რომ სხვა და სხვა
ტიპის პრაქტიკულ ქეისებს განიხილავენ ხოლმე, შენი ბიზნესის კუთხით შეხედავ. რა ნაღმებია დამალული თითოეულ მუხლში უფრო სხვა თვალით დაინახავ. თუ რაიმე გაურკვეველი იქნება სანდო პასუხებს გაგცემენ.
აუცილებელი არ არის მაგრამ მაინც მინდა რომ გავიარო.

Posted by: ninichkako 22 Oct 2016, 14:36
დამწყები ბუღალტერი ვარ და ვინმეს რაიმე ელექტრონული წიგნი ხომ არ გაქვთ ბუღალტერიში უკეთ გასარკვევად? ან ACCA-ის წიგნი ხომ არ გაქვთ ელექტრონული ვერსია?

მადლობა წინასწარ smile.gif

Posted by: Daთa 22 Oct 2016, 21:05
1C ტესტურ ვერსიას ვერსად ვერ ვნახავ? ან იქნებ ვინმეს გაქვთ ლინკი რამე და მომცეთ? user.gif
სახლში მინდა დავაინსტალირო რო შევისწავლო და იქნებ დამეხმაროთ?
სამსახურში კი მასწავლიან და ვითვისებ რაც საჭიროა მაგრამ თავისუფალ დროსაც კარგი იქნებოდა რო მესწავლა რაღაცეები smile.gif

Posted by: ბუღალტერი 22 Oct 2016, 21:17
Daთa
http://balance.ge/
იგივე ,,1C''
სამუშაო დღეებში დაურეკე და დაგეხმარებიან ინსტალაციაში.


Posted by: Daთa 22 Oct 2016, 21:29
ბუღალტერი

მე 1C პროგრამის შესწავლა მინდა და არა რაიმე საბუღალტრო პროგრამის , ცოტა კი ვეძებე ინტერნეტში მაგრამ ვერ ვნახულობ 1C-ს სატესტო ვერსიას და აქ მაგიტო ვიკითხე.

Posted by: ბუღალტერი 22 Oct 2016, 23:24
Daთa
ხოდა სატესტო ვერსია გადმოწერე მანდედან და დაგეხმარებიან ინსტალაციაშითქო.
ეგ არის გადმოქართულებული და ქართულ კანონმდებლობაზე მორგებული 1C, რომლის ლიცენზია იყიდა ბიდიომ და დაარქვა ,,ბალანსი''.
http://pix.ge/
ეს ინტერფეისი

Posted by: Daთa 22 Oct 2016, 23:58
ბუღალტერი

ეხლა გასაგებია smile.gif)
მე რუსული ვიშოვე და ეგ კიდევ უბრალოდ ბუღალტრული პროგრამა მეგონა გაიხარე ეგ ბევრად უკეთესია იმაზე რაც ვნახე ინტერნეტში
up.gif

Posted by: nk44 23 Oct 2016, 19:51
ყაზტრანსმა დამაკისრა გაზის მრიცხველის არასწორი ექსპლუატაციისთვის ჯარიმა ნაქირავები ფართია და არც მიმიქცევია ყურადღება რა მდგომარეობაში იყო.
და დამაკისრა 1100ლარი ჯარიმა და გადამინაწილეს 2 თვეზე. როგორი გავატარო ბუღალტრულად?

Posted by: ninichkako 24 Oct 2016, 01:14
ვინმე მუშაობთ საბუღალტრო პროგრამაში FMG (ELMA)? რამდენად მორგებულია მარკეტისათვის იქნებ დამეხმაროთ რა; კონსულტაცია მჭირდება

Posted by: GoldenSky 24 Oct 2016, 12:13
გამარჯობა , მიკრო მეწარმეა მძღოლი და რომ გავუშვა რეისში და თანხა ჩავურიცხო ხარჯში ვერ ვითვლი ხო ამას ?

Posted by: Natalya_B 24 Oct 2016, 13:36
სალამი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადს როდის იხდის შპს?
* * *
GoldenSky

ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება:
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისაგან შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ სტატუსის მქონე პირის მიერ საქონლის მიწოდებით/მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავლები საერთო წესით იბეგრება

Posted by: an12 24 Oct 2016, 18:29
ნათია_ბათია
დიდი მადლობა...

შევეკითხე საგადასახადოს და ეს მომწერეს
თქვენს 2016 წლის 15 ოქტომბრის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ სსკ-ის 161-ე მუხლის თანახმად დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა, რომლის დროსაც დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება დღგ-ის გადამხდელის მიერ მიღებული ან მისაღები კომპენსაციის თანხის მიხედვით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის ან/და პირგასამტეხლოს გარეშე.

Posted by: GoldenSky 25 Oct 2016, 00:08
Natalya_B

მადლობა გაიხარე

Posted by: ZZZ777 25 Oct 2016, 10:51
Natalya_B
არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა

Posted by: Daთa 25 Oct 2016, 12:42
1C დისტრიბუცია ტესტურ ვერსიას ვერსად ვერ ვნახავ ქართულ ენაზე? ან იქნებ ვინმეს გაქვთ ლინკი რამე და მომცეთ?




Posted by: kiwiii 26 Oct 2016, 00:01
გავაქირავე კომერციული ფართი.მე ვარ ფიზიკური პირი საშემოსავლოს ჩემს მაგივრად გადაიხდის დამქირავებელი -შპს.მე თუ მეკუთვნის დეკლარაციის შევსება და თუ მეკუთვნის რომელი წლიდან.ერთი კვირაა რაც ხელშეკრულება დავდე.

Posted by: ნათია_ბათია 26 Oct 2016, 13:41
an12

კარგად გაარკვიე.. ტრანზიტით რო გააკეთო შენ ხარ უნბრალოდ გადამზიდველი და ვერაფერს დაამატებ მოგებას. ექსპორტიორი იქნება გამყოდველი და იმპორტიორი მყიდველი უბრალოდ ტრანზიტით გაივლის.

მე რასაც გეუბნები ეგ რეექსპორტია, იმპორტიორი ხარ შენ, შემოგაქვს, აჩერებ საბაჟო საწყობში, კეთდება ახალი დოკუმენტაცია, ინვოისი, CMR, packing list, და თუ სხვა რამაც არის საჭირო და იბეჭდება ახალი დეკლარაცია სადაც ექსპორტიორი და გამყიდველი ხარ.
* * *
kiwiii
თუ შენი ოჯახის შემოსავალი 40000 ლარი იყო წინა წელს მაშინ 1 ნოემბრამდე აბარებ ქონების დეკლარაციას, იხდი 15 ნოემბრამდე ქონების გადასახადს.

Posted by: LuxoNika 26 Oct 2016, 16:50
A პიროვნებისაგან იღებს პროდუქტს B პიროვნება, B პიროვნებას ამ პროდუქტის მოგებიდან დ.ღ.გ-ს ჩამოჭრას A პიროვნებავე ანხორციელებს, ასეთ დროს B პიროვნებას რამე ვალდებულებები/გადასახადები/ბიუროკრატიულად რამის კეთება უწევს? აზრზე არვარ ამსაქმის და თუმიხვდებით რას ვკითხულობ მითხარით, რა როგორ უნდა იყოს...

Posted by: ნათია_ბათია 26 Oct 2016, 17:51
LuxoNika
საერთოდ ვერ მივხვდი კითხვას smile.gif განსაკუთრებით ეს "დღგ-ს ჩამოჭრა" რა არის

Posted by: LuxoNika 26 Oct 2016, 18:17
QUOTE (ნათია_ბათია @ 26 Oct 2016, 17:51 )
LuxoNika
საერთოდ ვერ მივხვდი კითხვას smile.gif განსაკუთრებით ეს "დღგ-ს ჩამოჭრა" რა არის

A კომპანია აწვდის B კომპანიას პროდუქტს, B კომპანია როდესაც ამ პროდუქტს ყიდის ფული ჩერეზ A კომპანიიდან გადადის B კომპანიაში (ანუ A კომპანიაში შედის ფული (იმის მიუხედავად რომ გაყიდვა B კომპანიიდან მოხდა)) და შემდეგ ეს A კომპანია B კომპანიაში რიცხავს თანხას სადაც A კომპანიის ამ საქმის მომსახურების ფულიც ჩამოჭრილია და ის თანხაც რაც B კომანიას ეკისრება გადასახდელად სახელმწიფოსათვის, მოგების გადასახადი -დ.ღ.გ იგივე არარის? მიხვდი რასვამბობ?

თუ ვერმიხვდი კიდევ ზუსტად გეტყვი პმ-ში რასეხება, თU ბუღალტერიხართ..
გარკვეული მიზეზების გამო ღიად არმინდა დაწერა.

Posted by: ნათია_ბათია 27 Oct 2016, 12:44
LuxoNika
ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ " A კომპანიის ამ საქმის მომსახურების ფულიც ჩამოჭრილია" ნუ ეს კაი ვთქვათ ურთიერთ ჩატვლას აკეთებენ მაგრამ რა სერვისის ფულს აჭრის? ან ამ სერვისზე ფაქტურას უწერს? თუ უბრალოდ დღგ-ს ჩათვლით თანხას აჭრის.

და "ის თანხაც რაც B კომანიას ეკისრება გადასახდელად სახელმწიფოსათვის, მოგების გადასახადი -დ.ღ.გ" ეს დიდი კითხვის ნიშანია, აჭრის რის საფუძველზე? რომ A კომოპანია იხდის B კომპანიის გადასახდელებს ბიუჯეტში? გაქვს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ მესამე პირის მაგივრად იხდის გადასახდელებს?

კიდევ, "A კომპანია აწვდის B კომპანიას პროდუქტს", ანუ სასაქონლო ზედდებულით აწვდის ხომ? ფასს უთითებს ზედდებულში? თუ უსასყიდლოდ აწვდის? და მერე B კომპანიაც სასაქონლო ზედდებულით ყიდის? თუ კი რა ფასს უთითებს? ფასნამატით?

თეორიულად ყველაფერი შეიძლება თუ სწორად გააკეთებ, მაგრამ ასე ახლართვა რა საჭიროა?


Posted by: AnnG 27 Oct 2016, 13:15
ნათია_ბათია


გამარჯობა,

პირადში მოგწერეთ , შეგიძლიათ შეამოწმოთ ?

დახმარება მჭირდება თქვენი .

მადლობა

Posted by: ნათია_ბათია 27 Oct 2016, 13:16
AnnG
გიპასუხე.

არაფრის

Posted by: acdachi 27 Oct 2016, 16:53
გამარჯობა, ქონების დეკლარაციასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა
შემოსავლების სამსახურში დავრეკე და მითხრეს საერთოდ არ უნდა ქნა არაფერიო:

მოკლედ, ინდ.მეწარმეს ვუკეთებ ბუღალტერიას, წლიური საშემოსავლო თუ გააგზავნე მარტში საკმარისია ეგო.
ეხლა როგორც ფიზიკურ პირს, არაეკონომიკური საქმიანობიდან თუ აქვს დალშე კიდე 40000+ შემოსავალი მაშინ უნდა დეკლარაციაო

ქონება კი არაფერი აქვს, და თანხა არაფერია რეალურად გადასახდელი, მაგრამ ნულოვანის გაგზავნას ვაპირებდი

Posted by: anuuuki 27 Oct 2016, 17:00
QUOTE (acdachi @ 27 Oct 2016, 16:53 )
გამარჯობა, ქონების დეკლარაციასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა
შემოსავლების სამსახურში დავრეკე და მითხრეს საერთოდ არ უნდა ქნა არაფერიო:

მოკლედ, ინდ.მეწარმეს ვუკეთებ ბუღალტერიას, წლიური საშემოსავლო თუ გააგზავნე მარტში საკმარისია ეგო.
ეხლა როგორც ფიზიკურ პირს, არაეკონომიკური საქმიანობიდან თუ აქვს დალშე კიდე 40000+ შემოსავალი მაშინ უნდა დეკლარაციაო

ქონება კი არაფერი აქვს, და თანხა არაფერია რეალურად გადასახდელი, მაგრამ ნულოვანის გაგზავნას ვაპირებდი

წინა წლებში გზავნიდა ქოდენიბს დეკლარაციას?

Posted by: ნათია_ბათია 27 Oct 2016, 17:05
acdachi
ქონება თუ არაფერი აქვს რეგისტრირებული და არც ქონდა 1 აპრილს. მაშინ არ ჭირდება დეკლარაციის ჩაბარება.


Posted by: acdachi 27 Oct 2016, 17:08
QUOTE
წინა წლებში გზავნიდა ქოდენიბს დეკლარაციას?

არა 2015-ის შემოდგომაზე დაიწყო საქმიანობა


QUOTE
ქონება თუ არაფერი აქვს რეგისტრირებული და არც ქონდა 1 აპრილს. მაშინ არ ჭირდება დეკლარაციის ჩაბარება

უძრავ ქონებას ეხება ხო?
ერთი ლეპტოპი იყიდა საქმიანობისთვის
და მანქანა ითვლება? 2-3ჯერ საწვავი ვიყიდეთ





ვფიქრობ ნულოვანი ხო არ გავაგზავნო თავის დაზღვევისთვის
მერე რამე არ მოიგონ

Posted by: ნათია_ბათია 27 Oct 2016, 17:16
acdachi
როდის იყიდა ლეპტოპი?

მანქანა თავის სახელზეა ხო? როდიდან ყავს მანქანა?

Posted by: acdachi 27 Oct 2016, 17:18
ლეპტოპი ნოემბერში
მანქანა მარტში აჩუქეს

Posted by: anuuuki 27 Oct 2016, 17:22
QUOTE (acdachi @ 27 Oct 2016, 17:08 )
QUOTE
წინა წლებში გზავნიდა ქოდენიბს დეკლარაციას?

არა 2015-ის შემოდგომაზე დაიწყო საქმიანობა


QUOTE
ქონება თუ არაფერი აქვს რეგისტრირებული და არც ქონდა 1 აპრილს. მაშინ არ ჭირდება დეკლარაციის ჩაბარება

უძრავ ქონებას ეხება ხო?
ერთი ლეპტოპი იყიდა საქმიანობისთვის
და მანქანა ითვლება? 2-3ჯერ საწვავი ვიყიდეთ





ვფიქრობ ნულოვანი ხო არ გავაგზავნო თავის დაზღვევისთვის
მერე რამე არ მოიგონ

გაგზავნე მაინც ნულოვანი, მე გავგზავნიდი, შენი რა მიდის გაუშვი : ))

Posted by: bususxuna 27 Oct 2016, 17:36
acdachi
გადასახადო წლის მიხედვით, ხოლო დასაბეგრი მიწის შესახებ – მიმდინარე საგადასახადო წლის მიხედვით.
13. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს, არ წარადგინოს ქონების გადასახადის დეკლარაცია, თუ:
ა) ამ კოდექსით დადგენილი შეღავათების გათვალისწინებით მას საგადასახადო პერიოდის მიხედვით
საგადასახადო ვალდებულება არ წარმოეშობა. ამასთანავე, თუ ფიზიკური პირი გასული საგადასახადო წლის
მიხედვით იყო ქონების გადასახადის მიხედვით დეკლარანტი, იგი დეკლარაციის არწარდგენის შესახებ
გადაწყვეტილებას საგადასახადო ორგანოს აცნობებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი
ფორმით, არა უგვიანეს საგადასახადო წლის 1 ნოემბრისა;

მოკლედ წინა პერიოდში თუ გქონდა გაგზავნილი ეხლაც გაუშვი ნულოვანი

Posted by: acdachi 28 Oct 2016, 10:19
QUOTE
გაგზავნე მაინც ნულოვანი

QUOTE
გაუშვი ნულოვანი

კარგი და.. რომელი ავირჩიო იქ 40000-მდე შემოსავალი ხო ალბათ?

Posted by: bususxuna 28 Oct 2016, 11:00
acdachi
QUOTE
კარგი და.. რომელი ავირჩიო იქ 40000-მდე შემოსავალი ხო ალბათ?

ადრეც თუ გქონდა გაშვებული მაშინ ბოლო რაცააა ის,თუარადა პირველი

Posted by: anuuuki 28 Oct 2016, 11:10
QUOTE (acdachi @ 28 Oct 2016, 10:19 )
QUOTE
გაგზავნე მაინც ნულოვანი

QUOTE
გაუშვი ნულოვანი

კარგი და.. რომელი ავირჩიო იქ 40000-მდე შემოსავალი ხო ალბათ?

კი 40000 მდე გრაფა მონიშნე და პირდაპირ გაუშვი

Posted by: Natalya_B 28 Oct 2016, 11:49
ZZZ777

მადლობა

Posted by: Fallen Angie 28 Oct 2016, 13:31
ხალხებო <3
მოკლედ, ასეთი კითხვა მაქვს

ფუძნდება შპს და სიტყვაზე საწესდებო კაპიტალი არის 1000 ლარი.
გარკვეული პერიოდის შემდეგ შპს-ს სჭირდება საბრუნავი თანხა, რომელსაც შემოდის პარტნიორი.
როგორ ხდება ამის გაკეთება?
უბრალოდ ხო არ შეიტანს ანგარიშზე ))))
საწესდებო კაპიტალი უნდა გაიზარდოს?

Posted by: bususxuna 28 Oct 2016, 13:35
Fallen Angie
QUOTE
ფუძნდება შპს და სიტყვაზე საწესდებო კაპიტალი არის 1000 ლარი.
გარკვეული პერიოდის შემდეგ შპს-ს სჭირდება საბრუნავი თანხა, რომელსაც შემოდის პარტნიორი.
როგორ ხდება ამის გაკეთება?
უბრალოდ ხო არ შეიტანს ანგარიშზე ))))
საწესდებო კაპიტალი უნდა გაიზარდოს?

პარტნიორთა კრების ოქმს გააფორმებ და ჩვეულებრივად გაზრდი კაპიტალს

Posted by: Lady_Bird 28 Oct 2016, 14:04
მოკლედ ასეთი საკითხი მაინტერესებს, ოფისში გვიწევს ელექტრო ჩამრთველების გამოცვლა და შეკეთება სხვა და სხვა პატარ პატარა დეტალებით, აღნიშნულ მასალებს ხარჯებში კი გავატარებ პროგრამულად მაგრამ საგადასახდოსთვის აუცილებელია რომ ჩამოწერის აქტი გაფორმდეს? ჯერ ჯერობით მხოლოდ შესყიდვის დოკუმენტი მაქვს. სწორად როგორ იქნება ? კონკრეტულ პიროვნებაზე გადაცემა უნდა გაკეთდეს და მერე ჩამოწერის აქტი შედგეს თუ მხოლოდ საწყობის გასავლის ზედდებული ეყოფა ამ საქმეს.

Posted by: bususxuna 28 Oct 2016, 14:40
Lady_Bird
მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის ხელმოწერილი აქტით გააკეთე ჩამოწერა

Posted by: Lady_Bird 28 Oct 2016, 15:57
bususuxuna
მატერიალურ ტექნიკური სამსახური არ მყავს როგორც ასეთი, არც ისე მრავავალრიცხოვანი შპს-ია, პროექტების მენეჯერი აკეთებს, რომელმაც იცის ელექტრობა, უბრალოდ დოკუმენტურად როგორ გავმართო. დირექტორმა რომ მოაწეროს ხელი არ შეიძლება?
* * *
და ეს აქტი ტექსტის სახით უნდა იყოს თუ უბრალოდ მასალების ჩამოწერის აქტი დავარქვა და ცხრილის სახით გავაკეთო დანიშნულების, მასალების დასახელებისა და რაოდენობების მითითებით?

Posted by: bususxuna 28 Oct 2016, 16:04
Lady_Bird
ვისაც აბარია რეალურად იმას მოაწერიე,თუგინდა დირექტორიც მიაყოლე )))

Posted by: Lady_Bird 28 Oct 2016, 16:15
როდესაც ფირმა ასრულებს სარემონტო სამუშაოს და ნაწილი მასალები მისია მაგრამ გარკვეული ნაწილი როცა შენი იხარჯება ამ დროს როგორ რეგულირდება? გადაცემის აქტი უნდა გაკეთდეს?

Posted by: bususxuna 28 Oct 2016, 16:20
Lady_Bird
მასალებზე ზედნადები გამოგიწერა? თუ კი ჩვეულებრივად აიღე მარაგებში და მერე ჩამოწერ

Posted by: Lady_Bird 28 Oct 2016, 16:24
bususuxuna
არა არ გამოუწერია, ხელშეკრულების პირობაა რომ მის საკუთრებაში არსებული მასალებით ჩაატარებს სარემონტო სამუშაოებს, მაგრამ გარკვეული მასალა ჩემი იქნება და ეს როგორ დავარეგულირო ხელშეკრულებით ვერ ვხვდები. დამატებითი ჩამონათვალი შეიძლება გაკეთდეს. არ ვიცი. თავად შიდა გადაზიდვით მოაქვს მასალა, ცალკე მოყიდვას არ აკეთებს, მერე გარკვეული მასალა შეიძლება უკან წასაღები გახდეს და სულ არ დაიხარჯოს. ამიტომ ცალკე შესყიდვა არ ხდება

Posted by: bususxuna 28 Oct 2016, 16:36
Lady_Bird
კაპიტალური რემონტია ? თუ უბრალო შპაკლი-მაკლი biggrin.gif

Posted by: hondacrv2005 28 Oct 2016, 16:40
დავრეგისტრირდები მეეეც ამ თემაშიიიიიიიიიიიიიიიიი

Posted by: ნათია_ბათია 28 Oct 2016, 16:54
Lady_Bird

მე ესე ვიზამდი, ამ ჩემს მასალებს გადავაწერდი იმათ, (შიდა ზედდებულით მაგალითად), როცა შესრულებულ სამუშაოზე მიღება ჩაბარების აქტი შედგება, მერე ჩამოვწერდი ამ მასალებს.

Posted by: Lady_Bird 28 Oct 2016, 17:02
bususuxuna
არა უბრალო კოსმეტიკური biggrin.gif

ნათია_ბათია
დაახლოებით იგივეს ვგულისმობ უბრალოდ სწორად მინდა რომ დოკუმენტაცია შევადგინო, მერე ამას ვეღარ მოვუბრუნდები. მშენებლობა რემონტი არ ვიცი, არ მქონია შეხება და არ მიწევდა ასეთი პირველადი დოკუმენტების შედგენა.
მე მაგ შიდა ზედდებულს მასალების გადაცემის აქტს ვეძახი, შეიძლება არასწორად ვამბობ და სხვა საბუთი უნდა. ანუ ფურცელზე რა უნდა გაკეთდეს ეგ მაინტერესებს რომ პირველად დოკუმენტები იდოს სწორად. მარტო პროგრამულად გატარება ხომ არ არის საკმარისი.

Posted by: ნათია_ბათია 28 Oct 2016, 17:10
Lady_Bird
ხელშეკრულება,
შიდა ზედდებული,
მერე მიღება-ჩაბარება (სადაც შენს მიერ მიწოდებული მასალების ხარჯთაღრიცხვაც იქნება) და ა/ფ თუ დღგ-ს გადამხდელია.
და მასალების ჩამოწერის აქტი (ხელი მოაწერინე ვინც კურირებს მაგ საქმეს და დირექტორსაც ბარემ)

ვსო ამაზე მეტი რა უნდა ქნა რავი.

Posted by: Lady_Bird 28 Oct 2016, 17:16
ნათია_ბათია
შიდა ზედდებულში რას გულისხმობ?

Posted by: ZZZ777 29 Oct 2016, 14:20
Lady_Bird
შენ იმ კომპანიის ხარჯების აღირცხვა არ გევალება ის თვითონ გააკეთებს, შენ უბრალოდ საბუთს მოსთხოვ მომსახურებაზე როცა დაასრულებს სამუშაოს.
რაც შეეხება შენს მასალების ხარჯვას, ჩამოწერის აქტს გააკეთებ სადაც მიუთითებ რომ ამ კონკრეტული კოსმეტიკური რემონტის დროს გაიხარჯა ეს მასალები.
ვსო.

Posted by: sivrce 29 Oct 2016, 15:25
გამარჯობათ.ჩგდ-სთან პირველად მაქვს შეხება და მაინტერესებს ჩემს მიერ ჩგდ-ს გამოწერის შემთხვევაში RS.GE-ზე ჩემს ელექტრონულ ვებ გვერდზე უნდა გავატარო სადმე თუ არა?

Posted by: Lady_Bird 29 Oct 2016, 18:54
ZZZ777


მადლობა პასუხისთვის smile.gif

Posted by: levvani 31 Oct 2016, 12:27
წლიური ბალანსი თუ გაქვთ ვინმეს ექსელში გამომიშვით რა მეილზე

Posted by: ZZZ777 31 Oct 2016, 12:37
sivrce
ჯერჯერობით სავალდებულო არ არის .

Posted by: esmeralda_79 31 Oct 2016, 15:12
მოგესალმებით, იქნებ დამაკვალიანოთ, ვისაც დისტრიბუციასთან გქონიათ შეხება, როგორ ხდება საქმის წარმოება, ბუღალტერია, გაყიდვა, მანქანის დატვირთვა-გადმოტვირთვა, ზედნადების გამოწერა და ყველა წვრილმანი მაინტერესებს.. მადლობა წინასწარ

Posted by: ninuca83 1 Nov 2016, 13:14
მაპატიეთ შემოგეჭერით smile.gif დანართი N3 თუ გაქვთ ვინმეს გთხოვთ გადმომიგზავნეთ რა მეილზე. ძალიან მჭირდება დეკრეტისთვის sad.gif nini_nica83@mail.ru მადლობა წინასწარ

Posted by: shatulika 1 Nov 2016, 15:27
ბუღალტრებო,

ქონების დეკლარაციისათვის მჭირდება ქ. ბათუმის ტერიტორიის ზონირება.
გაქვთ ვინმეს?

Posted by: Revenant 3 Nov 2016, 23:24
ბრუნვა, რომელიც არ გაითვალისწინება დღგ-ით დასაბეგრ ი ოპერაცი ის თანხაში და რომელზეც ჩათვლილი დღგ არ ექვემდებარება გაუქმებას ამ გრაფაში რა იწერება?

Posted by: AndyTucker 4 Nov 2016, 22:03
გამარჯობა
თვიურ დეკლარაციას ვავსებ პირველად და მაინტერესებს,
1. დაქირავებული რეზიდენტების დასახელება არ მიეთითება?
2. შემოსავლი მიმღებ პირთა დასახელებაში სახელი და გვარი იგულისხმება ხო?
3. შეღავათის ოდენობა რას ნიშნავს?
4. ქვემოთ, კატეგორიათა ჩამონათვალში, 1.2.2 პუნქტი, 5%ით რომელი პიზ. პირები იბეგრებიან?
5. ერთი კატეგორია (მაგ. დაქირავებით მომუშავე ფიზ. პირების ხელფასები), უნდა დავაჯამო თუ ასე ცალ-ცალკე ჩავწერო, როგორც სურათზეა?

Posted by: ნათია_ბათია 7 Nov 2016, 14:37
ორმაგ დაბეგვრაში არავინ ერკვევით? მომწერეთ რააააააა

Posted by: Angra Mainyu 7 Nov 2016, 14:59
ბუღალტერიის სრული კურსის გავლა მინდა და + ორისის. რომელ სასწავლო ცენტრს მირჩევდით ამათგან? http://edu.aris.ge/list/0-all-programs/22-saburaltro-arricxva/0-all-customers/

Posted by: demetre26 7 Nov 2016, 22:45
თუ შეგიძლიათ მითხრათ,საშემოსავლო ინტერნეტბანკინგით როგორ უნდა გადავრიცხო 101001000 ზე?

Posted by: levvani 8 Nov 2016, 11:29
demetre26
QUOTE
ადავრიცხო 101001000 ზე?

yes.gif

Posted by: LZau 8 Nov 2016, 11:50
QUOTE (ნათია_ბათია @ 7 Nov 2016, 14:37 )
ორმაგ დაბეგვრაში არავინ ერკვევით? მომწერეთ რააააააა

რა გაინტერესებს
შევეცდები smile.gif
............

მოგების გადასახადის ცვლილებებთან დაკავშირებით რამე კომენტარი/კონსულტაცია არსებობს?

Posted by: ნათია_ბათია 9 Nov 2016, 13:26
LZau
მაინტერესებს აზერბაიჯანთან ორმაგ დაბეგვრის თავიდან აცილება როგორ ხდება. რეზიდენტობის ქვეყანაში უნდა დაიბეგროს? თუ კი დაბრუნება თუ შემიძლია იქ გადახდილის?

Posted by: nusa 10 Nov 2016, 15:12
საგადახდო დავალების ფორმა ხომ არ გაქვთ?
ისეთი ექსელში რომ იყოს

Posted by: Lilian 10 Nov 2016, 22:49
QUOTE
ბუღალტერიის სრული კურსის გავლა მინდა და + ორისის. რომელ სასწავლო ცენტრს მირჩევდით ამათგან? http://edu.aris.ge/list/0-all-programs/22-...-all-customers/

კოსტავაზე რომ არის გეპეის მე-2 კორპუსთან აი მანდ
ევროპულ ცენტრში smile.gif)))

Angra Mainyu
ორისი მანდ გავიარე და ბუღალტერიის სრულ კურსი არვიცი, ეგეც ექნებათ ალბათ..



Posted by: Gio_m 11 Nov 2016, 17:34
გამარჯობათ
სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებისას ურთიერთდამოკიდებულ პირთან, სესხის საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრისას ალბათ ხელმძღვანელობთ
სესხის გაცემის მომენტისათვის დადგენილი ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით, მაგრამ რა პერიოდზე იყენებთ
ამ დადგენილ კურსს, რომელიც ყოველთვიურად იცვლება? ან რა მეთოდით იღებთ საპროცენტო განაკვეთს და რა პერიოდით? როგორია სწორი მიდგომა

Posted by: tin123atini 16 Nov 2016, 00:21
გამარჯობა, მინდა აუდიტის შესწავლა და ამ კომპანიებში ბედის ცდა და ხომ ვერ მირჩევთ დამწყებისთვის საიდან დავიწყო ან რაიმე ცენტრი მირჩიოთ

Posted by: anuuuki 16 Nov 2016, 10:07
გამარჯობა, იქნებ ვინმე დამეხმაროთ რა, შემოსავლების სამსახურში მუშაობის გამოცდილებაც მაქ, შესაბამისად კოდექსი და დეკლარაციები კარგად ვიცი, ბუღალტერიის კურსებიც გავლილი მაქვს სად შეიძლება დავსაქმდე ან როგორ? : ))) ვმუშაობ მაგრამ უკეთესი სამსახური მინდა, მგონი ვიმსახურებ, იქნებ დამაკვალიანოთ რა ვინმემ : )

Posted by: Instructor 16 Nov 2016, 15:47
გამარჯობა, ვებ-გვერდზე როცა ონლაინ გაყიდვებია და დღეში ასობით გაყიდვა ხდება ამ დროს როგორ კეთდება ეს ყველაფერი ავტომატუარდ? რამე სერვისი აქვს შემოსავლების სამსახურს?

Posted by: Smurf13 16 Nov 2016, 22:24
გამარჯობა, ვინც იცით იქნებ მითხრათ რა ანგარიშზე უნდა გავუშვა ბრაკი საქონელი ჩამოსაწერად.


* * *
sivrce
უკვე დაამატეს რს.გე-ზე ჩგდ-ს აპლიკაცია და ვალდებული ხარ გაატარო გახარჯული/დაკარგული ჩგდ-ები. (სავარაუდოდ შეტყობინება უკვე მოგივიდოდა რს-ზე ამის შესახებ)

Posted by: nolt83 17 Nov 2016, 15:05
mogesalmebit vinme damexmaret da gamarkviet. dggeze ise avedi rom ar vicodi, gavige ori tvis dagvianebit gadmovagzavnine firmebs da deklaraciit daricxuli tanxac gadavixade. exla momivida jarima orjer meti vidre gadavixade. bankshi sesxi maqvs da inkaso daedo. ra unda vqna vinmem mirchiet

Posted by: iako999 17 Nov 2016, 15:20
გთავაზობთ
• საბუღალტრო ამონაწერებისა და ბრუნვითი უწყისების გამზადება/მიწოდება;
• საშემოსავლო, დღგ-ს, მოგების და ქონების გადასახადების დათვლა - დეკლარირება.
• საბანკო ამონაწერის, სალარო აპარატისა და დამკვეთის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის შეჯერება,დაზუსტება, გადამოწმება.
• შემოსული ზედდებულებისა და ფაქტურების, აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.
• ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადის, წლიური დეკლარაციის შედგენა და გაგზავნა;
• ინდ/მეწარმე - ბრუნვისა და გაცემული ხელფასების მიხედვით ყოველთვიური წლიური დეკლარაციის შედგენა - დეკლარირება.
• ინტერნეტ ბანკით ხელფასების, გადასახადებისა და სხვა დავალიანებების გადახდა.

mail: gaaprinciples@gmail.com
fb : https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-690560547705035/



Posted by: nikala_papa 18 Nov 2016, 21:39
ვეძებთ ჭკვიან და კარგ ბუღალტერს მომწერეთ პირადში და გაგესაუბრებით

Posted by: bususxuna 19 Nov 2016, 16:52
nikala_papa
სრულ განაკვეთზე თუ შეთავსებაც შესაძლებელია ?

Posted by: Smurf13 19 Nov 2016, 22:51
შეიძლება თუ არა, რომ ეხლა დავაზუსტო იანვრის, თებერვლის და ა.შ. (რამდენიმე თვის) დღგ-ს დეკლარაცია?

Posted by: Daთa 20 Nov 2016, 19:47
საცალო გაყიდვა გავააქტიურე დღეს 1c პროგრამაში :S როგორც ვიცი რაღაც ცუდია :S
ხვალ უნდა წარვდგე უფროსობის წინაშე აღიარებითი ჩვენებით user.gif
მაგრად გავაფუჭე რამე მაგით? sad.gif

Posted by: levvani 21 Nov 2016, 10:20
Smurf13
კი შეგიძლია





.

Posted by: ნათია_ბათია 21 Nov 2016, 11:37
nolt83

ორჯერ მეტი რას ნიშნავს არ ვიცი, ისე დღგ-ზე ჯარიმა გადასახდელი თანხის 50 %ია როგორც მახსოვს. ჯარიმა ნამდვილად მოგივიდოდა და მაგას ვერაფერს უშველი. ოქმში ეწერება ზუსტად რამდენი დაგერიცხა ჯარიმა.

Smurf13
დაზუსტება ნებისმიერ დროს შეგიძლია უნრალოდ გაითვალისწინე ჯარიმები და საურავები (თუ ბიუჯეტში ზედმეტობა გაქვს არ დაგერიცხება საურავი)

Posted by: GoldenSky 22 Nov 2016, 11:29
იქეთა წლიდან მოგების დეკლარაცია ყოველი თვის 15 მდე იქნება წარსადგენი ? ?

Posted by: Vanderbilt 23 Nov 2016, 20:41
ვინმემ ბუღალტერიის კეთებაში რომ დამიხმაროს უსასყიდლოდ არავის აქვს სურვილი ? მარტივი ბურალტერია რომც იყოს, ოღონდ თავისუფალი გრაფიკით ვინც მუშაობთ ან თუ იცით ვინმე მასეთი. ახალგაზრდა ბიჭი ვარ შარშან დავამთავრე უნვიერსიტეტი და გამოცდილების მიღება მინდა ბუღალტერიაში. თქვენ საქმის გაკეთებაში დაგეხმარებით და შეძლებისდაგვარად ეგიმსუბუქებთ მე ცოდნას მივიღებ. თუ გამოჩნდებით ასეთი ვინმე პმ მომწერეთ

Posted by: ZZZ777 24 Nov 2016, 12:07
GoldenSky

კი

Posted by: iako999 25 Nov 2016, 15:30
Daთa მეც ვაკეთებ ანარიშგებას საცალო გაყიდვებზე 1c ში რატომ არის ცუდი და რაო უფროსობამ ? ჩემთან პრობლემა არ აქვთ smile.gif

Posted by: ninichkako 25 Nov 2016, 22:59
მოგესალმებით მეგობრებო smile.gif დივიდენდის გაცემა მინდა და შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მარტივად ამიხსნათ როგორ გავაკეთო გამოთვლა და დეკლარირება?

Posted by: ZZZ777 26 Nov 2016, 14:07
QUOTE (ninichkako @ 25 Nov 2016, 22:59 )
მოგესალმებით მეგობრებო smile.gif დივიდენდის გაცემა მინდა და შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მარტივად ამიხსნათ როგორ გავაკეთო გამოთვლა და დეკლარირება?

უფრო კონკრეტულად რა გაინტერესებს ?

Posted by: GOG(IT)A 26 Nov 2016, 15:56
QUOTE (ninichkako @ 25 Nov 2016, 22:59 )
მოგესალმებით მეგობრებო smile.gif დივიდენდის გაცემა მინდა და შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მარტივად ამიხსნათ როგორ გავაკეთო გამოთვლა და დეკლარირება?

წესით მაგი ანგარიშების გადახურვით ხდება 5330-ით
* * *
რო დაადგინო ვის რა ეკუთვნის, თუ არადა გაეცი შუალედური დივიდენდი, და წლის ბოლოს განაცემი თუ მეტია დათვლილ მისაღებ დივიდენდზე მაშინ ნამეტად გაცემული დაბეგრე 20%-ით

Posted by: ninichkako 26 Nov 2016, 19:29
QUOTE (ZZZ777 @ 26 Nov 2016, 14:07 )
QUOTE (ninichkako @ 25 Nov 2016, 22:59 )
მოგესალმებით მეგობრებო smile.gif დივიდენდის გაცემა მინდა და შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მარტივად ამიხსნათ როგორ გავაკეთო  გამოთვლა და დეკლარირება?

უფრო კონკრეტულად რა გაინტერესებს ?

მოკლედ შპს მაქვს და სალაროში თანხა ზედმეტობაში მაქვს და გასწორება მინდა. ამიტომ მინდა დივიდენდის გაცემა; განაცემთა ინფორმაციაციას რომ ვავსებთ იქ რამდენი პროცენტით ვბეგრავთ? ანუ დივიდენდი უნდა გავცე 4500 ლარი, 5% ვიხდი (225 ლარს) და უკვე დეკლარაციას რომ ვაგზავნით იქ რამდენი პროცენტით ვბეგრავთ, 20%-ით? აი ეს ვეღარ გავიგე sad.gif

Posted by: maverick16 26 Nov 2016, 19:53
ninichkako
5% ით ბეგრავ ყველგან

Posted by: ninichkako 26 Nov 2016, 20:08
QUOTE (maverick16 @ 26 Nov 2016, 19:53 )
ninichkako
5% ით ბეგრავ ყველგან

ანუ განაცემთა ინფორმაციაში ჩვეულებრივად დავბეგრავ 5 %-ით და გადავაგზავნი დეკლარაციას? დიდი მადლობა

Posted by: GOG(IT)A 27 Nov 2016, 12:44
QUOTE
ანუ განაცემთა ინფორმაციაში ჩვეულებრივად დავბეგრავ 5 %-ით და გადავაგზავნი დეკლარაციას?


ხო!
* * *
Smurf13
QUOTE
გამარჯობა, ვინც იცით იქნებ მითხრათ რა ანგარიშზე უნდა გავუშვა ბრაკი საქონელი ჩამოსაწერად.



7290 - სასაქონლო მატერიალური მარაგის კორექტირება, ამაზე ვუშვებ მე როცა საგადასახადო წესით ხდება საქონლის ჩამოწერა, შემოსავლების სამსახურის დასტურის შემდგომ!

Posted by: pataputina 28 Nov 2016, 13:52
საგადასახადო შემოწმების ვადების შემცირებასთან დაკავშირებით ცვლილება უკვე შესულია?

ანუ 2017 წლიდან შემოწმების ვადა 3 წლმადე მცირდება ??





Posted by: ZZZ777 28 Nov 2016, 15:33
pataputina
2017-დან კი 3 წელი ხდება 2016-ში 4 წელია
* * *
QUOTE (ninichkako @ 26 Nov 2016, 19:29 )
QUOTE (ZZZ777 @ 26 Nov 2016, 14:07 )
QUOTE (ninichkako @ 25 Nov 2016, 22:59 )
მოგესალმებით მეგობრებო smile.gif დივიდენდის გაცემა მინდა და შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მარტივად ამიხსნათ როგორ გავაკეთო  გამოთვლა და დეკლარირება?

უფრო კონკრეტულად რა გაინტერესებს ?

მოკლედ შპს მაქვს და სალაროში თანხა ზედმეტობაში მაქვს და გასწორება მინდა. ამიტომ მინდა დივიდენდის გაცემა; განაცემთა ინფორმაციაციას რომ ვავსებთ იქ რამდენი პროცენტით ვბეგრავთ? ანუ დივიდენდი უნდა გავცე 4500 ლარი, 5% ვიხდი (225 ლარს) და უკვე დეკლარაციას რომ ვაგზავნით იქ რამდენი პროცენტით ვბეგრავთ, 20%-ით? აი ეს ვეღარ გავიგე sad.gif

4500 ლარს თუ აძლევ დამფუძნებელს მაშინ საშემოსავლო 4500/0,95*0,05= 236,84 უნდა გადაიხადო ბიუჯეტში, გასანაწილებელ მოგებაში ეტევი ამ თანხით ?! განაცემში და საშემოსავლოში ჩაწერ 4500/0,95=4736,84 ლარს და დაბეგრავ 5 %

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Dec 2016, 10:15
დაქირავებული ავტომობილის (ვიყენებ დისტრიბუციისათვის) რემონტის ხარჯებზე და ასევე შეძენილ საწვაზე მიღებული დღგ-ს ჩათვა ხო შეიძლება?

Posted by: billy*jack 5 Dec 2016, 10:34
გაუმარჯოს..

ვქირაობ სერვისს უცხოელებისგან და ქეშად ვიხდი ფულს..
რასაც ვქირაობ არაა საქართველოში დარეგისტრირებული ბიზნესი.. ჩამოდის ტიპი, ქეშს ვაძლევ, მიდის..

კითხვა : როგორ უნდა გატარდეს რო ჩემი კომპანია ქეშს იხდის სერვისში ?

ტიპს რო ფულს ვაძლევ მიღება-ჩაბარების აქტი აუცილებლად უნდა გავაკეთო ?

Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 11:01
billy*jack
უკუდაბეგვრის დღგ ც მოგიწევს,და მიღება-ჩაბარებაც აუცილებელია

Posted by: billy*jack 5 Dec 2016, 11:23
bususuxuna

უკუდაბეგვრის დღგ რაა ვაბშე რამდენი პროცენტია.. ციფრებში რო მითრა..

სერვისი ღირს 2500$.. ვაძლევ ქეშად 2500$.. დალშე რა ძვირდება და რამდენით ?

Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 11:57
billy*jack
აგროსავ და დაარიცხავ 10 % არარეზიდენტის საშემოსავლოს 277,7 გამოდის ,მერე აგროსილიდან ითვლი დღს
2500/0,9 =2777,7*18%=499,9 დღგ
277,7+499,9 = ჯამში ესაა ორივე გადასახადი

Posted by: billy*jack 5 Dec 2016, 12:03
bususuxuna


ეუფ sad.gif

მე ვქირაობ სერვისს უცხოეთში და ვაქირავებ საქართველოში..

2500$ ში სულ მაქვს მაქვს მარჟა 500-600 ლარი sad.gif

Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 12:14
billy*jack
QUOTE
მე ვქირაობ სერვისს უცხოეთში და ვაქირავებ საქართველოში..

2500$ ში სულ მაქვს მაქვს მარჟა 500-600 ლარი

ვერყოფილა მომგებიანი ბიზნესი biggrin.gif
ისე სანამ ქირაობა -გაქირავებს დაიწყებდეთ ნამამდე რომ იკითხოთ ხოლმე მსგავსი დეტალები ურიგო არიქნებოდა ))

Posted by: billy*jack 5 Dec 2016, 12:24
bususuxuna

ჯერ არ დამიწყია ვიწყებ მალე..

არა რაღაცას ვერ მეუბნების სწორად.. იმიტო რო ველოსიპედს კიარ ვიგონებ მყავს კონკურენტი კომპანია რომელიც მუშაობს მშვენივრად biggrin.gif

რაც შენ დამითვალე ეგ მგონი 2500$ ზე კიარ უნდა დაგეთვალა , არამედ ჩემს მარჟაზე..

ანუ თU მე 200 დოლარი მრჩება ამ 200 დოლარის დღგ და არარეზიდენტი იქნება გადასახდი ალბათ.. და არა მთლიანი 2500$ ის

Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 12:32
billy*jack
შემოვა ვინმე კომპეტენტური და დაგითვლის ))) მეც დამთვალე მერე თუგინდა lol.gif

Posted by: billy*jack 5 Dec 2016, 12:39
bususuxuna

შენ დაგთვალო რას ნიშნავს ვერ მივხვდი biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: ZZZ777 5 Dec 2016, 15:17
Red Hot Chili Peppers
შეგიძლია ჩაითვალო.

billy*jack
ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რაც შენ მოიყვანე მაგალითად, სწორადაა დათვლილი ქალბატონი მეგის მიერ ყველაფერი. bususuxuna

Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 15:43

billy*jack
რეზოლუცია დაადო ბ-ნ ZZZ777
rolleyes.gif

Posted by: billy*jack 5 Dec 2016, 15:45
ZZZ777
bususuxuna

მადლობაა ორივეს..

შეიძლება მე ვერ გიხსნით რამეს სწორად, მაგრამ როგორც ვთქვი ეგრეა იმენაა sad.gif biggrin.gif


Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 16:00
billy*jack
QUOTE
შეიძლება მე ვერ გიხსნით რამეს სწორად, მაგრამ როგორც ვთქვი ეგრეა იმენაა 

ჩვენც როგორც ვთქვით ეგრეა,სწორად ხსნი კი მაგრამ გაგება არგინდა, არგინდა რა არგაწყობს givi.gif

Posted by: billy*jack 5 Dec 2016, 16:07
bususuxuna

არა შეუძლებელია ეგრე რო იყოს იმიტოო რო ჩვეულებრივაად მუშაობენ თქოოო ეგრეე biggrin.gif biggrin.gif


გამორიცხულიაა მაგხელა გადასახადი იყოს რაც შენ თქვი.. ე.ი რაღაც ჩალიჩები მოდის რაც გასარკვევია..


mad.gif mad.gif

Posted by: -L-E-Q-S-O- 5 Dec 2016, 17:17
გამარჯობათ, ერთი კითხვა მაქვს. ბიზნესის წილის ღირებულება როგორ უნდა დაიანგარიშო შეგიძლიათ მითხრათ?

Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 17:28
-L-E-Q-S-O-
წილი რამდენი % გაქვს თუ იცი წმინდა აქტივებიდან ჩვეულებრივად დათვლი პროცენტს

Posted by: -L-E-Q-S-O- 5 Dec 2016, 17:32
bususuxuna
ეგ კი გასაგებია, 50% და ნახევარი მაგრამ მაქამდე რა გამოთვლებია საჭირო? წმინდა აქტივები როგორ დავითვალო.
მადლობა პასუხისთვის.

Posted by: bususxuna 5 Dec 2016, 17:51
-L-E-Q-S-O-
QUOTE
წმინდა აქტივები როგორ დავითვალო.
მადლობა პასუხისთვის.

სააქციო კაპიტალი+საემისიო+გაუნაწილებელი მოგება+ - გადაფასებები -ცვეთა და გადავადებლი საგადასახადო აქტივი,საცდელ საკონსტრუქტორო ხარჯიც შესაძლოა იყოს, გააჩნია კომპანიას.
მოკლედ ასე ზეპირად და მარტივად ვერც მე აგიხსნით და თუ არ ერკვევით ფინანასურ ანგარიშგებაში ვერც თქვენ გაიგებთ

Posted by: ZZZ777 5 Dec 2016, 19:06
ბუსუსუხუნა


პერფექტ
pop.gif pop.gif

Posted by: Lady_Bird 6 Dec 2016, 11:07
მიღებული ავანსების დღგ თი დაბეგვრის თემა პროექტი და განხილვის საგანია თუ შევიდა უკვე ცვლილება ამ საკითხზე , ვერ ვნახე ვერაფერი

Posted by: ZZZ777 6 Dec 2016, 11:35
QUOTE (Lady_Bird @ 6 Dec 2016, 11:07 )
მიღებული ავანსების დღგ თი დაბეგვრის თემა პროექტი და განხილვის საგანია თუ შევიდა უკვე ცვლილება ამ საკითხზე , ვერ ვნახე ვერაფერი

ჯერ არ შესულა ძალაში ისე პროექტი არის უკვე როგორც ჩემთვისაა ცნობილი

Posted by: Lady_Bird 6 Dec 2016, 13:12
ZZZ777


მადლობა პასუხისთვის

Posted by: Smurf13 6 Dec 2016, 23:12
GOG(IT)A
მადლობა, მაგ ანგარიშზე გავუშვი მეც სანამ პასუხს წავიკითხავდი. რათქმაუნდა შემოსავლების სამსახურის დასტურის შემდეგ.


* * *
საწესდებო კაპიტალის გაზრდის შემთხვევაში საჭიროა თუ არა საჯარო რეესტრში დაფიქსირება ან რაიმე ოქმის შედგენა? შპს-ს ჰყავს დამფუძნებელი 100 % წილით.

Posted by: burzglakuda3112 7 Dec 2016, 14:06
იქნებ ვინმე დამეხმაროთ,შემოსავლების სამსახურში ვერ გამცეს ზუსტი პასუხი და როგორ მოვიქცე,მოკლედ სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომელი(ტრაილერის მძღოლი)თავის მანქანიად ავიდა გემზე(ბორანზე)მიმართულება თბილისი -ბულგარეთი(დაახლოებით 5 დღე),კომპანია იხდის გემის ფულს სადაც შედის ჭამაც,მაინტერესებს უნდა გავცე თუ არა სამივლინებო თანხა იმ დღეებზე როცა მძღოლი იყო გემზე და თუ უნდა გავცე რომელი ქვეყნის ტარიფით უნდა დავარიცხო

Posted by: bususxuna 7 Dec 2016, 21:51
Smurf13
QUOTE
საწესდებო კაპიტალის გაზრდის შემთხვევაში საჭიროა თუ არა საჯარო რეესტრში დაფიქსირება ან რაიმე ოქმის შედგენა? შპს-ს ჰყავს დამფუძნებელი 100 % წილით.

რეესტრი არაა საჭირო და დოკუმენტის სახით კი უნდა გქონდეს რაიმე, ან აუდიტს დააწერინე დასკვნა კაპიტალის ცვლილებაზე

Posted by: anuuu 9 Dec 2016, 12:43
გამარჯობა,
ტექნიკა თუ გავაგზავნეთ საზღვარგარეთ, გაარემონტეს და გამოგვიგზავნეს უკან, მოაყოლეს ფაქტურაც. არარეზიდენტის საშემოსავლო უნდა გადავიხადოთ?

Posted by: ZZZ777 9 Dec 2016, 15:38
QUOTE (anuuu @ 9 Dec 2016, 12:43 )
გამარჯობა,
ტექნიკა თუ გავაგზავნეთ საზღვარგარეთ, გაარემონტეს და გამოგვიგზავნეს უკან, მოაყოლეს ფაქტურაც. არარეზიდენტის საშემოსავლო უნდა გადავიხადოთ?

რეზიდენტმა გაგიწია მომსახურება თუ არარეზიდენტმა?

Posted by: NNina 9 Dec 2016, 20:36
გამარჯობა. ხელფასების უწყისი როგორ მოვძებნო რს.გეზე.ა ნ ბანკით იხდი უბრალოდ თუ რანაირად ვახერხებთ გამოთვლას და ა შ. არ არის ორისი და მიწევს ოფისით სარგებლობა.

თეორიულად ვიცი.ელექტრონულად არა.

Posted by: Kebo 9 Dec 2016, 23:30
შპს X-მა ფიზიკური პირისგან რომ იყიდოს დავუშვათ სკამი და გარკვეული პერიოდის მერე რომ გაყიდოს შეუძლია შპს X-ს ამ სკამში ფიზიკური პირისთვის გადახდილი თანხა ხარჯებში ჩაითვალოს?

თუ შესყიდვის აქტს შეადგენს ფიზიკური პირისგან რა თქმა უნდა

Posted by: levvani 10 Dec 2016, 11:53
Kebo
QUOTE
თუ შესყიდვის აქტს შეადგენს ფიზიკური პირისგან რა თქმა უნდა

რეალურად საგადასხადო კოდექსი გაძლევს ამის საშუალებას. თუმცა საგადასახადო შემოწმების დროს ბევრი აქტები არ ჩაუთვლიათ.

Posted by: ZZZ777 10 Dec 2016, 12:36
Kebo
კოდექსი ამბობს რომ ზედნადების გარეშე შეძენილი საქონელი რეალიზაციის შემთXვევაში შეგიძლია ჩაითვალო ხარჯებში თუ შესყიდვის მომენტში გააფორმებ პირველად საგადასახადო დოკუმენტს.

მუხლი 72. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი 1 +
1. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არის წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეთა იდენტიფიცირება, აქვს თარიღი და მოიცავს მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ჩამონათვალსა და ღირებულებას. საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერულ) ოპერაციაზე გამოწერილ პირველად საგადასახადო დოკუმენტში საქონლის ღირებულების (მათ შორის, საქონლის ერთეულის ფასის) მითითება სავალდებულო არ არის.
2. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი დგება არანაკლებ ორ იდენტურ ეგზემპლარად, რომლებიც რჩება სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეებთან.
3. პირი ვალდებულია პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი შეინახოს იმ კალენდარული წლის დასრულებიდან არანაკლებ 3 წლის განმავლობაში, რომლის საგადასახადო ვალდებულების დადგენისთვისაც იგი არის აუცილებელი.

თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოება რომ ფიზიკური პირისგან შეძენილი საქონლის ფასი უნდა ემთხვეოდეს საბაზრო ფასებს აუცილებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს რისკი რომ ხარჯებში არ ჩაიგითვალონ.
* * *
NNინა
ვერ ჩავწვდი კონკრეტულად რა გაინტერესებთ. user.gif user.gif user.gif

Posted by: levvani 10 Dec 2016, 13:00
ZZZ777
ესეთი ამომწურავი პასუხი კაი ხანია აქ არ წამიკითხავს bis.gif ყოჩაღ

NNina

ხელფასის უწყისი შენც შეგიძლია გააკეთო თუ გინდა მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი. რსზე განაცემთა ინფორმაციაში არის იმპორტის ღილაკი და ჩამოგიტვირთავს ეხელის ფაილს რომელიც უნდა შეავოს და უკან ატვირთო თუ გინდა მაგასაც გამოგიგზაცნი შევსებულ ვერსიას.


სწავლა არავის უნდა ბუღალტერიის საქმის კეთების სანაცვლოდ? ძირითადად შეძენა უნდა გაატაროს.

Posted by: ZZZ777 10 Dec 2016, 13:09
levvani
შაბათს მცალია, შედარებით ნაკლები საქმეები მაქვს და ცოტას ვერთობი biggrin.gif

Posted by: NNina 11 Dec 2016, 20:00
QUOTE (levvani @ 10 Dec 2016, 14:00 )
ZZZ777
ესეთი ამომწურავი პასუხი კაი ხანია აქ არ წამიკითხავს bis.gif ყოჩაღ

NNina

ხელფასის უწყისი შენც შეგიძლია გააკეთო თუ გინდა მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი. რსზე განაცემთა ინფორმაციაში არის იმპორტის ღილაკი და ჩამოგიტვირთავს ეხელის ფაილს რომელიც უნდა შეავოს და უკან ატვირთო თუ გინდა მაგასაც გამოგიგზაცნი შევსებულ ვერსიას.


სწავლა არავის უნდა ბუღალტერიის საქმის კეთების სანაცვლოდ? ძირითადად შეძენა უნდა გაატაროს.

ვეძებე და არ მომხვდა ხელში. პირადში თუ გამომიგავნით უკეთესია.
ჩემით გაკეთებას ატვირტული ფორმა მირჩევნია რა თქმა უნდა.)

თვალები ამერია ,მე უკაცრავად. რად უნდატ ამდენი შორს ყურება, დადონ ფორმები და ეგ იქნება.

Posted by: Nodo_K 11 Dec 2016, 20:02
http://demo-eservices.rs.ge/VideoHelp.aspx
აქ ვერ ვრეგისტრირედები, ვინმეს ხომ არ გააქვთ დემო ვერსია რომ მოთხოვოთ?

Posted by: Lady_Bird 12 Dec 2016, 11:37
ZZZ777
QUOTE
შაბათს მცალია, შედარებით ნაკლები საქმეები მაქვს და ცოტას ვერთობი 



კარგ საქმეს აკეთებ ნამდვილად smile.gif
* * *
მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს, იმის საკონტროლებლად უხცოელ მომწოდებელზე გადარიცხული ავანსები უნდა დაიბეგროს თუ არა წინასწარ მოგების გადასახადით რეზიდენტობის ცნობის არსებობა საკმარისი იქნება? თუ როგორ უნდა განვასხვაოთ კონკრეტული მომწოდებელი შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაშია რეგისტრირებული თუ არა? მგონი სწორად ჩამოვაყალიბე კითხვა
* * *
ან სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსით ვინც სარგებლობს მაგათი რეესტრის ნახვა თუა შესაძლებელი

Posted by: NNina 12 Dec 2016, 18:59
Lady_Bird
კანონში წერია,ან ბუღალტერიაში..
მე მასწავლეს,მაგრამ რეზიდენტზე..D:

Posted by: ZZZ777 13 Dec 2016, 11:36
QUOTE (Lady_Bird @ 12 Dec 2016, 11:37 )
ZZZ777
QUOTE
შაბათს მცალია, შედარებით ნაკლები საქმეები მაქვს და ცოტას ვერთობი 



კარგ საქმეს აკეთებ ნამდვილად smile.gif
* * *
მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს, იმის საკონტროლებლად უხცოელ მომწოდებელზე გადარიცხული ავანსები უნდა დაიბეგროს თუ არა წინასწარ მოგების გადასახადით რეზიდენტობის ცნობის არსებობა საკმარისი იქნება? თუ როგორ უნდა განვასხვაოთ კონკრეტული მომწოდებელი შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაშია რეგისტრირებული თუ არა? მგონი სწორად ჩამოვაყალიბე კითხვა
* * *
ან სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსით ვინც სარგებლობს მაგათი რეესტრის ნახვა თუა შესაძლებელი

ამ შემთხვევაში ოფშორებზე არსებობს მთავრობის დადგენილება #132 სადაც ჩამოთვლილია 66 ქვეყანა. ამ ჩამონათვალით იხელმძღვანელებ ავანსების დაბეგვრის ნაწილში.

Posted by: Lady_Bird 13 Dec 2016, 12:24
ZZZ777

მადლობა პასუხისთვის. გავეცანი ამ დადგენილებას, ზოგადად არცერთ ამ ქეყანაში არ ვაწარმოებ გადარიცხვას, მაგრამ მე კიდევ სხვა საკითხი მაინტერესებს. ანუ ეს ავანსების დაბეგვრა ეხება უშუალოდ ამ ქვეყნებში საბანკო ტრანზაქციებს თუ უშუალოდ ისეთ ორგანიზაციებთან ტრანზაქციას რომლებიც რეგისტრირებულები არიან ამ ქვეყნებში. ანუ თუ ორგანიზაციას თანხას ვურიცხავ მაგალითად ისეთ ქვეყანაში რომელიც არ არის ამ ჩამონათვალში, მაგალითად იტალიაში ან ინგლისში მაგრამ ეს ორგანიზაცია რეგისტრირებულია ოფშორულ ზონაში მაშჳნ რა ხდება? თუ ასეთი რამ არ ხდება? ანუ თუ ვრიცხავ არა ოფშორულ ქვეყანაში და ეს ორგანიზაცია ამ ზონაშია რეგისტრირებული? როგორც ჩანს მე მაინც დამჭირდება ორგანიზაციის რეზიდენტობის ცნობები რომ გავიგო რომელი ქვეყნის რეზიდენტი საწარმოა ეს თუ ის მომწოდებელი. არასწორად თუ გავიგე რამე ამიხსენით, ნუ დამზარდებით biggrin.gif

Posted by: ZZZ777 13 Dec 2016, 13:21
QUOTE (Lady_Bird @ 13 Dec 2016, 12:24 )
ZZZ777

მადლობა პასუხისთვის. გავეცანი ამ დადგენილებას, ზოგადად არცერთ ამ ქეყანაში არ ვაწარმოებ გადარიცხვას, მაგრამ მე კიდევ სხვა საკითხი მაინტერესებს. ანუ ეს ავანსების დაბეგვრა ეხება უშუალოდ ამ ქვეყნებში საბანკო ტრანზაქციებს თუ უშუალოდ ისეთ ორგანიზაციებთან ტრანზაქციას რომლებიც რეგისტრირებულები არიან ამ ქვეყნებში. ანუ თუ ორგანიზაციას თანხას ვურიცხავ მაგალითად ისეთ ქვეყანაში რომელიც არ არის ამ ჩამონათვალში, მაგალითად იტალიაში ან ინგლისში მაგრამ ეს ორგანიზაცია რეგისტრირებულია ოფშორულ ზონაში მაშჳნ რა ხდება? თუ ასეთი რამ არ ხდება? ანუ თუ ვრიცხავ არა ოფშორულ ქვეყანაში და ეს ორგანიზაცია ამ ზონაშია რეგისტრირებული? როგორც ჩანს მე მაინც დამჭირდება ორგანიზაციის რეზიდენტობის ცნობები რომ გავიგო რომელი ქვეყნის რეზიდენტი საწარმოა ეს თუ ის მომწოდებელი. არასწორად თუ გავიგე რამე ამიხსენით, ნუ დამზარდებით biggrin.gif

კონკრეტულად მსგავს შემთხვევას არეგულირებს სსკ-ს 98 2 მუხლი:
3. მოგების გადასახადით იბეგრება:
გ) შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული პირისათვის, აგრეთვე ამ კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებული პირისათვის (გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციისა) ავანსის გადახდა;
ეს ეხება ყველა ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ პირს, მიუხედავად ადგილმდებარეობისა.

მე რამდენიმე პრეზენტაციას დავესწარი ამ მოდელის მათ შორის შემოსავლების სამსახურის. ჯერ-ჯერობით კონკრეტული ინსტრუქციები არ არის გამოცემული შეგვპირდნენ რომ იქნება , თქვენ სწორად მსჯელობთ მაგ კუთხით სავარაუდოდ დასჭირდება რეზიდენტობის ცნობა იმის დასამტკიცებლად დაბეგვრის რეჟიმში ჯდება თუ არაა. ზოგადად ბევრი ხარვეზი აქვს ამ მოდელს , იმედია გაასწორებენ.

Posted by: Lady_Bird 13 Dec 2016, 13:56
ZZZ777
მგონი ჯობია დავიწყო ამ ცნობების მოთხოვნა, როგორც ჩანს მტკიცების ტვირთი რომ მომწოდებელი საწარმო არაოფშორულ ზონაშია რეგისტრირებული მეწარმეზე გადავა, სხვა მექანიზმი შემოწმების უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია რა უნდა იყოს. მე სიტყვიერადაც მივიღებ ინფორმაციას მომწოდებლისგან რომ არა ოფშორული საწარმოა მაგრამ მგონი ეს საკმარისი არ იქნება შემოსავლების სამსახურისთვის.

