Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > ბიზნესი და ეკონომიკა > ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ


Posted by: Did_Giorgi 20 Sep 2010, 21:35
წინა თემის ლინკი >> http://forum.ge/?f=41&showtopic=34094488&st=0


* * *
წინა თემის ტოპ ბუღალტრები :

The DoctoR 104
Gianni 100
Kalenike 98
revaza88var 86
giorgi33 86

Posted by: temozia 20 Sep 2010, 21:40

გილოცავთ ახალ თემას bis.gif


ელ.ფაქტურებზე გადასვლაზე ახალი ხომ არაფერია?
როდიდან აპირებენ გადასვლას ხომ არ იცით?

Posted by: tatiana123 20 Sep 2010, 22:34
მიშველეთ help.gif help.gif მიტარებენ ინვენტარიზაციას და წინასწარ წარმადგენინეს სასაქონლო სია თავისი რაოდენობებით, თვითღირებულებით და შესყიდვის დოკუმენტების ასლებით. გადათვლისას /მაქვს რკინის კარები სხვადასხვა კოდებით/ საერთო რაოდენობა სწორად გამოვიდა, მაგრამ კოდების მიხედვით ზოგი დააკლდა, ზოგი მეტი დარჩა. რაც მეტი დარჩა იმ საქონელზე შემიძლია წარვადგინო შესყიდვის დოკუმენტი, მაგრამ რადგან წარდგენილ სიაში არ არის ეს საქონელი, ეს ხომ არ გახდება უარის თქმის საფუძველი, ანუ მაინც ზედმეტად ჩათვალონ. ხვალ ხელი უნდა მოვაწერო აქტს და სანამ დრო მაქვს
დ ა მ ე ხ მ ა რ ე თ, რა შემიძლია გავაკეთო

Posted by: Dark_Angell 21 Sep 2010, 03:39
ბუღალტერია ხალხის მტერია biggrin.gif

კიარადა ანგარიშგების კოდები და სახაზინო კოდები ვითხოვე და კიდე აქტუალურია ეს საკითხი. ვინმეს ხო არ გაქვთ მეტნაკლებად სრული სია ამ კოდების ან სად შეიძლება ნახოს კაცმა?

Posted by: The DoctoR 21 Sep 2010, 10:37
QUOTE
წინა თემის ტოპ ბუღალტრები :

The DoctoR 104


bis.gif


Dark_Angell
სახაზინო კოდები http://www.mof.ge/1832

ანგარიშთა გეგმა http://allshares.ge/download.php?id=5DAB666D62
* * *
QUOTE
პირი არის კომპანიის თანამშრომელი. იმის გამო, რომ კომპანიას საქმიანობა ახალი დაწყებული ჰქონდა და შესაბამისად, საკმარისი რაოდენობის ქეში ჯერ არ ჰქონდა დაგროვებული, აღნიშნულმა პირმა თავის საკუთარი თანხით კომპანიის სახელზე შეიძინა ძირითადი საშუალება, ვთქვათ, 5000 ლარის. თანამშრომელს ეს თანხა დაუბრუნდა 2 თვის შემდეგ, ყოველგვარი სარგებლის გადახდის გარეშე. როგორც ვვარაუდობ, 2 თვის განმავლობაში ამ 5000 ლარზე დარიცხული პროცენტი უნდა ვაღიარო კომპანიის შემოსავლად, მაგრამ რომელი საპროცენტო განაკვეთით? ზუსტად ხომ ვერ მიმითითებდით კოდექსის რომელი მუხლი არეგულირებს ასეთ შემთხვევებს? user.gif


წინა თემაში იყო და პასუხგაუცემელი რო არ დაგვრჩეს.... biggrin.gif

მუხლი 174. დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის საბაზრო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით სესხის გაცემისას – საბაზრო განაკვეთით გადასახდელი პროცენტის შესაბამისი თანხა; (17.07.2009. N1527)
მაგრამ რადგან ასეთი რაღაც არ წერია, როცა თანამშრომელი ასესხებს ფულს ფირმას, კანონით 176 მუხლი გამოიყენება ალბათ (სხვა შემოსავლები).

საბაზო განაკვეთით გადასახდელი პროცენტი - http://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitebiqartulad/market_interest_rates_on_deposits_d3.22geo.xls

მაგრამ არის ასეთი მომენტი - თუ დაასაბუთებ, რომ 2 თვე საჭირო იყო ამ თანხის გასტუმრებისთვის, შეიძლება "კეთილმა ბიძიებმა" თვალი დახუჭონ და არ ჩათვალონ სესხად ეს თანხა.


Posted by: one_day- 21 Sep 2010, 11:44
QUOTE
მიშველეთ მიტარებენ ინვენტარიზაციას და წინასწარ წარმადგენინეს სასაქონლო სია თავისი რაოდენობებით, თვითღირებულებით და შესყიდვის დოკუმენტების ასლებით. გადათვლისას /მაქვს რკინის კარები სხვადასხვა კოდებით/ საერთო რაოდენობა სწორად გამოვიდა, მაგრამ კოდების მიხედვით ზოგი დააკლდა, ზოგი მეტი დარჩა. რაც მეტი დარჩა იმ საქონელზე შემიძლია წარვადგინო შესყიდვის დოკუმენტი, მაგრამ რადგან წარდგენილ სიაში არ არის ეს საქონელი, ეს ხომ არ გახდება უარის თქმის საფუძველი, ანუ მაინც ზედმეტად ჩათვალონ. ხვალ ხელი უნდა მოვაწერო აქტს და სანამ დრო მაქვს
დ ა მ ე ხ მ ა რ ე თ, რა შემიძლია გავაკეთო


ეგ (პერესორტ)-ია და დიდ პრობლემას არ წაროადგენს

Posted by: The DoctoR 21 Sep 2010, 12:52
ასეთი კითხვა მაქვს:

არ მქონია შეხება, არ ვიცი; არადა მაინტერესებს და იქნებ გამარკვიოთ - საცალო მიწოდების დროს, როცა არ/ვერ ხდება ზედნადების გამოწერა, რამდენად შეიძლება ეს? ან როცა ადგილი აქვს დისტრიბუციას და მიზეზების გამო ხდება უშუალოდ გაყიდვა საქონლის, ასევე ზედადების გარეშე, როგორ რეაგირებს შემოსავლების სამსახური ამაზე?
რა გზები არსებობს პრობლემის თავიდან ასაცილებლად?

Posted by: VIPman 21 Sep 2010, 15:56
tatiana123
მოკლედ ზედმეტობა არაფეით არ დააფიქსირებინო, თუ რამე, ინვენტარიზაციის დასრულებამდე მონაცემების დაზუსტება შეგიძლია და დააზუსტე საქონლის ნაშთები, რაც მაგათ მიეცი. ამისათვის ახალი უნდა გააკეთო იგივე ფორმატით როგორც კეთდება განცხადება დაურთო თან და ჩააბარო ბაღდადის ქუჩაზე კანცელარიაში.

Posted by: acho__1 21 Sep 2010, 18:00
The DoctoR
QUOTE
მაგრამ არის ასეთი მომენტი - თუ დაასაბუთებ, რომ 2 თვე საჭირო იყო ამ თანხის გასტუმრებისთვის, შეიძლება "კეთილმა ბიძიებმა" თვალი დახუჭონ და არ ჩათვალონ სესხად ეს თანხა.

და რომ ჩათვალონ სესხად რა? დაიბეგრება ვინმე რამენაირად?
QUOTE
მაინტერესებს და იქნებ გამარკვიოთ - საცალო მიწოდების დროს, როცა არ/ვერ ხდება ზედნადების გამოწერა, რამდენად შეიძლება ეს? ან როცა ადგილი აქვს დისტრიბუციას და მიზეზების გამო ხდება უშუალოდ გაყიდვა საქონლის, ასევე ზედადების გარეშე, როგორ რეაგირებს შემოსავლების სამსახური ამაზე?

თუ ფასებზე იქნება ნამაიმუნარი 104-ე გაასწორებს მაგ ამბებს.

Posted by: Dark_Angell 21 Sep 2010, 18:27
The DoctoR
გაიხარე smile.gif
------------------------------

Posted by: Gianni 21 Sep 2010, 19:07
Did_Giorgi
QUOTE
წინა თემის ტოპ ბუღალტრები :

The DoctoR 104 Gianni 100 Kalenike 98 revaza88var 86 giorgi33 86



ჯანი smile.gif

Posted by: revaza88var 21 Sep 2010, 20:36
QUOTE
წინა თემის ტოპ ბუღალტრები :

The DoctoR 104 Gianni 100 Kalenike 98 revaza88var 86 giorgi33 86

ტოპ ბუღალტერი კი არა, ბუღალტერი არ ვარ biggrin.gif

Posted by: Kobalty 21 Sep 2010, 20:36
giorgi33
sonex2009
Shota525
მუხლი 196. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები, თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 0-პროცენტიანი განაკვეთით. (15.07.2008 N206)

ანუ რა გამოდის, პიზიკური პირის მიერ გაცემული სესხის პროცენტი ფიზიკურ პირზე, არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით?

Posted by: vlla 22 Sep 2010, 02:06
The DoctoR

გმადლობ up.gif

QUOTE
მაგრამ არის ასეთი მომენტი - თუ დაასაბუთებ, რომ 2 თვე საჭირო იყო ამ თანხის გასტუმრებისთვის, შეიძლება "კეთილმა ბიძიებმა" თვალი დახუჭონ და არ ჩათვალონ სესხად ეს თანხა.


რა ვიცი, ეგრე რომც ვქნა ალბათ ბანკიდან სესხის აღებას შეადარებენ და მაინც ჩაუთვლიან ფირმას შემოსავლად user.gif


კიდევ რა მაინტერესებს - ვთქვათ ერთი ფიზიკური პირი ვქმნი შპს-ს და და ჩემსავე თავს ვნიშნავ დირექტორად. ანუ კომპანიის მფლობელიც მე ვარ და მმართველიც. ამ მხრივ რაიმე შეზღუდვას ხომ არ აწესებს ქართული კანონმდებლობა?



თუ ახლად ჩამოყალიბებული ფირმის საქმიანობა დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით იბეგრება, ხომ სჯობს ეს შპს 100 000-ის მიღწევამდე ნებაყოფლობით დადგეს აღრიცხვაზე დღგ-ს გადამხდელად რათა ჩათვლები მოახდინოს?

Posted by: xatusia21 22 Sep 2010, 02:25
QUOTE
თუ ახლად ჩამოყალიბებული ფირმის საქმიანობა დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით იბეგრება, ხომ სჯობს ეს შპს 100 000-ის მიღწევამდე ნებაყოფლობით დადგეს აღრიცხვაზე დღგ-ს გადამხდელად რათა ჩათვლები მოახდინოს?

კი სჯობს.
QUOTE
ნუ რა გამოდის, პიზიკური პირის მიერ გაცემული სესხის პროცენტი ფიზიკურ პირზე, არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით?

და შეუძლია კი გასცეს სესხი?

Posted by: The DoctoR 22 Sep 2010, 10:12
acho__1
QUOTE
The DoctoR QUOTE მაგრამ არის ასეთი მომენტი - თუ დაასაბუთებ, რომ 2 თვე საჭირო იყო ამ თანხის გასტუმრებისთვის, შეიძლება "კეთილმა ბიძიებმა" თვალი დახუჭონ და არ ჩათვალონ სესხად ეს თანხა.

და რომ ჩათვალონ სესხად რა? დაიბეგრება ვინმე რამენაირად?


და რომ ჩაუთვალონ სარგებლად ფირმას ეგ 2 თვის ნასეხები თანხა? პრაქტიკაში არ მქონია ასეთი შემთხვევა, არც გამიგია, რომ რომელიმე ფირმა დაებეგროთ თანამშრომლსგან ფულის სესხების გამო, მაგრამ რას გადაწყვიტავს რევიზია არავინ არ იცის.
* * *
Kobalty
QUOTE
1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები, თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 0-პროცენტიანი განაკვეთით. (15.07.2008 N206)

QUOTE
ანუ რა გამოდის, პიზიკური პირის მიერ გაცემული სესხის პროცენტი ფიზიკურ პირზე, არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით?

ამ ყველაფერს აკონტროლებს სსკ 281 მუხლის 37 პუნქტი:
ამ კოდექსის 196-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები (მათ შორის, ამავე კოდექსის 197-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში), თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 10-პროცენტიანი განაკვეთით 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე, 2009 წლის 1 იანვრიდან 2010 წლის 1 იანვრამდე – 7,5-პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2010 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე – 5-პროცენტიანი განაკვეთით. (15.07.2008 N206)

Posted by: giorgi33 22 Sep 2010, 10:46
Kobalty


QUOTE
მუხლი 196. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები, თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 0-პროცენტიანი განაკვეთით. (15.07.2008 N206)

ანუ რა გამოდის, პიზიკური პირის მიერ გაცემული სესხის პროცენტი ფიზიკურ პირზე, არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით


მუხლი.281 გარდამავალი დებულებანი
37. ამ კოდექსის 196-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები (მათ შორის, ამავე კოდექსის 196-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტის შემთხვევაში), თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 10-პროცენტიანი განაკვეთით 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე, 2009 წლის 1 იანვრიდან 2010 წლის 1 იანვრამდე - 7,5 პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2010 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე - 5-პროცენტიანი განაკვეთით".

Posted by: tatiana123 22 Sep 2010, 10:46
QUOTE
იშველეთ help.gif help.gif მიტარებენ ინვენტარიზაციას და წინასწარ წარმადგენინეს სასაქონლო სია თავისი რაოდენობებით, თვითღირებულებით და შესყიდვის დოკუმენტების ასლებით. გადათვლისას /მაქვს რკინის კარები სხვადასხვა კოდებით/ საერთო რაოდენობა სწორად გამოვიდა, მაგრამ კოდების მიხედვით ზოგი დააკლდა, ზოგი მეტი დარჩა. რაც მეტი დარჩა იმ საქონელზე შემიძლია წარვადგინო შესყიდვის დოკუმენტი, მაგრამ რადგან წარდგენილ სიაში არ არის ეს საქონელი, ეს ხომ არ გახდება უარის თქმის საფუძველი, ანუ მაინც ზედმეტად ჩათვალონ. ხვალ ხელი უნდა მოვაწერო აქტს და სანამ დრო მაქვს დ ა მ ე ხ მ ა რ ე თ, რა შემიძლია გავაკეთო  

უკვე დაწერეს ინვენტარიზაციის აქტი სადაც ერთნაირ საქონელზე, ანუ რკინის კარებზე ამოაგდეს 4 მეტობა და 4 ნაკლებობა, ისინი ზომებით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან
.
QUOTE
ეგ (პერესორტ)-ია და დიდ პრობლემას არ წაროადგენს.

თ დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, მირჩიეთ რამე, თუ არის შესაძლებელი ჯერ კიდევ გამოვასწორი სიტუაცია. ყველა ზედმეტ კარზე მაქვს შესყიდვის დოკუმენტი.






[YOUTUBE]

Posted by: giorgi33 22 Sep 2010, 10:55
tatiana123
თან პირველი აგვისტოდან როგორ გაიზარდა ჯარიმები, განსაკუთრებით ზედმეტობაზე 500 %. არადა ვითომ უფრო პროგრესული უნდა გაეხადათ კოდექსი.

Posted by: acho__1 22 Sep 2010, 10:59
The DoctoR
QUOTE
და რომ ჩაუთვალონ სარგებლად ფირმას ეგ 2 თვის ნასეხები თანხა? პრაქტიკაში არ მქონია ასეთი შემთხვევა, არც გამიგია, რომ რომელიმე ფირმა დაებეგროთ თანამშრომლსგან ფულის სესხების გამო, მაგრამ რას გადაწყვიტავს რევიზია არავინ არ იცის.
* * *

სულ თავდაყირაც რომ დადგნენ არანაირად არ იბეგრება არც ერთი მხარისათვის wink.gif

Posted by: giorgi33 22 Sep 2010, 11:05
თუ ფულის გამსესხებელი გადამხდელად რეგისტრ ფიზ პირი აღმოჩნდა მაშინ ხომ შეიძლება ერთობლივ შემოსავალში შეატანინონ პროცენტის თანხა საბაზრო განაკვეთით.


* * *
როცა 24 საათიანი სამუშაოა და ორი სმენა მუშაობს, სალაროს ზეტის ამოღება როგორაჯობებს იმ შემთხვევაში ,თუ ყოველი დღის ბოლოს Z ამოღება სამუშაოს სპეციპიკიდან არ გამოდის (ართულებს ანგარიშს).
1.ყოველის სმენის ბოლოს ( ამ შემთხვევაში ერთ Z ანგარიშზე ორი რიცხვის ინფორმაცია იქნება )
2. ყოველი სმენის ბოლოს და დღის ბოლოს აქ დღეში ორი ზეტი გამოდის.
ამ კითხვაზე წინა თემაში დავსვი კითხვა, იქნებ აქ მიპასუხოთ.

Posted by: temozia 22 Sep 2010, 11:22
tatiana123


კარები ზომის გარდა ფერებითაც ხომ განსხვავდება და მაგას არ მიაქციეს ყურადღება?

Posted by: The DoctoR 22 Sep 2010, 12:13
acho__1
QUOTE
საცალო მიწოდების დროს, როცა არ/ვერ ხდება ზედნადების გამოწერა, რამდენად შეიძლება ეს? ან როცა ადგილი აქვს დისტრიბუციას და მიზეზების გამო ხდება უშუალოდ გაყიდვა საქონლის, ასევე ზედადების გარეშე, როგორ რეაგირებს შემოსავლების სამსახური ამაზე? რა გზები არსებობს პრობლემის თავიდან ასაცილებლად?

QUOTE
თუ ფასებზე იქნება ნამაიმუნარი 104-ე გაასწორებს მაგ ამბებს.


ფასები არაა ნაჩალიჩარი. მე ის მომენტი მაინტერესებს, რომ საქონელი გადის საბუთის გარეშე და რეალიზაციის დამადასტურებელი მარტო სალაროს ჩეკი რჩება. და ამ შემთხვევაში რა ხდება?

Posted by: acho__1 22 Sep 2010, 13:03
The DoctoR
QUOTE
ფასები არაა ნაჩალიჩარი. მე ის მომენტი მაინტერესებს, რომ საქონელი გადის საბუთის გარეშე და რეალიზაციის დამადასტურებელი მარტო სალაროს ჩეკი რჩება. და ამ შემთხვევაში რა ხდება?

არაფერი, საცალო ვაჭრობა სულ ეგრე არაა? რომელი მარაზია წერს ყოველ გაყიდულ პროდუქტზე ზედნადებს. ბუღალტერიაში ასახავ და მორჩა.

Posted by: Kobalty 22 Sep 2010, 13:36
The DoctoR
giorgi33
დიდი მადლობათ. smile.gif

Posted by: The DoctoR 22 Sep 2010, 14:49
acho__1
QUOTE
არაფერი, საცალო ვაჭრობა სულ ეგრე არაა? რომელი მარაზია წერს ყოველ გაყიდულ პროდუქტზე ზედნადებს. ბუღალტერიაში ასახავ და მორჩა.


იყო ასეთი საუბარი - სადისტრიბუციო ფირმას რომ გაქონდა საქონელი საწყობიდან, ზოგიერთს ყიდდა ზედნადების გარეშე. ჰოდა ეს პრობლემას შექმნისო ამბობდნენ.
მე ვერ გავიგე პრობლემის არსი და მაგიტომ ვიკითხე smile.gif


Posted by: pasa 22 Sep 2010, 15:51
QUOTE (giorgi33 @ 22 Sep 2010, 11:05 )
 
* * *
როცა 24 საათიანი სამუშაოა და ორი სმენა მუშაობს, სალაროს ზეტის ამოღება როგორაჯობებს იმ შემთხვევაში ,თუ ყოველი დღის ბოლოს Z ამოღება სამუშაოს სპეციპიკიდან არ გამოდის (ართულებს ანგარიშს).
1.ყოველის სმენის ბოლოს ( ამ შემთხვევაში ერთ Z ანგარიშზე ორი რიცხვის ინფორმაცია იქნება )
2. ყოველი სმენის ბოლოს და დღის ბოლოს აქ დღეში ორი ზეტი გამოდის.
ამ კითხვაზე წინა თემაში დავსვი კითხვა, იქნებ აქ მიპასუხოთ.

ჩემი აზრით, ორი ზეტი სჯობს ერთ დღეს ვიდრე ერთი ზეტი ორი თარიღის მონაცემებით. გასაკვევევად უფრო მარტივი იქნება შენთვის და სათუოც არაფერი იქნება

Posted by: Esprit 22 Sep 2010, 15:53
მაინტერესებს, თუ არსებობს ასეთი რამ, იქნებ მიპასუხოთ: როგორც პირგასამტეხლო, დასარიცხი პროცენტი როგორ განისაზღვრება? ან თუ არის დადგენილი ნორმები, გადასახდელი თანხის რამდენ პროცენტს უნდა შეადგენდეს ეს პირგასამტეხლო?

Posted by: pasa 22 Sep 2010, 15:55
შეკითხვა მაქვს:

ახალ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებზე გამოყოფილია ადგილი მყიდველის მხრიდან ბეჭდის დასასმელად.

სავალდებულოა თუ არა მყიდველმა დაამოწმოს ბეჭდით და არ დამოწმების შემთხვევაში გამყიდველს თუ ეკისრება რაიმე ვალდებულება საგადასახადოს მიმართ?

რომელი ბრძანებით არის ან კოდექსის მუხლით არის რეგულირებული ხომ არ შეგიძლიათ მიმითითოთ?

Posted by: The DoctoR 22 Sep 2010, 15:57
Esprit
სამოქალაქო კოდექსით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა (პირგასამტეხლო) შეადგენს ძირი თანხის 0,07%.
მაგრამ შეგიძლია "გემოვნებით" დააჯარიმო პირი smile.gif გააჩნია რას ჩაუწერ ხელშეკრულებაში wink.gif
* * *
pasa
სამეწარმეო კოდექსით ბეჭდის/შტამპის ქონა იურიდიული/ფიზიკური პირისათვის არასავალდებულოა yes.gif
შესაბამისად არც ბეჭდის დასმა არის სავალდებულო, თუმცა ქონის შემთხევაში რეკომენდირებულია smile.gif

Posted by: pasa 22 Sep 2010, 16:04
QUOTE (The DoctoR @ 22 Sep 2010, 15:57 )
სამეწარმეო კოდექსით ბეჭდის/შტამპის ქონა იურიდიული/ფიზიკური პირისათვის არასავალდებულოა yes.gif
შესაბამისად არც ბეჭდის დასმა არის სავალდებულო, თუმცა ქონის შემთხევაში რეკომენდირებულია smile.gif

მადლობა ინფორმაციისათვის და ლინკი შეგიძლია დადო? ან უფრო ზუსტად მიმითითო სად შემიძლია ამოვიკითხო როგორც კანონი? smile.gif

Posted by: The DoctoR 22 Sep 2010, 16:21
pasa

კანონი მეწარმეთა შესახებ

მუხლი 5. საწარმოს რეგისტრაციის პირობები

5. საწარმოს რეგისტრაციისათვის ან საქმიანობისათვის არ არის სავალდებულო საწარმოს ბეჭდის არსებობა. დაუშვებელია, ნორმატიული აქტით ან სახელმწიფო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი იქნეს საწარმოს ბეჭდით დამოწმებული ნებისმიერი დოკუმენტი.

Posted by: pasa 22 Sep 2010, 16:28
QUOTE (The DoctoR @ 22 Sep 2010, 16:21 )
pasa

კანონი მეწარმეთა შესახებ

მუხლი 5. საწარმოს  რეგისტრაციის პირობები

5. საწარმოს რეგისტრაციისათვის ან საქმიანობისათვის არ არის სავალდებულო საწარმოს ბეჭდის არსებობა. დაუშვებელია, ნორმატიული აქტით ან სახელმწიფო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი იქნეს საწარმოს ბეჭდით დამოწმებული ნებისმიერი დოკუმენტი.

The DoctoR

მადლობა!

Posted by: Esprit 22 Sep 2010, 16:34
The DoctoR smile.gif დიდი მადლობა! smile.gif იმედია, ნამეტანი მსუნაგობას არ ექნება ადგილი smile.gif smile.gif

Posted by: Gianni 22 Sep 2010, 16:41
acho__1
QUOTE
არაფერი, საცალო ვაჭრობა სულ ეგრე არაა? რომელი მარაზია წერს ყოველ გაყიდულ პროდუქტზე ზედნადებს. ბუღალტერიაში ასახავ და მორჩა.


ჩემი აზრით შეიძლება ასეთ შემთხვევაში მოითხოვონ საცალო რეალიზაციის ობიექტის არსებობა,ანუ აქვს თუ არა მაღაზია. საწყობიდან ზედნადების გარეშე რეალიზაციებზე შეიძლება შარი მოუდონ.

Posted by: vlla 22 Sep 2010, 17:07
acho__1

QUOTE
სულ თავდაყირაც რომ დადგნენ არანაირად არ იბეგრება არც ერთი მხარისათვის


ხო ახლა მივხვდი მეც biggrin.gif ეგ სარგებელი ხომ ისედაც ასახული იქნება მოგებაში.



მოკლედ ასეთი უცნაური შემთხვევა მაქვს - რაღაც უწყისები უნდა მოვამზადო მაგრამ ბალანსში დებეტისა და კრედიტის მხარე ერთმანეთს არ ედრება - ზედმეტობაა კრედიტის მხარეს. გასწორება ძალიან დიდ დროს წამართმევს და ვერ მირჩევთ რომელ მაჩვენებელს დავეყრდნო - დებეტისას თუ კრედიტისას (პროცენტულად მთლიანი აქტივების 0.004% - ია განსხვავება) ?

Posted by: The DoctoR 22 Sep 2010, 17:09
Gianni
აბა შენ როგორ ფიქრობ, როგორ არის სწორი? ან თუ გქონია შეხება ასეთ რაღაცასთან?
პირდაპირ მანქანიდან გაიყიდა საქონელი ზედნადების გარეშე ნაღდი ანგარიშსწორებით. რა საბუთი უნდა იყოს ბუღალტერიაში ამის დამადასტურებელი?

Posted by: acho__1 22 Sep 2010, 19:03
Gianni
QUOTE
ემი აზრით შეიძლება ასეთ შემთხვევაში მოითხოვონ საცალო რეალიზაციის ობიექტის არსებობა,ანუ აქვს თუ არა მაღაზია. საწყობიდან ზედნადების გარეშე რეალიზაციებზე შეიძლება შარი მოუდონ.

მითხრა ფასებზე არაა ნამაიმუნარიო და შესაბამისად 104-ე რომც გამოიყენონ შედეგზე ვერ გავლენ. თუ 143-ესკენ მიგყავს არც ეგ გამოვა, როგორც თქვა მიწოდებისას არ ხდება ზედნადების გამოწერა, მის მიერ კი არ ხდება სადისტრიბუციო მანქანით გადაზიდვა ზედნადების გარეშე.

Posted by: gigak 22 Sep 2010, 22:12
QUOTE (acho__1 @ 22 Sep 2010, 10:59 )
The DoctoR
QUOTE
და რომ ჩაუთვალონ სარგებლად ფირმას ეგ 2 თვის ნასეხები თანხა? პრაქტიკაში არ მქონია ასეთი შემთხვევა, არც გამიგია, რომ რომელიმე ფირმა დაებეგროთ თანამშრომლსგან ფულის სესხების გამო, მაგრამ რას გადაწყვიტავს რევიზია არავინ არ იცის.
* * *

სულ თავდაყირაც რომ დადგნენ არანაირად არ იბეგრება არც ერთი მხარისათვის wink.gif

საკმაოდ ხშირად არის ეს შემთხვევა და ვეთანხმები აზრს რომ არცერთი არ დაიბეგრება. ფირმისთვის თუ შემოსავალია უპროცენტო სესხი, ამავდროულად ხარჯიც არის. ფიზიკურ პირს კიდევ ვერ ჩაუთვლიან შემოსავლად, რადგან ფიზიკური პირი საკასო მეთოდით მიღებულ შემოსავალზე იხდის საშემოსავლოს.

Posted by: pasa 23 Sep 2010, 09:51
QUOTE (The DoctoR @ 22 Sep 2010, 17:09 )
Gianni
აბა შენ როგორ ფიქრობ, როგორ არის სწორი? ან თუ გქონია შეხება ასეთ რაღაცასთან?
პირდაპირ მანქანიდან გაიყიდა საქონელი ზედნადების გარეშე ნაღდი ანგარიშსწორებით. რა საბუთი უნდა იყოს ბუღალტერიაში ამის დამადასტურებელი?

მსგავსი შემთხვევა მქონია, როცა დისტრიბუცია პირდაპირ მანქანიდან ყიდის საქონელს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ყველა რეალიზაცია ზედნადებით ან ანგარიშ-ფაქტურით იყო განხორციელებული.

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2010, 12:06
pasa
ისეთი არ გქონია, როცა თუნდაც 1 ყუთი საქონელი ზედნადების გარეშე გაიყიდა? მაინტერესებს როგორ უდგება საგადასახადო ამ ფაქტს და ბუღალტერიაში რა საბუთი უნდა გქონდეს რეალიზაციის დამადასტურებელი...

Posted by: Gianni 23 Sep 2010, 12:20
The DoctoR
QUOTE
ისეთი არ გქონია, როცა თუნდაც 1 ყუთი საქონელი ზედნადების გარეშე გაიყიდა? მაინტერესებს როგორ უდგება საგადასახადო ამ ფაქტს და ბუღალტერიაში რა საბუთი უნდა გქონდეს რეალიზაციის დამადასტურებელი...


მქონდა მსგავსი შემთხვევა: იყო დისტრიბუცია და ჩვეულებრივ მანქნანებით გადიოდა საქონელი ქსელში ზედნადებების თანხმლებით. პარალელურად საწყობიდან,სადაც არც სალარო აპარატი დგას და არც არაფერი და საერთოდ ქალაქგარეთაა გავიდა საქონელი.ჩვეულებრივად რაოდენობრივად პროგრამაშიც გატარდა და დაიბეგრა კიდეც,მარა იმის გამო რომ დარღვეული იყო საქონლის აღრიცხვის პროცედურები, არ იყო გამოწერილი ზედნადებები და გასავლის ზედდებულები საგადასახადომ ტვინი გაბურღა და თუ სწორედ მახსოვს რაღაც ჟარიმებიც იკისრა.

მაღაზია რომ ყოფილიყო პრობლემა არ იყოო,მარა საწყობიდან ასე "უცერემონიო" გაყიდვა არ მოსულაო......

Posted by: Shota525 23 Sep 2010, 13:24
QUOTE (giorgi33 @ 22 Sep 2010, 10:46 )
Kobalty


QUOTE
მუხლი 196. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები, თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 0-პროცენტიანი განაკვეთით. (15.07.2008 N206)

ანუ რა გამოდის, პიზიკური პირის მიერ გაცემული სესხის პროცენტი ფიზიკურ პირზე, არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით


მუხლი.281 გარდამავალი დებულებანი
37. ამ კოდექსის 196-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით გადახდილი პროცენტები (მათ შორის, ამავე კოდექსის 196-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტის შემთხვევაში), თუ შემოსავლის წყარო საქართველოშია, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 10-პროცენტიანი განაკვეთით 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე, 2009 წლის 1 იანვრიდან 2010 წლის 1 იანვრამდე - 7,5 პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2010 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე - 5-პროცენტიანი განაკვეთით".

რა შუაშია ეს მუხლი.ადამიანი გეკითხებათ ფიზიკური პირის გაცემულ სესხზე(პროცენტიან) ფიზიკურ პირზე.მუდმივი დაწესებულება და გადახდის წყარო რა შუაშია.ამ მუხლში წერია ძირითადად ბანკების დეპოზიტებზე,რომელიც არ იბეგრება.

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2010, 13:38
Shota525
ფიზიკურ პირზე გაცემული პროცენტიდან მიღებული შემოსავალი, შედის ამ ფიზიკური პირის ერთობლივ შემოსავალში. შესაბამისად თუ 40000-ზე მეტი იქნება ერთობლივი შემოსავალი დაიბეგრება.

გასაგებია, რომ 1 ფიზიკური პირი მეორეს საგადასახადო აგენტი არ იქნება yes.gif

Posted by: BESTEX 23 Sep 2010, 13:39
კითხვა: გნებავთ ნივთის შეძენა ამერიკაში , მაგრამ არ გაქვთ ამის საშუალება (ტექნუკურად) მოდიხართ ჩემს კომპანიაში, და მე გთავაზობთ შუამავლობას მსგავსი ოპერაციის გასაკეთებლად. მივიღე თქვენგან თანხა 100$. 100$ ჩანთის შესაძენად, +გამოგართვით 5$ საკომისიო. 100$ გადავრიცხე ამერიკაში მაღაზიაში, 5$ დავიტოვე შემოსავალში.

როგორ ვიბეგრები? 105$-ით თუ 5$-ით?

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2010, 13:41
BESTEX
ჩემი აზრით:

1. დღგ მიზნებისათვის 105$ იქნება დასაბეგრი;
2. მოგებაზე 5$.


Posted by: Esprit 23 Sep 2010, 14:14
იცით, რა მაინტერესებს? თანამშრომელმა ისარგებლა ორგანიზაციის ტელეფონით და შემდეგ ზარის საფასური შემოიტანა სალაროში. სეთი გატარება აქვს დ 1110_კ8190. სწორია? საფუძველში წერია სატელეფონო მომსახურებისო. არ მახსოვს, ეს შეკითხვა ამასწინადაც თუ დავსვი. რაღაცას ვერ ვხვდები smile.gif

Posted by: Shota525 23 Sep 2010, 14:18
QUOTE (The DoctoR @ 23 Sep 2010, 13:38 )
Shota525
ფიზიკურ პირზე გაცემული პროცენტიდან მიღებული შემოსავალი, შედის ამ ფიზიკური პირის ერთობლივ შემოსავალში. შესაბამისად თუ 40000-ზე მეტი იქნება ერთობლივი შემოსავალი დაიბეგრება.

გასაგებია, რომ 1 ფიზიკური პირი მეორეს საგადასახადო აგენტი არ იქნება yes.gif


თქვენ რა გინდათ თქვათ რომ კერძო სესხები არ იბეგრება,როგორც დეპოზიტური(საბანკო) შემოსავალი???

პროცენტის სახით განაცემებზე საგადასახადო აგენტის ვალდებულება არ წარმოეშვებათ ფიზიკურ პირებს, გარდა მეწარმე ფიზიკური პირებისა. შესაბამისად, გადახდის წყაროსთან დაუბეგრავი შემოსავალი (პროცენტი) მიმღების მიერ ექვემდებარება შემდგომ დეკლარირებას და დაბეგვრას საგადასახადო კოდექსით დადგენილი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთით.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს იპოთეკური სესხების გაცემას ფიზიკურ პირზე (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა) და იღებს პროცენტის სახით შემოსავალს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 281–ე მუხლის 23-ე ნაწილის ,,ვ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადის 12%–იანი განაკვეთით.

და თუ შემოსავალი აღემატება 40ათასს,ამ შემთხვევაში ის დამატებით იხდის ქონების გადასახადს...

Posted by: Gianni 23 Sep 2010, 14:30
BESTEX
QUOTE
კითხვა: გნებავთ ნივთის შეძენა ამერიკაში , მაგრამ არ გაქვთ ამის საშუალება (ტექნუკურად) მოდიხართ ჩემს კომპანიაში, და მე გთავაზობთ შუამავლობას მსგავსი ოპერაციის გასაკეთებლად. მივიღე თქვენგან თანხა 100$. 100$ ჩანთის შესაძენად, +გამოგართვით 5$ საკომისიო. 100$ გადავრიცხე ამერიკაში მაღაზიაში, 5$ დავიტოვე შემოსავალში.

როგორ ვიბეგრები? 105$-ით თუ 5$-ით?


თუ ხელშეკრულებები გექნება გაფორმებული,სადაც ეწერება რომ შენი კომპანია არის შუამავალი და ასრულებს რაღაც სამუშაოს,ამ შემთხვევაში შენი საქმიანობიდან შემოსავალი ჩაითვლება 5$ და შესაბამისად მაქედან დაიბეგრება.

სხვა შემთხვევაში გამოდის რომ რაღაცას ყიდულობ და შემდეგ მიწოდებას ახდენ.


ანალოგიური სიტუაციაა ავიაბილეთების რეალიზაციის და მსგავს ადგილებში,სადაც ბილეთის 90% ავიაკომპანიას ერიცხება, 10% კომპანიის საკომისიოა,იბეგრებიან 10% დან.



Posted by: The DoctoR 23 Sep 2010, 15:49
2011 წლის 1 იანვრიდან დივიდენდები იბეგრება 3%. და ახალში როგორ არის ხო არ იცით?
და ეს 3% მოქმდებს 2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ დარიცხულ დივიდენდებზე, თუ 2011 წლის მოგებაზე?

Posted by: Elke111 23 Sep 2010, 15:58
შენობის ფიზიკური ცვეთის გამოთვლა ვიცი და ვერაფრით ვიხსენებ როგორ ითვლება ფუნქციონალური და ეკონომიკური ცვეთა, ვერც ვერანაირ მასალას ვერ მივაგენი ინტერნეტში.
თუ ვინმემ იცით იქნებ ამიხნათ?

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2010, 16:08
Elke111
ფიზიკური ცვეთა - Fi = fi * Ii
Ii - შესაფასებელი ელემენტის ხვედრითი წილი შენობაში. გამოითველა ფორმულით - ელემენტის აღდგენითი ან ჩანაცვლების ღირებულება/მთლიანი შენობის აღდგენითი ან ჩანაცვლების ღირებულება * 100%
Fi - შენობის ფიზიკური ცვეთა.
fi - შენობის ელემენტების აღდგენას დაქვემდებარებული ცვეთის %.

და ფუნქციონალურ და ეკონომიკუ ცვეთას ფორმულა არ აქვს. ეს არის მოქმედებათა თანმიმდევრობა, რომლის შემდეგაც დგინდება ცვეთა, გამოხატული თანხაში ან %-ში.

Posted by: Esprit 23 Sep 2010, 16:27
მარტივ კითხვებს გვერდს ნუ უვლით smile.gif რა! smile.gif

Posted by: Gianni 23 Sep 2010, 16:38
Esprit
QUOTE
იცით, რა მაინტერესებს? თანამშრომელმა ისარგებლა ორგანიზაციის ტელეფონით და შემდეგ ზარის საფასური შემოიტანა სალაროში. სეთი გატარება აქვს დ 1110_კ8190. სწორია? საფუძველში წერია სატელეფონო მომსახურებისო. არ მახსოვს, ეს შეკითხვა ამასწინადაც თუ დავსვი. რაღაცას ვერ ვხვდები smile.gif



QUOTE
მარტივ კითხვებს გვერდს ნუ უვლით smile.gif რა! smile.gif


ჩემი აზრით არასაოპერაციო შემოსავალში უნდა აიღო და წლის ბოლოს 8190 გადახურო 7430-ით. მარა თუ დღგ-ს გადამხდელია ფირმა არ ღირს,გამოდის მომსახურება მიაწოდე,დანარჩენს მიხვდები შენც რა smile.gif

Posted by: Kalenike 23 Sep 2010, 16:44
acho__1
QUOTE
არაფერი, საცალო ვაჭრობა სულ ეგრე არაა? რომელი მარაზია წერს ყოველ გაყიდულ პროდუქტზე ზედნადებს. ბუღალტერიაში ასახავ და მორჩა.

კი ბატონო, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა ფასები იცვლება? სიტყვაზე, პურის ფასი გაიზარდა?

რამ უნდა გიშველოს მაგ შემთხვევაში? ადგებიან და დღევანდელ ფასებს გაგივრცელებენ 1 და 2 წლის წინანდელ ფასებზე ...

მე საცალო ვაჭრობასთან საქმე არ მაქვს და იმიტომ ვკითხულობ

Posted by: Elke111 23 Sep 2010, 16:48
შენობის ღირებულების გამოანგარიშებისას აღუდგენელ ფიზიკურ ცვეთას შენობის სიცოცხლის ნორმატიული ვადიდან ვითვლი, მაგალითად თუ შენობა 30 წლისაა და მისი სიცოცხლის ნორმატიული ვადა 100 წელია, მაშინ 30:100=30%.
ამ 30 წლის შენობას ხომ ექნება ფიზიკური და ფუნქციონალური ცვეთაც, ამ ცვეთების დაანგარიშება მინდა.

Posted by: Gianni 23 Sep 2010, 16:55
Kalenike
QUOTE
მე საცალო ვაჭრობასთან საქმე არ მაქვს და იმიტომ ვკითხულობ


ხოო ეგ ჩემთვისაც "შავი ხვრელია", სადაც ვიკითხე (სუპერმარკეტებში და რამე) ესე მითხრეს: ყოველთვიურ დღგ-ს და რამე სალარო აპარატებიდან რეალიზაციის მიხედვით ვაკეთებთ.ხოლო საქონლის ჩამოწერას თვის ბოლოს ინვენტარიზაციის საფუძველზეო. ანუ საწყობში საწყისი ნაშთი (თვის) ზეთის თუ იყო 10 ბოთლი და თვის ბოლოს 3, გამოდის 7-ს აჩვენებენ რეალიზაციაში. დანაკლისი თუ აქვთ ან უვარგისი თუ გახდა მაინც რელიზაციაში აჩვენებენ და შესაბამისად ეს მეთოდიც "ამართლებს" sad.gif

Posted by: Kalenike 23 Sep 2010, 16:57
QUOTE
მაინტერესებს, თუ არსებობს ასეთი რამ, იქნებ მიპასუხოთ: როგორც პირგასამტეხლო, დასარიცხი პროცენტი როგორ განისაზღვრება? ან თუ არის დადგენილი ნორმები, გადასახდელი თანხის რამდენ პროცენტს უნდა შეადგენდეს ეს პირგასამტეხლო?

პირგასამტეხლო და განისაზღვრება ხელშეკრულებით, მისი ოდენობა სამოქალაქო კოდექსით არანაირად არ იზღუდება, შესაძლებელია პირგასამტეხლოს ოდენობა განისაზღვროს მოსალოდნელ ზიანზე მეტადაც.

შეთანხმება პირგასამტეხლოს შესახებ ბათილი იქნება თუ იგი არ არის წერილობითი ფორმით წარმოდგენილი.

Posted by: acho__1 23 Sep 2010, 16:58
Kalenike
QUOTE
ი ბატონო, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა ფასები იცვლება? სიტყვაზე, პურის ფასი გაიზარდა?

რამ უნდა გიშველოს მაგ შემთხვევაში? ადგებიან და დღევანდელ ფასებს გაგივრცელებენ 1 და 2 წლის წინანდელ ფასებზე ...

მე საცალო ვაჭრობასთან საქმე არ მაქვს და იმიტომ ვკითხულობ

საცალოსთან შეიძლება საქმე არ გაქვს, მაგრამ საბაზრო ფასი რომ პერიოდის მიხედვით განისაზღვრება(კოდექსით და ისედაც) კი უნდა იცოდე და მაგ შეკითხვას არ უნდა მისვამდე. 104-მუხლის გამოყენებისას ლოგიკურად დასაბუთება ყველაზე მეტად სჭირდება, ესე რომ 5 წლის შემდგომ მოქმედი ფასების გავრცელება გამორიცხული თუ არა წაგებადი პოზიციაა.


P. S. ერთადერთი პრობლემა მანდ საცალო და საბითუმო ფასს შორის სხვაობაა(როგორც წესი საცალო საბითუმოს აღემატება), მაგრამ ესეც დავაზუსტე რომ ფასები შეგნებულად შემცირებული არაა და შესაბამისად პრობლემა ამოწურულია. ის რომ ჩეკი უნდა ამოურტყან და 2*2=4 აღარ ვწერ wink.gif

Posted by: Kalenike 23 Sep 2010, 17:15
acho__1
QUOTE
აგრამ საბაზრო ფასი რომ პერიოდის მიხედვით განისაზღვრება(კოდექსით და ისედაც) კი უნდა იცოდე და მაგ შეკითხვას არ უნდა მისვამდე. 104-მუხლის გამოყენებისას ლოგიკურად დასაბუთება ყველაზე მეტად სჭირდება, ესე რომ 5 წლის შემდგომ მოქმედი ფასების გავრცელება გამორიცხული თუ არა წაგებადი პოზიციაა.

ეგ კი ვიცი, მარა მიუხედავად მაგისა ბევრი გამიგია მასე დაჯარიმებული

Posted by: pasa 23 Sep 2010, 17:23
QUOTE (The DoctoR @ 23 Sep 2010, 12:06 )
pasa
ისეთი არ გქონია, როცა თუნდაც 1 ყუთი საქონელი ზედნადების გარეშე გაიყიდა? მაინტერესებს როგორ უდგება საგადასახადო ამ ფაქტს და ბუღალტერიაში რა საბუთი უნდა გქონდეს რეალიზაციის დამადასტურებელი...

არა ეგეთი შემთხვევა არ მქონია რადგან, თვით საწყობიდან მანქანაზე გადაწერაც კი ზედნადებით ხდებოდა, რადგან იმ დისტრიბუციას მწარე გამოცდილება ჰქონდა უსაბუთოდ გაყიდვის (ზედნადების გარეშე თუნდაც).

Posted by: gigak 23 Sep 2010, 17:34
QUOTE (The DoctoR @ 23 Sep 2010, 13:41 )
BESTEX
ჩემი აზრით:

1. დღგ მიზნებისათვის 105$ იქნება დასაბეგრი;
2. მოგებაზე 5$.

მაშინ გამოგივა რომ სულ აიღებ 105 დოლარს. აქედან 100 დოლარს უცხოეთში გადარიცხავ, 5 დოლარს დაიტოვებ და ეგ 5 დოლარი დღგ-ს არ ეყოფა, რომელიც მაგ გაანგარიშებით შეადგენს 16 დოლარსsmile.gif
* * *
საცალო ვაჭრობა მთელი რიგი წესების დაცვას მოითხოვს. ფასების გამოქვეყნება, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა (სად ყიდულობს, რას ყიდულობს და ვისგან ყიდულობს) და უამრავი სხვა საკითხები, რომელიც "მარშუტკიდან" პირდაპირი გაყიდვის შემთხვევაში ვერ იქნება დაცული. მართალია საგადასახადოს აინტერესებს რეალიზაცია, ფასთაშორის სხვაობა და აქედან გამომდინარე გადასახადების გადახდა, მაგრამ რადგან საცალო ვაჭრობის წესები არ არის დაცული (პრინციპში არც არის დაშვებული პირდაპირ დისტრიბუციის მანქანიდან ვაჭრობა) შეიძლება საპრობლემო გახადონ ეს ყველაფერი. სხვა საქმეა ამით რას მიაღწევენ, რადგან საბოლოო ჯამში რეალიზატორის მხრიდან ბრუნვის და გადასახადის დამალვას ადგილი არა აქვს

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2010, 17:56
gigak
არ ვიცი, ეგ ცოტა პრაქტიკული კითხვაა. მე იმიტომ ვთქვი 105$, რომ მე მოვდივარ შენთან, გიხდი 105$ და მაძლევ საქონელს. ანუ შენთან ჩანს, რომ რაღაც საქონელი 105 გაყიდე და ამ 105-დან 100 ხარჯია, და 5 შემოსავალი.
შეიძლება არასწორად ვმსჯელობ, იქნებ რაიმე არეგულირებს მაგ საკითხს yes.gif

Posted by: vlla 23 Sep 2010, 18:03
საგადასახადო პერიოდის ბოლოს ხომ ხდება ასეთი გატარებები:

1) დებეტი 9210 - მოგების გადასახადი
კრედიტი 3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი

2) დებეტი 5330 - საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი
კრედიტი 9210 - მოგების გადასახადი

მხოლოდ ერთი გატარებით რომ გავაკეთო:

დებეტი 5330 - საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი
კრედიტი 3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი

რამე დაშავდება? თუ 9210 იმისთვისაა საჭირო რათა გამოჩნდეს მიმდინარე წელს რამდენი იყო მოგების გადასახადი?
გთხოვთ დამეხმაროთ ძალიან მჭირდება
user.gif

Posted by: pasa 23 Sep 2010, 18:19
QUOTE (The DoctoR @ 23 Sep 2010, 17:56 )
gigak
არ ვიცი, ეგ ცოტა პრაქტიკული კითხვაა. მე იმიტომ ვთქვი 105$, რომ მე მოვდივარ შენთან, გიხდი 105$ და მაძლევ საქონელს. ანუ შენთან ჩანს, რომ რაღაც საქონელი 105 გაყიდე და ამ 105-დან 100 ხარჯია, და 5 შემოსავალი.
შეიძლება არასწორად ვმსჯელობ, იქნებ რაიმე არეგულირებს მაგ საკითხს yes.gif

ჩემი აზრით, აქ მიდგომაა მთავარი და ორი სტანდარტული ვარიანტია:

1. მომსახურების ხელშეკრულება გააფორმო:
-იღებ 105$ აქედან 5$-ზე წერ ანგარიშფაქტურას და დანარჩენ 100$-ს გადარიცხავ.
ანუ შემოსავალი იქნება 5 $:

დ- ფული - 5$
კ- შემოსავალი რეალიზაციიდან/ მომსახურები გაწევიდან - 5$

დ- შემოსავალი რეალიზაციიდან/ მომსახურების გაწევიდან - 0.77$
კ - გადასახდელი დღგ - 0.77$

და დაგრჩება საგადასახადოში გადასარიცხი დღგ 0.77$
და დაუბეგრავი მოგება 4.23$


2. იყიდო და გაყიდო
- ყიდულობ ადგილობრივად

დ- საქონელი - 84.75$
დ- გადახდილი დღგ- 15.25$
კ- ფული - 100$

და შემდეგ ყიდი

დ- ფული - 105$
კ- შემოსავალი რეალიზაციიდან - 105$

დ- შემოსავალი რეალიზაციიდან 16.02$
კ- გადასახდელი დღგ 16.02$

დ- გაყიდული/ შეძენილი საქონელი 84.75$
კ- საქონელი - 84.75$

და დაგრჩება საგადასახადოში გადასარიცხი დღგ 0.77$
და დაუბეგრავი მოგება 4.23$



მემგონი ყველაფერი სწორად და გასაგებად დავწერე smile.gif


მაგრამ მეორე მხარეა ფული ვისაც გდაურიცხე და საქონელი გამოართვი იმასთან როგორი ტიპის ურთიერთობა გაქვს? იმასთანაც ხელშეკრულება?


მემგონი გამოსავალი და მომსახერხებელი ყიდვა გაყიდვაა smile.gif ესე ვფიქრობ

Posted by: giorgi33 23 Sep 2010, 18:35
QUOTE
ი ბატონო, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა ფასები იცვლება? სიტყვაზე, პურის ფასი გაიზარდა?

რამ უნდა გიშველოს მაგ შემთხვევაში?

პურზე ფასის გაზრდას დაასაბუთებ ხორბლის გაძვირებით ან სხვა რეალური მიზეზით, დისტრიბუციაში ხშრიად სხვადასხვა მაღაზიაში უბნების მიხედვით სხვადასხვა ფასად შედის საქონელი მაგალითად ავიღოთ ვაკე და გლდანი და მაღაზიებშიც შესაბამისად განსხვავდება გასაყიდი ფასი, ამ საკითხს როგორ უდგება სგადასახადო? temozia ს როგორც მახსოვს ფასების გამო დააჯარიმეს, . ახალი კოდექსი კი გვპირდება საბაზრო ფასის ცნების დაზუსტებას 2011 წლიდან.

Posted by: Gianni 23 Sep 2010, 20:18
pasa
QUOTE
ჩემი აზრით, აქ მიდგომაა მთავარი და ორი სტანდარტული ვარიანტია:

1. მომსახურების ხელშეკრულება გააფორმო: -იღებ 105$ აქედან 5$-ზე წერ ანგარიშფაქტურას და დანარჩენ 100$-ს გადარიცხავ. ანუ შემოსავალი იქნება 5 $:

დ- ფული - 5$ კ- შემოსავალი რეალიზაციიდან/ მომსახურები გაწევიდან - 5$

დ- შემოსავალი რეალიზაციიდან/ მომსახურების გაწევიდან - 0.77$ კ - გადასახდელი დღგ - 0.77$

და დაგრჩება საგადასახადოში გადასარიცხი დღგ 0.77$ და დაუბეგრავი მოგება 4.23$

2. იყიდო და გაყიდო - ყიდულობ ადგილობრივად

დ- საქონელი - 84.75$ დ- გადახდილი დღგ- 15.25$ კ- ფული - 100$

და შემდეგ ყიდი

დ- ფული - 105$ კ- შემოსავალი რეალიზაციიდან - 105$

დ- შემოსავალი რეალიზაციიდან 16.02$ კ- გადასახდელი დღგ 16.02$

დ- გაყიდული/ შეძენილი საქონელი 84.75$ კ- საქონელი - 84.75$

და დაგრჩება საგადასახადოში გადასარიცხი დღგ 0.77$ და დაუბეგრავი მოგება 4.23$



მემგონი ყველაფერი სწორად და გასაგებად დავწერე smile.gif

მაგრამ მეორე მხარეა ფული ვისაც გდაურიცხე და საქონელი გამოართვი იმასთან როგორი ტიპის ურთიერთობა გაქვს? იმასთანაც ხელშეკრულება?

მემგონი გამოსავალი და მომსახერხებელი ყიდვა გაყიდვაა smile.gif ესე ვფიქრობ



ხო ეგრეა,როგორც უკვე ავღნიშნე. ხელშეკრულებაა მთავარი ამ შემთხვევაში რა ფორმისაა. თუ გარკვევით წერია შიგნით რომ მომსახურებას ეწევა რაშიც 5$ იღებს,მაშინ მხოლოდ 5 $ იდან დაიბეგრება.

Posted by: The DoctoR 23 Sep 2010, 22:08
Elke111
სტარდარტში ეს შემთხვევა არაა გაშიფრული, როგორც სხვადასხვა ცვეთა.
მაგ დროს, როდესაც თვლი, რომ შენობის ასაკი 30 წელია, ფასს იღებ როგორც 30 წლის შენობიდან და არა როგორც საერთო აღდგენით ღირებულებას მინუსსხვადასხვა ცვეთის ჯამი. დანახარჯების მეთოდი ითვალისწინებს მხოლოდ 3ვე ცვეთის გამოყენებას, რამეთუ გაქვს შესაძლებლობა იცოდე რა ფუნქციონალურ და ეკონომიკურ დანაკარგებთან გაქვს საქმე.


* * *
vlla
9210 ვიყენებ იმის გამო, რომ გავმიჯნო ერთმანეთისგან ფინანსური და საგადასახადო მოგება. თუ შენი ფირმის სააღრიცხვო პოლიტიკა მკაცრად ითხოვს ბასს-ის დაცვას, მაშინ მასე უნდა გააკეთო. და თუ არა, პირდაპირ 3310 დააკრედიტე და საკმარისი იქნება. თუმცა ამავდროულად ვერ ვხედავ პრობლემას, +1 გატარება რომ დაამატო smile.gif

Posted by: wow-how 24 Sep 2010, 11:17

vlla

QUOTE
1)  დებეტი 9210 - მოგების გადასახადი
      კრედიტი 3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი

2) დებეტი 5330 - საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი
     კრედიტი 9210 - მოგების გადასახადი



yes.gif

QUOTE

მხოლოდ ერთი გატარებით რომ გავაკეთო:

დებეტი 5330 - საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი
კრედიტი 3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი
 


no.gif no.gif no.gif no.gif no.gif

Posted by: The DoctoR 24 Sep 2010, 11:38
wow-how
და ვინ დაუშლის? smile.gif

დავიჯერო მეტი გადახვევა არ ექნება ბასს-დან? smile.gif)

Posted by: Elke111 24 Sep 2010, 12:54
QUOTE (The DoctoR @ 23 Sep 2010, 22:08 )
Elke111
სტარდარტში ეს შემთხვევა არაა გაშიფრული, როგორც სხვადასხვა ცვეთა.
მაგ დროს, როდესაც თვლი, რომ შენობის ასაკი 30 წელია, ფასს იღებ როგორც 30 წლის შენობიდან და არა როგორც საერთო აღდგენით ღირებულებას მინუსსხვადასხვა ცვეთის ჯამი. დანახარჯების მეთოდი ითვალისწინებს მხოლოდ 3ვე ცვეთის გამოყენებას, რამეთუ გაქვს შესაძლებლობა იცოდე რა ფუნქციონალურ და ეკონომიკურ დანაკარგებთან გაქვს საქმე.


დავუშვათ დანახარჯების მეთოდით ვანგარიშობ – დავიანგარიშე ჩანაცვლების ღირებულება, რემონტის ღირებულება, დეველოპერის მოგება, მშენებლობის ღირებულება, პლიუს ფიზიკური ცვეთა და ა.შ. ამ დროს ფუნქციონალური და ეკონომიკური (გარე) ცვეთაც ხომ უნდა დავიანგარიშო?
თუ 30–40 წლიან შენობაზე ფიზიკური ცვეთა საკმარისი იქნება?

Posted by: vlla 24 Sep 2010, 14:14
The DoctoR
wow-how

გმადლობთ smile.gif
უბრალოდ ჩემმა ბუღალტერმა მხოლოდ ერთი გატარება გააკეთა:

დებეტი 5330 - საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი
კრედიტი 9210 - მოგების გადასახადი

შემდეგ ბალანსი რომ ამომიბეჭდა 9210 - ზე იჯდა მოგების გადასახადი როგორც ვალდებულება და დავიბენი.



The DoctoR

QUOTE
9210 ვიყენებ იმის გამო, რომ გავმიჯნო ერთმანეთისგან ფინანსური და საგადასახადო მოგება. თუ შენი ფირმის სააღრიცხვო პოლიტიკა მკაცრად ითხოვს ბასს-ის დაცვას, მაშინ მასე უნდა გააკეთო. და თუ არა, პირდაპირ 3310 დააკრედიტე და საკმარისი იქნება. თუმცა ამავდროულად ვერ ვხედავ პრობლემას, +1 გატარება რომ დაამატო


შეგიძლია კონკრეტული მარტივი მაგალითი რომ მოიყვანო? ალბათ თუ ვალდებულებაა უფრო მეტი აქტივებში ამატებ თანხას დასაბალანსებლად და პირიქით?

Posted by: The DoctoR 24 Sep 2010, 15:22
Elke111
ფუნქციონალურ ცვეთას მე ასე ვანგარიშობ -
1) აღდგენითი ფუნქციონალური ცვეთის დროს იმ ელემენტ(ებ)ის ღირებულება ვითვლი, რომელიც უნდა შევცვალო. აი მაგალითად: ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლს არ გააჩნდა გათბობის სისტემა და საჭიროდ ჩავთვალე ამ პრობლემის მოგვარება წყლის ქვაბის მეშვეობით. დავთვალე ყველა დანახარჯი, რაც საჭირო იქნებოდა გათბობის დასამონტაჟებლად. მიღებული თანხა/ საერთო აღდგენით ღირებულებაზე და მივიღებთ ცვეთის %.
2) აღუდგენელი ფუნქიონალური ცვეთა - ელემენტის ჩანაცვლების ღირებულება/საერთო აღდგენით ღირებულებაზე.

ეკონომიკური ცვეთა
ყველა იმ ფაქტორის გათვალისწინება, რაც გავლენას ახდენს ქონების ფასზე (ადგილმდებარეობა, სხვა ობიექტთან სიახლოვე, გზასთან სიახლოვე, ხედი, მეტი სინათლე და ა.შ.)
ეკონომიკური ცვეთის ანგარიშისას უნდა მოხდეს შედარებები სხვადასხვა ქონებასთან და მოხდეს დაკორექტირება ერთნაირი პარამეტრებით.
და მიღებული სხვაობა უნდა შეფარდდეს შესადარებელი ქონების ღირებულებასთან.
* * *
vlla
თუ ფინანსური მოგება მეტია საგადასახადო მოგებაზე, ზედმეტობა აისახება 4000 ჯგუფში, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების სახით (4210).
დ-9210
კ-3310
კ-4210

თუ ფინანსური მოგება ნაკლებია საგადასახადო მოგებაზე, მაშინ ნაკლებობა აისახება გადავადებული საგადასახადო აქტივის სახით (2340).

დ-9210
დ-2340
კ-3310

Posted by: Elke111 24 Sep 2010, 16:29
QUOTE (The DoctoR @ 24 Sep 2010, 15:22 )
Elke111
ფუნქციონალურ ცვეთას მე ასე ვანგარიშობ -
1) აღდგენითი ფუნქციონალური ცვეთის დროს იმ ელემენტ(ებ)ის ღირებულება ვითვლი, რომელიც უნდა შევცვალო. აი მაგალითად: ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლს არ გააჩნდა გათბობის სისტემა და საჭიროდ ჩავთვალე ამ პრობლემის მოგვარება წყლის ქვაბის მეშვეობით. დავთვალე ყველა დანახარჯი, რაც საჭირო იქნებოდა გათბობის დასამონტაჟებლად. მიღებული თანხა/ საერთო აღდგენით ღირებულებაზე და მივიღებთ ცვეთის %.
2) აღუდგენელი ფუნქიონალური ცვეთა - ელემენტის ჩანაცვლების ღირებულება/საერთო აღდგენით ღირებულებაზე.

ეკონომიკური ცვეთა
ყველა იმ ფაქტორის გათვალისწინება, რაც გავლენას ახდენს ქონების ფასზე (ადგილმდებარეობა, სხვა ობიექტთან სიახლოვე, გზასთან სიახლოვე, ხედი, მეტი სინათლე და ა.შ.)
ეკონომიკური ცვეთის ანგარიშისას უნდა მოხდეს შედარებები სხვადასხვა ქონებასთან და მოხდეს დაკორექტირება ერთნაირი პარამეტრებით.
და მიღებული სხვაობა უნდა შეფარდდეს შესადარებელი ქონების ღირებულებასთან.

ეკონომიკური ცვეთა გამახსენდა, თავისი მაგალითით biggrin.gif რომ ვსწავლობდი იმ პერიოდის smile.gif
შევეშვები ამ ცვეთებს, მარტო ფიზიკური ცვეთაც საკმარისია ღირებულების დაახლოებით მიღებისთვის.

დიდი მადლობა ყურადღებისთვის...

Posted by: The DoctoR 24 Sep 2010, 17:25
Elke111
QUOTE
ფიზიკური ცვეთაც საკმარისია ღირებულების დაახლოებით მიღებისთვის.

თუ სიცოცხლის ხანგრძლივობით აკეთებ შეფასებას, მაშინ კი yes.gif

QUOTE
რომ ვსწავლობდი იმ პერიოდის

და სად სწავლობდი?

Posted by: Elke111 24 Sep 2010, 19:41
QUOTE (The DoctoR @ 24 Sep 2010, 17:25 )
QUOTE
რომ ვსწავლობდი იმ პერიოდის

და სად სწავლობდი?

ისე უბრალოდ გავიარე ტრეინინგები...

(აშკარად ვაოფებთ biggrin.gif )

Posted by: liza_liza 24 Sep 2010, 21:02
მოგესალმებით ბუღალტრებო და არაბუღალტრებო...კეთილი იყოს ჩვენი ნაცნობობა ფორუმზე..ახალბედა ბუღალტერი ვარ და მაქვს თქვენი თანადგომის იმედი,მეც მზად ვარ დაგეხმაროთ თუკი შევძლებ...

Posted by: wow-how 24 Sep 2010, 22:13
საღამო მშვიდობის ყველას!
სარეკლამო ბუკლეტების დამზადება ანუ ყიდვა შემიძლია ხარჯში გავუშვა პირდაპირ?
თუ როგორ?
გავეჭედე

Posted by: acho__1 25 Sep 2010, 00:25
wow-how
QUOTE
სარეკლამო ბუკლეტების დამზადება ანუ ყიდვა შემიძლია ხარჯში გავუშვა პირდაპირ?

პირდაპირ არა, როცა გახარჯავ მაშინ smile.gif

Posted by: wow-how 25 Sep 2010, 00:45
და როდის დავხარჯავ როგორ დავაფიქსირო თუ ვიღაც გამვლელს მივეცი ქუჩაში? aba.gif

Posted by: Kessso 25 Sep 2010, 01:33
wow-how
QUOTE
და როდის დავხარჯავ როგორ დავაფიქსირო თუ ვიღაც გამვლელს მივეცი ქუჩაში?


საანგარიშო პერიოდის ბოლოს რამდენიც გექნება გაცემული,იმდენი უნდა გაუშვა ხარჯში,პო მოემუ smile.gif

ისე ძაანაც ნუ მენდობი,ჯერ ისევ იმის მოლოდინში და ცდაში ვარ რომ "კენწეროში გატკბილდების" smile.gif


ისე მერე თუკი რომელიმე თქვენგანი გამოიჩენს სათანადო გულისხმიერებას..ეგების გამაგებინოთ მიღებული ფასდათმობის გატარება შინაარსობრივად ?თორე ვერაფრით ვერ მივხვდი კრედიტში რატო ზის შემოსავალი ანუ მიღებული ფასდათმობა sad.gif


Posted by: The DoctoR 25 Sep 2010, 09:25
Kessso
იმიტომ ზის, რომ მაგ ფასდათმობით მოგება გიმცირდება. საერთო შემოსავალს უნდა დააკლო ეს ფასდათმობა. თუმცა დღგ-თი დასაბეგრი არის.

Posted by: VIPman 25 Sep 2010, 12:29
ახალი საგადასახადო კოდექსის ელექტრონული ვერსია ხომ არ აქვს ვინმეს, საბოლოო ვარიანტი smile.gif
მჭირდება smile.gif

Posted by: Kalenike 25 Sep 2010, 13:02
giorgi33
QUOTE
პურზე ფასის გაზრდას დაასაბუთებ ხორბლის გაძვირებით ან სხვა რეალური მიზეზით, დისტრიბუციაში ხშრიად სხვადასხვა მაღაზიაში უბნების მიხედვით სხვადასხვა ფასად შედის საქონელი მაგალითად ავიღოთ ვაკე და გლდანი და მაღაზიებშიც შესაბამისად განსხვავდება გასაყიდი ფასი, ამ საკითხს როგორ უდგება სგადასახადო? temozia ს როგორც მახსოვს ფასების გამო დააჯარიმეს, . ახალი კოდექსი კი გვპირდება საბაზრო ფასის ცნების დაზუსტებას 2011 წლიდან.

გარდა ამისა არის სხვა პრობლემაც, სიტყვაზე თუ შენ წინა წელს მუშაობდი 30% ფასნამატზე და ამ წელს მუშაობ 50%-ით, რიგ შემთხვევებში ამ წლის ფასნამატის გავრცელება უყვართ ჩვენს საყვარელ ბიძიებს წინა წლების თვითღირებულებებზე.

არადა იდეაში ბიზნესიც ეგაა, რომ ჩვეულებრივ, მიმდინარე წელი ჯობდეს წინა წლებს ... გინდაც ფანამატით, გინდა რეალიზაციით გინდა სხვა 1000 ფაქტორით ...


მოკლედ ჩვენ არაფერიც არ გვეშველება user.gif

Posted by: Riablo 25 Sep 2010, 13:31
რამდენად შესაძლებელია, რომ პირველი II-III კვარტალის ფინანსური შედეგი დავაყენო და შესაბამისი გაუნაწილებელი მოგების ნაწილი გადავიტანო კაპიტალში.

მიზანი - კაპიტალის გაზრდა მჭირდება.

Posted by: The DoctoR 25 Sep 2010, 13:52
Riablo
რომელ კაპიტალში? eek.gif
ვერ გავიგე მართლაც და უცნაურად ნუ მოგეჩვენება yes.gif


Posted by: witcher 25 Sep 2010, 14:12
QUOTE (The DoctoR @ 25 Sep 2010, 13:52 )
Riablo
რომელ კაპიტალში? eek.gif
ვერ გავიგე მართლაც და უცნაურად ნუ მოგეჩვენება yes.gif

მემგონი საწესდებო კაპიტალს გულისხმობს.

Posted by: Pulp_ 25 Sep 2010, 14:20
Riablo
ბანკის შემთხვევაში, გაუნაწილებელი მოგება ისეც ხვდება კაპიტალში, ოღონდ საზედამხედველოში და არა პირველადში. ორგანიზაციაზეც მასე უნდა იყოს ზუსტად აღარ მახსოვს, ვნახავ და გეტყვი

Posted by: gigak 25 Sep 2010, 14:21
QUOTE (vlla @ 23 Sep 2010, 18:03 )
საგადასახადო პერიოდის ბოლოს ხომ ხდება ასეთი გატარებები:

1) დებეტი 9210 - მოგების გადასახადი
კრედიტი 3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი

2) დებეტი 5330 - საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი
კრედიტი 9210 - მოგების გადასახადი

მხოლოდ ერთი გატარებით რომ გავაკეთო:

დებეტი 5330 - საანგარიშო პერიოდის მოგება ზარალი
კრედიტი 3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი

რამე დაშავდება? თუ 9210 იმისთვისაა საჭირო რათა გამოჩნდეს მიმდინარე წელს რამდენი იყო მოგების გადასახადი?
გთხოვთ დამეხმაროთ ძალიან მჭირდება
user.gif

9210 ანგარიში უნდა გამოიყენო, რადგან თუ აღრიცხვას აკეთებ საერთაშორისო სტანდარტებით, მაშინ აუცილებლად გექნება მუდმივი და დროებითი სხვაობები, და ამ გატარებებს თუ ნახავ, მიხვდები რომ 9210 ანგარიშის გამოყენება აუცილებელია
* * *
QUOTE (pasa @ 23 Sep 2010, 18:19 )
QUOTE (The DoctoR @ 23 Sep 2010, 17:56 )
gigak
არ ვიცი, ეგ ცოტა პრაქტიკული კითხვაა. მე იმიტომ ვთქვი 105$, რომ მე მოვდივარ შენთან, გიხდი 105$ და მაძლევ საქონელს. ანუ შენთან ჩანს, რომ რაღაც საქონელი 105 გაყიდე და ამ 105-დან 100 ხარჯია, და 5 შემოსავალი.
შეიძლება არასწორად ვმსჯელობ, იქნებ რაიმე არეგულირებს მაგ საკითხს yes.gif

ჩემი აზრით, აქ მიდგომაა მთავარი და ორი სტანდარტული ვარიანტია:

1. მომსახურების ხელშეკრულება გააფორმო:
-იღებ 105$ აქედან 5$-ზე წერ ანგარიშფაქტურას და დანარჩენ 100$-ს გადარიცხავ.
ანუ შემოსავალი იქნება 5 $:

დ- ფული - 5$
კ- შემოსავალი რეალიზაციიდან/ მომსახურები გაწევიდან - 5$

დ- შემოსავალი რეალიზაციიდან/ მომსახურების გაწევიდან - 0.77$
კ - გადასახდელი დღგ - 0.77$

და დაგრჩება საგადასახადოში გადასარიცხი დღგ 0.77$
და დაუბეგრავი მოგება 4.23$


2. იყიდო და გაყიდო
- ყიდულობ ადგილობრივად

დ- საქონელი - 84.75$
დ- გადახდილი დღგ- 15.25$
კ- ფული - 100$

და შემდეგ ყიდი

დ- ფული - 105$
კ- შემოსავალი რეალიზაციიდან - 105$

დ- შემოსავალი რეალიზაციიდან 16.02$
კ- გადასახდელი დღგ 16.02$

დ- გაყიდული/ შეძენილი საქონელი 84.75$
კ- საქონელი - 84.75$

და დაგრჩება საგადასახადოში გადასარიცხი დღგ 0.77$
და დაუბეგრავი მოგება 4.23$



მემგონი ყველაფერი სწორად და გასაგებად დავწერე smile.gif


მაგრამ მეორე მხარეა ფული ვისაც გდაურიცხე და საქონელი გამოართვი იმასთან როგორი ტიპის ურთიერთობა გაქვს? იმასთანაც ხელშეკრულება?


მემგონი გამოსავალი და მომსახერხებელი ყიდვა გაყიდვაა smile.gif ესე ვფიქრობ

ადგილობრივად არაფერს არ ყიდულობ, ასე რომ დღგ-ს ჩათვლა არ გექნება. არარეზიდენტი უწევს მომსახურებას საბოლოო მომხმარებელს და შენ ხარ შუამავალი და ემსახურების არარეზიდენტს, რისთვისაც იღებ მომსახურების საფასურს 5 დოლარს. ხელშეკრულებაც შესაბამისად უნდა გაფორმდეს
* * *
ამ ფორუმს უნდა ერქვას ყველაფერი გადასახადების შესახებ და ცოტაც ბუღალტერიის შესახებsmile.gif))

Posted by: achi_s 25 Sep 2010, 15:43
მოგესალმებით. სამშენებლო კომპანია აშენებს საცხოვრებელ კორპუსს. მიწაზე სადაც კორპუსი შენდება ცხოვრობდა რამდენიმე ოჯახი. შესაბამისად ეს ოჯახები იქნა გამოსახლებული და ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია მათ უხდის ყოველთვიურად ქირის თანხა. ძველ ბუღალტერს ქირს თანხები გატარებული ქონდა 1470 ანგარიშზე. იქნებ დამეხმაროთ სწორია ამ ანგარიშზე ასეთი ხაჯის გატარება თუ არა? წინასწარ გიხდით მადლობას

Posted by: The DoctoR 25 Sep 2010, 16:53
achi_s
1470? spy.gif

7420 - საიჯარო ხარჯი და 3100 დააკრედიტე.
მოთხოვნა რა შუაშია არ ვიცი .

Posted by: The DoctoR 25 Sep 2010, 17:00
witcher
საწესდებო კაპიტალში ხდება შენატანები პარტნიორების მიერ და არა გაუნაწილებელ მოგებიდან გადატანა.
საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე ვალდებულება კიდევ მაშინ ეკისრებათ პარტნიორებს, თუ კრებით გადაწყვეტენ გაზრდას.
არ შეიძლება გაუნაწილებელი მოგების გადატანა ან საწესდებო ან საემისიო კაპიტალში. imho

Posted by: Riablo 25 Sep 2010, 17:32
witcher
QUOTE
მემგონი საწესდებო კაპიტალს გულისხმობს.

კი, საწესდებო კაპიტალში.

The DoctoR
QUOTE
არ შეიძლება გაუნაწილებელი მოგების გადატანა ან საწესდებო ან საემისიო კაპიტალში. imho

აი, ეს მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა.

ვარ შპს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად ვაპირებ გადაკეთებას და მანდ არის ეროვნული ბანკის მოთხოვნა, რომ 250,000 ლარი იყოს საწესდებო კაპიტალი. ამ თანხის ნაწილი მფლობელის მიმართ ვალდებულებად მაქვს დაფიქსირებული და გადამაქვს კაპიტალში. დანარჩენი ნაწილი კი გასული 2 წლის გაუნაწილებელი მოგებაა.

აი, ეს მიწერია წესდებაში

საწესდებო კაპიტალი შესაძლოა გაიზარდოს პარტნიორთა კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, პარტნიორთა შენატანის გზით, ასევე გაუნაწილებელი მოგების ან რეზერვების საწესდებო კაპიტალად გარდაქმნის გზით.

ერთი გზაა, რომ დივიდენდად გავიტანო გაუნაწილებელი მოგება და მერე პარტნიორების მიერ შენატანებით გავზარდო საწესდებო კაპიტალი, მაგრამ განაწილების დროს მებეგრება დივიდენდი და ამის აცილება თუ შეიძლება თავიდან, ეს მაინტერესებს.

პ. ს. 077-ზე დავრეკე და მითხრეს, დივიდენდის გავლით თუ გააკეთებ, შეგიძლია წლის ბოლომდე, ანუ ფინანსური შედეგების დაყენებამდე აიღო წინასწარ დივიდენდი - არავინ გზღუდავსო.

პირდაპირ კაპიტალში გადატანაზე ცოტა გაურკვევლად მიპასუხეს - დივიდენდს მიაწექი მაინცო smile.gif

Posted by: IDIOTKA 25 Sep 2010, 20:04
გამარჯობათ, იქნებ დამიწეროთ ვინმემ, მსუბუქი ავომობილის თვითღირებულებაში ზუსტად რომელი ხარჯი უნდა შევიყვანო?

Posted by: brastinto 25 Sep 2010, 21:16
QUOTE (VIPman @ 25 Sep 2010, 12:29 )
ახალი საგადასახადო კოდექსის ელექტრონული ვერსია ხომ არ აქვს ვინმეს, საბოლოო ვარიანტი smile.gif
მჭირდება smile.gif

http://accountant.ge/forum/index.php?showtopic=344

აი ლინკი და აქედან შეგიძლიათ ჩამოქაჩოთ

Posted by: The DoctoR 25 Sep 2010, 23:28
IDIOTKA
შეძენის ხარჯი დღგ-ს გარეშე, +ტრანსპორტირება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დიაგნოსტიკა/რემონტი, +სხვა ხარჯები, რაც საწიროა იმისათვის, რომ ა/მანქანა მოვიდეს მუშა მდგომარეობაში.

Posted by: VIPman 26 Sep 2010, 01:18
QUOTE (brastinto @ 25 Sep 2010, 21:16 )
QUOTE (VIPman @ 25 Sep 2010, 12:29 )
ახალი საგადასახადო კოდექსის ელექტრონული ვერსია ხომ არ აქვს ვინმეს, საბოლოო ვარიანტი smile.gif
მჭირდება smile.gif

http://accountant.ge/forum/index.php?showtopic=344

აი ლინკი და აქედან შეგიძლიათ ჩამოქაჩოთ

არა ეგ არ მინდა, ეგ ახლა მოქმედია. მინდა ახალი კოდექსი რომელიც ამოქმედდება 1 იანვრიდან. მიიღო უკვე პარლამენტმა და ...

Posted by: Kessso 26 Sep 2010, 02:40
The DoctoR
QUOTE
იმიტომ ზის, რომ მაგ ფასდათმობით მოგება გიმცირდება.



მიღებული ფასდათმობით მოგება მიმცირდება თუ პირიქით მეზრდება?

გაცემულით ფასდათმობით არ მიმცირდება მოგება?

Posted by: Gianni 26 Sep 2010, 10:53
The DoctoR
QUOTE
შეძენის ხარჯი დღგ-ს გარეშე, +ტრანსპორტირება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში),


ეს კი ბატონო

მარა
QUOTE
დიაგნოსტიკა/რემონტი, +სხვა ხარჯები, რაც საწიროა იმისათვის, რომ ა/მანქანა მოვიდეს მუშა მდგომარეობაში.


ესენი ჩემი აზრით თვითღირებულებაზე კი არა ავტომობილზე გაწეული ხარჯი უფრო იქნება,შეძენის შემდეგ.

რავი მე ესე მესმის, თუ იყიდე უკვე და მერე უკეთებ დიაგნოსტიკას/"მკურნალობას", გამოდის უკვე არსებულ აქტივზე ეწევი ხარჯს,რომელიც რაღაც ღირებულებით უკვე გიზის ბალანსზე.

თუ ჯერ არ გიყიდია---მაშინ რატო უნდა გასწიო ეგ ხარჯი ჯერ არ არსებულ აქტივზე??

სხვა ვარიანტია თუ გამყიდველი გაგირემონტებს და ინვოისში შევა მაგ თანხასაც,მარა ეგ უკვე მყიდველისთვის სულ ერთი არაა? გინდა რემონტი იყოს გინდ მარტო ავტომობილი ინვოისის თანხით უნდა აიყვანოს ბალანსზე.

ეს ჩემი აზრია, თუ ვცდები მოხარული ვიქნები თუ სწორ გზაზე "დამაყენებთ biggrin.gif


Posted by: The DoctoR 26 Sep 2010, 11:38
Kessso
ეგ კი. მე პირიქით ვიგულისხმე yes.gif

Gianni
თუ იყიდა და ცოტა საჭიროა დიაგნოსტიკა/ "მკურნალობა" ეს ხო ითვლება ექსპლუატაციაში შესვლამდე ხარჯად? ნუ პრინციპში გააჩნია შემთხვევას - თუ იყიდა, თან გამოიყენა და თან გაარემონტა, ეს მიმდინარე ხარჯია, მაგრამ თუ ჯერ გაარემონტა და მერე დაიწყო მისი გამოყენება, ეს კაპიტალიზირებადი ხარჯი არ არის?

Posted by: liza_liza 26 Sep 2010, 13:08
ვინმეს თუ გაქვთ გამოცდილება უნივერსიტეტის ბუღალტერიის წარმოების?სწავლის საფასურის მიღება როგორ აღირიცხება -ჯერ მიღებულ ავანსად და შემდეგ შემოსავლად როცა სემესტრი დასრულდება?

Posted by: wow-how 26 Sep 2010, 14:15
The DoctoR
QUOTE
  achi_s
1470? spy.gif

7420 -  საიჯარო ხარჯი და 3100 დააკრედიტე.
მოთხოვნა რა შუაშია არ ვიცი .



გეთანხმები

Posted by: Gianni 26 Sep 2010, 16:50
The DoctoR
QUOTE
Gianni თუ იყიდა და ცოტა საჭიროა დიაგნოსტიკა/ "მკურნალობა" ეს ხო ითვლება ექსპლუატაციაში შესვლამდე ხარჯად? ნუ პრინციპში გააჩნია შემთხვევას - თუ იყიდა, თან გამოიყენა და თან გაარემონტა, ეს მიმდინარე ხარჯია, მაგრამ თუ ჯერ გაარემონტა და მერე დაიწყო მისი გამოყენება, ეს კაპიტალიზირებადი ხარჯი არ არის?


კი მარა როგორ უნდა გაიგო ჯერ გამოიყენა და მერე გაარემონტა თუ პირიქით? რაიმე დაზეგა ხომ არ არის რომ ეკონომიკურ საქმიანობაში მისი მონაწილეობა გამოშვებული პროდუქციის არსებობა არ არსებობით დაადასტურო?
ჩემი აზრით სერიოზული დავის საბაბი შეიძლება გახდეს ავტომანქანის ღირებულებაში რემონტის ხარჯების შეტანა,ვინაიდან ძნელი დასაფიქსირებელი იქნება თუ როდის მოხდა ამ ხარჯების გაწევა-ექსპლუატაციის დაწყებამდე თუ მის შემდეგ smile.gif

ია ტაკ დუმაიუ smile.gif

Posted by: lash07 26 Sep 2010, 22:13
გამარჯობათ, ერთი კითხვა მაქვს... ბუღალტერიის კურსების გავლას სად მირჩევთ??? კოორდინატები მიმასწავლეთ.

Posted by: IDIOTKA 26 Sep 2010, 22:46
The DoctoR
მადლობა და ანუ მაგალითად ამ სატრანსპორტო საშუალების შემოწმება შედის ხო? ტრანზიტული ნომრების აღება? და ვადაგადაცილების ჯარიმა არა ხო? და საბაჟო დეკლარაციის შევსების საფასური შევა?

Posted by: liza_liza 26 Sep 2010, 23:23
QUOTE
ბუღალტერიის კურსების გავლას სად მირჩევთ??? კოორდინატები მიმასწავლეთ.

ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია წერეთლის 61-ში.აქვთ როგორც მოკლევადიანი(2 თვიანი), ასევე გრძელვადიანი კურსები.თუ საბაზისო ცოდნა არ გაქვს ბუღალტერიაში ჩემი რჩევა იქნება მოკლევადიანით დაიწყო და მერე გააგრძელო AჩჩA-ში. 350157 ამ ნომერზე დარეკე დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის.წარმატებები

Posted by: lash07 26 Sep 2010, 23:53
liza_liza
დიდი მადლობა დახმარებისთვის და რჩევისთვის.

და ვინმეს სხვა ვარიანტი ხო არ ექნება რო დამაკვალიანოს...

Posted by: Riablo 27 Sep 2010, 00:02
უპ
----------------------------------

Posted by: masai11 27 Sep 2010, 10:21
როცა გადამამუშავებელი საწარმო ნედლეულს კი არ ყიდულობ არამედ საკუთრებაში, მის ბალანსზე მყოფ მეურნეობაში მოჰყავს.
როგრხ ხდება ამ დროს ნედლეულის აღრიცხვა?

Posted by: The DoctoR 27 Sep 2010, 10:22
IDIOTKA
უშუალოდ ძირითადი საშუალების გადმოცემამდე რა ხარჯიც არის გაწეული, ყველა კაპიტალიზირდება, ანუ შედის მის ღირებულებაში.

Posted by: The DoctoR 27 Sep 2010, 10:40
Riablo
გავარკვიე ეს სიტუაცია, მეც დავინტერესდი ამით...
ვიკითხე და ასე მითხრეს, რომ დივიდენდად გაცემა უნდა დაფიქსირდეს, უნდა დაიბეგროს და შემდეგ გაიზარდოს საწესდებო კაპიტალიო.
როგორც ვხედავ, დაბეგვრის გარეშე შეუძლებელია გაუნაწილებელი მოგების საწესდებო კაპიტალში გადატანა user.gif

Posted by: tatiana123 27 Sep 2010, 10:41
სასაქონლო ზედნადებების ნომრები თუ გამორჩენილია, ანუ არის. #1, #2 და #4. მაგრამ არ არის #3, რომელიც უბრალოდ გამომრჩა და პირდაპირ #3-ის ნაცვლად # 4 დავაწერე, შეიძლება თუ არა გახდეს დაჯარიმების მიზეზი და რომელი მუხლით? ან კიდევ # 1 ზედნადები გამოწერილია 03.09.2010, ხოლო # 2 ზედნადები 02.09.2010. ანუ თარიღებით აცდენილია, ამას როგორ მიუდგება საგადასახადოს აგენტი? / რა არ ხდება არა? chups.gif

Posted by: wow-how 27 Sep 2010, 11:21
ხალხნო რა მაინტერესებს იცით?
საშემოსავლოს დეკლარაციაში თუ შეიძლება რომ თვიური შემოსავალი არ ასახო?
"გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება " ანუ ეს გრაფა რომ ცარიელი დატოვო მაგრამ შემოსავალი გაქვს რა თქმა უნდა. aba.gif

Posted by: The DoctoR 27 Sep 2010, 11:37
wow-how
ეს ინფორმაციული ნაწილია... მაგას კამერალურის დროს იყენებენ...
რეალურად გადასახადს არ მალავ, მაგრამ დეკლარაციას ავსებ არასრულად და ეგაა.

Posted by: Tovlis_Panteli 27 Sep 2010, 12:08
ფიზიკურ პირს ფართის გაქირავებით მიღებული შემოსავლიდან აქვს ზედმეტად გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. სურს ამ გადასახადის დაბრუნება და მოთხოვეს წლიური საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციების ჩაბარება. მაინტერესებს წლიური დეკლარაციის ფორმაში უნდა აისახოს თუ არა ეს ზედმეტად გადახდილი თანხა, დავუშვათ 1000 ლარი და თუ კი რომელ გრაფაში?
გმადლობთ

Posted by: wow-how 27 Sep 2010, 13:21
თქვენო უბუღალტრესებო და უჭკვიანესებო სად ხართ? გელოდებით რომ განმანათლოთ თორემ..... boli.gif boli.gif boli.gif boli.gif
* * *
The DoctoR
ე.ი. რა გამოდის დარღვევაა თუ არა?

Posted by: Kortes555 27 Sep 2010, 13:26
ბუნებრივ რესურსების გადასახადში რომ დომხალია თუ იცით???? ლიმიტირებული მოპოვებიდან დაიწყეს ბიუჯეტის აკრეფა და არა ფაქტიური მოპოვებიდან!

Posted by: brastinto 27 Sep 2010, 13:53
QUOTE (Tovlis_Panteli @ 27 Sep 2010, 12:08 )
ფიზიკურ პირს ფართის გაქირავებით მიღებული შემოსავლიდან აქვს ზედმეტად გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. სურს ამ გადასახადის დაბრუნება და მოთხოვეს წლიური საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციების ჩაბარება. მაინტერესებს წლიური დეკლარაციის ფორმაში უნდა აისახოს თუ არა ეს ზედმეტად გადახდილი თანხა, დავუშვათ 1000 ლარი და თუ კი რომელ გრაფაში?
გმადლობთ

მეწარმე ფიზიკური პირი წლის განმავლობაში ერთხელ წარადგენს საშემოსავლოს დეკლარაციას, საიდანაც შესაბამისი გათვლებით ადასტურებს თუ რა ოდენობის გადასახადი უწევს საანგარიშგებო წელს.
თუ წარადგინა X თანხა და რეალურად გადაიხადა მეტი წარმოიქმნება ზედმეტობა რასაც უნდა მომავალი პერიოდის გადასახადებში ჩაითვლის უნდა მიმართვას შესაბამის ორგანოებს აღნიშნული ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების მიზნით.

P.S. თუმცა თუ სერიოზული თანხა არ არის წვალებად არ ღირს იმდენს გარბენინებენ და იმენ საბუთს მოგთხოვენ.
* * *
wow-how

დარღვევაა აბა რა არის?

მუხლი 137. საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის
წარუდგენლობა(26.12.2008 N 871. ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
1. საგადასახადო ორგანოს მიერ ამ კოდექსით დადგენილი წესით მოთხოვნის
შემთხვევაში სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის, აგრეთვე ქონების ნუსხის მითითებულ ვადაში წარუდგენლობა, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ქმედება, ჩადენილი
განმეორებით საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენიდან 12 თვის
განმავლობაში, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას ყოველ შემდგომ განმეორებაზე 1000 ლარის
ოდენობით.

როგორ ფიქრობ ეს მუხლი ვისთვისაა დაწერილი?

Posted by: Copula 27 Sep 2010, 14:27
Riablo
ჯერ მოგება უნდა გაცე დივიდენდად (შესაბამისად დაბეგრო წყაროსთან თუ ფიზიკური პირები არიან პარტნიორები) და შემდეგ გაზარდო საწესდებო კაპიტალი.
დივიდენდად შეგიძლია გაცე წინა წლების დაგროვილი (გაუნაწილებელი) მოგება. მიმდინარე წელი ჯერ უნდა დახურო და მერე გაცე დივიდენდად - იქნება კომპანია ზარალზე გადის, მაშინ გამოდის რომ კრედიტორების ფულები დაგირიგებია პარტნიორებისათვის.

Posted by: wow-how 27 Sep 2010, 14:47
brastinto
OK და რომ დავაზუსტო არ წავა? თან ისეთი ბუღალტერის გაკეთებულია გაგიკვირდება. wow.gif ჰოი საოცრებავ
ახლა ვიღებ ფირმას და ესე წავაწყდი მე, შემიძლია გამოსწორება დაზუსტებით???

Posted by: The DoctoR 27 Sep 2010, 14:49
wow-how
კი, დააზუსტებ. არანაირი საურავი არ დაგერიცხება ამაზე.

Posted by: tatiana123 27 Sep 2010, 14:57
QUOTE
სასაქონლო ზედნადებების ნომრები თუ გამორჩენილია, ანუ არის. #1, #2 და #4. მაგრამ არ არის #3, რომელიც უბრალოდ გამომრჩა და პირდაპირ #3-ის ნაცვლად # 4 დავაწერე, შეიძლება თუ არა გახდეს დაჯარიმების მიზეზი და რომელი მუხლით? ან კიდევ # 1 ზედნადები გამოწერილია 03.09.2010, ხოლო # 2 ზედნადები 02.09.2010. ანუ თარიღებით აცდენილია, ამას როგორ მიუდგება საგადასახადოს აგენტი? / რა არ ხდება არა? chups.gif

გმომეხმაურეთ რა

Posted by: wow-how 27 Sep 2010, 15:36
QUOTE (The DoctoR @ 27 Sep 2010, 14:49 )
wow-how
კი, დააზუსტებ. არანაირი საურავი არ დაგერიცხება ამაზე.

2kiss.gif 2kiss.gif 2kiss.gif 2kiss.gif 2kiss.gif

Posted by: revaza88var 27 Sep 2010, 15:43
wow-how
QUOTE
OK და რომ დავაზუსტო არ წავა? თან ისეთი ბუღალტერის გაკეთებულია გაგიკვირდება.ჰოი საოცრებავ
ახლა ვიღებ ფირმას და ესე წავაწყდი მე, შემიძლია გამოსწორება დაზუსტებით??

ჩემი აზრით კარგი ბუღალტერია ვინც არ ჩაწერა

რ) 32-ე უჯრაში – საანგარიშო თვეში გამოშვებული პროდუქციის (შესრულებული სამუშაოს, მომსახურების) ღირებულება (სტატისტიკური ანგარიშების მიხედვით);

მაგალით N 1
ხარ პურის ქარხნის დირექტორი, თვის ბოლოს რომელი ციფრი უნდა შეიტანო, თვის განმავლობაში გამოშვებული პურის ღირებულება, თუ თვის განმავლობაში რეალიზებული პურის ღირებულება?

საერთოდ სტატისკიკურ ანგარიშს თუ არ ვაკეთებ რა უნდა ჩავწერო?
137 მუხლი კავშირში არაა ჩემი აზრით საერთოდ

Posted by: wow-how 27 Sep 2010, 15:47
QUOTE (revaza88var @ 27 Sep 2010, 15:43 )
wow-how
QUOTE
OK და რომ დავაზუსტო არ წავა? თან ისეთი ბუღალტერის გაკეთებულია გაგიკვირდება.ჰოი საოცრებავ
ახლა ვიღებ ფირმას და ესე წავაწყდი მე, შემიძლია გამოსწორება დაზუსტებით??

ჩემი აზრით კარგი ბუღალტერია ვინც არ ჩაწერა

რ) 32-ე უჯრაში – საანგარიშო თვეში გამოშვებული პროდუქციის (შესრულებული სამუშაოს, მომსახურების) ღირებულება (სტატისტიკური ანგარიშების მიხედვით);

მაგალით N 1
ხარ პურის ქარხნის დირექტორი, თვის ბოლოს რომელი ციფრი უნდა შეიტანო, თვის განმავლობაში გამოშვებული პურის ღირებულება, თუ თვის განმავლობაში რეალიზებული პურის ღირებულება?

საერთოდ სტატისკიკურ ანგარიშს თუ არ ვაკეთებ რა უნდა ჩავწერო?
137 მუხლი კავშირში არაა ჩემი აზრით საერთოდ

უი
დავიბენი
ანუ არ საჭიროებს დაზუსტებას და არც პრობლემა არაა რომ არ შევავსო ყოველთვიურად?
eek.gif eek.gif eek.gif

Posted by: The DoctoR 27 Sep 2010, 16:05
revaza88var
QUOTE
გამოშვებული პროდუქციის (შესრულებული სამუშაოს, მომსახურების) ღირებულება

ის ღირებულება, რისი რეალიზაცია/მიწოდებაც მოხდა.



ფაქტია, რომ ეს გრაფა უნდა შეივსოს და თუ როგორ, ეს გადასახადის გადამხდელმა გაარკვიოს

Posted by: tatiana123 27 Sep 2010, 16:06
java[ertad]script:Wxyc();paste('revaza88var') ისევ თქვენი იმედი მაქვს

Posted by: pasa 27 Sep 2010, 16:09
QUOTE (tatiana123 @ 27 Sep 2010, 14:57 )
QUOTE
სასაქონლო ზედნადებების ნომრები თუ გამორჩენილია, ანუ არის. #1, #2 და #4. მაგრამ არ არის #3, რომელიც უბრალოდ გამომრჩა და პირდაპირ #3-ის ნაცვლად # 4 დავაწერე, შეიძლება თუ არა გახდეს დაჯარიმების მიზეზი და რომელი მუხლით? ან კიდევ # 1 ზედნადები გამოწერილია 03.09.2010, ხოლო # 2 ზედნადები 02.09.2010. ანუ თარიღებით აცდენილია, ამას როგორ მიუდგება საგადასახადოს აგენტი? / რა არ ხდება არა? chups.gif

გმომეხმაურეთ რა

მეც მაქვს ეგ პრობლემები.... დაჟე ჩემთან გამეორებულია ნომრები და მაგ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთო? smile.gif

Posted by: revaza88var 27 Sep 2010, 16:12
The DoctoR
QUOTE
გამოშვებული პროდუქციის (შესრულებული სამუშაოს, მომსახურების) ღირებულება


ის ღირებულება, რაც გამოუშვი და რისი რეალიზაცია/მიწოდებაც შეგეძლო.
QUOTE
განმავლობაში რეალიზებული პურის ღირებულება


რისი მიწოდება შეგეძლო ეგ საერთოდ ფანტასტიკის სფეროა,

ჩემი აზრი ასეთია, რომ მაგის არ ჩაწერა არ არის დარღვევა,უფრო სწორად შეიძლება არის, მაგრამ სანქცირება არ მოქმედებს დღესდღეისობით. თქვენ როგორც გინდათ ისე აკეთეთ




Posted by: BESTEX 27 Sep 2010, 16:13
რომელ კომპანიას მირჩევთ, რომელიც აღადგენს ბუღალტრულ აღრიცხვას, ბოლო 6 თვეზე, და იმუშავებს ახალ მასალებზეც. ძაან ძვირიანიც არ მინდა, და არც ისეთი რომ 100-ლარი მომთხოვოს და არაფერი გააკეთოს.

Posted by: wow-how 27 Sep 2010, 16:33
დიდი მადლობა ორივეს თქვენი მოსაზრებისთვის გაიხარეთ 2kiss.gif alk.gif bis.gif

Posted by: one_day- 27 Sep 2010, 17:51
BESTEX
მე გაგიკეთებ, პმ-ში მომწერე....

Posted by: liza_liza 27 Sep 2010, 20:07
QUOTE
acho__1

გამოცდილი ადამიანი ხარ და იქნებ დამეხმარო უნივერსიტეტის ბუღალტერიის სპეციფიკაში გავერკვე,.სწავლის საფასურის აღრიცხვა მაინტერესებს,როგორც მითხრეს შემოსავლად არ აღიარდება სწავლის დამთავრებამდე და 3120 ანგარიშს ვიყენებთ.რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით.წინასწარ მადლობა

Posted by: Riablo 27 Sep 2010, 20:34
The DoctoR
Copula
ოკ, დიდი მადლობა ორივეს. მეც იგივე ინფორმაცია მაქვს.

Copula
QUOTE
მიმდინარე წელი ჯერ უნდა დახურო და მერე გაცე დივიდენდად - იქნება კომპანია ზარალზე გადის, მაშინ გამოდის რომ კრედიტორების ფულები დაგირიგებია პარტნიორებისათვის.


ლოგიკურად ეგრეა, მაგრამ კანონმდებლობით არ არის შეზღუდული, როგორც ვიცი. ცხელ ხაზზეც მიპასუხეს - შეგიძლია მანამდეც გაინაწილოო.

Posted by: გუბაზიანი 27 Sep 2010, 20:47
QUOTE
გაუნაწილებელი მოგების გადატანა კაპიტალში, ფინანსური წლის ბოლომდე
   

--------------------------

Posted by: vlla 27 Sep 2010, 21:12
ხომ არ იცით სუპერფინს აქვს ასეთი ფუნქცია რომ ერთ ანგარიშზე არსებული რამდენიმე გატარება ავდგე და ერთი ოპერაციით გადავიტანო სხვა ანგარიშზე?

Posted by: gigak 27 Sep 2010, 21:24
QUOTE (vlla @ 27 Sep 2010, 21:12 )
ხომ არ იცით სუპერფინს აქვს ასეთი ფუნქცია რომ ერთ ანგარიშზე არსებული რამდენიმე გატარება ავდგე და ერთი ოპერაციით გადავიტანო სხვა ანგარიშზე?

კი აქვს ეს ფუნქცია და ჰქვია ბრუნვის გადატანა
* * *
QUOTE (tatiana123 @ 27 Sep 2010, 14:57 )
QUOTE
სასაქონლო ზედნადებების ნომრები თუ გამორჩენილია, ანუ არის. #1, #2 და #4. მაგრამ არ არის #3, რომელიც უბრალოდ გამომრჩა და პირდაპირ #3-ის ნაცვლად # 4 დავაწერე, შეიძლება თუ არა გახდეს დაჯარიმების მიზეზი და რომელი მუხლით? ან კიდევ # 1 ზედნადები გამოწერილია 03.09.2010, ხოლო # 2 ზედნადები 02.09.2010. ანუ თარიღებით აცდენილია, ამას როგორ მიუდგება საგადასახადოს აგენტი? / რა არ ხდება არა? chups.gif

გმომეხმაურეთ რა

ზედნადებების ნუმერაციის არევისთვის ჯარიმა კოდექსით არ არის გათვალისწინებული. მთავარია ნომერი არ განმეორდეს. ასევე ნუმერაციის მეთოდიკაც არ არის დადგენილი. შეგიძლია გამოიყენო მაგალითად "დრობი"-ც, მაგალითად 01/003 და ა.შ.

Posted by: The DoctoR 28 Sep 2010, 09:55
liza_liza
QUOTE
,.სწავლის საფასურის აღრიცხვა მაინტერესებს,როგორც მითხრეს შემოსავლად არ აღიარდება სწავლის დამთავრებამდე და 3120 ანგარიშს ვიყენებთ.რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით.წინასწარ მადლობა


ჩემი აზრით:

როცა გამოცხადდება გადასახადი, უნდა აღრიცხო შემდეგნაირად:

დ-1410 - მოთხოვნები
კ-4410 - გადავადებული შემოსავალი

როცა მოიტანებენ ფულს, შესაბამისად
დ-1110/1210
კ-1410.

ამის შემდეგ:
ყოველი სემესტრის ბოლოს(ან წლის ბოლოს) გექნება ასეთი გატარება:

დ-4410
კ-6110

ანუ ნელნელა აღიარებ შემოსავლად.
მაგრამ პრობლემა გექნება შენ, რადგან სასწავლო წელი არ ემთხვევა საგადასახადო და ფინანსურ წელს (ძირითად შემთხვევაში).
ასეთ დროს მგონი ჯობს შემოსავლად აღიარო იმ დღეების/კვირეების/თვეების პროპორციული შემოსავალი.

Posted by: giorgi33 28 Sep 2010, 12:41
revaza88var

QUOTE
რისი მიწოდება შეგეძლო ეგ საერთოდ ფანტასტიკის სფეროა,

ჩემი აზრი ასეთია, რომ მაგის არ ჩაწერა არ არის დარღვევა,უფრო სწორად შეიძლება არის, მაგრამ სანქცირება არ მოქმედებს დღესდღეისობით. თქვენ როგორც გინდათ ისე აკეთეთ

144 მუხლსაც ვერ მოგიყენებენ?


არარეზიდენტი თავის ქვეყანაში მიწევს საშუამავლო მომსახურებას (პროდუქციის მოძიება , დოკუმენტაციის გაფორმება )
მერე უკვე შესყიდვას და ტრნაპორტირებას ვახდენთ ჩვენი ძალებით,

საშემოსავლოს მხრივ საქართველოში მომსახურების გაწევა არ გამოდის და არც დაიბეგრება არარეზიდენტის საშემოსავლოთი მაგრამ დღგს კუთხით ეს მომსახურება საქართველოში გაწეულად ჩაითვლება? ცოტა ვერ გავიგე ეს მუხლი.
მუხლი 240. მომსახურების გაწევის ადგილი

ე) მომსახურების მიმღები პირის მიერ ამ მომსახურების ეკონომიკური სარგებლის მიღების ადგილი, თუ ამ მომსახურების მიმღებ და გამწევ პირთა ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სახელმწიფოშია. ამ ქვეპუნქტის დებულებები გამოიყენება შემდეგი მომსახურების მიმართ

Posted by: Kalenike 28 Sep 2010, 13:42
masai11
QUOTE
როცა გადამამუშავებელი საწარმო ნედლეულს კი არ ყიდულობ არამედ საკუთრებაში, მის ბალანსზე მყოფ მეურნეობაში მოჰყავს.
როგრხ ხდება ამ დროს ნედლეულის აღრიცხვა?

დაუმთავრებელი წარმოების ანგარიშით

ან რამე სხვა სატრანზიტო ანგარიშით

Posted by: The DoctoR 28 Sep 2010, 13:53
giorgi33
QUOTE
მომსახურების მიმღები პირის მიერ ამ მომსახურების ეკონომიკური სარგებლის მიღების ადგილი,

შენ მოძიებული საქონელი აქ ჩამოგაქვს, ე.ი. სარგებელს აქ ღებულობ, საქართველოში. გამოდის უნდა დაბეგრო დღგ-თი.

Posted by: masai11 28 Sep 2010, 16:46
Kalenike
მადლობა, აგაშენოს ღმერთმა.

Posted by: The DoctoR 28 Sep 2010, 17:07
ასეთი კითხვა:

კომპში მაქვს ჩაწერილი "ორისი" და ვმუშაობ მასში. ახლა საჭიროებისამებრ უნდა დავაყენო ქსელური "ორისი", თუმცა ძველი უნდა დავტოვო.
განსხვავება მათ შორის ის იქნება, რომ "ჩემი" "ორისი" D:/ დისკზე მაქვს ჩაწერილი და ქსელურს სავარაუდოდ C:/ დისკზე დავაყენებ.

კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: biggrin.gif
რაიმე პრობლემა ხო არ წარმომეშვება ამ ორი, სხვადასხვა ვერსიის და ტიპის "ორისთან" მუშაობისას?

Posted by: giorgi33 28 Sep 2010, 18:06
The DoctoR

მომსახურების მიმღები პირის მიერ ამ მომსახურების ეკონომიკური სარგებლის მიღების ადგილი,


შენ მოძიებული საქონელი აქ ჩამოგაქვს, ე.ი. სარგებელს აქ ღებულობ, საქართველოში. გამოდის უნდა დაბეგრო დღგ-თი.

ეს მომსახურების გამწევი მესამე ქვეყანაშიც რომ იყოს თუნდაც ოფშორში , ყველა ვარიანტში დღგ თი დასაბეგრია ხო?

Posted by: liza_liza 28 Sep 2010, 19:46
QUOTE (The DoctoR @ 28 Sep 2010, 09:55 )
liza_liza
QUOTE
,.სწავლის საფასურის აღრიცხვა მაინტერესებს,როგორც მითხრეს შემოსავლად არ აღიარდება სწავლის დამთავრებამდე და 3120 ანგარიშს ვიყენებთ.რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით.წინასწარ მადლობა


ჩემი აზრით:

როცა გამოცხადდება გადასახადი, უნდა აღრიცხო შემდეგნაირად:

დ-1410 - მოთხოვნები
კ-4410 - გადავადებული შემოსავალი

როცა მოიტანებენ ფულს, შესაბამისად
დ-1110/1210
კ-1410.

ამის შემდეგ:
ყოველი სემესტრის ბოლოს(ან წლის ბოლოს) გექნება ასეთი გატარება:

დ-4410
კ-6110

ანუ ნელნელა აღიარებ შემოსავლად.
მაგრამ პრობლემა გექნება შენ, რადგან სასწავლო წელი არ ემთხვევა საგადასახადო და ფინანსურ წელს (ძირითად შემთხვევაში).
ასეთ დროს მგონი ჯობს შემოსავლად აღიარო იმ დღეების/კვირეების/თვეების პროპორციული შემოსავალი.

ძალიან დიდი მადლობა დახმარებისთვის,გაიხარე... jump.gif

Posted by: The DoctoR 28 Sep 2010, 22:36
giorgi33
კოდექსი გადავიკითხე, მიწოდების ადგილის მცნება და მაგ დასკვნამდე მივედი, რომ საქართველოში ღებულობ სარგებელს უნდა დაბეგრო.

ოფშორი და ასეთი სპეციფიკა ამ მუხლით გათვალისწინებული არ არის და უფრო დაზუსტებისთვის 077 რო დარეკო კარგი იქნება.
და თუ დარეკავ და მათ მიერ გაცემულ პასუხს აქ თუ დაწერ, კიდევ უფრო კარგი wink.gif

Posted by: vlla 29 Sep 2010, 05:36
gigak


QUOTE
9210 ანგარიში უნდა გამოიყენო, რადგან თუ აღრიცხვას აკეთებ საერთაშორისო სტანდარტებით, მაშინ აუცილებლად გექნება მუდმივი და დროებითი სხვაობები, და ამ გატარებებს თუ ნახავ, მიხვდები რომ 9210 ანგარიშის გამოყენება აუცილებელია



გმადლობ.

მუდმივი სხვაობა ალბათ მაშინაა როდესაც საგადასახადო მიზნებისთვის რომელიმე ხარჯის გამოქვითვას ვერ ახერხებ. ასეა?
მაგრამ მე ვერ ვხვდები რა პრაქტიკული უპირატესობა აქვს ასეთ გამოყოფას. განსხვავევების აქტივების მხარეს მატებას და მატებას, გაუნაწილებელ მოგებაში პირდაპირ ფინანსურ მოგებასა და გადასახდელი მოგების გადასახადს შორის სხვაობა რომ დავწერო რამე დაშავდება? რომელი პრინციპი ირღვევა ამ დროს?

Posted by: luka_B 29 Sep 2010, 11:09
სალამი მეგობრებო რა იცით პირად საგადასახადო აგენტზე?

Posted by: giorgi33 29 Sep 2010, 11:17
"ბ1) საქართველოში მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ამ მიზნით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურება საქართველოში გაწეულად ითვლება, თუ:
ბ1.გ) მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ მოძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს საქართველოში;

უკდაბეგრვის საშემოსავლოზე მაინტერესებს, უძარვი ქონებასთან რომელთანაც დაკავშრიებულია მომსახურება მისი მმდებარებოა ადრე თუ გვიან ხომ საქართველოში იქნება, ანუ ეს მუხლი მომსახურების გაწევის მომენტში საქონლ;ის მდებარეობაზეა თუ ?




მუხლი 240. მომსახურების გაწევის ადგილი
1. ამ კარის მიზნებისათვის მომსახურების გაწევის ადგილად ითვლება:
ა) უძრავი ქონების ადგილმდებარეობა, თუ მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ ამ ქონებასთან;
ბ) მომსახურების ფაქტობრივად განხორციელების ადგილი, თუ იგი დაკავშირებულია მოძრავ ქონებასთან;
ე) მომსახურების მიმღები პირის მიერ ამ მომსახურების ეკონომიკური სარგებლის მიღების ადგილი, თუ ამ მომსახურების მიმღებ და გამწევ პირთა ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სახელმწიფოშია. ამ ქვეპუნქტის დებულებები გამოიყენება შემდეგი მომსახურების მიმართ:
ე.ბ) საკონსულტაციო, იურიდიული, საბუღალტრო, საინჟინერინგო, აგრეთვე ინფორმაციის დამუშავებისა და სხვა ანალოგიური მომსახურება;
2. თუ მომსახურების გაწევის ადგილი აღწერილია ამ მუხლის პირველი ნაწილის ერთზე მეტ ქვეპუნქტში, მომსახურების გაწევის ადგილი განისაზღვრება მომსახურების აღმწერი რიგით პირველი პუნქტის მიხედვით.


ბოლო პუნკტში როგორც წერია (თუ მომსახურების გაწევის ადგილი აღწერილია ამ მუხლის პირველი ნაწილის ერთზე მეტ ქვეპუნქტში, მომსახურების გაწევის ადგილი განისაზღვრება მომსახურების აღმწერი რიგით პირველი პუნქტის მიხედვით.) პირველ პუნკტში კი წერია ( უძრავი ქონების ადგილმდებარეობა, თუ მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ ამ ქონებასთანwink.gif

აქაც იგივე კითხვა მაქვს უძარვი ქონების ადგილმდებარეობაში რა იგულისხმება?





Posted by: luka_B 29 Sep 2010, 11:24
QUOTE
აქაც იგივე კითხვა მაქვს უძარვი ქონების ადგილმდებარეობაში რა იგულისხმება?


ჰაერზე შეიძლება გამომივიდეს მარა როცა უძრავ ქონებასთანაა არარეზიდენტის მომსახურება დაკავშირებული, თუ იგი არაა საქართველოს ტერიტორიაზე ითქვება, რომ არარეზიდენტმა საქართველოში არ გაწია მომსახურება შესაბამისად არაა დაბეგრვის ქვემდებარე, ანუ არ გაქვთ აგენტის ფუნქცია.
* * *
QUOTE
მუდმივი სხვაობა ალბათ მაშინაა როდესაც საგადასახადო მიზნებისთვის რომელიმე ხარჯის გამოქვითვას ვერ ახერხებ. ასეა?
მაგრამ მე ვერ ვხვდები რა პრაქტიკული უპირატესობა აქვს ასეთ გამოყოფას. განსხვავევების აქტივების მხარეს მატებას და მატებას, გაუნაწილებელ მოგებაში პირდაპირ ფინანსურ მოგებასა და გადასახდელი მოგების გადასახადს შორის სხვაობა რომ დავწერო რამე დაშავდება? რომელი პრინციპი ირღვევა ამ დროს?


მოდი გლეხურად ვიტყვი რა ეგ არის დისბალანსის დასარეგულირებლად მეგობარო, როცა სხვაობა გაქვს ფინანსურ და საგადასახადო მოგებებს შორის. რა თქმა უნდა ძალიან უხეშად ნათქვამია მაგრამ მთავარი თავი ამისის არის დაბალანსება.

Posted by: giorgi33 29 Sep 2010, 11:47

თუ უცხოეთიდან საქონლის შემოტანის საშუამავლო (პროდუქციის მოძიება და ხელშეკრულების გაფორმება ) მომსახურებას მიწევს რეზიდეტი,ხომ უნდა შევიტანო ეს მომსახურება საქონლის ღირებულებაში და ამ მომსახურების საფასურის ინვოისი უნდა მივაწოდო საბაჟოს რომ განბაჟებისას გაითვალისწინოს?
და ასევე თუ საშუამავლო არარეზიდენტი იქნება?






* * *
The DoctoR


QUOTE
კოდექსი გადავიკითხე, მიწოდების ადგილის მცნება და მაგ დასკვნამდე მივედი, რომ საქართველოში ღებულობ სარგებელს უნდა დაბეგრო.

თავიდან მეც მაგ დასკვნამდე მივედი, მაგრამ გამოდის რომ როცა მოძრავ ქონებას ეხება , მაშინ მომსახურების ფაქტობრივად განხორციელების ადგილი თუ საქართველო არ არის არ დაიბეგრება დღგ თი.

Posted by: The DoctoR 29 Sep 2010, 13:40
giorgi33
მე ვფიქრობ აქ ყველაფერი ნათლად არის აღწერილი. "უკუდაბეგვრის საშემოსავლო" - ასეთი მცნება არ არის კოდექსში. საშემოსავლოს ჩვეულებრივ იხდის არარეზიდენტი 4% ან 10% განაკვეთით.
რაც შეეხება უკუდაბეგვრის წესით დღგ-ს გადახდას და შემდეგ ჩათვლას - მოძრავი ქონება საქართველოშია, თუ როდესღაც მაინც შემოვა საქართველოში, მაინც უნდა გადაიხადო დღგ.

უძრავი ქონება სადაც მდებარეობს, იმის მიხედვით გადაიხდი გადასახადს.
საქართველოში თუ არის, ჩვენი კოდექსით და თუ უცხოეთში, იმათი კოდექსით yes.gif

P.S. ჩემივე ნაწერი გადავიკითხე და რაღაც აგრესიული ტონი დავინახე. მაპატიეთ, არ მინდოდა biggrin.gif

Posted by: Kalenike 29 Sep 2010, 14:46
The DoctoR
QUOTE
რაიმე პრობლემა ხო არ წარმომეშვება ამ ორი, სხვადასხვა ვერსიის და ტიპის "ორისთან" მუშაობისას?

მე მქონია 2 ორისი სხვადასხვა პაპკაში. პრობლემა მქონია, ოღონდ სხვა ... ერთმანეთში ამერია biggrin.gif სხვა არაფერი smile.gif

Posted by: gigak 29 Sep 2010, 16:09
QUOTE (vlla @ 29 Sep 2010, 05:36 )
gigak


QUOTE
9210 ანგარიში უნდა გამოიყენო, რადგან თუ აღრიცხვას აკეთებ საერთაშორისო სტანდარტებით, მაშინ აუცილებლად გექნება მუდმივი და დროებითი სხვაობები, და ამ გატარებებს თუ ნახავ, მიხვდები რომ 9210 ანგარიშის გამოყენება აუცილებელია



გმადლობ.

მუდმივი სხვაობა ალბათ მაშინაა როდესაც საგადასახადო მიზნებისთვის რომელიმე ხარჯის გამოქვითვას ვერ ახერხებ. ასეა?
მაგრამ მე ვერ ვხვდები რა პრაქტიკული უპირატესობა აქვს ასეთ გამოყოფას. განსხვავევების აქტივების მხარეს მატებას და მატებას, გაუნაწილებელ მოგებაში პირდაპირ ფინანსურ მოგებასა და გადასახდელი მოგების გადასახადს შორის სხვაობა რომ დავწერო რამე დაშავდება? რომელი პრინციპი ირღვევა ამ დროს?

რა სხვაობაა და თუ არ გამოიყენებ გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივის ან ვალდებულების ანგარიშს, 5330 ანგარიშის ნაშთს არასწორად ასახავ და გამოდის დივიდენდსაც არასწორად ანაწილებ. და ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელი შეგყავს შეცდომაშიsmile.gif

Posted by: Gianni 29 Sep 2010, 22:27
ცოტა იუმორის პონტში რა smile.gif


# What's the definition of an accountant?
Someone who solves a problem you didn't know you had in a way you don't understand.

# What's the definition of a good tax accountant?
Someone who has a loophole named after him.

# When does a person decide to become an accountant?
When he realizes he doesn't have the charisma to succeed as an undertaker.

# What's an actuary?
An accountant without the sense of humor.

# Why do some accountants decide to become actuaries?
They find bookkeeping too exciting.

# What's an insolvency practitioner?
Someone who arrives after the battle and bayonets all the wounded.

# What's a shy and retiring accountant?
An accountant who is half a million shy and that's why he's/she's retiring.

# How do you drive an accountant completely insane?
Tie him to a chair, stand in front of him and fold up a roadmap the wrong way.

# What do accountants suffer from that ordinary people don't?
Depreciation.

# What do actuaries do to liven up their office party?
Invite an accountant.

# Why did the auditor cross the road?
Because he looked in the file and that's what they did last year.

# Why do accountants make good lovers?
They're great with figures.

# Why did the Accountant cross the road?
To bore the people on the other side!

# What does CPA stand for?
Can't Pass Again.

# How do you know if an accountant is an extrovert or introvert?
An extrovert looks at your shoes when talking to you, an introvert looks at their shoes when talking to you.

# What is the difference between tax avoidance and tax evasion?
Jail.

# What do accountants suffer from that ordinary people don't?
Depletion.

# What does an accountant use for birth control?
His personality.

# What's an extroverted accountant?
One who looks at your shoes while he's talking to you instead of his own.

# What's an auditor?
Someone who arrives after the battle and bayonets all the wounded.

# There are three kinds of accountants in the world
Those who can count and those who can't.

# What's an accountant's idea of trashing his hotel room?
Refusing to fill out the guest comment card.

# How do you drive an accountant completely insane?
Tie him to a chair, stand in front of him and fold up a road map the wrong way.