Posted by: ნათია_ბათია 13 Dec 2016, 19:38
ორმაგი დაბეგვრა!!! ჩემი ტკივილი!!!!!

Posted by: Ibeer 13 Dec 2016, 20:33
მოგების გადასახადის ახალ სისტემაზე ხომარ იტყოდით ერთ-ორ სიტყვას? ანუ დივიდენტის გაცემა 20% დაიბეგრება ახალი საანგარიშო წლიდან ??

Posted by: Lady_Bird 13 Dec 2016, 20:50
Ibeer
მაგ თემაზე ვსაუბრობთ ზუსტად
არა 15% მოგებით და 5 %საშემოსავლოა. ისედაც ასე იყო.

Posted by: DRAKONI 14 Dec 2016, 00:07
billy*jack
QUOTE
ანუ თU მე 200 დოლარი მრჩება ამ 200 დოლარის დღგ და არარეზიდენტი იქნება გადასახდი ალბათ.. და არა მთლიანი 2500$ ის

საბოლოო ჯამში ეგრე გამოდის. შენ დამატებულ ღირებულებაზე იხდი დღგ–ს.

თუ არარეზიდენტი ისეთი ქვეყნიდანაა, რომელთანაც საქართველოს დადებული აქვს ორმაგი დაბეგვრიდან განთავისუფლების ხელშეკრულება, მოსთხოვე მას მოგცეს რეზიდენტობის ცნობა (იმ ქვეყნის) და საშემოსავლოს 10% აღარ გადაიხდი. გადაიხდი მხოლოდ გადახდილი თანხის 18 % დღგ–ს. (უკუდაბეგვრა)

მაგრამ ამ გადახდილ დღგ–ს ჩაითვლი იმავე თვეში, და მერე რომ გადაიხდი დღგ–ს შენი რეალიზაციიდან (ვთქვათ 2700 დოლარიდან) ჩათვლლი თანხა გამოაკლდება და გამოვა, რომ 200 დოლარის დღგ გადაიხადე.

Posted by: ninucatavadze 14 Dec 2016, 13:30
გამარჯობათ. მოგების ყოველთვიური დეკლარაცია როდიდან ივსება შეგიძლიათ მომწეროთ?

Posted by: ZZZ777 14 Dec 2016, 13:47
QUOTE (ninucatavadze @ 14 Dec 2016, 13:30 )
გამარჯობათ. მოგების ყოველთვიური დეკლარაცია როდიდან ივსება შეგიძლიათ მომწეროთ?

15 თებერვალს აქვს დებიუტი შემოსავლების სამსახურის კინოთეატრებში.

Posted by: billy*jack 14 Dec 2016, 14:13
DRAKONI

დიდი მადლობა..

ხოო არარეალური იყო მთელი თანხის დღგ-ს გადახდა..

თუ ისეთი ქვეყანაა ორმაგი დაბეგვრიდან განთავისუფლების ხელშეკრულება რომ არ გვაქვს, მაშინ ამის არარეზიდენტის გადასახადიც დღგ-სავით მარჟიდან უნდა გადავიხადო თუ სრული თანხიდან ?

Posted by: gachiani777 14 Dec 2016, 15:24
QUOTE (ZZZ777 @ 13 Dec 2016, 11:36 )
QUOTE (Lady_Bird @ 12 Dec 2016, 11:37 )
ZZZ777
QUOTE
შაბათს მცალია, შედარებით ნაკლები საქმეები მაქვს და ცოტას ვერთობი 



კარგ საქმეს აკეთებ ნამდვილად smile.gif
* * *
მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს, იმის საკონტროლებლად უხცოელ მომწოდებელზე გადარიცხული ავანსები უნდა დაიბეგროს თუ არა წინასწარ მოგების გადასახადით რეზიდენტობის ცნობის არსებობა საკმარისი იქნება? თუ როგორ უნდა განვასხვაოთ კონკრეტული მომწოდებელი შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაშია რეგისტრირებული თუ არა? მგონი სწორად ჩამოვაყალიბე კითხვა
* * *
ან სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსით ვინც სარგებლობს მაგათი რეესტრის ნახვა თუა შესაძლებელი

ამ შემთხვევაში ოფშორებზე არსებობს მთავრობის დადგენილება #132 სადაც ჩამოთვლილია 66 ქვეყანა. ამ ჩამონათვალით იხელმძღვანელებ ავანსების დაბეგვრის ნაწილში.

2017 წლიდან სსკ-ის 134-ე მუხლის 5-ე ნაწილი ამოღებული იქნება, შესაბამისად ამ მუხლის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე აქტი, როგორიც არის საქართველოს მთავრობის დადგენილება N132 ძალას დაკარგავს. მთავრობამ შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ტერიტორიებზე ახალი დადგენილება უნდა მიიღოს (დიდი ალბათობით იგივე იქნება რაც 132-ე დადგენილებაში წერია), მანამდე სანამ დადგენილება არ იქნება შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ტერიტორია ფაქტიურად არ იარსებებს smile.gif

Posted by: ZZZ777 14 Dec 2016, 16:31
QUOTE (gachiani777 @ 14 Dec 2016, 15:24 )
QUOTE (ZZZ777 @ 13 Dec 2016, 11:36 )
QUOTE (Lady_Bird @ 12 Dec 2016, 11:37 )
ZZZ777
QUOTE
შაბათს მცალია, შედარებით ნაკლები საქმეები მაქვს და ცოტას ვერთობი 



კარგ საქმეს აკეთებ ნამდვილად smile.gif
* * *
მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს, იმის საკონტროლებლად უხცოელ მომწოდებელზე გადარიცხული ავანსები უნდა დაიბეგროს თუ არა წინასწარ მოგების გადასახადით რეზიდენტობის ცნობის არსებობა საკმარისი იქნება? თუ როგორ უნდა განვასხვაოთ კონკრეტული მომწოდებელი შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაშია რეგისტრირებული თუ არა? მგონი სწორად ჩამოვაყალიბე კითხვა
* * *
ან სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსით ვინც სარგებლობს მაგათი რეესტრის ნახვა თუა შესაძლებელი

ამ შემთხვევაში ოფშორებზე არსებობს მთავრობის დადგენილება #132 სადაც ჩამოთვლილია 66 ქვეყანა. ამ ჩამონათვალით იხელმძღვანელებ ავანსების დაბეგვრის ნაწილში.

2017 წლიდან სსკ-ის 134-ე მუხლის 5-ე ნაწილი ამოღებული იქნება, შესაბამისად ამ მუხლის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე აქტი, როგორიც არის საქართველოს მთავრობის დადგენილება N132 ძალას დაკარგავს. მთავრობამ შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ტერიტორიებზე ახალი დადგენილება უნდა მიიღოს (დიდი ალბათობით იგივე იქნება რაც 132-ე დადგენილებაში წერია), მანამდე სანამ დადგენილება არ იქნება შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ტერიტორია ფაქტიურად არ იარსებებს smile.gif

ისევ იგივეს დატოვებენ ან განაახლებენ (უყვარს სურპრიზები ახალი წლისთვის ჩვენს მთავრობას) იმის მიხედვით იმ 66 ქეყნის 79 ტერიტორიამ შეცვალა თუ არა შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმი. რეალურად ქვეყნები იგივე დარჩება ან დაემატება, უბრალოდ დადგენილებას შეეცვლება ნომერიsmile.gif

Posted by: Lady_Bird 14 Dec 2016, 16:41
ჩგდ -ს რომელი პირი უნდა გადავცე კლიენტს, პირველად უნდა შეავსოს თანამშრომელმა biggrin.gif

Posted by: ZZZ777 14 Dec 2016, 16:45
Lady_Bird
პირველ პირს მყიდველს უტოვებ

Posted by: Hurricanes 14 Dec 2016, 17:08
კამერალური აუდიტის დროს დეკლარაციის დაზუსტება შესაძლებელია? იმ პერიოდის რომლის შემოწმებაც მიმდინარეობს? თორე სხვა თვის დავაზუსტე

Posted by: Lady_Bird 14 Dec 2016, 17:09
ZZZ777


მადლობა smile.gif
.........................
* * *
Hurricanes
თუ გინდა გადააგზავნე მაგრამ არ მიიღებენ, უარყოფით პასუხს მოგწერენ დაზუსტებულის დარიცხვაზე სანამ არ დამთავრდება შემოწმება ვერაფერს იზავ.
* * *

Posted by: Hurricanes 14 Dec 2016, 17:31
Lady_Bird

მადლობა,
ვიღაცამ მითხრა დაუშვესო და მაგიტო გადავამოწმე აქ

Posted by: Lady_Bird 14 Dec 2016, 18:45
Hurricanes
გადააგზავნე მაშინ ყოველი შემთვევისთვის. თუ არ მიიღებენ უარყოფა ექნება და ეგ არის

Posted by: LZau 15 Dec 2016, 13:29

როცა ბანკში ვიხდი ანგარიშის მომსახურების ერთი წლის საკომისიოს წინასწარ ეს ხარჯიც თვეების მიხედვით უნდა გავანაწილო?
ან გადახდილ საშემოსავლოს არარეზიდენტზე გაცემულ თანხაზე რომელმაც მომსახურება ერთი წელი უნდა გამიწიოს

Posted by: Lady_Bird 15 Dec 2016, 15:03
LZau
QUOTE
როცა ბანკში ვიხდი ანგარიშის მომსახურების ერთი წლის საკომისიოს წინასწარ ეს ხარჯიც თვეების მიხედვით უნდა გავანაწილო?
ან გადახდილ საშემოსავლოს არარეზიდენტზე გაცემულ თანხაზე რომელმაც მომსახურება ერთი წელი უნდა გამიწიოს


ბანკებზე არ მქონია მსგავსი შემთხვევა მაგრამ ზოგადად მასეა, თვეებზე უნდა გადაანაწილო
ავანსად გადარიცხულში დასვი და ყოველთვიურად გადახურე მერე.

Posted by: LZau 15 Dec 2016, 16:01
Lady_Bird
ხო მასე უნდა მოვექცე 10 ლარებს

კითხვა 2
დარიცხული ხელფასი მაქვს მაგ. 100 ლარი
თანამშრომელი იყო აუნაზღაურებელ შვებულებაში, ის დღეები გამოვაკელი და ეკუთვნის ვთქვათ 60 ლ.
იმ 40 ლარს რა ვუყო, რაც უნდა გადამეხადა და არ გადავუხადე

არასაოპერაციო შემოსავალი? smile.gif
გადასახდელ საშემოსავლოს რაღა ვუყო მაშინ

125 ლარი თუ მექნებოდა ხარჯი ჩვეულებრივ თვეს
ამ შემთხვევაში 60+15 ხარჯი და 50 ლარი არასაოპერაციო შემოსავალი?

Posted by: bususxuna 15 Dec 2016, 17:20
LZau
რამდენი დღეც იმუშავა და ეკუთვნის ისე დაარიცხე, და ისევე გაეცი ,აუნაზღაურებელი შვებლების ბრაძანება გააკეთე რომ ნამდვილად იყო წასული, რა არასაოპერაციო შემოსავალი rolleyes.gif

Posted by: Lady_Bird 15 Dec 2016, 17:26
LZau
ის გაუცემელი ხელფასი საერთოდ არ უნდა დაარიცხო. დღეებით გამოდის მანდ დარიცხვა რადგან უხელფასო შვებულება ქონდა. მთლიანი დარიცხული ხელფასი რაც აქვს გაყავი მაგ თვეში სამუშაო დღეების რაოდენობაზე და გაამრავლე ნამუშევარი დღეების რაოდენობაზე და ეგ დაარიცხე, გაუცემელი ნაწილის არც დარიცხვა გექნება და არც საშემოსავლო შესაბამისად

Posted by: LZau 15 Dec 2016, 17:29
chest.gif
...........................................

Posted by: ZZZ777 15 Dec 2016, 17:52
QUOTE (LZau @ 15 Dec 2016, 16:01 )
Lady_Bird
ხო მასე უნდა მოვექცე 10 ლარებს

კითხვა 2
დარიცხული ხელფასი მაქვს მაგ. 100 ლარი
თანამშრომელი იყო აუნაზღაურებელ შვებულებაში, ის დღეები გამოვაკელი და ეკუთვნის ვთქვათ 60 ლ.
იმ 40 ლარს რა ვუყო, რაც უნდა გადამეხადა და არ გადავუხადე

არასაოპერაციო შემოსავალი? smile.gif
გადასახდელ საშემოსავლოს რაღა ვუყო მაშინ

125 ლარი თუ მექნებოდა ხარჯი ჩვეულებრივ თვეს
ამ შემთხვევაში 60+15 ხარჯი და 50 ლარი არასაოპერაციო შემოსავალი?

საქმეს ნუ ირთულებ დააირცხე იმდენი რამდენიც გაეცი და ყველა იქნება კმაყოფილი))))

Posted by: bususxuna 15 Dec 2016, 17:52
ერთი კაციც დაგვემოწმოს და გავდივართ popcorn.gif

Posted by: Giorgi1976 16 Dec 2016, 14:36
გამარჯობატ ყველას ..მოკლედ მქონდა ავანსის სახით გადახდილი თანხა მომწოდებელზე .საქონელი არ ცამომივიდა და ახლა მინდა ეს თანხა ჩავრთო ერთობლივ შემოსავალში. და მაინტერესებს როგორი გატარება ექნება. დებეტი1480-1210 კრედიტი. გთხოვთ დამიწერეთ გატარებები ,მე ვერ მოვიფიქრე smile.gif

Posted by: mashiko1987 16 Dec 2016, 17:50
QUOTE (ZZZ777 @ 15 Dec 2016, 17:52 )
QUOTE (LZau @ 15 Dec 2016, 16:01 )
Lady_Bird
ხო მასე უნდა მოვექცე 10 ლარებს

კითხვა 2
დარიცხული ხელფასი მაქვს მაგ. 100  ლარი
თანამშრომელი იყო აუნაზღაურებელ შვებულებაში, ის დღეები გამოვაკელი და ეკუთვნის ვთქვათ 60 ლ.
იმ 40 ლარს რა ვუყო, რაც უნდა გადამეხადა და არ გადავუხადე

არასაოპერაციო შემოსავალი? smile.gif
გადასახდელ საშემოსავლოს რაღა ვუყო მაშინ

125 ლარი თუ მექნებოდა ხარჯი ჩვეულებრივ თვეს
ამ შემთხვევაში 60+15 ხარჯი და 50 ლარი არასაოპერაციო შემოსავალი?

საქმეს ნუ ირთულებ დააირცხე იმდენი

საქმეს ნუ ირთულებ დააირცხე იმდენი რამდენიც გაეცი და ყველა იქნება კმაყოფილი))))

+1

Posted by: Nodo_K 16 Dec 2016, 22:18
http://srulad.com/movie/3564-the-accountant-buralteri.html

Posted by: Lady_Bird 17 Dec 2016, 18:27
[
Giorgi1976

კარგად ვერ გავიგე შემოსავალში რატომ უნდა ჩართო ეს თანხა? უკან გადმოგირიცხა მომწოდებელმა? თუ ასეა უკუ გატარებას გააკეთებ დ 1220 კ 1480



*******

მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს როცა დამფუძნებლის მიერ კომპანიისთვის უპროცენტო სესხის გაცემაზეა საუბარი 34 ბრძანებით რატომ ხელმძღვანელობენ ? ეს ბრძანება და 20% პროცენტიანი ლიმიტი ხომ კომპანიის მიერ თანამშრომელზე სესხის გაცემას ეხება? თანაც კომაპნიას უფლება აქვს ეს უსასყუდლოდ მითებული სარგებელი აღიაროს და გამოქვითოს ამავდროულად. აი 34 ბრძანება საერთოდ რა მოსატანია ამ შემთხვევაში?

Posted by: archiko 18 Dec 2016, 02:05
გამარჯობათ მცოდნენო 2kiss.gif

ინდ. მეწარმესთან შეხება არ მქონია და რამოდენიმე მარტივ კითხვას დაგისვამთ:

1. საწესდებო კაპიტალი ფიქსირდება? ვთქვათ ინდ. მეწარმემ გავეცი ხელფასი იმაზე მეტი ვიდრე შემოსავალი მაქვს (ანუ ჩემი ჯიბიდან). გავაფორმო რომ ბიზნესის დაწყებამდე მქონდა ეს თანხა თუ როგორ ჯობს?
2. ფართს ვიღებ იჯარით შპს-გან. იჯარის გადასახადის გადახდა მევალება? თუ შპს-ს ევალება? 20%?
3. ქონების გადასახადის გადახდა მევალება? (არ ცდება 40000-ს შემოსავალი). თუმცა მაქვს წვრილი ძირითადი საშუალებები და უწევს ხომ მაგათზე? თუ სრულად გამოვქვითავ? ან თუ ამორტიზაციას დავარიცხავ - სხვაობა არიის?
4. სალაროდან ვიღებ ისეთ ფულს, რომელსაც ვერ ვადასტურებ ხარჯებით დოკუმენტურად. უნდა დავბეგრო აღებული თანხა საშემოსავლოთი როგორც შპს-ს შემთხვევაში?
5. ბიზნესი დავიწყე 10000 ლარით. სანამ ამ 10000 ლარს არ ამოვიღებ, ჩემი მოხმარებისთვის აღებული თანხები უნდა დავბეგრო?

დიდი მადლობელი დაგრჩებით თუ შესაბამის ლინკს მომცემთ კოდექსიდან 2kiss.gif

Posted by: Gio_m 18 Dec 2016, 12:11
QUOTE (Lady_Bird)
მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს როცა დამფუძნებლის მიერ კომპანიისთვის უპროცენტო სესხის გაცემაზეა საუბარი 34 ბრძანებით რატომ ხელმძღვანელობენ ? ეს ბრძანება და 20% პროცენტიანი ლიმიტი ხომ კომპანიის მიერ თანამშრომელზე სესხის გაცემას ეხება?   თანაც კომაპნიას უფლება აქვს ეს უსასყუდლოდ მითებული სარგებელი აღიაროს და გამოქვითოს ამავდროულად. აი 34 ბრძანება საერთოდ რა მოსატანია ამ შემთხვევაში?


და ვინ ხელმძღვანელობს 34 ბრძანებით? დამფუძნებლის მიერ კომპანიისთვის სესხის გაცემისას საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით სარგებლობენ.
ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული L3.22 ცხრილით

Posted by: Nodo_K 18 Dec 2016, 15:30
ორისის წიგნი გააქვთ ვინმეს?
* * *
http://pix.ge/
ქუთაისიდან როგორ უნდა დავრეკო ამ ნომერზე?? რა წინსართი უნდა?

Posted by: Lady_Bird 18 Dec 2016, 16:57
Gio_m


ხ არ ვიცი ფეისბუქის ჯგუფში იყო დასმული კითხვა და მაშინვე პასუხებში 20 პროცენტი და 34 ბრძანებაო და მართალი გითხრა გამიკვირდა.



* * *
Nodo.K
032 2 299 299 მგონი ასე ირეკება

ორისის წიგნი საიტზე უნდა იდოს ელექტრონული ვერსია

Posted by: Nodo_K 18 Dec 2016, 17:59
Lady_Bird
მადლობა მაგრამ კვირააო smile.gif
მოკლედ დემო ვერსიაზე ვერ დავრეგისტრირდი
და წიგნი მირჩევნია და არა ელ ვერსია
* * *
Lady_Bird
დავრეკე და დავრეგისტრირდი. დიდი მადლობა

Posted by: Iako2007 20 Dec 2016, 15:51
გამარჯობა
შემდეგი საკითხი მაინტერესებს. იმის შემდეგ რაც სახაზინო კოდები გაერთიანდა და შეიქმნა ერთიანი კოდი, როგორ ატარებთ ბიუჯეტში გადარიცხვებს. მე ჩვეულებრივ ვაგრძელებ: საშემოსავლოს დ3320-კ1210, დღგ დ3330-კ1210.. ეს ყველაფერი გროვდება საგადასახადო ვალდებულებებზე 3300 ანგარიშზე. თუმცა რს-თან შედარებისას ეს თანხები არ ედრება..

Posted by: Giorgi1976 22 Dec 2016, 11:19
QUOTE (Lady_Bird @ 17 Dec 2016, 18:27 )
[
Giorgi1976

კარგად ვერ გავიგე შემოსავალში რატომ უნდა ჩართო ეს თანხა? უკან გადმოგირიცხა მომწოდებელმა? თუ ასეა უკუ გატარებას გააკეთებ დ 1220 კ 1480



*******

მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს როცა დამფუძნებლის მიერ კომპანიისთვის უპროცენტო სესხის გაცემაზეა საუბარი 34 ბრძანებით რატომ ხელმძღვანელობენ ? ეს ბრძანება და 20% პროცენტიანი ლიმიტი ხომ კომპანიის მიერ თანამშრომელზე სესხის გაცემას ეხება? თანაც კომაპნიას უფლება აქვს ეს უსასყუდლოდ მითებული სარგებელი აღიაროს და გამოქვითოს ამავდროულად. აი 34 ბრძანება საერთოდ რა მოსატანია ამ შემთხვევაში?

მოკლედ მე გადავრიცხე თანხა საქონლის შესაძენად.მაგრამ არ ცამომივიდა ავისაც გადავურიცხე ეს თანხა სადხაცას ქაქრა .და ამიტომ მინდა ეს გადარიცხული თანხა ვახიარო პატიებად ჩუქებად. და მინდა რომ ახლა მივცე გატარება და ვერ ვხდები როგორ გავატარო. 1480დ-1210კ. 1480 მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი.ეს თანხა ახლა უნდა ავიღო შემოსავალში.

Posted by: tsiqara 22 Dec 2016, 23:07
ორისში.ძირითადი საშუალებების გაყიდვა როგორ გატარდება როდესაც აღიარებულია, ცვეთა დარიცხულია და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხდება რეალიზაცია. ტექნიკური მხარე მაინტერესებს თუ გქონიათ ვინმეს შეხება .

Posted by: Black-White777 23 Dec 2016, 17:00
შპს სახელზე - ტელეფონის გამოწერა და შემდგომ მისი გაყიდვა.

ტელეფონს ვიწერ ამერიკიდან, ტელეფონის ღირებულების გარდა დამატებითი პროცენტები გადახდა მომიწევს ?! დღგს გადასახადი მაგალითად?!

Posted by: Hurricanes 24 Dec 2016, 09:56
გამარჯობა მეგობრებო,
შესყიდვის აქტის ფორმა მინდა რამე მარტივი
რესტორნისთვის ბაზარში რომ პროდუქტი ვიყიდო
მადლობა წინასწარ

Posted by: dima1993 25 Dec 2016, 13:04
გამარჯობაა, ბუღალტერის დახმარება მჭირდება და თუ არ დამზარდებით შემეხმიანეთ პირადში rolleyes.gif sad.gif

Posted by: G I O R G I 26 Dec 2016, 16:19
ორის მენეჯერის (საბიუჯეტო) შემსწავლელ კურსებს ხომ ვერ მირჩევთ სადმე?

Posted by: grafinia79 27 Dec 2016, 14:06
მეგობრებო,

ინდ. მეწამრე, რომელიც მცირე მეწარმის სტატუსი აქვს, უნდა გაუქმება ი/მ სტატუსის და რა პროცედურებია საჭირო ამისათვის, ასევე მოგების ავანსები 2016 წლის გადახდილი აქვს.

Posted by: Ibeer 29 Dec 2016, 12:41
გილოცავთ ყველას დამდეგ ახალ სულ ცინცქილა 2017 წელს!!!

შეცდომით ამორტყმული ჩეკის დროს რს.გე ხდება ამ ჩეკის კორექტირებაო, ეგრე გავიგე მაგრამ მე ვერ მივაგენი ეგეთ რაღაცას და ხომ არ იცით რაიმე კეთილო ხალხო?

Posted by: maaiiko 29 Dec 2016, 13:54
გამარჯობათ მეგობრებო. იცით რა მაინტერესებს შპს ვალდებულია თუ არა ჰქონდეს ბეჭედი? ამასთან დაკავშირებით არანაირი მითითება არ შემხვედრია. განსაკუთრებით სახელმწიფო სამსახურებთან ურთიერთობაში რამდენად მიიღებენ ისეთ საბუთს, რომელსაც არ ექნება შპს-ს ბეჭედი?
* * *
QUOTE (Ibeer @ 29 Dec 2016, 12:41 )
გილოცავთ ყველას დამდეგ ახალ სულ ცინცქილა 2017 წელს!!!

შეცდომით ამორტყმული ჩეკის დროს რს.გე ხდება ამ ჩეკის კორექტირებაო, ეგრე გავიგე მაგრამ მე ვერ მივაგენი ეგეთ რაღაცას და ხომ არ იცით რაიმე კეთილო ხალხო?

გამარჯობა. რს-ზე განცხადებებში შეხვალ და მოძებნი განცხადებას "საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკის კორექტირება" აქ არის ისეთი ფორმა შესავსები, რომელსაც აქამდე ხელით ვავსებდით. შეავსებ და გაგზავნი. როგორც ვიცი ჯერ ელექტრონული ფორმით შევსება სავალდებულო არ არისო, თუმცა მე მაინც გირჩევდი პრობლემების თავიდან არიდების მიზნით.

Posted by: Lady_Bird 29 Dec 2016, 16:03
maaiiko
QUOTE
გამარჯობათ მეგობრებო. იცით რა მაინტერესებს შპს ვალდებულია თუ არა ჰქონდეს ბეჭედი? ამასთან დაკავშირებით არანაირი მითითება არ შემხვედრია. განსაკუთრებით სახელმწიფო სამსახურებთან ურთიერთობაში რამდენად მიიღებენ ისეთ საბუთს, რომელსაც არ ექნება შპს-ს ბეჭედი?
* * *



აღარ არის ბეჭედი სავალდებულო, შეუძლია არ ქონდეს

Posted by: shatulika 30 Dec 2016, 10:29
დამდეგს გილოცავთ მეგობრებო!

და საახალწლო კითხვასაც შემოვაგდებ smile.gif
შპს-მ შეიძინა საწვავის ტალონები. შპს-ს არ აქვს საკუთარი ავტომობილი. ხშირად, როდესაც შპს ყიდულობს სხვადასხვა საქონელს, მფლობელი (100% წილის) საკუთარი ავტომობილით ახდენს შეძენილი საქონლის ტრანსპორტირებას შეძენის ადგილიდან შპს-ის ოფისამდე. შესაძლებელია თუ არა შპს-მ ეს შეძენილი საწვავის ტალონები გადასცეს მფლობელს და შემდეგ ჩამოწეროს ხარჯებში, ოღონდ ჩამოწეროს რეალურად გახარჯული. ანუ შესაძლებელია თუ არა შპს-მ ჩამოწეროს ხარჯებში გახარჯული საწვავი, რომელი საწვავიც იხარჯება თავისი საქმიანობისთვის, ოღონდ მანქანა არ არის გაფორმებული შპს-ზე?

Posted by: MR_ABCD 30 Dec 2016, 13:23
ფიზიკურ პირს ავანსად გადავუხადეთ მომავალი წლის იანვრის ხელფასიც.
აღარ მახსოვს შემახსენეთ ეგ თანხა ამ წლის ხარჯებში ჩაითვლება თუ არა ?

Posted by: maaiiko 30 Dec 2016, 16:51
QUOTE (shatulika @ 30 Dec 2016, 10:29 )
დამდეგს გილოცავთ მეგობრებო!

და საახალწლო კითხვასაც შემოვაგდებ smile.gif
შპს-მ შეიძინა საწვავის ტალონები. შპს-ს არ აქვს საკუთარი ავტომობილი. ხშირად, როდესაც შპს ყიდულობს სხვადასხვა საქონელს, მფლობელი (100% წილის) საკუთარი ავტომობილით ახდენს შეძენილი საქონლის ტრანსპორტირებას შეძენის ადგილიდან შპს-ის ოფისამდე. შესაძლებელია თუ არა შპს-მ ეს შეძენილი საწვავის ტალონები გადასცეს მფლობელს და შემდეგ ჩამოწეროს ხარჯებში, ოღონდ ჩამოწეროს რეალურად გახარჯული. ანუ შესაძლებელია თუ არა შპს-მ ჩამოწეროს ხარჯებში გახარჯული საწვავი, რომელი საწვავიც იხარჯება თავისი საქმიანობისთვის, ოღონდ მანქანა არ არის გაფორმებული შპს-ზე?

თუ მანქანის იჯარას გააკეთებთ შპს-ზე, მაშინ შეძლებთ საწვავის ჩამოწერას.

Posted by: shatulika 30 Dec 2016, 17:10
QUOTE (maaiiko @ 30 Dec 2016, 16:51 )
QUOTE (shatulika @ 30 Dec 2016, 10:29 )
დამდეგს გილოცავთ მეგობრებო!

და საახალწლო კითხვასაც შემოვაგდებ smile.gif
შპს-მ შეიძინა საწვავის ტალონები. შპს-ს არ აქვს საკუთარი ავტომობილი. ხშირად, როდესაც შპს ყიდულობს სხვადასხვა საქონელს, მფლობელი (100% წილის) საკუთარი ავტომობილით ახდენს შეძენილი საქონლის ტრანსპორტირებას შეძენის ადგილიდან შპს-ის ოფისამდე. შესაძლებელია თუ არა შპს-მ ეს შეძენილი საწვავის ტალონები გადასცეს მფლობელს და შემდეგ ჩამოწეროს ხარჯებში, ოღონდ ჩამოწეროს რეალურად გახარჯული. ანუ შესაძლებელია თუ არა შპს-მ ჩამოწეროს ხარჯებში გახარჯული საწვავი, რომელი საწვავიც იხარჯება თავისი საქმიანობისთვის, ოღონდ მანქანა არ არის გაფორმებული შპს-ზე?

თუ მანქანის იჯარას გააკეთებთ შპს-ზე, მაშინ შეძლებთ საწვავის ჩამოწერას.

მადლობა

რაღაცეები მოვქექე და გავერკვიე მეც:
მესამე პირისათვის გადაცემული და მესამე პირის საკუთრებაში ან/და მფლობელობაში არსებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე გახარჯული საწვავი პირს საქონლის მიწოდებად არ ჩაეთვლება და ჩამოწერას (ერთობლივი შემოსავლიდან გამოსაქვით ხარჯში ასახვას) დაექვემდებარება, თუ პირს (შემდეგში – დამკვეთი) მესამე პირი(შემდეგში – შესრულებელი) უსრულებს მომსახურებას ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის შესაბამისადაც მომსახურების განხორციელებისათვის საჭირო საწვავით შემსრულებელს უზრუნველყოფს დამკვეთი და ამასთან დამკვეთის მიერ ხდება კონტროლი შემსრულებლის მიერ მომსახურების გაწევის პროცესში ფაქტობრივად გახარჯული საწვავის ოდენობებზე.

მადლობა მეგობარო

Posted by: gramatikikina 3 Jan 2017, 14:17
დიარ ბუღალტერზ მომეხმარეთ რა
საქონელი დავიბრუნე, რომელზეც მაქვს გაცემული ანგარშფაქტურა
ზედნადები გავაკეთე დაბრუნების და კიდევ რამე უნდა? ანგარიშფაქტურებში დაბრუნება და რამე მსგავსი ოფცია ვერ ვიპოვე

Posted by: ZZZ777 3 Jan 2017, 17:00
QUOTE (gramatikikina @ 3 Jan 2017, 14:17 )
დიარ ბუღალტერზ მომეხმარეთ რა
საქონელი დავიბრუნე, რომელზეც მაქვს გაცემული ანგარშფაქტურა
ზედნადები გავაკეთე დაბრუნების და კიდევ რამე უნდა? ანგარიშფაქტურებში დაბრუნება და რამე მსგავსი ოფცია ვერ ვიპოვე

რეალიზაციის დროს გამოწერილი ფაქტურა უნდა დაკორექტირდეს იმ პერიოდით რა პერიოდშიც მოხდა უკან დაბრუნება და მიებას უკან დაბრუნების ზედნადები.

Posted by: gramatikikina 3 Jan 2017, 17:06
ZZZ777
აუ მადლობა და ფაქტურაში მარტო საქონლის რაოდენობა კორექტირდება და დღგ გადასახადი არ აკლდება და ესე უნდა იყოს?

Posted by: ZZZ777 3 Jan 2017, 17:38
QUOTE (gramatikikina @ 3 Jan 2017, 17:06 )
ZZZ777
აუ მადლობა და ფაქტურაში მარტო საქონლის რაოდენობა კორექტირდება და დღგ გადასახადი არ აკლდება და ესე უნდა იყოს?

დღგ-ც მცირდება . მოდი იცი როგორ ვქნათ შენ თუ გამოწერილი გაქვს უკან დაბრუნების ზედნადები მომწერე მომხმარებელი და პაროლი პმ-ში და დაგიკორექტირებ.

Posted by: gramatikikina 3 Jan 2017, 18:06
ZZZ777
იყოს, არა პაროლს ვერ მოგცემ
მე არ მინდა რამე ავურიო და მეზობელი გამიკეთებს დაგვიანდა მაინც უკვე
დიდი მადლობა 2kiss.gif

Posted by: Lady_Bird 3 Jan 2017, 19:54
მოკლედ ასეთი რაღაც მაინტერესებს. შპს-ს აქვს ჩვეულებრივი დასაბეგრი ბრუნვა ვაჭრობის სფეროში , მცირე მაგრამ მაინც. და გარდა ამისა დაიწყო სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მოყვანა ესეც მცირე რაოდენობით ჯერჯერობით. 200000 ლარს არ აღემატება. შეუძლია თუ არა მოგების გადასახადის მიზნებისთვის ისარგებლოს შეღავათით მოყვანილ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე? და ვაჭრობიდან მიღებული შემოსავალი ჩვეულებრივ დაბეგროს? ხომ არ გქონიათ ვინმეს მსგავსი სიტუაცია?

Posted by: grafinia79 4 Jan 2017, 13:47
ვინც ხართ კომპეტენტური ეგება დამეხმაროთ....


კომპანია იღებდა დივიდენდებს და მოგების დეკლარაციის ახალი მოდელის მიხედვით ისევე აპირებს დივიდენდების გაცემას. მაინტერესებს ეს გაცემებიც ყოველთვიურად მოხდება?

Posted by: LZau 6 Jan 2017, 12:03
თანამშრომელი იყო საზღვარგარეთ მივლინებაში
სასტუმროს ფული და მოკლედ ყველაფერი გადაუხადა ვისთანაც იყო (ჩავთვალოთ ფიზიკურმა პირმა)
მე ხარჯებში რა/როგორ მოვახვედრო?

Posted by: Smurf13 8 Jan 2017, 17:08
თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ

დისტრიბუტორმა ბორტიდან გაყიდა საქონელი საცალოდ, რომელზეც ქვე-ზედნადები ვერ გაიგზავნება, დღის ბოლოს როგორ უნდა ჩამოვწერო გაყიდული საქონელი, არსებობს თუ არა ამისთვის შესაბამისი ფორმა

Posted by: predat0r 8 Jan 2017, 20:57
საგადასახადო კოდეგსში შესული ძირითადი ცვლილებები შეგიძლიათ მითხრათ სად ვნახო ? ანუ რამე ბრძანება ან კანონი ?
არ მიძებნია და იქნებ ვინმემ გამიმარტივოს საქმე baby.gif

Posted by: დეკო 8 Jan 2017, 21:26
LZau
QUOTE
თანამშრომელი იყო საზღვარგარეთ მივლინებაში
სასტუმროს ფული და მოკლედ ყველაფერი გადაუხადა ვისთანაც იყო (ჩავთვალოთ ფიზიკურმა პირმა)
მე ხარჯებში რა/როგორ მოვახვედრო?


დღიურს ყველა ვარიანტში. რაც შეეხევა დანარჩენს: ბილეთები, სასტუმრო, რაც გადაუხადა სხვამ, ის კომპანიის ხარჯებში აღარ მოხვდება.

ისე, კომპანიამ რომ ხარჯებში გადაიტანოს მივლინების ხარჯები, სასტუმროზე ინვოისი და მგზავრობაზე ბილეთი მაინც დაჭირდება.

Posted by: LZau 9 Jan 2017, 09:30
დეკო
სამივლინებო თანხა წინასწარ არ გამიცია
და არც არაფერი დახარჯვია იქ
მაინც მივცე?

Posted by: user24 10 Jan 2017, 11:50
ორი საკითხი ვერ გავარკვიე ინდ. მეწარმესთან დაკავშირებით და იქნებ დამეხმაროთ.
ფიზიკური პირი დარეგისტრირდა ინდ. მეწარმედ. და თავის საკუთრებაში არსებულ მანქანას იყენებს დისტრიბუციისთვის.
ქონების გადასახადი საბაზრო ღირებულებით უნდა გადაიხადოს ? (მანქანა ნაყიდი ყავს წლების წინ)
და ამორტიზაცია რის მიხედვით უნდა დაარიცხოს? (მიმდინარე საბაზრო ღირებულებას უნდა დაარიცხოს ამორტიზაცია და ისე გამოქვითოს წლიურ დეკლარაციაში?

წინასწარ მადლობა

Posted by: burke 10 Jan 2017, 19:40
მეგობრებო ასეთი კითხვა მაქვს

2016 წლის თებერვალში რაღაცის რეალიზაციიდან დამრჩა 100 000 ლარი
ხელი არ მიხლია ამ თანხისთვის, მიდევს უბრალოდ ანგარიშზე.

აგვისტოში გავაკეთე ამ თანხის კონვერტაცია 2.8 ლარად ვიყიდე 1 დოლარი
ეს დოლარი მიდევს ანგარიშზე და 31 დეკემბერს დოლარის კურსი გახდა 3.0

უნდა გადავიხადო თუ არა მოგების გადასახადი? რეალურად კურსთა შორის სხვაობის გამო უფრო მეტი ფული მაქვს ვიდრე კონვერტაციის დროს

ამ დროს რა ხდება?

Posted by: Black-White777 10 Jan 2017, 22:12
ესტონური მოდელი უკვე ძალაშია? ამ თვეს არის ჩასაბარებელი თუ რა სიტუაციაა ამ მხრივ?

Posted by: The DoctoR 11 Jan 2017, 10:56
QUOTE
ამ დროს რა ხდება?

მოგების გადასახადს იხდი საკურსო სხვაობაზე

Posted by: Lady_Bird 11 Jan 2017, 15:31
Black-White777
პირველი დეკლარაცია თებერვალში ბარდება




მოკლედ ავანსების დღგ-თი დაბეგვრის თემა მაინტერესებს, ჩარიცხვისთანავე ვრიცხავთ თუ როგორც რეალიზაციის დროს არაუგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე?

კოდექსში ისე იკითხება რომ თანხის მიღების მომენტში უნდა დაიბეგროს

Posted by: NNina 11 Jan 2017, 21:37
მოგების გადასახადზე დღეს შევიტყვე.იქნებ ხვალაც იყოს..რაა ახალი ხომ ვერ მეტყვით?

Posted by: gugusha-l 16 Jan 2017, 01:07
QUOTE (predat0r @ 8 Jan 2017, 20:57 )
საგადასახადო კოდეგსში შესული ძირითადი ცვლილებები შეგიძლიათ მითხრათ სად ვნახო ? ანუ რამე ბრძანება ან კანონი ?
არ მიძებნია და იქნებ ვინმემ გამიმარტივოს საქმე  baby.gif

აქ შეგიძლია ნახო http://alservice.ge/wp-content/uploads/2017/01/kodeqsi-17.pdf


ან აქ https://matsne.gov.ge/ka

Posted by: goo1000 16 Jan 2017, 14:44
გამარჯობა!
საბუღალტრო პროგრამა 1С სადემონსტრაციო ვერსია არის სადმე ქართულ ენაზე?თუ შეგიძლიათ რომ წყარო მიმითითოთ

Posted by: Lady_Bird 16 Jan 2017, 15:20
goo1000
არ არის სამწუხაროდ. ბალანსი აქვთ სადემონსტრაციო

Posted by: anuuuki 16 Jan 2017, 15:23
გამარჯობა, საგადასახადოში მუშაობის გამოცდილება მაქვს 5 წლიანი, შესაბამისად კოდექსიც ვიცი და დეკლარაციებიც, მინდა პრაქტიკული ბუღალტერია გავიარო სადმე და შემდეგ ბუღალტერიის განხრით რამე სამსახური ვნახო, ან რამდენიმე კომპანია ავიყვანო და გავუკეთო ბუღალტერია. ხომ ვერ დამაკვალიანებთ, სად ჯობია მისვლა??

Posted by: goo1000 16 Jan 2017, 17:14
QUOTE

Lady_Bird

პროგრამა "ბალანსი" 1С -ს გავს მის ბაზაზეა თუ აბსოლიტურად განსხვავებულია? მე ამ მქონია ამ პროგრამებთან შეხება და ამიტომ ვკითხულობ, თუ ბალანსს გადავხედავ ეს 1С-ში რას მომცემს?
და კიდევ საწყის ეტაპზე ამბობდნენ რომ ბუღალტერია არ ქონდა კარგი 1С-ს დღეს რამდენადაა დახვეწილი და გამართული თუ არ ვცდები შენ მუშაობდი ამ პროგრამაში

Posted by: Lady_Bird 17 Jan 2017, 10:25
goo1000
ბიდიოს რომ ვესაუბრე მოკლედ ბუღალტერია რაც აქვთ ასე თქვეს რომ მეტად აღარ განავითარებენ. ანუ თუ იყიდი და რაიმე დაგჭირდება დაამატებინო იგივე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით რაიმეს სახის ცვლილებები ინდივიდუალურად უნდა შეუკვეთო, ანუ ახალ ვერსიებზე აღარ მუშაობენ. სამაგიეროდ ბალანსზე ვიწყებთ აქტიურად მუშაობასო, ბალანსი შეგიძლია ჩამოტვირთო და 1 თვე დატესტო უფასოდ, http://balance.ge
მაინცდამაინც თუ 1სი გინდა მაშინ სხვა ფირმას მიმართე თუ არ ვცდები ერთ ერთი ოპტიმუსია, დაურეკე და პრეზენტაციას გაგიკეთებენ, აი დემო ვერსია კი არა მგონია რომ მოგცენ, დეტალურად მეც არ ვიცი.
http://www.bdosolutions.ge/
http://www.optimus.ge/

Posted by: jadvari 17 Jan 2017, 11:30
გამარჯობა. გუშინ გამოვწერე ჩგდ და რს-ზე ვერასად ვიპოვე როგორ გავატარო. ჩგდ-ებში რომ შევდივარ ძველ ინვენტარიზაციას მიჩვენებს. ვინც იცით იქნებ დამეხმარით.

Posted by: lasha kakauridze 17 Jan 2017, 12:49
ვინმეს ხომ არ გაქვთ საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე სააღრიცხვო პოლიტიკის რაიმე ნიმუში? ...გთხოვთ დამეხმაროთ smile.gif

Posted by: Lady_Bird 17 Jan 2017, 16:19
jadvari
ნაშთად არსებული ჩგდ -ეების დამატება ნახე და რაც დაგრჩა ის ნომერბი დაწერე და გაგზაავნე


Posted by: goo1000 18 Jan 2017, 13:40
გამარჯობა!
ძალიან კარგი ტრენინგი ჩატარდა გუშინ
მიხეილ ჭელიძე იყო ტრენერი
ძალიან კარგად იქნა განმარტებული ყველაფერი მოგების ესტონურ მოდელთან დაკავშირებით, რასაც დავსწრებივარ დღემდე საუკეთესო განმარტებები იყო ამასთანავე ყველას ქონდა საშუალება დაესვა კითხვა და მიეღო პასუხები ტრენინგი არის უფასო და ვისაგ გაქვთ სურვილი დარეგისტრირდით. ასევე გასცემენ სერთიფიკატსაც https://www.facebook.com/Gsmea/?hc_ref=ADS&fref=nf&ft[tn]=kC&ft[qid]=6376865656810021020&ft[mf_story_key]=1908399539189613308&ft[ei]=AI%40591ae64cabdc083dac701350bad42be4&ft[top_level_post_id]=1314724348601573&ft[fbfeed_location]=1&ft[insertion_position]=1&__md__=1

Posted by: Lady_Bird 18 Jan 2017, 15:19
goo1000
ყველა ძალიან აქებს კონკრეტულად მაგ ტრენინგს. წავალ დავრეგისტრირდები, ფინანსურ ოფისსაც მოვუსმენ

* * *
მეიჯარე არის გადამხდელი ფიზიკური პირი, საიჯარო თანხას ვურიცხაც თვის დასაწყისში, ესტონური მოდელის მიხედვით გადახდის მომენტში უნდა გადავიხადო მოგება და მერე ჩავითვალო თვის ბოლოს როცა საიჯარო მომსახურება გაწეულად ჩაითვლება? თუ თვის ჭრილში ხდება გადახდა? დეკლარაციის წარდგენისას

Posted by: LZau 18 Jan 2017, 15:59
................................................................

Posted by: დეკო 19 Jan 2017, 10:29
LZau
QUOTE
სამივლინებო თანხა წინასწარ არ გამიცია
და არც არაფერი დახარჯვია იქ
მაინც მივცე?



თუ კომპანიამ თანამშრომელი მიავლინა სადმე, ოფიციალურად უცხოეთში, ბრძანების საფუძველზე, მაშინ ამ ბრძანებაში უნდა ეწეროს რას უნაზღაურებს კომპანია.

თუ საერთოდ არანაირი ხარჯი არ გაუწევია კომპანიას თანამშრომელის მივლიმებაზე და არ უნდა არც დღიურის მიცემა, მაშინ საერთოდ ნუ გააფორმებ ბრძანებას. wink.gif

თუ უნდა რომ დღიური მაინც აუნაზღაუროს და ხარჯბში გამოუქვითოს, ბრძანება უნდა დაიწეროს და ჩაიწეროს რას უნაზღაურებს კომპანია. პლუს იმის დასადასტურებლად, რომ თანამშრომელი ნამდვილად იყო საზღვარგარეთ კონკრეტულ თარიღებში, სასურველია ბილეთის და პასპორტში შესვლა-გასვლის შტამპების ასლი.

Posted by: Smurf13 20 Jan 2017, 12:57
მოგესალმებით, წინა წელს შეიძინა შპს-მ საწვავი და გახარჯა სრულად, მაგრამ არ გაუწერია, დეკლარაციებში არ დაუფიქსირებია. რა შეიძლება ასეთ შემთხვევაში გაკეთდეს ეხლა რომ ეს საწვავი ჩამოვწერო და არ იჯდეს შპს-ს ბალანსზე.

Posted by: ZZZ777 20 Jan 2017, 16:50
QUOTE (Smurf13 @ 20 Jan 2017, 12:57 )
მოგესალმებით, წინა წელს შეიძინა შპს-მ საწვავი და გახარჯა სრულად, მაგრამ არ გაუწერია, დეკლარაციებში არ დაუფიქსირებია. რა შეიძლება ასეთ შემთხვევაში გაკეთდეს ეხლა რომ ეს საწვავი ჩამოვწერო და არ იჯდეს შპს-ს ბალანსზე.

უნდა გაკეთდეს საწვავის ჩამოწერის აქტები და უნდა დაკორექტირდეს დღგ-ს დეკლარაციები, იმ თარიღით რა პერიოდშიც მოხდა ფაქტობრივად გახარჯვა.

Posted by: Smurf13 20 Jan 2017, 18:36
ZZZ777
გასაგებია, ერთი პრობლემაა კიდე, შპს -ს არ გაუფორმებია ავტომობილის ქირავნობის ხელშეკრულება და შესაბამისად საშემოსავლოც არ გადაუხდია, ამ შემთხვევაში აქვს უფლება ამ საწვავის ჩამოწერა და ხარჯებში გაწერა?

Posted by: getso 21 Jan 2017, 00:37
გამარჯობათ,

ფრილანსერი ბუღალტერები არიან აქ? და რა შეიძლება დამიჯდეს ასეთი მომსახურება? სტარტ-აპისთვის ბუღალტერული მომსახურება?
ჯერ-ჯერობით ძირითადი საქმე არის ფულის გაცემა დაახლოებით 5-6 ტანამშრომელზე და და ტექნიკის შესყიდვა, ოფისის ქირაობა, დეკლარაცია და კონსულტაცია.

ალბათ თვეში ერთხელ მოუწევს მოსვლა.


Posted by: ZZZ777 21 Jan 2017, 12:10
Smurf13
არ გაქვს უფლება ამ შემთხვევაში
* * *
getso

რას საქმიანობთ?


Posted by: getso 21 Jan 2017, 19:42
QUOTE

ZZZ777


1 ტექნოლოგიურ პროდუქტს ვქმნი.


ვინმე მიპასუხებს ნეტა?

ფრილანსერი ბუღალტერები არიან აქ? და რა შეიძლება დამიჯდეს ასეთი მომსახურება? სტარტ-აპისთვის ბუღალტერული მომსახურება?
ჯერ-ჯერობით ძირითადი საქმე არის ფულის გაცემა დაახლოებით 5-6 ტანამშრომელზე და და ტექნიკის შესყიდვა, ოფისის ქირაობა, დეკლარაცია და კონსულტაცია.

ალბათ თვეში ერთხელ მოუწევს მოსვლა.

Posted by: simoni45 22 Jan 2017, 15:18
გამარჯობა,
ესეთი კითხვა მაქვს შპს-მ სახელმწიფოსგან აუქციონის საშუალებით შეიძნა მიწა, ამ შემთხვევაში დღგ-ს ჩათვლა შესაძლებელია?

Posted by: ZZZ777 23 Jan 2017, 11:43
QUOTE (simoni45 @ 22 Jan 2017, 15:18 )
გამარჯობა,
ესეთი კითხვა მაქვს შპს-მ სახელმწიფოსგან აუქციონის საშუალებით შეიძნა მიწა, ამ შემთხვევაში დღგ-ს ჩათვლა შესაძლებელია?

მიწის მიწოდება გათავისუფლებულია დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გარეშე

Posted by: Natalya_B 24 Jan 2017, 14:31
ფინანსურად ხარჯია თუ არა გაუცემელი ხელფასი ?
* * *
Lady_Bird
QUOTE
მეიჯარე არის გადამხდელი ფიზიკური პირი, საიჯარო თანხას ვურიცხაც თვის დასაწყისში, ესტონური მოდელის მიხედვით გადახდის მომენტში უნდა გადავიხადო მოგება და მერე ჩავითვალო თვის ბოლოს როცა საიჯარო მომსახურება გაწეულად ჩაითვლება? თუ თვის ჭრილში ხდება გადახდა? დეკლარაციის წარდგენისას

ხომ ვერ გაარკვიეთ? საინტერესო კითხვა დასვით

Posted by: Lady_Bird 24 Jan 2017, 16:17
Natalya_B
QUOTE
ფინანსურად ხარჯია თუ არა გაუცემელი ხელფასი ?



ფინანსურად ხარჯია, საგადასახადო კუთხით აქამდე არ იყო და 2017 დან ხარჯები აღარ გვაქვს.



არა არ გამირკვევია, ვერც მოვიცალე ჯერ რომ მაგ საკითხს მივუბრუნდე

Posted by: Natalya_B 24 Jan 2017, 17:06
Lady_Bird
მადლობა. და კიდევ რა მაინტერესებს:
სალაროში რამდენი ხანი შეიძლება თანხის გაჩერება? ვთქვათ 10000 ლარის

Posted by: Lady_Bird 24 Jan 2017, 17:31
Natalya_B

სალაროში თანხის გაჩერებაზე კანონით შეზღუდვა არ არსებობს, ადრე არსებობდა ეროვნული ბანკის კანონი სალაროს მეურნეობის გაძღოლის შესახებ მაგარმ გაუქმდა. თუმცა საგადასახადო შემოწმების დროს უყურებს უცვლელ ნაშთს, თუ ეს უცვლელი ნაშთი დიდხანს რჩება სალაროში თვლიან რომ არის ფიქტიური ნაშთი და შეიძლება ჩათვალონ გაცემულ ხელფასად და დაბეგრონ, ან გაცემულ სესხად . თუმცა თუ ნაშთი ცვალებადია და მუდმივად შეიძლება გქონდეს სალაროში გარკვეული თანხა მაშინ შეგიძლია იდაო, მე 10000 იც გამიჩერებია და მეტიც. იმპორტით შემომაქვს თითქმის ყველა საქონელი ამიტომ მუდმივად მჭირდება უცხოური ვალუტის შესყიდვა. და როცა გადახდის ვადა ახლოვდება თანხა ბანკში არ შემაქვს რადგან გარეთ გადამცვლელი პუნქტები თუ ჯიხურები უკეთეს კურსს მთავაზობენ ყოველთვის, ამიტომ ვაგროვებ გარკვეულ თანხას და შემდეგ კონვერტაციით ვანულებ სალაროს, ყოფილა შემთხვევა რომ თვეზე მეტიც გამიჩერებია . რადგან ბანკიდან თანხის გამოტანის დროს კიდევ ცალკე საკომისიოს არიცხავს ნაღდი ფულის გატანაზე, ამიტომ დღევანდელი კურსის პირობებში თითოელ თეთრს ვუფრთხილდებით, რადგან პროდუქციაზე ფასს დიდად ვერ ვზრდი და როცა გადახდის ვადა დგება შეიძლება კურსი აწეული იყოს და ისედაც ზარალში ვარ.
თუ სადაო გახდება ვიდავებ ამ საკითხზე. რადგან ნათლად ჩანს რომ სალარო გარკვეული პერიოდის მერე მინულდება და სალაროში თანხის გაჩერებას თავის ლოგიკური ახსნა აქვს. კანონმდებლობით შეზღუდული არ ვარ.

Posted by: BURTYI 24 Jan 2017, 18:56
მეგობრებო, წინა წლის აუთვისებელი მოგება წელს იანვარში რომ ავითვისო ძველი წესით დაიბეგრება თუ ახალით ?

Posted by: ZZZ777 25 Jan 2017, 11:14
QUOTE (Natalya_B @ 24 Jan 2017, 14:31 )
ფინანსურად ხარჯია თუ არა გაუცემელი ხელფასი ?
* * *
Lady_Bird
QUOTE
მეიჯარე არის გადამხდელი ფიზიკური პირი, საიჯარო თანხას ვურიცხაც თვის დასაწყისში, ესტონური მოდელის მიხედვით გადახდის მომენტში უნდა გადავიხადო მოგება და მერე ჩავითვალო თვის ბოლოს როცა საიჯარო მომსახურება გაწეულად ჩაითვლება? თუ თვის ჭრილში ხდება გადახდა? დეკლარაციის წარდგენისას

ხომ ვერ გაარკვიეთ? საინტერესო კითხვა დასვით

საშემოსავლოთი ხო ბეგრავ ?
თუ საშემოსავლოთი ბეგრავ მოგების გადახდა აღარ მოგიწევს .

Posted by: Natalya_B 25 Jan 2017, 14:15
Lady_Bird
მადლობა პასუხისთვის

Posted by: merabi1995 25 Jan 2017, 15:36
სასტავ გთხოვთ გამცეთ ფასუხი, თუ იცით ვინმემ, ესეგი ეკონომისტ ფინანსისტი ვარ, ძირითადი საგანი ბუღალტერია, და როცა საბოლოვო გამოცდას ვაბარებდი ბუღალტერიაში, ჩემმა ლექტორმა მომცა საგადასახადო, აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების ბუღალტერია, შემოსავალ გასავალის ბუღალტერია, აი მაგალითად ამერიკაში და ევროპის ზოგ ქვეყანაში ერთი ბუღალტერი არ აკეთებს ამდენ საქმეს ყველა ტიპს თავის ბუღალტერი ჰყავს, აქ რატომ არის ასე?

Posted by: ბუღალტერი 25 Jan 2017, 19:36
merabi1995
მაჩანჩალა ქვეყანა რომ ვართ მაგიტომ.
თუმცა დიდ ფირმებში ასეა როგორც ლექტორმა გითხრათ.

Posted by: Lady_Bird 26 Jan 2017, 10:27
ZZZ777
არა არ ვბეგრავ. გადამხდელი ფიიკური პირია. წლის ბოლოს თავად იხდის.

Posted by: ZZZ777 26 Jan 2017, 15:26
QUOTE (Lady_Bird @ 26 Jan 2017, 10:27 )
ZZZ777
არა არ ვბეგრავ. გადამხდელი ფიიკური პირია. წლის ბოლოს თავად იხდის.

აღარ დაიბეგრება ამ შემთხვევაში.

Posted by: mais 27 Jan 2017, 21:55
ავანსის დაბეგვრაზე რა აზრის ხართ? ვერ გავიგე ეს რატომ გააკეთეს ძალიან მაწუხებს

Posted by: Red Hot Chili Peppers 28 Jan 2017, 20:39
მომწოდებლისგან მივიღე საქონელი, შესაბამისად გამომიწერა ზედნადები და ა/ფაქტურა, თანხა გადავუხადე დისტრიბუტორს მაგრამ ჩეკი არ გამაჩნია რადგან არ ამოურტყამს დისტრიბუტორს. შემიძლია თუ არა ა/ფაქტურა გამოვიყენო თანხის გადახდის დოკუმენტად?

Posted by: shatulika 29 Jan 2017, 01:02
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 28 Jan 2017, 20:39 )
მომწოდებლისგან მივიღე საქონელი, შესაბამისად გამომიწერა ზედნადები და ა/ფაქტურა, თანხა გადავუხადე დისტრიბუტორს მაგრამ ჩეკი არ გამაჩნია რადგან არ ამოურტყამს დისტრიბუტორს. შემიძლია თუ არა ა/ფაქტურა გამოვიყენო თანხის გადახდის დოკუმენტად?

არ შეგიძლია.
ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის დროს გამომწერს შეუძლია სალარო აპარატის ჩეკი არ ამოარტყას, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ საქონლის მიმღებმა ანგარიშ-ფაქტურა გამოიყენოს თანხის გადახდის დოკუმენტად.

Posted by: BORZS 29 Jan 2017, 18:55
მაინტერესებს შპს-ს დირექტორს თუ აქვს უფლება ბუღალტერია აწარმოოს? ანუ მე მაქვს შპს, რაღაც საქმის წამოწყება მინდა და ბუღალტერზე ფული რომ აღარ დავხარჯო და მე თავად ვაწარმოო ბუღალტერია, კანონი ხომ არ კრძალავს ამას? ბუღალტრის დიპლომი არ მაქვს და არც სერტიფიკატი.

Posted by: Midnight lady 30 Jan 2017, 00:50
სალამი მეგობრებო, ახლო მომავალში მსურს შპს დავარეგისტრირო. მაინტერესებს შპს-ს გარშემო ყველანაირი კანონი და წესდება თუ რამე არსებობს, სად შემიძლია მასალას გავეცნო?

Posted by: buadze555 30 Jan 2017, 11:06
http://www.rs.ge/5355 აქედან გადაუყევი ლინკების მიხედვით
მაცნეს ჩაუჯექი .
და ყველაზე კარგი მეგობარი ტქსინფო იქნება.

Posted by: aviaciis moyvaruli 30 Jan 2017, 13:57
გამარჯობა,

საქართველოში რეგისტრირებულ შპს ეს აქვს წარმომადგგენლობა აზერბაიჯანში. იქაურ თანამშრომლებს დაჭირდათ ბაზრის კვლევა, ამისთვის საქართველოში რეგისტრირებულმა კომპანიამ ნახა იქაური კომპანია დ დაუკვეთა ეს კვლ3ვა პირობითად 1000 ლარის ღირებულრბით. ეს მომსახურება არარეზიდენტის 10% ით ხომ არ დაიბეგრება ?

Posted by: narmonana 31 Jan 2017, 12:38
აუუუუ,მიშველეთ მიშველეეთ biggrin.gif მომეხმარებიით?



კურსის მიხედვით ბოლო დავალება, რომელიც გაქვთ შესასრულებელი, არის პროექტი. პროექტი გულისხმობს გამოგონილი კომპანიის აუდიტის ჩატარებას. ამისათვის, სასწავლო მასალებში პროექტის წარდგენამდე ერთი კვირით ადრე (27 იანვარს) ავტვირთავ ორ ფაილს - 1. ექსელში მოცემული იქნება გამოგონილი კომპანიის მონაცემები და დოკუმენტები; 2. ინტერვიუ კომპანიის წარმომადგენელთან.

ამ ფაილების საფუძველზე თქვენ უნდა მოახდინოთ მონაცემების აუდიტი და განსაზღვროთ ფინანსური ანგარიშგების მონაცემები შეცდომების გასწორების შედეგად. რისთვისაც აუცილებელია დაკვირვებით წაიკითხოთ ინტერვიუ (მასში მოცემული ინფორმაცია ჩათვალედ სწორად) და დააკვირდეთ დოკუმენტებში ასახულ მონაცემებს. შესწორების გასწორებამდე თქვენ უნდა განსაზღვროთ არსებითობის დონე (!). ჩატარებულ პროცედურებს, აღმოჩენილ შეცდომებს და გაკეთებულ შესწორებებს თქვენ წერთ ვორდის ფაილში, ანუ 1. თქვენ აკორექტირებთ ექსელში მონაცემებს და 2. აღწერთ ჩატარებულ აუდიტს ვორდის ფაილში. ვორდის ფაილს არ აქვს რაიმე დადგენილი ფორმა, თუმცა ექნება საკითხების ჩამონათველი, რომლებზედაც ჩატარებული პროცედურების და აღმოჩენილი შეცდომების შესახებ აღწერთ ვორდის ფაილში.

Posted by: gugusha-l 31 Jan 2017, 17:16
QUOTE (Midnight lady @ 30 Jan 2017, 00:50 )
სალამი მეგობრებო, ახლო მომავალში მსურს შპს დავარეგისტრირო. მაინტერესებს შპს-ს გარშემო ყველანაირი კანონი და წესდება თუ რამე არსებობს, სად შემიძლია მასალას გავეცნო?

http://alservice.ge/

აქ არის განყოფილება კანონმდებლობა და განყოფილება შაბლონები.

ძირითადი მონაცემები რაც გესაჭიროებს ეგაა

Posted by: Bagamola 31 Jan 2017, 22:09
მოგესალმებით,
შპს-ს იჯარით აქვს აღებული ფართი დამფუძნებლისგან საბაზროზე მაღალ ფასად, მაგრამ იჯარის საშემოსავლოსაც შპს იხდის.
ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თუ არა შემდგომში პრობლემა შეექმნას იჯარის მაღალ ფასთან დაკავშირებით?

Posted by: Walkman123 1 Feb 2017, 18:22
გამარჯობა,

ორისზე ვეწვალები და ვერ ვხვდები როგორი გატარებებით უნდა გავიდე შედეგზე.
მაქვს 4 პროდუქტი ნედლეულში და მაქვს ტრანსპორტირების და სხვა ხარჯები.
ნედლეულიდან გადავიტანე დაუმთავრებელ წარმოებაში. ახლა უკვე როგორ უნდა მოვახდინო ტრანსპორტირების ხარჯების დამატება? და მერე მზა პროდუქცია როგორ მივიღო 10 ცალი დავუშვათ?
თუ რეალურად ამ ყველაფერს ჩემით ვამატებ და ისე შემაქვს ღირებულებები, ორისში ავტომატურად გატარდეს ამის შესაძლებობა არ არის?

Posted by: archiko 1 Feb 2017, 18:22
BORZS

რა თქმა უნდა, არ იკრძალება. მთავარია ბიუჯეტთან იყო მართალი smile.gif

Posted by: Walkman123 1 Feb 2017, 18:29
QUOTE
მოგესალმებით,
შპს-ს იჯარით აქვს აღებული ფართი დამფუძნებლისგან საბაზროზე მაღალ ფასად, მაგრამ იჯარის საშემოსავლოსაც შპს იხდის.
ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თუ არა შემდგომში პრობლემა შეექმნას იჯარის მაღალ ფასთან დაკავშირებით?


რომც გაპრობლემურდეს და საგადასახადომ ის X თანხა ჩაგითვალოს ზედმეტად, რასაც იზამს არის, რომ თუ დამფუძნებელი დირექტორიცაა ამ ნამეტს ხელფასად ჩაუთვლის და საშემოსავლოს დაარიცხავს, რომელიც ისედაც გადახდილი გაქვს, ამიტომ შედეგი არ შეგეცვლება.
თუ მხოლოდ დამფუძნებელია და ხელფასად ან მსგავს თანხად ჩათვლის მაგივრად ჩაგითვალა როგორც გაცემული დივიდენდი, მაშინ 2017 წლიდან უკვე მოგების გადასახადით დაიბეგრება. ანუ X თანხის საშემოსავლო რაც უკვე გადახდილი გაქვს ზედმეტობად ჩაგეთვლება და დაგერიცხება X თანხაზე მოგების გადასახადი. ეს X თანხა ხარჯებიდანაც ამოგივარდება. ახალი კოდექსის მიხედვით გამოვა რომ ზედმეტს იხდი გადასახადს, რადგან შეგეძლო ის თანხები (თუ გაუნაწილებელი მოგება აქვს კომპანიას) ისე მიგეცა დამფუძნებლისთვის და 15%ით დაგებეგრა, ვიდრე 20%ით ბეგრავ.

Posted by: Sean 1 Feb 2017, 20:01
http://jobs.ge/131483/

ვინმეს გქონიათ შეხება ამ აკადემიასთან? ან ეს სტაჟირება რეალურია თუ ხალხის მოსაზიდად აქვთ დაწერილი

Posted by: MR_ABCD 1 Feb 2017, 23:11
user posted image

ვინმემ აზრი გამოიტანეთ ??? spy.gif


ამის დამწერი მემგონი დაუვარდათ ბავშვობაში
* * *
Walkman123
QUOTE
გამარჯობა,

ორისზე ვეწვალები და ვერ ვხვდები როგორი გატარებებით უნდა გავიდე შედეგზე.
მაქვს 4 პროდუქტი ნედლეულში და მაქვს ტრანსპორტირების და სხვა ხარჯები.
ნედლეულიდან გადავიტანე დაუმთავრებელ წარმოებაში. ახლა უკვე როგორ უნდა მოვახდინო ტრანსპორტირების ხარჯების დამატება? და მერე მზა პროდუქცია როგორ მივიღო 10 ცალი დავუშვათ?
თუ რეალურად ამ ყველაფერს ჩემით ვამატებ და ისე შემაქვს ღირებულებები, ორისში ავტომატურად გატარდეს ამის შესაძლებობა არ არის?



ტრანსპორტირების ხარჯები მარტო მაშინ შედის თვითღირებულებაში როცა უცხოეთიდანაა ჩამოტანილი. და შესაბამისად თუ შევიდა თვითღირებულებაში ცალკე ხარჯად არ აისახება

QUOTE
და მერე მზა პროდუქცია როგორ მივიღო 10 ცალი დავუშვათ?


რაც მოგროვდა თანხა მზა პროდუქციაზე მთლიანად ჩამოწერ პროდუქციის მიღებაზე
ანუ რაოდენობაში ჩაიწერება 10 და თანხაში მზა პროდუქციაზე რაცაა თანხა მთლიანად


QUOTE
ორისში ავტომატურად გატარდეს ამის შესაძლებობა არ არის?


სამეურნეო ოპერაციებიდან ყველაფრის აწყობა შეიძლება
ოღონდ ჯერ უნდა გესმოდეს რას აკეთებ

Posted by: merabi1995 2 Feb 2017, 16:09
კაროჩე ვინმე გმოცდილმა ბუღალტერმამომწეროს პირადში გტXოვთ, შემოსავალ გასავლის ორდერი სწვლამინდა ბუღალტერიაში და სად ასწავლიან მარტო მაგას,

Posted by: archiko 3 Feb 2017, 17:00
QUOTE (MR_ABCD @ 1 Feb 2017, 23:11 )
ვინმემ აზრი გამოიტანეთ ??? spy.gif


ამის დამწერი მემგონი დაუვარდათ ბავშვობაში

MR_ABCD

აი აქედან უკეთ გაიგებ https://www.youtube.com/watch?v=P4DESehRrfQ

wink.gif

Posted by: MyDyingBride 3 Feb 2017, 22:14
გამარჯობა.
ვყიდი "ინფო-ბუღალტერი" პროგრამის გასაღებს (ჩიპს).

ფასი შეთანხმებით.
მსურველები დამიკავშირდით ტელ: 555 13 88 81


Posted by: merabi1995 4 Feb 2017, 18:48
ვინმემ არავინ ხართ ბუღალტერი? მომწერეთ საქმე მაქვს

Posted by: ბუღალტერი 4 Feb 2017, 20:15
QUOTE (merabi1995 @ 4 Feb 2017, 18:48 )
ვინმემ არავინ ხართ ბუღალტერი?  მომწერეთ საქმე მაქვს

გისმენთ.

Posted by: merabi1995 5 Feb 2017, 11:08
ბუღალტერი
ანუ მინტერესებს შემდეგი თემა, ბუღალტერიის სესწავლასაცვაპირებ ფინანსისტი ვარ დავამთავრე უკე,და ახლა მინდა ბუღალტერიის განხრით მხოლოდ შემოსავალ გასავლის ორერის სწავლა და სად შეიძლება ვისწავლო?

Posted by: ბუღალტერი 5 Feb 2017, 13:35
merabi1995
შემოსავლის და გასავლის ორდერი არის დოკუმენტი. აღრიცხვის დოკუმენტი.
შენ რას გულისხმობ ვერ მივხვდი, უფრო დამიკონკრეტე.
ანუ კომპლექსურად არ გინდა შესწავლა და მარტივი აღრიცხვიანობა?

Posted by: merabi1995 5 Feb 2017, 13:41
ბუღალტერი
საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ბუღალტერია მოგება ზაალის უწყისი, საგადასახადო, საქმე, სალაროს შემოსავალ გასვლის ორდერი, აქტივების და ვალდებულებების, ფინანსური ანგარიში, აქედნ მხოლოდ მინდა მე სალაროს ორდერი,

Posted by: ბუღალტერი 5 Feb 2017, 17:40
merabi1995
598270897 მაია.
დაურეკე იქნებ დაგეხმაროს რამით.
ძალიან კარგი ადამიანი და სპეციალისტია,.

Posted by: Despo 7 Feb 2017, 10:53
გამარჯობა
მესაჭიროება თქვენი დახმარება და ვინც არ დაიზარებს იქნებ მიპასუხოთ

16.1.1 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივიდენდი

შპს დაარსდა 2015 წლის აგვისტოში. განაწილებული მოგება არაფერია. 2016 წლის მოგება არ არის დათვლილი და საიდან ჩავუწერო განაწილებული დივიდენდი?

25 გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას, მათ შორის:
25.1 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა (დანართის სტ.6), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.1 სტრიქონში ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხისა

ანუ 2016 წელს გადაიხადეს მოგების გადასახადი 450 ლარი ეგ 450 ლარი უნდა ჩავწერო მაგ უჯრაში?




დანართი 1

3 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა

2015 წლის გადახდილს ვწერთ აქ? იმიტო რო ჯერ არ დარიცხულა 2016


4 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა

აქაც ანალოგიურად? 2016 წლის წმინდა მოგება არ დათვლილა ვადა ხო 1 აპრილამდეა.


და ეს დეკლარაცია ყოველთვე უნდა ვავსოთ?

წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: GPF 7 Feb 2017, 22:59
მეგობრებო, დღეს შევავსე დეკლარაცია (საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ვმუშაობ, საბავშვო ბაღში) და ერთი ასეთი შეცდომა მომივიდა: დარიცხული ხელფასის შემდეგ, მეორე გრაფაში ნაცვლად იგივე რიცხვისა შეცდომით დავწერე საშემოსავლო თანხა. დანარჩენი ყველაფერი როგორც საჭიროა ისე .... კატასტროფაა?

Posted by: Despo 8 Feb 2017, 01:07
QUOTE (Despo @ 7 Feb 2017, 10:53 )
გამარჯობა
მესაჭიროება თქვენი დახმარება და ვინც არ დაიზარებს იქნებ მიპასუხოთ

16.1.1 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივიდენდი

შპს დაარსდა 2015 წლის აგვისტოში. განაწილებული მოგება არაფერია. 2016 წლის მოგება არ არის დათვლილი და საიდან ჩავუწერო განაწილებული დივიდენდი?

25 გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას, მათ შორის:
25.1 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა (დანართის სტ.6), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.1 სტრიქონში ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხისა

ანუ 2016 წელს გადაიხადეს მოგების გადასახადი 450 ლარი ეგ 450 ლარი უნდა ჩავწერო მაგ უჯრაში?




დანართი 1

3 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა

2015 წლის გადახდილს ვწერთ აქ? იმიტო რო ჯერ არ დარიცხულა 2016


4 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა

აქაც ანალოგიურად? 2016 წლის წმინდა მოგება არ დათვლილა ვადა ხო 1 აპრილამდეა.


და ეს დეკლარაცია ყოველთვე უნდა ვავსოთ?

წინასწარ დიდი მადლობა

GPF
ახლიდან გააგზავნე დეკლარაცია სწორი თანხებით

Posted by: Red Hot Chili Peppers 8 Feb 2017, 09:20
GPF
დააზუსტე დეკლარაცია და აღარ გექნება სანერვიულო

Posted by: GPF 8 Feb 2017, 10:40
Red Hot Chili Peppers ანუ შემიძლია ხელახლა გავაგზავნო დაზუსტებული ვარიანტი? რომ ვეძებე ეს პროცესი და ვერა ვნახე? sad.gif

Posted by: Despo 8 Feb 2017, 11:57
GPF
დაზუსტება ნიშნავს ახლიდან შევსებას და გადაგზავნას

Posted by: GPF 8 Feb 2017, 12:14
Despo გასაგებია, მადლობა - რაიმე სანქცია ხომ არ მემუქრება წინა დეკლარაციის უზუსტობაზე?

Posted by: Despo 9 Feb 2017, 08:39
GPF
არა არაფერია საშიში

თვიური მოგების დეკლარსცია აქ არავის არ შეუვსია რო მიპასუხოს ზემოთ დაწერილ კითხვაზე?

Posted by: dimaopena 12 Feb 2017, 16:45
ბუღალტერი
გაუმარჯოს,რა პერიოდში შეიძლება მოახერხოს ადამიანმა ბუღალტერიის შესწავლა?მე ვიტყოდი იმ დონეზე რომ დღეს 1000-1500 ლარიანი სამსახური ნახოს/

Posted by: ბუღალტერი 12 Feb 2017, 21:46
dimaopena
გამარჯობა.
დამოკიდებულია პიროვნებაზე, რამდენად მონდომებულია და ათვისების უნარი როგორი აქვს.
ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გეტყვი; მე ბუღალტერიის შესწავლა დავიწყე 2012 წლიდან და ადვილად ავუღე ალღო, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკის მიმართულებით არ მქონდა ბაკალავრი დამთავრებული. რა თქმა უნდა ეს ტრენერის დამსახურებაც არის, რომ კარგი სტარტი მომცა. მიბიძგა მაგისტრატურა დამემთავრებინა ეკონომიკის განხრით და გამევლო ACCA-ს პირველი დონე. იმ დროს ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმებები ჯერ კიდევ არსებობდა და აუდიტორის დამხმარედაც ვმუშაობდი, ვმუშაობდი პარალელურად ბუღალტრად საბუღალტრო ფირმაში, რამაც კარგი ცოდნა მომცა. გარდა ამისა გავლილი მაქვს ცალკე ტრენინგები, საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი და შეიძლება ითქვას, რომ მუდმივად ხაზზე ვარ.
ამ კვალიფიკაციიდან გამომდინარე 1200 ლარამდე მაქვს შემოსავალი წვალებ წვალებით. ბევრია თუ ცოტა თვითონ განსაჯეთ.
გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ჩვენთან დამსაქმებელს არ სურს ბუღალტერს შეუქმნას საჭირო პირობები და გადაუხადოს ის ანაზღაურება რაც ეკუთვნის.

* * *
dimaopena
პირველი წელი კოშმარი იყო ჩემთვის.
თავიდან სამი თვე აქეთ ვიხდიდი ფულს, ანუ ვმუშაობდი საქმეს ვაკეთებდი და დამსაქმებელი ამას მითვლიდა სწავლად.. სწავლაში მახდევინებდა ფულს.
შემდეგ ნახევარი წელი ვიპახავე 150 ლარზე. შემდეგ 300 ლარზე.
2 წელი რომ შემისრულდა 500 ლარი გამიხდა ხელზე ასაღები ხელფასი.
უკვე თავდაჯერებული და ამბიციური ვიყავი საქმეში და დავემშვიდობე. ახლა ვარ ჯერ ჯერობით ჩემთვის, ჩემი თავის ბატონ პატრონი. მაქვს გარკვეული მიზნები და მივყვები გეგმას.

* * *
GPF
Despo
თუ იანვრის დეკლარაციაა, შეავსე ახლიდან და გააგზავნე. 15 თებერვლამდე ითვლება, რომ წარდგენილი გაქვს პირველადი დეკლარაცია, ათასჯერ რომ შეავსო და წარადგინო მაინც.
ხოლო 15 თებერვლის შემდეგ ითვლება დაზუსტებულად.

Posted by: jaka 13 Feb 2017, 17:03
წინა თვეში მოგება არ მქონდა.არანაირი ოპერაციები .მხოლოდ ხარჯები (იჯარა,ხელფასი და მომსახურების საფასური) .როგორ შევავსო ახალი მოგების დეკლარაცია,როგორც ნულოვანი .იქ არც ერთ სთრიქონში არ ვნახე შესაბამისი რო შევავსო. თუ მე ვერ გავიგე რაღაცა ???????? smile.gif ხომ არ მეტღვით პლზ smile.gif smile.gif

Posted by: System64 13 Feb 2017, 18:43
თქვენი დახმარება მჭირდება

2013 წელს გავხსენი კომპანია, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ მომსახურებას ვუწევთ კლიენტებს

რაც თანხა შემოდის ყველა ხელფასების სახით რიგდება და მოგებაზე არ გავსულვართ, ხელფასების სახით ვუშვებთ ყველაფერს და მოგება საერთოდ რომ არ ყოფილა 4 წლის განმავლობაში, რაიმე პრობლემას ქმნის შემოსავლების სამსახურთან>?

და ასევე ზოგჯერ ხდება რომ საკმარისი თანხა არ შემოდის კომპანიაში და დირექტორი არ იღებს ხელფასს და თანხა სხვა თანამშრომლებზე ნაწილდება და ეგ არ შეიძლება? მითია თუ რეოლობა, რომ დირექტორს ყველაზე დიდი ხელფასი უნდა ჰქონდეს? ამ 2 კითხვაზე მიპასუხეთ ძალიან გთხვოთ smile.gif

Posted by: AndyTucker 13 Feb 2017, 20:18
სოციალური გადასახადი რა არის?
ყოველთვიური საშემოსავლოს შევსებისას შევავსე მაგის დანართიც და დამერიცხა და უნდა გადავიხადო?

Posted by: ბუღალტერი 14 Feb 2017, 00:44
System64
გააგრძელეთ საქმე როგორც აქამდე აკეთებდით და როგორც კომპანიის საჭიროება მოითხოვს. აქ სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზიანი არ იკვეთება და არც არარეალურია რამე.
კომპანია ზარალზეა, თანაც არა ხელოვნურად გაზრდილი ხარჯების გამო, არამედ გაცემული ხელფასების ხარჯზე, ბიუჯეტში მაინც შედის თანხა საშემოსავლოს სახით.

Posted by: Despo 14 Feb 2017, 11:06
jaka
ამდენი ხანია ვკითხულობ მეც მაგის შესახებ ახალ დეკლარაციებზე თვის მიგებაზე და ჯერ კაციშვილს არ გაუცია პასუხი არსად

Posted by: Red Hot Chili Peppers 14 Feb 2017, 14:19
jaka
განაწილებულ მოგებას ეხება ეგ დეკლარაცია. იმ შემთხვევაში თუ გაანაწილებ მოგებას მხოლოდ მაშინ გიწევს შევსება თუ არა და ნულოვანს გაუშვებ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის
RS-ზე არის განმარტება გადახედე უკეთესად გაიგებ

Posted by: ZVIAD_2103 15 Feb 2017, 14:18
გამარჯობა ესეთი შეკითხვა მაქვს:

ჩამოვიტანე გარკვეული საქონელი ევროპიდან რომლის ღირებულებაც (საქონლის ფასი+ტრანსპორტირება+დღგ) გამოვიდა - 10 000 ლარი. ეს საქონელი მინდა მივყიდო სხვა კომპანიას 20 000 ლარად, ორივე კომპანია დღგ-ს გადამხდელია. ამ შემთხვევაში მე ვიცდი კიდევ 10 000 - ის 18% დღგ-ს? და შემდეგ დარჩენილი თანხის გაცემა შემიძლია ხელფასად?

Posted by: aviaciis moyvaruli 16 Feb 2017, 14:08
მეგობრებო საცალო რეალიზციასთან თუ გაქვთ შეხება და 1ც ს ვაჭრობის მართვას ან ბალანსს პროგრამას თუ იყენებთ ?

Posted by: Lady_Bird 19 Feb 2017, 22:35
aviaciis moyvaruli

ბალანსი ბუღალტერიას + მარაგების მართვაა. 1c საწარმო მხოლოდ ვაჭრობაა ბუღალტერიის გარეშე. მაღაზიის და საწყობის მართვისთვის გამოიყენება. ბალანსში არ მიმუშავია. მაგრამ თვითონ ამბობენ რომ მთლიანად მორგებული იქნება ჩვენს კანონმდებლობას. და მუდმივად განახლებადი იქნება. 1Cის განვითარებას აღარ ახდენენ. ბოლო ვერსია რაც აქვთ ეგ იქნება და ეგ. თუ რაიმე დაგჭირდება ინდივიდუალურად უნდა განახორციელებინო ცილებები. ეს 1c ძალიან ტანჯვაა ტიპიური ოპერაციებიც კი საჭიროებს ზოგჯერ ჩარევას. ბალანსზე ვფიქრობ ერთ ერთ ახალ ორგანიზაციაზე ხომ არ ავიღო. თან ვისწავლი მაგრამ ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი.
* * *







მოკლედ ცოტა ამ საკითხმა დამაბნია და იქნებ დამეხმაროთ.
დეკემბრის ბოლოს შევისყიდე მასალები რომლითაც დავამზადეთ ადგილზე მაღაზიისთვის თაროები. საბალანსო ღირებულება 1000 ლარამდეა. ავიყვანე როგორც ძირითადი საშუალება და ექვემდებარება გამოქვითვას . როგორ უნდა ავსახო მოგების დეკლარაციაში. შესყიდულ სასაქონლო მატერიალურ მარაგებში რომ შევიყვანო მაშინ 1000 ლარამდე გამოქვითულ ძირითად საშუალებებში აღარ უნდა ჩაიწეროს რომ გაორება არ მოხდეს.
თუ შესყიდულ სასაქონლო მატერიალურ მარაგებში არ ავსახო და პირდაპირ უნდა გამოიქვითოს როგორც 1000 ლარამდე ძირითადი საშუალება . რაღაცას ვერ ვაკეთებ სწორად

Posted by: Lemarc 20 Feb 2017, 16:34
მოგესალმებით. როგორ ფიქრობთ ღირს აქ გავლა ტრენინგ კურსების?
http://edu.aris.ge/preview/trening-centri-nb/buralteriis-sruli-kursi-gazlirebuli-eqseli-sacuqrad.html
აქ სხვა კურსებიცაა, რომელია თქვენი აზრით ყველაზე ოპტიმალური ხარისხიანდ რომ ასწავლიდნენ?
http://edu.aris.ge/list/0-all-programs/22-saburaltro-arricxva/0-all-customers/

Posted by: natrosh 21 Feb 2017, 15:30
გამარჯობა,

ვინმემ ხომ არ იცით რაიმე ბრძანება თუ არსებობს დიპლომატების შესახებ?
მაგალითად, ზუსტად რომელი ბარათების წარდგენის შემთხვევაში სარგებლობენ შეღავათებით და ა.შ.?
როგორც შემოსავლების სამსახურის ცხელი ხაზის ოოპერატორმა მითხრა, ბარათებზე დატანებული უნდა იყოს კონკრეტული ასოები AD, BD და ა.შ. (ვინც იცის ბარათ მიხვდება), ანუ არსებობს ისეთი ბარათები რომლებსაც არ აქვთ შეღავათებით სარგებლობის უფლება.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Feb 2017, 21:02
შეიძლებოდა თუ არა 2016 წლის მოგების განაწილება დივიდენდის სახით, სანამ მოგების გადასახადი არ არის გადახდილი?

Posted by: geg 22 Feb 2017, 17:44
გამარჯობა,
ვარ ინდ.მეწარმე, ვაპირებ ჩამოვიტანო პროდუქცია გასაყიდად, მაინტერესებს რა პროცედურების გავლა მჭირდება, რომ ყველაფერი ლეგალურად იყოს.

სად შეიძლება ამ საკითხზე კონსულტაციის გავლა?
როგორ უნდა მოხდეს პროდუქციის დეკლარაცია?
გადასახადები როდის და რამდენი პროცენტი უნდა გადავიხადო?

წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: QCQ 23 Feb 2017, 11:33
AndyTucker
2008 წლამდე იყო ეგ სოციალური გადასახადი და მანამდე დარიცხული და გადაუხდელი თანხები თუ გაეცი იმ შემთხვევაში ივსება მხოლოდ
* * *
Red Hot Chili Peppers
შეიძლება ჩათVლას ვერ მიირებ რადგან გადაუხდელია

Posted by: smith14 23 Feb 2017, 12:26

გამარჯობა სწავლულნო! მოკლედ, პროგრამები 1C და Fina.._ს ითხოვენ საწყობში სადაც მსურს მუშაობის დაწყება.. სამუშაო რეჟიმი ისეთი მაქვს, რომ ვერ ვახერხებ წერეთელზე სიარულს და ვინმე ისეთი მასწავლებელი მინდა დღეები რო შევათანხმო წინასწარ და სახლში რო მასწავლოს..

არ ხართ აქ რო პედაგოგიური ნიჭით დაჯილდოვებულნი? ადვილად ავითვისებ გპირდებით..





ჩემს ფეხბურთელ ძმაკაცს ბუღალტერა რატო შეარქვეს ეგ უკვე მოვყევი? boli.gif

Posted by: bususxuna 23 Feb 2017, 12:48
geg
QUOTE
ად შეიძლება ამ საკითხზე კონსულტაციის გავლა?
როგორ უნდა მოხდეს პროდუქციის დეკლარაცია?
გადასახადები როდის და რამდენი პროცენტი უნდა გადავიხადო?

მოკლედ გამყიდველის ინვოისის საფუძველზე მოხდება განბაჟება და განბაჟების მიხედვით თუ რომელ კოდზე მოხვდება საქონელი იმის მიხედვით დაგერიცხება გადასახადი, ანუ გააჩნია რა პროდუქცია შემოგაქვს ,გეზის მომსახურებას იქვე გადაიხდი და დღგ-აქციზს დაახლოებით ერთი კვირის ვადა აქვს,

Posted by: geg 23 Feb 2017, 14:41
bususuxuna
QUOTE
მოკლედ გამყიდველის ინვოისის საფუძველზე მოხდება განბაჟება და განბაჟების მიხედვით თუ რომელ კოდზე მოხვდება საქონელი იმის მიხედვით დაგერიცხება გადასახადი, ანუ გააჩნია რა პროდუქცია შემოგაქვს ,გეზის მომსახურებას იქვე გადაიხდი და დღგ-აქციზს დაახლოებით ერთი კვირის ვადა აქვს,

მადლობა პასუხისთვის, ანუ საბაჟოზე უეჭველი გააჩერებენ?
შემოსავლების სამსახურში რო მივიდე და ვიკითხო ზუსტად რა და როგორ მჭირდება მომცემენ დეტალურ ინფორმაციას?

და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს.
ინდ.მეწარმედ დავრეგისტრირდი 2016წლის ივნისში და არანაირი ბიზნეს საქმიანობა არ მიწარმოებია. გუშინ ვნახე rs.ge-ს საიტზე ინფორმაცია გადამხდელის შესახებ და მე-4 გრაფაში "საგადასახადო გირავნობა / იპოთეკის უფლება" მიწერია "ვადაგადაცილებული დავალიანების გამო ქონება დატვირთულია გირავნობა/იპოტეკით" და რას ნიშნავს ეს? რამე ჯარიმა მექნება გადასახდელი?

Posted by: bususxuna 23 Feb 2017, 14:58
geg
QUOTE
მადლობა პასუხისთვის, ანუ საბაჟოზე უეჭველი გააჩერებენ?
შემოსავლების სამსახურში რო მივიდე და ვიკითხო ზუსტად რა და როგორ მჭირდება მომცემენ დეტალურ ინფორმაციას?

გააჩერებენ არ ქვია მაგას,განბაჟების პროცედურაა ჩვეულებრივი,აი გაჩერება იქნება ტვირთი თუ გაწითლდება ტერმინალში, ანუ როცა რამე მათთვის საეჭვო შემოგაქვს
იპოთეკას შემთხვევით არავინ დაგადებდა, ასე ზეპირად ნამდვილად არვიცი რა გექნება ,შემოსავლებში ეგეც შეგიძლია გაარკვიო

Posted by: geg 23 Feb 2017, 17:40
bususuxuna
QUOTE
გააჩერებენ არ ქვია მაგას,განბაჟების პროცედურაა ჩვეულებრივი,აი გაჩერება იქნება ტვირთი თუ გაწითლდება ტერმინალში, ანუ როცა რამე მათთვის საეჭვო შემოგაქვს
იპოთეკას შემთხვევით არავინ დაგადებდა, ასე ზეპირად ნამდვილად არვიცი რა გექნება ,შემოსავლებში ეგეც შეგიძლია გაარკვიო

დიდი მადლობა, ხვალ მივალ და იმედია ამიხსნიან ყველაფერს.
და რას ნიშნავს იპოთეკის დადება?

Posted by: Laca 23 Feb 2017, 18:52
მიღებული ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესის მოკლე ვიდეო განმარტება!
https://www.facebook.com/TaxInfoge/videos/1872282749679902/

Posted by: dimaopena 23 Feb 2017, 19:35
ბუღალტერი
გაიხარე,მადლობა ასეთი ამომწურავი პასუხისთვის,წარმატებები მოტივირებული ადამიანი ხარ თუნდაც იმიტო რომ დაისახე მიზანი და ერთი პროფესიის მხრივ განვითარდი და ცდილობ არ გაჩერდე , თუ ეს შენთვის სასიამოვნო საქმეც არის და არ იტანჯები საერთოდ მაგარია smile.gif

წარმატებები..

Posted by: bususxuna 24 Feb 2017, 10:22
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა არის სახელმწიფოს უფლება, საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინება უზრუნველყოს გადასახადის გადამხდელის, სხვა ვალდებული პირის ქონებიდან.
2. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის უფლება წარმოიშობა საგადასახადო დავალიანების
წარმოშობასთან ერთად და მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან და ვრცელდება
საგადასახადო დავალიანების ფარგლებში, პირის საკუთრებაში არსებულ ან/და მის ბალანსზე რიცხულ
ქონებაზე (გარდა ლიზინგით მიღებულისა), საგადასახადო დავალიანების წარმოქმნის შემდეგ შეძენილი
ქონების ჩათვლით. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გამოყენება შესაძლებელია ამ კოდექსის
265-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

,,უძრავი ნივთი შეიძლება მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული), რომ კრედიტორს მიეცეს უფლება, სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში მიიღოს თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ამ ნივთიდან (იპოთეკა)”.ე.ი. იპოთეკა არის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება, რომელიც კრედიტორს იმის გარანტიას აძლევს, რომ, პირველ რიგში დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა სხვა კრედიტორებთან შედარებით. იპოთეკა წარმოადგენს კრედიტის მოსახერხებელ ფორმას, იგი უძრავი ქონების მესაკუთრეს აძლევს შესაძლებლობას დაადოს თავის ქონებას ერთი ან რამდენიმე იპოთეკა, მიიღოს კრედიტი იმ ფარგლებში, რომელიც შეესატყვისება ამ ნივთის მთლიან ან ნაწილობრივ ღირებულებას, თანაც ისე, რომ არ დაკარგოს არც სარგებლობის და არც განკარგვის უფლება ამ უკანასკნელზე.geg

Posted by: geg 24 Feb 2017, 13:37
bususuxuna
QUOTE
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა არის სახელმწიფოს უფლება, საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინება უზრუნველყოს გადასახადის გადამხდელის, სხვა ვალდებული პირის ქონებიდან.
2. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის უფლება წარმოიშობა საგადასახადო დავალიანების
წარმოშობასთან ერთად და მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან და ვრცელდება
საგადასახადო დავალიანების ფარგლებში, პირის საკუთრებაში არსებულ ან/და მის ბალანსზე რიცხულ
ქონებაზე (გარდა ლიზინგით მიღებულისა), საგადასახადო დავალიანების წარმოქმნის შემდეგ შეძენილი
ქონების ჩათვლით. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გამოყენება შესაძლებელია ამ კოდექსის
265-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

,,უძრავი ნივთი შეიძლება მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული), რომ კრედიტორს მიეცეს უფლება, სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში მიიღოს თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ამ ნივთიდან (იპოთეკა)”.ე.ი. იპოთეკა არის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება, რომელიც კრედიტორს იმის გარანტიას აძლევს, რომ, პირველ რიგში დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა სხვა კრედიტორებთან შედარებით. იპოთეკა წარმოადგენს კრედიტის მოსახერხებელ ფორმას, იგი უძრავი ქონების მესაკუთრეს აძლევს შესაძლებლობას დაადოს თავის ქონებას ერთი ან რამდენიმე იპოთეკა, მიიღოს კრედიტი იმ ფარგლებში, რომელიც შეესატყვისება ამ ნივთის მთლიან ან ნაწილობრივ ღირებულებას, თანაც ისე, რომ არ დაკარგოს არც სარგებლობის და არც განკარგვის უფლება ამ უკანასკნელზე.

მადლობა

Posted by: astor.1981 25 Feb 2017, 03:56
თბილისში 1 მარტს Georgia Gaming Congress 2017 გაიმართება
1 მარტს, თბილისში, სასტუმრო Radisson Blu Iveria-ში გაიმართება Georgia Gaming Congress 2017 - უდიდესი ღონისძიება სათამაშო ინდუსტრიის წარმომადგენელთათვის. ყურადღების ცენტრში იქნება ონლაინ კაზინოს განვითარება, ფულადი და კიბერ სპორტული ფანტაზია, ასევე პერსპექტივები ინდუსტრიაში, ტექნოლოგიები ვირტუალურ რეალობაში.
http://goal.ge/news/61623-tbilisshi-1-marts-georgia-gaming-congress-2017-gaimarteba.html

Posted by: nene_ee 25 Feb 2017, 12:05
გამარჯობა,

მაინტერსესბს შესაძლებელია თუ არა კომპანიას კაპიტალი დოლარში ქონდეს?
დამფუძნებელმა კომპანიაში შენატანი შეიტანა დოლარში და რა პრობლემა შეიძლება მოყვეს?

Posted by: calcio42 27 Feb 2017, 13:43
გამარჯობათ, რამაინტერესებს. მაგალითად, მაქვს საწარმოში მანქანა-დანადგარი და ამ დანადგარისთვის ვიყიდე ნაწილი.სად გატარდება 2150-ზე თუ 1610-ზე გატარდება და მერე წავა ხარჯში? დანადგარის ღირებულება არ მოიმატებს რემონტის შემდეგ?

Posted by: bususxuna 27 Feb 2017, 16:46
calcio42
ძირითადი საშუალებების მწარმოებლურობის აღდგენის ან შენარჩუნების მიზნით იყიდე თუ მიმდინარე სექსპლუატაციო ხარჯია ,ამის მიხედვით გაარკვევ სად წავა

Posted by: calcio42 27 Feb 2017, 17:02
bususuxuna ორივე შემთხვევა განვიხილოთ

* * *
bususuxuna მაგალითად დანადგარის ნარჩენი ღირებულება არის 10 ლარი. ვუყიდე ნაწილი 2 ლარად და დავუყენე მწარმოებლურობის გაზრდის მიზნით. რა გატარებები გავაკეთო, დანადგარის ფასი ხომ გაიზრდება?


Posted by: Red Hot Chili Peppers 28 Feb 2017, 00:04
QUOTE (QCQ @ 23 Feb 2017, 11:33 )
Red Hot Chili Peppers
შეიძლება ჩათVლას ვერ მიირებ რადგან გადაუხდელია

დივიდენდის 5% გაცემისას გადავიხდი ხოლო მოგების გადასახადი 1 აპრილს ხო მომიწევს და შესაბამისად გადახდილი საავანსოდან ხო ჩამეთვლება?

Posted by: maxuna14 28 Feb 2017, 12:38
გამარჯობათ, ერთი ასეთი კთხვა მაქვს ახალი დაწყებული ამქვს ბიზნეს საქმიანობა და ბუღალტერიაში ცოტა გარკვევა მჭირდება.
1) მაქვს კომპანია რომელსაც უწევს თითქმის ყოველდღე ლარით დოლარის ან ევროს ყიდვა და ბანკში ისე შეტანა, კლიენტისგან ვიღებ ლარს ვახურდავებ ჯიხურში შემაქვს ბანკში, ეს როგორ ავღრიცხო, საბუთი ჯიხურიდან მჭირდება რა კურსში გადაკონვერტირდა თანხა? თუ როგორ უდნა ვიხელმძღვანელო წლის ბოლოს რა კურსით ვიყიდე, სავარაუდოდ აღარ მემახსოვრება, და საშუალოთი ხომ არ გამოვთვლი? 3 ვალუტიანი შემთხვევაში როგორ ხდება აღრიცხვა შემოსავლების და გასავლების?
2) როგორ შეიძლება დაბეგვრის გარეშე დამფუძნებელმა აიღოს თანხა კომპანიისგან პირადი მოხმარების მიზნით მაგალითად სახლის ყიდვა, ანუ 20 000$ რომ გამოვიტანო 20% შემოსავლის უნდა დავიბეგრო sad.gif თუ შესაძლებელია რაიმე სხვა გზა კანონიერი რა თქმა უნდა smile.gif
3) ახალი ცვლილებების მერე შპს რას იხდის მოგების გადასახადს და მორჩა?
ხო ხელფასს არ ვირიცხავ უბრალოდ დამფუძნებელ ივარ და ვმუშაობ ისე და სულ კომპანიაშ ივტოვებ ამ ფულს მაგრამ გამოტანა როცა მინდა როგორ შეიძლება მოვიხმარო ეს მაინტერესებს.

მადლობა დახარჯული დროისთვის

Posted by: keandra 28 Feb 2017, 21:54
გამარჯობათ. სოფელში მინდა მოვჭრა საკუთარ ეზოში ხის ბოძები და მომაქვს ქალაქში ისევ საკუთარ ეზოში 40-50 ცალი. რომ გამაჩერონ ტრანსპორტირებისას პრობლემა მექნება? ჩემთვის მინდა.

Posted by: grafinia79 2 Mar 2017, 16:32
მოგესალმებით,



კომპანიას შემოსავალი აქვს ქეშად და ამუშავებს 6 სალარო აპარატს. 2 წლის წინ ერთ-ერთ აპარატზე მოხდა ტექნიკური ხარვეზი და 810 ლარის ჩეკი ვერ ამოარტყა, შესაბამისად არც ზეტ ანგარიშზე აისახა. ორისში რეალურად შემოსული თანხა ავსახე და დავადეკლარირე მიუხედავად იმისა რომ ჩეკების ზეტები უფრო ნაკლებია ვიდრე იმ დღის შემოსავალი.

რა შემიძლია გავაკეთო , რას მირჩევთ რომ ეს 810 ლარი ჰაერში არ მქონდეს და შესაბამისად საგადასახადოსთან რაიმე პრობლემები არ შემექმნას.?

Posted by: Bulbusa 3 Mar 2017, 10:03
გამარჯობა. კურსის გავლა მინდა საგადასახადოში. თან ისე რომ მოკლევადაში დასრულდეს. მირჩევთ რამეს?

Posted by: ნათია_ბათია 3 Mar 2017, 14:26
grafinia79

იდეაში მაშინვე უნდა ამოგერტყა ახლიდან ეგ 810 ლარი.
უნდა დააკორექტორო 2 წლის წინანდელი შემოსავალი 810 ლარით, ამოარტყა ჩეკი და ჩართო ამ წელში. მგონი სხვა გზა არაა.
* * *
maxuna14
საბუთი ჯიხურიდან ყოველ ჯერზე გინდა როცა ახურდავებ სადაც უთითებენ ყველა საჭირო ინფორმაციას.
ფულის აღების 3 გზა არსებობს:
1. ხელფასად
2. დივიდენდად
3. სესხად

ყველა შემთხვევაში გიწევს გადასახდი.
გადასახადის გადაუხდელად რომ არსებობდეს გზა ფულის აღების თან კანონიერი, მაშინ არავინ გადაიხდიდა

Posted by: dreamcatchermetkibijo 4 Mar 2017, 23:48
მოგესალმებით მეგობრებო,
თუ ვინმე ეძებთ სამსახურს ბუღალტრის თანაშემწეს პოზიციაზე PM მომწერეთ. დეტალებში მანდ გაგარკვევთ.

სავალდებულოა, რომ მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება ქონდეს ამ სფეროში რათა მარტივად შეძლოს საქმის ათვისება და პრაქტიკული დავალებების გადაბარება ეტაპობრივად. კომპანია ბუღალტრულ/აუდიტორულ მომსახურებებს უწევს სხვადასხვა ტიპის საწარმოებს, ამიტომ ზრდის და განვითარების პერსპექტივით შემიძლია შემოგთავაზოთ დაინტერესების შემთხვევაში ეს ვაკანსია.

Posted by: ძამა 5 Mar 2017, 01:17
როდესაც 1000 ლარს უხდი დასაქმებულს ხელფასსს , გადასახადი რამდენი პროცენტი მექნება შესატანი?
საერთოდ ზოგადად რამდენი პროცენტია გადასახადი ხელფასის????
როდესაც დამსაქმებელი ხარ

Posted by: ooo,girl,girl 5 Mar 2017, 14:22
ძამა
1 000 ლარი თუ დარიცხული ხელფასია, 1 000-ის 20%-ს, 200 ლარს გადაიხდით საშემოსავლოს და დასაქმებული 800 ლარს აიღებს ხელზე. თუ 1 000 ლარს ხელზე აძლევთ, დარიცხული ხელფასი 1 250 ლარი გამოდის და ამის 20%-ს - 250 ლარს იხდით ბიუჯეტში smile.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 6 Mar 2017, 03:41
QUOTE (grafinia79 @ 2 Mar 2017, 16:32 )
მოგესალმებით,



კომპანიას შემოსავალი აქვს ქეშად და ამუშავებს 6 სალარო აპარატს. 2 წლის წინ ერთ-ერთ აპარატზე მოხდა ტექნიკური ხარვეზი და 810 ლარის ჩეკი ვერ ამოარტყა, შესაბამისად არც ზეტ ანგარიშზე აისახა. ორისში რეალურად შემოსული თანხა ავსახე და დავადეკლარირე მიუხედავად იმისა რომ ჩეკების ზეტები უფრო ნაკლებია ვიდრე იმ დღის შემოსავალი.

რა შემიძლია გავაკეთო , რას მირჩევთ რომ ეს 810 ლარი ჰაერში არ მქონდეს და შესაბამისად საგადასახადოსთან რაიმე პრობლემები არ შემექმნას.?

წესით არაფერი პრობლემა არ იქნება, მერე რა რომ ზეტში არ ჩანს მთავარია შენ ხო დაბეგრე

Posted by: Samsungiii 7 Mar 2017, 14:02
გამარჯობა, დღეს დავარეგისტრირე შ.პ.ს და ზეგ მოგივა სმს რეგისტრაციის დასრულების შესახებო. ჯერ ბანკში ანგარიშიც არ გამიხსნია. როგორც გავიგე ყოველი თვის 15 რიცხვამდე ივსება დეკლარაცია, ამ შემთხვევაში დამჭირდება მე ნულოვანის შევსება ? თუ დამჭირდება სად უნდა გაკეთდეს? მადლობა წინასწარ

Posted by: grafinia79 7 Mar 2017, 16:17
ნათია_ბათია
QUOTE
უნდა დააკორექტორო 2 წლის წინანდელი შემოსავალი 810 ლარით, ამოარტყა ჩეკი და ჩართო ამ წელში. მგონი სხვა გზა არაა.

810 ლარი შემოსავალში ვაჩვენე და დავბეგრე კიდეც, უბრალოდ სალაროს ზეტ ანგარიში და რეალური სალაროს შემოსავალი (ცოცხალი ფული) არ ემთხვევა ერთმანეთს.




Red Hot Chili Peppers
QUOTE

წესით არაფერი პრობლემა არ იქნება, მერე რა რომ ზეტში არ ჩანს მთავარია შენ ხო დაბეგრე

შემეძლო ეგ თანხა ჯიბეში ჩამედო, ისე რომ ვერც ვერავინ გაიგებდა, მაგრამ რეალური შემოსავალი ვაჩვენე დეკლარაციაში და დავბეგრე.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 7 Mar 2017, 17:01
grafinia79


რა ბისნესია?

Posted by: levvani 8 Mar 2017, 10:39
Samsungiii

სად უნდა ჩააბარო და შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერძე საკუთარი ექაუნთით. შენს ბუღალტერს უთხარი და თვითონ ჩაგიბარებს დეკლარაციას,

თუ დღგ-ს გადამხდელი არ ხარ არ გჭირდება 15 რიცხვამდე დეკლარაციის ჩაბარება.


Posted by: kedeli 9 Mar 2017, 13:02
გამარჯობა,
ხალათი ბალიში, ფორმა, ესეთი რაღაცეები რომელ განყოფილებასი უნდა ავიყვანო პროგრამულად?

Posted by: ძამა 9 Mar 2017, 16:56
სახლში მყავს 15 მდგმური,,,, (,შპს არი თუ რაც არი რაღაც კომპანიის თანამშრომლებია რა)
ხელზე გვაძლევენ ფულს და იქნებ იყოს რაიმე ყველაზე შეღავათიანი ვარიანტი რო გადმორიცხვით გავაკეთებინო, (საკონსულოსთვის მჭირდება ბრუნვა)
ზედმეტ ხარჯს არ გაიღებს არავინ ალბათ და სახლების მეტი რა არი, წავლენ ბოლო-ბოლო და სხვა სახლს იქირავებენ!
დღგ ქვია თუ რაც ქვია გადასახადი სახელმწიფოსთვის მაინც 20% იქნება კონტრაქტის და გადმორიცხვების შემთხვევაში????
ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნებ მირჩიოთ რა და როგორ გავაკეთო,
როგორ დავრეგისტრირდე რეესტრში ,ან საერთოდ არ დავრეგისტრირდე და უბრალოდ როგორც სახლის მეპატრონედ დავრჩე
მოკლედ რა ვარიანტები შეიძლება იყო საუკეთესო?????

უბრალოდ მინდა რო ყველაფერი წინასწარ ვიცოდე სანამ საუბარს დავუწყებდე ამ თემაზე

Posted by: ნათია_ბათია 9 Mar 2017, 17:38
grafinia79
დღგს ფაქტურა თუ გაქვს გამოწერილი მაგ ოპერაციაზე მაშინ პროსტა სალაროს შემოსავლის ორდერი გააკეთე ძველი თარიღით.
* * *
Red Hot Chili Peppers
პრობლემა როგორ არ არის გამოდის საჭირო არაა სალარო აპარატის გამოყენება მთავარია შემოსავალში ვაღიაროთ? სულ ნუ ამოვარტყავთ ჩეკებს მაშინ.

Posted by: ძამა 9 Mar 2017, 18:26
ნათია_ბათია
მე იგნორი????
sa.gif sa.gif sa.gif love.gif

Posted by: ნათია_ბათია 9 Mar 2017, 19:21
ძამა
თუ ფიზ პირთან გააკეთებ ხელშეკრულებას და ჩაგირიცხავენ პირადი ანგარიშიდან 5% გადაიხდი.


Posted by: ძამა 9 Mar 2017, 19:30
ანუ უბრალო სახელით და გვარით ჩაირიცხება და არა კომპანიის სახელით ხო?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 9 Mar 2017, 23:33
ნათია_ბათია

შეცდომის შემთხვევაში ვიძახი და არა შეგნებულად არ გამოყენებისა.
შენს შემთხვევაში ვგულისხმობ, შენ დასვი შეკითვა და იქიდან გამომდინარე გიპასუხე.
და როდესაც არ ღიარებ და გამოვლინდება რო გადასახადი დამალე ჯარიმები არ აგცდება

Posted by: kedeli 10 Mar 2017, 10:25
QUOTE (kedeli @ 9 Mar 2017, 13:02 )
გამარჯობა,
ხალათი ბალიში, ფორმა, ესეთი რაღაცეები რომელ განყოფილებასი უნდა ავიყვანო პროგრამულად?

old.gif old.gif old.gif old.gif old.gif

Posted by: Samsungiii 10 Mar 2017, 16:52
გამარჯობა, ნულოვანი დეკლარაცია შესავსებია მაინც თუ ჯერ ბანკში ანგარიშიც არ გამიხსნია შ.პ.ს-ს ? გუშინ დარეგისტრირდა შ.პ.ს

Posted by: acdachi 10 Mar 2017, 20:32
გამარჯობა, სპეციალური სავაჭრო კომპანიის ბუღალტერიასთან თუ გაქვთ ვინმეს შეხება მომწერეთ რა,
პატარა რჩევები მჭირდება

Posted by: kedeli 13 Mar 2017, 11:20
QUOTE (kedeli @ 10 Mar 2017, 10:25 )
QUOTE (kedeli @ 9 Mar 2017, 13:02 )
გამარჯობა,
ხალათი ბალიში, ფორმა, ესეთი რაღაცეები რომელ განყოფილებასი უნდა ავიყვანო პროგრამულად?

old.gif old.gif old.gif old.gif old.gif

ვერა? popcorn.gif popcorn.gif
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Posted by: AndyTucker 13 Mar 2017, 14:05
გამარჯობა, მარტივი კითხვა მაქვს smile.gif
ამ თვეში არ გაცემულა ხელფასები, მხოლოდ მომსახურება შევიძინეთ გადასახადის გადამხდელისგან, ანუ საშემოსავლო არ დაგვიკავებია. მაინტერესებს, თვიური "ინფორმაცია საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული/დასაკავებელი გადასახადის შესახებ" უნდა შევავსო და მივუთითო ეს მომსახურება თუ ნულოვანი გადავგზავნო?

Posted by: HarleyQ 13 Mar 2017, 16:35
გამარჯობათ. ტურისტული შპს. სულ ახალი გახსნილია. ჯერ არ გვყავს ბუღალტერი, არ ვიცით რამდენად გაქაჩავს biggrin.gif მოკლედ რაღაცეები მაინტერესებს და იქნებ მიპასუხოთ. არ გვყავს დაქირავებული ადამიანი. ორნი ვართ და ჩვენით ვაკეთებთ ყველაფერს ჯერჯერობით.
იჯარით აღებული გვაქვს ოფისი. ამისი საშემოსავლო ყოველთვიურად უნდა გადავიხადოთ? და დეკლარაციაშიც უნდა მივუთითოთ? გარდა ამისა ოფისისთვის შევიძინეთ რამდენიმე ნივთი. მაქვს ჩეკი მაგრამ ზედნადები არ მაქვს და საკმარისია თუ არა რომ გამოვქვითო 1000 ლარამდე ღირებულების საოფისე ინვენტარში.
ერთი მომსახურება გავაკეთეთ მხოლოდ. წინასწარ ჩაგვირიცხა ანგარიშზე მომსახურების თანხა 500 $. ჩამოსული ტურისტი ტაქსით მივიყვანეთ სასტუმროში და დავაბინავეთ. გავუწიეთ გიდის მომსახურებაც. სასტუმროდან მაქვს 300 $ ინვოისი, არ მაქვს ჩეკი. ტაქსსაც რომ ფული გადავუხადე არ მაქვს არანაირი დამადასტურებელი საბუთი. თან ისიც მაინტერესებს სასტუმროს მომსახურების თანხას რომ გადავუხდი განაცემთა ინფორმაციაში უნდა ჩავწერო? ეგ ხომ ჩემი ხარჯია და საშემოსავლოს გადახდა არ მომიწევს? ბევრი კითხვა კი დავსვი მაგრამ იქნებ მიპასუხოთ. დიდი მადლობა წინასწარ smile.gif

Posted by: knopka 14 Mar 2017, 02:29
გამარჯობა

ესეთი სიტუაციაა.. დიდი ხნის წინ გვქონდა ნაყიდი ჩგდ -100 ცალი.. გამოვიყენეთ სულ 9 ეკი და მერე აღარ დაგვჭირდა.. იმდენი წელი გავიდა რომ საერთოდ დაგვავიწყდა მისი არსებობა და ეხლა ვერ ვპოულობთ.. რს-ჯიზე ამომიგდო რომ გადასაგზავია ინფორმაცია ნაშთად არსებული ჩგდ-ბის შესახებ.. რა ვქნა? sad.gif

Posted by: levvani 15 Mar 2017, 11:40
knopka
მიდი და განცხადება დაწერე რო დაკარგე

Posted by: LZau 15 Mar 2017, 11:52
ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს

1. ახალი მოგებით, ურთიერთ.დამოკიდებული არარეზიდენტისთვის გადახდილი სესხის ძირი იბეგრება?

2. ფორმა #1 1 აპრილამდე ხომ უნდა გავაგზავნო?

QUOTE
ფორმა N1 ივსება და საგადასახადო ორგანოს წარედგინება საგადასახადო აგენტის მიერ ერთი ან რამდენიმე არარეზიდენტისათვის ერთი ან რამდენიმე სახის შემოსავლის გადახდის აღსარიცხად. ფორმა N1 ივსება ერთ ეგზემპლიარად და საგადასახადო ორგანოს წარედგინება არარეზიდენტისათვის თანხის გადახდამდე.


აბა ეს რაღას ნიშნავს?

თუ იმ არარეზიდენტს უნდა რომ ჩაითვალოს მაშინ უნდა წარვადგინო გადახდამდე?

Posted by: vano1969 15 Mar 2017, 20:05
გამარჯობა
როგორ არის შესაძლებელი, მყიდველის მიერ უკვე დადასტურებულ ანგარიშ ფაქტურაზე მიბმულ ზედნადებში საქონლის დასახელების ცვლილება. (მხოლოდ საქონლის დასახელება, რაოდენობა და თანხა უცვლელია)
იქნებ დამეხმაროთ

Posted by: LZau 16 Mar 2017, 12:47
vano1969
სანამ ფაქტურაზეა მიბმული ვერ დააკორექტირებ

Posted by: levvani 16 Mar 2017, 15:37
გამარჯობათ

ACCA-ს წიგნს ხომ ვერ მათხოვებს ვინმე 1 დონეს ან ხომ არავინ ყიდით? (ადეკვატურ ფასში ) biggrin.gif

Posted by: Garsevanishvili 18 Mar 2017, 22:15
.................................................................

Posted by: acdachi 21 Mar 2017, 12:53
levvani
პირველი დონის მესამე წიგნი მაქვს, ელ-ვერსია (დასკანერებული უფრო ზუსტად)




საზღვარგარეთის მივლინება ვისაც გაქვთ ხოლმე.
სასტუმროს ნორმას ყოველგვარი ინვოისის გარეშე ატარებთ ხოლმე ხარჯში????


Posted by: levvani 21 Mar 2017, 14:50
acdachi
შეგიძლია მეილზე ჩამიგდო?

პირველი არავის გაქვთ? ACCA-ს წიგნი

Posted by: rainbow jeanne 21 Mar 2017, 15:39
გამარჯობა,ესეთი შემთხვევა დამიდგა და იქნებ რეკომენდაციები გამოიმეტოთ ჩემთვის smile.gif

მივიღე ტვირთი ირანიდან, განვაბაჟე. მომწოდებელს ქეშად გადავუხადე თანხა,მინდობილობის საფუძველზე გადავუხადე მინდობილ პირს.
მინდობილობა არის ჩვეულებრივ ტიტულიან ფურცელზე,ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული მომწოდებლის მხრიდან.არ არის აპოსტილით დამოწმებული ან ასე შემდეგ.

რამდენად სწორია ესე ქეშით მინდობილობის საფუძველზე თანხის გადახდა,რამეს ხომ არ ვაშავებ?
მადლობა

Posted by: acdachi 21 Mar 2017, 18:53
levvani
130 მეგაბაიტია, წამოვა მეილზე?
მომწერე პირადში , ვსინჯოთ


Posted by: takotatuli1989 22 Mar 2017, 10:01
მეგობრებო, იჯარით აღებულ ოფისსზე გაწეული სარემონტო ხარჯების კაპიტალიზება მოვახდინე და ცალკე ჯგუფად გავიყვანე მარა ეს რემონტის ხარჯი 1000 ლარამდეა და შემოსავალში რო ავიღებ თან სრულად უნდა გამოვქვითო? და კიდევ მაინტერესებს ქონების გადასახადს თუ ვარიცხავ ამ ჯგუფს?

Posted by: mashiko1987 22 Mar 2017, 21:21
შეგიძლიათ მითხრათ მიღებულ ავანსზე გადახდილი დღგ ბუღალტრული გატარება როგორ იქნება?

Posted by: Ibeer 23 Mar 2017, 10:48
გამარჯობათ!!! ესეთი კითხვა მაქვს: მაქვს დადეკლარირებული 2000 ლარის ჩასათვლელი დღგ. შესაბამისად რს.გე-ს პირად ბარათზე მიჩვენებს ზედმეტად გადახდილ 2000 ლარს ხოლო საშემოსავლო მაქვს გადასახდელი 1800 ლარი. შემიძლია რომ 1800 არ გადავიხადო რახან 2000 ლარი ( დღგ თანხა) მიზის ზედმეტობაში? მაინც ყველა ერთ სახაზინო კოდზე ირიცხება )))

Posted by: farvana57 23 Mar 2017, 12:19
დელარაცის ვავსებ და 16გრაფაში ვერ ვწერ ვერაფერს ბლოკი ადევს და რა უნდა ვქნაა?

Posted by: Scharfschutze 24 Mar 2017, 11:15
ეს შეტყობინება მომვიდა და თავი და ბოლო ვერ გავუგე საერთოდ რისთვის მოვიდა ეხლა და რაღადროს 2015 წლის წარდგენილი დეკლარაციაა

''შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილია 2015 წლის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია, რომლის მიხედვით გერიცხებათ 2016 წლის მიმდინარე გადასახდელები. შეგახსენებთ, რომ ახლოვდება 2016 წლის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარმოდგენის საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ვადა. თქვენს მიერ წლიური დეკლარაციის წარმოდგენის შემთხვევაში მოხდება მიმდინარე გადასახდელთა ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხების ჩათვლა საგადასახადო წლის მიხედვით დარიცხულ გადასახადში''

Posted by: Ibeer 24 Mar 2017, 11:42
Scharfschutze
ეხლა 1 აპრილამდე 2016 წლის მოგების დეკლარაციას რომ გადააგზავნი დარიცხული მოგების გადასახადი შეგიმცირდება 2016 წელს გადახდილი მოგების მიმდინარე გადასახადების ოდენობის თანხით. რათქმაუნდა თU იხდიდი))

Posted by: jadvari 24 Mar 2017, 17:44
იცით რა მაინტერესებს? ინდ მეწარმემ (დღგ-ს გადამხდელი არა არის) წლის განმავლობაში ელექტრონული ზედნადებებით რაც საქონელი შეიძინა, მთლიანად შეიძლება ხარჯებში გაატაროს (როგორც შპს-მ) თუ მხოლოდ იმას აღიარებს ხარჯად რაშიც ფული გადაიხადა და კონსიგნაციით რაც აქვ შემოტანილი იმას ხარჯად ვერ აღიარებს?

Posted by: takotatuli1989 24 Mar 2017, 20:50
Ibeer
აღარ გადაიხდი გაიქვითება

jadvari
თუ დარიცხვის მეთოდით მუშაობს მაშინ კი შეუძლია გაიქვითოს და თუ საკასოთი არა

Posted by: momxre 28 Mar 2017, 12:12
მოგესალმებით

ლიცენზია - არამატერიალური აქტივი, უნდა მოხვდეს ქონების წლიურ დეკლარაციაში?
უნდა დაიბეგროს თუ არა ქონების გადასახადით?

Posted by: niaaa82 28 Mar 2017, 14:38
QUOTE (momxre @ 28 Mar 2017, 12:12 )
მოგესალმებით

ლიცენზია - არამატერიალური აქტივი, უნდა მოხვდეს ქონების წლიურ დეკლარაციაში?
უნდა დაიბეგროს თუ არა ქონების გადასახადით?

სსკ-ს 201-ე მუხლის 1. ქონების გადასახადის გადამხდელია:
ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად
აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ
ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე;

ანუ აღარ ვიხდით ქონებას

Posted by: Ibeer 29 Mar 2017, 18:08
takotatuli1989

დიდი მადლობა !!!!!!!! მართლა ძალიან დამეხმარეთ :*

Posted by: lachi 3 Apr 2017, 19:52
გამარჯობათ, ესეიგი რახდება დღეს დამირეკეს შემოსავლების სამსახურიდან და მომახსენეს, რომ თურმე 2015-2016წლებში ჩემი ოჯახის შემოსავალმა შეადგინა 40 000 ლარზე მეტმა და არ წარმიდგენია დეკლარაცია რაზედაც მოვხვდი სემოწმებაში და დამიბარეს ზემოთაღნიშნულ სამსახურში, ამასთან მკითხეს მეუღლის შემოსავლის შესახებ, რომელთანაც არ მაქ ხელი მოწერილი ეხლა რამოდენიმე შეკითხვა:
1. ითვლება თუ არა ოჯახის შემოსავლად მეუღლის შემოსავალი რომელთანაც ოფიციალურად ხელი არ მაქ მოწერილი?
2. რა შემოსავალი ითვლება ამ 40 000 ში სუფთა ფული რაც მივიღე ხელფასიდან თუ დაუბეგრავი ანუ ხელფასი+საშემოსავლო
3. რა სანქცია მემუქრება?

Posted by: ნათია_ბათია 4 Apr 2017, 20:01
lachi
ხელი თუ არ გაქვს მოწერილო საერთოდ რატო ახსენეს მეუღლე???

შემოსავალში იანგარიშება დაუბეგრავი.
სანქცია დეკლარაციის წარუდგენლობაზე მგონი 100 ლარი+ კუთვნილო გადასახადი + საურავი გადასახდელი თანხის 0.05% ყოველ გადაცილებულ დღეზე

Posted by: varan 7 Apr 2017, 11:05
გამარჯობათ ხალხო. მაქვს ACCA ს 14 წიგნი გავლილი. ანუ სულ. ხოდა მინდა აუდიტორად რეგისტრაცია. როგორ ხდება ვინმემ ხომ არ იცით. ან ლინკი რომ ჩამიგდოთ. გმადლობთ

Posted by: 4Motivi 10 Apr 2017, 00:10
აქ უნდა მიმართო მემგონი რეგსიტრაციისათვის: https://saras.gov.ge/ka/Register/RegisterAuditorCompanies

Posted by: eross78 11 Apr 2017, 11:12
გამარჯობა. მაინტერესებს ეხლა იჯარის ხელშეკრულებაში თუ შეიძლენბა საიჯარო ქირის დოლარში დაფიქსირება ?




Posted by: LZau 11 Apr 2017, 11:34
eross78
დააფიქსირე დოლარში + მიუთითე რომ თანხის გადახდა მოხდება ექვივალენტი ლარში გადახდის დღის ოფიციალური კურსით, ან თვის ბოლო დღის კურსით.

Posted by: გოლანდია 13 Apr 2017, 11:49
გაუქმებული ანგარიშ-ფაქტურიდან ზედნადების ჩამოხსნა შესაძლებელია?

Posted by: an_me 13 Apr 2017, 16:11
არარეზიდენტმა ტრანსპორტირება გამიწია, რომელიც საქონლეს უნდა დავარიცხო.
გატარებები დამწერეთ რააა help.gif
რაღაცას ვწერ მაგრამ ვერ გავიგე აშკარად

Posted by: shakakoy 21 Apr 2017, 17:19
an_me

აგერა გამარტივებული სახით:

D 1610 - საქონელი X+Y
K 3110 - საქონლის მომწოდებელი Y
K 3110 - ტრანსპორტირების მომწოდებელი X

დააკვირდი შეილება არარზეიდენტის საშემოსავლოთი იყოს დასაბეგრი ეგ ტრანსპორტირების მომსახურება.

Posted by: nat7 24 Apr 2017, 11:36
ეს თემა არის ძალიან კარგი და საჭრო ამიტომ დავფიქსირდები smile.gif

Posted by: natela 25 Apr 2017, 12:25
მეგობრებო, მოგესალმებით.

მაქვს შემდეგი შეკითხვა: დავუშვათ დარეგისტრირდა შპს, პირობითად - ოქტომბერში, პარტნიორები შეთანხმდნენ დირექტორის ვინაობაზე, მაგრამ დირექტორთან ხელშეკრულება არ გაუფორმებიათ და კომპანიას საქმიანობა არ დაუწყია. რაიმეს დეკლარირების ვალდებულება არსებობს?

Posted by: ZZZ777 25 Apr 2017, 12:32
QUOTE (natela @ 25 Apr 2017, 12:25 )
მეგობრებო, მოგესალმებით.

მაქვს შემდეგი შეკითხვა: დავუშვათ დარეგისტრირდა შპს, პირობითად - ოქტომბერში, პარტნიორები შეთანხმდნენ დირექტორის ვინაობაზე, მაგრამ დირექტორთან ხელშეკრულება არ გაუფორმებიათ და კომპანიას საქმიანობა არ დაუწყია. რაიმეს დეკლარირების ვალდებულება არსებობს?