# What's the most wicked thing a group of young accountants can do?
Go into town and gang-audit someone.

# What do accountants suffer from that ordinary people don't?
Depreciation.

Posted by: vlla 30 Sep 2010, 01:37
gigak

QUOTE
რა სხვაობაა და თუ არ გამოიყენებ გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივის ან ვალდებულების ანგარიშს, 5330 ანგარიშის ნაშთს არასწორად ასახავ და გამოდის დივიდენდსაც არასწორად ანაწილებ. და ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელი შეგყავს შეცდომაში


გმადლობ ხომ ერთი შეხედვით გასაგებია მაგრამ შინაარსობრივად ვერ ჩავწვდი კარგად.
დროებითი სხვაობის დროს კი ბატონო მესმის, მაგრამ მუდმივი სხვაობის დროს სურათი უფრო არასწორი იქნება ჩემი აზრით.
აი მაგალითად ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა როცა საგადასახადო მოგება მეტია ფინანსურ მოგებაზე, მაშასადამე, სწორად ავსახე 5330-ის ნაშთი, ასევე გადასახდელი მოგების გადასახადი ვალდებულებებში, ხოლო სხვაობა - გადავადებული მოგების გადასახადში აქტივების მხარეს რათა დამიბალანსდეს, ასევე სწორად დავარიცხე და გადავიხადე დივიდენდი.
ესე იგი აქტივების მხარეს რომ დამრჩა ეს სხვაობა, რა უნდა ვუყო მაგას? ანუ იმას ვგულისხმობ რომ ეს აქტივების არასწორ შეფასებას არ იწვევს? რომ მომინდეს მე მაგ გადავადებული მოგების გადასახადს გავყიდი თუ როგორ გადავაქცევ სხვა სახის აქტივად?
მე როგორც მესმის ფინანსურ მოგებასა (დაბეგვრამდე) და გადასახდელ მოგების გადასახადს შორის სხვაობა არის სწორედ ჩემი რეალური მოგება და სწორედ აქედან უნდა გავცე დივიდენდი, და არა აქედან - ამ თანხას დამატებული სხვაობა (მოგების გადასახადის). გადასახდელი მოგების გადასახადი მეტი რომ მაქვს, ეგეც საბოლოო ჯამში ჩემი ხარჯი არ გამოდის?
შეგიძლია ერთი უბრალო მარტივი მაგალითი მოიყვანო კონკრეტული რიცხვებით?

Posted by: wow-how 30 Sep 2010, 11:51
მოგესალმებით ყველას!
ხალხნო გამაგებინეთ - სალაროს რომ დახურავ იმავე დღესვე შეიძლება გახსნა და მიიღო შემოსავალი?
და კიდევ ერთი დღის ბოლოს ამოღებული ჩეკის ბოლოს ეწერება ნაშთი როგორც ვიცი და ეს თანხა ყოველდღიურად იზრდება მიღებულ შემოსავალთან ერთად, მგონი ესე უნდა იყოს თუ ვცდები?
რაღაც უცნაურობას წავაწყდი წინა დღის ნაშთი მეთია ვიდრე მომდევნო დღის და ა.შ არეულია ეს სწორია? თუ რა ხდება ამ საოხრე სალაროში?
ბევრი ვიბოდიალე მაგრამ თუ ვინმე მიხვდება მე რაც მაინტერესებს არ გამიტაროთ თორემ boli.gif

Posted by: Gianni 30 Sep 2010, 16:05
wow-how
QUOTE
ბევრი ვიბოდიალე მაგრამ თუ ვინმე მიხვდება


sad.gif

ყოველი დღის ბოლოს ამოდის ზეტ ანგარიში და ყოველდღიურად ნაზარდი ჯამი იზრდება იმ დღეს ამორტყმული ჩეკების შესამბამისად. წინა დღის ნაშთი მომდევნოზე მეტი ვერ იქნება,მინიმუმ ტოლი უნდა იყოს. რაღაცას ვერ არკვევ ჩემი აზრით... ერთმანეთში ხომ არ ურევ ნაზარდ ჯამს და დღის ჯამს? sad.gif

Posted by: wow-how 30 Sep 2010, 16:12
Gianni
QUOTE
ყოველი დღის ბოლოს ამოდის ზეტ ანგარიში და ყოველდღიურად ნაზარდი ჯამი იზრდება იმ დღეს ამორტყმული ჩეკების შესამბამისად. წინა დღის ნაშთი მომდევნოზე მეტი ვერ იქნება,მინიმუმ ტოლი უნდა იყოს. რაღაცას ვერ არკვევ ჩემი აზრით... ერთმანეთში ხომ არ ურევ ნაზარდ ჯამს და დღის ჯამს?

მართალი ხარ გავარკვიე ერთი დაიგივე ფირმას ორი სალარო აპარატი ჰქონდა სხვადასხვა ადგილას და მე ვერ შევნიშნე. არადა კი გამიკვირდა კიდეც ეს რა ჯანდაბაა მეთქი biggrin.gif
გმადლობთ მაინც 2kiss.gif

Posted by: Gianni 30 Sep 2010, 16:17
wow-how
QUOTE
ერთი დაიგივე ფირმას ორი სალარო აპარატი ჰქონდა სხვადასხვა ადგილას


აბა ჩემსავით 21 რომ ჰქონოდა მერე რას იტყოდი? smile.gif))))

Posted by: wow-how 30 Sep 2010, 16:23
Gianni
QUOTE
აბა ჩემსავით 21 რომ ჰქონოდა მერე რას იტყოდი? ))))

vis.gif weep.gif weep.gif weep.gif

Posted by: gigak 30 Sep 2010, 17:30
QUOTE (vlla @ 30 Sep 2010, 01:37 )
gigak

QUOTE
რა სხვაობაა და თუ არ გამოიყენებ გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივის ან ვალდებულების ანგარიშს, 5330 ანგარიშის ნაშთს არასწორად ასახავ და გამოდის დივიდენდსაც არასწორად ანაწილებ. და ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელი შეგყავს შეცდომაში


გმადლობ ხომ ერთი შეხედვით გასაგებია მაგრამ შინაარსობრივად ვერ ჩავწვდი კარგად.
დროებითი სხვაობის დროს კი ბატონო მესმის, მაგრამ მუდმივი სხვაობის დროს სურათი უფრო არასწორი იქნება ჩემი აზრით.
აი მაგალითად ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა როცა საგადასახადო მოგება მეტია ფინანსურ მოგებაზე, მაშასადამე, სწორად ავსახე 5330-ის ნაშთი, ასევე გადასახდელი მოგების გადასახადი ვალდებულებებში, ხოლო სხვაობა - გადავადებული მოგების გადასახადში აქტივების მხარეს რათა დამიბალანსდეს, ასევე სწორად დავარიცხე და გადავიხადე დივიდენდი.
ესე იგი აქტივების მხარეს რომ დამრჩა ეს სხვაობა, რა უნდა ვუყო მაგას? ანუ იმას ვგულისხმობ რომ ეს აქტივების არასწორ შეფასებას არ იწვევს? რომ მომინდეს მე მაგ გადავადებული მოგების გადასახადს გავყიდი თუ როგორ გადავაქცევ სხვა სახის აქტივად?
მე როგორც მესმის ფინანსურ მოგებასა (დაბეგვრამდე) და გადასახდელ მოგების გადასახადს შორის სხვაობა არის სწორედ ჩემი რეალური მოგება და სწორედ აქედან უნდა გავცე დივიდენდი, და არა აქედან - ამ თანხას დამატებული სხვაობა (მოგების გადასახადის). გადასახდელი მოგების გადასახადი მეტი რომ მაქვს, ეგეც საბოლოო ჯამში ჩემი ხარჯი არ გამოდის?
შეგიძლია ერთი უბრალო მარტივი მაგალითი მოიყვანო კონკრეტული რიცხვებით?

მოგების გადასახადის აქტივი და ვალდებულება გვაქვს მხოლოდ დროებითი სხვაობების შემთხვევაში. მუდმივი სხვაობის შემთხვევაში არანაირი საგადასახადი აქტივი და ვალდებულება არ გვექნება. მაგალითებიც თუ გაინტერესებს დავწერ

Posted by: vlla 30 Sep 2010, 19:14
gigak

QUOTE
მუდმივი სხვაობის შემთხვევაში არანაირი საგადასახადი აქტივი და ვალდებულება არ გვექნება. მაგალითებიც თუ გაინტერესებს დავწერ


კი კი ეგ მაინტერესებს სწორედ. თუ შეიძლება რომ დაწერო smile.gif

Posted by: gigak 30 Sep 2010, 22:58
ძალიან ელემენტარული მაგალითია მაგრამ მაინც დავწერ. დროებითი სხვაობის კარგი მაგალითია ამორტიზაცია. მაგალითად 2009 წლის შემოსავალი ფინანსურიც და საგადასახადოც ერთმანეთს ემთხვევა და არის 10000 ლარი. 2009 წელს შეიძინე ძირითადი საშუალება, რომლის ღირებულება შეადგენს 5000 ლარს. საბოლოო ჯამში ეს 5000 ლარი მთლიანად აისახება ხარჯებში, მაგრამ ფინანსურად და საგადასახადო კუთხით სხვადასხვა პერიოდში მოხდება მისი ხარჯებში ასახვა და ეს არის დროებითი სხვაობა. (ანუ საბოლოოდ, წლების განმავლობაში როგორც ფინანსურად, ასევე საგადასახადო კუთხით ხარჯებში აისახება 5000 ლარი, მაგრამ შესაძლებელია საგადასახადო კუთხით ამას მოუნდეს 10 წელი და ფინანსური კუთხით 12 წელი), რაც არის დროებითი სხვაობა. დავუშვათ საგადასახადო კუთხით ის აისახება ამორტიზაციის პირველ ჯგუფში, მაშინ მას დაერიცხება 20% ცვეთა და გამოსაქვითი ხარჯი იქნება (5000X20%)=1000 ლარი. ფინანსურად ცვეთის პოლიტიკას შეიმუშავებს საწარმო დამოუკიდებლად, აქტივის სასარგებლო ვადიდან გამომდინარე. დავუშვათ ამ აქტივის ფინანსური ცვეთის ხარჯი არის (5000*25%)=1250 ლარს. დასაბეგრი მოგება გვაქვს (10000-1000)=9000 ლარი და ფინანსური მოგება (10000-1250)=8750 ლარი. გატარებებს ექნება შემდეგი სახე:
1. დ-9210 -(8750*15%)=1312,5 ლარი
დ-2340 (1350-1312,5)=37.50 ლარი
კ-3310 -(9000*15%)=1350 ლარი

2. დ-5330_ 1312,5 ლარი
კ-9210_1312,50 ლარი

ამ მაგალითს თუ გავაგრძელებთ, და ყველა პირობას დავტოვებთ უცვლელს, ვნახავთ, რომ თავდაპირველად საგადასახადო მოგება უფრო მეტი იქნება და ფინანსური მოგება უფრო ნაკლები, მაგრამ ბოლო წლებში პირიქით_საგადასახადო მოგება ნაკლები იქნება და ფინანსური მეტი. თუ ყველა წლის შედეგს შევაჯამებთ, ჯამური შედეგი როგორც ფინანსური ასევე საგადასახადო კუთხით იქნება ერთი და იგივე. საბოლოო ჯამში, წლების შემდეგ 2340 ანგარიში განოლდება და ის გადავა 5330 ანგარიშზე.

მაგალითი მეორე: ფინანსური და საგადასახადო შემოსავალი ტოლია ერთმანეთის და შეადგენს 10 000 ლარს. საწარმომ დახმარება გაუწია ნაკლებადუზრუნველყოფილ ფიზიკურ პირს (რომელიც არ არის მისი თანამშრომელი) 2000 ლარის ოდენობით. სხვა ხარჯებმა შეადგინა 3000 ლარი. 2000 ლარი არაეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯია და ის არასდროს არ აღიარდება ხარჯად საგადასახადო კუთხით, ანუ გვაქვს მუდმივი სხვაობა. საგადასახადო კუთხით დასაბეგრი მოგება შეადგენს (10000-3000)=7000 ლარს. ფინანსური მოგებაა (10000-2000-3000)=5000 ლარი. მაგრამ გატარებას ექნება შემდეგი სახე:
1. დ-9210 -(7000*15%)=1050 ლარი
კ-3310 -(7000*15%)=1050 ლარი
2. დ-5330_1050 ლარი
კ-9210_1050 ლარი.

ამ მაგალითებს აქვს ასევე გაგრძელება, მაგრამ მგონი პრინციპი გასაგებია.


Posted by: giorgi33 1 Oct 2010, 11:48
QUOTE
რაც შეეხება უკუდაბეგვრის წესით დღგ-ს გადახდას და შემდეგ ჩათვლას - მოძრავი ქონება საქართველოშია, თუ როდესღაც მაინც შემოვა საქართველოში, მაინც უნდა გადაიხადო დღგ.



ალბათ განბაჟებისას გულისხმობ ?

QUOTE
მე ვფიქრობ აქ ყველაფერი ნათლად არის აღწერილი. "უკუდაბეგვრის საშემოსავლო" - ასეთი მცნება არ არის კოდექსში

მთავარია შენ ხომ მიხვდი მე რასაც ვგულისხმობდი smile.gif

QUOTE
P.S. ჩემივე ნაწერი გადავიკითხე და რაღაც აგრესიული ტონი დავინახე. მაპატიეთ, არ მინდოდა

არა რა აგრესია, პირიქით მადლობის მეტი რა მეთქმის.


საწვავთან დაკავშირებით, 1 სექტემბრის ცვლილების მიხედვით ჩამოწერის აქტი ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

Posted by: The DoctoR 1 Oct 2010, 12:46
giorgi33
არა, განბაჟებას კი არ ვგულისხმობ, არამედ, კანონში წერია, რომ უკუდაბეგვრის წესი მოქმედებს, თუ მოძრავი ქონება საქართველოში იქნება და მასზე მომსახურებას გაწევს არარეზიდენტი. შესაბამისად, თუ მოძრავი ქონება ახლა სხვა ქვეყანაშია, ის ხომ საქართველოში მოხვდება გარკვეული პერიოდის მერე, ანუ არარეზიდენტი მომსახურებას გაგიწევს საქართველოს ტერიტორიაზე; გამომდინარე აქედან, დაიბეგრება დღგ-თი, რადგან განხორციელების ადგილი იქნება საქართველო. (თუ მანქანა უნდა შემოგიყვანოს უცხოეთიდან, 4% საშემოსავლოც უნდა გადაიხადო მაშინ (საერთაშორისო გადაზიდვა)).

Posted by: vlla 1 Oct 2010, 22:52
gigak

QUOTE
მაგალითი მეორე: ფინანსური და საგადასახადო შემოსავალი ტოლია ერთმანეთის და შეადგენს 10 000 ლარს. საწარმომ დახმარება გაუწია ნაკლებადუზრუნველყოფილ ფიზიკურ პირს (რომელიც არ არის მისი თანამშრომელი) 2000 ლარის ოდენობით. სხვა ხარჯებმა შეადგინა 3000 ლარი. 2000 ლარი არაეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯია და ის არასდროს არ აღიარდება ხარჯად საგადასახადო კუთხით, ანუ გვაქვს მუდმივი სხვაობა. საგადასახადო კუთხით დასაბეგრი მოგება შეადგენს (10000-3000)=7000 ლარს. ფინანსური მოგებაა (10000-2000-3000)=5000 ლარი. მაგრამ გატარებას ექნება შემდეგი სახე:
1. დ-9210 -(7000*15%)=1050 ლარი
კ-3310 -(7000*15%)=1050 ლარი
2. დ-5330_1050 ლარი
კ-9210_1050 ლარი.


გმადლობ მეგობარო
up.gif

მე ეს მაგალითი მაინტერესებდა უფრო მეტად. ანუ როგორც ზემოთ დავწერე მუდმივი სხვაობის დროს ფინანსურ მოგებასა და საგადასახადო მოგების მიხედვით გამოანგარიშებულ მოგების გადასახადს შორის სხვაობა იქნება ჩემი გაუნაწილებელი მოგება (დივიდენდის გამოცხადებამდე). ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი 5000 - 1050 = 3950 ლარი. ხომ სწორად გავიგე?

Posted by: The DoctoR 2 Oct 2010, 14:52
სადისტრიბუციო კომპანიას ყავს დაქირავებული მუშაკები, რომლებიც საკუთარი მანქანებით ემსახურებიან ფირმას და ასრულებენ დაკისრებულ სამუშაოს.
ფირმა უნაზღაურებს მათ საწვავის ხარჯს და აძლევს ხელფასს.
ვფიქრობ, რომ მანქანა რომ არ ჩათვალონ სარგებლად, ხელშეკრულებაში ჩავდო მუხლი/პუნქტი "დაკისრებული მოვალეობა შეასრულოს საკუთარი ძალებით" ან რაღაც ამდაგვარი.

ხომ სწორი მიდგომაა მაინტერესებს? ან თუ უკეთესი იდეა გაქვთ შემომთავაზეთ wink.gif

Posted by: Gianni 2 Oct 2010, 21:07
The DoctoR
QUOTE
ხომ სწორი მიდგომაა მაინტერესებს? ან თუ უკეთესი იდეა გაქვთ შემომთავაზეთ 


უკეთესზე რა მოგახსენო მარა მანქანებს იჯარით თუ არ აიყვან,მაშინ მათზე გაცემული საწვავი ხარჯებში რომ ჩაითვალო უნდა დაბეგრო საშემოსავლოთი და დღგ-ით, იმიტომ რომ მიწოდება გამოდის თანამშრომელზე sad.gif

Posted by: giorgi33 2 Oct 2010, 21:48
QUOTE
ვფიქრობ, რომ მანქანა რომ არ ჩათვალონ სარგებლად, ხელშეკრულებაში ჩავდო მუხლი/პუნქტი "დაკისრებული მოვალეობა შეასრულოს საკუთარი ძალებით" ან რაღაც ამდაგვარი.


ჩვენც იგივე პრობლემა გვქონდა , მანქნებზე იჯარას ვერ ვაფორმებდით რადგან , თავის დროზე რომ არ გადიფორმეს ამის გამო მანქანები არ იყო ფაქტიური მფლობელების ანუ დისტრიბუტორების სახელზე გაფორმებული. ხელშეკრულებაში ჩავწერე რომ დისტრიბუციას ახდენს საკუთარი სახსრებით ანუ საწვავის ხარჯებსაც თვითონ წევს.
მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ხელშეკრულება ჩაითვალოს არა როგორც დაქირევებით მომუშავე არამედ როგორც მომსახურების გამწევ პირთან, 16 მუხლის ვიდო განმარტებებში კარგად არის ახსნილი ეს. მე კი ორივე შემთხვევაში 20 % ს ვუკავებ საშემოსავლოს მაგრამ ჩემი აზრით დისტრიბუტორს შეიძლება წარმოეშვას პრობლემები თუ მომსახურების კლასიფიკაცია მიეცა ამ ყველაფერს ,განსაკუთრებით თუ ბრუნვა 100 000 ს გადააჭარბებს იმ შემთხვევაში.

იურისტებთანაც დავსვი ეს კითხვა და პრობლემა არ არისო. http://forum.ge/?f=77&showtopic=33872584&st=315

16 მუხლის ვიდეო განმარტებაში კიდევ ნახსენებია რომ როცა გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზ პირი გიწევს მომსახურებას და არ ხდება გადახდის წყაროსთან თანხის დაკავება, წლის ბოლოს საგადასახადოს უნდა წარედგინოს ამის შესახებ ინფორმაციაო. http://www.mof.ge/4073
რის საფუძველზე ან როგორი ფორმით ხდება ეს ხომ არ იცით ?


Posted by: The DoctoR 2 Oct 2010, 23:18
Gianni
მანქანას ავიყვან იჯარით, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ეს? მფლობელთან, რომელიც ჩემი თანამშრომელია დავდო ხელშეკრულება რომ მანქანა მომაქირავოს? და ამის გამო მას საზღაური ხომ უნდა გადავუხადო? ეს ორმაგი ხარჯი გამომივა sad.gif
ხელფასი გავუყო და ნაწილი ხელფასად მივცე და ნაწილს მანქანის ქირა დავარქვა?

Posted by: gigak 3 Oct 2010, 02:37
QUOTE (vlla @ 1 Oct 2010, 22:52 )


მე ეს მაგალითი მაინტერესებდა უფრო მეტად. ანუ როგორც ზემოთ დავწერე მუდმივი სხვაობის დროს ფინანსურ მოგებასა და საგადასახადო მოგების მიხედვით გამოანგარიშებულ მოგების გადასახადს შორის სხვაობა იქნება ჩემი გაუნაწილებელი მოგება (დივიდენდის გამოცხადებამდე). ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი 5000 - 1050 = 3950 ლარი. ხომ სწორად გავიგე?

კი სწორად გაიგე. მუდმივი სხვაობის დროს ასე გამოდის
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 2 Oct 2010, 23:18 )
Gianni
მანქანას ავიყვან იჯარით, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ეს? მფლობელთან, რომელიც ჩემი თანამშრომელია დავდო ხელშეკრულება რომ მანქანა მომაქირავოს? და ამის გამო მას საზღაური ხომ უნდა გადავუხადო? ეს ორმაგი ხარჯი გამომივა sad.gif
ხელფასი გავუყო და ნაწილი ხელფასად მივცე და ნაწილს მანქანის ქირა დავარქვა?

ადამიანი შეიძლება იყოს შენი თანამშრომელი და უხდიდე ხელფასს და ამავდროულად შესაძლებელია იყოს შენთან საიჯარო ურთიერთიბებში და უხდიდე იჯარის თანხას.

Posted by: tatiana123 3 Oct 2010, 15:45
შპს აპირებს აიღოს სესხი არარეზიდენტი პირისაგან. რა გადასახადები დაეკისრება შპს-ს?

Posted by: Gianni 3 Oct 2010, 17:17
The DoctoR
QUOTE
მანქანას ავიყვან იჯარით, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ეს? მფლობელთან, რომელიც ჩემი თანამშრომელია დავდო ხელშეკრულება რომ მანქანა მომაქირავოს? და ამის გამო მას საზღაური ხომ უნდა გადავუხადო? ეს ორმაგი ხარჯი გამომივა sad.gif ხელფასი გავუყო და ნაწილი ხელფასად მივცე და ნაწილს მანქანის ქირა დავარქვა?


კი დაახლოებით ეგრეა sad.gif ანუ ხელფასიდან რაც იგულისხმებოდა მანქანის მომსახურებისთვის ის თანხა ამოუკელი და ცალკე იჯარა გააფორმე მაგ თანხაზე. ხარჯი იგივე გამოგივა და სამაგიეროდ მაქ მანქანებზე გახარჯულ საწვავს ხარჯებში გაუშვებ უპრობლემოდ.
სხვა შემთხვევაში მაგ საწვავის "გაპრავება" გაგიჭირდება sad.gif(((

Posted by: The DoctoR 3 Oct 2010, 17:41
Gianni
მასე გავაკეთებ სავარაუდოდ smile.gif
მადლობა გამოხმაურებისთვის wink.gif

Posted by: ninia11 4 Oct 2010, 11:28
http://new.interpressnews.ge/ge/ekonomika/146435-shemosavlebis-samsakhuri-eleqtronul-momsakhurebaze-gadadis.html

დღეს ყოფილა პრეზენტაცია. ჯერ ვერ შევედი სისტემაში ალბათ ამ დღეებში ამუშავდება.

Posted by: pasa 5 Oct 2010, 10:25
გამარჯობათ!

ვინმეს ხომ არ გაქვთ ახალი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების დანართი? ძალიან მეჩქარება და მჭირდება.

Posted by: kvis 5 Oct 2010, 14:45
pasa
მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი

Posted by: Kalenike 5 Oct 2010, 16:44
giorgi33
QUOTE
საწვავთან დაკავშირებით, 1 სექტემბრის ცვლილების მიხედვით ჩამოწერის აქტი ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

რა ცვლილებაზეა საუბარი?
ამაზე?

რეგისტრირებულია
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროში
სარეგისტრაციო კოდი
200.050.000.22.033.015.131

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება N 695
2010 წლის 1 სექტემბერი ქ. თბილისი

“მოგების გადასახადის დეკლარაციის ფორმის და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 11 დეკემბრის N1284 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. “მოგების გადასახადის დეკლარაციის ფორმის და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 11 დეკემბრის N1284 ბრძანებით (სსმ III ნაწილი, 20.12.2007წ., N180 მუხ.1995) დამტკიცებული ინსტრუქციის (დანართი N2) მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის “დ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“დ) 30-ე უჯრაში – მე-17 და მე-19 უჯრებში ასახული გამოსაქვითი ხარჯების ჯამი, მათ შორის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული საწვავის ღირებულება. ამასთან, გახარჯული საწვავის ღირებულების გამოსაქვით ხარჯად აღიარებისათვის აუცილებელია შეძენის, გახარჯვის და სატრანსპორტო საშუალების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების დოკუმენტურად დადასტურება. საწვავის ხარჯვის დამადასტურებელ დოკუმენტად გადასახადის გადამხდელს შეუძლია გამოიყენოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 93-ე მუხლით დადგენილი ნორმების დაცვით შედგენილი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი ან შემოსავლების სამსახურის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ფორმები. აღრიცხვის აღნიშნული პრინციპების დაუცველობისას საწვავის ხარჯი არ გამოიქვითება და შესაბამისად ასეთი ხარჯით მცირდება აღნიშნულ უჯრაში ასახული გამოსაქვითი საერთო ხარჯი.”.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე,

Posted by: pasa 5 Oct 2010, 20:27
QUOTE (kvis @ 5 Oct 2010, 14:45 )
pasa
მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი

sacino1988@gmail.com

Posted by: Gianni 5 Oct 2010, 20:34
Kalenike
QUOTE
“დ) 30-ე უჯრაში – მე-17 და მე-19 უჯრებში ასახული გამოსაქვითი ხარჯების ჯამი, მათ შორის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული საწვავის ღირებულება. ამასთან, გახარჯული საწვავის ღირებულების გამოსაქვით ხარჯად აღიარებისათვის აუცილებელია შეძენის, გახარჯვის და სატრანსპორტო საშუალების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების დოკუმენტურად დადასტურება. საწვავის ხარჯვის დამადასტურებელ დოკუმენტად გადასახადის გადამხდელს შეუძლია გამოიყენოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 93-ე მუხლით დადგენილი ნორმების დაცვით შედგენილი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი ან შემოსავლების სამსახურის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ფორმები. აღრიცხვის აღნიშნული პრინციპების დაუცველობისას საწვავის ხარჯი არ გამოიქვითება და შესაბამისად ასეთი ხარჯით მცირდება აღნიშნულ უჯრაში ასახული გამოსაქვითი საერთო ხარჯი.”. მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე,


და პრინციპული ცვლილება არც არის მგონია.აქამდეც დადასტურებული უნდა ყოფილიყო რომ საწვავი ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყენე და კილომეტრაჟებიც და მსგავსი მაიმუნობები ისედაც იყო.

Posted by: Kalenike 6 Oct 2010, 14:13
Gianni
QUOTE
და პრინციპული ცვლილება არც არის მგონია.აქამდეც დადასტურებული უნდა ყოფილიყო რომ საწვავი ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყენე და კილომეტრაჟებიც და მსგავსი მაიმუნობები ისედაც იყო.

გეთანხმები, მარა
QUOTE
93-ე მუხლით დადგენილი ნორმების დაცვით შედგენილი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი ან შემოსავლების სამსახურის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ფორმები.

ალბათ კითხვის ავტორი ამ ნაწილს გულისხმობდა შესაბამისი ფორმები სად მოვიძიოო ...

ხოდა ეგ მაინტერესებდა, ამ ცვლილებაზე იყო საუბარი, თუ სხვა ცვლილებაცაა რამე?

Posted by: The DoctoR 6 Oct 2010, 15:19
მოგესალმებით bis.gif

დისტრიბუციაში (არამხოლოდ ) გამოცდილ ხალხს მინდა ასეთი კითხვა დავუსვა:

კომპანია X არის კომპანია Y საქონლის დისტრიბუტორი. გეგმის შესრულების გამო კომპანია Y-მა ბონუსის სახით კომპანია X მისცა თანხა, პირობითად 10000 ლარი.
ამ სადისტრიბუციო კომპანიამ:
1. ეს თანხა აიღოს შემოსავალაში და მოგების დეკლარაციაში აჩვენოს?
2. აიღოს თანხა შემოსავალში, გაწეროს მომსახურებაზე ა/ფ, შესაბამისად დაიბეგროს დღგ-თი და მოგების დეკლარაციაში თავისთავად მოხვდება.

მე პირველ ვარიანტს ვანიჭებ უპირატესობას და არგუმენტებიც მაქვს.
მაგრამ 1 მიმტკიცებს, მე2 ვარიანტი არის სწორიო და იქნებ გამარკვიოთ თქვენ smile.gif

Posted by: Esprit 6 Oct 2010, 15:46
პირველ ვარიანტს ვემხრობი smile.gif ჩემი მოკლე მოსაზრებით smile.gif მეორე ვარიანტი რომ იყოს, მაშინ იმ პრემიის გამცემმაც ხომ შესაბამისად უნდა ასახოს შესრულებული მომსახურება, არადა პრემია ექნება გაცემული სინამდვილეში ჰო? თუ არა? smile.gif

Posted by: Kalenike 6 Oct 2010, 16:34
The DoctoR
QUOTE
შესაბამისად დაიბეგროს დღგ-თი

რატომ უნდა დაიბეგროს დღგ-თი??

მგონი მაგას არც საქონელთან და არც მომსახურებასთან კავშირი არ აქვს

Posted by: The DoctoR 6 Oct 2010, 18:04
Esprit
Kalenike
მეც ეგრე ვფიქრობ მეგობრებო.
ჩემი არგუმენტი ის არის, რომ სადისტრიბუციო კომპანია საქონელს ყიდულობს და შემდგომ უკვე მისი სახელით ახდენს რეალიზაციას. შესაბამისად ამ საქონლის გაყიდვა ვიღაცის რეკლამა და ვიღაცის საქონლის გასაღება კი არა, საკუთარი მოგების მიღებაა.
ამასთანავე, თუ მაინც მომსახურებაა და გეგმა 100 ცალია, და გავყიდე 99, რომლის დროსაც ფულს არ მაძლევენ, მაშინ ეგ აღარაა მომსახურება?
მოკლედ! ვთვლი, რომ მხოლოდ შემოსავალში არის ასაღები, როგორც ბონუსი smile.gif
მადლობა გამოხმაურებისათვის wink.gif

Posted by: temozia 6 Oct 2010, 18:13
The DoctoR
Kalenike


შეგეკამათებით, ხომ შეიძლება biggrin.gif

QUOTE
რატომ უნდა დაიბეგროს დღგ-თი??

კონტრ შეკითხვა : რატომ არ უნდა დაიბეგროს?


ჩემი აზრით დასაბეგრია.


Posted by: Andy_Kaufman 6 Oct 2010, 20:02
რა მაინტერესებს ეხლა

არარეზიდენტი კაიბიჭის დაიკო რომ მომსახურებას გიწევს ეგ ოპერაცია უკუდაბეგვრით უნდა დავბეგრო?


user.gif

Posted by: revaza88var 6 Oct 2010, 20:23
Andy_Kaufman
QUOTE
არარეზიდენტი კაიბიჭის დაიკო რომ მომსახურებას გიწევს ეგ ოპერაცია უკუდაბეგვრით უნდა დავბეგრო?

უკნიდან უნდა დაბომბო

Posted by: Andy_Kaufman 6 Oct 2010, 20:46
revaza88var
QUOTE
უკნიდან უნდა დაბომბო

ზევიდან უნდა გადაბომბო თუ შიგნიდან? user.gif

Posted by: revaza88var 6 Oct 2010, 21:06
Andy_Kaufman
QUOTE
ზევიდან უნდა გადაბომბო თუ შიგნიდან?

QUOTE
არარეზიდენტი კაიბიჭის დაიკო

ამას გააჩნია user.gif

Posted by: Andy_Kaufman 6 Oct 2010, 21:20
revaza88var
QUOTE
ამას გააჩნია

აჰა მაშინ კანონის შესაბამისად ვიმოქმედებ user.gif

Posted by: Gianni 6 Oct 2010, 21:33
QUOTE
არარეზიდენტი კაიბიჭის დაიკო რომ მომსახურებას გიწევს ეგ ოპერაცია უკუდაბეგვრით უნდა დავბეგრო?


გააჩნია რა უბნელია დსმა? smile.gif

Posted by: The DoctoR 6 Oct 2010, 22:47
temozia
და რატო უნდა დაიბეგროს? biggrin.gif
მომსახურება არ არის (ჩემი აზრით), საქონლის მიწოდება მით უმეტეს და რატომ უნდა დავბეგროთ? smile.gif

Posted by: maria8 6 Oct 2010, 23:08
გამარჯობა, ერთი შეკითხვა მაქვს: სატრანსპორტო კომპანიამ (გადაზიდვებს ანხორციელებს საზღვარგართ) გადაზიდვის აღიარება შემოსავლად როდის უნდა მოახდინოს-როცა დაიწყო მომსახურება (ქვყნიდან გასვლისას) თუ როცა დამთავრდა? ანუ, ვთქვათ სექტემბერში დაიწყო და ოქტომბრში დასრულდა, შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯებიც რომელ პერიოდს უნდა მიაკუთვნოს? გთხოვთ გამომეხმაურეთ, დიდი მადლობა!
* * *
სად ხართ ბუღალტერიის მამებო (დედებო) ? smile.gif help.gif
* * *
სად ხართ ბუღალტერიის მამებო (დედებო) ? smile.gif help.gif

Posted by: gigak 6 Oct 2010, 23:55
QUOTE (maria8 @ 6 Oct 2010, 23:08 )
გამარჯობა, ერთი შეკითხვა მაქვს: სატრანსპორტო კომპანიამ (გადაზიდვებს ანხორციელებს საზღვარგართ) გადაზიდვის აღიარება შემოსავლად როდის უნდა მოახდინოს-როცა დაიწყო მომსახურება (ქვყნიდან გასვლისას) თუ როცა დამთავრდა? ანუ, ვთქვათ სექტემბერში დაიწყო და ოქტომბრში დასრულდა, შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯებიც რომელ პერიოდს უნდა მიაკუთვნოს? გთხოვთ გამომეხმაურეთ, დიდი მადლობა!
* * *
სად ხართ ბუღალტერიის მამებო (დედებო) ? smile.gif help.gif
* * *
სად ხართ ბუღალტერიის მამებო (დედებო) ? smile.gif help.gif

როცა დაამთავრებს მომსახურების გაწევას და შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს

Posted by: Kessso 7 Oct 2010, 00:19
აუუჰ...მოისხით რა ვინმემ მადლი და გამარკვიეთ...
თორე ACCA-ში ჩემი ე.წ. ლექტორი შემომელანძღება...წიგნს იქით თუ რამე კითხე ,თუნდაც თემასთან დაკავშირებით იმენა არ გპასუხობს,ან იმას გეუბნება,ამ წიგნში ასეა და მეტი თქვენ არ გჭირდებათო..დღეს ისეთი ენაჩართული ბრძოლა გვქონდა..მარა ამაოდ..პასუხი მაინც ვერ მივიღე :"(
მოკლედ რა მაინტერესებს..
უიმედი დებ.დავალიანებაში ხარჯის სახით რა ჩამოიწერება,ჩემს მიერ გასაყიდ ფასში საქონლის ღირებულება,თუ ჩემს მიერ ამ საქონლისთვის გაწეული ხარჯი?
ანუ თუ ვიყიდე საქონელი 8 ლარად და ვყიდი 10-ად,დებიტორმა გადამაგდო,არ მაძლევს ფულს და უნდა გავატარო ეს ხარჯში,რას ვატარებ,10 ლარს თუ 8 ლარს,იმას რაც რეალურად ჩემი ხარჯია?
იმ ქალმა როგორც მითხრა უნდა გავატარო 10 ლარი,მარა რატო 10 და არა 8??აი ამის გაგებას შევალიე დღეს ჩემი ენერგია ,მარა ამაოდ... sad.gif

Posted by: revaza88var 7 Oct 2010, 00:37
Kessso
QUOTE
აუუჰ...მოისხით რა ვინმემ მადლი და გამარკვიეთ...
თორე ACCA-ში ჩემი ე.წ. ლექტორი შემომელანძღება...წიგნს იქით თუ რამე კითხე ,თუნდაც თემასთან დაკავშირებით იმენა არ გპასუხობს,ან იმას გეუბნება,ამ წიგნში ასეა და მეტი თქვენ არ გჭირდებათო..დღეს ისეთი ენაჩართული ბრძოლა გვქონდა..მარა ამაოდ..პასუხი მაინც ვერ მივიღე :"(
მოკლედ რა მაინტერესებს..
უიმედი დებ.დავალიანებაში ხარჯის სახით რა ჩამოიწერება,ჩემს მიერ გასაყიდ ფასში საქონლის ღირებულება,თუ ჩემს მიერ ამ საქონლისთვის გაწეული ხარჯი?
ანუ თუ ვიყიდე საქონელი 8 ლარად და ვყიდი 10-ად,დებიტორმა გადამაგდო,არ მაძლევს ფულს და უნდა გავატარო ეს ხარჯში,რას ვატარებ,10 ლარს თუ 8 ლარს,იმას რაც რეალურად ჩემი ხარჯია?
იმ ქალმა როგორც მითხრა უნდა გავატარო 10 ლარი,მარა რატო 10 და არა 8??აი ამის გაგებას შევალიე დღეს ჩემი ენერგია ,მარა ამაოდ...

8 ლარი იმიტომაა ხარჯი რომ შეიძინე და ხარჯი გაწიე და პლიუს მაგას 10 ლარი მაშინ იქნება ,,ხარჯი", როცა უიმედო ვალად აღიარდება

Posted by: Kessso 7 Oct 2010, 00:50
revaza88var
QUOTE
8 ლარი იმიტომაა ხარჯი რომ შეიძინე და ხარჯი გაწიე და პლიუს მაგას 10 ლარი მაშინ იქნება ,,ხარჯი", როცა უიმედო ვალად აღიარდება



ამ 10 ლარში,რა დებ.დავალიანებაც აქვთ ჩემს მიმართ,ხო მხოლოდ 8 ლარია ხარჯი,დანარჩენი 2 ლარი არის ჩემი მოგება თუ გადამიხდის..ხოდა როცა არ გადამიხდის იმ 10 ლარს,მე ხო რეალურად 8 ლარით ვზარალობ და არა 10 ლარით?
ამ 2 ლარიანი სხვაობის ხარჯად აღიარებით,რომელიც არაფერში არ გადამიხდია,უბრალოდ არ მომცეს და მოგება ვერ ვნახე, ხო კიდევ უფრო ვიმცირებ უკვე მიღებულ მოგებას...

Posted by: revaza88var 7 Oct 2010, 01:18
Kessso
QUOTE
ამ 10 ლარში,რა დებ.დავალიანებაც აქვთ ჩემს მიმართ,ხო მხოლოდ 8 ლარია ხარჯი,დანარჩენი 2 ლარი არის ჩემი მოგება თუ გადამიხდის..ხოდა როცა არ გადამიხდის იმ 10 ლარს,მე ხო რეალურად 8 ლარით ვზარალობ და არა 10 ლარით?
ამ 2 ლარიანი სხვაობის ხარჯად აღიარებით,რომელიც არაფერში არ გადამიხდია,უბრალოდ არ მომცეს და მოგება ვერ ვნახე, ხო კიდევ უფრო ვიმცირებ უკვე მიღებულ მოგებას...

2 ლარის შემოსავალი რომ უნდა მიგეღო და აღარ იღებ, ეგეც ხომ ხარჯია? თვისობრივად შეიძლება სტანდარტულ ხარჯს ვერ შეადარო მაგრამ არის და

Posted by: grafinia79 7 Oct 2010, 10:40
ასეთი სიტუაცია მაქვს სამსახურში, ფირმას ვუკვეთავთ საქონელს და ქეშად ვაძლევთ საკმაოდ დიდ თანხას, ვინაიდან ფირმას ინკასო ადევს და ბანკით ვერ ვურიცხავ. როგორც მითხრეს ქეშად არ შეიძლება თანხის გაცემა და ამის შესახებ რაიმე მრძანება ან კანონი არსებობს?

Posted by: Kalenike 7 Oct 2010, 12:28
Kessso
QUOTE
თუ ვიყიდე საქონელი 8 ლარად და ვყიდი 10-ად,დებიტორმა გადამაგდო,არ მაძლევს ფულს და უნდა გავატარო ეს ხარჯში,რას ვატარებ,10 ლარს თუ 8 ლარს,იმას რაც რეალურად ჩემი ხარჯია?
იმ ქალმა როგორც მითხრა უნდა გავატარო 10 ლარი,მარა რატო 10 და არა 8??აი ამის გაგებას შევალიე დღეს ჩემი ენერგია ,მარა ამაოდ...

დავიწყოთ იმით, როდისაა საქონლის თვითღირებულება ხარჯი?

მაშინ როდესაც შენ მას გაყიდი ხომ?
ანუ 8 ლარად რომ იყიდე გაყიდვისას შენი ხარჯი იყო 8 ლარი, მაგრამ
რომ გაყიდე შემოსავალი ხომ 10 ლარია?

გამოდის რომ ეგ 10 ლარი (შემოსავალი), რომელიც შენ არ გადაგიხადეს, უიმედო ვალად რჩება და შესაბამისად ეგ 10 ლარი უნდა ჩამოიწეროს როგორც ხარჯი.

ეგაა სულ.

Posted by: Kobalty 7 Oct 2010, 16:06
თუ იცით, კომპანიის ელექტრონულ მომსახურებაზე დარეგისტრირება ნებისმიერი რაიონის საგადასახადოში ხდება ანუ სულ ერთია თუ რომელ რაიონშიც კომპანიაა რეგისტრირებული, აუცილებლად იმ რაიონში უნდა მივიდე?

Posted by: shozofreniki 7 Oct 2010, 17:13
Kessso
რომელ ლექტორტან ხარ? F3 ს გადიხარ?

Posted by: maria8 7 Oct 2010, 21:50
QUOTE
QUOTE (maria8 @ 6 Oct 2010, 23:08 )
გამარჯობა, ერთი შეკითხვა მაქვს: სატრანსპორტო კომპანიამ (გადაზიდვებს ანხორციელებს საზღვარგართ) გადაზიდვის აღიარება შემოსავლად როდის უნდა მოახდინოს-როცა დაიწყო მომსახურება (ქვყნიდან გასვლისას) თუ როცა დამთავრდა? ანუ, ვთქვათ სექტემბერში დაიწყო და ოქტომბრში დასრულდა, შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯებიც რომელ პერიოდს უნდა მიაკუთვნოს? გთხოვთ გამომეხმაურეთ, დიდი მადლობა!

როცა დაამთავრებს მომსახურების გაწევას და შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს



მომსახურების დასრულება არის საზღვარგარეთ ტვირთის გატანა და როდის ჩაითლება დასრულებულად, როცა ჩავა იმ ქვეყანაში თუ საქართველოდან გასვლისას?

Posted by: Kessso 7 Oct 2010, 22:21
shozofreniki
QUOTE
რომელ ლექტორტან ხარ?



ამის დაკონკრეტებისგან თავს შევიკავებ..ვგონებ ხშირად მომიწევს მისი აუგად მოხსენიება ....წიგნის იქით თემაზე თუ რამე კითხე,ერთი "უებარი" პასუხი აქვს მზა რეცეპტად და ეგრევე იმას გამოგიწერს რომ "ეგ წიგნში არ წერია,ასე შორს გასვლა არ არის საჭირო და რომ ეგ ამ წიგნით არ მოგვეთხოვება"

QUOTE
F3 ს გადიხარ?
yes.gif

revaza88var
Kalenike

გაიხარეთ და კიდევ ერთიც რა,ბარემ ბოლომდე გავერკვე.. user.gif

და მოგება ზარალში,ჩამოწერისას,საანგარიშო წლის ბოლოს,როცა გადავწყვიტე ბოლო-ბოლო რო ჩამოვწერო და დავთვალო იმ წლის წმინდა მოგება, ხარჯად 10 ლარი უნდა ვაღიარო თუ 8 ლარი?

თუ 8 ლარი,იმ 2-ს რას ვუშვები და თუ 10 ლარი..მაშინ ..........გამოდის რომ რეალურ ხარჯს ანუ ფულის ხარჯად,გასავლად ვაღიარებ 2 ლარით მეტს რაც რეალურ მოგებას ,რასაც ფულის სახით მივიღებ,ანგარიშში წმინდა მოგებას 2 ლარით შემიმცირებს..



პ.ს. ეს ერთიც და ჩემით გავალ : )))

Posted by: shozofreniki 7 Oct 2010, 22:33
Kessso
მერე არ გიცდია ლექტორის გამოცვლა? wink.gif
მე ვინც მასწავლიდა უძლიერესიააა. თუ დაინტერესდები PM მომწერე
რაც შეეხება შენს შეკითხვას, აქაც 10 ლარი უნდა ჩამოწერო. მაგ გაურკვევლობაში იმიტომ ხარ, რომ ეტყობა პრაქტიკა არ გაქვს ბუღალტრის. მეც შენს დღეში ვიყავი. მიეჩვევი....

Posted by: The DoctoR 7 Oct 2010, 22:55
maria8
როცა მომსახურება დასრულდება, მაშინ შეგიძლია ხარჯის დათვლა.
მაგრამ დღგ-ს მიზნებისთვის ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი არის მიწოდების ადგილი და აქ უნდა განსაზღვრო გადაზიდვის ღირებულება.

Posted by: Kessso 7 Oct 2010, 22:58
shozofreniki
QUOTE
მე ვინც მასწავლიდა უძლიერესიააა.



ეეჰ..აი ჩემსაზეც ასე ამბობდნენ.. sad.gif

QUOTE
აქაც 10 ლარი უნდა ჩამოწერო.


weep.gif


Posted by: gigak 7 Oct 2010, 23:53
QUOTE (revaza88var @ 7 Oct 2010, 01:18 )
Kessso
QUOTE
ამ 10 ლარში,რა დებ.დავალიანებაც აქვთ ჩემს მიმართ,ხო მხოლოდ 8 ლარია ხარჯი,დანარჩენი 2 ლარი არის ჩემი მოგება თუ გადამიხდის..ხოდა როცა არ გადამიხდის იმ 10 ლარს,მე ხო რეალურად 8 ლარით ვზარალობ და არა 10 ლარით?
ამ 2 ლარიანი სხვაობის ხარჯად აღიარებით,რომელიც არაფერში არ გადამიხდია,უბრალოდ არ მომცეს და მოგება ვერ ვნახე, ხო კიდევ უფრო ვიმცირებ უკვე მიღებულ მოგებას...

2 ლარის შემოსავალი რომ უნდა მიგეღო და აღარ იღებ, ეგეც ხომ ხარჯია? თვისობრივად შეიძლება სტანდარტულ ხარჯს ვერ შეადარო მაგრამ არის და

დებიტორის ანგარიშზე როგორ მოხდებოდა, თუ ეს 10 ლარი თავის დროზე შემოსავალში არ შეიტანე. ანუ ადრე 10 ლარი ასახე რეალიზაციაში და ახლა ამ 10 ლარს ასახავ ხარჯებში. რაც შეეხება თვითღირებულებას, ანუ 8 ლარს, ის ხარჯებში მაშინ აისახებოდა როცა გაყიდე. ანუ რეალურად შენ დებიტორის ჩამოწერით ახდენ ადრე აღიარებული შემოსავლის შემცირებას, და საბოლოო ჯამში შენი ხარჯი 8 ლარია

Posted by: capuchino 7 Oct 2010, 23:59
Kessso

10 ლარს შეხედე როგორც შემოსავალს რომელიც აღიარე უკვე და არა როგორც ხარჯს და მაშინ ლოგიკას დაინახავ, აბა ცადე smile.gif

Posted by: Kessso 8 Oct 2010, 00:08
gigak


შენ გაიხარე smile.gif

გამეხსნა bis.gif

Posted by: shozofreniki 8 Oct 2010, 00:21
gigak
QUOTE
დებიტორის ანგარიშზე როგორ მოხდებოდა, თუ ეს 10 ლარი თავის დროზე შემოსავალში არ შეიტანე. ანუ ადრე 10 ლარი ასახე რეალიზაციაში და ახლა ამ 10 ლარს ასახავ ხარჯებში. რაც შეეხება თვითღირებულებას, ანუ 8 ლარს, ის ხარჯებში მაშინ აისახებოდა როცა გაყიდე. ანუ რეალურად შენ დებიტორის ჩამოწერით ახდენ ადრე აღიარებული შემოსავლის შემცირებას, და საბოლოო ჯამში შენი ხარჯი 8 ლარია

რეალურად კი 8 ლარია, მაგრამ მოგება-ზარალზე 10 ლარი არ უნდა ასახოს? იმიტომ რომ შემოსავლად ქონდა აღიარებული. თუ 8 ლარი ასახე, ის 2 ლარი სად მიდის ამ დროს?

Posted by: NITSA_144 8 Oct 2010, 00:26
Andy_Kaufman
QUOTE
რა მაინტერესებს ეხლა

არარეზიდენტი კაიბიჭის დაიკო რომ მომსახურებას გიწევს ეგ ოპერაცია უკუდაბეგვრით უნდა დავბეგრო?


lol.gif
ოღჩ

givi.gif

Posted by: Shevchenko andrei 8 Oct 2010, 10:43
ხალხო ეხლა ვატარებ ბანკს, და ვერ გავიგე ეს დღგ როგორ გავატარო

სუ ქვედა.


http://pix.ge/



Posted by: The DoctoR 8 Oct 2010, 10:54
Shevchenko andrei
გადახდილი დღგ

დ - 3340
კ - 1210

Posted by: Shevchenko andrei 8 Oct 2010, 10:57
The DoctoR
შენ გაიხარე კარგო ადამიანო!!!

Posted by: Esprit 8 Oct 2010, 12:51
თუ ვინმემ იცით, პროგრამისტმა რომელიბე საბუღალტრო პროგრამა რომ მოარგოს ამათუიმ ორგანიზაციის სპეციფიკას, ბუღალტერია უნდა იცოდეს თუ არა? საერთოდ პროგრამისტი აკეთებს ამას თუ ვინ?

Posted by: odo_tab 8 Oct 2010, 12:53
მოგესალმებით და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ბუღალტრებო,

გთხოვთ დამაკვალიანოთ - ახალი ფორმის ა/ფ -ბს მყიდველის ბეჭედი აუცილებლად სჭირდება თუ არა?
თუ იცით ზუსტად შემომეხმიანეთ ძალიან ძალიან სწრაფად მჭირდება.

Posted by: The DoctoR 8 Oct 2010, 13:17
odo_tab
გამოყოფილი არის ადგილი "ბ.ა", მაგრამ არდასმა მგონი დიდი პრობლემა არაა, მე ასე ვუყურებ ამ შემთხვევას ყოველ შემთხვევაში.
საფუძველს მაძლევს ინსტრუქციის მე20 პუნქტი:
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის ფაქტი დასტურდება
ხელმძღვანელის ან სხვა უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდის დასმით (ამ
უკანასნელის არსებობის შემთხვევაში).

ანუ რადგანაც კანონით ბეჭდის ქონა არაა სავალდებოლო, დიდი ყურადღება უფრო მაინც ხელწერას ენიჭება.

Posted by: Esprit 8 Oct 2010, 13:28
QUOTE (The DoctoR @ 8 Oct 2010, 13:17 )
odo_tab
გამოყოფილი არის ადგილი "ბ.ა", მაგრამ არდასმა მგონი დიდი პრობლემა არაა, მე ასე ვუყურებ ამ შემთხვევას ყოველ შემთხვევაში.
საფუძველს მაძლევს ინსტრუქციის მე20 პუნქტი:
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის ფაქტი დასტურდება
ხელმძღვანელის ან სხვა უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდის დასმით (ამ
უკანასნელის არსებობის შემთხვევაში).

ანუ რადგანაც კანონით ბეჭდის ქონა არაა სავალდებოლო, დიდი ყურადღება უფრო მაინც ხელწერას ენიჭება.

ესეიგი, თუ ბეჭედი საერთოდ აქვს, სჭირდება, ასე გამოდის. ჩვენ, მაგალითად, მოგვთხოვეს, როცა ფაქტურას გვიწერდნენ, უბეჭდოდ არ გამოგვატანეს.

Posted by: The DoctoR 8 Oct 2010, 14:18
Esprit
მასე მაგალითებით თუ ვისაუბრებთ მე არ მომთხოვეს smile.gif
მე ვფიქრობ, რომ თუ ვერ დაარტყამ ბეჭედს, საგადასახადო არ ჩათვლის ამას დანაშაულად. მთავრია ხელწერა არის და ამით დასტურდება ოპერაციის მოხდენა.

Posted by: Shevchenko andrei 8 Oct 2010, 14:52
The DoctoR
კითხვა მაქ, 3340 ხო გადახდილი დღგ არის..... 3330 კიდე გადასახდელი

Posted by: odo_tab 8 Oct 2010, 15:52
Shevchenko andrei

სრულ სიმართლეს ღაღადებთ, ოღონდ 3340 არის ჩასათვლელი დღგ-იგივე გადახდილი
3330 - გადასახდელი

Posted by: The DoctoR 8 Oct 2010, 16:30
Shevchenko andrei
შენ ეგ კითხვა იმიტომ თუ დამისვი,
QUOTE
დ - 3340 კ - 1210
, მაშინ გეტყვი, რომ ზოგიერთი პირიქით აკეთებს - დ -3330 და შესაბამისად გადასახდელი დღგ მცირდება. მაგრამ სწორი არის თუ გადარიცხულ დღგ-ს 3340 ანგარიშზე ასახავ და თვის ბოლოს მოახდენ მის გადახურვას. imho

Posted by: maria8 8 Oct 2010, 21:51
The DoctoR -დიდი მადლობა! გაიხარე!

ერთი შეკითხვა მაქვს: იმპორტიორი საქონლის გადაზიდვას ფოთიდან თბილისამდე საკუთარი ხარჯით ანხორციელებს და ეს ხარჯი თვითღირებულებაში არ შედის, იანვარში შემოტანილი საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯი ამ თვეშივე აღიარდება ხარჯად, თუ იმ თვეს მიეკუთვნება, როდესაც მოხდება ამ საქონლის რეალიზაცია? თუ გქონიათ მსგავსი სიტუაცია, დამეხმარეთ- როგორ მოვიქცეთ: მივაკუთვნოთ ეს ხარჯი შესაბამის საქონელს, და ავსახოთ მომდევნო თვეებში შესაბამისად თუ იანვარშივე ხარჯად ვაღიაროთ?
წინასწარ გმადლობთ!

Posted by: Gianni 8 Oct 2010, 23:07
QUOTE
ერთი შეკითხვა მაქვს: იმპორტიორი საქონლის გადაზიდვას ფოთიდან თბილისამდე საკუთარი ხარჯით ანხორციელებს და ეს ხარჯი თვითღირებულებაში არ შედის, იანვარში შემოტანილი საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯი ამ თვეშივე აღიარდება ხარჯად, თუ იმ თვეს მიეკუთვნება, როდესაც მოხდება ამ საქონლის რეალიზაცია? თუ გქონიათ მსგავსი სიტუაცია, დამეხმარეთ- როგორ მოვიქცეთ: მივაკუთვნოთ ეს ხარჯი შესაბამის საქონელს, და ავსახოთ მომდევნო თვეებში შესაბამისად თუ იანვარშივე ხარჯად ვაღიაროთ? წინასწარ გმადლობთ!


და თვითღირებულებაში რატო არ შედის ვერ გავიგე მთლად sad.gif

Posted by: gigak 9 Oct 2010, 17:46
QUOTE (maria8 @ 8 Oct 2010, 21:51 )
The DoctoR -დიდი მადლობა! გაიხარე!

ერთი შეკითხვა მაქვს: იმპორტიორი საქონლის გადაზიდვას ფოთიდან თბილისამდე საკუთარი ხარჯით ანხორციელებს და ეს ხარჯი თვითღირებულებაში არ შედის, იანვარში შემოტანილი საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯი ამ თვეშივე აღიარდება ხარჯად, თუ იმ თვეს მიეკუთვნება, როდესაც მოხდება ამ საქონლის რეალიზაცია? თუ გქონიათ მსგავსი სიტუაცია, დამეხმარეთ- როგორ მოვიქცეთ: მივაკუთვნოთ ეს ხარჯი შესაბამის საქონელს, და ავსახოთ მომდევნო თვეებში შესაბამისად თუ იანვარშივე ხარჯად ვაღიაროთ?
წინასწარ გმადლობთ!

იმპორტირებული საქონლის თვითღირებულებაში შეიტანება ყველა ის ხარჯი, რომელიც საჭიროა მარტივად რომ ვთქვათ მისი საწყობში მისატანად. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფოთიდან საწყობამდე ტრანსპორტირების ხარჯი შეიტანება საქონლის თვითღირებულებაში და ხარჯებში აისახება საქონლის რეალიზაციის დროს

Posted by: Kobalty 10 Oct 2010, 01:53
ხალხო, ერთი ასეთი უმნიშნელოვანესი და სასწრაფო შეკითხვა მაქვს:

ამხანაგობა ხომ არ არის იურიდიული პირი.
ეს ამხანაგობა ფლობს არასასოფლო სამეურნეო მიწას.
ხოდა ამ მიწის გადასახადის გადახდის დროს, რომელი სახაზინო კოდი უნდა მიუთითოს:

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 1041

თუ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 1042

თუ

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი 1048

მადლობა წინასწარ პასუხისთის.


Posted by: amg63 10 Oct 2010, 14:44
[quote]Kessso
Crazy Member



ვთქვათ მთელი შენი საქმიანობა შემოიფარგლება ამ ერთი ყიდვა- გაყიდვით
1. გაყიდე და ფული გადაგიხადეს
ხარჯი- რპთ 8 ლარი
შემოსავალი-10 ლარი
მოგება=10-8=2ლარი
2. გაყიდე და გადაგაგდეს
ხარჯი-რპთ 8 ლარი
შემოსავალი-10 ლარი(შემოსავლის აღიარებისათვის მნიშვნელობა არა აქვს ფული გადაგიხადეს თუ არა, გაყიდვისას მაინც უნდა აღიარო შემოსავლად)
ხარჯი- უიმედო ვალი-10 ლარი
მოგება/ზარალი=10-(8+10)=-8 ესე იგი შენი ზარალი გამოვა 8 ლარი
ეს ფინანსურად, თორემ საგადასახადო აღრიცხვისთვის თითქმის შეუძლებელია უიმედო ვალის ჩამოწერა, ასე რომ, არ იდარდო, მოგებას არავინ შეგამცირებინებს . მეც ვსწავლობდი ასსაში და ვერაფრით ვაგებინებდი ლექტორს რისი კითხვა მინდოდა

Posted by: niaaa82 10 Oct 2010, 17:00
http://www.ambebi.ge/ekonomika/26497-agenti-077-anu-kanoni-ise-unda-iyos-datserili-shtatian-komentatorebs-ar-satciroebdes.html <<< ეს რა მაგარი რამე მოუგონიათ ბიუჯეტის შესავსებად biggrin.gif:D:D

სარგებლობთ ვინმე? gigi.gif

Posted by: Gianni 10 Oct 2010, 19:53
niaaa82

ჩემმა დირექტორმა შემომთავაზა არ გინდაო?


იასნა არამეთქი
sad.gif(((

Posted by: keti6878 10 Oct 2010, 21:32
მოგესალმებით ყველას! საწვავის ჩამოწერაზე რაღაც სიახლეებიაო და ხომ არავინ იცით რაიმე?

Posted by: Terra 10 Oct 2010, 21:36
მინდა გავიარო ბუღალტერიის კურსი , მხოლოდ პრაქტიკული ნაწილი, რაც მჭირდება. რას მირჭევთ, ვის მივმართო?

Posted by: keti6878 10 Oct 2010, 22:37
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. გვაქვს ოფისი იჯარით აღებული, ხელშეკრულების მიხედვით გამქირავებელს უნდა გადავუხადოთ იჯარის თანხა+კომუნალური, შენობაში არის ერთი საერთო მრიცხველი და ხარჯვის პროპორციულად ვიხდით ყველა, რა დოკუმენტია საჭირო რომ კომუნალურები ხარჯად ვაღიარო?

Posted by: niaaa82 10 Oct 2010, 23:47
QUOTE (keti6878 @ 10 Oct 2010, 22:37 )
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. გვაქვს ოფისი იჯარით აღებული, ხელშეკრულების მიხედვით გამქირავებელს უნდა გადავუხადოთ იჯარის თანხა+კომუნალური, შენობაში არის ერთი საერთო მრიცხველი და ხარჯვის პროპორციულად ვიხდით ყველა, რა დოკუმენტია საჭირო რომ კომუნალურები ხარჯად ვაღიარო?

სალამი,
მეც მასე ვარ
ყოველითვის იჯარას მიწერს ინვოისად და ინვოისჰი ასევე ჩაწერილია ელ. ენერგია, ტელეფონი, ინეტი და ასე შემდეგ ყველაფერი ცალცალკე, მე მივდივარ და ვურიცხავ ტანხას ამ ინვოისის საფუძველზე. ანუ მთლიანად ხარჯად ტარდება. ანუ ინვოისი საკმარისია ნუ მე + ა/ფაქტურას მაძლევს მაგრამ ინვოისიც საკმარისია.

Posted by: Kessso 11 Oct 2010, 01:52
amg63


ძალიან დიდი მადლობა ასე დეტალურად ახსნისთვის smile.gif

Posted by: wow-how 11 Oct 2010, 09:49
დილა მშვიდობის თქვენო უბუღალტრესებო!
ვინმეს ხომ არ გაქვთ შემოსავალ-გასავლის ორდერები ელექტრონული?
გთხოვთ თუ ვინმეს გაქვთ არ დაგეზაროთ, ძალიან მეზარება ახლა მაგის ჩალიჩი ექსელში aba.gif

Posted by: temozia 11 Oct 2010, 09:52
wow-how
მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი

Posted by: M-N 11 Oct 2010, 10:17
გამარჯობათ, კითხვა მაქვს და ამ დილაადრიან არ ვიცი ვის მივადგე, ისევ თქვენ თუ დამეხმარებით.

შპს-მ გვინდა შევიძინოთ სამშენებლო მასალა ფიზიკური პირისგან. ადრე გვქონდა მსგავსი შემთხვევა და შესყიდვის აქტით ვყიდულობდით. ახლა ჩვენი ბუღალტერი მეუბნება მგონი საგადასახადო აღარ აღიარებს მაგ შესყიდვის აქტებს და არ ჩაგვითვლის ხარჯებშიო? მართალია? rolleyes.gif

Posted by: brastinto 11 Oct 2010, 10:44
რა უფლება აქვს საგადასახადოს არ აღიაროს სრულყოფილად შევსებული შესყიდვის აქტი?

Posted by: wow-how 11 Oct 2010, 10:58
temozia
პირადში მოგწერე მეილი და გელოდები lam.gif

Posted by: M-N 11 Oct 2010, 11:13
brastinto
QUOTE
რა უფლება აქვს საგადასახადოს არ აღიაროს სრულყოფილად შევსებული შესყიდვის აქტი?

არ ვიცი. აშკარად ჩემი ბუღალტერი ჭედავს. თან ჩვენს იურისტს ვერ დავუკავშირდი.

QUOTE
სრულყოფილად შევსებული შესყიდვის აქტი

სრულყოფილად შევსებული როგორია?
რამე სტანდარტული ფორმა ხომ არ არსებობს?
მე თვითონ დავწერ ვისგან, რა და რამდენი შევისყიდეთ, თანხას მივუთითებ და ორივე მხარის მონაცემებს. პირადობის მოწმობის ასლს მივაკრავ მეორე მხარესას. სხვა უნდა რამე? user.gif

Posted by: Gianni 11 Oct 2010, 12:05
M-N
QUOTE
მე თვითონ დავწერ ვისგან, რა და რამდენი შევისყიდეთ, თანხას მივუთითებ და ორივე მხარის მონაცემებს. პირადობის მოწმობის ასლს მივაკრავ მეორე მხარესას. სხვა უნდა რამე?



no.gif

Posted by: keti6878 11 Oct 2010, 13:45
მოგესალმებით! დამწყები ბუღალტერი ვარ და რჩევა მჭირდება. სექტემბრის დეკლარაციაში საწვავის აღრიცხვა, თვის დასაწყისში და ბოლოს რომ ნული ვაჩვენო და მხოლოდ შესყიდვა დავაფიქსირო პრობლემაა? არ მაქვს საწყისი და საბოლოო ნაშთი.

Posted by: wow-how 11 Oct 2010, 14:42
keti6878
QUOTE
მოგესალმებით! დამწყები ბუღალტერი ვარ და რჩევა მჭირდება. სექტემბრის დეკლარაციაში საწვავის აღრიცხვა, თვის დასაწყისში და ბოლოს რომ ნული ვაჩვენო და მხოლოდ შესყიდვა დავაფიქსირო პრობლემაა? არ მაქვს საწყისი და საბოლოო ნაშთი.

არანაირი პრობლემა არაა თუ რა თქმა უნდა საწვავი არ დაგრჩა თვის ბოლოს, ანუ რაც დაგრჩა ის უნდა აჩვენო

Posted by: keti6878 11 Oct 2010, 15:12
wow-how


გაიხარეთ! დიდი მადლობა

Posted by: wow-how 11 Oct 2010, 16:24
temozia

alk.gif alk.gif alk.gif alk.gif bis.gif bis.gif bis.gif bis.gif bis.gif bis.gif

Posted by: keti6878 11 Oct 2010, 20:44
საწვავი როგორ ჩამოვწერო? მიშველეთ!!! უნდა დავაფიქსირო მანქანის გარბენები? და თვის ბოლოს შევადარო მანქანის საწვავის ხარჯის ნორმას? და ამ ნორმის მიხედვით უნდა ჩამოვწერო? ვინმეს ხომ არ გაქვთ წესიერი საწვავის ჩამოწერის აქტი? sad.gif sad.gif

Posted by: Gianni 11 Oct 2010, 20:53
keti6878

მომე მეილი გადმოგიგდებ smile.gif

Posted by: The DoctoR 12 Oct 2010, 15:06
Gianni
კიდევ ერთხელ მადლობა wink.gif

მაგრამ რა მაინტერესებს იციით? რომ დავწერო ბრძანება, რომლის მიხედვითაც პირობითად მე თვის განმავლობაში კომპანია მომცემს 100 ლიტრს საწვავს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით.

თუ შეიძლება ასეთი რაღაც?

Posted by: Gianni 12 Oct 2010, 15:29
The DoctoR
QUOTE
კიდევ ერთხელ მადლობა wink.gif


არამფრის smile.gif

QUOTE
მაგრამ რა მაინტერესებს იციით? რომ დავწერო ბრძანება, რომლის მიხედვითაც პირობითად მე თვის განმავლობაში კომპანია მომცემს 100 ლიტრს საწვავს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით.

თუ შეიძლება ასეთი რაღაც?


მანქანა უნდა იყოს ფირმაზე გაფორმებული ან იჯარა უნდა გქონდეს. თან პახოდუ მტკიცება მოგიწევს რომ მაგ მანქანას ეკონომიურ საქმიანობაში იყენებდი.


მე ახალი მეთოდი შევიმუშავე. ვისაც "საეჭვო" საწვავს ვაძლევდი აღარ ვაძლევ და ხელფასს ვუმატებ იმ თანხისას რა smile.gif

Posted by: The DoctoR 12 Oct 2010, 15:34
Gianni
QUOTE
ხელფასს ვუმატებ იმ თანხისას

საშემოსავლოს გადახდა მომიწევს, თორე მასე ჯობს. არავინ არ შემოგედავება user.gif

Posted by: Gianni 12 Oct 2010, 15:48
აბა ტალონებს თუ მისცემ და ვერ დაასაბუთებ რომ ეკონომიურ საქმიანობაში იყენებდი მაშინ საშემოსავლოც მოგიწევს და დღგ-ც,მიწოდებად უნდა აღიარო sad.gif

Posted by: Kalenike 12 Oct 2010, 18:06
Gianni
QUOTE
მომე მეილი გადმოგიგდებ

kal3nik3@hotmail.com

მეც გადმომიგდე რა, დიდად დამავალებ 2kiss.gif

Posted by: brastinto 12 Oct 2010, 18:21
QUOTE (M-N @ 11 Oct 2010, 11:13 )
QUOTE
სრულყოფილად შევსებული შესყიდვის აქტი


სრულყოფილად შევსებული აქტი არის ის აქტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

1) ოპერაციაში მონაწილე მხარეების სრული იდენტიფიცირება;
2) ოპერაციის მოხდენის თარიღი;
3) დოკუმენტის ნომერი;
4) ოპერაციის სრული აღწერილობა რაოდენობისა და ფასების მითითებით;
5) მხარეთა ხელმოწერები.

P.S. რა თქმა უნდა სურვილისამებრ შესაძლებელია დამატებითი ინფორმაციის ჩამატებაც smile.gif

Posted by: gigak 12 Oct 2010, 23:25
QUOTE (M-N @ 11 Oct 2010, 11:13 )
brastinto
QUOTE
რა უფლება აქვს საგადასახადოს არ აღიაროს სრულყოფილად შევსებული შესყიდვის აქტი?

არ ვიცი. აშკარად ჩემი ბუღალტერი ჭედავს. თან ჩვენს იურისტს ვერ დავუკავშირდი.

QUOTE
სრულყოფილად შევსებული შესყიდვის აქტი

სრულყოფილად შევსებული როგორია?
რამე სტანდარტული ფორმა ხომ არ არსებობს?
მე თვითონ დავწერ ვისგან, რა და რამდენი შევისყიდეთ, თანხას მივუთითებ და ორივე მხარის მონაცემებს. პირადობის მოწმობის ასლს მივაკრავ მეორე მხარესას. სხვა უნდა რამე? user.gif

კი არსებობს სპეციალური ფორმა (არაგადამხდელებისგან შესყიდვისას გამარტივებული ზედნადების ფორმა) რომელიც უნდა გამოიყენო

Posted by: WUDU 13 Oct 2010, 12:16
მაინტერესებს, ძირითადი საშუალებების წარმოება რას გულისხმობს.

ამ დეფინიციიდან:
4. რეგისტრაციის დოკუმენტი, თუ ძირითადი საშუალება ექვემდებარება რეგისტრაციას;
საგადასახადო კოდექსის 183-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მე-4 ჯგუფით გათვალისწინებული ძირითადი საშუალებების წარმოებისათვის შეძენილ საქონელზე ჩასათვლელი დღგ-ის თანხის გადამეტება დარიცხულ დღგ-ის თანხაზე უბრუნდება გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო ორგანოში განცხადების წარდგენიდან 1 თვის განმავლობაში.

Posted by: Esprit 13 Oct 2010, 12:43
183-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მე-4 ჯგუფით გათვალისწინებული ძირითადი საშუალებები ეს არის შენობები და ნაგებობები. მათი წარმოება კი ნიშნავს ამ შემთხვევაში საკუთარი ძალებით შექმნას, რამდენადაც ვიცი smile.gif

Posted by: WUDU 13 Oct 2010, 12:51
Esprit
QUOTE
183-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მე-4 ჯგუფით გათვალისწინებული ძირითადი საშუალებები ეს არის შენობები და ნაგებობები. მათი წარმოება კი ნიშნავს ამ შემთხვევაში საკუთარი ძალებით შექმნას, რამდენადაც ვიცი

მადლობა.

Posted by: The DoctoR 13 Oct 2010, 13:22
"ინფო ბუღალტერიის" პაპკა რომ დავაკოპირე ფლეშკაზე და იმაში ვიმუშავო იმ მიზნით, რომ სადაც წავალ თან მქონდეს, რამდენად რეალურია?
"ორისზე" მასე მაქვს და კი ვმუშაობ, მაგრამ აი "ინფოში" საერთოდ არ მიმუშავია და მაინტერესებს...
ან თუ შეიძლება რამენაირად რომ 1 კომპზე ვიმუშავო და შემდეგ ნამუშევარი წავიღო სხვა კომპზე? (ანუ სახლში ვიმუშავო და ინფორმაცია სამსახურში, მთავარ კომპში შევიტანო მერე).


Posted by: Gianni 13 Oct 2010, 13:40
The DoctoR
QUOTE
ინფო ბუღალტერიის" პაპკა რომ დავაკოპირე ფლეშკაზე და იმაში ვიმუშავო იმ მიზნით, რომ სადაც წავალ თან მქონდეს, რამდენად რეალურია? "ორისზე" მასე მაქვს და კი ვმუშაობ, მაგრამ აი "ინფოში" საერთოდ არ მიმუშავია და მაინტერესებს... ან თუ შეიძლება რამენაირად რომ 1 კომპზე ვიმუშავო და შემდეგ ნამუშევარი წავიღო სხვა კომპზე? (ანუ სახლში ვიმუშავო და ინფორმაცია სამსახურში, მთავარ კომპში შევიტანო მერე).


შეგიძლია პროგრამა "ინფო" დააყენო სახლშიც და სამსახურშიც და ჟურნალი (SHP გაფართოებით) იქონიო ფლეშკაზე და სადაც გინდა იქ იმუშაო. პროგრამა რეგისტრებს საჭიროებს და პირველი ვარიანტი ცოტა საეჭვოა.

მაინც ამას მიწერე მაგის ექსპერტია (პროფესიულადაა დაკავშირებული) kublicha

Posted by: The DoctoR 13 Oct 2010, 13:47
Gianni
მადლობა.
QUOTE
(SHP გაფართოებით) იქონიო ფლეშკაზე
ეს ჩინურია ჩემთვის biggrin.gif
მარა მივწერ და გავარკვევ უფრო დეტალურად wink.gif

Posted by: Gianni 13 Oct 2010, 14:40
The DoctoR

ანუ სამუშაო ჟურნალი რაშიც გატარებები გაქვს (მარჯვენა დაბლა კუთხეში წერია დასახელება) არის მაგ გაფართოების რა......

Posted by: Esprit 13 Oct 2010, 16:29
იქნებ მიპასუხოთ, შპს-ს წესდება რომელი წლის დევს საგადასახადოში, როგორ უნდა ვნახო? ინტერნეტის საშუალებით თუ არის შესაძლებელი?

Posted by: M-N 13 Oct 2010, 16:45
brastinto
QUOTE
სრულყოფილად შევსებული აქტი არის ის აქტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

1) ოპერაციაში მონაწილე მხარეების სრული იდენტიფიცირება;
2) ოპერაციის მოხდენის თარიღი;
3) დოკუმენტის ნომერი;
4) ოპერაციის სრული აღწერილობა რაოდენობისა და ფასების მითითებით;
5) მხარეთა ხელმოწერები.

P.S. რა თქმა უნდა სურვილისამებრ შესაძლებელია დამატებითი ინფორმაციის ჩამატებაც

დიდი მადლობა, გავითვალისწინებ მომავალში.
ისე ამ ხუთივე პუნქტს ვითვალისწინებდი ხოლმე.
gigak
QUOTE
კი არსებობს სპეციალური ფორმა (არაგადამხდელებისგან შესყიდვისას გამარტივებული ზედნადების ფორმა) რომელიც უნდა გამოიყენო

ზუსტად ეს ფორმა გამოვიყენე ამ შემთხვევაში.

Posted by: Esprit 13 Oct 2010, 17:13
უკვე გავარკვიე რა და როგორ. ნუღარ შეწუხდებით smile.gif

Posted by: brastinto 13 Oct 2010, 17:35
მოკლედ, მომივიდა პატარა იაღლიში, კერძოდ:

ექსპორტზე გავუშვი შესაფუთი კოლოფი, რაც შეფუთული პროდუქციის სახით უკან უნდა ვიყიდო, აღნიშნული კოლოფები შეიძინა პარტნიორმა კომპანიამ, რომელმაც ჩემი დაკვეთით უნდა დააფასოვოს ბრინჯი. კოლოფები საქართველოში დავამზადებინე 1000 ლარად, ტრანსპორტირების თანხა გადავიხადე 1000 ლარი. ამ ყველაფრის ფონზე საექსპორტო ინვოისში პროდუქციის საფასური მივუთითე 1500 ლარი CIP პირობით (იმ აზრით, რომ ეს კოლოფები არ გამიყიდია და სიმბოლურად წავუმატე ტრანსპორტირების თანხას 500 ლარი მოგება). სინამდვილეში კი გამომივიდა, რომ 2000 ლარი დამიჯდა პროდუქცია და გავყიდე 1500 ლარად.
ხომ ვერ დამეხმარებით, საუკეთესო გამოსავალი რა იქნება არსებული სიტუაციიდან?

Posted by: Gianni 14 Oct 2010, 10:41
brastinto
QUOTE
სინამდვილეში კი გამომივიდა, რომ 2000 ლარი დამიჯდა პროდუქცია და გავყიდე 1500 ლარად.


მინიმუმ თვითღირებულებით უნდა გაგეყიდა,მინიმუმ smile.gif

ინვოისიდან ხომ ჩანს რომ გაყიდე და გულში რა გიდევს მაგას რა მნიშვნელობა აქვს?

Posted by: f1_ferrari 14 Oct 2010, 20:32
ხალხნო დამეხმარეთ ერთი შეკითხვა მაქ


მოკლედ ა.ა.ი.პ-ს დამფუძნებელი ვარ (არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი)

ხოდა ნუ საბანკო ამგარიშზე შემომდის გარკვეული თანხები

ყოველ თვე ჩემთვის ხელფასს ვიწერ, ნუ რათქმაუნდა ხელფასის აღებისთანავე 20 %-ს საგადასახადოს ვურიცხავ

აგვისტოსი ხელფასი არ ამიღია სამაგიეროდ სექტემბრის თვეში მოვხსენი ბალანსიდან აგვისტოს და სექტემბრის თვის ხელფასები (ცალ ცალკე )

ხოდა ეხლა ვავსებ დეკლარაციას და რა ვქნ როგორ მოვიქცეა?

ანუ ამ ორივე თანხის ჯამი ჩავწერო? spy.gif

Posted by: gigak 14 Oct 2010, 22:17
QUOTE (f1_ferrari @ 14 Oct 2010, 20:32 )
ხალხნო დამეხმარეთ ერთი შეკითხვა მაქ


მოკლედ ა.ა.ი.პ-ს დამფუძნებელი ვარ (არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი)

ხოდა ნუ საბანკო ამგარიშზე შემომდის გარკვეული თანხები

ყოველ თვე ჩემთვის ხელფასს ვიწერ, ნუ რათქმაუნდა ხელფასის აღებისთანავე 20 %-ს საგადასახადოს ვურიცხავ

აგვისტოსი ხელფასი არ ამიღია სამაგიეროდ სექტემბრის თვეში მოვხსენი ბალანსიდან აგვისტოს და სექტემბრის თვის ხელფასები (ცალ ცალკე )

ხოდა ეხლა ვავსებ დეკლარაციას და რა ვქნ როგორ მოვიქცეა?

ანუ ამ ორივე თანხის ჯამი ჩავწერო? spy.gif

თუ სექტემბერში აიღე ორივე თვის ხელფასი (აგვისტო და სექტემბერი), მაშინ სექტემბრის თვის დეკლარაციაში ორივე თანხის ჯამი ჩაწერე

Posted by: L_N 15 Oct 2010, 14:33
მოგესალმებით! სასაქონლო ზედნადების ახალი ფორმა სად შეიძლება ვნახო, თუ არსებობს ასეთი, რომელი თარიღიდან შევიდა ძალაში და ძველი ზედნადების გამოწერა თუ ითვლება დარღვევად? boli.gif


Posted by: wow-how 15 Oct 2010, 14:36
QUOTE
აგვისტოსი ხელფასი არ ამიღია სამაგიეროდ სექტემბრის თვეში მოვხსენი ბალანსიდან აგვისტოს და სექტემბრის თვის ხელფასები (ცალ ცალკე )

ხოდა ეხლა ვავსებ დეკლარაციას და რა ვქნ როგორ მოვიქცეა?

ანუ ამ ორივე თანხის ჯამი ჩავწერო?

როცა აიღე ხელფასი ის რიცხვები მიუთითე დეკლარაციაში ცალცალკე და არანაირი პრობლემა არაა
* * *
QUOTE
მოგესალმებით! სასაქონლო ზედნადების ახალი ფორმა სად შეიძლება ვნახო, თუ არსებობს ასეთი, რომელი თარიღიდან შევიდა ძალაში და ძველი ზედნადების გამოწერა თუ ითვლება დარღვევად?

და ვინ თქვა რომ დარღვევაა? aba.gif

Posted by: pleita 15 Oct 2010, 16:19
ხალხებო, ვინმე მოცლილი არავინაა ორისში რომ დამეხმაროს ? drug.gif
ოთხშაბათს შუალედური მაქვს და არაფერიც არ ვიცი :/

Posted by: L_N 15 Oct 2010, 16:23
QUOTE
და ვინ თქვა რომ დარღვევაა? aba.gif

სანამ იტყვიან, ვარკვევ... yes.gif

ეს მისტიური, ზედნადების ახალი ფორმა არავის აქვს, რომ თვალი შევავლო? user.gif

Posted by: wow-how 15 Oct 2010, 16:33
QUOTE
ხალხებო, ვინმე მოცლილი არავინაა ორისში რომ დამეხმაროს ?
ოთხშაბათს შუალედური მაქვს და არაფერიც არ ვიცი :/

კერძოდ რა გაინტერესებს?

Posted by: VIPman 15 Oct 2010, 16:37
f1_ferrari

კი ორივეს ჯამი უნდა ჩაწერო, მაგრამ ენჯეოს ბუღალტერი უნდა აკეთებდეს წესით მაგას.

Posted by: ketato617 15 Oct 2010, 18:08
დამეხმარეთ...

დღგ-ს დეკლარაციაში განთავისუფლებული ბრუნვის ჩაწერა გამომრჩა და როგორ უნდა გავასწორო?
რა უნდა შეივსოს? ფაქტურები არ მაქვს დასამატებელი მხოლოდ ერთი თანხა. მხოლოდ განაყოფი III უნდა შეივსოს?

Posted by: VIPman 15 Oct 2010, 20:29
ketato617
დაამატე მერე გათავისუფლებულ ბრუნვასი რაც გამოგრჩა და გაუშვი დაზუსტებული smile.gif

Posted by: f1_ferrari 15 Oct 2010, 22:35
ისა დაკლარაცია გადავაგზავნე მარა SMS არ მომსვლია და რა ვქნა? კიდევ ერთხელ ხომ არ გადავაგზავნო? spy.gif

Posted by: grou 16 Oct 2010, 01:16
გამარჯობათ პატივცემულო ბუღალტრებო,
IFRS-ის კარგად მცოდნე თუ ხართ ვინმე ან თუ გეგულებათ ვინმე და under IFRS კონსოლიდაციების კეთების პრაქტიკული გამოცდილება რომ ჰქონდეს საინტერესო წინადადებას შესთავაზებდნენ.
PM-ში მომწერეთ თუ დაინტერესდებით.


Posted by: shako-h5n1 16 Oct 2010, 11:17
მეგობრებო თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ
თუ ვინმემ იცით IFRS-ის წიგნი სად ვიშოვო ოგონთ ქართული ვარიანტი

Posted by: pasa 16 Oct 2010, 11:59
QUOTE (L_N @ 15 Oct 2010, 14:33 )
მოგესალმებით! სასაქონლო ზედნადების ახალი ფორმა სად შეიძლება ვნახო, თუ არსებობს ასეთი, რომელი თარიღიდან შევიდა ძალაში  და ძველი ზედნადების გამოწერა თუ ითვლება დარღვევად?  boli.gif

მეც დამაინტერესა ამ საკითხმა და ვინმეს ხომ არ გაქვთ ახალი ზედნადები?
* * *
QUOTE (keti6878 @ 11 Oct 2010, 13:45 )
მოგესალმებით! დამწყები ბუღალტერი ვარ და რჩევა  მჭირდება. სექტემბრის დეკლარაციაში საწვავის აღრიცხვა, თვის დასაწყისში და ბოლოს რომ ნული ვაჩვენო და მხოლოდ შესყიდვა დავაფიქსირო პრობლემაა? არ მაქვს საწყისი და საბოლოო ნაშთი.

არ არის პრობლემა, მითუმეტეს თუ ნაშთები არ გაქვს wink.gif
* * *
QUOTE (M-N @ 11 Oct 2010, 10:17 )
გამარჯობათ, კითხვა მაქვს და ამ დილაადრიან  არ ვიცი ვის მივადგე, ისევ თქვენ თუ დამეხმარებით.

შპს-მ გვინდა შევიძინოთ სამშენებლო მასალა ფიზიკური პირისგან. ადრე გვქონდა მსგავსი შემთხვევა და შესყიდვის აქტით ვყიდულობდით. ახლა ჩვენი ბუღალტერი მეუბნება მგონი საგადასახადო აღარ აღიარებს მაგ შესყიდვის აქტებს და არ ჩაგვითვლის ხარჯებშიო? მართალია?  rolleyes.gif

შესყიდვის ხელშეკრულება და გამარტივებული სასაქონლო ზედნადები მემგონი საუკეთესო გამოსავალია. ბოლოს მიღება-ჩაბარების აქტიც გააფორმე და მემგონი საკმარისია smile.gif
* * *
QUOTE (odo_tab @ 8 Oct 2010, 12:53 )
მოგესალმებით და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ბუღალტრებო,

გთხოვთ დამაკვალიანოთ - ახალი ფორმის ა/ფ -ბს მყიდველის ბეჭედი აუცილებლად სჭირდება თუ არა?
თუ იცით ზუსტად შემომეხმიანეთ ძალიან ძალიან სწრაფად მჭირდება.

ნამდვილად ვიცი რომ ჯერ-ჯერობით აუცილებელი არ არის, მაგ საკითხზე მოთხოვნაც არის წაყენებული რომ საერთოდაც არ იყოს აუცილებელი, რადგან "კანონი მეწარმეთა შესახებ" ფირმის რეგისტრაციის შესახებ ბეჭდის არსებობა აუცილებელი არ არის. ასე რომ ჯერ-ჯერობით ..................... smile.gif

Posted by: Gianni 16 Oct 2010, 17:24
მოკლედ ბევრმა მთხოვა საწვავის ჩამოწერის ფორმა და ბოლოს გადავწყვიტე ამეტვირთა biggrin.gif


http://upload.ge/download.php?id=3247337512

Posted by: Kalenike 16 Oct 2010, 19:51
QUOTE
ისა დაკლარაცია გადავაგზავნე მარა SMS არ მომსვლია და რა ვქნა? კიდევ ერთხელ ხომ არ გადავაგზავნო? spy.gif

f1_ferrari
მაგ დეკლარაციას სარეგისტრაციო ნომერი თუ მიენიჭა პრობლემა არაა wink.gif

Posted by: migeli85 16 Oct 2010, 20:15
QUOTE (shako-h5n1 @ 16 Oct 2010, 11:17 )
მეგობრებო თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ
თუ ვინმემ იცით IFRS-ის წიგნი სად ვიშოვო ოგონთ ქართული ვარიანტი

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში, წერეთლის 61.

Posted by: revaza88var 16 Oct 2010, 20:53
Gianni
მანქანის პასპორტიდან დამატებითი მონაცემები უფრო გაამყარებდა

Posted by: Gianni 17 Oct 2010, 10:11
revaza88var
QUOTE
მანქანის პასპორტიდან დამატებითი მონაცემები უფრო გაამყარებდა


მერე რა პრობლემაა rigth mouse button--insert--column smile.gif smile.gif

Posted by: revaza88var 17 Oct 2010, 10:55
Gianni
QUOTE
მერე რა პრობლემაა rigth mouse button--insert--column

მე შენთვის გეუბნევი, თორე მე ეგ სულ არ მჭირდება

Posted by: Gianni 17 Oct 2010, 12:37
revaza88var
QUOTE
მე შენთვის გეუბნევი,


მადლობა

QUOTE
თორე მე ეგ სულ არ მჭირდება


არც მე სხვათაშორის, სხვებმა მთხოვეს და მაგიტომ დავდე smile.gif

Posted by: usertbilisi 17 Oct 2010, 16:19
სასაქონლო ზედნადების დანართის ელექტრონული ფორმა ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

Posted by: maria8 17 Oct 2010, 19:13
QUOTE
მეგობრებო თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ
თუ ვინმემ იცით IFRS-ის წიგნი სად ვიშოვო ოგონთ ქართული ვარიანტი



ელექტრონული ვარიანტი (ქართული) ხომ არ გეგულებათ სადმე? smile.gif ბაფ-ში 2 ნაწილადაა და 150 ლარი ღირს sad.gif

Posted by: naka 18 Oct 2010, 01:28
პირმა გადაწყვიტა გააკეთოს ავტოტექმომსახურების და რემონტის ე.წ. ბოქსები. როგორ ჯობია დარეგისტრირდეს, როგორც ინდმეწარმე თუ როგორც შპს?
ფართობი აღემატება 40კვმ
უნდა გამოიყენოს დაქირავებულ პირთა შრომა

Posted by: The DoctoR 18 Oct 2010, 03:38
naka
შპს დააარეგისტრიროს. მოგებას 15% დაბეგრავ. პასუხს შპს ქონებით აგებს მარტო...
თუმცა ქონების გადასახადს გადაიხდის და ეგ უკვე დასაფიქრებელია...მანდ საკმაოდ ქონება გექნებათ და ბევრის გადახდა მოგიწევთ...

Posted by: bachog 18 Oct 2010, 13:17
ხომ არგაქვთ ვინმეს შპს-სა და ფიზიკურ პირს შორის ნივთის შეძენასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების ელექტრონული ნიმუში?

ჩვენ ვართ შპს და გვინდა ფიზიკური პირისგან შევიძინოთ კომპიუტერი. ხარჯში გასატარებლად გვჭირდება ხელშეკრულება (დოკუმენტური საფუძველი).

Posted by: spinx 18 Oct 2010, 13:44
bachog
რაღაც ფორმა უნდა მქონდეს თუ გინდა მოვძებნი და მოგცემ


Posted by: The DoctoR 18 Oct 2010, 13:53
bachog
გამარტივებული ზედნადებით შეიძინე. თუ ხელშეკრულებაც გექნება ესეც კარგია

Posted by: keti6878 18 Oct 2010, 14:53
მოგესალმებით! ერთი შეკითხვა მაქვს. იმპორტის დროს სატრანსპორტო მომსახურება გაგვიწია არარეზიდენტმა გერმანიიდან ლილომდე. ხომ უნდა დავუკავო გადახდის წყაროსთან 4 %? და მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე? ე.ი. ფოთიდან ლილომდე? და რა თანხიდან უნდა ავიღო ეს 4%? სულ ტრანსპორტირება დაგვიჯდა 3250 ლარი.

Posted by: Gianni 18 Oct 2010, 20:41
keti6878
QUOTE
მოგესალმებით! ერთი შეკითხვა მაქვს. იმპორტის დროს სატრანსპორტო მომსახურება გაგვიწია არარეზიდენტმა გერმანიიდან ლილომდე. ხომ უნდა დავუკავო გადახდის წყაროსთან 4 %? და მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე? ე.ი. ფოთიდან ლილომდე? და რა თანხიდან უნდა ავიღო ეს 4%? სულ ტრანსპორტირება დაგვიჯდა 3250 ლარი.


გერმანიასთან საქართველოს აქვს ხელშეკრულება ორმაგი დაბეგვრისგან გათავისუფლების შესახებ. ანუ არაფერს არ იხდი

http://mof.ge/1842

მარა ამისათვის საჭიროა იმ კომპანიის რეზიდენტობის ცნობა აპოსტილით დამოწმებული ან ლეგალიზებული შესაბამისი ორგანოს მიერ, ამ ცნობის ქართული თარგმანი ნოტარიულად დამოწმებული და აგრეთვე ფორმა #1 ის შევსება და ამ ყველაფერთან ერთად შემოსავლების სამსახურში მიტანა.

იტოგში იმდენს გაწვალებენ გირჩევნია გადაიხადო ის 4% sad.gif

საკუთარი გამოცდილებიდან გეუბნები sad.gif

Posted by: keti6878 18 Oct 2010, 21:15


გმადლობ რჩევისათვის! ამ ყველაფერს ნამდვილად მირჩევნია საშემოსავლოს გადახდა, მაგრამ საქმე იმაშია რომ იმპორტი განხორციელდა სექტემბრის დასაწყისში და ახლა რომ გადავიხადო და მერე დეკლარაციაც დავაზუსტო, საურავი მექნება 0,07% ყოველ გადაცილებულ დღეზე? თუ კიდევ რაიმე ? sad.gif

Posted by: The DoctoR 18 Oct 2010, 22:20
keti6878
QUOTE
საურავი მექნება 0,07% ყოველ გადაცილებულ დღეზე


Posted by: Gianni 19 Oct 2010, 10:41
მე მაგალითად ძალიან გამიხარდა ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის # 758 ბრძანება.

თქვენ?

ანუ გაუქმებული ფაქტურები რომ აღარ ბარდება დეკლარაციასთან ერთად smile.gif


Posted by: goga_g 19 Oct 2010, 11:33
Gianni
QUOTE
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის # 758 ბრძანება.

QUOTE
გაუქმებული ფაქტურები რომ აღარ ბარდება დეკლარაციასთან ერთად

მაქამდე იყო წინა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც 144-ე მუხლს უყენებდნენ და აჯარიმებდნენ , დაახლოებით 1 წელიწადი იყო ეს იდიოტიზმი ძალაში. smile.gif არადა არაფერს არ კარგავდა ბიუჯეტი გასაუქმებელი ანგარიშ ფაქტურის წარმოუდგენლობისას. ცოტა ხანი იმაიმუნეს და ისევ გაჩერდნენ.
ხო ისა კიდე : ეს ცვლილება არ ეხება 2009წელს/უფო ადრეულ პერიოდში გამოწერილ გასაუქმებელ და წარუდგენელ ა/ფ-ებს. ძველ ფაქტურებზე კვლავ მოქმედებს 144-ე მუხლი თავისი 100 უზალთუნიანი ხარკით. ანუ მაიმუნობა ნაწილობრივ ისევ ძალაშია. smile.gif

Posted by: temozia 19 Oct 2010, 11:35
ახალ ორფერიან აგარიშ-ფაქტურებს ხომ სხვანაირი დანართი აქვს (დანართი # 7) და მაგის ფორმა ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

Posted by: wow-how 19 Oct 2010, 12:04
რა მინდა იცით ხალხნო? როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელი მინდა გადავიხადო ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან მიღებული ნამეტი შემოსავლის "საშემოსავლო" და რომელ სახაზინოში გავუშვა ვეღარ ვხდები ხომ ვერ დამეხმარებით? help.gif

Posted by: pleita 19 Oct 2010, 12:36
ხალხო ორისში ვინც ცოტა მაინც ერკვევით , ერთი პატარა გატარება მაქვს გასაკერებელი და ჰელპ რა !!
http://www.SmileS.Ge

Posted by: The DoctoR 19 Oct 2010, 12:46
pleita
რა გინდა დაწერე
wow-how
რატო იხდი ნამეტის საშემოსავლოს? ფიზიკური პირი ხარ და 6 თვე არ გასულა შესყიდვიდან?
ისე 1010 გაუშვი - საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

Posted by: wow-how 19 Oct 2010, 12:47
pleita
ერთი შენ ეგ მითხარი ამ სმაილიკებს როგორ სვამ მაქ?

Posted by: pleita 19 Oct 2010, 12:59
The DoctoR
აქ ჩამოვაწიკწიკო? user.gif
ე.ი ორგანიზაცია შევქმენი, ანგარიშები გავუხსენი, თანამშრომლები,ორგანიზაციები დავამატე და ეხლა გატარებებში მთხოვს :1) სალაროდან ბანკში გამოტანილია 12000 ლარი, ეს ასე ჩავწერე დ 1210 და კ1110 ,
2) სალაროდან გადახდილია ინტერნეტის ხარჯი 70 ლ . დ 1110 კ 7430
3)შეძენილია უნაღდო ანგარიშსწორებით კომპიუტერის აქსესუარები,, გაატარეთ საგადასახადო დავალებით (ვერ გავიგე)
4)გოგოლაძეზე წინა წელს გაცემული იყო 300 ლარი საკანც ნივთების შესაძენად, გოგუამ თავისი ფულით გადაიხადა 100 ლარი ტელეფონის გადასახადი რომელიც ანაზღაურებულია.(ვერც ეს,ანუ ჯერ გადახდა და მერე ანაზღაურება როგორ უნდა გავატარო??)
5)ბარბაქაძეზე გაიცა 1210 ლარი საქონლის შესაძენად ქაღალდი და საღებავი, ბარბაქაძსგან მიღებულია 20 ყუთი ქაღალდი ღირებულებით 250 ლარი დღგ გარეშე და 30 ბოთლი საღებავი,ღირებულებით 200 ლარი დღგ გარეშე, 1ყუთი=3კგ, 1ბოთლი=1კგ.
ჯერ ჯერობით ესენი user.gif
wow-how
smiles.ge

Posted by: The DoctoR 19 Oct 2010, 13:11
pleita
QUOTE
სალაროდან გადახდილია ინტერნეტის ხარჯი 70 ლ . დ 1110 კ 7430

დ- 7430
კ - 1110
ან გამოიყენე დარიცხვა
დ-7430
კ-1430
დ1430
კ1110
QUOTE
შეძენილია უნაღდო ანგარიშსწორებით კომპიუტერის აქსესუარები,, გაატარეთ საგადასახადო დავალებით (ვერ გავიგე)

დ-1620 (თუ აქსესუარებია)
კ-1210

QUOTE
) სალაროდან ბანკში გამოტანილია 12000 ლარი, ეს ასე ჩავწერე დ 1210 და კ1110 ,


გამოტანილია ბანკიდან თუ შდეტანილია ბანკში?
თუ შეტანილია მაშინ შენი გატარება სწორია და თუ გამოტანილია, მაშინ
დ1110
კ1210

QUOTE
გოგოლაძეზე წინა წელს გაცემული იყო 300 ლარი საკანც ნივთების შესაძენად, გოგუამ თავისი ფულით გადაიხადა 100 ლარი ტელეფონის გადასახადი რომელიც ანაზღაურებულია.(ვერც ეს,ანუ ჯერ გადახდა და მერე ანაზღაურება როგორ უნდა გავატარო??)


დ1430
კ1110 300 ლარი

მერე იყიდა
დ7426
დ7430
კ1430 400 ლარი
მერე ანაზღაურება 100 ლარის
დ1430
კ1110

QUOTE
ჯერ ჯერობით ესენი

მადლობა biggrin.gif


Posted by: pleita 19 Oct 2010, 13:25
The DoctoR
QUOTE
დ-1620 (თუ აქსესუარებია)
კ-1210

მოიცა ვერ გავიგე ბანკი რა შუაშია, 12 10???
და ის მე 5 ? ყუტები და ქაღალდები? მანდ ვერ ვხვდები რაოდენობა ერთეული და მინ რაოდენობა რომ წერია სად რა უნდა მივუწერო, სადღაც ყუთი უნდა, სადღაც ცალი და სადღაც კილოგრამი rolleyes.gif

Posted by: Gianni 19 Oct 2010, 14:13
wow-how
QUOTE
რა მინდა იცით ხალხნო? როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელი მინდა გადავიხადო ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან მიღებული ნამეტი შემოსავლის "საშემოსავლო" და რომელ სახაზინოში გავუშვა ვეღარ ვხდები ხომ ვერ დამეხმარებით? help.gif


გული მიგრძნობს "არასპრავედლივი" გადასახადის გადახდაზე იწევ smile.gif

კარგად დაწერე იურიდიული სტატუსი რა smile.gif

Posted by: The DoctoR 19 Oct 2010, 14:39
pleita
სასაქონლო ანგარიშები უნდა გაუხსნა მაგას და მერე დაწერ რაოდენობებს. დაწვრილებით http://oris.ge

Posted by: pleita 19 Oct 2010, 14:45
The DoctoR
ზუსტად სასაქონლო ანგარიშებში რომ ვწერ მაშინ მერევა, ვიცი ეგ საიტი, მადლობა
* * *
კიდევ ერთი კითხვა რა user.gif

20 ყუთი ქაღალდი, 1 ყუთი=3 კგ
30 ბოთლი საღებავი, 1 ბოთლი=1 კგს
ეს რაოდენობები რომელი სად უნდა მივუთითო ამ ჩამონათვალიდან : მინიმალური ერთეული, სხვა ერთეული, რაოდენობა ერთეულში, სადღაც კგ იწერება , სადღაც ყუთი help.gif

http://www.radikal.ru
* * *

Posted by: Gianni 19 Oct 2010, 15:36
ამიტომ გეუბნებით გადადით ინფოზეეეეეეეეეეეე,ორისზე ლაბირინთი და მოუქნელი პროგრამა არ მეგულება....

Posted by: pleita 19 Oct 2010, 15:50
Gianni
მე არც ერთი მჭირდება, არც მეორე, დავალება მაქვს უბრალოდ ორისში გასაკეთებელი user.gif
თორე ბუღალტერია საერთოდ რა მოსაგონებელი იყო mad.gif

Posted by: The DoctoR 19 Oct 2010, 16:10
Gianni
რიგით ალბათ 119 ხარ, ვინც მეუბნება - ინფო ორისს ჯობიაო, მაგრამ ადამიანი და ბუნება ხო იცი... user.gif
ვერაფერი ვერ გავუგე ინფოს baby.gif

Posted by: MariLee 19 Oct 2010, 16:14
Gianni

QUOTE
ორისზე ლაბირინთი და მოუქნელი პროგრამა არ მეგულება....


გეთანხმები მის შეფასებაში, მაგრამ ვარესებიც მეგულება smile.gif

QUOTE
ამიტომ გეუბნებით გადადით ინფოზეეეეეეეეეეეე


და ინფო კარგი პროგრამაა ვითომ?smile.gifsmile.gif

Posted by: temozia 19 Oct 2010, 16:16
pleita
მაგდენი გატარებების ხელით შეყვანას სამეურნეო ოპერაციებით ჯობია აკეთო.

თუ აწყობა არი იცი, ორისში დაგეხმარებიან. მეც აგიწყობდი, ოღონდ ცოტა მოცლილ დროს wink.gif
* * *
QUOTE
ამიტომ გეუბნებით გადადით ინფოზეეეეეეეეეეეე,ორისზე ლაბირინთი და მოუქნელი პროგრამა არ მეგულება....


ერთმანეთზე უარესია ორივე, მაგრამ ორის უფრო მეტი მომხმარებელი ყავს

wink.gif

Posted by: pleita 19 Oct 2010, 16:21
temozia
მოვრჩი თითქმის ეს საქონელი ვერ გავიგე როგორ გადავანაწილო, ორისში სად ? თემაა გახსნილი? spy.gif

Posted by: wow-how 19 Oct 2010, 16:38
The DoctoR
QUOTE
რატო იხდი ნამეტის საშემოსავლოს? ფიზიკური პირი ხარ და 6 თვე არ გასულა შესყიდვიდან?
ისე 1010 გაუშვი - საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

ბალანსზე რიცხული მანქანა გავყიდე და ნამეტი შემოსავალი (ანუ მოგება ) აი ეს თანხა უნდა დაიბეგროს როგორც შემოსავალი ხოდა სად გადავრიცხო ვერ მივხდი იმ სახაზინო ნომენკლატურაში aba.gif
* * *
შპს ვარ aba.gif aba.gif aba.gif aba.gif aba.gif aba.gif

Posted by: temozia 19 Oct 2010, 17:12
wow-how
ეგ როგორც შენი მოგება ისე დაიბეგრება და მოხვდება წლიურ დეკლარაციაში. გადაიხდი როგორც მოგების გადასახადი 1020-ზე.

Posted by: wow-how 19 Oct 2010, 17:24
მუხლი 166. დაბეგვრის ობიექტი
დ) სხვა ქონების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი
აბა ეს რაღა ჯანდაბაა?

Posted by: temozia 19 Oct 2010, 17:38
wow-how
ეგ ფიზიკურ პირებზეა

Posted by: Shevchenko andrei 19 Oct 2010, 17:43
http://pix.ge/





ხალხო პროგრამა iber-info-ში როგორ გავატარო ეს? ამონაწერს ვამუშავებ და... სუ ქვედა დღგ მინდა გავატარო

Posted by: Gianni 19 Oct 2010, 19:35
დ. 3340/2 კ 1210

რამე სხვას კითხულობ? ვერ მივხვდი sad.gif

Posted by: keti6878 20 Oct 2010, 00:05
გამოცდილო ბუღალტრებო! ძალიან გთხოვთ, იქნებ გამარკვიოთ ერთ საკითხში? ადრე დავდე ეს კითხვა და ზუსტად მაინც ვერ გავიგე როგორ მოვიქცე. გვაქვს ოფისი იჯარით აღებული შენობაში, სადაც სხვა ფართებიც გაქირავებულია. შენობას აქვს საერთო მრიცხველი წყლის და დენის, და თითოეულს გვაქვს ჩვენი მრიცხველებიც, ქვითარი მოდის მთავარ მრიცხველზე, რომელსაც იხდის შენობის მეპატრონე ფიზიკური პირი, რომელიც რეგისტრირებულია გადამხდელად. ხელშეკრულებაში გვიწერია რომ მას უნდა გადავუხადოთ იჯარის ფიქსირებული თანხა + კომუნალური, ჩვენ მას ვუხდით ჩვენს მიერ დახარჯულის პროპორციულად, მაგრამ ხარჯად რომ ვაღიარო რა საბუთი მჭირდება? ან რის საფუძველზე ვუხდი? როგორ უნდა გამოვყო ჩვენი ხარჯი საერთო ხარჯისგან, რომ ხარჯად ვაღიარო? იმედია მიგახვედრეთ სიტუაციას. sad.gif

Posted by: Kessso 20 Oct 2010, 02:37
ეეჰ..ნეტა როდის მოვა ის დრო რომ ესენი ჩინურად არ მომეჩვენება... user.gif

Posted by: wow-how 20 Oct 2010, 09:34
temozia
QUOTE
ეგ ფიზიკურ პირებზეა

მართალი ხარ

Posted by: Shevchenko andrei 20 Oct 2010, 10:40
QUOTE (Gianni @ 19 Oct 2010, 19:35 )
დ. 3340/2 კ 1210

რამე სხვას კითხულობ? ვერ მივხვდი sad.gif

გადასახდელი დღგ ხო 3330-ია?? 3340 რატომ?

Posted by: MariLee 20 Oct 2010, 11:16
აქ რეპორტინგით დაინტერესებული ხალხი არ შემოდის? მხოლოდ ბუღალტრული საკითხების განხილვა ხდება თუ ფინანსური მხარისაც?

Posted by: spinx 20 Oct 2010, 12:50
keti6878

QUOTE
გამოცდილო ბუღალტრებო! ძალიან გთხოვთ, იქნებ გამარკვიოთ ერთ საკითხში? ადრე დავდე ეს კითხვა და ზუსტად მაინც ვერ გავიგე როგორ მოვიქცე. გვაქვს ოფისი იჯარით აღებული შენობაში, სადაც სხვა ფართებიც გაქირავებულია. შენობას აქვს საერთო მრიცხველი წყლის და დენის, და თითოეულს გვაქვს ჩვენი მრიცხველებიც, ქვითარი მოდის მთავარ მრიცხველზე, რომელსაც იხდის შენობის მეპატრონე ფიზიკური პირი, რომელიც რეგისტრირებულია გადამხდელად. ხელშეკრულებაში გვიწერია რომ მას უნდა გადავუხადოთ იჯარის ფიქსირებული თანხა + კომუნალური, ჩვენ მას ვუხდით ჩვენს მიერ დახარჯულის პროპორციულად, მაგრამ ხარჯად რომ ვაღიარო რა საბუთი მჭირდება? ან რის საფუძველზე ვუხდი? როგორ უნდა გამოვყო ჩვენი ხარჯი საერთო ხარჯისგან, რომ ხარჯად ვაღიარო? იმედია მიგახვედრეთ სიტუაციას.


idea.gif
მოსთხოვე ინვოისი მოგცეს სადაც იქნება გაშიფრული რაც უნდა გადაიხადო ყვეალფერი, მგონი საკმარისი იქნება ეგ.
1.იჯარა
2. კომუნალური (დენი)
3. კომუნალური (წყალი)
4. და ა.შ.

Posted by: keti6878 20 Oct 2010, 14:28
spinx
QUOTE
მოსთხოვე ინვოისი მოგცეს სადაც იქნება გაშიფრული რაც უნდა გადაიხადო ყვეალფერი, მგონი საკმარისი იქნება ეგ.
1.იჯარა
2. კომუნალური (დენი)
3. კომუნალური (წყალი)
4. და ა.შ.



ეს გასაგებია,გაიხარე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხარჯად როგორ გავატარო? კომუნალური ზოგადად? თუ იჯარის ხარჯი ცალკე, დენის ცალკე? შემიძლია ცალ-ცალკე?

Posted by: spinx 20 Oct 2010, 14:39
keti6878
ეგ უკვე შენ როგორც გინდა, ინვოისის თანხა იქნება მთლიანად ხარჯი

Posted by: Toxic:) 20 Oct 2010, 16:00
შეცდომით საბაჟოზე გადასახდელ დღგს სახაზინო კოდეზე გადავრიცხე თანხა, ეს თანხა სხვა სახაზიონო კოდეზე რომ გადავიტანო , მთელი პროცედურები უნდა გავიარო თავის შედარებებიანად?

Posted by: wow-how 20 Oct 2010, 16:01
ხალხნო ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრა რას ნიშნავს, რით განსხვავდება განთავისუფლებისაგან რა უპირატესობა აქვს ნულოვანს? aba.gif

Posted by: spinx 20 Oct 2010, 16:32
wow-how
QUOTE
ხალხნო ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრა რას ნიშნავს, რით განსხვავდება განთავისუფლებისაგან რა უპირატესობა აქვს ნულოვანს?


მეც მაინტერესებს, რამდენიმე დღეა ვარკვევ და ვერ გავარკვიე ზუსტად, ერთი ეს ვიცი რო როცა 0%-იანი განაკვეთით იბეგრები საბუთის წარდგენის შემთხვევაში დღგ-ს გარეშე თანხით ყიდულობ საქონელს, ხოლო როცა განთავისუფლებული ხარ შეგიძლია ჩაითვალო დღგ და შენ არ დაიბეგრო, ეს დასკვნა გამოვიტანე მე, და იქნებ კონკრეტულად ან განმარტება იცის ვინმემ

Posted by: maia_r 20 Oct 2010, 19:54
QUOTE
ხალხნო ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრა რას ნიშნავს, რით განსხვავდება განთავისუფლებისაგან რა უპირატესობა აქვს ნულოვანს?

გათავისუფლება----დავუშვათ, დღგ-ს გადამხდელმა შეიძინა ქაღალდი 1000 ლარის+დღგ 180 ლარი, დღგ ჩაითვალა. შემდეგ 400 ლარის ქაღალდისაგან დაამზადა რვეული, რომლის რეალიზაციაც გათავისუფლებულია დღგ-საგან., 600 ლარის ქაღალდისაგან კი ვთქვათ დაამზადა ბლოკნოტი, რომლის რეალიზაცია იბეგრება დღგ-თი. რვეულის დასამზადებლად გამოყენებულ ქაღალდის შესყიდვისას ჩათვლილი დღგ ექვემდებარება გაუქმებას. ესე იგი თუ საქონელი ან მომსახურება გათავისუფლებულია, დღგ-ს ვერ ჩაითვლი. ანუ გადახდილი-0, გადასახდელი-0
ნულოვანი განაკვეთით თუ იბეგრება საქონელი ან მომსახურება, დღგ-ს ჩაითვლი, მაგალითად შეიძინე რაიმე საქონელი და შემდეგ მოახდინე მისი ექსპორტი, ვინაიდან ექსპორტი იბეგრება ნულოვანი განაკვეთით, გადასახდელი დღგ გაქვს 0, გადახდილს კი ჩაითვლი.

Posted by: revaza88var 20 Oct 2010, 20:06
maia_r
კოტე გორბატკოვის ლექციაზე ხო არ ხარ ნამყოფი შემთხვევით?

Posted by: Andy_Kaufman 20 Oct 2010, 20:07
wow-how
QUOTE
ხალხნო ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრა რას ნიშნავს, რით განსხვავდება განთავისუფლებისაგან რა უპირატესობა აქვს ნულოვანს?

ნულოვანის დროს ჩათვლა შეგიძლია yes.gif
ნულოვანი განაკვეთით იბეგრება ესენი http://mof.ge/default.aspx?sec_id=2030&lang=1

განთავისუფლებულის დროს ვერ ჩაითვლი no.gif

4. დღგ-ის ჩათვლა არ წარმოებს:
ა) მსუბუქ ავტომობილებზე, გარდა იმ პირების მიერ შეძენილი მსუბუქი ავტომობილებისა, რომელთა ძირითადი საქმიანობაა მსუბუქი ავტომობილების ყიდვა-გაყიდვა, ლიზინგით გაცემა, გაქირავება, ასევე გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ამ პირის შემოსავლები მხოლოდ ავტომობილით მომსახურებაზეა დამოკიდებული;
ბ) საქველმოქმედო ან სოციალური მიზნით გასართობი ღონისძიებებისათვის ან წარმომადგენლობითი ხარჯებისას გადახდილ დღგ-ის თანხებზე;
გ) ამ მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით იმ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილ დღგ-ზე, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ დღგ-ისგან გათავისუფლებული საქონლის/მომსახურების საწარმოებლად, მიუხედავად იმისა, გათვალისწინებულია თუ არა მისი შემდგომი მიწოდება;
დ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც არ იძლევა საქონლის/მომსახურების გამყიდველის იდენტიფიცირების საშუალებას;
ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, რომლებიც დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამი საანგარიშო პერიოდისა გამოწერილი არ არის დღგ-ის გადამხდელის (გამყიდველის) მიერ ან მყიდველის (ჩათვლის მიმღების) მიერ ასახული არ არის წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში.
5. თუ საქონელი/მომსახურება, რომლის მიხედვითაც დღგ-ის გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა, გამოყენებული იქნა განთავისუფლებულ ოპერაციებში ან იმ ოპერაციებში, რომლებიც დღგ-ის მიზნებისათვის არ ითვლება დასაბეგრ ოპერაციად (გარდა საქონლის/მომსახურების გამოყენებისა საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის, საწარმოს მიწოდებისა და ამ კოდექსის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილსა და 225-ე მუხლის მე-3 ნაწილში აღნიშნული შემთხვევებისა), ჩათვლილი დღგ ექვემდებარება გაუქმებას ჩასათვლელი დღგ-ის თანხის იმ ნაწილზე და იმ საანგარიშო პერიოდში, როდესაც ის ამგვარ ოპერაციებში იქნა გამოყენებული. თუ შეუძლებელია ასეთი გამიჯვნა, დღგ-ის გასაუქმებელი თანხა განისაზღვრება საანგარიშო პერიოდში საერთო ბრუნვის თანხაში განთავისუფლებული ოპერაციების ან იმ ოპერაციების, რომლებიც დღგ-ის მიზნებისათვის არ ითვლება დასაბეგრ ოპერაციად (გარდა საქონლის/მომსახურების გამოყენებისა საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის, საწარმოს მიწოდებისა და ამ კოდექსის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილსა და 225-ე მუხლის მე-3 ნაწილში აღნიშნული შემთხვევებისა), ბრუნვის ხვედრითი წონის პროპორციულად. (17.07.2009. N1527)
6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით ბრუნვის ხვედრითი წონის მიხედვით განსაზღვრული დღგ-ის აღსადგენი თანხის დაზუსტება ხდება მიმდინარე საგადასახადო წლის დეკემბრის თვის დეკლარაციაში წლიური დასაბეგრი და განთავისუფლებული ოპერაციების ან იმ ოპერაციების, რომლებიც დღგ-ის მიზნებისათვის არ ითვლება დასაბეგრ ოპერაციად (გარდა საქონლის/მომსახურების გამოყენებისა საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის, საწარმოს მიწოდებისა და ამ კოდექსის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილსა და 225-ე მუხლის მე-3 ნაწილში აღნიშნული შემთხვევებისა), ბრუნვის ხვედრითი წონის მიხედვით. (17.07.2009. N1527)
7. ამ მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით, თუ ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციაში გადაცემიდან 4 კალენდარული წლის განმავლობაში პირის დასაბეგრი ოპერაციების ჯამი მეტია განთავისუფლებული ოპერაციების ან/და იმ ოპერაციების, რომლებიც დღგ-ის მიზნებისათვის არ ითვლება დასაბეგრ ოპერაციად (გარდა საწარმოს მიწოდებისა და ამ კოდექსის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილსა და 225-ე მუხლის მე-3 ნაწილში აღნიშნული შემთხვევებისა), ჯამზე, პირს უფლება აქვს მთლიანად ჩაითვალოს ამ ძირითად საშუალებაზე გადახდილი ან/და გადასახდელი დღგ შემდგომ პერიოდში ჩათვლილი დღგ-ის თანხის აღდგენის გარეშე. (17.07.2009. N1527 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
8. ამ მუხლის მე-5–მე-7 ნაწილებით განსაზღვრული დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გადაანგარიშება ან/და გაუქმება სავალდებულო არ არის, თუ გათავისუფლებული ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის თანხის 5 პროცენტზე ნაკლებია.
9. ამ კოდექსის 208-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად საქონლის ჩამოწერის შემთხვევაში დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არ უქმდება.

Posted by: maia_r 20 Oct 2010, 20:21
QUOTE
maia_r
კოტე გორბატკოვის ლექციაზე ხო არ ხარ ნამყოფი შემთხვევით?

ამოცანა გეცნო?

Posted by: Toxic:) 20 Oct 2010, 20:38
QUOTE
შეცდომით საბაჟოზე გადასახდელ დღგს სახაზინო კოდეზე გადავრიცხე თანხა, ეს თანხა სხვა სახაზიონო კოდეზე რომ გადავიტანო , მთელი პროცედურები უნდა გავიარო თავის შედარებებიანად?



თურქეთის ერტერთ ქალაქში ვყიდოლობ საქონელს,თვითონ მოაქვს სტამბულამდე და მიწერს ინვოისს FOB სტამბული სადაც გამოყოფლია ტრანსპორტირების თანხა, იქიდან სხვა გადამზიდავი ჩამოიტანს თბილისამდე, ორივე გადამზიდავისთვის გადახდილი თანხებიდან უნდა გადავიხადო 4%?

Posted by: revaza88var 20 Oct 2010, 22:39
maia_r
QUOTE
ამოცანა გეცნო?

yes.gif
როდის დადიოდი?

Posted by: The DoctoR 20 Oct 2010, 23:20
Toxic:)
მხოლოდ საქართველოში შემოტანას ვინც ანხორციელებს იმის გადაზიდვა უნდა დაბეგრო 4%

Posted by: wow-how 21 Oct 2010, 09:54
maia_r
Andy_Kaufman
გმადლობთ ორივეს user posted image
* * *
და თქვენ გეცოდინებათ უკუდაბეგვრაც რა შემთხვევაში ხდება?