დავიწყოთ იმით რომ თუ დარეგისტრირდა საჯაროში დირექტორი ვინ არის კომპანიის მიეთითება რეგისტრაციის მომენტში.
თუ არანაირი საქმიანობა არ დაუწყია და არანაირი ოპერაცია არ მომხდარა კომპანიის სახელით როგორც ეკონომიკური ასევე არაეკონომიკური არ გაქვს დეკლარირების ვალდებულება.

Posted by: natela 25 Apr 2017, 14:18
ZZZ777
QUOTE
დავიწყოთ იმით რომ თუ დარეგისტრირდა საჯაროში დირექტორი ვინ არის კომპანიის მიეთითება რეგისტრაციის მომენტში.
თუ არანაირი საქმიანობა არ დაუწყია და არანაირი ოპერაცია არ მომხდარა კომპანიის სახელით როგორც ეკონომიკური ასევე არაეკონომიკური არ გაქვს დეკლარირების ვალდებულება.

დიდი მადლობა.

Posted by: grou 25 Apr 2017, 20:07
გამარჯობათ,
იქნებ გამარკვიოთ. დღგ-ს გადამხდელის მიერ ხდება საქონლის მიწოდება ინდ. მეწარმეზე, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი.
ეს ოპერაცია დღგ-თი დასაბეგრია?
გარდა ამისა, როგორც ვხვდები, ანგარიშფაქტურა არ არის გამოსაწერი ამ დროს. მაგრამ ელექტრონულ ზედნადებში რა უნდა მიეთითოს, საქონლის გრაფები რომ უნდა შეივსოს იქ, გრაფაში დაბეგვრა: ჩვეულებრივი, ნულოვანი თუ დაუბეგრავი?
წინასწარ დიდი მადლობა დახმარებისათვის.

Posted by: ZZZ777 26 Apr 2017, 13:24
QUOTE (grou @ 25 Apr 2017, 20:07 )
გამარჯობათ,
იქნებ გამარკვიოთ. დღგ-ს გადამხდელის მიერ ხდება საქონლის მიწოდება ინდ. მეწარმეზე, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი.
ეს ოპერაცია დღგ-თი დასაბეგრია?
გარდა ამისა, როგორც ვხვდები, ანგარიშფაქტურა არ არის გამოსაწერი ამ დროს. მაგრამ ელექტრონულ ზედნადებში რა უნდა მიეთითოს, საქონლის გრაფები რომ უნდა შეივსოს იქ, გრაფაში დაბეგვრა: ჩვეულებრივი, ნულოვანი თუ დაუბეგრავი?
წინასწარ დიდი მადლობა დახმარებისათვის.

ჩვეულებრივი მიეთითება დაბეგვრის ტიპში და დაიბეგრება სტანდარტულად

Posted by: grou 26 Apr 2017, 16:33
ZZZ777
QUOTE
ჩვეულებრივი მიეთითება დაბეგვრის ტიპში და დაიბეგრება სტანდარტულად

ანუ ანგარიშფაქტურაც გამოიწეროს უნდა ხომ?
გასაგებია, დიდი მადლობა.
და ისე, შინაარსობრივად დამაინტერესა: თუ მყიდველი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, ეს ხომ ნიშნავს რომ მას არ უნდა გადაახდევინო დღგ. ხოდა დღგ ხომ მყიდველის გადასახდელია იდეაში და თუ ეს მყიდველი განთავისუფლებულია გადახდისაგან, მას ვინც მიყიდა ის იმ გამყიდველს რას ახდევინებენ? ანუ რა გადასახადის გამტარია გამყიდველი (ის ხომ ჩვეულებრივ შემთხვევაში გამტარად იხდის სხვის დღგ-ს და ითვლის თავის გადახდილს მერე)?
ლოგიკას ვერ ვიჭერ. იქნებ მე მეშლება რამე...

Posted by: ZZZ777 26 Apr 2017, 16:52
QUOTE (grou @ 26 Apr 2017, 16:33 )
ZZZ777
QUOTE
ჩვეულებრივი მიეთითება დაბეგვრის ტიპში და დაიბეგრება სტანდარტულად

ანუ ანგარიშფაქტურაც გამოიწეროს უნდა ხომ?
გასაგებია, დიდი მადლობა.
და ისე, შინაარსობრივად დამაინტერესა: თუ მყიდველი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, ეს ხომ ნიშნავს რომ მას არ უნდა გადაახდევინო დღგ. ხოდა დღგ ხომ მყიდველის გადასახდელია იდეაში და თუ ეს მყიდველი განთავისუფლებულია გადახდისაგან, მას ვინც მიყიდა ის იმ გამყიდველს რას ახდევინებენ? ანუ რა გადასახადის გამტარია გამყიდველი (ის ხომ ჩვეულებრივ შემთხვევაში გამტარად იხდის სხვის დღგ-ს და ითვლის თავის გადახდილს მერე)?
ლოგიკას ვერ ვიჭერ. იქნებ მე მეშლება რამე...

არა, ანგარიშფაქტურის გამოწერის ვალდებულება არ გაქვს.
მყიდველს რომელიც რეალიზაციის მომენტში არ იხდის დღგ-ს შესაბამისად არ აქვს შესყიდვის დროს დღგ-ს ჩათვლის უფლება .
დღგ-ს გადამხდელი იხდის დღგ-ს რეალიზაციის მომენტში და აქვს უფლება ჩაითვალოს დღგ შესყიდვის დროს .
ეს სტანდარტული შემთხვევებია , საგადასახადო კანონმდებლობით არსებობს გამონაკლისები როდესაც გათავისუფლებულია ოპერაცია ან გარკვეულ ნომენკლატურის საქონელზე არ ვრცელდება დღგ-თი დაბეგვრის რეჟიმი.
გამტარობას რაც შეეხება დღგ-ს გადამხდელი ატარებს დღგ-ს , მაგრამ როდესაც ეკონომიკური ურთიერთობა არაგადამხდელთან აქვს ეს ჯაჭვი ირღვევა.

Posted by: grou 26 Apr 2017, 17:50
ZZZ777
QUOTE
არა, ანგარიშფაქტურის გამოწერის ვალდებულება არ გაქვს.

გასაგებია. უბრალოდ მაშინ დღგ-ს დეკლარაციას რომ ავსებ და იქ ებმებოდა ანგარიშფაქტურები (იმის დამადასტურებლად რომ დღგ სწორად გამოიყვანე) როგორც გადახდილი, ისე ჩასათვლელი, ამ შემთხვევაში როგორ იქნება? ანგარიშფაქტურას ვერ მიაბავ (რაც არ გამოგიწერია რას მიაბავ) და დღგ კი გექნება მაინც გადასახდელი, და დეკლარაცია ხომ არ გამოგივა დაუბალანსებლად (ანუ არასწორად) შევსებული?

QUOTE
მყიდველს რომელიც რეალიზაციის მომენტში არ იხდის დღგ-ს შესაბამისად არ აქვს შესყიდვის დროს დღგ-ს ჩათვლის უფლება .
დღგ-ს გადამხდელი იხდის დღგ-ს რეალიზაციის მომენტში და აქვს უფლება ჩაითვალოს დღგ შესყიდვის დროს .
ეს სტანდარტული შემთხვევებია , საგადასახადო კანონმდებლობით არსებობს გამონაკლისები როდესაც გათავისუფლებულია ოპერაცია ან გარკვეულ ნომენკლატურის საქონელზე არ ვრცელდება დღგ-თი დაბეგვრის რეჟიმი.

კი ბატონო, მაგის ლოგიკას ბრწყინვალედ მივყვები და გასაგებია, მაგრამ მე ვსაუბრობდი ამაზე:
QUOTE
გამტარობას რაც შეეხება დღგ-ს გადამხდელი ატარებს დღგ-ს , მაგრამ როდესაც ეკონომიკური ურთიერთობა არაგადამხდელთან აქვს ეს ჯაჭვი ირღვევა.

ხოდა რომ ირღვევა ჯაჭვი, გააჩნია სად გააჩერებ (ნუ გაწყვეტ), ანუ რა გამოდის? ის ხომ არ გამოდის, რომ მე გადავიხადე დღგ საბოლოო მყიდველის მაგივრად (ვინც იყიდა ჩემგან იმ დღგ-ს არგადამხდელის მაგივრად), არადა კანონით მას არ ეკუთვნოდა ამ დღგს სახელმწიფოსთვის გადახდა, ვინაიდან განთავისუფლებულია დღფ-ს გადახდისაგან. ხოდა გამოვიდა რომ სახელმწიფომ ზედმეტად, უკანონოდ, აიღო დღგ (გამატარებინა მე) მაშინ როდესაც ის მას არ ეკუთვნოდა.
მეშლება რამე თუ შენც იგივე წაკითხვა და ლოგიკა გაქვს?

Posted by: ნათია_ბათია 29 Apr 2017, 16:47
რეზიდენტობის ცნობა აზერბაიჯანს აპოსტილით დამოწმებული ჭირდება ხო??

ვინმემ იცით?

Posted by: Ch0pin 30 Apr 2017, 13:49
გამარჯობათ. მაღაზიას ყავს 2 დირექტორი, ერთს უნდა წილიდან გასვლა, ამის გამო უნდა შეიცვალოს შ.პ.ს?

Posted by: boka21 30 Apr 2017, 14:42
მოკლედ შევეცადე ეს საკითხი მენახა მარტივად და თუ ვინმე მიმითითებს თუ სადმე არის განხილული უკვე კარგი იქნება, თუ არა და იქნებ აქ ამიხსნას კომპეტენტურმა რა და როგორ არის.
მოკლედ არის კერძო მიწა და მასზე მინდა დავდგა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, დაახლოებით 12 ბინიანი, ნაკვეთი არის კერძო პირის მფლობელობაში.
გავიგე რომ, ამხანაგობის შექმნა გარკევულ შეღავათს იძლევა საგადასახადო და ბუღალტრული აღრიცხვიანობის თავლსაზრისით.
მეც გავეცანი გარვეული კანონმდებლობას თუმცა იქნებ მარტივად ამიხსნათ თუ რა კონკრეტული შეღავათი მოიაზრება ამხანაგობის სახელით მშენებლობასა და ჩვეულებრივ კერძო პირმა რომ ააშენოს???
მადლობა წინასწარ
უფრო მარტივად რომ ვთქვათ რატომ უნდა შევქმნა ამხანაგობა??? რა უპირატესობები რა შეღავათები აქვს ასეთი ფორმით ბიზნესის წარმოებას.


Posted by: skywalker-14 30 Apr 2017, 21:42
boka21
QUOTE
რა უპირატესობები რა შეღავათები აქვს ასეთი ფორმით ბიზნესის წარმოებას.

ამხანაგობა არ არის იურიდიული პირი, ამიტომ არ საჭიროებს რეგისტრაციას მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში.
აქედან გამომდინარე არ საჭიროებს ბუღალტრულ აღრიცხვას. ასევე საგადასახადო კუთხით არ დაიბეგრება ამხანაგობის წევრები მიღებულ შემოსავალზე. (ამ შემთხვევაში ბინების განაწილების დროს).
მაგრამ
თუ მაგ საცხოვრებელ ბინებს გაყიდით, მაშინ ბუღალტრული აღრიცხვაც საჭირო იქნება და საგადასახადო კუთხითაც დაიბეგრებით საშემოსავლო გადასახადით.
* * *

Ch0pin
QUOTE
გამარჯობათ. მაღაზიას ყავს 2 დირექტორი, ერთს უნდა წილიდან გასვლა, ამის გამო უნდა შეიცვალოს შ.პ.ს?

გამარჯობა, შპს-ს ცვლილებაში რას გულისხმობთ? ამ შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს შპს-ს წესდება, ანუ უნდა მოხდეს შპს-ს რეორგანიზაცია.

Posted by: temo_O 30 Apr 2017, 23:38
გამარჯობა,

მაქვს ესეთი კითხვა.
2015 წელს კომპანიამ შემოიტანა ძირითადი საშუალებები 100000 ლარის.
2016 წელს მოხდა ამ ძირითადი საშუალებების გაყიდვა იგივე თანხაში და გამოიწერა შესაბამისი ზედნადები.

წლიურ დეკლარაციაში მემატება 100 000 ლარი და მიწევს შესაბამისად 15%-ის გადახდა.
როგორ უნდა გამოვქვითო დანადგარის ღირებულება შემოსავლიდან?

Posted by: s-n-r 8 May 2017, 11:38
გამარჯობა. ამჟამად დივიდენდის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან რა განაკვეთით ხდება?

Posted by: keandra 8 May 2017, 16:21
მცირე მეწარმის გარდაცვალების შემთხვევაში რა პროცედურებია გასავლელი რომ სხვა ოჯახის წევრზე გაკეთდეს მცირე მეწარმე?

Posted by: aviaciis moyvaruli 13 May 2017, 21:39
კომპანიამ რომელმაც მოგება დაწერა 2016 წლამდე პირობითად 1000 ლარი, აქედან 100 ლარის დივიდენდი უნდა გაცეს.
რა გატარებები ექნება და როგორ იბეგრება ?

Posted by: posthuman 15 May 2017, 08:56
ფასიანი კონსულტაცია მჭირდება საგადასახადო საკითხებზე პატარა შპს-სთვის, პმ-ში მომწერეთ ვისაც შეგიძლიათ.

Posted by: HurricaneKat. 17 May 2017, 10:08
მეგობრებო,

წინა წელს ხარჯებში არის ჩამოწერილი
1) გარვკეული სახის აქტივი
2) მოკლევადიანი მოთხოვნების გარკვეული ნაწილი (ვალის პატიება არ მომხდარა)

კითხვა მდომგარეობს შემდეგში :
1) რა ხდება როცა ხდება ჩამოწერილი აქტივის სანაცვლოდ ფულის მიღება. შემოსავლად აღიარდება საკასო მეთოდით?
2) ჩამოწერილი ვალი როცა ბრუნდება იგივე ხდება რაც I შემთხვევაში?
3) მოგების გადასახადის ახალი ფორმის გამო (თუ ჩემი მსჯელობა სწორია) არცერთი მადგანის დაბეგვრა არ მოხდება?


კომპეტენტური ვინ არის ამ თემაში? smile.gif
ZZZ777

Posted by: gordas 17 May 2017, 14:12
ბუღალტერს და აუდიტს შორის რა განსხვავებაა?

Posted by: nolt83 18 May 2017, 11:38
მოგესალმებით, თუ არასწორ ადგილს ვსვავ კითხვას მომიტევეთ, მაინტერესებს ბიუჯეტთან აგარიშსწორების დროს როცა ზედმეტობა გაქვს მაგრამ აღარანაირი ვალდებულებები არ გაგაჩნია ასეთ დროს რა ხდება, სად მიდის ეს ზედმეტობა? მადლობა წინასწარ პასუხისთვის

Posted by: ZZZ777 18 May 2017, 15:03
nolt83
ზედმეტობა პირადი აღრიცხვის ბარათზე რჩება.
gordas
სხვადასხვა ფუნქციონალური დატვირთვა აქვს.
HurricaneKat.
ხარჯებში რის საფუძველზეა ჩამოწერილი აქტივი ?
ანალოგიურად მოთხოვნის ჩამოწერა პატიების გარეშე არ ხდება თუ არ არსებობს შემდეგი პირობებიდან ერთ ერთი:
ა) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ;
ბ) ცნობა აღსრულების ორგანოდან სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად მიქცევის შედეგად კრედიტორის მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილებით კუთვნილი თანხის მიუღებლობის ან ნაწილობრივ მიღების თაობაზე;
გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინება შესაბამისი პირის მიმართ გადახდისუუნარობის თაობაზე განცხადების წარმოებაში მიღების ან გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების ან/და რეაბილიტაციის დაწყების შესახებ, თუ მოსამართლის მიერ ამ კრედიტორის მოთხოვნა არ იქნა აღიარებული;
დ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ ან გარდაცვალების ცნობა.

posthuman
მომწერე რა ტიპის კონსულტაცია გჭირდება.
temo_O
ცვეთას დაარიცხავ და ნარჩენ ღირებულებას გამოიქვითავ.

s-n-r
15% მოგების და 5 საშემოსავლო
keandra მემკვიდრე, გარდაცვალების მოწმობით და სამკვიდრო მოწმობით (ან ნოტარიულად დამოწმებული ცნობა) წარსდგება შემოსავლებში და დაწერს განცხადებას გაუქმებინებენ ი/მ და ახალ მეწარმე სუბიექტად დაარეგისტრირებენ. პლიუს ამას საჯაროში უნდა მოხდეს რეესტრიდან ამოღება მეწარმე სუბიექტის (ლიკვიდაცია)

Posted by: gordas 18 May 2017, 16:57
ZZZ777
QUOTE
სხვადასხვა ფუნქციონალური დატვირთვა აქვს.

უფრო კონკრეტულად შეგიძლია ახსნა?

Posted by: ZZZ777 18 May 2017, 17:30
QUOTE (gordas @ 18 May 2017, 16:57 )
ZZZ777
QUOTE
სხვადასხვა ფუნქციონალური დატვირთვა აქვს.

უფრო კონკრეტულად შეგიძლია ახსნა?

მარტივად რომ გითხრა ერთი შემსრულებელია მეორე შემმოწმებელ-მაკონტროლებელი-შემფასებელი

Posted by: Red Hot Chili Peppers 18 May 2017, 19:01
თხილის ქარხანის ბუღალტერიას რა მეთოდი და რა პრინციპები აქვს?
ამიხსენით რა თუ შეუძლია ვინმეს
* * *
Please help.gif help.gif help.gif

Posted by: mtiuli... 19 May 2017, 00:27
ერთი კითხვა მაქვს, ძალიან მჭირდება თქვენი რჩევა

მცირე მეწარმე როცა გადაცდება 100,000 ლარის შემოსავალს ვიცი რომ უნდა გაუქმდეს მცირე მეწარმის სტატუსი და დღგ გადამხდელად დარეგისტრირდე, მაგრამ გადაცდა 100-ს უკვე და რამდენია ჯარიმა?

და მეორე, როცა საქონელს ვყიდულობ არადღგს გადამხდელისგან და ჩვეულებრივ ფიზიკურ პირებზე ვყიდი ამ შემთხვევაში დღგ მიბრუნდება? გავყიდე დავუშვათ 800 ლარის ღირებულების საქონელი 1000 ლარად, 180 ლარი უნდა გადავიხადო და + საშემოსავლო? ანუ ზარალში ვარ

Posted by: ZZZ777 19 May 2017, 11:53
QUOTE (mtiuli... @ 19 May 2017, 00:27 )
ერთი კითხვა მაქვს, ძალიან მჭირდება თქვენი რჩევა

მცირე მეწარმე როცა გადაცდება 100,000 ლარის შემოსავალს ვიცი რომ უნდა გაუქმდეს მცირე მეწარმის სტატუსი და დღგ გადამხდელად დარეგისტრირდე, მაგრამ გადაცდა 100-ს უკვე და რამდენია ჯარიმა?

და მეორე, როცა საქონელს ვყიდულობ არადღგს გადამხდელისგან და ჩვეულებრივ ფიზიკურ პირებზე ვყიდი ამ შემთხვევაში დღგ მიბრუნდება? გავყიდე დავუშვათ 800 ლარის ღირებულების საქონელი 1000 ლარად, 180 ლარი უნდა გადავიხადო და + საშემოსავლო? ანუ ზარალში ვარ

1)გადასახდელი დღგ-ს თანხის 5 პროცენტით, მინიმუმ 50 ლარით.
2)არ გიბრუნდება.
180 ლარს არ იხდი იხდი 152,54 დღგს.
საშემოსავლოსაც იხდი მაგრამ ზარალში არ გადიხარ მაინც 37,97 გრჩება მოგება

Posted by: minii 19 May 2017, 16:48
გამარჯობა

დავუშვათ დეკემბერში შევიძინე საქონელი 80 ლარს + დღგ და გავყიდე იანვარში 100 ლარს + დღგ ოღონდ თანხა მივიღე ავანსად დეკემბერში. ეს როგორ უნდა გავატარო?? მიღებული ავანსი შემოსავალში უნდა ვაღიარო როდესაც მივაწოდე, ანუ იანვარში ხო?? თავიდან ბოლომდე მაინტერესებს საგადასახადო საკითხებში ცვლილებების გათვალისწინებით ეს თემა თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ. მადლობა.

Posted by: ZZZ777 19 May 2017, 16:58
QUOTE (minii @ 19 May 2017, 16:48 )
გამარჯობა

დავუშვათ დეკემბერში შევიძინე საქონელი 80 ლარს + დღგ და გავყიდე იანვარში 100 ლარს + დღგ ოღონდ თანხა მივიღე ავანსად დეკემბერში. ეს როგორ უნდა გავატარო?? მიღებული ავანსი შემოსავალში უნდა ვაღიარო როდესაც მივაწოდე, ანუ იანვარში ხო?? თავიდან ბოლომდე მაინტერესებს საგადასახადო საკითხებში ცვლილებების გათვალისწინებით ეს თემა თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ. მადლობა.

რა დროსაც მიიღე ავანსი იმ პერიოდის დღგ-ს დეკლარაციაში მოხდება წარდგენა და გადახდა. რეალიზაციის მომენტში (იანვარში) აღარ გიწევს დაბეგვრა.

Posted by: minii 19 May 2017, 17:39
ZZZ777
ხო ეგ გასაგებია და იანვარში შევიტან მოგების დეკლარაციაში ხო? შეგიძლია გატარებები მითხრა??

Posted by: СAФO 21 May 2017, 23:03
ბუღალტრებო და აუციტებო დახმარება მჭირდება თქვენი. საწესდებო კაპიტალის შესახებ მაქვს კითხვა, ჩემი კომპანიის ბუღალტერს დამფუძნებლის მიერ შემოტანილი თანხები ასახული აქვს საწესდებო კაპიტალის გაზრდაში ხოლო გატანილი თანხები საწესდებო კაპიტალის შემცირებათ აქვს ასახული მაინტერესებს რამდენად სწორია ეს ოპერაცია? როგორც წავიკითხე ეს ოპერაცია მოითხოვს საწესდებო კაპიტალის შეცვლას.
ასე წერია
საქართველოს კანონი
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
შესატანის უკან დაბრუნება კომანდიტურ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის, სააქციო საზოგადოებებსა და კოოპერატივებში დაიშვება მხოლოდ საწესდებო კაპიტალის შემცირების გზით. ამისთვის საჭიროა ცვლილებების შეტანა საზოგადოების წესდებაში. საწესდებო კაპიტალის შემცირება რეგისტრირებული უნდა იქნეს სამეწარმეო რეესტრში“;



და ყოველი შეტანა გატა რეესტრში უნდა იყოს გატარებული?

ასევე ვერ მივხვდი ამის აზრს

საწესდებო კაპიტალის შემცირება შესატანების უკან დაბრუნებით იმ შესატანების მიმართ, რომლებიც პარტნიორების პასუხისმგებლობის მოცულობას განსაზღვრავს, შეიძლება განხორციელდეს საწესდებო კაპიტალის შემცირების რეგისტრაციიდან და გამოქვეყნებიდან 12 თვის შემდეგ, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი პარტნიორთა შეთანხმებით. ამ წესების დარღვევის შემთხვევაში გამოიყენება ამ კანონის 57-ე მუხლის 57.2 პუნქტის ნორმები ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის შესახებ. თუ რომელიმე პარტნიორს შენატანი უკან დაუბრუნდება საწესდებო კაპიტალის რეგისტრირებული შემცირების გარეშე, კრედიტორისათვის ეს დაბრუნებად არ მიიჩნევა. პარტნიორი ვალდებულია საზოგადოებას დაუბრუნოს მიღებული თანხა.“

პლიზ ჰელპ sad.gif

Posted by: malaktavus 22 May 2017, 10:21
გამარჯობათ.
კლიენტის მონაცემები - არ ამიღია

მაგრამ შარშან ბუღალტერს ქონდა გაგზავნილი საბუთი ...............

ანუ იქნება ხო rs.ge ზე გაგზავნილები ?
გვარიც არ მახსოვს......... ვნახავ ხო საიტზე? გაგზავნილები ყველა ინახება?

თU ავიღო თავიდან მონაცემები ? მადლობა

Posted by: СAФO 22 May 2017, 10:43
QUOTE (malaktavus @ 22 May 2017, 11:21 )
გამარჯობათ.
კლიენტის მონაცემები - არ ამიღია

მაგრამ შარშან ბუღალტერს ქონდა გაგზავნილი საბუთი ...............

ანუ იქნება ხო rs.ge ზე გაგზავნილები ?
გვარიც არ მახსოვს......... ვნახავ ხო საიტზე? გაგზავნილები ყველა ინახება?

თU ავიღო თავიდან მონაცემები ? მადლობა

თუკი ოდესმე რამე არის გაგზავნილი ინახება რს.ზე

Posted by: _Lali_ 23 May 2017, 16:01
მოგესალმებით

ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მაქვს გასარკვევი და გთხოვთ, მიპასუხოთ იმ პირებმა, ვინც ერკვევით ამ საკითხში და 100%-ით დარწმუნებული ხართ პასუხის სისწორეში

მაინტერესებს მიწის გადასახადი ფიზიკური პირის. ანუ, კოდექსის 203 და 206 მუხლები. როგორც მე გავიგე, ფიზიკური პირი (არა აქვს მნიშვნელობა ეწევა თუ არა საქმიანობას) ვალდებულია გადაიხადოს მიწის გადასახადი (თუ აქვს კუთვნილი მიწა, რომელიც ცალკეა, ანუ გამიჯნულია და არ ეკუთვნის შენობას) იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ოჯახის შემოსავალი ნაკლებია 40 ათასზე. სწორად გავიგე?

ზოგი მეუბნება, არ არის გადასახდელიო, ზოგი კიო. აღარ ვიცი რა ვქნა smile.gif

Posted by: anuuuki 23 May 2017, 17:12
QUOTE (_Lali_ @ 23 May 2017, 16:01 )
მოგესალმებით

ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მაქვს გასარკვევი და გთხოვთ, მიპასუხოთ იმ პირებმა, ვინც ერკვევით ამ საკითხში და 100%-ით დარწმუნებული ხართ პასუხის სისწორეში

მაინტერესებს მიწის გადასახადი ფიზიკური პირის. ანუ, კოდექსის 203 და 206 მუხლები. როგორც მე გავიგე, ფიზიკური პირი (არა აქვს მნიშვნელობა ეწევა თუ არა საქმიანობას) ვალდებულია გადაიხადოს მიწის გადასახადი (თუ აქვს კუთვნილი მიწა, რომელიც ცალკეა, ანუ გამიჯნულია და არ ეკუთვნის შენობას) იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ოჯახის შემოსავალი ნაკლებია 40 ათასზე. სწორად გავიგე?

ზოგი მეუბნება, არ არის გადასახდელიო, ზოგი კიო. აღარ ვიცი რა ვქნა smile.gif

206 მუხლში წერია განთავისუფლებები რა შემთხვევაში ეხება, 200 წლის მარტამდე თუა მიწა მიღებული, შენობა-ნაგებობა თუ დგას და ა.შ გააჩნია რა სიტუაციაა. თუ განთავისუფლებებიდან არცერთი არ ეხება იხდის თანხასაც და დეკლარაციასაც გზავნის ჩვეულებრივად

Posted by: _Lali_ 24 May 2017, 11:57
anuuuki
2013 წლის ივნისში ვიყიდე მიწა არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, ჩემს საკუთრებაშია... ოჯახის შემოსავალი ნაკლებია 40 ათასზე. ვარ ფიზიკური პირი, რომელიც არ ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას.

მე როგორც გავიგე კოდექსიდან, მეკუთვნის გადასახადი. ბუღალტერი მეუბნება, არაო. მარტო ის იხდის, ვისაც მეტი აქვს შემოსავალი 40 ათასზე ან ეწევა საქმიანობასო. ამიტომ დავიბენი. სხვა ბუღალტერს ვკითხე და იმან მითხრა, უნდა გადაიხადოო smile.gif

Posted by: ZZZ777 24 May 2017, 12:09
QUOTE (_Lali_ @ 24 May 2017, 11:57 )
anuuuki
2013 წლის ივნისში ვიყიდე მიწა არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, ჩემს საკუთრებაშია... ოჯახის შემოსავალი ნაკლებია 40 ათასზე. ვარ ფიზიკური პირი, რომელიც არ ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას.

მე როგორც გავიგე კოდექსიდან, მეკუთვნის გადასახადი. ბუღალტერი მეუბნება, არაო. მარტო ის იხდის, ვისაც მეტი აქვს შემოსავალი 40 ათასზე ან ეწევა საქმიანობასო. ამიტომ დავიბენი. სხვა ბუღალტერს ვკითხე და იმან მითხრა, უნდა გადაიხადოო smile.gif

პირველი ბუღალტერი ცდება, ჩემგან ერთი არა აქვს მაგას.

Posted by: _Lali_ 24 May 2017, 12:33
ZZZ777
ანუ, თქვენც ამბობთ, რომ მეკუთვნის ხომ გადასახადი?

Posted by: ZZZ777 24 May 2017, 12:35
QUOTE (_Lali_ @ 24 May 2017, 12:33 )
ZZZ777
ანუ, თქვენც ამბობთ, რომ მეკუთვნის ხომ გადასახადი?

გეკუთვნის, მიუხედავად იმისა 40000 აჭარბებ თუ არა მიწაზე უნდა გადაიხადო გადასახადი 1 აპრილის მდგომარეობით.

Posted by: _Lali_ 24 May 2017, 12:38
ZZZ777
დიდი მადლობა
-------------------------------------

Posted by: shatulika 24 May 2017, 14:44
მოკლედ ასეთი სიტუაციაა:
შპს-ს დამფუძნებელს/პარტნიორს უნდა რომ აიღოს თანხა (ხელზე რომ აიღოს 5000 ლარი).
1) არის შანსი, რომ ეს თანხა გავცეთ დირექტორზე პრემიის სახით და შემდეგ დირექტორი მისცემს ამ თანხას დამფუძნებელს, ჩუმად smile.gif
2) და არის მეორე ვარიანტი, ეს თანხა გავცეთ პირდაპირ დამფუძნებელზე დივიდენდის სახით (შუალედური დივიდენდი).

პრემია იბეგრება 20%-ით. დივიდენდი გაცემისას იბეგრება 5%-ით და შემდეგ მოგების ყოველთვიურ დეკლარაციაშიც მოხვდება და 15%-ითაც იქ დაიბეგრება.
რომელი მეთოდით უფრო იაფი დაუჯდება შპს-ს? რომელზე უფრო ნაკლებს გადაიხდის ბიუჯეტში? თუ დაგითვლიათ ასეთი რამ?

Posted by: ZZZ777 24 May 2017, 15:09
QUOTE (shatulika @ 24 May 2017, 14:44 )
მოკლედ ასეთი სიტუაციაა:
შპს-ს დამფუძნებელს/პარტნიორს უნდა რომ აიღოს თანხა (ხელზე რომ აიღოს 5000 ლარი).
1) არის შანსი, რომ ეს თანხა გავცეთ დირექტორზე პრემიის სახით და შემდეგ დირექტორი მისცემს ამ თანხას დამფუძნებელს, ჩუმად smile.gif
2) და არის მეორე ვარიანტი, ეს თანხა გავცეთ პირდაპირ დამფუძნებელზე დივიდენდის სახით (შუალედური დივიდენდი).

პრემია იბეგრება 20%-ით. დივიდენდი გაცემისას იბეგრება 5%-ით და შემდეგ მოგების ყოველთვიურ დეკლარაციაშიც მოხვდება და 15%-ითაც იქ დაიბეგრება.
რომელი მეთოდით უფრო იაფი დაუჯდება შპს-ს? რომელზე უფრო ნაკლებს გადაიხდის ბიუჯეტში? თუ დაგითვლიათ ასეთი რამ?

შუალედური დივიდენდით.

1) 5000/0.85*0.15=882.35
5000/0.95/0.05=263.16
882.35+263.16=1145.51
2) 5000*0.25=1250
104.49 ით ნაკლები გადასახადის გადახდა მოუწევს ბიუჯეტში

Posted by: anuuuki 24 May 2017, 17:16
QUOTE (_Lali_ @ 24 May 2017, 12:38 )
ZZZ777
დიდი მადლობა
-------------------------------------

შემოსავლებში ვმუშაობ მე თვითონ და პირველად მესმის რომ მაგ შემთხვევსი გადასახადი არ ეკუთვნის ვინმეს, ჩვეულებრივად გეკუთვნით დეკლარაციაც და გადასახადიც : ) ჩვენ ყოველთვის ვუგზავნით მსგავს შემთხვევაში. 40 000 არაფერ შუაშია

Posted by: shatulika 24 May 2017, 17:34
QUOTE (ZZZ777 @ 24 May 2017, 15:09 )
QUOTE (shatulika @ 24 May 2017, 14:44 )
მოკლედ ასეთი სიტუაციაა:
შპს-ს დამფუძნებელს/პარტნიორს უნდა რომ აიღოს თანხა (ხელზე რომ აიღოს 5000 ლარი).
1) არის შანსი, რომ ეს თანხა გავცეთ დირექტორზე პრემიის სახით და შემდეგ დირექტორი მისცემს ამ თანხას დამფუძნებელს, ჩუმად smile.gif
2) და არის მეორე ვარიანტი, ეს თანხა გავცეთ პირდაპირ დამფუძნებელზე დივიდენდის სახით (შუალედური დივიდენდი).

პრემია იბეგრება 20%-ით. დივიდენდი გაცემისას იბეგრება 5%-ით და შემდეგ მოგების ყოველთვიურ დეკლარაციაშიც მოხვდება და 15%-ითაც იქ დაიბეგრება.
რომელი მეთოდით უფრო იაფი დაუჯდება შპს-ს? რომელზე უფრო ნაკლებს გადაიხდის ბიუჯეტში? თუ დაგითვლიათ ასეთი რამ?

შუალედური დივიდენდით.

1) 5000/0.85*0.15=882.35
5000/0.95/0.05=263.16
882.35+263.16=1145.51
2) 5000*0.25=1250
104.49 ით ნაკლები გადასახადის გადახდა მოუწევს ბიუჯეტში

მადლობა გამოხმაურებისათვის

თქვენს დაანგარიშებებს მივხვდი ყველაფერს ერთის გარდა: მოგების ყოველთვიურ დეკლარაციაში ხო უნდა ჩავწეროთ "დარიცხული" დივიდენდი (საშემოსავლოს ჩათვლით)?
თქვენი გაანგარიშებით დეკლარაციაში გიწერიათ ხელზე აღებული (5000 ლარი), ხო ასეა?

Posted by: _Lali_ 25 May 2017, 09:43
anuuuki
დიდი მადლობა. ესე იგი გადავიხდი და დეკლარაციასაც გავაგზავნი ნოემბრამდე.

უბრალოდ, ბუღალტერს ვერ ვარწმუნებ. მეუბნება, არ მაინტერესებს სხვები რას ამბობენ, მე კოდექსით ვხელმძღვანელობ (203 და 206 მუხლები) და იქ გარკვევით წერია 206-ში, რომ განთავისუფლებულიაო. სხვა აუდიტებსაც ვკითხე და ყველამ ესე მითხრაო (სად პოულობს არ ვიცი მასეთ აუდიტებს smile.gif ) გამლანძღა კიდეც, ზღაპარივით ნუ კითხულობ კოდექსოო და ისეთი გაოგნებული ვარ, მართლა შემეპარა ეჭვი ჩემს ადეკვატურობაში, კომპლექსი გამიჩნდა, რომ რაღაც ვერ არის ჩემს თავს, იმიტომ ვიკითხე აქაც.

ხომ წარმოგიდგენიათ ახლა ეგ ბუღლატერი რამდენს შეიყვანს შეცდომაში. ღმერთო ჩემო!!! და მერე ჯარიმები რომ მოუვათ, ალბათ მაშინ დაიჯერებს

Posted by: ZZZ777 25 May 2017, 15:19
QUOTE (СAФO @ 21 May 2017, 23:03 )
ბუღალტრებო და აუციტებო დახმარება მჭირდება თქვენი. საწესდებო კაპიტალის შესახებ მაქვს კითხვა, ჩემი კომპანიის ბუღალტერს დამფუძნებლის მიერ შემოტანილი თანხები ასახული აქვს საწესდებო კაპიტალის გაზრდაში ხოლო გატანილი თანხები საწესდებო კაპიტალის შემცირებათ აქვს ასახული მაინტერესებს რამდენად სწორია ეს ოპერაცია? როგორც წავიკითხე ეს ოპერაცია მოითხოვს საწესდებო კაპიტალის შეცვლას.
ასე წერია
საქართველოს კანონი
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
შესატანის უკან დაბრუნება კომანდიტურ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის, სააქციო საზოგადოებებსა და კოოპერატივებში დაიშვება მხოლოდ საწესდებო კაპიტალის შემცირების გზით. ამისთვის საჭიროა ცვლილებების შეტანა საზოგადოების წესდებაში. საწესდებო კაპიტალის შემცირება რეგისტრირებული უნდა იქნეს სამეწარმეო რეესტრში“;



და ყოველი შეტანა გატა რეესტრში უნდა იყოს გატარებული?

ასევე ვერ მივხვდი ამის აზრს

საწესდებო კაპიტალის შემცირება შესატანების უკან დაბრუნებით იმ შესატანების მიმართ, რომლებიც პარტნიორების პასუხისმგებლობის მოცულობას განსაზღვრავს, შეიძლება განხორციელდეს საწესდებო კაპიტალის შემცირების რეგისტრაციიდან და გამოქვეყნებიდან 12 თვის შემდეგ, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი პარტნიორთა შეთანხმებით. ამ წესების დარღვევის შემთხვევაში გამოიყენება ამ კანონის 57-ე მუხლის 57.2 პუნქტის ნორმები ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის შესახებ. თუ რომელიმე პარტნიორს შენატანი უკან დაუბრუნდება საწესდებო კაპიტალის რეგისტრირებული შემცირების გარეშე, კრედიტორისათვის ეს დაბრუნებად არ მიიჩნევა. პარტნიორი ვალდებულია საზოგადოებას დაუბრუნოს მიღებული თანხა.“

პლიზ ჰელპ sad.gif

საწესდებო კაპიტალის შემცირება დარეგულირდება წესდებით და სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციას აღარ საჭიროებს.
არც ვადებში არ გექნება შეზღუდვა.
მთავარია გატანისას შენატანის ოდენობას არ გადააჭარბო წინააღმდეგ შემთხვევაში დასაბეგრი იქნება ნამეტი თანხა.



shatulika
უფრო სწორად გაანგარიშდება შემდეგნაირად :
5000 აგროსავ საშემოსავლოთი 5263.16
და ამ თანხას ჩაწერ მოგების დეკლარაციაში საიდანაც დივიდენდის განაწილებისას გადასახდელი გექნება 928.79 და საშემოსავლო 263.16 .
საბოლოო ჯამში 1.16 % ნაკლები გადასახადი მოგიწევს დივიდენდის გატანის დროს.

Posted by: shatulika 25 May 2017, 16:23
QUOTE (ZZZ777 @ 25 May 2017, 15:19 )
shatulika
უფრო სწორად გაანგარიშდება შემდეგნაირად :
5000 აგროსავ საშემოსავლოთი 5263.16
და ამ თანხას ჩაწერ მოგების დეკლარაციაში საიდანაც დივიდენდის განაწილებისას გადასახდელი გექნება 928.79 და საშემოსავლო 263.16 .
საბოლოო ჯამში 1.16 % ნაკლები გადასახადი მოგიწევს დივიდენდის გატანის დროს.

გასაგებია, მადლობა. მეც ასე დავთვალე. მადლობა გამოხმაურებისათვის.

Posted by: СAФO 27 May 2017, 01:15
QUOTE (ZZZ777 @ 25 May 2017, 16:19 )
QUOTE (СAФO @ 21 May 2017, 23:03 )
ბუღალტრებო და აუციტებო დახმარება მჭირდება თქვენი. საწესდებო კაპიტალის შესახებ მაქვს კითხვა, ჩემი კომპანიის ბუღალტერს დამფუძნებლის მიერ შემოტანილი თანხები ასახული აქვს საწესდებო კაპიტალის გაზრდაში ხოლო გატანილი თანხები საწესდებო კაპიტალის შემცირებათ აქვს ასახული მაინტერესებს რამდენად სწორია ეს ოპერაცია? როგორც წავიკითხე ეს ოპერაცია მოითხოვს საწესდებო კაპიტალის შეცვლას.
ასე წერია
საქართველოს კანონი
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
შესატანის უკან დაბრუნება კომანდიტურ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის, სააქციო საზოგადოებებსა და კოოპერატივებში დაიშვება მხოლოდ საწესდებო კაპიტალის შემცირების გზით. ამისთვის საჭიროა ცვლილებების შეტანა საზოგადოების წესდებაში. საწესდებო კაპიტალის შემცირება რეგისტრირებული უნდა იქნეს სამეწარმეო რეესტრში“;



და ყოველი შეტანა გატა რეესტრში უნდა იყოს გატარებული?

ასევე ვერ მივხვდი ამის აზრს

საწესდებო კაპიტალის შემცირება შესატანების უკან დაბრუნებით იმ შესატანების მიმართ, რომლებიც პარტნიორების პასუხისმგებლობის მოცულობას განსაზღვრავს, შეიძლება განხორციელდეს საწესდებო კაპიტალის შემცირების რეგისტრაციიდან და გამოქვეყნებიდან 12 თვის შემდეგ, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი პარტნიორთა შეთანხმებით. ამ წესების დარღვევის შემთხვევაში გამოიყენება ამ კანონის 57-ე მუხლის 57.2 პუნქტის ნორმები ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის შესახებ. თუ რომელიმე პარტნიორს შენატანი უკან დაუბრუნდება საწესდებო კაპიტალის რეგისტრირებული შემცირების გარეშე, კრედიტორისათვის ეს დაბრუნებად არ მიიჩნევა. პარტნიორი ვალდებულია საზოგადოებას დაუბრუნოს მიღებული თანხა.“

პლიზ ჰელპ sad.gif

საწესდებო კაპიტალის შემცირება დარეგულირდება წესდებით და სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციას აღარ საჭიროებს.
არც ვადებში არ გექნება შეზღუდვა.
მთავარია გატანისას შენატანის ოდენობას არ გადააჭარბო წინააღმდეგ შემთხვევაში დასაბეგრი იქნება ნამეტი თანხა.



shatulika
უფრო სწორად გაანგარიშდება შემდეგნაირად :
5000 აგროსავ საშემოსავლოთი 5263.16
და ამ თანხას ჩაწერ მოგების დეკლარაციაში საიდანაც დივიდენდის განაწილებისას გადასახდელი გექნება 928.79 და საშემოსავლო 263.16 .
საბოლოო ჯამში 1.16 % ნაკლები გადასახადი მოგიწევს დივიდენდის გატანის დროს.

უღრმესი მადლობაა

Posted by: anuuuki 27 May 2017, 09:53
QUOTE (_Lali_ @ 25 May 2017, 09:43 )
anuuuki
დიდი მადლობა. ესე იგი გადავიხდი და დეკლარაციასაც გავაგზავნი ნოემბრამდე.

უბრალოდ, ბუღალტერს ვერ ვარწმუნებ. მეუბნება, არ მაინტერესებს სხვები რას ამბობენ, მე კოდექსით ვხელმძღვანელობ (203 და 206 მუხლები) და იქ გარკვევით წერია 206-ში, რომ განთავისუფლებულიაო. სხვა აუდიტებსაც ვკითხე და ყველამ ესე მითხრაო (სად პოულობს არ ვიცი მასეთ აუდიტებს smile.gif ) გამლანძღა კიდეც, ზღაპარივით ნუ კითხულობ კოდექსოო და ისეთი გაოგნებული ვარ, მართლა შემეპარა ეჭვი ჩემს ადეკვატურობაში, კომპლექსი გამიჩნდა, რომ რაღაც ვერ არის ჩემს თავს, იმიტომ ვიკითხე აქაც.

ხომ წარმოგიდგენიათ ახლა ეგ ბუღლატერი რამდენს შეიყვანს შეცდომაში. ღმერთო ჩემო!!! და მერე ჯარიმები რომ მოუვათ, ალბათ მაშინ დაიჯერებს

მაგიტოა მილიონი დარიცხვებით რომ მოდიან მერე, ეგეთი ბუღალტრები რომ არსებობენ, ზოგი კიდე სამსახურს ვერ პოულობს : )) თუ რამეა პმ მომწერეთ დ ადაგაკვალიანებთ კიდე 2kiss.gif

Posted by: ZZZ777 27 May 2017, 13:41
anuuuki
რომელ დეპარტამენტში ხარ?

Posted by: varan 27 May 2017, 16:48
ხალხო ხომ არ იცით საგადასახადო კედექსი თავისი კომენტარებით და ახსნებით და ასე შემდეგ წიგნად თუ არის და სად შეიძლება ნახვა

Posted by: dreamcatchermetkibijo 28 May 2017, 21:12
გამარჯობა,
ხომ არ იცით იჯარის ხელშეკრულების გაფორმებამდე თუ მაქვს ნაღდი ანგარიშსწორებით შეძენილი სარემონტო მასალები, ვერ დავაკაპიტალიზებ ესეთ ხარჯს შესაბამისი ფილიალის(სადაც მოვახდინე იჯ.აღ.ფართის გარემონტება/კეთილმოწყობა) 2190-ზე ???

Posted by: Red Hot Chili Peppers 29 May 2017, 12:04
ძალიან გთხოვთ გამარკვიეთ თუ არ გეზარებათ
როგორც ვიცი, დირექტორისგან აღებული სესხის დაბრუნებისას უნდა დავუმატო აღებული სესხის 20% და ვალდებული ვარ დავუკავო საშემოსავლო, მაგრამ არ ვიცი 5%-ია თუ 20%-ი

Posted by: anuuuki 30 May 2017, 09:42
QUOTE (Red Hot Chili Peppers @ 29 May 2017, 12:04 )
ძალიან გთხოვთ გამარკვიეთ თუ არ გეზარებათ
როგორც ვიცი, დირექტორისგან აღებული სესხის დაბრუნებისას უნდა დავუმატო აღებული სესხის 20% და ვალდებული ვარ დავუკავო საშემოსავლო, მაგრამ არ ვიცი 5%-ია თუ 20%-ი

5% კავდება მაგ შემთხვევაში, 131 მუხლში წერია ნახე მაინც თუ გინდა smile.gif

Posted by: Red Hot Chili Peppers 30 May 2017, 12:53

anuuuki
გაიხარე დიდი მადლობა
* * *
2014, 2015 და 2016 წლების გაუნაწილებელი მოგება არ მაქვს გაცემული, თანხა ზედმეტობაზე მაქვს შედარების აქტში, დეკემბრის დეკლარაცია რო დავაზუსტო და ერთად სამივე წლის დივიდენდის გაცემად რო ვაჩვენო არ შეიძლება?
მირჩიეთ რა როგორ მოვიქცე

Posted by: ZZZ777 30 May 2017, 15:52
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 28 May 2017, 21:12 )
გამარჯობა,
ხომ არ იცით იჯარის ხელშეკრულების გაფორმებამდე თუ მაქვს ნაღდი ანგარიშსწორებით შეძენილი სარემონტო მასალები, ვერ დავაკაპიტალიზებ ესეთ ხარჯს შესაბამისი ფილიალის(სადაც მოვახდინე იჯ.აღ.ფართის გარემონტება/კეთილმოწყობა) 2190-ზე ???

ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია თუ არ გაქვს ჩეკების საფუძველზე არ შეგიძლია კაპიტალიზება .

Posted by: dreamcatchermetkibijo 30 May 2017, 19:35
QUOTE (ZZZ777 @ 30 May 2017, 15:52 )
QUOTE (dreamcatchermetkibijo @ 28 May 2017, 21:12 )
გამარჯობა,
ხომ არ იცით იჯარის ხელშეკრულების გაფორმებამდე თუ მაქვს ნაღდი ანგარიშსწორებით შეძენილი სარემონტო მასალები, ვერ დავაკაპიტალიზებ ესეთ ხარჯს შესაბამისი ფილიალის(სადაც მოვახდინე იჯ.აღ.ფართის გარემონტება/კეთილმოწყობა) 2190-ზე ???

ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია თუ არ გაქვს ჩეკების საფუძველზე არ შეგიძლია კაპიტალიზება .

კი საბუთებიც მაქვს, ზედნადებები მასალებზე, უბრალოდ წინ უსწრებს ამ საბუთების და ჩეკის თარიღი იჯარის გაფორმების თარიღს და ეგ პრობლემას წარმოადგენს ?

Posted by: babuawvera45 4 Jun 2017, 01:04
ძვირფასო ბუღალტრებო მჭირდებით smile.gif პრაქტიკული ბუღალტერიის სწავლა მინდა ჩემი საქმისთვის. ანაზღაურებაზე მოვილაპარაკებთ. მომწერეთ ვინც დაინტერესებული ხართ, დეტალებს აგიხსნით თუ შევთანხმდებით

Posted by: zaza1908 7 Jun 2017, 21:12
ხალხო სოფლის მეორნეობის ბუღალტერიაზე რამე პრაქტიკული სახელმძღვანელო ხო არ იცით ან რამე ეგეთი?
სად ვიშოვო ეხლა ეგ

Posted by: DaduDaduDadu 8 Jun 2017, 18:49
gamarjobat
vedzeb gamocdil bugalters visac turistul kompaniashi umushavia
davasaqmeb da anazgaurebas gadavuxdi
msurvelebi 557 99 91 99

Posted by: HurricaneKat. 9 Jun 2017, 13:10
ახალი მოგებით პატიებული ჯარიმა ან პირგასამტეხლო იბეგრება?

Posted by: MyEndy 13 Jun 2017, 14:18
HurricaneKat.
თუ არ დააკონკრეტებთ, მოგების გადასახადით (ესტონური მოდელით) დასაბეგრი არ არის smile.gif)
თქვენ თუ გაპატიეს არ იბეგრებით. პირიქით თუ არის, თქვენ თუ გქონდათ მოთხოვნა და აპატიეთ მაშინ დებიტორის ჩამოწერაა და მე-8 მუხლის 29 პუნქტის მოთხოვნები უნდა გაითვალისწინოთ, თუ ამ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებთ და ისე ჩამოწერთ დებიტორს, ესი იგი აპატიებთ, დაიბეგრებით მოგების გადასახადით.
* * *
ერთი კითხვა მაქვს:
პარტნიორი სესხად აძლევს კომპანიას ფულს მაგ. 1000$-ს. 5თვის შემდეგ ამბობს რომ კაპიტალში უნდა გადაიტანოს. წლიური 5% დაერიცხება ამ 5 თვეზე და შესაძლებელია პროცენტიანად კაპიტალში გადატანა ...ხოდა
თუ უკან ვუბრუნებ ამ თანხას, სესხის %ს 5%იანი საშემოსავლოთი ვბეგრავ დაბრუნების მომენტში ხო?
ასევე მაინტერესებს ეს წლიური 5% ეროვნულის დადგენილია თუ შემიძლუა სხვა პროცენტი რომ დავარიცხო ან საერთოდ რომ არ დავარიცხო %?
მადლობა

Posted by: levvani 14 Jun 2017, 09:57
MyEndy
QUOTE
თუ უკან ვუბრუნებ ამ თანხას, სესხის %ს 5%იანი საშემოსავლოთი ვბეგრავ დაბრუნების მომენტში ხო?

სესხად აღების დროს ხელშეკრულების პირობების მიხედვით როცა გადაუხდი 5%-ს მაშინ ბეგრავ.

QUOTE
ასევე მაინტერესებს ეს წლიური 5% ეროვნულის დადგენილია თუ შემიძლუა სხვა პროცენტი რომ დავარიცხო ან საერთოდ რომ არ დავარიცხო %?
მადლობა


კი ეროვნულის დადგენლებაა და აუცილებლად უნდა დაარიცხო %

Posted by: MyEndy 15 Jun 2017, 12:03
levvani
QUOTE
კი ეროვნულის დადგენლებაა და აუცილებლად უნდა დაარიცხო %


ასე, რომ არ ყოფილიყო უფრო მაწყობდა, მაგრამ რა გაეწყობა
დიდი მადლობა

Posted by: .ნინო 15 Jun 2017, 15:14
გამარჯობათ პატივცემულო ბუღალტრებო smile.gif

როდესაც ფიზიკური პირი სეზონურად აქირავებს საკუთარ სახლს, ყოველგვარი ხარჯების ჩვენების გარეშე, 5% იბეგრება საშემოსავლო? ეს ლინკი ავთენტურია? :?

http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8900&Itemid=104

თანაც ჩემს შემთხვევაში, სსიპ ქირაობს ფიზიკური პირისგან და ეს რამეს ცვლის?

წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: levvani 15 Jun 2017, 15:32
.ნინო
QUOTE
5% იბეგრება საშემოსავლო?

yes.gif
QUOTE
თანაც ჩემს შემთხვევაში, სსიპ ქირაობს ფიზიკური პირისგან და ეს რამეს ცვლის?

no.gif

Posted by: MyEndy 16 Jun 2017, 11:07
levvani
შენი პოსტების და ბუღალტერიის თანხვედრაზე გავვოცდი smile.gif ყოჩაღ

Posted by: levvani 16 Jun 2017, 12:52
MyEndy
QUOTE
შენი პოსტების და ბუღალტერიის თანხვედრაზე გავვოცდი  ყოჩაღ


არ გაოცდე ბრატ ბევრი რამე ხდება პარალელეპიპედში biggrin.gif

Posted by: MyEndy 16 Jun 2017, 13:10
levvani
QUOTE
ბევრი რამე ხდება  პარალელეპიპედში 


აი ეგ პარალელეპიპედებია ყველაზე მაგარი..... smile.gif))))

Posted by: ESHELON 16 Jun 2017, 16:33
გამარჯობა
კითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ

დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის დროს (100000 ბრუნვის ამბავში) , როდის მიწევს დავდგე დღგ-ს გადამხდელად თუ წინასწარ არ ვიცი, ასანაზღაურებელი თანხა რამდენი იქნება.
მაგ: მაისის თვემდე ბრუნვა მქონდა 80000 და მაისის თვეში გაწეულ მომსახურებას დამითვლიან ივნისში და წინასწარ არ ვიცი დარჩენილ 20000 -ში ჩავეტევი თუ არა. თუ გადავცდი (რომელსაც ივნისში გავიგებ) როდის უნდა დავდგე დღგ-ს გადამხდელად?

წინასწარ მადლობაsmile.gif

Posted by: ZZZ777 16 Jun 2017, 17:30
QUOTE (ESHELON @ 16 Jun 2017, 16:33 )
გამარჯობა
კითხვა მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ

დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის დროს (100000 ბრუნვის ამბავში) , როდის მიწევს დავდგე დღგ-ს გადამხდელად თუ წინასწარ არ ვიცი, ასანაზღაურებელი თანხა რამდენი იქნება.
მაგ: მაისის თვემდე ბრუნვა მქონდა 80000 და მაისის თვეში გაწეულ მომსახურებას დამითვლიან ივნისში და წინასწარ არ ვიცი დარჩენილ 20000 -ში ჩავეტევი თუ არა. თუ გადავცდი (რომელსაც ივნისში გავიგებ) როდის უნდა დავდგე დღგ-ს გადამხდელად?

წინასწარ მადლობაsmile.gif

ივნისის 15 რიცხვში აგზავნი დეკლარაციას მაისის თვის შესაბამისად რა თანხითაც გადასცდები 100 000-ს იმას დაბეგრავ დღგ-თი.

Posted by: ESHELON 16 Jun 2017, 18:36
ZZZ777

კი მაგრამ ივნისის თვეში გავიგე რომ მაისის შემოსავალი 30000 მაქვს თურმე და ივნისში მივხვდი რომ დღგ-ს გადავცდები ამ მაისის მომსახურებით. დავდექი დღგს გადამხდელად ივნისში , მაგრამ ეს 30000 დღგ-თი დასაბეგრი მაისის დეკლარაციაშია, რომელსაც არ გამიხსნის , იმიტომ რომ მაისში არ დავრეგისტრირებულვარ.

Posted by: TikitaLomos 20 Jun 2017, 14:05
ვიჯიპასი რა არის? მემგონი სწორად დავწერე smile.gif

Posted by: levvani 20 Jun 2017, 14:32
TikitaLomos
დიჯიპასი. მოწყობილობაა პატარა რომელიც გამოიყენება ინტერნეტბანკიგიდან ფულის გადარიცხვი დროს

Posted by: TikitaLomos 20 Jun 2017, 14:39
levvani
QUOTE
TikitaLomos
დიჯიპასი. მოწყობილობაა პატარა რომელიც გამოიყენება ინტერნეტბანკიგიდან ფულის გადარიცხვი დროს


დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: QORSATEVELA 20 Jun 2017, 15:55
გამარჯობათ,

ერთი კითხვა მაქვს და მადლობელი დაგრჩებით თუ ვინმე დამეხმარება გარკვევაში.

მაქვს შპს და საჭიროებიდან გამომდინარე მსურს ერთ–ერთი საკონტეინერო სახაზო კომპანიიდან (არარეზიდენტი) შევიძინო საზღვაო კონტეინერი.
კონტეინერი არის ამ არარეზიდენტი (უცხოური) საკონტეინერო საზღვაო გადამზიდავი კომპანიის საკუთრება და ყიდის საქართველოში. კონტეინერი ჩამოვიდა X პირის კუთვნილი ტვირთით დატვირთული, ამ X-მა მიიღო ტვირთი და ამჟამად ეს კონტეინერი ცარიელი დევს ერთ–ერთ საბაჟო–საკონტეინერო ტერმინალზე.
კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: როდესაც მე შევიძენ ამ კონტეინერს და ფულს გადავრიცხავ საზღვარგარეთ, ამ საკონტეინერო ხაზის ანგარიშზე უნდა დავბეგრო თუ არა არარეზიდენტის შემოსავალი გადახდის წყაროსთან?
თუ კი რატომ?
თუ არა რატომ?
ორივე პასუხზე მჭირდება დასაბუთება.

დახმარებისთვის ყველას წინასწარ გიხდით მადლობას.

Posted by: ESHELON 20 Jun 2017, 23:44
QORSATEVELA
თუ სწორად მივხვდი, ამ შემთხვევაში თქვენ ყიდულობთ არარეზიდენტისაგან საქონელს-ძირითად საშუალებას(საზღვაო კონტეინერს). გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა ხდება როცა ვიღებთ არარეზიდენტისაგან მომსახურებას ,ისიც გააჩნია არარეზიდენტს.(ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულების ამბავში)).



Posted by: levvani 21 Jun 2017, 00:46
QUOTE
დიდი მადლობა

TikitaLomos
არაფრის
QORSATEVELA
დაბეგვრა მოუწევს მხოლოდ განბაჟების გადასახადი. დარეკე საბაჟოზე და დეტალებს გეტყვიან

Posted by: QORSATEVELA 21 Jun 2017, 10:14
ESHELON
levvani

დიდი მადლობა დახმარებისთვის.


Posted by: levvani 22 Jun 2017, 12:19
QORSATEVELA
არაფრის

სესხის გატარებები დაწერეთ

აღებიდან დარიცვიდან და გადახურვით დამთავრებული

Posted by: TikitaLomos 23 Jun 2017, 00:02
levvani

გამარჯობა, როგორც შევამჩნიე ბუღალტერი ხართ. რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და შეიძლება მოგწეროთ ინბოქსში?
* * *
როდესაც ოფისისთვის ინვენტარს იძენ პირადი ფულით. შეიძლება, რომ ეს ყველა ხარჯი გატარდეს ისე რომ, საშემოსავლო არ გადაიხადო?

Posted by: D-G 27 Jun 2017, 02:07
მოგესალმებით! ე.ი. პირადი თანხებით გამოვიწერე კონკრეტული პროდუქტი რომელიც გადასცდა 300 ლარს და შესაბამისად უწევს განბაჟება. შემდგომ ეს პროდუქტი უნდა გადავცე ჩემს კომპანიას და სანამ ბუღალტერს ავიყვან მანამ მაინტერესებს ამ საშემოსავლოს ხომ ჩვეუებრივ გავატარებ ხარში გადაცემის დროს?

მადლობა წინასწარ

Posted by: -anano- 27 Jun 2017, 05:44
ბუღალტრებო იცით რა მაინტერესებს , ი/მ ის ბუღალტერია მინდა რო გავაკეთო და ორისის პროგრამა არ მაქვს და შესაძლებელია მის გარეშე ვიმუშავო ? არაფერი არ იქნება საჩიჭირო ან აღრიცხვის ჟურნალი ან რამე ეგეთი ? დღგს გადამხდელის შემთხვევაშიც და არ გადამხდელის შემთხვევაშიც ?

Posted by: levvani 27 Jun 2017, 09:51
D-G
QUOTE
მაინტერესებს ამ საშემოსავლოს ხომ ჩვეუებრივ გავატარებ ხარში გადაცემის დროს?

რა საშემოსავლო გადასახადს გულისმობ?

განბაჟების დროს დღგ-ს იხდი რომელსაც არაგადმხდელად რეგისტრირებული პირი ვერ ჩააითვლის შესაბამისად მერე ვერ გამოიყენებს.

-anano-
QUOTE
ბუღალტერია მინდა რო გავაკეთო და ორისის პროგრამა არ მაქვს და შესაძლებელია მის გარეშე ვიმუშავო ?

სადაც გინდა იქ იმუშავე biggrin.gif რამოდენიმე ათეული წლის წინ გაღალდებზე წერდნენ ყველაფერს, შენ კი ექსელი და ა.შ. პროგრამები გაქვს biggrin.gif

QUOTE
იქნება საჩიჭირო ან აღრიცხვის ჟურნალი ან რამე ეგეთი ? დღგს გადამხდელის შემთხვევაშიც და არ გადამხდელის შემთხვევაშიც ?


რა თქმა უნდა საჭირო იქნება შენთვის ხომ უნდა დაითვალო მოგებაზარალი და წლის ბოლოს ხომ უნდა ჩააბარო წლიური დეკლარაცია.

Posted by: -anano- 27 Jun 2017, 11:21
levvani
ხო ნუ ექსელში ვფიქრობდი ამეწყო . და თუ ექსელით ვიხელმძღვანელე აღრიცხვის ჟურნალი აღარ დამჭირდება ხო ? ანუ მახსოვს რო ადრე მოითხოვებოდა საგადასახადოდან ეგ ჟურნალი აუციებლად უნდა ქონოდად ინდმეწარმეებს.

Posted by: levvani 27 Jun 2017, 14:27
-anano-
მცირე მეწარმის ჟურნალს ხომ არ გულისხმობ?
პროგრამულად გატარება მოითხოვებოდა რათა შემოწმების დროს იმათმა არ იწვალონ თორე ისე თუ გინდა ფურცლებზე აკეთე biggrin.gif

Posted by: -anano- 27 Jun 2017, 14:38
levvani
კი მაგ ჟურნალს ვგულისხმობდი biggrin.gif

Posted by: D-G 27 Jun 2017, 15:20
levvani
QUOTE
რა საშემოსავლო გადასახადს გულისმობ?





ე.ი. ამანათი რომელსაც უწევს განბაჟების ხარჯი უნდა გავდაცე კომპანიას რომელმაც ამ პროდუქტების რეალიზება უნდა მოახდინოს და ის თანხა რომელიც განბაჯებაში გადავიხადე მე ფიზიკურმა პირმა შემგომ რომ გადავცემ კომპანიას და მოახდენს რეალიზებას თვიღირებულებაში ხომ აისახება განბაჟების თანხაც როგორც ხარჯი?