Posted by: maia_r 21 Oct 2010, 11:02
wow-how
QUOTE
და თქვენ გეცოდინებათ უკუდაბეგვრაც რა შემთხვევაში ხდება?

როდესაც მომსახურებას გიწევს არარეზიდენტი საწარმო ან ფიზიკური პირი(ლაპარაკია მხოლოდ მომსახურების გაწევაზე და არა ვთქვათ არარეზიდენტისგან საქონლის შესყიდვაზე) ამ შემთხვევაში ვალდებული ხარ გადასახდელ თანხას დაარიცხო დღგ და შენ თვითონ გადაიხადო ბიუჯეტში, ასეთ შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა დღგ-ს გადამხდელი ხარ თუ არა, შენ გამოდიხარ საგადასახადო აგენტი, რომელიც არარეზიდენტის მაგივრად იხდის გადასახადს.

Posted by: Toxic:) 21 Oct 2010, 11:46
QUOTE
თურქეთის ერტერთ ქალაქში ვყიდოლობ საქონელს,თვითონ მოაქვს სტამბულამდე და მიწერს ინვოისს FOB სტამბული სადაც გამოყოფლია ტრანსპორტირების თანხა, იქიდან სხვა გადამზიდავი ჩამოიტანს თბილისამდე, ორივე გადამზიდავისთვის გადახდილი თანხებიდან უნდა გადავიხადო 4%?

QUOTE
მხოლოდ საქართველოში შემოტანას ვინც ანხორციელებს იმის გადაზიდვა უნდა დაბეგრო 4%


ანუ სტამბულამდე ტრანსპორტიორებას არ ვბეგრავ არანაირად?

Posted by: wow-how 21 Oct 2010, 11:59
maia_r
აუ ძაან მაგარი ხარ რა ასე კარგად არავის აუხსნია ყველა საგადასახადო კოდექსით მელაპარაკება არადა იქ მეც ვკითხულობ და რომ ვხდებოდე კი არ ვიკითხავ . მადლობა bis.gif bis.gif bis.gif bis.gif alk.gif

Posted by: TT-KK 21 Oct 2010, 12:05
wow-how
QUOTE
უკუდაბეგვრაც რა შემთხვევაში ხდება?

როცა არარეზიდენტი გაგიწევს მომსახურებას და შენ მომსახურების ღირებულებას გადაუხდი,ეს თანხა ექვემდებარება დღგ-ით უკუდაბეგვრას.

Posted by: brastinto 21 Oct 2010, 12:26
QUOTE (TT-KK @ 21 Oct 2010, 12:05 )
wow-how
QUOTE
უკუდაბეგვრაც რა შემთხვევაში ხდება?

როცა არარეზიდენტი გაგიწევს მომსახურებას და შენ მომსახურების ღირებულებას გადაუხდი,ეს თანხა ექვემდებარება დღგ-ით უკუდაბეგვრას.

ერთი პატარა მომენტია გასათვალისწინებელი:

არარეზიდენტმა საქართველოში უნდა გაგიწიოს მომსახურება და მხოლოდ მაშინ ექვემდებარება დღგ-თი უკუდაბეგვრას.

Posted by: BAKUSA 21 Oct 2010, 13:01
გამარჯობა ბუღალტრებო, ერთი კითხვა მაქვს ეხლა ვიწყებ 2თვიან კურებს ბაფში, თუ Gირს საერთოთ ამ მოკლე კურსის გავლა? ბუღალტერიაში ვარ 0, და კიდევ რომელი პროგრამა ჯობია რომ შევისწავლო, ინფო, ორისი, სუპერფინი თუ სხვა?? მეტი აღარ ვიციsmile.gif

Posted by: pasa 21 Oct 2010, 14:01
QUOTE (bachog @ 18 Oct 2010, 13:17 )
ხომ არგაქვთ ვინმეს შპს-სა და ფიზიკურ პირს შორის ნივთის შეძენასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების ელექტრონული ნიმუში?

ჩვენ ვართ შპს და გვინდა ფიზიკური პირისგან შევიძინოთ კომპიუტერი. ხარჯში გასატარებლად გვჭირდება ხელშეკრულება (დოკუმენტური საფუძველი).

მაილი მომწერე გამოგიგზავნი smile.gif

Posted by: teonela 21 Oct 2010, 14:04
კეთილო ხალხო, 2005 წელს მოქმედი დღგ-ს დეკლარაციის ფორმა ხომ არ გაქვთ ვინმეს?

Posted by: The DoctoR 21 Oct 2010, 14:50
ახალი საგადასახადო კოდექსი bis.gif

http://allshares.ge/download.php?id=B115C9CF51

Posted by: VIPman 21 Oct 2010, 14:56
BAKUSA
როცა ნოლზე ხარ 2 თვე ძალიან ცოტაა იმისათვის რომ რამე ისწავლო. კიდევ მნიშვნელობა აქვს რა კურსია ანუ რა თემებს გაივლით, თეორიული კურსია თუ პრაქტიკული და ა.შ.
ორთვიანი საკმარისი არცერთ ვარიანტში არ იქნება, მაგრამ რაღაც საფუძველს და რღაც გეზს მოგცემს თუ ნორმალური ლექტორია, ნორმალურად შედგენილი სასწავლო პროგრამაა და კარგი სასწავლო მასალები აქვთ.....
ძირითადად ეგეთი მოკლე კურსები გასეირნებისთვისაა wink.gif ჩემი აზრით 3 - 4 თვე მინიმუმია აზრზე რომ მოხვიდე.
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 21 Oct 2010, 14:50 )
ახალი საგადასახადო კოდექსი bis.gif

http://allshares.ge/download.php?id=B115C9CF51

შენ გაიხარე და ეს საბოლოო ვერსიაა, პარლამენტის მიღებული თუ კანონპროექტია? smile.gif

Posted by: keti6878 21 Oct 2010, 15:13
მოგესალმებით! სექტემბრის თვეში გვქონდა იმპორტი, სატრანსპორტო მომსახურება გაგვიწია ბულგარულმა ფირმამ, მაგრამ საშემოსავლო 4% არ დაგვიკავებია, ბიუჯეტში გვაქვს მეტობა 4000 ლარამდე ჩასათვლელი დღგ-ს სახით და ეს თანხა მიშველის რომ საურავი არ დამერიცხოს? თუ დღგ-ს თანხას ვერ გამოვიყენებ საშემოსავლო გადასახადისათვის? მაინც ხომ ბიუჯეტშია? საქმე ეხება სულ რაღაც 150 ლარს, ეს არის ის გადასახდელი 4%.

Posted by: The DoctoR 21 Oct 2010, 15:16
პატივცემულებო
ასეთი რაღაც დამემართა - გავწერე ფაქტურა, არ შემივსია თარიღი, იმის გამო, რომ ველოდი დარეკვას და მეტყოდნენ რა თარიღით გამეკეთებინა. დამირეკეს და... ახლა არ გვინდა, დეკემბრეში გაწერეო user.gif
ფინანსთა მინისტრის #84 ბრძანება - ა/ფ შევსების ინსტრუქციაში არ წერია არაფერი ამის შესახებ და მეც ასე ვიცი, რომ პრობლემა არ იქნება და დეკემბრის თვით გავწერ ფაქტურას, მაგრამ მაინც მაინცტერესებს თქვენი აზრი... No Problem?

Posted by: pasa 21 Oct 2010, 15:50
QUOTE (The DoctoR @ 21 Oct 2010, 15:16 )
პატივცემულებო
ასეთი რაღაც დამემართა - გავწერე ფაქტურა, არ შემივსია თარიღი, იმის გამო, რომ ველოდი დარეკვას და მეტყოდნენ რა თარიღით გამეკეთებინა. დამირეკეს და... ახლა არ გვინდა, დეკემბრეში გაწერეო user.gif
ფინანსთა მინისტრის #84 ბრძანება - ა/ფ შევსების ინსტრუქციაში არ წერია არაფერი ამის შესახებ და მეც ასე ვიცი, რომ პრობლემა არ იქნება და დეკემბრის თვით გავწერ ფაქტურას, მაგრამ მაინც მაინცტერესებს თქვენი აზრი... No Problem?

ანუ შეინახო ესე გამოწერილი და დეკემბერში მიუთითებ თარიღს და წარუდგენ მყიდველს და იმავე თვეში გააკეთებ დეკლარირებას?

თუ რეალიზაციასაც იმ თვეში გადაიტან პრობლემა არ იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არავინ შეგამოწმა და არ ამოიღო ეგ ა/ფ ჩემი აზრით!

Posted by: The DoctoR 21 Oct 2010, 16:03
pasa
რეალიზაციას იმ თვეში გადავიტან იასნია. რადგანაც არსად არ წერია, რიგის მიხედვით გაწერე ფაქტურაო, მეც მაგიტო ვიმედოვნებ, რომ დეკემბრის თვით გავწერ.

Posted by: nnonna 21 Oct 2010, 16:54
გილოცავთ

ახალი საგადასახადო კოდექსის ტექსტი გამოქვეყნდა მთავრობის ვერ გვერდზე

http://www.government.gov.ge/old/




Posted by: one_day- 21 Oct 2010, 16:58
The DoctoR

მეც მქონდა ეგეთი შემთხვევა და ჩვეულებრივად მეორე თვეზე გამოვწერე იმ ნომრით. არამგონია რამე პრობლემა იყოს

Posted by: BAKUSA 21 Oct 2010, 17:06
VIPman
გაიხარე, რაღაც ბაზას ხომ მომცემს აზზრზე რომ მოვიდე, და პროგრამა რომელი ჯობია შევისწავლო ორისო ინფო თუ სუპერ ფინი?

Posted by: Andy_Kaufman 21 Oct 2010, 17:57
brastinto
QUOTE
არარეზიდენტმა საქართველოში უნდა გაგიწიოს მომსახურება და მხოლოდ მაშინ ექვემდებარება დღგ-თი უკუდაბეგვრას.

მანდ ერთი პატარა ნიუანსია კიდევ

ანუ მე როგორც მახსოვს როდესაც მომსახურება გაიწევა უძრავ ქონებაზე მაშინ მომსახურებაც რომ გაიწიოს ვენაში აი ვთქვა დაგიპროექტა ბინა მშინ ეს მომსახურება ჩაითვლება საქართველოში გაწეულად და დაიბეგრება უკუდაბეგვრის წესით


Posted by: maia_r 21 Oct 2010, 19:37
QUOTE
Kessso

QUOTE
მიღებული ფასდათმობით მოგება მიმცირდება თუ პირიქით მეზრდება

მიღებული ფასდათმობით გიმცირდება შესყიდვის ხარჯი, ამიტომ საბოლოო ჯამში მოგება გეზრდება, ესე იგი შეიძლება მიღებული ფასდათმობა პირდაპირ შემოსავლად ჩათვალო და დააკრედიტო
გაცემული ფასდათმობით გიმცირდება შემოსავალი, რაც იწვევს მოგების შემცირებას, ამიტომ გაცემული ფასდათმობა ითვლება ხარჯად(ასე ითხოვს ფ3)
ქართულ ანგარიშთა გეგმაში განსხვავებულად ტარდება, თუმცა საბოლოო შედეგი ერთი და იგივეა
* * *
revaza88var
QUOTE
როდის დადიოდი?

ზუსტად შარშან ამ დროს
* * *
QUOTE
revaza88var

QUOTE
როდის დადიოდი?

ზუსტად შარშან ამ დროს

Posted by: Toxic:) 22 Oct 2010, 10:33
ჩემი შეცდომის გამო 2 დღით დამიგვიანდა ბარათზე თანხის გადახდა და ეგრევე ყადაღა და გირავნობა დამადეს, სანამ ფასიანი გახდებოდა ყადაღის მოხსნა მაშინაც დამიგვიანია 2-3 დღე თანხის გადახდა ბიუჯეტში, მაგრამ არასდროს დაუდიათ Yადაღა, თან დიდი თანხა რომ იყოს კიდევ მესმის.

Posted by: keti6878 22 Oct 2010, 12:12
[quote]მოგესალმებით! სექტემბრის თვეში გვქონდა იმპორტი, სატრანსპორტო მომსახურება გაგვიწია ბულგარულმა ფირმამ, მაგრამ საშემოსავლო 4% არ დაგვიკავებია, ბიუჯეტში გვაქვს მეტობა 4000 ლარამდე ჩასათვლელი დღგ-ს სახით და ეს თანხა მიშველის რომ საურავი არ დამერიცხოს? თუ დღგ-ს თანხას ვერ გამოვიყენებ საშემოსავლო გადასახადისათვის? მაინც ხომ ბიუჯეტშია? საქმე ეხება სულ რაღაც 150 ლარს, ეს არის ის გადასახდელი 4%. [/quo
იქნებ კითხვაზე ვინმემ მიპასუხოს? გთხოოოოვთ !

Posted by: giorgi33 22 Oct 2010, 12:21
QUOTE
ბიუჯეტში გვაქვს მეტობა 4000 ლარამდე ჩასათვლელი დღგ-ს სახით და ეს თანხა მიშველის რომ საურავი არ დამერიცხოს? თუ დღგ-ს თანხას ვერ გამოვიყენებ საშემოსავლო გადასახადისათვის? მაინც ხომ ბიუჯეტშია? საქმე ეხება სულ რაღაც 150 ლარს, ეს არის ის გადასახდელი 4%

ალბათ დეკლარირებაც არ მოგიხდენია მაგ 4 % ის თორემ გამოჩნდებოდა ბარათზე, დააზსუტე სექტემბრის თვის საშემოსავლოს დეკლარაცია. საურავი არ დაგერიცხება.

Posted by: brastinto 22 Oct 2010, 12:26
QUOTE (Andy_Kaufman @ 21 Oct 2010, 17:57 )
brastinto
QUOTE
არარეზიდენტმა საქართველოში უნდა გაგიწიოს მომსახურება და მხოლოდ მაშინ ექვემდებარება დღგ-თი უკუდაბეგვრას.

მანდ ერთი პატარა ნიუანსია კიდევ

ანუ მე როგორც მახსოვს როდესაც მომსახურება გაიწევა უძრავ ქონებაზე მაშინ მომსახურებაც რომ გაიწიოს ვენაში აი ვთქვა დაგიპროექტა ბინა მშინ ეს მომსახურება ჩაითვლება საქართველოში გაწეულად და დაიბეგრება უკუდაბეგვრის წესით

მართალი ბრძანდებით, + ამას ეს მხოლოდ უძრავ ქონებას არ ეხება:

მუხლი 241. უკუდაბეგვრა

3-1. თუ საგადასახადო აგენტს საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული
მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტი (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური
დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და ა. შ.) მიეწოდება ინტერნეტით
ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვა საშუალებით და, შესაბამისად, ის არ კვეთს
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან ინფორმაციის სხვა
მატარებლის საშუალებით, მაშინ ასეთი მიწოდებისათვის გასაცემი თანხა იბეგრება
დღგ-ით ამ მუხლის შესაბამისად. (21.07.2010. N3489 ამოქმედდეს 2010 წლის 1
აგვისტოდან)[B][/B]
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 21 Oct 2010, 14:50 )
ახალი საგადასახადო კოდექსი bis.gif

http://allshares.ge/download.php?id=B115C9CF51

დიდი მადლობა,

წყაროს ხომ ვერ მიუთითებ სად გამოქვეყნდა?

Posted by: VIPman 22 Oct 2010, 13:24
QUOTE (BAKUSA @ 21 Oct 2010, 17:06 )
VIPman
გაიხარე, რაღაც ბაზას ხომ მომცემს აზზრზე რომ მოვიდე, და პროგრამა რომელი ჯობია შევისწავლო ორისო ინფო თუ სუპერ ფინი?

ადრე ორისი ჯობდა ყველას და ამიტომ უმრავლესობა ორისს იყენებს. დღეს უკვე ინფომ და სუპერფინმაც დახვეწეს თავისი პროგრამები გამოასწორეს ის სერიოზული ნაკლოვანებები რაც ამ პროგრამებს ქონდა. უკვე შეიძლება ითქვას რომ სამივე პროგრამა თანაბარი დონისაა, ასე რომ ნებისმიერი შეგიძლია შეისწავლო, რთული არცერთი არ არის. მე მაინც ორისი მომწონს ყველაზე მეტად, მაგრამ გემოვნების საკითხია.... wink.gif

Posted by: The DoctoR 22 Oct 2010, 15:42
brastinto
http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=4396 wink.gif

Posted by: keti6878 22 Oct 2010, 15:54
გატარებები თუ მაქვს სწორი? საქონლის შეძენა იმპორტით:
1)დ-1625 ტრანზიტული საქონელი
კ-3110 უცხოური კომპანია
კ-ბანკი (რაც რაიმე მაქვს გადახდილი მოსაკრებელი, აქციზი, ტრანსპორტირება, სხვა ხარჯი)
2) დ-1610 001საქონელი სათითაოდ
კ-1625 ტრანზიტული საქონელი (პროპორციულად ყველა ქვეანგარიშზე)
ასე მარტივად არ შეიძლება? წინასწარ გმადლობთ!

Posted by: giorgi33 22 Oct 2010, 16:06
https://rs.ge/ აქ ხომ არ ხართ დარეგისტრირებული ვინმე, რა მომსახურებებიც წერია ყველაფერის შესრულება შესაძლებელია ინტერნეტით?

Posted by: maia_r 22 Oct 2010, 16:46
QUOTE
keti6878

QUOTE
გატარებები თუ მაქვს სწორი?

დღგ-ს გადამხდელი ხარ? მაშინ გაატარე გადახდილი დღგ
თუ ეს თანხები(კ-ბანკი) ანგარიშვალდებულმა პირმა გადაიხადა, აჩვენე ფულის საქვეანგარიშოდ გაცემა და შემდეგ 1430 დააკრედიტე

Posted by: pasa 22 Oct 2010, 16:51
QUOTE (giorgi33 @ 22 Oct 2010, 16:06 )
https://rs.ge/    აქ ხომ არ ხართ დარეგისტრირებული ვინმე, რა მომსახურებებიც წერია ყველაფერის შესრულება შესაძლებელია ინტერნეტით?

ვინც mof.ge-ზე არის დარეგისტრირებული ის rs.ge-ზეც არის ავტომატურად დარეგისტრირებული იგივე სახელითა და პაროლით. კი ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ პირველ ეტაპზე მე როგორც ვიცი შემოსავლებშიც უნდა იარო smile.gif

Posted by: Gianni 22 Oct 2010, 17:36
giorgi33
QUOTE
https://rs.ge/ აქ ხომ არ ხართ დარეგისტრირებული ვინმე, რა მომსახურებებიც წერია ყველაფერის შესრულება შესაძლებელია ინტერნეტით?


მე მომივიდა შეტყობინება და შედარების აქტზე განცხადებას მთხოვდნენ smile.gif

Posted by: gigak 22 Oct 2010, 18:43
QUOTE (The DoctoR @ 21 Oct 2010, 16:03 )
pasa
რეალიზაციას იმ თვეში გადავიტან იასნია. რადგანაც არსად არ წერია, რიგის მიხედვით გაწერე ფაქტურაო, მეც მაგიტო ვიმედოვნებ, რომ დეკემბრის თვით გავწერ.

არავინ არ გავალდებულებს დაიცვა ა/ფაქტურების გამოწერის თანმიმდევრობა

Posted by: pasa 22 Oct 2010, 21:38
QUOTE (gigak @ 22 Oct 2010, 18:43 )
QUOTE (The DoctoR @ 21 Oct 2010, 16:03 )
pasa
რეალიზაციას იმ თვეში გადავიტან იასნია. რადგანაც არსად არ წერია, რიგის მიხედვით გაწერე ფაქტურაო, მეც მაგიტო ვიმედოვნებ, რომ დეკემბრის თვით გავწერ.

არავინ არ გავალდებულებს დაიცვა ა/ფაქტურების გამოწერის თანმიმდევრობა

ხო მეც მაგას ვეუბნები რომ გამჭოლ ნუმერაციას არავინ ითხოვს, მაგრამ იმ პერიოდში ამავე დროს არ უნდა მოხდეს შემოწმება smile.gif

Posted by: Benisio 23 Oct 2010, 11:51
გეგმიურ დაგროვებასთან დაკავშირებითაც ხომ ვერ იტყოდით ერთ ორ სიტყვას? smile.gif

Posted by: pavich 23 Oct 2010, 13:19
დავაარსეთ ონლაინ ჟურნალი. შპს-ს ვარეგისტრირებთ. მოგებაზე ორიენტირებული არ ვართ ჯერ-ჯერობით. და შემოსავალი სავარაუდოდ ჯერ არც იქნება.
მაინტერესებს დაბეგვრის საკითხი, დამჭირდება თუ არა ბუღალტერი (დანახარჯი არის).
და ზოგადი ინფორმაცია რასაც ჩათვლით საჭიროდ

Posted by: vlla 23 Oct 2010, 15:33
ვთქვათ დავარეგისტრირე შპს, მაგრამ ჯერ საქმიანობა არ დამიწყია.
ანუ არ მომხდარა არც ერთი (სამეურნეო) ოპერაცია, ვარ უბრალოდ ჩემთვის.
გავიდა ერთი თვე.
თვიური დეკლარაციების წარდგენის ვალდებულება მეკისრება?

Posted by: maia_r 23 Oct 2010, 16:07
QUOTE
vlla

QUOTE
თვიური დეკლარაციების წარდგენის ვალდებულება მეკისრება?


თუ არ გაგიცია ხელფასი ან იჯარა ან სხვა ფულადი განაცემი, რომლიდანაც უნდა დააკავო საშემოსავლო არ გეკისრება დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება

Posted by: vlla 23 Oct 2010, 16:56
maia_r

გმადლობ დამამშვიდე : )

95-ე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად არის მასე?

QUOTE
7. თუ გადასახადის გადამხდელი არ წყვეტს ეკონომიკურ საქმიანობას, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (დროებით) აღარ ახორციელებს სამეურნეო ოპერაციებს და ამ პერიოდში უნდა განახორციელოს საგადასახადო ანგარიშგება, მას უფლება აქვს, აღნიშნული პერიოდების მიხედვით არ წარადგინოს საგადასახადო დეკლარაციები (გაანგარიშებები), გარდა საშემოსავლო, მოგებისა და ქონების გადასახადების ყოველწლიური დეკლარაციებისა.

Posted by: super qartveli 24 Oct 2010, 00:13
საკურსო თემა მაქვს : "საწარმოში შექმნილ არამატერიალურ აქტივებზე".

გარდა გუდვილისა, რომელია საწარმოში შექმნილი არამატერიალური აქტივი? ამ სიტყვამ "საწარმოში შექმნილი" ცოტა გამჭედა. მარტო გუდვილზე ხო არ იქნება ამხელა თემა? ლიცენზიები, კონცნსიები და ა.შ. არ უნდა განვიხილო ე.ი.?

Posted by: revaza88var 24 Oct 2010, 00:27
super qartveli
ეს ნახე აბა, შეიძლება გამოგადგეს
http://www.link.ge/file/339232/IAS-38-Final-aramateraluri-aqtivebi.doc.html

Posted by: Kessso 24 Oct 2010, 02:24
maia_r


შენ გაიხარე..აი ზუსტად ეხლა ვზივარ და მაგ თემას ვიმეორებ,ჰოდა მაგ ადგილას ისევ "გავჭედე"...

მადლობა დიიდი
* * *
გავჭედე.. drug.gif

ორადმა გატარებამ რომელი შეიზლება გამოიწვიოს?

1) გაყიდვებიდან ამონაგების შემცირება და აქტივების შემცირება
თუ
2)ვალდებულებების შემცირება და ხარჯების გაზრდა?


1) გაყიდვებიდან ამონაგები მიმცირდება ფასდათმობის გაცემისას(არის კიდევ სხვა მიზეზი? ) ,ნუ ფასდათმობის გაცემა თავისთავად ნიშნავს აქტივის გაყიდვას და შესაბამისად შემცირებას..(ნუ თუ დ/დავალიანება უიმედოდ ვსცნე და ჩამოვწერე მაშინაც შემიმცირდება გაყიდვებიდან ამონაგები ,მაგრამ მაგ დროსაც მიმცირდება აქტივი)
2)ვალდებულება მიმცირდება თუ მაქვს კ/დავალიანება და ვიხდი ამ დავალიანებას,შესაბამისად თუ ვიხდი,ე.ი. ხარჯიც მეზრდება...



* * *
მოიცა..მგონი მივაგენი ჭეშმარიტებას...

თუ იმავდროული გადახდით ვყიდი და გავცემ ფასდათმობას მაშინ ,გამოდის გაყიდვებიდან ამონაგები ეგრევე მეზრდება და იმავე თანხით მიმცირდება აქტივები..
და თუ დ/დავალიანება ქონდათ და მერე გავეცი ფასდათმობა..გამოდის რომ როცა დ/დავალიანება დავუფიქსირე,მაიშინ მთლიანი თანხა ჩავუწერე და აქტივიც მთლიანი დავაკრედიტე..და როცა გავუკეთე ფასდათმობა თავისთავად შემიმცირდებოდა გაყიდვებიდან ამონაგები გაცემული ფასდათმობის ხარჯზე და დამიკრედიტდება გადახდილი დ/დავალიანება..ანუ ფასდათმობის დროს დროს აქტივებს არ ვეხები...(ასევე აღარ ვეხები თავიდან დავალიანების უიმედოდ აღიარებისას აქტივს)

ანუ სწორია 2 პასუხი... rolleyes.gif


პ.ს. ვიცი რო ბევრი ვწერე,მარა იქნებ ვინმემ წაიკითხოთ და მოკლედ მითხრათ კი ან არა.. user.gif

Posted by: maia_r 24 Oct 2010, 12:43
QUOTE
Kessso

ორმაგი გატარება, რომელშიც მონაწილეობს გაყიდვებიდან ამონაგები
დ-დებიტორული დავალიანება(აქტივი)
კ- ამონაგები რეალიზაციიდან
ორივე გაიზარდა
რაელიზაციიდან ამონაგები მცირდება ერთ შემთხვევაში
დ-ამონაგები რეალიზაციიდან
კ- მოგება
გაყიდვებიდან ამონაგებს ამცირებს(შინაარსობრივად) გაცემული ფასდათმობა და უკანდაბრუნებული გაყიდული საქონელი, მაგრამ ისინი ორმაგ გატარებაში მონაწილეობენ დებიტორულ დავალიანებასთან

რაც შეეხება ვალდებულებებს და ხარჯებს
დ -ხარჯი
კ- ვალდებულება
ორივე იზრდება
ვალდებულების შემცირებისას კი ხდება არა ხარჯის ზრდა, არამედ აქტივის შემცირება
დ- ვალდებულება
კ-ფული
მე მგონი არცერთი არაა სწორი ან კითხვაა არასწორად დასმული

ახლა ფასდათმობის შესახებ--- ეს ფასდათმობა ეხება მხოლოდ კრედიტით ყიდვა-გაყიდვას, თუ იმავდროული გაყიდვისას აკლებ ფასს, ეს არის სავაჭრო ფასდაკლება და ბუღალტრულ ჩანაწერებში არ აისახება, ანუ ამ შემთხვევაში არსად არ ჩანს რამდენად აპირებდი გაყიდვას

Posted by: grafinia79 24 Oct 2010, 14:15
maia_r
ბუღალტრულ ჩანაწერებში ფასდათმობა მთლიანი თანხით აისახება დაშესაბამისად მთლიანი თანხა დაიბეგრება, უბრალოდ დებეტში 6120 ატარებ ფასდათმობის თანხას.

Posted by: maia_r 24 Oct 2010, 14:23
თუ კრედიტით ყიდი კი.
QUOTE
grafinia79


Posted by: grafinia79 24 Oct 2010, 14:34
maia_r
მარტო კრედიტით გაყიდვაზე არა. ქეშად ფულის შემოტანის დროსაც იგივე გატარებაა

Posted by: Kessso 24 Oct 2010, 14:48
maia_r
QUOTE
მე მგონი არცერთი არაა სწორი ან კითხვაა არასწორად დასმული


კითხვა სწორია და 1 პასუხია სწორი..ნუ წიგნში ასეა user.gif

და თუ გაცემული ფასდათმობით მიმცირდება ამონაგები..ეს ხო ნიშნავს რომ დ/დავალიანება მეფარება.სხვანაირად ამონაგები არ შემიმცირდება..ანუ დებიტორი მიხდის ფულს და ამიტო გავცემ ფასდათმობას და ვიმცირებ ამონაგებს..დ/დავალიანება კიდე ხო თავისთავად აქტივია? და გამოდის რომ არსებული დ/დავალიანება მეფარება სრულად,ანუ მიმცირდება ..არა? rolleyes.gif user.gif

Posted by: The DoctoR 24 Oct 2010, 18:23
Kessso
QUOTE
ს ხო ნიშნავს რომ დ/დავალიანება მეფარება

არ ნიშნავს ამას. ფასდათმობა თავის მხრივ გულისხმობს საბაზროზე ნაკლებ ფასში მიყიდვას და არა დებიტორის მიერ ვალდებულების შემცირებას.

Posted by: maia_r 24 Oct 2010, 18:48
Kესსსო
მე ვიფიქრე რომ ორად გატარებაში უნდა იყოს სწორედ რეალიზაციიდან ამონაგების და აქტივის ანგარიში
დ-6110 მცირდება
კ-1**** მცირდება, როგორც მივხვდი, გვეკითხებიან არის თუ არა ეს შესაძლებელი ამიტომ ვფიქრობ რომ არასწორია
შენ რასაც ამბობ დ- გაცემული ფასდაკლება(ხარჯი)
კ- დ/დავალიანება(აქტივი)
ამ გატარებაში არ არის რეალიზაციიდან ამონაგები, თუმცა ირიბად მისი შემცირება იგულისხმება


QUOTE
გრაფინია79

მე მგონი გაუგებრად დავწერე, ვიგულისხმე ვადაზე ადრე გადახდის დროს ფასდაკლება კრედიტით გაყიდვისას, რომელიც ანგარიშებში ასახულია როგორც შენ ამბობ და სავაჭრო ფასდაკლება,როდესაც იმიტომ აკლებ ფასს, რომ ვთქვათ დიდი პარტია მიაქვს. ამ დროს ნაღდს იხდის თუ კრედიტით მიაქვს არა აქვს მნიშვნელობა ანგარიშებში ფიქსირდება შეთანხმებული უკვე დაკლებული ფასი და არსად არ ჩანს რამდენად აპირებდი გაყიდვას

Posted by: dada100 24 Oct 2010, 20:10
შეგიძლიათ მითხრათ ინვეტარიზაციის დროს რამდენად სამართლიანია სასაქონლო-მარაგების ობიექტების მიხედვით აღწერა?თუ უნდა განიხილონ კომპანიის კუთვნილებაში არსებული სასაქონლო-მარაგები ჯამურად?რადგან ერთი და იგივე საქონლის ერთ ობიეტზე მეტობის შემთხვევაში და მეორე ობიეტზე დანაკლისის შემთხვევაში კომპანიის ბალანზე საერთო რაოდენობა სწორია და ბიუჯეტიც არ ზარალდება .ამ შემთხვევაში კომპანია უფრო ზარალდება ვიდრე იმ შემთვევაში როცა ან დანაკლისის ან ზედმეტობაა,რადგან იმ ობიექტზე რომელზედაც ზედმეტობაა ჯარიმდები 500% (საბაზრო ფასით) და იმ ობიექტზე რომელზედაც დანაკლისია 50%(საბაზრო ფასით) ,ჯამში 550%.როცა ბიუჯეტი ზარალდება ან 500% ჯარიმდება კომპანია ან 50%.რამდენად სამართლია?სამარტლიანობას რომ ტავი დავანებოთ რამდენად კანონიერია

Posted by: maria8 24 Oct 2010, 20:46
ერთი შეკითხვა მაქვს: ინდ. მეწარმემ იჯარით აიღო შენობის (ბინის) ნაწილი, რომელშიც გამიჯნული არ არის კომუნალური მომსახურება (წყალი, ელ. ენერგია) მხოლოდ იჯარის ქირას იხდის და თუ შეიძლება რომ კომუნალურ გადასახადებზე მოედავნონ? ანუ ბინის მეპატრონე იხდის კომუნალურებს ფ/პირისთვის კუთვნილი განაკვეთით. დიდი მადლობა!

Posted by: dada100 24 Oct 2010, 22:17
1. იმ შემთხვეში თუ კომუნალურების (ელექტრონული ანგ/ფაქტურა) საბუთი გამოწერილია ი/მ-ზე და იხდის ფ/პ-ი ამ შემთხვევაში ვფიქრობ ფ/პ-ის მიერ გადახდილ თანხზე ი/მ-მ უნდა დაარიცხოს სარგებელი და თანხა დაუბრუნოს ფ/პ-ს
2.იმ შემთხვეში თუ კომუნალურების (ელექტრონული ანგ/ფაქტურა) საბუთი გამოწერილია ფ/პ-ზე,ამ შემთხევაში ი/მ-ს ვფიქრობ არავინ მოედავება რადგან მასზე არცაა გაფორმებული და ვერც გადაიხდის

მთავარია იჯარის ხელშეკრულებაში კომუნალურების გადახდა ვის აკისრია

Posted by: keti6878 25 Oct 2010, 00:30
ერთი რამ მაინტერესებს: საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის შემთხვევაში უნდა ამოიბეჭდოს ქვითარი თუ არა? გუშინ საგადასახადოს ლექციაზე ძალიან სადავო გახდა ეს საკითხი. მე პირადად მაინც ვბეჭდავ ჩეკს და სალაროს შემოსავლის ორდერში ვუთითებ საფუძველში ანგარიშ-ფაქტურის ნომერს. ანუ შარიანმა რევიზორმა ერთი და იგივე თანხა შეიძლება ორმაგად დაბეგროსო ნუ მოკლედ დაახლოებით ასე რაა. თუ ცოტა გამარკვევთ ძალიან დამავალებთ.

Posted by: dada100 25 Oct 2010, 00:47
მუხლი 971. საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულება
6. ამ თავისა და ამ კოდექსის 139-ე მუხლის მიზნებისათვის, მომხმარებლად ჩაითვლება პირი, რომელიც ნაღდი ფულით (სრულად ან ნაწილობრივ) ანაზღაურებს მისთვის მიწოდებულ/მისაწოდებელ საქონელზე/მომსახურებაზე გადასახდელ თანხას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თანხა ანაზღაურდება მისთვის გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით განსაზღვრული საქონლის/მომსახურების ღირებულების დასაფარავად.

შარიანმა რევიზორმა შეიძლება ა/ფ –ზე გამოწერილ სალაროს შემოსავლის ორდერი ჩათვალოს ა/ფ–ით მიწოდებულ საქონელზე გადახდილ თანხად ხოლო ჩეკი ჩათვალოს საცალოში ნავაჭრად და ორივე დაბეგროს
* * *
მაგრამ მხოლოდ შარიანები შვებიან და შარიანებს უშვებენ მაშინ როცა კომპანისს თავზე შავი ღრუბლები დგება wink.gif

Posted by: keti6878 25 Oct 2010, 11:50
გაიხარე, მაგრამ მაინც როგორ უნდა მოვიქცე? ჩვენ საცალო არ გვაქვს, ყველა მიწოდებაზე სასაქონლოს ვწერთ და დღგ-ს გადამხდელებს ანგარიშ-ფაქტურას და ასეთ შემთხვევაში ვერ მომედავება ხო?

Posted by: dada100 25 Oct 2010, 13:25
მოდავება შეუძლიათ რომ მოინდომონ,მაგრამ არ მგონია მოგედავონ.ზოგიერთი დიდი კომპანიაც შენაირად მუშაობს და არ გამიგია რომ მაგაზე მოდავებოდნენ თუმცა არაერთხელ შეუმოწმებიათ.ისე გირჩევ ერთერთი მეთოდი აირჩიო(ან ჩეკი ან სალაროს ორდერი).თუ გაბრაზებულები შემოვლენ smile.gif შეუძლიათ თქვან რომ ის ჩეკი რომელიც ა/ფ-ზე ამოატყი ს/ზ დენადებით გაყიდულისთვის ქონდაო და შემოსავალი მხოლოდ ა/ფ-ის დააფიქსირეო და ს/ზ გაყიდული არ დაბეგრეო.ამ ქვეყანაში კიდე ხომ იცი ყველაფერი პირიქითაა.შენ კი არ გიმტკიცებენ რომ ბიუჯეტი დააზარალე ,შენ უმტკიცებ რომ ბიუჯეტი არ დაგიზარალებია და ხშირ შემთხვევაში შედეგის გარეშე smile.gif

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2010, 13:30
keti6878
თუ ფულის მიღება და ა/ფ გაწერა დროში განსხვავებულია, მაშIნ უნდა ამოარტყა ჩეკი.
მე მასე ვაკეთებ. მაგრამ თუ ერთდოულად ხდება, მაშინ უფლება გაქვს არ ამოარტყა, რადგან ა/ფ მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტია.


ვინმეს ხომ არ გაქვთ მივლინების ბარათის ელ.ვერსია?
თუ კი არ "დამიმალოთ" wink.gif

Posted by: dada100 25 Oct 2010, 13:33
QUOTE (dada100 @ 24 Oct 2010, 20:10 )
შეგიძლიათ მითხრათ ინვეტარიზაციის დროს რამდენად სამართლიანია სასაქონლო-მარაგების ობიექტების მიხედვით აღწერა?თუ უნდა განიხილონ კომპანიის კუთვნილებაში არსებული სასაქონლო-მარაგები ჯამურად?რადგან ერთი და იგივე საქონლის ერთ ობიეტზე მეტობის შემთხვევაში და მეორე ობიეტზე დანაკლისის შემთხვევაში კომპანიის ბალანზე საერთო რაოდენობა სწორია და ბიუჯეტიც არ ზარალდება .ამ შემთხვევაში კომპანია უფრო ზარალდება ვიდრე იმ შემთვევაში როცა ან დანაკლისის ან ზედმეტობაა,რადგან იმ ობიექტზე რომელზედაც ზედმეტობაა ჯარიმდები 500% (საბაზრო ფასით) და იმ ობიექტზე რომელზედაც დანაკლისია 50%(საბაზრო ფასით) ,ჯამში 550%.როცა ბიუჯეტი ზარალდება ან 500% ჯარიმდება კომპანია ან 50%.რამდენად სამართლია?სამარტლიანობას რომ ტავი დავანებოთ რამდენად კანონიერია

ეეეეჰ.აზრი არარ აქვს .იგივე კითხვა დავუსვი რევიზორებს და ვერც პასუხს მცემენ და ვერც ბრძანებას მაჩვენებენ რომელშიც მითითებულია რომ ნაშთები ობიექტების მიხედვით უნდა იყოს აღწერილი.კედელს ურტყი თავი თუ გინდა ეგრე გამოვიდა მაგათი საქმე
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 25 Oct 2010, 13:30 )

თუ ფულის მიღება და ა/ფ გაწერა დროში განსხვავებულია, მაშIნ უნდა ამოარტყა ჩეკი.
მე მასე ვაკეთებ. მაგრამ თუ ერთდოულად ხდება, მაშინ უფლება გაქვს არ ამოარტყა, რადგან ა/ფ მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტია.


97/6 მუხლში წერია რომ ჩეკი იყენებ იმ შემთხვევაში როცა ხდება ნაყიდი ანგარიშწორება გარდა იმ შემთხვევის როცა მომხმარებელზე მიწოდება მოხდა ან ხდება ა/ფ(მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტით)

მაშინ ერთი კითხვა მაქვს როცა მომხმარებელი 31 რიცხვში იხდის 1000 ლარს ხოლო საქონელი მიაქვს 1-რიცხვში რეალიზაცია რომელ თვეში უნდა დააფიქსირო დეკლარაციაში?ან თქვათ დილას იყიდა კონსიგნაციით და საღამოთი მოიტანა ფული?
ჩემის აზრით ხან ისე გაკეტება და ხან ასე უფრო არევს სიტუაციას და უფრო მეტი სადავო კიტხვა ჩნდება.ასერომ ჯობია ან ჩეკი ურტყა ან სალაროს ორდერი წერო

Posted by: temozia 25 Oct 2010, 18:45
dada100
QUOTE
შეგიძლიათ მითხრათ ინვეტარიზაციის დროს რამდენად სამართლიანია სასაქონლო-მარაგების ობიექტების მიხედვით აღწერა?თუ უნდა განიხილონ კომპანიის კუთვნილებაში არსებული სასაქონლო-მარაგები ჯამურად?რადგან ერთი და იგივე საქონლის ერთ ობიეტზე მეტობის შემთხვევაში და მეორე ობიეტზე დანაკლისის შემთხვევაში კომპანიის ბალანზე საერთო რაოდენობა სწორია და ბიუჯეტიც არ ზარალდება .ამ შემთხვევაში კომპანია უფრო ზარალდება ვიდრე იმ შემთვევაში როცა ან დანაკლისის ან ზედმეტობაა,რადგან იმ ობიექტზე რომელზედაც ზედმეტობაა ჯარიმდები 500% (საბაზრო ფასით) და იმ ობიექტზე რომელზედაც დანაკლისია 50%(საბაზრო ფასით) ,ჯამში 550%.როცა ბიუჯეტი ზარალდება ან 500% ჯარიმდება კომპანია ან 50%.რამდენად სამართლია?სამარტლიანობას რომ ტავი დავანებოთ რამდენად კანონიერია



ივლისშსი მქონდა ინვენტარიზაცია და ნაშთები წარვუდგინე საწყობების მიხედვით და არაო, ყველა ერთად გვინდაო. გავაერთიანე მერე და ისე ჩავაბარე. რაც ეს 5-მაგი ოდენობა შემოვიდა რას იზავებ ვერ გეტყვი.

Posted by: dada100 25 Oct 2010, 19:18
ხოდა მე ანალოგიურზე პირიკით მითხრეს.მაღაზიების და სასაწყობე ობიექტების ცალცალკე

Posted by: revaza88var 25 Oct 2010, 20:42
QUOTE
მაშინ ერთი კითხვა მაქვს როცა მომხმარებელი 31 რიცხვში იხდის 1000 ლარს ხოლო საქონელი მიაქვს 1-რიცხვში რეალიზაცია რომელ თვეში უნდა დააფიქსირო დეკლარაციაში?ან თქვათ დილას იყიდა კონსიგნაციით და საღამოთი მოიტანა ფული?
ჩემის აზრით ხან ისე გაკეტება და ხან ასე უფრო არევს სიტუაციას და უფრო მეტი სადავო კიტხვა ჩნდება.ასერომ ჯობია ან ჩეკი ურტყა ან სალაროს ორდერი წერო

საქონლიზე/მომსახურებაზე უფლება გადადის მაშინ როდესაც შენს მიერ გამოწერილ დოკუმენტზე ხელს მოაწერს, ის ტავარი იქნება თუ რაღაც შეიძლება 1 წელი კიდევ შენ საწყობში იდოს, ან მაყუთის დვიჟენიაში საერთოდ გადაგაგდოს

Posted by: dada100 25 Oct 2010, 21:41
აქ სხვა საკითხზე იყო საუბარი.ლაპარაკია ა/ფ -ს გამოწერის დროს არ აქვს მნიშვნელობა თანხის გადახდა იმავე წამს ხდება თუ მოგვიანებით.კოდექსი გაძლევს უფლებას ნადით გადახდის შემთხვევაში გამოწერო სალაროს შემოსავლის ორდერი .ჩეკი საგადასახადოს წირდება იმისთვის რომ გადამხდელმა შემოსავლები არ დამალოს ნაღდი ანგარიშწორებისას საცალოზე და სასაქონლო-ზედნადებით გაყიდვის შემთხვევაში( სასაქონლო-ზედნადები არაა მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი) ხოლო როცა გადამხდელი წერს ა/ფ-ს ვერანაირად ვერ მოახდენს შემოსავლების დამალვას რადგან მყიდველის მიერ დღგ-ს ჩათვლის შემთხვევაში მომდევნო თვის 16-რიცხვში უკვე საგადსახადოში უკვე ავტომატურად ამოვარდება შემოსავლების დამალვა
* * *
QUOTE (revaza88var @ 25 Oct 2010, 20:42 )
QUOTE
მაშინ ერთი კითხვა მაქვს როცა მომხმარებელი 31 რიცხვში იხდის 1000 ლარს ხოლო საქონელი მიაქვს 1-რიცხვში რეალიზაცია რომელ თვეში უნდა დააფიქსირო დეკლარაციაში?ან თქვათ დილას იყიდა კონსიგნაციით და საღამოთი მოიტანა ფული?
ჩემის აზრით ხან ისე გაკეტება და ხან ასე უფრო არევს სიტუაციას და უფრო მეტი სადავო კიტხვა ჩნდება.ასერომ ჯობია ან ჩეკი ურტყა ან სალაროს ორდერი წერო

საქონლიზე/მომსახურებაზე უფლება გადადის მაშინ როდესაც შენს მიერ გამოწერილ დოკუმენტზე ხელს მოაწერს, ის ტავარი იქნება თუ რაღაც შეიძლება 1 წელი კიდევ შენ საწყობში იდოს, ან მაყუთის დვიჟენიაში საერთოდ გადაგაგდოს

მეც მაგას ვამბობ რასაც შენ .საუბარი იყო შარიან რევიზორზე : smile.gifრომელსაც შეუძლია ა/ფ გამოწერილი სალაროს შემოსავლის ორდერი და ამორტყმული ჩეკი ,მითუმეტეს თუ საქონლის/მომსახურეობის მიწოდება და თანხის ნაღდზე გადახდა დროში არ ემთხვევა, შეუძლია(და დამერწმუნე ნამუსიც არ შეაწუხებსsmile.gif) ა/ფ-თ ნაჩვენები შემოსავალი ცალკე დაბეგროს და ამორტყმული ჩეკი ცალკე,რადგან ჩეკზე არ ხდება მყიდველის ინდეტიფიცირება და ძნელი იქნება იმის დამტკიცება სწორედ იმ მყიდველმა გადაიხადა რომელმაც ა/ფ-თ შეიძინა საქონელი თუ ჩეკის ამორტყმა მოხდა საცალო მომხმარებელზე/მყიდველზე

Posted by: IDIOTKA 25 Oct 2010, 22:00
გამარჯობათ რამდენიმე კითხვაზე მაინტერესებს პასუხი, და თუ ვინმემ იცის მითხარით smile.gifsmile.gifsmile.gif
1) ვთქვათ ორგანიზაციამ მიიღო გრანტი და ამ გრანტის ფარგლებში დაიქირავა ფიზიკური პირები, სასემოსავლოს რა განაკვეთით დაიბეგრებიან?
2)რამდენი პროცენტით იბეგრება გადახდის წყაროსთან პროცენტები?
3) დეკლრაციასჰი გადასახადის 15000 ით და 15000 დან 25000 ლარამდე ფარგლებში სემცირება რამდენ პროცენტიან ჯარიმას იწვევს?

Posted by: revaza88var 25 Oct 2010, 22:04
dada100
QUOTE
აქ სხვა საკითხზე იყო საუბარი.ლაპარაკია ა/ფ -ს გამოწერის დროს არ აქვს მნიშვნელობა თანხის გადახდა იმავე წამს ხდება თუ მოგვიანებით.კოდექსი გაძლევს უფლებას ნადით გადახდის შემთხვევაში გამოწერო სალაროს შემოსავლის ორდერი .ჩეკი საგადასახადოს წირდება იმისთვის რომ გადამხდელმა შემოსავლები არ დამალოს ნაღდი ანგარიშწორებისას საცალოზე და სასაქონლო-ზედნადებით გაყიდვის შემთხვევაში( სასაქონლო-ზედნადები არაა მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი) ხოლო როცა გადამხდელი წერს ა/ფ-ს ვერანაირად ვერ მოახდენს შემოსავლების დამალვას რადგან მყიდველის მიერ დღგ-ს ჩათვლის შემთხვევაში მომდევნო თვის 16-რიცხვში უკვე საგადსახადოში უკვე ავტომატურად ამოვარდება შემოსავლების დამალვა

ვიცი რაზეც იყო ლაპარაკი, გადავავლე თვალი, და მაგას რატო მიხსნი?
QUOTE
მომხმარებელი 31 რიცხვში იხდის 1000 ლარს ხოლო საქონელი მიაქვს 1-რიცხვში რეალიზაცია

მე გითხარი ამ შემთხვევაში შემოსავალი როდის უნდა დაადეკლარირო, სხვა ხო არაფერი მითქვამს?
* * *
QUOTE
მეც მაგას ვამბობ რასაც შენ .საუბარი იყო შარიან რევიზორზე : რომელსაც შეუძლია ა/ფ გამოწერილი სალაროს შემოსავლის ორდერი და ამორტყმული ჩეკი ,მითუმეტეს თუ საქონლის/მომსახურეობის მიწოდება და თანხის ნაღდზე გადახდა დროში არ ემთხვევა, შეუძლია(და დამერწმუნე ნამუსიც არ შეაწუხებს) ა/ფ-თ ნაჩვენები შემოსავალი ცალკე დაბეგროს და ამორტყმული ჩეკი ცალკე,რადგან ჩეკზე არ ხდება მყიდველის ინდეტიფიცირება და ძნელი იქნება იმის დამტკიცება სწორედ იმ მყიდველმა გადაიხადა რომელმაც ა/ფ-თ შეიძინა საქონელი თუ ჩეკის ამორტყმა მოხდა საცალო მომხმარებელზე/მყიდველზე

ამოუღე იმ თვის სალაროს მოძრაობა და ნაშთებით გაყევი, მარა მაგან მერე შეიძლება გითხრას ეგ ჩეკით რაც გაყიდე აღურიცხავი იყოო biggrin.gif

Posted by: dada100 25 Oct 2010, 22:16
QUOTE (revaza88var @ 25 Oct 2010, 22:04 )
dada100
QUOTE
აქ სხვა საკითხზე იყო საუბარი.ლაპარაკია ა/ფ -ს გამოწერის დროს არ აქვს მნიშვნელობა თანხის გადახდა იმავე წამს ხდება თუ მოგვიანებით.კოდექსი გაძლევს უფლებას ნადით გადახდის შემთხვევაში გამოწერო სალაროს შემოსავლის ორდერი .ჩეკი საგადასახადოს წირდება იმისთვის რომ გადამხდელმა შემოსავლები არ დამალოს ნაღდი ანგარიშწორებისას საცალოზე და სასაქონლო-ზედნადებით გაყიდვის შემთხვევაში( სასაქონლო-ზედნადები არაა მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი) ხოლო როცა გადამხდელი წერს ა/ფ-ს ვერანაირად ვერ მოახდენს შემოსავლების დამალვას რადგან მყიდველის მიერ დღგ-ს ჩათვლის შემთხვევაში მომდევნო თვის 16-რიცხვში უკვე საგადსახადოში უკვე ავტომატურად ამოვარდება შემოსავლების დამალვა

ვიცი რაზეც იყო ლაპარაკი, გადავავლე თვალი, და მაგას რატო მიხსნი?
QUOTE
მომხმარებელი 31 რიცხვში იხდის 1000 ლარს ხოლო საქონელი მიაქვს 1-რიცხვში რეალიზაცია

მე გითხარი ამ შემთხვევაში შემოსავალი როდის უნდა დაადეკლარირო, სხვა ხო არაფერი მითქვამს?
* * *
QUOTE
მეც მაგას ვამბობ რასაც შენ .საუბარი იყო შარიან რევიზორზე : რომელსაც შეუძლია ა/ფ გამოწერილი სალაროს შემოსავლის ორდერი და ამორტყმული ჩეკი ,მითუმეტეს თუ საქონლის/მომსახურეობის მიწოდება და თანხის ნაღდზე გადახდა დროში არ ემთხვევა, შეუძლია(და დამერწმუნე ნამუსიც არ შეაწუხებს) ა/ფ-თ ნაჩვენები შემოსავალი ცალკე დაბეგროს და ამორტყმული ჩეკი ცალკე,რადგან ჩეკზე არ ხდება მყიდველის ინდეტიფიცირება და ძნელი იქნება იმის დამტკიცება სწორედ იმ მყიდველმა გადაიხადა რომელმაც ა/ფ-თ შეიძინა საქონელი თუ ჩეკის ამორტყმა მოხდა საცალო მომხმარებელზე/მყიდველზე

ამოუღე იმ თვის სალაროს მოძრაობა და ნაშთებით გაყევი, მარა მაგან მერე შეიძლება გითხრას ეგ ჩეკით რაც გაყიდე აღურიცხავი იყოო biggrin.gif

wink.gif მეც ზუსტათ მაგის გამო მოვიყვანე ეგ მაგალითი.შენ როგორ ფიქრობ ან რომელ მეთოდს იყენებ ა/ფ-თ გაყიდულ საქონელზე მიღებული ქეშზე?

Posted by: gigak 25 Oct 2010, 22:22
QUOTE (IDIOTKA @ 25 Oct 2010, 22:00 )
გამარჯობათ რამდენიმე კითხვაზე მაინტერესებს პასუხი, და თუ ვინმემ იცის მითხარით smile.gifsmile.gifsmile.gif
1) ვთქვათ ორგანიზაციამ მიიღო გრანტი და ამ გრანტის ფარგლებში დაიქირავა ფიზიკური პირები, სასემოსავლოს რა განაკვეთით დაიბეგრებიან?
2)რამდენი პროცენტით იბეგრება გადახდის წყაროსთან პროცენტები?
3) დეკლრაციასჰი გადასახადის 15000 ით და 15000 დან 25000 ლარამდე ფარგლებში სემცირება რამდენ პროცენტიან ჯარიმას იწვევს?

1. ორგანიზაციის მიერ გრანტის ფარგლებში გაცემული ხელფასი იბეგრება საშემოსავლო გადასახადის 12% განაკვეთით
2. გადახდილი პროცენტები (თუ პროცენტის გადახდას არ ანხორციელებს ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტი) 2011 წლის 1 იანვრამდე იბეგრება გადახდის წყაროსთან 5% განაკვეთით
3. რაც შეეხება დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირებას, ეს არ არის კავშირში შემცირებული თანხის ოდენობასთან. თუ შემცირება 50%-მდეა ჯარიმდები შემცირებული გადასახადის თანხის 50%-ის ოდენობით. 50%-ით ან მეტით შემცირება იწვევს დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 75% ოდენობით. ასევე თუ შემცირებული ძირითადი თანხა 25000 ლარზე მეტია აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე გადასახადის დიდი ოდენობით შემცირებისათვის, მაგრამ თუ ამ ძირ თანხას გადაიხდი 45 დღის ვადაში სისხლის სამართლის საქმე წყდება.

Posted by: revaza88var 25 Oct 2010, 22:33
QUOTE
მეც ზუსტათ მაგის გამო მოვიყვანე ეგ მაგალითი.შენ როგორ ფიქრობ ან რომელ მეთოდს იყენებ ა/ფ-თ გაყიდულ საქონელზე მიღებული ქეშზე?

მე არცერთს არ ვიყენებ, ბუღალტერი არ ვარ

ისე კი რომ ვიყენებდე, სალარო აპარატს არ გამოვიყენებდი, ქეშს კი მივიღებდი როგორც წესია,
,,საწარმოებში ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში სალაროს მეურნეობის გაძღოლის შესახებ" კანონის მიხედვით და ვერც ვერავინ მომედავებოდა, იმიტომ რომ ქეშის მიღებისას(საუბარია ავანსად ან შემდგეომი გადახდის პირობით) საქონლის/მომსახურების მიწოდებას არ ეწევი და საკონტროლო სალარო აპატარის გამოყენების ვალდებულება არ გიდგება

Posted by: The DoctoR 25 Oct 2010, 23:42
ახლა აღმოვაჩინე კორექტირების ა/ფ გამოწერილი 17 სექტემბრით. ეს ფაქტურა არ იყო გატარებული გასულ თვეში და ახლა რომ გავატარო და შემდეგ დავადეკლარირო, გასული თვის ვალდებულების გაზრდას ხომ გამოიწვევს?და так можно? თუ ძველი დავაზუსტო?
არ მქონია შეხება ამ კორექტირების ა/ფაქტურასთან და დავიბენი user.gif
საქონელი უკან არის დაბრუნებული და ამ დროს უკუგატარება გავაკეთო თუ რეალიზაციად ვაჩვენო?
მოკლედ დამეხმარეთ wink.gif

Posted by: dada100 26 Oct 2010, 00:40
QUOTE (The DoctoR @ 25 Oct 2010, 23:42 )
ახლა აღმოვაჩინე კორექტირების ა/ფ გამოწერილი 17 სექტემბრით. ეს ფაქტურა არ იყო გატარებული გასულ თვეში და ახლა რომ გავატარო და შემდეგ დავადეკლარირო, გასული თვის ვალდებულების გაზრდას ხომ გამოიწვევს?და так можно? თუ ძველი დავაზუსტო?
არ მქონია შეხება ამ კორექტირების ა/ფაქტურასთან და დავიბენი user.gif
საქონელი უკან არის დაბრუნებული და ამ დროს უკუგატარება გავაკეთო თუ რეალიზაციად ვაჩვენო?
მოკლედ დამეხმარეთ wink.gif

დძველი უნდა დააზუსტო და უკუ გატარება უნდა გააკეთო.შენ არ გაგიყიდია რეალიზაცია რომ აჩვენო ,უბრალოდ აბრუნებ და თავისდროზე ჩათვლილი დღგ-უნდა შეიმცირო სექტემბრის თვეში

Posted by: WUDU 26 Oct 2010, 11:28
მაინტერესებს, სად შეიძლება მოვიპოვო ინფორმაცია ფიზიკური პირის მიერ გადასახდელი ქონების გადასახადი, თუ რომელ ანგარიშზე უნდა გადავიხადო?


Posted by: The DoctoR 26 Oct 2010, 12:54
dada100
მადლობა
WUDU
http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=2819&lang=1

Posted by: WUDU 26 Oct 2010, 12:55
The DoctoR
QUOTE
WUDU
http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=2819&lang=1

გმადლობთ.

Posted by: qondara 26 Oct 2010, 15:54
მოგესალმებით,

ვახორციელებ პროდუქციის მიწოდებას დილერების მეშვეობით, მაინტერესბს ანგარიშ-ფაქტურა უნდა დავუწერო დილერს? თუ კი როდის უნდა დავუწერო მოწოდების მომენტში თუ რეალიზაციის შემდეგ?

Posted by: dada100 26 Oct 2010, 16:20
შეგიძლია კითხვა უფრო რომ დააკონკრეტო? დილერი თუ დისტრიბუტორი ? ა/ფ უნდა დაწერო მაშინ როცა შენ აწვდი შენს დილერს საქონელს რადგან შენი რეალიზაცია დგება ამ მომენტში მიუხედავად იმისა შენ საქონელს აწვდი ნაღდზე თუ კონსიგნაციით.

Posted by: The DoctoR 26 Oct 2010, 16:39
dada100
გააჩნია მიწოდების პირობას. თუ ყველა უფლება დილერზე არ გადადის, მაშინ რეალიზაცია არ არის.
ანუ კითხვა უნდა დაკონკრეტდეს - ეს არის დილერი, რომელიც მიმწოდებლის სახელით ახდენს მიწოდებას, თუ დისტრიბუტორი, რომელიც ჯერ ყიდულოობს ზემოტ თქმული მიმწოდებლისგან და შემდეგ ან ყიდის ან სახლში უდევს ეს საქონელი smile.gif

Posted by: dada100 26 Oct 2010, 16:53
ხო, მეც მაგი ვიკითხე.გააჩნია ხელშეკრულებას დილერისთვის საქონლის მიწოდება რა სახით წერია და იგი რეალოზაციის დროს ვისი სახელით ახდენს რეალიზაციას

Posted by: qondara 26 Oct 2010, 17:07
დილერი თავისი სალაროდან არტყამს ჩეკს. აქვს რეალიზაციის უფლება. მაგალითად ჩვენ თუ პროდუქციას მივაწვდით ერთეულს 50 ლარად მათ აუცილებლად 60 ლარად უნდა გაყიდონ ანუ 10 ლარი არსი საკომისიო ხელშეკრულებით ვარეგულირებთ. ჩვენ ფაქტურა 50 ლარზე უნდა გამოვწეროთ თუ 60 ლარზე.

Posted by: dada100 26 Oct 2010, 17:42
შენ წესით უნდა გამოუწერო ა/ფ-ა 60 ლარზე და გაყიდვის შემთხვევაში საკომისიოზე/მომსახურეობაზე რომელიც გაგიწია ამ საქონლის რეალიზაციის სახით მან უნდა გამოგიწეროს ა/ფ-ა 10 ლარზე.არ გირჩევნია ეგრევე მიყიდო დილერს და ხელშეკრულებაში ჩაუდო რომ 60–ზე ძვირად არ გაყიდოს?


* * *
ჯი–ეს–ემ ოპერატორი თუ ხარ საერთოდ ბოლო მომხმარებელი რომ დახარჯავს ასლაპარაკო დროს მაშინ იბეგრება დღგ–თი

Posted by: The DoctoR 26 Oct 2010, 23:26
QUOTE
ჯი–ეს–ემ ოპერატორი თუ ხარ საერთოდ ბოლო მომხმარებელი რომ დახარჯავს ასლაპარაკო დროს მაშინ იბეგრება დღგ–თი

ეს დღგ-თი თუ აქციზით არის ასე?
სატელეფონო მომსახურება უწყვეტი მომსახურებაა თავისი არსით და ჩვუელებრივად იბეგრება. imho

Posted by: qondara 27 Oct 2010, 12:25
დიდი მადლობა რჩევისთვის.

კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ ვართ დღგ-ის გადამხდელები, დღგ-სგან გათავისუფლებულ პირმა მოგვთხოვა ფაქტურა სადაც დღგ-ის თანხა არ ჩამიწეროთო რამდენად საფუძვლიანია მისი მოთხოვნა?
* * *
იცით დილერს ყიდვა არ უნდა და მომსახურებაზე ფაქტურის გამოწერაც ეზარება. არა ჯი-ეს-ემ ოპერატორი არ ვართ. ძალიან დიდ მადლობა.

Posted by: spinx 27 Oct 2010, 13:12
qondara


QUOTE
კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ ვართ დღგ-ის გადამხდელები, დღგ-სგან გათავისუფლებულ პირმა მოგვთხოვა ფაქტურა სადაც დღგ-ის თანხა არ ჩამიწეროთო რამდენად საფუძვლიანია მისი მოთხოვნა?


მოთხოვე საბუთი რომელსაც გასცემს შემოსავლების სამსახური რომ ის ნამდვილად იბეგრება 0%-იანი განაკვეთით და თუ მ,ოგიტანა ეს წერილი მაშინ დღგ-ს გაერშე გამოუწერ ფაქტურას ისე არა. (ძირითადა არასამტავრობოები არიან ასეთები, რომლებიც იღებენ გრანტს საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან, და ეს ორგანიზაციები მიეკუთვნებიან დიპლომატიურ კორპუსებს, და შესაბამისად უნდა ქონდეს წერილიც შემოსავლების სამსახურისგან).

Posted by: qondara 27 Oct 2010, 13:17
დიდი მადლობა. საბუთს აუცილებლად მოვთხოვ.

Posted by: giorgi33 27 Oct 2010, 14:32
mof.ge ზე. ინფორმაცია რომ არის საქმიანობის შესახებ შესავსები, თუ ერთიდაიგივე მისამართზე , სათაო ოფისიც არის, მაღაზიაც და წარმოებაც, სამივე ცაცლაკე უნდა ავსახო? თუ ასეა სალაროს აპარატი რომელს მივაკუთვნო?

Posted by: qondara 27 Oct 2010, 15:03
შეგიძლია დააკონკრეტო სად ავსებ ინფორმაციას

Posted by: giorgi33 27 Oct 2010, 16:22
qondara
ვერბ პორტალზე დაამატეს საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, გაცნობიდან 10 დღის ვადაში თუ არ მოხდება შევსება 2000 ლარია ჯარიმა.

Posted by: qondara 27 Oct 2010, 16:40
ჩემი აზრით სალარო აპარატი უნდა მიაკუთვნო იმ ადგილს სადაც ნაღდი ფულით ოპერაციები ხორციელდება.

Posted by: dada100 27 Oct 2010, 16:40
თან ქუჩა წერია სულ 5-6 და რომ ირჩევ შედარებით უფრო ახლოს რომელიცაა და შემდგომ კონკრეტულად შენს ქუჩას,საკადასტრო კოდს ვეღარ წერ და თქვენ როგორ მოაგვარეთ ეგ ამბავი.დავიტანჯე მთელი დღე

Posted by: bidding 27 Oct 2010, 21:58
QUOTE
ერბ პორტალზე დაამატეს საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, გაცნობიდან 10 დღის ვადაში თუ არ მოხდება შევსება 2000 ლარია ჯარიმა.

შეგიძლია მითხრა სად წაიკითხე,10 დღიანი ვადა?

Posted by: revaza88var 27 Oct 2010, 22:33
მე საერთოდ ვერ ვნახე მასეთი წერილი, ბოლო რამდენიმე წერილი ღია კარის დღეებს შეეხება

Posted by: dada100 28 Oct 2010, 00:49
ეგრევე რომ შედიხარ ,ავტომატურად ვარდება წერილი .ცალეკ ღია კარის დღეების შეტყობინება რო მოდის ისე არა.ეგრევე მტელ ეკრანზე ამოდის

Posted by: giorgi33 28 Oct 2010, 10:46
QUOTE
თან ქუჩა წერია სულ 5-6 და რომ ირჩევ შედარებით უფრო ახლოს რომელიცაა და შემდგომ კონკრეტულად შენს ქუჩას,საკადასტრო კოდს ვეღარ წერ და თქვენ როგორ მოაგვარეთ ეგ ამბავი.დავიტანჯე მთელი დღე


ქუჩების თითქმის მთელი ბაზაა, უნდა ჩაწერო , მაგალითად: მეგობრობის ქუჩა დაბლა დაეწერება იტვირთება და ცოტა ხანში იპოვის, ფრჩხილებში რაიონიც ეწერება და მაგასაც უნდა მიაქციო ყურადღება. საკადასტრო კოდი reestri.gov.ge საიტიდან გადმოაკოპირე.



შპს ფიზიკურ პირებზე აქირავებს საბანკეტო დარბაზს, ქორწილებზე და ასე შემდეგ , თითო დღით. მარტო ინვოისი და სალაროს ჩეკი საკმარისია თუ ხელშეკრულებაც უნდა გაფორმდეს ყოველ შემთხვევაზე ცალცაკე.?

Posted by: qondara 28 Oct 2010, 11:21
თუ მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე ქირავდება ინვოისი და სალაროს ჩეკი საკმარისია.

Posted by: giorgi33 28 Oct 2010, 11:54


ინვოისში შინაარსში რა ჯობია ჩაიწეროს,საბანკეტო მომსახურება X კაცზე, თუ რამე სხვა ვარიანტი?

Posted by: Esprit 28 Oct 2010, 12:08
რაღაცაში ვერ გავერკვიე მგონი. ისევ ჩემით ვიღონო რამე, თორე დიდხანს მომიწევს ამ "კუნძულზე" ლოდინი smile.gif

Posted by: ketato617 28 Oct 2010, 17:26
ხალხო ამიხსენით ერთი სტატისტიკის ფორმების შევსება სავალდებულო გახდა ისევ? მირეკავენ და მეუბნებიან საგარეოს ფორმები გაქვთ შესავსები და სავალდებულოაო. მართლა ასეა თუ....???

Posted by: goga_g 29 Oct 2010, 01:57
ketato617
QUOTE
სავალდებულო გახდა ისევ?

სავალდებულოს რას ეძახი? ანუ გაჯარიმებენ თუ არა ჩაუბარებლობის შემთხვევაში? biggrin.gif
QUOTE
მირეკავენ და მეუბნებიან

სულ დაგირეკავენ და სულ გეტყვიან. smile.gifშეგაწუხებენ.ჯობია შეავსო. გამოაგზავნინე იმეილზე შეავსე და გადაუგზავნე. ძალიან მარტივი ფორმაა. ისე მაგ ინფორმაციის წარუდგენლობა დაჯარიმებას არ ექვემდებარება,

Posted by: Niefer2 29 Oct 2010, 13:23
მოკლედ, განათლებით ეკონომისტი ვარ და პრაქტიკაც შესაბამისი მაქვს, მუდმივი შეხება მაქვს ბუღალტერიასთანაც. შეიძლება ითქვას, რომ ბუღალტერიაში ბევრი რამე ვიცი, მაგრამ რადგან ბუღალტერიაში არ მაქვს აკადემიური განათლება, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკაში, მათემატიკაში, კომპიუტერებში (ექსელის მამა ვარ) და ა.შ. ბევრ რამეში არ ვუჩივი უცოდინრობას და პრაქტიკაც ნამეტანი გადასარევად მრავალფეროვანი მაქვს, მაინც ბევრი ელემენტარული რამე არ ვიცი ბუღალტერიაში.

ჰოდა ახლა ამხელა შესავალი სიტყვის შემდეგ რა ხდება: ახლობელმა დააფუძნა შპს, რომლის ბუღალტერიაც მე უნდა გავქაჩო.

ნუ, წესით ვიცი, რომ უნდა გავქაჩო და პრობლემა არ უნდა იყოს (შპს-ს ექნება საკმაოდ მარტივი საწარმოო და სარეალიზაციო ოპერაციები). მაგრამ გულში მაინც მეშინია, რომ რამე ისეთი არ შემეშალოს, რაც ელემენტარულია და არცერთ ბუღალტერს არ შეეშლებოდა, მაგრამ მე - არაბუღალტერს - შეიძლება შემეშალოს.

მოკლედ, შპს დარეგისტრირებულია ოქტომბერში საჯარო რეესტრში. ბანკში ანგარიში გახსნილია, სალარო აპარატის ყიდვას ვაპირებ ამ დღეებში. დღგ-ის გადამხდელი არაა. ჯერჯერობით მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, შეძენილია ცოტა მასალები და რეალიზაცია ჯერ არ განხორციელებულა.

ჯერ მარტო ის ვიცი, რომ 15 ნოემბრისთვის დეკლარაცია უნდა ჩავაბარო. როცა ხელფასებს გავცემ, საშემოსავლოც უნდა გადავიხადო და წლის შედეგების მიხედვით, მოგების გადასახადსაც გადავიხდი.

ჰოდა აი რა მაინტერესებს - ამ დეკლარაციების გარდა სხვა რა მჭირდება, ვის რა ანგარიში უნდა ჩავაბარო ან სად, რა და როდის უნდა მივიტანო-მოვიტანო (საბუთები), რომ ხვალ-ზეგ საგადასახადო არ დამადგეს თავზე და მილიონით არ დამაჯარიმოს?

Posted by: qondara 29 Oct 2010, 13:46
თუ რამეს შეიძენ ყველაფრის საბუთი უნდა გქონდეს (სასაქონლო ზედნადები პროდუქციის შემთხვევაში და ინვოისი მომსახურების შემთხვევაში), გაცემული ხელფასების/სარგებლის მიხედვით საშემოსავლო დეკლარაცია უნდა ჩააბარო. შენც რეალიზაციის შემთხვევაში ს/ზ ან ინვოისი უნდა გამოწერო, თუ დღგ-ის გადამხდელად დადაგები მყიდველი მოთხოვნიდან 2 დღის ვადაში უნდა გამოუწერო ფაქტურა. ნაღდი ანაგარიშსწორების შემთხვევაში აუცლებლად უნდა ამოარტყა ჩეკი.

Posted by: Esprit 29 Oct 2010, 14:31
QUOTE (Niefer2 @ 29 Oct 2010, 13:23 )
ჰოდა აი რა მაინტერესებს - ამ დეკლარაციების გარდა სხვა რა მჭირდება, ვის რა ანგარიში უნდა ჩავაბარო ან სად, რა და როდის უნდა მივიტანო-მოვიტანო (საბუთები), რომ ხვალ-ზეგ საგადასახადო არ დამადგეს თავზე და მილიონით არ დამაჯარიმოს?

smile.gif მე მხოლოდ აზრი შემიძლია გაგიზიაროთ smile.gif ერთ ნორმალურ ბუღალტერს შეუთანხმდით ( გასამრჯელო საჭირო იქნეს შეიძლება) და კონსულტაციებს გაგიწევთ ყოველთვის უცებ, როცა კი დაგჭირდებათ. თვეში ერთხელ , ან მეტჯერაც , გადახედავს თქვენს ნამუშევარსაც, თუ გენდომებთ. ისე, გამოცდილ ბუღალტრებსაც აქვთ შეკითხვები ხშირად ელემენტარულ საკითხებთან დაკავშირებით smile.gif წარმატებებს გისურვებთ!
* * *
რა სიჩუმეა აქ. არადა შეკითხვა მაქვს და პასუხი მაინტერესებს ძალიან. რომ დადგინდება, გაიყიდოს პროდუქცია ამადაამ (არ ვიცი, სწორად როგორ იწერება) ფასად, დასტურდება თუ არა ოფიციალურად რაიმე დოკუმენტით? და ნაკლებ ფასად რეალიზების შემთხვევაში უნდა არსებობდეს თუ არა რაიმე დოკუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაკლებ ფასად ხდება გაყიდვა?

Posted by: *tamtam* 29 Oct 2010, 18:41
სალამი,

1151 ნომრიდან მივიღე შეტყობინება, რომ გთხოვთ შეხვიდეთ ელექტრონული დეკლარირების გვერდზე და შეავსოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია განაცხადშიო.
რაზეა ხომ ვერ მეტყვით საუბარი??
ან არ უნდა მიაწერონ საიდანაა ეს მესიჯი? იქნებ განსაბაჟებელია რამე ან ინდ. მეწარმე ვარ და შეიძლება მაგასთან დაკავშირებით, თუმცა შევდივარ სისტემაში და არაფერს არ მთხოვს თვითონ საიტზე და რა ინფორმაცია უნდა შევავსო?
იქნებ გამარკვიოთ რა.

Posted by: pernata 29 Oct 2010, 19:44
QUOTE
1151 ნომრიდან მივიღე შეტყობინება, რომ გთხოვთ შეხვიდეთ ელექტრონული დეკლარირების გვერდზე და შეავსოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია განაცხადშიო.
რაზეა ხომ ვერ მეტყვით საუბარი??

ზუსტად იგივე შეკითხვით მოვედი ამ თემაში. მეც დღეს მომივიდა შეტყობინება. ინდმეწარმე ვარ, და ჩემი ნომერიც მიმივიდა მეილზე, საიტი არ ვიცი, სად შევიდე. ვერ მიკარნახებთ?
მადლობთ smile.gif

Posted by: *tamtam* 29 Oct 2010, 20:41
QUOTE (pernata @ 29 Oct 2010, 19:44 )
QUOTE
1151 ნომრიდან მივიღე შეტყობინება, რომ გთხოვთ შეხვიდეთ ელექტრონული დეკლარირების გვერდზე და შეავსოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია განაცხადშიო.
რაზეა ხომ ვერ მეტყვით საუბარი??

ზუსტად იგივე შეკითხვით მოვედი ამ თემაში. მეც დღეს მომივიდა შეტყობინება. ინდმეწარმე ვარ, და ჩემი ნომერიც მიმივიდა მეილზე, საიტი არ ვიცი, სად შევიდე. ვერ მიკარნახებთ?
მადლობთ smile.gif

მე მეილზე არაფერი მომსვლია.. რა ხდება ნეტა? biggrin.gif


Posted by: giorgi33 29 Oct 2010, 20:59
QUOTE
ზუსტად იგივე შეკითხვით მოვედი ამ თემაში. მეც დღეს მომივიდა შეტყობინება. ინდმეწარმე ვარ, და ჩემი ნომერიც მიმივიდა მეილზე, საიტი არ ვიცი, სად შევიდე. ვერ მიკარნახებთ?

www.mof.ge ზე ვებ პორტალზე შეხვალ და იქ უნდა შეავსო ინფორმაცია, მისამართი, საქმიანობის სახე, სალაროს აპარატების რაოდენობა და ა. შ

Posted by: pernata 29 Oct 2010, 21:19
giorgi33
QUOTE
www.mof.ge ზე ვებ პორტალზე შეხვალ და იქ უნდა შეავსო ინფორმაცია, მისამართი, საქმიანობის სახე, სალაროს აპარატების რაოდენობა და ა. შ

მადლობთ smile.gif ვეცდები გავერკვე. ჯერ ვერ ვიპოვე "მოთხოვნილი" ფორმა.
* * *
QUOTE
მე მეილზე არაფერი მომსვლია.. რა ხდება ნეტა?

მეილზე ადრე მომივიდა, ეხლა მხოლოდ მობილურზე. smile.gif რავი, რა ხდება, მეც მაინტერესებს rolleyes.gif

Posted by: *tamtam* 29 Oct 2010, 21:27
QUOTE (giorgi33 @ 29 Oct 2010, 20:59 )
QUOTE
ზუსტად იგივე შეკითხვით მოვედი ამ თემაში. მეც დღეს მომივიდა შეტყობინება. ინდმეწარმე ვარ, და ჩემი ნომერიც მიმივიდა მეილზე, საიტი არ ვიცი, სად შევიდე. ვერ მიკარნახებთ?

www.mof.ge ზე ვებ პორტალზე შეხვალ და იქ უნდა შეავსო ინფორმაცია, მისამართი, საქმიანობის სახე, სალაროს აპარატების რაოდენობა და ა. შ

გმადლობთ გამოხმაურებისთვის.

ეს ფორმა მეც ვერ ვიპოვნე, სად რა უნდა შევავსო და თუ ზუსტად იცით, იქნებ მიგვითითოთ კონკრეტულად სად ვნახოთ.
გმადლობთ

Posted by: pernata 29 Oct 2010, 21:38
*tamtam*
QUOTE
ეს ფორმა მეც ვერ ვიპოვნე, სად რა უნდა შევავსო და თუ ზუსტად იცით, იქნებ მიგვითითოთ კონკრეტულად სად ვნახოთ.
გმადლობთ

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif როგორ მახარეებს შენი პოსტები, თორე დავკომპლექსდი smile.gif))


Posted by: The DoctoR 29 Oct 2010, 22:14
QUOTE
ეს ფორმა მეც ვერ ვიპოვნე, სად რა უნდა შევავსო და თუ ზუსტად იცით, იქნებ მიგვითითოთ კონკრეტულად სად ვნახოთ. გმადლობთ

http://revenue.mof.ge

აქ რომ შეხვალთ თქვენი მომხმარებლით და პაროლით გამოჩნდება შესავსები ინფორმაცია და შეუდგებით შევსებას. მაგრამ შეიძლება პრობლემას წააწყდეთ, ისევე როგორც მე - სულ 5-6 ქუჩაა დასახელებული და ისიც მხოლოდ თბილისში. სხვა რეგიონი და ქალაქი ჯერჯერობით "არ იმსახურებს" მაგ სიაში მოხვედრას user.gif

Posted by: IDIOTKA 29 Oct 2010, 22:34
გამარჯობათ ამ ინფორმაციას თუ 10 დგეში არ შეავსებო 200 ლარიაო ჯარიმაო და ეს მართალია თუ იცით ვინმემ? ვერ გავარკვიე ამ ცხელ ხაზზეც არასდროს არავინ არ პასუხობს sad.gif გამარკვიეთ რაა და რო შევდივარ არ მიგდებს ამ ფორმას და სად ვნახო?

Posted by: *tamtam* 29 Oct 2010, 22:53
ქ. თბილისის რეგიონალურ ცენტრში რეგისტრირებულ გადამხდელთა საყურადღებოდ!

შემოსავლების სამსახურის მიერ მიმდინარეობს გადამხდელთა საინფორმაციო პორტალის განახლება-სრულყოფა, აღნიშნულთან დაკავშირებით სსიკ 102–ე მუხლის თანახმად, გთხოვთ წარმოადგინოთ (შეავსოთ პორტალიდან) სრული ინფორმაცია თქვენი კომპანიის ქ.თბილისში განთავსებული სტრუქტურული ერთეულების და ობიექტების შესახებ, ამ შეტყობინების გაცნობიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. მონაცემების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში თქვენს მიმართ განხორციელდება სსიკ–ს 137–ე მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

აი თუ 10 დღის განმავლობაში არ შეავსებ:
. საგადასახადო ორგანოს მიერ ამ კოდექსით დადგენილი წესით მოთხოვნის შემთხვევაში სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის, აგრეთვე ქონების ნუსხის მითითებულ ვადაში წარუდგენლობა, – იწვევს პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენიდან 12 თვის განმავლობაში, – იწვევს პირის დაჯარიმებას ყოველ შემდგომ განმეორებაზე 1000 ლარის ოდენობით.

Posted by: IDIOTKA 29 Oct 2010, 23:03
მადლობა პასუხისთვის. 10 დგე გავიდა სავარაუდოდ და დავჯარიმდი ანუ ?sad.gif და სად ვნახო ეს ფორმა რო შევავსო? აღარაფერი აღარ ჩანს რო შევდივარ. ან ჯარიმა თუ დამერიცხა სად გავიგო?

Posted by: *tamtam* 29 Oct 2010, 23:08
http://revenue.mof.ge აი ამ ლინკზე შედი და დანარჩენს ნახავ. ოღონდ ნორმალური ბროუზერით, მე მაგალითად გუგლ ქრომით შევედი და გამიხსნა ყველაფერი.
იქ უბრალოდ მერე უნდა აირჩიო რა ტიპის საქმიანობას ეწევი, მისამართი და ვსიო.

Posted by: IDIOTKA 29 Oct 2010, 23:13
დიდი მადლობაა, შევედი ვნახე ყველაფერი, მაგრამ რა მაინტერესებს იცი ანუ ეს ვეთანხმების თუ დავაჭირე მაგის მერე იწყება მაგ ათი დღის ათვლა ხო? იმიტომ რომ ეს ერთი ადღის წინ მომთხოვა რო შევედი შეავსეო და ყურადღება არ მივაქციე გავთიშე, როგორც მახსოვს არ დამიჭერია დათანხმებას და არც ჯარიმა მექნება, შეტყობინება მოვიდოდა ალბათ sad.gif

Posted by: pernata 29 Oct 2010, 23:18
დღეს მომივიდა შეტყობინება მობილურზე, რომელიც შემთხვევით მქონდა ჩართული. აღარ ვხმარობ ამ ნომერს. მეილზეც არ მომსვლია. საინტერესოა, საიდან იწყება 10 დღის ათვლა? მესიჯებს რომ დააგზავნიან იმ დღიდან?

Posted by: Jeanne Hebutern 29 Oct 2010, 23:45
მისამართი იურიდიული უნდა ჩავწერო თუ ფაქტობრივიიი??????????იცით ვინმემ??

Posted by: *tamtam* 30 Oct 2010, 00:44
ალბათ მესიჯის მოსვლის დღიდან ითვლება 10 დღე. მეც დღეს მივიღე შეტყობინება, ხვალ ბუღალტერს ვკითხავ და ისე შევავსებ. შესაბამისად დავწერ, რას მეტყვის. თუმცა ჩემი აზრით, ფაქტიური მისამართი უნდა დაიწეროს.

Posted by: pernata 30 Oct 2010, 01:11
QUOTE
ხვალ ბუღალტერს

ხო, მეც. 2შაბათს გავარკვევ. შაბათ-კვირა: სრული რელაქსი smile.gif

Posted by: Jeanne Hebutern 30 Oct 2010, 01:43
*tamtam*


მეც ეგრე ვფიქროობ.მააშინ მოდი მეც არ შევავსებ ეხლა და ხვალ მომწერე რა აბა რასგეტყვიან რა დავწეროთ ფაქტიური თუ იურიდიული??

Posted by: Esprit 30 Oct 2010, 09:40
თავად ორგანიზაცია რა მისამართზეცაა დარეგისტრირებული, შეიძლება კი დაწერო ეს მისამართი ალბათ, მაგრამ ობიექტებისთვის ფაქტიური მისამართი იქნება საჭირო. მეც მომიწევს დაზუსტება ამ საკითხის.

Posted by: tatiana123 30 Oct 2010, 11:27
აუდიტის დეპარტამენტი შემედავა, რომ საზღვარგარეთ მივლინებაზე სასტუმროს ხარჯები ჩამოვწერე ნორმატიული აქტების შესაბამისად 2005 წლის 5 აპრილის #220 ბრძანების საფუძველზე. რომ უნდა ჩამომეწერა მხოლოდ სასატუმროს ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ. რამდენად სწორია აუდიტის დეპარტამენტი და რომელი კანონის მიხედვით ითხოვს სასტუმროს ქვითარს ხომ არ იცით?

Posted by: one_day- 30 Oct 2010, 12:38
tatiana123
სრულიად სამართლიანად გთხოვს, აბა როგორ უმტკიცებ რომ იმ სასტუმროში იყავი და იმდენი ფული გადაიხადე?

Posted by: giorgi33 30 Oct 2010, 14:23
QUOTE
მაგრამ შეიძლება პრობლემას წააწყდეთ, ისევე როგორც მე - სულ 5-6 ქუჩაა დასახელებული და ისიც მხოლოდ თბილისში. სხვა რეგიონი და ქალაქი ჯერჯერობით "არ იმსახურებს" მაგ სიაში მოხვედრას 


ქუჩას რომ ჩაწერ უნდა დაელოდო და იპოვის. მე ასეთ პრობლემას წავაწყდი კოსტავას ქუჩას მიგდების ძველი თბილისის რაიონით , მე კი საბურთალო მინდა და ის ვერ გავიგე როცა ერთ მისამართზე სათაო ოფისიც არის, მაღაზიაც და წარმოებაც, სამივეზე ცალცალკე უნდა შევავსო?
იმედია დადებენ ორშაბათს ინსტრუქციას.


Posted by: tatiana123 30 Oct 2010, 17:20
QUOTE
სრულიად სამართლიანად გთხოვს, აბა როგორ უმტკიცებ რომ იმ სასტუმროში იყავი და იმდენი ფული გადაიხადე?



საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის #220 ბრძანებას თუ წაიკითხავთ ნახვთ, რომ დღიური ნორმა და სასტუმროს ხარჯი მკაცრად არის განსაზღვრული საზღვარგარეთ მივლინებისას. და არ არის განსაზღვრული გზის ხარჯი, რასაც სჭირდება დამადასტურებელი დოკუმენტი.

Posted by: kutcha 30 Oct 2010, 22:59
კითხვა მაქვს:
1) თუ შეწყვეტილი მაქვს საქმიანობა 2 წელი უკვე, მაინც უნდა შევავსო გადამხდელთა საინფორმაციო განაცხადი?

Posted by: TETISA 31 Oct 2010, 00:16
არც სახელი მახსოვს ჩემი და მგონიუ არც პაროლი.
თუმცა პაროლზე მეილი მაქვს, სადაც დაფიქსირებულია, რომ გამოვცვალე და ვიცი რაზეც.
მაგრამ ID? 3 ვარიანტი უნდა ყოფილიყო და არც ერთში არ შედის.
რა ვქნა?

Posted by: Gianni 31 Oct 2010, 18:13
გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირი,რომელიც ეწევა ადვოკატურ მომსახურებას. რამდენ % იხდის მოცემული მომენტისთვის წლიურ საშემოსავლოს და 2011დან როგორ იქნება ხომ არ იცით??

Posted by: Hounddog 31 Oct 2010, 19:07
ელ. დეკლარირების საიტი მითხარით თუ შეიძლება : ))))

Posted by: The DoctoR 31 Oct 2010, 19:41
Gianni
ახლა სავარაუდოდ 12% უნდა დაიბეგროს (სოც.გადასახადს არ ვიცი თუ იხდიდა თავის დროზე) და შემდგომ 20%. გადავავლე თვალი ახალ კანონს და იქ ყველაზე 20% განაკვეთია. imho

Posted by: Gianni 31 Oct 2010, 21:02
The DoctoR
QUOTE
ახლა სავარაუდოდ 12% უნდა დაიბეგროს (სოც.გადასახადს არ ვიცი თუ იხდიდა თავის დროზე) და შემდგომ 20%. გადავავლე თვალი ახალ კანონს და იქ ყველაზე 20% განაკვეთია.


მეც მასე ვიცოდი და მასეც ვუთხარი მაგრამ მეუბნება ჩვენ ადვოკატებს რაღაც განსაკუთრებულად გვბეგრავდნენ აქამდე და 20 გვახდევინებდნენო. ვერ გავიგე რა "პონტში"

Posted by: gigak 31 Oct 2010, 23:31
QUOTE (The DoctoR @ 31 Oct 2010, 19:41 )
Gianni
ახლა სავარაუდოდ 12% უნდა დაიბეგროს (სოც.გადასახადს არ ვიცი თუ იხდიდა თავის დროზე) და შემდგომ 20%. გადავავლე თვალი ახალ კანონს და იქ ყველაზე 20% განაკვეთია. imho

20%-ით უნდა დაიბეგროს, იმიტომ რომ თავის დროზე სოციალურსაც იხდიდნენ როგორც ადვოკატები, ასევე ინდივიდუალური აუდიტორები, და სხვები, რომლებიც მითითებული იყვნენ მეწარმეთა შესახებ კანონის პირველი მუხლის მეორე ნაწილში

Posted by: Esprit 1 Nov 2010, 14:02
შაბათს თუ ვინმე იყო ღია კარის დღეზე, ორიოდე სიტყვით ვერაფერს მეტყოდა ცვლილებებზე სასაქონლო ზედნადების ინსტრუქციაში?

Posted by: GიორGი 1 Nov 2010, 14:18
ხალხ გამარჯობათ
როცა მყიდველი არ ითხოვს ზედნადებს ვარ თუ არა ვალდებული მაინც ამოუწერო?
როცა თანხა ცდება 200 ლარს აუცილებლად უწერ ზედნადებს, თუ არ არის დარეგისტრირებული პირადობის მოწმობაზე, და სწორად ვაკეთებ?

Posted by: The DoctoR 1 Nov 2010, 15:14
GიორGი
ზედნადები უნდა გაწერო ყოველთვის, თუ არ ეწევი საცალო ვაჭრობას. თანხას მნიშვნელობა არ აქვს.
ის ფაქტი რომ მყიდველს არ უნდა ზედნადები, საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ არ განთავისუფლებს შენ - გამყიდველს - ზედნადების გაწერის ვალდებულებისგან user.gif

Posted by: GიორGი 1 Nov 2010, 15:39
The DoctoR
QUOTE
ზედნადები უნდა გაწერო ყოველთვის, თუ არ ეწევი საცალო ვაჭრობას. თანხას მნიშვნელობა არ აქვს. ის ფაქტი რომ მყიდველს არ უნდა ზედნადები, საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ არ განთავისუფლებს შენ - გამყიდველს - ზედნადების გაწერის ვალდებულებისგან

მადლობა პასუხისთვის...
თუ მუხლებს მიმითითებ კარგი იქნება...

Posted by: The DoctoR 1 Nov 2010, 16:18
GიორGი
http://allshares.ge/download.php?id=4857A55144

Posted by: gio70gia 1 Nov 2010, 16:47
ჩემს ირგვლივ ყველას მოუვიდა შეტყობინება, არც მე და არც ცემს მეუღლეს არ მოგვსვლია ჯერ და დაველოდო თუ მე თვითონ მივაკითხო საგადასახადოს? და კიდევ ეს ფორმაა შესავსები? გამარკვიეთ თუ შეიძლება

http://pix.ge/

Posted by: qondara 1 Nov 2010, 16:48
არის ყველა ქუჩა უბრალოდ უნდა დაელოდოთ სანამ ჩამოტვირთავს

Posted by: Esprit 1 Nov 2010, 17:03
gio70gia rs.g-ზე თუ არ გამოგიტანათ შეტყობინება, (ანუ დეკლარაციის შესავსებად რომ შედიხართ, იქ) მაშინ ყოველი შემთხვევისთვის იკითხეთ 077-ზე და გაგარკვევენ, ვფიქრობ smile.gif
* * *
QUOTE (qondara @ 1 Nov 2010, 16:48 )
არის ყველა ქუჩა უბრალოდ უნდა დაელოდოთ სანამ ჩამოტვირთავს

ველოდე, მაგრამ არ ჩამოიტვირთა იმ ქუჩის დასახელება, მე რომელიც მჭირდებოდა. ამიტომ ხელით ჩავწერე. არ მგონია რაიმე პრობლემა იყოს. არა?

Posted by: The DoctoR 1 Nov 2010, 23:14
QUOTE
ამიტომ ხელით ჩავწერე. არ მგონია რაიმე პრობლემა იყოს. არა?

პრობლემა ის არის, რომ მერე არ ჩანს ის ქუჩა რაც ჩავწერე sad.gif
ანუ ჩემი აზრით, შევსების უფელებას გაძლევს, რაც გინდა იმას ჩაწერ, თუმცა არ ინახავს user.gif
და რა ვქნაა? ბათუმში არის ეს ოხერი კომპანია რეგისტრირებული და თბილისი როგორ მივუთითო biggrin.gif

Posted by: qondara 2 Nov 2010, 10:55
თუ ჩაგაწერინა და შეგანახინა კიდეც პრობლემა არაა.

Posted by: Esprit 2 Nov 2010, 11:17
The DoctoR, qondara კი, რომ ჩავწერე და მერე შევინახე, ჩვეულებრივ ჩანდა ჩემს მიერ მითითებული ქუჩა, არაფერი არ წაშლილა და რა ვიცი smile.gif
* * *
QUOTE (The DoctoR @ 1 Nov 2010, 23:14 )

პრობლემა ის არის, რომ მერე არ ჩანს ის ქუჩა რაც ჩავწერე sad.gif
ანუ ჩემი აზრით, შევსების უფელებას გაძლევს, რაც გინდა იმას ჩაწერ, თუმცა არ ინახავს user.gif
და რა ვქნაა? ბათუმში არის ეს ოხერი კომპანია რეგისტრირებული და თბილისი როგორ მივუთითო biggrin.gif

დარეგისტრირებული თუ ბათუმშია, მაგრამ თბილისში მდებარეობს, მაშინ მე მგონი, ადგილმდებარეობის მისამართი უნდა დაწეროთ. ჩვენ სხვაგან ვართ დარეგისტრირებული და ფიზიკურად სადაც ვართ ტერიტორიულად, ის მისამართი მივუთითეთ. მე ვფიქრობ, მოთხოვნაც ეს არის.

Posted by: eross78 2 Nov 2010, 13:11
გამარჯობათ მჭირდება საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურის დანართი 2 ხომ არ იცით საიდან შეიძლება გადმოვიწერო

Posted by: Toxic:) 2 Nov 2010, 14:35
eross78
ფოსტა მომწერე და გამოგიზავნი.




გადამხდელად არარეგისტრირებულს ფიზ პირს გაქირევებული აქვს კომერც ფართი და საშემოსავლოს უკავებს იჯარის მიმღები.
მისი შემოსავალი არ ცდება 40000 ლარს და ქონების გადასახადის გადახდა არ მოუწევს ხო, რამე ხომ არ შეცვლილა ამ კუთხით? მიწის გადასახადი პირდაპირ რომ შეიტანოს ბანკში სახაზინო კოდის მითითებით საკმარისი იქნება ( ანგარიში არ აქვს ბანკში )? თუ აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს ვებ პორტალზე და დეკლარირებაც უნდა მოახდინოს?

Posted by: qondara 2 Nov 2010, 17:31
გადამხდელად არარეგისტრირებულს ფიზ პირს გაქირევებული აქვს კომერც ფართი და საშემოსავლოს უკავებს იჯარის მიმღები. მისი შემოსავალი არ ცდება 40000 ლარს და ქონების გადასახადის გადახდა არ მოუწევს ხო, რამე ხომ არ შეცვლილა ამ კუთხით? მიწის გადასახადი პირდაპირ რომ შეიტანოს ბანკში სახაზინო კოდის მითითებით საკმარისი იქნება ( ანგარიში არ აქვს ბანკში )? თუ აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს ვებ პორტალზე და დეკლარირებაც უნდა მოახდინოს?

ჩემი აზრით ჯერ დეკლარაცია უნდა ჩააბარო და შემდეგ გადაიხადო, დეკლარაციაში მიწა ცალკე არის გამოყოფილი და მხოლოდ მაგ ნაწილს შეავსებ. ქონების გადსახადის გადახდა არ მოუწევს

Posted by: Toxic:) 2 Nov 2010, 17:52
QUOTE
ჩემი აზრით ჯერ დეკლარაცია უნდა ჩააბარო და შემდეგ გადაიხადო, დეკლარაციაში მიწა ცალკე არის გამოყოფილი და მხოლოდ მაგ ნაწილს შეავსებ. ქონების გადსახადის გადახდა არ მოუწევს

ანუ ყველა ვარიანტსჰი რეგიტრაციის გავლა მოუწევს ვებ პორტალზე? სასოფლო მიწაზე ვიცი რომ დეკლარირების გარეშე იხდიან გადასახადს.

Posted by: qondara 2 Nov 2010, 18:02
6. საქართველოს ან უცხოური საწარმოსთვის, ორგანიზაციისთვის ან/და ფიზიკური პირისთვის გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია საგადასახადო წლის 1 აპრილის მდგომარეობით:(26.12.2008 N 871. ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
ა) საკუთრებაში არსებული მიწა;

Posted by: sanikidzeee 3 Nov 2010, 11:17
პროდუქციის თვითღირებულების დადგენის შესახებ რაიმე ცხრილი ან ინსტრუქცია სად შეიძლება ვნახო? დამეხმარეთ რა სასწრაფოდ მჭირდება

Posted by: qondara 3 Nov 2010, 11:48
სტანდარტი ბასს2 ნახე იქ არის ჩამოწერილი რა შედის თვითღირებულებაში.

Posted by: BAKUSA 3 Nov 2010, 12:11
დამეხმარეთ გთხოვ როგორ უნდა მოვიქცე, ქვითარზე ჩეკის ამორტყმა გამომრჩა ორი კვირის წინანდელ საბუთზე, sad.gif(((9

Posted by: goga_g 3 Nov 2010, 13:32
QUOTE
დამეხმარეთ გთხოვ როგორ უნდა მოვიქცე, ქვითარზე ჩეკის ამორტყმა გამომრჩა ორი კვირის წინანდელ საბუთზე,

ქვითარი დახიე და ახალი გამოწერე.

Posted by: keti6878 3 Nov 2010, 15:06
მოგესალმებით! ერთი კითხვა მაქვს: იჯარით გვაქვს მსუბუქი ავტომობილი, ხელშეკრულებაში წერია რომ ქირას ვიხდით წლის ბოლოს ერთიანად, მფლობელი არ არის გადამხდელად რეგისტრირებული და შესაბამისად საგადასახადო აგენტის ფუნქცია გვაკისრია ჩვენ და მაინტერესებს: საშემოსავლო გადასახადი ყოველთვიურად უნდა დავუკავო თუ წლის ბოლოს? როცა გადავუხდით მთლიან თანხას? თუ ყოველ თვე უნდა დავარიცხო ქირა?

Posted by: ხორხე 3 Nov 2010, 15:11
keti6878
უნდა დაარიცხო ყოველთვიურად

წლიური (მოგების) დეკლარაციის მიზნებისთვის

ხოლო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება მოხდება მაშინ როდესაც ამ თანხას გადაუხდი გამქირავებელს smile.gif

Posted by: Toxic:) 3 Nov 2010, 16:04
საბაჟოზე ცვლილებების მერე, DHL თუ მოდის საქონელი, მიღებიდან 1 თვეში უნდა გადიხადო დღგ, მაინტერესებს დღგს დეკლარაციაში უნდა აისახოს ეს საბაჟო დეკლარაცია, თუ ჯერ დღგ არ გადაგვიხდია?

Posted by: სპორტი 3 Nov 2010, 16:48
საგადასახადოს პორტალზე მონაცემები კი გავგზავნე, მაგრამ საკადასტრო კოდი ვერ ჩავწერე ვერანაირად.
იმედია, არ დამაჯარიმებთ, მტარვალნო! biggrin.gif

Posted by: MariLee 3 Nov 2010, 18:46
გამარჯობათ,
საბაჟო დეკლარაცია რო მომიტანა თანამშრომელმა საერთოდ არაფერი არ იკითხება ნახევარ გვერდზე, პრინტერი ქონდათ ალბათ გაფუჭებული და ისეთი ნაბეჭდია სულ არ ჩანს რომელი საქონელი რომელ დანართში მოხვდა.
არ ამომიბეჭდავენ ნეტა თავიდან ან რა შეიძლება რო ვქნა?

Posted by: TT-KK 3 Nov 2010, 22:30
სპორტი
QUOTE
საკადასტრო კოდი ვერ ჩავწერე ვერანაირად

ეგ აუცილებელი არ არისო

Posted by: xlebci 4 Nov 2010, 09:26
იქნებ გქონდეთ..ინფოს სახელმძღვანელოს ელექტრონული ვერსია.
მადლობელი დაგრჩებით.

Posted by: Esprit 4 Nov 2010, 11:23
თუ იცით, შპს-მ სტაჟირებაზე რომ აიყვანოს მესურველი, რა არის საჭირო? მიპასუხეთ რა! smile.gif

Posted by: goga_g 4 Nov 2010, 12:11
Esprit
QUOTE
თუ იცით, შპს-მ სტაჟირებაზე რომ აიყვანოს მესურველი, რა არის საჭირო? მიპასუხეთ რა!

შპს-ს დირექტორის ნება და შესაბამისი ხელშეკრულება.smile.gif თუ მსგავსი ხელშეკრულების ფორმა არ გაქვს, არც ეგაა პრობლემა.
MariLee
QUOTE
ამომიბეჭდავენ ნეტა თავიდან

წესით უნდა ამოგიბეჭდონ

Posted by: Esprit 4 Nov 2010, 12:36
goga_g დიდი მადლობა! smile.gif პირადში გამოგიგზავნეთ შეკითხვა. იმედია, არ მოგაცდენთ ძალიან.

Posted by: MariLee 4 Nov 2010, 12:55
goga_g

მადლობა... :) უნდა ამოვაბეჭდინო როგორმე, მოწოდებულ ვერსიაში ვერაფერს ვარკვევ

Posted by: pernata 4 Nov 2010, 12:58
*tamtam*
QUOTE
http://revenue.mof.ge აი ამ ლინკზე შედი და დანარჩენს ნახავ. ოღონდ ნორმალური ბროუზერით, მე მაგალითად გუგლ ქრომით შევედი და გამიხსნა ყველაფერი.
იქ უბრალოდ მერე უნდა აირჩიო რა ტიპის საქმიანობას ეწევი, მისამართი და ვსიო.

შევედი ქრომით, და აქამდე რომ მივდივარ ვეღარაფერს ვავსებ - "ყრუა" არსად იბეჭდება. მირჩიეთ რამე, რა smile.gif
http://www.radikal.ru

Posted by: Esprit 4 Nov 2010, 13:03
pernata , ქვემოთ პლიუს ნიშანი რომ არის, ობიექტის დამატება, მაგაზე დააწკაპუნე ისარი და შემდეგ ყველაფერს მიხვდები smile.gif

Posted by: pernata 4 Nov 2010, 13:25
Esprit
QUOTE
აგაზე დააწკაპუნე ისარი და შემდეგ ყველაფერს მიხვდები 

დიდი მადლობა. smile.gif
შევავსე, იმედია არ დავჯარიმდები spy.gif

ქრომმა არ გახსნა, ექსპლორერში გაიხსნა მხოლოდ.

Posted by: Esprit 4 Nov 2010, 13:52
გახსნით კი იხსნება, მაგრამ ქუჩების ჩამონათვალს არაფრით არ შლის. უახლოეს ქუჩასაც ვერ ვუთითებ ამის გამო. რა სჭირს, ვერ გავიგე. შესაძლებელია, რომ ქსელი იყოს გადატვირთული თავად და მიტომ? ხელით შევსებულზე კიდევ რუკაზე არ მიჩვენებს.

Posted by: pernata 4 Nov 2010, 14:10
Esprit
QUOTE
ხელით შევსებულზე კიდევ რუკაზე არ მიჩვენებს.

მე კი ვერაფრით ჩავწერე სახლის ნომერი - 65 ა - ეს "ა" არაფრით არ დაიწერა, ხელით ჩაწერილი კი მერე არ ჩანდა. და დავტოვე ესე.
ძალიან ნელა მუშაობს, ქუჩაზე დიდი ხანი ველოდე, ხელით რომ ჩავწერე, მერე თვითონაც დაინახა და თავის რაიონიანად მიმითითა.

Posted by: qondara 4 Nov 2010, 15:41
Toxic
საბაჟოზე ცვლილებების მერე, DHL თუ მოდის საქონელი, მიღებიდან 1 თვეში უნდა გადიხადო დღგ, მაინტერესებს დღგს დეკლარაციაში უნდა აისახოს ეს საბაჟო დეკლარაცია, თუ ჯერ დღგ არ გადაგვიხდია?

ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა არის გადასახადის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ან/და საბაჟო დეკლარაციის მიხედვით დასაბეგრ ოპერაციებზე ან/და დასაბეგრ იმპორტზე ან/და დასაბეგრ დროებით იმპორტზე, თუ საქონელი/მომსახურება გამოიყენება ან გამოყენებული იქნება დასაბეგრ ოპერაციებში, დასაბეგრ იმპორტში ან საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის. (17.07.2009. N1527)

Posted by: Toxic:) 4 Nov 2010, 17:19


QUOTE
საბაჟოზე ცვლილებების მერე, DHL თუ მოდის საქონელი, მიღებიდან 1 თვეში უნდა გადიხადო დღგ, მაინტერესებს დღგს დეკლარაციაში უნდა აისახოს ეს საბაჟო დეკლარაცია, თუ ჯერ დღგ არ გადაგვიხდია?

ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა არის გადასახადის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ან/და საბაჟო დეკლარაციის მიხედვით დასაბეგრ ოპერაციებზე ან/და დასაბეგრ იმპორტზე ან/და დასაბეგრ დროებით იმპორტზე, თუ საქონელი/მომსახურება გამოიყენება ან გამოყენებული იქნება დასაბეგრ ოპერაციებში, დასაბეგრ იმპორტში ან საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის. (17.07.2009. N1527)


077 ზე დავრეკე და საგადასახადოსთან გაუგებრობა რომ არ მოგივიდეს ჯობია იმ თვის მოახდინო ჩათვლა, რომელ თვეშიც თანხას გადაიხდიო.



ვებ პორტალზე შესავსებ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, თუ დროებით შეჩერებული აქვს საქმიანობა მაინც უნდა შევავსო ?


Posted by: qondara 4 Nov 2010, 17:47
კოდექსი გაძლევს ჩათვლის უფლებას, თუმცა თუ 077 ასე გირჩია დაუჯერე. რაც შეეხება პორტალს ჩემი ზარით მაინც აჯობებს შეავსო.

Posted by: Toxic:) 4 Nov 2010, 19:20
qondara

მადლობა.

საქმიანობას ეწეოდა, იჯარით აღებულ ობიექტზე ანუ ეხლა ფაქტ მისამართი არ არსებობს, რადგან შეწყვიტა საქმიანობა და იურიდიულ მისამართი რომ მივუთითო და საქმიანობა რომელიც ამ იურ მისამართზე არ განხორციელებულა სწორი იქინება?

Posted by: liza_liza 4 Nov 2010, 21:23
ყველაფერი შევავსე საკადასტრო კოდის ჩათვლით და დავაწკაპე კუთხეში ღილაკს " შენახვა".ამის შემდეგ რამე შეტყობინება უნდა მომივიდეს საგადასახადოდან?თუ ამით მთავრდება ყველაფერი? 077-ზე ინფორმაციის მიღება ხო ლატარიაა,ან გაგიმართლებს ან არა.ისევ თქვენ თუ დამეხმარებით..

Posted by: TT-KK 4 Nov 2010, 22:23
liza_liza
QUOTE
ყველაფერი შევავსე საკადასტრო კოდის ჩათვლით და დავაწკაპე კუთხეში ღილაკს " შენახვა".ამის შემდეგ რამე შეტყობინება უნდა მომივიდეს საგადასახადოდან?თუ ამით მთავრდება ყველაფერი

გაგზავნილი გაქვს,შეტყობინება არ მოგივა,შენ შეგიძლია გადაამოწმო, რუკაზე აისახება.
* * *
pernata
გააგზავნე ინფორმაცია? თუ გაგზავნე და რამე აკლია შესწორება შეგიძლია,ანუ ახლიდან გაგზავნა.

Posted by: qondara 5 Nov 2010, 10:06
Toxic;)

საქმიანობას ეწეოდა, იჯარით აღებულ ობიექტზე ანუ ეხლა ფაქტ მისამართი არ არსებობს, რადგან შეწყვიტა საქმიანობა და იურიდიულ მისამართი რომ მივუთითო და საქმიანობა რომელიც ამ იურ მისამართზე არ განხორციელებულა სწორი იქინება?

საქმიანობის შეჩერების დროებით შეჩერების შესახებ განცხადება უნდა წარადგინო საგადასახადოში როგორც ვიცი. მგონი აჯობებს სადაც ხარ დარეგისტრირებული იმ საგადასახადოში იკითხო, იქ უფრო ზუსტად გეტყვიან რა და როგორ.
* * *
ვინმემ ხომ არ იცით წარმომადგენლობითი ხარჯებისთვის პროტოკოლის ფორმა სად შეიძლება ვნახო.

Posted by: San1 5 Nov 2010, 14:13
მეგობრებო, მე როგორც ინდ. მეწარმემ რა უნდა შევავსო mof.ge-ზე?? ამჟამად შეჩერებული არ მაქ ინდ. მეწარმეობა, მაგრამ არ ვსაქმიანობ...
დარეგისტრირებული ვარ სახლის მისამართზე... ხოდა იქნებ ვინმემ დამეხმაროთ? ან ეს საკადასტრო კოდი რა ჯანდაბაა? ცხელ ხაზზეც არ იღებენ, და რავი სპეციალურად ხო არ აკეთებენ რო ბევრი ჯარიმა ახიკონ? ზოგმა გვიან ნახა მესიჯი, ზოგს საერთოდ არ უნახია და რავი რას გვაწვალებენ ვერ გავიგე რა?

Posted by: qondara 5 Nov 2010, 14:55
მე საკადასტრო კოდი არ შემიყვანია არ ვიცოდი. 077-ს დაელოდე 15 წუთი და გიპასუხებენ. ჩემი აზრით იურიდიული მისამართი უნდა შეიყვანო.

Posted by: Esprit 5 Nov 2010, 16:59
თუ იურიდიულ მისამართს მიუთითებ, მაშინ სადაც საქმიანობას ეწევი, ის ობიექტიც უნდა მიამატო და მონაცემებიც თავისთავად შეიტანო, მე ვფიქრობ. იმიტომაც, რომ შესავსებ გვერდზე ზემოთ წერია ადგილმდებარეობის მიხედვითო. სხვათაშორის, 077-ზე ავტომატის პასუხის შემდეგ ეგრევე ითიშება ზარი, მთელი დღეა.
* * *
San1, სახლის მისამართი უნდა ჩაწეროთ. საკადასტრო კოდი არის კოდი, რომელსაც ანიჭებენ მიწის ან შენობა-ნაგებობის ფართების, ამ ფართების განლაგების, ობიექტის სახეობის და ა.შ. მთლიანად აღწერილობით მონაცემებს საჯარო რეესტრში. ამ კოდსაც საჯარო რეესტრის ამონაწერზე ნახავთ. შეიძლება სახლშიც გქონდეთ თქვენი საცხოვრებელი ადგილის საბუთებთან ერთად.
* * *
და კიდევ, ნებისმიერ საგადასახადოშიც მიიღებთ ამ საკითხებზე ინფორმაციას, ვფიქრობ. (თუ მისვლა არ დაგეზარებათ)

Posted by: San1 5 Nov 2010, 17:32
Esprit
qondara
ეგ ხო,მარა ამ 077-ზე სულ დაკავებაა 24 საათი... და რა მაინტერესებს კიდე, ეს 10 დღიანი ვადა რო არის,მაგის ათვლა მესიჯის მოსვლიდან იწყება და თუ საიტზე შესვლიდან?

Posted by: pernata 5 Nov 2010, 19:23
TT-KK
QUOTE
შენ შეგიძლია გადაამოწმო, რუკაზე აისახება.

სადაა რუკა? (პრივეტ smile.gif )
QUOTE
გააგზავნე ინფორმაცია? თუ გაგზავნე და რამე აკლია შესწორება შეგიძლია,ანუ ახლიდან გაგზავნა.

რავი, გავგზავნე და არვი აკლი თუ არა smile.gif

Posted by: ooo,girl,girl 5 Nov 2010, 19:51
QUOTE (pernata @ 4 Nov 2010, 12:58 )

http://www.radikal.ru

როგორ შემიძლია გავიგო გადავაცილე თუ არა 10 დღიან ვადას? მეგონა რომ ისევ წლიური დეკლარაციის ფორმა უნდა შემევსო და როცა შევედი და ეს ფანჯარა დამხვდა "გავეცანი" რომ წერია, არ მახსოვს დავაჭირე თუ არა "გავეცანი"-ს, არ ვიცოდი რომ ეს უნდა შემევსო და ისევ წლიური დეკლარაციის ფორმაში შევდიოდი. ეხლა მეშინია იქნებ დავაჭირე გავეცანის და 10 დღეც გავიდა. ცხელ ხაზზეც 2 დღეა ერთI საათი ველოდები ოპერატორს და არ მეღირსა დალაპარაკება :@ ვერ გავიგებ დავჯარიმდი თU არა?

და კიდევ თუ იცით, მეორე ადამიანზე გახსნილი ინდმეწარმის შეჩერებაზე განცხადება მაქვს დაწერილი, ბეჭედიც დამირტყეს, მაგრამ ეხლა იქაც მომთხოვა ამ სამიანობის ტიპის, საკასო აპარატების და ამ ფორმის შევსება, მისამართი და ყველაფერი შევავსე, მხოლოდ საქმიანობაშI დავწერე ნოლი, წესით ხო აღარ უნდა მოეთხოვა შევსება და საჭიროა მისვლა ჩვენი რაიონის საგადასახადოში მაინც გასარკვევად?

Posted by: MariLee 5 Nov 2010, 22:26
ხალხნო,
ხო არ იცით შპს–ში თანამშრომელზე მინიმალური ხელფასი რამდენია? შრომის კოდექსით არის განსაზღვრული? ახალი დარეგისტრირებულია და პირველ ორ თვეს საქმიანობა არ დაუწყია, ეხლა შესყიდვები განხორციელდა და უკვე ხელფასების ჩვენებასაც აპირებენ, რამეზე შეიძლება გამოეკიდონ?

Posted by: The DoctoR 5 Nov 2010, 22:31
MariLee
რამდენიც გინდა მიეცი, არავინ გიკონტროლებს.



ფირმას აქვს ოფისი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე და საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის მიხედვით შეადგენს 61 კმ.მ. საერთო ფართი 1866 კვ.მ.
მიწის გადასახადის გადახდისას (და საერთოდ ქონების დეკლარაციის შევსებისას) უნდა ავიღო 61 კვ.მ. თუ 1866 კვ.მეტრის პროპორციული ნაწილი?

Posted by: MariLee 5 Nov 2010, 23:50
The DoctoR
მადლობა...

ორგანიზაციას, რომელიც არასრული კალენდარული წელია არსებობს (მაისში დარეგისტრირებულს) ეკისრება ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება? თან როდესაც არანაირი ძირითადი საშუალება არ გააჩნია ბალანსზე. იურიდიულ მისამართად მითითებული შენობა (საცხოვრებელი სახლი) ჩაითვლება დაბეგვრის ობიექტად?

Posted by: The DoctoR 6 Nov 2010, 09:29
MariLee
ქონების გადასახადით დასაბეგრი არის საწარმოს ბალანსზე არსებული ძირითადი საშუალება. თუ ის შენობა, რომელზეც რეგისტრირებული ხარ არ არის შეტანილი ბალანსში, მაშინ ქონების გადასახადს არ გადაიხდი.
რაც შეეხება დეკლარაციას - ჩაბარების ვალდებულება წარმოგეშვება, მაგრამ ნულოვანს ჩააბარებ. ან თუ წლის ბოლომდე შეიძენ რაიმეს, მაშინ პერიოდის პროპორციულად გაცვითავ და ნარჩენის 1% დაადეკლარირებ

Posted by: MariLee 6 Nov 2010, 11:43
The DoctoR
ბალანსში შეტანილი არ არის, არც ორგანიზაციის საკუთრებაა და არც იჯარით აქვს აღებული.

Posted by: The DoctoR 6 Nov 2010, 22:30
ჩავატარე ინვენტარიზაცია და მეტობა აღმომაჩნდა (ნაკლებობაც ასევე).
რომ ჩამოვწერო, ჯერ რეალიზაციად უნდა ვაჩვენო და შემოსავალში ავიღო ხო?
და დანაკლისს ავიღებ შემოსავალში ჩვეულებრივ და წლის ბოლოს მოგებით დავბეგრავ.
რაიმე ხომ არ გამომრჩა? baby.gif

Posted by: MariLee 6 Nov 2010, 22:35
The DoctoR
დღგ? თუ არახართ გადამხდელები

Posted by: The DoctoR 7 Nov 2010, 00:09
MariLee
დღგ-თი დავბეგრავ რეალიზაციას. ზედმეტობის შემოსავალში აღების მომენტში დღგ-თი არ იბეგრება როგორც ვიცი. დაბეგვრა მოხდება შემდგომი მიწოდების დროს.

Posted by: MariLee 7 Nov 2010, 14:12
The DoctoR
რეალიზაციის ასახვისას ვიგულისხმე, შემოსავალში აღებისას ვერ ჩაითვლი დღგ-ს რა თქმა უნდა

Posted by: qondara 8 Nov 2010, 10:26
საიტზე შესვლიდან უნდა იწყებოდეს მგონი, მობილურზე შეტყობინება როგორც ვიცი ბევრს არ მისვლია.
* * *
MariLee

200 ლარზე ნაკლებს ნუ გასცემ, შეიძლება არავინ გაკონტროლებს მაგრამ დაბალი ხელფასების გაცემა ეჭვს იწვევს. იყო შემთხვევა, დირექტორი დაიბარეს და ხელფასები გააზარდეთო თორე შეგამოწმებთო.

Posted by: Toxic:) 8 Nov 2010, 10:59
QUOTE
ფირმას აქვს ოფისი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე და საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის მიხედვით შეადგენს 61 კმ.მ. საერთო ფართი 1866 კვ.მ.
მიწის გადასახადის გადახდისას (და საერთოდ ქონების დეკლარაციის შევსებისას) უნდა ავიღო 61 კვ.მ. თუ 1866 კვ.მეტრის პროპორციული ნაწილი?


მიწა ასეთი ფორმულით იანგარიშება, თქვენი კუთვნილი ფართობი გაყოფილი მთლიანი შენობის ფართობზე და გამრავლებული მთლიანი შენობის კუთვნილ მიწის ფართობზე( მიწის ფართობში ხშირად შედის კორპუსის მიმდ ტერიტორიებიც)


qondara
QUOTE
6. საქართველოს ან უცხოური საწარმოსთვის, ორგანიზაციისთვის ან/და ფიზიკური პირისთვის გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია საგადასახადო წლის 1 აპრილის მდგომარეობით:(26.12.2008 N 871. ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
ა) საკუთრებაში არსებული მიწა;



ფიზ პირმა ორქტომბერში გააქირავა კომერც ფართი, მისი შემოსავალი 40000 არ აღემატება. მიწის გადასახადის გადახდის დეკლარირების ვალდებულება როდისთვის უწევს ? ვებ პორტალზე გადამხდელად არარეგისტრიებულ ფიზ პირებს ჩვეულებრივ არეგისტრირებენ?



კვების ობიექტში დამტვრეული ჭურჭელი, საგადასახადო კუთხით როგორ აღირიცხება, რეალიზაციაზე ხომ არ უნდა დაისვას?

Posted by: MariLee 8 Nov 2010, 11:43
qondara
მადლობა, მეც ესე მგონია რო ეჭვს გამოიწვევს, უბრალოდ პირველ ორ თვეზე რეალურად საერთოდ არ მომხდარა ხელფასის გაცემა და არ ვიცი ეეც ეჭვს გამოიწვევს თუ არა, მაგრამ ჯერ ახალი გახსნილია, სანამ ერთი წელი არ გავა მგონი არავინ შემოდის ხო?

Posted by: qondara 8 Nov 2010, 11:51
კვების ობიექტებში დამტვრეული ჭურჭელი უნდა ჩამოწერო, რეალიზაციად არ უნდა ჩაითვალოს წესით, ჩამოწერის ოქმი შეადგინეთ.
მიწის გადასახადი 1 აპრილამდე უწევს, კოდექსში ასე წერია ყოველ შემთხვევაში. როგორ არეგისტრირებენ ეგ ნამდვილად არ ვიცი, რომელიმე საგადასახადოში იკითხე და ზუსტად გეტყვიან.
* * *
MariLee

ასე უცებ არავინ შემოვა მითუმეტეს თუ დიდი ბრუნვა არ გაქვს და მომავალში გაითვალისწინე.


Posted by: Mariamushka 8 Nov 2010, 13:01
ხალხნო, ამ ელექტრონულ ანგარიშ-ფაქტურებზე გაქვთ რამე დეტალური ინფო?
როდიდან ხდება სავალდებულო ან როგორ ხდება გამოწერა...

Posted by: ignorant 8 Nov 2010, 13:10
მაინტერესებს, ა.ი.პ. ორგანიზაციებისთვის, რომელიც ფუნქციონირებს გრანტებით, რამდენი პროცენტია ხელფასებზე საშემოსავლო გადასახადი?

Posted by: Kobalty 8 Nov 2010, 13:26
შპს რომ კუთვნილ ფართს ყიდის, ხომ ყველა ვარიანტში დღგ-ც უნდა გადაიხადოს?

Posted by: qondara 8 Nov 2010, 13:37
მუხლი 167. გადასახადის განაკვეთი (15.07.2008 N206 ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან )
ფიზიკური პირის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 15%-ით.

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
35. ამ კოდექსის 167-ე მუხლით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადის (მათ შორის, ამ კოდექსის 197-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემოსავალზე გადასახადის) განაკვეთი 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე საგადასახადო პერიოდის მიხედვით შეადგენს 25 პროცენტს, 2009 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე საგადასახადო პერიოდების მიხედვით – 20 პროცენტს, ხოლო 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე საგადასახადო პერიოდის მიხედვით – 18 პროცენტს. (26.12.2008. N871 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)

აქედან გამომდინარე 20%-ით იბეგრება.
* * *
თუ დღგ-ის გადამხდელია თავისთავად უნდა გადაიხადოს. თუ არ არის მაშინ:
მუხლი 221. სავალდებულო რეგისტრაცია
გ) ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მოსალოდნელი ერთჯერადი ოპერაციის შედეგად ან/და ერთ დღეში დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხა აღემატება 100 000 ლარს. პირი რეგისტრაციაში უნდა გატარდეს მიწოდების განხორციელებამდე. (25.05.2006. N3138)

1. ეკონომიკურ საქმიანობად ითვლება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების, შემოსავლის ან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ასეთი საქმიანობის შედეგებისა, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
* * *
ერთი შეკითხვა მაქვს. სიმ ბარათების რეალიზაციისას ფაქტურაში ნომრები უნდა მივუთითო?

Posted by: Toxic:) 8 Nov 2010, 18:21
QUOTE
კვების ობიექტებში დამტვრეული ჭურჭელი უნდა ჩამოწერო, რეალიზაციად არ უნდა ჩაითვალოს წესით, ჩამოწერის ოქმი შეადგინეთ.


საერთოდ რომელ ანგარიშზე უნდა აისახოს ჭურჭელი? ქონების გადასახადი ხომ არ მოუწევს?

Posted by: keti6878 8 Nov 2010, 21:24
შპს დაფუძნდა 5 თვის წინ.დამფუძნებელი არის დირექტორიც, მაგრამ ხელფასი არ აუღია, დარღვევაა? გმადლობთ წინასწარ!

Posted by: revaza88var 8 Nov 2010, 21:41
keti6878
QUOTE
შპს დაფუძნდა 5 თვის წინ.დამფუძნებელი არის დირექტორიც, მაგრამ ხელფასი არ აუღია, დარღვევაა? გმადლობთ წინასწარ!

დირექტორს თუ არ აქვს პრეტენზია, სხვას რა პრეტენზია უნდა ქონდეს?Toxic:)
Toxic:)
QUOTE
საერთოდ რომელ ანგარიშზე უნდა აისახოს ჭურჭელი? ქონების გადასახადი ხომ არ მოუწევს?


ზუსტად მაგ ანგარიშებით რომ ჩამოწერე, იმიტომ გგონია რომ აღარ მოუწევს ქონების გადასახადი
სად წერია ქონების გადასახადში რომ 1000 ლარამდე ქონებაზე გადასახადი არ უნდა იხადო?

Posted by: keti6878 9 Nov 2010, 00:33
პრეტენზია არ აქვს, მაგრამ ვიღაცას ჩაუწვეთებია, დაქირავებულ პირად ითვლები და ხელფასი რომ არ გერიცხება, პრობლემააო. yes.gif

Posted by: qondara 9 Nov 2010, 10:30
საერთოდ რომელ ანგარიშზე უნდა აისახოს ჭურჭელი? ქონების გადასახადი ხომ არ მოუწევს?

ჩემი აზრით რესტორნისთვის ჭურჭელი ძირითადი საშუალებაა, თუ 1000 ლარმდე ღირებულებისაა შეგიძლია პირდაპირ ჩამოწერო მარა ქონების გადასახდიც მოუწევს.

Posted by: Toxic:) 9 Nov 2010, 10:40
revaza88var
QUOTE
ზუსტად მაგ ანგარიშებით რომ ჩამოწერე, იმიტომ გგონია რომ აღარ მოუწევს ქონების გადასახადი
სად წერია ქონების გადასახადში რომ 1000 ლარამდე ქონებაზე გადასახადი არ უნდა იხადო?


ეგ ვიცი რომ 1000 ლარამდე ძირ საშუალებაზე ქონება უნდა გადვიხადო, უბრალოდ რამდენად აკმაყოფილებდა ძირ საშუალებების კრიტერიუმებს ეგ მაინტერესებდა, თორემ მასე სახაზავსაც და კალკურალტორსაც იყენებ 1 წელზე მეტი ვადით და ძირ საშუალებაა ?


* * *
დამტვრეულ ჭურჭელს რა ვუყო, როგორ ავსახო საგადასახადო კუთხით?

Posted by: revaza88var 9 Nov 2010, 10:51
Toxic:)
QUOTE
მასე სახაზავსაც და კალკურალტორსაც იყენებ 1 წელზე მეტი ვადით და ძირ საშუალებაა ?

რა თქმა უნდა ძირითადი საშულებაა
რავიცი მე ჭურჭელი შენთვის რა არის
ეს არის? ,,ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ყველა დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მის მიღებასთან"
თუ ეს? ,,ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება ის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არ არის ეკონომიკურ საქმიანობასთან"

Posted by: Toxic:) 9 Nov 2010, 11:00
ახლად დარეგიტრირებული შპს საქმიანობას რომ იწყებს, აუცილებელია საგადასახადოში განცხადების წარდგენა ამის შესახებ?
* * *
revaza88var
ესე იგი კალკულატორზეც და სახაზავზეც უნდა გადავიხადო ქონების გადასახადი ?

Posted by: qondara 9 Nov 2010, 11:20
კალკულატორზე და სახაზავი საოფისე ხარჯებში შეგიძლია გაუშვა. ჭურჭელი კი შენი საქმიანიბის ძირითადი საშუალებაა.

Posted by: Toxic:) 9 Nov 2010, 11:23
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ძირ საშუალებებს 100 % ხარჯში ვუშვებ შეძენისთანავე 183 მუხლის 13ნაწილის თანახმად. , საბუღალტრო პროგრამაშიც ასევე ვატარებ ხარჯებში, 21xx ანგარისზე არაფერი მრჩება,ცალკე მაქვს ფასეულობებში ყველა ძირ საშუალება აღრიცხული რისი მიხედვითაც ვიხდი ქონების გადასახადს. ვიცი რომ ფინანსური თვალსაზრისით არასწორია და შეიძლება საგადასახადომ აურიცხავ საქონლად ჩამითვალოს რადგან 21xx ანგარიშზე ნაშთი არ მიზის?

Posted by: qondara 9 Nov 2010, 11:31
დატოვე 21** ზე. ოღონდ ერთ წელს რო გამოიქვითავ მეორე წელს ნუღარ გამოქვითავ და ეგაა, ფინანსურად კიდე ცვეთა დაარიცხე ყოველ წელს.

Posted by: The DoctoR 9 Nov 2010, 14:36
ფაქტურის გაუქმებისათვის http://rs.ge შევიდე და იქედან მივწერო თუ განცხადება უნდა დავწერო საგადასახადოში?
როგორც ვიცი გაუქმებული ფაქტურის წარდგენა სავალდებულო აღარ არის...

Posted by: grafinia79 9 Nov 2010, 14:48
QUOTE
როგორც ვიცი გაუქმებული ფაქტურის წარდგენა სავალდებულო აღარ არის...

ყოველ თვე აღარ არის სავალდებული, სამაგიოეროდ 15 იანვრამდე ყველა ჩაუბარებელი გაუქმებული ფაქტურა უნდა წარადგინო მე ყოველთვე მაინც ვაბარებ გაუქმებულებს, დაგროვებას და მერე მთელი 1000-ის წარდგენას ერთბაშად ასე ჯობია

34. 248-ე მუხლის:
ა) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. დაუშვებელია საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლის მიერ არასწორად შევსებული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენა. ასეთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას გაუქმების მიზნით საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოდან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების შემდგომი გატანისას, მაგრამ არა უგვიანეს მომდევნო წლის 15 იანვრისა.“;

Posted by: The DoctoR 9 Nov 2010, 14:51
grafinia79
მადლობა.
ე.ი. ჯობს მაინც საგადასახადოში დავწერო განცხადება გაუქმების შესახებ ხო? თუ მივწერო ?

Posted by: grafinia79 9 Nov 2010, 14:56
The DoctoR
დაწერე განცხადება, რომელი ფაქტურა რა მიზეზის გამო გაუქმდა და მის მაგივრად გამოწერილი ფაქტურა მიაკარი გასაუქმებელს და ისე წარადგინე. განცხადებას წერილის ფორმა უნდა ქონდეს და ბლანკზე უნდა იყოს დაწერილი, პლიუს ამას მიღება-ჩაბარების აქტის ნიმუში გამოითხოვე საგადასახადოდან და ისიც უნდა წარადგინო აუცილებლად.

Posted by: The DoctoR 9 Nov 2010, 15:02
grafinia79
მადლობა დიდი ინფორმაციისთვის wink.gif
მიზეზი ის იყო, რომ გამოვწერე ფაქტურა და გარკვეული პერიოდის მერე ისევ გამოვუწერე ფაქტურა იმავე თანხაზე. არ გადავამოწმე თავის დროზე. ამიტომ ძალით უნდა "შემეშალოს" ახლა, თითქოს მაგ მიზეზით ვაუქმებ. სხვა შემთხვევაში კორექტირება უნდა გამოვწერო საქონლის უკან დაბრუნებაზე. და მე გაუქმება ვამჯობინე...

Posted by: TT-KK 9 Nov 2010, 15:26
keti6878
QUOTE
პრეტენზია არ აქვს, მაგრამ ვიღაცას ჩაუწვეთებია, დაქირავებულ პირად ითვლები და ხელფასი რომ არ გერიცხება, პრობლემააო

რა თქმა უნდა უნდა დაერიცხოს ხელფასი

Posted by: grafinia79 9 Nov 2010, 16:23
The DoctoR
მაშინ შეგიძლია კორექტირების ფაქტურით გაანულო smile.gif ნუ ორივე შემთხვევაში არაფერზე მოგედავებიან smile.gif

Posted by: Esprit 9 Nov 2010, 17:20
QUOTE (Mariamushka @ 8 Nov 2010, 13:01 )
ხალხნო, ამ ელექტრონულ ანგარიშ-ფაქტურებზე გაქვთ რამე დეტალური ინფო?
როდიდან ხდება სავალდებულო ან როგორ ხდება გამოწერა...

სავალდებულო როდიდან ხდება, არ ვიცი. თქვეს, რომ ჯერჯერობით ორივე სახით შეგიძლიათ ისარგებლოთო_ ანუ ელექტრონულითაც და არაელექტრონულითაც. მაგრამ ელ. ანგ. ფაქტურა ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ორივე მხარე არის დღგ-ს გადამხდელი.შეხვალ rs.ge-ზე, მერე ელ. ანგ. ფაქტურეში და ზემოთ წერია ახალი ანგარიშ ფაქტურა. მად დააწკაპუნებ ისარს და მიჰყვები ინსტრუქციას. თუ რაიმეს ვერ გაიგებ, ვიდეო განმარტებაც აქვს მადვე.

Posted by: Mariamushka 10 Nov 2010, 10:40
Esprit
დიდი მადლობა smile.gif დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ ასე რომ ესე იგი არ მეხება smile.gif

Posted by: Esprit 10 Nov 2010, 13:30
შარშანწინდელი პროდუქციის რეალიზება მოხდა. თანხა მთლიანად უნდა იქნას აღებული შემოსავალში და ჩამოიწეროს პროდუქცია. გატარებები რა ექნება? smile.gif

Posted by: qondara 10 Nov 2010, 14:27
Esprit
შარშანწინდელი პროდუქციის რეალიზება მოხდა. თანხა მთლიანად უნდა იქნას აღებული შემოსავალში და ჩამოიწეროს პროდუქცია. გატარებები რა ექნება?

მნიშვნელობა არ აქვს როდის შეიძინეთ პროდუქცია. შემოსავლად აღაირება ხდება მაშინ როდესაც მოხდება პროდუქციის რეალიზება(დარიცხვის მეთოდი). ადგილი ექნება შემდეგ გატრებებს: შემოსავლად აღირება დ-ტი 14** კ-ტი 6110. ჩამოწერა დ-ტი შეძენილი/გაყიდლი პროდუქციის თვითღირებულება(73** თუ არ ვცდები) კ-ტი 16**.

Posted by: Esprit 10 Nov 2010, 14:57
QUOTE (qondara @ 10 Nov 2010, 14:27 )
Esprit
შარშანწინდელი პროდუქციის რეალიზება მოხდა. თანხა მთლიანად უნდა იქნას აღებული შემოსავალში და ჩამოიწეროს პროდუქცია. გატარებები რა ექნება?

მნიშვნელობა არ აქვს როდის შეიძინეთ პროდუქცია. შემოსავლად აღაირება ხდება მაშინ როდესაც მოხდება პროდუქციის რეალიზება(დარიცხვის მეთოდი). ადგილი ექნება შემდეგ გატრებებს: შემოსავლად აღირება დ-ტი 14** კ-ტი 6110. ჩამოწერა დ-ტი შეძენილი/გაყიდლი პროდუქციის თვითღირებულება(73** თუ არ ვცდები) კ-ტი 16**.

კი, ეს გასაგებია, რათქმაუნდა. მე მგონი შეკითხვა დავსვი შეუსაბამოდ: ეს პროდუქცია აწერია შპს-ს, რომელიც სხვა ორგანიზაციის ბაზაზე ჩამოყალიბდა. იქიდან წამოყვა ეს პროდუქციაც და თვითღირებულებასთან არ გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. და როგორ იქნება?

Posted by: qondara 10 Nov 2010, 15:37
ამ შემთხვევაში მოგიწევთ შეაფასებინოთ ეგ პროდუქცია შემფასებელბს (შეფასების აუდუტის სპეციალისტებს) და შეფასებული ღირებულებით აიღოთ ბალანსზე და ამ ღირებულებითვე ჩამოწეროთ.
* * *
თუ თქვენი საკუთრებაა ეგ პროდუქცია შემოსვალიც თქვენვე უნდა აღიაროთ.

Posted by: The DoctoR 10 Nov 2010, 15:47
Esprit
"იქედან წამოყვა" რას ნიშნავს? ახალი პირია, თუმცა სასაქონლო-მატერიალური ბაზა იგივე აქვს?
ვფიქრობ ჯობს ეს ყველაფერი საწესდებო კაპიტალში შევიდეს იმ თანხით, რითაც წინა იურიდიულმა პირმა დატოვა ლიკვიდაცია/რეორგანიზაციის დროს.
შესაბამისად თვითღირებულება გექნება, მაგრამ რა თანხა, ეს საკითხავია. ბასს მიხედვით ბალანსზე აღიარება უნდა მოხდეს თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებებს შორის უმცირესით.
რეალიზაცია და ჩამოწერა უკვე კი დაწერეს როგორც უნდა (7200 ანგარიშზე).

Posted by: temozia 10 Nov 2010, 19:42
ბუღალტრებო მეორად სალარო აპარატს ხომ ა ყიდის რომელიმე თქვენი ორგანიზაცია?

* * *
rs.ge-ზე ვინმეს ორისიდან აგიტვირტავთ დღგ-ს დეკლარაცია? ორი დღეა ვწვალობ და სისტემური შეცდომაო წერს. არადა mof.ge-ზე რა კარგად იტვირთებოდა, ერთი თითის დაჭერა და ვსიო lam.gif

ეს რო ხელით გამიხდეს შესაყვანი vis.gif

Posted by: keti6878 11 Nov 2010, 01:07
მოგესალმებით! დამფუძნებელმა შემოიტანა სესხი, გასაფორმებელია ხელშეკრულება, როგორც ვიცი სესხის პროცენტი უნდა იყოს ეროვნული ბანკის საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით, ასე გვითხრა გორბატკოვმა, მაგრამ ვერ გავერკვიე ბანკის ვებ-გვერდზე, სად უნდა მოვძებნო განაკვეთები, ანუ რა პროცენტი უნდა დავარიცხო დამფუძნებლის სესხს? იმედი მაქვს დამეხმარებით! გმადლობთ!

Posted by: TT-KK 11 Nov 2010, 01:13
keti6878
QUOTE
სად უნდა მოვძებნო განაკვეთები,

საგადასახადო კოდექსში
QUOTE
ეროვნული ბანკის საპროცენტო განაკვეთის

24 %
აუცილებელი არ არის რომ 24% დაარიცხო,მაგრამ თუ ნაკლებს დაარიცხავ,მაშინ სხვაობა სარგებელი იქნება,თუ მეტს დაარიცხავ,მაშინ 24 -ზე მეტს ხარჯებში ვერ გამოქვითავ

Posted by: keti6878 11 Nov 2010, 01:26
TT-KK
QUOTE
საგადასახადო კოდექსში


ანუ 24% უნდა დავარიცხო? ეგ რომელი მუხლია?

Posted by: bugler 11 Nov 2010, 02:16
ამ დღეებში ვარეგისტრირებ შპს-ს.

ძირითადი საქმიანობა იქნება მომსახურება, კერძოდ კი დიზაინერული მომსახურება.

მაინტერესებს რა საბუტების წარმოება მევალება ამ შემთხვევაში და რა (როდის) გადასახადების გადახდა მომიწევს?

"ჩაიდნური" შეკითხვაა მესმის და ასევე "ჩაიდნურ" პასუხსაც კი მივიღებ სიამოვნებით smile.gif

მოკლედ გამარკვიეთ ცოტა პირველ ეტაპზე სანამ ბუღალტერს ავიყვან baby.gif

Posted by: qondara 11 Nov 2010, 10:14
თუ დღგ-ის გდამხდელი იქნება მყიდველი მოთხოვნიდან 2 დღის ვადაში უნდა გამოწერო ანგარიშ-ფაქტურა, თუ არ მოითხივს ინვოისიც საკმარისია. თუ არ იქნები დღგ-ის გადამხდელი მარტო ინვოისს გამოწერ. ნაღდი ანაგრიშსწორები შემთხვევაში ჩეკი უნდა ამოარტყა. მოგიწევს გადაიხადო საშემოსავლო გადასახადი ხელფასები, სარეგბლი გაცემის მიხედვიტ და დღგ თუ დადგები გადამხდელად. თუ არარეზიდენტი აგაიწევს მომსახურებას ასევე მოგიწევს არარეზიდენტს საშემსავლოს გადახდა. წლის ბოლოს ელიური მოგე და ქონება უნდა დაადეკლარირო და შემეგ დადგენილ ვადებში გადაიხადო.

Posted by: giorgi33 11 Nov 2010, 12:12


QUOTE
24 %
აუცილებელი არ არის რომ 24% დაარიცხო,მაგრამ თუ ნაკლებს დაარიცხავ,მაშინ სხვაობა სარგებელი იქნება,თუ მეტს დაარიცხავ,მაშინ 24 -ზე მეტს ხარჯებში ვერ გამოქვითავ


გარამავალი დებულებების მიხედვით 2011 წლამდე 30 % არის. (281მუხლის48 )
ეროვნული ბანკის საიტზე არის , სესხის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები და აქედან ჯობია აიღო პროცენტი.



Posted by: The DoctoR 11 Nov 2010, 13:45
keti6878
TT-KK
giorgi33
24 და 30 % არის გამოქვითვების შეზღუდვა. რაც შეეხება კითხვას
QUOTE
სესხის პროცენტი უნდა იყოს ეროვნული ბანკის საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით,


ეს აი აქ უნდა ნახო http://nbg.ge/uploads/depozitebiqartulad/market_interest_rates_on_deposits_d3.22geo.xls

Posted by: nodari1983 11 Nov 2010, 14:56
აუ ცოტა უადგილოდ ვაკვეხებ ამ თხოვნას მაგრამ რა ვქნა ძალიან მიჭIრს და მჭირდება... აქ ადრე ერთამა კეთილმა ადამიანმა ექსელის ფორმა დადო რომელში ზაიან ბევრი რმე იყო ორგანიზებული, დაწყებული ზედდებულის, ინვოისების, დღგს ფორმების ბეჭდვით და მათი რეესტრებით და საბოლოო დეკლარაციის ფორმამდე...ეხლა ვეძებ და ვერსად ვეღარ ვიპოვე...იქნებ ვინმე დამეხმაროთ...უბრალოდ სადმე ატვირთეთ რომ გადმოვწერო....

წინსაწარ დიდი მადლობა ყველას და თემის გადახვევისთვის ბოდიში

Posted by: The DoctoR 11 Nov 2010, 15:07
nodari1983
http://allshares.ge/download.php?id=B45E0B2B17

Posted by: nodari1983 11 Nov 2010, 15:18
ვაუ....მადლობის მეტი რა უნდა ვთქვა.... თუმცა ეს ის ფაილი არაა რომელსაც ვეძებდი,

QUOTE
ორგანიზებული, დაწყებული ზედდებულის, ინვოისების, დღგს ფორმების ბეჭდვით და მათი რეესტრებით და საბოლოო დეკლარაციის ფორმამდე


ეს ხომ არ იცი??

Posted by: The DoctoR 11 Nov 2010, 15:34
nodari1983
არ, არ ვიცი.
ეს ფაილი აქ ატვირთეს და მეც შევინახე. ვიფიქრე ეს გინდოდა...
სხვა არ ვიცი ნამდვილად user.gif

Posted by: spinx 11 Nov 2010, 16:16
nodari1983
http://www.forms.ge/dexter

ეს ნახე აბა, იქნებ გამოგადგეს

Posted by: nodari1983 11 Nov 2010, 16:39
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.... ესეც კარგი რამეა ისე, ასეთი ახლის აწყობაც არა პრობლემა რომელიც ჩემს გემოზე მოერგება რაც მინდა იმას

საერთოდ ეასელშ ნებისმიერი სირთულის ამოცანის გადაჭრა შემიძლია.... ეხლა იმ ფორმების აწყობა მეზარება...არადა აქ რომ იყო ის კარგი ვარიანტი იყო.....

Posted by: keti6878 11 Nov 2010, 17:46
The DoctoR
გაიხარე, დიდი მადლობა! სწორედ მაგას ვეძებდი! jump.gif

Posted by: nakash 11 Nov 2010, 19:00
ანგარიშფაქტურები რომ ფასიანი გახდა გაიგეთ? smile.gif
1 ც. - 50 თ
გაუქმება 100ლ
ძალაში შედის- დღეს დილიდან biggrin.gif

Posted by: qondara 11 Nov 2010, 19:35
სად წერია რო ანგარიშფაქტურები ფასიანია და გაუქმება 100 ლარი? დაიღუპება ორგანიზაციები.

Posted by: Toxic:) 11 Nov 2010, 19:37
თუ საქმიანობა დროებით შეჩერებული აქვს შპს ს, ვებ პორტალში შესავსებ ინფორმაციაში საქმიანობის სახეში სხვა რომ მიუთითოს და ქვევით ჩაიწეროს საქმიანობა დროებით შეჩერებულია, წავა ასე?


10 დღის წინ შევსებული ინფრომაცია რომ შევცვალო ამაზე ჯარიმა ხომ არ იქნება?


Posted by: MariLee 11 Nov 2010, 21:37
ანგარიშ ფაქტურები ფასიანი? არსად მსმენია...

Posted by: The DoctoR 11 Nov 2010, 22:53
nakash
qondara
MariLee
კი პატივცემულებო, 1 საგადასახადო ა/ფ 0.5 ლარი ღირს.
გაუქმება კი უფასოა. ჯერჯერობით...
დღეს გავაუქმე ფაქტურა და ყველაფერი იქ გავიგე smile.gif


ასეთი სიტუაცია მაქვს - ფიზიკურმა პირმა გამიკეთა ვებ-გვერდი. ვირტუალური ზონის პირზე გაცემული ხელფასი არ იბეგრება 1 აგვისტოდან. დეკლარაციაში სად უნდა მოვახვედრო ეს კაცი ვერ გავიგე... მე19 გრაფაში (არადაქირავებულებზე გაცემული მომსახურების ანაზღაურება) თუ მე17 (გაცემული ხელფასი შეღავათების გათვალისწინებით)? მე19 მგონია მე. ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში... და კიდევ - ამ განაცემის გარდა სხვა თანხა არ გაცემულა, ანუ ხელფასი არავისთვის არ მიმიცია და მინ. და მაქს. ხელფასები 0 ტოლი უნდა დავწერო თუ მომსახურების ანაზღაურება რამდენიც იყოს ის? მე ვფირობ 0-ს ტოლი უნდა იყოს...
ველოდები თქვენი აზრების "კორიანტელს" user.gif

Posted by: bugler 11 Nov 2010, 23:51
The DoctoR
QUOTE
ვირტუალური ზონის პირზე გაცემული ხელფასი არ იბეგრება 1 აგვისტოდან



ეს უკვე ამოქმედდა ვითომ?

კი წერია, რომ ვირტუალური ზონაში მომუშავეები თავისუფლდებიან საშემოსავლოსგანო მაგრამ საგადასახადოს რომ მივწერე წერილი მიპასუხეს ჯერ ვირტუალური ზონების შესახებ კანონი არ მიგვიღიაო..

ანუ განსაზღვრული ჯერ არ აქვთ ვინ შედის ვირტუალურ ზონაში და ვინ არა..

Posted by: MariLee 12 Nov 2010, 01:06
The DoctoR

პირადად მე მაგ სექტორში ვმუშაობ, მაგრამ ყველას გვბეგრავენ, ვებ პროგრამისტებსაც მათ შორის.

Posted by: The DoctoR 12 Nov 2010, 09:49
MariLee
დაბეგვრა კარგი, მაგრამ მე უფრო ეს მაინტერესებს

QUOTE
დეკლარაციაში სად უნდა მოვახვედრო ეს კაცი ვერ გავიგე... მე19 გრაფაში (არადაქირავებულებზე გაცემული მომსახურების ანაზღაურება) თუ მე17 (გაცემული ხელფასი შეღავათების გათვალისწინებით)? მე19 მგონია მე. ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში...
და კიდევ - ამ განაცემის გარდა სხვა თანხა არ გაცემულა, ანუ ხელფასი არავისთვის არ მიმიცია და მინ. და მაქს. ხელფასები 0 ტოლი უნდა დავწერო თუ მომსახურების ანაზღაურება რამდენიც იყოს ის? მე ვფირობ 0-ს ტოლი უნდა იყოს...
ველოდები თქვენი აზრების "კორიანტელს" 


Posted by: giorgi33 12 Nov 2010, 11:24
nodari1983

მეილი მომწერე და გამოგიზავნი.


არასამთავრობო ორგანიზაცია, მარტო იმიტომ რომ გრანტით ფინანსდება ხომ არ ნიშნავს რომ განთავისუფლებულია დღგ სგან? მე როგორც ვიცი პროექტს გააჩნია. ხომ არ ხართ ამ სფეროში ვინმე გარკვეული?

Posted by: goga_g 12 Nov 2010, 12:00
QUOTE
ანგარიშ-ფაქტურები

1 ც. - 50 თ - yes.gif
გაუქმება 100ლ - no.gif

Posted by: gzaabneuli 12 Nov 2010, 15:05
ხალხო თქვენი დახმარება მჭირდება
მოკლეთ მინდა გავიარო პრაქტიკები ბუღალტერტან, რომელიც ამიხსნის ყველაფერს და მასწავლის.
გადავიხდი თანხას, უბრალოდ მჭირდება მართლა კარგი ბუღალტერი.
იქნებ ვინმე იცოდეთ ასეთი და დამეხმაროთ

Posted by: bugler 12 Nov 2010, 20:37
gzaabneuli
QUOTE
ხალხო თქვენი დახმარება მჭირდება
მოკლეთ მინდა გავიარო პრაქტიკები ბუღალტერტან, რომელიც ამიხსნის ყველაფერს და მასწავლის.
გადავიხდი თანხას, უბრალოდ მჭირდება მართლა კარგი ბუღალტერი.
იქნებ ვინმე იცოდეთ ასეთი და დამეხმაროთ



მეც ზუსტად ეს მინდა..

არ მჭირდება სწავლება ისე, რომ შემდეგ ბუღალტრად ვიმუშავო...
მინდა ამიხსნას ძირითადი რუტინული სამუშაო, რომ შემდეგ თვითონ მივხედო ჩემი შპს-ს ძირითად ბუღალტერიას და თვეში ან წელიწადში ერთხელ გადავუხდი ვინმეს ისევ რომ დეკლარაციები გამიკეთოს და ასე შემდეგ.

აბა ვინ რამდენად და რამდენ ხანში შეძლებს დამეხმაროს?

Posted by: grafinia79 13 Nov 2010, 00:55
nakash
როდიდან გახდა ფასიანი???? ფინანსთა სამინისტროში გვითხრეს, ყველა კომპანია როცა გადავა ელექტრონულ ვერსიაზე, მაშინ იქნება ფასიანი ქაღალდის ფაქტურაო. მე თვეში 2000 მჭირდება და გამოდის 1000 ლარი უნდა იხადოს კომპანიამ ყოველ თვე. მდას.... სამშაბათს მივდივარ საგადასახადოში, ფაქტურების წამოსაღებად და გავარკვევ ყველაფერს.

Posted by: The DoctoR 13 Nov 2010, 09:29
grafinia79
1000 ლარი წაიღე biggrin.gif

Posted by: forumeli64 13 Nov 2010, 10:07
მომივიდა სმს რომ "ჩემს მიერ დეკლარირებული ქონების გადასახადის ვალდებულებაუნდა შესრულდეს ა/წ 15 ნოემბრამდე".
ახლა სევედი საგადასახადოს ელექტრონულ გვერდზე და გადავწყვიტე გავაგზავნო შევდებული ფორმა (ფიზ. პირის ქონების დეკლარაციის წარდგენა) იმასთან დაკავშირებით რომ
"2009 წელს წარმოდგენილი მქონდა ქონების წლიური დეკლარაცია, ჩემი და ჩემი ოჯახის წლიური შემოსავალი 2009 წ. 01 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდში არ აღემატება 40000 ლარს,
არ მაქვს უზუფრუქტით, ქირით, იჯარით ან სხვა ამგვარი ფორმით სხვა პირზე გაცემული მიწის ნაკვეთი (ან მიწის მისი ნაწილი)
შესაბამისად ვსარგებლობ შეღავათით2010 წელს ჩემს მიერ არ იქნება წარმოდგენილი ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია. "
/////////////////
ვაკლიკებ "გაგზავნას" და მიწერს რომ "განცხადების წარდგენა დაგვიანებულია".
ან რატომაა დაგვიანებული ან აწი როგორ მოვიქცე? help.gif
აუცილებლად საგადასახადო სამსახურში უნდა გამოვცხადდე?

პ.ს. ვიყავი ი/მ. არ მიმუშავია (ომი დაიწყო biggrin.gif) და წელს ჩავაბარე ნულოვანი დეკლარაციის ფორმა და დავწერე განცხადება ი/მ-ის საქმიანობის შეჩერების შესახებ.

გაუქმება ისევ არ შეიძლება თუ შეიცვალა რამე?

იქმებ მირჩიოთ რა როგორ მოვიქცე?
ყველაფერი "ნულზეა ჩემს დეკლარაციებში". ნულზე დადგეს ამ მთავრობის წევრების ქონება, როგორც ცხონებული ბებიაჩემი იტყოდა gigi.gif
ნეტავ 40 000 მქონდს შემოსავალი და გადავიხდიდი ბატონო გადასახადებს rolleyes.gif


077 რა თქმა უნდა არ პასუხობს. შაბათია და მიტომ ალბათ boli.gif help.gif
* * *
ახლა მივხვდი რა ხდება.
15 მაისამდე რა გამიგზავნია განცხადება რომ არ მეკუთვნის ქონების გადასახადის გადახდა. და სმს–იც მიტომ მომივიდა.
ახლა როგორ უნდა მოვიქცე ნეტავ?

Posted by: grafinia79 13 Nov 2010, 11:36
The DoctoR
წავიღებ, რა იცი რა ხდება biggrin.gif

Posted by: San1 13 Nov 2010, 12:22
ხალხო ვინმემ მითხარით რა ელექტრონულ დეკლარირებაზე სმს რომ მივიღე, 4-5 დღის მერე შევედი საიტზე და იმ 10 სამუშაო დღის ათვლა როდიდან იწყება არავინ იცით???

Posted by: Toxic:) 13 Nov 2010, 20:27

[quote]მომივიდა სმს რომ "ჩემს მიერ დეკლარირებული ქონების გადასახადის ვალდებულებაუნდა შესრულდეს ა/წ 15 ნოემბრამდე".
ახლა სევედი საგადასახადოს ელექტრონულ გვერდზე და გადავწყვიტე გავაგზავნო შევდებული ფორმა (ფიზ. პირის ქონების დეკლარაციის წარდგენა) იმასთან დაკავშირებით რომ
"2009 წელს წარმოდგენილი მქონდა ქონების წლიური დეკლარაცია, ჩემი და ჩემი ოჯახის წლიური შემოსავალი 2009 წ. 01 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდში არ აღემატება 40000 ლარს,
არ მაქვს უზუფრუქტით, ქირით, იჯარით ან სხვა ამგვარი ფორმით სხვა პირზე გაცემული მიწის ნაკვეთი (ან მიწის მისი ნაწილი)

შესაბამისად ვსარგებლობ შეღავათით2010 წელს ჩემს მიერ არ იქნება წარმოდგენილი ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცი
ახლა მივხვდი რა ხდება.
15 მაისამდე არ გამიგზავნია განცხადება რომ არ მეკუთვნის ქონების გადასახადის გადახდა. და სმს–იც მიტომ მომივიდა.
ახლა როგორ უნდა მოვიქცე ნეტავ?[/quote][/quote]

თუ გაქირავებული აქვს კომერციული ფართ და 40000 არ ქონდა შემოსავალი ინდ მეწარმეს ან ფიზ პირს, ქონების დეკლარაციაში , უნდა ეჩვენებინა ამ ქონების ღირებულება?


Posted by: maia_r 13 Nov 2010, 21:01
QUOTE
თუ გაქირავებული აქვს კომერციული ფართ და 40000 არ ქონდა შემოსავალი ინდ მეწარმეს ან ფიზ პირს, ქონების დეკლარაციაში , უნდა ეჩვენებინა ამ ქონების ღირებულება?

თუ არა აქვს შემოსავალი 40000 და არ არის გადასახადის გადამხდელი, დეკლარაცია რატომ უნდა წარადგინოს?

Posted by: The DoctoR 13 Nov 2010, 21:20
2 დღეა ელექტრონული დეკლარირების პორტალი არ მუშაობს - დღგ დეკლარაციის ფორმას არ ხსნის და შესაბამისად ვერ ვაგზავნი და რა ხდება ხომ არ იცით? თქვენთანაც ასეა? user.gif

Posted by: temozia 13 Nov 2010, 21:32
გახსნის ხნის, ოღონდ მზა დეკლარაცია არ იტვირტება ორისიდან და არც აიტვირთება ამ ეტაპზეო. ექსელიდან ვწვალობ ეხლა lam.gif

Posted by: The DoctoR 13 Nov 2010, 21:41
temozia
The page cannot be found

ამას მიწერს sad.gif
არადა საშემოსავლო გავაგზავნე და ეგ ჭედავს sad.gif

Posted by: ikaika155 13 Nov 2010, 23:18
მაქვს ამ წელიწადში გახსნილი შპს და არც დღგ-ზე არ ვარ გასული. მინდა დავხურო და რა გავაკეტო ამისთვის? მითხრეს მგონი შემოწმება უნდა მოითხოვოო და ეს არ მინდა smile.gif არ შეიძლება ამ შემოწმების გარეშე?

Posted by: VIPman 14 Nov 2010, 00:33
https://www.revenue.mof.ge-დან დღგ-ის დეკლარაციის გაგზავნის ფუნქცია აღარ მუშაობს და რა ხდება რას გვიპირებენ ნეტა? sad.gif

Posted by: The DoctoR 14 Nov 2010, 01:06
VIPman
ეგრეა ხო sad.gif
არადა ხელით რა შეიყვანს იმდენ ფაქტურას cry.gif

Posted by: daviti505 14 Nov 2010, 04:59
შეკიტხვა მაქვს, აიტი მომსახურება დღგ- თი აღარ იბეგრება?

Posted by: VIPman 14 Nov 2010, 09:51
The DoctoR
რას ქვია ხელით შეყვანა? მუშაობს რამე ფუნქცია რითაც შეიძლება გადააგზავნო დღგ-ის დეკლარაცია?

Posted by: Toxic:) 14 Nov 2010, 11:14
QUOTE
მაქვს ამ წელიწადში გახსნილი შპს და არც დღგ-ზე არ ვარ გასული. მინდა დავხურო და რა გავაკეტო ამისთვის? მითხრეს მგონი შემოწმება უნდა მოითხოვოო და ეს არ მინდაარ შეიძლება ამ შემოწმების გარეშე?


საგადასახადო შემოწმების გარეშე , ვერ შპს დახურავ საბოლოოდ, რეესტრიდან ამოშლას ვგულისხმობ, მაგრამ რომც წახვიდე ლიკვიდაციაზე შეიძლება ერთი ორი წელი არ მოგიწიოს შემოწმებამ, იმხელა რიგებია. არის მეორე ვარიანტი ფასიანი შემოწმება მოითხოვო, მაშინ ყველაფერი ოპერატიულად მოხდება. ოღონდ ძვირი დაგიჯდება .

Posted by: The DoctoR 14 Nov 2010, 11:47
VIPman
როგორც temozia ამბობობს ორისიდან აკეთებს დეკლარაციის ფორმას და მერე აგზავნის მთლიანს. მაგრამ მე ეგ არ გამიკეთებია ჯერ.
პროგრამა მაქვს, დეკლარაციების, იქვე საიტზე არის, ჰოდა იმით შეგიძლია .xml ფაილში გააკეთო დეკლარაცია და მერე ატვირთო მზა, მაგრამ ფაქტურები სათითაოდ უნდა შეიყვანო და ეგაა ცუდი sad.gif
ფაქტურების შეყვანას ვგულისხმობდი
QUOTE
არადა ხელით რა შეიყვანს იმდენ ფაქტურას
.

daviti505
აღარ იბეგრება 1 აგვისტოდან.

Posted by: ikaika155 14 Nov 2010, 13:56
QUOTE (Toxic:) @ 14 Nov 2010, 11:14 )
QUOTE
მაქვს ამ წელიწადში გახსნილი შპს და არც დღგ-ზე არ ვარ გასული. მინდა დავხურო და რა გავაკეტო ამისთვის? მითხრეს მგონი შემოწმება უნდა მოითხოვოო და ეს არ მინდაარ შეიძლება ამ შემოწმების გარეშე?


საგადასახადო შემოწმების გარეშე , ვერ შპს დახურავ საბოლოოდ, რეესტრიდან ამოშლას ვგულისხმობ, მაგრამ რომც წახვიდე ლიკვიდაციაზე შეიძლება ერთი ორი წელი არ მოგიწიოს შემოწმებამ, იმხელა რიგებია. არის მეორე ვარიანტი ფასიანი შემოწმება მოითხოვო, მაშინ ყველაფერი ოპერატიულად მოხდება. ოღონდ ძვირი დაგიჯდება .

არ მინდა შემოწმება. შემოწმების გვერდის ავლით როგორ გავაკეთო? ყოველთვე ნულოვანებს ხომ არ ვაგზავნი?

Posted by: VIPman 14 Nov 2010, 14:53
.xml ფაილის ატვირთვასაც ვერ აკეთებს მემგონი

Posted by: temozia 14 Nov 2010, 17:09
VIPman


ჩაირთო, აკეთებს bis.gif

Posted by: pasa 15 Nov 2010, 00:24
QUOTE (goga_g @ 12 Nov 2010, 12:00 )
QUOTE
ანგარიშ-ფაქტურები

1 ც. - 50 თ - yes.gif
გაუქმება 100ლ - no.gif

მართალია?
* * *
QUOTE (nakash @ 11 Nov 2010, 19:00 )
ანგარიშფაქტურები რომ ფასიანი გახდა გაიგეთ? smile.gif
1 ც. - 50 თ
გაუქმება 100ლ
ძალაში შედის- დღეს დილიდან biggrin.gif

გავაუქმე მაგრამ ფული არ გადამიხდია biggrin.gif

Posted by: bugler 15 Nov 2010, 00:48
QUOTE
gzaabneuli
QUOTE
ხალხო თქვენი დახმარება მჭირდება
მოკლეთ მინდა გავიარო პრაქტიკები ბუღალტერტან, რომელიც ამიხსნის ყველაფერს და მასწავლის.
გადავიხდი თანხას, უბრალოდ მჭირდება მართლა კარგი ბუღალტერი.
იქნებ ვინმე იცოდეთ ასეთი და დამეხმაროთ



მეც ზუსტად ეს მინდა..

არ მჭირდება სწავლება ისე, რომ შემდეგ ბუღალტრად ვიმუშავო...
მინდა ამიხსნას ძირითადი რუტინული სამუშაო, რომ შემდეგ თვითონ მივხედო ჩემი შპს-ს ძირითად ბუღალტერიას და თვეში ან წელიწადში ერთხელ გადავუხდი ვინმეს ისევ რომ დეკლარაციები გამიკეთოს და ასე შემდეგ.

აბა ვინ რამდენად და რამდენ ხანში შეძლებს დამეხმაროს?


Posted by: nodari1983 15 Nov 2010, 11:01
giorgi33


საფოსტო ყუთი სავსე რომ არის... არაუშავს აქ მოგწერ

მადლობა წინასწარ გიორგი

აი ეს არის nodar1983@gmail.com



Posted by: WUDU 15 Nov 2010, 11:18
დილა მშვიდობის.

ამ ბოლო დროს ვინც მოახდინა შპს-ს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია, იქნებ მითხრათ რა დოკუმენტები უნდა წარვადგინო?

Posted by: giorgi33 15 Nov 2010, 12:41
2 დღის წინ მიქსერს ვყიდულობდი მაღაზიაში 80 ლარად და პირადობის მოწმობა მომთხოვეს, თქვენი მონაცემები უნდა ჩავიწეროთო

მე ვიფიქრე, რომ გააფრინა იმ ქალმა.

ეს პოლოტიკის ტემაში იყო და რამე ხომ არ იცით ამაზე?
http://forum.ge/?f=29&showtopic=34184565&st=0
არა და - არაო, ვერ მოგყიდით მიქსერსო, ახალი წესიაო ასეთი, საგადასახადო ითხოვს მყიდველზე მონაცემებსო.

მეზობლის ბიჭიც პარასკევს როუტერს ყიდულობდა მგონი 60-ად და იმასაც მოსთხოვს პირადობის მოწმობა, უსაბუთოდ ვერ მოგყიდითო.

თან არა ჰქონდა და არ მისცეს. თან მიაყოლეს, ტვ-ს არ უყურებ, ინფრომაციას არ ადევნებ თვალსო?


ხალხო, ვინმემ იცით, რა ხდება?

მხიარულ დროს რომ ვცხოვრობთ, ვიცი, მაგრამ მხიარულებასაც ხომ აქვს საზღვარი?

Posted by: Esprit 15 Nov 2010, 12:53
მხიარულებას თავი რომ დავანებოთ, სისულელეს _ უსათუოდ smile.gif

Posted by: BAKUSA 15 Nov 2010, 13:03
მაინეტერსებს დღეს რომელ სააამდე უნდა მოვასწრო დღგ,-ს გადახდა????????????

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2010, 14:01
giorgi33
ზედნადები რო შეევსო სავარაუდოდ იმის გამო მოითხოვა მოწმობა.
სხვა ახსნა არ აქვს. მაგრამ საცალო ვაჭრობისას ზედნადების გაწერა სავალდებულო არ არის smile.gif

Posted by: spinx 15 Nov 2010, 14:08
გააჩნია სად იყიდი რა, ვესტელში მე როგორც ვიცი ყველას უწერენ ზედნადებს მე მქონია ეგ შემთხვევა aba.gif

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2010, 14:58
მსხვილ გადამხდელებში რა კრიტერიუმებით ღებულობენ?
ბრუნვა მგონი 4 მილიონი უნდა იყოს ხომ? თუ არის სხვა ნიუანსებიც?

Posted by: temozia 15 Nov 2010, 15:08
QUOTE
2 დღის წინ მიქსერს ვყიდულობდი მაღაზიაში 80 ლარად და პირადობის მოწმობა მომთხოვეს, თქვენი მონაცემები უნდა ჩავიწეროთო

მე ვიფიქრე, რომ გააფრინა იმ ქალმა.

ეს პოლოტიკის ტემაში იყო და რამე ხომ არ იცით ამაზე?
საგადასახადოს ახალი ნოუ-ხაუა თუ რა არის? ))
არა და - არაო, ვერ მოგყიდით მიქსერსო, ახალი წესიაო ასეთი, საგადასახადო ითხოვს მყიდველზე მონაცემებსო.

მეზობლის ბიჭიც პარასკევს როუტერს ყიდულობდა მგონი 60-ად და იმასაც მოსთხოვს პირადობის მოწმობა, უსაბუთოდ ვერ მოგყიდითო.

თან არა ჰქონდა და არ მისცეს. თან მიაყოლეს, ტვ-ს არ უყურებ, ინფრომაციას არ ადევნებ თვალსო?


ხალხო, ვინმემ იცით, რა ხდება?

მხიარულ დროს რომ ვცხოვრობთ, ვიცი, მაგრამ მხიარულებასაც ხომ აქვს საზღვარი?



როცა სხვადასხვა ფასში ხდება გაყიდვა, მიუხედავად იმისა რომ საცალო ვაჭრობაა, მაინც წერენ ზედნადებს. იმიტომ, რომ ფასნამატზე არავინ მოედაოს. ანუ თუ ერთ კლიენტს მივყიდე 100 ლარად და მეორეს 80-ად და ორივეზე მარტო ჩეკი მაქვს, ამ დროს მესამეს (შპს-ს) ზედნადებით მივყიდე 110 ლარად, საგადასახადო ადგება და იმ ორ იაფად გაყიდულსაც 110 ლარში მიანგარიშებს. ასე რომ არ მოხდეს იმათზე მექნება ზედნადები და ამ პრობლემას ავიცილებ. ამიტომაც წერენ, თორემ ვის უხარია ყველაზე ზედნადების წერა biggrin.gif

Posted by: სპორტი 15 Nov 2010, 16:10
ელექტრონული ანგარიშფაქტურები როდის შემოდის?
ამოვისუნთქვთ მაინც.

Posted by: TB_S 15 Nov 2010, 16:24
კითხვა მაქვს : ვთქვათ აბარებ ოქომბრის დეკლარაციას , მაგრამ 1 ნოემბერს გამოგიწერეს ანგარიშ ფაქტურა ოქტომბრის მომსახურეობაზე, შეიმიძლია თუ არა ეს ოქტომბრის დეკლარაციაში ჩავითვალო?

Posted by: grafinia79 15 Nov 2010, 16:28
QUOTE
მაინეტერსებს დღეს რომელ სააამდე უნდა მოვასწრო დღგ,-ს გადახდა????????????

ჩაბარება 6 საათამდე და გადახდა 3 დღის ვადაში smile.gif

დღეს ვიყავი საგადასახადოში და ფაქტურები მართლა ფასიანი ყოფილა. 750 ლარი გადამახდევინეს 1500 ფაქტურაზე.
boli.gif

QUOTE
კითხვა მაქვს : ვთქვათ აბარებ ოქომბრის დეკლარაციას , მაგრამ 1 ნოემბერს გამოგიწერეს ანგარიშ ფაქტურა ოქტომბრის მომსახურეობაზე, შეიმიძლია თუ არა ეს ოქტომბრის დეკლარაციაში ჩავითვალო?

არა, როგორც მე ვიცი.

Posted by: MariLee 15 Nov 2010, 16:30
ოქტომბერში ხელფასების გაცემა არ მომხდარა ორგანიზაციაში, 077 რო დავრეკე არ უნდა ნულოვანის საშემოსავლოს დეკლარაციის ჩაბარებაო და რა ვქნა უნდა ვენდო თუ მაინც გავგზავნო ნულოვანი?

Posted by: temozia 15 Nov 2010, 17:05
MariLee


თუ საშემოსავლო გადახდილი გაქვს, მაშინ ცარიელი ჩააბარე, თორემ სავარაუდოს არიცხავენ და დაგრჩება ეგრე დარიცხული. თუ არ გაქვს გადახდილი შეგიძლია არ ჩააბარო
* * *
grafinia79
QUOTE
ჩაბარება 6 საათამდე და გადახდა 3 დღის ვადაში



no.gif


ჩაბარება 12 საათამდე, გადახდილი უნდა გქონდეს ისე, რომ 15 რიცხვში დღის ბოლომდე მაგათთან დაჯდეს, თორემ საურავებს გადარიცხავენ

Posted by: BAKUSA 15 Nov 2010, 17:16
გაიხარეეეეეეეეეეთ, მოვასწარიი........................

Posted by: goga_g 15 Nov 2010, 18:00
WUDU
QUOTE
ამ ბოლო დროს ვინც მოახდინა შპს-ს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია, იქნებ მითხრათ რა დოკუმენტები უნდა წარვადგინო?

I ვარიანტი:
1. შედიხარ ვებ-პორტალზე. განცხადებების ჩამონათვალში ირჩევ - "რეგისტრაცია"-ს
2. დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია
3. ირჩევ რეგისტრაციის პირობას (ნებაყოფლობითი/სავალდებულო)
4. უთითებ სასურველ თარიღს
5. ავსებ დამატებითი ინფორმაცის გრაფას
6. ტვირთავ დასკანერებულ პირადობის მოწმობას.
აგზავნი, გაძლევს შტრიხიან განცხადებას. მერე მითითებულ იმეილზე მოგდის შეტყობინება რეგისტრაციის დასრულების შესახებ. აღარ გასცემენ დღგ-ს სერთიფიკატს და შესაბამისად ნომერს.
II ვარიანტი: მიდიხარ საგადასახადოში პირადობით, გარეგისტრირებენ,მოდიხარ smile.gif

Posted by: MariLee 15 Nov 2010, 18:01
temozia
არ მაქვს გადახდილი, ჯერ საერთოდ არ ყოფილა ხელფასის გაცემა. ამ თვიდან დაიწყებენ და მერე დავიწყებ წარდგენას.

Posted by: tornike-92 15 Nov 2010, 22:06
წყალტუბოში მინდა ავიგო ონლაინ თამაშის ლიცენზია ამისთვის იკ რაიმე სამორინე უნდა გავხსნა თუ უბრალოდ იკ უნდა დავდგა სერვერი?

Posted by: revaza88var 15 Nov 2010, 22:25
პაროლის აღდგენას ვაძლევ, მერე ახალი პაროლით აღარ შედის, რა დედაგუდუნა უნდა?

Posted by: The DoctoR 15 Nov 2010, 22:26
QUOTE
კითხვა მაქვს : ვთქვათ აბარებ ოქომბრის დეკლარაციას , მაგრამ 1 ნოემბერს გამოგიწერეს ანგარიშ ფაქტურა ოქტომბრის მომსახურეობაზე, შეიმიძლია თუ არა ეს ოქტომბრის დეკლარაციაში ჩავითვალო?


თუ უწყვეტი მიწოდებაა, მაშინ 12 რიცხვამდე გამოწერილი ფაქტურა შეგიძლია ჩაითვალო მიმდინარე თვეში, სხვა შემთხვევაში იმ თვის დეკლარაციაში მოხვდება, რა თვითაცაა გამოწერილი.

Posted by: Esprit 16 Nov 2010, 11:43
QUOTE (The DoctoR @ 15 Nov 2010, 22:26 )
QUOTE
კითხვა მაქვს : ვთქვათ აბარებ ოქომბრის დეკლარაციას , მაგრამ 1 ნოემბერს გამოგიწერეს ანგარიშ ფაქტურა ოქტომბრის მომსახურეობაზე, შეიმიძლია თუ არა ეს ოქტომბრის დეკლარაციაში ჩავითვალო?


თუ უწყვეტი მიწოდებაა, მაშინ 12 რიცხვამდე გამოწერილი ფაქტურა შეგიძლია ჩაითვალო მიმდინარე თვეში, სხვა შემთხვევაში იმ თვის დეკლარაციაში მოხვდება, რა თვითაცაა გამოწერილი.

ანუ თუ უწყვეტი მიწოდებაა, საანგარიშო თვეში შეგიძლია ჩაითვალო მიმდინარე თვის 12-რიცხვამდე გამოწერილი ფაქტურა? და უწყვეტი მიწოდება რა არის?

Posted by: The DoctoR 16 Nov 2010, 12:47
QUOTE
უწყვეტი მიწოდება რა არის?

ელ.ენერგიის მიწოდება, ბუნებრივი აირის მიწოდება, სატელეფონო და ინტერნეტის მიწოდება.

Posted by: TT-KK 16 Nov 2010, 13:41
Esprit
იმ თვეში უნდა ჩაითვალო რომელშიც არის გამოწერილი

Posted by: laliko_laliko 16 Nov 2010, 13:50
ფიზ.პირს რომლის შემოსავალი წლის მანძილზე აჭარბებს 1 მილიონ ლარს და ერიცხება როგორც მომსახურების საფასური, საშემოსავლო გადასახადის გარდა, კიდევ რაიმე დამატებითი გადასახადი ეკუთვნის?

Posted by: The DoctoR 16 Nov 2010, 13:58
laliko_laliko
QUOTE
მომსახურების საფასური
<<< ეს რა არის?
ფიზიკური გარდა საშემოსავლო გადასახადისა იბეგრება ქონების გადასახადით და 1 მაისამდე აბარებს დეკლარაციას.

ისე ამხელა შემოსავალი საქართველოში რომელიმე ფიზიკურ პირს აქვს? rolleyes.gif

Posted by: TB_S 16 Nov 2010, 14:09
The DoctoR


მადლობა smile.gif

Posted by: gio70gia 16 Nov 2010, 15:00
ერთი მარტივი კითხვა მაქვს. აქ ეწერება სადმე, მაგრამ ნუ წამაკითხინებთ თავიდან ბოლომდე.

წელიწადში ერთხელ მერიცხება ანგარიშზე ფული, საიდანაც 12% ეგრევე ვიხდიდი. ახლა ფული დამჭირდა მთლიანად გამოვიტანე და როდემდე მაქვს მოგების გადასახადის გადახდის დრო?

Posted by: Toxic:) 16 Nov 2010, 15:00
საქონლის შესყიდვისას რომელსაც შემდეგ ვყიდით ,ერთერთი მომწოდებელი გვიკეთებს ფასდაკლებას,ეხლა აღმოაჩინე რომ ერთერთ დანართში მითითებულია თანხა ფასდაკლების გარეშე და ფასდაკლების თანხა. ჩემთვის ხომ უსასყიდლოთ მიღებული გამოდის ეს ფასდაკლების თანხა, შემოსავალში ავიღებ და ხარჯებშიც გამოვქვითავ, ხომ არ ვცდები რამეში?
* * *
gio70gia

სავარაუდოდ, მომდევნო წლის პირველ აპრილამდე, მაგრამ უფრო ზუსტი პასუხი რომ გაგცენ ჯობია დაწერო რა შემოსავალს იღებ
და რა სამართლებლივი სტატუსი გაქვს?

Posted by: zurashin 16 Nov 2010, 15:16
შეკითხვა მაქვს:
15-ში ვერ მოვახერხე ფაქტურის გატარება ელ.დეკლარირებისას. ახლა რომ დაზუსტებას მოვახდენ, მაგრამ რამდენიმე დღე ვერ გადავიხდი, რა სანქციები დამიწესდება? 1000 ლარის დღგ-ს გადახდაზეა საუბარი.

Posted by: Toxic:) 16 Nov 2010, 15:25
თვითონ ფაქტურის მოგვიანებით ასახვაზე რა სანქციებია არ ვიცი და თანხას რაც შეეხება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადასახდელი თანხის 0.07 %, ინკასოს დაადებენ შენ ანგარიშებს და ჩამოგაჭრიან თუ გექნება თანხა თან საგადასახადო გირავნობა ყადაღაც გარანტირებული გაქვს, რომლის მოხსნაც 75 ლარი ჯდება.

Posted by: gio70gia 16 Nov 2010, 15:38
Toxic:)

QUOTE
სავარაუდოდ, მომდევნო წლის პირველ აპრილამდე, მაგრამ უფრო ზუსტი პასუხი რომ გაგცენ ჯობია დაწერო რა შემოსავალს იღებ
და რა სამართლებლივი სტატუსი გაქვს?


ჰონორარის სახით. დეკლარაციას აპრილისთვის ვავსებ ყოველწლიურად. ე.ი მაქვს ვადა აპრილამდე.

Posted by: Esprit 16 Nov 2010, 15:52
QUOTE (TT-KK @ 16 Nov 2010, 13:41 )
Esprit
იმ თვეში უნდა ჩაითვალო რომელშიც არის გამოწერილი

კითხვა მაქვს : ვთქვათ აბარებ ოქომბრის დეკლარაციას , მაგრამ 1 ნოემბერს გამოგიწერეს ანგარიშ ფაქტურა ოქტომბრის მომსახურეობაზე, შეიმიძლია თუ არა ეს ოქტომბრის დეკლარაციაში ჩავითვალო?

და ამ შემთხვევაში ესეიგი ნოემბერში უნდა იქნეს ჩათვლილი?

Posted by: The DoctoR 16 Nov 2010, 16:12
QUOTE
ნოემბერში უნდა იქნეს ჩათვლილი
yes.gif

Posted by: spinx 16 Nov 2010, 16:14
90 დღიანი ვადა ისევ ძალაშია?

* * *
დღგ-ს ჩათვლა რო განახორციელო ..

Posted by: revaza88var 16 Nov 2010, 21:35
spinx
QUOTE
90 დღიანი ვადა ისევ ძალაშია?

30 დღიანი ვადა შეიცვალა და ჩაიწერა 3 საანგარიშო თვე.

Posted by: BAKUSA 17 Nov 2010, 10:26
სად ვნახო ინფორმაცია ფაქტურების ელექტრონულ დეკლალირებაზე/ ?ზედნადებსაც ხომ არ ეხება???

Posted by: homo_economicus 17 Nov 2010, 11:50
SuperFin-ს იყენებთ ვინმე ბუღალტერიისთვის?

საწყობისთვის კარგი რომ არის გავიგე, მაგრამ თვითონ ბუღალტერიის საწარმოებლად პრაქტიკულია თუ იცით?

Posted by: Esprit 17 Nov 2010, 12:02
The DoctoR მადლობა smile.gif
ხომ არ იცით, წიგნების გამოცემა იბეგრება დღგ-თი?

Posted by: Gianni 17 Nov 2010, 12:06
ხომ არავის გაქვთ სატრანპორტო საგზურის თანამედროვე ფორმა?

მანქანა გავიდა -მოვიდა, ამდენი გაიარა და რამე sad.gif
* * *
ვიშოვე უკვე მადლობა!








.
* * *
ვიშოვე უკვე .

Posted by: Ia-forumze 17 Nov 2010, 14:05
როცა ნაყიდია სატვირთო ავტომობილი
და გამოყენების ვადა არ აქვს, როგორ უნდა მოხდეს
ცვეთის დარიცხვა?

Posted by: The DoctoR 17 Nov 2010, 14:33
Ia-forumze
ეკონომიკური სარგებლიანობის ვადის პროპორციულად.


Posted by: T&T9 17 Nov 2010, 14:58
გამარჯობათ, იქნებ დამემხაროთ:

ორგანიზაციის ფაქტიური მისამართის შეცვლის შემთხვევაში, სალარო აპარატის გადასატანად რა პროცედურებია საჭირო?

Posted by: Ia-forumze 17 Nov 2010, 15:43
The DoctoR
QUOTE
ეკონომიკური სარგებლიანობის ვადის პროპორციულად.



--------------------

ვერ მივხვდი ზუსტად
თუ შეგიძლია უფრო დამიკონკრეტო?

Posted by: The DoctoR 17 Nov 2010, 15:52
Ia-forumze
იყიდე ავტომობილი.
უნდა განსაზღვრო, რა პერიოდის განმავლობაში მოგიტანს ის ეკონომიკურ სარგებელს.
რეკომენდირებულია ყოველ 2-3 წელიწადში მოახდინო ამ ქონების შეფასება, რომ უფრო ზუსტად განისაზღვროს მისი რეალური ღირებულება.
ამასთან მიზანშეწონილია მოხდეს იმ ეკონომიკური ვადის გადახედვა, რომლის განმავლობაში მოიტანს ქონება ეკონომიკურ სარგებელს.
საგადასახადო ცვეთა კიდევ დადგენილია ნორმატიულად (სსკ მუხლი 183).

მაგალითად:
იყიდე ავტომობილი. მიგაჩნია რომ მისი მომსახურების ვადა არის 3 წელი, ანუ ცვეთა იქნება 1/3.
მომდევნო წელს ჩაუტარდა ავტომობილს რემონტი და მისი რეალური ღირებულება და მომსახურების ვადა გაიზარდა 7000 ათასი და 4 წელი შესაბამისად.
უნდა მოახდინო აფასება და ცვეთის ინდექსირება 4 წელზე...


Posted by: giorgi33 17 Nov 2010, 16:55
თუ ავტომობილს რაღაც პერიოდის მერე აღარ იყენებ ეკონომიურ საქმიანობაში უბრალოდ გაჩერებულია რაღაც მიზეზების გამო ერთი წელი, ამ წელს საგადასახადო ცვეთა არ უნდა დაერიცხოს?
მეორე იგივე შემთხვევა ოღონდ ძირითად საშუალებებზე გაქვს არჩეული 100 პროცენტიანი ხარჯებში გამოქვითვის მეთოდი. ამ დროს რა ხდება?

Posted by: The DoctoR 17 Nov 2010, 22:13
giorgi33
თუ არ იყენებ ავტომობილს, მაშინ ჩამოწერ ბალანსიდან და რაც გინდა ის უყავი მერე. ან პირიქით - თუ ამორტიზირდება, მაგრამ კიდევ შეუძლია სარგებლის მოტანა, შეგიძლია ააფასო და დააბრუნო ბალანსზე.

QUOTE
ძირითად საშუალებებზე გაქვს არჩეული 100 პროცენტიანი ხარჯებში გამოქვითვის მეთოდი

ეს საგადასახადო მიზნით არის ასე, თორე რეალურად საშუალება გაქვს გარკვეულლი პერიოდი და ცვეთის დარიცხვა ხდება არჩეული მეთოდის მიხედვით - წრფივი მეთოდი, რიცხვთა ჯამის ან დაჩქარებული მეთოდით. ეს შენი გადასაწყვეტია...

Posted by: keti6878 17 Nov 2010, 22:26
მოგესალმებით! ვართ საბითუმო სადისტრიბუციო კომპანია, დამფუძნებლებს სურვილი აქვთ საცალო ვაჭრობის ობიექტიც გახსნან იქვე ოფისში და რა თქმა უნდა სხვა ფასები დაადგინონ საცალო ვაჭრობისათვის. მაინტერესებს, რა არის საჭირო ამ პროცედურისათვის? საგადასახადოში უნდა წარვადგინოთ განცხადება? თუ რაიმე სხვა? გმადლობთ!

Posted by: TT-KK 18 Nov 2010, 00:23
keti6878
თქვენ გაქვთ საცალო სავაჭრო ობიექტის გახსნის უფლება განცხადების გარეშე.სალარო აპარატის შეძენა და ახალი ობიექტის მისამართზე დარეგისტრირება დაგჭირდებათ.

Posted by: Esprit 18 Nov 2010, 12:26
არავინ იცის, წიგნების გამოცემა იბეგრება თუ არა დღგ-თი, ან სად ვნახო კოდექსში? ვერ მივაგენი ეს ოხერი smile.gif

Posted by: The DoctoR 18 Nov 2010, 12:30
Esprit
სსკ 230 მუხლი ნახე - დღგ-საგან განთავისუფლება.
იქ ზოგიერთ პუნქტში არის მითითებული სასაქონლო ნომენკლატურა და თუ მათ შორის წიგნებს იპოვე ეგაა smile.gif

Posted by: keti6878 18 Nov 2010, 13:03
ერთი შეკითხვა მაქვს. ვართ ავტომობილების ზეთების სადისტრიბუციო კომპანია, რამოდენიმე დღის წინ დავამზადებინეთ სუნამოიანი ლოგოები სარეკლამო, და ვაპირებთ ამ ლოგოების გაჩუქებას სხვადასხვა კლიენტებზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს? ხომ უნდა დავაფიქსირო გაჩუქების ფაქტი? ზედნადებში უნდა ჩავწერო, როგორც უფასო მიწოდება? გმადლობთ!

Posted by: spinx 18 Nov 2010, 13:05
თითო თითოს გაჩუქებას აპირებთ?
ყველაზე სათითაოდ ზედნადები?
* * *
keti6878

ჩემი აზრით მთლიანად ხარჯში უნდა გაიტარო როგორც სარეკლამო მომსახურება, იმიტომ რომ არ არის შენი ძირითადი საქმიანობა დაკავშირებული ხსენებულ პროდუქციასთან (ანუ არ ხარ დაკავებული მსგავსი პროდუქციის რეალიზაციით), მაააგრამ თუ გაქვს გაყიდული უკვე ერთი მაინც, გააჩუქებ და რეალიზაციაშიც ასახავ, საბაზრო ფასით.

Posted by: naka 18 Nov 2010, 13:11
ინდმეწარმეს უნდა გაუქმება, აქვს საქონლის ნაშთი (სამკაული), როგორ უნდა მოიქცეს?

Posted by: keti6878 18 Nov 2010, 13:27
spinx
QUOTE
თითო თითოს გაჩუქებას აპირებთ?
ყველაზე სათითაოდ ზედნადები?

არა, ვთქვათ მივყიდე პროდუქცია და თან ვაჩუქე ეს ლოგო, ზედნადებში ჩავწერ ამ რეალიზაციას და მერე დავურთავ ამ ჩუქებასაც. არა? baby.gif

Posted by: spinx 18 Nov 2010, 13:46
კი როგორ არა, მაგრამ მაშინ გაჩუქებულიც რეალიზაციად გეთვლება საბაზრო ფასით, ანუ რა ფასადაც მიყიდე,

მუხლი 20. საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა
1. საქონლის მიწოდებად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისთვის საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით (მათ შორის, საქონლის რეალიზაცია, გაცვლა, ხელფასის ან ნატურალური ფორმით ანაზღაურება) ან უსასყიდლოდ, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით განსაზღვრული პროექტების (მათ შორის, მოსამზადებელი ეტაპის) განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ, რომლებთანაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გაფორმებული აქვს პროექტის განხორციელების უფლებამოსილების შესახებ ხელშეკრულება, ამ პროექტების ფარგლებში საქონლის სხვა პირებისათვის გადაცემა არ ითვლება საქონლის მიწოდებად.
* * *
keti6878

უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული მატერიალური ფასეულობა (გაწეული მომსახურება) ერთობლივ შემოსავალში შეიტანება საბაზრო ღირებულებით.

ასეაო და რავიცი aba.gif
* * *
QUOTE
კი როგორ არა, მაგრამ მაშინ გაჩუქებულიც რეალიზაციად გეთვლება საბაზრო ფასით, ანუ რა ფასადაც მიყიდე,

მუხლი 20. საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა
1. საქონლის მიწოდებად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისთვის საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით (მათ შორის, საქონლის რეალიზაცია, გაცვლა, ხელფასის ან ნატურალური ფორმით ანაზღაურება) ან უსასყიდლოდ, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით განსაზღვრული პროექტების (მათ შორის, მოსამზადებელი ეტაპის) განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ, რომლებთანაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გაფორმებული აქვს პროექტის განხორციელების უფლებამოსილების შესახებ ხელშეკრულება, ამ პროექტების ფარგლებში საქონლის სხვა პირებისათვის გადაცემა არ ითვლება საქონლის მიწოდებად.
* * *
keti6878

უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული მატერიალური ფასეულობა (გაწეული მომსახურება) ერთობლივ შემოსავალში შეიტანება საბაზრო ღირებულებით.

ასეაო და რავიცი


Posted by: The DoctoR 18 Nov 2010, 14:59
keti6878
სარეკლამო ხარჯი იქნება ეს შენი და ამავდროულად შემოსავალიც.

ანუ ჩუქებას გაატარებ როგორც

დ-7310
კ-6190 ან 8190

იმიტომ რომ შენ მიაწოდე რეალურად, სხვა საქმეა მას გამოართვი თუ არა ფული. ამის გამო დაიბეგრები დღგ-თი.

ან კიდევ გატარება ასეთი იქნება:

დ-1490
კ-6190 ან 8190
კ-3330

მაგრამ წარმოგეშვება უიმედო ვალი, რომელსაც ვერასოდეს გამოქვითავ. ამიტომ ისევ პირველ გატარება სჯობს.

ნუ რა თქვა უნდა ორივე შემთხვევაში გექნება საქონლის ჩმაოწერა:

დ-7210
კ-1620

Posted by: GიორGი 18 Nov 2010, 16:19
მეც მიპასუხეთ ხალხო რა...
საქონელს ვყიდი საცალოდ და საბითუმოდაც...
საბითუმოზე ვიცი რომ ზედნადები უნდა გამოვწერო და ასეც ვაკეთებ, მაგრამ საცალოზეც უნდა გამოვწერო...?
ან დეფინიცია როგორ გავაკეთო ასეთ შემთხვევაში?
მაგალითად: მოდის მეწარმე და მიაქვს ერთი წყვილი ფეხსაცმლის თასმა, მაგრამ მეორე დღეს ამავე მეწარმემ შეიძლება წაიღოს ერთი ან ორი შეკვრა (ერთში არის 72-100 წყვილი)...

Posted by: spinx 18 Nov 2010, 17:19
GიორGი

გამოწერე ზედნადები თუ გაქვს დრო და თუ ელექტრონული ვერსიაც გაქვს და ბეჭდვა შეგიძლია, შენთვისაც ადვილი იქნება და ყველაფერი ნათელიც იქნება, ადვილად გაიგებ რა გაყიდე და ვის მიყიდე, ცალკე ფურცელზე ჩაწერას და აღრიცხვის წარმოებას მგონი ჯობს გამოწერო. მაგრამ ხელით თუ წერ. . . idea.gif boli.gif boli.gif

Posted by: GიორGი 18 Nov 2010, 17:27
spinx
QUOTE
გამოწერე ზედნადები თუ გაქვს დრო და თუ ელექტრონული ვერსიაც გაქვს და ბეჭდვა შეგიძლია

ელ. ვერსია მაქვს და ვბეჭდავ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი დრო ცოტა არ იყოს გასაჭირია...
ერთად რომ 10-12 კაცი დაგადგება ერთ წყვილ თასმაზე ან სათასმე რკინის ბალთაზე რომლის ღირებულება 30-50 თეთრია რაფერ გამოუწერო ზედნადები...?
biggrin.gif

Posted by: Esprit 18 Nov 2010, 17:31
QUOTE (The DoctoR @ 18 Nov 2010, 12:30 )
Esprit
სსკ 230 მუხლი ნახე - დღგ-საგან განთავისუფლება.
იქ ზოგიერთ პუნქტში არის მითითებული სასაქონლო ნომენკლატურა და თუ მათ შორის წიგნებს იპოვე ეგაა smile.gif

გმადლობ! smile.gif ვნახე, მაგრამ განმარტება უნდა ვკითხო ახლა ვინმეს, ისეა დაწერილი smile.gif

Posted by: naka 18 Nov 2010, 18:26
QUOTE (naka @ 18 Nov 2010, 13:11 )
ინდმეწარმეს უნდა გაუქმება, აქვს საქონლის ნაშთი (სამკაული), როგორ უნდა მოიქცეს?

ვინმემ მიპასუხეთ რა, პლზ
--------------------------

Posted by: Toxic:) 18 Nov 2010, 19:36
naka

მე ორი ვარიანტი მომდის აზრად , ან მიწოდებად აღიარო და დაიბეგრო, ან კიდევ თუ არის შესაძლებელი და თუ დიდი რაოდენობა არ არის, წინა პერიოდის დოკუმენტაცია და დეკლარაციები დააკროექტირე და ამოაგდე ეგ შესყიდვა, როგორც პირადი მოხმარებისთვის ნაყიდი.

Posted by: keti6878 18 Nov 2010, 19:59
spinx
QUOTE
კი როგორ არა, მაგრამ მაშინ გაჩუქებულიც რეალიზაციად გეთვლება საბაზრო ფასით, ანუ რა ფასადაც მიყიდე,

რა თქმა უნდა რეალიზაციად მეთვლება ყველა ვარიანტში და კიდეც დავიბეგრები, ანუ თვეში რამდენ ცალსაც გავაჩუქებ, იმდენს ვაჩვენებ რეალიზაციას ოღონდ კომპენსაციის გარეშე. და გავაკეთებ ჩამოწერას.The DoctoR
The DoctoR
QUOTE
სარეკლამო ხარჯი იქნება ეს შენი და ამავდროულად შემოსავალიც

გასაგებია, მაგრამ ხარჯი და შემოსავალი ხომ ერთი და იგივე ფასით მექნება ნაჩვენები? ანუ რეალიზაციას ვაჩვენებ შესყიდვის ფასის მიხედვით ხომ? მგონი სწორად გავიგე. გმადლობთ!
* * *
GიორGი
სწორედ დღეს ველაპარაკე აუდიტორს მაგის თაობაზე, საბითუმო ვაჭრობის დროს ზედნადები რა თქმა უნდა, საცალო ვაჭრობისათვის უნდა გქონდეს პრაის ლისტი ბეჭდით ან ხელმოწერით დამოწმებული, ანუ საცალო ფასები, და ზედნადების გამოწერა აღარ დაგჭირდება, მაგრამ თუ განსხვავებულ ფასში გაყიდი, მაშინ აუცილებელია ზედნადების გამოწერა.

Posted by: GიორGი 18 Nov 2010, 20:40
keti6878
QUOTE
საცალო ვაჭრობისათვის უნდა გქონდეს პრაის ლისტი ბეჭდით ან ხელმოწერით დამოწმებული

დირექტორის ხელმოწერა და შპს - ს ბეჭდით ხომ?
QUOTE
უ განსხვავებულ ფასში გაყიდი, მაშინ აუცილებელია ზედნადების გამოწერა.

არა, ფასი განსხვავებული არანაირად არ არის... ერთია ფასი, უბრალოდ რაოდენობაშია განსხვავება ხოლმე..

ახლა კიდევ ერთი ასეთი საკითხი:
ზოგიერთი მეწარმე რომელსაც საბითუმოდ, ანუ ბევრი მიაქვს, დავიცი რომ უეჭველი წარმოებისთვის და არა პირადი და ერთჯერადი გამოყენებისთვის, უარს ამბობს ზედნადებზე...
ასეთ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე...?
ძალით ხომ არ დავიჭირავ და დავაწერ...?

Posted by: keti6878 18 Nov 2010, 20:58
GიორGი
QUOTE
დირექტორის ხელმოწერა და შპს - ს ბეჭდით ხომ?

კი, რა თქმა უნდა,
QUOTE
ზოგიერთი მეწარმე რომელსაც საბითუმოდ, ანუ ბევრი მიაქვს, დავიცი რომ უეჭველი წარმოებისთვის და არა პირადი და ერთჯერადი გამოყენებისთვის, უარს ამბობს ზედნადებზე...
ასეთ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე...?
ძალით ხომ არ დავიჭირავ და დავაწერ...?

ყველა ვარიანტში უნდა გამოწერო, მერე თუ უნდა დახიოს, მაგრამ სხვანაირად კანონს ვერ დაიცავ, თუ არადა არ მიყიდო. რა იცი, იქნებ მოგიგზავნონ კიდეც?

Posted by: სპორტი 18 Nov 2010, 21:13
keti6878
QUOTE
ყველა ვარიანტში უნდა გამოწერო, მერე თუ უნდა დახიოს, მაგრამ სხვანაირად კანონს ვერ დაიცავ, თუ არადა არ მიყიდო. რა იცი, იქნებ მოგიგზავნონ კიდეც?

არანაირად!
სად წერია, რომ მე ვალდებული ვარ, არმოთხოვნის შემთხვევაში გამოვწერო?

Posted by: homo_economicus 18 Nov 2010, 21:17
გამარჯობათ,

ერთი კითხვა მაქვს - ფიზიკური პირი, რომელსაც აქვს ბრუნვა 100 000-მდე, საშემოსავლოს იხდის? თუ კი რამდენ პროცენტს,

მადლობა წინასწარ

Posted by: keti6878 18 Nov 2010, 22:18
სპორტი
QUOTE
არანაირად!
სად წერია, რომ მე ვალდებული ვარ, არმოთხოვნის შემთხვევაში გამოვწერო?

კი, მაგრამ როდესაც საბითუმოდ ვყიდი, არ უნდა გამოვწერო? ეგ როგორ?

Posted by: სპორტი 18 Nov 2010, 22:21
ჩვეულებრივად.
smile.gif

არსად არ წერია, რომ საბითუმოდ აუცილებლად უნდა გამოწერო და საცალოდ - არავითარ შემთხვევაში.

smile.gif

Posted by: keti6878 18 Nov 2010, 22:24
სიმართლე გითხრა სად წერია არ ვიცი, მაგრამ მეც მაქვს მსგავსი შემთხვევები და აუდიტორთან კონსულტაციის შემდეგ, რაც არ მქონდა გამოწერილი ისიც გამოვწერე.

Posted by: სპორტი 18 Nov 2010, 22:28
keti6878
smile.gif
უნდა გამოწერო მოთხოვნის შემთხვევაში smile.gif

თუ დისტრიბუტორი არ ხარ, რასაკირველია.

Posted by: The DoctoR 18 Nov 2010, 22:34
keti6878
QUOTE
ხარჯი და შემოსავალი ხომ ერთი და იგივე ფასით მექნება ნაჩვენები

კი ასე იქნება. შენთვის ეს არანაირ წაგებას არ მოიტანს - რამდენადაც იყიდე, იმდენად გაყიდე. მაგრამ მოთხოვნა გაგიჩნდება, რომელსაც ვერანაირად ვერ მოიშორებ user.gif
* * *
სპორტი
რითი აღიარებ რომ ეს ოპერაცია ნამდვილად მოხდა? რა საბუთით?
საუბარი არ მაქვს საცალო ვაჭრობაზე, სადაც ბუნებრივია ვერ აღრიცხავ ყველა ჩუპა-ჩუპს და საღეჭ რეზინს...

Posted by: GიორGი 18 Nov 2010, 23:26
The DoctoR
QUOTE
რითი აღიარებ რომ ეს ოპერაცია ნამდვილად მოხდა? რა საბუთით?

სალარო ჩეკით ვერა...?

Posted by: The DoctoR 18 Nov 2010, 23:35
http://allshares.ge/download.php?id=5FF4519A56

ინსტრუქცია ზედნადების გამოწერის შესახებ.

აქ წერია თუ რა დროს უნდა იქნეს გამოწერილი ზედნადები.

GიორGი
სალაროს ჩეკით ოპერაციას ვერ აღიარებ, გარდა გადახდის ოპერაციისა.

Posted by: naka 19 Nov 2010, 00:34
Toxic:)
გმადლობთ
-----------------------------------

Posted by: სპორტი 19 Nov 2010, 00:52
The DoctoR
რა ოპერაციას გულისხმობ?
საბითუმოდ გაყიდვას?

Posted by: The DoctoR 19 Nov 2010, 09:53
სპორტი
QUOTE
რა ოპერაციას გულისხმობ?
საბითუმოდ გაყიდვას?


საბითუმოდ რეალიზაციას. პირველი ის არის დანაშაული, რომ მყიდველი საქონლის ტრანსპორტირება/გადატანას ზედნადების გარეშე აკეთებს. გამყიდველი კი თავის მხრივ რისკულობს, რომ ყველა ასეთი რეალიზაცია გაუუქმონ და საქონლის დანაკლისად უღიარონ.

Posted by: GიორGი 19 Nov 2010, 10:13
The DoctoR
QUOTE
პირველი ის არის დანაშაული, რომ მყიდველი საქონლის ტრანსპორტირება/გადატანას ზედნადების გარეშე აკეთებს. გამყიდველი კი თავის მხრივ რისკულობს, რომ ყველა ასეთი რეალიზაცია გაუუქმონ და საქონლის დანაკლისად უღიარონ.

გასაგებია და მადლობელი ვარ რომ ინსტრუქცია დადე...
მარა პრაქტიკაშია პრობლემა, არ გაძლევს რეკვიზიტებს და არც პირადობას და რა უნდა გააკეთო ასეთ დროს...?

Posted by: qondara 19 Nov 2010, 10:32
მეგობრებო დამეხმარეთ. სგადასახადო კოდექსის ტრენინგს სად გავივლი? კარგად რო მასწავლონ ისე? მითხარით რა.

Posted by: giorgi33 19 Nov 2010, 10:41
The DoctoR
QUOTE
თუ არ იყენებ ავტომობილს, მაშინ ჩამოწერ ბალანსიდან და რაც გინდა ის უყავი მერე. ან პირიქით - თუ ამორტიზირდება, მაგრამ კიდევ შეუძლია სარგებლის მოტანა, შეგიძლია ააფასო და დააბრუნო ბალანსზე.
QUOTE
ძირითად საშუალებებზე გაქვს არჩეული 100 პროცენტიანი ხარჯებში გამოქვითვის მეთოდი


ეს საგადასახადო მიზნით არის ასე, თორე რეალურად საშუალება გაქვს გარკვეულლი პერიოდი და ცვეთის დარიცხვა ხდება არჩეული მეთოდის მიხედვით - წრფივი მეთოდი, რიცხვთა ჯამის ან დაჩქარებული მეთოდით. ეს შენი გადასაწყვეტია...

მე საგადასახადო კუთხით მაინტერესებს ორივე შემთხვევა , როცა აღარ ვიყენებ ეკონომიურ საქმიანობაში იმ პერიოდში თუ შემიძლია ცვეთის დარიცხვა.

qondara

სიეისი ში ასწავლიან კარგად , ეხლა დეკემბერში დაიწყებენ მგონი ახალი კოდექსის გავლას .

Posted by: NIKI. 19 Nov 2010, 11:19
ქ. თბილისის რეგიონალურ ცენტრში რეგისტრირებულ გადამხდელთა საყურადღებოდ!

შემოსავლების სამსახურის მიერ მიმდინარეობს გადამხდელთა საინფორმაციო პორტალის განახლება-სრულყოფა, აღნიშნულთან დაკავშირებით სსიკ 102–ე მუხლის თანახმად, გთხოვთ წარმოადგინოთ (შეავსოთ პორტალიდან) სრული
ინფორმაცია თქვენი კომპანიის ქ.თბილისში განთავსებული სტრუქტურული ერთეულების და ობიექტების შესახებ, ამ შეტყობინების გაცნობიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. მონაცემების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში თქვენს მიმართ განხორციელდება სსიკ–ს 137–ე მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები.


გმადლობთ თანამშრომლობისთვის!


დღეს ეს დამხვდა საგადასახადოს საიტზე რომ შევედი და იქნებ ნიმუშის ფორმატით დათოთ რაც უნდა გადავაგზავნო.
წინასწარ გმადლობთ.

Posted by: The DoctoR 19 Nov 2010, 11:25
NIKI.
რას საქმიანობს შენი კომპანია, მისი მისამართი და სალარო აპარატების რაოდენობა - ეს ინფორმაცია უნდა შეავსო და ვსო.

giorgi33
საგადასახადო კუთხით ცვეთა ერიცხება ყველა ძირითად საშუალებას, რომელიც არიც შენს ბალანსზე, მიუხედავად იმისა იყენებ მას დროის მოცემულ მომენტში თუ არა. თუ შევიდა ძირიტადი საშუალება ექსპლუატაციაში, მასზე ცვეთის დარიცხვა ხდება სრულ ამოტიზაციამდე. მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ საგადასახადო მიზნებისათვის ცვეთა ერიცხება ჯგუფურად - ანუ შენ თუ გაქვს 5 ჩარხი თითო 2000 ლარიანი და 1 ჩარხი 20000 ლარიანი, ცვეთა დაერიცხება პირველ ჯგუფს მთლიანად, ანუ 30 ათასს ლარს 20% ან მაქსიმუმ 40% ყოველწლიურად და მანამდე უნდა არიცხო, სანამ ამ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 1000 ლარზე ქვევით არ ჩამოვა.
100% გამოქვითვისას კი არც ცვეტა გექნება და არც რემონტის ხარჯი კაპიტალიზირდება.

GიორGი

შეაშინე, რომ 1000 ლარით დააჯარიბენ და მოგცემს რეკვიზიტებს wink.gif

Posted by: qondara 19 Nov 2010, 11:53
giorgi33

დიდი მადლობა.
უფრო მოკლევადიანი არ იცით? ესიეისი 4.5 თვიანი გამოდის მე კიდე მაქსიმუმ 2 თვეში მინდა ვისაწავლო.

Posted by: GიორGი 19 Nov 2010, 12:07
The DoctoR
QUOTE
შეაშინე, რომ 1000 ლარით დააჯარიბენ და მოგცემს რეკვიზიტებს

biggrin.gif
ოკ, გაიხარე...

Posted by: acho__1 19 Nov 2010, 15:11
The DoctoR
შენს რამდენიმე პოსტს გადავხედე და მომეწონა, რა თქმა უნდა ბოლომდე იდეალური არაა მაგარამ ასაკი რომ ვნახე .... up.gif

Posted by: The DoctoR 19 Nov 2010, 15:52
acho__1
გაიხარე wink.gif

Posted by: MariLee 19 Nov 2010, 16:56
გამარჯობათ

სადისტრიბუციო კომპანიამ მიყიდა საქონელი ორგანიზაციას კონსიგნაციით, მიყიდვის მომენტში გამოიწერა ზედნადები. თანხის გადახდისას მყიდველი ითხოვს ჩეკის ამორტყმას, მაინტერესებს რამდენად გამართლებულია ასეთ შემთხვევაში ჩეკის ამორტყმა? რამდენადაც მე ვიცი, ორმაგ რეალიზაციაში თვლიან შემდგომ.. სალაროს შემოსავლის ორდერის გამოწერა ხო უნდა მოხდეს ნაცლად ჩეკის ამორტყმისა?

Posted by: wow-how 19 Nov 2010, 16:58
გამარტივებულ ა/ფ ხომ ვერ ვნახავ სადმე დამეხმარებით?

Posted by: revaza88var 19 Nov 2010, 18:51
სპორტი
QUOTE
ჩვეულებრივად.


არსად არ წერია, რომ საბითუმოდ აუცილებლად უნდა გამოწერო და საცალოდ - არავითარ შემთხვევაში.

გეთანხმები.
The DoctoR
QUOTE
QUOTE
რა ოპერაციას გულისხმობ?
საბითუმოდ გაყიდვას?



საბითუმოდ რეალიზაციას. პირველი ის არის დანაშაული, რომ მყიდველი საქონლის ტრანსპორტირება/გადატანას ზედნადების გარეშე აკეთებს. გამყიდველი კი თავის მხრივ რისკულობს, რომ ყველა ასეთი რეალიზაცია გაუუქმონ და საქონლის დანაკლისად უღიარონ.

არანაირად

სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა
ეს არის სანქცირების მუხლი და მუხლი რომელიც ზედნადების გამოწერას გავალდებულებს მე არ მინახავს არსად, შენ თუ გეგულება დადე

Posted by: kartveli76 19 Nov 2010, 19:56
The DoctoR
ჩვენ ზოგჯერ 10-ობით კლიენტი გვყავს, საბითუმოდ რომ ყიდულობს. ზოგი მათგანი ქორწილისთვის ან სულაც სახლისთვის იმარაგებს პროდუქტს. რა უნდა ვქნა, ყველას ზედნადები ვუწერო?

Posted by: Andy_Kaufman 19 Nov 2010, 22:29
ეგ რაარი დაჟე ღერებით რომ ყიდი იმაზეც ზედანდები უნდა გამოწერო givi.gif





* * *
kartveli76
QUOTE
ჩვენ ზოგჯერ 10-ობით კლიენტი გვყავს, საბითუმოდ რომ ყიდულობს. ზოგი მათგანი ქორწილისთვის ან სულაც სახლისთვის იმარაგებს პროდუქტს. რა უნდა ვქნა, ყველას ზედნადები ვუწერო?

ვინც მოგთხოვს ყველას გამოუწერე და ვინც არა არ გამოუწერო

yes.gif

Posted by: kartveli76 19 Nov 2010, 23:39
ვიცი, ვიცი, Andy_Kaufman smile.gif

Posted by: bugalteri2 20 Nov 2010, 01:23
ქალაქში ჭორი გავრცელდა, ვაკის პარკიდან ძიძები აიყვანეს და სოლიდური ჯარიმა გადაახდევინესო და ახლა რეპეტიტორებსაც იგივე საშიშროება ემუქრებაო.
ძიძებთან ალბათ ხელშეკრულებას გააფორმებ და გადასახადს გადაიხდი ან ძიძა გადაიხდის, მაგრამ უმეტესად 200-300 ლარს უხდიან და ამის გამო უნდა დარეგისტრირდეს გადასახადის გადამხდელად? თან მერე ბანკში ირბინოს და დეკლარაციები აბაროს....

რეპეტიტორებთან დაკავშირებით მჭირდება რჩევა, რა ფორმით უნდა დარეგისტრირდეს რეპეტიტორი, როგორ ჯობია, სალაროს აპარატი შეიძინოს? ან იმ შემთვევაში როგორ მოიქცეს, თუ მეზობლებს და ნათესავებს ამეცადინებს უფასოდ?

მოკლედ, ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებები მაინტერესებს

Posted by: brastinto 20 Nov 2010, 10:58
QUOTE (qondara @ 19 Nov 2010, 10:32 )
მეგობრებო დამეხმარეთ. სგადასახადო კოდექსის ტრენინგს სად გავივლი? კარგად რო მასწავლონ ისე? მითხარით რა.

http://accountant.ge/forum/index.php?showtopic=407&hl=

Posted by: advanced_clubber 20 Nov 2010, 23:22
http://www.seragency.gov.ge/pdf/debuleba.pdf აღმოვაჩინე ერთი ასეთი მეტად უცნაური დოკუმენტი... იქნებ ვინმემ გამარკვიოთ biggrin.gif აშკარად არაა 2010 წლის 29 იანვარი დამდგარი.. ხო ? უიიიიიი დროის მანქანა აქვთ ამააათ

Posted by: bugalteri2 20 Nov 2010, 23:44
advanced_clubber
მაპატიე, მაგრამ 2010 წლის ნოემბერი მთავრდება უკვე smile.gif

Posted by: KING_XXI 21 Nov 2010, 11:45
შპს-ში საწესდებო კაპიტალის შემცირების უფლება თუ აქვთ დამფუძნებლებს და რა არის ამისთვის საჭირო? smile.gif

Posted by: brastinto 21 Nov 2010, 13:25
რა თქმა უნდა აქვთ, მისათვის საჭიროა ნოტარიალურად გაფორმდეს სადამფუძნებლო ოქმი კაპტალიდან წილის გატანის შესახებ.
ოღონდ (!!!) ეს წილი თუ გაიტანეს მატერიალური ქონების (და არა ფულის) სახით ჩაითვლება მიწოდებად და დაიბეგრება შესაბამისად.

Posted by: KING_XXI 21 Nov 2010, 13:42
brastinto
კანონის მუხლს ხომ ვერ მიმითითებ რომლის მიხედვითაც უფლება მაქვს შევამცირო კაპიტალი და გავიტანო წილი (ლიკვიდაცია არ ხდება).


Posted by: zura404 21 Nov 2010, 16:17
თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ საწარმოს დისტრიბუციის მანქანის საწვავის ხარჯების მართებულად ჩამოწერაში. აქამდე აქტის საფუძველზე ვწერდი, მაგრამ მგონი ასე ადვილად არ იქნება ეს საქმე... ალბათ კილომეტრაჟიც უნდა აღირიცხოს. თუ ვინმეს რამე დამტკიცებული ფორმები გაქვთ, გთხოვთ მომაწოდოთ. მადლობთ. zurabgogolauri@yahoo.com
* * *
ინდ. მეწარმემ როგორ უნდა ჩამოწეროს საწვავის და სხვა მიმდინარე ხარჯები თავის საკუთარ ავტომანქანაზე, რომლითაც იგი გადაადგილდება წარმოების საქმეებზე? თუ ასეთი შესაძლებელია საერთოდ...

Posted by: Mr_Li 21 Nov 2010, 16:23
ვერ მეტყვით დაწესებულებას სადაც საბუღალტრო კურსებს კარგად ასწავლიან..
ახლობლისთვის მჭირდება, მადლობა წინასწარ :*

Posted by: დეკო 21 Nov 2010, 19:12
MISTER LI
QUOTE
ვერ მეტყვით დაწესებულებას სადაც საბუღალტრო კურსებს კარგად ასწავლიან..
ახლობლისთვის მჭირდება, მადლობა წინასწარ :*


http://www.gfpaa.ge/

Posted by: Mr_Li 21 Nov 2010, 23:00
მადლობა დეკო
ეს კურსი?
http://www.gfpaa.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=71&lang=ka
ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი კურსები


Posted by: homo_economicus 22 Nov 2010, 11:10
საგადასახადო კოდექსის ინგლისური ვარიანტი არის სადმე?

Posted by: Deresk 22 Nov 2010, 13:53
საგადასახადო კოდექსის ინსტრუქციები არის სადმე?

Posted by: მამა-ჯეMალი 22 Nov 2010, 13:58
ინდმეწარმე რომ გახდე, რა არის ამისთვის საჭირო? რა დაჯდება? baby.gif დღგ ფაქტურა რომ გქონდეს, ეს იგივეა ინდმეწარმე იყო? baby.gif

Posted by: Deresk 22 Nov 2010, 14:08
მამა-ჯეMალი
QUOTE
დღგ ფაქტურა რომ გქონდეს, ეს იგივეა ინდმეწარმე იყო?

არა givi.gif

Posted by: elRellano 22 Nov 2010, 15:13
საგზაო და სამარშუტო ფურცლების ფორმა მინდა რა რო ამოვბეჭდო ხოლმე და ავთოს მივცე user.gif

Posted by: advanced_clubber 22 Nov 2010, 22:27
სააღრიცხვო პოლიტიკის ნიმუსი ხომ არ გაქვთ ვინმეს? სხვადასხვა ნიმუშები იყოს ვისაც რა გაქვთ smile.gif

Posted by: The DoctoR 23 Nov 2010, 15:07
bugalteri2

ფინანსთა სამინისტროს სპეციალური განცხადება

ბოლო დღეებია ვრცელდება ინფორმაცია ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ ძიძებისა და რეპეტიტორების დაკავების, მათი დაბეგვრისა და დაჯარიმების შესახებ. ფინანსთა სამინისტრო წუხს, რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე შეაშფოთა ამ დეზინფორმაციამ. სამინისტრო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ აღნიშნული ინფორმაცია ჭორია და არ შეესაბამება სინამდვილეს.

მიგვაჩნია, რომ მსგავსი ინფორმაციის გავრცელებით, შეგნებულად ხდება შემოსავლების სამსახურისა და მისი თანამშრომლების დისკრედიტაცია. ჩვენს მოქალაქეებს ვაცნობებთ, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ჩაატარებს მოკვლევას, რათა დადგინდეს რა მიზნით და ვინ გაავრცელა ასეთი ჭორი.
ფინანსთა სამინისტრო ჩვენი მოქალაქეების საყურადღებოდ ოფიციალურად აცხადებს, რომ ასეთი რეგულაციები არ იგეგმება. იმ შემთხვევაში, თუკი კვლავ ექნება ადგილი მსგავს ფაქტებს, ჩვენი თხოვნაა, მიმართოთ შემოსავლების სამსახურის ცხელ ხაზს 077 ან ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს.

Posted by: tamuna111 23 Nov 2010, 16:12
კიდევ ერთი ახალბედა ბუღალტერი შემოგიერთდით, სალამი ყველას. შემთხვევით აღმოვაჩინე ეს ფორუმი და რამდენი სასარგებლო ინფორმაცია მივიღე ვერ გეტყვით. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ყველას.

Posted by: Andy_Kaufman 23 Nov 2010, 21:53
Deresk
QUOTE
საგადასახადო კოდექსის ინსტრუქციები არის სადმე?

http://mof.ge/Search

ჩაწერე რისი ინსტრუქციაც გინდა და ამოგიგდებს yes.gif ოღონდ ქართულად ჩაწერე

Posted by: The DoctoR 23 Nov 2010, 22:06
QUOTE
Deresk

QUOTE
საგადასახადო კოდექსის ინსტრუქციები არის სადმე?


საუბარი არის მგონი სსკ კომენტარებზე და არა რომელიმე მუხლის ინსტრუქციაზე smile.gif

Posted by: TT-KK 24 Nov 2010, 01:22
მამა-ჯეMალი
QUOTE
ინდმეწარმე რომ გახდე, რა არის ამისთვის საჭირო? რა დაჯდება?  დღგ ფაქტურა რომ გქონდეს, ეს იგივეა ინდმეწარმე იყო? 

უბრალოდ უნდა დარეგისტრირდე,არაფერი არ დაჯდება. დღგ-ს ფაქტურა გექნება მაშინ თუ გახდები დღგ-ს გადამხდელი ინდმეწარმე, ან დღგ-ს გადამხდელისგან შეიძენ რაიმეს.

ძალიან მიამიტური კითხვაა და შეიძლება ხუმრობ.

Posted by: temozia 24 Nov 2010, 09:41
QUOTE
არაფერი არ დაჯდება


no.gif


20 ლარი yes.gif

Posted by: Deresk 24 Nov 2010, 09:45
Andy_Kaufman
დიდი მადლობა :)

Posted by: qondara 24 Nov 2010, 11:40
sagadasaxado kodeqsis komentarebi gamovida Tu icit? imas mainc wavikitxav, kodeqsis swarfi Semswavleli kusebi da treningebi ar arsebibs da.

Posted by: tbiliselli 24 Nov 2010, 15:04
ვინ იცის სად ვიპოვოთ ბენზინის ხარჯის ჩამოსაწერი ფორმები სადაც იწერება მანქანის მიერ გავლილი ყოველდღიური კილომეტრაჟი, თუ ასეთი რამე არსებობს სტანდარტული ფორმა ფინანსთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული?

Posted by: qondara 24 Nov 2010, 17:55
როგორც ვიცი საწვავის ჩამოწერის აქტის დამტკიცებული ფორმა არ არსებობს, ბუღალტრულ პროგრამებს აქვთ როგორც ვიცი.

მეც მაქვს ერთი შეკითხვა: თუ ჩავატარებ აქციას და პროდუქციის ფასს გავანახევრებ, საგადასახადო კუთხით განახევრებული ფასიდან დავიბეგრები თუ რაც თავიდან მქონდა ფასი?

Posted by: dada100 24 Nov 2010, 21:28
შემთხევით ვინმეს ხომ არ გაქვთ შენთითონვე რომ ჩაატარებ ინვენტარიზაციას და მეტობა ნაკლებობის შემთხვევაში ამ აქტით რომ შეგიძლია აიყვანო აკქტივში და ჩამოტსერო

Posted by: bugalteri2 24 Nov 2010, 22:04
The DoctoR
დიდი მადლობა, ისე ადრე თუ გვიან დაიწყება მაგ საქმიანობის დაბეგვრა

Posted by: Character 24 Nov 2010, 22:54
მაქვს 1 შეკითხვა :
შეიძლება თუ არა სპეციალურ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას დანართის სახით მიებას ანგარიშ ფაქტურის დანართი ?

Posted by: Deresk 25 Nov 2010, 10:04
The DoctoR
QUOTE
საუბარი არის მგონი სსკ კომენტარებზე და არა რომელიმე მუხლის ინსტრუქციაზე

+1

Posted by: The DoctoR 25 Nov 2010, 10:27
qondara
QUOTE
მეც მაქვს ერთი შეკითხვა: თუ ჩავატარებ აქციას და პროდუქციის ფასს გავანახევრებ, საგადასახადო კუთხით განახევრებული ფასიდან დავიბეგრები თუ რაც თავიდან მქონდა ფასი?



თუ დოკუმენტურად იქნება დადასტურებული, მაშინ იმ ფასით, რა ფასითაც მოახდენ გარიგებას. მაგრამ ამავდროულად შეიძლება საბაზრო ფასით დაგბეგრონ, თუ ფაქტობრივი ფასიდან ძაან განსხვავებული იქნება შენი ფასი.

Posted by: qondara 25 Nov 2010, 10:44
The DoctoR

დიდი მადლობა. განსხვავებული იქნება ნახევარ ფასში ვაპირებ გავყიდო.

Posted by: The DoctoR 25 Nov 2010, 11:07
qondara
ყველაფერი რევიზიაზეა დამოკიდებული. სსკ მუხლი 22 ნახე, ბოლო მე10 პუნქტში წერია - ..."თუ საგადასახადოს უფროსს არ აქვს დასაბუტებული მოსაზრება, რომ შენ საბაზო ფასით დაგბეგროს". მიდი და გაარკვიე რა ფიქრი უტრიალებს მას თავში biggrin.gif

Posted by: Toxic:) 25 Nov 2010, 11:20
ინდ მეწარმეებზე 20 დეკემბრამდე სავალდებულო არისო კოდის შეცვლაო ოღონდ ის ვერ გავიგე 9 თუ 11 ნიშნიან კოდზეა გადასვლა სავალდებულო , სიმართლეა თუ არა ისიც ვერ გავიგე ინტერნეტშიც ვერაფერს ვერ მივაგენი ამის შესახებ, თქვენ ხომ არ იცით რამე?
* * *
მიკრო ბიზნესზის სტატუტის მინიჭების საკითხი ხომ არ გაგირკვევიათ ? ალბათ საიჯარო საქმიანობას არ შეეხება ხო?
თან კოდექსში წერია ფიზიკური პირიო ანუ სხვა სუბიექტი თუ მისი შემოსავალი 30 000 ლარს არ გადააჭარბებს ვერ იქნება მიკო ბიზნესი??

Posted by: qondara 25 Nov 2010, 11:48
The DoctoR

რა თქმა უნდა მზაკვრული და ბოროტი ფიქრები ექნება. ყველანარიად შეეცდება დამბეგროს და ჯარიმები და საურავები ამკიდოს.

Posted by: Esprit 25 Nov 2010, 12:35
გამარჯობა!
შეკვეთილი პროდუქცია გატანილი აქვს შემკვეთს გასული წლის დეკემბერში ( კერძო პირია) . ზედნადების ითხოვს ახლა. ალბათ არ წაუღია მაშინ და ხომ შეიძლება, რომ შევუვსოთ იმ მონაცემებით და გავატანოთ?

Posted by: The DoctoR 25 Nov 2010, 13:22
Esprit
კი შეიძლება. იმ თარიღით და იმ მონაცემებით. ოღონდ შენ თუ არ გაქვს ეს ოპერაცია აღიარებული, მაშინ დეკლარაციაც უნდა დააზუსტო.

Posted by: Esprit 25 Nov 2010, 13:25
აღიარებულია, კი. ერთი პირი ზედნადები არის ჩვენთან. მეორე ცალი თავისთვის არ მოითხოვა ალბათ და არ წაუღია. მადლობა smile.gif

Posted by: goga_g 25 Nov 2010, 13:27
Toxic:)
QUOTE
ოღონდ ის ვერ გავიგე 9 თუ 11 ნიშნიან კოდზეა გადასვლა სავალდებულო , სიმართლეა თუ არა ისიც ვერ გავიგე ინტერნეტშიც ვერაფერს ვერ მივაგენი ამის შესახებ, თქვენ ხომ არ იცით რამე?

შარშანაც ესე იყო, მონაცემტა განახლების მხრის იურიდიულ პირებზე, არც ბრძანებაზე მიუწვდებოდა ხელი არავის და არც რაიმე დამატებიტ ნორმატიულ აქტზე.მარტო ხმა იყო გავარდნილი biggrin.gif წელსაც დაახლოებიტ იგივე ვარიანტია, ოღონდ შარშანდელ პირობას წელს 100 ლარიანი ჯარიმა დაამატეს . თან ეს ყველაფერი ეხება იმ ინდ.მეწარმეებსაც რომლებსაც უკვე შეწყვეტილი აქვთ სამეწარმეო საქმიანობა.

Posted by: Esprit 25 Nov 2010, 13:37
იცით, კიდევ რა მაინტერესებს: ასეთი ზედნადებით თუ მიიღებს მაღაზია ფიზიკური პირისგან პროდუქციას გასაყიდად? ერთი მეუბნება, გინდა თუ არა, საგადასახადოში უნდა იყო დარეგისტრირებული და მხოლოდ მაშინ მიიღებს მაღაზია, ისე არაო. სამფეროვანი ფაქტურა უნდა გქონდეს მაინცდამაინცო. ძალიან მეეჭვება, ასე რომ იყოს. არადა არ ვიცი ზუსტად, როგორაა სინამდვილეში. თუ მე შემიძლია შევიძინო საქონელი ან ძირითადი საშუალება შესყიდვის აქტით და გამარტივებული ზედნადებით ფიზიკური პირისგან, რატომ მაღაზიას არ შეუძლია?
* * *
QUOTE (goga_g @ 25 Nov 2010, 13:27 )
Toxic:)
QUOTE
ოღონდ ის ვერ გავიგე 9 თუ 11 ნიშნიან კოდზეა გადასვლა სავალდებულო , სიმართლეა თუ არა ისიც ვერ გავიგე ინტერნეტშიც ვერაფერს ვერ მივაგენი ამის შესახებ, თქვენ ხომ არ იცით რამე?

შარშანაც ესე იყო, მონაცემტა განახლების მხრის იურიდიულ პირებზე, არც ბრძანებაზე მიუწვდებოდა ხელი არავის და არც რაიმე დამატებიტ ნორმატიულ აქტზე.მარტო ხმა იყო გავარდნილი biggrin.gif წელსაც დაახლოებიტ იგივე ვარიანტია, ოღონდ შარშანდელ პირობას წელს 100 ლარიანი ჯარიმა დაამატეს . თან ეს ყველაფერი ეხება იმ ინდ.მეწარმეებსაც რომლებსაც უკვე შეწყვეტილი აქვთ სამეწარმეო საქმიანობა.

ესეიგი მხოლოდ ჭორია და სხვა არაფერი?

Posted by: goga_g 25 Nov 2010, 14:43
Esprit
QUOTE
ესეიგი მხოლოდ ჭორია და სხვა არაფერი?

არა მგონია... რატომაა ჭორი. შარშანაც ითხოვდნენ ინფორმაციას, მაგრამ ბევრმა არ ჩააბარა, წელსაც იგივე ხდება, უბრალოდ 100 ლარიანი ჯარიმა დაემატა.
რა ვიცი, თუ გინდა არ გაანახლო, თუ გაქვს გასაახლებელი, სცადე დაგაჯარიმებენ თუ არა , არ გაინტერესებს? biggrin.gif

Posted by: Esprit 25 Nov 2010, 15:16
QUOTE (goga_g @ 25 Nov 2010, 14:43 )
Esprit
QUOTE
ესეიგი მხოლოდ ჭორია და სხვა არაფერი?

არა მგონია... რატომაა ჭორი. შარშანაც ითხოვდნენ ინფორმაციას, მაგრამ ბევრმა არ ჩააბარა, წელსაც იგივე ხდება, უბრალოდ 100 ლარიანი ჯარიმა დაემატა.
რა ვიცი, თუ გინდა არ გაანახლო, თუ გაქვს გასაახლებელი, სცადე დაგაჯარიმებენ თუ არა , არ გაინტერესებს? biggrin.gif

მთლად ასე ცნობისმოყვარეც არ ვარ biggrin.gif და გასაახლებელი არის თუ არა, საიდან უნდა ვიცოდე?

Posted by: giorgi33 26 Nov 2010, 10:47
1430 ზე მყავს დამფუძნებლი რომელსაც მუდმივად გააქვს და შემოაქვს თანხები საჭიროებისამებრ როგორც დოლარში ასევე ლარში , ისე გამოდის რომ რამოდენიმე წელია კომპანიას აქვს ვალი მის მიმართ და ამ ვალს ვარიცხავ პროცენტს. ასეთი რაღაც მაინტერესებს როცა ახდენს ფულის კონვერტაციას სავალუტო პუნქტში და შემდეგ კონვერტირებული თანხა დოლარში შეაქვს ბანკის ანგარიშზე, როგორ ჯობია პირადპირ ვალი გავიზარდო დამფუძნებლის მიმართ დოლარში თუ სალაროდან გატანილი ლარებზე კონვერტაციის ბუღალტრული გატარება გავაკეთო და ლარში გავზარდო ვალი?

ასეთი გატარება სწორი იქნება?

1430- 1110
53** (USD) 1430 (GEL)
1430 (USD) 53** (USD)
1220 1430 (USD)

Posted by: tamuna111 26 Nov 2010, 11:21
QUOTE (tbiliselli @ 24 Nov 2010, 15:04 )
ვინ იცის სად ვიპოვოთ ბენზინის ხარჯის ჩამოსაწერი ფორმები სადაც იწერება მანქანის მიერ გავლილი ყოველდღიური კილომეტრაჟი, თუ ასეთი რამე არსებობს სტანდარტული ფორმა ფინანსთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული?

აიიი მაგან გამაგიჟა მეც. ეს რა საშინელება მოიგონეს. (კომუნისტების დროს ყოფილა ეგ ფორმები და შემოიღეს ეხლაც) ესე იგი სული ამოვხადე ჩემს მძღოლს, სულ კილომეტრაჟობით ვაწერინებ სად იარა


საკანცელარიოში იყიდება ავტომობილის საგზურის ფურცელი. დაახლოებით იმით იხელმძღვანელე. თუ უკეთესი იცით ვინმემ მითხარით

Posted by: Gianni 26 Nov 2010, 12:27
http://allshares.ge/download.php?id=8A64E03C28

საწვავის ჩამოწერის აქტი

http://allshares.ge/download.php?id=FE66645A28

საგზაო სატრანსპორტო ბარათი. (საგზური)

დიდი მადლობა ყურადღებისთვის biggrin.gif

Posted by: ბოღმა ნინო 26 Nov 2010, 12:39
Esprit
QUOTE
იცით, კიდევ რა მაინტერესებს: ასეთი ზედნადებით თუ მიიღებს მაღაზია ფიზიკური პირისგან პროდუქციას გასაყიდად? ერთი მეუბნება, გინდა თუ არა, საგადასახადოში უნდა იყო დარეგისტრირებული და მხოლოდ მაშინ მიიღებს მაღაზია, ისე არაო. სამფეროვანი ფაქტურა უნდა გქონდეს მაინცდამაინცო. ძალიან მეეჭვება, ასე რომ იყოს. არადა არ ვიცი ზუსტად, როგორაა სინამდვილეში. თუ მე შემიძლია შევიძინო საქონელი ან ძირითადი საშუალება შესყიდვის აქტით და გამარტივებული ზედნადებით ფიზიკური პირისგან, რატომ მაღაზიას არ შეუძლია?

კი შეგიძლია

ანუ გამარტივებული ზედნადებით გამოგიწერს ფიზიკური პირი რომელშიც იქნება ყველა რეკვიზიტი შევსებული და მერე ხელს მოგიწერს და ზედ უნდა დააკრა იმ ფიზიკური პირის პირადობის ასლი და ეგაა yes.gif

ნუ ძირითად საშუალებაზე როგორ ხდება ეგ არვიცი ალბათ იგივენაირად ზუსტად ვერ გეტყვი user.gif

Posted by: Toxic:) 26 Nov 2010, 13:13
QUOTE
ოღონდ ის ვერ გავიგე 9 თუ 11 ნიშნიან კოდზეა გადასვლა სავალდებულო , სიმართლეა თუ არა ისიც ვერ გავიგე ინტერნეტშიც ვერაფერს ვერ მივაგენი ამის შესახებ, თქვენ ხომ არ იცით რამე?


შარშანაც ესე იყო, მონაცემტა განახლების მხრის იურიდიულ პირებზე, არც ბრძანებაზე მიუწვდებოდა ხელი არავის და არც რაიმე დამატებიტ ნორმატიულ აქტზე.მარტო ხმა იყო გავარდნილი  წელსაც დაახლოებიტ იგივე ვარიანტია, ოღონდ შარშანდელ პირობას წელს 100 ლარიანი ჯარიმა დაამატეს . თან ეს ყველაფერი ეხება იმ ინდ.მეწარმეებსაც რომლებსაც უკვე შეწყვეტილი აქვთ სამეწარმეო საქმიანობა.

ეხლა დავრეკე საჯაროში და ყველა ინდ მეწარმე ვინც 9 ნიშნა კოდით ფუნქციონირებს 11 ნიშნაზე უნდა გადავიდესო, ის კი არადა უკვე დარღვევაში ჩაეთველბათ ვინც აქამდე არ გადასულაო საჯაროს რეესტრის მხრიდან არანაირი სანქცია არ არისო, საგადასახადოს მხრიდან არ ვიციო.

Posted by: Esprit 26 Nov 2010, 14:58
QUOTE (ბოღმა ნინო @ 26 Nov 2010, 12:39 )
Esprit
QUOTE
იცით, კიდევ რა მაინტერესებს: ასეთი ზედნადებით თუ მიიღებს მაღაზია ფიზიკური პირისგან პროდუქციას გასაყიდად? ერთი მეუბნება, გინდა თუ არა, საგადასახადოში უნდა იყო დარეგისტრირებული და მხოლოდ მაშინ მიიღებს მაღაზია, ისე არაო. სამფეროვანი ფაქტურა უნდა გქონდეს მაინცდამაინცო. ძალიან მეეჭვება, ასე რომ იყოს. არადა არ ვიცი ზუსტად, როგორაა სინამდვილეში. თუ მე შემიძლია შევიძინო საქონელი ან ძირითადი საშუალება შესყიდვის აქტით და გამარტივებული ზედნადებით ფიზიკური პირისგან, რატომ მაღაზიას არ შეუძლია?

კი შეგიძლია

ანუ გამარტივებული ზედნადებით გამოგიწერს ფიზიკური პირი რომელშიც იქნება ყველა რეკვიზიტი შევსებული და მერე ხელს მოგიწერს და ზედ უნდა დააკრა იმ ფიზიკური პირის პირადობის ასლი და ეგაა yes.gif

ნუ ძირითად საშუალებაზე როგორ ხდება ეგ არვიცი ალბათ იგივენაირად ზუსტად ვერ გეტყვი user.gif

გმადლობ smile.gif ძირითად საშუალებაზე შესყიდვის აქტი ემატება ამ ყველაფერს.

Posted by: The DoctoR 26 Nov 2010, 15:00
giorgi33
სასესხო ხელშეკრულება გაქვს? იქ იქნება მითითებული რა ვალუტაში არის სესხი.

Posted by: Esprit 26 Nov 2010, 15:25
QUOTE (Toxic:) @ 26 Nov 2010, 13:13 )
QUOTE
ოღონდ ის ვერ გავიგე 9 თუ 11 ნიშნიან კოდზეა გადასვლა სავალდებულო , სიმართლეა თუ არა ისიც ვერ გავიგე ინტერნეტშიც ვერაფერს ვერ მივაგენი ამის შესახებ, თქვენ ხომ არ იცით რამე?


შარშანაც ესე იყო, მონაცემტა განახლების მხრის იურიდიულ პირებზე, არც ბრძანებაზე მიუწვდებოდა ხელი არავის და არც რაიმე დამატებიტ ნორმატიულ აქტზე.მარტო ხმა იყო გავარდნილი  წელსაც დაახლოებიტ იგივე ვარიანტია, ოღონდ შარშანდელ პირობას წელს 100 ლარიანი ჯარიმა დაამატეს . თან ეს ყველაფერი ეხება იმ ინდ.მეწარმეებსაც რომლებსაც უკვე შეწყვეტილი აქვთ სამეწარმეო საქმიანობა.

ეხლა დავრეკე საჯაროში და ყველა ინდ მეწარმე ვინც 9 ნიშნა კოდით ფუნქციონირებს 11 ნიშნაზე უნდა გადავიდესო, ის კი არადა უკვე დარღვევაში ჩაეთველბათ ვინც აქამდე არ გადასულაო საჯაროს რეესტრის მხრიდან არანაირი სანქცია არ არისო, საგადასახადოს მხრიდან არ ვიციო.