მგონი უფრო სწორად ავხსენი smile.gif

მადლობა ყურადღებისთვის

Posted by: -anano- 27 Jun 2017, 18:30
D-G
იმ კომპანიისთვის საქონლის თვითხირებულება იქნება ის ფასი რა ფაშიც შენ გადაცემ საქონელს . შენ უნდა გაითვალისწინო რა ხარჯების გაწევა მოგიწია და რა ფასად გიღირს გადააწერო იმ ორგანიზაციასააქონელი თორე ის ორგანიზაცია ვერაფერს ვერ ჩაითვლის .

Posted by: D-G 27 Jun 2017, 20:00
-anano-
გასაგებია მადლობა :*

Posted by: nino1977 29 Jun 2017, 11:58
მოგესალმებით, გასაყიდი მაქვს F3 და F1 წიგნები ადეკვატურ ფასებში, გთხოვთ მომწეროთ მსურველებმა პირადში

Posted by: KapitanGrant 3 Jul 2017, 14:36
მეგობრებო კიტხვა მაქვს,თვითნასწავლ ბუღალტერს ვინმე აიყვანს სამუშაოზე?

Posted by: levvani 3 Jul 2017, 15:55
nino1977
f3 ი ახალია? რა ფასში ყიდი?

KapitanGrant
QUOTE
მეგობრებო კიტხვა მაქვს,თვითნასწავლ ბუღალტერს ვინმე აიყვანს სამუშაოზე?


აიყვანს

Posted by: Nodo_K 3 Jul 2017, 16:15
გავლილი მააქვს ბუღალტრული აღრიცხვის სასწავლო კურსი, ვერ ვშოულობ სამუშაო პრაქტიკას, იქნებ ვინმემ მიმართულება ან მინიმუმ რჩევა მომცეთ
ქუთაისში მინდა სამუშაო

Posted by: levvani 4 Jul 2017, 11:28
Nodo_K
სად ცხოვრობ? პრაქტიკა სად გინდა გაიარო?

Posted by: Nodo_K 4 Jul 2017, 13:19
levvani
ქუთაისში

Posted by: levvani 4 Jul 2017, 14:29
Nodo_K

ბოდიში მანდ არავინ მომეძებნება

Posted by: Nodo_K 4 Jul 2017, 15:00
levvani
QUOTE
ბოდიში მანდ არავინ მომეძებნება

არადა მზად ვარ უფასოდ ვიმუშაო.

Posted by: levvani 4 Jul 2017, 15:16
Nodo_K
კარგია მოტივირებული რომ ხარ იპოვი რამეს

Posted by: Nodo_K 4 Jul 2017, 17:40
levvani
QUOTE
კარგია მოტივირებული რომ ხარ იპოვი რამეს

ვერ ვიპოვი, ქუთაისია აქ.

Posted by: minii 4 Jul 2017, 18:28
გამარჯობა

ფირმა რომელიც დაქირავებულ თანამშრომელს დაგვიანებით უხდის 2 თვის ხელფასს მაგალითად ივნისში არ გადაუხადა და ივლისში გადაუხადა 2 თვის ხელფასი ერთად, ამ შემთხვევაში გადახდილი 2 თვის ხელფასის საშემოსავლოს გადავიხდი ერთად 15 რიცხვამდე და შესაბამისად მოვაქცევ ივლისის დეკლარაციაში ხო?? დარიცხვის მეთოდი ხო არ მავალდებულებს ივნისის "არ" გადახდილი ხელფასი რო მოვაქციო ამ თვის დეკლარაციაში??

მადლობა

Posted by: Nodo_K 4 Jul 2017, 22:36
levvani
QUOTE
კარგია მოტივირებული რომ ხარ იპოვი რამეს

ვერ ვიპოვი, ქუთაისია აქ.

Posted by: ZZZ777 5 Jul 2017, 10:59
QUOTE (minii @ 4 Jul 2017, 18:28 )
გამარჯობა

ფირმა რომელიც დაქირავებულ თანამშრომელს დაგვიანებით უხდის 2 თვის ხელფასს მაგალითად ივნისში არ გადაუხადა და ივლისში გადაუხადა 2 თვის ხელფასი ერთად, ამ შემთხვევაში გადახდილი 2 თვის ხელფასის საშემოსავლოს გადავიხდი ერთად 15 რიცხვამდე და შესაბამისად მოვაქცევ ივლისის დეკლარაციაში ხო?? დარიცხვის მეთოდი ხო არ მავალდებულებს ივნისის "არ" გადახდილი ხელფასი რო მოვაქციო ამ თვის დეკლარაციაში??

მადლობა

როდესაც გადაუხდი იმ დღესვე იხდი საშემოსავლოს და იმ საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში ასახავ რა დროსაც გადახდა მოხდა.

Posted by: minii 5 Jul 2017, 11:34
ZZZ777
მადლობა პასუხისთვის.

დავუშვათ დეკემბრის თვის ხელფასს ვუხდი იანვრის 5 რიცხვში, ამ შემთხვევაში იანვრის დეკლარაციაში მოხვდება ხო??

Posted by: ZZZ777 5 Jul 2017, 11:39
QUOTE (minii @ 5 Jul 2017, 11:34 )
ZZZ777
მადლობა პასუხისთვის.

დავუშვათ დეკემბრის თვის ხელფასს ვუხდი იანვრის 5 რიცხვში, ამ შემთხვევაში იანვრის დეკლარაციაში მოხვდება ხო??

კი იანვრის თვის დეკლარაციაში ასახავ.

Posted by: TikitaLomos 5 Jul 2017, 18:59
თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რა არის ამორტიზაცია? მანქანის შეძენა მინდა შპს-სთვის და ვერაფერი გავიგე. მოკლედ იქნებ გამარკვიოთ?

დღგ არ შედის ფასში და როგორ უნდ მოვიქცე?

Posted by: ANAIDA 6 Jul 2017, 13:09
TikitaLomos
QUOTE
ვიჯიპასი რა არის? მემგონი სწორად დავწერე 

დავკარგე ეს "ვიჯიპასი" :დდდ , სად კაცმა არ იცის , ვინმემ თქვენი დიჯიპასი მათხოვეთ , გადავრიცხავ და დაგიბრუნებთ რა :დდდდდ lol.gif
* * *
TikitaLomos
QUOTE
თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რა არის ამორტიზაცია? მანქანის შეძენა მინდა შპს-სთვის და ვერაფერი გავიგე. მოკლედ იქნებ გამარკვიოთ?


ძირითადი კაპიტალის თანდათანობითი ცვეთა; მისი ღირებულების ნაწილ-ნაწილ გადატანა წარმოებულ პროდუქციაზე

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1648098 (წაიკითხეთ ეს) დაგეხმარებათ ცოტა

Posted by: alikvali 10 Jul 2017, 09:54
გამარჯობათ მეგობრებო. მესაჭიროება ნორმალური და საქმეში გარკვეული ბუღალტერი, რომელიც რამოდენიმე პატარა ფირმის საქმეს აწარმოებს ერთად. ახალი გახსნილი მაქვს შპს, 15 რიცხვამდე გასაგზავნი მაქვს ივნისის დეკლარაცია. საქმიანობა არ არის ერთჯერადი. თუ არ გამოჩნდა მასეთი ბუღალტერი განვიხილავ ერთჯერად გაგზავნასაც, შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ )) გთხოვთ მომწეროთ პმ.

Posted by: ZZZ777 10 Jul 2017, 11:00
------------------------------------------------------------------------------

Posted by: ferdoka 11 Jul 2017, 15:01
სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოყვა ავტოსაგზაო შემთხვევაში და თითმის მთლიანად დაზიანდა. სადაზღვევო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით მოხდა სადაზღვევო შემთხვევის ანაზღაურება სრულად. და ხელშ შესაბამისად მოხდა დაზიანებული ავტოს გადაცემა სადაზღვევოსთვის
აღნიშნული ოპერაცია არის თუ არა მოგების ან/და დღგ–ის მიზნებისთვის დასაბეგრი ? და თუ არის, მაშინ როგორ მოხდება დაანგარიშება?

Posted by: jamkakala 11 Jul 2017, 18:27
გამარჯობა,

არამეწარმე ფიზიკურ პირებს შორის უპროცენტო სესხი იბეგრება? ვგულისხმობ, ფული დაგჭირდა, მეგობარმა გადმოგირიცხა ანგარიშიდან ანგარიშზე და რამდენიმე თვეში უკან უბრუნებ.
აქვს თანხის ოდენობას მნიშვნელობა? რამე პროცედურის დაცვაა საჭირო კანონმდებლობით?
ესე ჩარიცხული თანხა შეიძლება ჩაითვალოს შემოსავლად ქონების გადასახადის დაანგარიშების დროს?

ესეთ კონკრეტულ შემთხვევაზე პასუხს შემოსავლების სამსახური საიტსა და საგადასახადო კოდექსში ვერ მივაგენი. იქნებ გამარკვიოთ.

მადლობა

Posted by: levvani 12 Jul 2017, 10:44
ferdoka
განიხილე ეს შემთხვევა როგორც რეალიზაცია შესაბამისად დაბეგრავ დღგ-თი რადგან სატვირთო 3.5 ტონაზე მეტი სატრანსპორტო საშუალებები იბეგრება დღგ-თი. მოგების გადასახადის გაანგარიშებაც მოხდება მისი საწყისი ღირებულებიდან გამომდინარე. თუ რა თქმა უნდა სრულად გამოქვიტვის მეთოდით არ გისარგებლია შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებაზე.

jamkakala
არაფრით არ დაიბეგრები რადგან ეს არაა შემოსავალი, შემოსავალი რომელზეც შენ საუბრობ არის იურიდიული პირის მიერ შენს მიმართ გადახდილი თანხა რომელიც დაბეგრილია და დადეკლარირებულია.

Posted by: jamkakala 12 Jul 2017, 15:11
QUOTE
არაფრით არ დაიბეგრები რადგან ეს არაა შემოსავალი, შემოსავალი რომელზეც შენ საუბრობ არის იურიდიული პირის მიერ შენს მიმართ გადახდილი თანხა რომელიც დაბეგრილია და დადეკლარირებულია.


მადლობა ლევან,

გასაგებია რომ შემოსავლად არ ჩაითვლება და ქონების გადასახადის დაანგარიშებაზეც არ იქონიებს ზეგავლენას.
თუმცა, რამე ადგილს ხომ ვერ მიმითითებ კოდექსიდან რომელიც აწესრიგებს ფიზიკურ პირებს შორის ფულის მიღება-გასესხებას?
ჩუქება 1000 ლარს ზემოთ როგორც ვიცი იბეგრება, უპროცენტო სესხებზე ჩანაწერს ვერ მივაგენი და შემოსავლების სამსახურის ცხელ ხაზზეც ორაზოროვანად მიპასუხეს.


Posted by: levvani 12 Jul 2017, 15:32
jamkakala
არაფრის
QUOTE
ჩუქება 1000 ლარს ზემოთ როგორც ვიცი იბეგრება

ეს იურიდიული პირის მიერ ნაჩუქარ თანხაზეა საუბარი. კონკრეტულად მითითებული არსადაა ფიზიკურ პირებს შორის სესხზე თუ რა თქმა უნდა ნოტარიულად არაა დამოწმებული. ერთჯერადი სახე თუ აქვს სესხებას ვისი რა საქმეა საკუთარი თანხა ვის ვათხოვე და რამდენი ხნით..

Posted by: minii 13 Jul 2017, 12:19
გამარჯობა

ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტისას აქციზის გადასახადი მიწევს ხო??

Posted by: wow-how 14 Jul 2017, 15:37
დღგ-ს დეკლარაციას რამე ჭირს დღეს თუ ჩემშია პრობლემა biggrin.gif

Posted by: ooo,girl,girl 15 Jul 2017, 16:58
დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციაზე მაინტერესებს, რამდენად სწორად მესმის წესი.

ვთქვათ, ახლა რომ 15 ივლისია, ვიღებ 2016 წლის 1 ივლისიდან 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით ბრუნვას, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ 12 თვიდან ყველა თვეში ფიქსირდებოდა შემოსავალი და ეს ბრუნვა არ უნდა აჭარბებდეს 100 000 ლარს, ხომ?

Posted by: Farenheit 15 Jul 2017, 17:17
ooo,girl,girl
QUOTE (ooo @ girl,girl,15 Jul 2017, 16:58 )
დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციაზე მაინტერესებს, რამდენად სწორად მესმის წესი.

ვთქვათ, ახლა რომ 15 ივლისია, ვიღებ 2016 წლის 1 ივლისიდან 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით ბრუნვას, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ 12  თვიდან ყველა თვეში ფიქსირდებოდა შემოსავალი და ეს ბრუნვა არ უნდა აჭარბებდეს 100 000 ლარს, ხომ?

კიბატონო სწორად გესმის
იმის და მიუხედავად გექნება ყოველთვე შემოსავალი თუ არა

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირდები თუ უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში 100000-ზე მეტი გაქვს შემოსავალი(მომსახურების/პროდუქციის რეალიზაცია)

Posted by: ooo,girl,girl 15 Jul 2017, 18:23
Farenheit

მადლობა.

და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს.

ინდ. მეწარმემ (მარკეტმა) გააჩერა მუშაობა, იმის გამო, რომ 100 000 ლარს მიუახლოვდა უკვე ბრუნვა და დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია მოუწევდა. ახლა უნდა, რომ საავანსო გადასახადიც აღარ გადაიხადოს და არსებობს ამისათვის რაიმე გზა?

რს.ჯი-დან რომ იგზავნება ელექტრონულად განცხადება შემოსავლების და შესაბამისად საავანსოს შემცირებაზე, ვიცი, მაგრამ ეს იწერება იმ შემთხვევაში თუ 2016 წლის შემოსავლებთან შედარებით 2017-ში ნაკლები შემოსავალი ექნება, ხომ? და ნაკლები კი არა, 2017-ის იანვრიდან-მაისის ჩათვლით (მაისში გაჩერდა) წინა წელზე მეტი რეალიზაცია აქვს უკვე დაფიქსირებული. ანუ, ამ ტიპის განცხადება ამ შემთხვევაში არ გამოდგება.

საქმიანობის შეწყვეტაზე რომ დაიწეროს განცხადება მეთქი, ვიფიქრე, და როგორც რს.ჯი-ზე წერია, "ინდივიდუალური მეწარმე - საქმიანობის შეწყვეტის განაცხადის წარმოდგენის შემდეგ საქმიანობის შეწყვეტის თარიღიდან 30 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგენს საქმიანობის შეწყვეტის დეკლარაციას. თუკი გადამხდელი არ განაახლებს საქმიანობას შეწყვეტის წლიური დეკლარაციის წარმოდგენის შემდეგ, მას ყოველწლიურად დეკლარაციის წარმოდგენის ვალდებულება არ ეკისრება".

ანუ, თუ შეწყვეტაზე დაწერს განცხადებას, 30 დღის ვადაში დეკლარაციაც უნდა წარადგინოს. "საქმიანობის შეწყვეტის დეკლარაცია" რაიმე განსხვავებულია თუ ჩვეულებრივი წლიური დეკლარაციაა? ეს შეწყვეტის განცხადება რაღაც სახიფათოდ მეჩვენება, შემოწმებაზე შემოსვლის პროვოცირება არ გამოიწვიოს შემთხვევით :დ

ჯობია, გადაიხადოს ისევ კუთვნილი საავანსოები, 1 აპრილამდე 2017-ის წლიური დეკლარაციაც გადაიგზავნოს და მერე დაიწეროს 100 %-ით შემცირებაზე განცხადება, რომ 2018-ში საავანსოები აღარ დაერიცხოს, ხო?

Posted by: TikitaLomos 16 Jul 2017, 14:45
გამარჯობა,
საბუღალტრო კურსებს ვეძებ და ამაზე რას მირჩევთ?
http://oxfordacademy.ge/?page_id=367

Posted by: ooo,girl,girl 16 Jul 2017, 19:56
TikitaLomos
2 გაკვეთილზე მივედი. "ლექტორმა" ორივეჯერ ნახევარი საათი დაიგვიანა და დარჩენილი ნახევარი საათიდან 20 წთ ტელეფონზე ილაპარაკა. მესამე შანსი აღარ მიმიცია, სხვაგან წავედი

Posted by: TikitaLomos 17 Jul 2017, 00:03
ooo,girl,girl
სად წახვედით?

იქნებ მირჩიოთ რა და ლინკიც დადოთ

Posted by: bes_ka888 18 Jul 2017, 01:10
სალამით ბუღალტრებო სექტემბრიდან მინდა ეს საქმე ავითვისო და მერე ხელი მოვითბო ვიცი 2 უცხოენა მათემატიკა და ვორდი ექსელი მოკლედ პროგრამების ჭია ვარ ნუ მესმის ეს ყოველივე ბონუსია მაგრამ სანამ სწავლას დავიწყებდა რამე სახელმძღვანელო რომელს გაუწევდით რეკომენდაციას.

Posted by: ooo,girl,girl 19 Jul 2017, 19:25
QUOTE (TikitaLomos @ 17 Jul 2017, 00:03 )
ooo,girl,girl
სად წახვედით?

იქნებ მირჩიოთ რა და ლინკიც დადოთ

აქ წავედი http://geu.edu.ge/ მიცკევიჩზეა. ლექტორი იყო შესანიშნავი, ნინო პაპიშვილი. დეტალურად, დაღეჭილად ხსნიდა, მთელი ჯგუფი აღნიშნავდა ამ ფაქტს. სერტიფიკატიც მომცეს. ხშირად უდევთ ფასდაკლებები. ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 90 ლარად იყო მგონი ჩემს დროს აქცია, წელიწადნახევრის წინ სადღაც. ოქსფორდის აკადემია უფრო სოლიდური მეგონა და 400 ლარი (თუ სწორად მახსოვს) ვაგროვე, მაგრამ როგორც მოვყევი, ლექტორის უპასუხისმგებლობამ ყველანაირი წარმოდგენა დამიკარგა იქაურობაზე,
* * *
QUOTE (bes_ka888 @ 18 Jul 2017, 01:10 )
სალამით ბუღალტრებო სექტემბრიდან მინდა ეს საქმე ავითვისო და მერე ხელი მოვითბო ვიცი 2 უცხოენა მათემატიკა და ვორდი ექსელი მოკლედ პროგრამების ჭია ვარ ნუ მესმის ეს ყოველივე ბონუსია მაგრამ სანამ სწავლას დავიწყებდა რამე სახელმძღვანელო რომელს გაუწევდით რეკომენდაციას.

მე ამას ვკითხულობდი, სანამ კურსს გავივლიდი და ელენე ხარაბაძის ვიდეო გაკვეთილებით საკმაოდ მოვედი რაღაცეების აზრზე და ლექციებზე პირველად არ მესმოდა დებეტი, კრედიტი და ა.შ.

http://support.apex.ge/BookstoreFiles/BughaltruliAghritskhva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kx8Lnjc7w00

Posted by: bes_ka888 19 Jul 2017, 23:26
ooo,girl,girl

ოკ მადლობთ

Posted by: vinwin 20 Jul 2017, 13:21
გამარჯობა, მაქვს რამდენიმე კითხვა და იქნებ დამეხმაროთ

ვარ არასამეწარმეო იურიდიული პირი ა(ა)იპ , თანხა არის შემოწირულობა მეტი ორგანიზაციას არ აქვს, ეს თანხა უნდა მოხმარდეს გადასახადებს , ქირას, ყველა ვისათანაც ვთანამშრომლობთ იურიდიული პირია, რა უნდა გავაკეთო ბუღალტრულად რო შეცდომა რამე არ მომივიდეს?

გავხსენი ანგარიში და ინტერნეტ ბანკინგი დამერიცხა x თანხა, rs.ge ზე არ ვარ რეგისტრირებული საჭიროა მანდ რეგისტრაცია?

რო გამომიგზავნიან ინვოისს პირდაპირ უნდა გადავურიცხო ბანკინგით? სადმე არ უნდა გატარდეს?


Posted by: Sean 20 Jul 2017, 14:40
ვყიდი F2 წიგნს 30 ლარად , თავის პრაქტიკული სავარჯიშოების წიგნთან ერთად

Posted by: pisooo_piso 20 Jul 2017, 16:03
მეგობრებო rs.ge ზე შეტყობინება საგადასახადო დეკლარაციაში გადასახდის თანხის თავიდან აცილების გაზრდილი ლიმიტის შესახებ, 50 000 ის სანაცვლოდ 100 000. ეს ყველაფერი გავიგე მაგრამ გარდა ამისა შეიცავს კიდევ ერთ ინფოსაც კერძოდ: სისხლის სამართლის დანაშაულად აღარ ჩაითვლება სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარი, აგრეთვე საცადლებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის მარკირების ნიშნის გარეშე გამოშვება, შენახვა რეალიზაცია გადაზიდვა.
ამიხსენით ადამიანურ ენაზე smile.gif წინასწარ გმადლობთ.

Posted by: wkna 21 Jul 2017, 11:52
გამარჯობა, კითხვა მაქვს თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ, თანამშრომელმა დაკარგა ზეტი, თუ არის შესაძლებელი დუბლიკატის ამოღება ?

მადლობა წინასწარ

Posted by: jabanaber 22 Jul 2017, 08:41
გამარჯობა,
კითხვა მაქვს ასეთი,ი/მეწარმეს რომელის ამუშავებს მინი მარკეტს საგადასახადო მონიტორინგი შეუვიდა,მეწარმეს წინა წლიდან გადმოყვა ნაშთი.2016 წლის დეკემბერში მაღაზიაში მოხდა ხანძარი და თითქმის მთლიანად განადგურდა(არსებობს სახანძროს ოქმი და ასევე საპატრულო პოლიციის დაკითვის ოქმი,თუმცა ზარალის დათვლა და ჩამოწერა მეწარმეს არ გაუკეთებია)ახლა შემოსავლების სამსახურიდან ედავებიან წინასწარი მონაცემებით 30 000 ლარს რომელსაც ალბად დააკისრებენ,როგორ ჯობია მოიქცეს? მეწარმეს თავის სახელზე არანაირი ქონება არ აქვს, ამხელა თანხას ვერანაირად ვერ გადაიხდის

Posted by: MonarX 23 Jul 2017, 12:34
გამარჯობათ, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ არის შესაძლებელი რომ ელ.წიგნებით შევისწავლო ფინანსური აღრიცხვა დამოუკიდებლად? საბაზისო ცოდნა მაქვს ამ საკითხში

Posted by: Red111 25 Jul 2017, 15:37
ვინმემ ამიხსენით რა არის ინკასო და რა განსხვავებაა მასსა და ყადაღას შორის
* * *
და რა განსხვავებაა რეზიდენტ და არარეზიდენტ ბანკებს შორის

Posted by: levvani 26 Jul 2017, 12:16
Red111
QUOTE
ვინმემ ამიხსენით რა არის ინკასო და რა განსხვავებაა მასსა და ყადაღას შორის

ყადაღა ანუ ინკასო biggrin.gif

ინკასო განიმარტება შემდეგნაირად
,,საბანკო ანგარიშებიდან გადასახადის, საურავის და ჯარიმის თანხების ჩამოწერის შესახებ
"საქართველოს საგადასახადო კოდექსის" 243-ე მუხლის პირველი ნაწილი''

გადასახადის, საურავის და ჯარიმის თანხების ჩამოწერის და შესაბამის ბიუჯეტში ჩარიცხვის მიზნით, წარდგენილ იქნას საინკასო დავალებები საბანკო ანგარიშებზე.

QUOTE
და რა განსხვავებაა რეზიდენტ და არარეზიდენტ ბანკებს შორის

სხვადასხვა პოლიტიკა გადასახადები და ა.შ.

Posted by: Nodo_K 26 Jul 2017, 16:48
ბუღალტერიის ტესტების/ სავარჯიშოაების წიგნს მივაგენი სახლში და პასუხები არ ააქვს.
აქ დავწერ ტესტებს და თქვენ გააკეთეთ, გაერთობით ცოტას და ცოტას ტვინსაც გაავრიშებთ, სურვისლის შემთხვევაში.
* * *
http://pix.ge/

Posted by: Instructor 26 Jul 2017, 18:20
ბუღალტრის ვაკანსია კომპანია „ალტა“ -ში
http://work.ge/vacancies/2296

Posted by: Nodo_K 27 Jul 2017, 21:05
რაღაც ტესტები მოძებნე
და პასუხები არ ახლავს წიგნს
smile.gif
http://www.picz.ge
http://www.picz.ge

Posted by: Sean 28 Jul 2017, 14:35
QUOTE
ბუღალტრის ვაკანსია კომპანია „ალტა“ -ში
http://work.ge/vacancies/2296

მეჩვენება თუ პირველი ნორმალური ვაკანსიაა სადაც 10 წლიან გამოცდილებას არ ითხოვენ?


Posted by: dreamcatchermetkibijo 31 Jul 2017, 23:10
თუ ვინმეს გჭირდებათ აუთსორსზე ბუღალტრული მომსახურება - პირადში მომწერეთ .

Posted by: Red Hot Chili Peppers 1 Aug 2017, 13:19
wkna

rs.ge -ზე ინახება ყველა ზეტები, ზოგადი ინფორმაციაში შეხვალ და აირჩევ სალარო აპარატს, თარიღს აირჩევ და იქვე გამოჩნდება

Posted by: Nodo_K 2 Aug 2017, 11:05
ტესტების და ამოცანების წიგნი მააქვს პასუხების გარეშე და შეიგიძლიათ ვინმემ დამეხმაროთ, გამისწოროთ? ტესტები და ამოცანები?

Posted by: Nodo_K 3 Aug 2017, 12:50
შეგიძლიათ გაკეთებული მაგალითები შემიმოწმოთ? Red Hot Chili Peppers
dreamcatchermetkibijo
Sean
levvani
bes_ka888

Posted by: memberii 3 Aug 2017, 20:38
სალამი,
ფრანგული ენის ცენტრის გახსნა გვინდა მეგობრებს და ბუღალტერიის მხრივ რა საკითხები უნდა გავიაროთ? დავარეგისტრირებთ შპს,ფართი გვაქვს იჯარით,ინვენტარი ყველაფერი და 3-4 ფრანგულის მასწავლებელიც. მერე რა უნდა ვქნათ? ანუ ხელშეკრულებებს გავაფორმებთ ამ მასწავლებლებთან,დავიწყებთ მეცადინეობებს და მერე რა ხდება არ ვიცი smile.gif user.gif ხელფასი როგორ უნდა გადავუხადოთ,რა გადასახადები უნდა გადავიხადოთ,მოსწავლეებს ფული ხელზე გამოვართვათ თუ როგორ... რაიმე ლიტერატურა ხომ არ იცით,სადაც ეწერება ეს ყველაფერი.მარტივ კითხვებს ვსვამ ვიცი,მაგრამ არ მაქვს შეხება ამ სფეროსთან..კიდე რამე ლიცენზია გვჭირდება? ახლა ვრეპეტიტორობთ.მაგრამ ოფიციალური სახე მინდა მივცე და მაგიტომ გადავწყვიტეთ..

Posted by: bes_ka888 4 Aug 2017, 17:24
http://www.gfpaa.ge/site/index.php


ამ სასწავლებელზე რას მეტყვით როგორ უნდა შევიტანო საბუთები ? რეგისტრაცია სად ხდება?

Posted by: bachoqb 4 Aug 2017, 21:27
გამარჯობათ!!! axaptaze რას მეტყვით და სად შეილება,რომელ საიტზე მისი დემო ვერსიის გადმოწერა?

Posted by: Red Hot Chili Peppers 5 Aug 2017, 12:38
Nodo_K



რა მაგალითები?

Posted by: Nodo_K 5 Aug 2017, 13:21
გამარჯობა, წიგნი მათხოვა მეგობარმა და ბუღალტერიის ტესტებს და სავარჯიშოებს ვაკეთებ, ბუღალტრული მუხლების გატერება და ა.შ. მაგრამ წიგნს არ აააქვს პასუხები, მე ვაკეთებ სავარჯიშოებს მაგრამ არ ვიცი რამდენად სწორად, და მინდარომ ბუღალტერიის მცოდნემ შემიმოწმოს, თქვენ შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ანუ შეამოწმოთ და გამისწოროთ შეცდომები?Red Hot Chili Peppers

Posted by: bes_ka888 5 Aug 2017, 20:14
Nodo_K
სალამი სად სწავლობ? ბაფში თუ გქონია შეხება? ახლობლები, ვისაც შევეკითხე ყველანი ბაფს უწევდა რეკომენდაციას. წერეთლის 61 შია და მანდ მინდა სწავლა მხოლოდ ის ვერ გავიგე როგორ დავრეგისტრირდე და გთხოვთ შემეხმიანოთ

Posted by: Nodo_K 5 Aug 2017, 20:47
bes_ka888
ქუთაისში ცხოვრობ?
ბაფის წიგნი მააქვს მოცულობითი წიგნია და სავარჯიშოების პასუხები არ მააქვს, გამიჭირდა მუშაობა.

Posted by: batutra 5 Aug 2017, 21:04
გამარჯობა.

ლაფეტით უნდა მოხდეს ექსკავატორის გადაზიდვა, მაინტერესებს ჭირდება თუ არა აღნიშნულს ზედნადების გამოწერა. დღგ-ს ფაქტურა ჩვეულებრივად დაიწერება ამ გადაზიდვაზე, უბრალოდ მაინტერესებს გზის პონტში ჭირდება თუ არა საბუთი (არის თუ არა ეს საბუთი ზედნადები) თუ საჭიროა ზედნადები, რომელი უნდა გაკეთდეს, "ტრანსპორტირებით" "შიდა გადაზიდვა" თუ რომელი? არადა შიდა გადაზიდვაც არაა, რადგანაც ობიექტი სადაც მექანიზმი მიდის, ექსკავატორის დამქირავებლისაა. ანუ ლაფეტი და ექსკავატორი ერთი ორგანიზაციისაა, იქირავა სხვა ორგანიზაციამ ექსკავატორი უბრალოდ ამავე კომპანიის ლაფეტით სარგებლობს, რაშიც (გადაზიდვაში) რათქმაუნდა იხდის თანხას. მოკლედ იმედია ყველაფერი გამართულად დავწერე და გამაგებინებთ რა როგორ უნდა. მადლობა წინასწარ.

Posted by: bes_ka888 5 Aug 2017, 23:05
Nodo_K
ლაგოდეხიდN მაგრამ თბში გადავდივარ საცხოვრებლად და სწავლა მინდა თან

Posted by: Nodo_K 6 Aug 2017, 00:32
bes_ka888
http://baco.ge/newbaco/index.php
დისტანციური სწავლებაა მხოლოდ, ფილიალი ქუთაისშია, 800 ლარი ღირს ფინანსური აღრიცხვა, 1000 საგადასახადო საქმე, და მერე მმართველობითი აღრიცხვა მოდის.
4 თვეა პირველი ეტაპის სწავლება

Posted by: bes_ka888 6 Aug 2017, 14:20
Nodo_K


არა თბილისში მინდა დისტანციური არ მაწყობს

Posted by: shatulika 8 Aug 2017, 13:07
ბუღალტრებო, რამოდენიმე საკითხი მაქვს გასარკვევი:

1) ფიზიკური პირი არის შპს-ს 100% წილის მფლობელი. დაიბეგრება თუ არა ეს ფიზიკური პირი ამ წილის გაყიდვით? როგორც მე ვნახე არ დაიბეგრება:
მუხლი 082. გადასახადისაგან გათავისუფლება
1. საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება ფიზიკურ პირთა შემოსავლების შემდეგი სახეები:
ვ.გ) 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული აქტივების მიწოდებით მიღებული ნამეტი, გარდა გამსხვისებლის მიერ აქტივების მიწოდებამდე ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების ან/და ამ ქვეპუნქტის „ვ.ა“ და „ვ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთანავე, აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ ითვლება მათი 2 წლის შემდეგ მიწოდება ან/და ფასიანი ქაღალდების/წილის მხოლოდ ფლობა დივიდენდებისა და პროცენტების მიღების მიზნით;



2) ფიზიკურმა პირმა იყიდა პირობითად ვთქვათ 1 ცალი ბიტკოინი 100 ლარად. 1 წლის შემდეგ გაყიდა 200 ლარად. დაიბეგრება ეს ნამეტი შემოსავალი?



3) შპს-ს აქვს კრედიტი აღებული ბანკიდან. საჭიროა ამ კრედიტის განულება, მაგრამ შპს არ გააჩნია საკმარისი თანხა. რა შეიძლება გაკეთდეს?
ა) პარტნიორისგან ისესხოს?
ბ) პარტნიორმა შეიტანოს საწესდებო კაპიტალში?
სხვა რა ვარიანტი შეიძლება?


მადლობა წინასწარ

Posted by: bes_ka888 8 Aug 2017, 17:28
shatulika
2 კითხვას: თვით ბიტკოინი არ იბეგრება

Posted by: INKOINKO 8 Aug 2017, 19:09
თუ შპს აქვს ნაქირავები ფართი ოფისისთვის, შეუძლია თუ არა ამ ოფისის აუცილებელი მინიმალური რემონტისთვის გადაიხადოს თანხა ? და რამდენის გადახდა შეუძლია ? მივნილების თანხაზე არის შეზღუდვა ? ზუსტად არ მახსოვს, თითქოს წლიური ბრუნვის რაღაც პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს თითქოს.
* * *
შპს-ს აქვს ნაქირავები. ბოდიში smile.gif

Posted by: Cat^^ 9 Aug 2017, 12:38
ორისით ვინმე არის კმაყოფილი? facepalm.gif

Posted by: nat7 9 Aug 2017, 16:03
ესეიგი ეხლა რომ გავგზავნო თვის დეკლარაციები ხომ 15ში მოხდება ბიუჯეტთან დაანგარიშება? თუ ხვალვე? ანუ გადასახადის მხრივ რამე პრობლემას ხომ არ გამოვიწვევ? ინკასოს საურავს ან რამე მსგავსს?

Posted by: INKOINKO 9 Aug 2017, 21:08
memberii
QUOTE
სალამი,
ფრანგული ენის ცენტრის გახსნა გვინდა მეგობრებს და ბუღალტერიის მხრივ რა საკითხები უნდა გავიაროთ? დავარეგისტრირებთ შპს,ფართი გვაქვს იჯარით,ინვენტარი ყველაფერი და 3-4 ფრანგულის მასწავლებელიც. მერე რა უნდა ვქნათ? ანუ ხელშეკრულებებს გავაფორმებთ ამ მასწავლებლებთან,დავიწყებთ მეცადინეობებს და მერე რა ხდება არ ვიცი    ხელფასი როგორ უნდა გადავუხადოთ,რა გადასახადები უნდა გადავიხადოთ,მოსწავლეებს ფული ხელზე გამოვართვათ თუ როგორ... რაიმე ლიტერატურა ხომ არ იცით,სადაც ეწერება ეს ყველაფერი.მარტივ კითხვებს ვსვამ ვიცი,მაგრამ არ მაქვს შეხება ამ სფეროსთან..კიდე რამე ლიცენზია გვჭირდება? ახლა ვრეპეტიტორობთ.მაგრამ ოფიციალური სახე მინდა მივცე და მაგიტომ გადავწყვიტეთ..

მე ბუღალტერი არ ვარ, მაგრამ ერთ შპს-ში ვმუშაობ და ისეთ რაღაცეებს მაკეთებინებენ რაც წესით ბუღალტერმა უნდა აკეთოს. თქვენ მოგიწევთ დეკლარაციების გაგზავნა ყოველთვიურად და ყოველ წლიურად, ეს ძნელი არ არის, მაგრამ თუ დაგავიწყდათ ან შეგეშალათ რამე, აუცილებლად დაგაჯარიმებთ შემოსავლების სამსახური. ჩემი რჩევა იქნება თუ ვინმე ბუღალტერს შეუთანხმდებით, რომ პერიოდულად მოგიწესრიგოთ ბუღალტერია. ეს დიდი თანხა არ დაგიჯდებათ.
* * *
თუ გინდათ ფული ხელზე გამოართვათ, მაშინ საკასო აპარატის ქონა თქვენთვის აუცილებელია, თუ არა, მაშინ ხელზე არ უნდა გამოართვათ და ბანკში ან აპარატებზე გადაარიცხვინოთ თქვენს ანგარიშზე. ეს თქვენი გადასაწყვეტია.

Posted by: memberii 10 Aug 2017, 11:27
QUOTE (INKOINKO @ 9 Aug 2017, 21:08 )

მე ბუღალტერი არ ვარ, მაგრამ ერთ შპს-ში ვმუშაობ და ისეთ რაღაცეებს მაკეთებინებენ რაც წესით ბუღალტერმა უნდა აკეთოს. თქვენ მოგიწევთ დეკლარაციების გაგზავნა ყოველთვიურად და ყოველ წლიურად, ეს ძნელი არ არის, მაგრამ თუ დაგავიწყდათ ან შეგეშალათ რამე, აუცილებლად დაგაჯარიმებთ შემოსავლების სამსახური. ჩემი რჩევა იქნება თუ ვინმე ბუღალტერს შეუთანხმდებით, რომ პერიოდულად მოგიწესრიგოთ ბუღალტერია. ეს დიდი თანხა არ დაგიჯდებათ.
* * *
თუ გინდათ ფული ხელზე გამოართვათ, მაშინ საკასო აპარატის ქონა თქვენთვის აუცილებელია, თუ არა, მაშინ ხელზე არ უნდა გამოართვათ და ბანკში ან აპარატებზე გადაარიცხვინოთ თქვენს ანგარიშზე. ეს თქვენი გადასაწყვეტია.

INKOINKO
დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის.

ვცდილობ ნელ-ნელა ვისწავლო რაღაცეები.რთული არ ჩანს ნამდვილად და მცირე ბიზნესისთვის ის ბუღალტერის ხელფასიც სერიოზული ფულია smile.gif
როგორც ვიცი,შპს-ს კანონით რაიმე ვალდებულება არ აქვს,რომ აუცილებლად ბუღალტერი ყავდეს შტატში...ჩვენ შევითავსებთ,ვეცდებით არ დაგვავიწყდეს დეკლარაციების გაგზავნა smile.gif

რაც შეეხება ფულის ხელზე გადახდას,ვფიქრობთ ანგარიშზე გადავარიცხინოთ...ასე აჯობებს ალბათ..

P.s. ცალკე თემა გავხსენი და აქ შემოგვიერთდით,თუ რჩევები და მოსაზრებები გაქვთ

http://www.forum.ge/?f=41&showtopic=34966690

Posted by: Sean 10 Aug 2017, 12:51
საგადასახადო კოდექსი სად ვნახო უახლესი?

Posted by: cvanca 10 Aug 2017, 17:27
მოგესალმებით იუზერნო smile.gif
კლინიკური კვლევების ბუღალტერიაში ვინ ერკვევა, კონსულტაციის გავლა მინდა. დღგ-ს საკითხი მაინტერესებს.

Posted by: teo_2192 11 Aug 2017, 16:40
გამარჯობა, მეგობრებო. ფეისბუქ რეკლამის ხარჯების ჩათვლა როგორ ხდება, ეს მაინტერესებს. შემიძლია მხოლოდ საბანკო გადარიცხვის საფუძველზე გავატარო ხარჯში თუ სხვა საბუთიც უნდა მქონდეს რამე?

Posted by: nat7 11 Aug 2017, 18:41
Sean
www.forms.ge
ეს მგონი უნდა გამოგადგეს

Posted by: INKOINKO 12 Aug 2017, 16:56
Sean
QUOTE
საგადასახადო კოდექსი სად ვნახო უახლესი?

https://matsne.gov.ge/
memberii
ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ ! თუ სწავლისთვის დრო გაქვთ და სასწრაფოდ არ გინდათ გახსნა, რა თქმა უნდა სჯობს თქვენ გაერკვეთ. მეც მინდა შევისწავლო ბუღალტერია, მხოლოდ უფრო საფუძვლიანად ვაპირებ.

Posted by: Sappho 13 Aug 2017, 07:48
ბუღალტერიას ვინ ასწავლის ონლაინ?

Posted by: ANAIDA 13 Aug 2017, 12:18
Cat^^
QUOTE
ორისით ვინმე არის კმაყოფილი?

ორისს თუ მაგრად დაამუღამებ სხვა პროგრამაში ვეღარ იმუშავებ,ვერ უგებენ და მერე არ მოსწონთ... მე ყველა სფეროში მიმუშავუა თითქნის და ყველა სფეროს მოვარგე
* * *
ყველაზე „მაგარი“ ის არის,სუპერფინში ან ფინაში,რომ მუშაობენ და ორისი არ მოწონთ,რადფან ვერ ამუღამებენ smile.gif)))
* * *

Sappho
QUOTE
ბუღალტერიას ვინ ასწავლის ონლაინ?

ონლაინში რა ფორმით გინდათ დსწერეთ, ვასწავლი დისტანციურადაც და ისეც ოღონდ სექტემბრიდან.პირადში მომწერეთ თუ რამე...

Posted by: Red Hot Chili Peppers 13 Aug 2017, 18:31
თხილის შეძენა რეალიზაცია განთავისუფლებულია თუ არა დღგ-სგან?

Posted by: _Lali_ 14 Aug 2017, 10:58
QUOTE
სუპერფინში ან ფინაში,რომ მუშაობენ და ორისი არ მოწონთ

ჯერ ორისში ვმუშაობდი საკმაოდ დიდი ხანი, მერე ფინაში მომიწია. სხვისი არ ვიცი, მაგრამ მე ფინა უფრო მომწონს, გაცილებით

Posted by: TikitaLomos 14 Aug 2017, 16:08
bes_ka888
QUOTE
http://www.gfpaa.ge/site/index.php


ამ სასწავლებელზე რას მეტყვით როგორ უნდა შევიტანო საბუთები ? რეგისტრაცია სად ხდება?



მეც ეგ მირჩიეს და წეღან დავრეგისტრირდი, ტელეფონზე დარეკვით.

უბრალოდ, გული მეთანაღრება. ძალიან იაფი ღირს და 25 კაცი ჯგუფშიო.
არადა, ყველამ ეგ მირჩია.
ვნახოთ ერთი.

Posted by: duza1 15 Aug 2017, 09:22
გთხოვთ, მირჩიოთ ისეთი საბულაღტრო სისტემა, რომელსაც რეპორტინგის მაღალი შესაძლებლობები აქვს (სასურველია თუ აქვს ბმა ექსელის ედდინთან). ამ ეტაპზე არ მინდა "ირპ".
მადლობა.

Posted by: _thunderstorm_ 15 Aug 2017, 13:49
ANAIDA
QUOTE
ორისს თუ მაგრად დაამუღამებ სხვა პროგრამაში ვეღარ იმუშავებ,ვერ უგებენ და მერე არ მოსწონთ.

მე,პირადად, ეხლა დავიწყე....ორისთან შეხება მანამდე არ მქონია,
ორი კომპანია სსადაც ვიყავი, თავისი პროგრამა ქონდათ და ერთი იყო,კიდე 1 ს - ზე
ამის შემდეგ ორისს ვერ ვეგუები საერთოდ
გატარების რედაქტირების საშუალება არაა ,თუ რამე შეეშალა ოპერატორს ან მყიდველმა გადაიფიქრა,- ხელახლაა ყველაფერი ასკარეფი ,რაც ბევრად დიდ დროს და რესურსს საჭიროებს...ორდერებს თავისით არ ნომრავს და ა.შ...
ძალიან ბევრი რამეა გასათავლისწინებელი და საყურადღებო./////

Posted by: ANAIDA 15 Aug 2017, 14:31
_thunderstorm_
ვაა, შენც ბუღალტერი ხარ?)) სხვა განყოფილებებში შეგხვედრივარ მგონი smile.gif
ეხლა რაც შეეხება თემას:
QUOTE
მე,პირადად, ეხლა დავიწყე....ორისთან შეხება მანამდე არ მქონია,
ორი კომპანია სსადაც ვიყავი, თავისი პროგრამა ქონდათ და ერთი იყო,კიდე 1 ს - ზე
ამის შემდეგ ორისს ვერ ვეგუები საერთოდ
გატარების რედაქტირების საშუალება არაა ,თუ რამე შეეშალა ოპერატორს ან მყიდველმა გადაიფიქრა,- ხელახლაა ყველაფერი ასკარეფი ,რაც ბევრად დიდ დროს და რესურსს საჭიროებს...ორდერებს თავისით არ ნომრავს და ა.შ...
ძალიან ბევრი რამეა გასათავლისწინებელი და საყურადღებო./////


დავიწყოთ,რომ 1C არის მართლაც შეუდარებელი პროგრამა და ორისზე არ შემიდარებია.თითქმის ყველა პროგრამა ვიცი, 1C პირველ ადგილზეა ჩემთვუს და მერე აუცილებლად ორისი და რაც შენ ჩამოთვალე მაგ ყველაფერს ორისი შესანიშნავად აკეთებს. გაიარე ორისის კარგ სპეციალისტებთან კონსულტაცია,ტყუილაფ რომ არ იწვალო.
1. გატარებების რედაქტირებას,როგორ არ აკეთებს,მაგას ნებისმიერი ბანძი პროგრამა აკეთებს,და ორისს რობორ აკადრე ეგ smile.gif)))) პარამეტრებიდან გაასწორე.
2. თავიდან არაფრის კეთებას სრ საჭიროებ,უბრალოდ აკორექტირებ და არ ვიცი რას გულისხმობ.
3.ნუმერაცია დააყენე ასევე პარამეტრებიდან და ორდერებსაც დაგინომრავს.
წარმატებები.
ყველა ჭკვიანი და გონიერი ბუღალტერი მიყვარს smile.gif

Posted by: duza1 15 Aug 2017, 15:03
ANAIDA

რას იტყვი აპექსზე?

Posted by: ika91 15 Aug 2017, 15:30
გამარჯობათ მეგობრებო.ასეთი კითხვა მაქვს.ფიზიკურმა პირმა დაიქირავა მუშა ხელი და გადაუხადა ხელფასი.ის თანხა რომელიც მან ხელფასების სახით გასცა მიღებული ქონდა ერთერთი კომპანიისგან გარკვეული სამუშაოების შესასრულებლად.ეხლა წარუდგინა ხარჯთაღრიცხვა ამ კომპანიას და კომპანიის ბუღალტერი ამბობს რომ რა თანხაც მან გასცა ხელზე ხელფასების სახით იმ თანხის საშემოსავლოც უნდა გადაიხადოვო.მაინტერესებს რამდენად კანონიერია და შეუძლია თუ არა ფიზიკურ პირს გადაიხადოს საშემოსავლო როცა არც ინდმეწარმედ და არც გადასახადების გადამხდელად არ არის რეგისტრირებული?მადლობა წინასწარ

Posted by: ANAIDA 15 Aug 2017, 15:47

duza1
QUOTE
რას იტყვი აპექსზე?

თრეიდინგისთვის ნორმალურია, ინტერფეისი არ აქვს დახვეწილი... რეპორტინგსაც არაუშავს. მაღაზიების ქსელისთვის ზედგამოჭრილი პროგრამაა,მაგრამ ჩემთვის არაკომფორტული,თუმცა ბაზარზე არსებულ პროგრამებს შორის (1ს, ორის მენეჯერისა და ორის ბუღალტერიის გამოკლებით) საუკეთესოა

Posted by: INKOINKO 16 Aug 2017, 09:25
ბუღალტრებო მიპასუხეთ რა ამ კითხვებზე:

თუ შპს-ს თავისი ოფისისთვის ფართი ნაქირავები აქვს , შეუძლია თუ არა ამ ოფისის რემონტისთვის დახარჯოს თანხა და გაატაროს ხარჯებში ? და რამდენის გადახდა შეუძლია ? თუ არის თანხის შეზღუდვა ?

Posted by: Tamouae 16 Aug 2017, 10:18
გამარჯობა . იქნებ მიპასუხოთ ვინც იცით? მე ვმუშაობ და ვცხოვრიბ საზღვარგარეთ. შესაბამისად აწ ციღებ ხელფასს. აწ არაფერი იქვითება ხელფასიდან. ვალდებული ვარ თუ არა გადავიხადო რაიმე სახის გადასახადი საწართველოში ,თუ მანდ დარრგისტრირებული ვარ ფიზიკურ პირად. ადრე მჭირდებიდა გადახდა და ვიხდიდი საშემოსავლოს? ასევე ჩემი შემოსავალი ჩაითვლება თუ არა ოჯახის წლიურ შემოსავალში,თუ ყველაფრისგან გავთავისუფლდები? მადლობა დიდი.

Posted by: brastinto 16 Aug 2017, 10:30
QUOTE (duza1 @ 15 Aug 2017, 15:03 )
ANAIDA

რას იტყვი აპექსზე?

საშინელი პროგრამაა. ჩვენს ერთ კლიენტს აქვს და 2 წელია სისხლი გაგვიშრო. წარმოებაში ვიყენებთ.

1. არ უვარგათ ე.წ. Support;
2. ელემენტარული ფუნქცია რომ ჩაგიშენონ (მაგ. ამორტიზაციის დარიცხვა, ხელფასები და ა.შ.)უამრავ ფულს ითხოვენ;
3. აქვს მხოლოდ ე.წ. ფიფო მეთოდი და ამის გამო იქმნება პრობლემები.

...... და ა.შ.

Posted by: _thunderstorm_ 16 Aug 2017, 11:20
ANAIDA
QUOTE
ვაა, შენც ბუღალტერი ხარ?))

არა ))))...ოპერატორების თიმ ლიდერი,რცა თავისთავად გულისხმობს პროგრამში მუშაობას და გარკვევას
და იმისთვის რომ ეს,რედაქტირების ფუნქციები ჩაირთოს სისტემურ ადმინისტრატორს უნდა მივმართო
ადრე მქონდა ლაპარაკი მაგაზე და მითხრა იმდენად პრობლემატურია ორისში რედაქტირება, ოპერატორმა ჯობია წაშალოს და ხელახლა გაატაროს თავიდან, რაც ხანდახან შეფერხებას გვიქმნის ტრანსპორტირების დროულად "დაწყებაზე". ორდერების დანომრვაც არასწორად ხდება იმის გამო ყველა ცალკე ნომრავს, ერთდოულად ...შეიძლება ანალოგიური ნომერი მიანიჭონ და მერე მე მიწევს ამის გასწორება.
ამის გარდა სულ რაღაც პრობლემებია ...ხან რიცხვი ჯდება არასწორი,(რის გასწორებას არაა შესაძლებელი და წასაშლელი ხდება ყველაფერი)ხან არ იტვითთება რს-ზე და გვაჩვენებს რომ აიტვირთა
შეიძლება,სუფთა ბუღალტერიისთვის ძაან მოსახერხებელია, მაგრამ საოპერატორო ფუნქციები ჩემი მკრძალებული აზრით, ძალიან სუტი აქვს.

Posted by: jadvari 16 Aug 2017, 11:22
გამარჯობა. წლიური სახელფასო შემოსავალი თუ 3000-ზე ნაკლებია საშემოსავლო 20%-სგან მართლა განთავისუფლებულია?

Posted by: ANAIDA 16 Aug 2017, 12:29
_thunderstorm_
უბრალოდ გაუმართავი გაქვთ პროგრამა,გამართეთ ნუ წვალობთ. ორის ბუღალტერიაში მუშაობთ ხო? თუ მენეჯერში?
* * *
brastinto
არ ვიცი რა აიძულებთ დაუხვეწავ პროგრამაში მუშაობას...

როცა ახალ კომპანიაში ვიწყებ მუშაობას პირველი მოთხოვნა ის არის,რომ მომაშორონ ე.წ. პროგრამები და იქ ვიწყებ მუშაობას, სადაც შეფერხება არ მექნება. დირექტორს არავინ ეკითხება,ბუღალტერია რომელ პროგრამაში იმუშავებს და ხათრით საქმეს ვერ გამართავ კიდე

Posted by: _thunderstorm_ 17 Aug 2017, 11:28
ANAIDA
QUOTE
ორის ბუღალტერიაში მუშაობთ ხო? თუ მენეჯერში?

ბუღალტერიაში... smile.gif


QUOTE
უბრალოდ გაუმართავი გაქვთ პროგრამა,გამართეთ ნუ წვალობთ

მე მარტო არ ვწყიტავ მაგ საკითხს და "სის.ადმინი." ისე აპრობლემებს კიდე ,უკვე ვფიქრობ სხვა ადგილის ძებნაზე biggrin.gif\
გაუსაძლისია მართლა -ყველაფერი გამოსასწორებელია და საყურადღებო.

Posted by: eleven 17 Aug 2017, 11:33
მოგესალმებით smile.gif
მჭირდება ძალიან კარგი ბასს-ს კურსები, რომლებიც ტარდება დღის საათებში და არა 6-ის მერე, კარგი ლექტორი რომ კითხულობდეს. და თუ ბოლოს ორისს ასწავლიან იქვე, ეგ მთლად უკეთესი.

მადლობა smile.gif


Posted by: ingiloo 17 Aug 2017, 14:08
ika91
QUOTE
გამარჯობათ მეგობრებო.ასეთი კითხვა მაქვს.ფიზიკურმა პირმა დაიქირავა მუშა ხელი და გადაუხადა ხელფასი.ის თანხა რომელიც მან ხელფასების სახით გასცა მიღებული ქონდა ერთერთი კომპანიისგან გარკვეული სამუშაოების შესასრულებლად.ეხლა წარუდგინა ხარჯთაღრიცხვა ამ კომპანიას და კომპანიის ბუღალტერი ამბობს რომ რა თანხაც მან გასცა ხელზე ხელფასების სახით იმ თანხის საშემოსავლოც უნდა გადაიხადოვო.მაინტერესებს რამდენად კანონიერია და შეუძლია თუ არა ფიზიკურ პირს გადაიხადოს საშემოსავლო როცა არც ინდმეწარმედ და არც გადასახადების გადამხდელად არ არის რეგისტრირებული?მადლობა წინასწარ

დამქირავებელ ფიზიკურ პირს რა ურთიერთიერთობა აქვს კომპანიასთან?

QUOTE
შეუძლია თუ არა ფიზიკურ პირს გადაიხადოს საშემოსავლო როცა არც ინდმეწარმედ და არც გადასახადების გადამხდელად არ არის რეგისტრირებული?

არ შეუძლია

Posted by: Sean 18 Aug 2017, 12:54
ვყიდი F4 (ქართული ბიზნესსამართალი)-თითქმის ახალი, 35 ლარად (მიმდინარე წლის მარტში მაქვს ნაყიდი)

F2 მმართველობით აღრიცხვა- ფასი 30 ლარი

Posted by: Zura_SX 18 Aug 2017, 20:10
სად დევს სალარო აპარატის მომხმარების ინსტრუქცია?

Posted by: ika91 18 Aug 2017, 20:39
QUOTE
დამქირავებელ ფიზიკურ პირს რა ურთიერთიერთობა აქვს კომპანიასთან?

ფიზიკურმა ფირმა მიიღო თანხა გრანტის სახით სსიპ ისგან, ანუ ეს ფიზიკური პირი არის გრანტის მიმღები.ამ გრანტის ფარგლებში გარკვეული სამუშაოები უნდა შეესრულებინა და ამ სამუშაოების ფარგლებში მის მიერ გაცემული ხელფასის საშემოსავლოს გადახდის დოკუმენტებს ითხოვს სსიპ ის ბუღალტერი.მეც ვიცი რომ ვერ გადაიხდის.საშემოსავლო მეუბნება გულუას ქუჩაზე მოდი და დაგარეგისტრირებთ გადასახადების გადამხდელ ფიზიკურ პირადო და მერე გადაიხადეო.სსიპ ის ბუღალტერი მაწვება მკიდია ხარ თუ არა ხარ გადამხდელი ჩემთვის მთავარია ბანკში მიხვიდე და გადარიცხო თანხა და საგადასახადო დავალებაში მიუთითო ვის საშემოსავლოს რიცხავ და სად წავა რეალურად ეს ფული მკიდიაოოო smile.gif რა ვქნა როგორ მოვიქცე ვეღარ გავიგე. რეალურად წარმომეშვებოდა თუ არა როგორც ფიზიკურ პირს გადახდის ვალდებულება ეგეც ვერ გავიგე.ვიცი ის გადარიცხული ფული ტყუილად უნდა დაიკარგოს ხაზინის ანგარიშზე უმიზნოდ.მირჩიეთ რამე თორე დამღალა აქეთ ბუღალტერმა და იქით საგადასახადოს უტვინო ოპერატორებმა smile.gif

Posted by: iakox 19 Aug 2017, 14:50
საავანსო ანგარიშფაქტურა უნდა გაიწერეოს თუ არა იმ შემთხვევაში როცა თანხა ჩამომირიცხა კლიენტმა ზედმეტად ,მაგრამ კონკრეტულად არ ვიცით რას წაიღებს შემდეგ.ანუ იდენტიფიცირება როცა არ ხდება საქონლის

Posted by: Red Hot Chili Peppers 21 Aug 2017, 11:38
თხილის შეძენა რეალიზაცია განთავისუფლებულია თუ არა დღგ-სგან?

Posted by: ooo,girl,girl 27 Aug 2017, 18:05
თუ არ დაგეზარებათ, დამფუძნებლისგან მიღებულ სესხზე მაინტერესებს, რამდენად სწორად მესმის ეს ამბავი და ვინმე კომპეტენტური თუ შემისწორებთ, თუ არასწორად გავიგე რამე, მადლობელი ვიქნები

ანუ, როცა დამფუძნებელს შეაქვს თავის შპს-ში ვთქვათ 1 000 ლარი (ინვენტარის შესაძენად ან საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საჭიროების გამო) და ეს ფორმდება სესხად, 2 ვარიანტია, ხომ? - გაფორმდეს უპროცენტო ან პროცენტიანი სესხი.

უპროცენტო სესხის შემთხვევაში, დამფუძნებელი გაიტანს ისევ თავის 1 000 ლარს დაუბეგრავად, ვინაიდან ეს იქნება სესხის უკან დაბრუნება. შპს კი შემოსავალში იღიარებს 200 ლარს (წლიური საპროცენტო განაკვეთი რომ ავიღოთ 20%), როგორც საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მოწოდებით მიღებულ სარგებელს და ამასთანავე, 105 მუხლის პ.4-ის მიხედვით, უფლება აქვს ეს 200 ლარი გაიტაროს ხარჯშიც, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ეს 200 ლარი - სესხის პროცენტი არ გაუცია. მოგება-ზარალის კუთხით შპს-სთვის არაფერი იცვლება, შემოსავალში და ხარჯებში ერთი და იგივე თანხა აბათილებს ერთმანეთს. ხომ ასეა?

პროცენტიანი სესხის შემთხვევაში, თუ, ვთქვათ, სიმარტივისთვის ეს სესხი ზუსტად 1 წლით იქნა აღებული (თუ ნაწილ-ნაწილ მოხდა ამ სესხის დაბრუნება დამფუძნებელზე, დღიურად იანგარიშება პროცენტის თანხები), ამ წლიურ პროცენტს - 200 ლარს შპს გაიტარებს ხარჯში, დაბეგრავს საშემოსავლოთი და დამფუძნებელი ჯამში გაიტანს თავის შეტანილ 1 000 ლარს + 160 (შპს მიერ უკვე დაბეგრილი სესხის პროცენტი), ხომ?

თუ დასაბეგრი მოგება იყო, მაგალითად, 2 000 ლარი, უპროცენტო სესხის შემთხვევაში, არაფერი იცვლება, ხოლო პროცენტიანი სესხის შემთხვევაში შპს 200 ლარით იმცირებს დასაბეგრ მოგებას. ამავე დროს, უწევს პროცენტის დაბეგვრა საშემოსავლოთი, 40 ლარი ამაში მიდის, მაგრამ ჯამში ხომ მაინც კარგ პონტშია, 160 ლარით იმცირებს დასაბეგრ მოგებას.

ანუ, თუ ეს ყველაფერი სწორად მესმის, პროცენტიანი სესხის გაფორმება უფრო მომგებიანი გამოდის შპს-სთვისაც და დამფუძნებლისთვისაც, ხო? შპს დასაბეგრ მოგებას იმცირებს და დამფუძნებელს შენატანზე მეტი გააქვს. ჭეშმარიტებას ვამბობ? :დ


Posted by: Farenheit 28 Aug 2017, 14:58
QUOTE (ooo @ girl,girl,27 Aug 2017, 18:05 )
თუ არ დაგეზარებათ, დამფუძნებლისგან მიღებულ სესხზე მაინტერესებს, რამდენად სწორად მესმის ეს ამბავი და ვინმე კომპეტენტური თუ შემისწორებთ, თუ არასწორად გავიგე რამე, მადლობელი ვიქნები

ანუ, როცა დამფუძნებელს შეაქვს თავის შპს-ში ვთქვათ 1 000 ლარი (ინვენტარის შესაძენად ან საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საჭიროების გამო) და ეს ფორმდება სესხად, 2 ვარიანტია, ხომ? - გაფორმდეს უპროცენტო ან პროცენტიანი სესხი.

უპროცენტო სესხის შემთხვევაში, დამფუძნებელი გაიტანს ისევ თავის 1 000 ლარს დაუბეგრავად, ვინაიდან ეს იქნება სესხის უკან დაბრუნება. შპს კი შემოსავალში იღიარებს 200 ლარს (წლიური საპროცენტო განაკვეთი რომ ავიღოთ 20%), როგორც საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მოწოდებით მიღებულ სარგებელს და ამასთანავე, 105 მუხლის პ.4-ის მიხედვით, უფლება აქვს ეს 200 ლარი გაიტაროს ხარჯშიც, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ეს 200 ლარი - სესხის პროცენტი არ გაუცია. მოგება-ზარალის კუთხით შპს-სთვის არაფერი იცვლება, შემოსავალში და ხარჯებში ერთი და იგივე თანხა აბათილებს ერთმანეთს. ხომ ასეა?

პროცენტიანი სესხის შემთხვევაში, თუ, ვთქვათ, სიმარტივისთვის ეს სესხი ზუსტად 1 წლით იქნა აღებული (თუ ნაწილ-ნაწილ მოხდა ამ სესხის დაბრუნება დამფუძნებელზე, დღიურად იანგარიშება პროცენტის თანხები), ამ წლიურ პროცენტს - 200 ლარს შპს გაიტარებს ხარჯში, დაბეგრავს საშემოსავლოთი და დამფუძნებელი ჯამში გაიტანს თავის შეტანილ 1 000 ლარს + 160 (შპს მიერ უკვე დაბეგრილი სესხის პროცენტი), ხომ?

თუ დასაბეგრი მოგება იყო, მაგალითად, 2 000 ლარი, უპროცენტო სესხის შემთხვევაში, არაფერი იცვლება, ხოლო პროცენტიანი სესხის შემთხვევაში შპს 200 ლარით იმცირებს დასაბეგრ მოგებას. ამავე დროს, უწევს პროცენტის დაბეგვრა საშემოსავლოთი, 40 ლარი ამაში მიდის, მაგრამ ჯამში ხომ მაინც კარგ პონტშია, 160 ლარით იმცირებს დასაბეგრ მოგებას.