კი, პირველ იანვრამდე უნდა მოწესრიგდეს ეს ყველაფერიო, საგადასახადოში თქვეს. პირადობის და გადამხდელის მოწმობები უნდა მიიტონოთ და შეცვლიანო.

Posted by: qondara 26 Nov 2010, 17:19
Gianni

დიდი მადლობა საწვავის ჩამოწერის აქტისთვის.

Posted by: GURAMI2 26 Nov 2010, 17:27
გუგლით კი ვნახე იჯარაზე მაგრამ იქ ვერ დავპოსტე დახურული იყო უკვე.

თუ ბინის მეპატრონემ (მეიჯარემ) გააქირავა ბინა ისე რომ არ დარეგისტრირებულა საგადასახადოში და არ გადაუხდია 20 % საშემოსავლო, ხოლო მოიჯარემ გადაიხადა მხოლოდ ნახევარი თვის საფასური შემდეგ 2 თვის ქირა არ გადაიხადა და ბოლოს წავიდა. აქვს თუ არა უფლება მეიჯარეს უჩივლოს მოიჯარეს?
და რამე ჯარიმა ხოარ მოელის ჩივილის შემთხვევაში მეიჯარეს?

Posted by: giorgi33 26 Nov 2010, 22:01
The DoctoR
QUOTE
სასესხო ხელშეკრულება გაქვს? იქ იქნება მითითებული რა ვალუტაში არის სესხი.


თვითონ გატარება სწორი არის?


Posted by: Cosmo 27 Nov 2010, 02:24
გამარჯობათ,
ზუსტად არ ვიცი სწორ თემაში თუ ვსვავ კითხვას? გთხოვთ მაპატიოტ, მგონი აქ უნდა დავსვა.

ვინმეს ხომ არ გაქვთ ახალი "საშემოსავლო" და "დღგ"-ს დეკლარაციის ფორმები ინგლისურ ენაზე?

ძალიან მჭირდება და ვერ ვიპოვე www.mof.ge -ს საიტზე. იქ მარტო ქარტულ ენაზე დევს.

ან თუ დამაკვალიანებთ სად შემიძლია ვნახო.

წინასწარ მადლობა

Posted by: The DoctoR 27 Nov 2010, 10:02
giorgi33
QUOTE
1430- 1110
53** (USD) 1430 (GEL)
1430 (USD) 53** (USD)
1220 1430 (USD)


სიმართლე გითხრა ვერ გავიგე, რა დროს დებეტდება/კრედიტდება 1430, მაგრამ ჯობს ყველაფერი ეროვნულ ვალუტაში გააკეთო. საკურსო სხვაობიდან თავის არიდების მიზნით.
ვალს გაზრდი ლარში და ბანკშიც შეიტან ლარს. imho

Posted by: tbiliselli 27 Nov 2010, 12:17
Gianni

დიდი მადლობა ფორმებისთვის

Posted by: giorgi33 27 Nov 2010, 13:35
QUOTE
სიმართლე გითხრა ვერ გავიგე, რა დროს დებეტდება/კრედიტდება 1430, მაგრამ ჯობს ყველაფერი ეროვნულ ვალუტაში გააკეთო. საკურსო სხვაობიდან თავის არიდების მიზნით.
ვალს გაზრდი ლარში და ბანკშიც შეიტან ლარს. imho


უკვე დოლარში აქვს შენატანები, თუ სესხი უცხოურ ვალუტაში გაქვს ან კიდევ უცხოეთში გადასარიცხად დოლარში რომ შეიტანო ბანკში ფული პრობლემა ხომ არ არის იმ მოტივით რომ საქართველოში ანგარიშსწორება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში შეიძლება? ან კიდევ უცხოეთიდან თუ გირიცხავენ მომსახურების თანხას რომელ ვალუტაში უნდა იყოს?

Posted by: The DoctoR 27 Nov 2010, 15:00
giorgi33
თუ უცხოელ მომწოდებელ/მყიდველთან აპირებ ანგარიშსწორებას უცხოურ ვალუტაში, მაშინ პრობლემა არაა. მაგრამ საქართველოში გადარიცხვა/გადმორიცხვა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში არის. არც სესხი და არც გადმორიცხვა უცხოურ ვალუტაში პრობლემა არ არის, მხოლოდ საქართველოში მის ეკვივალეტ ლარს გამოიყენებ.

Posted by: Andy_Kaufman 28 Nov 2010, 01:20
GURAMI2
QUOTE
თუ ბინის მეპატრონემ (მეიჯარემ) გააქირავა ბინა ისე რომ არ დარეგისტრირებულა საგადასახადოში და არ გადაუხდია 20 %საშემოსავლო, ხოლო მოიჯარემ გადაიხადა მხოლოდ ნახევარი თვის საფასური შემდეგ 2 თვის ქირა არ გადაიხადა და ბოლოს წავიდა. აქვს თუ არა უფლება მეიჯარეს უჩივლოს მოიჯარეს?
და რამე ჯარიმა ხოარ მოელის ჩივილის შემთხვევაში მეიჯარეს?

თუ მოიჯარე იყო რეგისტრირებული მაშინ მას ქონდა ვალდებულება შენთვის დაეკავებინა 12% და ამ მხრივ გადასახადის გადახდის წყაროსთან დაუკავებლობის გამო დაჯარიმდება ჩივილის შემთხვევაში თუ განიხილა საგადასახადომ ეგ საკითხი

ხოლო თუ მოიჯარე ჩვეულებრივი ფიზიკური პირია მაშინ შენ გევალებოდა 20% გადახდა და ჩივილის შემთხვევაში შენ აგებ პასუხს biggrin.gif

Posted by: advanced_clubber 28 Nov 2010, 10:51
http://commersant.ge/index.php?pg=nt&id=21190&ct=18 შეიძლება თემაში არ ჯდება ვისაც ნანახი არ აქ ნახეთ აბა

Posted by: revaza88var 28 Nov 2010, 13:06
advanced_clubber
“ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის” მონაცემებით, 2009 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 4757 დოლარია და ამ მონაცემებით საქართველო ყველა მეზობელს ჩამორჩება. მათ შორის აზერბაიჯანს 2–ჯერ, თურქეთს 2,6–ჯერ, ბელორუსს 2,7–ჯერ, რუსეთს 3–ჯერ.
აქ ბელორუსისი მაგივრად სომხური ჰაერი ხო არ უნდა ეწეროს?

Posted by: KING_XXI 28 Nov 2010, 19:33
ელექტროენერგიის ხარჯი სასაქონლო ზედნადების გარეშე შემიძლია გამოვქვითო? თელასი სასაქონლოს იძლევა? smile.gif

Posted by: The DoctoR 28 Nov 2010, 21:26
KING_XXI
ქვითარის საფუძველზე გამოქვითე. მერე ა/ფ მოითხოვე თუ გინდა wink.gif

Posted by: qondara 29 Nov 2010, 13:58
ძირითად საშუალებებზე საგადასახადომ დანაკლისი ან ზედმეტობა რომ აღმომიჩინოს რაიმე სანქცია დამეკისრება?

Posted by: tacka 29 Nov 2010, 14:08
ვინმემ თუ იცით ელექტრონულ ანგარიშფაქტურებზე რა ხდება? ყველა უნდა გადავიდეს მართლა ელექტრონულზე?
აქ არ ვიცი შეიძლება იყო ამაზე უკვე საუბარი და თუ იცით მითხარით რა rolleyes.gif

Posted by: temozia 29 Nov 2010, 14:48
qondara

იგივეა რაც საქონელზე

Posted by: qondara 29 Nov 2010, 15:02
temozia

რომელი მუხლი არეგულირებს შეგიძლია დამიკონკრეტო? მე ვეძიე და ვერ ვიპოვე, სასაქონლო მარაგებზე კი მაგრამ ძირითადი საშუალებები არსადაა ნახსენები.

Posted by: babaiaro 29 Nov 2010, 15:07
ხალხნო მანქანა უნდა დავიქირავო ტვირთის გადასატანად.
ხოდა თუ ვინმეს სადმე გეგულებათ ამ დროს დასადები ხელშეკრულების ნიმუში იქნებ მიმასწავლოთ smile.gif

Posted by: temozia 29 Nov 2010, 15:09
მუხლი-კოდექსი არ ვიცი , საკუთარი გამოცდილებიდან გეუბნები

gigi.gif

Posted by: tacka 29 Nov 2010, 15:17
QUOTE (qondara @ 29 Nov 2010, 15:02 )
temozia

რომელი მუხლი არეგულირებს შეგიძლია დამიკონკრეტო? მე ვეძიე და ვერ ვიპოვე, სასაქონლო მარაგებზე კი მაგრამ ძირითადი საშუალებები არსადაა ნახსენები.

ძირითადი საშუალებების და საასაქონლო მატერიალური მარაგების ინვენტარიზაციაზე ერთი დებულებააა და ალბათ ერთნაირად არის . მუხლი არ არის ხო ამაზე მართალია smile.gif

Posted by: sisito 29 Nov 2010, 15:26
ვინმეს ხომ არ გაქვთ Cash Flow გამოთვლა ექსელში, ან რამე ინსტრუქცია?? სასჭრაფოდ მჭირდება sad.gif((

Posted by: tacka 29 Nov 2010, 15:29
QUOTE (sisito @ 29 Nov 2010, 15:26 )
ვინმეს ხომ არ გაქვთ Cash Flow გამოთვლა ექსელში, ან რამე ინსტრუქცია?? სასჭრაფოდ მჭირდება sad.gif((

cash flow როგორ უნდა გამოთვალო? პირდაპირი მეთოდით აკეთებ თუ არაპირდაპირით და ფორმა უნდა იშოვო და იმის მიხედვით ააწყო

Posted by: sisito 29 Nov 2010, 15:31
Cash Flow ფორმა მჭირდება ვერსად მოვიძიე სულერთია რომელიმე.

Posted by: GიორGი 29 Nov 2010, 15:55
sisito
http://www.entrepreneur.com/formnet/accountingforms.html


Posted by: qondara 29 Nov 2010, 15:56
დიდი მადლობა რჩევისთვის ყველას.

Posted by: Esprit 29 Nov 2010, 15:59
QUOTE (babaiaro @ 29 Nov 2010, 15:07 )
ხალხნო მანქანა უნდა დავიქირავო ტვირთის გადასატანად.
ხოდა თუ ვინმეს სადმე გეგულებათ ამ დროს დასადები ხელშეკრულების ნიმუში იქნებ მიმასწავლოთ smile.gif

პირადში მოგწერეთ. იმედია, გამოგადგებათ smile.gif
* * *
ინვენტარიზაციის მონაცემებში წერია მაგალითად "კომპიუტერული კომპლექტი" და არაა მითითებული, რისგან შესდგება ეს კომპლექტი. არის მხოლოდ საერთო თანხა ნაჩვენები. დარღვევაა თუ ასეც შეიძლება?

Posted by: Andy_Kaufman 29 Nov 2010, 20:10
Esprit
QUOTE
ინვენტარიზაციის მონაცემებში წერია მაგალითად "კომპიუტერული კომპლექტი" და არაა მითითებული, რისგან შესდგება ეს კომპლექტი. არის მხოლოდ საერთო თანხა ნაჩვენები. დარღვევაა თუ ასეც შეიძლება?

საბუთით როგორ გაქვს მიღებული ეგ კომპლექტი? ანუ საბუთში როგორ წერია?

Posted by: gigak 29 Nov 2010, 20:30
QUOTE (temozia @ 29 Nov 2010, 14:48 )
qondara

იგივეა რაც საქონელზე

ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე. (50% და 5-მაგი) ძირითადები არ არის მანდ ნახსენები არსად. მაგრამ ძირითადების დანაკლისის შემთხვევაში რეალიზაციად ჩათვლიან საბაზრო ფასით, აღურიცხავის შემთხვევაში შემოსავალში იქნება ასაყვანი და წლის ერთობლივ შემოსავალს დაემატება.

Posted by: revaza88var 29 Nov 2010, 20:34
gigak
QUOTE
ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე. (50% და 5-მაგი) ძირითადები არ არის მანდ ნახსენები არსად. მაგრამ ძირითადების დანაკლისის შემთხვევაში რეალიზაციად ჩათვლიან საბაზრო ფასით, აღურიცხავის შემთხვევაში შემოსავალში იქნება ასაყვანი და წლის ერთობლივ შემოსავალს დაემატება.


ლოგიკურად მასე იქნებოდა სწორი, მაგრამ ...
შენ არ იცი, რომ ლოგიკა არ უნდა ეძებო? biggrin.gif

Posted by: gigak 29 Nov 2010, 20:48
QUOTE (revaza88var @ 29 Nov 2010, 20:34 )
gigak
QUOTE
ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე. (50% და 5-მაგი) ძირითადები არ არის მანდ ნახსენები არსად. მაგრამ ძირითადების დანაკლისის შემთხვევაში რეალიზაციად ჩათვლიან საბაზრო ფასით, აღურიცხავის შემთხვევაში შემოსავალში იქნება ასაყვანი და წლის ერთობლივ შემოსავალს დაემატება.


ლოგიკურად მასე იქნებოდა სწორი, მაგრამ ...
შენ არ იცი, რომ ლოგიკა არ უნდა ეძებო? biggrin.gif

თუ მაგაზე დაგიწერენ უნდა გაასაჩივრო. ახლა ასეა რატომღაც მიღებული, დაგიწერენ სისულელეს და მერე თავი უნდა იმართლო. ლოგიკას არ ვეძებ, კოდექსის შესაბამის მუხლებს ვეძებsmile.gif ხომ უნდა მიუთითოს კოდექსის რომელი მუხლის საფუძველზე მოხდა დაჯარიმება. როგორც მარაგების შემთხვევაში არის, იგივე საფუძვლით ვერ დაგაჯარიმებენ.

Posted by: temozia 29 Nov 2010, 21:06
gigak
QUOTE
ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე.


ამ ახალი კანონით არ ვიცი, მაგრამ ძველით ჩამიტარდა ინვენტარიზაცია ჯერ საქონლის და მერე ძირითადი საშუალებების და ორივეზე მიმაჯარიმეს ისე, რომ ლოგიკის ძებნა არ დაუწყიათ
yes.gif

Posted by: revaza88var 29 Nov 2010, 21:13
gigak
QUOTE
თუ მაგაზე დაგიწერენ უნდა გაასაჩივრო. ახლა ასეა რატომღაც მიღებული, დაგიწერენ სისულელეს და მერე თავი უნდა იმართლო. ლოგიკას არ ვეძებ, კოდექსის შესაბამის მუხლებს ვეძებ ხომ უნდა მიუთითოს კოდექსის რომელი მუხლის საფუძველზე მოხდა დაჯარიმება. როგორც მარაგების შემთხვევაში არის, იგივე საფუძვლით ვერ დაგაჯარიმებენ.

ინვერნატარიზაციის ინსტრუქციაში ჩაიწერა წინადადება, რომლის შინაარსიც ასე ჟღერს
ინვენტარიზაციის ეს წესი ვრცელდება ძირითად საშვალებებზეცო

Posted by: gigak 29 Nov 2010, 21:19
QUOTE (temozia @ 29 Nov 2010, 21:06 )
gigak
QUOTE
ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე.


ამ ახალი კანონით არ ვიცი, მაგრამ ძველით ჩამიტარდა ინვენტარიზაცია ჯერ საქონლის და მერე ძირითადი საშუალებების და ორივეზე მიმაჯარიმეს ისე, რომ ლოგიკის ძებნა არ დაუწყიათ
yes.gif

ახლა გადავამოწმე. კოდექსის ბოლო რედაქციაში, 143-ე მუხლის მე-4 ნაწილში წერია ტერმინი "საქონელი". ანუ ეს ვრცელდება ძირითად საშუალებებზე. ე.ი. აღურიცხაობის 5-მაგი ჯარიმა ვრცელდება ძირითად საშუალებებზეც. (სამწუხაროდ)
* * *
მაგრამ ძირითადების ინვენტარიზაციის დროს უნდა გაეცნონ სააღრიცხვო პოლიტიკას. 50 ლარიან სკამებს, მაგიდებს, კალკულატორებს და ა.შ. ძირითადებში არავინ არ აღრიცხავს და თუ არ მიაწოდე ნაშთის სახით და საგადასახადომ ჩათვალა აღურიცხავად, კარგად არის საქმე!

Posted by: giorgi33 30 Nov 2010, 10:02

QUOTE
ამ ახალი კანონით არ ვიცი, მაგრამ ძველით ჩამიტარდა ინვენტარიზაცია ჯერ საქონლის და მერე ძირითადი საშუალებების და ორივეზე მიმაჯარიმეს ისე, რომ ლოგიკის ძებნა არ დაუწყიათ

თუ იჯარით მაქვს აღებული ოფისი სადაც დგას , მაგიდა, სკამები , დივანი, გაზქურა, მაცივარი, დამონატაჯებულია ცენტრალური გათბობის სისტემა, და ეს ყველაფერი ხელშეკურლებაში არ არის დაფიქსირებული, გამოდის ცენტრალური გათბობის გარდა სხვა დანარჩენს აღურიცხავად ჩათვლიან?

Posted by: Esprit 30 Nov 2010, 11:38
QUOTE (gigak @ 29 Nov 2010, 21:19 )
QUOTE (temozia @ 29 Nov 2010, 21:06 )
gigak
QUOTE
ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე.


ამ ახალი კანონით არ ვიცი, მაგრამ ძველით ჩამიტარდა ინვენტარიზაცია ჯერ საქონლის და მერე ძირითადი საშუალებების და ორივეზე მიმაჯარიმეს ისე, რომ ლოგიკის ძებნა არ დაუწყიათ
yes.gif

ახლა გადავამოწმე. კოდექსის ბოლო რედაქციაში, 143-ე მუხლის მე-4 ნაწილში წერია ტერმინი "საქონელი". ანუ ეს ვრცელდება ძირითად საშუალებებზე. ე.ი. აღურიცხაობის 5-მაგი ჯარიმა ვრცელდება ძირითად საშუალებებზეც. (სამწუხაროდ)
* * *

თქვეს, რომ ეს 5-მაგი ჯარიმა სულ მალე სამამდე აუცილებლად და შესაძლოა 2-მდეც დავიდესო. ვისაც ახლა უტარდება შემოწმება, მოუსწრებს მას ეს ცვლილებაო.

Posted by: giorgi33 30 Nov 2010, 13:55
წარმოებისას, პროდუქციის თვითღირებულებაში მარტო გახარჯული მასალების ღირებულება რომ გავუშვა და წაროებაზე გაწეული მუშა ხელის ხელფასი , ელ ენერგია და გაზი პერიოდის ხარჯებში. რაც გაუქმდა ბუღალტრულ რეგისტრების არასწორ წარმოებაზე ჯარიმა , საგადასახადო შემოწმებისას ასეთ რამეებს აქცევენ ყურადღებას ანუ იმის თქმა მინდა შეცდომაა თუ არა საგადასახადო კუთხით ასეთი რამის გაკეთება?
პ.ს იწარმოება საკონდიტრო მალფუჭებადი პროდუქტი რომლის დასაწყობება და შენახვა არ ხდება.

Posted by: GიორGი 30 Nov 2010, 14:22
QUOTE
წაროებაზე გაწეული მუშა ხელის ხელფასი , ელ ენერგია და გაზი პერიოდის ხარჯებში.

მგონი ეს არ უნდა შევიდეს თვითღირებულებაში...

Posted by: The DoctoR 30 Nov 2010, 14:58
giorgi33
GიორGი
პროდუქციის თვითღირებულებაში შეიტანება ყველა დანახარჯი, რაც საჭიროა მის საწარმოებლად და გასაყიდად გასამზადებლად. მუშა, რომელიც უშუალოდ აკეთებს ამ პროდუქტს, მისი ხელფასი არის თავისი არსით ცვალებადი და ცვალებადი ხარჯი კიდევ თვითღირებულებაში უნდა იყოს. ასევეა ენერგია. მაგრამ ენერგია პროპორციულად ჩასვი თვითღირებულებაში, რადგაც მას მუდმივი ხასიათიც აქვს.

Posted by: qondara 30 Nov 2010, 15:13
მუშის ხელფასი პირდაპირი ხარჯია და აუცილებლად უნდ დაემატოს პროდუქციის თვითღირებუელბას, რაც შეხება ელ. ენენგიის ხარჯს ისიც უნდა დაემატოს განაწილების გზით. თუ უფრო ზუსტად გაინტერესებს შეგიძლია ბასს-2 წაიკითხო, იქ უფრო დეტალურდაა აღწერილი, ასევე შეგიძლია "ეისისიეის F2" წაიკითხო.

Posted by: სპორტი 30 Nov 2010, 16:09
დღეს პირველად მომიწია ელექტრონულ ანგარიშფაქტურაზე დასტურის მოხდენა.
კარგი რამეა, მაგრამ სერვერი არის ძალიან ნელი!

Posted by: giorgi33 30 Nov 2010, 16:58
QUOTE
მუშის ხელფასი პირდაპირი ხარჯია და აუცილებლად უნდ დაემატოს პროდუქციის თვითღირებუელბას, რაც შეხება ელ. ენენგიის ხარჯს ისიც უნდა დაემატოს განაწილების გზით. თუ უფრო ზუსტად გაინტერესებს შეგიძლია ბასს-2 წაიკითხო, იქ უფრო დეტალურდაა აღწერილი, ასევე შეგიძლია "ეისისიეის F2" წაიკითხო.

ბასს ის მიხედვით რომ არ გავაკეთო მაინტერესებს საგადასახადოს მხრიდან შეიძლება რამე სანქცია დამეკისროს, წლის ბოლოსთვის ხომ სურათი არ იცვლება გადასახადების კუთხით?


Posted by: sisito 30 Nov 2010, 17:13
ბასს ის სტანდარტები სამდე ინტერნეტში ხომ არ იცით ქართულ ენაზე არის თუ არა?

Posted by: qondara 1 Dec 2010, 10:05
ინტერნეტში ინგლისურ ენაზე არის. ქართულ ენაზე არა მგონი. მეილი მომწერე და გამოგიგზავნი.

Posted by: sisito 1 Dec 2010, 11:23
qondara
მეილი მოგცერე პირად გვერდზე დიდი მადლობა!!!

Posted by: teonela 1 Dec 2010, 14:40
ვინმეს ხომ არ გაქვთ #556 ბრძანება დანართებით და #636 ტუ არ ვცდები, სასაქონლო ზედნადებებზე ინსტრუქცია? გთხოვთ, ძალიამ მჭირდება

Posted by: Esprit 1 Dec 2010, 14:46
QUOTE (სპორტი @ 30 Nov 2010, 16:09 )
დღეს პირველად მომიწია ელექტრონულ ანგარიშფაქტურაზე დასტურის მოხდენა.
კარგი რამეა, მაგრამ სერვერი არის ძალიან ნელი!

smile.gif წარმატებები! ბევრი დაგედასტურებიოს და ბევრიც გამოგეწეროს! smile.gif

Posted by: qondara 1 Dec 2010, 15:04
http://www.mof.ge/show_law.aspx?id=167

ესეც სასაქონლო ზედნადების ინსტრუქციის ლინკი.

Posted by: teonela 1 Dec 2010, 15:12
მადლობა, მაგრამ მე ცვლილებები მჭირდება აგვისტოში რომ შეიტანეს

* * *
ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის ცვლილებაზე ბრძანებაა 556 და ზედნადების ცვლილებებზე # 636ბრძანება, როლემიც ვერსად ვერ ვიპოვნე

Posted by: qondara 1 Dec 2010, 15:44
მეილი მომწერე და გამოგიზავნი 556 ბრძანებას

Posted by: T&T9 1 Dec 2010, 15:50
#636 ბრძანებას მე გამოგიგზავნი თუ მეილს მომწერ smile.gif

#556 ბრძანება მეც მინდა და ხომ შეიძლება

Posted by: qondara 1 Dec 2010, 15:59
მეილი მომწერეთ "პმ"-ში და გამოგიზავნი

Posted by: gigak 1 Dec 2010, 19:37
QUOTE (Esprit @ 30 Nov 2010, 11:38 )
QUOTE (gigak @ 29 Nov 2010, 21:19 )
QUOTE (temozia @ 29 Nov 2010, 21:06 )
gigak
QUOTE
ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე.


ამ ახალი კანონით არ ვიცი, მაგრამ ძველით ჩამიტარდა ინვენტარიზაცია ჯერ საქონლის და მერე ძირითადი საშუალებების და ორივეზე მიმაჯარიმეს ისე, რომ ლოგიკის ძებნა არ დაუწყიათ
yes.gif

ახლა გადავამოწმე. კოდექსის ბოლო რედაქციაში, 143-ე მუხლის მე-4 ნაწილში წერია ტერმინი "საქონელი". ანუ ეს ვრცელდება ძირითად საშუალებებზე. ე.ი. აღურიცხაობის 5-მაგი ჯარიმა ვრცელდება ძირითად საშუალებებზეც. (სამწუხაროდ)
* * *

თქვეს, რომ ეს 5-მაგი ჯარიმა სულ მალე სამამდე აუცილებლად და შესაძლოა 2-მდეც დავიდესო. ვისაც ახლა უტარდება შემოწმება, მოუსწრებს მას ეს ცვლილებაო.

ახალ საგადასახადო კოდექსში (რომელიც 2011 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება) ისევ 5-მაგი ჯარიმა არის ძალაში. ეს არის ბიუჯეტის ყველაზე იოლად შევსების გზა. ყველა ცდილობს მოაწესრიგოს აღრიცვა, მაგრამ როცა საწყობში 10 000 და მეტი დასახელების საქონელია ზუსტი ნაშთის მიცემა ძალიან რთულია.

Posted by: Esprit 1 Dec 2010, 22:08
QUOTE (gigak @ 1 Dec 2010, 19:37 )
QUOTE (Esprit @ 30 Nov 2010, 11:38 )
QUOTE (gigak @ 29 Nov 2010, 21:19 )
QUOTE (temozia @ 29 Nov 2010, 21:06 )
gigak
QUOTE
ჯარიმები ვრცელდება მხოლოდ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისზე/ზედმეტობაზე.


ამ ახალი კანონით არ ვიცი, მაგრამ ძველით ჩამიტარდა ინვენტარიზაცია ჯერ საქონლის და მერე ძირითადი საშუალებების და ორივეზე მიმაჯარიმეს ისე, რომ ლოგიკის ძებნა არ დაუწყიათ
yes.gif

ახლა გადავამოწმე. კოდექსის ბოლო რედაქციაში, 143-ე მუხლის მე-4 ნაწილში წერია ტერმინი "საქონელი". ანუ ეს ვრცელდება ძირითად საშუალებებზე. ე.ი. აღურიცხაობის 5-მაგი ჯარიმა ვრცელდება ძირითად საშუალებებზეც. (სამწუხაროდ)
* * *

თქვეს, რომ ეს 5-მაგი ჯარიმა სულ მალე სამამდე აუცილებლად და შესაძლოა 2-მდეც დავიდესო. ვისაც ახლა უტარდება შემოწმება, მოუსწრებს მას ეს ცვლილებაო.

ახალ საგადასახადო კოდექსში (რომელიც 2011 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება) ისევ 5-მაგი ჯარიმა არის ძალაში. ეს არის ბიუჯეტის ყველაზე იოლად შევსების გზა. ყველა ცდილობს მოაწესრიგოს აღრიცვა, მაგრამ როცა საწყობში 10 000 და მეტი დასახელების საქონელია ზუსტი ნაშთის მიცემა ძალიან რთულია.

ამ ერთი კვირის წინ კი დაბეჯითებით ითქვა კომპეტენტური პირისგან, რომ 5მაგი ოდენობა აუილებლად დავა სამამდე მაინც, თუ ორამდე არაო. და არ უთქვამს, რომ დეკემბრის ბოლოს ისევ გახუთმაგდებაო smile.gif აბა რა ვიცი smile.gif

Posted by: The DoctoR 1 Dec 2010, 23:14
giorgi33
საგადასახადომ შეიძლება მოითხოვოს თვითღირებულებაში ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ხარჯის (ხელფასი, ენერგია და ა.შ.) შესატანა. სსკ 211 მუხლს მიუყენებს მაგას. მართალია, ეგ მუხლი ძირითად საშუალებებს ეხება, მაგრამ ანალოგიური მუხლი, სადაც განსაზღვრულია "საქონლის ფასი/ღირებულება" მგონი არ არის და რადგანაც საქონელიც აქტივია (ოღონდ მოკლევადიანი)... smile.gif

მოკლედ ეგ ჩემი "ჰიპოთეზაა"... იქნებ არც არავინ მიაქციოს მაგას ყურადღება, მაგრამ მაღალი თვითღირებულება საგადასახადოს იმიტომ აწყობს, რომ მაღალ ფასში გაყიდი, შესაბამისად მეტ დღგ-ს გადაიხდი და ა.შ. biggrin.gif

Posted by: giorgi33 2 Dec 2010, 10:25
The DoctoR

მადლობა. ხელფასიც თუ ფიქსირებულია მაგასაც პროპორციულად გადავანაწილებ ხო?


QUOTE
ამ ერთი კვირის წინ კი დაბეჯითებით ითქვა კომპეტენტური პირისგან, რომ 5მაგი ოდენობა აუილებლად დავა სამამდე მაინც, თუ ორამდე არაო. და არ უთქვამს, რომ დეკემბრის ბოლოს ისევ გახუთმაგდებაოაბა რა ვიცი


ეხლა ერთ ჩემს ნაცნობი დააჯარიმეს , დოკუმენტალურად საქონელი უფრო ადრე გაყიდეს ვიდრე მიიღეს. შესაბამისად ეს საქონელი მერე ზედმეტობაში დაუჯდა და დააჯარიმეს 5 მაგი ოდენობით, მაგრამ ეხლა ისეთი ლაპარაკი მიდის მგონი გაანახევრებენ ჯარიმას.

Posted by: Esprit 2 Dec 2010, 11:29
ჰო, თქვა იმ პიროვნებამ ამ რამდენიმე დღის წინ, ვისთანაც შემოწმება დაწყებულია და ჯერ არ დამთავრებულა, მას მოუსწრებს ეს ცვლილებაო.

Posted by: teonela 2 Dec 2010, 13:11
ვისაც შეხება გაქვთ, იქნებ ცოტა რამე მოგვითხროთ 1C პროგრამის შესახებ. ორისსა და მაგას შორის რა განსხვავებაა, ან დემო ვერსია თუ არსებობს? როგორ ვიშოვნო?

Posted by: qondara 2 Dec 2010, 14:03
ვაიმე ეგ პროგრამა არის ყველაზე აუტანელი რამ, დაუმთავრებელი და საშინელი (ბუღალტერიას ვგულისხმობ), უშვებს უამრავ შეცდომას და თუ არ ზდიე და არ გესმის შეგ რა ხდება დაგტანჯავს. პირადი გამოცდილებით გეუბნები. თუ უფრო დეტალებში გაინტერესებს ეგ პროგრამა "პმ"-ში მოგწერ. რაც შეეხება ორისს არის უმარტივესი და მარტივად აღქმადი, გაცილებით უფრო იოლია მუშაობა და დროც ნაკლები გეხარჯება. სხავ პროგრამბზეც (ძირითადი პროგრამბი: სუპერფინი, ინფობუღალტერი) შემიძლია გაგიწიო კონსულტაცია.

Posted by: Kortes555 2 Dec 2010, 14:34
qondara არანაირად არ გეთანხმები!!! ჩემს ფირმაში 3500 კაცი მუშაობს და 200 მილიონიანი ბრუნვაა და რომ არა 1ს–– არ ვიცი რა მეშველებოდა! მთავარია სწორი ვერსია გქონდეს!

Posted by: teonela 2 Dec 2010, 14:41
ეგ პროგრამა სად იყიდება? მომსახურე ორგანიზაცია ყავს საქართველოში?

Posted by: Kortes555 2 Dec 2010, 14:52
qondara ორისი პრიმიტიულია და მხოლოდ მცირე საწარმოებისათვის არის მისაღები! ანალიტიკა ორისში 0–ის ტოლია, როცა 1ს–ით ვაკეთებ დახურული ხელშეკრულებების პროექტების და ა/ფაქტურების მიხედვით ანალიზს! ასევე უამრავი რეპორტი გავაკეტებინე პროგრამისტს და ძალიან მეხმარება! რეგიონებში მაქვს პერიფერიული ბაზები და ცენტრალურ ოფისში ყოველდღიურად ავტომატურად (ინტერნეტით) კეთდება კონსოლიდირებული ბრუნვის უწყისი! ასე რომ. . . . სერიოზული პროგრამაა!!!!


Posted by: qondara 2 Dec 2010, 15:36
ეტყობა ეგ პროგრამა შენთვის ააწყვეს აკეთებან ეგეთ რამეს, ისე პირველი ხარ ვინც ეს მითხრა რომ კარგად მუშაობს. ისე კარგად ადევნე თვალყური სადმე რამე არ გაიპაროს, მე პირადად რა პრობლემებიც მქონდა ეგ დავწერე. საქართველოში არსებული პროგრამებიდან(ორისი, 1ს, სუპეფინი, ინფობუღალტერი) ყველასთან მიმუშავია და ეგ ყველაზე უარესია. შეიძლება შენ გამოგადგა მე კიდევ არა, ხდება ხოლმე.

Posted by: temozia 2 Dec 2010, 15:59
qondara
QUOTE
პირველი ხარ ვინც ეს მითხრა


მე მეორე ვიქნები
gigi.gif


დისტიბუციაში ვიყენებთ 1ც -ს და მართლა ძალიან მაგარია

Posted by: qondara 2 Dec 2010, 16:42
დისტრიბუციაზე მერე ვინ თქვა რო ცუდიაო? მე ბუღალტერიაზე ვთქვი.

Posted by: giorgi33 2 Dec 2010, 18:46
მუხლი 247. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა
5. თუ საქონელი/მომსახურება, რომლის მიხედვითაც დღგ-ის გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა, გამოყენებული იქნა განთავისუფლებულ ოპერაციებში ან იმ ოპერაციებში, რომლებიც დღგ-ის მიზნებისათვის არ ითვლება დასაბეგრ ოპერაციად (გარდა საქონლის/მომსახურების გამოყენებისა საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის, საწარმოს მიწოდებისა და ამ კოდექსის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილსა და 225-ე მუხლის მე-3 ნაწილში აღნიშნული შემთხვევებისა), ჩათვლილი დღგ ექვემდებარება გაუქმებას ჩასათვლელი დღგ-ის თანხის იმ ნაწილზე და იმ საანგარიშო პერიოდში, როდესაც ის ამგვარ ოპერაციებში იქნა გამოყენებული. თუ შეუძლებელია ასეთი გამიჯვნა, დღგ-ის გასაუქმებელი თანხა განისაზღვრება საანგარიშო პერიოდში საერთო ბრუნვის თანხაში განთავისუფლებული ოპერაციების ან იმ ოპერაციების, რომლებიც დღგ-ის მიზნებისათვის არ ითვლება დასაბეგრ ოპერაციად (გარდა საქონლის/მომსახურების გამოყენებისა საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის, საწარმოს მიწოდებისა და ამ კოდექსის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილსა და 225-ე მუხლის მე-3 ნაწილში აღნიშნული შემთხვევებისა), ბრუნვის ხვედრითი წონის პროპორციულად. (17.07.2009. N1527)

8. ამ მუხლის მე-5–მე-7 ნაწილებით განსაზღვრული დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გადაანგარიშება ან/და გაუქმება სავალდებულო არ არის, თუ გათავისუფლებული ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის თანხის 5 პროცენტზე ნაკლებია.

კოდიფიცირებული კოდექსი ხომ არ გაქვთ ვინმეს, მერვე მუხლი როდიდან შევიდა ძალაში ? თებერვალში და მარტში მქონდა განთავისუფლებული ბრუნვები უშვალოდ ამ საქონელზე მიღებული ჩათვლები გავიუქმე იმავე თვეში და დეკემბრის დეკლარაციაშიც მომიწევდა პროპორციულად მცირე დღგს ჩატვლის აღდგენა , მაგრამ ეს განთავისუფლებული საერთო ბრუნვის % 5 ზე ნაკლებია და მაინტერესებს შეეხება ეს მუხლი ჩემს შემთხვევას?

Posted by: The DoctoR 3 Dec 2010, 08:36
giorgi33
QUOTE
მერვე მუხლი როდიდან შევიდა ძალაში

2010 წლის 1 აგვისტოდან smile.gif

Posted by: qondara 3 Dec 2010, 11:28
"სასაქონლო ზედნადების გამოწერისა და გამოყენების შესახებ" ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის #86 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე".
სარეგისტრაციო კოდი 200.250.000.22.033.014.963

ვინმეს ეს ინსტრუქცია რა აქვს?

Posted by: T&T9 3 Dec 2010, 13:16
გამარჯობათ,
იქნებ დამეხმაროთ და არასამთვრობო ფონდების ბუღალტერიაზე რამე წარმოდგენა შემიქმნათ.
განსვავდება სხვა სამართებლივ-ორგანიზაციული ფორმების ბუღლატერიისგან? ან რა შეღავათებით სარგებლობენ საგადასახადოსთან მიმართებაში?


Posted by: spinx 3 Dec 2010, 13:56
T&T9
კონკრეტულად რა გაინტერესებს?

Posted by: T&T9 3 Dec 2010, 14:02
მაგალითად, რა გადასახადები ეხება. საშემოსავლოსთან ან დღგ-სთან დაკავშირებით რაიმე განსხვავებულად არის ფონდების შემთხვევაში?
თუ ჩვეულებრივი განაკვეთებით შპს-ს მსგავსად იბეგრება და თვის დეკლარაციებსაც ჩვეულებრივ აბარებს?

Posted by: spinx 3 Dec 2010, 14:50
გააჩნია ვისი გრანტი გაქვთ, დაბეგვრით არ იბეგრება დღგ-თი არანაირად, საშემოსავლო 12% იყო აქამდე, ჩათვლას რაც შეეხებ, არის 2 სახის: ერთი როცა განთავისუფლებულია და გადახდილ დღგ-ს ითვლი ჩვეულებრივად, და მეორე თუ მიეკუთვნება გრანტის გამცემი ორგანიზაცია დიპლომატიურ კორპუსს (ეს საგადასახადოში უნდა გაარკვიო) თვითონ ფინანსთა სამინისტრო გაძლევს ცნობას (რომელსაც 6 თვეში ერთხელ განახლება უნდა) და დღგ-ს 0% განაკვეთით იბეგრები (ანუ საქონელს ყიდულობ დღგ-ს თანხის გამოკლებით), საგადასახადო ა/ფ-ბს აბარებ კვარტალში ერთხელ საგადასახადოში რის საფუძველზეც ხდება ჩათვლა და გისვამენ ზედმეტობაში.

მგონი ეს არისyes.gif , თუ რამე დაგაინტერესებს დაწერე და შეძლებისდაგვარად დაგეხმარები.

Posted by: giorgi33 3 Dec 2010, 15:07
spinx
ზედმეტობაში არსებულ დღგს საშემოსავლოში გაიქვითავ და თუ დიდი ჩათვლები გაქვს დანარჩენი დღგს უკან დაბრუნება რამდენად შესაძლებელია და თუ ვერ დაიბრუნებ რაში უნდა გამოიყენო?
ქონების გადასახადის დეკლარაციის ჩაბარება თუ უწევს?

Posted by: spinx 3 Dec 2010, 15:37
giorgi33
საშემოსავლოში გაიქვითავ, გადაიტან, ქონებასაც აბარებ ოღონდ უთითებ რო გრანტით არის ნაყიდი და არაფერს იხდი.
აქამდე ესე იყო ყოველშემთხვევაში იანვრიდან რა იქნერბა ვერ გეტყვი, ლაპარაკია არასამთავრობო ორგანიზაციების საშემოსავლოს 12%-დან 20%-მდე გაზრდაზეც.

Posted by: T&T9 3 Dec 2010, 17:30
მოგების გადასახადს რაც შეეხება რა განაკვეთით იბეგრება?

როგორც წავიკითხე განთავისუფლებულია, სწორი ინფორმაციაა?

QUOTE
ლაპარაკია არასამთავრობო ორგანიზაციების საშემოსავლოს 12%-დან 20%-მდე გაზრდაზეც


რაც განიხილა პარლამენტმა ეს საკითხი მას შემდეგ ცნობები აღარ არის რა გადაწყდა. სავარაუდოდ 20 % გახდება.

გამოხმაურებისთვის მადლობელი ვარ

Posted by: spinx 3 Dec 2010, 17:35
არაფერს არ იხდი უბრალოდ უთითებ რა ქონებას ფლობ, ქონების ღირებულებას და ქონების გადასახადში წერ "გრანტი" , საგადასახადოში გაარკვიე ზუსტად ამ ელექტონულ ფორმებზე როგორც ვიცი ავტომატურად წერს, თან კიდევ ითხოვენ საგრანტო ხელშეკრულებას, ნათარგმნს ნოტარიულად დამოწმებულს.

* * *
რაც შეეხება
[quote]რაც განიხილა პარლამენტმა ეს საკითხი მას შემდეგ ცნობები აღარ არის რა გადაწყდა. [/quote]

არ ვიცი ამაზე ერთი ამბავი ატყდა და ამის მერე ჩაწყნარდა.

[/quote]სავარაუდოდ 20 % გახდება.[/quote]
ამ შემთხვევაში საერთოდ აღარ წამოვა გრანტები ისედაც 2-3 თვეა ჰორიზონტზე არ ჩანან გრანტის მსგავსნიც კი aba.gif

Posted by: The DoctoR 3 Dec 2010, 18:55
qondara

http://allshares.ge/download.php?id=F6BF7DAA17

Posted by: grafinia79 3 Dec 2010, 21:51
გამარჯობათ, შემთხვევით ვინმეს ხომ არ გექნებათ მივლინების ბრძანების ელექტრონული ვერსია? მივლინება ხდება საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში და მაინტერესებს ტექსტში მითითებული უნდა იყოს თუ არა ცალკე კვების ხარჯი (რომელსაც საბუთი არ სჭიდება) და ცალკე ავანსად გადახდილი თანხა?

Posted by: The DoctoR 3 Dec 2010, 22:47
grafinia79

http://allshares.ge/download.php?id=3AC9481727


Posted by: grafinia79 4 Dec 2010, 12:21
დიდი მადლობა 2kiss.gif
........

Posted by: giorgi33 4 Dec 2010, 14:29
სახელოსნოში სადაც ხდება სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის რემონტი, თვეში ერთ ნივთს გაარემონტებს თუ ას ცალს ტექნიკოსი მაინც ერთი და იგივე ანაზღაურებას ღებულობს, ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა გადანაწილდეს რემონტზე გაწეული შრომა ?

Posted by: Kublicha 4 Dec 2010, 21:35
giorgi33
რა განაწილება უნდა, მიწოდება ხო არაა, მომსახურებაა.
რატო უნდა განაწილდეს.

ერთი კითხვა მაქვს: "გაფორმების ეკონომიკურ ზონას" (გეზ) (ანუ ლილოს ახალ ტერმინალს) საიტი გააჩნია?

Posted by: kwintra 4 Dec 2010, 21:36
მოგესალმებით ყველას!

მოკლედ საკურსო თემა მაქვს დასაწერი ბუღალტერიაში თემაზე ”ძირითადი საშუალებების აღიარებისა და თვდაპირველი შეფასების აღრიცხვა”.
არსოდეს დამიწერია მსგავსი თემები და არც რეფერატები. თუ ვინმეს რამე მოგეპოვებათ რომ დამეხმაროთ ან საიდან დავიწყო ისიც არ ვიცი , წიგნიდან ხომ არ დავაკოპირებ. თუ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ.

Posted by: butterfly84 4 Dec 2010, 23:06
გთხოვთ დამეხმაროთ

ვინ იცის რა არის სალიკვიდაციო ბალანსი?

Posted by: The DoctoR 4 Dec 2010, 23:20
kwintra
ბასს 16 წაიკითხე. სულ რაღაც 40 გვერდია, მგონი ისიც არა და საკმაოდ კარგი თემაც გამოგივა და ცოდნასაც აიმაღლებ smile.gif

butterfly84
სავარაუდოდ ის ბალანსი რაც სალიკვიდაციო კომისიას ბარდება ან თვითონ სალიკვიდაციო კომისია ადგენს. მოკლედ რაღაც ასეთი biggrin.gif

Posted by: kwintra 4 Dec 2010, 23:24
The DoctoR


დიდი მადლობა, მე 20 გვერდი მაქვს დასაწერი და იმედია რამე გამოვა.ბუღალტერიის წიგნიც მაქვს და იმასაც გამოვიყენებ . მადლობ

Posted by: butterfly84 4 Dec 2010, 23:25
The DoctoR
ი/მ ლიკვიდაციისას მოსთხოვეს ერთს... არადა მე პირადა დავხურე ორი კვირის წინ და არაფერი უთქვამთ მსგავსი sad.gif sad.gif sad.gif

Posted by: kwintra 4 Dec 2010, 23:48
ბასს 16 არავის გაქვთ ელ. ვერსია? ვერ ვიპოვე ინეტში user.gif

Posted by: diasaxlisi-marexi 5 Dec 2010, 13:59
მაპატიეთ ამ თემაში რომ შემოგეჭერით,მაგრამ იქნებ ვინმემ იცოდეს და დამეხმოროს კიდეც,ხომ არ არსებობს თბილისში უფასო ბირალტერიის კურსები...წინასწარ გიხით მადლობა

Posted by: kwintra 5 Dec 2010, 14:17
...................................................

Posted by: სპორტი 6 Dec 2010, 03:50
ხალხო, კოდექსში მომხდარ ერთ ცვლილებაზე მაინტერესებს...
მართალია, რომ ფართის გამქირავებელიც აგებს პასუხს (რაღაც დოზით), თუკი მოიჯარეს პრობლემა შეექმნება საგადასახადოდან?

ან მე გავიგე ცუდად, ან ამის მთქმელმა ვერ გაიგო კარგად.

Posted by: qondara 6 Dec 2010, 10:55
kwintra

მე ვწერ სამაგისტროს ზუსტად მაგ თემაზე რა ნაწილი გაინტერესბს მითხარი და დაგეხმარები ლიტერატურას გეტყვი მე საიდანაც ვწერ.

მეილი მოწერე და მე გამოგიგზავნი ბასს 16 ჩემი კომენტარებით.

Posted by: chantura 6 Dec 2010, 11:26
გამარჯობათ, მეგობრებო.

ჩემს ფირმაში ასეთი შემთხვევა გვაქვს და თუ კვალიფიციურ რჩევას მოგვცემთ, ძალიან გამახარებთ.

ე.ი ერთ-ერთ კომპანიასთან გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულება საქონლის მიწოდებაზე. ხელშეკრულებაში ღირებულება დაფიქსირებულია დოლარებში შესაბამისი კურსით ლარებში. ხდებოდა თანხების გადმორიცხვა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მივაწოდეთ საქონელი, თუმცა გადმორიცხვა მთლიანად არ დაუსრულებიათ და გაგრძელდა იმ თარიღის შემდეგაც, რომელი თარიღისთვისაც ფირმას მთლიანად უნდა დაეფარა ვალდებულება ხელშეკრულების მიხედვით. შედეგად მაქვს საკურსო სხვაობიდან ზარალი. საკურსო სხვაობა უნდა განვიხილო ხელშეკრულების მიხედვით რომელ დღესაც უნდა დაეფარა ვალდებულება იმ დღის ეროვნული კურსით, თუ ამ თარიღის შემდეგ შესაბამისად როდესაც ხდებოდა თანხების ჩარიცხვა იმ დღეების მიხედვით დაფიქსირებული შესაბამისი კურსებით?

იმედია კარგად ავხსენი.

Posted by: kwintra 6 Dec 2010, 12:11
qondara


აუ შენ გაიხარე .ძირითად საშუალებებზე ვწერ მე. ძირითადი საშუალებების აღიარებისა და თავდაპირველი შეფასების კრიტერიუმები.. თუ რამე მოგეპოვება ძალიან დამეხმარები. 20 გვერდი უნდა გამომივიდეს სულ. პმ მოგწერ

Posted by: vlla 6 Dec 2010, 14:05
ხელფასი დარიცხულ იქნა ნოემბრის თვეში, მაგრამ თანხის უქონლობის გამო რეალურად გაიცა დეკემბრში და შესაბამისის გადასახადიც ამავე თვეში იქნა გადახდილი .
მაქვს თუ არა ნოემბრის თვეში დარიცხულ ხელფასზე საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება?

Posted by: T&T9 6 Dec 2010, 14:09
ნოემბერში თუ სხვა გაცემები არ გქონია ცარიელს ჩააბარებ საშემოსავლოს დეკლარაციას,
მაგ ხელფასს კი დეკემბრის საშემოსავლოს დეკლარაციაში ასახავ.

Posted by: TT-KK 6 Dec 2010, 15:34
chantura
როცა მიწოდება მოხდა და დოკუმენტი (ანგარიშფაქტურა ან სასაქონლო ზედდებული) გამოწერე

Posted by: vlla 6 Dec 2010, 18:53
T&T9

გმადლობ.
კომპანია ახალი შექმნილია და ელექტრონული დეკლალირებისთვის რაა საჭირო? მხოლოდ mof.ge - ზე რეგისტრაცია საკმარისია?

Posted by: giorgi33 6 Dec 2010, 19:29
ელექტრონული ანგარიშფაქტურებზე იქნებ დაწეროთ ერთი ორი სიტყვით, ყოველ ზედნადებზე ცალკე ანგარიშფაქტურა უნდა შეიქმნას?
ახალი ანგარიშფაქტურები ორ პირიანი როა, იმის გამოწერა შეიძლება თვის განმავლობაში მიწოდებულ ზედნადებების ჯამურ თანხაზე?

Posted by: TyLuuP 6 Dec 2010, 20:58
giorgi33
QUOTE
ელექტრონული ანგარიშფაქტურებზე იქნებ დაწეროთ ერთი ორი სიტყვით, ყოველ ზედნადებზე ცალკე ანგარიშფაქტურა უნდა შეიქმნას?

რა პრინციპითაც არაელექტრონულს ხელით უწერდი აქამდე, ისევ ისე გამოწერ ოღონდ ელექტრონულად.
QUOTE
ახალი ანგარიშფაქტურები ორ პირიანი როა, იმის გამოწერა შეიძლება თვის განმავლობაში მიწოდებულ ზედნადებების ჯამურ თანხაზე?

კი შეიძლება. (მაგრამ მაინც გადაამოწმე სხვასთანაც აბა და ისე გამოწერე smile.gif )

----------------

მე რა მაინტერესებს... კორექტირებული ფაქტურა დეკლარაციაში როგორ ტარდება "ბ" დანართში? დღგ-ს მხოლოდ იმ თანხას ვუთითებთ რაც დაკორექტირდა? (ანუ, თუ გადასახდელი 100 დან დაკორექტირდა 110მდე, დანართში 10 უნდა მივუთითოთ დღგს გადასახდელ გრაფაში?)

Posted by: The DoctoR 6 Dec 2010, 22:51
giorgi33
ჩვეულებრივ, რამდენ ზედნადებზეც გინდა, იმდენზე გაწერე ა/ფ, მაგრამ საანგარიშო პერიოდი არ გადააბა wink.gif

TyLuuP
უნდა დაწერო კორექტირებამდე რამდენი იყო და მის მერე რამდენი smile.gif

Posted by: Giogio-Mate 6 Dec 2010, 23:39
ახალი ანგარიშფაქტურები ორ პირიანი როა, იმის გამოწერა შეიძლება თვის განმავლობაში მიწოდებულ ზედნადებების ჯამურ თანხაზე?

კი, შეიძლება, ოღონდ დანართი #7-თან ერთად

Posted by: QKD 7 Dec 2010, 12:03
ხალხნი, ძალიან მჭირდება მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში და იქნებ დამეხმაროთ რა. წინასწარ მადლობა

Posted by: T&T9 7 Dec 2010, 12:07
vlla

QUOTE
კომპანია ახალი შექმნილია და ელექტრონული დეკლალირებისთვის რაა საჭირო? მხოლოდ მოფ.გე - ზე რეგისტრაცია საკმარისია?


mof.ge-ზე რომ დარეგისტრირდები ინსტრუქციას ნახავ და გაერკვევი როგორ უნდა შეავსო დეკლარაციები, თუ ვერ გაიგებ რამეს დაწერე და დაგეხმარებით smile.gif

Posted by: giorgi33 7 Dec 2010, 12:43
QUOTE
ხალხნი, ძალიან მჭირდება მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში და იქნებ დამეხმაროთ რა. წინასწარ მადლობა


თუ არ არსებობს მატერიალურ პასუხისმგებელი პირი, ეს პასუხიმგებლობა ავტომატურად დირექტორზე გადმოდის თუ ბუღალტერზე?

Posted by: The DoctoR 7 Dec 2010, 15:06
giorgi33
ხელშეკრულებას გააჩნია. წესით დირექტორზე უნდა გადავიდეს, თუ სხვა მატერიალური პირ(ებ)ი არ არსებობს.

Posted by: revaza88var 7 Dec 2010, 22:18
giorgi33
QUOTE
თუ არ არსებობს მატერიალურ პასუხისმგებელი პირი, ეს პასუხიმგებლობა ავტომატურად დირექტორზე გადმოდის თუ ბუღალტერზე?
შეატყო

QUOTE
დირექტორზე


Posted by: chantura 7 Dec 2010, 22:29
TT-KK

როცა მიწოდება მოხდა და დოკუმენტი (ანგარიშფაქტურა ან სასაქონლო ზედდებული) გამოწერე,

მაგრამ მიწოდების დგეს დაფიკსირებული კურსით თუ გამოვწერე ანგარიშფაქტურა, შემდეგი გადახდების დოლარების (რომელიც დარჩენილია ხელშეკრულებაში მითითებული თანხის შესასრულებლად) შესაბამისი ლარები ხო სხვა გამოვა საბოლოო ჯამში. და ანგარიშფაქტურაში დაფიქსირებული ლარი და მიმღების მიერ გადმორიცხული ლარი განსხვავებული იკნება და გადმომრიცხავმა რაც ანგარიშფაქტურაში დაფიქსირებული თანხაა, ის უნდა გადმორიცხოს თუ ხელშეკრულებით რაც დოლარებია იმის შესაბამისი ლარები?

ცოტა გლეხურად ავხსენი. მე მაპატიე

Posted by: teonela 7 Dec 2010, 22:57
ერთი რამ ამიხსენით თუ შეიძლება, როგორ ჯობია დავალაგო ორისში როცა საწყობიდან საქონელი გადაეწერება მაღაზიას, და მაღაზია ყიდის როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებზე. თვითონ მაღაზიაც 1410 -ზე ხომ არ დავსვა როგორც ანგარი ვალდებული და ან მერე როგორ გადავაწერო მომხმარებელს? იქნებ რამე მირჩიოთ?

Posted by: The DoctoR 8 Dec 2010, 00:42
teonela
დისტრიბუციაში მე მაქვს დებიტორი უშუალოდ დისტრიბუტორები, ხოლო სპეც.პროგრამაში უკვე ეს დისტრიბუტორის თანხები მაქვს გადანაწილებული უშუალოდ მყიდველებზე. თან ამ დისტრიბუტორებს თავიანთი ჟურნალები/რვეულები აქვთ. მოკლედ ასე უფრო მარტივია ჩემთვის და საერთოდ ჩემი სამსახურისთვის.

Posted by: QKD 8 Dec 2010, 10:36
QUOTE
ძალიან მჭირდება მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში და იქნებ დამეხმაროთ რა. წინასწარ მადლობა


იქნება დამეხმაროთ რა, ძალიან მჭირდება

Posted by: Esprit 8 Dec 2010, 11:40
QUOTE (chantura @ 7 Dec 2010, 22:29 )
TT-KK

როცა მიწოდება მოხდა და დოკუმენტი (ანგარიშფაქტურა ან სასაქონლო ზედდებული) გამოწერე,

მაგრამ მიწოდების დგეს დაფიკსირებული კურსით თუ გამოვწერე ანგარიშფაქტურა, შემდეგი გადახდების დოლარების (რომელიც დარჩენილია ხელშეკრულებაში მითითებული თანხის შესასრულებლად) შესაბამისი ლარები ხო სხვა გამოვა საბოლოო ჯამში. და ანგარიშფაქტურაში დაფიქსირებული ლარი და მიმღების მიერ გადმორიცხული ლარი განსხვავებული იკნება და გადმომრიცხავმა რაც ანგარიშფაქტურაში დაფიქსირებული თანხაა, ის უნდა გადმორიცხოს თუ ხელშეკრულებით რაც დოლარებია იმის შესაბამისი ლარები?

ცოტა გლეხურად ავხსენი. მე მაპატიე

გლეხურად რომ ახსენი, მაგაში რაიმე საპატიებელია ვითომ? smile.gif

Posted by: l_i_l_u 8 Dec 2010, 11:43
chantura
QUOTE
როცა მიწოდება მოხდა და დოკუმენტი (ანგარიშფაქტურა ან სასაქონლო ზედდებული) გამოწერე,

მაგრამ მიწოდების დგეს დაფიკსირებული კურსით თუ გამოვწერე ანგარიშფაქტურა, შემდეგი გადახდების დოლარების (რომელიც დარჩენილია ხელშეკრულებაში მითითებული თანხის შესასრულებლად) შესაბამისი ლარები ხო სხვა გამოვა საბოლოო ჯამში. და ანგარიშფაქტურაში დაფიქსირებული ლარი და მიმღების მიერ გადმორიცხული ლარი განსხვავებული იკნება და გადმომრიცხავმა რაც ანგარიშფაქტურაში დაფიქსირებული თანხაა, ის უნდა გადმორიცხოს თუ ხელშეკრულებით რაც დოლარებია იმის შესაბამისი ლარები?


გადმორიცხვის დღისთვის რაც კურსი იქნება იმით გადმორიცხავს და თუ ანგარიშ-ფაქტურაა გამოწერილი, მოთხოვნის შემთხვევაში, კორექტირების ფაქტურას გამოწერს, შესაბამისად თუ მეტობა იქნება შემოსავალში აიღებს იმასაც და მოგება-დღგ-ით დაბეგრავს, თუ ნაკლებობა ხარჯში გაიტარებს

Posted by: T&T9 8 Dec 2010, 12:00
teonela

QUOTE
ერთი რამ ამიხსენით თუ შეიძლება, როგორ ჯობია დავალაგო ორისში როცა საწყობიდან საქონელი გადაეწერება მაღაზიას, და მაღაზია ყიდის როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებზე. თვითონ მაღაზიაც 1410 -ზე ხომ არ დავსვა როგორც ანგარი ვალდებული და ან მერე როგორ გადავაწერო მომხმარებელს? იქნებ რამე მირჩიოთ?


მე იგივე მდგომარეობა მექნება ერთ კვირაში დაახლოებით და მოვიფიქრე თვითღირებულებითვე გადავწერო 1610-მაღაზიაზე და მერე იქიდან ვაჩვენებ მაღაზიიდან ყოველ გაყიდვას და თან გაკონტროლებული მექნება საწყობში რა ნაშთი მაქვს და მაღაზიაში რა ნაშთი დარჩება. ანუ ორი 1610 გაჩნდება ერთი საწყობი, ერთი მაღაზია.

Posted by: BAKUSA 8 Dec 2010, 13:12
დამეხმარეთ როგორ მოვიქცე, ჩეკი ამოვარტყი და თანხა ორჯერ ამომიგდო დაჯამებული, როგორ გავასწორო??sad.gif((((

Posted by: The DoctoR 8 Dec 2010, 14:19
BAKUSA
ჩეკის ფიქსაციის აქტი შეადგინე. http://allshares.ge/download.php?id=A05CE45731

Posted by: Toxic:) 8 Dec 2010, 16:33
chantura

QUOTE
გადმორიცხვის დღისთვის რაც კურსი იქნება იმით გადმორიცხავს და თუ ანგარიშ-ფაქტურაა გამოწერილი, მოთხოვნის შემთხვევაში, კორექტირების ფაქტურას გამოწერს, შესაბამისად თუ მეტობა იქნება შემოსავალში აიღებს იმასაც და მოგება-დღგ-ით დაბეგრავს, თუ ნაკლებობა ხარჯში გაიტარებს


ამის შესახებ ადრეც იქო აქ კამათი, ერთი მოსაზრება ასეთი იყო რაც ზემოთ წერია , მეორე კი კორექტირებულ ანგარიშფაქტურას არ წერ და კურსთაშორის სხვაობით მიღებულ მოგებაში ან ზარალში გაუშვებ მაგ განსხვავებას. მე უფრო მეორე ვარიანტი მგონია სწორი.
* * *
მიწის გადასახადი ისევ მიმდინარე წელს იხდება და დეკლარირდება ? ფიზ პირმა 2010 წლის ნოემბერში გააქირავა ფართი და ამ ფართის შესაბამისი მიწის დეკლარაცია და გადასახადი 2010 წლის ბოლომდე უნდა გადაიხადოს?

Posted by: teonela 8 Dec 2010, 22:47
QUOTE
მე იგივე მდგომარეობა მექნება ერთ კვირაში დაახლოებით და მოვიფიქრე თვითღირებულებითვე გადავწერო 1610-მაღაზიაზე და მერე იქიდან ვაჩვენებ მაღაზიიდან ყოველ გაყიდვას და თან გაკონტროლებული მექნება საწყობში რა ნაშთი მაქვს და მაღაზიაში რა ნაშთი დარჩება. ანუ ორი 1610 გაჩნდება ერთი საწყობი, ერთი მაღაზია.


ხო მაგრამ მაღაზია საქონელი სარეალიზაციო ფასით ხომ უნდა დააწერო? რაოდენობრივი ნაშთის გასაკონტროლებლად კა მართალია მეც ეგრე გავაკეთე, მაგრამ მაღაზიას რა ვალდებულებაა აქვს ჩემს მიმართ ხომ უნდა ვიცოდე. თან ხან ფასნამატით ყიდის ხან ფასდათმობით. მე გეტყვი როგორც ავაწყვე ორისში და მითხარით თქვენი აზრი. 1610-დან გადამაქვს 1640 ზე (მაღაზია იქ დავსვი) თვითღირებულებით. პარალელურად 1410 ზე მაღაზიას სარეალიზაციო ფასით ვარიცხავ და როცა გაყიდის ჩვეულებრივ რეალიზაციას ვატარებ და პარალელურად თანხას მაღაზიასაც ჩამოვაწერ.

Posted by: The DoctoR 8 Dec 2010, 23:51
chantura
გააჩნია ხელშეკრულება/მოლაპარაკებას.

თუ ე.წ. ფიუჩერსული კონტრაქტია, მაშინ არანაირი კურსთა სხვაობა არ გექნება. შენ ამბობ, რომ 31 დეკემბერს გადმომირიცხავ 1 მილიონი ლარის ეკვივალენტ დოლარს და ვსო. კურსი არ გაინტერესებს, შენ შემოსავალში აიღებ 1 მილიონ ლარს.

კიდევ - ა/ფ რომ უწერ, ეს ალბათ გამარტივებულ ფაქტურააზეა საუბარი. სხვა შემთხვევაში, თუ საგადასახადო ა/ფ არის, გამოდის რომ მომსახურების/საქონლის მიწოდებას საქართველოში აკეთებ და მაშინ უცხოურ ვალუტაში ანგარიშსწორება არ შეიძლება. გამომდინარე აქედან კურსთა სხვაობა მაინც არ გექნება.

Posted by: Toxic:) 9 Dec 2010, 10:36
თუ ხელშეკრულებაში წერია რომ საქონლის ღირებულება არის xxx დოლარის ექვივალენტი ლარში და თანხის გადახდა და საქონლის მიწოდება სხვადასხვა დღეს ხდება როცა სხვადასხვა კურსი იყო სხვაობა საქონლის მიწოდების ფასსა და გადახდილ თანხას შორის ან მოგება ან ზარალი არ იქნება?

Posted by: qondara 9 Dec 2010, 12:12
კი ეგ იქნება კურსთაშორისი სხვაბიდან მიღებული მოგება ან ზარალი.

Posted by: Toxic:) 9 Dec 2010, 13:35
უსასყიდლოთ როცა გასცემს სესხს დამფუძნებელი კომპანიაზე ,აქ ბევრჯერ იყო მსჯელობა ბევრგან ვიკითხე მეც მაგრამ ორი ერთნაირი პასუხი ვერ მივიღე. ერთერთ აუდიტის დეპარტამენტის თანამშრომელს ვკითხე და პიზიკური პირი თუ უსასყიდლოთ გასცემს საქონელს ან მომსახურებას მასზე საკასო მეთოდი აღარ მოქმედებს და ერთობლივ შემოსავალში შესატანია ეს მიწოდებაო, უპროცენტო სესხზეც ანალოგიურადო. საიტზე კითხვა პასუხშიც ასე წერია, მართალია 2007 წლის მდგომარეობითაა პასუხები, მაგრამ მგონი მაინც ჯობია პროცენტი დაერიცხოს სესხს .

Posted by: qondara 9 Dec 2010, 14:04
თუ სესხი არის უპროცენტო მაშინ კომპანიას გადასახდელი პროცენტი ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი პროცენტით ჩაეთვლება სარგებელში და შესაბამისად დაიბაგრება, თუ პროცენტიანი იქნება სესხი ამ შემთხვევაში პროცენტის გადახდისას გადაიხადის საშემოსავლო გადასახადს. სესხის პროცენტი შეგიძლია მოგებიდან გამოიქვითო საგადასახადო კოდექისით დადგენილი პროცენტის მიხედვით.

Posted by: Toxic:) 9 Dec 2010, 15:02
qondara

კოდექსი ხომ გადძლევს საშუალებას უსასყიდლოთ მიღებული მიწოდება მომსახურება, ხარჯებშიც გაუშვა, ანუ უსასყიდლო სესხის მიმღები არ დაიბეგრება .

Posted by: T&T9 9 Dec 2010, 15:49
teonela

QUOTE
QUOTE
მე იგივე მდგომარეობა მექნება ერთ კვირაში დაახლოებით და მოვიფიქრე თვითღირებულებითვე გადავწერო 1610-მაღაზიაზე და მერე იქიდან ვაჩვენებ მაღაზიიდან ყოველ გაყიდვას და თან გაკონტროლებული მექნება საწყობში რა ნაშთი მაქვს და მაღაზიაში რა ნაშთი დარჩება. ანუ ორი 1610 გაჩნდება ერთი საწყობი, ერთი მაღაზია.



ხო მაგრამ მაღაზია საქონელი სარეალიზაციო ფასით ხომ უნდა დააწერო? რაოდენობრივი ნაშთის გასაკონტროლებლად კა მართალია მეც ეგრე გავაკეთე, მაგრამ მაღაზიას რა ვალდებულებაა აქვს ჩემს მიმართ ხომ უნდა ვიცოდე. თან ხან ფასნამატით ყიდის ხან ფასდათმობით. მე გეტყვი როგორც ავაწყვე ორისში და მითხარით თქვენი აზრი. 1610-დან გადამაქვს 1640 ზე (მაღაზია იქ დავსვი) თვითღირებულებით. პარალელურად 1410 ზე მაღაზიას სარეალიზაციო ფასით ვარიცხავ და როცა გაყიდის ჩვეულებრივ რეალიზაციას ვატარებ და პარალელურად თანხას მაღაზიასაც ჩამოვაწერ.


კი, მეც ეგ ოპერაცია ვიგულისხმე, ასეთი გზით რაოდენობაც და მაღაზიიდან შემოსასვლელი თანხებიც გასაგებია



Posted by: teonela 9 Dec 2010, 15:52
ვინმეს ბასს-ის ელექტრონული სახელმძღვანელო ხომ არ მოგეპოვებათ?

Posted by: The DoctoR 9 Dec 2010, 16:08
Toxic:)
31 დეკემბერს სებ კურსი არის 1 დოლარი = 1,75 ლარს (პირობითად)
დავდევი ხელშეკრულება, რომ საქონელს მივაწოდებ 6 იანვარს 5000 დოლარის 31 დეკემბრის კურსით. რაც არ უნდა შეიცვალოს კურსი, მე ვაწვდი საქონლის 5000X1.75. მე აღარაფერის არ მაქვს ზარალი მოგება.

ან პირიქით - მივაწოდე საქონელი 5000 დოლარის 1.75 კურსით დღეს, 9 დეკემბერს. ხელშეკრულებაში მიწერია ანაზღაურება მიწოდების კურსით. გადმომირიცხა 23 თებერვალს თანხა 9 დეკემბრის კურსით. ანუ თუ მეტი იქნება 23 თებერვალს კურსი გადმომირიცხავს 5*** დოლარს და თუ ნაკლები 4**** დოლარს, მაგრამ ისე, რომ 9 დეკემბრის, ანუ საქონლის მიწოდების კურსით ტოლი იყოს ეკვივალენტი ლარი. აქაც არ მექნება მოგება-ზარალი.

P.S. შეიძლება მე არასწორად ვფიქრობ. რაღაც ნიუანს ვერ ვუღრმავდები, მაგრამ ეგ კი ვიცი ნამდვილად, რომ ფიუჩერსული კონტრაქტები მაგიტომ არის მოგონილი, რომ კურსთა სხვაობას და ინფლაციას და ისეთ რისკებს, რომლებიც ფულადი ნაკადების გაუფასურება/კლებას იწვევს, იგნორი გაუკეთოს user.gif

QUOTE
კიდევ - ა/ფ რომ უწერ, ეს ალბათ გამარტივებულ ფაქტურააზეა საუბარი. სხვა შემთხვევაში, თუ საგადასახადო ა/ფ არის, გამოდის რომ მომსახურების/საქონლის მიწოდებას საქართველოში აკეთებ და მაშინ უცხოურ ვალუტაში ანგარიშსწორება არ შეიძლება. გამომდინარე აქედან კურსთა სხვაობა მაინც არ გექნება.


იქნებ ეს დაგეზუსტებინა...

Posted by: spinx 9 Dec 2010, 16:25
QUOTE
Toxic:)
31 დეკემბერს სებ კურსი არის 1 დოლარი = 1,75 ლარს (პირობითად)
დავდევი ხელშეკრულება, რომ საქონელს მივაწოდებ 6 იანვარს 5000 დოლარის 31 დეკემბრის კურსით. რაც არ უნდა შეიცვალოს კურსი, მე ვაწვდი საქონლის 5000X1.75. მე აღარაფერის არ მაქვს ზარალი მოგება.

ან პირიქით - მივაწოდე საქონელი 5000 დოლარის 1.75 კურსით დღეს, 9 დეკემბერს. ხელშეკრულებაში მიწერია ანაზღაურება მიწოდების კურსით. გადმომირიცხა 23 თებერვალს თანხა 9 დეკემბრის კურსით. ანუ თუ მეტი იქნება 23 თებერვალს კურსი გადმომირიცხავს 5*** დოლარს და თუ ნაკლები 4**** დოლარს, მაგრამ ისე, რომ 9 დეკემბრის, ანუ საქონლის მიწოდების კურსით ტოლი იყოს ეკვივალენტი ლარი. აქაც არ მექნება მოგება-ზარალი.

P.S. შეიძლება მე არასწორად ვფიქრობ. რაღაც ნიუანს ვერ ვუღრმავდები, მაგრამ ეგ კი ვიცი ნამდვილად, რომ ფიუჩერსული კონტრაქტები მაგიტომ არის მოგონილი, რომ კურსთა სხვაობას და ინფლაციას და ისეთ რისკებს, რომლებიც ფულადი ნაკადების გაუფასურება/კლებას იწვევს, იგნორი გაუკეთოს


yes.gif და იქნებ დაწერო კონკრეტულად როგორ წერია. ეს ერთი ვარიანტია და მეორეც ხო შეიძლება იყოს. როცა საფასური განისაზღვრება მიწოდების თარიღით ანუ ასეთი პუნქტი დაახლოებით "გადმორიცხავს XXX დოლარს (ექვივალენტით ლარში მიმდიანრე კურსით"?

Posted by: qondara 9 Dec 2010, 17:43
Toxic:)
თუ სესხი უპროცენტოა ესეიგი საპროცენტო ხარჯიც არ არსებობს და ხარჯებში როგორ უნდა გაუშვა?

Posted by: l_i_l_u 9 Dec 2010, 18:06


qondara

სსკ-ის 177-ე მუხლი _ 2. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს მისთვის საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდების შედეგად წარმოშობილი სარგებელი ერთობლივი შემოსავლიდან, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით. (17.07.2009. N1527)

Posted by: GიორGი 9 Dec 2010, 22:34
ხალხო
შეძენა (იმპორტი)/საწყობი/რეალიზაცია/ - ცალკე საბითუმო და ცალკე საცალო <---- ესაა საქმიანობის სფერო...
და რომელ პროგრამას მირჩევდით...?
საცალოში ოპერატორმა რომ გაყიდოს ანუ კომპიუტერით...

Posted by: QKD 9 Dec 2010, 22:52
QUOTE
ძალიან მჭირდება მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში და იქნებ დამეხმაროთ რა


Posted by: Toxic:) 10 Dec 2010, 10:26
QUOTE
  31 დეკემბერს სებ კურსი არის 1 დოლარი = 1,75 ლარს (პირობითად)
დავდევი ხელშეკრულება, რომ საქონელს მივაწოდებ 6 იანვარს 5000 დოლარის 31 დეკემბრის კურსით. რაც არ უნდა შეიცვალოს კურსი, მე ვაწვდი საქონლის 5000X1.75. მე აღარაფერის არ მაქვს ზარალი მოგება.


QUOTE
ეს ერთი ვარიანტია და მეორეც ხო შეიძლება იყოს. როცა საფასური განისაზღვრება მიწოდების თარიღით ანუ ასეთი პუნქტი დაახლოებით




ეხლა ქვევით მოდის კურსი და ადრე თუ გახსოვს კატარსროფულად აიწია ზევით და შენ თუ ხარ იმპორტიორი და დოლარში გაქვს ნაყიდი საქონელი, შეიძლება რამოდენიმე დღის კურსის ცვლილებას საკმაოდ ეზარალებინე, ფიუჩერსული რთულ ფორმად ითვლება და მე როგორც ვიცი ჩვენთან პრაქტიკაში არ აქვს დიდი გამოყენება და ასეთ შემთხვევებში კი გამყიდველისთვის ყველაზე მარტივი გამოსავალი ვალუტის კურსის ცვლილებით რომ არ იზარალოს ეს ვარიანტია რომ დააფიქსიროს ხელშეკრულებაში საქონლის მიწოდების და გადახდის დღისთვის არსებული ვალუტის კურსები..


Posted by: qondara 10 Dec 2010, 10:33
175 მუხლის "ვ" ქვეპუნქტის მიხედვით კიდევ საპროცენტი შემოსავლი არის გადასახდელი პროცენტი ანუ მე როგორც მივხვდი თუ სესხი უპროცენტოა მაშინ გადასახდელი პროცენტი ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში, ასევე ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება საბაზროზე ნაკლები პროცენტისა და საბაზრო პროცენტს შორის სხვაობა, აქედან გამომდინარე თუ შემდეგ იგივე პროცენტი გამოვქვითე რა აზრი აქვს საერთოდ შემსავალში ჩართვას? თუ რამე მე შლება და ვცდები არ დამიმალოთ მომწერეთ, მე ყველაფრისთვის მზად ვარ.

Posted by: giorgi510 10 Dec 2010, 10:40
გამარჯობათ,
მაინტერტესებს კონვერტაციის ბუღალტრული გატარებები როგორ არის. მაგ: დოლარიდან ლარში და ევროდან დოლარში.

წინასწარ გიხდით მადლობას.

Posted by: spinx 10 Dec 2010, 11:04
giorgi510
დ1210 ლარი
კ1220 დოლარი
დ82...
კ1210 ლარი

Posted by: sisito 10 Dec 2010, 11:59
შეკითხვა მაქვს. 2008 ში თურქეთიდან შმოვიტანეთ საქონელი რის მერეც გვქნოდა მათ წინაშე კრედიტორული დავალიანება 2010 ში წერილი გამოგვიგზავნეს და ეს კრედიტორული დავალიანება შეკვიმცირეს 1500 ევროთი, მე თავის თავად 1610 საქონლის თვითღირებულებაში მიზის ეს 1500 ევრო. როგორ მირჩევთ ამ გატარების გაკეტებას და საგადასახადო კუთხით როგორ აისახება. წინასწარ გიხდით მადლობას!

Posted by: qondara 10 Dec 2010, 12:38
დ-ტი 16XX -5000
კ-ტი 3110 -5000
დ-ტი 3110-1500
კ-ტი ფასდაკლებიდან მიღებული არასაოპრაციო შემოსავალი 8100-1500
მე ასე გავატარებდი
საგადასახადო კუთხით 1500 ევრო შევა ერთობლივ შემოსავალში.

Posted by: spinx 10 Dec 2010, 12:45
ბანკიდან აღებული სესხი როგორ უნდა ავსახო?

Posted by: Toxic:) 10 Dec 2010, 12:53
ელექტრონულ ანგარიშფაქტურებთან დაკავშირებით მაინტერესებს, მოთხოვნა რომ გაუგზავნო ელექტრონულად მისი გამოწერილი ზედნადების ნომრის და თანხის მითითებით გამყიდველს, ორ დღეში თუ არ გამომიგზავნის ფაქტურას( ელექტრონულად ) , პრობლემა შეექმნება?

ფაფები რომელი თვიდან

Posted by: The DoctoR 10 Dec 2010, 13:03
spinx
დ- 1210
კ- 3210 (მოკლევადია სესხი)
ან
კ - 4130 (გრძელვადია სესხი)

Posted by: spinx 10 Dec 2010, 13:07
The DoctoR

გასაგებია მადლობა. და ეს შემოსავალში უნდა ავიღO მაშინვე?
უკაცრავად შეიძლება ერთიდაიგივეს გამეორებინებთ მაგრამ არ მქონია შეხება და ცოტა არ იყოს დავიბენი smile.gif

Posted by: The DoctoR 10 Dec 2010, 13:18
spinx
არა. ვალდებულებაა შენი. თუ გრძევლვადიანი სესხი გაქვს, აიღებ 4140 ანგარიშზე და შემდეგ მიმდინარე ნაწილი 3230 ანგარიშზე გადაიტან ვადის დადგომის დროს.
მაგალითად:
აიღეთ სესხი 10000 ლარი 5 წლით. მიმინარე ნაწილი არის 2000 ლარი. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე (პირობითად 1 იანვარს) გადაიტანთ 2000 ლარს მიმიდინარე ვალდებულების ანგარიშზე.

სესხის აღება
დ -1210
კ - 4140

გადატანა

დ-4140
კ-3230

Posted by: spinx 10 Dec 2010, 13:28
The DoctoR

გაიხარე დიდი მადლობა

Posted by: Esprit 10 Dec 2010, 14:33
QUOTE (Toxic:) @ 10 Dec 2010, 12:53 )
ელექტრონულ ანგარიშფაქტურებთან დაკავშირებით მაინტერესებს, მოთხოვნა რომ გაუგზავნო ელექტრონულად მისი გამოწერილი ზედნადების ნომრის და თანხის მითითებით გამყიდველს, ორ დღეში თუ არ გამომიგზავნის ფაქტურას( ელექტრონულად ) , პრობლემა შეექმნება?

ფაფები რომელი თვიდან

ვალდებულია, გამოწეროს მოთხოვნიდან არაუგვიანეს მეორე დღისა და პრობლემა შეექმნება თუ არა, 077-ზე იკითხე აბა smile.gif

Posted by: keti6878 10 Dec 2010, 16:40
მოგესალმებით! არარეზიდენტის მიერ გაწეული ტრანსპორტირება უნდა დავბეგრო 4 %, და სახაზინო კოდი ხომ არ იცით? რომ გადავრიცხო? მგონი მოგებაზე ირიცხება არა?

Posted by: grafinia79 10 Dec 2010, 19:49
რა მინდა გთხოვოთ..... სალაროს გასავლისა და შემოსავლის ორდერების ელ ვერსია ხომ არ იცით სად შეიძლება მოვიძიო ან ვინმეს ხომ არ გაქვთ?

Posted by: The DoctoR 10 Dec 2010, 20:59
keti6878
კი, მოგებაზე ირიცხება. 1023 - უცხოური საწარმოს სხვა მოგებიდან.

Posted by: spinx 11 Dec 2010, 21:55
grafinia79
მაილი მომწერე და გამოგიგზვნი ორშაბათს

Posted by: Toxic:) 13 Dec 2010, 10:06
ვისაც ჩაგიტარდათ ინვენტარიზაცია საგადასახადოს მიერ, თუ არ დაგეზარებათ იქნებ დაწეროთ რა პროცედურებია და რა ვადებში უნდა მიაწოდო საქონლის ნაშთი და როგორი ფორმით, შეიძლება მოითხოვონ თითოეული საქონლის მოძრაობის უწყისი? მოკლედ ყველა დეტალი მაინტერესებს.

Posted by: MELO_MELO 13 Dec 2010, 13:24
გამარჯობა, არ ვიცი სწორ თემაში ვსვავ თუ არა კითხვას მაგრამ მაინტერესებს, კომერციული საქმიანობის დაწყებისას, როდესაც ფართი არის საკუთრებაში, ინდ მეწარმის საბუთის ასაღებად, მჭირდება მხოლოდ აღნიშნული ფართის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პირადობა? და მივდივარ სად? ინდ მეწარმის ცნობის გასაფორმებლად? და რა ღირს ეს ცნობა?

კიდე მაინტერესებს? ბუღალტრული თუ ფინანსური კუთხით, რითი იბეგრება ინდ მეწარმე კომერციული საქმიანობისას. ანუ ხარჯების გათვლისას, ერთი თვის ან კვარტლის მაგალითზე რა ხარჯები უნდა გავითვალო? რას ვიხდი ანუ? საშემოსავლოს. ქონების, კიდე რა გადასახადებს?

თუ კითხვებს დილეტანტის დონეზე ვსვავ მაპატიეთ

დიდი მადლობა წინასრარ

Posted by: Strategy2008 13 Dec 2010, 14:12
Toxic:)
საქონლის ნაშთი უნდა მიაწოდო 2 სამუშაო დღეში. თუ ვერ ასწრებ, წერ წერილს გადავადების შესახებ და ჩააბარებ კანცელარიაში (მგონი 10 დღით შეგიძლია მოითხოვო გადავადება). ამის შემდეგ მოვლენ და ჩაატარებენ ინვენტარიზაციას. (ზედმეტობა საბაზრო ღირებულების ხუთმაგი, ნაკლებობა საბაზროს ნახევარი.)
შემდეგ შეიძლება მოითხოვინ ყველა საბუღალტრო დოკუმენტი, სავარაუდოდ 2004 წლიდან.
ჩააბარო ნაშთები უნდა ჩააბარო მათ მიერ მოწოდებული ფორმის მიხედვით (რამე ფაილები დისკით არ მოუციათ?)
* * *
P.S. როდის მოგაკითხეს? კონკრეტულად რომელი განყოფილებაა?
* * *
P.S. როდის მოგაკითხეს? კონკრეტულად რომელი განყოფილებაა?

Posted by: Toxic:) 13 Dec 2010, 16:28
Strategy2008

არ მოუკითხიათ, ისე მაინტერესებდა.

QUOTE
გამარჯობა, არ ვიცი სწორ თემაში ვსვავ თუ არა კითხვას მაგრამ მაინტერესებს, კომერციული საქმიანობის დაწყებისას, როდესაც ფართი არის საკუთრებაში, ინდ მეწარმის საბუთის ასაღებად, მჭირდება მხოლოდ აღნიშნული ფართის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პირადობა? და მივდივარ სად? ინდ მეწარმის ცნობის გასაფორმებლად? და რა ღირს ეს ცნობა?

კიდე მაინტერესებს? ბუღალტრული თუ ფინანსური კუთხით, რითი იბეგრება ინდ მეწარმე კომერციული საქმიანობისას. ანუ ხარჯების გათვლისას, ერთი თვის ან კვარტლის მაგალითზე რა ხარჯები უნდა გავითვალო? რას ვიხდი ანუ? საშემოსავლოს. ქონების, კიდე რა გადასახადებს?


რეგისტრაციისთვის მარტო პირადობაც საკმარისია, საჯარო რეესტრში ხდება რეგიტრაცია და კიდევ ლიბერთი ბანკის ფილიალებში თუ არ ვცდები 16 ლარი ღირს.
ფართის საკუთრების დამადასტრუებელი დოკუმენტი დაგჭირდება თუ სალაროს აპარატის გამოყენებისგან არ იქნები განთავისუფლებული და საგადასახადოში მისი დარეგისტრირებლად მიხვალ.
ქონების გადასახადის იხდი თუ ოჯახის შემოსავალი საანგარიშო წელს 40000 ლარს გადააჭარბებს. მიწის გადასახადს იხდი ფართის პროპორციულად. თუ დაქირავებული გეყოლება ხელფასს დაბეგრავ გაცემის მომენტში 20 % ით . საშემოსავლო ( ინდ მეწარმის მოგების ) გადასახადს იხდი საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, ესეც 20 %.

Posted by: ჰერელი 13 Dec 2010, 20:27
თუ იცით შემოსავლების სამსახურს რა პოზიცია აქვს ასეთ შემთხვევაზე: საწარმომ წაიყვანა თავის თანამშრომლები გუდაურში ორი დღით. გართობა დროსტარების თანხა გადაიხადა საწარმომ და დაბეგრა როგორც ხელფასი (სარგებელი). კითხვა არის ასეთი: მოგების გადასახადის გაანგარიშებისას უნდა გამოიქვითოს თუ არა ეს ხარჯი (უკვე დაბეგრილი საშემოსავლო გადასახადით).

საგადასახადო კანონმდებლობა გვეუბნება შემდეგს: "მუხლი 174. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები: ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი"
მოგების გადასახადის დეკლარაციის შევსების წესი:
გ.გ) 22-ე უჯრაში - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის შესაბამისად ხელფასის (სარგებელის) სახით გაწეული ხარჯი

ჩემი აზრით ის რაც (სარგებელი) ხელფასად იბეგრება ის აპრიორი გამოიქვითება.

ამასთან:
მუხლი 178. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
ბ) გართობაზე გაწეული ხარჯები

ეს მუხლი შეეხება ისეთ შემთხვევებს როდესაც გართობაზე გაწეული ხარჯის ხელფასად გაბეგვრა არ ხდება და "საკუთარი მოგებიდან ფინანსდება".

დავრეკე 077 და მითხრეს რაღაც პოზიცია, რომელიც შუალედური იყო და რაღაცა მომენტში თან კიო და თანაც არაო.

ფორუმელების აზრი საინტერესო იქნება.

Posted by: revaza88var 13 Dec 2010, 21:52
ჰერელი
რატო ართულებ? თუ მართლა ხელფასად დაბეგრე, იყოს ხელფასი, გაწერე ამ თანამშრომლებზე, რაღა საჭიროა გუდაური და გართობები?

Posted by: sicxe 13 Dec 2010, 23:41
სასწრაფოდ მაინტერესებს !!!
ზედნადები გამოწერლი მაქვს ნოემბრის თვეში შეიძლება თუ არა ამ ზედნადებზე ფაქტურა გამოვწერო დეკემბერში და რა თარიგები უნდა ჩავწერო ახალი ანგარიშ ფაქტურის 2, 3, და 7 გრაფებში

Posted by: qondara 14 Dec 2010, 10:10
კი შეგიძლია გამოწერო ფაქტურა და დასაბეგრი ოპერციის თვეში მიუთითო ნოემბერი ხოლო გამოწერის თარიღად დეკემბერი. ერთი დეტალი კიდევ ეგ ფაქტურა მაგ ოპრაციის განხორციელების მერე არ უნდა ჰქონდეს გამოტანილი, როგორც ვიცი.

Posted by: ჰერელი 14 Dec 2010, 10:53
QUOTE
რატო ართულებ? თუ მართლა ხელფასად დაბეგრე, იყოს ხელფასი, გაწერე ამ თანამშრომლებზე, რაღა საჭიროა გუდაური და გართობები?


ვერ გამოვა ეგ ამბავი, ჯერ ერთი გადავრიცხე მეორეც შიდა პროცედურები არ მაძლევს ოპერაციის სახის ცვლილების საშუალებას. თანაც, მთავარი აქ პრინციპია სარგებელი რომელიც დაიბეგრა იქვითება თუ არა. მე ვაპირებ გამოქვითვას და მერე თუ სადაო გახდება ვიდავებ.

მაინტერესებს ვინმეს თუ გქონიათ ანალოგიური სიტუაცია და იცით საგადასახადოს აზრი.

Posted by: Toxic:) 14 Dec 2010, 11:39
ერთმა შპს -მ მეორე შპს ს საბიუჯეტო დავალიანება რომ გადაიხადოს საკუთარი ანგარიშიდან და შემდეგ ეს ვალში გაუქვითოს, ტექნიკურად შესაძლებელია ამის გაკეთება და სამართლებრივადაც წესით არ უნდა იყოს ხო პრობლემა ?
პ.ს. ეს შპს ები ურთიერთამოკიდებული არიან .

Posted by: burke 14 Dec 2010, 13:15
სალამი ხალხ
რა მინდა გთხოვოთ

რამე ამოცანა ხომ არ გაქვთ სადაც დღგ გატარება იქნება დაწერილი?

აი მაგალითად

შპს ჟორამ საბაჟოზე შემოიტანა 20 ტელევიზორი , 500 ლარი გადაიხადა საბაჟო მოსაკრებელი, 3000 დღგ და 500 ტრანსპორტის საფასური
აი ამას როგორ გაატარებს
ან რამე მაგდაგვარი ამოცანა რა smile.gif

ო რაც მთავარია ამოხსნილი smile.gif
ან ამ ოპერაციას როგორ გაატარებს?

მადლობა წინასწარ

Posted by: pleita 14 Dec 2010, 13:21
აბა ხალხებო Hელფ ნიიდედ help.gif

ჩამოვწერ საკითXებს და ამიხსენით ორი სიტყვით ორისსში რა და როგორ.

1) ბარბაქაძეზე გაიცა 12100 ლარი საქონლის შესაძენად :ქაღალდი და სარებავი;ბარბაქაძისგნ მირებულია 200 ყუტი ქარალდი რირებულებიტ 2500 ლარი დრგს გარესე და 300 ბოთლი საღებავი : ღირებულებით 2000 ლარი დღგს გარეშე;1 ყუთი=3კგ; 1 ბოთლი=1კგ;
2)წაროებაში გაიცა 130 ყუთი ქაღალდი და 260 კგ წებო ; შეასრულეთ სამეურნეო გატარებებით.სასტარტო ნაშთად დასვით:წიგნი 800 ცალი 1 ფასი=10 ლარი.
3)რეალიზებულია 600 წიგნი: გაატარეთ სასაქონლო ზედნადებით.
4)ააწყვეთ სამეურნეო ოპერაცია:ალტასგან შეძენილ უნდა იქნეს მთელი თვის განმავლობაში 100 კომპიუტერი ფასით : 7000 ლარი.დღგს გარეშე.
5)მზა პროდუქცია კომპიუტერის დასამზადებლად გაიცა 6 ცალი მონიტორი ღირებულებით 2000 და 6 ცალი კეისი 4000.

ეს უნდა გავაკეთო ორისში სამეურნეო ოპერაციებიდან, და რაღა თქმა უნდა წარმოდგენა არ მაქვს როგორ mo.gif

ველი დახმარების ხელს http://www.SmileS.ge

Posted by: qondara 14 Dec 2010, 14:19
pleita
მაგის ახსნა არც ისე იოლია, მეილი მომწერე და სქრინ შოტს გამოგიზავნი საიდანაც ხდება სამეურნეო ოპერაციების აწყობა.


Posted by: sisito 14 Dec 2010, 14:57
მე შემომაქვს წინადადება პროფესიონალ ბუგალტრებთან! სათითაოდ გავიაროთ ახალი კოდექსის მუხლები!!!თორემ იმდენი ცვლილებაა და ორაზროვნება რომ არ გვაწყენდა მსჯელობა ამ თემაზე!

Posted by: pleita 14 Dec 2010, 15:07
qondara
აქედან ხდება ვიცი, მაგრამ აღარ მახსოვს როგორ, :/

http://pix.ge/

summer.dozey@yahoo.com
წინასწარ მადლობა

Posted by: eleven 14 Dec 2010, 15:07
გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპი რას ნიშნავს???????? smile.gif

Posted by: Esprit 14 Dec 2010, 15:28
QUOTE (pleita @ 14 Dec 2010, 13:21 )
აბა ხალხებო Hელფ ნიიდედ help.gif

ჩამოვწერ საკითXებს და ამიხსენით ორი სიტყვით ორისსში რა და როგორ.

1) ბარბაქაძეზე გაიცა 12100 ლარი საქონლის შესაძენად :ქაღალდი და სარებავი;ბარბაქაძისგნ მირებულია 200 ყუტი ქარალდი რირებულებიტ 2500 ლარი დრგს გარესე და 300 ბოთლი საღებავი : ღირებულებით 2000 ლარი დღგს გარეშე;1 ყუთი=3კგ; 1 ბოთლი=1კგ;
2)წაროებაში გაიცა 130 ყუთი ქაღალდი და 260 კგ წებო ; შეასრულეთ სამეურნეო გატარებებით.სასტარტო ნაშთად დასვით:წიგნი 800 ცალი 1 ფასი=10 ლარი.
3)რეალიზებულია 600 წიგნი: გაატარეთ სასაქონლო ზედნადებით.
4)ააწყვეთ სამეურნეო ოპერაცია:ალტასგან შეძენილ უნდა იქნეს მთელი თვის განმავლობაში 100 კომპიუტერი ფასით : 7000 ლარი.დღგს გარეშე.
5)მზა პროდუქცია კომპიუტერის დასამზადებლად გაიცა 6 ცალი მონიტორი ღირებულებით 2000 და 6 ცალი კეისი 4000.

ეს უნდა გავაკეთო ორისში სამეურნეო ოპერაციებიდან, და რაღა თქმა უნდა წარმოდგენა არ მაქვს როგორ mo.gif

ველი დახმარების ხელს http://www.SmileS.ge

ეს ყველაფერი ორისში რომ გააკეთოთ, პირველ რიგში უნდა იცოდეთ, რა გატარებებს ექნება ადგილი. თუ ეს იცით, გადადით სამეურნეო ოპერაციებში, მოძებნეთ შესაბამისი სათაური: ანგარიშვალდებული პირი, წარმოება და ასე შემდეგ, რა ოპერაციასაც აქვს ადგილი და პროგრამა თავად მიგითითებთ გზადაგზა, რა ინფორმაცია სადაა შესატანი. რაც სასაქონლო ზედნადებით უნდა გაკეთდეს, ამისთვის გახსენით დოკუმენტების ფანჯარა, ამოირჩიეთ სასქონლო ზედნადები და ვფიქრობ, მიხვდებით, როგორ უნდა მოიქცეთ შემდეგ. ისე რატომ არ შეიძენთ ორისის სახელმძღვანელოს, ეგ ყველაფერი ხომ გასაგებადაა ახსნილი? smile.gif

Posted by: qondara 14 Dec 2010, 16:28
მაქედან ხდება ნანდვილად. აირჩიე შენთვის სასურველი ოპერაცია მაგ.სალაროდან ფულის შემოტანა, შემდეგ გამოტანილ ფანჯარაში შეავსე რეკვიზიტები, შემდეგზე დაჭერა არ დაგავიწყდეს და ეგაა.
* * *
ოროსის სახელმძღავნელო არ გინდა შედი ორისის საიტზე და უფასოდ გადმოწერ წიგნსაც.

Posted by: Esprit 14 Dec 2010, 16:59
სალარო არ სჭირდება სულ არა ამ შემთხვევაში. ანგარიშვალდებული პირები/დებიტორები არის პირველი ოპერაციისთვის. ყველაზე მარტივად აქედან გააკეთებ.

Posted by: sicxe 14 Dec 2010, 17:50
QUOTE
კი შეგიძლია გამოწერო ფაქტურა და დასაბეგრი ოპერციის თვეში მიუთითო ნოემბერი ხოლო გამოწერის თარიღად დეკემბერი. ერთი დეტალი კიდევ ეგ ფაქტურა მაგ ოპრაციის განხორციელების მერე არ უნდა ჰქონდეს გამოტანილი, როგორც ვიცი.


ფაქტურა იმ ოპერაციის მერეა გამოტანილი მაგრამ ძველი რიცხვით ხომ არ ვწერ და აქვს ამას მნიშვნელობა?


Posted by: advanced_clubber 14 Dec 2010, 19:45
დამეხმარეთ ბუღალტრული მაგალითები და სავარჯიშოების წიგნი იყიდება სადმე?? თუ ვინმემ იცით მითხარით გთხოვთ... ან ელექტრონული ვერსია თუ ვინმეს აქვს...

Posted by: N-K 14 Dec 2010, 20:10
გამარჯობა.
ახლახანს დავამთავრე საბუღალტრე პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები ბუღალტერთა ფედერაციაში(სერტიფიკატები შემიძლია წარმოგიდგინოთ).
ვარ თავისუფალი უნივერსიტეტის(esm) პირველი კურსის სტუდენტი, მიუხედავად იმისა რომ გრაფიკი საკმაოდ დაკავებულია, სურვილი მაქვს საღამოს საათებში 5-6 იდან სტაჟირების გავლა.
ვინმეს თუ გჭირდებათ დამხმარე/ასისტენტი დოკუმენტაციის გაფორმების გარეშე ან გაფორმებით მზად ვარ ვიმუშავო თქვენთან უსასყიდლოდ, ნახევარ გავანკვეთზე+დისტანციურად.

მინდა თეორიული ნასწავლი პრაქტიკულით გავაღრმავო, მნიშვნელბა არ აქვს დაფიქსირდება თი არა ეს სადმე, სტაჟში ჩამეთვლება, სტაჟირების სახე მიეცემა თუ რა.

თუ თანახმა იქნებით PM ში მომწერეთ

Posted by: SOXUMSKI30 14 Dec 2010, 21:39
კითხვა ბუღალტრებთან


მაინტერესებს ხვალ ანუ 15 დეკემბერს რა დეკლარაციები უნდა ჩააბაროს შპს -მ ???


წინასწარ მადლობა

Posted by: Andy_Kaufman 14 Dec 2010, 23:14
QUOTE
მაინტერესებს ხვალ ანუ 15 დეკემბერს რა დეკლარაციები უნდა ჩააბაროს შპს -მ ???

დღგეი, აქციზი და ყოველთვიური საშემოსავლო თუ დაქირავებული მუშახელი ყავს
ჰო დღგეი თუ დღგეს გადამხდელია რათქმაუნდა და აქციზიც .. ნუ მთელი ამბებია აქ და ამის ახსნა შორს წაგვიყვანს user.gif


Posted by: SOXUMSKI30 14 Dec 2010, 23:50
Andy_Kaufman


MADLOBA , ყოველთვიურ საშემოსავლოზე მაინტერესებს კონკრეტულად ვისაც მიეცა ხელფასები ესენი უნდა აისახოს ???

Posted by: TT-KK 15 Dec 2010, 00:05
ჰერელი
გართობაზე გაწეულ ხარჯს ვერ გამოქვითავ,გაატარე არასაგადასახადო ხარჯებში-"წარმომადგენლობითი ხარჯი" ქვია მაგას,ხოლო ის საშემოსავლო რომელიც გადახდილი გაქვს დაგიჯდება ზედმეტობაში და შემდეგში გამოიყენებ. თუ დეკლარაციაში გაქ ნაჩვენები,მაშინ დააზუსტე დეკლარაცია. გართობის ხარჯის რაღაც ნაწილი (წლიური შემოსავლის 1 %) გადაიტანე გამოსაქვით ხარჯებში.

Posted by: daviti505 15 Dec 2010, 00:44
QUOTE (eleven @ 14 Dec 2010, 15:07 )
გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპი რას ნიშნავს???????? smile.gif

იგულისხმება რომ რაღაცა აქტივის რეალური ღირებულება, ანუ გასაყიდი ფასი აქტიურ ბაზარზე გასაყიდი ფასი.

Posted by: The DoctoR 15 Dec 2010, 01:27
ჰერელი
მგონი revaza88var მართალია. ართულებ საკითხს.
წაიყავნე თანამშრომელი, იქეიფე, გაერთე.... მგონი აქ არ უნდა იყოს დიდი პრობლემა საგადასახადოს მხრიდან. მით უმეტეს დაბეგრე ეს ყველაფერი, როგორც სარგებელი. წარმომადგენლობითი ხარჯის სახე რომ მისცე? მაგის უფლება ხომ გაქვს 1%-ის ფარგლებში...


Posted by: SHANSKY 15 Dec 2010, 10:10
საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენისას 2007 წელში ბუღალტერს გაეპარა შეხდომა..საწყის ნაშთად სასაქონლო მატერიალური მარაგების მითითებისას ნაცვლად წინა წლის საბოლოო ნაშთისა მიუთითა ნოლი. შესაბამისად შემოსავლის და გამოქვითვების დაანგარიშებებშიც შეცდომით მიუთითა ციფრები..2010 წლის შემოწმების აქტით წინა წლის საბოლოო ნაშთი გადმოუტანეს 2007ში და მთლიანად რეალიზებულად ჩაუთვალეს დეკემბერში. ამით მერე გადააქციეს დღგს გადამხდელად (100000 გადააჭარბა რეალიზებამ), შესაბამისად დაარიცხეს დღგ, გაუზარდეს საშემოსავლო და როგორც იციან ზვავივით წამოვიდა ჯარიმები..დავების საბჭომდე ნოლ ვნიმანია,..ეხლა სასამართლოა. აქტის და საგადასახადო მოთხოვნის მერე შევიტანეთ წარვადგინეთ კორექტირებული დეკლარაცია 2007წლის. საგადასახადომ პირად ბარათზე ასახა კორექტირებული მონაცემებიანუ დააკლო აქტით დარიცხულ ტანხებს გარკვეული თანხა..
მაგრამ ძირს ბევრი არაფერი მოკლებია..

ეხლა კითხვა: რამდენად სწორია 2006 წლის საბოლო ნაშთის მთლიანად რეალიზებულად ჩათვლა 2007 წელში ისიც დეკემბერში, თუ არც დოკუმენტებით არც ინვენტარიზაციით ამხელა რეალიზაცია სიმანდვილეში ინდმეწარმეს არ აქვს..

როგორ დავუსაბუთოთ სასამართლოს რომ შემმოწმებელი არასწორად მოიქცა,მითუმეტეს რომსაგადასახადომ მიიღო ეხლაკორექტირება და გარკვეული თანხები ჩამოაკლო.

Posted by: Esprit 15 Dec 2010, 12:06
QUOTE (advanced_clubber @ 14 Dec 2010, 19:45 )
დამეხმარეთ ბუღალტრული მაგალითები და სავარჯიშოების წიგნი იყიდება სადმე?? თუ ვინმემ იცით მითხარით გთხოვთ... ან ელექტრონული ვერსია თუ ვინმეს აქვს...

ელ. ვერსია არა, მაგრამ წიგნი კი ვიცი. ამ წუთს არ მახსოვს ავტორები და დასახელება. ხვალ შემიძლია გითხრათ.

Posted by: qondara 15 Dec 2010, 12:25
ბუღალტრული მაგალითების წიგნის ავტორები მე ვიცი: ხორავა, კვატაშიძე, სრესელი და გოგრიჭიანი, ყველა ერთადაა ავტორი. მე პირადად არ მისარგებლია მაგრამ ვიცი რო კარგი მაგალითებია, ავტორებს ვიცნობ, უნივერსიტეტის ლექტორები არიან. მგონი გამოგადგება.

Posted by: Esprit 15 Dec 2010, 12:31
smile.gif კი, მეც ეგ წიგნი ვიგულისხმე smile.gif კარგი წიგნია smile.gif მაღლივში შეიძლება შეძენა 40 ლარად, როგორც ვიცი. მე-5 სართულზე. რომელი კათედრაა, არ ვიცი ოღონდ smile.gif

Posted by: N-K 15 Dec 2010, 12:51
QUOTE
გამარჯობა.
ახლახანს დავამთავრე საბუღალტრე პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები ბუღალტერთა ფედერაციაში(სერტიფიკატები შემიძლია წარმოგიდგინოთ).
ვარ თავისუფალი უნივერსიტეტის(esm) პირველი კურსის სტუდენტი, მიუხედავად იმისა რომ გრაფიკი საკმაოდ დაკავებულია, სურვილი მაქვს საღამოს საათებში 5-6 იდან სტაჟირების გავლა.
ვინმეს თუ გჭირდებათ დამხმარე/ასისტენტი დოკუმენტაციის გაფორმების გარეშე ან გაფორმებით მზად ვარ ვიმუშავო თქვენთან უსასყიდლოდ, ნახევარ გავანკვეთზე+დისტანციურად.

მინდა თეორიული ნასწავლი პრაქტიკულით გავაღრმავო, მნიშვნელბა არ აქვს დაფიქსირდება თი არა ეს სადმე, სტაჟში ჩამეთვლება, სტაჟირების სახე მიეცემა თუ რა.

თუ თანახმა იქნებით PM ში მომწერეთ


Posted by: qondara 15 Dec 2010, 13:02
მე-5 სართულზე ბუღალტრეული აღრიცხვის კათედრა თუ პროგრამა 502 აუდიტორია.

Posted by: sisito 15 Dec 2010, 15:52
არ გინდათ ახალი კოდექსისი მუხლების დამუშავება??? გავიაროთ სათითაოდ და ვიმსჯელოთ!!! ზალიან ბევრი სადაო საკითხია და კარგი იქნება ერთმანეთის აზრის გაზიარება!

Posted by: Esprit 15 Dec 2010, 15:58
QUOTE (sisito @ 15 Dec 2010, 15:52 )
არ გინდათ ახალი კოდექსისი მუხლების დამუშავება??? გავიაროთ სათითაოდ და ვიმსჯელოთ!!! ზალიან ბევრი სადაო საკითხია და კარგი იქნება ერთმანეთის აზრის გაზიარება!

მე პროფესიონალი არ ვარ smile.gif არადა საინტერესოა smile.gif განხილვებს კი სიამოვნებით შემოვუერთდებოდი და წავიკითხავდი.

Posted by: advanced_clubber 15 Dec 2010, 17:05
QUOTE (qondara @ 15 Dec 2010, 12:25 )
ბუღალტრული მაგალითების წიგნის ავტორები მე ვიცი: ხორავა, კვატაშიძე, სრესელი და გოგრიჭიანი, ყველა ერთადაა ავტორი. მე პირადად არ მისარგებლია მაგრამ ვიცი რო კარგი მაგალითებია, ავტორებს ვიცნობ, უნივერსიტეტის ლექტორები არიან.  მგონი გამოგადგება.

გაიხარე დიდი მადლობა

Posted by: qondara 15 Dec 2010, 17:24
მე თანახმა ვარ მოვაწყოთ საჯარო განხილვა, მე ჩემს მოსაზრებებს სიამოვნებით გაგიზიარებთ.

Posted by: liza_liza 15 Dec 2010, 21:52
QUOTE (Esprit @ 15 Dec 2010, 12:31 )
smile.gif კი, მეც ეგ წიგნი ვიგულისხმე smile.gif კარგი წიგნია smile.gif მაღლივში შეიძლება შეძენა 40 ლარად, როგორც ვიცი. მე-5 სართულზე. რომელი კათედრაა, არ ვიცი ოღონდ smile.gif

ბუღალტრული აღრიცხვის სახელმძღვანელო მაგ ავტორების 25 ლარად შევიძინე მაღლივში.მეორე ნაწილიც არის გამოსული ´-ფინანსური ანგარიშგება და გირჩევ არ დაინანო ფული.მართლა მაგარი წიგნებია.მაგ ავტორებიდან 3 ჩემი ლექტორი იყო.

Posted by: pleita 15 Dec 2010, 21:54
Esprit
qondara
გმადლობთ გავაკეთე ყველაფერი, ორისის სახელმძღვანელოს კითხვა რომ არ მეზარებოდეს აქ არ ვიკითხავდი biggrin.gif
უკაცრავად და არ მიყვარს ეს საგანი თუ დარგია თუ რაცაა mo.gif
კიდევ მექნება კითხვები და თქვენი იმედი მაქვს 2kiss.gif
ძირითად საშუალებად რომ შემაქვს საქონელი იმაზე მაქვს ცოტა პრობლემა უამრავი რამაა მისათითებელი

Posted by: f1_ferrari 15 Dec 2010, 22:36
mof.gov.ge ზე ვერ ვახერხებ ელექტრონულ დეკლარირებას და რასი საქმე ხომ ვერ მეტქყვით? sad.gif

RS.ge ზეც ვცადე და იქაც უშედეგოდ

აუ არადა დღეს ბოლო ვადააა

HEEEELPPPPPPPPPPPPPPP sad.gif

Posted by: VIPman 15 Dec 2010, 22:47
QUOTE (sisito @ 15 Dec 2010, 15:52 )
არ გინდათ ახალი კოდექსისი მუხლების დამუშავება??? გავიაროთ სათითაოდ და ვიმსჯელოთ!!! ზალიან ბევრი სადაო საკითხია და კარგი იქნება ერთმანეთის აზრის გაზიარება!

მაგას ჯობია ცალკე თემა გაეხსნას smile.gif

ბევრი გაუგებრობა მოყვება მაგ ახალ კოდექსს....

ყველაზე ცუდი ისაა რომ შემცირების ნაცვლად დამძიმდა გადამხდელების საგადასახადო ტვირთი და ჯარიმების ოდენობა...

Posted by: MrPenguin 15 Dec 2010, 23:29
გამარჯობათ ...მირჩიეთ რამე smile.gif ეხლა ხან დავიწყე საქმე და ჯერ ვერ ვერკვევი ახალი ვარ ამ სფეროში
წIნასწარ დიდი მადლობა

მაგალითად
ვყიდულობ ხორცს 15 კილოს 40 ლარად..
ვამუშავებ სუფთა ხორცი დაახლოებით 10 კგ ძვლები 5 კგ
ანუ 27 ლარამდე სუფთა ხორცია 13 ლარი ძვლები
ანუ ვაბარებ მაგაზიებში ამ 10 კგ სუფთა ხორცს 5 ლარად ვიღებ 50 ლარს
ეხლა ნახეთ მთავრობა არ მართმევს 50 ლ - 40ლ=10 ამის 20 % კი არა
50 ლ - 27 ლ= 23 ამის 20 %
დიდი ზარალია როგორ ვაჩვენო ან რა უნდა გავაკეტო რომ ეგ ძვლები ხარჯებში გავატარო ? ანუ როგორ ვანახო რომ რჩება ამდენ ზედმეტი

Posted by: QKD 16 Dec 2010, 10:31
QUOTE
ძალიან მჭირდება მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში და იქნებ დამეხმაროთ რა


Posted by: qondara 16 Dec 2010, 12:03
Esprit
გმადლობთ გავაკეთე ყველაფერი, ორისის სახელმძღვანელოს კითხვა რომ არ მეზარებოდეს აქ არ ვიკითხავდი
უკაცრავად და არ მიყვარს ეს საგანი თუ დარგია თუ რაცაა
კიდევ მექნება კითხვები და თქვენი იმედი მაქვს
ძირითად საშუალებად რომ შემაქვს საქონელი იმაზე მაქვს ცოტა პრობლემა უამრავი რამაა მისათითებელი

მესმის შენი მაგრამ ვირტუალურად პროგრამის ახსნა ცოტა ძნელია და უფრო უკეთ რომ გაგეგო მაგიტო გირჩიე. შევცდები ვუპასიხო ყველა შეკითხვას შესაძლებლობების ფარგელბში.
ახლა რაც შეეხება ძირითად საშუაკებებს. ეგ საოქნელზე არ უნდა აიღო უნდა აიღო ძირითად საშუალებებზე. მეილზე გამოგიზავნი სქრინ შოტს სადაც მოგინაშნავ აუცილებელ რეკვიზიტებს.



Posted by: sisito 16 Dec 2010, 12:05
კოდექსის განხილვა თუ გინდათ ესტუმრეთ გვერდს "ახალი საგადასახადო კოდექსი"

Posted by: hitchhiker 16 Dec 2010, 14:51
პატარა პროექტი მაქვს დასაწერიsad.gif ბუღალტერს ვისაც არ გეზარებათ , დრო და სურვილი გაქვთ დამეხმარეთ რა გთხოვთsmile.gif

Posted by: Kalenike 16 Dec 2010, 15:14
Toxic:)
QUOTE
ერთმა შპს -მ მეორე შპს ს საბიუჯეტო დავალიანება რომ გადაიხადოს საკუთარი ანგარიშიდან

არ შეიძლება no.gif

eleven
QUOTE
გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპი რას ნიშნავს???????? 

რას და ბასებში საბაზრო ფასის დადგენისას იღებენ ისეთ ოპერაციას, როდესაც მასში მონაწილე მხარეები მოქმედებენ ე.წ. "გაშლილი ხელის" პრინციპით, (ამ შემთხვევაში "გაშლილი ხელი" ნიშნავს იმ მინიმალურ მანძილს რომელზეც ეს ორი მხარე ურთიერთობს, ანუ გლეხურად რომ ვთქვათ, უცნობი ხალხი გაშლილი ხელის მანძილზე ახლოს ურთიერთობისას არ მოდიან)

არ ვიცი რამდენად გასაგებად ავხსენი, მოკლედ რომ ვთქვა ურთიერთდამოკიდებულების განმარტებაა რა.

sisito
QUOTE
არ გინდათ ახალი კოდექსისი მუხლების დამუშავება??? გავიაროთ სათითაოდ და ვიმსჯელოთ!!! ზალიან ბევრი სადაო საკითხია და კარგი იქნება ერთმანეთის აზრის გაზიარება!

QUOTE
მაგას ჯობია ცალკე თემა გაეხსნას

მაგისთვის ცალკე თემა უკვე არსებობს wink.gif
http://forum.ge/?f=41&showtopic=34129014

Posted by: Esprit 16 Dec 2010, 16:42
QUOTE (qondara @ 16 Dec 2010, 12:03 )
Esprit
გმადლობთ გავაკეთე ყველაფერი, ორისის სახელმძღვანელოს კითხვა რომ არ მეზარებოდეს აქ არ ვიკითხავდი
უკაცრავად და არ მიყვარს ეს საგანი თუ დარგია თუ რაცაა
კიდევ მექნება კითხვები და თქვენი იმედი მაქვს
ძირითად საშუალებად რომ შემაქვს საქონელი იმაზე მაქვს ცოტა პრობლემა უამრავი რამაა მისათითებელი

მესმის შენი მაგრამ ვირტუალურად პროგრამის ახსნა ცოტა ძნელია და უფრო უკეთ რომ გაგეგო მაგიტო გირჩიე. შევცდები ვუპასიხო ყველა შეკითხვას შესაძლებლობების ფარგელბში.
ახლა რაც შეეხება ძირითად საშუაკებებს. ეგ საოქნელზე არ უნდა აიღო უნდა აიღო ძირითად საშუალებებზე. მეილზე გამოგიზავნი სქრინ შოტს სადაც მოგინაშნავ აუცილებელ რეკვიზიტებს.

smile.gif მე არ მეკუთვნის ეს პასუხი smile.gif ალბათ ვისაც ეკუთვნის, წაიკითხავს და მიხვდება smile.gif
საერთოდ კი ძალიან დიდი მადლობა ჩემგანაც ყველაფრისთვის smile.gif
* * *
QUOTE (QKD @ 16 Dec 2010, 10:31 )
QUOTE
ძალიან მჭირდება მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში და იქნებ დამეხმაროთ რა

სამწუხაროდ მე არ მაქვს, თორემ არ დავიზარებდი მოწოდებას. იმედია, უყურადრებოდ არ დარჩება თქვენი უბრალო თხოვნა.

Posted by: qondara 16 Dec 2010, 16:55
Esprit
უი უკაცრავად. რაღაც ამერია.

Posted by: Esprit 16 Dec 2010, 17:03
Kalenike smile.gif
რას და ბასებში საბაზრო ფასის დადგენისას იღებენ ისეთ ოპერაციას, როდესაც მასში მონაწილე მხარეები მოქმედებენ ე.წ. "გაშლილი ხელის" პრინციპით, (ამ შემთხვევაში "გაშლილი ხელი" ნიშნავს იმ მინიმალურ მანძილს რომელზეც ეს ორი მხარე ურთიერთობს, ანუ გლეხურად რომ ვთქვათ, უცნობი ხალხი გაშლილი ხელის მანძილზე ახლოს ურთიერთობისას არ მოდიან)

არ ვიცი რამდენად გასაგებად ავხსენი, მოკლედ რომ ვთქვა ურთიერთდამოკიდებულების განმარტებაა რა.


smile.gif გასაგებია, რომ ადგილი აქვს ოპერაციას გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით, ჰოდა შეკითხვის მიზანი თავად ურთიერთობის მანძილის კი არა, პრინციპის გარკვევაა, ვფიქრობ. ანუ რას ნიშნავს მაგალითად საქონლის გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით შეძენა, ესეიგი როგორ იძენ საქონელს?

Posted by: Kalenike 16 Dec 2010, 19:34
Esprit
QUOTE
გასაგებია, რომ ადგილი აქვს ოპერაციას გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით, ჰოდა შეკითხვის მიზანი თავად ურთიერთობის მანძილის კი არა, პრინციპის გარკვევაა, ვფიქრობ. ანუ რას ნიშნავს მაგალითად საქონლის გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით შეძენა, ესეიგი როგორ იძენ საქონელს?

საბაზრო ფასით ურთიერთდამოკიდებულების გარეშე

Posted by: Esprit 16 Dec 2010, 21:31
Kalenike გმადლობ! smile.gif უკვე გავიგე smile.gif

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 01:45
ერთი შეკითხვა მაქვს

ესეიგი შპს დამფუძნებელს, როდესაც ფულს იღებს როგორც დივიდენდი, როგორ მიდის გამოანგარიშება?

ვთქვათ ფირმის მოგებაა სუფთა 10 000 ლარი, დივიდენდმა როდის შეუძლია აიღოს თანხა, წლის დახურვის შემდეგ? ანუ როდესაც 10 000-ს დაექვითება 15 % მოგების გადასახადი, შემდეგ შეუძლია აიღოს როგორც დივიდენმა და აღებული თანხის კიდევ 12% უნდა გადაიხადოს (ჯამში 27% თუ მხოლოდ მისია ფირმა), თუ შეუძლია აიღოს თანხა ნებისმიერ დროს, ამ თანხის 12% გადაიხადოს და ეს წლიურ მოგებას გამოაკლდეს როგორც ხარჯი?
მაგალითად თუკი დივიდენდმა აიღო წლის დახურვამდე 5000, აქედან გადაიხადოს 5000 ის 12% და შემდეგ დაიბეგროს დარჩენილი 5000 იდან 15% მოგების გადასახადით?

როგორ ხდება ეს კომბინაცია?

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 11:26
36. ამ კოდექსის 195-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული საქართველოს საწარმოს მიერ ფიზიკური პირისთვის ან უცხოური საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდები (მათ შორის, ამ კოდექსის 197-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში) 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 10-პროცენტიანი განაკვეთით, 2009 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე – 5-პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე – 3-პროცენტიანი განაკვეთით. (26.12.2008. N 871 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 11:39
sisito
ანუ შპს თუ გაქვს, პრინციპში 25 % იბეგრები და არა 15% ით ასე გამოდის

Posted by: QKD 17 Dec 2010, 11:42
QUOTE
ძალიან მჭირდება მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში და იქნებ დამეხმაროთ რა

10 დღეა ვიხვეწები ერთ ხელშეკრულებას და არავის გიგდიათ რამე ნიმუში?

Posted by: temozia 17 Dec 2010, 12:15
sisito
QUOTE
დივიდენდი დღევანდელი კანონმდებლობით იბეგრება 10 %!




no.gif

5% yes.gif

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 12:27
საქართველოს საწარმოს მიერ ფიზიკური პირისთვის ან უცხოური საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდები (მათ შორის, ამ კოდექსის 197-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში) 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 10-პროცენტიანი განაკვეთით, 2009 წლის 1 იანვრიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე – 5-პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე – 3-პროცენტიანი განაკვეთით. (26.12.2008. N 871 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 12:37
sisito

აა ეს კარგია, ესეიგი ახალი წლიდან 3% იქნება დივიდენდი და დაახლოებით 15% + 3% იქნება საერთო გადასახადი, ხომ ასეა?
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა სისიტო, სხვა ხომ არაფერი აქვს გადასახდელი შპს მეწილეს ან მფლობელს, ფულის აღების შემთხვევაში?

Posted by: spinx 17 Dec 2010, 12:53
და როცა დივიდენდს მიიღებს ფიზიკური პირის წლიურ შემოსავალში უნდა აჩვენოს? (40 000 ზემოთ თუ აქვს)

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 12:55
QUOTE (Oto_Oto @ 17 Dec 2010, 12:37 )
sisito

აა ეს კარგია, ესეიგი ახალი წლიდან 3% იქნება დივიდენდი და დაახლოებით 15% + 3% იქნება საერთო გადასახადი, ხომ ასეა?
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა სისიტო, სხვა ხომ არაფერი აქვს გადასახდელი შპს მეწილეს ან მფლობელს, ფულის აღების შემთხვევაში?

17 % გამოდის ჯერ 15 % რო გააკლებ მერე დარჩენილს 3 % გამოვა 17 % დაახლოებით.
* * *
QUOTE (spinx @ 17 Dec 2010, 12:53 )
და როცა დივიდენდს მიიღებს ფიზიკური პირის წლიურ შემოსავალში უნდა აჩვენოს? (40 000 ზემოთ თუ აქვს)

40 000ძემოთ შემოსავლებში უნდა აჩვენო ! 276 მუხლით რაცაა გათვალისწინებული იმის გარდა ყველაფერი უნდა აჩვენო!

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 13:09
sisito

ხო დაახლოებით 17%

რა უნდა გკითხო, X რაოდენობის თანხა ვთქვათ მფლობელმა რომ აიღოს ფირმის ანგარიშიდან და წლის ბოლოს გაატაროს, როგორც დივიდენტი, შეიძლება? ანუ საჭიროების შემთხვევაში თუ არის შესაძლებელი, აიღო თანხა და ეს წლის ბოლოს გაატარო?

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 13:12
QUOTE (Oto_Oto @ 17 Dec 2010, 13:09 )
sisito

ხო დაახლოებით 17%

რა უნდა გკითხო, X რაოდენობის თანხა ვთქვათ მფლობელმა რომ აიღოს ფირმის ანგარიშიდან და წლის ბოლოს გაატაროს, როგორც დივიდენტი, შეიძლება? ანუ საჭიროების შემთხვევაში თუ არის შესაძლებელი, აიღო თანხა და ეს წლის ბოლოს გაატარო?

არ შეიძლება ჯერ ერთი იმიტომ რომ თანხას როგორც კი აიღებ და დივიდენთად ჩათვლი მაშინვე უნდა გადარიცხო დივიდენდი და ადეკლარირო მომდევნო თვეში . შესაბამისად დაგერიცხება დივიდენდის გადასახადი! მეორეც, როცა იღებ საწარმოდან თანხას ის როგორც მინიმუმ სესხად უნდა გააფრომო და % შემოსავლებში აჩვენო და ესკიდევ ცალკე თემაა!

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 13:35
sisito

ანუ როგორია ეგ პროცედურა, წლის ბოლოს რომ არ ელოდო და დამფუძნებელმა არც ხელფასი გამოიწეროს და 20% არ აჩუქოს მთავრობას

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 13:41
მთავრობას რომ არ აჩუქო ეგეთი პროცედურა არარსებობს smile.gifsmile.gifsmile.gif))))

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 14:03
sisito

ვგულისხმობ დივიდენტი რომ გადაიხადო და არა საშემოსავლო,

ანუ თანხა რომ აიღო ანგარიშიდან და ამის შესახებ წლის ბოლოს განაცხადო, როგოც წლის ბოლოს აიღე დივიდენტი, ეს ითვლება დარღვევად?

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 14:17
მაშინ წინა წლის გაუნაწილებელი მოგება უნდა გქონდეს (უკვე 15% დაბეგრილი) და მომდევნო წელს აღებისას დაბეგრო დივიდენდით და ისე აიღო.შენ თუ გულისხმობ რომ წლის დასაწყისში აიღო და ბუღალტრულად აჩვენო ვითომ წლის ბოლოს იღებ მაშინ სალაროს ნაშთში გექნება ეგ თანხა და შესაბამისად დიდი თანხა სალაროში რო გედოს მაგას ცალკე ინსტრუქცია აქვს.თუმცა ეხლა გაუქმებულია ეროვნული ბანკის სალაროს მეურნეობს შესახებ დებულება!

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 14:41
sisito
QUOTE
გულისხმობ რომ წლის დასაწყისში აიღო და ბუღალტრულად აჩვენო ვითომ წლის ბოლოს იღებ


ზუსტად,

QUOTE
სალაროს ნაშთში გექნება ეგ თანხა და შესაბამისად დიდი თანხა სალაროში რო გედოს მაგას ცალკე ინსტრუქცია აქვს.თუმცა ეხლა გაუქმებულია ეროვნული ბანკის სალაროს მეურნეობს შესახებ დებულება!

ანუ შეიძლება, თუ არსებობს რაიმე შეზღუდვები?

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 14:51
იცი რაარის, საერთოდ სალაროში რო თანხა გაქვს იქ სეიფი .... და რავიცი ნუ ზოგადად"სალარო" უნდა იყოს მოწესრიგებული, და თუ ჩაგიტარეს შემოწმება ნაშთებს რომ მოგთხოვენ შესაბამისად სალაროს ნაშთსაც მოგთხოვენ და ბურალტრული თანხა უნდა გედოს იმ "დაცულ სალაროში" ანუ ის დივიდენტი შენ რომ აიგე და ვითომ სალაროსი აგქვს ინვენტარიზაციის დროს უნდა გედოს!

Posted by: Kalenike 17 Dec 2010, 15:04
spinx
QUOTE
და როცა დივიდენდს მიიღებს ფიზიკური პირის წლიურ შემოსავალში უნდა აჩვენოს? (40 000 ზემოთ თუ აქვს)

ის შემოსავალი, რომელიც დაიბეგრება გადახდის წყაროსთან, პირის ერთობლივ შემოსავალში აღარ ჩაითვლება, გინდა 40000-ის ზევით იყოს და გინდა ქვევით, გინდა უკნიდან და გინდა მარჯვნიდან smile.gif

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 15:08
sisito
ესეიგი ფირმის მფლობელს წლის ბოლომდე ვერ აუღია თანხა, ან უნდა ხელფასად გამოიწეროს და იხადოს 20% დამატებით smile.gif
ესა არაა ეკონომიკის ლიბერალიზაცია, საზღვარგარეთ, მაგ. საბერძნეთში არის მოგების 25 % გადასახადი და ვსო, ამ 25% შედის ყველაფერი, ანუ მფლობელი რომ თანხას იღებს აღარ იბეგრება დამატებით და შეუძლია აიღოს როდესაც უნდა. გინდ ბანკში ქონია გინდ არა ის მაინც წლის ბოლოს მოგებაში ჩაეთვლება და 25% უნდა გადაიხადოს.

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 15:10
ჩვენთან მოგებას მომდევნო წელს გაიტან მანამდე ვერა!წლის ბოლოს რამნიშვნელობააქვს შენ თუ გინდა 2009 წლის მოგება 2010 წლის იანვარში გაიტანე!

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 15:13
sisito
ხო მაგრამ როდესაც ფირმა გაქვს, წლის ბოლოს ხომ არ ელოდები არა, ყოველთვიურად რომ თანხა გჭირდებოდეს ხელფასი უნდა გამოიწერო და თვეში რომ 1000 ლარი აიღო 200 ლარი მთავრობას უნდა უხადო, წლის ბოლოს კი 1000 ლარზე 30 ლარი იქნებოდა, თვეში 170 ლარია დანაკარგი 1000 ლარზე, წელიწადში კი 2040 ლარი, რა ეს ფული არაა?

ნუ პრინციპში შემდეგ ამ 2040 ლარის 15% აღარ გადაიხდი, 5 % მდე კარგავ რა


ისე ეხლა გამოვთვალე და ნახე აბა თუ სწორია

ვთქვათ იწერ 1000 ლარს როგორც ხელფასი, საშემოსავლოს იხდი +20% და გამოგდის 200ლარი თვეში. საერთო ჯამში წლის ბოლოს გასავლად გიჩანს 1200*12 = 14400 რომელიც აღარ იბეგრება, მოგების გადასახადით, საგადასახადოში გადახდილი გამოდის 200*12=2400 ლარი

მეორე შემთხვევაში.
12000 ლარი აიღე როგორც დივიდენტი, 12000 ლარის აღებამდე ეს 12000 ლარი ხომ დაიბეგრებოდა მოგების გადასახადით 15% ანუ 1800 ლარი და დივიდენტის 3% = 360 ლარი ჯამში 2160 ლარი,

კარგავ 240 ლარს წელიწადში, არც ისე ბევრია

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 15:24
smile.gif შენ კარგავ 3% რიალურად ანუ ხელფასით თუ წაიღებ მაშინ 3% მეტს იხდი! იმიტომ რომ ჯერ იხდი 15 % (მოგების გადასახადს)და მერე დარჩენილის 3 % (დივიდენდს).და მერე გაგაქ თანხა. დავუშვათ ხელფასი გაიტანე ხელზე 800 მაშIნ სასემოსავლოს იხდი 200 ხოლო მოგება რო გაიტანო 800 ხელზე გადასახადები უწევს 170.28 .

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 15:26
sisito
იასნო

ესეიგი ხელფასის გამოწერა ჯობია smile.gif

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 15:30
ეხლა ვნახე ახალ კოდექსი გარდამავალი კიდე შეუცვლიათ
2. ამ კოდექსის 130-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული რეზიდენტი საწარმოს მიერ ფიზიკური პირისთვის ან არარეზიდენტი საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდები (მათ შორის, ამ კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) 2011 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 იანვრამდე იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით, ხოლო 2013 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე – 3-პროცენტიანი განაკვეთით.

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 15:34
sisito
თუ 5% დივიდენტი პრინციპში იგივეა რაღაც 1 ან 2 % კარგავ,

კვიპროსია კვიპროსი საგადასახადო სამოთხე, 10% და დამთავრებულია ყველაფერი.

შენ გეცოდინება, საქართველოში არის შესაძლებელი ანონიმური შპს გახსნა? ანუ საქართველომ რომ არ მისცეს სხვა ქვეყანას ფირმის დამაარსებელის(ბლების) სახელები, ასევე არ ჩანდეს წესდებაში ვინ არიან დამაარსებლები?
ევროპაშია დაინტერესება, იმიტომ რომ კვიპროსის ოფშორი ჩავარდა საბერძნეთსა და რამოდენიმე ქვეყანაში, კერძოდ საბერძნეთმა მიიღო კანონი, სადაც არ ცნობს ანგარიშფაქტურას სადაც მოგების გადასახადი არის საბერძნეთის მოგების გადასახადის ნახევარი ან ნაკლები. ამით დაერხა კვიპროსს და ეხლა სხვა გზებს ეძებენ. მთავარი არგუმენტი აქ ფირმის დამაარსებლის ანონიმურობაა.

Posted by: sisito 17 Dec 2010, 15:40
ზუსტად არ ვიცი,მაგრამ მე მსგავსი აქ არაფერი გამიგია! მე როგროც ვიცი ეგ საჯარო ინფორმაციაა და ამონაწერში ჩანს!

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 15:56
sisito

კვიპროსი მაგითაა მდიდარი,
არიან ფირმები, ადვოკატების და ბუღალტრების ჯგუფები, ხსნიან ფირმებს უცხოელებზე 3 დღეში, სადაც მფლობელის ვინაობა ანონიმურია, თვითონ დგებიან დირექტორად და ფირმის ტელეფონადაც თავიანთი ტელეფონები აქთ, ანუ ვინმემ რომ დარეკონ ფირმის ნომერზე კანონიერად პასუხობენ. ფირმის ანგარიში არსებობს სადა ბენეფიციარი ოუნერს არ აჩვენებენ და ბანკებიც თანამშრომლობენ რომ არავის და არცერთ ქვეყანას არ მისცენ ბენეფიციარი ოუნერის სახელი.
ფირმა იხდის შემოსავლის მხოლოდ და მხოლოდ 10%, ასევე ამ ოფისთან გაფორმებული მომსახურების თანხას.

საბერძნეთში იყო სკანდალი, მთელმა მილიონერებმა ფული კვიპროსში წაიღეს რომ საბერძნეთში არ გადაეხადათ 25 %, ასევე როდესაც ვთქვათ ვინმეს საფრთხე ემუქრებოდა ქონების ჩამორთმევაზე და ა.შ. კვიპროსულ ფირმაზე ყიდიდა ფიქტიურათ, რომელი ფირმის მფლობელიც თვითონ იყო და ვერავინ გებულობდა ვინაა ფირმის მფლობელი. საბერძნეთმა მოთხოვა კვიპროსს გაეხსნა ანონიმურობა, მაგრამ კვიპროსის პრეზიდენტმა უარი უთხრა.

70% კვიპროსში რუსული ფულია, 20% მდე ბერძნული, ამდენი ტრილიონების 10% რამდენია გამოთვალე ნახევარ მილიონიანი ქვეყანისთვის?

ხოდა ეხლა ახალი კანონის მიღების შემდეგ, საბერძნეთში კვიპროსს აღარ ენდობიან და კვიპროსული ფირმების ბლაკ ლისტედ არის, ამიტომ ეძებენ სხვა ქვეყანას სადაც იგივეს იზამენ, საქართველოში თუ შესაძლებელი იქნება ფირმის მფლობელის ანონიმურობის გარანტირება, მე პირადად მოვიყვან ბევრ უცხოელს რომ ჩადო ბევრი $$$,


Posted by: sisito 17 Dec 2010, 16:12
biggrin.gif ჩვენ ქვეყანას უყვარს გამჭვირვალეობა! პოლიციაც კი შუშებშია აქ ანონიმურობა არ გამოვა smile.gifsmile.gifsmile.gif

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 16:21
sisito
კვიპროსის საგადასახადომ იცის ვინცაა მფლობელი, საგადასახადოში თუ რეესტრში ინახება მფლობელის სახელი, მაგრამ სხვას არ აძლევენ, სხვა ქვეყანას

Posted by: temozia 17 Dec 2010, 16:48
sisito
QUOTE
ჩვენთან მოგებას მომდევნო წელს გაიტან მანამდე ვერა!



სად წერია ეს? ან ის რომ წელიწადში ერთზე მეტი დივიდენდის აღება არ შიძლება?

Posted by: Oto_Oto 17 Dec 2010, 16:55
temozia

ალბათ იმიტომ, რომ დივიდენდი უნდა აიღო მოგების გადასახადის გადახდის შემდეგ

Posted by: advanced_clubber 17 Dec 2010, 18:44
1)დარიცხულია მოხმარებული ელ-ენერგიის ღირებულება 1500 ლ

დ-1630
კ-3110

2)დარიცხულია ძირითადი საშუალებების ცვეთა 10 000 ლარი

დ-1630 კ-2200

3)ჩამოწერილია გაგზავნილი პროდუქცია ფაქტიური თვითღირებულებით 12500 ლარი
დ-5330 კ1640

4)დარიცხულია მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი
დ-1630 კ-3130

ასეთი რამ ვახე ბუღალტრული აღრიცხვის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში და მაინტერესებს რამდენად სწორია ?


Posted by: micatmplobeli 17 Dec 2010, 21:15
აფთიაქი მაქვს და მაინტერესებს წამლები თუ იბეგრება დღგ-თი?

Posted by: one_day- 17 Dec 2010, 23:33
advanced_clubber
QUOTE
1)დარიცხულია მოხმარებული ელ-ენერგიის ღირებულება 1500 ლ

დ-1630
კ-3110

2)დარიცხულია ძირითადი საშუალებების ცვეთა 10 000 ლარი

დ-1630 კ-2200

3)ჩამოწერილია გაგზავნილი პროდუქცია ფაქტიური თვითღირებულებით 12500 ლარი
დ-5330 კ1640

4)დარიცხულია მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი
დ-1630 კ-3130

ასეთი რამ ვახე ბუღალტრული აღრიცხვის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში და მაინტერესებს რამდენად სწორია ?


drug.gif drug.gif drug.gif vis.gif

Posted by: advanced_clubber 17 Dec 2010, 23:48
one_day- ხო მეც რაღაც მაგდაგვარი ვიფიქრე biggrin.gif

Posted by: Kalenike 18 Dec 2010, 12:20
micatmplobeli
QUOTE
აფთიაქი მაქვს და მაინტერესებს წამლები თუ იბეგრება დღგ-თი?

არა

Posted by: The DoctoR 18 Dec 2010, 23:28
advanced_clubber
კაიფობ? biggrin.gif

Posted by: one_day- 19 Dec 2010, 02:10
The DoctoR
ნახე რა დაწერა? ყველა მასეთ ბუღალტერს, სისხლის სამართლის კოდექსი უნდა სჯიდეს. givi.gif დამქირავებლებს რომ ჰგონიათ სტაჟიანი პერსონალი აჰყავთ, ამ დროს ძველი უცოდინარი ბუღალტრები ხვდებიან, რომელებიც თავის დროზე მხოლოდ ფულს ითვლიდენ და თავი სტაჟიან ბუღალტერებად მიაჩნიათ.
ძალიან საწყენია რომ ვერც დამქირავებლები ვერ ერკვევიან ელემენტარულ დონეზე, რომ გაიგონ რა დონეზე აწარმოებს დაქირავებული ბუღალტერიას

Posted by: burke 19 Dec 2010, 03:50
QUOTE (Oto_Oto @ 17 Dec 2010, 16:21 )
sisito
კვიპროსის საგადასახადომ იცის ვინცაა მფლობელი, საგადასახადოში თუ რეესტრში ინახება მფლობელის სახელი, მაგრამ სხვას არ აძლევენ, სხვა ქვეყანას

ორმაგი დაბეგრვის თავიდან აცილების ხელშეკრულებები იდება ჩვენთან
დაახლოებით 40 ქვეყანასტან გვაქვს
რაც თავსითავად საგადასახადო საკითხებში თანამშრომლობასაც მოიცავს

ამიტომ ეგ საკითხი არ გამოვა აქ smile.gif

Posted by: vlla 19 Dec 2010, 12:28
ფირმა მაქვს ახალი გახსნილი. ამ თვეში პირველად გავეცი ხელფასი და გადავიხადე საშემოსავლო გადასახადი. შესაბამისად, დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულებაც გამიჩნდა. გავიარე რეგისტრაცია შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გამოიტანა განაცხადი ელექტრონული ფორმით დეკლარირების შესახებ, ეს განაცხადი ჯერ არ წარმიდგენია საგადასახადო ორგანოში, წარვადგენ უახლოეს დღეებში. ახლა დამაინტერესა როგორ გამოიყურება შიდა ინტერფეისი ამ სისტემისა, მაგრამ ვერ შევდივარ. არადა მომხმარებელი და პაროლი არსად მაქვს ჩანიშნული, ზეპირად დავიმახსოვრე. იმიტომ ხომ ვერ შევდივარ სისტემაში რომ განაცხადი საგადასახადო ორგანოში ჯერ არ წარმიდგენია? შეგიძლიათ დამეხმაროთ?

Posted by: goga_g 19 Dec 2010, 13:02
vlla
https://rs.ge/-ესაა შემოსავლების სამსახურის საიტი.
სისტემაში, ვებ - პორტალის აქტივაციამდე ვერ შეხვალ.

Posted by: vlla 19 Dec 2010, 13:18
goga_g

არა არა, mof.ge მქონდა მხედველობაში, კონკრეტულად კი აი ბმული:

https://www.revenue.mof.ge/rtos/auto_login.aspx

ხოდა აქ ვერ შევდივარ და მაინტერესებს მიზეზი ის ხომ არაა რომ განაცხადი ჯერ არ მაქვს ჩაბარებული?

Posted by: goga_g 19 Dec 2010, 13:25
vlla
QUOTE
არა არა, mof.ge მქონდა მხედველობაში

კი ეგ ერთი და იგივეს საიტია, mof.ge-დან ელექტრონულ დეკარირებას რომ აჭერ მანდ გადაყავხარ..აქტივაცია გაუკეთე ვებ პორტალს და შეხვალ.

Posted by: vlla 19 Dec 2010, 14:28
goga_g

გმადლობ. ეგ აქტივაცია როგორ უნდა გავაკეთო?
მე ის ვიგულისხმე რომ თვითონ მაგ ვებ გვერდზე კი შევდივარ ჩვეულებრივად, მაგრამ როცა სახელი და პაროლი შემყავს მაშინ უკვე აღარ მიშვებს სისტემაში user.gif

Posted by: goga_g 19 Dec 2010, 17:44
vlla
QUOTE
ეგ აქტივაცია როგორ უნდა გავაკეთო?

რეგისტრაცია რომ გაიარე, რა ფურცელიც ამობეჭდე , ხელი მოაწერე მაგ განაცხადს და საგადასახადოში მიიტანე.

Posted by: Oto_Oto 19 Dec 2010, 17:53
burke
QUOTE
QUOTE (Oto_Oto @ 17 Dec 2010, 16:21 )
sisito
კვიპროსის საგადასახადომ იცის ვინცაა მფლობელი, საგადასახადოში თუ რეესტრში ინახება მფლობელის სახელი, მაგრამ სხვას არ აძლევენ, სხვა ქვეყანას

ორმაგი დაბეგრვის თავიდან აცილების ხელშეკრულებები იდება ჩვენთან
დაახლოებით 40 ქვეყანასტან გვაქვს
რაც თავსითავად საგადასახადო საკითხებში თანამშრომლობასაც მოიცავს

ამიტომ ეგ საკითხი არ გამოვა აქ smile.gif


როგორ გგონია ეგეთი თანამშრომლობა კვიპროსსა და საქბერძნეთს შორის არ იქნება?

Posted by: hitchhiker 20 Dec 2010, 21:31
2009 წლის 01 იანვირს მდგომარეობით არასაბიუჯეტო შემოსავლების სახით მიღებული თანხის ნაშთად ერიცხება 2 226,00 ლარი. 2009 წლის 01 იანვრიდან სკოლის არასაბიუჯეტო სახით მირებულმა შემოსავალმა შეადგინა 18 761,49 ლარი. 2010 წლის 01 იანვარის მდგომარეობით არა საბიუჯეტო შემოსავლების სახით ნაშთად ერიცხება 1 540,00 ლარი.

აქედან გამომიდინარე ეკუთვნის თუ არა მოგების გადასახადის გადახდა არსებულ ნაშთზე?

Posted by: Esprit 21 Dec 2010, 14:09
QUOTE (vlla @ 19 Dec 2010, 14:28 )
goga_g

გმადლობ. ეგ აქტივაცია როგორ უნდა გავაკეთო?
მე ის ვიგულისხმე რომ თვითონ მაგ ვებ გვერდზე კი შევდივარ ჩვეულებრივად, მაგრამ როცა სახელი და პაროლი შემყავს მაშინ უკვე აღარ მიშვებს სისტემაში user.gif

ასეთი შემთხვევა ჩვენც გვქონდა ამ კვირანახევრის წინ. რისი ბრალი იყო, ვერ დაადგინეს. გვირჩიეს, პაროლი შეცვალეთ და სცადეთ ხელახლა შესვლაო. არც ამან უშველა და საგადასახადოში მოგვიწია მისვლა, რომ გაესწორებიათ ხარვეზი.

Posted by: The DoctoR 21 Dec 2010, 15:27
რა არის საჭირო იმისათვის, რომ საწყობი მაღაზიად გადააკეთო? მე საუბარი მაქვს იმ კუთხით, როცა სხვადასხვა ფასით ყიდი, ზედნადების გარეშე და ა.შ. ანუ საცალო ვაჭრობის პუნქტად....

Posted by: spinx 21 Dec 2010, 16:07
The DoctoR

ასე ვთქვათ შავი ჩანაწერი რო აწარმოო? ფურცელზე ჩაიწერ რას გაყიდი რამდენს რა ფასად და შეინახავ იმ ფურცელს.
თავზე დააწერე თარიღი და ბოლოში ხელი მოაწერე და ისე შეინახე.
idea.gif

Posted by: The DoctoR 22 Dec 2010, 10:17
spinx
არა, "შავი" არაფერი არ მინდა.
უბრალოდ ზედნადებს რომ არ გავწერ, მარტო ჩეკს ამოვარტყამ, ვისაც მინდა ფასს დავუკლებ, ვიღაცას მოვუმატებ და ა.შ.
+საგადასახადომ რო არ გაახუროს ამ ფასების ცვალებადობაზე და რომ არ დამბეგროს როგორც მას გაუხარდება ისე...

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 11:18
The DoctoR

არა შავი პირობითად დავარქვი, გააკეთე ჩანაწერები ფურცელზე არც ბევრ დროს დაკარგავ და თან გექნება ინფორმაცია რა გაყიდე, რამდენი და რამდენად. თარიღით და ხელმოწერით დაადასტურებ და ეგ იქნება, ბუღალტერიაშიც არ აგერევა რა ჩამოწერო და დამადასტურებელიც გექნება. სხვანაირად არ ვიცი როგორ გააკეთო. ალბათ მოვლენ და დაწერენ იდეებს.
გაყიდვა საიდანაც ხდება კომპიუტერი და პრინტერის საშუალება არის?

Posted by: atlantus 22 Dec 2010, 12:12
ერთი შეკითხვა მაქვს თუ ვინმემ იცით დამეხმარეთ.

იმ შეთხვევაში თუ კამპანია არის დღგს გადამხდელი და გაუწია შუამავლობა უცხოულ კამაპნიას სხვა ქართულ კამპანიასთან და მათ შორის მოხდა გარეგირება ისე რომ პირველი მხარე არაფერში არ ჩარეულა და გარეიგების შემდგომ ეკუთვნის გარკვეული პროცენტი შუამოვლობის გაწევის გამო შესაბამისად ეს თანხა უნდა მიღოს უცხოეთიდან . ჩემი შეკითხვა ასეთია განეკუთვნება თუ არა მიღებული თანხა დღგის დაბეგვრას ?

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 12:20
თუ სწორად გავიგე კითხვა , ყველა ვარიანტში დღგ თი დასაბეგრია იმიტომ რომ საშუამავლო მომსახურება გაწია.

Posted by: atlantus 22 Dec 2010, 12:33
მომსახურება კი გაუწია მაგრამ ექსპორტზე ვისაც გაქვს იმათ ხომ არ უწევს გადახდა და რა მნიშვნელობა აკვს მომსახურებას გაუწევ თუ პროდუკთ მიაწოდებ?

Posted by: The DoctoR 22 Dec 2010, 13:20
atlantus
ამ შემთხვევაში მომსახურების გაწევის ადგილი საქართველოა ხო? ამ შემთხვევაში მოგიწევს დაბეგვრა.

spinx
კომპიუტერი და პრინტერი იქნება ალბათ. და ეს რაში დამეხმარება? რეალიზაცია რომ აღვნიშნო?
კიდევ პრაის-ლისტი არის საჭიროო ხელწერით, რომ სადავო არ გახდეს ფასებიო და მართალია?
მე აღრიცხვის პრობლემა არ მექნება. პრობლემა იქნება მარტო ჩეკით რეალიზაცია და ფასდაკლებები. აი ეს მინდა რამენაირად კანონიერ ფარგლებში მოვაქციო

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 14:06
QUOTE
კომპიუტერი და პრინტერი იქნება ალბათ. და ეს რაში დამეხმარება? რეალიზაცია რომ აღვნიშნო?
კიდევ პრაის-ლისტი არის საჭიროო ხელწერით, რომ სადავო არ გახდეს ფასებიო და მართალია?
მე აღრიცხვის პრობლემა არ მექნება. პრობლემა იქნება მარტო ჩეკით რეალიზაცია და ფასდაკლებები. აი ეს მინდა რამენაირად კანონიერ ფარგლებში მოვაქციო


თუ იპოვი რამე გამოსავალს ჩვენც გაგვაგებინე smile.gif
რა პრინციპით უნდა გაუკეთო ფასდაკლება. ზოგან მაგალითად კონკრეტულ მყიდველზე იხსნება ბარათი თუ მისი ბრუნვა ავა რაღაც თანხაზე იმის მერე ეკუთვნის ფასდაკლება , პრაისლისტი უკვე რამოდენიმე სავაჭრო ობიექტში ვნახე ეტყობა მოთხოვნა იყო საგადასახადოს მხრიდან.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 14:17
QUOTE
იმ შეთხვევაში თუ კამპანია არის დღგს გადამხდელი და გაუწია შუამავლობა უცხოულ კამაპნიას სხვა ქართულ კამპანიასთან და მათ შორის მოხდა გარეგირება ისე რომ პირველი მხარე არაფერში არ ჩარეულა და გარეიგების შემდგომ ეკუთვნის გარკვეული პროცენტი შუამოვლობის გაწევის გამო შესაბამისად ეს თანხა უნდა მიღოს უცხოეთიდან . ჩემი შეკითხვა ასეთია განეკუთვნება თუ არა მიღებული თანხა დღგის დაბეგვრას ?


საგადასახადო კოდექსი-> 225-ე მუხლი-> 2 ნაწილი->,,ა”
http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=2024&lang=1
240-ე მუხლი-> 1ნაწილი->,,ე”
http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=2032&lang=1

დაიბეგრება ! yes.gif

Posted by: atlantus 22 Dec 2010, 14:34

მე თუ დაუშვათ რამეს ვყიდი საქართველო შესაბამისად მოგების თანხას ვამატებ დღგს და ისე ვახდეინებ ხომ?! და უცხოურ კამპანიას როგორ მოვთხოვო დღგ დამატებით გადამიხადეო მას ხომ არ დაუბრუნებს ამ თანხას ანუ დღგ ხომ უნდა იყოს ორ მხრივი და როდესც მეორე მხარეს არავინ უბრუნებს გადახდილ თანხას რის საფუძველზე უნდა დავბეგრო მე.
უცხოეთში დანამდვილებით ვიცი რომ როდესაც საზღვარგარეთიდან იღებ თანხას ეს თანხა არ იბეგრება და ლოგიკურიც არის და აკ რა უბედურება.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 14:46
QUOTE
მე თუ დაუშვათ რამეს ვყიდი საქართველო შესაბამისად მოგების თანხას ვამატებ დღგს და ისე ვახდეინებ ხომ?! და უცხოურ კამპანიას როგორ მოვთხოვო დღგ დამატებით გადამიხადეო მას ხომ არ დაუბრუნებს ამ თანხას ანუ დღგ ხომ უნდა იყოს ორ მხრივი და როდესც მეორე მხარეს არავინ უბრუნებს გადახდილ თანხას რის საფუძველზე უნდა დავბეგრო მე.
უცხოეთში დანამდვილებით ვიცი რომ როდესაც საზღვარგარეთიდან იღებ თანხას ეს თანხა არ იბეგრება და ლოგიკურიც არის და აკ რა უბედურება.



ვინაიდან საბოლოო ჯამში დღგ-ს იხდის საბოლოო მომხმარებელი აქედან გამომდინარე უცხოურ კომპანიას უნდა გადაახდევინო საბოლოო ღირებულება ანუ დღგ-ის ჩათვლით. დღგ-ს გადაიხდით ბიუჯეტში და თქვენ ის მოგება დაგრჩებათ რომელსაც მერე მოგების გადასახადით დაბეგრავთ.

Posted by: atlantus 22 Dec 2010, 14:51
irakli_K
მოკლედ გამოსავალი არა კაი მადლობ ირაკლი.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 15:10
QUOTE
irakli_K
მოკლედ გამოსავალი არა კაი მადლობ ირაკლი.

წარმატებები

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 15:43
ორგანიზაცია ყიდის მიწას და მასზე არსებულ შენობა-ნაგებობას, ყიდულობს ფიზიკური პირი, ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია იბეგრება დღგ-თი (გადამხდელია) შენობა-ნაგებობის შესაბამის თანხაზე? ან როგორ გაიყოფა ცალკე შენობა-ნაგებობა და მიწა? რამდენადაც ვიცი ანგარიშ-ფაქტურასაც აძლევს ფ/პირს.

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 16:20
ანუ ვერ ხერხდება ცალცალკე მათი ღირებულების იდენტიფიცირება სწორად გავიგე?
თუ სწორად გავიგე მაშინ მაგალით მოგიყვან და ადვილად მიხვდები. თუ მიწა და შენობა-ნაგებობები ერთიანად ღირს 800 000 ლარი, ამ შემტხვეაში ბალანსზე უნდა აიღო ცალკე შენობები, ცალკე ნაგებობები და ცალკე მიწა. თუ ცალცალკე მათი ფასის განსაზღვრა შეუძლებელია უნდა ავიღოთ მათი ცალ ცალკე საბაზრო ღირებუელბა ანუ ვთქვათ შონებები ცალკე საბაზრო ღირებულებიტ ღირს 300 000, ნაგებობები 200 000 ხოლო მიწა 500 000 ანუ ჯამში 1 000 000. უნდა ავიღოთ პროპორცია ანუ შონობებეის წილი არის30%, ნაგებობების წილი არის 20% და მიწის წილი არის 50%. აქედან გამომდინარე მიწა უნდა აიღო ბალანსზე დღგ-ის გარეშე 800 000*50%=400 000, შენებები 800 000*30%=240 000 ხოლო ნაგებობები 800 000*20%=160 000. შენოებების და ნაგებობების ღირებულებას უნდა დაემატოს შესაბამისი დღგ.
მგონი გასაგებად ავხსენი თუ ვერ დაწერე და შევეცდები უფრო გასაგებად განვამრტო.

Posted by: atlantus 22 Dec 2010, 16:25
კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს საკომპსიო გადახდები იბეგგრება დღგთი?

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 16:26
ანუ არის ესე|თი სიტუაცია, მიწა არის 950 კვ.მ; შენობა რომელიც არის ძველი აშენებული იყო საცხოვრებელი და გადაკეთდა ოფისად რომლის ჯკვადრატია დაახლოები 600 კვ.მ; ამას დაემატა 2 წლის განმავლობაში ერთი შენობა კიდე რომელიც არის 900 კვ.მ; უხეშად რო ვთქვა მიწა დარჩა უშენობოდ დაახლოებით 100 კვ.მ დანარჩენი მიწის ნაწილი დაიკავა ამ შენობებმა.

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 16:33
ანუ მარტო მიწა და შენობებია, მაშინ უნდა შეფასდეს ცალკე მიწა და ცალკე შენობა საბაზრო ღირებულებით და შენობის ღირებულებას უნდა დაემატოს დღგ თუ დღგ-ის გადამხდელია თუ არ არის და დასაბეგრი ოპარეციის თანხა გადააჭრბებს 100 000 ლარს უნდა დადგეს გადამხდელად როგორც ვიცი.

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 16:35
qondara

up.gif
გაიხარე მადლობა. გადამხდელია.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 16:49
QUOTE
ორგანიზაცია ყიდის მიწას და მასზე არსებულ შენობა-ნაგებობას, ყიდულობს ფიზიკური პირი, ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია იბეგრება დღგ-თი (გადამხდელია) შენობა-ნაგებობის შესაბამის თანხაზე? ან როგორ გაიყოფა ცალკე შენობა-ნაგებობა და მიწა? რამდენადაც ვიცი ანგარიშ-ფაქტურასაც აძლევს ფ/პირს.


არანაირი გაყოფა დაიბეგრება მთლიანად 4 პუნქტი წაიკითხეთ

მუხლი 243. შერეული ოპერაციები
1. საქონლის/მომსახურების მიწოდება, რომელიც ძირითადი საქონლის/მომსახურების მიწოდების მიმართ დამხმარე ხასიათისაა, ითვლება ამ საქონლის/მომსახურების ნაწილად. (25.05.2006. N3138)
2. მომსახურების გაწევა, რომელიც დამხმარე ხასიათისაა საქონლის იმპორტის მიმართ, ითვლება ამ საქონლის იმპორტის ნაწილად.
3. დასაბეგრი და გათავისუფლებული საქონლის/მომსახურების ერთად მიწოდება განიხილება, როგორც დასაბეგრი და გათავისუფლებული საქონლის/მომსახურების მიწოდების ცალკე ოპერაციები.
4. მიწისა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის მიწოდებისას ოპერაცია ითვლება შენობა-ნაგებობის მიწოდებად. (17.07.2009. N1527)
* * *
QUOTE
კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს საკომპსიო გადახდები იბეგგრება დღგთი?



საკომისიოს იღებენ რაღაც მომსახურებაში, საქართველოში გაწეული მომსახურება კი დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტია
* * *
QUOTE
ანუ მარტო მიწა და შენობებია, მაშინ უნდა შეფასდეს ცალკე მიწა და ცალკე შენობა საბაზრო ღირებულებით და შენობის ღირებულებას უნდა დაემატოს დღგ თუ დღგ-ის გადამხდელია თუ არ არის და დასაბეგრი ოპარეციის თანხა გადააჭრბებს 100 000 ლარს უნდა დადგეს გადამხდელად როგორც ვიცი.



არ არის სწორი
მიწისა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის მიწოდებისას ოპერაცია ითვლება შენობა-ნაგებობის მიწოდებად.

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:15
ეგ მაშინ თუ ცალცალკე იდენტიფიცირება შეუძლებელია, მიწის მიწოდება დღგ-ით არ იბეგრება. ბალანსზე როგორ აიღებ ორ აბსოლურურად განსხვავებულ აქტივს? მიწა ცალკე შენობა ცალკე თუ ნაგებობეიცაა ცალკე, სტანდარტი წაიკითხე.

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 17:16
მეც ესე ვიცი რო მიწის მიწოდება არ იბეგრება დღგ-თი

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:17
თუ შენობა დგას ზედ განიხილება როგორც შენობა-ნაგებობის მიწოდებად და არა მიწის


Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:19
სტანდარტი ცალცალკე გაყოფას ითხოვს, კოდექსით კიდევ მიწა არ იბეგრება.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:20
პირდაპირ წერია კოდექსში ,,მიწისა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის მიწოდებისას ოპერაცია ითვლება შენობა-ნაგებობის მიწოდებად."

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:23
ბალანსზე როგორ აიღებ ეგ მითხარი მაშინ, შენობა ნაგებობეს აიღებ მარტო? მიწა? მიწა არ არის აქტივი თუ ერთად რო იყიდე ერთადაა და მორჩა. ბასს 16 გადახედე.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:25
ფინანსური ანგარიშგება და საგადასახადო ანგარიშგება ცოტა სხვადასხვაა და კოდექსში როგორც წერია ისე მოგეთხოვება გადასახადების გადახდა. საგადასახადო კუთხით ცალსახად დასაბეგრი ოპერაციაა.

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 17:26
მთლიანად თუ არ არის აშენებული ამ მიწაზე შენობა და 1000 კვ.მ მიწაზე არის 900 კვ.მ-ზე შენობა ის 100კვადრატიც შენობაში ითვლიბა? რაღაც არალოგკიურია

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:29
ცალცალკე უნდა აიღო მიწაზე რამდენი შენობაცაა სათითაოდ და იმათ არიცხო ამორტიზაცია

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:30
კოდექსში იგულსხმება ჩემი აზრიტ მიწაზე დამაგრებული შენობა ნაგებობები ანუ ცალკე კიდევ მიწა აღარ არის ანუ რაზეც შენობა დგას ეგ მიწა შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთი მიწოდება, მაგრამ თუ ცლაკე არის მიწის ნაკვეთიც მაშინ ცალცალკე უნდა მოხდეს.
* * *
მიწას რას უშვები რომელიც შენობის გარეთაა იმას ამორტიზაციას არიცხავ? მიწას ამორტიზაცია არ ერიცხება არ კოდექსიტ და არც სტანდარტით.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:34
QUOTE
მთლიანად თუ არ არის აშენებული ამ მიწაზე შენობა და 1000 კვ.მ მიწაზე არის 900 კვ.მ-ზე შენობა ის 100კვადრატიც შენობაში ითვლიბა? რაღაც არალოგკიურია

QUOTE
კოდექსში იგულსხმება ჩემი აზრიტ მიწაზე დამაგრებული შენობა ნაგებობები ანუ ცალკე კიდევ მიწა აღარ არის ანუ რაზეც შენობა დგას ეგ მიწა შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთი მიწოდება, მაგრამ თუ ცლაკე არის მიწის ნაკვეთიც მაშინ ცალცალკე უნდა მოხდეს.


პატარა ბუტკაც რომ გედგეს 1 ჰექტარზე თუ ერთად გაყიდი გაყიდო შენობის რეალიზაციად ითვლება

P.S ერთადერთი გამოსავალია შენობის გარშემო მიწა ცალკე გაყიდო და შენობა რაზეც დგას ის ყველა ვარიანტში დაიბეგრება დღგ-ით, რომც დაანგრიო სანამ საჯარო რეესტრიდან არ ამოიშლება შენობა-ნაგებობები

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 17:35
qondara
irakli_K

მოკლედ კომპეტენტურ პირთან კონსულტაციის შემდეგ დადგინდა რო ითვლება შერეულ ოპერაციად და ბატონი irakli_K
მართალია, სამწუხაროდ sad.gif იმ შემთხვევაში თუ საჯარო რეესტრში დაარეგისტრირებ ცალცალკე მაშინ შეგიძლია გაყო მაგრამ მაგდენ ჩალიჩს

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:37
QUOTE
მოკლედ კომპეტენტურ პირთან კონსულტაციის შემდეგ დადგინდა რო ითვლება შერეულ ოპერაციად და ბატონი irakli_K
მართალია, სამწუხაროდ  იმ შემთხვევაში თუ საჯარო რეესტრში დაარეგისტრირებ ცალცალკე მაშინ შეგიძლია გაყო მაგრამ მაგდენ ჩალიჩს


ზემოთ დაგიწერე გამოსავალი
ცოტათი კომპეტენტური მეც ვარ wink.gif

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 17:38
irakli_K

გასაგებია smile.gif მაგრამ მაინც არალოგიკურია რა ჩემი აზრით

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:40
მიწა თუ პატარა ბუტკის ფასად ვიყიდე ავშენებულვარ და ეგააა 2 დღგ-ის გადავიხდი, თუ პირიქით კი დავქცეულვარ. მერე ბუტკას მიწის ამორტიზაცია უნდა ვარიცხო? ბუღალტრული კუთხით გეკითხები. 50 000 ღირებულების 100 კვადრატ მიწაზე დგას ერთი პატარა 20 კვადრატი "ბუტკა" რომელიც 1000 ლარი როგორ ავიღო?

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:43
აიღებ ბუტკაც ცალკე რომელსაც დაარიცხავ ამორტიზაციას და დაბეგრავ ქონების გადასახადით და 980 კვმ-ს დაბეგრავ მიწის გადასახადით

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:43
ყველანი კომპეტენტურები ვართ თავისებურად

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 17:44
qondara

ეგრეა ეგრე help.gif

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:47
თუ ერთ მიწოდებად ითვლება ეგ როგორ გამოვა? შენ დღგ ბუტკის ღირებულებიდან რო უნდა გადაიხადო შენ ადგები და 50100 დან გადაიხდი? ცალცალკე აქტივს ყიდულობ და ცალკე აქტივებად უნდა დაყო ეგ მხოლოდ ჩემი აზრია და კიდევ სტანდარტის.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:47
რა თქმა უნდა ეს ისეთი თემებია რომ შეცდომის უფლება არ გვაქვს როდესაც საქმე ხანდახან კოლოსალურ თანხებს ეხება

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 17:50
QUOTE
P.S ერთადერთი გამოსავალია შენობის გარშემო მიწა ცალკე გაყიდო და შენობა რაზეც დგას ის ყველა ვარიანტში დაიბეგრება დღგ-ით, რომც დაანგრიო სანამ საჯარო რეესტრიდან არ ამოიშლება შენობა-ნაგებობები


ერთადერთი გამოსავალი ეს არის

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 17:51
მიწაზე მიმაგრებულ შენობა ნაგებობათ ითველბა ერთ სარეგისტრაციო ობიეკტად რეგისტრირებული უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრით გაყოფის გარდა არაფერი არ შველის მაქგ საქმეს.

irakli_K
არასასოფლო მიწის გადასახდისას , როდესაც გადასახადს ანგარიშობ ფორმულით , ჩემი ფართი/ მთლიან ფართზე * მთლიან მიწაზე.

ეს ფორმულა ამ ორივე შემთხვევაზე მოქმედებს :
1 )კორპუსის ბინაში გავაქირევებ ერთ ოთახს

2.) საკუთარი სამსართულიანი სახლის ერთ საერთულს გავაქირავებ.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:55
მუხლი276-1-ბ) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები ფიზიკური პირის თანასაკუთრებაში არსებული ფართობის პროპორციულად განსაზღვრული დაბეგვრის ობიექტი (მიწის ნაკვეთი), რომლის ფართობი არ აღემატება 30 კვადრატულ მეტრს; თუ პატარა ბინაა მაშინ თავისუFლდები გადასახადისგან

Posted by: qondara 22 Dec 2010, 17:55
100 კვადრატი ცალკე არისო ასე დაიწერა და ის როგორ ჩაითვლება იმ შენობა ნაგებობეთან ერთად. ის მიწა რაზეც შენობა დგას და კიდე ნაგებობები კი მაგ შემთხვევაში მართალია.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 17:59
ეგ ფორმულა მოქმედებს როდესაც მიწაზე დგას რამდენიმეს კუთვნილი ქონება

თუ საკუთარ სახლი სხვადასხვა ოჯახის საკუთრებაა მაშინ პროპორციულად

და თუ მარტო შენია მთლიანად მოგიწევს გადახდა

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 17:59
QUOTE
მუხლი276-1-ბ) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები ფიზიკური პირის თანასაკუთრებაში არსებული ფართობის პროპორციულად განსაზღვრული დაბეგვრის ობიექტი (მიწის ნაკვეთი), რომლის ფართობი არ აღემატება 30 კვადრატულ მეტრს; თუ პატარა ბინაა მაშინ თავისუFლდები გადასახადისგან


მოკლედ ასეთი შემთხვევაა,კერძო სახლი რომლის ეზოს ფართი არის 2000 კვ მ დგას 3 საერთულიანი შენობა სადიანაც გაქირავებულია 1 სართული, ასევე ამ ეზოში დგას 10 კვ/მ წყლის ბაკი და დენის გენერატორის პატარა შენობა, რომელიც კავშირშია ამ გაქირავებულ ფართთან ანუ შეიძლება ითქვას ეკონომიურ საქმიანობაში მონაწილეობს , ეხლა მაინტერესებს როგორ გამოვთვალო მიწის გადასახადი ?

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 18:02
QUOTE
100 კვადრატი ცალკე არისო ასე დაიწერა და ის როგორ ჩაითვლება იმ შენობა ნაგებობეთან ერთად. ის მიწა რაზეც შენობა დგას და კიდე ნაგებობები კი მაგ შემთხვევაში მართალია.


საჯარო რეესტრის ამონაწერში თუ მითითებულია რომ მიწაზე დგას შენობა ნაგებობები თუ გინდა მარტო ფუნდამენტი იყოს და თუ ცალკეა ის 100 კვმ რეგისტრირებული მაშინ რეალიზაციის შემთხვევაში არ დაიბეგრება დღგ-ით

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 18:06
QUOTE
ეგ ფორმულა მოქმედებს როდესაც მიწაზე დგას რამდენიმეს კუთვნილი ქონება

თუ საკუთარ სახლი სხვადასხვა ოჯახის საკუთრებაა მაშინ პროპორციულად

და თუ მარტო შენია მთლიანად მოგიწევს გადახდა


მთლიანად რის საფუძველზე? ეკენომიურ საქმიანობაში გამოყენებული ქონების გამიჯვნა არ ხდება?

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 18:06
არ აქვს მნიშვნელობა შენობა იდგება თუ არა მთლიანად უნდა დაბეგრო 2000 კვმ

ერთადერთი გამონაკლისია კორპუსში არსებული 30 კვმ-ზე ნაკლები ბინები რომლებიც თავისუფლდებიან

QUOTE
მთლიანად რის საფუძველზე? ეკენომიურ საქმიანობაში გამოყენებული ქონების გამიჯვნა არ ხდება?


ფიზიკური პირი თუ ხარ არ აქვ მნიშვნელობა ეკონომიკურ საქმიანობაში იყენებ თუ არა მთავარია 40000 ლარს გადააჭარბოს შენმა შემოსავალმა

P.S აქ მარტო ბუღალტრები არიან თუ აუდიტორებიც წერენ ხოლმე?
* * *
აბა დროებით კარგად ბრძანდებოდეთ

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 18:23
QUOTE
ფიზიკური პირი თუ ხარ არ აქვ მნიშვნელობა ეკონომიკურ საქმიანობაში იყენებ თუ არა მთავარია 40000 ლარს გადააჭარბოს შენმა შემოსავალმა


ქონებაში მიწა ვიგულისხმე და მაგაზე ეგ შეღავათი არ მოქმედებს. მაინც არ მესმის თუ ერთ სართული ქირავდება, მთლიანი მიწის რატომ უნდა გადავიხადო.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 18:25
შენ აქირავებ შენობას და არა მიწას ხომ ასეა? smile.gif და თუ არასასოფლო მიწას ეკონომიკური საქმიანობის მიზნებისთვის იჯარით გასცემ ეგ სხვა საქმეა

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 18:33
კი შენობის ერთ საერთულს ვაქირავებ რომელსაც აქვს ეზო(მიწა), იგივე ფორმულით დავთვალე მიწის გადასახადი რაგორც მრავალბინიან საცხორებელ სახლზეა და ეზოში რომ რაღაც კომინუკაციებია იმის ფართობებიც მივამატე სრულად. მგონი სწორად მოვიქეცი.

Posted by: irakli_K 22 Dec 2010, 18:37
QUOTE
კი შენობის ერთ საერთულს ვაქირავებ რომელსაც აქვს ეზო(მიწა), იგივე ფორმულით დავთვალე მიწის გადასახადი რაგორც მრავალბინიან საცხორებელ სახლზეა და ეზოში რომ რაღაც კომინუკაციებია იმის ფართობებიც მივამატე სრულად. მგონი სწორად მოვიქეცი.


არ მოიქეცი სწორად მრავალბინიანის და შენი სახლის შემთხვევა სხვადასხვაა მრავალბინიანს მრავალი მესაკუთრე ჰყავს და მაგიტომ იყოფა და შენს შემთხვევაში მხოლოდ შენია. ასე რომ დეკლარაციის დაზუსტება და მეტი გადასახადის გადახდა მოგიწევს

Posted by: Toxic:) 22 Dec 2010, 19:16
QUOTE
არ მოიქეცი სწორად მრავალბინიანის და შენი სახლის შემთხვევა სხვადასხვაა მრავალბინიანს მრავალი მესაკუთრე ჰყავს და მაგიტომ იყოფა და შენს შემთხვევაში მხოლოდ შენია. ასე რომ დეკლარაციის დაზუსტება და მეტი გადასახადის გადახდა მოგიწევს


არადა რამოდენიმე კომპეტენტურ ადმიანს ვკითხე , შენ რასაც ამბობ ეგ მოსაზრებაც იყო, ისიც მითხრეს რადგან კერძო სახლია მარტო რაზეც დგას იმ მიწის უნდა გადაიხადოოდა არა მთლიანი ეზოსიო, საგადასახადოში მითხრეს პროპორციულად ანუ ფორმულით უნდა გადაიხადოო.იმ ლოგიკით თუ მივუდგებით როგორც რეალიზაციისას ხდება დღგს მიზნებისთვის მართალი ხარ და აქაც გამოსავალი საჯარო რეესტრით მიწის გაყოფა იქნება , მაგრამ

ჯერ დეკლარაცია არ ჩამიბარებია, 2010 წლის აპრილის მერე მოხდა გაქირავება და ამ საკითხზეც ორი მოსაზრება მოვისმინე.

სსკ 272-ე მუხლის მე-6 ნაწილი
"6. საქართველოს ან უცხოური საწარმოსთვის, ორგანიზაციისთვის ან/და ფიზიკური პირისთვის გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია საგადასახადო წლის 1 აპრილის მდგომარეობით: ანუ არ მიწევს დეკლარირება.

და მეორე მოსაზრება რომ 276 მუხლის მეორე ნაწილი, მოქმედებს 272 მუხლზეც,( არადა ისეთმა ვიღაცამ მითხრა ძაანაც რომ არ მინდოეს უნდა დავუჯერო smile.gif )


"2. დადგენილი საგადასახადო შეღავათი არ ვრცელდება პირის მიერ იჯარით, უზუფრუქტით, ქირით ან სხვა ამგვარი ფორმით სხვა პირზე გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე (ან მის ნაწილზე) ან/და საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ ამავე ფორმით გადაცემულ შენობა-ნაგებობებზე (ან მათ ნაწილზე)".


და გამოდის რომ დეკლარირება და გადახდა 2010 წლის ბოლომდე უნდა მოვახდინო.

Posted by: spinx 22 Dec 2010, 20:15
irakli_K

არიან აუდიტებიც ერთერთი მათგანი ვიცი smile.gif მართალია არც ისე ხშირად შემოდის მაგრამ ჩვენს გვერდითააა გაჭირვების ჟამს smile.gif

Posted by: The DoctoR 23 Dec 2010, 00:40
irakli_K
+1

spinx
qondara
ამ შემთხვევაში მიწა შენობის შემადგენელია და ბალანზე როგორ აიღებ არ აინტერესებს კანონს. გაყიდე 1 ჰა მიწა და 10 კვმ შენობა? გადაიხადე დღგ მთლიან თანხაზე!
ან დაანგრიე შენობა და გაყიდე მიწა დღგ-ს გარეშე smile.gif

აირჩიეთ biggrin.gif

Posted by: qondara 23 Dec 2010, 10:31
მაგ ლოგოკით თუ ერთად ითველბა ერთად უნდა აიღო და საგადასახადო შემოწმების დროს გეტყვიან ერთად რატომ გაქვს, როცა ცალ-ცალკე იდენტიფიცირებადი აქტივებიაო.

Posted by: spinx 23 Dec 2010, 11:16
The DoctoR

ხოდა გამოსავალი ეგ იქნება რო გადაიხდი დღგ-ს მთლიანად და მერე გაყოფ რა

Posted by: The DoctoR 23 Dec 2010, 11:19
qondara
მართალია სხვადასხვა აქტივია, მაგრამ ერთმანეთთან დაკავშირებულია. შენობა ჰაერში ხომ არ იქნება? მიწაზე დგას. ანუ შენობის მიწოდებით მინიმუმ იმ მიწას აწოდებ, რაზეც ქონება დგას. ხომ არ შეიძლება მიწა იყიდოს ერთმა და მასზე მდგომი გაუმჯობესება (მაგ.სახლი) სხვამ?


Posted by: qondara 23 Dec 2010, 11:44
რაზეც სახლი დგას კი ეგ ერთად უნდა იყვეს მაგრამ რაზეც სახლი რა დგას ის (მაგ: ეზო. თუ ქვაფენილს დააგებ ეგ ხო მიწის ღირებულებაში კაპტალიზებადი ხარჯია?ანუ რა გამოდის შენობაზე გაუკეთებს კაპიტალიზებას ანუ ქვაფენილი შენობაში დააგე?)
* * *
spinx

თავიდანვე რო გავყო არა? რატომ უნდა გადავიზადო ზედმეტი დღგ? თავიდანვე გავყოფ და ეგაა, მაშინ.

Posted by: The DoctoR 23 Dec 2010, 11:55
qondara
QUOTE
ქვაფენილს დააგებ ეგ ხო მიწის ღირებულებაში კაპტალიზებადი ხარჯია

მიწაზე გაწეული ხარჯის კაპიტალიზირება არ ხდება, გარდა სასოფლო-სამეურნეო მიწისა, სადაც ქიმიური დანამატების წყალობით შეიძლება მოსავლიანობის გაზრდა. თუმცა "კაპიტალიზირება" აქაც ცოტა უადგილო ტერმინია. თუმცა ეს ყველაფერი offtopic.gif

თვით საკითხს რაც შეეხება - ამ თემაზე საქმე სასამართლომდე მიდის ხოლმე. მე მაქვს " ბედნიერება" ვიცნობდე საქმეს, რომელიც სახელმწიფოს სასარგებლოდ გადაწყდა და საქმეს, რომელიც პირმა მოიგო. გამომდინარე აქედან მე, შენ, spinx, irakli_K ვერაფერს ვერ დავამტკიცებთ ჩვენი კანონმდებლობის არასრულფასოვნებიდან გამომდინარე wink.gif

Posted by: spinx 23 Dec 2010, 12:16
qondara

როგორ არა, ცალცალკე გაყიდი და ეგ იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით მაგაზეც შეიძლება მოგედავონ, მითუმეტეს თუ ახლო ახლოს განხორციელდა გაყიდვა, თარიღებს ვგულისხმობ. თან ერთისა და იმავე პიროვნებაზე ან ორგანიზაციაზე. რას იტყვი?
მოკლედ თუ მართლა ძაან დიდი მიწა არ არის და ერთი პატარა ქოხი დგას ზედ მაშინ ღირს გაყოფა, მაგრამ თუ 85-90% შენობაა აღარ ღირს რა.

Posted by: qondara 23 Dec 2010, 12:22
მიწის ღირებულებას ემატება საფარით დაგების ღირებულება, ეგ ზუსტად ვიცი, რადგან მიწაზე ქვაფენილის დაგება უდშუალოდ მიწასთანაა დაკავშირებული, აი წყლაგაყვანილობის სისტემა კი ცალკე აქტივად უნდა აიღო, ასევეა ეზოში განათების დამონტაჟების შემთხვევაშიც განათება ცალკე აქტივია. ეგ ყველფერი მე არ მომიგონია სტანდარტში წერია.

რაც შეეხება ქართულ კანონმედბლობას უამრავი გაურკვეველი მუხლებია მიუხედავად შეცვლისა, 3 ბურალტერს რო წააკითხო ერთი და იგივე მუხლი სხვადსხვა აზრს გამოიტანს. მაგ: კოდექსში წერია რომ საწარმოს შეუძლია გამოიყენოს როგორც დარიცხვის ისე საკასო მეთოდი, მაგრამ დღგ-ის შემხვევაში აუცილებლად დარიცხვის მეთოდი უნდა გამოიყენო. რა გამოდის?

Posted by: spinx 23 Dec 2010, 12:35
qondara

მეც მაგას ვიძახი, მაგრამ როცა გეუბნევიან ისინი ვისაც ამასთან უშუალო შეხება აქვს რას იზავ? sad.gif ჯობს ასე გავაკეთოთ, მართლა ბევრი რამეა გაურკვეველი და არალოგიკური. იგივე მაგალითზე მიწა არ იბეგრება დღგ–თი და შენობა როცა დგას მიწაზე მაშინ იბეგრება.

კონკრეტული მაგალითი ვიცი როცა კორპუსის მცხოვრებლებს გააკეთებინეს მიწაზე პრივატიზაცია იმიტომ რო მიწა არ არის თქვენი და როცა მოგვინდება მაშინ გავყიდითო, თქვენ გაქვთ ჰაერში სახლი ნაყიდიო. ლოგიკას ხედავ? sad.gif((

Posted by: irakli_K 23 Dec 2010, 13:02
გამარჯობათ
QUOTE
მიწის ღირებულებას ემატება საფარით დაგების ღირებულება, ეგ ზუსტად ვიცი, რადგან მიწაზე ქვაფენილის დაგება უდშუალოდ მიწასთანაა დაკავშირებული, აი წყლაგაყვანილობის სისტემა კი ცალკე აქტივად უნდა აიღო, ასევეა ეზოში განათების დამონტაჟების შემთხვევაშიც განათება ცალკე აქტივია. ეგ ყველფერი მე არ მომიგონია სტანდარტში წერია.


მიწაზე დაგებული საფარი უკვე გზის მშენებლობაა და შენობა ნაგებობებში გადის

მოკლედ გეტყვით თუ თქვენს მიწას საჯარო რეესტრში უწერია შენობა-ნაგებობები (თუნდაც არაფერი არ იდგეს მხოლოდ ძველისძველი ფუნდამენტი იყოს სადმე ჩამარხული) ცალსახად იბეგრება და თუ მხოლოდ არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა წერია მაშინ გათავისუფლებულია დღგ-ით დაბეგვრისაგან

Posted by: qondara 23 Dec 2010, 14:42
ხელოვნურ საფარიანი მინდორიც რო გავაკეთო ესეიგი გამოვიდა გზები მიშენებია და ვერ აგმიგია. მოკლედ ჩვენ მაგაზე ვერ შვთანხმდებით. ასე რომ სხვა თემაზე გადავიდეთ.

Posted by: irakli_K 23 Dec 2010, 14:55
აბა რომ აიღო ის საფარი მაშინ სტანდარტის მიხედვით უნდა გაზარდო მისი თვითღირებულება იმიტომ რომ დემონტაჟის ხარჯებიც კაპიტალიზდება, მაგრამ საბაზრო ფასი ამით ხომ არ შეიცვლება?

არ გირჩევ მაგ მიდგომას იმიტომ რომ რევიზია როცა შემოვა ის ექსპერტს საბაზრო ფასით შეაფასებინებს შენს მინდორს და რაც გაქვს იმ გზების დაგებაზე და დემონტაჟზე გაწეული ხარჯები დეკლარირებული ყველაფერს ამოგიყრის. იმიტომ რომ არც ექსპერტი არ გაითვალისწინებს. ეგეთი მიდგომა მხოლოდ ფინანსური კუთხით შეიძლება რომ აჩვენო ინვესტორებს ხარჯები. საგადასახადო კუთხით არა.

Posted by: qondara 23 Dec 2010, 15:09
მე სტანდარტის მიხედვით ვწერ, სხვა წყარო მე არ მაქვს, მე ვცდილობ კოდექსი და სტანდარტი როგორმე დავაკავშირო , მაგრამ მიჭირს. ორი აღრიცხვა რატომ უნდა ვაწარმოო? მოკლედ დიდი მადლობა რჩევისთვის. თუ რაიმე აზრი კიდევ გამიჩნდება დავწერ და გავარჩიოთ. მე პირადად სტანდარტის მიდგომები უფრო მომწონს.






Posted by: irakli_K 23 Dec 2010, 15:19
გეთანხმები მხოლოდ ერთი ანგარიშგება ბევრად ადვილია მაგრამ საგადასახადო აღრიცხვა აუცილებელია. კი ბატონო თუ ბევრი შეკითხვები გაჩნდება PM

Posted by: Toxic:) 23 Dec 2010, 15:23
იჯარით აღებულ ობიექტზე რომ ააშენო შენობა თუ ასეთი რამ ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებული, როგორ უნდა აღირიცხოს საგადასახადო კუთხით? კაპიტალიზება ვერ მოხდება ხო როგორც რემონტისას?

Posted by: qondara 23 Dec 2010, 15:26
კაპიტალიზება ჩემი აზრით უნდა მოხდეს მეიჯარესთან. კარგი თემაა. აპა ვჯიჯგნეთ.

Posted by: irakli_K 23 Dec 2010, 15:29
QUOTE
იჯარით აღებულ ობიექტზე რომ ააშენო შენობა თუ ასეთი რამ ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებული, როგორ უნდა აღირიცხოს საგადასახადო კუთხით? კაპიტალიზება ვერ მოხდება ხო როგორც რემონტისას?

ეს უფრო იურიდიული საკითხია საკუთრების უფლებებს ეხება, ჩემი აზრით ეგ შენობა იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ დარჩება პატრონს, მანამდე მოიჯარე გადაიხდის გადასახადებს თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

Posted by: qondara 23 Dec 2010, 17:22
გადასახადის გადამხდელად რო დავდგე სად უნდა მივიდე?

Posted by: irakli_K 23 Dec 2010, 17:32
QUOTE
გადასახადის გადამხდელად რო დავდგე სად უნდა მივიდე?


https://rs.ge/

Posted by: Toxic:) 23 Dec 2010, 18:46
QUOTE
ეს უფრო იურიდიული საკითხია საკუთრების უფლებებს ეხება, ჩემი აზრით ეგ შენობა იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ დარჩება პატრონს, მანამდე მოიჯარე გადაიხდის გადასახადებს თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ესე იგი წელს თუ შეწყდა ხელშეკრულება , მიწოდებად ჩაითვლება და დაიბეგრება მოიჯარე.

irakli_K

ისევ ფიზიკური მიწის გადასახადზე მაქვს შეკითხვა, სამი სართულიდან ერთს თუ აქირავებს, შენ რომ თქვი მთლიანი მიწის გადასახადი უნდა გადაიხადოსო, რის საფუძველზე ? იქნებ მიგიწვდება ხელი რამე ინსტრუქციაზე ?
მე მითხრეს რომ ინსტრუქცია არის მარტო საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე, ანუ ისინიც მარტო იმ შემთხვევაში იხდიან არასასოფლო მიწის გადასახადს თუ ეკონომიურ საქმიანობაში იყენებენ მიწას ან მის ნაწილს და მათთვის პროპორციულად გაქირავებული ფართის მიხედვით როგორც მრავალბინიან სახლზეა ფორმულა ისე გამოითვლება მიწის გადასახადი.

Posted by: GIGA147 23 Dec 2010, 19:24
ერთი მარტივი კითხვა

ფირმამ უნდა გამომიგზავნოს ინტერნეტით ანგარიშფაქტურები და არ ვიცი როგორ და სად უნდა მივიღო.
ამისათვის სად უნდა დავარეგისტრირო ი/მეწარმე?

სასწრაფო დახმარება მჭირდება,გთხოვთ.

Posted by: natnatnati 23 Dec 2010, 20:18
თანამშრომლებზე გაცემული პრემია გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან???


თანამშრომელზე გაცემული მატერიალური დახმარება გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან???

Posted by: TT-KK 23 Dec 2010, 20:31
natnatnati
QUOTE
თანამშრომლებზე გაცემული პრემია გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან???


თანამშრომელზე გაცემული მატერიალური დახმარება გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან???


გამოიქვითება,
მაგრამ საშემოსავლოთი(20%) დაბეგრე,როცა გაეცი?

Posted by: natnatnati 23 Dec 2010, 20:42
კიი საშემოსავლოთი დავბეგრეე მადლობა დიიდი :*

Posted by: irakli_K 23 Dec 2010, 21:02
QUOTE
ისევ ფიზიკური მიწის გადასახადზე მაქვს შეკითხვა, სამი სართულიდან ერთს თუ აქირავებს, შენ რომ თქვი მთლიანი მიწის გადასახადი უნდა გადაიხადოსო, რის საფუძველზე



მუხლი 276. გადასახადისაგან გათავისუფლება
1. შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია:
ა) ფიზიკური პირის დასაბეგრი ქონება (გარდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა), თუ ამ პირის ოჯახის მიერ მიმდინარე კალენდარული წლის წინა წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები არ აღემატება 40 000 ლარს; (26.12.2008. N871 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
* * *
QUOTE
ამისათვის სად უნდა დავარეგისტრირო ი/მეწარმე?

www.rs.ge

კი მაგრამ ინტერნეტით როგორ უნდა გამოგიგზავნოს ანგარიშ-ფაქტურები? ეგ არის მკაცხრი აღრიცხვის დოკუმენტი და მხოლოდ ქაღალდისაა smile.gif

Posted by: GIGA147 23 Dec 2010, 21:58
irakli_K
მადლობ ყურადღებისთვის.
ანგარიშ-ფაქტურები მიიღე იმეილზეო და ალბათ, რომელი იმეილიც მივუთითე ი/მ-ის რეგისტრაციის დროს, იმას გულისხმობს. ამის დაზუსტება მინდა,თან ამ იმეილს ვერ ვხსნი და როგორ მოვიქცე,მირჩიეთ რაამე.
QUOTE
კი მაგრამ

ინტერნეტით როგორ უნდა გამოგიგზავნოს ანგარიშ-ფაქტურები? ეგ არის მკაცხრი აღრიცხვის დოკუმენტი და მხოლოდ ქაღალდისაა


აწი ყველას ინტერნეტ ანგარიშ-ფაქტურები ექნება

Posted by: irakli_K 23 Dec 2010, 22:06
QUOTE
აწი ყველას ინტერნეტ ანგარიშ-ფაქტურები ექნება


როდიდან??? ჯერ ხომ არ არის ძალაში?

Posted by: GIGA147 23 Dec 2010, 22:39
irakli_K
QUOTE
როდიდან??? ჯერ ხომ არ არის ძალაში?

ძველებს რომ გახარჯავთ თქვენც ელექტრონულზე მოგიწევთ გადასვლა,იმიტომ რომ ქაღალდის ფასიანი გახდა(0.50 თეთრი)

Posted by: The DoctoR 23 Dec 2010, 23:28
irakli_K
GIGA147
ვისაც უნდა ქაღალდს იყენებს, ვისაც უნდა ინტერნეტს smile.gif

Posted by: GIGA147 23 Dec 2010, 23:59
The DoctoR
QUOTE
ანგარიშ-ფაქტურები მიიღე იმეილზეო და ალბათ, რომელი იმეილიც მივუთითე ი/მ-ის რეგისტრაციის დროს, იმას გულისხმობს. ამის დაზუსტება მინდა,თან ამ იმეილს ვერ ვხსნი და როგორ მოვიქცე,მირჩიეთ რაამე.


თქვენ ვერ გამარკვევთ?

Posted by: The DoctoR 24 Dec 2010, 00:10
GIGA147
იმეილზე ვერ მიიღებ ანგარიშ-ფაქტურას. მე არ გამომიყენებია, მაგრამ როგოც ვიდეო განმარტებიდან და სხვათა ნაამბობიდან ვიცი და გავიგე, უნდა შეხვიდე ელექტრონული დეკლარირების გვერდზე თქვენი მომხმარებლით და პარილით, უნდა აირჩიო "ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურები" და იქედან მიიღებთ და გააგზავნით ელექტრონულ ფაქტურებს. ელ.ფოსტაზე შეიძლება მოგსვლოდა შეტყობინება, რომ რომელიღაც მომწოდებელმა ანგარიშ-ფაქტურა გამოგზავნა, რომ შეხვიდეთ და დაადასტუროთ. ანუ მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათის იქნება ეს წერილი ფოსტაზე.

Posted by: GIGA147 24 Dec 2010, 00:45
The DoctoR
უუუღრმესი მადლობა,ყველაფერი გავიგე.

Posted by: Jeanne Hebutern 24 Dec 2010, 01:19
ე.ი მე რა მაინტერესებს. mof.ge ზე ცჰემი ორგანიზაციის პროტალზე რო სჰევედი ისევ ეცერა გაეცანიტო ადრე როგორც იყო და ცჰაასცორეტ ინპორმაცია ტუ ტქვენი ორგანიზაცია არ არის ფინანსურ რუკაზე ჩაცერეთ ზუსტი მისამართიო ხოდა მე დავაჩირე გავეცანის და მერე გამოვედი იქიდან.სად ვნახი არის ეს პინანსური რუკა რო გავიგო არის თუ არა ჩემი ორგანიზაცია რუკაზე? ხომ ვერ დამეხმარებიით ტუ იცით რამე ამის შესახეებ?

Posted by: Toxic:) 24 Dec 2010, 10:43
QUOTE
ისევ ფიზიკური მიწის გადასახადზე მაქვს შეკითხვა, სამი სართულიდან ერთს თუ აქირავებს, შენ რომ თქვი მთლიანი მიწის გადასახადი უნდა გადაიხადოსო, რის საფუძველზე




მუხლი 276. გადასახადისაგან გათავისუფლება
1. შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია:
ა) ფიზიკური პირის დასაბეგრი ქონება (გარდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა), თუ ამ პირის ოჯახის მიერ მიმდინარე კალენდარული წლის წინა წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები არ აღემატება 40 000 ლარს; (26.12.2008. N871 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)


თავიდან კი დავწერე რომ ამ ფიზიკური პირის შემოსავალი 40 000 ლარს არ ცდება და არ უწევს ქონების გადასახადი გარდა მიწისა.

Jeanne Hebutern
ინფორმაცია სადაც შეიყვანე შენს საწარმოზე , მაგის გაწვრისვ ბოლოში არის გამადიდებლის ნიშანი გახსნი და ნახავ რუკაზე არის თუ არა შენი ორგანიზაცია.


Posted by: qondara 24 Dec 2010, 12:04
გავარკვიე შემოსავლების სამსახურში უნდა მივიდე.

Posted by: Toxic:) 24 Dec 2010, 12:54
qondara

საჯაროში არა?

Posted by: Esprit 24 Dec 2010, 13:11
QUOTE (Jeanne Hebutern @ 24 Dec 2010, 01:19 )
ე.ი მე რა მაინტერესებს.  mof.ge ზე ცჰემი ორგანიზაციის პროტალზე რო სჰევედი ისევ ეცერა  გაეცანიტო ადრე როგორც იყო და ცჰაასცორეტ ინპორმაცია ტუ ტქვენი ორგანიზაცია არ არის ფინანსურ რუკაზე ჩაცერეთ ზუსტი მისამართიო ხოდა მე დავაჩირე გავეცანის და მერე გამოვედი იქიდან.სად ვნახი არის ეს პინანსური რუკა რო გავიგო არის თუ არა ჩემი ორგანიზაცია რუკაზე? ხომ ვერ დამეხმარებიით ტუ იცით რამე ამის შესახეებ?

შედით ისევ ელ.დეკლარირებაში. ყვითელ ფონზე წერია "თქვენი საქმიანობის ნახვა-კორექტირება" . გადაამოწმებთ რუკაზე და თუ არ არის, კორექტირებასაც გაუკეთებთ მისამართს smile.gif
* * *
იქნებ მიპასუხოთ: ხელშეკრულებაში წერია, რომ შემკვეთი და შემსრულებელი თანხმდებიან, გამოიცეს პროდუქცია და პროდუქციის განსაზღვრული ნაწილი გადაეცეს შემკვეთს უსასყიდლოდ. მაგრამ არ არის მითითებული, რომ ასეთი შეთანხმების საფუძველი არის საავტორო უფლება, რომელიც შემკვეთმა დაუთმო შემსრულებელს. საავტორო უფლების დათმობასთან დაკავშირებით მოხდა მხოლოდ სიტყვიერი შეთანხმება. მართებულია თუ არა ეს ყოველივე და შემკვეთისთვის არის თუ არა მიღებული პროდუქცია შემოსავალი და უნდა დაიბეგროს თუ არა შესაბამისად?

Posted by: qondara 24 Dec 2010, 13:48
Toxic:)

არაო საჯაროში არაო. ასე მითხრეს 077-ზე.

Posted by: bochita 24 Dec 2010, 14:04
იქნებ გამარკვიოთ ამ საკითხში და გამიწიოთ კონსულტაცია სად უნდა გავიგო ეს ინფორმაცია. ბაზრობაზე რომ ავიღო ადგილი და ავიყვანო გამყიდველი, გავყიდო ინტერნეტშოფინგით ამერიკიდან შეძენილი პროდუქტი, ამისათვის რა ბუღალტრული ოპერაციები დამჭირდება? სჭირდება სალარო აპარატი თუ ეგ მხოლოდ მაღაზიებს უნდა ედგეთ? ასევე საგადასახადოში რამენაირად უნდა დავფიქსირდე?ანუ უნდა გავხდე ინდ მეწარმე თუ არა?

Posted by: advanced_clubber 24 Dec 2010, 23:00
სიტყვა კაპიტალიზირება რას ნიშნავს ხო ვერ მეტყვით ?

Posted by: Kalenike 25 Dec 2010, 13:05
QUOTE
იჯარით აღებულ ობიექტზე რომ ააშენო შენობა თუ ასეთი რამ ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებული, როგორ უნდა აღირიცხოს საგადასახადო კუთხით? კაპიტალიზება ვერ მოხდება ხო როგორც რემონტისას?

irakli_K
QUOTE
ჩემი აზრით ეგ შენობა იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ დარჩება პატრონს

კი დარჩება yes.gif აშენების ხარჯები კაპიტალიზდება და ყოველი წლის ბოლოს დაერიცხება ამორტიზაცია.
ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ შენობის ნარჩენი ღირებულება მოგების გადასახადის კუთხით არ გამოიქვითება და შემდგომ პერიოდებშიც ამორტიზაცია აღარ დაერიცხება.

QUOTE
მანამდე მოიჯარე გადაიხდის გადასახადებს თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ვითომ რატომ?
ვის ბალანზეცაა ის გადაიხდის ქონებას
ფიზ პირის შემთხვევაში საშემოსავლოთი დაიბეგრება გადახდის წყაროსთან. ქონების გადასახადს გადაიხდის ფიზ პირი.
advanced_clubber
QUOTE
სიტყვა კაპიტალიზირება რას ნიშნავს ხო ვერ მეტყვით ?

საბალანსო ღირებულებას რომ ემატება და პერიოდის ხარჯში რომ არ შედის


OFFTOPIC:
პ.შ. მიწის სარგებლობაში გადაცემას შემობის აშენების უფლებით აღნაგობა ქვია, ხელშეკრულების მაქსიმალური ვადა 49 წელია.


Posted by: capuchino 25 Dec 2010, 14:30
ეტყოფა ბუღალტრები პირდაპირ ამ თემაში შემოდიხართ ისე რომ დანარჩენ თემებს ბიზნეს კატეგორიაში ყურადღებას ნაკლებად აქცევთ.

http://forum.ge/?f=41&showtopic=34200107

ამ თემაში დაპოსტეთ თქვენი აზრი.

Posted by: Basara 26 Dec 2010, 12:03
რამდენიმე შეკითხვა მაქვს.

არასამთავრობო ორგანიზაციას (ენ-ჯე-ოს), რომელიც მხოლოდ დარეგისტრირდა და არც ერთი პროცედურა/საქმიანობა არ ჩაუტარებია!
(უბრალოდ რეგისტრაციის საბუითები არსებობს და ვსიო)

1) სჭირდება თუ არა რამე საბუთების ჩაბარება და ეგეთი ტიპის მოქმედებები საგადასახადოსთან ან რაიმე სხვა ორგანოსთან.

2) და თუ სჭირდებოდა და დააგვიანა არის თუ არა ჯარიმები და ვისი გადასახდელია?

3) რა პროცედურებია საჭირო ენ-ჯე-ოს გასაუქმებლად?


წინასწარ დიდი მადლობა პასუხებისთვის smile.gif

Posted by: Toxic:) 27 Dec 2010, 10:58
Kalenike
QUOTE
კი დარჩება  აშენების ხარჯები კაპიტალიზდება და ყოველი წლის ბოლოს დაერიცხება ამორტიზაცია.
ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ შენობის ნარჩენი ღირებულება მოგების გადასახადის კუთხით არ გამოიქვითება და შემდგომ პერიოდებშიც ამორტიზაცია აღარ დაერიცხება.

კოდესში იჯარით აღებულ აბოექტზე რემონტის კაპიტალზირებაზე რომ წერია ამის საფუძველზე ამობ მაგას თუ სხვა არგუმენტებიც გაქვს?
შენობა ნაგებობა თუნდაც იჯარით აღებული ფართზე აშენებული, ეკსპლუატაციაში შესვლამდე აუცილებელია საჯარო რეესტრში გატარდეს?

Posted by: Esprit 27 Dec 2010, 14:21
იქნებ მიპასუხოთ: ხელშეკრულებაში წერია, რომ შემკვეთი და შემსრულებელი თანხმდებიან, გამოიცეს პროდუქცია (შემსრულებლის ხარჯებით) და პროდუქციის განსაზღვრული ნაწილი გადაეცეს შემკვეთს უსასყიდლოდ. მაგრამ არ არის მითითებული, რომ ასეთი შეთანხმების საფუძველი არის საავტორო უფლება, რომელიც შემკვეთმა დაუთმო შემსრულებელს. საავტორო უფლების დათმობასთან დაკავშირებით მოხდა მხოლოდ სიტყვიერი შეთანხმება. მართებულია თუ არა ეს ყოველივე და შემკვეთისთვის არის თუ არა მიღებული პროდუქცია სარგებელი და უნდა დაიბეგროს თუ არა შესაბამისად?
მიპასუხეთ რა smile.gif
იმიტომაც მაინტერესებს, რომ თუ საავტორო უფლებას გვერდს აუვლი საერთოდ, მაშინ გამოდის, რომ გაგიჩუქებია პროდუქცია და როგორ იქნება.

Posted by: nnonna 28 Dec 2010, 13:56
გამარჯობათ,

მიკროსაფინანსოებთან ვისაც აქვს და ჰქონია შეხება მათი აზრი მაინტერესებს. მიკროები გაცემული სესხებიდან მიღებულ საპროცენტო შემოსავლებს ეფექტური პროცენტის მეთოდის მიხედვით არიცხავენ, თუ უბრალოდ სესხის გრაფიკებით ხელმძღვანელობენ?


Posted by: spinx 28 Dec 2010, 14:31
QUOTE
გაგიჩუქებია პროდუქცია


რეალიზაციაში გაუშვებ საბაზრო ფასით

Posted by: sisito 28 Dec 2010, 15:03
შემოსავლების და ხარჯების ჟურნალი როა რა ინფორმაცია გაქვთ რა შემთხვევაშია სავალდებულო? და რომელი მუხლი ან ინსტრუქცია არეგულირებს?

Posted by: Kalenike 28 Dec 2010, 16:35
Toxic:)
QUOTE
კოდესში იჯარით აღებულ აბოექტზე რემონტის კაპიტალზირებაზე რომ წერია ამის საფუძველზე ამობ მაგას

yes.gif
QUOTE
ეკსპლუატაციაში შესვლამდე აუცილებელია საჯარო რეესტრში გატარდეს?

რამდენადაც ვიცი არა, მარა მაინც ჯობია გადაამოწმო. ზუსტად ვერ გეტყვი smile.gif

Posted by: Toxic:) 28 Dec 2010, 17:33
მასე მარტივად არ არის საქმე, მგონი აქ აღნაგობის უფლება გჭირდება როცა იჯარით აღებულ მიწაზე რამეს აშენებ.


კვების პროდუქტებს ვინც აწარმოებს და ყიდის ,საჯაროში ამის შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობაზე 31 დეკემბრამდე ჯარიმაა ? ვერაფრით ვერ დავრეკე საჯაროში რომ დამეზუსტებინა.

Posted by: spinx 28 Dec 2010, 17:46
405405 ამ ნომერზე დარეკე აბა, წესით მანდ მაინც უნდა გიპასუხონ
ან მეილზე მიწერე და უფრო მოგწერენ პასუხს.

Posted by: nforumi 29 Dec 2010, 09:47
spinx
QUOTE
405405 ამ ნომერზე დარეკე აბა, წესით მანდ მაინც უნდა გიპასუხონ
ან მეილზე მიწერე და უფრო მოგწერენ პასუხს.


ეს რა ნომერია?

მეც მაინტერესებს, თუ საგადასახადოა და რაიმე საკითხის გარკვევა შეიძლება . . .

Posted by: spinx 29 Dec 2010, 10:32
საჯარო რეესტრის ნომერიაო ასე მითხრეს და პასუხობენო smile.gif

Posted by: nforumi 29 Dec 2010, 12:08
spinx
QUOTE
საჯარო რეესტრის ნომერიაო ასე მითხრეს და პასუხობენო


თუ პასუხობენ კარგია, ხანდახან საჯარო რეესტრშიც გაქვს ხოლმე გასარკვევი რაღაც.



Posted by: Kalenike 29 Dec 2010, 14:02
Toxic:)
QUOTE
მასე მარტივად არ არის საქმე, მგონი აქ აღნაგობის უფლება გჭირდება როცა იჯარით აღებულ მიწაზე რამეს აშენებ.

კი მაგრამ საგადასახადო დაბეგვრასთან არაფერ კავშირში ეს არაა. აქ ურთიერთობები უკვე სამოქალაქო კოდექსიდან გამომდინარე უნდა გაირკვეს.

Posted by: Toxic:) 29 Dec 2010, 18:28
Kalenike

მართალი ხარ თუ იმის უფლებას გაძლევს კოდექსი რომ შენ ბალანზე იყოს შენობა, ცვეთი გამოქვითვაც არ იქნება პრობლემა.




ხშირია ეს კითხვა ინდ მეწარმე ჯობია თუ შპს. მოკლედ ასეთი შემთხვევაა როცა ფიზიკურმა პირმა თავისივე კუთვნილ ფართში უნდა დაიწყოს ეკ საქმიანობა სადაც შეიძლება ერთი თვე არ ქონდეს შემოსაველი მეორე თვეს ქონდეს

1. თუ შპს ს დ დარეგიტრირდება, მოუწევს იჯარის გაფორმება საბაზრო ფასით როგორც ურთიეთდამოკიდებული პირებს. ,ჯერ იმაზე უნდა იმტვრიო თავი საბაზრო ფასი დაადგინო და მერე ამ თანხის %ის გადახდა ბიუჯეტში გაცემის მომენტში,
2. თუ ინდ მეწარმედ დარეგიტრირდება დაიბეგრება მარტო შემოსავლის მიხედვით. ანუ ფიქსირებულად არაფირს გადახდა არ მოუწევს და თუ შემოსავალი არ ექნება ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებაც არ გაუჩნდება.
საგადასახადო რისკებს რაც შეეხება, მგონი ერთნაირია ამ შემთხვევაში შპს ს ექნება თუ ინდ მეწარმე , თუ რამე დარღვევა იქნება მის პირად ქონებას მაინც მიწვდებან . მოკლედ ასე გადავწყვიტე რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდ მეწარმე ჯობია, თქვენ რას იტყვით?

Posted by: vlla 29 Dec 2010, 20:00
დღგ-ს გადამხდელად უნდა დავრეგისტრირდე სავალდებულო წესით და განაცხადის ფორმას საგადასახადო ორგანოში გადმომცემენ?

იმ ოპერაციაზე, რომელიც ახლა მე უნდა დავბეგრო დღგ-თი (ამჟამად დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ), მომწოდებელმა ერთი კვირის წინ გამომიწერა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. მას შემდეგ რაც გადამხდელად დავრეგისტრირდები, ხომ მექნება ამ ანგრიშ-ფაქტურაში მოცემული დღგ-ის თანხის ჩათვლის უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ა/ფ გამოწერილი არის დღგ-ს გადამხდელად ჩემს დარეგისტრირებამდე?

Posted by: Gianni 29 Dec 2010, 22:51
QUOTE
იმ ოპერაციაზე, რომელიც ახლა მე უნდა დავბეგრო დღგ-თი (ამჟამად დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ), მომწოდებელმა ერთი კვირის წინ გამომიწერა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. მას შემდეგ რაც გადამხდელად დავრეგისტრირდები, ხომ მექნება ამ ანგრიშ-ფაქტურაში მოცემული დღგ-ის თანხის ჩათვლის უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ა/ფ გამოწერილი არის დღგ-ს გადამხდელად ჩემს დარეგისტრირებამდე?


რაღაც არ მგონია ეგ დღგ ჩაითვალო sad.gif

ადრე ასე იყო ყოველშემთხვევაში, გამოწერის დროს უნდა ყოფილიყავი უკვე დარეგისტრირებული გადამხდელად რომ ჩაგეთვალა (

Posted by: revaza88var 29 Dec 2010, 23:08
vlla
https://rs.ge/
განცხადებები და მერე დღგს რეგისტრაცია

რა შეიძინე? საქონელი თუა ნაშთში უნდა გეჯდეს, შიდა ინვენტარიზაციის აქტი შეადგინე რეგისტრაციის დღით და იმ ნაწილში ჩაითვალე რაც ნაშთში გაქვს

Posted by: vlla 30 Dec 2010, 00:25
Gianni
revaza88var

გმადლობთ.

საქონელი არა მომსახურება შევიძინე, და შემდეგ ამ მომსახურებას ჩემი მომსახურება დავამატე და დღეს კლიენტს ერთიანი მომსახურების სახით ანგარიში რომ უნდა წარვუდგინო ბრუნვამ უკვე გადააჭარბა 100 000 ლარს. 221-ე მუხლის თანახმად ეს ოპერაციაც უნდა დავბეგრო დღგ-თი, ხოლო თუ ვერ ჩავითვლი მომწოდებლის მიერ გამოწერილ ა/ფ-ში ასახულ დღგ-ს მაშინ დიდ ზარალზე მივდივარ და რა მოვიმოქმედო?

Posted by: irakli_K 30 Dec 2010, 05:48
QUOTE
საქონელი არა მომსახურება შევიძინე, და შემდეგ ამ მომსახურებას ჩემი მომსახურება დავამატე და დღეს კლიენტს ერთიანი მომსახურების სახით ანგარიში რომ უნდა წარვუდგინო ბრუნვამ უკვე გადააჭარბა 100 000 ლარს. 221-ე მუხლის თანახმად ეს ოპერაციაც უნდა დავბეგრო დღგ-თი, ხოლო თუ ვერ ჩავითვლი მომწოდებლის მიერ გამოწერილ ა/ფ-ში ასახულ დღგ-ს მაშინ დიდ ზარალზე მივდივარ და რა მოვიმოქმედო?



მუხლი 221. სავალდებულო რეგისტრაცია
1.პირივალდებულია გატარდეს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციაში, თუ:
გ) ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მოსალოდნელი ერთჯერადი ოპერაციის შედეგად ან/და ერთ დღეში დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხა აღემატება 100 000 ლარს. პირი რეგისტრაციაში უნდა გატარდეს მიწოდების განხორციელებამდე. (25.05.2006. N3138)

მუხლი 140. დღგ-ისათვის გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა (26.12.2008 N 871. ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
1. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის პერიოდში ბიუჯეტში გადასახდელი დღგ-ის თანხის 100 პროცენტის ოდენობით.

სამწუხაროდ ამ მუხლებიდან გამომდინარე სერიოზულად დაჯარიმდები, ზარალი არაფერია 100%-იან ჯარიმებთან შედარებით და თან არც ერთ დავაზე შანსი არ გექნება. არ მინდა გული გაგიხეთქო მაგრამ თან არ მგონია რამემ გიშველოს. ილოცე რომ 6 წლის მანძილზე არ შემოწმდე და თუ 138889 ლარი (დღგ 250000) ან მეტი ბრუნვა გქონდა მაგ ოპერაციის მერე მაშინ საგადასახადო მოთხოვნიიდან 20 დღის ვადაში უნდა დაფარო თანხა აუცილებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე სისიხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყება.


P.S. 100000 ზე მეტი მოსალოდნელი ბრუნვა გქონდა და ვინმეს კონსულტაცია როგორ არ შეეკითხე? ან ბუღალტერი არ გყავს საერთოდ?

Posted by: vlla 30 Dec 2010, 10:36
irakli_K

გმადლობ, მაგრამ ოპერაცია ერთჯერადი არ ყოფილა და არც იმის განსაზღვრა იყო შესაძლებელი გადააჭარბებდა თუ არა 100 000 ლარს.
უბრალოდ მაინტერესებდა იმ ოპერაციაზე, რომელიც მე უნდა დავბეგრო დღგ-თი, შესაძლებელია თუ არა დღგ-ს ჩათვლა.
თორემ დავრეგისტრირდები ჩვეულებრივად და იმ ოპერაციისთვის, რომლითაც 100 000 ლარს ვაჭარბებ, გადავიხდი დღგ-ს. ესაა და ეს.

Posted by: revaza88var 30 Dec 2010, 11:41
vlla
ამ ნაწილს თუ გაამყარებ და შემდგომში დაასაბუთებ შეგიძლია ჩაითვალო
1. დღგ-ის ჩათვლის უფლება აქვს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს.
2. ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა არის გადასახადის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ან/და საბაჟო დეკლარაციის მიხედვით დასაბეგრ ოპერაციებზე ან/და დასაბეგრ იმპორტზე ან/და დასაბეგრ დროებით იმპორტზე, თუ საქონელი/მომსახურება გამოიყენება ან გამოყენებული იქნება დასაბეგრ ოპერაციებში, დასაბეგრ იმპორტში ან საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისათვის. (17.07.2009. N1527)

irakli_K
QUOTE
სამწუხაროდ ამ მუხლებიდან გამომდინარე სერიოზულად დაჯარიმდები, ზარალი არაფერია 100%-იან ჯარიმებთან შედარებით და თან არც ერთ დავაზე შანსი არ გექნება. არ მინდა გული გაგიხეთქო მაგრამ თან არ მგონია რამემ გიშველოს. ილოცე რომ 6 წლის მანძილზე არ შემოწმდე და თუ 138889 ლარი (დღგ 250000) ან მეტი ბრუნვა გქონდა მაგ ოპერაციის მერე მაშინ საგადასახადო მოთხოვნიიდან 20 დღის ვადაში უნდა დაფარო თანხა აუცილებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე სისიხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყება.


P.S. 100000 ზე მეტი მოსალოდნელი ბრუნვა გქონდა და ვინმეს კონსულტაცია როგორ არ შეეკითხე? ან ბუღალტერი არ გყავს საერთოდ?

შენ ასეთ კონსულტაციას მიცემდი?

Posted by: TT-KK 31 Dec 2010, 02:34
ინდსაწარმოს გასაუქმებლად სად უნდა მივიდე,საჯარო რეესტრში თუ საგადასახადოში?

Posted by: Kalenike 31 Dec 2010, 12:26
ყველას გილოცავთ!!!!!!!!!
user posted image

Posted by: gigak 31 Dec 2010, 19:26
QUOTE (vlla @ 29 Dec 2010, 20:00 )
დღგ-ს გადამხდელად უნდა დავრეგისტრირდე სავალდებულო წესით და განაცხადის ფორმას საგადასახადო ორგანოში გადმომცემენ?

იმ ოპერაციაზე, რომელიც ახლა მე უნდა დავბეგრო დღგ-თი (ამჟამად დღგ-ს გადამხდელი არ ვარ), მომწოდებელმა ერთი კვირის წინ გამომიწერა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. მას შემდეგ რაც გადამხდელად დავრეგისტრირდები, ხომ მექნება ამ ანგრიშ-ფაქტურაში მოცემული დღგ-ის თანხის ჩათვლის უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ა/ფ გამოწერილი არის დღგ-ს გადამხდელად ჩემს დარეგისტრირებამდე?

თუ ამ საქონელს მიაწოდებ რეგისტრაციის შემდეგ და დაბეგრავ დღგ-თი, რა თქმა უნდა გაქვს ჩათვლის უფლება. მთავარია 90 დღეში (სამ საანგარიშო პერიოდში) მოასწრო ფაქტურის წარდგენა

Posted by: spinx 31 Dec 2010, 21:39
QUOTE
ინდსაწარმოს გასაუქმებლად სად უნდა მივიდე,საჯარო რეესტრში თუ საგადასახადოში?


საჯარო რეესტრში.

ყველას გილოცავთ ჯერ დამდეგს და მერე დამდგარს, მშვიდობიან და შემოსავლიან წელს გისურვებთ smile.gif

Posted by: დეკო 1 Jan 2011, 00:12
გილოცავთ ყველას ახალ წელს, მრავალს დაესწარით. smile.gif

Posted by: revaza88var 1 Jan 2011, 22:59
QUOTE
გილოცავთ ყველას ახალ წელს, მრავალს დაესწარით.


Posted by: Harley Davidson 2 Jan 2011, 01:56
ყველას გილოცავთ!
ახალი საგადასახადო კოდექსის ლინკი დადეთ რა sad.gif

Posted by: Kobalty 2 Jan 2011, 02:07
Harley Davidson
QUOTE
ახალი საგადასახადო კოდექსის ლინკი დადეთ რა

http://bin.ge/file/23491/Kodexi-11-2010-New.pdf.html


ახალ საგადასახადო კოდექსში, მუხლი 172:

დღგ-ს საანგარიშო პერიოდია კვარტალი.

ანუ რა გამოდის, დეკლარაციები 3 თვეში ერთხელ უნდა ვაბაროთ და 3 თვის ბრუნვა უნდა ვაჩვენოთ? rolleyes.gif


Posted by: Toxic:) 3 Jan 2011, 11:23
გილოცავთ ყველას, ნაყოფიერი წელი ყოფილიყოს სრულიად საქართველოსთვის.

მიკრობიზნესის სტასტუსის მიღებასთან დაკავშირებით დავრეკე 077 ზე და ჯერ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება უნდა გამოვიდესო და დაზუსტდესო რაღაცეები, ისე 15 თებერვლამდე შეგიძლიათ დარეგისტრირებაო, გამოდის რომ ამ ეტაპზე მიკრობიზნესის ოფიციალურ სტატუს ვერ იძლევიან და შესაბამისად საქმიანობაც სარისკოა თორემ ელემენტარული სალაროს აპარატის უქონლობის გამო შეიძლება დაგაჯარიმონ. ან სულაც გამოვა მინისტრის ბრძანება და აღმოჩნდება რომ საქმოანობიდან გამომდინარე ეს სტატუსი შენ არ გეხება.


მუხლი 161
დღგ თი დასაბეგრ ოპერაციის განხორციელების დროთ ითვლება საქონლის მიწოდების ან მომსახურების გაწევის მომენტი , მაგრამ

აბა) არა უგვიანეს მიმწოდებლის მიერ განხორციელებული საქონლის მიწოდებისათვის ან მომსახურების გაწევისათვის ანაზღაურების მოთხოვნის ( ინვოისის) წარდგენის ან/და თანხის გადახდის ვალდებულების მომენტისა.

161 მუხლის აბა) ნაწილის რა შემთხვევას ეხება იქნებ ვინმემ გამარკვიოთ.
* * *
QUOTE
ანუ რა გამოდის, დეკლარაციები 3 თვეში ერთხელ უნდა ვაბაროთ და 3 თვის ბრუნვა უნდა ვაჩვენოთ?


კი მასეა ოღონდ ეტაპობრივად მოხდება გადასვლა , სავარაუდოდ ჯერ მსხვილ გადამხდელებს გადაიყვანენ კვარტალურზე

Posted by: KING_XXI 4 Jan 2011, 11:21
QUOTE (The DoctoR @ 28 Nov 2010, 21:26 )
KING_XXI
ქვითარის საფუძველზე გამოქვითე. მერე ა/ფ მოითხოვე თუ გინდა wink.gif

ელექტრო ენერგია საქონელია და სასაქონლოს გარეშე მარტო ქვითრით როგორ? მომსახურება რომ იყოს კიდევ ხო smile.gif

Posted by: J-Caesar 5 Jan 2011, 10:04
დაზღვევა ხო არ იბეგრება ამ ახალი კოდექსით დღგ-თი?

Posted by: The DoctoR 6 Jan 2011, 00:20
KING_XXI
თუ ნახავ სასაქონლო ზედნადებს კი biggrin.gif
გამოქვითე ქვითრით და ფაქტურა თუ მოგცეს დღგ-საც ჩაითვლი.

J-Caesar
დაზღვეულის სარგებელი თუ არის, მაშინ დაიბეგრება.

Posted by: revaza88var 6 Jan 2011, 12:33
The DoctoR
მეც მაქვს შეკითხვა შენთან, ვარ ინდმეწარმე და რაღაც ფართი დროებით სარგებლობისთვის გადავეცი უსასყიდლოთ ჩემს ძმას, მე თვითონ საკასო მეთოდით ვმუშაობ, ეს უსასყიდლოდ გადაცემული უნდა ავიღო შემოსავალში? თუ უნდა ავიღო როგორ, საკასო მეთოდისას ფულს რომ გადამიხდის ხო მაშინ ვიღებ შემოსავალში? ჩემი ძმაც ინდმეწარმეა და ისიც საკასო მეთოდით მუშაობს
* * *
მეორე კითხვა

მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვა
1. ძირითადი საშუალებების მიმართ, გარდა საწარმოს კაპიტალში შეტანილისა, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, სრულად გამოქვითოს ამ აქტივების ღირებულება იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
2. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლების გამოყენების შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია იგივე მეთოდი გამოიყენოს ყველა შემდგომი შესყიდული (წარმოებული) ძირითადი საშუალების მიმართ.

უსასყიდლოდ მიღებულ ძირითად საშვალებაზე შემიძლია თუ არა გამოვიყენო 100 % გამოქვითვის ნორმა?

Posted by: wow-how 6 Jan 2011, 12:49
Kobalty
QUOTE
ანუ რა გამოდის, დეკლარაციები 3 თვეში ერთხელ უნდა ვაბაროთ და 3 თვის ბრუნვა უნდა ვაჩვენოთ?



ცალკეული კატეგორიის გადამხდელების კვარტალურ დეკლარირებაზე და გადასახადის გადახდაზე გადასვლა განხორციელდება ეტაპობრივად, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით, 2013 წლის 1 იანვრამდე.

Posted by: Esprit 6 Jan 2011, 15:35
3. დ 7110 /კ 1620_100ლ,
2. დ1640/კ7110_100ლ,
3. დ1640/კ7490_80ლ
ეს რა გატარებაა, ხომ ვერავინ ამიხსნის? ნუ დაიზარებთ რა, ძალიან გთხოვთ!

Posted by: TT-KK 6 Jan 2011, 16:13
QUOTE
2. დ1640/კ7110_100ლ,
3. დ1640/კ7490_80ლ

ესენი სისულელეა და
QUOTE
3. დ 7110 /კ 1620_100ლ,

ეს შესალებელია სწორი იყოს ზოგიერთ შემთხვევაში

Posted by: Esprit 6 Jan 2011, 16:27
არ გახვიდე რა ჯერ smile.gif TT-KK

* * *
2. დ1640/კ7110_100ლ,
3. დ1640/კ7490_80ლ
ჰო, სისულელეა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს, არ იცი? ბუღალტერი მეუბნება, ასე პროდუქციაა აღებული შემოსავალშიო. ვერაფრით ვერ ვხვდები, რა ლოგიკით. ვეკითხები და მიხსნის, აბა პროდუქცია ხომ რაღაცის ხარჯზე წარმომეშვა და ეს ხარჯია ნაჩვენები 7110 და 7490-ითო.
* * *
არავის არ აქვს წარმოდგენა, რა შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი გარდა სისულელისა?

Posted by: gigak 6 Jan 2011, 18:29
QUOTE (Esprit @ 6 Jan 2011, 16:27 )
არ გახვიდე რა ჯერ smile.gif TT-KK

* * *
2. დ1640/კ7110_100ლ,
3. დ1640/კ7490_80ლ
ჰო, სისულელეა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს, არ იცი? ბუღალტერი მეუბნება, ასე პროდუქციაა აღებული შემოსავალშიო. ვერაფრით ვერ ვხვდები, რა ლოგიკით. ვეკითხები და მიხსნის, აბა პროდუქცია ხომ რაღაცის ხარჯზე წარმომეშვა და ეს ხარჯია ნაჩვენები 7110 და 7490-ითო.

კრედიტის მხარეს შემოსავლები უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში. რაც დაწერე მაგ შემთხვევაშიც ერთი და იგივე ფინანსურ შედეგამდე მიხვალ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გატარება ბუღალტრულად არასწორია

Posted by: Esprit 6 Jan 2011, 18:40
QUOTE (gigak @ 6 Jan 2011, 18:29 )
QUOTE (Esprit @ 6 Jan 2011, 16:27 )
არ გახვიდე რა ჯერ smile.gif TT-KK

* * *
2. დ1640/კ7110_100ლ,
3. დ1640/კ7490_80ლ
ჰო, სისულელეა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს, არ იცი? ბუღალტერი მეუბნება, ასე პროდუქციაა აღებული შემოსავალშიო. ვერაფრით ვერ ვხვდები, რა ლოგიკით. ვეკითხები და მიხსნის, აბა პროდუქცია ხომ რაღაცის ხარჯზე წარმომეშვა და ეს ხარჯია ნაჩვენები 7110 და 7490-ითო.

კრედიტის მხარეს შემოსავლები უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში. რაც დაწერე მაგ შემთხვევაშიც ერთი და იგივე ფინანსურ შედეგამდე მიხვალ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გატარება ბუღალტრულად არასწორია

გმადლობ! smile.gif ძალიან დიდი მადლობა smile.gif ამ "ფინანსურმა შედეგმა" მიმახვედრა "პრინციპს" არადა ისეთი ბუღალტერია, ქვეყანაზე ერთი კიდევ თუ დადის თავისავით მაგარი, რომ ჰკითხო

Posted by: lokos 6 Jan 2011, 19:34
გამარჯობა ხალხო.
ეხლახანს გავაკეთე შპს და ჯერ არ მაქვს ბუღალტრის აყვანის საშუალება და იქნებ რამოდენიმე კითხვაზე გამცეს პასუხი ვინმემ

1) აუცილებელია ყოველთვე ვაბარო დეკლარაცია? ნოტარიუსმა მითხრა პირველი წელი არ აბარებ ყოველთვე, არამედ წლის ბოლოსო. ხოდა დავიბენი
2)ხელშეკრულებას აუცილებლად უნდა ეწეროს ნომერი? ან აქვს მნიშვნელობა ნომრის ათვლას რა ციფრიდან დავიწყებ?
3)ანგარიშზე გადმორიცხული თანხის გამოტანა რა დროს შეიძლება? ანუ კლიენტი რომ გადაიხდის რაღაც თანხას მომსახურებისთვის, შემიძლია მისი გამოტანა? თუ ჯერ რა არის საჭირო?

გმადლობთ

Posted by: TT-KK 6 Jan 2011, 19:37
Esprit
QUOTE
QUOTE (gigak @ 6 Jan 2011, 18:29 )
QUOTE (Esprit @ 6 Jan 2011, 16:27 )
არ გახვიდე რა ჯერ  TT-KK

* * *
2. დ1640/კ7110_100ლ,
3. დ1640/კ7490_80ლ
ჰო, სისულელეა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს, არ იცი? ბუღალტერი მეუბნება, ასე პროდუქციაა აღებული შემოსავალშიო. ვერაფრით ვერ ვხვდები, რა ლოგიკით. ვეკითხები და მიხსნის, აბა პროდუქცია ხომ რაღაცის ხარჯზე წარმომეშვა და ეს ხარჯია ნაჩვენები 7110 და 7490-ითო.


კრედიტის მხარეს შემოსავლები უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში. რაც დაწერე მაგ შემთხვევაშიც ერთი და იგივე ფინანსურ შედეგამდე მიხვალ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გატარება ბუღალტრულად არასწორია


გმადლობ!  ძალიან დიდი მადლობა  ამ "ფინანსურმა შედეგმა" მიმახვედრა "პრინციპს" არადა ისეთი ბუღალტერია, ქვეყანაზე ერთი კიდევ თუ დადის თავისავით მაგარი, რომ ჰკითხო

ეგ ისეთი შეცდომაა რომ " იგივე ფინანსურ შედეგამდე ვერ მიგიყვანს, სერიოზული გადახედვა ჭირდება რომ გასწორდეს.ეტყობა ძველი ბუღალტერია და ახალ ანგარიშებში ვერ ერკვევა,მე აუდიტორი ვარ და ბევრი მინახავს ეგეთები და მაგაზე უარესებიც.
* * *
ხარჯი აქტიური ანგარიშია და როგორ შეიძლება კრდიტში წარმოეშვას. აქ უფრო სერიოზული შეცდომაა,ვიდრე
gigak-მა წარმოიდგინა.მე კი ვხვდები რაც არის მაგრამ ფორუმზე მაგის ახსნა არ გამოვა,საბუთები უნდა გადაიხედოს,თორემ მანდ სხვა ლაფსუსებიც ბლომად იქნება.
ისე, ბუღალტერს რა ქვია?

* * *
QUOTE
კრედიტის მხარეს შემოსავლები უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში

არც ეს არის მართალი,კრედიტის მხარეს უნდა იყოს ან მასალები ან დაუმთავრებელი წარმოება
* * *
* * *
lokos
QUOTE
ნოტარიუსმა მითხრა

biggrin.gif

QUOTE
აუცილებელია ყოველთვე ვაბარო დეკლარაცია?

1. თუ გასცემ ხელფასს,შესაბამისად უნდა გადაიხადო საშემოსავლო გადასახადი და ჩააბარო საშემოსავლო დეკლარაცია.
2.თუ დღგ-ის გადამხდელი გახდები,შესაბამისად უნდა ჩააბარო დღგ-ის დეკლარაცია.
3. წლის ბოლოს აბარებ მოგების და ქონების დეკლარაციებს.

მე მაინც გირჩევ ბუღალტრის აყვანას შენი შეკითხვებიდან გამომდინარე.
* * *
QUOTE
ანგარიშზე გადმორიცხული თანხის გამოტანა რა დროს შეიძლება?

როცა გინდა

Posted by: acho__1 6 Jan 2011, 20:31
რა აზრის ხართ https://rs.ge/ -ზე დადებულ კოდექსის ვიდეო კომენტარებზე? ვისი გაკეთებული კომენტარები მოგწონთ?

Posted by: lokos 6 Jan 2011, 20:43
TT-KK
smile.gif
გაიხარე.
ბუღალტერს რაც შეეხება ჯერ არ მჭირდება. აი სულ რაც მანდ ვიკითხე ეგ მაინტერესებს smile.gif

ანუ ხელფასს რადგან არ გავცემ, ესეიგი არ მჭირდება ყოველთვე დეკლარაციის შევსება. მარტო წლის ბოლოს შევავსებ მოგებას.

ნოტარიუსმაც ეგრე მითხრა biggrin.gif

გასაგებია 2kiss.gif

ხელშეკრულებაზეც მითხარით ვინმემ რამე რა

Posted by: TT-KK 6 Jan 2011, 20:45
acho__1
QUOTE
რა აზრის ხართ

QUOTE
კოდექსის ვიდეო კომენტარებზე?

ერთხელ დამჭირდა უკუდაბეგვრასთან დაკავშირებულ საკითხზე და დამაკმაყოფილა პასუხმა.

Posted by: revaza88var 6 Jan 2011, 21:40
QUOTE
მეც მაქვს შეკითხვა შენთან, ვარ ინდმეწარმე და რაღაც ფართი დროებით სარგებლობისთვის გადავეცი უსასყიდლოთ ჩემს ძმას, მე თვითონ საკასო მეთოდით ვმუშაობ, ეს უსასყიდლოდ გადაცემული უნდა ავიღო შემოსავალში? თუ უნდა ავიღო როგორ, საკასო მეთოდისას ფულს რომ გადამიხდის ხო მაშინ ვიღებ შემოსავალში? ჩემი ძმაც ინდმეწარმეა და ისიც საკასო მეთოდით მუშაობს
* * *
მეორე კითხვა

მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვა
1. ძირითადი საშუალებების მიმართ, გარდა საწარმოს კაპიტალში შეტანილისა, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, სრულად გამოქვითოს ამ აქტივების ღირებულება იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
2. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლების გამოყენების შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია იგივე მეთოდი გამოიყენოს ყველა შემდგომი შესყიდული (წარმოებული) ძირითადი საშუალების მიმართ.

უსასყიდლოდ მიღებულ ძირითად საშვალებაზე შემიძლია თუ არა გამოვიყენო 100 % გამოქვითვის ნორმა?


Posted by: Mr_Li 7 Jan 2011, 14:46
ბუღალტერებს გეცოდინებათ
სადმე ხომ არ არის საბუღალტრო სასწავლო ცენტრი შემდეგ რომ ასაქმეებდნენ?

Posted by: Esprit 7 Jan 2011, 16:24
QUOTE (TT-KK @ 6 Jan 2011, 19:37 )
Esprit
QUOTE
QUOTE (gigak @ 6 Jan 2011, 18:29 )
QUOTE (Esprit @ 6 Jan 2011, 16:27 )
არ გახვიდე რა ჯერ  TT-KK

* * *
2. დ1640/კ7110_100ლ,
3. დ1640/კ7490_80ლ
ჰო, სისულელეა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს, არ იცი? ბუღალტერი მეუბნება, ასე პროდუქციაა აღებული შემოსავალშიო. ვერაფრით ვერ ვხვდები, რა ლოგიკით. ვეკითხები და მიხსნის, აბა პროდუქცია ხომ რაღაცის ხარჯზე წარმომეშვა და ეს ხარჯია ნაჩვენები 7110 და 7490-ითო.


კრედიტის მხარეს შემოსავლები უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში. რაც დაწერე მაგ შემთხვევაშიც ერთი და იგივე ფინანსურ შედეგამდე მიხვალ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გატარება ბუღალტრულად არასწორია


გმადლობ!  ძალიან დიდი მადლობა  ამ "ფინანსურმა შედეგმა" მიმახვედრა "პრინციპს" არადა ისეთი ბუღალტერია, ქვეყანაზე ერთი კიდევ თუ დადის თავისავით მაგარი, რომ ჰკითხო

ეგ ისეთი შეცდომაა რომ " იგივე ფინანსურ შედეგამდე ვერ მიგიყვანს, სერიოზული გადახედვა ჭირდება რომ გასწორდეს.ეტყობა ძველი ბუღალტერია და ახალ ანგარიშებში ვერ ერკვევა,მე აუდიტორი ვარ და ბევრი მინახავს ეგეთები და მაგაზე უარესებიც.
* * *
ხარჯი აქტიური ანგარიშია და როგორ შეიძლება კრდიტში წარმოეშვას. აქ უფრო სერიოზული შეცდომაა,ვიდრე
gigak-მა წარმოიდგინა.მე კი ვხვდები რაც არის მაგრამ ფორუმზე მაგის ახსნა არ გამოვა,საბუთები უნდა გადაიხედოს,თორემ მანდ სხვა ლაფსუსებიც ბლომად იქნება.
ისე, ბუღალტერს რა ქვია?

* * *
QUOTE
კრედიტის მხარეს შემოსავლები უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში

არც ეს არის მართალი,კრედიტის მხარეს უნდა იყოს ან მასალები ან დაუმთავრებელი წარმოება
* * *
* * *

გმადლობ! კი, ძალიან ბევრია არასწორი გატარებები. ზოგი გავასწორე, ზოგი დავტოვე ჯერჯერობით, რაც საბოლოო შედეგზე არასწორად არ იმოქმედებს. ასეთი მხოლოდ ორი გატარებაა და მინდა, რომ გასწორდეს. ახალი ბუღალტრის ნამუშევარიც არის და ძველისაც. ორივეშია შეცდომები. უფრო სწორად, ძალიან დაუდევარი ნამუშევარია. პროდუქციის ნაღდი ანგარიშსწორებით რეალიზაცია ასე არის მაგალითად დ.1110/კ.1640 და დ.1110/კ.6110. პროდუქციაზე დახარჯული მასალები კი მანამდეა ჩამოწერილი დ.7110/კ.1620. აუდიტი გასული წლის დასაწყისშია გაკეთებული და ისიც ძალიან დაუდევრად. ერთადერთი საქმე რაც გაუკეთებია, ფული წაუღია და ეგ არის. ვენდობი შენს ნამუშევარსო, ბუღალტრისთვის უთქვამს. გაგიჟება შეიძლება მოკლედ smile.gif
gigak-მ რაც თქვა, ასეც მიხვალ,ვფიქრობ სწორ ფინანსურ შედეგამდე, თუ გატარებას გააკეთებ, მართალია მცდარი ხერხით, მაგრამ შესაბამისს smile.gif
უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ!

Posted by: gigak 8 Jan 2011, 23:18
QUOTE (TT-KK @ 6 Jan 2011, 19:37 )
QUOTE
კრედიტის მხარეს შემოსავლები უნდა იყოს მაგ შემთხვევაში

არც ეს არის მართალი,კრედიტის მხარეს უნდა იყოს ან მასალები ან დაუმთავრებელი წარმოება

მარაგები (როგორც ჩანს აღურიცხავი) აიყვანა შემოსავალში. დებეტში მარაგები უნდა იყოს და კრედიტში შემოსავალი. კრედიტში მარაგები იწერება როცა ახდენ გაყიდვა/ჩამოწერას. ამ თემაზე საუბრის გაგრძელებას მგონი აზრი არა აქვს.
* * *
QUOTE (acho__1 @ 6 Jan 2011, 20:31 )
რა აზრის ხართ https://rs.ge/ -ზე დადებულ კოდექსის ვიდეო კომენტარებზე? ვისი გაკეთებული კომენტარები მოგწონთ?

დამატებითი ღირებულების რომ წერია და ამბობენ დამატებული ღირებულების ნაცვლად ეგეც საკმარისია. ეგ ისეთივე კომენტარებია ბავშვს რომ ასწავლო გამრავლების ტაბულაsmile.gif)))) 2X2=4.
მეთოდურ მითითებებს რომ აცხობენ და მერე მალავენ საგულდაგულოდ ის გამოაქვეყნონ, ან დავების საბჭოს გადაწყვეტილებები, უფრო აჯობებდა. კოდექსის ინსტრუქციები ვერ დაუწერიათ ნორმალურად. არადა თითქმის ყველა მუხლის შემდეგ წერია: "აღნიშნული განისაზღვრება ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით", ან "მთავრობის მიერ" და ეს კანონქვემდებარეები არსად არ არის. პროექტები რაც ვნახე გული გაგისკდება ადამიანს
* * *
QUOTE (acho__1 @ 6 Jan 2011, 20:31 )
რა აზრის ხართ https://rs.ge/ -ზე დადებულ კოდექსის ვიდეო კომენტარებზე? ვისი გაკეთებული კომენტარები მოგწონთ?

247-ე მუხლის კომენტარებს მოუსმინეთ თუ არ დაგეზარებათsmile.gif)))

Posted by: TT-KK 8 Jan 2011, 23:35
gigak
QUOTE
მარაგები (როგორც ჩანს აღურიცხავი) აიყვანა შემოსავალში. დებეტში მარაგები უნდა იყოს და დებეტში შემოსავალი

არ არის სწორი, უნდა იყოს დ1640კ1630 .

Posted by: The DoctoR 8 Jan 2011, 23:54
revaza88var
მუხლი 105. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
4.გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს მისთვის საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდების შედეგად წარმოშობილი სარგებელი ერთობლივი შემოსავლიდან, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც ეს საქონელი ან მომსახურება გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში.

ანუ შეუძლია გამოიყენოს 100% ნორმა.
* * *
TT-KK
ამ შემთხვევაში რა გექნება? მარაგებიც და მზა პროდუქციაც?
ანუ ქარხანამ თუ იპოვა 1 ტომარა პურის ფქვილი, ეს ნიშნავს, რომ მას ფქვილიც აქვს და პურიც? no.gif

Posted by: DOCTOR_N 9 Jan 2011, 00:35
სად არის შესაძლებელი საბუღალტრო საქმის შესწავლის 0-იდან დაწყება?
მინდა შევისწავლო ბუღალტერია 0-იდან ბოლომდე.