ანუ, თუ ეს ყველაფერი სწორად მესმის, პროცენტიანი სესხის გაფორმება უფრო მომგებიანი გამოდის შპს-სთვისაც და დამფუძნებლისთვისაც, ხო? შპს დასაბეგრ მოგებას იმცირებს და დამფუძნებელს შენატანზე მეტი გააქვს. ჭეშმარიტებას ვამბობ? :დ

ooo,girl,girl
105 მუხლის პ.4-ის მიხედვით, უფლება აქვს ეს 200 ლარი გაიტაროს ხარჯშიც, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ეს 200 ლარი - სესხის პროცენტი არ გაუცია.

აი ამას ვერ მივხვდი რის საფუძველზე ატარებ ამას ხარჯებშიც ?

უპროცენტო სესხის შემთხვევაში 200 ლარი აღიარდება როგორც ერთობლივი შემოსავალი და აისახება მოგების დეკლარაციაში.

პროცენტიანი სესხის შემთხვევაში დამფუძნებელს უბრუნებ 1000 ლარს ძირს + პროცენტს + 200ლარის 5%-ს იხდი პროცენტის გადასახადს
ესე ვიცი მე rolleyes.gif
ატარებ ხარჯებში

2000 ლარი თუ გაქვს ერთ. შემოსავალი უპროცენტოს შემთხვევაში მოგება გექნება 2200 შპს-ს აქვს 200ლარით მეტი მოგება დამფუძნებელს 200 ლარით ნაკლები, პროცენტიანის შემთხვევაში
1800 ლარი გაქვს მოგება შპს-ს აქვს 200 ნაკლები მოგება, დამფუძნებელს 200ლარით მეტი, სახელმწიფოს 10ლარით მეტი biggrin.gif

Posted by: ooo,girl,girl 28 Aug 2017, 15:23
Farenheit
რის საფუძველზე ვიტარებ ხარჯშიც და აგერ:

4. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს:
ა) მისთვის საქონლის/მომსახურების მიწოდების (მათ შორის, უსასყიდლოდ) შედეგად წარმოშობილი სარგებელი, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც ეს საქონელი/მომსახურება გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში;

ანუ სესხის უპროცენტოდ მიწოდებით მიღებული სარგებელი კი უნდა აღიარდეს აუცილებლად ერთობლივ შემოსავალში, მაგრამ გამოქვითვაც შეგიძლიაო. მოგება -ზარალის კუთხით უპროცენტო სესხის შემთხვევაში არაფერი იცვლება შპს-სთვის. ერთობლივი შემოსავალი იქნება 200 ლარით მეტი და ხარჯიც იქნება 200 ლარით მეტი. დასაბეგრი მოგება რომ 2 000 ლარი აქვს, ისევ 2 000 ექნება.

მიღებული/გაცემული პროცენტი 5 %-ით უნდა დამებეგრა, მართალია, 20 რატომ ვიანგარიშე. დამფუძნებელი დაიბრუნებს თავის 1 000 ლარს + 190 ლარი (უკვე დაბეგრილი, სუფთა ჯიბეში ჩასადები :დ). შედეგად, შპს ხარჯს იზრდის ანუ დასაბეგრ მოგებას იმცირებს 200 ლარით, დამფუძნებელს მიაქვს 190 ლარით მეტი სახლში და პირადადაც მოგებული რჩება და მისი შპს-ც მოგებაშია. ანუ, მივეძალოთ სესხის პროცენტიანად გაფორმებას, როგორც ვასკვნი biggrin.gif ვითომ პროცენტიანზე დაიბეგრებიო, მარა მაინც მოგებული რჩება ერთიც და მეორეც

Posted by: Farenheit 28 Aug 2017, 15:46
ooo,girl,girl
ამ მუხლში მე ვერ ვიგებ რატომ შეიძლება სესხი-ფინანსური მომსახურება გაიყვანო საქონელ/მომსახურების მიწოდებით მიღებულ სარგებელთან დაკავშირებ ხარჯებში

ანუ აიღე უპროცენტო სესხი იყიდე ხერხი ამ ხერხით მოჩეხე ხე გაყიდე მიიღე სარგებელი


ხარჯი არის ხერხის საფასური
რატო თვლი სესხის საფასურსაც(პროცენტს) ხარჯად თუ მას დამფუძნებელს არ უბრუნებ ვერ ვხვდები sad.gif

Posted by: ooo,girl,girl 28 Aug 2017, 19:24
Farenheit

სიმართლე გითხრა, მეც ვერ ვხვდები, თუ პროცენტს რეალურად არ ვიხდი და ამას ვიღიარებ შემოსავლად, რადგან სარგებელია ეს ჩემთვის, ხარჯად რაღატომ შემიძლია გავიტარო, ხომ არ ვიხდი biggrin.gif მაგრამ შეგიძლიაო და სწორედ ეგ მუხლი გაძლევს ამის უფლებასო, აგერ იხილე.

http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=8812&Itemid=105

Posted by: Farenheit 28 Aug 2017, 23:10
ooo,girl,girl
ეხლა მივხვდი biggrin.gif
მადლობა განმარტებისთვის

სესხის ხარჯი(პროცენტი) ისედაც და ასედაც გაწეულია ანუ ყველა ვარიანტში გიწევს ხარჯებში დარიცხვა თანხის დაბრუნების მომენტში კოდექსით, უბრალოდ თუ არ უბრუნებ პროცენტს, ეს პროცენტი უნდა აიყვანო სარგებელში.

სიმართლე გითხრა ეს დეტალი არ ვიცოდი, მაგიტო მომწონს ეს თემა რა ხვეწავ შენ ცოდნას biggrin.gif

Posted by: ooo,girl,girl 29 Aug 2017, 21:28
Farenheit
აქ უკეთაა განმარტებული, რატომ იღიარებს შპს ხარჯშიც. ეს მუხლი, მაგალითიდან, ახლანდელ კოდექსში აღარაა, მაგრამ შინაარსი ძალაშია. პროცენტის დაბეგვრის ვალდებულება აქვს დამფუძნებელს, როგორც შემოსავლის მიმღებს, შპს-სთვის კი პროცენტი ხარჯია ყველა ვარიანტში და რადგან არ გასცემს რეალურად, ამის გამოა ვალდებული, სარგებელშიც იღიაროს. დამფუძნებელმა კი, მიიღო თუ არ მიიღო რეალურად ეს პროცენტი, მაინც უნდა დაბეგროს, როგორც შემოსავალი. მადლობა დიალოგისათვის, ახლა მეც უკეთ გავიაზრე, რატომ და რისთვის biggrin.gif

"დამფუძნებლისგან უპროცენტო სესხის მიღების შემთხვევაში, ვინაიდან საწარმო და მისი დამფუძნებელი ურთიერთდამოკიდებული პირებია, დასაბეგრი სარგებელი წარმოეშობა არა საწარმოს, არამედ დამფუძნებელს. ეს გამომდინარეობს სსკ 104-ე მუხლის მე-3 ნაწილიდან, რომლის თანახმად, "ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის გარიგებისას შემოსავლები და ხარჯები ისე უნდა განაწილდეს, როგორც დამოუკიდებელ პირებს შორის დადებული გარიგების დროს". ანუ, დამფუძნებლისგან მიღებული უპროცენტო სესხის შემთხვევაში, დაბეგვრის მიზნებისათვის, საწარმომ უნდა აღიაროს როგორც საპროცენტო ხარჯი (სესხის პროცენტის საბაზრო განაკვეთით დათვლილი), ასევე იმავე ოდენობის შემოსავალი სარგებლის სახით (რადგან საპროცენტო ხარჯის გადახდა რეალურად არ მოუწევს), დამფუძნებელს კი ზემოთაღნიშნული მუხლის მიხედვით მხოლოდ საპროცენტო შემოსავალი ექნება. "

Posted by: zaza861 1 Sep 2017, 23:37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by: shatulika 6 Sep 2017, 13:47
ბუღალტრებო,

საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების გატარებები დამიწერეთ. ვთქვათ მიწოდებულია საქონელი, რომლის თვითღირებულებაა 80 ლარი, ხოლო საბაზრო ფასია 118 ლარი.

1) ????/6110 118 ლარი
2) 6110/3330 18 ლარი
3) 7210/1610 80 ლარი

Posted by: acdachi 14 Sep 2017, 14:48
გამარჯობა,
მეგობარი ხსნის კაფეს და როგორც ვიცი კაფე-რესტორნებს სპეციალური პროგრამა აქვთ რო ნაყიდი პროდუქცია, მერე გაკეთებულ კერძთან კავშირში იყოს
რო გაიყიდება შესაბამისი რაოდენობის ხორცი და ა.შ ჩამოიწეროს..
რა პროგრამაა, რა ღირს და რომელი კომპანია ყიდის..

და რამდენად შესაძლებელი იქნება დამატებით დავიმატო ეს საქმე.
10-7 ვმუშაობ, ორშაბათი-პარასკევი

Posted by: _Lali_ 14 Sep 2017, 15:42
acdachi
FINA-ს აქვს კაფე-რესტორნის საბუღალტრო პრგორამა
http://fina.ge/restaurant

Posted by: ESHELON 14 Sep 2017, 16:40
გამარჯობათ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან თუ გქონიათ შეხება და თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ?

Posted by: Red111 22 Sep 2017, 19:40
ერთი კითხვა მაქვს ახლახანს დავიწყე ბიზნესი, ბუღალტერიასაც მე თვითონ ვაკეთებ
გუშინ შევიძინე სალარო აპარატი და დღეს მინდა აღვრიცხო პროგრამაში ძირითად საშუალებად მაგრამ არვიცი ცვეთა რამდენი უნდა დავარიცხო?

Posted by: WonderPlay 22 Sep 2017, 22:30
Red111
სალარო აპარატი 1000ლარამდე ძირითად საშუალებებში გადის და ცვეთის დარიცხვა არ უნდა

Posted by: Red111 22 Sep 2017, 23:39
რატო 1000ლარამდე ძირითად საშუალებას არ ერიცხება ცვეთა

Posted by: Rioka1984 27 Sep 2017, 14:04
QUOTE (Red111 @ 22 Sep 2017, 23:39 )
რატო 1000ლარამდე ძირითად საშუალებას არ ერიცხება ცვეთა

ფინანსურად უნდა დაარიცხო, საგადასახადო კუთხით არა, 20% უნდა დაარიცხო და ქონების გადასახადიც იხადო
* * *
აბა დიდი ხანია აღარ შემომიხედია აქეთ, გამარჯობათ

FINA ბუღალტერიაში ვინმე მუშაობთ? სასტუმრო რესტორანი მინდა და ბუღალტერიას რომ მივაბა

Posted by: prosta ise88 28 Sep 2017, 17:16
მოგესალმებით, მაინტერესებს შპს-ს დამფუძნებელმა კრების ოქმის საფუძველზე მოახდინა შპსსათვის მასალების შეძენა და მოწყობა ძირითადი საშუალების, ე.წ ჯიხურის, რისი დამადასტურებელი ხარჯის დოკუმენტი არ გაგვაჩნია,აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ მოვიყვანოთ აუდიტორ-შემფასებელი და შეფასებული თანხის მიხედვით მოვახდინოთ კაპიტალის შემცირება. თუ აღნიშნული დამფუძნებელი კრების ოქმის საფუძველზე მოახდენს საწარმოს კაპიტალის შემცირებას შემფასებლის მიერ შეფასებული ღირებულების მიხედვით და აღნიშნულ თანხას გაიტანს საწარმოდან,იქნება თუ არა რაიმე სახის დარღვევა აღნიშნულ ოპერაციებში? გთხოვთ მომწერეთ კონკრეტული პასუხი?

Posted by: Ana/Bana 29 Sep 2017, 17:11
გამარჯობა.
ვიყავი/ ვარ ინდ მეწარმე.. რამდენიმე თვე ვამუშავე სალარო აპარატიც. მინდა გავაუქმო ინდ.მეწარმის სტატუსი ,შესაბამისად აპარატიც.

არ მყავს ბუღალტერი , საგადასახადოს როგორ უნდა გადავუხადო? ბუღალტერი დამჭირდება უეჭველი?.

Posted by: Ana/Bana 2 Oct 2017, 11:53
ეს რანაირი ბუღალტრები ხართ ?!
მიპასუხეთ რა 2kiss.gif

Posted by: ZZZ777 3 Oct 2017, 14:35
QUOTE (Ana/Bana @ 29 Sep 2017, 17:11 )
გამარჯობა.
ვიყავი/ ვარ ინდ მეწარმე.. რამდენიმე თვე ვამუშავე სალარო აპარატიც. მინდა გავაუქმო ინდ.მეწარმის სტატუსი ,შესაბამისად აპარატიც.

არ მყავს ბუღალტერი , საგადასახადოს როგორ უნდა გადავუხადო? ბუღალტერი დამჭირდება უეჭველი?.

განცხადებას დაწერ ი/მ სტატუსის შეწყვეტის შესახებ და 15 დღის ვადაში გააგზავნი წლიურ შეწყვეტის საშემოსავლო დეკლარაციას . წარდგენილი დეკლარაციის საფუძველზე გადაიხდი გადასახადს ბიუჯეტში. ბუღალტერი დაგჭირდება დეკლარაცია შენით არ წარადგინო.

Posted by: Ana/Bana 3 Oct 2017, 18:09
ZZZ777
დიიდიი მადლობა smile.gif
ეს მაინტერესებდა , ბუღალტრის გარეშე ვერაფერს ვიზამ . . მადლობა smile.gif

Posted by: irakli_tikurishvili 4 Oct 2017, 20:59
გამარჯობათ,
თქვენი დახმარება მჭირდება რაა
მაქვს შ.პ.ს. ვარ დღგ. ეს გადამხდელი, ვაპირებ ტანსაცმლის მაღაზიის გახსნას.
მაღაზიებში რომ აქვთ კომპიუტერი, შტრიხკოდებს რომ ასკანერებენ და ისე მუშაობენ ეგ სისტემა მინდა დავაყენო და როგორ უნდა გავაკეთო იქნებ მითხრათ რა.
კომპიუტერი და პროგრამა უნდა ვიყიდო, ალბათ სკანერიც, რომელიც როგორც ვხდები კომპიუტერში ერთდება ჩეკს კომპიუტერიდან რომ იძლევა ეგეც მაინტერესებს.
რა ჯდება ეგ ყველაფერი დაახლოებით?
ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ და დამაკვალიანეთ რა.

Posted by: bususxuna 4 Oct 2017, 22:07
irakli_tikurishvili
საშუალოდ 1000 ლარი იგულისხმე პროგრამა, ფინა,აპექსი და ა.შ ბუღალტრული პროგრამებია და ეგ მოდულებიც აქვს რაც თქვე გჭირდებათ, კიდევ ბევრია კონკრეტულად გაყიდვებზე მორგებული და ნაკლებფუნქციურიც და შესაბამისად ნაკლები ეღირება

Posted by: irakli_tikurishvili 4 Oct 2017, 22:26
bususuxuna
მადლობა დიდი
1000 ლარი პროგრამა, კიდევ რა დაჭირდება? კომპიუტერი და კიდევ?

Posted by: bususxuna 4 Oct 2017, 22:40
სკანერიც, სალაროც, 400 მდე ღირს სალარო ახალი,ნახმარიც შეგიძლია იყიდო, პროგრამა 500 ლარიანი მოდულებიცაა,ანნუ როცა აუხსნის ზუსტად რა ფუნქცია გჭრიდება იმის მიხედვითაა ფასიც

Posted by: irakli_tikurishvili 5 Oct 2017, 12:14
QUOTE
სკანერიც, სალაროც, 400 მდე ღირს სალარო ახალი,ნახმარიც შეგიძლია იყიდო, პროგრამა 500 ლარიანი მოდულებიცაა,ანნუ როცა აუხსნის ზუსტად რა ფუნქცია გჭრიდება იმის მიხედვითაა ფასიც

bususuxuna
შეგიძლია დამაკვალიაო და ვინმეს ნომერი მომცე? ვისგანაც ვიყიდი მაგეებს და დამეხმარება

Posted by: goga1009 5 Oct 2017, 21:09
გამარჯობა. ერთი მარტივი კითხვა მაქვს და იქნება დამეხმაროთ. მაინტერესებს ასეთი რამ თუა შესაძლებელი და კანონით დასაშვები.
2 იურიდიულ სუბიექტს შორის, ნივთების ყიდვა გაყიდვის დროს გაგზავნილი საბუთის დაკორექტეირება?
ანუ ერთმა ფირმამ მიყიდა ნივთები მეორე ფირმას, ანგარიშსწორება მოხდა უნაღდო, საბუთი გაეგზავნა შესაბამისი, და ამ საბუთში არსებული ნივთების ნაწილი უკან რომ დაიბრუნოს და არსებული ნივთების თანხა ან უკან დაბრუნდეს ან დავალიანებად დარჩეს. ასეთი რამ თუ შეიძლება და თუა კანონიერი.
და კიდევ, ამ საბუთს ანუ უკან დაბრუნების საბუთს აგზავნის გამყიდველი ხომ?

მადლობა წინასწარ.

Posted by: levvani 6 Oct 2017, 13:23
goga1009
რასაც წერ შესაძლებელია სხვადასხვა პროცედურებია გასავლელი გააჩნია ფირმა დღგ-ს გადამხდელია თუ არა.


Posted by: bususxuna 6 Oct 2017, 23:04
irakli_tikurishvili
QUOTE
შეგიძლია დამაკვალიაო და ვინმეს ნომერი მომცე? ვისგანაც ვიყიდი მაგეებს და დამეხმარება

ასე ნომრები არმაქვს, რომ დაგუგლო ამოგიგდებს ყველაფერს. სალარო აპარატები ჯორჯიან სერვის ნეთვორკშია, ფინას საიტი აქვს და იქვე ნახავ ფასებსაც და ა..შ
goga1009
მოკლედ წინა წერიოდის ოპერაცია თუა და დეკლალირებულია უკვე ,ბუღალტრებს მოუწევთ ანგარიშფაქტურების კორექტირება ნუ თU დღგ-ს გადამხდელები ხართ. მოკლედ არანაირი პრობლემა არაა მაგაში

Posted by: goga1009 6 Oct 2017, 23:50
bususuxuna
levvani
მადლობა გამოხმაურებისთვის. მყიდველი არაა დღგ-ს გადამხდელი, აი გამყიდველი კი არის. თუმცა მგონი მაგას არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს, პროცედურა იქნება უბრალოდ განსხვავებული. წინა პერიოდის ოპერაციაა მაგრამ ზედნადებზე დასტური არ არის განხორციელებული. ანგარისშფაქტურის კორექტირება უნდა მოხდეს თუ უბრალოდ საქონლის ნაწილის უკან დაბრუნება? ასეთი პროცედურა არ არსებობს? აუცილებლად ზედნადები ან ანგარიშფაქტურა უნდა დაკორექტირდეს?

Posted by: minii 9 Oct 2017, 15:28
გამარჯობა

ღვინის ექსპორტისთვის საბაჟოძე წარსადგენ დოკუმენტაციას რა მიეკუთვნება შეგიძლიათ მითხრათ? რაიმე ნებართვა ჭირდება ღვინის ექსპორტს?

Posted by: TheGunner 12 Oct 2017, 10:22
გამარჯობა, თუ არსებობს გზა იმისა რომ არ დაიბეგროს ძალიან გთხოვთ გამომეხმაურეთ

კომპანია X-ს უნდა რომ გადასცეს საჩუქრად კომპანია Y-ს პროდუქტი (საქონელი).
კონკრეტულად:
მაღაზია რომელიც ყიდის A პროდუქტს გვინდა რომ ვაჩუქოთ B პროდუქტი იმ მიზნით რომ მომხმარებელს (საბოლოო მყიდველს) A პროდუქტის ყიდვის შემთხვევაში საჩუქრად გადასცეს B პროდუქტი.
კითხვა: როგორ შეიძლება (ან თუ შეიძლება) X კომპანიამ გადასცეს საჩუქრად Y კომპანიას B პროდუქტი ისე რომ არცერთი კომპანია არ დაიბეგროს?
მაინტერესებს ფინანსური (კანონის ფარგლებში) შეხედეულებით როგორ შეიძლება ავარიდოთ თავი დაბეგვრას.

Posted by: Lady_Bird 12 Oct 2017, 10:49
პროგრამა ,,ბალანსით'' ხომ არ სარგებლობთ ვინმე? პატარა მიმოხილვა მინდა, ძირითადად რა ნაკლი აქვს და რა სირთულეებს აწყდებით დანერგვის და მუშაობის პროცესში, უპირატესობები საიტზეც უწერიათ
რეალურად როგორი პროგრამაა ეგ მაინტერესებს
ასევე სხვა პროგრამებზეც თუ დაწერთ რომლებშიც მუშაობთ გავითვალისწინებ,
[/B]

Posted by: levvani 12 Oct 2017, 10:58
goga1009
არ აქვს მნიშვნელობა ზედნადები მიღებულია თუ არა. უნდა გამოიწეროს ,,უკან დაბრუნების ზედნადები,, შემდეგ ამ ზედნადების საფუძველზე დაკორექტირდება ის ანგარიშ ფაქტურა რომლის საფუძველზეცაა ანგარიშ ფაქტურა გამოწერილი. მარტივი პროცედურაა თუ ბუღალტერი გყავს თვითონ გააკეთებს.

Posted by: _Lali_ 12 Oct 2017, 11:03
Lady_Bird
6 წლია ფინაში ვმუშაობ. ძალიან კმაყოფილი ვარ. ადრე ორისი მქონდა, მაგრამ ფინა გაცილებით მომწონს. გააჩნია რა სფეროში აკეთებთ ბუღალტერიას. თუმცა, ფინას ყველა სფერო აქვს თითქმის

http://fina.ge/

Posted by: Hurricanes 12 Oct 2017, 13:29
გამარჯობა, არსებობს დაუმთავრებელი მშენებლობა. ქონების დეკლარაციაში მისი რომელი ფასი მოხვდება? 1 იანვრის თუ 1 აპრილის?

Posted by: Lady_Bird 12 Oct 2017, 13:52
_Lali_
სხვადასხვა სფეროები გვაქვს სხვადასხვა ორგანიზაციებზე . ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, წარმოება, იმპორტის ოპერაციებს რამდენად გამართულად აკეთებს. ორისში საშინელებაა იმპორტი
როდესაც მრავალი დასახელების პროდუქტია და ზოგს ერიცხება იმპორტის გადასახადი და ზოგს არა, ავანსად გადახდა , შემდგომი გადახდა თითქმის ხელით გაკეთებას მოითხოვს ყველაფერი
ამ პროგრამების პრეზენტაციებს რომ ვუსმენ ყველაფერი თითქოს იდეალურად არის და საქმე საქმეზე რომ მიდგება მერე ყველაფერზე პროგრამისტის ჩარევაა საჭირო, ამიტომ ეხლა ნაკლს ვკითხულობ პროგრამის.

Posted by: _Lali_ 12 Oct 2017, 13:58
Lady_Bird
რა ვიცი, რა გითხრათ, მე მარტივი ორგანიზაცია მაქვს, ვაჭრობა + წარმოება, საქონელიც შემოგვაქვს იმპორტით და მაკმაყოფილებს ყველანაირად ფინა, ჯერ პრობლემა არ მქონია არაფერზე. შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ კონკრეტული კითხვები ოპერატორებს, გაგცემენ ყველაფერზე პასუხს
QUOTE
როდესაც მრავალი დასახელების პროდუქტია და ზოგს ერიცხება იმპორტის გადასახადი და ზოგს არა, ავანსად გადახდა , შემდგომი გადახდა თითქმის ხელით გაკეთებას მოითხოვს ყველაფერი

ესეთი შემთხვევა მე არ მქონია, არ ვიცი. შეიძლება ბალანსი უკეთესიც კი იყოს მაგ შემთხვევაში
ფეისბუქზე ბუღალტერიის ჯგუფში დაპოსტეთ, იქ ბევრი წევრია და უფრო დაგაკვალიანებენ
https://www.facebook.com/groups/1622024841349143/

Posted by: ZZZ777 12 Oct 2017, 18:58
QUOTE (Hurricanes @ 12 Oct 2017, 13:29 )
გამარჯობა, არსებობს დაუმთავრებელი მშენებლობა. ქონების დეკლარაციაში მისი რომელი ფასი მოხვდება? 1 იანვრის თუ 1 აპრილის?

1 იანვრის მდგომარეობით არსებული საშუალო საბალანსო ნარჩენი ღირებულების მიხედვით.

Posted by: Bulbusa 13 Oct 2017, 17:09
გამარჯობა, გთხოვთ მიპასუხოთ, როგორ ვიქცევით თუ მაგალითად კომპანიას რომელიც ყიდის ტელეფონს აქვს მარაგის ზედმეტობა ან დანაკლისი. მადლობა.

Posted by: Hurricanes 13 Oct 2017, 21:07
QUOTE (ZZZ777 @ 12 Oct 2017, 18:58 )
QUOTE (Hurricanes @ 12 Oct 2017, 13:29 )
გამარჯობა, არსებობს დაუმთავრებელი მშენებლობა. ქონების დეკლარაციაში მისი რომელი ფასი მოხვდება? 1 იანვრის თუ 1 აპრილის?

1 იანვრის მდგომარეობით არსებული საშუალო საბალანსო ნარჩენი ღირებულების მიხედვით.

ანუ საშუალო საბალანსო ღირებულება იქნება თუ დაუმთავრებელი მშენებლობა წლის დასაწყისში იყო 0 და წლის ბოლოს 1000000 ღირებულება იქნება 500000?

Posted by: Доцент 13 Oct 2017, 22:37
ესეთი კითხვა მაქვს
კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულების შესაბამისად დაასრულა სამშენებლო სამუშაოები
რაზეც გაფორმდა შესაბამისი მ/ჩაბარების აქტი და გაიწერა ანგარიშფაქტურა
რომლის დადასტურებაც მოახდინა დამკვეთმა
ხელშეკრულების მიხედვით დამკვეთი საბოლოო ანგარიშსწორებას ახორციელებს საექსპერტო დასკვნის შესაბამისად
რომლის მიხედვითაც ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და შესაბამისად ღირებულებაც
შეიძლება იყოს იმაზე ნაკლები ვიდრე ეს მხარეებს შორის ხელმოწერილ მიღება-ჩაბარებასა და დადასტურებულ ანგარიშფაქტურაშია მითითებული.
აქვს თუ არა ასეთ შემთხვევაში კომპანიას (მიმწოდებელს) ვალდებულება რომ აუცილებლად შეცვალოს მიღება ჩაბარება და დააკორექტიროს ანგარიშფაქტურა?

Posted by: Smurf13 16 Oct 2017, 14:03
გამარჯობა, კომპანიას წინა წელს აქვს შეძენილი საწვავი, რომელიც იმავე წელს გახარჯა მაგრამ ხარჯებში არ არის გატარებული, ანუ ისევ ბალანსზეა ხო? და როგორ შეიძლება ამის მოგვარება.

Posted by: nat7 16 Oct 2017, 15:13
გამარჯობა ფორუმელებო დახმარება მჭირდება თუ გქონიათ მსგავსი პრობლემა
ესეიგი ორისის ვერსია მაქვს 5.161 შემოსავლების სამსახურთან დავაკავშირე როგორ წესია,(ადრეც ვმუშაობდი და ვიცი როგორც უნდა) მაგრამ ვერცერთ ზედნადებს ვერ ხედავს. ვერც გაგზავნილის ჩამოტვისთვას ვაკათებ ვერც მიღებულისას. რატომ ვერ ხედავს ზედნადებების რეესტრს ვინმეს რამე ინფორმაცია ხომ არ გაქვთ?
ან მსგავსი პრობლემა ხომ არ გქონიათ?
დავიტანჯე "ქალი" biggrin.gif

Posted by: Obey 17 Oct 2017, 17:45
გამარჯობა რაღაც შეკითხვა მაქვს საბუღალტრო კურსებზე მინდა შესვლა და ეს ვნახე და მაინტერესებს კარგია თუ არა? ღირს თუ არა ფულის დახარჯვა?
http://www.ilc.ge/index.php?lang=geo&page=Accounting_Course ერთ წლიანი კურსებია

Posted by: nita0607 18 Oct 2017, 12:19
ხალხნო ჩემი და მეუღლის ჯამური დარიცხული შემოსავალი აღემატება 40 000 ლარს და აუცილებლად გადამახდევინებენ ქონების გადასახადს? ცალცალკე არ აღემატება და ყველა ვარიანტში არკვევენ თუ არ გადავიხდი? და მაინტერესებს თუ არ გადავიხდი ნოემბერში მერე ეგრევე დამაჯარიმებენ? იქნებ არვიცი საერთოდ რომ გადასახეელი მაქვს.

და გამოთვლა როგორ ხდება იქნებ გამარკვიოთ

Posted by: levvani 19 Oct 2017, 10:59
nita0607
დარიცხულზე არაა საუბარი ხელზე ასაღებზეა. ანუ 40 000 ლარი უნდა იყოს შემოსავალი. დეკლარირებას რაც სეეხება აუცილებლად უნდა დაადეკლარირო რადგან ბაზაში ფიქსირდება რომ ხელი გაქვთ მოწერილი და შესაბამისად ოჯახის ჯამურ შემოავლად ითვლება.
გამოთვლას რაც შეეხება უნდა იანგარიშო გაფორმებული ქონების საბაზრო ღირებულება (საბაზრო) და დეკალარციაში ჩაწერ ამ ციფრს. შემოსავლებში ელექტრონულად რომ დარეგისტრირდები თან კითხე და აგიხსნიან დეკლარაციის შევსების წესს მარტივია ძალიან.

Posted by: _Lali_ 19 Oct 2017, 11:02
levvani
მე როგორც ვიცი, ქონების გადასახადი უნდა გადაიხადო მაშინ, როდესაც დარიცხული (და არა ხელზე აღებული) შემოსავალი აღემატება 40 ათას ლარს. ადრე ასე მითხრა, მახსოვს ბუღალტერმაც და საგადასახადოშიც. კიდევაც ვთქვი, რა უზარო კანონებია, ხელზე ნაკლებს ვიღებ და რატომ ანგარიშობენ დარიცხულს-მეთქი, აღშფოთებული ვიყავი smile.gif

Posted by: Obey 19 Oct 2017, 17:03
გამარჯობა რაღაც შეკითხვა მაქვს საბუღალტრო კურსებზე მინდა შესვლა და ეს ვნახე და მაინტერესებს კარგია თუ არა? ღირს თუ არა ფულის დახარჯვა?
http://www.ilc.ge/index.php?lang=geo&p...counting_Course ერთ წლიანი კურსებია
ან რამე ნორმალური კურსები თუ იცით იქნებ მირჩიოთ user.gif

Posted by: nat7 19 Oct 2017, 17:38
Obey
http://bmc.com.ge/bmc/ აქ ნახე თუ ექნებათ რაიმე საშენო კურსი. ნამდვილად ძლიერი პედაგოგები ყავთ. საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა.

ეგ კი, რაზეც ამბობ ნამდვილად არ ვიცი როგორია

Posted by: Farenheit 23 Oct 2017, 14:28
levvani
nita0607

მუხლი 202
ნაწილი 6
გ) ქვეპუნქტი

შემოსავალში შეიტანება დარიცხული ხელფასი

ანუ 40000-ზე მეტი თუ გაქვთ დარიცხული ხელფასი
დაჯარიმებით რამდენად ჩაეძიებიან მაგას გააჩნია
რისკი არის

Smurf13
ისევ ბალანსზე უნდა იყოს ეგ საწვავი
წინა წელს უნდა ჩამოწერო იდეაში, რომ დაიზღვიო თავი რისკისგან
მაგრამ დიდი წვალება გელის მოგების დეკლარაცია, დღგ-ს დეკლარაციები დასაკორექტირებელი გექნება

ამ წელს შეიძლება ჩამოიწეროს, თუ ნაყიდია ტალონებით და არა საწვავის ბარათით
მაგრამ, გაწერისას ცოტა საეჭვო იქნება, ბალანსზე 1 წელი უქმად დებული საწვავი + იმ პერიოდში მანქანების გაზრდილი გარბენი + შესრულებული ეკ.საქმიანობა ხარჯის გარეშე
აქაც შეიძლება მოგიწიოს დღგ-ს დეკლარაციების კორექტირება, თუ კარგად გინდა გაწერო, ერთ თვეში ჩამოწერა ძაან დამწვარი ვარიანტია
მეორეს მხრივ ეს ვარიანტი უფრო ადვილია და უფრო სარისკო

საბოლოო ჯამში საკმარისი ინფორმაცია თუ მოგეპოვება გირჩევ აღადგინო საწვავის ხარჯვის ისტორია და მიჰვე მერე

Posted by: ნაკო 2 Nov 2017, 19:20
"ბუღლატერია დამწყებთათვის" ვის ლიტერატურას მირჩევთ ?

Posted by: bochita 3 Nov 2017, 01:14
გთხოვთ დამაკვალიანოთ რა. დღიურად რომ გავაქირავო ბინა დამსვენებლებზე, უნდა დავრეგისტრირდე ფიზიკურ პირად? და ამის შემდეგ როგორ უნდა ვაწარმოო გადასახადები, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა ვიხადო და შემოსავლის რა პროცენტი? და საერთოდ რა მევალება რა დოკუმენტაცია უნდა ვაწარმოო?

Posted by: BESTER 5 Nov 2017, 23:21
ნაკო
კვატაშიძე,ხორავა - ბუღალტეული აღრიცხვის საფუძვლები
* * *
ფინას პროგრამაში ვინმე მუშაობთ? ოღონდ კარგად რო ფლობდეთ....

Posted by: bes_ka888 6 Nov 2017, 20:39
nat7

მეც მანდ ვსწავლობ 6 თვიანზე.

Posted by: BESTER 14 Nov 2017, 13:45
მოგესალმებით,
Google-ს რეზიდენტობის ცნობა ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

Posted by: BESTER 15 Nov 2017, 14:07
როგორი მკვდარი თემაა, არ მომწონს მე ასეთი ბუღალტრები, უნდა გამოგაცოცხლოთ

Posted by: Nodo_K 15 Nov 2017, 16:39
BESTER
QUOTE
როგორი მკვდარი თემაა, არ მომწონს მე ასეთი ბუღალტრები, უნდა გამოგაცოცხლოთ

რას გამოაცოცხლებ ბურალტრების 80 % ჟმოტია, რომ გამოცცოხლდეს რაღაც უნდა გაიღოს ბუღალტრებმა

Posted by: wkna 16 Nov 2017, 13:40
გამარჯობა,

ბუღალტერიის შესწავლა კარგად სად არის შესაძლებელი ?

Posted by: Nodo_K 16 Nov 2017, 16:00
wkna
http://baco.ge
დისტანციურად ასწავლიან, მარა თუ მონდომებული არ იქნები ვერ ისწავლი

Posted by: username23 17 Nov 2017, 23:22
გამარჯობათ, ეერთI კითხვა მაქვს..

უცხოური ვალუტის ავანსად გაცემის შემდგომ (რაიმეს წინასწარ გადახდის ან/და პიროვნებაზე გაცემა) ხარჯებში აღიარების დროს (რაღაც პერიოდის მერე) გამოიყენება ავანსის დროს დაფიქსირებული გაცვლითი კურსი თუ ხარჯად აღიარების დღის კურსი? და ნებისმიერი პასუხის მიუხედავად სად წერია ეს? ))) ვერ მივაგენი ესეთ ჩანაწერს

Posted by: maxoooooo 18 Nov 2017, 00:01
გამარჯობათ ერთი კიტთხვა მაქვს, შპს - მ როგორ შეიძლება გადამიხადოს მე - ფიზიკურ პირს, გაწეული შრომის საფასური? შპს - ში მითხრეს ვერ გადაგიხდითო თუ იურიდიული პირი არ ხარო. არის რამე გზა რომ თანხა ჩემამდე მოვიდეს?

Posted by: BESTER 19 Nov 2017, 16:01
maxoooooo
მახო ეგ ვინც გითხრა,უთხარი რომ თავიდან დაიბადოს.
მოკლედ, შენ, ფიზიკურმა პირმა თუ გაუწიე მომსახურება შპს-ს, გაგიფორმოს ერჯერადი ხელშეკრულება მომსახურებაზე და მოგართვას ამ გზით კუთვნილი თნხა, და რადგან ეგ გითხრეს არ შეიძლებაო, ისიც არ ეცოდინებათ,რომ შენთცუს გადახდილი თანხა ჩვეულებრივად უნდა დაბეგრონ 20%ით.

Posted by: maxoooooo 19 Nov 2017, 19:15
BESTER
დიდი მადლობა.
.............

Posted by: bes_ka888 21 Nov 2017, 21:03
ბალანსისა და მოგება ზარალის ნიმუში ამიტვირთეთ ვინმემ რა,

Posted by: BESTER 22 Nov 2017, 12:14
bes_ka888
QUOTE
ბალანსისა და მოგება ზარალის ნიმუში ამიტვირთეთ ვინმემ რა,

ისევ ბალანსს ეძახით თქვენთან? :დდდ
პირადში ჩაგიგდებ მოგება-ზარალის ფორმას, ოღონდ ინგლისურ ენაზე თუ გაწყობს

Posted by: bes_ka888 22 Nov 2017, 22:06
BESTER

აბა სხვა სახელი ააქვს რამე. ოკ გამოუშვი მადლობა წინასწარ.....

Posted by: BESTER 23 Nov 2017, 22:53
bes_ka888
სულ დამავიწყდი შენ...
კი აქვს სხვა სახელი,ეხლა მოდერნ ექაუთანთები ფაინანშელ სთეითმენთს ვეძახით wink.gif
ჩაგიგდებ ხვალ სამსახურში რო მივალ

Posted by: ninicool 23 Nov 2017, 23:34
ამას წინათ რაღაც ამერიკულ ორგანიზაციას დოკუმენტი ვუთარგმნე და ინვოისს მთხოვენ.

რაიმე შაბლონი ხომ არ გაქვთ, რომ გავუგზავნო და ჩემი კუთვნილი გასამრჯელო მივიღო?

Posted by: BESTER 24 Nov 2017, 12:09
ninicool
გამოგიგზავნი ნინო ინგლისურ ენაზე
აქ ვერაფრით ვაგდებ ექსელის ფაილს და თუ მასწავალი ჩაგიგდებ)))

Posted by: marituna 24 Nov 2017, 13:11
ინდ მეწარმე მივკეტე, დეკლარაცია მაქვს გასაგზავნი , ხომ ვერავინ დამეხმარებით?

წარმოდგენა არ მაქვს რა უნდა ვქნა :/

Posted by: ninicool 24 Nov 2017, 13:55
BESTER
QUOTE
გამოგიგზავნი ნინო ინგლისურ ენაზე
აქ ვერაფრით ვაგდებ ექსელის ფაილს და თუ მასწავალი ჩაგიგდებ)))

მადლობა დიდი.
ჩატში არის შესაძლებელი ჩაგდება ფაილის.
ისე, რაღაცა ინგლისური ფორმა ვნახე და ქართულად უნდა მეთარგმნა. შენ რომ არ გეთქვა ინგლისურს გამოგიგზავნიო, ვერც მივხვდებოდი. თუმცა, ქართულია საქართველოში საქმისწარმოების ენა და ალბათ .


browse-ს უნდა დააწვე და წესით ექსელიც უნდა აიტვირთოს.

user posted image

Posted by: BESTER 24 Nov 2017, 14:50
ninicool
ჩატი ნახე აბა, ავტვირთე ლინკზე

Posted by: ninicool 24 Nov 2017, 16:32
BESTER
QUOTE
ჩატი ნახე აბა, ავტვირთე ლინკზე

ჩამოვტვირთე, აქაც ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა 2kiss.gif 2kiss.gif

Posted by: BESTER 24 Nov 2017, 17:44
ninicool
QUOTE
ჩამოვტვირთე, აქაც ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა 

რისი მადლობა :******

Posted by: buadze555 27 Nov 2017, 17:24
გამარჯობა ბუღალტრებს ,
არის ესეთი სიტუაცია , შპს ს ძ/ს ები ჩამოაქვს უცხოქვეყნიდან ოღონდ ესე უკუღმართულად , იქ ყიდულობს ნაცნობი ატანს მძღოლს მერე ეს მძღოლი ანბაჟებს და ყველა ხარჯი დათვლილი მოაქვს შეპსთან შპსს დირექტორი კიდე საკუთარი ჯიბიდან აძლევს ფულს , ესე არიის მთელი ძ/ს შეძენილი და რა უნდა ეშველოს smile.gif ?

Posted by: BESTER 28 Nov 2017, 12:28
buadze555
QUOTE
ძ/ს

ეს რა არის ჯერ ეს მითხარი, ძირითადი საშუალების აახალი ინტერპრეტაციაა?
ორგანიზაციის სახელზე არ მოდის ანუ?

Posted by: buadze555 28 Nov 2017, 12:44
ხო არა ორგანიზაციის სახელზე არ მოდის
უფრო სწორად აქამდე რაც იყო არც ერთი არ იყო ორგანიზაციის სახელზე .

Posted by: BESTER 28 Nov 2017, 13:10
buadze555
მაშინ შპს-მ უნდა გააკეთოს შესყიდვა როგორც ფიზიკური პირისგან და იმპორტი პირდაპირ კავშირში აღაარ უნდა იყოს. შენ თუ ბუღალეტერი ხარ სწორედ როგორც არის ისე გააკეთეთ შესყიდვა, დირექტორს ვინ ეკითხება შესყიდვის ფორმების განსაზღვრა. ნუ ისვამთ თავზე ამ უცოდინარ დირექტორებს და მუშაობაც გაგიმარტივდებათ. ფეხი ხშირად დააბაკუნე

Posted by: zaza1908 28 Nov 2017, 18:59
ხალხო ბასს41 არ გაქვთ ქართულ ენაზე? ელექტრონული ვერ ვიპოვერ რაღაც

Posted by: buadze555 29 Nov 2017, 00:48
QUOTE (zaza1908 @ 28 Nov 2017, 18:59 )
ხალხო ბასს41 არ გაქვთ ქართულ ენაზე? ელექტრონული ვერ ვიპოვერ რაღაც

მეილი მომწერე პირადში და გამოგიგზავნი
* * *
პატარა კომპანიის ბუღალტერიიაზე დემო ვერსიაში მუშაობა თუ შეიძლება რაღაც პერიოდი ?
და თუ კი იქნებ რომელიმეს გაუწიოთ რეკომენდაცია .
ოპერიაციები არის ძალიან მცირე რაოდენობის .

Posted by: zaza1908 29 Nov 2017, 16:36
buadze555
QUOTE
მეილი მომწერე პირადში და გამოგიგზავნი

დიდი მადლობა, მოგწერე.

QUOTE
პატარა კომპანიის ბუღალტერიიაზე დემო ვერსიაში მუშაობა თუ შეიძლება რაღაც პერიოდი ?

ზოგი სულ დემოში მუშაობს,
სუპერფინის დემო ჩვეულებრივად მუშაობს, უბრალოდ ვერ აექსელებ და ვერ ბეჭდავ, მაგრამ ვთქვათ ბრუნვის გადაგდება თუ გინდა ექსელში უბრალოდ copy paste და ეგაა.

Posted by: TikitaLomos 30 Nov 2017, 12:53
გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის შემთხვევაში როგორ ხდება, დეკლარაცია როდის უნდა შეავსოს ხოლმე?


Posted by: BESTER 30 Nov 2017, 14:49
» სპოილერის ნახვისთვის დააწკაპუნეთ აქ «




..........................................................................................

Posted by: TikitaLomos 30 Nov 2017, 15:09
QUOTE
გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის შემთხვევაში როგორ ხდება, დეკლარაცია როდის უნდა შეავსოს ხოლმე


Posted by: Scharfschutze 30 Nov 2017, 16:18
მეგობრებო ჯარიმა რომელ სახაზინო კოდზე უნდა გადაირიცხოს? რაც გააერთიანეს კოდები თავისით აჭრიდა ხოლმე მარა რატომღაც არ აკეთებს ჩამოჭრას, შედარების აქტში აუღიარებელი ჯარიმის სახელით ზის

Posted by: dendo 1 Dec 2017, 10:12
სასარგებლო ინფორმაცია დევს კარგია გამოვიყენებ:smile.gif))))

Posted by: buadze555 4 Dec 2017, 08:58
რა ხდება რამე სხვა ფორუმიც არსებობს ბუღალტერიაზე თუ ბუღალტერია აღარ არსებობს საქართველოში ?

Posted by: BESTER 4 Dec 2017, 14:49
Scharfschutze
QUOTE
მეგობრებო ჯარიმა რომელ სახაზინო კოდზე უნდა გადაირიცხოს

რა სახის ჯარიმაა? ნუ წერთ გაურკვევლად კითხვებს და ნუ გიკვირთ მერე რო არ გპასუხობენ

buadze555
QUOTE
რა ხდება რამე სხვა ფორუმიც არსებობს ბუღალტერიაზე თუ  ბუღალტერია აღარ არსებობს საქართველოში ?

ანუ რისი თქმა გინდა? დაწერე რამე და არ მოგაქციეთ ყურადღება? ისეე მართლა ძაან ჩამკვდარია ეს თემა და არც მე მომწონს

Posted by: NVIDIA MAN 4 Dec 2017, 15:04
მეგობრებო, ხელფასის დროზე ადრე აღების მოთხოვნა გავრცელებულია?

23-24 ში მიწევს შემდეგი ხელფასი და დროზე ადრე აღება მინდა მოვითხოვო. შესაძლებელია?

Posted by: BESTER 4 Dec 2017, 15:33
NVIDIA MAN
QUOTE
მეგობრებო, ხელფასის დროზე ადრე აღების მოთხოვნა გავრცელებულია?23-24 ში მიწევს შემდეგი ხელფასი და დროზე ადრე აღება მინდა მოვითხოვო. შესაძლებელია?

ავანსის სახით შეგიძლიათ აიღოთ წინასწარ ხელფასი, რათქმაუნდა შეიძლება, თუ ხელმძღვანელობა კეთილს ინებებს

Posted by: bes_ka888 5 Dec 2017, 01:36
BESTER

10 დღისას მეტს არ იძლევიან ავანსს მეტი წილი,sad.gif((((

Posted by: BESTER 5 Dec 2017, 01:51
bes_ka888
ეგ“დირექტორზეა დამოკიდებული, შემზღუდავი რეგულაციები ხელფასის ოდენობის შესაბამისად ოღონდ,არ არსებობს

Posted by: TikitaLomos 5 Dec 2017, 11:20
გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის შემთხვევაში როგორ ხდება, დეკლარაცია როდის უნდა შეავსოს ხოლმე?

Posted by: Scharfschutze 5 Dec 2017, 11:44
BESTER
QUOTE
რა სახის ჯარიმაა? ნუ წერთ გაურკვევლად კითხვებს და ნუ გიკვირთ მერე რო არ გპასუხობენ

დღგ-ს დეკლარაციის დაგვიანებით გადაგზავნაზეა, გავასაჩივრეთ მარა უარი გვითხრეს, ეხლა აუღიარებელი ჯარიმის სახელით ზის პირად ბარათზე და ჩამოჭრას არ აკეთებს

Posted by: buadze555 5 Dec 2017, 11:54
გამარჯობა , რა მაინტერესებს შპს თანხებს ანაღდებს ანგარიშიდან რაღაცეების საყიდლად აღჭურვილობა ათასი წვრილმანი ზედნადებები აქვს , რაზეც არ აქვს ის უნდა დაიბეგროს ეგ ვიცი მაგრამ რა თანხაზეც აქვს მანდაც ხო არ არის რამე რეგულირება განაღდების კუთხით ანუ თანხის გამოტანა ყველა ვარიანტში ხო არ უნდა დაბეგროს ?

Posted by: HurricaneKat. 5 Dec 2017, 11:58
QUOTE (buadze555 @ 5 Dec 2017, 11:54 )
გამარჯობა , რა მაინტერესებს შპს თანხებს ანაღდებს ანგარიშიდან რაღაცეების საყიდლად აღჭურვილობა ათასი წვრილმანი ზედნადებები აქვს , რაზეც არ აქვს ის უნდა დაიბეგროს ეგ ვიცი მაგრამ რა თანხაზეც აქვს მანდაც ხო არ არის რამე რეგულირება განაღდების კუთხით ანუ თანხის გამოტანა ყველა ვარიანტში ხო არ უნდა დაბეგროს ?

გამოტანა არა
არაეკონომიკ. საქმიანობისთვის გაწეული ან უსაბუთო ხარჯი იბეგრება

Posted by: BESTER 5 Dec 2017, 12:15
Scharfschutze
QUOTE
დღგ-ს დეკლარაციის დაგვიანებით გადაგზავნაზეა, გავასაჩივრეთ მარა უარი გვითხრეს, ეხლა აუღიარებელი ჯარიმის სახელით ზის პირად ბარათზე და ჩამოჭრას არ აკეთებს

ერთიან სახაზინო კოდზე გადაიხადე:101001000 , დამატებით დანიშნულებაში მიუთითე მაინც რომ ჯარიმაა, მეტი თვალსაჩინოებისათვის.
* * *
QUOTE
QUOTE (buadze555 @ 5 Dec 2017, 11:54 ) გამარჯობა , რა მაინტერესებს შპს თანხებს ანაღდებს ანგარიშიდან რაღაცეების საყიდლად აღჭურვილობა ათასი წვრილმანი  ზედნადებები აქვს , რაზეც არ აქვს ის უნდა დაიბეგროს ეგ ვიცი მაგრამ რა თანხაზეც აქვს მანდაც ხო არ არის რამე რეგულირება განაღდების კუთხით ანუ თანხის გამოტანა ყველა ვარიანტში ხო არ უნდა დაბეგროს ?    გამოტანა არაარაეკონომიკ. საქმიანობისთვის გაწეული ან უსაბუთო ხარჯი იბეგრება

+1

Posted by: buadze555 5 Dec 2017, 20:08
მოგესალმებით , მოკლედ ესეთი სიტუაცია მაქვს მთელი კომპანიის სახელფასო ბიუჯეტი ნაწილდება რამდენიმე ადამიანის ანგარიშზე და მერე ისინი იყოფენ ერთმანეთში , დაბეგვრით ჩვეულებრივ ვბეგრავ თანხსი მიხედვით , რაიმე რისკებს შეიძლება ველოდო ?

Posted by: BESTER 5 Dec 2017, 21:15
buadze555
რომელ საუკუნეში მუშაობ ბუაძე? არცერთ საუკუნეში ეგ გამართლებული არ არის მაგრამ საიდან მოგდით მსგავსი აზრები არ ვიცი. ბევრი პრობლემა შეიძლება შეგექმნას

Posted by: buadze555 5 Dec 2017, 22:01
ვიცი რომ არ არის გამართლებული მაგრაამ რეალობას თუ ჩახედავ თვალებში ყველა კომპანიაში ხდება მასეთი რაღაცეები , აიი აბსოლიტურად ,
მე ვგულისხმობ მაინც რა ტიპის პრობლემასთან შეიძლება გვქონდეს საქმე გადასახადების თვალსაზრისით ხომ სრულად იბეგრება არა ,
უფრო ადეკვატურ პასუხს ველოდები შენგან BESTER .

Posted by: bususxuna 5 Dec 2017, 22:10
buadze555
მაგ .აღსრულება როცა ითხოვს უკვე კომპანიიდან ხელფასის ჩარიცხვას,ამდროს შენ მალავ რომ ის მუშაობს, ან აუდიტმა რომ ნახოს 20 კაცის საქმეს 3 კაცი როგორ აკეთებსო ხო იკითხავს , ის რამდენიმე შეიძლება ქონების გადასახადის გადამხდელი გახდეს მაგის გამო და გააპროტესტონ , ნუ საგადასახადოს კუთხით შეიძლება არ მალავ მაგრამ მაინც დიდი შარია

Posted by: buadze555 5 Dec 2017, 22:21
და თუ განაცემთა ინფრომაციას სწორად ავსებ ანუ 20 ივე თანამშრომელზე , დეტალურად მაინც მოითხოვება საბანკო ამონაწერით ხელფასების ჩარიცხვა ?

Posted by: BESTER 6 Dec 2017, 11:43
bususuxuna
QUOTE
მაგ .აღსრულება როცა ითხოვს უკვე კომპანიიდან ხელფასის ჩარიცხვას,ამდროს შენ მალავ რომ ის მუშაობს, ან აუდიტმა რომ ნახოს 20 კაცის საქმეს 3 კაცი როგორ აკეთებსო ხო იკითხავს , ის რამდენიმე შეიძლება ქონების გადასახადის გადამხდელი გახდეს მაგის გამო და გააპროტესტონ , ნუ საგადასახადოს კუთხით შეიძლება არ მალავ მაგრამ მაინც დიდი შარია

ეს არის ჩემი პასუხიც ბუაძე და მადლობა რომ არსებობ ბუსუსხუნა :დდდ
buadze555
QUOTE
და თუ განაცემთა ინფრომაციას სწორად ავსებ ანუ 20 ივე თანამშრომელზე , დეტალურად მაინც მოითხოვება საბანკო ამონაწერით ხელფასების ჩარიცხვა ?

მოიცა შენ, ვეღარაფერი გავიგე, თუ ამ 20-იდან 3 კაცს ურიცხავთ ხელფასს, 20 კაცის განაცემებს რის საფუძველზე ავსებთ? დაალაგე კითხვები და დაგვიწერე

Posted by: TikitaLomos 6 Dec 2017, 11:54
BESTER
ძალიან გთხოვთ, თუ შეძლებთ მიპასუხეთ რა,
ფიზიკური პირი ერესზე დეკლარაციას როდის ავსებს? წესი როგორაა. ახლა დარეგისტრირდა, რადგან საბაჟომ მოსთხოვა, ძვირადღირებული ამანათის გამოგზავნის გამო.

Posted by: BESTER 6 Dec 2017, 12:42
TikitaLomos
გიპასუხებ რათქმაუნდა
მომისმინე ეხლა, თუ ამ ფიზიკურ პირს ეს ამანათი პირადი მიზნებისთვის გამოუგზავნეს, საბაჟოს პროცედურები გაიარა, გადაიხადა კუთვნილი საბაჟო გადასახადიც ხო და ამის გამო უბრალოდ დაარეგისტრირეს რს-ზე, საგადასახადო კუთხით არანაირი დეკლარაციის შევსების და არც სხვა პროცედურების ვარლდებულება არ აქვს. მოკლედ არაფერი არ უნდა გააკეთოს.

Posted by: TikitaLomos 6 Dec 2017, 13:46
BESTER
პირადი მიზნებისთვისაა. კოსმეტიკური საშუალებებია. უბრალოდ ბევრია, მთელი ყუთი. ჩაუთვალეს კომერციულ ტვირთად.

Posted by: BESTER 6 Dec 2017, 14:15
TikitaLomos
რადგან მიანცარ აქვს არანაირი ვალდებულება, რადგან ფიზიკურ პირად დარეგისტრირდა

Posted by: Scharfschutze 6 Dec 2017, 17:18
BESTER
QUOTE
ერთიან სახაზინო კოდზე გადაიხადე:101001000 , დამატებით დანიშნულებაში მიუთითე მაინც რომ ჯარიმაა, მეტი თვალსაჩინოებისათვის.

მადლობა, ჰო მეც დავურეკე ცხელ ხაზზე და ძველი კოდი რაც იყო ისევ იმაზე ჩარიცხეო, რს.გე-ზე კოდების სიას რომ ვნახულობდი რაც ერთიან კოდზე გადაიტანეს აღარ აჩვენებდა მაგ კოდს

Posted by: BESTER 6 Dec 2017, 17:56
Scharfschutze
ოქეი, არაფერს

Posted by: TikitaLomos 6 Dec 2017, 21:47
BESTER
დიდი მადლობა






---------------------------------

Posted by: დეკო 7 Dec 2017, 16:16
ესეთი საკითხი:

რეზიდენტი, თავისი საიტის საშუალებით მარკეტინგული-სარეკლამო ხასიათის მომსახურებას უწევს საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არ მქონე არარეზიდენტ იურიდიულ პირს.
აღნიშნული მომსახურების საფასურს, არარეზიდენტი ურიცხავს რეზიდენტს უცხოურ ვალუტაში. ამ მომსახურებაზე მხარეებს არ აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება და არა აქვთ არც
მომსახურების ფაქტიურად გაწევის დამადასტურებელი რაიმე სახის დოკუმენტი. ანგარიშსწორება მიმდინარეობს ინვოისების საფუზველზე (სადაც ასევე არ ჩანს კონკრეტულად რა მომსახურების
გაწევა ხდება).

კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ გაირკვეს უწევს თუ არა აღნიშნულ მიწოდებას დღგ-თი დაბეგვრა. აქ მთავარი ის არის, რომ განისაზღვოს მომსხურების გაწევის ადგილი.
საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლის მიხედვით:

დ) თუ მომსახურების მიმღებ და გამწევ პირთა ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სახელმწიფოშია, მაშინ მომსახურების მიმღები პირის რეგისტრაციის ადგილი ან მართვის ადგილი ან მომსახურების მიმღები პირის მუდმივი დაწესებულების ადგილმდებარეობა, თუ მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ ამ მუდმივ დაწესებულებასთან. ამ ქვეპუნქტის დებულებები გამოიყენება შემდეგი მომსახურების მიმართ:
დ.ე) სარეკლამო მომსახურება;

ანუ აქ ცალსახად ჩანს, რომ თუ რეზიდენტს მოწესრიგებული ექნება დოკუმენტური მხარე (დასადასტურებლად), მის მიერ გაწეული მომსახურება არ ჩაითვლება საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეულად
და ის გაწეულად ჩაითვლება არაეზიდენტის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. შესაბამისად, გამოდის რომ ამ მომსახურებას დღგ-თი დაბეგვრა არ უწევს.

ეს სიტუაცია რამდენად სწორად არის აღწერილი ?!

მადლობა

Posted by: HurricaneKat. 7 Dec 2017, 16:26
დეკო
მუხლი 161. დასაბეგრი ოპერაცია, ოპერაციის თანხა და დრო
1. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია:
ა) საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა

Posted by: დეკო 7 Dec 2017, 16:44
HurricaneKat.

კი, საბოლოოდ მანდ მიდის ეს თემა.

მე ის მაინტერესებს, რომ დოკუმენტაცია ყველა ვარიანტში იქნება მოსაწესრიგებელი (ხელშეკრულება და მომსახურების ფაქტიურად გაწევის დოკუმენტაცია)
რომ მერე საგადასახადოს არ ჰქონდეს რამე პრეტენზიები ამ მომსახურების დღგ-ს ბრუნვებში არ ჩართვის გამო. თუ რამე კიდევ იქნება გასაკეტებელი
დოკუმენტურად ?!

+ ეს ბრუნვები არ იქნება გამოყენებული დღგ-ზე დადგომის ვალდებულბისთვის დასათვლელ ბრუნვებში ჩასათვლელად ( 100 000 ლარი უწყვეტი 12 კალნედარული თვე) ?! ესეა ხო ?!

Posted by: hondacrv2005 8 Dec 2017, 11:56
ხომ ვერ მეტყვით ქართულ ენაზე ყველაზე კარგი სახელმძღვანელო რომელია და სად იყიდება? სახელმძღვანელო, რომელიც ზოგად ინფორმაციასთან ერთად კითხვებს გამცემს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა მაგ: რა არის ფინანსური ანგარიშგება? ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი? რა სხვაობაა მათ შორის? რა ინფორმაციას მოიცავს ერთიც და მეორეც? ასევე ფორმები ფინ. ანგარიშგებების, ფინ.ანგარიშგების აუდიტის და სხვა . . .


მადლობა წინასწარ.

Posted by: BESTER 8 Dec 2017, 12:26
დეკო
უკუდაბეგვრა მოუწევს, თუ არარეზიდენტს ემსახურებით.


hondacrv2005
ხორავას და კვატაშიძის - "ბუღალტრული აღიცხვის საფუძვლები ბასს-ის სტანდარტით"-ძალიან კარგი წიგნია. ფედერაციაში რო იყიდება ვიცი. ამ წიგნზე გავიზარდე))

Posted by: hondacrv2005 8 Dec 2017, 15:00
BESTER

ძალიან დიდი მადლობა პასუხისათვისსს

Posted by: დეკო 10 Dec 2017, 22:57
BESTER
QUOTE
დეკო
უკუდაბეგვრა მოუწევს, თუ არარეზიდენტს ემსახურებით.


მადლობა პასუხისთვის. უბრალოდ, კანონმდებლობის მიხედვით უკუდაბეგვრაში ეს მომსახურება ვერ ხვდება:

1. დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება:
გ) საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, თუ იგი არ კვეთს საქართველოს საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით;

2. საგადასახადო აგენტად ითვლება:
ა) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის − ნებისმიერი გადასახადის გადამხდელი რეზიდენტი (გარდა არამეწარმე ფიზიკური პირისა და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოსი) და არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულება;

ჩემს შემთხვევაში, მომსახურების მიმღები არის არაეზიდენტი, რომელსაც საქრთველოში არა აქვს მუდმვი დაწესებულება და არც წარმომადგენლობა, ანუ აქ არანაირი რეგისტრაცია არა აქვს.

დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება მხოლოდ ის მომსახურება, რომელიც ითვლება საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლით დადგენილი ნორმების შესაბამისად. უკუდაბეგვრისას საგადასახადო აგენტი აწარმოებს დღგ-ის დარიცხვას არარეზიდენტის მიერ მისთვის გაწეული მომსახურებისათვის გასაცემ თანხაზე (შემოსავლების სამსახურის განმარტება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1 76 - ე მუხლზე).

ანუ საუბარი არის რეზიდენტი საწარმოს მიერ საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არ მქონე არარეზიდენტი საწარმოსთვის მომსახურების გაწევაზე (ინტერნეტ საიტის საშუალებით სარეკლამო-მარკეტინგული მომსახურება), არის ელქტრონული სახით და არა პირიქით. მომსახურების გაწევის ადგილი კოდექსის მიხედვით გამოდის საქართველოს ტერიტორიის გარეთ (166 მუხლი).

აქედან გამომდინარე, გამოდის რომ არც უკუდაბეგვრა არ უწევს ამ ოპერციას.

Posted by: nolt83 11 Dec 2017, 09:02
მოგესალმებით, კითხვა მაქვს : მაგალითად თუ ი.მ-ედ დავრეგისტრირდი 2016 წლის აპრილში და 100000 ლარზე ავედი 2017 წლის ივლისში დღგ- გადამხდელი მაინც ვხდები თუ არა? მადლობა წინასწარ

Posted by: HurricaneKat. 11 Dec 2017, 11:31
დეკო
უკუდაბეგვრით იბეგრება არაზედიენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება. შენ არ ხარ მომსახურების მიმღები მოცემულ შემთხვევაში.
უკუდაბეგვრის დღგ-თი დაბეგვრას თუ ექვემდებარება ეს ოპერაცია მაშინ მიმღების ქვეყანაში დაიბეგრება და არა ჩვენთან.