წინასწარ მადლობა.
ველოდები პასუხს smile.gif

Posted by: Kalenike 9 Jan 2011, 11:24
The DoctoR
QUOTE
მუხლი 105. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
4.გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს მისთვის საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდების შედეგად წარმოშობილი სარგებელი ერთობლივი შემოსავლიდან, ამ კოდექსით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც ეს საქონელი ან მომსახურება გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში.

სად არის აქ ძირითადი საშუალება ნახსენები?

revaza88var
QUOTE
უსასყიდლოდ მიღებულ ძირითად საშვალებაზე შემიძლია თუ არა გამოვიყენო 100 % გამოქვითვის ნორმა?

no.gif
რაც არ უნდა არალოგიკური და სამწუხარო იყოს :S

DOCTOR_N
QUOTE
სად არის შესაძლებელი საბუღალტრო საქმის შესწავლის 0-იდან დაწყება?
მინდა შევისწავლო ბუღალტერია 0-იდან ბოლომდე.

სადაც არ უნდა ისწავლო, თუ სადმე სტაჟიორად მაინც არ აგიყვანეს 0-ს ვერ აცდები

ისე კი წერეთლის 61
35 01 57

Posted by: Real Estate Tbilisi 9 Jan 2011, 11:50
მე იცი რა მაინტერესებს, მაქვს შეპესე, იქ ჩAირიცხა 20 ევრო ივნისში, არც დაქირავებული მყავს ვინმე და არც არაფერი, არც ნულოვან ბალანსებს ვაბარებ , მოკლედ არაფერი გამიკეთებია. მაინტერესებს ჯარიმა მექნება თუ არა და როდის რა უნად გადავიხადო smile.gif

Posted by: Toxic:) 9 Jan 2011, 12:46
QUOTE
მეც მაქვს შეკითხვა შენთან, ვარ ინდმეწარმე და რაღაც ფართი დროებით სარგებლობისთვის გადავეცი უსასყიდლოთ ჩემს ძმას, მე თვითონ საკასო მეთოდით ვმუშაობ, ეს უსასყიდლოდ გადაცემული უნდა ავიღო შემოსავალში? თუ უნდა ავიღო როგორ, საკასო მეთოდისას ფულს რომ გადამიხდის ხო მაშინ ვიღებ შემოსავალში? ჩემი ძმაც ინდმეწარმეა და ისიც საკასო მეთოდით მუშაობს


მეც მქონდა ანალოგიური შემთხვევა და რომ ვიკითხე , არსად არ წერია მაგრამ უსასყიდლოდ მიწოდების შემთხვვაზე საკასო მეთოდი არ მოქმედებსო, თორემ ძაან მარტივი გამოსავალი იქნებოდა გადასახადიდან თავის არიდებისო. ანუ იჯარის გამცემი დაიბეგრება. მგონი ახალ კოდექსში ჩაიდო კიდევაც ასეთი მუხლი.
თუმცა ჟურნალი რომ არის გადასახადები და აღრიცხვა იქაურმა კონსულტანტმა მითხრა თუ ერთი ოჯახის წევრი ფიზ პირები არიან და საერთო მეორნეობას ეწევიან, თავისუფლად შეუძლიათ ისარგებლონ ერთმანეთის ქონებითო, ისე რომ არანაირი საგადასახადო ვალდებულება არ წარმოეშვება არცერთსო. თუმცა ვერაფერს მივაგენი კანონში ისეთს რომ ეს გაემყარებინა, გარდა იმ შემთხვევისა როიცა მეუღლის ქონებას იყენებ ეკონომიურ საქმიანობაში ოღონდ ეს ქონებაც ქორწინების მერე უნდა იყოს შეძენლი.
* * *
QUOTE
მე იცი რა მაინტერესებს, მაქვს შეპესე, იქ ჩAირიცხა 20 ევრო ივნისში, არც დაქირავებული მყავს ვინმე და არც არაფერი, არც ნულოვან ბალანსებს ვაბარებ , მოკლედ არაფერი გამიკეთებია. მაინტერესებს ჯარიმა მექნება თუ არა და როდის რა უნად გადავიხადო


არ გეკუთვნის ჯარიმა. პირველ აპირილამდე ჩააბარებ დეკლარაციას და იქ ასახავ ამ 20 ევროს სავარაუდოდ შემოსავალი იქნებოდა, გადასახადსაც თუ გიწევს ამ პერიოდისთვის გადაიხდი.

Posted by: Jomardi 9 Jan 2011, 12:56
პროგრამა ორისი არის გასაყიდად და ფასი არვიცი რამდენი ვთქვა smile.gif
როგორც მახსოვს 500 ლარია გადახდილი 2008 წელს.

Posted by: Real Estate Tbilisi 9 Jan 2011, 13:07
QUOTE (Toxic:) @ 9 Jan 2011, 12:46 )
არ გეკუთვნის ჯარიმა. პირველ აპირილამდე ჩააბარებ დეკლარაციას და იქ ასახავ ამ 20 ევროს სავარაუდოდ შემოსავალი იქნებოდა, გადასახადსაც თუ გიწევს ამ პერიოდისთვის გადაიხდი.

მადლობთ, გაიხარე. მაინც ბუღალტერია ყველაზე კაპრიზნია ბიზნესში რაც არ უნდა იყოს smile.gif

Posted by: Kalenike 9 Jan 2011, 14:38
Real Estate Tbilisi
QUOTE
იქ ჩAირიცხა 20 ევრო ივნისში

20 ევრო რაში გადაგიხადეს? უცხოელებმა ჩაგირიცხეს?

Posted by: Real Estate Tbilisi 9 Jan 2011, 16:43
Kalenike
18 ევრო ჩამირიცხეს ზუსტად. რაღაც მისატანი ქონდათ და მივუტანე.

Posted by: The DoctoR 9 Jan 2011, 18:38
Kalenike
ამ პუნქტის აზრი საერთოდ ვერ მივხვდი მე და როცა აუდიტორებთან გავარკვიე, ეს მაგას ნიშნავსო, რომ უსასყიდლოდ მიღებულს გამოქვითავ ისევე, როგორც სხვა საქონელ/მომსახურებასო, მათ შორის ძირითად საშუალებასო.

Posted by: Esprit 10 Jan 2011, 09:19
QUOTE (Kalenike @ 9 Jan 2011, 11:24 )

DOCTOR_N
QUOTE
სად არის შესაძლებელი საბუღალტრო საქმის შესწავლის 0-იდან დაწყება?
მინდა შევისწავლო ბუღალტერია 0-იდან ბოლომდე.

სადაც არ უნდა ისწავლო, თუ სადმე სტაჟიორად მაინც არ აგიყვანეს 0-ს ვერ აცდები

ისე კი წერეთლის 61
35 01 57

არ ვურჩევ მე მაგ წერეთლის 61-ს. ჯგუფში 0-დან დამწყებები და არა 0-დან დამწყებები ერთად არიან და ეს ნულიდან დამწყებები საბოლოოდ აზრზეც ვერ რჩებიან ბუღალტერიის. ცარიელი სერთიფიკატი ვის რად უნდა. ყოველშემთხვევაში ასე იყო და თუ შეცვალეს, არ ვიცი. ძველ ბუღალტრებს კი ვურჩევდი ამ კურსის გავლას, ახალს ისწავლიდნენ და აღარ იჯახირებდნენ.
* * *
ძალიან გთხოვთ არ აუაროთ გვერდი ჩემს შეკითხვას რა: საშემოსავლო დეკლარაციაში ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვის გრაფაში (სალარო აპარატით) შეცდომით ნაკლები თანხაა მითითებული, ვიდრე რეალურად იყო (არც თუ მცირე სხვაობით) და როგორ უნდა გამოსწორდეს შეცდომა, ან რა უნდა გაკეთდეს, რომ დაჯარიმებას არ ექნეს ადგილი? help.gif help.gif

Posted by: babaiaro 10 Jan 2011, 10:25
QUOTE
ძალიან გთხოვთ არ აუაროთ გვერდი ჩემს შეკითხვას რა: საშემოსავლო დეკლარაციაში ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვის გრაფაში (სალარო აპარატით) შეცდომით ნაკლები თანხაა მითითებული, ვიდრე რეალურად იყო (არც თუ მცირე სხვაობით) და როგორ უნდა გამოსწორდეს შეცდომა, ან რა უნდა გაკეთდეს, რომ დაჯარიმებას არ ექნეს ადგილი?


დაზუსტებული საშემოსავლო დეკლარაცია უნდა გააგზავნო იმ თვის როცა შეცდომა გაიპარა.
დაჯარიმება წესით და რიგით არ უნდა მოხდეს. მითუმეტეს თუ მიმდინარე წლის შეცდომაა.

Posted by: Toxic:) 10 Jan 2011, 10:48
Esprit

მე როგორც მითხრეს საერთოდ არ არის მაგაზე ჯარიმა, თუნდაც სულ არ შეავსო ეგ გფრაფები . იმიტომ რომ ინფორმაციული ხასიათისაა ეგ გრაფა.

Posted by: Esprit 10 Jan 2011, 11:14
babaiaro
Toxic:)
ძალიან დიდი მადლობა! smile.gif
* * *
კიდევ ასეთი შეკითხვა, თუ შეიძლება :
დ.1210/კ.1410 _ 100ლ დაფინანსება

დ.1640/კ.1630 _ 30ლ

დ. 1410/კ.6110 _ 50ლ ხელშეკრულების მიხედვით ნახევარი პროდუქციის გატნევა
დ.7110/კ1640 _ 15ლ

დ.1410/კ.5490 _ 50 ლ დარჩენილი დაფინანსების თანხის შემოსავლად აღიარება

რამდენად სწორია. ან როგორ უნდა იყოს?

* * *
შეგაწუხეთ, მაგრამ მაინც მიპასუხეთ რა smile.gif

Posted by: shotaaaa 10 Jan 2011, 18:31
როგორ უნდა განისაზღვროს ქონების გადასახადი?

Posted by: zvio89 10 Jan 2011, 18:45
გამრჯობა, მჭირდება პროფესიონალის დახმარება, გთხოვთ მიპასუხოთ შემდეგ კითხვებზე:

1. რა ღირს სალარო აპარატი?
2. სად იყიდება?
3. ვიყიდო ჩვეულებრივი აპარატი თუ დაველოდო ახალ აპარატს( სავარაუდოდ gps-ით)?
4. ჩვეულებრივი რომ ვიყიდო მერე შესაცვლელი ხომ არ იქნება?

წინასწარ დიდი მალობა smile.gif

Posted by: shotaaaa 10 Jan 2011, 21:24
ხალხო მიშველეთ!!!!!!!! help.gif გაქირავებული მქონდა საოფისე ფართობი 500 ლარად 2010 -ის იანვრის თვიდან რამდენი მექნება საშემოსავლო გადასახადი და როგორ იანგარიშება ქოების გადასახადი????? წინასწარ დიდი მადლობა

Posted by: Jomardi 10 Jan 2011, 21:45
ბოდიშით და კიდევ გავაკეთებ პატარა განცხადებისავითsmile.gif
პროგრამა "ორისი" გაყიდვა მინდა და რამდენი ვთქვა ფასი რეალური.

Posted by: shotaaaa 10 Jan 2011, 21:54
ხალხო მიშველეთ!!!!!!!! გაქირავებული მქონდა საოფისე ფართობი 500 ლარად 2010 -ის იანვრის თვიდან რამდენი მექნება საშემოსავლო გადასახადი და როგორ იანგარიშება ქოების გადასახადი????? წინასწარ დიდი მადლობა

This post has been edited by shotaaaa on 10 Jan 2011, 21:26

Posted by: kakha bakhtadze 11 Jan 2011, 00:32
კითხვა!!!
როგორ ხდება მოხმარებული საწვავის თანამშრომლებზე გაწერა?
არსებობს რაიმე ფორმა აღრიცხვის - გახარჯვის თუ არ ჭირდება არაფერი?
( იმედია ძალიან დილეტანტური კითხვა არ დავსვი smile.gif smile.gif )

მადლობაა

Posted by: Jomardi 11 Jan 2011, 01:30
kakha bakhtadze
ბენზინ-გასამართ სადგურებზე,
ყოველ გავლილ კილომეტრაჟ აღრიცხავენ, შედის მომსახურებაში ხელშეკრულების დადების მომენტიდან.
ყველას არ ქონდა ეს სერვისი ახლა ვერ გეტყვით.


Posted by: kakha bakhtadze 11 Jan 2011, 07:11
QUOTE (Jomardi @ 11 Jan 2011, 01:30 )
kakha bakhtadze
ბენზინ-გასამართ სადგურებზე,
ყოველ გავლილ კილომეტრაჟ აღრიცხავენ, შედის მომსახურებაში ხელშეკრულების დადების მომენტიდან.
ყველას არ ქონდა ეს სერვისი ახლა ვერ გეტყვით.

სხვა რამ ვიგულისხმე.

ფირმა ყიდულობს საწვავს ტალონებით, ეწევა სატრანსპორტო საქმიანობას.
იჯარით ყავს დაქირავებული სატრანსპორტო საშუალებები.
ხელშეკრულებით იგი იღებს ვალდებულებას საწვავით უზრუნველყოს დაქირავებული სატრანსპორტო საშუალებები.
ამ შემთხვევაში როგორ ხდება საწვავის სწორად აღრიცხვა და გაწერა ტრანსპორტზე(ანუ მინდობი მძღოლზე)?

მადლობაა

Posted by: Kalenike 11 Jan 2011, 10:16
Real Estate Tbilisi
QUOTE
18 ევრო ჩამირიცხეს ზუსტად. რაღაც მისატანი ქონდათ და მივუტანე.

მე სხვა რამეს გეკითხები, თუ უცხოურ ვალუტაში საქონელ/მომსახურებისთვის გადაგიხადეს რეზიდენტებმა მაშინ ეგ სერიოზული დარღვევა გამოდის

Posted by: Toxic:) 11 Jan 2011, 10:33
QUOTE
ხალხო მიშველეთ!!!!!!!! გაქირავებული მქონდა საოფისე ფართობი 500 ლარად 2010 -ის იანვრის თვიდან რამდენი მექნება საშემოსავლო გადასახადი და როგორ იანგარიშება ქოების გადასახადი????? წინასწარ დიდი მადლობა


გადასახადი ყველა შემთხვევაში 20 % არის, ოღონდ ამ გადასახადს შენ გადაიხდი თუ ვინც ქირაობს ფართს იმაზეა დამოკიდებული მას რა სამართლებრივი ფორმა აქვს ანუ იურიდიული პირია თუ ფიზიკური. ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებისთვის როგორც შარშან წელსაც წლიური 40 000 ლარზე ზე მეტი შემოსავლის შემთხვევაშია გადასახდელი. ასევე მიწის გადასახადიც მოგიწევს.

QUOTE
ამ შემთხვევაში როგორ ხდება საწვავის სწორად აღრიცხვა და გაწერა ტრანსპორტზე(ანუ მინდობი მძღოლზე)?


ინსტრუქციის პროექტი მაქვს წაკითხული , ის თუ დამტკიცდა ერთი ადამიანი მარტო მაგის გაკეთებას დაჭირდება თუ რამოდენიმე ავტომობილი ყავს კომპანიას.

Posted by: shotaaaa 11 Jan 2011, 11:24
ხელშეკრულების თანახმად საშემოსავლო გადასახადი ჩემი გადასახდელია ისე კი ფართი ნაქირავებელი აქვს იურიდიულ პირს (ბანკს) მადლობთ

Posted by: Toxic:) 11 Jan 2011, 11:44
ახალი კოდექსით თუ ფიზიკური პირი ხარ, ბანკმა უნდა დაგიკავოს 20 % და გადაიხადოს ბიუჯეტში, 500 ლარიდან 100 ლარს ბიუჯეტში გადაიხდის და 400 შენ მოგცემს.

Posted by: babaiaro 11 Jan 2011, 12:07
Jomardi
QUOTE
პროგრამა "ორისი" გაყიდვა მინდა და რამდენი ვთქვა ფასი რეალური.

ალბათ 500 ლარი რეალური იქნება.
სადღაც 350$ ფარგლებში ღირდა ერთი წლის წინ.

Posted by: Jomardi 11 Jan 2011, 12:19
babaiaro
500 ლარად მე ვიყიდე 2008-ში
ალბად უფრო ნაკლებად გაიყიდება თუ არ გააძვირეს ახლა.
მაინც ყურადღებაში გქონდეთ.
გმადლობთ.

Posted by: Esprit 11 Jan 2011, 12:34
დაგეზარათ პასუხის დაწერა, არა? smile.gif რა ყველა ბუღალტერი ზარმაცია რა smile.gif

Posted by: shotaaaa 11 Jan 2011, 12:57
ახალი კოდექსით გასაგებია . ხელშეკრულება ბანკთან როდესაც გავაფორმე 2010 წლის იანვარში საშემოსავლო გადასახადი იყო 12 პროცენტი მაინტერესებს წლის განმავლობასჰი შეიცვალა რამე თუ არა და ბოლოს და ბოლოს რა პროცენტი უნდა გადავიხადო

Posted by: gigak 11 Jan 2011, 15:20
QUOTE (shotaaaa @ 11 Jan 2011, 12:57 )
ახალი კოდექსით გასაგებია . ხელშეკრულება ბანკთან როდესაც გავაფორმე 2010 წლის იანვარში საშემოსავლო გადასახადი იყო 12 პროცენტი  მაინტერესებს წლის განმავლობასჰი შეიცვალა რამე თუ არა  და  ბოლოს და ბოლოს რა პროცენტი უნდა გადავიხადო

თუ თქვენ იყავით რეგისტრირებული როგორც გადამხდელი ფიზიკური პირი, 2010 წლის განმავლობაში მიღებულ საიჯარო ქირას დაადეკლარირებთ 2011 წლის 1 აპრილამდე და გადაიხდით 12%-ს. თუ არაგადამხდელი იყავით, მაშინ 2010 წლის განმავლობაში მიღებულ საიჯარო თანხებზე ბანკი დაგიკავებდათ 20%-ს და თქვენ არანაირი საგადასახადო ვალდებულება საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში არ გეკისრებათ.
2011 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი ყველა შემთხვევაზე გახდა 20%

Posted by: shotaaaa 11 Jan 2011, 15:58
დარეგისტრირებული ვიყავი როგორც ინდ მეწარმე ამ შემთხვევაში როგორ მომიწევს ისევ 12 პროცენტი?

Posted by: zvio89 11 Jan 2011, 16:05
QUOTE
გამრჯობა, მჭირდება პროფესიონალის დახმარება, გთხოვთ მიპასუხოთ შემდეგ კითხვებზე:

1. რა ღირს სალარო აპარატი?
2. სად იყიდება?
3. ვიყიდო ჩვეულებრივი აპარატი თუ დაველოდო ახალ აპარატს( სავარაუდოდ gps-ით)?
4. ჩვეულებრივი რომ ვიყიდო მერე შესაცვლელი ხომ არ იქნება?

წინასწარ დიდი მალობა

იქნებ მიპასუხოთ მეც

Posted by: lala99 11 Jan 2011, 16:14
მოგესალმებით. იქნებ გარკვეული ხართ ვინმე? ძალიან გთხოვთ გამარკვიოთ...საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის შევსებისას... III განყოფილებაში 26 ნომერთან თანხას არ ანგარიშობს და ვერც ჩავწერეთ....MOF.GE სე რომ ივსება იმ ელექტრონულ დეკლარაციაზე გწერთ.წინასწარ გმადლობთ . smile.gif

Posted by: tamcho 11 Jan 2011, 18:31
QUOTE

სსკ–ის მუხლი 18.

13. მსგავსი საქონელი არის სხვადასხვა საქონელი, რომლებიც არ არიან იდენტური, მაგრამ აქვთ მსგავსი მახასიათებლები და შედგებიან მსგავსი კომპონენტებისაგან, რაც მათ საშუალებას აძლევს, განახორციელონ ერთი და იგივე ფუნქციები და იყვნენ კომერციულად ურთიერთშემცვლელი.


საოცრად "გამართულია" გრამატიკულად... baby.gif ]

Posted by: zura404 12 Jan 2011, 10:06
kakha bakhtadze 11 Jan 2011, 01:30
QUOTE
ფირმა ყიდულობს საწვავს ტალონებით, ეწევა სატრანსპორტო საქმიანობას.
იჯარით ყავს დაქირავებული სატრანსპორტო საშუალებები.
ხელშეკრულებით იგი იღებს ვალდებულებას საწვავით უზრუნველყოს დაქირავებული სატრანსპორტო საშუალებები.
ამ შემთხვევაში როგორ ხდება საწვავის სწორად აღრიცხვა და გაწერა ტრანსპორტზე(ანუ მინდობი მძღოლზე)?


ყოველდღიურად დგება საწვავის ჩამოწერის აქტი თითოეული სატრასპორტო საშუალებისთვის ცალკ–ცალკე, რომელშიც მითითებული იქნება ფირმის ან ი/მეწარმის დასახელება, თარიღი, აქტის ნომერი, ოდომეტრის საწყისი და ბოლო ჩვენება, საწვავის სახეობა, მარშრუტი, საწვავის ხარჯვის ნორმა (მაგ. 100კმ–ზე) და გახარჯული საწვავის რაოდენობა. ხელს მოაწერს მძღოლი და დირექტორი ან რომელიმე პასუხისმგებელი პირი.
* * *

Posted by: temozia 12 Jan 2011, 11:25
QUOTE
JomardiQUOTE
პროგრამა "ორისი" გაყიდვა მინდა და რამდენი ვთქვა ფასი რეალური.


ალბათ 500 ლარი რეალური იქნება.
სადღაც 350$ ფარგლებში ღირდა ერთი წლის წინ.



200 დოლარად ვისაც უნდა გავატან (1 წლის ნაყიდი მაქვს)
boli.gif

Posted by: KING_XXI 12 Jan 2011, 12:30
გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით დღგ-ს ჩათვლისას რა ნომერი უნდა მიუთითო დღგ-ის დეკლარაციაში?

Posted by: odo_tab 12 Jan 2011, 13:13
მშვიდობა ყველას,
გილოცავთ შობა ახალ წელს!
გთხოვთ ვინც იცის მიპასუხეთ თან სწრაფად მჭირდება პასუხი:

ახალი ელექტრონული ა/ფ რომელ რიცხვამდე შემიძლია მაგ. დეკენბრის მომსახურების რომ გამოვწერო ?
ზღვარი არის თუ არა დაწესებული ?
დეკლარაციას ხომ ვაბარებთ 15 რიცხვამდე, ა/ფ დღეს ე.ი 12 იანვარს რომ შევავსო ელექტრონულად, ხომ არ დავისჯები ?

Posted by: The DoctoR 12 Jan 2011, 14:17
odo_tab
არანაირი პრობლემა არაა, თუ გინდა 17 იანვარს გამოწერე (დეკლარაციას ამ თვეში 17ში ვაბარებთ). საერთოდ ფაქტურის გამოწერა ნებისმიერ დღეს შეიძლება, მაგრამ ჩათვლას 3 საანაგრიშო პერიოდის მიხედვით გამოწერილი ფაქტურით მოახდენ (ახალი კოდექსით 1 საანგარიშო პერიოდი ითვლება ჩათვლის განხორციელების პერიოდად, მაგრამ აქ "საანაგრიშო პერიოდი" ტოლია კვარტალის smile.gif

Posted by: Esprit 12 Jan 2011, 14:23
უუუფ, რა ძალა მადგა ამდენ წერას smile.gif

Posted by: Oto_Oto 12 Jan 2011, 14:31
დეკემბრის თვის დღგ ზე მქონდე შემცირება, რომელიც მოგების გადასახადს აღემატება, თუ იცით მოგების გადასახადი მაინც უნდა ჩავრიცხო?

Posted by: odo_tab 12 Jan 2011, 14:50
The DoctoR
გაიხარეთ, დიდი მადლობა, გადამარჩინეთ.

Posted by: giorgi33 12 Jan 2011, 16:15
QUOTE
გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით დღგ-ს ჩათვლისას რა ნომერი უნდა მიუთითო დღგ-ის დეკლარაციაში?

6 გრაფაში რომ წერია ის.

QUOTE
დეკემბრის თვის დღგ ზე მქონდე შემცირება, რომელიც მოგების გადასახადს აღემატება, თუ იცით მოგების გადასახადი მაინც უნდა ჩავრიცხო?


თუ იმას გულისხმობ რომ ბართზე დღგ ში ზედმეტობა დაგიჯდება მაშინ არ მოგიწევს გადახდა რადგან სალდირებულიდან ითვლიან გადასახადს ბარათზე. მაგრამ მოგების გადასახადის გადახდა ჯერ პირველ აპრილამდე არ გიწევს და მაგ დროისთვის იქნებ აღარც გქონდეს ეგ ზედმეტობა.


საბაჟო და საგადასახადო რომ გაერთიანდა 1 იანვირდან, საბაჟოს დღგზ რაც ზედმეტობა მქოდა ჩვეულებრივ დღგზე გადმომიტანეს, ეხლა დეკემბრის თვის საბაჟო დეკლარაციების დღგ მაქვს გადასახდელი და ჩვეულებრივ დღგზე რომ გავრიცხო ხომ არ იქნება პრობლემა?

Posted by: ketato617 12 Jan 2011, 16:21
არარეზიდენტი პირის მოგების გადასახადი 10% რა სახაზინო კოდით უნდა გადაირიცხოს?

Posted by: Oto_Oto 12 Jan 2011, 16:28
QUOTE
თუ იმას გულისხმობ რომ ბართზე დღგ ში ზედმეტობა დაგიჯდება მაშინ არ მოგიწევს გადახდა რადგან სალდირებულიდან ითვლიან გადასახადს ბარათზე. მაგრამ მოგების გადასახადის გადახდა ჯერ პირველ აპრილამდე არ გიწევს და მაგ დროისთვის იქნებ აღარც გქონდეს ეგ ზედმეტობა.


გასაგებია, ესეიგი კვარტლის ბოლოს გამოჩნდება, უნდა გადავიხადო თუ არა

Posted by: zumbito 12 Jan 2011, 16:28
გაუმარჯოს, 1 დეკემბერს დავდექით დღგ-ს გადამხდელად და წინა რა პერიოდი შეიძლება რომ ჩავითვალოთ, 1 თვე თუ 15 დღე?
წინასწარ მადლობა

Posted by: nostradamuss 12 Jan 2011, 21:27
QUOTE
გაუმარჯოს, 1 დეკემბერს დავდექით დღგ-ს გადამხდელად და წინა რა პერიოდი შეიძლება რომ ჩავითვალოთ, 1 თვე თუ 15 დღე?
წინასწარ მადლობა


არამგონია რო საერთოდ წინა თვის ან 15 დღის ჩათვლის უფლება გქონდეთ.....
* * *
ახალ კოდექსში შეგიძლიათ მიმითითოთ რომელ მუხლში არის მითითებული მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები ? რომელი საქმინობა შეიძლება ჩაითვალოს მიკრობიზნესად და მცირე ბიზნესად?? აი მაგალითად სასტუმრო მომსახურება რომელსაც 35 000 აქვს ბრუნვა ჩაითვლება მიკროდ ად მცირედ??? წინასწარ მადლობა wink.gif .. .

Posted by: Kalenike 13 Jan 2011, 13:13
zumbito
QUOTE
გაუმარჯოს, 1 დეკემბერს დავდექით დღგ-ს გადამხდელად და წინა რა პერიოდი შეიძლება რომ ჩავითვალოთ, 1 თვე თუ 15 დღე?

საქონელზეა საუბარი?
თუ კი, მაშინ იმ ნაშთზე ჩაითვლი, რაც გადამხდელად დარეგისტრირების დღეს გქონდა

Posted by: Shagrent 13 Jan 2011, 17:32
Kalenike
QUOTE
საქონელზეა საუბარი? თუ კი, მაშინ იმ ნაშთზე ჩაითვლი, რაც გადამხდელად დარეგისტრირების დღეს გქონდა

თუ ძალიან მაღალი ნაშთი არ აქ არ ღირს biggrin.gif

რევიზიის დროს შეიძლება ნაშთი შეგიმცირონ, სხვა და სხვა მიზეზის გამო და სერიოზულ შარს გადაეკიდები


ან ძალიან სუტად უნდა გქონდეს აღრიცხვა ნაწარმოები და თუ რამე გეეჭვება მასზე არ ჩაითვალო.

Posted by: temozia 13 Jan 2011, 17:41
სასაქონლო ზედნადების ფორმა რომ შეიცვალა 1 იანვრიდან თუ იცით? და მთელი საქართველო რომ ძველი ფორმით წერდა რა მოხდება ? biggrin.gif

Posted by: Shagrent 13 Jan 2011, 17:52
temozia
რამე არსებიტად სეიცვალა?

დადე აბა ერთი ნიმუში biggrin.gif

Posted by: temozia 13 Jan 2011, 18:07
ბრძანება #996 31.12.2010 წ.

Posted by: kakha bakhtadze 13 Jan 2011, 20:18
QUOTE (temozia @ 13 Jan 2011, 18:07 )
ბრძანება #996          31.12.2010 წ.

წყარო იქნებ მიგვითითო smile.gif

Posted by: pasa 14 Jan 2011, 11:04
QUOTE (Shagrent @ 13 Jan 2011, 17:52 )

რამე არსებითად შეიცვალა?

დადე ნიმუში

smile.gif

Posted by: keen 14 Jan 2011, 11:14
QUOTE
ბრძანება #996 31.12.2010 წ.


QUOTE
დადე ნიმუში

baby.gif

Posted by: The DoctoR 14 Jan 2011, 11:36
მასეთი ბრძანება რომ ვერ ვნახე? sad.gif
კოდექსი გავხსენი ახლა და ვერაფერი ვერ ვიპოვე მაგ თარიღით და მაგ ნომრით sad.gif
31 დეკემბერს 1 ბრძანებაა დათარიღებული ისიც სხვა თემაზე...

Posted by: giorgi33 14 Jan 2011, 11:37
იჯარით გავეცი მოძრავი ქონება, 2010 წლის 25 დეკემბერს, 2011 წლის 3 იანვრამდე. თანხა ჩამირიცხა ავანსად.
ამ მუხლის თანახმად, როდის მიწევს ფაქტურის გამოწერა და ამ ოპერაციის დღგთი დაბეგრვა.თანხის გადახდის მომენტში. თუ რადგან მომსახურება ორ საანგარიშო პერიოდში ხდება, პროპორციულად ორ ფაქტურას გამოვწერ სხვადასხვა საანაგარიშო პერიოდით.?


7. დღგ-ის გადამხდელის მიერ ქონების იჯარით გადაცემისას დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება იჯარის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საიჯარო მომსახურების ღირებულების გადახდის ვადები, მაგრამ არა უგვიანეს საანგარიშო თვის ბოლო სამუშაო დღისა. (17.07.2009. N1527 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)


Posted by: temozia 14 Jan 2011, 11:44
აქაა და ნახეთ აბა.
და ბოლოს დაბოლოს დადონ ხოლმე ეს სიახლეები საიტზე, რა გახდა ესეთი. შეხვალ მოფ.გე-ზე და სიახლეებში დევს ერთი თვის წინანდელი ბრძანებები. vik.gif

http://bin.ge/file/26784/instruqciebi-2011-w.doc.html[quote]


Posted by: pasa 14 Jan 2011, 13:02
აქაა და ნახეთ აბა.
და ბოლოს დაბოლოს დადონ ხოლმე ეს სიახლეები საიტზე, რა გახდა ესეთი. შეხვალ მოფ.გე-ზე და სიახლეებში დევს ერთი თვის წინანდელი ბრძანებები. vik.gif

http://bin.ge/file/26784/instruqciebi-2011-w.doc.html
QUOTE

მადლობა smile.gif

და თუ შენ რჩევას გაითვალისწინებ დროულად ინფორმაციის განთავსებასთან დაკავშირები კარგი იქნება smile.gif

Posted by: temozia 14 Jan 2011, 13:07
QUOTE
და თუ შენ რჩევას გაითვალისწინებ დროულად ინფორმაციის განთავსებასთან დაკავშირები კარგი იქნება



პრეზიდენტად რო მოვალ მერე გაითვალისწინებენ
wink.gif

Posted by: keen 14 Jan 2011, 13:09
temozia
QUOTE
აქაა და ნახეთ აბა.

გაიხარე!

მაგრამ ეს რომ ოფიციალური ინფორმაციაა, როგორ უნდა გავიგოთ? ამ დოკუმენტის რაიმე ოფიციალური წყარო არსებობს ან მოფ.გეზე დევს? spy.gif

Posted by: revaza88var 14 Jan 2011, 13:12
keen
[quote]მაგრამ ეს რომ ოფიციალური ინფორმაციაა, როგორ უნდა გავიგოთ? ამ დოკუმენტის რაიმე ოფიციალური წყარო არსებობს ან მოფ.გეზე დევს? [/quote]
გვიან გაიგებ
[quote]http://bin.ge/file/26784/instruqciebi-2011-w.doc.html[quote][/quote]
ეს ლევათ არის გაჩითული

Posted by: temozia 14 Jan 2011, 13:15
QUOTE
გვიან გაიგებ

QUOTE
ეს ლევათ არის გაჩითული


სამწუხაროდ ეგრეა yes.gif

Posted by: keen 14 Jan 2011, 13:23
QUOTE
გვიან გაიგებ

ეს ლევათ არის გაჩითული


boli.gif

Posted by: datosia 14 Jan 2011, 13:45
temozia

მეგობარო ლინკი არ მუშაობს smile.gif

Posted by: pasa 14 Jan 2011, 14:18
ყოველი საკანონმდებლო სსიახლე განთავსებულია აი აქ მათ შორის ესეც http://matsne.gov.ge/

Posted by: sanikidzeee 14 Jan 2011, 17:16
ვაიმე დამეხმარეთ სასწრაფოდ მჭირდება გავარკვიო ვინც იცით მომწერეთ
ფირმა გახსნილია სულ რაღაც ერთი თვე, ჯერ არანაირი საქმიანობა არ განუხორციელებია და შესაბამისად ელეტქრონული დეკლარირება ნულოვანი უნდა ჩაბარდეს როგორც ვიცი. საიტი ისე სასტიკად მუშაობს ვერც კი შევდივარ და ეს ნულოვანი რო არ ჩავაბარო რამე პრობლემა იქნება? ბუღალტრებო მომწერეთ გთხოვთ

Posted by: temozia 14 Jan 2011, 19:01
datosia


შენ ისე გამოგიგზავნი, მეილი მომწერე
yes.gif



Posted by: Shagrent 14 Jan 2011, 20:52
sanikidzeee
ნულოვანზე ჯარიამა არაა მაგრამ, თუ მაინდამაინც ფოსტით გააგზავნე, 2.5 ლარი დაგიჯდება

Posted by: nostradamuss 15 Jan 2011, 10:32
QUOTE
sanikidzeee

31 მარტამდე არაფერი არ არის საშიში....

* * *
ახალ კოდექსში შეგიძლიათ მიმითითოთ რომელ მუხლში არის მითითებული მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები ? რომელი საქმინობა შეიძლება ჩაითვალოს მიკრობიზნესად და მცირე ბიზნესად?? აი მაგალითად სასტუმრო მომსახურება რომელსაც 35 000 აქვს ბრუნვა ჩაითვლება მიკროდ ად მცირედ??? წინასწარ მადლობა .. .

Posted by: Kalenike 15 Jan 2011, 11:50
temozia
QUOTE
სასაქონლო ზედნადების ფორმა რომ შეიცვალა 1 იანვრიდან თუ იცით? და მთელი საქართველო რომ ძველი ფორმით წერდა რა მოხდება ?

რავი მგონი ძველი ზედნადები უფრო ინფორმატიული იყო, დისტრიბუტორებისთვის შეიცვალა ბევრი რამე, არადა მაგ ნიუანსების გამოყენებას მე არ ვაპირებ (დისტრიბუციაში ვარ)
* * *
pasa
QUOTE
ყოველი საკანონმდებლო სსიახლე განთავსებულია აი აქ მათ შორის ესეც http://matsne.gov.ge/

დოკუმენტის მიღების თარიღი 31/12/2010
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებ პორტალი, 03/01/2011

აგვიანებენ ...

Posted by: pasa 15 Jan 2011, 11:58
QUOTE

QUOTE
სასაქონლო ზედნადების ფორმა რომ შეიცვალა 1 იანვრიდან თუ იცით? და მთელი საქართველო რომ ძველი ფორმით წერდა რა მოხდება ?


და უკვე გამოწერილი ზედნადებების შეცვლა სავალდებულო იქნება? და რომ არ შევცვალოთ რაიმე ჯარიმა არის? თუ არის სადმე გაწერილი ეს ყოველივე?

Posted by: Kalenike 15 Jan 2011, 12:12
nostradamuss
QUOTE
აი მაგალითად სასტუმრო მომსახურება რომელსაც 35 000 აქვს ბრუნვა ჩაითვლება მიკროდ ად მცირედ??? წინასწარ მადლობა .. .

ფიზ პირებზე ვრცელდება ეგ დაბეგვრის რეჟიმები, იურ პირს სულ რომ 0 ქონდეს ბრუნვა მაინც ვერ იქნება მცირე და მიკრო

მე-12 თავი მაგას ეძღვნება

Posted by: nostradamuss 15 Jan 2011, 12:43
მეწარმე ფიზიკური პირები??? ანუ ინ.მეწარმეები?? ეგენი ხო იურიდიულები არ არიან?

Posted by: gogona22 15 Jan 2011, 17:31
ახალი საგადასახადო კოდექსი სად შეიძლებ ვიყიდოო? ელ ვერსია არ მინდა და კიდევ შპს-ს ბუღალტერიისთვის რომელი კოდექსი დამჭირდება კიდევ?

Posted by: Shagrent 15 Jan 2011, 20:58
gogona22
QUOTE
შპს-ს ბუღალტერიისთვის რომელი კოდექსი დამჭირდება კიდევ?

საგადასახდო კოდექსი yes.gif

http://mof.ge/4203 << აგერ კოდექსიც და რაც დაგაინტერესებს წაიკითხე smile.gif

Posted by: Kalenike 16 Jan 2011, 15:54
gogona22
QUOTE
შპს-ს ბუღალტერიისთვის რომელი კოდექსი დამჭირდება კიდევ?

შრომის კოდექსი და კანონი მეწარმეთა შესახებ

Posted by: Shagrent 16 Jan 2011, 16:13
Kalenike
QUOTE
შრომის კოდექსი

ეჰ... biggrin.gif

ეგეთ რამე აღარ დაწერო თორე პოლიტგანყში მეგონება უცებ თავი და შეიძლება მიშისტი გეძახო biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: keen 16 Jan 2011, 19:02
სალაროს შემოსავლის ორდერის ფორმა ხომ არ აქვს ვინმეს რომ აქ დააგდოს ან ლინკი?.. პლზზ... user.gif

Posted by: pasa 16 Jan 2011, 21:42
QUOTE (gogona22 @ 15 Jan 2011, 17:31 )
ახალი საგადასახადო კოდექსი სად შეიძლებ ვიყიდოო? ელ ვერსია არ მინდა და კიდევ შპს-ს ბუღალტერიისთვის რომელი კოდექსი დამჭირდება კიდევ?

ძალიან გამიჭირდა მეც მოძებნა, მაგრამ ბოლოს ვიპოვე პეკინისა და ვაჟას კვეთის პირდაპირ არის წიგნების მაღაზია და იქ ვიყიდე. იქნებ კიდევ ქონდეთ smile.gif
* * *

QUOTE (keen @ 16 Jan 2011, 19:02 )
სალაროს შემოსავლის ორდერის ფორმა ხომ არ აქვს ვინმეს რომ აქ დააგდოს ან ლინკი?.. პლზზ...  user.gif

მაილი მომწერე პირადში და გამოგიგზავნი smile.gif

Posted by: Kalenike 16 Jan 2011, 22:09
Shagrent
QUOTE
ეგეთ რამე აღარ დაწერო თორე პოლიტგანყში მეგონება უცებ თავი და შეიძლება მიშისტი გეძახო

ნუ მესმის ახლა რომ სათავისოს კარგს ვერაფერს ნახავს, მარა მაინც ხომ უნდა იცოდეს givi.gif

Posted by: gogona22 16 Jan 2011, 22:09
Kalenike, pasa,Shagrent მადლობაა

Posted by: გიო_ 17 Jan 2011, 00:02
მოგესალმებით,

მაქვს ერთი ასეთი კითხვა:
წარმოიდგინეთ სიტუაცია - დავუშვათ, მყავს გარკვეული სახის (არამატერიალური) პროდუქტის მომწოდებელი უცხოელი პარტნიორი, რომელსაც მე ვურიცხავ თანხას (მაგრამ არ მაქვს იმ გადარიცხული თანხის შესაბამისი ინვოისი).
ამ პროდუქტს შემდეგ ვყიდი მე, თანხა შემომდის იურიდიულ (ფირმის) ანგარიშზე ბანკში, ოფიციალურად და მე ვაჩვენებ მას შემოსავალში. მაგრამ პრობლემა მაქვს გასავლის (ხარჯების) ჩვენება, რადგან ეს თანხა ამ ჩემი ანგარიშიდან გამაქვს ხელზე და ისევ ის პროცესი ტრიალდება - ვურიცხავ იმ პარტნიორს და ა.შ.

ანუ რეალურად, გამოდის, რომ მე ყველაფერს ვაკეთებ ოფიციალურად, მაგრამ ხელს მიშლის ინვოისის არ ქონა, რის საფუძველზეც მოხდებოდა თანხის გატანა ანგარიშიდან და შემდეგ ხარჯში ჩვენება.

გადასახადის გადახდაც უფრო მეტი გამომივა, ვინაიდან შემოსული თანხა მთლიანად მოგებაში გავა (სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ხარჯებს ვერ ვაჩვენებ).

როგორ შეიძლება ამ საკითხის ბუღალტრულად და სამართლებრივად სწორად მოგვარება?

Posted by: kakha bakhtadze 17 Jan 2011, 01:09
საჭირო არის თუ არა სალაროს წიგნის წარმოება? ? ?
ვერა და ვერ დავადგინე გაუქმდა?

იქნებ ვინმეს ქონდეს დაზუსტებული ინფორმაცია.

მადლობა


Posted by: gogona22 17 Jan 2011, 02:14
QUOTE (Kalenike @ 16 Jan 2011, 15:54 )
gogona22
QUOTE
შპს-ს ბუღალტერიისთვის რომელი კოდექსი დამჭირდება კიდევ?

შრომის კოდექსი და კანონი მეწარმეთა შესახებ

ესენიც ახალია? თუ შარშანმდელი გამომადგებაა/???
* * *
http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=4566 ეს ახალია, ხო?

Posted by: Computer 17 Jan 2011, 11:25
ახალგაზრდებო დღეს ვიყავი ერთ-ერთ საწყობში და ზედნადები არ მომცეს. მითხრეს შეიცვალა და ჯერ არ ვიცი როგორ უნდა შევავსოო. მართალია?

Posted by: Anuki 89 17 Jan 2011, 12:19
დამეხმარეთ....

პროდუქცია შევიძინე ნოემბერში, მაგრამ ფაქტურა გამომიცერეს დეკემბერში, დეკლარაციაში რომ გრაფაა ,,დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების თვე,, აქ ალბათ ნოემბერი უნდა ჩავწერო ხომ? თუ ფაქტურის როცა გამოიწერა ის თვე?

და კიდევ ახალი სასაქონლოები არსად არ იყიდება მგონი ჯერჯერობით, ძველი ფორმით გამოწერა შეიძლება?

Posted by: keen 17 Jan 2011, 12:20
pasa
QUOTE
მაილი მომწერე პირადში და გამოგიგზავნი smile.gif


გაიხარე, დიდი მადლობა, მაგრამ გამოვაგზავნინე უკვე smile.gif

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2011, 12:37
kakha bakhtadze
სავალდებულო აღარაა. 2009 წლის აპრილში გაუქმდა კანონი "სალარო მეურნეობის წარმოების შესახებ"

გიო_
გამოაგზავნინე ინვოისი, ან ხელშეკრულება დადევი, რომ ნამდვილად გაწოდებს გარკვეული თანხის საქონელს. საბუთი გინდა აუცილებლად...

gogona22
2010 წლის ზაფხულში შევიდა ცვლილებები შრომის კოდექსში. შემოდგომის მერე ორივე განახლებულია.

Computer
ზედნადები შეიცვალა, მარა არ ვიცი ჯერ ძველის გამოწერა რამდენად უკანონოა. ისე 1 იანვრიდან ყველაფრის ფორმა შეიცვალა (დღგ, საშემოსავლო, მოგება, ქონება).

Anuki 89
დასაბეგრი დრო მიუთითე ნოემბერი და ვსო smile.gif

Posted by: Gianni 17 Jan 2011, 13:12
Computer
QUOTE
ახალგაზრდებო დღეს ვიყავი ერთ-ერთ საწყობში და ზედნადები არ მომცეს. მითხრეს შეიცვალა და ჯერ არ ვიცი როგორ უნდა შევავსოო. მართალია?


კი შეიცვალა!

258 გვერდიანი ინსტრუქციაა,გავგიჟდი!

აგერაა და განვიხილოთ:

http://allshares.ge/download.php?id=148F17CB31

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2011, 13:20
Gianni
QUOTE
258 გვერდიანი ინსტრუქციაა,გავგიჟდი

ჩემთან 226 გვერდია biggrin.gif

თან ყველაზე საინტერესო ისაა, 30 დეკემბერს გამოსცეს, 1 იანვარს ძალაში შევიდა და 3 იანვარდ გამოქვეყნდა biggrin.gif


შენ ხომ არ იცი, ძველი ზედნადების ფორმის გამოყენება აღარ შეიძლება?

Posted by: pasa 17 Jan 2011, 13:49
QUOTE (The DoctoR @ 17 Jan 2011, 13:20 )
Gianni
QUOTE
258 გვერდიანი ინსტრუქციაა,გავგიჟდი

ჩემთან 226 გვერდია biggrin.gif

თან ყველაზე საინტერესო ისაა, 30 დეკემბერს გამოსცეს, 1 იანვარს ძალაში შევიდა და 3 იანვარდ გამოქვეყნდა biggrin.gif


შენ ხომ არ იცი, ძველი ზედნადების ფორმის გამოყენება აღარ შეიძლება?

ჩემთან 189 გვერდია biggrin.gif ვიღაცამ ამოაშინაარსა ალბათ biggrin.gif

Posted by: sisito 17 Jan 2011, 16:10
ამორტიზაციის ცხრილი ხომ არ გაქვტ რამე კარგი ვარიანტი ???

Posted by: Computer 17 Jan 2011, 17:16
QUOTE
თან ყველაზე საინტერესო ისაა, 30 დეკემბერს გამოსცეს, 1 იანვარს ძალაში შევიდა და 3 იანვარდ გამოქვეყნდა

რა უბედურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ვჯახირობთ :-(
ამ ზედნადებზე თუ რამეს გაარკვევთ იქნებ დაწეროთ?
მე დღეს ისევ ძველი ზედნადებით ვწერე და რავიცი

Posted by: Shagrent 17 Jan 2011, 17:27
მე მაგარი მკიდია biggrin.gif

ვუბერავ ძველი ფორმით biggrin.gif მაგაზე ჰა ჰა ჯარიმა იყოს 100 ლარი და სად ვედრნაურო ახლა ამგას biggrin.gif გადავიხდი ბოლო ბოლო თუ გაატრაკებენ biggrin.gif

Posted by: Computer 17 Jan 2011, 18:16
მთავარია არ შემოვიდნენ და არავინ გამოგყვეს თორე 100 ლარი უკან დარჩება...

Posted by: TyLuuP 17 Jan 2011, 18:51
გამარჯობა.
ახლა დავრეკე 077, ასე მითხრეს "ძველი" ზედნადები ძალა დაკარგულიაო. თუ იანვრიდან უკვე შევსებული გაქვს ძველით, იყოსო, მაგრამ აწი ახალი ფორმით გაუშვიო.

Posted by: MaRiKo777 17 Jan 2011, 19:57
QUOTE
ახლა დავრეკე 077

[quote]ახლა დავრეკე 077, ასე მითხრეს "ძველი" ზედნადები ძალა დაკარგულიაო. თუ იანვრიდან უკვე შევსებული გაქვს ძველით, იყოსო, მაგრამ აწი ახალი ფორმით გაუშვიო.

გაუშვიო კაია. ჯერ ერთი კომპიუტერში პროგრამის ბლანკებია გადასაკეთებელი და მეორეც ერთი მთელს რუსთავში ვერსად ვნახე ახალი ზედნადებები დაბეჭდილი smile.gif))

მარაზმია რა smile.gif

* * *
The DoctoR

ჯანის ატვირთული 258 კი არა 238 გვერდია. შეადარეთ თქვენ ვერსიას არის რამე სხვაობა? smile.gif

Posted by: Shagrent 17 Jan 2011, 20:46
Computer
QUOTE
მთავარია არ შემოვიდნენ და არავინ გამოგყვეს თორე 100 ლარი უკან დარჩება...

ღლე ვერავის გადაუღუნონ yes.gif

მე მომსახურებას ვეწევი მკიდია biggrin.gif იდარდოს ვისაც საქონელი აქ იმან biggrin.gif


ისე კი იქნება რამე ჯარიმა დაყენებული, მეტს ვერაფერს ვერ მოგთხოვენ, თU ეგრე უნდოდათ მაგ მამა ცხონებულებს აეტვირთათ პორტალზე ახალი ვერსია

Posted by: schatz_87 17 Jan 2011, 21:38
მაინტერესებს სად შეიძლება ბუღალტერიის კურსების გავლა, სადაც სერთიფიკატის გაცემაც მოხდება და კარგადაც გასწავლიან. ეს შეკითხვა ვებრჯერ იქნებოდა აქ დასმული, მაგრამ ვერ ვიპოვე. დამეხმარეთ თუ არ შეგაწუხებთ.

Posted by: Gianni 17 Jan 2011, 22:50
schatz_87
QUOTE
მაინტერესებს სად შეიძლება ბუღალტერიის კურსების გავლა, სადაც სერთიფიკატის გაცემაც მოხდება და კარგადაც გასწავლიან. ეს შეკითხვა ვებრჯერ იქნებოდა აქ დასმული, მაგრამ ვერ ვიპოვე. დამეხმარეთ თუ არ შეგაწუხებთ.


ეე ისეთი ამბები ტრიალებს აქ ჩემო ძმაო რომ მეც ვნანობ პროფესიის შეცვლას უკვე smile.gif სხვა რამეს მიაწექი ჯობია smile.gif))

Posted by: The DoctoR 17 Jan 2011, 22:50
Shagrent
6 აგვისტოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #86 სასაქონლო ზედნადების გამოწერის შესახებ შევიდა ცვლილება, სადაც აწ უკვე ახალი ზედნადები იქნა შემოღებული. თუმცა მანდ საუბარი იყო დისტრიბუციაში ვინც არის იმან გამოიყენესო. ახლა ყველამო.
რასაც ვერ ვხვდები ის არის, რომ რაში ჭირდებათ ეგ ცვლილება? საქმე არ აქვთ და არც მახათი?

Posted by: da_to 17 Jan 2011, 22:53
MaRiKo777
QUOTE
გაუშვიო კაია. ჯერ ერთი კომპიუტერში პროგრამის ბლანკებია გადასაკეთებელი და მეორეც ერთი მთელს რუსთავში ვერსად ვნახე ახალი ზედნადებები დაბეჭდილი ))


თბილისში არის რო ?



TyLuuP
QUOTE
ახლა დავრეკე 077, ასე მითხრეს "ძველი" ზედნადები ძალა დაკარგულიაო. თუ იანვრიდან უკვე შევსებული გაქვს ძველით, იყოსო, მაგრამ აწი ახალი ფორმით გაუშვიო.


რა ყველას სხვადასხვას ეუბნებიან ჩვენებს უთხრეს გამოსაცვლელია რაც გამოწერილია აქამდეო ......



სტამბა მომცა კაი ფულს გავაკეთებდი ეხლა biggrin.gif


დღეს ფლეშკით დამქონდა ახალი ფრომა ყველგან, მაგრამ რათ გინდა მაინც არვინ გამომიწერა ახალ ფორმაზე ესაო ისაო თქვენი დიდი ხათრი ....................

Posted by: schatz_87 17 Jan 2011, 22:59
Gianni
მე პროფესია არჩეული მაქვს.. ალბათ დათვური სამსახურის გაწევა გამომდის მეგობისთვის biggrin.gif

Posted by: KING_XXI 18 Jan 2011, 00:03
QUOTE (Gianni @ 17 Jan 2011, 13:12 )
Computer
QUOTE
ახალგაზრდებო დღეს ვიყავი ერთ-ერთ საწყობში და ზედნადები არ მომცეს. მითხრეს შეიცვალა და ჯერ არ ვიცი როგორ უნდა შევავსოო. მართალია?


კი შეიცვალა!

258 გვერდიანი ინსტრუქციაა,გავგიჟდი!

აგერაა და განვიხილოთ:

http://allshares.ge/download.php?id=148F17CB31

ეს რა უბედურებაა, ბრძანებაა, კოდექსია smile.gif))) ან სახელი არ აქვს ან თარიღი smile.gif)))

არ ეზარებათ ამდენი სისულელის წერა?! ვინ არიან ეს კლიმაქსიანები მაგათი ......

Posted by: kakha bakhtadze 18 Jan 2011, 00:47
ახალი სასაქონლო ზედნადები

http://www.link.ge/file/346830/zednadebi-NEW.xls.html

გამოიყენეთ მშვიდობაში givi.gif

Posted by: Gianni 18 Jan 2011, 09:06
QUOTE
ეს რა უბედურებაა, ბრძანებაა, კოდექსია smile.gif))) ან სახელი არ აქვს ან თარიღი smile.gif)))

არ ეზარებათ ამდენი სისულელის წერა?! ვინ არიან ეს კლიმაქსიანები მაგათი ......


ინტრუქცია-დადგენილებაა, მარა მგონი კოდექსზე დიდია smile.gif

მახათი

Posted by: Computer 18 Jan 2011, 09:17
MaRiKo777
QUOTE
მარაზმია რა

+1
QUOTE
ინტრუქცია-დადგენილებაა, მარა მგონი კოდექსზე დიდია

+1
სამსახურის მერე სახლში ცავუჯექი მეთქი წავიკითხავთქო და იმისთანა სისულელეა მე-40 გვერდზე ცამეძინა biggrin.gif

Posted by: ika_kopa 18 Jan 2011, 10:20
მიწა გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან ? თუ რჩება გრძელვადიან აქტივად და მასში გადახდილ თანხას ვერანაირად ვერ გამოვქვითავ?

Posted by: Gianni 18 Jan 2011, 10:21
დისტრიბუტორს ვუხსნიდი რა და როგორ გაეკეთებინა: ჩეკი,ზედნადები,შემოსავლის ორდერი,ზეტი,ნაშთი ბორტზე,ნაშთი საწყობში......მიყურებს და მეუბნება ამდენი რომ ვიცოდე და შემეძლოს დისტრიბუტორად კი არ ვიმუშავებდიო და მოზგანა smile.gif

Posted by: temozia 18 Jan 2011, 10:37
QUOTE
მიწა გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან ?



no.gif

Posted by: Computer 18 Jan 2011, 11:23
Gianni
QUOTE
დისტრიბუტორს ვუხსნიდი რა და როგორ გაეკეთებინა: ჩეკი,ზედნადები,შემოსავლის ორდერი,ზეტი,ნაშთი ბორტზე,ნაშთი საწყობში......მიყურებს და მეუბნება ამდენი რომ ვიცოდე და შემეძლოს დისტრიბუტორად კი არ ვიმუშავებდიო და მოზგანა

biggrin.gif:D
დღეს ომეგას შემოვიდა მარტო ახალი ზედნადებით. აქ კიდევ 1 ნიუანსია შემი აზრით: შტატში თუ არ ზის ტანამშრომელი და კონკრეტულ მომენტში მიიღებს ის პიროვნება მერე წავა შტრაფები... აბა სხვა პირადობა რა საჭიროა საქონლის მიღებისას

Posted by: Gianni 18 Jan 2011, 13:25
ნე დაი ბოგ და ჩეკის ამორტყმის დრო და ზედნადების დრო არ დაემთხვეს sad.gif

მარა მეორეს მხრივ ეს ფორმა შემოსავლის ორდერების აუცილებლობას ამცირებს. უკვე ადვილად იდენტიფიცირდება რომ მაგ. 4.30 წუთზე ზედნადებია დაწერილი და 4.31 ჩეკი ამორტყმული ესე იგი ეს ჩეკი ამ ზედნადებისაა და იმის საფრთხე რომ ჩეკის რეალიზაციები და ზედნადებებით რეალიზაციები ცალ-ცალკე იქნეს მიჩნეული და დაანგარიშებული sad.gif

Posted by: ketato617 18 Jan 2011, 14:27
da_to

შეგიძლია ატვირთო ეგ ახალი ფორმა?

Posted by: sisito 18 Jan 2011, 14:39
ამორტიზაციის ცხრილი ხომ არ გაქვთ რამე კარგი ვარიანტი ???
* * *
QUOTE (Gianni @ 18 Jan 2011, 13:25 )
ნე დაი ბოგ და ჩეკის ამორტყმის დრო და ზედნადების დრო არ დაემთხვეს sad.gif

მარა მეორეს მხრივ ეს ფორმა შემოსავლის ორდერების აუცილებლობას ამცირებს. უკვე ადვილად იდენტიფიცირდება რომ მაგ. 4.30 წუთზე ზედნადებია დაწერილი და 4.31 ჩეკი ამორტყმული ესე იგი ეს ჩეკი ამ ზედნადებისაა და იმის საფრთხე რომ ჩეკის რეალიზაციები და ზედნადებებით რეალიზაციები ცალ-ცალკე იქნეს მიჩნეული და დაანგარიშებული sad.gif

ახალ ზედნადების ფორმაში დრო სად იწერება??? ეგეთი გრაფა ვერ ვნახე

Posted by: Gianni 18 Jan 2011, 14:47
მიწოდების თარიღი, დრო,წუთი sad.gif yes.gif

დისტრიბუტორის მხარეს წერია sad.gif

Posted by: sisito 18 Jan 2011, 15:03
ამორტიზაციის ცხრილი მჭირდება რა რამე ნორმალური ფორმაsad.gif(((

Posted by: qondara 18 Jan 2011, 15:53
ამორტიზაციის ცხრილში რას გულისხმობ?

Posted by: l_i_l_u 18 Jan 2011, 15:55
ika_kopa
QUOTE
მიწა გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან ? თუ რჩება გრძელვადიან აქტივად და მასში გადახდილ თანხას ვერანაირად ვერ გამოვქვითავ?


მიწა არაამორტიზებადი აქტივია და ვერ გამოიქვითავ, მაგრამ რელიზაციისას ნამეტს იღებ შემოსავალში, ასე რომ ... smile.gif

Posted by: pasa 18 Jan 2011, 16:32
QUOTE (Shagrent @ 17 Jan 2011, 20:46 )
Computer
QUOTE
მთავარია არ შემოვიდნენ და არავინ გამოგყვეს თორე 100 ლარი უკან დარჩება...


მე მომსახურებას ვეწევი მკიდია biggrin.gif იდარდოს ვისაც საქონელი აქ იმან biggrin.gif

მიდგომა მომეწონა

Posted by: sisito 18 Jan 2011, 17:00
ცვეთა , შემოსვლა, გასვლა და ყველაფერი რო ვაწარმოო მაქვს რაღაცა ვარიანტები და არ მომწონს.

Posted by: Shagrent 18 Jan 2011, 18:03
Gianni
QUOTE
ნე დაი ბოგ და ჩეკის ამორტყმის დრო და ზედნადების დრო არ დაემთხვეს

ანუ ნისიად ვეღარ დაგიტოვებია საქონელი მაღაზიაში დისტრიბუტორს? biggrin.gif

რაღაც სხვა მუღამია მანდ ჩადებული smile.gif



Posted by: TyLuuP 18 Jan 2011, 18:44
რა ხდება ახლა.
დეკემბრის საშემოსავლოს ნაწილი იანვარში გადავიხადე (შპს), დეკემბრის დეკლარაციის წარდგენამდე. მერე ვაჩვენე დეკლარაციაში დეკემბრის ხელფასი. პრობლემა იმაშია, რომ რს.ჯიმ არ მიუმატა დეკლარირებისას იანვარში გადახდილი საშემოსავლო დეკემბრისაზე (ასეც უნდა ექნა?) და იანვრის სავარაუდოს მიაკუთვნა. + ის საშემოსავლოს ნაწილი თანხა ნარჩენში დამრჩა მინუსით.
მერე მითხრეს დაზუსტებული გაუშვიო მხოლოდ დეკემბერში რაც დაარიცხე სავარაუდო საშემოსავლო მაგ თანხაზეო, მაგრამ ასე ხომ დანარჩენ ნაწილს ვერ ჩავითვლი 2010 წლის ხელფასში?

თუ არ დაგეზარებათ დამაკვალიანეთ რა, მადლობა დიდი წინასწარ!

Posted by: maia_1990 18 Jan 2011, 18:56
ახალი სასაქონლო ზედნადების ფორმა თუ გაქვთ ვინმეს იქნებ მომცეთ ლინკი ძალიან მჭირდება, გთხოოვთ

Posted by: TyLuuP 18 Jan 2011, 19:02
სადღაც ზევითა პოსტებში დადეს.

აგერ, http://www.link.ge/file/346830/zednadebi-NEW.xls.html smile.gif

Posted by: maia_1990 18 Jan 2011, 21:25
დიდი მადლობა smile.gif))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Posted by: user24 19 Jan 2011, 10:46
QUOTE (TyLuuP @ 18 Jan 2011, 19:02 )
სადღაც ზევითა პოსტებში დადეს.

აგერ,  http://www.link.ge/file/346830/zednadebi-NEW.xls.html smile.gif

იქნებ დადოთ ვინმემ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება ამ ზედნადებების გამოწერის წესზე...

Posted by: sisito 19 Jan 2011, 10:58
QUOTE (TyLuuP @ 18 Jan 2011, 18:44 )
რა ხდება ახლა.
დეკემბრის საშემოსავლოს ნაწილი იანვარში გადავიხადე (შპს), დეკემბრის დეკლარაციის წარდგენამდე. მერე ვაჩვენე დეკლარაციაში დეკემბრის ხელფასი. პრობლემა იმაშია, რომ რს.ჯიმ არ მიუმატა დეკლარირებისას იანვარში გადახდილი საშემოსავლო დეკემბრისაზე (ასეც უნდა ექნა?) და იანვრის სავარაუდოს მიაკუთვნა. + ის საშემოსავლოს ნაწილი თანხა ნარჩენში დამრჩა მინუსით.
მერე მითხრეს დაზუსტებული გაუშვიო მხოლოდ დეკემბერში რაც დაარიცხე სავარაუდო საშემოსავლო მაგ თანხაზეო, მაგრამ ასე ხომ დანარჩენ ნაწილს ვერ ჩავითვლი 2010 წლის ხელფასში?

თუ არ დაგეზარებათ დამაკვალიანეთ რა, მადლობა დიდი წინასწარ!

2010 წლის ხელფასში მთლიანი დარიცხული ხელფასი უნდა აჩვენო ხარჯად და არა რაც გაეცი, ასე რომ სწორად გთხრეს რაც დეკემბერში გადარიცხე იმის დაზუსტებული ჩააბარე და რაც იანვარში გადარიცხე ის იანვარში მოახვედრე , მაგრამ როგორც გითხარი 2010 წლის მოგების დეკლარაციაში დარიცხული ხელფასი უნდა გაუშვა ხარჯში და არა ის რაც გაეცი!
* * *
QUOTE (user24 @ 19 Jan 2011, 10:46 )
QUOTE (TyLuuP @ 18 Jan 2011, 19:02 )
სადღაც ზევითა პოსტებში დადეს.

აგერ,  http://www.link.ge/file/346830/zednadebi-NEW.xls.html smile.gif

იქნებ დადოთ ვინმემ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება ამ ზედნადებების გამოწერის წესზე...

დევს წინა კომენტარები ნახე და არის სადღაც!

Posted by: Pinturico 19 Jan 2011, 12:45
ხალხნო, ვიცი წინა გვერდზე განხილული იყო მარა მაინც ვერ მივხვდი:

ძველი ფორმით რომ ვწერო სასაქონლო ზედნადები 2011 წლიდან, ამაზე დამაჯარიმებენ?

ვყიდით საქონელს დისტრიბუციის წესით ;(

Posted by: user24 19 Jan 2011, 12:47
ვნახე
მადლობა.
კიდე ერთი კითხვა მაქვს
ძველ ზედნადებებით ვმუშაობთ ჯერ და მაგაზე უკვე ჯარიმააა???? და რა ჯარიმაა ხო არ იცით?

Posted by: BAKUSA 19 Jan 2011, 17:48
მეც მაინტერესებს იანვრიდან ძველი ზედდნაბებით ვწერთ და ჯარიმააა?? ეს ახალი ზედდნადებიი ხომ საერთოდ რა სასინელებაა დეტალებში უნდათ ყველა ინფორმაციაა

Posted by: Gianni 19 Jan 2011, 22:48
უეჭველი ინფო მაქ ახალი ზედნადები გამოდის კიდე და დისტრიბუტორმა უნდა ჩაწეროს:

თუ ჰქონდა ღამით სექსი და რამდენჯერ,რამდენ წუთში და ვისთან (პირადი ნომერი და ხელმოწერაც საჭიროა) smile.gif

არ უნდა დამელია ბოლო ჭიქა sad.gif

Posted by: pasa 19 Jan 2011, 23:00
შიდა გადაადგილების ზედნადებებიც ახალი ფორმით უნდა ვაწარმოო? და ნუმერაცია უნიკარული უნდა იყოს და უნდა შევინახო კიდეც? თუ ვინმეს აქვს დაზუსტებული ინფო იქნებ დაწეროთ!

Posted by: Pinturico 20 Jan 2011, 11:00
ფაქტია, რომ ბრძანებაში ცალსახადაა აღნიშნული:

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:
37. „სასაქონლო ზედნადების გამოწერისა და გამოყენების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №86 ბრძანება.

და იქვე გეუბნებიან:
სასაქონლო ზედნადები არის №II-01 დანართის შესაბამისად დადგენილი ფორმის დოკუმენტი.

მოგ%$ანთ ახალი კურსი

Posted by: pasa 20 Jan 2011, 11:30
ახალი ინფორმაციით 2011 წლის 15 თებერვლამდე გადავადდება ახალ ზედნადებებზე გადასვლაო (წყარო: 077) :|

Posted by: Kalenike 20 Jan 2011, 11:37
Pinturico
QUOTE
ვყიდით საქონელს დისტრიბუციის წესით ;(

ჩვენც smile.gif

მარა იმის ახსნას არ ვაპირებ დისტრიბუტორისთვის, როგორ შეიძლება 1 ზედნადები ატრიალოს 1 თვის განმავლობაში (ერთი საქმეა რომ აუხსნი და მეორე - რომ გაიგებს), მოვანიშნინებ "მიწოდებას" და ეგაა რა, ვინ უნდა მომედავოს ახლა, დისტრიბუტორი რომ საქონელს მაღაზიაში შეიტანს, მიწოდება არაა?

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, პრობლემა სხვა რამეშიცაა, დისტრიბუტორს არ აქვს იმდენი დრო რომ ხელით წეროს ამდენი გრაფა. ჩაუწერს რაოდენობას, თანხას და ჰეიდა მეორე მაღაზიაში!
QUOTE
მეც მაინტერესებს იანვრიდან ძველი ზედდნაბებით ვწერთ და ჯარიმააა??

სავარაუდოდ, ჯარიმა მაგ ძველ ზედნადებზე კი არ იქნება, არამედ ჯარიმა იქნება იმაზე, რომ საქონელი, რომელიც ძველი ზედნადებით იქნა გადაადგილებული ჩაითვლება აღურიცხავ საქონლად და სანქციებიც სავარაუდოდ ამას მოყვება ...

Posted by: tikoroma 20 Jan 2011, 11:54
QUOTE
სავარაუდოდ, ჯარიმა მაგ ძველ ზედნადებზე კი არ იქნება, არამედ ჯარიმა იქნება იმაზე, რომ საქონელი, რომელიც ძველი ზედნადებით იქნა გადაადგილებული ჩაითვლება აღურიცხავ საქონლად და სანქციებიც სავარაუდოდ ამას მოყვება .

დისტრიბუცია არ გვჭირდება, მაღაზიიდან გაყიდულ საქონელზეც ვრცელდება ეგ წესი ალბათ და აღურიცხავი რატომაა, ძველ ზედნადებზეა აღრიცხული ბეჭედდარტყმული და ჩეკიც აკრავს... ზედნადებების დათვლა ახალი წლიდან ახალი დანომვრით უნდა დაგვეწყო? და დღგ გადამხდელები რომ არ ვართ სარეგისტრაციო წიგნი გვჭირდება?

Posted by: Gianni 20 Jan 2011, 12:10
აუ ვინმემ სალაროს შემოსავლის ორდერის ექსელის ფორმა გადმომიგდეთ რა პლზზზზზზზზზზზზზ

მადლობა

gchapidze@fmg.ge

MAgrad mchirdeba ra emsaachi smile.gif))))

Posted by: Pinturico 20 Jan 2011, 12:14
Kalenike
QUOTE
სავარაუდოდ, ჯარიმა მაგ ძველ ზედნადებზე კი არ იქნება, არამედ ჯარიმა იქნება იმაზე, რომ საქონელი, რომელიც ძველი ზედნადებით იქნა გადაადგილებული ჩაითვლება აღურიცხავ საქონლად და სანქციებიც სავარაუდოდ ამას მოყვება ...


+1. ეგრეა. გეტყვიან რეალიზაცია მოახდინე და აბა ამ რეალიზაციის ამსახველი დოკუმენტიო? ეტყვი აი ზედნადებიო გეტყვის ეგ რა ქაღალდია, არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს 1 იანვრიდანო და ეგაა, მეტი კი არ უნდათ მაგათ.

იქნებ ვისაც აქტიური შეხება გაქვთ დაადასტუროთ ინფო რა 15 თებერვალთან დაკავშირებით, თორე ტვინში სისხლი ჩამექცა უკვე, რომ წარმოვიდგინო რომ მთელი იანვრის ზედნადებები შესაცვლილი მაქვს sad.gif

Posted by: Gianni 20 Jan 2011, 12:15
არ გაქვთ არავის? sad.gif(((((((((





პლზზზზზზ

Posted by: Anuki 89 20 Jan 2011, 12:15
ახალ ზედნადებებთან დაკავშირებით მაინტერესებს.....
მგონი დანომვრაზე არ არის ყურადღება გამახვილებული და შემიძლია თუ არა ზედნადებები დავნომრო დღეების( რიცხვის მიხედვით) მაგალითად 20იანვარს გამოვწერე 2 სასაქონლო და დავნომრო ასე 01/20-001 და01/20-002 თუ აუცილებელია 1, 2,3 და ა.შ .

Posted by: Kalenike 20 Jan 2011, 12:22
tikoroma
QUOTE
და აღურიცხავი რატომაა, ძველ ზედნადებზეა აღრიცხული ბეჭედდარტყმული და ჩეკიც აკრავს...

იმიტომ, რომ იმას, რასაც ჩეკს აკრავ ზედნადები აღარ ქვია ...

QUOTE
ზედნადებების დათვლა ახალი წლიდან ახალი დანომვრით უნდა დაგვეწყო?

ეგ თქვენზეა, თუ გინდათ გააგრძელეთ, თუ გინდათ ახალი ნომრით დაიწყეთ.

QUOTE
და დღგ გადამხდელები რომ არ ვართ სარეგისტრაციო წიგნი გვჭირდება?

რისი სარეგისტრაციო? რას გულისხმობ?

Pinturico
QUOTE
იქნებ ვისაც აქტიური შეხება გაქვთ დაადასტუროთ ინფო რა 15 თებერვალთან დაკავშირებით, თორე ტვინში სისხლი ჩამექცა უკვე, რომ წარმოვიდგინო რომ მთელი იანვრის ზედნადებები შესაცვლილი მაქვს

+1

Posted by: tikoroma 20 Jan 2011, 12:30
Kალენიკე
QUOTE
რისი სარეგისტრაციო? რას გულისხმობ?

ესა ---
მუხლი 26. სასაქონლო ზედნადებების რეესტრი

1. საქონლის გამყიდველი (ან ტვირთის გამგზავნი), სასაქონლო ზედნადებების, როგორც პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების რეესტრს აწარმოებს საქართველოში მოქმედი ბუღალტრული აღრიცხვის წესების შესაბამისად.
2. გადასახადის გადამხდელი, რომლის წლიური ბრუნვა კალენდარული წლის განმავლობაში აღემატება 1 მილიონ ლარს, ვალდებულია ზედნადებების რეესტრი აწარმოოს ელექტრონული ფორმით, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
ა) ზედნადების აღრიცხვის ნომერი;
ბ) ზედნადების გამოწერის თარიღი;
გ) გამყიდველის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
დ) მყიდველის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
ე) საქონლის ღირებულება.


ყველას სჭირდება?

QUOTE
PinturicoQUOTE
იქნებ ვისაც აქტიური შეხება გაქვთ დაადასტუროთ ინფო რა 15 თებერვალთან დაკავშირებით, თორე ტვინში სისხლი ჩამექცა უკვე, რომ წარმოვიდგინო რომ მთელი იანვრის ზედნადებები შესაცვლილი მაქვს


+1

ვაიმე ეგ უნდა შეიცვალოს? უბრალოდ უნდა შეიცვალოს თუ დამოწმებები ან ოქმები და ესეთი რამეები სჭირდება? და რაც ჩვენ ვიყიდეთ ძველი ზედნადებებით ხარჯში ვერ გავატარებთ? არ არსებოოოოობსსს help.gif

Posted by: Kalenike 20 Jan 2011, 12:34
tikoroma
QUOTE
ყველას სჭირდება?

სჭირდება იმათ ვისაც
QUOTE
რომლის წლიური ბრუნვა კალენდარული წლის განმავლობაში აღემატება 1 მილიონ ლარს,

ამასთან, შეიძლება დღგ-ს გადამხდელი არც იყო და 1 მლნ ბრუნვა ისე გქონდეს wink.gif


Posted by: tikoroma 20 Jan 2011, 12:40
Kalenike

რაის 1 მილიონი alk.gif

გმადლობ

Posted by: Pinturico 20 Jan 2011, 12:54
QUOTE
და რაც ჩვენ ვიყიდეთ ძველი ზედნადებებით ხარჯში ვერ გავატარებთ? არ არსებოოოოობსსს


ხო, ეგეცაა. ჯერ ისედაც ხო უნდა გეღრიჭა და გეხვეწნა რო ზედნადები დაეწერათ რამის ყიდვისას. ეხლა იკაიფე ახალი ზედნადები მინდაო რომ მოთხოვ სანამ ეგ იმათ თავებამდე დავა ( ნუ მე ელიავას და ეგეთ ზავიძენიებს ვგულისხმობ, წესიერ ორგანიზაციებზე არ მაქვს პრეტენზია)

კაროჩე რა, მეწარმეს ცხოვრება როგორ გაუმწარონ არ იციან და მერე ახალი კურსი და რაღაცეებს გვაბოლებენ. კი ბატონო, ახალს ამტკიცებ ამტკიცებ, ხომ არ გეჩხუბებით, რახან ამტკიცებ ალბათ ეგრე სჯობს. მარა ადრე გაგვაფრთხილე რა, რომ გადავერთოთ ჩვენც და სხვებმაც შეძლონ გადართვა. არ იციან რა ძნელად ეგუება ხალხი ეგეთ სიახლეებს. კაროჩე რა, ძალიან გაბრაზებული ვარ რა, ისე, რომ მეტი არ შეიძლება მარა გაბრაზება რას უშველის sad.gif

Posted by: Gianni 20 Jan 2011, 13:06
დღევანდელ ალიაში სტატიაა ამ ზედნადებების შესახებ. გადახედეთ,როგორც აღმოჩნდა საკანონმდებლო მაცნეში არ გამოქვეყნებულა და იურიდიული ძალა არა აქვსოოოო smile.gif

Posted by: tikoroma 20 Jan 2011, 13:23
ზედნადების დანართის ელ.ვერსია არ გაქვთ ვინმეს ექსელის ფაილში?

Posted by: Gianni 20 Jan 2011, 13:34
QUOTE
ზედნადების დანართის ელ.ვერსია არ გაქვთ ვინმეს ექსელის ფაილში?


სალაროს შემოსავლის ორდერში გაგიცვლი biggrin.gif

http://allshares.ge/download.php?id=A77E369C13
მეორე შიტია

Posted by: cava 20 Jan 2011, 13:47
2011 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ ნორმატიულ აქტებს ახალ ფორმატში - ვებგვერდზე matsne.gov.ge გამოაქვეყნებს. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად 2011 წლის 1 იანვრიდან საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე ელექტრონულად გამოქვეყნებულ ნორმატიულ აქტებს ოფიციალური იურიდიული ძალა ექნებათ.
* * *
2010 წლის 31,12 გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე..
ამიტომ დიდი შანსია აქამდე გამოწერილ ძველ ზედნადებებზე დაჯარიმება დაიწყონ...
გაზეთებმა დაწერონ და ტელევიზიებმა თქვან რაა.... რაღაც გამოსცენ დოკუმენტი რომ 1 თებერვლამდე ან რამე არ დავჯარიმდებით

Posted by: darandas 20 Jan 2011, 14:06
გამარჯობათ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და მოგების საავანსოს გატარება მომწერეთ რა. დიდი მადლობა

Posted by: tikoroma 20 Jan 2011, 14:09
Gianni
QUOTE
სალაროს შემოსავლის ორდერში გაგიცვლი

დიდი მადლობა, მაგრამ ეგ რა არის? biggrin.gif


Posted by: sisito 20 Jan 2011, 14:17
ახალი კოდექსისი ტრენინგზე როგროც განგვიმარტეს ჯერჯერობით არანაირი დასაბუთებული კანონი არ არსებობს რომელიც ძველ ზედნადების გამოწერის ნებას გვაზლევს,მაგრამ სავარაუდოდ გამოვა რამე მსგავსი სადაც ეწერება რომ ძალაში დარჩეს უკვე გამოწერილი ძველი ფორმის ზედნადებები დავუშვათ 15 თებერვლამდე ან 1 თებერვლამდე! ასე რომ დაველოდოთ

ფაქტურებიც გაუქმდა მაგრამ მაგაზე ცალსახად წეირა რომ რაც აღებული გვაქვს ის ძალაშია გახარჯვამდე!

სავანსოს მე ესე ვატარებ:

D9210 კ 3310 და წლის ბოლოს ვასცორებ თუმეტია ვამცირებ ან პირიქით ვზრდი!

Posted by: Gianni 20 Jan 2011, 14:42



QUOTE
QUOTE სალაროს შემოსავლის ორდერში გაგიცვლი

დიდი მადლობა, მაგრამ ეგ რა არის? biggrin.gif



ეუფ sad.gif vis.gif

Posted by: sisito 20 Jan 2011, 15:07
QUOTE (Gianni @ 20 Jan 2011, 14:42 )
QUOTE
QUOTE სალაროს შემოსავლის ორდერში გაგიცვლი

დიდი მადლობა, მაგრამ ეგ რა არის? biggrin.gif



ეუფ sad.gif vis.gif

ამდენ ჩალიჩს ააწყვე და დაისვენებsmile.gif)))

Posted by: zura404 20 Jan 2011, 15:41
მშვიდად იყავით. ძველ ზედნადებებს ვადა გაუგრძელდა 25 თებერვლამდე. მანამდე რაღაც იქნება.

Posted by: temozia 20 Jan 2011, 15:44
QUOTE
მშვიდად იყავით. ძველ ზედნადებებს ვადა გაუგრძელდა 25 თებერვლამდე. მანამდე რაღაც იქნება.



სად წერია?

* * *
ალია რომ წერს მაგას გაითვალისწინებს საგადასახადო?
(მიშაანდღულაძესმაილი)




Posted by: keen 20 Jan 2011, 16:50
QUOTE
სად წერია?

? smile.gif

Posted by: Toxic:) 20 Jan 2011, 16:50

პირადი ნაცნობობიოთ და ფორუმებით თუ გაიგებ ისე ჩქმალავენ ყველა სიახლეს თითქოს სახელმწიფო საიდუმლოა და სულ რამოდენიმე ადმიანმა უნდა იცოდეს. სრული ქაოსია ზედნადებების მხრივ კომპანიებში , დიდი შანსია რომ გაუგრძელდება ვადა ძველ ზედნადებებს , ნაჩქარევად მოხდა ბევრი რამის მიღება და დამტკიცება, შეიძლება შედგებზე სულ არ უფიქრიათ სიჩქარეში, ეხლა სამ თვეში კიდევ შეიცვლება კოდექსში ბევრი რამეო ასე რომ ჯერ სადა ხართ.

Posted by: revaza88var 20 Jan 2011, 17:07
QUOTE
QUOTE
სად წერია?


?


Posted by: gigak 20 Jan 2011, 17:09
QUOTE (Anuki 89 @ 20 Jan 2011, 12:15 )
ახალ ზედნადებებთან დაკავშირებით მაინტერესებს.....
მგონი დანომვრაზე არ არის ყურადღება გამახვილებული და შემიძლია თუ არა ზედნადებები დავნომრო დღეების( რიცხვის მიხედვით) მაგალითად 20იანვარს გამოვწერე 2 სასაქონლო და დავნომრო ასე 01/20-001 და01/20-002 თუ აუცილებელია 1, 2,3 და ა.შ .

როგორც გაგიხარდება ისე დანომრე. არ არის მაგ მხრივ შეზღუდვა

Posted by: Jomardi 20 Jan 2011, 17:16
QUOTE
პირადი ნაცნობობიოთ და ფორუმებით თუ გაიგებ ისე ჩქმალავენ ყველა სიახლეს თითქოს სახელმწიფო საიდუმლოა და სულ რამოდენიმე ადმიანმა უნდა იცოდეს

ეს ამათი პოლიტიკა არის, აშოვნინო ქაოსში ფული ი/მ -ეებს და მერე რო დაგჭირდება საარჩევნოდ ფინანსები დაიწყო რეიდები.
დაკეტო 1 თვით მაღაზიები დააჯარიმო მინიმუმ 100 ათასით რომ 50 მაინც შეგრჩეს.
აღარ გავაგრძელებ თქვენც კარგად იცით რა იყო და რა ხდება დგესაც...

Posted by: pasa 20 Jan 2011, 17:18
QUOTE (Gianni @ 20 Jan 2011, 12:10 )
აუ ვინმემ სალაროს შემოსავლის ორდერის ექსელის ფორმა გადმომიგდეთ რა პლზზზზზზზზზზზზზ

მადლობა

gchapidze@fmg.ge

MAgrad mchirdeba ra emsaachi smile.gif))))

მაილი მომწერე გადმოგიგდებ smile.gif

Posted by: sisito 20 Jan 2011, 17:45
http://www.matsne.gov.ge/ აქ ყველაზე მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ, ინსტრუქციები აქტები და ა შ.......

Posted by: zura404 20 Jan 2011, 19:36
QUOTE
მშვიდად იყავით. ძველ ზედნადებებს ვადა გაუგრძელდა 25 თებერვლამდე. მანამდე რაღაც იქნება.

უკვე ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ზედნადების ძველ ფორმებს 15 თებერვლამდე აქვს ძალა.

Posted by: Toxic:) 20 Jan 2011, 19:43
QUOTE
უკვე ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ზედნადების ძველ ფორმებს 15 თებერვლამდე აქვს ძალა.

მეც მითხრეს 077 ზე მითითება მივიღეთო, მაგრამ ჯერ არსად არ არის გამოქვეყნებულიო.

Posted by: TyLuuP 20 Jan 2011, 20:04
sisito
მადლობა გამოხმაურებისთვის.
QUOTE
2010 წლის ხელფასში მთლიანი დარიცხული ხელფასი უნდა აჩვენო ხარჯად და არა რაც გაეცი,

ეგ ვიცი smile.gif
მე სხვა პრობლემა მაქვს, ანუ დეკემბერში დარიცხული ხელფასი, რომელიც გაიცა დეკემბერში, საშემოსავლოს ნაწილი გადავიხადე იანვარში და სისტემამ იანვრის სავარაუდოდ მიღიარა მეთქი.

QUOTE
მაგრამ როგორც გითხარი 2010 წლის მოგების დეკლარაციაში დარიცხული ხელფასი უნდა გაუშვა ხარჯში და არა ის რაც გაეცი!

აა, მგონი გავიგე. ანუ თუ დეკემბერში დაირიცხა 100 ლარი ხელფასი, მაგრამ გაიცა 60(ხელფასი)+15(საშემოსავლო), მაინც 100 უნდა ვაჩვენო არა მოგების დეკლარაციაში?
მე მეგონა გაცემული ხელფასის + მისი საშემოსავლო უნდა გეჩვენებინა. მადლობა, გაიხარე wink.gif

Posted by: eleven 21 Jan 2011, 02:09
daviti505

QUOTE
იგულისხმება რომ რაღაცა აქტივის რეალური ღირებულება, ანუ გასაყიდი ფასი აქტიურ ბაზარზე გასაყიდი ფასი.


მადლობა smile.gif

Posted by: Gianni 21 Jan 2011, 10:33
შეამოწმეთ პორტალი და ნახავთ შეტყობინებებს.

ზედნადებების ვადა გაგრძელებულია 2011 წლის 15 თებერვლამდე!!!!

Posted by: T&T9 21 Jan 2011, 11:20
ლინკი დადეთ რაა თუ შეიძლება,სად ვნახო რომ გაგრძელდა 15 თებერვლამდე ძველი სასაქონლო ზედადებები

მადლობა წინასწარ

Posted by: sisito 21 Jan 2011, 11:29
QUOTE (TyLuuP @ 20 Jan 2011, 20:04 )
sisito
მადლობა გამოხმაურებისთვის.
QUOTE
2010 წლის ხელფასში მთლიანი დარიცხული ხელფასი უნდა აჩვენო ხარჯად და არა რაც გაეცი,

ეგ ვიცი smile.gif
მე სხვა პრობლემა მაქვს, ანუ დეკემბერში დარიცხული ხელფასი, რომელიც გაიცა დეკემბერში, საშემოსავლოს ნაწილი გადავიხადე იანვარში და სისტემამ იანვრის სავარაუდოდ მიღიარა მეთქი.

QUOTE
მაგრამ როგორც გითხარი 2010 წლის მოგების დეკლარაციაში დარიცხული ხელფასი უნდა გაუშვა ხარჯში და არა ის რაც გაეცი!

აა, მგონი გავიგე. ანუ თუ დეკემბერში დაირიცხა 100 ლარი ხელფასი, მაგრამ გაიცა 60(ხელფასი)+15(საშემოსავლო), მაინც 100 უნდა ვაჩვენო არა მოგების დეკლარაციაში?
მე მეგონა გაცემული ხელფასის + მისი საშემოსავლო უნდა გეჩვენებინა. მადლობა, გაიხარე wink.gif

თუ ეკუთვნოდა და ვერ გაეცი ისიც უნდა აჩვენო მოგების დეკლარაციაში .
15 % არა 20 % არის საშემოსავლო 2013 წლამდე.

1. ამ კოდექსის 81-ე მუხლით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადის (მათ შორის, ამ კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემოსავალზე გადასახადის) განაკვეთი 2011 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 იანვრამდე საგადასახადო პერიოდის მიხედვით შეადგენს 20 პროცენტს, ხოლო 2013 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე – 18 პროცენტს.

რაც შეეხება სავარაუდო დარიცხვას მაგას რო ჩააბარებ იანვრის დეკლარაციას იქ გასწორდება, მარა დეკემბერს თუ არ დააზუსტებ მაშინ რაც იანვარში გადარიცხე იმაზე საურავი დაგერიცხება რადგან დეგემბრის გაცემულ ხელფასზე ვალდებული იყავი გაცემამდე ბიუჯეტში გადაგერიცხა საშემოსვლო!

Posted by: keen 21 Jan 2011, 11:30
QUOTE
შეამოწმეთ პორტალი და ნახავთ შეტყობინებებს.

ზედნადებების ვადა გაგრძელებულია 2011 წლის 15 თებერვლამდე!!!!


bis.gif

Posted by: Gianni 21 Jan 2011, 11:50
T&T9
QUOTE
ლინკი დადეთ რაა თუ შეიძლება,სად ვნახო რომ გაგრძელდა 15 თებერვლამდე ძველი სასაქონლო ზედადებები

მადლობა წინასწარ


დეკლარაციებს საიდანაც გზავნით იქ შედი და შეტყობინებაა მოსული.

Posted by: The DoctoR 21 Jan 2011, 11:52
Kalenike
მეც გადაზიდვას ვწერ და ვსო შემედაონ smile.gif

15 თებერვლამდე რომ არის 077 და ელექტრონულმა დეკლარირებამ დაადასტურა

Posted by: user24 21 Jan 2011, 11:57
ჩეკთან გათანაბრებულ დოკუმენტებზე (ჩგდ) ხო არ გაგიგიათ ვინმეს რამე ცვლილება??
რაღააცეები შეიცვალაო ასე გავიგე, მაგრამ რა არ ვიცი

Posted by: sisito 21 Jan 2011, 12:13
ბრძანება №994 შია ცვლილება მეილი მომწერე გამოგიგზავნი თუ არ აგქვს!

Posted by: Gianni 21 Jan 2011, 12:15
რა მაინტერესებს, თუკი წარმოებიდან წარმოების მანქანა გავიდა დატვირთული და ზედნადებში მყიდველის ადგილზე წერია სხვა იურიდიული პირი, გამოდის ყველა ვარიანტში ეს დიტრიბუციაა ხომ?

მიწოდება იმ შემთხვევაშია თუ ტიპი თავისი მანქანით მოვა და ადგილზე გამოვუწერ საბუთს და გავატან საქონელს.


გადაზიდვა კი ისაა როცა მყიდველშიც და გამყიდვალშიც ერთიდაიგივე რეკვიზიტებია და მისამართი განსხვავდება მარტო.

ხომ ასე?

Posted by: pasa 21 Jan 2011, 12:22
შიდა გადაადგილების ზედნადებებზე ნუმერაცია უნიკალური უნდა იყოს და რეესტრიც უნდ ვაკეთო? ან რამდეხანს უნდა შევინახო ეს მაღაზიიდან მაღაზიაში გადაწერილი საქონლის ზედნადებები? თვითონ ბუღალტერიაში შევინახო თუ თითოეულ მაღაზიაში? ხომ არ იცით ვინმემ?

Posted by: TyLuuP 21 Jan 2011, 12:28
QUOTE
15 % არა 20 % არის საშემოსავლო 2013 წლამდე.

ხო, ეგრე მაქვს მანდაც 75 დარიცხული და აქედან 60+15.
QUOTE
თუ ეკუთვნოდა და ვერ გაეცი ისიც უნდა აჩვენო მოგების დეკლარაციაში .

აჰა, გავიგე, გაიხარე.
QUOTE
რაც შეეხება სავარაუდო დარიცხვას მაგას რო ჩააბარებ იანვრის დეკლარაციას იქ გასწორდება, მარა დეკემბერს თუ არ დააზუსტებ მაშინ რაც იანვარში გადარიცხე იმაზე საურავი დაგერიცხება რადგან დეგემბრის გაცემულ ხელფასზე ვალდებული იყავი გაცემამდე ბიუჯეტში გადაგერიცხა საშემოსვლო!

დიდი მადლობა ამომწურავი ინფორმაციისთვის! wink.gif

QUOTE
დეკლარაციებს საიდანაც გზავნით იქ შედი და შეტყობინებაა მოსული.

ხო, ჩემთანაც მოვიდა. პლიუსი შემოსავლების სამსახურს : )

Posted by: The DoctoR 21 Jan 2011, 12:35
Gianni
დაახლოებით მართალი ხარ. თავის მხრივ დისტრიბუცია მიწოდებაცაა ხომ? შენ იყიდე ჩემგან და მე მოგიტანე, მოგემსახურე.
+ამას კოკა-კოლა მასე წერს ზედნადებს და იქ პრობლემა მაგათ შეექმნებათ თუ არასწორია ვიდრე დანარჩენ საქართველოს ერთად biggrin.gif

Posted by: TyLuuP 21 Jan 2011, 12:39
QUOTE
რა მაინტერესებს, თუკი წარმოებიდან წარმოების მანქანა გავიდა დატვირთული და ზედნადებში მყიდველის ადგილზე წერია სხვა იურიდიული პირი, გამოდის ყველა ვარიანტში ეს დიტრიბუციაა ხომ?

მიწოდება იმ შემთხვევაშია თუ ტიპი თავისი მანქანით მოვა და ადგილზე გამოვუწერ საბუთს და გავატან საქონელს.

არ მგონია, ხომ შეიძლება შენივე მანქანით გადაუტანო და მომსახურების თანხა მიუმატო საქონელს.


QUOTE
გადაზიდვა კი ისაა როცა მყიდველშიც და გამყიდვალშიც ერთიდაიგივე რეკვიზიტებია და მისამართი განსხვავდება მარტო.

ახალში ხო ეგაა.

ძველში მიმღები და გამგზავნი შეავსე მხოლოდ , საკმარისია.
* * *
The DoctoR
კი მაგრამ ახალ ზედნადების შევსებაზე საუბრობს ალბათ და იქ დისტრიბუციის ველს ხომ არ შეავსებ მაგ დროს?

თუ, უნდა შეავსო?

Posted by: Gianni 21 Jan 2011, 12:43
The DoctoR
QUOTE
დაახლოებით მართალი ხარ. თავის მხრივ დისტრიბუცია მიწოდებაცაა ხომ? შენ იყიდე ჩემგან და მე მოგიტანე, მოგემსახურე.


იტოგში დისტრიბუცია არის მიწოდება + მიტანა (ამ შემთხვევაში ზედნადებზე 2 ივე გრაფა ივსება sad.gif)

მიწოდება არის როცა ადგილზე ყიდი და თვითონ მიაქვს

გადაზიდვაზე არ ვდავობთ smile.gif

ანუ ჩემი მანქანით თუ მიმაქ საქონელი დისტრიბუციაა და უნდა ვიმოქმედო შესაბამისად. sad.gif(((

Posted by: pasa 21 Jan 2011, 12:49
QUOTE (The DoctoR @ 21 Jan 2011, 11:52 )
ელექტრონულმა დეკლარირებამ დაადასტურა

ჩემთან არ მოვიდა ჯერ smile.gif

Posted by: Gianni 21 Jan 2011, 12:56
pasa
QUOTE
ჩემთან არ მოვიდა ჯერ smile.gif


ეს ლექსი გამახსენდა:

"ყველა დაასაჩუქრა,გამოტოვა მელია,
ასე უთხრა მელაო,შენთან დიდი ბოდიში,
მაშინ დაგასაჩუქრებ,როცა ტყუილს მოიშლი" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

უნდა მოსულიყო კარგად ნახე, ან გვენდე,ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი smile.gif))))

Posted by: pasa 21 Jan 2011, 13:55
QUOTE (Gianni @ 21 Jan 2011, 12:56 )
pasa
QUOTE
ჩემთან არ მოვიდა ჯერ smile.gif


ეს ლექსი გამახსენდა:

"ყველა დაასაჩუქრა,გამოტოვა მელია,
ასე უთხრა მელაო,შენთან დიდი ბოდიში,
მაშინ დაგასაჩუქრებ,როცა ტყუილს მოიშლი" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

უნდა მოსულიყო კარგად ნახე, ან გვენდე,ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი smile.gif))))

მელიასთან ჩემი შედარება ვერ იყო მთლად მაგარი !

Posted by: user24 21 Jan 2011, 13:59
QUOTE (sisito @ 21 Jan 2011, 12:13 )
ბრძანება №994 შია ცვლილება მეილი მომწერე გამოგიგზავნი თუ არ აგქვს!

usergiorgi@gmail.com
მადლობა წინასწარ smile.gif

Posted by: The DoctoR 21 Jan 2011, 14:15
TyLuuP
Gianni
ახლა მითხრეს ამ დღეებში ღია კარის დღე იქნება ახალ ზედნადებთან დაკავშირებითო და თუ რომელიმე მოხვდით იქ დასვით ეს კითხვა და მერე ჩვენც გაგვანდე მათი პასუხი. ანალოგიურად მოვიქცევი მეც smile.gif

ეს ძაან საჭირბოროტო საკითხია პირადად ჩემთვის. წარმოიდგინეთ - მიიტანე საქონელი ობიექტზე, ცალკე ზედნადები შეავსე ვინ მიიღო რა დროს და ცალკე კიდევ ტვირთი დაასაწყობე. დროში ძალიან გაწელილი პროცედურაა სხვას რო თავი დავანებოთ.

ინსტრუქციაც კიდევ ბებიაჩემის დროინდელი მოაყოლეს. ეს ინსტრუქცია 6 აგვისტოს მიიღეს და მაშინ არავის არ მიუქცევია ყურადღება, იმიტომ რომ ძველ ზედნადებს ძალა ჰქონდა და უფრო გასაგები იყო.

Posted by: Gianni 21 Jan 2011, 15:03
pasa

QUOTE
QUOTE (Gianni @ 21 Jan 2011, 12:56 ) pasa QUOTE ჩემთან არ მოვიდა ჯერ smile.gif

ეს ლექსი გამახსენდა:

"ყველა დაასაჩუქრა,გამოტოვა მელია, ასე უთხრა მელაო,შენთან დიდი ბოდიში, მაშინ დაგასაჩუქრებ,როცა ტყუილს მოიშლი" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

უნდა მოსულიყო კარგად ნახე, ან გვენდე,ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი smile.gif))))

მელიასთან ჩემი შედარება ვერ იყო მთლად მაგარი !



არა რა სისულელეა არც მიფიქრია,უბრალოდ ლექსი გამახსენდა მეთქი ბავშვობიდან, მაგას არ გაკადრებ არც შენ და არც სხვას smile.gif

ცუდად ნუ გამიგებ smile.gif

Posted by: manama 21 Jan 2011, 15:39
საშემოსავლოს წლიურ ფორმაში პიროვნებებზე გაცემული ხელფასები უნდა ვაჩვენო თუ გასაცემი?

Posted by: Gianni 21 Jan 2011, 16:32
გაცემული,დარიცხული.




smile.gif

Posted by: KING_XXI 21 Jan 2011, 17:25
იჯარით აღებული ფართების საჯაროში დარეგისტრირება სავალდებულო გახდაო და რა დოკუმენტის საფუძველზეა ეს ხომ არ იცით? იქნებ დადოს კანონი ან კანონის ცვლილება smile.gif

Posted by: GEORGIA007 21 Jan 2011, 19:27
QUOTE
იჯარით აღებული ფართების საჯაროში დარეგისტრირება სავალდებულო გახდაო

მარტო კომერციული ფართების?

Posted by: gigak 21 Jan 2011, 21:18
QUOTE (KING_XXI @ 21 Jan 2011, 17:25 )
იჯარით აღებული ფართების საჯაროში დარეგისტრირება სავალდებულო გახდაო და რა დოკუმენტის საფუძველზეა ეს ხომ არ იცით? იქნებ დადოს კანონი ან კანონის ცვლილება smile.gif

ეს ყველაფერი წერია კანონში საჯარო რეესტრის შესახებ, რომელსაც ყოველ კვირაში ცვლიანsmile.gif

Posted by: SinnerWoman 22 Jan 2011, 12:59
ვინმე ზუსტად გაერკვა ახალ ზედნადებებში? მიშველეთ ვაფშე ვერაფერი გავიგე როდის რა მომენტში რა ივსება რა.

ანუ 1. დისტრიბუციას როცა გააქვს ხო ერთი და იგივე ფირმა იწერება ორივე მხარეს და მაგ დროსაც უნდა შევავსოთ ახალი სადისტრიბუვიო ფორმა და ჩაეწეროს პირადფი ნომერი დისტრიბუტორის და კველაფერი? და მერე ამის შესაბამისად სადაც მიიტანს თვიტონ უნდა გამოუწერს ინ ფირმას და იქ კიდევ უნდა შეივსოს პირადი მონაცემები ჩჩააბარას მხარეს დისტრიბუტორის მონაცემები და მიიღოს მხარეს ფირმის წარმომადგენლის? მე ასე ამიხსნეს და რამდენად სწორია ვერ გავიგე
* * *
რადგან ყველას გვაინტერესებს და დაგვაპანიკა ამ სიახლემ დავრეკე საგადასახადოში და მომცეს შემდეგი მისამართი და მითხრეს გამოიყენეთ ნებისმიერი სიახლე აქ არისო ეს მისამართია http://matsne.gov.ge ამ მისამართზე თვითონვე მომაძებნინეს და მაპობნინეს შემდეგი ბრძანება რომელშიც არის ყველა ინტრუქცია არა მარტო ამ ხედნადებების შესახებ http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1167887 იმედია გამოგადგებათ
* * *
რადგან ყველას გვაინტერესებს და დაგვაპანიკა ამ სიახლემ დავრეკე საგადასახადოში და მომცეს შემდეგი მისამართი და მითხრეს გამოიყენეთ ნებისმიერი სიახლე აქ არისო ეს მისამართია http://matsne.gov.ge ამ მისამართზე თვითონვე მომაძებნინეს და მაპობნინეს შემდეგი ბრძანება რომელშიც არის ყველა ინტრუქცია არა მარტო ამ ხედნადებების შესახებ http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1167887 იმედია გამოგადგებათ

Posted by: Kalenike 22 Jan 2011, 18:17
Gianni
QUOTE
იტოგში დისტრიბუცია არის მიწოდება + მიტანა (ამ შემთხვევაში ზედნადებზე 2 ივე გრაფა ივსება sad.gif)

სად წერია ეგ? სადმე არის დისტრიბუციის დეფინიცია?

ერთია რასაც ვგულისხმობთ და მეორე - რაც ბრძანებაში/კანონში იგულისხმება

თუ ჩემი მანქანით (რომელსაც მხოლოდ მე პირობითად სადისტრიბუციოს ვეძახი) გადავზიდე და მივაწოდე (ჩამოვარიგე) საქონელი რამდენიმე გადამყიდველს, ამას რა ქვია? მიწოდება? დისტრიბუცია? თუ რეალიზაცია არასტაციონარული სავაჭრო წერტილიდან?

ვინმემ იცის სად არის ახსნილი "დისტრიბუცია"?

Posted by: meksikeli 22 Jan 2011, 18:48
სალამი მცოდნე ხალხს smile.gif

შპს უხდის უცხოურ კომპანიას მოსახურებაში გარკვეულ თანხას და ახალი კოდექსით უკავებს 15% გადასახადს. ეს გადასახადი წლის ბოლოს ჩაითვლება მოგების გადასახადში?

Posted by: Oto_Oto 22 Jan 2011, 19:19
meksikeli
რატომ უნდა დაუკაო არ მესმის, მემგონი დღგ ოპერაციაა,
ხელშეკრულება, ინვოისი და ბანკით ტრანსფერი დაგჭირდება, გადაუხდი +დღგ იმ ქვეყნის სადაც ის იმყოფება და ვსიო. რა უნდა დაუკავო არ მესმის. შენ კი ეს ხარჯად დაგიფიქსირდება
ბუღალტერი არ ვარ მაგრამ, ასე მგონია რომ უნდა იყოს.

Posted by: meksikeli 22 Jan 2011, 19:22
http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=4255&lang=1

QUOTE

მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
1. არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, შემდეგი განაკვეთებით:
ა) დივიდენდები – ამ კოდექსის 130-ე მუხლის მიხედვით;
ბ) პროცენტები – ამ კოდექსის 131-ე მუხლის მიხედვით;
გ) საწარმოს, ორგანიზაციის ან/და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხები – 10 პროცენტით;
დ) „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განხორციელებისას არარეზიდენტი ქვეკონტრაქტორების მიერ მიღებული შემოსავალი – 4 პროცენტით;
ე) გადახდილი სხვა თანხები, რომლებიც ამ კოდექსით ითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, – 15 პროცენტით;

Posted by: Oto_Oto 22 Jan 2011, 19:40
meksikeli
რაღაც არ წერია გასარკვევად,
მაშინ გამოდის რომ, როდესაც უცხოეთიდან რაიმეს ყიდულობ და საქართველოდან ფულს ურიცხავ, უნდა დაიბეგროს 15%, მომსახურება იგივე პროდუქციაა. 077 დარეკე და გაარკვიე.

მე პირიქითზე მქონდა პრობლემა, როდესაც მე ვუწევ მომსახურებას საზღვარგარეთ და ვერ გამცეს პასუხი ვერავინ.

Posted by: Gianni 22 Jan 2011, 21:01
Kalenike
QUOTE
ვინმემ იცის სად არის ახსნილი "დისტრიბუცია"?


მთელი უბედურებაც ეგ არის რომ არსად არაფერი წერია sad.gif

მარა წარმოიდგინე ესთი ფაქტი:

გაქვს წარმოება,და მყიდველებს სთავაზობ პროდუქციის ადგილზე მიტანას. ტვირთავ წარმოების კუთვნილ მანქანაზე,ზედნადებს წერ მყიდველის სახელზე,ავსებ მძღოლის ველს და მიგაქვს. გაჩერებენ გზაში ან მიტანისას და გეუბნებიან რატომ გაქვს ზედნადებზე მონიშნული "მიწოდება" და რატომ არ გაქვს "დისტრიბუციაო?" რა უნდა უთხრა? რა თქმაუნდა ეუბნები რომ დისტრიბუტორი არ ხარ,მარა წადი და ამტკიცე რომ მასეა sad.gif((( ჩვენთან ხომ ყველაფერი უკუღმადაა,ჩვენ გვიწევს თავის მართლება აქეთ sad.gif

ამიტომ თავის დაზღვევის მიზნით გადავწყვიტე რომ ჩემი წარმოებიდან გასული მანქანები როგორც დისტრიბუცია ისე გავაფორმო smile.gif

Posted by: Andy_Kaufman 22 Jan 2011, 21:20
meksikeli
თუ მომსახურებას გიწევს უცხოური კომპანია რომელსაც არ გააჩნია საქართველოში მუდმივი დაწესებულება უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრის წესით yes.gif

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა
1. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება იბეგრება ამ მუხლის შესაბამისად.
2. თუ საგადასახადო აგენტს საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტი (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიეწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით და შესაბამისად არ კვეთს საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით, მაშინ ასეთი მიწოდებისათვის გასაცემი თანხა ექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრას ამ მუხლის შესაბამისად.
3. ამ მუხლის მიზნებისათვის საგადასახადო აგენტად ითვლება ნებისმიერი გადასახადის გადამხდელი რეზიდენტი (გარდა არამეწარმე ფიზიკური პირისა და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოსი) და არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულება.
4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტი აწარმოებს დღგ-ის დარიცხვას მომსახურებისათვის გასაცემ თანხაზე.
5. საგადასახადო აგენტის მიერ საგადასახადო ორგანოში ანაგარიშგების წარდგენისა და დარიცხული გადასახადის ბიუჯეტში გადახდის წესს ადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.


Posted by: meksikeli 22 Jan 2011, 21:21
არა, საქონლის შეძენას ეს არ ეხება, მხოლოდ მომსახურების გაწევას.
* * *
Andy_Kaufman
QUOTE
თუ მომსახურებას გიწევს უცხოური კომპანია რომელსაც არ გააჩნია საქართველოში მუდმივი დაწესებულება უნდა დაბეგრო უკუდაბეგვრის წესით

ეს გასაგებია, უკუდაბეგვრას ჩაითვლი კიდევაც. მაგრამ მე საუბარი მაქვს მოგების გადასახადზე...

Posted by: Andy_Kaufman 22 Jan 2011, 21:46
meksikeli
QUOTE
ეს გასაგებია, უკუდაბეგვრას ჩაითვლი კიდევაც. მაგრამ მე საუბარი მაქვს მოგების გადასახადზე...

რავი ზუსტად ვერ გავიგე რას გულისხმობ

ანუ შენ გაინტერესებს ჩაითვლი თუ არა მერე მაგ 15%ს რასაც დაარიცხავ და გადაიხდი ბიუჯეტში? spy.gif


Posted by: Oto_Oto 22 Jan 2011, 22:04
QUOTE
მუხლი 176. უკუდაბეგვრა
1. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება იბეგრება ამ მუხლის შესაბამისად.
2. თუ საგადასახადო აგენტს საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული მომსახურების ან/და საქონლის პროდუქტი (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა, პროგრამა და სხვა) მიეწოდება ინტერნეტით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით და შესაბამისად არ კვეთს საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით, მაშინ ასეთი მიწოდებისათვის გასაცემი თანხა ექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრას ამ მუხლის შესაბამისად.
3. ამ მუხლის მიზნებისათვის საგადასახადო აგენტად ითვლება ნებისმიერი გადასახადის გადამხდელი რეზიდენტი (გარდა არამეწარმე ფიზიკური პირისა და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოსი) და არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულება.
4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტი აწარმოებს დღგ-ის დარიცხვას მომსახურებისათვის გასაცემ თანხაზე.
5. საგადასახადო აგენტის მიერ საგადასახადო ორგანოში ანაგარიშგების წარდგენისა და დარიცხული გადასახადის ბიუჯეტში გადახდის წესს ადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.


ესაა რაც მე მაინტერესებს, ესეიგი თუ მე მოვემსახურე საქართველოში არარეზიდენტ პირს და მან გადამიხადა თანხა, დღგ უნდა გადავიხადო ჩვეულებრივად. კიბატონო ეს გასაგებია და ესეა ყველა ქვეყანაში
მაგრამ,

ეხლა თუ არარეზიდენტმა გამიწია მომსახურება და შესაბამისად მე უნდა გადავუხადო მას თანხა, მაშინ ის იხდის დღგ შესაბამისი ქვეყნის მიხედვით, სადაც ბიზნესია დარეგისტრირებული.
ანუ გამოდის რომ მან უნდა გადაიხადოს დღგ და მე კიდევ დავუკავო 15% ხომ? ეს ხომ ორმაგი დაბეგვრაა?

რა ხდება თუ საქართველოს და იმ ქვეყანას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებაა?



Posted by: Andy_Kaufman 22 Jan 2011, 22:19
Oto_Oto
QUOTE
ეხლა თუ არარეზიდენტმა გამიწია მომსახურება და შესაბამისად მე უნდა გადავუხადო მას თანხა, მაშინ ის იხდის დღგ შესაბამისი ქვეყნის მიხედვით, სადაც ბიზნესია დარეგისტრირებული.
ანუ გამოდის რომ მან უნდა გადაიხადოს დღგ და მე კიდევ დავუკავო 15% ხომ? ეს ხომ ორმაგი დაბეგვრაა?

თუ არარეზიდენტი გაგიწევს მომსახურებას ანუ მან მოგყიდა მომსახურება ამ დროს ამოქმედდება უკუდაბეგვრის წესი და შენ გადაიხდი დღგს მის მაგივრად ბიუჯეტში .. ის თავის ქვეყანაში რას გადაიხდის მაგაზე არ მიფიქრია
რაც შეეხება 15% ანალოგიურად რადგან ის არაა რეგისტრირებული საქართველოში ამიტომ ვერ გადაიხდის საშემოსავლოს(მოგებას) და შენ უნდა გადაუხადო შენ გამოდიხარ საგადასახადო აგენტის როლში ანუ იხდი გადასახადს გადახდის წყაროსთან


Posted by: Oto_Oto 22 Jan 2011, 22:48
QUOTE
რაც შეეხება 15% ანალოგიურად რადგან ის არაა რეგისტრირებული საქართველოში ამიტომ ვერ გადაიხდის საშემოსავლოს(მოგებას) და შენ უნდა გადაუხადო შენ გამოდიხარ საგადასახადო აგენტის როლში ანუ იხდი გადასახადს გადახდის წყაროსთან


მან რატომ უნდა გადაიხადოს საშემოსავლო ან მოგება საქართველოში, როდესაც ის სხვა ქვეყანაშია რეგისტრირებული და მის ტერიტორიაზე მოქმედებს. სხვა ქვეყანაში უნდა გადაიხადოს მხოლოდ დღგ.

ჩემი ევროპის ქვეყნებს და სხვა ქვეყნებს შორის ურთიერთობიდან გამომდინარე გეტყვი როგორ ხდება:

1. როდესაც მე ვუწევ მომსახურებას სხვა ქვეყნის იურიდიულ პირს.

ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ინვოისი და ბანკით ფული უნდა ჩამირიცხოს.
თანხა იქნება შეთანხმებულ თანხას დამატებული, მე სადაც ვიმყოფები იმ ქვეყნის დღგ. (ანუ ის იხდის მხოლოდ დღგ-ს ჩემს ქვეყანაში)

2. როდესაც მე მიწევს მომსახურებას სხვა ქვეყნის იურიდიული პირი.

ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ინვოისი და ბანკით ფული უნდა ჩავურიცხო.
შეთანხმებულ თანხაზე დამიმატებს დღგ, რომელიც არი მისი ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრული და მე გადავიხდი იმ ქვეყანაში დღგ.

სხვა აქ არანაირი სირთულე არ არსებობს.
არ ვიცი საქართველოში რას ფიქრობენ და როგორ აქვთ კანონები, მაგრამ ჩემის აზრის ის ფაქტი, რომ საქართველოში არარეგისტრირებულ ფირმას საქართველოში გადაახდევინო მოგების გადასახადი, არის სრული ყაჩაღობა, იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ ეს ფირმა არ ეწევა ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე საქმიანობას და შესაბამისად ამ ქვეყანას არ აქვს უფლება მოსთხოვოს რაიმე სახის გადასახადი, გარდა დღგ.

Posted by: Andy_Kaufman 22 Jan 2011, 23:12
Oto_Oto
რავი აბა მე არ მახსოვს სადმე ეწეროს მხოლოდ დღგს იხდის არარეზიდენტიო და გადახდის წყაროსთან არ უნდა დაუკავო შემოსავალიო .. შეილება ვცდები

http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=4245&lang=1

Posted by: net 22 Jan 2011, 23:18
meksikeli
QUOTE
ეს გადასახადი წლის ბოლოს ჩაითვლება მოგების გადასახადში?


არ ჩაითვლება. არარეზიდენტის საშემოსავლოს შენი კომპანიის მოგების გადასახადთან საერთო არაფერი აქვს. აი იმას კი შეუძლია ჩაითვალოს, თუკი საქართველოს და იმ ქვეყანას, რომლის რეზიდენტიცაა გაფორმებული აქვთ ხელშეკრულება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებაზე.

Oto_Oto
QUOTE
1. როდესაც მე ვუწევ მომსახურებას სხვა ქვეყნის იურიდიულ პირს.

ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ინვოისი და ბანკით ფული უნდა ჩამირიცხოს. თანხა იქნება შეთანხმებულ თანხას დამატებული, მე სადაც ვიმყოფები იმ ქვეყნის დღგ. (ანუ ის იხდის მხოლოდ დღგ-ს ჩემს ქვეყანაში)


როდესაც მომსახურებას უწევ არარეზიდენტ პირს, საქართველოს ტერიტორიის გარეთ, ეს ოპერაცია დღგ-თი არ იბეგრება.

Posted by: Oto_Oto 23 Jan 2011, 01:14
net
QUOTE
როდესაც მომსახურებას უწევ არარეზიდენტ პირს, საქართველოს ტერიტორიის გარეთ, ეს ოპერაცია დღგ-თი არ იბეგრება.


და როგორ მიდის მად ანგარიშსწორება ხომ ვერ დაგვიკონკრეტებ?
მაგას ვეძებ და ვერავინ გამცა პასუხი

Posted by: SinnerWoman 23 Jan 2011, 10:32
Gianni
QUOTE
ამიტომ თავის დაზღვევის მიზნით გადავწყვიტე რომ ჩემი წარმოებიდან გასული მანქანები როგორც დისტრიბუცია ისე გავაფორმო

მეც მაგრამ მაშინ შენ ცალკე ფაქტურა უნდა გამოუწერო მთლიანი საქონლით და დსტრიბუტორმა თავისი მხრივ ცალკე ფაქტურები უნდა წეროს ადგილზე რომ მიიტანს და აქ მოხდება მთელი შეცდომები მერე ამ შეცდომების გასწორება და ერთი ამბები.

თანაც რა ვერ გავიგე ამ ზედნადებებში ისაა რომ ტუ დისტრიბუციის ზედნადებს ვცერ მეორე მხცარეში ვინ უნდა შევავსო და მე რავიცი დასრულების ადგილი სად იქნება?

Posted by: Gianni 23 Jan 2011, 10:51
SinnerWoman
QUOTE
მეც მაგრამ მაშინ შენ ცალკე ფაქტურა უნდა გამოუწერო მთლიანი საქონლით და დსტრიბუტორმა თავისი მხრივ ცალკე ფაქტურები უნდა წეროს ადგილზე რომ მიიტანს და აქ მოხდება მთელი შეცდომები მერე ამ შეცდომების გასწორება და ერთი ამბები.


ეგ მაშინაა საჭირო როცა დისტრიბუტორმა არ იცის ვის და რამდენ საქონელს მიუტანს,ანუ ადგილზე რაც უნდა მიიტანოს. ამ დროს უწერენ ერთ ზედნადებს ჯამურად ბორტზე არსებული საქონელისას და მერე ის რამდენსაც გაყიდის იმ საბუთს დაწერს და ბოლოს ბორტზე დარჩენილი ნაშთი+გამოწერილი ზედნადებები უნდა უდრიდეს ჯამურად გამოწერილი ზედნადების რაოდენობას.

მაგრამ როცა წინასწარ იცი რომ რომელიღაც შპს ან ი/მ შეკვეთილი აქვს გარკვეული რაოდენობა საქონლისა, მაშინ ოფისში გამოწერ ზედნადებს პირდაპირ მის სახელზე და მძღოლის რეკვიზიტებს ჩაწერ ზედნადებში და სულ ეგაა რა,დისტრიბუტორს აღარ დაჭირდება ცალკე ზედნადების წერა.

Posted by: net 23 Jan 2011, 11:25
Oto_Oto
QUOTE
ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ინვოისი და ბანკით ფული უნდა ჩამირიცხოს.


პრინციპში თავად დაწერე, როგორც უნდა მოხდეს ანგარიშსწორება.

Posted by: zura404 23 Jan 2011, 12:22
დისტრიბუციასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ საქართველოში დისტრიბუტორი და მძღოლი გაიგივებულია. უმრავლეს შემთხვევაში ხდება ასე: შენ გაქვს წარმოება, ყიდულობ დისტრიბუციისთვის მანქანას და ჯერ გაფორმებული არ გაქვს და უკვე გირეკავენ ნათესავები, მეგობრები და გთხოვენ მათი შვილის, ცოლის ძმის, ნათლულის და ა. შ. სამსახურში მოწყობას. თან გიხსნიან თუ როგორი პატიოსანი ადამიანია და როგორ უჭირს მათ ოჯახს. შენც ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, (ღმერთმა ნუ მოშალოს) იღებ სამსახურში თანამშრომელს, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში საშ. განათლებაც არ აქვს და თბილისში მხოლოდ ლილოს ბაზრობაზე, ფუნიკულიორზე და მეტროშია ნამყოფი. ასეთ ადამიანს ავალებ სატვირთო მანქანით იაროს თბილისის ქუჩებში, დატვირთოს და ჩამოტვირთოს საქონელი და თან პარალელურად აწარმოოს სასაქონლო ზედნადებების გამოწერა. ის იღებს პასუხისმგებლობას თავის თავზე (თავს არ შეირცხვენს), მაგრამ ეს ხომ ერთი ადამიანის შესაძლებლობებს სცილდება. დღევანდელი რეალობა გვიჩვენებს, რომ დისტრიბუტორი ცალკე თანამდებობაა და მძღოლი -ცალკე. დისტრიბუტორს ცალკე მომზადება უნდა და მას სათანადო ნიჭი და განათლება ესაჭიროება. ანუ ყველა პოზიციაზე უნდა გვყავდეს თავის საქმის პროფესიონალი. მე ისეთი მძღოლიც კი შემხვედრია, რომელიც დისტრიბუტორობასთან ერთად ბუღალტერიც არის. აი დონე!

Posted by: Gianni 23 Jan 2011, 14:44
zura404

გეთანხმები 100%

ეხლა კითხვა;

წლიური საშემოსავლოს დეკლარაციაში ველი რომ არის მისამართებისთვის,იქ მხოლოდ თბილისი რომ ჩავწერო არაუშავს? იმიტომ რომ ბევრს პირადობაში მისმარათი საერთოდ არ უწერია sad.gif


Posted by: Kalenike 23 Jan 2011, 15:16
zura404
QUOTE
ის იღებს პასუხისმგებლობას თავის თავზე (თავს არ შეირცხვენს)

ჩაგეთვალა biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Gianni
მეორეს მხრივ, როგორც მე გავიგე, დისტრიბუციის წესით საქონლის რეალიზაციისას 1 ზედნადები ტრიალებს მომწოდებელსა და მყიდველს შორის, თან ამ ზენადების ორი პირი ინახება მყიდველთან მანამ სანამ აღნიშნული ზენადები არ დაიხურება.

ანუ რა გამოდის? თვის ბოლომდე კომპანიის საქონლის ბუღალტრული ნაშთი არ შეედრება რეალურ ნაშთს?
საბუთებით გამოდის, რომ ეს საწყალი დისტრუბუტორი ღებულობს საქონელს თავის ბორტზე(საწყობზე) და მთელი თვის განმავლობაში მისი რეალიზაციის შესახებ არანაირი ცნობა არ არსებობს?

თუ ბორტზე დღეში შეიძლება მოთავსდეს მხოლოდ (სიტყვაზე ავიღოთ) 20 000 ლარის ღირებულების საქონელი (დავუშვათ, დღის ბოლოს მარაგი არ რჩება და ყველაფერს ყიდის), კალენდარული თვის 20 რიცხვისთვის ბორტზე უნდა ქონდეს 20*20 000 ლარის საქონელი? თან მაშინ, როცა რეალურად ყველაფერს ყიდის? და რა გამოდის საბოლოოდ? 20 რიცხვში კოპმანიის დანაკლისი ურტყავს 400 000 ლარს?

ან მე ვერ გავიგე ეს ყველაფერი ბოლომდე, ან სულ გამო***და ჩვენი ფინანსთა მინისტრი biggrin.gif

ძალიან დიდი მადლობა ქაღალდის ეკონომიისთვის (ისიც კიდევ საკითხავია რამდენად გამოდის ეკონომია, რადგან საქონლის დიდი ასორტიმენტის შემთხვევაში იმდენი დანართი იქნება საჭირო თანაც ხელით შესავსები, რომ ხზ), მარა ჩემ დისტრიბუტორებს "დისტრიბუცია"-ს ნაწილში არავითარ შემთხვევაში არ მოვანიშნინებ!

ცალკე ხომ ოპერატორებმა უნდა იწვალონ ერთი თვის ზედნადებებს უცბათ რომ დაუხვავებენ და თავზე დააყრიან ... მოკლედ რა! ნამდვილად გამო***და ჩვენი ფინანსთა მინისტრი biggrin.gif

P.S. შემოსავლების სამსახური გილოცავთ ახალ წელს!!! bis.gif

Posted by: Gianni 23 Jan 2011, 15:48
Kalenike

სუფთა ბუღალტრულად თითოეული დისტრიბუციის მანქანა უნდა აღირიცხოს როგორც ცალკე საწყობი, ან ერთი საწყობი პირობითად "დისტრიბუციის ბორტი" დამერე ჩაიშალოს. როდესაც მთავარი საწყობიდან ბორტზე რამეს გადასცემ გატარებაშიც უნდა გააკეთო: დაადებეტო ბორტი და დააკრედიტო მთავარი საწყობი, ამ შემთხვევაში ამის დოკუმენტი იქნება სასაქონლო ზედნადები რომელსაც ჯამურად უწერ დისტრიბუტორს მთელს საქონელზე რაც კი ბორტზე აქვს. ანუ გამოდის რომ შენი საქონელი ერთი საწყობიდან გადავიდა მეორეში. როცა დისტრიბუტორი მივა მაღაზიაში და დატოვებს საქონელს, იასნა გამოწერს სასაქონლოს და ეს დოკუმენტი როცა მოხვდება ბუღალტერიაში დღის ბოლოს, გატარდება როგორც რეალიზაცია და საქონელი ჩამოიწერება დისტრიბუტორის ბორტიდან,ანუ მორე საწყობიდან რა. ასე რომ ფირმისთვის ეს არანაირი დანაკარგი არ არის,უბრალოდ სხვადასხვა ადგილზე "ინახავს" საქონელს.

იმ შემთხვევაში როცა დისტრიბუტორზე არ იწერება საქონელი და პირდაპირ საწყობიდან მყიდველის სახელზე გამოწერილი ზედნადებით გადის,მაშინ ის ეგრევე უნდა აღიარდეს რეალიზაციაში და საქონელიც მთავარი საწყობიდან უნდა ჩამოიწეროს.

ჩემი დიდძალი გამოცდლიებით სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობისა ვაღიარებ რომ დისტრიბუციაზე საზიზღარი საკეთებელი არცერთი ბუღალტერია არ არის. მოსაბეზრებელი,რუტინული,დამღლელი,უინტერესო და დაუფასებელი!!!


ესაა ჩემი კომენტარი!

Posted by: meksikeli 23 Jan 2011, 15:58
net
QUOTE
არ ჩაითვლება. არარეზიდენტის საშემოსავლოს შენი კომპანიის მოგების გადასახადთან საერთო არაფერი აქვს.

მე იმიტომ ვიკითXე, რომ ადრე ჩათვლა ხდებოდა. 2009-ის დეკლარაციით ჩავითვალე და შენ ეხლა ახალი კოდექსით ზუსტად იცი, რომ არ ჩაითვლება?

Posted by: net 23 Jan 2011, 16:47
meksikeli
QUOTE
მე იმიტომ ვიკითXე, რომ ადრე ჩათვლა ხდებოდა. 2009-ის დეკლარაციით ჩავითვალე და შენ ეხლა ახალი კოდექსით ზუსტად იცი, რომ არ ჩაითვლება?


არასწორად ჩაგითვლია. არც ძველ და არც ახალ კოდექსში არ არსებობს ნორმა, რომლის მიხედვითაც არარეზიდენტისთვის დაკავებულ საშემოსავლო გადასახადს ჩაითვლიდი მოგების გადასახადში.

უბრალოდ არარეზიდენტის საშემოსავლოს რიცხავ სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების ანგარიშზე, ბარათზე კი აისახება მოგების ანგარიშზე. თუკი დეკლარაციაში არ მიუთითე, რომ გადასახდელი არარეზიდენტის საშემოსავლო, მაშინ დაგიჯდება პლიუსში.

Posted by: revaza88var 23 Jan 2011, 17:03
Gianni
QUOTE
სუფთა ბუღალტრულად თითოეული დისტრიბუციის მანქანა უნდა აღირიცხოს როგორც ცალკე საწყობი, ან ერთი საწყობი პირობითად "დისტრიბუციის ბორტი" დამერე ჩაიშალოს. როდესაც მთავარი საწყობიდან ბორტზე რამეს გადასცემ გატარებაშიც უნდა გააკეთო: დაადებეტო ბორტი და დააკრედიტო მთავარი საწყობი, ამ შემთხვევაში ამის დოკუმენტი იქნება სასაქონლო ზედნადები რომელსაც ჯამურად უწერ დისტრიბუტორს მთელს საქონელზე რაც კი ბორტზე აქვს. ანუ გამოდის რომ შენი საქონელი ერთი საწყობიდან გადავიდა მეორეში. როცა დისტრიბუტორი მივა მაღაზიაში და დატოვებს საქონელს, იასნა გამოწერს სასაქონლოს და ეს დოკუმენტი როცა მოხვდება ბუღალტერიაში დღის ბოლოს, გატარდება როგორც რეალიზაცია და საქონელი ჩამოიწერება დისტრიბუტორის ბორტიდან,ანუ მორე საწყობიდან რა. ასე რომ ფირმისთვის ეს არანაირი დანაკარგი არ არის,უბრალოდ სხვადასხვა ადგილზე "ინახავს" საქონელს.

იმ შემთხვევაში როცა დისტრიბუტორზე არ იწერება საქონელი და პირდაპირ საწყობიდან მყიდველის სახელზე გამოწერილი ზედნადებით გადის,მაშინ ის ეგრევე უნდა აღიარდეს რეალიზაციაში და საქონელიც მთავარი საწყობიდან უნდა ჩამოიწეროს.

ჩემი დიდძალი გამოცდლიებით სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობისა ვაღიარებ რომ დისტრიბუციაზე საზიზღარი საკეთებელი არცერთი ბუღალტერია არ არის. მოსაბეზრებელი,რუტინული,დამღლელი,უინტერესო და დაუფასებელი!!!


ესაა ჩემი კომენტარი!

აი აქ არის პრობლემები ზუსტად, თვის ბოლოს, შიდაგადაზიდვის ზედნადებებს გამოკლებული რეალიზაციები ხშირ შემთხვევაში არ ედრება (ბორტებზე მაქვს საუბარი), სხვადასხვა მიზეზების გამო, მერე მიდის ჯარიმები დისტრიბუტორებზე დირექტორების მხრიდან და ათასი მაიმუნობა.

ოფტოპიკი:
შენს ფორესტერს რუსთავში ვხედავ ხოლმე, მანდ ხო არ ცხოვრობ?

Posted by: Gianni 23 Jan 2011, 20:30
revaza88var
QUOTE
შენს ფორესტერს რუსთავში ვხედავ ხოლმე, მანდ ხო არ ცხოვრობ?


რუსთავში კი ვცხოვრობ მარა ჩემი ფორესტერი შენმა მტერმა ნახოს ეხლა, გემზეა ჯერ,სადღაც სტამბულში smile.gif))))

ეგ სხვებისააა smile.gif

რუსთაველი ხარ შენც?
* * *
QUOTE
აი აქ არის პრობლემები ზუსტად, თვის ბოლოს, შიდაგადაზიდვის ზედნადებებს გამოკლებული რეალიზაციები ხშირ შემთხვევაში არ ედრება


ხო პრობლემები არის გეთანხმები,მარა ეს დისტრიბუტორების არასრულად ჩატარებული სამუშაოს და აღრიცხვის ბრალია,თორემ თუ ყველაფერი ზედნადებით გაყიდა და ბორტზე ნაშთიც სწორედ აქვს მარტივი არითმეტიკაა:

ჯამურ ძედნადებს-რეალიზებული ზედნადებები=საქონელი ბორტზე!

თუ არ უდრის იმტვრიოს თავპირი თვითონ,ზნაჩიტ ვერ მუშაობს sad.gif

ესაა მწარე რეალობა!

Posted by: revaza88var 23 Jan 2011, 20:48
Gianni
QUOTE
რუსთავში კი ვცხოვრობ მარა ჩემი ფორესტერი შენმა მტერმა ნახოს ეხლა, გემზეა ჯერ,სადღაც სტამბულში ))))

ეგ სხვებისააა

რუსთაველი ხარ შენც?

ზნაჩიტ ბუდეა.

ხო რუსთაველი ვარ. რუსთავის ვეიქში ვცხოვრობ ფალიაშვილზე.



QUOTE
თუ არ უდრის იმტვრიოს თავპირი თვითონ,ზნაჩიტ ვერ მუშაობს


ხო ვერ მუშაობს, და ეგეც რომ შენი გამოსასწორებელი ხდება, ამ საქონელს ხო ჩამოწერა უნდა

Posted by: Gianni 23 Jan 2011, 20:50
revaza88var
QUOTE
ზნაჩიტ ბუდეა.


ეს ვერ გავიგე ცოტა sad.gif
QUOTE
ხო რუსთაველი ვარ. რუსთავის ვეიქში ვცხოვრობ ფალიაშვილზე.


ძაან კაი,მე ლეონიძეზე smile.gif

Posted by: revaza88var 23 Jan 2011, 20:56
Gianni
QUOTE
რუსთავში კი ვცხოვრობ მარა ჩემი ფორესტერი შენმა მტერმა ნახოს ეხლა, გემზეა ჯერ,სადღაც სტამბულში ))))

ეგ სხვებისააა

ამაზე გიპასუხე, ესეიგი რაღაც ამერიათქო.

რომელ პროგრამაში მუშაობდი დისტრიბუციისას? მემგონი მაგის ორისში კეთება ფანტასტიკის სფერო უნდა იყოს, ან ძაან ბევრი შემყრელი დაჭირდება.

Posted by: Gianni 23 Jan 2011, 21:13
QUOTE
რომელ პროგრამაში მუშაობდი დისტრიბუციისას? მემგონი მაგის ორისში კეთება ფანტასტიკის სფერო უნდა იყოს, ან ძაან ბევრი შემყრელი დაჭირდება.


ინფოში ძმა. პოკეტებზე იყო მიბმული და დისტრიბუტორს შეკვეთა მოჰქონდა ექსელი ფაილით,მერე გადადიოდა ინფოში და ავტომატურად იბეჭდებოდა ზედნადებიც და გატარებაც ვარდებოდა. 1 გოგო აკეთებდა ყველაფერს და 1 კომპიუტერი smile.gif

Posted by: revaza88var 23 Jan 2011, 21:28
QUOTE
ინფოში ძმა. პოკეტებზე იყო მიბმული და დისტრიბუტორს შეკვეთა მოჰქონდა ექსელი ფაილით,მერე გადადიოდა ინფოში და ავტომატურად იბეჭდებოდა ზედნადებიც და გატარებაც ვარდებოდა. 1 გოგო აკეთებდა ყველაფერს და 1 კომპიუტერი

მშვენიერია,
პროსტა შეკვეთებზე ერიხელ წინასწარ მისვლა მოუწევთ, მაგრამ ზატო რამხელა შვებაა. ისე ეგ გოგოს საქმე უფროა, რავი მე ნებისყოფა არ მეყოფა მაგდენი საქმის საკეთებლათ. მე რაც ვნახე ჩემი თვალით, ერთ თვეში 4-5 ბაინდერი ივსებოდა ზედნადებებით

Posted by: Gianni 23 Jan 2011, 21:37
QUOTE
პროსტა შეკვეთებზე ერიხელ წინასწარ მისვლა მოუწევთ, მაგრამ ზატო რამხელა შვებაა. ისე ეგ გოგოს საქმე უფროა, რავი მე ნებისყოფა არ მეყოფა მაგდენი საქმის საკეთებლათ. მე რაც ვნახე ჩემი თვალით, ერთ თვეში 4-5 ბაინდერი ივსებოდა ზედნადებებით 


კი "პრესეილერული" სისტემა ქვია. ანუ შეკვეთაზე დადიან ტიპები პოკეტებით პატარა მანქანებით და ფულსაც ისინი იღებენ,დისტრიბუციის მანქანას კიდე მხოლოდ საქონელი მიაქვს და აბარებს.

ზედნადებები ბლომად გროვდება,ცალკე გატარებები რომ დაიწყო აფსურდია,ბევრია ძაან :sad.gif თან გააჩნია რა საქონელზე მუშაობ,პატარა შეკვეთები თუა ხომ საერთოდ.


არა აღარ მინდა გახსენება sad.gif

Posted by: revaza88var 23 Jan 2011, 21:49
Gianni
QUOTE
კი "პრესეილერული" სისტემა ქვია. ანუ შეკვეთაზე დადიან ტიპები პოკეტებით პატარა მანქანებით და ფულსაც ისინი იღებენ,დისტრიბუციის მანქანას კიდე მხოლოდ საქონელი მიაქვს და აბარებს.

საინტერესო სისტემაა, ხარჯიანი მაგრამ სამაგიეროთ უფრო მეტი + ებით.
მარაგების გადახრების კონტროლიც წამიერად მოხდება, სხვა სისტემაში კი სანამ იმას შეყრი შეიძლება რამდენიმე სახის პროდუქტი საერთოდ აღარც გქონდეს საწყობში. ეს ცოტა სხვა სფეროა, მაგრამ ეს სისტემაც ხო მარტო ფინანსების კარგათ აღრიცხვისთვის არაა მარტო

QUOTE
არა აღარ მინდა გახსენება

ამჟამათ რაზე და სად მუშაობ თუ საიდუმლო არაა

Posted by: advanced_clubber 23 Jan 2011, 21:54
აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება ფიზიკური პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას.
2. საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავ¬ლებ¬¬¬მა კა¬ლენდარული წლის განმავლობაში შესაძლოა გადა¬ა¬ჭარბოს 30 000 ლარს.
3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება.
4. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანო¬ტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახა¬დო კონსულტანტთა) საქმიანობა.
5. სათამაშო ბიზნესი.




მეორე პუნქტი იქნებ ვინმემ განმარტოს.... ნებისმიერმა საქმიანობიდან შეიძლება გადააჭარბოს წლის განმავლობაში 30 000 ლარს და რა გამოდის ?? მიმაგრებული ფაილიც ნახეთ ვისაც აინტერესებს და არ აქვს


კიდევ ერთი შეკითხვცა მაქვს...სავარაუდოდ რა პროცედურა იქნება მიკრო ბიზნესის ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მისაღებად? ჩემი აზრით საქმიანობა უნდა შეამოწმონ არა? არა მარტო ჩაბარებული დეკლარაციების მიხედვით მგონი...

Posted by: revaza88var 23 Jan 2011, 22:03
advanced_clubber
QUOTE
მეორე პუნქტი იქნებ ვინმემ განმარტოს.... ნებისმიერმა საქმიანობიდან შეიძლება გადააჭარბოს წლის განმავლობაში 30 000 ლარს და რა გამოდის ?? მიმაგრებული ფაილიც ნახეთ ვისაც აინტერესებს და არ აქვს

მართალია ლამაზათ არ წერია, მაგრამ მაგით იმის თქმა უნდათ რომ თუ ფიქრობ რომ შენი საქმიანობა 30000 ლარს გადააჭარბებს, არ უნდა მოითხოვო მიკრო ბიზნესის სტატუსიო


QUOTE
კიდევ ერთი შეკითხვცა მაქვს...სავარაუდოდ რა პროცედურა იქნება მიკრო ბიზნესის ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მისაღებად? ჩემი აზრით საქმიანობა უნდა შეამოწმონ არა? არა მარტო ჩაბარებული დეკლარაციების მიხედვით მგონი...


სტატუსის მისაღებათ განცხადებით მიმართავ, და საქმიანობის შემოწმებას რაც შეეხება,
მუხლი 95. მცირე და მიკრო ბიზნესის საგადასახადო კონტროლი
1. საგადასახადო ორგანოებმა მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიმართ შეიძლება განახორციელონ მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის შემდეგი ღონისძიებები:
ა) საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვა;
ბ) დათვალიერება;
გ) საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვა;
დ) ქრონომეტრაჟი;
ე) ინვენტარიზაცია.
2. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის შემოსავლები განსაზღვროს არაპირდაპირი მეთოდებით, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

Posted by: advanced_clubber 23 Jan 2011, 22:47
მუხლი 286

3. გადასახადის გადამხდელთან სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღურიცხველი და პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების გარეშე საქონლის გამოვლენა –
იწვევს პირის დაჯარიმებას გამოვლენის მომენტში ამ საქონლის საბაზრო ღირებულების ხუთმაგი ოდენობით.



იმავე მუხლის მე 6 პუნქტში წერია

6. ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული სანქციები არ დაეკისრება პირს, რომელსაც აქვს ამ კოდექსით განსაზღვრული მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსი.



ცოტათი გაუგებარია იქნებ გამარკვიოთ.... გამოდის უსაბუთოც შემიძლია მქონდეს და საბუთიანი საქონელიც???


Posted by: Gianni 24 Jan 2011, 00:01
QUOTE
ამჟამათ რაზე და სად მუშაობ თუ საიდუმლო არაა


წარმოებაში ვარ smile.gif




Posted by: Konkia 24 Jan 2011, 10:06
tevzis rewva ibegreba axali kanomdeblobit?

Posted by: Toxic:) 24 Jan 2011, 10:50
Gianni

QUOTE
წარმოებაში ვარ


ერთი შეკითხვა მაქვს. ხდება საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება და რეალიზაცია, რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულების ჩამოწერას ვახდენ თვეში ერთხელ ჯამურად, ყოველდღიურად რომ მოხდეს ძაან შრომატევადი იქნება. თუ კონკრეტული დღისთვის მომთხოვს საგადასახადო საქონლის ნაშთს ეს არ იქნება პრობლემა.თუ საქონლის მოძრაობის ამონაწერი მომთხოვა მაშინ მომიწევს ყველაფრის თავიდან გაკეთება დღეების მიხედვით. სხვა რა პრობლემები შეიძლება წარმოშვას თვეში ერთხელ ჩამოწერამ?





* * *

14.12.2010: ,საჯარო რეესტრის შესახებ” საქართველოს კანონში შესული ცვლილებები და დამატებები


„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელდა ცვლილებები. აღნიშნული ცვლილებები უკვე შესულია კანონიერ ძალაში.

ცვლილებების თანახმად:

1. საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მართლზომიერ მფლობელობაში არსებულ უძრავ ნივთზე ხორციელდება 4 (ოთხი) დღის ვადაში, ნაცვლად 10 დღისა.

2. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მონაწილეობით დადებული გარიგებების საფუძველზე ამავე კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა-ი” და ,,ლ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებების წარმოშობისათვის აუცილებელია მათი საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია”, ხოლო ის კერძო სამართლის იურიდიულ პირები, რომელთაც ზემოთთქმული უფლებები წარმოეშვათ ამ კანონის ამოქმედებემდე, ვალდებულნი არიან ამ უფლებათა რეგისტრაცია განახორციელონ 2011წ. 1 აპრილამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული უფლებები შეწყდება.

შეგახსენებთ ,,ა-ი” და ,,ლ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებების ჩამონათვალს:

ა) საკუთრება;

ბ) აღნაგობა, აღნაგობის უფლების იპოთეკით დატვირთვა;

გ) უზუფრუქტი;

დ) სერვიტუტი;

ე) იპოთეკა;

ვ) ქირავნობა, ქვექირავნობა;

ზ) იჯარა, ქვეიჯარა;

თ) თხოვება;

ი) ლიზინგი;

ლ) უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები.

http://reestri.gov.ge/index.php?m=8&newsid=539

Posted by: Gianni 24 Jan 2011, 12:03
Toxic:)
QUOTE
ერთი შეკითხვა მაქვს. ხდება საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება და რეალიზაცია, რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულების ჩამოწერას ვახდენ თვეში ერთხელ ჯამურად, ყოველდღიურად რომ მოხდეს ძაან შრომატევადი იქნება. თუ კონკრეტული დღისთვის მომთხოვს საგადასახადო საქონლის ნაშთს ეს არ იქნება პრობლემა.თუ საქონლის მოძრაობის ამონაწერი მომთხოვა მაშინ მომიწევს ყველაფრის თავიდან გაკეთება დღეების მიხედვით. სხვა რა პრობლემები შეიძლება წარმოშვას თვეში ერთხელ ჩამოწერამ?


ნუ წარმოებასაც გააჩნია, სხვაობაა პატარა საკონდიტროს და წისქვილკომბინატს შორის tongue.gif

მაგრამ პრინციპი ერთია, ძალიან ძნელია ყოველდღიურად "წარმოების" ბუღალტრულად კეთება იმის გათვალისწინებით რომ ეს უწყვეტი პროცესია,ამიტომ ყველაფერი თვის ბოლოს ხდება გახარჯული ნედლეულის, გამოშვებული პროდუქციის, დარჩენილი ნაშთების და რეალიზაციების მიხედვით.

ან ყოველდღიური თუ გინდა წინა თვეების საშუალოთი უნდა აკეთო და თვის ბოლოს რამდენიმე დღე დააკორექტირო არსებული მარაგების მიხედვით.

ნუ ვის როგორ აწყობს იმაზეა დამოკიდებული.

Posted by: sisito 24 Jan 2011, 12:18
QUOTE (meksikeli @ 22 Jan 2011, 18:48 )
სალამი მცოდნე ხალხს smile.gif

შპს უხდის უცხოურ კომპანიას მოსახურებაში გარკვეულ თანხას და ახალი კოდექსით უკავებს 15% გადასახადს. ეს გადასახადი წლის ბოლოს ჩაითვლება მოგების გადასახადში?

სად ხდება მომსახურების გაწევა ტუ საქართველოს ტერიტორიაზე ამშინ დღგ უკუდაბეგვრის წესით არის ვალდებული დაბეგროს ეს მომსახურება

Posted by: Toxic:) 24 Jan 2011, 12:27
QUOTE
ნუ ვის როგორ აწყობს იმაზეა დამოკიდებული


ერთია შენ როგორ გაწყობს და მეორე საგადასახადოს როგორ აწყობს smile.gif

საჯარო


14.12.2010: ,საჯარო რეესტრის შესახებ” საქართველოს კანონში შესული ცვლილებები და დამატებები
იქნებ ამ საკითხებში გამარკვიოთ, საჯაროში ვრეკავ და არ პასუხობენ.
თუ ხელშეკრულება დაიდო ცვლილების შემდეგ ანუ 14/12/2010 ის მერე, მაშინ როდემდეა სავალდებულო რეესტრში გატარება?


კოდექსში ცვლილებების კერძოთ საშემოავლოს გამო, თითქმის ყველა ცვლის საიჯარო ხელშეკრულებას, გამოდის რომ ორი ხელშეკრულება უნდა დაარეგისტრირო რეესტრში, ერთი რომელიც 2010 წლის 31 დეკემბრამდე მოქმედებდა და მეორე რომელიც 2011 წლიდან მოქმედებს. ხომ არ ვცდები?

Posted by: sisito 24 Jan 2011, 13:04
QUOTE (advanced_clubber @ 23 Jan 2011, 21:54 )
აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება ფიზიკური პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას.
2. საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავ¬ლებ¬¬¬მა კა¬ლენდარული წლის განმავლობაში შესაძლოა გადა¬ა¬ჭარბოს 30 000 ლარს.
3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება.
4. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანო¬ტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახა¬დო კონსულტანტთა) საქმიანობა.
5. სათამაშო ბიზნესი.




მეორე პუნქტი იქნებ ვინმემ განმარტოს.... ნებისმიერმა საქმიანობიდან შეიძლება გადააჭარბოს წლის განმავლობაში 30 000 ლარს და რა გამოდის ?? მიმაგრებული ფაილიც ნახეთ ვისაც აინტერესებს და არ აქვს


კიდევ ერთი შეკითხვცა მაქვს...სავარაუდოდ რა პროცედურა იქნება მიკრო ბიზნესის ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მისაღებად? ჩემი აზრით საქმიანობა უნდა შეამოწმონ არა? არა მარტო ჩაბარებული დეკლარაციების მიხედვით მგონი...

წლევანდელ წელს 15 თებერვლამდე ვინც მიმართავს საგადასახადოს მცირე ან მიკრო ბიზნესის სტატუსის მისანიჭებლად ისენი დარეგისტრირებიან.მოდევნო წლიდან სხვა ვადები იქნება. მაგრამ პრობლემა ისაა რომ თუ გამანთავისუფლე მიკრო ბიზნესის მქონე პირი ყევლანაირი აღრიცხვის და ბუღალტერიისაგან როგრო გაჩვენო ინვენტარიზაციისდროს ნაშტი smile.gif)) და მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი რომელიც იბეგრება 5 ან 3 % მთლიიანი შემოსავლიდან იბეგრება და არა მოგებიდან!!!


Posted by: KING_XXI 24 Jan 2011, 13:22
ესენი მემგონი წინა საუკუნეში ცხოვრობენ
http://hr.com.ge/ViewVacancy.aspx?ID=32886
smile.gif)))))
სრული განაკვეთი, 200 ლარი ხელფასი და კიდევ ორისი ბუღალტერმა უნდა მოიტანოსო. ბორკილები და შოლტი აქვთ თუ ეგეც ბურალტერმა უნდა მიიტანოს ნეტა smile.gif)))))

Posted by: addicted 24 Jan 2011, 13:48
ხალხო ავანსად რომ იღებ თანხას, კლიენტს აძლევ სალაროს შემოსავლის ორდერს, ჩეკიც უნდა ამოირტყას მაგ დროს? თუ კი, საგადასახადო კოდექსის რომელიმუხლი მავალდებულებს ამას smile.gif 281 მუხლი ავანსების შემთხვევაშიც განიხილება?

KING_XXI
QUOTE
ესენი მემგონი წინა საუკუნეში ცხოვრობენ
http://hr.com.ge/ViewVacancy.aspx?ID=328

vis.gif

Posted by: TT-KK 24 Jan 2011, 14:09
addicted
QUOTE
ხალხო ავანსად რომ იღებ თანხას

QUOTE
ჩეკიც უნდა ამოირტყას მაგ დროს

თუ დღგ-ის გადამხდელი ხარ არა, თუ არ ხარ მაშინ,კი.

Posted by: addicted 24 Jan 2011, 14:24
TT-KK
მადლობა.

QUOTE
თუ დღგ-ის გადამხდელი ხარ არა

bis.gif


და რომელი მუხლი არეგულირებს ამ ყველაფერს? smile.gif

Posted by: SinnerWoman 24 Jan 2011, 15:00
Gianni
QUOTE
ეგ მაშინაა საჭირო როცა დისტრიბუტორმა არ იცის ვის და რამდენ საქონელს მიუტანს,ანუ ადგილზე რაც უნდა მიიტანოს. ამ დროს უწერენ ერთ ზედნადებს ჯამურად ბორტზე არსებული საქონელისას და მერე ის რამდენსაც გაყიდის იმ საბუთს დაწერს და ბოლოს ბორტზე დარჩენილი ნაშთი+გამოწერილი ზედნადებები უნდა უდრიდეს ჯამურად გამოწერილი ზედნადების რაოდენობას.

გაიხარე გენაცვალე მაგრამ კიდე ერთი მომენტია დეისტრიბუტორის სახელზე უნდა გამოვწერო მასეტი ფაქტურა თუ უბრტალოდ ორივე მხარეს ფირმის სახელწოდება უნდა დავუწერო და საბოლოო დანიშნულების ადგილში რა უნდა მივუთითოთ?

ანუ მოკლედ არის თურქული ფირმა ჩამოგვაქვს საკონდიტრო მასალები და ხელსაწყოები და გვაქვს ამისი დისტრიბუვცია. უმრავლეს შემთხვევაში ფირმა რეავს და გვეუბნება კონკრეტულად რეაც უნდა იქნება ეს ჟელე თუ კრემი და ეს მიგვაქვს მასთან მაგრამ არის მომენტები საქონლით მანქანა გადის ბაზარში და იქ ხდეება გასაღება ასევე მაღაზიაა და ხანდახან კლიენტი აქვე მოდის და მიაქ საქონელი.

მემგონი ფაქტიურად ხან გადაზიდვა მაქვს ხან დისტრიბუცია და ხან უბრალოდ ადგილზე მომსახურეობა და მაინტერესებს გადაზიდვის შემკთხევაშიც ისევერ როგორც დისტრიბუციის იწერება მძღოლის მონაცემები და მანქანის უბრალოდ განსხვავება ისაა რომ ფირმის სახელზეა უკვე გამოწერილი ზედნადები და დისტრიბუციის შემთხვევაში დისტრიბუტორზე ხო თუ სწორად ვიცი მაგრამ მე ლაპააკი მაქვს ახალ ზედნადებებს როგორ აქვთ მაგ მხრივ საქმე

და კიდევ


ინსრუქციაში ნახსენებია ზედნადებების ჟურნალი რომელშიც უნდა მოხდეს ზედნადებების აღრიცხვა და რომელის 6 წელი უნდა ინახებოდეს და ამის შესახებ იცის ვინმემ რამე?

Posted by: RIIP 24 Jan 2011, 15:12
გამარჯობათ, მაინტერესებს ბუღალტერიის კურსები თუ არსებობს სადმე 1-2-3-4 კვირიანი ?

Posted by: sisito 24 Jan 2011, 15:15
QUOTE (SinnerWoman @ 24 Jan 2011, 15:00 )
Gianni
QUOTE
ეგ მაშინაა საჭირო როცა დისტრიბუტორმა არ იცის ვის და რამდენ საქონელს მიუტანს,ანუ ადგილზე რაც უნდა მიიტანოს. ამ დროს უწერენ ერთ ზედნადებს ჯამურად ბორტზე არსებული საქონელისას და მერე ის რამდენსაც გაყიდის იმ საბუთს დაწერს და ბოლოს ბორტზე დარჩენილი ნაშთი+გამოწერილი ზედნადებები უნდა უდრიდეს ჯამურად გამოწერილი ზედნადების რაოდენობას.

გაიხარე გენაცვალე მაგრამ კიდე ერთი მომენტია დეისტრიბუტორის სახელზე უნდა გამოვწერო მასეტი ფაქტურა თუ უბრტალოდ ორივე მხარეს ფირმის სახელწოდება უნდა დავუწერო და საბოლოო დანიშნულების ადგილში რა უნდა მივუთითოთ?

ანუ მოკლედ არის თურქული ფირმა ჩამოგვაქვს საკონდიტრო მასალები და ხელსაწყოები და გვაქვს ამისი დისტრიბუვცია. უმრავლეს შემთხვევაში ფირმა რეავს და გვეუბნება კონკრეტულად რეაც უნდა იქნება ეს ჟელე თუ კრემი და ეს მიგვაქვს მასთან მაგრამ არის მომენტები საქონლით მანქანა გადის ბაზარში და იქ ხდეება გასაღება ასევე მაღაზიაა და ხანდახან კლიენტი აქვე მოდის და მიაქ საქონელი.

მემგონი ფაქტიურად ხან გადაზიდვა მაქვს ხან დისტრიბუცია და ხან უბრალოდ ადგილზე მომსახურეობა და მაინტერესებს გადაზიდვის შემკთხევაშიც ისევერ როგორც დისტრიბუციის იწერება მძღოლის მონაცემები და მანქანის უბრალოდ განსხვავება ისაა რომ ფირმის სახელზეა უკვე გამოწერილი ზედნადები და დისტრიბუციის შემთხვევაში დისტრიბუტორზე ხო თუ სწორად ვიცი მაგრამ მე ლაპააკი მაქვს ახალ ზედნადებებს როგორ აქვთ მაგ მხრივ საქმე

და კიდევ


ინსრუქციაში ნახსენებია ზედნადებების ჟურნალი რომელშიც უნდა მოხდეს ზედნადებების აღრიცხვა და რომელის 6 წელი უნდა ინახებოდეს და ამის შესახებ იცის ვინმემ რამე?

თუ მილიონის ბრუნვა გაქვს მაგშემთხვევაში გჭირდება ეგ ჯურნალი

Posted by: TT-KK 24 Jan 2011, 15:17
addicted
ოღონდ ანგარიშფაქტურა უნდა გამოუწერო.
მხ.97.პუნქტი 4ა. 2010წლის კოდექსით
მხ.259.პუნქტი4ა, 2011წლის კოდექსით

Posted by: sisito 24 Jan 2011, 15:19
QUOTE (RIIP @ 24 Jan 2011, 15:12 )
გამარჯობათ, მაინტერესებს ბუღალტერიის კურსები თუ არსებობს სადმე 1-2-3-4 კვირიანი ?

http://pdcgeo.ge/test1/index.php ამათ აქვთ ზალიან კარგი კურსები

Posted by: tamokuxi 24 Jan 2011, 15:26
სასწრაფოდ მჭირდება ბუღალტერი, რომელიც გამატარებს სტაჟირებას, ან სად შეიძლება გავიაროოოო,პამაგიწეეეეეეეეეეეეეეეეე

Posted by: Konkia 24 Jan 2011, 15:30
ხალხო საწვავის ჩამოწერაზე ახალი კოდექსიტ რამე ცვლილებები შეიტანეს თუ იცით? ახლა ამაზე ააგორეს ამბავი?

Posted by: T&T9 24 Jan 2011, 15:30
მოგესალმებით,
ერთ-ერთი პარმაცევტული კომპანია მაინც არ იღებს ძველი ფორმის სასაქონლო ზედნადებით საქონელს, კანონი უნდა გამოვიდეს იმის შესახებ რომ ძველი სასაქონლო ზედნადები 15 თებერვლამდე ძალაშიაო, ის შეტყობინება არაფერს არ ნიშნავსო vis.gif
მსგავსი დოკუმენტი ხო არ მოგეპოვებათ, რაღაც ახალი უნდა იყოს

Posted by: addicted 24 Jan 2011, 15:40
TT-KK
QUOTE
ღონდ ანგარიშფაქტურა უნდა გამოუწერო.

როდესაც სრულად იხდის თანხას, (იმ დროს როდესაც რეალურად მიეწოდება პროდუქცია რისთვისაც ავანსი გადაიხადა) მაშინ იწერება ფაქტურა.
QUOTE
მხ.97.პუნქტი 4ა. 2010წლის კოდექსით
მხ.259.პუნქტი4ა, 2011წლის კოდექსით

მადლობა smile.gif

Posted by: tamokuxi 24 Jan 2011, 16:03
QUOTE (sisito @ 24 Jan 2011, 15:19 )
QUOTE (RIIP @ 24 Jan 2011, 15:12 )
გამარჯობათ, მაინტერესებს ბუღალტერიის კურსები თუ არსებობს სადმე 1-2-3-4 კვირიანი ?

http://pdcgeo.ge/test1/index.php ამათ აქვთ ზალიან კარგი კურსები

ვის გაქვტ აქ გავლილი და მარტლა კარგია? ტუ ამას მირჩევნია კერდზოდ გავიარო სტაჯირება?

Posted by: TT-KK 24 Jan 2011, 16:08
tamokuxi
QUOTE
ვის გაქვტ აქ გავლილი და მარტლა კარგია? ტუ ამას მირჩევნია კერდზოდ გავიარო სტაჯირება?

თუ დამწყები ხარ ალბათ კერძოდ ჯობია.

Posted by: gigak 24 Jan 2011, 16:09
QUOTE (KING_XXI @ 24 Jan 2011, 13:22 )
ესენი მემგონი წინა საუკუნეში ცხოვრობენ
http://hr.com.ge/ViewVacancy.aspx?ID=32886
smile.gif)))))
სრული განაკვეთი, 200 ლარი ხელფასი და კიდევ ორისი ბუღალტერმა უნდა მოიტანოსო. ბორკილები და შოლტი აქვთ თუ ეგეც ბურალტერმა უნდა მიიტანოს ნეტა smile.gif)))))

ამ ქვეყანაში თავხედებს რა გამოლევს მეგობარო

Posted by: SinnerWoman 24 Jan 2011, 16:17
QUOTE
თუ მილიონის ბრუნვა გაქვს მაგშემთხვევაში გჭირდება ეგ ჯურნალი

ნუ ვთქვათ მაქვს მერე ეგ როგორ უნდა ვაწარმოო? ან ეგ ჟურნალი სად მოვიძიო?

Posted by: tamokuxi 24 Jan 2011, 16:20
QUOTE (TT-KK @ 24 Jan 2011, 16:08 )
tamokuxi
QUOTE
ვის გაქვტ აქ გავლილი და მარტლა კარგია? ტუ ამას მირჩევნია კერდზოდ გავიარო სტაჯირება?

თუ დამწყები ხარ ალბათ კერძოდ ჯობია.

http://pdcgeo.ge/test1/view.php?id=13 ეს მგონი გამომადგება, თქვენ რას იტყვით?

Posted by: sisito 24 Jan 2011, 16:30
QUOTE (tamokuxi @ 24 Jan 2011, 16:03 )
QUOTE (sisito @ 24 Jan 2011, 15:19 )
QUOTE (RIIP @ 24 Jan 2011, 15:12 )
გამარჯობათ, მაინტერესებს ბუღალტერიის კურსები თუ არსებობს სადმე 1-2-3-4 კვირიანი ?

http://pdcgeo.ge/test1/index.php ამათ აქვთ ზალიან კარგი კურსები

ვის გაქვტ აქ გავლილი და მარტლა კარგია? ტუ ამას მირჩევნია კერდზოდ გავიარო სტაჯირება?

ვისაც ურჩიე მაგრა მოეწონათ, პრაქტიკული მუშაობები აქვთ ორგანიზაციებთან და არა მოგონილი ოპერაციები!

Posted by: Toxic:) 24 Jan 2011, 16:35
Gianni
QUOTE
ნუ წარმოებასაც გააჩნია, სხვაობაა პატარა საკონდიტროს და წისქვილკომბინატს შორის


წარმოებაში დანაკარგების საქმე როგორ გაქვს მოგვარებული საგადასახადო კუთხით?

Posted by: sisito 24 Jan 2011, 17:33
QUOTE (Toxic:) @ 24 Jan 2011, 16:35 )
Gianni
QUOTE
ნუ წარმოებასაც გააჩნია, სხვაობაა პატარა საკონდიტროს და წისქვილკომბინატს შორის


წარმოებაში დანაკარგების საქმე როგორ გაქვს მოგვარებული საგადასახადო კუთხით?

მაგაზე სტანდარტია რაღაც და უნდა აკმაყოფილებდეს

Posted by: pasa 24 Jan 2011, 18:49
http://matsne.gov.ge/index.php ამ საიტზე სიახლეები როგორ უნდა მოვძებნო ქრონოლოგიის მიხედვით ხომ არ იცით? რაღაც ვერ მივაგენი smile.gif

Posted by: datosia 24 Jan 2011, 20:56
pasa

ფასიანია, უნდა დარეგისტრირდე ჯერ

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2011, 22:10
ეს გამაგებინეთ - სსკ მუხლი 183 პუნქტი 7(2004 წლის რედაქციაში):
"თუ ჯგუფის საშუალებათა რეალიზაციის თანხა აღემატება ჯგუფის ღირებულებით ბალანს, ნამეტი თანხა ჩაითვლება ერთობლივ შემოსავლში და ჯგუფის ბალანსი 0 გაუტოლდება"

ანუ 20000 ლარიან ჯგუფში თუ 15 ათასიანი საშუალება გავყიდე დარჩენილი 5 უნდა ავიღო შემოსავალში ხო? თუ რაიმე სხვანაირად გავიგე?

Posted by: Gianni 24 Jan 2011, 22:34
QUOTE
წარმოებაში დანაკარგების საქმე როგორ გაქვს მოგვარებული საგადასახადო კუთხით?


ნორმები მაქ დადგენილი საგადასახადოს მიერ და ამ ნორმების ფარგლებში დანაკარგებს დანაკარგებად ვაღიარებ smile.gif

Posted by: KING_XXI 24 Jan 2011, 22:37
QUOTE (The DoctoR @ 24 Jan 2011, 22:10 )
ეს გამაგებინეთ - სსკ მუხლი 183 პუნქტი 7(2004 წლის რედაქციაში):
"თუ ჯგუფის საშუალებათა რეალიზაციის თანხა აღემატება ჯგუფის ღირებულებით ბალანს, ნამეტი თანხა ჩაითვლება ერთობლივ შემოსავლში და ჯგუფის ბალანსი 0 გაუტოლდება"

ანუ 20000 ლარიან ჯგუფში თუ 15 ათასიანი საშუალება გავყიდე დარჩენილი 5 უნდა ავიღო შემოსავალში ხო? თუ რაიმე სხვანაირად გავიგე?

არა ეგრე არ არის, გასაგებად წერია მემგონი...... რომ თუ ჯგუფის ღირებულება არის მაგალითისთვის 15000 და იგი სედგება მაგალითად 3 ცალი ავტომობილისგან. თუ ამ ავტომობილებიდან 1 ცალს გაყიდით მხოლოდ და მასსი ავიღებთ 20000 ლარს ჯგუფის რირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და 5000 ლარი წავა ერთობლივ სემოსავალში და გაზრდის დასაბეგრ მოგებას

Posted by: Andy_Kaufman 24 Jan 2011, 22:38
The DoctoR
ეგ მუხლი დღემდე გაუგებარია ჩემთვის sad.gif

ანუ შენ რაც დაწერე ეგრე თუა დაეზუსტებინათ მაშინ დარჩენილი თანხა უნდა აიღო შემოსავალშიო ან რამე ეგეთი biggrin.gif

ლიზინგზე წავიკითხე ახალი რედაქციით ინსტრუქცია დაახლობეით ანალოგიური მუხლია იქაც არის რაღაც ელემენტები რაც შეიძლება გამოგადგეს

რავი მოგცემ მაგალითს და იქნებ დაგეხმაროს რამეში

4. თუ ლიზინგით გაცემამდე ძირითად საშუალება შესული იყო ექსპლუატაციაში და ერიცხებოდა ცვეთა, მაშინ უნდა განხორციელდეს შემდეგი პროცედურული ქმედებები:
ა) უნდა დადგინდეს და გადაანგარიშდეს აქტივის ღირებულება ლიზინგის ვადის დასაწყისისათვის. ამ მიზნით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 148-ე მუხლის თანახმად განსაზღვრული მისი პირვანდელი ღირებულება, იმ საგადასახადო პერიოდების გათვალისწინებით, რომელშიც აქტივი იმყოფებოდა ექსპლუატაციაში, უნდა შემცირდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისი ნორმით დარიცხული ამორტიზაციით. უსასყიდლოდ მიღებული და შესაბამის შემთხვევაში საწარმოს კაპიტალში შეტანილი აქტივის პირვანდელი ღირებულება განისაზღვრება მისი საბაზრო ფასით.
მაგალითი 2:
საწარმომ 2010 წლის თებერვალში 5 წლის ვადით ლიზინგით გასცა 2007 წელს ექსპლოატაციაში გადაცემული სატვირთო ავტომობილი, რომლის შესყიდვის ღირებულება შეადგენდა 45 000 ლარს. აღნიშნული ავტომობილი ირიცხებოდა პირველ ჯგუფში და ერიცხებოდა ცვეთა 20-პროცენტიანი განაკვეთით. ამ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 100000 ლარს.
მოცემულ შემთხვევაში:
ლიზინგის ვადის დასაწყისისათვის სატვირთო ავტომობილის ღირებულების დასადგენად მისი პირვანდელი ღირებულება (45000 ლარი), უნდა შემცირდეს 2007, 2008 და 2009 წლებში დარიცხული ცვეთის თანხით 21960 ლარით (45000X20%)+(36000X20%)+(28800X20%). შესაბამისად, აღნიშნული ავტომობილის ნარჩენი ღირებულება, ლიზინგით გაცემის მომენტისათვის, იქნება 23040 (45000-21960) ლარი.
ბ) გადაანგარიშების შედეგად მიღებული ღირებულებით უნდა შემცირდეს იმ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი, რომლიდანაც ხდება ამ ძირითადი საშუალების გამოტანა;
მაგალითი 3:
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის.
მოცემულ შემთხვევაში:
ლიზინგით გაცემულ ავტომობილზე შეიქმნება ცალკე ჯგუფი და მისი ღირებულებითი ბალანსი განისაზღვრება 23040 ლარით, ხოლო პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 100000 ლარი შემცირდება აღნიშნული თანხით.
გ) თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით ლიზინგით გაცემული აქტივის გადაანგარიშების შედეგად მიღებული ღირებულება ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე მეტი აღმოჩნდება, ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და ნამეტი თანხა ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში. თუ ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებაზე გამოყენებული იყო საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 112-ე მუხლით გათვალისწინებული საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვის უფლება, აქტივის გადაანგარიშების შედეგად მიღებული ღირებულება მთლიანად უნდა იქნეს ჩართული ერთობლივ შემოსავალში.
მაგალითი 4:
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის იმ განსხვავებით, რომ პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2010 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 18 000 ლარს.
მოცემულ პირობებში:
იმის გათვალისწინებით, რომ ლიზინგით გაცემული ავტომობილის ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის გადაანგარიშების შედეგად მიღებული ღირებულება 23040 ლარი აღემატება პირველი ჯგუფის ღირებულებით ბალანს, ამ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და სხვაობა 5040 ლარი (23040-18000) ჩაირთვება საწარმოს 2010 წლის ერთობლივ შემოსავალში.

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2011, 22:43
KING_XXI
მაშინ რა მოუვა იმ დარჩენ ძირითად საშუალებას? გამოვქვითავ?
ანუ რაც იყო -15000+შემოსავალი 20000 = ერთობლივი შემოვალში ავიღებ 5000 ლარს?

Posted by: KING_XXI 24 Jan 2011, 22:46
QUOTE (pasa @ 24 Jan 2011, 18:49 )
http://matsne.gov.ge/index.php ამ საიტზე სიახლეები როგორ უნდა მოვძებნო ქრონოლოგიის მიხედვით ხომ არ იცით? რაღაც ვერ მივაგენი smile.gif

უნდა დარეგისტრირდე და ზიგიერთი ინფორმაცია ფასიანია 2 ლარი ღირს თუმცა შესაძლებელია ერთი თვით სრული წვდომა იყიდო 30 ლარად და რაც გინდა ჩამოტვირთო. მთელი წელი 288 ლარი ღირს და თუ ვინმეს უნდა გავერთიანდეთ 10 კაცი 30 ლარი დავდოთ თითომ და სრული წვდომა გვექნება 1 წლით 30 ლარად wink.gif
* * *
The DoctoR
დანარჩენ ძირითად საშუალებებს არაფერი არ მოუვა გექნება ჩვეულებრივად აღრიცხული ფინანსურად და რაოდენობრივად, მაგრამ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი მოგების გადასახადის მიზნით 0 იქნება. ეგ ეგრე იყო და არის რაც მე მახსოვს სულ, ამ საუკუნეში სხვაგვარად არც არასოდეს ყოფილა wink.gif
მოკლედ გაყიდვებით მიღებული ტანხა ამცირებს ჯგუფის რირებულებიტ ბალანსს და მოგება-ზარალი მანამდე არ აღიარდება სანამ გაყიდვებიდან მიღებული სემოსავალი ჯგუფის რირებულებით ბალანსს არ ამოწურავს სრულად

Posted by: Andy_Kaufman 24 Jan 2011, 23:00
KING_XXI
QUOTE
დანარჩენ ძირითად საშუალებებს არაფერი არ მოუვა გექნება ჩვეულებრივად აღრიცხული ფინანსურად და რაოდენობრივად, მაგრამ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი მოგების გადასახადის მიზნით 0 იქნება

და ვთქვათ ის დარჩენილი ძირითადი საშუალებები მივაყიდე მერე რახდება? ან ცვეთას აღარ ვარიცხავ? baby.gif


კიდევ რა მაინტერესებს მე მეჩვენება თუ გადასახადის გადახდის წყაროსთან დაუკავებლობაზე ჟარიმა აღარაა? spy.gif

Posted by: The DoctoR 24 Jan 2011, 23:13
KING_XXI
გავიგე, მადლობა wink.gif
Andy_Kaufman
ფინანსურად გექნება და თუ გაყიდი შემოსავალში აიღებ. ქონებას დაარიცხავ, ცვეთას ფინანსურად. მოგების ანგარიშში აღარ შეიტან. თავის დროზე ნარჩენით ხომ შეიმცირე ერთობლივი შემოსავალი და აი მაგიტო.

Posted by: Andy_Kaufman 24 Jan 2011, 23:43
The DoctoR
აჰა გასაგებია


Posted by: სპორტი 25 Jan 2011, 00:25
Kalenike
და სხვებო!

ერთი კითხვა მაქვს. 2011 წლის საგადასახადო კოდექსის მიხედვით შემოდის მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები. შეუძლია თუ არა მეწარმეს (შპს-ს), არც მიკრო და არც მცირე ბიზნესის სტატუსი არ აირჩიოს და ამავდროულად არც დღგ-ის გადამხდელი არ გახდეს (ანუ ისევე დაიბეგროს, როგორც 2010 წელს იბეგრებოდა 100 ათასამდე ბრუნვის მქონე)?


Posted by: Andy_Kaufman 25 Jan 2011, 00:36
სპორტი
რავი ჩემი აზრით შეიძლება

მუხლი 88. მცირე ბიზნესი
1. მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 000 ლარს.
2. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, აკრძალოს ცალკეული საქმიანობის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მცირე ბიზნესის სტატუსი არ შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს.
3. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, განსაზღვროს შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ დაიბეგრება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით და რომელიც ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის არ გაითვალისწინება ერთობლივ შემოსავალში.

მუხლი 89. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
1. მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 88-ე მუხლის მოთხოვნებს, უფლებამოსილია მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მიზნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით.

რავი მე ვერსად წავიკითხე რომ სადმე ავალდებულებდეს კოდექსი აუცილებლად მცირე ბიზნესი უნდა გახდეო .. შეილება ვცდები ეხლა მეზარება ინსტრუქციის გადახედვა :შ

Posted by: სპორტი 25 Jan 2011, 02:31
Andy_Kaufman
QUOTE
რავი მე ვერსად წავიკითხე რომ სადმე ავალდებულებდეს კოდექსი აუცილებლად მცირე ბიზნესი უნდა გახდეო .. შეილება ვცდები ეხლა მეზარება ინსტრუქციის გადახედვა :შ

ძალიან უცნაური სიტუაციაა.
ისე ჩანდა, რომ სამი "სახეობის" ბიზნესი იქნებოდა: მიკრო, მცირე და დღგ-ის გადამხდელი.
ახლა საგადასახადოს თანამშრომლები 100 ათასამდე ბრუნვის მქონეებს ეუბნებიან, რომ შეუძლიათ, ძველებურად გააგრძელონ მუშაობა.
აბა ვინ გიჟი აირჩევს მცირე ბიზნესის სტატუსს და გადაიხდის ბრუნვის 3 თუ 5 პროცენტს?

Posted by: MrPenguin 25 Jan 2011, 05:08
გამარჯობათ
გთხოვთ ვინმე ძლიერმა ბუღალტერმა მომეცით რჩევა
ვყიდულობ
ვყიდულობ ხორც მაგალითად 3 ლარად ვამუშავებ და მიჯდება 5 ლარი .... ვყიდი 6 ლარად ..... 6-3=3 ლარი ... ამის 20% 60 თეთრი .......
ანუ მიჯდება 5.60 ? მუშების ფული და ასე შემდეგ ნიუნასები ჯამში გამოვდივარ მინუში ?
როგორ ვაჩვენო აი ეს 3+2 ლარი ? ხარჯებში რომ დამუშAVEBA მიჯდება 2 ლარი ? ა

Posted by: zura404 25 Jan 2011, 10:22
QUOTE
ერთი კითხვა მაქვს. 2011 წლის საგადასახადო კოდექსის მიხედვით შემოდის მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები. შეუძლია თუ არა მეწარმეს (შპს-ს), არც მიკრო და არც მცირე ბიზნესის სტატუსი არ აირჩიოს და ამავდროულად არც დღგ-ის გადამხდელი არ გახდეს (ანუ ისევე დაიბეგროს, როგორც 2010 წელს იბეგრებოდა 100 ათასამდე ბრუნვის მქონე)?

ამ კოდექსის დამწერი ვინმეს ქაჯი არ ეგონოს. კოდექსში სადაო საკითხებს ბუღალტერი ვერ გაარჩევს. ამისათვის იურისტია საჭირო. და მითუმეტეს თუ მათთან დავას დააპირებ, უნდა იცოდე, რომ შენ რაც არგუმენტები გაქვს მომზადებული, ეგ და კიდევ უფრო მაგარი არგუმენტები ბევრჯერ აქვთ მოსმენილი და პასუხიც აქვთ გაცემული. ამიტომ კოდექსზე ლაპარაკს იურისტების გარეშე აზრი არ აქვს.

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 10:31
MrPenguin

მუშებს ხელშეკრულება გაუფორმე და მათ ხელფასს დაადებ პირდაპირ პროდუქციის თვითღირებულებას. მეტი როგორ უნდა აჩვენო?

Posted by: Toxic:) 25 Jan 2011, 10:50
Gianni

QUOTE
ნორმები მაქ დადგენილი საგადასახადოს მიერ და ამ ნორმების ფარგლებში დანაკარგებს დანაკარგებად ვაღიარებ 


როგორც ვიცი საწვავის გარდა სხვა დანარჩენზე კომუნისტების დროს იყო ბოლოს დანაკარგების ნორმები გამოცემული, თქვენ ოფიციალურად დაგიდგინეს ეგ ნორმები თუ უბრალოდ რჩევა იყო საგადასახადოს მხრიდან?

Posted by: ketato617 25 Jan 2011, 10:56

ახალ სასაქ. ზედნადებში ავტოსატრანსპორტო საშუალების მონაცემებისა და პირადი ნომრის გრაფა ცალიელი რომ დარჩეს, პრობლემა იქნება? თუ მაგასაც არასრულად შევსებულად ჩათვლიან

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 11:00
Toxic:)
QUOTE
როგორც ვიცი საწვავის გარდა სხვა დანარჩენზე კომუნისტების დროს იყო ბოლოს დანაკარგების ნორმები გამოცემული, თქვენ ოფიციალურად დაგიდგინეს ეგ ნორმები თუ უბრალოდ რჩევა იყო საგადასახადოს მხრიდან?


კი ოფიციალურად დაგვიდგინეს და 1 აგვისტოდანაა ძალაში.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

#211 2010 წლის 27 ივლისი

"მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ"
* * *
ketato617
QUOTE
ახალ სასაქ. ზედნადებში ავტოსატრანსპორტო საშუალების მონაცემებისა და პირადი ნომრის გრაფა ცალიელი რომ დარჩეს, პრობლემა იქნება? თუ მაგასაც არასრულად შევსებულად ჩათვლიან


რისი გრაფაც არსებობს ყველაფრის ჩაწერას ითხოვენ. აბა ტყუილად არ მოიგონებდნენ. თუ ურმით მიგაქ საქონელი მაშინ შეიძლება არ მოითხოვონ smile.gif

Posted by: ketato617 25 Jan 2011, 11:13
Gianni
მაგალითად ვიყიდე საკანცელარიო საქონელი მცირე რაოდენობით, და ოფისამდე მიმაქვს დავუშვათ ,,მარშუტკით" . რას მეტყვიან აკრძალული საქონლის ეგეთი წესით გადაზიდვაო? ან გამოვედი მაღაზიიდან და გავაჩერე ტაქსი...

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 11:20
ketato617
QUOTE
მაგალითად ვიყიდე საკანცელარიო საქონელი მცირე რაოდენობით, და ოფისამდე მიმაქვს დავუშვათ ,,მარშუტკით" . რას მეტყვიან აკრძალული საქონლის ეგეთი წესით გადაზიდვაო? ან გამოვედი მაღაზიიდან და გავაჩერე ტაქსი...


არა, მაგაზე არაფერს. მე ვიგულისხმე შენ რომ ყიდი და შენი მანქანით უგზავნი და არ შეუვსო მძღოლის და მანქანის გრაფებითქო.

Posted by: pasa 25 Jan 2011, 11:51
QUOTE (datosia @ 24 Jan 2011, 20:56 )
pasa

ფასიანია, უნდა დარეგისტრირდე ჯერ

ვიპოვე და ფასიანიც არ არის smile.gif

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 12:32
http://allshares.ge/download.php?id=9A1E42B650

http://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1187584

ეს ნახეთ?

Posted by: The DoctoR 25 Jan 2011, 12:41
Gianni
და განსხვავება?
სიმართლე გითხრა დეტალურად არ წამიკითხია, თვალი გადავავლე და სხვაობა არის რაიმე?

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 12:43
The DoctoR
QUOTE
სიმართლე გითხრა დეტალურად არ წამიკითხია, თვალი გადავავლე და სხვაობა არის რაიმე?


ძალიან საყვარლად არის ინსტრუქტირებული დისტრიბუტორის საქმიანობა
"კ" პუნქტიდან იწყება...

Posted by: Toxic:) 25 Jan 2011, 14:09
Gianni

უკვე დავიბენი , 31 დეკემბერის ბრძანებაში ხომ განსხვავებული ზედნადების შევსების ინსტრუქცია იყო სადაც საქონლის დაბრუნების გრაფაც არის, ეს რაც შენ დადე ბრძანება ჩვეულებრივ ზედნადებს წააგავს ერთი შეხედვით ? 15 თებერვლამდე რომელ ზედნადებს აქვს ვადა და 15 მერე რომელი იქნება ძალაში?

Posted by: სპორტი 25 Jan 2011, 14:10
zura404
QUOTE
ამ კოდექსის დამწერი ვინმეს ქაჯი არ ეგონოს.

ვხვდები, კოდექსის დამწერებთან არცთუ შორს მყოფი იქნები.
ჰოდა, ამიხსენი, ბატონო, მცირე ბიზნესის სტატუსი რა საჭიროა?

Posted by: ketato617 25 Jan 2011, 14:13
Gianni
The DoctoR
საქონლის მრავალსახეობის დროს , როცა ფაქტურაში არ ეტევა ჩამონათვალი აუცილებელია ანგარიშ-ფაქტურის დანართის დაწერა? თუ რეალიზაცია განხორციელდა ერთი სასაქონლო ზედნადებით,

Posted by: Toxic:) 25 Jan 2011, 14:13
გავარკვიე გადავიკითხე ინსტრუქცია, ანუ ამას 15 თებერვლამდე აქვს ვადა, ამ ინსტრუქციის დადებას ახალი განსხვავებული ზედნადების ინსტრუქცია დაედოთ ასე დაწვრილებით ახსნილი.
* * *
Gianni
QUOTE
კი ოფიციალურად დაგვიდგინეს და 1 აგვისტოდანაა ძალაში.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

#211 2010 წლის 27 ივლისი

"მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ"


გადავხედე ამ ინსტრუქციას, უშვალოდ წარმოების პროცესში დანაკარგებზე ვერ ვნახე ნორმები.
დანარჩენ შემთხვევებზე დანაკარგის ჩამოწერაზე, შეგიძლია ერთი ორი სიტYვით დაწერო რა პროცედურებია , ალბათ აქტს ადგენთ და რა შინაარსით?

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 14:40
Toxic:)
QUOTE
გადავხედე ამ ინსტრუქციას, უშვალოდ წარმოების პროცესში დანაკარგებზე ვერ ვნახე ნორმები.


სად გადახედე? ლინკი დამიდე. ინეტში არ დევს sad.gif

Posted by: leluuu 25 Jan 2011, 15:12
სად შეიძლება ვნახო სასაქაონლო ზედნადების ახალი ფორმა?
არსებობს უკვე და მაინტერესებს თუ იცის ვინმემ, აუცილებლად ხელით უნდა შეივსოს?

Posted by: Bulbusa 25 Jan 2011, 15:18
გამარჯობათ. მე ახალი ვარ არადა რა საინტერესო და სასარგებლო თემებზე საუბრობთ თურმე აქ. რაც შეეხება ჩემს კითხვას ჩ.გ.დ-სთან დაკავშირებით რამე ხომ არ შეცვლილა? წინასწარ გმადლობთ.

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 15:24
leluuu
QUOTE
სად შეიძლება ვნახო სასაქაონლო ზედნადების ახალი ფორმა? არსებობს უკვე და მაინტერესებს თუ იცის ვინმემ, აუცილებლად ხელით უნდა შეივსოს?


წინა გვერდებზე არის ატვირთული სადღაც, დევს ლინკი. გინდ ხელით ავსე გინდ ბეჭდე,ლიჟბი სწორედ იყოს

Posted by: giorgi33 25 Jan 2011, 16:10
Gianni
შემეშალა ინსტრუქციის მაგივრად დადგენილება უნდა დამეწერა.

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 16:16
Toxic:)
QUOTE
დანარჩენ შემთხვევებზე დანაკარგის ჩამოწერაზე, შეგიძლია ერთი ორი სიტYვით დაწერო რა პროცედურებია , ალბათ აქტს ადგენთ და რა შინაარსით?


2სიტყვით ვერა, მთელი ფილოსოფიააა smile.gif

Posted by: sisito 25 Jan 2011, 16:43
მცირე ბიზნესის რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ მეწარმე ფიზიკურ პირებს ანუ ინდმეწარმეს და არა შპსს.თუ არ აირჩევს და ჩვეულებრივი რეჟიმით გააგრძელებს, მისგან უფლება აქვთ მოითხოვონ მთელი რიგი ბუღალტრული აღრიცხვა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენელს მხოლოდ შემოსავლების და ხარჯების გამარტივებული ჟურნალის ვალდებულებააქვს!ამავდროულად მცირეს სეუძლია 25000 ლარის ოდენობით გაცემულ ხელფასებზე საშემოსავლო არ გადაიხადოს და არც ადეკლარიროს! ასევე მცირე ბიზნესზე არ ვრცელდება ინვენტარიზაციის დროს გამოვლენილი 5 მაგი ჯარიმის გადახდა! მაგრამ რაც ყველაზე ცუდია მთლიანი შემოსავლიდან იიბეგრება!

Posted by: Kalenike 25 Jan 2011, 17:32
Gianni
QUOTE
როდესაც მთავარი საწყობიდან ბორტზე რამეს გადასცემ გატარებაშიც უნდა გააკეთო: დაადებეტო ბორტი და დააკრედიტო მთავარი საწყობი, ამ შემთხვევაში ამის დოკუმენტი იქნება სასაქონლო ზედნადები რომელსაც ჯამურად უწერ დისტრიბუტორს მთელს საქონელზე რაც კი ბორტზე აქვს. ანუ გამოდის რომ შენი საქონელი ერთი საწყობიდან გადავიდა მეორეში.

მერე მე რამე განსხვავებული დავწერე? შიდა გადაზიდვის ზედნადები კი არსებობს, მარა იმ მეორე საწყობიდან გასავლის ზედნადებები არ იარსებებს თვის ბოლომდე ხოდა იმიტომ გამოდის დანაკლისი. შედის ბორტზე საქონელი და არ გადის თვის ბოლომდე!
QUOTE
დისტრიბუტორი მივა მაღაზიაში და დატოვებს საქონელს, იასნა გამოწერს სასაქონლოს და ეს დოკუმენტი როცა მოხვდება ბუღალტერიაში დღის ბოლოს,

დღის ბოლოს კი არა თვის ბოლოს!
revaza88var
QUOTE
აი აქ არის პრობლემები ზუსტად, თვის ბოლოს, შიდაგადაზიდვის ზედნადებებს გამოკლებული რეალიზაციები ხშირ შემთხვევაში არ ედრება (ბორტებზე მაქვს საუბარი), სხვადასხვა მიზეზების გამო, მერე მიდის ჯარიმები დისტრიბუტორებზე დირექტორების მხრიდან და ათასი მაიმუნობა.

ზუსტად ამიტომაა საჭირო საქონლის ყოველდღიური კონტროლი ბორტებზე და არა თვეში ერთხელ. მოკლედ ყველანაირი პირობა იქმნება იმისთვის, რომ ხოშიან თანხებზე დავჯარიმდეთ ხოლმე
mad.gif
შენ რას იტყვი? შეიძლება "მიწოდება" რომ იქნას არჩეული "დისტრიბუციის მაგივად?
Gianni
QUOTE
ინფოში ძმა. პოკეტებზე იყო მიბმული და დისტრიბუტორს შეკვეთა მოჰქონდა ექსელი ფაილით,მერე გადადიოდა ინფოში და ავტომატურად იბეჭდებოდა ზედნადებიც და გატარებაც ვარდებოდა. 1 გოგო აკეთებდა ყველაფერს და 1 კომპიუტერი

უპრობლემო ბუღალტერია თვალით არ მინახავს, ვერ დავიჯერებ ვერც მაგას
პ.შ. პოკეტებით არ ვმუშაობთ, არ მკითხო რატო biggrin.gif

Posted by: TyLuuP 25 Jan 2011, 18:57
რა მაინტერესებს... საწვავის, მგზავრობის, კვების და მისთ. ხარჯები მხოლოდ ჩეკის საფუძველზე აღიარდეს შეიძლება? თუ ხელშეკრულებაც აუცილებველია?

Posted by: zura404 25 Jan 2011, 19:45
სპორტი

QUOTE
მცირე ბიზნესის სტატუსი რა საჭიროა?

მცირე ბიზნესის სტატუსი კარგი რამეა. ოღონდ კანონებში და კოდექსებში კარგად უნდა ერკვეოდე პირველ რიგში შენ თვითონ და მეორე რიგში ბუღალტერი უნდა გყავდეს ძლიერი, ალღოიანი. რამეთუ ამ სტატუსით მუშაობისას შეცდომების დაშვება ბევრად მეტი თანხებით დაჯარიმებას გამოიწვევს ვიდრე ამ სტატუსის გარეშე. აღნიშნული შემოთავაზება რამდენადაც მიმზიდველია, იმდენადვე სახიფათოა. ეს, რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, როცა ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში უახლოვდება 100 000 ლარს. თუ ეს ციფრი 35000-დან 50000ლარამდეა, მაშინ ამ სტატუსს არ მგონია აზრი ჰქონდეს. ისე, სხვათა-შორის დავამატებ: თუ გაქვს ბიზნესი და თუ შენი ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში აღემატება 100 000 ლარს, დაანებე მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსზე ფიქრს თავი, შეეცადე დახვეწო, განავითარო და გააფართოვო შენი საქმე. უფრო გაგიადვილდება მუშაობა. ეგ სტატუსები კი დაუტოვე იმათ, ვისაც ეკუთვნის და ვინც თავისთავად მოხვდება მაგ სტატუსში. ნეტავ მათ ისარგებლონ ამ სტატუსებით დაწესებული შეღავათებით. ყველას წარმატებებს გისურვებთ.

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 19:58
Kalenike
QUOTE
დისტრიბუტორი მივა მაღაზიაში და დატოვებს საქონელს, იასნა გამოწერს სასაქონლოს და ეს დოკუმენტი როცა მოხვდება ბუღალტერიაში დღის ბოლოს,

დღის ბოლოს კი არა თვის ბოლოს!


და დღის ბოლოს რატომ არა???? ჩემთან დისტრიბუტორს დღის ბოლოს მოჰქონდა იმ დღეს გაყიდული საქონლის ზედნადებები,ასე რომ თვის ბოლოს ნამდვილად არ ველოდები, თანხა რომ არ "გაუჩერდეთ" ბიჭებს smile.gif))

QUOTE
ინფოში ძმა. პოკეტებზე იყო მიბმული და დისტრიბუტორს შეკვეთა მოჰქონდა ექსელი ფაილით,მერე გადადიოდა ინფოში და ავტომატურად იბეჭდებოდა ზედნადებიც და გატარებაც ვარდებოდა. 1 გოგო აკეთებდა ყველაფერს და 1 კომპიუტერი

უპრობლემო ბუღალტერია თვალით არ მინახავს, ვერ დავიჯერებ ვერც მაგას პ.შ. პოკეტებით არ ვმუშაობთ, არ მკითხო რატო biggrin.gif


უპრობლემო ბუღალტერია არ არსებობს გეთანხმები.
უბრალოდ არსებობს უპრობლემოდ ზედნადების ამობეჭვდა და გატარების ჩაგდება მეთქი!

Posted by: zura404 25 Jan 2011, 20:05
QUOTE
sisito


QUOTE
მცირე ბიზნესი, რაც ყველაზე ცუდია მთლიანი შემოსავლიდან იბეგრება!

ამაში დარწმუნებული ხარ?
აბა გადაიკითხე კოდექსი 90-ე მუხლი.



Posted by: MrPenguin 25 Jan 2011, 21:41
QUOTE (Gianni @ 25 Jan 2011, 10:31 )
MrPenguin

მუშებს ხელშეკრულება გაუფორმე და მათ ხელფასს დაადებ პირდაპირ პროდუქციის თვითღირებულებას. მეტი როგორ უნდა აჩვენო?

და მერე მაგათი ხელფასის 20 % ხო მაინც ჩემი გადასახდელია ?

Posted by: The DoctoR 25 Jan 2011, 21:46
ketato617
ა/ფ საფუძველში ჩაწერე "ა/ფ გამოწერილია 1 სასაქონლო ზედნადებით მიწოდებულ პროდუქციაზე". არ უნდა ჩამონათვალის გაკეთება თუ ფაქტურას სასაქონლო ზედნადებთან ერთად წერ. სხვა შემთხვევაში დანართი გაუკეთე და საფუძVელში მიუთითე "თანხმად დანართი 7-სა".
Gianni
http://allshares.ge/download.php?id=0081011017

Kalenike
QUOTE
შეიძლება "მიწოდება" რომ იქნას არჩეული "დისტრიბუციის მაგივად

მე ასე ვაკეთებ. თუ დამაჯარიმეს გეტყვი biggrin.gif
TyLuuP
ჩეკი ხარჯად აღიარების საშუალებას არ იძლევა.

Posted by: MrPenguin 25 Jan 2011, 21:50
გამარჯობათ
გთხოვთ ვინმე ძლიერმა ბუღალტერმა მომეცით რჩევა
ვყიდულობ
ვყიდულობ ხორც მაგალითად 3 ლარად ვამუშავებ და მიჯდება 5 ლარი .... ვყიდი 6 ლარად ..... 6-3=3 ლარი ... ამის 20% 60 თეთრი .......
ანუ მიჯდება 5.60 ? მუშების ფული და ასე შემდეგ ნიუნასები ჯამში გამოვდივარ მინუში ?
როგორ ვაჩვენო აი ეს 3+2 ლარი ? ხარჯებში რომ დამუშAVEBA მიჯდება 2 ლარი ? ა
Gianni
Gianni
მაინც ხო ჩემი გადასხდელია მუშების 20% ... თუ რაგაც ვერ მივხდი შენ ნაწერში ?

Posted by: The DoctoR 25 Jan 2011, 21:52
MrPenguin
მუშის გადასახდელია. უბრალოდ შენ აკეთებ ამას მის მაგივრად.

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 22:09
MrPenguin
QUOTE
აინც ხო ჩემი გადასხდელია მუშების 20% ... თუ რაგაც ვერ მივხდი შენ ნაწერში ?


შენი ნაწერიდან გამომდინარე ისეთი დასკვნა გამოვიტანე რომ გაინტერესებდა მუშისთვის გადახდილი 2 ლარი როგორ "გეჩვენებინა", ხოდა გითხარი თვითღირებულებაზე დაადე მეთქი, დაარიცხე და საშემოსავლოსაც შენ გადაუხდი.

რავიცი ცუდად ვწერ დავიჯერო?
* * *
The DoctoR
QUOTE
Gianni http://allshares.ge/download.php?id=0081011017


გაფიცებ სად იპოვე??? იმენა გადავანგრიე ინეტი,ვერსად ვნახე, არადა კაბინეტში ამობეჭდილი დამახვედრეს და ვერავინ მითხრა საიდან იყო sad.gif

Posted by: MrPenguin 25 Jan 2011, 22:23
Gianni
არა არა.. მე არასწორადა დავწერე ბუღალტერიაში სუსტი ვარ . სორრი !
ანუ ვიგულისხმე 2 ლარი მუშის ფული კი არაა... 2 ლარი მიჯდება თითონ პროცეში გადამუშავების .. ანუ ვყიდულობ ხორცს 2 კილოს (1კგ 2.5ლარი ) და კველაფერს რომ ვაცლი ვამუშავებ გამოდის 1 კილო .... და ვყიდი 6 ლარად და მთავრობა ხედავ რომ მარტო 2.5 ვყიდულობ ვყიდი 6 ლარად ... 6-2.5=3.5 ამის 20 % 70 თეთრი ... ამ მუშას ვუხდი 30 თეთრს... პაქტობრივად 6 ლარი მიჯდება ხორცი და არც + მაქ არც -... მარა მინუსი უფრო მაქვს...

Posted by: The DoctoR 25 Jan 2011, 22:23
Gianni
"კოდექსი" პროგრამა მაქვს და იქედან ამოვიღე wink.gif

შენ იქნებ იცოდე - 300 და 400 ლარი რომ არის ახლა გადასახადი საბაჟოზე (მოსაკრებელი გააუქმეს), ამ თანხაში ტერმინალის, ბროკერის და კიდევ რაღაც-რაღაცეები შედისო და რამდენად მართალია?

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 22:29
The DoctoR
QUOTE
შენ იქნებ იცოდე - 300 და 400 ლარი რომ არის ახლა გადასახადი საბაჟოზე (მოსაკრებელი გააუქმეს), ამ თანხაში ტერმინალის, ბროკერის და კიდევ რაღაც-რაღაცეები შედისო და რამდენად მართალია?


თუ გავითვალისწინებთ რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი (ბროკერი,ტერმინალი, და რაღაცეები) ერთადაა,უნდა ვიგულისხმოთ რომ შედის. ამაღამ არამგონია დაგჭირდეს მარა ხვალ შევეკითხები საბაჟოს ვინც კურირებს ჩემთან და გეტყვი დეტალებს. ისე რაღაც საბაჟო საწყობის საბუთები კი ჩამახუტა იმდღეს sad.gif მარა არ მინახია წესივრად ...

ხვალ გაგიგებ დეტალებს...

QUOTE
"კოდექსი" პროგრამა მაქვს და იქედან ამოვიღე wink.gif


არადა ვიფიქრე უეცველი მანდღა მქონდა სანახავი, მეორე კომპში მიწერია და ცართვა დამეზარა sad.gif((((

რა ტყუილად ვიწვალე sad.gif

Posted by: The DoctoR 25 Jan 2011, 22:33
Gianni
დიდად მადლობელი დავრჩები wink.gif

Posted by: Gio38 25 Jan 2011, 22:39
ხალხო ერთერთ დაწესებულებაში იჯარით ვქირაობ ოთახს.

თუ არ ვცდები საჯარო რეესტრში საჭიროა საიჯარო ხელშეკრულების გატარება.
წინააღმდეგ შემთხვევაში საიჯაროდ გადახდილ თანხას ხარჯებში ვერ ჩაითვლიო.
საჯარო რეესტრში დავრეკე და ეს პროცედურა დამიდასტურეს. უნდა მოვიდესო ორივე მხარეო, თან იქონიოთ სამეწარმეო რეესტრიდან ამონაწერებიო და პირადობის მოწმობებიო. ან მარტო მოიჯარე მოვიდესო და მეორე მხარის ნოტარიალურად დამტკიცებული თანხმობა იქონიოსო.
მომსახურების საფასური 50 ლარი. რაც შეეხება "ხარჯებში არჩათვლას", ამის შესახებ საგადასახადოს მიმართეთო. იქ კიდევ როგორც წესი 077 სულ დაკავებულია.
ვინმეს რაიმე გსმენიათ ამის თაობაზე?

Posted by: Gianni 25 Jan 2011, 22:39
The DoctoR
QUOTE
დიდად მადლობელი დავრჩები wink.gif


ოკ, არაა პრობლემა
* * *
Gio38
QUOTE
თუ არ ვცდები საჯარო რეესტრში საჭიროა საიჯარო ხელშეკრულების გატარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საიჯაროდ გადახდილ თანხას ხარჯებში ვერ ჩაითვლიო. საჯარო რეესტრში დავრეკე და ეს პროცედურა დამიდასტურეს. უნდა მოვიდესო ორივე მხარეო, თან იქონიოთ სამეწარმეო რეესტრიდან ამონაწერებიო და პირადობის მოწმობებიო. ან მარტო მოიჯარე მოვიდესო და მეორე მხარის ნოტარიალურად დამტკიცებული თანხმობა იქონიოსო. მომსახურების საფასური 50 ლარი. რაც შეეხება "ხარჯებში არჩათვლას", ამის შესახებ საგადასახადოს მიმართეთო. იქ კიდევ როგორც წესი 077 სულ დაკავებულია. ვინმეს რაიმე გსმენიათ ამის თაობაზე?


კი მართალია, რეგულირდება ამ კანონით:

http://www.parliament.ge/_special/kan/files/3551.pdf

დამატებული აქვს ცვლილებებიც....
* * *
Gio38
QUOTE
თუ არ ვცდები საჯარო რეესტრში საჭიროა საიჯარო ხელშეკრულების გატარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საიჯაროდ გადახდილ თანხას ხარჯებში ვერ ჩაითვლიო. საჯარო რეესტრში დავრეკე და ეს პროცედურა დამიდასტურეს. უნდა მოვიდესო ორივე მხარეო, თან იქონიოთ სამეწარმეო რეესტრიდან ამონაწერებიო და პირადობის მოწმობებიო. ან მარტო მოიჯარე მოვიდესო და მეორე მხარის ნოტარიალურად დამტკიცებული თანხმობა იქონიოსო. მომსახურების საფასური 50 ლარი. რაც შეეხება "ხარჯებში არჩათვლას", ამის შესახებ საგადასახადოს მიმართეთო. იქ კიდევ როგორც წესი 077 სულ დაკავებულია. ვინმეს რაიმე გსმენიათ ამის თაობაზე?


კი მართალია, რეგულირდება ამ კანონით:

http://www.parliament.ge/_special/kan/files/3551.pdf

დამატებული აქვს ცვლილებებიც....

Posted by: სპორტი 25 Jan 2011, 23:09
zura404
QUOTE
თუ გაქვს ბიზნესი და თუ შენი ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში აღემატება 100 000 ლარს, დაანებე მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსზე ფიქრს თავი, შეეცადე დახვეწო, განავითარო და გააფართოვო შენი საქმე.

აღემატება, თან გაცილებით.
დეღეგეს გადამხდელი ვარ 4 წელია.

Posted by: MrPenguin 26 Jan 2011, 03:22
QUOTE (MrPenguin @ 25 Jan 2011, 22:23 )
Gianni
არა არა.. მე არასწორადა დავწერე ბუღალტერიაში სუსტი ვარ . სორრი !
ანუ ვიგულისხმე 2 ლარი მუშის ფული კი არაა... 2 ლარი მიჯდება თითონ პროცეში გადამუშავების .. ანუ ვყიდულობ ხორცს 2 კილოს (1კგ 2.5ლარი ) და კველაფერს რომ ვაცლი ვამუშავებ გამოდის 1 კილო .... და ვყიდი 6 ლარად და მთავრობა ხედავ რომ მარტო 2.5 ვყიდულობ ვყიდი 6 ლარად ... 6-2.5=3.5 ამის 20 % 70 თეთრი ... ამ მუშას ვუხდი 30 თეთრს... პაქტობრივად 6 ლარი მიჯდება ხორცი და არც + მაქ არც -... მარა მინუსი უფრო მაქვს...

? mo.gif ----------------------------------------------

Posted by: Toxic:) 26 Jan 2011, 10:06
Gio38

QUOTE
თუ არ ვცდები საჯარო რეესტრში საჭიროა საიჯარო ხელშეკრულების გატარება.
წინააღმდეგ შემთხვევაში საიჯაროდ გადახდილ თანხას ხარჯებში ვერ ჩაითვლიო.



ვადები ხომ არ გაგირკვევია, წერია რომ თუ ამ ცვლილებამდეა ხელშეკრულება გაფორმებული მაშინ 1 აპრილემდეაო სავალდებულო რეგისტრაცია და თუ ამ ცვლილების მერე გაფორმდა საიჯარო ხელშეკრულება მაშინ ?



Posted by: manama 26 Jan 2011, 10:53
ესე იგი ეკონომიკური საქმიანობისთვის რომ ვიქირაო ფართი, იჯარის ხელშეკრულება უნდა გავაფორმო საჯარო რეესტრში?

Posted by: Gianni 26 Jan 2011, 11:16
The DoctoR
QUOTE
შენ იქნებ იცოდე - 300 და 400 ლარი რომ არის ახლა გადასახადი საბაჟოზე (მოსაკრებელი გააუქმეს), ამ თანხაში ტერმინალის, ბროკერის და კიდევ რაღაც-რაღაცეები შედისო და რამდენად მართალია?


მოკლედ როგორც ამიხსნეს 15 000 ლარამდე საქონელზე დეკლარაციის დაბეჭვდა საბაჟო მომსახურებაში იხდი 300 ლარს, 15 000-ის ზევით -400ლარს. ამაში არ შედის ბროკერი, ტერმინალი და საწყობიო.
ანუ ბროკერი პრინციპში აღარც გჭირდებაო,მარა ყველა დანარჩენი ცალკე გადასახდელიაო!
* * *
MrPenguin
QUOTE
Gianni არა არა.. მე არასწორადა დავწერე ბუღალტერიაში სუსტი ვარ . სორრი ! ანუ ვიგულისხმე 2 ლარი მუშის ფული კი არაა... 2 ლარი მიჯდება თითონ პროცეში გადამუშავების .. ანუ ვყიდულობ ხორცს 2 კილოს (1კგ 2.5ლარი ) და კველაფერს რომ ვაცლი ვამუშავებ გამოდის 1 კილო .... და ვყიდი 6 ლარად და მთავრობა ხედავ რომ მარტო 2.5 ვყიდულობ ვყიდი 6 ლარად ... 6-2.5=3.5 ამის 20 % 70 თეთრი ... ამ მუშას ვუხდი 30 თეთრს... პაქტობრივად 6 ლარი მიჯდება ხორცი და არც + მაქ არც -... მარა მინუსი უფრო მაქვს...


ხორცი 2 კგ-ს ყიდულობ 5 ლარად, მარა რეალრად იღებ 1 კგ-ს ანუ

1კგ ხორცი გიჯდება 5 ლარი.
1კგ-ზე მუშას უხდი 0.30თეთრს

ანუ შენი საქონლის ღირებულება არის 1 კგ-5.30 ხომ?

ყიდი 6 ლარად. შემოსავალი რეალიზაციიდან გაქვს 6-5.30= 0.70თ ხოდა უნდა დაიბეგრო აქედან.

Posted by: MrPenguin 26 Jan 2011, 13:55
Gianni
ხოდა საქმე მაგაშია რომ ვიბეგრები აი აქედან 6-2.5=3.5 * 20% იმიტომ რომ ანუ ეგრე მითხრეს შენ 1 კგს ამ ფასად ყიდულობ ქიდი 6 ლარად ჩვენი პრობლემა არ არის ამუშავებ თუ რას უშვები .. მაშინო ძლიერი ბუღალტერი გჭირდებაო :|

Posted by: Gianni 26 Jan 2011, 14:14
MrPenguin
QUOTE
Gianni ხოდა საქმე მაგაშია რომ ვიბეგრები აი აქედან 6-2.5=3.5 * 20% იმიტომ რომ ანუ ეგრე მითხრეს შენ 1 კგს ამ ფასად ყიდულობ ქიდი 6 ლარად ჩვენი პრობლემა არ არის ამუშავებ თუ რას უშვები .. მაშინო ძლიერი ბუღალტერი გჭირდებაო :|


ჩათვალე გადაუმუშავებელი ხორცი არის ნედლეული,რომლისგანაც მზადდება საქონელი-ხორცი. 1 კგ მზა პროდუქცია ანუ ხორცი მიიღება: 2 კგ ნედლეულისგან+მუშის ხელფასი
გამოდის 2.5+2.5+0.30= 5.30 ლარი (თვითღირებულება)

ყიდი 6 ლარად. ანუ შემოსავალი რეალიზაციიდან გაქვს 6-5.30= 0.70ლარი. და დასაბეგრი ბაზაც ეს არის შენი.

აქ მე ვფიქრობ მეორე პრობლემასთან გაქვს საქმე. ვინაიდან არ არსებობს ნორმები რომ 2 კგ დან იღებ სუფთა 1 კგ-ს, უბრალოდ გადამუშავების "დანაკარგებს" ვერ აპრავებ, გამოდის ძვალიც და ტყავიც უნდა ხორცად მიწოდებაში აჩვენო. და მაგიტომ გეზრდება დასაბეგრი ბაზა.

ნუ ცოტა საკამათო საკითხია რა

Posted by: Toxic:) 26 Jan 2011, 15:36

ინდ მეწარმე რომელიც ეწევა დისტრიბუციას , მაღაზიას ზედნადებით აწვდის საქონელს და სალაროს ჩეკს. აუცილებელია დღის განმავლობაში ყველა მაღაზიაზე ამორტყმულ ჩეკზე სალაროს ორდერი დაწეროს?

ძველი მითითება იყო ასეთი შინაარსის ინდ მეწარმეს რომელსაც 40 000 ლარზე ნაკლები ქონდა ბრუნვა სალაროს ჟურნალის წარმოების ვალდებულება არ ქონდა, ვინმეს ხომ არ გაქვთ შემთხვევით ელ ვერსია?



Posted by: pasa 26 Jan 2011, 16:27
QUOTE (zura404 @ 25 Jan 2011, 19:45 )


QUOTE
მცირე ბიზნესის სტატუსი რა საჭიროა?

თუ გაქვს ბიზნესი და თუ შენი ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში აღემატება 100 000 ლარს, დაანებე მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსზე ფიქრს თავი, შეეცადე დახვეწო, განავითარო და გააფართოვო შენი საქმე. უფრო გაგიადვილდება მუშაობა. ეგ სტატუსები კი დაუტოვე იმათ, ვისაც ეკუთვნის და ვინც თავისთავად მოხვდება მაგ სტატუსში. ნეტავ მათ ისარგებლონ ამ სტატუსებით დაწესებული შეღავათებით. ყველას წარმატებებს გისურვებთ.

კარგი იყო! smile.gif
* * *
მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება:

ვ) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისგან შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი.


ამას როგორ აფასებთ?

Posted by: Gianni 26 Jan 2011, 16:58
pasa
QUOTE
ამას როგორ აფასებთ?


პრინციპში ლოგიკურია. თუ ის არ იბეგრება და ბიუჯეტს არაფერს აძლევს,მაშინ შენც არ უნდა გამოიქვითო მისი გაწეული მომსახურება და შენ უნდა დაიბეგრო. smile.gif

Posted by: Kalenike 26 Jan 2011, 17:19
Gianni
QUOTE
და დღის ბოლოს რატომ არა???? ჩემთან დისტრიბუტორს დღის ბოლოს მოჰქონდა იმ დღეს გაყიდული საქონლის ზედნადებები,ასე რომ თვის ბოლოს ნამდვილად არ ველოდები, თანხა რომ არ "გაუჩერდეთ" ბიჭებს ))

ინსტრუქციის მიხედვით, ერთი ზედნადები ტრიალებს თვის განმავლობაში ერთ მყიდველთნ, იმ ზედნადებში იწერება მთელი თვის გაყიდვები, და თვის ბოლოს იხურება wink.gif

Posted by: gigak 26 Jan 2011, 17:47
QUOTE (sisito @ 25 Jan 2011, 16:43 )
მცირე ბიზნესის რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ მეწარმე ფიზიკურ პირებს ანუ ინდმეწარმეს და არა შპსს.თუ არ აირჩევს და ჩვეულებრივი რეჟიმით გააგრძელებს, მისგან უფლება აქვთ მოითხოვონ მთელი რიგი ბუღალტრული აღრიცხვა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენელს მხოლოდ შემოსავლების და ხარჯების გამარტივებული ჟურნალის ვალდებულებააქვს!ამავდროულად მცირეს სეუძლია 25000 ლარის ოდენობით გაცემულ ხელფასებზე საშემოსავლო არ გადაიხადოს და არც ადეკლარიროს! ასევე მცირე ბიზნესზე არ ვრცელდება ინვენტარიზაციის დროს გამოვლენილი 5 მაგი ჯარიმის გადახდა! მაგრამ რაც ყველაზე ცუდია მთლიანი შემოსავლიდან იიბეგრება!

ჯარიმა ახლა ორმაგიაsmile.gif შეეცოდათ გადამხდელებიsmile.gif

Posted by: zura404 26 Jan 2011, 18:36


QUOTE
მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება:

ვ) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისგან შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი.


ამას როგორ აფასებთ?

ეს არ არის ბიზნესმენის სტატუსი. ეს არის სტატუსი იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც არ აქვთ ინვესტიციების განხორციელების საშუალება, მაგრამ აქვთ გამჭრიახი გონება და მარჯვე ხელები. თუ მაგ. 5 სულიან ოჯახში ორი წევრი იქნება ასეთი, მაშინ ამ ოჯახს არ გაუჭირდება.

Posted by: revaza88var 26 Jan 2011, 19:07
Kalenike

QUOTE
ინსტრუქციის მიხედვით, ერთი ზედნადები ტრიალებს თვის განმავლობაში ერთ მყიდველთნ, იმ ზედნადებში იწერება მთელი თვის გაყიდვები, და თვის ბოლოს იხურება


წამაკითხე ეგ სად წერია, თუ შეგიძლია


* * *
Gianni
QUOTE
გამოდის ძვალიც და ტყავიც უნდა ხორცად მიწოდებაში აჩვენო.

ვთქვათ ეს ორი როგორც ძვალი და როგორც ტყავი ისე რომ აჩვენო რეალიზაციაში(იდეაში ფასი ნაკლები ექნება) ? მაგრამ მანდ მეორე პრობლემა რაგაც რაოდენობის ხორცში რამდენი ძვალია და რამდენი ტყავია მაგის ნორმაც არ გექნება

Posted by: Gianni 26 Jan 2011, 21:05
Kalenike
QUOTE
ინსტრუქციის მიხედვით, ერთი ზედნადები ტრიალებს თვის განმავლობაში ერთ მყიდველთნ, იმ ზედნადებში იწერება მთელი თვის გაყიდვები, და თვის ბოლოს იხურება wink.gif


ეგ სურვილის მიხედვით არის, ანუ თუ ყოველდღიურად გაქ მიწოდება, გნებავს ყოველდღე დაუერ ზედნადებს, გნებავს ერთს გამოუწერ და ყოველ დღე გააკეთებ დამატებას და არაუგვიანეს იმ საანგარიშო თვისა დახურავ.

კარგად წერია ინსტრუქციაში.

Posted by: MrPenguin 26 Jan 2011, 22:04
QUOTE (Gianni @ 26 Jan 2011, 14:14 )
MrPenguin
QUOTE
Gianni ხოდა საქმე მაგაშია რომ ვიბეგრები აი აქედან 6-2.5=3.5 * 20% იმიტომ რომ ანუ ეგრე მითხრეს შენ 1 კგს ამ ფასად ყიდულობ ქიდი 6 ლარად ჩვენი პრობლემა არ არის ამუშავებ თუ რას უშვები .. მაშინო ძლიერი ბუღალტერი გჭირდებაო :|


ჩათვალე გადაუმუშავებელი ხორცი არის ნედლეული,რომლისგანაც მზადდება საქონელი-ხორცი. 1 კგ მზა პროდუქცია ანუ ხორცი მიიღება: 2 კგ ნედლეულისგან+მუშის ხელფასი
გამოდის 2.5+2.5+0.30= 5.30 ლარი (თვითღირებულება)

ყიდი 6 ლარად. ანუ შემოსავალი რეალიზაციიდან გაქვს 6-5.30= 0.70ლარი. და დასაბეგრი ბაზაც ეს არის შენი.

აქ მე ვფიქრობ მეორე პრობლემასთან გაქვს საქმე. ვინაიდან არ არსებობს ნორმები რომ 2 კგ დან იღებ სუფთა 1 კგ-ს, უბრალოდ გადამუშავების "დანაკარგებს" ვერ აპრავებ, გამოდის ძვალიც და ტყავიც უნდა ხორცად მიწოდებაში აჩვენო. და მაგიტომ გეზრდება დასაბეგრი ბაზა.

ნუ ცოტა საკამათო საკითხია რა

და როგორ გგონია რამე გამოსავალი მაქ ? ან ისე ვქნა რომ არ დამაჯარიმონ .... ეხლა საგადასახადოში ვიყავი კონსულტანტმა მითხრა რომ ძლიერი ბუღალტერი გჭირდებაო .... და რა გამოსავალია ვერ ვხედავ ნავერნო უნდა დავიხურო რა... თU რამე რჩევას მომცემთ დიდი მადლობელი ვიქნები

Posted by: Gianni 26 Jan 2011, 22:17
QUOTE
ეხლა საგადასახადოში ვიყავი კონსულტანტმა მითხრა რომ ძლიერი ბუღალტერი გჭირდებაო


მოიცა რა გითხრა ძლიერი ბუღალტერი თუ გეყოლება ნახავ მოგებას და თუ არა -ვერაო? smile.gif

რა გითხრა ძმა, ტიპიური წარმოების პროცესია, მაგას კიდევ ალბათ იჯარა, დენი, წყალი, გაზი დაემატება....

ნუ ჩაიქნევ ხელს,გამოსავალი ნამდვილად არის

Posted by: zura404 27 Jan 2011, 00:11
QUOTE
ვყიდულობ ხორც მაგალითად 3 ლარად ვამუშავებ და მიჯდება 5 ლარი .... ვყიდი 6 ლარად ..... 6-3=3 ლარი ... ამის 20% 60 თეთრი .......
ანუ მიჯდება 5.60 ? მუშების ფული და ასე შემდეგ ნიუნასები ჯამში გამოვდივარ მინუში ?
როგორ ვაჩვენო აი ეს 3+2 ლარი ? ხარჯებში რომ დამუშAVEBA მიჯდება 2 ლარი ? ა

QUOTE
და როგორ გგონია რამე გამოსავალი მაქ ? ან ისე ვქნა რომ არ დამაჯარიმონ .... ეხლა საგადასახადოში ვიყავი კონსულტანტმა მითხრა რომ ძლიერი ბუღალტერი გჭირდებაო .... და რა გამოსავალია ვერ ვხედავ ნავერნო უნდა დავიხურო რა... თU რამე რჩევას მომცემთ დიდი მადლობელი ვიქნები

200კგ ხორცს ყიდულობ 600 ლარად. 200 კგ-ს, თუ მწყობრში მდგომი შტანგისტი არ ხარ, ადგილამდე ზურგით ვერ მიიტან. ეგ შენი ტრანსპორტირების ხარჯი. გარე ვაჭრობა აკრძალულია. ე.ი. ფართი გჭირდება. თუ შენი საკუთარი ფართი გაქვს მაგას რა სჯობია, თუ არადა ეგაც შენი იჯარის ხარჯი. ეს საქმე კი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ისეთია, რომ მაცივრის, ხორცის საკეპი მანქანის, განათებისა და ზამთარში შენი გათბობისთვის ელ. ქურის გარეშე არაფერი გამოვა. ესეც შენი ელ. ენერგიის ხარჯი. წყალი? წყალს ხომ სვამ? ხელებს ხომ იბან? დანადგარს ხომ რეცხავ? ესეც წყლის ხარჯი. ცხელ წყალზე ჯერ-ჯერობით თავი შევიკავოთ. ამ ყველაფრის და კიდევ ბევრი რაღაცეების გათვალისწინებით, რასაც ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები ეწოდება, ხორცის თვითღირებულება გახდება დაახლოებით 800 ლარი. ეხლა უკვე ხორცს ამუშავებ. 200კგ ხორცის დამუშავების შემდეგ, დავუშვათ, იღებ 150კგ მაღალი ხარისხის ხორცს, რომელსაც ყიდი 6 ლარად. ამის გარდა 30 კგ-ს ყიდი 5 ლარად, დანარჩენ 20 კგ-ს ყიდი წუნდებულ ხორცად, რომლის ფასიც 2ლარია. საბოლოოდ ამ ოპერაციის დასასრულს შენი ერთობლივი შემოსავალი იქნება 1090 ლარი. 1090-800=290ლარი -- ესეც დასაბეგრი შემოსავალი. 290*20%=58 ლარი -- ეს საშემოსავლო. და ბოლოს... ყველაზე სასიამოვნო -- მოგება: 290-58 =232 ლარი.
აქ ეხლა ძალიან უხეშად მიმოვიხილეთ ეს ოპერაცია თავისი ფასებით და ხორცის განაწილებით, მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ კაცი მოინდომებს და მხრებს არ ჩამოყრის, თუ საქმეს ჭკუით მოუდგება, ყველაფერს აწონ-დაწონის, წინასწარ გეგმას დახაზავს, დიდს შეიძლება ვერა, მაგრამ ისეთ საქმეს კი მოაბამს თავს, რომ მის ოჯახს არაფერი მოაკლდება. და თუ ფორტუნაც გაუღიმებს... აბა, წარმატებებს გისურვებთ! (რაღაც, მწვადი მომინდა)

Posted by: pasa 27 Jan 2011, 00:15
საქონლის დროებითი შემოტანა ვისაც უკეთ გაგებული რას ნიშნავს ხომ ვერ გვეტყოდით ჩვენც ორი სიტყვით? smile.gif

Posted by: manama 27 Jan 2011, 10:38
ესე იგი ეკონომიკური საქმიანობისთვის რომ ვიქირაო ფართი, იჯარის ხელშეკრულება უნდა გავაფორმო საჯარო რეესტრში?
იქნებ დამდოთ პატივი და მეც მიპასუხოთ?

Posted by: sisito 27 Jan 2011, 11:07
მე როგროც გავიგე თუ ფართი რეესტრში დარეგისტრირებულია როგორც არასაცხოვრებელი მაშინ არაა სავალდებულო იჯარაზე ხელშეკრულების გაფორმება რეესტრში!

Posted by: Gianni 27 Jan 2011, 11:08
zura404
QUOTE
(რაღაც, მწვადი მომინდა)

ისე მწვადზე ხომ არ დაგვპატიჟოს? biggrin.gif თან კონსულტაციასაც გავუწევდით smile.gif smile.gif
* * *

* * *

* * *
pasa
QUOTE
საქონლის დროებითი შემოტანა ვისაც უკეთ გაგებული რას ნიშნავს ხომ ვერ გვეტყოდით ჩვენც ორი სიტყვით? smile.gif


http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=2268&lang=1

Posted by: pasa 27 Jan 2011, 11:51
ერთ მეტად დიდ უცნაურობას წავაწყდი!

ესე იგი ბეჭდურ საგადასახადო კოდექსში და ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებულ საგადასახადო კოდექსში მოცემული ინფო რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მუხლებიც კი არ ემთხვევა ერთმანეთს. sad.gif

ახლა ისევ mof.ge-ზე უნდა წავიკითხო მემგონი ეგ უფრო საიმედოა!

Posted by: Gianni 27 Jan 2011, 11:53
pasa
QUOTE
ერთ მეტად დიდ უცნაურობას წავაწყდი!

ესე იგი ბეჭდურ საგადასახადო კოდექსში და ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებულ საგადასახადო კოდექსში მოცემული ინფო რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მუხლებიც კი არ ემთხვევა ერთმანეთს. sad.gif

ახლა ისევ mof.ge-ზე უნდა წავიკითხო მემგონი ეგ უფრო საიმედოა!


რა არის იცი? იმდენად ხშირად და სწრაფად იცვლება ეტყობა ეგ კოდექსი რომ სანამ სამინიტროდან დასაბეჭდი ბაზა სტამბამდე მივიდა გზაში მიიღეს ცვლილებები და ამიტომ "აცდა" biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: pasa 27 Jan 2011, 12:13
Gianni

შენ კონკრეტულად რომლით ხელმძღვანელობ? smile.gif

Posted by: zura404 27 Jan 2011, 12:54
pasa
QUOTE
ერთ მეტად დიდ უცნაურობას წავაწყდი!

ესე იგი ბეჭდურ საგადასახადო კოდექსში და ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებულ საგადასახადო კოდექსში მოცემული ინფო რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მუხლებიც კი არ ემთხვევა ერთმანეთს.

ახლა ისევ mof.ge-ზე უნდა წავიკითხო მემგონი ეგ უფრო საიმედოა!

თუ შეგიძლია დაასახელე რომელიმე ასეთი მუხლი


Posted by: TyLuuP 27 Jan 2011, 13:16
QUOTE
გზაში მიიღეს ცვლილებები და ამიტომ "აცდა" 

biggrin.gif

სამშენებლოში, ფორმა#2-ის გარეთ დახარჯული მასალები, რომლებიც რეალურად დაიხარჯა ამ ობიექტზე, მაგრამ ფორმაში არ შევიდა, (გარკვეული გართულებების თავიდან ასაცილებლად) როგორ უნდა ჩამოიწეროს? ბაფში მითხრეს რეალიზაციაში გაატარე, დღგ-თი დაბეგრე და ჩამოწერო.
მაგრამ, არაფერი დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ არ მაქვს ამ ზემოთხსენებული მასალების რეალიზაციის? (ნუ, შიდა სამზარეულოს არ ვგულისხმობ) თუ არ მჭირდება ასეთ დროს?
ანუ, ჩვეულებრივად საბაზრო ფასად რეალიზაცია ვუჩვენო და დეკლარაციაში "საქონლის მომსახურების მიწოდება კომპენსაციით" ამ გრაფაში, ჩემი გამოწერილი ფაქტურის თანხის გარდა მივუმატო ჩამოწერილი მასალების ღირებულება?
მადლობა წინასწარ! wink.gif
------
და ზემოთხსენებული ხორცის რეალიზაციის პრობლემა ასე არ გადაიჭრება? თან თუ მცირე მეწარმეა, დღგ არ მგონია ბევრი მოუწიოს გადასახდელი, ან თუ მოუწევს საერთოდ ესეც საკითხავია. თუ, ეს სულ სხვა ამბავია? smile.gif

Posted by: zura404 27 Jan 2011, 13:45
manama
QUOTE
ესე იგი ეკონომიკური საქმიანობისთვის რომ ვიქირაო ფართი, იჯარის ხელშეკრულება უნდა გავაფორმო საჯარო რეესტრში?
იქნებ დამდოთ პატივი და მეც მიპასუხოთ?

დიახ. ვალდებული ხარ. შეგიძლია ნახო საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

Posted by: mshvidi 27 Jan 2011, 13:52
საშემოსავლო წლიური დეკლარაციის გაგზავნა როგორ მოხდება ხომ არ იცით? mof.ge - ზე ვერ გავარკვიე რაღაც... შარშან უპრობლემოდ იყო და წელს საერთოდ არ არის საიტზე, არადა ორთაჭალაში მითხრეს გაგზავნა საჭიროაო.

ვინმემ რამე ხომ არ იცით?

Posted by: manama 27 Jan 2011, 13:55
რა თქმა უნდა საჭიროა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმაა 200 ლარი.mof.ge ხომ არის თქვენი ფირმა დარეგისტრირებული, ტქვენს პირად გვერდძე რომ შეხვალთ დაბლა დააწექით დეკლარირებას, მერე მარცხნივ ჩამონათვალია და იქიდან აირჩებ სულ დაბლა რომაა - განაცემთა ინფორმაცია. აი ეგაა წლიური საშემოსავლოს ფორმა.

Posted by: mshvidi 27 Jan 2011, 13:57
manama

მადლობ.

...........................................................................................

Posted by: manama 27 Jan 2011, 13:59
მყიდველმა სამი დღის განმავლობაში წაიღო საქონელი, სასაქონლო ზედნადებები დავაგროვე და მესამე დღეს დავუწერე დღგ-ს ფაქტურა ჯამურად . შეიძლება ეგრე ხო?

Posted by: TyLuuP 27 Jan 2011, 14:02
manama
QUOTE
მყიდველმა სამი დღის განმავლობაში წაიღო საქონელი, სასაქონლო ზედნადებები დავაგროვე და მესამე დღეს დავუწერე დღგ-ს ფაქტურა ჯამურად . შეიძლება ეგრე ხო?

დიახ, შეიძლება.

Posted by: manama 27 Jan 2011, 14:04
ერთი თვის სასაქონლოები რომ დავაგროვო და ბოლოს 1 ფაქტურა გამოვწერო ჯამურად?

Posted by: spinx 27 Jan 2011, 14:17
QUOTE
ერთი თვის სასაქონლოები რომ დავაგროვო და ბოლოს 1 ფაქტურა გამოვწერო ჯამურად?


ეგრეც შეიძლება smile.gif

Posted by: MrPenguin 27 Jan 2011, 14:21
QUOTE (zura404 @ 27 Jan 2011, 00:11 )
QUOTE
ვყიდულობ ხორც მაგალითად 3 ლარად ვამუშავებ და მიჯდება 5 ლარი .... ვყიდი 6 ლარად ..... 6-3=3 ლარი ... ამის 20% 60 თეთრი .......
ანუ მიჯდება 5.60 ? მუშების ფული და ასე შემდეგ ნიუნასები ჯამში გამოვდივარ მინუში ?
როგორ ვაჩვენო აი ეს 3+2 ლარი ? ხარჯებში რომ დამუშAVEBA მიჯდება 2 ლარი ? ა

QUOTE
და როგორ გგონია რამე გამოსავალი მაქ ? ან ისე ვქნა რომ არ დამაჯარიმონ .... ეხლა საგადასახადოში ვიყავი კონსულტანტმა მითხრა რომ ძლიერი ბუღალტერი გჭირდებაო .... და რა გამოსავალია ვერ ვხედავ ნავერნო უნდა დავიხურო რა... თU რამე რჩევას მომცემთ დიდი მადლობელი ვიქნები

200კგ ხორცს ყიდულობ 600 ლარად. 200 კგ-ს, თუ მწყობრში მდგომი შტანგისტი არ ხარ, ადგილამდე ზურგით ვერ მიიტან. ეგ შენი ტრანსპორტირების ხარჯი. გარე ვაჭრობა აკრძალულია. ე.ი. ფართი გჭირდება. თუ შენი საკუთარი ფართი გაქვს მაგას რა სჯობია, თუ არადა ეგაც შენი იჯარის ხარჯი. ეს საქმე კი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ისეთია, რომ მაცივრის, ხორცის საკეპი მანქანის, განათებისა და ზამთარში შენი გათბობისთვის ელ. ქურის გარეშე არაფერი გამოვა. ესეც შენი ელ. ენერგიის ხარჯი. წყალი? წყალს ხომ სვამ? ხელებს ხომ იბან? დანადგარს ხომ რეცხავ? ესეც წყლის ხარჯი. ცხელ წყალზე ჯერ-ჯერობით თავი შევიკავოთ. ამ ყველაფრის და კიდევ ბევრი რაღაცეების გათვალისწინებით, რასაც ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები ეწოდება, ხორცის თვითღირებულება გახდება დაახლოებით 800 ლარი. ეხლა უკვე ხორცს ამუშავებ. 200კგ ხორცის დამუშავების შემდეგ, დავუშვათ, იღებ 150კგ მაღალი ხარისხის ხორცს, რომელსაც ყიდი 6 ლარად. ამის გარდა 30 კგ-ს ყიდი 5 ლარად, დანარჩენ 20 კგ-ს ყიდი წუნდებულ ხორცად, რომლის ფასიც 2ლარია. საბოლოოდ ამ ოპერაციის დასასრულს შენი ერთობლივი შემოსავალი იქნება 1090 ლარი. 1090-800=290ლარი -- ესეც დასაბეგრი შემოსავალი. 290*20%=58 ლარი -- ეს საშემოსავლო. და ბოლოს... ყველაზე სასიამოვნო -- მოგება: 290-58 =232 ლარი.
აქ ეხლა ძალიან უხეშად მიმოვიხილეთ ეს ოპერაცია თავისი ფასებით და ხორცის განაწილებით, მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ კაცი მოინდომებს და მხრებს არ ჩამოყრის, თუ საქმეს ჭკუით მოუდგება, ყველაფერს აწონ-დაწონის, წინასწარ გეგმას დახაზავს, დიდს შეიძლება ვერა, მაგრამ ისეთ საქმეს კი მოაბამს თავს, რომ მის ოჯახს არაფერი მოაკლდება. და თუ ფორტუნაც გაუღიმებს... აბა, წარმატებებს გისურვებთ! (რაღაც, მწვადი მომინდა)

გაიხარე ... დამიჯერე მონდომებული ვარ მაკსიმუმ ვცდილობ...ხოდა აი ახალი ვარ ბიზნეში მაქ იდეები და მონდომება და პატარა ნიჭი და მარა თითონ ჯერ ბუღალტერიაში არ ვარ გარკვეული და ნელ ნელა გამოცდილებას ვიღებ....
შენ რომ ამბობ მაღალი ხორცის პროდუკტი 6 ლარად დაბალი 2 ლარად? საკმე იმაშია დაბალი ხარისხის არ მაქ ერთი პროდუკტი მაქ ... კათმის ხორცი ძვალს ვაცლი კანს და ვაბარებ..მე ესე წარმომიდგენია მაგალითად.. ვიღაცა საგადასახადოს ადამიანი უნდა გამოიძახო აჩვენო პროცედურა დაუმკიცო რომ 2 კგდან გამოდის 1 კგ ... ) და ის მოაწერს ხელს რამე საბუტს მაგალითად მე ისეთი და ისეთი პიროვნება ვნახე რომ 2კგ დან გამოდის 1 კგ და ვამტკიცებ ამას და ვსე ) მარა მგონი მასე არ ხდება ხო ? :?)

Posted by: manama 27 Jan 2011, 14:26
იმედია ამით ხორცის თემა ამოიწურა boli.gif

Posted by: Toxic:) 27 Jan 2011, 14:37
იჯარით გვქონდა აღებული ობიექტი და მეიჯარეს გადახდის წყაროსთან ვუკავებდით 20 % ს. რადგან ვერ დავითანხმეთ მეიჯარე რომ ფიზიკურ პირად დარეგისტრირებულიყო და თვითონ გადაეხადა 12 %, ეხლა აღმოჩნდა რომ ყოფილა ფიზიკურ პირად რეგისტრირებული ადრე და არ ახსოვდა. ეხლა როგორ მოვიქცეთ დავაზუსტოთ ყველა დეკლარაცია სადაც იჯარის თანხიდან საშემოსავლოს დაკავების დეკლარირება მოვახდინეთ თუ ესეც არ არის დარღვევა რომ გადამხდელად რეგიტრირებულ ფიზიკურ პირს დავუკავეთ გადასახადი,ანუ ამ ფიზიკურმა პირმა დეკლარაციაში აჩვენოს რომ გადახდის წყაროსთან დაუკავეს საშემოსავლო ხომ ჩაეთვლება მას?

Posted by: Kalenike 27 Jan 2011, 14:38
revaza88var
QUOTE
წამაკითხე ეგ სად წერია, თუ შეგიძლია

მუხლი 25
12. იმ შემთხვევაში, როცა დისტრიბუტორის მიერ სრულად არ არის რეალიზებული საქონელი, მაშინ საქონლის გამყიდველს აღნიშნულ პერიოდში ბარდება დისტრიბუტორის მიერ მყიდველებზე გამოწერილი ზედნადების მეორე ეგზემპლარი.

გამყიდველი ყოფილა, ბოდიშს ვიხდი გამწარებლზე არასწორად წამიკითხავს.

Posted by: pasa 27 Jan 2011, 15:05
QUOTE (mshvidi @ 27 Jan 2011, 13:52 )
საშემოსავლო წლიური დეკლარაციის გაგზავნა როგორ მოხდება ხომ არ იცით? mof.ge - ზე ვერ გავარკვიე რაღაც... შარშან უპრობლემოდ იყო და წელს საერთოდ არ არის საიტზე, არადა ორთაჭალაში მითხრეს გაგზავნა საჭიროაო.

ვინმემ რამე ხომ არ იცით?

საიტზე არის დეკლარაციის ტიპების ჩამონათვალის ბოლოს და "განაცემთა ინფორმაცია" ქვია smile.gif

Posted by: gigak 27 Jan 2011, 15:15
QUOTE (acho__1 @ 22 Sep 2010, 10:59 )
The DoctoR
QUOTE
და რომ ჩაუთვალონ სარგებლად ფირმას ეგ 2 თვის ნასეხები თანხა? პრაქტიკაში არ მქონია ასეთი შემთხვევა, არც გამიგია, რომ რომელიმე ფირმა დაებეგროთ თანამშრომლსგან ფულის სესხების გამო, მაგრამ რას გადაწყვიტავს რევიზია არავინ არ იცის.
* * *

სულ თავდაყირაც რომ დადგნენ არანაირად არ იბეგრება არც ერთი მხარისათვის wink.gif

უპროცენტოდ სესხის მიმღებისთვის შემოსავალიც არის და ხარჯიც. სესხის გამცემი რადგან ფიზიკური პირია და საკასო მეთოდით განსაზღვრავს შემოსავლებს, ამიტომ მას ფული სინამდვილეში არ მიუღია და არც დასაბეგრი შემოსავალი არსებობს, მაგრამ არსებობს სხვა მოსაზრება რომელიც ემყარება 136-ე მუხლის მე-10 ნაწილს

Posted by: spinx 27 Jan 2011, 15:30
QUOTE
ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ, მუხლი VI


გასცდა 100 - ს და იქნებ

QUOTE
ყველაფერი ბუღალტერიის შესახებ, მუხლი VII
გაიხსნაას

Posted by: manama 27 Jan 2011, 15:35
ინდ მეწარმე იგივე გადასახადებს იხდის რასაც შპს?

Posted by: სპორტი 27 Jan 2011, 17:07
mshvidi
QUOTE
საშემოსავლო წლიური დეკლარაციის გაგზავნა როგორ მოხდება ხომ არ იცით? mof.ge - ზე ვერ გავარკვიე რაღაც... შარშან უპრობლემოდ იყო და წელს საერთოდ არ არის საიტზე, არადა ორთაჭალაში მითხრეს გაგზავნა საჭიროაო.

ვინმემ რამე ხომ არ იცით?

http://www.rs.ge/
Service Unavailable

Posted by: Gianni 27 Jan 2011, 17:13
spinx
QUOTE
გასცდა 100 - ს


გადაუცდა sad.gif ფეხმძიმედაა

ალბათ მალე ახალი პატარა თემა გაჩნდება biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: zura404 27 Jan 2011, 17:18
manama
QUOTE
ინდ მეწარმე იგივე გადასახადებს იხდის რასაც შპს?

რა თქმა უნდა არა. მაგ. ინდ/მეწარმე იხდის საშემოსავლოს 20%
შპს იხდის მოგების გადასახადს 15%
და ა.შ.

Posted by: spinx 27 Jan 2011, 17:19
QUOTE
გადაუცდაფეხმძიმედაა

ალბათ მალე ახალი პატარა თემა გაჩნდება


du.gif და იმიტომ ეტყობა smile.gif
* * *
საშემოსავლო ყველასთვის 20% გახდა sad.gif და შემიმცირეს ხელფასიიც sad.gif

Posted by: Did_Giorgi 27 Jan 2011, 21:21
Gianni
QUOTE
ალბათ მალე ახალი პატარა თემა გაჩნდება

ბიჭია, ბიჭიი!!!

http://forum.ge/?act=ST&f=41&t=34213354

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)