არც დღგ-თი დასაბეგრ ბრუნვაში არ ჩაითვლება

Posted by: Lady_Bird 11 Dec 2017, 13:35
პროგრამა ბალანსს ხომ არ იყენებთ ვინმე? ან წარმოებისთვის რომელ პროგრამას ანიჭებთ უპირატესობას

Posted by: bususxuna 11 Dec 2017, 13:40
Lady_Bird
QUOTE
როგრამა ბალანსს ხომ არ იყენებთ ვინმე? ან წარმოებისთვის რომელ პროგრამას ანიჭებთ უპირატესობას

არც იფიქრო, სანახევროდ აქვთ ეგ აწყობილი,ვინც ვიცი ვერავინ გამოიყენა

Posted by: Lady_Bird 11 Dec 2017, 13:53
bususuxuna
კარგია რომ მითხარი. წარმოება მექნება ახალ ორგანიზაციაზე საკეთებელი, მინდოდა რაიმე უფრო ახალი და დახვეწილი პროგრამით დამეწყო, ისეთ რეკლამას უკეთებენ და პრეზენტაციაზე ისე ხატავენ ყველაფერს გგონია რომ ის არის რასაც ეძებდი. ისევ ორისს მივმართო? არც ორისის წარმოებასთან მქონია შეხება, მანამდე სულ ვაჭრობა მქონდა.

Posted by: bususxuna 11 Dec 2017, 14:52
Lady_Bird
წარმოებასთან არც მე მქონია შეხება თუმცა აპექსში მუშაობდა ერთი დიდი კომპანია წარმოების კუთხით და საკმაოდ დალაგებული ქონდა კალკულაციები, აი მაგ ბალანსს წარმოებაზე კიარადა ელემენტარული ზედნადების ჩამოტვირთვის ფუნქციები არ ქონდა ექსელშI იყო საჩალიჩო როგორც მითხრეს

Posted by: HurricaneKat. 12 Dec 2017, 11:34
Lady_Bird
სუპერფინიც გამოდგება
თუმცა მე ორისს მივცემდი რეკომენდაციას
პროექტსაც გააჩნია, თუ დეტალური კალკულაციები გჭირდება ორის მენეჯერი ცადე
ოღონდ მე არ ვფიქრობ საქართველოს რეალობაში გვქონდეს იმის საჭიროება ორის მენეჯერს იყენებდე და ამხელა საფასურს იხდიდე spy.gif

Posted by: _Lali_ 12 Dec 2017, 12:21
Lady_Bird
FINA-საც აქვს წარმოება. მე იშვიათად ვიყენებ, მაგრამ კარგია ნამდვილად.

Posted by: BESTER 12 Dec 2017, 12:29
bususuxuna
Lady_Bird
HurricaneKat.
_Lali_
ეგ ბალანსი პროგრამა, აპექსი და მსგავსები არის ყველაზე საშინელება რაც ბუღალტერიის ისტორიაში პროგრამები დაწერილა, სარახუნა პროგრამებია, გაუმართავი და არაზუსტი.
ფინა შედარებით ჯობია მაგათ, მაგრამ ეგეც თვითღირებულებების გადათვლისას და ზოგადად მაგრად ჭედავს და ურევს, თან ინტერფეისი აქვს საშინელი, ჩაყრილია ყველაფერი შიგნით და უაზროდ დაპროგრამებუალია.
ჩემი ფავორიტი პროგრამები არის, 1C, ორის მენეჯერი და ორის ბუღალტერია, ადინესში და ორის მენეჯერში წარმოება და დისტრიბუცია ძალიან კარგად არის აწყობილი და ყველააირად გამართული პროგრამაა, პოკეტებიც ებმება და ყველაფერი, აი დახვეწილობა და მართლა დონე პროგრამებია რა, ადინესი განსაკუთრებით, მომსახურების სფეროებისთვის კიდე ორის ბუღალტერია არის ზედგამოჭრილი, თუმცა ამ უკანასკნელს წარმოება დისტრიბუცია კარგად არ აქვს მორგებული, წარმოების ცხრილები ცალკეე უნდა ჩააშენო და საჩალიჩოა მოკლედ რა. ვისაც შესაძლებლობა აქვსთ თვაიდანვე ნუ გაიფუჭებთ ხელს ბანძ პროგრამებში.

Posted by: Lady_Bird 12 Dec 2017, 15:42
BESTER
ფინაზე გამიგია რომ თვითღირებულებებზე პრობლემები აქვს. 1C -ის ბიდიო აღარ ავითარებს და ისედაც ძალიან ძვირი გამოდის, ვაჭრობაზეც კი ქონდა ხარვეზები დასულ მიწვდა დარეკვა და მერე თიმ ვიუერით მისწორებდნენ, წარმოებაზე არც კი მინდა ვიფიქრო, მგონია რომ სულ მათი დახმარება დამჭირდება და საბოლოო ფასი მაინც ძვირი გამოდის. 1C მაქვს ვუღალტერია მაგრამ არც ისე ახალი ვერსიაა და ბიდიომ ბალანსი შემომთავაზა , 1C ის განახლებას აღარ ვაკეთებთო.
ორისი მარტივია მაგრამ საწყობის მართვის კუთხით არ არის კარგი

Posted by: wkna 15 Dec 2017, 15:04
მოგესალმებით,


თხოვნა მაქვს თქვენთან თუ არის ვინმე აქ მოქმედი ბუღალტერი,ან იქნებ მირჩიოთ სწრაფად სად ვისწავლო ბუღალტერია რომ ერთ საცალო ქსელის მაღაზიას გავუკეთო ბუღალტერია ?

ბიდიო თუ ბაფი ?

Posted by: ბუღალტერი 15 Dec 2017, 15:37
wkna
ბიდიოში ან ბაფში რომ დაიწყო ბუღალტერიის სწავლა რაღაც საფუძველი უნდა გქონდეს. გირჩევ რომ ჯერ კერძო ცენტრში მოემზადო სადმე, რომელიც კარგ სტარტს მოგცემს და ბუღალტერიის საფუძვლებში გაგარკვევს. დებეტ/კრედიტ-ში. შემდეგ შეგიძლია კვალიფიკაციის გასაძლიერებლად მიაკითხო ბიდიოს და ბაფს.
smile.gif
599490414
მაია ჰქვია.


Posted by: TikitaLomos 15 Dec 2017, 21:36
დეკლარაცია რომ ხვალ ავტვირთო, დავჯარიმდები? დეღეგეს ნაწილი რომ ვერ მოვასწრო დღეს

Posted by: datoma1 15 Dec 2017, 22:38
გამარჯობა. ერთი კითხვა მაქვს დამეხმარეთ თუ შეგიძლიათ. ავტო სერვისისთვის მინდა შევიძინო დანადგარი რომელიც 4000 ლარი ღირს, ახალია მაგრამ ყიდის კერძო პირი და ასეთ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე რომ ხარჯში გავიდეს?

Posted by: bususxuna 15 Dec 2017, 23:01
TikitaLomos
დაჯაარიმდები აუცილებლად,ცარილეი გაუშვი და ხვალ დააზუსტე
datoma1
ხელშეკრულება და მიღება ჩაბარება გაუფორმე
* * *
ბუღალტერი
QUOTE
ბიდიოში ან ბაფში რომ დაიწყო ბუღალტერიის სწავლა რაღაც საფუძველი უნდა გქონდეს

ბაფში ისევე როგორც სხვაგან აქვთ ორთვიანი კურსები, და არანაირი საფუძველი არ მოეთხოვება, მოკლედ სად ისწავლის რა მნიშვნელობა აქვს თუ კარგად ასწავლიან

Posted by: teo_2192 15 Dec 2017, 23:50
მოგესალმებით. ხელფასების და ბონუსების დარიცხვასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა. გთხოვთ, გამარკვიოთ, მეგობრებო, ინტერნეტ ბანკიდან თანამშრომლისთვის გადარიცხვის დროს ხელფასი ცალკე უნდა გადავურიცხო ხელფასის მითითებით და ბონუსი ცალკე? თუ შესაძლებელია ყველაფერი ერთად ხელფასის სტატუსით დავურიცხო?

Posted by: datoma1 15 Dec 2017, 23:52
QUOTE (bususuxuna @ 15 Dec 2017, 23:01 )

datoma1
ხელშეკრულება და მიღება ჩაბარება გაუფორმე
* * *

დიდი მადლობა, რომ ასე სწრაფად გამომეხმაურე. არამგონია თვითონ იცოდეს და მეც ვერ ვერკვევი. რა სახის ხელშეკრულებაა საჭირო, ვის მივმართო ამ ხელშეკრულებისთვის დასახმარებლად? და დამატებით ხარჯებთან არის თუ არა დაკავშირებული?

Posted by: wkna 16 Dec 2017, 11:10
ბუღალტერი


დიდი მადლობა რჩევისთვის, კერძო ცენტრს რომელსმირჩევ ?

მაიას შევეხმიანები დამეხმარება იმედია ^_^

Posted by: HurricaneKat. 16 Dec 2017, 11:41
QUOTE (teo_2192 @ 15 Dec 2017, 23:50 )
მოგესალმებით. ხელფასების და ბონუსების დარიცხვასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა. გთხოვთ, გამარკვიოთ, მეგობრებო, ინტერნეტ ბანკიდან თანამშრომლისთვის გადარიცხვის დროს ხელფასი ცალკე უნდა გადავურიცხო ხელფასის მითითებით და ბონუსი ცალკე? თუ შესაძლებელია ყველაფერი ერთად ხელფასის სტატუსით დავურიცხო?

არ აქვს მნიშვნელობა რას მიუთითებ
დანიშნულებაში რასაც წერ ეგ შენთვის ინდა იყოს ინფორმატიული

Posted by: MARCHIANO 16 Dec 2017, 11:46
და კიდე ორი მარტივი შეკითხვა ხელფასებზე გამარჯობა მეგობრებო
ესეიგი ახლად დაარსებული კომპანიაა და სპეციფიური ძირითადად ბონუსური სისტემაზე აგებული
ხოდა ხელფასები ირიცხება წარამარა თხოვნის საფუძველზე თვეში შეილება ხუთჯერ აიღონ ავანსად ეს ხო არ არის რაიმე რისკის შემცველი ?

Posted by: bususxuna 16 Dec 2017, 13:04
datoma1
ანუ შესყიდვის ხელშეკრულება რომ დაგუგლო რამე მარტივ ფორმას ამოგიგდებს,მიღება ჩაბარებაც ასევე, გამყიდველმა ჩააბარა და მყიდველმა მიიღო ესა და ეს საქონელი ამ და ამ ფასის და მოაწერთ ხელს ორივე მხარე ,ესააა არსი )) დაბეგვრა არაფერი არუწევს განსაკუთრებული მომსახურებას რომ გიწევდეს ფიზიკური პირი მერე მოგიწევდა მაგის საშემოსავლოს გადახდა.

Posted by: mziki1 16 Dec 2017, 14:01
გამარჯობა!იქნებ ვინმემ იცოდეს, ორისის დემო ვარსია გადმოვწერე და ესეთ რაგაცას მიგდებს user posted image
ქართულ შრიფტსაც არ კიტხულობს, კიტხვის ნიშნებს მიგდებს
კურსებზე მითხრეს ენა შეცვალე, "ფინიშ" დააყენეო
მაგრამ მაგასაც არ მიჩვენებს
და რისი ბრალი შეიძლება იყოს?

Posted by: ბუღალტერი 16 Dec 2017, 15:25
wkna
მაიას აქვს სწორედ გახსნილი ცენტრი. სადაც შეგიძლიათ შეისწავლოთ ბუღალტერიაც და პროგრამებიც.
საგადასახადო კოდექსის შესწავლას გირჩევთ პაპიაშვილთან.

Posted by: teo_2192 16 Dec 2017, 16:32
QUOTE (HurricaneKat. @ 16 Dec 2017, 11:41 )
QUOTE (teo_2192 @ 15 Dec 2017, 23:50 )
მოგესალმებით. ხელფასების და ბონუსების დარიცხვასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა. გთხოვთ, გამარკვიოთ, მეგობრებო, ინტერნეტ ბანკიდან თანამშრომლისთვის გადარიცხვის დროს ხელფასი ცალკე უნდა გადავურიცხო ხელფასის მითითებით და ბონუსი ცალკე? თუ შესაძლებელია ყველაფერი ერთად ხელფასის სტატუსით დავურიცხო?

არ აქვს მნიშვნელობა რას მიუთითებ
დანიშნულებაში რასაც წერ ეგ შენთვის ინდა იყოს ინფორმატიული

მადლობააა :* ხელფასის მითითებით დავურიცხე ერთიანად.

Posted by: HurricaneKat. 18 Dec 2017, 11:10
QUOTE (mziki1 @ 16 Dec 2017, 14:01 )
ქართულ შრიფტსაც არ კიტხულობს, კიტხვის ნიშნებს მიგდებს
კურსებზე მითხრეს ენა შეცვალე, "ფინიშ" დააყენეო
მაგრამ მაგასაც არ მიჩვენებს
და რისი ბრალი შეიძლება იყოს?

დემო ვერსიაზე ქართულ შრიფტს ვერ დააყენებ
კითხვის ნიშნებს დაგიწერს მაინც

Posted by: BESTER 18 Dec 2017, 12:34
bususuxuna
HurricaneKat.
კითხვა აღარ დამიტოვეთ მოკლედ :დ :****

Posted by: HurricaneKat. 18 Dec 2017, 12:46
BESTER
გადაითვალე დეკლარაციის წინ თვითღირებულებები, დეზდ.... კი არა და დიაცო?! aba.gif

Posted by: BESTER 18 Dec 2017, 13:01
HurricaneKat.
ანუ რა ხდება ჩემთან გეტყვი ეხლა თვითღირებულებებზე... წარმოებაა ჩემი და ხო აზრზე ხარ რა მტკივნეულად დგას ეგ საკითხი ჩემთან, უფრო სწორად მკარცრად, ფინაში დამახვედრეს ყველაფერი აწყობილი და ეს ფინა ხო თავისით ითვლის ამ თვითღირებულებებს, გავმართე რაც შეიძლებოდა მაგრამ მაინც მიმტყუნეს ნერვებმა და მოვშთე საერთოდ ეს ფინა და ვითვლით მე და ორისი ეხლა საკაიფოდ თვითღირებლებებსაც და ცხოვრებასაც. დირექტორს ცრემლი მოადგა, ამდენს ფულს ნუ გადამაყრევინებ ორისშიო (მენეჯერში) მაგრამ ვატირე მაინც არ შემეცოდა :დ რა პროგრამაშ მუშაობ შენ?
* * *
mziki1
QUOTE
კურსებზე მითხრეს ენა შეცვალე, "ფინიშ" დააყენეო

მაინც ვერ მოვისვენებ უნდა გკითხო, რომელ კურსებზე გითხრეს რომ დემო ვერსიაში ქართული შრიფტი მუშაობსო :დდ

Posted by: ESTRANGED 18 Dec 2017, 16:10
საგადასახადო კოდექსის 154-მუხლი:

1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი,
საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:
დ) საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას
უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის;

იქნებ ვინმემ იცოდეს, როგორ მოხდება გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირების საშემოსავლო გადასახადის დაკავება, იმ შემთხვევაში თუ ეს პირი დღგ-ს გადამხდელიცაა? ანუ აგენტმა უნდა დაუკავოს საშემოსავლო და დღგ თვითონ უნდა გადაიხადოს ფიზიკურმა პირმა?

მადლობს წინასწარ

Posted by: bususxuna 18 Dec 2017, 20:22
BESTER
შენთვის თავად მაქვს უწვეტიანესი კითხვები jump.gif

Posted by: BESTER 18 Dec 2017, 21:28
ESTRANGED
რა ვერ გაიგე მე ვერ გავიგე...

bususuxuna
ნებისმიერ დროს მზად ვარ გემსახუროთ ქ-ნო ბუსა))) ასე გეძახიან იქით)))

Posted by: bususxuna 18 Dec 2017, 21:36
BESTER
ქერა ვარ და ყველა სულელური კიტხვა მეპატიება თავიადაზღვევისსმაილი lol.gif

Posted by: BESTER 18 Dec 2017, 23:43
bususuxuna
ქერა ბუღალტრები ყველაზე მაგრები არიან უნდა იცოდე :დ

Posted by: ESTRANGED 19 Dec 2017, 15:28
BESTER

შენ რავე გაიგე, მე ეგ ვერ გავიგე ?
არა და თითქოს ყველაფერს იგებ biggrin.gif

Posted by: BESTER 19 Dec 2017, 16:30
ESTRANGED
მხოლოდ ნორმალურად დასმულ და კონტექსტიდან არ მოაგლეჯილ კითხვებს გეთაყვათ

Posted by: solomona_111 19 Dec 2017, 18:00
მოკლედ ბევრი იურისტის ძებნაში მივაგენი მაგარ პატიოსან ხალხს ბორჯომის ქუცაზე, აქვთ იურიდიული და ბუღალტრული მომსახურება. კონსულტაცია უფასო აქვთ მაგრამ თუ საქმე აიღეს ცოტა ძვირი სიამოვნებაა, თუმცა ყველაფერს ხელს არ კიდებენ როგორც უმეტესობას სჩვევიათ.

Posted by: BESTER 19 Dec 2017, 23:23
solomona_111
მერე?))


.............

Posted by: HurricaneKat. 20 Dec 2017, 10:48
QUOTE (BESTER @ 19 Dec 2017, 23:23 )

მერე?))


.............

მერე ის, რომ გამოიცანი ის პატიოსანი ხალხი რა ნიკითაა დარეგისტრირებული ფორუმზე : ))

Posted by: BESTER 20 Dec 2017, 11:47
HurricaneKat.
QUOTE
მერე ის, რომ გამოიცანი ის პატიოსანი ხალხი რა ნიკითაა დარეგისტრირებული ფორუმზე : ))

აი გამჭრიახი გონება, დაწვი უცებ ხო?)))))

Posted by: ESTRANGED 20 Dec 2017, 11:59
BESTER


შენ თუ ვერ ხვდები არ ნიშნავს რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილია. biggrin.gif

ან მეტი კონკრეტიკა გამოუშვი. wink.gif

მადლობა

Posted by: HurricaneKat. 20 Dec 2017, 12:09
ESTRANGED
1. გადასახადის გადამხდელად თუ არის დარეგისტრირებული , მაშინ თანხის გადახდის მომენტში, შენ აღარ გაქვს საგადახადო აგენტის როლის შესრულების ვალდებულება
დღგ-ს გადამხდელად აღრიცხულია თუ არა მაგას მნიშვნელობა არ აქვს.

2. დღგ-თი იბეგრება შენი მხრიდან განხორციელებული საქონლის ან მომს. მიწოდება, საშემოსავლოს ვინ გადაიხდის ამასთან არ აქვს კავშირი.

Posted by: PLAYer_1 20 Dec 2017, 14:32
გამარჯობათ.. სახელმწიფო ტენდერის საგარანტიო (მონაწილეობი) თანხა სად უნდა გავატარო ვერ მეტყვით ან ვიზე უნდა გავატარო საერთოდ (((
საბუთებით ვერაფერი გავიგე... დირექტორმა შეიტანა თავის ანგარიშზე თანხა და გადარიცხა საქართველოს განკის მეშვეობით ”ჩორტ ივო ზნაეტ გძე ”

Posted by: HurricaneKat. 20 Dec 2017, 15:42
PLAYer_1
სალაროდან მიიღო და შეიტანა ანგარიშზე?
საგარანტიო თანხა? spy.gif
ვერ მოგების შემთხვევაში გიბრუნდებათ?

Posted by: ManueloCosta 20 Dec 2017, 18:12
მოგესალმებით, მაქვს ესეთი კითხვა:

პირს ნოემბრის თვეში ჩაერიცხა ავანსი 1000 ლარი და ამავე თვეში მიაწოდა საქონლის ნაწილი 500 ლარის. ამ 500 ლარზე გამოწერა ჩვეულებრივი ფაქტურა და ავანსის ფაქტურა დაწერა 500 ლარზე (1000-500=500). მეორე მხარე ცოცხალი თავით არ ადასტურებს 500 ლარიან ავანსის ფაქტურას - მე ავანსი 1000 ლარი ჩავრიცხე და 1000 ლარიანი ფაქტურა გამომიწერეო (ავანსის). ხოდა ეხლა ამას ხომ დუბლირება გამოსდის ნოემბრის თვის დეკლარაციაში - 1000 ლარი ავანსი უნდა დაბეგროს და 500 ლარიანი ფაქტურაც უნდა მიამატოს (რადგანაც დაწყვილება ვერ მოხდება ავანსის და მიწოდების ფაქტურების ერთსა და იმავე თვეში).

გქონიათ ვინმეს ასეთი შემთხვევა.

Posted by: HurricaneKat. 20 Dec 2017, 19:06
ManueloCosta
1000 ლარზე უნდა გამოიწეროს ფაქტურა
საერთოდაც იმაზეა დამოკიდებული რა ტიპის ურთიერთობა აქვთ ამ ორ პირს
თუ ერთჯერადი მომსახურება მაშინ -1000 ლარზე
თუ ხანგრძლივ პერიოდზე იწელება, შეიძლება მიღებული მომსახურების თანხებზე გამოიწეროს მხოლოდ (როგორც ადრე კეთდებოდა)

Posted by: MARCHIANO 22 Dec 2017, 12:23
დღგ სგან ჩათვლის უფლების გარეშეა გათავისუფლებული სამედიცინო მომსახურება : და რა შედის ამ სამედიცინო მომსახურებაში სად შემიძლია ვნახო ?

Posted by: kiwiii 22 Dec 2017, 22:53
გთხოვთ მიპასუხოთ.მაქვს გაქირავებული ფართი(კომერციული) დამქირავებელი იხდის საშემოსავლოს ჩემს საახელზე.2017 წლის საშემოსავლო თანხა ხომ უნდა დაიფაროს დეკემბრის ბოლომდე? დეკლარაცია კი უნდა შეივსოს 1 აპრილამდე.თუ არ შეიტანა თანხა წლის ბოლომდე როგორ უნდა მოვიქცე?

Posted by: MegaBit 24 Dec 2017, 00:17
----------------------------------------------------------------

Posted by: Red Hot Chili Peppers 25 Dec 2017, 20:47
საშემოსავლოს თუ დამქირავებელი იხდის ვალდებულია ქირის გადახდის მომენტში გადაიხადოს საშემოსავლო და ასახოს ყოველთვიურ საშემოსავლო დეკლარაციასა და განაცემთა ინფორმაციაში

Posted by: TikitaLomos 26 Dec 2017, 14:46
BESTER

გამარჯობა, ცოტა გრძელი კითხვა მაქვს და შეიძლება ინბოქსში მოგწეროთ? biggrin.gif

Posted by: ნათია_ბათია 3 Jan 2018, 18:51
ახალ წელს გილოცაცთ ბუღალტრებო და არამარტო
* * *
დაგაყაროთ კითხვები თუ ჯერ გაცადოთ გამოფხიზლება?

Posted by: eduardi009 5 Jan 2018, 21:26
თამბაქოს ექსპორტი მინდა გერმანიაში და საქართველოდან გატანისას რა სახის საქმეების მოგვარება მომიწევს, რას გადავიხდი, რითი ჯობია ტრანსპორტირება და რა ჯდება, თუ იცით პამაგიწე smile.gif

Posted by: zaqaria1982 7 Jan 2018, 23:58
მოგესალმებით მაქვს შემდეგი სახის შეკითხვა:
კომპანიის ბალანზე არის მიწა, რომელიც შეძენელია 2014 წელს სხვა კომპანიისაგან, რომელიც დღემდე (2018 წლამდე) არ არის ანაზღაურებული, როგორ ფიქრობთ უნდა ჩაერთო თუ არა მიმღენ კომპანიას აღნიშნული მიწა 2014 წელს ან შემდგომ წელს მაინც ერთობლივ შემოსავალში და დაებეგრა მოგების გადასახადით?? მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ხელშეკრულება რომელშიც მიმღები მხარე ადასტურებს, რომ ის გადაიხდის ამ ვალს დაუშვათ 3-5 წლის განმავლობაში. ეხლა ამ სიტუაციიდან განვიხილოთ 2 ვარიანტი საიდანაც მაინტერესებს თქვენი აზრი ორივე შემთხვევაში: მიწის ღირებულება იყოს პირობითათ 100 000 ლარი.

1. ვთქვათ რომ პირველ შემთხვევაში გამყიდველი არის არაურთიერთდამოკიდებული პირი (მაშინ როგორ მოიქცეოდით???)
2. ვთქვათ რომ მეორე შემთხვევაში გამყიდველი არის ურთიერთდამოკიდებული პირი (მაშინ როგორ მოიქცეოდით???)

წინასწარ დიდი მადლობა
* * *
მე პირადად ორივე შემთხვევაში დავბეგრავდი მოგების გადასახადით 2014 წელსვე, არაურთიერთდამოკიდებული პირის შემთხვევაში 100000 ლარიდან , ხოლო ურთიერთდამოკიდებული პირის შემთხვევაში გავარკვევდი მიწის საბაზრო ფასს და იქიდან გადავიხდიდი მოგების გადასახადს.
* * *
მე ვთვლი, რომ პირველ შემთხვევაში ვინმოგცემს უცნობ კომანიას ამხელა ღირებულების ქონებას ისე თუ რაიმე არ მიიღო სანაცვლოდ და მეორე შემთხვევაში თუ ურთიერთდამოკიდებული პირია ე.ი. ირიბად მე მივიღე ეს ქონება უსასყიდლოდ, რაც ცალსახად საგადასახადოსთვის მოსადავებელი თემა ხდება და დიდი ალბათობით გადამახდევიბევს კიდეც ამ მოგების გადასახადს,
რაც შეეხება შემოწმების ხანდაზმულობას ვთვლი, რომ ამშემთხვევაში ეს ნორმა არ იმუშავებს, იმიტომ რომ დღეის მდგომარეობით ჩანს ბალანსსში ქონებაც და ვალიც რაზეც ხანდაზმულობა აღარიმოქმედებს და ჩაყვებიან ძველ პერიოდში

Posted by: bususxuna 8 Jan 2018, 11:45
eduardi009
QUOTE
თამბაქოს ექსპორტი მინდა გერმანიაში და საქართველოდან გატანისას რა სახის საქმეების მოგვარება მომიწევს, რას გადავიხდი, რითი ჯობია ტრანსპორტირება და რა ჯდება, თუ იცით პამაგიწე

ექსპორტი არ იბეგრება, უბრალოდ გაივლი საბაჟო მომსახურებას, ტრანსპორტირება არვიცი
zaqaria1982
QUOTE
ომ ის გადაიხდის ამ ვალს დაუშვათ 3-5 წლის განმავლობაში.

ხელშეკრულებით განსაზღვრული დრო არ გასულა და ბალანსზე გაქვს და ქონებას იხდი, მაინც მგონია რომ არ უნდა დაიბეგროს და მეტ პატივისცემას იმსახურებს ხელშეკრულება საგადასახადოს მხრიდან biggrin.gif

Posted by: levaa 10 Jan 2018, 21:09
გამარჯობათ

შპს - ს ანგარიშიდან თანხა გამქონდა სამეურნეო ხარჯის დანიშNულებით მაგრამ თანხა სხვა რაღაცისთვის მინდოდა და რამე პრობლემა შემექმნება მაგაზე? spy.gif

Posted by: bususxuna 11 Jan 2018, 10:38
levaa
QUOTE
შპს - ს ანგარიშიდან თანხა გამქონდა სამეურნეო ხარჯის დანიშNულებით მაგრამ თანხა სხვა რაღაცისთვის მინდოდა და რამე პრობლემა შემექმნება მაგაზე?

ხელფასებს და დივიდენდებს ყველა ხო ეგრე გაიტანდა პრობლემა როარ ექმნებოდეთ rolleyes.gif
სამეურნეო ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები უნდა გქონდეს და არიქნება პრობლემა, სხვა შემთხვევაში უნდა დაბეგროს ბუღალტერმა yes.gif

Posted by: ESHELON 11 Jan 2018, 18:12
გამარჯობა

დამეხმარეთ თუ შეძლებთsmile.gif

მაქვს 18 % -ით დღგ-თი დასაბეგრი ოპერაციები და ასევე გათავისუფლებული ოპერაციები.
დღგ-ს ჩათვლას ვახორცილელებ ყოველთვე პროპორციით. დეკემბრის თვეში ჩამერიცხა ავანსი , ერთი დასაბეგრი საქონლისთვის ერთი გათავისუფლებულისთვის.
უნდა შევიტანო თუ არა ეს ავანსები საერთო ბრუნვაში პროპორციის დასათვლელად, დღგ-ს ჩასათვლელი თანხის გამოსაანგარიშებლად?

მადლობა წინასწარ

Posted by: BESTER 15 Jan 2018, 22:31
რამდენი გიწერიათ,ყოჩაღთ. მე წაკითხვა მეზარება ჯერ.

Posted by: TikitaLomos 16 Jan 2018, 12:32
გამარჯობა, ასეთი შეკითხვა მაქვს:

შპს-ს 50%-ის მფლობელმა აქციონერმა ამ შპს-ზე რომ გასცეს სესხი, სად ვნახო ზუსტი პირობები, რა და როგორ შეიძლება?

აქამდე ვიცოდი რომ პირველი 6 თვე შეიძლება ეს სესხი იყოს უპროცენტო, მერე პროცენტის დარიცხვა უნდა დაიწყოს.

დღეს მეუბნება ერესში ოპერატორი, რომ ასეთი რაღაც არსად წერია და მაჩვენე საიდან იციო.

მე ვერ ვაჩვენებ საიდან ვიცი, იურისტმა მითხრა და მერე ერესშიც ასე დამიდასტურეს.

ახლა ყველაფერი ამერია რაც მეგონა რომ გარკვეული იყო.


Posted by: Rioka1984 16 Jan 2018, 14:25
არანაირი 6 თვე უპროცენტო ეგ მართლა არასდროს ყოფილა, პირველივე თვიდან პროცენტი დაერიცხება საგადასახადო კუთხით, 20%-იანი ხელშეკრულება შეგიძლია გააფორმო ან კაპიტალში შენატანი გააკეთო

Posted by: BESTER 16 Jan 2018, 14:35
TikitaLomos
საჯაროდ ვერ გამანდობ?))
QUOTE
გამარჯობა, ცოტა გრძელი კითხვა მაქვს და შეიძლება ინბოქსში მოგწეროთ?


Posted by: MARCHIANO 16 Jan 2018, 16:12
კომპანია რომელიც ასრულებს მომსახურებას შემოსავლები აქვს მხოლოდ ბანკიდან განვადებებით რის შემდეგაც ბანკს მიაქვს სოლიდური საკომისიო , დღგ ზე გასვლის შემდეგ
მე როგორც მგონია მაინც სრული შემოსული თანხით ვიბეგრები თუ საკომისიოს გამოკლებით ?
მე მგონია რო სრულით მაგრამ მაინც ხავს ეჭიდებაო თუ როგორცაა smile.gif
100000 შემოვიდა ბანკმა წაიღო 25 000 მე დღგ ს ვიხდი 18 000 ?

Posted by: Rioka1984 16 Jan 2018, 16:55
კი სრული თანხიდან 100 000 / 1.18 * 0.18 = 15254 ლარს

Posted by: admin1234 16 Jan 2018, 17:38
გამარჯობათ, მაინტერესებს ფინასა და მეგას შორის რა განსხვავებაა და რომელი ჯობია? მაღაზიისთვის მჭირდება გამარკვიეთ რაა გთხოვთ.

Posted by: Hurricanes 17 Jan 2018, 09:26
ეს დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნებაზე რო არის საუბარი ვინმემ ხომ არ იცის როგორ ხდება დეტალურად?

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2018, 11:43
დავფიქსირდე მაინც user.gif

IFRS ჩვენი არსობისა...

Posted by: BESTER 17 Jan 2018, 15:02
Hurricanes
QUOTE
ეს დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნებაზე რო არის საუბარი ვინმემ ხომ არ იცის როგორ ხდება დეტალურად?

რს-დან დაარეგისტირე ელექტრონული განცხადება, სადაც დეტალურად მიუთითებ დღგ-ს ოდენობას, 10 სამუშაო დღეა განხილვის ვადა და მერე დაგიჯდება საბანკო ანგარიშზე.
* * *
The DoctoR
QUOTE
IFRS ჩვენი არსობისა...

+1

Posted by: Lady_Bird 17 Jan 2018, 22:31
მოკლედ მეიჯარე ხელშეკრულებაში საიჯარო ფართის ღირებულებას აფიქსირებს ასეთი ტექსტით პირობითად 100 დოლარის ექვივალენტი ლარში. ეს პრობლემა ხომ არ არის ახალ კანონმდებლობასთან მიმართებაში, რონელიც კრძალავს ფასის უცხოურ ვალუტაში დაფიქსირებას .
* * *


TikitaLomos

და სად წერია ეგ შეზღუდვა რიმ 6 თვე შეიძლება უპროცენტოდ და მერე პროცენტი უნდა დაარიცხო?

დამაინტერესა. მე მყავს შპს ს დამფუძნებელი რომელიც კომპანიას უპროცენტოდ აძლევს სესხს რადგან პატარა კაპიტალი აქვს , ახალი ორგანიზაციაა და საბრუნავი სახსრები არ ყოფნის. შპს თვის ეს რისკი არ არის დაარც სხვა ორგანიზაციისთვის რადგან იურიდიულ პირებს არ ეკრძალებათ უსასყიდლო საქონლის და მომსახურების მიღება. რამდენადაც ვიცი აქ რისკის ქვეშ დგება ფიიკური პირი ისიც ქონების გადასახადის კუთხით., თუმცა ამ კუთხითაც სადაო მგონია ეს საკითხი, მაგტამ რადგან აღნიშნული დამფუძნებელი ისედაც არის ქონების გადასახადის გადამხდელი არ ვნერვიულობ ამ კუთხით. და თუ სადმე წერია ეს შეზღუდვა და არ ვიცი იქნებ წყარო გვითხრათ

* * *
The DoctoR


Wellcome back

Posted by: BESTER 18 Jan 2018, 11:16
Lady_Bird
QUOTE
მოკლედ მეიჯარე ხელშეკრულებაში საიჯარო ფართის ღირებულებას აფიქსირებს ასეთი ტექსტით პირობითად 100 დოლარის ექვივალენტი ლარში. ეს პრობლემა  ხომ არ არის ახალ კანონმდებლობასთან მიმართებაში, რონელიც კრძალავს ფასის უცხოურ ვალუტაში დაფიქსირებას .

არა, არ არის პრობლემა, დააკონკრეტეთ რომელი დღის არსებული კურსით

Posted by: wkna 18 Jan 2018, 11:32
ბუღალტერი


ვიცი ნომერი დამიწერეთ ? არ ვასწავლი ბუღალტერიასო smile.gif))



* * *
მჭირდება კარგი ტრეინინგ ცენტრის საკონტაქტო, სადაც კარგად ასწავლიან პრაქტიკულ ბუღალტერიას, მადლობა წინასწარ

Posted by: Lady_Bird 18 Jan 2018, 12:10
BESTER
მადლობა პასუხისთვის , დაკონკრეტებულია თვის პირველი დღის კურსი

Posted by: geolash 18 Jan 2018, 12:18
მინდა ჳისწავლო ბუღალტერია ხარჯთაღრიცხვა და ტენდერებში მონაწილეობა სერთიფიკატიც მინდა ..მირჩიეთ სადა კაი სასწავლებელი!? smile.gif

Posted by: Hurricanes 18 Jan 2018, 13:25
BESTER

ანუ ეს გამარტივებულად დაბრუნებაო, ეხლა როა ლაპარაკი რსდან ივსება?

Posted by: The DoctoR 18 Jan 2018, 15:02
Lady_Bird
alk.gif
დიდი ხანია აქ არ ვყოფილვარ. ახალი თემის გახსნის დრო მოვიდა და მეც "გავააქტიურდი" smile.gif)

Posted by: BESTER 18 Jan 2018, 15:54
Hurricanes
QUOTE
ანუ ეს გამარტივებულად დაბრუნებაო, ეხლა როა ლაპარაკი რსდან ივსება?

დიახ ბატონო
* * *
საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკი დამებლოკა, ვეღარ შევდივარ ბანკში, მინდობილობასაც ძალა გაუვიდა გუშინ, რომ პაროლი შევაცვლევინო. დირექტორი კიდე უცხოელია და აქ კიდე კაი ხანს არ ჩამოვა. რა იწვალებს ეხლა სკაიპით ახალი მინდობილობის გაკეთებას, არადა დღეს როგორ მჭირდება. ცუდად მაქვს საქმე, ცუდად არა კატასტროფულად

Posted by: ბუღალტერი 18 Jan 2018, 19:42
QUOTE (wkna @ 18 Jan 2018, 11:32 )
ბუღალტერი


ვიცი ნომერი დამიწერეთ ? არ ვასწავლი ბუღალტერიასო smile.gif))



* * *
მჭირდება კარგი ტრეინინგ ცენტრის საკონტაქტო, სადაც კარგად ასწავლიან პრაქტიკულ ბუღალტერიას, მადლობა წინასწარ

https://www.facebook.com/maia.gagoshidze.336
შეუცვლია ნომერი. აგერ ფბ. ლინკი და იქვე უწერია ნომერიც. smile.gif

Posted by: wkna 19 Jan 2018, 16:54
ბუღალტერი


მადლობა ვესაუბრე smile.gif

Posted by: solomona_111 20 Jan 2018, 12:06
მოგესალმებით. დავრეგუსტრირდი ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსებზე თვეში 250 კარს მახდევინებენ 3 თვე არის ხანგრძლივობა და გავივლი საგადასახადო კოდექს, ბუღალტერიას და ორისს. თქვენი აზრით ამ კურსის გავლის შემდეგ ბუღალტერიის გაკეთებას შევძლებ?

Posted by: wkna 20 Jan 2018, 15:55
solomona_111


სად დარეგისტრირდი ? მეც ვაპირებ აქ მირჩიეს ნომერი, შენც იგივესთან ხომ არ ხარ smile.gif)

Posted by: solomona_111 21 Jan 2018, 14:15
598417474 ამ ნომერზე დაურეკე და გაესაუბრე

Posted by: _მანის_ქაშიო? 23 Jan 2018, 10:28
გამარჯობა ბუღალტერებო!
მაინტერესებს 5 ბუღალტერიის აყვანა
სამსახურში რა დამიჯდება, ანუ თვეში
დახლოვებით რამდენი უნდა გადავიხადო?
პირობები შაბათს და კვირას დასვენება.
2000 ლარი თვეში ეყოფათ?

პ.ს ეხლა არავის ვასაქმებ მომავლის
პერსპექტივა...
ტყუილად არ მომწეროთ პმ sad.gif

Posted by: BESTER 23 Jan 2018, 12:51
_მანის_ქაშიო?
ჩავთვლი რომ სერიოზულად იკითხე ტომ და ჩაწყობით გიპასუხებ))
ვინაიდან და რადგანაც 5 ბუღალტერი ჭირდება კომპანიას ე.ი. მაღალი ბრუნვის კომპანია განიხილება. ასეთ კომპანის კომპეტენტურ მთავარ ბუღალტერს თუ იშოვი , გამოდის სასწაულად გაგიმართლა, დანარჩენ 4 ბუღალტერს კიდე, ფუნქცია მოვალეობების მიხედვით განესაზღვრება ხელფასი სადღაც 2800 ლარი მინიმუმ უნდა გადანაწილდეს ოთხივეზე, ანუ ჯამში სულ მინიმუმი 4800 ლარი მაინც გინდა, ნუ ეს თბილისის საბაზრო მინიმალურ ფასებს გიწერ მე. და ვაი შენ ეხლა თუ არც გაინტერესებს და ტუიილად მაწერინე ბოდიალა

Posted by: _მანის_ქაშიო? 23 Jan 2018, 13:16
BESTER
არა მართლა მაინტერესებს...
ანუ 2800ერთ ბუღატერს უნდა დავუნიშნო ხელფასი?
აბა ,4 კაცზე რომ გაყო ძალიან ცოტა უწევთ

Posted by: BESTER 23 Jan 2018, 13:20
_მანის_ქაშიო?
2800 ლარი დამხმარე ბუღალტერს აქვს ვინმეს? :დ ჩვეულებრივ კომპანიაში დამხმარეს, დამწყებს,საშუალოდ 800 ლარი მაინც უნდა მისცე, ოპერატორს 700 და ა.შ. თ ძლიერ კადრებს მოიძიებ 700-ად არც დაგხედავენ :დ და არც 2000-ად დაგხედავს ისე კარგი მთავარი ბუღალტერი, მე წაგახალისე ცოტა უბრალოდ wink.gif

Posted by: _მანის_ქაშიო? 23 Jan 2018, 13:43
BESTER
მე სადაც ვმუშაობდი ადრე აიტი ვარ..
ბუღალტერი ხელფასი იყო
1200ლარი.... შენ 2000მეტი გაქვს?

Posted by: BESTER 23 Jan 2018, 17:20
_მანის_ქაშიო?
დატოვე ეხლა აქაურობა და ჩვენს თემაში დაბრუნდი, აქ ამდენი კითხვები არ შეიძლება

Posted by: TikitaLomos 24 Jan 2018, 13:11
BESTER
QUOTE
გამარჯობა, ასეთი შეკითხვა მაქვს:

შპს-ს 50%-ის მფლობელმა აქციონერმა ამ შპს-ზე რომ გასცეს სესხი, სად ვნახო ზუსტი პირობები, რა და როგორ შეიძლება?

აქამდე ვიცოდი რომ პირველი 6 თვე შეიძლება ეს სესხი იყოს უპროცენტო, მერე პროცენტის დარიცხვა უნდა დაიწყოს.

დღეს მეუბნება ერესში ოპერატორი, რომ ასეთი რაღაც არსად წერია და მაჩვენე საიდან იციო.

მე ვერ ვაჩვენებ საიდან ვიცი, იურისტმა მითხრა და მერე ერესშიც ასე დამიდასტურეს.

ახლა ყველაფერი ამერია რაც მეგონა რომ გარკვეული იყო.



გავარკვიე რომ 6 თვიანი ვადა არ არსებობს და მაგაზე შეზღუდვა არაა.
გავაკეთე ერთწლიანად. ეხლა მეუბნება ერესი რომ სარგებელი 20% ითვლება მაინც ამ თანხაზე. და ეს 20% უნდა გადაუხადოს შპსმ მსესხებელს და მაქედან 5 საშემოსავლო დაუკავოს.


Posted by: The DoctoR 25 Jan 2018, 17:28
TikitaLomos
QUOTE
სარგებელი 20% ითვლება

თუ დამფუძნებელი ფიზ. პირი აძლევს კომპანიას სესხს, მაშინ საპროცენტო სარგებელი 20% შეიძლება რომ არ იყოს. როგორც წესი ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ საშუალო წლიურ პროცენტს ვიყენებთ, რომელიც უფრო ნაკლები იქნება 20%-ზე.

Posted by: BESTER 25 Jan 2018, 17:54
TikitaLomos
კომპანია, რომელიც იღებს სესხს 24%ზე ზემოთ გადახდილი პროცენტები ხარჯად არ აღიარდება,ზღვრულ ოდენობაზე მეტი გადახდილი პროცენტი იბეგრება მოგების გადასახადით, ამ შემთხვევაში თუ გნებავთ 12%-ში აგიღიათ :დ

* * *
ამ სტატისტიკამ ბუღალტერია უნდა შემაძულოს mad.gif

Posted by: MARCHIANO 25 Jan 2018, 18:42
შპს აქვს მრავალწლიანი არენდიტ ტერიტორია მეორე შეპესე ტერიტორიის ერთ ნაწილში შეუშვა დროებით ეკონომიკური საქმიანობისთის და საიჯარო ქირის ნაცვლად მოგებიდან წილზე შეთანხმდნენ რა ვქნა ? smile.gif ბუღალტრულად და გადასახადების თვალსაზრისით

Posted by: BESTER 25 Jan 2018, 19:07
MARCHIANO
QUOTE
რა ვქნა

რას იზამ, რა არ ხდება :დდდ

Posted by: MARCHIANO 25 Jan 2018, 19:24
QUOTE (BESTER @ 25 Jan 2018, 19:07 )
MARCHIANO
QUOTE
რა ვქნა

რას იზამ, რა არ ხდება :დდდ

საბაზროთი დავბეგრო საშემოსავლოთი ? smile.gif
რამე სხვა შანსი არ არის ხელშეკრულება რო დავუდო მოგებიდან წილზე ?

Posted by: Lady_Bird 25 Jan 2018, 19:58

MARCHIANO
QUOTE
ხელშეკრულება რო დავუდო მოგებიდან წილზე ?



ხუმრობ ხო?

Posted by: MARCHIANO 25 Jan 2018, 23:24
QUOTE (Lady_Bird @ 25 Jan 2018, 19:58 )
MARCHIANO
QUOTE
ხელშეკრულება რო დავუდო მოგებიდან წილზე ?



ხუმრობ ხო?

საკუთარი აქტივით წილში შესვლა არ ხდება ? old.gif
თუ გაქვთ იდეა დამეხმარეთ

Posted by: The DoctoR 29 Jan 2018, 16:58
MARCHIANO
იმათი მოგება როგორ უნდა დათვალო?

Posted by: BESTER 30 Jan 2018, 12:28
The DoctoR
QUOTE
იმათი მოგება როგორ უნდა დათვალო?

ჯერ არ იცის :დ

Posted by: soph12 30 Jan 2018, 22:04
QUOTE (MARCHIANO @ 25 Jan 2018, 18:42 )
შპს აქვს მრავალწლიანი არენდიტ ტერიტორია მეორე შეპესე ტერიტორიის ერთ ნაწილში შეუშვა დროებით ეკონომიკური საქმიანობისთის და საიჯარო ქირის ნაცვლად მოგებიდან წილზე შეთანხმდნენ რა ვქნა ? smile.gif ბუღალტრულად და გადასახადების თვალსაზრისით

შეგიძლიათ გააფორმოთ წილის სანაცვლოდ მიწის შეტანა კაპიტალად, კომპანია გამოიყენებს და მოგების იმ ნაწილს, რაზეც სიტყვიერად შეთანხმდებით შემდეგ თქვენ, როგორც წილის მფლობელი გაიტანთ დივიდენდად (დაბეგრავთ მოგებით და დივიდენდით). პერიოდის გასვლის შემდეგი კი გაიტანთ კაპიტალიდან მიწას, რაც არ დაიბეგრება მოგების გადასახადით

Posted by: TikitaLomos 1 Feb 2018, 00:45


BESTER
QUOTE
კომპანია, რომელიც იღებს სესხს 24%ზე ზემოთ გადახდილი პროცენტები ხარჯად არ აღიარდება,ზღვრულ ოდენობაზე მეტი გადახდილი პროცენტი იბეგრება მოგების გადასახადით, ამ შემთხვევაში თუ გნებავთ 12%-ში აგიღიათ :დ


0%იანის შემთხვევაში რა ხდება? რა ვალდებულება აქვს კომპანიას და მსესხებელს?
გადახდა სანამ დაიწყება, რამეს იხდის ერთი ან მეორე?
ამ სესხიდან ამოღებული თანხა, შემოსავლად ეთვლება მაინც გამსესხებელს? მიუხედავად იმისა, რომ უპროცენტო სესხია.


Posted by: MARCHIANO 1 Feb 2018, 14:37
QUOTE (soph12 @ 30 Jan 2018, 22:04 )
QUOTE (MARCHIANO @ 25 Jan 2018, 18:42 )
შპს აქვს მრავალწლიანი არენდიტ ტერიტორია მეორე შეპესე ტერიტორიის ერთ ნაწილში შეუშვა დროებით ეკონომიკური საქმიანობისთის და საიჯარო ქირის ნაცვლად მოგებიდან წილზე შეთანხმდნენ  რა ვქნა ? smile.gif  ბუღალტრულად და გადასახადების თვალსაზრისით

შეგიძლიათ გააფორმოთ წილის სანაცვლოდ მიწის შეტანა კაპიტალად, კომპანია გამოიყენებს და მოგების იმ ნაწილს, რაზეც სიტყვიერად შეთანხმდებით შემდეგ თქვენ, როგორც წილის მფლობელი გაიტანთ დივიდენდად (დაბეგრავთ მოგებით და დივიდენდით). პერიოდის გასვლის შემდეგი კი გაიტანთ კაპიტალიდან მიწას, რაც არ დაიბეგრება მოგების გადასახადით

დიდი მადლობა ,
მოგება შემდეგ შეთანხმებისამებრ განაწილდება . yes.gif

Posted by: The DoctoR 1 Feb 2018, 15:52
QUOTE
შეგიძლიათ გააფორმოთ წილის სანაცვლოდ მიწის შეტანა კაპიტალად

ეს როგორ ხდება შეგიძლიათ რომ ამიხსნათ? მე ვიყიდე წილი მეორე კომპანიის დამფუძნებლისგან, რომელიც არის სხვა ფიზ. პირი. მიწა თუ შევიტანე კომპანიის კაპიტალში, იმ წილის გამყიდველს რაღა უნდა მივცე მაშინ?
ხშირად მესმის ასეთი რამ და სამართლებრივად როგორ კეთდება ამიხსენით...

Posted by: ninichkako 3 Feb 2018, 01:15
მოგესალმებით,
მაინტერესებს ცვეთა რომ დავარიცხო ფართის კეთილმოწყობაზე გამოყენებულ მასალებს რა გატარებები ექნება? 2100 ანგარიშზე მიზის ყველა ეს მასალა;

მადლობა წინასწარ

Posted by: MARCHIANO 3 Feb 2018, 11:09
user posted image
შეგიძლიათ მითხრათ რა იყო ეს

Posted by: Terjogio 13 Feb 2018, 23:01
გამარჯობა,

მაქვს შენობა, რომელშიც ვაპირებ საოჯახო სასტუმროს მოწყობას.
სავარაუდოდ შევქმნი შპს სადაც ეს შენობა და მისი ნაკვეთი შევა როგორც ძირითადი საშუალება.
ახლა კი კითხვები: შპს-ს შექმნამდე უნდა დადგინდეს ამ შენობის და ნაკვეთის ფასი?

დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირება აუცილებელია წლის განმავლობაში 100 000 ლარზე მეტი დასაბეგრი შემოსავლის შემთხვევაში, როგორც ვიცი. მაგრამ რას ნიშნავს დასაბეგრი შემოსავალი?

თუ შეიძლება მოკლედ რომ ამიხსნათ მცირე მეწარმედ რეგისტრირება აჯობებს ამ შემთხვევაში, თუ შპს და რატომ??

მადლობა წინასწარ smile.gif

Posted by: BESTER 13 Feb 2018, 23:16
გამარჯობა ფორუმელებო,იქნებ მირჩიოთ რამე: ი/მ გაშორდა ცოლს და სიდედრი უკან დაბრუნების ზედნადებს არ გვიტვირთავს და როგორ მოვიქცეთ?

Posted by: karencho777 14 Feb 2018, 20:50
გამარჯობა ხალხო იქნებ ვიგაცამ დამეხმაროს მჭირდება წლიური დეკლარაციის ნიმუში მიკრო ბიზნესისთვის და დეკლარაცია ბიზნესის დახურვის შესახებ - ნიმუში, და კიდე იქნება მითხრათ სალარო აპარატიდან შესაძლებელია მთლიანად წლის განვმალობაში ამორტყმული თანხის ინფორმაციის ამობეჭდვა?

Posted by: karencho777 18 Feb 2018, 11:25
ვერავინ დამეხმარება? როგორ უნდა დავწერო დეკლარაცია?

Posted by: bes_ka888 19 Feb 2018, 13:16
QUOTE (BESTER @ 13 Feb 2018, 23:16 )
გამარჯობა ფორუმელებო,იქნებ მირჩიოთ რამე: ი/მ გაშორდა ცოლს და სიდედრი უკან დაბრუნების ზედნადებს არ გვიტვირთავს და როგორ მოვიქცეთ?

8222 არასაოპერაციო ზარალი

6120 გაყიდული საქონელის დაბრუნება და ფასდათმობა

old.gif old.gif old.gif old.gif facepalm.gif facepalm.gif

Posted by: _Lali_ 23 Feb 2018, 09:51
მოგესალმებით. ხომ არ იცით, ინტერნეტ კაფეს საქმიანობა მიეკუთვნება სათამაშო ბიზნესს? როგორც მაგ. კაზინო და ტოტალიზატორი?

Posted by: BESTER 23 Feb 2018, 16:40
bes_ka888
QUOTE
8222 არასაოპერაციო ზარალი  6120 გაყიდული საქონელის დაბრუნება და  ფასდათმობა

lol.gif

_Lali_
QUOTE
მოგესალმებით. ხომ არ იცით, ინტერნეტ კაფეს საქმიანობა მიეკუთვნება სათამაშო ბიზნესს? როგორც მაგ. კაზინო და ტოტალიზატორი?

იმ შემთხვევაში მიეკუთვნება თუ ხდება სათამაშო ფსონების დადება ან რამე მსგავსი, ჩვეულებრივი ინტერნეტ მომსახურების და კომპიუტერული თამაშების შემთხვევაში არა

Posted by: TikitaLomos 25 Feb 2018, 15:02
როცა საზღვარგარეთიდან ყიდულობ რაღაცას სხვა ვალუტაში, დღგ როგორ უნდა ჩავითვალო?
პასი მითითებულია დღგ-ს ჩათვლით.

Posted by: bes_ka888 28 Feb 2018, 01:10
TikitaLomos
პროდუქციის განბაჟება რამდენი %?

გამარჯობა შენი,

Posted by: Instructor 2 Mar 2018, 00:56
ვისაც გაინტერესებთ
ღია ლექციებია ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში თემაზე "საბაჟო დეკლარირების გამარტივებული შესაძლებლობები და საბაჟო შეღავათები"
https://work.ge/events/31969?ghia-leqcia-sabajho-deklarirebis-gamartivebuli-bugalteri


by
https://work.ge/vacancies

Posted by: Hurricanes 3 Mar 2018, 13:37
გამარჯობა,
ვარ დღგ-ს გადამხდელი ფიზიკური პირი
მიღებული ხელფასი დღგ-თი ხომ არ უნდა დაიბეგროს?

Posted by: levvani 3 Mar 2018, 15:43
Hurricanes

QUOTE
მიღებული ხელფასი დღგ-თი ხომ არ უნდა დაიბეგროს?

მიღებული ხელფასი აღირიცხება როგორც გადახდის წყაროსთან მიღებული შემოსავალი შესაბამისად თუ შენ ხარ მუდმივი თანამშრომელი დაიბეგრები მხოლოდ გადახდის წყაროსთან გადასახდელი გადასახადით ანუ 20%-ით. თუ მხოლოდ ერთჯერადად ემსახურები ფირმას მაგ დროს სხვა ოპერაციებია და თვითონ იურიდიული პირი მოოაგვარებს ვინც დაგიქირავა კონკრეტული საქმის შესასრულებლად smile.gif))

Posted by: Hurricanes 4 Mar 2018, 12:18
levvani

მადლობა ლევან, გაიხარე smile.gif

Posted by: _Lali_ 4 Mar 2018, 20:05
ხომ ვერ მეტყვით, როდესაც ინდ. მეწარმე, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი ქირაობს ფართს, რაიმე ეკისრება გადასახდელი თუ არა? მაგ. საშემოსავლო

Posted by: Gio_m 5 Mar 2018, 15:57
154-ე მუხლის პირველი ნაწილის “დ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდა შემდეგი რედაქციით: „გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ: საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის.“ ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2018 წლის 1 იანვრიდან გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას ექვემდებარება ფიზიკური პირის, მათ შორის დღგ-ის გადამხდელი ფიზიკური პირის მიერ, (გარდა ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული პირისა) გაწეული მომსახურების ღირებულება. ამასთან, დღგ-ის გადამხდელი ფიზიკური პირის მიერ მომსახურების გაწევისას, გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას ექვემდებარება მომსახურების ღირებულება დღგ-ის გარეშე“.
ინდ. მეწარმე, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი და ქირაობს ფართს ფიზიკურ პირისგან (თუნდაც დღგ-ის გადამხდელი ფიზიკური პირისგან), რომელიც ინდ. მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის დაეკისრება საშემოსავლო გასდასახადის გადახდა.

Posted by: _Lali_ 5 Mar 2018, 17:04
Gio_m
დიდი მადლობა.

ესე იგი როგორც მე გავიგე, თუ ფიზიკური პირისგან ვიქირავებ ფართს, გადავიხდი საშემოსავლოს და თუ ინდ. მეწარმისგან ან შპს-გან, მაშინ არა, ისინი გადაიხდიან, ხომ სწორეა?

და კიდევ მაინტერესებს, მცირე მეწარმის სტატუსი თუ მექნება, იგივე რჩება ყველაფერი?

Posted by: Gio_m 5 Mar 2018, 22:26
მცირე მეწარმის სტატუსის შემთხვევაში იგივე ვერ იქნება

მუხლი #94 - მცირე და მიკრო ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები და გადასახადის წყაროსთან დაკავების წესი
...........................
4. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ ევალება:
ა) კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ფარგლებში გაცემული ხელფასის ხარჯზე;
ბ) მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში.

ამ მუხლში ცვლილებები არ შეუტანიათ, შემდგომში რას იზამენ არ ვიცი. )

Posted by: Lady_Bird 6 Mar 2018, 10:55
ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჯართში ჩაბარების გამოცდილება თუ გქონიათ? რა პროცედურებია გასავლელი

არ ექვემდებარება შეკეთებას გვინდა რეგისტრაციიდან მოხსნა და ჯართში ჩაბარება, შიდა აქტი ბრძანება, შეფასება, რისი გაკეთებაა საჭირო ამ დროს? ვისაც გქონიათ გამოცდილება იქნებ მოკლედ ამიხსნათ რა და როგორ უნდა გაკეთდეს
ფინანსური და საგადასახადო კუთხით გარადა იმისა რომ შსს დან უნდა მოიხსნას და ნომრები ჩაბარდეს

Posted by: _Lali_ 6 Mar 2018, 12:54
Gio_m
ძალიან დამეხმარეთ. დიდი მადლობა.

ეგ მუხლები სად ვნახო, მე თვითონ რომ წავიკითხო და აქ არ შევაწუხო ხალხი, ხომ ვერ დამაკვალიანებთ?

Posted by: Lady_Bird 6 Mar 2018, 13:21
_Lali_
აქ დევს კოდექსის განახლებული ვერსია http://www.forms.ge/

Posted by: username23 7 Mar 2018, 02:46
გამარჯობათ

ესეთი კითხვა მაქვს, ერთი ორი გამოყენებისთვის მინდა ბანერი ყიდვა ფასი 500 ლარს ცდება და ბალანსზე უნდა ავიყვანო და ცვეთა ვარიცხო? თუ არის სხვა გამოსავალი ?

Posted by: levvani 7 Mar 2018, 14:18
username23
QUOTE
ბანერი ყიდვა ფასი 500 ლარს ცდება და ბალანსზე უნდა ავიყვანო და ცვეთა ვარიცხო? თუ არის სხვა გამოსავალი ?

საგადასახადო კუთხით შეგიძლია 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებებში გაიტარო ადგე და მთლიანა დ ჩამოწერო.
QUOTE
ერთი ორი გამოყენებისთვის

ამას ვერ მივხვდი smile.gif)

Posted by: lazy 7 Mar 2018, 19:06
დღგ-ს ჩათვლას ხომ ვერ გამაგებინებთ რას ნიშნავს?
ეს განმარტება არაფერს მეუბნება:

"დღგ-გან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და გამოიყენება ჩათვლის უფლება. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და არ გამოიყენება ჩათვლის უფლება."

თუ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას მაშინ დღგ-ს ჩათვლა ამ ოპერაციაზე რას ნიშნავს?
გამარკვიეთ ვინმემ

Posted by: The DoctoR 9 Mar 2018, 15:24
Lady_Bird
QUOTE
რეგისტრაციიდან მოხსნა, შიდა აქტი ბრძანება, შეფასება,

არის ლიკვიდაციის ფორმები, ის შეავსე და დანარჩენი კი იცი ისედაც smile.gif

Posted by: bes_ka888 9 Mar 2018, 23:57
QUOTE (lazy @ 7 Mar 2018, 19:06 )
დღგ-ს ჩათვლას ხომ ვერ გამაგებინებთ რას ნიშნავს?
ეს განმარტება არაფერს მეუბნება:

"დღგ-გან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და გამოიყენება ჩათვლის უფლება. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და არ გამოიყენება ჩათვლის უფლება."

თუ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას მაშინ დღგ-ს ჩათვლა ამ ოპერაციაზე რას ნიშნავს?
გამარკვიეთ ვინმემ

დღგ_ის ჩათვლა არის როდესაც გადაიხადე, და ჩასათვლელი კი გადასახდელი,
და დღგ_ის განთავისუფლება კარგად ყნდა გაარკვიო საშემოსავლო სამსახურს უნდა მიმართო და თუ რამე ნაშთი გაქ ან კრედიტი იმისდამიხედ ბ ით გააკეთებ,

Posted by: lazy 10 Mar 2018, 15:16
bes_ka888
მადლობა,
შემეცნებითი მიზნით ვიკითხე , : ))))))
ამ ციტატაში, რაც მოვიყვანე, ჩასათვლელი არ წერია არსად.
მე უფრო ის მაინტერესებს
"თუ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას მაშინ დღგ-ს ჩათვლა ამ ოპერაციაზე რას ნიშნავს?"

Posted by: bes_ka888 11 Mar 2018, 04:19
lazy
ეგ როგორი რამეა იცი გადასახდელი დღგ ჯერ უნდა დაგერიცხოს და მერე ჩაითვალო(ადამიანურ ენაზე გადაიხადო), და თუ არ დაგერიცხა მაშინ რაის დღგ-ს იხდი?

Posted by: ramms01 11 Mar 2018, 17:09
სალამი ყველას,
შრომითი ხელშეკრულება ინგლისურ-ქართული ვინმეს თუ მოგეპოვებათ ძაან დამავალებთ(თუნდაც სურათები იყოს არ არის აკრეფვა პრობლემა). help.gif

Posted by: lazy 11 Mar 2018, 19:53
bes_ka888
ჩათვლა ხომ გულისხმობს დღგ-ს გადახდისგან გათავისუფლებას და არა დღგ-ს გადახდას ?

Posted by: bes_ka888 11 Mar 2018, 21:03
lazy

მუხლი 173. დღგ-ის ჩათვლა
1. დღგ-ის ჩათვლა არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა მიღებული ჩათვლის დოკუმენტების საფუძველზე,



Rs.ge დან ამოვაკოპირე,

Posted by: ramms01 11 Mar 2018, 21:06
QUOTE (lazy @ 11 Mar 2018, 19:53 )
lazy
ჩათვლა ხომ გულისხმობს დღგ-ს გადახდისგან გათავისუფლებას და არა დღგ-ს გადახდას ?

დღგ_ს რო "იხდი" მაგიტომაც შეგიძლია ჩათვლა

Posted by: lazy 12 Mar 2018, 00:30
bes_ka888
ჩემი აზრით საგადასახადო კოდექსის მუხლებში ამ თემაზე რბილად რომ ვთქვა, ცოტა უაზროდ წერია და გაუგებარია. თქვენი არ ვიცი , პრაქტიკოსები ხართ როგორც ვატყობ

Posted by: ramms01 12 Mar 2018, 01:30
კიდე ერთხელ ვცდი:

სალამი ყველას,
შრომითი ხელშეკრულება ინგლისურ-ქართული ვინმეს თუ მოგეპოვებათ ძაან დამავალებთ(თუნდაც სურათები იყოს არ არის აკრეფვა პრობლემა). help.gif help.gif help.gif

Posted by: irakli_tikurishvili 12 Mar 2018, 13:24
გამარჯობა, დამეხმარეთ რა...
შპს მისცა გააფრთხილა რს-მა, თანამშრომელი რატომ არ გყავს გაფორმებულიო.
როგორ უნდა გავაფორმოთ თანამშრომელი კომპანიაში?
თუ იცით რამე დაწერეთ რა

Posted by: bes_ka888 13 Mar 2018, 03:10
lazy
უკვე ბუღალტერი (ასისტენტი),

irakli_tikurishvili
შპს-ს თანამშროჩლების სია ხომ ააქ? + და დაამატეთ,

Posted by: Lady_Bird 13 Mar 2018, 10:33
ramms01
ფეისბუქის ჯგუფებში იკითხე შეიძლება იდოს კიდევაც ფაილებში, თუ აქვთ აუცილებლად მოგცემენ, აქ უფრო ცოტა ხალხი შემოდის
ჯგუფებში მოძებნე ფორუმი საგადასახადო საკითხებზე ან ბუღალტერთა კლუბი ფორუმი
* * *
The DoctoR


მადლობა , მოვიძიებ მაგ ფორმას, ჯერ რატომღაც არ დამჭირვებია
* * *
irakli_tikurishvili
QUOTE
გამარჯობა, დამეხმარეთ რა...
შპს მისცა გააფრთხილა რს-მა, თანამშრომელი რატომ არ გყავს გაფორმებულიო.
როგორ უნდა გავაფორმოთ თანამშრომელი კომპანიაში?
თუ იცით რამე დაწერეთ რა



გაფორმებული რომ არ ყავდა როგორ დააფიქსირა, ხელფასს არ უხდიდა და ამუშავებდა და ფაქტი გამოიკვლიეს? თუ ხელფასს უხდიდა და თანამშრომელთან დადებული ხელშეკრულება ვერ მოიძიეს, ანუ დოკუმენტურად ვერ წარუდგინა რაიმე საბუთები?
გააჩნია რითი იყო გამოწვეული ეს გაფრთხილება. თანამშრომელთან შრომითი ხელშეკრულების დადეთ გაფორმებული იქნება biggrin.gif
* * *
აი ერთ ერთი შაბლონი, შეიძლება დააკორექტირო შენი სიტუაციიდან გამომდინარე
https://www.tbcbusiness.ge/ka/education/shablonebi/shromis-xelshekrulebis-shabloni1

Posted by: lakarana 14 Mar 2018, 20:12
გამარჯობათ. სავაჭრო ბრუნვა გადაცდა 100 000-ს და დღგ-ს აღრიცხვაზე გასვლა დაგვიანდა. მაინტერესებს თუ იცით, ჯარიმა როგორ გამოითვლება? ანუ, რამდენი დამერიცხება ჯარიმა? რამეზე თუ არის ასევე დამოკიდებული თანხის ოდენობა?მადლობა წინასწარ yes.gif

Posted by: bes_ka888 15 Mar 2018, 19:52
lakarana
100k რა რიცხვიდანაც გადაცდა (დაფიქსირდა) იქიდან იწყება ათვლა და რამდენითაც გადაცდა, როგორც წესი 96კ დან დგებიან აღრიცხვაზე

Posted by: dvt333 15 Mar 2018, 20:05
გამარჯობათ, ერთი მარტივი კითხვა მაქვს შპს-ს რეგისტრაციისას ანგარიშს რო გავხსნი ბანკში ვთქვათ არაფერი ჩავრიცხე, შემდგეგ ჩარიცხვებზე ფულის წარმომავლობა უნდა მივუთითო? თუ როგორაა, რამე პრობლემა ხო არ შემეგქმნება, ან ხო არ დაიბეგრება?

Posted by: tamtu_ 16 Mar 2018, 13:26
lazy
QUOTE
დღგ-ს ჩათვლას ხომ ვერ გამაგებინებთ რას ნიშნავს?
ეს განმარტება არაფერს მეუბნება:

"დღგ-გან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და გამოიყენება ჩათვლის უფლება. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და არ გამოიყენება ჩათვლის უფლება."

თუ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას მაშინ დღგ-ს ჩათვლა ამ ოპერაციაზე რას ნიშნავს?
გამარკვიეთ ვინმემ

ვეცდები მარტივად აგიხსნა მაგალითად ვთქვათ A ორგანიზაცია არის დღგ-ს გადამხდელი და შეიძინა საქონელი დღგს გადამხდელი სხვა კომპანიისაგან ასეთ შემთხვევაში A კომპანია ჩაითვლის დღგ-ს და რეალიზაციიდან ჩასათველი დღგს და მიწოდების დღგს სხვაობას გადაიხდის დღგს-სახით, მაგრამ მეორე შემთხვევაში ვთქვათ A კომპანიამ ეს ნაყიდი საქონელი მიაწოდა B ორგანიზაციას რომელიც გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით, ასეთ შემთხვევაში A ორგანიზაცია იმ საქონლის შესყიდვაზე გადახდილ დღგს რა საქონელიც მიაწოდა B ორგანიზაციას ჩაითვლის მაგრამ მიწოდებას B ორგანიზაციაზე მოახდენს დღგ-ს გარეშე.
მესამე შემთხვევაში ვთქვათ A ორგანიზაციამ საქონელი მიაწოდა K ორგანიზაციას, რომელიც გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლების გარეშე, ასეთ შემთხვევაში A ორგანიზაცია იმ საქონლის შესყიდვაზე გადახდილ დღგს რა საქონელიც მიაწოდა K ორგანიზაციას ვერ ჩაითვლის მაგრამ მიწოდებას K ორგანიზაციაზე მოახდენს დღგ-ს გარეშე.
A- დღგ-ს გადამხდელი ორგანიზაცია
B-ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული
K- ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული
იმედი მაქვს გასაგებად განვმარტე

Posted by: grafinia79 16 Mar 2018, 21:02
გამარჯობა,

ფინანსურ ცვეთასთან დაკავშირებით კითხვა მაქვს.

შევისყიდე 29.09.2017 წ. კომპიუტერული ტექნიკა 200 ლარად (ცვეთას ვარიცხავ 5 წელზე). 31 დეკემბრისთვის ვიანგარიშე ფორმულით =200*1/5*94/365=10,30 ლარი. ნარჩენი ღირებულება დარჩა 189,70 ლარი. შესაბამისად ქონებისგადასახადი 189,7/2*1%=0,95.

მაინტერესებს 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის ცვეთა როგორ უნდა გამოვიანგარიშო?

Posted by: ramms01 17 Mar 2018, 18:03
QUOTE
grafinia79

ჯერ ქონების გადასახადი გაიანგარიშე, სწორად smile.gif
"1. საქართველოს საწარმოს, ორგანიზაციის და უცხოური საწარმოსათვის ამ ინსტრუქციის მე-4 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზ­ღვრულ დაბეგვრის ობიექტებზე ქონების გადასახადის ზღვრული განაკვეთი განისაზღვრება მათი საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების არა უმე­ტეს 1%-ის ოდენობით. ამასთან, საანგარიშო წლისათვის აქტივების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღი­რე­ბულება განისაზღვრება საანგარიშო წლის დასაწყი­სისათვის და ამავე წლის ბოლოსათვის აქტივების ღირებულების ჯამის 2-ზე გაყოფით.

მაგალითი:

საანგარიშო წლის 1 იანვარს საწარმოს ბალანსზე ერიცხება: 50.0 ათ. ლარის ძირითადი საშუალებები (ნარჩენი ღირებულებით), 5.0 ათ. ლარის დაუმონტა­ჟებე­ლი მოწყობილობა, 10.0 ათ. ლარის დაუმთავრე­ბელი კაპიტალური დაბანდებანი და 9.0 ათ. ლარის არამატერიალური აქტივები (ნარჩენი ღირებულებით), ხოლო საანგარიშო წლის 31 დეკემბერს – შესაბამისად: 55.0 ათ. ლარის, 4.0 ათ. ლარის, 3.0 ათ. ლარის და 9.0 ათ. ლარის ოდენობით.

მოცემულ შემთხვევაში წლის დასაწყისისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება შეადგენს 74.0 ათ. ლარს (50.0+5.0+10+9.0), წლის ბოლოსათვის – 71.0 ათ.ლარს (55.0+4.0+3.0+9.0), ხოლო საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება შეად­გენს – 72.5 ათ. ლარს (74.0+71.0) : 2."

Posted by: ooo,girl,girl 18 Mar 2018, 00:02
QUOTE (lazy @ 7 Mar 2018, 19:06 )
დღგ-ს ჩათვლას ხომ ვერ გამაგებინებთ რას ნიშნავს?
ეს განმარტება არაფერს მეუბნება:

"დღგ-გან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და გამოიყენება ჩათვლის უფლება. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას (არ იბეგრება) და არ გამოიყენება ჩათვლის უფლება."

თუ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას მაშინ დღგ-ს ჩათვლა ამ ოპერაციაზე რას ნიშნავს?
გამარკვიეთ ვინმემ

დღგ-ს ჩათვლა გულისხმობს გადასახდელი დღგ-ს თანხის შემცირებას გადახდილი დღგ-ს თანხით.

ანუ, შენ, დღგ-ს გადამხდელმა, იყიდე საქონელი 100 ლარად დღგ-ს ჩათვლით (ამ თანხაში 15,25 ლარი არის დღგ. 100/1,18*0,18), რაც გადაიხადე. შემდეგ ეს საქონელი შენ გაყიდე 130 ლარად დღგ-ს ჩათვლით. დღგ ამ თანხაში არის 19,83 ლარი (130/1,18*0,18).
შენ ბიუჯეტს უნდა გადაუხადო 19,83 ლარი, მაგრამ, ამავე დროს, შეგიძლია ჩაითვალო ამ საქონლის შეძენისას გადახდილი დღგ 15,25 ლარი და გადასახდელი გამოგდის 19,83-15,25 = 4,58 ლარი. ვისგანაც ეს საქონელი შეიძინე, ისიც დღგ-ს გადამხდელი უნდა იყოს, რომ გამოგიწეროს ანგარიშ-ფაქტურა, რის საფუძველზეც ჩაითვლი ამ 15,25 ლარს.

რაც შეეხება დღგ-გან გათავისუფლებას ჩათვლის უფლებით და მის გარეშე. მაგალითზე უკეთ მიხვდები:

1. მაგალითად, ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებულია საქონლის ექსპორტი.

კომპანიამ (დღგ–ის გადამხდელია) იყიდა 118 ლარად აქტივი (18 დღგ–ია) თებერვალში და იმავე თვეს გააექსპორტა (უცხოეთში გაიტანა) 150 ლარად. 150 ლარი დღგ–თი არ იბეგრება და კომპანია შეძენისას დახარჯულ 18 ლარიან დღგ–ს ჩაითვლის (დაიბრუნებს, ანუ გადასახდელ დღგ-ს ამ თანხით შეიმცირებს, როგორც ზემოთ მოხდა).


2. მაგალითად, ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-გან გათავისუფლებულია სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

კომპანიამ (დღგ–ის გადამხდელია) იყიდა 118 ლარად აქტივი (18 დღგ–ია) თებერვალში და იმავე თვეს გამოიყენა სამედიცინო მომსახურებისათვის, საიდანაც შემოსავალი იყო 150 ლარი. 150 ლარი დღგ–თი არ იბეგრება, მაგრამ კომპანია შეძენისას დახარჯულ 18 ლარიან დღგ–ს ვერ ჩაითვლის (ვერ დაიბრუნებს, ანუ გადასახდელ დღგ-ს ვერ შეიმცირებს ამ თანხით).

აქვე, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, დასაბეგრი ოპერაციების მიმართ არ გამოიყენოს ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლება და დღგ-ით დაბეგროს ყველა ოპერაცია ამ უფლების გამოყენების რეგისტრაციიდან 12 თვის განმავლობაში . ეს იმ შემთხვევებში აწყობთ, როცა წინასწარი გათვლებით უშვებენ, რომ ამ პერიოდში ჩასათვლელი დღგ გადააჭარბებს გადასახდელ დღგ-ს.

*გადასახდელ დღგ-ს შეიმცირებს მეთქი, ვახსენე ჩათვლებთან, მაგრამ გადასახდელი დღგ შეიძლება არც არასდროს ჰქონდეს კომპანიას, თუ მხოლოდ ისეთ ოპერაციებს ახორციელებს, რომლებიც გათავისუფლებულია დღგ-გან. ამ შემთხვევაში, ჩათვლილი დღგ-ს თანხით შეიმცირებს ბიუჯეტის წინაშე სხვა ვალდებულებებს, ვინაიდან ყველა გადასახადი 1 ანგარიშზე იყრის თავს და დღგ-გან მიღებული ჩათვლით სხვა გადასახდელი თანხების შემცირება შეიძლება, საშემოსავლოსი თუნდაც და ა.შ.
* * *
QUOTE (lakarana @ 14 Mar 2018, 20:12 )
გამარჯობათ. სავაჭრო ბრუნვა გადაცდა 100 000-ს და დღგ-ს აღრიცხვაზე გასვლა დაგვიანდა. მაინტერესებს თუ იცით, ჯარიმა როგორ გამოითვლება? ანუ, რამდენი დამერიცხება ჯარიმა? რამეზე თუ არის ასევე დამოკიდებული თანხის ოდენობა?მადლობა წინასწარ yes.gif

მუხლი 282 - დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა იწვევს პირის დაჯარიმებას რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის პერიოდში განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა გათავისუფლებული ოპერაციებისა) თანხის 5 პროცენტის ოდენობით. ეს ჯარიმა. ამის გარდა, გადასახდელი დღგ რაც უწევდა წესით და საურავებიც, თუ გადახდის ვალდებულების ვადაც დარღვეულია.

ამ ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის ამ კოდექსის 274-ე მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ გამოიყენება.

Posted by: grafinia79 19 Mar 2018, 11:35
ramms01
დიდი მადლობა smile.gif

Posted by: bachachuna 20 Mar 2018, 11:42
გამარჯობა, ფიზიკური პირის საშემოსავლო დეკლარაციაში ერთობლივი შემოსავალი სად იწერება ხომ ვერ მეტყვით? 15 გრაფაში თუ 18-ში. მანქანა გაყიდა

Posted by: kanian_U 20 Mar 2018, 12:09
დეკლარაცია 1 აპრილამდე უნდა შეივსოს ხო ?

Posted by: Lady_Bird 21 Mar 2018, 10:58
kanian_U
ქონების კი


მოგება (თუ ესტონურ მოდელზე გადასული საწარმო არ ხარ) და საშემოსავლო 31 მარტის ჩათვლით

Posted by: gk-gio 21 Mar 2018, 23:14
გამარჯობათ 2 შეკითხვით მინდა შეგაწუხოთ.

1. ვაპირებ "ელიავას" ბაზრობაზე ფართის ქირაობას და უნდა შევაკეთო როგორც "სტარტერები" ასევე " დინამოები". მჭირდება სალარო აპარატი? და თუ არა გადასახადის გადახდა როგორ ხდება ( ფიქსირებულია თუ არა)


2. სონი 4 ცენტრში მჭირდება თუ არა სალარო აპარატი და თუ არ მჭირდება გადასახადის გადახდა როგორ ხორციელდება.


ეს ორი ბიზნესი ერთი და იგივე მცირე მეწარმეზე თუ შეიძლება?

პასუხის ავტორი და მისი შვილიც დაჯილდოვდება wink.gif

Posted by: Thugboy 22 Mar 2018, 11:36
მოგესალმებით მაინტერესებს როგორ იბეგრება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება კერძოდ ბაზალტზე მაინტერესებს

Posted by: MEGI_MEGI 22 Mar 2018, 11:49
gk-gio
QUOTE
1. ვაპირებ "ელიავას" ბაზრობაზე ფართის ქირაობას და უნდა შევაკეთო როგორც "სტარტერები" ასევე " დინამოები". მჭირდება სალარო აპარატი? და თუ არა გადასახადის გადახდა როგორ ხდება ( ფიქსირებულია თუ არა)

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელიც არ არის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი და ახორციელებს ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ ერთ ან ერთზე მეტ საქმიანობას, კერძოდ აქვს თონე, სილამაზის სალონი ან ახორციელებს ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებას და რემონტს,
ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით გადასახადის გადამხდელი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს საქმიანობის ის სახე, რომელზეც გავრცელდება ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმი.
პირს უფლება აქვს, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით საგადასახადო ორგანოს მიმართოს საანგარიშო წლის ნებისმიერ თვეს.
ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი თავისუფლდება ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის ნაწილში საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულებისაგან.
http://www.rs.ge/5397
უფრო წვრილად აქ ნახავთ
QUOTE
. სონი 4 ცენტრში მჭირდება თუ არა სალარო აპარატი და თუ არ მჭირდება გადასახადის გადახდა როგორ ხორციელდება.

აქ ვერმივხვდი რა იგულისხმეთ

Posted by: casandra 22 Mar 2018, 15:12
იქნებ გამარკვიოთ ,თუ ქონება (მანქანა დანადგარი )შეძენილია 25 დეკემბერს 217 წლის..ღირებულება 200 000 ლარი...ანუ მიუხედავად იმისა რომ ბოლო თვეს შევიძინე მაინც მთელი ღირებულების 1% ვიხდი?

Posted by: gk-gio 23 Mar 2018, 08:15
ესეიგი რა ხდება. მინდა გავხსნა პლეისთეიშენ 4 სათამაშო კლუბი. მიდიან თამაშობენ და იხდიან ფულს. აი ამის აღრიცხვა და გადასაზადის გადახდა როგორ ხდება?

Posted by: Latimentring 27 Mar 2018, 19:11
გთხოვთ არ დაიზაროდ და მიპასუხეთ. თუ მოქალაქეს აქვს 6 ცალი ნახმარი მობილური ტელეფონი და ერთჯერადად მიყიდის რომელიღაც შპს-ს ხელშეკრულებით. უნდა გადაიხადოს თუ არა მოქალაქემ რაიმე გადასახადი?

Posted by: HurricaneKat. 28 Mar 2018, 11:09
ვისაც პრაქტიკაში გამოგიცდიათ
ორგანიზაციის რეზიდ. ქვეყანა არის ლატვია
და ორმაგი დაბეგვრისგან ხომ თავისუფლდება გაწეული მომსახურების გადახდილი თანხა?



Latimentring
არა


Posted by: godia 28 Mar 2018, 13:55
მაინტერესებ აზრი ვისაც გამოცდილება აქვს ამ სფეროში
ვერ დავრწმუნდი რა არის საგადასახადო კოდექსის მიხედვით სოფლის მეურნეობის პროდქუცია( ქვემოთ მოყვანილი მყავს საგადასახადო კოდექსით განმარტება და ბასს 41-ით განმარტება)(ქვემოთ სტანდარტის მაგალითში წერია რომ ცხვარი, მსხილფეხა პირუტყვი , ღორი, მცენარე არის ბიოლოგიური აქტივი)ხოდა ვერ დავრწმუნდი ცოცხლად მიწოდება აღნიშნული ბიოლოგიური აქტივების( ან მცენარის დავუშვათ ნერგად)მიწოდება არის თუ არა დღგ-თი დასაბეგრი (ან საშემოსავლოთი) თუ თავისუფალია ანუ ითვლებიან თუ არა ესენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტად საგადასახო მიზნებისთვის.
რა არ უნდა დაიბეგროს დღგ-თი (საშემოსავლოთიც ფიზიკურ პირთან 200000 ლარამდე შემოსავალი და გაცემული ხელფასები სოფლის მეურნეობის წარმოებაში)
ან შეიძლება თუ არა ამ საქონლის ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება

საგადასახადო კოდექსი

მუხლი 8. ტერმინთა განმარტება
61 . სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობა − ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 41-ით გათვალისწინებული საქმიანობა.
62 . სოფლის მეურნეობის პროდუქცია − სა სოფლო- სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული პროდუქტი. ამასთანავე, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სამრეწველო გადამუშავებად ( სასაქონლო კოდის შეცვლად) არ ითვლება ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის შედეგად სასაქონლო კოდის შეცვლა, აგრეთვე ბიოლოგიური აქტივიდან ნაყოფის მიღება (პროდუქციის მოცილება ან ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტა).

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 41.
5. წინამდებარე სტანდარტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის საწარმოს მიერ ბიოლოგიური აქტივების ტრანსფორმაციისა და ნაყოფის მიღების მართვა გაყიდვის მიზნით, ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციად ან დამატე- ბით ბიოლოგიურ აქტივებად გარდაქმნის მიზნით.
სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული პროდუქცია.

4. შემდეგ ცხრილში მოცემულია ბიოლოგიური აქტივების, სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და ნაყოფის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტების მაგალითები:

https://www.saras.gov.ge/Content/files/IAS-BASS/2017/2017_IAS_41.pdf

user posted image

Posted by: MARCHIANO 28 Mar 2018, 16:44
გამარჯობა , კომპანია კორპორატიულ საღამოს აკეთებს და უჯდება 3000 ლარი რესტორანი ? რესტორანს ინვოისის საფუძველზე ვუგზავნით თანხას
ხო არ ეხება დაბეგვრა საშემოსავლოთი ?

Posted by: TikitaLomos 29 Mar 2018, 15:19
გამარჯობა, შპს დაფუძნდა 2017 წლის შუაში. უნდა შეავსოს თუ არა წლიური ანგარიშგება ახლა?

Posted by: MEGI_MEGI 29 Mar 2018, 15:41
TikitaLomos
QUOTE
უნდა შეავსოს თუ არა წლიური ანგარიშგება ახლა?

ალბათ ქონების დეკლარაციას გულისხმობთ და კი უნდა შეავსოს

Posted by: Citizen Cane 30 Mar 2018, 10:12
გამარჯობა

ინდ მეწარმეს ახლა დროის (ამ პერიოდში) რა დეკლარაციის შევსება უწევს?
2016 წლის ყველაფერი ჩაბარებულია და გადასახადებიც გადახდილია
2017 წელზე როდის უნდა შეივსოს და რომელი? საშემოსავლო? ქონება? ხელფასების გადახდა თუ რა?

Posted by: TikitaLomos 30 Mar 2018, 12:49
MEGI_MEGI

ორი აპრილია ხო ბოლო ვადა?

Posted by: Krusty_the_Clown 30 Mar 2018, 12:57
მოგესალმებით კოლეგებო,
ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვისთვის, რომელ პროგრამებს იყენებთ ძირითადად? რამდენად ნაცნობია თქვენთვის პროგრამა Balance? გთხოვთ, ვინც მუშაობთ ამ სისტემაში ან აპირებთ სამომავლოდ რომ იმუშაოდ, გამიზიარეთ შთაბეჭდილებები და მეც, ჩემი მხრივ დავწერ მოგვიანებით ჩემს აზრს. აქ როგორც წესი მოქმედი და გამოცდილი ბუღალტრები წერენ (მონდომებული დამწყებებიც, თავისთავად smile.gif) და მითუმეტეს საინტერესო იქნებოდა აზრების წაკითხვა.


Posted by: MEGI_MEGI 30 Mar 2018, 13:00
TikitaLomos
QUOTE
ორი აპრილია ხო ბოლო ვადა?

კი

Krusty_the_Clown
ბალანსს რაც შეეხება ახლობელმა იყიდა და ვერ გამოიყენა ფაქტიურად, მერე ფინა იყიდა , ნუ ძირითადად გააჩნია სფეროს ,მთლად გამოუსადეგარი არამგონია იყოს))

Posted by: Krusty_the_Clown 30 Mar 2018, 13:18
MEGI_MEGI
მადლობა გამოხმაურებისთვის, სავარაუდოდ ჩვენ უნდა დავნერგოთ Balance, ძალიან დამავალებთ, თუ კონკრეტულად მომწერთ, რა საკითხში ვერ გამოიყენა? მე გარკვეულწილად ვერკვევი ამ სისტემაში, რადგან დაფუძნებულია 1C-უახლეს პლატფორმაზე ხოლო ამ კუთხით საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება მაქვს. მადლობა წინასწარ.

Posted by: MEGI_MEGI 30 Mar 2018, 13:33
Krusty_the_Clown
პირველი რაც მახსენდება ზედნადებების ჩამოტვირთვის ფუნცია არ ქონდა

Posted by: Krusty_the_Clown 30 Mar 2018, 14:08
MEGI_MEGI
მე რაც ვნახე (დემო ვერსია აქვთ საიტზე http://www.balance.ge/) მიღებული ზედნადებებების რეესტრი პირდაპირ მოაქვს შემოსავლების სამსახურის გვერდიდან. ამ რეესტრიდან კი პირდაპირ არის შესაძლებელი შესყიდვის გაფორმება, თუ ნომენკლატურული შესაბამისობა ემთხვევა ერთმანეთს. ასევ ცალკე აქვს ზედნადებების ანალიზი სხვადასხვა სტატუსებით rs.ge-თან მიმართების, სადაც მარტივად შეგვიძლია გავიგოთ რამდენად ემთხვევა გამოწერილი ზედნადებები პროგრამაში არსებული rs.ge-ს. თქვენ რას გულისხმობთ ზედნადებების ჩამოტვირთვაში?

Posted by: s-n-r 30 Mar 2018, 14:35
მეგობრებო, როცა განაწილებულ მოგებას (დივიდენდს) ვაღიარებ, მაგრამ რეალურად არ გადავრიცხავ, მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულება ხომ მაინც მაქვს?

Posted by: Krusty_the_Clown 30 Mar 2018, 15:09
s-n-r
თუ არ გაგიციათ თანხა, ვალდებულება რატომ უნდა წარმოგეშვათ?

Posted by: Citizen Cane 30 Mar 2018, 15:27
ამ კითხვაზე მიპასუხეთ რა, გთხოვთ, ვინც ხართ კომპეტენტური

ინდ მეწარმეს ახლა დროის (ამ პერიოდში) რა დეკლარაციის შევსება უწევს?
2016 წლის ყველაფერი ჩაბარებულია და გადასახადებიც გადახდილია
2017 წელზე როდის უნდა შეივსოს და რომელი? საშემოსავლო? ქონება? ხელფასების გადახდა თუ რა?

Posted by: TikitaLomos 30 Mar 2018, 15:59
ორშაბათს შეიძლება წლიური დეკლარაციების ატვირთვა ხო?


Posted by: MEGI_MEGI 1 Apr 2018, 16:11
Krusty_the_Clown
ადრე იყო რომ სათითაოდ უნდა დაგეკოპირებინა საქონელი ზედნადებიდან,შეიძლება შემდეგ გაასწორეს არვიცი
Citizen Cane
ინდმეწარმემ წლიური საშემოსავლო Aრაუგვიანეს ორშაბათისა

Posted by: Switchback 1 Apr 2018, 17:02
ხალხო ორისის ბოლო ვერსია გადმოვწერე მაგათივე საიტიდან, ჰასპის დრაივერიც დავაყენე. ეხლა ეს ჰასპი საიდან უნდა მოვიტანო უნდა ვიყიდო აუცილებლად? გატეხილი ვერსია არ არსებობს?

Posted by: A.M 1 Apr 2018, 22:43
გამარჯობათ. შეკითხვა მაქვს ბუღალტრებთან:

შეგიძლიათ მარტივ ენაზე ამიხსნათ ანუიტეტი რა არის და პრაქტიკაში სად, როგორ და რა ფრომით გამოიყენება?

სხვადასხვა წყაროში წავიკითხე ინფორმაცია და მაინც არსი ვერ გავიგე. მარტივ მაგალითზე თუ იქნება ახსნილი, უკეთესი..

Posted by: MEGI_MEGI 2 Apr 2018, 00:00
A.M
პრაქტიკაში ერთხელ გამოვიყენე მხოლოდ, ისიც ბუღალტერიის კუთხით არა, ყოველწლიურად ერთნაირი თანხების გადახდას (მიღებას) ანუიტეტი ეწოდება.
დაგუგლული მაგალითია მარტივი
მაგალითი: თქვენ ბანკში აიღეთ ბიზნეს კრედიტი 3 წლის ვადით, სარეცხი მანქანის შესაძენად, ყოველწლიური 1000 ლარის გადახდის ვალდებულებით წლიური 12%-ის ოდენობით. თქვენს მიერ 3 წლის მანძილზე გადასახდელი თანხა ანუ 1000 ლარის ანუიტეტი იქნება:

Fva= 1000x(1+0,12 )2 + 1000x(1+0,12 )1 + 1000=112,5 + 1050,0 + 1000 = 3152,5

როგორც წარმოდგენილი გაანგარიშებიდან ჩანს, პირველ წლის ბოლოს შეტანილ თანხას დაერიცხება მომდევნო ორო წლის პროცენტი, მეორე წელს შეტანილ თანხას ერთი წლის პროცენტი, ხოლო ბოლო მესამე წლის ბოლოს შეტანილ თანხას ბუნებრივია პროცენტი არ დაერიცხება.

Posted by: TikitaLomos 2 Apr 2018, 10:21
ქონების დეკლარაციის ატვირთვის მერე, შეიძლება რამე შესწორდეს ან თავიდან აიტვირთოს? დედლაინის გასვლის მერე

Posted by: s-n-r 2 Apr 2018, 10:32
Krusty_the_Clown

QUOTE
თუ არ გაგიციათ თანხა, ვალდებულება რატომ უნდა წარმოგეშვათ?


გმადლობ, მეგონა გადახდის ვადები ძველი წესის მიხედვით იყო, ბიუჯეტში თანხები სწრაფად რომ შესულიყო.
ანუ თუ პირობითად ნეტ დივიდენდი 95 ლარი მაქვს აღიარებული, მაგრამ მაისის თვეში უნდა გავცე, მაშინ მაისის თვეში გადავიხდი ((95/0.95)/0.85))*15% = 17.65 ლარი მოგებას, ხოლო დივიდენდიდან დავაკავებ და გადავიხდი (95/0.95)*5% = 5 ლარს, ხოლო 1 აპრილამდე არაფრის გადახდის ვალდებულება არ მაქვს (მოგების კუთხით). სწორად გავიგე?

Posted by: Lady_Bird 2 Apr 2018, 11:16
Krusty_the_Clown

მე მაინტერესებს ბალანსის პროგრამა და თუ დროდადრო გაგვიზიარებთ გამოცდილებას კარგი იქნება. ვფიქრობ შესყიდვაზე მაგრამ ორაზროვანი დამოკიდებულება მესმის და ამიტომ ჯერჯერობით თავს ვიკავებ და დემო ვერსიაში ვნახულობ ჯერჯერობით ტიპიური ოპერაციების გატარების სპეციფიკას. ერთი უმარტივერსი ტიპიური ოპერაცია რაც გასასწორებელია და წესით ბიზნესს ამაზე დარეკვა არ უნდა ჭირდებოდეს და ავტომატურად უნდა იყოს ჩადებული პროგრამაში არის ის რომ კონვერტაციას ანგარიშვალდებული პირიდან ვერ აკეთებთ. სალაროდან სვავს ტიპიურ ოპერაციაში. წესით ასეთი ელემენტარული უკვე ჩადებული უნდა იყოს ტიპიურ ოპერაციაში. ეს რათქმა უნდა მარტივად გასწორებადია მე უბრალოდ ამ პროგრამის ის არ მომწონს რომ ასეთ ელემენტარულებზე უნდა ურეკო და ასწორებინო . ალბათ ვაჭრობის კუთხით არ უნდა ქონდეს პრობლემა ამ პროგრამას მაგრამ წარმოებას რამდენად ართმევს თავს არ ვიცი. ალბათ ასეთი წვრილმანი რაღაცეები იქნება სისტემაში მოსაყვანი, რელურად სანამ ყველა შენ ტიპიურ ოპერაციას დემო ვერსიაში არ გაივლი ვერ გაიგებ რამდენად კარგია შენი ბიზნესის სპეციფიკისთვის. პრეზენტაციაზე ყველაფერი კარგად ჩანს და საქმე საქმეზე რომ მიდგება შეიძლება ჩარევა დაჭირდეს. აი ძალიან მაინტერესებს იმპორტის გატარების დროს როცა რამოდენიმე ავანსის გადარიცხვაა სხვა და სხვა კურსებით და ამავე დროს დარჩენილია ნაწილობრივ გადასახდელი თანხაც როგორ ითვლის თვითღირებულებას, კურსს როგორ ანგარიშობს მაგრამ ჯერ ვერ მოვიცალე ამის გასაკეთებლად

Posted by: TikitaLomos 2 Apr 2018, 11:34
QUOTE
ქონების დეკლარაციის ატვირთვის მერე, შეიძლება რამე შესწორდეს ან თავიდან აიტვირთოს? დედლაინის გასვლის მერე


ან ორისიდან პირდაპირ მიბმა არაა შესაძლებელი?

Posted by: Lady_Bird 2 Apr 2018, 11:36
TikitaLomos


დეკლარაციის დაზუსტება შესაძლებელია და თავიდან გადააგზავნით კორექტირებულს უბრალოდ თ^უ ვარაუდობთ რომ გადასახადის თანხა გაიზრდება მეტობით გადაიხადეთ და მერე დააზუსტეთ

Posted by: TikitaLomos 2 Apr 2018, 11:37
Lady_Bird

გადასახადი რაც დაჯდება, როდის არის გადასახდელი?
თუ ვატის ექაუნთიდან დაიქვითება, როგორც საშემოსავლო?

მიწის გადასახადს არ ვიხდი. საკუთრებაში ძირითადი საშუალებები და მსუბუქი ავტომობილია.

Posted by: Lady_Bird 2 Apr 2018, 16:47
TikitaLomos

თუ ზედმეტობა გაქვს ჩამოგეჭრება ავტომატურად და ისე დღესვე უნდა გადაიხადო

Posted by: TikitaLomos 2 Apr 2018, 17:31
Lady_Bird
კი ზედმეტობა გვაქვს და გავარკვიე ეგ. ერთი რაღაცაც რა, დაზუსტება მინდა.

მანქანა როგორ შევიყვანო.
60 000 არის ფასი და 6 თვეზე ცვეთა როგორ გამოვთვალო?

Posted by: kiwiii 2 Apr 2018, 18:33
/.მოგესალმებით,ფიზიკური პირი,როდის ავსებს ქონების დეკლარაციას?

Posted by: ARMINDA 2 Apr 2018, 20:22
წლიური საშემოსავლოს გაგავნა რომ დაგავიწყდება რა უნდა ქნა?.
წინა 2 წლის ნულოვანს გზავნიდა, აღარ ეწევა ეკონომიურ საქმინობას

Posted by: goga1009 2 Apr 2018, 20:36
ნულოვანი დეკლარაციის გადაგზავნის ტუტორიალი ვინმეს ხომ არა გაქვთ? smile.gif

Posted by: ooo,girl,girl 2 Apr 2018, 22:11
QUOTE (ARMINDA @ 2 Apr 2018, 20:22 )
წლიური საშემოსავლოს გაგავნა რომ დაგავიწყდება რა უნდა ქნა?.
წინა 2 წლის ნულოვანს გზავნიდა, აღარ ეწევა ეკონომიურ საქმინობას

ახლაც თუ ნულოვანი უნდა გაეგზავნა, შეგიძლიათ დაიკიდოთ. ნულოვანის გაგზავნის ვალდებულება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. თუ არაფერს ვბეგრავთ და გადასახდელი არაფერი გვაქვს, შეგვიძლია არც გავგზავნოთ დეკლარაცია. თავის დაზღვევის მიზნით, როცა ოფიციალურ განცხადებას არ წერენ საქმიანობის შეწყვეტაზე, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ნულოვანების გაგზავნით უბრალოდ გამოხატავენ ხოლმე იმას, რომ ობიექტი საქმიანობას აღარ ეწევა. თუ მაინცდამაინც გინდათ, რომ ის ნულოვანიც გაგზავნილი გქონდეთ, დაგვიანებითაც შეგიძლიათ გაგზავნა. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან გადასახადი ნული იქნება, ჯარიმაც არ დაგეკისრებათ დეკლარაციის წარდგენის ვადის დარღვევისთვის. ამას გვეუბნება საგადასახადო კოდექსის 274-ე მუხლის მე-3 პუნქტი smile.gif)
* * *
QUOTE (goga1009 @ 2 Apr 2018, 20:36 )
ნულოვანი დეკლარაციის გადაგზავნის ტუტორიალი ვინმეს ხომ არა გაქვთ? smile.gif

ხსნით ახალ დეკლარაციას, არაფერს წერთ შიგნით, პირდაპირ აგზავნით - ესაა ნულოვანი biggrin.gif
* * *
QUOTE (s-n-r @ 2 Apr 2018, 10:32 )
ანუ თუ პირობითად ნეტ დივიდენდი 95 ლარი მაქვს აღიარებული, მაგრამ მაისის თვეში უნდა გავცე, მაშინ მაისის თვეში გადავიხდი ((95/0.95)/0.85))*15% = 17.65 ლარი მოგებას, ხოლო დივიდენდიდან დავაკავებ და გადავიხდი (95/0.95)*5% = 5 ლარს, ხოლო 1 აპრილამდე არაფრის გადახდის ვალდებულება არ მაქვს (მოგების კუთხით). სწორად გავიგე?

კი, სწორად გაიგეთ. რომელ თვეშიც მოხდება დივიდენდის გაცემა, იმ თვეში ხდება მოგების და დივიდენდის საშემოსავლოს დადეკლარირება / გადახდაც. ესტონურ მოდელზე გადასული საწარმოებისთვის წლიური მოგების დეკლარაცია, რომელიც 1 აპრილამდე იგზავნებოდა და მოგების 15%-ის გადახდაც 1 აპრილამდე ხდებოდა, აღარ არსებობს

Posted by: Krusty_the_Clown 2 Apr 2018, 22:55
s-n-r
არაფრის, დიახ, მოგების გადასახადის ე. წ. ესტონური მოდელის მიხედვით, მოგების გადასახადის ვალდებულება დგება თანხის გაცემისას, სწორედ ამიტომ გაუქმდა წლიური მოგების გადასახადიც, რაც დარიცხული თანხიდან იანგარიშებოდა. როცა გასცემთ, იმ თვეში წარმოგეშვებათ დეკლარირების ვალდებულებაც მოგების გადასახადის მიზნებისთვის. ისევე როგორც: ფიზიკურ პირზე გაცემული სესხები, ოფშორში ავანსად გადახდილი თანხები, უსასყიდლოდ გაცემული საქონელი/მომსახურება, წარმომადგენლობითი ხარჯების ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ხარჯვა, არაეკონომიური ხარჯების ანაზღაურება.
MEGI_MEGI
QUOTE
ადრე იყო რომ სათითაოდ უნდა დაგეკოპირებინა საქონელი ზედნადებიდან,შეიძლება შემდეგ გაასწორეს არვიცი

არსებობს მიღებული ზედნადებების რეესტრი პროგრამაში, რს-ის ანალოგიური. თუ მიღებული პროდუქცია ნომენკლატურული კუთხით ედრება თქვენს ბაზაში არსებულს, პირდაპირ აფორმებთ შესყიდვის დოკუმენტს.
Lady_Bird
შევეცდები ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ, ვფიქრობ, რომ ორაზროვნება ადვილად გაიფანტება, თუკი თქვენთვის სასურველ მოთხოვნას კონკრეტულად ვუპასუხებ ან მე, ან სხვა.
კონვერტაცია ანგარიშვალდებულ პირთან პირდაპირ არ არის სისტემაში ჩადებული, თუმცა ადვილად გვარდება აწყობით. ანუ ეს ერთხელ ხდება, სისტემა არის ზოგადი, მეგობრული, ხოლო სპეციფიკური ოპერაციები და მიდგომები ადვილად გვარდება დეველოპერთან კავშირით. სისტემას აქვს ჩაშენებული უკუკავშირის ფუნქცია Connect, რომელიც ღილაკის სახითაა გამოტანილი და აქვს მესენჯერის ინტერფეისი, სადაც კონსულტანტი გიწევთ მხარდაჭერას,;თუ დიალოგით ვერ წყდება საკითხი, ის ამავე მესენჯერიდან შემოდის თქვენთან და ადგილზე ნახულობს პრობლემას და ა. შ. ზოგადად, ჩარევა და ბიზნესზე მორგება ალბათ ყველა პროგრამას ჭირდება, მთავარია, რომ ამოცანები სწორად იყოს დასმული და არ მოხდეს მიზნებიდან გადახვევა გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად.
იმპორტის გატარებას რაც შეეხება, თუ გვაქვს რამდენიმე ავანსი გადახილი სხვადასხვა პერიოდებში განსხვავებული კურსებით, თან გვაქვს დასაფერი თანხაც, სისტემა Balance გადახდილ ავანსებს შესაბიმისი კურსებით შეიტანს საქონლის თვითღირებულებაში, ხოლო მიმდინარე გადახდილ ვალდებულებას არ შეხედავს და თვითღირებულებაში შეიტანს გატარების თარიღის დროს არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებულ კურსს. ანუ გვექნება კომპლექსური თვითღირებულება შემდგარი რამდენიმე ავანსით და მიმდინარე თანხით, რასაც გვექუბნება კიდეც საერთაშორისო სტანდარტები.
წარმოების მოდული სისტემაში გათვალისწინებულია, თუმცა აუცილებელია თქვენი სფეციფიკაციის დეტალური შესწავლა, რომ არ მოხდეს აცდენა. ანალიტიკოსები შეისწავლიან და ან გადაწყვეტის გზა გეცოდინებათ, ან ის, რომ ეს საკითხი ვერ წყდება (თუმცა ეს ძალზედ იშვიათია)
ამ დეტალების გავლა, თუ სურვილი გექნებათ, შეგვიძლია ტელეფონითაც ან რაიმე მესენჯერით, ვფიქრობ, შევძლებ, რომ ორაზროვანი შთაბეჭდილება გარკვეულწილად ერთაზროვნად შეგიცვალოთ smile.gif
სისტემის მთელი ხიბლი მის მხარდაჭერაში და განახლებებშია, კონვერტაციის ოპერაცია, რაც ზემოთ ახსენეთ, როგორც ჩანს არ იყო მოთხოვნადი, რადგან ასეთ საკითხებს წარმოების განყოფილება ითვალისწინებს და რელიზის სახით გამოსცემს ყველა მომხმარებლისთვის. მუდმივად გაქვთ განახლებული და კანონმდებლობასთან ოპტიმიზირებული სისტემა Balance.
დაჟინებული რეკომენდაციაა, რომ სისტემის შეძენის შემთხვევაში გაიაროთ ტრენინგ კურსი, რადგან გამოცდილებამ აჩვენა, რომ მომხმარებლები, რომლებიც არ გადიან ასეთ კურსებს, აქვთ გაცილებით მეტი გაურკევლობა, ვიდრე მომხმარებლები, რომელთაც გაიარეს აღნიშნული კურსი. ძალიან ბევრ იმ კითხვაზე, რაც ახლა გებადებთ, ამომწურავად ისწავლით და დამაჯერებლად გაცემთ თავადვე პასუხებს. ამას სისტემების დანერგვის არც თუ ისე მცირე გამოცდილება მალაპარაკებს, რადგან ყოველთვის, როცა სისტემას ვნერგავდით, უდიდესი შრომა მოდიოდა თავად ორგანიზაციის თანამშორომლებზე და არა დამნერგავებზე, თანამშრომელბი კი მზად უნდა ვყოფილიყავით ცოდნის კუთხით, წაინააღმდეგ შემთხვევაში ბევრი ბარიერი ჩნდება. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში სიამოვნებით გიპასუხებთ.

Posted by: MARCHIANO 3 Apr 2018, 11:08
მოგესალმებით გთხოვთ მითხარით : თანამშრომლებისთვის მობილურის შევსება კორპორატიული ნომრები და ასევე ბენზინის ჩასხმა , არის თუ არა საშემოსავლოთი დასაბეგრი ?
და დღგს თვლასზარისით როგორ არის ჩავითვლით ჩვეულებრივ ?

Posted by: ARMINDA 3 Apr 2018, 12:18
ooo,girl,girl
მადლობა.
............

Posted by: casandra 3 Apr 2018, 18:57
იქნებ გამარკვიოთ. დავუშვათ უნდა გავწიო 236 ლარის მომსახურება( დღგ ეს ჩათვლით)..მივიღე ავანსი 118 ლარი. გამოვწერე ავანსის ანგარიშ ფაქტურა 118 ლარზე და გადავიხადე 18 ლარი დღგ. სრულად შევასრულე მომსახურება შემდეგ თვეს . უნდა გამოვწერო ჩვეულებრივი ა/ფ 118 ლარზე ალბათ და არა 236 ლარზე??

Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2018, 07:34
casandra


სრული ანგარიშ ფსქტურა უნდა გამოწეროთ
* * *
Krusty_the_Clown

მადლობა. იმპორტის კურსებით თვითღირებულების კიმპლექსურად დათვლა ჩადებულია ძირითად ვერსიაში თუ ესეც უნდა აეწყოს შემდეგ?

მარაგების თვითღირებულებას საშუალო თვითღირებულების მეთოდით როგორ თვლის სხვა და სხვა საწყიბებისთვის? მაგალითად ვიყიდე ერთი და იგივე საქონელი ორჯერ ორ სხვა და სხვა დროს სხვა და სხვა ფასად და განვათავსე ორ სხვადასვა საწყიბში. რა თვითღირებულებას აძლევს პროგრამა? საშუალოს ითვლის საერთო მარაგიდან თუ ცალცალკე აძლევს თვითთიებულებას შესყიდვის ფასის მიხედვით თითოეულ საწყობზე

Posted by: Krusty_the_Clown 4 Apr 2018, 12:18
Lady_Bird
Bajance-ს ამ კუთხით აქვს ორი ვარიანტი, თუ ერთჯერადად გაქვთ ასეთი ოპერაცია, შესაძლებლობა გაქვთ შესაბამის ჩანართში ხელით მიუთითოთ გადახდილი ავანსის დოკუმენტი და სისტემა მიხვდება, რომ შესაბამისი კურსით დათვალოს თვითღირებულება. მეორე ოპცია ითვალისწინებს ავტომატიზაციას, რაც ალმების ჩართვის დონეზეა გადაწყვეტილი თქვენთვის სასურველი კონტრაგენტის ბარათზე და მის ხელშეკრულებაში. ანუ სისტემაში ეს ჩადებულია.

რაც შეეხება მარაგების აღრიცხვას, გასაგებია რასაც გულისხმობთ, გაქვთ არჩევანი თუ როგორ აღირიცხოს მარაგები: მარაგების აღრიცხვა საწყობების ჭრილში, ან მის გარეშე. პირველის არჩევის შემთხვევაში, თვითღირებულება ჩამოწერება კონკრეტულ საწყობზე არსებული ნაშთის მიხედვით, მერე შემთხვევაში - ორაგანიზაციის ჭრილში.

თუ გაქვთ დამატებითი კითხვები, გთხოვთ მომწეროთ, პროგრამით დაინტერესების შემთხვევაში კი შემეხმიანეთ და დაგაკავშირებთ შესაბამის პიროვნებასთან.

Posted by: MEGI_MEGI 4 Apr 2018, 12:25
ხალხნო დისკონტირებისთვის საპროცენტო განაკვეთს როგორ იღებთ?

Posted by: Lady_Bird 4 Apr 2018, 12:27
Krusty_the_Clown

კარგით მადლობა. ანუ ამ საწყობების მარაგების თემას ვერ ვნახავ დემო ვერსიაში როგორ აღირირცხება?

Posted by: Krusty_the_Clown 4 Apr 2018, 12:37
Lady_Bird
მე შემიძლია ან დისტანციურად განახოთ და გაჩვენოთ, ან შევხვდეთ და ისე აგიხსნათ, როგორც თქვენთვის იქნება მისაღები.
MEGI_MEGI
აი P4-ში მაგას კარგად ისწავლით smile.gif)
კაპიტალის ღირებულებიდან მოდის ეგ განაკვეთი, შემდეგ კი სტანდარტული ფორმულა: 1/(1+r)n ხარისხად, სადაც r კაპიტალის ღირებულებაა, n კი პერიოდი.

Posted by: MEGI_MEGI 4 Apr 2018, 12:38
Krusty_the_Clown
ეგ კი მაგრამ ეხლა უცებ მჭირდება და ქართულ ბაზარზე საიდან მოვიტანო ეგ განაკვეთი მაგას ვკითხულობ

Posted by: Krusty_the_Clown 4 Apr 2018, 12:52
MEGI_MEGI
ქართულ ბაზარზე როგორც ასეთი ძალიან ჭირს რელევანტური ინფორმაციის მოძიება, მე გირჩევდით, რომ გენახათ მსგავსი ინდუსტრიის საწარმოები, რისთვისაც თქვენ ეძებთ ამ განაკვეთს, შესაძლოა ეს იყოს უცხოეთში მყოფი კომპანიაც, გაითვალისწინეთ გარემო პირობები და შესაბამისი რისკები და მიუსადაგეთ თქვენსას. როგორც წესი, უცხოური საწარმოები ასეთი ინფორმაციებს საჯაროდ აქვეყნებენ.

Posted by: MEGI_MEGI 4 Apr 2018, 12:58
Krusty_the_Clown
ინფლაცია და საპროცენტო განაკვეთებია აქ უფრო მნიშვნელოვანი და უცხოური კომპანიის ინფორმაცია არამგონია გამომადგეს.
არმახსოვს სად მაგრამ ადრე დასვეს ეს კითხვა და ვერ მივაგენი რომელ ჯფუგში

Posted by: hopla123 7 Apr 2018, 15:39
დერალური ინფორმაცია გადასახადებზე სად შეიძლება ვნახო?

Posted by: Gio_m 10 Apr 2018, 11:44
QUOTE (MEGI_MEGI @ 4 Apr 2018, 12:25 )
ხალხნო დისკონტირებისთვის საპროცენტო განაკვეთს როგორ იღებთ?

იქნებ ეს გამოგადგეთ:

"პრაქტიკაში ფულის ღირებულების დროში განსაზღვრისათვის გამოიყენება მზა ცხრილები, ასე რომ დისკონტირების მსურველებს ფორმულების გამოყენება თითქმის არ უწევთ. თუ ცნობილია წლიური საპროცენტო განაკვეთი r, მაშინ წელთა ნებისმიერი n რიცხვისთვის შეიძლება დადგენილი იქნეს მოცემული თანხის როგორც მომავალი, ასევე ახლანდელი ანუ დისკონტირებული ღირებულება _ როგორც ერთჯერადი გადასახდელის, ასევე ანუიტეტის შემთხვევაშიც შესაბამისი ცხრილის გრაფაში მითითებული კოეფიციენტის გადამრავლებით მოცემული თანხის სიდიდეზე.

დისკონტირება გვაძლევს საშუალებას ერთმანეთთან შევადაროთ ფულის სიდიდეები სხვადასხვა დროში. უცხო სიტყვის მიუხედავად, მასში რთული არაფერია მაგრამ მაინც რჩება ერთი საკითხი, რომელიც განუზღვრელობას ინარჩუნებს, კერძოდ: როგორ უნდა დავადგინოთ წლიური საპროცენტო განაკვეთის სიდიდე? ანუ, ზემოთაღნიშნულ ფორმულებში რა რიცხვი უნდა ჩავსვათ r-ის ადგილზე? თუ ჩვენ არ შეგვეძლება საიმედოდ განვსაზღვროთ r-ის სიდიდე, მაშასადამე, დისკონტირებულ ღირებულებასაც საიმედოდ ვერ შევაფასებთ, ამიტომ წლიური საპროცენტო განაკვეთის სიდიდის ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მისი ზუსტად დადგენის ინსტრუქცია არ არსებობს. რა ავიღოთ ბაზისად? იქნებ ქვეყანაში კომერციული სესხებით სარგებლობის საშუალო საპროცენტო განაკვეთი? ან იქნებ საბანკო დეპოზიტზე თანხის განთავსებიდან მიღებული წლიური სარგებლის საშუალო სიდიდე? იქნებ ეროვნული ბანკის მიერ ჩატარებული ბანკთაშორის საკრედიტო აუქციონზე ჩამოყალიბებული საპროცენტო განაკვეთი?

ბასს 36 “აქტივების გაუფასურება” 48-49 მუხლებში ახასიათებს საპროცენტო განაკვეთს (დისკონტის განაკვეთს), კერძოდ, აღნიშნულია, რომ “დისკონტის განაკვეთი (განაკვეთები) უნდა წარმოადგენდეს გადასახადებამდე განაკვეთს (განაკვეთებს), რომელიც ასახავს ფულის დროითი ღირებულების მიმდინარე საბაზრო შეფასებებს და მოცემული აქტივისათვის დამახასიათებელ რისკებს... განაკვეთი, რომელიც ასახავს ფულის დროითი ღირებულების მიმდინარე საბაზრო შეფასებებს და მოცემული აქტივისათვის დამახასიათებელ რისკებს, წარმოადგენს იმ უკუგებას, რომელსაც მოითხოვდნენ ინვესტორები, თუ ისინი ამოარჩევდნენ ისეთ ინვესტიციას, რომელიც წარმოქმნის იმავე ოდენობის, პერიოდულობისა და რისკის ფულადი სახსრების მოძრაობას, რომლის მიღებასაც საწარმო გეგმავს მოცემული აქტივიდან”, ამავე ბასს-ის 50-56-ე მუხლებში კი განხილულია ამ განაკვეთის დადგენის ზოგად პრინციპები. მაგრამ ჩვენს რეალობაში ამ პრინციპებს მხოლოდ დამხმარე ფუნქციების შესრულება შეუძლიათ. სამწუხაროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში დისკონტირების მიზნებისათვის წლიური საპროცენტო განაკვეთის სიდიდის დადგენის რაიმე საიმედო მეთოდიკა არ არსებობს (როცა საქმე ეხება ფინანსურ და არა საგადასახადო აღრიცხვას). ამიტომ პრაქტიკაში გამოყენებულ უნდა იქნას ხელთ არსებული ყველა სასარგებლო ინფორმაცია, საბოლოო გადაწყვეტილება კი დამოკიდებულია მხოლოდ ამ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა პროფესიულ განსჯაზე.

გიორგი ცერცვაძე"

Posted by: MEGI_MEGI 10 Apr 2018, 11:51
Gio_m
მადლობა საინტერესო იყო. ბასს 36 -ში დისკონტირება თუიყო განხილული არვიცოდი

Posted by: _მანის_ქაშიო? 11 Apr 2018, 13:42
გამარჯობათ. ერთი შეკითხვა მაქვს,მაგალითად თუ თვეში ჩემი შემოსავალი არის 72000ლარი რამე უნდა გადავიხადო ?spy.gif
უფრო რომ დავაკონკრეტო ეს თანახა შემომდის უძრავი ქონების გაქირავებით და ინტერნეტში მუშაობის შედეგად.

რაღაც ზღვარი არის ხომ ?rolleyes.gif

Posted by: TikitaLomos 11 Apr 2018, 20:41
მაინტერესებს, როცა მე ვიხდი დღგ-ს ხაზინაში, მაშინაც ამესახება ექაუნთზე ერესზე?
ანუ თუ აქამდე დარიცხული დღგ მაქვს 5 000 ლარი ზედმეტონა. ეხლა გადავიხადე 1000 ლარი მე თვითონ ცალკე, რადგან შეძენილი საქონლის ფასი გადავიხადე დღგს გარეშე. ახლა გამიხდება 6 000?

Posted by: _მანის_ქაშიო? 12 Apr 2018, 10:45
მე რომ დავსვი შეკითხვა მაშინ
გაქრა ყველა და დაივიწყენ
ბუღალტწრია. არადა არც ისე
სულელური კითხვა დავსვი, საკმაოდ
საჭირო და დრული

Posted by: HurricaneKat. 12 Apr 2018, 10:51
_მანის_ქაშიო?
დასვი თავიდან ............

Posted by: -anano- 12 Apr 2018, 12:13
ბუღალდრებო ინდმეწარმეს გაუქმება უნდა და ვიცი რომ განცხადება უნდა დაიწეროს და რა მაინტერესებს ეხლა მე smile.gif ის საქონლის ნაშთი რაც არის ამ ინდმეწარმეზე სად წავიღო ? smile.gif ანუ სადღაც 25000 ლარის საქონელი აქვს ამ წუთას და უნდა დახურვა და ესე უბრალოდ რო დაწეროს განცხადება დახურვის თაობაზე გაუუქმებენ ?

Posted by: _მანის_ქაშიო? 12 Apr 2018, 12:18
HurricaneKat.
ეგ შენი იუმორის ახალი ლეველია ?

Posted by: HurricaneKat. 12 Apr 2018, 12:21
QUOTE (_მანის_ქაშიო? @ 12 Apr 2018, 12:18 )

ეგ შენი იუმორის ახალი ლეველია ?

არა
თუ რამე გაინტერესებს იქნებ შევძლო პასუხის გაცემა მეთქი

Posted by: _მანის_ქაშიო? 12 Apr 2018, 12:34
HurricaneKat.
აგერ დავწერე რაც მაინტერესებდა,მაგრამ კეთილი ტომი რომ ვარ ყვეა მჩაგრავს..
ვსო ბოროტი ვარ love.gif

გამარჯობათ. ერთი შეკითხვა მაქვს,მაგალითად თუ თვეში ჩემი შემოსავალი არის 72000ლარი რამე უნდა გადავიხადო ?spy.gif
უფრო რომ დავაკონკრეტო ეს თანახა შემომდის უძრავი ქონების გაქირავებით და ინტერნეტში მუშაობის შედეგად.

რაღაც ზღვარი არის ხომ ?rolleyes.gif

Posted by: HurricaneKat. 12 Apr 2018, 12:41
_მანის_ქაშიო?
გიპასუხე პმ

Posted by: ვასო_ნადირაძე 12 Apr 2018, 18:16
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Posted by: Hurricanes 15 Apr 2018, 21:55
დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენაზე ჯარიმა რამდენია? 100 ლარი?

Posted by: BESTER 15 Apr 2018, 23:02
Hurricanes
200
ნულოვანი გადააგზავნე მაინც ხვალ და აღარ დაჯარიმდები

Posted by: Hurricanes 16 Apr 2018, 08:33
BESTER

რა ამბავია ვალი აქვთ?

Posted by: ramms01 16 Apr 2018, 21:43
QUOTE (BESTER @ 15 Apr 2018, 23:02 )
Hurricanes
200
ნულოვანი გადააგზავნე მაინც ხვალ და აღარ დაჯარიმდები

ხალხს გულს რატო უხეთქავ? :დდ თუ ბავშვობიდან გამოყოლილი ჩვევაა ყველაფრის 4_ზე გამრავლება...

Posted by: BESTER 17 Apr 2018, 09:13
ramms01
lol.gif


..............

Posted by: <casablanca> 17 Apr 2018, 12:50
_მანის_ქაშიო?
QUOTE
თვეში ჩემი შემოსავალი არის 72000ლარი

ეს ხუმრობაა ალბათ ხო ?
rolleyes.gif

Posted by: BESTER 17 Apr 2018, 12:59
<casablanca>
იურიდიული ორგანიზაციისთვის ბევრია 72000 ლარი?
* * *
ramms01
QUOTE
ხალხს გულს რატო უხეთქავ? :დდ თუ ბავშვობიდან გამოყოლილი ჩვევაა ყველაფრის 4_ზე გამრავლება...

მოდი შენ მაინც გიპასუხებ, კი გავიცინე მაგრამ ვერ მიხვდებოდი და ვინც დაინტერესებულია ისიც რომ არ დავაბნიო))
200 რო დავწერე რა შუაშია 4ზე გამრავლება, დეკლარაციის გადაუგზავნელობაზე ჯარიმა არის გადასახდელი თანხის 5%, იმ შემთხვევაშია 50 ლარი, როცა გადასახდელი თანხის 5% არ აღემატება 50 ლარს, ეს ეხება ყოველთვიურ დღგ-ს და საშემოსავლოს დეკლარაციებს, ხოლო განაცემთა ინფორმაციის გადაუგზავნელობაზე არის 100 ლარი, ასე რომ 50 ლარი კი არ გამიმრავლებია 4ზე ამ შემთხვევაში, საშუალოზე მაღალი თანხა დავუწერე ყურადღებით რო ყოფილიყო, რადგა დრო არ მქონდა მაშინ ამდენი მეწერა . ასე რო მე ბავშვობიდა გამოყოლილი რაღაცებს კი არ ვწერ აქ, რაც ზუსტად ვიცი მხოლოდ იმას wink.gif

Posted by: <casablanca> 17 Apr 2018, 13:28
BESTER
უძრავი ქონების გაქირავება და ინტერნეტში მუშაობაო დაწერა. რა ქონება უნდა გააქირავო რომ თვეში 72000 ლარი შემოვიდეს ? და ვინც ამდენ შემოსავალს იღებს ის აქ უნდა კითხულობდეს გადასახადი თუ მიწევსო ? rolleyes.gif

Posted by: BESTER 17 Apr 2018, 13:55
<casablanca>
გააჩნია რა აქვს გაქირავებული და რამდენი და კიდე ინტერნეტში რა სახის ბიზნესი აქვს ამასაც

Posted by: MARCHIANO 17 Apr 2018, 19:34

შპს თავის კლიენტებს პერიოდულად ჩუქნის აუზის და ფიტნეს კლუბის ბიულეტენებს ,
ხო არ იცით ბუღალტრულად ეგ როგორ უნდა გატარდეს ?

Posted by: angelgirl 21 Apr 2018, 22:08
გამარჯობა,

მაინტერესებს ბუნებრივი წიაღისეულის მოპოვება როგორ აღირიცხება ბუღალტრულად? ამ შემთხვევაში ხომ არ ხდება საქონლის შესყიდვა. თუ ვინმეს გაქვთ გამოცდილება გთხოვთ გამომეხმაურეთ.

Posted by: Red Hot Chili Peppers 23 Apr 2018, 13:54
ორგანიზაციაში თანამშრომელმა სამუშაო პერიოდში მიიღო ტრამვა, სამედიცინო ხარჯები აიღო ორგანიზაციამ და გადაურიცხა კლინიკას.
დაიბეგრება თუ არა ანაზღაურებული თანხა?

Posted by: casandra 24 Apr 2018, 09:51
გამარჯობათ..იქნებ დამეხმაროთ? .. შპს-ეს დამფუძნებელს საწესდებო კაპიტალში აქვს შეტანილი ძირითადი საშუალებები( მანქანა დანადგარები) 2017 წელს . 2018 წელს შპს ემ შეიძინა ბინა რომლის საბაზრო ღირებულება არის იდენტური საწესდებო კაპიტალში შეტანილი ძირ საშუალებების ღირებულების..თუ დამფუძნებელი ამ ბინას გაიტანს , როგორც საწესდებო კაპიტალის წილს( ანუ ამ ბინის ღირებულებთ შემცირდება საწესდებო კაპიტალი) რა რისკებთან იქნება ეს დაკავშირებული..ექვემდებარება თუ არა რაიმე სახის დაბეგვრას?

Posted by: The DoctoR 24 Apr 2018, 10:00
casandra
დაიბეგრება დღგ-თი.


ახალი თემა https://forum.ge/?act=ST&f=41&t=35020864&st=0#entry52587534


CLOSED

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)